Anda di halaman 1dari 330

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja

Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 05 Barang Cetakan
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan Ketenagakerjaan
dan Penggandaan
yang Disediakan Kabupaten
Tangerang

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat Kecamatan,
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah UPTD Semua
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 07 01 09 Rapat Koordinasi Pengawasan Kelurahan
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
dan Konsultasi
SKPD Kabupaten
SKPD
Tangerang

2 07 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


7

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 06 Peralatan dan
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Ketenagakerjaan
Mesin Lainnya
yang Disediakan Kabupaten
Tangerang

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penunjang Urusan Jumlah Unit Aset Daerah UPTD Semua
1.0 Pengadaan Aset Pemerintahan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 07 Tetap Lainnya
7 Tetap Lainnya Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
yang Disediakan
Kabupaten
Tangerang

2 07 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8
Persentase Tercapainya Semua
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Daerah UPTD Semua
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 01 Penyediaan Jasa
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Surat Menyurat
Kabupaten
Tangerang

Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Komunikasi, Administrasi Semua
pada Program Sumber Daya Air Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dan Listrik yang Daerah UPTD Semua
1.0 Komunikasi, Pemerintahan Disediakan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 02
8 Sumber Daya Air Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
dan Listrik Kabupaten
Tangerang

Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Peralatan dan Administrasi Semua
pada Program Perlengkapan Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Daerah UPTD Semua
1.0 Peralatan dan Pemerintahan Disediakan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 03
8 Perlengkapan Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Kantor Kabupaten
Tangerang

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Daerah UPTD Semua
1.0
2 07 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Pengawasan Kelurahan
8 Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Kantor Kantor yang
Disediakan Kabupaten
Tangerang

2 07 01 1.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


9
Persentase Tercapainya Semua
Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan
2 07 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Pengawasan Kelurahan
9 Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Mesin Lainnya yang Dipelihara
Kabupaten
Tangerang

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Aset Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 07 Aset Tetap Tetap Lainnya
9 Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Lainnya yang Dipelihara
Kabupaten
Tangerang
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000

27,966,600

100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 27,966,600

100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 0

109,166,000
100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,000,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 44,766,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 0

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,400,000

22,226,850
100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 14,640,000

100 Persen 100 Persen 10 Unit 10 Unit 100 Persen 100 Persen 7,586,850

TOTAL 249,182,450
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
45,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

27,966,600 32,193,535

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,966,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,480,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,713,535
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

88,613,600 334,582,600
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
33,213,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 49,242,600
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 214,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
49,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 54,340,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

13,000,000 24,449,535
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,320,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,736,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,680,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,713,535
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

239,403,200 490,030,970
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA
2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2 07 01 1.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6

Persentase Jumlah Paket Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Komponen Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Instalasi Administrasi Semua
Penyediaan pada Program Listrik/Peneranga Umum Perangkat Kecamatan,
Komponen Penunjang Urusan n Bangunan Daerah UPTD Semua
1.0 Instalasi Pemerintahan Kantor yang Pengawasan Kelurahan
2 07 01 01
6 Listrik/Peneranga Daerah Provinsi Disediakan Ketenagakerjaan
n Bangunan Kota Tangerang
Kantor dan Kota
Tangerang
Selatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Jumlah Paket Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Penunjang Urusan Daerah UPTD Semua
Peralatan dan
1.0 Peralatan dan Pemerintahan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 02 Perlengkapan
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
Kantor yang
Kantor Kota Tangerang
Disediakan
dan Kota
Tangerang
Selatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah Pengawasan Kelurahan
2 07 01 03 Peralatan Rumah
6 Daerah Provinsi Tangga yang Ketenagakerjaan
Tangga
Disediakan Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah UPTD Semua
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik Pengawasan Kelurahan
2 07 01 04
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang Ketenagakerjaan
Disediakan Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub
Kode Kegiatan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Umum Perangkat Kecamatan,
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah UPTD Semua
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan Pengawasan Kelurahan
2 07 01 05 Barang Cetakan
6 dan Penggandaan
dan Penggandaan Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
yang Disediakan Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Administrasi Semua
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat Kecamatan,
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah UPTD Semua
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 07 01 09 Rapat Koordinasi Pengawasan Kelurahan
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi Ketenagakerjaan
dan Konsultasi
SKPD Kota Tangerang
SKPD
dan Kota
Tangerang
Selatan

2 07 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa Semua
pada Program Penunjang Urusan Kecamatan,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pemerintahan Semua
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah UPTD Kelurahan
2 07 01 01 Penyediaan Jasa
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Pengawasan
Surat Menyurat
Ketenagakerjaan
Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan
Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Semua
Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Komunikasi, Penyediaan Jasa Semua
pada Program Sumber Daya Air Penunjang Urusan Kecamatan,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dan Listrik yang Pemerintahan Semua
1.0 Komunikasi, Pemerintahan Disediakan Daerah UPTD Kelurahan
2 07 01 02
8 Sumber Daya Air Daerah Provinsi Pengawasan
dan Listrik Ketenagakerjaan
Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
201,798,000
201,798,000
110,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 15,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 10,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,000,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 25,000,000

91,798,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 17,898,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 49,200,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

187,768,000 222,090,000
187,768,000 222,090,000
108,000,000 121,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 16,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

79,768,000 101,090,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,898,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 19,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
37,170,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 54,120,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Tercapainya Semua


Ketercapaian dari Dokumen/Laporan Kab/Kota,
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa Semua
pada Program Jumlah Laporan Penunjang Urusan Kecamatan,
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemerintahan Semua
1.0
2 07 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Daerah UPTD Kelurahan
8 Daerah Provinsi Pengawasan
Kantor Kantor yang
Disediakan Ketenagakerjaan
Kota Tangerang
dan Kota
Tangerang
Selatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 24,700,000

TOTAL 201,798,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
24,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 27,170,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

187,768,000 222,090,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2 08 01 1.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Evaluasi dan
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Pelaporan Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari RKA-SKPD dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Evaluasi dan
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan Pelaporan Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen RKA- Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 02
1 Dokumen RKA- Daerah Provinsi SKPD Sukajaya
SKPD

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari Perubahan RKA- Dokumen
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
Koordinasi dan pada Program Hasil Koordinasi Evaluasi dan
Penyusunan Penunjang Urusan Penyusunan Pelaporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Dokumen Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 03 Dokumen
1 Daerah Provinsi Perubahan RKA-
Perubahan RKA- Sukajaya
SKPD SKPD
Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya
Ketercapaian dari DPA-SKPD dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Evaluasi dan
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan Pelaporan Kota Serang,
1.0
2 08 01 04 Penyusunan DPA- Pemerintahan Dokumen DPA- Perangkat Daerah Curug,
1 Daerah Provinsi SKPD
SKPD Sukajaya
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
ANAK 33,475,385,000

19,914,506,000

400,000,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 173,251,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 19,443,800

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 19,443,800
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,982,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

32,470,011,700 28,146,661,50
0

21,209,167,600 22,494,012,50
0

374,163,600 400,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
147,237,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 181,435,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,234,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,905,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
20,234,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 22,755,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,982,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,060,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari Perubahan DPA- Dokumen
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
pada Program Hasil Koordinasi Evaluasi dan
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan Pelaporan Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 05
1 Perubahan DPA- Daerah Provinsi Perubahan DPA- Sukajaya
SKPD SKPD

Koordinasi dan Persentase Jumlah Laporan Tersedianya Semua


Penyusunan Ketercapaian dari Capaian Kinerja Dokumen Kab/Kota,
Laporan Capaian Seluruh Kegiatan dan Ikhtisar Perencanaan, Semua
Kinerja dan pada Program Realisasi Kinerja Evaluasi dan Kecamatan,
Ikhtisar Realisasi Penunjang Urusan SKPD dan Laporan Pelaporan Semua
1.0 Kinerja SKPD Pemerintahan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah Kelurahan
2 08 01 06 Daerah Provinsi Penyusunan
1
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Evaluasi dan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pelaporan Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Perangkat Daerah Curug,
2 08 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi
Perangkat Daerah Sukajaya

2 08 01 1.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


2

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 08 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan Dokumen Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 08 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan Dokumen Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 08 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 08 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Laporan


Ketercapaian dari Keuangan Akhir
Seluruh Kegiatan Tahun SKPD dan
Koordinasi dan pada Program Laporan Hasil Tersedianya
Penyusunan Penunjang Urusan Koordinasi Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penyusunan
2 08 01 05 Laporan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Sukajaya
Tahun SKPD Keuangan Akhir Perangkat Daerah
Tahun SKPD

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,612,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 141,894,900

100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 19,372,500

15,800,000,000

68 Orang/ 68 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 15,231,000,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 494,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,500,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,250,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,612,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,450,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
140,490,500 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 137,695,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
19,372,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,700,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

17,528,523,000 17,151,921,00
0

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
17,033,923,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 16,619,711,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
419,600,000 Penunjang 100 Persen 457,210,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,250,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,250,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan Bahan Tanggapan Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 08 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah

Koordinasi dan Persentase Jumlah Laporan uangan


Penyusunan Ketercapaian dari Ke Bulanan/ Tersedianya
Laporan Seluruh Kegiatan Triwulanan/Semes erDaonkSuKmPeD
Keuangan pada Program t dan Laporan n
Bulanan/ Penunjang Urusan Koord inAadsiministrasi Kota Serang,
1.0
2 08 01 07 Triwulanan/Semes Pemerintahan Penyusunan nKKeeuuaanngga Curug,
2 t eran SKPD Daerah Provinsi Lapora ann Sukajaya
Bulanan/Triwulana /
n SKPD PSermanegstkear
tanDaerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Penyusunan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Pelaporan dan Penunjang Urusan Pelaporan dan Dokumen Kota Serang,
1.0
2 08 01 08 Analisis Prognosis Pemerintahan Analisis Prognosis Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi
Realisasi Realisasi Keuangan Sukajaya
Anggaran Anggaran Perangkat Daerah

2 08 01 1.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah


3

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah Perangkat
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Daerah
2 08 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Rekonsiliasi dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyusunan Administrasi
Rekonsiliasi dan pada Program Laporan Barang Barang Milik
Penyusunan Penunjang Urusan Milik Daerah pada Daerah Perangkat Kota Serang,
1.0 Pemerintahan SKPD Daerah
2 08 01 05 Laporan Barang Curug,
3
Milik Daerah pada Daerah Provinsi Sukajaya
SKPD

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah Perangkat Kota Serang,
Penatausahaan
1.0 Barang Milik Pemerintahan Daerah
2 08 01 06 Barang Milik Curug,
3 Daerah pada Daerah Provinsi Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD

2 08 01 1.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


5

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas
2 08 01 02 Administrasi Curug,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Kepegawaian Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan
Perangkat Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Monitoring, Penunjang Urusan Monitoring, Dokumen Kota Serang,
1.0 Evaluasi, dan Pemerintahan
2 08 01 05 Evaluasi, dan Administrasi Curug,
5 Penilaian Kinerja Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Kepegawaian Sukajaya
Pegawai
Pegawai Perangkat Daerah
Persentase Jumlah Pegawai
Ketercapaian dari Berdasarkan
Seluruh Kegiatan Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan pada Program yang Mengikuti Tersedianya
Pelatihan Penunjang Urusan Pendidikan dan Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pelatihan
2 08 01 09 Pegawai Administrasi Curug,
5 Daerah Provinsi
Berdasarkan Kepegawaian Sukajaya
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2 08 01 1.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah


6

Persentase Jumlah Paket


Ketercapaian dari Komponen
Seluruh Kegiatan Instalasi
Penyediaan pada Program Listrik/Peneranga Tersedianya
Komponen Penunjang Urusan n Bangunan Dokumen Kota Serang,
1.0 Instalasi Pemerintahan Kantor yang
2 08 01 01 Administrasi Curug,
6 Listrik/Peneranga Daerah Provinsi Disediakan Umum Perangkat Sukajaya
n Bangunan
Daerah
Kantor

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Dokumen Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 08 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah
2 08 01 03 Peralatan Rumah Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 08 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 08 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Dokumen Kota Serang,
1.0 Penyediaan Pemerintahan
2 08 01 07 Bahan/Material Administrasi Curug,
6 Bahan/Material Daerah Provinsi yang Disediakan Umum Perangkat Sukajaya
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Dokumen Kota Serang,
1.0 Fasilitasi Pemerintahan
2 08 01 08 Fasilitasi Administrasi Curug,
6 Kunjungan Tamu Daerah Provinsi Kunjungan Tamu Umum Perangkat Sukajaya
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tersedianya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Dokumen Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 08 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Dokumen Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 08 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah

Dukungan Persentase Jumlah Dokumen


Pelaksanaan Ketercapaian dari Dukungan
Sistem Seluruh Kegiatan Pelaksanaan
Pemerintahan pada Program Sistem Tersedianya
Berbasis Penunjang Urusan Pemerintahan Dokumen Kota Serang,
1.0
2 08 01 11 Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Administrasi Curug,
6 SKPD Daerah Provinsi Elektronik pada Umum Perangkat Sukajaya
SKPD Daerah

2 08 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


7

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 08 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Disediakan Sukajaya
Daerah

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 08 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah

2 08 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah
2 08 01 01 Penyediaan Jasa Curug,
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Surat Menyurat Sukajaya

Persentase Jumlah Laporan Tersedianya


Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Dokumen
Seluruh Kegiatan Komunikasi, Penyediaan Jasa
pada Program Sumber Daya Air Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dan Listrik yang Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Komunikasi, Pemerintahan Disediakan Daerah
2 08 01 02 Curug,
8 Sumber Daya Air Daerah Provinsi Sukajaya
dan Listrik

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Jumlah Laporan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemerintahan Kota Serang,
1.0
2 08 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Daerah Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan

2 08 01 1.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


9

Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Tersedianya


Pemeliharaan, Ketercapaian dari Kendaraan Dokumen
Biaya Seluruh Kegiatan Perorangan Dinas Pemeliharaan
Pemeliharaan dan pada Program atau Kendaraan Barang Daerah
Pajak Kendaraan Penunjang Urusan Dinas Jabatan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0
2 08 01 01 Perorangan Dinas Pemerintahan yang Dipelihara Pemerintahan Curug,
9 atau Kendaraan Daerah Provinsi dan Dibayarkan Daerah Sukajaya
Dinas Jabatan Pajaknya
Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Tersedianya
Pemeliharaan, Ketercapaian dari Kendaraan Dinas Dokumen
Biaya Seluruh Kegiatan Operasional atau Pemeliharaan
Pemeliharaan, pada Program Lapangan yang Barang Daerah
Pajak dan Penunjang Urusan Dipelihara dan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0
2 08 01 02 Perizinan Pemerintahan Dibayarkan Pajak Pemerintahan Curug,
9 Kendaraan Dinas Daerah Provinsi dan Perizinannya Daerah Sukajaya
Operasional atau
Lapangan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Penunjang Urusan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemeliharaan Pemerintahan Jumlah Mebel Pemerintahan
2 08 01 05 Curug,
9 Mebel Daerah Provinsi yang Dipelihara Daerah Sukajaya

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 08 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Pemerintahan Curug,
9 Daerah Provinsi Daerah
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Daerah
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Aset Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pemerintahan
2 08 01 07 Aset Tetap Tetap Lainnya Curug,
9 Daerah Provinsi Daerah
Lainnya yang Dipelihara Sukajaya

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan ntPoermeliharaan
Pemeliharaan/ pada Program nByarang Daerah
Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan liUtarsuisan
2 08 01 09 Gedung Kantor Curug,
9 Daerah Provinsi Lain yang Pemerintahan
dan Bangunan Sukajaya
Dipelihara/Direhab Daerah
Lainnya

2 08 02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN


2 08 02 1.0 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi
1

Koordinasi dan Persentase Dokumen Tercapainya


Sinkronisasi Anggaran Koordinasi dan Kegiatan
Perumusan Responsif Gender Sinkronisasi Pelembagaan
Kebijakan pada belanja Perumusan Pengarusutamaan Kota Serang,
1.0
2 08 02 01 Pelaksanaan PUG operasi APBD Kebijakan Gender (PUG) Curug,
1 Kewenangan Pelaksanaan PUG pada Lembaga Sukajaya
Provinsi Pemerintah
Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Sinkronisasi Anggaran Hasil Koordinasi Kegiatan
Pelaksanaan PUG Responsif Gender dan Sinkronisasi Pelembagaan
Kewenangan pada belanja Pelaksanaan Pengarusutamaan Kota Serang,
1.0
2 08 02 02 Provinsi operasi APBD Pengarustamaan Gender (PUG) Curug,
1 Gender (PUG) pada Lembaga Sukajaya
Kewenangan Pemerintah
Provinsi Kewenangan
Provinsi

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 6,018,000

100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 58,500,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 2,732,000

10,397,720

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,734,600
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,179,760

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,483,360

171,524,364

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 107,559,000

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,965,364
100 Persen 100 Persen 8 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 60,000,000

622,351,287

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 1,825,950

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 149,082,990

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 24,730,911
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 92,400,000

100 Persen 100 Persen 3 Paket 3 Paket 100 Persen 100 Persen 161,365,797

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 25,039,380

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 22,894,083

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 110,082,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,930,176

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 30,000,000

589,933,788

100 Persen 100 Persen 1 Paket 0 Paket 100 Persen 100 Persen 271,437,270

100 Persen 100 Persen 20 Unit 20 Unit 100 Persen 100 Persen 318,496,518

1,321,517,400
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,570,000

100 Persen 100 Persen 2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 349,000,000

100 Persen 100 Persen 3 Laporan 3 Laporan 100 Persen 100 Persen 970,947,400

998,781,441

100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 42,635,100
100 Persen 100 Persen 48 Unit 48 Unit 100 Persen 100 Persen 436,715,403

100 Persen 100 Persen 6 Unit 0 Unit 100 Persen 100 Persen 1,965,588

100 Persen 100 Persen 73 Unit 73 Unit 100 Persen 100 Persen 158,718,900

100 Persen 100 Persen 7 Unit 7 Unit 100 Persen 100 Persen 17,389,260

100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 341,357,190

7,548,424,000
ovinsi 424,400,000

7,50 Persen 7,50 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 140,000,000

7,50 Persen 7,50 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 110,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
6,018,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,018,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 58,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,732,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,732,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

10,397,720 10,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,734,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,179,760 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,483,360 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 2,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

110,965,364 281,936,500

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
107,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 102,184,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,965,364 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 4,752,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 175,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

702,351,287 1,075,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,825,950 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
149,082,990 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 225,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
24,730,911 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 55,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
92,400,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
241,365,797 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 255,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
25,039,380 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 25,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
22,894,083 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
110,082,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 275,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,930,176 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
30,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 35,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

318,496,518 365,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
318,496,518 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 65,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

1,305,960,840 1,773,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,570,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
349,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 770,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
955,390,840 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,000,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

858,309,271 1,437,155,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
42,635,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 211,255,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
424,790,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 569,646,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 19,800,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
158,550,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 150,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
16,185,132 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 36,454,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
216,149,039 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 450,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

6,158,548,900 3,014,024,000
342,555,200 570,000,000

Persentase
Anggaran
Responsif
PENDAPATAN Gender pada
98,000,000 ASLI DAERAH belanja 7,50 Persen 160,000,000
(PAD) operasi APBD

Persentase
Anggaran
Responsif
PENDAPATAN Gender pada
89,000,000 ASLI DAERAH belanja 7,50 Persen 120,000,000
(PAD) operasi APBD
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Advokasi Jumlah Perangkat Tercapainya


