Anda di halaman 1dari 10

NAMA Target Kinerja

VISI Satuan Nilai Atribut


MISI
Tujuan Strategis
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Sasaran

KAB. MOROWALI
Terwujudnya Masyarakat Kabupatem Morowali yang Sejahtera Bersama
Mewujudkan Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas melalui pembiayaan gratis, berlandaskan kehidupan bermasyarakat yang beriman dan
bertakwa, sehingga tercipta kerukunan hidup antar umat beragama
Menciptakan Pemerintah yang Baik dan Bersih
Meningkatnya Kualitas dan Kinerja Pemerintah Daerah
Nilai Sakip Daerah Tahun C
Standar Pelayanan Rumah Sakit Berbasis Mutu dan Keselamatan Pasien Meningkat
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk % 22.82 persentase
Persentase peningkatan pelayanan Rumah Sakit % 75.00% persentase
Penerapan SIM RS % 0.00% persentase
Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi % 75.00% persentase
persentase
persentase
persentase
persentase
Nama OPD

RSUD SALABANGKAPAKU
Sasaran Pemda
Nama OPD
Sasaran OPD

Terpenuhinya SPM Bidang Kesehatan


RSUD SALABANGKA PAKU KABUPATEN MOROWALI
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Nama Pemda
Nama OPD
Sasaran OPD
Indikator Kinerja Sasaran OPD
Sasaran Program
Indikator Kinerja Program
Sasaran Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan (Kumpula

Kab. Morowali
RSUD SALABANGKA PAKU KABUPATEN MOROWALI
Meningkatnya Mutu Pelayanan Kesehatan
Rasio daya tampung Rumah Sakit terhadap jumlah penduduk
Persentase peningkatan pelayanan Rumah Sakit
Penerapan SIM RS
Persentase SDM Kesehatan yang memenuhi standar kompetensi
Meningkatnya Pemenuhan UKP dan UKM
Usia Harapan Hidup
Tersedianya Fasyankes untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/
Terpenuhinya Fasyankes untuk UKM dan UKP
Meningkatnya Kapasitas SDMK
Rasio Tenaga Kesehatan Terhadap Jumlah Penduduk
Peningkatan Mutu dan kompetensi Semua Pegawai

Meningkatnya Mutu dan Kompetensi semua p


Target K
Satuan

Nama Program

Nama Kegiatan
rja Kegiatan (Kumpulan Output)
Sub Kegiatan (Output)
Indikator Kinerja Output

%
%
Paket
%
Program Pemenuhan UKP dan UKM
%
KP kewenangan daerah kab/kota Penyediaan Fasyankes untuk UKM dan UKP kewenangan daerah kab/kota
yankes untuk UKM dan UKP Kesenangan daerah kab/kota %
Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
jumlah Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya Unit
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Persentase Kebutuhan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan %
Pengadaan Alat Kesehatan / Alat Penunjang Medik FASYANKES
Persentase Kebutuhan Alat Kesehatan Dan alat Penunjang Medik %
Pengadaan Obat, Vaksin
Persentase kebutuhan obat rumah sakit %
Pengadaan Bahan Habis Pakai
Pesentase Ketersediaan BHP %
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alkes
Cakupan Alat Kesehatan di Fasyankes Sesuai Standar %
Program Peningkatan Kapasitas SDMK
%
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya
Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
utu dan Kompetensi semua pegawai %
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
Jumlah Tenaga Kesehatan yang dilatih dalam 1 tahun %
Target Kinerja
Nilai Atribut

0,12 Persentase
60 Persentase
0,01 Paket (Tidak di anggarkan)
40 Persentase

80 Persentase

80 Persentase

3 Unit

85 Persentase

65 Persentase

75 Persentase

85 Persentase
80 Persentase

80 Persentase

83 Persentase

83 Persentase

Anda mungkin juga menyukai