Anda di halaman 1dari 1488

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2022

PPAS
2 023
Prioritas dan plafon anggaran sementara
APBD kota semarang
tahun 2023
PRIORITAS DAN PLAFON
ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
TAHUN ANGGARAN 2023

PEMERINTAH KOTA SEMARANG


TAHUN 2022
NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG
910 / 320 / 2022
NOMOR :
910 / 2052 / 2022
TANGGAL : 11 Agustus 2022

TENTANG
PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :


1. N a m a : Dr. H. HENDRAR PRIHADI, SE, MM
Jabatan : Wali Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 148 Semarang
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kota Semarang,
selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. a. N a m a : KADAR LUSMAN, SE.
Jabatan : Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
b. N a m a : MUALIM, S.Pd, MM
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
c. N a m a : H. MUHAMMAD AFIF, Lc.
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
d. N a m a : WAHYOE WINARTO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kota Semarang
Alamat Kantor : Jl. Pemuda 146 Semarang
sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang, selanjutnya
disebut PIHAK KEDUA.
LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA
PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DENGAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA
SEMARANG //
/ / / 523
910 / 320 / 2022
NOMOR : 910 / 496 / 2016
910 / 2052 / 2022

TANGGAL : 11 Agustus 2022


TENTANG PRIORITAS DAN
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
APBD TAHUN ANGGARAN 2023

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA


TAHUN ANGGARAN 2023
DAFTAR ISI

COVER
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN I.1


1.1. Latar Belakang I.1
1.2. Tujuan Penyusunan PPAS I.2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan PPAS I.2
BAB II RENCANA PENERIMAAN DAERAH II.1
2.1 Rencana Pendapatan Daerah II.1
2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan daerah II.2

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III-1


3.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan III.15
3.2 Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 III.17
BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN IV.1
PEMERINTAHAN DAN PROGRAM / KEGIATAN
4.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan, IV.1
Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

4.2. Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Pegawai, Barang IV.2


dan Jasa, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, dan Belanja Tidak
Terduga

4.3. Rekapitulasi Rencana Belanja Daerah Kota Semarang pada IV.6


masing-masing SKPD

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V.1


5.1 Rencana Penerimaan Pembiayaan V.1

5.2 Rencana Pengeluaran Pembiayaan V.1

BAB VI PENUTUP VI.1


LAMPIRAN
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rencana Target Pendapatan dan Penerimaan II.3


Pembiayaan Daerah TA 2023

Tabel 3.1 Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang III.4


Tahun 2023

Tabel 3.2 Sinergitas Program Pemerintah Provinsi Dan III.18


Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas
Pembangunan Nasional

Tabel 3.3 Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota III.18


Dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Tabel 3.4 Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas III.18


Pemerintah Daerah

Tabel 3.5 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan III.18


Pemerintahan Dan Program, Kegiatan Dan Sub
Kegiatan

Tabel 4.1 Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan IV.1


Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub
Kegiatan Tahun Anggaran 2023

Tabel 4.2 Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, IV.3


Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan
Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, Belanja
Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023

Tabel 4.3 Rekapitulasi Belanja Daerah pada masing-masing IV.4


Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.1 Rencana Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang V.2


Tahun Anggaran 2023

Tabel 5.2 Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan V.2


Tahun Anggaran 2023
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan tahunan yang telah dirumuskan
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), maka disusun Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman penyusunan Rancangan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Hal tersebut sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang
mengamanatkan bahwa setiap Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk
menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang diatur secara lebih teknis
dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara (PPAS) disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman
Penyusunan APBD yang di susun setiap tahunnya. Penyusunan PPAS ini
berpedoman pada Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 dan Peraturan Walikota Nomor 44
Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun
2023.
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat
Daerah untuk setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-
SKPD) setelah disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) memuat komponen-
komponen prioritas dan plafon untuk pencapaian kinerja yang diharapkan dalam
satu tahun anggaran dimana komponen prioritas dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik disusun berdasarkan klasifikasi fungsi yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Struktur anggaran akan menjadi optimal
apabila seluruh komponen pendapatan daerah dan belanja daerah diukur dalam
sebuah proyeksi kinerja pemerintah secara menyeluruh. Pencapaian kinerja yang
dimaksud adalah pengukuran tingkat output dari satu program, kegiatan, dan sub
kegiatan. Optimalisasi anggaran juga memerlukan dukungan politik (political will)
Pengambil kebijakan dan Perangkat Daerah, yang akan berimplikasi pada

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.1
produktifitas dan kinerja aparatur pemerintah yang berwibawa, bertanggung
jawab, efisien, akuntabel dan transparan.
Sebagai bagian dari dokumen penganggaran tahun 2023, PPAS Kota
Semarang Tahun 2023 ini juga dimaksudkan sebagai landasan bagi Pemerintah
Daerah dan DPRD dalam membahas dan menetapkan RAPBD Kota Semarang
Tahun Anggaran 2023, yang selanjutnya akan menjadi pedoman kebijakan
operasional bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang
dalam menyampaikan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan pada tahun 2023. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan PPAS
maka program, kegiatan, dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun
2023 dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat
Daerah (RKA-SKPD) yang disusun sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat
Daerah dilingkungan Pemerintah Kota Semarang.

1.2. Tujuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) merupakan program
prioritas dan batas maksimal anggaran Perangkat Daerah berdasarkan tugas dan
fungsi kewenangan SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang yang disusun
dengan mempertimbangkan kapasitas/kemampuan riil keuangan daerah Kota
Semarang Tahun 2023.
Dokumen PPAS ini disusun dengan tujuan untuk:
1. Menghasilkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kota Semarang dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang;
2. Sebagai pedoman bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dalam
menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pada masing-masing program,
kegiatan dan sub kegiatan.
3. Sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (RAPBD) Kota Semarang Tahun 2023.

1.3. Dasar Hukum


Landasan hukum penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
(PPAS) Kota Semarang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.2
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoe 5679);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.3
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomoe 6757);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya
Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3079);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga,
Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah
Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah
Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992
Nomor 89);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang
Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.4
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5272);
24. Peraturan Pemerintah 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 199);
28. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang
Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019
Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
31. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1
Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun
2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.5
Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang
Nomor 83);
32. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2007 tentang Tata Cara
Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 13);
33. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-
2025 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 43);
34. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
49);
35. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarng Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 126);
36. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak
Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 50), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang nomor 127);
37. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 52), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 128);
38. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 53);

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.6
39. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 54) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Semarang
Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor
89);
40. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Air
Tanah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 55);
41. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Mineral
Bukan Logam dan Batuan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011
Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 56);
42. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 57);
43. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang
Burung Walet (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 11,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 58);
44. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 60);
45. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun 2011 – 203 1 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 61);
46. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Umum di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2017
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 115);
47. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
Usaha di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.7
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2018 NOmor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Semarang Nomor 126);
48. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi
Perizinan Tertentu di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun
2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 71)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3
Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor
4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Semarang
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 90);
49. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2021 Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Semarang angkat Daerah Kota Semarang (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 3);
50. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 6);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1312);
52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
53. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
54. Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Mekanisme
Pengusulan dan Persetujuan Kegiatan Tahun Jamak (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2016 Nomor 14);
55. Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I, Wilayah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.8
II, Wilayah III dan Wilayah IV pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang
(Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 33);
56. Peraturan Walikota Semarang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Perbekalan Pekerjaan Umum pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 34);
57. Peraturan Walikota Semarang Nomor 35 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Pompa Banjir Wilayah Barat, Wilayah
Tengah I, Wilayah Tengah II dan Wilayah Timur pada Dinas Pekerjaan Umum
Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 35);
58. Peraturan Walikota Semarang Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Peralatan dan Perbengkelan pada Dinas Pekerjaan
Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 36);
59. Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pembentukan,
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium dan Pengujian Pekerjaan Umum pada
Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun
2018 Nomor 37);
60. Peraturan Walikota Semarang Nomor 80 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Koordinator Satuan Pendidikan Kecamatan pada Dinas Pendidikan Kota
Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 80);
61. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2023 (Berita Daerah Kota
Semarang Tahun 2022 Nomor 44);

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 I.9
BAB II
RENCANA PENERIMAAN DAERAH

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan


Keuangan Daerah di jelaskan bahwa Penerimaan Daerah adalah uang yang
masuk ke kas Daerah. Penerimaan Daerah merupakan rencana yang terukur
secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah
dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan
Daerah terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
Rencana penerimaan daerah tahun 2023 sebesar Rp.5.046.622.468.912,00.

II.1. Rencana Pendapatan Daerah


Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai
penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
Sumber Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD),
Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan
Daerah Tahun 2023 di proyeksikan sebesar Rp.4.811.831.854.542,00

2.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pada tahun 2023, penerimaan dari PAD diprediksikan sebesar
Rp.2.865.712.538.632,00 Dari empat komponen pembentukan PAD yakni
Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang
dipisahkan dan lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Pajak Daerah sebesar Rp.2.190.083.500.000,00;
b. Retribusi Daerah sebesar Rp.149.306.250.120,00;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar
Rp.73.297.199.962,00;
d. Lain-lain pendapatan Asli Daerah Yang Sah sebesar Rp.453.025.588.550,00.

2.1.2 Pendapatan Transfer


Pendapatan Transfer terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer
Antar Daerah. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat terdiri dari Dana
Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus dan Dana Desa.
Transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan
keuangan.
Proyeksi Pendapatan Transfer tahun 2023 sebesar
Rp.1.946.119.315.910,00. Proyeksi Pendapatan Transfer dalam PPAS Tahun
2023 belum memperhitungkan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik, dan
Dana Insentif Daerah (DID) disebabkan belum adanya Peraturan Presiden
tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2023 atau Peraturan Menteri Keuangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 II.1
mengenai alokasi DAK dan DID Tahun Anggaran 2023 serta belum mencatat
Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah di karenakan Peraturan Gubernur
tentang alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah belum di terbitkan.
Adapun perinciannya dapat dijabarkan sebagai berikut :
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp.1.364.119.315.910,00
b. Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp.582.000.000.000,00

II.2. Rencana Penerimaan Pembiayaan daerah


Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
Komponen penerimaan pembiayaan daerah meliputi: Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya, penerimaan pinjaman daerah dan
penerimaan piutang daerah. Tahun 2023 kebijakan dalam hal penerimaan
pembiayaan daerah hanya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Tahun Anggaran sebelumnya diprediksikan sebesar Rp.234.790.614.370,00.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 II.2
Secara rinci penerimaan daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
adalah sebagai berikut :

Tabel II.1
Rencana Target Pendapatan dan Penerimaan Pembiayaan Daerah
Tahun Anggaran 2023
Target Tahun
Pendapatan dan Penerimaan Dasar
Kode Anggaran
Pembiayaan Daerah Hukum
Berkenaan
4 PENDAPATAN DAERAH

4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 2.865.712.538.632

4.1.01 Pajak Daerah 2.190.083.500.000

4.1.02 Retribusi Daerah 149.306.250.120


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
4.1.03 73.297.199.962
Dipisahkan
4.1.04 Lain-lain PAD yang Sah 453.025.588.550

4.2 PENDAPATAN TRANSFER 1.946.119.315.910

4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1.364.119.315.910

4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 582.000.000.000

JUMLAH PENDAPATAN 4.811.831.854.542

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN


Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
6.1.01 234.790.614.370
Sebelumnya
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 234.790.614.370

JUMLAH PENERIMAAN DAERAH 5.046.622.468.912

Sumber : SIPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 II.3
BAB III
PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas Belanja Daerah merupakan implementasi dari Prioritas Pembangunan


Pemerintah Kota Semarang Tahun 2023 sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Semarang yang disertai dengan penganggarannya
dengan mempertimbangkan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
antara Pemerintah Kota Semarang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Kota Semarang.
Prioritas pembangunan Kota Semarang pada Tahun 2023 merupakan prioritas
pembangunan tahun ke-tiga RPJMD Kota Semarang Tahun 2021 – 2026 yang secara
khusus berhubungan dengan capaian sasaran pembangunan daerah. Rumusan
sasaran dan target pembangunan Kota Semarang tahun 2023 adalah sebagai berikut:
1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan
target indikator sasaran sebagai berikut:
a. Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) sebesar 15,58 tahun;
b. Rata – rata lama sekolah (RLS) sebesar 10,59 tahun;
c. Angka Harapan Hidup (AHH) sebesar 77,49 tahun.
2. Meningkatnya kearifan budaya lokal, dengan target indikator sasaran persentase
tingkat kearifan budaya lokal sebesar 55,17 %.
3. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan, dengan target
indikator sasaran Persentase tingkat partisipasi masyarakat sebesar 92,84%;
4. Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja, dengan target
indikator sasaran sebagai berikut:
a. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 70,10%;
b. Persentae tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi sebesar 77,00 %.
5. Menurunnya angka kemiskinan, dengan target indikator sasaran Persentase
penduduk miskin sebesar 15,50 – 15,80%.
6. Terwujudnya pemerataan kesejahteraan dan perlindungan sosial, dengan target
indikator sasaran Persentase Penanganan PPKS sebesar 99,81%.
7. Meningkatnya produk unggulan daerah, dengan target indikator sasaran
pembangunan sebagai berikut :
a. Nilai Ekspor sebesar US$ 3.403.172.94 9,10;
b. Persentase peningkatan kunjungan wisata sebesar 6 %.
8. Meningkatnya nilai tambah ekonomi, dengan target indikator sasaran
pembangunan sebagai berikut :
a. Persentase peningkatan nilai investasi sebesar 7% (25.684.059 juta rupiah)
b. PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku sebesar 103,54 juta rupiah.
c. Kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa
terhadap PDRB sebesar 28,77%;
d. Kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB sebesar 28,70%.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.1
9. Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan, dengan
target indikator sasaran Indeks Pembumian Pancasila dan Wawasan Kebangsaan
(IP2WK) sebesar 73,50.
10. Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta
kesetaraan gender, dengan target indikator sasaran Indeks Pemberdayaan Gender
(IDG) sebesar 75,10.
11. Meningkatnya kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat, dengan target
indikator sasaran menurunnya Angka Kriminalitas menjadi sebanyak 1.290
kejadian.
12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan kapasitas pengelolaan sumberdaya
alam, dengan target indikator sasaran sebagai berikut :
a. Indeks Kualitas Air dengan nilai 52,43;
b. Indeks Kualitas Udara dengan nilai 95,60;
c. Penurunan Emisi CO2 sebesar 155.619,35 Ton CO2e;
d. Persentase sampah perkotaan yang tertangani sebesar 72%;
e. Persentase ruang terbuka hijau sebesar 45,05%.
13. Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, dengan
target indikator sasaran sebagai berikut :
a. Tingkat pelaksanaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu sebesar 68%;
b. Persentase perencanaan regional dan kota yang terintegrasi sebesar 74%;
c. Persentase kawasan banjir dan rob sebesar 3,32%.
14. Terwujudnya sarana dan prasarana dasar permukiman yang berkualitas, dengan
target indikator sasaran sebagai berikut :
a. Persentase lingkungan permukiman sehat sebesar 97,50%;
b. Persentase rumah layak huni sebesar 99,15%.
15. Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan, dengan target
indikator sasaran Persentase tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan
sebesar 85%.
16. Meningkatnya ketangguhan terhadap bencana, dengan target indikator sasaran
nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 111 poin.
17. Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan
target indikator sasaran sebagai berikut :
a. Rasio konektivitas kabupaten/ kota sebesar 0,5818;
b. Jumlah titik/ruas rawan macet sebanyak 3 titik/ruas.
18. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan target indikator sasaran
sebagai berikut :
a. Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dengan predikat > 74/BB;
b. Mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
19. Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur
yang baik, dengan target indikator sasaran sebagai berikut :

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.2
a. Indeks Profesionalitas ASN dengan nilai 83,00;
b. Indeks SPBE dengan nilai 4,2;
c. Nilai dan status kinerja Pemerintah Daerah (Nilai EKPPD) dengan nilai
>3,46/Sangat Tinggi;
d. Indeks Kepuasan Masyarakat dengan nilai 88,00.

Sasaran pembangunan Kota Semarang tahun 2023 yang kemudian dijabarkan


ke dalam prioritas pembangunan tahunan 2023 per misi berdasarkan RPJMD 2021-
2026 dapat terlihat dalam matriks sebagai berikut:

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.3
Tabel III.1
Sasaran dan Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023 PRIORITAS NASIONAL


PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2023 TERKAIT
1 Meningkatnya akses dan Angka Harapan Lama Sekolah 15,58 Tahun P3 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Prioritas Nasional 3
kualitas pelayanan yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, Meningkatkan sumber
pendidikan dan kesehatan Rata-Rata Lama Sekolah 10,59 Tahun dengan fokus: daya manusia
a. Peningkatan kualitas dan tata kelola berkualitas dan berdaya
Angka Harapan Hidup 77,49 Tahun layanan pendidikan berbasis teknologi saing
informasi;
2 Meningkatnya kearifan Persentase Tingkat kearifan budaya 55,17% b. Penyediaan pelayanan kesehatan Prioritas Nasional 4
budaya lokal lokal menyeluruh (paripurna) yang Revolusi mental dan
berkualitas; pembangunan
3 Meningkatnya Persentase Tingkat partisipasi 92,84% c. Peningkatan kualitas hidup perempuan kebudayaan
pemberdayaan masyarakat masyarakat dan anak;
dalam pembangunan d. Peningkatan upaya pengendalian Prioritas Provinsi 3
4 Meningkatnya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 70,10% penduduk; dan Pemantapan kualitas
produktivitas dan (TPAK) e. Peningkatan kualitas peran serta hidup dan kapasitas
keterampilan tenaga kerja Persentase Tenaga Kerja yang 77,00% masyarakat dalam pembangunan. Sumber Daya Manusia
bersertifikat kompetensi menuju SDM berdaya
saing

5 Menurunnya angka Persentase Penduduk Miskin 15,50 - 15,80% P2 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan Prioritas Nasional 2.
kemiskinan pengangguran, dengan fokus: Mengembangkan
6 Terwujudnya pemerataan Persentase Penanganan PPKS 99,81% a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi wilayah untuk
kesejahteraan dan warga miskin; mengurangi
perlindungan sosial b. Peningkatan pendapatan masyarakat kesenjangan dan
miskin; menjamin pemerataan
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial;
d. Pengembangan Kampung Tematik Prioritas Provinsi 2.
Produktif; Pemantapan percepatan
e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; pengurangan
dan kemiskinan dan
f. Perluasan kesempatan kerja. pengangguran yang
diarahkan untuk
mendukung kebijakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.4
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2023 TERKAIT
penanggulangan
kemiskinan ekstrem
(PKE)

7 Meningkatnya produk Nilai Ekspor US$ P1 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang Prioritas Nasional 1.
unggulan daerah 3.403.172.949,10 inklusif, kreatif, dan berkelanjutan, dengan Memperkuat ketahanan
fokus: ekonomi untuk
Persentase peningkatan kunjungan 6,00% a. Peningkatan nilai ekonomi usaha mikro, pertumbuhan yang
wisata koperasi, dan industri kecil menengah; berkualitas dan
b. Peningkatan nilai investasi; berkeadilan
8 Meningkatnya nilai tambah Persentase peningkatan nilai 7% c. Peningkatan sektor pariwisata berbasis
ekonomi investasi (25.684.059 juta potensi lokal; Prioritas Provinsi 1.
rupiah) d. Peningkatan kualitas perdagangan dan Pemantapan
jasa; dan pertumbuhan dan
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga 103,54 juta rupiah e. Pengembangan ekonomi hijau (green ketahanan ekonomi
Berlaku economy). secara berkelanjutan
dan semakin berdikari
Kontribusi kategori-kategori yang 28,77% dengan memperhatikan
terkait dengan perdagangan dan jasa keberlanjutan
terhadap PDRB lingkungan hidup dan
pemantapan ketahanan
Kontribusi kategori Industri 28,70% bencana
Pengolahan terhadap PDRB

9 Meningkatnya internalisasi Indeks Pembumian Pancasila dan 73,50 P3 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Prioritas Nasional 3.
ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan (IP2WK) yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, Meningkatkan sumber
Wawasan Kebangsaan dengan fokus: daya manusia
a. Peningkatan kualitas dan tata kelola berkualitas dan berdaya
layanan pendidikan berbasis teknologi saing
informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan Prioritas Provinsi 3.
menyeluruh (paripurna) yang Pemantapan kualitas
berkualitas; hidup dan kapasitas
Sumber Daya Manusia

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.5
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2023 TERKAIT
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan menuju SDM berdaya
dan anak; saing
d. Peningkatan upaya pengendalian
penduduk; dan
e. Peningkatan kualitas peran serta
masyarakat dalam pembangunan.
10 Meningkatnya akses dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 75,10 P3 1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia Prioritas Nasional 3.
perlindungan terhadap yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif, Meningkatkan sumber
perempuan dan anak serta dengan fokus: daya manusia
kesetaraan gender a. Peningkatan kualitas dan tata kelola berkualitas dan berdaya
layanan pendidikan berbasis teknologi saing
informasi;
b. Penyediaan pelayanan kesehatan Prioritas Provinsi 3.
menyeluruh (paripurna) yang Pemantapan kualitas
berkualitas; hidup dan kapasitas
c. Peningkatan kualitas hidup perempuan Sumber Daya Manusia
dan anak; menuju SDM berdaya
d. Peningkatan upaya pengendalian saing
penduduk; dan
e. Peningkatan kualitas peran serta
masyarakat dalam pembangunan.
11 Meningkatnya kualitas Angka Kriminalitas 1.290 kejadian P2 1. Percepatan pengurangan kemiskinan dan Prioritas Nasional 7.
ketenteraman dan pengangguran, dengan fokus: Memperkuat stabilitas
ketertiban masyarakat a. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi Polhukhankam dan
warga miskin; transformasi pelayanan
b. Peningkatan pendapatan masyarakat publik
miskin;
c. Peningkatan upaya perlindungan sosial; Prioritas Provinsi 4.
d. Pengembangan Kampung Tematik Perwujudan tata kelola
Produktif; pemerintahan dan
e. Peningkatan kualitas calon tenaga kerja; kondusivitas wilayah
dan serta peningkatan
f. Perluasan kesempatan kerja. kapasitas dan
ketahanan fiskal daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.6
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2023 TERKAIT

12 Meningkatnya kualitas Indeks Kualitas Air 52,43 P4 1. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, Prioritas Nasional 5.
lingkungan hidup dan berwawasan lingkungan dan ramah terhadap Memperkuat
kapasitas pengelolaan Indeks Kualitas Udara 95,60 kelompok rentan untuk mendukung Infrastruktur
sumberdaya alam pertumbuhan ekonomi dan penyediaan mendukung
Penurunan Emisi CO2 155.619,35 Ton pelayanan dasar, dengan fokus: pengembangan
CO2e a. Pengembangan Kawasan Strategis Ekonomi dan pelayanan
Perkotaan; dasar
Persentase sampah perkotaan yang 72% b. Pengembangan aksesibilitas dan
tertangani konektivitas antar wilayah yang Prioritas Nasional 6.
berkelanjutan; Membangun lingkungan
Persentase ruang terbuka hijau 45,05% c. Peningkatan Kualitas Lingkungan hidup, meningkatkan
Perumahan dan Permukiman; ketahanan bencana dan
13 Meningkatnya pemerataan Tingkat pelaksanaan pengelolaan 68% d. Peningkatan infrastruktur perkotaan perubahan iklim
pelayanan sarana dan sumber daya air secara terpadu yang hijau dan tangguh;
prasarana perkotaan e. Pengelolaan Sumber Daya Air yang Prioritas Provinsi 1.
Persentase perencanaan regional 74% terpadu; dan Pemantapan
dan kota yang terintegrasi f. Penguatan ketahanan bencana. pertumbuhan dan
ketahanan ekonomi
Persentase kawasan banjir dan rob 3,32% secara berkelanjutan
dan semakin berdikari
14 Terwujudnya sarana dan Persentase lingkungan permukiman 97,50% dengan memperhatikan
prasarana dasar sehat keberlanjutan
permukiman yang lingkungan hidup dan
berkualitas Persentase rumah layak huni 99,15% pemantapan ketahanan
bencana
15 Terwujudnya tata ruang Persentase tata ruang yang berdaya 85%
yang berdaya guna dan guna dan berkelanjutan
berkelanjutan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.7
SASARAN PEMBANGUNAN KOTA SEMARANG TAHUN 2023 PRIORITAS NASIONAL
PRIORITAS RKPD TAHUN 2023 DAN PROVINSI YANG
SASARAN INDIKATOR TARGET 2023 TERKAIT
16 Meningkatnya Indeks Risiko Bencana 111
ketangguhan terhadap
bencana

17 Mewujudkan sistem Rasio konektivitas kabupaten/ kota 0,5818


transportasi yang
terintegrasi dan Pengurangan jumlah titik/ruas 3 titik/ruas
berkelanjutan rawan macet

18 Terwujudnya birokrasi Hasil Evaluasi SAKIP/ Tingkat >74/BB P5 1. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang Prioritas Nasional 7.
yang bersih dan akuntabel Akuntabilitas Kinerja dinamis, efektif, efisien, dan inovatif, dengan Memperkuat stabilitas
Penyelenggaraan Pemerintahan fokus: Polhukhankam dan
Daerah a. Peningkatan kualitas pengelolaan transformasi pelayanan
keuangan daerah; publik
Opini BPK WTP b. Peningkatan kapasitas fiskal daerah
yang berkelanjutan; Prioritas Provinsi 4.
19 Meningkatnya efisiensi Indeks Profesionalitas ASN 83,00 c. Peningkatan kualitas pelayanan publik Perwujudan tata kelola
kelembagaan dan sistem melalui pemanfaatan teknologi pemerintahan dan
manajemen sumber daya Indeks SPBE 4,2 informasi; kondusivitas wilayah
aparatur yang baik d. Penguatan efektivitas dan efisiensi serta peningkatan
Nilai dan status kinerja Pemerintah >3,46/ST manajemen pemerintahan; dan kapasitas dan
Daerah (Nilai EKPPD) e. Penguatan sistem inovasi ketahanan fiskal daerah
penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Indeks Kepuasan Masyarakat 88,00

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.8
III.1. TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN
Tujuan dan sasaran pembangunan dirumuskan untuk memberikan arah
terhadap program pembangunan daerah serta dalam rangka memberikan
kepastian operasionalisasi dan keterkaitan antara misi dengan program
pembangunan sehingga memberikan gambaran yang jelas tentang ukuran-ukuran
terlaksananya misi dan tercapainya visi. Tujuan dan sasaran pembangunan
menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam mengukur kinerja
pembangunan secara keseluruhan.
Tujuan dan sasaran pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kota Semarang Tahun 2023 diturunkan berdasarkan misi pembangunan
sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026. Selain
itu perumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang memperhatikan
tujuan dan sasaran pembangunan nasional serta tujuan dan sasaran
pembangunan Provinsi Jawa Tengah dalam rangka mewujudkan keselarasan
sasaran pembangunan antar tingkatan pemerintahan.
Sesuai yang dijelaskan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Semarang Tahun 2023 penyusunan prioritas pembangunan Kota Semarang
dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pendekatan yang didasarkan pada kriteria-
kriteria antara lain (1) Kesesuaian dengan dokumen perencanaan; (2) Urgensitas
penanganan isu; dan (3) kemanfaatan pada hajat hidup masyarakat. Selain
kriteria tersebut penyusunan prioritas dirumuskan dengan memperhatikan (1)
Visi dan Misi Pembanganuan Kota Semarang sebagaimana RPJMD Kota Semarang
Tahun 2021-2026, (2) Isu Strategis, dan (3) Prioritas program-program
Pembangunan baik di tingkat Provinsi Jawa Tengah maupun Tingkat Nasional.
Visi pembangunan daerah sebagaimana RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-
2026 yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat yang
berlandaskan Pancasila, dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”.
Perwujudan visi tersebut mengandung makna Kota Semarang sebagai Kota
metropolitan dengan Sumber Daya Manusia unggul, produktif, berdaya saing dan
berwawasan lingkungan.
Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi
pembangunan daerah yaitu:
Misi 1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas Sumber Daya Manusia yang
unggul dan produktif untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan
sosial.
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya
manusia yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.15
tinggi, masyarakat yang berdaya, tenaga kerja yang terampil serta
semangat pembangunan kepemudaan.
Misi 2. Meningkatkan potensi ekonomi lokal yang berdaya saing dan
stimulasi pembangunan industri, berlandaskan riset dan inovasi
berdasar prinsip demokrasi ekonomi Pancasila
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan daya saing
perekonomian daerah yang berbasis pada potensi ekonomi lokal,
semangat dalam melakukan inovasi, serta dukungan kepada para pelaku
industri dalam pemasaran produk barang dan jasa daerah serta
dukungan dalam kemitraan usaha.
Misi 3. Mewujudkan infrastruktur berkualitas yang berwawasan lingkungan
untuk mendukung kemajuan kota
Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan pemberdayaan sosial,
pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat
KotaSemarang, pengarusutamaan gender, serta pemberdayaan
perempuan dan perlindungan anak demi terwujudnya kesejahteraan
sosial bagi seluruh masyarakat. Selain itu, dengan menjamin
kemerdekaan masyarakat dalammenjalankan ibadah, perwujudan Kota
Religius seperti yang tercantum dalam dokumen RPJPD diharapkan akan
tercapai.
Misi 4. Menjamin kemerdekaan masyarakat menjalankan ibadah,
pemenuhan hak dasar dan perlindungan kesejahteraan sosial serta
hak asasi manusia bagi masyarakat secara berkeadilan
Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pengembangan sarana
dan prasarana perkotaan yang berkualitas untuk seluruh masyarakat
serta pengembangan konektivitas wilayah, dengan tetap memperhatikan
konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan
dengan melakukan pengendalian pencemaran dan kerusakan
lingkungan hidup serta memelihara keanekaragaman hayati.
Misi 5. Menjalankan reformasi birokrasi pemerintahan secara dinamis dan
menyusun produk hukum yang sesuai nilai-nilai Pancasila dalam
kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
Penyelenggaraan pemerintahan diprioriaskan pada pemantapan
reformasi birokrasi melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi
informasi, peningkatan manajemen internal, penyederhanaan peraturan,
serta peningkatan kapasitas keuangan daerah untuk meningkatkan
kualitas dan jangkauan pelayanan publik bagi seluruh masyarakat.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.16
Selain berpedoman pada Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih
periode 2021-2026, perencanaan pembangunan tahun 2023 juga disusun dengan
mendasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Arah
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Semarang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Semarang Nomor 43).
Berdasarkan tahapan pembangunan, RPJMD Kota Semarang periode Tahun
2021-2026 merupakan tahapan ke 4 (empat) pelaksanaan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Semarang Tahun 2005-2025, dan menjadi
acuan/pedoman dalam perumusan tujuan dan sasaran serta arah pembangunan
RPJMD Kota Semarang.
Prioritas yang telah disusun pada implementasinya dijabarkan dalam bentuk
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah, program,
kegiatan, dan sub kegiatan tersebut menjadi bagian dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah pada periode 2021-2026.

III.2. Prioritas Pembangunan Kota Semarang Tahun 2023


Pembangunan Kota Semarang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pembangunan Nasional.
Oleh karena itu, prioritas pembangunan Kota Semarang dirumuskan secara
bersinergi dan berkesinambungan dengan prioritas pembangunan baik di tingkat
provinsi maupun tingkat nasional.
Prioritas pembangunan Kota Semarang Tahun 2023 merupakan
implementasi pelaksanaan kebijakan umum dan prioritas program pembangunan
sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Semarang periode Tahun 2021-2026 yang disusun dengan
pendekatan holistik, tematik, spasial dan integratif dengan memerhatikan capaian
kinerja sampai dengan tahun 2021, perkiraan capaian di tahun 2023 serta isu-isu
strategis di tahun 2023.
Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota
Semarang Tahun 2023 adalah “Perwujudan Pertumbuhan Ekonomi melalui
Penguatan Daya Saing Daerah yang didukung Potensi Unggulan Daerah”
dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :
Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif,
dan berkelanjutan;
Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya
saing, kompetitif, dan produktif;

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.17
Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan
lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan
pelayanan dasar;
Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif,
efisien, dan inovatif.

III.2.1. Sinergitas Program Pemerintah Kota Semarang Terhadap Prioritas


Pembangunan Nasional
Tema pembangunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023 adalah:
“Peningkatan Produktivitas Untuk Transformasi Ekonomi Yang Inklusif Dan
Berkelanjutan”. Strategi dan arah kebijakan Pemerintah Daerah dirumuskan
dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah
serta mempedomani RPJMN 2020-2024. Sinergitas kebijakan Pemerintah Kota
Semarang dengan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2023 dapat dilihat pada
Lampiran Tabel III.2.

III.2.2. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Semarang dengan Prioritas


Pembangunan Provinsi
Selain berpedoman terhadap prioritas nasional, pembangunan Kota
Semarang juga berorientasi terhadap prioritas Provinsi Jawa Tengah. Tema
pembangunan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023, yakni: “Perwujudan
Masyarakat Jawa Tengah Yang Semakin Sejahtera dan Berdikari”.
Selanjutnya, sinkronisasi kebijakan Pemerintah Kota Semarang dengan
Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada
Lampiran Tabel III.3.

III.2.3. Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Kota Semarang


Pada penyusunan RKPD Tahun 2023, program prioritas adalah program
yang dilaksanakan oleh perangkat daerah yang outcome nya ditujukan untuk
mewujudkan sasaran daerah, anggaran untuk program prioritas dimaksud
dipenuhi secara optimal sebelum mengalokasikan anggaran untuk program non
prioritas atau program yang sifatnya mendukung atau supporting.
Prioritas Pembangunan Daerah Kota Semarang tahun 2023 tersebut secara
rinci dijabarkan kedalam fokus dan upaya-upaya dalam pencapaiannya pada
Lampiran Tabel III.4.
Sedangkan Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja
dapat dilihat pada Lampiran Tabel III.5.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.18
Tabel III.2
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS KETAHANAN PANGAN

Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Ketersediaan Energi / Kapita

DINAS KETAHANAN PANGAN

Presentase Cakupan Distribusi

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.19
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS KETAHANAN PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase koperasi yang meningkat omsetnya

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.20
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PERIKANAN

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN

Persentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.21
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Presentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN

Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Daya Tarik Destinasi Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SDM Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN

Prosentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN

Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.22
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERTANIAN

Prosentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

DINAS PERTANIAN

Produksi hasil peternakan

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produktivitas pertanian per ha per tahun

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama

DINAS PERTANIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.23
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS PERDAGANGAN

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran

DINAS PERDAGANGAN

Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase koefisien variasi harga antar waktu

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Nilai ekspor non migas

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

DINAS PERDAGANGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.24
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi

DINAS PERDAGANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN

2 Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Tertatanya Bangunan Gedung

DINAS PENATAAN RUANG

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.25
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK SMP/MTs

DINAS PENDIDIKAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS KESEHATAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp

SATPOL PP

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS

SATPOL PP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS TENAGA KERJA

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS TENAGA KERJA

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja

DINAS TENAGA KERJA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.26
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

DINAS TENAGA KERJA

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Cakupan Pemenuhan Hak Anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.27
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerjad administrasi dan pelaopran keuangan SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.28
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indek Pelayanan Publik

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD

SEKRETARIAT DPRD

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Kemasyarakatan yang deselengarakan

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

4 Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan

5 Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.29
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PEKERJAAN UMUM

Peningkatan kualitas SDM

DINAS PENATAAN RUANG

Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang

DINAS PENATAAN RUANG

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

DINAS PENATAAN RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Persentase Rumah Tangga Terlayani SPAM

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Pemanfaatan Hunian yang Tertata

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.30
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Terlaksananya Fasilitasi Kebutuhan Perumahan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.31
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor

SATPOL PP

persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SATPOL PP

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran
dan Penyelamatan Non Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERHUBUNGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.32
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota

DINAS PERHUBUNGAN

Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum

DINAS PERHUBUNGAN

Persentase pengelolaan Parkir On the Street

DINAS PERHUBUNGAN

Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

DINAS PERHUBUNGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GENUK

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

0persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.33
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN

Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan
ketahanan nasional

KECAMATAN PEDURUNGAN

6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana Dan Perubahan Iklim

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.34
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.35
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG UTARA

7 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan pelanggaran Perda

SATPOL PP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tersedianya administrasi keuangan Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial

DINAS SOSIAL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.36
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

Terlaksananya pemberdayaan masyrakat terhadap kesiapsiagaan bencana tingkat Kota

DINAS SOSIAL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.37
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase Perekaman KTP-el

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan akta kelahiran

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.38
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

SEKRETARIAT DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

SEKRETARIAT DAERAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

koordinasi,,pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai

SEKRETARIAT DAERAH

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerahberbasis potensi unggulan daerah guna menunjang pertumbuhan perekonomian
daerah

SEKRETARIAT DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda

BAPPEDA

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bappeda

BAPPEDA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.39
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

BAPPEDA

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda

BAPPEDA

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota

BAPPEDA

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAPPEDA

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPEDA

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAPPEDA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.40
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Persentase Administrasi Keuangan SKPD

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase SILPA terhadap APBD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase legalitas aset

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.41
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAPPEDA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

INSPEKTORAT

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai Maturitas SPIP

INSPEKTORAT

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.42
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Semarang Tengah

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GUNUNG PATI

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN TUGU

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN TUGU

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN TUGU

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN MIJEN

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN MIJEN

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GENUK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.43
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN TEMBALANG

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN TEMBALANG

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN TEMBALANG

Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

KECAMATAN CANDISARI

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.44
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN BANYUMANIK

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN NGALIYAN

Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

KECAMATAN GUNUNG PATI

KECAMATAN TUGU

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.45
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

KECAMATAN TEMBALANG

Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)

KECAMATAN TEMBALANG

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN CANDISARI

KECAMATAN BANYUMANIK

KECAMATAN NGALIYAN

KECAMATAN PEDURUNGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN SEMARANG TIMUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH

PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GUNUNG PATI

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TUGU

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.46
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TUGU

KECAMATAN MIJEN

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petompon

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampangan

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TEMBALANG

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN BANYUMANIK

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GAYAMSARI

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN TUGU

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.47
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TEMBALANG

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN PEDURUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN SEMARANG SELATAN

Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN TUGU

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN TEMBALANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.48
Sinergitas Program Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Terhadap Prioritas Pembangunan Nasional

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Keterangan
Nasional

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Indeks Pengamalan Pancasila

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Indeks Pengamalan Pancasilan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Indeks Kebebasan Sipil

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Indeks Kinerja Ormas

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks kerukunan umat beragama

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.49
Tabel III.3
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

53 1. Penguatan pertumbuhan dan ketahanan ekonomi dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan hidup dan pemantapan ketahanan bencana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU

DINAS PEKERJAAN UMUM 34.391.162.250

Peningkatan kualitas SDM

DINAS PENATAAN RUANG 788.397.910

Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang

DINAS PENATAAN RUANG 15.441.881.463

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

DINAS PENATAAN RUANG 2.246.329.880

Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PENATAAN RUANG 5.653.502.661

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob

DINAS PEKERJAAN UMUM 30.921.938.141

Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 290.462.481

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 976.028.762

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.50
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

DINAS PEKERJAAN UMUM 76.845.911.137

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 123.449.649.507

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Tertatanya Bangunan Gedung

DINAS PENATAAN RUANG 149.764.870.889

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase reklame yang berizin

DINAS PENATAAN RUANG 4.900.000.000

Pemanfaatan Hunian yang Tertata

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 6.867.386.751

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

DINAS PEKERJAAN UMUM 224.154.433.430

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan

DINAS PENATAAN RUANG 1.257.746.036

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.51
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PENATAAN RUANG 10.945.109.419

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 20.462.427.689

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 574.874.001

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 66.188.260

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 25.344.363.574

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 4.260.207.921

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 11.624.631.895

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 96.557.809.932

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.52
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

SATPOL PP 12.896.160

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp

SATPOL PP 99.897.340

Persentase administrasi barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.375.660

Persentase administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 18.224.372.021

Persentase administrasi pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.400.850

Persentase ketersediaan jasa penunjan urusan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 491.269.099

Persentase pemeliharaan barang mlik daerah penunjang urusan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 1.474.748.587

Persentase pengadaan barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 483.352.506

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 18.452.910

Persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 519.460.171

Persentase terselenggaranya administrasi umum Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 334.762.050

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.53
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.905.810.152

Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.905.810.152

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.905.810.152

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8.905.810.152

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS

SATPOL PP 113.459.950

Persentase penurunan pelanggaran Perda

SATPOL PP 14.326.575.125

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan

SATPOL PP 544.711.462

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5.987.397.139

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14.224.925.197

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.54
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14.224.925.197

Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14.224.925.197

Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14.224.925.197

Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non Kebakaran

DINAS PEMADAM KEBAKARAN 14.224.925.197

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN 7.705.773.723

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS KETAHANAN PANGAN 1.527.333.889

Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS KETAHANAN PANGAN 12.042.170

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN 286.932.432

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Ketersediaan Energi / Kapita

DINAS KETAHANAN PANGAN 962.100.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.55
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Presentase Cakupan Distribusi

DINAS KETAHANAN PANGAN 1.742.643.880

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN 109.195.275

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

DINAS KETAHANAN PANGAN 675.248.970

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang

DINAS PENATAAN RUANG 804.751.409

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

DINAS PENATAAN RUANG 6.486.473.136

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

DINAS PENATAAN RUANG 819.831.424

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong

DINAS PENATAAN RUANG 15.525.947.322

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.56
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Terkelolanya izin membuka tanah

DINAS PENATAAN RUANG 313.621.984

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Terselesaikannya penatagunaan tanah

DINAS PENATAAN RUANG 240.175.735

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39.441.858.878

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39.441.858.878

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 39.441.858.878

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 366.159.024

Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 249.400.000

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.224.340.968

Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.57
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.224.340.968

Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.224.340.968

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.224.340.968

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5.756.121.117

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 866.083.646

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 363.971.800

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)

Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 691.927.835

Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan
oleh Pemerintah Daerah Kota

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 691.927.835

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.274.815.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.58
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 291.129.200

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 125.108.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 159.673.820.014

Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA

DINAS LINGKUNGAN HIDUP 79.836.910.007

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS PERHUBUNGAN 47.419.200

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 3.335.654.047

Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 50.417.768.303

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Jml trayek BRT

DINAS PERHUBUNGAN 216.853.581.537

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.59
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum

DINAS PERHUBUNGAN 4.913.160.338

Persentase pengelolaan Parkir On the Street

DINAS PERHUBUNGAN 2.587.490.630

Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

DINAS PERHUBUNGAN 218.184.725.147

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 9.215.117.840

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 3.484.649.059

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 12.195.580

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 214.521.290

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 554.915.380

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Koperasi sehat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.60
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 366.205.089

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 335.896.070

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase koperasi yang meningkat omsetnya

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 2.762.566.380

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses pembiayaan

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 3.792.070.650

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya

DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 3.963.898.830

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.977.389.514

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13.618.180

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8.811.927.775

Presentase Peningkatan Kemampuan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.61
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 126.543.150

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1.899.328.702

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2.547.128.842

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Persentase Izin Terbit Sesuai SP

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3.732.587.965

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 380.076.270

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 960.524.998

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18.343.454.309

Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18.343.454.309

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.62
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18.343.454.309

Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 18.343.454.309

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 10.463.354.290

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4.277.064.520

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pelestarian Warisan Budaya

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.395.000.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Pengelolaan Museum yang sesuai standar

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 1.926.060.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peningkatan Kapasitas SDM

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.63
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PERIKANAN 6.514.224.412

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN 2.385.135.000

Persentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN 817.194.963

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN 817.194.963

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

Presentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap

DINAS PERIKANAN 993.400.000

Produksi Perikanan Tangkap

DINAS PERIKANAN 650.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.64
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya

DINAS PERIKANAN 2.956.852.885

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan

DINAS PERIKANAN 283.192.355

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Produksi ikan olahan

DINAS PERIKANAN 1.395.494.760

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Daya Tarik Destinasi Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 13.500.000.000

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3.498.424.331

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SDM Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 910.920.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN 14.051.723.863

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.65
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN 5.603.580.614

Prosentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN 5.615.019.980

Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERTANIAN 19.666.743.843

Prosentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN 14.063.163.229

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

DINAS PERTANIAN 5.918.669.202

Produksi hasil peternakan

DINAS PERTANIAN 5.918.669.202

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produktivitas pertanian per ha per tahun

DINAS PERTANIAN 5.181.664.800

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

DINAS PERTANIAN 494.652.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.66
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PERTANIAN 187.400.000

