Matrik RKPD 401
Matrik RKPD 401
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000
27,966,600
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 27,966,600
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 0
109,166,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 44,766,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 0
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,400,000
22,226,850
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 14,640,000
100 Persen 100 Persen 10 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 7,586,850
TOTAL 249,182,450
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
45,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
27,966,600 32,193,535
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,966,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,480,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,713,535
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
88,613,600 334,582,600
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
33,213,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 49,242,600
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 214,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
49,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 54,340,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
13,000,000 24,449,535
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,320,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,736,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,680,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,713,535
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
239,403,200 490,030,970
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 15,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000
91,798,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 17,898,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,200,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
187,768,000 222,090,000
187,768,000 222,090,000
108,000,000 121,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
79,768,000 101,090,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,898,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 19,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
37,170,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 54,120,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 24,700,000
TOTAL 201,798,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
24,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,170,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
187,768,000 222,090,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Evaluasi dan
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Pelaporan Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah
19,914,506,000
400,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 173,251,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 19,443,800
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 19,443,800
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,982,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
32,470,011,700 28,146,661,50
0
21,209,167,600 22,494,012,50
0
374,163,600 400,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
147,237,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 181,435,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,234,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,905,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,234,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 22,755,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,982,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,060,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Evaluasi dan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pelaporan Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi
Perangkat Daerah Sukajaya
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 08 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan Dokumen Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 08 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan Dokumen Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 08 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 08 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,612,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 141,894,900
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 19,372,500
15,800,000,000
68 Orang/ 68 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 15,231,000,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 494,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,250,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,612,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,450,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
140,490,500 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 137,695,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
19,372,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,700,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
17,528,523,000 17,151,921,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
17,033,923,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 16,619,711,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
419,600,000 Penunjang 100 Persen 457,210,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,250,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,250,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan Bahan Tanggapan Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 08 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan Dokumen Kota Serang,
1.0
2 08 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Sukajaya
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah Perangkat
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Daerah
2 08 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Rekonsiliasi dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyusunan Administrasi
Rekonsiliasi dan pada Program Laporan Barang Barang Milik
Penyusunan Penunjang Urusan Milik Daerah pada Daerah Perangkat Kota Serang,
1.0 Pemerintahan SKPD Daerah
2 08 01 05 Laporan Barang Curug,
3
Milik Daerah pada Daerah Provinsi Sukajaya
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah Perangkat Kota Serang,
Penatausahaan
1.0 Barang Milik Pemerintahan Daerah
2 08 01 06 Barang Milik Curug,
3 Daerah pada Daerah Provinsi Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas
2 08 01 02 Administrasi Curug,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Kepegawaian Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Monitoring, Penunjang Urusan Monitoring, Dokumen Kota Serang,
1.0 Evaluasi, dan Pemerintahan
2 08 01 05 Evaluasi, dan Administrasi Curug,
5 Penilaian Kinerja Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Kepegawaian Sukajaya
Pegawai
Pegawai Perangkat Daerah
Persentase Jumlah Pegawai
Ketercapaian dari Berdasarkan
Seluruh Kegiatan Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan pada Program yang Mengikuti Tersedianya
Pelatihan Penunjang Urusan Pendidikan dan Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pelatihan
2 08 01 09 Pegawai Administrasi Curug,
5 Daerah Provinsi
Berdasarkan Kepegawaian Sukajaya
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Dokumen Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 08 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah
2 08 01 03 Peralatan Rumah Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 08 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 08 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyediaan Pemerintahan
2 08 01 07 Bahan/Material Administrasi Curug,
6 Bahan/Material Daerah Provinsi yang Disediakan Umum Perangkat Sukajaya
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Dokumen Kota Serang,
1.0 Fasilitasi Pemerintahan
2 08 01 08 Fasilitasi Administrasi Curug,
6 Kunjungan Tamu Daerah Provinsi Kunjungan Tamu Umum Perangkat Sukajaya
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Dokumen Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 08 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 08 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 08 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Disediakan Sukajaya
Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 08 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Jumlah Laporan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemerintahan Kota Serang,
1.0
2 08 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Daerah Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemeliharaan Pemerintahan Jumlah Mebel Pemerintahan
2 08 01 05 Curug,
9 Mebel Daerah Provinsi yang Dipelihara Daerah Sukajaya
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 08 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Pemerintahan Curug,
9 Daerah Provinsi Daerah
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Aset Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pemerintahan
2 08 01 07 Aset Tetap Tetap Lainnya Curug,
9 Daerah Provinsi Daerah
Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan ntPoermeliharaan
Pemeliharaan/ pada Program nByarang Daerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
2 08 01 09 Gedung Kantor Curug,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan
dan Bangunan Sukajaya
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 6,018,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 58,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,732,000
10,397,720
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,734,600
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,179,760
