Anda di halaman 1dari 14

LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN

DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK


TAHUN ANGGARAN 2022
PROVINSI : GORONTALO
KABUPATEN : GORONTALO UTARA
SKPD : DINAS KESEHATAN
TRIWULAN : IV (EMPAT)

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi


Kodefikasi/
No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK Keterangan/
Satua METODE
Vol Penerima permasalahan
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
DAK FISIK REGULER
I SUBBIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
A KEGIATAN FISIK
Sarana Puskesmas Mampu
1
PONED
- Renovasi/Penambahan
1 Unit 1 Kec 304,339,200 249,393,000 LS 249,393,000 100.00 1 100.00
ruang Puskesmas (Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula)
2 Telekonsultasi
- USG 2D Digital 11 Unit 11 PKM 1,494,023,850 1,485,200,000 LS 1,485,200,000 100.00 11 100.00

- Sistem Informasi 11 Pkt 11 PKM 409,519,000 408,170,000 LS 408,170,000 100.00 11 100.00

B KEGIATAN PENUNJANG
1 Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- DED Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula 1 Pkt 1 PKM 24,347,136 24,309,000 LS 24,309,000 100.00 1 100.00
2 Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- Pengawasan Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula 1 Pkt 1 PKM 30,433,920 30,341,000 LS 30,341,000 100.00 1 100.00

SUB TOTAL 2,262,663,106 - 2,197,413,000 2,197,413,000 100.00 100.00

II. SUBBIDANG PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING


1 Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata Laksana Gizi
102
- Penyediaan alat antropometri Kit 102 Pkt 819,631,200 819,600,000 LS 819,600,000 100.00 102 100
Posyandu
SUB TOTAL 819,631,200 819,600,000 819,600,000 100 100

III. SUBBIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN


A KEGIATAN FISIK
1 Prasarana Puskesmas
- Pusling roda dua 2 Unit 2 PKM 70,000,000 69,340,000 LS 69,340,000 100.00 2 100.00
2 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas
- Set Gawat Darurat termasuk EKG 3 Pkt 3 PKM 869,874,288 857,022,150 LS 857,022,150 100.00 3 100.00
- Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk IVa Test 3 Pkt 3 PKM 165,148,872 164,139,325 LS 164,139,325 100.00 3 100.00
- Set Obsgyn 3 Pkt 3 PKM 105,000,000 75,241,099 LS 75,241,099 100.00 3 100.00
- Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 5 Pkt 5 PKM 429,595,000 273,696,890 LS 273,696,890 100.00 5 100.00 -
- Set Perawatan Pasca Persalinan 3 Pkt 3 PKM 110,100,000 108,915,000 LS 108,915,000 100.00 3 100.00
- Set Laboratorium 3 Pkt 3 PKM 720,000,000 617,858,604 LS 617,858,604 100.00 3 100.00
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi
Kodefikasi/
No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK Keterangan/
Satua METODE
Vol Penerima permasalahan
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