Kebijakan dan Daerah yang Kegiatan
Pendampingan Mendapat Pelembagaan
Pelaksanaan PUG Advokasi Pengarusutamaan
termasuk PPRG Kebijakan dan Gender (PUG) Semua
Kewenangan Persentase Pendampingan pada Lembaga Kab/Kota,
Provinsi Anggaran Pelaksanaan Pemerintah
1.0 Semua
2 08 02 03 Responsif Gender Pengarustamaan Kewenangan
1 Kecamatan,
pada belanja Gender (PUG) Provinsi Semua
operasi APBD termasukPerenca Kelurahan
an Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG)
Kewenangan
Provinsi
Jumlah Perangkat Tercapainya
Daerah yang Kegiatan
Mendapat Pelembagaan
Sosialisasi Pengarusutamaan
Sosialisasi kebijakan Gender (PUG)
Persentase
Kebijakan Pelaksanaan pada Lembaga
Anggaran Kota Serang,
1.0 Pelaksanaan PUG
2 08 02 04 Responsif Gender Pengarustamaan Pemerintah Curug,
1 termasuk PPRG Gender (PUG) Kewenangan
pada belanja Sukajaya
Kewenangan termasuk Provinsi
operasi APBD
Provinsi Perencaan
Pembangunan
Responsif Gender
(PPRG)

2 08 02 1.0 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi
2

Sosialisasi Jumlah Dokumen Tercapainya Semua


Peningkatan Hasil Sosialisasi Kegiatan Kab/Kota,
Partisipasi Peningkatan Pemberdayaan Semua
Perempuan di Partisipasi Perempuan Kecamatan,
Bidang Politik, Persentase Perempuan di Bidang Politik, Semua
1.0 Keterlibatan
2 08 02 01 Hukum, Sosial, Bidang Politik, Hukum, Sosial, Kelurahan
2 dan Ekonomi Perempuan di Hukum, Sosial dan Ekonomi pada
Kewenangan Parlemen dan Ekonomi Organisasi
Provinsi Kewenangan KeMasyarakatan
Provinsi Kewenangan
Provinsi
Advokasi Jumlah Tercapainya
Kebijakan dan Organisasi Kegiatan
Pendampingan Masyarakat yang Pemberdayaan
Peningkatan Mendapat Perempuan
Partisipasi Advokasi dan Bidang Politik,
Perempuan dalam Pendampingan Hukum, Sosial,
Politik, Hukum, Kebijakan dan Ekonomi pada Semua
Sosial, dan Persentase Peningkatan Organisasi Kab/Kota,
1.0 Ekonomi Keterlibatan Partisipasi KeMasyarakatan Semua
2 08 02 02 Kewenangan Perempuan Di Kewenangan
2 Perempuan di Kecamatan,
Provinsi Parlemen Bidang Politik, Provinsi Semua
Hukum, Sosial Kelurahan
dan Ekonomi
Kewenangan
Provinsi Kepada
Organisasi
Masyarakat di
Kabuputaen/Kota

2 08 02 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Provinsi
3

Advokasi Persentase Jumlah Lembaga Tercapainya Semua


Kebijakan dan Kontribusi Penyedia Layanan Kegiatan Kab/Kota,
Pendampingan Perempuan dalam Pemberdayaan Penguatan dan Semua
kepada Lembaga pemberdayaan Perempuan Pengembangan Kecamatan,
1.0 Penyedia Layanan Ekonomi Kewenangan Lembaga Semua
2 08 02 01 Pemberdayaan Provinsi yang Penyedia Layanan Kelurahan
3
Perempuan Mendapat Pemberdayaan
Kewenangan Advokasi dan Perempuan
Provinsi Pendampingan Kewenangan
Provinsi

Peningkatan Persentase Tercapainya Semua


Kapasitas Kontribusi Kegiatan Kab/Kota,
Sumberdaya Perempuan dalam Penguatan dan Semua
Lembaga pemberdayaan Bimtek bagi 2100 Pengembangan Kecamatan,
1.0 Penyedia Layanan Ekonomi Pelaku Industri Lembaga Semua
2 08 02 02 Pemberdayaan Penyedia Layanan Kelurahan
3 Rumahan
Perempuan Perempuan Pemberdayaan
Kewenangan Perempuan
Provinsi Kewenangan
Provinsi

Pengembangan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Komunikasi Kontribusi Komunikasi Kegiatan
Informasi dan Perempuan dalam Informasi dan Penguatan dan
Edukasi (KIE) pemberdayaan Edukasi (KIE) Pengembangan
Pemberdayaan Ekonomi Pemberdayaan Lembaga Kota Serang,
1.0
2 08 02 03 Perempuan Perempuan Penyedia Layanan Curug,
3
Kewenangan Kewenangan Pemberdayaan Sukajaya
Provinsi Provinsi yang Perempuan
Tersedia Kewenangan
Provinsi

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN


2 08 03 1.0 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten
1
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Pelaksanaan dan Sinkronisasi Pencegahan
Kebijakan, Pelaksanaan Kekerasan
Program dan Kebijakan, terhadap Semua
Cakupan
Kegiatan Program dan Perempuan yang Kab/Kota,
peningkatan
1.0 Semua
2 08 03 01 Pencegahan kelembagaan Kegiatan melibatkan para
1 Kekerasan Pencegahan Pihak Lingkup Kecamatan,
perlindungan
terhadap Kekerasan Daerah Provinsi Semua
perempuan
Perempuan terhadap dan Lintas Daerah Kelurahan
Kewenangan Perempuan Kabupaten/Kota
Provinsi Kewenangan
Provinsi

Advokasi Jumlah Perangkat Tercapainya


Kebijakan dan Daerah yang Kegiatan
Pendampingan Mendapat Pencegahan
Layanan Cakupan Advokasi dan Kekerasan
Perlindungan peningkatan Pendampingan terhadap Kota Serang,
1.0
2 08 03 02 Perempuan kelembagaan Layanan Perempuan yang Curug,
1 Kewenangan Perlindungan melibatkan para
perlindungan Sukajaya
Provinsi perempuan Perempuan Pihak Lingkup
Kewenangan Daerah Provinsi
Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2 08 03 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi
3

Advokasi Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Kebijakan dan cakupan Hasil Advokasi Kegiatan
Pendampingan perempuan Kebijakan dan Penguatan dan
Penyediaan korban kekerasan Pendampingan Pengembangan
Sarana Prasarana dan perilaku salah Penyediaan Lembaga
Layanan bagi lainnya yang Sarana Prasarana Penyedia Layanan
Perempuan mendapatkan Layanan bagi Perlindungan
Korban Kekerasan penanganan Perempuan Perempuan Kota Serang,
1.0
2 08 03 01 Kewenangan pengaduan oleh Korban Kekerasan Kewenangan Curug,
3
Provinsi petugas terlatih di Kewenangan Provinsi Sukajaya
dalam unit Provinsi
pelayanan terpadu
Peningkatan Persentase Jumlah Tercapainya
Kapasitas Sumber cakupan Sumberdaya Kegiatan
Daya Lembaga perempuan Lembaga Penguatan dan
Penyedia Layanan korban kekerasan Penyedia Layanan Pengembangan
Penanganan bagi dan perilaku salah Penanganan bagi Lembaga
Perempuan lainnya yang Perempuan Penyedia Layanan
Korban Kekerasan mendapatkan Korban Kekerasan Perlindungan
Kewenangan penanganan Kewenangan Perempuan Kota Serang,
1.0
2 08 03 02 Provinsi pengaduan oleh Provinsi yang Kewenangan Curug,
3
petugas terlatih di Mendapat Provinsi Sukajaya
dalam unit Peningkatan
pelayanan terpadu Kapasitas

Penyediaan Persentase Jumlah Tercapainya


Kebutuhan cakupan Perempuan dalam Kegiatan
Spesifik bagi perempuan Situasi Darurat Penguatan dan
Perempuan dalam korban kekerasan dan Kondisi Pengembangan
Situasi Darurat dan perilaku salah Khusus Lembaga
dan Kondisi lainnya yang kewenangan Penyedia Layanan
Khusus mendapatkan provinsi yang Perlindungan
Kewenangan penanganan Mendapatkan Perempuan Kota Serang,
1.0
2 08 03 03 Provinsi pengaduan oleh pemenuhan Kewenangan Curug,
3
petugas terlatih di Kebutuhan Provinsi Sukajaya
dalam unit Spesifik
pelayanan terpadu

Penguatan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Jejaring Antar cakupan Hasil Penguatan Kegiatan
Lembaga perempuan Jejaring Antar Penguatan dan
Penyedia Layanan korban kekerasan Lembaga Pengembangan
Perlindungan dan perilaku salah Penyedia Layanan Lembaga
Perempuan lainnya yang Perlindungan Penyedia Layanan
Kewenangan mendapatkan Perempuan Perlindungan
Provinsi dan penanganan Kewenangan Perempuan Kota Serang,
1.0
2 08 03 04 Lintas Daerah pengaduan oleh Provinsi dan Kewenangan Curug,
3
Kabupaten/Kota petugas terlatih di Lintas Daerah Provinsi Sukajaya
dalam unit Kabupaten/Kota
pelayanan terpadu

2 08 04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA


2 08 04 1.0 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi
1
Advokasi Persentase Jumlah Lembaga Tercapainya
Kebijakan dan Peningkatan Penyedia Layanan Kegiatan
Pendampingan lembaga penyedia Peningkatan Peningkatan
Keluarga untuk layanan Kualitas Keluarga Kualitas Keluarga
Mewujudkan KG peningkatan Kewenangan dalam Kota Serang,
1.0
2 08 04 01 dan Perlindungan kualitas keluarga Provinsi yang Mewujudkan Curug,
1 Anak Mendapat Kesetaraan Sukajaya
Kewenangan Advokasi dan Gender (KG) dan
Provinsi dan Pendampingan Hak Anak
Lintas Kewenangan
Kabupaten/Kota Provinsi

Pelaksanaan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Komunikasi, Peningkatan Komunikasi, Kegiatan
Informasi, lembaga penyedia Informasi, Peningkatan
Edukasi KG dan layanan Edukasi (KIE) Kualitas Keluarga
Perlindungan peningkatan Kesetaraan dalam Kota Serang,
1.0
2 08 04 02 Anak bagi kualitas keluarga Gender (KG) dan Mewujudkan Curug,
1 Keluarga Perlindungan Kesetaraan Sukajaya
Kewenangan Anak Gender (KG) dan
Provinsi Kewenangan Hak Anak
Provinsi yang Kewenangan
Tersedia Provinsi

Pengembangan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya Semua


Kegiatan Peningkatan Hasil Kegiatan Kab/Kota,
Masyarakat untuk lembaga penyedia Pengembangan Peningkatan Semua
Peningkatan layanan Kegiatan Kualitas Keluarga Kecamatan,
Kualitas Keluarga peningkatan Masyarakat untuk dalam Semua
1.0
2 08 04 03 Kewenangan kualitas keluarga Peningkatan Mewujudkan Kelurahan
1 Provinsi kualitas Keluarga Kesetaraan
Kewenangan Gender (KG) dan
Provinsi Hak Anak
Kewenangan
Provinsi

2 08 04 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak
2

Advokasi Jumlah Lembaga Tercapainya


Kebijakan dan Penyedia Layanan Kegiatan
Pendampingan Peningkatan Penguatan dan
Pengembangan Kualitas Keluarga Pengembangan
Lembaga Persentase Kewenangan Lembaga
Penyedia Layanan Peningkatan Provinsi yang Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 lembaga penyedia Mendapat
2 08 04 01 Peningkatan Peningkatan Curug,
2 Kualitas Keluarga layanan Advokasi dan Kualitas Keluarga Sukajaya
Kewenangan peningkatan Pendampingan dalam
Provinsi kualitas keluarga Mewujudkan KG
dan Hak Anak
Kewenangan
Provinsi
Peningkatan Jumlah Tercapainya
Kapasitas Sumber Sumberdaya Kegiatan
Daya Lembaga Lembaga Penguatan dan
Penyedia Layanan Penyedia Layanan Pengembangan
Peningkatan Persentase Peningkatan Lembaga
Kualitas Keluarga Peningkatan Kualitas Keluarga Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 lembaga penyedia Kewenangan
2 08 04 02 Kewenangan Peningkatan Curug,
2 Provinsi layanan Provinsi yang Kualitas Keluarga Sukajaya
peningkatan Mendapat dalam
kualitas keluarga Peningkatan Mewujudkan KG
Kapasitas dan Hak Anak
Kewenangan
Provinsi

Penguatan Jumlah Dokumen Tercapainya


Jejaring Antar Hasil Penguatan Kegiatan
Lembaga Jejaring Antar Penguatan dan
Penyedia Layanan Lembaga Pengembangan
Peningkatan Persentase Penyedia Layanan Lembaga
Kualitas Keluarga Peningkatan Peningkatan Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 lembaga penyedia Kualitas Keluarga
2 08 04 03 Kewenangan Peningkatan Curug,
2 Provinsi layanan Kewenangan Kualitas Keluarga Sukajaya
peningkatan Provinsi dalam
kualitas keluarga Mewujudkan KG
dan Hak Anak
Kewenangan
Provinsi

2 08 04 1.0 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota
3

Pelaksanaan Persentase Jumlah Layanan Tercapainya


Penyediaan Peningkatan Komprehensif Kegiatan
Layanan lembaga penyedia bagi keluarga Penyediaan
Komprehensif layanan dalam Layanan bagi
bagi Keluarga peningkatan Mewujudkan KG Keluarga dalam
dalam kualitas keluarga dan Perlindungan Mewujudkan KG Kota Serang,
1.0
2 08 04 01 Mewujudkan KG Anak yang dan Hak Anak Curug,
3
dan Perlindungan Wilayah Kerjanya yang Wilayah Sukajaya
Anak yang Lingkup Daerah Kerjanya Lintas
Wilayah Kerjanya Provinsi dan Daerah
Lingkup Daerah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
Provinsi dan Kabupaten/Kota
Lintas Daerah
2 08 05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK
Kabupaten/Kota
2 08 05 1.0 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi
1
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

19 Perangkat 19 Perangkat
7,50 Persen 7,50 Persen 100 Persen 100 Persen 134,400,000
Daerah Daerah

39 Perangkat 39 Perangkat
7,50 Persen 7,50 Persen 100 Persen 100 Persen 40,000,000
Daerah Daerah

eMasyarakatan Kewenangan Provinsi 1,900,000,000

17,65 Persen 17,65 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 200,000,000
17,65 Persen 17,65 Persen 2 Organisasi 2 Organisasi 100 Persen 100 Persen 1,700,000,000

wenangan Provinsi 5,224,024,000

36,13 Persen 36,13 Persen 2 Lembaga 2 Lembaga 100 Persen 100 Persen 389,021,700

36,13 Persen 36,13 Persen 2100 Orang 2100 Orang 100 Persen 100 Persen 4,535,002,300

36,13 Persen 36,13 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000

1,759,400,000
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 1,442,490,000
100 Persen 100 Persen 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 873,640,000

40 Perangkat 40 Perangkat
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 568,850,000
Daerah Daerah

enangan Provinsi 316,910,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 18,750,000
100 Persen 100 Persen 72 Orang 72 Orang 100 Persen 100 Persen 113,768,000

100 Persen 100 Persen 100 Orang 100 Orang 100 Persen 100 Persen 47,135,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 137,257,000

2,494,955,000
Kewenangan Provinsi 1,940,743,000
27,27 Persen 27,27 Persen 2 Lembaga 2 Lembaga 100 Persen 100 Persen 1,660,000,000

27,27 Persen 27,27 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,743,000

27,27 Persen 27,27 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 260,000,000

dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi 291,668,000

27,27 Persen 27,27 Persen 20 Lembaga 20 Lembaga 100 Persen 100 Persen 108,153,000
27,27 Persen 27,27 Persen 110 Orang 110 Orang 100 Persen 100 Persen 75,515,000

27,27 Persen 27,27 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 108,000,000

janya Lintas Daerah Kabupaten/Kota 262,544,000

27,27 Persen 27,27 Persen 5 Layanan 5 Layanan 100 Persen 100 Persen 262,544,000

200,000,000
aan Data di Tingkat Daerah Provinsi 200,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Anggaran
PENDAPATAN
Responsif
117,600,000 ASLI DAERAH 7,50 Persen 250,000,000
Gender pada
(PAD)
belanja
operasi APBD

Persentase
Anggaran
PENDAPATAN
Responsif
37,955,200 ASLI DAERAH 7,50 Persen 40,000,000
Gender pada
(PAD)
belanja
operasi APBD

1,437,682,800 1,800,000,000

Persentase
PENDAPATAN
Keterlibatan
42,222,800 ASLI DAERAH 17,65 Persen 1,200,000,000
Perempuan di
(PAD)
Parlemen
Persentase
PENDAPATAN
Keterlibatan
1,395,460,000 ASLI DAERAH 17,65 Persen 600,000,000
Perempuan di
(PAD)
Parlemen

4,378,310,900 644,024,000

Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
242,890,000 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 19,200,000
(PAD)

Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
4,118,200,000 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 540,000,000
(PAD)

Persentase
Kontribusi
Perempuan
dalam
PENDAPATAN pemberdayaan
17,220,900 ASLI DAERAH Ekonomi 36,13 Persen 84,824,000
(PAD)

1,393,123,300 965,000,000
1,200,121,100 647,620,000
PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana Cakupan
Pelayanan peningkatan
641,360,300 Perlindungan kelembagaan 100 Persen 624,417,000
Perempuan dan perlindungan
Anak perempuan

Cakupan
PENDAPATAN peningkatan
558,760,800 ASLI DAERAH kelembagaan 100 Persen 23,203,000
(PAD) perlindungan
perempuan

193,002,200 317,380,000

Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
8,676,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 17,680,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan
(PAD) perempuan
DAK NonFisik- korban
Dana kekerasan dan
Pelayanan perilaku salah
Perlindungan lainnya yang
Perempuan dan mendapatkan
38,504,200 Anak penanganan 100 Persen 92,700,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
46,965,200 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 31,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
98,856,800 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 176,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

2,341,722,000 418,955,000
1,984,149,800 89,955,000
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
1,660,000,000 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 30,000,000
(PAD) kualitas
keluarga

Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
20,743,000 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 19,955,000
(PAD) kualitas
keluarga

Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
PENDAPATAN layanan
303,406,800 ASLI DAERAH peningkatan 27,27 Persen 40,000,000
(PAD) kualitas
keluarga

95,028,200 26,870,000

Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
52,028,200 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 16,870,000
(PAD) keluarga
Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
23,000,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 7,000,000
(PAD) keluarga

Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
20,000,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 3,000,000
(PAD) keluarga

262,544,000 302,130,000

Persentase
Peningkatan
lembaga
penyedia
layanan
PENDAPATAN peningkatan
262,544,000 ASLI DAERAH kualitas 27,27 Persen 302,130,000
(PAD) keluarga

141,669,800 200,000,000
141,669,800 200,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Tercapainya
Kegiatan
Pengumpulan,
Pengolahan
Pesentase Jumlah Dokumen Analisis dan
Penyediaan Data Kota Serang,
1.0 Pengelolaan Data Gender dan Penyajian Data
2 08 05 01 Gender dan Anak Curug,
1 Sistem Data Anak Provinsi Gender dan Anak
Provinsi Sukajaya
Gender yang Tersedia dalam
Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah Provinsi