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,483,360
171,524,364
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 107,559,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,965,364
100 Persen 100 Persen 8 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 60,000,000
622,351,287
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 1,825,950
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 149,082,990
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 24,730,911
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 92,400,000
100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 161,365,797
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,039,380
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 22,894,083
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 110,082,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,930,176
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 30,000,000
589,933,788
100 Persen 100 Persen 1 Paket 0 Paket 100 Persen 100 Persen 271,437,270
100 Persen 100 Persen 20 Unit 20 Unit 100 Persen 100 Persen 318,496,518
1,321,517,400
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,570,000
100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 349,000,000
100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 970,947,400
998,781,441
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 42,635,100
100 Persen 100 Persen 48 Unit 48 Unit 100 Persen 100 Persen 436,715,403
100 Persen 100 Persen 6 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 1,965,588
100 Persen 100 Persen 73 Unit 73 Unit 100 Persen 100 Persen 158,718,900
100 Persen 100 Persen 7 Unit 7 Unit 100 Persen 100 Persen 17,389,260
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 341,357,190
7,548,424,000
ovinsi 424,400,000
7,50 Persen 7,50 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 140,000,000
7,50 Persen 7,50 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 110,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,018,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,018,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 58,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,732,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,732,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
10,397,720 10,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,734,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,179,760 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,483,360 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
110,965,364 281,936,500
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
107,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 102,184,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,965,364 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,752,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 175,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
702,351,287 1,075,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,825,950 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
149,082,990 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 225,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
24,730,911 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 55,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
92,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
241,365,797 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 255,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,039,380 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,894,083 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
110,082,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 275,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,930,176 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
318,496,518 365,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
318,496,518 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 65,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,305,960,840 1,773,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,570,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
349,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 770,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
955,390,840 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,000,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
858,309,271 1,437,155,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
42,635,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 211,255,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
424,790,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 569,646,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 19,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
158,550,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
16,185,132 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 36,454,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
216,149,039 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 450,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
6,158,548,900 3,014,024,000
342,555,200 570,000,000
Persentase
Anggaran
Responsif
PENDAPATAN Gender pada
98,000,000 ASLI DAERAH belanja 7,50 Persen 160,000,000
(PAD) operasi APBD
Persentase
Anggaran
Responsif
PENDAPATAN Gender pada
89,000,000 ASLI DAERAH belanja 7,50 Persen 120,000,000
(PAD) operasi APBD
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
2 08 02 1.0 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
2
2 08 02 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3
2 08 03 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
3
2 08 04 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
2
2 08 04 1.0 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3
19 Perangkat 19 Perangkat
7,50 Persen 7,50 Persen 100 Persen 100 Persen 134,400,000
Daerah Daerah
39 Perangkat 39 Perangkat
7,50 Persen 7,50 Persen 100 Persen 100 Persen 40,000,000
Daerah Daerah
17,65 Persen 17,65 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 200,000,000
17,65 Persen 17,65 Persen 2 Organisasi 2 Organisasi 100 Persen 100 Persen 1,700,000,000
36,13 Persen 36,13 Persen 2 Lembaga 2 Lembaga 100 Persen 100 Persen 389,021,700
36,13 Persen 36,13 Persen 2100 Orang 2100 Orang 100 Persen 100 Persen 4,535,002,300
36,13 Persen 36,13 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000
1,759,400,000
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1,442,490,000
100 Persen 100 Persen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 873,640,000
40 Perangkat 40 Perangkat
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 568,850,000
Daerah Daerah
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 18,750,000
100 Persen 100 Persen 72 Orang 72 Orang 100 Persen 100 Persen 113,768,000
100 Persen 100 Persen 100 Orang 100 Orang 100 Persen 100 Persen 47,135,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 137,257,000
2,494,955,000
Kewenangan Provinsi 1,940,743,000
27,27 Persen 27,27 Persen 2 Lembaga 2 Lembaga 100 Persen 100 Persen 1,660,000,000
27,27 Persen 27,27 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,743,000
27,27 Persen 27,27 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 260,000,000
27,27 Persen 27,27 Persen 20 Lembaga 20 Lembaga 100 Persen 100 Persen 108,153,000
27,27 Persen 27,27 Persen 110 Orang 110 Orang 100 Persen 100 Persen 75,515,000
27,27 Persen 27,27 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 108,000,000
27,27 Persen 27,27 Persen 5 Layanan 5 Layanan 100 Persen 100 Persen 262,544,000
200,000,000
aan Data di Tingkat Daerah Provinsi 200,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Anggaran
PENDAPATAN
Responsif
117,600,000 ASLI DAERAH 7,50 Persen 250,000,000
Gender pada
(PAD)
belanja
operasi APBD
Persentase
Anggaran
PENDAPATAN
Responsif
37,955,200 ASLI DAERAH 7,50 Persen 40,000,000
Gender pada
(PAD)
belanja
operasi APBD
1,437,682,800 1,800,000,000
Persentase
PENDAPATAN
Keterlibatan
42,222,800 ASLI DAERAH 17,65 Persen 1,200,000,000
Perempuan di
(PAD)
Parlemen
Persentase
PENDAPATAN
Keterlibatan
1,395,460,000 ASLI DAERAH 17,65 Persen 600,000,000
Perempuan di
(PAD)
Parlemen
4,378,310,900 644,024,000
Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
242,890,000 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 19,200,000
(PAD)
Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
4,118,200,000 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 540,000,000
(PAD)
Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
17,220,900 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 84,824,000
(PAD)
1,393,123,300 965,000,000
1,200,121,100 647,620,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana Cakupan
Pelayanan peningkatan
641,360,300 Perlindungan kelembagaan 100 Persen 624,417,000
Perempuan dan perlindungan
Anak perempuan
Cakupan
PENDAPATAN peningkatan
558,760,800 ASLI DAERAH kelembagaan 100 Persen 23,203,000
(PAD) perlindungan
perempuan
193,002,200 317,380,000
Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
8,676,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 17,680,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan
(PAD) perempuan
DAK NonFisik- korban
Dana kekerasan dan
Pelayanan perilaku salah
Perlindungan lainnya yang
Perempuan dan mendapatkan
38,504,200 Anak penanganan 100 Persen 92,700,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
46,965,200 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 31,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
98,856,800 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 176,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
2,341,722,000 418,955,000
1,984,149,800 89,955,000
