Anda di halaman 1dari 419

RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

KATA PENGANTAR

Kabupaten Sekadau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau yang


dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tanggal 18 Desember
2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi
Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran
Negara RI Nomor 4344).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), mewajibkan
Pemerintah Kabupaten Sekadau menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan pelaksanaan periode lima tahunan
keempat dari RPJPD Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang
“Kabupaten Sekadau yang Maju dan Mandiri”.
Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun
2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati yang
telah dilantik pada tanggal 19 Juni 2021. Dengan demikian RPJMD ini merupakan
dokumen formal yang menunjukkan bagaimana pemerintah Kabupaten Sekadau
merealisasikan janji-janji yang telah disampaikan pasangan Aron, SH dan Subandrio, SH,
MH kepada publik sebelum pemilihan bupati.
Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau akan lebih terarah dan
disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026.
Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dilakukan
secara integratif dengan dokumen-dokumen perencanaan lain di daerah seperti RTRW
dan RPJPD, juga dengan dokumen perencanaan pada level pemerintahan yang lebih
tinggi seperti RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun
2020-2024. Proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
dilakukan untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai program yang telah
dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai program itu diupayakan bisa
saling mendukung dan terhindar dari tumpang tindih. Pada akhirnya, berbagai program
pembangunan yang dilakukan diharapkan dapat mempercepat “Terwujudnya
Masyarakat Kabupaten Sekadau yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat pada Tahun
2026”.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dimaksudkan untuk
menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang
| KATA PENGANTAR | i
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong terwujudnya visi, misi,
tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh Bupati/Wakil Bupati
Sekadau dengan memperhatikan arahan RPJPD Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025,
serta memperhatikan berbagai aspirasi seluruh pemangku kepentingan yang ada di
Kabupaten Sekadau.
RPJMD Kabupaten Sekadau juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan
pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam penyusunan Rencana
Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus merupakan
acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam rangkaian forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Sekadau
secara berjenjang.
Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh
pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau yang telah turut serta membantu dalam
memberikan kontribusi pemikiran, saran, serta rekomendasi terhadap penyelesaian
penyusunan Dokumen RPJMD Kab. Sekadau Tahun 2021 - 2026.

Sekadau, 17 Desember 2021

BUPATI SEKADAU

ARON, SH

| KATA PENGANTAR | ii
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.................................................................................................................................. i
Daftar Isi............................................................................................................................................. iii
Daftar Tabel....................................................................................................................................... viii
Daftar Gambar…................................................................................................................................ xv
Daftar Grafik…………………………………………………………………………………………………. xvi

BAB I PENDAHULUAN............................................................................................................ I–1


1.1. Latar Belakang.................................................................................................... I–1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan…………………………….……………………………. I–2
1.3. Hubungan Antar Dokumen.................................................................................. I–6
1.3.1. RPJMD dan RPJMN …………………………………………………………. I–6
1.3.2. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sekadau………………………………….. I–7
1.3.3. RPJMD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat ………………………….. I–7
1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sekadau…………………………………... I–7
1.3.5. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah………. I–7
1.3.6. RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)……………….. I–8
1.4. Maksud dan Tujuan…………………………………………………………………… I–9
1.4.1. Maksud...................................................................................................... I–9
1.4.2. Tujuan....................................................................................................... I–9
1.5. Sistematika Penulisan......................................................................................... I – 10

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH…………………………………………………. II – 1


2.1. Aspek Geografi………………...……………………………………………………… II – 1
2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah………………………………………………. II – 1
2.1.1.1. Luas Wilayah…………………………...………………………….. II – 1
2.1.1.2. Batas Wilayah Administrasi………………………………………. II – 2
2.1.1.3. Letak Dan Kondisi Geografis…………………….………………. II – 2
2.1.1.4. Topografi……………………………………………………………. II – 3
2.1.1.5. Geologi……………………………………………………………… II – 4
2.1.1.6. Hidrologi…………………………………………………………….. II – 5
2.1.1.7. Klimatologi………………………………………………………….. II – 6
2.1.1.8. Penggunaan Lahan……………………………………………….. II – 7
2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah………………………………. II – 8
2.1.3. Demografi……………………………………………………………………. II – 10
2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat………………………………………………….. II – 11
2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi……………………………….. II – 11
2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB………………………………………………. II – 11
2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)………………………. II – 14
2.2.1.3. PDRB Per Kapita………………………………………………….. II – 19
2.2.1.4. Laju Inflasi Kabupaten……………………………………………. II – 20
2.2.1.5. Ketimpangan Pendapatan……..…………………………………. II – 21
2.2.2. Kesejahteraan Sosial……………………………………………………….. II – 23
2.2.2.1. Pendidikan…………………………………………………………. II – 23
2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)………………………….. II – 23
2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)…………… II – 23
2.2.2.1.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)……………... II – 24
2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)…………………….. II – 24

| DAFTAR ISI | iii


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)……………………... II – 25


2.2.2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)……….. II – 26
2.2.2.1.7. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid…………… II – 26
2.2.2.2. Kesehatan………………………………………………………….. II – 29
2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)………... II – 29
2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)…………………………... II – 29
2.2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup…………………………. II – 30
2.2.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk……………………….. II – 30
2.2.2.2.5. Sarana dan Prasarana Kesehatan…………………. II – 31
2.2.2.3. Kemiskinan…………………………………………………………. II – 32
2.2.2.3.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan… II – 32
2.2.2.4. Kesempatan Kerja…………………………………………………. II – 32
2.2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)…………………………… II – 33
2.2.2.6. Kriminalitas…………………………………………………………. II – 34
2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga………………………………………………… II – 39
2.3. Aspek Pelayanan Umum…………………………………………………………….. II – 40
2.3.1. Layanan Urusan Wajib…………............................................................. II – 40
2.3.1.1. Pendidikan………………………………………………………..... II – 40
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar…………………………………….. II – 40
2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah………………………………. II – 41
2.3.1.1.3. Angka Putus Sekolah………………………………... II – 41
2.3.1.2. Kesehatan………………………………………………………….. II – 41
2.3.1.3. Pekerjaan Umum………………………..………………………… II – 42
2.3.1.4. Penataan Ruang…………………………………………………... II – 44
2.3.1.5. Perumahan dan Permukiman……………...…………………….. II – 49
2.3.1.6. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat…………..…. II – 51
2.3.1.7. Sosial……………………………………………………………..… II – 53
2.3.1.8. Tenaga Kerja………………………………………………………. II – 55
2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak………..... II – 57
2.3.1.10. Pangan……………………………………………………………. II – 58
2.3.1.11. Pertanahan……………………………………………………….. II – 59
2.3.1.12. Lingkungan Hidup……………………………………………….. II – 59
2.3.1.13. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil………………. II – 63
2.3.1.14. Pemberdayaan Masyarakat Desa……………………………... II – 63
2.3.1.15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana………….. II – 64
2.3.1.16. Perhubungan…………………………………………………….. II – 65
2.3.1.17. Komunikasi Dan Informasi……………………………………… II – 67
2.3.1.18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)……………… II – 68
2.3.1.19. Penanaman Modal………………………………………………. II – 73
2.3.1.20. Pemuda Dan Olahraga………………………………………….. II – 74
2.3.1.21. Statistik……………………………………………………………. II – 75
2.3.1.22. Persandian……………………………………………………….. II – 76
2.3.1.23. Kebudayaan……………………………………………………… II – 77
2.3.1.24. Perpustakaan…………………………………………………….. II – 78
2.3.1.25. Kearsipan…………………………………………………………. II – 78
2.3.2. Layanan Urusan Pilihan………..…………………………………………... II – 79
2.3.2.1. Kelautan Dan Perikanan………………………………………... II – 79
2.3.2.2. Pertanian…………………………………………………………. II – 80
2.3.2.3. Perkebunan ……………………………………………………… II – 81
2.3.2.4. Peternakan……………………………………………………….. II – 81

| DAFTAR ISI | iv
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

2.3.2.5. Pariwisata………………………………………………………… II – 82
2.3.2.6. Energi dan Sumber Daya Mineral……………………………… II – 84
2.3.2.7. Perdagangan…………………………………………………….. II – 85
2.3.2.8. Perindustrian……………………………………………………... II – 87
2.4. Aspek Daya Saing Daerah.................................................................................. II – 90
2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah…………………………………………….. II – 90
2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur………..……………………………………. II – 92
2.4.2.1. Aksesbilitas Daerah……………………………………………... II – 93
2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank…………………………………... II – 94
2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih…………………………………………. II – 95
2.4.2.4. Fasilitas Listrik…………………………………………………… II – 97
2.4.2.5. Ketersediaan Restoran………………………………………….. II – 98
2.4.2.6. Ketersediaan Penginapan………………………………………. II – 98
2.4.3. Iklim Berinvestasi…………………………………..................................... II – 100
2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban……………………………………… II – 100
2.4.3.2. Kemudahan Perizinan…………………………………………... II – 101
2.4.4. Sumber Daya Manusia…………………….............................................. II – 102

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH………….............................................................. III – 1


3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu………………………………………………………... III – 2
3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD…………........................................................ III – 2
3.1.2. Neraca Daerah……………........................................................................ III – 5
3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu……............................................. III – 8
3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran….……………………………………….. III – 10
3.2.1.1. Pendapatan Daerah……………………………………………….. III – 10
3.2.1.2. Belanja Daerah…………………………………………………….. III – 11
3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah…………..………………………………….. III – 13
3.3. Kerangka Pendanaan.......................................................................................... III – 15
3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Utama………………………………………………………………………… III – 15
3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan……………………………………… III – 16

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH………………………………. IV – 1


4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG’s)……………........................................... IV – 1
4.2. Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)………………………………………………. IV – 4
4.3. Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat)………………... IV – 6
4.4. Telaah Kebijakan Kabupaten Sekadau…………………………………………….. IV – 8
4.4.1. Telaah RPJPD Kabupaten Sekadau…………...…………………………. IV – 10
4.4.2. Telaah RTRW Kabupaten Sekadau………………………………………. IV – 11
4.4.2.1. Telaahan Terhadap Rencana Struktur Ruang…………………….. IV – 11
4.4.2.2. Telaahan Terhadap Rencana Pola Ruang…..…………………….. IV – 21
4.4.2.3. Telaahan Terhadap Rencana Rencana Strategis………………… IV – 31
4.4.3. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal……………………………… IV – 33
4.5. Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial……………. IV – 34
4.6. Telaah Kebijakan Daerah lain (Wilayah Kabupaten Berbatasan) ………………. IV – 35
4.7. Permasalahan Pembangunan………………………………………………………. IV – 43
4.7.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar………………. IV – 43
4.7.1.1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan……………………….. IV – 44
4.7.1.2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan……………………….. IV – 46
4.7.1.3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan

| DAFTAR ISI | v
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Penataan Ruang ………………………………………………… IV – 46


4.7.1.3.1. Bidang Pekerjaan Umum…………………………………... IV – 46
4.7.1.3.2. Bidang Penataan Ruang…………………………………… IV – 47

4.7.1.4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan


Kawasan Permukiman………………………………………….. IV – 47
4.7.1.5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban
Umum Serta Perlindungan Masyarakat……………………….. IV – 47
4.7.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial…………………………….. IV – 48
4.7.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar……….. IV – 49
4.7.2.1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja……………………. IV – 49
4.7.2.2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak………………………………………………. IV – 50
4.7.2.3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan…………………………… IV – 51
4.7.2.4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan………………………. IV – 52
4.7.2.5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup………………. IV – 52
4.7.2.6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil………………………………………………….. IV – 54
4.7.2.7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa………………………………………………………………. IV – 55
4.7.2.8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana…………………………………………….. IV – 55
4.7.2.9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan……………………. IV – 56
4.7.2.10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi………………………. IV – 57
4.7.2.11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan
Menengah………………………………………………………… IV – 58
4.7.2.12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal……………… IV – 58
4.7.2.13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan Olahraga………… IV – 59
4.7.2.14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik…………………………… IV – 60
4.7.2.15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian………………………. IV – 61
4.7.2.16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan……………………... IV – 62
4.7.2.17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan……………………. IV – 63
4.7.2.18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan………………………… IV – 63
4.7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan……………………………………………… IV – 64
4.7.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan dan Perikanan………... IV – 64
4.7.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata………………………... IV – 64
4.7.3.3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian………………………… IV – 65
4.7.3.4. Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan……………………….. IV – 67
4.7.3.5. Urusan Pemerintah Bidang Energi Sumber Daya dan
Mineral……………………………………………………………. IV – 67
4.7.3.6. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan……………………. IV – 68
4.7.3.7. Urusan Pemerintah Bidang Industri…………………………… IV – 68
4.7.3.8. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi…………………….. IV – 68
4.7.4. Unsur Pendukung…………………………………………………………… IV – 69
4.7.4.1. Urusan Sekretariat Daerah……………………………………... IV – 69
4.7.4.2. Urusan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat………………. IV – 70
4.7.5. Unsur Penunjang……………………………………………………………. IV – 71
4.7.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan………………………….. IV – 72
4.7.5.2. Urusan Keuangan……………………………………………….. IV – 72
4.7.5.3. Urusan Kepegawaian…………………………………………… IV – 72

| DAFTAR ISI | vi
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

4.7.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan…………………………….. IV – 73


4.7.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan………………………. IV – 74
4.7.6. Unsur Pengawas……………………………………………………………. IV – 75
4.7.6.1. Urusan Inspektorat………………………………………………. IV – 75
4.7.7. Unsur Kewilayahan…………………………………………………………. IV – 76
4.7.7.1. Urusan Kecamatan……………………………………………… IV – 76
4.7.8. Unsur Pemerintahan Umum……………………………………………….. IV – 76
4.8. Permasalahan Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau………… IV – 77
4.8.1. Isu Strategis………….………………………………………………………. IV – 77
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN…..…………………………….............................. V–1
5.1. Visi………………………………………………………………….…………………… V–1
5.2. Misi…………………………………………………………..………………………….. V–5
5.3. Tujuan dan Sasaran……....................................................................…………… V–8

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN……………………………………………………... VI – 1


6.1. Strategi dan Arah Kebijakan…………………………………………………………. VI – 1
6.2. Program Prioritas Kepala Daerah ………………………………………………….. VI – 6
6.2.1. Infrastruktur ………………………………………………………………. VI – 6
6.2.2. Perkebunan ………………………………………………………………. VI – 6
6.2.3. Pertanian ………………………………………………………………….. VI – 7
6.2.4. Perikanan ………………………………………………………………….. VI – 7
6.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………………. VI – 45
6.3.1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan KLHS RPJMD……………………… VI – 46
6.3.2. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD…………………………………. VI –47
6.3.3. Nilai Penting KLHS………………………………………………………... VI – 47
6.3.3.1. Keterkaitan…………………………………………………………….. VI – 47
6.3.3.2. Keseimbangan………………………………………………………... VI – 48
6.3.3.3. Keadilan……………………………………………………………….. VI – 48
6.3.4. Isu Pembangunan Berkelanjutan………………………………………... VI – 49
6.3.5. Hasil Indentifikasi Materi Muatan KRP………………………………….. VI – 57
6.3.6. Rumusan Skenario / Alternatif Hasil Analisis Muatan KLHS ………… VI – 65
6.4. Program Pembangunan Daerah…………..………………………………………… VI – 65

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT


DAERAH………………………………………………………………………………………. VII – 1

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH……………………….. VIII – 1


8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah…………………………………………………….. VIII – 1
8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah………………………. VIII – 1
8.3. Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah…………………………………….. VIII – 27

BAB IX PENUTUP……………………………………………………………………………………… IX – 1

| DAFTAR ISI | vii


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Dusun di Kabupaten Sekadau Tahun 2020.................... II – 2

Tabel 2.2. Luas Wilayah Kabupaten Sekadau Menurut Ketinggian……...…….……………………………... II – 4

Tabel 2.3. Nama-Nama Sungai Yang Terdapat di Wilayah Kabupaten Sekadau…..……………………….. II – 5

Tabel 2.4. Perairan Umum dan Luasnya…….……………………………………………………………..……. II – 5

Tabel 2.5. Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari…..…………………………. II – 6

Tabel 2.6. Kecepatan Angin dan Tekanan Udara……………………………..………………………………… II – 7

Tabel 2.7. Suhu dan Kelembaban………………………………………..……………………………………….. II – 7

Tabel 2.8. Data Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2019………………. II – 8

Tabel 2.9. Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sekadau Menurut
Kecamatan, Tahun 2010 – 2020……………………………………………………………………… II – 10

Tabel 2.10. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sekadau Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016–2020 II – 13

Tabel 2.11. Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat (%) Tahun
2016-2020……………………………..………………………………………..…............................. II – 14

Tabel 2.12. PDRB Kabupaten Sekadau ADHK 2010 Tahun 2016 – 2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta
Rupiah)…………………………………………………………………………..…............................. II – 15

Tabel 2.13. PDRB Kabupaten Sekadau ADHB Tahun 2016-2020 Menurut Lapangan Usaha (Juta
Rupiah)…………………………………………………………………………………………………... II – 16

Tabel 2.14. Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sekadau ADHB Tahun 2016-2020 Menurut
Lapangan Usaha (%)…………………………………………………….…………………………….. II – 17

Tabel 2.15. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sekadau Tahun 2016-
2020 (Juta Rp)............................................................................................................................ II – 18

Tabel 2.16. Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
(Persen)...................................................................................................................................... II – 18

Tabel 2.17. PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran, Kabupaten Sekadau Tahun
2016 – 2020 (Juta Rp)…………………………………................................................................. II – 19

Tabel 2.18. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020.............................. II – 20

Tabel 2.19. Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020……. II – 24

Tabel 2.20 Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020…….. II – 24

| DAFTAR TABEL | viii


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.21. Angka Partisipasi Murni Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020............................................. II – 25

Tabel 2.22. Angka Partisipasi Kasar Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020............................................. II – 25

Tabel 2.23. Sarana dan Prasarana Pendidikan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020........................ II – 27

Tabel 2.24. Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2021 ………………………………………………………….. II – 28

Tabel 2.25. Angka Partisipasi Murni Tahun 2016 – 2021 ……………………………………………………… II – 28

Tabel 2.26. Usia Harapan Hidup Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020 …………………………………. II - 30

Tabel 2.27. Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2020 …………………………………………………… II – 31

Tabel 2.28. Tenaga Kesehatan Tahun 2020 ……………………………………………………………………. II – 31

Tabel 2.29. Statistik Kemiskinan Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 - 2020.................................................. II – 32

Tabel 2.30. Perkembangan IPM Kabupaten Sekadau dan Indikatornya Tahun 2016 - 2020…………......... II – 34

Tabel 2.31. Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana, Persentase
Penyelesaian Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana per 100.000 penduduk II – 35
di Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2020……………………………………………………………

Tabel 2.32. Jumlah Kasus Yang Dilaporkan dan Diselesaikan Pada Tahun 2016 – 2020………………….. II – 38

Tabel 2.33. Kondisi Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – II – 39
2021………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.34. Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Sekadau II – 42
Tahun 2016 - 2020……………………………………..……………….………………………………

Tabel 2.35. Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dengan Kewenangan Pada Kabupaten
Sekadau Tahun 2016 - 2020…………………………………………………..…………………… II – 42

Tabel 2.36. Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dengan Kewenangan pada Kabupaten
Sekadau Tahun 2016 – 2020…………………………………………………………....................... II – 43

Tabel 2.37. Panjang Jalan Berdasarkan Keberadaan Trotoar, Drainase dan Kondisi Sempadan Sungai II – 43
Tahun 2016 – 2020 ……………………………………………………………………………………

Tabel 2.38. Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya II – 49
Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020.…………………………………..……………………….

Tabel 2.39. Jumlah Rumah Tangga (RT) Pengguna Air Bersih, Pengguna Listrik, Bersanitasi dan Luas II – 50
Lingkungan Kumuh di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020………………………………….

Tabel 2.40. Indikator Dalam Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020……... II – 50

| DAFTAR TABEL | ix
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.41. Angka Kriminalitas Yang Tertangani dan Jumlah Demonstrasi di Kabupaten Sekadau Tahun II – 50
2015 - 2021 ………..……............................................................................................................

Tabel 2.42 Jumlah Personil Pamong Praja di Kabupaten Sekadau Tahun 2021 …………………………… II – 51

Tabel 2.43 Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Sekadau Tahun 2020……………………...………............. II - 52

Tabel 2.44. Jumlah Petugas Linmas Berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sekadau Tahun 2021 ………… II - 52

Tabel 2.45. Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sekadau Tahun 2020………………..…………………... II – 53

Tabel 2.46 Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Sekadau Tahun 2020………….…………………………... II – 53


.
Tabel 2.47. Jumlah Kecamatan di Kabupaten Sekadau dengan Jumlah Bencana Yang Terjadi di Tahun II – 54
2018 - 2020…………………………………………………………………………………………....

Tabel 2.48 Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Program Keluarga Harapan di Kabupaten II – 55
Sekadau Tahun 2020……………………………………………………………………………….….
.
Tabel 2.49. Persentase Sarana Sosial, PMKS Yang Memperoleh Bantuan Sosial, dan Penanganan II – 55
Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2021…………………….

Tabel 2.50. Perkembangan Indikator Ketenakerjaan TPT dan TPAK Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – II – 57
2020………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.51. Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sekadau Tahun 2017 – 2020…..………………… II – 58

Tabel 2.52. Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein Serta Skor PPH Tahun 2016 – 2020 …………. II - 58

Tabel 2.53. Data Konsumsi Beras di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020…………..……………….….. II – 59

Tabel 2.54. Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2020……………… II – 59

Tabel 2.55. Jumlah Kawasan Lindung dan Kasus Pencemaran di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 –
2018……………………………………………………………………………………………………… II – 60

Tabel 2.56. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016 – 2020 …………………………………………. II - 61

Tabel 2.57. Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2019......................... II – 61

Tabel 2.58. Persentase Kepemilikan KTP dan Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK di Kabupaten II – 62
Sekadau Tahun 2015 – 2021……………………………………………………..............................

Tabel 2.59. Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2021….......... II – 63

Tabel 2.60. Jumlah Penduduk Kabupaten Sekadau Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020… II – 64

Tabel 2.61. Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - II – 65
2020………………………………………………………………………………………………………

| DAFTAR TABEL | x
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.62. Perusahaan Angkutan Umum Yang Melayani Trayek Antar Kota di Kabupaten Sekadau
Tahun 2018……………………………………………………………………………………………… II – 65

Tabel 2.63. Jumlah Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020……………………..………. II – 66

Tabel 2.64. Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020……………………… II – 66

Tabel 2.65. Perusahaan Pengangkutan Umum (Truk) di Kabupaten Sekadau Tahun 2018………………… II – 66

Tabel 2.66. Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten sekadau Tahun 2016 – 2020……………….. II – 67

Tabel 2.67. Rasio Ijin Trayek dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum/Barang di Kabupaten Sekadau
Tahun 2016 – 2020……………………………………………………………………………..……… II – 67

Tabel 2.68. Perkembangan Kondisi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – II – 68
2021………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.69. Perkembangan Koperasi per Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020……… II – 68

Tabel 2.70. Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020
(Unit)……………………………………………………………………………………………………... II – 69

Tabel 2.71. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 II – 70
(Unit)……………………………………………………………………………………………………...

Tabel 2.72. Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 II – 71
(Unit)………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.73. Persebaran UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha di Kabupaten Sekadau Tahun
2019 (Unit)…………………………...………………………………………………………………….. II – 71

Tabel 2.74. Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020 II – 72
(Unit)………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.75. Perkembangan UMKM Berdasarkan Bidang Usaha di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – II – 72
2020.............................................................................................................................................

Tabel 2.76. Jumlah Proyek PMDN dan PMA di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020 ………………… II - 73

Tabel 2.77. Jumlah Investasi PMDN dan PMA di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020……………….. II – 73

Tabel 2.78. Kondisi Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2021………….…… II – 75

Tabel 2.79. Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten di Kabupaten II – 76
Sekadau Tahun 2015 - 2021………………………..…………………………………………………

Tabel 2.80 Perkembangan Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021 ...................... II – 76

| DAFTAR TABEL | xi
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.81 Jumlah Perpustakaan, Persentase Pengunjung Perpustakaan Daerah per Tahun, dan II – 78
Persentase Koleksi Buku di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021 …………………………….

Tabel 2.82. Persentase SKPD dan Desa Yang Memiliki Tata Kearsipan Baku dan SDM Pengelola II – 78
Kearsipan Yang Telah Mengikuti Pelatihan Kearsipan……………………………………………..

Tabel 2.83 Produksi Perikanan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021……...………………………….. II – 79

Tabel 2.84. Konsumsi Ikan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021…………………………………….. II – 80

Tabel 2.85. Luas Tanam dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – II – 80
2020………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.86. Produksi Kelapa Sawit Dan Karet Tahun 2016 – 2020 …………………………………………. II – 81

Tabel 2.87. Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019. II – 81

.
Tabel 2.88 Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten Sekadau Tahun 2019 II – 82

Tabel 2.89. Daftar Objek Wisata di Kabupaten Sekadau Berdasarkan Jenis, Lokasi Kecamatan, Jarak ke II – 83
Ibukota Kabupaten, dan Aksesbilitas…………………………………………..……………………..

Tabel 2.90. Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 II – 85
– 2020……….……………………………………………………………………………………………

Tabel 2.91. Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagangan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2015 - II – 86
2019………………………………………………………………………………………………...…….

Tabel 2.92. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2015 - 2019…….……..………... II – 87

Tabel 2.93. Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020 II – 88

Tabel 2.94. Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi Menurut Klasifikasi Industri di II – 89
Kabupaten Sekadau Tahun 2019…………………………………………….……………………….

Tabel 2.95. Jumlah Sentra, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja Industri Kecil/Kerajinan di Kabupaten II - 89
Sekadau, Tahun 2019.................................................................................................................

Tabel 2.96. Industri Binaan Berdasarkan Jumlah sentra, Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi di II – 90
Kabupaten Sekadau, Tahun 2019…………………………………………………………………….

Tabel 2.97. Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU) di Provinsi Kalimantan Barat…..…………………… II – 92

Tabel 2.98. Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020………………. II – 92

Tabel 2.99 Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020………………. II – 93

Tabel 2.100 Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2018 – 2020…………………………… II – 93

| DAFTAR TABEL | xii


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 2.101 Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga di Kabupaten Sekadau, Tahun 2017 – II – 94
2020………………………………………………………………………………………………………

Tabel 2.102 Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan di Kabupaten Sekadau, Tahun 2017 – 2020….. II – 95

Tabel 2.103 Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2020 ………………………… II – 95

Tabel 2.104 Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan Menurut Kecamatan Di Kabupaten Sekadau, II – 96
Tahun 2020…………………………………………………...…………………….…………………...

Tabel 2.105 Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 - 2020…………………... II – 98

Tabel 2.106 Daftar Nama Hotel/Penginapan, Jumlah Kamar dan Tempat Tidur Tahun 2020 dan Tarif II - 100
Tahun 2019-2020 di Kabupaten Sekadau…………………………….…………………………..….
Tabel 2.107 Angka Kriminalitas Yang Tertangani dan Jmlah Demonstrasi di Kabupaten Sekadau Tahun II - 100
2015 - 2021…………………………………………………………………….……………..…………

Tabel 2.108 Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Sekadau Tahun 2020……………………………………….. II - 101

Tabel 2.109 Kondisi Polisi Pamong Praja, Linmas, Pos Siskamling dan Cakupan Pelayan Bencana di II - 101
Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2021…………………………………………………………….

Tabel 2.110 Iklim Investasi Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2021…………………………………………... II – 102

Tabel 2.111 Struktur Penduduk dan Dependency Ratio Kabupaten Sekadau Tahun 2010 dan 2020………. II – 103

Tabel 3.1. Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau,
Tahun 2016 – 2020…………………………………………………………………….………………. III – 4

Tabel 3.2. Target Dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 –
2020……………………………………………………………………………………………………… III – 5

Tabel 3.3. Perkembangan Neraca Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020……...………….….. III – 7

Tabel 3.4. Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 - 2020……………………….. III – 11

Tabel 3.5. Analisis Proporsi Belanja Pegawai Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020…………………. III – 12

Tabel 3.6. Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020……….. III – 12

Tabel 3.7. Analisis Proporsi Belanja Modal Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020.……………………. III – 13

Tabel 3.8. Realisasi Pembiayaan Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 - 2020…………………………….… III – 14

Tabel 3.9. Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 - 2020………… III – 14

Tabel 3.10. Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 –
2020……………………………………………………………………………………………………… III – 15

Tabel 3.11. Proyeksi Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2021 - 2026………………………….. III – 17

| DAFTAR TABEL | xiii


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.12. Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2021 - 2026……... III – 18

Tabel 3.13. Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama Kabupaten Sekadau, Tahun
2021 - 2026……….……….……………………………………………………………………. III – 18

Tabel 3.14. Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau, Tahun 2021 -
2026……….……………………………………………………………………………………………... III – 19

Tabel 4.1. Jumlah Indikator Setiap Tujuan Dalam SDG’s………………………………………………………. IV – 2

Tabel 4.2. Perbandingan Capaian Target SDG’s Indonesia dan ASEAN…………………………………….. IV – 4

Tabel 4.3 Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain ………………………………………………… IV – 37

Tabel 5.1. Keterkaitan Antara Misi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD
Kabupaten Sekadau……………………………………………………………………………………. V–6

Tabel 5.2. Keterkaitan Misi dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sekadau Dengan Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera dan
Bermartabat”…………………………………………………………………………………………….. V–9

Tabel 5.3. Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan
Berkualitas………………………………………………………………………………………………. V- 15

Tabel 5.4. Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan……………… V – 18

Tabel 5.5. Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 3: Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar…………… V – 20

Tabel 5.6. Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi Yang
Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri………………………………………………... V - 23

Tabel 5.7. Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 5: Meningaktkan Kesejahteraan Petani dan Buruh……………………………………………. V – 26

Tabel 5.8. Keterkaitan Misi 6, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 6: Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Proses Pembangunan………………… V – 30

Tabel 5.9. Keterkaitan Misi 7, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 Dengan
Misi 7: Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Berbasis Kearifan
Lokal dan Karakteristik Daerah……………………………………………………………………….. V – 32

Tabel 5.10. Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat dan
Kabupaten Sekadau……………………………………………………………………………………. V – 34

| DAFTAR TABEL | xiv


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 6.1. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 1: Meningkatkan Manajemen
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas…………………………………….. VI – 9

Tabel 6.2. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 2: Meningkatkan Akses dan
Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan…………………………………………………….. VI – 16

Tabel 6.3. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 3: Mempercepat Pembangunan
dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar………………………………………………………. VI – 25

Tabel 6.4. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi
Yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi Yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi
dan Industri……………………………………………………………………………………………… VI – 31

Tabel 6.5. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 5: Meningaktkan Kesejahteraan
Petani dan Buruh……………………………………………………………………………………….. VI – 36

Tabel 6.6. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 6: Melibatkan Seluruh Elemen
Masyarakat Dalam Proses Pembangunan…………………………………………………………... VI – 39

Tabel 6.7. Strategi Dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau Pada Misi 7: Memperkokoh Kerukunan
Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah…. VI – 42

Tabel 6.8. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sekadau Tahun
2021 – 2026…………………………………………………………………………………………….. VI – 58

Tabel 6.9. Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif Kabupaten Sekadau Tahun VI – 72
2021 – 2026……………………………………………………………………………………………...

Tabel 8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021 – 2026………………………………………………. VIII – 1

Tabel 8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah……………………………... VIII – 2

Tabel 8.3. Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah…………………………………………………………. VIII – 27

| DAFTAR TABEL | xv
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya…………..…………………………. I–8

Gambar 2.1. Peta Kabupaten Sekadau Tahun 2021………………………………………………...……….. II – 1

Gambar 4.1. Perkembangan Nilai Kemantapan Jalan di Kabupaten Sekadau Tahun 2018 – 2020……... IV – 56

Gambar 5.1. Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan RPJMD Kabupaten
Sekadau……………………………………………………………………………………………… V–2

Gambar 5.2. Visi Misi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026……………………………….. V–8

Gambar 6.1. Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026 VI – 5

| DAFTAR GAMBAR | xv
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1. Perbandingan Pertubmuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat,
dan Nasional (%) Tahun 2016-2020……………………………………………………………... II – 12

Grafik 2.2. Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau, Tahun 2015 – 2020 (Persen)………... II – 21

Grafik 2.3. Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sekadau dan Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2015 - 2020……………………………………………………………………………...………….. II – 22

Grafik 2.4. Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan di Kabupaten Sekadau Tahun
2018– 2020………………………..………………………………………….………….…………. II – 43

Grafik 2.5. Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan, di Kabupaten Sekadau Tahun
2018 – 2020………………...………………………..…………………………………………….. II – 44

Grafik 2.6. Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2018……………………… II – 96

Grafik 2.7. Rata-Rata Pemakaian PDAM (M3) Sirin Meragun di Kabupaten Sekadau……………..…… II – 97

Grafik 2.8. Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 – 2020……………………… II – 97

| DAFTAR GRAFIK | xvi


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Kabupaten Sekadau merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Sanggau
yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 tanggal 18
Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten
Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor
149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344). Berarti pada tahun 2021 ini
Kabupaten Sekadau akan berusia 18 tahun yang apabila diibaratkan manusia,
daerah ini dalam proses transisi dari usia remaja menuju dewasa. Perencanaan
pembangunan pada daerah yang dalam proses transisi umumnya membutuhkan
kehati-hatian yang lebih tinggi karena daerah tersebut sedang menghadapi
berbagai ujian menuju kedewasaan. Bagi Kabupaten Sekadau ujian dimaksud
tampak misalnya, dari kondisi ekonomi daerah yang dalam 5 tahun terakhir
pertumbuhannya cenderung menurun dengan struktur yang belum
bertransformasi dimana kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020 hampir 40
persen, dari kondisi sosial jumlah orang miskinnya dalam 5 tahun terakhir ini
tertahan di sekitar 12 ribuan, dari kondisi pendidikan rata-rata lama sekolah-
nya masih di bawah rata-rata provinsi Kalimantan Barat (7,4 tahun), yaitu hanya
sekitar 6,9 tahun, dan lain-lain.
Kehati-hatian yang lebih tinggi dalam membangun Kabupaten Sekadau
dimulai dengan proses perumusan perencanaanya yang dilakukan dengan lebih
terarah, terpadu, menyeluruh, sinergis, dan harmonis antar sektor, antar waktu,
antar kecamatan, dan antar level pemerintahan menggunakan data terbaru
dengan validitas yang baik. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 263 ayat (1) dan ayat (3),
mewajibkan pemerintah Kabupaten Sekadau menyusun Rencana Pembangunan
Jangka menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 yang merupakan
pelaksanaan periode lima tahunan keempat dari RPJPD Kabupaten Sekadau
Tahun 2005-2025 dengan visi jangka panjang “Kabupaten Sekadau yang Maju
dan Mandiri”.

| BAB I PENDAHULUAN | I-1


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Merujuk kepada peraturan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Sekadau
Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil
Bupati yang telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Barat bertempat di Balai
Petitih Kantor Gubernur Kalimantan Barat pada tanggal 19 Juni 2021. Dengan
demikian RPJMD ini merupakan dokumen formal yang menunjukkan bagaimana
pemerintah Kabupaten Sekadau merealisasikan janji-janji yang telah
disampaikan pasangan Aron, SH dan Subandrio, SH, MH kepada publik sebelum
pemilihan bupati.
Melalui RPJMD ini, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau akan lebih
terarah dan disesuaikan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati periode
tahun 2021-2026. Untuk itu, proses penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau
Tahun 2021-2026 dilakukan secara integratif dengan dokumen-dokumen
perencanaan lain di daerah seperti RTRW dan RPJPD, juga dengan dokumen
perencanaan pada level pemerintahan yang lebih tinggi seperti RPJMD Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dan RPJMN tahun 2020-2024. Rancangan
semacam ini ditempuh untuk menciptakan koordinasi dan sinkronisasi berbagai
program yang telah dirancang oleh pemerintah pusat dan provinsi. Berbagai
program itu diupayakan bisa saling mendukung dan terhindar dari tumpang
tindih. Pada akhirnya, berbagai program pembangunan yang dilakukan
diharapkan dapat mempercepat Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Sekadau
yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat pada Tahun 2026.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan


Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari
pembangunan nasional, yang ditegaskan di dalam pasal 2 (dua) Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008. Hal ini perlu dilakukan agar pembangunan di
daerah terintegrasi dengan pembangunan nasional. Oleh karena itu, RPJMD
Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 ini juga didasarkan pada perangkat
hukum (dokumen-dokumen) yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat
nasional maupun provinsi, diantaranya:
1. Undang-Undang No. 34 Tahun 2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi

| BAB I PENDAHULUAN | I-2


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali dan terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
| BAB I PENDAHULUAN | I-3
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
15. Peraturan Presiden RI Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

| BAB I PENDAHULUAN | I-4


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang Kode dan
Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Tahun 2017
Nomor 1955);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pembuatan
dan Pelaksanaan KLHS dan Penyusunan RPJMD (Berita Negara Tahun
2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang
hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.61 - 293 Tahun 2021
Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten
Pada Provinsi Kalimantan Barat;

| BAB I PENDAHULUAN | I-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun
2014 - 2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor
8);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kalimantan Barat No. 1 Tahun 2021 tentang RPJMD
Perubahan 2018-2023. (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2009 Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Sekadau
Tahun 2005-2025; dan
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2011-2031.

1.3. Hubungan Antar Dokumen


RPJMD merupakan satu kesatuan yang utuh dari keseluruhan aspek
pembangunan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau khususnya dalam
menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang dalam berbagai
dokumen perencanaan. Hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan
lainnnya adalah sebagai berikut:

1.3.1. RPJMD dan RPJMN


Penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dilakukan
dengan penyelarasan kebijakan pembangunan Nasional khususnya yang
berkaitan dengan pembangunan daerah yang mempengaruhi pencapaian
Pembangunan Nasional. Telaahan telah dilakukan dan sudah diuraikan
terhadap isu-isu strategis dan prioritas Nasional serta target yang termuat dalam
RPJMN Tahun 2020-2024.
| BAB I PENDAHULUAN | I-6
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
1.3.2. RPJMD dan RPJPD Kabupaten Sekadau
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 merupakan RPJMD
Keempat dari tahapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Sekadau Tahun 2005-
2025. Oleh sebab itu, penyusunan RPJMD selain menjabarkan visi, misi dan
program prioritas Bupati/Wakil Bupati Sekadau masa bakti tahun 2021-2026,
juga berpedoman pada visi, misi dan arah kebijakan yang termuat dalam RPJPD
Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025.

1.3.3. RPJMD dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat. Penyelarasan dilakukan agar Program
Pembangunan Kabupaten Sekadau bisa tercapai serta mendukung Visi
Gubernur Kalimantan Barat yaitu Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat
Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

1.3.4. RPJMD dan RTRW Kabupaten Sekadau


Penyusunan RPJMD memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai
pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kabupaten
Sekadau sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang
berkaitan dengan pemanfaatan ruang daerah di Kabupaten Sekadau.

1.3.5. RPJMD dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah


RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat
Daerah (Renstra PD) yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra PD merupakan
penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis
operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan
kegiatan setiap urusan bidang dan/atau fungsi pemerintahan untuk jangka
waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap PD di bawah koordinasi Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten
Sekadau.

| BAB I PENDAHULUAN | I-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
1.3.6.RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 setiap tahun
dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai suatu
dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Kabupaten Sekadau yang memuat
prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD. RKPD merupakan pokok
bahasan utama dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang)
Kabupaten Sekadau yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat
desa/kelurahan, kecamatan, hingga kabupaten.
Gambaran tentang hubungan antara RPJMD dengan dokumen perencanaan
lainnya sebagai kesatuan sistem perencanaan pembangunan adalah
sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1.1.
Gambar 1.1.
Hubungan RPJMD dan Dokumen Perencanaan Lainnya

20 Tahun 5 Tahun 1 Tahun

RPJPN RPJMN RKP


pedoman pedoman
Renstra K/L
dipedomani
diacu

RPJPD RPJMD RKPD


Kalbar Kalbar Kalbar
pedoman
pedoman
Renstra diacu
OPD
Dipedomani
diacu

diperhatikan
RPJMD&RTRW
Renja
Prov. Lain OPD

RPJPD RPJMD RKPD


Kab. Sekadau Kab. Sekadau Kab. Sekadau
pedoman
pedoman
diacu
Renstra OPD
Renja
OPD

| BAB I PENDAHULUAN | I-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
1.4. Maksud dan Tujuan
1.4.1. Maksud
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 dimaksudkan
untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program
pembangunan yang terarah, efektif, efisien, dan terpadu yang dapat mendorong
terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan
oleh Bupati/Wakil Bupati Sekadau dengan memperhatikan arahan RPJPD
Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025, serta memperhatikan berbagai aspirasi
seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sekadau.
RPJMD Kabupaten Sekadau juga dimaksudkan untuk menjadi acuan dan
pedoman resmi bagi Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam penyusunan
Rencana Strategis PD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sekaligus
merupakan acuan penentuan program daerah yang akan dibahas dalam
rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah
Kabupaten Sekadau secara berjenjang.

1.4.2. Tujuan
Tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 adalah
sebagai berikut:
(1) Menjabarkan visi, misi, agenda pembangunan dan program Bupati/Wakil
Bupati Sekadau ke dalam arah kebijakan dan program pembangunan yang
rinci, terarah, terukur dan dapat dilaksanakan dari tahun 2021 sampai
dengan tahun 2026;
(2) Menyediakan satu acuan resmi bagi seluruh Perangkat Daerah (PD)
Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam menentukan prioritas program dan
kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dengan sumber dana
APBD Kabupaten Sekadau, APBD Kalimantan Barat, APBN, dan sumber
dana lainnya;
(3) Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan sinkronisasi
pembangunan baik antar PD, maupun antar Pemerintah Kabupaten
Sekadau dengan Pemerintah Kabupaten/Kota lainnya, dengan Pemerintah
Provinsi, dan dengan Pemerintah Pusat;
(4) Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja dan mengevaluasi
kinerja setiap PD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sekadau;
| BAB I PENDAHULUAN | I-9
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
(5) Menciptakan iklim pemerintahan yang aman dan kondusif dalam
melaksanakan pembangunan yang berkelanjutan;
(6) Mengoptimalkan kerjasama dan kemitraan antara Pemerintah Daerah,
swasta dan masyarakat.

1.5. Sistematika Penulisan


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Sekadau Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
I. Pendahuluan, pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum
penyusunan RPJMD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat
dipahami dengan baik. Bab ini memuat sub-sub bab: Latar Belakang;
Dasar Hukum Penyusunan; Hubungan Antar Dokumen RPJMD dengan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya; Sistematika
Penulisan Dokumen; dan Maksud dan Tujuan.
II. Gambaran Umum Kondisi Daerah. Bagian ini sangat penting untuk
menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran
umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta
indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Bab ini terdiri dari
sub bab Aspek Geografi dan Demografi; Aspek Kesejahteraan Masyarakat;
Aspek Pelayanan Umum; dan Aspek Daya Saing Daerah.
III. Gambaran Keuangan Daerah. Bab ini menyajikan gambaran hasil
pengolahan dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah
sebagaimana telah dilakukan dalam tahap perumusan ke dalam sub bab
Kinerja Keuangan Masa Lalu; Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu;
dan Kerangka Pendanaan.
IV. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah. Bab ini menjelaskan tentang
permasalahan pembangunan daerah terkait dengan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang relevan, dan isu-isu strategis dari
permasalahan pembangunan daerah, dengan memperhatikan dinamika
kebijakan nasional maupun regional, yang dapat memberikan
manfaat/pengaruh di masa datang terhadap Kabupaten Sekadau.
V. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisikan uraian mengenai visi, misi,
tujuan dan sasaran RPJMD yang didasarkan pada visi misi kepala daerah
dan wakil kepala daerah dan jangka waktunya.
| BAB I PENDAHULUAN | I-10
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
VI. Strategi, Arah Kebijakan, dan Program Pembangunan Daerah. Pada bagian
ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran
serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih serta program
pembangunan daerah untuk mencapai arah kebijakan tersebut.
VII. Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
Dalam bab ini diuraikan hubungan urusan pemerintahan dengan OPD
terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab OPD dan kerangka
pendanaannya.
VIII. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Dalam bab ini disajikan
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan.
IX. Penutup. Pada bab ini perlu dinyatakan bahwa RPJMD menjadi pedoman
dan arahan bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sekadau
agar proses pembangunan dapat berjalan secara efektif dan efisien,
sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Juga dinyatakan bahwa untuk
menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Sekadau setiap tahunnya.

| BAB I PENDAHULUAN | I-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi


2.1.1. Karakter Lokasi dan Wilayah
2.1.1.1. Luas Wilayah
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003, Kabupaten Sekadau
merupakan kabupaten pemekaran dari Kabupaten Sanggau. Kabupaten Sekadau
merupakan sebuah kabupaten kecil yang berbatasan langsung dengan 3 (tiga)
kabupaten terluas dalam aspek wilayah di Provinsi Kalimantan Barat. Yaitu,
Kabupaten Sanggau, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Sintang. Luas
wilayah Kabupaten Sekadau sebesar 5.444,3 km2. Jika dipersentasikan dengan
luas wilayah Kalimantan Barat, angka tersebut hanya sekitar 3,71 persen.
Gambar 2.1.
Peta Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Sumber: Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Sekadau Tahun 2021


(TPBD Kabupaten Sekadau)

Kabupaten Sekadau terbagi menjadi 7 (tujuh) kecamatan, 87 (delapan


puluh tujuh) desa, dan 331 dusun. Kecamatan yang memiliki luas wilayah
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-1
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
terluas adalah Kecamatan Belitang Hulu dengan luas 1.162,7 Km2. Sementara
kecamatan terkecil adalah Kecamatan Belitang dengan luas 281 Km2. Jumlah
desa dan dusun terbanyak terdapat di Kecamatan Sekadau Hilir dengan total 17
desa dan 70 dusun. Kecamatan Belitang tercatat merupakan kecamatan dengan
jumlah desa dan dusun paling sedikit, yaitu dengan 7 desa dan 20 desa. Hal ini
juga berbanding lurus dengan luas wilayah kecamatan yang hanya 5,16% dari
total luas wilayah Kabupaten Sekadau. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 2.1.
Tabel 2.1.
Luas Wilayah dan Jumlah Desa serta Dusun Kecamatan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Luas Wilayah Jumlah
Kecamatan
Km2 % Desa Dusun
Nanga Mahap 568,60 10,44 13 48
Nanga Taman 945,00 17,36 13 49
Sekadau Hulu 869,70 15,97 15 61
Sekadau Hilir 853,00 15,67 17 70
Belitang Hilir 764,30 14,04 9 37
Belitang 281,00 5,16 7 20
Belitang Hulu 1162,70 21,36 13 46
Total 5444,3 100 87 331
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2020

2.1.1.2. Batas Wilayah Administrasi


Kabupaten Sekadau termasuk salah satu kabupaten yang tidak
berbatasan langsung dengan laut serta tidak memiliki kawasan perbatasan
internasional. Secara Administratif, batas-batas wilayah Kabupaten Sekadau
merupakan kabupaten lain yang ada di Kalimantan Barat. Jika disusun
berdasarkan arah mata angin adalah sebagai berikut:
Utara : Kabupaten Sintang
Selatan : Kabupaten Ketapang
Timur : Kabupaten Sintang
Barat : Kabupaten Sanggau

2.1.1.3. Letak dan Kondisi Geografis


Letak geografis Kabupaten Sekadau berada pada 00 38’23” LU - 00 44’ 25”
LS, dan diantara 110 33’ 07” BB - 111 17’44” BT. Kondisi topografi di Kabupaten
Sekadau merupakan kondisi alam yang berupa daratan dan perbukitan. Tingkat

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-2


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
ketinggian daratan apabila diukur dibawah permukaan laut (dpl) berada pada
kisaran 0 meter dpl sampai dengan 1.000 meter dpl.
Sebagian besar wilayah Kabupaten Sekadau berdataran rendah (kelas
lereng 2% - 15%) dengan luas sebesar 3.215,0 km2 atau sekitar 59,05 persen
dari total luas wilayah. Menurut jenis tanah permukaan, sebagian besarnya
seluas 3.903,01 km2 atau sekitar 71,69% dari keseluruhan adalah dengan jenis
tanah PMK (Poldosit Merah Kuning) dan sisanya terdiri atas Podsol (26,88%) dan
alluvial (1,43%). Jenis kandungan tanah yang terdapat di Kabupaten Sekadau
sebagian besar adalah Plistosen-Pliosen (47,77%), Intrusif dan Plutonik Basa
Menengah (31,52%) dan sisanya terdiri atas kwartier, Trias, Permokarbon Trias
Atas, Permo Karbon, Sekis Hablur, Efusif Menengah, Intrusif dan Plutonik Asam,
dan Intrusif dan Plutonik Basa.
Iklim wilayah Kabupaten Sekadau merupakan iklim tropis yang memiliki
intensitas hujan hampir merata. Pada tahun 2017, rata-rata intensitas curah
hujan setiap bulannya sebesar 258,50 mm3. Intensitas curah hujan cukup tinggi
terjadi pada Bulan Oktober dan November, sedangkan intensitas yang cukup
rendah terjadi pada Bulan Desember. Setidaknya terdapat tiga sungai utama
yang melintasi wilayah Kabupaten Sekadau, yaitu Sungai Kapuas, Sungai
Sekadau dan Sungai Belitang

2.1.1.4. Topografi
Kabupaten Sekadau mempunyai topografi berupa daratan dan perbukitan
dengan kelas lereng antara 2% sd 15% yaitu sebesar 325.210 hektar atau 59,05
persen, sedangkan kelas lereng yang melebihi 40 % hanya sebesar 32.320 hektar
(5,94 %). Bentuk permukaan bumi daerah Kabupaten Sekadau memiliki
ketinggian berkisar antara 0 sampai dengan 1.000 meter di atas permukaan laut
(dpl).
Terdapat tiga sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Sekadau
yaitu: Sungai Kapuas, Sungai Sekadau dan Sungai Belitang. Beberapa sungai
tersebut memiliki daerah pengaliran sungai yang cukup luas dan membentuk
suatu daerah aliran sungai (DAS).

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-3


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.2.
Luas Wilayah Kabupaten Sekadau Menurut Ketinggian
Luas Ketinggian
No. Kecamatan
(km2) (mdpl)
1. Nanga Mahap 568,6 0-1000
2. Nanga Taman 945,0 0-700
3. Sekadau Hulu 869,7 0-800
4. Sekadau Hilir 853,0 0-900
5. Belitang Hilir 764,3 0-850
6. Belitang 281,0 0-900
7. Belitang Hulu 1.162,70 0-1000
Kabupaten Sekadau 5.444,30 0-1000
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.2 Kabupaten Sekadau memiliki ketinggian yang


bervariasi berkisar antara 0 – 1.000 mdpl yang tersebar di beberapa Kecamatan,
yaitu Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu, Sekadau Hilir, Belitang Hilir,
Belitang dan Belitang Hulu.

2.1.1.5. Geologi
Geologi atau batuan yang terdapat di wilayah Kabupaten Sekadau secara
umum dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu batuan sedimentasi,
batuan sungai. Sebagian besar Kabupaten Sekadau terdiri dari tanah PMK
(Podsolik Merah Kuning) batuan padat yang merata di hampir seluruh bagian
Kabupaten Sekadau dengan luas mencapai 390.951 Ha (71,81%) dan sisanya
merupakan tanah podsol 145,279 Ha (26,68%) dan alluvial 8.200 Ha (1,51%).
Jenis Kandungan tanah yang terdapat di Kabupaten Sekadau sebagian
besar adalah Plistosen-Pliosen (47,77%), Intrusif dan Plutonik Basa Menengah
(31,49%) dan sisanya terdiri atas Kwarteier, Sekis Hablur, Intrusif, dan Plutonik
Asam, Permo Karbon, Trias, dan Efusif Menengah. Pada Umumnya keadaan
topografi Kabupaten Sekadau terdiri atas wilayah dengan keadaan kelas lereng
antara 2% sd 15% (325.210 hektar). Sedangkan kelas lereng yang melebihi 40 %
sebesar 32.320 hektar.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-4


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.1.1.6. Hidrologi
Sumber air tanah yang terdapat di wilayah Kabupaten Sekadau umumnya
berasal dari air permukaan. Kondisi air permukaan di wilayah ini berkaitan erat
dengan sungai-sungai yang mengalir di daerah ini serta kondisi curah hujan
yang tinggi sepanjang tahun. Sungai-sungai yang terdapat di wilayah kajian ini
secara umum dapat dilihat pada Tabel 2.8. Sungai-sungai tersebut secaa umum
digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air baku untuk keperluan mandi,
Cuci dan Kakus. Walaupun ada beberapa masyarakat yang menggunakan sumur
gali, sumur pompa, PAM dan air hujan sebagai sumber air bersih untuk
keperluan sehari-harinya.
Kabupaten Sekadau merupakan dataran tinggi berawa yang dialiri oleh
Sungai Kapuas, Sungai Belitang, dan Sungai Sekadau. Sungai Kapuas
merupakan sungai yang membelah Kota Sekadau dan menghubungkan
Kabupaten Sekadau dengan Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan sebagian
wilayah Kabupaten Pontianak sampai Kota Pontianak. Disamping ketiga sungai
tersebut, wilayah Kabupaten Sekadau juga dialiri oleh anak-anak sungai seperti
Sungai Ayak, Sungai Menterap, Sungai Ngaring, Sungai Sepauk, Sungai
Membang Manih, Sungai Koman.
Tabel 2.3.
Nama-Nama Sungai yang Terdapat di Wilayah Kabupaten Sekadau
Kecamatan Nama Sungai
Belitang Hulu Sungai Belitang, Sungai Ngaring
Belitang Hilir Sungai Ayak, Sungai Sepantak
Belitang Sungai Kapuas, Sungai Sepauk
Sekadau Hilir Sungai Kapuas, Sungai Sekadau
Sekadau Hulu Sungai Sekadau
Nanga Taman Sungai Menterap, Sungai Koman
Nanga Mahap Sungai Menterap
Sumber: Peta Hidrologi Kabupaten Sekadau dalam Laporan SLHD Sekadau 2008

Tabel 2.4.
Perairan Umum dan Luasnya
Perairan Umum Luas
Sungai Belitang 110 km2
Sungai Ayak 70 km2
Sungai Sekadau 0,65 km2
Sungai Kapuas 1,35 km2
Danau Belitang 0,018 km2
Pagong Alam 0,12 km2
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sekadau, Tahun 2007 dan
RPJMD Kabupaten Sekadau 2016-2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.1.1.7. Klimatologi
Kabupaten Sekadau memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Hari dan
curah hujan antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan topografi dan
perputaran/pertemuan arus udara. Hari hujan di Kabupaten Sekadau pada
tahun 2019 terbesar ada di bulan April, Oktober dan Desember, yaitu sebanyak
20 hari dan terkecil ada di bulan Juli dan Agustus, yaitu sebanyak 6 hari.
Sedangkan curah hujan terbesar ada di bulan Maret, yaitu mencapai 432 mm
dan terendah ada di bulan juli, yaitu mencapai 68 mm .
Curah hujan dan hari hujan tidak merata antar waktu dan antar daerah,
sehingga mengakibatkan suatu keadaan yang saling bertentangan, misalnya
terjadi banjir di suatu daerah sementara di daerah lain terjadi kekeringan pada
saat yang sama. Oleh karena itu harus selalu diwaspadai bulan-bulan hari
hujannya, sehingga dapat diminimalkan terjadinya suatu bencana. Adapun
penyinaran matahari pada tahun 2019 berkisar antara 30,2 persen sampai 67,7
persen, dengan rata-rata penyinaran matahari sebesar 57,72 persen.
Tabel 2.5.
Jumlah Curah Hujan, Jumlah Hari Hujan dan Penyinaran Matahari
Jumlah Curah Jumlah Hari Penyinaran
Bulan
Hujan (mm) Hujan (hari) Matahari(%)
Januari 400 20 32,3
Februari 332 17 40,9
Maret 144 13 45,8
April 417 19 54,5
Mei 110 17 52,2
Juni 540 18 56,5
Juli 482 24 51,8
Agustus 222 14 61,2
September 452 22 46,9
Oktober 173 19 53,5
November 467 24 37,3
Desember 231 19 33,3
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Intensitas hujan yang tinggi biasanya mempengaruhi kecepatan angin.


Faktor angin ini sangat mempengaruhi kegiatan penerbangan serta kegiatan-
kegiatan lainnya.
Adapun kecepatan angin, dilaporkan pada setiap bulannya berkisar 2,6
m/detik sampai 5,2 m/detik. Sedangkan tekanan udara pada setiap bulannya
berkisar 1.006,2 mb sampai 1.009,6 mb.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-6


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.6.
Kecepatan Angin dan Tekanan Udara
Kecepatan Angin (m/detik) Tekanan udara (mb)
Bulan
Minimum Rata-rata Maksimum Minimum Rata-rata Maksimum
Januari ... 1,5 ... ... 1 008.1 ...
Februari ... 1,4 ... ... 1 008.9 ...
Maret ... 1,4 ... ... 1 008.2 ...
April ... 1,5 ... ... 1 008.3 ...
Mei ... 1,5 ... ... 1 007.2 ...
Juni ... 1,7 ... ... 1 007.4 ...
Juli ... 1,7 ... ... 1 006.9 ...
Agustus ... 1,8 ... ... 1 007.3 ...
September ... 1,8 ... ... 1 007.7 ...
Oktober ... 1,8 ... ... 1 007 ...
November ... 1,3 ... ... 1 007.8 ...
Desember ... 1,6 ... ... 1 006.8 ...
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Pada tahun 2019 temperatur udara di Kabupaten Sekadau setiap bulannya


rata-rata berkisar antara 26,3ºC sampai 27,5ºC di mana temperatur udara
terendah sebesar 21,9°C dan temperatur udara tertinggi sebesar 33,6°C.
Sedangkan kelembaban setiap bulannya rata-rata berkisar antara 79% sampai
89%.
Tabel 2.7.
Suhu dan Kelembaban
Kecepatan Angin (m/detik) Tekanan udara (mb)
Bulan
Minimum Rata-rata Maksimum Minimum Rata-rata Maksimum
Januari 23.0 26.5 32.4 . 86 ...
Februari 22.9 26.3 32.2 . 86 ...
Maret 22.6 26.7 32.9 . 84 ...
April 23.3 26.8 32.8 . 86 ...
Mei 23.5 27.5 33.6 . 83 ...
Juni 23.1 26.8 32.3 . 86 ...
Juli 21.9 26.7 32.7 . 81 ...
Agustus 22.1 26.9 33.3 . 79 ...
September 22.1 26.8 33.4 . 80 ...
Oktober 22.8 26.3 32.0 . 87 ...
November 23.0 26.8 32.6 . 87 ...
Desember 23.1 26.5 31.9 . 89 ...
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2020

2.1.1.8. Penggunaan Lahan


Hingga tahun 2019, luas lahan yang ada di Kabupaten Sekadau sebesar
409.606,4 ha dimana pengunaannya secara umum untuk lahan pertanian dan
lahan Non Pertanian. Penggunaan lahan pertanian untuk lahan sawah tertinggi
yaitu pada tahun 2016 dan 2017 sebesar 16.335 ha dan terendah yaitu pada
tahun 2019 sebesar 9.983 ha. Sedangkan penggunaan lahan pertanian bukan
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-7
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
sawah tertinggi yaitu pada tahun 2019 sebesar 399.623,4 dan terendah yaitu
pada tahun 2015 sebesar 383,935 ha.
Tabel 2.8.
Data Penggunaan Lahan Pertanian di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2019
NO. TAHUN PENGGUNAAN LAHAN JUMLAH (ha)
1. 2015 a. Lahan Sawah 15.949
b. Bukan Sawah 383.935
Total 399.884

2. 2016 a. Lahan Sawah 16.335


b. Bukan Sawah 397.916
Total 414.251

3. 2017 a. Lahan Sawah 16.335


b. Bukan Sawah 397.916
Total 414.251

4. 2018 a. Lahan Sawah 15.642


b. Bukan Sawah 398.64
Total 414.282

5 2019 a. Lahan Sawah 9.983


b. Bukan Sawah 399.623,4
Total 409.606,4

6 2020 a. Lahan Sawah


b. Bukan Sawah
Total
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sekadau

2.1.2. Potensi Pengembangan Ekonomi Wilayah


Kemampuan ekonomi daerah atau kapasitas ekonomi daerah harus
memiliki daya tarik bagi pelaku ekonomi yang akan masuk dan telah
berada pada suatu daerah untuk menciptakan multiplier effect bagi
peningkatan daya saing daerah. Gambaran umum kondisi daerah terkait
dengan kemampuan ekonomi daerah di antaranya dapat dilihat dari Produk
Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Laju Pertumbuhan Ekonomi.
Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha Kab.
Sekadau masih didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.
Kontribusi sektor tersebut terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2016, kontribusinya sebesar 37,98%, kemudian meningkat menjadi

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
38,00% pada tahun 2018, dan terakhir pada tahun 2020 meningkat lagi
menjadi sebesar 39,77%.
Selain pertanian kehutanan dan perikanan, sumbungan terbesar pada
tahun 2020 dihasilkan oleh sektor perdagangan besar dan eceran; reparasi
mobil dan motor sebesar 12,90%, kemudian diikuti sektor konstruksi sebesar
11,89%; sektor administrasi pemerintahan sebesar 6,94%, dan sektor industri
pengolahan sebesar 5,63%. Kontribusi sektor lain umumnya masih berada di
bawah 5%.
Pertumbuhan ekonomi Kab. Sekadau pada tahun 2020 mengalami
kontraksi (minus 0,98%). Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tahun 2019
juga mengalami perlambatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,45%, sedangkan tahun 2018
sebesar 5,83%. Secara sektoral, pertumbahan tertinggi tahun 2020 terjadi pada
sektor jasa kesehatan (10,94%), diikuti sektor informatika dan komunikasi
(8,26%), pengadaan listrik dan gas (7,65%), pertanian, kehutanan dan
perikanan (3,83%), dan sektor pengadaan air (3,45%).
Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi di tahun berikutnya
dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan
kualitas sumber daya manusia dan percepatan penyediaan infrastruktur dasar,
disertai dengan menumbuhkembangkan potensi sektor ekonomi unggulan dan
daya saing daerah. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran
swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam
menggali sektor-sektor potensial yang memiliki daya ungkit (leverage) dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi.
Kabupaten Sekadau memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor
perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sektor pertanian
diantaranya padi dan produk hortikultura (sayuran dan palawija). Komoditi sub
sektor perkebunan diantaranya berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam,
kakao dan kopi, sedangkan komoditi dari sektor kehutanan berupa kayu bulat
dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa rotan. Untuk sektor
kelautan dan perikanan, kondisi geografis Kabupaten Sekadau hanya
memungkinkan bagi pengembangan perikanan budidaya (keramba dan budidaya
kolam). Potensi sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-9


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, tembaga, emas,
batu pecah dan lain-lain).

2.1.3. Demografi
Berdasarkan hasil Sensus Penduduk 2020, penduduk Kabupaten Sekadau
pada tahun 2020 bertambah 29.925 jiwa dari 181.634 jiwa (2010) menjadi
211.559 jiwa (2020). Kepadatan penduduk sekitar 39 jiwa per kilometer persegi.
Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) sebesar 1,49% per tahun periode 2010-2020,
meningkat 0,27% dibanding LPP periode 2000-2010 sebesar 1,22%. Penduduk
Kabupaten Sekadau tersebar di 7 kecamatan dengan jumlah terbanyak berada di
Kecamatan Sekadau Hilir (67.659 jiwa atau 31,98%. Sedangkan jumlah
penduduk yang paling sedikit berada di Kecamatan Belitang (13.634 jiwa atau
6,44%).
Dari aspek kepadatan kepadatan penduduk, Kabupaten Sekadau tergolong
pada daerah berpenduduk jarang (39 jiwa/km2. Persebaran penduduk di
Kabupaten Sekadau belum merata antar kecamatan. Kepadatan penduduk
tertinggi berada di Kecamatan Sekadau Hilir (74 jiwa/km2), sedangkan
kepadatan penduduk terendah berada di Kecamatan Belitang Hulu (18
jiwa/km2).
Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki (109.750 jiwa) lebih
banyak dari penduduk perempuan (101.809 jiwa). Perbandingan penduduk laki-
laki dengan perempuan yang disebut dengan Sex Ratio (SR) melebihi angka 100,
tepatnya 108. (lihat Tabel 2.9). Sex Ratio tertingi terdapat di Kecamatan Beitang
Hilir dan Nanga Mahap (111) dan SR terendah (105) di Kecamatan Sekadau Hilir.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk, Sex Ratio, Kepadatan Penduduk Kabupaten Sekadau
Menurut Kecamatan Tahun 2010 – 2020
LPP per
Jumlah Jumlah Kepadatan
Sex tahun
No. Kecamatan Penduduk Penduduk Penduduk
Ratio 2010-
(jiwa) 2010 (jiwa) 2020 per Km2
2020 (%)
1. Nanga Mahap 24.680 27.411 111 23 1,02
2. Nanga Taman 25.218 27.916 109 26 0,99
3. Sekadau Hulu 24.968 29.685 108 35 1,69
4. Sekadau Hilir 55.897 67.659 105 76 1,87
5. Belitang Hilir 20.687 24.248 111 34 1,55
6. Belitang 11.531 13.634 107 40 1,63

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
LPP per
Jumlah Jumlah Kepadatan
Sex tahun
No. Kecamatan Penduduk Penduduk Penduduk
Ratio 2010-
(jiwa) 2010 (jiwa) 2020 per Km2
2020 (%)
7. Belitang Hulu 18.653 21.006 109 18 1,16
Kabupaten Sekadau 181.634 211.559 108 34 1,49
Sumber: Hasil SP 2010 dan SP 2020 dalam Kab.Sekadau Dalam Angka
Tahun 2011 – 2021

Meskipun LPP per tahun Kabupaten Sekadau meningkat, namun masih


tergolong rendah (kurang dari 2%). LPP tertinggi terjadi di Kecamatan Sekadau
Hilir (1,87%) disertai dengan kepadatan penduduk tertinggi (76 jiwa km2) dan
LPP terendah terjadi di Kecamatan Nanga Taman (0,99%) dengan kepadatan
penduduk tergolong rendah. Kondisi ini mengindikasikan untuk masa
mendatang persoalan kuantitas dan persebaran penduduk yang belum merata
masih terus mengemuka.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat


2.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi diukur dari pertumbuhan
ekonomi, perkembangan PDRB, PDRB Per Kapita, Laju Inflasi, dan Ketimpangan
Pendapatan yang diukur dengan Indeks Gini.

2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB


Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari penyajian angka PDRB baik atas
dasar harga berlaku maupun harga konstan. Khusus dalam melakukan analisis
perekonomian daerah seringkali menggunakan PDRB atas dasar harga konstan
karena telah menghilangkan pengaruh inflasi sehingga dianggap lebih valid.
Hipotesis kerja yang digunakan adalah jika angka PDRB meningkat maka
pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat begitu pula sebaliknya.
Akibat pandemi Covid-19 perekonomian Kabupaten Sekadau pada tahun
2020 tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar -0,98 persen, jauh lebih rendah dari
pertumbuhan ekonomi tahun 2019 (5,45 persen). Kontraksi pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sekadau tahun 2020 masih lebih baik (negatifnya lebih
kecil) dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat (-1,82
persen). Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
memang selalu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Kalimantan
Barat dan nasional, sebagaimana tampak pada Grafik 2.1 berikut ini.
Grafik 2.1.
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau,
Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%) Tahun 2016-2020
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00
(2,00)
(4,00)
2016 2017 2018 2019 2020
Nasional 5,02 5,07 5,17 5,02 (2,07)
Kalbar 5,20 5,17 5,06 5,00 (1,82)
Sekadau 5,93 5,82 5,83 5,45 (0,98)

Nasional Kalbar Sekadau

Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2021 (data diolah)

Meskipun demikian harus diakui bahwa dalam lima tahun terakhir ini
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau cenderung mengalami penurunan
dari 5,93 persen tahun 2016 menjadi 5,45 persen tahun 2019. Terdapat dua
sektor besar yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau
terkontraksi, yaitu sektor Konstruksi dan sektor Perdagangan yang share-nya
masing-masing di atas 12 persen pada tahun 2019 dan sekitar 12 persen pada
tahun 2020, namun tumbuh negatif pada tahun 2020 masing-masing sebesar -
9,42 persen dan -9,88 persen. Sementara dilihat dari besaran pertumbuhannya,
ternyata pertumbuhan terendah dialami oleh sektor Penyediaan akomodasi dan
makan minum (-9,92 persen) dan sektor jasa lainnya (-10,12 persen). Sebaliknya
pertumbuhan tertinggi dialami oleh sektor Jasa kesehatan dan kegiatan sosial
(10,94 persen) dan sektor informasi dan komunikasi (8,26 persen). Untunglah
sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang selama ini menjadi andalan
Kabupaten Sekadau dengan share sekitar 38 persen masih tumbuh positif, yaitu
sebesar 3,83 persen. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau
tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.10 berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-12


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.10.
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sekadau
Menurut Sektor ADHK 2010 (%) Tahun 2016-2020
Tahun
Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 5,08 5,65 6,40 5,51 3,83
B. Pertambangan dan Penggalian 5,10 2,92 2,67 2,96 -1,09
C. Industri Pengolahan 5,77 4,26 4,30 4,91 -1,74
D. Pengadaan Listrik dan Gas 19,76 5,66 2,52 5,25 7,65
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 4,34 15,88 17,41 9,60 3,45
E.
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 8,30 8,87 6,95 6,22 -9,42
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 5,37 4,26 4,27 5,75 -9,88
G.
Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 8,17 4,95 5,89 6,62 -3,70
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 6,23 4,84 6,68 6,78 -9,92
J. Informasi dan Komunikasi 8,62 10,02 6,97 7,18 8,26
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 17,58 12,50 10,07 2,02 2,94
L. Real Estat 5,02 5,03 4,86 3,89 0,80
M, N. Jasa Perusahaan 2,09 2,15 3,84 4,24 0,08
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan 6,98 6,36 6,24 6,78 1,32
O.
dan Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 1,89 2,20 3,24 2,25 -5,20
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 3,06 3,53 5,33 4,34 10,94
R,S,T,U. Jasa lainnya 4,41 4,50 4,53 4,62 -10,12
Produk Domestik Regional Bruto 5,93 5,82 5,83 5,45 -0,98
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa di Kabupaten Sekadau pandemi Covid-


19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di sektor
penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan,
transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi,
pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan
sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian
dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sekadau lima tahun ke depan (2021-
2026). Sebaliknya pandemi Covid-19 sepertinya hanya mendorong peningkatan
aktivitas ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial,
sektor informasi dan komunikasi, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang
masing-masing tumbuh 10,94 persen, 8,26 persen, dan 7,65 persen. Sementara
sektor-sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung
lebih rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.
Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Kalimantan Barat,
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau berada satu kelompok dengan
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara menjadi daerah yang

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pertumbuhan ekonominya tahun 2020 terkontraksi di bawah 1 persen. Secara
rinci pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun
2016-2020 dapat dilihat pada tabel 2.11 berikut.
Tabel 2.11.
Perbandingan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat (%) Tahun 2016-2020
Kabupaten/Kota 2016 2017 2018 2019 2020
Kabupaten Sambas 5,24 5,06 5,03 4,89 -2,02
Kabupaten Bengkayang 5,15 5,62 5,37 5,23 -1,99
Kabupaten Landak 5,28 5,17 5,09 5,01 -0,67
Kabupaten Mempawah 5,99 5,87 5,82 5,81 0,19
Kabupaten Sanggau 5,34 4,48 4,45 4,30 0,70
Kabupaten Ketapang 7,97 7,21 7,99 6,72 -0,50
Kabupaten Sintang 5,28 5,33 5,47 5,09 -2,19
Kabupaten Kapuas Hulu 5,28 5,39 5,23 4,03 -2,43
Kabupaten Sekadau 5,93 5,82 5,87 5,49 -0,98
Kabupaten Melawi 4,75 4,70 5,38 4,97 -1,10
Kabupaten Kayong Utara 5,98 5,37 5,01 5,04 -0,74
Kabupaten Kubu Raya 6,37 6,54 5,62 5,82 -2,43
Kota Pontianak 5,08 4,96 4,91 4,81 -3,97
Kota Singkawang 5,17 5,38 4,70 4,53 -2,43
Kalimantan Barat 5,20 5,17 5,07 5,00 -1,82
Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

2.2.1.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)


PDRB adalah jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari
seluruh kegiatan perekonomian di suatu daerah. Perhitungan PDRB dilakukan
dengan 2 pendekatan yakni atas dasar harga konstan dan atas dasar harga
berlaku. Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas
barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu daerah
dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Unit-unit produksi tersebut
dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha.

2.2.1.2.1. PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)


PDRB ADHK merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk melihat
laju pertumbuhan ekonomi daerah setiap tahunnya. Artinya semakin tinggi
PDRB ADHK maka laju pertumbuhan ekonomi daerah semakin membaik dan
stabil. Tahun 2020 nilai PDRB Kabupaten Sekadau ADHK sebesar Rp. 4.252,45
Miliar sedikit mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang besarnya

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
mencapai Rp. 4.292,37 Miliar. Secara rinci perkembangan PDRB ADHK 2010 di
Kabupaten Sekadau sebagai berikut.
Tabel 2.12.
PDRB Kabupaten Sekadau ADHK 2010 Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun
Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, 1.379.184,23 1.457.068,26 1.550.334,83 1.635.804,38 1.698.380,26
A. Kehutanan, dan
Perikanan
Pertambangan dan 117.038,94 120.453,65 123.674,03 127.339,05 125.952,69
B.
Penggalian
Industri 208.154,08 217.023,66 226.364,66 237.484,45 233.356,88
C.
Pengolahan
Pengadaan Listrik 1.156,14 1.221,56 1.252,30 1.318,00 1.418,81
D.
dan Gas
Pengadaan Air, 2.746,87 3.182,97 3.737,17 4.095,87 4.237,05
Pengelolaan
E. Sampah,
Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 417.977,31 455.052,13 486.699,68 516.971,75 468.261,22
Perdagangan Besar 518.145,04 540.227,86 563.279,04 595.689,18 536.842,58
dan Eceran;
G.
Reparasi Mobil dan
Sepeda Motor
Transportasi dan 54.730,22 57.441,70 60.822,81 64.850,80 62.453,53
H.
Pergudangan
Penyediaan 99.210,79 104.013,94 110.961,06 118.488,78 106.731,95
I. Akomodasi dan
Makan Minum
Informasi dan 178.026,08 195.857,68 209.501,03 224.535,54 243.079,13
J.
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 72.169,05 81.190,84 89.363,31 91.171,77 93.850,50
K.
Asuransi
L. Real Estat 150.038,82 157.590,02 165.246,25 171.679,19 173.055,59
M, N. Jasa Perusahaan 1.984,08 2.026,65 2.104,46 2.193,67 2.195,43
Administrasi 209.169,64 222.480,01 236.370,29 252.385,99 255.725,76
Pemerintahan,
O. Pertahanan dan
Jaminan Sosial
Wajib
P. Jasa Pendidikan 135.388,54 138.363,31 142.849,99 146.063,31 138.466,73
Jasa Kesehatan 61.319,29 63.484,50 66.867,91 69.768,40 77.399,80
Q.
dan Kegiatan Sosial
R,S,T 30.220,60 31.579,34 33.008,65 34.533,66 31.040,55
Jasa lainnya
,U.
Produk Domestik 3.636.659,73 3.848.258,07 4.072.437,48 4.294.373,82 4.252.448,46
Regional Bruto
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.12, struktur lapangan usaha masyarakat Kabupaten


Sekadau masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan
perikanan. Nilai PDRB dari lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan
dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus meningkat. Selain itu
PDRB cukup besar juga dihasilkan oleh lapangan usaha perdagangan besar dan
eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diikuti oleh lapangan usaha Konstruksi.
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-15
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.2.1.2.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
Berbeda dengan nilai PDRB ADHK 2010, ternyata nilai PDRB Kabupaten
Sekadau ADHB tahun 2020 (angka sangat sementara) m a s i h mengalami
kenaikan sedikit dari tahun sebelumnya. Secara rinci perkembangan nilai
PDRB Kabupaten Sekadau ADHB adalah sebagai berikut:
Tabel 2.13.
PDRB Kabupaten Sekadau ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)
Tahun
Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
Pertanian, Kehutanan, 1.826.255,93 2.023.075,15 2.225 394,03 2.417.079,52 2.612.729,75
A.
dan Perikanan
Pertambangan dan 154.324,16 166.469,98 178.060,09 190.672,49 194.049,93
B.
Penggalian
C. Industri Pengolahan 274.063,81 303.589,52 336.652,10 366.164,23 369.840,86
Pengadaan Listrik dan 1.157,98 1.366,78 1.538,53 1.725,27 1.933,63
D.
Gas
Pengadaan Air, 3.305,93 4.093,93 5.036,74 5.771,65 6.020,74
Pengelolaan Sampah,
E.
Limbah dan Daur
Ulang
F. Konstruksi 563.956,96 646.296,31 728.592,14 824.918,55 781.308,78
Perdagangan Besar 699.142,01 755.789,32 819.148,68 906.875,16 847.254,97
dan Eceran; Reparasi
G.
Mobil dan Sepeda
Motor
Transportasi dan 72.523,38 78.591,85 86.204,50 96.081,48 96.471,54
H.
Pergudangan
Penyediaan Akomodasi 144.084,15 156.480,95 172.688,28 192.597,27 178.835,35
I. dan Makan
Minum
Informasi dan 192.498,42 219.500,47 245.314,14 274.526,66 300.805,40
J.
Komunikasi
Jasa Keuangan dan 76.113,14 85.258,79 97.399,29 102.283,21 104.848,76
K.
Asuransi
L. Real Estat 190.338,02 206.287,79 226.270,97 245.705,49 250.088,58
M, N. Jasa Perusahaan 2.355,35 2.492,21 2.699,51 2.925,14 2.878,31
Administrasi 307.177,20 345.311,62 386.381,46 433.015,17 455.957,82
Pemerintahan,
O.
Pertahanan dan
Jaminan Sosial Wajib
P. Jasa Pendidikan 176.419,04 186.622,48 199.409,16 212.084,22 198.000,35
Jasa Kesehatan dan 85.568,97 91.344,75 100.171,10 109.885,23 126.493,04
Q.
Kegiatan Sosial
R,S,T 39.297,23 42.245,54 45.958,75 50.343,80 41.577,62
Jasa Lainnya
,U.
Produk Domestik Regional 4.808.581,69 5.314.817,43 5.856.919,48 6.432.654,54 6.569.095,44
Bruto
Sumber: BPS Kab. Sekadau Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.13, tampak bahwa struktur ekonomi Kabupaten


Sekadau masih didominasi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan
dengan nilai sekitar 39,77 persen. Kontribusi lapangan usaha pertanian,
kehutanan dan perikanan dalam 5 tahun terakhir menunjukkan tren yang terus
meningkat. Selain itu kontribusi cukup besar juga dihasilkan oleh lapangan
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-16
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor diikuti
oleh lapangan usaha Konstruksi, masing-masing menyumbang sekitar 12,90
persen dan 11,89 persen pada tahun 2020. Secara rinci distribusi persentase
PDRB Kabupaten Sekadau ADHB menurut lapangan usaha tersaji berikut ini.
Tabel 2.14.
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Sekadau ADHB Tahun 2016-2020
Menurut Lapangan Usaha (%)
Tahun
Lapangan Usaha
2016 2017 2018 2019 2020
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 37,98 38,06 38,00 37,58 39,77
B. Pertambangan dan Penggalian 3,21 3,13 3,04 2,96 2,95
C. Industri Pengolahan 5,70 5,71 5,75 5,69 5,63
D. Pengadaan Listrik dan Gas 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, 0,07 0,08 0,09 0,09 0,09
E.
Limbah dan Daur Ulang
F. Konstruksi 11,73 12,16 12,44 12,82 11,89
Perdagangan Besar dan Eceran; 14,54 14,22 13,99 14,10 12,90
G.
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
H. Transportasi dan Pergudangan 1,51 1,48 1,47 1,49 1,47
Penyediaan Akomodasi dan Makan 3,00 2,94 2,95 2,99 2,72
I.
Minum
J. Informasi dan Komunikasi 4,00 4,13 4,19 4,27 4,58
K. Jasa Keuangan dan Asuransi 1,58 1,60 1,66 1,59 1,60
L. Real Estat 0,05 0,05 3,86 3,82 3,81
M, N. Jasa Perusahaan 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04
Administrasi Pemerintahan, 6,39 6,50 6,60 6,73 6,94
O. Pertahanan dan Jaminan Sosial
Wajib
P. Jasa Pendidikan 3,67 3,51 3,40 3,30 3,01
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1,78 1,72 1,71 1,71 1,93
R,S,T,U. Jasa lainnya 0,82 0,79 0,78 0,78 0,63
Produk Domestik Regional Bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Berdasarkan tabel 2.14, tampak bahwa perekonomian Kabupaten


Sekadau didominasi oleh sektor primer, antara lain ditunjukkan oleh
besarnya kontribusi lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan.
Sementara lapangan usaha yang lain, termasuk sektor Perdagangan Besar dan
Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Konstruksi sebagai
penyumbang terbesar kedua dan ketiga, perkembangannya cenderung stagnan.
Khusus sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda
Motor kontribusinya malah cenderung menurun.

2.2.1.2.3. PDRB Sisi Pengeluaran


Menurut Pendekatan Pengeluaran, PDRB adalah semua komponen
permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga (2)
lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga (3) pengeluaran konsumsi
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-17
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pemerintah, (4) pembentukan modal tetap domestik bruto, (5) perubahan
inventori, dan (6) ekspor, dan (7) impor.
Tabel 2.15.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020 (Juta Rp)
No Komponen Tahun
Pengeluaran 2016 2017 2018 2019 2020
1. Konsumsi 2.719.896,58 2.968.215,34 3,249,067.44 3,571,529.92 3,691,799.32
Rumah Tangga
2. Konsumsi 54.171,80 61.785,32 70,442.71 79,942.71 81,695.24
LNPRT
3. Konsumsi 705.379,84 776.222,96 860,983.50 980,507.35 1,028,421.10
Pemerintah
4. PMTB 1.562.565,89 1.715.227,41 1,888,959.53 2,033,692.09 2,016,931.95
5. Perubahan 49.314,20 56.062,57 66,596.84 79,596.84 74,402.17
Inventori
6. Ekspor 150.115,30 173.258,66 187,492.33 194,695.12 217,378.74
7. Impor 432.861,92 435.954,83 466,622.87 507,309.49 541,533.08
Total PDRB 4.808.581,69 5.314.817,43 5.856.919,48 6.432.654,54 6.569.095,44
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Sekadau ADHB menurut pengeluaran untuk tahun


2020 lebih tinggi dari nilai PDRB tahun 2019. Artinya, berdasarkan harga
berlaku pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau masih positif. Apabila
dilihat selama periode tahun 2016-2020, tampak adanya peningkatan signifikan
dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB Sekadau sebesar Rp 4.808.581,69
juta dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 6.569.095,44 juta. Peningkatan
nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya perubahan harga dan juga perubahan
volume. Sedangkan distribusi PDRB menurut pengeluaran ADHB tampak pada
tabel berikut ini.
Tabel 2.16.
Distribusi PDRB ADHB Menurut Pengeluaran
Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020 (Persen)
Tahun
No Komponen Pengeluaran
2016 2017 2018 2019 2020
1. Konsumsi Rumah Tangga 56.56 55.85 55.47 55.52 56.20
2. Konsumsi LNPRT 1.13 1.16 1.20 1.24 1.24
3. Konsumsi Pemerintah 14.67 14.60 14.70 15.24 15.66
4. PMTB 32.50 32.27 32.25 31.62 30.70
5. Perubahan Inventori 1.03 1.05 1.14 1.24 1.13
6. Ekspor 3.12 3.26 3.20 3.03 3.31
7. Impor 9.00 8.20 7.97 7.89 8.24
Total PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2021

Nilai PDRB Kabupaten Sekadau selama lima tahun terakhir didominasi


oleh konsumsi rumah tangga yaitu sekitar 56 persen dengan kecenderungan

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-18


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
konstan. Sementara kontribusi konsumsi pemerintah cenderung meningkat dari
14,67 persen tahun 2016 menjadi 15,66 persen pada tahun 2020. Akan tetapi
kontribusi investasi ternyata cenderung menurun dari 32,50 persen tahun 2016
menjadi hanya 30,70 persen pada tahun 2020. Kecenderungan penurunan
kontribusi investasi ini harus jadi perhatian dalam merancang pembangunan
ekonomi Kabupaten Sekadau lima tahun ke depan. Sementara nilai PDRB
Kabupaten Sekadau ADHK 2010 menurut pengeluaran selama periode tahun
2016-2020 juga menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ke tahun.
Pada tahun 2016 sebesar Rp 3.636.659,73 juta dan pada tahun 2020 meningkat
menjadi Rp 4.252.448,46 juta. Namun khusus tahun 2019 ke tahun 2020
terjadi penurunan nilai PDRB Kabupaten Sekadau ADHK 2010 yang
menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau terkontraksi sebesar -
0,98 persen.
Tabel 2.17.
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran,
Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020 (Juta Rp)
Tahun
No Komponen Pengeluaran
2016 2017 2018 2019 2020
1. Konsumsi Rumah Tangga 2.027.041.15 2.121,823.95 2.234.161.67 2.351.384.53 2.338.972.86
2. Konsumsi LNPRT 39.683.57 42.803.70 47.055.22 50.145.22 48.900.02
3. Konsumsi Pemerintah 535.652.28 577.731.66 612.460.06 664.732.77 669.581.15
4. PMTB 1.192.474.29 1.246.387.58 1.313.575.19 1.362.893.34 1.342.322.11
5. Perubahan Inventori 35.055.67 38.344.60 43.295.93 49.265.93 43.182.04
6. Ekspor 110.008.95 116.994.47 122.617.73 126.017.73 129.937.14
7. Impor 303.256.18 295.827.89 300.728.32 310.065.70 320.446.87
Total PDRB 3.636.659,73 3.848.258,07 4.072.437,48 4.294.373,82 4.252.448,46
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Tahun 2021

2.2.1.3. PDRB Per Kapita


Tingkat kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat diukur salah
satunya dengan PDRB per kapita. Pandemi Covid-19 sangat berdampak
terhadap perekonomian daerah yang menyebabkan menurunnya PDRB
Kabupaten Sekadau, hal ini tentu saja akan sangat mempengaruhi tingkat
kesejahteraan penduduk Sekadau. Terjadi penurunan kesejahteraan penduduk
Sekadau pada tahun 2020 yang diukur dengan menggunakan data PDRB per
kapita. Secara keseluruhan perkembangan PDRB per kapita ADHB dan ADHK
dapat dilihat pada tabel berikut ini.
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-19
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.18.
Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2020
Tahun
Uraian
2016 2017 2018 2019 2020
PDRB Perkapita (Ribu Rp)
- ADHB 24.58 26.89 29.35 31.91 31.05
- ADHK 2010 18.59 19.47 20.41 21.30 20.10
Sumber: BPS Kab. Sekadau Tahun 2021 (data diolah)

PDRB perkapita Kabupaten Sekadau ADHB menunjukkan kecenderungan


peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan tabel 2.18, PDRB perkapita
Kabupaten Sekadau pada tahun 2016 ADHB sebesar Rp 24,58 juta dan terus
meningkat menjadi Rp 31,05 juta pada tahun 2020. Namun jika diperhatikan
pergerakan PDRB per kapita per tahun, sebenarnya ada penurunan dari tahun
2019 ke tahun 2020, yaitu menurun dari Rp 31,91 juta menjadi Rp 31,05 juta.
Hal yang sama terjadi pada PDRB perkapita ADHK 2010 yang meningkat dari
tahun 2016 ke tahun 2019 yaitu dari Rp 18,59 juta mnjadi Rp 21,30 juta.
Namun khusus pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi hanya Rp 20,10
juta. Penurunan PDRB perkapita pada tahun 2020 sebagaimana diuraikan
sebelumnya, disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau terkontraksi sebesar -0.98 persen.

2.2.1.4. Laju Inflasi Kabupaten


Inflasi dapat dijadikan sebagai salah satu indikator untuk melihat
stabilitas ekonomi suatu daerah. Artinya semakin kecil inflasi daerah maka
harga barang dan jasa akan semakin terkontrol dalam batas keterjangkauan
daya beli masyarakat sehingga perekonomian daerah semakin stabil. Suatu
daerah dikatakan memiliki stabilitas ekonomi yang baik jika tingkat inflasinya
lebih rendah dibandingkan daerah lain dalam suatu kurun waktu
tertentu. Inflasi yang tinggi akan mengakibatkan terjadinya lonjakan harga yang
berakibat pada penurunan daya beli masyarakat. Laju inflasi Kabupaten
Sekadau sejak tahun 2015 hingga hingga tahun 2020 dapat dilihat pada grafik
berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-20


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Grafik 2.2.
Perkembangan Tingkat Inflasi Kabupaten Sekadau,
Tahun 2015-2020 (Persen)
6
4,89
4,61 4,45
5 4,33
Tingkat Inflasi (%)
4,15 3,96
4
3
2
1
0
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Tahun

Tingkat Inflasi tahun 2020 merupakan perkiraan


Sumber: Restiatun, Prosiding seminar akademik tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan 2020 Universitas Tanjungpura, ISBN: 978-602-53460-5-7

Pada tahun 2015-2019 tingkat inflasi Kabupaten Sekadau relatif tinggi,


yaitu lebih dari 4 persen pada setiap tahunnya. Tingkat inflasi ini lebih tinggi
sedikit dari asumsi makro APBN yang mentargetkan inflasi maksimum 3 persen
+/- 1 persen. Akan tetapi tingkat inflasi tersebut cenderung terus menurun dan
diperkirakan akan berada di bawah 4 persen (sesuai asumsi APBN) pada tahun
2020. Dengan kata lain, kondisi perekonomian terutama daya beli masyarakat
Sekadau terus membaik dan stabil menuju angka 3 persen. Secara teoritis
terdapat tiga faktor paling berpengaruh terhadap inflasi, yaitu jumlah uang
beredar di masyarakat, ketersediaan barang kebutuhan pokok, dan kelancaran
distribusi barang hingga ke desa-desa. Dalam lima tahun ke depan (2022-2026)
diharapkan pemerintah daerah dapat mengendalikan stabilitas harga di
Kabupaten Sekadau terutama dengan memastikan ketersediaan barang
kebutuhan pokok dan kelancaran distribusi barang hingga ke desa-desa.

2.2.1.5. Ketimpangan Pendapatan


Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur
tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar
antara 0 sampai 1, artinya jika Indeks Gini bernilai 0 maka terjadi pemerataan
pendapatan secara sempurna demikian pula sebaliknya jika Indeks Gini bernilai
1 maka terjadi ketimpangan pendapatan yang sempurna di masyarakat. Dengan
demikian semakin Indeks Gini mendekati nilai 0 maka kondisi pemerataan
pendapatan semakin baik.
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-21
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Sampai dengan tahun 2020 nilai Indeks Gini Kabupaten Sekadau tercatat
sebesar 0,287 mengalami perbaikan dari tahun 2019 sebesar 0,313.
Berdasarkan capaian tersebut maka ketimpangan distribusi pendapatan
masyarakat Kabupaten Sekadau tergolong cukup baik. Secara rinci
perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sekadau dapat digambarkan sebagai
berikut:
Grafik 2.3.
Perkembangan Indeks Gini Kabupaten Sekadau dan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2015 – 2020
0,350
0,340
0,330
0,320
0,310
0,300
0,290
0,280
0,270
0,260
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Kalbar 0,334 0,341 0,327 0,339 0,327 0,317
Sekadau 0,326 0,320 0,325 0,310 0,313 0,287

Kalbar Sekadau

Sumber: BPS Kab. Sekadau dan BPS Prov. Kalbar, 2021 (data diolah)

Berdasarkan gambar di atas secara umum Indeks Gini Kabupaten


Sekadau pada tahun 2015-2020 lebih baik dari Indeks Gini Provinsi Kalimantan
Barat. Jika kita mengacu pada Indeks Gini Kalimantan Barat yang dipublikasi
BPS pada bulan September 2020, maka dapat diketahui bahwa Indeks Gini di
daerah perkotaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,329, sementara
Indeks Gini di daerah perdesaan pada September 2020 tercatat hanya sebesar
0,273. Dengan demikian jika kita asumsikan sebagian besar penduduk
Kabupaten Sekadau bercirikan perdesaan, maka wajarlah Indeks Gini-nya pada
tahun 2020 sekitar 0,273, tepatnya 0,287 yang menurun jauh dari kondisi tahun
2019 (0,313). Angka Indeks Gini tersebut menempatkan Kabupaten Sekadau
pada kategori tingkat ketimpangan rendah.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-22


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.2.2. Kesejahteraan Sosial
2.2.2.1. Pendidikan
2.2.2.1.1. Angka Melek Huruf (AMH)
Hingga tahun 2020, Kabupaten Sekadau belum terbebas dari masalah
buta huruf, meskipun proporsinya cenderung menurun. Ini terlihat dari
peningkatan AMH. Pada tahun 2016, AMH (dapat membaca dan menulis)
penduduk usia 15 tahun keatas sebesar 89,14% dan pada tahun 2020 AMH
bertambah menjadi 92,93%. Ini berarti, hingga tahun 2020, masih terdapat
sekitar 7,06% yang buta huruf (menurun dari 12,34% tahun 2016).
AMH laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan. AMH laki-laki sebesar
96,97% (2016) dan 95,83% (2020), sedangkan AMH perempuan sebesar 87,32%
(2016) dan 89,94% (2020). AMH erat kaitannya dengan aspek ekonomi. Semakin
tinggi pendapatan, semakin tinggi AMH dan sebaliknya. AMH terendah (90,00%)
berada pada kelompok penduduk pengeluaran 40% terbawah, sedangkan AMH
tertinggi (96,63%) berada pada kelompok pengeluaran 20% teratas.
Penduduk yang buta huruf lebih banyak ditemukan pada kelompok umur
50 tahun ke atas, yakni antara 10 – 60%. Sementara itu, penduduk pada
kelompok umur 15 – 24 tahun sudah terbebas dari buta huruf (AMH = 100%).

2.2.2.1.2. Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)


Seiring dengan peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari tahun ke
tahun, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) menunjukkan peningkatan selama periode
2016-2020. Pada tahun 2016 – 2020, RLS bertambah 0,07 poin per tahun dan
pertambahan ini tergolong besar dibandingkan Kabupaten/Kota lainnya di
Kalbar. RLS meningkat dari 6,56 tahun (2016) menjadi 6,83 tahun (2020).
Peningkatan RLS sebesar 0,27 poin selama lima tahun atau 0,07 poin per tahun.
Peningkatan ini lebih rendah dari RLS Kalimantan Barat yang bertambah 0,08
poin per tahun, lihat Tabel 2.19. Meskipun meningkat, rata-rata lama sekolah
penduduk Kabupaten Sekadau baru setara tamat SD (kelas 7) dan berada di
rangking 9 dari 14 Kabupaten Kota.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.19.
Rata-Rata Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau
Tahun 2016– 2020
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)
Daerah
2016 2017 2018 2019 2020
Kalimantan Barat 6,98 7,05 7,12 7,31 7,37
Kabupaten Sekadau 6,56 6,57 6,58 6,60 6,83
Sumber: BPS Kalbar, go.id, 2021.

2.2.2.1.3. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)


Harapan lama sekolah mengandung makna lamanya sekolah (dalam
tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur 7 (tujuh) tahun ke
atas di masa mendatang. Angka HLS tertinggi yang direkomendasi UNDP adalah
18 tahun (setara dengan sarjana). Realisasi capaian RLS di Kabupaten Sekadau
hingga tahun 2020 baru mencapai 11,88 tahun, masih jauh dari angka
maksimum. Ini berarti penduduk usia sekolah di Kabupaten Sekadau
diharapkan menamatkan pendidikan sampai SMA (12 tahun). Meskipun lambat,
Angka HLS menunjukkan peningkatan setiap tahunnya selama periode 2016-
2020, lihat tabel 2.20.
Tabel 2.20.
Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau
Tahun 2016 – 2020
Harapan Lama Sekolah (tahun)
Daerah
2016 2017 2018 2019 2020
Kalimantan Barat 12,37 12,50 12,55 12,58 12,60
Kabupaten Sekadau 11,34 11,53 11,56 11,57 11,88
Sumber: BPS Kalbar, go.id, 2021.

2.2.2.1.4. Angka Partisipasi Murni (APM)


Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sekadau ada yang menurun
serta meningkat. APM SD/MI menurun dari 98,70% (2016) menjadi 98,25%
(2020). APM SMP/MTs meningkat dari 63,74% menjadi 65,76% pada periode
yang sama. Demikian juga APM SMA/SMK/MA meningkat signifikan (12,60%
dari 33,81% (2016) menjadi 46,41% (2020). Meskipun meningkat, APM
SMA/SMK/MA sebesar 46,41% mengandung arti bahwa tiap 100 penduduk usia
16-18 tahun, hanya 46 orang yang mengenyam pendidikan SMA/SMK/MA pada
tahun 2020, selebihnya (54 orang) diduga tidak melanjut, atau bekerja atau
menganggur.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Berdasarkan daerah jenis kelamin, APM laki-laki lebih tinggi dibanding
perempuan, khususnya pada jenjang pendidikan SD dan SMP. Pada jenjang
pendidikan SD, APM laki-laki 98,57% dan perempuan 97,80%, dan pada jenjang
pendidikan SMP, APM laki-laki 66,04% dan perempuan 65,49%. Namun pada
jenjang pendidikan SMA/SMK/MA justru sebaliknya, dimana APM laki-laki
(37,59%) lebih rendah dari perempuan (54,54%).
Capaian APM SMA/SMK/MA yang masih di bawah 50% penting menjadi
perhatian pemerintah daerah karena capaian tersebut mengindikasikan program
WAJAR 9 dan 12 tahun belum berjalan efektif dan sekaligus berpengaruh pada
perlambatan kenaikan RLS.
Tabel 2.21.
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Sekadau
Tahun 2016 – 2020
Angka Partisipasi Murni (APM)
Jenjang Pendidikan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

SD/MI % 98,70 97,71 98,46 98,48 98,25


SMP/MTs % 63,74 67,30 64,93 65,01 65,76
SMA/SMK/MA % 33,81 42,81 45,19 45,99 46,41
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau

2.2.2.1.5. Angka Partisipasi Kasar (APK)


Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sekadau pada semua jenjang
pendidikan dapat dikatakan baik. Meskipun capaian APK SD/MI menurun dari
117,68% (2016) menjadi 114,95% (2020), namun APK SD/MI tergolong baik
karena capaiannya sudah melebihi 100 persen. Sementara itu APK SMP/MTs
meningkat dari 79,15%% (2016) menjadi 87,51% (2020). APK SMA/SMK/MA
juga meningkat dari 65,03% tahun 2016 menjadi 71,32% tahun 2020.
Tabel 2.22.
Angka Partisipasi Kasar (APK) Kabupaten Sekadau
Tahun 2016 – 2020
Angka Partisipasi Kasar (APK)
Jenjang Pendidikan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

SD/MI % 110,99 119,91 121,20 116,40 114,95


SMP/MTs % 79,15 82,78 77,37 86,22 87,51
SMA/SMK/MA % 65,04 70,55 60,53 63,55 71,32
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-25


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.2.2.1.6. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan (APT)
Pendidikan yang ditamatkan ditandai dengan kepemilikan ijazah
penduduk usia 15 tahun ke atas. Hingga tahun 2020, persentase penduduk usia
15 tahun keatas di Kabupaten Sekadau yang Tidak punya ijazah SD sebesar
27,29%, meningkat dibanding tahun 2016 (26,11%). Penduduk yang tidak punya
ijazah SD ini kebanyakan perempuan (32,67%) dan sebagian besar (37,81%)
berasal dari kelompok pengeluaran 40% terbawah (penduduk miskin).
Penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah SD/sederajat
semakin berkurang dari 42,16% (2016) menjadi 27,79% (2020). Sedangkan yang
memiliki ijazah SMP/sederajat dan SMA/sederajat pada periode yang sama
semakin meningkat dari 12,30% menjadi 19,81% pada SMP sederajat dan dari
15,70% menjadi 23,94% pada SMA/sederajat. Pencapaian ini pertanda baik bagi
program wajib belajar 9 tahun.
Penurunan penduduk usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah SD
dan penurunan kepemilikan ijazah SD/Sederajat di satu sisi dan peningkatan
kepemilikan ijazah SMP dan SMA sederajat di sisi lain, memberi makna adanya
peningkatan pembangunan SDM dari aspek Pendidikan.