3 Pembangunan RS Pratama
- Pembangunan Baru
a. Bangunan RS Pratama 1 Pkt 3 Kec. 37,398,515,839 37,398,232,000 LS 33,658,408,800 90.00 1 95.00 Lanjut DPAL 2023
b. Pengadaan Oxigen Central 2 Unit 3 Kec. 3,205,797,189 3,197,890,942 LS 2,878,101,847 90.00 1 100.00
c. Pengadaan Meubelair 1 Pkt 3 Kec. 855,073,972 852,501,000 LS 852,501,000 100.00 1 100.00
- Penyediaan Alat Kesehatan
a. Pengadaan Alkes Ruang Poliklinik 1 Pkt 3 Kec. 1,831,042,012 1,723,198,500 LS 1,570,524,920 91.14 1 100.00
b. Pengadaan Alkes Ruang IGD 1 Pkt 3 Kec. 1,156,954,840 1,143,495,732 LS 1,032,586,279 90.30 1 100.00
c. Pengadaan Alkes Ruang Farmasi 1 Pkt 3 Kec. 208,891,807 205,500,000 LS 184,950,000 90.00 1 100.00
d. Pengadaan Alkes Ruang Laboratorium 1 Pkt 3 Kec. 741,548,363 699,185,918 LS 629,267,327 90.00 1 100.00 Pemb. Sisa 10%
setelah uji fungsi
e. Pengadaan Alkes Ruang Radiologi 1 Pkt 3 Kec. 685,948,187 655,814,700 LS 578,711,200 88.24 1 100.00
(DPAL 2023)
f. Pengadaan Alkes Ruang Rawat Inap 1 Pkt 3 Kec. 4,154,519,556 3,915,008,420 LS 3,537,206,618 90.35 1 100.00
g. Pengadaan Alkes Ruang Tindakan 1 Pkt 3 Kec. 5,891,213,862 5,745,586,566 LS 5,249,529,171 91.37 1 100.00
h. Pengadaan Alkes Ruang Sterilisasi 1 Pkt 3 Kec. 1,488,818,764 1,462,330,000 LS 1,319,896,600 90.26 1 100.00
i. Pengadaan Alkes Ruang Gizi 1 Pkt 3 Kec. 67,298,800
- Prasarana
a. Pengadaan Scrub Station 3 Unit 3 Kec. 518,130,930 340,272,000 LS 340,272,000 100.00 1 100.00
b. Pengadaan UPS 30 KVA 9 Unit 3 Kec. 2,501,579,475 2,266,002,000 LS 2,039,401,800 90.00 1 100.00 Pemb. Sisa 10%
setelah uji fungsi
c. Pengadaan Instalasi Pengolahan Limbah Padat B3 1 Unit 3 Kec. 1,790,454,000 1,775,035,000 LS 1,597,531,500 90.00 1 100.00 (DPAL 2023)
d. Pengadaan IPAL Biofilter 1 Unit 3 Kec. 1,160,939,942 1,120,000,000 LS 1,120,000,000 100.00 1 100.00
e. Penyediaan Air Bersih 1 Unit 3 Kec. 200,000,000 198,690,000 LS 198,690,000 100.00 1 100.00
f. Pengadaan Genset 1 Unit 3 Kec. 500,000,000 499,830,000 LS 499,830,000 100.00 1 100.00
tidak dapat
g. Sisa Prasarana (Oksigen Central) 1 Pkt 3 Kec. 3,988,350,000 dilaksanakan krna tdk
sesuai Juknis

B KEGIATAN PENUNJANG
1 Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- DED Pembangunan RS Pratama 16 Pkt 1 PKM 1,248,264,850 16 1,192,551,800 LS 1,192,551,800 100.00 16 100.00
2 Biaya Tender
- Biaya Tender Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 3,000,000 3,000,000
3 Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual

Pemb. Sisa 5%
setelah penyelesaian
- Pengawasan Pembangunan RS Pratama 1 Pkt 1 PKM 1,671,019,800 1,503,501,600 LS 1,428,326,520 95.00 1 100.00
bangunan RS Pratama
(DPAL 2023)

4 Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah


- Rapat Koordinas Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 8,000,000 8,000,000 LS 7,956,000 99.45 1 100
Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan,
5 pengendalian, dan pengawasan

- Monev Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 20,000,000 20,000,000 LS 19,600,000 98.00 1 100
SUB TOTAL 73,765,080,348 31,000,000 68,060,839,246 62,102,056,450 91 97

IV. SUBBIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT


1 Bahan Habis Pakai (BHP)
- R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis 2 Pkt 1 Kab 104,000,000 103,800,000 LS 103,800,000 100.00 2 100.00
- Cartridge TCM 10 Pkt 1 Kab 257,500,000 257,400,000 LS 257,400,000 100.00 10 100.00
- BMHP gula darah 10 Pkt 1 Kab 317,497,800 317,497,064 LS 317,497,064 100.00 10 100.00
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi
Kodefikasi/
No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK Keterangan/
Satua METODE
Vol Penerima permasalahan
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

SUB TOTAL 678,997,800 678,697,064 678,697,064 100 100

V. SUBBIDANG KEFARMASIAN
1 Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis PakaI
- Pengadaan Obat 1 Pkt 1 Kab 4,071,124,650 4,071,061,741 LS 4,026,547,383 98.91 1 98.91

- Pengadaan BMHP 1 Pkt 1 Kab 2,836,216,350 2,835,991,658 LS 2,835,991,658 100.00 1 100.00