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
1,660,000,000 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 30,000,000
(PAD) kualitas
keluarga
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
20,743,000 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 19,955,000
(PAD) kualitas
keluarga
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
303,406,800 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 40,000,000
(PAD) kualitas
keluarga
95,028,200 26,870,000
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
52,028,200 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 16,870,000
(PAD) keluarga
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
23,000,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 7,000,000
(PAD) keluarga
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
20,000,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 3,000,000
(PAD) keluarga
262,544,000 302,130,000
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
262,544,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 302,130,000
(PAD) keluarga
141,669,800 200,000,000
141,669,800 200,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Tercapainya
Kegiatan
Pengumpulan,
Pengolahan
Pesentase Jumlah Dokumen Analisis dan
Penyediaan Data Kota Serang,
1.0 Pengelolaan Data Gender dan Penyajian Data
2 08 05 01 Gender dan Anak Curug,
1 Sistem Data Anak Provinsi Gender dan Anak
Provinsi Sukajaya
Gender yang Tersedia dalam
Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah Provinsi
2 08 06 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2
2 08 07 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah P
3
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Penyediaan dan Sinkronisasi Penguatan dan
Sarana Prasarana Penyediaan Pengembangan
Layanan bagi Sarana Prasarana Lembaga
Anak yang Indeks Layanan bagi Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 Perlindungan
2 08 07 01 Memerlukan Anak yang bagi Anak yang Curug,
3 Perlindungan Khususus Anak Memerlukan Memerlukan Sukajaya
Khusus (IPKA) Perlindungan Perlindungan
Kewenangan Khusus Khusus Tingkat
Provinsi Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000
880,000,000
gan Provinsi 437,400,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 9 Organisasi 9 Organisasi 100 Persen 100 Persen 206,925,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 230,475,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 50 Orang 50 Orang 100 Persen 100 Persen 18,300,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 44,500,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 343,200,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 36,600,000
678,100,000
i dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 458,710,000
25
84,36 Indeks 84,36 Indeks 25 Organisasi 100 Persen 100 Persen 55,228,000
Organisasi
84,36 Indeks 84,36 Indeks 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 403,482,000
erlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 219,390,000
84,36 Indeks 84,36 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 29,670,000
84,36 Indeks 84,36 Indeks 3 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 79,400,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Pesentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
100,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
Sistem Data
(PAD)
Gender
Pesentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
41,669,800 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
Sistem Data
(PAD)
Gender
727,675,600 650,000,000
374,357,600 180,000,000
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
160,185,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 60,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
214,172,600 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 120,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
15,500,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 70,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
32,950,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 50,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
297,908,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 50,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
6,960,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 300,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
498,104,500 404,670,000
368,439,100 221,500,000
Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
53,328,000 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 21,500,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana Indeks
Perlindungan
315,111,100 Pelayanan 84,36 Indeks 200,000,000
Perlindungan Khususus
Perempuan dan Anak (IPKA)
Anak
129,665,400 183,170,000
Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
2,804,500 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 29,670,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana
Pelayanan Indeks
Perlindungan
70,150,000 Perlindungan 84,36 Indeks 21,500,000
Perempuan dan Khususus
Anak Anak (IPKA)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Jumlah Dokumen
Penetapan Tercapainya
perceraian pada kebijakan Teknis Kota Serang,
1.0 Kebijakan Teknis Kegiatan
2 12 03 01 semua individu di Bidang Curug,
1 di Bidang Pelayanan
yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
bercerai yang Ditetapkan
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
84,36 Indeks 84,36 Indeks 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 110,320,000
SIPIL 2,264,915,000
850,000,000
657,342,700
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 657,342,700
177,329,800
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,742,300
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 170,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,587,500
15,327,500
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 0 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,327,500
750,000,000
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
56,710,900 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 132,000,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)
1,404,393,700 2,281,046,000
660,260,800 1,411,046,000
601,098,100 591,046,000
Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
601,098,100 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 200,000,000
(PAD) penduduk
59,162,700 670,000,000
Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
5,742,300 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 370,000,000
(PAD) penduduk
Persentase
Cakupan
51,832,900 layanan 100 Persen 100,000,000
pendaftaran
penduduk
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Cakupan
1,587,500 (PAD) layanan 100 Persen 50,000,000
pendaftaran
penduduk
0 150,000,000
Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
0 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 50,000,000
(PAD) penduduk
306,761,800 580,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
100,000,000 160,000,000
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Jumlah Dokumen
Penataan Tata kepemilikan akta
Hasil Penataan Tercapainya
Kelola perceraian pada Kota Serang,
1.0 Tata Kelola Kegiatan
2 12 03 02 Pelaksanaan semua individu Curug,
1 Pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil yang sudah Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Skala Provinsi bercerai
Skala Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,000,000 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Jumlah Dokumen
Tercapainya
Pemanfaatan Data perceraian pada Hasil Kota Serang,
1.0 Kegiatan
2 12 03 03 atas Peristiwa semua individu Pemanfaatan Data Curug,
1 Pelayanan
Penting yang sudah atas Peristiwa Sukajaya
Pencatatan Sipil
bercerai Penting
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
Jumlah Dokumen
Penyusunan Tata kematian
Tata Cara
Cara Persentase
Perencanaan,
Perencanaan, cakupan
Pelaksanaan,
Pelaksanaan, kepemilikan akta
Pemantauan, Tercapainya
Pemantauan, perceraian pada Kota Serang,
1.0 Evaluasi, Kegiatan
2 12 03 05 Evaluasi, semua individu Curug,
1 Pengendalian dan Pelayanan
Pengendalian dan yang sudah Sukajaya
Penyusunan Pencatatan Sipil
Penyusunan bercerai
Pelaporan
Pelaporan Persentase
Adminduk terkait
Adminduk terkait cakupan
Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil kepemilikan buku
yang Disusun
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
350,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
184,255,800 180,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Tercapainya
perceraian pada Jumlah Laporan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Fasilitasi terkait
2 12 03 01 semua individu Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Curug,
2 Pencatatan Sipil
yang sudah Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Sukajaya
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 40,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,000,000 ASLI DAERAH kepemilikan 40,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Kab.
cakupan Tangerang,
kepemilikan akta Semua
kelahiran pada Kecamatan,
penduduk 0 – 17 Semua
tahun Kelurahan
Persentase Kota
cakupan Tangerang,
kepemilikan akta Semua
kematian pada Kecamatan,
seluruh peristiwa Semua
kematian Kelurahan
Persentase Kota Serang,
cakupan Curug,
kepemilikan akta Tercapainya Sukajaya
Jumlah Laporan
perceraian pada Kegiatan
1.0 Sosialisasi terkait Hasil Sosialisasi
2 12 03 02 semua individu Penyelenggaraan
2 Pencatatan Sipil terkait
yang sudah Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 250,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
164,255,800 ASLI DAERAH kepemilikan 80,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase Jumlah Dokumen
