Anda di halaman 1dari 83

PEMERINTAH DAERAH

KABUPATEN SUMEDANG

PERUBAHAN RENSTRA
TAHUN 2018-2023

i
KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya maka
penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 dapat
diselesaikan.

Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung ini disusun dalam upaya


merealisasikan perencanaan pembangunan Kabupaten Sumedang dengan berpedoman pada
Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Memuat program-program pembangunan yang
mengacu pada RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 – 2023 serta permasalahan aktual
berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Cimanggung.

Dalam mewujudkan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Strategis


Kecamatan Cimanggung diperlukan adanya keterlibatan pemangku kepentingan dan partisipasi
serta dukungan seluruh elemen masyarakat, khususnya di wilayah Kecamatan Cimanggung.

Akhirnya, semoga Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung 2018-2023 ini


dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di Kecamatan Cimanggung dalam melakukan
pelayanan dan setiap tahunnya dijabarkan kedalam rencana operasional tahunan (Renja).

Cimanggung, 2022
CAMAT CIMANGGUNG,

DIKDIK SYEH RIZKI,S.Sos., M.Si


Pembina Tk I
NIP. 19681228 199803 1 004

i
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ………………………………………..…….…………… i
DAFTAR ISI ………...………………………………………………...….……… ii
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………...………….. 1
1.1. Latar Belakang ……………………………………..………...... 1
1.2. Landasan Hukum……………………………………….………. 3
1.3. Maksud dan Tujuan……………………………………………. 6
1.4. Sistematika Penulisan …………………………………………. 6
BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIMANGGUNG………. 9
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah …… 9
2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung……….. 9
2.1.2. Tugas ………………………………………………… 10
2.1.3. Fungsi………………………………………..……….. 17
2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimanggung………………………... 17
2.2.1. Sumber Daya Manusia ……………………………….. 17
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung …………...……… 22
2.3.a. Kinerja Pelayanan Kecamatan CimanggungTahun 2018-
2023 ……………………………………………………… 22
2.3.b. Kinerja Keuangan Kecamatan CimanggungTahun 2018-
2023 ……………………………………………………… 24
2.4 Tantangan dan Peluang Kecamatan Cimanggung…………….. 26
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS …………………… 29
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi . 29
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Terpilih ………………………………….……… 31
3.3 Telaah Renstra …………………………………………………. 32
3.4 Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS ……………………… 32
3.5 Penetapan Isu Strategis ………………………………………… 33
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ……………………..…………….……. 38
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung
Kabupaten Sumedang………………………………………….. 38
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN…………………………… 41
5.1. Strategi dan Kebijakan……………………………………………. 41

ii
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA
PENDANAAN …………………………………………….…………. 43
6.1. Rencana Program dan Kegiatan………………………………….. 43
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN………. 77
BAB VIII PENUTUP …………………….…………..…………………………. 79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung ………… 3


Gambar 2.1 Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung ……………..…. 10

DAFTAR TABEL

Tabel a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur ……………….……. 18


Tabel b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan …………………….……… 18
Tabel c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan ……………..…… 19
Tabel d. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan ………………………..……… 19
Tabel e. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin ……………………..…. 20
Tabel f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan ………..…. 20
Tabel g. Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis Pada Tahun 2021 …………... 21
Tabel 2.3.a Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 .... 22
Tabel 2.3.b Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan
Cimanggung …………………………………………………….. 24
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah ………………………………………….. 29
Tabel 3.5 Matrix Permasalahan/Identifikasi Resiko Kecamatan
Cimanggung ……………………………………………………. 35
Tabel 3.6 Isu-Isu Strategis Kecamatan Cimanggung……………………... 37
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Cimanggung……………………………………………………… 38
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Perubahan Renstra Tahun 2021-2023………… 39
Tabel 5.1 Sasaran dan Strategi ……………………………………………. 41
Tabel 5.2 Strategi dan Arah Kebijakan …………………………………… 42
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif …………... 44

iii
Tabel 6.2.a Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Cimanggung sebelum Perubahan Tahun 2019-2020
……………………………………………………..................... 49

Tabel 6.2.b Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Cimanggung Setelah Perubahan Tahun 2021……. 58
Tabel 6.2.c Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Cimanggung Setelah Perubahan 2022-2023……. 68
Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimanggung Sebelum
Perubahan ……….………………………………………….. 77
Tabel 7.2 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimanggung Setelah
Perubahan ……….………………………………………….. 78

iv
BAB I

PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana strategis (Renstra) SKPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi
pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi
SKPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk
melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan.
Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan
mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya
melalui feedback yang sistematis. Renstra Kecamatan Cimanggung merupakan dokumen
perencanaan Kecamatan Cimanggung untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu antara kurun waktu
2018-2023 sesuai dengan periode pelaksanaan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.

Sesuai amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyiapkan
rancangan Rencana Strategis OPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman
pada rancangan RPJMD. Renstra OPD disusun untuk menjaga dan memelihara kesinambungan
pembangunan yang telah dicapai sebelumnya sehingga berfungsi bahan perbandingan antara kondisi
pembangunan daerah yang telah dicapai dengan kondisi pembangunan yang diinginkan kedepan.
Penyusunan rencana pembangunan padadasarnya merupakan akumulasi perencanaan dari bawah ke
atas dan dari atas ke bawah (bottom up and top down planning) melalui mekanisme dan tahap
penyusunan rancangan disemua tingkatan pemerintahan mulai dari tingkat desa, kecamatan,
kabupaten/kota, provinsi hingga pemerintah pusat. Demikian pula sebaliknya dari pusat, provinsi,
kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa.

Pembangunan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimanggung merupakan bagian yang tak


terpisahkan dari RPJMD Kabupaten Sumedang dan Rencana Strategis seluruh OPD Kabupaten
Sumedang termasuk Kecamatan Cimanggung yang membutuhkan sistem, mekanisme, pelaksanaan
dan pengendalian yang lebih terpadu, sinergis, seimbang antara berbagai bidang kegiatan pemerintah
dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan
kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJM (Rencana Pembangunan
Jangka Menengah) Nasional Tahun 2020-2024 yang ditetapkan setelah ditetapkannya Perda Nomor 5
Tahun 2019 tentang RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018-2023 perlu adanya penyelarasan dan
sinkronasi sehingga menjadi dasar perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023.
Selain itu terbitnya Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenlaktur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah juga menjadi alasan dilakukannya
1
perubahan RPJMD, karena dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut setiap
pemerintah daerah harus melakukan standarisasi nomenlaktur program, kegiatan dan sub kegiatan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona
Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 249); dengan adanya wabah Corona Viruse Disease 2019, pandemi ini juga memberikan
pengaruh terhadap tatanan kehidupan masyarakat pada berbagai sektor, penyebaran corona virus
disease 2019 yang telah meningkat dan meluas di wilayah Kabupaten Sumedang dengan dampak yang
signifikan pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi RPJMD tahun 2018-2023 menuntut adanya perubahan,


Sesuai ketentuan Pasal 344 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa proses perubahan RPJMD
secara mutatis mutandis (perubahan penting dan mendesak) memiliki proses dan tahapan yang sama
dengan penyusunan RPJMD. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah bahwa Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku
kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam jangka waktu tertentu
di daerah.

Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 disusun dalam rangka menindaklanjuti
Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023. Perubahan Renstra Kecamatan
Cimanggung Tahun 2018-2023 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun
2018-2023 dan mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta mempertimbangkan
sejumlah dokumen terkait yaitu KLHS Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023, RTRW Kabupaten
Sumedang Tahun 2018- 2023. Perubahan Renstra Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023
digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Cimanggung Tahun 2021
dan Renja Tahun 2022 dan 2023.
Perubahan Renstra Kecamatan Cimanggung dihasilkan melalui proses penyusunan Perubahan
Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017. Proses penyusunan Perubahan Renstra Kecamatan Cimanggung dilaksanakan dengan beberapa
tahap, sebagai berikut :
1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra;
2. Penyusunan rancangan Renstra;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra;
4. Penetapan Renstra.

2
Kegiatan yang melatarbelakangi dibuatnya Perubahan Renstra adanya Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah, Perubahan Nomenklatur pada
Permendagri 90 Tahun 2019, Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 serta Perubahan
Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
Adapun bagan alur penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung yang di mulai dari penyusunan
rancangan Renstra sampai dengan penetapan Renstra OPD dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Proses Penyusunan Renstra Kecamatan Cimanggung Periode 2018-2023


Sumber : Permendagri 86/2017
Dengan disusunnya Renstra Kecamatan Cimanggung Periode 2018-2023 maka Kecamatan
Cimanggung diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan
peningkatan kualitas pelayanan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan
penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Kecamatan Cimanggung
dapat turut andil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas pembangunan Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum


Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Renstra Kecamatan Cimanggung
adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;


2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

3
Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6485);
11. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana
Pembangunan Nasional;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
20. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2015-2019;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

4
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan
Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi
Pembangunan Daerah;
25. Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klarifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
27. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023;
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah (RPJPD) kabupaten Sumedang Tahun 2005-2025;
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur
Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang;
31. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang;
32. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang;
33. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Sumedang 2018-2038;
34. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023;

35. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang;
36. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2021 Tentang SOTK Kabupaten Sumedang;
37. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
38. Peraturan Bupati Nomor 28 tahun 2017 tentang uraian tugas jabatan struktural pada
Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang.
5
39. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Renstra Kecamatan Cimanggung.

1.3 Maksud dan Tujuan


1.3.1. Maksud
1. Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Virus Coronna di Kecamatan Cimanggung.
2. Penyesuaian Nomenklatur Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019.
3. Perubahan RPJMD Kabupaten Sumedang 2018 – 2023.
4. Perubahan Capaian Kinerja Perangkat Daerah.
5. Bahan evaluasi agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap focus
pada pemecahan masalah yang mendasar.
6. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuab, strategi, sasaran,
kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja SKPD dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya.
1.3.2. Tujuan
1. Menekan Penyebaran Virus Corona di Kecamatan Cimanggung.
2. Menjadi Pedoman dasar dalam penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
(DPPA) Tahun Anggaran 2021.
3. Menjadi tolak ukur pencapaian kinerja pelayanan pada Kecamatan Cimanggung.
4. Sebagai pedoman/tolak dalam menentukan perencanaan yang strategis di tingkat
kecamatan untuk perubahan rencana pada Tahun 2021.

1.4 Sistematika Penulisan


Dokumen Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
Tahun 2018 -2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum,
maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

1.1. Latar Belakang


1.2. Landasan Hukum
1.3.Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM KECAMATAN CIMANGGUNG.

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang tugas, fungsi dan struktur Kecamatan
Cimanggung, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Kecamatan Cimanggung dalam menjalankan
tugas dan fungsinya; kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang dalam pengembangan
pelayanan yang dilakukan oleh Kecamatan Cimanggung.

6
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung;
2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimanggung;
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung;
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan Cimanggung;

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Pada bab ini terdapat 3 (tiga) sub bab yang berisi tentang identifikasi permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi pelayanan Kecamatan Cimanggung; telaahan visi, misi, dan program kepala
daerah dan wakil kepala daerah terpilih; telaahan renstra Kementerian/Lembaga dan renstra;
telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis; serta penentuan isu-isu
strategis.
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kecamatan
Cimanggung;
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih;
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra ;
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis;
BAB IV TUJUAN, DAN SASARAN

Pada bab ini berisi tentang tujuan dan sasaran jangka menengah Kecamatan Cimanggung:
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini berisi tentang strategi dan arah kebijakan Kecamatan Cimanggung.
BAB VI RENCANA PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN, SERTA
PENDANAAN
Bab ini menguraikan rencana program dan kegiatan serta pendanaan dalam rangka pencapaian
tujuan dan sasaran Kecamatan Cimanggung lima tahun mendatang.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


Bab ini mengemukakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran sesuai visi dan misi
RPJMD ditunjukkan dengan indikator kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang
mengacu tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

7
BAB II

GAMBARAN UMUM
KECAMATAN CIMANGGUNG

Secara umum Kecamatan Cimanggung adalah suatu lembaga Pemerintahan yang dalam
teknis operasionalnya berhadapan langsung dengan masyarakat dan didalamnya terdapat beragam
sumber daya alam maupun maupun sumber daya manusia dengan segala permaslahannya yang
kompleks, berdasarkan kenyataan inilah eksistensi pemerintah dituntut untuk lebih Capable dan
Acceptable, sehingga dengan demikian berdampak terhadap adanya keharusan bagi Aparatur
Pemerintahan disemua tingkatan untuk lebih meningkatkan kinerjanya dan lebih aspiratif terhadap
fenomena –fenomena yang muncul dimasyarakat secara spesifik Kinerja Aparatur Pemerintah dituntut
untuk selalu mengaju pada program kerja yang tersusun secara sistematis, dinamis dengan konsep
rencana strategis.
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung

Sebagaimana Peraturan Bupati Sumedang Nomor Tahun 2021 tentang Uraian Tugas
Jabatan Struktural pada Kecamatan Cimanggung mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
sebagai berikut.

2.1.1. Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung

Struktur Organisasi Kecamatan Cimanggung terdiri dari :


1. Camat;
2. Sekretaris Kecamatan, membawahi :
2.1. Subbagian Program dan Keuangan;
2.2. Subbagian Umum.
3. Seksi Pemerintahan Umum;
4. Seksi Pemerintahan Desa;
5. Seksi Pelayanan Publik;
6. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
7. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam Struktur Organisasi sebagaimana Peraturan Bupati
Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Sususnan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Kecamatan Cimanggung sebagaimana Gambar 2.1.

8
GAMBAR 2.1
STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN CIMANGGUNG

C A M A T

JABATAN SEKRETARIS
FUNGSIONAL KECAMATAN

KASUBAG KASUBAG
PROGRAM DAN UMUM
KEUANGAN

KASI KASI KASI KASI


KASI
PEMERINTAHAN PEMERINTAHAN PEMBERDAYAAN KENTENTRAM
PELAYANAN
UMUM DESA MASYARAKAT AN DAN
PUBLIK
KETERTIBAN
UMUM

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021


2.1.2. Tugas

Kecamatan mempunyai tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Adapun uraian tugas yang dilaksanakan
di Kecamatan Cimanggung adalah sebagai berikut :
1. Camat
Tugas pokok dan uraian tugas yang dilaksanakan oleh camat adalah sebagai berikut :
a. Merumuskan dan menetapkan perencanaan dan pelaporan Kecamatan;
b. Mengoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan Kecamatan;
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis rencana operasional berupa petunjuk
teknis dan Standar Operasional Prosedur;
d. Merumuskan dan menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas
Kecamatan;
e. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan
9
ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan
pemerintahan umum;
f. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat;
g. Menyelenggarakan koordinasi upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban
umum;
h. Menyelenggarakan koordinasi penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Kepala Daerah;
i. Menyelenggarakan koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana serta fasilitasi
pelayanan umum;
j. Menyelenggarakan koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat
Kecamatan;
k. Menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa;
l. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten
yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan;
m. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat;
n. Menyelenggarakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas Kecamatan;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Kecamatan
a. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan
kinerja Kecamatan;
b. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat
Kecamatan;
c. Menyelenggarakan dan mengkoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional
prosedur pelaksanaan tugas lingkup secretariat dan Kecamatan;
d. Merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi
dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
e. Mengoordinasikan kebijakan teknis dan pelaksanaan tugas unit kerja/seksi pada
Kecamatan;
f. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan,
administrasi persuratan dan kearsipan;
g. Merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan kerumahtanggan dan kebutuhan sarana
dan prasarana kerja kecamatan;
h. Menyelenggarakan pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Kecamatan;
i. Menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Kecamatan;
j. Merumuskan dan menyelenggarakan administrasi keuangan dan perbendaharaan
kecamatan;
10
k. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Kecamatan;
l. Merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum pengadaan barang/jasa
pada Kecamatan;
m. Merumuskan, menyelenggarakan dan mengkoordinasikan pengelolaan manajemen
kepegawaian di lingkup Kecamatan;
n. Menyelenggarakan pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas
dan fungsi sekretariat Kecamatan;
o. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

3. Sub Bagian Program dan Keuangan


a. Menyiapkan dan menyusun bahan perencanaan dan pelaporan kinerja di lingkup
Kecamatan;
b. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja di lingkup subbagian program dan
keuangan;
c. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang penyusunan program dan keuangan;
d. Menyusun dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada
Kecamatan;
e. Melaksanakan koordinasi penyusunan rencana kerja dan program Kecamatan dengan sub
unit kerja lainnya di lingkungan Kecamatan;
f. Menyusun dan mengkoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kerja
Kecamatan;
g. Menyusun dan mengkoordinasikan laporan kegiatan dan kinerja Kecamatan;
h. Menyusun rencana dan program pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan
Kecamatan;
i. Melaksanakan penatausahaan keuangan Kecamatan;
j. Menyusun dan melaksanakan pelaporan keuangan Kecamatan;
k. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan
unit kerja lain di lingkungan Kecamatan; dan
l. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang program dan
keuangan; dan
m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

11
4. Sub Bagian Umum
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang
ketatausahaan dan kearsipan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan protokol,
barang milik daerah dan kepegawaian Kecamatan.
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang umum;
c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan unit kerja, instansi dan
atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang umum;
d. Melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Kecamatan;
e. Menyusun kebutuhan sarana dan prasarana kerja dan melaksanakan teknis kegiatan
kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
f. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan
Kecamatan;
g. Melaksanakan dan mengkoordinasikan pengelolaan barang milik daerah pada Kecamatan;
h. Menyusun rencana umum dan melaksanaan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah
pada kecamatan;
i. Melaksanakan dan mengkoordinasikan teknis kegiatan pengelolaan manajemen
kepegawaian di lingkup Kecamatan;
j. Menyiapkan bahan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang
umum; dan
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

