Anda di halaman 1dari 4

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran sebesar Rp.

1.883.064.290,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 100 %.


Indikator programnya adalah Terwujudnya pelayanan yang optimal dalam
penyelenggaraan administrasi perkantoran.
Kegiatan yang dilaksanakan terdiri dari 9 (Sembilan) yaitu :
a. Tersedianya Jasa Surat menyurat anggaran Rp. 246.981.390,-. Realisasi anggaran 100
%. Indicator output kegiatannya adalah jumlah surat yang terkirim selama 1 tahun
anggaran.
b. Penyedia Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik anggaran Rp. 180.000.000.
Realisasi anggaran 100 %. Indicator outputnya adalah tersedianya jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik untuk menunjang operasional kantor.
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.,
anggaran Rp. 12.700.000,-. Realisasi anggaran 84 %. Indicator outputnya jumlah
kendaraan dinas yang sudah selesai perizinannya.
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor. Anggaran Rp. 120.993.000, Realisasi anggaran
100 %. Indicator outputnya adalah peningkatan kebersihan dan keindahan lingkungan
kantor.
e. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, anggaran Rp. 311.799.900,-. Realisasi
anggaran 100 %. Indicator outputnya terpenuhinya kebutuhan barang cetakan untuk
kegiatan administrasi perkantoran.
f. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor, anggaran Rp.
88.300.000,-. Realisasi anggaran 100 %. Indicator outputnya terpenuhinya kebutuhan
penerangan bangunan kantor.
g. Penyediaan Makanan dan Minuman, anggaran Rp. 46.690.000,-. Realisasi anggaran
95 %. Indicator outputnya tersedianya kebutuhan makan dan minum kegiatan rutin
kantor.
h. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar daerah, anggaran Rp. 182.000.000,-.
Realisasi anggaran 98%. Indicator outputnya terlaksananya kegiatan rapat koordinasi
dan konsultasi ke Luar Daerah
i. Penyediaan Jasa tenaga Kontrak, anggaran Rp. 693.600.000,- Realisasi anggaran
100%. Indicator outputnya terpenuhinya jasa tenaga kontrak.
2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.
382.855.000,- Proporsi realisasi anggaran sebesar 71 %. Indicator programnya adalah
tersedianya sarana prasarana kerja yang layak dalam mendukung peningkatan kinerja
aparatur RSUD Kabupaten Kepahiang. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pemeliharaan
Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran sebesar
Rp. 382.855.000,- proporsi realisasi anggaran sebesar 99 %. Indicator programnya adalah
tersedianya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas. Kegiatan yang dilaksanakan adalah
Kegiatan pendidikan dan pelatihan Formal
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
dengan anggaran sebesar Rp. 119.189.100,- proporsi realisasi anggaran 65 %. Indikator
programnya adalah : Tersusunnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD, anggaran Rp.
39.715.000,-. Realisasi anggaran 85%. Indicator outputnya Tersusunnya Pelaporan
Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
b. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Akhir tahun, anggaran Rp. 35.000.000,-. Realisasi
anggaran 85%. Indicator outputnya Tersusunnya Pelaporan Akhir tahun Rumah Sakit
c. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Perencanaan dan program, anggaran Rp.
44.474.100,-. Realisasi anggaran 85%. Indicator outputnya Tersusunnya Pelaporan
Perencanaan dan program
5. Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD, dengan anggaran sebesar Rp.
9.450.000.000,- proporsi realisasi anggaran 75 %. Indikator programnya adalah :
Peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit.
Kegiatan yang dilaksanakan adalah Kegiatan Pelayanan Dan Pendukung Pelayanan
Kesehatan
6. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Penyusunan standar pelayanan kesehatan, anggaran Rp. 142.987.000,-. Realisasi
anggaran 85%. Indicator outputnya Tersusunnya standar pelayanan kesehatan RS
b. Akreditasi Rumah Sakit, anggaran Rp. 465.999.500,-. Realisasi anggaran 100%.
Indicator outputnya Terlaksananya Akreditasi Rumah Sakit.
c. Pedoman Pelayanan Penunjang medik, anggaran Rp. 55.000.000,-. Realisasi anggaran
100%. Indicator outputnya Tersusunnya dokumen Pedoman Pelayanan Penunjang
medik
d. Formularium Obat, anggaran Rp. 16.084.000,-. Realisasi anggaran 100%. Indicator
outputnya Tersusunnya Formularium Obat.
e. Standar operasional prosedur pelayanan, anggaran Rp. 51.390.000,-. Realisasi
anggaran 100%. Indicator outputnya Jumlah dokumen SOP Pelayanan yang disusun
f. Kegiatan standar pelayanan minimal RS dan IKM, anggaran Rp. 25.000.000,-.
Realisasi anggaran 100%. Indicator outputnya terlaksananya kegiatan standar
pelayanan minimal
g. Penyusunan medical bellow and clinical previlage, anggaran Rp. 36.444.500,-.
Realisasi anggaran 100%. Indicator outputnya Jumlah dokumen medical bellow and
clinical previlage yang disusun
h. Promosi Kesehatan RS (PKRS), anggaran Rp. 10.809.000,-. Realisasi anggaran
100%. Indicator outputnya Terlaksananya Promosi Kesehatan RS (PKRS)
i. Penyusunan dan Pembentukan tim kendali mutu, anggaran Rp. 20.048.800,-. Realisasi
anggaran 100%. Indicator outputnya Terbentuknya tim kendali mutu Rumah Sakit

7. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, Jumlah anggaran
Rp. 10.138.986.222,-. Proporsi realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah
tersedianya gedung dan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit untuk pelayanan kesehatan
bagi masyarakat
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Pembangunan Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit, anggaran Rp.
1.850.571.500,- realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah tersedianya
gedung Instalasi Pengolahan Limbah RS.
b. Pengadaan Alat Kedokteran, kesehatan, dan KB, anggaran Rp. 1.033.450.710,-
realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah jumlah peralatan kesehatan yang
tersedia.
c. Pengadaan obat-obatan RS, anggaran Rp. 800.000.000,- realisasi anggaran 99 %.
Indicator outputnya adalah jumlah obat-obatan yang tersedia.
d. Pengadaan Ambulance, anggaran Rp. 401.772.100,- realisasi anggaran 99 %.
Indicator outputnya adalah Jumlah kenadaraan ambulance yang tersedia.
e. Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit, anggaran Rp. 362.317.730,-
realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah jumlah peralatan rumah tangga
yang tersedia.
f. Pembangunan gedung pelayanan kesehatan, anggaran Rp. 5,269.800.682,- realisasi
anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah tersedianya gedung pelayanan RS.
g. Pengadaan Sistem Informasi manajemen RS, anggaran Rp. 314.000.000,- realisasi
anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah tersedianya gedung Instalasi Pengolahan
Limbah RS.
h. Pengadaan website Rumah Sakit, anggaran Rp. 49.750.000,- realisasi anggaran 99 %.
Indicator outputnya adalah tersedianya website rumah sakit.
i. Pengadaan CCTV, anggaran Rp. 57.323.500,- realisasi anggaran 99 %. Indicator
outputnya adalah tersedianya CCTV Rumah Sakit.
8. Program Pemeliharaan sarana dan Prasarana Rumah sakit, Total anggaran Rp.
419.413.818,- dengan realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah terpeliharanya
bangunan gedung dan sarana dan prasarana RS. Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
a. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala rumah Sakit, anggaran Rp. 311.213.818,- dengan
realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah terpeliharanya bangunan gedung
RS
b. Kegiatan pemeliharaan rutin/berkala alat-alat Kesehatan rumah Sakit, anggaran Rp.
78.200.000,- dengan realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah
terpeliharanya peralatan kesehatan RS
c. Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan rumah Sakit, anggaran Rp. 30.000.000,-
dengan realisasi anggaran 99 %. Indicator outputnya adalah terpeliharanya sarana dan
prasarana, perlengkapan RS

Anda mungkin juga menyukai