Komunikasi,
cakupan Komunikasi,
Informasi dan
kepemilikan akta Informasi, dan Tercapainya
Edukasi kepada
perceraian pada Edukasi Kepada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemangku
2 12 03 03 semua individu Pemangku Penyelenggaraan Curug,
2 Kepentingan dan
yang sudah Kepentingan dan Pencatatan Sipil Sukajaya
Masyarakat
bercerai Masyarakat di Provinsi
terkait
Persentase terkait
Pencatatan Sipil
cakupan Pencatatan Sipil
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Jumlah Dokumen
Koordinasi Persentase
Hasil Koordinasi
Berkala Antar cakupan
Berkala Antar
lembaga kepemilikan akta Tercapainya
lembaga
Pemerintah dan perceraian pada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintah dan
2 12 03 04 Lembaga Non semua individu Penyelenggaraan Curug,
2 Lembaga Non
Pemerintah yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pemerintah
Kewenangan bercerai di Provinsi
Kewenangan
Provinsi terkait Persentase
Provinsi terkait
Pencatatan Sipil cakupan
Pencatatan Sipil
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Tercapainya
Pemberian Jumlah Laporan
perceraian pada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Konsultasi Hasil Konsultasi
2 12 03 05 semua individu Penyelenggaraan Curug,
2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Laporan 0 Laporan 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
240,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
22,506,000 240,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Tercapainya Semua
kepemilikan akta Jumlah Laporan
Pembinaan dan Kegiatan Kab/Kota,
perceraian pada Pembinaan dan
1.0 Pengawasaan Pemberian Semua
2 12 03 01 semua individu Pengawasan
3 terkait Konsultasi Kecamatan,
yang sudah Terkait
Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Semua
bercerai Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Kelurahan
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Tercapainya
kepemilikan akta
Jumlah Laporan Kegiatan
Bimbingan Teknis perceraian pada Kota Serang,
1.0 Hasil Bimbingan Pemberian
2 12 03 02 terkait semua individu Curug,
3 Teknis Terkait Konsultasi
Pencatatan Sipil yang sudah Sukajaya
Pencatatan Sipil Penyelenggaraan
bercerai
Pencatatan Sipil
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Tercapainya
Kegiatan
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Median kawin Kebijakan
Jumlah Laporan Pemerintah Pusat Kota Serang,
pertama
1.0 Advokasi dan Pelaksanaan dengan
2 14 02 03 perempuan pada Curug,
1 Sosialisasi GDPK Advokasi dan Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
Sosialisasi GDPK Daerah Provinsi
10-49 tahun
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Penyediaan dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Pengembangan Hasil Penyediaan Kegiatan
Materi Pendidikan dan Pemaduan dan
Kependudukan Pengembangan Sinkronisasi
Untuk SLTA-MA Median kawin Materi Pendidikan Kebijakan
sesuai Kearifan pertama Kependudukan Pemerintah Pusat Kota Serang,
1.0
2 14 02 05 Lokal perempuan pada Untuk SLTA-MA dengan Curug,
1 sesuai Kearifan Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
10-49 tahun Lokal Daerah Provinsi
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Tercapainya
Kegiatan
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Jumlah Laporan Kebijakan
Pembinaan dan Median kawin
Hasil Pembinaan Pemerintah Pusat Kota Serang,
Pengawasan pertama
1.0 dan Pengawasan dengan
2 14 02 12 Penyelenggaraan perempuan pada Curug,
1 Penyelenggaraan Pemerintah
Pencatatan dan kelompok umur Sukajaya
Pencatatan dan Daerah Provinsi
Pelaporan 10-49 tahun
Pelaporan dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
2 14 03 1.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan
2
Jumlah Tercapainya
Organisasi yang Kegiatan
Mengikuti Pemberdayaan
Pengembangan dan Peningkatan
dan Penguatan Peran serta
Pengembangan Angka prevalensi Jejaring Organisasi
dan Penguatan kontrasepsi Kemitraan dalam Kemasyarakatan Kota Serang,
1.0
2 14 03 03 Jejaring moden/ Modern Program Tingkat Daerah Curug,
2
Kemitraan dalam Contracetive Pembangunan Provinsi dalam Sukajaya
Program KKBPK (mCPR) Keluarga, Pengelolaan
Kependudukan, Pelayanan dan
dan Keluarga Pembinaan
Berencana Kesertaan Ber-KB
(Bangga Kencana)
Tercapainya Semua
Kegiatan Kab/Kota,
Pengelolaan Semua
Angka Kelahiran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kecamatan,
Pembinaan Desain Program Semua
Remaja Umur 15- Hasil Pembinaan
1.0 Ketahanan dan Pembangunan Kelurahan
2 14 04 03 19 Tahun (Spesific Ketahanan dan
1 Kesejahteraan Keluarga Melalui
Fertility Kesejahteraan
Keluarga Pembinaan
Rate/ASFR) Keluarga
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 159,900,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
4 Laporan 4 Laporan 100 Persen 100 Persen 80,100,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
560,000,000
487,893,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 200,300,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,434,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 115,017,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 59,520,000
19,51 Persen 19,51 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,548,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 26,134,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 45,940,000
72,107,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 52,387,400
19,51 Persen 19,51 Persen 32 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 19,719,600
104,915,000
104,915,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 88,349,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,566,000
CANA 6,883,400,000
565,000,000
nsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 365,000,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 40,790,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,152,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 57,900,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 73,134,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 40,790,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 74,284,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 61,950,000
200,000,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 54,084,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 73,032,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 72,884,000
1,124,000,000
rmasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 508,879,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 250,000,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 108,237,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 150,642,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 45,125,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Organisasi 1 Organisasi 100 Persen 100 Persen 550,000,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Organisasi 1 Organisasi 100 Persen 100 Persen 19,996,000
5,194,400,000
hanan dan Kesejahteraan Keluarga 1,594,400,000
10 Nilai 10 Nilai 120 Orang 120 Orang 100 Persen 100 Persen 70,000,000
10 Nilai 10 Nilai 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
1,710,000 ASLI DAERAH kepemilikan 159,900,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,796,000 ASLI DAERAH kepemilikan 80,100,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
336,756,100 255,000,000
316,692,100 185,000,000
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
55,217,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
15,434,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
88,899,100 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
59,520,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
25,548,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
26,134,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 85,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
45,940,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
20,064,000 70,000,000
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
20,064,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
Perangkat
Daerah
PENDAPATAN Provinsi yang
0 ASLI DAERAH Memanfaatka 19,51 Persen 40,000,000
(PAD) n Data
Kependuduka
n
100,615,000 35,000,000
100,615,000 35,000,000
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Cakupan
88,349,000 (PAD) Database 100 Persen 20,000,000
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Database
PENDAPATAN Kependuduka
12,266,000 ASLI DAERAH n 100 Persen 15,000,000
(PAD)
5,948,264,100 2,430,400,000
438,265,000 565,000,000
252,126,000 365,000,000
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
24,738,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
16,152,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
57,900,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
73,134,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
umur 10-49
tahun
PENDAPATAN
19,488,000 ASLI DAERAH 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
PENDAPATAN perempuan
19,488,000 ASLI DAERAH pada 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD) kelompok
umur 10-49
tahun
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
41,226,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 40,000,000
(PAD)
186,139,000 200,000,000
Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
41,558,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun
Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
71,697,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun
Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
72,884,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun
1,031,641,900 441,000,000
417,186,900 258,000,000
Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