5. Seksi Pemerintahan Umum


a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di bidang
pemerintahan umum;
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang pemerintahan umum;
c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan di
Kecamatan;
d. Melaksanakan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan, persatuan dan
kesatuan bangsa dan ketahanan nasional;
e. Melaksanakan pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan
golongan lainnya diwilayah Kecamatan;
f. Melaksanakan penanganan konflik sosial diwilayah Kecamatan;
g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan pancasila di
wilayah Kecamatan;
h. Melaksanakan dan memfasilitasi tugas forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
i. Melaksanakan fasilitasi kegiatan dalam rangka pemilihan Kepala Daerah dan Pemilihan
12
Umum;
j. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat
dibidang pemerintahan umum.
k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan umum;
dan
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

6. Seksi Pemerintahan Desa


a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di dibidang
pemerintahan desa;
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang pemerintahan desa;
c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak
lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa;
d. Melaksanakan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa;
e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa dan atau
kelurahan;
f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan
aset desa;
g. Melaksanakan fasilitasi pemilihan Kepala Desa;
h. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pembinaan pelaksanaan tugas Kepala Desa dan
atau Lurah;
i. Menyusun bahan rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa;
j. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Badan permusyawaratan Desa, dan lembaga
kemasyarakatan Desa dan atau Kelurahan;
k. Melaksanakan fasilitasi dan sinkronisasi perencanaan dan pembangunan partisipatif
diwilayah Desa;
l. Melaksanakan fasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama Desa dengan pihak lainnya;
m. Melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan dan pendayagunaan ruang Desa serta
penetapan penegasan batas Desa;
n. Melaksanakan koordinasi pendampingan Desa;
o. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat
dibidang pemerintahan desa.
p. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan desa;
q. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

13
7. Seksi Pelayanan Publik
a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja dibidang
pelayanan publik;
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang pelayanan publik;
c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau
pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan desa;
d. Melaksanakan koordinasi dan sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pelayanan
pemerintahan dengan instansi dan atau pihak terkait;
e. Melaksanakan kegiatan pelayanan administrasi umum kepada masyarakat;
f. Melaksanakan pelayanan rekomendasi perizinan dan non perizinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku;
g. Melaksanakan fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan dan administrasi
pertanahan;
h. Melaksanakan tugas pembantuan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan diwilayah
Kecamatan;
i. Melaksanakan fasilitasi pemenuhan kepatuhan terhadap standar pelayanan publik;
j. Melaksanakan koordinasi dan sinergi pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan
publik;
k. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik dilingkup Kecamatan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat
dibidang pelayanan publik.
m. Menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan
publik; dan
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

8. Seksi Pemberdayaan Masyarakat


a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi
pemberdayaan masyarakat;
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau
pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat.
d. Melaksanakan usaha peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah
perencanaan pembangunan di desa dan atau kelurahan;
e. Melaksanakan fasilitasi dan koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah
Kecamatan;
f. Melaksanakan fasilitasi dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan dan pembangunan
14
sarana dan prasarana di Kelurahan;
g. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana
serta pembinaan lembaga kemasyarakatan tingkat Kecamatan;
h. Merumuskan bahan rencana pengembangan dan pembangunan ekonomi lokal;
i. Melaksanakan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
j. Melaksanakan fasilitasi pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna;
k. Melaksanakan upaya pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga di lingkup kecamatan
dan atau kelurahan;
l. Melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati Kepada Camat
dibidang pemberdayaan masyarakat;
m. Melaksanakan evaluasi, monitoring dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi
dilingkup bidang pemberdayaan masyarakat;
n. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

9. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum


a. Melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup seksi
ketenteraman dan ketertiban umum;
b. Melaksanakan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur pelaksanaan tugas
dan kegiatan di bidang Ketenteraman dan ketertiban umum;
c. Merumuskan dan melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau
pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas bidang ketenteraman dan ketertiban
umum;
d. Melaksanakan koordinasi dan sinergi dengan Kepolisian dan TNI dan instansi lainnya
dalam rangka penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di wilayah
Kecamatan.
e. Melaksanakan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
dengan instansi terkait;
f. Melaksanakan koordinasi dan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat dan
unsur lainnya dalam upaya harmonisasi pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban di
wilayah Kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum dan
perlindungan masyarakat;
h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan penanggulangan dini terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban;
i. Melaksanakan fasilitasi pembinaan dan peningkatan sumber daya satuan perlindungan
masyarakat;
j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketenteraman dan
ketertiban umum;
15
k. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2.1.3. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi


sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
b. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
c. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
d. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
e. Pengkoordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
f. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan perangkat
daerah di tingkat kecamatan;
g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan atau kelurahan;
h. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak
dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;dan
i. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2.2 Sumber Daya Kecamatan Cimanggung

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Sampai dengan akhir tahun 2021, jumlah pegawai Kecamatan Cimanggung sebanyak 17
orang dengan profil demografi sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel 2.1 jumlah pegawai Kecamatan Cimanggung paling banyak berada
di kelompok umur >50 tahun yaitu sebanyak 11 (Sebelas) orang. Sedangkan pegawai yang
berumur 41-45 tahun sebanyak 2 (Dua) orang, dan sisanya sebanyak 4 (Empat) orang ada di
kelompok umur 46-50. Kecamatan Cimanggung tidak memiliki pegawai pada kelompok
umur 20-30 tahun. Berdasarkan informasi tersebut hal yang perlu diperhatikan adalah adanya
pegawai kelompok umur >50 tahun yang berpotensi memasuki masa pensiun pada periode
pelaksanaan renstra.

16
Tabel a
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur
Usia (tahun)
No. Unit Kerja JUMLAH
20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 >50
1 Camat - - - - - - 1 1
2 Sekretariat - - - - 1 1 5 7
Seksi Pemerintahan
3 - - - - - - 2 2
Umum
4 Seksi Pemerintahan Desa - - - - - 1 1 2

5 Seksi Pelayanan Publik - - - - - - 1 1


Seksi Pemberdayaan
6 - - - - - 1 1 2
Masyarakat
Seksi Ketentraman dan
7 - - - - 1 1 - 2
Ketertiban Umum
8 Jabatan Fungsional - - - - - - - -
TOTAL - - - - 2 4 11 17
Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

b. Jumlah Pegawai Menurut Golongan


Berdasarkan Tabel b sebagian besar pegawai Kecamatan Cimanggung adalah mereka yang
menempati golongan IV yaitu sebanyak 2 orang pegawai. Sedangkan 10 pegawai yang paling
banyak menempati golongan III dan pegawai golongan II sebanyak 5 orang.
Tabel b
Jumlah Pegawai Menurut Golongan
Golongan
No. Unit Wilayah JUMLAH
I II III IV
1 Camat - - - 1 1
2 Sekretariat - 2 4 1 7
3 Seksi Pemerintahan Umum - - 2 - 2
4 Seksi Pemerintahan Desa - 1 1 - 2
5 Seksi Pelayanan Publik - - 1 - 1
Seksi Pemberdayaan
6 - 1 1 - 2
Masyarakat
Seksi Ketentraman dan
7 - 1 1 - 2
Ketertiban Umum
8 Jabatan Fungsional - - - - -
TOTAL Camat 5 10 2 17

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

17
c. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Sebagian besar pegawai Kecamatan Cimanggung adalah mereka yang memiliki tingkat SMA
sejumlah 7 orang, sedangkan selebihnya memiliki tingkat pendidikan D2 sejumlah 1 orang, dan
S1 sebanyak 7 orang dan S2 sejumlah 2 orang. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa
pegawai yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai guna menunjang pelayanan di
Kecamatan Cimanggung masih kurang, sehingga diperlukan adanya peningkatan kapasitas dan
kapabilitas pegawai pada Kecamatan Cimanggung.
Tabel c
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan
No. Unit Wilayah Jumlah
SD SMA D2 S1 S2
1 Camat - - - - 1 1
2 Sekretariat - 3 1 2 1 7
Seksi Pemerintahan
3 - 1 - 1 - 2
Umum
Seksi Pemerintahan
4 - 1 - 1 - 2
Desa
5 Seksi Pelayanan Publik - - - 1 - 1
Seksi Pemberdayaan
6 - 1 - 1 - 2
Masyarakat
Seksi Ketentraman dan
7 - 1 - 1 - 2
Ketertiban Umum
8 Jabatan Fungsional - - - - - -
TOTAL - 7 1 7 2 17

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

d. Jumlah Pegawai Menurut Jabatan


Berdasarkan struktur organisasi Kecamatan Cimanggung, jumlah jabatan struktural yang
dapat diisi adalah sebanyak 9 jabatan struktural. Sedangkan sisanya adalah pelaksana sebanyak 8
orang. Namun kebutuhan jabatan pelaksana belum dipetakan sehingga Kecamatan Cimanggung
belum dapat menunjukkan kebutuhan jabatan fungsional sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan
organisasi Kecamatan Cimanggung sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
Tabel d
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan
No. Jabatan Jumlah

1 Eselon III 2
2 Eselon IV 7
3 Fungsional Tertentu -
4 Fungsional Pelaksana (Staf) 8
TOTAL 17

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021


e. Jumlah Pegawai Menurut Kelamin
18
Berdasarkan jenis kelamin, pegawai Kecamatan Cimanggung berjenis kelamin perempuan
berjumlah 1 orang dan berjenis kelamin laki-laki berjumlah 16 orang terlihat bahwa pegawai
berjenis laki-laki lebih banyak dibanding pegawai yang berjenis kelamin perempuan,
sebagaimana penjelasan dalam Tabel e dibawah ini.

Tabel e
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

Jenis Kelamin
No. Unit Wilayah Jumlah
P L
1 Camat - 1 1
2 Sekretariat 1 6 7
3 Seksi Pemerintahan Umum - 2 2
4 Seksi Pemerintahan Desa - 2 2
5 Seksi Pelayanan Publik - 1 1
6 Seksi Pemberdayaan Masyarakat - 2 2
7 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum - 2 2
8 Jabatan Fungsional - - -
TOTAL 1 16 17
Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

f. Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan


Pada Tabel f dapat dilihat, bahwa pegawai Kecamatan Cimanggung bila dikelompokkan
menurut jenis kelamin dan jabatan, maka yang menduduki suatu jabatan di eselon IV Laki-laki 7
orang, sedangkan eselon III sebanyak 2 orang Laki-laki. Dan sisanya non esselon Perempuan 1
orang, Laki-laki 7 orang.
Tabel f
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Jenis Kelamin
No. Unit Wilayah Jumlah
P L
1 Eselon III - 2 2
2 Eselon IV - 7 7
3 Non Eselon 1 7 8
TOTAL 1 16 17
Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

g. Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimanggung

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga
merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Kecamatan Cimanggung. Untuk prasarana gedung, Kecamatan Cimanggung memiliki gedung
kantor yang cukup memadai untuk kelancaran aktivitas kantor namun ada yang masih
memerlukan beberapa perbaikan sebagai pemeliharaan.
Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap

19
operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, telekomunikasi dan
transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Cimanggung.
Saat ini, kondisi sarana prasarana Kecamatan Cimanggungdirasakancukup memadai dalam
menunjang kinerja organisasi walaupun ada beberapa yang sudah rusak. Secara umum,
khususnya aset tetap mapun aset intangible atau asset tak berwujud berupa peralatan dan mesin
termasuk sistem aplikasi masih dalam keadaan baik tapi ada sebagian yang sudah memerlukan
perbaikan. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel g berikut ini.

Tabel g
Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Kecamatan Cimanggung
Kondisi
Jumlah
No. Jenis Aset/Modal Rusak
Barang/Rp. Baik Keterangan
Berat
1. Tanah 17.166.000 √
2. Peralatan dan Mesin 1.919.915.334,15 √
3. Gedung dan Bangunan 2.055.632.348,03 √
Jalan, Irigasi dan
4. 88.899.999,00 √
Jaringan

5. Aset Tetap lainnya 6.152.000,00 √

Total Asset Tetap 1.999.619.373,18 √

Sumber : Kecamatan Cimanggung Tahun 2021

20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung
2.3.a Kinerja Pelayanan Kecamatan CimanggungTahun 2018-2023

Gambaran Capaian kinerja pelayanan Kecamatan Cimanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya.

Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023

No Indikator Target Renstra Kecamatan Realisasi Capaian Tahun Rasio Capaian


Kinerja Target Cimanggung Ke- Tahun ke-
sesuai Indika Tahun ke-
Target Target
Tugas dan tor
NSPK IKK
Fungsi Lainn 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
Perangkat ya
Daerah
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Indeks
Kepuasan 82.02 84.02 86,02 88,00 88,00 80.02 84.02 86.01 - - 84,01 86,01
Masyarakat
2 Jumlah
Rumah 3.436 3.436 3.054 2.673 2.291 3.436 3.054 3.054 - - 3.054 2.673
Tangga
Miskin

21
3 Cakupan
Desa yang
Melaksanak
an Siskudes 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
dengan
Kategori
Optimal
4 Cakupan
Penanggulan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
gan Bencana
5 Presentase
Ketercapaia 84,8% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
n Target
PBB
6 Nilai Sakip D B BB A A D B B BB A

7 Tingkat
Penyerapan 98,51% 98,51% 98,51% 98,51% 98,51% 98,51% 98,51% 96.18% 98,51% 98,51%
Anggaran
8 Jumlah
Inovasi 1 2 3 4 5 - 1 1 3 4
Kecamatan
9 Indeks
Pembanguna
n Zona 65 70 75 80 85 65 70 70 75 80
Integritas
(poin)

22
2.3.b. Kinerja Keuangan Kecamatan CimanggungTahun 2018-2023
Gambaran kinerja keuangan Kecamatan Cimanggung sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam lima tahun sebelumnya.
Adapun gambaran capaian kinerja dapat dilihat pada Tabel 2.2.
Tabel 2.2.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Cimanggung
Anggaran pada Realisasi Anggaran Tahun Rasio antara Realisasi dan Anggaran
Rata-rata Pertumbuhan
Tahun ke- Ke- Tahun ke-
Uraian
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023 Anggaran Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Program Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah - - 3.234.781.694 4.413.434.696 5.011.836.000 - - 2.982.782.925 86%
Kabupaten/Kota

Program
Penyelenggaraan
- - 73.500.000 436.000.000 418.000.000 - - 73.500.000 100%
Pemerintahan Dan
Pelayanan Publik

Program
Pemberdayaan
- - 196.998.000 1.005.000.000 1.034.000.000 - - 196.548.000 98%
Masyarakat Desa Dan
Kelurahan

Program Koordinasi
Ketentraman Dan - - 90.000.000 150.000.000 160.000.000 - - 90.000.000 100%
Ketertiban Umum

23
Program
Penyelenggaraan 46.000.000
Urusan 33.700.000 80.000.000 100.000.000 73%
Pemerintahan
Umum
Program
Pembinaan Dan
Pengawasan - 264.000.000 228.000.000 - -
Pemerintahan
Desa

24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kecamatan Cimanggung
Berdasarkan evaluasi kinerja pelayanan Kecamatan Cimanggung selama 5 ( lima ) tahun yang
lalu, beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan
fungsi pelayanan Kecamatan Cimanggung 5 ( lima ) tahun ke depan diantaranya :
1. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan di Kecamatan Cimanggung;
2. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
3. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;
4. Beban kerja untuk memenuhi standard massimal pelayanan publik belum sebanding dengan
jumlah personil dan SDM aparatur Kecamatan Cimanggung serta belum sepenuhnya didukung
oleh prasarana yang representative sesuai manfaat maksimal;
5. Semakin transparanya informasi melalui media elektronik dituntut peran kecamatan untuk
lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan;
6. Pandemi covid 19 berakibat adanya perubahan perencanaan dan penganggaran di semua
jenjang tingkatan SKPD sehingga prioritas kegiatan dan anggaran terfokus untu penanganan
covid 19.
Adapun kondisi geografis yang menyulitkan aksebilitas ke sebagian wilayah Kecamatan
Cimanggung yang mempunyai luas wilayah 4.265,612 Ha, dilihat dari geografisnya berada di wilayah
bagian barat Kabupaten Sumedang, dengan batas-batas administratif pemerintahan sebagai berikut :
 Sebelah Utara : Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Pamulihan dan Kecamatan
Sumedang Selatan
 Sebelah Timur : Kabupaten Garut
 Sebelah Selatan : Kabupaten Bandung
 Sebelah Barat : Kecamatan Jatinangor
Keadaan topografi Kecamatan Cimanggung sebagian besar terdiri dari daerah perbukitan
dengan ketinggian antara 500 s.d. 1000 meter di atas peramukaan laut (dpl), dengan curah hujan rata-
rata per tahun mencapai + 167,25 mm, suhu udara rata-rata berkisar antara 15 – 310 c.
Sedangkan dilihat dari penggunaan tanah pertanian/tanah darat, sebagian wilayah
merupakan hutan yang mencapai 1.550,2 ha yang terdiri dari hutan negara seluas 1.472,2 ha dan 78,0
ha hutan rakyat, selanjutnya penggunaan lahan terluas ke-2 yaitu ladang/huma seluas 1.119,7 ha
lainnya perkebunan 959 ha, pekarangan 493,1 ha dan padang rumput seluas 14,0 ha serta kolam
dengan luas 38,3 ha. Wilayah yang ada di Kecamatan Cimanggung didominasi oleh daerah perbukitan
dan dataran rendah sehingga rentan terhadap ancaman bencana alam tanah longsor dan banjir. Kondisi
geografis yang sebagian wilayahnya perbukitan menyulitkan aksebilitas dalam penanganan bencana.
Kondisi jumlah penduduk yang semakin tinggi dan masih rendahnya tingkat pendidikan
berpotensi sebagai penyebab bertambahnya tingkat kemiskinan, secara administratif Kecamatan
Cimanggung terbagi ke dalam 11 (sebelas) desa yaitu Desa Cimanggung, Tegalmanggung,