2.2.2.1.7. Ketersediaan Sekolah, Guru dan Murid


Salah satu upaya untuk mewujudkan daerah “bebas buta huruf” adalah
memperkenalkan anak sejak usia dini terhadap pendidikan (sekolah), yang
dikenal dengan sebutan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). Sekolah bagi anak
usia dini disebut Taman Kanak-kanak (TK). Hingga tahun 2020, jumlah TK baru
mencapai 31 unit. Dari 31 unit ini, terdiri dari 8 unit milik negeri dan 23 unit
milik swasta dan tersebar di seluruh kecamatan. Sebagian besar, TK berada di
Kecamatan Sekadau Hilir, yakni 14 unit. Jumlah Guru TK sebanyak 116 orang,
terdiri dari Guru negeri 28 orang dan Guru Swasta 89 orang. Sementara itu,
jumlah murid sebanyak 1.030 orang, terdiri dari 238 orang di TK Negeri dan 792
orang di TK Swasta. Tampaknya, keterlibatan pihak swasta untuk mencerdaskan
bangsa sejak dini di Kabupaten Sekadau patut di apresiasi.
Pada periode 2016-2020, jumlah sekolah SD/MI bertambah 3 unit dari 238
unit (2016) menjadi 241 unit (2020) dengan rincian 233 unit Negeri dan 8 unit
Swasta. Penambahan gedung sekolah, tidak diikuti pertambahan guru, justru
sebaliknya terjadi pengurangan jumlah Guru. Guru yang mengajar di tingkat
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-26
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
SD/MI berkurang dari 1.637 orang (2016) menjadi 1.459 orang (2020). Ke-1.459
orang guru ini, terdiri dari 1.330 Guru Negeri dan 129 orang Guru Swasta. Pada
periode yang sama jumah murid yang terserap berkurang dari 25.825 orang
(2016) menjadi 25.133 orang (2020). Murid ini sebagian besar (93,49%) terserap
di SD Negeri, selebihnya (6,51%) terserap di SD Swasta. Pada jenjang pendidikan
SD/MI ini, rasio Murid terhadap Guru sebesar 1:17, masih di bawah standar
nasional.
Jumlah sekolah SMP/MTs selama periode 2016-2020, berkurang 2 unit
dari 69 unit (2016) menjadi 67 unit pada tahun 2020, terdiri dari 57 unit negeri
dan 10 unit swasta. Jumlah Guru yang mengajar berkurang 167 orang dari 814
orang (2016) menjadi 647 orang (2020). Dari 647 guru ini, terdiri dari 535 orang
Guru Negri dan 112 orang Guru Swasta. Sementara itu, jumlah murid yang
terserap berkurang dari 10.843 orang (2016) menjadi 10.461 orang (2020). Murid
ini sebagian besar (84,75%) terserap di negeri dan selebihnya (15,25%) terserap
di swasta. Rasio Murid terhadap Guru sebesar 1:16 masih tergolong rendah
dibandingkan standar nasional.
Pada jenjang pendidikan SMA/SMK/MA jumlah gedung sekolah bertambah
4 unit dari 25 unit (2016) menjadi 29 unit (2020). Ke 29 unit gedung sekolah ini
dari 20 unit Negeri dan 9 unit Swasta. Jumlah guru yang mengajar berkurang
sedikit dari 486 orang (2016) menjadi 484 orang (2020), dengan rincian 309
orang mengajar di Negeri dan 175 orang mengajar di Swasta. Murid yang
terserap bertambah 7.362 orang (2016) menjadi 9.276 orang (2020) dengan
rincian 64,92% di Negeri dan 35,08% di swasta, lihat tabel 2.21.
Tabel 2.23.
Sarana Dan Prasarana Pendidikan Di Kabupaten Sekadau
Tahun 2016 - 2020
Sarana- SD/SDLB/MI SMP/SMPLB/MTs SMA/SMK/MA
Prasarana
Pendidikan 20
2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
16
Sekolah 23
241 241 241 241 69 70 66 69 67 25 24 29 29 29
(unit) 8
1.6
1780 1182 1829 1.459 814 760 647 779 647 486 406 474 469 484
Guru (orang) 37
25.
9.27
Murid 82 24990 24.967 25023 25.133 10.843 11021 10.417 10133 10.461 7.362 7108 8.338 8269
6
(orang) 5
Rasio
15 14 21 13 17 13 14 16 13 15 15 17 17 17 15
Murid-Guru
Rasio
10
Murid- 103 103 103 104 157 157 157 146 156 371 296 287 285 320
9
Sekolah
Sumber: Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2017 - 2021.

Bila dicermati data Neraca Pendidikan Kabupaten Sekadau tahun 2019,


dapat dikatakan bahwa Pembangunan pendidikan di Kabupaten Sekadau belum

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-27


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
menggembirakan atau bahkan stagnan. Pernyataan ini ditandai dengan hal
sebagai berikut:
1. Ruang kelas (rk) yang rusak berat/rusak total, yaitu PAUD = 3 rk; SD =
100 rk; SMP = 29 rk; dan SMA = 3 rk.
2. Guru yang belum tersertifikasi relatif sangat tinggi, yaitu PAUD = 96,7%;
SD = 73,0%; SMP = 74,6%; SMA = 80,0%; SMK = 84,3% dan SLB = 83,3%.
3. Kekurangan guru pada semua jenjang pendidikan, yaitu sebanyak 982
orang dengan rincian SD = 510 orang; SMP = 362 orang; SMA=83 orang
dan SMK = 27 orang.
4. Masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, yaitu PAUD = 53,3%; SD
= 14,4%; SMP = 15,6%; dan SMK = 33,3%.
Alokasi anggaran pendidikan yang besarannya jauh di bawah batasan
minimal 20% dari APBD sebagaimana ditetapkan dalam pasal 31 ayat 4 UUD
1945. Realisasi alokasi anggaran pendidikan selama peiode 2016-2019 belum
pernah menyentuh 20%. Pada tahun 2019 alokasi anggaran pendidikan
mencapai 16,08% dari APBD murni.
Tabel 2.24
Angka Putus Sekolah Tahun 2016-2020
Angka Putus Sekolah
Jenjang Pendidikan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

SD/MI % 0,55 0,67 0,38 0,39 0,39


SMP/MTs % 1,01 1,01 1,16 0,71 0,71
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau
Angka Putus Sekolah di Kabupaten Sekadau untuk Jenjang Pendidikan SD/MI
pada tahun 2016 sampai tahun 2020 terus mengalami penurunan itu dapat dilihat data
pada tahun 2016 sebesar 0,55% dan pada tahun 2020 sebesar 0,39%. Sedangkan
Angka Putus Sekolah jenjang Pendidikan SMP/MTs juga mengalami penurunan dapat
dilihat datanya pada tahun 2016 sebesar 1,01% dan pada tahun 2020 sebesar 0,71%.
Tabel 2.25
Angka partisipasi Murni Tahun 2016-2020
Angka partisipasi Murni
Jenjang Pendidikan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020

SD/MI % 90,56 85,45 94,81 98,48 86,78


SMP/MTs % 59,29 56,62 90,86 65,01 64,35
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-28


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Angka Partisipasi Murni pada jenjang pendidikan SD/MI mengalami
penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 90,50% dan pada tahun 2020
sebesar 86,78%. Angka Partisipasi Murni pada Jenjang Pendidikan SMP/MTs
mengalami kenaikan yaitu pada tahun 2016 sebesar 59,29% sedangkan pada
tahun 2020 sebesar 64,35%.

2.2.2.2. Kesehatan
2.2.2.2.1. Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)
Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) adalah angka yang menunjukkan
peluang bayi mencapai umur 1 (satu) tahun. AKHB di Kabupaten Sekadau
ditandai dengan kasus kematian bayi yang fluktuatif. Pada tahun 2016 jumlah
kasus kematian bayi adalah 19 kasus, kemudian meningkat menjadi 36 kasus
(2017), dan turun lagi menjadi 19 dan 18 kasus di tahun 2018 dan 2019. Tinggi
rendahnya kasus kematian bayi di Kabupaten Sekadau disebabkan tiga faktor,
yaitu terlambat mengetahui faktor resiko dan mengambil keputusan, terlambat
merujuk ke fasilitas, dan terlambat penanganan kegawatdaruratan (disebut
faktor 3T)

2.2.2.2.2. Angka Kematian Ibu (AKI)


Tinggi rendahnya Angka Kematian Ibu (AKI) dipengaruhi oleh perilaku
rumah tangga (ibu-ibu dalam merawat kehamilan). Angka Kematian Ibu di
Kabupaten Sekadau cenderung menurun seiring dengan meningkatnya
pembangunan kesehatan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya
kesehatan. Pada tahun 2010, AKI di Kabupaten Sekadau tergolong tinggi, yakni
310 per 100.000 kelahiran hidup. Delapan tahun kemudian, AKI berkurang
signifikan menjadi 97 per 100.000 kelahiran hidup.

2.2.2.2.3. Angka Usia Harapan Hidup


Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator untuk
mengukur keberhasilan pembangunan kesehatan. Semakin tinggi UHH di suatu
negara/daerah pertanda semakin baik pembangunan kesehatan masyarakatnya.
Dalam lima tahun terakhir, UHH di Kabupaten Sekadau meningkat setiap
tahunnya dan lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat, (rangking 7 dari 14

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-29


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kabupaten/Kota). UHH Kabupaten Sekadau tahun 2020 adalah 71,84 tahun,
lebih tinggi dari UHH Kalimantan Barat (70,69 tahun), lihat tabel 2.22.
Tabel 2.26.
Usia Harapan Hidup Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020
Usia Harapan Hidup (tahun)
Daerah
2016 2017 2018 2019 2020
Kalimantan Barat 69,9 69,92 70,18 70,56 70,69
Kabupaten Sekadau 70,9 70,94 70,98 71,65 71,84
Sumber : BPS, Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Barat, Tahun 2021

Capaian ini mengungkapkan bahwa bayi yang lahir di Kabupaten Sekadau


pada tahun 2020, diperkirakan akan bertahan hidup hingga usia antara 71 - 72
tahun. Peningkatan UHH dari tahun ke tahun pertanda pembangunan kesehatan
dan kesadaran masyarakat untuk merawat kesehatan (termasuk merawat
kehamilan) semakin meningkat. RT dengan sumber bersih, akses air minum
layak, yang memiliki fasilitas Buang Air Besar dan derajad kesehatan juga
meningkat.

2.2.2.2.4. Persentase Balita Gizi Buruk


Berdasarkan hasil RISKESDAS 2018, proporsi Gizi Buruk di Kabupaten
Sekadau (4,01%) tergolong tiga daerah terendah di Kalimantan Barat setelah
Kabupaten Melawi (1,41%) dan Kota Pontianak (2,51%). Secara keseluruhan,
persentase gizi buruk di Kalimantan Barat sebesar 5,14%. Sedangkan Gizi
Kurang di Kabupaten Sekadau tergolong tinggi (15,58%), lebih tinggi dari
Kalimantan Barat (14,34%). Gizi buruk dan kurang dalam pertumbuhan bayi
berdampak pada tinggi badan lebih pendek dari normal atau disebut dengan
stunting wasting. Meskipun terjadi perubahan proporsi balita stunting dari
masalah sedang (36,5% tahun 2017) menjadi masalah ringan (28,4% tahun
2018), namun proporsinya masih tergolong tinggi di antara 14 Kabupaten/Kota.
Proporsi balita stunting terbesar berada di Kecamatan Nanga Taman (45,97%
tahun 2018).

2.2.2.2.5. Sarana dan Prasarana Kesehatan


Kabupaten Sekadau telah memiliki sarana dan prasarana kesehatan
guna menunjang kesehatan masyarakat. Berdasarkan data tahun 2020,
Kabupaten Sekadau memiliki 1 Rumah Sakit Umum Daerah, 1 Rumah Bersalin,
12 Pukesmas yang tersebar di 7 Kecamatan, 10 Balai Kesehatan, 78 Puskesmas
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-30
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pembantu, 116 Polindes, 7 Apotek. Sedangkan untuk tenaga kesehatan,
Kabupaten Sekadau memiliki 60 dokter, 326 Perawat, 226 Bidan, 21 tenaga
Farmasi, 7 Apoteker, 25 Ahli Laboratorium Medik, 4 Tenaga Teknis Biomedika
Lainnya, 3 Fisiotrapi, 24 Ketekneksian Medik, 14 Kesehatan Masyarakat, 11
Kesehatan Lingkungan, 17 Ahli Gizi.
Tabel 2.27
Sarana dan Prasarana Kesehatan Tahun 2020
NO Sarana dan Prasarana Kesehatan Jumlah
1 Rumah Sakit Umum Daerah 1
2 Rumah Bersalin 1
3 Puskesmas 12
4 Balai Kesehatan 10
5 Puskesmas Pembantu 78
6 Polindes 116
7 Apotek 7

Tabel 2.28
Tenaga Kesehatan Tahun 2020
NO Tenaga Kesehatan Jumlah
1 Dokter 60
2 Perawat 326
3 Bidan 226
4 Tenaga Tenis Farmasi 21
5 Apoteker 7
6 Ahli Laboratorium Medik 25
7 Tenaga Teknis Biomedika Lainnya 4
8 Fisioterapi 3
9 Ketekneksian Medik 24
10 Kesehatan Masyarakat 14
11 Kesehatan Lingkungan 11
12 Ahli Gizi 17

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-31


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.2.2.3. Kemiskinan
2.2.2.3.1. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan
Kemiskinan merupakan salah satu masalah pembangunan yang belum
terselesaikan hingga saat ini. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Garis
Kemiskinan (GK) penduduk Kabupaten Sekadau per Maret 2020 sebesar Rp
339.456/kapita/bulan. Garis kemiskinan ini meningkat Rp.70.182 dibanding
tahun 2016 atau rata-rata bertambah Rp.17.533 per tahun. Garis kemiskinan
merupakan batas minimum pendapatan yang harus dipenuhi untuk memperoleh
standar hidup, baik untuk kebutuhan makanan dan nonmakanan di suatu
wilayah. Jika di bawah angka tersebut maka masuk kategori penduduk miskin.
Data pada Tabel 2.23 mengungkapkan dalam lima tahun terakhir jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Sekadau cenderung berkurang. Tahun 2016,
jumlah penduduk miskin sebesar 11.970 jiwa (6,14%) kemudian berkurang
menjadi 11.920 jiwa (5,87%) tahun 2020. Penurunan jumlah penduduk miskin
dalam lima tahun terakhir pertanda keberhasilan pembangunan ekonomi dan
manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.
Bersamaan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, Indeks
Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indek Keparahan Kemiskinan (P2) cenderung
turun. IKK (P1) menurun dari 1,02 (2016) menjadi 0,58 (2020) dan IKK (P2)
turun dari 0,22 (2016) menjadi 0,10 (2020). Makna dari penurunan ini
menggambarkan kehidupan penduduk miskin di Kabupaten Sekadau belum
masuk pada kategori parah (melarat).
Tabel 2.29.
Statistik Kemiskinan Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Komponen 2016 2017 2018 2019 2020
Garis Kemiskinan
269.324 288.162 313.930 329.836 339.456
(rupiah/kapita/bulan)
Jumlah Penduduk Miskin (000) 11,97 12,74 12,29 12,28 11,92
Persentase Penduduk Miskin 6,14 6,46 6,17 6,11 5,87
Persentase Penduduk di atas garis
93,86 93,54 93,83 93,89 94,13
kemiskinan
Indek Kedalaman Kemiskinan (P1) 1,02 1,03 0,53 0,50 0,58
Indek Keparahan Kemiskinan (P2) 0,22 0,26 0,08 0,07 0,10
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.2.2.4. Kesempatan Kerja


Kesempatan kerja adalah jumlah penduduk usia kerja yang bekerja pada
17 lapangan. Penduduk usia kerja yang bekerja di 17 lapangan usaha pada
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-32
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
tahun 2015 sebanyak 122.473. jiwa. Lima tahun berikutnya, penduduk usia
kerja yang bekerja bertambah menjadi 125.863 jiwa (2020) atau bertambah rata-
rata 0,55% per tahun.
Hingga tahun 2020, terdapat 185.884 jiwa penduduk usia kerja (tenaga
kerja) terdiri dari 52,3% laki-laki dan 47,7% perempuan. Penduduk usia kerja ini
terbagi atas Angkatan Kerja (AK) sebanyak 140.918 jiwa dan Bukan Angkatan
Kerja (BAK) sebanyak 44.966 jiwa. Dari total AK, sebagian besar (96,1%) sudah
bekerja dan selebihnya (3,9%) merupakan pengangguran. Seiring dengan
struktur ekonomi Kabupaten Sekadau yang berbasis pertanian, sebagian besar
angkatan kerja yang bekerja terserap di sektor pertanian, yakni sekitar 57,31
persen. Angkatan kerja yag bekerja di sektor manufaktur dan jasa, masing-
masing 16,47 dan 26,22 persen.
Keadaaan pasar kerja di Kabupaten Sekadau menunjukkan
ketidakseimbangan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Penawaran tenaga
kerja terus bertambah setiap tahunnya, rata-rata pertambahannya 2,83% per
tahun selama periode 2015-2020, namun pertambahan permintaan tenaga kerja
lebih rendah. Tingkat pengangguran cenderung bertambah dari 3,15% (2015)
menjadi 3,9% (2020).

2.2.2.5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)


Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu ukuran
keberhasilan pembangunan suatu Negara/daerah. Di Kabupaten Sekadau,
Pembangunan Manusia yang diukur berdasarkan dimensi kesehatan, pendidikan
dan ekonomi selama periode 2016-2020 bergerak sangat lambat. Hingga tahun
2020, IPM Sekadau sebesar 64,76 jauh lebih rendah dari rata-rata IPM propinsi
(67,66), rangking 13 dari 14 Kabupaten/Kota, lihat Tabel 2.24. Laju
Pertumbuhannya tergolong rendah, yakni 0,92% per tahun.
Penyebab utama lambatnya pertambahan indeks pembangunan manusia
(IPM) di Kabupaten Sekadau adalah dimensi pendidikan dan dimensi ekonomi.
Pada dimensi pendidikan, capaian indikator Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
sebesar 6,83 tahun masih belum menggembirakan, masih lebih rendah dari RLS
propinsi (7,37 tahun) dan berada di ranking 9 dari 14 kabupaten/kota. Demikian
juga halnya indikator Harapan Lama Sekolah (HLS), capaian HLS sebesar 11,88

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-33


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
tahun masih lebih rendah dari HLS Provinsi (12,60 tahun), berada di ranking 10
dari 14 Kabupaten.
Dimensi ekonomi, perkembangannya belum menggembirakan dalam
mendorong peningkatan pembangunan manusia. Pengeluaran per kapita/tahun
tahun 2020 turun sebesar 2,70% dibanding tahun 2019 menjadi Rp. 7,434 juta.
Penurunan ini merupakan angka tertinggi di antara 14 kabupaten/kota dan
berada di ranking 12 dari 14 Kabupaten/Kota.
Mencermati ke empat indikator IPM, dapat dinyatakan bahwa perlambatan
peningkatan IPM tahun 2020 disebabkan menurunnya kinerja perekonomian
sebagai akibat pandemic covid-19. Pertumbuhan ekonomi yang mengalami
kontraksi di tahun 2020 diikuti dengan penurunan pengeluaran/kapita/tahun
dari Rp. 7,640 juta tahun 2019 menjadi 7,434 juta tahun 2020.
Tabel 2.30.
Perkembangan IPM Kabupaten Sekadau dan Indikatornya Tahun 2016 – 2020
Tahun
Indikator IPM Ranking
2016 2017 2018 2019 2020
Angka Harapan Hidup (tahun) 70,94 70,98 71,24 71,65 71,84 7
Rata2 Lama Sekolah (tahun) 6,56 6,57 6,58 6,60 6,83 9
Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,34 11,53 11,56 11,57 11,88 10
Pengeluaran/kapita/tahun
6.820 7.001 7.326 7.640 7.434 12
(Rp.000)
IPM Kabupaten Sekadau 62,52 63,04 63,69 64,34 64,76 13
IPM Propinsi Kalimantan Barat 65,88 66,26 66,98 67,65 67,66
Sumber: BPS Kalimantan Barat, Tahun 2021.

2.2.2.6. Kriminalitas
Angka kriminalitas dapat dilihat dari beberapa indicator. Pertama, jumlah
tindak pidana kasus kriminalitas di Kabupaten Sekadau yang dilaporkan. Kedua,
selang waktu terjadinya tindak pidana. Ketiga, persentase penyelesaian tindak
pidana. Keempat, resiko penduduk terjadi tindak pidana per 100.000 penduduk.
Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Sekadau (2021) pada tahun 2020 jumlah
tindak pidana kasus kriminalitas yang dilaporkan ke Polisi Resort (Polres)
Sekadau sebanyak 33 kasus. Secara rinci mengenai isu kriminalitas dapat dilihat
pada tabel berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-34


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.31.
Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan, Selang Waktu Terjadinya Tindak Pidana,
Persentase Penyelesaian Tindak Pidana, Risiko Penduduk Terjadi Tindak Pidana
per 100.000 penduduk di Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Tahun
No Keterangan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Polres
Jumlah
Kejahatan
Kasus 72 38 78 22
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya Waktu - 194.39'36'' 208.34'12" 398.10'48"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 91,66 N/A 87 99,91
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 17 31 10
Pidana per
100.000
Penduduk
2 Polsek Nanga Mahap
Jumlah
Kejahatan
Kasus 4 4 3 1 0
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya Waktu 2190.0'0" 8760.0'0" n/a
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 100 100 60 200 0
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 22 7 0
Pidana per
100.000
Penduduk
3 Polsek Nanga Taman
Jumlah
Kejahatan
kasus 4 4 4 3 3
yang
dilaporkan

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-35


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tahun
No Keterangan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Selang
Waktu
Terjadinya waktu 2190.0'0" 4380.0'0" 2929.0'0"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 75 75 75 125 100
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 22 11 11
Pidana per
100.000
Penduduk
4 Polsek Sekadau Hulu
Jumlah
Kejahatan
kasus 4 4 2 0 2
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya waktu 1752.0'0" 8760.0'0" 4380.0'0"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 75 75 100 200 100
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 16 0 8
Pidana per
100.000
Penduduk
5 Polsek Sekadau Hilir
Jumlah
Kejahatan
kasus 10 10 3 6 3
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya waktu 2190.0'0" 1251.25'12" 2920.0'0"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 70 70 71 100 66,6
Tindak
Pidana

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-36


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tahun
No Keterangan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 5 5 4
Pidana per
100.000
Penduduk
6 Polsek Belitang Hilir
Jumlah
Kejahatan
kasus 4 4 1 2 5
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya waktu 8760.0'0" 2920.0'0" 1752.0'0"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 100 100 100 200 80
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 9 9 23
Pidana per
100.000
Penduduk
7 Polsek Belitang
Jumlah
Kejahatan
kasus 5 5 6 0 0
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya waktu 1251.25'12" n/a n/a
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 100 100 67 200 0
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 76 8 0
Pidana per
100.000
Penduduk
8 Polsek Belitang Hulu
Jumlah kasus 2 2 0 0 2

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-37


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tahun
No Keterangan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
Kejahatan
yang
dilaporkan
Selang
Waktu
Terjadinya waktu n/a n/a 4380.0'0"
Tindak
Pidana
Persentase
Penyelesaian
% 100 100 100 100 100
Tindak
Pidana
Risiko
Penduduk
Terjadi
Tindak % 0 0 10
Pidana per
100.000
Penduduk
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.32.
Jumlah Kasus Dilaporkan dan Diselesaikan Pada Tahun 2016-2020
Lapor Selesai
No Keterangan Satuan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
1 Polres kasus 72 52 38 78 22 66 32 30 62 20
Polsek Nanga
2 kasus 4 5 3 1 0 4 3 3 2 0
Mahap
Polsek Nanga
3 kasus 4 4 4 3 3 3 3 4 3 3
Taman
Polsek
4 kasus 4 5 2 0 2 3 5 0 0 2
Sekadau Hulu
Polsek
5 kasus 10 7 3 6 3 7 5 2 3 2
Sekadau Hilir
Polsek
6 kasus 4 3 1 3 5 4 3 1 2 4
Belitang Hilir
Polsek
7 kasus 5 9 6 0 0 5 6 6 1 0
Belitang
Polsek
8 kasus 2 2 0 0 2 2 2 0 0 2
Belitang Hulu
Total 105 87 57 91 37 94 59 46 73 33
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

Kasus terbanyak dilaporkan adalah pencurian sebanyak 11 kasus


(33,33%). Disusul dengan kasus persetubuhan anak di bawah umur dan
penggelapan masing-masing 5 kasus di tahun 2020. Kasus selanjutnya yang
dilaporkan berturut-turut adalah pencabulan (4 kasus), perjudian serta
curanmor (masing-masing 2 kasus), dan kebakaran, PETI, penipuan, dan curat
(masing-masing 1 kasus). Sehingga total kasus dilaporkan pada tahun 2020

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-38


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
adalah 33 kasus dengan 25 kasus telah diselesaikan dan 8 kasus sedang dalam
penyidikan.

2.2.3. Seni Budaya dan Olahraga


Kondisi seni budaya dan olah raga di Kabupaten Sekadau sejak tahun
2015-2021 menunjukkan perkembangan yang signifikan. Beberap indikator,
mulai dari jumlah grup kesenian, gedung seni, klub olahraga, organisasi
olahraga, dan kegiatan olahraga mengalami peningkatan. Sementara
gelanggang/balai remaja mengalami penurunan dari berjumlah 1 di tahun 2018
menjadi tidak ada lagi hingga tahun 2021.
Berdasarkan pada data RKPD Kabupaten Sekadau tahun 2021, jumlah
grup kesenian mengalami peningkatan hingga lebih dari 2 kali lipat dalam
rentang waktu 2015-2021. Pada tahun 2015 hanya terdapat 14 grup kesenian.
Seiring berjalannya waktu jumlah ini terus mengalami peningkatan, mulai dari
15 grup (2016), 20 grup (2017), 21 grup (2018), 25 grup (2019), 30 grup (2020),
dan 35 grup (2021). Kondisi ini sejalan pula dengan perkembangan jumlah
gedung seni dalam periode waktu yang sama. Kabupaten Sekadau terus
menambah jumlahnya mulai dari hanya 2 unit di tahun 2015 menjadi 9 unit di
tahun 2021.
Kondisi aspek olah raga dapat dirinci dari jumlah klub olahraga, lapangan
olahraga, organisasi olahraga, dan kegiatan olahraga. Jumlah klub olahraga dari
tahun 2015-2021 juga telah menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2015
tercatat ada sekitar 24 klub olahraga dan telah jauh meningkat menjadi 35 klub
olahraga pada tahun 2021. Begitu juga jumlah organisasi olahraga dari
berjumlah 63 organisasi pada tahun 2015 menjadi 70 organisasi pada tahun
2021. Kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan yang signifikan dengan 31
kegiatan pada tahun 2015 menjadi 50 kegiatan di tahun 2021. Namun, hal yang
perlu diperhatikan adalah jumlah lapangan olahraga yang hanya tercatat 1 unit
hingga tahun 2021. Data lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.33.
Kondisi Perkembangan Seni Budaya dan Olah Raga
di Kabupaten Sekadau 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Grup Kesenian Grup 14 15 20 21 25 30 35
Jumlah Gedung Seni Unit 2 4 5 6 7 8 9
Jumlah Klub Olahraga Klub 24 24 26 28 30 35 35
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-39
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Lapangan Olahraga Lapangan 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Organisasi Olahraga Organisasi 63 63 65 67 67 69 70
Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 31 32 35 40 45 50 50
Gelanggang/Balai Remaja
Unit 0 0 0 1 0 0 0
(selain milik swasta)
Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3. Aspek Pelayanan Umum


2.3.1. Layanan Urusan Wajib
2.3.1.1. Pendidikan
2.3.1.1.1. Pendidikan Dasar
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan Dasar di Kabupaten Sekadau
tergolong tinggi (82 - 99 persen). APS Pendidikan dasar selama periode 2016-
2020 menunjukkan trend meningkat, namun dalam tiga tahun terakhir (2018-
2020) menunjukkan penurunan. Hingga tahun 2020 APS SD sudah hampir 100
persen, tepatnya 96,98%, baik di perdesaan maupun di perkotaan. Demikian
juga halnya dengan APS SMP telah melebihi 86 persen, namun APS SMP ini
perlu mendapati perhatian karena adanya kesenderungan penrunan dari tahun
2018-2020.
Selama periode 2016-2020, rasio ketersediaan murid – sekolah pada
jenjang SD/MI semakin menurun dari 109 (2016) menjadi 104 (2020). Angka ini
tergolong rendah, sebagai dampak dari keberhasilan program KB dimana rata-
rata jumlah anak per rumah tangga antara 2 – 3 jiwa. Berbeda pada jenjang
SMP/MTs, rasio sekolah – murid stabil pada angka 156 - 157.
Rasio guru/murid di Kabupaten Sekadau tidak ada perubahan dan masih
tergolong rendah, masih di bawah tingkat nasional. Rasio guru/murid pada
jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) tetap pada angka 15 dan 17
selama periode 2016-2020.

2.3.1.1.2. Pendidikan Menengah


Angka Partisipasi Sekolah (APS) Pendidikan menengah (SMA/SMK/MA)
juga meningkat dari 54,22% (2016) menjadi 57,45% (2020). Namun perlu
mendapat perhatian karena dalam tiga tahun terakhir (2018-2020) cenderung
menurun dari 68,46% (2018) menjadi 57,45% (2020).

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-40


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (murid) pada jenjang
SMA/SMK/MA, justru meningkat dari 215 (2016) menjadi 282 (2020). Rasio
guru/murid pendidikan menengah meningkat dari 13 pada tahun 2016 menjadi
15 di tahun 2020.

2.3.1.1.3. Angka Putus Sekolah


Angka Putus Sekolah menggambarkan keadaan penduduk kelompok umur
sekolah yang tidak bersekolah lagi atau yang tidak menematkan suatu jenjang
pendidikan tertentu. Faktor utama penyebab putus sekolah adalah keadaan
ekonomi rumah tangga yang hidup di bawah garis kemiskiknan. Adanya program
WAJAR 9 tahun dan Program Keluarga Harapan (PKH), angka putus sekolah
cenderung menurun. Hingga tahun 2020, Angka Putus Sekolah SD/MI dan
SMP/MTs di Kabupaten Sekadau sudah mendekati tuntas, yakni SD/MI = 0,39%
dan SMP/MTs = 0,71%.

2.3.1.2. Kesehatan
Pembangunan kesehatan terus berlangsung di Kabupaten Sekadau. Hal ini
tampak pada penambahan fasilitas dan tenaga kesehatan. Hingga 2020, terdapat
Rumah Sakit Umum 1 unit, Puskesmas sebanyak 12 unit tersebar di 7
kecamatan dan sudah ada berstatus menjadi Puskesmas Rawat Inap yang
terregistrasi di Kecamatan Sekadau Hilir. Klinik/Balai Kesehatan sebanyak 10
unit tersebar di 5 (lima) kecamatan. Posyandu dan Pilindes yang berjumlah 236
dan 109 unit tersebar di seluruh kecamatan.
Rasio Puskesmas dengan penduduk pada tahun 2020 tergolong rendah
yaitu 5,67 per 100.000 penduduk. Demikian juga keberadaan rumah sakit yang
1 unit, terasa masih sangat kurang dalam melayani penduduk Kabupaten
Sekadau yang berjumlah 201.458 jiwa.
Jumlah tenaga kesehatan yang berperan langsung dalam pembangunan
kesehatan masyarakat dalam 5 tahun terakhir semakin bertambah. Tenaga
Kesehatan Paramedis (Bidan, Perawat, Farmasi dan Ahli Gizi) bertambah dari
593 orang (2016) menjadi 589 orang (2020). Demikian juga tenaga Dokter
(Dokter Umum, Dokter Gigi dan Dokter Spesialis) jumlahnya bertambah dari 25
orang (2016) menjadi 60 orang (2020). Rasio dokter per satuan penduduk 1
berbanding 3.357. Sedangkan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-41
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
342. Rasio ini masih tergolong tinggi dan masih perlu penambahan dokter dan
paramedis lainnya.
Hingga tahun 2020, tenaga kesehatan yang berperan dalam proses
pembangunan kesehatan masyarakat Kabupaten Sekadau terdiri dari Dokter (60
orang), Perawat (326 orang), Bidan (226 orang), Farmasi (20 orang) dan Ahli Gizi
(17 orang).

2.3.1.3. Pekerjaan Umum


Panjang jalan di Kabupaten Sekadau mencapai 852,85 kilometer, dimana
jalan dengan status Jalan Kabupaten adalah sepanjang 584,50, yaitu sebesar
68,53%. Adapun data panjang jalan menurut tingkat kewenangannya dapat
dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.34.
Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2016–2020
Tingkat Tahun
Kewenangan 2016 2017 2018 2019 2020
Penanganan Jalan
Negara 56,50 109,64 109,70 109,70 109,70
Provinsi 114,85 104,25 158,65 158,65 158,65
Kabupaten 592,93 584,50 584,50 584,50 584,50
Total 764,28 798,39 852,85 852,85 852,85
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

Tabel 2.35.
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dengan Kewenangan
Pada Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Jenis Permukaan Jalan 2016 2017 2018 2019 2020
Aspal 149,47 149,46 162,17 168,46 110,84
Perkerasan Beton - - - 16,57 25,73
Lapis - - 12,82 - 61,58
Penetrasi/Latasir/Macadam
Kerikil - - 180,83 178,61 230,91
Tanah - - 228,67 220,86 -
Total 584,49 584,50 584,50
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 dan Statistik Transportasi Sekadau
Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-42


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Grafik 2.4.
Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Jenis Permukaan,
Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 dan Statistik Transportasi Sekadau
Tahun 2021

Tabel 2.36.
Panjang Jalan (km) Menurut Jenis Permukaan Jalan dengan Kewenangan pada
Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Jenis Permukaan 2016 2017 2018 2019 2020
Jalan
Baik 78,01 119,27 128,05 133,15 118,69
Sedang 258,69 228,76 205,24 183,06 192,43
Rusak 163,31 188,85 165,91 186,66 218,71
Rusak Berat 92,92 47,63 85,30 81,64 54,67
Total 592,93 584,51 584,50 584,50 548,50
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 dan Statistik Transportasi Sekadau
Tahun 2021
Kondisi trotoar dan sempadan jalan pada Jalan Kabupaten di Kabupaten
Sekadau dapat dilihat pada Tabel 2.37 di bawah ini.
Tabel 2.37.
Panjang Jalan Berdasarkan Keberadaan Trotoar, Drainase dan
Kondisi Sempadan Sungai Tahun 2016-2020
Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Panjang jalan yang memiliki
trotoar dan drainase/saluran KM 0,86 1,0 1,25 1,50 1,75
pembuangan (minimal 1,5 m)
Sempadan Jalan yang
digunakan pedagang kaki KM 0,67 0,67 0,30 0,20 0,10
lima atau bangunan liar
Drainase dalam kondisi baik % 47 51,23 55,84 60,86 66,33
(lancar) KM 100 110 120 130 140
Irigasi Kabupaten dalam
% 84,59 53,29 58,82 59,00 85,06
Kondisi baik
Penduduk Berakses Air
% 53,03 77,31 47,00 57,87 59,00
Minum
Rumah Tinggal Bersanitasi % 58,74 67,81 74,04 61,29 -
Sumber: Dinas PUPR Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

Dalam prosentase, data di atas dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-43


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Grafik 2.5.
Persentase Panjang Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan,
Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018-2020

Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 dan Statistik Transportasi Sekadau
Tahun 2019
2.3.1.4. Penataan Ruang
Kebijakan penataan ruang Kabupaten Sekadau, terdiri atas aspek
percepatan pertumbuhan, pemantapan pengelolaan kawasan lindung dan
kawasan hutan; pengembangan kawasan budidaya pertanian; pengembangan
kawasan budidaya perkebunan; pengembangan industri hulu berbasis pertanian
dan perkebunan, serta peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan
keamanan negara.
Strategi percepatan pertumbuhan Pusat Kegiatan Wilayah di Kota Sekadau
serta pengembangan pusat kegiatan lokal dan pusat untuk menjamin
keseimbangan perkembangan wilayah, mencegah terjadinya ketimpangan
perkembangan wilayah, dan menjamin pemanfaatan sumberdaya alam secara
optimal di seluruh bagian wilayah kabupaten, meliputi:
a. membangun dan meningkatkan pelayanan berbagai infrastruktur yang
dibutuhkan Kota Sekadau untuk mencapai fungsi dan peranannya sebagai
Pusat Kegiatan Wilayah (yang dipromosikan oleh Provinsi Kalimantan
Barat) dan menjadi pusat pengembangan industri hulu terutama industri
pengolahan hasil-hasil pertanian dan perkebunan dari wilayah belakang
Kabupaten Sekadau dan kabupaten di wilayah timur Provinsi Kalimantan
Barat;
b. mengembangkan PKL dan PPK yang seimbang di wilayah utara dan selatan
kabupaten untuk memacu pertumbuhan kedua bagian wilayah tersebut
secara seimbang dan mencegah ketimpangan perkembangan wilayah
antara utara dan selatan;

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-44


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
c. membentuk dan mengembangkan kawasan-kawasan strategis di wilayah
tengah (IKB Sekadau dan sekitarnya), di wilayah utara dan wilayah selatan
untuk menjamin pengembangan wilayah yang merata dan seimbang dan
menjamin pemanfaatan sumberdaya yang optimal di seluruh bagian
wilayah kabupaten;
b. meningkatkan dan membentuk jaringan transportasi yang efektif dan
efisien untuk meningkatkan aksesibilitas internalantar pusat kegiatan dan
kawasanstrategis serta aksesibilitas eksternal ke dan dari pusat-pusat
kegiatan di wilayah kabupaten yang berbatasan;
c. meningkatkan pemenuhan kebutuhan energi dan ketenagalistrikan serta
perluasan jangkauan pelayanan jaringan energi dan ketenagalistrikan
dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya air Sungai Sekadau
dan Sungai Belitang serta batubara dari wilayah kabupaten yang
berdekatan;
d. mengembangkan jaringan dan meningkatkan pelayanan telekomunikasi
secara merata dan seimbang sesuai kebutuhan untuk membuka
keterisolasian daerah;
e. meningkatkan kualitas jaringan, pengembangan pemanfaatan sumber
daya air untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan pengairan lahan
pertanian; dan
f. mengembangkan dan memanfaatkan teknologi pengolahan sampah ramah
lingkungan, mengembangkan instalasi pengolahan air limbah serta
meningkatkan peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan
prasarana dan sarana permukiman secara terpadu dan berkelanjutan di
seluruh pusat-pusat kegiatan yang direncanakan.

Strategi pemantapan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan hutan


serta mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam untuk menjaga
keselamatan dan kelestarian lingkungan serta menjamin pembangunan yang
berkelanjutan terutama di hulu DAS Sekadau dan hulu DAS Belitang, meliputi:
a. mempertahankan luasan kawasan hutan paling sedikit 30% (tiga puluh
persen) dari luas DAS Belitang dan DAS Sekadau dengan sebaran
proporsional;

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-45


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
b. membuat dan memelihara tanda batas kawasan lindung dan hutan
produksi untuk menjamin kepastian batas fisik di lapangan;
c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga
puluh perseratus) dari luas pusat-pusat kegiatan;
d. mengevaluasi kembali batas-batas kegiatan perkebunan skala besar dalam
rangka meningkatkan upaya-upaya pengamanan hutan dan
pengembangan program-program penyelamatan hutan secara terpadu
lintas wilayah dan lintas sektor;
e. meningkatkan upaya sosialisasi dan kesadaran pemerintah, swasta, dan
masyarakat akan pentingnya kawasan lindung dan pentingnya menjaga
kelestarian kawasan hutan produksi dan hutan rakyat;
f. mencegah kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu kelestarian kawasan
lindung dan kawasan hutan;
g. mengembalikan fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung
yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budi daya sampai masa berlaku
ijinnya habis;
h. memanfaatkan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;
i. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah
menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya maupun bencana
alam, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan
ekosistem wilayah hulu Sungai Sekadau dan hulu Sungai Belitang
terutama untuk keberlangsungan ketersediaan air;
j. melakukan normalisasi sungai dan pengembangan kanal untuk
mengantisipasi banjir terutama untuk pengamanan kawasan permukiman
yang sering terkena banjir;
k. mengembangkan jaringan jalan yang berfungsi efektif sebagai jalur
evakuasi bencana; dan
l. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi
bencana di kawasan rawan bencana.

Strategi pengembangan kawasan budidaya pertanian untuk pencapaian


swasembada pangan serta mendukung usaha pengembangan industri agro yang
meliputi:

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-46


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
a. meningkatkan produksi pertanian, pengembangan industri pengolahan
hasil-hasil pertanian serta pengembangan system pemasaran produk
pertanian unggulan sebagai satu kesatuan sistem;
b. mengembangkan sarana prasarana pendukung terutama untuk
pengembangan kegiatan pengelolaan sektor pertanian dengan penekanan
pengembangan di lokasi produksi, lokasi industri pengolahan produksi dan
lokasi pemasaran produk;
c. meningkatkan kualitas sumberdaya manusia di bidang pertanian dengan
mengembangkan fasilitas pendidikan, pelatihan dan penelitian pertanian di
pusat kegiatan utama; dan
d. mengembangkan dan meningkatkan peranan sistem kelembagaan untuk
menunjang pengembangan pertanian.
Strategi pengembangan kawasan budidaya perkebunan dengan basis
kerakyatan yang kuat dan berwawasan lingkungan yang meliputi:
a. meningkatkan produksi, produktivitas, dan mutu tanaman
perkebunanbaik melalui penerapan teknologibudidaya yang baik (Good
Agri-cultural Practices/GAP) berupa penyediaan benih unggul bermutu/
bersertifikat dan sarana produksi, optimalisasi pemanfaatan sumber daya
lahan dan dukungan perlindungan perkebunan yang optimal;
b. mengembangkan komoditas perkebunan melalui upaya memprioritaskan
pengembangan komoditas unggulan yangmeliputi karet, kelapa sawit,
kakao, lada dan jarak pagar di lahan-lahan yang sesuai;
c. mendorong iklim investasi yangkondusif dalam pengembangan agribisnis
perkebunan di kawasan strategis dan pusat kegiatan, serta
meningkatkanperan serta masyarakat, UMKM, dan swasta;
d. mengembangkan sumberdaya manusia bidang perkebunan untuk
mendukung berlangsungnya proses perubahanguna terwujudnya sistem
dan usaha agribisnis perkebunan yang bertumpukepada kemampuan dan
kemandirian pelaku usaha perkebunan;
e. mengembangkan kelembagaan dan kemitraan usaha yang didorong untuk
tumbuh dari bawah, dimulai darikelompok tani, gabungan kelompok tani,
sampai koperasi komoditi yangberbadan hukum; dan
f. mengembangkan dukungan terhadap pengelolaan SDAdan lingkungan
hidup sebagai upaya untuk memanfaatkan sumberdayaperkebunan secara
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-47
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
optimal sesuai dengan daya dukung lingkungan sehinggakelestariannya
dapat tetap terjaga.

Strategi pengembangan industri hulu berbasis pertanian dan perkebunan


(agro industry) di pusat-pusat kegiatan utama dan kawasan strategis untuk
merangsang pertumbuhan sektor pertanian dan perkebunan serta meningkatkan
nilai tambah hasil pertanian dan perkebunan yang meliputi:
a. mengembangkan kawasan industri sebagai wadah untuk mengembangkan
industri sedang dan besar berbasis kehutanan, perkebunan dan pertanian
di pusat-pusat kegiatan wilayah dengan skala yang sesuai dengan jenjang
(hirarkhi) pusat-pusat kegiatan.
b. mengembangan dan memberdayakan industri kecil dan home industry
untuk pengolahan hasil pertanian;
c. meningkatkan kegiatan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah serta
selalu meningkatkan usaha untuk menarik investasi;
d. mengembangkan sistem transportasi yang memadai dari pusat produksi
kehutanan, perkebunan dan pertanian baik di yang berada di dalam
wilayah kabupaten maupun dari kabupaten lain yang berbatasan, ke pusat
kegiatan industri; dan
e. mengembangkan jaringan sistem pemasaran serta promosi produk industri
yang kuat dan luas.

Strategi untuk melaksanakan peningkatan fungsi kawasan pertahanan


dan keamanan Negara yang meliputi:
a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan.
b. mengembangkan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan
untuk menjaga fungsi perahanan dan keamanan;
c. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak
terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan Negara sebagai
zona penyangga; dan
d. turut serta memelihara dan menjaga asset-aset pertahanan dan keamanan
 Program Perwujudan Pusat Kegiatan
 Program Penyiapan dan Perencanaan Pembangunan Kota Sekadau
(revisi RUTR, Penyusunan RDTR dan RTR/RTBL)
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-48
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Program penyiapan dan perencanaan pembangunan Pusat-pusat Orde
II (Sub Pusat Kegiatan Lokal)
 Program pembangunan pusat-pusat baru yang dipersiapkan menjadi
pusat kecamatan baru
 Program Pemekaran Kecamatan
 Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kecamatan dan
Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan (IKK)
 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang IKK
 Evaluasi Rencana Umum Tata Ruang Kota
 Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Fungsional
(Kawasan Industri, Kawasan Pariwisata, Kawasan Wisata, dll)
 Memantapkan fungsi kota-kota orde I, II dan III antara lain dengan
peningkatan/pengadaan pelayanan kegiatan sosial dan ekonomi sesuai
dengan fungsi yang telah ditetapkan dalam RTRWK
 Program pengendalian, penyuluhan, dan pemasyarakatan rencana tata
ruang

2.3.1.5. Perumahan dan Pemukiman


Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau melalui Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun memiliki program untuk
meningkatkan kualitas rumah hunian di kawasan kumuh.
Tabel 2.38.
Jumlah Bantuan Rumah Tidak Layak Huni dan Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Tahun
No Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Sekadau Hilir - 241 3 - 490
2 Sekadau Hulu - 30 7 42 231
3 Nanga Taman - - 200 50 152
4 Nanga Mahap - - 16 61 156
5 Belitang Hilir - - - 55 130
6 Belitang - - 4 50 -
7 Belitang Hulu - 30 6 160 67
Jumlah Total - 301 236 418 1226
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sekadau 2021

Pelayanan Dasar Perumahan dan Kawasan Permukiman menjadi salah


satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun
2016-2021 di Kabupaten Sekadau. Program ini konsisten dilaksanakan dan

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-49


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
terbukti dengan realisasinya berupa peningkatan rumah tidak layak huni melalui
Dinas Perkimtan pada tahun 2017 sebanyak 301 unit, tahun 2018 sebanyak 236
unit, tahun 2019 sebanyak 418 unit, dan tahun 2020 sebanyak 1226 unit.
Pada tahun 2020 terdapat tiga kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan
kumuh di Kabupaten Sekadau, yaitu:
1. Kawasan Sekadau Hilir: Desa Munggu dan desa Sungai Ringin.
2. Kawasan Nanga Taman: Desa Nanga Taman dan Desa Mentukak.
3. Kawasan Belitang Hilir: Desa Sungai Ayak 2.
Penetapan Kawasan tersebut sesuai dengan Keputusan Bupati Sekadau
Nomor 663/147/PERKIMTAN-3/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati
Sekadau Nomor 663/147/2019 tentang Penetapan Kawasan Permukiman
Kumuh Perkotaan di wilayah Kabupaten Sekadau.
Program pada tahun 2020 ini menjangkau jumlah sebanyak 1.226 unit.
Program Bantuan Stimulus Rumah Swadaya juga berjalan baik di Kabupaten
Sekadau, dimana tercatat pada tahun 2020 terdapat tiga tahap. Untuk Sungai
Ayak tahap I, 25 unit, Tahap II sebanyak 45 unit dan tahap III, sebanyak 30 unit.
Dengan program ini diharapkan di lokasi-lokasi tersebut tidak akan ada lagi
rumah dengan kategori tidak layak huni dan masyarakat yang harus tinggal di
rumah lanting.
Berdasarkan aspek Perumahan, dari beberapa indikator diperoleh data
yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.39.
Jumlah Rumah Tangga (RT) pengguna Air Bersih, Pengguna Listrik,
Bersanitasi dan Luas Lingkungan Kumuh di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020
Uraian Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Pengguna Air Bersih RT 35.096 38.010 41.181 46.216 48.122
Pengguna Listrik RT 32.075 35.363 38.988 42.984 47.390
Bersanitasi RT 35.096 36.856 38.616 40.376 42.316
Lingkungan
Ha 24,54 23,60 21,70 19,80 16,20
Permukiman Kumuh
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sekadau (dalam RKPD
Kabupaten Sekadau 2020 hal VI-12)

Pada aspek penataaan ruang terdapat beberapa indikator kinerja antara


lain berupa rasio ruag terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL atau HGB,
rasio bangunan yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang secara
lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-50


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.40.
Indikator Dalam Bidang Penataan Ruang di Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Rasio RTH per luas
7,97 7,97 7,97 7,97 7,76
wilayah ber HPL/HGB
Rasio bangunan ber IMB 1,30 1,30 1,43 1,57 1,73
Sumber: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kab. Sekadau 2021

2.3.1.6. Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Setidaknya terdapat dua indikator kegiatan untuk menunjukkan
perkembangan isu ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Antara lain
adalah angka kriminalitas yang tertangani dan jumlah demonstrasi sejak tahun
2015-2021. Hingga tahun 2021 terlihat bahwa persentase penyelesaian angka
kriminalitas semakin meningkat. Di tahun 2015, persentase kriminalitas
tertangani hanya 64,28% dan mengalami peningkatan sekitar 5% setiap tahun
hingga mencapai 90% di tahun 2021. Sementara jumlah demonstrasi mengalami
penurunan dari tujuh kegiatan (2015) hingga menjadi tiga kegiatan (2021). Hal
ini mengindikasikan bahwa kondisi ketertiban umum dan perlindungan
masyarakat di Kabupaten Sekadau sudah baik. Kondisi ini juga didukung oleh
jumlah personil polisi di tingkat polres dan polsek. Pada Polres Sekadau total
personil berjumlah 215 orang dan rata-rata di polsek berjumlah 15-21 orang.
Tabel 2.41.
Angka Kriminalitas yang Tertangani dan Jumlah Demonstrasi
di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Tahun
No Keterangan Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Angka kriminalitas yang
1 % 64,28 70 75 80 85 85 90
tertangani
2 Jumlah demonstrasi Kegiatan 7 4 5 5 5 4 3
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021
Tabel 2.42.
Jumlah Personil Polisi Pamong Praja di Kabupaten Sekadau Tahun 2021
Keterangan
No Keterangan Jumlah
ASN Kontrak
1 Satuan Polisi Pamong Praja 26 15 41
2 Nanga Mahap 3 0 3
3 Nanga Taman 2 0 2
4 Sekadau Hulu 3 0 3
5 Sekadau Hilir 3 0 3
6 Belitang Hilir 4 0 4
7 Belitang 3 0 3
8 Belitang Hulu 5 0 5
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau Tahun 2021.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-51


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Personil Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
pelayanan ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Sekadau berjumlah
berjumlah 56 orang. Jumlah personel tersebut terbagi dalam status sebagai ASN
sebanyak 56 orang dan status sebagai tenaga kontrak sebanyak15 orang. Personil
tersebut juga menagani tentang pelaksanaan yang berhubungan dengan penegakan
Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau. Pada Tahun 2020 Persentase penegakan
Peraturan Daerah sebanyak 54,55%.
Tabel 2.43.
Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Jenis Kelamin
No Keterangan Satuan Jumlah
Pria Wanita
1 Polres orang 207 8 215
2 Polsek Nanga Mahap orang 15 0 15
3 Polsek Nanga Taman orang 15 0 15
4 Polsek Sekadau Hulu orang 15 0 15
5 Polsek Sekadau Hilir orang 21 0 21
6 Polsek Belitang Hilir orang 16 0 16
7 Polsek Belitang orang 14 0 14
8 Polsek Belitang Hulu orang 15 0 15
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021.

Jumlah personil Polisi di Kabupaten Sekadau dalam menunjang pelayanan


ketentraman dan ketertiban umum berjumlah 318 orang tersebar di Polres Sekadau
sebanyak 207 orang dan 111 orang tersebar dalam7 kecamatan.
Tabel 2.44.
Jumlah Petugas Linmas berdasarkan Kecamatan Kabupaten Sekadau Tahun 2021
No Kecamatan Jumlah

1 Nanga Mahap 144


2 Nanga Taman 143
3 Sekadau Hulu 167
4 Sekadau Hilir 185
5 Belitang Hilir 100
6 Belitang 95
7 Belitang Hulu 143
Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sekadau Tahun 2021
Personil Linmas dalam menunjang pelayanan ketentraman dan ketertiban umum
sampai ke tingkat Desa di wilayah Kabupaten Sekadau berjumlah 977 orang terbagi
dalam 7 kecamatan. Personil Linmas yang ada di Desa diharapkan bisa membantu serta
menangani gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang ada diwilayahnya
masing-masing.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-52


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

2.3.1.7. Sosial
Isu sosial di Kabupaten Sekadau dapat ditinjau dari beberapa aspek,
antara lain jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadah, jumlah kecamatan
dan jenis bencana alam, serta jumlah keluarga dan program keluarga harapan.
Pertama, jumlah pemeluk agama di Kabupaten Sekadau tahun 2020 didominasi
oleh pemeluk agama Katolik dengan 100.429 jiwa, disusul pemeluk agama Islam
dengan 83.370 jiwa, lalu pemeluk agama Protestan dengan 29.769 jiwa,
kemudian pemeluk agama Budha dengan 1.441 jiwa. Sementara pemeluk agama
lainnya adalah 300 jiwa dan pemeluk agama Hindu berjumlah 7 orang. Rincian
data per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.45.
Jumlah Pemeluk Agama di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Agama
No Kecamatan
Islam Protestan Katolik Hindu Budha Lainnya
1 Nanga Mahap 7.559 2.946 17.467 - 38 32
2 Nanga Taman 7.325 795 20.535 - 37 14
3 Sekadau Hulu 9.944 941 19.647 - 19 8
4 Sekadau Hilir 39.138 3.454 25.382 4 506 175
5 Belitang Hilir 10.063 3.266 9.726 3 813 69
6 Belitang 7.613 2.760 3.617 - 25 2
7 Belitang Hulu 1.728 15.607 4.055 - 3 -
Total 83.370 29.769 100.429 7 1.441 300
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Kondisi keagamaan di Kabupaten Sekadau juga didukung dengan sebaran


rumah ibadah. Sejalan dengan data pemeluk agamanya, jumlah rumah ibadah
secara keseluruhan juga didominasi oleh Gereja Katolik dengan 303 buah.
Kemudian jumlah masjid dan mushola sebanyak 272 buah. Baru disusul jumlah
Gereja Protestan sebanyak 149 buah. Jumlah klenteng dan vihara hanya
berjumlah 7 buah dan 3 buah. Rincian per kecamatan tersaji pada tabel berikut.
Tabel 2.46.
Jumlah Rumah Ibadah di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Gereja Gereja
No Kecamatan Masjid Mushola Pura Vihara Klenteng
Protestan Katolik
1 Nanga Mahap 11 12 8 42 0 0 1
2 Nanga Taman 18 8 2 67 0 0 0
3 Sekadau Hulu 23 11 4 63 0 0 0
4 Sekadau Hilir 53 65 26 61 0 2 4
5 Belitang Hilir 17 16 16 25 0 1 1

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-53


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Gereja Gereja
No Kecamatan Masjid Mushola Pura Vihara Klenteng
Protestan Katolik
6 Belitang 12 18 21 22 0 0 1
7 Belitang Hulu 5 3 72 23 0 0 0
Total 139 133 149 303 0 3 7
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

Kabupaten Sekadau dari tahun 2018-2020 mengalami kejadian banjir


dengan rata-rata 50 kejadian. Sementara tanah longsor hanya terjadi 1 kali di
tahun 2020 berkurang dibandingkan pada tahun 2018 dengan 3 kasus. Kondisi
ini menunjukkan bahwa perlu penanganan lebih lanjut pada isu banjir, baik dari
faktor penyebab banjir, pencegahan banjir, dan penanganan banjir. Ketiganya
sangat berdampak begitu juga dipengaruhi oleh aspek sosial. Rincian per
kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.47.
Kondisi Kecamatan di Kabupaten Sekadau dengan
Jumlah Bencana Alam yang Terjadi di Tahun 2016-2020
Banjir Tanah Longsor
Kecamatan
2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020
Nanga Mahap 4 6 12 9 6 0 0 0 0 0
Nanga Taman 7 2 12 11 13 0 0 0 0 1
Sekadau
15 2 10 10 13 0 0 0 0 0
Hulu
Sekadau Hilir 22 7 9 6 10 0 0 3 0 0
Belitang Hilir 2 1 3 6 8 0 0 0 0 0
Belitang 6 1 3 4 2 0 0 0 0 0
Belitang Hulu 14 0 1 3 0 0 0 0 0 0
Total 70 19 50 49 52 0 0 3 0 1
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau, Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2021

Kondisi sosial lainnya di Kabupaten Sekadau dapat terlihat dari jumlah


keluarga dan program keluarga harapan serta persentase sarana sosial, PMKS
yang memperoleh bantuan sosial, dan penanganan masalah kesejahteraan
sosial. Sepanjang tahun 2020 tahap I penerima PHK berjumlah 5.009 KK, lalu di
tahap II sejumlah 5.002 KK, tahap III sejumlah 5.548 KK, dan tahap IV
berjumlah 5.513 KK. Tabel berikut menunjukkan sebaran penerima PKH di tiap
kecamatan. Adapun persentase sarana sosial, PMKS dan penanganannya dapat
dilihat pada tabel selanjutnya.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-54


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.48.
Jumlah Keluarga Menurut Kecamatan dan Program Keluarga Harapan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Penerima PKH (KK)
Kecamatan
Tahap I Tahap II Tahap III Tahap IV
Nanga Mahap 1.137 1.137 1.269 1.275
Nanga Taman 719 718 810 811
Sekadau Hulu 1.080 1.076 1.097 1.065
Sekadau Hilir 985 984 1.072 1.066
Belitang Hilir 228 228 243 239
Belitang 200 200 224 221
Belitang Hulu 660 659 833 836
Total 5.009 5.002 5.548 5.513
Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.49.
Persentase Sarana Sosial, PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial, dan
Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 – 2021

Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021


Sarana sosial % 66 70 75 80 85 90 100
PMKS yang memperoleh bantuan sosial % 41 50 60 70 80 90 100
Penanganan masalah kesejahteraan sosial % 73 75 80 85 90 95 100
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.8. Tenaga Kerja


Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor
penting bagi pembangunan ekonomi daerah terutama dalam upaya pemerintah
untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Dengan menciptakan dan
menerapkan berbagai program pembangunan pada sektor
ekonomi dan sektor ketenagakerjaan pada kelompok penduduk yang
tergolong miskin, kelompok penduduk miskin diharapkan dapat meningkatkan
pendapatan yang sekaligus akan meningkatkan kesejahteraannya.

2.3.1.8.1. Angkatan Kerja (Labour Force)


Angkatan Kerja (AK) adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang
bekerja, punya pekerjaan tapi sementara tidak bekerja dan yang sedang mencari
pekerjaan. Jumlah AK bertambah setiap tahunnya meskipun pertambahannya
tergolong tinggi, yakni rata-rata 2,57% per tahun selama periode 2015-2020.
Jumlah AK bertambah dari 103.229 jiwa (2015) menjadi 116.479 jiwa (2020)
terdiri dari laki-laki 59,0% dan perempuan 41,0%. Angkatan Kerja di tahun

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-55


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2020, sebagian besar (96,61%) sudah bekerja. Laki-laki yang bekerja (59,05%)
lebih banyak dari perempuan yang bekerja (40,95%). Kualitas AK yang bekerja
tergolong rendah. Sebagian besar (52,60% berlatarbelakang pendidikan SD ke
bawah dan SMP (20,94%), selebihnya bependidikan SMA dan SMK (21,92%) dan
Perguruan Tinggi (4,44%).
Produktivitas Kerja merupakan nilai produksi per Angkatan Kerja yang
bekerja pada 17 lapangan usaha yang diukur dengan rupiah harga konstan
2010. Perkembangan produktivitas pekerja selama periode 2015-2020 meningkat
secara signifikan, dari Rp.32,32 juta per tahun atau Rp. 2,69 juta per bulan
(2015) menjadi Rp.37,79 juta per tahun atau Rp.3,14 juta per bulan (2020).
Angka ini jauh melebihi upah minimum kabupaten. Peningkatan produktivitas
ini merupakan indikasi peningkatan kualitas tenaga kerja.
Pengangguran adalah penduduk usia kerja yang sedang mencari
pekerjaan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) periode 2015-2020 cenderung
meningkat di tengah pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif dan bahkan
mengalami kontraksi akibat pandemic covid-19. TPT meningkat dari 2,97%,
tahun 2015 menjadi 3,39% tahun 2020, lihat tabel 2.41. Peningkatan TPT tahun
2020 disebabkan pandemic covid-19 dan kebijakannya yang berdampak pada
pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi dan penurunan daya beli
akibat kehilangan dan penurunan penghasilan.
Berdasarkan jenis kelamin, pada periode 2015-2020, TPT laki-laki
meningkat dari 2,29% (2015) menjadi 3,33% (2020), sementara TPT perempuan
justru semakin menurun dari 3,98% menjadi 2,41% pada periode yang sama.
Berdasarkan tingkat pendidikan, dari 3.950 angkatan kerja yang menganggur,
sebagian besar (47,72%) berpendidikan SMP ke bawah dan sekitar 13,6%
berpendidikan Diploma dan Universitas.
Pada periode yang sama, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
mengalami peningkatan dari 75,45% (2015) menjadi 77,53% (2020). Tampak
perbedaan yang jauh antara TPAK laki-laki dengan perempuan. Pada tahun
2020, TPAK laki-laki 89,13% dan TPAK perempuan 65,29%. Hal ini menandakan
penopang utama dalam ekonomi rumah tangga adalah kaum laki-laki.
Keterlibatan kaum perempuan dalam kegiatan ekonomi masih terbatas dan perlu
dioptimalkan untuk peningkatan kesejahteraan keluarga.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-56


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.50.
Perkembangan IndIkator Ketenagakerjaan TPT dan TPAK
Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2020

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019 2020


TPT (%) 2,97 2,98 0,64 2,80 3,14 3,39
TPAK (%) 75,45 75,45 82,03 76,40 77,19 77,53
Sumber: Sakernas, Agustus 2020.

2.3.1.9. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2.3.1.9.1 . Persentase partisipasi perempuan di lembaga Pemerintah
Partisipasi perempuan di Lembaga pemerintah dalam dua tahun terakhir
semakin meningkat dan lebih tinggi dari laki-laki. Ini terbukti dari bertambahnya
jumlah perempuan yang berstatus sebagai PNS. Partisipasi perempuan di
lembaga Pemerintah tahun 2019 sebesar 43,03% dan partisipasi laki-laki 56,97%
dari 2.870 PNS. Tahun berikutnya, partisipasi perempuan meningkat sedikit
menjadi 43,91% dan partisipasi laki-laki berkurang menjadi 56,09% dari 2.744
PNS. Kualitas SDM Perempuan yang berpartisipasi di lembaga Pemerintah
tergolong tinggi. Tahun 2020, dari 1.205 perempuan PNS, sebagian besar
(87,63%) tergolong berpendidikan tinggi (Diploma-1 hingga Magister/S-2), yang
berpendidikan SMA/Sederajad 12,28% dan selebihnya (0,08%) berpendidikan
SMP ke bawah. Berbeda dalam bidang politik, keterwakilan perempuan masih
tergolong sangat rendah, hanya 1 orang dari 30 kursi parlemen (DPRD), atau
3,33 persen.

2.3.1.9.2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta


Partisipasi perempuan dalam lembaga swasta dapat ditelusuri dari status
pekerjaannya. Pada tahun 2020 dari 46.086 perempuan yang bekerja, 27,55%
bekerja dengan status pekerjaan berusaha sendiri. Perempuan yang punya
usaha dibantu buruh tetap dan tidak tetap relatif sedikit (11,28%). Meskipun
TPAK perempuan semakin meningkat dari 62,50% (2015) menjadi 65,29% (2020)
namun capainnya masih jauh lebih rendah dibanding TPAK laki-laki, yakni
87,59% (2015) dan 89,13% (2020).
Keterlibatan perempuan dalam pembangunan dapat dicermati dari ukuran
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selama periode 2017-2020, IDG di
Kabupaten Sekadau menunjukkan trend positip dan capaiannya tergolong tinggi.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-57


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
IDG meningkat lambatdari 55,34% (2016) menjadi 57,60% (2020) dan berada di
ranking 12 dari 14 Kabupaten/Kota, jauh lebih rendah dari capaian IDG
Kalimantan Barat, lihat tabel 2.42. Semakin dekat angka IDG ke 100, pertanda
semakin kecil ketidakadilan pembangunan terhadap perempuan, dan sebaliknya.
Tabel 2.51.
Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Sekadau Tahun 2017 – 2020
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
Kab/Kota
2017 2018 2019 2020
Kalimantan Barat 64,46 64,47 68,07 68,07
Kabupaten Sekadau 55,34 56,45 56,27 57,60
Sumber: BPS.Kalbar.go.id, Tahun 2021

2.3.1.9.3. Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)


Menurut Kepala Kantor Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak (KBP3A) mengungkapkan dari tahun ke tahun ada kasus
yang melibatkan anak dan perempuan. Kasus tindak pidana tersebut antara lain
adalah pembunuhan, melarikan anak di bawah umur, perbuatan cabul,
pencurian, pelecehan seksual, perkosaan, narkoba, penganiayaan dan kekerasan
dalam rumah tangga.

2.3.1.10. Pangan
2.3.1.10.1. Konsumsi Energi dan Protein
Berdasarkan data Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan total
konsumsi energi, protein maupun skor pola pangan harapan pada tahun 2020
tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dibandingkan tahun 2019.
Sedangkan untuk rata-rata konsumsi energi dan protein mengalami kenaikan
setiap tahunnya.
Tabel 2.52.
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta skor PPH Tahun 2016 – 2020
Indikator Satuan 2016 2017 2018 2019 2020
Rata-Rata Konsumsi Energi Kal/Kap/Hari 1.650 1787 2026 2005 2119
Rata-Rata Konsumsi Protein Gram/Kap/Hari 37,0 39,50 43,51 43,06 53,4
Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) - 66,8 71,5 73,3 73,5 73,5
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

Konsumsi energi terbesar di Kabupaten Sekadau konsumsi padi-padian


menjadi proporsi utama kelompok pangan dan hampir sepenuhnya disumbang
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-58
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
dari konsumsi beras. Konsumsi beras di Kabupaten Sekadau dari tahun 2016
sampai 2019 bersifat fluktuatif. Untuk konsumsi beras tahun 2019
dibandingkan tahun 2018 konsumsi beras mengalami penurunan konsumsi
yaitu sebesar 0,96 persen, yaitu dari 94 kg/kapita/tahun menjadi 93,1
kg/kapita/tahun. Untuk konsumsi beras pada tahun 2020 turun dibandingakan
dengan tahun 2019 yaitu 105,8 kg/kapita/tahun.
Tabel 2.53.
Data Konsumsi Beras di Kabupaten Sekadau
Kelompok/ Jenis Konsumsi Beras (kg per kapita/ tahun)
No
Pangan 2016 2017 2018 2019 2020
1. Beras 87,0 96,4 109,7 111,5 105,8
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.11. Pertanahan
2.3.1.11.1. Persentase luas lahan bersertifikat
Tanah merupakan sumber daya yang penting dan strategis karena
menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat yang sangat mendasar. Persentase
luas lahan bersertifikat di kabupaten Sekadau dari tahun 2015 sampai 2019
cenderung mengalami peningkatan, namun pada tahun 2018 mengalami
penurunan. Pada tahun 2015 dan 2016 persentase luas lahan bersertifikat
sebesar 9,82%, tahun 2017 persentase luas lahan bersertifikat sebesar 64,38%,
tahun 2018 persentase luas lahan bersertifikat sebesar 52,13% ,pada tahun
2019 sebesar 48, 27% sedangkan pada tahun 2020 sebesar 57%.
Tabel 2.54.
Persentase Luas Lahan Bersertifikat di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2020
Persentase Luas Lahan
No. Tahun
bersertifikat
1. 2015 9,82 %
2. 2016 9,82 %
3. 2017 64,38 %
4. 2018 52,13 %
5. 2019 48,27 %
6. 2020 57%
Sumber: LPPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2020

2.3.1.12. Lingkungan Hidup


Dampak kegiatan manusia dan gejala alam mempengaruhi kondisi
lingkungan hidup di Kabupaten Sekadau. Dampak tersebut dapat mengganggu
kualitas dan kelestarian lingkungan hidup. Adanya kebakaran hutan, indikasi
pencemaran air, gangguan Daerah Aliran Sungai (DAS), konversi lahan dapat

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-59


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
mengancam keseimbangan ekosistem secara luas yang dapat menyebabkan
kerusakan lingkungan hidup.
Kawasan Lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama
melindungi kelestarian Lingkungan Hidup yang mencakup sumber alam, sumber
daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan
Pembangunan berkelanjutan. Berdasarkan Tabel, jumlah kawasan lindung pada
tahun 2018 berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Nanga Taman dan Nanga
Mahap dengan masing-masing seluas 34.778 Ha dan 18.055,59 Ha. Ruang
Terbuka Hijau (RTH) seluas 6.079 m2, hutan kota 15 ha, taman kehati 25 ha
dan jumlah pencemaran air dan udara tercatat sebanyak 2 kasus.
Tabel 2.55.
Jumlah Kawasan Lindung dan Kasus Pencemaran
di Kabupaten Sekadau Tahun 2017 - 2018
No Lingkungan Hidup 2017 2018
1. Jumlah kawasan lindung (kecamatan) 2 kecamatan 2 kecamatan
Ruang terbuka hijau (RTH) 6.079 m2 6.079 m2
Hutan lindung
Hutan Kota 15 ha 15 ha
Taman Kehati 25 ha 25 ha
2. Jumlah kasus pencemaran (kasus)
Tanah
Air 2 kasus 2 kasus
Udara 2 kasus 2 kasus
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Sekadau, Tahun 2019

Indeks kualitas lingkungan hidup merupakan gambaran atau indikasi


awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup
dan periode tertentu. Pada tahun 2016 indeks kualitas lingkungan hidup
realisasi tidak dapat disediakan (tidak diperiksa). Hasil pemeriksaan pada tahun
2017 hasil pemeriksaannya sebesar 65,47%. Dalam hal itu, memeriksa indeks
kualitas udara sebesar 88,45% dan indeks kualitas tutupan lahan sebasar
28,93%. Pada tahun 2018 hasil pemeriksaannya sebesar 59,29%. Dalam hal itu,
memeriksa indeks kualitas air sebesar 51,85%, kualitas udara sebesar 85,31%
dan indeks kualitas tutupan lahan sebasar 45,36%. Pada tahun 2019 hasil
pemeriksaannya sebesar 52,49%. Dalam hal itu, memeriksa indeks kualitas air
sebesar 38,52%, kualitas udara sebesar 97,12% dan indeks kualitas tutupan
lahan sebasar 29,58%. Pada tahun 2020 hasil pemeriksaannya sebesar 63,92%.
Dalam hal itu, memeriksa indekskualitas air sebesar 50%, kualitas udara
sebesar 95,29% dan indeks kualitas tutupan lahan sebasar 29,44%. Pemerintah

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-60


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
dapat mengatur dan meletakkan skala prioritas yang sesuai dengan tingkat
kerusakan lingkungan yang telah terjadi atau prioritas akan terjadi. Kedudukan
IKLH baru akan sangat pentng karena mempunyai potensi besar sebagai dasar
kuat dalam rangka implementasi Instrumen Analisis Risiko Lingkungan. Bila
IKLH baru dapat diterima secara luas dan diterapkan dengan benar maka akan
dapat memberi sumbangan penting dalam rangka pengkajian risiko lingkungan
dan pengelolaan risiko lingkungan karena IKLH baru mengandung hasil
penilaian aktual pada semua besaran penting aspek lingkungan hidup.
Tabel 2.56.
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2020
Indikator 2016 2017 2018 2019 2020
Indeks Kualitas Lingkungan
- 65,47 59,29 52,49 63,92
Hidup
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas - 51,85 38,52 50
-
Air
Hasil Pengukuran Indeks Kualitas 88,45 85,31 97,12 95,49
-
Udara
Hasil Pengukuran Indeks Tutupan 28.93 45,36 29,58 29,44
-
Lahan
Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kabupten Sekadau, Tahun 2020

2.3.1.12.1. Persentase Penanganan Sampah


Indikator persentase penanganan sampah digunakan untuk mengukur
peningkatan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan
dan/atau pencemaran lingkungan. Capaian indikator Penanganan sampah di
Kabupaten Sekadau pada tahun 2015 sampai 2018 meningkat, namun pada
tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 110, 86 % dibandingkan tahun 2018
yaitu dari 59,04 % menjadi 28 %. Penanganan sampah pada tahun 2020 sebesar
56 %.
Tabel 2.57.
Persentase Penanganan Sampah di Kabupaten Sekadau Tahun 2015 - 2020
No. Tahun Persentase Penanganan Sampah
1. 2015 40,29 %
2. 2016 58,43 %
3. 2017 62,50 %
4. 2018 59,04 %
5. 2019 28,00 %
6. 2020 56,00%
Sumber: LPPD Kab. Sekadau Tahun 2015-2019

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-61


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.1.13. Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Dua indikator untuk menggambarkan isu administrasi kependudukan dan
catatan sipil, antara lain adalah kepemilikan KTP dan penerapan KTP nasional
berbasis NIK. Angka yang disajikan pada tabel berikut ini menunjukkan situasi
yang baik. Kepemilikan KTP di Kabupaten Sekadau pada tahun 2021 sudah
mencapai 100% dengan penerapan KTP Nasional berbasis NIK juga sudah di
angka 100%. Peningkatan yang signifikan terlihat jika membandingkan data dari
tahun 2015 hingga 2021.
Tabel 2.58.
Persentase Kepemilikan KTP dan Penerapan KTP Nasional
Berbasis NIK di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Kepemilikan KTP % 70 75 80 85 90 100 100
Penerapan KTP Nasional
% 70 75 80 85 90 100 100
berbasis NIK
Sumber: RPKD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.14. Pemberdayaan Masyarakat Desa


Aspek pemberdayaan masyarakat desa menjadi salah satu indikator
penting dalam pembangunan daerah. Di Kabupaten Sekadau terdapat
perkembangan yang positif dalam kurun waktu 2015-2021. Keseluruhan
indicator dalam aspek tersebut menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun.
Misalnya rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat
(LPM) yang jauh meningkat. Pada tahun 2015, rata-ratanya hanya sejumlah
6,85% sedangkan pada tahun 2021 rata-rata untuk indikator yang sama
mencapai 69,64%. Begitu juga rata-rata jumlah kelompok binaan PKK yang
meningkat drastis dari 16,04% pada tahun 2015 menjadi 84,47% pada tahun
2021. Dari total kelompok di desa terdapat 48,93% yang telah memanfaatkan
teknologi tepat guna pada tahun 2021. Padahal di tahun 2015 tidak ada satu
pun kelompok yang melakukannya. Hal ini menunjukkan perkembangan yang
sangat baik selama 6 tahun terakhir.
Kondisi PKK dan Posyandu jauh lebih baik karena data baseline pada
tahun 2015 sudah mencapai persentase 94% PKK dan 90% posyandu aktif. Data
ini berhasil ditingkatkan menjadi 100% pada tahun 2021. Begitu juga jumlah
badan usaha BUMdes yang meningkat signifikan dari hanya 3,44% hingga
mencapai 99,98%. Kondisi pembangunan desa di Kabupaten Sekadau juga

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-62


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
tampak dari persentase kerja sama antar desa dalam satu kabupaten yang
sudah mencapai 99,96% pada tahun 2021 dari hanya 14,28% pada tahun 2015.
Tabel 2.59.
Kondisi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Rata-rata jumlah kelompok binaan
Lembaga pemberdayaan % 6,85 13,7 22,72 33,55 44,38 57,01 69,64
masyarakat (LPM)
Rata-rata jumlah kelompok binaan
% 16,04 22,35 30,77 40,27 52,90 67.63 84,47
PKK
Jumlah Lembaga Sosial
% 80,68 82,98 86,43 89,88 93,33 96,78 100
Masyarakat (LSM)
PKK Aktif % 94 95 96 97 98 99 100
Posyandu aktif % 90 92 94 96 98 99 100
Jumlah Badan Usaha BUMdes % 3,44 14,93 32,17 49,41 66,65 83,89 99,98
Jumlah kelompok pemanfaat
% 0 2,13 7,45 14,90 24,47 36,17 48,93
teknologi tepat guna
Jumlah kerja sama antar desa
% 14,28 28,56 42,84 57,12 71,40 85,68 99,96
dalam satu kabupaten
Partisipasi masyarakat dalam
% 85 90 0 0 95 0 0
pilkades
Rata-rata jumlah perdes/perkades % 36,36 45,45 54,54 63,63 72,72 81,81 90,9
Cakupan prasarana kantor
pemerintahan desa yang berfungsi % 12,64 28,73 44,82 60,91 80 96,09 100
baik
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.15. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


2.3.1.15.1. Pertumbuhan Penduduk
Jumlah penduduk Kabupaten Sekadau bertambah setiap tahunnya.
Pertambahan ini lebih dikarenakan jumlah kelahiran melebihi jumlah kematian
dan migrasi masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Laju Pertumbuhan
Penduduk (LPP) Kabupaten Sekadau berdasarkan hasil Sensus Penduduk
semakin menurun. LPP periode 2000 – 2010 sebesar 1,22% per tahun dan
periode 2010-2020 meningkat menjadi 1,49% per tahun. Peningkatan ini
tergolong tinggi (melebihi 1 persen).
Peningkatan LPP di Kabupaten Sekadau erat kaitannya peningkatan tingat
kelahiran sebagai akibat peningkatan proporsi perempuan umur ≤ 16 tahun
semakin meningkat. Tahun 2017 proporsi penduduk umur ≤ 16 tahun sebesar
14,53% dan pada tahun 2020 meningkat 0,95% menjadi 15,48 persen. Jumlah
PUS peserta program KB aktif secara relatif menunjukkan peningkatan yang

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-63


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
signifikan, dari 17,98% (2016) menjadi 76,21% (2020). Hingga 2020, masih ada
PUS yang tidak pernah menggunakan alat kontrasepsi/cara KB sebanyak 26,61
persen. Bagi Akseptor yang menggunakan alat kontarasepsi, sebagian besar
(54,87%) menggunakan jenis Non MKJP (Metode Kontarasepsi Jangka Panjang),
yaitu suntik. Keadaaan demikian ini dapat berpengaruh pada peningkatan angka
kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR)

2.3.1.15.2. Pengelompokan Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur


Tabel 2.50 menunjukkan jumlah terbanyak penduduk Kabupaten Sekadau
menurut kelompok umur, berada pada kelompok umur 30 - 34 tahun (18.903
jiwa) dan terendah pada kelompok umur 70-74 tahun sebanyak 2.651 jiwa.
Selama periode 2010-2020, telah terjadi pergeseran struktur umur
penduduk di Kabupaten Sekadau dari penduduk usia muda menuju usia tua.
Pergeseran ini tampak dari menurunnya proporsi usia muda non produktif (0-14
tahun) dari 31,67% tahun 2010 menjadi 25,81% tahun 2020 dan meningkatnya
proporsi usia tua non produktif (65 tahun lebih) dari 3,42% menjadi 4,87%. Pada
periode yang sama, proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) meningkat
dari 64,91% menjadi 69,31%. Perubahan struktur penduduk ini dikarenakan
peningkatan pembangunan parameter demografi dan sosial ekonomi yang pada
gilirannya mengundang migrasi masuk ke Kabupaten Sekadau. Pertambahan
penduduk lansia erat kaitannya dengan perbaikan status sosial ekonomi rumah
tangga.
Tabel 2.60.
Jumlah Penduduk Kabupaten Sekadau
Berdasarkan Jenis Kelamin dan Umur Tahun 2020

Sumber: BPS Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-64


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.1.16. Perhubungan
Mengumpulkan data jumlah kendaraan di suatu daerah secara time series
seringkali menemui kesulitan. Hal ini juga yang ditemui pada pengumpulan data
jumlah kendaraan berdasarkan jenisnya di Kabupaten Sekadau. Kita akan
menemukan ketidaksinkronan jika antara satu data dan data lain, misalnya data
dari Statistik Transportasi Sekadau Tahun 2019 dan data Kabupaten Sekadau
Dalam Angka Tahun 2021. Dari perbandingan data tersebut, maka untuk data
2019 dan 2020 digunakan angka proyeksi dari data sebelumnya berdasarkan
data Statistik Transportasi Sekadau Tahun 2019.
Jumlah kendaraan bermotor di Kabupaten Sekadau terus mengalami
peningkatan yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.61.
Jumlah Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan
di Kabupaten Sekadau Tahun 2014 – 2020
Jumlah Per tahun
Kecamatan
2014 2015 2016 2017 2018 2019* 2020*
Mobil Penumpang 511 608 697 858 1.018 1.210 1.438
Bis 46 47 48 49 49 50 51
Truk 1.654 1.762 1.814 1.938 2046 2.158 2.276
Sepeda Motor 72.122 76.209 79.206 84.142 90.340 95.579 101.122
Jumlah 74.333 78.626 81.850 86.216 93.453 98.997 104.887
Sumber: Statistik Transportasi Kabupaten Sekadau Tahun 2020

Berdasarkan Profil Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 dapat


diketahui Angkutan Umum dan trayeknya yang dapat di lihat pada tabel di
bawah ini.
Tabel 2.62.
Perusahaan Angkutan Umum Yang Melayani Trayek Antar Kota
Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018
Bentuk Daya
Nama Jumlah
No. Badan Trayek Yang Di Layani Angkut
Perusahaan Armada
Hukum (orang)
1 PT SAF PT Sekadau – Pontianak 12 Unit 7 Orang
2 CV NW Trans CV Sekadau – Pontianak 6 Unit 7 Orang
2 Unit
CV Sekadau – Pontianak 12 Orang
3 CV ATS
Nanga Mahap - Pontianak 2 Unit 25 Orang
2 Unit
CV Dhaya CV Sungai Ayak – Pontianak 25 Orang
4
Shakti
Nanga Mahap – Pontianak 2 Unit 25 Orang
5 CV Rehobot CV Sekadau – Pontianak 3 Unit 12 Orang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-65


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Rasio Ijin Trayek angkutan penumpang di Kabupaten Sekadau pada
rentang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.63.
Jumlah dan Rasio Ijin Trayek Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah izin trayek 1 1 1 1 1
Jumlah Penduduk 195.320 197.683 212.202 200.040 211.559
Rasio Izin Trayek 1: 195.320 1: 197.683 1: 212.202 1: 200.040 1: 211.559
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Tabel 2.64.
Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
2018 2019 2020
Angkutan Umum Jml Jml Jml Jml Jml Jml
% % %
Angk KIR Angk KIR Angk KIR
Mobil penumpang
901 12 1,3 1.085 8 0,7 1.085 - -
umum
Mobil bus 33 2 6,1 49 2 4,1 49 5 10,2
Mobil barang 1.904 1.870 98,2 1.408 1.274 90,5 1.408 465 33,03
Mobil gandengan - - … - - … - - …
Jumlah 2.838 1.884 66 2.542 1.284 51 2.542 470 18,49
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

Sedangkan angkutan barang umum di Kabupaten Sekadau disajikan pada


tabel di bawah ini.
Tabel 2.65.
Perusahaan Pengangkutan Umum (Truk) Di Kabupaten Sekadau Tahun 2018
Nama Bentuk Badan Jumlah
No. Daya Angkut (Kg)
Perusahaan Hukum Armada
1 Sentosa Baru CV 20 Unit 7000 Kg
2 Sumber Bumi CV 30 Unit 7000 Kg
3 Matahari CV 7 Unit 7000 Kg
4 Kalimantan CV 5 Unit 7000 Kg
5 MJP PT 20 Unit 6000 Kg / 7000 Kg
6 MPE PT 30 Unit 6000 Kg / 7000 Kg
7 SML PT 50 Unit 6000 Kg / 7000 Kg
8 TK. Surya CV 2 Unit 7000 Kg
9 Kapuas Expres CV 9 Unit 7000 Kg
Cahaya
10 CV 20 Unit 7000 Kg
Selatan
11 Bintang Timur CV 9 Unit 7000 Kg
12 Abadi Motor CV 3 Unit 7000 Kg / 16000 Kg
13 Batur PT 40 Unit 7000 Kg / 16000 Kg
14 Miokang CV 119 Unit 6000 Kg / 7000 Kg
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-66


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.66.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah penumpang Bis 53.528 17.014 16.684 5.674 3.034
Jumlah penumpang
223.560 238.680 253.800 164.160 86.400
angkutan sungai
Jumlah penumpang - - - - -
pesawat terbang
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

Tabel 2.67.
Rasio Ijin Trayek dan Kepemilikan KIR Angkutan Umum/Barang
Di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2020
Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
Jumlah Penumpang
185.039 187.712 190.389 193.564 195.739
Angkutan Umum
Rasio Ijin Trayek 1:23.794 1:23.814 1:23.884 1:23.934 1:23.994
Kepemilikan KIR Angkutan 981 1218 1318 1425 1521
Umum/Barang
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.17. Komunikasi dan Informasi


Aspek komunikasi dan informasi di Kabupaten Sekadau dapat dilihat dari
kondisi perangkat seluler yang ditunjang jaringan internet serta masih
digunakannya fasilitas surat pos dan giro serta telepon kabel. Layanan
komunikasi tradisional melalui surat pos dan giro di Kabupaten Sekadau
disediakan oleh PT. Pos dan Giro dan hanya terdapat masing-masing satu unit
kantor pembantu di Kecamatan Sekadau Hilir dan Belitang Hilir. PT. Telkom
merupakan satu-satunya penyedia jasa layanan komunikasi dengan telepon
kabel dan hanya melayani pemasangan telepon kabel berjarak dari kantornya
terbatas hingga Desa Gonis Tekam dan Desa Peniti di Kecamatan Sekadau Hilir.
Sementara jaringan komunikasi seluler telah tersedia melalui operator
Telkomsel, Indosat Ooredoo, 3, dan XL yang telah berhasil merambah hampir di
seluruh wilayah di Kabupaten Sekadau. Meski demikian persentase penduduk
yang menggunakan HP/telepon baru berjumlah 16%.
Jumlah pameran/expo yang dilakukan di Kabupaten Sekadau pada tahun
2021 sudah berjumlah 3 aktifitas. Untuk website miliki pemerintah daerah,
perkembangan jumlahnya semakin masif. Total jumlah di tahun 2021 mencapai
angka 30 buah berbanding hanya 5 website pada tahun 2015. Rincian lebih
lanjut tentang isu komunikasi dan informasi di Kabupaten Sekadau dapat dilihat
pada tabel berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-67


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.68.
Perkembangan Kondisi Komunikasi dan Informasi di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah jaringan
Unit 10 11 13 13 14 14 15
komunikasi
Rasio
wartel/warnet
Rasio 1:20.650 1:20.650 1:20.650 1:20.650 1:25.800 1:29.500 1:29.500
terhadap
penduduk
Jumlah surat
kabar Unit 17 17 17 17 17 17 17
nasional/lokal
Jumlah penyiaran
Siaran 2 2 2 3 3 4 4
radio/TV local
Website milik
Ada 5 15 20 25 25 30 30
pemerintah daerah
Pameran/expo Kegiatan 0 1 2 2 2 3 3
Persentase
penduduk yang
% 12 13 14 15 15 15 16
menggunakan
HP/telepon
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.18. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)


2.3.1.18.1. Persentase Koperasi Aktif
Jumlah koperasi di Kabupaten Sekadau mengalami peningkatan relatif
lamban. Pada tahun 2016, jumlah koperasi sebanyak 144 unit, dan pada tahun
2020 menjadi sebanyak 154 unit. Adapun persebaran koperasi menurut
kecamatan, sebagian besar konsentrasi koperasi berada di Kecamatan Sekadau
Hilir, sedangkan paling sedikit di Kecamatan Nanga Taman.
Tabel 2.69.
Perkembangan Koperasi per Kecamatan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016 - 2020
No Kecamatan 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sekadau Hilir 83 85 87 87 87
2 Sekadau Hulu 14 14 14 15 15
3 Nanga Taman 5 5 5 5 5
4 Nanga Mahap 11 11 12 12 12
5 Belitang Hilir 12 12 14 14 14
6 Belitang 10 10 10 10 10
7 Belitang Hulu 9 11 11 11 11
Jumlah 144 148 153 154 154
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Data Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020
menunjukkan bahwa jumlah koperasi sebanyak 3.876 Unit. Adapun jumlah
koperasi yang aktif sebanyak 2.772 Unit (71,52%), sedangkan jumlah koperasi
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-68
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
yang tidak aktif sebanyak 1.104 Unit (28,48%). Untuk Kabupaten Sekadau,
jumlah koperasi pada tahun 2020 sebanyak 154 Unit. Jumlah koperasi yang
aktif sebanyak 112 Unit (72,73%), sedangkan jumlah koperasi yang tidak aktif
sebanyak 42 Unit (27,27%). Adapun rincian koperasi aktif dan tidak aktif di
Kabupaten Sekadau dirinci per kecamatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.70.
Jumlah Koperasi Aktif dan Tidak Aktif per Kecamatan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 (Unit)
No Kecamatan Aktif Tidak Aktif Jumlah
1 Sekadau Hilir 74 13 87
2 Sekadau Hulu 9 6 15
3 Nanga Taman 3 9 12
4 Nanga Mahap 1 4 5
5 Belitang Hilir 8 6 14
6 Belitang 9 1 10
7 Belitang Hulu 8 3 11
Jumlah 112 42 154
Persentase 72,73% 27,27% 100,00%
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Meskipun koperasi yang tidak aktif jumlahnya relatif kecil, namun upaya
pembinaan kepada mereka tetap diperlukan agar tidak diikuti oleh koperasi lain
yang aktif. Ada beberapa faktor yang diduga sebagai penyebab koperasi tidak
aktif, yaitu antara lain:
 Pembinaaan koperasi yang lebih fokus pada koperasi aktif karena sulitnya
berkomunikasi dengan pengurus koperasi yang sudah tidak aktif. Keadaan
semakin sulit karena anggota koperasi yang tidak aktif juga merupakan
anggota pasif yang tidak mempersoalkan dan tidak responsif terhadap
kondisi yang sedang dialami oleh koperasinya.
 Berpindahnya sebagian pengurus dan anggota koperasi ke aktivitas usaha
sendiri yang lebih menjanjikan karena memberikan kebebasan dan lepas
dari birokrasi rapat pengurus dan rapat anggota.
 Efisiensi dan daya saing yang sulit ditingkatkan sehingga koperasi kalah
bersaing dengan pelaku usaha lainnya yang terus menerus meningkatkan
kualitas produk.
 Minimnya dukungan infrastruktur yang menyebabkan aktivitas koperasi
terganggu perkembangannya sehingga menyebabkan pengurus tidak
termotivasi mengembangkan usaha. Hingga saat ini masih sering terjadi
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-69
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pemadaman listrik oleh PLN di Kabupaten Sekadau, padahal ketersediaan
listrik merupakan faktor utama dalam menjalankan aktivitas usaha.
Disamping ketersediaan pasokan listrik, kualitas dan kuantitas jalan juga
sangat menentukan. Dari panjang jalan kabupaten sekitar 584,501 Km,
jalan dengan kondisi rusak dan rusak berat di Kabupaten Sekadau masih
cukup besar yakni mencapai sekitar 46,77%. Hanya 20,31% panjang jalan
dalam kondisi baik.
 Perubahan fungsi lahan dari pertanian tanaman pangan dan holtikultura
ke perkebunan yang memaksa sebagian koperasi pertanian kehilangan
aktivitas.
Dilihat dari jenis koperasi di Kabupaten Sekadau, dari 154 koperasi yang
ada, terdiri dari KUD sebanyak 55 unit (35,71%), KPRI (KPN) sebanyak 9 unit
(5,84%), KopKar sebanyak 4 unit (2,60%), KOPPAS sebanyak 1 unit (0,65%), dan
Lainnya sebanyak 85 unit (55,19%). Adapun rincian jenis koperasi di Kabupaten
Sekadau dirinci per kecamatan disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.71.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 (Unit)
No Kecamatan KUD KPRR KOPKAR KOPPAS LAINNYA JUMLAH
1 Sekadau Hilir 31 3 1 1 51 87
2 Sekadau Hulu 5 1 0 0 9 15
3 Nanga Taman 1 1 0 0 10 12
4 Nanga Mahap 2 1 0 0 2 5
5 Belitang Hilir 4 2 1 0 7 14
6 Belitang 6 0 1 0 3 10
7 Belitang Hulu 6 1 1 0 3 11
Jumlah 55 9 4 1 85 154
Persentase 35,71% 5,84% 2,60% 0,65% 55,19% 100,00%
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Dilihat dari lingkup atau jenis kegiatan usahanya, sebagian besar koperasi
di Kabupaten Sekadau adalah koperasi produsen, yakni sebanyak 94 Unit
(61,04%), dan koperasi konsumen sebanyak 41 Unit (26,62%). Sisanya
merupakan koperasi simpan pinjam yakni sebanyak 9 Unit (5,84%), koperasi
jasa sebanyak 8 Unit (5,19%), dan koperasi pemasaran sebanyak 2 Unit (1,30%).
Adapun rincian koperasi menurut jenis usaha di Kabupaten Sekadau dirinci per
kecamatan disajikan pada tabel berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-70


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.72.
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Usaha per Kecamatan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2020 (Unit)
No Kecamatan Konsumen Produsen Simpan Pinjam Jasa Pemasaran Jumlah
1 Sekadau Hilir 22 52 5 6 2 87
2 Sekadau Hulu 4 10 1 0 0 15
3 Nanga Taman 8 3 1 0 0 12
4 Nanga Mahap 1 4 0 0 0 5
5 Belitang Hilir 2 9 1 2 0 14
6 Belitang 1 8 1 0 0 10
7 Belitang Hulu 3 8 0 0 0 11
Jumlah 41 94 9 8 2 154
Persentase 26,62% 61,04% 5,84% 5,19% 1,30% 100,%
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.18.2. Jumlah UMKM


Selama tahun 2016 - 2020, jumlah UMKM di Kabupaten Sekadau terus
mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, jumlah UMKM sebanyak 1.538 unit.
Kemudian pada tahun 2019 sebanyak 3.616 unit atau meningkat sebanyak 2.078
unit dibandingkan tahun 2016. Kemudian pada tahun 2020, jumlah UMKM
sebanyak 3.669 unit, atau meningkat 53 unit dibandingkan tahun 2019. Secara
keseluruhan, persebaran UMKM terbanyak di Kecamatan Sekadau Hilir
(61,89%), dan paling sedikit di Kecamatan Nanga Mahap (3,18%).
Adapun persebaran UMKM per kecamatan (data tersedia tahun 2019) dan
jenis usaha disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.73.
Persebaran UMKM Menurut Kecamatan dan Jenis Usaha
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019 (Unit)

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Bila dilihat dari perkembangan jenis usaha sejak tahun 2016-2020,


menunjukkan adanya peningkatan yang cukup besar pada usaha mikro dan
usaha kecil, sedangkan peningkatan usaha menengah relatif lamban. Pada tahun
2016, jumlah usaha mikro 1.101 unit, kemudian meningkat menjadi 2.460 unit

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-71


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pada tahun 2020. Sedangkan jumlah usaha kecil pada tahun 2016 sebanyak 327
unit, dan meningkat menjadi 991 unit pada tahun 2020.
Tabel 2.74.
Perkembangan UMKM Menurut Jenis Usaha
di Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020 (Unit)
No Jenis UMKM 2016 2017 2018 2019 2020
1 Usaha Mikro (Unit) 1.101 1.129 2.309 2.431 2.460
2 Usaha Kecil (Unit) 327 336 944 967 991
3 Usaha Menengah (Unit) 110 116 218 218 218
Jumlah 1.538 1.581 3.471 3.616 3.669
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Berdasarkan bidang usahanya, pada tahun 2020 sebagian besar UMKM di


Kabupaten Sekadau bergerak di bidang usaha lainnya yakni sebanyak 2.682 unit
(73,10%), diikuti bidang usaha kuliner sebanyak 566 unit (15,43%), dan bidang
usaha fashion sebanyak 284 unit (7,74%). Bidang usaha agribisnis hanya
sebanyak 1unit (0,03%). Adapun perkembangan UMKM berdasarkan bidang
usaha pada tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.
Tabel 2.75.
Perkembangan UMKM Berdasarkan Bidang Usaha
di Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-72


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.1.19. Penanaman Modal
2.3.1.19.1. Jumlah Proyek Berskala Nasional (PMDN/PMA)
Perkembangan realisasi jumlah investor berskala nasional dalam lima
tahun terakhir ini di Kabupaten Sekadau cukup memadai, yaitu dari 4 investor
tahun 2016 menjadi 18 investor pada tahun 2020.
Tabel 2.76.
Jumlah Proyek PMDN dan PMA
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Tahun PMDN PMA

2016 7 4
2017 7 5
2018 9 16
2019 37 16
2020 46 18
Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2017-2021

2.3.1.19.2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional serta Tenaga kerja


(PMDN/PMA)
Peningkatan jumlah investor di Kabupaten Sekadau ternyata belum diikuti
dengan jumlah nilai investasinya. Secara umum, dalam kurun waktu 2016-2020
terjadi kenaikan jumlah perusahaan investasi, baik PMDN maupun PMA. Namun
pada saat yang sama, nilai atau jumlah investasinya mengalami fluktuasi cukup
tajam dari tahun ke tahun.
Tabel 2.77.
Jumlah Investasi PMDN dan PMA serta Jumlah Tenaga kerja
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Total Investasi Total Investasi Tenaga Tenaga
Tahun
PMDN (Juta) PMA (Juta) Kerja (WNI) Kerja (WNA)
2016 2.624.493,98 87.877,23 7.003 31
2017 1.732.644,26 89.005,03 7.885 31
2018 1.924.375,00 298.986,00 645 -
2019 556.382,50 5,00 407 -
2020 207.711,30 5.415,90 203 17
Sumber: Kalimantan Barat Dalam Angka 2017-2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa peningkatan jumlah investor belum


diimbangi dengan meningkatnya realisasi investasi berskala nasional (PMDN dan
PMA). Realisasi investasi skala nasional mengalami penurunan cukup besar
pada tahun 2019, yaitu dari Rp 1.924.375,00 pada tahun 2018, menurun menjadi
Rp 556.382,50 pada tahun 2019. Namun dalam dua tahun terakhir, realisasi
investasi skala nasional mengalami penurunan kembali.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-73


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Hal yang perlu diperhatikan dalam perkembangan nilai investasi adalah
kemana arah alokasi dari investasi tersebut. Sebagaimana umumnya pola
investasi di Provinsi Kalimantan Barat yang kaya sumber daya alam, investasi di
Kabupaten Sekadau pun sebagian besar di sektor primer terutama perkebunan.
Dalam lima tahun ke depan, upaya untuk meningkatkan nilai tambah sumber
daya alam perlu dilakukan dengan mengalokasikan investasi ke sektor industri
pengolahan.
Sebagaimana kita ketahui bahwa besaran PDRB daerah berdasarkan
pendekatan pengeluaran dipengaruhi secara positif oleh empat variabel, yaitu
konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor. Setiap daerah
umumnya mengharapkan sumber peningkatan utama berasal dari investasi dan
ekspor karena kedua variabel ini berpengaruh langsung terhadap penurunan
angka pengangguran terbuka dan angka kemiskinan.
Jumlah tenaga kerja warga Negara Indonesia pada tahun 2016 sebanyak
7.003 orang sedangkan tenaga kerja Warga Negara Asing sebanyak 31 orang.
Pada Tahun 2017 Jumlah tenaga kerja warga Negara Indonesia sebanyak 7.885
orang sedangkan tenaga kerja Warga Negara Asing sebanyak 31 orang. Pada
Tahun 2018 Jumlah tenaga kerja warga Negara Indonesia 645 orang sedangkan
tenaga kerja Warga Negara Asing tidak ada. Pada tahun 2019 Jumlah tenaga
kerja warga Negara Indonesia sebanyak 407 orang sedangkan tenaga kerja Warga
Negara Asing tidak ada. Pada Tahun 2020 Jumlah tenaga kerja warga Negara
Indonesia sebanyak 203 orang sedangkan tenaga kerja Warga Negara Asing
sebanyak 17 orang. Jumlah tenaga kerja apabila dilihat dari tahun 2016-2020
terjadi penurunan terutama pada tenaga kerja Indonesia. Hal tersebut perlu
diambil langkah supaya tenaga kerja warga negara Indonesia lebih banyak lagi.