250,000,000 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 90,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)
Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
69,235,200 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 40,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)
Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
97,951,700 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 70,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)
614,455,000 183,000,000
Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
Contracetive
PENDAPATAN (mCPR)
45,125,000 ASLI DAERAH 60,91 Persen 75,000,000
(PAD)
Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
PENDAPATAN Contracetive
549,334,000 ASLI DAERAH (mCPR) 60,91 Persen 73,000,000
(PAD)
Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
Contracetive
PENDAPATAN (mCPR)
19,996,000 ASLI DAERAH 60,91 Persen 35,000,000
(PAD)
4,478,357,200 1,424,400,000
1,121,614,200 1,094,400,000
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
(Spesific
288,519,400 Fertility 10 Nilai 30,000,000
Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
23,874,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 160,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
300,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 150,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
25,876,200 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 200,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
30,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 30,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
394,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 150,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Tercapainya
Kegiatan
Pengelolaan
Angka Kelahiran Pelaksanaan
Penyediaan Jumlah Sarana Desain Program
Remaja Umur 15- Kota Serang,
1.0 Sarana Penyiapan Penyiapan Pembangunan
2 14 04 15 19 Tahun (Spesific Curug,
1 Pengasuhan 1000 Pengasuhan 1000 Keluarga Melalui
Fertility Sukajaya
HPK HPK Pembinaan
Rate/ASFR)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
2 14 04 1.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga
2
Tercapainya Semua
Kegiatan Kab/Kota,
Pemberdayaan Semua
dan Peningkatan Kecamatan,
Peran serta Semua
Angka Kelahiran Organisasi Kelurahan
Jumlah Laporan KeMasyarakatan
Penguatan Remaja Umur 15-
1.0 Hasil Penguatan Tingkat Daerah
2 14 04 02 Pemberdayaan 19 Tahun (Spesific
2 Pemberdayaan Provinsi dalam
Ekonomi Keluarga Fertility
Ekonomi Keluarga Pembangunan
Rate/ASFR)
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah Perangkat
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Daerah pada
2 08 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah UPTD PPA
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah Perangkat Kota Serang,
Penatausahaan
1.0 Barang Milik Pemerintahan Daerah pada
2 08 01 06 Barang Milik Curug,
3 Daerah pada Daerah Provinsi UPTD PPA
Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD
10 Nilai 10 Nilai 100 Unit 100 Unit 100 Persen 100 Persen 150,400,000
ovinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3,600,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,525,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 860,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,815,000
36,113,000
100 Persen 100 Persen 4 Paket 4 Paket 100 Persen 100 Persen 18,628,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
59,344,600 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 274,400,000
(PAD) Rate/ASFR)
3,356,743,000 330,000,000
Angka
Kelahiran
PENDAPATAN Remaja Umur
3,296,743,000 ASLI DAERAH 15-19 Tahun 10 Nilai 240,000,000
(PAD) (Spesific
Fertility
Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
PENDAPATAN Remaja Umur
60,000,000 ASLI DAERAH 15-19 Tahun 10 Nilai 60,000,000
(PAD) (Spesific
Fertility
Rate/ASFR)
39,822,669,500 32,858,107,50
0
2,147,990,000 1,579,000,000
1,334,244,100 534,000,000
4,934,500 15,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
896,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
569,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,468,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
33,899,300 41,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
18,212,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Pendataan dan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kota Serang,
Pendataan dan
1.0 Pengolahan Pemerintahan pada UPTD PPA
2 08 01 03 Pengolahan Curug,
5 Administrasi Daerah Provinsi Administrasi Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Koordinasi dan Penunjang Urusan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah Kota Serang,
1.0 Pelaksanaan Pemerintahan
2 08 01 04 dan Pelaksanaaan pada UPTD PPA Curug,
5 Sistem Informasi Daerah Provinsi Sistem Informasi Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Monitoring, Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kota Serang,
Monitoring,
1.0 Evaluasi, dan Pemerintahan pada UPTD PPA
2 08 01 05 Evaluasi, dan Curug,
5 Penilaian Kinerja Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Sukajaya
Pegawai
Pegawai
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Paket Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Daerah pada
Peralatan dan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan UPTD PPA
2 08 01 02 Perlengkapan Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Sukajaya
Kantor
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah UPTD PPA
2 08 01 03 Peralatan Rumah Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Sukajaya
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik UPTD PPA
2 08 01 04 Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Sukajaya
Disediakan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan UPTD PPA
2 08 01 05 Barang Cetakan Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Fasilitasi Dokumen
Seluruh Kegiatan Kunjungan Tamu Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat
Penunjang Urusan Hasil Fasilitasi Daerah pada Kota Serang,
1.0 Fasilitasi Pemerintahan Kunjungan Tamu UPTD PPA
2 08 01 08 Curug,
6 Kunjungan Tamu Daerah Provinsi Kepala Daerah Sukajaya
dan Wakil Kepala
Daerah
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah pada Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 08 01 09 Rapat Koordinasi UPTD PPA Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan UPTD PPA
2 08 01 10 Arsip Dinamis Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Sukajaya
pada SKPD
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan ntPemeliharaan
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,170,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,120,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 565,000
100 Persen 100 Persen 1 Orang 1 Orang 100 Persen 100 Persen 7,630,000
223,945,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 4,679,000
100 Persen 100 Persen 6 Paket 6 Paket 100 Persen 100 Persen 44,934,100
100 Persen 100 Persen 5 Paket 5 Paket 100 Persen 100 Persen 26,320,100
100 Persen 100 Persen 2 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 34,532,400
100 Persen 100 Persen 2 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 25,675,000
0 Laporan
100 Persen 100 Persen 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,440,000
5 Laporan
100 Persen 100 Persen 74 Laporan 74 Laporan 100 Persen 100 Persen 79,290,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,075,000
927,548,600
100 Persen 100 Persen 111 Unit 111 Unit 100 Persen 100 Persen 770,962,200
100 Persen 100 Persen 17 Unit 17 Unit 100 Persen 100 Persen 156,586,400
140,507,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 140,507,000
295,769,800
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 259,914,800
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 35,855,000
557,788,000
an Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 557,788,000
100 Persen 100 Persen 24 Orang 24 Orang 100 Persen 100 Persen 129,700,000
100 Persen 100 Persen 4 Layanan 4 Layanan 100 Persen 100 Persen 428,088,000
573,628,000
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 573,628,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,372,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,120,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
565,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,630,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
181,613,800 60,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,504,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
44,934,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
26,088,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
31,562,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
23,057,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,878,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
47,042,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,547,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
704,678,700 165,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
555,670,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
149,008,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
140,507,000 128,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
140,507,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 78,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
268,610,800 125,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
232,755,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,855,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
425,778,000 420,000,000
425,778,000 420,000,000
Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
