Anda di halaman 1dari 9

BAB V

SITUASI SUMBERDAYA KESEHATAN

5.1 Tenaga Kesehatan


Keadaan tenaga kesehatan berdasarkan jenis / rumpun di
UPT Puskesmas Pamulang dapat disajikan dalam tabel
berikut ini :
Tabel 5.1 Tenaga Kesehatan
UPT Puskesmas Pamulang
Jenis Kelamin
Rumpun SDMK Laki- Jumlah
Perempuan
Laki
Tenaga Kesehatan >>
1 2 3
Kefarmasian
Tenaga Kesehatan >> Teknik
1 0 1
Biomedika
Tenaga Kesehatan >> Medis 0 4 4
Tenaga Kesehatan >>
0 3 3
Keperawatan
Tenaga Kesehatan >> Kesehatan
0 1 1
Masyarakat
Tenaga Kesehatan >>
0 1 1
Kebidanan
Tenaga Kesehatan >>
0 0 0
Keteknisian Medis
Tenaga Penunjang >> Struktural 1 0 1
Tenaga Penunjang >>
0 1 1
Dukungan Manajemen
Jumlah Tenaga Kesehatan dan
6 13 19
Tenaga Penunjang

Standar kebutuhan minimal (SKM) tenaga kesehatan untuk


UPT Puskesmas sesuai analisa beban kerja dapat disajikan
dalam tabel berikut :

75 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Tabel 5.2 Standar Kebutuhan Minimal Tenaga
Kesehatan UPT Puskesmas Pamulang
No Uraian PNS Honorer BLU/BLUD TKS Total SKM +/-
Dokter atau
1 dokter layanan 1 1 0 0 2 1 1
primer
2 Dokter gigi 1 1 0 0 2 1 1
3 Perawat 2 1 0 0 3 5 -2
4 Bidan 1 0 0 0 1 4 -3
Promosi
5 Kesehatan & 0 1 0 0 0 2 -2
Ilmu Perilaku
Sanitasi
6 0 0 0 0 0 1 -1
Lingkungan
7 Nutrisionis 0 0 0 0 0 1 -1
Tenaga
8 1 2 0 0 2 1 1
kefarmasian
Ahli Teknologi
9 Laboratorium 0 0 0 0 1 1 0
Medik
Tenaga sistem
10 informasi 0 1 0 0 0 1 -1
kesehatan
Tenaga
11 administrasi 0 1 0 0 1 1 0
keuangan
Tenaga
12 1 0 0 0 1 1 0
ketatausahaan
13 Pekarya 0 0 0 2 0 2 -2

Dari data tersebut diatas, dapat diketahui keadaan tenaga


kesehatan dan tenaga penunjang di UPT Puskesmas
Pamulang berdasarakan analisa beban kerja masih
kekurangan dan belum sesuai standar kebutuhan minimal.
Daftar tenaga kesehatan dan tenaga penunjang di UPT
Puskesmas Pamulang dapat diketahui dalam tabel sebagai
berikut :

76 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Table 5.3 Daftar Nama Tenaga Kesehatan dan Tenaga
Penunjang UPT Puskesmas Pamulang

Status
No Nama NIP/ NIK
Pegawai

1 Soleh Rohmat, S. Pd, M. M 19790612 201411 1 001 PNS

2 drg. Irni Sandra Lusia 19751003 200604 2 009 PNS

3 Gantiar Marsaulina, S.Kep., Ners 19740607 199303 2 001 PNS

4 Ai Tarwati, SE 19670816 198703 2 004 PNS

5 Nita Novitawati, A. Md. Keb 19921120 201903 2 015 PNS

6 dr. Nindayu Rizki Pujiastuti 19920902 201903 2 012 PNS

7 Aulannisa, AMK 19871128 200912 2 001 PNS

8 Widianie Rokhmahwanty 197512272007012006 PNS

9 Yati Hayati 196904151992032009 PNS

10 drg. Mila Yolania Andari 2017.05.02.017 Kontrak

11 Amallia Nur Hajjar, SKM 2017.05.12.009 Kontrak

12 Siti Anisa Saadah, AMAF 2017.05.10.050 Kontrak


Septi Mustikawati Putri, A. Md,
13 2018.11.03.085 Kontrak
Kep
14 Mochammad Yanwar, S. Farm 2018.11.10.029 Kontrak
Ady Dendi Pebriana, A. Md.
15 2018.11.14.002 Kontrak
RMIK
16 Irma Rachmatika, SE 2018.11.15.026 Kontrak