Penyajian dan Jumlah Dokumen Tercapainya


Pemanfaatan Data Penyajian dan Kegiatan
Gender dan Anak Pemanfaatan Data Pengumpulan,
dalam Gender dan Anak Pengolahan
Kelembagaan Pesentase dalam Analisis dan Kota Serang,
1.0 Pengelolaan
2 08 05 02 Data Provinsi Kelembagaan Penyajian Data Curug,
1 Sistem Data Data Provinsi Gender dan Anak Sukajaya
Gender dalam
Kelembagaan
Data di Tingkat
Daerah Provinsi

2 08 06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)


2 08 06 1.0 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi
1

Advokasi Jumlah Tercapainya


Kebijakan dan Organisasi Kegiatan
Pendampingan Pemerintah, Non Pelembagaan PHA
Pemenuhan Hak Pemerintah, pada Lembaga
Anak pada Media dan Dunia Pemerintah, Non
Lembaga Usaha Usaha Pemerintah, dan
Pemerintah, Non Kewenangan Dunia Usaha
Pemerintah, Provinsi yang Kewenangan
Media dan Dunia Indeks Mendapat Provinsi Kota Serang,
1.0
2 08 06 01 Usaha Pemenuhan Hak Advokasi Curug,
1 Kewenangan Kebijakan dan
Anak (IPHA) Sukajaya
Provinsi Pendampingan
Pemenuhan Hak
Anak pada
Lembaga
Pemerintah, Non
Pemerintah,
Media dan Dunia
Usaha
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya Semua
Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan Kab/Kota,
Pelembagaan dan Sinkronisasi Pelembagaan PHA Semua
Pemenuhan Hak Pelembagaan pada Lembaga Kecamatan,
Anak Indeks Pemenuhan Hak Pemerintah, Non Semua
1.0
2 08 06 02 Kewenangan Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, dan Kelurahan
1
Provinsi Anak (IPHA) Kewenangan Dunia Usaha
Provinsi Kewenangan
Provinsi

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 08 06 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi
2

Penyediaan Jumlah anak yang Tercapainya


Layanan Mendapatkan Kegiatan
Peningkatan Layanan Penguatan dan
Kualitas Hidup Peningkatan Pengembangan
Anak Indeks Kualitas Hidup Lembaga Kota Serang,
1.0
2 08 06 01 Kewenangan Pemenuhan Hak Anak Penyedia Layanan Curug,
2 Provinsi Kewenangan Peningkatan
Anak (IPHA) Sukajaya
Provinsi Kualitas Hidup
Anak
Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya


Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Pelaksanaan dan Sinkronisasi Penguatan dan
Pendampingan Pelaksanaan Pengembangan
Peningkatan Indeks Peningkatan Lembaga Kota Serang,
1.0
2 08 06 02 Kualitas Hidup Pemenuhan Hak Kualitas Hidup Penyedia Layanan Curug,
2 Anak Anak Peningkatan
Anak (IPHA) Sukajaya
Kewenangan Kewenangan Kualitas Hidup
Provinsi Provinsi Anak
Kewenangan
Provinsi

Pengembangan Jumlah Dokumen Tercapainya


Komunikasi, Komunikasi Kegiatan
Informasi dan Informasi dan Penguatan dan
Edukasi Edukasi (KIE) Pengembangan
Pemenuhan Hak Pemenuhan Hak Lembaga
Anak bagi Indeks Anak bagi Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0
2 08 06 03 Lembaga Pemenuhan Hak Lembaga Peningkatan Curug,
2 Penyedia Layanan Anak (IPHA) Penyedia Layanan Kualitas Hidup Sukajaya
Peningkatan Peningkatan Anak
Kualitas Hidup Kualitas Hidup Kewenangan
Anak Anak Provinsi
Kewenangan Kewenangan
Provinsi Provinsi
Penguatan Jumlah Dokumen Tercapainya
Jejaring Antar Penguatan Kegiatan
Lembaga Jejaring Antar Penguatan dan
Penyedia Layanan Lembaga Pengembangan
Peningkatan Penyedia Layanan Lembaga
Kualitas Hidup Indeks Peningkatan Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0
2 08 06 04 Anak Pemenuhan Hak Kualitas Hidup Peningkatan Curug,
2
Kewenangan Anak (IPHA) Anak Kualitas Hidup Sukajaya
Provinsi dan Kewenangan Anak
Lintas Daerah Provinsi dan Kewenangan
Kabupaten/Kota Lintas Daerah Provinsi
Kabupaten/Kota

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK


2 08 07 1.0 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Advokasi Jumlah Tercapainya


Kebijakan dan Organisasi yang Kegiatan
Pendampingan Mendapat Pencegahan
Pelaksanaan Advokasi Kekerasan
Kebijakan, Kebijakan dan terhadap Anak
Program dan Pendampingan yang Melibatkan
Kegiatan Indeks Pelaksanaan para Pihak
1.0 Perlindungan Kota Serang,
2 08 07 01 Pencegahan Kebijakan, Lingkup Daerah
1 Kekerasan Khususus Anak Program dan Provinsi dan Curug, Curug
terhadap Anak (IPKA) Kegiatan Lintas Daerah
Kewenangan Pencegahan Kabupaten/Kota
Provinsi Kekerasan
terhadap Anak
Kewenangan
Provinsi

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya Semua


Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan Kab/Kota,
Pencegahan dan Sinkronisasi Pencegahan Semua
Kekerasan Pencegahan Kekerasan Kecamatan,
terhadap Anak Indeks Kekerasan terhadap Anak Semua
1.0 Perlindungan
2 08 07 02 Kewenangan terhadap Anak yang Melibatkan Kelurahan
1 Provinsi Khususus Anak Kewenangan para Pihak
(IPKA) Provinsi Lingkup Daerah
Provinsi dan
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2 08 07 1.0 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah P
3
Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Penyediaan dan Sinkronisasi Penguatan dan
Sarana Prasarana Penyediaan Pengembangan
Layanan bagi Sarana Prasarana Lembaga
Anak yang Indeks Layanan bagi Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 Perlindungan
2 08 07 01 Memerlukan Anak yang bagi Anak yang Curug,
3 Perlindungan Khususus Anak Memerlukan Memerlukan Sukajaya
Khusus (IPKA) Perlindungan Perlindungan
Kewenangan Khusus Khusus Tingkat
Provinsi Daerah Provinsi
dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya


Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Peningkatan dan Sinkronisasi Penguatan dan
Kapasitas Sumber Peningkatan Pengembangan
Daya Lembaga Kapasitas Sumber Lembaga
Penyedia Layanan Indeks Daya Lembaga Penyedia Layanan
1.0 Perlindungan Kota Serang,
2 08 07 02 Anak yang Penyedia Layanan bagi Anak yang
3 Memerlukan Khususus Anak Anak yang Memerlukan Curug, Curug
Perlindungan (IPKA) Memerlukan Perlindungan
Khusus Perlindungan Khusus Tingkat
Kewenangan Khusus Usaha Daerah Provinsi
Provinsi Kewenangan dan Lintas Daerah
Provinsi Kabupaten/Kota
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000

880,000,000
gan Provinsi 437,400,000

72,51 Indeks 72,51 Indeks 9 Organisasi 9 Organisasi 100 Persen 100 Persen 206,925,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 230,475,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


nak Kewenangan Provinsi 442,600,000

72,51 Indeks 72,51 Indeks 50 Orang 50 Orang 100 Persen 100 Persen 18,300,000

72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 44,500,000

72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 343,200,000
72,51 Indeks 72,51 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 36,600,000

678,100,000
i dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 458,710,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

25
84,36 Indeks 84,36 Indeks 25 Organisasi 100 Persen 100 Persen 55,228,000
Organisasi

84,36 Indeks 84,36 Indeks 5 Dokumen 5 Dokumen 100 Persen 100 Persen 403,482,000

erlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 219,390,000
84,36 Indeks 84,36 Indeks 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 29,670,000

84,36 Indeks 84,36 Indeks 3 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 79,400,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Pesentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
100,000,000 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
Sistem Data
(PAD)
Gender

Pesentase
PENDAPATAN
Pengelolaan
41,669,800 ASLI DAERAH 100 Persen 100,000,000
Sistem Data
(PAD)
Gender

727,675,600 650,000,000
374,357,600 180,000,000

Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
160,185,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 60,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
214,172,600 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 120,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
353,318,000 470,000,000

Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
15,500,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 70,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)

Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
32,950,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 50,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)

Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
297,908,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 50,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)
Indeks
PENDAPATAN
Pemenuhan
6,960,000 ASLI DAERAH 72,51 Indeks 300,000,000
Hak Anak
(PAD)
(IPHA)

498,104,500 404,670,000
368,439,100 221,500,000

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
53,328,000 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 21,500,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana Indeks
Perlindungan
315,111,100 Pelayanan 84,36 Indeks 200,000,000
Perlindungan Khususus
Perempuan dan Anak (IPKA)
Anak

129,665,400 183,170,000
Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
2,804,500 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 29,670,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)

PENDAPATAN
ASLI DAERAH
(PAD)
DAK NonFisik-
Dana
Pelayanan Indeks
Perlindungan
70,150,000 Perlindungan 84,36 Indeks 21,500,000
Perempuan dan Khususus
Anak Anak (IPKA)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Koordinasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya


Sinkronisasi Hasil Koordinasi Kegiatan
Penguatan dan Sinkronisasi Penguatan dan
Jejaring Antar Penguatan Pengembangan
Lembaga Jejaring Antar Lembaga
Penyedia Layanan Indeks Lembaga Penyedia Layanan Kota Serang,
1.0 Perlindungan
2 08 07 03 Anak yang Penyedia Layanan bagi Anak yang Curug,
3 Memerlukan Khususus Anak Anak yang Memerlukan Sukajaya
Perlindungan (IPKA) Memerlukan Perlindungan
Khusus Perlindungan Khusus Tingkat
Kewenangan Khusus Daerah Provinsi
Provinsi Kewenangan dan Lintas Daerah
Provinsi Kabupaten/Kota

2 12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


2 12 02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
2 12 02 1.0 Pelayanan Pendaftaran Kependudukan
1

Penataan Tata Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya Semua


Kelola Cakupan layanan Hasil tata kelola Kegiatan Kab/Kota,
1.0 Pelaksanaan pendaftaran Pelaksanaan Pelayanan Semua
2 12 02 03 Pendaftaran penduduk Pendaftaran Pendaftaran Kecamatan,
1
Penduduk Skala Penduduk Skala Kependudukan Semua
Provinsi Provinsi Kelurahan

2 12 02 1.0 Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan


2

Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Semua


Cakupan layanan Hasil Fasilitasi Kegiatan Kab/Kota,
Fasilitasi Terkait pendaftaran Pendaftaran Penyelenggaraan Semua
1.0
2 12 02 01 Pendaftaran penduduk Penduduk Pendaftaran Kecamatan,
2
Penduduk Kependudukan Semua
Kelurahan

Sosialisasi Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Kota Serang,


Terkait Cakupan layanan Hasil sosialisasi Kegiatan Curug,
1.0
2 12 02 02 Pendaftaran pendaftaran Pendaftaran Penyelenggaraan Sukajaya
2 Penduduk penduduk Penduduk Pendaftaran
Kependudukan

Pemberian Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Kota Serang,


Konsultasi Cakupan layanan Hasil konsultasi Kegiatan Curug,
1.0
2 12 02 05 Penyelenggaraan pendaftaran Penyelenggaraan Penyelenggaraan Sukajaya
2 Pendaftaran penduduk Pendaftaran Pendaftaran
Penduduk Penduduk Kependudukan

2 12 02 1.0 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan


3
Persentase Jumlah Laporan Tercapainya
Cakupan layanan Hasil Bimbingan Kegiatan
Bimbingan Teknis pendaftaran Teknis Terkait Pembinaan dan Kota Serang,
1.0 terkait penduduk Pendaftaran Pengawasan
2 12 02 02 Curug,
3 Pendaftaran Penduduk Penyelenggaraan Sukajaya
Penduduk Pendaftaran
Kependudukan

2 12 03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL


Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 12 03 1.0 Pelayanan Pencatatan Sipil


1

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Jumlah Dokumen
Penetapan Tercapainya
perceraian pada kebijakan Teknis Kota Serang,
1.0 Kebijakan Teknis Kegiatan
2 12 03 01 semua individu di Bidang Curug,
1 di Bidang Pelayanan
yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
bercerai yang Ditetapkan
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

84,36 Indeks 84,36 Indeks 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 110,320,000

SIPIL 2,264,915,000
850,000,000
657,342,700

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 657,342,700

177,329,800

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,742,300

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 170,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,587,500

15,327,500
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 0 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,327,500

750,000,000
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


160,000,000

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Indeks
PENDAPATAN
Perlindungan
56,710,900 ASLI DAERAH 84,36 Indeks 132,000,000
Khususus
(PAD)
Anak (IPKA)

1,404,393,700 2,281,046,000
660,260,800 1,411,046,000
601,098,100 591,046,000

Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
601,098,100 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 200,000,000
(PAD) penduduk

59,162,700 670,000,000

Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
5,742,300 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 370,000,000
(PAD) penduduk

Persentase
Cakupan
51,832,900 layanan 100 Persen 100,000,000
pendaftaran
penduduk

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Cakupan
1,587,500 (PAD) layanan 100 Persen 50,000,000
pendaftaran
penduduk

0 150,000,000
Persentase
Cakupan
PENDAPATAN layanan
0 ASLI DAERAH pendaftaran 100 Persen 50,000,000
(PAD) penduduk

306,761,800 580,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
100,000,000 160,000,000

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Jumlah Dokumen
Penataan Tata kepemilikan akta
Hasil Penataan Tercapainya
Kelola perceraian pada Kota Serang,
1.0 Tata Kelola Kegiatan
2 12 03 02 Pelaksanaan semua individu Curug,
1 Pelaksanaan Pelayanan
Pencatatan Sipil yang sudah Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
Skala Provinsi bercerai
Skala Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,000,000 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Jumlah Dokumen
Tercapainya
Pemanfaatan Data perceraian pada Hasil Kota Serang,
1.0 Kegiatan
2 12 03 03 atas Peristiwa semua individu Pemanfaatan Data Curug,
1 Pelayanan
Penting yang sudah atas Peristiwa Sukajaya
Pencatatan Sipil
bercerai Penting
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Persentase Kab. Lebak,
cakupan Semua
kepemilikan akta Kecamatan,
kelahiran pada Semua
penduduk 0 – 17 Kelurahan
tahun Kab.
Persentase Pandeglang,
cakupan Semua
kepemilikan akta Kecamatan,
kematian pada Semua
seluruh peristiwa Kelurahan
kematian Kab. Serang,
Persentase Semua
cakupan Kecamatan,
kepemilikan akta Semua
perceraian pada Kelurahan
semua individu Kab.
yang sudah Tangerang,
bercerai Semua
Persentase Kecamatan,
cakupan Jumlah Laporan Semua
Fasilitasi Tercapainya
kepemilikan buku Hasil Fasilitasi Kelurahan
1.0 Pelayanan Bidang Kegiatan
2 12 03 04 nikah dan akta Pelayanan Bidang Kota Cilegon,
1 Pencatatan Sipil Pelayanan
perkawinan pada Pencatatan Sipil Semua
di Kabupaten/Kota Pencatatan Sipil
semua pasangan di Kabupaten/Kota Kecamatan,
yang menikah Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Curug,
Sukajaya
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
8 Laporan 8 Laporan 100 Persen 100 Persen 80,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta
perceraian
pada semua
individu yang
98 Persen
PENDAPATAN sudah
100 Persen
80,000,000 ASLI DAERAH bercerai 80,000,000
100 Persen
(PAD) Persentase
100 Persen
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
Jumlah Dokumen
Penyusunan Tata kematian
Tata Cara
Cara Persentase
Perencanaan,
Perencanaan, cakupan
Pelaksanaan,
Pelaksanaan, kepemilikan akta
Pemantauan, Tercapainya
Pemantauan, perceraian pada Kota Serang,
1.0 Evaluasi, Kegiatan
2 12 03 05 Evaluasi, semua individu Curug,
1 Pengendalian dan Pelayanan
Pengendalian dan yang sudah Sukajaya
Penyusunan Pencatatan Sipil
Penyusunan bercerai
Pelaporan
Pelaporan Persentase
Adminduk terkait
Adminduk terkait cakupan
Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil kepemilikan buku
yang Disusun
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah

2 12 03 1.0 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil di Provinsi


2
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen

350,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah

184,255,800 180,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Tercapainya
perceraian pada Jumlah Laporan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Fasilitasi terkait
2 12 03 01 semua individu Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Curug,
2 Pencatatan Sipil
yang sudah Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Sukajaya
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
2 Laporan 2 Laporan 100 Persen 100 Persen 40,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,000,000 ASLI DAERAH kepemilikan 40,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Kab.
cakupan Tangerang,
kepemilikan akta Semua
kelahiran pada Kecamatan,
penduduk 0 – 17 Semua
tahun Kelurahan
Persentase Kota
cakupan Tangerang,
kepemilikan akta Semua
kematian pada Kecamatan,
seluruh peristiwa Semua
kematian Kelurahan
Persentase Kota Serang,
cakupan Curug,
kepemilikan akta Tercapainya Sukajaya
Jumlah Laporan
perceraian pada Kegiatan
1.0 Sosialisasi terkait Hasil Sosialisasi
2 12 03 02 semua individu Penyelenggaraan
2 Pencatatan Sipil terkait
yang sudah Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 250,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
164,255,800 ASLI DAERAH kepemilikan 80,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase Jumlah Dokumen
Komunikasi,
cakupan Komunikasi,
Informasi dan
kepemilikan akta Informasi, dan Tercapainya
Edukasi kepada
perceraian pada Edukasi Kepada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemangku
2 12 03 03 semua individu Pemangku Penyelenggaraan Curug,
2 Kepentingan dan
yang sudah Kepentingan dan Pencatatan Sipil Sukajaya
Masyarakat
bercerai Masyarakat di Provinsi
terkait
Persentase terkait
Pencatatan Sipil
cakupan Pencatatan Sipil
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Jumlah Dokumen
Koordinasi Persentase
Hasil Koordinasi
Berkala Antar cakupan
Berkala Antar
lembaga kepemilikan akta Tercapainya
lembaga
Pemerintah dan perceraian pada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintah dan
2 12 03 04 Lembaga Non semua individu Penyelenggaraan Curug,
2 Lembaga Non
Pemerintah yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pemerintah
Kewenangan bercerai di Provinsi
Kewenangan
Provinsi terkait Persentase
Provinsi terkait
Pencatatan Sipil cakupan
Pencatatan Sipil
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Dokumen 0 Dokumen 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
kepemilikan akta Tercapainya
Pemberian Jumlah Laporan
perceraian pada Kegiatan Kota Serang,
1.0 Konsultasi Hasil Konsultasi
2 12 03 05 semua individu Penyelenggaraan Curug,
2 Penyelenggaraan Penyelenggaraan
yang sudah Pencatatan Sipil Sukajaya
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil
bercerai di Provinsi
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah

2 12 03 1.0 Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil


3
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Laporan 0 Laporan 100 Persen 100 Persen 20,000,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen

240,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
0 ASLI DAERAH kepemilikan 20,000,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah

22,506,000 240,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Tercapainya Semua
kepemilikan akta Jumlah Laporan
Pembinaan dan Kegiatan Kab/Kota,
perceraian pada Pembinaan dan
1.0 Pengawasaan Pemberian Semua
2 12 03 01 semua individu Pengawasan
3 terkait Konsultasi Kecamatan,
yang sudah Terkait
Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Semua
bercerai Pencatatan Sipil
Pencatatan Sipil Kelurahan
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kelahiran pada
penduduk 0 – 17
tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan akta
kematian pada
seluruh peristiwa
kematian
Persentase
cakupan
Tercapainya
kepemilikan akta
Jumlah Laporan Kegiatan
Bimbingan Teknis perceraian pada Kota Serang,
1.0 Hasil Bimbingan Pemberian
2 12 03 02 terkait semua individu Curug,
3 Teknis Terkait Konsultasi
Pencatatan Sipil yang sudah Sukajaya
Pencatatan Sipil Penyelenggaraan
bercerai
Pencatatan Sipil
Persentase
cakupan
kepemilikan buku
nikah dan akta
perkawinan pada
semua pasangan
yang menikah

2 12 04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


2 12 04 1.0 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi
2

Fasilitasi terkait Persentase Jumlah Laporan Tercapainya


Pengelolaan Cakupan Hasil Fasilitasi Kegiatan
Informasi Organisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Administrasi Perangkat Daerah Urusan Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 01 Kependudukan Provinsi yang Administrasi Informasi Curug,
2 Memanfaatkan Kependudukan Administrasi Sukajaya
Data Kependudukan
Kependudukan Provinsi

Sosialisasi terkait Persentase Jumlah Laporan Tercapainya


Pengelolaan Cakupan Hasil Sosialisasi Kegiatan
Informasi Organisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Administrasi Perangkat Daerah Urusan Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 02 Kependudukan Provinsi yang Administrasi Informasi Curug,
2 Memanfaatkan Kependudukan Administrasi Sukajaya
Data Kependudukan
Kependudukan Provinsi
Komunikasi, Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya
Informasi dan Cakupan Hasil Komunikasi, Kegiatan
Edukasi Kepada Organisasi Informasi, dan Penyelenggaraan
Pemangku Perangkat Daerah Edukasi kepada Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 03 Kepentingan dan Provinsi yang Pemangku Informasi Curug,
2 Masyarakat Memanfaatkan Kepentingan dan Administrasi Sukajaya
Data Masyarakat Kependudukan
Kependudukan Provinsi

Koordinasi Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Berkala antar Cakupan Hasil Koordinasi Kegiatan
Lembaga Organisasi Berkala Antar Penyelenggaraan
Pemerintah dan Perangkat Daerah lembaga Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 04 Lembaga Provinsi yang Pemerintah dan Informasi Curug,
2 NonPemerintah Memanfaatkan Lembaga Non Administrasi Sukajaya
Kewenangan Data Pemerintah Kependudukan
Provinsi Kependudukan Kewenangan Provinsi
Provinsi

Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Cakupan Hasil Kegiatan
Organisasi pemanfaatan data Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Perangkat Daerah kependudukan Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 05 Pemanfaatan Data Provinsi yang Informasi Curug,
2 Memanfaatkan Administrasi
Kependudukan Sukajaya
Data Kependudukan
Kependudukan Provinsi

Kerja Sama Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


dengan Organisasi Cakupan Hasil kerja sama Kegiatan
KeMasyarakatan Organisasi Organisasi Penyelenggaraan
dan Perguruan Perangkat Daerah Kemasyarakatan Pengelolaan Kota Serang,
1.0 Tinggi Provinsi yang dan Perguruan Informasi
2 12 04 06 Curug,
2 Memanfaatkan Tinggi Administrasi Sukajaya
Data Kependudukan
Kependudukan Provinsi

Pemberian Persentase Jumlah Laporan Tercapainya


Konsultasi Cakupan Hasil konsultasi Kegiatan
Penyelenggaraan Organisasi Penyelenggaraan Penyelenggaraan
Pengelolaan Perangkat Daerah Pengelolaan Pengelolaan Kota Serang,
1.0
2 12 04 07 Informasi Provinsi yang Infomasi Informasi Curug,
2 Administrasi Memanfaatkan Administrasi Administrasi Sukajaya
Kependudukan Data Kependudukan Kependudukan
Kependudukan Provinsi

2 12 04 1.0 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi


3

Pembinaan dan Persentase Jumlah Laporan Tercapainya Semua


Pengawasan Cakupan Hasil Pembinaan Kegiatan Kab/Kota,
tekait Organisasi dan Pengawasan Pembinaan dan Semua
Pengelolaan Perangkat Daerah terkait Pengawasan Kecamatan,
1.0
2 12 04 01 Informasi Provinsi yang Pengelolaan Pengelolaan Semua
3 Administrasi Memanfaatkan Informasi Informasi Kelurahan
Kependudukan Data Administrasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan Kependudukan
Provinsi
Bimbingan Teknis Persentase Jumlah Sumber Tercapainya
Terkait Cakupan Daya Manusia Kegiatan
Pengelolaan Organisasi yang Mengikuti Pembinaan dan
Informasi Perangkat Daerah Bimbingan Teknis Pengawasan
Administrasi Provinsi yang Terkait Pengelolaan
Kependudukan Memanfaatkan Pengelolaan Informasi Kota Serang,
1.0
2 12 04 02 dan Data Informasi Administrasi Curug,
3 Pendayagunaan Kependudukan Administrasi Kependudukan Sukajaya
Data Kependudukan Provinsi
Kependudukan dan
Pendayagunaan
Data
Kependudukan

2 12 05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN


2 12 05 1.0 Penyediaan Profil Kependudukan
1

Penyediaan Data Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya Kota Serang,


Kependudukan Cakupan data Kegiatan Curug,
1.0
2 12 05 01 Provinsi Database kependudukan Penyediaan Profil Sukajaya
1 Kependudukan Provinsi yang Kependudukan
tersedia

Penyusunan Profil Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Data Cakupan Profil Data Kegiatan
Perkembangan Database Perkembangan Penyediaan Profil
dan Proyeksi Kependudukan dan Proyeksi Kependudukan Kota Serang,
1.0
2 12 05 02 kependudukan Kependudukan Curug,
1
serta Kebutuhan Serta Kebutuhan Sukajaya
yang lain Lain yang
tersusun

2 14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA


2 14 02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
2 14 02 1.0 Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuanti
1

Tercapainya
Kegiatan
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Median kawin Kebijakan
Jumlah Laporan Pemerintah Pusat Kota Serang,
pertama
1.0 Advokasi dan Pelaksanaan dengan
2 14 02 03 perempuan pada Curug,
1 Sosialisasi GDPK Advokasi dan Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
Sosialisasi GDPK Daerah Provinsi
10-49 tahun
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk
Penyediaan dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Pengembangan Hasil Penyediaan Kegiatan
Materi Pendidikan dan Pemaduan dan
Kependudukan Pengembangan Sinkronisasi
Untuk SLTA-MA Median kawin Materi Pendidikan Kebijakan
sesuai Kearifan pertama Kependudukan Pemerintah Pusat Kota Serang,
1.0
2 14 02 05 Lokal perempuan pada Untuk SLTA-MA dengan Curug,
1 sesuai Kearifan Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
10-49 tahun Lokal Daerah Provinsi
dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

Implementasi Jumlah Laporan Tercapainya


Pendidikan Pelaksanaan Kegiatan
Kependudukan Pendidikan Pemaduan dan
Jalur Formal, Kependudukan Sinkronisasi
Nonformal dan Median kawin Jalur Formal, Kebijakan
Informal Pada pertama Nonformal dan Pemerintah Pusat Kota Serang,
1.0
2 14 02 08 Jenjang SLTA-MA perempuan pada Informal Pada dengan Curug,
1 Melalui Sekolah Jenjang SLTA-MA Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
Siaga 10-49 tahun Melalui Sekolah Daerah Provinsi
Kependudukan/SS Siaga dalam rangka
K dan Pojok Kependudukan/SS Pengendalian
Kependudukan/PJ K dan Pojok Kuantitas
K Kependudukan/PJ Penduduk
K
Penyusunan Jumlah Kajian Tercapainya
Kajian Dampak Dampak Kegiatan
Kependudukan Kependudukan Pemaduan dan
Beserta Model Beserta Model Sinkronisasi
Solusi Strategis Median kawin Solusi Strategis Kebijakan
Sebagai pertama Sebagai Pemerintah Pusat Kota Serang,
1.0
2 14 02 09 Peringatan Dini perempuan pada Peringatan Dini dengan Curug,
1 Dampak Dampak Pemerintah
kelompok umur Sukajaya
Kependudukan 10-49 tahun Kependudukan Daerah Provinsi
kepada Pemangku kepada Pemangku dalam rangka
Kepentingan Kepentingan Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

Advokasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya


Sosialisasi Hasil Advokasi Kegiatan
tentang dan Sosialisasi Pemaduan dan
Pemanfaatan tentang Sinkronisasi
Kajian Dampak Pemanfaatan Kebijakan
Kependudukan Kajian Dampak Pemerintah Pusat
Beserta Model Median kawin Kependudukan dengan
Solusi Strategis pertama Beserta Model Pemerintah Kota Serang,
1.0
2 14 02 10 Sebagai perempuan pada Solusi Strategis Daerah Provinsi Curug,
1
Peringatan Dini kelompok umur Sebagai dalam rangka Sukajaya
Dampak 10-49 tahun Peringatan Dini Pengendalian
Kependudukan Dampak Kuantitas
kepada Pemangku Kependudukan Penduduk
Kepentingan kepada Pemangku
Kepentingan
Advokasi dan Jumlah Dokumen Tercapainya
Sosialisasi Hasil Advokasi Kegiatan
Pembentukan dan Sosialisasi Pemaduan dan
Rumah Data Pembentukan Sinkronisasi
Kependudukan di Rumah Data Kebijakan
Kampung KB Kependudukan di Pemerintah Pusat
Untuk Median kawin Kampung KB dengan
Memperkuat pertama Untuk Pemerintah Kota Serang,
1.0
2 14 02 11 Integrasi Program perempuan pada Memperkuat Daerah Provinsi Curug,
1 KKBPK dan Integrasi Program dalam rangka
kelompok umur Sukajaya
Sektor Lain 10-49 tahun Pembangunan Pengendalian
Keluarga, Kuantitas
Kependudukan, Penduduk
dan Keluarga
Berencana
(Bangga Kencana)
dan Sektor Lain

Tercapainya
Kegiatan
Pemaduan dan
Sinkronisasi
Jumlah Laporan Kebijakan
Pembinaan dan Median kawin
Hasil Pembinaan Pemerintah Pusat Kota Serang,
Pengawasan pertama
1.0 dan Pengawasan dengan
2 14 02 12 Penyelenggaraan perempuan pada Curug,
1 Penyelenggaraan Pemerintah
Pencatatan dan kelompok umur Sukajaya
Pencatatan dan Daerah Provinsi
Pelaporan 10-49 tahun
Pelaporan dalam rangka
Pengendalian
Kuantitas
Penduduk

2 14 02 1.0 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi


2

Koordinasi, Median kawin Jumlah Dokumen Tercapainya


Penyediaan, dan pertama Hasil Koordinasi, Kegiatan
Pengolahan Data perempuan pada Penyediaan, dan Pemetaan
Kependudukan kelompok umur Pengolahan Data Perkiraan Kota Serang,
1.0
2 14 02 02 Berbasis Keluarga 10-49 tahun Kependudukan Pengendalian Curug,
2
Berbasis Keluarga Penduduk Sukajaya
Cakupan Daerah
Provinsi

Pemetaan Median kawin Jumlah Dokumen Tercapainya


Program pertama Hasil Pemetaan Kegiatan
Kependudukan, perempuan pada Program Pemetaan
Keluarga kelompok umur Kependudukan, Perkiraan Kota Serang,
1.0
2 14 02 03 Berencana dan 10-49 tahun Keluarga Pengendalian Curug,
2
Pembangunan Berencana dan Penduduk Sukajaya
Keluarga Pembangunan Cakupan Daerah
Keluarga Provinsi

Penyusunan Profil Median kawin Jumlah Dokumen Tercapainya


Kependudukan, pertama Hasil Penyusunan Kegiatan
Keluarga perempuan pada Profil Pemetaan
Berencana dan kelompok umur Kependudukan, Perkiraan Kota Serang,
1.0
2 14 02 06 Pembangunan 10-49 tahun Keluarga Pengendalian Curug,
2
Keluarga Berencana dan Penduduk Sukajaya
Pembangunan Cakupan Daerah
Keluarga Provinsi
2 14 03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
2 14 03 1.0 Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian
1

Pengembangan Jumlah Dokumen Tercapainya


dan Penyediaan Hasil Pengembangan
Materi dan Sarana Pengembangan Desain Program,
Promosi, dan Penyediaan Pengelolaan dan
Komunikasi, Materi dan Sarana Pelaksanaan
Informasi dan Promosi, Advokasi,
Edukasi (KIE) Komunikasi, Komunikasi, Semua
Angka prevalensi
Pengendalian Informasi dan Informasi dan Kab/Kota,
kontrasepsi
1.0 Semua
2 14 03 02 Penduduk, moden/ Modern Edukasi (KIE) Edukasi (KIE)
1 Keluarga Pengendalian Pengendalian Kecamatan,
Contracetive
Berencana dan Penduduk, Penduduk dan Semua
(mCPR)
Pembangunan Keluarga Keluarga Kelurahan
Keluarga Sesuai Berencana dan Berencana (KB)
Kearifan Budaya Pembangunan Sesuai Kearifan
Lokal Keluarga Sesuai Budaya Lokal
Kearifan Budaya
Lokal

Tercapainya Kab. Lebak,


Pengembangan Semua
Desain Program, Kecamatan,
Pengelolaan dan Semua
Pelaksanaan Kelurahan
Advokasi, Kab.
Komunikasi, Pandeglang,
Informasi dan Semua
Edukasi (KIE) Kecamatan,
Pengendalian Semua
Penduduk dan Kelurahan
Jumlah Dokumen Keluarga Kab. Serang,
Pelaksanaan Angka prevalensi
Hasil Advokasi Berencana (KB) Semua
Advokasi dan KIE kontrasepsi
1.0 dan KIE Program Sesuai Kearifan Kecamatan,
2 14 03 04 Program KKBPK moden/ Modern
1 Bangga Kencana Budaya Lokal Semua
Melalui Mitra Contracetive
Melalui Mitra Kelurahan
Kerja (mCPR)
Kerja Kota Cilegon,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Tercapainya
Kab. Serang,
Pengembangan
Semua
Desain Program,
Kecamatan,
Pengelolaan dan
Semua
Pelaksanaan
Jumlah Laporan Kelurahan
Pembinaan Angka prevalensi Advokasi,
Hasil Pembinaan Kab.
Promosi dan kontrasepsi Komunikasi,
1.0 Promosi dan Tangerang,
2 14 03 08 Konseling moden/ Modern Informasi dan
1 Konseling Semua
Kesehatan Contracetive Edukasi (KIE)
Kesehatan Kecamatan,
Reproduksi (mCPR) Pengendalian
Reproduksi Semua
Penduduk dan
Kelurahan
Keluarga
Kota
Berencana (KB)
Tangerang,
Sesuai Kearifan
Semua
Budaya Lokal
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

2 14 03 1.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan
2

Pengembangan Jumlah Dokumen Tercapainya


Strategi Hasil Kegiatan
Operasional Pengembangan Pemberdayaan
dalam rangka Strategi dan Peningkatan
Pemberdayaan Operasional Peran serta
dan Peningkatan Angka prevalensi dalam Rangka Organisasi
Peran Serta kontrasepsi Pemberdayaan Kemasyarakatan Kota Serang,
1.0
2 14 03 01 Organisasi moden/ Modern dan Peningkatan Tingkat Daerah Curug,
2
Kemasyarakatan Contracetive Peran Serta Provinsi dalam Sukajaya
dalam Pelayanan (mCPR) Organisasi Pengelolaan
dan Pembinaan Kemasyarakatan Pelayanan dan
Kesertaan Ber-KB Dalam Pelayanan Pembinaan
dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
Kesertaan Ber-KB
Peningkatan Jumlah Tercapainya
Peran Serta dan Organisasi yang Kegiatan
Kerja Sama Mengikuti Pemberdayaan
Organisasi Peningkatan dan Peningkatan
KeMasyarakatan Peran Serta dan Peran serta Semua
Angka prevalensi
dalam Pelayanan Kerja Sama Organisasi Kab/Kota,
kontrasepsi
1.0 Semua
2 14 03 02 dan Pembinaan moden/ Modern Organisasi Kemasyarakatan
2 Kesertaan Ber-KB KeMasyarakatan Tingkat Daerah Kecamatan,
Contracetive
dalam Pelayanan Provinsi dalam Semua
(mCPR)
dan Pembinaan Pengelolaan Kelurahan
Kesertaan Ber-KB Pelayanan dan
Pembinaan
Kesertaan Ber-KB

Jumlah Tercapainya
Organisasi yang Kegiatan
Mengikuti Pemberdayaan
Pengembangan dan Peningkatan
dan Penguatan Peran serta
Pengembangan Angka prevalensi Jejaring Organisasi
dan Penguatan kontrasepsi Kemitraan dalam Kemasyarakatan Kota Serang,
1.0
2 14 03 03 Jejaring moden/ Modern Program Tingkat Daerah Curug,
2
Kemitraan dalam Contracetive Pembangunan Provinsi dalam Sukajaya
Program KKBPK (mCPR) Keluarga, Pengelolaan
Kependudukan, Pelayanan dan
dan Keluarga Pembinaan
Berencana Kesertaan Ber-KB
(Bangga Kencana)

2 14 04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)


2 14 04 1.0 Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
1

Tercapainya Semua
Kegiatan Kab/Kota,
Pengelolaan Semua
Angka Kelahiran Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kecamatan,
Pembinaan Desain Program Semua
Remaja Umur 15- Hasil Pembinaan
1.0 Ketahanan dan Pembangunan Kelurahan
2 14 04 03 19 Tahun (Spesific Ketahanan dan
1 Kesejahteraan Keluarga Melalui
Fertility Kesejahteraan
Keluarga Pembinaan
Rate/ASFR) Keluarga
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Orang Tercapainya


Mengikuti Kegiatan
Sosialisasi dan Pengelolaan
Sosialisasi dan Angka Kelahiran Pembinaan Pelaksanaan
Pembinaan Remaja Umur 15- Remaja tentang Desain Program Kota Serang,
1.0
2 14 04 04 Remaja tentang 19 Tahun (Spesific Generasi Pembangunan Curug,
1 Berencana Keluarga Melalui
Generasi Fertility Sukajaya
Berencana Rate/ASFR) Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Penyediaan Tersedianya Tercapainya
Kebijakan dalam Kebijakan dalam Kegiatan
rangka Penyiapan rangka Penyiapan Pengelolaan
Pengasuhan 1000 Angka Kelahiran Pengasuhan 1000 Pelaksanaan
Hari Pertama Remaja Umur 15- Hari Pertama Desain Program Kota Serang,
1.0
2 14 04 09 Kelahiran (HPK) 19 Tahun (Spesific Kelahiran (HPK) Pembangunan Curug,
1 Keluarga Melalui
Fertility Sukajaya
Rate/ASFR) Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Laporan Tercapainya