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama

DINAS PERTANIAN 749.107.400

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu

DINAS PERDAGANGAN 126.338.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

DINAS PERDAGANGAN 28.444.442.000

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase koefisien variasi harga antar waktu

DINAS PERDAGANGAN 150.566.000

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Nilai ekspor non migas

DINAS PERDAGANGAN 627.695.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

DINAS PERDAGANGAN 804.852.000

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.67
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PERDAGANGAN 707.272.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 6.634.178.260

Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 95.000.000

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 16.714.980

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 2.954.527.531

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Pertambahan IKM

DINAS PERINDUSTRIAN 4.652.019.490

Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM

DINAS PERINDUSTRIAN 4.652.019.490

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Persentase jumlah Penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif

DINAS PERINDUSTRIAN 176.460.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Tersedianya Data Informasi Industri

DINAS PERINDUSTRIAN 388.840.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.68
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 1.373.160.798

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 1.373.160.798

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 1.042.719.648

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN BANYUMANIK 12.239.820.000

54 2. Penguatan percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dokumen kelembagaan Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 150.818.400

Pemeliharaan aset Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 1.421.131.531

Tersedianya administrasi keuangan Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 8.154.360.956

Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 4.257.260

Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.69
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS SOSIAL 129.782.784

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 226.286.513

---

DINAS SOSIAL 628.572.522

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi

DINAS SOSIAL 7.079.702.900

Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial

DINAS SOSIAL 117.666.700

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

DINAS SOSIAL 54.023.060

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

DINAS SOSIAL 2.546.166.460

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial

DINAS SOSIAL 4.083.678.470

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Menurunnya angka DTKS

DINAS SOSIAL 4.287.615.770

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.70
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar

DINAS SOSIAL 220.809.710

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

ersentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

DINAS SOSIAL 1.225.770.800

Terlaksananya pemberdayaan masyrakat terhadap kesiapsiagaan bencana tingkat Kota

DINAS SOSIAL 484.863.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS TENAGA KERJA 10.575.834.543

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS TENAGA KERJA 10.585.736.543

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja

DINAS TENAGA KERJA 2.321.130.000

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

DINAS TENAGA KERJA 162.400.000

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 2.555.760.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.71
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

DINAS TENAGA KERJA 824.980.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

DINAS TENAGA KERJA 744.300.000

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 205.290.050

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 919.483.225

55 3. Percepatan pemulihan dan peningkatan kualitas hidup dan kapasitas sumberdaya manusia menuju SDM berdaya saing

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PENDIDIKAN 580.739.284.805

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PENDIDIKAN 78.000.000

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PENDIDIKAN 21.479.521.914

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD 5-6 tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.72
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN 11.150.240.000

APK SD/MI

DINAS PENDIDIKAN 30.568.500.000

APK SMP/MTs

DINAS PENDIDIKAN 49.108.040.000

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

DINAS PENDIDIKAN 1.310.877.887

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF

DINAS PENDIDIKAN 403.670.000

Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

DINAS PENDIDIKAN 841.000.000

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV

DINAS PENDIDIKAN 69.977.129.144

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

0Persentase Satuan Pendidikan Dasar swasta yang berijin

DINAS PENDIDIKAN 278.600.000

Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV

DINAS PENDIDIKAN 278.600.000

Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.73
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PENDIDIKAN 363.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS KESEHATAN 242.781.815.606

---

DINAS KESEHATAN 47.640.256.957

RSUD KRMT WONGSONEGORO 372.026.217.101

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar

DINAS KESEHATAN 83.949.528.469

---

DINAS KESEHATAN 3.112.048.415

RSUD KRMT WONGSONEGORO 53.140.945.927

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

DINAS KESEHATAN 293.921.200

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar

DINAS KESEHATAN 250.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.74
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS KESEHATAN 105.650.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peningkatan kualitas SDM

DINAS PENATAAN RUANG 12.492.700

Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang

DINAS PENATAAN RUANG 12.492.700

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

DINAS PENATAAN RUANG 12.492.700

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP

SATPOL PP 17.640.381.789

Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP

SATPOL PP 206.533.755

Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor

SATPOL PP 589.141.080

Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD

SATPOL PP 1.277.613.229

persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

SATPOL PP 236.800.964

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP

SATPOL PP 754.158.795

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.75
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.195.240.137

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.372.579.298

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.952.860.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 303.613.140

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Cakupan Pemenuhan Hak Anak

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 575.654.060

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 553.346.208

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 46.935.990

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.76
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase kinerjad administrasi dan pelaopran keuangan SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6.743.228.184

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.935.720

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4.101.430.870

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 684.178.460

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7.470.351.780

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 886.041.710

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

---

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.299.999.370

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

---

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 34.284.915.799

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.77
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

---

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 2.000.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.400.440

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 99.608.483

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 1.212.805.175

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 980.907.537

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 576.490.990

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Persentase jumlah arsip musnah

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 271.708.190

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.78
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

SEKRETARIAT DAERAH 13.585.853.905

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

---

SEKRETARIAT DAERAH 33.648.595.679

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan jasa

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 52.020.142.054

Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 520.410.000

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 66.024.988

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 14.208.961.931

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.79
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD

SEKRETARIAT DPRD 63.142.144.720

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 105.373.000

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 105.373.000

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 105.373.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN BANYUMANIK 2.461.300.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN BANYUMANIK 70.579.764

56 4. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 151.691.640

Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 248.990.378

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.80
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 2.694.548.946

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 24.418.640

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.268.557.641

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 12.971.340

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7.414.988.234

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.001.520

Persentase Perekaman KTP-el

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 11.001.520

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan akta kelahiran

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 230.362.145

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 26.365.320

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.81
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 91.070.630

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 121.157.880

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS PERHUBUNGAN 14.713.419.059

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 533.441.570

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERHUBUNGAN 45.537.020

Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 606.168.571

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota

DINAS PERHUBUNGAN 13.534.368.334

Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

DINAS PERHUBUNGAN 1.862.136.784

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.82
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 11.864.026.211

Persentase peningkatan kemampuan ASN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 252.852.240

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 22.029.693

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 2.830.494.499

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 5.604.524.500

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Terselenggaranya pengelolaan E-Government

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 31.458.137.917

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 12.630.662

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 626.003.608

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.83
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 690.921.720

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 9.330.323.562

Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 6.492.140

Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 728.782.112

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 54.212.044

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 9.560.238.802

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 36.318.180

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 327.014.400

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 88.415.933

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.84
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase jumlah arsip musnah

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 39.399.970

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 28.865.640

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS PERDAGANGAN 26.371.280.969

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran

DINAS PERDAGANGAN 11.407.542.637

Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERDAGANGAN 5.010.680

OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH 39.036.071.697

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

SEKRETARIAT DAERAH 39.036.071.697

---

SEKRETARIAT DAERAH 221.204.789

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indek Pelayanan Publik

SEKRETARIAT DAERAH 2.572.584.100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.85
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

---

SEKRETARIAT DAERAH 10.883.382.166

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

koordinasi,,pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai

SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerahberbasis potensi unggulan daerah guna menunjang pertumbuhan perekonomian daerah

SEKRETARIAT DAERAH 1.300.838.200

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 3.708.000

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda

BAPPEDA 12.465.738.490

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bappeda

BAPPEDA 92.990.680

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda

BAPPEDA 14.991.560

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda

BAPPEDA 2.270.407.780

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota

BAPPEDA 2.317.020.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.86
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAPPEDA 3.869.687.500

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPEDA 2.044.350.000

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAPPEDA 1.880.800.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Administrasi Keuangan SKPD

BADAN PENDAPATAN DAERAH 57.451.142.743

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN PENDAPATAN DAERAH 260.073.005

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH 9.807.653.502

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH 91.833.870

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

BADAN PENDAPATAN DAERAH 28.334.173.757

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.87
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 106.837.850

Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 155.349.606

Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.904.986.286

Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12.062.966.026

Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah (penunjang)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.740.569.407

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase akurasi data kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.174.968.398

Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.556.571.080

Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1.556.571.080

Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3.147.966.060

Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.844.495.753

Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.88
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.844.495.753

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2.844.495.753

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10.300.005.000

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAPPEDA 2.047.450.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

INSPEKTORAT 12.746.237.804

Persentase peningkatan kemampuan ASN pada Inspektorat

INSPEKTORAT 1.844.767.600

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

INSPEKTORAT 32.174.500

Persentase tersedianya sarana dan prasaranan perkantoran

INSPEKTORAT 4.493.157.048

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Level kapabilitas APIP

INSPEKTORAT 455.512.150

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.89
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

INSPEKTORAT 2.494.124.703

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indeks Penerapan Manajmen Risiko

INSPEKTORAT 363.834.420

Nilai Maturitas SPIP

INSPEKTORAT 3.965.547.250

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 10.683.562.041

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 11.835.939.941

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.183.877.900

Cakupan pelaksanaan administrasi umum

KECAMATAN SEMARANG UTARA 162.808.850

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG UTARA 12.156.060

Persentase administrasi Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG UTARA 11.372.987.491

Persentase pemeliharaan aset SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.90
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN SEMARANG UTARA 127.218.030

Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor

KECAMATAN SEMARANG UTARA 177.000.000

Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG BARAT 201.300.616

Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG BARAT 776.034.633

Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG BARAT 15.585.787.196

Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG BARAT 390.545.824

Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG BARAT 11.291.637

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG BARAT 508.840.275

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.516.791.032

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.516.791.032

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 12.516.791.032

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.91
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN MIJEN 17.397.539.642

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN MIJEN 17.663.000

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN MIJEN 3.195.784.092

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 10.735.399.442

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 28.696.000

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.253.121.000

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN TEMBALANG 14.040.888.417

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.92
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TEMBALANG 8.090.000

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN TEMBALANG 1.014.300.000

Administrasi Keuangan SKPD

KECAMATAN CANDISARI 8.674.106.540

Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

KECAMATAN CANDISARI 10.736.158.454

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 13.849.845.483

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 4.500.000

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 13.854.345.483

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 13.854.345.483

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 12.795.614.192

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 12.814.130.192

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 1.256.862.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.93
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 9.585.143.005

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 3.182.830

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 1.474.244.319

0Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN 437.629.130

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN 16.521.372.490

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN 16.800.625.480

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN PEDURUNGAN 17.238.254.610

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.943.940.100

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 600.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG UTARA 410.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.94
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

KECAMATAN SEMARANG UTARA 2.658.793.880

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG BARAT 4.079.931.398

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 3.080.253.499

Persentase kepuasan masyaraat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 365.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 146.000.000

Persentase Kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis kan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan telnologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 146.000.000

---

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.95
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TUGU 2.087.256.917

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN MIJEN 2.072.421.200

Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)

KECAMATAN MIJEN 1.469.900.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 509.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 2.170.395.000

KECAMATAN TEMBALANG 2.656.790.000

Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)

KECAMATAN TEMBALANG 275.200.000

Jumlah Inovasi pelayanan publik

KECAMATAN CANDISARI 72.000.000

Jumlah Inovasi Pelayanan Publik

KECAMATAN CANDISARI 350.244.950

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

KECAMATAN CANDISARI 72.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN CANDISARI 2.626.777.036

KECAMATAN BANYUMANIK 2.782.930.570

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.96
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN NGALIYAN 2.686.896.000

KECAMATAN GAYAMSARI 2.028.424.226

0persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN 54.000.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN 457.700.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN PEDURUNGAN 1.320.416.390

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN 51.900.000

---

KECAMATAN PEDURUNGAN 81.500.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 1.125.000.000

Presentase Pemberdayaan Kemasyarakatan yang deselengarakan

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 10.426.800.000

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 12.285.128.000

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya

KECAMATAN SEMARANG UTARA 977.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.97
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG UTARA 26.746.761.780

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG BARAT 1.788.755.539

---

KECAMATAN SEMARANG BARAT 37.927.800.000

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 25.385.200.000

Persentase pemberdayaan masayarat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 2.082.000.000

persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 2.007.000.000

persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 9.121.366.960

Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 14.314.115.796

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.870.500.000

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TUGU 1.125.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.98
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN TUGU 13.516.600.509

KECAMATAN MIJEN 29.165.235.000

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 16.435.550.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petompon

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 839.400.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampangan

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 1.159.800.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TEMBALANG 41.619.350.000

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 1.125.000.000

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 1.867.200.000

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 16.622.020.590

KECAMATAN BANYUMANIK 17.374.200.000

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN 348.273.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN 32.231.489.000

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.99
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN GAYAMSARI 19.026.951.848

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN 1.597.784.580

Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN 6.469.034.172

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN PEDURUNGAN 29.487.839.340

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 87.930.000

KECAMATAN SEMARANG UTARA 5.550.000

KECAMATAN SEMARANG BARAT 14.232.061

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 35.000.000

KECAMATAN TUGU 22.500.000

KECAMATAN MIJEN 50.830.000

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 79.800.000

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum

KECAMATAN TEMBALANG 50.000.000

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN CANDISARI 80.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.100
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN BANYUMANIK 16.200.000

KECAMATAN NGALIYAN 63.283.000

KECAMATAN GAYAMSARI 18.850.000

KECAMATAN PEDURUNGAN 64.000.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN SEMARANG SELATAN 83.000.000

KECAMATAN SEMARANG UTARA 69.750.000

KECAMATAN SEMARANG BARAT 84.043.922

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 88.300.000

Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan
dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN TUGU 72.667.550

KECAMATAN MIJEN 90.692.000

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 77.000.000

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN TEMBALANG 96.000.000

jumlah organisasi kemasyarakatan, organiasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional

KECAMATAN CANDISARI 75.338.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.101
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional

KECAMATAN CANDISARI 75.338.500

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN NGALIYAN 92.469.000

KECAMATAN GAYAMSARI 76.750.000

Persentase organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan
nasional

KECAMATAN PEDURUNGAN 50.980.350

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5.094.162.876

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 26.075.000

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 12.103.000

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKP

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 24.523.000

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.037.203.000

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.102
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Indeks Pengamalan Pancasila

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.091.118.000

Indeks Pengamalan Pancasilan

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.091.118.000

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Indeks Kebebasan Sipil

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 36.517.196.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Indeks Kinerja Ormas

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.673.762.000

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks kerukunan umat beragama

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6.287.632.000

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.511.924.000

57 5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondisivitas wilayah serta peningkatan kapasitas dan ketahanan fiskal daerah

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 175.000.000

Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.103
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 7.644.456.459

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 91.767.328

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 869.481.500

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.813.494.437

Persentase Perekaman KTP-el

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1.813.494.437

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan akta kelahiran

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 329.844.284

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 229.391.670

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 15.704.011.760

OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH 17.605.848.818

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.104
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

SEKRETARIAT DAERAH 17.605.848.818

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

SEKRETARIAT DAERAH 3.099.751.000

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

SEKRETARIAT DAERAH 50.753.634

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

SEKRETARIAT DAERAH 52.958.189.536

Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

SEKRETARIAT DAERAH 37.863.304.315

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

---

SEKRETARIAT DAERAH 683.498.400

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 6.096.160

---

SEKRETARIAT DPRD 50.000.000

Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 169.726.226.109

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.105
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 12.679.800.526

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2.692.467.631

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 688.530.987

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH 1.051.281.000

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda

BADAN PENDAPATAN DAERAH 50.620.280

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase SILPA terhadap APBD

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 63.203.258.455

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase legalitas aset

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4.432.705.506

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai Maturitas SPIP

INSPEKTORAT 696.330.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 528.560.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.106
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 528.560.000

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG TIMUR 528.560.000

persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 43.740.000

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Semarang Tengah

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 17.949.597.007

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 43.740.000

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GUNUNG PATI 18.014.841.495

Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GUNUNG PATI 33.158.871.466

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GENUK 15.288.399.218

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GENUK 24.593.140

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN GENUK 1.885.715.727

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.107
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN BANYUMANIK 48.279.868

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 48.279.868

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN BANYUMANIK 48.279.868

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.392.543.381

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 73.000.000

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 1.109.885.169

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GUNUNG PATI 1.198.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GUNUNG PATI 2.555.773.720

Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

KECAMATAN GENUK 67.000.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.108
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN GENUK 3.225.260.490

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 62.020.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG UTARA 150.000.000

Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 175.575.421

PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GUNUNG PATI 32.098.725.890

Meningkatnya Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi
Kepemudaan

KECAMATAN GENUK 1.441.800.000

PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GENUK 31.441.832.793

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN 175.000.000

KECAMATAN PEDURUNGAN 1.813.200.000

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 22.500.000

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.109
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten/Kota dengan Prioritas Pembangunan Provinsi

Prioritas Pembangunan
No Program Indikator Kinerja SKPD Pelaksana Jumlah (Rp)
Provinsi

1 2 3 4 5 6

KECAMATAN GUNUNG PATI 48.522.200

KECAMATAN GENUK 68.535.710

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

---

KECAMATAN SEMARANG TENGAH 82.455.000

persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional

KECAMATAN GUNUNG PATI 75.675.000

Menurunnya Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani

KECAMATAN GENUK 108.581.540

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.110
Tabel III.4
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Prioritas Daerah 5. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan inovatif

Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

DINAS ARSIP DAN


858.118.647
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Terlindunginya koleksi dan naskah kuno dari kerusakan

DINAS ARSIP DAN


88.415.933
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

Peningkatan sistem dan jaringan informasi kearsipan akan terintegrasi ke dalam sisye pemerin tahan berbasis elektronik

DINAS ARSIP DAN


576.490.990
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

Persentase jumlah arsip musnah

DINAS ARSIP DAN


311.108.160
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang bersifat tertutup

DINAS ARSIP DAN


28.865.640
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.111
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

OPD yang melakukan Survey Kepuasan Masyarakat

SEKRETARIAT DAERAH 56.641.920.515

Peliputan, dokumentasi dan publikasi kebijakan dan kegiatan Kepala Daerah melalui media cetak, online dan elektronik

SEKRETARIAT DAERAH 70.227.774.420

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Indek Pelayanan Publik

SEKRETARIAT DAERAH 2.572.584.100

PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

Jumlah Raperda yang disetujui DPRD

SEKRETARIAT DPRD 63.142.144.720

Meningkatnya internalisasi ideologi Pancasila serta Wawasan Kebangsaan

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Indeks Pengamalan Pancasila

BADAN KESATUAN
1.091.118.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA
BUDAYA POLITIK

Indeks Kebebasan Sipil

BADAN KESATUAN
36.517.196.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN

Indeks Kinerja Ormas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.112
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN KESATUAN
1.673.762.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks kerukunan umat beragama

BADAN KESATUAN
3.143.816.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

Prosentase kemampuan analisa intelijen strategis terhadap gangguan ipolkesosbudhankam

BADAN KESATUAN
2.511.924.000
BANGSA DAN POLITIK

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Tataran Kota

BAPPEDA 2.317.020.000

PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

BAPPEDA 3.869.687.500

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

BAPPEDA 2.044.350.000

Persentase Capaian Kinerja Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

BAPPEDA 1.880.800.000

PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.113
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase inovasi dan hasil kelitbangan yang diimplementasikan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

BAPPEDA 2.047.450.000

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

INSPEKTORAT 1.102.758.133

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Nilai Maturitas SPIP

INSPEKTORAT 4.661.877.250

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Cakupan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 326.691.640
PERLINDUNGAN ANAK

Perencanaan dan pelaporan kinerja serta pelaporan keuangan DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 7.893.446.837
PERLINDUNGAN ANAK

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran DP3A

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 2.786.316.274
PERLINDUNGAN ANAK

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.114
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KEPENDUDUKAN
24.418.640
DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEPENDUDUKAN
12.268.557.641
DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN
12.971.340
DAN PENCATATAN SIPIL

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS KEPENDUDUKAN
8.284.469.734
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK

Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 hari yang memiliki KIA

DINAS KEPENDUDUKAN
1.824.495.957
DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Perekaman KTP-el

DINAS KEPENDUDUKAN
1.824.495.957
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENCATATAN SIPIL

Persentase kepemilikan akta kelahiran

DINAS KEPENDUDUKAN
560.206.429
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.115
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KEPENDUDUKAN
255.756.990
DAN PENCATATAN SIPIL

Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

DINAS KEPENDUDUKAN
91.070.630
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN

Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan Daerah

DINAS KEPENDUDUKAN
121.157.880
DAN PENCATATAN SIPIL

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 11.864.026.211
DAN PERSANDIAN

Persentase peningkatan kemampuan ASN

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 252.852.240
DAN PERSANDIAN

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 22.029.693
DAN PERSANDIAN

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 2.830.494.499
DAN PERSANDIAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.116
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 4.982.924.500
DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA

Terselenggaranya pengelolaan E-Government

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 31.458.137.917
DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

---

DINAS KEPEMUDAAN
15.440.597.522
DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL

Terwujudnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 626.003.608
DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI

Terselenggaranya keamanan informasi pemerintahan daerah

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 690.921.720
DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.117
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan yang tertib

DINAS ARSIP DAN


9.330.323.562
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS ARSIP DAN


5.786.380
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor

DINAS ARSIP DAN


728.782.112
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS ARSIP DAN


9.330.323.562
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS PERDAGANGAN 26.371.280.969

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran

DINAS PERDAGANGAN 11.407.542.637

Prosentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERDAGANGAN 5.010.680

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

SEKRETARIAT DAERAH 3.099.751.000

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

SEKRETARIAT DAERAH 50.753.634

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.118
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

SEKRETARIAT DAERAH 52.958.189.536

Presentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

SEKRETARIAT DAERAH 37.863.304.315

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

---

SEKRETARIAT DAERAH 1.181.671.524

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

koordinasi,,pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan ketentuan di bidang cukai

SEKRETARIAT DAERAH 200.000.000

penyusunan kebijakan dan pengkoordinasi pelaksanaan perekonomian daerahberbasis potensi unggulan daerah guna menunjang
pertumbuhan perekonomian daerah

SEKRETARIAT DAERAH 1.300.838.200

---

SEKRETARIAT DAERAH 683.498.400

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 52.029.946.214

Persentase peningkatan kemampuan ASN Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 520.410.000

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Sekretariat DPRD

SEKRETARIAT DPRD 66.024.988

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Sekretariat DPRD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.119
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

SEKRETARIAT DPRD 14.208.961.931

---

SEKRETARIAT DPRD 50.000.000

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Bappeda

BAPPEDA 12.465.738.490

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bappeda

BAPPEDA 92.990.680

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Bappeda

BAPPEDA 14.991.560

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Bappeda

BAPPEDA 2.270.407.780

Persentase Peningkatan Kemampuan ASN BPKAD

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 169.726.226.109
DAERAH

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja BPKAD

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 12.679.800.526
DAERAH

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran BPKAD

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 2.692.467.631
DAERAH

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.120
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 688.530.987
DAERAH

Persentase Administrasi Keuangan SKPD

BADAN PENDAPATAN
57.451.142.743
DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN PENDAPATAN
260.073.005
DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN Bapenda

BADAN PENDAPATAN
10.858.934.502
DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja Bapenda

BADAN PENDAPATAN
142.454.150
DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Persentase SILPA terhadap APBD

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 63.203.258.455
DAERAH

PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Persentase legalitas aset

BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET 4.432.705.506
DAERAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.121
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

BADAN PENDAPATAN
28.334.173.757
DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 106.837.850
PELATIHAN

Persentase peningkatan kemampuan ASN BKPP

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 155.349.606
PELATIHAN

Presentase ketersedian sarana prasarana kantor yang berfungsi baik

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 2.904.986.286
PELATIHAN

Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 12.062.966.026
PELATIHAN

Tingkat kesesuaian dan ketepatan waktu penyajian dokumen perencanaan, penganggaran,keuangan serta evaluasi kinerja perangkat daerah
(penunjang)

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 1.740.569.407
PELATIHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.122
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

Persentase akurasi data kepegawaian

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 2.174.968.398
PELATIHAN

Persentase ASN yang berkinerja baik sampai dengan sangat baik

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 1.556.571.080
PELATIHAN

Persentase ASN yang tidak mendapatkan hukuman disiplin

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 1.556.571.080
PELATIHAN

Persentase keterisian jabatan JPT Pratama, administrasi, dan fungsional sesuai kualifikasi

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 3.147.966.060
PELATIHAN

Rasio jabatan fungsional bersertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 2.844.495.753
PELATIHAN

Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk Guru dan tenaga kesehatan)

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 2.844.495.753
PELATIHAN

Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (PNS tidak termasuk Guru dan Tenaga kesehatan)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.123
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 2.844.495.753
PELATIHAN

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Persentase ASN yang telah mengikuti diklat (struktural, teknis, fungsional), seminar, kursus dan sejenisnya

BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN 10.300.005.000
PELATIHAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

INSPEKTORAT 12.746.237.804

Persentase peningkatan kemampuan ASN pada Inspektorat

INSPEKTORAT 1.844.767.600

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

INSPEKTORAT 32.174.500

Persentase tersedianya sarana dan prasaranan perkantoran

INSPEKTORAT 4.493.157.048

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Level kapabilitas APIP

INSPEKTORAT 348.482.200

PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI

Indeks Penerapan Manajmen Risiko

INSPEKTORAT 363.834.420

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.124
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD %

KECAMATAN SEMARANG
10.683.562.041
SELATAN

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG
11.835.939.941
SELATAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN SEMARANG
1.183.877.900
SELATAN

Cakupan pelaksanaan administrasi umum

KECAMATAN SEMARANG
162.808.850
UTARA

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG
12.156.060
UTARA

Persentase administrasi Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG
11.372.987.491
UTARA

Persentase pemeliharaan aset SKPD

KECAMATAN SEMARANG
127.218.030
UTARA

Persentase tersedianya kebutuhan jasa kantor

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.125
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN SEMARANG
177.000.000
UTARA

Persentase tersedianya sarana dan prasrana perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG
201.300.616
BARAT

Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG
776.034.633
BARAT

Presentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG
15.585.787.196
BARAT

Presentase Administrasi Umum Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG
390.545.824
BARAT

Presentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

KECAMATAN SEMARANG
11.291.637
BARAT

Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG
508.840.275
BARAT

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG
13.041.209.909
TIMUR

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.126
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN SEMARANG
13.041.209.909
TIMUR

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG
13.041.209.909
TIMUR

persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan skpd

KECAMATAN SEMARANG
43.740.000
TENGAH

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Kecamatan Semarang Tengah

KECAMATAN SEMARANG
17.949.597.007
TENGAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran skpd

KECAMATAN SEMARANG
43.740.000
TENGAH

Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GUNUNG
18.014.841.495
PATI

Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GUNUNG
33.158.871.466
PATI

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.127
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD 100%

KECAMATAN TUGU 9.756.263.069

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN MIJEN 17.397.539.642

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN MIJEN 17.663.000

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN MIJEN 3.195.784.092

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GENUK 15.288.399.218

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GENUK 24.593.140

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN GENUK 1.885.715.727

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
10.735.399.442
GAJAHMUNGKUR

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
28.696.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.128
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
1.253.121.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
14.040.888.417
TEMBALANG

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
8.090.000
TEMBALANG

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN
1.014.300.000
TEMBALANG

Administrasi Keuangan SKPD

KECAMATAN CANDISARI 8.674.106.540

Presentase Perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

KECAMATAN CANDISARI 10.736.158.454

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan SKPD

KECAMATAN
13.849.845.483
BANYUMANIK

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
52.779.868
BANYUMANIK

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
13.902.625.351
BANYUMANIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.129
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN
13.902.625.351
BANYUMANIK

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 12.795.614.192

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 12.814.130.192

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN NGALIYAN 1.256.862.000

Persentase Kerja Administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 9.585.143.005

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 3.182.830

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN GAYAMSARI 1.474.244.319

0Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
437.629.130
PEDURUNGAN

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
16.521.372.490
PEDURUNGAN

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.130
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
16.800.625.480
PEDURUNGAN

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN
17.238.254.610
PEDURUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
1.943.940.100
SELATAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
600.000.000
SELATAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
410.000.000
UTARA

Presentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

KECAMATAN SEMARANG
2.658.793.880
UTARA

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
4.079.931.398
BARAT

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
3.080.253.499
TIMUR

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.131
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase kepuasan masyaraat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
73.000.000
TENGAH

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
365.000.000
TENGAH

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
1.538.543.381
TENGAH

Persentase Kepuasan Masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis kan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
73.000.000
TENGAH

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan telnologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
73.000.000
TENGAH

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
219.000.000
TENGAH

Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat

KECAMATAN SEMARANG
1.109.885.169
TENGAH

---

KECAMATAN SEMARANG
73.000.000
TENGAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.132
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GUNUNG
1.198.000.000
PATI

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GUNUNG
2.555.773.720
PATI

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN TUGU 2.087.256.917

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN MIJEN 2.072.421.200

Persentase Kepuasan Masyarakat Dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)

KECAMATAN MIJEN 1.469.900.000

Meningkatkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan

KECAMATAN GENUK 67.000.000

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN GENUK 3.225.260.490

KECAMATAN
509.000.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN
2.232.415.000
GAJAHMUNGKUR

KECAMATAN
2.656.790.000
TEMBALANG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.133
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Kepuasan Masyarakat dalam Menerima Pelayanan Berbasiskan Teknologi Informasi (SPBE)

KECAMATAN
275.200.000
TEMBALANG

Jumlah Inovasi pelayanan publik

KECAMATAN CANDISARI 72.000.000

Jumlah Inovasi Pelayanan Publik

KECAMATAN CANDISARI 350.244.950

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan

KECAMATAN CANDISARI 72.000.000

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN CANDISARI 2.626.777.036

KECAMATAN
2.782.930.570
BANYUMANIK

KECAMATAN NGALIYAN 2.686.896.000

KECAMATAN GAYAMSARI 2.028.424.226

0persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN
54.000.000
PEDURUNGAN

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN
457.700.000
PEDURUNGAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.134
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
1.320.416.390
PEDURUNGAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
51.900.000
PEDURUNGAN

---

KECAMATAN
81.500.000
PEDURUNGAN

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasis teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
1.125.000.000
SELATAN

Presentase Pemberdayaan Kemasyarakatan yang deselengarakan

KECAMATAN SEMARANG
10.426.800.000
SELATAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
12.285.128.000
SELATAN

Jumlah jenis laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya

KECAMATAN SEMARANG
977.000.000
UTARA

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
26.896.761.780
UTARA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.135
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
1.788.755.539
BARAT

---

KECAMATAN SEMARANG
37.927.800.000
BARAT

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN SEMARANG
25.385.200.000
TIMUR

Jumlah laporan lembaga kemasyarakatan yang seharusnya

KECAMATAN SEMARANG
175.575.421
TENGAH

Persentase pemberdayaan masayarat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
2.082.000.000
TENGAH

persentase pemberdayaan masyarakat di kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
2.007.000.000
TENGAH

persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
9.121.366.960
TENGAH

Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
14.314.115.796
TENGAH

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.136
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN SEMARANG
1.870.500.000
TENGAH

PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GUNUNG
32.259.967.518
PATI

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TUGU 1.125.000.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN TUGU 13.516.600.509

KECAMATAN MIJEN 29.165.235.000

Meningkatnya Jumlah Kegiatan pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi
Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan

KECAMATAN GENUK 1.441.800.000

PRESENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GENUK 31.441.832.793

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
16.435.550.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Petompon

KECAMATAN
839.400.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sampangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.137
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
1.159.800.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
41.619.350.000
TEMBALANG

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 1.125.000.000

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 1.867.200.000

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN CANDISARI 16.622.020.590

KECAMATAN
17.374.200.000
BANYUMANIK

Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN 348.273.000

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN NGALIYAN 32.406.489.000

PERSENTASE PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN

KECAMATAN GAYAMSARI 19.026.951.848

0Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
1.597.784.580
PEDURUNGAN

Persentase pemberdayaan masyarakat kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.138
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
6.469.034.172
PEDURUNGAN

Persentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
31.301.039.340
PEDURUNGAN

PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN SEMARANG
87.930.000
SELATAN

KECAMATAN SEMARANG
5.550.000
UTARA

KECAMATAN SEMARANG
14.232.061
BARAT

KECAMATAN SEMARANG
35.000.000
TIMUR

Persentase penurunan pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum

KECAMATAN SEMARANG
22.500.000
TENGAH

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN GUNUNG
48.522.200
PATI

KECAMATAN TUGU 22.500.000

KECAMATAN MIJEN 50.830.000

KECAMATAN GENUK 68.535.710

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.139
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN
79.800.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Penurunan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban umum

KECAMATAN
50.000.000
TEMBALANG

Persentase penurunan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum

KECAMATAN CANDISARI 80.000.000

KECAMATAN
16.200.000
BANYUMANIK

KECAMATAN NGALIYAN 63.283.000

KECAMATAN GAYAMSARI 18.850.000

KECAMATAN
64.000.000
PEDURUNGAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN SEMARANG
83.000.000
SELATAN

KECAMATAN SEMARANG
69.750.000
UTARA

KECAMATAN SEMARANG
84.043.922
BARAT

KECAMATAN SEMARANG
88.300.000
TIMUR

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.140
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

KECAMATAN SEMARANG
82.455.000
TENGAH

persentase Organisasi kemasyarakatan ,Organisasi keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan
wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN GUNUNG
75.675.000
PATI

Persentase Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan
pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN TUGU 72.667.550

KECAMATAN MIJEN 90.692.000

Menurunnya Jumlah Pelanggaran terhadap Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang ditangani

KECAMATAN GENUK 108.581.540

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN
77.000.000
GAJAHMUNGKUR

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang Telah Mengikuti Kegiatan Pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN
96.000.000
TEMBALANG

jumlah organisasi kemasyarakatan, organiasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional

KECAMATAN CANDISARI 75.338.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.141
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional

KECAMATAN CANDISARI 75.338.500

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN NGALIYAN 92.469.000

KECAMATAN GAYAMSARI 76.750.000

Persentase organisasi kemasyarakat, organisasi keagamaan dan organisasi kepemudaan yang telah mengikuti kegiatan pembinaan wawasan
kebangsaan dan ketahanan nasional

KECAMATAN
50.980.350
PEDURUNGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

BADAN KESATUAN
5.094.162.876
BANGSA DAN POLITIK

Persentase peningkatan kemampuan ASN

BADAN KESATUAN
26.075.000
BANGSA DAN POLITIK

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

BADAN KESATUAN
12.103.000
BANGSA DAN POLITIK

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKP

BADAN KESATUAN
24.523.000
BANGSA DAN POLITIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.142
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

BADAN KESATUAN
1.037.203.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN

Indeks Pengamalan Pancasilan

BADAN KESATUAN
1.091.118.000
BANGSA DAN POLITIK

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA

Indeks kerukunan umat beragama

BADAN KESATUAN
3.143.816.000
BANGSA DAN POLITIK

2 Prioritas Daerah 2. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 205.290.050
PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Cakupan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 919.483.225
PERLINDUNGAN ANAK

Meningkatnya produktivitas dan keterampilan tenaga kerja

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.143
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA

Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi

DINAS TENAGA KERJA 2.555.760.000

PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA

Persentase tenaga kerja yang ditempatkan

DINAS TENAGA KERJA 824.980.000

PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak

DINAS TENAGA KERJA 744.300.000

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Dokumen kelembagaan Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 150.818.400

Pemeliharaan aset Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 1.421.131.531

Tersedianya administrasi keuangan Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 8.154.360.956

Tersedianya dokumen rencana kerja dan rencana anggaran Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 4.257.260

Tersedianya kebutuhan jasa kantor Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 129.782.784

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.144
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor Dinas Sosial

DINAS SOSIAL 226.286.513

---

DINAS SOSIAL 628.572.522

PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL

Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang terfasilitasi

DINAS SOSIAL 7.079.702.900

Terkelolanya sumbangan untuk bidang sosial

DINAS SOSIAL 117.666.700

PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN

Warga negara migran korban tindak kekerasan yang ditangani

DINAS SOSIAL 54.023.060

PROGRAM REHABILITASI SOSIAL

Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti sosial

DINAS SOSIAL 2.546.166.460

Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial

DINAS SOSIAL 4.083.678.470

PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Menurunnya angka DTKS

DINAS SOSIAL 4.522.975.770

Pemberian perlindungan jaminan sosial kepada anak-anak terlantar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.145
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS SOSIAL 220.809.710

PROGRAM PENANGANAN BENCANA

ersentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana

DINAS SOSIAL 1.225.770.800

Terlaksananya pemberdayaan masyrakat terhadap kesiapsiagaan bencana tingkat Kota

DINAS SOSIAL 484.863.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan

DINAS TENAGA KERJA 10.575.834.543

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS TENAGA KERJA 10.585.736.543

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Dinas Tenaga Kerja

DINAS TENAGA KERJA 2.321.130.000

PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA

persentase prog./keg. yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja

DINAS TENAGA KERJA 162.400.000

3 Prioritas Daerah 1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan

Meningkatnya kearifan budaya lokal

PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

Pelestarian Warisan Budaya

DINAS KEBUDAYAAN
3.395.000.000
DAN PARIWISATA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.146
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya nilai tambah ekonomi

PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Jumlah Penanam Modal yang Mendapat Fasilitasi Investasi

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 1.899.328.702
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 2.547.128.842
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Persentase Izin Terbit Sesuai SP

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 3.732.587.965
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 380.076.270
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Persentase Pengembangan dan inovasi sistem informasi perizinan dan non perizinan serta penanaman modal

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.147
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 960.524.998
TERPADU SATU PINTU

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Produksi perikanan tangkap

DINAS PERIKANAN 993.400.000

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Produksi perikanan budidaya

DINAS PERIKANAN 2.956.852.885

PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Penurunan jumlah kasus pelanggaran peraturan perikanan

DINAS PERIKANAN 283.192.355

PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Produksi ikan olahan

DINAS PERIKANAN 1.395.494.760

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Jumlah produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan

DINAS PERTANIAN 5.918.669.202

Produksi hasil peternakan

DINAS PERTANIAN 5.918.669.202

PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Produktivitas pertanian per ha per tahun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.148
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANIAN 5.181.664.800

PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular

DINAS PERTANIAN 494.652.000

PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Persentase bencana pertanian berupa serangan OPT dan dampak perubahan iklim yang dapat dikendalikan

DINAS PERTANIAN 187.400.000

PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

Jumlah kelompok tani yang berada pada kelas madya dan utama

DINAS PERTANIAN 749.107.400

Meningkatnya produk unggulan daerah

PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM

Persentase fasilitasi penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam dan pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi
Simpan Pinjam

DINAS KOPERASI DAN


214.521.290
USAHA MIKRO

PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Persentase pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan untuk koperasi

DINAS KOPERASI DAN


554.915.380
USAHA MIKRO

PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Persentase Koperasi sehat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.149
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KOPERASI DAN


366.205.089
USAHA MIKRO

PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Persentase Koperasi yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan

DINAS KOPERASI DAN


335.896.070
USAHA MIKRO

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Persentase koperasi yang meningkat omsetnya

DINAS KOPERASI DAN


2.762.566.380
USAHA MIKRO

PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Persentase Jumlah Pelaku usaha mikro yang mendapat Fasilitasi pendampingan usaha, kemitraan usaha,pengembangan kelembagaan, akses
pembiayaan

DINAS KOPERASI DAN


3.792.070.650
USAHA MIKRO

PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Persentase pelaku usaha mikro yang dibina yang meningkat omsetnya

DINAS KOPERASI DAN


3.963.898.830
USAHA MIKRO

PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA

Daya Tarik Destinasi Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN
13.500.000.000
DAN PARIWISATA

PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.150
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Daya Tarik Wisata Yang Dipasarkan

DINAS KEBUDAYAAN
3.498.424.331
DAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

SDM Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN
910.920.000
DAN PARIWISATA

PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN

Persentase pelayanan pengurusan perizinan tepat waktu

DINAS PERDAGANGAN 126.338.000

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

DINAS PERDAGANGAN 28.444.442.000

PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Persentase koefisien variasi harga antar waktu

DINAS PERDAGANGAN 150.566.000

PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Nilai ekspor non migas

DINAS PERDAGANGAN 627.695.000

PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Persentase alat - alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

DINAS PERDAGANGAN 804.852.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.151
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI

Prosentase UMKM yang mendapat fasilitas promosi

DINAS PERDAGANGAN 707.272.000

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Presentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KETAHANAN
7.705.773.723
PANGAN

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS KETAHANAN
1.625.213.689
PANGAN

Presentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS KETAHANAN
12.042.170
PANGAN

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Cakupan Wilayah Layanan Kemandirian Pangan

DINAS KETAHANAN
286.932.432
PANGAN

PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT

Ketersediaan Energi / Kapita

DINAS KETAHANAN
962.100.000
PANGAN

Presentase Cakupan Distribusi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.152
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KETAHANAN
1.742.643.880
PANGAN

PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN

Presentase Daerah Rentan Rawan Pangan

DINAS KETAHANAN
109.195.275
PANGAN

PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

Presentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Memenuhi Persyaratan Mutu dan Keamanan Pangan

DINAS KETAHANAN
675.248.970
PANGAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS KOPERASI DAN


9.215.117.840
USAHA MIKRO

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana SKPD

DINAS KOPERASI DAN


3.484.649.059
USAHA MIKRO

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KOPERASI DAN


12.195.580
USAHA MIKRO

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 8.977.389.514
TERPADU SATU PINTU

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.153
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 13.618.180
TERPADU SATU PINTU

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 8.811.927.775
TERPADU SATU PINTU

Presentase Peningkatan Kemampuan ASN

DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN 126.543.150
TERPADU SATU PINTU

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS KEBUDAYAAN
18.343.454.309
DAN PARIWISATA

Persentase Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

DINAS KEBUDAYAAN
18.343.454.309
DAN PARIWISATA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS KEBUDAYAAN
18.343.454.309
DAN PARIWISATA

Persentase Tersedianya Sarana Prasarana Perkantoran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

DINAS KEBUDAYAAN
18.343.454.309
DAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.154
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Kegiatan Seni Budaya

DINAS KEBUDAYAAN
10.463.354.290
DAN PARIWISATA

PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL

Apresiasi Kelompok/Sanggar Terhadap Pengembangan Seni Budaya Tradisional

DINAS KEBUDAYAAN
4.277.064.520
DAN PARIWISATA

PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN

Pengelolaan Museum yang sesuai standar

DINAS KEBUDAYAAN
1.926.060.000
DAN PARIWISATA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Peningkatan Kapasitas SDM

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PERIKANAN 6.514.224.412

Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN 2.385.135.000

Persentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN 817.194.963

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.155
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perikanan

DINAS PERIKANAN 1.567.940.037

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN 817.194.963

Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

Presentase Peningkatan Kualitas SDM

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

Presentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD Presentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

DINAS PERIKANAN 5.697.029.449

PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Produksi Perikanan Tangkap

DINAS PERIKANAN 650.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN 14.051.723.863

Persentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN 5.603.580.614

Prosentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan OPD

DINAS PERTANIAN 5.615.019.980

Prosentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.156
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERTANIAN 19.666.743.843

Prosentase Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PERTANIAN 14.063.163.229

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 6.634.178.260

Persentase Peningkatan Kinerja ASN Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 95.000.000

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 16.714.980

Persentase tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran Dinas Perindustrian

DINAS PERINDUSTRIAN 2.954.527.531

PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI

Persentase Pertambahan IKM

DINAS PERINDUSTRIAN 4.652.019.490

Persentase Pertambahan Jumlah Sentra IKM

DINAS PERINDUSTRIAN 4.652.019.490

PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI

Persentase jumlah Penetapan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang efektif

DINAS PERINDUSTRIAN 176.460.000

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL

Tersedianya Data Informasi Industri

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.157
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PERINDUSTRIAN 388.840.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
56.820.000
BANYUMANIK

Prioritas Daerah 4. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan penyediaan pelayanan
4
dasar

Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN

Bangunan gedung yang memenuhi persyaratan peralatan proteksi kebakaran

DINAS PEMADAM
14.224.925.197
KEBAKARAN

Layanan Pemadaman, Penyelamatan dan Evakuasi oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

DINAS PEMADAM
14.224.925.197
KEBAKARAN

Layanan Pemadaman yang dilakukan oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
14.224.925.197
KEBAKARAN

Pelayanan pencegahan, penanggulangan dan penyelamatan kebakaran dan kondisi membahayakan manusia

DINAS PEMADAM
14.224.925.197
KEBAKARAN

Terselenggaranya Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.158
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMADAM
14.224.925.197
KEBAKARAN

Meningkatnya pemerataan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Tingkat pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana pengendali banjir dan rob