2.3.1.20. Pemuda dan Olahraga


Kondisi kepemudaan di Kabupaten Sekadau dapat ditinjau dari beberapa
aspek, yaitu jumlah organisasi pemuda dan kegiatan kepemudaan. Pada tahun
2015-2021, kedua indikator mengalami peningkatan. Jumlah organisasi pemuda
pada tahun 2015 dan 2016 sebanyak 32 organisasi. Sedangkan pada tahun
2017-2018 berjumlah 33 organisasi. Peningkatan kembali terjadi untuk tahun
2019 menjadi 34 organisasi. Sementara tahun 2020-2021 jumlahnya kembali
meningkat menjadi 35 organisasi. Perkembangan jumlah organisasi kepemudaan
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-74
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
ditunjukkan dengan peningkatan kegiatan kepemudaan yang meningkat dari 31
kegiatan pada tahun 2015 menjadi 50 kegiatan di tahun 2021.
Sementara aspek olahraga di Kabupaten Sekadau juga mengalami
peningkatan. Pada tahun 2015 tercatat ada sekitar 24 klub olahraga dan telah
jauh meningkat menjadi 35 klub olahraga pada tahun 2021. Begitu juga jumlah
organisasi olahraga dari berjumlah 63 organisasi pada tahun 2015 menjadi 70
organisasi pada tahun 2021. Kegiatan olahraga juga mengalami peningkatan
yang signifikan dengan 31 kegiatan pada tahun 2015 menjadi 50 kegiatan di
tahun 2021. Namun, hal yang perlu diperhatikan adalah jumlah lapangan
olahraga yang hanya tercatat 1 unit hingga tahun 2021. Data lebih rinci dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.78.
Kondisi Kepemudaan dan Olahraga di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Klub Olahraga Klub 24 24 26 28 30 35 35
Jumlah Lapangan Olahraga Lapangan 1 1 1 1 1 1 1
Jumlah Organisasi Olahraga organisasi 63 63 65 67 67 69 70
Jumlah Kegiatan Olahraga Kegiatan 31 32 35 40 45 50 50
Gelanggang/Balai Remaja
Unit 0 0 0 1 0 0 0
(selain milik swasta)
Jumlah organisasi pemuda organisasi 32 32 33 33 34 35 35
Jumlah kegiatan
Kegiatan 31 32 35 40 45 50 50
kepemudaan
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.21. Statistik
Aspek statistik di Kabupaten Sekadau ditunjang dengan ketersediaan
dokumen-dokumen yang mengintegrasikan data terkait dalam satu
pemerintahan daerah. Dua dokumen tersebut adalah buku Kabupaten Dalam
Angka dan PDRB Kabupaten. Kedua dokumen ini dapat menjadi rujukan bagi
pihak-pihak terkait untuk mengolah atau menggunakan data statistik yang
diperlukan untuk melakukan aktifitas. Rincian kedua dokumen tersebut dapat
dilihat pada tabel berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-75


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.79.
Ketersediaan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PRDB Kabupaten di
Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Buku Kabupaten
Ada 1 1 1 1 1 1 1
Dalam Angka
Buku PDRB
Ada 1 1 1 1 1 1 1
Kabupaten
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.22. Persandian
Penyelenggaraan bidang persandian berada di Dinas Komunikasi dan
Informasi. Persandian mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan
informasi. Sehubungan dengan itu fungsi persandian adalah: merumuskan
kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan informasi,
melaksanakan kebijakan di bidang statistik dan persandian untuk pengamanan
informasi, menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan di
bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan informasi, melaksanakan
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Statistik dan
Persandian untuk pengamanan informasi; dan melaksanakan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan di bidang Statistik dan Persandian untuk pengamanan
informasi.

2.3.1.23. Kebudayaan
Kondisi seni budaya di Kabupaten Sekadau sejak tahun 2015-2021 sudah
menunjukkan perkembangan yang signifikan. Berdasarkan pada data RKPD
Kabupaten Sekadau tahun 2021, jumlah grup kesenian mengalami peningkatan
hingga lebih dari 2 kali lipat dalam rentang waktu 2015-2021. Pada tahun 2015
hanya terdapat 14 grup kesenian. Seiring berjalannya waktu jumlah ini terus
mengalami peningkatan, mulai dari 15 grup (2016), 20 grup (2017), 21 grup
(2018), 25 grup (2019), 30 grup (2020), dan 35 grup (2021). Kondisi ini sejalan
pula dengan perkembangan jumlah gedung seni dalam periode waktu yang
sama. Kabupaten Sekadau terus menambah jumlahnya mulai dari hanya 2 unit
di tahun 2015 menjadi 9 unit di tahun 2021.
Indikator lain yang menunjukkan gambaran umum kondisi kebudayaan di
Kabupaten Sekadau adalah jumlah festival seni dan budaya, sarana

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-76


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
penyelenggaraan seni dan budaya, dan benda, situ, dan kawasan cagar budaya
yang dilestarikan. Jumlah festival seni dan budaya sejak tahun 2015-2021
berjumlah sekitar 3-4 kegiatan. Pada tahun 2021 sudah terdapat 4 kegiatan
festival seni dan budaya di Kabupaten Sekadau. Sementara sarana
penyelenggaraan seni dan budaya hanya terdapat satu unit sampai dengan
tahun 2021. Selain itu, benda, situ, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
selama enam tahun terakhir mengalami peningkatan. Misalnya di tahun 2015
baru 72% dari total benda, situ, dan kawasan cagar budaya yang sudah
dilestarikan. Namun, pada tahun 2021 sudah berhasil mencapai 80% benda,
situ, dan kawasan cagar budaya yang sudah dilestarikan.
Tabel 2.80.
Perkembangan Kondisi Kebudayaan di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Grup Kesenian Grup 14 15 20 21 25 30 35
Jumlah Gedung Seni Unit 2 4 5 6 7 8 9
Penyelenggaraan festival seni
Kegiatan 4 3 4 3 4 3 4
dan budaya
Sarana penyelenggaraan seni
Unit 1 1 1 1 1 1 1
dan budaya
Benda, situ, dan kawasan
% 72 72 85 80 80 85 80
cagar budaya yang dilestarikan
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021.

2.3.1.24. Perpustakaan
Aspek pendidikan tidak bisa dilepaskan dari ketersediaan perpustakaan
sebagai salah satu instrumen penting penyedia bahan bacaan. Tidak hanya itu,
bagi masyarakat umum keberadaan perpustakaan menjadi barometer bagi
perkembangan budaya literasi. Di Kabupaten Sekadau kondisi perpustakaan
termasuk persentase pengunjung dan koleksi buku sudah cukup baik. Jumlah
perpustakaan hingga tahun 2021 sudah berjumlah 296 unit. Tentunya ini
tersebar di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Sekadau. Persentase
pengunjung perpustakaan daerah per tahun juga mengalami peningkatan mulai
dari tahun 2015 dengan hanya 1,43% menjadi 8% pada tahun 2021. Rincian
data tersebut terdapat pada tabel berikut ini.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-77


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.81.
Jumlah Perpustakaan, Persentase Pengunjung Perpustakaan Daerah per Tahun, dan
Persentase Koleksi Buku di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Jumlah Perpustakaan unit 290 291 292 293 294 295 296
Pengunjung
perpusatkaan daerah % 1,43 6,33 6,5 7 7,33 7,45 8
per tahun
Persentase koleksi
% 28,17 27,25 26 25 24 23 22
buku yang tersedia
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.1.25. Kearsipan
Pemerintah Kabupaten Sekadau juga menunjukkan komitmen pada aspek
kearsipan sebagai pendukung tata kelola administrasi yang baik. Dua persentase
yang dilaporkan dalam RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 menunjukkan
peningkatan yang sangat baik. Pada tahun 2015, persentase SKPD dan desa
yang memiliki tata kearsipan baku hanya 19%. Sementara persentase SDM
pengelola kearsipan yang telah mengikuti pelatihan kearsipan hanya berjumlah
8%. Setiap tahun Pemda Kabupaten Sekadau melakukan peningkatan dengan
menambah cakupan dari kedua indikator. Hal ini berdampak sangat positif
dengan raihan hasil 75% persentase SKPD dan Desa yang memiliki tata
kearsipan baku dan 65% untuk persentase SDM pengelola kearsipan yang telah
mengikuti pelatihan kearsipan. Data lebih detil mengenai perkembang dari tahun
ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.82.
Persentase SKPD dan Desa yang Memiliki Tata Kearsipan Baku dan
SDM Pengelola Kearsipan yang Telah Mengikuti Pelatihan Kearsipan
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Persentase SKPD dan
Desa yang memiliki % 19 30 45 55 65 70 75
tata kearsipan baku
Persentase SDM
pengelola kearsipan
% 8 15 25 35 45 55 65
yang telah mengikuti
pelatihan kearsipan
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-78


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.2. Layanan Urusan Pilihan
2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan
2.3.2.1.1. Produksi Perikanan
Produksi perikanan yang ada di Kabupaten Sekadau berasal dari
perikanan tangkap dan budidaya. Produksi perikanan pada tahun 2015 sampai
2018 cenderung meningkat, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan.
Untuk produksi perikanan tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 produksi
perikanan mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 407,24 persen, yaitu
dari 2.519,15 ton menjadi 496,64 ton. Kemudian produksi perikanan pada tahun
2020 sebesar 612.53 ton. Penurunan produksi pada sektor perikanan budidaya
disebabkan harga pakan ikan yang terus berfluktuasi. Selain itu jumlah benih
ikan yang diproduksi oleh Balai Benih Ikan (BBI) di Kabupaten Sekadau yang
dianggap lebih dapat beradaptasi dengan lingkungan belum dapat memenuhi
kebutuhan akan benih dari petani pembudidaya dimana jumlah produksi benih
ikan yang dihasilkan BBI hanya sebanyak 150000 ekor pertahun.
Tabel 2.83.
Produksi Perikanan di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 – 2021
Produksi Produksi
No. Tahun Perikanan Perikanan Produksi Total (Ton)
Budidaya Tangkap
1. 2016 745,13 120,75 865,88
2. 2017 1.221,50 152,95 1.374,45
3. 2018 2.361,07 158,08 2.519,15
4. 2019 347,04 149,64 496,68
5. 2020 424,01 188,53 612,54
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, Tahun 2021

2.3.2.1.2. Konsumsi Ikan


Capaian indikator konsumsi ikan di Kabupaten Sekadau pada tahun 2015
sampai 2019 semakin meningkat. Pada tahun 2015 sebesar 7,54 kg/kpt/tahun,
tahun 2016 sebesar 8,15 kg/kpt/tahun, tahun 2017 sebesar 9,90 kg/kpt/tahun,
tahun 2018 sebesar 15,93 kg/kpt/tahun. Selanjutnya pada tahun 2019 sebesar
16,15 kg/kpt/tahun.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-79


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.84.
Konsumsi Ikan Di Kabupaten Sekadau Tahun 2016 - 2021
No. Tahun Konsumsi Ikan (Kg/Kpt/Thn) *
1. 2016 7,54
2. 2017 8,15
3. 2018 9,90
4. 2019 15,93
5. 2020 16,15
Sumber: BPS, Hasil Susenas

2.3.2.2. Pertanian
Sektor pertanian mencakup tanaman pangan, hortikultura dan
perkebunan. Tanaman hortikulturaterdiri dari jenis sayur – sayuran danbuah–
buahan. Pada tahun 2019 produksi padi di Kabupaten Sekadau sebesar 34.451
ton dengan luas areal tanam sebesar 21.305 Ha dan produktivitasnya sebesar
2,79 ton/Ha. Jika dibandingkan tahun 2019 dan tahun 2018 produksi padi
kabupaten Sekadau mengalami peningkatan sebesar 4,28 persen. Hal ini
disebabkan adanya peningkatan luas panen sebesar 9,08 persen yaitu dari
11.200,9 ha menjadi 12.319 ha. Pada tahun 2020 produksi padi mengalami
penurunan dari tahun 2019 yakni 30.764 ha dengan luas tanam 18.696.
Untuk tanaman jagung tahun 2019 dibandingkan tahun 2018 produksi
jagung mengalami penurunan produksi yaitu sebesar 49,88 persen, yaitu dari
7.870 ton menjadi 3.944 ton. Penurunan produksi terutama disebabkan adanya
penurunan luas panen sebesar 42,42 persen. Produksi tanaman kedelai pada
tahun 2019 dan 2020 tidak ada, yang disebabkan karena tidak ada penanaman.
Tabel 2.85.
Luas Tanam dan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai
di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2020
Komoditas Padi Komoditas Jagung Komoditas Kedelai
No. Tahun Luas Luas Luas
Produksi Produksi Produksi
Tanam Tanam Tanam
(Ton) (Ton) (Ton)
(Ha) (Ha) (Ha)
1. 2015 26.934 14.596 1.257 636 15,55 18
2. 2016 32.184 16.654 632 584 0 0
3. 2017 42.559 18.152 1.562 1.853 0 0
4. 2018 32.976 20.411 7.870 5.982 0 0
5. 2019 34.451 21.305 3.944 4.922 0 0
6. 2020 30.764 18.696 3.578 721 0 0
Sumber: BPS, Laporan Statistik Pertanian (SP) Tanaman Pangan (2015-2017) BPS, Survei
Kerangka Sampel Area (2018-2020)

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-80


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Sayur-sayuran di Kabupaten Sekadau yang menghasilkan produksi
terbanyak adalah cabai rawit dengan luas panen 31 Ha dan hasil produksi
71,5 ton. Sedangkan untuk buah – buahan, produksi terbanyak adalah buah
Durian 417,30 ton.

2.3.2.3. Perkebunan
Kabupaten Sekadau merupakan salah satu Kabupaten penghasil
perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2020 produksi
karet di Kabupaten Sekadau mencapai 23.401 ton. Produksi kelapa sawit di
Kabupaten Sekadau tahun 2020 mencapai 239.234 ton. Selain tanaman karet
dan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau juga menghasilkan kakao dan kopi
Tabel 2.86
Produksi Kelapa sawit dan Karet tahun 2016-2020
Realisasi
No Indikator Satuan
2016 2017 2018 2019 2020
1 Kelapa Sawit Ton 176.151 194.217 239.360 299.525 239.234
2 Karet Ton 23.245 23.305 23.552 23.477 23.401
Sumber: Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

2.3.2.4. Peternakan
Sub sektor peternakan di Kabupaten Sekadau pada tahun 2019
untuk populasi ternak didominasi oleh babi yang berjumlah 41.394 ekor,
sapi potong yang berjumlah 12.489 ekor dan kambing 5.211 ekor. Populasi
unggas pada tahun 2019 ayam pedaging berjumlah 1.251.442 ekor, ayam
kampong berjumlah 123.025 ekor, itik manila berjumlah 12.194 ekor, itik
berjumlah 12.018 ekor dan ayam petelur 202 ekor.
Tabel 2.87.
Populasi Ternak Menurut Kecamatan dan
Jenis Ternak di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019
Kecamatan Sapi Potong Kerbau Kambing Babi Domba
Nanga Mahap 937 4 453 5.878 0
Nanga Taman 985 0 394 4.757 0
Sekadau Hulu 1.490 0 544 7.433 0
Sekadau Hilir 6.635 0 2.717 11.778 0
Belitang Hilir 1.210 0 666 6.956 0
Belitang 1.172 0 374 3.081 25
Belitang Hulu 60 0 63 1.511 0
Jumlah Total 12.489 4 5.211 41.394 25
Sumber: Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2020

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-81


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.88.
Populasi Unggas Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak
di Kabupaten Sekadau Tahun 2019
Ayam Ayam Ayam Itik
Kecamatan itik
kampung petelur pedaging manila
Nanga Mahap 10.866 202 12.000 647 1.354
Nanga Taman 1.676 0 5.000 537 810
Sekadau Hulu 15.045 0 39.217 2.005 1.069
Sekadau Hilir 44.719 0 1.061.900 7.064 5.298
Belitang Hilir 32.043 0 86.550 677 2.889
Belitang 29.571 0 46.775 1.055 644
Belitang Hulu 1.085 0 0 33 130
Sekadau 2019 123.025 202 1.251.442 12.018 12.194
Sekadau 2018 123.025 780 1.408.020 11.883 12.323
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2020

2.3.2.14. Pariwisata
Kabupaten Sekadau dengan lokasi strategisnya memiliki beberapa objek
wisata unggulan. Total terdapat 32 objek wisata yang terbagi menjadi 9 objek
wisata budaya dan 23 objek wisata alam. Kondisi geografis yang berbukit-bukit
memberikan corak tersendiri bagi sebaran jenis objek wisata alam. Perpaduan
sentuhan peninggalan Islam dan juga Dayak memberikan variasi objek wisata
budaya di Kabupaten Sekadau.
Objek wisata yang ada tersebar di enam kecamatan. Objek wisata
terbanyak dengan 9 objek berada di Sekadau Hilir. Sementara Kecamatan
Belitang Hulu hanya memiliki 2 objek wisata. Rumah Panjang Sungai Antu dan
Air Seburuk Angkat di Kecamatan Belitang Hulu merupakan objek wisata yang
terjauh dari ibukota kabupaten dengan jarak kurang lebih 135 km dan 122 km.
Sedangkan objek wisata terdekat atau terletak di ibukota kabupaten antara lain
adalah Kantor Ceromin, Makam Raja Sekadau, Gua Lawang Kuari, dan Rumah
Panjang Landau Kodah.
Meski memiliki sejumlah objek wisata, namun berdasarkan data dari
RKPD Kabupaten Sekadau persentase kunjungan wisata hanya berada di angka
15-19% pada kurun waktu 2015-2021. Rincian kondisi pariwisata di Kabupaten
Sekadau dapat dilihat pada tabel berikut.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-82


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.89.
Daftar Objek Wisata di Kabupaten Sekadau Berdasarkan Jenis, Lokasi Kecamatan,
Jarak ke Ibukota Kabupaten, dan Aksesibilitas
Jarak dari
Ibu Kota
No Objek Wisata Jenis Wisata Kecamatan Aksesibilitas
Kabupaten
(KM)
1 Air Terjun Sosah Kain Wisata Alam 67 Roda 4 dan 2
2 Air Terjun Entugun Wisata Alam 67 Roda 4 dan 2
Air Terjun Ulu
3 Wisata Alam 73 Roda 4 dan 2
Manjang
4 Air Terjun Teng Aik Wisata Alam Nanga Mahap 70 Roda 4 dan 2
5 Riam Bangkai Wisata Alam 80 Roda 4 dan 2
6 Batu Bertulis Wisata Budaya 42 Roda 4 dan 2
7 Makam Bukong Wisata Budaya 69 Roda 4 dan 2
8 Air Terjun Sirin Punti Wisata Alam 72 Roda 4 dan 2
Air Terjun Sirin Roda 4, 2,
9 Wisata Alam 60
Pupuk dan jalan kaki
Nanga Taman
Air Terjun Tujuh Roda 4, 2,
10 Wisata Alam 42
Sambung dan jalan kaki
11 Air Terjun Batu Jatoh Wisata Alam 40 Roda 4 dan 2
12 Riam Segiam Wisata Alam 28 Roda 4 dan 2
Air Terjun Pelabuh
13 Wisata Alam 35 Roda 2
Bindang
Air Terjun Semerah
14 Wisata Alam 26 Roda 4
Merambang
Makam Raja
Sekadau Hulu Roda 4, 2,
15 Berenggang & Raja Wisata Budaya 25
dan jalan kaki
Srikupa
Rumah Pasah &
16 Tanggak Bengkong Wisata Budaya 34 Roda 4 dan 2
Begor
17 Air Terjun Pemirah Wisata Alam 26 Roda 4
Kendaraan
18 Gua Lawang Kuari Wisata Alam 5
Air
19 Pemandian Gunam Wisata Alam 9 Roda 4
20 Sungai Merah Wisata Alam 12 Roda 4
21 Danau Engkaluk Wisata Alam 20 Roda 4
Roda 4 dan
22 Tiang Sandong Wisata Budaya 25
Sekadau Hilir Kendaraan Air
23 Makam Raja Sekadau Wisata Budaya 2 Roda 4
Rumah Panjang Roda 4, 2, dan
24 Wisata Budaya 7
Landau Kodah jalan kaki
25 Kantor Ceromin Wisata Budaya 1 Roda 4
Air Terjun Gunung
26 Wisata Alam 36 Roda 4 dan 2
Sumpit
Air Terjun Gurong
27 Wisata Alam Belitang Hilir 45 Roda 4
Rumpit

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-83


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Jarak dari
Ibu Kota
No Objek Wisata Jenis Wisata Kecamatan Aksesibilitas
Kabupaten
(KM)
Air Terjun
28 Wisata Alam 36 Roda 4 dan 2
Menyumbung
29 Danau Batu Dalang Wisata Alam 36 Roda 4 dan 2
30 Danau Padung Wisata Alam 36 Roda 4 dan 2
31 Air Seburuk Angkat Wisata Alam 122 Roda 4 dan 2
Rumah Panjang Belitang Hulu
32 Wisata Budaya 135 Roda 4 dan 2
Sungai Antu
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

2.3.2.15. Energi dan Sumber Daya Mineral


Berdasarkan dokumen RTRW Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2035,
kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
a) Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara; dan
b) Kawasan peruntukan minyak dan gas bumi.
Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara terdapat di
Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hilir, Belitang Hilir dan Belitang Hulu,
Sekadau Hulu dan Nanga Mahap. Kawasan peruntukan minyak bumi dan gas
tersebar di seluruh kecamatan Kabupaten Sekadau kecuali Nanga Mahap, Nanga
Taman, Belitang Hulu, Belitang Hilir, Belitang, Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu.
Pertambangan masih menjadi sektor yang terus ditingkatkan
kontribusinya dalam pembangunan energi dan secara umum untuk membantu
perekonomian daerah di Kabupaten Sekadau. Hal ini dapat dilihat dari
penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Sekadau pada tahun
2017 dimana untuk IUP Clean and Clean (CNC) adalah sebanyak 3 izin dan IUP
Non CNC sebanyak 6 izin. Sektor energi di Kabupaten Sekadau masuk dalam
daerah pengembangan infrastruktur berbasis energi baru dan terbarukan (EBT).
Dalam sektor ini capaian kinerja berupa program penelitian, pengembangan dan
pengelolaan energi dengan kegiatan pembangunan pembangkit listrik tenaga
surya (PLTS) dengan target 1 unit pembangunan PLTMH, yaitu di Dusun Resak
Balai Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir (Laporan Kinerja Tahun 2018
Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Barat).

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-84


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.2.16. Perdagangan
2.3.2.16.1. Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB
Sektor perdagangan yang terdiri dari dua kategori, yaitu Perdagangan
Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya dan Perdagangan Besar dan Eceran,
Bukan Mobil dan Sepeda Motor mempunyai kontribusi terbesar kedua (setelah
sektor pertanian) terhadap PDRB Kabupaten Sekadau.
Pada tahun 2016 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
Kabupaten Sekadau berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 699,14 Milyar.
Adapun jumlah PDRB Kabupaten Sekadau tahun 2016 berdasarkan harga
berlaku mencapai Rp 4.808,58 Milyar. Dengan demikian dapat diketahui bahwa
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Sekadau tahun 2016
sebesar 14,54%. Kontribusi sektor perdagangan tampak mengalami penurunan
dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor ini pada tahun 2017 sebesar 14,22%, dan
turun menjadi 12,90% pada tahun 2020. Meskipun kontribusinya cenderung
menurun, namun sektor perdagangan menunjukkan pertumbuhan yang relatif
tinggi, kecuali tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif (-9,88%).
Tabel 2.90.
Peranan Lapangan Usaha Perdagangan Terhadap PDRB
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 PDRB Sektor Perdagangan (HB-Milyar) 699,14 755,79 819,15 906,88 847,25
2 Kontribusi Sektor Perdagangan (%) 14,54 14,22 13,99 14,10 12,90
3 Pertumbuhan Sektor Perdagangan (%) 5,37 4,26 4,27 5,75 -9,88
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Metode perhitungan PDRB dari sektor Perdagangan menunjukkan bahwa


kontribusi sektor perdagangan relatif stagnan pada kisaran 13%-14%. Artinya,
perekonomian daerah ini hampir-hampir tidak mengalami perubahan struktur.
Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang maju
akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB.
Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima tahun ke
depan adalah bagaimana meningkatkan kontribusi tersebut agar lebih cepat dari
5 tahun sebelumnya sehingga besaran kontribusi sektor perdagangan bisa
mendekati angka 15%-16%.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-85


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.3.2.16.2. Cakupan Bina Kelompok Pedagang
Cakupan bina kelompok pedagang mencakup kelompok pedagang atau
usaha informal dan jumlah kelompok pedagang yang ada menunjukkan sedikit
penurunan. Pada tahun 2016, terdapat 5 kelompok pedagang/usaha informal
dan seluruhnya (100%) merupakan kelompok binaan. Pada tahun 2020, dari 6
kelompok pedagang yang ada, telah dibina sebanyak 5 kelompok (83,33%)
pedagang/usaha informal.
Tabel 2.91.
Persentase Cakupan Bina Kelompok Pedagang
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Jumlah Kelompok Kelompok Pedagang Persentase
Tahun
Pedagang Yang Dibina (%)
2016 5 5 100,00
2017 5 4 80,00
2018 5 5 100,00
2019 5 4 80,00
2020 6 5 83,33
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Sampai tahun 2020, di Kabupaten Sekadau terdapat sekitar 247 pedagang


kecil dan 7 pedagang menengah. Sebagian besar konsentrasi kegiatan usaha
perdagangan di Kecamatan Sekadau Hilir, yakni 111 pedagang kecil dan 7
pedagang menengah.
Dalam mendukung aktivitas kegiatan perekonomian daerah, keberadaan
pasar akan mendorong aktifitas bisnis dan perdagangan masyarakat semakin
berkembang. Ketersediaan pasar akan memudahkan masyarakat dalam
memenuhi berbagai kebutuhan rumah tangga dan menjual berbagai produk
hasil produksinya.
Dilihat dari fasilitas penunjang kegiatan perdagangan, di Kabupaten
Sekadau terdapat 171 sarana perdagangan (kondisi tahun 2020), yang terdiri
dari Pasar 2 Unit, Toko 146 unit, Kios 22 unit dan 1 unit warung. Jumlah sarana
perdagangan tersebut lebih rendah di bandingkan tahun 2018 yang berjumlah
245 unit.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-86


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.92.
Jumlah Sarana Perdagangan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2017-2020
Sarana
2017 2018 2019 2020
Perdagangan
Pasar 1 2 2 2
Toko 72 181 146 146
Kios 0 61 22 22
Warung 1 1 1 1
Jumlah 74 245 171 171
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

2.3.2.17. Perindustrian
2.3.2.17.1. Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB
Beberapa daerah di Indonesia, baik di Jawa maupun luar Jawa, mengalami
berbagai permasalahan mendasar dalam hal pengelolaan sektor industri.
Intensitas masalah yang dihadapi dikarenakan adanya perbedaan pada faktor-
faktor yang mempengaruhi seperti: laju pertumbuhan ekonomi, teknologi, dan
kebijaksanaan pemerintah daerah. Dilihat dari sudut pandang makro ekonomi,
perluasan sektor industri dapat terjadi melalui pertumbuhan ekonomi yaitu
melalui proses kenaikan output produksi secara konstan dalam jangka panjang.
Untuk itu kontribusi sektor industri sangatlah penting dalam meningkatkan
PDRB, dengan peningkatan output dari sektor industri maka tentu saja
berdampak positif terhadap PDRB.
Sektor industri pengolahan merupakan sektor/lapangan usaha yang
memberikan kontribusi terbesar kelima (setelah sektor Pertanian, Perdagangan,
Administrasi Pemerintahan, dan Real estate) terhadap PDRB Kabupaten
Sekadau. Pada tahun 2016 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap
PDRB Kabupaten Sekadau berdasarkan harga berlaku mencapai Rp. 274,06
Milyar. Adapun jumlah PDRB Kabupaten Sekadau tahun 2016 berdasarkan
harga berlaku 2010 mencapai Rp 4.808,58 Milyar. Dengan demikian dapat
diketahui bahwa kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB
Kabupaten Sekadau tahun 2016 sebesar 5,70%. Kontribusi sektor industri
pengolahan tampak mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Kontribusi
sektor ini pada tahun 2019 sebesar 5,69%, dan turun menjadi 5,63% pada tahun
2020. Meskipun kontribusinya cenderung menurun, namun sektor industri

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-87


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pengolahan menunjukkan pertumbuhan yang relatif tinggi, kecuali tahun 2020
yang mengalami pertumbuhan negatif (-1,74%).
Tabel 2.93.
Peranan Lapangan Usaha Industri Terhadap PDRB
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
No URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020
1 PDRB Sektor Industri (HB-Milyar) 274,06 303,59 336,65 366,16 369,84
2 Kontribusi Sektor Industri (%) 5,70 5,71 5,75 5,69 5,63
3 Pertumbuhan Sektor Industri (%) 5,77 4,26 4,30 4,91 -1,74
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka Tahun 2021

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa secara teoritis daerah yang


maju akan ditandai oleh meningkatnya kontribusi sektor industri pengolahan
terhadap PDRB. Di Kabupaten Sekadau, ternyata perkembangan sektor industri
di Kabupaten Sekadau relatif lambat. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh
minimnya ketersediaan infrastruktur, seperti listrik, air bersih, dan jalan.
Akibatnya, daerah ini sangat tergantung pada produksi komoditi primer sektor
pertanian dan perkebunan dan tidak mampu menikmati nilai tambah besar dari
ketersediaan sektor industri.
Berdasarkan kondisi ini, maka upaya yang perlu dilakukan pada lima
tahun ke depan adalah bagaimana mempercepat ketersediaan infrastruktur
untuk meningkatkan kontribusi sektor industri agar lebih cepat dari 5 tahun
sebelumnya, sehingga kontribusi sektor industri pengolahan bisa mendekati
angka 6-7%.

2.3.2.17.2. Perusahaan Industri, Tenaga Kerja dan Nilai Produksi


Perkembangan industri di Kabupaten Sekadau dapat digambarkan dari
jumlah perusahaan industri yang ada, penyerapan tenaga kerja, dan nilai
produksinya. Sampai tahun 2019, terdapat 656 perusahaan industri dan
menyerap tenaga kerja sebanyak 1.462 orang. Kondisi tersebut menunjukkan
adanya peningkatan dibandingkan tahun 2018, dengan 594 perusahaan industri
dan tenaga kerja sebanyak 1.367 orang. Adapun jenis industri menurut
klasifikasi industri disajikan secara ringkas pada tabel berikut ini.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-88


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.94.
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja, dan Nilai Produksi
Menurut Klasifikasi Industri di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019
Jumlah Tenaga
NO Klasifikasi Industri Perusahaan Kerja Jumlah
(Unit) (Orang) Produksi
1 Industri Makanan 225 419 --
2 Industri Minuman 33 85 199.700
3 Industri Pakaian Jadi 76 126 46.179
Industri Kayu, Barang dari
4 53 76 70.033
Kayu
Industri Karet, Barang dari
5 -- 1 2
Karet
Industri Barang Galian Bukan
6 61 174 4.376.280
Logam
7 Industri Logam Dasar 44 71 20.701
Industri Barang Logam, Bukan
8 15 31 5.072
Mesin dan Peralatan
9 Industri Furniture 76 261 119.056
Perdagangan,Reparasi dan
10 Perawatan Mobil dan Sepeda 65 192 2.219
Motor
11 Aktivitas Penerbitan 2 8 --
12 Aktivitas Adminsitrasi Kantor 6 18 --
Jumlah 656 1.462 4.839.242,00
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

Aspek penting yang perlu diperhatikan dalam perkembangan kontribusi


sektor industri di Kabupaten Sekadau adalah bagaimana perkembangan industri
rumah tangga yang tergabung dalam dalam Industri Kecil/kerajinan,
sebagaimana tampak pada tabel berikut.
Tabel 2.95.
Jumlah Sentra, Unit Usaha, dan Tenaga Kerja Industri Kecil/Kerajinan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019
Unit
Sentra Tenaga Kerja Nilai Investasi
No Kecamatan Usaha
(Buah) (Orang) (Ribu Rp)
(Unit)
1 Sekadau Hilir 5 44 66 59.350,00
2 Sekadau Hulu 1 7 7 3.750,00
3 Nanga Taman 4 34 56 18.650,00
4 Nanga Mahap 2 17 26 13.000,00
5 Belitang Hilir -- -- -- --
6 Belitang 1 4 4 2.000,00
7 Belitang Hulu 5 48 50 64.800,00
Jumlah 18 154 209 161.550,00
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-89


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Data yang disajikan pada tabel tersebut menunjukkan bahwa dua tahun
terakhir ini terjadi sedkit penurunan perkembangan unit usaha, tenaga kerja,
dan nilai investasi pada Industri Kecil/Kerajinan di Kabupaten Sekadau. Hal ini
tentu saja akan menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten
Sekadau dalam lima tahun ke depan.

2.3.2.17.3. Cakupan Bina Kelompok Pengrajin


Berdasarkan hasil pendataan Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan
Kabupaten Sekadau, telah diidentifikasi dan diinventarisasi berbagai Sentra IKM
baik berupa Kelompok Usaha Bersama (KUB) maupun IKM yang dikelola,serta
diidentifikasi dan diinventarisasi IKM Formal dan IKM Non Formal.
Sampai tahun 2019 terdapat 16 sentra, 794 unit usaha industri kecil dan
5 unit usaha industri skala besar, dan tenaga kerja terserap sebanyak 1.640
orang, dengan total nilai investasi sebesar Rp 21.124.800.000. Dari 794 unit
usaha industri kecil, 150 unit usaha (19,01%) adalah IKM Formal, dan sissanya
639 unit usaha (80,98%) adalah IKM Non Formal.
Tabel 2.96.
Industri Binaan Berdasarkan Jumlah Sentra,
Unit Usaha, Tenaga Kerja, dan Nilai Investasi
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2019
Uraian Jumlah
Sentra Industri 16 Sentra
Industri Besar 5 Unit
IKM 794 Unit
 IKM Formal 150 Unit
 IKM Non Formal 639 Unit
Jumlah Tenaga Kerja 1.640 Orang
Nilai Investasi Rp 21.124.800.000,00
Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro & Perdagangan Kab. Sekadau, Tahun 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah


2.4.1. Kemampuan Ekonomi Daerah
Kemampuan ekonomi suatu daerah umumnya dicermati dari tingkat daya
saing. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai
kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang
tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan
internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah didasarkan pada dua

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-90


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek
ekonomi regional, dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah.
World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional
sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan. European Commission mendefinisikan daya saing
sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan
kebutuhan pasar internasional.
Konsep daya saing umumnya dikaitkan dengan konsep comparative
advantage, yakni dimilikinya unsur-unsur penunjang proses produksi yang
memungkinkan satu negara menarik investor untuk melakukan investasi ke
negaranya, tidak ke negara yang lain. Konotasi advantage disini adalah situasi
yang memungkinkan pemodal menuai keuntungan semaksimal mungkin.
Terdapat dua karakteristik yang umumnya dimiliki oleh daerah yang
mempunyai daya saing tinggi. Pertama, daerah tersebut memiliki kondisi
perekonomian yang baik. Kedua, adalah daerah dengan kondisi keamanan,
politik, sosial dan budaya yang kondusif. Kondisi perekonomian daerah yang
baik dan ditunjang oleh kondisi keamanan, politik, sosial budaya dan birokrasi
yang ramah terhadap kegiatan usaha, akan menciptakan daya saing investasi
daerah. Kondisi yang baik pada faktor-faktor tersebut akan semakin
mempengaruhi daya saing investasi daerah jika didukung oleh ketersediaan
tenaga kerja yang cukup dengan kualitas yang baik dan infrastruktur fisik
pendukung kegiatan usaha yang memadai.
Penelurusan berbagai dokumen yang ada, sampai saat ini Kabupaten
Sekadau belum melakukan penyusunan peluang pengembangan produk
unggulan daerah maupun peta potensi dan peluang investasi daerah sebagai
pijakan untuk menentukan daya saing produk unggulan daerah. Dalam hal
penentuan indeks daya saing daerah, maka untuk sementara parameter daya
saing yang digunakan mengacu pada laporan hasil penelitian Bank Indonesia
mengenai Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU) yang dipublikasikan pada
tahun 2020. Hasil seleksi KPJU menghasilkan daftar KPJU berdasarkan
kepentingan masing-masing sektor. Dari daftar KPJU tersebut dinilai unggul
berdasarkan 12 kriteria yang telah dirumuskan dengan pertimbangan bobot
kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan
kerja, peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi. Berikut data
| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-91
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
mengenai KPJU unggulan lintas sektoral yang dapat dijadikan rujukan pada
beberapa kabupaten di Kalimantan Barat.
Tabel 2.97.
Komoditas Produk Jenis Unggulan (KPJU) di Provinsi Kalimantan Barat
KPJU Unggulan Bobot
Sawit 0.0325
Karet 0.0312
Lada 0.0291
Jagung 0.0274
Wisata Alam 0.0308
Wisata Pantai 0.0341
Durian 0.0200
Hortikultura 0.0190
Ayam ras Pedaging 0.0239
Toko Kelontong 0.0221
Sumber: Laporan KPJU Bank Indonesia, Tahun 2020

2.4.2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur


2.4.2.1. Aksesbilitas Daerah
Infrastruktur transportasi harus dipastikan untuk dapat menjamin tingkat
aksesibilitas daerah yang memadai. Infrastruktur transportasi ini harus
ditingkatkan dan membentuk jaringan transportasi yang efektif dan efisien antar
pusat kegiatan dan kawasan strategis serta aksesibilitas eksternal ke dan dari
pusat-pusat kegiatan di wilayah kabupaten yang berbatasan.
Terdapat tiga indikator dari aksesibilitas daerah yaitu: (i) rasio panjang
jalan per jumlah kendaraan; (ii) jumlah orang /barang yang terangkut angkutan
umum; dan (iii) jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per
tahun.
 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan
Tabel 2.98.
Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
No. Uraian 2016 2017 2018 2019 2020
1 Panjang Jalan 584,50 584,50 584,50 584,50 584,50
2 Jumlah Kendaraan 81.765 86.987 93.453 98.997 104.887
3 Rasio 1:140 1:149 1:160 1:170 1:180
Sumber: Statistik Transportasi Kabupaten Sekadau 2019 (data diolah)

 Jumlah Orang /Barang Melalui Terminal Darat/Dermaga Per Tahun


Data jumlah orang dan barang melalui titik simpul transportasi berupa terminal
darat, maupun dermaga dapat dilihat pada tabel berikut ini.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-92


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.99.
Jumlah Penumpang Angkutan Umum Kabupaten Sekadau Tahun 2016-2020
No. Uraian Jumlah Penumpang 2016 2017 2018 2019 2020
1 Melalui Terminal Darat 53.528 17.014 16.684 5.674 3.034
2 Melalui Dermaga 223.560 238.680 253.800 164.160 86.400
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

Uji Kir yang dilakukan pada Angkutan Umum dari tahun 2018-2020 dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.
Tabel 2.100.
Uji KIR Angkutan Umum di Kabupaten Sekadau Tahun 2018 - 2020
2018 2019 2020
Angkutan Umum Jml Jml Jml Jml Jml Jml
% % %
Angk KIR Angk KIR Angk KIR
Mbl pnp umum 901 12 1,3 1085 8 0,7 1085 - -
Mobil Bus 33 2 6,1 49 2 4,1 49 5 10,2
Mobil Barang 1904 1870 98 1408 1274 90,5 1408 465 33,0
Mobil Gandengan - - - - - - - - -
Jumlah 2838 1884 66,4 2542 1284 50,5 2542 470 18,5
Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Sekadau

2.4.2.2. Fasilitas Bank dan Non Bank


2.4.2.2.1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang-Cabangnya
Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan,
ditegaskan bahwa usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun
dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Kegiatan
menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank,
sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung.
Bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang didirikan dengan
kewenangan untuk menerima simpanan dana masyarakat (tabungan, deposito,
dan giro), dan meminjamkan uang (kredit).
Dalam upaya mendukung kegiatan perekonomian daerah, keberadaan
perbankan tentu sangat strategis. Demikian pula halnya dengan perbankan di
Kabupaten Sekadau. Sebagai kabupaten yang baru berdiri (sekitar 15 tahun
yang lalu), maka tidak bisa dipungkiri bahwa aktivitas dan mobilitas perbankan
di Kabupaten Sekadau belum begitu besar. Meskipun demikian, jumlah bank,
penghimpunan dana pihak ketiga (DPK), dan jumlah kredit yang disalurkan
terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.
Saat ini, terdapat 4 (empat) kantor cabang Bank, 3 (tiga) cabang pembantu
dan 1 (satu) kantor unit di Kabupaten Sekadau yaitu: Kantor Cabang PT. Bank
Kalbar di Kecamatan Sekadau, Kantor Cabang Pembantu PT. Bank Kalbar di

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-93


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kecamatan Nanga Taman dan Belitang Hilir, Kantor Cabang Bank BRI Tbk di
Kecamatan Sekadau, Kantor Cabang Pembantu Bank BRI Tbk di Kecamatan
Sekadau Hilir, serta Kantor PT. Bank BRI Unit Pasar di Kecamatan Sekadau
Hilir, Kantor Cabang Bank BNI (Tbk) di Kecamatan Sekadau, dan Kantor Cabang
Bank Mandiri Tbk di Kecamatan Sekadau.
Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa Bank merupakan lembaga
intermediasi keuangan yang didirikan dengan kewenangan untuk menerima dan
menyalurkan dana masyarakat untuk mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis.
Adapun usaha perbankan meliputi tiga kegiatan, yaitu menghimpun dana,
menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.
Sejalan dengan peran dan fungsi perbankan demikian, dinamika
perekonomian di Kabupaten Sekadau menjadikan penghimpunan dana pihak
ketiga (DPK) terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, DPK yang
dihimpun perbankan di Kabupaten Sekadau sebesar Rp 3,01 Trilyun atau
tumbuh sebesar 1,01% dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020,
DPK sebesar Rp 3,38 Trilyun atau tumbuh sebesar 12,29% dibandingkan tahun
2019.
Tabel 2.101.
Perkembangan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2017-2020
2017 2018 2019 2020
TRIWULAN
(Rp Trilyun) (Rp Trilyun) (Rp Trilyun) (Rp Trilyun)
Triwulan I 0,60 0,70 0,76 0,71
Triwulan II 0,65 0,79 0,84 0,85
Triwulan III 0,65 0,77 0,76 0.98
Triwulan IV 0,60 0,72 0,65 0,84
Jumlah 2,50 2,98 3,01 3,38
Sumber: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

Kebutuhan akan pembiayaan dana untuk mendukung aktivitas ekonomi


masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten Sekadau menjadikan penyaluran
dana kepada masyarakat (kredit) terus mengalami peningkatan. Pada tahun
2019, kredit yang disalurkan perbankan di Kabupaten Sekadau sebesar Rp
2.781,98 Milyar atau mengalami pertumbuhan negatif sebesar -21,85%
dibandingkan tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2020, penyaluran kredit
sebesar Rp 3.882,72 Milyar atau mengalami tumbuh sebesar 39,57%
dibandingkan tahun 2019.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-94


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.102.
Perkembangan Penyaluran Kredit Perbankan
di Kabupaten Sekadau, Tahun 2017-2020
TRIWULAN 2017 2018 2019 2020
(Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar) (Rp Milyar)
Triwulan I 702,18 858,63 856,96 960,86
Triwulan II 723,29 893,24 887.71 939,03
Triwulan III 754,74 907,28 935,62 967,49
Triwulan IV 778,69 900,76 989,40 1.015,34
Jumlah 2.958,90 3.559,91 2.781,98 3.882,72
Sumber: Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2021

2.4.2.3. Ketersediaan Air Bersih


Kebutuhan air bersih di Kabupaten Sekadau dilayani oleh Perusahaan
Daerah Air Minum (PDAM) Sirin Meragun yang berlokasi di Jalan E. J. Lantu,
Desa Sungai Ringin. Satuan Pengelola Sir Minum (SPAM) Sekadau melayani
7.798 pelanggan dengan pelanggan terbanyak berada di Kecamatan Sekadau
Hilir. Kinerja PDAM Sirin Meragun sangat baik dimana dengan nilai kinerja 3,48
merupakan BUMD Air Minum Peringkat 2 tertinggi se Indonesia pada kelompok
jumlah pelanggan kurang dari 10.000 SL (Sumber: Buku Kinerja BUMD Air
Minum Tahun 2020). Jumlah Pelanggan Air PDAM dapat dilihat pada Tabel serta
Grafik dibawah ini:
Tabel 2.103.
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2020
2015 2016 2017 2018 2019 2020
Instansi
Pemerintah 16 38 43 67 70 66
Kelompok
Khusus 213 213 222 221 221 221
Sosial 129 155 180 188 204 207
Niaga 404 467 501 754 761 732
Rumah
Tangga 3675 4444 5031 5369 5870 6273
Hidran
Umum 71 33 32 32
Pelanggan
Tidak Aktif 125 166 219 267
Total 4437 5317 6173 6798 7377 7798
Sumber: Perumda Sirin Meragun Kabupaten Sekadau, Tahun 2020

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-95


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Grafik 2.6.
Jumlah Pelanggan PDAM di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2020

Pelanggan Tidak Aktif

Hidran Umum

2020
Rumah Tangga
2019

Niaga 2018
2017
Sosial 2016
2015
Kelompok Khusus

Instansi Pemerintah

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

Sumber: Buku Kinerja BUMD Air Minum Tahun 2020

Adapun jumlah pelanggan dan air yang disalurkan dapat dilihat pada tabel
di bawah ini.
Tabel 2.104.
Jumlah Pelanggan dan Air Yang Disalurkan
Menurut Kecamatan di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Jumlah Volume Air Yang
Kecamatan Nilai (Rp.)
Pelanggan Disalurkan
Nanga Mahap 0 0 0
Nanga Taman 888 186.173 683.546.800
Sekadau Hulu 950 224.165 796.528.200
Sekadau Hilir 5.572 1.357.417 6.983.328.900
Belitang Hilir 388 92.640 438.882.800
Belitang 0 0 0
Belitang Hulu 0 0 0
Kabupaten Sekadau 7.798 1.860.395 8.902.286.700
Sumber: Data PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau

Berdasarkan data dari PDAM Sirin Meragun, harga pokok air selama 2015-
2020 cenderung mengalami kontraksi. Harga Pokok Produksi Air Minum di
tahun 2020 adalah Rp. 5.353,00 atau turun sebesar Rp. 171,00 dari harga
pokok di tahun 2019 dimana Harga Pokok Produksi Air Minum sebesar
Rp.5.524,00. Rata- rata bayar cenderung mengalami penurunan. Sehingga nilai
selisih harga jual dan pokok air semakin kecil.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-96


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Grafik 2.7.
Rata-Rata Pemakaian PDAM (M3) Sirin Meragun di Kabupaten Sekadau

(Sumber: Data PDAM Sirin Meragun Kabupaten Sekadau)

2.4.2.4. Fasilitas Listrik


Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat dimana
kebutuhan ini dipasok oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN). Jumlah pelanggan
PLN di Kabupaten Sekadau sebanyak 41.440 pelanggan, dengan golongan
pelanggan terbanyak berasal menggunakan daya 900 VA (59,77%). Dari seluruh
pelanggannya PLN mendapatkan nilai penjualan pada Tahun 2020 sebesar 59,48
trilyun Rupiah. Kabupaten Sekadau ada beberapa Desa yang teraliri listrik. Hal
ini menjadi kendala Kabupaten Sekadau. Untuk permasalahan tenaga kelistrikan
buka menjadi kewenangan kabupaten. Tetapi Kabupaten Sekadau berusaha
untuk mengusulkan desa yang belum teraliri listrik ke pemerintah Provinsi
Kalimantan Barat.
Grafik 2.8.
Jumlah Pelanggan Listrik di Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: PLN (Persero) Ranting Sekadau

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-97


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.4.2.5. Ketersediaan Restoran
Kabupaten Sekadau memiliki total 53 buah rumah makan/restoran pada
tahun 2020. Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan tahun 2017-2019. Pada
tahun 2017, jumlah restoran/rumah makan hanya berjumlah 21 buah.
Sementara pada tahun 2018 dan 2019 berturut-turut berjumlah 12 dan 3 buah.
Kecamatan dengan jumlah restoran terbanyak adalah Kecamatan Sekadau Hilir
dengan 40 buah pada tahun 2020. Sementara tiga kecamatan tercatat belum
memiliki rumah makan/restoran, yaitu Kecamatan Nanga Mahap, Belitang, dan
Belitang Hulu. Kecamatan Sekadau Hulu sudah memiliki 11 buah rumah makan
dan diikuti Kecamatan Nanga Taman dan Belitang Hilir dengan 1 restoran di
masing-masing kecamatan.
Tabel 2.105.
Jumlah Restoran/Rumah Makan di Kabupaten Sekadau Tahun 2017-2020
Tahun
No Kecamatan
2017 2018 2019 2020
1 Nanga Mahap 0 0 0 0
2 Nanga Taman 4 0 0 1
3 Sekadau Hulu 0 0 0 11
4 Sekadau Hilir 16 12 3 40
5 Belitang Hilir 0 0 0 1
6 Belitang 1 0 0 0
7 Belitang Hulu 0 0 0 0
Total 21 12 3 53
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka 2021

2.4.2.6. Ketersediaan Penginapan


Hotel/penginapan di Kabupaten Sekadau sebanyak 21 buah yang tersebar
di seluruh kecamatan. Menurut kelasnya, hingga 2020, hotel/penginapan di
Kabupaten Sekadau belum berkategori bintang 1-5 masih pada kelas akomodasi
lainnya. Tarif terendah hotel/penginapan di Kabupaten Sekadau adalah Rp
35.000,00 di Penginapan Glory, sedangkan tarif tertinggi Rp 480.000,00 di Hotel
Vinca Borneo. Rata-rata tarif kamar di Kabupaten Sekadau pada tahun 2019
adalah Rp 85.857,00 hingga Rp 162.262,00 dan pada tahun 2020 adalah Rp
97.650,00 hingga Rp 161.900,00. Dari data tersebut terlihat bahwa rata-rata
harga minimum pada tahun 2020 mengalami peningkatan, sedangkan rata-rata
harga maksimum mengalami penurunan.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-98


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 2.106.
Daftar Nama Hotel/Penginapan, Jumlah Kamar dan Tempat Tidur
Tahun 2020 dan Tarif Tahun 2019-2020 di Kabupaten Sekadau
Jumlah di Tahun
Tarif 2019 Tarif 2020
2020
Nama Hotel/Penginapan Kecamatan
Tempat
Minimum Maksimum Minimum Maksimum Kamar
Tidur
Penginapan Cahaya Nanga Mahap 50.000 70.000 50.000 70.000 5 10
Penginapan Cidayu 50.000 100.000 50.000 100.000 4 6
Penginapan Ketapang Jaya Nanga Taman 50.000 50.000 n/a n/a 0 0
Penginapan Selera Anda 50.000 100.000 60.000 100.000 10 14
Hotel Borneo 80.000 220.000 80.000 220.000 50 89
Penginapan Hikmah 60.000 135.000 60.000 150.000 19 23
Losmen Ivan 50.000 200.000 50.000 200.000 9 9
Losmen Kenanga 80.000 150.000 150.000 150.000 7 7
Penginapan Mekar 60.000 90.000 70.000 100.000 22 32
Hotel Multi 99.000 258.500 99.000 258.000 68 99
Hotel Pelangi Sekadau Hilir 150.000 270.000 150.000 220.000 8 10
Hotel Vinka Borneo 279.000 459.000 290.000 480.000 20 29
Penginapan Mitra Inn 100.000 150.000 100.000 150.000 10 20
Penginapan Penanjung 150.000 200.000 150.000 200.000 17 22
Penginapan Dhea 90.000 90.000 100.000 100.000 5 5
Penginapan Sudi Mampir n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Hotel Pondok Indah 135.000 325.000 60.000 60.000 19 29
Penginapan Melati Belitang Hilir 80.000 150.000 80.000 150.000 9 16
Penginapan Rezeki Belitang Hulu 60.000 120.000 60.000 60.000 7 9
Penginapan Raja Tuah n/a 50.000 50.000 199.000 325.000 n/a n/a
Penginapan Gloria n/a 50.000 70.000 60.000 60.000 n/a n/a
Penginapan Glory n/a 30.000 150.000 35.000 85.000 n/a n/a
Rata-rata 85.857 162.262 97.650 161.900 16 24
Total 289 429
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-99


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2.4.3. Iklim Berinvestasi
2.4.3.1. Keamanan dan Ketertiban
Pada tahun 2015-2021 kondisi keamanan dan ketertiban di Kabupaten
Sekadau dapat dilihat dari tiga aspek utama, antara lain adalah persentase
kasus kriminalitas yang tertangani, jumlah demonstrasi, dan sebaran personil
polisi. Angka kasus yang tertangani pada lima tahun terakhir menunjukkan
angka yang baik. Pada tahun 2021, persentasenya sudah mencapai 90%. Jauh
berbanding terbalik dengan persentase tahun 2015 yang hanya di angka 64,28%.
Jumlah demonstrasi di Kabupaten Sekadau juga menunjukkan perkembangan
yang positif antara lain tujuh kegiatan (2015), empat kegiatan (2016 dan 2020),
lima kegiatan (2017-2019), dan tiga kegiatan (2021). Dua tahun terakhir terjadi
penurunan angka demonstrasi antara lain dipengaruhi oleh merebaknya kasus
pandemi Covid-19 yang mengalihkan fokus kegiatan masyarakat.
Kabupaten Sekadau juga memiliki rasio Polisi Pamong Praja per 10.000
penduduk yang cukup baik. Pada tahun 2015 rasionya adalah 1:357 sedangkan
di tahun 2021 sudah mencapai 1:100. Persentase petugas Linmas di Kabupaten
juga mengalami peningkatan dari hanya sebesar 54% di tahun 2015 hingga
menjadi 70% pada tahun 2021. Cakupan pelayanan bencana kebakaran
kabupaten juga terjadi peningkatan signifikan dari 23% pada tahun 2015 dan
menjadi 38% di tahun 2021. Indikator-indikator keamanan dan ketertiban di
Kabupaten Sekadau juga dapat dilihat lebih rinci pada tabel berikut.
Tabel 2.107.
Angka Kriminalitas yang Tertangani dan Jumlah Demonstrasi
di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Tahun
No Keterangan Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Angka kriminalitas
1 % 64,28 70 75 80 85 85 90
yang tertangani
2 Jumlah demonstrasi kegiatan 7 4 5 5 5 4 3
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

Tabel 2.108.
Jumlah Personil Polisi di Kabupaten Sekadau Tahun 2020
Jenis Kelamin
No Keterangan Satuan Jumlah
Pria Wanita
1 Polres orang 207 8 215
2 Polsek Nanga Mahap orang 15 0 15
3 Polsek Nanga Taman orang 15 0 15
4 Polsek Sekadau Hulu orang 15 0 15

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-100


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Jenis Kelamin
No Keterangan Satuan Jumlah
Pria Wanita
5 Polsek Sekadau Hilir orang 21 0 21
6 Polsek Belitang Hilir orang 16 0 16
7 Polsek Belitang orang 14 0 14
8 Polsek Belitang Hulu orang 15 0 15
Sumber: BPS, Kabupaten Sekadau Dalam Angka, Tahun 2021

Tabel 2.109.
Kondisi Polisi Pamong Praja, Linmas, Pos Siskamling, dan
Cakupan Pelayan Bencana di Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Keterangan Satuan 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Rasio jumlah Polisi


Pamong Praja per rasio 1:357 1:335 1:200 1:166 1:153 1:111 1:100
10.000 penduduk

Jumlah Linmas per


Jumlah 10.000 % 18,5 18,5 17,8 16,6 15,3 14,2 14,2
Penduduk
Rasio Pos
Siskamling per
rasio 1:20.650 1:20.650 1:20.650 1:20.650 1:25.800 1:29.500 1:29.500
jumlah
desa/kelurahan
Petugas
Perlindungan
Masyarakat % 54,0 54,0 56,0 60,0 65,0 70,0 70,0
(Linmas) di
Kabupaten
Cakupan pelayanan
bencana kebakaran % 23,0 23,0 25,0 29,0 32,4 35,0 38,0
kabupaten
Sumber: RKPD Kabupaten Sekadau Tahun 2021

2.4.3.2. Kemudahan Perizinan


Indikator kemudahan perijinan di Kabupaten Sekadau didukung oleh lima
isu, yaitu lama proses perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah,
kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah, kualitas SDM terhadap
peningkatan PAD, jumlah Perda yang mendukung iklim usaha. Di Kabupaten
Sekadau sejak tahun 2015 lama proses perijinan terus mengalami perbaikan,
dari sekitar 10 hari hingga dapat menjadi hanya 3 hari di tahun 2021. Selain itu,
jumlah pajak dan retribusi daerah berjumlah 29 buah di tahun 2021 dan hanya
meningkat 1 buah dibandingkan angka di tahun 2015 dan 2016 dengan 28
buah.
Hal ini mendukung kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah dari
tahun ke tahun yang mengalami peningkatan. Pada tahun 2015-2016,
kontribusi hanya sejumlah 5,28%. Di tahun 2017, kontribusi meningkat menjadi
5,81%. Kemudian berturut-turut terus meningkat menjadi 6,40% (2018), 7,04%

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-101


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
(2019), 7,75% (2020), dan 8,14% di tahun 2021. Faktor SDM terhadap
peningkatan PAD juga menunjukkan tren positif. Pada tahun 2015-2016
persentase kualitas SDM berjumlah 79,30%, sementara di tahun 2017
meningkat menjadi 79,60%, lalu terus meningkat menjadi 80,20% (2018-2019)
dan 80,80% (2020-2021). Sejauh ini baru ada satu Perda yang mendukung iklim
berusaha di Kabupaten Sekadau.
Tabel 2.110.
Iklim Investasi Kabupaten Sekadau Tahun 2015-2021
Tahun
No Keterangan Satuan
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 Lama proses perijinan hari 10 10 7 6 5 5 3

Jumlah dan macam pajak


2 unit 28 28 29 29 29 29 29
dan retribusi daerah

Kontribusi PAD terhadap


3 % 5,28 5,28 5,81 6,40 7,04 7,75 8,14
pendapatan daerah

Kualitas SDM terhadap


4 % 79,30 79,30 79,60 80,20 80,20 80,80 80,80
peningkatan PAD

Jumlah Perda yang


5 Perda 1 1 1 1 1 1 1
mendukung iklim usaha

Sumber: RPKD Kabupaten Sekadau Tahun 2021

2.4.4. Sumber Daya Manusia


Sumberdaya Manusia Kabupaten Sekadau secara kuantitatif bertambah
dari tahun ke tahun, namun jumlahnya masih lebih rendah dibanding
Kabupaten/Kota lainnya (urutan ke 6 terbanyak) diikuti dengan kualitas yang
masih tergolong rendah jika diukur dari IPM dan tingkat pendidikan angkatan
kerja yang bekerja. Komposisi sumberdaya manusia Kabupaten Sekadau
berdasarkan kelompok umur menunjukkan ada pergeseran. Berdasarkan hasil
Sensus Penduduk (SP) 2010 dan 2020, proporsi penduduk usia non produktif (0-
14) tahun berkurang 5,86% dan usia 65 tahun keatas bertambah 1,45%.
Proporsi penduduk usia 15-64 tahun bertambah 4,40%. Perbandingan penduduk
usia non produktif dengan usia produktif yang disebut Dependency Ratio (DR)
atau Rasio Beban Ketergantungan (RBK) menurun dari 54,06 pada tahun 2010
menjadi 44,27 pada tahun 2020. Penurunan ini merupakan dampak dari
keberhasilan dan kesadaran masyarakat menjalankan program KB. Rasio beban
ketergantungan yang semakin kecil pertanda baik bagi daya saing daerah guna
meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-102


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Dengan DR < 50, Kabupaten Sekadau telah masuk dalam era bonus
demografi dan ini merupakan kesempatan emas (gold opportunity) bagi
Pemerintah Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kualitas SDM guna
percepatan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Bonus
demografi yang terjadi di era digitalisasi ditandai dengan perubahan generasi
dari Generasi X (kelahiran 1965-80) ke Generasi Milenial (kelahiran 1981-96);
Generasi Z (1997-2012) dan Generasi Post Z (2013 - …). Potensi Generasi
Milenial, Generasi Z dan Generasi Post Z yang jumlahnya relatif besar (hampir
70% dari 211.559 jiwa penduduk Kabupaten Sekadau) harus ditingkatkan
kualitasnya dalam konteks percepatan pembangunan yang berdaya saing dan
berkelanjutan.
Tabel 2.111.
Struktur Penduduk dan Dependency Ratio
Kabupaten Sekadau Tahun 2010 dan 2020
Dependency
Umur 2010 2020 Perubahan
Ratio (DR)
(tahun)
Jumlah % Jumlah % Jumlah % 2010 2020
0 - 14 57.521 31,67 54.613 27,09 2.908 -4,58
15 - 64 117.902 64,91 146.641 68,25 28.739 5,57 54,06 44,27
65+ 6.211 3,42 10.305 4,66 6.795 1,62
Total 181.634 100,00 211.559 100,00 29.925 Bonus Demografi
Sumber: Hasil SP 2010 dan SP 2020

| BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH | II-103


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB III
GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan


kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan Daerah adalah
semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala bentuk kekayaan yang
dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah
tersebut.
Dalam upaya mewujudkan keuangan daerah yang transparan, partisipatif
dan akuntabel, diperlukan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah.
Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
Mengingat begitu pentingnya pengelolaan keuangan daerah, maka
pelaksanaannya harus mempedomani berbagai peraturan perUndang-Undangan
yang berlaku, antara lain: Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 33
Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dengan Daerah, dan
Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah.
Saat ini, pengelolaan keuangan daerah mengalami perubahan sejak
diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor
58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Alasan diterbitkannya
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah. Sejalan dengan prinsip, asas, dan landasan
umum pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam PP Nomor 12 Tahun
2019 ini, menuntut Pemerintah Daerah untuk mampu menciptakan sistem

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-1


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pengelolaan Keuangan Daerah yang efesien, efektif, transparan, partisipatif, dan
akuntabel, serta sesuai dengan keadaan dan kebutuhan, dengan tetap mentaati
peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu


Perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tidak terlepas dari
batasan pengelolaan keuangan daerah, sebagaimana ketentuan yang diatur
dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah,
(2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (3) Peraturan Pemerintah Nomor 58
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah diganti dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah; (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun
2011, dan (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah.
Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah
terkait erat dengan kinerja pelaksanaan APBD dan kondisi Neraca Daerah.
Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur Pendapatan Daerah,
Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Pendapatan Daerah yang meliputi
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah. Sementara itu, Neraca Daerah akan menggambarkan
perkembangan asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah,
serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.
Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Sekadau sejak tahun 2016 hingga
tahun 2020, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan RPJMD Kabupaten
Sekadau Tahun 2021-2026.

3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD


Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana
keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda).
Sebelum penyusunan dan pelaksanaan anggaran, terlebih dahulu ditetapkan
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-2
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
kebijakan umum anggaran yang telah disepakati bersama antara eksekutif dan
legislatif. Selanjutnya, proses penyusunan APBD dilakukan dengan
memperhatikan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan yang
ada, terutama peraturan yang berkaitan dengan reformasi di bidang keuangan
daerah. Adapun struktur APBD terdiri dari: Pendapatan Daerah, Belanja Daerah
dan Pembiayaan Daerah.
Dalam lima tahun terakhir (2016-2020), APBD Kabupaten Sekadau
mengalami peningkatan cukup signifikan, semula sekitar Rp 782,66 Milyar pada
tahun 2016 meningkat menjadi sekitar Rp 890,54 Milyar pada tahun 2020.
Meskipun secara keseluruhan APBD mengalami peningkatan dari tahun ke
tahun, namun dalam dua tahun terakhir (2019-2020) menunjukkan bahwa
peningkatan pendapatan daerah relatif lebih lambat dibandingkan dengan
peningkatan kebutuhan belanja daerah. Akibatnya, Pemerintah Kabupaten
Sekadau harus memperoleh sumber pembiayaan yang cukup untuk menutupi
kekurangan pendapatan (defisit) pada tahun 2019 dan 2020 tersebut, yang
sebagian besar berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
sebelumnya.
Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu
2016–2020 rata-rata sebesar 3,45% per tahun (Tabel 3.1). Dalam kurun waktu
yang sama tersebut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rata-rata
sebesar 7,09% per tahun. Peningkatan pertumbuhan PAD yang cukup tinggi
tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan yang bersumber dari Pajak Daerah,
yakni rata-rata 12,81% per tahun. Selanjutnya, pertumbuhan Dana
Perimbangan dalam kurun waktu 2016–2020 rata-rata sebesar -1,97% per
tahun. Pertumbuhan Dana Perimbangan dikontribusi oleh pertumbuhan
tertinggi yang bersumber dari penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH), yakni rata-
rata 7,75% per tahun, sementara pertumbuhan DAU dan DAK cenderung
mengalami penurunan. Pertumbuhan penerimaan yang bersumber dari Lain-lain
Pendapatan Daerah Yang Sah selama periode 2016-2020 rata-rata sebesar
124,36% per tahun. Peningkatan pertumbuhan Lain-lain Pendapatan Daerah
Yang Sah tersebut dikontribusi oleh pertumbuhan tertinggi yang bersumber dari
penerimaan Hibah.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-3


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau Tahun 2016-
2020 (diolah)

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sekadau


selama periode 2016-2020 menunjukkan pencapaian yang relatif rendah, yakni
rata-rata sebesar 92,56% per tahun. Akan tetapi kinerja Rasio Efektivitas ini
harus terus ditingkatkan, karena variasinya cukup tinggi pada kisaran 65,05%
s/d 138,29%. Untuk mendapatkan rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-4


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
terus diperbaiki kinerja pemungutan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan
memberikan titik berat pada upaya peningkatan Pajak Daerah.
Tabel 3.2.
Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau Tahun


2016-2020 (diolah)

3.1.2. Neraca Daerah


Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001, Neraca Daerah
adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara
bertahap sesuai dengan kondisi masing-masing pemerintah. Neraca Daerah
menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas
dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas
dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub
rekening sampai level rincian obyek.
Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005
tentang Standar Akuntasi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu
laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini
sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka
memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi
juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka
pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan
efektif.
Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber
daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan
manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di
masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur
dalam uang. Selama kurun waktu 2016-2020, pertumbuhan aset Pemerintah
Kabupaten Sekadau mencapai 8,85%, yang berarti bahwa jumlah aset

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pemerintah Kabupaten Sekadau tumbuh positif. Pertumbuhan Aset dalam
kecenderungan yang positif ini menunjukkan bahwa kondisi aset Pemerintah
Kabupaten Sekadau berada pada kondisi sehat.
Aset daerah tersebut berupa Aset Lancar (uang Kas, Piutang, dan
Penyisihan); Investasi Jangka Panjang; Aset Tetap (tanah, gedung dan bangunan
serta sarana mobilitas dan peralatan kantor); Dana Cadangan, dan Aset Lainnya,
yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas Pemerintah
Kabupaten Sekadau.
Pertumbuhan Aset Lancar dalam kurun waktu 2016-2020 mengalami
pertumbuhan negatif, rata-rata sebesar -1,23% per tahun. Investasi Jangka
Panjang khususnya Investasi Permanen mengalami pertumbuhan rata-rata
sebesar 1,13% per tahun. Pertumbuhan aset yang sangat tinggi adalah pada Aset
Tetap, yang tumbuh rata-rata 8,70%, dan Aset Lainnya yang tumbuh sebesar
29,48% per tahun. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Sekadau
dalam kurun waktu 2016-2020 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-6


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.3.
Perkembangan Neraca Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Neraca Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-2020 (diolah)

Dalam hal Kewajiban daerah, baik Kewajiban Jangka Pendek maupun


Kewajiban Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas
Pemerintah Kabupaten Sekadau. Kewajiban umumnya timbul karena
konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa
lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya
ekonomi di masa yang akan datang.
Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu 5 tahun
(2016-2020) selalu dapat diselesaikan. Pada 2016, Kewajiban Jangka Pendek
sebesar Rp 16.421.489.935,03, dan pada tahun 2020 turun menjadi Rp
5.791.305.879,00. Pemenuhan akan kewajiban jangka pendek selama periode
2016-2020 tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Pemerintah Kabupaten
Sekadau dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat
waktu.
Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana
Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.
Ekuitas Dana Pemerintah Kabupaten Sekadau selama kurun waktu 2016–2020
mengalami pertumbuhan sebesar 9,13%, yang berarti bahwa ekuitas dana yang
dimiliki cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu


Secara garis besar, kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Sekadau tercermin pada kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan APBD.
Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara
optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta
ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.
Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah terdiri
dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi
Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2)
Pendapatan Transfer, yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas
dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dana desa, serta
transfer antar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan
keuangan. Sedangkan penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-8
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Daerah, Dana Cadangan Daerah, dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan.
Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan
daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang
berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM
Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan
perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional
berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran
masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah
kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:
 Memantapkan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan
Pendapatan Daerah.
 Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi
sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas,
keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan
masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan
transparansi.
 Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah
dengan Pemerintah Provinsi dan SKPD Penghasil/Pemungut.
 Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya
peningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
 Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya
meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
 Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.
 Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem
administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
 Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi
dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan
bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan
melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, jenis Pendapatan Asli Daerah yang
bersumner dari Pajak Daerah meliputi: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak
Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-9
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pemanfaatan Air Bawah Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral
Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Pekotaan, dan
Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan. Sedangkan untuk Retribusi Daerah
telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut oleh
Kabupaten. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa
Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran


3.2.1.1. Pendapatan Daerah
Pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Undang–Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah semua
hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode
tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah bersumber dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan
Daerah Yang Sah.
Berdasarkan perkembangan realisasi pendapatan daerah Kabupaten
Sekadau tahun 2016-2020 menunjukkan bahwa proporsi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) rata-rata sebesar 6,08% per tahun. Proporsi terbesar Pendapatan
Daerah berasal dari Pendapatan Transfer, yakni rata-rata 91,10% per tahun.
Sedangkan proporsi Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah rata-rata sebesar
2,82% per tahun.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.4
Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau Tahun 2016-
2020 (diolah)

Tingginya proporsi pendapatan transfer dalam struktur pendapatan


Daerah Kabupaten Sekadau selama kurun waktu 2016-2020 ditopang oleh
penerimaan yang relatif besar dari transfer Pemerintah Pusat, yakni rata-rata
94,79%, sedangkan penerimaan dari transfer Antar Daerah rata-rata 5,21% per
tahun.
Adapun proporsi terbesar dalam penerimaan transfer Pusat bersumber
dari penerimaan Dana Perimbangan, yakni rata-rata 88,02% per tahun, dan
selebihnya bersumber dari penerimaan Dana Insentif Daerah dan Dana Desa
yakni rata-rata 11,41 per tahun.

3.2.1.2. Belanja Daerah


Selama periode tahun 2016-2020, proporsi Belanja Pegawai dibandingkan
dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sekadau (Belanja Daerah dan
Pengeluaran Pembiayaan) yaitu rata-rata sebesar 29,49% per tahun. Proporsi
tertinggi terjadi pada tahun 2018 yaitu sebesar 30,70%, hal ini terjadi karena
meningkatnya kebutuhan rutin berupa belanja gaji dan tunjangan.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pegawai
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Total Pengeluaran
Jumlah Belanja Prosentase
Tahun (Belanja + Pengeluaran
Pegawai (Rp) (%)
Pembiayaan) (Rp)
2016 251.660.151.263,00 838.863.689.408,39 30,00%
2017 229.890.240.063,00 828.846.393.598,37 27,74%
2018 268.521.303.612,00 874.645.816.084,10 30,70%
2019 271.077.022.672,00 895.050.838.392,59 30,29%
2020 256.590.881.103,00 893.061.691.871,30 28,73%
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-
2020 (diolah)

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata proporsi Belanja Barang dan


Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sekadau
(Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 23,59%. Belanja
Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah
melalui perangkat daerah. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung
meningkat dari tahun ke tahun, kecuali pada tahun 2020 yang mengalami
sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Proporsi realisasi Belanja
Barang dan Jasa terendah terjadi pada tahun 2016, yakni sebesar 19,85 %, dan
tertinggi pada tahun 2019 yakni sebesar 27,41 %.
Tabel 3.6
Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Jumlah Belanja Total Pengeluaran
Prosentase
Tahun Barang dan Jasa (Belanja + Pengeluaran
(%)
(Rp) Pembiayaan) (Rp)
2016 166.477.588.608,39 838.863.689.408,39 19,85%
2017 182.542.859.387,74 828.846.393.598,37 22,02%
2018 211.614.061.284,83 874.645.816.084,10 24,19%
2019 245.289.372.905,59 895.050.838.392,59 27,41%
2020 218.570.106.358,30 893.061.691.871,30 24,47%
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-
2020 (diolah)

Selama periode tahun 2016-2020, rata-rata proporsi Belanja Modal


dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah Kabupaten Sekadau (Belanja
Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan) adalah sebesar 26,64%. Mulai dari tahun
2016 sampai tahun 2019, proporsi belanja modal terus mengalami penurunan,
dimana pada tahun 2016 sebesar 32,44%, kemudian turun menjadi 21,34%
pada tahun 2019.
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-12
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.7
Analisis Proporsi Belanja Modal
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020
Total Pengeluaran
Jumlah Belanja Prosentase
Tahun (Belanja + Pengeluaran
Modal (Rp) (%)
Pembiayaan) (Rp)
2016 272.122.319.337,00 838.863.689.408,39 32,44%
2017 241.609.226.791,63 828.846.393.598,37 29,15%
2018 227.418.353.622,27 874.645.816.084,10 26,00%
2019 190.993.932.906,00 895.050.838.392,59 21,34%
2020 216.904.424.373,00 893.061.691.871,30 24,29%
Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-
2020 (diolah)

3.2.2. Analisis Pembiayaan Daerah


Terkait pembiayaan daerah dalam struktur APBD, ditegaskan bahwa
pembiayaan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan, yang terdiri dari
penerimaan pembiayaaan dan pengeluaran pembiayaan. Untuk penerimaan
pembiayaan, komponen yang dimasukkan dalam penerimaan pembiayaan
daerah terdiri dari: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran
sebelumnya (SiLPA), Pencairan Dana Cadangan, dan Penerimaan Pinjaman
Daerah, dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman. Adapun Pengeluaran
Pembiayaan merupakan pengeluaran yang perlu dibayar dan akan diterima
kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-
tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan ini terdiri dari
Pembentukan Dana Cadangan, Penyertaan Modal (investasi penerimaan daerah),
Pembayaran Pokok Utang, dan Pemberian Pinjaman Daerah.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 apabila
performance budgeting memperlihatkan defisit, maka ada beberapa alternatif dari
komponen penerimaan pembiayaan daerah yang dapat menutupi defisit tersebut,
yaitu : a) SILPA; b) Pencairan Dana Cadangan; c) Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang dipisahkan; d) Penerimaan Pinjaman Daerah; e) Penerimaan
Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan f) Penerimaan Piutang Daerah.
Sedangkan bila terjadi surplus anggaran daerah maka akan dimanfaatkan untuk
komponen pengeluaran pembiayaan daerah, berupa: a. Pembentukan dana
cadangan; b. Penyertaan modal pemerintah daerah; c. Pembayaran pokok
utang; d. Pemberian pinjaman daerah.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Adapun perkembangan realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Sekadau
pada kurun waktu 2016-2020 disajikan berikut ini.
Tabel 3.8
Realisasi Pembiayaan Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-
2020 (diolah)

Pada tabel tersebut, tampak bahwa realisasi Penerimaan Pembiayaan


Daerah tumbuh rata-rata -15,71% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan
terbesar dari Penggunaan Sisa Lebih Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).
Sebaliknya, Pengeluaran Pembiayaan Daerah tumbuh negatif dengan rata-rata -
25,00% per tahun, dengan kontribusi pertumbuhan berasal dari Penyertaan
Modal Daerah.
Secara keseluruhan, realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten
Sekadau periode 2016-2020 disajikan sebagai berikut.
Tabel 3.9
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun 2016-
2020 (diolah)

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pada tabel 3.9 tersebut tampak bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
(SILPA) Pemerintah Kabupaten Sekadau pada tahun 2016 mencapai Rp 18,00
Milyar, dan pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp 25,05 Milyar.

3.3. Kerangka Pendanaan


3.3.1. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas
Utama
Sebagaimana dijelaskan dalam Lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun
2017, disebutkan bahwa analisis terhadap realisasi pengeluaran wajib dan
mengikat dilakukan untuk menghitung kebutuhan pendanaan belanja dan
pengeluaran pembiayaan yang tidak dapat dihindari atau harus dibayar dalam
satu tahun anggaran. Pengeluaran daerah yang bersifat wajib dan mengikat serta
menjadi prioritas utama biasanya berupa belanja dan pengeluaran yang bersifat
periodik. Belanja periodik yang wajib dan mengikat adalah pengeluaran yang
wajib dibayar serta tidak dapat ditunda pembayarannya dan dibayar setiap
tahun oleh Pemerintah Daerah.
Belanja periodik prioritas utama adalah pengeluaran yang harus dibayar
Pemerintah Daerah setiap periodik dalam rangka keberlangsungan pelayanan
dasar prioritas, yaitu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Berikut disajikan
perkembangan realisasi pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama
Kabupaten Sekadau selama 5 tahun terakhir.
Tabel 3.10
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sekadau, Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pemerintah Kab. Sekadau, Tahun


2016-2020 (diolah)
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-15
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Berdasarkan perhitungan tabel 3.10, diketahui bahwa pertumbuhan


pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama pada belanja operasi rata-
rata sebesar 4,03% per tahun, sedangkan pertumbuhan pengeluaran
pembiayaan rata-rata sebesar -25% per tahun. Dengan demikian, diperoleh
pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama rata-rata
sebesar 3,59% per tahun.

3.3.2. Penghitungan Kerngka Pendanaan


Kerangka pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan daerah untuk
menentukan sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi
penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tahap awal perhitungan
kerangka pendanaan dilakukan dengan melakukan proyeksi keuangan daerah
Kabupaten Sekadau untuk kurun waktu 2021-2026, sebagai berikut.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-16


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.11
Proyeksi Keuangan Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, Tabel 3.12 menyajikan tentang proyeksi pembiayaan


pembangunan daerah Kabupaten Sekadau selama tahun 2021-2026. Proyeksi
pembiayaan pembangunan daerah merupakan penjumlahan dari proyeksi total
Pendapatan Daerah dengan proyeksi total Penerimaan Pembiayaan Daerah.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-17


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.12
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Proyeksi pengeluaran periodik wajib dan mengikat serta prioritas utama di


Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026, adalah sebagai berikut.
Tabel 3.13
Proyeksi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama
Kabupaten Sekadau, Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)

Selanjutnya, perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah


untuk mendanai pembangunan daerah adalah dengan menghitung proyeksi
Pendapatan Daerah ditambah dengan pencairan Dana Cadangan (jika ada) dan
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, sehingga menghasilkan angka proyeksi total
penerimaan riil kas daerah. Proyeksi total peneriman riil kas daerah dikurangi
dengan proyeksi total belanja dan pengeluaran yang wajib dan mengikat serta
prioritas utama, akan menghasilkan proyeksi kapasitas riil kemampuan
keuangan daerah selama 5 tahun mendatang.
Perhitungan proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk
mendukung proses pembangunan daerah Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026
disajikan pada tabel berikut.
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-18
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 3.14
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah
Kabupaten Sekadau, Tahun 2021-2026

Sumber: Hasil Proyeksi, Berdasarkan Analisis Data (Diolah)

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah, proyeksi pembiayaan


pembangunan, proyeksi pengeluaran wajib, mengikat dan prioritas utama, serta
perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah maka perlu disusun
kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Sekadau periode 2021-2026
yang meliputi kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan
Daerah.
Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan
datang, prioritas kebijakan Pendapatan Daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:
1. Mengefektifkan dan mengotimalkan penerimaan Pajak Daerah, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
 Menyesuaikan pelaksanaan pemungutan pajak berdasarkan peraturan
dan ketentuan yang baru.
 Mengoptimalkan pemungutan pajak yang telah dijalankan.
 Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dengan peningkatan penggalian
potensi.
 Melakukan pemutakhiran data objek pajak sesuai dengan nama wajib
pajak yang tertera dalam surat kepemilikan tanah dan atau bangunan.
 Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia bidang
pendapatan melalui pelatihan/ bimbingan teknis.
 Melaksanakan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah.
 Mengadakan sosialisasi pada masyarakat dan dunia usaha.
 Melakukan penghapusan terhadap Nilai Objek Pajak (NOP) yang
terindikasi ganda.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-19

Sumber: Hasil Proyeksi, berdasarkan analisis data (diolah)


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Melakukan penagihan kembali terhadap piutang yang belum dibayar
wajib pajak dengan mencetak piutang wajib pajak pada saat melakukan
pembayaran di pelayanan PBB-P2 BPRPD Kabupaten Sekadau dan Bank
Kalbar.
 Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian sanksi berupa denda
kepada wajib pajak yang lalai.
 Meningkatkan intensitas waktu pemungutan pajak.
 Merevisi regulasi tentang besaran tarif yang dianggap tidak relevan lagi.
2. Mengefektifkan pungutan Retribusi Daerah, dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
 Menindaklanjuti pelaksanaan peraturan daerah tentang retribusi yang
belum dilaksanakan.
 Membentuk tim terpadu untuk penertiban izin yang habis masa
berlakunya dan yang belum memiliki izin seperti IMB, reklame, dan lain-
lain.
 Peningkatan pengawasan pemungutan dan penyetorannya.
 Mengoptimalkan pemungutan retribusi.
3. Meningkatkan penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
Dipisahkan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 Meningkatkan penyertaan modal kepada BUMD yang memiliki
kontribusi maksimal kepada Pemerintah Daerah.
 Meningkatkan koordinasi dan pembinaan secara berkala kepada BUMD.
4. Meningkatkan penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
 Melaksanakan koordinasi dengan Bank dimana dana Pemerintah
Daerah ditempatkan untuk peningkatan jasa giro dan deposito.
 Mengoptimalkan pengelolaan Badan Pelayanan Umum Daerah (BLUD)
secara profesional dalam rangka peningkatan PAD.
5. Meningkatkan penerimaan Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar
Daerah, dengan langkah-langkah sebagai berikut:
 Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam perhitungan
Dana Alokasi Umum (DAU) berdasarkan data terbaru.
 Melakukan koordinasi dengan Kementerian terkait dalam peningkatan
pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK).
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-20
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Ekstensifikasi dan intensifikasi pungutan Pajak Bumi dan Bangunan
serta Pajak Penghasilan.
 Peningkatan koordinasi dengan Kementerian terkait untuk peningkatan
pengalokasian dana penyesuaian (Tunjangan Kependidikan) sesuai
dengan data terbaru.
 Koordinasi antara Pemerintah Daerah penghasil sumberdaya alam
lainnya bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan
Pemerintah/Kementerian terkait.
 Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
mengenai penerimaan bagi hasil pajak dari provinsi seperti Pajak
Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-
KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), dan Pajak Air
Permukaan.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran,


belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi
pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD)
dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk
meningkatkan akuntabilitas perencanan anggaran serta menjamin efektivitas
dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.
Belanja daerah tahun 2021-2026 diarahkan untuk mendukung dan
memperkuat pencapaian sasaran pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, dan infrastruktur. Untuk itu, kebijakan Belanja Daerah tahun
anggaran 2021-2026 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang
proporsional, efisien dan efektif, yaitu:
 Mengalokasikan belanja pegawai dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta
penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang
ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 Belanja daerah dialokasikan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan
tugas pokok dan fungsi SKPD dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi
tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Sekadau.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-21


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Mengalokasikan belanja barang dan jasa yang akan digunakan untuk
mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maupun untuk diserahkan
atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.
 Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan
pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang
berdasarkan perjanjian pinjaman.
 Mengalokasikan belanja subsidi untuk bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang
dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak.
 Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan
pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada
pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk
menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang
kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
 Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan
Pemerintahan Kabupaten Sekadau yang terdiri dari urusan wajib
(Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar), urusan pilihan, dan urusan
penunjang.
 Mengalokasikan belanja modal dalam rangka pengadaan aset tetap dan
aset lainnya, berupa: belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja
bangunan dan gedung, belanja jalan, irigasi, dan jaringan, belanja aset
tetap lainnya, dan belanja aset lainnya, dengan kriteria digunakan dalam
mendukung kegiatan Pemerintahan Daerah dan batas minimal kapitalisasi
aset.
 Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk kegiatan pendidikan
dengan fokus pada upaya penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan
perintisan WAJAR DIKDAS 12 tahun, serta menciptakan pendidikan yang
berkualitas dan terjangkau.
 Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan
dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar
kesehatan.
| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-22
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan
diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian/perkebunan, peternakan, dan
perikanan, penguatan struktur ekonomi perdesaan, pemberdayaan
koperasi dan UMKM, serta dukungan infrastruktur perdesaan.
 Pengurangan persentase jumlah angkatan kerja yang menganggur melalui
penyiapan sumberdaya manusia yang siap kerja, peningkatan investasi
program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan
ketenagakerjaan.
 Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk
kegiatan yang sifatnya tidak biasa, seperti penanggulangan bencana alam
dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk
keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas
Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.
 Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada Pemerintah Desa dalam rangka
mendukung Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), yang
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
 Belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah Desa
dilaksanakan secara proporsional untuk menunjang kegiatan
operasionalisasi Pemerintah Desa, dan bantuan keuangan yang bersifat
umum baik kepada Pemerintah Desa maupun kepada Pemerintah Daerah
lainnya.

Untuk kebijakan Pembiayaan Daerah, dari aspek penerimaan pembiayaan


daerah diarahkan untuk:
 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Tahun Lalu sebagai sumber
penerimaan pada APBD.
 Penggunaan pinjaman, melalui penerbitan obligasi daerah ataupun bentuk
pinjaman lainnya untuk membiayai pembangunan infrastruktur publik
dan proyek-proyek besar lainnya.
 Menyisihkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA) untuk
menambah Dana Cadangan sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor
13 tahun 2006.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
 Memperluas dan meningkatkan kerja sama kemitraan dengan swasta
dalam pembiayaan pembangunan.
 Pembiayaan pembangunan dengan pola cost-sharing antara Pemerintah
Pusat, propinsi, dan kabupaten/kota.

Sedangkan dari sisi pengeluaran pembiayaan daerah pada masa


mendatang diarahkan pada kebijakan sebagai berikut:
 Melakukan pembayaran hutang pokok yang menjadi kewajiban Pemerintah
daerah Kabupaten Sekadau.
 Penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau kepada BUMD
untuk perbaikan kinerjanya.

| BAB III GAMBARAN UMUM KEUANGAN DAERAH | III-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
BAB IV
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Telaah Kebijakan Internasional (SDG’s)


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development
Goals (SDGs) merupakan penyempurnaan dari agenda pembangunan global
sebelumnya (MDGs), karena komitmen pembangunan tidak hanya berfokus pada
pembangunan manusia, namun juga pembangunan ekonomi ramah lingkungan
serta pembangunan lingkungan hidup. SDGs menempatkan manusia sebagai
pelaku sentral dan penikmat hasil pembangunan yang bertujuan untuk
kesejahteraan manusia atau human wellbeing. Apakah pembangunan akan
menghasilkan kesejahteraan yang diinginkan manusia tergantung dari perilaku
manusia itu sendiri terhadap alam dan pemanfaatannya untuk tujuan
kesejahteraan saat ini dan untuk generasi mendatang.
SDGs terdiri dari 17 goals yang dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat)
pilar yang tidak terpisahkan dan saling memiliki ketergantungan. Empat pilar ini
untuk menunjukkan ada dan pentingnya keseimbangan di antara 3 pilar utama
yaitu pilar/dimensi sosial, dimensi ekonomi dan dimensi lingkungan hidup, yang
didukung dengan pilar tata kelola. Ketiga pilar ini merupakan pilar yang saling
terkait dan tidak terpisahkan. Pilar lingkungan merupakan unsur terpenting,
kerena pertumbuhan saat ini yang digambarkan dalam pilar ekonomi, perlu
menjaga keberlanjutan lingkungan hidup. Demikian pula, perilaku sosial
masyarakat yang digambarkan dalam pilar sosial, perlu berubah dan memiliki
perilaku yang ramah terhadap lingkungan. Ke empat pilar tersebut
dikelompokkan sebagai berikut:
1. Dimensi/Pilar Sosial, meliputi Tujuan 1 (Tanpa Kemiskinan); Tujuan 2
(Tanpa Kelaparan); Tujuan 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera); Tujuan 4
(Pendidikan Berkualitas) dan Tujuan 5 (Kesetaraan Gender).
2. Dimensi/Pilar Ekonomi, meliputi Tujuan 7 (Energi Bersih dan
Terjangkau); Tujuan 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi);
Tujuan 9 (Industri, inovasi dan Infrastruktur); Tujuan 10 (Berkurangnya
Kesenjangan) dan Tujuan 17 (Kemitraan untuk mencapai Tujuan).

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-1


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
3. Dimensi/Pilar Pembangunan Lingkungan, meliputi Tujuan 6 (Air Bersih
dan Sanitasi yang Layak); Tujuan 11 (Kota dan Permukiman
Berkelanjutan); Tujuan 12 (Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan); Tujuan
13 (Penanganan Perubahan Iklim); Tujuan 14 (Ekosistem Laut) dan Tujuan
15 (Ekosistem Daratan).
4. Pilar Pembangunan Hukum dan Tatakelola, meliputi Tujuan 16
(Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh).
Setelah Deklarasi SDGs dilaksanakan pada tanggal 25 September 2015,
pada Maret 2016 Komite Statistik baru menyepakati usulan indikator yang akan
digunakan untuk pelaksanaan SDGs sebanyak 241 indikator. Rincian indikator
pada masing-masing tujuan disajikan pada Tabel 4.1 berikut:
Tabel 4.1.
Jumlah Indikator Setiap Tujuan dalam SDG’s
Jumlah
No. Tujuan
Indikator
1 Mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun 12
2 Menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan 14
dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian
berkelanjutan
3 Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan 26
kesejahteraan seluruh penduduk semua usia
4 Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata 11
serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat
untuk semua
5 Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum 14
perempuan
6 Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan 11
sanitasi yang berkelanjutan untuk semua
7 Menjamin akses energi yang terjangkau, andal, 6
berkelanjutan dan modern untuk semua
8 Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 17
berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan
menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua
9 Membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan
industri inklusif dan berkelanjutan, serta mendorong 12
inovasi
10 Mengurangi kesenjangan intra- dan antar negara 11
11 Menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, 15
tangguh dan berkelanjutan
12 Menjamin pola produksi dan konsumsi yang 13
berkelanjutan
13 Mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan 7
iklim dan dampaknya
14 Melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan 10
sumber daya kelautan dan samudera untuk
pembangunan berkelanjutan
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-2
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Jumlah
No. Tujuan
Indikator
15 Melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan 14
berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara
lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan
degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan
keanekaragaman hayati
16 Menguatkan masyarakat yang inklusif dan damai untuk 23
pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses
keadilan untuk semua, dan membangun kelembagaan
yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
17 Menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi 25
kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Indonesia melakukan persiapan pelaksanaan SDGs sejak tahap awal, yaitu


penyelarasan antara Draft RPJMN 2015-2019 dengan Konsep- konsep yang
memberi masukan ke dalam SDGs. Indonesia telah berpengalaman dalam
melaksanakan agenda global. Dalam 5 (lima) tahun pertama, Indonesia akan
menggunakan target dan indikator di dalam RPJMN 2015-2019 dan berlanjut di
dalam RPJMN 2019-2024. Pada tahun 2015 SDSN mengeluarkan SDGs
Dashboard, dan menggunakan data yang ada dari Negara-negara, maka status
SDGs di setiap Negara dapat diketahui.
Menurut SDSN, Indonesia memiliki skor 54,4 (0-100), sedikit lebih rendah
dari rata-rata Asia dengan skor sebesar 54,6, meskipun dalam hal skor setiap
Tujuan, Indonesia memiliki skor yang lebih tinggi dari skor ASEAN pada 8 Tujuan
yaitu: Tujuan 4. Pendidikan; Tujuan 5. Gender; Tujuan 7. Energi; Tujuan 8
Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan dan Pekerjaan Layak; Tujuan 12 Pola
Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; Tujuan 13. Perubahan Iklim, Tujuan 14.
Ekosistem Lautan; dan Tujuan 16. Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang
Tangguh. Sementara skor rata-rata dunia adalah sebesar 58,4.
Apabila, melihat pencapaian masing-masing Tujuan, maka Indonesia
mencapai skor tertinggi pada Tujuan 13. Perubahan Iklim, Tujuan 1. Tanpa
Kemiskinan; Tujuan 4. Pendidikan Berkualitas dan Goal 6. Air Bersih dan
Sanitasi Layak.
Kemudian, pencapaian yang paling rendah adalah pada Tujuan 17.
Kemitraaan dan Tujuan 9. Industri, Inovasi dan Infrastruktur serta Tujuan 15.
Ekosistem Daratan (lihat Tabel 4.2).

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-3


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Tabel 4.2.
Perbandingan Capaian Target SDG’s Indonesia dan ASEAN
Rata-rata
SDGs Indonesia
ASEAN
1 Tanpa Kemiskinan 76,87 83,7
2 Tanpa Kelaparan 44,82 47,1
3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera 53,79 61,24
4 Pendidikan Berkualitas 73,83 70,06
5 Kesetaraan Gender 62,09 55,76
6 Air Bersih dan Sanitasi Layak 79,10 80,97
7 Energi Bersih dan Terjangkau 61,78 58,49
8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi 63,71 59,55
9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur 21,52 24,27
10 Berkurangnya Kesenjangan 66,18 68,64
11 Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan 48,80 56,28
12 Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab 46,41 39,86
13 Penanganan Perubahan Iklim 83,96 69,84
14 Ekosistem Lautan 42,80 37,29
15 Ekosistem Daratan 33,65 46,22
16 Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang 59,51 56,37
Tangguh
17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan 8,57 21,18
SDGs Keseluruhan 54,4 54,6
Sumber: Potret Awal Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia,
BPS Tahun 2016.