99,130,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 200,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan
(PAD) perempuan
DAK NonFisik- korban
Dana kekerasan dan
Pelayanan perilaku salah
Perlindungan lainnya yang
Perempuan dan mendapatkan
326,648,000 Anak penanganan 100 Persen 220,000,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
387,967,900 625,000,000
387,967,900 625,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 10 Orang 10 Orang 100 Persen 100 Persen 174,036,000
100 Persen 100 Persen 4 Layanan 4 Layanan 100 Persen 100 Persen 331,636,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 66,061,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
mendapatkan
118,777,200 penanganan 100 Persen 200,000,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan anak
(PAD) korban
DAK NonFisik- kekerasan dan
Dana perilaku salah
Pelayanan lainnya yang
Perlindungan mendapatkan
264,416,000 Perempuan dan penanganan 100 Persen 220,000,000
Anak pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
2,879,700 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 125,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,895,000
TOTAL 2,762,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
1,895,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 80,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
2,147,990,000 1,579,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah
21,915,936,900
300,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 66,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
45,925,636,200 30,421,681,59
0
22,168,433,000 21,791,681,59
0
294,096,100 275,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
66,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 72,600,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 09 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 09 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan Kegiatan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 09 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan Bahan Tanggapan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 09 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 112,787,800
100 Persen 100 Persen 5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 77,212,200
15,585,600,000
60 Orang/ 60 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 15,150,600,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 380,000,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
106,883,900 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 77,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
77,212,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 77,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
17,471,000,000 17,630,854,00
0
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,035,130,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 17,182,854,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
388,370,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 390,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
14,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 09 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 09 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 09 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan
1.0 Penyediaan Pemerintahan
2 09 01 07 Bahan/Material Administrasi
6 Bahan/Material Daerah Provinsi yang Disediakan Umum Perangkat
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 18 Laporan 18 Laporan 100 Persen 100 Persen 27,500,000
50,500,000
100 Persen 100 Persen 4 Orang 4 Orang 100 Persen 100 Persen 50,500,000
1,225,775,140
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 11,550,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 102,322,000
100 Persen 100 Persen 8 Paket 8 Paket 100 Persen 100 Persen 468,285,200
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 61,812,500
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,909,300
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 227,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 28,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
50,500,000 55,550,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 55,550,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
998,775,140 792,472,130
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
11,550,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,705,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
102,322,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 112,554,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
468,285,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 207,799,440
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
61,812,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,909,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 14,302,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Persentase Semua
Ketercapaian dari Jumlah Laporan Tercapainya Kelurahan
Penyelenggaraan
Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kota Cilegon,
1.0 Rapat Koordinasi
2 09 01 09 pada Program Rapat Koordinasi Administrasi Semua
6 dan Konsultasi
Penunjang Urusan dan Konsultasi Umum Perangkat Kecamatan,
SKPD
Pemerintahan SKPD Daerah Semua
Daerah Provinsi Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 336,271,840
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN
Program
336,271,840 ASLI DAERAH 100 Persen 128,424,560
Penunjang
(PAD)
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 09 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah
Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Jumlah Unit Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Daerah Penunjang Kota Serang,
Kendaraan Dinas
1.0 Kendaraan Dinas Pemerintahan Urusan
2 09 01 02 Operasional atau Curug,
7 Operasional atau Daerah Provinsi Pemerintah
Lapangan yang Sukajaya
Lapangan Daerah
Disediakan
Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Disediakan Sukajaya
Daerah
Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 09 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah
Persentase Jumlah Unit Tercapaianya
Ketercapaian dari Sarana dan Kegiatan
Seluruh Kegiatan Prasarana Gedung Pengadaan
Pengadaan pada Program Kantor atau Barang Milik
Sarana dan Penunjang Urusan Bangunan Lainnya Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 10 Prasarana Gedung Pemerintahan yang Disediakan Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Kantor atau Sukajaya
Bangunan Lainnya Daerah
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah
2 09 01 01 Penyediaan Jasa Curug,
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Surat Menyurat Sukajaya
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Jumlah Laporan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemerintahan Kota Serang,
1.0
2 09 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Daerah Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Milik
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 09 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Urusan Curug,
9 Daerah Provinsi Pemerintahan
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Daerah
2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2 09 02 1.0 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provins
1
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,624,300
1,544,484,000
100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 1,010,000,000
100 Persen 100 Persen 58 Unit 58 Unit 100 Persen 100 Persen 147,446,000
100 Persen 100 Persen 15 Unit 15 Unit 100 Persen 100 Persen 328,516,000
100 Persen 100 Persen 16 Unit 16 Unit 100 Persen 100 Persen 58,522,000
1,583,001,560
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 195,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,579,506,560
1,626,576,200
100 Persen 100 Persen 18 Unit 18 Unit 100 Persen 100 Persen 687,701,429
100 Persen 100 Persen 173 Unit 173 Unit 100 Persen 100 Persen 148,800,000
100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 790,074,771
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,624,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,186,730
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
534,484,000 500,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
147,446,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
328,516,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,522,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,583,001,560 1,658,370,340
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
195,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 345,363,040
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,579,506,560 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,309,377,300
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
1,236,576,200 879,435,120
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
687,701,429 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 427,580,120
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
148,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 151,855,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
400,074,771 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
449,063,540 1,200,000,000
449,063,540 1,200,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Pandeglang,
Cikeusik,
Cikeusik
Kab.
Pandeglang,
Panimbang,
Mekarjaya
Kab.
Pandeglang,
Tercapainya Munjul,
Kegiatan Gunungbatu
Penyediaan Kab.
Infrastruktur dan Pandeglang,
Seluruh Munjul,
Penyediaan Cadangan Pangan Jumlah Lantai
1.0 Pendukung Panacaran
2 09 02 02 Infrastruktur Pemerintah Jemur yang
1 Kemandirian Kab.
Lantai Jemur Daerah Provinsi Tersedia
Pangan pada Pandeglang,
berbagai Sektor Labuan,
sesuai Sukamaju
Kewenangan Kab.