DINAS PEKERJAAN
30.921.938.141
UMUM

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

Tingkat pengelolaan dan pengembangan sistem drainase

DINAS PEKERJAAN
76.845.911.137
UMUM

PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN

Tingkat kualitas infrastruktur jalan dan jembatan

DINAS PEKERJAAN
224.154.433.430
UMUM

Mewujudkan sistem transportasi yang terintegrasi dan berkelanjutan

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Jml trayek BRT

DINAS PERHUBUNGAN 216.853.581.537

Persentase pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten atau Kota

DINAS PERHUBUNGAN 13.534.368.334

Persentase pelanggaran lalu lintas angkutan umum

DINAS PERHUBUNGAN 4.913.160.338

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.159
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase pengelolaan Parkir On the Street

DINAS PERHUBUNGAN 2.587.490.630

Rasio ijin trayek per jumlah penduduk

DINAS PERHUBUNGAN 220.046.861.931

Terwujudnya tata ruang yang berdaya guna dan berkelanjutan

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG

Persentase Tertatanya Bangunan Gedung

DINAS PENATAAN
149.764.870.889
RUANG

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Persentase reklame yang berizin

DINAS PENATAAN
4.900.000.000
RUANG

PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI

Izin usaha jasa konstruksi yang dikeluarkan

DINAS PENATAAN
1.257.746.036
RUANG

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun

DINAS PENATAAN
5.531.964.450
RUANG

PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN

Terselesaikannya sengketa tanah garapan di kota semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.160
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PENATAAN
804.751.409
RUANG

PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN

Terselenggarakannya ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan

DINAS PENATAAN
6.486.473.136
RUANG

PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE

Terselenggarakannya redistribusi tanah serta ganti kerugian program tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee

DINAS PENATAAN
819.831.424
RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG

Terselesaikannya masalah seputar pengelolaan tanah kosong

DINAS PENATAAN
15.525.947.322
RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH

Terkelolanya izin membuka tanah

DINAS PENATAAN
313.621.984
RUANG

PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH

Terselesaikannya penatagunaan tanah

DINAS PENATAAN
240.175.735
RUANG

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.161
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase perencanaan dan pealporan Dinas PU

DINAS PEKERJAAN
34.391.162.250
UMUM

Peningkatan kualitas SDM

DINAS PENATAAN
800.890.610
RUANG

Persentase Kinerja administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Penataan Ruang

DINAS PENATAAN
15.454.374.163
RUANG

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran

DINAS PENATAAN
2.258.822.580
RUANG

Terwujudnya Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Sarana dan Prasarana Aparatur

DINAS PENATAAN
5.653.502.661
RUANG

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)

Persentase Rumah Tangga Terlayani Air Minum Layak

DINAS PERUMAHAN DAN


290.462.481
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH

Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

DINAS PERUMAHAN DAN


976.028.762
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.162
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/ kota yang ditangani

DINAS PERUMAHAN DAN


123.449.649.507
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA

Pemanfaatan Hunian yang Tertata

DINAS PERUMAHAN DAN


6.867.386.751
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG

Dokumen perencanaan tata ruang yang disusun

DINAS PENATAAN
5.413.144.969
RUANG

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN


20.462.427.689
KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN


574.874.001
KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS PERUMAHAN DAN


66.188.260
KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran Dinas Perumahan dan Permukiman

DINAS PERUMAHAN DAN


25.344.363.574
KAWASAN PERMUKIMAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.163
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN

Terlaksananya fasilitasi kebutuhan perumahan

DINAS PERUMAHAN DAN


4.260.207.921
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN

Persentase Rumah Layak Huni

DINAS PERUMAHAN DAN


11.624.631.895
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)

Persentase Perumahan yang Terfasilitasi PSU

DINAS PERUMAHAN DAN


96.557.809.932
KAWASAN PERMUKIMAN

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP

SATPOL PP 12.896.160

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Satpol pp

SATPOL PP 99.897.340

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP

SATPOL PP 282.034.695

Persentase administrasi barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
1.375.660
KEBAKARAN

Persentase administrasi keuangan Dinas Pemadam Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.164
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PEMADAM
18.224.372.021
KEBAKARAN

Persentase administrasi pendapatan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
1.400.850
KEBAKARAN

Persentase ketersediaan jasa penunjan urusan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
491.269.099
KEBAKARAN

Persentase pemeliharaan barang mlik daerah penunjang urusan Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
1.474.748.587
KEBAKARAN

Persentase pengadaan barang milik daerah Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
483.352.506
KEBAKARAN

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
18.452.910
KEBAKARAN

Persentase terselenggaranya administrasi kepegawaian Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
519.460.171
KEBAKARAN

Persentase terselenggaranya administrasi umum Dinas Pemadam Kebakaran

DINAS PEMADAM
334.762.050
KEBAKARAN

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.165
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN
PENANGGULANGAN 8.932.447.919
BENCANA DAERAH

Persentase peningkatan kemampuan ASN BPBD

BADAN
PENANGGULANGAN 8.932.447.919
BENCANA DAERAH

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja BPBD

BADAN
PENANGGULANGAN 8.932.447.919
BENCANA DAERAH

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran BPBD

BADAN
PENANGGULANGAN 8.932.447.919
BENCANA DAERAH

PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Jumlah penyelesaian kasus yang diselesaikan oleh PPNS

SATPOL PP 113.459.950

Persentase penurunan pelanggaran Perda

SATPOL PP 14.326.575.125

Persentase perda dan perkada yang ditegakkan

SATPOL PP 544.711.462

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Peningkatan sarana prasarana kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.166
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

BADAN
PENANGGULANGAN 5.987.397.139
BENCANA DAERAH

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

DINAS LINGKUNGAN
39.441.858.878
HIDUP

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja SKPD

DINAS LINGKUNGAN
39.441.858.878
HIDUP

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS LINGKUNGAN
39.441.858.878
HIDUP

PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase terlaksananya Penguatan, Perencanaan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

DINAS LINGKUNGAN
366.159.024
HIDUP

Persentase terlaksananya Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

DINAS LINGKUNGAN
249.400.000
HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

DINAS LINGKUNGAN
6.224.340.968
HIDUP

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.167
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Cakupan peningkatan penaatan pencegahan dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup

DINAS LINGKUNGAN
6.224.340.968
HIDUP

Persentase perubahan emisi CO2/ Emisi Gas Rumah Kaca

DINAS LINGKUNGAN
6.224.340.968
HIDUP

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air

DINAS LINGKUNGAN
6.224.340.968
HIDUP

Persentase usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara

DINAS LINGKUNGAN
5.756.121.117
HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)

Cakupan pengelolaan taman keanekaragamanhayati (kehati) di Kota Semarang

DINAS LINGKUNGAN
866.083.646
HIDUP

PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)

Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan atau kegiatan dalam pengolahan B3 dan limbah B3

DINAS LINGKUNGAN
363.971.800
HIDUP

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
(PPLH)

Persentase ijin lingkungan yang diterbitkan sesuai peraturan perundang-undangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.168
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS LINGKUNGAN
691.927.835
HIDUP

Persentase pembinaan dan pengawasan terkait Ketaatan Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH
dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kota

DINAS LINGKUNGAN
691.927.835
HIDUP

PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan partisipasi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup

DINAS LINGKUNGAN
3.274.815.000
HIDUP

PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT

Persentase peningkatan sekolah adiwiyata yang peduli dan berbudaya lingkungan

DINAS LINGKUNGAN
291.129.200
HIDUP

PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP

Persentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanaya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti

DINAS LINGKUNGAN
125.108.000
HIDUP

PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

Persentase Pengurangan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

DINAS LINGKUNGAN
159.673.820.014
HIDUP

Persentase volume sampah terangkut dari TPS ke TPA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.169
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS LINGKUNGAN
79.836.910.007
HIDUP

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja Administrasi dan Pelaporan Keuangan

DINAS PERHUBUNGAN 14.760.838.259

Persentase peningkatan kemampuan ASN Dinas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 3.869.095.617

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PERHUBUNGAN 45.537.020

Persentase tersedianya sarana dan prasarana DInas Perhubungan

DINAS PERHUBUNGAN 51.023.936.874

Persentase tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor

DINAS ARSIP DAN


54.212.044
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS ARSIP DAN


571.836.846
PERPUSTAKAAN DAERAH

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DINAS ARSIP DAN


36.318.180
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN SEMARANG
4.141.123
TIMUR

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.170
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN SEMARANG
4.141.123
TIMUR

Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana Perkantoran SKPD

KECAMATAN SEMARANG
4.141.123
TIMUR

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
1.373.160.798
BANYUMANIK

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
1.373.160.798
BANYUMANIK

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN
1.042.719.648
BANYUMANIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
53.000.000
UTARA

persentase kepuasan masyarakat dalam menerima pelayanan berbasiskan teknologi informasi (SPBE)

KECAMATAN SEMARANG
73.000.000
TENGAH

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.171
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

KECAMATAN
12.183.000.000
BANYUMANIK

5 Prioritas Daerah 3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif, dan produktif

Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan

PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

Cakupan PUS umur istri < 20 Tahun

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 684.178.460
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)

Cakupan Angka Kelahiran Total (TFR)

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 7.470.351.780
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)

Cakupan Anggota Bina Keluarga Aktif

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 886.041.710
KELUARGA BERENCANA

Meningkatnya akses dan perlindungan terhadap perempuan dan anak serta kesetaraan gender

PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 1.195.240.137
PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.172
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Rasio Kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 2.372.579.298
PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA

Persentase Lembaga layanan keluarga yang terfasilitasi

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 1.952.860.000
PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK

Cakupan pengelolaan sistem data gender dan anak

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 303.613.140
PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

Cakupan Pemenuhan Hak Anak

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 575.654.060
PERLINDUNGAN ANAK

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

Persentase anak korban kekerasan yang ditangani

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 553.346.208
PERLINDUNGAN ANAK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.173
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Meningkatnya efisiensi kelembagaan dan sistem manajemen sumber daya aparatur yang baik

PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan dengan penduduk

DINAS ARSIP DAN


449.803.290
PERPUSTAKAAN DAERAH

PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN

Pengendalian pelaksanaan pembangunan dari sisi pranata, koordinasi dan evaluasi, pengelolaan sarpras umum dan pengadaan barang dan
jasa

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

Prosentase peningkatan koordinasi perekonomian berbasis potensi unggulan lokal daera

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

Tersedianya pranata standarisasi perencanaan dan pelaksanaan APBD

SEKRETARIAT DAERAH 2.353.002.832

Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

Persentase Kelurahan yang menerapkan sistem informasi

DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN 46.935.990
PERLINDUNGAN ANAK

Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Tingkat Leveling Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

INSPEKTORAT 1.391.366.570

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.174
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

DINAS PENDIDIKAN 580.739.284.805

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS PENDIDIKAN 78.000.000

Tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PENDIDIKAN 21.479.521.914

PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN

APK PAUD 5-6 tahun

DINAS PENDIDIKAN 11.150.240.000

APK SD/MI

DINAS PENDIDIKAN 30.568.500.000

APK SMP/MTs

DINAS PENDIDIKAN 49.108.040.000

Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan Rujukan

DINAS PENDIDIKAN 1.310.877.887

PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM

Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal PAUD dan PNF

DINAS PENDIDIKAN 403.670.000

Persentase pelaksanaan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.175
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS PENDIDIKAN 841.000.000

PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV

DINAS PENDIDIKAN 69.977.129.144

PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN

0Persentase Satuan Pendidikan Dasar swasta yang berijin

DINAS PENDIDIKAN 278.600.000

Persentase Guru berkualifikasi S1/D-IV

DINAS PENDIDIKAN 278.600.000

Persentase PAUD dan PNF Swasta yang berijin

DINAS PENDIDIKAN 363.000.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase Perencanaan dan Pelaporan Kinerja OPD

DINAS KESEHATAN 242.781.815.606

---

DINAS KESEHATAN 47.640.256.957

RSUD KRMT
372.026.217.101
WONGSONEGORO

PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Persentase Layanan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan sesuai standar

DINAS KESEHATAN 83.949.528.469

---

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.176
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

DINAS KESEHATAN 3.112.048.415

RSUD KRMT
53.140.945.927
WONGSONEGORO

PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

Persentase Puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar

DINAS KESEHATAN 293.921.200

PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN

Persentase Fasilitas Pelayanan Kefarmasian yang memenuhi standar

DINAS KESEHATAN 250.000.000

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN

cakupan kegiatan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan

DINAS KESEHATAN 105.650.000

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan keuangan Satpol PP

SATPOL PP 17.640.381.789

Persentase peningkatan kemampuan ASN Satpol PP

SATPOL PP 206.533.755

Persentase Tersedianya Kebutuhan Jasa Kantor

SATPOL PP 589.141.080

Persentase tersedianya Pemeliharaan Aset SKPD

SATPOL PP 1.277.613.229

persentase tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.177
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

SATPOL PP 236.800.964

Persentase tersedianya sarana prasarana perkantoran Satpol PP

SATPOL PP 503.806.920

Persentase kinerjad administrasi dan pelaopran keuangan SKPD

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 6.743.228.184
KELUARGA BERENCANA

Persentase perencanaan dan pelaporan kinerja SKPD

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 19.935.720
KELUARGA BERENCANA

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN 4.101.430.870
KELUARGA BERENCANA

PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK

Persentase penyebarluasan informasi ke masyarakat

DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA, STATISTIK 621.600.000
DAN PERSANDIAN

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

---

DINAS KEPEMUDAAN
2.074.999.392
DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.178
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

---

DINAS KEPEMUDAAN
34.284.915.799
DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN

---

DINAS KEPEMUDAAN
2.000.000.000
DAN OLAH RAGA

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

DINAS ARSIP DAN


2.106.200
PERPUSTAKAAN DAERAH

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

DINAS ARSIP DAN


329.523.723
PERPUSTAKAAN DAERAH

Tersedianya Pemeliharaan Barang Milik Daerah

DINAS ARSIP DAN


1.212.805.175
PERPUSTAKAAN DAERAH

---

SEKRETARIAT DAERAH 221.204.789

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

---

SEKRETARIAT DAERAH 43.350.306.321

PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.179
Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah

SKPD Pelaksana
No Prioritas Prov/Kab/Kota Sasaran Prioritas Program Indikator Kinerja Jumlah (Rp) Ket
Program Prioritas

1 2 3 4 5 6 7 8

Level kapabilitas APIP

INSPEKTORAT 107.029.950

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Persentase kinerja administrasi dan pelaporan Keuangan SKPD

KECAMATAN
105.373.000
BANYUMANIK

Persentase Perencanaan dan pelaporan Kinerja SKPD

KECAMATAN
105.373.000
BANYUMANIK

Persentase tersedianya sarana dan prasarana perkantoran SKPD

KECAMATAN
105.373.000
BANYUMANIK

PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

KECAMATAN
2.461.300.000
BANYUMANIK

PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Persentase Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Keagamaan dan Organisasi Kepemudaan yang telah mengikuti Kegiatan pembinaan
Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional

KECAMATAN
70.579.764
BANYUMANIK

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.180
Tabel III.5
Prioritas Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Indikator Kinerja

Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN

1.01.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 1.01.01.2.01 Perencanaan, Dokumen Pelaporan 100 % 1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 6 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
Tersedianya Dokumen Rencana 100 %
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kota
Kerja dan Rencana Anggaran
DAERAH Semarang
SKPD
KABUPATEN/KOTA

1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 12 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 7 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan SKPD 100 % 1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 6429 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Pelaporan Keuangan SKPD 100 %
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.181
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 2 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

1.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Pelaporan Barang Milik Daerah 100 % 1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 1 Laporan Kota
Daerah pada Perangkat Daerah Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semarang
Daerah pada SKPD pada SKPD

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya Kebutuhan Rumah 100 % 1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Tangga SKPD Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.182
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tersedianya Peralatan dan 100 % 1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 10 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Perlengkapan Kantor Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Daerah Lainnya Disediakan

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya Kebutuhan Jasa 100 % 1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 8 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Semarang

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Aset SKPD 100 % 1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 125 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 16 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.01.02 PROGRAM APK SD/MI 111.71 % 1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Persentase terlaksananya 100 % 1.01.02.2.01.01 Pembangunan Unit Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 3 Unit Kota
PENGELOLAAN Sekolah Dasar Pengelolaan Pendidikan Sekolah Sekolah Baru (USB) Semarang
PENDIDIKAN Dasar

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 19 Ruang Kota
Baru Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.183
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.01.03 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 2 Ruang Kota
Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.01.04 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 3 Ruang Kota
Unit Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.01.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 2 Ruang Kota


Perpustakaan Sekolah Dibangun Semarang

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 15 Unit Kota
Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi 144 Ruang Kota
Ruang Kelas Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.01.09 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 8 Ruang Kota
Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 2 Ruang Kota
Ruang Unit Kesehatan Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 3 Ruang Kota
Perpustakaan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 13 Unit Kota
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Semarang

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia 12 Paket Kota
Sekolah Semarang

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 16 Paket Kota
Sekolah Semarang

1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang 5555 Unit Kota
Siswa Tersedia Semarang

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik Sekolah 13415 Peserta Kota
Peserta Didik Sekolah Dasar Menengah Atas yang Menerima Biaya Didik Semarang
Personil Peserta Didik

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang 16 Paket Kota
dan Peraga Siswa Tersedia Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.184
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan yang 502 Satuan Kota
Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Menyelenggarakan Proses Belajar dan Pendidikan Semarang
Ujian

1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap 24 Satuan Kota
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan Semarang

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 5000 Peserta Kota
dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Didik Semarang
Akademik

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 1600 Orang Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Semarang
Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang 502 Satuan Kota
dan Manajemen Sekolah Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Semarang
dan manajemen sekolah

1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Dasar yang 502 Satuan Kota
Sekolah Dasar Mengelola Dana BOS Pendidikan Semarang

1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat 502 Orang Kota
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Semarang
Sekolah Dasar

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Persentase terlaksananya 100 % 1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun 2 Unit Kota
Sekolah Menengah Pertama Pengelolaan Pendidikan Sekolah Sekolah Baru (USB) Semarang
Menengah Pertama

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah 34 Ruang Kota
Baru Semarang

1.01.02.2.02.03 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang 2 Ruang Kota
Guru/Kepala Sekolah/TU Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.02.04 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 3 Ruang Kota
Unit Kesehatan Sekolah Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.02.05 Pembangunan Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 1 Ruang Kota


Perpustakaan Sekolah Dibangun Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.185
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.02.06 Pembangunan Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah 2 Ruang Kota


Laboratorium Dibangun Semarang

1.01.02.2.02.07 Pembangunan Ruang Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah 1 Ruang Kota
Serba Guna/Aula Dibangun Semarang

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 2 Unit Kota
Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.02.13 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung Sekolah yang Direhabilitasi 6 Unit Kota
Gedung Sekolah Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.14 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah 97 Ruang Kota
Ruang Kelas Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.15 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah 12 Ruang Kota
Ruang Guru Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.16 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang 3 Ruang Kota
Ruang Unit Kesehatan Sekolah Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.17 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah 2 Ruang Kota
Perpustakaan Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.18 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi 2 Ruang Kota
Laboratorium Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.19 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah 4 Ruang Kota
Ruang Serba Guna/Aula Direhabilitasi sedang/berat Semarang

1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi 2 Unit Kota
Kantin Sekolah Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 4 Unit Kota
Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia 4 Paket Kota
Sekolah Semarang

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia 7 Paket Kota
Sekolah Semarang

1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Siswa yang Tersedia 46 Paket Kota
Siswa Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.186
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah 5333 Peserta Kota
Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Didik Semarang
Pertama Peserta Didik

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang 2 Paket Kota
dan Peraga Siswa Tersedia Semarang

1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 224 Peserta Kota
Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian Didik Semarang

1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Menengah 10 Satuan Kota
Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Pertama yang Siap Dievaluasi dan Pendidikan Semarang
Sekolah Menengah Pertama Melaksanakan Rekomendasi

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang 2240 Peserta Kota
dan Kreativitas Siswa Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Didik Semarang
Akademik

1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 900 Orang Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Semarang
Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Pertama Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Menengah Pertama 190 Satuan Kota
dan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Semarang

1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Jumlah Sekolah Menengah pertama 190 Satuan Kota
Sekolah Menengah Pertama yang Mengelola Dana BOS Pendidikan Semarang

1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga yang Meningkat 190 Orang Kota
Pengelolaan Dana BOS Sekolah Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Semarang
Menengah Pertama Sekolah Menengah Pertama

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Persentase Terlaksananya 100 % 1.01.02.2.03.01 Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Unit Kota
Anak Usia Dini (PAUD) Pengelolaan Pendidikan Anak Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Dibangun Semarang
Usia Dini (PAUD)

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 2 Unit Kota
Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun Semarang

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 6 Unit Kota
Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.187
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 4 Unit Kota
Pembangunan Sarana, Prasarana dan yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Semarang
Utilitas PAUD

1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia 1 Paket Kota
Semarang

1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia 2 Paket Kota
PAUD Semarang

1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta Didik PAUD 11 Paket Kota
Siswa PAUD yang Tersedia Semarang

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik PAUD yang 1795 Peserta Kota
Peserta Didik PAUD Menerima Biaya Personil Peserta Didik Didik Semarang

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga PAUD yang 2 Paket Kota
dan Peraga Siswa PAUD Tersedia Semarang

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik PAUD yang 39569 Peserta Kota
Belajar PAUD Mengikuti Proses Belajar Didik Semarang

1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Jumlah PAUD yang Siap Dievaluasi dan 4 Satuan Kota
Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Melaksanakan Rekomendasi Pendidikan Semarang

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 5 Orang Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Semarang
Satuan Pendidikan PAUD Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan Jumlah PAUD yang Dilaksanakan 100 Satuan Kota
dan Manajemen PAUD Pembinaan Kelembagaan dan Pendidikan Semarang
Manajemen

1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP Jumlah PAUD yang Mengelola 1259 Satuan Kota
PAUD Dana BOP Pendidikan Semarang

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Persentase terlaksananya 100 % 1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Unit Kota
Nonformal/Kesetaraan Pengelolaan Pendidikan Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Telah Dibangun Semarang
Nonformal Nonformal/Kesetaraan

1.01.02.2.04.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru 1 Unit Kota


Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang Semarang
Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Direhabilitasi Sedang/Berat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.188
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.02.2.04.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1 Unit Kota
Pembangunan Sarana, Prasarana dan Nonformal/ Kesetaraan yang Direhabilitasi Semarang
Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan Sedang/Berat

1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Pendidikan 1 Paket Kota


Pendidikan Nonformal / Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Tersedia Semarang

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Jumlah Peserta Didik 3450 Peserta Kota
Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Didik Semarang
Biaya Personil Peserta Didik

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa 1 Paket Kota
dan Peraga Siswa Nonformal / Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia Semarang
Kesetaraan

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti 3450 Peserta Kota
Belajar Nonformal/Kesetaraan Proses Belajar Didik Semarang

1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan 50 Orang Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Semarang
Satuan Pendidikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi,
Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 40 Satuan Kota


dan Manajemen Sekolah yang Dilaksanakan Pembinaan Pendidikan Semarang
Nonformal/Kesetaraan Kelembagaan dan Manajemen

1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan 84 Satuan Kota


Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP Pendidikan Semarang

1.01.03 PROGRAM Persentase pelaksanaan 100 % 1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Persentase Satuan Pendidikan 100 % 1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 4 Dokumen Kota
PENGEMBANGAN Kurikulum Muatan Lokal Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dasar yang melaksanakan Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersusun Semarang
KURIKULUM Pendidikan Dasar Kurikulum Muatan Lokal

1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 4 Dokumen Kota
Muatan Lokal Pendidikan Dasar Dasar yang Tersusun Semarang

1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal 63606 Buku Kota
Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar yang Tersedia Semarang

1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal 50 Orang Kota
Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Pendidikan Dasar yang Meningkat Semarang
Dasar Kompetensinya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.189
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Persentase Lembaga PAUD dan 100 % 1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal 6 Dokumen Kota
Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia PNF yang melaksanakan Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Semarang
Dini dan Pendidikan Nonformal Kurikulum Muatan Lokal Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nonformal yang Tersusun

1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan 4 Dokumen Kota
Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Semarang
dan Pendidikan Nonformal yang Tersusun

1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal 10550 Buku Kota
Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Semarang
Usia Dini dan Pendidikan Nonformal Nonformal yang Tersedia

1.01.04 PROGRAM Persentase Guru 89.5 % 1.01.04.2.01 Pemerataan Kuantitas Persentase terlaksananya 100 % 1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan 18 Dokumen Kota
PENDIDIK DAN TENAGA berkualifikasi S1/D-IV dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Pemerataan Kuantitas dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Pemetaan Pendidik dan Tenaga Semarang
KEPENDIDIKAN Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan
Dasar, PAUD, dan Pendidikan Kependidikan bagi Satuan PAUD, dan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Nonformal/Kesetaraan Nonformal/Kesetaraan
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan 7 Laporan Kota
Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Semarang
Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar,
Pendidikan Nonformal/Kesetaraan PAUD, dan Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan

1.01.05 PROGRAM 0Persentase Satuan 100 % 1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Persentase Terbitnya Izin 100 % 1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 4 Dokumen Kota
PENGENDALIAN Pendidikan Dasar swasta Pendidikan Dasar yang Pendidikan Dasar yang Perizinan Pendidikan Dasar yang Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar Semarang
PERIZINAN PENDIDIKAN yang berijin Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Diselenggarakan oleh Masyarakat yang Diselenggarakan oleh Masyarakat
Persentase Guru 89.50 % Masyarakat
berkualifikasi S1/D-IV

1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan 1 Dokumen Kota


Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Semarang
yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan
oleh Masyarakat

1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Persentase Terbitnya Izin PAUD 100 % 1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Jumlah Dokumen Hasil Penilaian 100 Dokumen Kota
Pendidikan Nonformal yang dan Pendidikan Nonformal yang Perizinan PAUD dan Pendidikan Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Semarang
Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Nonformal yang Diselenggarakan oleh Pendidikan Nonformal yang
Masyarakat Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.190
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 100 Dokumen Kota
Pengawasan Perizinan PAUD dan Pengendalian dan Pengawasan Semarang
Pendidikan Nonformal yang Perizinan PAUD dan Pendidikan
Diselenggarakan oleh Masyarakat Nonformal yang Diselenggarakan oleh
Masyarakat

1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan 100 Dokumen Kota
Pendidikan Nonformal yang PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Semarang
Diselenggarakan oleh Masyarakat Diselenggarakan oleh Masyarakat

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

1.02.01 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 persen 1.02.01.2.01 Perencanaan, jumlah dokumen 10 dokumen 1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan Pelaporan Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN OPD Perangkat Daerah pelaporan kinerja OPD Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 Dokumen
DAERAH Semarang
Daerah
KABUPATEN/KOTA

1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 0 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan jumlah dokumen laporan 4 dokumen 1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 500 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 1614 Orang/bulan
Semarang
dan Tunjangan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.191
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 6 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen
Semarang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

1.02.01.2.06 Administrasi Umum persentase tersedianya 100 persen 1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket Kota
Perangkat Daerah sarana dan prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
perkantoran SKPD Kantor Disediakan

1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

1.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 115 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.192
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik persentase tersedianya 100 persen 1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 9 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Daerah kantor Lainnya

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa persentase tersedianya 100 persen 1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Menyurat Menyurat Semarang
Daerah

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang persentase terpenuhinya 100 persen 1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 6 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan pemeliharaan aset OPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 150 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan persentase nilai kinerja 100 persen 1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan 1 Unit Kota
BLUD BLUD Puskesmas Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan Kerja Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.193
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02 PROGRAM Persentase Layanan 100 persen 1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas persentase terpenuhinya 100 persen 1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio 0 Unit Kota
PEMENUHAN UPAYA Standar Pelayanan Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan sarana prasarana fasilitas Sakit beserta Sarana dan Prasarana Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Semarang
KESEHATAN Minimal (SPM) Bidang UKP Kewenangan Daerah pelayanan kesehatan sesuai Pendukungnya Minimal 1:1000
PERORANGAN DAN Kesehatan sesuai Kabupaten/Kota standar Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio 1 Unit
UPAYA KESEHATAN standar Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk
MASYARAKAT
Minimal 1:1000

1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat 1 Unit Kota


(Puskesmas) yang Dibangun Semarang

1.02.02.2.01.03 Pembangunan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 1 Unit Kota
Kesehatan Lainnya Dibangun Semarang

Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 110 Unit


Dibangun

1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Jumlah Rumah Sakit yang Ditingkatkan Sarana, 1 Unit Kota
Sakit Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Setiap Semarang
Standar Jenis Pelayanan Rumah Sakit
berdasarkan Kelas Rumah Sakit yang Memenuhi
Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk
Minimal 1:1000

1.02.02.2.01.06 Pengembangan Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, 1 Unit


Puskesmas Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai
Standar

1.02.02.2.01.07 Pengembangan Fasilitas Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 1 Unit


Kesehatan Lainnya Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Sesuai Standar

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan 1 Unit
Pemeliharaan Puskesmas yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Oleh Puskesmas

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan 15 Unit Kota
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Semarang

1.02.02.2.01.13 Pengadaan Prasarana dan Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1 Unit
Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.194
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 20 Unit Kota
Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan Semarang
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik 43 Unit
Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan

1.02.02.2.01.15 Pengadaan dan Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji 37 Unit
Pemeliharaan Alat Kalibrasi dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas
Kesehatan Regional/Regional Maintainance
Center

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin Jumlah Obat dan Vaksin yang Disediakan 32 Paket

1.02.02.2.01.17 Pengadaan Bahan Habis Jumlah Bahan Habis Pakai yang Disediakan 75 Paket
Pakai

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan terlaksananya pelayanan 100 persen 1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 0 Orang Semua
Kesehatan untuk UKM dan UKP kesehatan dasar yang Kesehatan Ibu Hamil Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kab/Kota
Rujukan Tingkat Daerah berkualitas Kota
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 148 Orang
Kabupaten/Kota Semarang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 180 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 206 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 251 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 255 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 278 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 288 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 329 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 352 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 355 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 398 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 425 Orang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.195
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 449 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 497 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 515 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 517 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 535 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 579 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 600 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 602 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 647 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 679 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 689 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 766 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 878 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 941 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1079 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1138 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1253 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1477 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1616 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 1726 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.196
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 24388 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan 24388 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 155 Orang Semua
Kesehatan Ibu Bersalin Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kab/Kota
Kota
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 177 Orang
Semarang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 199 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 203 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 216 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 276 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 277 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 282 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 289 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 324 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 339 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 375 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 393 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 420 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 491 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 499 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 512 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 521 Orang
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.197
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 578 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 590 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 599 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 632 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 667 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 751 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 872 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 892 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 938 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 1134 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 1243 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 1298 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 1466 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 1711 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 23023 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 23023 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Bayi Baru Lahir yang 0 Orang Semua
Kesehatan Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Kab/Kota
Sesuai Standar Kota
Semarang
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 120 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.198
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 171 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 186 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 191 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 201 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 268 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 269 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 329 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 365 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 389 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 470 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 485 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 516 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 562 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 614 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 730 Orang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.199
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Mendapatkan Pelayanan Kesehatan


Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 754 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 1146 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 1295 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 1424 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 1713 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 22453 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Bayi Baru Lahir yang 22453 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan 0 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang Semua


Kesehatan Balita Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Kab/Kota
Kota
Jumlah Balita yang Mendapatkan 906 Orang
Semarang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 990 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1007 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1025 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1138 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1222 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.200
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1223 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1251 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1462 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1531 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1606 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1805 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 1902 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2058 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2309 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2357 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2500 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2539 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2580 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2642 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2742 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 2864 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 3095 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 3882 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 4078 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 4584 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 4803 Orang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.201
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 6606 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 9535 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 100828 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Balita yang Mendapatkan 100828 Orang
Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang 0 Unit
Dibangun

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 0 Orang Semua
Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kab/Kota
Kesehatan Sesuai Standar Kota
Semarang
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 7.91 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 720 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 1291 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 2000 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 2439 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 2631 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3374 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3492 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3505 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.202
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3723 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3898 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 3963 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 4134 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 5367 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 5543 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 5704 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 5930 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 6454 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 6820 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 7006 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 8010 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 8262 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 8816 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.203
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 10099 Orang


yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 16100 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 16921 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 227547 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 227547 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.204
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar 23495 Orang Kota
Kesehatan pada Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Semarang
Kesehatan Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 8460 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 8702 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 9539 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 9786 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 9874 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 10271 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 10836 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 11237 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 21324 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 35661 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Produktif yang 1125431 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.205
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 125 Orang Kota
Kesehatan pada Usia Lanjut Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semarang
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 151.659 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang 2720 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Hipertensi yang 118 Orang Kota
Kesehatan Penderita Hipertensi Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semarang
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang 5253 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Hipertensi yang 290912 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 50 Orang Kota
Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semarang
Sesuai Standar
Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang 40623 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Balita yang Mendapatkan 0 Orang Kota


Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar Semarang
Berat
Jumlah Orang yang Mendapatkan 0 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 13 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 20 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.206
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Orang yang Mendapatkan 31 Orang


Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 32 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 48 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 110 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 111 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 112 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 113 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 118 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 119 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 120 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 124 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 126 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 127 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 128 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 129 Orang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.207
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 133 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 136 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 138 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 142 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 146 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 151 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 4203 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar
Jumlah Orang yang Mendapatkan 4203 Orang
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita 0 Orang Kota


Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Tuberkulosis yang Mendapatkan Semarang
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 7 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 10 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 20 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 120 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.208
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 289 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 472 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 538 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 591 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 639 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 681 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 684 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 692 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 698 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 744 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 751 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 761 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 769 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 772 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.209
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Orang Terduga Menderita 783 Orang


Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 789 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 790 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 791 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 793 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 871 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 891 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 1386 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 29003 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita 29003 Orang
Tuberkulosis yang Mendapatkan
Pelayanan Sesuai Standar

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 0 Orang Kota
Kesehatan Orang dengan Risiko yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Semarang
Terinfeksi HIV Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 20 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 74 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 100 Orang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.210
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 400 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 564 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 749 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 765 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 769 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 793 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 843 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 845 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 873 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 897 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 953 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 967 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 972 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 987 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.211
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 990 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1004 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1008 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1013 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 1210 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 35699 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar
Jumlah Orang Terduga Menderita HIV 35699 Orang
yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai
Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.212
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Kab/Kota
Kejadian Luar Biasa (KLB) pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Kota
Sesuai Standar Semarang

Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen


Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 100 Dokumen
Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
Sesuai Standar
Jumlah Prasarana Fasilitas Pelayanan 1 Unit
Kesehatan yang Disediakan

1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 150 Dokumen


Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk
Krisis Kesehatan Akibat Bencana Terdampak Krisis Kesehatan Akibat
dan/atau Berpotensi Bencana Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
Sesuai Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.213
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Kesehatan Gizi Masyarakat Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Dokumen
Semarang
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 25 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 148 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan 148 Unit
Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit
Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan
Regional/Regional Maintainance Center

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Kesehatan Kerja dan Olahraga Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen
Semarang
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 1 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 6 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 15 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 37 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.214
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Kesehatan Lingkungan Pelayanan Kesehatan Lingkungan Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen
Semarang
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 45 Dokumen
Pelayanan Kesehatan Lingkungan

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Promosi Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen
Semarang
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 4 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 5 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 7 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 10 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 20 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 37 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 99 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 177 Dokumen
Pelayanan Promosi Kesehatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.215
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 3 Dokumen


Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Pelayanan Kesehatan Tradisional,
Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya Akupuntur, Asuhan Mandiri dan
Tradisional Lainnya

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 0 Dokumen Semua


Kesehatan Surveilans Kesehatan Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen
Semarang
Surveilans Kesehatan

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 10 Orang Kota


Kesehatan Jiwa dan NAPZA Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Semarang

Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 48 Orang


Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 60 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Penyalahguna NAPZA yang 235 Orang
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 0 Dokumen Semua


Penyakit Menular dan Tidak Menular Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Kab/Kota
Menular Kota
Semarang
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 4 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 12 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 40 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular
Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 80 Dokumen
Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak
Menular

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen Kota


Kesehatan Masyarakat Jaminan Kesehatan Masyarakat Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.216
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 10 Dokumen


Kabupaten/Kota Sehat Kabupaten/Kota Sehat

1.02.02.2.02.30 Penyediaan Telemedicine Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 5 Unit


di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh
antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine
untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan
yang Berkualitas

1.02.02.2.02.33 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan 0 Dokumen Kota


Puskesmas Puskesmas Semarang

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Jumlah Dokumen Operasional 12 Dokumen Semua


Fasilitas Kesehatan Lainnya Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Kab/Kota

Jumlah Dokumen Operasional 127 Dokumen


Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
Jumlah Dokumen Operasional 208 Dokumen
Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi 123 Unit
Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota

1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 0 Laporan Kota
Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Semarang
Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 1 Laporan
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)
Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal 12 Laporan
Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian
Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian
Obat Massal)

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 52 Dokumen Kota


Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.217
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Jumlah Public Safety Center (PSC 119) 1 Unit
Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Tersediaan, Terkelolaan dan Terintegrasi Dengan
Darurat Terpadu (SPGDT) Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan
Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)

1.02.02.2.02.39 Pengelolaan Pelayanan Jumlah Keluarga Yang Sudah 80245 Keluarga Semua
Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Dikunjungi dan Diintervensi Masalah Kab/Kota
Keluarga Kesehatannya Oleh Tenaga Kesehatan
Puskesmas

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang 27520 Orang
kesehatan orang dengan Tuberkulosis mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar

1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang 35699 Orang
kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar

1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan 58 Orang Kota
kesehatan Malaria kesehatan malaria Semarang

1.02.02.2.02.43 Pengelolaan Kawasan Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang 2 Tatanan
tanpa rokok tidak ditemukan aktifitas merokok

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Persentase faskes 100 persen 1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data 10 Dokumen
Informasi Kesehatan Secara (Puskesmas, RS, Klinik) yang Informasi Kesehatan dan Informasi Kesehatan
Terintegrasi telah menyelenggarakan
Sistem Informasi Kesehatan
sesuai standar

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 12 Dokumen


Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan

1.02.02.2.03.03 Pengadaan Jumlah Alat/Perangkat Sistem Informasi 21 Unit


Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet yang
Kesehatan dan Jaringan Internet Disediakan

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah cakupan penerbitan ijin 100 persen 1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas 5 Unit
Sakit Kelas C, D dan Fasilitas rumah sakit kelas C. D dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan,
Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah fasilitas pelayanan Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya
Kabupaten/Kota kesehatan di Kota C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Semarang Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.218
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan 37 Unit


Pelayanan Fasilitas Kesehatan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)
Pelayanan Kesehatan

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan 12 Dokumen


dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan
Rujukan Kesehatan Rujukan

1.02.03 PROGRAM Persentase Puskesmas 100 persen 1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan persentase keterpenuhinya 100 persen 1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 1 Dokumen
PENINGKATAN dengan 9 jenis tenaga dan Pendayagunaan Sumber Daya kebutuhan SDMK Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya
KAPASITAS SUMBER kesehatan sesuai Manusia Kesehatan untuk UKP dan Manusia Kesehatan Manusia Kesehatan
DAYA MANUSIA standar UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
KESEHATAN

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 0 Orang Semua
Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai yang Memenuhi Standar di Fasilitas Kab/Kota
Standar Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Kota
Semarang
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 Orang
yang Memenuhi Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 4 Orang
yang Memenuhi Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)
Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 333 Orang
yang Memenuhi Standar di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 1 Dokumen


Pengawasan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Manusia
Kesehatan Kesehatan

1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu persentase SDMK yang 100 persen 1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan 100 Orang
dan Peningkatan Kompetensi Teknis telah mengikuti pendidikan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang
Sumber Daya Manusia Kesehatan pelatihan fungsional dan Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota teknis kesehatan Kabupaten/Kota

1.02.04 PROGRAM Persentase Fasilitas 100 persen 1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, cakupan pemberian izin 100 persen 1.02.04.2.01.01 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 118 Dokumen
SEDIAAN FARMASI, Pelayanan Kefarmasian Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan apotik, toko obat, toko Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
ALAT KESEHATAN DAN yang memenuhi standar Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional alkes dan optikal, usaha Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Pengawasan Perizinan Apotek, Toko
MAKANAN MINUMAN (UMOT) mikro obat tradisonal Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.219
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.04.2.01.02 Penyediaan dan Jumlah Apotek, Toko Obat, Toko Alat 118 Sarana
Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Tradisional (UMOT) yang Dikendalikan dan
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Diawasi dalam rangka Penerbitan dan
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) Tindak Lanjut Penerbitan Izin Apotek, Toko
Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal,
Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)

1.02.04.2.03 Penerbitan Sertifikat persentase penerbitan 100 persen 1.02.04.2.03.01 Pengendalian dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 360 Dokumen
Produksi Pangan Industri Rumah sertifikat produksi pangan Pengawasan serta Tindak Lanjut dan Pengawasan serta Tindak Lanjut
Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin industri rumah tangga Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan
Produksi, untuk Produk Makanan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT Industri Rumah Tangga dan Nomor P-
Minuman Tertentu yang Dapat sebagai Izin Produksi, untuk Produk IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk
Diproduksi oleh Industri Rumah Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Makanan Minuman Tertentu yang Dapat
Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak persentase frekuensi 100 persen 1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market Jumlah Produk dan Sarana Produksi 100 Unit
Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pembinaan dan keamanan pada Produk Makanan-Minuman Industri Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga
pada Produksi dan Produk Makanan produk makanan dan Rumah Tangga yang Beredar dan Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post
Minuman Industri Rumah Tangga minuman industri rumah Pengawasan serta Tindak Lanjut Market dalam rangka Tindak Lanjut
tangga Pengawasan Pengawasan

1.02.05 PROGRAM cakupan kegiatan 100 persen 1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, cakupan kegiatan advokasi, 100 persen 1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Jumlah Dokumen Promosi 0 Dokumen Semua
PEMBERDAYAAN pemberdayaan Kemitraan, Peningkatan Peran serta pemberdayaan, kemitraan, Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Kab/Kota
MASYARAKAT BIDANG masyarakat bidang Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat peningkatan peran serta dan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat Kota
KESEHATAN kesehatan Daerah Kabupaten/Kota masyarakat dan lintas Semarang
Jumlah Dokumen Promosi 12 Dokumen
sektoral Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi 3421 Dokumen
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi 156000 Dokumen
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Dokumen Promosi 156000 Dokumen
Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.220
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.02.05.2.03 Pengembangan dan persentase upaya kesehatan 100 persen 1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 0 Dokumen Kota
Pelaksanaan Upaya Kesehatan bersumber daya masyarakat Supervisi Pengembangan dan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Semarang
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) (UKBM) yang dibina Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 1 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 4 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 10 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 12 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 100 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 148 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan 312 Dokumen
Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan
Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.01 PROGRAM Peningkatan kualitas 0100 % 1.03.01.2.01 Perencanaan, Persentase Perencanaan, 100 Percen 1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN SDM Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kota
Persentase Kinerja 0100 %
DAERAH Semarang
administrasi dan Tersedianya Dokumen 100 %
KABUPATEN/KOTA
Pelaporan Keuangan Rencana Kerja dan Rencana
Dinas Penataan Ruang Anggaran SKPD
Persentase perencanaan 100 percen
dan pealporan Dinas PU
Persentase tersedianya 100 %
sarana dan prasarana
perkantoran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.221
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 2 Laporan
Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 4 Laporan


Daerah

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan dan 100 % 1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 88 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Persentase Administrasi dan 100 Percen Jumlah Orang yang Menerima Gaji 113 Orang/bulan
Semarang
Pelaporan Keuangan SKPD dan Tunjangan ASN

1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 80 Dokumen
Semarang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.222
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 5 Laporan


SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 10 Laporan


Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 10 Dokumen
Semarang
Prognosis Realisasi Anggaran

1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Persentase Administrasi 100 Percen 1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen Kota
Daerah pada Perangkat Daerah Barang Milik Daerah pada Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Semarang
Perangkat Daerah

1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 1 Laporan Kota


Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Semarang

1.03.01.2.05 Administrasi Administrasi Pelayanan 100 % 1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian SKPD Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semarang

Persentase Administrasi 100 Percen


Kepegawaian Perangkat
Daerah

1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 24 Dokumen Kota
Pelaksanaan Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Semarang
Kepegawaian Kepegawaian

1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen Kota
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.223
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 200 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Persentase kelengkapan 100 Percen 1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 20 Paket Kota
Perangkat Daerah sarana dan prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
perkantoran SKPD Kantor Disediakan
Terwujudnya Administrasi 100 % Jumlah Paket Komponen Instalasi 50 Paket
Perkantoran dan Pelayanan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Sarana dan Prasarana Disediakan
Aparatur

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 30 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 100 Paket