4.2. Telaah Kebijakan Nasional (RPJMN)


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-
2024 merupakan dokumen perencanaan yang harus dipedomani oleh
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penyusunan RPJMD. Selanjutnya
RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 merupakan dokumen
perencanaan yang harus dipedomani oleh pemerintah Kabupaten Sekadau dalam
penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026. Oleh karena itu,
menjadi penting untuk menelaah kebijakan nasional dalam dokumen RPJMN
tahun 2020-2024 agar pembangunan Kabupaten Sekadau berjalan sinergis
dengan pembangunan nasional.
RPJMN tahun 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin dengan visi
“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan)
Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yang terdiri dari:
1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia.
2. Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing.
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-4
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan.
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa.
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan
Terpercaya.
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya.
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.
Dalam dokumen RPJMN tahun 2020-2024 juga dijelaskan bahwa periode
tahun 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia
2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi
dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama
dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan
publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik. Untuk itu Presiden telah
menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi
Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut
mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur,
Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi
Ekonomi.
Kelima arahan Presiden tersebut telah dijabarkan ke dalam 7 (tujuh)
agenda pembangunan nasional dalam lima tahun ke depan, yaitu:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas
dan Berkeadilan.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin
Pemerataan.
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan
Perubahan Iklim.
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026
bukan sekedar harus sejalan, bahkan harus bisa menjabarkan ke 7 (tujuh)
agenda pembangunan nasional tersebut dalam kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan di Kabupaten Sekadau. Artinya, dalam lima tahun ke depan
(2021-2026) Pemerintah Kabupaten Sekadau harus bisa memastikan bahwa
dalam lingkup masyarakat Kabupaten Sekadau juga terjadi penguatan
ketahanan ekonomi, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan,
peningkatan kualitas sumber daya manusia, perbaikan mental dan
pembangunan kebudayaan, percepatan penyediaan infrastruktur, pembangunan
berkelanjutan yang berwawasan lingkungan, dan transformasi pelayanan public.

4.3. Telaah Kebijakan Provinsi (RPJMD Provinsi Kalimantan Barat)


Visi pembangunan Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah
terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui percepatan
pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Visi
tersebut mengandung pengertian bahwa hingga tahun 2023 yang akan datang
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan
pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan
menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan,
meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan
pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik
untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi
(industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka
hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata
kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas,
dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik.
Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola
pemerintahan tersebut akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan
pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan
kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang memiliki kualitas SDM relatif baik
sehingga mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder-nya. Untuk itu

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-6


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pada periode tahun 2018-2023 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat akan
melaksanakan misi pembangunan sebagai berikut:
1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat
penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih,
menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan
meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat
berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan
kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan
kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip
Good Governance, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual
maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan
akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan
pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal
dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan
tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan
maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka
pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu
Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau,
Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya
Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang
(Tanjungpura).
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif, yaitu
meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan
pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai
keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang
bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera, yaitu dengan mengurangi angka
kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah
terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung,
menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan
mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri
pengolahan.
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib, yaitu dengan menciptakan
kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan
wilayah.
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap
menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada
masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara
penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya
konservasi.
Dengan demikian dokumen RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026
juga harus bisa menjabarkan ke 6 (enam) misi pembangunan provinsi tersebut
dalam kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Kabupaten Sekadau.
Artinya, dalam lima tahun ke depan (2021-2026) Pemerintah Kabupaten
Sekadau harus bisa memastikan bahwa dalam lingkup masyarakat Kabupaten
Sekadau juga akan terjadi percepatan pembangunan infrastruktur, perbaikan
tata kelola pemerintahan, peningkatan kualitas SDM, peningkatan kesejahteraan
masyarakat, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, dan
pembangunan berwawasan lingkungan yang tetap menjaga fungsi, daya dukung,
dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan.

4.4. Telaah Kebijakan Kabupaten Sekadau


Kabupaten Sekadau merupakan daerah hasil pemekaran dari Kabupaten
Sanggau yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003
tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan
Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara RI Tahun
2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4344). Daerah ini
memiliki luas wilayah sekitar 5.444,30 Km² yang terbentang agak memanjang
dari Kecamatan Nanga Mahap sampai dengan Kecamatan Belitang Hulu. Posisi
geografis Kabupaten Sekadau sangat potensial menjadi gerbang ekonomi karena
berada di tengah-tengah 3 kabupaten besar di Kalimantan Barat, yaitu
Kabupaten Sanggau, Sintang, dan Ketapang.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Pemanfaatan posisi geografis ini masih belum optimal yang antara lain
tampak dari kondisi ekonomi daerah yang dalam 5 tahun terakhir
pertumbuhannya cenderung menurun dengan struktur yang belum
bertransformasi dimana kontribusi sektor pertanian pada tahun 2020 hampir 40
persen. Dari kondisi SDM nilai IPM nya pada tahun 2020 baru sebesar 64,76
sehingga menjadi daerah dengan peringkat IPM terendah kedua di Kalimantan
Barat setelah Kabupaten Kayong Utara. Sementara dari kondisi sosial, jumlah
orang miskinnya dalam 5 tahun terakhir ini tertahan di sekitar 12 ribuan dengan
tingkat pengangguran yang cenderung meningkat dari 2,97% tahun 2015
menjadi 3,39% tahun 2020.
Penyebab utama belum optimalnya pemanfaatan posisi geografis tersebut
adalah kebijakan pembangunan daerah yang belum menyentuh masalah pokok
di Kabupaten Sekadau, yaitu kondisi infrastruktur. Peningkatan ketersediaan
infrastruktur sangat terbatas, khususnya infrastruktur jalan yang menghambat
konektivitas. Dalam tiga tahun terakhir (2018-2020), panjang jalan kabupaten
tidak mengalami peningkatan tetap hanya 584,50 Km dengan panjang jalan
dalam kondisi baik cenderung menurun, dari 133,15 Km tahun 2019 menjadi
hanya 118,69 Km pada tahun 2020. Situasi ini tentu saja sangat terkait dengan
kebijakan anggaran pemerintah daerah, dimana terdapat kecenderungan
menurunnya proporsi belanja modal dari 32,44 persen tahun 2016 menjadi
hanya 24,29 persen tahun 2020. Padahal pembangunan infrastruktur jalan
sangat ditentukan oleh kebijakan belanja modal pemerintah daerah. Kondisi
jalan yang panjangnya tetap dengan status jalan dengan kondisi baik yang
cenderung turun tidak hanya mengganggu perekonomian daerah tapi juga
menyulitkan masyarakat untuk mengakses fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Pentingnya pembangunan infrastruktur sebenarnya sudah tergambar
dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Sekadau tahun 2005-2025 dan juga dalam Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Sekadau tahun 2011-2031 sebagaimana diuraikan berikut ini.

4.4.1 Telaah RPJPD Kabupaten Sekadau


Tujuan pembangunan jangka panjang daerah Tahun 2005-2025 adalah
mewujudkan Kabupaten Sekadau yang maju dan mandiri. Untuk itu,

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-9


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pembangunan Kabupaten Sekadau diarahkan pada pencapaian sasaran-sasaran
pokok sebagai berikut:
1. Terwujudnya masyarakat Sekadau yang bermoral, berbudaya, dan religius.
2. Terwujudnya masyarakat Sekadau yang sehat, cerdas dan produktif.
3. Terwujudnya kemampuan Sekadau dalam pendayagunaan sumber alam
dan lingkungan hidup secara berkelanjutan.
4. Terwujudnya sarana dan prasarana yang memadai.
5. Terwujudnya perekonomian Sekadau yang maju berlandaskan ekonomi
kerakyatan yang sinergis dengan investasi.
6. Terwujudnya budaya politik masyarakat Sekadau yang demokratis dan
menghargai keberagaman sosial.
7. Terwujudnya kamtibmas, supremasi hukum dan tata pemerintahan yang
baik.
8. Terwujudnya kemampuan pengelolaan wilayah dan tata ruang.
Pencapaian sasaran pokok dalam jangka panjang tersebut (dua puluh
tahun) dilakukan melalui tahapan dan skala prioritas yang menjadi agenda
dalam rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan. Adapun tahapan
dan skala prioritas lima tahunan itu adalah sebagai berikut:
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap pertama
(tahun 2006–2010) diarahkan untuk mempercepat pembangunan
Kabupaten Sekadau melalui pembangunan SDM yang berkualitas dan
pembangunan infrastruktur dasar yang menyentuh langsung kebutuhan
riil masyarakat.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap kedua
(Tahun 2011–2015) merupakan keberlanjutan RPJMD tahap pertama yang
ditujukan untuk memperkuat fondasi pembangunan daerah, kembali
menekankan pada pengembangan kualitas SDM dengan tetap berfokus
pada pemanfaatan kekayaan sumber daya alam yang memiliki daya ungkit
bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap ketiga
(Tahun 2016–2020) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-2, yang
ditujukan untuk mengembangkan kreativitas daerah dengan
meningkatkan daya saing daerah. Pada tahap ini, peningkatan SDM

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
didasarkan pada kebutuhan daerah untuk menyediaan tenaga kerja yang
semakin berkualitas. Daya dukung infrastruktur yang tersedia diharapkan
memudahkan aksesibilitas masyarakat dan dunia usaha untuk
meningkatkan skala produksi dengan memperluas kegiatan investasi,
industri pengolahan, dan kegiatan perdagangan, sehingga menjadi bagian
integral dalam memperkuat basis ekonomi dan peningkatan daya saing
ekonomi daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahap keempat
(Tahun 2021–2025) merupakan keberlanjutan RPJMD ke-3, yang
ditujukan untuk memperkuat daya saing daerah, dengan menekankan
pada SDM yang semakin berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang
semakin merata disemua wilayah/kawasan. Pada tahap terakhir
pembangunan 20 tahun ini diharapkan semua potensi daerah sudah
bersinergi secara optimal untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian
Kabupaten Sekadau.
Berdasarkan tahapan dan skala prioritas lima tahunan yang tercantum
dalam dokumen RPJPD Kabupaten Sekadau tahun 2005-2025 tersebut tampak
jelas adanya kesadaran bahwa untuk mewujudkan Kabupaten Sekadau yang
manju dan mandiri faktor penentunya adalah ketersediaan infrastruktur dan
kualitas sumber daya manusia (SDM). Bahkan dalam RPJMD tahap keempat
(Tahun 2021–2025) juga masih menekankan pada SDM yang semakin
berkualitas dan penyediaan infrastruktur yang semakin merata disemua
wilayah/kawasan. Dengan demikian sudah tepat apabila Bupati dan Wakil
Bupati Kabupaten Sekadau periode tahun 2021-2026 juga menempatkan
peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan kualitas
infrastruktur dasar pada misi kedua dan ketiga dokumen RPJMD tahun 2021-
2026.

4.4.2 Telaah RTRW Kabupaten Sekadau


4.4.2.1 Telaah Terhadap Rencana Struktur Ruang
Struktur ruang dalam RTRW Kabupaten Sekadau Tahun 2011 – 2031 yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 merupakan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
gambaran sistem perkotaan wilayah kabupaten dan jaringan prasarana wilayah
kabupaten yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten.
A. Rencana Pengembangan Sistem Pusat Permukiman
Pengembangan Sistem Pusat Permukiman Kabupaten Sekadau meliputi
PKLp, PKL, PPK dan PPL.
Pusat Kegiatan Wilayah Promosi (PKWp) meliputi kota Sekadau;
1. Pusat Kegiatan Lokal prioritas (PKLp) meliputi kota Sekadau;
2. Pusat Kegiatan Lokal (PKL) meliputi Sungai Ayak, Nanga Mahap, dan Balai
Sepuak;
3. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) meliputi Rawak, Nanga Taman, dan Balai
Sepuak;
4. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi Tabuk Hulu, Terduk Dampak,
Sebetung, Sungai Tapah, Kumpang Bis, Padak, Tapang Pulau, Merbang,
Landau Kodah, Peniti, Gonis Tekam, Nanga Pembuluh, Sungai Sambang,
Cupang Gading, Nanga Kiungkang, Pantok, Lembah Beringin, Landau
Apin, dan Tamang.
B. Rencana Sistem Jaringan Prasarana
1. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Utama
a. Sistem jaringan Transportasi Darat
1) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan
i. jaringan jalan
a) jaringan jalan arteri primer yang menghubungkan antar-
PKW, meliputi:
 ruas jalan Sekadau – Batas Kabupaten Sanggau (ke PKW
Sanggau);
 ruas jalan Sekadau – Batas Kabupaten Sintang (ke PKW
Sintang);
b) jaringan jalan kolektor primer K3 yang menghubungkan
antaribukota kabupaten, yaitu ruas jalan Sekadau – Nanga
Taman – Batas Kabupaten Ketapang (ke PKW Ketapang
dan PKLp Sukadana);
c) jaringan jalan kolektor primer K4 yang menghubungkan
ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, meliputi:

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-12


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
 ruas jalan Gonis Rabu – Sungai Ayak – Tapang Pulau –
Padak – Kumpang Ilong - Balai Sepuak;
 ruas jalan Nanga Belitang – Sungai Maboh.
d) jaringan jalan lokal primer antar-PKL antar-kabupaten,
meliputi:
 Balai Sepuak – Pakit Mulau – Sungai Antu – Batas
Kabupaten Sintang (menuju Pintas Keladan hingga PKSN
Jasa);
 Balai Sepuak – Batas Kabupaten Sintang (menuju
Semubuk);
 Pakit Mulau – Sebetung – Batas Kabupaten Sanggau
(menuju Balai Sebut);
 ruas jalan Sekadau – Landau Kodah – Timpuk – Merbang –
Tapang Pulau;
 ruas jalan Timpuk – Batas Kabupaten Sanggau (menuju
Kedukul);
 ruas jalan Gonis Tekam – Sepanjang – Natai Ilong – Batas
Kab. Sintang (menuju Desa Sinar Pekayau, Kecamatan
Sepauk);
e) Jaringan jalan lokal primer dalam kabupaten, meliputi :
 ruas jalan Balai Sepuak – Tabuk;
 ruas jalan Kumpang Ilong – Sungai Tapah;
 ruas jalan Manua Prama – Kumpang Bis;
 ruas jalan Senggiang – Mondi – Sulang Betung;
 ruas jalan Rawak – Sungai Sambang dilanjutkan dengan
pembangunan baru jalan;
 ruas jalan Senggiang – Cupang Gading – Nanga Taman.
f) Jalan Lingkungan Primer, yaitu:
 ruas jalan Tabuk – Mengaret – Batas Kab. Sintang (ke
Seputau III dan Nanga Merakai);
 Sungai Tapah – Batas Kabupaten Sanggau (menuju Balai
Sebut);
 ruas jalan Kumpang Ilong – Muntik dilanjutkan
pembangunan baru jalan Muntik - Sengkabang Kiara –

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Bukit Kebaong – Sungai Biawak – Menawai Tekam –
Merbang;
 ruas jalan Simpang Merbang – Semadu – Sengkabang Kiara
– Sei Tapah – Sebetung;
 ruas jalan Sungai Tapah – Seburuk I;
 ruas jalan Seberang Kapuas – Tapang Kelulut – Sejirak –
Serirang;
 ruas jalan Seberang Kapuas – Seraras – Sungai Ayak;
 ruas jalan Sungai Ayak – Entabuk – Nanga Belitang;
 ruas jalan Mungguk – Nanga Menterap – Setawar –
Tembawang Nangka;
 ruas jalan Nanga Menterap – SP 6 hingga ke km 9 Jalan
Sekadau Sintang;
 ruas jalan Rawak – Perongkan – Penepah – Nanga
Menterap;
 ruas jalan Tapang Semadak – Engkersik – Ensawak;
 ruas jalan Tapang Perodah – Senggiang;
 Sungai Sambang – Tapang Perodah;
 ruas ruas jalan Sungai Ringin – Tebelian Mangkang – ke
Sekonau – Tapang Tingang – Nanga Rambin – Sekora –
Setanggui - Tamang – Landau Apin – Tl Kebau – Lembah
Beringin Kecamatan Nanga Mahap;
 ruas jalan Nanga Taman – Nanga Mongko – Sekora;
 ruas jalan Nanga Taman – Meragun;
 ruas jalan baru Meragun – Pantuk – Nanga Suri (Nanga
Mahap);
 ruas jalan Pekawai – Landau Kumpai – Nanga Engkulun;
 ruas jalan Nanga Mahap – Tembesuk – Karang Betung –
Gurung Urau (ke Kenyabur, Kecamatan Hulu Sungai,
Kabupaten Ketapang);
g) Jalan Kolektor Sekunder yang dipersiapkan untuk
pengalihan jalan arteri primer antar-PKW agar tidak

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
melalui pusat Kota Sekadau, yaitu ruas jalan lingkar
selatan Kota Sekadau.
2) Jaringan sungai dan penyeberangan terdiri atas:
1. alur pelayaran sungai, meliputi :
 Sekadau – Sanggau – Tayan – Pontianak melalui Sungai
Kapuas;
 Sekadau – Sintang – Semitau – Putussibau melalui Sungai
Kapuas;
 Sekadau – Rawak – Nanga Taman – Nanga Mahap melalui
Sungai Sekadau;
 Nanga Belitang – Balai Sepuak melalui Sungai Belitang;
 Nanga Menterap – Boti – Sungai Sambang – Mondi –
Nanga Biaban melalui Sungai - Menterap
2. lintas penyeberangan, meliputi penyeberangan Sungai Kapuas
di Kota Sekadau, Sungai Ayak, dan Nanga Belitang.
3. pelabuhan sungai, meliputi :
 pelabuhan Sungai Kapuas di Sungai Ringin Kecamatan
Sekadau Hilir, di Sungai Ayak Kecamatan Belitang Hilir
dan di Nanga Belitang Kecamatan Belitang;
 pelabuhan Sungai Sekadau di Rawak Kecamatan
Sekadau Hulu, Nanga Taman Kecamatan Nanga Taman
dan di Nanga Mahap Kecamatan Nanga Mahap;
 pelabuhan Sungai Belitang di Balai Sepuak Kecamatan
Belitang Hulu.
4. pelabuhan penyeberangan, terdiri atas :
 pelabuhan ASDP Sungai Asam dan Sunyat; (ada di
RTRWN) ;
 pelabuhan Sungai Ayak dan Sungai Asam di Kecamatan
Belitang Hilir;
 pelabuhan Sungai Ringin dan Seberang Kapuas di
Kecamatan Sekadau Hilir;
 pelabuhan Nanga Belitang di Kecamatan Belitang.
b. Sistem Jaringan Prasarana lainnya

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-15


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
1) Perkembangan Sistem Jaringan Prasarana lainnya
i. Sistem Jaringan energi
a) pembangkit tenaga listrik, meliputi:
 Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) di seluruh
pusat-pusat kegiatan dan seluruh Ibukota Kecamatan;
 pengembangan PLTA di Terappugan, Meragun Kecamatan
Nanga Taman dan Air Terjun Sosah Kain Desa Tembaga
Kecamatan Nanga Mahap untuk mendukung
pengembangan industri di pusat-pusat kegiatan;
 pengembangan PLMH (Pembangkit Listrik Mikro Hidro) di
wilayah pedesaan di hulu Sungai Belitang untuk
memenuhi kebutuhan listrik pedesaan di Kecamatan
Beltang Hulu dan Belitang Hilir yang sulit dijangkau
jaringan dari PLTD.
b) jaringan prasarana energi, meliputi:
 jaringan pipa minyak dan gas bumi yang merupakan
bagian dari pembangunan jaringan pipa transmisi minyak
dan gas bumi Natuna – Tanjung Api – Pontianak –
Palangkaraya;
 jaringan transmisi tenaga listrik, meliputi:
a. gardu induk, terdapat di Sekadau, Sungai Ayak, Balai
Sepuak dan Nanga Taman.
b. jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) yang
merupakan bagian dari jaringan saluran udara
tegangan tinggi Provinsi Kalimantan Barat yang
menghubungkan Kota Sambas, Singkawang,
Bengkayang, Mempawah, Pontianak, Sungai Raya,
Ngabang, Sanggau, Sekadau, Sintang, Nanga Pinoh.
ii. Sistem jaringan sumber daya air berbasis wilayah sungai
berada di Kabupaten Sekadau, terdiri atas:
a) wilayah Sungai (WS), Rencana pengembangan sistem
jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) meliputi aspek konservasi sumber daya air,

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-16


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya
rusak air secara terpadu dengan memperhatikan arahan
pola dan rencana pengelolaan sumber daya air WS Kapuas.
Wilayah sungai adalah WS Strategis Nasional, WS
Strategis Nasional Kapuas mencakup Daerah Aliran Sungai
(DAS) Kapuas.
b) cekungan Air Tanah (CAT), adalah CAT Sintang.
c) Jaringan irigasi , meliputi:
 daerah irigasi (D.I Provinsi Kalimantan Barat yaitu Rawak
Hulu);
 daerah irigasi (D.I Kabupaten sebanyak 16 (enam belas) D.I
 rehabilitasi, pemeliharaan, dan peningkatan jaringan irigasi
yang ada;
 pengembangan Daerah Irigasi (D.I) pada seluruh daerah
potensial yang memiliki lahan pertanian yang ditujukan
untuk mendukung ketahanan pangan dan pengelolaan
lahan pertanian berkelanjutan;
 membatasi konversi alih fungsi sawah irigasi teknis dan
setengah teknis menjadi kegiatan budidaya lokal lainnya.
d) Jaringan air baku untuk air minum, terdiri atas:
e) Rencana Air Baku, meliputi:
 Mata Air Gunung Naning untuk kebutuhan air bersih Kota
Sekadau dan sekitarnya;
 Sungai Sekadau dan Sungai Boka untuk kebutuhan air
baku untuk air bersih Kota Sekadau;
 Sungai Keli untuk kebutuhan air baku untuk air bersih
Rawak;
 Goa Jeroman dan atau Bukit Burus untuk kebutuhan air
baku untuk air bersih Nanga Taman;
 Sungai Langsat untuk kebutuhan air baku untuk air bersih
Nanga Mahap;
 Sungai Ayak untuk kebutuhan air baku untuk air bersih
Sungai Ayak;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-17


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
 Sungai Belitang untuk kebutuhan air baku untuk air bersih
Nanga Belitang dan balai Sepuak;
 Sungai Ngaring untuk kebutuhan air baku untuk air bersih
Sungai Tapah
 Sungai Raja Pakit untuk kebutuhan air baku untuk air
bersih Tapang Pulau
f) rencana pengembangan jaringan sumber air baku
mengutamakan air permukaan dengan prinsip keterpaduan
air tanah;
g) SPAM di kabupaten dipadukan dengan sistem jaringan
sumber daya air untuk menjamin ketersediaan air baku;
h) prasarana jaringan air minum meliputi intake air baku,
jaringan perpipaan air minum, saluran perpipaan air baku,
dan instalasi pengolahan air minum yang dikembangkan
pada lokasi air baku potensial serta pusat-pusat
permukiman di seluruh kecamatan.
iii. Sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas sistem jaringan
kabel dan sistem jaringan nirkabel.
Sistem jaringan kabel meliputi : transmisi nirkabel dari
transmisi di PKWp Sekadau ke seluruh stasiun penerima
(receiver) di PKL, PKLp dan PPK.
iv. Sistem prasarana pengelolaan lingkungan, terdiri atas:
a) Sistem Pengelolaan Persampahan, meliputi:
 pengembangan TPA (tempat pemprosesan akhir) di seluruh
pusat-pusat permukiman yang ditetapkan sebagai PKL, dan
PPK dengan sistem sanitary landfill;
 pengembangan TPA regional di pinggiran Kota Sekadau;
 pengembangan rumah pengolahan sampah terpadu di
setiap pusat kegiatan (PKWp, PKL, PPK dan PPL;
 pengelolaan persampahan melalui pengurangan sampah
semaksimal mungkin dari sumbernya melalui program 3R,
peningkatan peran serta masyarakat dan dunia
usaha/swasta dalam penyelenggaraan pengembangan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-18


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
sistem pengelolaan persampahan, penguatan
kelembagaan dan peningkatan kapasitas bagi aparat
pengelola persampahan dan peningkatan cakupan
pelayanan dan kualitas sistem pelayanan serta
pengembangan alternative pembiayaan;
 rencana rinci dan operasional atau rencana induk
(masterplan) sistem pengelolaan sampah kabupaten
ditetapkan dengan peraturan/keputusan bupati.
b) Sistem jaringan air minum, meliputi:
 sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) terdiri dari SPAM
Perpipaan dan SPAM Non Perpipaan terlindungi;
 SPAM perpipaan terdiri atas jaringan pipa transmisi air
baku, dan instalasi pengolahan air minum yang terdapat di
Ibukota Kabupaten Sekadau dan seluruh kecamatan;
 SPAM non perpipaan terdiri atas sumur dangkal,
sumur pompa tangan, bak penampungan air hujan,
terminal air, mobil tangki air, instalasi air kemasan, atau
bangunan perlindungan mata air yang terdapat di Ibukota
Kabupaten Sekadau dan seluruh kecamatan.
 Sumber air baku untuk kebutuhan air minum Kabupaten
Sekadau terdiri atas:
- Mata Air Gunung Naning untuk kebutuhan air minum
Kota Sekadau dan sekitarnya;
- Sungai Sekadau dan dan Sungai Boka untuk
kebutuhan air minum untuk Kota Sekadau;
- Sungai Keli untuk kebutuhan air minum untuk air
minum Rawak;
- Goa Jeroman dan atau Bukit Burus untuk kebutuhan
air baku minum untuk Nanga Taman;
- Sungai Langsat untuk kebutuhan air baku untuk air
minum Nanga Mahap;
- Sungai Ayak untuk kebutuhan air minum Sungai
Ayak;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-19


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
- Sungai Belitang untuk kebutuhan air minum Nanga
Belitang dan Balai Sepuak;
- Sungai Ngaring untuk kebutuhan air minum Sungai
Tapah; dan
- Sungai Raja Pakit untuk kebutuhan air minum Tapang
Pulau.
 Sistem pengolahan air minum (IPA) untuk kebutuhan air
minum Kabupaten Sekadau meliputi:
- IPA Belitang di kecamatan Belitang;
- IPA Sungai Ayak di kecamatan Belitang Hilir;
- IPA Balai Sepuak di kecamatan Belitang Hulu;
- IPA Nanga Mahap di kecamatan Nanga Mahap;
- IPA Nanga Taman di kecamatan Nanga Taman;
- IPA Sekadau di kecamatan Sekadau Hilir; dan
- IPA Rawak di kecamatan Sekadau Hulu.
c) Sistem jaringan drainase terdiri atas:
 pengembangan sistem jaringan drainase dalam DAS
Sekadau disertai dengan pembangunan tanggul di
sepanjang pinggiran Sungai Sekadau di Kota Sekadau,
Nanga Mahap, Nanga Taman dan Rawak ;
 pengembangan sistem jaringan drainase dalam DAS
Belitang disertai pembangunan;
 tanggul di sepanjang pinggiran Sungai Belitang di Balai
Sepuak dan Nanga Belitang;
 pengembangan normalisasi pada sungai-sungai kecil yang
berada di dalam pusat-pusat kegiatan;
 pengembangan drainase jalan diarahkan dengan prioritas
jalan arteri dan kolektor dengan memperhatikan drainase
primer dan sekunder;
 pengembangan sistem jaringan drainase didasarkan pada
master plan jaringan drainase Kabupaten Sekadau.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-20


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
d) Penanganan sistem pengelolaan air limbah dilaksanakan
secara setempat (on site) dan terpusat (off site) dan terdiri
atas:
 pengelolaan air limbah domestic;
 pengelolaan air limbah non domestik yang mencakup
limbah berupa bahan kimia dan bahan berbahaya dan
beracun (B3);
 ketentuan mengenai penanganan pengelolaan air limbah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan rencana
pembangunan intalasi pengolahan air limbah (IPAL) diatur
lebih lanjut dengan peraturan daerah tersendiri.
e) Jalur evakuasi bencana, meliputi :
 seluruh jaringan jalan arteri dan kolektor yang ada di dalam
wilayah Kabupaten Sekadau;
 pengembangan jalur-jalur lainnya meliputi :
- Ruas jalan Lembah Beringin – Tanjung Melati - Gurong
Urau;
- Ruas jalan Nanga Mahap – Landau Kumpai;
- Ruas Jalan Lembah Beringin – Teluk Kebau – Tapang
Tomat;
- Ruas Jalan Nanga Mahap – Sebabas – Kemuyuk;
- Ruas jalan Nanga Mahap – Cenayan;
- Ruas jalan Nanga Taman – Senangak –Nanga Mongko –
Sarik;
- Ruas jalan Nanga Taman – Kiungkang – Sungai Lawak
– Rambin;
- Ruas jalan Rawak – Cupang Belungai – Cupang Gading
– Nanga Biaban.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-21


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.4.2.2. Telaah Terhadap Rencana Pola Ruang
Rencana pola ruang wilayah meliputi rencana kawasan lindung dan
kawasan budidaya.
A. Kawasan Lindung
Kawasan lindung terdiri atas :
1. Kawasan hutan lindung
Kawasan hutan lindung tersebar di Kecamatan Nanga Mahap dan
Nanga Taman meliputi:
a. kawasan hutan lindung Gunung Naning di Kecamatan Nanga Taman
dan Nanga Mahap dengan luas kurang lebih 44.239 Ha;
b. kawasan hutan lindung Gunung Kepayang di Kecamatan Nanga
Taman dan Nanga Mahap dengan luas kurang lebih 8.184 Ha; dan
c. kawasan hutan lindung Gunung Biwak di Kecamatan Nanga Mahap
dengan luas kurang lebih 3.729 H
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan
bawahannya.
Kawasan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya adalah
Kawasan Hutan Konservasi Rersapan Air yang tersebar di DAS
Sekadau seluas kurang lebih 6.700 Ha, meliputi:
a. hutan konservasi resapan air Dusun Boka Desa Merapi Kecamatan
Sekadau Hilir seluas kurang lebih 1.270 Ha;
b. hutan konservasi resapan air Nanga Menterap Kecamatan Sekadau
Hilir seluas kurang lebih 730 Ha;
c. hutan konservasi resapan air Desa Sekonau –Dusun Gonti di
perbatasan antara Kecamatan Sekadau Hulu dan Nanga Taman
seluas kurang lebih 990 Ha;
d. hutan konservasi resapan air Nanga Manjang Kecamatan Sekadau
Hulu seluas kurang lebih 313 Ha;
e. hutan konservasi resapan air Desa Tapang Tingang Kecamatan
Nanga Taman seluas kurang lebih 494 Ha;
f. hutan konservasi resapan air Dusun Sekora Kecamatan Nanga
Taman seluas kurang lebih 692 Ha;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-22


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
g. hutan konservasi resapan air Dusun Leminang Kecamatan Nanga
Taman seluas kurang lebih 311 Ha; dan
h. hutan konservasi resapan air Desa Cenayan - Tembaga Kecamatan
Nanga Mahap seluas kurang lebih 1.900 Ha.
3. Kawasan perlindungan setempat
Kawasan perlindungan setempat adalah :
a. Kawasan sempadan sungai;
Kawasan sempadan sungai adalah kawasan sepanjang kanan kiri
sungai, termasuk sungai buatan, kanal, dan saluran irigasi primer
yang lebar sempadanannya ditentukan berdasarkan peraturan yang
berlaku.
b. Kawasan sekitar danau atau waduk;
Kawasan sekitar danau/waduk adalah sekeliling danau atau
waduk yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik
danau/waduk, sekurang-kurangnya 50 meter dari titik pasang
terendah ke arah darat, bagi danau/waduk dengan tepian curam
dan sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang terendah ke
arah darat untuk danau/waduk dengan tepian landai.
c. Kawasan sekitar mata air
- kawasan intake sumber air baku di sekitar kawasan sumber air
Meragun Kecamatan Nanga Taman, dengan radius kurang lebih
200 m di bagian hilir intake dan jalur selebar kurang lebih 200
m di kedua sisi sungai yang merupakan bagian hulu intake
yang memanjang hingga ke batas kawasan;
- kawasan intake air bersih di sekitar Mata Air Goa Jerman dan
Mata Air Bukit Burus, dengan radius kurang lebih 200 m dari
pusat mata air;
- jalur selebar 50 meter kiri kanan jaringan pipa transmisi air
baku dari Meragun – Nanga Taman – Rawak hingga ke Kota
Sekadau
4. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya
Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
a. Kawasan taman wisata alam meliputi muara Sungai Sekadau
Desa Tanjung Kecamatan Sekadau Hilir seluas lebih kurang 250
Ha.
b. Kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.
Kawasan cagar budaya, meliputi :
- Gua Batu Lawang Kuari di Desa Seberang Kapuas
Kecamatan Sekadau Hilir ;
- Batu Bertulis / Prasasti Batu Pait di Kecamatan Nanga
Mahap;
- Makam Panglima Naga di Desa Lubuk Tajau Kecamatan
Nanga Taman;
- Makam Raja Sekadau di Desa Mungguk Kecamatan
Sekadau Hilir
5. Kawasan Rawan Bencana alam
Kawasan rawan bencana alam meliputi :
- Kawasan rawan tanah longsor
- kawasan rawan banjir.
B. Kawasan budidaya, terdiri atas :
1) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
Kawasan peruntukan hutan produksi meliputi kawasan hutan
produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Kawasan
Hutan Produksi Tetap luasnya kurang lebih 72.657 hektar tersebar
di tujuh lokasi yaitu :
- Hutan Produksi Hulu Sungai Belitang Kecamatan Belitang Hulu
seluas 40.475 hektar;
- Hutan Produksi Di Desa Semadu Kecamatan Belitang Hilir seluas
17.185 Ha
- Hutan Produksi Dusun Merbang Kecamatan Belitang Hilir seluas
2.665 Ha
- Hutan Produksi Desa Timpuk Kecamatan Sekadau Hilir seluas
5.157 Ha
- Hutan Produksi Desa Semabi dan Desa desa Seberang Kapuas
Kecamatan Sekadau Hilir seluas 2.993 Ha

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
- Hutan Produksi desa Nanga Engkulun di Kecamatan Nanga
Taman seluas 3.008 Ha
- Hutan Produksi Desa Cenayan Kecamatan Nanga Mahap seluas
778 Ha;
- Hutan Produksi Desa Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap
seluas 396 Ha
Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud ayat (1)
luasnya kurang lebih 25.525 hektar tersebar di dua lokasi yaitu :
- HPTdesa Tapang Tingang, Senangak, dan Nanga Mongko
Kecamatan Nanga Taman seluas 10.511 Ha
- HPT Desa Tembaga, Teluk Kebau, Lembah Beringin,
Sebabas dan Karang Betung Kecamatan Nanga Mahap seluas
15.014 Ha.
2) Kawasan Peruntukan Hutan Rakyat;
Kawasan Hutan Rakyat seluas kurang lebih 35.546 hektar tersebar di
dua belas lokasi yaitu :
- Kawasan Hutan Rakyat Dusun Ensawak Kecamatan Sekadau
Hilir seluas kurang lebih 338 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Nanga Kerabat Kecamatan
Sekadau Hulu seluas kurang lebih 1.583 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Nanga Suak hingga Nanga Biaban
Kecamatan Sekadau Hulu seluas kurang lebih 8.112 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Dusun Emperak Desa Tapang Perodah
Kecamatan Sekadau Hulu seluas kurang lebih 278 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Dusun Kelampuk Kecamatan Nanga
Taman seluas kurang lebih 4.083 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Meragun Kecamatan Nanga
Taman seluas kurang lebih 1.900 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Pantok Kecamatan Nanga Taman
seluas kurang lebih 482 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Nanga Engkulun Kecamatan
Nanga Taman seluas kurang lebih 496 hektar;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-25


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Tapang Tingang hingga Nanga
Mongko Kecamatan Nanga Taman kurang lebih seluas 5.561
hektar;
- Kawasan hutan rakyat Desa Cenayan hingga Desa Tembaga
Kecamatan Nanga Mahap seluas kurang lebih 7.697 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Karang Betung Kecamatan
Nanga Mahap seluas kurang lebih 1.632 hektar;
- Kawasan Hutan Rakyat Desa Nanga Suri Kecamatan Nanga
Mahap seluas kurang lebih 3.382 hektar.
3) Kawasan peruntukan pertanian;
Kawasan peruntukan pertanian, terdiri atas :
- kawasan pertanian lahan basah, meliputi:
a) Pengembangan areal (ekstensifikasi) di Kecamatan Belitang
Hulu dan Nanga Belitang;
b) Intensifikasi sentra-sentra produksi padi di Kecamatan
Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, dan Nanga
Mahap.
c) Pengembangan pusat pengembangan dan penelitian
tanaman pangan lahan basah di dalam Kawasan Usaha
Agribisnis Terpadu (KUAT) Semabi Kompleks di
Kecamatan Sekadau Hilir dan KUAT Sebokat Kompleks di
Kecamatan Sekadau Hulu.
- Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura diarahkan ke
semua kecamatan pada kawasan yang berada dalam radius
3 sampai 10 km dari pusat-pusat permukiman di luar kawasan
lindung dan kawasan hutan produksi.
- Kawasan pertanian lahan kering dan hortikultura;
Pengembangan setiap jenis komoditas pertanian lahan kering
dan hortikultura diarahkan sebagai berikut :
a) Padi gogo dikembangkan di seluruh kecamatan untuk
menunjang peningkatan produksi padi untuk mencapai
swasembada pangan Kabupaten Sekadau.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-26


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
b) Kacang kedelai dan kacang tanah diprioritaskan
pengembangannya di Kecamatan Belitang Hulu dan
Belitang Hilir dikaitkan dengan program transmigrasi di
kedua kecamatan ini.
c) Jagung diprioritaskan pengembangannya di Kecamatan
Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Belitang Hulu, Belitang Hilir
dan Nanga Taman.
d) Buah-buahan dikembangkan terutama untuk menunjang
pengembangan agrowisata di koridor Sanggau – Sekadau -
Sintang. Dengan demikian maka pengembangan produksi
dan budidaya buah-buahan diprioritaskan di Kecamatan
Sekadau Hilir, Belitang, Nanga Taman dan Belitang Hilir;
dan
e) Pengembangan komoditas sayur-sayuran diprioritaskan di
Kecamatan Belitang Hulu, Belitang, Nanga Taman dan
Nanga Mahap.
- Kawasan perkebunan, terdiri atas:
a) Kawasan perkebunan karet diarahkan
pengembangannya di seluruh kecamatan dengan
prioritas utama di Kecamatan Nanga Taman, Nanga
Mahap, Sekadau Hilir, Belitang Hulu dan Belitang Hilir
b) Kawasan perkebunan kelapa sawit diprioritaskan
pengembangannya di Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau
Hilir bagian Timur, Nanga Belitang, Kecamatan Belitang
Hulu bagian timur sampai ke perbatasan dengan
Kabupaten Sintang dan Kecamatan Belitang Hilir bagian
selatan dan timur serta Nanga Taman bagian barat dan
Nanga Mahap bagian utara;
c) kawasan perkebunan lain yang direncanakan
pengembangannya sebagai prioritas kedua adalah:
 Kopi (terutama jenis robusta) diprioritaskan
pengembangannya di Kecamatan Nanga Taman,
Nanga Mahap dan Belitang Hulu.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-27


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
 Lada yang saat ini kurang populer di Kabupaten
Sekadau namun memiliki prospek cerah untuk
dikembangkan diprioritaskan pengembangannya di
Kecamatan Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Sekadau
Hulu.
 Kakao diarahkan pengembangannya di Kecamatan
Sekadau Hilir, Sekadau Hulu dan Nanga Belitang.
 Jarak, pinang dan lain-lain diarahkan
pengembangannya di semua kecamatan pada lahan-
lahan yang sesuai.
- Kawasan peternakan, terdiri dari:
i. Peternakan sapi / kerbau diprioritaskan
pengembangannya di Kecamatan Sekadau Hulu, Sekadau
Hilir, Nanga Mahap dan Nanga Taman.
ii. Peternakan kambing diprioritaskan pengembangannya di
Kecamatan Sekadau Hilir dan Nanga Mahap.
iii. Peternakan babi diprioritaskan pengembangannya di
Kecamatan Nanga Mahap dan Nanga Taman
iv. Peternakan unggas diprioritaskan pengembangannya di
Kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu dan Nanga
Taman.
v. Pengembangan Burung Walet secara alamiah
dikembangkan di seluruh wilayah Kabupaten Sekadau
yang memiliki potensi, sedangkan pengembangan sarang
walet secara budidaya diatur secara khusus melalui
peraturan daerah yang lebih detail melalui pengkajian
khusus
- Kawasan pertanian tanaman pangan ditetapkan sebagai
kawasan pertanian pangan berkelanjutan, dengan luasan
kurang lebih 7.500 Ha.
4) Kawasan Peruntukan Perikanan
Kawasan peruntukan perikanan, terdiri atas:
- Kawasan peruntukan perikanan tangkap

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-28


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Kawasan peruntukan perikanan tangkap sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf a terdapat di kecamatan
Sekadau Hilir, Belitang Hilir, Belitang Hulu, dan Nanga Mahap;
- Kawasan peruntukan budidaya perikanan.
Kawasan peruntukan budidaya perikanan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) huruf b terdapat di (Desa Balai
Sepuak, Kumpang Ilong, Kumpang Danau) Kecamatan Belitang
Hulu, Kecamatan Sekadau Hilir, (Desa Nanga Ansar, Nanga
Kalon, Sekojam, Setuntung, Batang, Setalon I dan Belitang II)
Kecamatan Belitang, dan (Desa Rawak Hilir, Cupang Gading,
Nanga Biaban, Nanga Pemubuh) Kecamatan Sekadau Hulu.
5. Kawasan Peruntukan Pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan terdiri atas:
- Kawasan peruntukan pertambangan mineral dan batubara
terdapat di Kecamatan Nanga Taman, Sekadau Hilir, Belitang
Hilir dan Belitang Hulu, Sekadau Hulu dan Nanga Mahap;
- Kawasan peruntukan minyak bumi dan gas tersebar di
seluruh kecamatan Kabupaten Sekadau kecuali Nanga
Mahap, Nanga Taman, Belitang Hulu, Belitang Hilir,
Belitang, Sekadau Hilir dan Sekadau Hulu.
6. Kawasan peruntukan industri terdiri atas:
- Kawasan peruntukan industri menengah;
Kawasan peruntukan industri menengah adalah tersebar di
Kota Sekadau, Tapang Pulau dan Nanga Taman (industri
pengolahan hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan,
pertambangan dan kehutanan);
- Kawasan peruntukan industri rumah tangga sebagaimana
adalah tersebar di seluruh kecamatan (industri penghasil alat
pertanian ringan, industri makanan ternak, industri kerajinan,
industri bahan bangunan dan meubel).
7. Kawasan Untuk Pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata, terdiri atas:
- Kawasan peruntukan pariwisata budaya, terdiri atas:

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-29


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
a) Makam Raja Sekadau di Desa Mungguk;
b) Makam Panglima Naga di Nanga Taman;
c) Batu Bertulis / Prasasti Batu Pait di Nanga Mahap;
d) Makam Bukong di Desa Sebabas;
e) Makam Paha Demang Kuning di Sekadau Hilir;
f) Rumah Panjang Sungai Antu di Belitang Hulu;
g) Tiang Sanonk di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir;
h) Situs Kematu di Desa Rawak Hilir Kec. Sekadau Hulu.
- Kawasan Pariwisata alam, terdiri atas:
a) Air Terjun Semirah Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau
Hulu;
b) Air Terjun Sirim Punti di Desa Meragun Kecamatan Nanga
Taman;
c) Air Terjun Tangayi, Sosah Kain dan Entugun di Kecamatan
Nanga Mahap;
d) Air Terjun Bindang, Air Terjun Bukit Jundak di Desa
Tapang Perodah Kecamatan Sekadau Hulu;
e) Air Terjun Gurung Sumpit di Desa Sumpit Kecamatan
Belitang Hilir;
f) Gua Batu Lawang Kuari di Sekadau;
g) Gua Jeroman di Kecamatan Nanga Taman;
h) Wisata Danau Engkaluk Seraras;
i) Sumber air panas seburuk di Kecamatan Belitang Hulu;
j) Riam Segiam di Kecamatan Sekadau Hulu.
8. Kawasan Peruntukan Pemukiman
Kawasan peruntukan permukiman, terdiri atas:
- Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, meliputi:
a) Ibukota kabupaten yaitu Kota Sekadau dengan luas
potensial sekitar 11.930 hektar;
b) Ibukota kecamatan yaitu Rawak Ibukota Kecamatan
Sekadau Hulu seluas 2.923 hektar, Nanga Taman
Ibukota Kecamatan Nanga Taman seluas 1.430 hektar,
Nanga Mahap Ibukota Kecamatan Nanga Mahap seluas

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-30


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
797 hektar, Sungai Ayak ibukota Kecamatan Belitang
Hilir seluas 3.185 hektar, Nanga Belitang Ibukota
Kecamatan Belitang seluas 955 hektar, dan Balai Sepuak
Ibukota Kecamatan Belitang Hulu seluas 678 hektar;
c) Pusat-pusat desa potensial untuk berkembang menjadi
kawasan perkotaan yaitu Tapang Pulau seluas 1.632
hektar, Tapang Semadak seluas 1.191 hektar dan Sungai
Tapah seluas 257 hektar.
- Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, meliputi upaya
pengelompokan permukiman transmigrasi untuk mengisi
kawasan-kawasan yang telah terjadi pengelompokan
permukiman penduduk dalam unit kecil terutama pada kawasan
yang memiliki sumber daya alam besar.
9. Kawasan peruntukan lainnya
Kawasan yang usulan perubahan peruntukan ruangnya dari
Kawasan Hutan Lindung dan Hutan Produksi menjadi kawasan
peruntukan permukiman dan kawasan peruntukan pertanian
(Holding Zone).
Kawasan peruntukan lainnya sebagaimana adalah kawasan
pertahanan dan keamanan yang meliputi:
- Koramil yang terdapat di kecamatan di wilayah Kabupaten
Sekadau
- Polres dan polsek yang ada di wilayah Kabupaten Sekadau

4.4.2.3 Telaah Terhadap Rencana Strategis


Kawasan Strategis Kabupaten
Kawasan strategis Kabupaten Sekadau merupakan bagian wilayah
kabupaten yang penataan ruangnya diprioritaskan, karena memiliki pengaruh
yang sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap peningkatan ekonomi,
sosial budaya, dan atau pengaruh lingkungan. Adapun kaawasan strategis
Kabupaten terdiri atas :
1. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan
ekonomi yaitu Kawasan Perkotaan Ibukota Kabupaten Sekadau;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-31


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
2. Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan fungsi dan daya
dukung lingkungan hidup meliputi Kawasan Hulu Sungai Sekadau di
Kecamatan Nanga Taman dan Nanga Mahap Kawasan Strategis pelestarian
lingkungan Hulu Sungai Sekadau di Kecamatan Nanga Taman dan nanga
Mahap;
3. Kawasan strategis kabupaten untuk penguatan swasembada pangan
meliputi KP2B (Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan) di Landau
Kodah dan sekitarnya serta KP2B di perdesaan sebelah barat Nanga
Taman.

4.4.2.4. Telaah Daya Saing Potensi Ekonomi Lokal


Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten otonom yang ada di
Provinsi Kalimantan Barat, memiliki luas wilayah 5.444,30 Km2 atau 3,71% dari
luas wilayah Provinsi Kalimantan Barat. Daerah ini terbagi menjadi 7 kecamatan
dan 87 desa, memiliki penduduk sebanyak 211.559 jiwa, dengan kepadatan 39
jiwa/km2.
Kabupaten Sekadau sebagai salah satu kabupaten otonom di Provinsi
Kalimantan Barat terus berupaya untuk memacu pembangunan daerah dan
perekonomiannya. Pelimpahan wewenang di era otonomi daerah dan
desentralisasi fiskal saat ini membuka kesempatan emas bagi Pemerintah
Kabupaten Sekadau untuk meningkatkan kemakmuran masyarakatnya melalui
tata kelola ekonomi daerah yang inovatif, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.
Daya saing, menurut Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank
Indonesia (PPSK-BI), adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai
pertumbuhan kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka
pada persaingan domestik dan internasional. Berdasarkan definisi tersebut, daya
saing merupakan kemampuan daerah yang direfleksikan dengan fundamental
pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat,
tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk
berinvestasi.
Kemampuan ekonomi daerah yang direfleksikan dengan fundamental
pertumbuhan ekonomi yang kuat dapat menjadi daya tarik bagi pelaku ekonomi
untuk mengembangkan perekonomian dan daya saing daerah. Meski

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-32


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 mengalami
kontraksi (minus 0,98%). Namun pada beberapa tahun sebelumnya angka
pertumbuhan relatif tinggi. Sejak tahun 2016 s/d 2019, capaian pertumbuhan
ekonomi selalu berada di atas 5,40%. Secara sektoral, terdapat tiga sektor
penyumbang utama pertumbuhan ekonomi daerah, yakni sektor konstruksi
(pada kisaran 6,22% s/d 8,87%), sektor industri pengolahan (pada kisaran
4,30% s/d 5.77%), dan sektor perdagangan (pada kisaran 4,26% s/d 5,75%).
Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur lapangan usaha
Kabupaten Sekadau didominasi sektor pertanian, kehutanan dan perikanan
(pada kisaran 37,98% s/d 39,77%). Selain pertanian kehutanan dan perikanan,
kontribusi terbesar berikutnya berasal dari sektor perdagangan besar dan
eceran (pada kisaran 12,99% s/d 14,54%); kemudian diikuti sektor konstruksi
(pada kisaran 11,73% s/d 12,82%).
Dalam upaya mengembangkan perekonomian daerah, perlu didukung
dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan percepatan penyediaan
infrastruktur dasar, dn disertai dengan menumbuhkembangkan potensi sektor
ekonomi unggulan yang memiliki daya ungkit (leverage) dalam mendukung
kegiatan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kabupaten Sekadau memiliki banyak komoditas unggulan, baik dari sektor
perkebunan, kehutanan, dan pertanian. Komoditi utama dari sektor pertanian
diantaranya padi dan produk hortikultura (sayuran dan palawija). Komoditi sub
sektor perkebunan diantaranya berupa kelapa sawit, karet, kelapa dalam,
kakao dan kopi, sedangkan komoditi dari sektor kehutanan berupa kayu bulat
dan kayu belian, dengan produk turunannya berupa rotan. Untuk sektor
kelautan dan perikanan, kondisi geografis Kabupaten Sekadau hanya
memungkinkan bagi pengembangan perikanan budidaya (keramba dan budidaya
kolam). Potensi sektor peternakan (babi, sapi, kerbau, kambing, unggas yang
terdiri dari itik dan ayam), dan sektor pertambangan (zirkon, tembaga, emas,
batu pecah dan lain-lain). Selain potensi sumber daya alam daerah, Kabupaten
Sekadau juga memiliki potensi di sektor pariwisata, terutama wisata alam.
Persaingan antar daerah yang semakin ketat, menuntut Pemerintah
Kabupaten Sekadau untuk lebih menyiapkan daerahnya sebaik mungkin agar
dapat menarik minat investor. Dengan demikian untuk meningkatkan daya saing

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-33


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
ekonomi daerah perlu dikembangkan sentra-sentra ekonomi daerah. Serta
kesiapan pemerintah daerah secara sungguh-sungguh dalam menata
pengembangan kelembagaan, membuat kebijakan pemerintah daerah yang lebih
strategis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM), reformasi
birokrasi, hingga pemberdayaan ekonomi daerah secara menyeluruh merupakan
kunci dalam pembangunan ekonomi daerah yang kompetitif dan memiliki daya
saing yang tinggi.

4.5. Telaah Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi dan Sosial


Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat,
tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan
sosial masyarakat Kabupaten Sekadau. Berdasarkan data perkembangan Covid-
19 di Kalbar per Juni 2021, jumlah kasus aktif Covid-19 di kabupaten tersebut
mencapai 115 orang. Sedangkan jumlah kasus yang meninggal akibat Covid 19
di Kabupaten Sekadau sampai pertengahan Juni 2021 mencapai angka 32
kasus.
Kebijakan pembatasan sosial yang dilakukan oleh pemerintah secara
langsung berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk
aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya.
Menurunnya berbagai aktivitas tersebut berdampak pada kondisi sosial-ekonomi
masyarakat Kabupaten Sekadau, khususnya masyarakat rentan dan miskin.
Covid-19 telah menekan tingkat kesejahteraan keluarga pelaku dan pekerja
UKM, dan pekerja dengan gaji rendah pada usaha skala besar dan menengah ke
tingkat yang lebih rendah, bahkan ke tingkat di bawah garis kemiskinan. Oleh
sebab itu, pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, mengeluarkan
berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19 serta proram-
program yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat
pandemi ini.
Dampak sosial dari pandemi COVID-19 juga menyasar pada anak-anak
dan perempuan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kemampuan belajar anak
akibat minimnya infrastruktur pembelajaran secara online serta tidak didukung
oleh akses jaringan internet yang memadai. Pembelajaran jarak jauh tidak hanya

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-34


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
menyulitkan untuk anak, tetapi untuk perempuan yang memegang peran ganda
sebagai tenaga pendidik sekaligus ibu rumah tangga.
Pada aspek ketenagakerjaan, penduduk usia kerja yang terdampak Covid-
19 dikelompokkan menjadi empat komponen yaitu:
a) Pengangguran Karena Covid-19;
b) Bukan Angkatan Kerja (BAK) Karena Covid-19;
c) Sementara Tidak Bekerja Karena Covid-19; dan
d) Penduduk Bekerja yang Mengalami Pengurangan
e) Jam Kerja Karena Covid-19.
Kondisi a) dan b) merupakan dampak pandemi Covid-19 pada mereka yang
berhenti bekerja, sedangkan kondisi c) dan d) merupakan dampak pandemi
Covid-19 yang dirasakan oleh mereka yang saat ini masih bekerja.
Dampak ekonomi yang dialami Kabupaten Sekadau pada masa pandemi
Covid-19 ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang mengalami kontraksi.
Pandemi Covid-19 berdampak negatif terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di
sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, jasa lainnya, jasa pendidikan,
transportasi dan pergudangan, perdagangan besar dan eceran, konstruksi,
pertambangan dan penggalian, dan industri pengolahan. Upaya pemulihan
sektor-sektor ekonomi yang terdampak negatif tersebut harus menjadi perhatian
dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Sekadau lima tahun ke depan (2021-
2026).
Sebaliknya pandemi Covid-19 hanya mendorong peningkatan aktivitas
ekonomi masyarakat di sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial, sektor
informasi dan komunikasi, dan sektor Pengadaan Listrik dan Gas yang masing-
masing tumbuh 10,94 persen, 8,26 persen, dan 7,65 persen. Sementara sektor-
sektor lainnya meskipun tumbuh positif tapi pertumbuhannya cenderung lebih
rendah dari rata-rata pertumbuhan di tahun sebelumnya.
Dampak ikutan dari pandemi ini adalah pada dimensi ekonomi dari 3 (tiga)
dimensi pembangunan manusia. Perlambatan pertumbuhan IPM Kabupaten
Sekadau tahun 2020 lebih disebabkan menurunnya pengeluaran per kapita.
Pengeluaran per kapita/tahun tahun 2020 turun sebesar 2,70% dibanding tahun
2019 menjadi Rp. 7,434 juta. Penurunan ini merupakan yang tertinggi di
antara 14 kabupaten/kota.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-35


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.6. Telaah Kebijakan Daerah Lain (Wilayah Kabupaten Berbatasan)
Dalam rangka menyelaraskan pembangunan antar daerah terutama
lingkup dalam provinsi maka perlu dilakukan ananlisis keterkaitan antar
dokumen perencanaan dari Kabupaten/kota yang berbatasan. Berikut telaahan
RPJMD beberapa Kabupaten yang berbataan dengan Kabupaten Sekadau.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-36


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Tabel 4.3
Identifikasi Kebijakan Pembangunan Daerah Lain
Periode
No Daerah Berbatasan Misi Sasaran Keterangan Keterkaitan
RPJMD
1. Kabupaten Sanggau 2019 - 2024 Membangun dan Meningkatnya Permasalahan infrastruktur
meningkatkan pelayanan sarana membutuhkan integrasi dengan
infrastruktur, sarana dan prasarana jalan, kabupaten lainnya dalam proses
dan prasarana publik perhubungan dan perencanaan pembangunan. Oleh
yang berkualitas, adil telekomunikasi. karena itu, perlu adanya konektivitas
berkelanjutan dan sehingga meningkatkan kondisi jalan
berwawasan mantap untuk ruas jalan provinsi
lingkungan atau ruas jalan nasional. Pada tahun
yang akan datang Kabupaten
Sekadau akan merencanakan
peningkatan ruas jalan serta dalam
batas wilayah Sekadau-Sanggau akan
direncanakan pembangunan Rest
Area.

Mewujudkan Meningkatnya Pendidikan dan kesehatan menjadi


masyarakat yang kualitas pendidikan indikator dalam Indeks Pembangunan
cerdas, sehat, Manusia. Hal ini tentu menjadi

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-37


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
bermartabat dan Meningkatnya perhatian Kabupaten Sekadau untuk
berdaya saing kualitas kesehatan perlu ditingkatkan agar bisa bersaing
dengan Kabupaten Sanggau.

Meningkatkan taraf Meningkatnya Hal ini telah sejalan dengan visi


hidup masyarakat pertumbuhan PDRB Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten
berbasis ekonomi Sekadau dan menjadi prioritas dalam
kerakyatan dan nilai- Meningkatnya peningkatan ketahanan pangan untuk
nilai kearifan lokal ketehanan pangan kesejahteraan masyarakat.
masyarakat
Meningkatkan tata Meningkatnya Kabupaten Sekadau dalam
kelola pemerintahan akuntabilitas kinerja meningkatkan manajemen
yang baik pemerintah penyelenggaraan yang baik dan
berkualitas memerlukan target yang
Meningkatkan rasional dalam pencapaian kinerja
kualitas pelayanan pemerintah daerah.
publik

Meningkatkan tata Meningkatnya Kabupaten Sekadau juga


kehidupan sosial kualitas kehidupan memfokuskan dalam kehidupan
masyarakat yang social beragama beragama dan budaya yang berbasi

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-38


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
harmonis, religius, kearifan local dan karakteristik
berbudaya, dan daerah untuk mewujudkan nilai
demokratis integrasi didalam masyarakat
Kabupaten Sekadau demi tercapainya
Sekadau maju dan sejahtera.
Meningkatkan Meningkatnya Sejalan dengan Kabupaten Sanggau
ketentraman dan ketentraman, untuk peningkatkan ketentraman dan
ketertiban ketertiban dan ketertiban didalam kehidupan
masyarakat keamanan masyarakat agar selalu hidup suatu
lingkungan kehidupan masyarakat yang aman,
nyaman dan tertib.
Meningkatkan Meningkatnya Untuk Meningkatnya pemberdayaan
pembangunan pemberdayaan masyarakat desa Kabupaten Sekadau
berbasis desa dan masyarakat desa juga dalam proses pembangunan
kawasan perdesaan melibatkan seluruh elemen
masyarakat dalam proses
pembangunan yang diharapkan
pembangunan di Kabupaten Sekadau
mampu mengakomodir usulan
masyarakat.
Meningkatkan - -
percepatan
pembangunan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-39


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
wilayah perbatasan
yang bersinergi
dengan pemerintah
provinsi dan
pemerintah pusat
2. Kabupaten Sintang 2021 - 2026 Melaksanakan Meningkatnya Angka Sejalan dengan program untuk
pembangunan Melek Huruf pemberantasan buta huruf maka
pendidikan Kabupaten Sekadau maningkakan
berkualitas yang pusat kegiatan belajar masyarakat di
berakar pada budaya 7 Kecamatan Sekadau
lokal
Melaksanakan Meningkatnya Kabupaten Sekadau berupaya
pembangunan petugas dan fasilitas meningkatkan jumlah petugas
kesehatan yang kesehatan kesehatan dan fasilitas kesehatan
menyeluruh, adil dan demi terwujudnya sumber daya
terjangkau bagi manusia yang berkualitas dan
masyarakat berkompensi
Melaksanakan Meningkatnya Pemerintah Kabupaten Sekadau
toleransi, kesetaraan, kerukunan umat berupaya meningkatkan kualitas
dan Kerjasama dalam beragama kehidupan beragama dan kerukunan
kerukunan antar umat beragama dengan cara
kehidupan antar dan mengoptimalkan kolaborasi
intern umat meningkatkan nilai-nilai agama

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-40


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
beragama dengan melalui kegiatan keagamaan
tetap meningkatkan membentuk masyarakat bertaqwa
kualitas pemahaman, kepada Tuhan Yang Maha Esa.
penghayatan dan
pengamalan agama
dalam kehidupan
sosial
Mengembangkan Meningkatnya Dalam peningkatan kesejahteraan
ekonomi kerakyatan kesejahteraan petani petani Kabupaten Sekadau,
berbasis pedesaan Pemerintah Daerah menyediakan bibit
untuk meningkatkan unggul serta penyediaan pupuk untuk
kesejahteraan meningkatkan hasil pruduksi
masyarakat pertanian dan meningkatkan hasil
panen. Pemerintah Kabupaten
Sekadau berperan dalam
meningkatan serta menjaga
kestabilan harga produk pertanian
dan menjaga ketersediaan pruduk
pertanian dipasaran untuk
memenuhi konsumsi rumah tangga
dan petani.
Mengoptimalkan Meningkatnya Pemerintah Kabupaten Sekadau
penyediaan kualitas lingkungan berkomitmen menjaga dan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-41


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
infrastruktur dasar hudup menuju meningkatkan kualitas lingkungan
guna pengembangan sintang yang lestari hidup yang berkelajutan ditandai
potensi ekonomi dan dengan indeks kualitas lingkungan
sumber daya daerah hidup yang semakin membaik
secara lestari
Menata dan Terlaksananya Kabupaten Sekadau berusaha
mengembangkan reformasi birokrasi meningkatkan kualitas reformasi
manajemen biroksi dengan penguatan
pemerintah daerah kelembagaan dan manajemen
yang sesuai dengan pelayanan, serta penguatan kapasitas
prinsip tata kelola pengelolaan kinerja pelayanan publik.
pemerintahan yang
baik dan bersih

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-42


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7. Permasalahan Pembangunan
4.7.1. Urusan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
4.7.1.1. Urusan Pemerintah Bidang Pendidikan
Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan
Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan
pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi
indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan harapan
lama sekolah. Kontribusi dimensi pendidikan terhadap pembangunan manusia
di Kabupaten Sekadau tergolong rendah dibandingkan dimensi kesehatan dan
dimensi ekonomi.
Permasalahan pembangunan di bidang pendidikan yang perlu dibenahi
dan ditingkatkan adalah :
1) Mentuntaskan penduduk buta huruf dan Angka Putus Sekolah ke tingkat
yang lebih rendah (mendekati nol persen) dan menumbuhkan minat
sekolah. Angka buta huruf Kabupaten Sekadau hingg tahun 2020 masih
ada 7,06% dan angka putus sekolah SD/MI 0,39%; SMP/MTs 0,71 persen.
2) Rata-rata lama sekolah (6,83 tahun) masih tergolong rendah (tamat SD)
dan berada di rangking 9 dari 14 Kabupaten/Kota
3) Angka Harapan Lama Sekolah pada tahun 2020 sebesar 11,88 tahun atau
setara Diploma-1 dan berada di rengking 10 dari 14 Kabupaten/Kota
4) APM Kabupaten Sekadau yang tergolong rendah, dimana APM
SMA/SMK/MA 46,41% dan SMP/MTs sebesar 65,7%. Capaian ini dapat
memperlambat peningkatan rata-rata lama sekolah (RLS) sebagai salah
satu indikator pembentukan IPM. Rasio Murid-Guru dan rasio Murid
Sekolah masih di bawah standard nasional, terutama pada jenjang
pendidikan dasar yang berdampak pada inefisiensi.
5) Ruang kelas yang rusak berat dan rusak total pada semua jenjang
pendidikan, terutama pendidikan dasar.
6) Kekurangan Guru dan Guru yang belum tersertifikasi pada semua jenjang
pendidikan, terutama pendidikan dasar.
Adapun yang menjadi isu-isu strategis bidang pendidikan di wilayah
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-43


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
1. Pembangunan SDM dari aspek pendidikan terus didigalakkan dengan
menjamin peningkatan kualitas pendidikan, vokasi, membangun
manajemen talenta Indonesia. Sejalan dengan tujuan ke 4 pembangunan
berkelanjutan (SDGs), isu strategis bidang pendidikan adalah mewujudkan
pendidikan berkualitas yang ditandai dengan meningkatnya tingkat
partisipasi sekolah (APK dan APM) pada semua jenjang pendidikan bagi
semua penduduk, baik laki-laki maupun perempuan.
2. Memberikan kesempatan yang seluas-luasnya pendidikan untuk semua
kelompok masyarakat, guna mentuntaskan buta huruf dan putus sekolah,
termasuk kelompok masyarakat difabel (penyandang cacat).
3. Penataan kurikulum pendidikan disertai dengan peningkatan kuantitas
dan kualitas guru untuk lebih meningkatkan kemampuan matematika,
membaca dan sains pelajar guna merespon era digital dan bonus
demografi sebagaimana dituangkan dalam RPJMN 2019-2024.
4. Dengan pendidikan berkualitas, diharapkan dalam jangka panjang (target
SDGs 2030) jumlah pemuda dan orang dewasa (terutama Generasi Z dan
Post Z) yang memiliki keterampilan yang relevan, termasuk keterampilan
teknik dan kejuruan untuk pekerjaan, pekerjaan yang layak dan
kewirausahaan.

4.7.1.2. Urusan Pemerintah Bidang Kesehatan


Berbagai usaha dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sekadau
untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, salah satunya dengan penyediaan
sarana dan prasarana yang memadai. Sarana prasarana tersebut meliputi rumah
sakit, puskesmas, puskesmas pembantu (pustu), posyandu, dan klinik maupun
mitra pelayanan kesehatan di tingkat desa terus ditingkatkan keberadaan dan
kualitasnya agar tetap dapat berfungsi dengan baik sebagai penunjang
kesehatan masyarakat.
Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan
pembentukan IPM, pembangunan urusan kesehatan pun terkait erat dengan
indikator pembentukan IPM (yaitu usia harapan hidup/UHH). Semakin tinggi
UHH pertanda semakin berkurang Angka Kematian Bayi (AKB). Penurunan AKB

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-44


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pertanda membaiknya layanan kesehatan dan meningkatnya kesadaran merawat
kehamilan.
Permasalahan pembangunan urusan Kesehatan di Kabupaten Sekadau
adalah:
1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah, ditandai dengan kasus ibu
melahirkan dan kematian bayi yang cenderung meningkat.
2) Status gizi masyarakat masih rendah, ditandai dengan pertambahan
jumlah bayi lahir BBLR dan gizi buruk. Bayi lahir BBLR dan gizi buruk
berpengaruh negatif terhadap proses pertumbuhan fisik yaitu sangat
pendek dan pendek (stunting).
3) Tenaga medis (terutama dokter spesialis dan dokter gigi) masih kurang
untuk melayani kesehatan masyarakat.
4) Perilaku hidup bersih dan sehat belum optimal.
5) Masih kurangnya sarana dan prasarana di Fasilitas Kesehatan.
Pembangunan SDM dari aspek kesehatan terus ditingkatkan dengan
menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan
anak usia sekolah, penurunan stunting, kematian ibu, kematian bayi. Kesehatan
dan gizi anak yang rendah, pravalensi penyakit tidak menular tinggi, pravalensi
merokok yang tinggi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi jangka
menengah-panjang.
Target SDGs hingga tahun 2030 yang harus diwujudkan dalam proses
pembangunan kesehatan, yang dituangkan dalam RPJMN antara lain sebagai
berikut:
1. Pada tahun 2030, mengurangi rasio angka kematian ibu hingga kurang
dari 70 per 100.000 kelahiran hidup.
2. Pada tahun 2030, mengakhiri kematian bayi baru lahir dan balita yang
dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka
Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000 KH (Kelahiran Hidup)
dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000.
3. Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan
penyakit tropis yang terabaikan, dan memerangi hepatitis, penyakit
bersumber air, serta penyakit menular lainnya.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-45


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4. Pada tahun 2030, mengurangi hingga sepertiga angka kematian dini akibat
penyakit tidak menular, melalui pencegahan dan pengobatan, serta
meningkatkan kesehatan mental dan kesejahteraan.
5. Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan
seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan
pendidikan, dan integrasi kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan
program nasional.
6. Pada tahun 2030, secara signifikan mengurangi jumlah kematian dan
kesakitan akibat bahan kimia berbahaya, serta polusi dan kontaminasi
udara, air, dan tanah.

4.7.1.3. Urusan Pemerintah Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


4.7.1.3.1. Bidang Pekerjaan Umum
Berdasarkan telaahan dari data-data yang dipaparkan pada bagian
sebelumnya, maka isu-isu strategis di bidang infrastruktur adalah sebagai
berikut:
1. Diperlukan manajemen peningkatan kinerja infrastruktur jalan dengan
mempertimbangkan menurunnya kinerja infrastruktur jalan dari kondisi
mantap sebesar 57,0% di tahun 2018 menjadi 53,2% di tahun 2020.
Manajemen yang baik diperlukan karena kondisi yang sudah berat dimana
kurangnya dana pemeliharaan dan perbaikan, semakin diperberat dengan
dialihkannya sebagian dana infrastruktur dalam penanganan pandemi
covid-19. Diperlukan terobosan untuk meningkatkan kinerja infrastruktur
yang diperlukan dan berdampak penting terhadap sektor ekonomi, sosial,
kesehatan dan lain-lain.
2. Dibutuhkan strategi untuk meningkatkan peran angkutan umum di
Kabupaten Sekadau untuk mengurangi dampak buruk tingginya tingkat
kepemilikan dan penggunaan kendaraan pribadi. Dampak ini antara lain
berupa potensi kecelakaan yang dapat merengut jiwa manusia.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-46


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.1.3.2. Bidang Penataan Ruang
Permasalahan pada bidang tata ruang terutama berkenaan dengan ruang
terbuka hijau (rasio RTH per luas wilayah ber HPL/HGB) yang mengalami
penurunan dari 7,97 pada tahun 2016 menjadi 7,76 pada tahun 2020.
Nilai RTH sebesar 7,76 ini masih jauh dari rasio berdasarkan ketentuan yang
ada sebesar 30% yang terdiri dari Rasio RTH per luas wilayah ber HPL/HGB
sebesar 10% menurut aturan RTH Privat, dan RTH publik yang sebesar 20%.
Perencanaan dan produk perencanaan berupa dokumen perencanaan dari
pemerintah daerah yang merupakan dokumen dengan azas keberlanjutan yang
selanjutnya diturunkan dalam kegiatan dan sub-kegiatan di Perangkat Daerah.
Hal ini mensyaratkan adanya koherensi dari RPJP, RPJM, RKPD, Renstra hingga
Renja; dan sebagai dokumen penting sebagai landasan pembangunan Kabupaten
Sekadau adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dengan produk
turunannya berupa RDTR dan RTBL. Untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi
antara RTRW dan RPJMD yang salah satunya adalah memasukkan hal-hal
dalam RTRW yang belum diselesaikan pada RPJMD sebelumnya.

4.7.1.4. Urusan Pemerintah Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan


Permukiman
Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang perumahan antara
lain dapat disebutkan sebagai berikut:
1. Rumah tinggal yang bersanitasi sampai dengan 2020 sebanyak 42.316
yang artinya mengalami kenaikan 20,57% dari kondisi tahun 2016.
2. Hingga tahun 2020 terdapat 48.122 rumah tangga yang sudah memiliki
akses air minum.

4.7.1.5. Urusan Pemerintah Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum


Serta Perlindungan Masyarakat
Tantangan dalam upaya untuk meningkatkan ketentraman dan ketertiban
masyarakat saat ini dan kedepannya cukup berat terutama terkait dengan
ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan
masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perkembangan global, nasional dan
perubahan sosial politik di daerah yang membawa implikasi pada segala bidang

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-47


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam kaitanya dengan
itu, adapun permasalahan yang dihadapi dalam bidang politik, ketentraman, dan
ketertiban adalah sebagai berikut:
Keamanan dan ketertiban merupakan bagian penting dalam penciptaan
kondisi yang baik, agar semua dapat berjalan secara normal, sehingga
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan lancar dan
berhasil. Identifikasi permasalahan tersebut antara lain:
1) Di tengah situasi pandemi Covid-19 yang membawa dampak secara
signifikan pada kehidupan sosial, politik dan ekonomi, secara langsung
maupun tidak langsung dapat mengganggu kamtibmas.
2) Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat juga berpotensi
muncul yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan,
berkembangnya modus-modus kejahatan yang bersifat konvensional,
transnasional, serta kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.
3) Pembangunan ketertiban dan ketentraman menghadapi berbagai
permasalahan, yaitu berkurangnya kewibawaan pemerintah daerah,
kurangnya dukungan dan respon masyarakat dalam menangkal berbagai
friksi sosial, kurangnya langkah antisipatif terhadap kemunculan
kriminalitas, berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan
memanfaatkan teknologi canggih, dan keterbatasan fasilitas pendukung
dalam penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman.
4) Tahapan penegakan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sekadau masih
dilakukan secara parsial belum adanya sistem informasi manajemen
penegakan peraturan daerah (SIMGAKDA), sementara pelanggaran Perda
yang terjadi di Kabupaten Sekadau masih cukup tinggi.

4.7.1.6. Urusan Pemerintah Bidang Sosial


Urusan Wajib Bidang Sosial adalah urusan pemerintahan yang berkaitan
dengan hak dan pelayanan dasar bidang sosial PMKS yang penyelenggaraannya
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan kepada Daerah. Adapun
bidang-bidang yang menjadi ursuan bidang sosial adalah kebijakan bidang
sosial, perencanaan bidang sosial, kerjasama bidang sosial, pembinaan bidang
sosial, identifikasi sasaran penanggulangan masalah sosial skala kabupaten,

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-48


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pengembangan dan pendayagunaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial
(PSKS), Pelaksanaan Program/Kegiatan Bidang sosial, Sistem Informasi
Kesejahteraan Sosial, pengasuhan dan pengangkatan anak, penanggulangan
korban bencana, pelaksanaan dan pengembangan jaminan sosial bagi
penyandang cacat fisik dan mental, lanjut usia tidak potensial terlantar yang
berasal dari masyarakat rentan dan tidak mampu.
Permasalahan sosial di Kabupaten Sekadau dapat ditinjau dari beberapa
aspek, antara lain jumlah pemeluk agama, jumlah rumah ibadah, jumlah
kecamatan dan jenis bencana alam, serta jumlah keluarga dan program keluarga
harapan. Kabupaten Sekadau dari tahun 2018-2020 mengalami kejadian banjir
dengan rata-rata 50 kejadian. Sementara tanah longsor hanya terjadi 1 kali di
tahun 2020 berkurang dibandingkan pada tahun 2018 dengan 3 kasus. Kondisi
ini menunjukkan bahwa perlu penanganan lebih lanjut pada isu banjir, baik dari
faktor penyebab banjir, pencegahan banjir, dan penanganan banjir.
Permasalahan sosial yang masih mengemuka di Kabupaten Sekadau saat
ini adalah sebagai berikut:
1. Masih terdapatnya pengangguran, kemiskinan dan daerah rawan bencana;
2. Masih terbatasnya pelayanan dan rehabilitasi sosial untuk anak terlantar,
lanjut usia terlantar, penyandang cacat terlantar dan pengguna
psykotropika;
3. Belum optimalnya pemberdayaan bagi fakir miskin dan komunitas adat
terpencil, masih tingginya angka kemiskinan, semakin meningkatnya
masalah sosial yang harus ditangani pemerintah sejalan dengan dinamika
kehidupan masyarakat; dan
4. Masih rendahnya kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan
Sosial (PPKS).

4.7.2. Urusan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar


4.7.2.1. Urusan Pemerintah Bidang Tenaga Kerja
Permasalahan bidang ketenagakerjaan di Kabupaten Sekadau terkait erat
dengan kualitas tenaga kerja. Sebagian besar (72,11%) berlatar belakang
pendidikan rendah (SMP ke bawah) dan sebagian besar terserap di sektor
Pertanian, Perkebunan, Perburuan dan Perikanan (67,44%). Perencanaan tenaga

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-49


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
kerja merespon era digitalisasi kini dan masa datang belum tersedia, terutama
dalam memanfaatkan era bonus demografi yang ditandai dengan peralihan
generasi penduduk usia kerja dari generasi X ke generasi Millenial, Geberasi Z,
dan Generasi Post Z. Timpangnya TPAK laki-laki dengan TPAK Perempuan
disertai TPT Perempuan yang lebih tinggi menunjukkan belum optimalnya
pemanfaatan tenaga kerja. Produktivitas tenaga kerja meskipun bertambah,
namun pertambahannya relatif lambat.
Pasar kerja Indonesia menunjukkan ketidak seimbangan antara
permintaan dan penawaran. Penawaran tenaga kerja bertambah lebih cepat dari
permintaannya, akibatnya tingkat pengangguran terbuka meningkat. Posisi
tawar tenaga kerja rendah, disertai dengan produktivitas kerja rendah sehingga
upah yang diperoleh tenaga kerja rendah. Perencanaan tenaga kerja disertai
reposisi dan revitalisasi BLKI dalam merespon era digitalisasi menjadi isu
strategis untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja dan daya saing daerah.

4.7.2.2. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan


Perlindungan Anak
Perempuan dan anak saat ini masih menjadi kelompok masyarakat yang
tertinggal di berbagai aspek pembangunan, padahal kesetaraan gender harus
menjadi prinsip dalam pelaksanaan pencapaian SDG’s. Masih adanya
kesenjangan Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat (APKM) khususnya yang
dialami perempuan dan anak menjadi tantangan pemerintah untuk
mempercepat program pemberdayaan perempuan untuk mengejar kemajuan
laki-laki. Prinsipnya, no one left behind. Kesetaraan gender di berbagai sektor
pembangunan harus diupayakan bersama.
Isu gender masuk dalam berbagai bidang pembangunan, diantaranya
kesehatan, kekerasan terhadap perempuan, perkawinan anak, ekonomi, dan
politik. Oleh karena itu, kami seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat
pusat dan daerah untuk melaksanakan Pengarusutamaan Gender (PUG). PUG
menjadi suatu strategi untuk mencapai Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG)
melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi,
kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-50


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas seluruh kebijakan
dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan.
Selain pembangunan pemberdayaan perempuan, isu yang tidak kalah
penting dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah ialah pemenuhan hak
anak. Hal tersebut tertuang dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan
Anak. Hasil Sensus Penduduk 2020 mengungkapkan terdapat sekitar 73.000
jiwa (34,5%) penduduk umur <18 tahun di Kabupaten Sekadau yang disebut
sebagai anak. Hal tersebut menjadi alasan pemerintah harus bekerja keras
menciptakan anak-anak yang siap untuk membangun masa depan berkualitas

4.7.2.3. Urusan Pemerintah Bidang Pangan


Adapun beberapa permasalahan bidang pangan yang ada di Kabupaten
Sekadau saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masih rendahnya ketersediaan pangan sehinggga Kabupaten Sekadau
masih mendatangkan beras dari luar daerah.
2. Kemampuan pengelolaan panen dan pengolahan hasil serta peningkatan
mutu hasil masih rendah.
3. Cadangan pangan desa dan cadangan pangan masyarakat belum
berkembang.
4. Pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya
mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman masih
belum optimal.
Adapun isu strategis bidang pangan yang ada di Kabupaten Sekadau saat
ini adalah sebagai berikut:
1. Penanganan dan antisipasi terjadinya rawan pangan perlu menjadi
perhatian, menginggat kondisi lingkungan yang tidak konstan.
2. Peningkatan stabilitas pasokan, harga dan distribusi pangan. Stabilitas
pasokan dan harga merupakan indikator yang menunjukkan kinerja
sistem distribusi. Kondisi sarana dan prasarana distribusi untuk
menghubungkan produsen dengan konsumen di sebagian besar wilayah di
Kabupaten Sekadau terutama daerah pedesaan belum memadai.
Ketidaklancaran proses distribusi akan mengakibatkan biaya pemasaran
yang mahal dan kerusakan komoditas pertanian. Permasalahan yang

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-51


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
terjadi pada proses distribusi karena adanya keterbatasan sarana dan
prasarana transportasi, kondisi geografis yang berbukit-bukit dan sungai,
letak administrasi penduduk yang berada di daearah yang sulit dijangkau,
dan iklim tidak menentu yang dapat mengganggu transportasi bahan
pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berakibat
melonjaknya ongkos angkut, sehingga akan mengakibatkan harga pangan
cenderung naik yang mengakibatkan tingginya tingkat inflasi. Selain itu
panjangnya rantai pemasaran menyebabkan peningkatan nilai tambah
yang seharusnya diterima oleh petani berkurang.
3. Peningkatan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Kualitas
dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar di Kabupaten Sekadau
belum optimal. Hal tersebut tidak terlepas dari permasalahan yang
dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan
karena keterbatasan ekonomi, pengetahuan dan kesadaran pangan dan
gizi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman yang masih terbatas,
kecenderungan proporsi konsumsi pangan berbahan baku lokal dan
berkembangnya globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis impor.
Peningkatan penganekaragaan konsumsi pangan masyarakat perlu
dilaksanakan dengan tidak membedakan strata, jenis kelamin dan
berkeadilan bagi seluruh masyarakat sesuai kondisi spesifik lokal.

4.7.2.4. Urusan Pemerintah Bidang Pertanahan


Permasalahan bidang pertanahan yang terjadi di Kabupaten Sekadau
adalah sebagai berikut:
1. Kesadaran masyarakat atas kepastian hukum tanah masih rendah.
2. Banyaknya lahan yang belum bersertifikat dan potensi menimbulkan
permasalahan di kemudian hari.
3. Belum semua data pertanahan tersedia secara lengkap dan akurat.

4.7.2.5. Urusan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup


Permasalahan bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten
Sekadau adalah sebagai berikut:

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-52


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
1. Belum Optimalnya Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
2. Belum Terkoordinasi sistem penaatan dan penegakan hukum Lingkungan
secara baik
3. Kebakaran hutan dan lahan masih sering terjadi di Kabupaten Sekadau.
Hal ini menyebabkan ISPA dan rusaknya keseimbangan ekosistem dan
berkurangnya keanekaragaman hayati.
4. Banjir hampir setiap tahun terjadi di Kabupaten Sekadau, terutama di
wilayah Kecamatan Nanga Mahap, Nanga Taman, Sekadau Hulu, dan
Sekadau Hilir
5. Rusaknya lingkungan karena adanya kegiatan pertambangan emas tanpa
izin (PETI).
6. Adanya indikasi tercemarnya air di sungai di kabupaten Sekadau
7. Meningkatnya volume sampah di Kabupaten Sekadau terutama di wilayah
perkotaan
8. Masih terindikasi rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola
lingkungan hidup.
Adapun Isu strategis bidang lingkungan hidup yang terjadi di Kabupaten
Sekadau adalah sebagai berikut:
1. Pengelolaan sumber daya alam masih belum berkelanjutan dan relatif
mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup sehingga daya dukung
lingkungan menurun dan ketersediaan sumber daya alam menipis.
2. Rendahnya penanganan sampah di Kabupaten Sekadau perlu menjadi
perhatian serius oleh pemerintah karena dapat berdampak terhadap
kesehatan masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Upaya perencanaan
dan pengelolaan sampah perlu dilakukan secara terintegrasi yang
melibatkan peran masyarakat agar peduli terhadap lingkungan.
3. Rusaknya kawasan hutan dan luasnya lahan kritis menyebabkan
rendahnya penutupan tanah menyebabkan menurunnya ketersediaan air
yang mengancam turunnya debit air dan sungai. Kondisi ini menyebabkan
terjadinya kekeringan pada musim kemarau dan banjir dimusim hujan.
4. Terbakarnya hutan dan lahan yang terjadi setiap tahun menyebabkan
rusaknya lingkungan hidup seperti berkurangnya keanekaragaman hayati,

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-53


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
berkurangnya cadangan carbon, berbagai penyakit infeksi saluran
pernapasan akut (ISPA), sertaberkurangnya jarak pandang.
5. Pembukaan lahan untuk perkebunan, pengelolaan sumberdaya
kahutanan, aktivitas pemukiman, aktifitas industri, pembukaan lahan,
ternak, hotel rumah sakit serta perluasan jaringan infrastruktur
berpotensi menurunkan kualitas lingkungan dan menurunkan jumlah
flora dan fauna.
6. Masih adanya penambangan emas tanpa izin (PETI) menyebabkan berbagai
kerusakan dan pencemaran. Perubahan bentang alam, kerusakan hutan,
erosi, dan pencemaran air baik oleh merkuri maupun bahan terlarut
lainnya.

4.7.2.6. Urusan Pemerintah Bidang Administrasi Kependudukan Dan


Pencatatan Sipil
Komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi
Kependudukan meliputi Tiga Tertib; Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib
Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, maka terjadi
perubahan secara signifikan dalam pengelolaan dan penyajian data
kependudukan, namun masih terdapat beberapa permasalahan diantaranya:
1) Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal berdasarkan sistem
administrasi kependudukan.
2) Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi
kependudukan belum maksimal.
3) Terbatasnya infrastruktur, Sumber Daya Manusia, dan teknologi informasi
komunikasi untuk mendukung pengelolaan sistem administrasi
kependudukan.
4) Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya
lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga
secara de fakto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka
masih terdata di daerah asalnya;
5) Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mendukung
terselenggaranya sistem administrasi kependudukan.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-54


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.2.7. Urusan Pemerintah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Di Kabupaten Sekadau, pelaksanaan penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan teknis daerah di bidang pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan
desa ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten yang
mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Adapun yang menjadi urusan pemerintah
bidang pemberdayaan masyarakat dan desa adalah terkait dengan pemerintahan
desa dan kelurahan, penguatan kelembagaan dan pengembangan partisipasi
masyarakat, pemberdayaan adat dan pengembangan kehidupan sosial budaya
masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat, pemberdayaan
masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan teknologi tepat guna.
Adapun permasalah yang terkait dengan pemberdayaan masyarakat dan
desa yang ada di Kabupaten Sekadau diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
2. Belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi tepat
guna;
3. Masih terbatasnya sarana infrastruktur dan prasarana ekonomi desa;
4. Sampai saat ini, dari 87 desa yang ada di Kabupaten Sekadau baru ada 12
desa mandiri dan masih ada desa tertinggal sebanyak 21 desa; dan
5. Masih rendahnya kemampuan dan kompetensi aparatur desa dalam
mengelola ADD.

4.7.2.8. Urusan Pemerintah Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga


Berencana
Jumlah penduduk Kabupaten Sekadau bertambah setiap tahunnya
meskipun dengan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) yang masih tergolong
rendah. Pertambahan penduduk disebabkan perubahan parameter
kependudukan yaitu jumlah kelahiran lebih banyak dari kematian dan migrasi
masuk lebih banyak dari migrasi keluar. Pertambahan penduduk ini perlu
dikendalikan/ditata dan persebarannya pun belum merata antar kecamatan. Di
sisi lain, pertambahan penduduk lansia cenderung membebani pengeluaran
daerah, jika tidak dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan untuk
kegiatan produktif.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-55


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Permasalahan dalam KB terkait dengan masih terdapat penduduk usia di
bawah 15 tahun yang menikah dan melahirkan. Selain kebutuhan alat KB yang
belum terpenuhi (unmeet need), target realisasi pencapaian akseptor KB baru
tergolong rendah.
Isu strategis bidang pengendalian penduduk dan KB meliputi masih
ditandai dengan adanya perkawinan usia muda (kurang dari 15 tahun) dan
pilihan sebagaian besar Akseptor KB terhadap pemakaian alat kontrasepsi non
MKJP. Pilihan kontrasepsi mantap (MKJP) masih sangat minim. Isu strategis
lainnya adalah mewujudkan keluarga berkualitas melalui perencanaan jumlah
dan kualitas anak dalam keluarga.

4.7.2.9. Urusan Pemerintah Bidang Perhubungan


Beberapa permasalahan yang terkait dengan bidang Bina Marga adalah
sebagai berikut:

Gambar 4.1.
Perkembangan Nilai Kemantapan Jalan Kabupaten di Kabupaten Sekadau

1. Sebagai prasyarat peningkatan konektivitas antar kecamatan dan desa dan


upaya mengurangi disparitas antar wilayah, infrastruktur jalan dan
jembatan dalam kondisi baik menjadi sangat penting. Dengan total
panjang jalan dalam kewenangan pemerintah Kabupaten Sanggau
sepanjang 584,50 kilometer terjadi penurunan panjang jalan dengan nilai
kemantapan Baik. Jika pada tahun 2018, terdapat 57,0% prosentase jalan
dengan nilai kamantapan baik, pada tahun 2020 terjadi penurunan
menjadi 53,2%. Sebagai konsekwensinya adalah semakin bertambahnya

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-56


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
panjang jalan dengan kondisi Tak Mantap dari 43,0% pada tahun 2018
menjadi 46,8% pada tahun 2020.
2. Sarana dan prasarana transportasi darat seperti misalnya terminal Lawang
Kuari, masih memerlukan perbaikan agar dapat memenuhi persyaratan
standar pelayanan terminal penumpang seperti aspek keselamatan,
keamanan, kehandalan/keteraturan, kenyamanan, kemudahan
keterjangkauan.
3. Rendahnya rasio ijin trayek menunjukkan belum optimalnya pelayanan
angkutan umum di Kabupaten Sekadau.
4. Keterbatasan anggaran dalam pembangunan infrastruktur yang
menyebabkan kondisi infrastruktur secara keseluruhan sulit ditingkatkan
dan terdapat lebih dari 50 kilometer jalan dalam kondisi rusak berat.

4.7.2.10. Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi dan Informatika


Sebagai unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Komunikasi
dan Informatika adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang
komunikasi dan informatika, statistik serta bidang persandian. Untuk
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Komunikasi dan Informatika
menyelenggarakan fungsi diantaranya adalah: Perumusan kebijakan teknis
di bidang Informasi dan komunikasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan
komunikasi dan bidang statistik dan persandian, penyusunan norma, standar,
prosedur dan kriteria di bidang Informasi dan komunikasi publik, bidang
Teknologi Informasi dan Komunikasi dan bidang statistik dan persandian,
kemudian menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
di bidang Informasi dan Komunikasi Publik, bidang Teknologi Informasi dan
komunikasi dan bidang Statistik dan Persandian, pengelolaan informasi dan
komunikasi publik pemerintah daerah dan Pengelolaan e-Government.
Adapun permasalahan bidang komunikasi dan informasi yang ada di
Kabupaten Sekadau saat ini adalah sebagai berikut:
1. Walaupun jaringan komunikasi seluler telah tersedia melalui operator
Telkomsel, Indosat Ooredoo, 3, dan XL telah berhasil merambah disebagian
besar wilayah di Kabupaten Sekadau, namun sampai saat ini belum semua
daerah di Kabupaten Sekadau mendapat akses Informasi (blank spot);

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-57


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
2. Masih relatif terbatasnya jangkauan informasi pembangunan terutama
masyarakat di daerah terpencil;
3. Masih terbatasanya prasarana telekomunikasi dan informasi;
4. Masih rendahnya indeks SPBE;
5. Masih kurangnya kualitas serta kuantitas SDM bidang kominfo, statistik,
dan persandian;
6. Masih rendahnya koordinasi dan sinkronisasi dengan OPD dalam
pembangunan jaringan dan aplikasi yang terintegrasi; dan
7. Pengelolaan jaringan internet dan intranet masih belum optimal.

4.7.2.11. Urusan Pemerintah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


Permasalahan bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah diantaranya
adalah sebagai berikut:
1) Belum efektifnya pengawasan terhadap persaingan usaha yang tidak
sehat, sehingga koperasi dan UMKM belum mampu untuk memanfaatkan
peluang usaha secara maksimal, dan mengembangkan usahanya secara
berlanjutan.
2) Keterbatasan akses kepada sumber daya produktif seperti permodalan,
bahan baku, teknologi pasar dan informasi.
3) Rendahnya kapasitas SDM, kondisi ini digambarkan oleh rendahnya
kewirausahaan, keterampilan teknis dan manajerial, serta rendahnya
kapasitas pemasaran menyebabkan kelayakan usaha dan produktivitas
koperasi dan UKM pada umumnya rendah.
4) Lemahnya informasi atau sosialisasi kepada masyarakat tentang prinsip
dan praktik berkoperasi, sehingga masyarakat kurang minat untuk
memilih koperasi sebagai bentuk lembaga ekonomi lokal untuk mewadahi
dan memfasilitasi usaha ekonomi produktif.

4.7.2.12. Urusan Pemerintah Bidang Penanaman Modal


Permasalahan bidang Penanaman Modal adalah sebagai berikut:
1) Regulasi, kurang harmonisnya peraturan pusat dan daerah, antar instansi,
dan seringnya perubahan peraturan telah mengurangi kepastian berusaha
bagi investor.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-58


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
2) Terbatasnya sistem informasi promosi dan peluang investasi.
3) Kemampuan manajemen promosi dan penanaman modal dalam aspek
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian belum optimal.
4) Belum tersedianya data potensi dan peluang investasi yang akurat dan
detail pada masing-masing satuan kerja terkait, sehingga pada saat
dilakukan promosi investasi calon investor masih meragukan terhadap
data peluang investasi yang dipromosikan.
5) Lemahnya koordinasi lintas program dan lintas sektor.
6) Belum optimalnya mekanisme kerjasama pemerintah swasta, akibat belum
sinerginya antara peraturan ditingkat pusat dan atau antara pusat dengan
daerah terutama dalam mendukung percepatan pembangunan
infrastruktur.
7) Keterbatasan ketersediaan infrastruktur dan energi masih menjadi
penghambat investasi.
8) Kurangnya jaminan kepastian hukum bagi dunia usaha serta minimnya
investasi masyarakat jika dibandingkan dengan investasi dari pemerintah
dan swasta.
9) Kemampuan daerah masih dihadapkan pada sejumlah kendala, terutama
dalam hal permodalan, teknologi, dan keterampilan sumberdaya manusia.

4.7.2.13. Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga


Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga
Nomor 31 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Perangkat Daerah di bidang
Kepemudaan dan Keolahragaan, urusan kepemudaan dan olahraga merupakan
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Urusan kepemudaan dan olahraga sebagaimana dimaksud wajib
diselenggarakan oleh semua daerah provinsi dan kabupaten/kota.
Adapun bidang urusan yang dikelola oleh bidang Kepemudaan dan
Keolahragaan adalah, Penetapan kebijakan di bidang kepemudaan skala
kabupaten, Pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan skala kabupaten,
Penetapan kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten, Pelaksanaan
kebijakan di bidang keolahragaan skala kabupaten, Koordinasi, pembinaan dan
pengawasan bidang keolahragaan skala kabupaten.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-59


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Adapun permasalahan bidang kepemudaan dan olahraga di Kabupaten
Sekadau saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masih terbatasnya fasilitas pendukung kegiatan kepemudaan dan
olahraga, di mana sampai saat ini jumlah lapangan olahraga hanya
tercatat 1 unit;
2. Masih rendahnya keterampilan dan daya saing pemuda;
3. Belum tertatanya sistem pembinaan olahraga berprestasi;
4. Belum terstandardisasinya sistem pembinaan kepemudaan dan olahraga;
5. Belum terintegrasinya kebijakan pembinaan olahraga di daerah;
6. Belum tertatanya sistem pembibitan, terbatasnya sarana dan prasarana
olahraga untuk sentra pembinaan;
7. Masih terbatasnya tenaga keolahragaan yang berkualifikasi memadai;
8. Belum terstrukturnya sistem penghargaan kepada pemuda dan
olahragawan/olahragawati berprestasi;
9. Belum berkembangnya sentra pembinaan olahraga di daerah; dan
10. Masih belum tertatanya kompetisi olahraga di daerah.

4.7.2.14. Urusan Pemerintah Bidang Statistik


Tugas Dinas yang menyelenggarakan urusan urusan pemerintahan daerah
bidang statistik meliputi: Pengumpulan, pengolahan, analisa dan diseminasi data
dan informasi seluruh perangkat daerah yang melaksanakan kewenangan
daerah. Fungsi Dinas Komunikasi dan Informasi yang menyelenggarakan urusan
statistik sektoral adalah : Sebagai walidata terhadap data dan informasi yang
berkaitan dengan urusan kewenangan daerah dari masing-masing perangkat
daerah yang menyelenggarakan kewenangan daerah. Hal tersebut juga
diarahkan untuk mendukung Satu Data bagi kepentingan perencanaan
pembangunan daerah.
Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan daerah bidang statistik dapat dilakukan melalui survei,
kompilasi produk administrasi, maupun cara lain sesuai dengan perkembangan
ilmu pengetahuan. Adapun untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas ,
penyelenggaraannya melalui program penyelenggaraan statistik sektoral, dengan
rincian kegiatan sebagai berikut :

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-60


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
a. Pengumpulan data statistik sektoral
b. Pengolahan data statistik sektoral
c. Analisis data statistik sektoral
d. Membangun metadata statistik sektoral
e. Diseminasi data statistik sektoral
f. Peningkatan kapasitas kelembagaan statistik sektoral
g. Pengembangan infrastruktur
h. Koordinasi statistik sektoral.
Adapun permasalahan yang terkait dengan statistic di Kabupaten Sekadau
saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masih belum lengkapnya data perencanaan pembangunan;
2. Belum terintegrasi data-data antara kabupaten dengan Provinsi dan Pusat;
3. Masih adanya perbedaan data antara statistik dengan SKPD terkait, baik
kabupaten dan provinsi;
4. Masih rendahnya koordinasi dan pemanfaatan data statistik sektoral.

4.7.2.15. Urusan Pemerintah Bidang Persandian


Perlindungan informasi merupakan peran dan tanggung jawab persandian.
Persandian menyediakan berbagai metode dan teknik yang sangat dibutuhkan
untuk memberikan keamanan, agar terhindar dari kejahatan dunia maya seperti
penipuan, pemalsuan informasi dan pencurian data yang memanfaatkan ranah
siber dan internet, apalagi jika kontennya masuk dalam rahasia negara.
Diberlakunya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan sesuai ketentuan pasal 12 ayat 2 dalam undang-
undang tersebut menyatakan bahwa urusan persandian merupakan salah satu
urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.
Adapun permasalahan persandian di daerah saat ini adalah sebagai
berikut:
1. Masih terbatasanya kemampuan untuk mengamankan jumlah informasi
dan konten informasi yang diamankan dengan sistem persandian;
2. Masih rendahnya kesadaran organisasi pemerintah daerah yang
menggunakan persandian untuk mengamankan informasi yang wajib
diamankan;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-61


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
3. Masih terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dibidang persandian;
4. Belum terlaksananya dengan baik pola hubungan komunikasi sandi antar
Perangkat Daerah; dan
5. Masih adanya keterbatasan peralatan pendukung utama dan wajib
persandian.