25
Sindangpakuon, Sindanggalih, Cihanjuang, Cikahuripan, Sukadana, Sawahdadap, Mangunarga dan
Desa Pasirnanjung. Terdiri dari 40 dusun, 142 RW dan 503 RT dengan jumlah penduduk sebanyak
102.643 jiwa yang terdiri dari 51.822 jiwa laki-laki, 50.821 jiwa perempuan dengan jumlah KK
sebanyak 32.298 KK. (data potensi kecamatan 2018). Sebagian penduduk Kecamatan Cimanggung
tingkat pendidikannya masih tergolong rendah. Hal ini memungkinkan rendahnya daya saing
masyarakat Kecamatan Cimanggung. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya angka
pengangguran yang menyebabkan tingkat kemiskinan pun bertambah.
Berdasarkan tantangan yang dijelaskan di atas, terdapat peluang pengembangan kecamatan
Cimanggung yaitu :
a. Adanya Peraturan perundang-undangan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan (UU-Perda-
Perbup yang mendukung tugas dan fungsi urusan lingkungan kecamatan).
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan tugas Aparatur Kecamatan. Hal ini ditunjang dengan
terbitnya :
1. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Sumedang;
2. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata Kerja Perangkat Daerah;
3. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada
Kecamatan;
Undang-Undang tentang Desa pada Tahun 2014 yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 khususnya Pasal 72 Ayat 3 menyebutkan Alokasi Dana Desa minimal akan digelontorkan
secara langsung ke Desa sejumlah 10 % dari Dana Perimbangan yang akan diterima oleh
Kabupaten/Kota. Dengan adanya amanat Undang-Undang tersebut menjadikan Desa dapat
mengembangkan dan memajukan Desanya karena adanya kucuran Dana dari Pemerintah Pusat.
b. Adanya dukungan dari masyarakat dalam melaksanakan tugas fungsi Kecamatan.
Dalam pelaksanaan kegiatan maupun pelayanan, Kecamatan Cimanggung tidak terlepas
dari peran serta aparat Desa serta dukungan dari masyarakat, sehingga program-program dan
kegiatan yang dilaksanakan di Kecamatan Cimanggung selalu mendapat dukungan dari
masyarakat. Kesuksesan suatu daerah tidak hanya tergantung dari peran pemerintah saja namun
juga keterlibatan masyarakat khususnya para tokoh baik agama, suku maupun ras sehingga akan
memperlancar pembangunan di suatu daerah. Kecamatan Cimanggung memiliki potensi penduduk
yang relative besar dengan corak warna agama, budaya dan ras menjadi modal dasar bagi usaha
dalam mendorong situasi aman dan menciptakan pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

26
c. Terdapat Potensi Ekonomi di Wilayah Kecamatan Cimanggung.
Posisi Strategis di Bidang Pertanian/Agrobisnis dan Agroindustri sangat Potensial dalam
pengembangan pariwisata mengingat objek wisata yang telah ada serta sarana dan prasarana
pariwisata yang cukup mendukung. Karena Kecamatan Cimanggung berbatasan dengan luar
kabupaten yaitu sebelah timur dengan Kabupaten Garut dan dan sebelah selatan dengan Kabupaten
Bandung.
Daerah-daerah pedesaan merupakan wilayah yang memungkinkan untuk mengoptimalkan
dan mengembangkan sumber daya alam yang dimiliki sehingga menjadi sector unggulan yang bisa
diandalkan untuk menuju masyarakat yang mandiri dan sejahtera dibidang perekonomian secara
makro maupun peningkatan pendapatan per kapita masyarakat.

27
BAB III

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Kecamatan Cimanggung


Isu-isu Strategis adalah kondisi atau hal yang diperhatikan dalam perencanaan
pembangunan selama 5 (lima) tahun dalam melaksanakan atau menyelenggarakan tugas dan fungsi
pelayanan Kecamatan Cimanggung kepada masyarakat. Analisa isu-isu strategis di identifikasikan
berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan.
Kecamatan Cimanggung dalam menjalankan pemerintahan ada berbagai permasalahan berdasarkan
tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Table 3.1 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran


Pembangunan Daerah

No Masalah Pokok Masalah Akar Masalah


1 2 3 4
1 Sampah Menumpuknya sampah Belum ada tempat akhir
dipinggir jalan protokol pembuangan sampah
2 Banjir Terjadinya banjir di Adanya perubahan lahan
beberapa titik wilayah dari pertanian dan
ketika hujan deras tangkapan air menjadi
perumahan
3 Pasar Terjadinya kemacetan yang Kondisi pasar tradisional
cukup panjang dan lama yang masih belum tertata
setiap harinya yang mengakibatkan
penjual kaki lima
menggunakan kaki jalan

Adapun identifikasi permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi dari berbagai
bidang Kecamatan Cimanggung, sebagai berikut:
a. Bidang Sekretariat
1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimanggung kurang maksimal di karenakan
alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19;
2. Kurangnya personil di bagian sekretariat Kantor Kecamatan Cimanggung, sehingga banyak
tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu
adanya tambahan personil;
b. Bidang Pemerintahan
1. Kurangnya personil pengelolaan data pemerintahan umum, pengelolaan data pemerintahan
desa;
2. Lambat aparatur Desa dalam menindaklanjuti permasalahan pada bidang Pemerintahan;

28
3. Adanya regulasi atau aturan Pemerintahan Desa yang seringkali berubah dalam bidang
Pemerintahan, Pemberdayaan dan Kemasyarakatan serta penyusunan RKP dan APBDes
belum tepat waktu.
c. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
1. Kurangnya personil pengelolaan data Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. SDM pengelola Keuangan di tingkat Desa masih belum maksimal;
3. Terlambatnya kegiatan/pengelolaan keuangan desa diakibatkan terlambatnya aturan yang
mengatur pelaksanaan kegiatan tersebut;
4. Pembangunan Infrastruktur di Kecamatan Cimanggung sudah cukup baik, namun hal ini
perlu ditingkatkan keberadaannya, khususnya untuk peningkatan jalan Kabupaten dan
pembangunan jalan desa yang sudah secara bertahap dilakukan pembangunan melalui
berbagai program pembangunan. Masalah pembangunan jalan di wilayah Kecamatan
Cimanggung terkendala dengan cepatnya usia fisiknya, karena struktur tanah yang mudah
bergerak, kualitas yang kurang baik dan pada lokasi tertentu sering tergenang air sehingga
usia teknis menjadi pendek.
5. Masih kurangnya pembinaan dalam bantuan modal, perijinan dan pemasaran bagi usaha
kecil menengah (UKM).
d. Bidang Pelayanan Publik
1. Sarana dan Prasarana pelayan Publik belum terpenuhi secara standard maksimal;
2. Sumber Daya Manusia (SDM) untuk petugas pelayanan di kecamatan masih perlu
perbaikan sehingga bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik lagi;
3. Masih kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengurusan administrasi
kependudukan. (KK, KTP, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat pindah)
e. Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum
1. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang hukum;
2. Kurangnya personil Linmas di masing – masing Desa / Kelurahan dan Linmas yang ada
belum berjalan secara maksimal;
3. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban umum (Pedagang Kaki
Lima);
4. Kurangnya sarana dan prasarana Kamtibmas di Kantor Kecamatan Cimanggung;
5. Sudah berkurangnya gotong royong dan kesadaran masyarakat dalam menjaga
ketentraman lingkungan;
6. Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam penanggulangan bencana.
f. Bidang Sosial
1. Masih kurangnya SDM dalam masalah penanganan masyarakat bidang sosial;
2. Data penanganan masalah sosial yang tidak akurat (Data Rastra, data jamkesmas);

29
3. Tumpang tindihnya program penanganan masalah sosial atar berbagai stakeholder
terkait;
4. Masih kurangnya Sarana dan prasarana terutama IT yang mendukung penanganan
masalah sosial.

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
3.2.1 Visi
Visi pembangunan daerah dalam RPJMD menurut Lampiran Permendagri No. 86 Tahun
2017 adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terplih yang disampaikan pada waktu
pemilihan kepala daerah (Pilkada). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut
menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam
masa jabatan selama lima tahun sesuai dengan misi yang diemban.Sesuai dengan dokumen vis dan
misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dirumuskan pernyataan Visi (Vision Statement)
Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis,


Maju, Profesional dan Kreatif (SIMPATI)
pada Tahun 2023”
Adapun makna dari pernyataan Visi dari Bupati dan Wakil Bupati Sumedang terpilih untuk
Pembangunan Kabupaten Sumedang 2018 – 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Sejahtera Masyarakatnya
2. Agamis Akhlaknya
3. Maju Daerahnya
4. Profesional Aparaturnya
5. Kreatif Ekonominya

3.2.2 Misi
Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan visi. Misi berfungsi sebagai pemersatu gerak, langkah dan tindakan nyata bagi
segenap komponen penyelenggara program dan kegiatan tanpa mengabaikan mandat yang
diberikan. Adapun misi pemerintah Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut:
1. Memenuhi kebutuhan dasar masyarakat secara mudah dan terjangkau;
2. Menguatkan Norma Agama dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat dan
pemerintahan;
3. Mengembangkan wilayah ekonomi didukung dengan peningkatan infrastruktur dan
daya dukung lingkungan, serta pengutan budaya dan kearifan local;
4. Menata birokrasi pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional

30
dalam pelayanan masyarakat
5. Mengembangkan sarana prasarana dan system yang mendukung kreatifitas dan inovasi
masyarakat Kabupaten Sumedang.
Visi dan Misi Bupati Kabupaten Sumedang 2018-2023 selanjutnya menjadi pedoman
Kecamatan Cimanggung dalam menyusun tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Cimanggung
periode 2018-2023 agar arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam Renstra
Kecamatan Cimanggung periode 2018-2023 sinkron dan terintegrasi dengan RPJMD Kabupaten
Sumedang 2018-2023.

Tugas Pokok dan Fungsi pada Kecamatan ada pada Misi ke – 4 yaitu Menata birokrasi
pemerintahan yang responsif dan bertanggungjawab serta profesional dalam pelayanan masyarakat
dengan tujuan dan sasaran pada P RPJMD, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan
sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
dan Keuangan dengan sasaran Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah.

3.3 Telaah Renstra

Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sumedang
menjadi pertimbangan bagi Kecamatan Cimanggung dalam menentukan arah pengembangan
pelayanan dan kinerja Kecamatan Cimanggung yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun
kedepan. Adapun faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan
Kecamatan Cimanggung yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Kecamatan Cimanggung
antara lain:

1. Adanya refocusing anggaran yang dialokasikan untuk penanganan covid 19 menyebabkan


terhambatnya pembanguanan sarana dan prasarana fisik untuk peningkatan pelayanan publik
sehingga tujuan terpenuhi standard maksimal pelayanan publik belum sepenuhnya teralisasi;
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cimanggung, sehingga banyak tenaga yang
merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya
tambahan personil.

3.4 Telaah Tata Ruang dan Dokumen KLHS

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
Kecamatan Cimanggung dengan dinamika perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat sangat
dinamis dan berpengaruh terhadap pemanfaatan ruang, sehingga penggunaan lahan eksisting selalu
berubah dan tidak jarang berpengaruh terhadap terkoreksinya arahan teknis garis rencana tata ruang.
Contohnya, di Desa Tegalmanggung, Cikahuripan dan Desa Sindanggalih yang tadinya lahan
pertanian dan wilayah tangkapan air berubah menjadi kawasan perumahan.

31
Cimanggung termasuk Rencana Pengembangan sistem perkotaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. Rencana Penetapan Pusat Kegiatan

Tinjauan Rencana Tata Ruang Wilayah RTRW Kabupaten Sumedang diperlukan sebagai
upaya sinkronisasi antara rencana tata ruang dengan rencana pembangunan. Dalam penyusunan
Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Cimanggung, sinkronisasi tersebut bertujuan untuk
mengintegrasikan antara rencana tata ruang wilayah dengan program dan kegiatan Kecamatan
Cimanggung 2018-2023. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun
2018 tentang Rencana Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang tujuan Penataan Ruang Wilayah
Kabupaten Sumedang yaitu “Mewujudkan Sumedang sebagai Kabupaten Agribisnis yang didukung
oleh Kepariwisataan dan Pendistribusian secara Efektif, Berdaya saing dan Berkelanjutan”.

Berdasarkan tujuan tersebut bahwa Kecamatan Cimanggung termasuk ke dalam Rencana


Pengembangan sistem perkotaan. Pengembangan prasarana waduk dan bendung, rencana sistem
jaringan pengendalian banjir, pembagian zona pelayanan sampah, pengembangan instalasi
pemprosesan air limbah terpadu, termasuk kawasan hutan lindung yang berfungsi lindung, kawasan
rawan bencana banjir, kawasan cekungan air tanah, kawasan taman burung gunung masigit kareumbi,
kawasan peruntukan industri besar, pengembangan pariwisata alam, kawasan permukiman perkotaan.
Berikut identifikasi permasalahan berdasarkan telaah :

Tingginya investasi pada kawasan perkotaan, disamping Pertumbuhan penduduk yang tinggi ,
Urbanisasi juga berpengaruh terhadap kebutuhan rumah tempat tinggal, Pengambilan air tanah yang
berlebihan dan berdampak terhadap kemacetan akibat tidak ada integrasi transportasi publik yang
baik, belum tertatanya PKL, Penegakan aturan masih kurang.dari itu semua berpengaruh terhadap
pemanfatan ruang dan tidak jarang berpengaruh terhadap arah teknis garis rencana tata ruang

3.5 Penetapan Isu Strategis

Penentuan Isu - Isu Strategis. Faktor - faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan
Perangkat Daerah Kaecamatan Cimanggung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan Daerah di
tinjau dari:

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Cimanggung


a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Kecamatan Cimanggung kurang maksimal di
karenakan alokasi anggaran di fokuskan pada penanganan covid 19 ;
b. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Cimanggung, sehingga banyak tenaga yang
merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya
tambahan personil;
c. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan;

32
d. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial
dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat
dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketertiban dan
keamanan masyarakat;
e. Terhambatnya Pelaksanaan Pemberdayaan, Pembangunan Sarana dan Prasarana
lingkungan desa dikarenakan lambatnya respon Aparatur Pemerintah Desa dalam
menyelesaikan Masalah Pemberdayaan Masyarakat di Desa.

33
Tabel 3.5
Matrix Permasalahan/ Identifikasi Resiko Kecamatan Cimanggung

Resiko Sebab Dampak


No Tujuan/sasaran Indikator Skala Skala Nilai Rencana
Kinerja Uraian Kode Pemilik Uraian Sumber C/UC Uraian Pihak Terkena Dampak Kemungkinan Resiko Tindak Lanjut
Resiko
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Sasaran strategis :
Menghadirkan
Tata Kelola
Pemerintahan yang
dinamis, serta
memberikan
Pelayanan Punlik
yang berkualitas
sebagai Upaya
Optimalisasi
Reformasi
Birokrasi bagi
Pemenuhan
Pelayanan Publik
Tujuan 1 :
Meningkatkan
Pelayanan Publik
1 Program Peningkatan Terhambatnya RSP 1 Camat Sarana dan Prasana Internal Controable Belum bisa Camat/ 2 2 4 Melaksanakan
Penyelenggaraan Efektifitas Percepatan dan Pelayanan Publik belum memenuhi masyarakat Evaluasi dan
Pemerintahan dan Pelaksanaan Kenyamanan terpenuhi secara standar Kepuasan Koordinasi
Pelayanan Publik Pelayanan Pelayanan Publik maksinal Masyarakat dengan Tim
kepada di Kecamatan dalam Pelayanan Paten
Masyarakat di Cimanggung Publik Secara Kecamatan
Wilayah maksimal dan OPD
Kecamatan terkait.
Tujuan 2 :
Meningkatnya
Kemandirian Desa
2 Program Koordinasi Keterlambatan RSP 2 Camat Lambatnya respon Internal Controable Belum Camat/ 2 2 4 Penguatan
Pemberdayaan Kegiatan Penyelesaian Aparatur Pemerintah Optimalnya masyarakat Kualitas dan
Masyarakat Desa Pemberdayaan Masalah pada Desa dalam penyelesaian Kuantitas
Masyarakat Bidang menyelesaikan Masalah Masyarakat Rapat
Pemberdayaan di Koordinasi
34
Wilayah Pemberdayaan pemberdayaan Desa dengan
Kecamatan Masyarakat di Desa Masyarakat langsung
Cimanggung melaksanakan
Rakon di Desa
dan di
Kecamatan
3 Program Fasilitasi, Keterlambatan RSP 3 Camat Adanya Regulasi aturan Internal Controable Menumpuknya Camat 2 2 4 Meningkatkan
Pembinaan dan Rekomendasi Penyelesaian Pemerintahan Desa yang Permasalahan Kualitas dan
Pengawasan dan Koordinasi masalah bidang seringkali berubah yang tidak Kuantitas
Pemerintahan Pembinaan dan Pemerintahan dalam bidang terselesaikan Koordinasi
Desa Pengawasan Desa, Pemerintahan, oleh Desa Dinas Instansi
Pemerintahan Pembangunan Pemberdayaan dan Desa serta
Desa dan Kemasyarakatan serta Peningkatan
Kemasyarakatan penyusunan RKP dan Pengawasan,
APBDes belum tepat Penyusunan
waktu Perencanaan
dan Evaluasi
secara
berkualitas

35
Tabel 3.6

Isu-Isu Strategis Kecamatan Cimanggung

No Aspek Isu-Isu Strategis

1. Tata Pemerintahan Belum Optimalnya Kualitas


Pelayanan kepada Masyarakat.
2. Pelayanan Umum

3. Sosial

4. Pembangunan dan
Pemberdayaan Masyarakat

5. Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

36
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang
Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2018 -2023,
Kecamatan Cimanggung perlu menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu lima tahun
ke depan. Adapun Tujuan tersebut adalah Mewujudkan pelayanan kecamatan yang responsif dan
profesional.Sedangkan sasarannya antara lain Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat di
wilayah kecamatan dan Meningkatkan kualitas pembinaan terhadap aparatur di wilayah kecamatan.
Selanjutnya untuk dapat menjabarkan tujuan dan mengukur realisasi sasaran, maka ditentukan
indikator sasaran yang menjadi landasan program dan kegiatan Kecamatan Cimanggung. Penjelasan
lebih lanjut disampaikan pada tabel di bawah ini.