Kantor yang Disediakan

1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 28 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 80 Paket


Disediakan

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 100 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 10 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 100 Paket


Penggandaan yang Disediakan

1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 5 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 30 Dokumen
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kota
Semarang

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 40 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 500 Laporan


Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.224
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 50 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Tersedianya 100 Percen 1.03.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 0 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah kantor Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit
Tersedianya Barang Milik 100 % Lapangan yang Disediakan
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit Kota
Semarang

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya Jasa 100 Percen 1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Menyurat Menyurat Semarang
Daerah Pemerintahan Daerah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1200 Laporan
Tersedianya Jasa Penunjang 100 % Menyurat
Urusan Pemerintah Daerah

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 75 Laporan
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
yang Disediakan

1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 100 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Semarang
Disediakan

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Semarang

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 Percen 1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aset SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Terpeliharanya Barang Milik 100 %
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.225
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 54 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 100 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 300 Unit Kota
Semarang

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 200 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 4 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.03.02 PROGRAM Persentase Rumah 69,69 % 1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Persentase Jumlah Sumber 100 % 1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen 1 Dokumen Kota
PENGELOLAAN SUMBER Tangga Terlayani Air Bangunan Pengaman Pantai pada Daya Air Bawah Tanah Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Semarang
DAYA AIR (SDA) Minum Layak Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) (ABT) yang dilakukan untuk Konstruksi Bendungan, Embung, Bendungan, Danau dan Bangunan
Daerah Kabupaten/Kota perawatan dan Bangunan Penampung Air Lainnya Penampung Air Lainnya yang Disusun
Tingkat pelaksanaan 97.86 Persen
pengelolaan sarana Rasio luas kawasan rawan 96.17 Percen
dan prasarana banjir yang terlindungi
pengendali banjir dan oleh infrastruktur
rob pengendali banjir

1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang 4 Titik Kota
Tanah untuk Air Baku Dibangun Semarang

1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 10 Unit Kota
Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi Semarang

1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Direhabilitasi 1 Unit Kota
Pompa Banjir Semarang

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi 1 KM Kota


Sungai Semarang

1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Embung dan Penampung Air Lainnya 2 Unit Kota
Embung dan Penampung Air Lainnya yang Dioperasikan dan Dipelihara Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.226
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Stasiun Pompa Banjir yang Dioperasikan 4 Unit Kota
Stasiun Pompa Banjir dan Dipelihara Semarang

1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan 1 Unit Kota
Polder/Kolam Retensi dan Dipelihara Semarang

1.03.02.2.02 Pengembangan dan Rasio luas daerah irigasi 83 Percen 1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen 1 Dokumen Kota
Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan kewenangan kabupaten/kota Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi Semarang
Sekunder pada Daerah Irigasi yang yang dilayani oleh jaringan untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa dan Rawa yang Tersusun
Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 irigasi.
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang 2.3 KM Kota
Jaringan Irigasi Permukaan Dioperasikan dan Dipelihara Semarang

1.03.03 PROGRAM Persentase Rumah Tangga 100 % 1.03.03.2.01 Pengelolaan dan Terlaksananya pembangunan 250 SR 1.03.03.2.01.04 Pembangunan SPAM Jumlah sambungan rumah yang terlayani 250 SR Kota
PENGELOLAAN DAN Terlayani SPAM Pengembangan Sistem Penyediaan SPAM Jaringan Perpipaan di Jaringan Perpipaan di Kawasan melalui Kegiatan Padat Karya/SPAM Berbasis Semarang
PENGEMBANGAN Air Minum (SPAM) di Daerah Kawasan Perdesaan Perdesaan Masyarakat
SISTEM PENYEDIAAN Kabupaten/Kota
AIR MINUM

1.03.05 PROGRAM Persentase Rumah Tangga 90,86 % 1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Terkelolanya sistem air limbah 100 % 1.03.05.2.01.03 Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung 100 Rumah Kota
PENGELOLAAN DAN Bersanitasi Pengembangan Sistem Air Limbah domestik dalam daerah Pembangunan/Penyediaan Sistem dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Tangga Semarang
PENGEMBANGAN Domestik dalam Daerah kabupaten/ kota Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Domestik Terpusat Skala Kota
SISTEM AIR LIMBAH Kabupaten/Kota Kota

1.03.05.2.01.06 Jumlah Rumah Tangga yang memiliki 150 Rumah Kota


Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Tangki Septik Tangga Semarang
Pengolahan Setempat

1.03.05.2.01.10 Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Unit Sistem Pengelolaan Air Limbah 2 Unit Kota
Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Domestik yang Diperasikan dan Dipelihara Semarang

1.03.05.2.01.15 Kapasitas IPLT Terbangun 75 M³/Hari Kota


Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Semarang
Prasarana IPLT

1.03.06 PROGRAM Tingkat pengelolaan 65.00 Persen 1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Rasio luas kawasan rawasn 99.17 Percen 1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan 5 Dokumen Kota
PENGELOLAAN DAN dan pengembangan Pengembangan Sistem Drainase yang abrasi, akresi dan erosi Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang Semarang
PENGEMBANGAN sistem drainase Terhubung Langsung dengan Sungai yang terlindungi oleh Drainase Perkotaan Disusun
SISTEM DRAINASE dalam Daerah Kabupaten/Kota infrastruktur pengaman
pantai

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Panjang Saluran Drainase Perkotaan yang 3829 M Kota
Drainase Perkotaan Ditingkatkan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.227
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Jumlah Sarana Sistem Drainase Perkotaan yang 15 Unit Kota
Drainase Perkotaan Disediakan Semarang

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Panjang Saluran Drainase yang Dioperasikan 2727 M Kota
Sistem Drainase dan Dipelihara Semarang

1.03.07 PROGRAM Persentase kawasan 48 % 1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Persentase pembangunan dan 100 % 1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 177 Kota
PENGEMBANGAN permukiman kumuh dibawah Infrastruktur pada Permukiman di penyelenggaraan infrastruktur di Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Dibangun di Kawasan Sistem Semarang
PERMUKIMAN 10 ha di kabupaten/ kota yang Kawasan Strategis Daerah lingkungan permukiman Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jaringan
ditangani Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 177 Kota
Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Dipelihara di Kawasan Sistem Semarang
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jaringan
Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.03 Pengawasan dan Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana 177 Kota
Pengendalian Infrastruktur Kawasan Permukiman yang Diawasi dan Dikendalikan Sistem Semarang
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota Jaringan
Kabupaten/Kota

1.03.07.2.01.04 Pembinaan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan 100 Orang Kota
Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Penyelenggaraan Infrastruktur Kawasan Semarang
Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.08 PROGRAM Persentase Tertatanya 100.00 Persen 1.03.08.2.01 Penyelenggaraan Terlaksananya penyelenggaraan 100 % 1.03.08.2.01.01 Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan Penerbitan 5 Dokumen Kota
PENATAAN BANGUNAN Bangunan Gedung Bangunan Gedung di Wilayah Daerah perencanaan,pembangunan, Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Persyaratan Bangunan Gedung (PBG), Semarang
GEDUNG Kabupaten/Kota, Pemberian Izin pengawasan, rehabilitasi dan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Sertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tim
Mendirikan Bangunan (IMB) dan pemeliharaan gedung Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Profesi Ahli (TPA), Pendataan Bangunan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Pendataan Bangunan Gedung, serta Gedung, serta Implementasi SIMBG
Terselenggaranya bangunan 100 %
Gedung Implementasi SIMBG
gedung, pemberian Izin
Mendirikan Bangunan dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan
Gedung

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Jumlah Dokumen Perencanaan, 118 Dokumen


Pembangunan, Pengawasan, dan Pembangunan, Pengawasan dan
Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Jumlah Regulasi Terkait Bangunan Gedung 5 Dokumen Kota
Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Disusun Semarang
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.228
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Jumlah Bangunan Gedung Milik Pemerintah 135 Unit Kota
Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Dilakukan Identifikasi Semarang
Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik dan Penetapan sebagai Cagar Budaya yang
Pemerintah Kabupaten/Kota Dilestarikan

1.03.08.2.01.07 Bantuan Teknis bagi Jumlah Pemilik Bangunan Gedung Cagar 10 Pengelola Kota
Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Budaya yang Ditetapkan Tingkat Semarang
Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota yang Mendapatkan
Kabupaten/Kota Bantuan teknis

1.03.08.2.01.08 Pemberian Kompensasi, Jumlah Pemilik, Pengguna, dan/atau 10 Pengelola Kota


Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengelola Bangunan Gedung Cagar Semarang
Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Budaya Daerah Kabupaten/Kota yang
Gedung Cagar Budaya Daerah Mendapatkan Kompensasi, Insentif dan
Kabupaten/Kota Disinsentif

1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Jumlah Bangunan Gedung yang Telah 2310 Unit Kota
Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Dilakukan Penilikan oleh Penilik Bangunan Semarang
Penilik Bangunan

1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Jumlah Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah 53 Unit Kota
Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Deret yang Telah Dilakukan Pemeriksaan Semarang
Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Kelaikan Fungsi
Sertifikat Laik Fungsi

1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan 36 Unit Kota
Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Semarang
Kepentingan Strategis Daerah Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Jumlah Bangunan Gedung Daerah 80 Unit Kota


Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota yang Dilakukan Pemeliharaan Semarang
Kabupaten/Kota dan Perawatan

1.03.09 PROGRAM Pemanfaatan Hunian 100 % 1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Bangunan Rumah Susun yang 100 % 1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, 12 Dokumen Kota
PENATAAN BANGUNAN yang Tertata Penataan Bangunan dan Tertata Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Strategi dan Teknis Sistem Penataan Semarang
DAN LINGKUNGANNYA Lingkungannya di Daerah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Bangunan dan Lingkungan di
Persentase reklame 100.00 Persen terselenggarakannya penataan 100 %
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
yang berizin bangunan gedung dan
lingkungannya di daerah
kabupaten/kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.229
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.09.2.01.02 Supervisi Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan 1 Kawasan Kota


Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Semarang
Lingkungan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah,
Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem
Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis
Lainnya

1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Jumlah Penataan Bangunan dan 1 Kawasan Kota
Lingkungan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Semarang
Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
Jumlah Penataan Bangunan dan 9 Kawasan
Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan
Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya

1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan 1 Kawasan Kota


dan Lingkungan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Semarang
Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya
Jumlah Pemeliharaan Bangunan dan 9 Kawasan
Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan
Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata,
Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan
Kawasan Strategis Lainnya

1.03.09.2.01.05 Pemberdayaan Jumlah Peserta yang Mengikuti 50 Orang Kota


Masyarakat dalam Penataan Bangunan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penataan Semarang
dan Lingkungan Bangunan dan Lingkungan

1.03.09.2.01.06 Monitoring Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 2 Dokumen Kota


Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Semarang
Lingkungan Lingkungan
Jumlah Dokumen Hasil Monitoring 3 Dokumen
Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan
Lingkungan

1.03.10 PROGRAM Tingkat kualitas 74.50 Persen 1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan 87.48 Percen 1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Advis 2 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN infrastruktur jalan dan Kabupaten/Kota dalam kondisi baik Kebijakan, dan Strategi Pengembangan dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Semarang
JALAN jembatan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis,
Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Pengelolaan Pengendalian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.230
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah Luas Lahan yang Tersedia untuk 3000 M² Kota
untuk Penyelenggaraan Jalan Penyelenggaraan Jalan Semarang

1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan Jumlah Dokumen Pengelolaan Leger Jalan 2 Dokumen Kota
Semarang

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi 2 Dokumen Kota
Jalan/Jembatan Jalan/Jembatan Semarang

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan Panjang Jalan yang Dibangun 7 KM Kota


Semarang

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi 0.5 KM Kota
Jalan Semarang

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan Panjang Jalan yang Direhabilitasi 1.4 KM Kota


Semarang

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 5.3 KM Kota
Jalan Secara Berkala Semarang

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan 4 KM Kota
Secara Rutin Semarang

1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan Panjang Jembatan yang Dilakukan Penggantian 15 M Kota


Semarang

1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Panjang Jembatan yang Dilakukan 5000 M Kota


Jembatan Pemeliharaan Secara Rutin Semarang

1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan 1 Dokumen Kota
Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan Semarang

1.03.11 PROGRAM Izin usaha jasa 100.00 Persen 1.03.11.2.01 Penyelenggaraan terselenggaranya pelatihan 100 % 1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 150
PENGEMBANGAN JASA konstruksi yang Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi tenaga terampil konstruksi Tenaga Terampil Konstruksi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Orang
KONSTRUKSI dikeluarkan Mengikuti Pelatihan

1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi 440 Orang Kota
Terampil Konstruksi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis Semarang
yang Tersertifikasi

1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Jumlah Peserta yang Mengikuti Pembinaan 370 Orang Kota
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Semarang
Konstruksi Konstruksi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.231
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan 2 Dokumen
Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga
Konstruksi Terampil Konstruksi

1.03.12 PROGRAM Dokumen 100.00 Persen 1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Tersusunnya dokumen 100 % 1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, 4 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN perencanaan tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana perencanaan Tata Ruang Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Semarang
PENATAAN RUANG ruang yang disusun Rinci Tata Ruang (RRTR) dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi, 2 Dokumen Kota


Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Semarang
dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan 1 Dokumen Kota


dalam rangka Pelaksanaan Penataan Perda/Perkada selain RTRW Semarang
Ruang Kabupaten/Kota

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Kebijakan dan 1 Dokumen Kota
Peraturan Perundang-undangan Bidang Peraturan Perundang-undangan Bidang Semarang
Penataan Ruang Penataan ruang

1.03.12.2.02 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan 100 % 1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang sinkronisasi perencanaan tata Sinkronisasi Penyusunan RTRW Sinkronisasi Penyusunan RTRW Semarang
Daerah Kabupaten/Kota ruang di Kota Semarang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Jumlah Dokumen Peningkatan 1 Dokumen Kota


Masyarakat dalam Penataan Ruang pemahaman dan tanggung jawab Semarang
Masyarakat

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan 100 % 1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang sinkronisasi pemanfaatan tata Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Semarang
Daerah Kabupaten/Kota ruang di Kota Semarang Investasi dan Pembangunan Daerah Investasi dan Pembangunan Daerah

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Jumlah Data dan Informasi yang 5 Dokumen Kota
Penataan Ruang Dihasilkan dari Sistem Informasi Penataan Semarang
Ruang

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Terlaksananya koordinasi dan 100 % 1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pengendalian sinkronisasi pengendalian Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Semarang
Pemanfaatan Ruang Daerah pemanfaatan ruang di Kota Disinsentif Bidang Penataan Ruang Disinsentif Bidang Penataan Ruang
Kabupaten/Kota Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.232
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota


Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Semarang
Hukum Bidang Penataan Ruang Hukum Bidang Penataan Ruang

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan 2 Dokumen Kota


Penataan Ruang Penataan Ruang Semarang

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 1.04.01.2.01 Perencanaan, Terlaksananya Perencanaan, 100 % 1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja OPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Penganggaran dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Tertib Pelaporan Capaian Kinerja 100 % 1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 164 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.233
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 2 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 2 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

1.04.01.2.05 Administrasi Peningkatan Kualitas Sarana 100 % 1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Prasarana Aparatur beserta Atribut Kelengkapannya Kelengkapan Semarang

1.04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 12 Dokumen Kota
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semarang

1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 100 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 120 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

1.04.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya Administrasi Umum 100 % 1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Perkantoran Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.234
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 4 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 164 Dokumen Semua
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Semarang

1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Terpenuhinya Pengadaan Barang 100 % 1.04.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Semarang
Daerah Jabatan

1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 2 Unit Kota
Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang

1.04.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan 1 Unit Kota
Semarang

1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 20 Unit Kota
Semarang

1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya Jasa Penunjang 100 % 1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintah Daerah Menyurat Menyurat Semarang
Daerah

1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.235
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 12 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Terpeliharanya Barang Milik 100 % 1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 270 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pemerintah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 110 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

1.04.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 20 Unit Kota
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dibayarkan Perizinannya Semarang
Perizinan Alat Besar

1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 300 Unit Kota
Semarang

1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 200 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.04.02 PROGRAM Terlaksananya Fasilitasi 100 % 1.04.02.2.01 Pendataan Penyediaan Cakupan Pendataan Penyediaan 100 % 1.04.02.2.01.01 Identifikasi Perumahan di Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi 3 Dokumen Kota
PENGEMBANGAN Kebutuhan Perumahan dan Rehabilitasi Rumah Korban dan Rehabilitasi Korban Bencana Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Rawan Bencana dan Lokasi yang Semarang
PERUMAHAN Bencana atau Relokasi Program atau Relokasi Program Relokasi Program Kabupaten/Kota Berpotensi Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.04.02.2.01.02 Identifikasi Lahan-Lahan Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan 1 Dokumen Kota
Potensial sebagai Lokasi Relokasi yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Semarang
Perumahan Perumahan

1.04.02.2.03 Pembangunan dan Presentase Warga Negara 100 % 1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Jumlah Rumah Korban Bencana 15 Unit Kota
Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Korban Bencana yang Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi Rumah Semarang
atau Relokasi Program Memperoleh Rumah Layak Huni
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.236
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.04.02.2.03.02 Penyusunan Site Plan Jumlah Site Plan dan/atau Detail 1 Dokumen Kota
dan/atau Detail Engineering Design Engineering Design (DED) bagi Rumah Semarang
(DED) bagi Rumah Korban Bencana atau Korban Bencana Kabupaten/Kota atau
Relokasi Program Kabupaten/Kota yang Terkena Relokasi Program
Kabupaten/Kota

1.04.02.2.03.04 Pembangunan Rumah Jumlah Rumah bagi Korban Bencana 3 Unit Kota
bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun Rumah Semarang

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah susun Umum dan/atau 100 % 1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan 4 Laporan Kota
Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Rumah Khusus terbina dan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Semarang
Khusus terkelola dengan baik Rumah Susun Susun

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Terlaksananya penerbitan izin 100 % 1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 1 Laporan Kota
Pembangunan dan Pengembangan pembangunan dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah Semarang
Perumahan pengembangan perumahan Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan
Perumahan Umum/Rumah Susun Umum Umum/Rumah Susun Umum

1.04.03 PROGRAM Persentase Rumah Layak Huni 99 % 1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Persentase Rumah Tidak Layak 100 % 1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Jumlah Rencana Tapak (Site Plan) dan 10 Dokumen Kota
KAWASAN Kawasan Permukiman Kumuh dengan Huni Tertangani Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Detail Engineering Design (DED) Semarang
PERMUKIMAN Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Peremajaan/Pemugaran Permukiman
Permukiman Kumuh Kumuh

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang 730 Unit Kota
Layak Huni Diperbaiki Rumah Semarang

1.04.05 PROGRAM Persentase Perumahan yang 100 % 1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan Terwujudnya urusan 100 % 1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan 16 Lokasi Kota
PENINGKATAN Terfasilitasi PSU PSU Perumahan penyelenggaran PSU yang Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Semarang
PRASARANA, SARANA menunjang fungsi hunian untuk Menunjang Fungsi Hunian Menunjang Fungsi Hunian
DAN UTILITAS UMUM
(PSU)

1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan 16 Laporan Kota
Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Semarang
Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum
Perumahan Perumahan

1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU 10 Laporan Kota
PSU Permukiman dari Pengembang Perumahan yang Terverifikasi dari Semarang
Pengembang

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.237
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01 PROGRAM Persentase kinerja 100 % 1.05.01.2.01 Perencanaan, Persentase Perencanaan dan 100 % 1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN administrasi dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Pelaporan Kinerja SKPD Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN pelaporan keuangan Perangkat Daerah Kota
Persentase Tersedianya 100 Persen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen
DAERAH BPBD Semarang
Dokumen Rencana Kerja Daerah
KABUPATEN/KOTA
Persentase peningkatan 100 % dan Rencana Anggaran
kemampuan ASN BPBD SKPD
Persentase perencanaan 100 % Tersedianya dokumen 100 %
dan pelaporan kinerja rencana kerja dan rencana
BPBD anggaran Dinas Pemadam
Persentase Perencanaan 100 % Kebakaran
dan Pelaporan Kinerja
Dinas Pemadam
Kebakaran
Persentase Perencanaan 100 persen
dan Pelaporan Kinerja
Satpol pp
Persentase tersedianya 100 %
sarana prasarana
perkantoran BPBD

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.238
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 16 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 5 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Kinerja 100 % 1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 40 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Administrasi dan Pelaporan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan SKPD Kota
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 130 Orang/bulan
Semarang
Persentase Kinerja 100 Persen dan Tunjangan ASN
adminitrasi dan pelaporan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 202 Orang/bulan
keuangan SKPD dan Tunjangan ASN
Persentase laporan 100 %
administrasi dan keuangan
Dinas Pemadam Kebakaran

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 120 Dokumen
Semarang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.239
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 12 Dokumen Kota


Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Semarang
Pemeriksaan Pemeriksaan

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Tersedianya dokumen 100 % 1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 1 Dokumen Kota
Daerah pada Perangkat Daerah Perencanaan dan pelaporan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Semarang
barang milik daerah pada Dinas
Pemadam Kebakaran

1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan 12 Laporan Kota


Penyusunan Laporan Barang Milik Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Semarang
Daerah pada SKPD pada SKPD

1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 13 Laporan Kota


Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Semarang

1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Tersedianya dokumen 100 % 1.05.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan 1 Dokumen Kota
Daerah Kewenangan Perangkat perencanaan Pendapatan, Retribusi Daerah Retribusi Daerah Semarang
Daerah Pelaporan Pendapatan Dinas
Pemadam Kebakaran

1.05.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi 12 Dokumen Kota
Daerah Daerah Semarang

1.05.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 12 Dokumen Kota


Retribusi Daerah Daerah Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.240
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.05 Administrasi Administrasi Pelayanan 100 Persen 1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta 50 Paket Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian SKPD beserta Atribut Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Semarang

Pelayanan Administrasi 100 % Jumlah training dan kaos lengan panjang 329 Pasang
kepegawaian Dinas
Pemadam Kebakaran
Peningkatan Sumber Daya 100 %
Manusia

1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen Kota
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semarang

1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 10 Orang Kota
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Semarang
Pelatihan

1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 600 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang jadi Narasumber 7 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Bimbingan Teknis / Sosialisasi Semarang
Undangan

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Peningkatan Sumber Daya 100 % 1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Manusia Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan
Persentase Tersedianya 100 Persen
Sarana dan Prasarana SKPD Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket
Tersedianya kebutuhan 100 % Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
rumah tangga Dinas Disediakan
Pemadam Kebakaran Jumlah Paket Komponen Instalasi 15 Paket
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 2 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket


Kantor yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.241
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 5 Paket


Disediakan
Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 28 Paket
Disediakan

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 10 Paket


Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 60 Paket
Disediakan

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 17 Paket


Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1000 Paket
Penggandaan yang Disediakan

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 12 Laporan Kota
Tamu Semarang

Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 42 Laporan


Tamu
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan 1000 Laporan
Tamu

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 60 Laporan


Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.242
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 9 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Tersedianya 100 Persen 1.05.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 0 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Peralatan dan Perlengkapan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Semarang
Daerah Kantor Jabatan

Tersedianya kendaraan 100 persen


dinas operasional atau
lapangan pada Dinas
Pemadam Kebakaran
Tersedianya peralatan dan 100 persen
perlengkapan kantor pada
Dinas Pemadam Kebakaran

1.05.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Kota
Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang

1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit Kota
Semarang

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 15 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

1.05.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 5 Unit Kota
Lainnya Semarang

1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan 1 Unit Kota
Berwujud Semarang

1.05.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan 0 Unit Kota
Kantor atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.243
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 6 Jenis Kota
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Lainnya Disediakan
Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 10 Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Disediakan

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1000 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Menyurat Menyurat Semarang
Daerah
Tersedianya Kebutuhan Jasa 100 Persen
Kantor
Tersedianya kebutuhan jasa 100 persen
kantor Dinas Pemadam
Kebakaran

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 Laporan


Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan aset pada 100 persen 1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pemadam Kebakaran Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Pemeliharaan Aset SKPD 100 Persen
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang
Persentase Pemeliharaan 100 % Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 10 Unit
Aset SKPD Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Terpeliharanya kendaraan 100 persen
dinas operasional dan
lapangan, peralatan dan
mesin pada Dinas Pemadam
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.244
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 45 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 46 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 1 Unit Kota


Semarang
Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 38 Unit


Dipelihara
Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 69 Unit
Dipelihara

1.05.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 3 Unit Kota
Lainnya Semarang

1.05.01.2.09.08 Pemeliharaan Aset Tak Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara 1 Unit Kota
Berwujud Semarang

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 Unit


yang Dipelihara/Direhabilitasi

1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 60 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 115 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.245
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.02 PROGRAM Persentase penurunan 10 persen 1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Persentase partisipasi linmas 8 Persen 1.05.02.2.01.01 Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan 249 Kasus Kota
PENINGKATAN pelanggaran Perda Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam menjaga Ketenteraman dan Ketertiban Umum Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Semarang
KETENTERAMAN DAN dalam 1 (Satu) Daerah ketentraman dan ketertiban Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan
KETERTIBAN UMUM Kabupaten/Kota umum Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan Pengamanan, dan Pengawalan
Presentase gangguan 100 Persen
trantibum yang dapat
diselesaikan

1.05.02.2.01.02 Penindakan Atas Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan 193 Kasus Kota
Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Semarang
Umum berdasarkan Perda dan Perkada Perkada Melalui Penertiban dan
Melalui Penertiban dan Penanganan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa Massa yang Dilakukan Penindakan

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 177 Dokumen Kota


Penyelenggaraan Ketentraman dan Koordinasi Penyelenggaraan Semarang
Ketertiban Umum serta Perlindungan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan
Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Perlindungan Masyarakat Tingkat
Kabupaten/Kota

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 177 Dokumen Kota
Perlindungan Masyarakat dalam rangka Pemberdayaan Perlindungan Semarang
Ketentraman dan Ketertiban Umum Masyarakat dalam rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.01.05 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja 310 Orang Kota
SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Semarang
Satuan Perlindungan Masyarakat Ditingkatkan Kapasitasnya
Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia

1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja 2 Dokumen Kota
Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Sama antar Lembaga dan Kemitraandalam Semarang
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Teknik Pencegahan Kejahatan
Ketentraman dan Ketertiban Umum

1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum 1 Dokumen Kota
Ketertiban Umum dan Ketenteraman dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Semarang
Masyarakat Dibuat dan Dimutakhirkan

1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan Jumlah Laporan Penyediaan Layanan 1 Laporan Kota


dalam rangka Dampak Penegakan Dampak Penegakan Perda dan Perkada Semarang
Peraturan Daerah dan Perkada yang Terlayani

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.246
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Persentase perda dan 64 Persen 1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan Kota
Daerah Kabupaten/Kota dan perkada yang ditegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada Semarang
Peraturan Bupati/Wali Kota Bupati/Wali Kota kepada Masyarakat/Kelompok
Masyarakat/Pelaku Usaha/

1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 100 Laporan Kota
Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Semarang
Peraturan Daerah dan Peraturan Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Bupati/Wali Kota Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan 28 Laporan Kota


Pelanggaran Peraturan Daerah dan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Semarang
Peraturan Bupati/Wali Kota Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani
Sesuai SOP

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Jumlah penyelesaian kasus 8 Kasus 1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 11 Laporan Kota
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diselesaikan oleh PPNS dan Karier PPNS Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Semarang
Kabupaten/Kota Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat
serta Penegakan Perda dan Perkada

1.05.03 PROGRAM Peningkatan sarana prasarana 13 % 1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Jumlah warga yang 500 orang 1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana 1 Dokumen Kota
PENANGGULANGAN kesiapsiagaan dan Rawan Bencana Kabupaten/Kota memperoleh layanan Bencana Kabupaten/Kota yang Dilegalisasi Semarang
BENCANA penanggulangan bencana informasi

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Jumlah Orang yang Mendapatkan 500 Orang Kota
Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Semarang
Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Edukasi (KIE) Rawan Bencana
Bencana) Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara
Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal
di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat
Tinggalnya

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan Jumlah dokumen rencana 3 dokumen 1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang 900 Orang Kota
dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana penanggulangan bencana ( dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Semarang
RPB ) Kota Semarang , Mitigasi Bencana
dokumen Rencana
Kontijensi dan dokumen
kegiatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.247
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 5 Dokumen Kota
Penyediaan Sarana Prasarana Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Semarang
Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi 10 Unit Kota
Perlindungan dan Kesiapsiagaan Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Semarang
Terhadap Bencana Petugas

1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan 4 Kawasan


Kawasan untuk Pencegahan dan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan
Kesiapsiagaan Kesiapsiagaan Bencana

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pendampingan Bantuan Sosial 12 Dokumen Kota


Pascabencana Kabupaten/Kota Semarang

1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan 100 Orang Kota
Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kapasitas Teknis dan Manajerialnya Semarang
Kabupaten/Kota

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan Tersedianya data kejadian 12 dokumen 1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, 1255 Orang Kota
dan Evakuasi Korban Bencana bencana, penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Semarang
dan bantuan terhadap Kabupaten/Kota Kejadian Bencana
korban bencana

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang 1255 Orang Kota
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Mendapatkan Distribusi Logistik Semarang
Bencana Kabupaten/Kota Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Bencana

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Terlaksananya pelatihan Jitu 100 orang 1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Jumlah Dokumen Tata Kelola 5 Dokumen Kota
Penanggulangan Bencana Pasna dan Monev Bencana Kabupaten/Kota Kelembagaan Bencana Daerah Semarang
kebencanaan

1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Binwas 12 Laporan Kota


Pengawasan Penyelenggaraan Penyelenggaraan Penanggulangan Semarang
Penanggulangan Bencana Bencana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.248
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.04 PROGRAM Bangunan gedung 100.00 Persen 1.05.04.2.01 Pencegahan, Ketersediaan dan standar 100 persen 1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran Jumlah orang yang bertambah kesadaran 50 orang Kota
PENCEGAHAN, yang memenuhi Pengendalian, Pemadaman, dan jumlah unit Sarana dan dalam Daerah Kabupaten/Kota terhadap kewajiban pemasangan alat Semarang
PENANGGULANGAN, persyaratan peralatan Penyelamatan, dan Penanganan Prasarana Pencegahan, proteksi kebakaran pada bangunan
PENYELAMATAN proteksi kebakaran Bahan Berbahaya dan Beracun Penanggulangan Kebakaran gedung/tempat usaha di Kota Semarang
KEBAKARAN DAN Kebakaran dalam Daerah dan Alat Pelindung Diri
Layanan Pemadaman, 100.00 Persen
PENYELAMATAN NON Kabupaten/Kota
Penyelamatan dan Terlaksananya kegiatan 100 persen
KEBAKARAN
Evakuasi oleh Dinas Pencegahan, Pengendalian,
Pemadam Kebakaran Pemadaman, Penyelamatan,
dan Penyelamatan dan Penanganan Bahan
Layanan Pemadaman 100.00 Persen Berbahaya dan Beracun
yang dilakukan oleh Kebakaran dalam Daerah
relawan kebakaran Kabupaten/Kota
yang dibentuk Terselenggaranya Kerjasama 100 persen
dan/atau dibawah dan Koordinasi antar
pembinaan Dinas Daerah Berbatasan, antar
Pemadam Kebakaran Lembaga, dan Kemitraan
Pelayanan 100.00 Persen dalam Pencegahan,
pencegahan, Penanggulangan,
penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran
penyelamatan dan Penyelamatan Non
kebakaran dan Kebakaran
kondisi
membahayakan
manusia
Terselenggaranya 100.00 Persen
Kerjasama dan
Koordinasi antar
Daerah Berbatasan,
antar Lembaga, dan
Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan
Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 300 Laporan Kota
Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Semarang
Kabupaten/Kota Pemadaman Kebakaran dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.249
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 20 Dokumen Kota


Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket Semarang
Kebakaran dan Penyelamatan/Evakuasi Saat
Penanggulangan Kebakaran dan Non
Kebakaran

1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 20 Dokumen Kota


Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya Semarang
Daerah Kabupaten/Kota dan Beracun (B3) dan Penanganan
Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam
Daerah Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 3 Dokumen Kota
Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Semarang
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Prasarana Pencegahan, Penanggulangan
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara
Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk 15 buah Kota
Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Semarang
Kebakaran dan Alat Pelindung Diri dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal
Sesuai Standar Teknis Terkait

1.05.04.2.01.07 Pembinaan Aparatur Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang 3 Orang Kota
Pemadam Kebakaran lulus diklat penyuluh lapangan (PPL) dengan Semarang
minimal nilai B

1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Tersedianya dokumen pengelolaan sistem 2 Dokumen Kota


Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan komunikasi dan informasi kebakaran dan Semarang
Penyelamatan (SKIK) penyelamatan

1.05.04.2.01.09 Penyelenggaraan Kerja Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 5 Dokumen Kota


Sama dan Koordinasi antar Daerah Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Semarang
Berbatasan, antar Lembaga, dan Kabupaten/Kota dalam Pencegahan,
Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan
Penanggulangan, Penyelamatan Penyelamatan Kebakaran dan Non
Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
Kebakaran

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Persentase layak 100 persen 1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Jumlah Dokumen yang Memuat Data 12 Dokumen Kota
Proteksi Kebakaran operasional Proteksi Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Semarang
Kebakaran bangunan Dipersyaratkan Harus Memiliki Sistem
gedung Proteksi Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.250
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana 1. Jumlah Dokumen yang Memuat Data 12 Dokumen Kota
Prasarana Proteksi Kebakaran Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Semarang
Memenuhi Kelaikan Standar Sarana
Prasarana Proteksi Kebakaran
2. Draft raperda pencegahan dan 1 Dokumen
penanggulangan bahaya kebakaran Kota
Semarang
3. Smoke detektor tester gas 1 unit
4. Handy talky 3 buah

1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Perolehan data Kejadian 100 persen 1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil 300 Dokumen Kota
Kebakaran Kebakaran yang Akurat Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Semarang
Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian
dan Pengujian

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Tingkat partisipasi 100 persen 1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Jumlah Warga Masyarakat yang 40 Orang
Masyarakat dalam Pencegahan masyarakat dan relawan Masyarakat dalam Pencegahan dan Mendapatkan Sosialisasi Edukasi
Kebakaran dalam pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Pencegahan dan Penanggulangan
penanggulangan kebakaran Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Kebakaran Setiap Tahunnya

1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Jumlah Desa/Kelurahan yang 36 Desa/Kelurahan Kota


Pembinaan Relawan Pemadam Terbentuk dan Terbina Relawan Semarang
Kebakaran Pemadam Kebakaran pada Lingkup
Sistem Ketahanan Kebakaran
Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya

1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah 12 Dokumen Kota
Masyarakat/Relawan Pemadam SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Semarang
Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana Dukungan Sapras Damkar
dan PraSarana

1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Tersedianya standar beserta 100 persen 1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 500 Laporan Kota
Pencarian dan Pertolongan Terhadap sarana dan prasarana Pencarian dan Pertolongan pada Operasi Penyelamatan yang Mengancam Semarang
Kondisi Membahayakan Manusia pencaarian dan pertolongan Peristiwa yang Menimpa, Keselamatan Manusia
terhadap kondisi Membahayakan, dan/atau Mengancam
membahayakan Keselamatan Manusia
manusia/penyelamatan dan
evakuasi
Terselenggaranya operasi 100 persen
pencarian dan pertolongan
terhadap kondisi
membahayakan manusia

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.251
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Jumlah Dokumen yang Memuat Kajian 3 Dokumen Kota
Prasarana Pencarian dan Pertolongan Kebutuhan Jenis Sarana dan Prasarana Semarang
Terhadap Kondisi Membahayakan untuk Pencarian dan Pertolongan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Terhadap Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang
Sesuai Standar

1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia 146 Unit Kota
Prasarana Pencarian dan Pertolongan untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Semarang
Terhadap Kondisi Membahayakan Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai
dengan Standar Teknis

1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Jumlah orang yang lulus pembinaan aparatur 2 orang Kota
Pencarian dan Pertolongan Terhadap dengan predikat minimal "baik" Semarang
Kondisi Membahayakan
Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL

1.06.01 PROGRAM Tersedianya dokumen 100 % 1.06.01.2.01 Perencanaan, Tersedianya dokumen rencana 100 % 1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN rencana kerja dan rencana Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kerja dan rencana anggaran Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN anggaran Dinas Sosial Perangkat Daerah Dinas Sosial Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.252
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 12 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi keuangan Dinas 100 % 1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 49 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Sosial Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

1.06.01.2.06 Administrasi Umum 1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.253
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 50 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan Kota
Semarang

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 6 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tersedianya peralatan dan 100 % 1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah perlengkapan kantor Dinas Semarang
Daerah Sosial

1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 5 Unit Kota
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Lainnya

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya kebutuhan jasa 100 % 1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kantor Dinas Sosial Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan aset Dinas Sosial 100 % 1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 46 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.254
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit Kota


Semarang

1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

1.06.01.2.13 Penataan Organisasi Dokumen Kelembagaan Dinas 100 % 1.06.01.2.13.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan 1 Dokumen Kota
Sosial Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Semarang

1.06.02 PROGRAM Terkelolanya sumbangan 100 % 1.06.02.2.02 Pengumpulan Terkelolanya sumbangan untuk 100 % 1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 3 Dokumen Kota
PEMBERDAYAAN SOSIAL untuk bidang sosial Sumbangan dalam Daerah bidang sosial Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Semarang
Kabupaten/Kota Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau
Barang Barang

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Potensi dan Sumber 78 % 1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Jumlah Orang Mendapat Peningkatan 260 Orang Kota
Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Semarang
Kabupaten/Kota terfasilitasi Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial 16 Orang Kota


Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang
Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Jumlah Keluarga yang Meningkat 4 Keluarga Kota


Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang 5 Lembaga Kota
Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Semarang
Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Jumlah Sertifikat yang dari Hasil 9 Sertifikat Kota
Sumber Daya Manusia dan Penguatan Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Semarang
Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan
Keluarga (LK3) Keluarga (LK3) Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.255
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.03 PROGRAM Warga negara migran korban 100 % 1.06.03.2.01 Pemulangan Warga Warga negara migran korban 100 % 1.06.03.2.01.01 Fasilitasi Pemulangan Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak 13 Orang Kota
PENANGANAN WARGA tindak kekerasan yang Negara Migran Korban Tindak tindak kekerasan yang ditangani Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang dipulangkan dari Titik Semarang
NEGARA MIGRAN ditangani Kekerasan dari Titik Debarkasi di Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Debarkasi di Daerah Provinsi untuk
KORBAN TINDAK Daerah Kabupaten/Kota untuk Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal
KEKERASAN Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04 PROGRAM Persentase penyandang 100 % 1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Persentase Penyandang 100 % 1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 85 Orang Kota
REHABILITASI SOSIAL disabilitas terlantar, anak Penyandang Disabilitas Terlantar, Disabilitas terlantar, Anak Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Semarang
terlantar, lanjut usia terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, terlantar, Lanjut Usia terlantar, dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan
serta gelandangan pengemis serta Gelandangan Pengemis di Luar serta Gelandangan Pengemis Kabupaten/Kota
di luar panti sosial Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan
dasarnya di luar panti

1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan 150 Orang Kota
Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam Semarang
1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu 2 Orang Kota
dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 30 Orang Kota
Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 250 Orang Kota
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.06 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada 7 Orang Kota
Sosial kepada Keluarga Penyandang Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Semarang
Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta
Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Jumlah Orang yang Membutuhkan 10 Orang


Nomor Induk Kependudukan, Akta Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Identitas Anak Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.256
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke 50 Orang Kota
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan 100 Orang Kota
dan Pengaduan Data dan Pengaduan Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 100 Orang Kota
Kedaruratan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 50 Orang Semua
Penelusuran Keluarga Penelusuran Keluarga Kewenangan Kab/Kota
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 20 Orang Kota


Rujukan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Masalah 100 % 1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan 100 Orang Kota
Penyandang Masalah Kesejahteraan Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Pengaduan Data dan Pengaduan Kewenangan Semarang
Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban lainnya bukan korban HIV/AIDS Kabupaten/Kota
HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti dan NAPZA yang direhabilitasi
Sosial sosial di luar Panti Sosial

1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 50 Orang Kota
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang

1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 5000 Orang Kota
Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Semarang
Sesuai dengan Standar Gizi Minimal
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang Jumlah orang yang Menerima pakaian dan 40 Orang
kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1
tahun Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Jumlah Orang yang Mendapatkan 10 Orang Kota


Kesehatan di Luar Panti Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Semarang
Kesehatan di Luar Panti Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.257
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, 135 Orang Kota
Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Spiritual dan Sosial Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan 0 Orang Kota
Sosial kepada Keluarga Penyandang Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Semarang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan
Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan
NAPZA Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Jumlah Orang yang Membutuhkan 30 Orang Kota


Nomor Induk Kependudukan, Akta Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Semarang
Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat
Identitas Anak Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke 100 Orang Kota
Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 40 Orang Kota
Penelusuran Keluarga Penelusuran Keluarga Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan 40 Orang


Reunifikasi Keluarga Reunifikasi Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Jumlah Orang Mendapatkan Layanan 100 Orang Kota
Rujukan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang

1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 4 Dokumen Kota
Lembaga dan Kemitraan dalam Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan Semarang
Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.06.05 PROGRAM Pemberian perlindungan 100 % 1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Pemberian perlindungan 100 % 1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau 10 Orang Kota
PERLINDUNGAN DAN jaminan sosial kepada anak- Terlantar jaminan sosial kepada anak-anak Terlantar Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang
JAMINAN SOSIAL anak terlantar terlantar

1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat 10 Orang Kota
Terlantar Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.258
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan 10 Orang Kota
Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Menurunnya angka DTKS 15.15 % 1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah 180000 Orang Kota
Miskin Cakupan Daerah Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Didata Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang Mendapatkan 1500 Keluarga Kota
Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Pengentasan Fakir Miskin Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Jumlah Keluarga Penerima Manfaat 50000 Keluarga Kota
Kesejahteraan Keluarga (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Semarang
Sosial Kesejahteraan Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan 50 Orang Kota


Pengembangan Ekonomi Masyarakat Pengembangan Ekonomi Masyarakat Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.06 PROGRAM ersentase korban bencana 100 % 1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Persentase korban bencana alam 100 % 1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan Jumlah Orang yang Mendapatkan 373 Orang Kota
PENANGANAN alam dan sosial yang Korban Bencana Alam dan Sosial dan sosial yang terpenuhi Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Semarang
BENCANA terpenuhi kebutuhan Kabupaten/Kota kebutuhan dasarnya pada saat Darurat (Pengungsian) Kewenangan
dasarnya pada saat dan dan setelah tanggap darurat Kabupaten/Kota
setelah tanggap darurat bencana daerah kota
bencana
ersentase korban bencana 100 0
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian 373 Orang Kota
dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia Semarang
pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian)
dan Pasca Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan 5 Unit Kota


Penampungan Pengungsi Kabupaten/Kota Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.259
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Jumlah Orang yang Mendapatkan 75 Orang Kota
Kelompok Rentan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan 11 Orang Kota
Psikososial Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Semarang
Kabupaten/Kota

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Terlaksananya pemberdayaan 100 % 1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Kampung yang Melaksanakan 2 Kampung Kota
Pemberdayaan Masyarakat Terhadap masyarakat terhadap Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Semarang
Kesiapsiagaan Bencana kesiapsiagaan bencana kota Kampung Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Jumlah Orang yang Melaksanakan 51 Orang Kota
Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Semarang
Taruna Siaga Bencana Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA

2.07.01 PROGRAM Persentase perencanaan dan 100 % 2.07.01.2.01 Perencanaan, Persentase perencanaan dan 100 % 2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pelaporan kinerja SKPD Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kota
Tersusunnya dokumen 100 %
DAERAH Semarang
perencanaan dan pelaporan
KABUPATEN/KOTA
kinerja SKPD

2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.260
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Tersusunnya dokumen pelaporan 100 % 2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 72 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.07.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya sarana dan 100 % 2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 Paket Kota
Perangkat Daerah prasarana perkantoran SKPD Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 5 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 8 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 7 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 36 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.261
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 200 Laporan Kota
Semarang

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 4 Dokumen Semua


Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Semarang

2.07.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 2 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya peralatan 100 % 2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 48 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan perlengkapan kantor Semarang
Daerah
Tersedianya peralatan dan 100 %
perlengkapan kantor

2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya jasa urusan 100 % 2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan penunjang kedinasan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan
Tersedianya jasa urusan 100 %
penunjang kedinassan

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Terpeliharanya barang milik 100 % 2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 25 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 103 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.262
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.02 PROGRAM persentase prog./keg. yang 65 % 2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Jumlah dokumen 1 dokumen 2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja 1 Dokumen Kota
PERENCANAAN TENAGA dilaksanakan yang mengacu Tenaga Kerja (RTK) perencanaan tenaga kerja Tenaga Kerja Makro Makro Semarang
KERJA ke rencana tenaga kerja kabupaten/kota