4.7.2.16. Urusan Pemerintah Bidang Kebudayaan


Berdasarakan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 73 tahun 2016 tentang urusan pemerintahan bidang
kebudayaan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah provinsi dan
pemerintah daerah kabupaten/kota, urusan pemerintahan bidang kebudayaan
yang ditugaskan kepada gubernur dan bupati/walikota dalam penyelenggaraan
tugas pembantuan yaitu: Pertama, program pelestarian budaya pada kegiatan
pelestarian cagar budaya dan permuseuman, meliputi: (1) museum yang
dibangun; (2) cagar budaya yang direvitalisasi; dan (3) museum yang
direvitalisasi. Kedua, program pelestarian budaya pada kegiatan pembinaan
kesenian, berupa taman budaya yang direvitalisasi.
Adapun permasalahan di bidang kebudayaan di Kabupaten Sekadau saat
ini adalah sebagai berikut:
1. Masih belum optimalnya pengelolaan budaya daerah;
2. Minimnya literatur dan dokumentasi tentang kebudayaan daerah;
3. Rendahnya minat Generasi Muda dalam upaya mempelajari dan
melestarikan budaya daerah;
4. Belum adanya konsep yang baku dalam upaya pelestarian dan
pengembangan kebudayaan, kesenian tradisional, sejarah, dan cagar
budaya;
5. Masih terbatasnya jumlah grup kesenian;
6. Masih minimnya kegiatan festival seni dan budaya di Kabupaten Sekadau;
7. Masih terbatasnya sarana penyelenggaraan seni dan budaya, di mana
saaat ini hanya terdapat satu unit saja.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-62


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.2.17. Urusan Pemerintah Bidang Perpustakaan
Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang
keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang
dimiliki serta dalam upaya menumbuh kankembangkan minat baca bagi
masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya
upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan,
baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
Secara umum, permasalahan pembangunan urusan kepustakaan daerah
adalah bagaimana membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta
penyediaan sarana perpustakaan yang baik dan memenuhi standar di tempat
tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang
peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Sekadau.

4.7.2.18. Urusan Pemerintah Bidang Kearsipan


Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip adalah
merupakan rekaman informasi secara resmi seluruh kegiatan yang telah, sedang
dan akan dilaksanakan oleh jajaran penyelenggara dalam menjalankan tugas
dan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Sesuai dengan perkembangan
prinsip-prinsip e-government, maka pengelolaan data berbasis IT menjadi sangat
penting, karena tidak hanya menyangkut keamanan data, akan tapi kecepatan
dalam memberikan pelayanan penyediaan data yang diperlukan.
Urusan kearsipan berbasis IT saat ini belum dimanfaatkan secara optimal
dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan
oleh beberapa permasalahan diantaranya:
1) Kesadaran dan kepedulian aparatur pemerintah masih rendah sehingga
menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
2) Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan berbasis IT masih
belum optimal serta kualitas SDM arsiparis yang masih belum memenuhi
standar;
3) Pembinaan SDM kearsipan masih belum berkesinambungan.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-63


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan
4.7.3.1. Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan
Adapun yang menjadi permasalahan bidang perikanan di wilayah
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
1. Terbatasnya suplai air yang tersedia di musim kemarau (April-Oktober)
yang mengakibatkan produktivitas ikan air tawar tidak maksimal
2. Belum optimalnya produksi perikanan dan masih rendahnya konsumsi
ikan di Kabupaten Sekadau.
3. Kurang optimalnya ketersedian sarana dan prasarana produksi perikanan
di Kabupaten Sekadau.
4. Belum optimalnya sumber daya perikanan baik kualitas maupun
kuantitasnya.
5. Belum optimalnya ketersedian bibit unggul ikan.
Adapun yang menjadi isu-isu strategis bidang perikanan di wilayah
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
1. Kurang tersedianya pakan lokal yang berkualitas menyebabkan nelayan
membeli pakan yang bersasal dari luar daerah dengan harga yang cukup
tinggi.
2. Kurang tersedianya bibit unggul ikan, baik secara kualitas maupun
kuantitas sehingga mengakibatkan rendahnya produksi ikan.
3. Kurang optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi perikanan
di Kabupaten Sekadau.

4.7.3.2. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata


Pariwisata merupakan faktor pengungkit untuk pertumbuhan ekonomi,
maka perlu dilakukan pengembangan daya tarik wisata atau penggalian potensi
pariwisata yang ada untuk menambah pendapatan di wilayah dengan melakukan
pembangunan Destinasi Pariwisata dan Pengembangan Daya Tarik Wisata
Kabupaten. Dinas kebudayaan dan pariwisata merupakan unsur pelaksana
pemerintah daerah yang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi
daerah di bidang pariwisata.
Seperti yang di sebutkan dalam lampiran Udang-Undang Republik
Indonesia Nomor 23 tahun 2014 yang memuat tentang urusan destinasi

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-64


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pariwisata daerah kabupaten/kota yang meliputi destinasi pariwisata,
pemasaran pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan
perlindungan hak kekayaan intelektual. Namun secara umum permasalahan
kepariwisataan di Kabupaten Sekadau saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masih terbatasnya infrastruktur yang mendukung kepariwisataan di
daerah;
2. Belum optimalnya melakukan pengembangan objek-objek wisata yang ada
di daerah;
3. Meski memiliki sejumlah objek wisata, namun berdasarkan data dari
RKPD Kabupaten Sekadau persentase kunjungan wisata hanya berada di
angka 15-19% pada kurun waktu 2015-2021;
4. Masih belum optimalnya promosi pariwisata sehingga jumlah wisatawan
yang berkunjung masih kurang dari yang diharapkan;
5. Masih minimnya sarana dan prasarana penunjang pada objek-objek
wisata, dan terbatasnya koordinasi lntas sectoral dalam pembangunan
bidang pariwisata;
6. Masih rendahnya apresiasi masyarakat terhadap usaha kepariwisataan;
dan
7. Masih rendahnya kualitas sumber daya aparatur dibidang pariwisata.

4.7.3.3. Urusan Pemerintah Bidang Pertanian


Adapun yang menjadi permasalahan bidang pertanian di wilayah
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
1. Berkurangnya lahan sawah dan ladang akibat adanya perubahan lahan
menjadi perkebunan sawit dan karet.
2. Rendahnya efisiensi usaha tani padi yang disebabkan masih dikelolala
secara konvensional
3. Tingginya biaya produksi pertanian seperti upah kerja, benih, pupuk, dan
pestisida.
4. Masih rendahnya penggunaan benih unggul padi yang bersertifikat
5. Masih rendahnya indeks pertanaman (IP) tanaman padi di Kabupaten
Sekadau.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-65


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
6. Minimnya modal usaha atau akses permodalan bagi petani belum merata
sehingga membatasi upaya pengelolaan tanaman sesuai standar teknis
dan untuk pengembangan usaha.
7. Ketersediaan lahan pertanian yang ada belum dimanfaatkan secara
optimal.
8. Peredaran pupuk bersubsidi dan pupuk non subsidi serta pestisida tidak
sesuai dengan kebutuhan dan harga yang tidak terjangkau.
9. Akses jalan produksi untuk mengangkut sarana dan mengeluarkan hasil
belum memadai.
10. Kapasitas kelembagaan petani belum optimal dan kemitraan usaha belum
berkembang.
Adapun yang menjadi isu-isu strategis bidang pertanian di wilayah
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya jumlah penduduk tanpa diimbangi dengan laju peningkatan
produksi pangan menyebabkan kemampuan penyediaan pangan semakin
terbatas.
2. Alih fungsi lahan tanaman pangan menjadi lahan tanaman perkebunan
menyebabkan menyusutnya luas lahan sawah dan ladang.
3. Pengelolaan usaha pertanian yang konvensional menyebabkan daya saing
usaha pertanian menjadi rendah dan kurang ekonomis.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pertanian menyebabkan rendahnya
produksi dan produktivitas pertanian, baik untuk tanaman padi maupun
jagung.
5. Terpencarnya lahan usahatani padi dan jagung tidak dalam suatu
kawasan menyebabkan sulitnya pengelolaan usahatani secara efisien, baik
untuk pengolahan tanah sampai pengendalian hama dan penyakit.
6. Masih dominannya karet lokal yang dibudidayakan oleh masyarakat
sehingga produktifitas yang dihasilkan masih rendah. Hal ini akan
berdampak pada tingkat pendapatan petani dan kesejahteraan petani dari
hasil perkebunan.
7. Tanaman perkebunan yang diusahakan petani pada umumnya sudah tua,
sehingga perlu peremajaan pada tanaman.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-66


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
8. Pelatihan dan pendampingan terhadap pekebun sangat diperlukan agar
kapasitas pekebun serta kemandirian kelembagaan petani dapat
berkembang.

4.7.3.4. Urusan Pemerintah Bidang Kehutanan


Permasalahan pembangunan bidang kehutanan di Kabupaten Sekadau,
yaitu:
1. Tingginya luasan lahan kritis.
2. Tingkat kerusakan hutan masih tinggi, yang disebabkan oleh deforestasi,
alih fungsi lahan dan kebaran hutan.
3. Rendahnya pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan hutan; dan
4. Rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan.
Isu strategis bidang kehutanan yaitu adanya gangguan penurunan
kualitas hutan yang disebabkan oleh kegiatan deforestasi dan eksploitasi hasil
hutan dan kebakaran hutan. Dengan demikian pembangunan bidang Kehutanan
perlu diarahkan pada Peningkatan produktivitas hutan dan pengembangan
aneka usaha kehutanan melalui upaya-upaya peningkatan produktivitas hutan
dan pengembangan aneka usaha kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat
sekitar hutan.

4.7.3.5. Urusan Pemerintah Bidang Energi Sumber Daya dan Mineral


Listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat, sampai
dengan tahun 2020 jumlah total pelanggan PLN di Kabupaten Sekadau sebanyak
41.440 pelanggan. Walaupun jaringan listrik PLN sudah menjangkau hingga ke
seluruh desa di wilayah Kabupaten Sekadau, namun masih terdapat beberapa
wilayah yang belum terjangkau terutama pada wilayah terpencil di tingkat
dusun. Pemerintah Kabupaten Sekadau telah mengupayakan alternatif
penggunaan listrik tenaga surya dan tenaga mikro hidro. Sesuai Undang-Undang
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan energi dan sumber daya
mineral yang menjadi kewenangan kabupaten adalah panas bumi. Kabupaten
Sekadau belum pernah melakukan kajian terhadap potensi sumber daya panas
bumi.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-67


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
Terkait dengan sumber daya mineral, Kabupaten Sekadau memiliki potensi
berupa pertambangan mineral, batu bara, minyak dan gas bumi yang berada di
seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Sekadau.

4.7.3.6. Urusan Pemerintah Bidang Perdagangan


Permasalahan bidang Perdagangan diantaranya adalah sebagai berikut:
1) Kurang maksimalnya penggunaan aset los dan kios di pasar oleh para
pedagang.
2) Kurangnya kesadaran para pedagang dalam membayar kewajiban retribusi
pemakaian aset daerah.
3) Kurangnya kesadaran pihak ketiga dalam membayar kewajibannya kepada
pemerintah daerah untuk melunasi tunggakan retribusi.
4) Belum adanya sanksi yang jelas.

4.7.3.7. Urusan Pemerintah Bidang Perindustrian


Permasalahan bidang Perindustrian adalah sebagai berikut:
1) Belum berkembangnya hilirisasi industri pengolahan yang memberikan
nilai tambah cukup tinggi terutama untuk hasil-hasil tanaman
perkebunan.
2) Masih terbatasnya kemampuan dan keterampilan para pelaku industri.
3) Mesin dan peralatan yang digunakan secara umum masih sederhana.
4) Terbatasnya modal untuk mendukung usaha dalam rangka pengembangan
usaha.
5) Terbatasnya tenaga pembina dibidang pengembangan teknologi industri.

4.7.3.8. Urusan Pemerintah Bidang Transmigrasi


Salah satu permasalahan yang terjadi saat ini di Kabupaten Sekadau
dalam bidang transmigrasi adalah terjadinya perubahan penggunaan eks lahan
transmigrasi menjadi lahan perkebunan sawit. Sampai saat ini program
mendatangkan transmigran dari luar ke Kabupaten Sekadau memang tidak
dilakukan. Pada masa lalu, transmigrasi dilaksanakan sepenuhnya oleh
pemerintah. Pemerintah bertanggung jawab penuh dalam semua aspek
pelaksanaan transmigrasi. Dalam perkembangannya, transmigrasi dilaksanakan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-68


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
dengan melibatkan sektor swasta, salah satunya adalah korporasi perkebunan
sawit. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Sekadau merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu urusan pemerintahan
bidang tenaga kerja dan transmigrasi.

4.7.4. Unsur Pendukung


4.7.4.1. Urusan Seketariat Daerah
Pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab
besar untuk menciptakan sebuah pemerintahan daerah yang sesuai dengan
mandat dan harapan masyarakat serta mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik. Adapun permasalahan yang terkait dengan bidang pemerintahan yang
dimaksud meliputi: Partisipasi, Akuntabilitas, Transparan, Responsif, Efektif dan
Efisiensi, Perlakuan Sama, serta Kebijaksanaan.
Adapun fungsi Sekretariat Daerah dalam kaitannya pencapaian visi dan
misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah
Kabupaten meliputi pemerintahan, hukum dan kesejahteraan sosial,
perekonomian dan pembangunan serta administrasi sebagai bahan
penetapan Bupati;
2. Penyelenggaraan perumusan kebijakan umum lingkup Sekretariat Daerah;
3. Penyelenggaraan kepemimpinan manajemen pada Sekretariat Daerah;
4. Penyelenggaraan koordinasi dan pelayanan administratif, supervisi,
pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan
pemerintahan Daerah kabupaten oleh Perangkat Daerah; dan
5. Penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Staf Ahli
Bupati.
Adapun permasalahan yang terjadi pada urusan Sekretariat Daerah adalah
sebagai berikut:
1. Belum optimalnya kapasitas dan kualitas pelayanan aparatur dalam
mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan Daerah;
2. Belum sepenuhnya efektif penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi
kelembagaan;

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-69


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
3. Belum optimalnya Akuntabilitas Kinerja;
4. Belum optimalnya Kualitas Pelayanan Publik;
5. Masih belum optimalnya Pengendalian Pembangunan;
6. Masih belum optimalnya pelayanan pelaksanaan pengadaan barang dan
jasa;
7. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan umum dan
otonomi daerah;
8. Masih belum optimalnya penataan Capaian Kinerja Penyenggaraan
Pemerintah Daerah;
9. Masih belum optimalnya evaluasi produk hukum daerah;
10. Masih belum optimalnya penataan kelembagaan dan penataan
ketatalaksanaan Perangkat Daerah;
11. Masih belum optimalnya penataan permasalahan perekonomian dan
kesejahteraan sosial masyarakat;
12. Masih adanya Organisasi Perangkat daerah yang menyerahkan LAKIP
tidak tepat waktu;
13. Masih belum optimalnya peningkatan kualitas pelayanan publik pada Unit
Pelayanan Publik (UPP) atas penilaian Ombudsmen;
14. Masih adanya keterbatasan sarana kerja terutama tata ruang kerja yang
belum sepenuhnya dapat memberikan kenyamanan dalam menunjang
peningkatan kinerja aparatur;
15. Sering terjadinya permasalahan tentang batas wilayah;
16. Masih kurangnya tenaga penyusun produk hukum (legal drafting) dan
tenaga teknis untuk publikasi produk hukum;
17. Jumlah dan Kualitas Sumber Daya Aparatur bidang Organisasi,
Ketatalaksanaan dan Pengembangan Kinerja yang belum memadai;
18. Kurangnya SDM pengolah data dan analis perekonomian; dan
19. Kurangnya koordinasi dan pelaporan kegiatan di bidang perekonomian
pada Perangkat Daerah terkait.

4.7.4.2. Urusan Seketariat Dewan Perwakilan Rakyat


Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sekretariat
DPRD mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-70


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi
DPRD. Adapun fungsi Sekretariat DPRD, diantaranya:
1) Perumusan kebijakan tenis urusan bidang pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang
pelayanan adminisytasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan
fungsi DPRD;
3) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang pelayanan
administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD;
4) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi dan
pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.
Adapun permasalahan secara umum yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD
diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Belum optimalnya pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
2. Masih belum optimalnya DPRD dalam melaksanakan tupoksi;
3. Masih sering tumpang tindihnya kepentingan antar fraksi;
4. Kompetensi Sumber Daya Aparatur Sekretariat DPRD yang belum optimal
5. Belum optimalnya ketersediaan sarana pendukung kegiatan dalam rangka
pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD; dan
2) Belum optimalnya pemanfaatan Teknologi Informasi.

4.7.5. Unsur Penunjang


Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Perangkat Daerah, yang dimaksud dengan "unsur penunjang
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah adalah satuan kerja
Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan bagi organisasi Perangkat Daerah
lain, meliputi pelaksanaan fungsi perencanaan, keuangan, kepegawaian,
penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta fungsi lain sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Masing-masing fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
pada prinsipnya diwadahi dalam 1 (satu) satuan kerja Perangkat Daerah agar
fungsi penunjang tersebut dapat terselenggara secara optimal yang didukung
oleh sumber daya manusia dalam jumlah yang cukup dengan kompetensi yang
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-71
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
sesuai berdasarkan standar kompetensi yang diperlukan dalam melaksanakan
fungsi penunjang penyelenggaraan Urusan Pemerintahan tersebut, namun
apabila beban kerja sangat kecil (perhitungan nilai variabel di bawah 400 (empat
ratus) maka penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut,
digabung dengan Perangkat Daerah yang memiliki kedekatan karakteristik fungsi
penunjang Urusan Pemerintahan atau memiliki keterkaitan fungsi dengan
penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan tersebut.

4.7.5.1. Urusan Perencanaan Pembangunan


Permasalahan bidang Perencanaan Pembangunan diantaranya adalah
sebagai berikut:
1) Belum optimalnya kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang
perencanaan pembangunan daerah.
2) Masih lemahnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar daerah, antar
ruang, antar waktu, antar urusan pemerintahan, serta antar pusat dan
daerah.
3) Belum optimalnya koordinasi perencanaan pembangunan, terutama
koordinasi perencanaan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
serta koordinasi perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan.

4.7.5.2. Urusan Keuangan


Permasalahan bidang Keuangan adalah sebagai berikut:
1) Masih perlu peningkatan akuntabilitas pengelolan keuangan.
2) Rendahnya kemandirian fiskal daerah.
3) Terbatasnya sumber penerimaan pendapatan daerah, terutama
penerimaan
dari Pendapatan Asli Daerah.
4) Potensi penerimaan daerah (DBH, DAU, DAK, dll.) yang cenderung
menurun.
5) Penataan kelembagaan keuangan.

4.7.5.3. Urusan Kepegawaian


Berkaitan dengan kepegawaian melalui Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negera hal ini terlihat dari
| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-72
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
model perekrutan yang didasarkan pada aspek prestasi, kompetensi, keahlian
maupun pengalaman, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kualitas ASN dalam
mendukung kinerja birokrasi pemerintahan, sehingga terwujud tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance).
Jumlah PNS di lingkungan Pemerinta Kabupaten Sekadau berjumlah
2.870 orang terdiri dari 1.635 (57%) laki-laki dan 1.235 (43%) perempuan. Pada
tahun 2019, jumlah pejabat fungsional di Kabupaten Sekadau berjumlah 2.477
orang terdiri dari 1.346 laki-laki dan 1.131 perempuan, sedangkan pejabat
Struktural berjumlah 393 orang terdiri dari 289 laki-laki dan 104 perempuan.
Berdasarkan tingkat pendidikan jumlah PNS dengan pendidikan tingkat
sarjana/master/dokter mendominasi sebanyak 1.572 orang atau 55%. PNS
dengan Golongan III tercatat yang paling banyak dengan jumlah 1.798 orang
dengan 941 orang laki-laki dan 857 orang perempuan.
Adapun permasalahan yang terkait dengan kepegawaian di daerah saat ini
adalah sebagai berikut:
1. Masih lambannya adaptasi ASN terhadap kebijakan reformasi birokrasi
dalam upaya percepatan perbaikan tata kelola pemerintahan serta daya
ungkit dan pengaruh inovasi dalam tata kelola pemerintahan;
2. Pelayanan publik, akuntabilitas dan tata kelola yang belum optimal;
3. Kapasitas dan profesionalisme Pegawai yang masih belum optimal;
4. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi
setiap tahunnya;
5. Belum sepenuhnya diterapkan sistem pemberian reward and punishment
pegawai berbasis kinerja.
6. Belum optimalnya penerapan profesionalisme kompetensi dan mutasi
jabatan dengan prinsip The Right Man on The Right Job melalui optimalisasi
pengukuran kompetensi pegawai dengan pendekatan assesment center;
dan
7. Belum optimalnya pemberian pelayanan bidang kepegawaian.

4.7.5.4. Urusan Pendidikan dan Pelatihan


Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur dalam pemerintahan yang handal
dan profesional sangat diperlukan agar tanggung jawab penyelenggaraan

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-73


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
pemerintahan dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik. Upaya
merealisasikan kehendak masyarakat dalam memberikan pelayanan publik oleh
pemerintah, sangat ditentukan oleh kapasitas dan kompetensi SDM aparatur
yang mendukung. Oleh karena itu peningkatan kualitas SDM aparatur harus
dilakukan secara berkesinambungan dan menjadi suatu keharusan melalui
pembinaan. Salah satu wujud pembinaan tersebut diantaranya melalui
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur.
Adapun permasalahan yang terkait dengan urusan penghubung adalah
sebagai berikut:
1. Masih kurangnya pendidikan dan pelatihan (diklat) aparatur untuk
meningkatkan kemampuan teknis dan fungsional menuju aparatur yang
profesional;
2. Masih rendahnya jumlah ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi
setiap tahunnya;
3. Masih rendahnya kompetensi manajerial, teknis dan fungsional sumber
daya manusia aparatur;
4. Masih belum terpenuhinya kapasitas penyelenggaraan pelatihan dan
sertifikasi kompetensi.

4.7.5.5. Urusan Penelitian dan Pengembangan


Permasalahan bidang Penelitian dan Pengembangan diantaranya adalah
sebagai berikut:
1) Belum optimalnya penerapan sistem, mekanisme serta proses penelitian
dan pengembangan daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan
daerah yang tepat dan terarah, sehingga hasil penelitian secara
implementatif akan memberikan kontribusi terhadap perencanaan,
pelaksanaan pembangunan daerah dan kebijakan daerah.
2) Belum optimalnya koordinasi penelitian dan pengembangan di daerah
secara tepat dan terarah dengan SKPD, kabupaten/kota, dan provinsi.
3) Belum optimalnya ketersediaan data serta informasi peneltian dan
pengembangan daerah yang akan mampu memberikan kelengkapan
informasi terhadap rencana dan pelaksanaan penelitian untuk
kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-74


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.6. Unsur Pengawas
4.7.6.1. Urusan Inspektorat
Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yaitu
melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan
konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan. Adapun
peran APIP adalah, Menentukan apakah Sistem Pengendalian Intern dalam
organisasi berjalan dengan baik atau tidak; Menjalankan
fungsi assurance apakahtujuan Sistem Pengendalian Intern dapat tercapai; serta
Menjalankan fungsi consulting kepada manajemen terkait effectiveness of risk
management, control dan governance processes.
Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah
memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek
fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi
dan misi serta program-program pemerintah. Permasalahan saat ini yang terkait
dengan bidang pengawasan atau inspektorat adalah sebagai berikut:
1. SDM di Inspektorat daerah masih belum sepenuhnya memiliki kompetensi,
skeptis, pengalaman serta kemahiran jabatannya untuk dapat mendeteksi
dan mengungkap terjadinya fraud;
2. Aspek pencegahanpun dan bangunan sistem peringatan dini juga masih
belum dilakukan secara optimal;
3. Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada
perangkat daerah masih belum optimal;
4. Inspektorat masih belum memiliki system deteksi dini dalam mencegah
TIPIKOR;
5. Manajemen tindak lanjut hasil pengawasan masih belum optimal;
6. Pegawai inspektorat yang mengikuti Diklat substantive bagi auditor masih
terbatas;
7. Kualitas dan kuatitas SDM aparat pengawas maupun tenaga fungsional
umum belum sebanding dengan beban tugas dan kewenagnan APIP;
8. Anggaran yang tersedia untuk melakukan fungsi-fungsi pengawasan masih
terbatas.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-75


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
4.7.7. Unsur Kewilayahan
4.7.7.1. Urusan Kecamatan
Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah kabupaten di wilayah kerjanya, yang mencakup bidang
pemerintahan, ekonomi, pembangunan, kesejahteraan rakyat dan pembinaan
kehidupan masyarakat serta urusan pelayanan umum lainnya yang diserahkan
Bupati.
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana pada tersebut di atas,
Kecamatan mempunyai fungsi: Pengorganisasian penyelenggaraan pemerintahan
di wilayah kecamatan, penggorganisasian kegiatan pembinaan dan
pengembangan perekonomian rakyat dan melakasanakan pemungutan
pendapatan daerah sesuai dengan kewenangan yang dilimpahkan,
penyelenggaraan pelayanan sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat, pembinaan desa/kelurahan, pembinaan ketentraman dan
ketertiban wilayah kecamatan, pelaksanaan koordinasi, operasional unit
pelaksana teknis dinas/badan dan pelaksanaan fasilitasi kegiatan pembangunan
dan pengembangan partisipasi masyarakat.
Secara umum, permasalahan yang dihadapi dari tugas dan fungsi
pelayanan kecamatan saat ini di Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:
1) Masih lemahnya pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban masyarakat dengan penguatan keikutsertaan masyarakat
dalam menjaga lingkungan sekitar;
2) Reformasi pelayanan publik di kecamatan (pelayanan perizinan, pelayanan
kependudukan) dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, profesional dan akuntabel masih berjalan lamban; dan
3) Masih rendahnya partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka
penyelenggaraan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan
masyarakat.

4.7.8. Unsur Pemerintahan Umum


4.7.8.1. Kesatuan Bangsa dan Politik
Sebagai konsekuensi dari kemajemukan sosial, politik dan budaya dalam
masyarakat masih adanya politik identitas SARA, potensi benturan antar

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-76


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan
aparatdan antara kelompok warga masyarakat karena adanya kepentingan
sosial, politik dan ekonomi serta pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh
keterbukaan, sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga
mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara dan antara
kelompok warga masyarakat karena adanya kepentingan sosial, politik dan
ekonomi serta pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan,
sehingga secara langsung maupun tidak langsung juga mempengaruhi wawasan
kebangsaan dan kesadaran bela negara.
Permasalahan yang dihadapi Kabupaten Sekadau dibidang kesatuan
bangsa dan politik saat ini adalah sebagai berikut:
1. Masih terbatasnya dana secara khusus untuk pelayanan masalah di
bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat;
2. Masih terbatasnya juga SDM aparatur dibidang Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat yang handal serta siap siaga untuk
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
3. Belum terpenuhi secara ideal sarana dan prasarana dalam menunjang
aktivitas pekerjaan;
4. Belum optimalnya pastisipasi dan kerjasama stakeholders dengan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sekadau; dan
5. Masih belum optimalnya peran lembaga dan masyarakat dalam
peningkatan wawasan kebangsaan dan kerukunan beragama.

4.8. PERMASALAHAN UTAMA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN


SEKADAU
4.8.1. ISU STRATEGIS
Mengacu pada analisis terhadap kondisi daerah, isu global, nasional dan
Provinsi Kalimantan Barat maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis
pembangunan di Kabupaten Sekadau yang dianggap layak dan relevan untuk
dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Sekadau tahun 2021 – 2026. Adapun isu strategis ditetapkan dengan
kriteria antara lain sebagai berikut:

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-77


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026
1. Memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pencapaian sasaran
pembangunan nasional;
2. Merupakan wewenang, tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. dampak yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap pembangunan
daerah dan kesejahteraan masyarakat;
4. memiliki daya ungkit yang signifikan terhadap pembangunan daerah;
5. memenuhi prioritas janji politik kepala daerah yang perlu diwujudkan.

isu strategis pembangunan di Kabupaten Sekadau dapat dirumuskan sebagai


berikut :

1. belum optimalnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik;


2. masih rendahnya derajat kualitas sumber daya manusia;
3. belum optimalnya pelayanan infrastruktur wilayah dan belum
optimalnya kelestarian lingkungan hidup;
4. belum optimalnya tingkat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi
daerah;
5. rendahnya kesejahteraan dan pendapatan masyarakat terutama pada
kelompok petani dan buruh;
6. belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah;
7. meningkatnya kerawanan dan gangguan ketentraman dan ketertiban di
masyarakat.

| BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | IV-78


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB V
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi
Visi adalah kondisi yang dicita-citakan atau keinginan ideal yang
disepakati oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) untuk
di wujudkan. Visi digunakan sebagai inspirasi yang menumbuhkan semangat
dan menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders agar secara bersama dan
sinergis membangun daerah. Visi pembangunan dalam dokumen RPJMD ini
merupakan kondisi akhir daerah yang dikehendaki oleh stakeholders di
Kabupaten Sekadau dalam periode 2021-2026. Adapun visi pembangunan
Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 adalah:

“TERWUJUDNYA KABUPATEN SEKADAU YANG MAJU, SEJAHTERA DAN


BERMARTABAT”

Makna filosofi pernyataan visi tersebut perlu dijabarkan untuk


membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen) dan perilaku (partisipasi)
seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan selama 5 (lima)
tahun ke depan sebagai berikut:
Maju, mengandung makna terwujudnya peningkatan kualitas pembangunan di
segala bidang yang meliputi penyelenggaraan pemerintahan yang baik,
peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang
memadai, dan kondisi lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Sejahtera, mengandung makna terwujudnya peningkatan kualitas kehidupan
yang layak dengan didasari pada terpenuhinya kebutuhan pokok manusia.
Peningkatan kualitas kehidupan yang layak ini lebih difokuskan pada upaya
pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka
pengangguran, pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan iklim usaha yang
kondusif.
Bermartabat, mengandung makna terwujudnya kehidupan masyarakat yang
bertumpu pada nilai-nilai budaya yang luhur, serta mengedepankan norma
agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-1


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi pembangunan Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 ini mengarah
pada pencapaian tujuan dari dibentuknya pemerintahan Kabupaten Sekadau.
Visi pembangunan tersebut harus dapat diukur untuk mengetahui tingkat
kemajuan, kesejahteraan, dan martabat yang ingin dicapai.
Visi Kabupaten Sekadau berpedoman pada visi pembanguan nasional yang
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yaitu
“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong” yang disebut sebagai Nawacita kedua. Visi
Kabupaten Sekedau juga berpedoman pada visi pembangunan daerah Provinsi
Kalimantan Barat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2
tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023 yaitu “Terwujudnya Kesejehteraan
Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur
Dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.
Keterkaitan visi sebagaimana dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 5.1.
Keterkaitan Visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dan
RPJMD Kabupaten Sekadau

Visi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024:


“Terwujudnya Indonesia Maju Yang Berdaulat, Mandiri, Dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong-Royong”

Visi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023:


“Terwujudnya Kesejehteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui Percepatan
Pembangunan Infrastruktur Dan Perbaikan Tata Kelola Pmerintahan”

Visi Pembangunan Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026:


“Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang Maju, Sejahtera Dan Bermartabat”

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-2


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pada gambar 5.1 keterkaitan visi RPJMN, RPJMD Provinsi Kalimantan
Barat dan RPJMD Kabupaten Sekadau dapat dijelaskan sebagai berikut.
Pencapaian visi RPJMD Kabupaten Sekadau di atas, yaitu terwujudnya
Kabupaten Sekadau yang Maju, Sejahtera, dan Bermartabat sangat ditentukan
oleh kemampuan pemerintah daerah menggerakkan sekaligus memulihkan
perekonomian dengan memanfaatkan potensi utama daerah. Berdasarkan data
pada bab 2 diketahui bahwa potensi utama Kabupaten Sekadau adalah sektor
pertanian dalam arti luas, termasuk perkebunan dan perikanan. Pada tahun
2020 kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kabupaten Sekadau sangat
besar, yaitu sekitar 40 persen. Artinya, kondisi ekonomi daerah ini masih
didominasi oleh sektor primer dengan nilai tambah yang relatif rendah sehingga
kurang berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten
Sekadau. Hal itu tampak dari jumlah orang miskin di Kabupaten Sekadau yang
dalam lima tahun terakhir stagnan di angka dua belas ribuan, angka
pengangguran terbuka yang cenderung meningkat, dan nilai IPM yang jauh di
bawah rata-rata nilai IPM provinsi dengan peringkat IPM terendah kedua dari
seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalimantan Barat.
Dengan demikian untuk mencapai visi RPJMD tahun 2021-2026 tidak ada
pilihan lain kecuali berupaya meningkatkan nilai tambah dari potensi utama
daerah, yaitu pertanian, perkebunan, dan perikanan. Peningkatan nilai tambah
dimaksud hanya mungkin terjadi dengan penyediaan infrastruktur, baik jumlah
maupun kualitasnya. Hanya dengan infrastruktur yang memadai investor berani
menginvestasikan uangnya di Kabupaten Sekadau untuk membangun industri
yang akan meningkatkan nilai tambah komoditi pertanian, perkebunan, dan
perikanan. Selanjutnya karena sebagaian besar rakyat Kabupaten Sekadau
terlibat dalam bidang pertanian, perkebunan, dan perikanan, maka keberhasilan
meningkatkan nilai tambah dalam bidang ini sekaligus akan meningkatkan
kesejahteraan rakyat. Hal inilah yang disebut sebagai Infrastruktur Perkebunan,
Pertanian, dan Perikanan untuk Kesejahteraan (IP3K).
Adapun program unggulan yang ditawarkan untuk kesuksesan
Infrastruktur Perkebunan, Pertanian, dan Perikanan untuk Kesejahteraan (IP3K)
tersebut adalah:
1. Perluasan jangkauan jaringan air bersih, penyediaan sarana dan
prasarana air bersih di setiap kecamatan.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-3


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
2. Peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten yang
mantap dan lancar di segala musim.
3. Pembangunan jembatan Sungai Kapuas di Sekadau menuju daerah utara.
4. Pembentukan UPTD unit pemeliharaan jalan dan jembatan dan
penyediaan alat berat untuk menangani kerusakan jalan dan jembatan.
5. Perubahan status jalan non status menjadi jalan kabupaten.
6. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kota Sekadau.
7. Fasilitasi sertifikasi lahan pertanian minimal 1 (satu) hektar satu keluarga,
baik melalui program nasional sertifikasi tanah objek reforma agraria
(TORA) maupun melalui pembiayaan daerah.
8. Melakukan penataan pemukiman, kawasan hutan, dan HGU dalam rangka
mendukung sertifikasi lahan masyarakat.
9. Meningkatkan produksi hasil pertanian lokal bernilai ekonomis seperti
padi, palawija, kakao, karet, kelapa sawit, pinang, porang, umbi-umbian,
buah-buahan, dan varietas lainnya.
10. Pembentukan badan usaha daerah sebagai sarana pemasaran produk hasil
pertanian, perkebunan, dan perikanan.
11. Mendorong investasi daerah yang berbasis produk unggulan daerah yang
bernilai ekonomis.
12. Mendorong hilirisasi industri produk hasil pertanian, perkebunan, dan
perikanan.
13. Peningkatan pembinaan terhadap UMKM, koperasi, BUMDesa dan industri
kreatif.
14. Fasilitasi pendaftaran merk dagang dari produk unggulan daerah.
15. Mendorong pengembangan usaha ekonomi kreatif dan industri rumah
tangga dalam peningkatan produksi, packing, dan pemasaran termasuk
pendaftaran merk dagang.
16. Pembangunan balai latihan kerja di daerah.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-4


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
5.2. Misi
Visi RPJMD Kabupaten Sekadau tersebut akan diwujudkan melalui 7
(tujuh) misi pembangunan daerah sebagai berikut:
Misi 1 : Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang
baik dan berkualitas, yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik, peduli, bersih, terbuka, tegas, amanah dan berwibawa
yang berorientasi pada pelayanan publik yang prima berbasis
teknologi komunikasi dan informasi.
Misi 2 : Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dan
pendidikan, yaitu mewujudkan kualitas sumber daya manusia
yang sehat dan cerdas melalui peningkatan derajat kesehatan dan
pendidikan untuk membentuk manusia yang berkualitas.
Misi 3 : Mempercepat pembangunan dan peningkatan kualitas
infrastruktur dasar, yaitu mewujudkan ketersediaan dan
peningkatan kualitas infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik
dan air bersih, irigasi serta perumahan dan pemukiman dengan
tetap menjaga kondisi lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Misi 4 : Mewujudkan iklim investasi yang kondusif dan pengembangan
ekonomi yang berbasis usaha mikro, kecil, koperasi dan
industri, yaitu mendorong peningkatan kegiatan ekonomi sesuai
dengan potensi ekonomi daerah untuk membantu peningkatan
kontribusi sektor industri dan ekonomi rakyat melalui usaha mikro,
kecil, dan koperasi dalam perekonomian daerah.
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh, yaitu mendorong
peningkatan produksi dan produktivitas bidang pertanian,
perkebunan, perikanan, dan peternakan sekaligus mendorong
peningkatan produktivitas tenaga kerja (buruh) di berbagai sektor
ekonomi untuk membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses
pembangunan, yaitu mendorong keterlibatan masyarakat dalam
perumusan perencanaan pembangunan melalui model
pembangunan partisipatif dengan pendekatan bottom-up (dari
bawah ke atas).

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 7 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang
berbasis kearifan lokal dan karakteristik daerah, yaitu
meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar
umat beragama serta menjalankan seluruh proses pembangunan
dengan tetap berakar pada budaya dan karakteristik lokal.
Misi RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 berpedoman pada
RPJMN Tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023,
sehingga terdapat hubungan yang kuat sebagaimana tabel berikut ini.
Tabel 5.1
Keselarasan Antara Misi RPJMN dengan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat
dan RPJMD Kabupaten sekadau
Misi Pembangunan Misi Pembangunan Misi Pembangunan
No Nasional 2020-2024 RPJMD Provinsi RPJMD Kabupaten
(Nawacita Kedua) Kalimantan Barat Sekadau
1 Peningkatan Kualitas Misi 3 : mewujudkan Misi 2 : Meningkatkan
manusia indonesia masyarakat yang akses dan kualitas
sehat, cerdas, pelayanan kesehatan
produktif, dan inovatif dan pendidikan
2 Struktur ekonomi yang Misi 4 : Mewujudkan Misi 4 : Mewujudkan
produktif, mandiri, dan masyarakat sejahtera iklim investasi yang
berdaya saing kondusif dan
pengembangan ekonomi
yang berbasis usaha
mikro, kecil, koperasi
dan industri.
Misi 5 : Meningkatkan
kesejahteraan petani dan
buruh
3 Pembangunan yang Misi 1 : mewujudkan Misi 3 : Mempercepat
merata dan berkeadilan percepatan pembangunan dan
pembangunan peningkatan kualitas
infrstruktur infrastruktur dasar
4 Mencapai lingkungan Misi 6 : mewujudkan Misi 3 : Mempercepat
hidup yang pembangunan pembangunan dan
berkelanjutan berwawasan peningkatan kualitas
lingkungan infrastruktur dasar
5 Kemajuan budaya yang Misi 5 : Mewujudkan Misi 7 : Memperkokoh
mencerminkan masyarakat yang tertib kerukunan kehidupan
kepribadian bangsa beragama dan budaya
yang berbasis kearifan
lokal dan karakteristik
daerah
| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-6
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi Pembangunan Misi Pembangunan Misi Pembangunan
No Nasional 2020-2024 RPJMD Provinsi RPJMD Kabupaten
(Nawacita Kedua) Kalimantan Barat Sekadau
6 Penegakan sistem Misi 2 : mewujudkan Misi 1 : Meningkatkan
hukum yang bebas tata kelola manajemen
korupsi, bermartabat , pemerintahan penyelenggaraan
dan terpercaya berkualitas dengan pemerintahan yang baik
prinsip-prinsip dan berkualitas
governance
7 Perlindungan bagi Misi 5 : Mewujudkan Misi 7 : Memperkokoh
segenap bangsa dan masyarakat yang tertib kerukunan kehidupan
memberikan rasa aman beragama dan budaya
pada seluruh warga yang berbasis kearifan
lokal dan karakteristik
daerah
8 Pengelolaan Misi 2 : mewujudkan Misi 1 : Meningkatkan
pemerintahan yang tata kelola manajemen
bersih, efektif, dan pemerintahan penyelenggaraan
terpercaya berkualitas dengan pemerintahan yang baik
prinsip-prinsip dan berkualitas
governance
9 Sinergi pemerintah Misi 2 : mewujudkan Misi 6 : Melibatkan
daerah dalam kerangka tata kelola seluruh elemen
negara kesatuan pemerintahan masyarakat dalam
berkualitas dengan proses pembangunan
prinsip-prinsip
governance

Dari hasil pemaparan visi dan misi Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
diatas, maka dapat dirangkum dalam gambar berikut ini.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Gambar 5.2.
Visi-Misi Pemerintah Kabupaten Sekadau Tahun 2021 – 2026

Sumber: BAPPEDALITBANG Kabupaten Sekadau, Tahun 2021

5.3. Tujuan dan Sasaran


Tujuan dan sasaran merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan
pemerintahan daerah dalam mendukung pelaksanaan misi. Pernyataan tujuan
dan sasaran dipaparkan pada satu matriks berkaitan dengan setiap misi,
sebagaimana tampak pada tabel 5.2 berikut ini.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.2.
Keterkaitan Misi dan Tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sekadau
Dengan Visi: “Terwujudnya Kabupaten Sekadau yang Maju, Sejahtera dan Bermartabat”
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
1 Meningkatkan Meningkatkan Indeks Indeks reformasi
Manajemen kualitas tata Reformasi birokrasi adalah nilai
Penyelenggara kelola Birokrasi evaluasi pelaksanaan
an pemerintahan reformasi birokrasi di
Pemerintahan Pemerintah Kabupaten
yang Baik dan Sekadau yang dilakukan Release
Berkualitas; oleh Kementerian Kemenpan dan Indeks CC CC B BB BB BB BB BB
Pendayagunaan dan RB
Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

2 Meningkatkan Meningkatkan IPM Indeks pembangunan Release BPS


Akses dan derajat (Indeks manusia (IPM)
Kualitas kualitas Pembang mengukur capaian
Pelayanan sumber daya unan pembangunan manusia
Kesehatan dan manusia Manusia ) berbasis sejumlah
Pendidikan; komponen dasar
kualitas hidup. Sebagai
ukuran kualitas hidup,
IPM dibangun melalui
pendekatan tiga dimensi Ikesehatan= Indeks 64,76 65,24 65,71 66,18 66,59 67,10 67,56 67,56
dasar. Dimensi tersebut Indeks
mencakup indeks kesehatan
kesehatan, indeks Ipendidikan=
pendidikan, dan indeks Indeks
pengeluaran pendidikan
Ipengeluaran=
Indeks
pengeluaran

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-9


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
3 Mempercepat Meningkatkan Indeks Infrastruktur pelayanan
pembangunan Ketersediaan infrastruk dasar terdiri dari: Indeks
dan dan Kualitas tur 1. Persentase Jalan Infrastruktur=
peningkatan Infrastruktur Mantap Kabupaten Persentase
kualitas Dasar serta 2. Persentase Irigasi Jalan Mantap
infrastruktur Kualitas dalam Kondisi Baik Kabupaten+Pe
dasar; Lingkungan 3. Persentase Rumah rsentase
Hidup Tangga Berakses Air Irigasi dalam
Minum Kondisi
4. Persentase Rumah Baik+Persenta
Tangga Berakses se Rumah
Sanitasi Tangga
5. Persentase Berakses Air
Aksesibilitas Minum+Persen Indeks 54,20 55,02 55,83 57,50 58,65 59,82 61,02 61,02
Transportasi tase Rumah
6. Cakupan Layanan Tangga
Telekomunikasi) Berakses
x 0,2 Sanitasi+Perse
ntase
Aksesibiltas
Transportasi +
Cakupan
Layanan
Telekomunikas
i)
x 0,2

Indeks IKLH adalah indeks yang


Kualitas menggambarkan kondisi
Lingkung dari hasil pengelolaan
an Hidup lingkungan hidup yang
terdiri dari:
1. Indeks Kualitas Air Release
(IKA) Kementerian
2. Indeks Kualitas Udara LHK
(IKU) Indeks 63,93 63,94 64,41 64,88 65,35 65,82 66,29 66,29
3. Indeks Kualitas IKLH=
Tutupan Lahan (IKTL) (0,376xIKA)+(0
Kategori IKLH: ,405xIKU)+
50-60= kurang baik (0,219xIKTL)
60-70= cukup baik

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
4 Mewujudkan Meningkatkan Pertumbu Pertumbuhan ekonomi Release
iklim investasi Perekonomian han adalah meningkatnya BPS
yang kondusif masyarakat Ekonomi nilai PDRB lapangan PDRB
dan usaha tahun n ADHK
pengembangan dibanding tahun n-1 tahun n di
ekonomi yang kurangi
berbasis usaha PDRB
% -0,98** 1,23 2,14 3,59 4,03 4,56 5,02 5,02
mikro, kecil, ADHK
koperasi dan tahun n-1
industri; dibagi
PDRB
ADHK
tahun n-1
dikali 100
Angka Persentase penduduk
kemiskin miskin terhadap jumlah Release BPS
an penduduk
Dalam suatu wilayah

% 5,87 5,67 5,47 5,27 5,07 4,87 4,67 4,67

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indeks Indeks gini adalah Release BPS.
Gini indikator yang Angka
menunjukkan tingkat absolut 1
ketimpangan dikurangi
pendapatan secara jumlah total
menyeluruh. Nilai persentase
Indeks gini berada rumah
antara 0 dan 1 tangga atau
penduduk
pada kelas
Indeks 0,287 0,298 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
tertentu
dikalikan
persentase
kumulatif
total
pendapatan
atau
pengeluaran
sampai kelas
dimaksud
5 Meningkatkan Meningkatkan Nilai Nilai tukar (term of
kesejahteraan kesejahteraan Tukar trade) antara
petani dan petani dan Petani barang/produk
buruh buruh pertanian dengan
Release DKP3
barang-barang
Kab. Sekadau Nilai 100,60** 101,2 101,8 102,6 103,4 103,9 104,2 104,2
konsumsi dan faktor
produksi yang
dibutuhkan petani yang
dinyatakan dalam
persen
Indeks Indeks ketahanan
Ketahana pangan adalah ukuran
n Pangan dari indikator yang
digunakan untuk Release
menghasilkan nilai Kementerian Indeks 76,22** 77 78 79 80 81 82 82
komposit kondisi Pertanian.
ketahanan pangan
disuatu wilayah

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-12


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tingkat Pengangguran terbuka
Pengangg adalah mereka yang
uran mencari pekerjaan, yang
Release BPS.
Terbuka mempersiapkan usaha,
Jumlah
yang tidak mencari
pencari kerja
pekerjaan karena % 3,39 3,31 3,22 3,14 3,05 2,97 2,89 2,89
dibagi jumlah
merasa tidak mungkin
angkatan kerja
mendapatkan pekerjaan,
dikali 100
dan mereka yang sudah
mendapatkan pekerjaan
tetapi belum memulai
6 Melibatkan Melibatkan Indeks Indeks Desa
seluruh masyarakat desa Membangun (IDM)
elemen dalam proses membang adalah indeks komposit
masyarakat pembangunan un yang di bentuk dari
dalam proses daerah kategori indeks ketahanan sosial,
pembangunan; desa indeks ketahanan
mandiri ekonomi dan indeks
ketahanan ekologi desa.
Desa mandiri adalah
desa maju yang memiliki
kemampuan
Jumlah desa
melaksanakan
yang masuk Desa
pembangunan desa 12 16 20 24 28 32 36 36
dalam kategori Mandiri
untuk peningkatan
desa mandiri
kualitas hidup dan
kehidupan sebesar
besaranya bagi
kesejahteraan
masyarakat desa dengan
ketahanan ekonomi dan
ketahanan ekologi
secara berkelanjutan.
Kategori Desa Mandiri
merupakan kategori
tertinggi dalam IDM

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian
Kondisi
No Misi Tujuan Indikator Definisi Operasional Rumus Satuan Awal
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Akhir
2020

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
7 Memperkokoh Meningkatkan Konflik Konflik sosial yang
kerukunan Kerukunan Sosial selanjutnya disebut
kehidupan kehidupan konflik adalah
beragama dan beragama dan perseteruan dan/atau
budaya yang ketertiban di benturan fisik dengan Jumlah
berbasis masyarakat kekerasan antara dua kejadian
kearifan lokal kelompok masyarakat konflik sosial
dan atau lebih yang yang terjadi di
karakteristik berlangsung dalam wilayah
Kejadian 0 0 0 0 0 0 0 0
daerah; waktu tertentu dan Kabupaten
berdampak luas yang Sekadau
mengakibatkan dalam kurun
ketidaknyamanan dan waktu satu
disintegrasi sosial tahun
sehingga mengganggu
stabilitas nasional dan
menghambat
pembangunan nasional.

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.3.
Keterkaitan Misi 1, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatkan Indeks Meningkatnya integritas Nilai Nilai
kualitas tata Reformasi dan budaya kinerja manajemen manajemen
kelola Birokrasi Aparatur perubahan perubahan Release
pemerintahan (Indeks (Indeks PMPRB Kab Nilai 2.63 3,03 2,00 2,36 3,50 4,00 4,00 4,00
Kepemimpi Kepemimpinan Sekadau
nan perubahan)
perubahan)
Meningkatnya Penataan Nilai Nilai Peraturan
peraturan perundang- Peraturan Perundang-
undangan di daerah Perundang- undangan
undangan (Indeks Release
(Indeks Reformasi PMPRB Kab Nilai 4.05 4,30 4,05 4,50 5,00 5,00 5,00 5,00
Reformasi Hukum, indeks Sekadau
Hukum, kebijakan)
indeks
kebijakan)
Meningkatnya Penataan Nilai Nilai Penataan
Kapasitas Organisasi Penataan dan Penguatan
dan Organisasi
Release
Penguatan (Indeks
PMPRB Kab Nilai 5.06 5,50 4,09 4,50 4,50 5,00 5,50 5,50
Organisasi Kelembagaan)
Sekadau
(Indeks
Kelembagaa
n)
Meningkatnya penataan Nilai Nilai Penataan
tatalaksana Penataan tatalaksana
Pemerintahan daerah tatalaksana (Indeks SPBE,
(Indeks Indeks
SPBE, Pengelolaan
Indeks Keuangan,
Pengelolaan Indeks
Keuangan, Pengawasan Release
10,8 10,8 11,0 11,3
Indeks Kearsipan, PMPRB Kab Nilai 5.38 6,96 7,67 11,35
5 5 5 5
Pengawasan Indeks Sekadau
Kearsipan, Pemerintah
Indeks Daerah, Indeks
Pemerintah Pengelolaan
Daerah, Aset)
Indeks
Pengelolaan
Aset)

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-15


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Indeks SPBE,
Indeks
Pengelolaan
Keuangan,
Indeks
Pengawasan
Kearsipan,
Indeks
Pemerintah
Daerah, Indeks
Pengelolaan
Aset)
Meningkatnya Penataan Nilai Nilai penataan
SDM Aparatur penataan sistem
sistem manajemen
manajemen SDM (Indeks
SDM Merit
(Indeks System,Indeks
Merit Profesionalitas Release
System, ASN,Indeks PMPRB Kab Nilai 4.63 4,63 4,75 6,51 6,51 7,01 8,01 8,01
Indeks tatakelola Sekadau
Profesionalit Manajemen
as ASN, ASN)
Indeks
tatakelola
Manajemen
ASN)
Meningkatnya Nilai Penguatan
Akuntabilitas Penguatan Akuntabilitas
Pemerintah Daerah Akuntabilit (Indeks Release
as (Indeks Perencanaan, 12,3 12,0 13,3 13,3 14,5 15,5
PMPRB Kab Nilai 11.02 15,50
Perencanaa Nilai SAKIP) 5 6 5 5 0 0
Sekadau
n, Nilai
SAKIP)
Menurunya Temuan Nilai Nilai
Hasil Pemeriksaan Pengawasan Pengawasan
(Kapabilitas (Kapabilitas
APIP, APIP, Maturitas
Maturitas SPIP,Indeks Release
12,6 12,9 12,9 12,9 14,2
SPIP,Indeks Tata kelola PMPRB Kab Nilai 5.19 5,19 14,20
7 3 3 3 0
Tata kelola Pengadaan Sekadau
Pengadaan Barang dan
Barang dan Jasa, Opini
Jasa, Opini BPK)
BPK)

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-16


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatnya Kualitas Nilai Nilai
Pelayanan Publik peningkata peningkatan
n Kualitas Kualitas
Pelayanan Pelayanan
Publik Publik (Indeks
(Indeks Pelayanan Release
14,0 14,3 15,6 15,6 15,6 15,6
Pelayanan Publik, Hasil PMPRB Kab Nilai 14.07 15,60
7 6 0 0 0 0
Publik, Survey Sekadau
Hasil Kepuasan
Survey Masyar
Kepuasan
Masyarakat)

Meningkatnya Penataan Persentase Persentase


Administrasi Kepemilika Kepemilikan
Kependudukan n Dokumen Dokumen
Kabupaten Sekadau Kependudu Kepndudukan,
kan (KTP-el) akurasi data DKB Dirjen
kependudukan Dukcapil
, kerjasama Kemendagri
% 95.7 96 96.5 97 97.5 98 98.5 98.5
dan dan data
pemanfaatan pelayanan
data serta kabupaten
dokumen
kependudukan
di kabupaten
sekadau
Banyaknya Banyaknya
jumlah jumlah
perjanjian perjanjian
kerjasama kerjasama DKB Dirjen
pemanfaata pemanfaatan Dukcapil
n data data Kemendagri
Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 6
kependudu kependudukan dan data
kan dan dan dokumen pelayanan
dokumen kependudukan kabupaten
kependudu pertahun
kan
pertahun

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-17


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.4.
Keterkaitan Misi 2, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatkan Indeks Meningkatnya Angka Rata-rata perkiraan Release BPS.
derajat Pembangunan Derajat Harapan banyak tahun yang Angka perkiraan
kualitas Manusia Kesehatan Hidup dapat ditempuh lama hidup rata-
sumber daya Masyarakat oleh seseorang sejak rata penduduk
manusia lahir dengan asumsi
Angka 71,84 71,84 71,86 71,88 71,90 71,92 71,94 71,94
tidak ada
perubahan pola
mortalitas
menurut umur

Meningkatnya Indeks Proses memfasilitasi


Kualitas pembangunan segala hal yang Release
Indeks n/a n/a 60 65 70 75 80 80
Pemuda pemuda berkaitan dengan Kemenpora/BPS
kepemudaan
Meningkatnya Indeks Kegiatan untuk
prestasi pembangunan menciptakan atlet
keolahragaan keolahragaan berprestasi dalam
Release
rangka mencapai
target medali di Kemenpora/BPS Indeks n/a 35,71 50 64,28 78,57 92,86 100 100
kejuaraan maupun
pekan olahraga Ting
kat Daerah dan
Nasional
Meningkatnya Harapan Lama Lamanya sekolah (d Release BPS
Derajat Sekolah alam tahun) yang Angka perkiraan
Pendidikan diharapkan akan lama hidup rata-
Masyarakat dirasakan oleh anak rata penduduk
pada umur tertentu dengan asumsi
di masa mendatang tidak ada
perubahan pola Tahun 11,88 11,9 11,92 11,95 11,96 11,97 11,98 11,98
mortalitas
menurut umur

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-18


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Rata-Rata Jumlah tahun yang
Lama Sekolah digunakan oleh
penduduk dalam
menjalani Release BPS
pendidikan formal Kombinasi
antara
partisipasi
sekolah, jenjang
pendidikan yang
sedang dijalani,
kelas yang Tahun 6,83 6,86 6,90 6,93 6,95 6,96 6,99 6,99
diduduki dan
pendidikan yang
ditamatkan.

Meningkatnya Pengeluaran Biaya yang


Derajat Penduduk Per dikeluarkan untuk
Kesejahteraan Kapita konsumsi semua
Masyarakat anggota rumah
tangga selama
sebulan baik yang Release BPS
berasal dari
pembelian, Juta Rp 7,434 13,48 15,96 17,85 20,24 22,78 25,04 25,04
pemberian maupun
produksi sendiri
dibagi dengan
banyaknya anggota
rumah tangga
dalam rumah
tangga tersebut
Meningkatnya Indeks Indeks
kesetaraan Pembangunan Pembangunan
Release BPS Indeks 82,65 83,87 83,25 83,45 83,65 83,75 83,85 83,85
dan keadilan Gender (IPG) Gender (IPG)
gender

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-19


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Tabel 5.5.
Keterkaitan Misi 3, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Awal
Target Capaian
Tujuan Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatkan Indeks Meningkatnya Proporsi Ruas-ruas jalan dengan Proporsi
ketersediaan Infratruktur Kualitas dan panjang kondisi baik dan sedang panjang
dan kualitas Kapasitas jaringan jalan sesuai umur rencana jaringan jalan
infrastruktur Infrastruktur dalam kondisi yang diperhitungkan dalam kondisi 50,1 50,9 51,7 52,3 53,8
% 51,78 53,1 53,88
dasar serta Jalan baik dan serta mengikuti suatu baik dan 6 5 2 6 8
kualitas sedang standar tertentu. sedang
lingkungan
hidup
Jumlah Rumah yang terakses air Jumlah
rumah yang bersih rumah yang Jumla 3631 3643 3655 3643 3873 3885
36272 38851
terakses air terlayani air h 7 8 8 8 0 1
bersih bersih
Meningkatnya Persentase Irigasi Merupakan
Pengelolaan irigasi Penyediaan, Jumlah irigasi
Sumber Daya Kabupaten Pengambilan, dalam kondisi
Air dalam kondisi Pembagian, Pemberian baik dibagi 59,6 59,7 60,0 60,2 60,8 61,1
% 59,54 61,14
baik Dan Pengaliran Air Yang jumlah total 4 4 4 4 4 4
Menggunakan Sistem Be irigasi dikali
rupa Saluran Dan 100 %
Bangunan Tertentu
Meningkatnya Cakupan Jenis komponen
Kualitas Lingkungan Bantuan PSU antara
Infrastruktur Yang Sehat lain:
Cakupan
perumahan dan dan Aman 1. Jalan;
Lingkungan
Permukiman yang didukung 2. Ruang terbuka non
Yang Sehat
dengan PSU hijau; 61,5 61,7 61,9 62,1 62,3
dan Aman % 61,22 61,4 62,33
3. Sanitasi; 9 7 6 4 3
yang
4. Air minum;
didukung
5. Rumah ibadah;
dengan PSU
6. Jaringan listrik; dan
7. Penerangan jalan
umum.
Persentase Kawasan kumuh adalah Luas kawasan
luasan sebuah kawasan dengan kumuh di
pemukiman tingkat kepadatan perkotaan
kumuh di populasi tinggi di yang
% 9,58 24 18 18 20 13 7 7
kawasan sebuah kota yang ditangani di
Perkotaan umumnya dihuni oleh bagi luas
masyarakat miskin kawasan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-20


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Awal
Target Capaian
Tujuan Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

Meningkatnya Rasio Rasio konektivitas


Pelayanan, konektivitas Kabupaten/Kota
IK 1 + IK 2 % 65 65 65 65 65 65 65 65
Konektivitas Kabupaten/
dan Kota
Keselamatan V/C Ratio di V/C Ratio di Jalan
Volume/
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Kapasitas X % 0,19 0,19 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Transportasi Kabupaten/
100 %
Kota
Meningkatkan Indeks Layanan
Keterbukaan Keterbukaan telekomunikasi untuk Release
Informasi Informasi memenuhi kebutuhan % N/A 80 83 87 90 94 95 95
Kominfo
Publik Publik bertelekomunikasi
Meningkatnya Cakupan Huni (RLH) adalah
Akses Terhadap ketersediaan rumah yang memenuhi
Permukiman rumah layak persyaratan
yang layak huni huni keselamatan bangunan Cakupan
dan kecukupan Ketersediaan
minimum luas Rumah Layak
bangunan serta Huni (Jumlah
kesehatan penghuninya. seluruh
Kriteria Rumah Layak rumah layak
Huni harus memenuhi huni disuatu
persyaratan-persyaratan wilayah kerja
berikut, yakni : pada kurun
Keselamatan bangunan waktu % 93,59 80 81 82 83 84,5 85 85
meliputi: struktur tertentu
bawah/pondasi; /Jumlah
struktur tengah/kolom rumah
dan balok dan struktur disuatu
atas wilayah kerja
Kesehatan meliputi pada kurun
pencahayaan, waktu
penghawaan, dan tertentu)
sanitasi. 100%
Kecukupan luas
minimum 7,2 m² – 12
m² /orang
Indeks Meningkatnya Indeks Ukuran untuk menilai
Kualitas Kualitas Kualitas Air tingkatan kualitas air Release
Indeks 50 51 51,5 52 52,5 53 53,5 53,5
Lingkungan Lingkungan (IKA) dari suatu perairan Kemen LHK
Hidup Hidup dan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-21


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Awal
Target Capaian
Tujuan Sasaran Definisi Operasional Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
ketaatan
terhadap
rencana tata
ruang
Indeks Ukuran yang digunakan
Kualitas udara untuk menilai Release
Indeks 95,49 94 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,5
(IKU) pencemaran udara di Kemen LHK
suatu daerah
Indeks Ukuran untuk menilai
Kualitas luas hamparan daratan
tutupan lahan yang ditutupi pohon-
(IKL) pohon berdasarkan hasil Release 30,5 31,7 32,7 33,8 34,9 36,0
Indeks 29,46 36,06
analisa citra Kemen LHK 6 6 6 6 6 6
landsat,dibandingkan
dengan luas wilayah
kab/kota
Luasan RTH Luasan RTH sebesar
sebesar 20% 20% dari luas wilayah Luasan RTH
dari luas kota/kawasan sebesar 20%
wilayah perkotaan dari luas
% 20 20 20 20 20 20 20 20
kota/kawasan wilayah
perkotaan kota/kawasan
perkotaan

Persentase Pelaksanaan kegiatan


kesesuaian pemanfaatan ruang Luas lahan
pemanfaatan adalah kesesuaian yang
ruang (RTRW) antara rencana kegiatan dimanfaatkan
dibagi dengan % 56 61 66 71 76 81 86 91
Kabupaten pemanfaatan ruang
luas lahan
Sekadau dengan rencana tata perijinan yang
ruang (RTR) diberikan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-22


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.6.
Keterkaitan Misi 4, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang
Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatka Pertumbuhan Meningkatnya Laju Pertumbuhan
n Ekonomi Pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi
Perekonomia Ekonomi Sektor Sektor berdasarkan
n Unggulan Pertanian, sektor Pertanian,
Release BPS % 3.38 3,88 4,38 4,88 5,38 5,88 6,38 6,38
Masyarakat Kehutanan dan Kehutanan, dan
Perikanan Perikanan pada
Tahun n

Laju Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi
Sektor berdasarkan
Perdagangan sektor
besar Perdagangan
besar dan eceran Release BPS % -9.88 1,05 1,55 2,05 2,55 3,05 3,55 3,55
reparasi mobil
dan sepeda
motor pada
Tahun n

Laju Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi
Sektor Industri berdasarkan
Pengolahan sektor Industri
Release BPS % -1.74 1,52 2,02 2,52 3,02 3,52 4,02 4,02
Pengolahan pada
Tahun n

Laju Pertumbuhan
Pertumbuhan ekonomi
Sektor berdasarkan
Penyediaan sektor
Akomodasi dan penyediaan Release BPS % -9.92 1,41 1,91 2,41 2,91 3,41 3,91 3,91
Makan Minum akomodasi dan
makan minum
pada Tahun n

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Jumlah nilai Pertumbuhan
investasi ekonomi
berskala berdasarkan
Release Dinas
nasional Jumlah Nilai Milyar 328,2 377,5 434,1 499,2 574,1 660,6
PM PTSP 285,45 660,62
(PMDN/PMA) Investasi pada Rp 7 1 3 5 4 2
Naker
Tahun n

Meningkatnya Persentase Pertumbuhan


Perkonomian Pertumbuhan eKoperasi dan
Sektor Koperasi Koperasi dan UMKM tahun N
dan UMKM UMKM Release Dinas
% N/A 2,07 2,12 2,2 2,32 2,37 2,43 2,43
KUKMP

Angka Meningkatnya Persentase Semua upaya


Kemiskinan Pemberdayaan, Pemberdayaan yang diarahkan
Perlindungan, Sosial untuk
Jaminan dan menjadikan
Rehabilitasi warga negara
Sosial yang mengalami
Masyarakat masalah sosial Release Dinsos % N/A 20 20 20 20 20 20 20
mempunyai
daya, sehingga
mampu
memenuhi
kebutuhan
dasarnya
Persentase PPKS adalah
PPKS yang Perseorangan,
Mendapatkan keluarga,
Jumlah
Perlindungan kelompok,
Persentase
Jaminan dan dan/atau
PPKS yang
Rehabilitasi masyarakat yang
Mendapatkan
Sosial karena
Perlindungan
suatu hambatan, % 39,17 39,18 39,28 39,40 39,45 39,50 39,55 39,55
Jaminan dan
kesulitan, atau
Rehabilitasi
gangguan, tidak
Sosial dibagi
dapat
Jumlah Total
melaksanakan
PPKS
fungsi sosialnya,
sehingga
memerlukan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
pelayanan sosial
untuk memenuhi
kebutuhan
hidupnya
baik jasmani dan
rohani maupun
sosial secara
memadai
dan wajar
Indeks Gini Menurunnya Indeks Indeks gini Angka absolut
Ketimpangan Ketimpangan adalah indikator 1 dikurangi
Pendapatan Pendapatan yang jumlah total
Antar (Gini Ratio) menunjukkan persentase
Penduduk tingkat rumah tangga
ketimpangan atau
pendapatan penduduk
secara pada kelas
menyeluruh. tertentu Indeks 0,287 0,298 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
Nilai Indeks gini dikalikan
berada antara 0 persentase
dan 1 kumulatif total
pendapatan
atau
pengeluaran
sampai kelas
dimaksud

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-25


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.7.
Keterkaitan Misi 5, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Buruh
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Meningkatkan Nilai Tukar Meningkatnya NTP Tanaman Rasio antara NTP = harga
kesejahteraan Petani (NTP) Kesejahteraan Pangan indeks harga atau indeks
petani dan Petani dan yang diterima harga
buruh Buruh petani dengan komoditas
indeks harga yang
yang dibayar dihasilkan
petani yang petani/pekebu
dinyatakan n dibagi harga 100,4
dalam atau indeks % 95,63 96,43 97,23 98,03 98,83 99,63 100,43
3
persentase harga
komoditas
yang dibeli
petani dikali
100

NTP Tanaman Rasio antara NTP = harga


Hortikultura indeks harga atau indeks
yang diterima harga
petani dengan komoditas
indeks harga yang
yang dibayar dihasilkan
petani yang petani/pekebu
dinyatakan n dibagi harga
dalam atau indeks % 93,84 94,44 95,04 95,64 96,24 96,84 97,84 97,84
persentase harga
komoditas
yang dibeli
petani dikali
100

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-26


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NTP Rasio antara NTP = harga
Perkebunan indeks harga atau indeks
Rakyat yang diterima harga
petani dengan komoditas
indeks harga yang
yang dibayar dihasilkan
petani yang petani/pekebu
dinyatakan n dibagi harga 108,5 108,9 109,3 109,7 110,1
dalam atau indeks % 107,67 108,17 110,17
7 7 7 7 7
persentase harga
komoditas
yang dibeli
petani dikali
100

NTP Rasio antara NTP = harga


Peternakan indeks harga atau indeks
yang diterima harga
petani dengan komoditas
indeks harga yang
yang dibayar dihasilkan
petani yang petani/pekebu
dinyatakan n dibagi harga 100,0
dalam atau indeks % 96,44 97,19 97,94 98,74 99,32 99,54 100,04
4
persentase harga
komoditas
yang dibeli
petani dikali
100

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-27


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
NTP Rasio antara NTP = harga
Perikanan indeks harga atau indeks
yang diterima harga
petani dengan komoditas
indeks harga yang
yang dibayar dihasilkan
petani yang petani/pekebu
dinyatakan n dibagi harga
dalam atau indeks % 94,82 94,87 94,92 94,97 95,02 95,07 95,12 95,12
persentase harga
komoditas
yang dibeli
petani dikali
100

Meningkatnya Meningkatnya Indeks


Ketahanan Ketahanan ketahanan
Pangan Pangan pangan adalah
Masyarakat Masyarakat ukuran dari
indikator yang
digunakan
untuk
menghasilakan
nilai komposit Indeks 76,22** 77 78 79 80 81 82 82
kondisi
ketahanan
pangan
disuatu
wilayah

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-28


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi
Target Capaian Kondisi
Indikator Indikator Definisi Awal
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Tingkat Meningkatnya Rasio Tenaga Pencari kerja
Pengangguran penyerapan Kerja yang yang
Terbuka tenaga kerja ditempatkan ditempatkan
dari jumlah
pencari kerja
yang terdaftar Jumlah
pencari kerja
yang
ditempatkan Rasio n/a 26,18 27,49 28,80 30,00 30,10 30,15 30,15
dibagi jumlah
pencari kerja
terdaftar

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-29


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.8.
Keterkaitan Misi 6, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 6 : Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Proses Pembangunan
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Melibatkan Jumlah Meningkatnya Persentase Indeks Desa Jumlah
masyarakat Desa Jumlah Status desa Membangun (IDM) total desa
dalam proses Mandiri Desa Mandiri di mandiri adalah indeks yang
pembangunan Kabupaten komposit yang di masuk
daerah Sekadau bentuk dari indeks Kategori
ketahanan sosial, Desa
indeks ketahanan mandiri
ekonomi dan indeks Se-
ketahanan ekologi kabupaten
desa. Desa mandiri Sekadau
adalah desa maju pada tahun
yang memiliki n dibagi
kemampuan jumlah
melaksanakan total desa
pembangunan desa di
untuk peningkatan kabupaten % 14 18 23 25 32 37 41 41
kualitas hidup dan sekadau
kehidupan sebesar dikali 100
besaranya bagi %
kesejahteraan
masyarakat desa
dengan ketahanan
ekonomi dan
ketahanan ekologi
secara
berkelanjutan.
Kategori Desa
Mandiri merupakan
kategori tertinggi
dalam IDM

Meningkatnya Persentase Tingkat partisipasi Jumlah


keterlibatan Tingkat masyarakat peserta
masyarakat partisipasi menggambarkan yang hadir
Masyarakat sejauh mana dalam
dalam
masyarakat kegiatan
perencanaan telah berpartisipasi perencanaa % n/a 70 72 73 75 77 80 80
pembangunan di dalam suatu n
kegiatan atau pembangu
daerah program nan daerah
pembangunan / (dibagi)

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-30


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
terutama terutama jumlah
kegiatan masyaraka
musyawarah t yang
perencanaan diundang x
pembangunan 100%
(desa, kecamatan
dan Kabupaten)
Meningkatnya Indeks
kemampuan Kapasitas Nilai rata-rata
daerah dalam Daerah geometric dari 7
indikator proritas
menghadapi
penanggulangan Release Indeks 0,62 0,62 0,63 0,64 0,65 0,66 0,67 0,67
bencana dan bencana dengan BPBD
kualitas bobot proporsional
pelayanan
bencana
kebakaran Cakupan Releasee
pelayanan Cakupan pelayanan BPBD
bencana bencana kebakaran % n/a 100 100 100 100 100 100 100
kebakaran kabupaten
kabupaten
Tingkat Releasee
waktu BPBD
tanggap
Tingkat waktu
(respone
tanggap (respone
time rate)
time rate) daerah
daerah Menit 31 31 30 30 29 26 23 23
layanan wilayah
layanan
manjemen
wilayah
kebakaran (WMK)
manjemen
kebakaran(
WMK)

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-31


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.9.
Keterkaitan Misi 7, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026
Dengan Misi 7: Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya yang
Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
Memperkokoh Konflik Meningkatnya Persentase Konflik sosial yang Jumlah
kerukunan Sosial Kualitas konflik yang di selanjutnya kejadian
kehidupan kehidupan tangani disebut konflik konflik sosial
beragama dan beragama dan adalah yang terjadi di
budaya yang kerukunan perseteruan wilayah
berbasis kearifan antar umat dan/atau Kabupaten
lokal dan beragama benturan fisik Sekadau yang
karakteristik serta dengan kekerasan di tangani
masyarakat ketertiban di antara dua pada tahun n
masyarakat kelompok dibagi jumlah
masyarakat atau konflik yang
lebih yang terjadi di
berlangsung wilayah
% 100 100 100 100 100 100 100 100
dalam waktu Kabupaten
tertentu dan Sekadau pada
berdampak luas tahun n dikali
yang 100 %
mengakibatkan
ketidaknyamanan
dan disintegrasi
sosial sehingga
mengganggu
stabilitas nasional
dan menghambat
pembangunan
nasional
Tingkat Penyelesaian
penyelesaian pelanggaran K3
pelanggaran (ketertiban,
K3 (ketertiban, ketentraman, Release
% 90 95 97 100 100 100 100 100
ketentraman, keindahan) Satpol PP
keindahan)

Meningkatnya Persentase Jumlah


Kesadaran masyarakat Pemahaman masyarakat
terhadap yang paham terhadap yang paham % n/a 75 76 78 80 82 85 85
kesatuan terhadap Kesatuan bangsa terhadap
bangsa dan kesatuan kesatuan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-32


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Indikator Indikator Definisi Target Capaian
Tujuan Sasaran Rumus Satuan Awal Akhir
Tujuan Sasaran Operasional
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)
politik bangsa bangsa dibagi
jumlah
masyarakat
yang
mndapatkan
pemahaman
dikali 100%
Jumlah
masyarakat
yang paham
terhadap
Persentase
politik dibagi
masyarakat
Pemahaman jumlah
yang paham % n/a 75 76 78 80 82 85 85
terhadap Politik masyarakat
terhadap
yang
politik
mndapatkan
pemahaman
dikali 100%

Meningkatnya Persentase Warisan budaya (Jumlah


kelestarian Benda, tidak adalah benda atau budaya benda
budaya benda, Situs atribut tak dan tak benda
dan Kawasan berbenda yang
yang
Cagar Budaya merupakan
yang identitas diri dari dilestarikan
dilestarikan masyarakat atau tahun n -
kaum yang Jumlah
diwariskan dari budaya benda
generasi dan tak benda
sebelumnya yang % 43,75 53,13 62,5 71,88 81,25 96,63 100 100
yang
dilestarikan oleh
dilestarikan
generasi yang
akan datang tahun n-1 /
Jumlah
budaya benda
dan tak benda
tahun n-1) x
100%

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-33


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 5.10.
Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Sekadau
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat
Terwujudnya Terwujudnya Misi 1 : Misi 3 : Meningkatnya kualitas Meningkatkan
Kesejehteraan Kabupaten mewujudkan Mempercepat dan kuantitas Ketersediaan dan Ketersedian
Masyarakat Sekadau Yang percepatan pembangunan infrastruktur daerah Kualitas Infrastruktur infrastruktur serta
Kalimantan Maju, pembangunan dan peningkatan serta perbatasan Dasar serta Kualitas pasokan tenaga listrik
Barat Melalui Sejahtera Dan infrstruktur kualitas Lingkungan Hidup wilayah kalbar
Percepatan Bermartabat infrastruktur meningkat
Pembangunan dasar
Infrastruktur
Dan Perbaikan
Tata Kelola Meningkatkan
Pemerintahan Meningkatnya Kualitas
kapasitas dan kualitas
dan Kapasitas
jalan dan jembatan
Infrastruktur Jalan
sesuai standar

Meningkatnya Meningkatnya
pengelolaan sumber Pengelolaan Sumber
daya air Daya Air

Meningkatnya kualitas Meningkatnya Kualitas


infrastruktur Infrastruktur
pemukiman pedesaan Perumahan dan
sesuai dengan Indeks Permukiman
Desa Membangun dan Meningkatnya Akses
pemukiman perkotaan Terhadap Permukiman
yang layak huni
Tersediannya sarana
dan pelayanan produksi
konstruksi

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-34


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat

Meningkatnya
pelayanan, konektivitas
dan keselamatan Meningkatnya
jaringan transportasi di Pelayanan, Konektivitas
wilayah Kalimantan dan Keselamatan
Barat Jaringan Transportasi

Misi 2 : Misi 1 : Meningkatnya kualitas Meningkatkan kualitas Meningkatnya


Meningkatnya
mewujudkan Meningkatkan tata kelola tata kelola akuntabilitas kinerja
Akuntabilitas
tata kelola manajemen pemerintahan daerah pemerintahan Instansi Pemerintahan
Pemerintah Daerah
pemerintahan penyelenggaraan
berkualitas pemerintahan Terlibatnya masyarakat Meningkatnya
dengan prinsip- yang baik dan dalam proses pengadaan barang dan
prinsip berkualitas pembangunan daerah jasa yang memberikan
governance pemenuhan nilai
Misi 6 : manfaat yang sebesar-
Melibatkan besarnya (Value for
seluruh elemen money)
masyarakat
dalam proses Meningkatnya Penataan
pembangunan SDM Aparatur
Meningkatnya integritas
dan budaya kinerja
Aparatur
Meningkatnya Meningkatnya penataan
implementasi Reformasi tatalaksana
Birokrasi Pemerintahan daerah

Meningkatnya Penataan
peraturan perundang-
undangan di daerah
Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
Mengkatnya kualitas Meningkatnya Jumlah
tata kelola pemerintah Status Desa Mandiri di
desa Kabupaten Sekadau
Meningkatnya penataan Meningkatnya Penataan
administrasi Administrasi
kependudukan di Kependudukan Kab

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-35


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat
kalimantan barat Sekadau
Meningkatnya kualitas
kelitbangan untuk
mendukung kebijakan
daerah

Meningkatnya indeks
kepuasan pelayanan
DPRD
Meningkatnya sistem
pelayanan dan
koordiansi kelembagaan
Meningkatnya
yang baik terhadap
keterlibatan
pemerintah daerah
masyarakat dalam
provinsi dan kabupaten
perencanaan
kota di lingkungan
pembangunan daerah
provinsi kalimantan
barat

Meningkatnya layanan
penghubung
pemerintah daerah
provinsi kalimantan
barat di Jakarta

Meningkatnya kualitas
pembinaan dan Menurunya Temuan
pengawasan internal Hasil Pemeriksaan

Meningkatkkan kualitas Meningkatnya Penataan


penyelenggaraan Kapasitas Organisasi
pemerintahan melalui
keterbukaan informasi
dan tata kelola sistem Meningkatkan
pemerintahan berbasis Keterbukaan Informasi
elektronik yang aman Publik
dan terintegrasi

Meningkatanya kualitas
rumusan bahan
kebijakan dan evaluasi
kebijakan bidang
perekonomian

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-36


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat

Meningkatnya capaian
target pendapatan
daerah

Misi 3 : Misi 2 : Meningkatnya derajat Meningkatkan derajat


Meningkatnya
mewujudkan Meningkatkan kualitas sumber daya kualitas sumber daya
kelestarian budaya
masyarakat akses dan manusia manusia. Meningkatnya kualitas
yang sehat, kualitas pendidikan,
cerdas, pelayanan Meningkatnya kebudayaan dan literasi Meningkatnya Derajat
produktif, dan kesehatan dan Pelestarian warisan Pendidikan Masyarakat
inovatif pendidikan. budaya

Misi 7 : Meningkatnya kualitas Meningkatnya Derajat


Memperkokoh dan pelayanan Kesehatan Masyarakat
kerukunan kesehatan
kehidupan
beragama dan Meningkatnya Kualitas
Meningkatkan kualitas
budaya yang Pemuda
pemuda
berbasis Meningkatnya prestasi
kearifan lokal keolahragaan
dan Meningkatnya capaian
karakteristik indeks pembangunan
daerah gender Meningkatnya
Meningkatnya upaya kesetaraan dan
Misi 5 : perlindungan terhadap keadilan gender
Meningkatkan perempuan dan anak
kesejahteraan dan tindak kekerasan
petani dan Meningkatnya fasilitasi
buruh penyelenggaraan
program keluarga
berencana, keluarga
sejahtera dan
pengendalian penduduk
Meningkatnya
Meningkatnya
Ketahanan Pangan
ketahanan pangan
Masyarakat
daerah
Misi 4 : Misi 4 : Meningkatnya Meningkatkan Meningkatnya
Mewujudkan Mewujudkan perekonimian Perekonomian Meningkatnya Kesejahteraan Petani
masyarakat iklim investasi masyarakat yang masyarakat pertumbuhan ekonomi dan Buruh
sejahtera yang kondusif merata melalui sektor unggulan Meningkatnya Derajat
dan pengurangan Meningkatkan Kesejahteraan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-37


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat
pengembangan kemiskinan dan kesejahteraan dan Masyarakat
ekonomi yang pengangguran ketahanan pangan
berbasis usaha
Meningkatnya
mikro, kecil,
Pertumbuhan Ekonomi
koperasi dan Meningkatnya nilai Sektor Unggulan
industri. investasi

Misi 5 : Meningkatnya kualitas


Meningkatnya Kualitas
Meningkatkan pelayanan terpadu satu
Pelayanan Publik
kesejahteraan pintu
petani dan Meningkatnya nilai
buruh tambah dan kontribusi
penerimaan daerah dari
Misi 1 : pelaksanaan usaha
Meningkatkan pertamabangan mineral
manajemen dan batu bara
penyelenggaraan
Meningkatnya Meningkatnya
pemerintahan
perekonomian sektor Perkonomian Sektor
yang baik dan
koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM
berkualitas
Meningkatnya
Misi 6 : Meningkatanya kualitas Penyerapan Tenaga
Melibatkan dan ketersediaan Kerja
seluruh elemen tenaga kerja
masyarakat
dalam proses
pembangunan

Meningkatnya
Meningkatnya Pemberdayaan,
pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan
perlindungan, jaminan dan Rehabilitasi
dan rehabilitasi sosial Menurunnya
masyarakat Ketimpangan
Pendapatan Antar
Penduduk
Meningkatnya kualitas Meningkatnya Jumlah
pembangunan desa Status Desa Mandiri di
Kabupaten Sekadau
Meningkatnya
pengelolaan wilayah
perbatasan
Misi 5 : Misi 7 : Meningkatkan Meningkatknya Meningkatnya skor Meningkatnya
Mewujudkan Memperkokoh ketentraman dan Kerukunan dan indeks pemahaman Kesadaran terhadap
masyarakat kerukunan ketertiban masyarakat Ketertiban antar umat terhadap kesatuan kesatuan bangsa dan

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-38


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Visi Misi Tujuan Sasaran
Kalimantan Kalimantan Kalimantan Kalimantan
Sekadau Sekadau Sekadau Sekadau
Barat Barat Barat Barat
yang tertib kehidupan beragama, serta bangsa dan politik politik
beragama dan golongan masyarakat
budaya yang
berbasis Meningkatnya
kearifan lokal pemahaman terhadap
dan kesatuan bangsa dan
karakteristik politik
daerah

Meningkatnya
kemampuan daerah
Menurunnya resiko
dalam menghadapi
bencana di provinsi
bencana dan kualitas
Kalimantan Barat
pelayanan bencana
kebakaran

Meningkatanya kondisi Meningkatnya Kualitas


umum ketentraman kehidupan beragama
dan keterlibatan dan kerukunan antar
masyarakat di Provinsi umat beragama serta
Kalimantan Barat ketertiban di
masyarakat
Misi 6 : Misi 3 : Meningkatkan kualitas Meningkatkan Meningkatnya kualitas
mewujudkan Mempercepat lingkungan hidup Ketersediaan dan air dan udara
pembangunan pembangunan Kualitas Infrastruktur
berwawasan dan peningkatan Dasar serta Kualitas Meningkatnya Kualitas
Meningkatnya kualitas
lingkungan kualitas Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup
tutupan lahan
infrastruktur
dasar

| BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN | V-39


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

6.1. Strategi dan Arah Kebijakan


Strategi merupakan pemikiran konseptual, analitis, dan komprehensif
tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan. Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan
bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan
serangkaian arah kebijakan. Berbagai strategi pembangunan yang ditetapkan
dalam kurun waktu lima tahun ke depan diarahkan pada kebijakan untuk
mewujudkan visi Aron, SH dan Subandrio, SH, MH selaku Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Sekadau periode tahun 2021-2026.
Dengan demikian, arah kebijakan akan menjadi penuntun terhadap program-
program indikatif yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi
pembangunan jangka menengah Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026.
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sekadau
tahun 2021-2026 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sekadau tahun 2005-
2025. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan membutuhkan
arah kebijakan agar pencapaian pembangunan selama 5 tahun dapat berjalan
efektif dan efisien. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan
sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan
yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sekadau.
Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2021-
2026 diarahkan pada:
1. Tahun Pertama (2021): Tahap Pemulihan, yaitu pemulihan kesehatan
masyarakat sekaligus pemulihan ekonomi daerah yang terdampak oleh
pandemi Covid-19 sehingga menyebabkan pertumbuhan ekonomi
terkontraksi pada tahun 2020. Tahap pemulihan ini merupakan upaya
mengatasi pandemi Covid-19 di daerah agar kondisi kesehatan masyarakat
terus membaik. Kondisi kesehatan masyarakat yang baik merupakan
prasyarat untuk pemulihan ekonomi daerah. Oleh karena itu, arah
pembangunan pada tahun pertama ini fokus pada upaya perbaikan
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-1
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
kesehatan melalui beberapa program seperti sosialisasi penerapan protokol
kesehatan, distribusi vaksin gratis, penyediaan obat dan oksigen,
peningkatan fasilitas dan alat kesehatan termasuk kamar pasien Covid dan
alat untuk pengujian PCR/antigen, penambahan ruang isolasi, tambahan
insentif tenaga kesehatan, pemantapan kordinasi dengan instansi vertikal
(TNI dan Polri) untuk mengatasi Covid-19, dan lain-lain. Bersamaan
dengan itu perbaikan ekonomi masyarakat juga harus menjadi fokus
perhatian, terutama di wilayah tertentu yang paling terdampak, umumnya
di perkotaan. Perbaikan ekonomi dilakukan melalui perbaikan data
penduduk miskin dan data tenaga kerja terdampak by name by address
(nama dan alamat yang jelas), alokasi bantuan untuk masyarakat
terdampak bisa melalui bantuan kebutuhan pokok dan atau melalui
bantuan langsung tunai, subsidi bagi tenaga kerja, subsidi modal kerja,
subsidi bunga pinjaman untuk pekerja informal terdampak covid,
pelatihan tenaga kerja sebagai kebijakan antisipasi pasca covid, kebijakan
relaksasi (keringanan atau penghapusan) pajak daerah untuk
menggerakkan kembali perekonomian, realokasi dan refocusing anggaran
daerah, dan lain-lain. Kunci utama keberhasilan tahapan ini adalah pada
kebijakan fiskal daerah khususnya terkait dengan kebijakan penerimaan,
belanja, dan pembiayaan APBD dan juga pada birokrasi daerah atau tata
kelola pemerintahan daerah. Keberhasilan upaya perbaikan kesehatan dan
sekaligus perbaikan ekonomi masyarakat pada tahapan ini (tahun 2021)
akan sangat menentukan keberhasilan pembangunan daerah pada
tahapan (tahun) selanjutnya.
2. Tahun Kedua (2022): Tahap Pembangunan, yaitu percepatan penyediaan
infrastruktur dasar dan konektivitas daerah (desa ke kecamatan, antar
kecamatan, dan kecamatan ke ibukota kabupaten). Tahap ini
membutuhkan upaya maksimal baik dari aspek perencanaan maupun dari
aspek ketersediaan anggaran, mengingat adanya perlambatan
pembangunan infrastruktur selama pandemi di tahun 2020-2021.
Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai
prasyarat untuk menarik investasi dan mendorong kembali normalnya
pertumbuhan ekonomi di sekitar angka 5 persen hingga tahun 2026.
Banyak kajian yang telah membuktikan bahwa infrastruktur berperan
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-2
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi umumnya dijumpai pada wilayah
dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu
akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli
ekonomi pembangunan, sejak lama telah mengampanyekan pentingnya
pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar
pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama bigpush
theory. Pembangunan infrastruktur, khususnya jalan berarti juga akan
membantu lancarnya arus orang dan barang (konektivitas) dari desa ke
kecamatan yang berarti akan membantu perekonomian desa sekaligus
membantu peningkatan status desa. Dengan demikian, keberhasilan
pembangunan infrastruktur pada tahapan ini akan sangat membantu
peningkatan jumlah desa mandiri di Kabupaten Sekadau pada tahapan
(tahun) berikutnya.
3. Tahun Ketiga (2023): Tahap Pembangunan Lanjutan, yaitu tetap
melakukan percepatan penyediaan infrastruktur dasar dan konektivitas
daerah (desa ke kecamatan, antar kecamatan, dan kecamatan ke ibukota
kabupaten). Tahap ini dimaksudkan untuk memantapkan ketersediaan
infrastruktur dasar dan kelancaran konektivitas sehingga berdampak
terhadap peningkatan ekonomi terutama produksi komoditi yang menjadi
unggulan daerah, seperti pertanian, perkebunan, dan perikanan yang
umumnya berbasis di pedesaan. Dengan demikian tahap ini juga
diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi desa yang akan
meningkatkan status desa dalam Indeks Desa Membangun. Disamping itu
tahap ini juga akan berdampak terhadap pelayanan pendidikan dan
kesehatan, dimana akses masyarakat untuk menikmati layanan
pendidikan dan kesehatan semakin baik sehingga membantu peningkatan
kualitas sumber daya manusia. Pada tahapan ketiga ini sasaran utama
mengarah pada optimalisasi pemanfaatan infrastruktur untuk peningkatan
kegiatan ekonomi terutama pada komoditi yang menjadi unggulan daerah,
peningkatan status desa, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
4. Tahun Keempat (2024): Tahap Penguatan, yaitu meningkatkan
pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk
mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja. Tahap penguatan
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-3
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
ini merupakan peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran
pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata sehingga
pada tahapan ini kondisi perekonomian kabupaten sekadau betul-betul
pulih dan kembali normal seperti sebelum pandemi Covid-19 dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2019 sebesar 5,49 persen. Perekonomian
daerah yang pulih ini diharapkan tidak sekedar menghasilkan
pertumbuhan ekonomi daerah yang kembali tinggi di atas 5 persen seperti
sebelum adanya pandemi covid, tetapi juga berkualitas. Pertumbuhan
ekonomi berkualitas adalah pertumbuhan ekonomi yang mampu
mangurangi angka kemiskinan dan angka pengangguran secara signifikan.
Dengan demikian, sasaran utama pada tahapan ini adalah penguatan
proses pemulihan ekonomi daerah sehingga terwujud pertumbuhan
ekonomi Kabupaten Sekadau yang berkualitas, yaitu kondisi ekonomi yang
menghasilkan kesejahteraan dimana pendapatan masyarakat meningkat,
kemiskinan menurun, dan kesempatan kerja bertambah.
5. Tahun Kelima (2025): Tahap Pemantapan, yaitu mewujudkan kemajuan,
kesejahteraan, dan martabat masyarakat Kabupaten Sekadau. Tahap
pemantapan ini merupakan akumulasi dari berbagai hasil pembangunan
yang dicapai pada tahun-tahun sebelumnya yang mengarah pada
terwujudnya visi RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026. Dengan
demikian sasaran utama pada tahapan ini adalah: (a) terwujudnya
peningkatan kualitas pembangunan di segala bidang yang meliputi
penyelenggaraan pemerintahan yang baik, peningkatan sumber daya
manusia yang berkualitas, infrastruktur yang memadai, dan kondisi
lingkungan hidup yang berkelanjutan; (b) terwujudnya peningkatan
kualitas kehidupan yang layak yang difokuskan pada upaya pembangunan
ekonomi, pengentasan kemiskinan, penurunan angka pengangguran,
pemberdayaan masyarakat, dan penciptaan iklim usaha yang kondusif;
dan (c) terwujudnya kehidupan masyarakat yang bermartabat, yaitu
kehidupan bertumpu pada nilai-nilai budaya luhur, serta mengedepankan
norma agama dan norma sosial yang berlaku di masyarakat.
6. Tahun keenam (2026): Tahap Transisi, yaitu mempersiapkan transisi
kepemimpinan kepada Bupati dan Wakil Bupati yang memperoleh
kepercayaan rakyat Kabupaten Sekadau pada lima tahun berikutnya
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-4
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
(2026-2031). Tahap transisi ini akan meninggalkan capaian berupa kondisi
masyarakat yang maju, sejahtera, dan bermartabat kepada pemimpin
Kabupaten Sekadau lima tahun berikutnya untuk dikelola menuju visi
baru jangka menengah 2026-2031. Dengan demikian sasaran utama pada
tahapan ini adalah berjalannya proses transisi kepemimpinan daerah
dengan baik dan berkualitas yang ditandai oleh terwujudnya visi RPJMD
tahun 2021-2026 yaitu terwujudnya Kabupaten Sekadau yang maju,
sejahtera, dan bermartabat.

RPJMD Kabupaten Sekadau tahun 2021-2026 dilaksanakan dalam setiap


tahun perencanaan dengan arah prioritas tema tahunan yang memiliki
sinkronisasi dan konsistensi pada tiap tahunnya dapat dilihat pada gambar serta
uraian sebagai berikut:
Gambar 6.1.
Indikasi Tema Perencanaan Tahunan Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026

Mempersiapka
n transisi
kepemimpinan
Mewujudkan
Bupati dan
kemajuan,
Wakil Bupati
kesejahteraan
Meningkatkan
dan martabat
pembangunan
masyarakat
ekonomi
Mempercepat Kabupaten
inklusif, Sekadau
penyediaan
mandiri dan
Mempercepat infrastruktur
berdaya saing
penyediaan dasar dan
infrastruktur konektivitas
Mempercepat
dasar dan daerah
Pemulihan
konektivitas Kabupaten
kesehatan
daerah Sekadau
masyarakat
sekaligus Kabupaten
pemulihan Sekadau
ekonomi
Kabupaten
Sekadau

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
6.2 Program Prioritas Kepala Daerah
6.2.1. Infrastruktur
Salah satu fokus pembangunan Pemerintah Kabupaten Sekadau
adalah peningkatan infrastruktur. Pada tahun 2020 persentase jalan
kabupaten dalam kondisi baik 53,17 %. Dilihat dari persentase
tersebut, perlu penuntasan pembangunan atau peningkatan kualitas
infrastruktur jalan dan jembatan kabupaten yang mantap serta
diperlukakan pembentukan UPTD unit pemeliharaan jalan dan
jembatan serta alat berat untuk menangani kerusakan jalan dan
jembatan. Serta perlu upaya perubahan jalan non status menjadi jalan
kabupaten.
Di Kabupaten Sekadau pada tahun 2020 penduduk berakses air minum
sebesar 59 %. Hal itu juga masih menjadi masalah banyak masyarakat
Kabupaten Sekadau yang belum mendapat akses air minum. Sehingga
untuk menjawab permasalahan tersebut diperlukan perluasan
jangkauan jaringan air bersih, penyediaan sarana dan prasarana di
setiap kecamatan di Kabupaten Sekadau.
Program Unggulan :
a. Perluasan jangkauan jaringan air bersih, penyediaan sarana dan
prasarana air bersih di setiap kecamatan;
b. Penuntasan pembangunan/peningkatan kualitas infrastruktur jalan
dan jembatan kabupaten yang mantap dan lancar disegala musim;
c. Mendorong upaya pembangunan jembatan sungai Kapuas di
Sekadau menuju daerah Utara;
d. Pembentukan UPTD Unit Pemeliharaan Jalan dan Jembatan dan
penyediaan alat berat untuk menangani kerusakan jalan dan
jembatan;
e. Percepatan upaya perubahan status jalan non status menjadi jalan
kabupaten;
f. Pembangunan fasilitas sosial dan fasilitas umum di Kota Sekadau.

6.2.2. Perkebunan
Sektor perkebunan menjadi sektor unggulan di Kabupaten
Sekadau hal ini sejalan dengan banyaknya perusahaan di Kabupaten
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-6
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Sekadau serta tingginya antusias masyarakat dalam membuka lahan
perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Hal ini menjadi
pendorong ekonomi masyakat Kabupaten Sekadau. Dari data yang
ada produksi Kelapa Sawait di Kabupaten Sekadau pada tahun 2020
sebesar 239,243 ton. Dari hasil tersebut pastinya menjadi daya Tarik
masyarakat dalam mengelola kebun untuk menhasilkan panen yang
besar. Maka peran pemerintah daerah Kabupaten Sekadau akan
melaksanakan pembinaan dan pendataan petani dalam rangka
mendorong perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang
mendukung program green diesel (D100) sebagai energi baru
terbarukan.

6.2.3. Pertanian
Kabupaten Sekadau bisa menjadi daerah Swasembada
Pangan. Hal itu bisa dilihat dari hasil Produksi padi pada tahun
2020. Hasil Produksi Padi pada tahun 2020 sebesar 46,919 ton. Itu
menunjukkan diperlukan peningkatan jumlah produkasi yang ada di
Kabupaten Sekadau. Kabupaten Sekadau nantinya bisa mencukupi
ketersediaan beras sehingga surplus. Untuk itu ada Hal-hal yang
harus dilakukan pemerintah Kabupaten Sekadau yaitu:
a. Meningkatkan pembinaan kepada petani, kelompok tani dan
gabungan kelompok tani.
b. Penyediaan sarana dan prasarana peningkatan produksi pertanian
yang memadai dan terintegrasi.
c. Mendorong petani melakukan pola cocok tanam modern dengan
varietas hasil pertanian yang beragam.
d. Medorong pembentukan badan usaha sebagai sarana pemasaran
produk hasil pertanian.
e. Medorong upaya petani mewujudkan swasembada pangan.