TUJUAN
Tujuan pada P- Tujuan pada Perangkat
Misi pada P-RPJMD
RPJMD Daerah (Sasaran P-RPJMD)
Misi ke-4: Menata Birokrasi Terwujudnya Meningkatnya Kualitas
Pemerintahan yang Responsif dan Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Publik.
Bertanggungjawab secara Profesional dan Reformasi Birokrasi
dalam Pelayanan Masyarakat. Meningkatnya Akuntabilitas
Kinerja dan Keuangan.

INDIKATOR KINERJA SASARAN


Tabel 4.1a
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Cimanggung (Sebelum Perubahan)
Kondisi Target
Indikator
No Tujuan Sasaran Satuan Awal
Tujuan/Sasaran 2019 2020
2018

Indeks Kepuasan
Poin 80.02 82.02 84.01
Masyarakat

Jumlah Rumah
Tangga Miskin (Desil Poin 3.818 3.436 3.054
1-2)

Meningkatnya Cakupan Desa yang


Meningkatnya kualitas Melaksanakan
Persen 100% 100% 100%
1 Kualitas Pelayanan pelayanan Siskudes dengan
Publik kepada Kategori Optimal
masyarakat
Cakupan
Penanggulangan Persen 100% 100% 100%
Bencana
Presentase
Ketercapaian Target Persen 100% 100% 100%
PBB

37
Nilai Sakip Kategori D B BB

Meningkatnya Tingkat Penyerapan


Persen 98,51% 98,51% 98,51%
Meningkatnya kapasitas dan Anggaran
Akuntabilitas kapabilitas
2 Jumlah Inovasi
Kinerja dan internal Poin n/a 1 2
Keuangan perangkat Kecamatan
daerah
Indeks Pembangunan
Poin n/a 65 70
Zona Integritas (poin)

Tabel 4.1b
Indikator Kinerja Sasaran
Perubahan Renstra Tahun 2021-2023 Setelah Perubahan
Indikator Hasil Pemuktahiran Permendagri 90/ Kepmendagri 050 disertai Target Tahun
2021-2023
Indikator Kondisi Target
No Tujuan Sasaran Satuan
Tujuan/Sasaran Awal 2020 2021 2022 2023
Indeks Kepuasan
Masyarakat Poin 83.00 86.00 89.00 92.00
Kabupaten

Meningkatnya Indeks Kepuasan


Meningkatnya
kualitas Masyarakat
Poin 84,01 86,01 88,00 90,00
Kualitas
1 Pelayanan
Pelayanan
Kepada
Publik
Masyarakat Persentase Desa
dengan Nilai
SAKIP Desa Persen N/A 60 80 100
minimal
Berkategori Baik

Nilai SAKIP
Kategori BB A A A
Kabupaten

Meningkatnya SAKIP
Meningkatnya
kapasitas Perangkat Kategori BB A A A
akuntabilitas
2 Internal Daerah
Kinerja dan
Perangkat
Keuangan
Daerah

Indeks
Reformasi
Birokrasi Poin N/A 27.23 29.04 30.86
Perangkat
Daerah

38
Formulasi Perhitungan Target Kinerja Sasaran
Indikator Target Kinerja Sasaran Pada Tahun
Kondisi Kondisi Sumber
No Tujuan Sasaran Kinerja Formulasi Satuan
Awal Akhir Data
Utama 2019 2020 2021 2022 2023
Total dari
nilai
Persepsi per
Laporan
unsur dibagi
Meningkatnya Survey
Meningkatnya total unsur
kualitas Indeks Kepuasan
Kualitas yang terisi 90,00
1 Pelayanan
Pelayanan Kepuasan
dikali nilai
Point 80.02 82.02 84,01 86,01 88,00 90,00 Masyarakat
Kepada Masyarakat yang dirilis
Publik penimbang
Masyarakat oleh
(permenpan
kecamatan
RB Nomor
14 Tahun
2017)
Persentase
Desa dengan
Nilai SAKIP 100
Desa minimal
N/A 60 80 100
Berkategori
Baik

SAKIP Kategori BB A A A BB
Perangkat
Daerah
Meningkatnya
Meningkatnya
kapasitas
akuntabilitas
2 Kinerja dan
Internal
Indeks
Perangkat
Keuangan Reformasi Point
Daerah
Birokrasi N/A 27.23 29.04 30.86 N/A
Perangkat
Daerah

39
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
1.1 Strategi dan Kebijakan

Strategi diperlukan untuk memperjelas arah dan tujuan pengembangan dan peningkatan
kinerja Kecamatan Cimanggung. Dalam mengemban tugas dan kewenangannya, Kecamatan
Cimanggung harus memiliki acuan langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada koridor
yang ditetapkan dan hasilnya dapat dirasakan secara nyata baik oleh aparatur maupun masyarakat.
Oleh karena itu penentuan strategi yang tepat menjadi sangat penting.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran peran Kecamatan Cimanggung periode 2019
-2023 dirumuskan berdasakan tantangan, peluang, kekuatan dan kelemahan dari lingkungan
internal maupun eksternal dengan mengunakan analisis SWOT. Adapun hasil analisis SWOT
dalam menentukan strategi dan kebijakan Kecamatan Cimanggung dalam mencapai tujuan dan
sasaran adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1
Sasaran dan Strategi
Sasaran Indikator Sasaran Strategi
Meningkatnya kualitas Meningkatkan indeks Meningkatkan Akses
pelayanan kepada masyarakat kepuasan masyarakat terhadap Masyarakat terhadap
pelayanan kecamatan pelayanan Dasar melalui
peningkatan kualitas
pelayanan kepada masyarakat
Meningkatnya kapasitas dan Meningkatkan efektivitas dan Meningkatkan kinerja
kapabilitas internal perangkat kualitas kinerja perangkat pelayanan Pemerintahan
daerah daerah melaui Peningkatan Sarana
dan Prasarana Pemerintahan

40
Tabel 5.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Masyarakat Sumedang yang Sejahtera, Agamis, Maju, Profesional dan
Kreatif (SIMPATI) pada Tahun 2023”
MISI : Menata birokrasi pemerintah yang responsif dan bertanggung jawab secara profesional
dalam pelayanan masyarakat

Tujuan Renstra Sasaran Renstra Strategi Renstra Arah Kebijakan Renstra


Meningkatkan pelayanan
Meningkatkan yang cepat dan tepat sesuai
indeks kepuasan standar pelayanan
Mewujudkan pelayanan Meningkatnya masyarakat terhadap
kecamatan yang kualitas pelayanan pelayanan
responsif dan kepada kecamatan dan Meningkatkan partisipasi
profesional masyarakat Persentase Desa masyarakat dalam proses
dengan Nilai SAKIP musyawarah perencanaan
Desa Minimal pembangunan kecamatan
berkatagori baik

Meningkatkan
efektivitas dan
Meningkatkan kualitas Meningkatnya
kualitas kinerja
kinerja dengan prinsip kapasitas dan Meningkatkan akuntabilitas
perangkat daerah
tata kelola kapabilitas penyelenggaraan
dalam meningkatkan
kepemerintahan yang internal perangkat pemerintahan
Indeks Reformasi
baik (good governance) daerah
Birokrasi dan sakip
Perangkat Daerah

41
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan


Rencana program/kegiatan Perangkat Daerah disusun berdasarkan ketentuan dan aturan
yang tertuang didalam Peraturan Mente ri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri
Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Lebih dari itu rencana
program/kegiatan disusun berdasarkan kewenangan, serta tugas pokok dan fungsi Kecamatan
Cimanggung sebagai SKPD yang melaksanaan tugas melakukan pelayanan kepada masyarakat.
Program dan Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

42
Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Perangkat Daerah

Kondisi Akhir
Data capaian 2019 2020 2021 2022 2023
Periode Bidang
Program Indikator Program/ pada awal
Tujuan Sasaran Kode
Kegiatan Kegiatan
Satuan
tahun
Penanggung Lokasi
jawaban
perencanaan

Targe Targ Targ Targ Targ


Anggaran Anggaran Anggaran Target Anggaran Anggaran Anggaran
t et et et et

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Urusan
Mewujudkan Indeks Kepuasan Kecamatan Kecamatan
pelayanan Meningkatnya Poin 80,02 82,02 84,02 86,02 88,00 90,00 90,00
Masyarakat Cimanggung Cimanggung
kecamatan yang kualitas pelayanan
responsif dan kepada masyarakat Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Kecamatan
KK 3.818 3.436 3.054 2.673 2.291 1.909 1.909
profesional Miskin Cimanggung Cimanggung
Cakupan Desa yang
100 Kecamatan Kecamatan
Melaksanakan Siskudes Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
% Cimanggung Cimanggung
dengan Kategori Optimal
Cakupan Penanggulangan 100 Kecamatan Kecamatan
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Bencana % Cimanggung Cimanggung
Presentase Ketercapaian 100 Kecamatan Kecamatan
Persen 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Target PBB % Cimanggung Cimanggung
6.01.01.15. Indeks Kepuasan Kecamatan Kecamatan
Program Persen 80,02 82,02 84,01 86,01 88,00 90,00 90,00
Masyarakat Cimanggung Cimanggung
Penyelenggaraan
Pemerintahan 398.000.000 421.011.000 460.998.800 453.436.000 477.196.800 477.196.749
Jumlah Rumah Tangga Kecamatan Kecamatan
Kecamatan KK 3,818 3,436 3,054 2,673 2,291 1,909 1,909
Miskin Cimanggung Cimanggung

6.01.01.15.001. Penyelenggaraan Jumlah dokumen Kecamatan


1 1 1 1 1 1
Musyawarah Musyawarah Perencanaan 1 55.000.000,0 55.000.000,0 55.000.000, 55.000.000,0 55.000.000, Cimanggung
dokumen doku doku 55.000.000,00 doku dokum doku doku
Perencanaan Pembangunan dokum en 0 0 00 0 00
m en men m en en men men
Pembangunan
6.01.01.15.010. Penyelenggaraan Jumlah wakil peserta TQ 40 Kecamatan
Tilawatil Qur'an untuk tingkat TQ yang 40 40 60.000.000,0 40 60.000.000,0 40 60.000.000, 40 60.000.000,0 40 60.000.000, Cimanggung
orang 60.000.000,00 oran
lebih tinggi orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
g
6.01.01.15.027. Monitoring Jumlah Laporan Kecamatan
Pemilihan Umum pelaksanaan monitoring 2 4 0 0 0 0 Cimanggung
2 50.000.000,0
pemilu Jumlah Laporan Laporan Lapor Lapor 50.000.000,00 Lapo - Lapora - Lapor - Lapor -
Lapora n 0
Pelaksanaan Monitoring an an ra n n an an
PILKADES
6.01.01.15.028. Penyelengaraan Jumlah jenis layanan Kecamatan
Pelayanan Publik publik yang dilaksanakan 2 2 53.000.000,0 2 2 103.000.000, 2 103.000.000 2 103.000.000, 2 103.000.000 Cimanggung
Jenis 53.000.000,00
dengan baik Jenis Jenis 0 Jenis Jenis 00 Jenis ,00 Jenis 00 Jenis ,00

6.01.01.15.036. Penyelenggaraan Jumlah dokumen laporan Kecamatan


Forum untuk ditindaklanjuti 4 4 4 4 4 4 Cimanggung
4 80.000.000,0 80.000.000,0 80.000.000, 80.000.000,0 80.000.000,
Komunikasi dokumen doku doku 80.000.000,00 doku dokum doku doku
dokum en 0 0 00 0 00
Pimpinan m en men m en en men men
Kecamatan
6.01.01.15.037. Peringatan Hari- Jumlah hari-hari besar 2 2 Kecamatan
2 Kali 2 Kali 2 Kali 2 Kali
Hari Besar yang diperingati Kali 2 Kali Kegiat 100.000.000, Kali Kali 100.000.000, 100.000.000 100.000.000, 100.000.000 Cimanggung
Kegia 100.000.000,00 Kegiat Kegia Kegia
Kegiatan an 00 Kegia Kegi 00 ,00 00 ,00
t an an t an tan
t an at an

43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
6.01.01.15.045. Pengelolaan Jumlah Sistem Informasi 2 2 2 2 Kecamatan
Sistem Informasi Pelayanan 2 2 37.998.800,0 2 40.436.000, 54.196.800,0 54.196.749, Cimanggung
sistem - siste 23.011.000 siste siste siste
Pelayanan Publik sistem sistem 0 sistem 00 0 00
m m m m
6.01.01.15.048. Pemeliharaan Jumlah Tapal yang Kecamatan
Tapal Batas dipelihara 60 25.000.000,0 15.000.000, 60 25.000.000,0 60 25.000.000, Cimanggung
unit 0 unit 0 unit - 0 unit - 60 unit
Kecamatan unit 0 00 unit 0 unit 00

6.01.01.16. Persentase Pembinaan Kecamatan Kecamatan


Presentas
Program 100 100 100 100 100 100 100
Administrasi Desa e Cimanggung Cimanggung
Peningkatan
Kapasitas Cakupan Desa yang 71.500.000 100.000.000 105.000.000 105.000.000 115.000.000 115.000.000
Pemerintahan Presentas Kecamatan Kecamatan
Melaksanakan Siskudes 100 100 100 100 100 100 100
Desa e Cimanggung Cimanggung
Kategori Optimal
6.01.01.16.001. Pembinaan Jumlah aparatur Kecamatan
Aparatur Pemerintah desa yang 55 Cimanggung
55 55 30.000.000,0 55 55.000.000,0 55 55.000.000, 55 65.000.000,0 55 65.000.000,
Pemerintahan dibina Jumlah Pengurus orang 50.000.00 oran
orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
Desa Lembaga Desa g

6.01.01.16.002. Penyelenggaraan Jumlah Desa peserta 11 11 41.500.000,0 11 11 50.000.000,0 11 50.000.000, 11 50.000.000,0 11 50.000.000, Kecamatan
Lomba Desa lomba desa Desa 50.000.000 Cimanggung
Desa Desa 0 Desa Desa 0 Desa 00 Desa 0 Desa 00
6.01.01.17.
Persentase Laporan
Program Presentas Kecamatan Kecamatan
Keuangan Desa Tepat 100 100 100 100 100 100 100
Peningkatan dan e Cimanggung Cimanggung
Waktu
Pengembangan
90.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000 117.000.000
Pengelolaan
Keuangan Persentase Ketercapaian Presentas Kecamatan Kecamatan
84,8 100 100 100 100 100 100
Target PBB e Cimanggung Cimanggung

6.01.01.17.001. Pembinaan Jumlah pengelola Kecamatan


Pengelolaan administrasi yang dibina 22ora 20.000.000,0 22ora 22or 40.000.000,0 22oran 40.000.000, 22ora 40.000.000,0 22ora 40.000.000, Cimanggung
Administrasi orang 22orang 40.000.000
ng 0 ng ang 0 g 00 ng 0 ng 00
Keuangan Desa

6.01.01.17.002. Monitoring dan Jumlah dokumen yang Kecamatan


2 2 2 2 2 2
Evaluasi dievaluasi 2 30.000.000,0 30.000.000,0 30.000.000, 30.000.000,0 30.000.000, Cimanggung
dokumen doku doku 30.000.000 doku dokum doku doku
RAPBDes dan dokum en 0 0 00 0 00
m en men m en en men men
RPAPBDes
6.01.01.17.003. Peningkatan Jumlah realisasi SPPT 32,33 32,33 32,33 32,33 32,33 Kecamatan
Pendapatan Pajak yang dibayar 32,336 6 40.000.000,0 6 6 47.000.000,0 32,336 47.000.000, 6 47.000.000,0 6 47.000.000, Cimanggung
Bumi dan lembar 47.000.000
lembar lemba 0 lemb lemb 0 lembar 00 lemba 0 lemba 00
Bangunan (PBB) r ar ar r r
6.01.01.18.
Program Persentase Masalah
Presentas Kecamatan Kecamatan
Pemberdayaan Tramtibum yang 100 100 100 100 100 100 100
e Cimanggung Cimanggung
Masyarakat Ditangani dengan Baik
untuk Menjaga
75.000.000 80.000.000 80.000.000 110.000.000 120.000.000 120.000.000
Ketentraman Cakupan
dan Ketertiban Presentas Kecamatan Kecamatan
Penanggulangan 100 100 100 100 100 100 100
Umum e Cimanggung Cimanggung
Bencana

6.01.01.18.001. Pembinaan Jumlah petugas linmas 180 Kecamatan


180 180 45.000.000,0 180 50.000.000,0 180 65.000.000, 180 70.000.000,0 180 70.000.000,
Linmas yang dibina orang 50.000.000 oran Cimanggung
orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
g
6.01.01.18.009. Pembinaan Satlak Jumlah petugas 50 Kecamatan
Penanggulangan pananggulangan bencana 50 50 30.000.000,0 50 30.000.000,0 50 45.000.000, 50 50.000.000,0 50 50.000.000, Cimanggung
orang 30.000.000 oran
Bencana yang dilatih orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
g