Daerah Provinsi Pandeglang,
Kaduhejo,
Kadugemblo
Kota Serang,
Kasemen,
Sawah Luhur
Kota Serang,
Curug,
Sukalaksana
100 Persen 100 Persen 9 Unit 9 Unit 100 Persen 100 Persen 419,046,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 400,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Cadangan
PENDAPATAN Pangan
0 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 500,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi
Cadangan
PENDAPATAN Pangan
0 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 500,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Tercapainya
Semua
Kegiatan
Kecamatan,
Penyediaan
Jumlah Semua
Koordinasi dan Infrastruktur dan
Koordinasi dan Kelurahan
Sinkronisasi Seluruh
Cadangan Pangan Sinkronisasi Kota Cilegon,
1.0 dalam rangka Pendukung
2 09 02 04 Pemerintah dalam Rangka Semua
1 Penyediaan Kemandirian
Daerah Provinsi Penyediaan Kecamatan,
Infrastruktur Pangan pada
Infrastruktur Semua
Logistik berbagai Sektor
Logistik Kelurahan
sesuai
Kota
Kewenangan
Tangerang,
Daerah Provinsi
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 8 laporan 8 laporan 100 Persen 100 Persen 200,954,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Cadangan
PENDAPATAN Pangan
149,063,540 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 200,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000
24,292,579,300
Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2,401,300,000
Cadangan
PENDAPATAN Pangan
300,000,000 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 0
(PAD) Daerah
Provinsi
21,350,721,260 5,000,000,000
1,923,729,100 1,000,000,000
Kab.
Pandeglang,
Koroncong,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Majasari,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Waringinkurun
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pulo Ampel,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Carenang,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Binuang,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Petir, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Kopo, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Jawilan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pabuaran,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Balaraja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Petir, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Kopo, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Jawilan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pabuaran,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Balaraja,
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Semua
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Kelurahan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Tangerang
Tigaraksa,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pasar Kemis,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Teluknaga,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kosambi,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Curug, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Cikupa,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pagedangan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Cisauk,
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kab.
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Tangerang
Kode Kegiatan Keluaran Sub KelapaOutput
Lokasi Dua,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Tangerang
Solear, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Jombang,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Gerogol,
Semu
Kelurahan
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Citangkil,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Jatiuwung,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Benda, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Cipondoh,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Ciledug,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Periuk, Semua
Citangkil,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Jatiuwung,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Benda, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Cipondoh,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Ciledug,
Semua
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kelurahan
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Kota
Kode Kegiatan Keluaran Sub Tangerang
Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Periuk, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Neglasari,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Larangan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Serang,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Kasemen,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Walantaka,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Curug, Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Cipocok Jaya,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Taktakan,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong
Utara, Semua
Kelurahan
Kota
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Tangerang
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Selatan,
Kode Kegiatan Keluaran Sub Pondok
Lokasi Output
Aren,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kota
Tangerang
Selatan,
Ciputa Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Ciputa Timur,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Semua
Kelurahan
Kota
Tercapainya Tangerang
Kab. Lebak,
Kegiatan Selatan, Setu,
Rangkasbitun
Penyediaan dan Semua
g,
Penyaluran Kelurahan
Rangkasbitun
Pangan Pokok g Timur
atau Pangan Kab.
Lainnya sesuai Pandeglang,
dengan Pandeglang,
Kebutuhan Daerah Pandeglang
Provinsi dalam Kab.
rangka Stabilisasi Tangerang,
Pasokan dan Tigaraksa,
Harga Pangan Tigaraksa
Koordinasi dan
Kota Cilegon,
Sinkronisasi Pemantauan Stok,
1.0 Skor Pola Pangan Purwakarta,
2 09 03 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan
1 Harapan Purwakarta
Pasokan dan Harga Pangan
Kota
Harga Pangan
Tangerang,
Tangerang,
Cikokol
Kota Serang,
Curug,
Sukajaya
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pamulang
Timur
Kab. Serang,
Cikande,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Baros, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pamarayan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Padarincang,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kresek,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kronjo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Mauk, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sukadiri,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Mekar Baru,
Semua
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sukadiri,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kab.
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Tangerang
Kode Kegiatan Keluaran Sub Mekar Output
Lokasi Baru,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Kota
Kota Serang,
Serang,
Kasemen,
Walantaka,
Semua
Semua
Kelurahan
Kelurahan
2 09 03 1.0 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Jumlah Tercapainya
Koordinasi dan Kelurahan
Koordinasi dan Kegiatan
Sinkronisasi Kota Cilegon,
1.0 Skor Pola Pangan Sinkronisasi Pengelolaan dan
2 09 03 01 Pengendalian Semua
2 Harapan pengendalian Keseimbangan
Cadangan Pangan Kecamatan,
Cadangan Pangan Cadangan Pangan
Provinsi Semua
Provinsi Provinsi
Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
a
g,
a
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
,
,
a
a
,
,
,
,
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
t,
t
a
,
,
,
,
,
a
,
,
,
a
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
19,770,279,300
85 Persen 85 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,400,000,000
17,690,279,300 2,950,000,000
PENDAPATAN Skor Pola
2,400,000,000 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 225,000,000
(PAD) Harapan
2 09 03 1.0 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
4
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
2 09 03 1.0 01 Promosi Skor Pola Pangan Jumlah Promosi Tercapainya Kab. Lebak,
4 Penganekaragama Harapan Penganekaragama Kegiatan Promosi Malingping,
n Konsumsi n Konsumsi Pencapaian Sukamanah
Pangan Berbasis Pangan Berbasis Target Konsumsi Kab. Lebak,
Sumber Daya Sumber Daya Pangan Cibeber,
Lokal Lokal Perkapita/Tahun Sukamulya
sesuai dengan Kab. Lebak,
Angka Kecukupan Cirinten,
Gizi Melalui Media Datarcae
Provinsi Kab.
Pandeglang,
Cimanggu,
Tugu
Kab.
Pandeglang,
Banjar,
Pasirawi
Kab.
Pandeglang,
Koroncong,
Karangsetra
Kab. Serang,
Binuang,
Binuang
Kab. Serang,
Petir, Petir
Kab.
Tangerang,
Tigaraksa,
Pasir Nangka
Kab.
Tangerang,
Curug, Kadu
Kab.
Tangerang,
Solear,
Pasanggrahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Cikerai
Kota Cilegon,
Cilegon,
Bagendung
Kota Cilegon,
Jombang,
Jombang
Wetan
Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari
Tangerang,
Curug, Kadu
Kab.
Tangerang,
Solear,
Pasanggrahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Cikerai
Kota Cilegon,
Cilegon,
Bagendung
Kota Cilegon,
Jombang,
Jombang
Wetan
Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari
Kota
Tangerang,
Cipondoh,
Kenanga
Kota
Tangerang,
Larangan,
Cipadu
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pondok Benda
Kota
Tangerang
Selatan, Setu,
Kademangan
Kota
Tangerang
Selatan, Setu,
Bakti Jaya
Kab. Serang,
Pabuaran,
Pancanegara
Kab.