6.2.4. Perikanan

Kabupaten Sekadau secara geografis dilalui oleh berapa aliran


sungai. Hal itu sangat mendukung untuk meningkatkan sektor perikanan.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Dari data yang ada pada tahun 2020 produksi perikanan di Kabupaten
Sekadau sebesar 612,53 ton. Strategi yang harus dilakukan adalah dengan
Meningkatkan produksi dan nilai tambah perikanan tangkap dan
budidaya. Arah kebijakan yang harus diambil adalah pengembangan
perikanan budidaya, perluasan pasar untuk menjaga stabilitas harga serta
peningkatan kerjasama dengan industri untuk peningkatan nilai tambah.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.1
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


1. Meningkatkan 1.1. Meningkatnya  Meningkatkan integritas dan  Peningkatan sistem
kualitas tata kelola integritas dan budaya kinerja Aparatur Penyelenggaraan Kinerja
pemerintahan budaya kinerja Pemerintah Daerah melalui
Aparatur manajemen perubahan

1.2. Meningkatnya  Mengoptimalkan Penataan  Penataan peraturan


Penataan peraturan perundang- perundang-undangan yang
peraturan undangan di daerah berkualitas, tertib administrasi,
perundang- efektif dan efisien untuk
undangan di mengeliminasi peraturan /
daerah kebijakan yang menghambat
birokrasi dan kecepatan
pelayanan
 Penguatan kualitas produk
hukum daerah
1.3. Meningkatnya  Mengoptimalkan penataan  Meningkatkan Pelaksanaan
Penataan kapasitas dan efektivitas Analisa Jabatan dan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-9


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


Kapasitas organisasi pemerintahan Pendayagunaan Aparatur
Organisasi  Meningkatkan kualitas
Pemantapan Ketatalaksanaan
 Meningkatkan pemantapan
kelembagaan perangkat daerah

1.4. Meningkatnya  Mengoptimalkan Sistem  Peningkatan kualitas


penataan Pemerintahan Berbasis pelayanan publik melalui e-
tatalaksana Elektronik goverment
Pemerintahan
daerah  Meningkatkan kapasitas  Penguatan pengelolaan
keuangan daerah keuangan daerah secara tepat
dan sesuai aturan
 Meningkatkan manajemen  Peningkatan kualitas
kearsipan pengelolaan arsip daerah

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


 Peningkatan fungsi  Peningkatan efektifitas
pengendalian kebijakan pengendalian kebijakan daerah
daerah
 Peningkatan pengelolaan  Optimalisasi pengelolaan
asset daerah bidang keuangan dan aset
daerah

1.5. Meningkatnya  Meningkatkan kualitas SDM  Meningkatkan pengelolaan


Penataan SDM aparatur rekruitmen aparatur sipil
Aparatur negara (ASN)
 Optimalisasi pengisian formasi
jabatan ASN
 Meningkatkan pengembangan
karier ASN
 Meningkatkan pengelolaan
promosi dan mutasi
kepegawaian
 Meningkatkan kualitas
kebijakan pengukuran kinerja

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


ASN
 Meningkatkan pembinaan ASN
 Peningkatan kesejahteraan dan
kualitas SDM aparatur
 Optimalisasi penyediaan data
formasi pegawai
 Meningkatkan pengelolaan
data dan informasi
kepegawaian
 Meningkatkan pelayanan
administrasi kepegawaian
secara elektronik
 Peningkatan kualitas standar
profesionalitas ASN

1.6. Meningkatnya  Meningkatkan kualitas  Pelibatan Stakeholders dalam


Akuntabilitas dokumen perencaaan Perencanaan dan Pengendalian
Pemerintah Pelaksanaan Perencanaan
Daerah  Peningkatan Fasilitasi

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-12


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


Pengembangan dan Penelitian
Daerah
 Pengembangan Basis Data
Terintegrasi
 Meningkatkan kualitas  penguatan kualitas
pengendalian dan evaluasi Pengendalian dan Evaluasi
pembangunan daerah Pembangunan Daerah
 Pengembangan Sistem Evaluasi
dan Monitoring yang
terintegrasi tematik terbarukan
dan terpadu
1.7. Menurunnya  Meningkatkan kualitas  Peningkatan tindak lanjut hasil
Temuan Hasil pengawasan daerah pemerikasaan
Pemeriksaan  Penguatan integritas
kelembagaan dan aparatur
daerah

 Meningkatkan layanan  Peningkatan sistem pengadaan


pengelolaan pengadaan barang dan jasa

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


barang dan jasa
 Penatakelolaan keuangan  Mewujudkan sistem
yang akuntabel dan perencanaan dan
transparan penganggaran terpadu,
transparan, dan akuntabel
yang berbasis kinerja
1.8. Meningkatnya  Meningkatkan kualitas  Pengembangan dan
Kualitas pelayanan publik pengintegrasian sistem
Pelayanan Publik informasi pelayanan publik
 Peningkatan kualitas
pengelolaan pengaduan
pelayanan publik secara
terpadu
 Peningkatan dan
pengembangan inovasi daerah
 Optimalisasi pengembangan
sistem pelayanan pada mal
pelayanan publik

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1 : Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik dan Berkualitas

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


1.9. Meningkatnya  Meningkatkan kepemilikan  Peningkatan kualitas
Penataan dokumen kependudukan dan pelayananan administrasi
Administrasi catatan sipil kependudukan
Kependudukan  Peningkatan kesadaran
Kabupaten masyarakat dalam mengurus
Sekadau dokumen kependudukan
 Meningkatkan pengelolaan
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan
 Meningkatkan Sarana dan
Prasarana Pengelolaan
Informasi Kependudukan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-15


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.2
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


2. Meningkatkan 2.1. Meningkatnya  Meningkatkan kualitas o Penurunan komplikasi saat
derajat kualitas Derajat Kesehatan kesehatan ibu kehamilan
sumber daya Masyarakat o Penurunan komplikasi saat
manusia persalinan
o Penurunan komplikasi pasca
persalinan/Nifas
o Peningkatan kunjungan K1
dan K4
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan nutrisi saat di
kesehatan bayi dalam kandungan
o Penurunan bayi lahir dengan
Berat Badan Bawah Garis
Merah (BBBGM)
o Penurunan bayi lahir dengan
Bayi Berat Lahir Rendah
(BBLR)
o Penurunan bayi gizi buruk
o Peningkatan Imunisasi Dasar
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-16
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


Lengkap (IDL)
 Meningkatkan kualitas o Penurunan balita gizi buruk
kesehatan balita o Penurunan kesakitan balita
o Peningkatan Cakupan
Imunisasi Dasar Lengkap
 Menurunkan prevalensi o Peningkatan nutrisi ibu saat
stunting hamil
o Peningkatan gizi balita
o Peningkatan sanitasi dasar
masyarakat
o Peningkatan penerapan
PHBS
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan pengetahuan
kesehatan masyarakat tentang PHBS
o Pemberdayaan masyarakat
dalam peningkatan
penerapan PHBS
 Menurunkan kesakitan o Peningkatan upaya
penyakit menular dan pencegahan penyakit

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-17


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


penyakit tidak menular menular dan tidak menular
o Optimalisasi penanganan
insiden penyakit menular
o Peningkatan cakupan
masyarakat yang memiliki
sistem jaminan kesehatan
o Peningkatan pelayanan
kesehatan jiwa
 Meningkatkan kepatuhan o Peningkatan edukasi terkait
masyarakat terhadap pencegahan COVID-19
bahaya covid – 19 kepada masyarakat
o Peningkatan penegakan
disiplin terkait protokol
kesehatan (prokes) COVID-19
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan pelayanan
penanganan new emergin deteksi new emerging
disease/pandemi desease/ pandemi
o Peningkatan kapasitas
pelayanan laboratorium

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-18


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


o Peningkatan ketersediaan
ruang isolasi rumah sakit
o Peningkatan pembaruan dan
publikasi data COVID-19
o Peningkatan kualitas new
emerging disease /pandemi
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan akses
kesehatan reproduksi masyarakat terhadap
pelayanan Keluarga
Berencana (KB)
o Peningkatan partisipasi
Kelompok Ketahanan
Keluarga
o Peningkatan Fungsi
Kampung KB
 Meningkatkan kesadaran o Peningkatan Peran serta
kesehatan reproduksi organisasi kemasyarakatan
keluarga dalam pembinaan keluarga
o Peningkatan peran keluarga

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-19


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


dalam kesehatan reproduksi
 Penguatan sistem o Pembangunan rumah sakit
kesehatan dan peningkatan dan puskesmas baru sesuai
kualitas layanan kesehatan kebutuhan
masyarakat o Peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan pada
Badan Layanan Umum
Daerah (BLUD) di Rumah
Sakit Umum Daerah
o Pengobatan gratis bagi
masyarakat di seluruh
puskesmas dan rumah Sakit
2.2. Meningkatnya  Optimalisasi peran o Pembinaan dan pelatihan
Kualitas Pemuda organisasi kepemudaan organisasi kepemudaan
2.3. Meningkatnya  Optimalisasi fungsi o Peningkatan prestasi
prestasi keolahragaan daerah keolahragaa
keolahragaan o Penyediaan sarana dan
prasarana pendukung
keolahragaan yang

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-20


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


berkualitas
2.4. Meningkatnya  Pemerataan aksesibilitas o Peningkatan ketersediaan
Derajat sarana dan prasarana sarana penunjang kegiatan
pendidikan
Pendidikan pengajaran
Masyarakat o Peningkatan sarana dan
prasarana sekolah yang
berkualitas dan terjangkau
o Pemberian Beasiswa
pendidikan
o Peningkatan ketersediaan
dan kualitas layanan
pendidikan PAUD dan non-
formal
o Pemanfaatan Tanggung
Jawab Sosial Perusahaan
dalam penyediaan sarana
pendidikan PAUD dan non-
formal

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-21


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


o Perluasan dan pemerataan
akses layanan pendidikan
dasar dan menengah

 Meningkatkan kualitas o Peningkatan pemenuhan


tenaga pendidik kualifikasi pendidikan bagi
guru
o Peningkatkan kompetensi
guru dan tenaga
kependidikan pendidikan
dasar
o Program rekrutmen pendidik
dan tenaga kependidikan
khususnya untuk
mensukseskan pencapaian
rata-rata lama sekolah.
o Pengawasan dan penjaminan
mutu secara terprogram
dengan mengacu pada
Standar Nasional Pendidikan
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-22
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


(SNP).
 Meningkatkan akreditasi o Peningkatan penguasaan
sekolah teknologi pendukung
pembelajaran daring dan
luring
 Meningkatkan kemampuan o Peningkatan peran
literasi masyarakat melalui perpustakaan guna
tata kelola perpustakaan memenuhi kebutuhan
pendidikan, penelitian,
pelestarian, informasi dan
rekreasi serta pembudayaan
kegemaran membaca;
o Perluasan jangkauan dan
jenis layanan perpustakaan,
serta

 Meningkatkan kualitas o Optimalisasi pelatihan dan


pendidikan kesetaraan dan pembinaan pendidikan
non-formal
kesetaraan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2 : Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


o Optimalisasi
penyelenggaraan pendidikan
non-formal
2.5. Meningkatnya  Meningkatkan daya beli o Peningkatkan kemampuan
Derajat masyarakat daya beli masyarakat
Kesejahteraan o Pengendalian harga (inflasi)
Masyarakat
2.6. Meningkatnya  Peningkatan kualitas dan o Orptimalisasi perencanaan
kesetaraan dan daya saing SDM dengan dan penganggaran OPD
keadilan gender perespektif keadilan dan responsif gender
kesetaraan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.3
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 3: Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3. Meningkatkan 3.1. Meningkatnya  Meningkatkan akses o Optimalisasi ketersediaan jalur
Ketersediaan dan Kualitas dan jalur kabupaten serta strategis kabupaten
Kualitas Kapasitas konektivitas dengan jalan o Peningkatan pengelolaan
Infrastruktur Infrastruktur provinsi dan nasional di perencanaan jalan dan jembatan
Dasar serta Jalan Kab Sekadau o Peningkatan ketersediaan
Kualitas jembatan
Lingkungan Hidup o Peningkatan akses jalan desa ke
jalan kabupaten
o Peningkatan akses jalan
kabupaten ke jalan provinsi dan
jalan nasional
o Penambahan panjang jalan (jalan
baru)

 Meningkatkan kualitas o Pemantapan Kapasitas dan


jalan kabupaten yang Kualitas Jalan dan Jembatan
terbangun o Peningkatan penerapan teknologi
mutakhir

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-25


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
o Optimalisasi pengawasan dan
kualitas konstruksi jalan
o Peningkatan rehabilitasi jaringan
jalan

3.2. Meningkatnya  Optimalisasi pengelolaan o Peningkatan ketersediaan SPAM


Pengelolaan dan pengembangan jaringan perpipaan dan non
Sumber Daya Air SPAM perpipaan
o Peningkatan mesin pelayanan air
minum
o Rehabilitasi dan pemeliharaan
sarana prasarana air minum
 Peningkatan o Inventarisasi dan pemanfaatan
pemanfaatan air bersih sumber air baku
 Optimalisasi jaringan o Rehabilitasi kondisi jaringan
irigasi irigasi existing
o Penambahan air irigasi sesuai
potensi pemanafaatan sumber
daya alam daerah.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-26


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
3.3. Meningkatnya  Peningkatan o peningkatan kualitas jalan
Kualitas ketersediaan prasarana, lingkungan di kawasan PSU
Infrastruktur sarana dan utilitas o Pengembangan sistem drainase
Perumahan dan umum lingkungan
Permukiman

 penurunan jumlah luas o peningkatan kualitas kawasan


kawasan kumuh permukiman kumuh

3.4. Meningkatnya  Peningkatan ketersediaan o Peningkatan pengawasan jalur


Pelayanan, sarana dan prasarana sungai
Konektivitas dan perlengkapan jalan dan o Peningkatan pemeliharaan
Keselamatan sungai pelabuhan sungai dan dermaga
Jaringan rakyat
Transportasi o Peningkatan pengawasan jalur
darat
o Peningkatan ketersediaan fasilitas
keselamatan perhubungan
o Peningkatan pemeliharaan fasilitas
sarana prasarana perhubungan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-27


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
 Pengembangan sistem o Pengembangan alat pengujian
manajemen pelayanan kelayakan kendaraan
perhubungan o Peningkatan kelaikan angkutan
barang dan orang
o Peningkatan layanan transportasi
umum
3.5. Meningkatnya  meningkatkan akses o Peningkatan cakupan layanan
keterbukaan telekomunikasi (internet) telekomunikasi dan akses internet
informasi publik
3.6. Meningkatnya  Meningkatkan o Peningkatan kualitas data
Akses Terhadap ketersediaan rumah perumahan dan permukiman
Permukiman layak huni o Renovasi rumah rusak/tidak layak
yang layak huni huni
o Pengendalian dan pengawasan
kawasan kumuh
3.7. Meningkatnya  Meningkatkan kualitas o Peningkatan kualitas
Kualitas lingkungan hidup pembangunan berkelanjutan dan
Lingkungan berwawasan lingkungan dengan
Hidup dan memanfaatkan sumber daya alam
ketaatan secara efisien

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-28


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
terhadap o Peningkatan kinerja pengelolaan
rencana tata persampahan ( TPS3R )
ruang o Peningkatan ketersediaan sistem
kontrol pengelolaan persampahan
o Peningkatan daya tampung TPA
o Peningkatan ketersediaan alat
angkut sampah
o Penyediaan TPA berbasis Control
Landfill serta penambahan titik-
titik kolekting persampahan
o Peningkatan peran masyarakat
dalam pengelolaan dan
pemanfaatan sampah
 Meningkatkan o Peningkatan pemantauan kualitas
pengendalian dan air
pengawasan pencemaran o Pengawasan pencemaran limbah
limbah industri dan industri
domestik o Penanganan Limbah B3
 Meningkatkan akses dan o Peningkatan ketersediaan RTH
kualitas terhadap RTH o Peningkatan Kualitas RTH

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-29


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
 Meningkatkan o Peningkatan perencanaan tata
penyelenggaraan ruang
penataan ruang o Peningkatan pengendalian
pemanfaatan ruang
o Peningkatan kualitas sumber daya
manusia untuk penataan ruang
 Percepatan o Pemenuhan Kebutuhan Gedung
Pembangunan dan Prasarana Gedung
Infrastruktur Bangunan Pemerintahan
Gedung Pemerintah o
melalui Pembangunan
dan Rehabilitasi Gedung
dan Prasarana Gedung
Pemerintah
 Meningkatkan o Penurunan konflik dan sengketa
penanganan dan tanah
penyelesaian sengketa
tanah

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-30


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.4
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang
Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Usaha Mikro,
Kecil, Koperasi dan Industri
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
4. Meningkatkan 4.1. Meningkatnya  Meningkatkan produksi tanaman o Peningkatan PDRB
Perekonomian Pertumbuhan pangan dan hortikultura Kabupaten Sekadau
Masyarakat Ekonomi Sektor o Intensifikasi lahan tanam
Unggulan tanaman pangan dengan
Penggunaan Sarana
Pendukung Pertanian sesuai
dengan Komoditas, Teknologi
dan Spesifik Lokasi
o Peningkatan kapasitas SDM
petani dan penyuluh
o Pengembangan Sistem Pasar
Pertanian yang terpadu dan
dengan memanfaatkan
teknologi Informasi
o Penerapan Pekarangan
Pangan Lestari

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-31


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
o Optimalisasi penggunaan
sarana pertanian unggulan
o Penumbuhan penangkar bibit
tanaman hortikultura
 Meningkatkan produksi dan o Pengembangan perikanan
nilai tambah perikanan tangkap budidaya
dan budidaya o Perluasan pasar untuk
menjaga stabilitas harga
o Peningkatan kerjasama
dengan industri untuk
peningkatan nilai tambah
 Meningkatkan produksi o Peningkatan ketersediaan
tanaman perkebunan bibit unggul
o Peningkatan luas tanam
perkebunan rakyat
o Fasilitasi dan pembinaan
penerapan izin usaha
o Pengembangan pola budidaya
perkebunan rakyat
berorientasi agribisnis
 Peningkatan kelancaran o Peningkatan stabilitas
distribusi barang ketersediaan dan harga

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-32


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
barang pokok dan barang
penting
o Peningkatan sarana
prasarana perdagangan yang
memadai
o Peningkatan standarisasi
pelayanan kemetrologian
o Peningkatan pengawasan
distribusi barang
o Optimalisasi pemasaran
memanfaatkan teknologi
informasi
 Peningkatan nilai produksi o Peningkatan kapasitas SDM
industri kecil dan menengah pelaku IKM
(IKM) o Peningkatan akses
permodalan
o Peningkatan sarana
prasarana pendukung
industri
 Peningkatan kunjungan o Pengembangan destinasi
wisatawan wisata
o Optimalisasi kerjasama

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-33


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pengembangan destinasi
wisata
 Optimalisasi Identifikasi potensi o Optimalisasi metode dan
investasi sistem perhitungan PMA dan
PMDN
 Peningkatan kondusifitas iklim o Percepatan pengesahan
investasi peraturan daerah tentang
kemudahan berinvestasi
 Peningkatan kualitas pelayanan o Penyediaan Mall Pelayanan
penanaman modal Publik
o Peningkatan cakupan
pelayanan permodalan
o Kerjasama promosi investasi
4.2. Meningkatnya  Peningkatan kapasitas manajerial o Peningkatan akses
Perkonomian koperasi dan UMKM permodalan
Sektor Koperasi o Peningkatan kapasitas SDM
dan UMKM pengurus koperasi
 Peningkatan omzet koperasi dan o Peningkatan kapasitas
UMKM produksi usaha mikro
berbasis teknologi
o Peningkatan kapasitas
pemasaran produk usaha

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-34


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
mikro berbasis teknologi
dengan mengedepankan
Branding, Packaging dan
Marketing terpadu
4.3. Meningkatnya  Meningkatkan keberdayaan sosial o Pelatihan usaha dan
Pemberdayaan, kerajinan rumah tangga bagi
Perlindungan, masyarakat miskin dan
Jaminan dan rentan miskin
Rehabilitasi o Bantuan modal usaha bagi
Sosial masyarakat miskin dan
Masyarakat rentan miskin
 Optimalisasi upaya o Optimalisasi jaminan sosial
penanggulangan resiko kelompok dan perlindungan sosial
rentan kelompok rentan
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan cakupan
pelayanan sosial pelayanan PPKS
o Peningkatan kualitas
manajemen panti sosial
o Peningkatan kualitas pekerja
sosial
4.4. Menurunnya  Penurunan Indeks Gini o Meningkatkan pendapatan
Ketimpangan masyarakat kelompok 40

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-35


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pendapatan Antar persen terendah
Penduduk
Tabel 6.5
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Buruh
Misi 5 : Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Buruh

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


5. Meningkatkan 5.1. Meningkatnya  Peningkatan produksi o Perbaikan sarana prasarana
kesejahteraan Kesejahteraan Pertanian, Perkebunan, pertanian, perkebunan,
petani dan buruh Petani dan Perikanan, dan perikanan, dan peternakan
Buruh Peternakan o Penyediaan pakan, pupuk, dan
obat untuk pertanian,
perkebunan, perikanan, dan
peternakan
 Peningkatan produktivitas o Penyediaan bibit unggul
Pertanian, Perkebunan, pertanian, perkebunan,
Perikanan, dan perikanan, dan peternakan
Peternakan o Penerapan pola pertanian
modern
o Peningkatan kualitas petani,
kelompok tani, dan gabungan
kelompok tani melalui

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-36


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
pembinaan, pelatihan dan
pemagangan
 Peningkatan o Pembentukan badan usaha
kesejahteraan petani dan pemasaran hasil pertanian,
buruh perkebunan, perikanan, dan
peternakan daerah
o Menjaga stabilitas harga
komoditi hasil pertanian,
perkebunan, perikanan, dan
peternakan untuk peningkatan
Nilai Tukar Petani (NTP)
o Sertifikasi lahan pertanian dan
lahan masyarakat
o Pembangunan Balai Latihan
Kerja di daerah
o Pembinaan, pelatihan,
pemagangan buruh
o Peningkatan upah buruh
berdasarkan upah minimum
yang berlaku
o Perlindungan pekerja dari
kecelakaan kerja

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-37


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
5.2. Meningkatnya  Peningkatan ketahanan o Penyediaan bibit unggul
Ketahanan pangan komoditi pertanian tanaman
Pangan pangan
Masyarakat o Sosialisasi penerapan
diversifikasi pangan masyarakat
o Pencapaian swasembada
pangan masyarakat
5.3. Meningkatnya  Meningkatkan o Peningkatan kompetensi SDM
penyerapan kesempatan kerja para pencari kerja
Tenaga kerja o Optimalisasi fungsi sistem
informasi bursa kerja online
 Optimalisasi penanganan o Optimalisasi fungsi mediasi
perselisihan hubungan
industrial
 Meningkatkan kualitas o Peningkatan kualitas
organisasi dan kewirausahaan pemuda
kewirausahaan pemuda
 Meningkatkan o Peningkatan kompetensi SDM
pengembangan wirausaha wirausaha

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-38


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.6
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 6: Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat dalam Proses Pembangunan
Misi 6 : Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Proses Pembangunan

Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan


6. Melibatkan 6.1. Meningkatnya  Peningkatan kapasitas o Peningkatan jumlah desa
masyarakat dalam Jumlah Status tata kelola pemerintahan mandiri melalui peningkatan
proses Desa Mandiri di desa nilai IDM (Indeks Desa
pembangunan Kabupaten Membangun)
daerah Sekadau o Peningkatan kapasitas
perencanaan dan penganggaran
desa
o Peningkatan kapasitas aparatur
pemerintahan desa
o Peningkatan kualitas
pendamping desa
o Peningkatan fasilitasi batas
wilayah desa (penetapan dan
penegasan batas desa)
 Peningkatan kapasitas o Peningkatan kapasitas dan
pengelolaan potensi desa peran BUMDes
o Penguatan koordinasi lintas
sektor dalam pembangunan desa
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-39
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
o Peningkatan kualitas SDM
pengelola potensi desa dan
kelembagaan BUMDes
o Pemanfaatan teknologi tepat
guna termasuk teknologi
informasi (IT) dalam pengelolaan
potensi desa
 Peningkatan kualitas o Optimalisasi kualitas
organisasi dan kepemimpinan pemuda
kewirausahaan pemuda
6.2. Meningkatnya  Peningkatan kualitas o Meningkatkan kualitas
keterlibatan pelaksanaan musyawarah pelaksanaan musyawarah
masyarakat perencanaan perencanaan pembangunan (
dalam pembangunan (desa, desa, kecamatan dan
perencanaan kecamatan, dan Kabupaten)
pembangunan Kabupaten) o Peningkatan partisipasi
daerah masyarakat dalam
pembangunan daerah

6.3. Meningkatnya  Peningkatan peran serta o Peningkatan kepedulian


kemampuan masyarakat, dunia usaha masyarakat melalui peringatan
daerah dalam dan pemerintah dalam dini bencana

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-40


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
menghadapi penangulangan bencana o Penguatan kapasitas masyarakat
bencana dan  Meningkatakan kapasitas menuju desa mandiri tangguh
kualitas masyarakat dan petugas bencana
pelayanan pemadam kebakaran o Pemenuhan kebutuhan dasar
kebakaran  Meningkatkan pelayanan masyarakat akibat dampak
penyelamatan dan bencana
evakuasi korban kebakaran o Pemulihan infrastruktur yang
terdampak akibat bencana yang
berpengaruh terhadap
masyarakat
o Menjalin kerjasama dalam
kesiapsiagaan penanganan
bahaya kebakaran
o Peningkatan layanan
penyelamatan dan evakuasi
darurat kebakaran

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-41


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 6.7
Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Sekadau
Pada Misi 7: Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang
Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah
Misi 7 : Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis kearifan lokal dan
karakteristik daerah
Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan
7. Memperkokoh 7.1. Meningkatnya  Peningkatan toleransi o Peningkatan toleransi dan
kerukunan Kualitas dan kepedulian sosial kepedulian sosial kehidupan
kehidupan kehidupan kehidupan beragama dan beragama dan kerukunan antar
beragama dan beragama dan kerukunan antar umat umat beragama
budaya yang kerukunan antar beragama
berbasis kearifan umat beragama  Peningkatan koordinasi o Meningkatkan antisipasi
lokal dan serta ketertiban dalam pencegahan (kewaspadaan) timbulnya konflik
karakteristik di masyarakat konflik sosial daerah
masyarakat  Penyelenggaraan o Pelaksanaan koordinasi instansi
Trantibumlinmas yang terkait dalam upaya penciptaan
sinergi dan inklusif di kondisi trantibum yang kondusif
Kabupaten Sekadau di Kabupaten Sekadau
o Optimalisasi Peran PPNS Daerah
dalam Penegakan Perda/Perkada
di Kabupaten Sekadau
o Meningkatkan Pengetahuan,

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-42


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pemahaman dan Kesadaran
masyarakat terhadap budaya
tertib dan Peran Aktif Masyarakat
dalam penanganan potensi
dampak sosial akibat bencana
7.2. Meningkatnya  Peningkatan ideologi dan o Meningkatkan Edukasi Pancasila
Kesadaran Wawasan Kebangsaan dan Cinta Tanah Air serta
terhadap wawasan kebangsaan bagi Pelajar
kesatuan bangsa dan Masyarakat
dan politik o Penataran kewaspadaan nasional
terutama untuk menangkal berita
bohong (hoax) di media sosial
 Pembinaan ketahanan o Meningkatkan peran Masyarakat
ekonomi, sosial, dan dalam Ketahanan Ekonomi,
budaya Sosial, Budaya dan Agama
o Meningkatkan peran Masyarakat
dalam kewaspdaan Nasional di
Daerah dan Meningkatkan
Penanganan Konflik Sosial dan
Kerjasama Intelijen.
 Peningkatan Pendidikan o Meningkatkan pendidikan politik
Politik dan fasilitasi dan fasilitasi politik, Etika

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-43


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
kelembagaan dan partai Budaya Politik bagi masyarakat,
politik Pelajar dan Mahasiswa
 Peningkatan pembinaan o Meningkatkan Peran Organisasi
tehadap ormas Kemasyarakatan
7.3. Meningkatnya  Pengembangan budaya o Penyelenggaraan pestival budaya
kelestarian lokal lokal (antar etnis)
budaya
 Peningkatan daya tarik o Pembinaan kebudayaan daerah
masyarakat terhadap o Peningkatan pengetahuan seni
warisan budaya budaya
o Peningkatan sarana promosi
budaya
o Pengembangan sanggar seni
budaya
o Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pembangunan
dan pelestarian atas budaya
benda dan tak benda

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-44


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
6.3. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan amanat UU
No. 32 Tahun 2019 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup. Tahapan penyusunannya selanjutnya diterangkan dalam PP No. 46
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaran Kajian Lingkungan Hidup
Strategis serta PermenLHK No. 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis. Dasar penyusunan
KLHS pada RPJMD sesuai amanat UU No. 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 15 ayat (1) yang
menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat
KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah
menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah
dan/atau Kebijakan, Rencana dan/atau Program. Selanjutnya pada
pasal 15 ayat (2) poin a disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah
daerah wajib melaksanakan KLHS sebagaimana dimaksud pada pasal 15
ayat (1) ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka
Panjang (RPJP), dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM),
nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Senada dengan hal tersebut,
dalam Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No.67 Tahun 2012
pasal 4 disebutkan bahwa Kebijakan, Rencana, dan/atau Program tingkat
kabupaten/kota yang wajib dibuat dan dilaksanakan Kajian Lingkungan
Hidup Srategis terdiri atas RTRW, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis,
RDTR, Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan yang merupakan bagian
wilayah kabupaten, RPJP, RPJM dan Kebijakan, Rencana dan/atau
Program yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup
lainnya tingkat kabupaten/kota. Pernyataan ini didukung oleh sejumlah
peraturan salah satunya Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-45
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daer

6.3.1. Ruang Lingkup Penyelenggaraan KLHS RPJMD


Ruang lingkup penyelenggaraan penyusunan KLHS RPJMD
Kabupaten Sekadau 2021-2025 dilaksanakan berdasarkan PP No. 46
Tahun 2016, dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 3 sampai dengan Pasal 11,
adalah sebagai berikut:

1. Pasal 6: Mekanisme pembuatan dan pelaksanaan KLHS


2. Pasal 7: Tahapan pelaksanaan pengkajian pengaruh RPJMD Kabupaten
Sekadau (capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) terhadap kondisi
Lingkungan Hidup (LH), yang terdiri dari:
a. Identifikasi dan perumusan Isu Pembangunan Berkelanjutan (PB)
b. Identifikasi materi muatan RPJMD Kabupaten Sekadau
(capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH.
c. Analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan Isu PB
dengan hasil identifikasi materi muatan RPJMD Kabupaten Sekadau
(capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH.
3. Pasal 8: Identifikasi Isu PB Strategis;
4. Pasal 9: Identifikasi Isu PB Prioritas;
5. Pasal 10: Identifikasi materi muatan RPJMD Kabupaten Sekadau
(capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan);
6. Pasal 11: Analisis pengaruh hasil identifikasi dan perumusan Isu PB
dengan hasil identifikasi materi muatan RPJMD Kabupaten Sekadau
(capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan) yang berpotensi
menimbulkan pengaruh terhadap kondisi LH;
7. Pasal 12: Hasil analisis pengaruh untuk menentukan lingkup, metode,
teknik, dan kedalaman analisis;

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-46


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
8. Pasal 13: penentuan lingkup, metode, teknik dan kedalaman analisis
memuat hasil kajian tentang :
Kapasitas DDDT-LH untuk pembangunan;
a. Perkiraan mengenai dampak dan resiko LH;
b. Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam (SDA);
d. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi perubahan iklim; dan
e. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.
9. Pasal 14: pelaksanaan pengkajian pengaruh, dilaksanakan oleh
penyusun KLHS yang memiliki standar kompetensi;
10. Pasal 15: perumusan alternatif penyempurnaan RPJMD Kabupaten
Sekadau (capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
11. Pasal 16: penyusunan rekomendasi perbaikan untuk pengambilan
keputusan RPJMD Kabupaten Sekadau (capaian Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan);
12. Pasal 19: Penjaminan Kualitas KLHS RPJMD Kabupaten Sekadau
(capaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)

6.3.2. Sistematika Pembuatan KLHS RPJMD

Sistematika pembuatan laporan KLHS RPJMD Kabupaten Sekadau


terdiri dari:
1. Pembentukan tim pembuatan KLHS RPJMD Kabupaten Sekadau;
2. Pengkajian pembangunan berkelanjutan;
3. Perumusan skenario pembangunan berkelanjutan; dan
4. Penjaminan kualitas, pendokumentasian dan validasi KLHS RPJMD.

6.3.3. Nilai Penting KLHS


6.3.3.1. Keterkaitan
Keterkaitan dijadikan nilai penting agar KLHS dapat menghasilkan
kebijakan, rencana, dan program yang mempertimbangkan keterkaitan
antar sektor, wilayah, dan global-lokal. Paradigma Systems Thinking
memandang bahwa seluruh komponen system dalam suatu sistem
tertentu, misalnya sistem pembangunan berkelanjutan, memiliki
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-47
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
keterkaitan antar komponennya. Gangguan terhadap keterkaitan antar
komponen sistem tersebut akan mempengaruhi kinerja sistem secara
keseluruhan. Jadi seluruh komponen dalam penataan ruang, sebagai
suatu sistem perencanaan tata ruang saling memiliki keterkaitan, dan
setiap komponen penataan ruang memiliki perannya masing-masing.
Keterkaitan sangat tepat menjadi nilai penting KLHS.

6.3.3.2. Keseimbangan
Keseimbangan sebagai nilai penting KLHS, dimaksudkan agar
KLHS dijiwai oleh keseimbangan antar berbagai kepentingan, yaitu sosial-
ekonomi dan lingkungan hidup, antara kepentingan jangka pendek dan
jangka panjang, serta keseimbangan pusat dan daerah. Paradigma
Systems Thinking memahami keseimbangan sistem berbeda dengan
pemahaman nilai keseimbangan dalam KLHS ini. Suatu sistem selain
memiliki keterkaitan antar komponennya, juga memiliki interaksi
diantaranya. Menggunakan paradigma Systems Thinking, keseimbangan
yang dimaksud dalam nilai KLHS dapat dijelaskan sebagai keharmonisan
interaksi antar komponen sistem.

6.3.3.3. Keadilan
Keadilan sebagai nilai penting, dimaksudkan agar penyelenggaraan
KLHS dapat menghasilkan kebijakan, rencana, dan program yang
tidak mengakibatkan marjinalisasi sekelompok atau golongan tertentu
masyarakat karena adanya pembatasan akses dan kontrol terhadap
sumber-sumber atau modal atau pengetahuan. Dalam pandangan
paradigma Systems Thinking, keadilan dalam konteks KLHS dapat
ditempatkan sebagai keluaran dari sistem yang menjadi objek KLHS.
Apabila tata ruang menjadi objek KLHS, maka penataan ruang adalah
sistem yang memiliki salah satu fungsi untuk menghasilkan keadilan.
Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP No. 46 tahun
2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, KLHS ditujukan untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-48
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan
suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
Berdasarkan nilai penting KLHS, prinsip tercapainya tujuan penataan
ruang, dan tujuan KLHS, maka nilai penting KLHS RPJMD adalah sebagai
berikut:
1. Keterkaitan
KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga keterkaitan pembangunan antar sektor, wilayah,
lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen
pembangunan berkelanjutan lainnya.
2. Keharmonisan
KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga interaksi yang harmonis dalam pembangunan antar sektor,
wilayah, lingkungan buatan dan lingkungan alam, serta komponen
pembangunan berkelanjutan lainnya.
3. Keadilan
KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan, menjaga
dan atau mencapai keadilan lingkungan, keadilan sosial, dan keadilan
ekonomi.
4. Keberlanjutan
KLHS RPJMD diselenggarakan dengan mempertimbangkan dan untuk
menjaga keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan sosial, dan
keberlanjutan ekonomi.Berdasarkan tujuan KLHS dan tujuan
penataan ruang, KLHS RPJMD adalah untuk mewujudkan RPJMD
yang berlandaskan dan mengitegrasikan prinsip
pembangunan berkelanjutan.

6.3.4. Isu Pembangunan berkelanjutan


Berdasarkan Penilaian dan Kesepakatan Tim Penyusun KLHS RPJMD
disepakati 11 Prioritas utama isu Pembangunan berkelanjutan di
Kabupaten Sekadau adalah sebagai berikut:

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-49


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
1. Pendidikan
Pendidikan menjadi isu yang utama dikarenakan masih banyak sekolah
yang bangunan serta jumlah pendidik yang masih kurang memadai (
Pemerataan Layanan Pendidikan). Untuk memeratakan pelayanan
pendidikan tersebut perlu data yang akurat sehingga bisa diambil
langkah kebijakan terhadap pemerataan. Sampai dengan tahun 2020
sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Sekadau mencapai 337
unit sekolah yang meliputi sekolah negeri maupun swasta, yang terdiri
dari 241 Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI); 67 Sekolah
Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs); dan 29
Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan
Madrasah Aliyah (MA). Ketersediaan sekolah membutuhkan tenaga
pengajar/ guru, di Kabupaten Sekadau jumlah guru tetap dan tidak
tetap mencapai 2.734 orang yang terdiri dari 1.459 guru SD dan guru
MI; 647 guru SMP dan guru MTs; 628 guru SMA, guru SMK, dan guru
MA. Sedangkan jumlah murid yang diajar sebanyak 44.726 murid, yang
terdiri dari 25.133 murid SD dan murid MI; 10.461 murid SMP dan
murid MTs; 9.132 murid SMA, murid SMK, dan murid MA. APM
SMA/SMK/MA rendah dikarenakan Urusan SMA/SMK/MA bukan
menjadi kewenangan Daerah tetapi menjadi kewenangan Provinsi
sehingga Data yang ada bahwa persentase pada tahun 2020 sebesar
71,32. Untuk mengatasi masalah Pendidikan juga harus melihat
Standar Pelayanan Minimum yang harus dilaksanakan di Kabupaten
Sekadau agar Isu Pembangunan Berkelanjutan dapat tercapai
targetnya.
2. Kesehatan
Isu yang paling Utama di Kesehatan adalah Prevalensi Stunting serta
Gizi Buruk. Stunting perlu penanganan yang serius di semua sektor.
Stunting di Kabupaten Sekadau menjadi perhatian dan banyak program
untuk mengatasi hal tersebut diantaranya penyuluhan kepada
masyarakat serta memberi Makanan Tambahan seperti MPASI terhadap
masyarakat. Serta pengukuran Berat Badan pada Balita untuk
mengetahui status Gizi mereka.
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-50
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Pemerataan layanan kesehatan juga menjadi perhatian yang serius
dikarenakan dengan kualitas pelayanan yang baik diperlukan sarana
dan prasarana serta tenaga yang memadai. Pada tahun 2020 data yang
ada sebagai berikut 1 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), 1 Rumah
Bersalin, 12 puskesmas, 10 balai kesehatan, 78 Puskesmas Pembantu,
116 Polindes dan 7 Apotek yang tersebar di tujuh kecamatan. Untuk
melaksanakan pelayanan kesehatan di Kabupaten Sekadau tersedia
tenaga kesehatan yang meliputi: 60 dokter (dokter umum dan dokter
spesialis), 326 perawat, 226 bidan, 21 Tenaga teknis Farmasi,7
Apoteker, Ahli Laboratorium Medik 25, Tenaga Teknik Biomedika
lainnya 4, Keterapian Fisik 3, Keteknisian Medik 24, Kesehatan
Masyarakat 14, Kesehatan Lingkungan 11 dan 17 Ahli Gizi serta
Sanitarian sebanyak 12 yang kesemuanya tersebar di tujuh kecamatan
di Kabupaten Sekadau.
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di kabupaten Sekadau pada
tiap tahunnya tetap melaksanakan program tersebut. Pelaksanaan
PHBS di Desa, Sekolah diharapkan mampu untuk merubah Perilaku
yang lebih baik. Penganggaran terhadap program PHBS ada di Dinas
Kesehatan, Puskesmas, Desa serta LSM yang ada di Kabupaten
Sekadau.
Untuk mencapai Derajat Kesehatan yang sesuai apa yang diharapkan
perlu pemenuhan Standar Pelayanan Minimum. Pelaksanaan Standar
Pelayanan Minimum perlu dievaluasi lagi pada sektor yang mana yang
belum tercapai sehingga dapat memenuhi standar.
3. Penataan Ruang
Beberapa permasalahan yang ada di Kabupaten Sekadau dalam
Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah sebagai berikut:
a. Konflik Lahan
Konflik lahan menjadi salh satu yang perlu diperhatikan
dikarenakan banyak lahan yang digunakan tetapi tidak sesuai
dengan Tata Ruang yang ada. Juga ada beberapa lahan masyarakat
yang menjadi konflik karena tumpang tindih dengan perusahaan.
b. Penegakan Hukum Tata Ruang
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-51
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Penegakan Hukum Tata ruang masih minim dilaksanakan
dikarenakan data yang ada atau laporan yang masuk masih sedikit
sehingga tindak lanjut terhadap penyelesaian hukum masih belum
optimal. Pemerintah daerah perlu mengambil peran yang banyak
terhadap hal ini.
c. Alih Fungsi Lahan
Meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian
dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk permukiman dan sarana
pendukung kehidupan masyarakat. Di sisi lain upaya perlindungan
lahan pertanian pangan berkelanjutan sudah ditetapkan luasnya,
namun belum optimal implementasinya. Pemerintah harus lebih
memperhatikan proyek pembangunan yang nantinya akan
berdampak pada alih fungsi lahan secara massif.
4. Ekonomi
Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari gambaran
pelaksanaan pembangunan yang meliputi pertumbuhan ekonomi dan
distribusi beberapa lapangan usaha di Kabupaten Sekadau.
Pertumbuhan ekonomi tercermin dari Laju Pertumbuhan Ekonomi, yang
mana Kabupaten Sekadau memiliki Laju Pertumbuhan Ekonomi yang
meningkat di Tahun 2018 dan mengalami penurunan pada Tahun 2019,
yaitu pada tahun:
a. 2017, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,82
b. 2018, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,87
c. 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,49

Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sekadau masih berada


di atas Angka Laju Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yaitu:

a. 2017, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,07


b. 2018, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,17
c. 2019, Laju Pertumbuhan Ekonomi adalah 5,02
5. Lingkungan Hidup
Telaah Resiko dan Dampak Kerusakan Lingkungan Hidup dilakukan
terhadap:
a. Wilayah rawan bencana kebakaran
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-52
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kebakaran hutan dan lahan adalah perubahan langsung atau tidak
langsung terhadap sifat fisik atau hayatinya yang menyebabkan
kurang berfungsinya hutan atau lahan dalam menunjang kehidupan
yang berkelanjutan sebagai akibat dari penggunaan api yang tidak
terkendali maupun faktor alam yang dapat mengakibatkan terjadinya
kebakaran hutan atau lahan. Berdasarkan kondisi daerah
Kabupaten Sekadau , maka berpotensi terhadap bencana
kebakaran hutan dan lahan. Perhitungan potensi bahaya
kebakaran hutan dan lahan dilakukan berdasarkan indeks jasa
ekosistem pengatur bencana kebakaran di kabupaten Sekadau.
Indeks jasa ekosistem kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten
Sekadau Tahun 2020 sebesar 544.430 Ha.
b. Wilayah rawan bencana banjir
Banjir merupakan bencana baru dalam pengkajian risiko bencana.
Penambahan pengkajian bencana banjir disesuaikan dengan
kerangka acuan kerja dari BNPB. Dalam pengkajian potensi bahaya,
parameter bahaya banjir dikaji berdasarkan parameter sungai utama,
topografi, dan potensi longsor di hulu sungai (longsoran yang memiliki
kelas tinggi). Berdasarkan data status jasa ekosistem pengatur dan
perlindungan banjir kabupaten Sekadau diketahui bahwa sebagian
wilayah besar wilayah kabupaten Sekadau memiliki jasa ekosistem
pengatur dan perlindungan bencana banjir katagori status sedang –
tinggi.
c. Wilayah rawan bencana kekeringan
Berdasarkan data jasa ekosistem pengatur dan perlindungan longsor
diketahui bahwa tingkat rawan longsor di kabupaten Sekadau cukup
rendah.
6. Bencana Alam
Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam
dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang
disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun
faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa
manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-53
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
psikologis. Sedangkan, rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik
geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya,
politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu
tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai
kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak
buruk bahaya tertentu. Data jumlah Bencana tahun 2020 di Kabupaten
Sekadau adalah Banjir 25 Lokasi dan Tanah longsor 1 kejadian. Dari
Data tersebut perlu kesiapsiagaan terhadap Daerah rawan bencana agar
dalam proses penanggulangan cepat.
7. Perikanan
Kabupaten Sekadau sektor Perikanan menjadi program unggulan.
Untuk mencapai hal tersebut diperlukan pemenuhan pakan ikan lokal
berkualitas. Pakan ikan terkadang stoknya terbatas. Penyediaan
Kualitas Bibit Unggul Ikan juga perlu dipersiapkan terutama sarana dan
prasarana penunjangnya. Dengan tiga kompone tadi apabila bisa
dipenuhi akan meningkatkan jumlah panen ikan.
8. Pariwisata
Potensi Pariwisata di Kabupaten Sekadau terdiri dari wisata alam dan
wisata budaya. Wisata alam ada di wilayah Kecamatan Nanga Taman,
Nanga Mahap.
Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya, meliputi :
a. Kawasan taman wisata alam
b. Air Terjun Semirah Desa Tinting Boyok Kecamatan Sekadau Hulu;
c. Air Terjun Sirim Punti di Desa Meragun Kecamatan Nanga Taman;
d. Air Terjun Tangayi, Sosah Kain dan Entugun di Kecamatan Nanga
Mahap;
e. Air Terjun Bindang, Air Terjun Bukit Jundak di Desa Tapang
Perodah Kecamatan Sekadau Hulu;
f. Air Terjun Gurung Sumpit di Desa Sumpit Kecamatan Belitang Hilir;
g. Gua Batu Lawang Kuari di Sekadau;
h. Gua Jeroman di Kecamatan Nanga Taman;
i. Wisata Danau Engkaluk Seraras;
j. Sumber air panas seburuk di Kecamatan Belitang Hulu;
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-54
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
k. Riam Segiam di Kecamatan Sekadau Hulu.
l. Makam Raja Sekadau di Desa Mungguk;
m. Makam Panglima Naga di Nanga Taman;
n. Batu Bertulis / Prasasti Batu Pait di Nanga Mahap;
o. Makam Bukong di Desa Sebabas;
p. Makam Paha Demang Kuning di Sekadau Hilir;
q. Rumah Panjang Sungai Antu di Belitang Hulu;
r. Tiang Sanonk di Desa Seraras Kecamatan Sekadau Hilir;
s. Situs Kematu di Desa Rawak Hilir Kec. Sekadau Hulu.

Dari wisata alam dan wisata budaya tersebut perlu dioptimalkan


kembali pengelolaan serta penataan sarana dan prasarananya sehingga
dapat meningkatkan pendapatan sektor pariwisata serta dapat
menyediakan lapangan pekerjaan sektor pariwisata untuk mengurangi
pengangguran.
9. Infrastruktur
Panjang jalan di Kabupaten Sekadau mencapai 852,85 Km.
Berdasarkan statusnya 109,70 Km merupakan Jalan Negara, 158,65
Km Jalan Provinsi dan yang terpanjang adalah Jalan Kabupaten
sepanjang 584,50 Km. Kondisi jalan di Kabupaten Sekadau sebagian
besar dalam keadaan kondisi jalan yang baik sepanjang 118,689 Km
(20,31%), kondisi sedang sepanjang 192,427 (32,92%). Sedangkan
sisanya yang rusak ringan sepanjang 218,714 (37,42%) dan rusak berat
sepanjang 54,671 Km (9,35%). Pemerintah Kabupaten Sekadau akan
meningkatkan Kondisi jalan Baik dan mengurangi jumlah yang rusak.
Sejalan dengan itu Pemerintah Kabupaten Sekadau juga akan
meningkatkan kualitas dan kuantitas jembatan. Teknologi Informasi
Infrastruktur juga perlu ditingkatkan kembali dengan memperbaharui
database yang ada dan bisa diakses oleh masyarakat
10. Pemerintahan, Hukum dan HAM
Masih rendahnya nilai kepuasan masyarakat membuat Pemerintah
Kabupaten Sekadau harus meningkatkan Pelayanan kepada publik
terutama di dinas-dinas yang berkaitan langsung dengan pelayanan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-55


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
masyarakat, baik itu didinas itu sendiri atau pun pelayanan di
kecamatan dan pelayanan di kantor-kantor desa serta pelayanan
kesehatan di kabupaten sekadau.
Oleh karena itu butuhkan kualitas reformasi birokrasi di setiap sektor,
dan peningkatan kualitas regulasi, agar pemerintahan bisa berjalan
dengan efektif dan efisien.
11. Pertanian dan SDA
Tanaman Pertanian di kabupaten sekadau yang utama saat ini adalah
tanaman hortikultura dimana terdiri dari jenis sayur – sayuran dan
buah – buahan. Sayur – sayuran di Kab. Sekadau yang menghasilkan
produksi terbanyak adalah kangkung dengan luas panen 90 Ha dan
hasil produksi 82,5 ton sedangkan untuk buah – buahan, produksi
terbanyak adalah buah Pisang 188,2 ton dimana harga dari komoditas
tersebut tergolong rendah yang menyebabkan rendahnya daya saing di
bidang usaha pertanian. Dilain sisi untuk meningkatkan hasil
pertanian, masih terbatasnya sarana dan prasarana pertanian dimana
para petani masih bersifat tradisional, menggunakan alat-alat
tradisional, saluran irigasi pertanian yang kurang memadai, dan
kualitas panen dari hasil-hasil pertanian yang kurang bersaing sehingga
membutuhkan bibit unggul untuk di semua jenis tanaman pangan.
Kabupaten Sekadau merupakan salah satu kabupaten penghasil
perkebunan terutama karet dan kelapa sawit. Pada tahun 2020
produksi karet lokal di Kabupaten Sekadau hanya mencapai 23.401 ton
dengan luas area tanaman yang sudah menghasilkan 44.144 Ha.
Produksi kelapa sawit di Kabupaten Sekadau mencapai 239.234 ton
dengan luas area tanaman 105.563 Ha yang sudah menghasilkan.
Selain tanaman karet dan kelapa sawit di Kabupaten Sekadau juga
menghasilkan kakao dan kopi. Rendahnya hasil perkebunan
dikarenakan tanaman perkebunan sudah memasuki umur yang sudah
tua dan membutuhkan peremajaan dan agar bisa di ganti menggunakan
bibit unggul agar bisa mendongkrak hasil perkebunan. Dari Data diatas
perlu peningkatan sarana dan prasarana pertanian ditunjang dengan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-56


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
irigasi yang memadai, bibit, pengelolaan lahan produktif serta
pendampingan terhadap kelompok tani.

6.3.5. Hasil Identifikasi Materi Muatan KRP


Sebagaimana Pasal 10 PP No. 46 Tahun 2016 dan Pasal 7 Peraturan
Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018, dilakukan tahapan Identifikasi
Materi Muatan Kebijakan, Rencana dan/atau Program, yaitu untuk
menemukan dan menentukan muatan Kebijakan, Rencana, dan/atau
Program yang harus dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya
terhadap kondisi Lingkungan Hidup. Dalam hal KRP RPJMD, maka
materi muatannya bersumber dari Peraturan Presiden No. 59 Tahun
2018 tentang Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
Berdasarkan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017, terdapat 319
(tiga ratus sembilan belas) indikator Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan. Indikator TPB sebanyak 319 tersebut, semuanya
menjadi kewenangan Tingkat Nasional. Untuk tingkat Provinsi jumlah
Indikator TPB nya adalah 235 (dua ratus tiga puluh lima), sebanyak 220
(dua ratus dua puluh) indikator TPB menjadi kewenangan tingkat
Kabupaten dan sebanyak 222 (dua ratus dua puluh dua) indikator TPB
menjadi kewenangan tingkat Kota.
Berikut tabel Rekomendasi Penyempurnaan KRP

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-57


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel. 6.8
Rekomendasi Penyempurnaan KRP
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
1 Pendidikan Program Pengelolaan 1. Identifikasi lokasi dan jumlah masyarakat ≥15 tahun yang
Pendidikan sekolahnya lama.
2. Mensosialisasikan manfaat program percepatan penyelesaian
sekolah bagi penduduk umur ≥15 tahun.
3. Memastikan penduduk umur ≥15 tahun ikut program
percepatan penyelesaian sekolah.
4. Pengumpulan Data Angka melek aksara penduduk umur ≥15
tahun.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-58


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
2 Kesehatan Program Pemenuhan Upaya 1. Identifikasi lokasi dan jumlah perempuan pernah kawin umur
Kesehatan Perorangan dan 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong
Upaya Kesehatan Masyarakat oleh tenaga kesehatan terlatih.
2. Memastikan perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun
yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga
kesehatan terlatih meningkat setiap tahun
3. Tingkatkan persentase perempuan pernah kawin umur 14-49
tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas
kesehatan.
4. Inventarisasi Data Angka Kematian bayi (AKB) per 1000
kelahiran hidup.
5. Identifikasi dan inventarisasi Kecamatan yang belum
melaksanakan 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.
6. Memastikan semua Kabupaten/Kota sudah melaksanakan
80% imunisasi dasar lengkap pada bayi
7. Turunkan Prevalensi HIV pada populasi dewasa.
8. Pengadaan Data Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000
Kelahiran Hidup
9. Pengumpulan Data Merokok pada penduduk umur ≤18
tahun.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-59


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
10. Pengadaan Data Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan
Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).
11. Pengumpulan Data Tekanan Darah Tinggi.
12. Tingkatkan Angka Penggunaan metode kontrasepsi jangka
panjang (MKJP) cara modern.
13. Pengumpulan Data Angka Kelahiran pada perempuan umur
15-19 tahun (age Specific Fertility Rate/ASFR)
14. Memastikan Unmet need pelayanan kesehatan menurun
setiap tahun
15. Pengumpulan Data Persentase merokok pada penduduk umur
≥15 tahun.
16. Tingkatkan Kepadatan dan Distribusi tenaga kesehatan.

3. Penataan Program Penyelenggaraan Tingkatkan Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Ruang Penataan Ruang Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam rencana tata
ruang wilayah (RTRW).

4. Ekonomi Program Perekonomian dan 1. Identifikasi lokasi dan jumlah rumah tangga miskin dan
Pembangunan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari
PLN maupun bukan PLN
Program Pemberdayaan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-60


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
Usaha menengah, Usaha Kecil 2. Meningkatkan Daya Listrik untuk kepentingan Masyarakat
baik dari PLN maupun bukan PLN
3. Memastikan semua rumah tangga miskin dan rentan sudah
memiliki penerangan utama listrik baik dari PLN maupun
bukan PLN

Pengumpulan Data akses UMKM (Usaha Mikro Kecil dan


Menengah)

5. Lingkungan Program Pengelolaan Pengumpulan Data Rencana pemanfaatan keanekaragaman


Hidup Keanekaragaman Hayati hayati.

6. Bencana Program Penanggulangan Turunkan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak
Alam Bencana bencana per 100.000 orang

7. Perikanan Program Pengawasan Sumber Pengumpulan Data Kualitas konsumsi ikan


Daya Kelautan dan Perikanan

Program Pengolahan dan


Pemasaran Hasil Budidaya

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-61


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
8. Pariwisata Program Peningkatan Daya Pengumpulan Data Jumlah Devisa Sektor pariwisata
Tarik Destinasi Pariwisata

9. Infrastruktur Program Pengelolaan Sumber 1. Identifikasi lokasi dan jumlah rumah tangga yang memiliki
Daya Air (SDA). akses terhadap layanan sumber air minum layak.
2. Mensosialisasikan manfaat memiliki akses terhadap layanan
Program Pengelolaan Dan sumber air minum layak.
Pengembangan Sistem 3. Memastikan semua rumah tangga memiliki akses terhadap
Penyediaan Air Minum. layanan sumber air minum layak.
4. Pengumpulan Data Kapasitas prasarana air baku untuk
Program Peningkatan melayani rumah tangga, perkotaan dan industri serta
Prasarana, Sarana Dan penyediaan air baku untuk pulau-pulau.
Utilitas Umum (PSU). 5. Identifikasi lokasi dan jumlah populasi yang memiliki akses
layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan
Program Pengelolaan 6. Mensosialisasikan manfaat memiliki akses layanan sumber air
Persampahan. minum aman dan berkelanjutan.
7. Memastikan semua populasi memiliki akses layanan sumber
air aman dan berkelanjutan.
8. Identifikasi lokasi dan jumlah rumah tangga yang memiliki
akses terhadap layanan sanitasi layak.

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-62


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
9. Mensosialisasikan manfaat rumah tangga yang memiliki akses
terhadap layanan sanitasi layak.
10. Memastikan semua rumah tangga memiliki akses terhadap
layanan sanitasi layak.
11. Pengumpulan Data Sampah perkotaan yang tertangani.

10. Pemerintaha Program Administrasi Umum 1. Pengumpulan Data kursi yang diduduki perempuan di
n, Hukum parlemen tingkat pusat , parlemen daerah dan pemerintah
Program Fasilitasi dan
dan HAM daerah
Koordinasi Hukum
2. Pengumpulan Data Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).
3. Pengumpulan data jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam
12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut
hukum HAM Internasional

11. Pertanian Program Pengelolaan Sumber Pengumpulan Data Kualitas konsumsi pangan yang di
dan SDA Daya Ekonomi untuk indikasikan oleh skor pola pangan harapan (PPH) mencapai dan
Kedaulatan dan Kemandirian tingkat konsumsi ikan.
Pangan

Program Peningkatan
Disverifikasi dan Ketahanan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-63


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
No Isu Prioritas Muatan KRP Rekomendasi Penyempurnaan KRP
Pangan

Program Kerawanan Pangan

Program Pengawasan
Keamanan pangan

Program Perikanan Budidaya

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-64


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
6.3.6. Rumusan Skenario/Alternatif Hasil Analisis Muatan KLHS
Selain itu yang perlu dengan upaya tambahan adalah dengan
memperhatikan hasil analisis muatan KLHS, yaitu:

1. Perlu ditetapkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup air
dan pangan skala kabupaten yaitu minimal skala peta 1: 50.000.
2. Perlu dilakukan analisis terperinci terhadap hasil analisis daya dukung
dan daya tampung yang sudah terlampaui, terutama di Kecamatan
Belitang Hulu
3. Perlu dilakukan analisis lanjutan terhadap resiko dan dampak kerusakan
lingkungan hidup dengan melakukan pengadaan data spasial daerah
Rawan Bencana Kabupaten Sekadau;
4. Perlu dilakukan analisis lanjutan terhadap Analisis Efisiensi pemanfaatan
sumber daya alam dengan melakukan pengadaan data spasial sebaran
potensi sumber daya alam di Kabupaten Sekadau
5. Perlu dilakukan analisis terperinci terhadap Kinerja Layanan Jasa
Ekosistem, karena dari hasil analisis indeks jasa ekosistem pengatur air,
penyedia air dan penyedia pangan dari tahun 1996 ke tahun 2016, semua
indeks jasa ekosistem telah mengalami penurunan, artinya telah
terdegradasi, sehingga perlu ada upaya menuju keseimbangan.
6. Solusi pembangunan berkelanjutan dari segi kelestarian lingkungan dalam
wujud RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP dalam jangka waktu 30 tahun kedepan skala Kabupaten (1:50.000).

6.4. Program Pembangunan Daerah


Visi Kabupaten Sekadau adalah “Terwujudnya Kabupaten Sekadau Yang
Maju, Sejahtera Dan Bermartabat”. Visi ini dilaksanakan dengan 7 (tujuh) misi
untuk kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran. Untuk mewujudkan
tujuan dan sasaran setiap misi disusun program- program pembangunan.
Program yang ada di RPJMD ini merupakan program pedukung dalam
pencapaian kinerja pemerintah daerah yang selengkapnya dapat dirumuskan
sebagai berikut:

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-65


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Yang
Baik Dan Berkualitas
Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah.
2. Program Perekonomian dan Pembangunan
3. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
6. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi
7. Program Kepegawaian Daerah.
8. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
9. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah.
10. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
11. Program Pengelolaan Keuangan Daerah.
12. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah.
13. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.
14. Program Penyelenggaraan Pengawasan.
15. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi.
16. Program Pendaftaran Penduduk.
17. Program Pencatatan Sipil.
18. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.
19. Program Pengelolaan Profil Kependudukan.
20. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik.
21. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.
22. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.
23. Program Aplikasi Informatika.
24. Program Pengelolaan Arsip.
25. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
26. Program Perizinan Penggunaan Arsip

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-66


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 2: Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan
Pendidikan
Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan
Masyarakat.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia Kesehatan.
3. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Makanan Dan Minuman.
4. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
5. Program Pengendalian Penduduk.
6. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB).
7. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
8. Program Pengelolaan Pendidikan.
9. Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan.
10. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan.
11. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.
12. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
13. Program Pembinaan Perpustakaan.
14. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno.
15. Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan
16. Program Pemberdayaan Sosial
17. Program Perlindungan Perempuan
18. Program Peningkatan Kualitas Keluarga
19. Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak
20. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)
21. Program Perlindungan Khusus Anak

Misi 3: Mempercepat Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur


Dasar
Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Penyelenggaraan Jalan.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA).
3. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
4. Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional.
5. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah.
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-67
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
6. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase.
7. Program Penataan Bangunan Gedung.
8. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.
11. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU).
12. Program Pengembangan Perumahan.
13. Program Kawasan Permukiman.
14. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
15. Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum Dan Tanah Absentee
16. Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah
17. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ).
18. Program Pengelolaan Pelayaran.
27. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik.
28. Program Perencanaan Lingkungan Hidup.
29. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan
Hidup.
30. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati).
31. Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah
Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).
32. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).
33. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan
Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH.
34. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan
Hidup Untuk Masyarakat.
35. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat.
36. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup.
37. Program Pengelolaan Persampahan

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-68


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi Yang Kondusif Dan Pengembangan
Ekonomi Yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi Dan Industri
Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian.
2. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
3. Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian.
4. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap.
5. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya.
6. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.
7. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.
8. Program Pengembangan Ekspor.
9. Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen.
10. Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.
11. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
12. Program Pengendalian Izin Usaha Industri.
13. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
14. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata.
15. Program Pemasaran Pariwisata.
16. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
17. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal.
18. Program Promosi Penanaman Modal.
19. Program Pelayanan Penanaman Modal.
20. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.
21. Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
22. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.
23. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.
24. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
25. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.
26. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.
27. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro
(UMKM).
28. Program Pengembangan UMKM.
29. Program Rehabilitasi Sosial.
30. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial.
| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-69
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
31. Program Penanganan Bencana.
32. Program Perekonomian Dan Pembangunan

Misi 5: Meningkatkan Kesejahteraan Petani Dan Buruh


Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat
Veteriner.
2. Program Perizinan Usaha Pertanian.
3. Program Penyuluhan Pertanian.
4. Program Perencanaan Tenaga Kerja
5. Program pelatihan Kerja dan Produktifitas Tenaga Kerja
6. Program Penempatan tenaga Kerja
7. Program Hubungan Industrial
8. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan.
9. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat.
10. Program Penanganan Kerawanan Pangan.
11. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

Misi 6: Melibatkan Seluruh Elemen Masyarakat Dalam Proses Pembangunan


Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Penataan Desa.
2. Program Peningkatan Kerjasama Desa.
3. Program Administrasi Pemerintahan Desa.
4. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan
Masyarakat Hukum Adat.
5. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
7. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
8. Program Penanggulangan Bencana
9. Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelematan Non Kebakaran

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-70


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Misi 7: Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama Dan Budaya Yang
Berbasis Kearifan Lokal Dan Karakteristik Daerah
Misi diatas didukung oleh program:
1. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
2. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.
3. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
4. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
5. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan
Budaya.
6. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas
Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
7. Program Penanganan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan
8. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
9. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
10. Program Pengembangan Kebudayaan
11. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
12. Program Pembinaan Sejarah
13. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya

| BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN | VI-71


11

Tabel 6.9
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatif
Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendan/aan


Perangkat Daerah
Kondisi
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Penaggung Jawab
Kinerja Awal
Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja (Tujuan/Impact/Outcome)
RPJMD
Tahun 2020 target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. target Rp. Utama

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai manajemen perubahan (Indeks


Sasaran 1 : Meningkatnya integritas dan budaya kinerja Aparatur
Kepemimpinan perubahan)

Persentase Pencapaian Program Pengembangan


Program Pengembangan Sumber Daya Manusia n/a 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 1.512.328.945 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 BKPSDM
Sumber Daya Manusia

Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai Peraturan Perundang-undangan (Indeks


Sasaran 2 : Meningkatnya Penataan peraturan perundang-undangan di daerah
Reformasi Hukum, indeks kebijakan)

Persentase penerima layanan bagian dirumpun


Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat n/a 80% Rp 961.168.780 80% Rp 1.005.000.000 80% Rp 1.105.500.000 80% Rp 1.216.050.000 80% Rp 1.337.655.000 80% Rp 1.471.420.500 80% Rp 1.471.420.500 SETDA
menyatakan puas

Persentase rancana Kerja tahunan Alat Kelangkapan


Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD n/a 100% n/a 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.750.000 100% Rp 16.537.500 100% Rp 17.364.375 100% Rp 18.232.594 100% Rp 18.232.594 SETWAN
DPRD yang terlaksana

Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai Penataan dan Penugasan Organisasi (Indeks


Sasaran 3 : Meningkatnya Penataan Kapasitas Organisasi
Kelembagaan)
Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Perangkat
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota n/a 80% Rp 181.334.500 80% Rp 200.000.000 80% Rp 220.000.000 80% Rp 242.000.000 80% Rp 266.200.000 80% Rp 292.820.000 80% Rp 292.820.000 SETDA
Daerah

Misi 1: Meningkatkan Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai Penataan tatalaksana (Indeks SPBE, Indeks


Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengawasan
Sasaran 4 :Meningkatnya penataan tatalaksana Pemerintahan daerah
Kearsipan, Indeks Pemerintah Daerah, Indeks
Pengelolaan Aset)

Persentase Dokumen keuangan (KUA PPAS, APBD


dan DPA SKPD), laporan keuangan, dan pelayanan
Program Pengelolaan Keuangan Daerah 100% 100% Rp 170.209.000.000 100% Rp 170.191.000.000 100% Rp 170.456.000.000 100% Rp 170.736.000.000 100% Rp 171.021.000.000 100% Rp 171.329.000.000 100% Rp 171.329.000.000 BPKAD
keuangan yang dihasilkan secara tepat waktu dan
sesuai dengan ketentuan perundangan

Persentase administrasi pengelolaan aset daerah


Program Pengelolaan Barang Milik Daerah yang dilaksanakan secara tertib sesuai dengan 100% 100% Rp 1.199.000.000 100% Rp 1.308.000.000 100% Rp 1.373.000.000 100% Rp 1.440.000.000 100% Rp 1.513.000.000 100% Rp 1.586.000.000 100% Rp 1.586.000.000 BPKAD
peraturan perundang-undangan.

Persentase Program Pemerintahan Umum 100% n/a n/a 100% Rp 85.000.000 100% Rp 86.700.000 100% Rp 88.434.000 100% Rp 90.202.680 100% Rp 92.006.734 1,00 Rp 92.006.734 Kecamatan Belitang

Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan


0 Dokumen 2 Dokumen Rp 20.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 Kecamatan Sekadau Hulu
Pemerintahan Umum
Terselenggaranya Penyelenggaraan Urusan
100% n/a n/a n/a n/a n/a Rp 86.700.000 n/a Rp 88.434.000 n/a Rp 909.202.680 n/a Rp 92.006.734 n/a Rp 92.006.734 Kecamatan Belitang Hulu
Pemerintahan Umum
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Jumlah Dokumen/Laporan Penyelenggaraan Urusan
0 dokumen n/a n/a n/a n/a 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 n/a Rp 20.000.000 Kecamatan Nanga Mahap
Pemerintahan Umum

Jumlah Program Pemerintahan Umum 17 desa 17 desa n/a 17 desa n/a 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 Kecamatan Sekadau Hilir

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang di


1 Keg 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 Kecamatan Belitang Hilir
Sosialisasikan

Presentase Program Pemerintahan Umum 100% n/a n/a 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 Kecamatan Nanga Taman

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika Optimalisasi Pengelolaan Aplikasi Informatika 61% 61% Rp 286.808.396 64% Rp 629.147.640 67% Rp 700.992.144 70% Rp 875.591.358 73% Rp 961.150.494 76% Rp 1.017.765.643 76% Rp 1.017.765.643 KOMINFO

Cakupan Layanan Penyelenggaraan Statistik


Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral 55 76 Rp 125.374.606 82% Rp 154.354.725 82% Rp 169.790.207 88% Rp 186.769.217 91% Rp 205.446.139 100% Rp 223.336.105 100% Rp 223.336.105 KOMINFO
Sektoral

Persentase Peyelenggaraan Persandian untuk


Program Peyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pengamanan Informasi yang terlaksana di Kab. 78 80 Rp 106.474.251 82% Rp 137.494.053 85% Rp 110.441.759 88% Rp 166.367.805 91% Rp 183.004.586 95% Rp 192.305.045 95% Rp 192.305.045 KOMINFO
Sekadau

Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip KEARSIPAN DAN


Program Pengelolaan Arsip 70% 73% Rp 709.772.400 77% Rp 1.084.783.202 80% Rp 4.306.358.553 85% Rp 4.598.955.446 90% Rp 4.859.697.646 95% Rp 5.326.578.316 95% Rp 5.326.578.316
secara baku PERPUSTAKAAN

KEARSIPAN DAN
Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Persentase Arsip yang di lindungi dan selamatkan n/a 63% Rp - 67% Rp 989.529.100 71% Rp 1.025.430.100 75% Rp 1.089.331.000 79% Rp 1.138.001.200 83% Rp 1.252.229.990 95% Rp 1.252.229.990
PERPUSTAKAAN

Regulasi Izin Penggunaan Arsip yang bersifat KEARSIPAN DAN


Program Perizinan Penggunaan Arsip n/a n/a Rp - 1 Sop Rp 17.508.382 1 Sop Rp 19.508.382 1 Sop Rp 21.508.382 1 Sop Rp 24.508.382 1 Sop Rp 27.508.382 1 Sop Rp 27.508.382
tertutup di daerah kabupaten PERPUSTAKAAN

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Program


Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat n/a 80% Rp 3.145.603.553 80 Rp 3.285.000.000 80 Rp 3.613.500.000 80 Rp 3.974.850.000 80 Rp 4.372.335.000 80 Rp 4.809.568.500 80 Rp 4.809.568.500 SETDA
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Misi 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai penataan sistem manajemen SDM (Indeks


Sasaran 5 : Meningkatnya Penataan SDM Aparatur Merit System,Indeks Profesionalitas ASN,Indeks
tatakelola Manajemen ASN)

Program Kepegawaian Daerah Persentase Pencapaian Program Kepegawaian Daerah n/a 90% Rp 2.186.492.842 90% Rp 2.981.926.664 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 BKPSDM

Misi 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Penguatan Akuntabilitas (Indeks Perencanaan,


Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah
Nilai SAKIP)

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan Program RKPD dan RPJMD n/a 100% Rp 1.712.000.000 100% Rp 1.421.500.000 100% Rp 1.713.000.000 100% Rp 1.792.000.000 100% Rp 2.155.000.000 100% Rp 2.180.000.000 100% Rp 2.180.000.000 BAPPEDALITBANG
22

Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah


Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah n/a 80% Rp 699.500.000 80% Rp 728.000.000 82% Rp 2.545.000.000 83% Rp 2.537.000.000 84% Rp 3.007.000.000 85% Rp 3.064.000.000 85% Rp 3.064.000.000 BAPPEDALITBANG
Pemerintahan, Bidang Perekonomian dan SDA,
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Dan


Program Penelitian Dan Pengembangan n/a 65% Rp 326.000.000 68% Rp 375.000.000 70% Rp 775.000.000 72% Rp 800.000.000 74% Rp 825.000.000 76% Rp 850.000.000 76% Rp 850.000.000 BAPPEDALITBANG
Pemanfaatn Hasil Kelitbangan

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


90% 9500% Rp 145.070.217.505 100% Rp 157.994.693.687 100% Rp 173.086.027.669 100% Rp 187.750.003.851 100% Rp 202.329.980.033 100% Rp 204.621.480.033 100% Rp 204.621.480.033 DISDIK
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 100% Rp 41.937.584.284 100% Rp 51.399.044.670 100% Rp 53.268.808.574 100% Rp 53.961.807.748 100% Rp 5.511.182.950 100% Rp 56.583.167.504 100% Rp 56.583.167.504 DINKES, PP, KB
Daerah

Terlaksananya program penunjang urusan


pemerintahan daerah pada dinas PUPR Kab. 100% 100% Rp 7.668.100.926 100% Rp 11.975.500.000 100% Rp 12.500.500.000 100% Rp 11.900.500.000 100% Rp 8.000.500.000 100% Rp 8.010.500.000 100% Rp 8.010.500.000 PUPR
Sekadau

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


100% 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 PERKIMTAN
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


100% 100% Rp 3.435.997.962 100% Rp 3.505.377.106 100% Rp 3.534.841.558 100% Rp 3.542.282.240 100% Rp 3.573.140.362 100% Rp 3.606.573.940 100% Rp 3.606.573.940 POLPP
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


95% 95% Rp 3.069.852.321 96% Rp 3.055.165.000 97% Rp 4.536.875.000 97% Rp 4.860.575.000 98% Rp 5.153.835.000 98% Rp 532.382.100 98% Rp 532.382.100 BPBD
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 95% Rp 17.211.000.000 96% Rp 19.133.000.000 97% Rp 20.705.000.000 97% Rp 22.475.000.000 98% Rp 23.863.000.000 98% Rp 24.663.000.000 98% Rp 24.663.000.000 DINSOS,PP,PA
Daerah

Tercapainya tertib administrasi dalam upaya


n/a 100% Rp 15.243.600.000 100% Rp 8.691.510.000 100% Rp 9.067.500.000 100% Rp 9.670.550.000 100% Rp 10.095.000.000 100% Rp 10.508.000.000 100% Rp 10.508.000.000 PM,PTSP,TK
menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih

Persentase penyusunan perencanaan kinerja dan


keuangan, beserta pelaporannya yang sesuai dan n/a n/a Rp 16.208.275.000 90% Rp 17.018.689.000 90% Rp 18.628.623.000 90% Rp 18.510.054.000 90% Rp 19.435.557.000 90% Rp 20.407.335.000 90% Rp 20.407.335.000 DKP3
tepat waktu

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


100% 100% Rp 3.332.400.000 100% Rp 3.450.400.000 100% Rp 11.081.000.000 100% Rp 4.922.100.000 100% Rp 5.024.000.000 100% Rp 4.980.500.000 100% Rp 4.980.500.000 LH
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


58% 64% Rp 1.622.400.000 69% Rp 1.125.125.000 74% Rp 169.850.000 79% Rp 1.182.575.000 83% Rp 1.234.300.000 87% Rp 1.255.025.000 87% Rp 1.255.025.000 DISDUKCAPIL
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


65% 70% Rp 2.916.616.000 75% Rp 7.232.844.000 80% Rp 7.646.256.000 85% Rp 8.387.120.000 90% Rp 9.159.130.000 95% Rp 1.001.100.000 95% Rp 1.001.100.000 PMD
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 100% Rp 4.225.300.000 100% Rp 5.795.300.000 100% Rp 5.845.300.000 100% Rp 5.835.300.000 100% Rp 5.835.300.000 100% Rp 5.820.901.000 100% Rp 5.820.901.000 DISHUB
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


97% 100% Rp 2.623.814.909 100% Rp 3.194.760.401 100% Rp 4.538.823.658 100% Rp 5.416.706.024 100% Rp 6.307.376.627 100% Rp 7.136.114.289 100% Rp 7.136.114.289 KOMINFO
Daerah

Persentase peningkatan kualitas Kinerja Perangkat


100% 100% Rp 3.938.172.000 100% Rp 5.697.222.000 100% Rp 8.212.145.000 100% Rp 7.662.495.000 100% Rp 7.980.263.000 100% Rp 7.716.828.000 100% Rp 7.716.828.000 KOP,UKM,DAG
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 90% Rp 4.928.158.000 92% Rp 5.101.877.969 92% Rp 4.921.300.000 94% Rp 5.005.020.000 95% Rp 5.155.500.000 95% Rp 4.680.300.000 95% Rp 4.680.300.000 DISPORAPAR
Daerah
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota
Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat KEARSIPAN DAN
85% 85% Rp 4.409.542.614 88% Rp 5.304.523.471 90% Rp 7.131.472.230 92% Rp 7.778.204.374 95% Rp 8.410.442.332 95% Rp 9.329.789.127 95% Rp 9.329.789.127
Daerah PERPUSTAKAAN

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 80% Rp 20.211.526.606 80% Rp 20.172.151.803 80% Rp 20.122.151.803 80% Rp 20.067.151.803 80% Rp 20.006.651.803 80% Rp 19.940.101.803 80% Rp 19.940.101.803 SETDA
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


Daerah (Sembilan bagian di SETDA kecuali bagian n/a 100% Rp 27.934.893.558 100% Rp 26.574.659.834 100% Rp 30.417.869.094 100% Rp 28.808.415.490 100% Rp 30.698.746.582 100% Rp 31.641.400.809 100% Rp 31.641.400.809 SETWAN
Organisasi)

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 90% Rp 4.137.700.000 92% Rp 54.828.000.000 93% Rp 6.161.000.000 93% Rp 7.438.000.000 94% Rp 7.613.000.000 95% Rp 8.166.000.000 95% Rp 8.166.000.000 BAPPEDALITBANG
Daerah

Persentase pemenuhan Kebutuhan operasional dan


n/a 100% Rp 5.141.000.000 100% Rp 6.070.000.000 100% Rp 6.740.000.000 100% Rp 7.450.000.000 100% Rp 8.413.000.000 100% Rp 9.436.000.000 100% Rp 9.436.000.000 BPKAD
layanan perangkat daerah

Persentase pemenuhan fasilitasi kebutuhan


n/a n/a Rp 3.928.665.171 2800% Rp 4.199.172.994 2850% Rp 5.709.422.998 2900% Rp 5.724.601.810 2950% Rp 6.483.898.503 3000% Rp 6.526.024.865 3000% Rp 6.526.024.865 BPRPD
operasional perkantoran

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 100% Rp 4.447.139.068 100% Rp 5.226.122.948 100% Rp 6.778.961.853 100% Rp 6.779.061.853 100% Rp 6.779.161.853 100% Rp 6.778.261.853 100% Rp 6.778.261.853 BKPSDM
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 90% Rp 6.045.570.720 90% Rp 6.383.810.300 90% Rp 7.740.600.700 90% Rp 8.100.515.700 90% Rp 9.169.334.700 90% Rp 9.878.267.250 90% Rp 9.878.267.250 INSPEKTORAT
Daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


n/a 100% Rp 1.360.314.920 100% Rp 1.579.450.432 100% Rp 5.292.238.529 100% Rp 3.222.285.418 100% Rp 2.635.103.144 100% Rp 3.319.847.120 100% Rp 3.319.847.120 KESBANGPOL
Daerah

Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja,


100% 100% Rp 2.864.914.326 100% Rp 3.011.548.004 100% Rp 3.423.863.704 100% Rp 3.477.427.120 100% Rp 3.288.162.960 100% Rp 3.340.247.120 100% Rp 3.340.247.120 Kecamatan Sekadau Hilir
dan laporan keuangan yang tepat waktu

Terselenggaranya Program Penunjang Urusan


95% 95% n/a 95% Rp 3.173.400.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 Kecamatan Sekadau Hulu
Pemerintahan Daerah

Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja,


100% 100% Rp 2.808.937.994 100% Rp 2.884.967.994 100% Rp 2.991.580.000 100% Rp 3.105.830.000 100% Rp 3.171.300.000 100% Rp 3.282.650.000 100% Rp 3.282.650.000 Kecamatan Nanga Taman
dan laporan keuangan yang tepat waktu

Terselenggaranya Program Penunjang Urusan


95% 95% Rp 2.334.033.000 95% Rp 2.358.000.000 95% Rp 2.599.028.000 95% Rp 2.499.028.000 95% Rp 2.499.028.000 95% Rp 2.599.028.000 95% Rp 2.599.028.000 Kecamatan Nanga Mahap
Pemerintahan Daerah

Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan


100% 100% Rp 867.449.688 100% Rp 4.401.729.566 100% Rp 4.254.562.365 100% Rp 4.668.141.729 100% Rp 4.486.817.087 100% Rp 4.610.831.578 100% Rp 4.610.831.578 Kecamatan Belitang Hilir
evaluasi kinerja perangkat daerah

Persentase dokumen perencanaan, laporan kinerja,


100% 100% Rp 2.391.400.000 100% Rp 4.118.530.000 100% Rp 2.853.986.800 100% Rp 2.839.533.296 100% Rp 2.745.575.660 100% Rp 2.522.570.206 100% Rp 2.522.570.206 Kecamatan Belitang
dan laporan keuangan yang tepat waktu

Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan


100% 100% Rp 867.449.688 100% Rp 4.401.729.566 100% Rp 4.254.562.365 100% Rp 4.668.141.729 100% Rp 4.486.817.087 100% Rp 4.610.831.578 100% Rp 4.610.831.578 Kecamatan Belitang Hulu
evaluasi kinerja perangkat daerah

Persentase peningkatan efektivitas Kinerja Perangkat


85% 87% Rp 64.384.762.184 88% Rp 84.067.929.032 89% Rp 93.071.689.982 90% Rp 95.229.277.076 91% Rp 96.998.116.640 92% Rp 99.153.030.460 92% Rp 99.153.030.460 RSUD
Daerah

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Perangkat


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota n/a 80% Rp 139.697.197 80% Rp 150.000.000 80% Rp 165.000.000 80% Rp 181.500.000 80% Rp 199.650.000 80% Rp 219.615.000 80% Rp 219.615.000 SETDA
Daerah

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Program


Program Perekonomian dan Pembangunan n/a 80% Rp 392.697.309 80% Rp 420.000.000 80% Rp 462.000.000 80% Rp 508.200.000 80% Rp 559.020.000 80% Rp 614.922.000 80% Rp 614.922.000 SETDA
Perekonomian dan Pembangunan
33

Misi 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)
Nilai Pengawasan (Kapabilitas APIP, Maturitas
Sasaran 7 :Menurunya Temuan Hasil Pemeriksaan SPIP,Indeks Tata kelola Pengadaan Barang dan
Jasa, Opini BPK)
Presentase Tindak Lanjut Temuan Pengawasan
Program Penyelenggaraan Pengawasan n/a 75% Rp 1.708.594.500 75% Rp 2.084.227.852 75% Rp 2.292.650.637 75% Rp 2.426.001.724 75% Rp 2.646.597.817 75% Rp 2.889.253.517 75% Rp 2.889.253.517 INSPEKTORAT
Internal

Program Perumusan Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi Nilai Rata-rata SAKIP SKPD 64,25 / B 68,01 / B Rp 474.293.745 70,01 / BB Rp 878.000.547 70,01 / BB Rp 965.800.602 75,01 / BB Rp 1.062.380.662 75,01 / BB Rp 1.168.618.728 75,01 / BB Rp 1.285.480.601 75,01 / BB Rp 1.285.480.601 INSPEKTORAT

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Program


Program Perekonomian dan Pembangunan n/a 80 Rp 631.806.216 80 Rp 645.000.000 80 Rp 709.500.000 80 Rp 780.450.000 80 Rp 858.495.000 80 Rp 944.344.500 80 Rp 944.344.500 SETDA
Perekonomian dan Pembangunan

Misi 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas


Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Nilai peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik (Indeks Pelayanan Publik, Hasil Survey Kepuasan
Masyarakat)

IKM 100% 100% Rp 90.000.000 100% Rp 136.500.000 100% Rp 143.430.000 100% Rp 150.398.600 100% Rp 157.406.572 100% Rp 164.454.703 100% Rp 164.454.703 Kecamatan Belitang

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan


24 Dokumen 26 dokumen Rp 57.000.000 29 dokumen Rp 70.000.000 29 dokumen Rp 70.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 Kecamatan Sekadau Hulu
dan Pelayanan Publik
Persentase izin dan non perizinan yang dikeluarkan 100% 100% Rp 30.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp 167.586.000 100% Rp 170.937.720 100% Rp 174.356.474 100% Rp 177.843.604 100% Rp 177.843.604 Kecamatan Belitang Hulu

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
24 Dokumen 26 Dokumen Rp 195.012.000 27 dokumen Rp 195.026.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 Kecamatan Nanga Mahap
dan Pelayanan Publik
Rp 100.000.000 Rp 150.000.000 Rp 187.500.000 Rp 210.000.000 Rp 220.000.000
IKM 100% 100% 100% 100% 100% Rp 200.000.000 100% 100% 100% Rp 220.000.000 Kecamatan Sekadau Hilir
Indeks Kepuasan Masyarakat; Persentase Pelayanan
2 Keg 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 Kecamatan Belitang Hilir
Yang Memiliki SOP
IKM n/a 100% Rp 15.000.000 100% Rp 55.000.000 100% Rp 97.500.000 100% Rp 105.500.000 100% Rp 120.000.000 100% Rp 125.500.000 100% Rp 125.500.000 Kecamatan Nanga Taman

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase PAD terhadap pendapatan 5,4 5,5 Rp 937.951.533 5,7 Rp 1.873.217.496 5,9 Rp 2.767.381.323 6,1 Rp 2.792.958.724 6,4 Rp 3.024.841.066 6,7 Rp 3.271.863.541 6,7 Rp 3.271.863.541 BPRBD
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Dan
Program Penelitian Dan Pengembangan n/a 65% Rp 224.000.000 68% Rp 275.000.000 70% Rp 640.000.000 72% Rp 700.000.000 74% Rp 760.000.000 76% Rp 800.000.000 76% Rp 800.000.000 BAPPEDALITBANG
Pemanfaatn Hasil Kelitbangan

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja


Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota n/a 80% Rp 139.593.500 80% Rp 150.000.000 80% Rp 165.000.000 80% Rp 181.500.000 80% Rp 199.650.000 80% Rp 219.615.000 80% Rp 219.615.000 SETDA
Sekretariat Daerah

Misi 1: Meningkatkan manajemen penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan berkualitas

Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Persentase Kepemilikan Dokumen Kependudukan


(KTP-el)
Sasaran 9 : Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan Kab Sekadau
Banyaknya jumlah perjanjian kerjasama
pemanfaatan data kepnedudukan dan dokumen
kependudukan pertahun

Persentase Pelaksanaan Perencanaan dan


Program Pendaftaran Penduduk Pendanaan Sesuai ketentuan Peraturan Perundang- 52% 58.75% Rp 497.700.000 64.37% Rp 545.700.000 70% Rp 573.700.000 75.62% Rp 601.700.000 81.25% Rp 629.700.000 86.87% Rp 657.700.000 86.87% Rp 657.700.000 DISDUKCAPIL
undangan
Program Pencatatan Sipil Pelayanan Pencatatan Sipil 38% 44.33% Rp 246.800.000 50.33% Rp 280.300.000 56.33% Rp 312.300.000 62.33% Rp 346.800.000 68.33% Rp 378.800.000 74.33% Rp 412.300.000 74.33% Rp 412.300.000 DISDUKCAPIL
Persentase Jumlah OPD yang telah memanfaatkan
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja 44.62% 52.50% Rp 70.700.000 61% Rp 80.300.000 69.50% Rp 91.400.000 75.50% Rp 101.000.000 81.50% Rp 110.600.000 87.50% Rp 120.200.000 87.50% Rp 120.200.000 DISDUKCAPIL
sama
Program Pengelolaan Profil Kependudukan Ketersediaan profil kependudukan tahunan 100% 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 66.000.000 100% Rp 66.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 DISDUKCAPIL

Misi 2: Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 1 : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Angka Harapan Hidup

Cakupan Layanan Program Pemenuhan Upaya


n/a 100% Rp 92.900.378.983 100% Rp 99.844.226.430 100% Rp 74.735.026.582 100% Rp 65.455.959.000 100% Rp 67.282.479.519 100% Rp 66.039.742.475 100% Rp 66.039.742.475 DINKES,PP,KB
Kesehatan Perorangan
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase Peningkatan Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan 85% 75% Rp 48.148.648.038 78% Rp 46.515.758.950 78% Rp 30.806.048.500 78% Rp 30.835.048.500 80% Rp 29.527.048.500 80% Rp 28.837.968.500 80% Rp 28.837.968.500 RSUD
Masyarakat
Cakupan Layanan Program Peningkatan Kapasitas
n/a 100% Rp 1.489.000.000 100% Rp 1.516.868.000 100% Rp 1.944.950.416 100% Rp 1.967.249.821 100% Rp 1.989.848.819 100% Rp 2.012.751.645 100% Rp 2.012.751.645 DINKES,PP,KB
Sumber Daya Manusia Kesehatan
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
95% 75% Rp 6.676.561.800 75% Rp 6.166.561.800 75% Rp 6.266.561.800 80% Rp 6.266.561.800 80% Rp 6.317.561.800 80% Rp 6.367.561.800 100% Rp 6.367.561.800 RSUD
Manusia Kesehatan

Cakupan Layanan Program Sediaan Farmasi, Alat


Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman n/a 100% Rp 191.086.217 100% Rp 30.140.000 100% Rp 350.281.960 100% Rp 396.425.907 100% Rp 414.061.870 100% Rp 432.555.746 100% Rp 432.555.746 DINKES,PP,KB
Kesehatan Dan Makanan Minuman

Cakupan Layanan Program Pemberdayaan


Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan n/a 100% Rp 550.000.000 100% Rp 632.500.000 100% Rp 727.375.000 100% Rp 836.481.250 100% Rp 961.953.438 100% Rp 1.106.246.453 100% Rp 1.106.246.453 DINKES,PP,KB
Masyarakat Bidang Kesehatan

Program Pengendalian Penduduk Cakupan Layanan Program Pengendalian Penduduk n/a 100% Rp 320.000.000 100% Rp 344.160.000 100% Rp 348.634.080 100% Rp 353.166.323 100% Rp 377.757.485 100% Rp 382.408.333 100% Rp 382.408.333 DINKES,PP,KB

Cakupan Layanan Program Pembinaan Keluarga


Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) n/a 100% Rp 1.280.000.000 100% Rp 1.296.640.000 100% Rp 1.313.496.320 100% Rp 1.330.571.772 100% Rp 1.347.869.205 100% Rp 1.365.391.505 100% Rp 1.365.391.505 DINKES,PP,KB
Berencana (KB)

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Cakupan Layanan Keluarga Sejahtera (KS) n/a 100% Rp 195.000.000 100% Rp 197.535.000 100% Rp 200.102.955 100% Rp 202.704.293 100% Rp 205.339.449 100% Rp 208.008.862 100% Rp 208.008.862 DINKES,PP,KB

Misi 2: Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pemuda Indeks Pembangunan pemuda
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Jumlah pemuda yang dibina n/a 50 Rp 2.187.200.000 50 Rp 2.307.200.000 50 Rp 2.589.920.000 50 Rp 2.875.412.000 50 Rp 3.163.953.200 50 Rp 3.455.848.520 50 Rp 3.455.848.520 DISPORAPAR

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Persentase Organisasi Kepramukaan yang dibina n/a 90% Rp 1.177.000.000 90% Rp 1.177.000.000 90% Rp 1.534.700.000 90% Rp 1.893.170.000 90% Rp 2.152.487.000 90% Rp 2.412.735.700 90% Rp 2.412.735.700 DISPORAPAR

Misi 2: Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
44

Sasaran 3 : Meningkatnya prestasi keolahragaan Indeks pembangunan keolahragaan

Persentase penyelenggaraan olahraga rekreasi dan


Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan n/a 85% Rp 4.435.000.000 85% Rp 4.435.000.000 85% Rp 5.148.000.000 85% Rp 5.703.500.000 85% Rp 6.282.100.000 85% Rp 6.886.110.000 85% Rp 6.886.110.000 DISPORAPAR
tradisional

Misi 2: Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Harapan Lama Sekolah


Sasaran 4 : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat
Rata-rata lama sekolah

Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan


Program Pengelolaan Pendidikan merata serta meningkatkan kesempatan belajar 90% 90% Rp 107.439.877.814 95% Rp 124.277.443.776 100% Rp 128.332.542.000 100% Rp 130.628.842.000 100% Rp 134.764.792.000 100% Rp 136.252.042.000 100% Rp 136.252.042.000 DISDIK
hayat untuk semua

Persentase peningkatan kualitas pendidik dan


Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan n/a 90% Rp 170.000.000 90% Rp 177.000.000 95% Rp 182.000.000 95% Rp 186.000.000 95% Rp 193.000.000 100% Rp 200.000.000 100% Rp 200.000.000 DISDIK
tenaga kependidikan

KEARSIPAN DAN
Program Pembinaan Perpustakaan Persentase tingkat pengunjung perpustakaan 3,71% 3,75% Rp 4.936.722.463 3,80% Rp 5.095.936.007 3,85% Rp 5.118.436.007 3,90% Rp 5.140.936.207 3,95% Rp 5.163.436.207 4,00% Rp 5.185.940.136 4,00% Rp 5.185.940.136
PERPUSTAKAAN

Jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang KEARSIPAN DAN


Program Pelestarian Koleksi Nasioanal Dan Naskah Kuno n/a n/a Rp - 2 naskah Rp 430.000.000 2 naskah Rp 5.648.436.000 2 naskah Rp 530.000.000 2 naskah Rp 570.000.000 2 naskah Rp 630.000.000 2 naskah Rp 630.000.000
dilestarikan PERPUSTAKAAN

Misi 2: Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 5 : Meningkatnya Derajat Kesejahteraan Masyarakat Pengeluaran Penduduk Per Kapita

Cakupan layanan PPKS Mendapatkan Perlindungan


Prorgam Pemberdayaan Sosial 70% 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 DINSOS, PP,PA
Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Misi 2 : Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pelayanan Kesehatan Dan Pendidikan

Tujuan 1 : Meningkatkan derajat kualitas sumber daya manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sasaran 6 : Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Jumlah Lembaga penyedia layanan peningkatan
kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan 40 Orang 40 Orang Rp 2.566.000.000 40 Orang Rp 3.238.000.000 40 Orang Rp 3.365.000.000 40 Orang Rp 3.790.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 DINSOS,PP,PA
Anak, Jumlah Organisasi di bidang Pemberdayaan
Perempuan, Jumlah Partisipasi di bidang Politik

Program Perlindungan Perempuan Persentase Penanganan Kasus Perempuan 60% 60% Rp 1.976.000.000 60% Rp 2.048.000.000 60% Rp 2.260.000.000 60% Rp 2.355.000.000 60% Rp 2.448.000.000 60% Rp 2.448.000.000 60% Rp 2.448.000.000 DINSOS,PP,PA

Jumlah lembaga penyedia layanan peningkatan


Program Peningkatan Kualitas Keluarga kualitas keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak 4 Lembaga 4 Lembaga Rp 632.000.000 4 Lembaga Rp 736.000.000 4 Lembaga Rp 840.000.000 4 Lembaga Rp 950.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 DINSOS,PP,PA
Anak

Kelompok kerja data terpilah di lembaga serta badan,


dinas kantor, maupun bidang yang menangani PP
dan PA di Provinsi dan Kabupaten/Kota
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak 2 Dokumen 2 Dokumen Rp 200.000.000 2 Dokumen Rp 240.000.000 2 Dokumen Rp 280.000.000 2 Dokumen Rp 320.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 DINSOS,PP,PA
berkewajiban melakukan fasilitasi dan
pendampingan membentuk forum atau kelompok
kerja data terpilah di daerah
Persentase peningkatan lembaga yang melaksanakan
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha) 45% 45% Rp 810.000.000 45% Rp 955.000.000 45% Rp 1.095.000.000 45% Rp 1.120.000.000 45% Rp 1.375.000.000 45% Rp 1.375.000.000 45% Rp 1.375.000.000 DINSOS,PP,PA
pemenuhan hak anak
Cakupan anak yang memerlukan perlindungan
50
Program Perlindungan Khusus Anak khusus (AMPK) yang mendapatkan pelayanan secara 50 Orang/kasus Rp 792.000.000 50 Orang/kasus Rp 936.000.000 50 Orang/kasus Rp 1.080.000.000 50 Orang/kasus Rp 1.230.000.000 50 Orang/kasus Rp 1.376.000.000 50 Orang/kasus Rp 1.376.000.000 50 Orang/kasus Rp 1.376.000.000 DINSOS,PP,PA
Orang/kasus
komperhensif

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik


Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Infrastruktur Jalan
dan sedang

Program Penyelenggaraan Jalan. Persentase jalan kondisi mantap 50% 50,16% Rp 16.693.000.000 50,95% Rp 158.192.398.000 51,72% Rp 487.245.000.000 52,36% Rp 246.880.000.000 53,10% Rp 80.600.000.000 53,88% Rp 60.935.000.000 53,88% Rp 60.935.000.000 PUPR

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup
Jumlah rumah yang terakses air bersih
Sasaran 2 :Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA). Persentase irigasi kab. dalam kondisi baik 50,00% 50,16% - 50,95% Rp 5.150.000.000 51,72% Rp 52.859.355.000 52,36% Rp 6.474.589.000 53,10% Rp 2.250.000.000 53,88% Rp 1.850.000.000 53,88% Rp 1.850.000.000 PUPR

Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase rumah tangga yang memiliki akses aman 58,87% 75,25% - 75,50% Rp 350.000.000 75,75% Rp 19.853.500.000 80,00% Rp 2.870.000.000 80,25% Rp 8.552.000.000 80,50% Rp 3.872.500.000 80,50% Rp 3.872.500.000 PUPR
terhadap layanan sumber air minum layak

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar


Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas
Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup
Cakupan Lingkungan Yang Sehat dan Aman yang
didukung dengan PSU
Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Perumahan dan Permukiman
Persentase luasan pemukiman kumuh di
kawasan Perkotaan
Panjang Jalan Lingkungan Perumahan yang di
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU). n/a 26,5 Km Rp 38.420.790 30 Km Rp 45.000.000 30 Km Rp 45.000.000 30 Km Rp 47.000.000 30 Km Rp 48.000.000 30 Km Rp 49.000.000 30 Km Rp 49.000.000 PERKIMTAN
Bangun
Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan n/a 75,25% - 75,50% Rp 1.750.000.000 75,75% Rp 1.700.000.000 80,00% Rp 2.000.000.000 80,25% Rp 2.000.000.000 80,50% Rp 800.000.000 80,50% Rp 800.000.000 PUPR
lebih dari 2 kali setahun

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup

Sasaran 4 :Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan Keselamatan Jaringan Rasio konektivitas Kabupaten/Kota
Transportasi
V/C Ratio di Jalan Kabupaten/Kota

Terlaksananya Penyelenggaran Keselamatan Lalu


Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ). n/a 20 Rp 2.035.000.000 17 Rp 4.095.000.000 15 Rp 6.170.000.000 18 Rp 5.840.000.000 18 Rp 6.265.000.000 15 Rp 6.430.000.000 15 Rp 6.430.000.000 DISHUB
Lintas dan Angkutan Jalan
Terselengaranya Pembangunan Kepelabuhan dan
Program Pengelolaan Pelayaran n/a 15 Rp 400.000.000 15 Rp 700.000.000 20 Rp 750.000.000 20 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 DISHUB
Penyeberangan Sungai dan Danau

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup

Sasaran 5 : Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik Indeks Keterbukaan Informasi Publik


55

Persentase Masyarakat yang Menerima Informasi


Program Informasi Dan Komunikasi Publik 8,20% 10,20% Rp 379.167.333 12,20% Rp 402.391.477 14,20% Rp 441.013.010 16% Rp 485.121.761 18% Rp 533.633.938 25% Rp 576.371.533 25% Rp 576.371.533 KOMINFO
Publik

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Infrastruktur
Lingkungan Hidup

Sasaran 6 : Meningkatnya Akses Terhadap Permukiman yang layak huni Cakupan ketersediaan rumah layak huni
Peresentase Rumah yang diganti Memenuhi
Program Pengembangan Perumahan. n/a 100% Rp 135.792.383 100% Rp 237.547.600 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 PERKIMTAN
Persyaratan Layak Huni
Cakupan ketersediaan rumah layak huni dan
Persentase luasan pemukiman kumuh di kawasan
Program Kawasan Permukiman. 4,45 Ha 12,45 Ha Rp 615.820.404 20,45 Ha Rp 1.793.095.103 24,45 Ha Rp 1.410.000.000 28,45 Ha Rp 1.750.000.000 32,45 Ha Rp 2.200.000.000 35,45 Ha Rp 1.400.000.000 35,45 Ha Rp 1.400.000.000 PERKIMTAN
Perkotaan

Misi 3 : Mempercepat Pembangunan Dan Peningkatan Kualitas Infrastruktur Dasar

Tujuan 1 : Meningkatkan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Dasar serta Kualitas


Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Lingkungan Hidup
Indeks Kualitas Air (IKA)
Indeks Kualitas udara (IKU)
Sasaran 7 : Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Ketaatan Rencana Tata
Ruang Indeks Kualitas tutupan lahan (IKL)
Luasan RTH sebesar 20% dari luas wilayah
kota/kawasan perkotaan
Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup
Program Perencanaan Lingkungan Hidup. 100% n/a n/a 100% Rp 200.000.000 n/a Rp 100.000.000 n/a n/a n/a n/a 100% Rp 250.000.000 100% Rp 250.000.000 LH
tersusun

Program Pengendalian Pencemaran Dan Atau Kerusakan Lingkungan Hidup. persentase pengendalian pencemaran dan kerusakan n/a 100% Rp 257.000.000 100% Rp 576.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 LH

Persentase Luas pengelolaan Keanekaragaman


Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati). 100% 100% Rp 1.027.000.000 100% Rp 1.065.000.000 100% Rp 1.465.000.000 100% Rp 1.265.000.000 100% Rp 1.265.000.000 100% Rp 1.265.000.000 100% Rp 1.265.000.000 LH
Hayati
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Persentasi Usaha dan/kegiatan yg memiliki
100% 100% Rp 83.000.000 100% Rp 128.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 LH
Dan Beracun (Limbah B3). Pertek/SLO

Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan
Persentase ketaatan 100% 100% Rp 233.000.000 100% Rp 193.000.000 100% Rp 210.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 300.000.000 100% Rp 320.000.000 100% Rp 320.000.000 LH
Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak
Persentase penetapan hutan adat 100% 100% Rp 40.000.000 100% Rp 60.000.000 100% Rp 171.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 170.000.000 LH
MHA Yang Terkait Dengan PPLH.

Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Persentase jumlah lembaga masyarakat peduli
n/a n/a n/a 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 LH
Masyarakat. Lingkungan
Persentase Sekolah yang mendapatkan penghargaan
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat. n/a n/a n/a 100% Rp 107.000.000 100% Rp 107.000.000 100% Rp 107.000.000 100% Rp 108.000.000 100% Rp 108.000.000 100% Rp 108.000.000 LH
ADIWIYATA

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup. Persentase penanganan pengaduan masyarakat n/a 100% Rp 82.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 LH

Program Pengelolaan Persampahan. Cakupan Pengelolaan Persampah 16,55% 16,55% Rp 5.431.000 16,55% Rp 6.106.000.000 26,03% Rp 4.717.000.000 26,53% Rp 4.742.000.000 30,42% Rp 4.717.000.000 31,04% Rp 3.817.000.000 31,04% Rp 3.817.000.000 LH
Persentase Sistem Pengoperasian Tempat
Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional 75,00% 75,25% - 75,50% - 75,75% Rp 2.630.000.000 80% Rp 1.200.000.000 80,25% Rp 900.000.000 80,50% Rp 550.000.000 80,50% Rp 550.000.000 PUPR
Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah
Persentase penduduk yang terlayani sistem air
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah 75,00% 75,25% - 75,50% Rp 4.350.000.000 75,75% Rp 200.000.000 80% Rp 3.250.000.000 80,25% - 80,50% Rp 3.000.000.000 80,50% Rp 3.000.000.000 PUPR
limbah yang memadai

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Jumlah sengketa tanah yang terselesaikan 2 persil 5 persil Rp 121.361.108 5 persil Rp 125.364.250 5 persil Rp 250.000.000 4 persil Rp 250.000.000 4 persil Rp 250.000.000 4 persil Rp 250.000.000 4 persil Rp 250.000.000 PERKIMTAN

Jumlah data subjek dan objek redistribusi tanah


Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah
untuk masyarakat berpenghasilan rendah yang siap n/a 150 Rp 221.798.157 150 Rp 180.972.349 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 PERKIMTAN
Absentee
ditindaklanjuti BPN

Persentase Pendapatan Permohonan Aset Tanah


Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah n/a n/a - 73,12% Rp 614.654.100 85,45% Rp 515.000.000 89,15% Rp 485.000.000 92,85% Rp 455.000.000 97,16% Rp 420.000.000 97,16% Rp 420.000.000 PERKIMTAN
Pemkab

Persentase ketersediaan bangunan gedung / kantor


Program Penataan Bangunan Gedung n/a 75,25% Rp 300.000.000 75,50% Rp 10.750.000.000 75,75% Rp 10.800.000.000 80,00% Rp 5.650.000.000 80,25% Rp 4.280.000.000 80,50% Rp 300.000.000 80,50% Rp 300.000.000 PUPR
guna menunjang pelayanan kepada masyarakat

Luas penataan bangunan dan lingkungan pada area


Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya n/a n/a n/a n/a n/a 15,00% Rp 350.000.000 25,00% Rp 250.000.000 38,00% Rp 2.300.000.000 45,00% Rp 1.100.000.000 45,00% Rp 1.100.000.000 PUPR
publik dan ruang terbuka hijau

Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa


Program Pengembangan Jasa Konstruksi n/a 60,00% Rp 497.408.900 70,00% Rp 1.535.000.000 80,00% Rp 1.725.000.000 90,00% Rp 1.755.000.000 100,00% Rp 1.645.000.000 100,00% Rp 1.685.000.000 100,00% Rp 1.685.000.000 PUPR
konstruksi tingkat kabupaten pada SIPJAKI

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Kesesuaian pemanfaatan ruang n/a 60,00% Rp 1.430.000.000 65,00% Rp 2.600.000.000 70,00% Rp 1.910.000.000 80,00% Rp 2.580.000.000 90,00% Rp 2.540.000.000 100,00% Rp 2.850.000.000 100,00% Rp 2.850.000.000 PUPR

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 1 : Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan Laju Pertumbuhan Sektor Pertanian, Kehutanan
dan Perikanan

Laju Pertumbuhan Sektor Perdagangan besar

Laju Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan

Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB

Jumlah nilai investasi berskala nasional


(PMDN/PMA)
Jumlah Produksi Komoditas Perkebunan (Ton) 323178,00 309766,00 325254,30 341517,02 358592,87 376522,51 395348,63 395348,63
Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan (Ton) 52895 46456 48778,80 51217,74 53778,63 56467,56 59290,94 59290,94
Jumlah Produksi Komoditas Hortikultura (Ton) 435,9 498,6 523,53 549,71 577,19 606,05 636,35 636,35
Populasi Sapi (ekor) 12489 12059 12661,95 13295,05 13959,80 14657,79 15390,68 15390,68
Populasi Babi (ekor) 41394 42227 44338,35 46555,27 48883,03 51327,18 53893,54 53893,54
Populasi Kambing 5211 5170 5428,50 5699,93 5984,92 6284,17 6598,38 6598,38
Populasi Ayam Ras 1329010 1329010 1395460,50 1465233,53 1538495,20 1615419,96 1696190,96 1696190,96
Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Rp 16.325.000.000 Rp 17.141.250.000 Rp 17.998.313.000 Rp 18.898.228.000 Rp 19.843.140.000 Rp 20.835.297.000 Rp 20.835.297.000 DKP3
Populasi Ayam Buras 135005 133615 140295,75 147310,54 154676,06 162409,87 170530,36 170530,36
Jumlah Penangkar Benih Tanaman
7 7 8 9 10 11 12 12
Pangan/Hortikultura/Perkebuna
Penggunaan bibit/benih bersertifikat 380000 400000 420000,00 441000,00 463050,00 486202,50 510512,63 510512,63
Ratio kelompok tani yang menggunakan alsintan
56,90 63,23 66,39 69,71 73,20 76,86 80,70 80,70
Tumbuhnya kelompok tani pengolah hasil tanaman
pangan/hortikultura/perkebunan 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok

Persentase lahan pertanian terairi irigasi sederhana


1% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%

Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase peningkatan panjang jalan pertanian per Rp 12.300.000.000 Rp 12.915.000.000 Rp 13.419.750.000 Rp 13.775.738.000 Rp 14.464.524.000 Rp 15.187.751.000 Rp 15.187.751.000 DKP3
tahun 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%

Persentase penurunan alih fungsi lahan 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%


66

Persentase luas serangan OPT dan dampak


Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian n/a 3,27% Rp 375.000.000 3,27% Rp 393.750.000 3,27% Rp 413.438.000 3,27% Rp 434.109.000 3,27% Rp 455.815.000 3,27% Rp 478.606.000 3,27% Rp 478.606.000 DKP3
perubahan iklim
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 188,52 188,52 Rp 710.000.000 197,95 Rp 745.500.000 207,84 Rp 782.775.000 218,24 Rp 821.914.000 229,15 Rp 863.009.000 240,60 Rp 906.160.000 240,60 Rp 906.160.000 DKP3
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Produksi Perikanan Budidaya 424,01 424,01 Rp 2.720.000.000 445,21 Rp 2.856.000.000 467,47 Rp 2.998.800.000 490,84 Rp 3.148.740.000 515,39 Rp 3.306.177.000 541,16 Rp 3.471.486.000 541,16 Rp 3.471.486.000 DKP3

Persentase pengembangan dan pegelolaan sarana PMPTSPTK/Kop,UKM


45,45% 60% Rp 76.000.000 77% Rp 1.575.000.000 79% Rp 1.100.000.000 81% Rp 1.100.000.000 83 Rp 1.100.000.000 85% Rp 1.100.000.000 85% Rp 1.100.000.000
distribusi perdagangan dan Perdagangan
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
Persentase cakupan bina kelompok pedagang PMPTSPTK/Kop,UKM
83,33% 100% Rp 76.000.000 100% Rp 75.000.000 80% Rp 100.000.000 80% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000
/usaha informal dan Perdagangan

Persentase harga barang kebutuhan pokok dan PMPTSPTK/Kop,UKM


Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting n/a 80% Rp 305.500.000 88% Rp 315.000.000 90% Rp 355.000.000 90% Rp 365.000.000 90% Rp 390.000.000 90% Rp 400.000.000 90% Rp 400.000.000
barang penting yang distabilisasikan dan Perdagangan

PMPTSPTK/Kop,UKM
Program Pengembangan Ekspor Ekspor bersih perdagangan n/a n/a n/a n/a n/a 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000
dan Perdagangan

PMPTSPTK/Kop,UKM
Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen Presentase pertumbuhan capaian realisasi uji tera -12.63% 0,09% Rp 290.000.000 0,09% Rp 1.070.000.000 0,12% Rp 618.000.000 0,12% Rp 920.000.000 0,12% Rp 638.000.000 0,12% Rp 630.000.000 0,12% Rp 630.000.000
dan Perdagangan

Presentase peningkatan penggunaan dan pemasaran PMPTSPTK/Kop,UKM


Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri n/a n/a n/a 2,15% Rp 125.000.000 3,50% Rp 125.000.000 5% Rp 125.000.000 6,20% Rp 125.000.000 6,80% Rp 130.000.000 6,80% Rp 130.000.000
produk dalam negeri dan Perdagangan

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Sektor Industri


20% 20% Rp 130.000.000 5,02% Rp 1.700.000.000 5,04% Rp 1.850.000.000 5,06% Rp 1.900.000.000 5,08% Rp 3.050.000.000 5,12% Rp 1.550.000.000 5,12% Rp 1.550.000.000 KOP,UKM,DAG
Kecil dan Menengah (IKM) Formal
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri.
Persentase Pertumbuhan Unit Usaha Sektor Industri
30,91 14,70% Rp 130.000.000 15% Rp 1.700.000.000 15,30% Rp 1.850.000.000 15,50% Rp 1.900.000.000 15,70% Rp 3.050.000.000 15,70% Rp 1.550.000.000 15,70% Rp 1.550.000.000 KOP,UKM,DAG
Kecil dan Menengah (IKM) Non Formal

Persentase jumlah hasil pemantauan dan


pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI),
Program Pengendalian Izin Usaha Industri IPUI, IUKI dan IPKI yang dikeluarkan oleh instansi n/a n/a n/a 100% Rp 100.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 KOP,UKM,DAG
terkait
Persentase tersedianya informasi industri secara
Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional lengkap dan terkini n/a 8% Rp 70.000.000 8,25% Rp 100.000.000 8,50% Rp 150.000.000 9% Rp 175.000.000 9,50% Rp 180.000.000 10% Rp 220.000.000 10% Rp 220.000.000 KOP,UKM,DAG

Persentase laporan kegiatan


Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal penanaman modal (LKPM) yang n/a 100% Rp 260.000.000 100% Rp 320.000.000 100% Rp 370.000.000 100% Rp 440.000.000 100% Rp 520.000.000 100% Rp 620.000.000 100% Rp 620.000.000 PMPTSPTK
masuk

Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Dokumen Promosi Penanaman Modal n/a 100% Rp 150.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 210.000.000 100% Rp 250.000.000 100% Rp 260.000.000 100% Rp 260.000.000 100% Rp 260.000.000 PMPTSPTK
Persentase Perizinan dan Non Perizinan yang Terbit
Program Pelayanan Penanaman Modal n/a 100% Rp 260.000.000 100% Rp 330.000.000 100% Rp 400.000.000 100% Rp 1.460.000.000 100% Rp 540.000.000 100% Rp 610.000.000 100% Rp 610.000.000 PMPTSPTK
sesuai dengan standar layanan

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Persentase Realisasikan Investasi n/a 100% Rp 240.000.000 100% Rp 255.000.000 100% Rp 270.000.000 100% Rp 295.000.000 100% Rp 340.000.000 100% Rp 360.000.000 100% Rp 360.000.000 PMPTSPTK

Jumlah Data Investasi dan Realisasi Perizinan dan


Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal n/a 100% Rp 80.000.000 100% Rp 85.000.000 100% Rp 90.000.000 100% Rp 95.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 PMPTSPTK
Nonperizinan
Persentase peningkatan daya tarik destinasi
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata n/a 85% Rp 2.643.000.000 85% Rp 2.643.000.000 85% Rp 2.907.300.000 85% Rp 3.185.030.000 85% Rp 3.493.533.000 85% Rp 3.530.245.800 85% Rp 3.530.245.800 DISPORAPAR
pariwisata
Meningkatnya cakupan promosi dan pemasaran
Program Pemasaran Pariwisata n/a 85% Rp 623.600.000 85% Rp 623.600.000 85% Rp 690.460.000 85% Rp 767.006.000 85% Rp 873.706.600 85% Rp 768.153.000 85% Rp 768.153.000 DISPORAPAR
pariwisata
Terlaksananya pengembangan pemberdaya
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif n/a 85% Rp 77.000.000 85% Rp 77.000.000 85% Rp 84.700.000 85% Rp 93.170.000 85% Rp 102.487.000 85% Rp 102.487.000 85% Rp 102.487.000 DISPORAPAR
pariwisata dan ekomomi kreatif tingkat dasar
Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Program
Program Perekonomian dan Pembangunan n/a 80% Rp 213.578.490 80% Rp 300.000.000 80% Rp 330.000.000 80% Rp 363.000.000 80% Rp 399.300.000 80% Rp 439.230.000 80% Rp 439.230.000 SETDA
Perekonomian dan Pembangunan

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Pertumbuhan Ekonomi

Sasaran 2 :Meningkatnya Perkonomian Sektor Koperasi dan UMKM Presentase Pertumbuhan Koperasi dan UMKM

Persentase Fasilitasi Penerbitan izin usaha simpan


Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam. pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggoataan n/a 42,40% Rp 100.000.000 44,44% Rp 120.000.000 51,85% Rp 130.000.000 59,25% Rp 145.000.000 66,66% Rp 160.000.000 74,07% Rp 170.000.000 74% Rp 170.000.000 KOP,UKM,DAG
dalam daerah Kab/Kota

Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi


Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi. 3,66% 4,27% Rp 150.000.000 4,62 Rp 200.000.000 5,61 Rp 300.000.000 6,55 Rp 320.000.000 7,44 Rp 340.000.000 8,29 Rp 360.000.000 8,29 Rp 360.000.000 KOP,UKM,DAG

Persentase usaha simpan pinjam oleh koperasi yang


Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi dinilai kesehatannya untuk koperasi dengan wilayah n/a n/a n/a 7.4% Rp 150.000.000 14,81% Rp 160.000.000 22,22% Rp 175.000.000 29,62% Rp 200.000.000 37,03% Rp 210.000.000 37% Rp 210.000.000 KOP,UKM,DAG
keanggotan dalam daerah kabupaten/kota

Persentase Koperasi yang telah menyelenggarakan


pendidikan dan pelatihan perkoperasian untuk
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian. 2,44% 2,98% Rp 193.000.000 2,89% Rp 195.000.000 3,37% Rp 200.000.000 3,82% Rp 250.000.000 4,25% Rp 300.000.000 4,60% Rp 350.000.000 4,60% Rp 350.000.000 KOP,UKM,DAG
koperasi dengan wilayah dalam daerah
kabupaten/kota

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi. Persentase koperasi mandiri 7,09% Rp 150.000.000 9,16 Rp 300.000.000 11,02 Rp 330.000.000 12,76 Rp 330.000.000 14,38 Rp 330.000.000 15,89 Rp 330.000.000 15,89 Rp 330.000.000 KOP,UKM,DAG

Persentase meningkatnya usaha mikro yang menjadi


Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM). 18,79% 11,02% Rp 1.069.000.000 11,27 Rp 544.304.000 11,52 Rp 575.000.000 11,69 Rp 620.000.000 11,97 Rp 670.000.000 12,29 Rp 710.000.000 12,29 Rp 710.000.000 KOP,UKM,DAG
wirausaha
Persentase usaha mikro yang mengalami
Program Pengembangan UMKM. 0,23% Rp 1.023.000.000 0,33 Rp 170.000.000 0,43 Rp 180.000.000 0,53 Rp 190.000.000 0,62 Rp 220.000.000 0,71 Rp 200.000.000 0,71 Rp 200.000.000 KOP,UKM,DAG
perkembangan usaha

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Angka Kemiskinan

Persentase Pemberdayaan Sosial


Sasaran 3 : Meningkatnya Pemberdayaan, Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi
Sosial Masyarakat Persentase PPKS yang Mendapatkan Perlindungan
Jaminan dan Rehabilitasi Sosial

Cakupan layanan persentase penyandang disabilitas


terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan
Program Rehabilitasi Sosial 90% 95% Rp 1.750.000.000 95% Rp 2.600.000.000 95% Rp 3.450.000.000 95% Rp 4.450.000.000 95% Rp 5.300.000.000 95% Rp 6.150.000.000 95% Rp 6.150.000.000 DINSOS, PP,PA
gepeng yang terpenuhi kebutuhannya diluar panti
sosial dengan SPM

Persentase PPKS yang mendapat perlindungan dan


Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 90% 90% Rp 625.000.000 95% Rp 725.000.000 95% Rp 825.000.000 95% Rp 900.000.000 95% Rp 975.000.000 95% Rp 1.050.000.000 95% Rp 1.050.000.000 DINSOS, PP,PA
jaminan sosial

Persentase korban bencana alam dan sosial yang


Program Penanganan Bencana terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan 90% 90% Rp 475.000.000 95% Rp 575.000.000 95% Rp 575.000.000 95% Rp 600.000.000 95% Rp 600.000.000 95% Rp 625.000.000 95% Rp 625.000.000 DINSOS, PP,PA
setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten

Misi 4: Mewujudkan Iklim Investasi yang Kondusif dan Pengembangan Ekonomi yang Berbasis Usaha Mikro, Kecil, Koperasi dan Industri

Tujuan 1 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Indeks Gini

Sasaran 4 : Menurunnya Ketimpangan Pendapatan Antar Penduduk Indeks Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Persentase penerima layanan bagian dirumpun


Program Perekonomian dan Pembangunan Asisten Perekonomian dan Pembangunan n/a 80% Rp 486.109.639 80% Rp 510.000.000 80% Rp 561.000.000 80% Rp 617.100.000 80% Rp 678.810.000 80% Rp 746.691.000 80% Rp 746.691.000 SETDA
menyatakan puas

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Buruh

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh Nilai Tukar Petani


77

NTP Tanaman Pangan


NTP Tanaman Hortikultura

Sasaran 1 : Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Buruh NTP Perkebunan Rakyat

NTP Peternakan
NTP Perikanan
Jumlah usaha peternakan yang memenuhi skala
Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner n/a 3 Kelompok Rp 950.000.000 3 Kelompok Rp 997.500.000 3 Kelompok Rp 1.047.375.000 3 Kelompok Rp 1.099.744.000 3 Kelompok Rp 1.154.731.000 3 Kelompok Rp 1.212.467.000 3 Kelompok Rp 1.212.467.000 DKP3
usaha ekonomi (kelompok)

Program Perizinan Usaha Pertanian Jumlah izin usaha perkebunan yang diawasi n/a 23 Perusahaan Rp 600.000.000 23 Perusahaan Rp 630.000.000 23 Perusahaan Rp 661.500.000 23 Perusahaan Rp 694.575.000 23 Perusahaan Rp 729.304.000 23 Perusahaan Rp 765.769.000 23 Perusahaan Rp 765.769.000 DKP3

Program Penyuluhan Pertanian Jumlah Kelembagaan Pertanian (Unit) n/a 7 Unit Rp 1.600.000.000 7 Unit Rp 1.680.000.000 7 Unit Rp 1.723.000.000 7 Unit Rp 1.789.150.000 7 Unit Rp 1.858.608.000 7 Unit Rp 1.931.538.000 7 Unit Rp 1.931.538.000 DKP3
Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan Produksi Olahan Hasil Perikanan (Kg) n/a 500 Rp 250.000.000 500 Rp 262.500.000 500 Rp 275.625.000 500 Rp 289.406.000 500 Rp 303.877.000 500,00 Rp 319.070.000 500,00 Rp 319.070.000 DKP3

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Buruh

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh Nilai Tukar Petani

Sasaran 2 : Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Indeks Ketahanan Pangan


Konsumsi Energi Penduduk (kkal/kap/hr) 1.638,00 1.638,00 1670,76 1.704,18 1.738,26 1.773,02 1.808,48 1.808,48
Konsumsi Protein Penduduk (gr.Prot/kap/hr) 51,60 51,60 52,632 53,68 54,76 55,85 56,97 56,97
Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat Penguatan Cadangan Pangan Kabupaten 24,25 24,25 Rp 975.000.000 24,735 Rp 1.023.750.000 29,25 Rp 1.074.938.000 34,25 Rp 1.128.684.000 39,25 Rp 1.185.119.000 44,25 Rp 1.244.375.000 44,25 Rp 1.244.375.000 DKP3
Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr) 2.123,24 2.123,24 2127,484 2.131,74 2.136,00 2.140,28 2.144,56 2.144,56
Ketersediaan Protein (gr.prot/kap/hr) 53,43 53,43 53,486 53,54 53,59 53,65 53,70 53,70
Program Penanganan Kerawanan Pangan Tingkat Kerawanan Pangan n/a 14% Rp 95.000.000 14% Rp 99.750.000 14% Rp 104.738.000 13% Rp 109.974.000 12% Rp 115.473.000 12% Rp 121.247.000 12% Rp 121.247.000 DKP3

Program Pengawasan Keamanan Pangan Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan n/a 80% Rp 50.000.000 80% Rp 50.000.000 82% Rp 52.500.000 84% Rp 55.125.000 90% Rp 57.881.000 90% Rp 60.775.000 90% Rp 60.775.000 DKP3

Misi 5: Meningkatkan kesejahteraan Petani dan Buruh

Tujuan 1 : Meningkatkan kesejahteraan petani dan buruh Tingkat Pengangguran Terbuka

Sasaran 3 : Meningkatnya penyerapan tenaga kerja Rasio Tenaga Kerja yang ditempatkan

Tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja


Program Perencanaan Tenaga Kerja n/a 100% Rp 100.000.000 100% Rp 130.000.000 100% Rp 140.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 160.000.000 100% Rp 160.000.000 100% Rp 160.000.000 PMPTSPTK
Daerah
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Lulusan Pelatihan yang bekerja n/a 100% Rp 50.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 70.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 80.000.000 100% Rp 80.000.000 100% Rp 80.000.000 PMPTSPTK
rasio tenaga Kerja Yang Terdaftar dan Mendapatkan
Program Penempatan Tenaga Kerja n/a 1 tahun Rp 500.000.000 1 tahun Rp 600.000.000 1 tahun Rp 690.000.000 1 tahun Rp 780.000.000 1 tahun Rp 870.000.000 1 tahun Rp 950.000.000 1 tahun Rp 950.000.000 PMPTSPTK
Pekerjaan
Persentase Perusahaan yang menerapkan
Program Hubungan Industrial n/a 100% Rp 160.000.000 100% Rp 200.000.000 100% Rp 225.000.000 100% Rp 255.000.000 100% Rp 285.000.000 100% Rp 285.000.000 100% Rp 285.000.000 PMPTSPTK
Keselamatan,Kesehatan Kerja

Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan

Tujuan 1 : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah Indeks desa membangun kategori desa mandiri

Sasaran 1 : Meningkatnya Jumlah Status Desa Mandiri di Kabupaten Sekadau Persentase desa mandiri

Dinas Pemberdayaan
Program Penataan Desa Persentase penyelenggaraan penataan desa 65% 70% Rp 507.253.000 75% Rp 630.000.000 80% Rp 695.000.000 85% Rp 790.000.000 90% Rp 885.000.000 95% Rp 1.020.000.000 95% Rp 1.020.000.000
Masyarakat dan Desa
Dinas Pemberdayaan
Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase kerjasama desa 65% 70% 0 75% Rp 150.000.000 75% Rp 180.000.000 75% Rp 210.000.000 75% Rp 240.000.000 75% Rp 300.000.000 75% Rp 300.000.000
Masyarakat dan Desa

Persentase penyelanggaraan administrasi Dinas Pemberdayaan


Program Administrasi Pemerintahan Desa 65% 70% Rp 900.521.000 75% Rp 1.680.000.000 80% Rp 2.115.000.000 85% Rp 2.610.000.000 90% Rp 2.745.000.000 95% Rp 3.710.000.000 95% Rp 3.710.000.000
pemerintahan desa Masyarakat dan Desa

Persentase desa yang diberdayakan lembaga


kemasyarakatan yang bergerak dibidang
Program Pemeberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Dinas Pemberdayaan
pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah 65% 70% Rp 334.760.000 75% Rp 1.110.180.000 80% Rp 1.260.200.000 85% Rp 1.570.300.000 90% Rp 1.880.400.000 95% Rp 2.300.500.000 95% Rp 2.300.500.000
Adat Masyarakat dan Desa
kabupaten/kota serta masyarakat hukum adat yang
sama dengan daerah

Persentase desa yang mengikuti musrenbang desa 100% n/a n/a 100% Rp 20.000.000 100% Rp 20.400.000 100% Rp 20.808.000 100% Rp 21.224.160 100% Rp 21.648.643 100% Rp 21.648.643 Kecamatan Belitang

Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan


0 Dokumen n/a n/a n/a n/a 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 Kecamatan Sekadau Hulu
Masyarakat Desa dan Kelurahan

Persentase desa yang mengikuti musrenbang desa 100% 100% Rp 40.000.000 n/a n/a n/a Rp 28.254.000 n/a Rp 28.819.080 n/a Rp 29.395.462 Rp 29.983.371 Rp 29.983.371 Kecamatan Belitang Hulu
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pemberdayaan
0 dokumen 2 dokumen Rp 32.000.000 4 dokumen Rp 37.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000 Kecamatan Nanga Mahap
Masyarakat Desa dan Kelurahan
Rp 55.000.000 Rp 77.000.000 Rp 77.000.000 Rp 77.000.000 Rp 77.000.000 Rp 77.000.000
Persentase desa yang mengikuti musrenbang desa 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp 77.000.000 Kecamatan Sekadau Hilir

Persentase desa yang mengikuti musrenbang desa 100% n/a n/a 100% Rp 20.000.000 100% Rp 20.400.000 100% Rp 20.808.000 100% Rp 21.224.160 100% Rp 21.648.643 100% Rp 21.648.643 Kecamatan Belitang Hilir

Persentase desa yang mengikuti musrenbang desa 100% 100% Rp 30.000.000 n/a Rp 45.000.000 n/a Rp 45.000.000 n/a Rp 45.000.000 n/a Rp 45.000.000 Rp 15.000.000 Rp 15.000.000 Kecamatan Nanga Taman

Presentase Program Pembinaan dan Pengawasn


100% 100% Rp 59.000.000 100% Rp 197.680.000 100% Rp 201.633.600 100% Rp 205.666.272 100% Rp 209.779.597 100% Rp 213.975.189 100% Rp 213.975.189 Kecamatan Belitang
Pemerintahan Desa

Terselenggaranya Program Pembinaan dan


95% 95% Rp 10.000.000 95% Rp 125.000.000 95% Rp 100.000.000 95% Rp 100.000.000 95% Rp 150.000.000 95% Rp 150.000.000 95% Rp 150.000.000 Kecamatan Sekadau Hulu
Pengawasan Pemerintahan Desa
Presentase Program Pembinaan dan Pengawasn
100% 100% Rp 219.490.640 100% Rp 302.200.000 100% Rp 217.402.800 100% Rp 221.750.856 100% Rp 226.185.873 100% Rp 230.709.591 100% Rp 230.709.591 Kecamatan Belitang Hulu
Pemerintahan Desa
Terselenggaranya Program Pembinaan dan
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa 95% 95% Rp 10.000.000 95% Rp 60.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 Kecamatan Nanga Mahap
Pengawasan Pemerintahan Desa
Presentase Program Pembinaan dan Pengawasn
100% 100% Rp 200.000.000 100% Rp 175.000.000 100% Rp 307.500.000 100% Rp 277.500.000 100% Rp 357.500.000 100% Rp 287.500.000 100% Rp 287.500.000 Kecamatan Sekadau Hilir
Pemerintahan Desa
Persentase Kesesuaian Antara APBDes dengn
RPJMDes; Persentase Rekomendasi APBDes APBDes
100% 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 Kecamatan Belitang Hilir
Yang Diberikan; Persentase Daftar Kegiatan Berita
Acara/Musrenbang
Presentase Program Pembinaan dan Pengawasn Rp 99.000.000 Rp 124.000.000 Rp 202.000.000 Rp 217.000.000 Rp 187.000.000 Rp 187.000.000
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Rp 187.000.000 Kecamatan Nanga Taman
Pemerintahan Desa

Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan

Tujuan 1 : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah Indeks desa membangun kategori desa mandiri

Sasaran 2 : Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan


Persentase Tingkat partisipasi Masyarakat
daerah

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Persentase Keselarasan Program RKPD Dan RPJMD n/a 100% Rp 426.000.000 100% Rp 109.500.000 100% Rp 450.000.000 100% Rp 300.000.000 100% Rp 500.000.000 100% Rp 500.000.000 100% Rp 500.000.000 BAPPEDALITBANG

Misi 6 : Melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam proses pembangunan

Tujuan 1 : Melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan daerah Indeks desa membangun kategori desa mandiri

Indeks Kapasitas Daerah, dan

Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran


Sasaran 3 :Meningkatnya kemampuan daerah dalam menghadapi bencana dan kualitas Kabupaten
pelayanan bencana kebakaran
Tingkat waktu tanggap (respone time rate) daerah
layanan wilayah manjemen kebakaran( WMK)
88

Meningkatnya Pelayanan Daerah dalam menghadapi


Program Penanggulangan Bencana 38,54 38,54 Rp 792.424.946 41,20 Rp 725.000.000 49,31 Rp 5.862.500.000 51,47 Rp 5.610.000.000 53,62 Rp 5.657.500.000 55,78 Rp 5.705.000.000 55,78 Rp 5.705.000.000 BPBD
bencana
Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamtan
dan evakuasi (Cakupan Pelayanan Bencana 86,67 86,67 Rp 609.890.298 88 Rp 780.000.000 88,67 Rp 1.210.000.000 89,33 Rp 1.435.000.000 89,67 Rp 1.735.000.000 90,33 Rp 3.360.000.000 90,33 Rp 3.360.000.000 BPBD
Program Pencegahan Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Kabupaten)
Kebakaran
Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamtan
86,67 86,67 Rp 14.675.949 88 Rp 90.000.000 88,67 Rp 270.000.000 89,33 Rp 425.000.000 89,67 Rp 725.000.000 90,33 Rp 2.275.000.000 90,33 Rp 2.275.000.000 BPBD
dan evakuasi (WMK)

Misi 7 : Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah

Tujuan 1 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis


Konflik Sosial
kearifan lokal dan karakteristik masyarakat

Persentase konflik yang di tangani


Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat
beragama Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman, keindahan)

Persentase Cakupan Layanan Program Penanganan


Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dan 100 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 100 Rp 100.000.000 DINSOS, PP,PA
Orang Terlantar
Persentase peningkatan ormas yang memiliki SKP
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. n/a 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp 230.406.000 100% Rp 241.926.300 100% Rp 254.022.615 100% Rp 266.723.746 100% Rp 266.723.746 KESBANGPOL
dan SKM

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Persentase penanganan dan pencegahan konflik
n/a 100% Rp 42.696.494 100% Rp 58.436.694 100% Rp 297.417.000 100% Rp 322.287.850 100% Rp 338.402.243 100% Rp 353.922.355 100% Rp 353.922.355 KESBANGPOL
Penanganan Konflik Sosial. sosial

Persentase Peningkatan Efektivitas Kinerja Program


Program Pemerintahan dan Kesejahteraaan Rakyat n/a 80% Rp 25.063.841.033 80% Rp 25.270.000.000 80% Rp 27.797.000.000 80% Rp 30.576.700.000 80% Rp 33.634.370.000 80% Rp 36.997.807.000 80% Rp 36.997.807.000 SETDA
Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum 100% 100% Rp 933.515.663 100% Rp 1.139.252.777 100% Rp 1.222.619.431 100% Rp 2.318.220.949 100% Rp 1.428.823.622 100% Rp 2.209.259.836 100% Rp 2.209.259.836 POLPP

Penurunan angka konflik 100% 100% Rp - 100% Rp 22.000.000 100% Rp 22.440.000 100% Rp 22.888.800 100% Rp 23.346.576 100% Rp 23.813.508 100% Rp 23.813.508 Kecamatan Belitang

Jumlah Dokumen/Laporan pelaksanaan


0 Dokumen 0 Dokumen Rp - 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 Dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 Kecamatan Sekadau Hulu
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Terselenggaranya koordinasi ketentraman dan


100% 100% Rp 25.000.000 100% Rp 5.000.000 100% Rp 36.210.000 100% Rp 36.934.200 100% Rp 37.672.884 100% Rp 38.774.704 100% Rp 38.774.704 Kecamatan Belitang Hulu
ketertiban umum

Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum


Jumlah Dokumen/Laporan pelaksanaan
0 Dokumen 0 Dokumen n/a 0 dokumen n/a 2 dokumen Rp 25.000.000 2 Dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 Kecamatan Nanga Mahap
Ketentraman dan Ketertiban Umum

Penurunan angka konflik 0% n/a n/a 17 desa n/a 17 desa Rp 40.000.000 17 desa Rp 42.500.000 17 desa Rp 45.000.000 17 desa Rp 47.500.000 17 desa Rp 47.500.000 Kecamatan Sekadau Hilir

Jumlah Peraturan Perundang-undangan Yang di


100% 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 Kecamatan Belitang Hilir
Sosialisasikan

Penurunan angka konflik 0% n/a Rp - n/a Rp - 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 Kecamatan Nanga Taman

Misi 7 : Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah

Tujuan 1 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis


Konflik Sosial
kearifan lokal dan karakteristik masyarakat
Persentase masyarakat yang paham terhadap
kesatuan bangsa
Sasaran 2 : Meningkatnya Kesadaran terhadap kesatuan bangsa dan politik
Persentase masyarakat yang paham terhadap
politik

Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap


Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan n/a 100% Rp 48.929.000 100% Rp 91.901.900 100% Rp 123.771.365 100% Rp 129.748.683 100% Rp 136.024.867 100% Rp 142.614.561 100% Rp 142.614.561 KESBANGPOL
Ideologi Pancasila dan Karakter kebangsaan

Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Persentase pemahaman masyarakat terhadap hak
n/a 100% Rp 949.530.810 100% Rp 982.658.351 100% Rp 1.067.691.019 100% Rp 1.121.075.568 100% Rp 1.177.129.848 100% Rp 1.235.985.815 100% Rp 1.235.985.815 KESBANGPOL
Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dan kewajiban politiknya

Persentase tingkat pemahaman masyarakat terhadap


Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya n/a 100% Rp 97.356.000 100% Rp 119.205.640 100% Rp 161.185.922 100% Rp 173.271.718 100% Rp 184.006.554 100% Rp 194.137.132 100% Rp 194.137.132 KESBANGPOL
ketahanan ekonomi sosial dan budaya

Misi 7 : Memperkokoh Kerukunan Kehidupan Beragama dan Budaya Yang Berbasis Kearifan Lokal dan Karakteristik Daerah

Tujuan 1 Memperkokoh kerukunan kehidupan beragama dan budaya yang berbasis


Konflik Sosial
kearifan lokal dan karakteristik masyarakat
Persentase budaya benda dan tak benda yang
Sasaran 3 : Meningkatnya kelestarian budaya
dilestarikan
Program Pengembangan Kebudayaan Persentase peningkatan Pengembangan Kebudayaan n/a 90% Rp 1.290.000.000 90% Rp 1.390.000.000 90% Rp 1.165.000.000 90% Rp 1.465.000.000 90% Rp 1.365.000.000 90% Rp 1.115.000.000 90% Rp 1.115.000.000 DISPORAPAR
Persentase peningkatan pengembangan kesenian
Program Pengembangan Kesenian Tradisional n/a 85% Rp 125.000.000 85% Rp 140.000.000 85% Rp 165.000.000 85% Rp 190.000.000 85% Rp 215.000.000 85% Rp 235.000.000 85% Rp 235.000.000 DISPORAPAR
tradisional
Program Pembinaan Sejarah Persentase Peningkatan Sejarah n/a 85% Rp 300.000.000 85% Rp 510.000.000 85% Rp 520.000.000 85% Rp 530.000.000 85% Rp 540.000.000 85% Rp 550.000.000 85% Rp 550.000.000 DISPORAPAR
Persentase Peningkatan Pelestarian dan Pengelolaan
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya n/a 86% Rp 135.300.000 86% Rp 140.500.000 86% Rp 200.700.000 86% Rp 220.900.000 86% Rp 245.000.000 86% Rp 210.000.000 86% Rp 210.000.000 DISPORAPAR
Cagar Budaya
BAB VII

KERANGKA PENDANAAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

KERANGKA PENDANAAN

BIDANG URUSAN INDIKATOR KONDISI KONDISI KINERJA


PEMERINTAHAN KINERJA KINERJ AKHIR PERIODE PENANGGUN
KODE 2021 2022 2023 2024 2025 2026
DAN PROGRAM PROGRAM A AWAL G JAWAB
PEMBANGUNAN (Outomes) 2020

Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19)

X XX 1 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


90% 95 Rp 145.070.217.505 100% Rp 157.994.693.687 100% Rp 173.086.027.669 100% Rp 187.750.003.851 100% Rp 202.329.980.033 100% Rp 204.621.480.033 100% Rp 204.621.480.033 Dinas Pendidikan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

Dinas Kesehatan,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas
n/a 100% Rp 41.937.584.284 100% Rp 51.399.044.670 100% Rp 53.268.808.574 100% Rp 53.961.807.748 100% Rp 5.511.182.950 100% Rp 56.583.167.504 100% Rp 56.583.167.504 Pengendalian Penduduk, dan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah
Keluarga Berencana

Terlaksananya program penunjang


PROGRAM PENUNJANG URUSAN Dinas Pekerjaan Umum dan
urusan pemerintahan daerah pada 100% 100% Rp 7.668.100.926 100% Rp 11.975.500.000 100% Rp 12.500.500.000 100% Rp 11.900.500.000 100% Rp 8.000.500.000 100% Rp 8.010.500.000 100% Rp 8.010.500.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Penataan Ruang
dinas PUPR Kab. Sekadau

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas Perumahan, Kawasan


100% 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620 100% Rp 37.274.124.620
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Permukiman dan Pertanahan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


100% 100% Rp 3.435.997.962 100% Rp 3.505.377.106 100% Rp 3.534.841.558 100% Rp 3.542.282.240 100% Rp 3.573.140.362 100% Rp 3.606.573.940 100% Rp 3.606.573.940 Satuan Polisi Pamong Praja
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Badan Penanggulangan


95% 95% Rp 3.069.852.321 96% Rp 3.055.164.999,69 97% Rp 4.536.875.000 97% Rp 4.860.575.000 98% Rp 5.153.835.000 98% Rp 532.382.100 98% Rp 532.382.100
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Bencana Daerah

Dinas Sosial, Pemberdayaan


PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas
n/a 95% Rp 17.211.000.000 96% Rp 19.133.000.000 97% Rp 20.705.000.000 97% Rp 22.475.000.000 98% Rp 23.863.000.000 98% Rp 24.663.000.000 98% Rp 24.663.000.000 Perempuan dan Perlindungan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah
Anak

Tercapainya tertib administrasi dalam Dinas Penanaman Modal,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
upaya menciptakan pemerintahan n/a 100% Rp 15.243.600.000 100% Rp 8.691.510.000 100% Rp 9.067.500.000 100% Rp 9.670.550.000 100% Rp 10.095.000.000 100% Rp 10.508.000.000 100% Rp 10.508.000.000 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
yang baik dan bersih dan Tenaga Kerja

Persentase penyusunan perencanaan


PROGRAM PENUNJANG URUSAN kinerja dan keuangan, beserta Dinas Ketahanan Pangan,
n/a n/a Rp 16.208.275.000 90% Rp 17.018.689.000 90% Rp 18.628.623.000 90% Rp 18.510.054.000 90% Rp 19.435.557.000 90% Rp 20.407.335.000 90% Rp 20.407.335.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN pelaporannya yang sesuai dan tepat Pertanian dan Perikanan
waktu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


100% 100% Rp 3.332.400.000 100% Rp 3.450.400.000 100% Rp 11.081.000.000 100% Rp 4.922.100.000 100% Rp 5.024.000.000 100% Rp 4.980.500.000 100% Rp 4.980.500.000 Dinas Lingkungan Hidup
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas kependudukan dan


57,91% 63,70% Rp 1.622.400.000 69,00% Rp 1.125.125.000 73,50% Rp 169.850.000 78,62% Rp 1.182.575.000 82,50% Rp 1.234.300.000 87,00% Rp 1.255.025.000 87,00% Rp 1.255.025.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Pencatatan Sipil

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas Pemberdayaan


65% 70% Rp 2.916.616.000 75% Rp 7.232.844.000 80% Rp 7.646.256.000 85% Rp 8.387.120.000 90% Rp 9.159.130.000 95% Rp 1.001.100.000 95,00% Rp 1.001.100.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


n/a 100% Rp 4.225.300.000 100% Rp 5.795.300.000 100% Rp 5.845.300.000 100% Rp 5.835.300.000 100% Rp 5.835.300.000 100% Rp 5.820.901.000 100% Rp 5.820.901.000 Dinas Perhubungan
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas Komunikasi dan


97% 100% Rp 2.623.814.909 100% Rp 3.194.760.401 100% Rp 4.538.823.658 100% Rp 5.416.706.024 100% Rp 6.307.376.627 100% Rp 7.136.114.289 100% Rp 7.136.114.289
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Informatika

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan kualitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro
100% 100% Rp 3.938.172.000 100% Rp 5.697.222.000 100% Rp 8.212.145.000 100% Rp 7.662.495.000 100% Rp 7.980.263.000 100% Rp 7.716.828.000 100% Rp 7.716.828.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah dan Perdagangan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas Kepemudaan, Olahraga


n/a 90% Rp 4.928.158.000 92% Rp 5.101.877.969 92% Rp 4.921.300.000 94% Rp 5.005.020.000 95% Rp 5.155.500.000 95% Rp 4.680.300.000 95% Rp 4.680.300.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah dan Pariwisata

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Dinas Kearsipan dan


85% 85% Rp 4.409.542.614 88% Rp 5.304.523.471 90% Rp 7.131.472.230 92% Rp 7.778.204.374 95% Rp 8.410.442.332 95% Rp 9.329.789.127 95% Rp 9.329.789.127
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Perpustakaan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


n/a 80% Rp 20.211.526.606 80% Rp 20.172.151.803 80% Rp 20.122.151.803 80% Rp 20.067.151.803 80% Rp 20.006.651.803 80% Rp 19.940.101.803 80% Rp 19.940.101.803 Sekretariat Daerah
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


n/a 100% Rp 27.934.893.558 100% Rp 26.574.659.834 100% Rp 30.417.869.094 100% Rp 28.808.415.490 100% Rp 30.698.746.582 100% Rp 31.641.400.809 100% Rp 31.641.400.809 Sekretariat DPRD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

Badan Perencanaan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas
n/a 90% Rp 4.137.700.000 92% Rp 54.828.000.000 93% Rp 6.161.000.000 93% Rp 7.438.000.000 94% Rp 7.613.000.000 95% Rp 8.166.000.000 95% Rp 8.166.000.000 Pembangunan Daerah,
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah
Penelitian dan Pengembangan

Persentase pemenuhan Kebutuhan


PROGRAM PENUNJANG URUSAN Badan Pengelola keuangan
operasional dan layanan perangkat n/a 100% Rp 5.141.000.000 100% Rp 6.070.000.000 100% Rp 6.740.000.000 100% Rp 7.450.000.000 100% Rp 8.413.000.000 100% Rp 9.436.000.000 100% Rp 9.436.000.000
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN dan Aset Daerah
daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase pemenuhan fasilitasi Badan Pegelola Retribusi dan
n/a n/a Rp 3.928.665.171 28 Rp 4.199.172.994 28,5 Rp 5.709.422.998 29 Rp 5.724.601.810 29,5 Rp 6.483.898.503 30 Rp 6.526.024.865 30 Rp 6.526.024.865
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN kebutuhan operasional perkantoran Pajak Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Badan Kepegawaian dan


n/a 100% Rp 4.447.139.068 100% Rp 5.226.122.948 100% Rp 6.778.961.853 100% Rp 6.779.061.853 100% Rp 6.779.161.853 100% Rp 6.778.261.853 100% Rp 6.778.261.853
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Pengembangan SDM
PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas
n/a 90% Rp 6.045.570.720 90% Rp 6.383.810.300 90% Rp 7.740.600.700 90% Rp 8.100.515.700 90% Rp 9.169.334.700 90% Rp 9.878.267.250 90% Rp 9.878.267.250 Inspektorat
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas Badan Kesatuan Bangsa dan
n/a 100% Rp 1.360.314.920 100% Rp 1.579.450.432 100% Rp 5.292.238.529 100% Rp 3.222.285.418 100% Rp 2.635.103.144 100% Rp 3.319.847.120 100% Rp 3.319.847.120
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah Poltik

Persentase dokumen perencanaan,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
laporan kinerja, dan laporan keuangan 100% 100% Rp 2.864.914.326 100% Rp 3.011.548.004 100% Rp 3.423.863.704 100% Rp 3.477.427.120 100% Rp 3.288.162.960 100% Rp 3.340.247.120 100% Rp 3.340.247.120 Kecamatan Sekadau Hilir
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
yang tepat waktu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terselenggaranya Program Penunjang


95% 95% n/a 95% Rp 3.173.400.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 95% Rp 3.464.300.000 Kecamatan Sekadau Hulu
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase dokumen perencanaan,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
laporan kinerja, dan laporan keuangan 100% 100% Rp 2.808.937.994 100% Rp 2.884.967.994 100% Rp 2.991.580.000 100% Rp 3.105.830.000 100% Rp 3.171.300.000 100% Rp 3.282.650.000 100% Rp 3.282.650.000 Kecamatan Nanga Taman
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
yang tepat waktu

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Terselenggaranya Program Penunjang


95% 95% Rp 2.334.033.000 95% Rp 2.358.000.000 95% Rp 2.599.028.000 95% Rp 2.499.028.000 95% Rp 2.499.028.000 95% Rp 2.599.028.000 95% Rp 2.599.028.000 Kecamatan Nanga Mahap
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Perencanaan,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Penganggaran, dan evaluasi kinerja 100% 100% Rp 867.449.688 100% Rp 4.401.729.566 100% Rp 4.254.562.365 100% Rp 4.668.141.729 100% Rp 4.486.817.087 100% Rp 4.610.831.578 100% Rp 4.610.831.578 Kecamatan Belitang Hilir
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
perangkat daerah

Persentase dokumen perencanaan,


PROGRAM PENUNJANG URUSAN
laporan kinerja, dan laporan keuangan 100% 100% Rp 2.391.400.000 100% Rp 4.118.530.000 100% Rp 2.853.986.800 100% Rp 2.839.533.296 100% Rp 2.745.575.660 100% Rp 2.522.570.206 100% Rp 2.522.570.206 Kecamatan Belitang
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
yang tepat waktu

Persentase Perencanaan,
PROGRAM PENUNJANG URUSAN
Penganggaran, dan evaluasi kinerja 100% 100% Rp 867.449.688 100% Rp 4.401.729.566 100% Rp 4.254.562.365 100% Rp 4.668.141.729 100% Rp 4.486.817.087 100% Rp 4.610.831.578 100% Rp 4.610.831.578 Kecamatan Belitang Hulu
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
perangkat daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN Persentase peningkatan efektivitas


85% 87% Rp 64.384.762.184 88% Rp 84.067.929.032 89% Rp 93.071.689.982 90% Rp 95.229.277.076 91% Rp 96.998.116.640 92% Rp 99.153.030.460 92% Rp 99.153.030.460 RSUD
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN Kinerja Perangkat Daerah

URUSAN WAJIB

URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG


1 BERKAITAN DENGAN PELAYANAN
DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


1 01 Rp 107.439.877.814 Rp 124.277.443.776 Rp 128.332.542.000 Rp 130.628.842.000 Rp 134.764.792.000 Rp 136.252.042.000 Rp 136.252.042.000 DINAS PENDIDIKAN
PENDIDIKAN

Menjamin kualitas pendidikan yang


inklusif dan merata serta
1 01 002 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 90% 90% Rp 107.439.877.814 95% Rp 124.277.443.776 100% Rp 128.332.542.000 100% Rp 130.628.842.000 100% Rp 134.764.792.000 100% Rp 136.252.042.000 100% Rp 136.252.042.000 DISDIK
meningkatkan kesempatan belajar
hayat untuk semua

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA Persentase peningkatan kualitas


1 01 04 n/a 90% Rp 170.000.000 90% Rp 177.000.000 95% Rp 182.000.000 95% Rp 186.000.000 95% Rp 193.000.000 100% Rp 200.000.000 100% Rp 200.000.000 DISDIK
KEPENDIDIKAN pendidik dan tenaga kependidikan

DINAS KESEHATAN,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 02 Rp 8.906.648.017 Rp 8.346.069.800 Rp 9.289.169.176 Rp 9.466.718.778 Rp 9.683.425.927 Rp 9.919.115.644 Rp 9.919.115.644 PENGENDALIAN PENDUDUK
KESEHATAN
DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA Cakupan Layanan Program


1 02 002 KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA Pemenuhan Upaya Kesehatan n/a 100% Rp 92.900.378.983 100% Rp 99.844.226.430 100% Rp 74.735.026.582 100% Rp 65.455.959.000 100% Rp 67.282.479.519 100% Rp 66.039.742.475 100% Rp 66.039.742.475 DINKES,PP,KB
KESEHATAN MASYARAKAT Perorangan

Persentase Peningkatan Pemenuhan


Upaya Kesehatan Perorangan Dan 85% 75% Rp 48.148.648.038 78% Rp 46.515.758.950 78% Rp 30.806.048.500 78% Rp 30.835.048.500 80% Rp 29.527.048.500 80% Rp 28.837.968.500 80% Rp 28.837.968.500 RSUD
Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan Layanan Program


PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS
1 02 003 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya n/a 100% Rp 1.489.000.000 100% Rp 1.516.868.000 100% Rp 1.944.950.416 100% Rp 1.967.249.821 100% Rp 1.989.848.819 100% Rp 2.012.751.645 100% Rp 2.012.751.645 DINKES,PP,KB
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
Manusia Kesehatan

Persentase Peningkatan Kapasitas


95% 75% Rp 6.676.561.800 75% Rp 6.166.561.800 75% Rp 6.266.561.800 80% Rp 6.266.561.800 80% Rp 6.317.561.800 80% Rp 6.367.561.800 100% Rp 6.367.561.800 RSUD
Sumber Daya Manusia Kesehatan

Cakupan Layanan Program Sediaan


PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT
1 02 004 Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan n/a 100% Rp 191.086.217 100% Rp 30.140.000 100% Rp 350.281.960 100% Rp 396.425.907 100% Rp 414.061.870 100% Rp 432.555.746 100% Rp 432.555.746 DINKES,PP,KB
KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN
Minuman

Cakupan Layanan Program


PROGRAM PEMBERDAYAAN
1 02 005 Pemberdayaan Masyarakat Bidang n/a 100% Rp 550.000.000 100% Rp 632.500.000 100% Rp 727.375.000 100% Rp 836.481.250 100% Rp 961.953.438 100% Rp 1.106.246.453 100% Rp 1.106.246.453 DINKES,PP,KB
MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN
Kesehatan
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
1 03 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN Rp 18.920.408.900 Rp 184.677.398.000 Rp 579.272.855.000 Rp 272.909.589.000 Rp 103.067.000.000 Rp 76.942.500.000 Rp 76.942.500.000 DPUPR
RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER Persentase irigasi kab. dalam kondisi


1 03 02 50 50,16 Rp - 50,95 Rp 5.150.000.000 51,72 Rp 52.859.355.000 52,36 Rp 6.474.589.000 53,10 Rp 2.250.000.000 53,88 Rp 1.850.000.000 53,88 Rp 1.850.000.000 DPUPR
DAYA AIR (SDA) baik

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase rumah tangga yang


1 03 03 PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN memiliki akses aman terhadap 58,87 75,25 Rp - 75,50 Rp 350.000.000 75,75 Rp 19.853.500.000 80,00 Rp 2.870.000.000 80,25 Rp 8.552.000.000 80,5 Rp 3.872.500.000 80,50 Rp 3.872.500.000 DPUPR
AIR MINUM layanan sumber air minum layak

PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM Persentase Sistem Pengoperasian


1 03 04 DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) 75,00 75,25 Rp - 75,50 Rp - 75,75 Rp 2.630.000.000 80,00 Rp 1.200.000.000 80,25 Rp 900.000.000 80,50 Rp 550.000.000 80,50 Rp 550.000.000 DPUPR
REGIONAL Sampah

PROGRAM PENGELOLAAN DAN Persentase penduduk yang terlayani


1 03 05 75,00 75,25 Rp - 75,50 Rp 4.350.000.000 75,75 Rp 200.000.000 80,00 Rp 3.250.000.000 80,25 Rp - 80,50 Rp 3.000.000.000 80,50 Rp 3.000.000.000 DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH sistem air limbah yang memadai

Persentase penduduk yang terlayani


PROGRAM PENGELOLAAN DAN sistem jaringan drainase skala kota
1 03 06 n/a 75,25 Rp - 75,50 Rp 1.750.000.000 75,75 Rp 1.700.000.000 80,00 Rp 2.000.000.000 80,25 Rp - 80,5 Rp 800.000.000 80,50 Rp 800.000.000 DPUPR
PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE sehingga tidak terjadi genangan lebih
dari 2 kali setahun

Persentase Ketersediaan Bangunan


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN
1 03 08 gedung / Kantor guna menunjang n/a 75,25 Rp 300.000.000 75,50 Rp 10.750.000.000 75,75 Rp 10.800.000.000 80,00 Rp 5.650.000.000 80,25 Rp 4.280.000.000 80,5 Rp 300.000.000 80,50 Rp 300.000.000 DPUPR
GEDUNG
pelayanan kepada masyarakat

Luas penataan bangunan dan


PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN
1 03 09 lingkungan pada area publik dan ruang n/a n/a 0 n/a Rp - 15 Rp 350.000.000 25 Rp 250.000.000 38 Rp 2.300.000.000 45 Rp 1.100.000.000 45 Rp 1.100.000.000 DPUPR
LINGKUNGANNYA
terbuka hijau

1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN Persentase jalan kondisi mantap 50,00 50,16 Rp 16.693.000.000 50,95 Rp 158.192.398.000 51,72 Rp 487.245.000.000 52,36 Rp 246.880.000.000 53,10 Rp 80.600.000.000 53,88 Rp 60.935.000.000 53,88 Rp 60.935.000.000 DPUPR

Persentase tersedianya 7 layanan


PROGRAM PENGEMBANGAN JASA
1 03 11 informasi jasa konstruksi tingkat n/a 60,00 Rp 497.408.900 70,00 Rp 1.535.000.000 80,00 Rp 1.725.000.000 90,00 Rp 1.755.000.000 100,00 Rp 1.645.000.000 100 Rp 1.685.000.000 100,00 Rp 1.685.000.000 DPUPR
KONSTRUKSI
kabupaten pada SIPJAKI

PROGRAM PENYELENGGARAAN
1 03 12 Kesesuaian Pemanfaatan Ruang n/a 60,00 Rp 1.430.000.000 65,00 Rp 2.600.000.000 70,00 Rp 1.910.000.000 80,00 Rp 2.580.000.000 90,00 Rp 2.540.000.000 100 Rp 2.850.000.000 100,00 Rp 2.850.000.000 DPUPR
PENATAAN RUANG

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERUMAHAN,


1 04 PERUMAHAN DAN KAWASAN Rp 39.172.402.794 Rp 2.075.642.703 Rp 1.685.000.000 Rp 2.027.000.000 Rp 2.478.000.000 Rp 1.679.000.000 Rp 1.679.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERMUKIMAN PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN ,
PROGRAM PENGEMBANGAN Peresentase Rumah yang diganti
1 04 02 n/a 100% Rp 135.792.383 100% Rp 237.547.600 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 1 Rp 230.000.000 100% Rp 230.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERUMAHAN Memenuhi Persyaratan Layak Huni
PERTANAHAN

Cakupan ketersediaan rumah layak


huni dan Persentase luasan DINAS PERUMAHAN,
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN pemukiman kumuh di kawasan 4,45 Ha 12,45 Ha Rp 615.820.404 20,45 Ha Rp 1.793.095.103 24,45 Ha Rp 1.410.000.000 28,45 Ha Rp 1.750.000.000 32,45 Ha Rp 2.200.000.000 35,45 Ha Rp 1.400.000.000 35,45 Ha Rp 1.400.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
Perkotaan PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN,
PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, Panjang Jalan Lingkungan
1 04 05 n/a 26,5 Km Rp 38.420.790.007 30 Km Rp 45.000.000 30 Km Rp 45.000.000 30 Km Rp 47.000.000 30 Km Rp 48.000.000 30 Km Rp 49.000.000 30 Km Rp 49.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
SARANA DAN UNTILITAS UMUM (PSU) Perumahan yang di Bangun
PERTANAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN
1 05 Rp 2.350.506.856 Rp 2.734.252.777 Rp 8.565.119.431 Rp 9.788.220.949 Rp 9.546.323.622 Rp 13.549.259.836 Rp 13.549.259.836 SATPOL PP DAN BPBD
UMUM SERTA PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

PROGRAM PENINGKATAN
Peningkatan Ketentraman dan
1 05 2 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN 100% 100% Rp 933.515.663 100% Rp 1.139.252.777 100% Rp 1.222.619.431 100% Rp 2.318.220.949 100% Rp 1.428.823.622 100% Rp 2.209.259.836 100% Rp 2.209.259.836 POLPP
Ketertiban Umum
UMUM

PROGRAM PENANGGULANGAN Meningkatnya Pelayanan Daerah


1 05 3 38,54 38,54 Rp 792.424.946 41,20 Rp 725.000.000 49,31 5.862.500.000 51,47 Rp 5.610.000.000 53,62 Rp 5.657.500.000 55,78 Rp 5.705.000.000 55,78 Rp 5.705.000.000 SATPOL PP
BENCANA dalam menghadapi bencana

PROGRAM PENCEGAHAN
PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN Meningkatnya Layanan Pemadaman,
1 05 4 n/a 86,67 Rp 624.566.247 88 Rp 870.000.000 88,67 1.480.000.000 89,33 Rp 1.860.000.000 89,67 Rp 2.460.000.000 90,33 Rp 5.635.000.000 90,33 Rp 5.635.000.000 BPBD
KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON Penyelamtan dan evakuasi
KEBAKARAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


1 06 Rp 3.945.200.000 Rp 4.795.200.000 Rp 5.545.200.000 Rp 5.970.200.000 Rp 7.120.200.000 Rp 7.895.200.000 Rp 7.895.200.000
SOSIAL

Cakupan layanan PPKS Mendapatkan


1 06 002 PRORGAM PEMBERDAYAAN SOSIAL Perlindungan Jaminan dan 70% 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 75% Rp 895.200.000 DSP3A
Rehabilitasi Sosial

Persentase Cakupan Layanan Program


PROGRAM PENANGANAN WARGA
Penanganan Warga Negara Migran
1 06 003 NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK 100% 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 DSP3A
Korban Tindak Kekerasan dan Orang
KEKERASAN
Terlantar

Cakupan layanan persentase


penyandang disabilitas terlantar, anak
1 06 004 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL terlantar, lanjut usia terlantar, dan 90% 95% Rp 1.850.000.000 95% Rp 2.500.000.000 95% Rp 3.150.000.000 95% Rp 3.450.000.000 95% Rp 4.500.000.000 95% Rp 5.150.000.000 95% Rp 5.150.000.000 DSP3A
gepeng yang terpenuhi kebutuhannya
diluar panti sosial dengan SPM
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase PPKS yang mendapat
1 06 005 90% 90% Rp 625.000.000 95% Rp 725.000.000 95% Rp 825.000.000 95% Rp 925.000.000 95% Rp 1.025.000.000 95% Rp 1.125.000.000 95% Rp 1.125.000.000 DSP3A
JAMINAN SOSIAL perlindungan dan jaminan sosial

Persentase korban bencana alam dan


sosial yang terpenuhi kebutuhan
1 06 006 PROGRAM PENANGANAN BENCANA dasarnya pada saat dan setelah 90% 90% Rp 475.000.000 95% Rp 575.000.000 95% Rp 575.000.000 95% Rp 600.000.000 95% Rp 600.000.000 95% Rp 625.000.000 95% Rp 625.000.000 DSP3A
tanggap darurat bencana daerah
kabupaten

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 07 Rp 810.000.000 Rp 995.000.000 Rp 1.125.000.000 Rp 1.260.000.000 Rp 1.395.000.000 Rp 1.475.000.000 Rp 1.475.000.000 DPMTKPTSP
TENAGA KERJA

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA Tersusunnya dokumen Rencana


2 07 002 n/a 100% Rp 100.000.000 100% Rp 130.000.000 100% Rp 140.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 160.000.000 100% Rp 160.000.000 88% Rp 160.000.000 DPMTKPTSP
KERJA Tenaga Kerja Daerah

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN Persentase Lulusan Pelatihan yang


2 07 003 n/a 100% Rp 50.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 70.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 80.000.000 100% Rp 80.000.000 81% Rp 80.000.000 DPMTKPTSP
PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA bekerja

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA rasio tenaga Kerja Yang Terdaftar dan


2 07 004 n/a 1 tahun Rp 500.000.000 1 tahun Rp 600.000.000 1 tahun Rp 690.000.000 1 tahun Rp 780.000.000 1 tahun Rp 870.000.000 1 tahun Rp 950.000.000 1 tahun Rp 950.000.000 DPMTKPTSP
KERJA Mendapatkan Pekerjaan

Persentase Perusahaan yang


2 07 005 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL menerapkan Keselamatan,Kesehatan n/a 100% Rp 160.000.000 100% Rp 200.000.000 100% Rp 225.000.000 100% Rp 255.000.000 100% Rp 285.000.000 100% Rp 285.000.000 76% Rp 285.000.000 DPMTKPTSP
Kerja

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 08 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN Rp 6.976.000.000 Rp 8.153.000.000 Rp 8.920.000.000 Rp 9.765.000.000 Rp 10.543.000.000 Rp 10.543.000.000 Rp 10.543.000.000 DSP3A
PERLINDUNGAN ANAK

Jumlah Lembaga penyedia layanan


peningkatan kualitas keluarga dalam
PROGRAM PENGARUSUTAMAAN
mewujudkan KG dan Hak Anak,
2 08 002 GENDER DAN PEMBERDAYAAN 40 Orang 40 Orang Rp 2.566.000.000 40 Orang Rp 3.238.000.000 40 Orang Rp 3.365.000.000 40 Orang Rp 3.790.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 40 Orang Rp 3.928.000.000 DINSOS,PP,PA
Jumlah Organisasi di bidang
PEREMPUAN
Pemberdayaan Perempuan, Jumlah
Partisipasi di bidang Politik

PROGRAM PERLINDUNGAN Persentase Penanganan Kasus


2 08 03 60% 60% Rp 1.976.000.000 60% Rp 2.048.000.000 60% Rp 2.260.000.000 60% Rp 2.355.000.000 60% Rp 2.448.000.000 60% Rp 2.448.000.000 60% Rp 2.448.000.000 DINSOS,PP,PA
PEREMPUAN Perempuan

Jumlah lembaga penyedia layanan


PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
2 08 04 peningkatan kualitas keluarga dalam 4 Lembaga 4 Lembaga Rp 632.000.000 4 Lembaga Rp 736.000.000 4 Lembaga Rp 840.000.000 4 Lembaga Rp 950.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 4 Lembaga Rp 1.056.000.000 DINSOS,PP,PA
KELUARGA
mewujudkan KG dan Hak Anak

Kelompok kerja data terpilah di


lembaga serta badan, dinas kantor,
maupun bidang yang menangani PP
dan PA di Provinsi dan
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM
2 08 05 Kabupaten/Kota berkewajiban 2 Dokumen 2 Dokumen Rp 200.000.000 2 Dokumen Rp 240.000.000 2 Dokumen Rp 280.000.000 2 Dokumen Rp 320.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 2 Dokumen Rp 360.000.000 DINSOS,PP,PA
DATA GENDER DAN ANAK
melakukan fasilitasi dan
pendampingan membentuk forum
atau kelompok kerja data terpilah di
daerah

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK Persentase peningkatan lembaga yang


2 08 06 45% 45% Rp 810.000.000 45% Rp 955.000.000 45% Rp 1.095.000.000 45% Rp 1.120.000.000 45% Rp 1.375.000.000 45% Rp 1.375.000.000 45% Rp 1.375.000.000 DINSOS,PP,PA
(PHA) melaksanakan pemenuhan hak anak

Cakupan anak yang memerlukan


PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS
2 08 07 perlindungan khusus (AMPK) yang 50 Anak/Kasus 50 Anak/Kasus Rp 792.000.000 50 Anak/Kasus Rp 936.000.000 50 Anak/Kasus Rp 1.080.000.000 50 Anak/Kasus Rp 1.230.000.000 50 Anak/Kasus Rp 1.376.000.000 50 Anak/Kasus Rp 1.376.000.000 50 Anak/Kasus Rp 1.376.000.000 DINSOS,PP,PA
ANAK
mendapatkan pelayanan secara

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KETAHANAN PANGAN,


2 09 Rp 1.120.000.000 Rp 1.173.500.000 Rp 1.232.176.000 Rp 1.293.783.000 Rp 1.358.473.000 Rp 1.426.397.000 Rp 1.426.397.000
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENINGKATAN
Konsumsi Energi Penduduk
2 09 03 DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN 1638,00 1638,00 1670,76 1704,18 1738,26 1773,02 1808,484356 1808,48
(kkal/kap/hr)
PANGAN MASYARAKAT

Konsumsi Protein Penduduk


51,6 51,6 52,63 53,68 54,76 55,85 56,97056945 58,11
(gr.Prot/kap/hr)

Penguatan Cadangan Pangan DINAS KETAHANAN PANGAN,


24,25 24,25 Rp 975.000.000 24,74 Rp 1.023.750.000 29,25 Rp 1.074.938.000 34,25 Rp 1.128.684.000 39,25 Rp 1.185.119.000 44,25 Rp 1.244.375.000 44,25 Rp 1.244.375.000
Kabupaten PERTANIAN DAN PERIKANAN

Ketersediaan Energi (kkal/kap/hr) 2123,24 2123,24 2127,48 2131,74 2136,00 2140,28 2144,555 2144,56

Ketersediaan Protein (gr.prot/kap/hr) 53,43 53,43 53,49 53,54 53,59 53,65 53,70108 53,70

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN DINAS KETAHANAN PANGAN,


2 09 04 Tingkat Kerawanan Pangan n/a 14% Rp 95.000.000 14% Rp 99.750.000 14% Rp 104.738.000 13% Rp 109.974.000 12% Rp 115.473.000 0,12 Rp 121.247.000 12% Rp 121.247.000
PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN Tingkat Keamanan Pangan Segar Asal DINAS KETAHANAN PANGAN,
2 09 05 n/a 80% Rp 50.000.000 80% Rp 50.000.000 82% Rp 52.500.000 84% Rp 55.125.000 90% Rp 57.881.000 0,9 Rp 60.775.000 90% Rp 60.775.000
PANGAN Tumbuhan PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS PERUMAHAN,
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG
2 10 Rp 343.159.265 Rp 920.990.699 Rp 1.095.000.000 Rp 1.065.000.000 Rp 1.035.000.000 Rp 1.000.000.000 Rp 1.000.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PERTANAHAN
PERTANAHAN

DINAS PERUMAHAN,
PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA Jumlah Sengketa Tanah Yang
2 10 04 2 Persi 5 Persil Rp 121.361.108 5 Persil Rp 125.364.250 5 Persil Rp 250.000.000 4 Persil Rp 250.000.000 4 Persil Rp 250.000.000 4 Persil Rp 250.000.000 4 Persil Rp 250.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
TANAH GARAPAN Terselesaikan
PERTANAHAN
PROGRAM REDISTRIBUSI Jumlah Data Subjek dan Objek
DINAS PERUMAHAN,
TANAH,SERTA GANTI KERUGIAN Redistribusi Tanah untuk Masyarakat
2 10 06 n/a 150 Rp 221.798.157 150 Rp 180.972.349 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 200 Rp 330.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
PROGRAM TANAH KELEBIHAN Berpenghasilan Rendah yang siap
PERTANAHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE ditindaklanjuti BPN

DINAS PERUMAHAN,
PROGRAM PENGELOLAAN IZIN Persentase Pendaftaran Permohonan
2 10 09 n/a n/a n/a 73,12% Rp 614.654.100 85,45% Rp 515.000.000 89,15% Rp 485.000.000 92,85% Rp 455.000.000 97,16% Rp 420.000.000 97,16% Rp 420.000.000 KAWASAN PERMUKIMAN DAN
MEMBUKA TANAH Aset Tanah Pemkab
PERTANAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 11 Rp 1.727.431.000 Rp 8.609.000.000 Rp 7.810.000.000 Rp 7.554.000.000 Rp 7.600.000.000 Rp 6.970.000.000 Rp 6.970.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN
2 11 02 Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup
100% tersusun n/a Rp - 100% Rp 200.000.000 100% Rp 100.000.000 n/a n/a NA n/a 100% Rp 250.000.000 100% Rp 250.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN
persentase pengendalian pencemaran
2 11 03 PENCEMARAN DANATAU KERUSAKAN n/a 100% Rp 257.000.000 100% Rp 576.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 1 Rp 723.000.000 100% Rp 723.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
dan kerusakan
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN Persentase Luas pengelolaan


2 11 04 100% 100% Rp 1.027.000.000 100% Rp 1.065.000.000 100% Rp 1.465.000.000 100% Rp 1.265.000.000 100% Rp 1.265.000.000 1 Rp 1.265.000.000 100% Rp 1.265.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Keanekaragaman Hayati

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN


BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN Persentasi Usaha dan/kegiatan yg
2 11 05 100% 100% Rp 83.000.000 100% Rp 128.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 1 Rp 133.000.000 100% Rp 133.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN memiliki Pertek/SLO
BERACUN (LIMBAH B3)

PROGRAM PEMBINAAN DAN


PENGAWASAN TERHADAP
2 11 06 IZINLINGKUNGAN DAN IZIN Persentase ketaatan 100% 100% Rp 233.000.000 100% Rp 193.000.000 100% Rp 210.000.000 100% Rp 230.000.000 100% Rp 300.000.000 1 Rp 320.000.000 100% Rp 320.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN


MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA),
2 11 07 Persentase penetapan hutan adat 100% 100% Rp 40.000.000 100% Rp 60.000.000 100% Rp 171.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 170.000.000 1 Rp 170.000.000 100% Rp 170.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG
TERKAIT DENGAN PPLH

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN,


PELATIHAN DAN PENYULUHAN
2 11 08 Persentase jumlah lembaga masyarakat peduli Lingkungan
n/a n/a n/a 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 1 Rp 109.000.000 100% Rp 109.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINKUNGAN HIDUP UNTUK
MAYARAKAT

PROGRAM PENGHARGAAN
2 11 09 LINGKUNGAN HIDUP UNTUK Persentase Sekolah yang mendapatkan penghargaan
n/a ADIWIYATA n/a n/a 100% Rp 107.000.000 100% Rp 107.000.000 100% Rp 107.000.000 100% Rp 108.000.000 1 Rp 108.000.000 100% Rp 108.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
MASYARAKAT

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN


2 11 10 Persentase penanganan pengaduan masyarakat n/a 100% Rp 82.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 1 Rp 75.000.000 100% Rp 75.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN
2 11 011 Cakupan Pengelolaan Persampah 16,55% 16,55% Rp 5.431.000 16,55% Rp 6.106.000.000 26,03% Rp 4.717.000.000 26,53% Rp 4.742.000.000 30,42% Rp 4.717.000.000 0,3104 Rp 3.817.000.000 31,04% Rp 3.817.000.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PESAMPAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 12 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN Rp 847.200.000 Rp 938.300.000 Rp 1.043.400.000 Rp 1.115.500.000 Rp 1.151.100.000 Rp 1.222.200.000 Rp 1.222.200.000 DUKCAPIL
PENCATATAN SIPIL

Persentase Pelaksanaan Perencanaan


2 12 002 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK dan Pendanaan Sesuai ketentuan 52% 58.75% Rp 497.700.000 64.37% Rp 545.700.000 70% Rp 573.700.000 75.62% Rp 601.700.000 81.25% Rp 629.700.000 86.87% Rp 657.700.000 86.87% Rp 657.700.000 DISDUKCAPIL
Peraturan Perundang-undangan

2 12 003 PROGRAM PENCATATAN SIPIL Pelayanan Pencatatan Sipil 38% 44.33% Rp 246.800.000 50.33% Rp 280.300.000 56.33% Rp 312.300.000 62.33% Rp 346.800.000 68.33% Rp 378.800.000 74.33% Rp 412.300.000 74.33% Rp 412.300.000 DISDUKCAPIL

Persentase Jumlah OPD yang telah


PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI
2 12 004 memanfaatkan data kependudukan 44.62% 52.50% Rp 70.700.000 61% Rp 80.300.000 69.50% Rp 91.400.000 75.50% Rp 101.000.000 81.50% Rp 110.600.000 87.50% Rp 120.200.000 87.50% Rp 120.200.000 DISDUKCAPIL
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
berdasarkan perjanjian kerja sama

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL Ketersediaan profil kependudukan


2 12 005 100% 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 66.000.000 100% Rp 66.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 100% Rp 32.000.000 DISDUKCAPIL
KEPENDUDUKAN tahunan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


Dinas Pemberdayaan
2 13 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN Rp 1.742.534.000 Rp 3.570.180.000 Rp 4.250.200.000 Rp 5.180.300.000 Rp 5.750.400.000 Rp 7.330.500.000 Rp 7.330.500.000
Masyarakat dan Desa
DESA

Persentase penyelenggaraan penataan Dinas Pemberdayaan


2 13 002 PROGRAM PENATAAN DESA 65% 70% Rp 507.253.000 75% Rp 630.000.000 80% Rp 695.000.000 85% Rp 790.000.000 90% Rp 885.000.000 95% Rp 1.020.000.000 95% Rp 1.020.000.000
desa Masyarakat dan Desa

PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA Dinas Pemberdayaan


2 13 003 Persentase kerjasam desa 65% 70% 0 75% Rp 150.000.000 75% Rp 180.000.000 75% Rp 210.000.000 75% Rp 240.000.000 75% Rp 300.000.000 75% Rp 300.000.000
DESA Masyarakat dan Desa

PROGRAM ADMINISTRASI Persentase penyelanggaraan Dinas Pemberdayaan


2 13 004 65% 70% Rp 900.521.000 75% Rp 1.680.000.000 80% Rp 2.115.000.000 85% Rp 2.610.000.000 90% Rp 2.745.000.000 95% Rp 3.710.000.000 95% Rp 3.710.000.000
PEMERINTAHAN DESA administrasi pemerintahan desa Masyarakat dan Desa

persentase desa yang diberdayakan


lembaga kemasyarakatan yang
PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA
bergerak dibidang pemberdayaan desa Dinas Pemberdayaan
2 13 005 KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT 65% 70% Rp 334.760.000 75% Rp 1.110.180.000 80% Rp 1.260.200.000 85% Rp 1.570.300.000 90% Rp 1.880.400.000 95% Rp 2.300.500.000 95% Rp 2.300.500.000
dan lembaga adat tingkat daerah Masyarakat dan Desa
DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
kabupaten/kota serta masyarakat
hukum adat yang sama dengan daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KESEHATAN,


2 14 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN Rp 344.160.000 Rp 348.634.080 Rp 353.166.323 Rp 377.757.485 Rp 382.408.333 Rp 382.408.333 PENGENDALIAN PENDUDUK
KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA BERENCANA
Cakupan Layanan Program
2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK n/a 100% Rp 320.000.000 100% Rp 344.160.000 100% Rp 348.634.080 100% Rp 353.166.323 100% Rp 377.757.485 100% Rp 382.408.333 100% Rp 382.408.333 DINKES,PP,KB
Pengendalian Penduduk

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA Cakupan Layanan Program Pembinaan


2 14 03 n/a 100% Rp 1.280.000.000 100% Rp 1.296.640.000 100% Rp 1.313.496.320 100% Rp 1.330.571.772 100% Rp 1.347.869.205 100% Rp 1.365.391.505 100% Rp 1.365.391.505 DINKES,PP,KB
BERENCANA (KB) Keluarga Berencana (KB)

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN


Cakupan Layanan Keluarga Sejahtera
2 14 04 PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA n/a 100% Rp 195.000.000 100% Rp 197.535.000 100% Rp 200.102.955 100% Rp 202.704.293 100% Rp 205.339.449 100% Rp 208.008.862 100% Rp 208.008.862 DINKES,PP,KB
(KS)
(KS)

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 15 Rp 2.435.000.000 Rp 4.795.000.000 Rp 6.920.000.000 Rp 6.590.000.000 Rp 7.015.000.000 Rp 7.180.000.000 Rp 7.180.000.000 Dinas Perhubungan
PERHUBUNGAN

Terlaksananya Penyelenggaran
PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU
2 15 002 Keselamatan Lalu Lintas dan n/a 20 Rp 2.035.000.000 17 Rp 4.095.000.000 15 Rp 6.170.000.000 18 Rp 5.840.000.000 18 Rp 6.265.000.000 15 Rp 6.430.000.000 15 Rp 6.430.000.000 Dinas Perhubungan
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Angkutan Jalan

Terselengaranya Pembangunan
2 15 003 PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN Kepelabuhan dan Penyeberangan n/a 15 Rp 400.000.000 15 Rp 700.000.000 20 Rp 750.000.000 20 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 15 Rp 750.000.000 Dinas Perhubungan
Sungai dan Danau

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 16 Rp 665.975.729 Rp 1.031.539.117 Rp 1.142.005.154 Rp 1.360.713.119 Rp 1.494.784.432 Rp 1.594.137.176 Rp 1.594.137.176 DINAS KOMINFO
KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROGRAM INFORMASI DAN Persentase Masyarakat yang Menerima


2 16 002 8,20% 10,20% Rp 379.167.333 12,20% Rp 402.391.477 14,20% Rp 441.013.010 16% Rp 485.121.761 18% Rp 533.633.938 25% Rp 576.371.533 25% Rp 576.371.533 KOMINFO
KOMUNIKASI PUBLIK Informasi Publik

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI Optimalisasi Pengelolaan Aplikasi


2 16 003 61% 61% Rp 286.808.396 64% Rp 629.147.640 67% Rp 700.992.144 70% Rp 875.591.358 73% Rp 961.150.494 76% Rp 1.017.765.643 76% Rp 1.017.765.643 KOMINFO
INFORMATIKA Informatika

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


DINAS KOPERASI, USAHA
2 17 KOPERASI, USAHA KECIL DAN Rp 2.685.000.000 Rp 1.389.304.000 Rp 1.565.000.000 Rp 1.625.000.000 Rp 1.800.000.000 Rp 1.950.000.000 Rp 1.950.000.000
MIKRO DAN PERDAGANGAN
MENENGAH

Persentase Fasilitasi Penerbitan izin


PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA usaha simpan pinjam untuk koperasi DINAS KOPERASI, USAHA
2 17 02 n/a 42,4% Rp 100.000.000 44,44% Rp 120.000.000 51,85% Rp 130.000.000 59,25% Rp 145.000.000 66,66% Rp 160.000.000 74,07% Rp 170.000.000 74,07% Rp 170.000.000
SIMPAN PINJAM dengan wilayah keanggoataan dalam MIKRO DAN PERDAGANGAN
daerah Kab/Kota

PROGRAM PENGAWASAN DAN Persentase pemeriksaan dan DINAS KOPERASI, USAHA


2 17 03 3,66% 4,27 Rp 150.000.000 4,62 Rp 200.000.000 5,61 Rp 300.000.000 49,6 Rp 250.000.000 54,79 Rp 300.000.000 59,6 Rp 350.000.000 59,6 Rp 350.000.000
PEMERIKSAAN KOPERASI pengawasan koperasi MIKRO DAN PERDAGANGAN

Persentase usaha simpan pinjam oleh


koperasi yang dinilai kesehatannya
PROGRAM PENILAAN KESEHATAN DINAS KOPERASI, USAHA
2 17 04 untuk koperasi dengan wilayah n/a n/a n/a 7.4% Rp 150.000.000 14,81% Rp 160.000.000 22,22% Rp 175.000.000 29,62% Rp 200.000.000 37,03% Rp 210.000.000 37,03% Rp 210.000.000
KSP/USP KOPERASI MIKRO DAN PERDAGANGAN
keanggotan dalam daerah
kabupaten/kota

Persentase Koperasi yang telah


menyelenggarakan pendidikan dan
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN DINAS KOPERASI, USAHA
2 17 05 pelatihan perkoperasian untuk 2,44% 2,98% Rp 193.000.000 2,89% Rp 195.000.000 3,37% Rp 200.000.000 3,82% Rp 250.000.000 4,25% Rp 300.000.000 4,6% Rp 350.000.000 4,6% Rp 350.000.000
PERKOPERASIAN MIKRO DAN PERDAGANGAN
koperasi dengan wilayah dalam daerah
kabupaten/kota

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN DINAS KOPERASI, USAHA


2 17 06 Persentase koperasi mandiri n/a 7,09% Rp 150.000.000 9,16 Rp 300.000.000 11,02 Rp 330.000.000 12,76 Rp 330.000.000 14,38 Rp 330.000.000 15,89 Rp 330.000.000 15,89 Rp 330.000.000
PERLINDUNGAN KOPERASI MIKRO DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA


Persentase meningkatnya usaha DINAS KOPERASI, USAHA
2 17 07 MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA 18,79% 11,02% Rp 1.069.000.000 11,27 Rp 544.304.000 11,52 Rp 575.000.000 11,69 Rp 620.000.000 11,97 Rp 670.000.000 12,29 Rp 710.000.000 12,29 Rp 710.000.000
mikro yang menjadi wirausaha MIKRO DAN PERDAGANGAN
MIKRO (UMKM)

Persentase usaha mikro yang DINAS KOPERASI, USAHA


2 17 08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM n/a 23% Rp 1.023.000.000 33% Rp 170.000.000 43% Rp 180.000.000 53% Rp 190.000.000 62% Rp 220.000.000 71% Rp 200.000.000 0,71 Rp 200.000.000
mengalami perkembangan usaha MIKRO DAN PERDAGANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 18 Rp 990.000.000 Rp 1.160.000.000 Rp 1.340.000.000 Rp 2.540.000.000 Rp 1.760.000.000 Rp 1.950.000.000 Rp 1.950.000.000 DPMTKPTSP
PENANAMAN MODAL

Persentase laporan kegiatan


PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM
2 18 002 penanaman modal (LKPM) yang n/a 100% Rp 260.000.000 100% Rp 320.000.000 100% Rp 370.000.000 100% Rp 440.000.000 100% Rp 520.000.000 1 Rp 620.000.000 100% Rp 620.000.000 DPMTKPTSP
PENANAMAN MODAL
masuk

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN Persentase Dokumen Promosi


2 18 003 n/a 100% Rp 150.000.000 100% Rp 170.000.000 100% Rp 210.000.000 100% Rp 250.000.000 100% Rp 260.000.000 1 Rp 260.000.000 100% Rp 260.000.000 DPMTKPTSP
MODAL Penanaman Modal

Persentase Perizinan dan Non


PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
2 18 004 Perizinan yang Terbit sesuai dengan n/a 100% Rp 260.000.000 100% Rp 330.000.000 100% Rp 400.000.000 100% Rp 1.460.000.000 100% Rp 540.000.000 1 Rp 610.000.000 100% Rp 610.000.000 DPMTKPTSP
MODAL
standar layanan

PROGRAM PENGENDALIAN
2 18 005 Persentase Realisasikan Investasi n/a 100% Rp 240.000.000 100% Rp 255.000.000 100% Rp 270.000.000 100% Rp 295.000.000 100% Rp 340.000.000 1 Rp 360.000.000 100% Rp 360.000.000 DPMTKPTSP
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN


Persentase Data Investasi dan
2 18 006 SISTEM INFORMASI PENANAMAN n/a 100% Rp 80.000.000 100% Rp 85.000.000 100% Rp 90.000.000 100% Rp 95.000.000 100% Rp 100.000.000 1 Rp 100.000.000 100% Rp 100.000.000 DPMTKPTSP
Realisasi Perizinan dan Nonperizinan
MODAL

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dinas Pemuda, Olah Raga dan


2 19 Rp 7.799.200.000 Rp 7.919.200.000 Rp 9.272.620.000 Rp 10.472.082.000 Rp 11.598.540.200 Rp 12.754.694.220 Rp 12.754.694.220
KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA Pariwisata
PROGRAM PENGEMBANGAN
2 19 002 KAPASITAS DAYA SAING Jumlah pemuda yang dibina n/a 50 Rp 2.187.200.000 50 Rp 2.307.200.000 50 Rp 2.589.920.000 50 Rp 2.875.412.000 50 Rp 3.163.953.200 50 Rp 3.455.848.520 50 Rp 3.455.848.520 DISPORAPAR
KEPEMUDAAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Persentase penyelenggaraan olahraga


2 19 003
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN rekreasi dan tradisional
n/a 85% Rp 4.435.000.000 85% Rp 4.435.000.000 85% Rp 5.148.000.000 85% Rp 5.703.500.000 85% Rp 6.282.100.000 85% Rp 6.886.110.000 85% Rp 6.886.110.000 DISPORAPAR

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase Organisasi


2 19 004 n/a 90% Rp 1.177.000.000 90% Rp 1.177.000.000 90% Rp 1.534.700.000 90% Rp 1.893.170.000 90% Rp 2.152.487.000 90% Rp 2.412.735.700 90% Rp 2.412.735.700 DISPORAPAR
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan yang dibina

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 20 Rp 125.374.606 Rp 154.354.725 #REF! Rp 169.790.207 Rp 186.769.217 Rp 205.446.139 Rp 205.446.139 DISKOMINFO
STATISTIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN Cakupan Layanan Penyelenggaraan


2 20 002 55 76 Rp 125.374.606 82% Rp 154.354.725 82% Rp 169.790.207 88% Rp 186.769.217 91% Rp 205.446.139 100% Rp 223.336.105 100% Rp 223.336.105 DISKOMINFO
STATISTIK SEKTORAL Statistik Sektoral

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


2 21 Rp 106.474.251 Rp 137.494.053 Rp 110.441.759 Rp 166.367.805 Rp 183.004.586 Rp 192.305.045 Rp 192.305.045 DISKOMINFO
PERSANDIAN

PROGRAM PEYELENGGARAAN Persentase Peyelenggaraan Persandian


2 21 002 PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN untuk Pengamanan Informasi yang 78 80 Rp 106.474.251 82% Rp 137.494.053 85% Rp 110.441.759 88% Rp 166.367.805 91% Rp 183.004.586 95% Rp 192.305.045 95% Rp 192.305.045 DISKOMINFO
INFORMASI terlaksana di Kab. Sekadau

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dinas Pemuda, Olahraga dan


2 22 Rp 1.850.300.000 Rp 2.180.500.000 Rp 2.050.700.000 Rp 2.405.900.000 Rp 2.365.000.000 Rp 2.110.000.000 Rp 2.110.000.000
KEBUDAYAAN Pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase peningkatan


2 22 002 n/a 90% Rp 1.290.000.000 90% Rp 1.390.000.000 90% Rp 1.165.000.000 90% Rp 1.465.000.000 90% Rp 1.365.000.000 90% Rp 1.115.000.000 90% Rp 1.115.000.000 DISPORAPAR
KEBUDAYAAN Pengembangan Kebudayaan

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN Persentase peningkatan


2 22 004 n/a 85% Rp 125.000.000 85% Rp 140.000.000 85% Rp 165.000.000 85% Rp 190.000.000 85% Rp 215.000.000 85% Rp 235.000.000 85% Rp 235.000.000 DISPORAPAR
TRADISIONAL pengembangan kesenian tradisional

2 22 005 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH Persentase Peningkatan Sejarah n/a 85% Rp 300.000.000 85% Rp 510.000.000 85% Rp 520.000.000 85% Rp 530.000.000 85% Rp 540.000.000 85% Rp 550.000.000 85% Rp 550.000.000 DISPORAPAR

PROGRAM PELESTARIAN DAN Persentase Peningkatan Pelestarian


2 22 006 n/a 86% Rp 135.300.000 86% Rp 140.500.000 86% Rp 200.700.000 86% Rp 220.900.000 86% Rp 245.000.000 86% Rp 210.000.000 86% Rp 210.000.000 DISPORAPAR
PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA dan Pengelolaan Cagar Budaya

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN


2 23 Rp 4.936.722.463 Rp 5.095.936.007 Rp 5.118.436.007 Rp 5.140.936.207 Rp 5.163.436.207 Rp 5.185.940.136 Rp 5.185.940.136
PERPUSTAKAAN KEARSIPAN

Persentase tingkat pengunjung KEARSIPAN DAN


2 23 002 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 3,71% 3,75% Rp 4.936.722.463 3,80% Rp 5.095.936.007 3,85% Rp 5.118.436.007 3,90% Rp 5.140.936.207 3,95% Rp 5.163.436.207 4,00% Rp 5.185.940.136 4,00% Rp 5.185.940.136
perpustakaan PERPUSTAKAAN

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI Jumlah koleksi nasional dan naskah KEARSIPAN DAN
2 23 003 n/a n/a Rp - 2 naskah Rp 430.000.000 2 naskah Rp 5.648.436.000 2 naskah Rp 530.000.000 2 naskah Rp 570.000.000 2 naskah Rp 630.000.000 2 naskah Rp 630.000.000
NASIOANAL DAN NASKAH KUNO kuno yang dilestarikan PERPUSTAKAAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS PERPUSTAKAAN DAN


2 24 Rp 709.772.400 Rp 2.091.820.684 Rp 5.351.297.035 Rp 5.709.794.828 Rp 6.022.207.228 Rp 6.606.316.688 Rp 6.606.316.688
KEARSIPAN KEARSIPAN

Persentase Perangkat Daerah yang KEARSIPAN DAN


2 24 002 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 70% 73% Rp 709.772.400 77% Rp 1.084.783.202 80% Rp 4.306.358.553 85% Rp 4.598.955.446 90% Rp 4.859.697.646 95% Rp 5.326.578.316 95% Rp 5.326.578.316
mengelola arsip secara baku PERPUSTAKAAN

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN Persentase Arsip yang di lindungi dan KEARSIPAN DAN
2 24 003 n/a 63% Rp - 67% Rp 989.529.100 71% Rp 1.025.430.100 75% Rp 1.089.331.000 79% Rp 1.138.001.200 83% Rp 1.252.229.990 95% Rp 1.252.229.990
PENYELAMATAN ARSIP selamatkan PERPUSTAKAAN

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN Regulasi Izin Penggunaan Arsip yang KEARSIPAN DAN
2 24 004 n/a n/a Rp - 1 Sop Rp 17.508.382 1 Sop Rp 19.508.382 1 Sop Rp 21.508.382 1 Sop Rp 24.508.382 1 Sop Rp 27.508.382 1 Sop Rp 27.508.382
ARSIP bersifat tertutup di daerah kabupaten PERPUSTAKAAN

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 25 Rp 3.680.000.000 Rp 3.864.000.000 Rp 4.057.200.000 Rp 4.260.060.000 Rp 4.473.063.000 Rp 4.696.716.000 Rp 4.696.716.000
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 25 03 Produksi Perikanan Tangkap (Ton) 188,52 188,52 Rp 710.000.000 197,95 Rp 745.500.000 207,84 Rp 782.775.000 218,24 Rp 821.914.000 229,15 Rp 863.009.000 240,6046002 Rp 906.160.000 240,60 Rp 906.160.000
TANGKAP PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 25 04 Produksi Perikanan Budidaya 424,01 424,01 Rp 2.720.000.000 445,21 Rp 2.856.000.000 467,47 Rp 2.998.800.000 490,84 Rp 3.148.740.000 515,39 Rp 3.306.177.000 541,1561453 Rp 3.471.486.000 541,16 Rp 3.471.486.000
BUDIDAYA PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENGOLAHAN DAN DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 25 06 Produksi Olahan Hasil Perikanan (Kg) n/a 500 Rp 250.000.000 500 Rp 262.500.000 500 Rp 275.625.000 500 Rp 289.406.000 500 Rp 303.877.000 500 Rp 319.070.000 500,00 Rp 319.070.000
PEMASARAN HASIL PERIKANAN PERTANIAN DAN PERIKANAN
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG Dinas Pemuda, Olah Raga dan
3 26 Rp 3.343.600.000 Rp 3.343.600.000 Rp 3.682.460.000 Rp 4.045.206.000 Rp 4.469.726.600 Rp 4.400.885.800 Rp 4.400.885.800
PARIWISATA Pariwisata

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK Persentase peningkatan daya tarik


3 26 002 n/a 85% Rp 2.643.000.000 85% Rp 2.643.000.000 85% Rp 2.907.300.000 85% Rp 3.185.030.000 85% Rp 3.493.533.000 85% Rp 3.530.245.800 85% Rp 3.530.245.800 DISPORAPAR
DESTINASI PARIWISATA destinasi pariwisata

Meningkatnya cakupan promosi dan


3 26 003 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA n/a 85% Rp 623.600.000 85% Rp 623.600.000 85% Rp 690.460.000 85% Rp 767.006.000 85% Rp 873.706.600 85% Rp 768.153.000 85% Rp 768.153.000 DISPORAPAR
pemasaran pariwisata

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER Terlaksananya pengembangan


3 26 005 DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI pemberdaya pariwisata dan ekomomi n/a 85% Rp 77.000.000 85% Rp 77.000.000 85% Rp 84.700.000 85% Rp 93.170.000 85% Rp 102.487.000 85% Rp 102.487.000 85% Rp 102.487.000 DISPORAPAR
KREATIF kreatif tingkat dasar

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 27 Rp 32.150.000.000 Rp 33.757.500.000 Rp 35.263.376.000 Rp 36.691.544.000 Rp 38.506.122.000 Rp 40.411.428.000 Rp 40.411.428.000
PERTANIAN PERTANIAN DAN PERIKANAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN Jumlah Produksi Komoditas


3 27 02 323178,00 309766 325254,30 341517,02 358592,8658 376522,509 395348,6345 395348,6345
PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN Perkebunan (Ton)

Jumlah Produksi Komoditas Tanaman


52895 46456 48778,80 51217,74 53778,63 56467,56 59290,93627 62255,48
Pangan (Ton)

Jumlah Produksi Komoditas


435,9 498,6 523,53 549,71 577,19 606,05 636,3539871 668,17
Hortikultura (Ton)

Populasi Sapi (ekor) 12489 12059 12661,95 13295,05 13959,80 14657,79 15390,67936 16160,21

Populasi Babi (ekor) 41394 42227 44338,35 46555,27 48883,03 51327,18 53893,54154 56588,22

Populasi Kambing 5211 5170 5428,50 5699,93 5984,92 6284,17 6598,375678 6928,29

DINAS KETAHANAN PANGAN,


Rp 16.325.000.000 Rp 17.141.250.000 Rp 17.998.313.000 Rp 18.898.228.000 Rp 19.843.140.000 Rp 20.835.297.000 Rp 20.835.297.000
PERTANIAN DAN PERIKANAN