2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Jumlah Perusahaan yang Menyusun RTK 5 Perusahaan Kota
Tenaga Kerja Mikro Mikro Semarang

2.07.03 PROGRAM Persentase Tenaga 77.00 Persen 2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan Persentase tenaga kerja yang 50 % 2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat 660 Orang Kota
PELATIHAN KERJA DAN Kerja Bersertifikat berdasarkan Unit Kompetensi mendapatkan pelatihan berbasis Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun Semarang
PRODUKTIVITAS Kompetensi kompetensi bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster n
TENAGA KERJA Kompetensi

2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana 4 Paket Kota
Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota Pelatihan Kerja Semarang

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Persentase LPK swasta yang 20 % 2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 20 Lembaga Kota
Pelatihan Kerja Swasta terakreditasi Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina Semarang

2.07.03.2.03 Perizinan dan Persentase LPK swasta yang 100 % 2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga 15 Perizinan Kota
Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja memiliki izin Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi Semarang
Terintegrasi

2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas Jumlah perusahaan 10 perusahaan 2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Perusahaan Kecil yang 10 Perusahaan
pada Perusahaan Kecil yang menerapkan Produktivitas kepada Perusahaan Kecil Mendapat Konsultansi Peningkatan
program produktivitas Produktivitas

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat 151227000 Rupiah 2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran 10 Dokumen Kota
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota produktivitas tenaga dan Produktivitas Tenaga Kerja Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Semarang
kerja Kerja di Tingkat Daerah

2.07.04 PROGRAM Persentase tenaga 66.00 Persen 2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Jumlah tenaga kerja yang 2000 orang 2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan 2000 Orang Kota
PENEMPATAN TENAGA kerja yang Daerah Kabupaten/Kota ditempatkan melalui Melalui Layanan AKAD dan AKL Semarang
KERJA ditempatkan pelayanan antar kerja

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 50 Orang Kota
Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Semarang

2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang 15 Orang Kota
Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan Mendapatkan Fasilitasi Layanan ULD Semarang

2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan 60 Orang Kota
Kerja Melalui program Perluasan Kesempatan Semarang
Kerja

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.263
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Persentase Izin LPTKS yang 100 % 2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan 5 Lembaga Kota
Penempatan Tenaga Kerja Swasta diterbitkan Pengendalian LPTKS dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan Semarang
(LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah yang Berlaku
Kabupaten/Kota

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Jumlah tenaga kerja yang 2500 orang 2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Jumlah Pencari dan Pemberi Kerja yang 2500 Orang Kota
Pasar Kerja ditempatkan melalui IPK Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online Terdaftar dalam Pasar Kerja Melalui Sistem Semarang
dan bursa kerja Online (Karir Hub)

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan 750 Orang Kota
Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja Semarang

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Jumlah perlindungan Pekerja 40 orang 2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan 30 Orang Kota
Purna Penempatan) di Daerah Migran Indonesia (pra dan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Ditingkatkan Kompetensinya Semarang
Kabupaten/Kota purna penempatan) Indonesia (PMI)/Pekerja Migran
Indonesia (PMI)

2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan 15 Orang Kota
Migran Indonesia Purna Penempatan Semarang

2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan Penerbitan perpanjangan IMTA 100 % 2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan jumlah perpanjangan IMTA 200 orang Kota
IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Semarang
Daerah Kabupaten/Kota Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.07.05 PROGRAM Persentase perusahaan 5.30 Persen 2.07.05.2.01 Pengesahan Peraturan Jumlah Perusahaan 758 perusahaan 2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan 45 Perusahaan Kota
HUBUNGAN yang menerapkan tata Perusahaan dan Pendaftaran yang memiliki Perusahaan bagi Perusahaan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Semarang
INDUSTRIAL kelola kerja yang layak Perjanjian Kerja Bersama untuk Peraturan Perusahaan Terkait dengan Hubungan Industrial
Perusahaan yang Hanya Beroperasi (PP) dan perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online
dalam 1 (Satu) Daerah yang memiliki
Kabupaten/Kota Perjanjian Kerja
Bersama (PKB)

2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Jumlah Perusahaan yang Menyusun 3 Perusahaan Kota


Kerja Sama bagi Perusahaan Perjanjian Kerja Bersama Semarang

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah Data dan Informasi Sarana HI 4 Laporan Kota


Pendataan dan Informasi Sarana (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Semarang
Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai
Tenaga Kerja serta Pengupahan Peserta Jamsostek serta Pengupahan

2.07.05.2.02 Pencegahan dan Persentase perselisihan hubungan 56 % 2.07.05.2.02.01 Pencegahan Perselisihan Jumlah Perselisihan yang Dicegah 160 Perkara Kota
Penyelesaian Perselisihan Hubungan indutrial yang diselesaikan melalui Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Semarang
Industrial, Mogok Kerja dan Perjanjian Bersama Penutupan Perusahaan yang
Penutupan Perusahaan di Daerah Berakibat/Berdampak pada Kepentingan
Kabupaten/Kota di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.264
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.07.05.2.02.02 Penyelesaian Perselisihan Jumlah Perkara Perselisihan yang 100 Perkara Kota
Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Terselesaikan Semarang
Penutupan Perusahaan yang
Berakibat/Berdampak pada Kepentingan
di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.07.05.2.02.03 Penyelenggaraan Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat 10 AP Kota


Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan Pekerja yang Diverifikasi & SP Semarang
pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan
Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh
serta Non Afiliasi

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Jumlah LKS Tripartit yang Dibina 1 Lembaga Kota
Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Semarang
Kabupaten/Kota

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.08.01 PROGRAM Perencanaan dan pelaporan 100 % 2.08.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan 27 Dokumen 2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 4 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN kinerja serta pelaporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN keuangan DP3A Perangkat Daerah evaluasi kinerja yang Kota
DAERAH dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 6 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.265
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 12 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase kinerja administrasi 100 % 2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 41 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah dan pelaporan keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen Kota


Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Semarang
Pemeriksaan Pemeriksaan

2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.08.01.2.05 Administrasi Cakupan peningkatan Pelayanan 100 % 2.08.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah sumber daya aparatur Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semarang

2.08.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 400 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan pelaksanaan 100 % 2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah administrasi umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.266
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 3 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 3 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 20 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.08.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya peralatan 100 % 2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan perlengkapan kantor Semarang
Daerah

2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

2.08.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 5 Unit Kota
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Lainnya

2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan aset 100 % 2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan dinas Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.267
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 27 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 10 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.08.02 PROGRAM Cakupan 100.00 Persen 2.08.02.2.01 Pelembagaan Jumlah 93 Program/Kegiatan 2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasill Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
PENGARUSUTAMAAN Pengarusutamaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada program/kegiatan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Semarang
GENDER DAN Gender dan Lembaga Pemerintah Kewenangan PUG pada Pelaksanaan PUG Pengarustamaan Gender (PUG)
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kabupaten/Kota perangkat daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
PEREMPUAN Perempuan di Kota Semarang
yang sudah
dievaluasi melalui
analisis gender

2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Sinkronisasi Pelaksanaan Pengarustamaan Semarang
Kewenangan Kabupaten/Kota Gender (PUG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 30 Perangkat Kota
Pendampingan Pelaksanaan PUG Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah Semarang
termasuk PPRG Pendampingan Pelaksanaan
Pengarustamaan Gender (PUG) Termasuk
Perencaan Pembangunan Responsif
Gender (PPRG) Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Jumlah Perangkat Daerah yang 30 Perangkat Kota


Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Daerah Semarang
Pelaksanaan Pengarustamaan Gender
(PUG) Termasuk Perencaan
Pembangunan Responsif Gender (PPRG)
Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.268
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Fasilitasi kegiatan peningkatan 100 % 2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi 2 Dokumen Kota
Perempuan Bidang Politik, Hukum, partisipasi perempuan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Peningkatan Partisipasi Perempuan di Semarang
Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Hukum, Sosial dan Ekonomi Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Kemasyarakatan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi Masyarakat yang 25 Organisasi Kota
Pendampingan Peningkatan Partisipasi Mendapat Advokasi dan Pendampingan Semarang
Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial Kebijakan Peningkatan Partisipasi
dan Ekonomi Perempuan di Bidang Politik, Hukum,
Sosial dan Ekonomi Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.03 Penguatan dan Jumlah lembaga layanan 30 Lembaga 2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 25 Lembaga Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia pemberdayaan Pendampingan kepada Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Semarang
Layanan Pemberdayaan Perempuan perempuan yang Penyedia Layanan Pemberdayaan Kabupaten/Kota yang Mendapat
Kewenangan Kabupaten/Kota mendapat pelatihan Perempuan Kewenangan Advokasi dan Pendampingan
Kabupaten/Kota

2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya Lembaga Penyedia 50 Orang Kota
Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Semarang
Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kewenangan Kabupaten/Kota Mendapat Peningkatan Kapasitas

2.08.02.2.03.03 Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi 1 Dokumen Kota


Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Semarang
Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota yang Tersedia

2.08.03 PROGRAM Rasio Kekerasan terhadap 14.24 2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Jumlah kebijakan/program 6 Dokumen 2.08.03.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
PERLINDUNGAN perempuan termasuk TPPO point Terhadap Perempuan Lingkup Daerah pencegahan kekerasan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Semarang
PEREMPUAN (per 100.000 penduduk Kabupaten/Kota terhadap perempuan Program dan Kegiatan Pencegahan Program dan Kegiatan Pencegahan
perempuan) termasuk TPPO pada Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Kekerasan Terhadap Perempuan
perangkat daerah yang Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
sudah dievaluasi

2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 30 Perangkat Kota
Pendampingan Layanan Perlindungan Mendapat Advokasi dan Pendampingan Daerah Semarang
Perempuan Kewenangan Layanan Perlindungan Perempuan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.269
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Persentase korban kekerasan 100 % 2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Jumlah Perempuan Korban Kekerasan 100 Orang Kota
Rujukan Lanjutan bagi Perempuan perempuan yang terlayani Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Tingkat Kabupaten/Kota yang Semarang
Korban Kekerasan yang Memerlukan Korban Kekerasan Kewenangan Mendapatkan Layanan Pengaduan
Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.08.03.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 100 Layanan Kota
Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan yang Memerlukan Koordinasi dan Semarang
Layanan Rujukan Lanjutan bagi Sinkronisasi bagi Perempuan Korban
Perempuan Korban Kekerasan Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03.2.03 Penguatan dan Persentase lembaga penyediaan 100 % 2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Hasil Advokasi 12 Dokumen Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia layanan perlindungan hak Pendampingan Penyediaan Sarana Kebijakan dan Pendampingan Semarang
Layanan Perlindungan Perempuan perempuan yang Prasarana Layanan bagi Perempuan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terstandardisasi Korban Kekerasan Kewenangan bagi Perempuan Korban Kekerasan
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga 1630 Orang Kota
Sumber Daya Lembaga Penyedia Penyedia Layanan Penanganan bagi Semarang
Layanan Penanganan bagi Perempuan Perempuan Korban Kekerasan
Korban Kekerasan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Kabupaten/Kota Mendapat Peningkatan Kapasitas

2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Perempuan dalam Situasi Darurat dan 3 Orang Kota
Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Semarang
Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan
Kabupaten/Kota Spesifik

2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring 4 Dokumen Kota
Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Antar Lembaga Penyedia Layanan Semarang
Perempuan Kewenangan Perlindungan Perempuan Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.04 PROGRAM Persentase Lembaga 100.00 Persen 2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Persentase kegiatan peningkatan 100 % 2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 16 Perangkat Kota
PENINGKATAN layanan keluarga Keluarga dalam Mewujudkan kualitas keluarga Pendampingan untuk Mewujudkan KG mendapat Advokasi dan Pendampingan Daerah Semarang
KUALITAS KELUARGA yang terfasilitasi Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak dan Perlindungan Anak Kewenangan Keluarga untuk Mewujudkan Kesetaraan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Gender (KG) dan Perlindungan Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi 1 Dokumen Kota


Informasi dan Edukasi KG dan (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Semarang
Perlindungan Anak bagi Keluarga Perlindungan Anak bagi Keluarga
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota yang
Tersedia

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.270
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 1 Dokumen Kota


Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Semarang
Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Kualitas Keluarga Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.04.2.02 Penguatan dan Fasilitasi penguatan peran 100 % 2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Lembaga Penyedia Layanan 1 Lembaga Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia Pemberdayaan Kesejahteraan Pendampingan Pengembangan Lembaga Peningkatan Kualitas Keluarga yang Semarang
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas mendapat Advokasi dan Pendampingan
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya
dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah sumberdaya Lembaga Penyedia 150 Orang Kota
Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Semarang
Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring 2 Dokumen Kota
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Antar Lembaga Penyedia Layanan Semarang
Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Peningkatan Kualitas Keluarga
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Persentase Kegiatan 100 % 2.08.04.2.03.01 Pelaksanaan Penyediaan Jumlah Layanan Komprehensif bagi 2 Layanan Kota
Keluarga dalam Mewujudkan KG dan pemberdayaan berbasis gender Layanan Komprehensif bagi Keluarga Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Semarang
Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang
dalam Daerah Kabupaten/Kota Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia

2.08.05 PROGRAM Cakupan pengelolaan 100.00 Persen 2.08.05.2.01 Pengumpulan, Jumlah Kegiatan KIE Gender 2 Kegiatan 2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN SISTEM sistem data gender Pengolahan Analisis dan Penyajian dan Anak dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia Semarang
DATA GENDER DAN dan anak Data Gender dan Anak Dalam Kabupaten/Kota
ANAK Kelembagaan Data di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Jumlah Dokumen Penyajian dan 2 Dokumen Kota


Pemanfaatan Data Gender dan Anak Pemanfaatan Data Gender dan Anak Semarang
dalam Kelembagaan Data di dalam Kelembagaan Data di Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.06 PROGRAM Cakupan Pemenuhan 100.00 Persen 2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Jumlah jejaring kemitraan 8 Jejaring 2.08.06.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Organisasi Pemerintah, Non 7 Organisasi Kota
PEMENUHAN HAK Hak Anak Lembaga Pemerintah, lembaga PHA Pendampingan Pemenuhan Hak Anak Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Semarang
ANAK (PHA) Nonpemerintah, dan Dunia Usaha pada Lembaga Pemerintah, Non Mendapat Advokasi Kebijakan dan
Kewenangan Kabupaten/Kota Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Pendampingan Pemenuhan Hak Anak
Kewenangan Kabupaten/Kota pada Organisasi Pemerintah, Non
Pemerintah, Media dan Dunia Usaha

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.271
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Semarang
Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02 Penguatan dan Jumlah lembaga layanan 7 Lembaga 2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan 400 Orang Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia anak yang telah memiliki Peningkatan Kualitas Hidup Anak Peningkatan Kualitas Hidup Anak Semarang
Layanan Peningkatan Kualitas Hidup standar pelayanan minimal Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota
Anak Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 4 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Sinkronisasi Pelaksanaan Peningkatan Semarang
Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Kualitas Hidup Anak Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.03 Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi 4 Dokumen Kota


Komunikasi, Informasi dan Edukasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak Semarang
Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga bagi Lembaga Penyedia Layanan
Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Hidup Anak Tingkat Daerah Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring 6 Dokumen Kota
Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Antar Lembaga Penyedia Layanan Semarang
Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Peningkatan Kualitas Hidup Anak
Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.07 PROGRAM Persentase anak korban 0.01 Persen 2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Prosentase kekerasan terhadap 100 % 2.08.07.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 30 Perangkat Kota
PERLINDUNGAN kekerasan yang Terhadap Anak yang Melibatkan para anak termasuk TPPO yang Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Mendapat Advokasi Kebijakan dan Daerah Semarang
KHUSUS ANAK ditangani Pihak Lingkup Daerah terlayani Program dan Kegiatan Pencegahan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,
Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan Program dan Kegiatan Pencegahan
Kabupaten/Kota Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 7 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Sinkronisasi Pencegahan Kekerasan Semarang
Terhadap Anak Kewenangan Terhadap Anak Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Persentase anak korban 100 % 2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Jumlah Anak yang Memerlukan 72 Orang Kota
Anak yang Memerlukan Perlindungan kekerasan yang mendapat Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Perlindungan Khusus Mendapatkan Layanan Semarang
Khusus yang Memerlukan Koordinasi layanan Memerlukan Perlindungan Khusus Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.272
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.08.07.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan 37 Layanan Kota
Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan yang Memerlukan Koordinasi dan Semarang
Anak yang Memerlukan Perlindungan Sinkronisasi bagi Anak yang Memerlukan
Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02.03 Pengembangan Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi 2 Dokumen Kota


Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak dan Edukasi (KIE) Anak yang Memerlukan Semarang
yang Memerlukan Perlindungan Khusus Perlindungan Khusus Kewenangan
Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring 2 Dokumen Kota
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Antar Lembaga Penyedia Layanan Anak Semarang
Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Kewenangan Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03 Penguatan dan Cakupan lembaga penyediaan 100 % 2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Pengembangan Lembaga Penyedia layanan anak yang memerlukan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Semarang
Layanan bagi Anak yang Memerlukan perlindungan khusus Layanan bagi Anak yang Memerlukan Layanan bagi Anak yang Memerlukan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Perlindungan Khusus Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Semarang
Sumber Daya Lembaga Penyedia Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan
Layanan Anak yang Memerlukan Anak yang Memerlukan Perlindungan
Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Semarang
Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Lembaga Penyedia Layanan Anak yang
Memerlukan Perlindungan Khusus Memerlukan Perlindungan Khusus
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kewenangan Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN

2.09.01 PROGRAM Presentase perencanaan dan 100 % 2.09.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen rencana 8 dokumen 2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja kerja dan rencana anggaran Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.273
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 4 dokumen 2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 44 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 6 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 7 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.09.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 0 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 2 Dokumen
Semarang
Prognosis Realisasi Anggaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.274
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.01.2.06 Administrasi Umum Presentase Tersedianya 100 % 2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 30 Paket Kota
Perangkat Daerah Kebutuhan Rumah Tangga SKPD Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 4 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.09.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.09.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Presentase Tersedianya Barang 100 % 2.09.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah Pemerintah Daerah

2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Presentase Pemenuhan Jasa 100 % 2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Pelaksanaan Urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah SKPD yang Disediakan

2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.275
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Presentase Pemenuhan 100 % 2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Daerah pada SKPD Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 24 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 0 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 25 Unit


Dipelihara

2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.09.02 PROGRAM Cakupan Wilayah Layanan 100 % 2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur 1 unit 2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian 1 Unit Kota
PENGELOLAAN SUMBER Kemandirian Pangan dan Seluruh Pendukung Kemandirian pergudangan dan sarana Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Pangan yang Tersedia Semarang
DAYA EKONOMI UNTUK Pangan sesuai Kewenangan Daerah pendukung lainnya untuk
KEDAULATAN dan Kabupaten/Kota penyimpanan cadangan pangan
KEMANDIRIAN PANGAN

2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam 6 Laporan Kota
Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur rangka Penyediaan Infrastruktur Logistik Semarang
Logistik

2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Jumlah Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan 2 Dokumen Kota
Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Infrastruktur untuk Mendukung Semarang
Pendukung Kemandirian Pangan Kemandirian Pangan

2.09.03 PROGRAM Presentase Cakupan 100 % 2.09.03.2.01 Penyediaan dan Presentase Tersalurkannya 100 % 2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 24 Laporan Semua
PENINGKATAN Distribusi Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Pokok dan Pangan Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan Kab/Kota
DIVERSIFIKASI DAN Pangan Lainnya sesuai dengan Lainnya Makanan
KETAHANAN PANGAN Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota
MASYARAKAT dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan
Harga Pangan

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang 15 Laporan Kota
Berbasis Sumber Daya Lokal Tersedia Semarang

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan 13 Laporan Kota


dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Semarang
dan Pangan Lainnya Pangan Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.276
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga 72 Dokumen Kota
Pasokan dan Harga Pangan Pangan Semarang

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Jumlah Kelembagaan dan Jaringan Distribusi 21 Unit Kota


Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan yang Dikembangkan Semarang
Pangan

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Jumlah Kelembagaan Usaha Pangan 25 Unit Kota


Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat Masyarakat dan Toko Tani Indonesia yang Semarang
dan Toko Tani Indonesia Dikembangkan

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Penguatan Cadangan Pangan 100 % 2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 4 Laporan Kota
Keseimbangan Cadangan Pangan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pengendalian Cadangan Pangan Semarang
Kabupaten/Kota Pangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 11 Ton Kota


Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Semarang

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah 15 Ton Kota


Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terpelihara Semarang

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Angka Kecukupan Energi 88 % 2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per 33 Dokumen Kota
Target Konsumsi Pangan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Tahun Semarang
Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kapita Per Tahun
Kecukupan Gizi

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Jumlah Pemberdayaan Kelompok 53 Laporan Kota


Masyarakat dalam Penganekaragaman Masyarakat dalam Penganekaragaman Semarang
Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya
Lokal Lokal

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan Kota


Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi Per Semarang
Konsumsi per Kapita per Tahun Kapita Per Tahun

2.09.04 PROGRAM Presentase Daerah Rentan 4% 2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Tersedianya Peta Katahanan dan 2 buku 2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Peta dan Analisis Ketahanan dan 0 Dokumen Kota
PENANGANAN Rawan Pangan Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kerentanan Pangan Pemutakhiran dan Analisis Peta Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan Semarang
KERAWANAN PANGAN Kecamatan Ketahanan dan Kerentanan Pangan
Peta dan Analisis Ketahanan dan 4 Dokumen
Kerentanan Pangan yang Dimutahirkan

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Tertanganinya Kerawanan 2 kelurahan 2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 12 Laporan Kota
Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota Pangan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Penanganan Kerawanan Pangan Semarang
Pangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.277
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.09.05 PROGRAM Presentase Pangan Segar 81,50 % 2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Terlaksananya Pengawasan 100 % 2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan KelembagaanKeamanan Pangan Segar 4 Dokumen Kota
PENGAWASAN Asal Tumbuhan yang Keamanan Pangan Segar Daerah Keamanan Pangan Segar Keamanan Pangan Segar Daerah Daerah Kabupaten/Kota yang Dibina Semarang
KEAMANAN PANGAN Memenuhi Persyaratan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Mutu dan Keamanan
Pangan

2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Jumlah Sertifikasi Keamanan Pangan 100 Sertifikat Kota
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Segar Asal Tumbuhan Daerah Semarang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Jumlah Registrasi Keamanan Pangan Segar 1 Dokumen Kota
Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota Semarang
Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan 12 Dokumen Kota


Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Segar Asal Tumbuhan Daerah Semarang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 4 Dokumen Kota
Prasarana Pengujian Mutu dan Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Semarang
Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN

2.10.04 PROGRAM Terselesaikannya 100.00 Persen 2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa terselesaikannya sengketa tanah 100 % 2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Jumlah Data Sengketa, Konflik dan 55 Dokumen
PENYELESAIAN sengketa tanah Tanah Garapan dalam Daerah garapan di kota semarang Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 Perkara dalam 1 (Satu) Daerah
SENGKETA TANAH garapan di kota Kabupaten/Kota (satu) Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
GARAPAN semarang

2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi 35 Berita


Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Acara
Daerah Kabupaten/Kota Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.10.05 PROGRAM Terselenggarakannya 100.00 Persen 2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah terselenggarakannya ganti 100 % 2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota 6 Dokumen
PENYELESAIAN GANTI ganti kerugian dan Ganti Kerugian dan Santunan Tanah kerugian dan santunan tanah Masyarakat Penerima Santunan Tanah Tentang Penetapan Penerima Santunan
KERUGIAN DAN santunan tanah untuk untuk Pembangunan oleh Pemerintah untuk pembangunan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Tanah
SANTUNAN TANAH pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
UNTUK PEMBANGUNAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.278
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen


Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan Tanah untuk Kerugian dan Santunan Tanah untuk
Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Pembangunan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.10.06 PROGRAM Terselenggarakannya 100.00 Persen 2.10.06.2.01 Penetapan Subjek dan ditetapkannya subjek dan objek 100 % 2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Jumlah Data Inventarisasi Subyek 3 Dokumen
REDISTRIBUSI TANAH, redistribusi tanah Objek Redistribusi Tanah serta Ganti redistribusi tanah serta ganti Objek Redistribusi Tanah Penerima Redistribusi Tanah dalam 1
DAN GANTI KERUGIAN serta ganti kerugian Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum kerugian tanah kelebihan (Satu) Kabupaten/Kota
PROGRAM TANAH program tanah dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) maksimum dan tanah absentee
KELEBIHAN MAKSIMUM kelebihan maksimum Daerah Kabupaten/Kota
DAN TANAH ABSENTEE dan tanah absentee

2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Jumlah Data Inventarisasi dan 3 Dokumen


Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah Rekomendasi Obyek Redistribusi Tanah
dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

2.10.06.2.01.03 Koordinasi Jumlah Dokumen Sidang Panitia 3 Dokumen


Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Pertimbangan Landreform dalam rangka
Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kegiatan Redistribusi Tanah
Kabupaten/Kota

2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 3 Dokumen


Sinkronisasi Penataan Akses dalam Sinkronisasi Penataan Akses dalam
Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1
(satu) Kabupaten/Kota (Satu) Kabupaten/Kota

2.10.06.2.02 Penetapan Ganti Kerugian ditetapkannya ganti kerugian 100 % 2.10.06.2.02.01 Inventarisasi Tanah Jumlah Data Inventarisasi Tanah Kelebihan 1 Dokumen
Tanah Kelebihan Maksimum dan tanah kelebihan maksimum dan Kelebihan Maksimum dan Tanah Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1
Tanah Absentee Lintas Daerah tanah absentee lintas daerah Absentee dalam 1 (satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) kabupaten/kota Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

2.10.06.2.02.02 Koordinasi Penetapan Jumlah Dokumen Koordinasi Penetapan 1 Dokumen


Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan
Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 Maksimum dan Tanah Absente dalam 1
(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

2.10.07 PROGRAM 2.10.07.2.01 Penetapan Tanah Ulayat 2.10.07.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Survei dan Pemetaan Batas 1 Laporan
PENETAPAN TANAH yang Lokasinya dalam Daerah Sinkronisasi Survei dan Pemetaan Batas Tanah Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah
ULAYAT Kabupaten/Kota Tanah Ulayat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.279
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.10.07.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Perkada Tentang Pengukuhan 1 Dokumen


Sinkronisasi Pengakuan dan Pengukuhan Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (Satu)
Masyarakat Hukum Adat dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

2.10.07.2.01.03 Penetapan Tanah Ulayat Jumlah Dokumen Penetapan Batas Tanah 1 Dokumen
dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota Ulayat dalam 1 (Satu) Daerah
Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Kabupaten/Kota oleh Bupati/Walikota
Perundang-Undangan yang Berlaku

2.10.08 PROGRAM Terselesaikannya 100.00 Persen 2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah terselesiakannya permasalahan 100 % 2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dalam rangka 2 Laporan
PENGELOLAAN TANAH masalah seputar Tanah Kosong tanah kosong Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong Penyelesaian Tanah Kosong
KOSONG pengelolaan tanah di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
kosong

2.10.08.2.02 Inventarisasi dan terinventarisasikannya tanah 100 % 2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Jumlah Laporan Tanah Kosong dalam 1 1 Laporan
Pemanfaatan Tanah Kosong kosong serta penyelesaiaan Tanah Kosong (Satu) Kabupaten/Kota yang Diinventarisasi.
pemanfaatan tanah kosong

2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Jumlah Dokumen Pemanfaatan Tanah 1 Dokumen


Kosong Kosong

2.10.09 PROGRAM Terkelolanya izin 100.00 Persen 2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka tertibnya izin membuka tanah 100 % 2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan 0 Dokumen
PENGELOLAAN IZIN membuka tanah Tanah Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin
MEMBUKA TANAH Tanah Membuka Tanah
Terbitnya Surat Rekomendasi Izin 5 Dokumen
Membuka Tanah

2.10.09.2.01.02 Pengendalian Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian 2 Dokumen


Pemanfaatan Tanah Negara Pemanfataan Tanah Negara

2.10.10 PROGRAM Terselesaikannya 100.00 Persen 2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang tergunakannya tanah yang 100 % 2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan
PENATAGUNAAN penatagunaan tanah Hamparannya dalam satu Daerah hamparannya dalam satu daerah Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1
TANAH Kabupaten/Kota kab/kota Tanah (Satu) Kabupaten/Kota

2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen


Zona Nilai Tanah Kewenangan Sinkronisasi untuk Menetapkan Zona Nilai
Kabupaten/Kota Tanah sebagai Dasar Pelayanan Informasi
Nilai Tanah dan Pelayanan Pertanahan
Lainnya

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 2 Dokumen


Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi
Tanah Kabupaten/Kota Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.280
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.11.01 PROGRAM Persentase kinerja 100 persen 2.11.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen Laporan 9 Dokumen 2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN administrasi dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kota
DAERAH SKPD Semarang
KABUPATEN/KOTA
Persentase Perencanaan 100 persen
dan Pelaporan Kinerja
SKPD
Persentase tersedianya 100 persen
sarana dan prasarana
perkantoran SKPD

2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 5 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 4 Dokumen 2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 115 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Persentase administrasi 100 Persen
Semarang
Keuangan SKPD

2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.281
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 12 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan pelaksanaan 100 Persen 2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah administrasi umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 6 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.282
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 Persen 2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan 100 Persen 2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 3 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan aset SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 200 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 19 Unit Kota


Semarang

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 214 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 3 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.11.02 PROGRAM Persentase 100 persen 2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan Persentase terlaksananya 100 Persen 2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Kajian Kerusakan Tanah 1 Dokumen Kota
PERENCANAAN terlaksananya dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penguatan, perencanaan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota Semarang
Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan 1 Dokumen
LINGKUNGAN HIDUP Penguatan, (RPPLH) Kabupaten/Kota Perlindungan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang
Perencanaan, Pengelolaan Lingkungan Disusun
Perlindungan dan Hidup (RPPLH)
Pengelolaan Lingkungan
Hidup

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota Telah Mengakomodir RPPLH Semarang
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.283
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Persentase terlaksananya 100 Persen 2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD 2 Dokumen Kota
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Penyelenggaraan Kajian Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun Semarang
Kabupaten/Kota Lingkungan Hidup Strategis

2.11.03 PROGRAM Cakupan penghijauan 20 hektar 2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran Emisi CO2 7625348.23 Kt 2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan 15 Dokumen Kota
PENGENDALIAN wilayah rawan longsor dan/atau Kerusakan Lingkungan CO2e dan Pelaksanaan Pencegahan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Semarang
PENCEMARAN dan sumber mata air Hidup Kabupaten/Kota Pencemaran Lingkungan Hidup Tanah, Air, Udara, dan Laut
Jumlah usaha dan/atau 150 perusahaan
DAN/ATAU KERUSAKAN Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air,
Cakupan peningkatan 100 persen kegiatan yang mentaati
LINGKUNGAN HIDUP Udara, dan Laut
penaatan pencegahan persyaratan
dan pengendalian administrasi dan teknis
pencemaran dan/atau pencegahan
kerusakan lingkungan pencemaran udara
hidup Persentase sumber 65 persen
Persentase perubahan 2 persen daya air yang
emisi CO2/ Emisi Gas ditetapkan daya
Rumah Kaca tampung beban
Persentase usaha 87 persen pencemaran & mutu
dan/atau kegiatan yang kelas air sungai
mentaati persyaratan Persentase 100 Persen
administrasi dan teknis terlaksananya kegiatan
pencegahan pencegahan
pencemaran air pencemaran dan / atau
Persentase usaha 59 persen kerusakan lingkungan
dan/atau kegiatan yang hidup
mentaati persyaratan
administrasi dan teknis
pencegahan
pencemaran udara

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 15 Dokumen Kota
dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Semarang
Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang
Perubahan Iklim Dilaksanakan

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Jumlah Pengambilan Contoh Uji, 12 Dokumen Kota


Laboratorium Lingkungan Hidup Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan Semarang
Kabupaten/Kota dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan

2.11.03.2.02 Penanggulangan Ketersediaan informasi publik 2 jenis 2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi 4 Laporan Kota
Pencemaran dan/atau Kerusakan bidang LH Peringatan Pencemaran dan/atau Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Semarang
Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota Kerusakan Lingkungan Hidup pada Lingkungan Hidup pada Masyarakat di
Masyarakat Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.284
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran Luasan Lahan yang terkonservasi 60 Ha 2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 4 Dokumen Kota
dan/atau Kerusakan Lingkungan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi Semarang
Hidup Kabupaten/Kota

2.11.04 PROGRAM Cakupan pengelolaan 100 persen 2.11.04.2.01 Pengelolaan Jumlah pengelolaan dan sarana 3 Jenis 2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Jumlah Dokumen Rencana Induk 3 Dokumen Kota
PENGELOLAAN taman Keanekaragaman Hayati prasrana keanekaragaman Penetapan Rencana Pengelolaan Pengelolaan Kehati yang Disusun Semarang
KEANEKARAGAMAN keanekaragamanhayati Kabupaten/Kota hayati yang tersedia Keanekaragaman Hayati
HAYATI (KEHATI) (kehati) di Kota
Semarang

2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Luas Taman Kehati Di Luar Kawasan Hutan yang 7.9 Kota
Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota Ha Semarang
Hutan

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman 4 Unit Kota
Prasarana Keanekaragaman Hayati Hayati yang Dikelola Semarang

2.11.05 PROGRAM Persentase ketaatan 56 persen 2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Ijin penyimpanan 50 Perusahaan 2.11.05.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin 3 Dokumen Kota
PENGENDALIAN BAHAN penanggungjawab usaha Limbah B3 sementara limbah B3 Komitmen Izin Penyimpanan sementara Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Semarang
BERBAHAYA DAN dan atau kegiatan dalam yang diterbitkan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan
BERACUN (B3) DAN pengolahan B3 dan Pelayanan Perizinan Berusaha Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
LIMBAH BAHAN limbah B3 Terintegrasi Secara Elektronik Elektronik
BERBAHAYA DAN
BERACUN (LIMBAH B3)

2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi 50 Laporan Kota
Memastikan Pemenuhan Persyaratan Lapangan Pemenuhan Komitmen Semarang
Administrasi dan Teknis Penyimpanan Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara
sementara Limbah B3 dan Pengumpulan Limbah B3

2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 Jumlah ketersediaan sarana 1 jenis 2.11.05.2.02.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi & 1 Dokumen Kota
dalam 1 (Satu) Daerah prasarana pengumpulan limbah Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Semarang
Kabupaten/Kota B3 yang tersedia dengan Pemerintah Provinsi dalam dengan Pemerintah dan Pemerintah
rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Provinsi dalam rangka Pengangkutan,
Pengolahan, dan/atau Penimbunan Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
Penimbunan yang Bukan Menjadi
Kewenangan Pemda Kabupaten/Kota serta
Pelaksanaan Pengumpulan dan
Penyimpanan sementara Limbah B3 yang
Sesuai dengan Kewenangannya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.285
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.06 PROGRAM Persentase ijin 100 persen 2.11.06.2.01 Pembinaan dan Jumlah kegiatan 2 Kegiatan 2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah kajian pengendalian dampak 1 dokumen Kota
PEMBINAAN DAN lingkungan yang Pengawasan Terhadap Usaha pengawasan terhadap usaha Ketentuan dan Kewajiban Izin lingkungan hidup Semarang
PENGAWASAN diterbitkan sesuai dan/atau Kegiatan yang Izin dan/atau kegiatan terkait Lingkungan dan/atau Izin PPLH
Jumlah kajian penyusunan standar 1 dokumen
TERHADAP IZIN peraturan perundang- Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan izin lingkungan yang pelayanan persetujuan lingkungan
LINGKUNGAN DAN IZIN undangan oleh Pemerintah Daerah diterbitkan
PERLINDUNGAN DAN Kabupaten/Kota Jumlah persetujuan lingkungan atau izin 60 dokumen
Persentase pembinaan 85.4 persen Persentase ijin lingkungan 100 Persen lingkungan yang diterbitkan
PENGELOLAAN
dan pengawasan terkait yang diterbitkan
LINGKUNGAN HIDUP Jumlah peserta yang mengikuti 30 peserta
Ketaatan
(PPLH) pembinaan konsultan penyusun
Penanggungjawab
dokumen lingkungan
Usaha dan/atau
Kegiatan Terhadap Izin Jumlah peserta yang mengikuti 60 peserta
Lingkungan, Izin PPLH sosialisasi/ bimbingan teknis
dan PUU LH yang
diterbitkan oleh
Pemerintah Daerah Kota

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau 2 Laporan Kota
dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Semarang
Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Operasi oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.11.08 PROGRAM Persentase peningkatan 50 persen 2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Jumlah kegiatan pelatihan 2 Kegiatan 2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga/kelompok 160 Lembaga Kota
PENINGKATAN partisipasi masyarakat Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan dan penyuluhan lingkungan dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Masyarakat/Institusi yang Terdaftar yang Semarang
PENDIDIKAN, yang terlibat dalam Lingkungan Hidup untuk Lembaga hidup Bidang Lingkungan Hidup untuk Meningkat Kapasitas dan
PELATIHAN DAN pengelolaan lingkungan Kemasyarakatan Tingkat Daerah Lembaga Kemasyarakatan Kompetensinya Terkait PPLH
PENYULUHAN hidup Kabupaten/Kota
LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MASYARAKAT

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Jumlah Pendampingan Pembinaan 3 Dokumen Kota


Peduli Lingkungan Hidup Gerakan Peduli dan Berbudaya Semarang
Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan

2.11.09 PROGRAM Persentase peningkatan 11.5 persen 2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Jumlah penghargaan 2 Jenis 2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Jumlah Masyarakat/Lembaga 60 Entitas Kota
PENGHARGAAN sekolah adiwiyata yang Lingkungan Hidup Tingkat Daerah lingkungan yang Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Semarang
LINGKUNGAN HIDUP peduli dan berbudaya Kabupaten/Kota diselenggarakan Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai
UNTUK MASYARAKAT lingkungan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Kinerjanya dalam rangka PPLH
Lingkungan Hidup

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.286
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.10 PROGRAM Persentase jumlah 100 persen 2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Jumlah kasus lingkungan yang 60 Kasus 2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap 1 Dokumen Kota
PENANGANAN pengaduan masyarakat Masyarakat di Bidang Perlindungan tertangani /ditindaklanjuti Masyarakat Terhadap PPLH PPLH Kabupaten/Kota yang Semarang
PENGADUAN akibat adanaya dugaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup per-tahun Kabupaten/Kota Ditindaklanjuti/Ditangani
LINGKUNGAN HIDUP pencemaran dan/atau (PPLH) Kabupaten/Kota
perusakan lingkungan
hidup yang
ditindaklanjuti

2.11.10.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
Sinkronisasi Penerapan Sanksi Sinkronisasi Penerapan Sanksi Semarang
Administrasi, Penyelesaian Sengketa, Administrasi, Penyelesaian Sengketa,
dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di
di Luar Pengadilan atau Melalui Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan
Pengadilan

2.11.11 PROGRAM Persentase Pengurangan 27 persen 2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah Persentase terlaksananya 100 Persen 2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN Sampah Rumah Tangga pelayanan pengelolaan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Daerah Pengelolaan Sampah Semarang
PERSAMPAHAN dan Sampah Sejenis persampahan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Disusun dan
Sampah Rumah Tangga Ditetapkan
Persentase Pengurangan 91 persen
Sampah Rumah Tangga
dan Sampah Sejenis
Sampah Rumah Tangga
Persentase volume 91 persen
sampah terangkut dari
TPS ke TPA

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah 4 Laporan Kota
dengan Melakukan Pembatasan, dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Semarang
Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Ulang dan Pemanfaatan Kembali
Kembali

2.11.11.2.01.03 Penanganan Sampah Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, 363 Ton Kota
dengan Melakukan Pemilahan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di Semarang
Pengumpulan, Pengangkutan, TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota
Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir
Sampah di TPA/TPST/SPA
Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Jumlah Masyarakat, Kelompok 27 Kelompok Kota


Masyarakat dalam Pengelolaan Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Semarang
Persampahan Terlibat Aktif dalam Kegiatan
Pengelolaan Sampah Berbasis
Masyarakat

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.287
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 20 Dokumen Kota
Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Semarang
Sarana Pengelolaan Persampahan Sarana Bersama Pemerintah Pusat,
Provinsi maupun Pihak Lain di Luar
Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan
Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan
Persampahan Sesuai dengan Rencana
Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu
pada Jakstrada

2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Jumlah Dokumen Kerja Sama 50 Dokumen Kota


Kerja Sama Pengelolaan Persampahan Penanganan Sampah di TPA/TPST Semarang
Kabupaten/Kota yang Ditetapkan

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan 40 Unit Kota
Prasarana Pengelolaan Persampahan di Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Semarang
TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan
Pemrosesan Akhir

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.12.01 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 Persen 2.12.01.2.01 Perencanaan, Tersediamya Dokumen 100 Persen 2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan Pelaporan Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rencana Kerja, Rencana Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN SKPD Perangkat Daerah Anggaran dan Pelaporan Kota
DAERAH SKPD Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.288
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi dan Pelaporan 100 Persen 2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 89 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.12.01.2.05 Administrasi Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 100 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi kepegawaian Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang
SKPD

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan 100 Persen 2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah rumah tangga SKPD Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.289
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 3 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.12.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 2 Dokumen Semua


Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Semarang

2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 12 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tersedianya peralatan dan 100 Persen 2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah perlengkapan kantor Semarang
Daerah

2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 36 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya kebutuhan jasa 100 Persen 2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan Aset SKPD 100 Persen 2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 35 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 125 Unit Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.290
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 450 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 18 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 2 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.12.02 PROGRAM Persentase anak usia 71,00 Persen 2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Jumlah Penerbitan 428000 Dokumen 2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Jumlah Dokumen Hasil Pendataan 6 Dokumen Kota
PENDAFTARAN 0-17 tahun kurang 1 Penduduk Dokumen Permanen dan Rentan Administrasi Penduduk Non Permanen dan Rentan Semarang
PENDUDUK hari yang memiliki KIA Pendaftaran Kependudukan Administrasi Kependudukan
Persentase Perekaman 99,40 Persen Penduduk
KTP-el

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 107500 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan Semarang
Atas Pendaftaran Penduduk Dokumen Atas Pendaftaran
Penduduk

2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Peningkatan 12 Laporan Kota


Pendaftaran Penduduk Pelayanan Pendaftaran Penduduk Semarang

2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Jumlah Dokumen Pencatatan, 320500 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan Semarang
Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Kependudukan

2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Persentase Penataan 100 Persen 2.12.02.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, 1 Dokumen Kota
Penduduk Pendaftaran Penduduk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Semarang
Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pengendalian, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk yang Disusun

2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Jumlah Dokumen Kependudukan selain 10 Dokumen Kota


Kependudukan selain Blangko KTP-El, Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Semarang
Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai
Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan dengan Kebutuhan yang Tersedia

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.291
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara 12 Dokumen Kota
Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Penduduk Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Aktif Pendaftaran Peristiwa Semarang
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa
Pendaftaran Penduduk Penting Terkait Pendaftaran Penduduk

2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi pendaftaran 4 Laporan Kota
Penduduk penduduk Semarang

2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Jumlah Laporan Hasil Sosialiasi Pendaftaran 4 Laporan Kota
Penduduk Penduduk Semarang

2.12.02.2.03.06 Kerja Sama dengan Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama 200 Dokumen Kota
Organisasi Kemasyarakatan dan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Semarang
Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran
Penduduk Penduduk

2.12.02.2.04 Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan 100 Persen 2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Jumlah Laporan Pembinaan dan 12 Laporan Kota
Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Terkait Pendaftaran Pengawasan Terkait Pendataran Penduduk Semarang
Pendaftaran Penduduk penyelenggaraan Penduduk
Pendaftaran Penduduk

2.12.03 PROGRAM Persentase 97,20 Persen 2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Jumlah Penerbitan 45425 Dokumen 2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, 45425 Dokumen Kota
PENCATATAN SIPIL kepemilikan akta Sipil Dokumen Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Penatausahaan dan Penerbitan Semarang
kelahiran Sipil Atas Pelaporan Peristiwa Penting Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa
Penting

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang 3 Layanan Kota
Pelayanan Pencatatan Sipil Ditingkatkan Semarang

2.12.03.2.01.04 Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, 1 Dokumen Kota
Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Semarang
Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pengendalian dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil yang Disusun

2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Jumlah Dokumen Kependudukan selain 2 Paket Kota