SUB TOTAL 6,907,341,000 6,907,053,399 6,862,539,041 99 100

T O T A L DAK FISIK 84,433,713,454 31,000,000 78,663,602,709 72,660,305,555 92 97.00

Kwandang, 30 Desember 2022


Mengetahui,
Plh. Kepala Dinas Kesehatan

Moh. Dekson Mopili, SKM


NIP. 19690705 199103 1 007
LAPORAN KEMAJUAN PER TRIWULAN
CHECKLIST DOKUMEN DAN KEGIATAN PELAKSANAAN
DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2022
FORM II

No. Dokumen / Kegiatan Waktu Keterangan

1 2 3 4

I PERENCANAAN
1 PMK (Alokasi dan Pedoman Umum)
2 Petunjuk Teknis (Juknis)
- Juknis DAK Fisik TA 2022 April 2022 Permenkes No 3 Tahun 2022
- Juknis DAK Non Fisik TA 2022 April 2022 Permenkes No 2 Tahun 2022
3 Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD November s/d Desember 2022
4 Penetapan DPA-SKPD 3 Januari 2022

II. PELAKSANAAN
5 SK Penetapan Pelaksanaan Kegiatan 10 Januari 2022
6 Pelaksanaan Tender Pekerjaan Kontrak Januari s/d Mei 2022
7 Persiapan Pekerjaan Swakelola Maret 2022
8 Pelaksanaan Pekerjaan Kontrak Januari s/d Desember 2022
9 Pelaksanaan Pekerjaan Swakelola Maret s/d Desember 2022
10 Penerbitan Surat Perintah Pembayaran (SPP) Mei s/d Desember 2022
11 Penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM) Mei s/d Desember 2022
12 Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Mei s/d Desember 2022

Keterangan :
Kolom 3 Nomor 1, Diisi tanggal diterimanya PMK oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 2, Diisi tanggal diterimanya Juknis oleh Daerah
Kolom 3 Nomor 3, Diisi tanggal Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
Kolom 3 Nomor 4, Diisi tanggal diterbitkannya DPA-SKPD
Kolom 3 Nomor 5, Diisi tanggal diterbitkannya SK Penetapan Pelaksana Kegiatan
Kolom 3 Nomor 6, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya kegiatan tender untuk pelaksanaan kontrak
Kolom 3 Nomor 7, Diisi tanggal (range) dilaksanakannya persiapan swakelola
Kolom 3 Nomor 8, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Kontrak
Kolom 3 Nomor 9, Diisi tanggal dilaksanakannya Pekerjaan Swakelola
Kolom 3 Nomor 10, Diisi tanggal diterbitkannya SPP oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran
Kolom 3 Nomor 11, Diisi tanggal diterbitkannya SPM yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
Kolom 3 Nomor 12, Diisi tanggal diterbitkannya SP2D diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan SPM
LAPORAN KEMAJUAN PELAKSANAAN KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)
TAHUN ANGGARAN 2022
PROVINSI : GORONTALO
KABUPATEN : GORONTALO UTARA
SKPD : DINAS KESEHATAN
TRIWULAN : I (SATU)

Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi

No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK
Satua METODE
Vol Penerima
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
DAK FISIK REGULER
I SUBBIDANG PENGUATAN PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU DAN BAYI
A KEGIATAN FISIK
Sarana Puskesmas Mampu
1
PONED
- Renovasi/Penambahan
1 Unit 1 Kec 304,339,200 LS
ruang Puskesmas (Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula)
2 Telekonsultasi
- USG 2D Digital 11 Unit 11 PKM 1,494,023,850 LS
- Sistem Informasi 11 Pkt 11 PKM 409,519,000 LS
B KEGIATAN PENUNJANG
1 Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- DED Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula 1 Pkt 1 PKM 24,347,136 LS
2 Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- Pengawasan Rehab Gedung UGD Kebidanan PKM Tolinggula 1 Pkt 1 PKM 30,433,920 LS

SUB TOTAL 2,262,663,106 - - - #DIV/0!

II. SUBBIDANG PENGUATAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING


1 Penguatan Promosi, Surveilans dan Tata Laksana Gizi
102
- Penyediaan alat antropometri Kit 102 Pkt 819,631,200
Posyandu
SUB TOTAL 819,631,200 - - #DIV/0!