Populasi Ayam Ras 1329010 1329010 1395460,50 1465233,53 1538495,20 1615419,96 1696190,959 1781000,51

Populasi Ayam Buras 135005 133615 140295,75 147310,54 154676,06 162409,87 170530,361 179056,88

Jumlah Penangkar Benih Tanaman


7 7 8 9 10 11 12 12
Pangan/Hortikultura/Perkebuna

Penggunaan bibit/benih bersertifikat 380000 400000 420000,00 441000,00 463050,00 486202,50 510512,625 536038,26

Ratio kelompok tani yang


56,90 63,23 66,39 69,71 73,20 76,86 80,69803052 84,73
menggunakan alsintan

Tumbuhnya kelompok tani pengolah


hasil tanaman 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok
pangan/hortikultura/perkebunan

PROGRAM PENYEDIAAN DAN


Persentase lahan pertanian terairi
3 27 03 PENGEMBANGAN PRASARANA 1,00% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79% 1,79%
irigasi sederhana
PERTANIAN

Persentase peningkatan panjang jalan DINAS KETAHANAN PANGAN,


2% 2% Rp 12.300.000.000 2% Rp 12.915.000.000 2% Rp 13.419.750.000 2% Rp 13.775.738.000 2% Rp 14.464.524.000 2% Rp 15.187.751.000 2% Rp 15.187.751.000
pertanian per tahun PERTANIAN DAN PERIKANAN

Persentase penurunan alih fungsi


2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2%
lahan

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN Jumlah usaha peternakan yang


3 27 04 HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT memenuhi skala usaha ekonomi n/a 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok
VETERINER (kelompok)
DINAS KETAHANAN PANGAN,
Rp 950.000.000 Rp 997.500.000 Rp 1.047.375.000 Rp 1.099.744.000 Rp 1.154.731.000 Rp 1.212.467.000 Rp 1.212.467.000
PERTANIAN DAN PERIKANAN
Jumlah Jenis Penyakit Ternak/
n/a 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis 7 Jenis
Hewan yang dikendalikan

PROGRAM PENGENDALIAN DAN


Persentase luas serangan OPT dan DINAS KETAHANAN PANGAN,
3 27 05 PENANGGULANGAN BENCANA n/a 3,27% Rp 375.000.000 3,27% Rp 393.750.000 3,27% Rp 413.438.000 3,27% Rp 434.109.000 3,27% Rp 455.815.000 0,0327 Rp 478.606.000 3,27% Rp 478.606.000
dampak perubahan iklim PERTANIAN DAN PERIKANAN
PERTANIAN

PROGRAM PERIZINAN USAHA Jumlah izin usaha perkebunan yang DINAS KETAHANAN PANGAN,
3 27 06 n/a 23 Perusahaan Rp 600.000.000 23 Perusahaan Rp 630.000.000 23 Perusahaan Rp 661.500.000 23 Perusahaan Rp 694.575.000 23 Perusahaan Rp 729.304.000 23 Perusahaan Rp 765.769.000 23 Perusahaan Rp 765.769.000
PERTANIAN diawasi PERTANIAN DAN PERIKANAN

DINAS KETAHANAN PANGAN,


3 27 07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Jumlah Kelembagaan Pertanian (Unit) n/a 7 Unit Rp 1.600.000.000 7 Unit Rp 1.680.000.000 7 Unit Rp 1.723.000.000 7 Unit Rp 1.789.150.000 7 Unit Rp 1.858.608.000 7 Unit Rp 1.931.538.000 7 Unit Rp 1.931.538.000
PERTANIAN DAN PERIKANAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KOPERASI, USAHA


3 30 Rp 747.500.000 Rp 3.160.000.000 Rp 2.598.000.000 Rp 2.910.000.000 Rp 2.653.000.000 Rp 2.660.000.000 Rp 2.660.000.000
PERDAGANGAAN MIKRO DAN PERDAGANGAN

Persentase pengembangan dan


PROGRAM PENINGKATAN SARANA DINAS KOPERASI, USAHA
3 30 03 pegelolaan sarana distribusi 45,45% 60% Rp 76.000.000 77% Rp 1.575.000.000 79% Rp 1.100.000.000 81% Rp 1.100.000.000 83 Rp 1.100.000.000 0,85 Rp 1.100.000.000 85% Rp 1.100.000.000
DISTRIBUSI PERDAGANGAN MIKRO DAN PERDAGANGAN
perdagangan

Persentase cakupan bina kelompok DINAS KOPERASI, USAHA


83,33% 100% Rp 76.000.000 100% Rp 75.000.000 80% Rp 100.000.000 80% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000 90% Rp 100.000.000
pedagang /usaha informal MIKRO DAN PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISASI HARGA Persentase harga barang kebutuhan


DINAS KOPERASI, USAHA
3 30 04 BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN pokok dan barang penting yang n/a 80% Rp 305.500.000 88% Rp 315.000.000 90% Rp 355.000.000 90% Rp 365.000.000 90% Rp 390.000.000 0,9 Rp 400.000.000 90% Rp 400.000.000
MIKRO DAN PERDAGANGAN
BARANG PENTING distabilisasikan

DINAS KOPERASI, USAHA


3 30 05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Ekspor bersih perdagangan n/a n/a n/a n/a n/a 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000 100000000 Rp 300.000.000 100.000.000 Rp 300.000.000
MIKRO DAN PERDAGANGAN
PROGRAM STANDARISASI DAN Presentase pertumbuhan capaian DINAS KOPERASI, USAHA
3 30 06 -12,63% 0,094% Rp 290.000.000 0,094% Rp 1.070.000.000 0,12% Rp 618.000.000 0,12% Rp 920.000.000 0,12% Rp 638.000.000 0,12% Rp 630.000.000 0,12% Rp 630.000.000
PERLINDUNGAN KONSUMEN realisasi uji tera MIKRO DAN PERDAGANGAN

PROGRAM PENGGUNAAN DAN Presentase peningkatan penggunaan DINAS KOPERASI, USAHA


3 30 07 n/a n/a n/a 2,15% Rp 125.000.000 3,50% Rp 125.000.000 5% Rp 125.000.000 6,2% Rp 125.000.000 6,8% Rp 130.000.000 6,8% Rp 130.000.000
PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI dan pemasaran produk dalam negeri MIKRO DAN PERDAGANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG DINAS KOPERASI, USAHA


3 31 Rp 200.000.000 Rp 1.900.000.000 Rp 2.150.000.000 Rp 2.225.000.000 Rp 3.380.000.000 Rp 1.920.000.000 Rp 1.920.000.000
PERINDUSTRIAN MIKRO DAN PERDAGANGAN

Persentase Pertumbuhan Unit Usaha


PROGRAM PERENCANAAN DAN
3 31 02 Sektor Industri Kecil dan Menengah 20% 20% 5,02% 5,04% 5,06% 5,08% 5,12% 5,12%
PEMBANGUNAN INDUSTRI
(IKM) Formal
DINAS KOPERASI, USAHA
Rp 130.000.000 Rp 1.700.000.000 Rp 1.850.000.000 Rp 1.900.000.000 Rp 3.050.000.000 Rp 1.550.000.000 Rp 1.550.000.000
MIKRO DAN PERDAGANGAN
Persentase Pertumbuhan Unit Usaha
Sektor Industri Kecil dan Menengah 30,91 14,70% 15% 15,30% 15,50% 15,70% 15,70% 15,70%
(IKM) Non Formal

Persentase jumlah hasil pemantauan


dan pengawasan dengan jumlah Izin
PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA DINAS KOPERASI, USAHA
3 31 03 Usaha Industri (IUI), IPUI, IUKI dan n/a n/a n/a 100% Rp 100.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 150.000.000
INDUSTRI MIKRO DAN PERDAGANGAN
IPKI yang dikeluarkan oleh instansi
terkait

Rp 220.000.000
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM Persentase tersedianya informasi DINAS KOPERASI, USAHA
3 31 04 n/a 8% Rp 70.000.000 8,25% Rp 100.000.000 8,50% Rp 150.000.000 9% Rp 175.000.000 9,50% Rp 180.000.000 10% Rp 220.000.000 10%
INFORMASI INDUSTRI NASIONAL industri secara lengkap dan terkini MIKRO DAN PERDAGANGAN

UNSUR PENDUKUNG URUSAN


4
PEMERINTAHAN

UNSUR PENDUKUNG DI SEKRETARIAT


4 01 Rp 30.894.805.020 Rp 31.435.000.000 Rp 34.578.500.000 Rp 38.036.350.000 Rp 41.839.985.000 Rp 46.023.983.500 Rp 46.023.983.500 SEKRETARIAT DAERAH
DAERAH

Persentase Peningkatan Efektivitas


PROGRAM PEMERINTAHAN DAN
4 01 002 Kinerja Pemerintahan dan n/a 80% Rp 29.170.613.366 80% Rp 29.560.000.000 80% Rp 32.516.000.000 80% Rp 35.767.600.000 80% Rp 39.344.360.000 0,8 Rp 43.278.796.000 80% Rp 43.278.796.000 SEKRETARIAT DAERAH
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Kesejahteraan Rakyat

Program Peningkatan Efektivitas


PROGRAM PEREKONOMIAN DAN
4 01 003 Kinerja Perekonomian dan n/a 80% Rp 1.724.191.654 80% Rp 1.875.000.000 80% Rp 2.062.500.000 80% Rp 2.268.750.000 80% Rp 2.495.625.000 80% Rp 2.745.187.500 80% Rp 2.745.187.500 SEKRETARIAT DAERAH
PEMBANGUNAN
Pembangunan

UNSUR PENDUKUNG DI SEKRETARIAT


4 02 Rp 10.932.504.860 Rp 11.614.756.399 Rp 12.125.967.493 Rp 12.733.636.918 Rp 13.370.870.856 Rp 13.370.870.856 SEKRETARIAT DPRD
DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN


Persentase peningkatan dukungan
4 02 002 TUGAS n/a 100% Rp 8.345.178.967 100% Rp 10.932.504.860 100% Rp 11.614.756.399 100% Rp 12.125.967.493 100% Rp 12.733.636.918 100% Rp 13.370.870.856 100% Rp 13.370.870.856 SEKRETARIAT DPRD
pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
DAN FUNGSI DPRD

UNSUR PENUNJANG URUSAN


5
PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


5 01 Rp 2.765.000.000 Rp 2.259.000.000 Rp 4.708.000.000 Rp 4.629.000.000 Rp 5.662.000.000 Rp 5.744.000.000 Rp 5.744.000.000 BAPPEDALITBANG
PERENCANAAN

PROGRAM PERENCANAAN,
Persentase Keselarasan Program
5 01 002 PENGENDALIAN DAN EVALUASI n/a 100% Rp 2.065.500.000 100% Rp 1.531.000.000 100% Rp 2.163.000.000,00 100% Rp 2.092.000.000 100% Rp 2.655.000.000 100% Rp 2.680.000.000 100% Rp 2.680.000.000 Bappedalitbang
RKPD dan RPJMD
PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Pencapaian Indikator


PROGRAM KOORDINASI DAN Kinerja Daerah Bidang Pembangunan
5 01 003 SINKRONISASI PERENCANAAN Manusia, Sosial dan Pemerintahan, n/a 80% Rp 699.500.000 80% Rp 728.000.000 82% Rp 2.545.000.000,00 83% Rp 2.537.000.000 84% Rp 3.007.000.000 85% Rp 3.064.000.000 85% Rp 3.064.000.000 Bappedalitbang
PEMBANGUNAN DAERAH Bidang Perekonomian dan SDA,
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


5 05 Rp 550.000.000 Rp 650.000.000 Rp 1.415.000.000 Rp 1.500.000.000 Rp 1.585.000.000 Rp 1.650.000.000 Rp 1.650.000.000 BAPPEDALITBANG
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

PERSENTASE IMPLEMENTASI
PROGRAM PENELITIAN DAN
5 05 002 RENCANA KELITBANGAN DAN n/a 65% Rp 550.000.000 68% Rp 650.000.000 70% Rp 1.415.000.000,00 72% Rp 1.500.000.000 74% Rp 1.585.000.000 76% Rp 1.650.000.000 76% Rp 1.650.000.000 BAPPEDALITBANG
PENGEMBANGAN
PEMANFAATN HASIL KELITBANGAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


5 02 Rp 172.345.951.533 Rp 173.372.217.496 Rp 174.596.381.323 Rp 174.968.958.724 Rp 175.558.841.066 Rp 176.186.863.541 Rp 176.186.863.541 BPKAD & BPRPD
KEUANGAN

Persentase Dokumen keuangan (KUA


PPAS, APBD dan DPA SKPD), laporan
PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN keuangan, dan pelayanan keuangan
5 02 02 100% 100% Rp 170.209.000.000 100% Rp 170.191.000.000 100% Rp 170.456.000.000 100% Rp 170.736.000.000 100% Rp 171.021.000.000 100% Rp 171.329.000.000 100% Rp 171.329.000.000 BPKAD
DAERAH yang dihasilkan secara tepat waktu
dan sesuai dengan ketentuan
perundangan
Persentase administrasi pengelolaan
PROGRAM PENGELOLAAN BARANG aset daerah yang dilaksanakan secara
5 02 03 100% 100% Rp 1.199.000.000 100% Rp 1.308.000.000 100% Rp 1.373.000.000 100% Rp 1.440.000.000 100% Rp 1.513.000.000 100% Rp 1.586.000.000 238 Rp 1.586.000.000 BPKAD
MILIK DAERAH tertib sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN


5 02 04 Persentase PAD terhadap pendapatan 5,4 5,5 Rp 937.951.533 5,7 Rp 1.873.217.496 5,9 Rp 2.767.381.323 6,1 Rp 2.792.958.724 6,4 Rp 3.024.841.066 6,7 Rp 3.271.863.541 6,7 Rp 3.271.863.541 BPRPD
DAERAH

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


5 03 Rp 4.637.774.342 Rp 4.494.255.609 Rp 6.424.096.437 Rp 6.424.096.437 Rp 6.424.096.437 Rp 6.424.096.437 Rp 6.424.096.437
KEPEGAWAIAN

Persentase Pencapaian Program


5 03 002 Program Kepegawaian Daerah n/a 90% Rp 2.186.492.842 90% Rp 2.981.926.664 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 90% Rp 3.972.814.937 BKPSDM
Kepegawaian Daerah

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


5 03 Rp 4.634.169.745 Rp 4.474.557.344 Rp 5.709.732.739 Rp 5.939.663.886 Rp 6.266.498.045 Rp 6.626.015.618 Rp 6.626.015.618 BKPSDM
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program Pengembangan Sumber Daya Persentase Pencapaian Program


5 04 002 n/a 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 1.512.328.945 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 80% Rp 2.451.281.500 BKPSDM
Manusia Pengembangan Sumber Daya Manusia

UNSUR PENGAWASAN URUSAN


6
PEMERINTAHAN

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG


6 01 Rp 2.182.888.245 Rp 2.962.228.399 Rp 3.258.451.239 Rp 3.488.382.386 Rp 3.815.216.545 Rp 4.174.734.118 Rp 4.174.734.118 INSPEKTORAT
INSPEKTORAT DAERAH

Presentase Tindak Lanjut Temuan


6 01 002 Program Penyelenggaraan Pengawasan n/a 75% Rp 1.708.594.500 75% Rp 2.084.227.852 75% Rp 2.292.650.637 75% Rp 2.426.001.724 75% Rp 2.646.597.817 75% Rp 2.889.253.517 75% Rp 2.889.253.517 INSPEKTORAT
Pengawasan Internal

Program Perumusan
6 01 003 Nilai Rata-rata SAKIP SKPD 64,25 / B 68,01 / B Rp 474.293.745 70,01 / BB Rp 878.000.547 70,01 / BB Rp 965.800.602 75,01 / BB Rp 1.062.380.662 75,01 / BB Rp 1.168.618.728 75,01 / BB Rp 1.285.480.601 75,01 / BB Rp 1.285.480.601 INSPEKTORAT
Kebijakan,Pendampingan Dan Asistensi

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7 KECAMATAN

7 01 KECAMATAN ADMINISTRASI Rp 1.316.502.640 Rp 1.657.706.000 Rp 2.943.716.400 Rp 2.806.060.128 Rp 3.767.110.970 Rp 2.881.811.193 Rp 2.881.811.193

PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 002 PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN Rp 442.012.000 Rp 515.026.000 Rp 928.016.000 Rp 809.437.720 Rp 837.356.474 Rp 856.343.604 Rp 856.343.604
PUBLIK

KECAMATAN BELITANG IKM 100% 100% 90.000.000 100% 136.500.000 100% Rp 143.430.000 100% 150.398.600 100% 157.406.572 100% 164.454.703 100% 164.454.703

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


KECAMATAN SEKADAU HULU 24 Dokumen 26 dokumen Rp 57.000.000 29 dokumen Rp 70.000.000 29 dokumen Rp 70.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000 29 dokumen Rp 71.000.000
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Persentase izin dan non perizinan


KECAMATAN BELITANG HULU 100% 100% Rp 30.000.000 n/a n/a 100% Rp 167.586.000 100% Rp 170.937.720 100% Rp 174.356.474 100% Rp 177.843.604 100% Rp 177.843.604
yang dikeluarkan

7 KECAMATAN

Jumlah Dokumen Penyelenggaraan


KECAMATAN NANGA MAHAP 24 Dokumen 26 Dokumen Rp 195.012.000 27 dokumen Rp 195.026.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000 27 dokumen Rp 217.000.000
Pemerintahan dan Pelayanan Publik

KECAMATAN SEKADAU HILIR IKM 100% 100% Rp 100.000.000 100% Rp 150.000.000 100% Rp 187.500.000 100% Rp 200.000.000 100% Rp 210.000.000 100% Rp 220.000.000 100% Rp 220.000.000

Indeks Kepuasan Masyarakat;


KECAMATAN BELITANG HILIR Persentase Pelayanan Yang Memiliki n/a 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000 2 Keg Rp 45.000.000
SOP

KECAMATAN NANGA TAMAN IKM 100% 100% Rp 15.000.000 100% Rp 55.000.000 100% Rp 97.500.000 100% Rp 105.500.000 100% Rp 120.000.000 100% Rp 125.500.000 100% Rp 125.500.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN
7 01 003 Rp 157.000.000 Rp 159.000.000 Rp 354.254.000 Rp 336.837.080 Rp 337.413.462 Rp 308.001.371 Rp 308.001.371
MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

persentase desa yang mengikuti


KECAMATAN BELITANG n/a n/a n/a 100% 20.000.000 100% 20.400.000 100% 20.808.000 100% 21.224.160 100% 21.648.643 100% 21.648.643
musrenbang desa

Jumlah Dokumen Pelaksanaan


KECAMATAN SEKADAU HULU Pemberdayaan Masyarakat Desa dan n/a n/a n/a n/a n/a 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000
Kelurahan

persentase desa yang mengikuti


KECAMATAN BELITANG HULU 100% 100% Rp 40.000.000 n/a n/a 100% Rp 28.254.000 100% Rp 28.819.080 100% Rp 29.395.462 100% Rp 29.983.371 100% Rp 29.983.371
musrenbang desa

7 KECAMATAN
Jumlah Dokumen Pelaksanaan
KECAMATAN NANGA MAHAP Pemberdayaan Masyarakat Desa dan 0 dokumen 2 dokumen Rp 32.000.000 4 dokumen Rp 37.000.000 6 Dokumen Rp 102.000.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000 6 dokumen Rp 84.018.000
Kelurahan
persentase desa yang mengikuti
KECAMATAN SEKADAU HILIR 100% 100% Rp 55.000.000 100% Rp 77.000.000 100% Rp 77.000.000 100% Rp 77.000.000 100% Rp 77.000.000 100% Rp 77.000.000 100% Rp 77.000.000
musrenbang desa

persentase desa yang mengikuti


KECAMATAN BELITANG HILIR n/a n/a n/a 100% 20.000.000 100% 20.400.000 100% 20.808.000 100% 21.224.160 100% 21.648.643 100% 21.648.643
musrenbang desa

persentase desa yang mengikuti


KECAMATAN NANGA TAMAN 100% 100% Rp 30.000.000 100% Rp 45.000.000 100% Rp 45.000.000 100% Rp 45.000.000 100% Rp 45.000.000 100% Rp 15.000.000 100% Rp 15.000.000
musrenbang desa

PROGRAM KOORDINASI
7 01 004 KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN Rp 30.000.000 Rp 52.000.000 Rp 166.210.000 Rp 169.434.200 Rp 172.672.884 Rp 176.274.704 Rp 176.274.704
UMUM

KECAMATAN BELITANG penurunan angka konflik 100% 100% n/a 100% Rp 22.000.000 100% 22.440.000 100% 22.888.800 100% 23.346.576 100% 23.813.508 100% 23.813.508

Jumlah Dokumen/Laporan
KECAMATAN SEKADAU HULU pelaksanaan Ketentraman dan 0 Dokumen 0 Dokumen n/a 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 Dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000
Ketertiban Umum

Terselenggaranya koordinasi
KECAMATAN BELITANG HULU 100% 100% Rp 25.000.000 n/a n/a 100% Rp 36.210.000 100% Rp 36.934.200 100% Rp 37.672.884 100% Rp 38.774.704 100% Rp 38.774.704
ketentraman dan ketertiban umum

7 KECAMATAN
Jumlah Dokumen/Laporan
KECAMATAN NANGA MAHAP pelaksanaan Ketentraman dan 0 Dokumen 0 Dokumen n/a 0 dokumen n/a 2 dokumen Rp 25.000.000 2 Dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000 2 dokumen Rp 25.000.000
Ketertiban Umum

KECAMATAN SEKADAU HILIR penurunan angka konflik n/a n/a n/a n/a n/a 17 desa Rp 40.000.000 17 desa Rp 42.500.000 17 desa Rp 45.000.000 17 desa Rp 47.500.000 17 desa Rp 47.500.000

Jumlah Peraturan Perundang-


KECAMATAN BELITANG HILIR 1 Keg 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000
undangan Yang di Sosialisasikan

KECAMATAN NANGA TAMAN penurunan angka konflik 0% n/a n/a n/a n/a 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000 13 desa Rp 35.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN
7 01 005 Rp 25.000.000 Rp 185.000.000 Rp 291.700.000 Rp 293.434.000 Rp 1.114.202.680 Rp 297.006.734 Rp 297.006.734
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Prosentase Program Pemerintahan


KECAMATAN BELITANG n/a n/a n/a 100% 85.000.000 100% 86.700.000 100% 88.434.000 100% 90.202.680 100% 92.006.734 100% 92.006.734
Umum

Jumlah Dokumen/Laporan
KECAMATAN SEKADAU HULU Penyelenggaraan Urusan 0 Dokumen 2 Dokumen Rp 20.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000 4 Dokumen Rp 40.000.000
Pemerintahan Umum

Terselenggaranya Penyelenggaraan
KECAMATAN BELITANG HULU 100% n/a n/a n/a n/a 100% Rp 86.700.000 100% Rp 88.434.000 100% Rp 909.202.680 100% Rp 92.006.734 100% Rp 92.006.734
Urusan Pemerintahan Umum

7 KECAMATAN
Jumlah Dokumen/Laporan
KECAMATAN NANGA MAHAP Penyelenggaraan Urusan n/a n/a n/a n/a n/a 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000 2 Dokumen Rp 20.000.000
Pemerintahan Umum

Presentase Program Pemerintahan


KECAMATAN SEKADAU HILIR 100% n/a n/a 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000 17 desa Rp 80.000.000
Umum

Jumlah Peraturan Perundang-


KECAMATAN BELITANG HILIR 1 Keg 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000 1 Keg Rp 5.000.000
undangan Yang di Sosialisasikan

Presentase Program Pemerintahan


KECAMATAN NANGA TAMAN n/a n/a n/a 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000 13 desa Rp 60.000.000
Umum

PROGRAM PEMBINAAN DAN


7 01 005 Rp 662.490.640 Rp 746.680.000 Rp 1.203.536.400 Rp 1.196.917.128 Rp 1.305.465.470 Rp 1.244.184.780 Rp 1.244.184.780
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Prosentase Program Pembinaan dan


KECAMATAN BELITANG 100% 100% Rp 59.000.000 100% Rp 197.680.000 100% Rp 201.633.600 100% Rp 205.666.272 100% Rp 209.779.597 100% Rp 213.975.189 100% Rp 213.975.189
Pengawasn Pemerintahan Desa

Terselenggaranya Program Pembinaan


KECAMATAN SEKADAU HULU 95% 95% Rp 10.000.000 95% Rp 125.000.000 95% Rp 100.000.000 95% Rp 100.000.000 95% Rp 150.000.000 95% Rp 150.000.000 95% Rp 150.000.000
dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Prosentase Program Pembinaan dan


KECAMATAN BELITANG HULU 100% 100% Rp 219.490.640 n/a n/a 100% Rp 217.402.800 100% Rp 221.750.856 100% Rp 226.185.873 100% Rp 230.709.591 100% Rp 230.709.591
Pengawasn Pemerintahan Desa

Terselenggaranya Program Pembinaan 7 KECAMATAN


KECAMATAN NANGA MAHAP 95% 95% Rp 10.000.000 95% Rp 60.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000 95% Rp 110.000.000
dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Presentase Program Pembinaan dan


KECAMATAN SEKADAU HILIR 100% 100% Rp 200.000.000 100% Rp 175.000.000 100% Rp 307.500.000 100% Rp 277.500.000 100% Rp 357.500.000 100% Rp 287.500.000 100% Rp 287.500.000
Pengawasn Pemerintahan Desa

Persentase Kesesuaian Antara APBDes


dengn RPJMDes; Persentase
KECAMATAN BELITANG HILIR Rekomendasi APBDes APBDes Yang 100% 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 100% Rp 65.000.000 3 Keg Rp 65.000.000
Diberikan; Persentase Daftar Kegiatan
Berita Acara/Musrenbang

Presentase Program Pembinaan dan


KECAMATAN NANGA TAMAN 100% 100% Rp 99.000.000 100% Rp 124.000.000 100% Rp 202.000.000 100% Rp 217.000.000 100% Rp 187.000.000 100% Rp 187.000.000 100% Rp 187.000.000
Pengawasn Pemerintahan Desa

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8 01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Rp 1.138.512.304 Rp 1.252.202.585 Rp 1.880.471.306 Rp 1.988.310.119 Rp 2.089.586.127 Rp 2.193.383.609 Rp 4.714.004.639 KESBANGPOL

Persentase tingkat pemahaman


Program Penguatan Ideologi Pancasila
8 01 002 masyarakat terhadap Ideologi n/a 100% Rp 48.929.000 100% Rp 91.901.900 100% Rp 123.771.365 100% Rp 129.748.683 100% Rp 136.024.867 100% Rp 142.614.561 100% Rp 142.614.561 KESBANGPOL
Dan Karakter Kebangsaan
Pancasila dan Karakter kebangsaan
Program Peningkatan Peran Partai
Persentase pemahaman masyarakat
Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui
8 01 003 terhadap hak dan kewajiban n/a 100% Rp 949.530.810 100% Rp 982.658.351 100% Rp 1.067.691.019 100% Rp 1.121.075.568 100% Rp 1.177.129.848 100% Rp 1.235.985.815 100% Rp 1.235.985.815 KESBANGPOL
Pendidikan Politik Dan Pengembangan
politiknya
Etika Serta Budaya Politik

Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Persentase peningkatan ormas yang


8 01 004 n/a 100% Rp - 100% Rp - 100% Rp 230.406.000 100% Rp 241.926.300 100% Rp 254.022.615 100% Rp 266.723.746 100% Rp 993.078.661 KESBANGPOL
Organisasi Kemasyarakatan. memiliki SKP dan SKM

Persentase tingkat pemahaman


Program Pembinaan dan Pengembangan
8 01 005 masyarakat terhadap ketahanan n/a 100% Rp 97.356.000 100% Rp 119.205.640 100% Rp 161.185.922 100% Rp 173.271.718 100% Rp 184.006.554 100% Rp 194.137.132 100% Rp 929.162.966 KESBANGPOL
Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
ekonomi sosial dan budaya

Program Peningkatan Kewaspadaan


Persentase penanganan dan
8 01 006 Nasional dan Peningkatan Kualitas Dan n/a 100% Rp 42.696.494 100% Rp 58.436.694 100% Rp 297.417.000 100% Rp 322.287.850 100% Rp 338.402.243 100% Rp 353.922.355 100% Rp 1.413.162.636 KESBANGPOL
pencegahan konflik sosial
Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB VIII
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaran pemerintahan daerah


meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala
daerah, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
menggambarkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator
kinerja utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah


Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut.
Tabel 8.1.
Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2021-2026
Kondisi Kondisi
Awal Kinerja
Target Capaian Kinerja
Indikator Kinerja periode pada
No
Utama (IKU) RPJMD Akhir
Periode
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
RPJMD
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1 Indeks Reformasi
CC CC B BB BB BB BB BB
Birokrasi (Irb)
2 Indeks Pembangunan
64,76 65,24 65,71 66,18 66,59 67,1 67,56 67,56
Manusia
3 Indeks Infrastruktur 54,20 55,02 55,83 57,50 58,65 59,82 61,02 61,02
4 Indeks Kualitas
63,93 63,93 64,41 64,88 65,35 65,82 66,29 66,29
Lingkungan Hidup
5 Pertumbuhan ekonomi -0,98 1,23 2,14 3,59 4,03 4,56 5,02 5,02
6 Angka Kemiskinan 5,87 5,67 5,47 5,27 5,07 4,87 4,67 4,67
7 Tingkat Pengangguran
3,39 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,20
Terbuka
8 Indeks Gini 0,287 0,298 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
9 Nilai Tukar Petani 100,6** 101,2 101,8 102,6 103,4 103,9 104,2 104,2
10 Indek Ketahanan Pangan 76,22** 77 78 79 80 81 82 82
11 Desa Mandiri 12 16 20 24 28 32 36 36
12 Konflik Sosial 0 0 0 0 0 0 0 0

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah


Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran
pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah,
dijelaskan dalam tabel berikut ini.

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-1


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Tabel 8.2.
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
1 Pertumbuhan PDRB % -0,98 1,23 2,14 3,59 4,03 4,56 5,02 5,02
2 Laju Inflasi Kabupaten % 4,68 4,60 4,50 4,40 4,30 4,20 4,00 4,00
PDRB per kapita
3 Rp. (Juta) 31,05 32,59 33,96 35,24 36,97 38,03 39,22 39,22
(ADHB)
4 Indeks Gini Indeks 0,287 0,298 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
Persentase penduduk
5 di atas garis % 94,13 94,2 94,26 94,33 94,4 94,47 94,53 94,53
kemiskinan
Nilai Indeks
6 % 64,76 65,24 65,71 66,18 66,59 67,1 67,56 67,56
Pembangunan Manusia
7 Angka melek huruf % 92,93 93,99 94,99 96,05 97,11 98,17 99,23 99,23
Angka rata-rata lama
8 Tahun 6,83 6,86 6,90 6,93 6,95 6,96 6,99 6,99
Sekolah
Angka usia harapan
10 Tahun 71,84 72,03 72,22 72,40 72,59 72,78 72,97 72,97
hidup
Persentase balita gizi
11 % 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,3
buruk
12 Prevalensi Gizi Kurang % 8,76 14 13 12 11 10 9 9
Cakupan Desa Siaga
13 % 55,26 56,7 57 57,5 58 58,5 59 59
Aktif
Angka Partisipasi
14 % 77,53 77,63 77,73 77,83 77,93 78,03 78,13 78,13
Angkatan Kerja
Tingkat partisipasi
15 % 77,53 77,63 77,73 77,83 77,93 78,03 78,13 78,13
angkatan kerja
Tingkat pengangguran
16 % 3,39 2,70 2,60 2,50 2,40 2,30 2,20 2,20
terbuka
Rasio tenaga kerja yang
17 % n/a 26,18 27,49 28,80 30 30,10 30,15 30,15
ditempatkan
Laju pertumbuhan PDB
18 % -2,11 -1,2 -0,29 0,62 1,53 2,44 3,35 3,35
per tenaga kerja
23 Persentase PAD % 5,4 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 6,7

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-2


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
terhadap pendapatan

24 Opini BPK Opini WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Pencapaian skor Pola
25 Pangan Harapan (PPH) % 73,5 74 74,5 75 75,5 76 76,5 76,5

Penguatan cadangan
26 % 19,25 24,25 29,25 34,25 39,25 44,25 49,25 49,25
pangan
Kontribusi sektor
28 pertanian/perkebunan % 39,77 40,68 41,59 42,50 43,41 44,32 45,23 45,23
terhadap PDRB
Produksi sektor
30 Ton 324336 330823 337439 334188 350872 357889 365047 365047
pertanian
Kontribusi sektor
pertambangan dan
35 % 2,95 3,86 4,77 5,68 6,59 7,5 8,41 8,41
penggalian terhadap
PDRB
Kontribusi sektor
39 Industri terhadap % 5,63 5,45 5,47 5,52 5,57 5,62 5,67 5,67
PDRB
2. ASPEK DAYA SAING
Pengeluaran konsumsi
1 rumah tangga per Juta Rp 11,62 13,48 15,96 17,85 20,24 22,78 25,04 25,04
kapita
2 Nilai Tukar Petani Poin 100,6 101,2 101,8 102,6 103,4 103,9 104,2 104,2
Persentase Pengeluaran
5 konsumsi non pangan Juta Rp 6,49 7,86 8,32 8,92 9,24 9,81 10,09 10,09
Perkapita
Angka Kriminalitas
9 Angka 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 4,5
yang tertangani
3. ASPEK PELAYANAN UMUM
Urusan Wajib Pelayanan dasar
1. Pendidikan dasar
Pendidikan Anak Usia
1.1. % 94,29 94,0 94,25 95,00 97,50 100 100 100
Dini (PAUD)
APK PAUD % 20,76 25,23 25,33 27,37 29,23 31,55 33,21 33,21
1.2. Angka Partisifasi Kasar % 97,30 97,40 97,42 97,45 97,47 97,48 97,50 97,50

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-3


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1.4. Angka Partisipasi
Murni

Angka Partisipasi
1.4.1. Murni (APM) % 26,75 27,11 27,30 29,13 30,76 32,54 34,5 34,5
PAUD/TK/KB
Angka Partisipasi
1.4.2. Murni (APM) % 86,80 86,70 87,00 88,70 88,98 89,00 89,30 89,30
SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi
1.4.3. Murni (APM) % 64,21 74,00 74,75 74,80 77,00 78,00 82,00 82,00
SMP/MTs/Paket B
1.5. Angka partisipasi
sekolah
Angka partisipasi
1.5.1 sekolah (APS) % 97,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
SD/MI/Paket A
Angka partisipasi
1.5.2. sekolah (APS) % 87,3 90,00 92,00 94,00 96,00 100,00 100,00 100,00
SMP/MTs/Paket B
1.6. Angka Putus Sekolah :
Angka Putus Sekolah
1.6.1. Angka 0,39 0,25 0,20 0,20 0,10 0,05 0,00 0,00
(APS) SD/MI
Angka Putus Sekolah
1.6.2. % 0,71 0,2 0,15 0,10 0,05 0,00 0,00 0,00
(APS) SMP/MTs
1.7. Angka Kelulusan:
Angka Kelulusan (AL)
1.7.1. % 100 100 100 100 100 100 100 100
SD/MI
Angka Kelulusan (AL)
1.7.2. % 96,56 100 100 100 100 100 100 100
SMP/MTs
Angka Melanjutkan
1.8.
(AM)
Angka Melanjutkan
1.8.1. (AM) dari SD/MI ke % 85,00 87,00 89,00 91,00 93,00 95,00 97,00 97,00
SMP/MTs
Angka Melanjutkan
1.8.2. % 75,00 80,00 85,00 90,00 95,00 97,00 99,00 99,00
(AM) dari SMP/MTs ke

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-4


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
SMA
1.9. Fasilitas Pendidikan
Sekolah pendidikan
TK/PAUD kondisi % 52,00 52,45 53,00 54,50 56,00 57,00 59,00 59,00
bangunan baik
Sekolah pendidikan
1.9.1. SD/MI kondisi % 85,00 87,00 89,00 91,00 93,00 95,00 97,00 97,00
bangunan baik
Sekolah pendidikan
SMP/MTs dan
1.9.2 % 83,,42 84,92 86,42 88,00 89,50 92,00 95,00 95,00
SMA/SMK/MA kondisi
bangunan baik
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
1.10. Rasio 1:90 1:92 1:94 1:96 1:98 1:100 1:100 1:100
sekolah pendidikan
dasar
Rasio ketersediaan
sekolah/penduduk usia
1.11. Rasio 1:210 1:210 1:211 1:214 1:215 1:216 1:217 1:217
sekolah pendidikan
Menengah
Rasio guru/murid per
1.12. kelas rata-rata Sekolah Rasio 1:25 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:20 1:20
Dasar
Rasio guru terhadap
1.13. murid per kelas rata- Rasio 1:25 1:25 1:24 1:23 1:22 1:21 1:20 1:20
rata
Proporsi murid kelas 1
yang berhasil
1.14. % 90,00 90,00 90,00 94,00 96,00 98,00 100,00 100,00
menamatkan sekolah
dasar
Angka Melek Huruf
Penduduk Usia 15-24
1.15 % 97,12 97,20 97,30 97,32 97,50 97,53 97,60 97,60
tahun, perempuan dan
Laki-Laki
Penduduk yang berusia
>15 Tahun melek
1.16. % 97,12 97,30 97,32 97,50 97,53 97,60 97,60 97,60
Huruf (tidak buta
aksara)

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-5


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Pendidikan Profesi
1.17 Jiwa 552 552 567 582 597 612 630 630
Guru (PPG)
Diklat Calon Kepala
1.18 Org 0 40 40 80 110 150 190 190
Sekolah SD
Diklat Calon Kepala
1.19 Org 0 15 15 30 45 60 75 75
Sekolah SMP
2. Kesehatan
Angka Kematian Bayi
2.1. (AKB) per 1000 Orang 0 15 14 13 12 11 10 10
kelahiran hidup
Angka Kematian Balita
2.3. per 1000 kelahiran Orang 1 14 13 12 11 10 10 10
hidup
Angka Kematian
2.4. Neonatal per 1000 Orang 27 28 27 26 25 24 23 23
kelahiran hidup
Angka Kematian Ibu
per 100,000
2.5. Orang 5 8 8 7 7 6 6 6
kelahiran hidup

Rasio posyandu per per 1000


2.6. 13,4 15,22 16 16,5 17 17,5 18 18
satuan balita balita
Rasio puskesmas,
Per 100
2.7. poliklinik, pustu per 47,17 47,17 47,66 48,15 49,14 49,63 50,11 50,11
ribu pddk
satuan penduduk
Rasio Rumah Sakit per Per 100
2.8. 0,49 0,49 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98
satuan penduduk ribu pddk
Rasio dokter per satuan Per 100
2.9. 19,65 29,48 34,4 36,85 39,31 41,77 44,22 44,22
penduduk ribu pddk
Rasio tenaga medis per Per 100
2.10. 332,16 332,16 361,65 376,39 391,13 391,13 391,13 391,13
satuan penduduk ribu pddk
Cakupan komplikasi
2.11. kebidanan yang % 24,68 25 26 27 28 29 30 30
ditangani
Cakupan pertolongan
2.12. persalinan oleh tenaga % 45,41 46 47 48 49 50 51 51
kesehatan yang

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-6


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan
Desa/kelurahan
2.13. % 70,1 71 72,5 74 76 78 80 80
Universal Child
Immunization (UCI)
Cakupan Balita Gizi
2.14. Buruk mendapat % 100 100 100 100 100 100 100 100
perawatan
Persentase anak usia 1
2.16. tahun yang diimunisasi % 76,4 78 80 81,5 82,5 83,5 85 85
campak
Non Polio AFP rate per
2.17. % 2 2 2 2 2 2 2 2
100.000 penduduk
Cakupan balita
2.18. pneumonia yang % N/A 100 100 100 100 100 100 100
ditangani
Cakupan penemuan
dan penanganan
2.19. % 96,5 85 90 90 90 90 90 90
penderita penyakit TBC
BTA
Tingkat prevalensi
2.20. Tuberkulosis (per % N/A 32 31 29 27 25 23 23
100.000 penduduk)
Tingkat kematian
karena Tuberkulosis
2.21. % N/A 32 31 29 27 25 23 23
(per 100.000
penduduk)
Proporsi jumlah kasus
Tuberkulosis yang
2.22. % N/A 70 70 70 70 70 70 70
terdeteksi dalam
program DOTS
Proporsi kasus
Tuberkulosis yang
2.23. % N/A 90 90 90 90 90 90 90
diobati dan sembuh
dalam program DOTS
Cakupan penemuan
2.24. % 100 100 100 100 100 100 100 100
dan penanganan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-7


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
penderita penyakit
DBD
Penderita diare yang
2.25. % 100 100 100 100 100 100 100 100
ditangani
2.26. Angka kejadian Malaria % 0,54 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Tingkat kematian
2.27. % 0 0 0 0 0 0 0 0
akibat malaria
Proporsi anak balita
2.28. yang tidur dengan % 100 100 100 100 100 100 100 100
kelambu berinsektisida
Proporsi anak balita
dengan demam yang
2.29. % 100 100 100 100 100 100 100 100
diobati dengan obat
anti malaria yang tepat
Prevalensi HIV/AIDS
2.30. (persen) dari total % N/A 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26 0,26
populasi
Proporsi Jumlah
Penduduk usia 15-24
tahun yang memiliki
2.32. % 100 100 100 100 100 100 100 100
pengetahuan
komprehensif tentang
HIV/AIDS
Cakupan kunjungan
2.34. % 75,4 76 77 78 79 80 81 81
bayi
2.35. Cakupan puskesmas % 171 171 171 171 171 185 200 200
Cakupan puskesmas
2.36. % 89,6 89,6 89,6 89,6 89,6 91,9 94,2 94,2
pembantu
Cakupan kunjungan
2.37. Ibu hamil K4 % 74,23 75 76 77 78 79 80 80

Cakupan pelayanan
2.38. % 71,06 72 73 74 75 76 77 77
nifas
Cakupan neonatus
2.39. dengan komplikasi % 17,65 18 19 20 21 22 23 23
yang ditangani
2.40. Cakupan pelayanan % 54 56 58 60 62 64 66 66

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-8


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
anak balita
Cakupan pemberian
makanan pendamping
ASI pada anak usia 6 -
2.41. % 100 85 85 85 85 85 85 85
24 bulan keluarga
miskin

Cakupan penjaringan
2.42. kesehatan siswa SD % 0 10 15 20 25 30 35 35
dan setingkat
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Proporsi panjang
jaringan jalan dalam
3.1. % 51,78 50,16 50,95 51,72 52,36 53,1 53,88 53,88
kondisi baik dan
sedang
Rasio panjang jalan
3.2. dengan jumlah Jiwa/Km 34818,59 36706,78 37218,76 37730,73 38242,71 38754,68 39266,66 39266,66
penduduk
Persentase kawasan
pemukiman yang yang
3.3. % 0,084 0,084 0,079 0,073 0,068 0,062 0,060 0,060
belum dapat dilalui
kendaraan roda 4
Persentase jalan
kabupaten dalam
3.4. kondisi baik (> 40 % 23,41 20,32 21,31 22,42 23,43 24,60 25,86 25,86
KM/Jam)

Persentase rumah
3.7. % 63,83 65 67 69 71 73 75 75
tinggal bersanitasi
Persentase
pembangunan turap di
3.11. wilayah jalan % 2,29 2,96 3,63 4,29 4,96 5,63 6,29 6,29
penghubung dan aliran
sungai rawan longsor
Persentase irigasi
3.12. % 59,54 59,64 59,74 60,04 60,24 60,84 61,14 61,14
kabupaten dalam

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-9


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
kondisi baik
3.13. Rasio Jaringan Irigasi Rasio 53,81 56,44 59,06 61,69 64,31 66,94 69,56 69,56
Persentase penduduk
3.14. % 59 60 61 62 63 64 65 65
berakses air minum
Proporsi rumah tangga
dengan akses
berkelanjutan terhadap
3.15. % 27,43 28 29 30 31 32 33 33
air minum layak,
perkotaan dan
perdesaan
Tersedianya fasilitas
3.17. pengurangan sampah % 0 1,25 1,5 2 2,2 2,5 3 3
di perkotaan
3.2 Penataan Ruang:
Rasio bangunan ber-
3.2.3 IMB per satuan % 1,43 1,5 1,55 1,6 1,65 1,7 1,8 1,8
bangunan
Ketaatan terhadap
3.2.6 RTRW % 100 100 100 100 100 100 100 100

4. Perumahan rakyat dan kawasan permukiman


4.3. Cakupan ketersediaan
% 93,59 80 81 82 83 84,5 85 85
rumah layak huni
4.4. Cakupan layanan
rumah layak huni yang % 31,7 31,81 31,92 32,03 32,13 32,24 32,35 32,35
terjangkau
4.7. Persentase luasan
pemukiman kumuh di % 9,58 24 18 18 20 13 7 7
kawasan Perkotaan
4.9. Cakupan Lingkungan
Yang Sehat dan Aman
% 61,22 61,4 61,59 61,77 61,96 62,14 62,33 62,33
yang didukung dengan
PSU

5 Ketentraman, ketertiban, Umum, dan perlindungan masyarakat


5.1. Cakupan Perlindungan
% 93,12 NA 94,08 94,94 95,8 96,66 97,52 97,52
Masyarakat (Linmas)

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-10


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
5.2. Tingkat penyelesaian
pelanggaran K3
(ketertiban, % 90 95 97 100 100 100 100 100
ketentraman,
keindahan)
5.5. Persentase Penegakan
Perda 54,55 60 65 70 75 80 85 85
PERDA
6 Sosial
6.1. Persentase PMKS yang
memperoleh bantuan % 39,17 39,27 39,37 39,47 39,57 39,67 39,77 39,77
sosial
6.2. Persentase PMKS
% 39,17 39,27 39,37 39,47 39,57 39,67 39,77 39,77
yang tertangani
6.3. Persentase PMKS skala
yang memperoleh
bantuan sosial untuk % 39,17 39,27 39,37 39,47 39,57 39,67 39,77 39,77
pemenuhan kebutuhan
dasar
6.7. Persentase korban
bencana yang
menerima bantuan % 70,22 92,001 92,002 92,003 92,004 92,005 92,006 92,006
sosial selama masa
tanggap darurat
6.9. Persentase penyandang
cacat fisik dan mental,
serta lanjut usia tidak
% 0,5 56,01 56,02 56,03 56,04 56,05 56,06 56,06
potensial yang telah
menerima jaminan
sosial
Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar
1 Ketenaga Kerja
Angka sengketa
1.1. pengusaha-pekerja per % 17,91 17,91 19,4 19,4 20,9 20,9 20,9 20,9
tahun
Besaran kasus yang
diselesaikan dengan
1.2. % 17,91 11,94 11,94 11,94 13,43 13,43 13,43 13,43
Perjanjian Bersama
(PB)

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-11


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Besaran pencari kerja
1.3. yang terdaftar yang % 51,83 26,18 27,49 28,8 30,1 30,1 30,1 30,1
ditempatkan
Keselamatan dan
1.4. % 14,93 17,91 17,91 17,91 20,9 20,9 20,9 20,9
perlindungan
Besaran pekerja/buruh
1.5. yang menjadi peserta % 6,5 6,92 6,85 6,94 6,96 6,96 6,96 6,96
program Jamsostek
Perselisihan buruh dan
pengusaha terhadap
1.6. % 36,67 36.67 36,67 33,33 33,33 30 30 30
kebijakan pemerintah
daerah
Besaran Pemeriksaan
1.7. Perusahaan % 28,36 28,36 37,31 37,31 44,78 44,78 44,78 44,78

Besaran Pengujian
1.8. Peralatan di % 37,5 37,5 43,75 43,75 50 50 56,25 56,25
Perusahaan

Besaran tenaga kerja


yang mendapatkan
1.9. % 0 0 100 100 100 100 100 100
pelatihan berbasis
kompetensi
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
1.10. % 0 0 100 100 100 100 100 100
pelatihan berbasis
masyarakat
Besaran tenaga kerja
yang mendapatkan
1.11. % 0 0 100 100 100 100 100 100
pelatihan
kewirausahaan
Rasio lulusan
1.12. S1/S2/S3 % 16,98 17,96 18,91 19,85 20,59 20,94 21,79 21,79

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2.1. Persentase partisipasi % 44 45 46 47 48 49 50 50

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-12


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
perempuan di lembaga
pemerintah
2.2. Proporsi kursi yang
diduduki perempuan di % 3,3 3,3 3,3 3,3 6,6 6,6 6,6 6,6
DPR
2.3. Partisipasi perempuan
% 44.881 44.941 45.041 46.141 44.241 44.341 44.441 44.441
di lembaga swasta
2.4. Rasio KDRT % 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047 0,0047
Partisipasi angkatan
2.6. % 65,29 65,56 66,12 66,68 67,24 67,8 68,36 68,36
kerja (PAK) perempuan
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan
yang mendapatkan
2.7. penanganan % 100 100 100 100 100 100 100 100
pengaduan oleh
petugas terlatih di
dalam unit pelayanan
terpadu
Cakupan perempuan
dan anak korban
kekerasan yang
mendapatkan layanan
kesehatan oleh tenaga
2.8. % 100 100 100 100 100 100 100 100
kesehatan terlatih di
Puskesmas mampu
tatalaksana KtP/A dan
PPT/PKT di Rumah
Sakit
Cakupan layanan
rehabilitasi sosial yang
diberikan oleh petugas
rehabilitasi sosial
2.9. terlatih bagi % 100 100 100 100 100 100 100 100
perempuan dan anak
korban kekerasan di
dalam unit pelayanan
terpadu.

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-13


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Cakupan perempuan
dan anak korban
2.11. kekerasan yang % 84 85 86 87 88 89 90 90
mendapatkan layanan
bantuan hukum
Cakupan layanan
reintegrasi sosial bagi
2.13. % 100 100 100 100 100 100 100 100
perempuan dan anak
korban kekerasan
3 Pangan
3.1. Ketersediaan pangan
% 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 18,3
utama
3.2. Ketersediaan energi
dan protein perkapita
a Energi kkal 2119 2123,2 2127,5 2131,7 2136 2140,3 2144,6 2144,6
b Protein gr 53,4 53,4 53,5 53,5 53,6 53,6 53,7 53,7
Pengawasan dan
3.3. pembinaan keamanan % 57,14 58,14 59,14 60,14 61,14 62,14 63,14 63,14
pangan
4 Pertanahan
4.1. Persentase luas lahan
% 14,25 0 47,92 30,67 35,4 54,79 60,61 60,61
bersertifikat
4.2. Penyelesaian kasus
% 0 0 10 22,22 28,57 40 66,67 66,67
tanah Negara
4.3. Penyelesaian izin lokasi % 0 0 16,67 20 25 33,33 50 50
5 Lingkungan hidup
Tersusunnya RPPLH Ada/Tidak Ada/Tida
5.1. Tidak Ada - Ada - - - -
Kabupaten/Kota Ada k Ada
Terintegrasinya RPPLH
dalam rencana Ada/Tidak Ada/Tida
5.2. Tidak Ada - Ada - - - -
pembangunan Ada k Ada
kabupaten/kota
Terselenggaranya KLHS
Ada/Tidak Ada/Tida
5.3. untuk K/R/P tingkat Ada - - - - - Ada
Ada k Ada
daerah provinsi
Hasil Pengukuran
5.4. indeks 50 51 51,5 52 52,5 53 53,5 53,5
Indeks kualitas Air

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-14


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Hasil Pengukuran
5.5. indeks 95,49 94 94,1 94,2 94,3 94,4 94,5 94,5
Indeks kualitas Udara
Hasil Pengukuran
5.6. Indeks kualitas indeks 29,46 30,56 31,76 32,76 33,86 34,96 36,06 36,06
Tutupan Lahan
Pembinaan dan
Pengawasan terkait
ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan yang diawasi
5.7. ketaatannya terhadap % 71,8 100 100 100 100 100 100 100
izin lingkungan, izin
PPLH dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
Peningkatan kapasitas
dan Sarana Prasarana
Pejabat Pengawas
5.8. Jumlah - - - - - - - -
Lingkungan Hidup di
Daerah (PPLHD) di
Kabupaten/Kota
Terfasilitasinya
5.9. Pendampingan Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1
Pengakuan MHA
Terverifikasinya MHA
dan kearifan lokal atau
5.10. Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1
pengetahuan
tradisional
Terverifikasinya hak
kearifan local atau
5.11. Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1
pengetahuan
tradisional
Terfasilitasinya
kegiatan peningkatan
5.13. % 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28 14,28
pengetahuan dan
keterampilan
5.14. Terfasilitasinya % - - - - - - - -

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-15


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
penyediaan
sarana/prasarana
Terlaksananya
5.15. pendidikan dan Jumlah n/a - - 1 1 1 1 4
pelatihan masyarakat
Terlaksananya
pemberian Ada/Tidak Ada/Tida
5.16. Tidak Ada Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada
penghargaan Ada k Ada
lingkungan hidup
Pengaduan masyarakat
terkait izin lingkungan,
izin PPLH dan PUU LH
yang diterbitkan oleh
5.17. Pemerintah daereah % % 100 100 100 100 100 100 100
Kabupaten/Kota, lokasi
usaha dan dampaknya
di Daerah
Kabupaten/Kota
Timbulan sampah yang 16.816,0
5.18. % Ton 14.280,80 14.280,80 22.456,00 22.888,00 25.596,00 25.596,00
ditangani 0
Persentase jumlah
5.19. sampah yang % % 22 245 26 27 28 30 30
terkurangi melalui 3R
Persentase cakupan
5.20. % % 30,56 30,56 30,56 39,17 39,17 47,34 47,34
area pelayanan
Persentase jumlah
5.21. sampah yang % % 75 74 73 72 71 70 70
tertangani
6 Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
Rasio Penduduk ber-
6.1. KTP per satuan Rasio 0,92 0,94 0,95 0,96 0,97 0,98 0,99 0,99
penduduk
Rasio bayi berakta
6.2. Rasio 0,71 0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 0,77 0,77
kelahiran
6.4. Ketersediaan database
kependudukan skala Ada / Tidak ada ada ada ada ada ada ada Ada
provinsi
6.5. Penerapan KTP Sudah/Bel sudah sudah sudah sudah sudah sudah sudah Sudah

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-16


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Nasional berbasis NIK um
6.6. Cakupan penerbitan
Kartu Tanda Penduduk % 95,7 96 96,5 97 97,5 98,5 99 99
(KTP)
6.7. Cakupan penerbitan
% 71 72 73 74 75 76 77 77
akta kelahiran
7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.1 Cakupan sarana
prasarana perkantoran
% 84 84 88 90 95 99 100 100
pemerintahan desa
yang baik
7.2 Rata-rata jumlah
kelompok binaan
Kelompok 0 1 2 3 4 5 6 6
lembaga pemberdayaan
masyarakat (LPM)
7.3 Rata-rata jumlah
Tim Rak 67,63 68 69 70 73 75 77 77
kelompok binaan PKK
7.4 Persentase LSM Aktif % 0 0 15 20 25 30 35 35
7.5 Persentase LPM
% 0 0 10 20 30 40 50 50
Berprestasi
7.6 Pesentase PKK aktif % 80 80 81 82 83 84 85 85
7.7 Persentase Posyandu
% 2,93 2,93 3,5 4,05 4,64 5 5,1 5,1
aktif
Penetapan dan
pengakuan hak Jumlah
7.10 0 1 2 2 3 3 3 3
masyarakat hukum
adat (MHA)
Angka Konflik Per
7.11 % 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun

8 Pengendalian Penduduk dan KB


Laju Pertumbuhan
8.1. % 1,53 1,49 1,46 1,43 1,40 1,38 1,38 1,38
Penduduk (LPP)
Total Fertility Rate
8.2. % 2,33 2,33 2,28 2,22 2,16 2,12 2,11 2,11
(TFR)
Jumlah Kebijakan
8.5. (Peraturan Daerah/ Jumlah 0 0 1 1 1 1 1 1
Peraturan Kepala
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-17
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Daerah) yang mengatur
tentang pengendalian
kuantitas dan kualitas
penduduk
Rata-rata jumlah anak
8.8. jumlah 2,8 2,8 2,8 2,75 2,70 2,65 2,5 2,5
per keluarga
Angka pemakaian
kontrasepsi/ CPR bagi
8.10. % 74,88 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68
perempuan menikah
usia 15-49
Angka kelahiran remaja
(perempuan usia 15-19)
8.11. per 1.000 perempuan % 40 34 29 25 22 19 19 19
usia 15-19 tahun
(ASFR 15-19)
Cakupan PUS yang
8.13. ingin ber-KB tidak % 9,82 9,62 9,42 9,22 9,02 8,82 8,62 8,62
terpenuhi (unmet need)
Persentase Penggunaan
8.14. Kontrasepsi Jangka % 6,4 7,0 7,6 8,2 9,0 9,8 10,6 10,6
Panjang (MKPJ)
Cakupan PKB/ PKLB
yang didayagunakan
Perangkat Daerah KB
untuk perencanaan
8.21. % 100 100 100 100 100 100 100 100
dan pelaksanaan
pembangunan daerah
dibidang pengendalian
penduduk
Cakupan ketersediaan
dan distribusi alat dan
8.24. obat kontrasepsi untuk % 71 71,5 72 72,5 73 73,5 74 74
memenuhi permintaan
masayarakat
Persentase Faskes dan
jejaringnya (diseluruh
8.25. % 100 100 100 100 100 100 100 100
tingkatan wilayah) yang
bekerjasama dengan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-18


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
BPJS dan memberikan
pelayanan KBKR sesuai
dengan standarisasi
pelayanan
Rata-rata usia kawin
8.30. Umur 21 21 21 21 21 21 21 21
pertama wanita
9. Perhubungan
Jumlah arus
9.1. penumpang angkutan Jumlah 3234 190739 196439 197439 198439 199439 200139 200139
umum
9.2. Rasio izin trayek rasio 0,000235 0,000042 0,000041 0,000041 0,000041 0,000041 0,000041 0,000041
Jumlah uji KIR
9.3. Jumlah 4,81 2235 2257 2322 2365 2409 2474 2474
angkutan umum
Jumlah Pelabuhan
9.4. Laut/ Udara/ Terminal Jumlah 1 1 1 1 1 1 1 1
Bis
Jumlah layanan
9.5. Jumlah 6 1525 1630 1730 1835 1945 2045 2045
angkutan darat
Persentase kepemilikan
9.6. KIR angkutan umum % 0 1,61 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,1
(target jumlah)
Pemasangan rambu-
9.7. % 0 32 35 38 45 48 52 52
rambu
Rasio panjang jalan per
9.8. 0,03 1,35 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,7
jumlah kendaraan
Jumlah orang/ barang
9.9. yang terangkut Jumlah 3.034 195.739 195.739 195.739 195.739 195.739 195.739 195.739
angkutan umum
Jumlah orang/ barang
melalui dermaga/ 2.160.00
9.10. Jumlah 348.634 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000 2.160.000
bandara/ terminal per 0
tahun
10 Komunikasi dan Informatika
Cakupan
pengembangan dan
10.1. pemberdayaan % 20 20 40 60 80 100 60 60
Kelompok Informasi
Masyarakat di tingkat
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-19
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Kecamatan
Cakupan layanan
10.2 N/A 43,68 45,98 49,43 51,72 54,02 56,32 50,19 50,19
telekomunikasi
Proporsi rumah tangga
10.4. N/A 1346 1450 1500 1600 1700 1800 1566 1566
dengan akses internet
11 Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
Persentase koperasi
11.1. % 90,26 74,32 75,72 76,40 77,04 77,65 78,23 78,23
aktif
Persentase usaha
11.4. % 95,88 97,77 97,82 97,88 97,92 97,96 98 98
mikro dan kecil
Persentase
11.5 Pertumbuhan Koperasi % N/A 2,07 2,12 2,2 2,32 2,37 2,43 2,43
dan UMKM
12. Penanaman Modal
Jumlah investor
12.1. berskala nasional Perusahaan 18 19 21 23 25 28 31 31
(PMDN/PMA)
Jumlah nilai investasi
12.2. berskala nasional Milyar Rp 285,45 328,27 377,51 434,13 499,25 574,14 660,62 660,62
(PMDN/PMA)
Rasio daya serap
12.3. Rasio 79,94 24 32 41 47 52 56 56
tenaga kerja
Kenaikan / penurunan
12.4. Nilai Realisasi PMDN Milyar Rp -348,67 42,82 49,24 56,63 65,12 74,89 86,12 86,12
(milyar rupiah)
13 Kepemudaan dan Olahraga
Persentase organisasi
13.1 % 2,3 4,38 8,58 17,12 25,64 34,13 68,14 68,14
pemuda yang aktif
Persentase wirausaha
13.2 % 1,51 2,66 4,29 8,56 17,95 26,45 51,96 51,96
muda
Cakupan Pelatih yang
13.4 % 21,47 34,6 47,6 60,7 73,8 86,9 100 100
bersertifikasi
Cakupan pembinaan
13.5 % 73,37 75,3 80,3 85,2 90,1 95,1 100 100
atlet muda
Jumlah atlet
13.6 Jumlah 285 300 315 330 345 360 375 375
berprestasi
Jumlah prestasi
13.7 Jumlah 173 188 203 218 233 248 263 263
olahraga
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-20
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
14. Statistik
Tersedianya sistem
14.1 data dan statistik yang Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
terintegrasi
Buku "kabupaten
14.2 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dalam angka"
14.3 Buku "PDRB" Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
15 Persandian
16 Kebudayaan
Penyelenggaraan
16.1 festival seni dan Even 2 2 3 3 4 4 5 5
budaya
Benda, Situs dan
16.2 Kawasan Cagar Budaya % 43,75 53,13 62,5 71,88 81,25 96,63 100 100
yang dilestarikan
Jumlah karya budaya
16.3 yang direvitalisasi dan Jumlah 140 145 150 155 160 163 170 170
inventarisasi
Jumlah cagar budaya
16.4 yang dikelola secara Jumlah 14 17 20 23 26 29 32 32
terpadu
17 Perpustakaan
17.1 Jumlah pengunjung
perpustakaan per Jumlah 106 206 306 407 507 607 806 806
tahun
17.2 Koleksi buku yang
Jumlah
tersedia di 19317 100 100 100 100 100 100 2531
judul
perpustakaan daerah
17.3 Rasio perpustakaan
% 0,261 0,284 0,306 0,329 0,351 0,374 0,419 0,419
persatuan penduduk
Jumlah rata-rata
17.4 pengunjung Jumlah 100 100 100 100 100 100 100 100
pepustakaan/tahun
17.5 Jumlah koleksi judul
Jumlah 4830 50 50 50 50 50 50 5130
buku perpustakaan
17.6 Jumlah pustakawan,
% 1 1 1 1 1 1 1 7
tenaga teknis, dan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-21


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
penilai yang memiliki
sertifikat
18 Kearsipan
18.1 Persentase Perangkat
Daerah yang mengelola % 70 73 77 80 85 90 95 95
arsip secara baku
18.2 Peningkatan SDM
% 55 57 60 65 67 70 75 75
pengelola kearsipan
Urusan Pilihan
1 Pariwisata
1.1 Kunjungan wisata % -3,57 7,53 17,53 27,53 37,53 47,53 57,53 57,53
1.3 PAD sektor pariwisata % 94 98 103 108 113 118 123 123
2 Pertanian
Produktivitas padi atau
2.5 bahan pangan utama % 33,21 34 35 36 37 38 39 39
lokal lainnya per hektar
Cakupan bina
2.6 % 2,1 2,5 2,8 3,2 3,5 3,9 4,3 4,3
kelompok petani
2.7 Persentase kebun
swadaya masyarakat
% 2,2 3,9 5,7 7,4 9,2 10,9 12,7 12,7
komoditas kelapa sawit
yang bersertifikasi
5 Perdagangan
Ekspor Bersih
5.1 Rupiah n/a n/a 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta 100 juta
Perdagangan
Cakupan bina
kelompok
5.2 % 83,33 100 100 80 80 90 90 90
pedagang/usaha
informal
6 Perindustrian
6.1 Cakupan bina
% n/a 70 70 80 85 85 85 85
kelompok pengrajin
8 Kelautan dan Perikanan
8.1 Produksi perikanan % 52,7 53,7 54,7 55,7 56,7 57,7 58,7 58,7
8.2 Konsumsi ikan % 21,6 22,2 22,9 23,6 24,3 25 25,8 25,8
Penunjang Urusan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-22


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 Perencanaan Pembangunan
Tersedianya dokumen
perencanaan RPJPD
1.1 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yang telah ditetapkan
dengan PERDA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RPJMD
1.2 yang telah ditetapkan Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dengan
PERDA/PERKADA
Tersedianya Dokumen
Perencanaan : RKPD
1.3 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
yang telah ditetapkan
dengan PERKADA
Tersedianya dokumen
RTRW yang telah
1.4 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
ditetapkan dengan
PERDA
Penjabaran Konsistensi
1.5 Program RPJMD % 100 100 100 100 100 100 100 100
kedalam RKPD
Penjabaran Konsistensi
1.6 Program RKPD kedalam % 100 100 100 100 100 100 100 100
APBD
Kesesuaian rencana
1.7 pembangunan dengan % 100 100 100 100 100 100 100 100
RTRW

2 Keuangan
Opini BPK terhadap Hasil Opini
2.1 WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
laporan keuangan BPK
Persentase SILPA
2.2 terhadap Pendapatan % 2,81 3,23 3,03 2,83 2,63 2,43 2,23 2,23
Dalam APBD
Persentase SILPA
2.3 terhadap Belanja dalam % 2,94 2,96 2,42 2,35 2,43 2,48 2,33 2,33
APBD

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-23


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Persentase program
2.4 % 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
yang tidak terlaksana
Persentase kegiatan
% 1,57 1,47 1,37 1,27 1,17 1,07 0,97 0,97
yang tidak terlaksana
Persentase belanja
2.5 % 21,62 25,94 21,56 24,99 24,5 24,89 25,37 25,37
pendidikan (20%)
Persentase belanja
2.6 % 14,3 19,80 11,74 13,16 13,19 13,10 12,87 12,87
kesehatan (10%)
Perbandingan Belanja
Pegawai Terhadap % N/A 37,43 33,72 37,43 37,43 37,43 37,43 37,43
APBD
Perbandingan Belanja
Barang dan Jasa % N/A 23,47 14,92 15,89 16,30 15,63 16,30 16,30
Terhadap APBD
Perbandingan Belanja
% N/A 4,26 3,31 3,48 3,65 3,63 3,65 3,65
Hibah Terhadap APBD
Perbandingan Belanja
Bantuan Sosial % N/A 0,89 0,64 0,68 0,77 0,78 0,87 0,87
Terhadap APBD
Perbandingan Belanja
% N/A 16,90 32,54 35,30 35,71 36,22 37,45 37,45
Modal Terhadap APBD
Perbandingan Belanja
Tidak Terduga % N/A 0,77 0,67 0,80 0,90 0,82 0,86 0,86
Terhadap APBD
Perbandingan Belanja
Transfer Terhadap % N/A 16,36 12,95 13,81 14,13 14,51 15,30 15,30
APBD
Bagi hasil
2.8 kabupaten/kota dan % 4,34 4,93 5,27 5,34 5,22 4,63 4,64 4,64
desa
Tepat 26 30
2.9 Penetapan APBD Waktu/Tidak September November November November November November November Tepat waktu
Tepat Waktu 2019 (ada) 2020 (ada)
Tepat 30
Penetapan Perubahan
Waktu/Tidak September September September September September September September Tepat waktu
APBD Tepat Waktu 2020 (ada)
3 Kepegawaian Serta Pendidikan dan Pelatihan
3.1 Rata-rata lama pegawai Jam 20 20 20 20 20 20 20 20

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-24


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
mendapatkan
pendidikan dan
pelatihan
Persentase ASN yang
3.2 mengikuti pendidikan % 2,35 2,4 3,55 3,6 3,7 3,75 4 4
dan pelatihan formal
Persentase Pejabat ASN
yang telah mengikuti
3.3 % 17,63 17,63 17,7 17,72 17,8 17,85 18 18
pendidikan dan
pelatihan struktural
Jumlah jabatan
3.4 pimpinan tinggi pada Jumlah 25 25 31 31 31 31 31 31
instansi pemerintah
Jumlah jabatan
3.5 administrasi pada Jumlah 117 117 120 125 130 130 130 130
instansi pemerintah
Jumlah pemangku
jabatan fungsional
3.6 Jumlah 1624 1624 1840 1840 1845 1850 1855 1855
tertentu pada instansi
pemerintah
4 Penelitian dan Pengembangan
Persentase
4.1 implementasi rencana % 0 0 100 100 100 100 100 100
kelitbangan.
Persentase
4.2 pemanfaatan hasil % 0 0 100 100 100 100 100 100
kelitbangan.
Penerapan SIDa:
Jumlah Fasilitasi
Inovasi Daerah dalam
4.3 % 61 10 10 10 10 10 10 121
penerapan Inovasi
Daerah
Persentase kebijakan
4.4 inovasi yang diterapkan % 0 0 33 33 33 100 100 100
di daerah.
5 Pengawasan
5.1 Persentase tindak % 59,54 75 75 75 75 75 75 75

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-25


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Kinerja pada
Urusan/Indikator Target Capaian Kinerja
No Satuan periode Akhir
Kinerja Pembangunan RPJMD Periode
Daerah
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
lanjut temuan
Persentase pelanggaran
5.2 % 0,35 30 30 0,25 0,25 0,2 0,2 0,2
pegawai
Persentase Jumlah
5.3 Jumlah 74 75 75 75 78 78 80 80
temuan BPK
6 Seketarriat Dewan
Tersedianya Rencana
Kerja Tahunan pada
6.1 setiap Alat-alat Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
Kelengkapan DPRD
Provinsi/Kab/Kota
Tersusun dan
terintegrasinya
Program-Program Kerja
DPRD untuk
melaksanakan Fungsi
Pengawasan, Fungsi
Pembentukan Perda,
dan Fungsi Anggaran
6.2 Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dalam Dokumen
Rencana Lima Tahunan
(RPJM) maupun
Dokumen Rencana
Tahunan (RKPD)

Terintegrasi
programprogram DPRD
untuk melaksanakan
fungsi pengawasan,
6.3 pembentukan Perda Ada/Tidak Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada Ada
dan Anggaran ke dalam
Dokumen Perencanaan
dan Dokumen
Anggaran Setwan DPRD

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-26


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
8.3. Indikator Kinerja Kunci Pemerintahan Daerah
Indikator Kinerja Kunci yang disingkat IKK adalah Indikator Kinerja yang menggambarkan Keberhasilan
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan.
Tabel 8.3
Indikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
CAPAIAN MAKRO BADAN PUSAT Laju Pertumbuhan
DAERAH STATISTIK 1 Indeks Pembangunan indeks 0.65 0,48 0,47 0,41 0,51 0,46 0,46 0,46
Manusia (IPM)
Laju Penurunan Angka 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87 5,87
2 angka 5,87
Kemiskinan
Laju Penurunan Angka
3 angka 3,39 0,08 0,09 0,10 0,11 0,12 0,13 0,13
Pengangguran
Laju Pertumbuhan
4 angka -0,98 1,23 2,14 3,59 4,03 4,56 5,02 5,02
Ekonomi
Laju Pertumbuhan
5 rupiah 3105000 3105500 3106000 3106500 3107500 3108000 3108500 3109000
Pendapatan Per Kapita
Penurunan Tingkat
6
Ketimpangan Pendapatan
angka 0,287 0,298 0,296 0,293 0,291 0,289 0,286 0,286
PENDIDIKAN Dinas Pendidikan Tingkat partisipasi warga
negara usia 5-6 tahun
1 % 37,81 58,15 59,10 60,00 62,10 63,15 63,50 63,50
yang berpartisipasi dalam
PAUD
Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-12 tahun
2 % 85,27 90,00 90,20 90,50 91,00 91,50 92,00 92,00
yang berpartisipasi dalam
pendidikan dasar
Tingkat partisipasi warga
negara usia 13-15 tahun
3 yang berpartisipasi dalam % 92,53 92,55 92,60 92,80 93,00 93,20 93,40 93,40
pendidikan menengah
pertama
Tingkat partisipasi warga
negara usia 7-18 tahun
yang belum
menyelesaikan
4 % 69,52 70,00 71,10 71,50 72,00 72,80 73,00 73,00
pendidikan dasar dan
menengah yang
berpartisipasi dalam
pendidikan kesetaraan
KESEHATAN RSUD SEKADAU Rasio Daya Tampung %
5 0,05 0,06 0,06 0,07 0,07 0,08 0,08 0,08
Rumah Sakit Rujukan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-27


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
Persentase RS Rujukan
6 Tingkat kabupaten/kota % 100 100 100 100 100 100 100 100
yang terakreditasi
DINAS Persentase ibu hamil
KESEHATAN 7 mendapatkan pelayanan % 74,23 75 76 77 78 79 80 80
PENGENDALIAN kesehatan ibu hamil
PENDUDUK DAN Persentase ibu bersalin
KELUARGA 8 mendapatkan pelayanan % 45,41 46 47 48 49 50 51 51
BERENCANA persalinan
Persentase bayi baru
lahir mendapatkan
9 % 96,54 76 78 80 82 84 86 86
pelayanan kesehatan bayi
baru lahir
Cakupan pelayanan
10 kesehatan balita sesuai 25,35 55 56 57 58 59 60 60
standar
Persentase anak usia
pendidikan dasar yang
11 % 0 10 15 20 25 30 35 35
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase orang usia 15-
29 tahun mendapatkan
12 % 12,38 100 100 100 100 100 100 100
skrining kesehatan
sesuai standar
Persentase warga negara
usia 60 tahun ke atas
13 % 7,35 30 31 32 33 34 35 35
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita
hipertensi yang
14 % 7,64 100 100 100 100 100 100 100
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Persentase penderita DM
yang mendapatkan
15 % 52,36 100 100 100 100 100 100 100
pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat
yang mendapatkan
16 % 57,78 45 60 75 90 100 100 100
pelayanan kesehatan jiwa
sesuai standar
Persentase orang terduga
TBC mendapatkan
17 % 54,38 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
pelayanan TBC sesuai
standar
18 Persentase orang dengan % 21,52 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-28


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
resiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
deteksi dini HIV sesuai
standar
PEKERJAAN UMUM DINAS Rasio luas kawasan
DAN PENATAAN PEKERJAAN permukiman rawan
RUANG UMUM DAN banjir yang terlindungi
Berdasarkan
PENATAAN 19 oleh infrastruktur SK
0 0 0 0 0 0 0 0
RUANG pengendalian banjir di
WS Kewenangan
kabupaten/kota
Rasio luas kawasan
permukiman sepanjang
pantai rawan abrasi,
erosi, dan akresi yang
Berdasarkan
20 terlindungi oleh SK
0 0 0 0 0 0 0 0
infrastruktur pengaman
pantai di WS
Kewenangan
kabupaten/kota
Rasio luas daerah irigasi
kewenangan
21 kabupaten/kota yang % 5,79 57,39 64,21 71,03 77,85 84,67 91,49 91,49
dilayani oleh jaringan
irigasi
Persentase jumlah rumah
tangga yang
mendapatkan akses
terhadap air minum
melalui SPAM jaringan
22 % 75,16 75,16 76 77 78 79 80 80
perpipaan dan bukan
jaringan perpipaan
terlindungi terhadap
rumah tangga di seluruh
kabupaten/kota
Persentase jumlah rumah
tangga yang memperoleh
23 % 0 63,83 66 69 71 73 75 75
layanan pengolahan air
limbah domestik
Rasio kepatuhan IMB
24 % 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
kabupaten/ kota
Tingkat Kemantapan
25 % 53,22 50,16 50,95 51,72 52,36 53,1 53,88 53,88
Jalan kabupaten/kota
Rasio tenaga
26 % 78,91 52,6 53,21 54,42 53,63 55,84 60,05 60,05
operator/teknisi/ analisis

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-29


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
yang memiliki sertifikat
kompetensi
Rasio proyek yang
menjadi kewenangan
27 % 0 0 0 0 0 0 0 0
pengawasannya tanpa
kecelakaan konstruksi
PERUMAHAN DINAS Penyediaan dan
PERUMAHAN rehabilitasi rumah layak
28 % 0 100 100 100 100 100 100 100
KAWASAN huni bagi korban
PERMUKIMAN bencana kabupaten/kota
DAN Fasilitasi penyediaan
PERTANAHAN rumah layak huni bagi
masyarakat terdampak
29 % 100 0 0 5 10 15 20 20
relokasi program
pemerintah
kabupaten/kota
Persentase kawasan
permukiman kumuh
30 % 14,03 1,4 3,51 4,21 3,51 0,98 0,42 0,42
dibawah 10 ha di kab/
kota yang ditangani
Berkurangnya jumlah
31 unit RTLH (Rumah Tidak % 11,87 31,06 34,06 38,06 41,06 28 30 30
Layak Huni)
Jumlah perumahan yang
sudah dilengkapi PSU
32 % 100 100 100 100 100 100 100 100
(Prasarana, Sarana dan
Utilitas Umum)
TRANTIBUMLINMAS SATUAN POLISI Persentase Gangguan
PAMONG PRAJA 33 Trantibum yang dapat % 100 95 97 100 100 100 100 %
diselesaikan
Persentase Perda dan
34
Perkada yang ditegakkan
Perda 54,55 60 65 70 75 80 85 85
BADAN Jumlah warga negara
Jumlah
PENANGGULANG yang memperoleh
35 warga 99345 103923 103955 103967 103975 103979 103910 103910
AN BENCANA layanan informasi rawan
negara
DAERAH bencana
Jumlah warga negara
yang memperoleh Jumlah
36 layanan pencegahan dan warga 27848 102537 102547 102559 102567 102574 102586 102586
kesiapsiagaan terhadap negara
bencana
Jumlah warga negara
Jumlah
yang memperoleh
37 warga 99535 99535 99647 99650 99679 99683 99690 99690
layanan penyelamatan
negara
dan evakuasi korban

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-30


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
bencana

Persentase pelayanan
penyelamatan dan
38 % 50 52 54 58 60 64 67 67
evakuasi korban
kebakaran
Waktu tanggap (response
39 time) penanganan menit 23 32 32 32 32 32 32 32
kebakaran
SOSIAL DINAS SOSIAL Persentase penyandang
PEMBERDAYAAN disabilitas terlantar, anak
PEREMPUAN DAN terlantar, lanjut usia
PERLINDUNGAN terlantar dan
40 % 1,588 0,51 0,52 0,52 0,53 0,54 0,55 0,55
ANAK gelandangan pengemis
yang terpenuhi
kebutuhan dasarnya di
luar panti (indikator SPM)
Persentase korban
bencana alam dan sosial
yang terpenuhi
41 kebutuhan dasarnya % 70,22 70,22 71,75 73,28 74,8 75,57 76,33 76,33
pada saat dan setelah
tanggap darurat bencana
daerah kabupaten/kota
KETENAGAKERJAAN DINAS Persentase kegiatan yang
PENANAMAN dilaksanakan yang Berdasarkan
42 SK
0 0 0 0 0 0 0 0
MODAL mengacu ke rencana
PELAYANAN tenaga kerja
TERPADU SATU Persentase Tenaga Kerja Berdasarkan
43 0 0 0 0 0 0 0 0
PINTU DAN Bersertifikat Kompetensi SK
TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas
44 % 0,0047 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Tenaga Kerja
Persentase Perusahaan
yang menerapkan tata
kelola kerja yang layak
45 (PP/PKB, LKS Bipartit, % 0,75 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Struktur Skala Upah, dan
terdaftar peserta BPJS
Ketenagakerjaan)
Persentase Tenaga Kerja
Yang Ditempatkan
46
(Dalam Dan Luar Negeri)
% 56,25 26,18 27,49 28,80 30 30,10 30,15 30,15
Melalui Mekanisme

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-31


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
Layanan Antar Kerja
Dalam Wilayah
Kabupaten/Kota
PEMBERDAYAAN DINAS SOSIAL Persentase ARG pada
47 % 3,074 69,6 72,7 75 78 81 84 84
PEREMPUAN DAN PEMBERDAYAAN belanja langsung APBD
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN Persentase anak korban
ANAK PERLINDUNGAN kekerasan yang ditangani
48 % 0,015 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,016 0,017
ANAK instansi terkait
Kabupaten/Kota
Rasio kekerasan terhadap
perempuan, termasuk
49 % 7,752 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004 0,004
TPPO (per 100.000
penduduk perempuan)
PANGAN DINAS
Persentase ketersediaan
KETAHANAN
pangan (Tersedianya
PANGAN 50 % 117,33 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 18,3 18,3
cadangan beras/ jagung
PERTANIAN DAN
sesuai kebutuhan)
PERIKANAN
PERTANAHAN DINAS Persentase pemanfaatan
PERUMAHAN tanah yang sesuai
KAWASAN dengan peruntukkan
PERMUKIMAN 51 tanahnya diatas izin % 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
DAN lokasi dibandingkan
PERTANAHAN dengan luas izin lokasi
yang diterbitkan
Persentase Penetapan
Tanah Untuk
52 % 1,207 10 27,78 28,57 40 42,86 75 75
Pembangunan Fasilitas
Umum
Tersedianya Lokasi
Pembangunan Dalam
53 % 100 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Rangka Penanaman
Modal
Tersedianya Tanah Obyek
Landreform (TOL) yang
siap diredistribusikan Berdasarkan
54 SK
0 0 0 0 0 0 0 0
yang berasal dari Tanah
Kelebihan Maksimum
dan Tanah Absentee
Tersedianya tanah untuk Berdasarkan
55 SK
0 0 0 0 0 0 0 0
masyarakat
Penanganan sengketa
tanah garapan yang
56 % 0 9,68 14,81 17,39 15 33,33 50 50
dilakukan melalui
mediasi

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-32


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
LINGKUNGAN HIDUP DINAS
LINGKUNGAN Indeks Kualitas
HIDUP 53 Lingkungan Hidup (IKLH) % 63,93 63,93 64,41 64,88 65,35 65,82 66,29 66,29
Kabupaten/Kota

Terlaksananya
54 Pengelolaan Sampah di % 14,05 16,55 16,55 26,03 26,53 30,42 31,04 31,04
Wilayah kabupaten/kota
Ketaatan penanggung
jawab usaha dan/atau
kegiatan terhadap izin
lingkungan, izin PPLH
55 % 33,33 100 100 100 100 100 100 100
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah
kabupaten/kota
KEPENDUDUKAN DINAS Perekaman KTP
56 % 95,7 96 96,5 97 97,5 98,5 99 99
DAN CATATAN SIPIL KEPENDUDUKAN Elektronik
DAN Persentase anak usia 01-
PENCATATAN 57 7 tahun kurang 1 (satu) % 22,91 25 26 27 28 29 30 30
SIPIL hari yang memiliki KIA
Kepemilikan akta
58 % 80,85 80 81 82 83 84 85 85
kelahiran
Jumlah OPD yang telah
memanfaatkan data
59 kependudukan % 12,5 2 3 4 5 6 7 7
berdasarkan perjanjian
kerja sama
PEMBERDAYAAN DINAS Persentase pengentasan
60 % 80,95 80 84 87 91 95 100 100
MASYARAKAT DAN PEMBERDAYAAN desa tertinggal
DESA MASYARAKAT Persentase Peningkatan
61 % 27,906 18 23 29 34 40 46 46
DAN DESA Status Desa Mandiri
PENGENDALIAN DINAS TFR (Angka Kelahiran
62 % 2,103 2,33 2,28 2,22 2,16 2,12 2,11 2,11
PENDUDUK DAN KB KESEHATAN Total)
PENGENDALIAN Persentase pemakaian
PENDUDUK DAN kontrasepsi Modern
63 % 88,14 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68 74,68
KELUARGA (Modern Contraceptive
BERENCANA Prevalence Rate/mCPR)
Persentase kebutuhan
64 ber-KB yang tidak % 11,85 9,62 9,42 9,22 9,02 8,82 8,80 8,80
terpenuhi (unmet need)
PERHUBUNGAN DINAS Rasio konektivitas
65 % 65 65 65 65 65 65 65 65
PERHUBUNGAN Kabupaten/Kota
V/C Ratio di Jalan
66 % 0,19 0,19 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02
Kabupaten/Kota

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-33


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
KOMINFO DINAS Persentase Organisasi
KOMUNIKASI Perangkat Daerah (OPD)
DAN yang terhubung dengan
67 % 21,875 15,15 18,18 21,21 24,24 27,27 30,3 30,3
INFORMATIKA akses internet yang
disediakan oleh Dinas
Kominfo
Persentase Layanan
Publik yang
68 % 18,75 18,75 18,75 31,25 37,5 43,7 50 50
diselenggarakan secara
online dan terintegrasi
Persentase Masyarakat
Yang Menjadi Sasaran
Penyebaran Informasi
Publik, Mengetahui
69 % 10,97 8,24 69 75 77 79 82 82
Kebijakan Dan Program
Prioritas Pemerintah Dan
Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
KOPERASI DAN UKM DINAS KOPERASI Meningkatnya Koperasi
70 % 10,98 17,85 23,12 28,08 32,78 37,23 41,45 41,45
USAHA KECIL yang berkualitas
DAN MENENGAH,
Meningkatnya Usaha
PERINDUSTRIAN
71 Mikro yang menjadi % 18,79 11,02 11,27 11,52 11,69 11,97 12,29 12,29
DAN
wirausaha
PERDAGANGAN
PENANAMAN MODAL DINAS
PENANAMAN
MODAL Persentase peningkatan
PELAYANAN 72 investasi di Kabupaten % 5,714 328,27 377,51 434,13 499,25 574,14 660,62 660,62
TERPADU SATU /Kota
PINTU DAN
TENAGA KERJA
KEPEMUDAAN DAN DINAS Tingkat partisipasi
OLAHRAGA KEPEMUDAAN, 73 pemuda dalam kegiatan % 1,545 67,4 69 70,59 72,18 73,76 75,34 75,34
OLAHRAGA DAN ekonomi mandiri
PARIWISATA Tingkat partisipasi
pemuda dalam organisasi
74 kepemudaan dan % 2,349 7,69 16,25 24,79 33,29 41,77 50,21 50,21
organisasi sosial
kemasyarakatan
Peningkatan Prestasi Jumlah
75 1 188 203 218 233 248 263 263
Olahraga orang
STATISTIK DINAS Persentase Organisasi
KOMUNIKASI Perangkat Daerah (OPD)
76 % 68,75 60,98 62 74 81 86 93 93
DAN yang menggunakan data
INFORMATIKA statistik dalam

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-34


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
menyusun perencanaan
pembangunan daerah
Persentase OPD yang
menggunakan data
77 statistik dalam % 68,75 60,98 62 74 81 86 93 93
melakukan evaluasi
pembangunan daerah
PERSANDIAN DINAS
KOMUNIKASI Tingkat keamanan
78 % 31,86 31,87 45 68 80 91 100 100
DAN informasi pemerintah
INFORMATIKA
BUDAYA DINAS
KEPEMUDAAN, Terlestarikannya Cagar
79 % 34,21 53,13 62,5 71,88 81,25 90,63 100 100
OLAHRAGA DAN Budaya
PARIWISATA
PERPUSTAKAAN DINAS Nilai tingkat kegemaran
PERPUSTAKAAN 80 Nilai 37,23 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
membaca masyarakat
DAN KEARSIPAN Indeks Pembangunan Berdasarkan
81 SK
0 0 0 0 0 0 0 0
Literasi Masyarakat
KEARSIPAN DINAS Tingkat ketersediaan
PERPUSTAKAAN arsip sebagai bahan
DAN KEARSIPAN akuntabilitas kinerja, alat
82 % 50 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
bukti yang sah dan
pertanggungjawaban
nasional
Tingkat keberadaan dan
keutuhan arsip sebagai
bahan
pertanggungjawaban
setiap aspek kehidupan Berdasarkan
83 SK
0 0 0 0 0 0 0 0
berbangsa dan bernegara
untuk kepentingan
negara, pemerintahan,
pelayanan publik dan
kesejahteraan rakyat
KELAUTAN DAN DINAS Jumlah Total Produksi
PERIKANAN KETAHANAN Perikanan (Tangkap dan
PANGAN Budidaya) dari seluruh
84 Jumlah 740,84 748,2 755,8 763,3 771 778,7 786,5 786,5
PERTANIAN DAN kabupaten/kota di
PERIKANAN wilayah provinsi (sumber
data: one data KKP)
PARIWISATA DINAS Persentase pertumbuhan
KEPEMUDAAN, jumlah wisatawan
85 % -80 9,56 22,65 35,74 48,83 61,92 75,01 75,01
OLAHRAGA DAN mancanegara per
PARIWISATA kebangsaan

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-35


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
Persentase peningkatan
perjalanan wisatawan
86 % -3,549 9,56 22,65 35,74 48,83 61,92 75,01 75,01
nusantara yang datang
ke Kabupaten/Kota
Tingkat Hunian
87 Jumlah 24,709 1726 3362 4998 6634 8270 9906 9906
Akomodasi
Kontribusi sektor
88 pariwisata terhadap % 9,403 91,45 92,51 93,59 94,66 95,73 96,8 96,8
PDRB harga berlaku
Kontribusi sektor
89 % 2,029 94,95 95,96 96,97 97,98 98,99 100 100
pariwisata terhadap PAD
PERTANIAN DINAS
KETAHANAN
PANGAN Produktivitas pertanian
90 % 245,48 34 35 36 37 38 39 39
PERTANIAN DAN per hektar per tahun
PERIKANAN

Persentase Penurunan
Kejadian dan Jumlah
91 % -3,156 3,66 4,16 4,66 5,16 5,66 6,16 6,16Be
Kasus Penyakit Hewan
Menular

ESDM SEKRETARIAT Persentase perusahaan


DAERAH pemanfaatan panas bumi Berdasarkan
92 yang memiliki ijin di SK
0 0 0 0 0 0 0 0
kabupaten/kota

PERDAGANGAN DINAS KOPERASI Persentase pelaku usaha


USAHA KECIL yang memperoleh izin
DAN MENENGAH, sesuai dengan ketentuan
PERINDUSTRIAN (IUPP/SIUP Pusat
DAN 93 Perbelanjaan dan % 100 5,8 5,8 5,9 6 6 6 6
PERDAGANGAN IUTM/IUTS/SIUP Toko
Swalayan)
Persentase kinerja
realisasi pupuk

Persentase kinerja
94 % 98,08 98,08 98,08 98,09 98,1 98,11 98,12 98,12
realisasi pupuk

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-36


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
Persentase alat-alat ukur,
takar, timbang dan
95 perlengkapannya (UTTP) % 80,29 82,4 82,4 83,1 83,7 84,4 85,1 85,1
bertanda tera sah yang
berlaku
PERINDUSTRIAN DINAS KOPERASI
USAHA KECIL Pertambahan jumlah
DAN MENENGAH, industri kecil dan
96 % 28,897 10 10 12 14 16 18 18
PERINDUSTRIAN menengah di
DAN Kabupaten/Kota
PERDAGANGAN
Persentase pencapaian
sasaran pembangunan
industri termasuk
97 turunan indikator % 0 5 6 10 15 20 30 30
pembangunan industri
dalam RIPIN yang
ditetapkan dalam RPIK
Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha
98 % 100 100 100 100 100 100 100 100
Industri (IUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Perluasan
99 % 0 50 50 50 50 50 50 50
Industri (IPUI) Kecil dan
Industri Menengah yang
dikeluarkan oleh instansi
terkait
Persentase jumlah hasil
pemantauan dan
pengawasan dengan
jumlah Izin Usaha
100 Kawasan Industri (IUKI) % 0 0 0 50 50 50 50 50
dan Izin Perluasan
Kawasan Industri (IPKI)
yang lokasinya di Daerah
Kabupaten/Kota

101 Tersedianya informasi % 100 100 100 100 100 100 100 100
industri secara lengkap

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-37


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
dan terkini

TRANSMIGRASI DINAS
PENANAMAN
MODAL
Jumlah Satuan
PELAYANAN 102 6 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
Pemukiman yang dibina
TERPADU SATU
PINTU DAN
TENAGA KERJA
PENUNJANG
BADAN
Rasio Belanja Pegawai Di
PENGELOLA
1 Luar Guru dan Tenaga % 9,748 9,28 9,18 9,08 8,98 8,88 8,78 8,78
KEUANGAN DAN
Kesehatan
ASET DAERAH

BADAN
PENGELOLA Rasio Pendapatan Asli
RETRIBUSI DAN
2
Daerah (PAD)
% 5,275 5,5 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 6,7
PAJAK DAERAH

BADAN
KEPEGAWAIAN
Mauritas Sistem Terdefinisi/ Terdefinisi/ Terdefinisi/ Terdefinisi/ Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi Terdefinisi/
DAN
3 Pengendalian Intern level level 3 level 3 level 3 level 3 /level 3 /level 3 /level 3 level 3
PENGEMBANGAN (3,158) (3,158) (3,158) (3,158) (3,158) (3,158) (3,158) (3,158)
Pemerintah (SPIP)
SUMBER DAYA
MANUSIA
3 elemen 3 elemen
4 elemen ( 4 elemen 1 elemen 1 elemen
Peningkatan Kapabilitas (1,3,4) (1,3,4) level
1,4,5,6 ) level (1,4,5,6) 6 elemen 6 elemen (1) level 4 (1) level 4
level 4 3 4
INSPEKTORAT 4 Aparat Pengawasan level 3 dan 2 level 3 2 (1,2,3,4,5,6) (1,2,3,4,5,6) 5 elemen 4 elemen
elemen 3 elemen
Intern Pemerintah (APIP) elemen ( 2,3 elemen (2,3) level 3 level 3 (2,3,4,5,6) (2,3,4,5,6)
(2,5,6) (2,5,6) level
) level 2 level 2 level 3 level 3
level 3 3

BADAN Rasio Belanja Urusan


PENGELOLA Pemerintahan Umum
5 % 53,205 8,24 8,14 8,04 7,94 7,84 7,74 7,74
KEUANGAN DAN (dikurangi transfer
ASET DAERAH expenditures)

BADAN
Opini
PENGELOLA
6 Opini Laporan Keuangan laporan WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
KEUANGAN DAN
keuangan
ASET DAERAH
Persentase jumlah total
SEKRETARIAT Berdasarkan
7 proyek konstruksi yang SK
0 0 0 0 0 0 0 0
DAERAH
dibawa ke tahun
| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-38
RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
berikutnya yang
ditandatangani pada
kuartal pertama

Persentase Jumlah
SEKRETARIAT Pengadaan yang
8 % 6,42 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
DAERAH Dilakukan Dengan
Metode Kompetitif

Rasio nilai belanja yang


SEKRETARIAT
9 dilakukan melalui % 11,90 n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a
DAERAH
pengadaan
BADAN
KEPEGAWAIAN Rasio Pegawai Pendidikan
DAN Tinggi dan
10 % 231,67 2,32 2,67 2,85 3,02 3,2 3,2 3,2
PENGEMBANGAN Menengah/Dasar (PNS
SUMBER DAYA tidak termasuk guru dan
MANUSIA tenaga kesehatan)
BADAN
KEPEGAWAIAN
DAN
11 % 8,37 8,37 9,12 9,66 10,73 10,73 11,8 11,8
PENGEMBANGAN Rasio pegawai Fungsional
SUMBER DAYA (PNS tidak termasuk guru
MANUSIA dan tenaga kesehatan)
BADAN
KEPEGAWAIAN Rasio Jabatan Fungsional
DAN bersertifikat Kompetensi
12 % 52,56 52,56 64,1 70,51 76,36 76,92 89,74 89,74
PENGEMBANGAN (PNS tidak termasuk guru
SUMBER DAYA dan tenaga kesehatan)
MANUSIA
BADAN Deviasi realisasi belanja
PENGELOLA 13 terhadap belanja total % 15,213 -4,13 -3,63 -3,13 -2,63 -2,13 -1,63 -1,63
KEUANGAN DAN dalam APBD
ASET DAERAH Deviasi realisasi PAD
14 terhadap anggaran PAD % 22,404 31,95 28,95 25,95 22,95 19,95 16,95 16,95
dalam APBD
Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4 Ada ( ada 4
15 Assets Management ada/tidak rumusan rumusan rumusan rumusan rumusan rumusan rumusan rumusan
pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan) pertanyaan)

Apakah ada daftar aset


Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
tetap

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-39


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
Kondisi Target Capaian Kinerja Kondisi
Indikator Kinerja Kunci Awal Kinerja
FOKUS SKPD Pengampu No. Satuan
(Outcome) Periode 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Pada Akhir
RPJMD Periode
Apakah ada manual
untuk menyusun daftar Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
aset tetap
Apakah ada proses
inventarisasi aset Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
tahunan
Apakah nilai aset
tercantum dalam laporan Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya Ya
anggaran
Rasio Anggaran Sisa
Terhadap Total Belanja
16 % 3,115 2,63 2,43 2,23 2,03 1,83 1,63 1,63
Dalam APBD Tahun
Sebelumnya
SK Kepala SK Kepala SK Kepala SK Kepala SK Kepala SK Kepala SK Kepala SK Kepala
Informasi tentang sumber Badan Badan Badan Badan Badan Badan Badan Badan
Berdasarkan Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang Tentang
17 daya yang tersedia untuk SK Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan Penetapan
pelayanan Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar Standar
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
Akses publik terhadap
WEB WEB WEB
18 informasi keuangan % WEB BASE WEB BASE WEB BASE WEB BASE WEB BASE
BASE BASE BASE
daerah

| BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH| VIII-40


RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021 - 2026
BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten


Sekadau Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah
tahap keempat dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Sekadau Tahun 2005-2025. RPJMD Kabupaten Sekadau
Tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan arahan bersama
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di Kabupaten Sekadau agar proses pembangunan dapat berjalan
secara efektif dan efisien, sehingga visi RPJMD dapat terwujud. Selanjutnya untuk
menjabarkan RPJMD Tahun 2021-2026, perlu ditindaklanjuti dengan
penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten
Sekadau setiap tahunnya.
Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026, sangat tergantung
dari kesepahaman, kesepakatan, dan komitmen bersama antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, dan Pemerintah Kabupaten Sekadau serta
pemangku kepentingan di Kabupaten Sekadau dalam kurun waktu Tahun 2021-
2026. Oleh karena itu partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat sangat
diperlukan. Demikian RPJMD Kabupaten Sekadau Tahun 2021-2026 ini disusun
untuk menjadi landasan dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Sekadau 5 (lima) tahun kedepan.

BUPATI SEKADAU

ARON, SH

| BAB IX PENUTUP| IX-1

Anda mungkin juga menyukai