17 Mamat Rachmat Non BLUD

18 Yayat Ruchiat Non BLUD

19 Aiman Rachman Non BLUD

5.2 Pembiayaan Kesehatan


Pada bagian ini diuraikan mengenai anggaran kesehatan
yang ada di puskesmas.
Tabel 5.4

77 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Anggaran Kesehatan Dengan Berbagai Sumber
Di Wilayah Kerja UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
No Sumber Anggaran Jumlah
1 DAK 2021 Rp. 305.613.000
2 Kapitasi non BLUD Rp. 492.650.679
Total Rp. 798.263.679
Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Analisis : Penyerapan dana Bantuan Operasional Kegiatan


Tahun 2021 adalah sebesar Rp. 222.145.000,- dari target Rp.
305.613.000,-. Realisasi anggaran dana BOK ini sebesar
72.68%. Penyerapan dana Kapitasi non BLUD Tahun 2021
sebesar Rp 313.412.509,- dari target Rp 492.650.679,- .
Realisasi anggaran dana Kapitasi non BLUD ini sebesar
63.62 %. Hambatan dalam penyerapan dana karena kegiatan
yang tidak bisa dilaksanakan karena pandemi.

5.3 Pelaksanaan Kegiatan UPT Puskesmas Tahun 2021


A. Input/Masukan (Dana)
Penyelenggaraan pelayanan kesehatan di UPT
Puskesmas sangat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber-
sumber dana guna membiayai pelaksanaan kegiatan yang
menjadi kewenangan dan tanggung jawab Puskesmas.
a. Pendapatan
Adalah pencapaian pendapatan Puskesmas melalui
Retribusi Pelayanan Kesehatan. Adapun target dan
realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas
adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5

78 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Pencapaian Retribusi Pelayanan Kesehatan
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
Jenis
No Target (Rp) Realisasi (Rp) %
Retribusi
1 Puskesmas Rp. 77.444.000 Rp. 29.588.500 38.20
Total Rp. 77.444.000 Rp. 29.588.500 38.20
Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Dari tabel di atas terlihat bahwa pendapatan melalui


retribusi tahun 2021 telah mencapai target.
UPT Puskesmas Pamulang akan terus melayani
masyarakat dengan sepenuh hati tanpa membeda –
bedakan pasien darimanapun dan akan terus
meningkatkan pelayanan yang maksimal dan bermutu
kepada pasien.
b. Penerimaan
Adalah penerimaan dana dari berbagai sumber
untuk membiayai pelaksanaan kegiatan Puskesmas.
1. Kapitasi non BLUD
Tabel 5.6
Pencapaian Pendapatan Kapitasi Non BLUD
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
Jenis
No Target (Rp) Realisasi (Rp) %
Retribusi

1 Puskesmas Rp. 492.650.679 Rp. 316.395.300 64.22

TOTAL Rp. 492.650.679 Rp. 316.395.300 64.22

Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Tabel 5.7

79 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Pencapaian Anggaran APBD Kota Bandung
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
No Kegiatan Target (Rp) Realisasi (Rp) %

Belanja Jasa Pelayanan


1 175.000.000,00 136.877.475,00 78.21
Kesehatan Bagi ASN

Belanja Bahan-bahan
2 7.201.040,00 6.565.900,00 91.18
lainnya

Belanja Alat/bahan untuk


3 kegitan kantor, - Alat Tulis 2.532.000,00 2.486.000,00 98.18
Kantor

Belanja Alat/bahan untuk


4 750.000 0 0
kegiatan kantor, - Benda Pos

Belanja Alat/bahan untuk


kegiatan kantor, Alat/bahan
5 18.000.000 0 0
untuk kegiatan kantor
lainnya

6 Belanja Obat-obatan, - obat 37.717.430,00 7.236.354,00 19.18

Belanja makanan dan


7 minuman pada fasilitas 1.824.000,00 1.216.000,00 66.66
pelayanan urusan kesehatan

Belanja jasa tenaga


8 25.362.000,00 25.200.000,00 99.36
kebersihan

Belanja Jasa pengolahan


9 3.911.250,00 1.098.000,00 28.07
sampah

10 Belanja Tagihan Air 1.424.000,00 810.000,00 56.88

Belanja
11 Kawat/Faksimili/Internet/TV 10.560.000,00 10.560.000,00 100
berlangganan