Hasil Advokasi, Kegiatan
Sosialisasi dan Pengelolaan
Angka Kelahiran Promosi Indeks Pelaksanaan
Advokasi, Remaja Umur 15- Pembangunan Desain Program Kota Serang,
1.0
2 14 04 12 Sosialisasi dan 19 Tahun (Spesific Keluarga Pembangunan Curug,
1 Keluarga Melalui
Promosi IPK Fertility Sukajaya
Rate/ASFR) Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Jumlah Laporan Tercapainya


Hasil Koordinasi Kegiatan
Evaluasi Pengelolaan
Angka Kelahiran Pencapaian Pelaksanaan
Pelaksanaan
Remaja Umur 15- iBangga (Indeks Desain Program Kota Serang,
1.0 Koordinasi
2 14 04 13 19 Tahun (Spesific Pembangunan Pembangunan Curug,
1 Evaluasi Keluarga) Keluarga Melalui
Fertility Sukajaya
Pencapaian IPK Pembinaan
Rate/ASFR)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Pelaksanaan Jumlah Dokumen Tercapainya Semua


Fasilitasi, Hasil Fasilitasi, Kegiatan Kab/Kota,
Pembimbingan, Pembimbingan, Pengelolaan Semua
Pengembangan, Angka Kelahiran Pengembangan, Pelaksanaan Kecamatan,
dan Penguatan Remaja Umur 15- dan Penguatan Desain Program Semua
1.0
2 14 04 14 Penyiapan 19 Tahun (Spesific Penyiapan Pembangunan Kelurahan
1 Pengasuhan 1000 Pengasuhan 1000 Keluarga Melalui
Fertility
HPK Rate/ASFR) HPK Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 159,900,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen
98 Persen 98 Persen
100 Persen 100 Persen
4 Laporan 4 Laporan 100 Persen 100 Persen 80,100,000
100 Persen 100 Persen
100 Persen 100 Persen

560,000,000
487,893,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 200,300,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 15,434,000
19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 115,017,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 59,520,000

19,51 Persen 19,51 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 25,548,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 26,134,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 45,940,000

72,107,000

19,51 Persen 19,51 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 52,387,400
19,51 Persen 19,51 Persen 32 Orang 0 Orang 100 Persen 100 Persen 19,719,600

104,915,000
104,915,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 88,349,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,566,000

CANA 6,883,400,000
565,000,000
nsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk 365,000,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 40,790,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,152,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 57,900,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 73,134,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 40,790,000
22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 74,284,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 61,950,000

200,000,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 54,084,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 73,032,000

22,1 Tahun 22,1 Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 72,884,000
1,124,000,000
rmasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal 508,879,000

60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 250,000,000

60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 108,237,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 150,642,000

ovinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB 615,121,000

60,91 Persen 60,91 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 45,125,000
60,91 Persen 60,91 Persen 1 Organisasi 1 Organisasi 100 Persen 100 Persen 550,000,000

60,91 Persen 60,91 Persen 1 Organisasi 1 Organisasi 100 Persen 100 Persen 19,996,000

5,194,400,000
hanan dan Kesejahteraan Keluarga 1,594,400,000

10 Nilai 10 Nilai 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 500,000,000

10 Nilai 10 Nilai 120 Orang 120 Orang 100 Persen 100 Persen 70,000,000
10 Nilai 10 Nilai 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000

10 Nilai 10 Nilai 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 150,000,000

10 Nilai 10 Nilai 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 30,000,000

10 Nilai 10 Nilai 8 Dokumen 8 Dokumen 100 Persen 100 Persen 394,000,000


Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
1,710,000 ASLI DAERAH kepemilikan 159,900,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kelahiran
pada
penduduk 0 –
17 tahun
Persentase
cakupan
kepemilikan
akta kematian
pada seluruh
peristiwa
kematian
Persentase
98 Persen
PENDAPATAN cakupan
100 Persen
20,796,000 ASLI DAERAH kepemilikan 80,100,000
100 Persen
(PAD) akta
100 Persen
perceraian
pada semua
individu yang
sudah
bercerai
Persentase
cakupan
kepemilikan
buku nikah
dan akta
perkawinan
pada semua
pasangan
yang menikah

336,756,100 255,000,000
316,692,100 185,000,000

Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
55,217,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
15,434,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
88,899,100 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
59,520,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
25,548,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
26,134,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 85,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
45,940,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 10,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
20,064,000 70,000,000

Persentase
Cakupan
Organisasi
PENDAPATAN Perangkat
20,064,000 ASLI DAERAH Daerah 19,51 Persen 30,000,000
(PAD) Provinsi yang
Memanfaatka
n Data
Kependuduka
n
Persentase
Cakupan
Organisasi
Perangkat
Daerah
PENDAPATAN Provinsi yang
0 ASLI DAERAH Memanfaatka 19,51 Persen 40,000,000
(PAD) n Data
Kependuduka
n

100,615,000 35,000,000
100,615,000 35,000,000

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Cakupan
88,349,000 (PAD) Database 100 Persen 20,000,000
Kependuduka
n

Persentase
Cakupan
Database
PENDAPATAN Kependuduka
12,266,000 ASLI DAERAH n 100 Persen 15,000,000
(PAD)

5,948,264,100 2,430,400,000
438,265,000 565,000,000
252,126,000 365,000,000

Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
24,738,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
16,152,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)

Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
57,900,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)

Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
73,134,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD)

Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
umur 10-49
tahun
PENDAPATAN
19,488,000 ASLI DAERAH 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD)
Median kawin
pertama
PENDAPATAN perempuan
19,488,000 ASLI DAERAH pada 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD) kelompok
umur 10-49
tahun

Median kawin
pertama
perempuan
pada
kelompok
PENDAPATAN umur 10-49
41,226,000 ASLI DAERAH tahun 22,1 Tahun 40,000,000
(PAD)

186,139,000 200,000,000

Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
41,558,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 50,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun

Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
71,697,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun

Median kawin
pertama
perempuan
PENDAPATAN pada
72,884,000 ASLI DAERAH kelompok 22,1 Tahun 75,000,000
(PAD) umur 10-49
tahun
1,031,641,900 441,000,000
417,186,900 258,000,000

Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
250,000,000 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 90,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)

Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
69,235,200 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 40,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)
Angka
prevalensi
PENDAPATAN kontrasepsi
97,951,700 ASLI DAERAH moden/ 60,91 Persen 70,000,000
(PAD) Modern
Contracetive
(mCPR)

614,455,000 183,000,000

Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
Contracetive
PENDAPATAN (mCPR)
45,125,000 ASLI DAERAH 60,91 Persen 75,000,000
(PAD)
Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
PENDAPATAN Contracetive
549,334,000 ASLI DAERAH (mCPR) 60,91 Persen 73,000,000
(PAD)

Angka
prevalensi
kontrasepsi
moden/
Modern
Contracetive
PENDAPATAN (mCPR)
19,996,000 ASLI DAERAH 60,91 Persen 35,000,000
(PAD)

4,478,357,200 1,424,400,000
1,121,614,200 1,094,400,000

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
(Spesific
288,519,400 Fertility 10 Nilai 30,000,000
Rate/ASFR)

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
23,874,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 160,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
300,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 150,000,000
(PAD) Rate/ASFR)

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
25,876,200 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 200,000,000
(PAD) Rate/ASFR)

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
30,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 30,000,000
(PAD) Rate/ASFR)

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
394,000,000 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 150,000,000
(PAD) Rate/ASFR)
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Tercapainya
Kegiatan
Pengelolaan
Angka Kelahiran Pelaksanaan
Penyediaan Jumlah Sarana Desain Program
Remaja Umur 15- Kota Serang,
1.0 Sarana Penyiapan Penyiapan Pembangunan
2 14 04 15 19 Tahun (Spesific Curug,
1 Pengasuhan 1000 Pengasuhan 1000 Keluarga Melalui
Fertility Sukajaya
HPK HPK Pembinaan
Rate/ASFR)
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

2 14 04 1.0 Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga
2

Tercapainya Semua
Kegiatan Kab/Kota,
Pemberdayaan Semua
dan Peningkatan Kecamatan,
Peran serta Semua
Angka Kelahiran Organisasi Kelurahan
Jumlah Laporan KeMasyarakatan
Penguatan Remaja Umur 15-
1.0 Hasil Penguatan Tingkat Daerah
2 14 04 02 Pemberdayaan 19 Tahun (Spesific
2 Pemberdayaan Provinsi dalam
Ekonomi Keluarga Fertility
Ekonomi Keluarga Pembangunan
Rate/ASFR)
Keluarga Melalui
Pembinaan
Ketahanan dan
Kesejahteraan
Keluarga

Peningkatan Jumlah Dokumen Tercapainya Kab. Lebak,


Kapasitas Mitra Hasil Peningkatan Kegiatan Semua
dan Organisasi Kapasitas Mitra Pemberdayaan Kecamatan,
KeMasyarakatan dan Organisasi dan Peningkatan Semua
dalam KeMasyarakatan Peran serta Kelurahan
Pengelolaan dalam Organisasi Kab.
Program Pengelolaan KeMasyarakatan Pandeglang,
Ketahanan Program Tingkat Daerah Semua
Keluarga Melalui Ketahanan Provinsi dalam Kecamatan,
Bina Keluarga Keluarga Melalui Pembangunan Semua
Balita (BKB), Bina Angka Kelahiran Bina Keluarga Keluarga Melalui Kelurahan
Keluarga Remaja Remaja Umur 15- Balita (BKB), Bina Pembinaan
1.0
2 14 04 04 (BKR), Bina 19 Tahun (Spesific Keluarga Remaja Ketahanan dan
2
Keluarga Lansia Fertility (BKR), Bina Kesejahteraan
(BKL), Unit Rate/ASFR) Keluarga Lansia Keluarga
Peningkatan (BKL), Unit
Pendapatan Peningkatan
Keluarga Pendapatan
Sejahtera Keluarga
(UPPKS) dan Sejahtera
Pemberdayaan (UPPKS) dan
Ekonomi Keluarga Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2 08 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2 08 01 1.0 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
3

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
Penyusunan pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Rencana Daerah Perangkat
Perencanaan Kota Serang,
1.0 Kebutuhan Barang Daerah pada
2 08 01 01 Kebutuhan Barang Pemerintahan Curug,
3 Daerah Provinsi Milik Daerah UPTD PPA
Milik Daerah Sukajaya
SKPD
SKPD

Persentase Jumlah Laporan Tersedianya


Ketercapaian dari Rekonsiliasi dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Penyusunan Administrasi
Rekonsiliasi dan pada Program Laporan Barang Barang Milik
Penyusunan Penunjang Urusan Milik Daerah pada Daerah Perangkat Kota Serang,
1.0 Pemerintahan SKPD Daerah pada
2 08 01 05 Laporan Barang Curug,
3
Milik Daerah pada Daerah Provinsi UPTD PPA Sukajaya
SKPD

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Barang Milik
Penatausahaan Penunjang Urusan Daerah Perangkat Kota Serang,
Penatausahaan
1.0 Barang Milik Pemerintahan Daerah pada
2 08 01 06 Barang Milik Curug,
3 Daerah pada Daerah Provinsi UPTD PPA
Daerah pada Sukajaya
SKPD
SKPD

2 08 01 1.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


5
Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Kepegawaian
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Perangkat Daerah Kota Serang,
1.0 Pakaian Dinas Pemerintahan Pakaian Dinas pada UPTD PPA
2 08 01 02 Curug,
5 Beserta Atribut Daerah Provinsi Beserta Atribut
Sukajaya
Kelengkapannya Kelengkapan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

10 Nilai 10 Nilai 100 Unit 100 Unit 100 Persen 100 Persen 150,400,000

ovinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 3,600,000,000

10 Nilai 10 Nilai 66 Laporan 66 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,540,000,000

10 Nilai 10 Nilai 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 60,000,000


TOTAL 42,623,700,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
ANAK 2,762,500,000
1,631,084,000
7,200,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,525,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 860,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 4,815,000

36,113,000
100 Persen 100 Persen 4 Paket 4 Paket 100 Persen 100 Persen 18,628,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Angka
Kelahiran
Remaja Umur
15-19 Tahun
PENDAPATAN (Spesific
59,344,600 ASLI DAERAH Fertility 10 Nilai 274,400,000
(PAD) Rate/ASFR)

3,356,743,000 330,000,000

Angka
Kelahiran
PENDAPATAN Remaja Umur
3,296,743,000 ASLI DAERAH 15-19 Tahun 10 Nilai 240,000,000
(PAD) (Spesific
Fertility
Rate/ASFR)

Angka
Kelahiran
PENDAPATAN Remaja Umur
60,000,000 ASLI DAERAH 15-19 Tahun 10 Nilai 60,000,000
(PAD) (Spesific
Fertility
Rate/ASFR)
39,822,669,500 32,858,107,50
0

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

2,147,990,000 1,579,000,000
1,334,244,100 534,000,000
4,934,500 15,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
896,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
569,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,468,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

33,899,300 41,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
18,212,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Pendataan dan Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kota Serang,
Pendataan dan
1.0 Pengolahan Pemerintahan pada UPTD PPA
2 08 01 03 Pengolahan Curug,
5 Administrasi Daerah Provinsi Administrasi Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Koordinasi dan Penunjang Urusan Hasil Koordinasi Perangkat Daerah Kota Serang,
1.0 Pelaksanaan Pemerintahan
2 08 01 04 dan Pelaksanaaan pada UPTD PPA Curug,
5 Sistem Informasi Daerah Provinsi Sistem Informasi Sukajaya
Kepegawaian
Kepegawaian

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Dokumen Kepegawaian
Monitoring, Penunjang Urusan Perangkat Daerah Kota Serang,
Monitoring,
1.0 Evaluasi, dan Pemerintahan pada UPTD PPA
2 08 01 05 Evaluasi, dan Curug,
5 Penilaian Kinerja Daerah Provinsi Penilaian Kinerja Sukajaya
Pegawai
Pegawai

Persentase Jumlah Pegawai Tersedianya


Ketercapaian dari Berdasarkan Dokumen
Seluruh Kegiatan Tugas dan Fungsi Administrasi
Pendidikan dan pada Program yang Mengikuti Kepegawaian
Pelatihan Penunjang Urusan Pendidikan dan Perangkat Daerah Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pelatihan pada UPTD PPA
2 08 01 09 Pegawai Curug,
5 Daerah Provinsi
Berdasarkan Sukajaya
Tugas dan Fungsi

2 08 01 1.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah


6
Persentase Jumlah Paket Tersedianya
Ketercapaian dari Komponen Dokumen
Seluruh Kegiatan Instalasi Administrasi
Penyediaan pada Program Listrik/Peneranga Umum Perangkat
Komponen Penunjang Urusan n Bangunan Daerah pada Kota Serang,
1.0 Instalasi Pemerintahan Kantor yang UPTD PPA
2 08 01 01 Curug,
6 Listrik/Peneranga Daerah Provinsi Disediakan Sukajaya
n Bangunan
Kantor

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Paket Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Daerah pada
Peralatan dan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan UPTD PPA
2 08 01 02 Perlengkapan Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Sukajaya
Kantor
Disediakan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan Rumah UPTD PPA
2 08 01 03 Peralatan Rumah Curug,
6 Daerah Provinsi Tangga yang
Tangga Sukajaya
Disediakan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik UPTD PPA
2 08 01 04 Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Sukajaya
Disediakan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan UPTD PPA
2 08 01 05 Barang Cetakan Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Sukajaya
yang Disediakan
Persentase Jumlah Laporan Tersedianya
Ketercapaian dari Fasilitasi Dokumen
Seluruh Kegiatan Kunjungan Tamu Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat
Penunjang Urusan Hasil Fasilitasi Daerah pada Kota Serang,
1.0 Fasilitasi Pemerintahan Kunjungan Tamu UPTD PPA
2 08 01 08 Curug,
6 Kunjungan Tamu Daerah Provinsi Kepala Daerah Sukajaya
dan Wakil Kepala
Daerah

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Jumlah Laporan Umum Perangkat
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Daerah pada Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 08 01 09 Rapat Koordinasi UPTD PPA Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Sukajaya
SKPD
SKPD

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan Administrasi
pada Program Umum Perangkat
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Daerah pada Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan UPTD PPA
2 08 01 10 Arsip Dinamis Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Sukajaya
pada SKPD

2 08 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


7

Persentase Jumlah Unit Tersedianya


Ketercapaian dari Sarana dan Dokumen
Seluruh Kegiatan Prasarana Gedung Pengadaan
Pengadaan pada Program Kantor atau Barang Milik
Sarana dan Penunjang Urusan Bangunan Lainnya Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 08 01 10 Prasarana Gedung Pemerintahan yang Disediakan Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Kantor atau Sukajaya
Bangunan Lainnya Daerah pada
UPTD PPA
Pengadaan Persentase Jumlah Unit Tersedianya
Sarana dan Ketercapaian dari Sarana dan Dokumen
Prasarana Seluruh Kegiatan Prasarana Pengadaan
Pendukung pada Program Pendukung Barang Milik
Gedung Kantor Penunjang Urusan Gedung Kantor Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 08 01 11 atau Bangunan Pemerintahan atau Bangunan Urusan Curug,
7 Lainnya Daerah Provinsi Lainnya yang Pemerintah Sukajaya
Disediakan Daerah pada
UPTD PPA

2 08 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8

Persentase Jumlah Laporan Tersedianya


Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Dokumen
Seluruh Kegiatan Komunikasi, Penyediaan Jasa
pada Program Sumber Daya Air Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan dan Listrik yang Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Komunikasi, Pemerintahan Disediakan Daerah pada
2 08 01 02 Curug,
8 Sumber Daya Air Daerah Provinsi UPTD PPA Sukajaya
dan Listrik

2 08 01 1.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


9

Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Tersedianya


Pemeliharaan, Ketercapaian dari Kendaraan Dinas Dokumen
Biaya Seluruh Kegiatan Operasional atau Pemeliharaan
Pemeliharaan, pada Program Lapangan yang Barang Daerah
Pajak dan Penunjang Urusan Dipelihara dan Penunjang Urusan Kota Serang,
1.0
2 08 01 02 Perizinan Pemerintahan Dibayarkan Pajak Pemerintahan Curug,
9 Kendaraan Dinas Daerah Provinsi dan Perizinannya Daerahpada UPTD Sukajaya
Operasional atau PPA
Lapangan

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari Dokumen
Seluruh Kegiatan ntPemeliharaan

Pemeliharaan/ pada Program Boarrang Daerah


Reha bilitasi Penunjang Urusan Jumlah Gedung P enunjang
n ya
Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Ka dan Bangunan l Urusan
2 08 01 09 Gedung Kantor Curug,
9 Daerah Provinsi Lain yang P e mi erintahan Sukajaya
i ta s
dan Bangunan
Dipelihara/Direhab Daerahpada UPTD
Lainnya
PPA

2 08 03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN


2 08 03 1.0 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provins
2
Penyediaan Persentase Jumlah Tercapainya
Layanan cakupan Perempuan Kegiatan
Pengaduan perempuan Korban Kekerasan Penyediaan
Masyarakat bagi korban kekerasan Tingkat Daerah Layanan Rujukan
Perempuan dan perilaku salah Provinsi dan Lanjutan bagi
Korban Kekerasan lainnya yang Lintas Daerah Perempuan Semua
Tingkat Daerah mendapatkan Kabupaten/Kota Korban Kekerasan Kab/Kota,
1.0 Provinsi dan penanganan yang yang memerlukan Semua
2 08 03 01 Lintas Daerah pengaduan oleh Mendapatkan Koordinasi
2 Kecamatan,
Kabupaten/Kota petugas terlatih di Layanan Tingkat Daerah Semua
dalam unit Pengaduan Provinsi dan Kelurahan
pelayanan terpadu Masyarakat Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Persentase Jumlah Layanan Tercapainya


Sinkronisasi cakupan Tindak Lanjut Kegiatan
Pelaksanaan perempuan Pengaduan yang Penyediaan
Penyediaan korban kekerasan Memerlukan Layanan Rujukan
Layanan Rujukan dan perilaku salah Koordinasi dan Lanjutan bagi
Lanjutan bagi lainnya yang Sinkronisasi bagi Perempuan Semua
Perempuan mendapatkan Perempuan Korban Kekerasan Kab/Kota,
1.0 Korban Kekerasan penanganan Korban Kekerasan yang memerlukan Semua
2 08 03 02 Kewenangan pengaduan oleh Kewenangan Koordinasi
2 Kecamatan,
Provinsi petugas terlatih di Provinsi Tingkat Daerah Semua
dalam unit Provinsi dan Kelurahan
pelayanan terpadu Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

2 08 07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK


2 08 07 1.0 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi
2

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,170,000

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 4,120,000

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 565,000

100 Persen 100 Persen 1 Orang 1 Orang 100 Persen 100 Persen 7,630,000

223,945,600
100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 4,679,000

100 Persen 100 Persen 6 Paket 6 Paket 100 Persen 100 Persen 44,934,100

100 Persen 100 Persen 5 Paket 5 Paket 100 Persen 100 Persen 26,320,100

100 Persen 100 Persen 2 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 34,532,400

100 Persen 100 Persen 2 Paket 2 Paket 100 Persen 100 Persen 25,675,000
0 Laporan
100 Persen 100 Persen 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,440,000
5 Laporan

100 Persen 100 Persen 74 Laporan 74 Laporan 100 Persen 100 Persen 79,290,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,075,000

927,548,600

100 Persen 100 Persen 111 Unit 111 Unit 100 Persen 100 Persen 770,962,200
100 Persen 100 Persen 17 Unit 17 Unit 100 Persen 100 Persen 156,586,400

140,507,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 140,507,000

295,769,800

100 Persen 100 Persen 4 Unit 4 Unit 100 Persen 100 Persen 259,914,800

100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 35,855,000

557,788,000
an Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota 557,788,000
100 Persen 100 Persen 24 Orang 24 Orang 100 Persen 100 Persen 129,700,000

100 Persen 100 Persen 4 Layanan 4 Layanan 100 Persen 100 Persen 428,088,000

573,628,000
Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi 573,628,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,372,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,120,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
565,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
7,630,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

181,613,800 60,000,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,504,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
44,934,100 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
26,088,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
31,562,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
23,057,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
2,878,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
47,042,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 15,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,547,600 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 5,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

704,678,700 165,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
555,670,400 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
149,008,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

140,507,000 128,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
140,507,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 78,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

268,610,800 125,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
232,755,800 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 105,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
35,855,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

425,778,000 420,000,000
425,778,000 420,000,000
Persentase
cakupan
perempuan
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
99,130,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 200,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan
(PAD) perempuan
DAK NonFisik- korban
Dana kekerasan dan
Pelayanan perilaku salah
Perlindungan lainnya yang
Perempuan dan mendapatkan
326,648,000 Anak penanganan 100 Persen 220,000,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

387,967,900 625,000,000
387,967,900 625,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Anak yang Tercapainya Semua


cakupan anak Memerlukan Kegiatan Kab/Kota,
korban kekerasan Perlindungan Penyediaan Semua
dan perilaku salah Khusus Layanan bagi Kecamatan,
Penyediaan lainnya yang Mendapatkan Anak yang Semua
Layanan Anak mendapatkan layanan Memerlukan Kelurahan
yang Memerlukan penanganan pengaduan Perlindungan
1.0 pengaduan oleh Khusus yang
2 08 07 01 Perlindungan
2 petugas terlatih di Memerlukan
Khusus
Kewenangan dalam unit Koordinasi
Provinsi pelayanan terpadu Tingkat Daerah
Provinsi

Koordinasi dan Persentase Jumlah Layanan Tercapainya Semua


Sinkronisasi cakupan anak tindak lanjut Kegiatan Kab/Kota,
Pelaksanaan korban kekerasan Pengaduan yang Penyediaan Semua
Pendampingan dan perilaku salah Memerlukan Layanan bagi Kecamatan,
Anak yang lainnya yang Koordinasi dan Anak yang Semua
Memerlukan mendapatkan Sinkronisasi bagi Memerlukan Kelurahan
Perlindungan penanganan Anak yang Perlindungan
1.0
2 08 07 02 Khusus pengaduan oleh Memerlukan Khusus yang
2 Kewenangan petugas terlatih di Perlindungan Memerlukan
Provinsi dalam unit Khusus Koordinasi
pelayanan terpadu Kewenangan Tingkat Daerah
Provinsi Provinsi

Pengembangan Persentase Jumlah Tercapainya Semua


Komunikasi, cakupan anak DokumenKomunik Kegiatan Kab/Kota,
Informasi, korban kekerasan a Informasi dan Penyediaan Semua
Edukasi Anak dan perilaku salah Edukasi (KIE) sLi ayanan bagi Kecamatan,
yang Memerlukan lainnya yang Anak yang Anak yang Semua
Perlindungan mendapatkan Memerlukan Memerlukan Kelurahan
Khusus penanganan Perlindungan Perlindungan
1.0
2 08 07 03 Kewenangan pengaduan oleh Khus usKhusus yang
2 Provinsi petugas terlatih di Kewenangan Memerlukan
dalam unit Provinsi Koordinasi
pelayanan terpadu Tingkat Daerah
Provinsi
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 10 Orang 10 Orang 100 Persen 100 Persen 174,036,000

100 Persen 100 Persen 4 Layanan 4 Layanan 100 Persen 100 Persen 331,636,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 66,061,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
mendapatkan
118,777,200 penanganan 100 Persen 200,000,000
pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH cakupan anak
(PAD) korban
DAK NonFisik- kekerasan dan
Dana perilaku salah
Pelayanan lainnya yang
Perlindungan mendapatkan
264,416,000 Perempuan dan penanganan 100 Persen 220,000,000
Anak pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
2,879,700 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 125,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Penguatan Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Jejaring Antar cakupan anak Hasil Penguatan Kegiatan
Lembaga korban kekerasan Jejaring Antar Penyediaan
Penyedia Layanan dan perilaku salah Lembaga Layanan bagi
Anak yang lainnya yang Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan mendapatkan Anak yang Memerlukan
Perlindungan penanganan Memerlukan Perlindungan Kota Serang,
1.0 Cipocok Jaya,
2 08 07 04 Khusus pengaduan oleh Perlindungan Khusus yang
2 Kewenangan petugas terlatih di Khusus Memerlukan Semua
Provinsi dalam unit Kewenangan Koordinasi Kelurahan
pelayanan terpadu Provinsi Tingkat Daerah
Provinsi
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 1,895,000

TOTAL 2,762,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
cakupan anak
korban
kekerasan dan
perilaku salah
lainnya yang
PENDAPATAN mendapatkan
1,895,000 ASLI DAERAH penanganan 100 Persen 80,000,000
(PAD) pengaduan
oleh petugas
terlatih di
dalam unit
pelayanan
terpadu

2,147,990,000 1,579,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2 09 01 1.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Ketercapaian dari RKA-SKPD dan Kegiatan
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen RKA- Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 02
1 Dokumen RKA- Daerah Provinsi SKPD Daerah Sukajaya
SKPD

Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Ketercapaian dari Perubahan RKA- Kegiatan
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
Koordinasi dan pada Program Hasil Koordinasi Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Dokumen Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 03 Dokumen
1 Daerah Provinsi Perubahan RKA- Daerah
Perubahan RKA- Sukajaya
SKPD SKPD
Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya
Ketercapaian dari DPA-SKPD dan Kegiatan
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0
2 09 01 04 Penyusunan DPA- Pemerintahan Dokumen DPA- Kinerja Perangkat Curug,
1 Daerah Provinsi SKPD Daerah
SKPD Sukajaya
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
49,655,516,200

21,915,936,900

300,000,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 66,000,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,000,000
100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

45,925,636,200 30,421,681,59
0

22,168,433,000 21,791,681,59
0

294,096,100 275,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
66,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 72,600,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,200,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Dokumen Tercapainya


Ketercapaian dari Perubahan DPA- Kegiatan
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
pada Program Hasil Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 05
1 Perubahan DPA- Daerah Provinsi Perubahan DPA- Daerah Sukajaya
SKPD SKPD

Koordinasi dan Persentase Jumlah Laporan Tercapainya


Penyusunan Ketercapaian dari Capaian Kinerja Kegiatan
Laporan Capaian Seluruh Kegiatan dan Ikhtisar Perencanaan,
Kinerja dan pada Program Realisasi Kinerja Penganggaran,
Ikhtisar Realisasi Penunjang Urusan SKPD dan Laporan dan Evaluasi
1.0 Kinerja SKPD Pemerintahan Hasil Koordinasi Kinerja Perangkat Kota Serang,
2 09 01 06 Daerah Provinsi Penyusunan Daerah Curug,
1
Laporan Capaian Sukajaya
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 09 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya

2 09 01 1.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


2

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 09 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 09 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan Kegiatan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 09 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD

Persentase Jumlah Laporan


Ketercapaian dari Keuangan Akhir
Seluruh Kegiatan Tahun SKPD dan
Koordinasi dan pada Program Laporan Hasil Tercapainya
Penyusunan Penunjang Urusan Koordinasi Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penyusunan
2 09 01 05 Laporan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Sukajaya
Tahun SKPD Keuangan Akhir Perangkat Daerah
Tahun SKPD

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tercapainya
Pengelolaan dan Penunjang Urusan Bahan Tanggapan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyiapan Bahan Pemerintahan
2 09 01 06 Pemeriksaan dan Administrasi Curug,
2 Tanggapan Daerah Provinsi Tindak Lanjut Keuangan Sukajaya
Pemeriksaan
Pemeriksaan Perangkat Daerah

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 2 Dokumen 2 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 112,787,800

100 Persen 100 Persen 5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 77,212,200

15,585,600,000

60 Orang/ 60 Orang/
100 Persen 100 Persen 100 Persen 100 Persen 15,150,600,000
Bulan Bulan
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 380,000,000

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 16,500,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 5,500,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 11,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
106,883,900 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 77,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
77,212,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 77,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

17,471,000,000 17,630,854,00
0

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,035,130,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 17,182,854,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
388,370,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 390,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
14,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Koordinasi dan Persentase Jumlah Laporan uangan


Penyusunan Ketercapaian dari Ke Bulanan/ Tercapainya
Laporan Seluruh Kegiatan Triwulanan/Semes erKaengSiaKtPaD
Keuangan pada Program t dan Laporan n
Bulanan/ Penunjang Urusan Koord inAadsiministrasi Kota Serang,
1.0
2 09 01 07 Triwulanan/Semes Pemerintahan Penyusunan nKKeeuuaanngga Curug,
2 t eran SKPD Daerah Provinsi Lapora ann Sukajaya
Bulanan/Triwulana /
n SKPD PSermanegstkear
tanDaerah

2 09 01 1.0 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah


5

Persentase Jumlah Pegawai


Ketercapaian dari Berdasarkan
Seluruh Kegiatan Tugas dan Fungsi
Pendidikan dan pada Program yang Mengikuti Tercapainya
Pelatihan Penunjang Urusan Pendidikan dan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Pelatihan
2 09 01 09 Pegawai Administrasi Curug,
5 Daerah Provinsi
Berdasarkan Kepegawaian Sukajaya
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2 09 01 1.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah


6

Persentase Jumlah Paket


Ketercapaian dari Komponen
Seluruh Kegiatan Instalasi
Penyediaan pada Program Listrik/Peneranga Tercapainya
Komponen Penunjang Urusan n Bangunan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Instalasi Pemerintahan Kantor yang
2 09 01 01 Administrasi Curug,
6 Listrik/Peneranga Daerah Provinsi Disediakan Umum Perangkat Sukajaya
n Bangunan
Daerah
Kantor

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 09 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 09 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 09 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah

Persentase Jumlah Dokumen


Ketercapaian dari Bahan Bacaan
Seluruh Kegiatan dan Peraturan
Penyediaan Bahan pada Program Perundang- Tercapainya
Bacaan dan Penunjang Urusan Undangan yang Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Disediakan
2 09 01 06 Peraturan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi
Perundang- Umum Perangkat Sukajaya
Undangan Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan
1.0 Penyediaan Pemerintahan
2 09 01 07 Bahan/Material Administrasi
6 Bahan/Material Daerah Provinsi yang Disediakan Umum Perangkat
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 18 Laporan 18 Laporan 100 Persen 100 Persen 27,500,000

50,500,000

100 Persen 100 Persen 4 Orang 4 Orang 100 Persen 100 Persen 50,500,000

1,225,775,140

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 11,550,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 102,322,000
100 Persen 100 Persen 8 Paket 8 Paket 100 Persen 100 Persen 468,285,200

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 61,812,500

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 12,909,300

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 227,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
27,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 28,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

50,500,000 55,550,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
50,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 55,550,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

998,775,140 792,472,130

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
11,550,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 12,705,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
102,322,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 112,554,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
468,285,200 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 207,799,440
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
61,812,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 60,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
12,909,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 14,302,200
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 250,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Persentase Semua
Ketercapaian dari Jumlah Laporan Tercapainya Kelurahan
Penyelenggaraan
Seluruh Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Kota Cilegon,
1.0 Rapat Koordinasi
2 09 01 09 pada Program Rapat Koordinasi Administrasi Semua
6 dan Konsultasi
Penunjang Urusan dan Konsultasi Umum Perangkat Kecamatan,
SKPD
Pemerintahan SKPD Daerah Semua
Daerah Provinsi Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 336,271,840
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN
Program
336,271,840 ASLI DAERAH 100 Persen 128,424,560
Penunjang
(PAD)
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penatausahaan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penatausahaan
2 09 01 10 Arsip Dinamis Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi Arsip Dinamis
pada SKPD Umum Perangkat Sukajaya
pada SKPD
Daerah

2 09 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


7

Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Jumlah Unit Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Daerah Penunjang Kota Serang,
Kendaraan Dinas
1.0 Kendaraan Dinas Pemerintahan Urusan
2 09 01 02 Operasional atau Curug,
7 Operasional atau Daerah Provinsi Pemerintah
Lapangan yang Sukajaya
Lapangan Daerah
Disediakan

Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Penunjang Urusan Jumlah Paket Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 05 Pengadaan Mebel Pemerintahan Mebel yang Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Disediakan Sukajaya
Daerah

Persentase Tercapaianya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 09 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah
Persentase Jumlah Unit Tercapaianya
Ketercapaian dari Sarana dan Kegiatan
Seluruh Kegiatan Prasarana Gedung Pengadaan
Pengadaan pada Program Kantor atau Barang Milik
Sarana dan Penunjang Urusan Bangunan Lainnya Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 10 Prasarana Gedung Pemerintahan yang Disediakan Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Kantor atau Sukajaya
Bangunan Lainnya Daerah

2 09 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah
2 09 01 01 Penyediaan Jasa Curug,
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Surat Menyurat Sukajaya

Persentase Jumlah Laporan Tercapainya


Ketercapaian dari Penyediaan Jasa Kegiatan
Seluruh Kegiatan Peralatan dan Penyediaan Jasa
pada Program Perlengkapan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Kantor yang Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan Disediakan Daerah
2 09 01 03 Curug,
8 Perlengkapan Daerah Provinsi Sukajaya
Kantor

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Jumlah Laporan Penunjang Urusan
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Penyediaan Jasa Pemerintahan Kota Serang,
1.0
2 09 01 04 Pelayanan Umum Pemerintahan Pelayanan Umum Daerah Curug,
8 Daerah Provinsi
Kantor Kantor yang Sukajaya
Disediakan

2 09 01 1.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


9
Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Tercapainya
Pemeliharaan, Ketercapaian dari Kendaraan Kegiatan
Biaya Seluruh Kegiatan Perorangan Dinas Pemeliharaan
Pemeliharaan dan pada Program atau Kendaraan Barang Milik
Pajak Kendaraan Penunjang Urusan Dinas Jabatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 01 Perorangan Dinas Pemerintahan yang Dipelihara Urusan Curug,
9 atau Kendaraan Daerah Provinsi dan Dibayarkan Pemerintahan Sukajaya
Dinas Jabatan Pajaknya Daerah

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Milik
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 09 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Urusan Curug,
9 Daerah Provinsi Pemerintahan
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Daerah

Pemeliharaan/ Persentase Tercapainya


Reha bilitasi Ketercapaian dari Kegiatan
Sarana dan Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
Prasarana pada Program Jumlah Sarana ngBarang Milik
Pendukung Penunjang Urusan dan Prasarana uDaerah Kota Serang,
1.0 Penduku Gedung yaPnegnunjang
2 09 01 11 Gedung Kantor Pemerintahan Curug,
9 atau Bangunan Daerah Provinsi Kantor ata liUtarsuisan Sukajaya
Lainnya Bangunan Lainnya Pemerintahan
Dipelihara/Direhab Daerah

2 09 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN
2 09 02 1.0 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provins
1

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 5,624,300

1,544,484,000

100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 1,010,000,000

100 Persen 100 Persen 58 Unit 58 Unit 100 Persen 100 Persen 147,446,000

100 Persen 100 Persen 15 Unit 15 Unit 100 Persen 100 Persen 328,516,000
100 Persen 100 Persen 16 Unit 16 Unit 100 Persen 100 Persen 58,522,000

1,583,001,560

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,300,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 195,000

100 Persen 100 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,579,506,560

1,626,576,200
100 Persen 100 Persen 18 Unit 18 Unit 100 Persen 100 Persen 687,701,429

100 Persen 100 Persen 173 Unit 173 Unit 100 Persen 100 Persen 148,800,000

100 Persen 100 Persen 1 Unit 1 Unit 100 Persen 100 Persen 790,074,771

DIRIAN PANGAN 1,320,000,000


or sesuai Kewenangan Daerah Provinsi 1,320,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
5,624,300 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 6,186,730
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

534,484,000 500,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
0 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
147,446,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 0
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
328,516,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
58,522,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 200,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

1,583,001,560 1,658,370,340

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
195,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 345,363,040
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
1,579,506,560 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 1,309,377,300
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

1,236,576,200 879,435,120
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
687,701,429 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 427,580,120
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
148,800,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 151,855,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
400,074,771 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 300,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

449,063,540 1,200,000,000
449,063,540 1,200,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab.
Pandeglang,
Cikeusik,
Cikeusik
Kab.
Pandeglang,
Panimbang,
Mekarjaya
Kab.
Pandeglang,
Tercapainya Munjul,
Kegiatan Gunungbatu
Penyediaan Kab.
Infrastruktur dan Pandeglang,
Seluruh Munjul,
Penyediaan Cadangan Pangan Jumlah Lantai
1.0 Pendukung Panacaran
2 09 02 02 Infrastruktur Pemerintah Jemur yang
1 Kemandirian Kab.
Lantai Jemur Daerah Provinsi Tersedia
Pangan pada Pandeglang,
berbagai Sektor Labuan,
sesuai Sukamaju
Kewenangan Kab.
Daerah Provinsi Pandeglang,
Kaduhejo,
Kadugemblo
Kota Serang,
Kasemen,
Sawah Luhur
Kota Serang,
Curug,
Sukalaksana

Jumlah Tercapainya Kab.


Infrastruktur Kegiatan Pandeglang,
Pendukung Penyediaan Munjul,
Kemandirian Infrastruktur dan Gunungbatu
Penyediaan Pangan Yang Seluruh Kab.
Infrastruktur Cadangan Pangan Tersedia Pendukung Pandeglang,
1.0
2 09 02 03 Pendukung Pemerintah Kemandirian Labuan,
1
Kemandirian Daerah Provinsi Pangan pada Sukamaju
Pangan Lainnya berbagai Sektor Kab.
sesuai Pandeglang,
Kewenangan Saketi,
Daerah Provinsi Sukalangu
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 9 Unit 9 Unit 100 Persen 100 Persen 419,046,000

100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 400,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Cadangan
PENDAPATAN Pangan
0 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 500,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi

Cadangan
PENDAPATAN Pangan
0 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 500,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Tercapainya
Semua
Kegiatan
Kecamatan,
Penyediaan
Jumlah Semua
Koordinasi dan Infrastruktur dan
Koordinasi dan Kelurahan
Sinkronisasi Seluruh
Cadangan Pangan Sinkronisasi Kota Cilegon,
1.0 dalam rangka Pendukung
2 09 02 04 Pemerintah dalam Rangka Semua
1 Penyediaan Kemandirian
Daerah Provinsi Penyediaan Kecamatan,
Infrastruktur Pangan pada
Infrastruktur Semua
Logistik berbagai Sektor
Logistik Kelurahan
sesuai
Kota
Kewenangan
Tangerang,
Daerah Provinsi
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 8 laporan 8 laporan 100 Persen 100 Persen 200,954,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Cadangan
PENDAPATAN Pangan
149,063,540 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 200,000,000
(PAD) Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Penyusunan Jumlah Rencana Tercapainya


Rencana dan Peta dan Peta Jalan Kegiatan
Jalan Kebutuhan Kebutuhan Penyediaan
Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur dan
Pendukung untuk Mendukung Seluruh
Kemandirian Cadangan Pangan Kemandirian Pendukung Kota Serang,
1.0
2 09 02 05 Pangan Pemerintah Pangan Kemandirian Curug,
1
Daerah Provinsi Pangan pada Sukajaya
berbagai Sektor
sesuai
Kewenangan
Daerah Provinsi

2 09 03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT


2 09 03 1.0 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabili
1

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tercapainya Tangerang,
Kegiatan Semua
Penyediaan dan Kecamatan,
Penyaluran Semua
Penyediaan Pangan Pokok Kelurahan
Informasi Harga
Informasi Harga atau Pangan Kota Cilegon,
1.0 Skor Pola Pangan Pangan dan
2 09 03 01 Pangan dan Lainnya sesuai Semua
1 Harapan Neraca Bahan
Neraca Bahan dengan Kecamatan,
Makanan
Makanan Kebutuhan Daerah Semua
Provinsi dalam Kelurahan
rangka Stabilisasi Kota
Pasokan dan Tangerang,
Harga Pangan Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 300,000,000

24,292,579,300
Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan 2,401,300,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


85 Persen 85 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 600,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Cadangan
PENDAPATAN Pangan
300,000,000 ASLI DAERAH Pemerintah 100 Persen 0
(PAD) Daerah
Provinsi

21,350,721,260 5,000,000,000
1,923,729,100 1,000,000,000

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
PENDAPATAN Skor Pola
502,700,800 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 200,000,000
(PAD) Harapan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 09 03 1.0 03 Koordinasi, Skor Pola Pangan Jumlah Tercapainya Kab. Lebak,


1 Sinkronisasi dan Harapan Koordinasi, Kegiatan Semua
Pelaksanaan Sinkronisasi dan Penyediaan dan Kecamatan,
Distribusi Pangan Pelaksanaan Penyaluran Semua
Pokok dan Pangan Distribusi Pangan Pangan Pokok Kelurahan
Lainnya Pokok dan Pangan atau Pangan Kab. Lebak,
Lainnya Lainnya sesuai Malingping,
dengan Semua
Kebutuhan Daerah Kelurahan
Provinsi dalam Kab. Lebak,
rangka Stabilisasi Gunungkenca
Pasokan dan n Semua
Harga Pangan Kelurahan
Kab. Lebak,
Cileles,
Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cimarga,
Semu
Kelurahan
Kab. Lebak,
Rangkasbitun
g, Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cijaku, Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cibadak,
Semu
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cibeber,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cimanggu,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cibaliung,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cikeusik,
Semu
Kelurahan
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cibeber,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cimanggu,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cibaliung,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cikeusik,
Semu
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Pandeglang,
Cigeulis,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Munjul,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Bojong,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Picung,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Labuan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cimanuk,
Semu
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Kaduhejo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Banjar,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cisata, Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Patia, Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Mekarjaya,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Sindangresmi,
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab.
Pandeglang,
Koroncong,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Majasari,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Waringinkurun
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pulo Ampel,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Carenang,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Binuang,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Petir, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Kopo, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Jawilan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pabuaran,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Balaraja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Petir, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Kopo, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Jawilan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pabuaran,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Balaraja,
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Semua
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Kelurahan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab.
Tangerang
Tigaraksa,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pasar Kemis,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Teluknaga,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kosambi,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Curug, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Cikupa,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pagedangan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Cisauk,
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kab.
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Tangerang
Kode Kegiatan Keluaran Sub KelapaOutput
Lokasi Dua,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab.
Tangerang
Solear, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Jombang,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Gerogol,
Semu
Kelurahan
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Semua
Kelurahan
Kota Cilegon,
Citangkil,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Jatiuwung,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Benda, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Cipondoh,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Ciledug,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Periuk, Semua
Citangkil,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Jatiuwung,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Benda, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Cipondoh,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Ciledug,
Semua
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kelurahan
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Kota
Kode Kegiatan Keluaran Sub Tangerang
Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Periuk, Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Neglasari,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Larangan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Serang,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Kasemen,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Walantaka,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Curug, Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Cipocok Jaya,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Taktakan,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong,
Semu
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong
Utara, Semua
Kelurahan
Kota
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Tangerang
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Selatan,
Kode Kegiatan Keluaran Sub Pondok
Lokasi Output
Aren,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kota
Tangerang
Selatan,
Ciputa Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Ciputa Timur,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Semua
Kelurahan
Kota
Tercapainya Tangerang
Kab. Lebak,
Kegiatan Selatan, Setu,
Rangkasbitun
Penyediaan dan Semua
g,
Penyaluran Kelurahan
Rangkasbitun
Pangan Pokok g Timur
atau Pangan Kab.
Lainnya sesuai Pandeglang,
dengan Pandeglang,
Kebutuhan Daerah Pandeglang
Provinsi dalam Kab.
rangka Stabilisasi Tangerang,
Pasokan dan Tigaraksa,
Harga Pangan Tigaraksa
Koordinasi dan
Kota Cilegon,
Sinkronisasi Pemantauan Stok,
1.0 Skor Pola Pangan Purwakarta,
2 09 03 04 Pemantauan Stok, Pasokan dan
1 Harapan Purwakarta
Pasokan dan Harga Pangan
Kota
Harga Pangan
Tangerang,
Tangerang,
Cikokol
Kota Serang,
Curug,
Sukajaya
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pamulang
Timur

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
2 09 03 1.0 05 Pengembangan Skor Pola Pangan Jumlah Tercapainya Kab. Lebak,
1 Kelembagaan dan Harapan Kelembagaan dan Kegiatan Banjarsari,
Jaringan Jaringan Penyediaan dan Semua
Distribusi Pangan Distribusi Pangan Penyaluran Kelurahan
yang Pangan Pokok Kab. Lebak,
Dikembangkan atau Pangan Rangkasbitun
Lainnya sesuai g, Semua
dengan Kelurahan
Kebutuhan Daerah Kab. Lebak,
Provinsi dalam Warunggunun
rangka Stabilisasi g Semua
Pasokan dan Kelurahan
Harga Pangan Kab. Lebak,
Cijaku, Semua
Kelurahan
Kab. Lebak,
Cikulur,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Panimbang,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Cimanuk,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Kaduhejo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Banjar,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Mekarjaya,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Sobang,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Ciruas, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Tanara,
Semua
Kelurahan

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Serang,
Cikande,
Semu
Kelurahan
Kab. Serang,
Baros, Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Pamarayan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Padarincang,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kresek,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kronjo,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Mauk, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sukadiri,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Mekar Baru,
Semua
Kemiri,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sukadiri,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Rajeg, Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Pakuhaji,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Sepatan,
Semu
Kelurahan
Kab.
Tangerang
Gunung Kaler,
Semua
Kelurahan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/ Kab.
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan Tangerang
Kode Kegiatan Keluaran Sub Mekar Output
Lokasi Baru,
Kegiatan Kegiatan
Semua
Kelurahan
Kota
Kota Serang,
Serang,
Kasemen,
Walantaka,
Semua
Semua
Kelurahan
Kelurahan
2 09 03 1.0 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi
2
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Jumlah Tercapainya
Koordinasi dan Kelurahan
Koordinasi dan Kegiatan
Sinkronisasi Kota Cilegon,
1.0 Skor Pola Pangan Sinkronisasi Pengelolaan dan
2 09 03 01 Pengendalian Semua
2 Harapan pengendalian Keseimbangan
Cadangan Pangan Kecamatan,
Cadangan Pangan Cadangan Pangan
Provinsi Semua
Provinsi Provinsi
Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Tercapainya
Kelurahan
Penyusunan Kegiatan
Rencana Kota Cilegon,
1.0 Rencana Skor Pola Pangan Pengelolaan dan
2 09 03 02 Kebutuhan Semua
2 Kebutuhan Harapan Keseimbangan
Pangan Lokal Kecamatan,
Pangan Lokal Cadangan Pangan
Semua
Provinsi
Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Koordinasi, Jumlah Tercapainya


Sinkronisasi dan Koordinasi, Kegiatan
Pengadaan Sinkronisasi dan Pengelolaan dan
Cadangan Pangan Kota Serang,
1.0 Skor Pola Pangan Pengadaan Keseimbangan
2 09 03 03 Pemerintah Cadangan Pangan Cadangan Pangan Curug,
2 Harapan
Provinsi Pemerintah Provinsi Sukajaya
Provinsi
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

85 Persen 85 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 984,450,000


a,
a
a
a
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


a

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

a
g,
a
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


,
,
,
,
,
,
a
,
a
,
a
,
,
,
,
,
,
,

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

,
,
a
a
,
,
,
,
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


,
,
a
a

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

t,
t

85 Persen 85 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 391,850,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


85 Persen 85 Persen 44 Unit 44 Unit 100 Persen 100 Persen 425,000,000
,

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

a
,
,
,
,
,
a
,
,
,
a
,
,
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

19,770,279,300
85 Persen 85 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 2,400,000,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


85 Persen 85 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 200,000,000

85 Persen 85 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 17,170,279,300


Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

706,057,300 PENDAPATAN Skor Pola 85 Persen 200,000,000


ASLI DAERAH Pangan
(PAD) Harapan
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

PENDAPATAN Skor Pola


342,102,000 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 200,000,000
(PAD) Harapan

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
372,869,000 PENDAPATAN Skor Pola 85 Persen 400,000,000
ASLI DAERAH Pangan
(PAD) Harapan

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

17,690,279,300 2,950,000,000
PENDAPATAN Skor Pola
2,400,000,000 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 225,000,000
(PAD) Harapan

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
PENDAPATAN Skor Pola
120,000,000 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 225,000,000
(PAD) Harapan

PENDAPATAN Skor Pola


15,170,279,300 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 2,500,000,000
(PAD) Harapan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 09 03 1.0 Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi
4
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


kupan Gizi Melalui Media Provinsi 2,121,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
1,736,712,860 1,050,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 09 03 1.0 01 Promosi Skor Pola Pangan Jumlah Promosi Tercapainya Kab. Lebak,
4 Penganekaragama Harapan Penganekaragama Kegiatan Promosi Malingping,
n Konsumsi n Konsumsi Pencapaian Sukamanah
Pangan Berbasis Pangan Berbasis Target Konsumsi Kab. Lebak,
Sumber Daya Sumber Daya Pangan Cibeber,
Lokal Lokal Perkapita/Tahun Sukamulya
sesuai dengan Kab. Lebak,
Angka Kecukupan Cirinten,
Gizi Melalui Media Datarcae
Provinsi Kab.
Pandeglang,
Cimanggu,
Tugu
Kab.
Pandeglang,
Banjar,
Pasirawi
Kab.
Pandeglang,
Koroncong,
Karangsetra
Kab. Serang,
Binuang,
Binuang
Kab. Serang,
Petir, Petir
Kab.
Tangerang,
Tigaraksa,
Pasir Nangka
Kab.
Tangerang,
Curug, Kadu
Kab.
Tangerang,
Solear,
Pasanggrahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Cikerai
Kota Cilegon,
Cilegon,
Bagendung
Kota Cilegon,
Jombang,
Jombang
Wetan
Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari
Tangerang,
Curug, Kadu
Kab.
Tangerang,
Solear,
Pasanggrahan
Kota Cilegon,
Cibeber,
Cikerai
Kota Cilegon,
Cilegon,
Bagendung
Kota Cilegon,
Jombang,
Jombang
Wetan
Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kota
Tangerang,
Cipondoh,
Kenanga
Kota
Tangerang,
Larangan,
Cipadu
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pondok Benda
Kota
Tangerang
Selatan, Setu,
Kademangan
Kota
Tangerang
Selatan, Setu,
Bakti Jaya

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
2 09 03 1.0 02 Koordinasi dan Skor Pola Pangan Jumlah Tercapainya Kab. Lebak,
4 Sinkronisasi Harapan Koordinasi dan Kegiatan Promosi Leuwidamar,
Pelaksanaan Sinkronisasi Pencapaian Sangkanwang
Advokasi, Pelaksanaan Target Konsumsi i
Edukasi, dan Advokasi, Pangan Kab. Lebak,
Sosialisasi Edukasi, dan Perkapita/Tahun Cibadak,
Konsumsi Pangan Sosialisasi sesuai dengan Asem
Beragam, Bergizi, Konsumsi Pangan Angka Kecukupan Kab. Lebak,
Seimbang dan Beragam, Bergizi, Gizi Melalui Media Cibeber,
Aman (B2SA) Seimbang dan Provinsi Citorek
Aman (B2SA) Sabrang
Kab. Lebak,
Cigemlong,
Cikate
Kab.
Pandeglang,
Cibaliung,
Cibingbin
Kab.
Pandeglang,
Bojong,
Bojong
Kab.
Pandeglang,
Sindangresmi,
Pasirloa
Kab.
Pandeglang,
Koroncong,
Awilega
Kab. Serang,
Pulo Ampel,
Argawana
Kab. Serang,
Carenang,
Mekarsari
Kab. Serang,
Petir, Petir
Kab. Serang,
Petir, Mekar
Baru
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Panunggulan
Kab. Serang,
Tunjung Teja,
Bojong
Menteng
Kab. Serang,
Kopo,
Rancasumur
Kab. Serang,
Jawilan,
Parakan

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Urusan/ Bidang
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Serang,
Pabuaran,
Pancanegara
Kab.
Tangerang,
Balaraja,
Saga
Kab.
Tangerang,
Rajeg,
Mekarsari
Kab.
Tangerang,
Pasar Kemis,
Sukamantri
Kab.
Tangerang,
Cisauk,
Suradita
Kab.
Tangerang,
Sindang Jaya,
Sindangasih
Kab.
Tangerang,
Solear,
Cikasungka
Kota Cilegon,
Cibeber,
Karang Asem
Kota Cilegon,
Jombang,
Sukmajaya
Kota Cilegon,
Gerogol,
Gerem
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Kotabumi
Kota Cilegon,
Citangkil,
Warnasari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Dringo
Kota Cilegon,
Citangkil,
Lebak Denok
Kota Cilegon,
Citangkil,
Kebonsari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Samangraya
Jombang,
Sukmajaya
Kota Cilegon,
Gerogol,
Gerem
Kota Cilegon,
Purwakarta,
Kotabumi
Kota Cilegon,
Citangkil,
Warnasari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Dringo
Kota Cilegon,
Citangkil,
Lebak Denok
Kota Cilegon,
Citangkil,
Kebonsari
Kota Cilegon,
Citangkil,
Samangraya

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kota
Tangerang,
Jatiuwung,
Gandasari
Kota
Tangerang,
Ciledug,
Sudimara
Barat
Kota
Tangerang
Selatan,
Serpong
Utara,
Pakualam
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pondok Cabe
Ilir
Kab. Lebak,
Rangkasbitun
g,
Rangkasbitun
g Barat
Kab.
Pandeglang,
Pandeglang,
Pandeglang
Kab. Serang,
Tirtayasa,
Tirtayasa
Tercapainya
Kab.
Kegiatan Promosi
Jumlah Tangerang,
Koordinasi dan Pencapaian
Koordinasi dan Tigaraksa,
Sinkronisasi Target Konsumsi
Sinkronisasi Tigaraksa
1.0 Pemantauan dan Skor Pola Pangan Pangan
2 09 03 03 Pemantauan dan Kota Cilegon,
4 Evaluasi Harapan Perkapita/Tahun
Evaluasi Citangkil,
Konsumsi per sesuai dengan
Konsumsi Per Taman Baru
Kapita per Tahun Angka Kecukupan
Kapita Per Tahun Kota
Gizi Melalui Media
Tangerang,
Provinsi
Tangerang,
Tanah Tinggi
Kota Serang,
Curug,
Sukajaya
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Semua
Kelurahan

2 09 04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN


Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

85 Persen 85 Persen 20 Dokumen 20 Dokumen 100 Persen 100 Persen 975,200,000


Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


85 Persen 85 Persen 12 Laporan 12 Laporan 100 Persen 100 Persen 1,045,800,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Pagu Indikatif (Rp.)
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


85 Persen 85 Persen 9 Laporan 9 Laporan 100 Persen 100 Persen 100,000,000

1,700,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

856,238,600 PENDAPATAN Skor Pola 85 Persen 500,000,000


ASLI DAERAH Pangan
(PAD) Harapan
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
811,238,030 PENDAPATAN Skor Pola 85 Persen 450,000,000
ASLI DAERAH Pangan
(PAD) Harapan

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
(Rp.)
Catata n
Pentin g
Sumber Dana Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
PENDAPATAN Skor Pola
69,236,230 ASLI DAERAH Pangan 85 Persen 100,000,000
(PAD) Harapan

1,679,408,000 2,100,000,000
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 09 04 1.0 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi


1

Penyusunan, Persentase Peta dan Analisis Tercapaiannya


Pemutakhiran dan Penanganan Ketahanan dan Kegiatan
Analisis Peta Daerah Rawan Kerentanan Penyusunan Peta
Ketahanan dan Pangan Pangan Provinsi Kerentanan dan Kota Serang,
1.0
2 09 04 01 Kerentanan yang Ketahanan Curug,
1
Pangan Provinsi Dimutakhirkan Pangan Sukajaya
dan kewenangan
Kabupaten/Kota Provinsi

2 09 04 1.0 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi


2

Urusan/ Bidang Indikator Kinerja


Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Tercapainya Semua
Jumlah
Koordinasi dan Kegiatan Kelurahan
Persentase Koordinasi dan
Sinkronisasi Penanganan Kota Cilegon,
1.0 Penanganan Sinkronisasi
2 09 04 01 Penanganan Kerawanan Semua
2 Daerah Rawan Penanganan
Kerawanan Pangan Kecamatan,
Pangan Kerawanan
Pangan Provinsi Kewenangan Semua
Pangan Provinsi
Provinsi Kelurahan
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


200,000,000

22,22 Persen 22,22 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 200,000,000

1,500,000,000

Rencana Tahun 2023


Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


22,22 Persen 22,22 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 300,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
200,000,000 300,000,000

Persentase
Penanganan
Daerah Rawan
PENDAPATAN Pangan
200,000,000 ASLI DAERAH 22,22 Persen 300,000,000
(PAD)

1,479,408,000 1,800,000,000

Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024


Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
Persentase
PENDAPATAN
Penanganan
300,000,000 ASLI DAERAH 22,22 Persen 300,000,000
Daerah Rawan
(PAD)
Pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Pelaksanaan Jumlah Kab.


Pengadaan, Pengadaan, Tangerang,
Pengelolaan, dan Pengelolaan, dan Kosambi,
Penyaluran Penyaluran Semua
Cadangan Pangan Cadangan Pangan Kelurahan
pada Kerawanan Pada Kerawanan Kab.
Pangan yang Pangan yang Tangerang,
Tercapainya
Mencakup lebih Mencakup Lebih Curug, Semua
Kegiatan
dari 1 (satu) Persentase Dari 1 (Satu) Kelurahan
Penanganan
1.0 Daerah Penanganan Daerah Kab.
2 09 04 02 Kerawanan
2 Kabupaten/Kota Daerah Rawan Kabupaten/Kota Tangerang,
Pangan
dalam 1 (satu) Pangan dalam 1 (Satu) Pagedangan,
Kewenangan
Daerah Provinsi Daerah Provinsi Semua
Provinsi
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Cisauk,
Semua
Kelurahan

2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN


2 09 05 1.0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1
Kab. Lebak,
Rangkasbitun
g,
Rangkasbitun
g Timur
Kab.
Pandeglang,
Pandeglang,
Pandeglang
Kab. Serang,
Cikande,
Cikande
Tercapaianya Kab.
Persentase
Kegiatan Tangerang,
Penguatan Pangan Segar Kelembagaan
Pelaksanaan Tigaraksa,
Kelembagaan Asal Tumbuhan Keamanan
1.0 Pengawasan Tigaraksa
2 09 05 01 Keamanan yang memenuhi Pangan Segar
1 Keamanan Kota Cilegon,
Pangan Segar persyaratan mutu Provinsi Yang
Pangan Segar Cilegon,
Provinsi dan keamanan Dibina
Distribusi Lintas Bendungan
pangan
Daerah Kota
Tangerang,
Tangerang,
Cikokol
Kota Serang,
Serang,
Serang
Kota
Tangerang
Selatan,
Pamulang,
Pamulang
Barat
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

22,22 Persen 22,22 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 5 Dokumen 5 Dokumen 1,200,000,000

427,000,000
ta 427,000,000
25 Persen 25 Persen 4 Dokumen 4 Dokumen 100 Persen 100 Persen 427,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
PENDAPATAN
Penanganan
1,179,408,000 ASLI DAERAH 22,22 Persen 1,500,000,000
Daerah Rawan
(PAD)
Pangan

278,010,400 330,000,000
278,010,400 330,000,000
Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
278,010,400 ASLI DAERAH 25 Persen 330,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


TOTAL 49,655,516,200
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah
45,925,636,200 30,421,681,59
0
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN
2 09 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI
2 09 01 1.0 Administrasi Umum Perangkat Daerah
6

Persentase Jumlah Paket


Ketercapaian dari Komponen
Seluruh Kegiatan Instalasi
Penyediaan pada Program Listrik/Peneranga Tercapainya
Komponen Penunjang Urusan n Bangunan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Instalasi Pemerintahan Kantor yang
2 09 01 01 Administrasi Curug,
6 Listrik/Peneranga Daerah Provinsi Disediakan Umum Perangkat Sukajaya
n Bangunan
Daerah
Kantor

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Paket Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Peralatan dan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Peralatan dan Pemerintahan
2 09 01 02 Perlengkapan Administrasi Curug,
6 Perlengkapan Daerah Provinsi Kantor yang Umum Perangkat Sukajaya
Kantor
Disediakan Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Bahan Pemerintahan Bahan Logistik
2 09 01 04 Administrasi Curug,
6 Logistik Kantor Daerah Provinsi Kantor yang
Umum Perangkat Sukajaya
Disediakan
Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tercapainya
Penyediaan Penunjang Urusan Jumlah Paket Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Barang Cetakan
2 09 01 05 Barang Cetakan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi dan Penggandaan
dan Penggandaan Umum Perangkat Sukajaya
yang Disediakan
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
733,483,800
183,483,800
97,963,800

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 4,697,000

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 28,530,700

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 23,688,500

100 Persen 100 Persen 1 Paket 1 Paket 100 Persen 100 Persen 16,500,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

469,655,400 5,789,061,560
157,934,200 262,143,630
72,414,200 140,520,630

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
4,697,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 50,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
19,982,700 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 31,383,770
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,984,500 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 13,984,500
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
16,500,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,150,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Dokumen


Ketercapaian dari Bahan Bacaan
Seluruh Kegiatan dan Peraturan
Penyediaan Bahan pada Program Perundang- Tercapainya
Bacaan dan Penunjang Urusan Undangan yang Kegiatan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Disediakan
2 09 01 06 Peraturan Administrasi Curug,
6 Daerah Provinsi
Perundang- Umum Perangkat Sukajaya
Undangan Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Laporan Tercapainya
Penyelenggaraan Penunjang Urusan
Penyelenggaraan Kegiatan Kota Serang,
1.0 Rapat Koordinasi Pemerintahan
2 09 01 09 Rapat Koordinasi Administrasi Curug,
6 dan Konsultasi Daerah Provinsi dan Konsultasi Umum Perangkat Sukajaya
SKPD
SKPD Daerah

2 09 01 1.0 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah


7

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pengadaan
pada Program Barang Milik
Pengadaan Penunjang Urusan Jumlah Unit Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Peralatan dan Urusan
2 09 01 06 Peralatan dan Curug,
7 Daerah Provinsi Mesin Lainnya Pemerintah
Mesin Lainnya Sukajaya
yang Disediakan Daerah

Persentase Jumlah Unit Tercapainya


Ketercapaian dari Sarana dan Kegiatan
Seluruh Kegiatan Prasarana Gedung Pengadaan
Pengadaan pada Program Kantor atau Barang Milik
Sarana dan Penunjang Urusan Bangunan Lainnya Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 10 Prasarana Gedung Pemerintahan yang Disediakan Urusan Curug,
7 Daerah Provinsi Pemerintah
Kantor atau Sukajaya
Bangunan Lainnya Daerah

2 09 01 1.0 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


8
Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Penyediaan Jasa
pada Program Penunjang Urusan
Penunjang Urusan Jumlah Laporan Pemerintahan Kota Serang,
1.0 Penyediaan Jasa Pemerintahan Daerah
2 09 01 01 Penyediaan Jasa Curug,
8 Surat Menyurat Daerah Provinsi Surat Menyurat Sukajaya

2 09 01 1.0 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah


9

Penyediaan Jasa Persentase Jumlah Tercapainya


Pemeliharaan, Ketercapaian dari Kendaraan Kegiatan
Biaya Seluruh Kegiatan Perorangan Dinas Pemeliharaan
Pemeliharaan dan pada Program atau Kendaraan Barang Milik
Pajak Kendaraan Penunjang Urusan Dinas Jabatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0
2 09 01 01 Perorangan Dinas Pemerintahan yang Dipelihara Urusan Curug,
9 atau Kendaraan Daerah Provinsi dan Dibayarkan Pemerintahan Sukajaya
Dinas Jabatan Pajaknya Daerah

Persentase Tercapainya
Ketercapaian dari Kegiatan
Seluruh Kegiatan Pemeliharaan
pada Program Barang Milik
Pemeliharaan Penunjang Urusan Jumlah Peralatan Daerah Penunjang Kota Serang,
1.0 Pemerintahan
2 09 01 06 Peralatan dan dan Mesin Lainnya Urusan Curug,
9 Daerah Provinsi Pemerintahan
Mesin Lainnya yang Dipelihara Sukajaya
Daerah

2 09 05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN


2 09 05 1.0 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota
1
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 3,300,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 21,247,600

36,020,000

100 Persen 100 Persen 3 Unit 3 Unit 100 Persen 100 Persen 17,207,000

100 Persen 100 Persen 6 Unit 6 Unit 100 Persen 100 Persen 18,813,000

3,300,000
100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 3,300,000

46,200,000

100 Persen 100 Persen 2 Unit 2 Unit 100 Persen 100 Persen 36,990,000

100 Persen 100 Persen 11 Unit 11 Unit 100 Persen 100 Persen 9,210,000

550,000,000
ta 550,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,950,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 23,372,360
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

36,020,000 38,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
17,207,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 18,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
18,813,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 20,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

3,300,000 3,630,000
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
3,300,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 3,630,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

46,200,000 79,993,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
36,990,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 39,993,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
9,210,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 40,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

311,721,200 5,526,917,930
311,721,200 5,526,917,930
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Tercapaianya
Persentase Semua
Sertifikasi Jumlah Sertifikasi Kegiatan
Pangan Segar Kelurahan
Keamanan Keamanan Pelaksanaan
Asal Tumbuhan Kota Cilegon,
1.0 Pangan Segar Pangan Segar Pengawasan
2 09 05 02 yang memenuhi Semua
1 Asal Tumbuhan Asal Tumbuhan Keamanan
persyaratan mutu Kecamatan,
Lintas Daerah Lintas Daerah Pangan Segar
dan keamanan Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Distribusi Lintas
pangan Kelurahan
Daerah
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

25 25
25 Persen 25 Persen 100 Persen 100 Persen 300,000,000
Sertifikat Sertifikat
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
220,282,400 ASLI DAERAH 25 Persen 330,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Kab. Lebak,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Pandeglang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab. Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kab.
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Tercapaianya
Persentase Semua
Registrasi Jumlah Registrasi Kegiatan
Pangan Segar Kelurahan
Keamanan Keamanan Pelaksanaan
Asal Tumbuhan Kota Cilegon,
1.0 Pangan Segar Pangan Segar Pengawasan
2 09 05 03 yang memenuhi Semua
1 Asal Tumbuhan Asal Tumbuhan Keamanan
persyaratan mutu Kecamatan,
Lintas Daerah Lintas Daerah Pangan Segar
dan keamanan Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Distribusi Lintas
pangan Kelurahan
Daerah
Kota
Tangerang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota Serang,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Kota
Tangerang
Selatan,
Semua
Kecamatan,
Semua
Kelurahan
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

25 Persen 25 Persen 30 Dokumen 30 Dokumen 100 Persen 100 Persen 150,000,000


Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN
yang
91,438,800 ASLI DAERAH 25 Persen 220,000,000
memenuhi
(PAD)
persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Penyediaan Persentase Jumlah Sarana Tercapaianya


Sarana dan Pangan Segar dan Prasarana Kegiatan
Prasarana Asal Tumbuhan Pengujian Mutu Pelaksanaan
Pengujian Mutu yang memenuhi Dan Keamanan Pengawasan
dan Keamanan persyaratan mutu Pangan Segar Keamanan Kota Serang,
1.0
2 09 05 05 Pangan Segar dan keamanan Asal Tumbuhan Pangan Segar Curug,
1
Asal Tumbuhan pangan Distribusi Lintas Sukajaya
Daerah
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

25 Persen 25 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000

TOTAL 733,483,800
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Pangan Segar
Asal
Tumbuhan
PENDAPATAN yang
0 ASLI DAERAH memenuhi 25 Persen 4,976,917,930
(PAD) persyaratan
mutu dan
keamanan
pangan

469,655,400 5,789,061,560
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR


2 11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2 11 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

2 11 01 1.0 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah


1

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Dokumen Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 01 Perencanaan
1 Perencanaan Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya
Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari RKA-SKPD dan dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen RKA- Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 02
1 Dokumen RKA- Daerah Provinsi SKPD Daerah Sukajaya
SKPD

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari Perubahan RKA- dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
Koordinasi dan pada Program Hasil Koordinasi Penganggaran,
Penyusunan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi
1.0 Pemerintahan Dokumen Kinerja Perangkat Kota Serang,
2 11 01 03 Dokumen
1 Daerah Provinsi Perubahan RKA- Daerah Curug, Curug
Perubahan RKA-
SKPD SKPD
Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya
Ketercapaian dari DPA-SKPD dan dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Laporan Hasil Perencanaan,
pada Program Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0
2 11 01 04 Penyusunan DPA- Pemerintahan Dokumen DPA- Kinerja Perangkat Curug,
1 Daerah Provinsi SKPD Daerah
SKPD Sukajaya
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum


R
57,596,084,200

43,781,117,000

500,000,000

100 Persen 100 Persen 9 Dokumen 9 Dokumen 100 Persen 100 Persen 100,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,700,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 15,700,000
100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,200,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

58,620,562,550 53,421,885,00
0

45,592,078,300 45,647,000,00
0

500,000,000 400,000,000

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
100,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 100,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
15,700,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Urusan/ Bidang Indikator Kinerja
Urusan/ Program/
Kegiatan/ Sub Capaian Program Hasil Kegiatan
Kode Kegiatan Keluaran Sub Lokasi Output
Kegiatan Kegiatan

Persentase Jumlah Dokumen Tersedianya


Ketercapaian dari Perubahan DPA- dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan SKPD dan Laporan Perencanaan,
pada Program Hasil Koordinasi Penganggaran,
Koordinasi dan Penunjang Urusan Penyusunan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Penyusunan Pemerintahan Dokumen Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 05
1 Perubahan DPA- Daerah Provinsi Perubahan DPA- Daerah Sukajaya
SKPD SKPD

Koordinasi dan Persentase Jumlah Laporan Tersedianya


Penyusunan Ketercapaian dari Capaian Kinerja dokumen/laporan
Laporan Capaian Seluruh Kegiatan dan Ikhtisar Perencanaan,
Kinerja dan pada Program Realisasi Kinerja Penganggaran,
Ikhtisar Realisasi Penunjang Urusan SKPD dan Laporan dan Evaluasi
1.0 Kinerja SKPD Pemerintahan Hasil Koordinasi Kinerja Perangkat Kota Serang,
2 11 01 06 Daerah Provinsi Penyusunan Daerah Curug,
1
Laporan Capaian Sukajaya
Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

Persentase Tersedianya
Ketercapaian dari dokumen/laporan
Seluruh Kegiatan Perencanaan,
pada Program Penganggaran,
Penunjang Urusan Jumlah Laporan dan Evaluasi Kota Serang,
1.0 Evaluasi Kinerja Pemerintahan Kinerja Perangkat Curug,
2 11 01 07 Evaluasi Kinerja
1 Perangkat Daerah Daerah Provinsi Daerah
Perangkat Daerah Sukajaya

2 11 01 1.0 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah


2

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Penyediaan Gaji Penunjang Urusan Jumlah Orang dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan yang Menerima
2 11 01 01 dan Tunjangan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Gaji dan
ASN Keuangan Sukajaya
Tunjangan ASN
Perangkat Daerah
Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penyediaan Penunjang Urusan Hasil Penyediaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Administrasi Pemerintahan
2 11 01 02 Administrasi Administrasi Curug,
2 Pelaksanaan Daerah Provinsi Pelaksanaan Keuangan Sukajaya
Tugas ASN
Tugas ASN Perangkat Daerah

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
Pelaksanaan pada Program Jumlah Dokumen Tersedianya
Penatausahaan Penunjang Urusan Penatausahaan dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 dan Pemerintahan
2 11 01 03 dan Administrasi Curug,
2 Pengujian/Verifika Daerah Provinsi
Pengujian/Verifika Keuangan Sukajaya
s i Keuangan
s Keuangan SKPD Perangkat Daerah
SKPD

Persentase
Ketercapaian dari
Seluruh Kegiatan
pada Program Tersedianya
Koordinasi dan Penunjang Urusan Jumlah Dokumen dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Hasil Koordinasi
2 11 01 04 Pelaksanaan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD Keuangan Sukajaya
Akuntansi SKPD
Perangkat Daerah

Persentase Jumlah Laporan


Ketercapaian dari Keuangan Akhir
Seluruh Kegiatan Tahun SKPD dan
Koordinasi dan pada Program Laporan Hasil Tersedianya
Penyusunan Penunjang Urusan Koordinasi dokumen/laporan Kota Serang,
1.0 Pemerintahan Penyusunan
2 11 01 05 Laporan Administrasi Curug,
2 Daerah Provinsi Laporan
Keuangan Akhir Keuangan Sukajaya
Tahun SKPD Keuangan Akhir Perangkat Daerah
Tahun SKPD

i
Rencana Tahun 2023
Target Capaian Kinerja
Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Pagu Indikatif (Rp.)

Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum Sesudah Sebelum

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 13,200,000

100 Persen 100 Persen 6 Laporan 6 Laporan 100 Persen 100 Persen 218,000,000

100 Persen 100 Persen 5 Laporan 5 Laporan 100 Persen 100 Persen 124,200,000

32,272,495,000

100 Persen 100 Persen 139 org/bln 139 org/bln 100 Persen 100 Persen 31,408,495,000
100 Persen 100 Persen 12 Dokumen 12 Dokumen 100 Persen 100 Persen 650,000,000

100 Persen 100 Persen 3 Dokumen 3 Dokumen 100 Persen 100 Persen 127,500,000

100 Persen 100 Persen 1 Dokumen 1 Dokumen 100 Persen 100 Persen 10,000,000

100 Persen 100 Persen 1 Laporan 1 Laporan 100 Persen 100 Persen 10,000,000
Catata n Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Pentin g
Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan
Pagu Indikatif (Rp.) Dana/
Pagu Indikatif
Tolok Ukur Target (Rp.)
Sesudah

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
13,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 7,500,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
Program
PENDAPATAN Penunjang
218,000,000 ASLI DAERAH Urusan 100 Persen 130,000,000
(PAD) Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
124,200,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 135,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

35,142,868,400 35,215,000,00
0

PENDAPATAN Persentase
ASLI DAERAH Ketercapaian
(PAD) dari Seluruh
Dana Transfer Kegiatan pada
Umum-Dana Program
34,386,595,000 Alokasi Umum Penunjang 100 Persen 34,301,000,000
Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi
Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
610,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 800,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
84,070,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 37,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Persentase
Ketercapaian
dari Seluruh
Kegiatan pada
PENDAPATAN Program
10,000,000 ASLI DAERAH Penunjang 100 Persen 10,000,000
(PAD) Urusan
Pemerintahan
Daerah
Provinsi

Anda mungkin juga menyukai