44
6.01.01.19.
Program
Persentase Lembaga
Peningkatan Presentas Kecamatan Kecamatan
Kemasyarakatan yang 100 100 100 100 100 100
Keberdayaan e 135.000.000 135.000.000 135.000.000 160.000.000 165.000.000 165.000.000 Cimanggung Cimanggung
Aktif
Masyarakat

6.01.01.19.009. Pemberdayaan Jumlah kegiatan keluarga Kecamatan


Keluarga yang dibina dalam 1 1 1 1 1 1 Cimanggung
1 65.000.000,0 40.000.000,0 40.000.000, 40.000.000,0 40.000.000,
pemberdayaan keluarga keluar kelua 40.000.000 kelua keluar keluar keluar
keluar ga 0 0 00 0 00
kesejahteraan keluarga ga r ga r ga ga ga ga

6.01.01.19.018. Penyelenggaraan Jumlah kelompok Kecamatan


Bulan Bakti ekonomi yang Cimanggung
5 5 20.000.000,0 5 5 45.000.000,0 5 45.000.000, 5 45.000.000,0 5 45.000.000,
Gotong Royong diberdayakan Jenis 45.000.000
Jenis Jenis 0 Jenis Jenis 0 Jenis 00 Jenis 0 Jenis 00
Masyarakat
(BBGRM)
6.01.01.19.019. Pembinaan Kader Jumlah kader pos Kecamatan
Pos Pelayanan pelayanan terpadu yang 44 Cimanggung
44 44 50.000.000,0 44 50.000.000,0 44 50.000.000, 44 50.000.000,0 44 50.000.000,
Terpadu dibina orang 50.000.000 oran
orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
(Posyandu) g

6.01.01.19.037. Penyuluhan dan Jumlah Penyandang 0 0 Kecamatan


0 1 1 1
Penanggulangan masalah kesejahteraan 0 kelo kelo 25.000.000, 30.000.000,0 30.000.000, Cimanggung
kelompok kelom - - - kelom kelom kelom
Penyakit Sosial sosial kelom pok m m 00 0 00
pok pok pok pok
pok pok
Non Urusan

Meningkatkan
kualitas kinerja
Meningkatnya
dengan prinsip tata
kapasitas dan
kelola Nilai Sakip Kategori D B BB A A A A
kapabilitas internal
kepemerintahan
perangkat daerah
yang baik (good
governance)

Tingkat Penyerapan 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51 98,51


Persen 98,51%
Anggaran % % % % % %

Jumlah Inovasi
Inovasi n/a 1 2 3 4 5 5
Kecamatan
Indeks Pembangunan
Poin n/a 65 70 75 80 85 85
Zona Integritas (poin)
0.00.00.01. Program
Cakupan Pelayanan
Pelayanan 394.778.500, 360.866.363, 382.518.350 402.473.200, 402.473.200 Kecamatan Kecamatan
Adminitrasi Persen 100 100 100 346.986.900 100 100 100 100
Administrasi 00 00 ,00 00 ,00 Cimanggung Cimanggung
Perkantoran
Perkantoran
Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Komunikasi,
Komunikasi, Sumber Daya Air, dan 4 4 35.766.000,0 4 4 39.986.388,0 4 42.385.576, 4 44.590.490,0 4 44.590.490, Kecamatan
Jenis 38.448.462
0.00.00.01.001. Sumber Daya Air, Listrik yang harus Jenis Jenis 0 Jenis Jenis 0 Jenis 00 Jenis 0 Jenis 00 Cimanggung
dan Listrik dipenuhi

Penyediaan
Pelayanan Jumlah Pelayanan 9 9 189.312.500, 9 9 211.651.375, 9 224.350.458 9 236.021.168, 9 236.021.168 Kecamatan
Jenis 203.510.938
0.00.00.01.003. Administrasi Administrasi Perkantoran Jenis Jenis 00 Jenis Jenis 00 Jenis ,00 Jenis 00 Jenis ,00 Cimanggung
Perkantoran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

45
0.00.00.01.005. Penyediaan Bahan Jumlah Bahan Bacaan dan Kecamatan
Bacaan dan Peraturan Perundang- Cimanggung
2Jeni 2Jeni 10.621.000,0 11.258.260, 11.852.021,0 11.852.021,
Peraturan Undangan Jenis 2Jenis 2Jenis 9.500.000,00 10.212.500 2Jenis 2Jenis 2Jenis
s s 0 00 0 00
Perundang-
Undangan
Jumlah Publikasi,
Penyediaan Dekorasi dan
Publikasi, Dokumentasi yang harus 2 2 15.000.000,0 2 2 16.770.000,0 2 17.776.200, 2 18.700.918,0 2 18.700.918, Kecamatan
0.00.00.01.007. Jenis 16.125.000
Dekorasi dan terpenuhi Jenis Jenis 0 Jenis Jenis 0 Jenis 00 Jenis 0 Jenis 00 Cimanggung
Dokumentasi

0.00.00.01.008. Penyediaan Jasa Kecamatan


Jumlah Jasa Tenaga 8
Tenaga 8 8 79.800.000,0 8 63.055.200,0 8 66.838.512, 8 70.363.575,0 8 70.363.575, Cimanggung
Operasional Operasional Keamanan orang 60.630.000 oran
orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
Pengamanan g

0.00.00.01.012. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Tenaga 2 Kecamatan


Kebersihan Kebersihan 2 2 20.400.000,0 2 18.782.400,0 2 19.909.344, 2 20.945.028,0 2 20.945.028, Cimanggung
orang 18.060.000 oran
orang orang 0 orang 0 orang 00 orang 0 orang 00
g
0.00.00.01.023. Pengelolaan Jumlah Dokumen Fropil 1 1 1 1 1 0 Kecamatan
Sistem Informasi Kecamatan 1 45.000.000,0 Cimanggung
dokumen doku doku - doku - dokum - doku - doku -
Perangkat Daerah dokum en 0
m en men m en en men men
0.00.00.02. Program
Peningkatan Cakupan Peningkatan
395.000.000, 501.610.000, 591.218.654 552.457.550, 552.457.550 Kecamatan Kecamatan
Sarana dan sarana dan Prasarana Persen 100 100 100 536.216.900 100 100 100 100
00 00 ,00 00 ,00 Cimanggung Cimanggung
Prasarana aparatur
Aparatur
0.00.00.02.005. Pengadaan Kecamatan
Jumlah Kendaraan Dinas 7 195.538.200 205.710.250, 205.710.250
Kendaraan unit 0 unit 0 unit - 6 unit 177.375.000 184.470.000 9 unit 9 unit 9 unit Cimanggung
Dinas/Operasional unit ,00 00 ,00

0.00.00.02.007. Pengadaan Jumlah Perlengkapan Kecamatan


Perlengkapan dan Kantor 26 165.000.000, 32 32 201.463.600 33 211.943.700, 33 211.943.700 Cimanggung
unit 26 unit 182.750.000 190.060.000 32 unit
Peralatan Kantor unit 00 unit unit ,00 unit 00 unit ,00

0.00.00.02.008. Penataan Jumlah Halaman / Kecamatan


Halaman Gedung yang dipelihara 170.000.000, 1 71.104.800, 74.803.600,0 74.803.600, Cimanggung
unit 1 unit 1 unit 1 unit 64.500.000 67.080.000 1 unit 1 unit 1 unit
Kantor/Gedung 00 unit 00 0 00
Kantor
0.00.00.02.013. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Dinas/ Kecamatan
Rutin/Berkala Operasional yang Cimanggung
60.000.000,0 8 60.000.000, 60.000.000,0 60.000.000,
Kendaraan dipelihara unit 8 unit 8 unit 8 unit 60.000.000 60.000.000 8 unit 8 unit 8 unit
0 unit 00 0 00
Dinas/Operasional

0.00.00.02.019. Rehabilitasi Jumlah Gedung / Kantor Kecamatan


Sedang/Berat yang yang direhab 0 63.112.054, Cimanggung
unit 0 unit 0 unit - 1 unit 51.591.900 - 1 unit 0 unit - 0 unit -
Gedung Kantor unit 00

0.00.00.03.
Program
Peningkatan Cakupan Peningkatan 66.338.914,0 66.338.914, Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 0,00 100 68.149.127 100 0,00 100 0,00 100 100
Disiplin Disiplin Aparatur 0 00 Cimanggung Cimanggung
Aparatur

0.00.00.03.001. Pengadaan Jumlah pakaian Dinas Kecamatan


Pakaian Dinas beserta perlengkapan 40 0 40 66.338.914,0 40 66.338.914, Cimanggung
Beserta Stel 0 Stel 0 Stel - 68.149.127 - 0 Stel -
Stel Stel Stel 0 Stel 00
Perlengkapan

46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
0.00.00.05. Program
Peningkatan Cakupan Peningkatan
15.000.000, Kecamatan Kecamatan
Kapasitas Kapasitas Sumber Daya Persen 100 100 0,00 100 15.000.000 100 0,00 100 100 0,00 100 0,00
00 Cimanggung Cimanggung
Sumber Daya Aparatur
Aparatur
0.00.00.05.002. Peningkatan Jumlah Aparatur Kecamatan
Kapasitas Pemerintah yang dibina 0 Cimanggung
0 0 32 32 15.000.000, 0 0
Aparatur orang - 15.000.000 oran - -
orang orang orang orang 00 orang orang
Pemerintah g
Daerah
Prosentase Kesesuaian
Program Pelaporan Kinerja 57.500.000,0 68.142.100, 71.686.900,0 71.686.900, Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 100 61.812.500 100 64.285.000 100 100 100
Peningkatan dengan standar 0 00 0 00 Cimanggung Cimanggung
Pengembangan pelaporan kinerja
0.00.00.06. Sistem Prosentase Kesesuaian
Pelaporan Pelaporan Kinerja
Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan
dengan standar Persen 100 100 100 100 100 100 100
dan Keuangan Cimanggung Cimanggung
Akutansi Pemerintah
Daerah
0.00.00.06.001. Penyusunan Jumlah Dokumen 5 5 5 5 5 5 Kecamatan
Laporan Kinerja Laporan Kinerja SKPD 5 11.500.000,0 13.628.420, 14.337.000,0 14.337.000, Cimanggung
dokumen doku doku 12.362.500 doku 12.857.000 dokum doku doku
SKPD dokum en 0 00 0 00
m en men m en en men men
0.00.00.06.002. Penyusunan Jumlah Dokumen 12 12 12 12 12 12 Kecamatan
Laporan Laporan Keuangan SKPD 12 46.000.000,0 54.513.680, 57.349.900,0 57.349.900, Cimanggung
dokumen doku doku 49.450.000 doku 51.428.000 dokum doku doku
Keuangan SKPD dokum en 0 00 0 00
m en men m en en men men

Prosentase Kesesuaian
Dokumen Perencanaan
Tahunan SKPD 25.000.000,0 29.627.000, 31.168.200,0 31.168.200, Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 100 26.875.000 100 27.950.000 100 100 100
Program terhadap Dokumen 0 00 0 00 Cimanggung Cimanggung
Peningkatan Perencanaan Lima
0.00.00.07. Perencanaan dan Tahunan SKPD
Penganggaran
SKPD Persentase Kesesuaian
dokumen perencanaan Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 100 100 100 100 100 0
SKPD dengan dokumen Cimanggung Cimanggung
penganggaran SKPD

0.00.00.07.001. Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan


Perencanaan dan Penyusunan Perencanaan 9 9 9 9 9 9 Cimanggung
9 25.000.000,0 29.627.000, 31.168.200,0 31.168.200,
Penganggaran dan Penganggaran dokumen doku doku 26.875.000 doku 27.950.000 dokum doku doku
dokum en 0 00 0 00
SKPD m en men m en en men men

0.00.00.08. Program
Peningkatan Cakupan Peningkatan
Pengelolaan Pengelolaan 11.850.800, 12.467.300,0 12.467.300, Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 8.000.000,00 100 10.750.000 100 11.180.000 100 100 100
Administrasi Administrasi 00 0 00 Cimanggung Cimanggung
Kepegawaian Kepegawaian SKPD
SKPD
0.00.00.08.001. Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Data 3 3 3 3 3 3 Kecamatan
Kepegawaian Kepegawaian yang 3 11.850.800, 12.467.300,0 12.467.300, Cimanggung
dokumen doku 8.000.000,00 doku 10.750.000 doku 11.180.000 dokum doku doku
dikelola dokum en 00 0 00
men men men en men men

47
Tabel. 6.2.a Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Sebelum Perubahan Tahun 2019-2020

Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode


Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
Urusan
Mewujudkan Indeks Kepuasan Kecamatan Kecamatan
Meningkatnya Poin 80,02 82,02 84,02 90,00
pelayanan Masyarakat Cimanggung Cimanggung
kualitas
kecamatan
pelayanan
yang responsif Jumlah Rumah Kecamatan Kecamatan
kepada KK 3.818 3.436 3.054 1.909
dan Tangga Miskin Cimanggung Cimanggung
masyarakat
profesional
Cakupan Desa
yang Melaksanakan Kecamatan Kecamatan
Persen 100% 100% 100% 100%
Siskudes dengan Cimanggung Cimanggung
Kategori Optimal
Cakupan
Kecamatan Kecamatan
Penanggulangan Persen 100% 100% 100% 100%
Cimanggung Cimanggung
Bencana
Presentase
Kecamatan Kecamatan
Ketercapaian Persen 100% 100% 100% 100%
Cimanggung Cimanggung
Target PBB
6.01.01.15. Indeks Kepuasan Kecamatan Kecamatan
Program Persen 80,02 82,02 84,01 90,00
Penyelenggaraa Masyarakat Cimanggung Cimanggung
398.000.000 421.011.00 477.196.749
n Pemerintahan Jumlah Rumah Kecamatan Kecamatan
KK 3,818 3,436 3,054 0 1,909
Kecamatan Tangga Miskin Cimanggung Cimanggung
6.01.01.15. Penyelenggaraan Jumlah dokumen Kecamatan
1 1 1
001. Musyawarah Musyawarah dokume 1 55.000.000, Cimanggung
dokum 55.000.000,00 doku doku 55.000.000,00
Perencanaan Perencanaan n dokum en 00
en men men
Pembangunan Pembangunan
6.01.01.15. Penyelenggaraan Jumlah wakil Kecamatan
010. Tilawatil Qur'an peserta TQ untuk 40 40 40 60.000.000, 40 Cimanggung
orang 60.000.000,00 60.000.000,00
tingkat TQ yang orang orang orang 00 orang
lebih tinggi

48
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
6.01.01.15. Monitoring Jumlah Laporan Kecamatan
027. Pemilihan Umum pelaksanaan Cimanggung
monitoring pemilu 2 4
Lapora 2 50.000.000, 0
Jumlah Laporan Lapora 50.000.000,00 Lapor -
n Lapora n 00 Lapor an
Pelaksanaan n an
Monitoring
PILKADES
6.01.01.15. Penyelengaraan Jumlah jenis Kecamatan
028. Pelayanan Publik layanan publik 2 2 2 53.000.000, 2 Cimanggung
Jenis 53.000.000,00 103.000.000,00
yang dilaksanakan Jenis Jenis Jenis 00 Jenis
dengan baik
6.01.01.15. Penyelenggaraan Jumlah dokumen Kecamatan
036. Forum laporan untuk 4 4 4 Cimanggung
dokume 4 80.000.000,
Komunikasi ditindaklanjuti dokum 80.000.000,00 doku doku 80.000.000,00
n dokum en 00
Pimpinan en men men
Kecamatan
6.01.01.15. Peringatan Hari- Jumlah hari-hari Kali 2 Kali 2 Kali Kecamatan
100.000.00 2 Kali
037. Hari Besar besar yang Kegiata 2 Kali Kegiat an Kegiat 100.000.000,00 Kegiat 100.000.000,00 Cimanggung
0,00 Kegia tan
diperingati n an an
6.01.01.15. Pengelolaan Jumlah Sistem Kecamatan
2 2 2 2
045. Sistem Informasi Informasi sistem - 23.011.000 54.196.749,00 Cimanggung
sistem sistem siste m siste m
Pelayanan Publik Pelayanan
6.01.01.15. Pemeliharaan Jumlah Tapal yang Kecamatan
60
048. Tapal Batas dipelihara unit 0 unit 0 unit - 0 unit - 25.000.000,00 Cimanggung
unit
Kecamatan
6.01.01.16. Persentase
Present Kecamatan Kecamatan
Pembinaan 100 100 100 100
Program ase Cimanggung Cimanggung
Administrasi Desa
Peningkatan
Cakupan Desa
Kapasitas 71.500.000 100.000.00 115.000.000
yang
Pemerintahan Present 0 Kecamatan Kecamatan
Melaksanakan 100 100 100 100
Desa ase Cimanggung Cimanggung
Siskudes Kategori
Optimal
6.01.01.16. Pembinaan Jumlah aparatur Kecamatan
001. Aparatur Pemerintah desa Cimanggung
55 55 55 55
Pemerintahan yang dibina Jumlah orang 30.000.000,00 50.000.00 65.000.000,00
orang orang orang orang
Desa Pengurus Lembaga
Desa

49
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
6.01.01.16. Penyelenggaraan Jumlah Desa 11 11 11 11 Kecamatan
Desa 41.500.000,00 50.000.000 50.000.000,00
002. Lomba Desa peserta lomba desa Desa Desa Desa Desa Cimanggung
6.01.01.17. Persentase
Program
Laporan Present Kecamatan Kecamatan
Peningkatan 100 100 100 100
Keuangan Desa ase Cimanggung Cimanggung
dan
Tepat Waktu 90.000.000 117.000.00 117.000.000
Pengembangan
Persentase 0
Pengelolaan Present Kecamatan Kecamatan
Ketercapaian 84,8 100 100 100
Keuangan ase Cimanggung Cimanggung
Target PBB
6.01.01.17. Pembinaan Jumlah pengelola Kecamatan
001. Pengelolaan administrasi yang 22oran Cimanggung
orang 22orang 20.000.000,00 22orang 40.000.000 22orang 40.000.000,00
Administrasi dibina g
Keuangan Desa
6.01.01.17. Monitoring dan Jumlah dokumen Kecamatan
2 2 2
002. Evaluasi yang dievaluasi dokume 2 Cimanggung
dokum 30.000.000,00 doku 30.000.000 doku 30.000.000,00
RAPBDes dan n dokum en
en men men
RPAPBDes
6.01.01.17. Peningkatan Jumlah realisasi Kecamatan
32,33 32,33
003. Pendapatan Pajak SPPT yang dibayar 32,336 32,336 Cimanggung
lembar 40.000.000,00 6 47.000.000 6 47.000.000,00
Bumi dan lembar lembar
lemba r lemba r
Bangunan (PBB)
6.01.01.18. Persentase
Program Masalah
Pemberdayaan Present Kecamatan Kecamatan
Tramtibum yang 100 100 100 100
Masyarakat ase Cimanggung Cimanggung
Ditangani dengan
untuk Menjaga Baik 75.000.000 120.000.000
80.000.000
Ketentraman
Cakupan
dan Ketertiban Present Kecamatan Kecamatan
Penanggulangan 100 100 100 100
Umum ase Cimanggung Cimanggung
Bencana
6.01.01.18. Pembinaan Jumlah petugas 180 180 180 180 Kecamatan
001. Linmas linmas yang dibina orang 45.000.000,00 50.000.000 70.000.000,00 Cimanggung
orang orang orang orang
6.01.01.18. Pembinaan Satlak Jumlah petugas Kecamatan
009. Penanggulangan pananggulangan 50 50 50 50 Cimanggung
orang 30.000.000,00 30.000.000 50.000.000,00
Bencana bencana yang orang orang orang orang
dilatih

50
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
6.01.01.19. Program Persentase
Peningkatan Lembaga Present Kecamatan Kecamatan
100 100 135.000.000 100 135.000.00 165.000.000
Keberdayaan Kemasyarakatan ase Cimanggung Cimanggung
0
Masyarakat yang Aktif
6.01.01.19. Pemberdayaan Jumlah kegiatan Kecamatan
009. Keluarga keluarga yang Cimanggung
1 1
dibina dalam keluarg 1 1
keluar 65.000.000,00 keluar 40.000.000 40.000.000,00
pemberdayaan a keluar ga keluar ga
ga ga
kesejahteraan
keluarga
6.01.01.19. Penyelenggaraan Jumlah kelompok Kecamatan
018. Bulan Bakti ekonomi yang Cimanggung
5 5 5 5
Gotong Royong diberdayakan Jenis 20.000.000,00 45.000.000 45.000.000,00
Jenis Jenis Jenis Jenis
Masyarakat
(BBGRM)
6.01.01.19. Pembinaan Kader Jumlah kader pos Kecamatan
019. Pos Pelayanan pelayanan terpadu 44 44 44 44 Cimanggung
orang 50.000.000,00 50.000.000 50.000.000,00
Terpadu yang dibina orang orang orang orang
(Posyandu)
6.01.01.19. Penyuluhan dan Jumlah Kecamatan
0 0 1
037. Penanggulangan Penyandang kelomp 0 Cimanggung
kelom - kelom - kelom 30.000.000,00
Penyakit Sosial masalah ok kelom pok
pok pok pok
kesejahteraan sosial
Non Urusan
Meningkatkan
kualitas
kinerja Meningkatnya
dengan kapasitas dan
prinsip tata kapabilitas Kategor
Nilai Sakip D B BB A
kelola internal i
kepemerintaha perangkat
n yang baik daerah
(good
governance)

51
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
Tingkat
98,51
Penyerapan Persen 98,51% 98,51% 98,51%
%
Anggaran
Jumlah Inovasi
Inovasi n/a 1 2 5
Kecamatan
Indeks
Pembangunan Zona Poin n/a 65 70 85
Integritas (poin)
0.00.00.01. Program Cakupan
Pelayanan Pelayanan 346.986.90 Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 394.778.500,00 100 100 402.473.200,00
Administrasi Adminitrasi 0 Cimanggung Cimanggung
Perkantoran Perkantoran
Jumlah Jasa
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Komunikasi, 4 4 4 4 Kecamatan
0.00.00.01. Sumber Daya Air, Jenis 35.766.000,00 38.448.462 44.590.490,00
Sumber Daya Jenis Jenis Jenis Jenis Cimanggung
001. dan Listrik yang
Air, dan Listrik
harus dipenuhi

Penyediaan
Jumlah Pelayanan
Pelayanan 9 9 9 203.510.93 9 Kecamatan
0.00.00.01. Administrasi Jenis 189.312.500,00 236.021.168,00
Administrasi Jenis Jenis Jenis 8 Jenis Cimanggung
003. Perkantoran
Perkantoran

0.00.00.01. Penyediaan Jumlah Bahan Kecamatan


005. Bahan Bacaan Bacaan dan Cimanggung
dan Peraturan Peraturan
Perundang- Jenis 2Jenis 2Jenis 9.500.000,00 2Jenis 10.212.500 2Jenis 11.852.021,00
Perundang-
Undangan
Undangan

Jumlah Publikasi,
Penyediaan Dekorasi dan
0.00.00.01. Publikasi, 2 2 2 2 Kecamatan
Dokumentasi yang Jenis 15.000.000,00 16.125.000 18.700.918,00
007. Dekorasi dan Jenis Jenis Jenis Jenis Cimanggung
Dokumentasi harus terpenuhi

52
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
0.00.00.01. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Kecamatan
008. Tenaga Tenaga Cimanggung
Operasional 8 8 8 8
Operasional orang 79.800.000,00 60.630.000 70.363.575,00
Pengamanan orang orang orang orang
Keamanan

0.00.00.01. Penyediaan Jasa Jumlah Jasa Kecamatan


012. Kebersihan 2 2 2 2 Cimanggung
Tenaga Kebersihan orang 20.400.000,00 18.060.000 20.945.028,00
orang orang orang orang

0.00.00.01. Pengelolaan Jumlah Dokumen 1 1 0 Kecamatan


023. Sistem Informasi dokume 1 Cimanggung
Fropil Kecamatan dokum 45.000.000,00 doku - doku -
Perangkat Daerah n dokum en
en men men
0.00.00.02. Program Cakupan
Peningkatan Peningkatan
536.216.90 Kecamatan Kecamatan
Sarana dan sarana dan Persen 100 100 395.000.000,00 100 100 552.457.550,00
0 Cimanggung Cimanggung
Prasarana Prasarana
Aparatur aparatur
0.00.00.02. Pengadaan Jumlah Kendaraan Kecamatan
005. Kendaraan 177.375.00 Cimanggung
Dinas unit 0 unit 0 unit - 6 unit 9 unit 205.710.250,00
Dinas/Operasiona 0
l
0.00.00.02. Pengadaan Jumlah Kecamatan
007. Perlengkapan dan Perlengkapan 32 182.750.00 33 Cimanggung
Peralatan Kantor unit 26 unit 26 unit 165.000.000,00 211.943.700,00
Kantor unit 0 unit

0.00.00.02. Penataan Jumlah Halaman / Kecamatan


008. Halaman Gedung yang Cimanggung
Kantor/Gedung unit 1 unit 1 unit 170.000.000,00 1 unit 64.500.000 1 unit 74.803.600,00
dipelihara
Kantor
0.00.00.02. Pemeliharaan Jumlah Kendaraan Kecamatan
013. Rutin/Berkala Dinas/ Operasional Cimanggung
Kendaraan unit 8 unit 8 unit 60.000.000,00 8 unit 60.000.000 8 unit 60.000.000,00
yang dipelihara
Dinas/Operasiona
l

53
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
0.00.00.02. Rehabilitasi Jumlah Gedung / Kecamatan
019. Sedang/Berat Kantor yang yang Cimanggung
Gedung Kantor unit 0 unit 0 unit - 1 unit 51.591.900 0 unit -
direhab

0.00.00.03. Program
Cakupan
Peningkatan Kecamatan Kecamatan
Peningkatan Persen 100 100 0,00 100 68.149.127 100 66.338.914,00
Disiplin Cimanggung Cimanggung
Disiplin Aparatur
Aparatur
0.00.00.03. Pengadaan Jumlah pakaian Kecamatan
001. Pakaian Dinas Dinas beserta 40 40 Cimanggung
Beserta Stel 0 Stel 0 Stel - 68.149.127 66.338.914,00
perlengkapan Stel Stel
Perlengkapan
0.00.00.05. Program
Cakupan
Peningkatan
Peningkatan Kecamatan Kecamatan
Kapasitas Persen 100 100 0,00 100 15.000.000 100 0,00
Kapasitas Sumber Cimanggung Cimanggung
Sumber Daya
Daya Aparatur
Aparatur
0.00.00.05. Peningkatan Jumlah Aparatur Kecamatan
002. Kapasitas Pemerintah yang Cimanggung
0 0 32 0
Aparatur dibina orang - 15.000.000 -
orang orang orang orang
Pemerintah
Daerah
Prosentase
Kesesuaian
Kecamatan Kecamatan
Pelaporan Kinerja Persen 100 100 57.500.000,00 100 61.812.500 100 71.686.900,00
Program Cimanggung Cimanggung
dengan standar
Peningkatan
pelaporan kinerja
Pengembangan
Prosentase
0.00.00.06. Sistem
Kesesuaian
Pelaporan
Pelaporan Kinerja
Capaian Kinerja Kecamatan Kecamatan
dengan standar Persen 100 100 100 100
dan Keuangan Cimanggung Cimanggung
Akutansi
Pemerintah
Daerah

54
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
0.00.00.06. Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan
001. Laporan Kinerja Laporan Kinerja 5 5 5 Cimanggung
dokume 5
SKPD dokum 11.500.000,00 doku 12.362.500 doku 14.337.000,00
SKPD n dokumen
en men men

0.00.00.06. Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan


002. Laporan Laporan Keuangan 12 12 12 Cimanggung
dokume 12
Keuangan SKPD dokum 46.000.000,00 doku 49.450.000 doku 57.349.900,00
SKPD n dokumen
en men men

Prosentase
Kesesuaian
Dokumen
Perencanaan
Tahunan SKPD Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 25.000.000,00 100 26.875.000 100 31.168.200,00
terhadap Cimanggung Cimanggung
Program Dokumen
Peningkatan Perencanaan
Perencanaan Lima Tahunan
0.00.00.07.
dan SKPD
Penganggaran Persentase
SKPD Kesesuaian
dokumen
perencanaan Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 100 100 0
SKPD dengan Cimanggung Cimanggung
dokumen
penganggaran
SKPD
0.00.00.07. Penyusunan Jumlah Dokumen Kecamatan
001. Perencanaan dan Penyusunan 9 9 9 Cimanggung
Penganggaran dokume 9
Perencanaan dan dokum 25.000.000,00 doku 26.875.000 doku 31.168.200,00
SKPD n dokumen
Penganggaran en men men

55
Data capaian 2019 2020 Kondisi Akhir Periode
Indikator Bidang
Program pada awal
Tujuan Sasaran Kode Program/ Satuan Penanggung Lokasi
Kegiatan tahun
Kegiatan jawaban
perencanaan Target Anggaran Target Anggaran Target Anggaran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 18 19 20 21
0.00.00.08. Program Cakupan
Peningkatan Peningkatan
Pengelolaan Pengelolaan Kecamatan Kecamatan
Persen 100 100 8.000.000,00 100 10.750.000 100 12.467.300,00
Administrasi Administrasi Cimanggung Cimanggung
Kepegawaian Kepegawaian
SKPD SKPD
0.00.00.08. Pengelolaan Data Jumlah Dokumen 3 3 3 Kecamatan
dokume 3
001. Kepegawaian Data Kepegawaian dokum 8.000.000,00 doku 10.750.000 doku 12.467.300,00 Cimanggung
n dokum en
yang dikelola en men men

56
Tabel. 6.2.b Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Setelah Perubahan

Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Pendanaan
Tujuan, Sasaran
Data Awal
Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada
Program, Kegiatan dan Tahun Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode kegiatan (Output Sub Satuan Tahun 2021 Akhir periode Renstra
Sub Kegiatan Perencanaan Penanggungjawab
Kegiatan), dan Sub Perangkat Daerah
(Tahun 2020)
Kegiatan (Output
Target Rp Target Rp
Aktivitas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16
Persentase
PROGRAM
Layanan kepada
PENYELENGGARAAN 100% 100% 100 Kecamatan
7.01.02 Masyarakat di Persen 73,500,000 418,000,000
PEMERINTAHAN DAN Persen Cimanggung
Kecamatan
PELAYANAN PUBLIK
Cimanggung
Jumlah Laporan
Koordinasi Penyelenggaraan Koordinasi 1
Penyelenggaraa 100 Kecamatan
7.01.02.2.01 Kegiatan Pemerintahan di n Kegiatan
Laporan 1 Laporan 37,500,000 280,000,000
Laporan Persen Cimanggung
Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Kecamatan
Jumlah Laporan
Koordinasi/Sinergi Perencanaan Koordinasi/Sinergi
dan Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan
1 Laporan 100 Kecamatan
7.01.02.2.01.01 Pemerintahan dengan Perangkat Pelaksanaan Kegiatan Laporan 1 Laporan 37,500,000 280,000,000
Persen Cimanggung
Daerah dan Instansi Vertikal Pemerintahan dengan
Terkait Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
- 100 Kecamatan
7.01.02.2.02 Dilaksanakan oleh Unit Kerja - Persen - 50,000,000
Persen Cimanggung
Perangkat Daerah yang ada di
Kecamatan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Peningkatan Efektifitas
- 100 Kecamatan
7.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan Laporan 1 Laporan - 50,000,000
Persen Cimanggung
Masyarakat di Wilayah Kecaatan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan

Pelaksanaan Urusan Pelaksanaan Urusan 1


Pemerintahan yang 1 Laporan Kecamatan
7.01.02.2.04 Pemerintahan yang Dilimpahkan
Laporan 36,000,000 88,000,000
Laporan Cimanggung
Dilimpahkan kepada Camat kepada Camat

57
Pelaksanaan Urusan
Jumlah Jenis Non
Pemerintahan yang terkait 9 Jenis 9 Jenis Kecamatan
7.01.02.2.04.01 Perizinan Usaha yang Jenis 9 Jenis 36,000,000 88,000,000
dengan Pelayanan Perizinan Non Cimanggung
Dilaksanakan
Usaha

PROGRAM Peningkatan
Efektifitas Kegiatan
PEMBERDAYAAN 100% Kecamatan
7.01.03 Pemberdayaan Persen 196,998,000 100% 1,034,000,000
MASYARAKAT DESA DAN Masyarakat di Cimanggung
KELURAHAN Wilayah Kecamatan

Jumlah Laporan
Pemberdayaan
Koordinasi Kegiatan - 1 Kecamatan
7.01.03.2.01 Lembaga Laporan 1 Laporan - 35,000,000
Pemberdayaan Desa Kemasyarakatan Laporan Cimanggung
Tingkat Kecamatan

Jumlah Laporan
Peningkatan Efektifitas Kegiatan Peningkatan Efektifitas
- Kecamatan
7.01.03.2.01.03 Pemberdayaan Masyarakat di Pelaksanaan Pelayanan Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 35,000,000
Cimanggung
Wilayah Kecamatan kepada Masyarakat di
Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan
Pemberdayaan Lembaga Pemberdayaan 3
Kecamatan
7.01.03.2.03 Kemasyarakatan Tingkat Lembaga Laporan 196,998,000 - 989,000,000
Kemasyarakatan Tingkat Laporan Cimanggung
Kecamatan
Kecamatan
Kecamatan
1 Keluarga 1 Cimanggung
Penyelenggaraan Lembaga Jenis Jumlah Keluarga yang
7.01.03.2.03.01 Keluarga 1 Keluarga 196,998,000 Keluarga 601.000.000
Kemasyarakatan diberdayakan 20 Lansia
20 Lansia

Kecamatan
Jumlah Lembaga Cimanggung
Peningkatan Kapasitas Lembaga - 1
7.01.03.2.03.02 Kemasyarakatan yang Keluarga 1 Keluarga - 237.000.000
Kemasyarakatan Keluarga
Ditingkatkan Kapasitasnya

Kecamatan
Jumlah Laporan Fasilitasi Cimanggung
Fasilitas Pengembangan Usaha -
7.01.03.2.03.04 Pengembangan Usaha Laporan 1 Laporan - 1 Laporan 151.000.000
Ekonomi Masyarakat
Ekonomi Masyarakat

PROGRAM KOORDINASI Persentase Masalah 100


Ketentraman dan Ketertiban 100 Kecamatan
7.01.04 KETENTRAMAN DAN Umum yang Ditangani di
Persen 90,000,000 100,000,000
persen persen Cimanggung
KETERTIBAN UMUM Kecamatan Cimanggung

58
Koordinasi Upaya Jumlah Laporan
Koordinasi Upaya 11
Penyelenggaraan 1 Laporan Kecamatan
7.01.04.2.01 Penyelenggaraan Laporan 90,000,000 100,000,000
Ketenteraman dan Ketertiban Ketenteraman dan Ketertiban Laporan Cimanggung
Umum Umum
Jumlah Laporan Hasil
Sinergitas dengan
Sinergitas dengan kepolisian
Kepolisian Negara Republik
Negara Republik Indonesia, 1 Laporan 11 Kecamatan
7.01.04.2.01.01 Indonesia, Tentara Nasional Laporan 1 Laporan 90,000,000 100,000,000
Tentara Nasional di Wilayah Laporan Cimanggung
Indonesia dan Instansi
Kecamatan
Vertikal di Wilayah
Kecamatan