Tangerang,
Balaraja,
Saga
Kab.
Tangerang,
Rajeg,
Mekarsari
Kab.
Tangerang,
Pasar Kemis,
Sukamantri
Kab.
Tangerang,
Cisauk,
Suradita
Kab.
Tangerang,
Sindang Jaya,
Sindangasih
Kab.
Tangerang,
Solear,
Cikasungka
Kota Cilegon,
Cibeber,
Karang Asem
Kota Cilegon,
Jombang,
Sukmajaya
Kota Cilegon,
Gerogol,
Gerem
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Kotabumi
Kota Cilegon,
Citangkil,
Warnasari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Dringo
Kota Cilegon,
Citangkil,
Lebak Denok
Kota Cilegon,
Citangkil,
Kebonsari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Samangraya
Jombang,
Sukmajaya
Kota Cilegon,
Gerogol,
Gerem
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Kotabumi
Kota Cilegon,
Citangkil,
Warnasari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Dringo
Kota Cilegon,
Citangkil,
Lebak Denok
Kota Cilegon,
Citangkil,
Kebonsari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Samangraya
Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari
Kota
Tangerang,
Ciledug,
Sudimara
Barat
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong
Utara,
Pakualam
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pondok Cabe
Ilir
Kab. Lebak,
Rangkasbitun
g,
Rangkasbitun
g Barat
Kab.
Pandeglang,
Pandeglang,
Pandeglang
Kab. Serang,
Tirtayasa,
Tirtayasa
Tercapainya
Kab.
Kegiatan Promosi
Jumlah Tangerang,
Koordinasi dan Pencapaian
Koordinasi dan Tigaraksa,
Sinkronisasi Target Konsumsi
Sinkronisasi Tigaraksa
1.0 Pemantauan dan Skor Pola Pangan Pangan
2 09 03 03 Pemantauan dan Kota Cilegon,
4 Evaluasi Harapan Perkapita/Tahun
Evaluasi Citangkil,
Konsumsi per sesuai dengan
Konsumsi Per Taman Baru
Kapita per Tahun Angka Kecukupan
Kapita Per Tahun Kota
Gizi Melalui Media
Tangerang,
Provinsi
Tangerang,
Tanah Tinggi
Kota Serang,
Curug,
Sukajaya
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Semua
Kelurahan
1,700,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
1,679,408,000 2,100,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
1,500,000,000
Persentase
Penanganan
Daerah Rawan
PENDAPATAN Pangan
200,000,000 ASLI DAERAH 22,22 Persen 300,000,000
(PAD)
1,479,408,000 1,800,000,000
427,000,000
ta 427,000,000
25 Persen 25 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 427,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
PENDAPATAN
Penanganan
1,179,408,000 ASLI DAERAH 22,22 Persen 1,500,000,000
Daerah Rawan
(PAD)
Pangan
278,010,400 330,000,000
278,010,400 330,000,000
Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
278,010,400 ASLI DAERAH 25 Persen 330,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 09 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 09 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 09 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 4,697,000
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 28,530,700
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 23,688,500
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 16,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
469,655,400 5,789,061,560
157,934,200 262,143,630
72,414,200 140,520,630
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,697,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
19,982,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 31,383,770
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,984,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,984,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
16,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,150,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tercapainya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 09 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 09 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Milik
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 09 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Urusan Curug,
9 Daerah Provinsi Pemerintahan
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Daerah
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 21,247,600
36,020,000
100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 17,207,000
100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 18,813,000
3,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,300,000
46,200,000
100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 36,990,000
100 Persen 100 Persen 11 Unit 11 Unit 100 Persen 100 Persen 9,210,000
550,000,000
ta 550,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,950,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 23,372,360
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
36,020,000 38,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,207,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
18,813,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
3,300,000 3,630,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
46,200,000 79,993,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
36,990,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 39,993,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,210,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 40,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
311,721,200 5,526,917,930
311,721,200 5,526,917,930
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Tercapaianya
Persentase Semua
Sertifikasi Jumlah Sertifikasi Kegiatan
Pangan Segar Kelurahan
Keamanan Keamanan Pelaksanaan
Asal Tumbuhan Kota Cilegon,
1.0 Pangan Segar Pangan Segar Pengawasan
2 09 05 02 yang memenuhi Semua
1 Asal Tumbuhan Asal Tumbuhan Keamanan
persyaratan mutu Kecamatan,
Lintas Daerah Lintas Daerah Pangan Segar
dan keamanan Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Distribusi Lintas
pangan Kelurahan
Daerah
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
25 25
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000
Sertifikat Sertifikat
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
220,282,400 ASLI DAERAH 25 Persen 330,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Tercapaianya
Persentase Semua
Registrasi Jumlah Registrasi Kegiatan
Pangan Segar Kelurahan
Keamanan Keamanan Pelaksanaan
Asal Tumbuhan Kota Cilegon,
1.0 Pangan Segar Pangan Segar Pengawasan
2 09 05 03 yang memenuhi Semua
1 Asal Tumbuhan Asal Tumbuhan Keamanan
persyaratan mutu Kecamatan,
Lintas Daerah Lintas Daerah Pangan Segar
dan keamanan Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Distribusi Lintas
pangan Kelurahan
Daerah
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
91,438,800 ASLI DAERAH 25 Persen 220,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
TOTAL 733,483,800
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN yang
0 ASLI DAERAH memenuhi 25 Persen 4,976,917,930
(PAD) persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
469,655,400 5,789,061,560
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah
43,781,117,000
500,000,000
100 Persen 100 Persen 9 Dokumen 9 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,700,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,700,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,200,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
58,620,562,550 53,421,885,00
0
45,592,078,300 45,647,000,00
0
500,000,000 400,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
100,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 100,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 11 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 11 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 11 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 11 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah
i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,200,000
100 Persen 100 Persen 6 Laporan 6 Laporan 100 Persen 100 Persen 218,000,000
100 Persen 100 Persen 5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 124,200,000
32,272,495,000
100 Persen 100 Persen 139 org/bln 139 org/bln 100 Persen 100 Persen 31,408,495,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 650,000,000
100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 127,500,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 10,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
218,000,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 130,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
124,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 135,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
35,142,868,400 35,215,000,00
0
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
34,386,595,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 34,301,000,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
610,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 800,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
84,070,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 37,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi