Anda di halaman 1dari 28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG


Perkembangan teknologi komunikasi informasi yang saat ini berkembang sangat pesat sehingga
mengharuskan Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat dalam melakukan implementasi Teknologi
Informasi untuk memperbaiki kinerja manajemen pemerintahan atau sering disebut sebagai
e-government. Tantangan besar dalam implementasi e-government terletak pada proses
penyeimbangan pencapaian hasil jangka pendek sekaligus fokus pada wawasan strategis di masa
depan. Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi teknologi informasi
di Kota Banjarbaru melalui perencanaan yang terukur dan akurat.
Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan
kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan
pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu
lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
Penyusunan program kerja dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dilakukan untuk mendukung proses perencanaan daerah
Kota Banjarbaru di tahun 2018 sebagai implementasi Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah.
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah
dokumen rencana pembangunan untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun ke depan dengan
berpedoman kepada Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2016-2021
yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 akan dijadikan sebagai
pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Banjarbaru tahun 2018 yang mengarah pada pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah.

1.2 LANDASAN HUKUM


Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA – SKPD) Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 1
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang pedoman Penyusunan Rencana
Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2016 – 2021;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Banjarbaru;
13. Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 85 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan
Walikota Banjarbaru Nomor 64 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dimaksudkan sebagai
bahan acuan atau dasar pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2018 pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru dalam pelaksanaan misi dan tujuan dalam rangka perwujudan
pemerintahan yang baik (good governance).
Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Tahun Anggaran 2018 adalah :
1. Agar Rencana Kerja sejalan dengan prioritas pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2018;
2. Agar pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perencanaan awal yang telah dituangkan
dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru;
3. Agar pelaksanaan pekerjaan sesuai prosedur, tertib adminstrasi, dan akuntabel.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 2
1.4 SISTEMATIKA RENJA – SKPD
Secara garis besar, sistematika isi Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja – SKPD)
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA


BANJARBARU TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan
Informatika
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 3
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BANJARBARU TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017


Sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah untuk
mengetahui sejauh mana kemampuan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan serta realisasi pencapaian target kinerja
program dan kegiatan.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun
2018, memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
1. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran–sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan–kebijakan dalam pelaksanaannya;
Disamping itu penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
Tahun 2018, juga memperhatikan hal–hal sebagai berikut:
a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2017 sebagai bahan dalam penyusunan perencanaan tahun
2018;
b. Pembangunan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi
pembangunan.
c. Masalah–masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya.
Pada Tahun 2017 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah melaksanakan 12
(dua belas) program dan 42 (empat puluh dua) kegiatan dengan capaian kinerja keuangan sebagai
berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100% (seratus
perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya materai sebanyak 750 (tujuh ratus lima
puluh) buah.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki realisasi anggaran
sebesar 68,97% (enam puluh delapan kom asembilan puluh tujuh perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya pembayaran listrik, air, telepon dan listrik sebanyak 12 kali.
c. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100% (seratus
perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya jasa kebersihan kantor sebanyak 12 bulan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 4
d. Penyediaan Alat tulis Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 91,88% (sembilan puluh
satu koma delapan puluh delapan perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya alat tulis
kantor sebanyak 23 jenis.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar
98,92% (sembilan puluh delapan koma sembilan puluh dua perseratus), dengan keluaran
kegiatan tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 (dua belas) bulan.
f. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran memiliki nilai realisasi anggaran sebesar
97,97% (sembilan puluh tujuh koma sembilan puluh tujuh perseratus), dengan keluaran
kegiatan tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 15 (lima belas) jenis.
g. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 99,75% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh lima perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 72
(tujuh puluh dua) buah.
h. Penyediaan Makanan dan Minuman memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,92% (sembilan
puluh delapan kom asembilan puluh dua perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya
makan minum harian pegawai, makan minum rapat dan makan minum tamu sebanyak 7.229
(tujuh ribu dua ratus dua puluh sembilan) buah.
i. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar
99,83% (sembilan puluh sembilan kom adelapan puluh tiga perseratus, dengan keluaran
kegiatan tersedianya belanja perjalanan dinas ke luar daerah selama 1 (satu) tahun atau
sebesar 100%.
j. Penyediaan Jasa Non PNS memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 59,69% (lima puluh
sembilan koma enam puluh sembilan perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya
honorarium jasa Non PNS sebanyak 16 (enam belas) orang.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pembangunan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 98,24% (sembilan
puluh delapan koma dua puluh empat perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya
perencanaan pembangunan gedung kantor.
b. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 94,72%
(sembilan puluh empat koma tujuh puluh dua perseratus), dengan keluaran kegiatan
tersedianya kendaraan dinas/opersaional sebanyak 12 unit.
c. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 93,66%
(sembilan puluh tiga koma enam puluh enam perseratus), dengan keluaran kegiatan
tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor sebanyak 9 (sembilan) unit.
d. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 65,05% (enam
puluh lima koma nol lima perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya pengadaan
peralatan gedung kantor sebanyak 11 (sebelas) unit.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 5
e. Pengadaan Mebeleur memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,03% (sembilan puluh
sembilan kom anol tiga perseratus), dengan keluaran kegiatan
f. Pemeliharaan Ruti/Berkala Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
(seratus perseratus).
g. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 74,27%
(tujuh puluh empat koma dua puluh tujuh perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya
BBM sebanyak 2.251 (dua ribu dua ratus lima puluh satu) liter, jasa servis sebanyak 6 (enam)
buah, suku cadang sebanyak 19 (sembilan belas) buah dan perpanjangan STNK sebanyak 1
(satu) buah.
h. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 11,54% (sebelas koma lima puluh empat perseratus), dengan keluaran kegiatan
tersedianya BBM sebanyak 5.281 (lima ribu dua ratus delapan puluh satu) liter, jasa servis
sebanyak 36 (tiga puluh enam) kali, suku cadang sebanyak 24 (dua puluh empat) buah dan
perpanjangan STNK/BPKB sebanyak 12 (dua belas) buah.
i. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 100% (seratus perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya perawtaan AC
sebanyak 10 (sepuluh) kali dan perawatan TV sebanyak 1 (satu) kali.
j. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 63,89% (enam puluh tiga koma delapan puluh sembilan perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya perawatan peralatan gedung kantor sebanyak 25 (dua puluh
lima) kali.
k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,53%
(sembilan puluh sembilan koma lima puluh tiga perseratus), dengan keluaran kegiatan
tersedianya rehabilitasi gedung kantor berupa rehab gedung kantor dan mebeluer.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya sebanyak 109
(seratus sembilan) stel.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Non Formal memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 77,03%
(tujuh puluh tujuh koma nol tiga perseratus), dengan keluaran kegiatan tersedianya
pendidikan dan pelatihan non formal sebanyak 8 (delapan) orang.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 6
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 96,73% (sembilan puluh enam koma tujuh puluh tiga perseratus), dengan keluaran
kegiatantersedianya dokumen perencanaan dan laporan keuangan sebanyak 8 (delapan)
buah.
b. Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 91,58% (sembilan puluh satu koma lima puluh delapan perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya laporan inventaris barang/aset.
6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Media Massa
a. Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 83,64% (delapan puluh tiga koma enam puluh empat perseratus), dengan
keluaran kegiatan terhubungnya 20 (dua puluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru
dengan jaringan fiber optik.
b. Pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi memiliki nilai
realisasi anggaran sebesar 85,04% (delapan puluh lim akoma nol empat perseratus), dengan
keluaran kegiatan membuat redesign 2 (dua) buah aplikasi yaitu redesign website
banjarbarukota.go.id dan website Diskominfo.
c. Perencanaan dan Pengembangan kebijakan komunikasi dan Informasi memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 99,74% (sembilan puluh sembilan koma tujuh puluh empat perseratus),
dengan keluaran kegiatan tersedianya regulasi kebijakan bidang komunikasi dan informasi
sebanyak 1 (satu) peraturan perundang-undangan.
d. Monitoring dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 46% (empat puluh enam perseratus), dengan keluaran kegiatan
pembinaan sarana dan prasarana teknologi informasi selama 1 (satu) tahun.
e. Pembinaan dan Pengembangan Sarana, Prasarana Persandian memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 84,73% (delapan puluh empat koma tujuh puluh tiga perseratus), dengan
keluaran kegiatan terlaksananya pembinaan dan pengembangan sarana dan prasarana
persandian selama 1 (satu) tahun.
f. Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 49,05% (empat puluh sembilan koma nol lima perseratus), dengan keluaran
kegiatan tersedianya peraturan perundang-undangan bidang persandian sebanyak 1 (satu)
peraturan.
g. Penyelenggaraan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 93,85% (sembilan puluh tiga koma delapan puluh lima perseratus),
dengan keluaran kegiatan SKPD yang terlayani dalam Layanan Pengadaan Secara
Elektronik sebanyak 33 (tiga puluh tiga) SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 7
7. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi
a. Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan Komunikasi memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 88,68% (delapan puluh delapan koma enam puluh delapan perseratus), dengan
keluaran kegiatan tersedianya dokumen perencanaan jaringan nir kaber dan fiber optik
(tersusunnya Master Plan TIK Kota Banjarbaru) sebanyak 1 (satu) dokumen.
8. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi
a. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 54,70% (lima puluh empat koma tujuh puluh perseratus), dengan keluaran kegiatan
terlaksananya pelatihan bidang komunikasi dan informasi sebanyak 6 (enam) orang
9. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 99,95% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh lima perseratus),
dengan keluaran kegiatan cakupan wilayah penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintah daerah dengan 3 (tika) paket pekerjaan selama 1 (satu) tahun yaitu publikasi
Lapsus Harjad Kota Banjarbaru, kerjasama publikasi kegiatan Pemerintah Dearah dan Talk
Show.
b. Pembinaan dan Pengawasan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi memiliki nilai
realisasi anggaran sebesar 91,19% (sembilan puluh satu koma sembilan belas perseratus).
10.Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik
a. Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat memiliki nilai realisasi
anggaran sebesar 100% (seratus perseratus), dengan keluaran kegiatan terfasilitasinya Tim
Lapor.
b. Pelayanan Permintaan Informasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 100%
(seratus perseratus), dengan keluaran kegiatan terlaksananya pembentukan Pojok PLID
(Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi) sebanyak 1 (satu) kegiatan.
11.Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
a. Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik memiliki nilai realisasi anggaran
sebesar 94,41% (sembilan puluh empat koma empat puluh satu perseratus), dengan
keluaran kegiatan terlaksananya sosialisasi dan terbentuknya KIM di 3 (tiga) Kelurahan di
Kota Banjarbaru yaitu Kelurahan Palam, Kelurahan Loktabat Selatan dan Kelurahan
Loktabat Utara.
12.Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah
a. Penyusunan dan Pengumpulan data/informasi kebutuhan dokumen perencanaan memiliki
nilai realisasi anggaran sebesar 98,12% (sembilan puluh delapan koma dua belas
perseratus), dengan keluaran kegiatan terlaksananya pembuatan buku statistik Kota
Banjarbaru sebanyak 50 eksemplar.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 8
b. Penyusunan dan Analisis data/infomasi perencanaan pembangunan ekonomi memiliki nilai
realisasi anggaran sebesar 96,52% (sembilan puluh enam koma lima puluh dua perseratus),
dengan keluaran kegiatan terlaksananya pembuatan buku indikator makro Kota Banjarbaru
sebanyak 50 eksemplar.
c. Penyusunan profile daerah memiliki nilai realisasi anggaran sebesar 99,59% (sembilan puluh
sembilan koma lima puluh sembilan perseratus), dengan keluaran kegiatan terlaksananya
pembuatan booklet “selayang pandang Kota Banjarbaru” dan leaflet “Sekilas Kota
Banjarbaru” masing-masing sebanyak 500 eksemplar.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika


Secara keseluruhan, program dan kegiatan yang telah dianggarkan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bnajarbaru pada tahun anggaran 2017 telah mencapai target keluaran yang
diharapkan dengan tingkat pencapaian realisasi anggaran di atas 80% (delapan puluh perseratus).
Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan dana pada tahun anggaran 2017 relatif tinggi,
walaupun ada beberapa kegiatan yang realisasi anggarannya di bawah 50% (lima puluh perseratus).
Alokasi dan realisasi anggaran belanja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru di
tahun 2017 sebesar Rp. 9.511.916.660,- (sembilan milyar lima ratus sebelas juta sembilan ratus enam
belas ribu enam puluh enam rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 8.355.297.859,-
(delapan milyar tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu delapan ratus lima
puluh sembilan rupiah) atau sebesar 87,58% (delapan puluh tujuh koma lima puluh delapan
perseratus), sehingga jumlah sisa pagu anggaran pada tahun 2017 sebesar Rp 1.156.618.801,- (satu
milyar seratus lima puluh enam juta enam ratus delapan belas ribu delapan ratus satu rupiah) atau
sebesar 12,16% (dua belas koma enam belas perseratus).
Kendala yang sering dihadapi dalam pelaksanaan program kerja maupun kegiatan pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru antara lain :
1. Kurang matangnya pada perencanaan awal anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak
dapat terealisasi dengan maksimal.
2. Berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi dari berbagai media kurang diikuti dengan
kualitas dan kuantitas SDM yang ada.
3. Nilai penawaran dari pemenang tender lelang yang lebih rendah dari pagu yang ditawarkan juga
mengakibatkan cukup besarnya sisa pagu yang tidak terserap.
Untuk mengatasi kendala-kendala yang muncul dalam pelaksanaan program dan kegiatan,
perlu diambil suatu langkah atau kebijakan yang bisa mengatasi masalah tersebut dengan tidak
menimbulkan permasalahan yang lain. Adapun beberapa langkah yang diambil untuk mengatasi
masalah ini antara lain :
a. Mengirimkan Prakom dan programmer Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk
mengikuti diklat-diklat teknis yang diselenggarakan oleh Instansi Pusat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 9
b. Mengirimkan pegawai untuk mengikuti bimtek sertifikasi pengadaan barang dan jasa.
Dari hasil analisa, ada beberapa kegiatan yang dijadikan indikator kinerja aspek pelayanan umum
pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, yaitu :
1. Pengembangan Infrastruktur TIK
Infrastruktur teknologi informasi yang terdiri dari sekumpulan perangkat keras dan aplikasi
perangkat lunak yang diperlukan untuk menjalankan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan
secara keseluruhan. Dalam hal ini pengembangan infrastruktur TIK merupakan layanan fasilitasi
keterhubungan antar SKPD untuk mengintegrasikan pertukaran data dan informasi dalam rangka
mengimplementasikan e-government. Dimana pengembangan infrastruktur Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bnajarbaru tahun 2017 menekankan pada pemasangan jaringna fiber optik ke 20
(dua puluh) SKPD lingkup Pemerintah Kota Banjarbaru. Pengadaan Infrastruktur Jaringan Fiber
tersebut berada pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi
yang mana pada tahun 2017 persentase kegiatan ini diukur dari kinerja keuangan mencapai
83,64%.
2. Pemeliharaan Website Resmi Pemerintah Kota Banjarbaru
Pada tahun 2017 website pemerintah Kota Banjarbaru sudah disentralkan di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru dengan alamat http://banjarbarukota.go.id. Disamping itu, juga
terdapat sub domain sebanyak 41 (empat puluh satu) yang dikelola oleh masing-masing SKPD
sesuai tugas pokok dan fungsinya. Pengelolaan (penambahan konten dan sub domain) dan
Pemutakhiran Informasi website ini berada pada kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi yang mana pada tahun 2017 persentase kegiatan ini diukur dari
kinerja keuangan mencapai 85,04%.
3. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi lazimnya disingkat dengan PPID secara sederhana
merupakan orang yang ditugaskan menduduki jabatan tertentu yang tugasnya mengelola informasi
dan dokumentasi pada masing-masing SKPD. PPID adalah pejabat yang bertanggungjawab di
bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi pada masing-
masing SKPD. Pengelolaan PPID ini berada pada kegiatan Pelayanan Permintaan Informasi Publik
yang mana pada tahun 2017 presentase kegiatan ini diukur dari kinerja keuangan sebesar 100%.
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
Isu-isu penting yang menjadi masalah mendesak dan harus dihadapi oleh Dinas Komunikasi
dan Informatika Kota Banjarbaru dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsinya antara lain
sebagai berikut :
1. Penyelenggaraan konektivitas jaringan internet dan intranet antar SKPD
Salah satu tugas terbesar Dinas Komunikasi dan Informatika saat ini adalah mewujudkan Banjarbaru
smart city melalui pemanfaatan TIK. Hal tersebut harus didukung dengan jaringan yang saling
terintegrasi antar SKPD.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 10
2. Tuntutan Publik akan keterbukaan informasi dan transparansi.
Pola pikir masyarakat yang semakin maju dan berkembang serta berani untuk menyampaikan
pendapat, dan terus berupaya mencari informasi yang relevan dengan kondisi yang sedang
dihadapinya.
3. Tingginya kebutuhan masyarakat terhadap Teknologi Informasi dan Komunikasi tidak dibarengi
dengan pemenuhan sarana prasarana di bidang komunikasi dan Informasi.
Perkembangan ilmu teknologi informasi yang pesat perlu direspon dan diantisipasi dengan
berbagai program dan kegiatan yang bias dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. Apabila
tidak diantisipasi secara cepat tentu akan membawa ekses yang kurang baik bagi masyarakat.
Pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi skala prioritas
Bidang Komunikasi dan Informatika dalam jangka menengah dan panjang, yang pelaksanaannya
dilakukan secara bertahap, disamping itu peningkatan fasilitas pendukung informasi dan komunikasi
melalui media teknologi (Media Center) dan pengembangan keterbukaan informasi publik akan
memberikan nilai tambah bagi peningkatan sumber daya manusia aparatur dalam pelaksanaan tugas-
tugas pemerintahan dan kompeten yang dapat merancang, menggunakan, dan mengevaluasi
pelayanan kepada masyarakat di berbagai lintas sektoral, melalui sumber daya manusia yang metode
komunikasi, pemanfaatan informasi dan teknologi pendukungnya sesuai dengan kemajuan
perkembangan teknologi yang ada dengan peningkatan produktivitas, inovasi dan kolaborasi tidak
hanya dilingkungan Bidang Komunikasi dan Informasi saja tetapi juga pada setiap SKPD di Kota
Banjarbaru.
Meningkatkan sistem layanan kepemerintahan (e-Government) yang terintegrasi yang mampu
menciptakan sistem e-Government Daerah dan sekaligus bermanfaat bagi masyarakat dalam
memperoleh layanan publik yang makin baik adalah salah satu tujuan dari Dinas Komunikasi dan
Informatika, namun dalam mewujudkan tujuan ini sangat memerlukan dukungan dari seluruh SKPD
Pemerintah Kota Banjarbaru yaitu dengan menyatukan persepsi bahwa pentingnya implementasi e-
Government sebagai wujud pelayanan prima Pemerintah Kota Banjarbaru. Kurang maksimalnya
keterbukaan informasi publik antar sektor di lingkungan pemerintah daerah mengakibatkan
terbatasnya koordinasi dan pengaturan sehingga menyulitkan penyelarasan pembangunan Teknologi
Informasi di Kota Banjarbaru. Permasalahan lainnya adalah belum adanya kebijakan yang kuat guna
mendukung implementasi e-Government, sulitnya koordinasi kelembagaan, sarana dan rasarana yang
belum memadai, belum adanya aplikasi dan perencanaan berdasarkan penilaian berkala. Hal –hal
tersebut merupakan tantangan bagi pengembangan TI di daerah dan perlu ditindaklanjuti dengan
upaya penanganan yang serius demi tercapainya tujuan pengembangan IT di Kota Banjarbaru.
Sedangkan peluang-peluang yang dimiliki Bidang komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru dari sisi
internal antara lain: tersedianya Sumber Daya Manusia, tersedianya anggaran dan sarana prasarana,
tersedianya tupoksi yang mendukung penyebarluasan informasi dan pengembangan TIK. Dari sisi
eksternal peluang yang dimiliki antara lain kepedulian pimpinan terhadap Dinas Komunikasi dan

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 11
Informatika Kota Banjarbaru untuk pengembangan TIK dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Adapun isu-isu strategisnya antara lain adalah:
1. Penyelenggaraan good governance;
2. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik;
3. Penataan dan pengembangan telekomunikasi;
4. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan berkualitas yang
bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 12
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional


Arah kebijakan nasional pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah :
Penciptaan layanan informasi dan komunikasi yang efisien dan modern untuk mendorong terciptanya
masyarakat berbasis informasi (knowledge based society), Pengembangan e-Procurement,
Pengembangan dan penerapan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Pengembangan
e-government. Sebagai Leading sektor di bidang komunikasi dan informatika, kementerian Komunikasi
dan Informatika dalam renstra tahun 2015-2019 akan berfokus membangun sektor komunikasi, tata
kelola internet, digitalisasi penyiaran televisi dan Government Publik Relation.
Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, diarahkan pada perwujudan penyelenggaraan
komunikasi dan informatika yang efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya seoptimal
mungkin, mewujudkan iklim persaingan yang sehat, memenuhi standar kualitas layanan prima, serta
mampu memiliki daya saing di tingkat global. Dengan harmonisasi peraturan jaringan telekomunikasi
inter operator diharapkan akan terjadi partisipasi aktif dari sektor swasta dalam meningkatkan
ketersediaan layanan dasar komunikasi dan informatika di seluruh penjuru Indonesia seperti telepon,
siaran televisi, siaran radio, surat kabar/majalah, media tradisional, internet, dan media komunikasi
dan informatika yang lain melalui komitmen pembangunan yang melekat pada izin
penyelenggaraannya.
Adapun visi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yaitu “TERWUJUDNYA
PELAYANAN PUBLIK YANG MENGGUNAKAN TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
YANG HARAT (HANDAL, AMAN, RESPONSIF DAN TERINTEGRASI)” sedangkan misi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yaitu “Terwujudnya peningkatan akses dan kualitas
layanan informasi publik, Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan publik menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK)”.
Selanjutnya untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dan dalam rangka
mendukung program-program Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, maka Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru berpedoman pada visi dan misi Walikota terpilih yaitu “Terwujudnya
Banjarbaru sebagai kota pelayanan yang berkarakter”.
Dalam rangka mencapai Visi tersebut telah ditindaklanjuti dengan menetapkan misi sebagai
berikut :
1. Mewujudkan sumber daya manusia yang terdidik, sehat, berdaya saing dan berakhlak mulia.
2. Meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang merata, cerdas dan berwawasan
lingkungan.
3. Memperkuat kemandirian, peningkatan kerjasama investasi, penyediaan prasarana dan sarana
perekonomian, peningkatan kelembagaan dan peluang kewirausahaan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 13
4. Melaksanakan reformasi birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik dan tata kelola
pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.
5. Memperkuat cipta kondisi masyarakat yang aman, nyaman dan tertib.
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru merupakan unsur pelaksana urusan
Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika dan urusan di bidang Statistik dan
Persandian. Dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru berperan dalam
pencapaian visi Kepala Daerah melalui misi keempat.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk mewujudkan visi Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru terpilih Tahun 2016-2021 dan
sesuai dengan tag line Kota Banjarbaru Tahun 2018 yaitu “Banjarbaru Berinovasi”, maka dirumuskan
tujuan dan sasaran yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang sesuai
dengan tupoksinya sebagai unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi dan
Informatika dan urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Statistik dan Persandian. Adapun tujuan yang
ingin dicapai oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru yang mengacu pada cascading,
Renstra dan RPJMD adalah :
1. Meningkatnya layanan SKPD/ unit kerja yang menindaklanjuti pengaduan/keluhan masyarakat.
2. Meningkatnya tindaklanjut tentang pelayanan informasi dan dokumentasi.
3. Meningkatnya kelompok informasi masyarakat (KIM) yang terbentuk dan terbina dalam
penyampaian dan pengelolaan informasi/ opini publik.
4. Meningkatnya penyajian data statistik sektoral berbasis teknologi informasi.
5. Meningkatnya SKPD dalam penggunaan aplikasi untuk melaksanakan tupoksinya baik yang
dibangun sendiri maupun aplikasi yang dibangun Kementerian/Lembaga yang terkait.
6. Meningkatnya penyelenggaraan layanan publik, kegiatan dan kelembagaan di lingkungan
Pemerintah Kota Banjarbaru dengan menggunakan domain resmi instansi penyelenggara negara.
7. Meningkatnya kepatuhan penyelenggaraan lelang elektronik melalui LPSE dilingkup Pemerintah
Kota Banjarbaru sesuai standarisasi LPSE 2014.
8. Meningkatnya indikator standar keamanan informasi Kepala Daerah dan Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Banjarbaru.
9. Meningkatnya SKPD yang terkoneksi dengan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru
melalui jaringan fiber optik dan radio.
10.Meningkatkan pengembangan aplikasi sebanyak 58 (lima puluh delapan) aplikasi khususnya di
bidang perencanaan, penganggaran dan perijinan serta non perijinan untuk mendukung fungsi
pelayanan dan kemasyarakatan.
11.Meningkatkan Penataan Domain bagi kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