PROGRAM Persentase Konflik Suku


Agama Ras dan 100 100
PENYELENGGARAAN Kecamatan
7.01.05 Antar Golongan yang Persen 58,750,000 100,000,000
URUSAN PEMERINTAHAN Ditangani dengan Baik di persen persen Cimanggung
UMUM Kecamatan Cimanggung

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Urusan Penyelenggaraan Urusan 1 100 Kecamatan
7.01.05.02.1 Pemerintahan Umum sesuai Pemerintahan Laporan 33,700,000 100,000,00
Umum sesuai Penugasan Laporan persen Cimanggung
Penugasan Kepala Daerah
Kepala Daerah

Pelaksanaan Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas 1


1 Dokumen Kecamatan
7.01.05.2.01.08 Koordinasi Pimpinan di Forum Koordinasi Dokumen 1 Dokumen 33,700,000 100,000,000
Dokumen Cimanggung
Kecamatan Pimpinan di Kecamatan

Persentase Desa yang


PROGRAM PEMBINAAN Menerapkan Standar 100 100 Kecamatan
7.01.06 DAN PENGAWASAN Pelayanan Minimal (SPM) Persen - 228,000,000
Desa di persen persen Cimanggung
PEMERINTAHAN DESA
Kecamatan Cimanggung

Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Pendanaan
Tujuan, Sasaran
Data Awal
Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada
Program, Kegiatan dan Tahun Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode kegiatan (Output Sub Satuan Tahun 2021 Akhir periode Renstra
Sub Kegiatan Perencanaan Penanggungjawab
Kegiatan), dan Sub Perangkat Daerah
(Tahun 2020)
Kegiatan (Output
Target Rp Target Rp
Aktivitas)

59
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16
Fasilitasi, Rekomendasi dan
Tertibnya 100 100
Koordinasi Pembinaan dan Kecamatan
7.01.06.2.01 administrasi Persen - 228,000,000
Pengawasan Pemerintahan keuangan desa persen persen Cimanggung
Desa

Jumlah Dokumen yang


Fasilitasi Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka - 4 Dokumen Kecamatan
7.01.06.2.01.02 Dokumen - 105.000.000
Pemerintahan Desa Administrasi Tata Cimanggung
Pemerintahan Desa

Jumlah Dokumen yang


Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Difasilitasi dalam rangka
- 4 Dokumen Kecamatan
7.01.06.2.01.03 Desa dan Pendayagunaan Aset Pengelolaan Keuangan Dokumen - 83.000.000
Cimanggung
Desa Desa dan Pendayagunaan
Aset Desa

Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen


Perencanaan Pembangunan Sinkronisasi Perencanaan - 4 Dokumen Kecamatan
7.01.06.2.01.09 Dokumen - 40.000.000
Daerah dengan Pembangunan Pembangunan Daerah Cimanggung
Desa dengan Pembangunan Desa

PROGRAM PENUNJANG Persentase Kesesuaian


URUSAN PEMERINTAHAN Dokumen perencanaan Kecamatan
7.01.01 Persen 100% 3,577,781,694 100% 5,011,836,000
DAERAH SKPD dengan dokumen Cimanggung
KABUPATEN/KOTA Penganggaran SKPD

Jumlah Laporan Penyusunan


Perencanaan, Penganggaran, 6
Perencanaan,Penganggaran, Kecamatan
7.01.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Laporan 6 Laporan 25,813,000 6 Laporan 103,000,000
dan Evaluasi Kinerja Perangkat Laporan Cimanggung
Perangkat Daerah Daerah
Mewujudkan
pelayanan Meningkat
kecamatan kan
kualitas 1
yang Jumlah Dokumen
responsif pelayanan Penyusunan Dokumen Dokume 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.01 Perencanaan Perangkat Dokumen 1 Dokumen 8,000,000 35,000,000
dan masyarakat Perencanaan Perangkat Daerah Dokumen Cimanggung
di
Daerah n
profesiona
wilayah
kecamatan 1
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokume 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 3,993,000 3,750,000
Dokumen RKA-SKPD Dokumen Cimanggung
Dokumen RKA-SKPD n

1
Jumlah Dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Dokume
Koordinasi dan Penyusunan 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.03 Dokumen Perubahan RKA- Dokumen 1 Dokumen 1,500,000 3,750,000
Dokumen Perubahan RKA- n Dokumen Cimanggung
SKPD
SKPD

60
1
Jumlah Dokumen Dokume
Koordinasi dan Penyusunan 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 1 Dokumen 1,500,000 3,750,000
DPA-SKPD n Dokumen Cimanggung
DPA-SKPD

1
Koordinasi dan Penyusunan Koordinasi dan Penyusunan Dokume 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.05 Dokumen 1 Dokumen 1,500,000 3,750,000
Perubahan DPA-SKPD Perubahan DPA-SKPD n Dokumen Cimanggung

Jumlah Dokumen 1
Koordinasi dan
Koordinasi dan Penyusunan Dokume
Penyusunan Laporan 1 Kecamatan
7.01.01.2.01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Dokumen 1 Dokumen 9,320,000 53,000,000
Capaian Kinerja dan n Dokumen Cimanggung
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Jumlah Laporan 2
Administrasi Keuangan 2 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Laporan 2,576,154,494 3,129,586,000
Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Laporan Cimanggung

Jumlah Orang yang


Penyediaan Gaji dan Tunjangan 17 Orang 17 Orang Kecamatan
7.01.01.2.02.01 Menerima Gaji dan Orang 22 Orang 2,557,194,494 3.084.586.000
ASN Cimanggung
Tunjangan ASN
Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semesteran SKPD dan
Laporan Keuangan Laporan Koordinasi 4 Laporan 4 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.02.07 Laporan 4 Laporan 18,960,000 45.000.000
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Penyusunan Laporan Cimanggung
SKPD Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semest
eran SKPD

Administrasi Barang Milik Jumlah laporan Administrasi


- 2 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.03 Daerah pada Perangkat Barang Milik Daerah pada Laporan - 19,000,000
Perangkat Daerah
Cimanggung
Daerah

Kecamatan
Jumlah Laporan Cimanggung
Penyusunan Perencanaan
Penyusunan Perencanaan 2 Laporan
7.01.01.2.03.01 Kebutuhan Barang Milik Daerah 5.000.000
Kebutuhan Barang Milik
SKPD
Daerah SKPD
Kecamatan
Jumlah Laporan Cimanggung
Penatanausahaan Barang Milik 12 Laporan
7.01.01.2.03.06 Penatanausahaan Barang 14.000.000
Daerah pada SKPD
Milik Daerah pada SKPD

61
Jumlah Pakaian 1
Administrasi Kepegawaian 4 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.05 Dinas Beserta Laporan 8,380,000 115,750,000
Perangkat Daerah Perlengkapan
Laporan Cimanggung

Jumlah Pakaian Dinas


Pengadaan Pakaian Dinas Beserta 60 Stel 60 Stel Kecamatan
7.01.01.2.05.02 Beserta Atribut Stel 60 Stel - 67.000.000
Atribut Kelengkapannya Cimanggung
Kelengkapannya

Pendataan dan Pengelolaan Julah Laporan Administrasi 2 Laporan 2 Laporan Kecamatan


7.01.01.2.05.03 Laporan 2 Laporan - 12.000.000
Administrasi Kepegawaian Kepegawaian Cimanggung

Jumlah Orang yang


Sosialisasi Peraturan Perundang- Mengikuti Sosialisasi - 22 Orang Kecamatan
7.01.01.2.05.10 Orang 22 Orang - 20.000.000
Undangan Peraturan Perundang- Cimanggung
Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur yang 22 Orang 22 Orang Kecamatan


7.01.01.2.05.11 Orang 22 Orang 8,380,000 16.750.000
Peraturan Perundang-Undanagan Mengikuti Taklim Aparatur Cimanggung

62
Indikator Kinerja
Target Kinerja Program dan Pendanaan
Tujuan, Sasaran
Data Awal
Program (Outcome) Kondisi Kinerja pada
Program, Kegiatan dan Tahun Perangkat Daerah
Tujuan Sasaran Kode kegiatan (Output Sub Satuan Tahun 2021 Akhir periode Renstra
Sub Kegiatan Perencanaan Penanggungjawab
Kegiatan), dan Sub Perangkat Daerah
(Tahun 2020)
Kegiatan (Output
Target Rp Target Rp
Aktivitas)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 14 15 16

Jumlah Laporan 5
Administrasi Umum 8 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Laporan 93,878,000 303,500,000
Perangkat Daerah Laporan Cimanggung
Perangkat Daerah

Jumlah Paket Peralatan dan


Penyediaan Peralatan aan 46 Paket 46 Paket Kecamatan
7.01.01.2.06.02 Perlengkapan Kantor yang Paket 46,000,000 95.000.000
Cimanggung
Perlengkapan Kantor Disediakan

Jumlah Paket Peralatan


Penyediaan Peralatan Rumah - 1 Paket Kecamatan
7.01.01.2.06.03 Rumah Tangga yang Paket - 7.000.000
Cimanggung
Tangga Disediakan

Jumlah Paket Bahan


Penyediaan Bahan Logistik 1 Paket 1 Paket Kecamatan
7.01.01.2.06.04 Logistik Kantor yang Paket 32,000,000 40.000.000
Cimanggung
Kantor Disediakan

Jumlah Paket Barang


Penyediaan Barang Cetakan 1 Paket 1 Paket Kecamatan
7.01.01.2.06.05 Cetakan dan Penggandaan Paket 5,878,000 28.000.000
Cimanggung
dan Penggandaan yang Disediakan

63
Jumlah Dokumen Bahan 8
Penyediaan Bahan Bacaan 8
Bacaan dan Peraturan Dokume Kecamatan
7.01.01.2.06.06 dan Peraturan PerUndan- Perundang-Undangan yang
Dokumen 10,000,000 14.500.000
Cimanggung
Dokumen
Undangan Disediakan n

Jumlah Laporan
Pengadaan Barang Milik Pengadaan Barang Milik 1 1
Kecamatan
7.01.01.2.07 Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Laporan 75,000,000 370,000,000
Laporan Laporan Cimanggung
Pemerintah Daerah Urusan Pemerintah
Daerah

Jumlah Unit Kendaraan


Pengadaan Kendaraan Dinas - 8 Unit Kecamatan
7.01.01.2.07.02 Dinas Operasional atau Unit - 150.000.000
Cimanggung
Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan

Jumlah Paket Mebel yang - 1 Paket Kecamatan


7.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Disediakan
Paket - 50.000.000
Cimanggung

Jumlah Unit Peralatan dan


Pengadaan Peralatan dan - 8 Unit Kecamatan
7.01.01.2.07.06 Mesin Lainnya yang Unit - 170.000.000
Cimanggung
Mesin Lainnya Disediakan

Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa 3
Penyediaan Jasa Penunjang 2
Penunjang Lapora Kecamatan
7.01.01.2.08 Urusan Pemerintahan Laporan 287,642,200 447,000,000
Urusan Laporan Cimanggung
Daerah n
Pemerintahan
Daerah

64
Jumlah Laporan 3
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa Komunikasi, Lapora 3 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.08.02
Sumber Daya Air dan Listrik
Komunikasi, Sumber Daya Laporan 16,800,000 37.000.000
Cimanggung
Air dan Listrik yang
n
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan 2


Penyediaan Jasa Peralatan Jasa Peralatan dan Lapora 2 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.08.03
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang
Laporan 5,342,200 30.000.000
Cimanggung
Disediakan n

2
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Lapora 2 Laporan Kecamatan
7.01.01.2.08.04
Umum Kantor
Jasa Pelayanan Umum Laporan 265,500,000 380.000.000
Cimanggung
Kantor yang Disediakan
n

jumlah Laporan
Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan Barang 4 4
Kecamatan
7.01.01.2.09 Daerah Penunjang Urusan Milik Daerah Penunjang Laporan 242,914,000 524,000,000
Laporan Laporan Cimanggung
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan
Daerah

Jumlah Kendaraan Dinas


Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Operasional atau Lapangan
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan 8 Unit 8 Unit Kecamatan
7.01.01.2.09.02
Perizinan Kendaraan Dinas
yang Dipelihara dan Unit 8 Unit 78,860,000 90.000.000
Cimanggung
dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan
Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan dan Mesin 6 Unit 6 Unit Kecamatan
7.01.01.2.09.06
Mesin Lainnya Lainnya yang Dipelihara
Unit 6 Unit 4,380,000 14.000.000
Cimanggung

65
2
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan 2
Pekerjaa Kecamatan
7.01.01.2.09.09 Gedung Kantor dan Bangunan Bangunan Lainnya yang Pekerjaan 2 Pekerjaan 127,844,000 300.000.000
Cimanggung
Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pekerjaan
n

Jumlah Sarana dan 1


Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor 1
Pekerjaa Kecamatan
7.01.01.2.09.10 dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Pekerjaan 1 Pekerjaan 31,830,000 120.000.000
Cimanggung
atau Bangunan Lainnya yang Pekerjaan
n
Dipelihara/Direhabilitasi

66
Tabel. 6.2.c Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Kecamatan Cimanggung Kabupaten Sumedang Setelah Perubahan

Indikator
Indikator Sub Target Kinerja Program dan Pendanaan Perangkat Lokasi
Kinerja Data Awal
Program, Kegiatan Daerah
Indikator Program Tahun
Tujuan Sasaran Kode Kegiatan dan Berdasarkan Penanggu
Sasaran (Outcome) Perencanaan Kondisi Kinerja pada
Sub Kegiatan Kepemdagri 050- ngjawab
kegiatan (Tahun 2021) Tahun 2022 Tahun 2023 Akhir periode Renstra
5889
(Outpt) Perangkat Daerah
Target Rp Target Rp Target Rp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 14 15 17 18 19
PROGRAM
Persentase
PENYELENGG
Layanan
ARAAN 100
kepada 436,000,00 100 100
7.01.02 PEMERINTAHA 100 Persen 418,000,000 418,000,000
Masyarakat di Persen 0 Persen Persen
N DAN
Kecamatan
PELAYANAN
Cimanggung
PUBLIK
Jumlah Laporan
Koordinasi
Koordinasi
Penyelenggaraan
Penyelenggaraa 2
7.01.02.2. Kegiatan 224,000,00 2 2Lapora
n Kegiatan 1 Laporan 280,000,000 280,000,000
01 Pemerintahan di Laporan 0 Laporan n
Pemerintahan di
Tingkat
Tingkat
Kecamatan
Kecamatan
Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Jumlah Laporan
Pelaksanaan Koordinasi/Sinergi
Kegiatan Perencanaan dan
7.01.02.2.
Pemerintahan Pelaksanaan Kegiatan 1 Laporan 60.000.000 95.000.000 95.000.000
01.01
dengan Perangkat Pemerintahan dengan
Daerah dan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Instansi Vertikal Terkait
Terkait
Peningkatam
Efektifitas Jumlah Dokumen
7.01.02.2. Kegiatan Peningkatan Efektifitas 164.000.00
4 dokumen 185.000.000 185.000.000
01.02 Pemerintahan di Kegiatan Pemerintahan 0
Tingkat di Tingkat Kecamatan
Kecamatan
Penyelenggaraan Jumlah Laporan
Urusan Penyelenggaraa
1
7.01.02.2. Pemerintahan n Urusan 142,000,00 1 1
- 50,000,000 50,000,000
02 yang tidak Pemerintahan Laporan 0 Laporan Laporan
Dilaksanakan yang tidak
oleh Unit Kerja Dilaksanakan

67
Perangkat oleh Unit Kerja
Daerah yang ada Perangkat
di Kecamatan Daerah yang
ada di
Kecamatan

Peningkatan
Efektifitas Jumlah Laporan
Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas
7.01.02.2. 142.000.00
Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan 50.000.000 50.000.000
02.03 0
Masyarakat di kepada Masyarakat di
Wilayah Wilayah Kecamatan
Kecamatan

Jumlah Laporan
Pelaksanaan
Pelaksanaan
Urusan
Urusan 1
7.01.02.2. Pemerintahan
Pemerintahan 1 Laporan 70,000,000 1 Laporan 88,000,000 1 Laporan 88,000,000
04 yang Laporan
yang
Dilimpahkan
Dilimpahkan
kepada Camat
kepada Camat

Pelaksanaan
Urusan
Pemerintahan Jumlah Dokumen Non
7.01.02.2.
yang Terkait Perizinan Usaha yang 70.000.000 88.000.000 88.000.000
04.01
dengan Pelayanan Dilaksanakan
Perizinan Non
Usaha
Peningkatan
PROGRAM
Efektifitas
PEMBERDAYA
Kegiatan 100
AN 1,005,000,0 100 1,034,000,00 100
7.01.03 Pemberdayaan 100 Persen 1,034,000,000
MASYARAKAT Persen 00 Persen 0 Persen
Masyarakat di
DESA DAN
Wilayah
KELURAHAN
Kecamatan
Jumlah Laporan
Pemberdayaan
Koordinasi
Lembaga 1
7.01.03.2. Kegiatan 1 1
Kemasyarakata - 35,000,000 45.000.000 45,000,000
01 Pemberdayaan Laporan Laporan Laporan
n
Desa
Tingkat
Kecamatan
Peningkatan Jumlah Laporan
Efektifitas Peningkatan Efektivitas
7.01.03.2.
Kegiatan Kegiatan Pemberdayaan 35.000.000 45.000.000 45.000.000
01.03
Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah
Masyarakat di Kecamatan

68
Wilayah
Kecamatan

Jumlah Laporan
Pemberdayaan
Pemberdayaan
Lembaga 1
7.01.03.2. Lembaga 970,000,00 1 1
Kemasyarakatan 3 Laporan 989,000,000 989,000,000
03 Kemasyarakata Laporan 0 Laporan Laporan
Tingkat
n Tingkat
Kecamatan
Kecamatan

Penyelenggaraan Jumlah Lembaga


7.01.03.2. 515.000.00
Lembaga Kemasyarakatan yang 601.000.000 601.000.000
03.01 0
Kemasyarakatan Diselenggarakan

Peningkatan Jumlah Lembaga


7.01.03.2. Kapasitas Kemasyarakatan yang 237.000.00
237.000.000 237.000.000
03.02 Lembaga Ditingkatkan 0
Kemasyarakatan Kapasitasnya

Fasilitasi Jumlah Laporan


7.01.03.2. Pengembangan Fasilitasi Pengembangan 218.000.00
151.000.000 151.000.000
03.04 Usaha Ekonomi Usaha Ekonomi 0
Masyarakat Masyarakat
Persentase
PROGRAM Masalah
KOORDINASI Ketentraman 100 100 100
KETENTRAMA dan Ketertiban 150,000,00
7.01.04 100 Persen 160,000,000 160,000,000
N DAN Umum yang persen 0 persen persen
KETERTIBAN Ditangani di
UMUM Kecamatan
Cimanggung
Jumlah Laporan
Koordinasi
Koordinasi
Upaya
Upaya 1
7.01.04.2. Penyelenggaraan 150,000,00 1 1
Penyelenggaraa 1 Laporan 160,000,000 160,000,000
01 Ketenteraman Laporan 0 Laporan Laporan
n Ketenteraman
dan Ketertiban
dan Ketertiban
Umum
Umum
Sinergitas dengan
Jumlah Laporan Hasil
Kepolisian Negara
Sinergitas dengan
Republik
7.01.04.2. Kepolisian Negara 150.000.00
Indonesia, Tentara 1 Laporan 160.000.000 160.000.000
01.01 Republik Indonesia, 0
Nasional
Tentara Nasional
Indonesia dan
Indonesia dan Instansi
Instansi Vertikal

69
di Wilayah Vertikal di Wilayah
Kecamatan Kecamatan

Persentase
PROGRAM Konflik Suku
PENYELENGG Agama Ras dan
100 100 100
ARAAN Antar Golongan
7.01.05 100 Persen 80,000,000 100,000,000 100,000,000
URUSAN yang Ditangani persen persen persen
PEMERINTAHA dengan Baik di
N UMUM Kecamatan
Cimanggung
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan
Penyelenggaraa
Urusan
n Urusan 1
7.01.05.0 Pemerintahan 1 1
Pemerintahan 1 Laporan 80,000,000 100,000,00 100,000,00
2.1 Umum sesuai Laporan Laporan Laporan
Umum sesuai
Penugasan
Penugasan
Kepala Daerah
Kepala Daerah
Pelaksanaan
Tugas Forum Jumlah Dokumen Tugas
7.01.05.2.
Koordinasi Forum Koordinasi 80.000.000 100.000.000 100.000.000
01.08
Pimpinan di Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan
Persentase Desa
yang
PROGRAM
Menerapkan
PEMBINAAN
Standar 100 100 100
DAN 264,000,00
7.01.06 Pelayanan 100 Persen 228,000,000 228,000,000
PENGAWASAN persen 0 persen persen
Minimal (SPM)
PEMERINTAHA
Desa di
N DESA
Kecamatan
Cimanggung
Fasilitasi,
Rekomendasi
dan Koordinasi Tertibnya 4
7.01.06.2. 264,000,00 4 4
Pembinaan dan administrasi 100 Persen 228,000,000 228,000,000
01 keuangan desa Laporan 0 Laporan Laporan
Pengawasan
Pemerintahan
Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen yang
7.01.06.2. Administrasi Tata Difasilitasi dalam rangka 174.000.00
105.000.000 105.000.000
01.02 Pemerintahan Administrasi Tata 0
Desa Pemerintahan Desa
Fasilitasi Jumlah Dokumen yang
7.01.06.2. Pengelolaan Difasilitasi dalam rangka
60.000.000 83.000.000 83.000.000
01.03 Keuangan Desa Pengelolaan Keuangan
dan Desa dan Pendayagunaan

70
Pendayagunaan Aset Desa
Aset Desa

Fasilitasi
Jumlah Dokumen
Sinkronisasi
Sinkronisasi
Perencanaan
7.01.06.2. Perencanaan
Pembangunan 30.000.000 40.000.000 40.000.000
01.09 Pembangunan Daerah
Daerah dengan
dengan Pembangunan
Pembangunan
Desa
Desa
Mewujudka
Meningka
n Persentase
tkan PROGRAM
pelayanan Kesesuaian
kualitas PENUNJANG
kecamatan Dokumen
pelayanan URUSAN 100
yang perencanaan 4,413,434,6 100 5,011,836,00 100
masyarak 7.01.01 PEMERINTAHA 100 Persen persen 5,011,836,000
responsif SKPD dengan 96 persen 0 persen
at di N DAERAH
dan dokumen
wilayah KABUPATEN/K
profesiona Penganggaran
kecamata OTA
SKPD
n
Jumlah Laporan
Perencanaan, Penyusunan
Penganggaran, Perencanaan,Pe
4
7.01.01.2. dan Evaluasi nganggaran, dan 4 4
6 Laporan 96,000,000 103,000,000 103,000,000
01 Kinerja Evaluasi Laporan Laporan Laporan
Perangkat Kinerja
Daerah Perangkat
Daerah
Penyusunan
4
7.01.01.2. Dokumen Jumlah Dokumen
29.000.000 35.000.000 35.000.000
01.01 Perencanaan Perencanaan Perangkat Dokumen
Perangkat
Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-
1
7.01.01.2. Penyusunan SKPD dan Laporan Hasil
6.000.000 7.500.000 7.500.000
01.02 Dokumen RKA- Koordinasi Penyusunan Dokumen
SKPD Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Dokumen DPA-
Koordinasi dan 1
7.01.01.2. SKPD dan Laporan Hasil
Penyusunan DPA- 6.000.000 7.500.000 7.500.000
01.04 Koordinasi Penyusunan Dokumen
SKPD
Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Laporan Capaian
Koordinasi dan Kinerja dan Ikhtisar
Penyusunan Realisasi Kinerja SKPD
24
7.01.01.2. Laporan Capaian dan Laporan Hasil
55.000.000 53.000.000 53.000.000
01.06 Kinerja dan Koordinasi Penyusunan Laporan
Ikhtisar Realisasi Laporan Capaian Kinerja
Kinerja SKPD dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

71
Jumlah Laporan
Administrasi
Administrasi 2
7.01.01.2. Keuangan 2,722,248,6 2 Laporan 3,129,586,00 2 Laporan
Keuangan 2 Laporan 3,129,586,000
02 Perangkat Laporan 96 0
Perangkat
Daerah
Daerah
Penyediaan Gaji Jumlah Orang yang
7.01.01.2. 2.682.248.6 3.084.586.00
dan Tunjangan Menerima Gaji dan 3.084.586.000
02.01 96 0
ASN Tunjangan ASN
Jumlah Laporan
Koordinasi dan
Keuangan Bulanan/
Penyusunan
Triwulanan/ Semesteran
Laporan
7.01.01.2. SKPD dan Laporan
Keuangan 40.000.000 45.000.000 45.000.000
02.07 Koordinasi Penyusunan
Bulanan/
Laporan Keuangan
Triwulanan/
Bulanan/Triwulanan/Se
Semesteran SKPD
mesteran SKPD
Jumlah
Administrasi laporan
Barang Milik Administrasi 2
7.01.01.2.
Daerah pada Barang Milik - 16,000,000 2 Laporan 19,000,000 2 Laporan 19,000,000
03 Laporan
Perangkat Daerah pada
Daerah Perangkat
Daerah
Penyusunan
Perencanaan
7.01.01.2.
Kebutuhan Barang 2.000.000 5.000.000 5.000.000
03.01
Milik Daerah
SKPD
Penatanausahaan
7.01.01.2. Barang Milik
14.000.000 14.000.000 14.000.000
03.06 Daerah pada
SKPD
Administrasi Jumlah
7.01.01.2. Kepegawaian Pakaian 4
1 Laporan 39,920,000 4 Laporan 115,750,000 4 Laporan 115,750,000
05 Perangkat Dinas Beserta Laporan
Daerah Perlengkapan
Pengadaan Jumlah Paket Pakaian
7.01.01.2.
Pakaian Dinas Dinas beserta Atribut 6.000.000 67.000.000 67.000.000
05.02
beserta Atribut Kelengkapan
Pendataan dan Jumlah Dokumen
7.01.01.2. Pengolahan Pendataan dan
7.000.000 12.000.000 12.000.000
05.03 Administrasi Pengolahan Administrasi
Kepegawaian Kepegawaian
Sosialisasi Jumlah Orang yang
7.01.01.2. Peraturan Mengikuti Sosialisasi
16.920.000 20.000.000 20.000.000
05.10 Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan

72
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang
Implementasi Mengikuti Bimbingan
7.01.01.2.
Peraturan Teknis Implementasi 10.000.000 16.750.000 16.750.000
05.11
Perundang- Peraturan Perundang-
Undangan Undangan
Jumlah Laporan
Administrasi
Administrasi 8
7.01.01.2. Umum 310,121,00 8 Laporan 8 Laporan
Umum 5 Laporan 303,500,000 303,500,000
06 Perangkat Laporan 0
Perangkat
Daerah
Daerah
Penyediaan
Jumlah Paket Peralatan
7.01.01.2. Peralatan dan
dan Perlengkapan Kantor 52.621.000 95.000.000 95.000.000
06.02 Perlengkapan
yang Disediakan
Kantor
Penyediaan Jumlah Paket Peralatan
7.01.012.
Peralatan Rumah Rumah Tangga yang 6.000.000 7.000.000 7.000.000
06.03
Tangga Disediakan

Jumlah Paket Bahan


7.01.01.2. Penyediaan Bahan
Logistik Kantor yang 32.000.000 40.000.000 40.000.000
06.04 Logistik Kantor
Disediakan
Jumlah Paket Barang
Penyediaan
7.01.01.2. Cetakan dan
Barang Cetakan 20.000.000 28.000.000 28.000.000
06.05 Penggandaan yang
dan Penggandaan
Disediakan
Penyediaan Bahan
Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan
7.01.01.2. Bacaan dan Peraturan
Peraturan 12.000.000 14.500.000 14.500.000
06.06 Perundang-Undangan
Perundang-
yang Disediakan
undangan

7.01.01.2. Penyediaan
4.000.000 9.000.000 9.000.000
06.07 Bahan/Material

Penyelenggaraan
7.01.01.2. Rapat Koordinasi
8.500.000 10.000.000 10.000.000
06.09 dan Konsultasi
SKPD
Dukungan
Pelaksanaan Jumlah Dokumen
Sistem Dukungan Pelaksanaan
7.01.01.2. 175.000.00
Pemerintahan Sistem Pemerintahan 100.000.000 100.000.000
06.11 0
Berbasis Berbasis Elektronik
Elektronik pada pada SKPD
SKPD

73
Jumlah Laporan
Pengadaan Pengadaan
Barang Milik Barang Milik
Daerah 4
7.01.01.2. Daerah 430,145,00 4 Laporan 4 Laporan
Penunjang 1 Laporan 370,000,000 370,000,000
07 Penunjang Laporan 0
Urusan
Pemerintah Urusan
Daerah Pemerintah
Daerah
Pengadaan Jumlah Unit Kendaraan
7.01.01.2. Kendaraan Dinas Dinas Operasional atau 305.145.00
150.000.000 150.000.000
07.02 Operasional atau Lapangan yang 0
Lapangan Disediakan

7.01.01.2. Jumlah Paket Mebel


Pengadaan Mebel 25.000.000 50.000.000 50.000.000
07.05 yang Disediakan

Pengadaan Jumlah Unit Peralatan


7.01.01.2. 100.000.00
Peralatan dan dan Mesin Lainnya yang 170.000.000 170.000.000
07.06 0
Mesin Lainnya Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
Penunjang 3
7.01.01.2. Penunjang 394,000,00 3 Laporan 3 Laporan
Urusan 3 Laporan 447,000,000 447,000,000
08 Urusan Laporan 0
Pemerintahan
Pemerintahan
Daerah
Daerah
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
7.01.01.2. Komunikasi,
Komunikasi, Sumber 34.000.000 37.000.000 37.000.000
08.02 Sumber Daya Air
Daya Air dan Listrik
dan Listrik
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
Penyediaan Jasa
7.01.01.2. Peralatan dan
Peralatan dan 10.000.000 30.000.000 30.000.000
08.03 Perlengkapan
Perlengkapan Kantor
Kantor
yang Disediakan
Jumlah Laporan
Penyediaan Jasa
7.01.01.2. Penyediaan Jasa 350.000.00
Pelayanan Umum 380.000.000 380.000.000
08.04 Pelayanan Umum Kantor 0
Kantor
yang Disediakan
jumlah
Pemeliharaan
Laporan
Barang Milik
Pemeliharaan
Daerah 4
7.01.01.2. Barang Milik 405,000,00 4 Laporan 4 Laporan
Penunjang 4 Laporan 524,000,000 524,000,000
09 Daerah Laporan 0
Urusan
Penunjang
Pemerintahan
Urusan
Daerah
Pemerintahan

74
Daerah

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan,
Jumlah Kendaraan Dinas
Biaya
Operasional atau
Pemeliharaan,
7.01.01.2. Lapangan yang
Pajak dan 85.000.000 90.000.000 90.000.000
09.02 Dipelihara dan
Perizinan
dibayarkan Pajak dan
Kendaraan Dinas
Perizinannya
Operasional atau
Lapangan
Pemeliharaan Jumlah Peralatan dan
7.01.01.2.
Peralatan dan Mesin Lainnya yang 20.000.000 14.000.000 14.000.000
09.06
Mesin Lainnya Dipelihara
Pemeliharaan/Reh Jumlah Gedung Kantor
7.01.01.2. abilitasi Gedung dan Bangunan Lainnya 200.000.00
300.000.000 300.000.000
09.09 Kantor dan yang 0
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Pemeliharaan/Reh
Jumlah Sarana dan
abilitasi Sarana
Prasarana Gedung
7.01.01.2. dan Prasarana 100.000.00
Kantor atau Bangunan 120.000.000 120.000.000
09.10 Gedung Kantor 0
Lainnya yang
atau Bangunan
Dipelihara/Direhabilitasi
Lainnya

75
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan bertujuan untuk menggambarkan kinerja


pelayanan pada bidang urusan dalam UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Indikator Kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif
dan kualitatif. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
Penjabaran lebih lanjut disampaikan pada table di bawah berikut ini :

Tabel 7.1 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimanggung (Sebelum Perubahan)

Kondisi Target
Indikator
No Tujuan Sasaran Satuan Awal
Tujuan/Sasaran 2020 2021
2019

Indeks Kepuasan
Poin 82.02 84.01 86,01
Masyarakat

Jumlah Rumah
Tangga Miskin Poin 3.436 3.054 2.673
(Desil 1-2)

Meningkatnya Cakupan Desa yang


Meningkatnya kualitas Melaksanakan
Persen 100% 100% 100%
1 Kualitas pelayanan Siskudes dengan
Pelayanan Publik kepada Kategori Optimal
masyarakat
Cakupan
Penanggulangan Persen 100% 100% 100%
Bencana
Presentase
Ketercapaian Target Persen 100% 100% 100%
PBB

Nilai Sakip Kategori B BB A

Meningkatnya Tingkat Penyerapan


Persen 98,51% 98,51% 98,51%
Meningkatnya kapasitas dan Anggaran
Akuntabilitas kapabilitas
2 Jumlah Inovasi
Kinerja dan internal Poin 1 2 3
Keuangan perangkat Kecamatan
daerah
Indeks Pembangunan
Zona Integritas Poin 65 70 75
(poin)

76
Tabel 7.2 Indikator Bidang Urusan Kecamatan Cimanggung (Setelah Perubahan)

Kondisi Target
Indikator
No Tujuan Sasaran Satuan Awal
Tujuan/Sasaran 2022 2023
2021

Indeks Kepuasan
Masyarakat
Poin 86,01 88,00 90,00
Meningkatnya
Meningkatnya
kualitas
Kualitas
1 Pelayanan
Pelayanan Persentase Desa
Kepada
Publik dengan Nilai
Masyarakat
SAKIP Desa Persen 60 80 100
minimal
Berkategori Baik

Indeks
Reformasi
Birokrasi Poin 27.23 29.04 30.86
Perangkat
Meningkatnya
Meningkatnya Daerah
kapasitas
akuntabilitas
2 Internal
Kinerja dan
Perangkat
Keuangan SAKIP
Daerah
Perangkat Kategori A A A
Daerah

77
BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Renstra Kecamatan Cimanggung Tahun 2018-2023 menjadi pedoman


penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan selama periode Renstra. Hal ini dilakukan
untuk menjaga kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan pelayanan Kecamatan
Cimanggung dalam mendukung keberhasilan Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang
dalam RPJMD Kabupaten Sumedang 2018-2023. Renstra Kecamatan Cimanggung
merupakan penjabaran Visi, Misi dan Janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang
merupakan pedoman bagi seluruh unit di Kecamatan Cimanggung.
Dengan adanya Perubahan Renstra ini, maka penyelenggaraan pembangunan di
Kecamatan Cimanggung diharapkan dapat berjalan sesuai dengan ketentuan dan
memudahkan pengukuran kinerja serta menjadi arah kebijakan dan pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Cimanggung selama periode tersebut.
Seluruh keberhasilan dalam mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran yang ingin
dicapai oleh Kecamatan Cimanggung dalam Rencana Strategis ini mustahil akan terwujud
tanpa didukung oleh Komitmen yang kuat, Konsistensi kebijakan Pemerintah Kecamatan
Cimanggung, Peran Serta Masyarakat serta Tata Pemerintahan yang baik

CAMAT CIMANGGUNG

DIKDIK SYEH RIZKI,S.Sos., M.Si


Pembina Tk I
NIP. 19681228 199803 1 004

78

Anda mungkin juga menyukai