Kependudukan selain Blangko KTP-El, Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Semarang
Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan
Sipil Sesuai dengan Kebutuhan yang Tersedia

2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Persentase Penyelenggaraan 100 Persen 2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara 12 Laporan Kota
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan Semarang
Pencatatan Peristiwa Penting Terkait dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait
Pencatatan Sipil Pencatatan Sipil

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.292
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pencatatan 4 Laporan Kota
Pencatatan Sipil Sipil Semarang

2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pencatatan 4 Laporan Kota
Pencatatan Sipil Sipil Semarang

2.12.03.2.02.09 Kerja Sama dengan Jumlah Dokumen Hasil Kerja Sama 100 Dokumen Kota
Organisasi Kemasyarakatan dan dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Semarang
Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan
Sipil

2.12.03.2.03 Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan 100 Persen 2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 12 Laporan Kota
Pengawasan Penyelenggaraan Pengawasan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil Pengawasan Pencatatan Sipil yang Telah Semarang
Pencatatan Sipil Penyelenggaraan Dilakukan
Pencatatan Sipil

2.12.04 PROGRAM Persentase Pengelolaan 100 Persen 2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Cakupan Pengumpulan Data 100 Persen 2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Jumlah Dokumen Data Kependudukan 12 Dokumen Kota
PENGELOLAAN Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan dan Kependudukan dan Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan Semarang
INFORMASI Kependudukan Penyajian Database Kependudukan Pemanfaatan dan Penyajian
ADMINISTRASI Database Kependudukan
KEPENDUDUKAN

2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi Data 2 Laporan Kota
Kepentingan Pembangunan Daerah untuk Kepentingan Pembangunan Daerah Semarang

2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Persentase Penataan 100 Persen 2.12.04.2.02.01 Penyusunan Tata Cara Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, 2 Dokumen Kota
Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Semarang
administrasi Kependudukan Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Pengendalian, dan Pelaporan
Penyelenggaraan Adminduk Terkait Penyelenggaraan Adminduk Terkait
Pengelolaan Informasi Administrasi Pengelolaan Informasi Administrasi
Kependudukan Kependudukan yang Disusun

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Persentase 100 Persen 2.12.04.2.03.01 Koordinasi Antar Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Antar 12 Laporan Kota
Pengelolaan Informasi Administrasi penyelenggaraan Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non- Semarang
Kependudukan Pengelolaan Informasi Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam
Administrasi Kependudukan Penertiban Pengelolaan Informasi Penertiban Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan 4 Laporan Kota
Pengelolaan Informasi Administrasi Informasi Administrasi Kependudukan Semarang
Kependudukan

2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 10 Dokumen Kota


Pemanfaatan Data Kependudukan Pemanfaatan Data Kependudukan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.293
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi 10 Laporan Kota


Pengelolaan Informasi Administrasi Pengelolaan Informasi Administrasi Semarang
Kependudukan Kependudukan

2.12.04.2.03.06 Kerja Sama dengan Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan 10 Dokumen Kota
Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan dan Semarang
Perguruan Tinggi Perguruan Tinggi

2.12.04.2.04 Pembinaan dan Cakupan Pembinaan dan 100 Persen 2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 12 Laporan Kota
Pengawasan Pengelolaan Informasi Pengawasan Pengelolaan Pengawasan Terkait Pengelolaan Pengawasan Pengelolaan Informasi Semarang
Administrasi Kependudukan Informasi Administrasi Informasi Administrasi Kependudukan Administrasi Kependudukan
Kependudukan

2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis 4 Laporan Kota
Pengelolaan Informasi Administrasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Semarang
Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan dan Pendayagunaan Data
Kependudukan Kependudukan

2.12.05 PROGRAM Persentase Pengelolaan 100 Persen 2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Persentase Penyusunan 100 Persen 2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Jumlah Dokumen Profil Data 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN PROFIL Profil Kependudukan Kependudukan Profil Kependudukan Perkembangan dan Proyeksi Perkembangan dan Proyeksi Semarang
KEPENDUDUKAN Daerah Kependudukan serta Kebutuhan yang Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain
Lain yang tersusun

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.13.04 PROGRAM Persentase Kelurahan 100.00 Persen 2.13.04.2.01 Pembinaan dan Jumlah kelurahan yang 100 % 2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Profil Desa yang 1 Dokumen Kota
ADMINISTRASI yang menerapkan Pengawasan Penyelenggaraan terfasilitasi pelaksanaan evaluasi Profil Desa tersusun Semarang
PEMERINTAHAN DESA sistem informasi Administrasi Pemerintahan Desa perkembangan Kelurahan

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi 2 Dokumen Kota


Perkembangan Desa serta Lomba Desa Perkembangan Desa serta Lomba Desa Semarang
dan Kelurahan dan Kelurahan

2.13.05 PROGRAM Cakupan 100.00 Persen 2.13.05.2.01 Pemberdayaan Lembaga Fasilitasi peningkatan 177 Kelurahan 2.13.05.2.01.02 Fasilitasi Penataan, Jumlah Dokumen Hasil Penataan, 2 Dokumen Kota
PEMBERDAYAAN pemberdayaan Kemasyarakatan yang Bergerak di kapasitas bagi lembaga Pemberdayaan dan Pendayagunaan Pemberdayaan dan Pendayagunaan Semarang
LEMBAGA lembaga Bidang Pemberdayaan Desa dan kemsyarakatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan
KEMASYARAKATAN, kemasyarakatan Lembaga Adat Tingkat Daerah kelurahan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu,
LEMBAGA ADAT DAN Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
MASYARAKAT HUKUM Masyarakat Hukum Adat yang Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
ADAT Masyarakat Pelakunya Hukum Adat Adat Adat
yang Sama dalam Daerah
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.294
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.13.05.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Kota


Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, Semarang
Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Adat

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah 2 Laporan Kota
dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Semarang
Guna Guna

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti 2 Laporan Kota
Gotong Royong Masyarakat Gotong Royong Masyarakat Semarang

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.14.01 PROGRAM Persentase perencanaan dan 100 % 2.14.01.2.01 Perencanaan, Tersedianya Dokumen Rencana 100 % 2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Kerja dan Rencana Anggaran Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah SKPD Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 4 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi keuangan SKPD 100 % 2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 45 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.295
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.14.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.14.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan rumah 100 % 2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket Kota
Perangkat Daerah tangga SKPD Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 12 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.14.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 2 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.296
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tersedianya peralatan dan 100 % 2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 5 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah perlengkapan kantor Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Daerah Lainnya

2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya kebutuhan jasa 100 % 2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 140 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan aset SKPD 100 % 2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 92 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 202 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.14.02 PROGRAM Cakupan PUS umur istri 0.50 Persen 2.14.02.2.01 Pemaduan dan Cakupan PUS umur istri < 20 0.5 % 2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Jumlah Dokumen Penguatan Kerja Sama 1 Dokumen Kota
PENGENDALIAN < 20 Tahun Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Tahun Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Semarang
PENDUDUK Daerah Provinsi dengan Pemerintah Jalur Pendidikan Formal Jalur Pendidikan Formal
Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka
Pengendalian Kuantitas Penduduk

2.14.02.2.01.06 Penguatan Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama Pelaksanaan 2 Dokumen Kota
Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Pendidikan Kependudukan Jalur Semarang
Jalur Pendidikan Nonformal Pendidikan Nonformal

2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Jumlah Dokumen Penyediaan dan 2 Dokumen Kota


Pengembangan Materi Pendidikan Pengembangan Materi Pendidikan Semarang
Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Kependudukan Jalur Pendidikan Formal
Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota

2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 12 Laporan


Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Pendidikan Kependudukan Jalur
dan Nonformal Pendidikan Formal dan Nonformal

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.297
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Jumlah Laporan Rapat Pengendalian 12 Laporan Kota


Pengendalian Program KKBPK Program Bangga Kencana (Pembangunan Semarang
Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana)

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Cakupan PUS umur istri < 20 0.5 % 2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Jumlah Laporan Parameter Kependudukan 1 Laporan Kota
Pengendalian Penduduk Cakupan Tahun Kependudukan yang Dirumuskan Semarang
Daerah Kabupaten/Kota

2.14.02.2.02.05 Penyusunan Kajian Jumlah Kajian Dampak Kependudukan 1 Dokumen Kota


Dampak Kependudukan Semarang

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Keluarga 16 Dokumen Kota
Informasi Keluarga yang Tersedianya Semarang

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Jumlah Laporan Pencatatan dan 12 Laporan Kota


Pengumpulan Data Keluarga Pengumpulan Data Keluarga Semarang

2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Jumlah Dokumen Pengolahan dan 12 Dokumen Kota


Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan Semarang
dan Pelayanan KB dan Pelayanan KB

2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 2 Laporan Kota


Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Pembinaan dan Pengawasan Semarang
Program KKBPK

2.14.03 PROGRAM Cakupan Angka 2.00 Persen 2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Cakupan peserta KB Aktif 77.14 % 2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK Jumlah Organisasi yang Mendapatkan 4 Organisasi Kota
PEMBINAAN KELUARGA Kelahiran Total (TFR) Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja Advokasi Program Bangga Kencana Semarang
BERENCANA (KB) (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB (Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
Sesuai Kearifan Budaya Lokal dan Keluarga Berencana) kepada
Stakeholders dan Mitra Kerja

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi Jumlah Dokumen Komunikasi, Informasi 1 Dokumen Kota


dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai dan Edukasi (KIE) Program Bangga Semarang
Kearifan Budaya Lokal Kencana (Pembangunan Keluarga,
Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
Sesuai Kearifan Budaya Lokal

2.14.03.2.01.03 Penyediaan dan Distribusi Jumlah Unit Sarana Penyediaan dan 12 Unit Kota
Sarana KIE Program KKBPK Pendistribusian KIE Program Bangga Kencana Semarang
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan
Keluarga Berencana)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.298
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program Jumlah Dokumen Promosi dan KIE 4 Dokumen Kota
KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Semarang
Elektronik serta Media Luar Ruang Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Berencana) Melalui Media Massa Cetak
dan Elektronik serta Media Luar Ruang

2.14.03.2.01.06 Pelaksanaan Mekanisme Jumlah Laporan Mekanisme Operasional 16 Laporan Kota


Operasional Program KKBPK Melalui Program Bangga Kencana (Pembangunan Semarang
Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Berencana) Melalui Rapat Koordinasi
Mini Lokakarya (Minilok) Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi
Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya
(Minilok)

2.14.03.2.01.07 Pengelolaan Operasional Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 16 Laporan Kota


dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK Operasional dan Sarana di Balai Semarang
Penyuluhan Bangga Kencana
(Pembangunan Keluarga, Kependudukan,
dan Keluarga Berencana)

2.14.03.2.01.08 Pengendalian Program Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 16 Laporan Kota


KKBPK Program KKBPK Semarang

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Cakupan peserta KB Aktif 77.14 % 2.14.03.2.02.02 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Pendukung Operasional 12 Unit Kota
Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB Pendukung Operasional PKB/PLKB PKB/PLKB yang Tersedia Semarang
(PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.03 Penguatan Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Penguatan 3 Laporan Kota


Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Semarang
Pengembangan Program KKBPK untuk Pelayanan dan Pengembangan Program
Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga,
Lapangan Keluarga Berencana Kependudukan, dan Keluarga Berencana)
(PKB/PLKB) untuk Petugas Keluarga
Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga
Berencana (PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Jumlah Kader yang Mengikuti 1680 Orang Kota
Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Semarang
Pedesaan (IMP)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.299
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Cakupan PUS Unmeet need 8.56 % 2.14.03.2.03.01 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian 15 Laporan Kota
Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Pendistribusian Alat dan Obat Pendistribusian Alat dan Obat Kontrasepsi Semarang
Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Kontrasepsi dan Sarana Penunjang dan Sarana Penunjang Pelayanan KB ke
Pelayanan KB di Daerah Pelayanan KB ke Fasilitas Kesehatan Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Kabupaten/Kota Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Jejaringnya

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan 830 Orang Kota
Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Semarang
Panjang (MKJP) Panjang (MKJP)

2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Jumlah Laporan Dukungan Ayoman 4 Laporan Kota


Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Komplikasi Berat dan Kegagalan Semarang
Penggunaan MKJP Penggunaan MKJP

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB 16 Unit Kota
Penunjang Pelayanan KB Semarang

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan 12 Laporan Kota


Keluarga Berencana dan Kesehatan Pelayanan Keluarga Berencana dan Semarang
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas
Termasuk Jaringan dan Jejaringnya Kesehatan Termasuk Jaringan dan
Jejaringnya

2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Jumlah Orang yang Mendapatkan Promosi 36 Orang Kota
Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Semarang
Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan
Kelompok Kegiatan dan Kelompok Kegiatan

2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Jumlah Tenaga Pelayanan yang Mengikuti 30 Orang Kota
Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Semarang
dan Kesehatan Reproduksi Keluarga Berencana dan Kesehatan
Reproduksi

2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Jumlah Laporan Dukungan Operasional 6 Laporan Kota


Pelayanan KB Bergerak Pelayanan KB Bergerak Semarang

2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Jumlah Akseptor yang Mendapat 75 Orang Kota


Pria Peningkatan Kesetaraan KB Pria Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.300
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.03.2.04 Pemberdayaan dan Cakupan Peserta KB Aktif 77.14 % 2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Jumlah Kampung KB yang Mengikuti 34 Kampung Kota
Peningkatan Peran Serta Organisasi Pengelolaan Program KKBPK di Kampung Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Semarang
Kemasyarakatan Tingkat Daerah KB Bangga Kencana (Pembangunan
Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga
Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Berencana) di Kampung KB
Ber-KB

2.14.03.2.04.04 Pembinaan Terpadu Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu 34 Laporan Kota
Kampung KB Kampung KB Semarang

2.14.04 PROGRAM Cakupan Anggota Bina 60.12 Persen 2.14.04.2.01 Pelaksanaan Cakupan Anggota Bina 60.12 % 2.14.04.2.01.02 Pengadaan Sarana Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan 32 Unit Kota
PEMBERDAYAAN DAN Keluarga Aktif Pembangunan Keluarga Melalui Keluarga Aktif Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, Semarang
PENINGKATAN Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
KELUARGA SEJAHTERA Kesejahteraan Keluarga PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
(KS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.03 Orientasi dan Pelatihan Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan 4 Laporan Kota
Teknis Pengelola Ketahanan dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Semarang
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.04 Orientasi/Pelatihan Teknis Jumlah Kader yang Mengikuti 40 Orang Kota


Pelaksana/Kader Ketahanan dan Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Semarang
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.05 Penyediaan Biaya Jumlah Kader Pengelola dan Pelaksana 3479 Orang Kota
Operasional bagi Pengelola dan (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Semarang
Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Jumlah Laporan Hasil Promosi dan 50 Laporan Kota
Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan Semarang
Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR,
PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan
Ekonomi Keluarga/UPPKS) Ekonomi Keluarga/UPPKS)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.301
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.14.04.2.02 Pelaksanaan dan Cakupan Anggota Bina 60.12 % 2.14.04.2.02.02 Pendayagunaan Mitra Jumlah Laporan Pendayagunaan Mitra Kerja 3 Laporan Kota
Peningkatan Peran Serta Organisasi Keluarga Aktif Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Semarang
Kemasyarakatan Tingkat Daerah dalam Penggerakan Operasional Penggerakan Operasional Pembinaan
Kabupaten/ Kota dalam Pembinaan Program Ketahanan dan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
Pembangunan Keluarga Melalui Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan
Pembinaan Ketahanan dan PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)
Kesejahteraan Keluarga Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN

2.15.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 2.15.01.2.01 Perencanaan, Tersedianya Dokumen 100 persen 2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Rencana Kerja dan Rencana Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Anggaran Dishub Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 100 persen 2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 111 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Dishub Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.302
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.15.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

2.15.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.15.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen Kota


Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Semarang
Pemeriksaan Pemeriksaan

2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.15.01.2.05 Administrasi Administrasi pelayanan 100 persen 2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana 1 Unit Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian Dishub Prasarana Disiplin Pegawai Disiplin Pegawai Semarang

2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 300 Paket Kota
beserta Atribut Kelengkapannya Kelengkapan Semarang

2.15.01.2.05.03 Pendataan dan Jumlah Dokumen Pendataan dan 1 Dokumen Kota


Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pengolahan Administrasi Kepegawaian Semarang

2.15.01.2.05.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
Pelaksanaan Sistem Informasi Pelaksanaaan Sistem Informasi Semarang
Kepegawaian Kepegawaian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.303
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, 1 Dokumen Kota
Penilaian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Semarang

2.15.01.2.05.06 Pemulangan Pegawai Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan 1 Orang


yang Pensiun

2.15.01.2.05.07 Pemulangan Pegawai Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai 1 Laporan


yang Meninggal dalam Melaksanakan yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas
Tugas

2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 12 Orang Kota
Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Semarang
Pelatihan

2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 2 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 50 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Tersedianya kebutuhan 100 persen 2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 25 Paket Kota
Perangkat Daerah rumah tangga Dishub Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 2 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 15 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 20 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 25 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.304
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1 Dokumen Semua


Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Semarang

2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 11 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Tersedianya peralatan dan 100 persen 2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah perlengkapan kantor Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah Dishub

2.15.01.2.07.04 Pengadaan Alat Angkutan Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 2 Unit
Darat Tak Bermotor yang Disediakan

2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 7 Unit Kota
Semarang

2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 7 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Tersedianya kebutuhan jasa 100 persen 2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kantor Dishub Menyurat Menyurat Semarang
Daerah

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Pemeliharaan aset Dishub 100 persen 2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 75 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.305
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang 4 Unit
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya
Perizinan Alat Angkutan Darat Tak
Bermotor

2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 9 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan Pelayanan BLUD Trans 100 persen 2.15.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan 1 Unit Kota
BLUD Semarang Pelayanan BLUD dan Penunjang Pelayanan Kerja Semarang

2.15.02 PROGRAM Persentase 64.22 Persen 2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Pelaksanaan MRLL 100 persen 2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Rencana 12 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN pelaksanaan Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Rencana Induk Jaringan LLAJ Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Semarang
LALU LINTAS DAN manajemen dan Kabupaten/Kota
ANGKUTAN JALAN rekayasa lalu lintas
(LLAJ) untuk jaringan jalan
Kabupaten atau Kota

2.15.02.2.01.02 Penetapan Kebijakan dan Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan 2 Dokumen


Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan
Kabupaten/Kota LLAJ Kabupaten/Kota

2.15.02.2.01.03 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian Rencana 2 Laporan


Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota
LLAJ Kabupaten/Kota

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Tersedianya perlengkapan 100 persen 2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 26 Unit Kota
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota jalan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Terbangun Semarang

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan 575 Unit Kota
Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Tersedia Semarang

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi 118 Unit Kota
Pemeliharaan Prasarana Jalan dan Terpelihara Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.306
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Jumlah Perlengkapan Jalan yang 250 Unit Kota
Pemeliharaan Perlengkapan Jalan Terehabilitasi dan Terpelihara Semarang

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Jumlah terminal 3 unit 2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan 0 Unit Kota
Penumpang Tipe C Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama Pendukung) yang Direhabilitasi dan Dipelihara Semarang
dan Pendukung)

2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang 23 Orang Kota
SDM Pengelola Terminal Tipe C Ditingkatkan Kapasitasnya Semarang

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan parkir 12 bulan 2.15.02.2.04.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Pemenuhan 800 Dokumen
Penyelenggaraan dan Pembangunan Persyaratan Perolehan Izin Persyaratan Perolehan Izin
Fasilitas Parkir Penyelenggaraan dan Pembangunan Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Kewenangan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Kabupaten/Kota dalam Sistem
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Pelayanan Perizinan Berusaha
Elektronik Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan 12 Laporan


Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Penyelenggaraan dan Terbangunnya
Fasilitas Parkir Kewenangan Fasilitas Parkir Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Pelaksanaan pengujian 12 bulan 2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala 1 Unit Kota
Kendaraan Bermotor kendaraan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Kendaraan Bermotor yang Tersedia Semarang
Bermotor

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji 90000 Dokumen Kota
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pengujian Berkala Kendaraan Semarang
Bermotor

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian 35 Unit Kota
Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara Semarang
Bermotor

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen Jml kegiatan pengendalian 12 bulan 2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan 64 Unit
dan Rekayasa Lalu Lintas untuk dan penertiban lalu intas Perbaikan dan Pemeliharaan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam
Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Perlengkapan Jalan dalam rangka rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
Pendukung pelayanan BRT 100 persen
Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
dan rekayasa LL

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.307
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Jumlah Dokumen Pelaksanaan Uji Coba 3 Dokumen
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan
Kabupaten/Kota Jalan Kabupaten/Kota
Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan 3 Laporan
Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Jumlah Laporan Pengawasan dan 12 Laporan


Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan
Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan 1 Laporan
Angkutan Jalan Kabupaten/Kota Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Pengawasan Andalalin 1 tahun 2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 2 Laporan
Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Penilaian Hasil Andalalin
Jalan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin 12 Laporan


Rekomendasi Andalalin yang Terawasi

2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Pemantauan angkutan 12 bulan 2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan 12 Laporan Kota
Keselamatan LLAJ di Jalan Audit dan Pemantauan Sistem Pemantauan Sistem Manajemen Semarang
Manajemen Keselamatan Perusahaan Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
Angkutan Umum

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Pelayanan angkutan 100 persen 2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Jumlah Angkutan Umum untuk Jasa 259 Unit
Umum untuk Jasa Angkutan Orang Umum untuk Jasa Angkutan Orang Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota
pendukung pelayanan BRT 100 persen
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Tersedia

2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Pengendalian dan 1 Laporan Kota


Pengawasan Ketersediaan Angkutan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum Semarang
Umum untuk Jasa Angkutan Orang untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)
(Satu) Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Jumlah kegiatan 3 kegiatan 2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba 3 Dokumen Kota
Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Semarang
Perkotaan yang Melampaui Batas 1 Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.308
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Jumlah kegiatan 2 kegiatan 2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana 1 Dokumen Kota
Umum Jaringan Trayek Perkotaan Rencana Umum Jaringan Trayek Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 Semarang
dalam 1 (Satu) Daerah Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.15.02.2.11.03 Pengendalian Jumlah Dokumen Kebijakan Pengendalian 0 Dokumen Kota


Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Semarang
Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana 1 Dokumen
Umum Jaringan Trayek Pedesaan
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.13 Penetapan Wilayah Jumlah kegiatan 2 kegiatan 2.15.02.2.13.01 Perumusan Kebijakan Jumlah Dokumen Kebijakan Penetapan 1 Dokumen Kota
Operasi Angkutan Orang dengan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Semarang
Menggunakan Taksi dalam Kawasan Orang dengan Menggunakan Taksi Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.13.02 Sosialisasi dan Uji Coba Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba 1 Dokumen Kota
Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Semarang
Wilayah Operasi Angkutan Orang Operasi Angkutan Orang dengan
dengan Menggunakan Taksi dalam Menggunakan Taksi dalam Kawasan
Kawasan Perkotaan Kewenangan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Jumlah kegiatan 2 kegiatan 2.15.02.2.15.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan
Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Persyaratan Perolehan Izin Pengawasan Pelaksanaan Izin
Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam
Daerah Kabupaten/Kota Wilayah Operasinya Kewenangan Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

2.15.02.2.15.02 Koordinasi dan Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan Semua
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Pengawasan Pelaksanaan Izin Kab/Kota
Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang
yang Wilayah Operasinya Kewenangan Wilayah Operasinya Kewenangan
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.309
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.01 PROGRAM Persentase perencanaan dan 100 % 2.16.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan 6 dokumen 2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah evaluasi kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100 % 2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 105 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 14 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.310
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.16.01.2.05 Administrasi Persentase Administrasi 100 % 2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 160 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Kepegawaian SKPD Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 % 2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 10 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 150 Laporan Kota
Semarang

2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.16.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya peralatan 100 % 2.16.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 0 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan perlengkapan kantor Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah

2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.311
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 3 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Menyurat Menyurat Semarang
Daerah

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 36 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan aset 100 % 2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.16.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan 2 Unit Kota
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan dibayarkan Perizinannya Semarang
Perizinan Alat Besar

2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 2 Unit Kota


Semarang

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.16.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 1 Unit Kota
Lainnya Semarang

2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 8 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.16.02 PROGRAM Persentase penyebarluasan 100 % 2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi Terkelolanya informasi dan 100 % 2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Jumlah Dokumen Hasil Perumusan 1 Dokumen Kota
PENGELOLAAN informasi ke masyarakat dan Komunikasi Publik Pemerintah komunikasi publik Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Semarang
INFORMASI DAN Daerah Kabupaten/Kota Publik Komunikasi Publik
KOMUNIKASI PUBLIK

2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini 8 Dokumen Kota
Aspirasi Publik dan Aspirasi Publik Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.312
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 8 Dokumen Kota


Komunikasi Publik Pengelolaan Media Komunikasi Publik Semarang

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan 4 Dokumen Kota


Publik Informasi Publik Semarang

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik 810 Orang Kota
Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya Semarang

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Kemitraan dengan 12 Dokumen Kota


Hubungan Masyarakat, Media dan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Semarang
Kemitraan Komunitas Mendiseminasikan Informasi Program
atau Kebijakan

2.16.03 PROGRAM Terselenggaranya 100 % 2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Terpenuhinya infrastruktur TIK 100 % 2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Jumlah Pendaftaran Nama Domain 577 Domain Kota
PENGELOLAAN APLIKASI pengelolaan E-Government Domain yang Telah Ditetapkan oleh penunjang pelayanan publik dan Domain Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota Semarang
INFORMATIKA Pemerintah Pusat dan Sub Domain di pemerintahan
Lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan 6 Dokumen Kota


Pengawasan Nama Domain dan Sub Pengawasan Nama Domain dan Sub Semarang
Domain dalam Penyelenggaraan Domain dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah 10 Unit Kota
Jaringan Intra Pemerintah Daerah Daerah Semarang

2.16.03.2.02 Pengelolaan E- Persentase layanan publik yang 100 % 2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis 40 Unit Kota
government di Lingkup Pemerintah diselenggarakan secara online dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Semarang
Daerah Kabupaten/Kota dan terintegrasi Elektronik Dikembangkan

2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Jumlah Dokumen Program Inovasi yang 4 Dokumen Kota
Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Diimplementasikan Sesuai dengan Semarang
Cerdas dan Kota Cerdas Masterplan Smart City

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Jumlah Dokumen Pelaksanaan 8 Dokumen Kota


Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Semarang
Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi
Daerah Pemerintah Daerah

2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi 4 Dokumen Kota
Pelaporan Pengembangan Ekosistem dan Pelaporan Penyelenggaraan SPBE Semarang
SPBE

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.313
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH

2.17.01 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 Persen 2.17.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 9 dokumen 2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan Pelaporan Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan Perencaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN SKPD Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 3 dokumen 2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 35 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Persentase Administrasi 100 persen
Semarang
Keuangan SKPD

2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.314
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 persen 2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 14 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 2 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 12 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 8 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Tersedianya 100 persen 2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Semarang
Daerah kantor

2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya 100 persen 2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.315
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 persen 2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan aset SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 25 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.17.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit Kota


Semarang

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 7 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.17.02 PROGRAM Persentase fasilitasi 3.00 Persen 2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Jumlah Koperasi yang 15 koperasi 2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan 80 Unit Kota
PELAYANAN IZIN USAHA penerbitan ijin usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi mengajukan ijin usaha Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Usaha Semarang
SIMPAN PINJAM Simpan Pinjam dan dengan Wilayah Keanggotaan dalam simpan pinjam Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi
pembukaan Kantor Daerah Kabupaten/Kota Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah
Cabang, Cabang untuk Koperasi dengan Wilayah Kabupaten/Kota
Pembantu dan Kantor Keanggotaan dalam Daerah
Kas Koperasi Simpan Kabupaten/Kota
Pinjam

2.17.02.2.02 Penerbitan Izin Jumlah koperasi yang 2 koperasi 2.17.02.2.02.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Jumlah Kantor Cabang, Cabang Pembantu 140 Unit Kota
Pembukaan Kantor Cabang, Cabang mengajukan ijin pembukaan Usaha Pembukaan Kantor Cabang, dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam Usaha Semarang
Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Kantor Cabang, Cabang Cabang Pembantu dan Kantor Kas untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan
Simpan Pinjam untuk Koperasi Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dalam Daerah Kabupaten/Kota
dengan Wilayah Keanggotaan dalam Koperasi Simpan Pinjam dengan Wilayah Keanggotaan dalam
Daerah Kabupaten/Kota Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03 PROGRAM Persentase 50.00 Persen 2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Jumlah koperasi yang 100 koperasi 2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan 370 Unit Kota
PENGAWASAN DAN pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi diawasi dan diperiksa Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Usaha Semarang
PEMERIKSAAN pengawasan yang Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam yang mematuhi Regulasi serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kemandirian, Ketangguhan, serta
KOPERASI dilakukan untuk Koperasi yang Wilayah Perkoperasian Kabupaten/Kota Akuntabilitas Koperasi Kewenangan
koperasi Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten/ Kota

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan 240 Unit Kota
Koperasi Terhadap Peraturan Perundang- Perundang-Undangan Kewenangan Usaha Semarang
Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kinerja

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.316
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.04 PROGRAM Persentase Koperasi sehat 31 Persen 2.17.04.2.01 Penilaian Kesehatan Persentase usaha Simpan 67 persen 2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah 300 Unit Kota
PENILAIAN KESEHATAN Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan pinjam oleh Koperasi yang Kesehatan KSP/USP Koperasi Dilakukan Penilaian Kesehatan Usaha Semarang
KSP/USP KOPERASI Pinjam Koperasi yang Wilayah dinilai kesehatannya Kewenangan Kabupaten/Kota
Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
Kabupaten/Kota

2.17.05 PROGRAM Persentase Koperasi 10.00 Persen 2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Persentase SDM Koperasi 72 persen 2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan 360 Orang Kota
PENDIDIKAN DAN yang mengikuti Perkoperasian Bagi Koperasi yang yang Terampil dan Pengetahuan Perkoperasian serta Perkoperasian Semarang
LATIHAN pendidikan dan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
PERKOPERASIAN Pelatihan Kabupaten/Kota

2.17.06 PROGRAM Persentase koperasi yang 26 Persen 2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Persentase koperasi yang 50 persen 2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai 500 Orang Kota
PEMBERDAYAAN DAN meningkat omsetnya Perlindungan Koperasi yang diberikan dukungan fasilitasi Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Semarang
PERLINDUNGAN Keanggotaannya dalam Daerah Penguatan dan perlindungan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan,
KOPERASI Kabupaten/Kota Koperasi, Kemitraan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Penataan Manajemen, Standarisasi, dan
pendampingan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan
kelembagaan, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kabupaten/Kota
pendampingan usaha Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM Persentase Jumlah Pelaku 3 Persen 2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Jumlah pelaku usaha mikro 600 orang 2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Jumlah Data Potensi dan Pengembangan 0 Dokumen Kota
PEMBERDAYAAN USAHA usaha mikro yang Mikro yang Dilakukan Melalui yang mendapat fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro Usaha Mikro Semarang
MENENGAH, USAHA mendapat Fasilitasi Pendataan, Kemitraan, Kemudahan pendampingan usaha, Jumlah pelaku usaha mikro yang 100 Unit
KECIL, DAN USAHA pendampingan usaha, Perizinan, Penguatan Kelembagaan kemitraan mendapatkan fasilitasi pendampingan Usaha
MIKRO (UMKM) kemitraan dan Koordinasi dengan Para usaha,pengembangan usaha
usaha,pengembangan Pemangku Kepentingan kelembagaan, akses
kelembagaan, akses pembiayaan
pembiayaan

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Jumlah Unit Usaha yang Telah 100 Unit Kota
Kemitraan Usaha Mikro Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro Usaha Semarang

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima 660 Unit Kota
Kelembagaan Potensi dan Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Semarang
Pengembangan Usaha Mikro Usaha Mikro

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah SDM yang Telah Melakukan 500 Orang Kota
Sinkronisasi dengan Para Pemangku Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Semarang
Kepentingan dalam Pemberdayaan Pemangku Kepentingan dalam
Usaha Mikro Pemberdayaan Usaha Mikro

2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan 150 Orang Kota
dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Usaha Mikro dan Kewirausahaan Semarang
Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha
Mikro dan Kewirausahaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.317
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.17.08 PROGRAM Persentase pelaku usaha 20 Persen 2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Jumlah pelaku usaha mikro 100 orang 2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi 500 Unit Kota
PENGEMBANGAN mikro yang dibina yang Mikro dengan Orientasi Peningkatan yang dibina yang meningkat Menjadi Usaha Kecil dalam dalam Pengembangan Produksi dan Usaha Semarang
UMKM meningkat omsetnya Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil omsetnya Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain
Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta dan Teknologi
Desain dan Teknologi

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL

2.18.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 2.18.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 11 Dokumen 2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Laporan Perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah Yang Dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen dan 11 Kegiatan 2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 49 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Laporan Perencanaan dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Evaluasi Kinerja Perangkat Kota
Daerah Yang Dihasilkan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.318
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.18.01.2.05 Administrasi Administrasi Kepegawaian 100 % 2.18.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan 200 Unit Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Daerah Prasarana Disiplin Pegawai Prasarana Disiplin Pegawai Semarang

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 % 2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.18.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.319
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya 100 % 2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Kebutuhan Jasa Kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan Aset 100 % 2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 7 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 17 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 125 Unit Kota
Semarang

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 554 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.18.02 PROGRAM Jumlah Penanam 3691.00 Penanam 2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Jumlah fasilitas/insentif yang 4 Buah 2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam 6 Dokumen Kota
PENGEMBANGAN IKLIM Modal yang Modal Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman bisa diberikan kepada investor Daerah Mengenai Pemberian Pemberian Fasilitas/Insentif dan Semarang
PENANAMAN MODAL Mendapat Modal yang Menjadi Kewenangan Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Kemudahan Penanaman Modal
Fasilitasi Investasi Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal

2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 3691 Kegiatan Kota
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Usaha yang Memperoleh Insentif dan Usaha Semarang
Kemudahan Penanaman Modal Kemudahan Berusaha di Daerah

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Tersedianya peta potensi 2 Dokumen 2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana 1 Dokumen Kota
Investasi Kabupaten/Kota peluang investasi di kota Umum Penanaman Modal Daerah Umum Penanaman Modal Daerah Semarang
semarang Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi Jumlah Peta Potensi Investasi dan Peluang 1 Dokumen Kota
dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota Usaha Kabupaten/Kota Semarang

2.18.03 PROGRAM Jumlah Investor 492.00 Investor 2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Jumlah Promosi Investasi 6 Kegiatan 2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Jumlah Peraturan Daerah yang Mengatur 1 Dokumen Kota
PROMOSI PENANAMAN Berskala Nasional Penanaman Modal yang Menjadi Promosi Penanaman Modal Promosi Penanaman Modal Kewenangan Semarang
MODAL (PMDN/PMA) Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.320
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi 8 Dokumen Kota
Promosi Penanaman Modal Daerah Penanaman Modal Kabupaten/Kota Semarang
Kabupaten/Kota

2.18.04 PROGRAM Persentase Izin Terbit 95.00 Persen 2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Terselenggaranya Layanan 100 % 2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 2400 Pelaku Kota
PELAYANAN Sesuai SP Non Perizinan Secara Terpadu Satu Perizinan dan Non Perizinan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Usaha Semarang
PENANAMAN MODAL Pintu dibidang Penanaman Modal Sesuai SP Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan
yang Menjadi Kewenangan Daerah Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Kabupaten/ Kota Elektronik

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 750 Kegiatan
Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Usaha yang Mendapat Pemantauan Usaha
Penanaman Modal Pemenuhan Komitmen Perizinan
Berusaha dan Non Perizinan Penanaman
Modal

2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Jumlah Orang yang Memperoleh Layanan 800 Orang Kota
Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Konsultasi dan Terkelolanya Pengaduan Semarang
Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Non Perizinan Perizinan dan Non Perizinan

2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku 6000 Kegiatan Kota
Sinkronisasi Penetapan Pemberian Usaha yang Melakukan Koordinasi dan Usaha Semarang
Fasilitas/Insentif Daerah Sinkronisasi Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif Daerah

2.18.05 PROGRAM Rasio Daya Serap Tenaga 2 Nilai 2.18.05.2.01 Pengendalian Kenaikan /penurunan nilai realisasi 7 % 2.18.05.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 0 Kegiatan Kota
PENGENDALIAN Kerja Pelaksanaan Penanaman Modal yang PMDN (milyar rupiah) Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan yang Melakukan Koordinasi dan Usaha. Semarang
PELAKSANAAN Menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan
PENANAMAN MODAL Kabupaten/Kota Penanaman Modal

2.18.05.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan 0 Pelaku Kota
Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Usaha Semarang
Penanaman Modal

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha 21 Kegiatan Kota
Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan yang Melakukan Koordinasi dan Usaha Semarang
Penanaman Modal Sinkronisasi Pengawasan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.321
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.18.06 PROGRAM Persentase 96.00 Persen 2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Persentase pemanfaatan data 100 % 2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan 1 Dokumen Kota
PENGELOLAAN DATA Pengembangan dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan dan informasi perizinan dan non dan Pemanfaatan Data dan Informasi Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Semarang
DAN SISTEM INFORMASI inovasi sistem yang Terintegrasi pada Tingkat perizinan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
PENANAMAN MODAL informasi perizinan Daerah Kabupaten/Kota Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Elektronik yang Diolah, Dikaji dan
dan non perizinan Terintegrasi Secara Elektronik Dimanfaatkan
serta penanaman
modal

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

2.19.01 PROGRAM 2.19.01.2.01 Perencanaan, 2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kota
DAERAH Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan 2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 62 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.322
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Jumlah Dokumen Penatausahaan dan 1 Dokumen Kota


Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Semarang
Keuangan SKPD

2.19.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.19.01.2.02.06 Pengelolaan dan Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan 1 Dokumen Kota


Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Semarang
Pemeriksaan Pemeriksaan

2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.19.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan 2.19.01.2.04.02 Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analisis serta 1 Dokumen
Daerah Kewenangan Perangkat Pengembangan Retribusi Daerah, serta Pengembangan Retribusi Daerah dan
Daerah Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah Kebijakan Retribusi Daerah

2.19.01.2.05 Administrasi 2.19.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 80 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

2.19.01.2.06 Administrasi Umum 2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 5 Paket Kota
Perangkat Daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 8 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.323
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 5 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 10 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.19.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik 2.19.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 3 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah

2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 4 Unit Kota
Semarang

2.19.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 4 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa 2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 12 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.324
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang 2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 22 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.19.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 10 Unit Kota


Semarang

2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.19.02 PROGRAM 2.19.02.2.01 Penyadaran, 2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota 200 Orang
PENGEMBANGAN Pemberdayaan, dan Pengembangan dan Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan
KAPASITAS DAYA SAING Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor Kapasitas Daya Saingnya
KEPEMUDAAN Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota,
Wirausaha Muda Pemula, dan
Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota 300 Orang


dan Penyelenggaraan Peningkatan dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula Kapasitas Daya Saingnya

2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari 400 Orang
dan Penyelenggaraan Peningkatan seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kapasitas Daya Saingnya
Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Jumlah Pemuda yang Ditingkatkan 300 Orang


Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kapasitasnya dalam Kepemimpinan,
Kesukarelawanan Pemuda Kepeloporan dan Kesukarelawanan
Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan

2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota dari 350 Orang
dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan
Kapasitas Daya Saingnya
Jumlah Pemuda Kader Kabupaten/Kota 0 Orang
yang Diseleksi sebagai Pasukan Pengibar
Bendera dan Diberikan Pelatihan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.325
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan 2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Pemuda Kader yang Terfasilitasi 1000 Orang
Pengembangan Organisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Kemitraan dengan Dunia Usaha
Kepemudaan Tingkat Daerah atau Organisasi Kepemudaan Melalui
Kabupaten/Kota Kemitraan dengan Dunia Usaha

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan 5 Dokumen


Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kapasitas Organisasi Kepemudaan
Kabupaten/Kota

2.19.03 PROGRAM 2.19.03.2.01 Pembinaan dan 2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 2 Dokumen
PENGEMBANGAN Pengembangan Olahraga Pendidikan dan Pelaksanaan Pemberdayaan Kompetisi Olahraga oleh Perkumpulan
KAPASITAS DAYA SAING pada Jenjang Pendidikan yang Perkumpulan Olahraga dan Olahraga dan Satuan Pendidikan Dasar
KEOLAHRAGAAN Menjadi Kewenangan Daerah Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan
Kabupaten/Kota Pendidikan Dasar

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga 6 Unit


dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Kabupaten/Kota yang Tersedia dan
Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota Termanfaatkan

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan 2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 2 Dokumen


Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Kejuaraan Multi Event dan Single Event
Kabupaten/Kota Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Tingkat Kabupaten/Kota

2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Penyelenggaraan 2 Dokumen


Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam 250 Orang
Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan
Kejuaraan

2.19.03.2.03 Pembinaan dan 2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang 7 Pelatda
Pengembangan Olahraga Prestasi Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan
Tingkat Daerah Provinsi Keolahragaan (Sport Science) dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 50 Orang


Pengembangan Atlet Berprestasi yang Dilakukan Pembinaan dan
Kabupaten/Kota Pengembangan

2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Jumlah Olahragawan Berprestasi 50 Orang


Olahraga Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Menerima
Penghargaan

2.19.03.2.04 Pembinaan dan 2.19.03.2.04.02 Pengembangan Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan 1 Organisasi
Pengembangan Organisasi Olahraga Organisasi Keolahragaan Organisasi Keolahragaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.326
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.19.03.2.05 Pembinaan dan 2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, 3 Dokumen
Pengembangan Olahraga Rekreasi Pengembangan dan Pemasalan Festival Pengembangan dan Pemasalan Festival
dan Olahraga Rekreasi dan Olahraga Rekreasi

2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dalam 2 Laporan


Perkumpulan Olahraga Rekreasi rangka Pemberdayaan Perkumpulan
Olahraga Rekreasi

2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Jumlah Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana 10 Unit


Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang
dan Prasarana Olahraga Rekreasi Memadai

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 0 Dokumen


Tradisional dalam Masyarakat Olahraga Tradisional di Masyarakat

2.19.04 PROGRAM 2.19.04.2.01 Pembinaan dan 2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Kegiatan Kepramukaan 10 Laporan
PENGEMBANGAN Pengembangan Organisasi Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah Tingkat Daerah
KAPASITAS Kepramukaan
KEPRAMUKAAN

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

2.20.02 PROGRAM Terwujudnya 100 % 2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Terwujudnya Semarang Satu 100 % 2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Data Statistik Sektoral yang Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Semarang
STATISTIK SEKTORAL Sektoral Kabupaten/Kota Terintegrasi Analisis dan Diseminasi Data Statistik Analisis dan Diseminasi Data Statistik
Sektoral Sektoral

2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya 30 Orang Kota
SDM Pemerintah Daerah dalam dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah Semarang
Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang yang Terintegrasi
Terintegrasi

2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang 30 Dokumen Kota
Statistik Sektoral Dihimpun Semarang

2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat 34 Orang Kota
Kelembagaan Statistik Sektoral Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS Semarang

2.20.02.2.01.05 Pengembangan Jumlah Infrastruktur Statistik 5 Unit Kota


Infrastruktur Semarang

2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Jumlah Data Statistik Sektoral yang 30 Dokumen Kota


Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah Dihimpun Semarang

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.327
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.21.02 PROGRAM Terselenggaranya keamanan 100 % 2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Terwujudnya penguatan 100 % 2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan 12 Laporan Kota
PENYELENGGARAAN informasi pemerintahan Persandian untuk Pengamanan manajemen resiko Informasi Pemerintahan Daerah Informasi Pemerintahan Daerah Semarang
PERSANDIAN UNTUK daerah Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan
PENGAMANAN Kabupaten/Kota Non Elektronik Non Elektronik
INFORMASI

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN

2.22.01 PROGRAM Persentase Kinerja 100 % 2.22.01.2.01 Perencanaan, Persentase Pemenuhan 8 dokumen 2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Administrasi dan Pelaporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Dokumen Perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Keuangan Perangkat Daerah Pelaporan Kinerja- Kota
DAERAH disbudpar Semarang
Persentase Peningkatan 100 %
KABUPATEN/KOTA
Kualitas Sumber Daya
Manusia
Persentase Perencanaan dan 100 %
Pelaporan Kinerja SKPD
Persentase Tersedianya 100 %
Sarana Prasarana
Perkantoran Dinas
Kebudayaan dan Pariwisata

2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 2 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan 100 persen 2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 936 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Layanan Administrasi Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan-disbudpar Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.328
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.22.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 2 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