12.Meningkatnya Penyusunan kebijakan, standar dan keamanan Bidang Persandian dalam hal ini
adalah SIStem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai dasar hukum dalam
penyelenggaraan e-government.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 14
13.Penataan Kelembagaan Organisasi TIK.
14.Meningkatkan pengembangan infrastruktur jaringan yang meliputi pembangunan serta penyediaan
infrastruktur ruang data center dan pembangunan lanjutan koneksi fiber optik SKPD lingkup
Pemerintah Kota Banjarbaru.
Sedangkan sasaran yang ingin dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru adalah :
a. Meningkatnya keterbukaan informasi publik dan terbangunnya jejaring publikasi pemerintahan dan
masyarakat.
b. Meningkatnya bimbingan teknis, koordinasi, penataan, evaluasi dan pendayagunaan lembaga
komunikasi sosial, lembaga profesi komunikasi dan informasi.
c. Mewujudkan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang berkualitas.
d. Meningkatnya komunikasi dan informasi Pembangunan Dearah.
e. Meningkatnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.
f. Meningkatnya keamanan sistem persandian.
g. Meningkatnya validitas data pembangunan daerah yang tepat waktu.
3.3 Program dan Kegiatan
Perumusan prioritas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 disusun
dengan memperhatikan target capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru sesuai dengan RPJMD Kota Banjarbaru 2016-
2021. Pada tahun 2018 Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru telah merumuskan
10 (sepuluh) program dan 35 (tiga puluh lima) kegiatan yang terdiri dari 7 (tujuh) program urusan wajib
dengan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 3 (tiga) program non urusan dengan 18 (delapan belas) kegiatan.
Dengan berubahnya struktur organisasi Bidang Komunikasi dan Informatika menjadi Dinas Komunikasi
dan Informatika maka Dinas Komunikasi dan Informatika melaksanakan tiga urusan yaitu urusan
komunikasi, urusan informatika dan urusan statistik dan persandian. Adapun program dan kegiatan
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru tahun 2018 adalah sebagai berikut :
1. Urusan Komunikasi dan Informatika
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 93.912.000,- (sembilan puluh
tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
tersedianya pembayaran listrik, air, telepon dan internet selama 1 (satu) tahun agar
terselenggara penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
2) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.400.000,- (empat belas juta
empat ratus ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya jasa
kebersihan kantor sebanyak 2 (dua) orang selama 12 (dua belas) bulan agar terselenggara
penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 15
3) Penyediaan Alat tulis Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 30.736.800 (tiga puluh juta
tujuh ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya alat tulis kantor sebanyak 52 (lima puluh dua) jenis agar terselenggara
penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
4) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.332.400,- (sembilan belas
juta tiga ratus tiga puluh dua ribu empat ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya barang cetakan dan penggandaan selama 12 (dua belas) bulan agar
terselenggara penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
5) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.840.450,- (tujuh juta delapan
ratus empat puluh ribu empat ratus lima puluh rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor sebanyak 6 (enam) jenis agar
terselenggara penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.361.200,- (enam juta tiga
ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan sebanyak 3 (tiga) media
massa agar terselenggara penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan
prosedur.
7) Penyediaan Makanan dan Minuman
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 102.675.000,- (seratus dua juta
enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
tersedianya makan minum harian pegawai, makna minum rapat dan makan minum tamu
selama 1 (satu) tahun agar terselenggara penerbitan dokumen administrasi perkantoran
sesuai dengan prosedur.
8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 489.846.745,- (empat ratus
delapan puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus empat puluh
lima rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya belanja perjalanan dinas
ke luar daerah dalam provinsi dan luar provnsi selama 1 (satu) tahun agar terselenggara
penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
9) Penyediaan Jasa Non PNS
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 304.680.000,- (tiga ratus
empat juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 16
tersedianya honorarium jasa Non PNS sebanyak 14 (empat belas) orang agar terselenggara
penerbitan dokumen administrasi perkantoran sesuai dengan prosedur.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 38.000.000,- (tiga puluh
delapan juta rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya pengadaan
perlengkapan gedung kantor sebanyak 9 (sembilan) unit agar terselenggara pelayanan
sarana dan prasarana aparatur dengan baik.
2) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp 57.717.000,- (lima puluh tujuh
juta tujuh ratus tujuh belas rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya
pengadaan peralatan gedung kantor sebanyak 12 (dua belas) unit.
3) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 34.988.500,- (tiga puluh empat
juta sembilan ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan keluaran yang
diharapkan adalah tersedianya BBM sebanyak 3.005 (tiga ribu lima) liter, jasa servis
sebanyak 6 (enam) buah, suku cadang sebanyak 18 (delapan belas) buah dan perpanjangan
STNK sebanyak 2 (dua) buah agar terselenggara pelayanan sarana dan prasarana aparatur
dengan baik.
4) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 50.050.000,- (lima puluh juta