12 Belanja Tagihan listrik 6.000.000,00 4.500.000,00 75

Belanja Pembayaran Pajak,


13 701.300,00 0 0
Bea dan perizinan

Belanja kursus
14 41.880.000,00 4.850.000,00 11.58
singkat/pelatihan

15 Belanja pemeliharaan 24.200.500,00 0 0


bangunan gedung-bangunan
gedung tempat kerja -

80 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
bangunan kantor

Belanja modal alat kantor


16 1.650.000,00 0 0
lainnya

17 Belanja modal mebel 8.580.000,00 0 0

Belanja modal lemari dan


18 11.073.920,00 10.736.000,00 96.94
arsip pejabat

Belanja modal alat


19 2.814.460,00 2.698.300,00 95.87
kedokteran umum

Belanja modal peralatan


20 110.699.600,00 98.578.480,00 89.05
personal komputer

21 Belanja Modal buku laporan 769.179,00 0 0

Jumlah 492.650.679 313.412.509 63.62

Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa semua kegiatan


yang bersumber dana kapitasi non BLUD terealisasi
63.62%.

2. APBN (Termasuk BOK)


a. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tahun
2021
Tabel 5.8
Pencapaian Anggaran APBN
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
N Realisasi
Kegiatan Target (Rp) %
o (Rp)

Belanja bahan-bahan
1 4.752.000 4.400.000 92.59
kimia

Belanja bahan-bahan
2 28.840.000 27.967.500 96.97
lainnya

Belanja alat/bahan
3 untuk kegiatan kantor- 14.310.750 622.500 4.35
alat tulis kantor

4 Belanja Makanan dan 35.830.000 12.425.000 34.67


Minuman Aktivitas

81 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
Lapangan

Belanja Pakaian
5 38.000.000 37.620.000 99
penyelamatan

Honorarium
narasumber/pembahas
6 300.000 0 0
, moderator, pembawa
acara dan panitia

Belanja jasa tenaga


7 65.100.000 59.400.000 91.24
kesehatan

Belanja Iuran Jaminan


8 Kesehatan bagi non 1.260.000 210.000 16.66
ASN

Belanja perjalanan
9 116.700.000 79.500.000 68.12
dinas biasa

Belanja modal perkakas


10 520.000 0 0
bengkel listril

Belanja modal buku


11 250.000 0 0
laporan

JUMLAH 305.613.000 222.145.000 72.68

Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Pencapaian Anggaran APBN pada tahun 2021


dituangkan dalam anggaran Bantuan
Operasional Kesehatan (BOK). Total anggaran
yang telah digunakan sebesar Rp. 222.145.000,-.
Realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2021
sebesar 72.68 % dari total pagu anggaran Rp.
305.613.000,-. Hal tersebut masih belum
mencapai target keseluruhan dikarenakan
adanya pembatasan dalam melaksanakan
kegiatan luar gedung akibat adanya pandemi.
UPT Puskesmas Pamulang akan
meningkatkan kinerja dan menciptakan inovasi –
inovasi yang kreatif dengan membuat rencana

82 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG
kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan
masyarakat.
B. Output/Keluaran (Kinerja)
Pada output/Keluaran disampaikan tentang kinerja
yaitu gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran
atau tujuan dalam menyelenggarakan pelayanan
kesehatan di Puskesmas berdasarkan sumber dana yang
diterima.
1. Kapitasi non BLUD
Tabel 5.9
Pencapaian Kinerja Sumber APBD Kota Bandung
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
No Kegiatan Satuan Target Realisasi %

1 Kapitasi non BLUD Rp 492.650.679 313.412.509 63.62


Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Dari tabel diatas terlihat bahwa seluruh kegiatan


bersumber daya APBD Kota Bandung telah dilaksanakan
63.62 %.

2. APBN
Tabel 5.10
Pencapaian Kinerja APBN
UPT Puskesmas Pamulang Tahun 2021
No Kegiatan Satuan Target Realisasi %
1 BOK Rp 305.613.000 222.145.000 72.68
Sumber data : UPT Puskesmas Pamulang Th. 2021

Dana BOK yang dapat diserap oleh UPT Puskesmas


Pamulang tahun 2021 adalah 72.68 %. Hal ini dikarenakan
pencairan dana BOK yang tidak sesuai jadwal perencanaan
kegiatan. Selain itu terdapat hambatan seperti kurangnya
sarana dan prasarana dan SDM dalam melaksanakan
kegiatan.

83 | P r o f i l 2 0 2 1
UPT PUSKESMAS PAMULANG

Anda mungkin juga menyukai