III. SUBBIDANG PENGUATAN SISTEM KESEHATAN


A KEGIATAN FISIK
1 Prasarana Puskesmas
- Pusling roda dua 2 Unit 2 PKM 70,000,000 LS
2 Penyediaan Alat Kesehatan Puskesmas
- Set Gawat Darurat termasuk EKG 3 Pkt 3 PKM 869,874,288 LS
- Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak Termasuk IVa Test 3 Pkt 3 PKM 165,148,872 LS
- Set Obsgyn 3 Pkt 3 PKM 105,000,000 LS
- Set Kegawatdaruratan Maternal dan Neonatal 5 Pkt 5 PKM 429,595,000 LS
- Set Perawatan Pasca Persalinan 3 Pkt 3 PKM 110,100,000 LS
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi

No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK
Satua METODE
Vol Penerima
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

- Set Laboratorium 3 Pkt 3 PKM 720,000,000 LS


3 Pembangunan RS Pratama
- Pembangunan Baru 1 Pkt 3 Kec. 41,459,387,000 LS
- Penyediaan Alat Kesehatan 1 Pkt 3 Kec. 16,226,236,191 LS
- Prasarana 1 Pkt 3 Kec. 10,659,454,347 LS
B KEGIATAN PENUNJANG
1 Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual
- DED Pembangunan RS Pratama 16 Pkt 1 PKM 1,248,264,850 16 1,192,551,800 LS 16 100.00
2 Biaya Tender
- Biaya Tender Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 805,749,860 LS
3 Jasa konsultan pengawas kegiatan kontraktual
- Pengawasan Pembangunan RS Pratama 1 Pkt 1 PKM 1,671,019,800 LS
4 Penyelenggaraan rapat koordinasi di pemerintah daerah
- Rapat Koordinas Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 298,051,250 LS
Perjalanan dinas ke/dari lokasi kegiatan dalam rangka perencanaan,
5 pengendalian, dan pengawasan

- Monev Pemb. RS Pratama 1 Pkt 1 Kab 20,000,000 LS


SUB TOTAL 74,857,881,458 - 1,192,551,800 - - 2

IV. SUBBIDANG PENGENDALIAN PENYAKIT


1 Bahan Habis Pakai (BHP)
- R0 dan BHP skrining HIV dengan Reagen Sifilis 2 Pkt 1 Kab 104,000,000
- Cartridge TCM 10 Pkt 1 Kab 257,500,000
- BMHP gula darah 10 Pkt 1 Kab 317,497,800
SUB TOTAL 678,997,800 - - #DIV/0!

V. SUBBIDANG KEFARMASIAN
1 Penyediaan obat dan Bahan Medis Habis PakaI
- Pengadaan Obat 1 Pkt 1 Kab 4,071,124,650
- Pengadaan BMHP 1 Pkt 1 Kab 2,836,216,350
SUB TOTAL 6,907,341,000 - - #DIV/0!

T O T A L DAK FISIK 85,526,514,564 - 1,192,551,800 - 100

DAK NON FISIK


I BOK KABUPATEN
1 UKM Esensial
1. Upaya Penurunan AKI-AKB
- Surveilans Kesehatan Ibu dan Bayi 1 Pkt 1 Kab 130,790,000
Kampanye lokal terkait penurunan AKI AKB 1 Pkt 1 Kab 850,000
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi

No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK
Satua METODE
Vol Penerima
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