2.22.01.2.05 Administrasi Persentase Pemenuhan 100 Persen 2.22.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 597 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang
Kepegawaian-disbudpar

2.22.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 78 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

2.22.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Pemenuhan 100 persen 2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 14 Paket Kota
Perangkat Daerah Pelayanan Administrasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Umum-disbudpar Kantor Disediakan

2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 15 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 54 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 600 Laporan Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.329
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 200 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.22.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 6 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Pemenuhan 100 persen 2.22.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah- Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Semarang
Daerah disbudpar Jabatan

2.22.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 22 Unit Kota
Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang

2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 4 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Pemenuhan Jasa 100 persen 2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Pelaksanaan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah Urusan Pemerintah Daerah- yang Disediakan
disbudpar

2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemenuhan 100 persen 2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 20 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Daerah-disbudpar dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.22.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 6 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

2.22.02 PROGRAM Apresiasi Kelompok/Sanggar 20 % 2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan Meningkatnya Apresiasi 20 persen 2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang 10 Objek Kota
PENGEMBANGAN Terhadap Kegiatan Seni yang Masyarakat Pelakunya dalam Terhadap Kegiatan Budaya Pengembangan, Pemanfaatan Objek Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Semarang
KEBUDAYAAN Budaya Daerah Kabupaten/Kota Pemajuan Kebudayaan Pemanfaatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.330
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Meningkatnya Apresiasi 20 persen 2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang 7 Objek Kota
Tradisional yang Masyarakat Terhadap Kegiatan Seni Pengembangan, Pemanfaatan Objek Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Semarang
Pelakunya dalam Daerah Budaya Pemajuan Tradisi Budaya Pemanfaatan
Kabupaten/Kota

2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Meningkatnya Apresiasi 20 persen 2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, 2600 Orang Kota
Adat yang Penganutnya dalam Terhadap Pelaku Seni Budaya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat dan Pranata Adat yang Dibina Semarang
Daerah Kabupaten/Kota

2.22.03 PROGRAM Apresiasi Kelompok/Sanggar 20 % 2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian Meningkatnya Apresiasi 20 persen 2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian 629 Sertifikat Kota
PENGEMBANGAN Terhadap Pengembangan Seni yang Masyarakat Pelakunya dalam Kegiatan Pembinaan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Tradisonal yang Mengikuti Proses Semarang
KESENIAN TRADISIONAL Budaya Tradisional Daerah Kabupaten/Kota Terhadap Sanggar/Kelompok Kesenian Tradisional Sesuai dengan Standarisasi
Seni Budaya Kebutuhan dan Tuntutan

2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional 124 Lembaga Kota
Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya Semarang

2.22.05 PROGRAM Pelestarian Warisan 77.85 2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Pelestarian dan 77.85 Persen 2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Jumlah Objek Cagar Budaya yang 461 Objek Kota
PELESTARIAN DAN Budaya Persen Budaya Peringkat Kabupaten/Kota Pengelolaan Cagar Budaya Budaya Dilindungi Semarang
PENGELOLAAN CAGAR
BUDAYA

2.22.06 PROGRAM Pengelolaan Museum 00 2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Sarana dan Prasarana 100 persen 2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Museum 100 persen Kota
PENGELOLAAN yang sesuai standar Kabupaten/Kota Museum yang terpenuhi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara Semarang
PERMUSEUMAN dan terpelihara Museum
Pengelolaan Museum 100 persen
yang sesuai standar

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN

2.23.01 PROGRAM Persentase perencanaan dan 100 % 2.23.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan laporan 8 Dok 2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat daerah Kota
DAERAH yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.331
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 8 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Terlaksana administrasi 100 Persen 2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 94 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah keuangan dengan baik dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
benar Kota
Semarang

2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 4 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

2.23.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 Persen 2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 3 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 5 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.332
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

2.23.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 12 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya 100 Persen 2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 20 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Daerah kantor Lainnya Disediakan

2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 Persen 2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Tersedianya Pemeliharaan 100 Persen 2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 5 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Barang Milik Daerah Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

2.23.02 PROGRAM Rasio ketercukupan tenaga 1 Rasio 2.23.02.2.01 Pengelolaan Tersedianya bahan bacaan 100 Persen 2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik 5 Layanan
PEMBINAAN perpustakaan dengan Perpustakaan Tingkat Daerah dan sarana pendukung Pemeliharaan Layanan Perpustakaan yang Dikembangkan dengan Manajemen
PERPUSTAKAAN penduduk Kabupaten/Kota lainnya yang dibutuhkan Elektronik Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM :
Information Technology Service
Management)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.333
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Jumlah Perpustakaan yang 5 Perpustakaan


Perpustakaan di Tingkat Daerah Dikembangkan di Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sesuai Standar
Nasional Perpustakaan di Wilayah
Kabupaten/Kota Sesuai
Kewenangannya

2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas 100 Eksemplar


Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang
Daerah Kabupaten/Kota Dikembangkan

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan pada Satuan 5 Perpustakaan


pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan
Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Pembinaan dalam Mewujudkan
Standar Nasional Perpustakaan Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Jumlah Perpustakaan Khusus yang 5 Perpustakaan


Khusus Tingkat Kabupaten/Kota Dibina Sesuai Kewenangan
Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan
Standar Nasional Perpustakaan

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Jumlah Tenaga Perpustakaan yang 60 Orang


Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan
Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang 5 Layanan


Perpustakaan Rujukan Tingkat Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak 200 Eksemplar


Pustaka yang Dicetak dan Diadakan

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Jumlah Bahan Perpustakaan yang 100 Eksemplar


Pengembangan Bahan Pustaka Dilakukan Pengelolaan dan
Pengembangan untuk Mewujudkan
Keberagaman Koleksi Perpustakaan

2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, 12 Dokumen
Informasi Perpustakaan, Tenaga Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan
Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.334
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Tersedianya sarana dan 100 Persen 2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran 15 Lokus
Membaca Tingkat Daerah prasarana yang memadai dan Literasi pada Satuan Pendidikan Membaca dan Literasi pada Satuan
Kabupaten/Kota dalam rangka meningkatkan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Pendidikan
minat membaca masyarakat Masyarakat

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Jumlah Perpustakaan yang Dibangun 20 Perpustakaan


Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di di Tempat-Tempat Umum yang
Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Menjadi Kewenangan Daerah
Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Jumlah Orang yang Mendapatkan 5 Orang


Gerakan Budaya Gemar Membaca Penghargaan Gerakan Budaya Gemar
Membaca Tingkat Kabupaten Kota

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi 5 Perpustakaan


Berbasis Inklusi Sosial Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota
yang Dikembangkan

2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah 2 Orang
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung
Kegiatannya

2.23.03 PROGRAM Terlindunginya 100.00 Persen 2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Terawatnya koleksi naskah 100 Persen 2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta 5 Orang
PELESTARIAN KOLEKSI koleksi dan naskah Milik Daerah Kabupaten/Kota kuno milik daerah Masyarakat dalam Penyimpanan, dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian,
NASIONAL DAN kuno dari kerusakan Kabupaten/Kota Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran dan Pendaftaran Naskah Kuno
NASKAH KUNO Naskah Kuno

2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh 5 Eksemplar


Pengolahan dan Pengalihmediaan Masyarakat yang Dikembangkan untuk
Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Dilestarikan dan Didayagunakan
Masyarakat untuk Dilestarikan dan
Didayagunakan

2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Terolahnya koleksi budaya 100 Persen 2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara 2 Eksemplar
Budaya Etnis Nusantara yang etnis nusantara Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan
Ditemukan oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota

2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara 5 Eksemplar


Penyiangan Koleksi Budaya Etnis yang Dilakukan Pengolahan dan
Nusantara Penyiangan

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.335
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.24.02 PROGRAM Peningkatan sistem dan 100 Persen 2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Arsip arsip yang diarsipkan 100 Persen 2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan 1000 Berkas
PENGELOLAAN ARSIP jaringan informasi Dinamis Daerah Kabupaten/Kota di depo penyimpanan yang Penggunaan Arsip Dinamis dan Digunakan
kearsipan akan sudah ditangani
terintegrasi ke dalam
sisye pemerin tahan
berbasis elektronik

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan 5000 Berkas
Penyusutan Arsip Dinamis Pemeliharaan dan Penyusutan

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip 31 Laporan


Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Terkelolanya arsip atau 100 Persen 2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip 250 Arsip
Daerah Kabupaten/Kota dokumen dengan baik arsip Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Terjaga yang Dikumpulkan dan Disampaikan
sesuai strandart yang Arsip Terjaga kepada ANRI kepada ANRI
ditetapkan

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, 500 Arsip
Preservasi, dan Akses Arsip Statis Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip
Statis

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Adanya penarikan atau 100 Persen 2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, 100 Pengguna
Jaringan Informasi Kearsipan Nasional pendataan, penataan, dan Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat
Tingkat Kabupaten/Kota pengelolaan arsip arsip in Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN
aktif unit kerja pemerintah
kota semarang

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan 31 Laporan


Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga
Daerah Kabupaten/Kota Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota

2.24.03 PROGRAM Persentase jumlah 100.00 Persen 2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Pemusnahan arsip -arsip 100 Persen 2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, 5000 Arsip
PERLINDUNGAN DAN arsip musnah Dilingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan
PENYELAMATAN ARSIP Kabupaten/Kota yang Memiliki Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10
Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun Tahun (Sepuluh) Tahun

2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi Di 2500 Berkas
Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan
Tahun

2.24.03.2.02 Perlindungan dan Persentase arsip yang 100 Persen 2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, 500 Arsip
Penyelamatan Arsip Akibat Bencana terselamatkan akibat Arsip Akibat Bencana Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan
yang Berskala Kabupaten/Kota bencana berdasarkan NSPK Akibat Bencana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.336
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan 500 Arsip
Penyimpanan Arsip Akibat Bencana Penyimpanan Akibat Bencana

2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Presentase arsip yang 70 Persen 2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 7 Daftar
Perangkat Daerah Kabupaten/Kota terselamatkan dari OPD yang Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta
yang Digabung dan/atau Dibubarkan, digabung/dibubarkan atau Pemusnahan Arsip bagi Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
dan Pemekaran Daerah Kecamatan Penggabungan Perangkat Daerah Penggabungan Perangkat Daerah
dan Desa/Kelurahan Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, 7 Arsip


Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Penyusunan Daftar dan Penilaian serta
atau Pemusnahan Arsip bagi Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi
Pembubaran Perangkat Daerah Pembubaran Perangkat Daerah
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

2.24.03.2.03.03 Pendampingan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 100 Arsip


Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi
Daerah Kecamatan Pemekaran Daerah Kecamatan

2.24.03.2.03.04 Pendampingan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 100 Arsip


Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi
Desa/Kelurahan Pemekaran Desa/Kelurahan

2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis Dokumen atau arsip yang 70 Persen 2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai 250 Arsip
dan Arsip Hasil Alih Media terdigitalisasi Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
Kabupaten/Kota Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan

2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 376 Arsip
Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai
Penjaminan Keabsahan Arsip Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip

2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Persentase arsip hilang yang 70 Persen 2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang 500 Arsip
Kabupaten/Kota yang Dinyatakan ditemukan kembali Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan
Hilang berdasarkan NSPK Hilang Ditetapkan

2.24.03.2.05.02 Evaluasi dan Penetapan Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan 500 Arsip
Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media
yang Dinyatakan Hilang

2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang 500 Arsip
Pengumuman Daftar Pencarian Arsip Dilakukan Penetapan dan Pengumuman
(DPA)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.337
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

2.24.04 PROGRAM Penerbitan Izin 60 Persen 2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Persentase usulan pengajuan 60 Persen 2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Jumlah SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat 5 SOP
PERIZINAN Penggunaan Arsip yang Penggunaan Arsip yang Bersifat penggunaan arsip yang Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Tertutup yang Disusun dan Ditetapkan
PENGGUNAAN ARSIP bersifat tertutup Tertutup di Kabupaten/Kota bersifat tertutup dengan izin Bersifat Tertutup
yang diberikan

2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar 250 Arsip
Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang
Bersifat Tertutup Bersifat Tertutup

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.25.01 PROGRAM Persentase Kinerja 100 Persen 3.25.01.2.01 Perencanaan, Persentase Kinerja 100 Persen 3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 5 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Administrasi dan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Administrasi dan Pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah Keuangan SKPD Kota
DAERAH SKPD Semarang
Persentase Pemenuhan 100 Persen
KABUPATEN/KOTA
Persentase Pemenuhan 100 Persen Sarana dan Prasarana
Sarana dan Prasarana Aparatur
Aparatur Persentase Peningkatan 100 Persen
Persentase Peningkatan 100 Persen Kualitas SDM
Kualitas SDM Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Persentase Perencanaan 100 Persen Pelaporan Kinerja SKPD
dan Pelaporan Kinerja Presentase Tersedianya
SKPD Presentase Sarana dan Prasarana
Tersedianya Sarana dan Perkantoran SKPD
Prasarana Perkantoran
SKPD

3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.338
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Kinerja 100 Persen 3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 32 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Administrasi dan Pelaporan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan SKPD Kota
Semarang
Presentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Presentase Peningkatan 100 Persen
Kualitas SDM
Presentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja SKPD
Presentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Perkantoran SKPD

3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

3.25.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.339
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.01.2.05 Administrasi Persentase Kinerja 100 Persen 3.25.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 30 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi dan Pelaporan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang
Keuangan SKPD
Persentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan 100 Persen
Kualitas SDM
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja SKPD
Presentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Perkantoran SKPD

3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 45 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

3.25.01.2.06 Administrasi Umum Persentase Kinerja 100 Persen 3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 10 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi dan Pelaporan Rumah Tangga Disediakan Semarang
Keuangan SKPD
Persentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Peningkatan 100 Persen
Kualitas SDM
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja SKPD
Presentase Tersedianya
Sarana dan Prasarana
Perkantoran SKPD

3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 35 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 8 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 24 Laporan Kota
Semarang

3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 24 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.340
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Peningkatan Kapasitas SDM 30 Orang 3.25.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Semarang
Persentase Kinerja 100 Persen
Daerah Jabatan
Administrasi dan Pelaporan
Keuangan Dinas Perikanan
Persentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja Dinas
Perikanan

3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 3 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Peningkatan Kapasitas SDM 30 Orang 3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Persentase Kinerja 100 Persen
Daerah yang Disediakan
Administrasi dan Pelaporan
Keuangan Dinas Perikanan
Persentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja Dinas
Perikanan

3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 2 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.341
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Peningkatan Kapasitas SDM 30 Orang 3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Persentase Kinerja 100 Persen
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Administrasi dan Pelaporan
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang
Keuangan Dinas Perikanan
Persentase Pemenuhan 100 Persen
Sarana dan Prasarana
Aparatur
Persentase Perencanaan dan 100 Persen
Pelaporan Kinerja Dinas
Perikanan

3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 28 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 48 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

3.25.03 PROGRAM Produksi Perikanan 3055,90 Ton 3.25.03.2.01 Pengelolaan Restocking di Perairan 290000 Ekor 3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang 1 Unit Kota
PENGELOLAAN Tangkap Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Umum untuk Peningkatan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Terjamin dan Tersedia Semarang
PERIKANAN TANGKAP Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Penanganan Ikan
Air Lainnya yang Dapat Diusahakan
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/
Kota

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Sosialisasi Nelayan 80 Orang 3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat 120 Orang Kota
Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota Nelayan Kecil Kapasitasnya Semarang

3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Pembinaan bakul dan nelayan 30 Orang 3.25.03.2.03.02 Pelayanan Jumlah Layanan dalam rangka 6 Layanan Kota
Penyelenggaraan Tempat Pelelangan TPI untuk peningkatan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Semarang
Ikan (TPI) pengelolaan TPI (TPI) (TPI)

3.25.04 PROGRAM Produksi perikanan 3845.95 ton 3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Pelatihan/sosialisasi 200 Orang 3.25.04.2.02.04 Pemberian Jumlah Kelompok Usaha yang 20 Kelompok Kota
PENGELOLAAN budidaya Daya Ikan Kecil budidaya ikan air tawar Pendampingan, Kemudahanan Akses Memperoleh Pendampingan, Semarang
PERIKANAN BUDIDAYA dalam pemberdayaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan,
pembudidaya ikan Informasi, serta Penyelenggaraan Teknologi dan Informasi, Serta
Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.342
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.04.2.04 Pengelolaan Tersedianya Sarpras Budidaya 60 Orang 3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Honor Non ASN 5 orang Kota
Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Air Tawar Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Semarang
Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan 1 Unit
Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Pembinaan UPR 3 kegiatan

3.25.04.2.04.07 Perencanaan, dan Jumlah Pembudidaya Ikan yang Mengikuti 20 Orang Kota
Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Perencanaan, dan Pengembangan Semarang
Pembudidayaan Ikan di Darat Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan
di Darat
rehab kolam dan saluran minapolitan 1 jenis

3.25.05 PROGRAM Penurunan jumlah kasus 4 Kasus 3.25.05.2.01 Pengawasan Sumber ASISTENSI PERIJINAN DAN 30 orang 3.25.05.2.01.01 Pengawasan Usaha Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan 1 Dokumen Kota
PENGAWASAN SUMBER pelanggaran peraturan Daya Perikanan di Wilayah Sungai, PENINGKATAN KELAS BAGI Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Sumber Daya Perikanan Tangkap di Semarang
DAYA KELAUTAN DAN perikanan Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan PENGOLAH DAN Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan
PERIKANAN Air Lainnya yang Dapat Diusahakan PEMASAR HASIL Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Genangan Air Lainnya yang Dapat
Dalam Kabupaten/Kota PERIKANAN Kabupaten/Kota Diusahakan dalam Kabupaten/Kota
PEMBINAAN DAN 40 orang
PENGAWASAN MUTU
HASIL PERIKANAN
PEMBINAAN POKMASWAS 50 orang
SISTEM INFORMASI 1 PAKET
SPASIAL UMKM
PERIKANAN KOTA
SEMARANG (SI UMKM
IKAN SEMARANG)
SOSIALISASI IJIN USAHA 90 orang
SEKTOR PERIKANAN
STUDI APLIKASI 1 KEGIATAN
MANAJEMEN PEMULIHAN
DAN PELESTARIAN
SUMBERDAYA KELAUTAN
DAN PERIKANAN

3.25.06 PROGRAM Produksi ikan olahan 17557.29 ton 3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Sosialisasi Informasi Usaha 105 Orang 3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Jumlah Data dan Informasi Usaha 1 Dokumen Kota
PENGOLAHAN DAN Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Pengolahan dan Pemasaran Informasi Usaha Pemasaran dan Pemasaran dan Pengolahan Hasil Semarang
PEMASARAN HASIL bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil Hasil Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan
PERIKANAN (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Risiko

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.343
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Jumlah Peserta Pelatihan 150 Orang 3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran 15 Unit Kota
Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan Ikan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Usaha Semarang
Pengolahan dan Pemasaran Skala pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan
Mikro dan Kecil Skala Mikro dan Kecil Berusaha pada Usaha Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha
dan Risiko

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Terpeliharanya Sarpras 1 Unit 3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan 17000 Ton Kota
Penyaluran Bahan Baku Industri Pemasaran Hasil Perikanan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Semarang
Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/ Kota Kabupaten/Kota

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA

3.26.02 PROGRAM Daya Tarik Destinasi 100.00 Persen 3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Meningkatnya Pengelolaan 78 buah 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata 0 Lokasi Kota
PENINGKATAN DAYA Pariwisata Wisata Kabupaten/Kota Daya Tarik Wisata Tarik Wisata Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Semarang
TARIK DESTINASI Pengembangan (Rintisan, Berkembang,
PARIWISATA Pemantapan, Revitalisasi)
Kajian Penghembangan Pariwisata 4 Laporan

3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Meningkatnya Kualitas 1293191 orang 3.26.02.2.02.04 Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan 6 Unit Kota
Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Pengelolaan Kawasan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Semarang
Daya Tarik Wisata Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
Kawasan Wisata Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Tata Kelola Destinasi 100 persen 3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Jumlah Destinasi Pariwisata 0 Lokasi Kota
Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Semarang
Sesuai dengan Tahapan Pengembangan
(Rintisan, Berkembang, Pemantapan,
Revitalisasi)
Terwujudnya Pengelolaan Destinasi 1 Kegiatan
Pariwisata secara berkelanjutan

3.26.02.2.03.04 Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan 1 Unit Kota


Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Semarang
Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Tersedia dan Terpelihara
Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan DAK Non Fisik 1 Kegiatan Kota


Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Semarang
Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan 0 Laporan
Pariwisata Kabupaten/Kota
Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi
Pariwisata Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.344
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Meningkatnya Usaha 85 persen 3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi 0 Laporan Kota
Usaha Pariwisata Daerah Pariwisata Yang Berkualitas Pariwisata Pariwisata Semarang
Kabupaten/Kota
Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata 8 Laporan

3.26.03 PROGRAM Daya Tarik Wisata 100.00 Persen 3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Daya Tarik Wisata Yang 100 persen 3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Penguatan 16 Dokumen Kota
PEMASARAN Yang Dipasarkan Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Dipasarkan Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, Semarang
PARIWISATA Destinasi dan Kawasan Strategis Media Lainnya Baik Dalam dan Luar dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar
Pariwisata Kabupaten/Kota Negeri Negeri

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Jumlah Laporan Kegiatan Pemasaran 5 Laporan Kota


Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Semarang
Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama Jumlah Dokumen Kerja Sama dan 4 Dokumen Kota
dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Semarang
Negeri Negeri

3.26.05 PROGRAM SDM Pariwisata 70.00 Persen 3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Meningkatnya Kapasitas 70 persen 3.26.05.2.01.01 Pengembangan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi 120 Orang Kota
PENGEMBANGAN Kapasitas Sumber Daya Manusia Pelaku Pariwisata dan Kompetensi SDM Pariwisata dan Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Semarang
SUMBER DAYA Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Kompetensinya
PARIWISATA DAN Tingkat Dasar
EKONOMI KREATIF

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Jumlah Orang yang Mengikuti Peningkatan 940 Orang Kota
Masyarakat dalam Pengembangan Peran Serta Masyarakat dalam Semarang
Kemitraan Pariwisata Pengembangan Kemitraan Pariwisata

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN

3.27.01 PROGRAM Prosentase Kinerja 100 % 3.27.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen 26 dokumen 3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 6 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN administrasi dan pelaporan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perencanaan, pelaporan & Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Keuangan OPD Perangkat Daerah evaluasi kinerja PD yang Kota
DAERAH dihasilkan Semarang
Prosentase Perencanaan dan 100 %
KABUPATEN/KOTA
pelaporan Kinerja SKPD
Prosentase Tersedianya 100 %
sarana dan prasarana
perkantoran SKPD

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 21 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.345
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah dokumen pelaporan 7 dokumen 3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 95 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan Dinas Pertanian Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Persentase Administrasi 100 %
Semarang
Keuangan Dinas Pertanian

3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 4 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

3.27.01.2.06 Administrasi Umum Persentase cakupan pelaksanaan 100 % 3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah administrasi umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 11 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 2 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.346
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya peralatan 100 % 3.27.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan perlengkapan kantor Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah

3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 100 Unit Kota
Semarang

3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 21 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan aset 100 % 3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Pertanian Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 66 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 210 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

3.27.02 PROGRAM Jumlah produksi 50647.76 ton 3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah kelompok tani 40 kelompok 3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana 12 Laporan Kota
PENYEDIAAN DAN tanaman pangan, Sarana Pertanian yang diawasi penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai Pendukung Pertanian Sesuai dengan Semarang
PENGEMBANGAN hortikultura dan sarana pertaniannya dengan Komoditas, Teknologi dan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi
SARANA PERTANIAN perkebunan Spesifik Lokasi

Produksi hasil 35922.00 ton


peternakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.347
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Jumlah Pendampingan Penggunaan 30 Laporan Kota


Penggunaan Sarana Pendukung Sarana Pendukung Pertanian Semarang
Pertanian

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Persentase kebun dinas yang 62.5 % 3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas 6 Dokumen Kota
Daya Genetik (SDG) Hewan, produktif Hewan/Tanaman SDG Hewan/Tanaman Semarang
Tumbuhan, dan Mikro Organisme
Kewenangan Kabupaten/Kota

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Persentase peternak yang 45 % 3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit 12 Laporan Kota
Peredaran Benih/Bibit Ternak dan memberikan ternak pakan Benih/Bibit Ternak, Bahan Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Semarang
Tanaman Pakan Ternak serta Pakan tambahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil Kecil
dalam Daerah Kabupaten/Kota

3.27.02.2.04 Pengawasan Obat Hewan Persentase pengawasan 100 % 3.27.02.2.04.01 Pemeriksaan Mutu, Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan 0 Laporan Kota
di Tingkat Pengecer terhadap pengecer obat hewan Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Keamanan Obat Hewan yang Beredar Semarang
yang dibina Hewan

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Jumlah ternak yang disebarkan 60 ekor 3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari 60 Kota
Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang untuk pengembangan populasi Ternak yang Sumbernya dari Daerah Daerah Kabupaten/Kota Lain Ekor Semarang
Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah ternak Kabupaten/Kota Lain
Kabupaten/Kota Lain

3.27.03 PROGRAM Produktivitas pertanian 6.38 ton/ha 3.27.03.2.01 Pengembangan Jumlah dokumen rencana 2 dokumen 3.27.03.2.01.01 Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Pangan 0 Dokumen Kota
PENYEDIAAN DAN per ha per tahun Prasarana Pertanian pengembangan pertanian Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Semarang
PENGEMBANGAN yang disusun Kawasan Pertanian Pangan Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan
PRASARANA Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Cadangan Pertanian Pangan
PERTANIAN Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B Berkelanjutan/LCP2B yang Dikelola

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi 1 Laporan Kota


Sinkronisasi Prasarana Pendukung Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya Semarang
Pertanian Lainnya

3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Masterplan Pengembangan Prasarana, 1 Dokumen Kota


Pengembangan Prasarana, Sarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Semarang
Kawasan dan Komoditas Perkebunan Perkebunan

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Jumlah prasarana pertanian 28 unit 3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang 2 Unit Kota
Pertanian yang dibangun/direhab Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Dibangun, Direhabilitasi , dan Dipelihara Semarang
Irigasi Usaha Tani

3.27.03.2.02.02 Pembangunan, Jumlah Embung Pertanian yang Dibangun, 0 Unit Kota


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Embung Direhabilitasi dan Dipelihara Semarang
Pertanian

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.348
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi 1 Unit Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan dan Dipelihara Semarang
Usaha Tani

3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Jumlah DAM Parit yang Dibangun, Direhabilitasi 2 Unit Kota
Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit dan Dipelihara Semarang

3.27.03.2.02.08 Pembangunan, Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta 0 Unit Kota


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Semarang
Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Direhabilitasi dan Dipelihara
Pendukungnya

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang 23 Unit Kota


Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara Semarang
Pertanian Lainnya

3.27.04 PROGRAM Persentase penurunan -5.00 Persen 3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Jumlah area/daerah yang 14 kelurahan 3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Jumlah Wilayah Pengendalian dan 12 Laporan Kota
PENGENDALIAN kejadian dan jumlah Hewan, Penutupan dan Pembukaan ada kasus penyakit hewan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Semarang
KESEHATAN HEWAN kasus penyakit hewan Daerah Wabah Penyakit Hewan menular Zoonosis Zoonosis
DAN KESEHATAN menular Menular Dalam daerah
MASYARAKAT Kabupaten/Kota
VETERINER

3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Terkelolanya layanan medik 2 unit 3.27.04.2.03.02 Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner 12 Laporan Kota
Jasa Laboratorium dan Jasa Medik veteriner di Puskeswan Jasa Medik Veteriner Semarang
Veteriner dalam Daerah
Kabupaten/Kota

3.27.04.2.04 Penerapan dan Persentase bahan asal hewan dan 92 % 3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan 12 Laporan Kota
Pengawasan Persyaratan Teknis produk asal hewan yang Hewan dan Produk Hewan Produk Hewan Semarang
Kesehatan Masyarakat Veteriner memenuhi persyaratan teknis
kesmavet

3.27.05 PROGRAM Persentase bencana 75.00 Persen 3.27.05.2.01 Pengendalian dan Jumlah kelompok yg 7 kelompok 3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu 100 Ha Kota
PENGENDALIAN DAN pertanian berupa Penanggulangan Bencana Pertanian difasilitasi pengendalian & Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Semarang
PENANGGULANGAN serangan OPT dan Kabupaten/Kota penanggulangan bencana Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Hortikultura, dan Perkebunan yang
BENCANA PERTANIAN dampak perubahan pertanian terkait serangan Dikendalikan
iklim yang dapat OPT dan dampak
dikendalikan perubahan iklim

3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) 40 Ha Kota
Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Semarang
Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.349
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.27.07 PROGRAM Jumlah kelompok 28.00 kelompok 3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Persentase pelaksanaan 40 % 3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 5 Unit Kota
PENYULUHAN tani yang berada Pertanian penyuluhan pertanian Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Semarang
PERTANIAN pada kelas madya Kecamatan dan Desa Kapasitasnya
dan utama

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan 40 Unit Kota
Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya Semarang
Desa

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan 4 Unit Kota
Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Pertanian Semarang
Penyuluhan Pertanian

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN

3.30.01 PROGRAM Prosentase Perencanaan dan 100 % 3.30.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan 8 dokumen 3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah evaluasi kinerja perangkat Kota
DAERAH daerah yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 4 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase kinerja 100 persen 3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 214 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah administrasi pelaporan dan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
keuangan Kota
Semarang

3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.350
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

3.30.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

3.30.01.2.06 Administrasi Umum persentase ketersediaan 100 persen 3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 Paket Kota
Perangkat Daerah sarana prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
perkantoran OPD Kantor Disediakan

3.30.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 6 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

3.30.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik persentase ketersediaan 100 persen 3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Mesin Lainnya Disediakan Semarang
Daerah kantor

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa ketersediaan kebutuhan 100 persen 3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.351
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang pemeliharaan sarana 100 persen 3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 50 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan prasarana kantor Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 30 Unit Kota


Semarang

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 13 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

3.30.02 PROGRAM Persentase pelayanan 100.00 Persen 3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Prosentase pengurusan izin 100 persen 3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Rekomendasi Pemenuhan 1800 Dokumen Kota
PERIZINAN DAN pengurusan perizinan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat pedagang pasar dan PKL Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Semarang
PENDAFTARAN tepat waktu Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko yang terlayani Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko
PERUSAHAAN Swalayan Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Swalayan Melalui Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik Elektronik

3.30.03 PROGRAM Tingkat ketersediaan 20 pasar 3.30.03.2.01 Pembangunan dan Jumlah sarana prasarana 22 pasar 3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan 52 Unit Kota
PENINGKATAN SARANA sarana dan prasarana Pengelolaan Sarana Distribusi perdagangan yang diperbaiki Distribusi Perdagangan Semarang
DISTRIBUSI perdagangan yang Perdagangan
PERDAGANGAN representatif

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi 52 Unit Kota
Sarana Distribusi Perdagangan Perdagangan Semarang

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap jumlah sarana prasarana 52 pasar 3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 12 Dokumen Kota
Pengelola Sarana Distribusi perdagangan yang terkendali, Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Pengendalian kepada Pengelola Sarana Semarang
Perdagangan Masyarakat di Wilayah aman, tertib Perdagangan Distribusi Perdagangan
Kerjanya

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan 12 Dokumen Kota
Sarana Distribusi Perdagangan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Semarang
Distribusi Perdagangan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.352
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.30.04 PROGRAM Persentase koefisien 4.05 Persen 3.30.04.2.01 Menjamin Ketersediaan Persentase laporan harga 100 persen 3.30.04.2.01.03 Pengendalian Jumlah Laporan Pengendalian Stok atau 12 Laporan Kota
STABILISASI HARGA variasi harga antar Barang Kebutuhan Pokok dan Barang harian melalui sistem Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Semarang
BARANG KEBUTUHAN waktu Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ informasi harga dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar
POKOK DAN BARANG Kota Pasar Rakyat Rakyat
PENTING

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Persentase laporan harga 100 persen 3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan 12 Laporan Kota
Stok Barang Kebutuhan Pokok dan harian melalui sistem Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Semarang
Barang Penting di Tingkat Pasar informasi harga Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Penting pada Pasar Rakyat yang
Kabupaten/Kota Terintegrasi dalam Sistem Informasi Terintegrasi dalam Sistem Informasi
Perdagangan Perdagangan

3.30.05 PROGRAM Nilai ekspor 1568676610.00 US$ 3.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi Persentase pelaku usaha 24 persen 3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Jumlah Pelaku Usaha Produk Ekspor 30 Pelaku Kota
PENGEMBANGAN non migas Dagang Melalui Pameran Dagang dan yang memperoleh fasilitas Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan yang Dibina Usaha Semarang
EKSPOR Misi Dagang bagi Produk Ekspor promosi dagang Unggulan Kabupaten/Kota
Unggulan yang Terdapat pada 1
(Satu) Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi 15 Pelaku Kota
Nasional dalam Pameran Dagang Usaha Semarang

3.30.06 PROGRAM Persentase alat - alat 71.00 Persen 3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Persentase alat-alat ukur, 76 persen 3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, 91960 Unit Kota
STANDARDISASI DAN ukur, takar, timbang Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan takar, timbang dan Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang Semarang
PERLINDUNGAN dan perlengkapannya Pengawasan perlengkapannya (UTTP)
KONSUMEN (UTTP) bertanda tera yang ditera/tera ulang dalam
sah yang berlaku tahun berjalan

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi 300 Orang Kota
Metrologi Legal Legal yang Dibina Semarang

3.30.07 PROGRAM Prosentase UMKM yang 20 Persen 3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Jumlah UMKM yang 100 orang 3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Jumlah UMKM yang Melaksanakan 180 UMKM
PENGGUNAAN DAN mendapat fasilitas Pemasaran dan Peningkatan mendapat fasilitas promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Promosi Penggunaan Produk Dalam
PEMASARAN PRODUK promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri Tingkat Kabupaten/Kota Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
DALAM NEGERI

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran 360 UMKM Kota
Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan Semarang
Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota dengan Retail, Marketplace, Perhotelan
dan Jasa Akomodasi

3.30.07.2.01.03 Peningkatan Sistem dan Jumlah Data dan Informasi Sistem dan 12 Dokumen Kota
Jaringan Informasi Perdagangan Jaringan Informasi Perdagangan Semarang

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.353
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.31.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 3.31.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 9 Dokumen 3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja Dinas Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Laporan Perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perindustrian Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

3.31.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 3 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Tersusunnya 100 Persen 3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 42 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Administrasi dan Pelaporan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Keuangan Kantor DInas Kota
Perindustrian Semarang

3.31.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

3.31.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.354
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

3.31.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

3.31.01.2.05 Administrasi Persentase Tersosialisasinya 100 Persen 3.31.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 70 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Perundang-undangan Dinas Perundang-Undangan Semarang
Perindustrian

3.31.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 Persen 3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 17 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Dinas Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Perindustrian Kantor Disediakan

3.31.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 24 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 52 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 13 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

3.31.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Tersedianya 100 Persen 3.31.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 16 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Peralatan dan Perlengkapan Semarang
Daerah Kantor DInas Perindustrian

3.31.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit Kota
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.355
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.31.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 0 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Penyediaan Jasa 100 Persen 3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Penunjang Urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah Pemerintahan Daerah - yang Disediakan
Dinas Perindustrian

3.31.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 7 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 Persen 3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aset Dinas Perindustrian Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 19 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

3.31.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 120 Unit Kota
Semarang

3.31.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

3.31.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 0 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

3.31.02 PROGRAM Persentase Pertambahan 0.50 % 3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Jumlah Pertambahan IKM 20 IKM 3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan 1 Dokumen Kota
PERENCANAAN DAN IKM Rencana Pembangunan Industri Pembangunan Industri Kabupaten/Kota Industri Semarang
Jumlah Pertambahan Sentra 1 Sentra
PEMBANGUNAN Kabupaten/Kota
Persentase Pertambahan 88 % IKM IKM
INDUSTRI
Jumlah Sentra IKM

3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 6 Dokumen Kota


dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Semarang
Pengembangan, Penyebaran dan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran
Perwilayahan Industri dan Perwilayahan Industri

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.356
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 19 Dokumen Kota


dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Sinkronisasi, dan pelaksanaan Semarang
Daya Industri Pembangunan Sumber Daya Industri

3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 12 Dokumen Kota


dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Semarang
dan Prasarana Industri Pembangunan Sarana dan Prasarana
Industri

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 6 Dokumen Kota


dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Semarang
dan Peran Serta Masyarakat Pemberdayaan Industri dan Peran Serta
Masyarakat

3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan 1 Dokumen Kota


Pelaksanaan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Industri Semarang
Industri

3.31.03 PROGRAM Persentase jumlah Penetapan 4% 3.31.03.2.01 Penerbitan Izin Usaha Jumlah penetapan IUI, IPUI, IUKI 15 IKM 3.31.03.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Verifikasi 2 Dokumen Kota
PENGENDALIAN IZIN IUI, IPUI, IUKI dan IPKI yang Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha dan IPKI yang efektif Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan Teknis Pemenuhan Kesesuaian Persyaratan Semarang
USAHA INDUSTRI efektif Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Teknis Perizinan Berusaha Sektor Industri
Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Sistem Informasi Industri Nasional dan/atau dalam rangka Perluasan Usaha
Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan (SIINas) yang Terintegrasi dengan Sistem untuk Bidang Usaha dengan Risiko Usaha
Kabupaten/Kota Pelayanan Perizinan Berusaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, Melalui
Terintegrasi Secara Elektronik SIINas yang Terintegrasi dengan Sistem
OSS

3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 2 Dokumen Kota
Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Semarang
Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, Bidang Industri dalam Lingkup Perizinan
IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Usaha Industri, Perizinan Perluasan Usaha
Kota Industri, Perizinan Kawasan Industri dan
Perizinan Perluasan Kawasan Industri
Kewenangan Kabupaten/Kota

3.31.04 PROGRAM Tersedianya Data Informasi 0,50 % 3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Tersedianya Indomasi Industri 4% 3.31.04.2.01.01 Fasilitasi Pengumpulan, Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN SISTEM Industri Industri untuk Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Semarang
INFORMASI INDUSTRI untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI IPUI dan IPKI Data Kawasan Industri serta Data Lain Data Industri, Data Kawasan Industri serta
NASIONAL Kewenangan Kabupaten/Kota Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota
Informasi Industri Nasional (SIINas) Melalui Sistem Informasi Industri Nasional
(SIINas)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.357
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan 3 Dokumen Kota
Informasi dan Analisa Industri Publikasi Data Informasi dan Analisis Semarang
Kabupaten/Kota Melalui SIINas Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas

3.31.04.2.01.03 Pemantauan dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan 1 Dokumen Kota
Kepatuhan Perusahaan Industri dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri Semarang
Perusahaan Kawasan Industri Lingkup dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup
Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data
Data ke SIINas ke SIINas

4.01 SEKRETARIAT DAERAH

4.01.01 PROGRAM OPD yang melakukan 41.00 OPD 4.01.01.2.01 Perencanaan, Dokumen perencanaan dan 2 dokumen 4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 0 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Survey Kepuasan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja pengelolaan BMD Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Masyarakat Perangkat Daerah Kota
Dokumen Perencanaan 100 Persen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen
DAERAH Semarang
Peliputan, 100.00 Persen Setda Kota Semarang yang Daerah
KABUPATEN/KOTA
dokumentasi dan lebih baik
publikasi kebijakan Tersedianya Dokumen 100 Persen
dan kegiatan Kepala Rencana Kerja dan Rencana
Daerah melalui media Anggaran SKPD
cetak, online dan
elektronik
Persentase 100 persen
perencanaan dan
pelaporan kinerja
SKPD

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.358
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrai keuangan Setda 100 Persen 4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 234 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah yang lebih baik Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Dokumen perencanaan dan 2 dokumen 4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 Dokumen Kota
Daerah pada Perangkat Daerah pengelolaan BMD Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD Daerah SKPD Semarang

Dokumen Perencanaan dan 5 dokumen


Pengelolaan BMD

4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 3 Laporan Kota


Milik Daerah pada SKPD Milik Daerah pada SKPD Semarang

4.01.01.2.05 Administrasi Administrasi Kepegawaian 100 Persen 4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 4 Paket Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Setda yang lebih baik beserta Atribut Kelengkapannya Kelengkapan Semarang

Pelayanan Kepegawaian 100 Persen


Perangkat Daerah
Sarana dan Prasarana 100 persen
Aparatur sesuai kebutuhan

4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 100 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Administrasi Umum Setda 100 Persen 4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket Kota
Perangkat Daerah yang lebih baik Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan
Sarana dan Prasarana 100 %
Aparatur sesuai kebutuhan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.359
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 10 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 6 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 268 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 2 Laporan Kota
Semarang

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 5 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

4.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Sarana dan Prasarana 100 persen 4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau 2 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Aparatur sesuai kebutuhan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan Semarang
Daerah Jabatan

4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 7 Unit Kota
Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 66 Unit Kota
Semarang

4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung 1 Unit Kota
Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan Semarang
Lainnya

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Cakupan pelayanan sarana 100 Persen 4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan dan prasarana aparatur Menyurat Menyurat Semarang
Daerah
Tersedianya Jasa Penunjang 100 Persen
Urusan Pemerintah Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.360
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 3 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 1 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 3 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Sarana dan Prasarana 100 persen 4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 4 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aparatur sesuai kebutuhan Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 200 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 0 Unit Kota


Semarang
Jumlah Mebel yang Dipelihara 1500 Unit

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 17 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 650 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 725 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan Gaji dan Operasional KDH 100 Persen 4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan 2 Orang/Bulan Kota
dan Operasional Kepala Daerah dan dan WKDH Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Semarang
Wakil Kepala Daerah Kepala Daerah Kepala Daerah
Kinerja administrasi dan 100 Persen
pelaporan keuangan SKPD
Operasional KDH dan 100 Persen
WKDH
Sarana dan Prasarana 100 persen
Aparatur sesuai kebutuhan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.361
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut 24 Paket Kota
dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Semarang
dan Wakil Kepala Daerah Daerah yang Disediakan

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Jumlah Orang yang Menerima Dana 2 Orang/Bulan Kota
Penunjang Operasional Kepala Daerah Penunjang Operasional Kepala Daerah Semarang
dan Wakil Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4.01.01.2.12 Fasilitasi Fasilitasi kebutuhan rumah 100 persen 4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 12 Paket Kota
Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah tangga KDH dan WKDH Rumah Tangga Kepala Daerah Kepala Daerah yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga 12 Paket Kota
Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah Wakil Kepala Daerah yang Disediakan Semarang

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi Indeks Kepuasan Masyarakat 88 Indeks 4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Jumlah Dokumen Pengelolaan 2 Dokumen Kota
Kelembagaan dan Analisis Jabatan Kelembagaan dan Analisis Jabatan Semarang
Peningkatan Kualitas Laporan 40 Persen
Kinerja OPD

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan 2 Laporan Kota
dan Tata Laksana Publik dan Tata Laksana Semarang

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan 1 Dokumen Kota
Reformasi Birokrasi Reformasi Birokrasi Semarang

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 20 Dokumen


Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah Daerah

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Prosentase kegiatan 100 Persen 4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi 12 Laporan Kota
Komunikasi Pimpinan keprotokolan dan publikasi Keprotokolan Semarang
kebijakan serta kegiatan
pimpinan daerah

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi 12 Laporan Kota
Pimpinan Pimpinan Semarang

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas 12 Laporan Kota


Pimpinan Pimpinan Semarang

4.01.02 PROGRAM 4.01.02.2.01 Administrasi Tata 4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penataan 2 Dokumen Kota
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan Pemerintahan Administrasi Pemerintahan Semarang
KESEJAHTERAAN
RAKYAT

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.362
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen Kota


Kewilayahan Administrasi Kewilayahan Semarang

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 6 Dokumen Kota


Otonomi Daerah Pelaksanaan Otonomi Daerah Semarang

Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 15 Dokumen


Pelaksanaan Otonomi Daerah

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan 4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 13 Dokumen Kota
Kesejahteraan Rakyat Mental Spiritual Pengelolaan Bina Mental Spiritual Semarang

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, 11 Dokumen Kota


Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Semarang
Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial yang Meliputi
Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan,
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Administrasi
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil,
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Pengendalian Penduduk dan KB

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, 7 Dokumen Kota
Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Semarang
Kesejahteraan Masyarakat Masyarakat yang Meliputi Urusan
Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata,
Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,
Kearsipan, Trantibum Linmas