lima puluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya BBM sebanyak
5.616 (lima ribu enam ratus enam belas) liter, jasa servis sebanyak 39 (tiga puluh sembilan)
kali, bahan peluman sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) liter, suku cadang selama 1 (satu)
tahun dan perpanjangan STNK/BPKB sebanyak 13 9tiga belas) buah agar terselenggara
pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan baik.
5) Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 12.188.500,- (dua belas juta
seratus delapan puluh delapan ribu lima ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya perawtaan AC sebanyak 57 (lima puluh tujuh) kali dan perawatan TV
sebanyak 1 (satu) kali agar terselenggara pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan
baik.
6) Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 16.674.700,- (enam belas juta
enam ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya perawatan peralatan gedung kantor sebanyak 40 (empat puluh) kali.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 17
7) Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 20.112.850,- (dua puluh juta
seratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah tersedianya rehabilitasi pagar kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kota
Banjarbaru agar terselenggara pelayanan sarana dan prasarana aparatur dengan baik.
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1) Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Keuangan
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar 24.309.400,- (dua puluh empat juta
tiga ratus sembilan ribu empat ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
terlaksananya laporan keuangan yang sesuai prosedur.
2) Perencanaan dan Pelaporan Manajemen Aset/Barang
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 7.688.600 (tujuh juta enam
ratus delapan puluh delapan ribu enam ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah terlaksananya laporan keuangan yang sesuai prosedur.
2. Urusan Bidang Komunikasi
a. Program Layanan Penyelenggaraan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah
1) Fasilitasi dan Konsultasi Sumber Daya Komunikasi Publik
Adapun masukan dana kegiatan ini adalah sebesar Rp. 70.262.500 (tujuh puluh enam juta
dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
terpenuhinya fasilitas sumber daya komunikasi publik dengan terbentuknya dan terbinanya
KIM sebanyak 8 (delapan) KIM.
2) Pengelola dan Pemanfaatan Saluran Komunikasi Publik
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 29.804.900,- (dua puluh
sembilan juta delapan ratus empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan keluaran yang
diharapkan adalah terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan komunikasi publik berupa
sosialisasi aplikasi pengelolaan informasi dan opini publik sebanyak 2 (dua) kegiatan.
3) Pelayanan Permintaan Informasi Publik
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.044.900,- (empat puluh juta
empat puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
terlaksananya sosialisasi pelayanan informasi publik sebanyak 2 (dua) kegiatan.
b. Program Peningkatan Akses Dan Kualitas Informasi Publik
1) Pemantauan Isu Publik Pendapat Umum dan Aduan Masyarakat
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta
rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah terlaksananya kegiatan sosialisasi
penggunaan aplikasi layanan pengaduan masyarakat dan evaluasi tindak lanjutnya
sebanyak 2 (dua) kali kegiatan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 18
3. Urusan Bidang Informatika
a. Program Layanan Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah Melalui Pemanfaatan TIK
1) Penyelenggaraan Akses Internet dan Intranet Pemerintah Daerah
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 343.400.000,- (tiga ratus
empat puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah
terpenuhinya kebutuhan SKPD terhadap jaringan internet dan intranet yang terhubung
dengan menggunakan jaringan radio maupun fiber optik selama 1 (satu) tahun.
2) Penyelenggaraan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery dan TIK
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 4.551.038.880,- (empat milyar
lima ratus lima puluh satu juta tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah)
dengan keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya konektivitas antar SKPD dengan
menggunakan jaringan radio maupun fiber optik selama 1 (satu) tahun dan terlaksananya
pembangunan gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru untuk
pengembangan TIK di Kota Banjarbaru.
3) Penyelenggaraan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Generik, Spesifik dan Suplemen
yang Terintegrasi
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 119.520.000,- (seratus
sembilan belas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah terbayarnya honorarium tim E-government selama 5 (lima) bulan, terlaksananya
kerjasama dengan Civilas Akademika sebanyak 2 (dua) kali serta terlaksananya pengadaan
digital scanner sebanyak 1 (satu) paket, perangkat aplikasi mobile sebanyak 2 (dua) buah
dan software sebanyak 4 (empat) paket.
b. Program Layanan Peningkatan Kualitas Layanan Publik Pemerintah Daerah Melalui
Pemanfaatan TIK
1) Promosi dan Sosialisasi Layanan Publik berbasis Elektronik
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 47.500.000,- (empat puluh
tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya
kegiatan pelatihan sebanyak 6 (enam) kali kegiatan agar dapat memenuhi target jumlah
SKPD yang menggunakan aplikasi sebanyak 9 (sembilan) SKPD.
c. Program Layanan Penjamin Kedaulatan Informasi Pemerintah Daerah
1) Penyelenggaraan Nama Domain dan Sub Domain Bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan
Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh
lima jutarupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya dedicated server,
domain dan hosting untuk website resmi banjarbarukota.go.id seimbang dengan jumlah