Gerakan Perempuan Pekerja Sehat Produktif (GP2SP) 1 Pkt 1 Kab 19,350,000


Peningkatan Mutu Layanan Ibu dan Bayi Baru Lahir di Puskesmas dan Rumah Sakit
1 Pkt 1 Kab 35,400,000
Peningkatan Peran Pokjanal Posyandu tingkat Kab/Kota 1 Pkt 1 Kab 44,585,000
saan Kesehatan, Pemberian Tablet Tambah Darah, Edukasi Gizi Seimbang, dan Pendidikan Kespro Pada
1 AnakPkt
Usia ekolah
1 Kab
dan Remaja 40,022,500
Pelayanan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin, Pasangan Usia Subur (PUS)
1 Pkt 1 Kab 30,400,000
Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya penurunan
1 Pkt
AKI AKB 1 Kab 31,345,000
2. Upaya Percepatan perbaikan gizi masyarakat
Surveilans Gizi 158,315,000
- Penyelenggaraan Pemberian Makanan Tambahan Berbasis Pangan Lokal Bagi Ibu Hamil dan Balita -
Kampanye lokal terkait Percepatan Perbaikan gizi masyarakat 7,660,000
Pemantauan Tumbuh Kembang Balita 9,995,000
Pemeriksaan dan Pengawasan Kualitas Air dan Sanitasi Dasar 98,700,000
eningkatan Kapasitas Tenaga Kesehatan, Pengelola Program, Lintas Sektor dalam upaya percepatan perbaikan gizi masyarakat 58,075,000
3. Upaya Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS)
Penggerakkan Gerakan Masyarkat Hidup Sehat 34,210,000
Pelaksanaan Germas, Aktifitas Fisik, Pemeriksaan Kesehatan Berkala, dan Edukasi Gizi Seimbang di tingkat Kab/Kota 39,875,000
Kampanye lokal dalam mendukung pelaksanaan Germas 15,800,000
Upaya Kesehatan Olahraga 22,875,000
4. Upaya deteksi dini, preventif, dan respons penyakit
eilans rutin, sentinel dan dugaan KLB ke laboratorium kesehatan daerah kabupaten/kota atau laboratorium rujukan pemerintah lainnya di kab/kota
7,000,000
atau di provinsi
inaan, pendampingan dan bimbingan teknis terpadu P2P kepada Puskesmas (Bimbingan Teknis, Monitoring dan Evaluasi, Supervisi). 174,250,000
gram dengan puskesmas kab/kota tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza di tingkat237,159,000
kabupaten/kota
dikan epidemiologi, pelacakan kasus, rumor, penanggulangan dan surveilans penyakit berpotensial KLB serta masalah kesehatan jiwa 44,400,000
ingan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pembentukan kader untuk Pencegehan dan Pengendalian Penyakit (P2P) di puskesmas 16,400,000
nyediaan media KIE P2P dalam rangka kegiatan promotif dan preventif penyakit menular dan tidak menular serta masalah kesehatan jiwa dan napza -
Pelindung Diri (APD) dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terutama untuk penyelidikan epidemiologi dan pelacakan kontak -
aktif Rumah Sakit dan Yankes swasta untuk kasus Penyakit Yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I) dan penyakit menular lainnya. 3,000,000
Surveilans Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pelaksanaan imunisasi 12,750,000
5. Akselerasi Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK)
intas program/lintas sektor kab/kota dan Puskesmas (termasuk pemutakhiran data bagi Puskesmas dengan kendala jaringan internet dan penguatan
42,660,000analisis data PIS-PK)
Analisis hasil PIS-PK terintegrasi lintas program di tingkat kabupaten 6,420,000
Monitoring dan evaluasi terintegrasi lintas program 88,875,000
6. Upaya Penyehatan Lingkungan
Pengendalian Dampak Merkuri 19,350,000
Pengelolaan Limbah Medis (B3) 71,595,000
2 COVID-19
1. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 19 (COVID-19)
i lintas sector dalam pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di tingkat Kabupaten/Kota
23,602,700
- Pembinaan pelacakan kontak kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) kepada Puskesmas hingga petugas tracer 23,947,450
Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi

No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK
Satua METODE
Vol Penerima
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

n monitoring dan evaluasi dalam pencegahan dan pengendalian penyakit Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) tingkat Kabupaten/kota 20,500,000
- Peningkatan kapasitas bagi petugas surveilans/pengolah data di puskesmas dalam rangka tracing dan manajemen data 40,794,900
- Peningkatan kapasitas bagi petugas pelacakan kontak /tracer 45,956,050
n hand sanitizer untuk pelacakan kontak dan pengambilan specimen kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) bagi petugas Puskesmas dan tracer
-
- Komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, kampanye, publikasi tentang Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). -
- Penyelidikan Epidemiologi kasus Covid-19 38,500,000
- Honor pengolah data kasus Covid-19 bagi petugas Dinas Kesehatan Kab/Kota 12,000,000
- Pembiayaan komunikasi untuk pelaksanaan pelacakan kontak/tracing bagi petugas penanganan Covid-19 -
3 Akreditasi Puskesmas
1. Akreditasi Puskesmas
Survei Akreditasi Puskesmas 536,400,000
4 Distribusi Obat, vaksin dan BMHP dari Kab/Kota ke Puskesmas
1. Distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP Dari Instalasi Farmasi Kab/Kota ke Puskesmas
Biaya distribusi Obat, Vaksin Dan BMHP 201,456,000

SUB TOTAL 2,445,263,600 - - - #DIV/0! 90.00

II. BOK PUSKESMAS


1 UKM Esensial 15 Pkt 15 PKM 7,933,196,281 15 7,933,196,281 LS 7,423,769,400 93.58 15 98.00
2 Penanganan Covid 19 15 Pkt 15 PKM 4,279,451,709 15 4,279,451,709 LS 1,442,657,200 33.71 15 50.00

SUB TOTAL 12,212,647,990 12,212,647,990 - 8,866,426,600 72.60 85.00

III. BOK KEFARMASIAN & ALAT KESEHATAN

Biaya distribusi obat, vaksin, dan bahan medis habis pakai dari Instalasi
1 1 Pkt 15 PKM 222,828,000 1 222,828,000 LS 200,619,000 90.03 1 95.00
FarmasiKabupaten/Kota ke Puskesma

SUB TOTAL 222,828,000 222,828,000 - 200,619,000 90.03 95.00

IV AKREDITASI PUSKESMAS
1 Workshop Pendukung Implementasi Akreditasi Puskesmas 3 Pkt 3 PKM 172,626,000 3 172,626,000 LS 166,809,600 96.63 3 100.00

2 Peningkatan dan Penilaian Mutu Internal 3 Pkt 3 PKM 282,290,000 3 282,290,000 LS 84,507,100 29.94 3 50.00

3 Peningkatan dan Penilaian Mutu Eksternal 3 Pkt 3 PKM 204,741,000 3 204,741,000 LS 84,507,100 41.28 3 50.00

SUB TOTAL 659,657,000 659,657,000 - 335,823,800 50.91 65.00

V JAMINAN PERSALINAN (JAMPERSAL)


1 Rujukan persalinan dan neonatal 1 Pkt 1 Kab 23,750,000 1 23,750,000 LS -

2 Sewa dan Operasional RTK 3 RTK 1 Kab 216,000,000 3 216,000,000 LS 129,300,000 59.86 3 75.00

3 Dukungan Biaya Persalinan 1 Pkt 1 Kab 706,711,000 1 706,711,000 LS 417,114,686 59.02 1 75.00

SUB TOTAL 946,461,000 946,461,000 - 546,414,686 57.73 75.00

VI BOK PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN


Perencanaan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Realisasi

No. Jenis Kegiatan Jumlah Pagu DAK Fisik SWAKELOLA KONTRAKTUAL Keuangan FISIK
Satua METODE
Vol Penerima
n PEMBAYARAN
Manfaat (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) Vol (Rp. Dalam ribuan) (Rp. Dalam ribuan) % Vol %

1 Peningkatan Kompetensi & Kualifikasi SDM Kesehatan 1 Pkt 1 Kab 196,640,000 1 196,640,000 LS 181,573,500 92.34 1 100.00
2 Pengendalian dan Pengawasan IRTP 1 Pkt 1 Kab 97,745,000 3 97,745,000 LS 89,828,000 91.90 3 100.00
Pemeriksaaan Post Market pada produk manakan minuman Industri
3 Rumah Tangga yang beredar dan pengawan serta tindak lanjut 1 Pkt 1 Kab 48,025,000 3 48,025,000 LS 47,408,000 98.72 3 100.00
pengawasan
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
4 1 Pkt 1 Kab 125,452,000 1 125,452,000 LS 113,831,000 90.74 1 100.00
Pemberdayaan Masyarakat
SUB TOTAL 467,862,000 467,862,000 - 432,640,500 92.47 100.00

T O T A L DAK NON FISIK 16,954,719,590 14,509,455,990 - 10,381,924,586 71.55 60.00

T O T A L DAK FISIK DAN NON FISIK 102,481,234,154 14,509,455,990 1,192,551,800 10,381,924,586 66.12 88.00

Kwandang, 14 Januari 2022


Mengetahui,
An. Kepala Dinas Kesehatan
Sekretaris

Ahyun A. P Blongkod, S.Pd., M.Pd


NIP. 196705121994031019
Kodefikasi/
Keterangan/
permasalahan

16
Kodefikasi/
Keterangan/
permasalahan
Kodefikasi/
Keterangan/
permasalahan
Kodefikasi/
Keterangan/
permasalahan
Kodefikasi/
Keterangan/
permasalahan

Anda mungkin juga menyukai