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 19
SKPD penyelenggara layanan publik yang menggunakan domain resmi tersebut sebanyak
25 (dua puluh lima ) SKPD selama 12 (dua belas) bulan.
2) Penyelenggaraan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah
Kabupaten/Kota
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 382.510.000,- (tiga ratus
delapan puluh dua juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan
adalah jumlah SKPD yang terlayani dalam pelayanan publik sebanyak 34 (tiga puluh empat)
SKPD serta terpenuhinya 17 (tujuh belas) standar pelayanan penyelenggaraan LPSE yang
sesuai dengan standarisasi tahun 2014.
3) Perumusan Regulasi, Kebijakan dan Monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta
Website dan Konten
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 6.103.700,- (enam juta seratus
tiga ribu tujuh ratus rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah terselenggaranya
perumusan regulasi, kebijakan dan monev di Bidang Nama Domain, Sub Domain serta
Website dan Konten agar dapat memenuhi target jumlah SKPD yang menggunakan aplikasi
sebanyak 9 (sembilan) SKPD selama 12 (dua belas) bulan.
4. Urusan Bidang Statistik dan Persandian
a. Program Pengembangan Data/Informasi
1) Penyusunan dan Pengumpulan Data /Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 75.889.800 ,- (tujuh puluh lima
juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu delapan rupiah) dengan keluaran yang
diharapkan adalah terlaksananya pembuatan buku statistik kota Banjarbaru sebanyak 45
(empat puluh lima) eksemplar dan penyusunan buku 8 (delapan) kelompok data penting
pembangunan sebanyak 45 (empat puluh lima) eksemplar agar jumlah data statistik sektoral
yang berbasis teknologi informasi dapat tersaji.
2) Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Kebutuhan Dokumen Perencanaan Pembangunan
Ekonomi
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 60.835.625,- (enam puluh juta
delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) dengan keluaran yang
diharapkan adalah terlaksananya pembuatan buku indikator makro sebanyak 100 (seratus)
eksemplar) agar jumlah data statistik sektoral yang berbasis teknologi informasi dapat tersaji.
3) Penyusunan Profile Daerah
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 19.873.800,- (sembilan belas
juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) dengan keluaran yang
diharapkan adalah terlaksananya pembuatan booklet sebanyak 150 (seratus lima puluh)
buah dan leaflet sebanyak 200 (dua ratus) buah agar jumlah data statistik sektoral yang
berbasis teknologi informasi dapat tersaji.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 20
b. Program Pengembangan Persandian Nasional
1) Pembinaan Penyelenggaraan Persandian
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 62.050.000,- (enam puluh dua
juta lima puluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya tata kelola
penyelenggaraan persandian agar dapat memenuhi indikator ISO 27001 secara bertahap
selama 1 (satu) tahun.
2) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Keamanan Informasi Berklasifikasi
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 43.118.000,- (empat puluh tiga
juta seratus delapan belas rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah tersedianya
sistem keamanan yang berklasifikasi untuk memenuhi indikator ISO 27001 secara bertahap
selama 1 (satu) tahun.
3) Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Persandian
Adapun masukan dana pada kegiatan ini adalah sebesar Rp. 14.250.000,- (empat belas juta
dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan keluaran yang diharapkan adalah terpenuhinya
indikator ISO 27001 secara bertahap.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 21
Tabel 3.3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD
Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 22
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 23
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 24
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 25
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 26
Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 27
BAB III
PENUTUP

Renca Kerja Satuan Kerja perangkat Daerah (Renja – SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru Tahun 2018 ini sebagai acuan program jangka pendek dan landasan pelaksanaan
akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru.
Oleh sebab itu, betapapun sederhananya rencana kerja ini, diharapkan dapat
dipertanggungjawabkan serta dapat diimplementasikan ke dalam kinerja yang lebih baik.
Keberhasilan program-program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan
beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan displin ilmu sesuai
dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Banjarbaru, Januari 2018


Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Banjarbaru,

JOHAN ARIFIN, AP, MM


Pembina Tk.I
NIP. 19750328 199501 1 001

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru Tahun 2018 Page 28

Anda mungkin juga menyukai