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Tercukupinya kebutuhan 118 Persen 4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Produk Hukum Daerah yang 565 Dokumen Kota
Hukum kebijakan produk hukum di Produk Hukum Daerah Disusun Semarang
daerah

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi 55 Kasus Kota
Bantuan Hukum Semarang

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Jumlah Produk Hukum dan 1000 Dokumen Kota


Produk Hukum dan Pengelolaan Pengelolaan Informasi Hukum yang Semarang
Informasi Hukum Didokumentasi

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama 4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 15 Dokumen
Daerah Dalam Negeri Sama Dalam Negeri

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.363
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja 5 Dokumen Kota
Negeri Sama Luar Negeri Semarang

4.01.03 PROGRAM penyusunan kebijakan 100 persen 4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Jumlah dokumen hasil 9 dokumen 4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 12 Laporan Kota
PEREKONOMIAN DAN dan pengkoordinasi Perekonomian koordinasi sinkronisasi, Distribusi Perekonomian Distribusi Perekonomian Semarang
PEMBANGUNAN pelaksanaan monitoring dan evaluasi
perekonomian kebijakan pengelolaan
daerahberbasis potensi BUMD dan BLUD
unggulan daerah guna jumlah dokumen hasil 10 dokumen
menunjang perencanaan dan
pertumbuhan pengawasan ekonomi
perekonomian daerah mikro kecil
jumlah laporan hasil 12 laporan
pengendalian dan
distribusi perekonomian
sebagai bahan perumusan
kebijakan bina produksi
dan SDA p

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan 10 Dokumen Kota
Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil Semarang

4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 9 Dokumen Kota


dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Semarang
Pendirian BUMD

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi 4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi 1 Dokumen Kota
Pembangunan Program Pembangunan Penyusunan Program Pembangunan Semarang
Daerah

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan 12 Laporan


Evaluasi Program Pembangunan Evaluasi Program Pembangunan

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi 12 Laporan
Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Pengendalian pelaksanaan 100 Persen 4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 230 Dokumen
Barang dan Jasa pembangunan dari sisi Barang dan Jasa Pengadaan Barang dan Jasa
koordinasi, evaluasi,
pengelolaan dan pengadaan
barang dan jasa

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.364
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Jumlah Dokumen Hasil Layanan 12 Dokumen


Pengadaan Secara Elektronik Pengadaan Secara Elektronik

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 10 kegiatan
Pengadaan Barang dan Jasa dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan pelaksanaan kegiatan 10 dokumen 4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 10 Dokumen Kota
Sumber Daya Alam yang sesuai dengan dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Semarang
perundang-undangan Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan,
Kelautan dan Perikanan, Perdagangan,
Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal,
Tenaga Kerja

4.02 SEKRETARIAT DPRD

4.02.01 PROGRAM Persentase perencanaan 100 % 4.02.01.2.01 Perencanaan, Tertib penyusunan dokumen 12 bulan 4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan pelaporan kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perencanaan dan pelaporan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Sekretariat DPRD Perangkat Daerah Kota
DAERAH Semarang
Persentase perencanaan 100 persen
KABUPATEN/KOTA
dan pelaporan kinerja
Sekretariat DPRD

4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.365
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Tertib penyusunan dokumen 100 % 4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 47 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah administrasi keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 6 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik 4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Jumlah Dokumen Pengamanan Barang 5 Dokumen
Daerah pada Perangkat Daerah Daerah SKPD Milik Daerah SKPD

4.02.01.2.05 Administrasi Cakupan peningkatan 50 orang 4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 47 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah kapasitas sumber daya Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
aparatur Undangan Undangan

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan pelayanan administrasi 100 % 4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 3 Paket Kota
Perangkat Daerah umum perangkat daerah Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 7 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 6 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.366
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan Kota
Semarang

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 0 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Cakupan pelayanan administrasi 100 % 4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 5 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah perkantoran sarana dan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah prasarana aparatur

4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 50 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 25 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Cakupan pelayanan 12 bulan 4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan administrasi perkantoran Menyurat Menyurat Semarang
Daerah sarana dan prasarana aparatur

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Cakupan pelayanan pengadaan 100 % 4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 47 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan barang milik daerah penunjang Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah urusan Pemerintah Daerah dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 248 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.367
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 150 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Tertib penyusunan dokumen 100 % 4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Jumlah Anggota DPRD yang 50 Orang/Bulan Kota
Kesejahteraan DPRD administrasi keuangan DPRD Administrasi Keuangan DPRD Menerima Hak Keuangan DPRD Semarang

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 6 Paket Kota
dan Atribut DPRD yang Disediakan Semarang

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi Cakupan pelayanan administrasi 100 % 4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 4 Paket Kota
DPRD DPRD Rumah Tangga DPRD yang Disediakan Semarang

4.02.02 PROGRAM Jumlah Raperda 16.00 dokumen 4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Jumlah Raperda yang 17 Perda 4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan 17 Dokumen Kota
DUKUNGAN yang disetujui Daerah dan Peraturan DPRD diusulkan Peraturan Daerah Rancangan Peraturan Daerah Semarang
PELAKSANAAN TUGAS DPRD
DAN FUNGSI DPRD

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas Prosentase peningkatan 100 % 4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Jumlah Dokumen Penyebarluasan Produk 1 Dokumen Kota
DPRD kapasitas DPRD Dokumentasi Dewan Hukum Daerah, Publikasi dan Semarang
Dokumentasi Dewan

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan 11 Orang Kota
Pakar dan Tim Ahli Tim Ahli Semarang

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan 1 Dokumen Kota


Hubungan Masyarakat Hubungan Masyarakat Semarang

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Terserapnya aspirasi masyarakat 100 % 4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses 50 Dokumen Kota
Penghimpunan Aspirasi Masyarakat Semarang

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD Terlaksananya koordinasi dan 100 % 4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 1 Dokumen Kota
konsultasi pelaksanaan tugas Pelaksanaan Tugas DPRD Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD Semarang
DPRD

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas 1 Dokumen Kota
DPRD Pimpinan DPRD Semarang

5.01 PERENCANAAN

5.01.01 PROGRAM Persentase Perencanaan 100 Persen 5.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan 10 Dokumen 5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan Pelaporan Kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Bappeda Perangkat Daerah evaluasi kinerja Bappeda Kota
DAERAH yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.368
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 3 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100 Persen 5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 74 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan Bappeda Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 4 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.369
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.01.2.05 Administrasi Jumlah Kegiatan 3 Kegiatan 5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 74 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Bappeda yang Berjalan Baik Undangan Undangan

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 Persen 5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 15 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 20 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 7 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 4 Laporan Kota
Semarang

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 4 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya 100 Persen 5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 4 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan Kebutuhan Jasa Kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 4 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 Persen 5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aset Bappeda Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 29 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.370
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

5.01.02 PROGRAM Persentase Capaian 100.00 Persen 5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan Persentase Pemenuhan 100 Persen 5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik 2 Berita Acara Kota
PERENCANAAN, Kinerja Perencanaan dan Pendanaan Dokumen Perencanaan Publik Semarang
PENGENDALIAN DAN Tataran Kota Pembangunan Daerah Kota
EVALUASI Semarang
PEMBANGUNAN
DAERAH

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Berita Acara Forum Perangkat 1 Berita Kota
Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Lintas Perangkat Daerah Acara Semarang
Perangkat Daerah

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Jumlah Berita Acara Musrenbang 1 Berita Kota


Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Acara Semarang

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh 800 Usulan Kota
Koordinasi Musrenbang Kecamatan Kecamatan Semarang

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 2 Dokumen Kota


dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Semarang
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan(RPJPD/RPJMD/RKPD)

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Persentase analisis data dan 100 Persen 5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk 1 Dokumen Kota
Informasi Pemerintahan Daerah informasi Pemerintahan Informasi Perencanaan Pembangunan Penyusunan Kebijakan Perencanaan Semarang
Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perencanaan Daerah Pembangunan Daerah (Semua
Daerah Pembangunan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah)

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang 1 Buku Kota
Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Diterbitkan Semarang

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi Persentase Pengendalian, 100 Persen 5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Jumlah Laporan Hasil Pengendalian 2 Laporan Kota
dan Pelaporan Bidang Perencanaan evaluasi dan pelaporan Perencanaan dan Pelaksanaan Perencanaan dan Pelaksanaan Semarang
Pembangunan Daerah perencanaan pembangunan Pembangunan Daerah di Pembangunan
daerah secara berkala Kabupaten/Kota

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja 5 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah Semarang
Pembangunan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.371
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.03 PROGRAM Persentase Capaian 100.00 Persen 5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Persentase Koordinasi 100 Persen 5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen Kota
KOORDINASI DAN Kinerja Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Sinergitas dan Pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Semarang
SINKRONISASI Bidang Pemerintahan Pembangunan Manusia Perencanaan Bidang Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, Pemerintahan yang Dikoordinir
PERENCANAAN dan Pembangunan Pemerintahan dan RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
PEMBANGUNAN Manusia Pembangunan Manusia
DAERAH

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi 1 Laporan Kota
dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Penyusunan Dokumen Perencanaan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Pembangunan Perangkat Daerah Bidang
Daerah Bidang Pemerintahan Pemerintahan

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 8 Dokumen Kota


Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Semarang
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Pembangunan Manusia yang Dikoordinir
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 9 Laporan Kota


dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Pembangunan Manusia Perangkat Daerah Bidang Pembangunan
Manusia

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Persentase Koordinasi 100 Persen 5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 7 Dokumen Kota
Bidang Perekonomian dan SDA Sinergitas dan Pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Semarang
(Sumber Daya Alam) Perencanaan Bidang Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, Perekonomian yang Dikoordinir
Perekonomian dan SDA RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
(Sumber Daya Alam)

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Laporan Kota


dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Perekonomian Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen Kota


Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Semarang
Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD.
RKPD) RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 2 Laporan Kota


dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang SDA Perangkat Daerah Bidang SDA

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.372
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Persentase Koordinasi 100 Persen 5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 9 Dokumen Kota
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Sinergitas dan Pencapaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Semarang
Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, Infrastruktur yang Dikoordinir
Daerah Bidang Infrastruktur RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)
dan Kewilayahan

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 4 Laporan Kota


dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Infrastruktur Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Jumlah Dokumen Perencanaan 3 Dokumen Kota


Dokumen Perencanaan Pembangunan Pembangunan Daerah Bidang Semarang
Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, Kewilayahan yang Dikoordinir
RPJMD dan RKPD) Penyusunannya (RPJPD. RPJMD dan RKPD)

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 2 Laporan Kota


dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Semarang
Perencanaan Pembangunan Perangkat Dokumen Perencanaan Pembangunan
Daerah Bidang Kewilayahan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan

5.02 KEUANGAN

5.02.01 PROGRAM Persentase perencanaan 100 % 5.02.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 13 Dokumen 5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN dan pelaporan kinerja Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Laporan Perencanaan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Bapenda Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kota
Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 5 Dokumen
DAERAH yang dihasilkan Semarang
Persentase Perencanaan 100 persen Daerah
KABUPATEN/KOTA
dan Pelaporan Kinerja Tersedianya dokumen dan 9 dokumen
BPKAD laporan perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat
daerah

5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.373
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 4 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Persentase Administrasi 100 persen 5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 84 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan BPKAD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Tercapainya administrasi 100 Persen Jumlah Orang yang Menerima Gaji 116 Orang/bulan
Semarang
keuangan SKPD dan Tunjangan ASN

5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 76 Dokumen
Semarang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Tercapainya administrasi 100 Persen 5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan 1 Laporan Kota
Daerah Kewenangan Perangkat pendapatan daerah Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah Semarang
Daerah kewenangan perangkat Daerah
daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.374
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi 1 Dokumen Kota


Retribusi Daerah Daerah Semarang

5.02.01.2.05 Administrasi Administrasi pelayanan 100 persen 5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut 1 Paket Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah kepegawaian BPKAD beserta Atribut Kelengkapannya Kelengkapan Semarang

Tercapainya administrasi 100 Persen


kepegawaian perangkat
daerah

5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 46 Orang Kota
Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan Semarang

Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi 150 Orang


Peraturan Perundang-Undangan

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Persentase tersedianya 100 persen 5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen Instalasi 6 jenis Kota
Perangkat Daerah sarana dan prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
perkantoran BPKAD Kantor Disediakan
Tercapainya administrasi 100 Persen Jumlah Paket Komponen Instalasi 10 Paket
umum perangkat daerah Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 3 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 45 Paket


Disediakan

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 3 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 90 Paket


Disediakan

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 25 Paket


Penggandaan yang Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.375
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 2 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan
Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 6 Dokumen
Peraturan Perundang-Undangan yang
Disediakan

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 72 Laporan Kota
Semarang
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 149 Laporan

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 50 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 150 Laporan


Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 1 Dokumen Semua


Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 2898 Dokumen
Semarang
Dinamis pada SKPD

5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 11 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 70 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase Tersedianya 100 persen 5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 2 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Semarang
Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 3 Unit
Daerah kantor BPKAD
Tersedianya peralatan dan 100 Persen
perlengkapan kantor

5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 6 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan 1 Unit Kota
Lainnya Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.376
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya 100 persen 5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Menyurat Menyurat Semarang
Daerah BPKAD Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat 50 Laporan
Tersedianya kebutuhan jasa 100 Persen Menyurat
kantor

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
yang Disediakan

5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 168 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Semarang
Disediakan

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 5 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan


Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 persen 5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aset BPKAD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Tesredianya pemeliharaan 100 Persen
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang
aset SKPD

5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 46 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 131 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit Kota


Semarang
Jumlah Mebel yang Dipelihara 150 Unit

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 520 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 24 Unit Kota
Lainnya Semarang
Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara 42 Unit

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.377
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Unit


yang Dipelihara/Direhabilitasi

5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 128 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

5.02.02 PROGRAM Persentase SILPA 1,22 persen 5.02.02.2.01 Koordinasi dan Persentase kesesuaian 100 persen 5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang 2 Dokumen Kota
PENGELOLAAN terhadap APBD Penyusunan Rencana Anggaran dokumen perencanaan dan Penyusunan KUA dan PPAS Disusun Semarang
KEUANGAN DAERAH Daerah penganggaran

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan 2 Dokumen Kota
Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun Semarang
Perubahan PPAS

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi 51 Dokumen Kota


dan Verifikasi RKA-SKPD Semarang

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang 51 Dokumen Kota


dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD Diverifikasi Semarang

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi 50 Dokumen Kota
dan Verifikasi DPA-SKPD Semarang

5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang 50 Dokumen Kota


dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD Diverifikasi Semarang

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD 2 Dokumen Kota
Penyusunan Peraturan Daerah tentang dan Peraturan Kepala Daerah tentang Semarang
APBD dan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran APBD
tentang Penjabaran APBD

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Jumlah Peraturan Daerah tentang 2 Dokumen Kota


Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Semarang
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan
Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD
APBD

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Regulasi serta 12 Dokumen Kota


Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Kebijakan Bidang Anggaran Semarang
Bidang Anggaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.378
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 12 Dokumen Kota


Anggaran Pendapatan Perencanaan Anggaran Pendapatan Semarang

5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 2 Dokumen Kota


Anggaran Belanja Daerah Perencanaan Anggaran Belanja Daerah Semarang

5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 1 Dokumen Kota


Anggaran Pembiayaan Perencanaan Anggaran Pembiayaan Semarang

5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 200 Orang Kota
Penganggaran Daerah Pemerintah Penganggaran Daerah Pemerintah Semarang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Persentase Penyerapan 100 persen 5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan 522 Dokumen Kota
Pengelolaan Perbendaharaan Daerah Anggaran Pengelolaan Kas Daerah Pengelolaan Kas Daerah Semarang

5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian 250 Dokumen Kota
Pengendalian dan Penerbitan Anggaran dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD Semarang
Kas dan SPD

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan 2 Dokumen Kota


Pembiayaan Daerah Pembiayaan Daerah Semarang

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3 Dokumen Kota


Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Semarang
Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan
Dana Perimbangan dan Dana Transfer Dana Perimbangan dan Dana Transfer
Lainnya Lainnya

5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 6 Dokumen Kota


Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Semarang
Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga
Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan
Bank Bukan Bank

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.379
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan 24 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Realisasi Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Semarang
Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Kas, dan Pelaksanaan
Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Pemungutan/ Pemotongan dan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan
Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka
(PFK) Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan
dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan
Aliran Kas, dan Pelaksanaan
Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

5.02.02.2.02.08 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 20 Dokumen Kota


Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah Semarang
Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas,
Analisis Pembiayaan dan Penempatan Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan
Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas Penempatan Uang Daerah sebagai
Optimalisasi Kas

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi 1571 Dokumen Kota
Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Semarang
Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D serta Pemungutan dan Pemotongan
dengan Instansi Terkait atas SP2D dengan Instansi Terkait

5.02.02.2.02.11 Pembinaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 765 Orang Kota
Penatausahaan Keuangan Pemerintah Penatausahaan Keuangan Pemerintah Semarang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Persentase OPD menyusun 100 persen 5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi 12 Laporan Kota
Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan LK tepat waktu Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Semarang
Keuangan Daerah Kas Daerah Pengeluaran Kas Daerah

5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan 12 Dokumen Kota
Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Semarang
Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Pendapatan, Belanja, Pembiayaan,
Beban Pendapatan-LO, dan Beban

5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Jumlah Laporan Pertanggungjawaban 12 Laporan Kota


Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan Semarang
Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran
dan Semesteran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.380
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD 12 Laporan Kota
Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Semarang
Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi

5.02.02.2.03.05 Koordinasi dan Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 4 Dokumen Kota


Penyusunan Rancangan Peraturan tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Semarang
Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Peraturan Kepala Daerah tentang
Rancangan Peraturan Kepala Daerah Penjabaran Pertanggungjawaban
tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03.06 Penyusunan Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak 1 Dokumen Kota


Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Semarang
BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Pelaksanaan APBD

5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, 3 Dokumen Kota


dan Penyelesaian Tuntutan Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Semarang
Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian
Daerah Daerah

5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Jumlah Dokumen Hasil Analisis Laporan 1 Dokumen Kota
Laporan Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Semarang
Pelaksanaan APBD

5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis 1 Dokumen Kota
dan Panduan Teknis Operasional Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Semarang
Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Pemerintah Daerah
Daerah

5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi 1 Dokumen Kota
Prosedur Akuntansi dan Pelaporan dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Semarang
Keuangan Pemerintah Daerah Daerah

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 350 Orang Kota
Pelaporan dan Pertanggungjawaban Akuntansi, Pelaporan dan Semarang
Pemerintah Kabupaten/Kota Pertanggungjawaban Pemerintah
Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang 40 Lembaga Kota


Keuangan BLUD Kabupaten/Kota Dibina Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.381
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Persentase proses 100 persen 5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan 1 Laporan Kota
Kewenangan Pengelolaan Keuangan penyaluran bantuan Penyaluran Bantuan Keuangan dan Penyaluran Bantuan Keuangan Semarang
Daerah Pemerintah Kota yang
lancar

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana 12 Laporan Kota
dan Mendesak Darurat dan Mendesak Semarang

5.02.03 PROGRAM Persentase legalitas 80,48 persen 5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Persentase Managemen 100 persen 5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Jumlah Standar Harga yang Disusun 1 Dokumen Kota
PENGELOLAAN BARANG aset Daerah Aset Harga Semarang
MILIK DAERAH

5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik 2 Dokumen Kota
Kebutuhan Barang Milik Daerah Daerah Semarang

5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang 2 Dokumen Kota


Pengelolaan Barang Milik Daerah Milik Daerah Semarang

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Jumlah Laporan Penatausahaan Barang 4 Laporan Kota


Milik Daerah Milik Daerah Semarang

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) 4 Laporan Kota
Daerah Barang Milik Daerah Semarang

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang 10 Laporan Kota
Daerah Milik Daerah Semarang

5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang 12 Laporan Kota
Daerah Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Semarang
Penilaian Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan 15 Laporan Kota
Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Semarang
Daerah Daerah

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi 17 Dokumen Kota


Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Penggunaan, Pemanfaatan, Semarang
Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan
Milik Daerah Penghapusan Barang Milik Daerah

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan 200 Orang Kota
Barang Milik Daerah Pemerintah Pengelolaan Barang Milik Daerah Semarang
Kabupaten/Kota Pemerintah Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.382
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.02.04 PROGRAM Persentase Peningkatan 10 Persen 5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Tercapainya peningkatan 10 Persen 5.02.04.2.01.02 Analisa dan Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak 8 Dokumen Kota
PENGELOLAAN Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah Pendapatan Asli Daerah Pengembangan Pajak Daerah, serta Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah Semarang
PENDAPATAN DAERAH Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan 8 Laporan Kota


Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah Semarang

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan 10 Laporan Kota
Pendaftaran Objek Pajak Daerah Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Semarang
Pajak dan Wajib Pajak Daerah

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, 12 Laporan Kota


Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Semarang
Pajak Daerah Pajak Daerah

5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan 86000 Obyek Kota
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan NJOP nya Pajak Semarang
(PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB)

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak 12 Dokumen Kota
Daerah Daerah Semarang

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak 12 Layanan Kota
Pajak Daerah Daerah Semarang

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah 10 Dokumen Kota
Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Semarang
Verifikasi

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 12 Dokumen Kota
Penagihan Pajak Daerah Semarang

5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian 12 Dokumen Kota


Pajak Daerah Keberatan Pajak Daerah Semarang

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta 10 Dokumen Kota


Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Pengendalian dan Pengawasan Pajak Semarang
Daerah Daerah

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan 3 Laporan Kota
Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah Semarang
dan Retribusi Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.383
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03 KEPEGAWAIAN

5.03.01 PROGRAM Tingkat kesesuaian dan 100 Persen 5.03.01.2.01 Perencanaan, Nilai Sakip BKPP Kota 82 Nilai 5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN ketepatan waktu Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Semarang Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN penyajian dokumen Perangkat Daerah Kota
DAERAH perencanaan, Semarang
KABUPATEN/KOTA penganggaran,keuangan
serta evaluasi kinerja
perangkat daerah

5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 4 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah kegiatan 5 Kegiatan 5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 84 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Administrasi Keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Perangkat Daerah yang Kota
berjalan baik Semarang

5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.384
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

5.03.01.2.05 Administrasi Jumlah kegiatan 1 Kegiatan 5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 120 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah administrasi kepegawaian Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Perangkat Daerah yang Undangan Undangan
berjalan baik
umlah kegiatan administrasi 1 Kegiatan
kepegawaian Perangkat
Daerah yang berjalan baik

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Jumlah kegiatan 8 Kegiatan 5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Perangkat Daerah yang Kantor Disediakan
berjalan baik

5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 1 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kota
Semarang

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.385
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Jumlah kegiatan Pengadaan 1 Kegiatan 5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 20 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Barang Milik Daerah Mesin Lainnya Disediakan Semarang
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah yang
berjalan baik

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Jumlah kegiatan penyediaan 3 Kegiatan 5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan jasa penunjang urusan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah Pemerintahan Daerah yang yang Disediakan
berjalan baik

5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 1 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan 1 Laporan Kota
Pelayanan Umum Kantor Umum Kantor yang Disediakan Semarang

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Jumlah kegiatan 4 Kegiatan 5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Pemeliharaan Barang Milik Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Daerah Penunjang Urusan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Pemerintahan Daerah yang Kendaraan Dinas Jabatan Semarang
berjalan baik

5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 33 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 300 Unit Kota
Semarang

5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

5.03.02 PROGRAM Persentase akurasi data 99 Persen 5.03.02.2.01 Pengadaan, Jumlah kegiatan pengadaan, 5 Kegiatan 5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan 3 Dokumen
KEPEGAWAIAN DAERAH kepegawaian Pemberhentian dan Informasi pemberhentian dan Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah
Kepegawaian ASN informasi kepegawaian ASN untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan
yang berjalan baik ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.386
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan 1 Dokumen
Pengadaan PNS dan PPPK Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK

5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Jumlah Dokumen Hasil kegiatan 753 Dokumen


Administrasi Pemberhentian Koordinasi Pelaksanaan Administrasi
Pemberhentian

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 2 Dokumen


Informasi Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian

5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 9000 Dokumen


Kepegawaian Data Kepegawaian

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN Jumlah kegiatan mutasi dan 3 Kegiatan 5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 350 Dokumen
promosi ASN yang berjalan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi,
baik Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana
dan Mutasi ASN antar Daerah

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat 1300 Dokumen


Pangkat ASN ASN

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan 300 Dokumen
Promosi ASN

5.03.02.2.03 Pengembangan Jumlah kegiatan 4 Kegiatan 5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya 500 Orang
Kompetensi ASN pengembangan kompetensi Kinerja ASN
ASN yang berjalan baik

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan 30 Orang


Lanjutan ASN Lanjutan

5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Jumlah ASN Fungsional yang Dibina 100 Orang
Fungsional ASN

5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang 300 Orang
Karir dalam Jabatan Fungsional Mendapatkan Layanan Pengembangan
Karir

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Jumlah kegiatan penilaian 5 Kegiatan 5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen
Kinerja Aparatur dan evaluasi kinerja aparatur Evaluasi Kinerja Aparatur Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
yang berjalan baik

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan 300 Orang
Penghargaan bagi Pegawai

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.387
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan 900 Orang
Kedisiplinan

5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan 12 Laporan


Pelanggaran Disiplin ASN Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN

5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian 25 Dokumen
Perceraian Pegawai Pegawai yang Dilayani

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

5.04.02 PROGRAM Persentase ASN yang 35,00 Persen 5.04.02.2.01 Pengembangan Jumlah kegiatan 4 Kegiatan 5.04.02.2.01.01 Penyusunan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana 3 Dokumen
PENGEMBANGAN telah mengikuti diklat Kompetensi Teknis pengembangan kompetensi Teknis dan Rencana Pengembangan Pengembangan Kompetensi Teknis
SUMBER DAYA (struktural, teknis, teknis yang berjalan baik Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
MANUSIA fungsional), seminar, Pilihan bagi Jabatan Administrasi Administrasi Penyelenggara Urusan
kursus dan sejenisnya Penyelenggara Urusan Pemerintahan Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Daerah Penunjang, dan Urusan
Persentase ASN yang 40 Persen
dan Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum yang Disusun
telah mengikuti diklat
(struktural, teknis,
fungsional), seminar,
kursus dan sejenisnya

5.04.02.2.01.02 Penyusunan Standar Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran 3 Dokumen


Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi
Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi
Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Jabatan Administrasi Penyelenggara
Administrasi Penyelenggara Urusan Urusan Pemerintahan Konkuren,
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun
Pemerintahan Umum

5.04.02.2.01.03 Penyelenggaraan Jumlah ASN yang Mengikuti 306 Orang


Pengembangan Kompetensi Teknis Pengembangan Kompetensi
Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
Administrasi Penyelenggara Urusan
Pemerintahan Konkuren, Perangkat
Daerah Penunjang, dan Urusan
Pemerintahan Umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.388
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.04.02.2.01.04 Pembinaan, Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, 2 Dokumen


Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan,
Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan
Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan
Pilihan bagi Jabatan Administrasi bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Urusan Pemerintahan Konkuren,
Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan
dan Urusan Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Jumlah kegiatan sertifikasi, 1 Kegiatan 5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 8 Laporan
Pengembangan Kompetensi kelembagaan, Pengembangan Kompetensi bagi Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan
Manajerial dan Fungsional pengembangan kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan
manajerial dan fungsional Tinggi, Jabatan Fungsional, Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
yang berjalan baik Kepemimpinan, dan Prajabatan

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

5.05.02 PROGRAM Persentase inovasi 100.00 Persen 5.05.02.2.01 Penelitian dan Persentase Pemenuhan 100 Persen 5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 1 Dokumen Kota
PENELITIAN DAN dan hasil kelitbangan Pengembangan Bidang Penelitian dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Semarang
PENGEMBANGAN yang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengembangan bidang Bidang Pemerintahan Umum Penelitian dan Pengembangan Bidang
DAERAH diimplementasikan Pengkajian Peraturan Pemerintahan dan Pemerintahan Umum
dalam perencanaan Pengkajian Peraturan
dan pelaksanaan
pembangunan
daerah

5.05.02.2.02 Penelitian dan Persentase Pemenuhan 100 Persen 5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 6 Dokumen Kota
Pengembangan Bidang Sosial dan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Semarang
Kependudukan Pengembangan bidang Sosial Sosial
Sosial dan Kependudukan

5.05.02.2.03 Penelitian dan Persentase Pemenuhan 100 Persen 5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 6 Dokumen Kota
Pengembangan Bidang Ekonomi dan Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Pengembangan Perindustrian dan Semarang
Pembangunan Pengembangan bidang Perdagangan Perdagangan
ekonomi dan pembangunan

5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan 6 Dokumen Kota
Pengembangan Pekerjaan Umum Pengembangan Pekerjaan Umum Semarang

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi Persentase fasilitasi dan 100 Persen 5.05.02.2.04.01 Penelitian, Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, 1 Dokumen Kota
dan Teknologi koordinasi pengembangan Pengembangan, dan Perekayasaan di Pengembangan, dan Perekayasaan di Semarang
inovasi dan teknologi Bidang Teknologi dan Inovasi Bidang Teknologi dan Inovasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.389
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan 2 Laporan Kota


Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Semarang
Pemerintahan Daerah yang Bersifat Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Inovatif yang Bersifat Inovatif

5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan 4 Laporan Kota
Hasil-Hasil Kelitbangan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Semarang
Kelitbangan

5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak 1 Laporan Kota
Intelektual Kekayaan Intelektual Semarang

6.01 INSPEKTORAT DAERAH

6.01.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 6.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah Dokumen dan 15 Dokumen 6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 10 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan Perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Evaluasi Kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah yang Dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA (Inspektorat)

6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen 14 Dokumen 6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 75 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Pelaporan Keuangan Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
SKPD (Inspektorat) Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.390
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Koordinasi dan 12 Dokumen Kota


Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Semarang

6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 10 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Kota
Tahun SKPD Semarang

6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 5 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

6.01.01.2.05 Administrasi Persentase terlaksananya Diklat 100 % 6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan 225 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah dan Bimtek peningkatan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Semarang
kemampuan ASN (Inspektorat) Pelatihan

6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah pegawai Mengikuti Bimbingan 225 Orang Kota
Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 % 6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 27 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum (Inspektorat) Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 75 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 17 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 1 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 200 Laporan Kota
Semarang

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.391
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip 350 Dokumen Semua
Dinamis pada SKPD Dinamis pada SKPD Kab/Kota
Kota
Semarang

6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan 350 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Kab/Kota
pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Kota
Semarang

6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya fasilitas 100 % 6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah kedinasan, serta Peralatan dan Dinas Operasional atau Lapangan Lapangan yang Disediakan Semarang
Daerah Perlengkapan kantor
(Inspektorat)

6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 30 Unit Kota
Semarang

6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 70 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor ( Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah Inspektorat ) yang Disediakan

6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase pemeliharaan aset 100 % 6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD (Inspektorat) Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 36 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 250 Unit Kota
Semarang

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 120 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 70 Unit Kota
Sarana dan Prasarana Pendukung atau Bangunan Lainnya yang Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.392
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.02 PROGRAM Tingkat Leveling 3.00 Leveling 6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Persentase Terselenggarakannya 100 % 6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja 48 Laporan Kota
PENYELENGGARAAN Kapabilitas Aparat Pengawasan Internal Pengawasan Internal Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Semarang
PENGAWASAN Pengawasan Intern
Pemerintah (APIP)

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 100 Laporan Kota
Pemerintah Daerah Keuangan Pemerintah Daerah Semarang

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja 2 Laporan Kota
Semarang

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan 1 Laporan Kota
Keuangan Semarang

6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Jumlah Kesepakatan Pengawasan 15 Kesepakatan


Internal Internal yang Terbentuk

6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan 15 Kegiatan Kota
Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semarang
dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil
APIP Pemeriksaan APIP

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Persentase penyelesaian kasus 100 % 6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian 2 Laporan Kota
Pengawasan dengan Tujuan Tertentu pengaduan masyarakat dan Kerugian Negara/Daerah Negara/Daerah yang Ditangani Semarang
terselenggarakannya
pengawasan dengan tujuan
tertentu

6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Jumlah Laporan Hasil Pengawasan 100 Laporan Kota
Tujuan Tertentu Dengan Tujuan Tertentu Semarang

6.01.03 PROGRAM Indeks Penerapan 3.02 nilai 6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Persentase kebijakan yang bisa 100 % 6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis 3 Rekomendasi Kota
PERUMUSAN Manajmen Risiko Teknis di Bidang Pengawasan dan dimanfaatkan Teknis di Bidang Pengawasan di Bidang Pengawasan yang Disusun Semarang
KEBIJAKAN, Fasilitasi Pengawasan
PENDAMPINGAN DAN
ASISTENSI

6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis 3 Rekomendasi Kota


Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan di Bidang Fasilitasi Pengawasan yang Semarang
Disusun

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Indeks penerapan manajemen 2 Indeks 6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Jumlah Perangkat Daerah yang 51 perangkat Kota
Asistensi risiko Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah Dilakukan Pendampingan dan Asistensi daerah Semarang
Urusan Pemerintahan Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.393
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Jumlah Perangkat Daerah yang 35 perangkat Kota


Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Dilakukan Pendampingan, Asistensi, daerah Semarang
Birokrasi Verifikasi, dan Penilaian Reformasi
Birokrasi

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring 5 Kegiatan Kota


dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan Semarang
dan Pemberantasan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi Jumlah Perangkat Daerah yang 64 perangkat Kota


dan Verifikasi Penegakan Integritas Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan daerah Semarang
Verifikasi Penegakan Integritas

7.01 KECAMATAN

7.01.01 PROGRAM Perencanaan dan 100 % 7.01.01.2.01 Perencanaan, Dokumen dan laporan 7 Dokumen 7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 1 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kota
Perencanaan dan 100 persen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 2 Dokumen
DAERAH yang dihasilkan Semarang
pelaporan Kinerja SKPD Daerah
KABUPATEN/KOTA
persentase kinerja 100 % Dokumen dan laporan 7 Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen
administrasi dan Perencanaan dan Evaluasi Daerah
pelaporan keuangan Kinerja Perangkat Daerah
skpd yang dihasilkan
Kec.Banyumanik
Persentase kinerja 100 Persen
administrasi dan Dokumen Rencana Kerja 100 %
pelaporan Keuangan dan rencana strategis
SKPD (Renja dan renstra SKPD)
yang disusun
Persentase Kinerja 100 %
administrasi dan Jumlah dokumen dan 6 dokumen
pelaporan Keuangan laporan Perencanaan dan
SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang dihasilkan
Persentase Kinerja 100 persen
administrasi dan Jumlah Dokumen dan 5 Dokumen
pelaporan Keuangan laporan Perencanaan dan
SKPD % Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang dihasilkan
Persentase Kinerja 100 %
Administrasi dan Jumlah Dokumen dan 7 Dokumen
Pelaporan Keuangan laporan Perencanaan dan
SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang dihasilkan
Persentase Perencanaan 100 %
dan Pelaporan Kinerja Jumlah Dokumen dan 7 Dokumen
Kecamatan Semarang Laporan Perencanaan dan
Tengah Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah yang Dihasilkan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.394
Persentase Perencanaan 100 %
Program Kegiatan Sub Kegiatan
dan pelaporan Kinerja
No SKPD Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi
Program Persentase Perencanaan 100 persen Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil
dan ProgramKinerja
pelaporan Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
SKPD Jumlah Dokumen dan 10 Dokumen
Persentase Perencanaan 100 Persen Laporan Perencanaan dan
dan pelaporan Kinerja Evaluasi Kinerja Perangkat
SKPD Daerah yang Dihasilkan
Persentase Perencanaan 100 % Jumlah dokumen dan 5 dokumen
dan Pelaporan Kinerja laporan Perencanaan dan
SKPD Evaluasi Kinerja Perangkat
Persentase tersedianya 100 % Daerah yang dihasilkan-
sarana dan prasarana Kecamatan Genuk
perkantoran skpd Jumlah dokumen dan 2 dokumen
Persentase tersedianya 100 Persen laporan Perencanaan dan
sarana dan prasarana Evaluasi Kinerja Perangkat
perkantoran SKPD Daerah yang dihasilkan -
Kec.Candisari
Persentase Tersedianya 100 %
sarana dan prasarana Jumlah Dokumen dan 5 dokumen
perkantoran SKPD laporan Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Persentase Tersedianya 100 %
Daerah yang dihasilkan -
Sarana dan Prasarana
Kec. Ngaliyan
Perkantoran SKPD
Jumlah dokumen dan 20 dokumen
Persentase Tersedianya 100 %
laporan Perencanaan dan
sarana dan prasarana
Evaluasi Kinerja Perangkat
perkantoran SKPD 100%
Daerah yang dihasilkan
Presentase Perencanaan 100 % (Kec Smg Tengah)
dan pelaporan kinerja
Jumlah Dokumen dan 7 dokumen
SKPD
laporan Perencanaan dan
Presentase Perencanaan, 100 Persen Evaluasi Kinerja Perangkat
Penganggaran, dan Daerah yang dihasilkan -
Evaluasi Kinerja Kec. Smg Timur
Perangkat Daerah
Jumlah dokumen dan 7 dokumen
laporan perencanaan dan
evaluasi kinerja Perangkat
Daerah yang dihasilkan
(Kec Tembalang)
jumlah dokumen dan 7 dokumen
laporan perencanaan dan
evaluasi kinerja perangkat
daerah yang dihasilkan-
Pedurungan
Jumlah Dokumen 2 dokumen
pelaporan
Jumlah Dokumen 2 Dokumen
Pelaporan
Jumlah Dokumen 3 Dokumen

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.395
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pelaporan
Jumlah Dokumen 4 Dokumen
Pelaporan
Jumlah Dokumen 2 Dokumen
pelaporan
Kec.Banyumanik
Jumlah Dokumen 100 persen
pelaporan - Kec.Candisari
Jumlah Dokumen 2 dokumen
pelaporan - Kec. Ngaliyan
Jumlah Dokumen 2 dokumen
pelaporan Keuangan
SKPD - di Kecamatan
Genuk
jumlah dokumen 3 dokumen
pelaporan-Pedurungan
Persentase Kinerja 100 persen
administrasi dan
pelaporan Keuangan
SKPD

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD
Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
RKA-SKPD

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4 Dokumen
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang
Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 2 Dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
DPA-SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.396
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 4 Dokumen
dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 2 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 3 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan 12 Laporan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan
Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 2 Laporan


Daerah

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Administrasi Keuangan 100 persen 7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 50 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Administrasi Keuangan 100 Persen Jumlah Orang yang Menerima Gaji 51 Orang/bulan
Semarang
SKPD dan Tunjangan ASN
Administrasi Keuangan 100 persen Jumlah Orang yang Menerima Gaji 63 Orang/bulan
SKPD - Kec.Candisari dan Tunjangan ASN
Adminsitrasi keuangan 100 % Jumlah Orang yang Menerima Gaji 65 Orang/bulan
SKPD dan Tunjangan ASN
Cakupan Pelaksanaan 100 % Jumlah Orang yang Menerima Gaji 66 Orang/bulan
Administrasi Umum dan Tunjangan ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.397
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 74 Orang/bulan
Program Kegiatan Sub Kegiatan
dan Tunjangan ASN
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Jumlah Orang yangIndikator
MenerimaKinerja
Gaji 80 Orang/bulan Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan dan Tunjangan ASN Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Jumlah Orang yang Menerima Gaji 85 Orang/bulan
Jumlah Dokumen 3 dokumen dan Tunjangan ASN
Pelaporan Keuangan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 86 Orang/bulan
Jumlah Dokumen 3 Dokumen dan Tunjangan ASN
Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji 100 Orang/bulan
Jumlah Dokumen 4 dokumen dan Tunjangan ASN
Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji 107 Orang/bulan
Jumlah Dokumen 5 Dokumen dan Tunjangan ASN
Pelaporan Keuangan SKPD Jumlah Orang yang Menerima Gaji 117 Orang/bulan
Jumlah Dokumen 6 dokumen dan Tunjangan ASN
pelaporan keuangan SKPD Persentase ASN yang disediakan Gaji 100 %
- di Kecamatan Genuk dan Tunjangan
Jumlah Dokumen 3 Dokumen
Pelaporan Keuangan SKPD
Kec.Banyumanik
Jumlah Dokumen 3 dokumen
Pelaporan Keuangan SKPD
- Kec. Candisari
Jumlah Dokumen 4 dokumen
Pelaporan Keuangan SKPD
- Kec. Ngaliyan
Jumlah Dokumen 8 dokumen
Pelaporan Keuangan SKPD
(kec Smg Tengah)
Persentase Administrasi 100 %
Keuangan SKPD
Persentase Administrasi 100 Persen
Keuangan SKPD
Persentase Administrasi 100 persen
Keuangan SKPD - di
Kecamatan Genuk
Persentase Administrasi 100 persen
Keuangan SKPD
Kec.Banyumanik
Persentase Administrasi 100 persen
Keuangan SKPD - Kec.
Ngaliyan
Persentase administrasi 100 persen
keuangan SKPD - Kec.
Semarang Utara
Persentase Administrasi 100 Persen
Keuangan SKPD - Kec. Smg
Timur

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.398
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Persentase Admnistrasi 100 Persen
Keuangan SKPD
Persentase tersedianya 100 Persen
sarana dan prasarana
perkantoran SKPD
Kec.Banyumanik

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 1 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen
Semarang
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 63 Dokumen
Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
Persentase Terpenuhinya Administrasi 100 %
pelaksanaan tugas ASN

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 2 Laporan


SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.399
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 1 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 2 Laporan


Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 6 Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 12 Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 18 Laporan
Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.400
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 persen 7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 Persen
administrasi umum Jumlah Paket Komponen Instalasi 2 Paket
Cakupan Pelaksanaan 100 % Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Administrasi Umum Disediakan

Cakupan Pelaksanaan 100 Persen Jumlah Paket Komponen Instalasi 4 Paket


Administrasi Umum Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan Pelaksanaan 100 persen
Administrasi Umum - di Jumlah Paket Komponen Instalasi 6 Paket
Kecamatan Genuk Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 Persen
administrasi umum Jumlah Paket Komponen Instalasi 7 Paket
Kec.Banyumanik Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 persen
administrasi umum - Kec. Jumlah Paket Komponen Instalasi 10 Paket
Ngaliyan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 persen
administrasi umum - Kec. Jumlah Paket Komponen Instalasi 12 Paket
Semarang Utara Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 Persen
Administrasi Umum (kec Jumlah Paket Komponen Instalasi 17 Paket
Smg Tengah) Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang
Disediakan
Cakupan pelaksanaan 100 Persen
administrasi umum - Kec.
Smg Timur
Persentase Cakupan 100 %
pelaksanaan administrasi
umum
Presentase Cakupan 100 persen
pelaksanaan administrasi
umum - Kec. Candisari
Waktu pelaksanaan 12 Bulan
administrasi umum
Waktu pelaksanaan 12 Bulan
adminsitrasi umum

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.401
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 1 Paket Kota
Perlengkapan Kantor Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 2 Paket


Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 3 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 4 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 5 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 6 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 10 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 12 Paket
Kantor yang Disediakan
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan 13 Paket
Kantor yang Disediakan

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 1 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 2 Paket


Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 5 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 12 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 45 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 48 Paket
Disediakan
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 50 Paket
Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.402
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

Jumlah Paket Barang Cetakan dan 4 Paket


Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 5 Paket
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 6 Paket
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 10 Paket
Penggandaan yang Disediakan
Jumlah Paket Barang Cetakan dan 12 Paket
Penggandaan yang Disediakan

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 1 Laporan Kota
Semarang
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 12 Laporan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 25 Laporan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 36 Laporan
Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 48 Laporan

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 1 Laporan Kota


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 10 Laporan


Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 12 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 14 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 15 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 150 Laporan
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.403
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah barang yang mendukung Sistem 3 Jenis Semua
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Kab/Kota
pada SKPD SKPD - Kec Tembalang Kota
Semarang
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 1 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 2 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 3 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 5 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 6 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 8 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 10 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD
Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 12 Dokumen
Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
pada SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.404
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya 100 Persen 7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 1 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah peralatan dan perlengkapan Mesin Lainnya Disediakan Semarang
Daerah kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 2 Unit
Persentase Tersedianya 100 % Disediakan
peralatan dan perlengkapan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 3 Unit
kantor Disediakan
Persentase Tersedianya 100 persen Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 4 Unit
peralatan dan perlengkapan Disediakan
kantor
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 5 Unit
Persentase Tersedianya 100 % Disediakan
Peralatan dan Perlengkapan
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 6 Unit
Kantor
Disediakan
Persentase Tersedianya 100 Persen
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 10 Unit
Peralatan dan Perlengkapan
Disediakan
Kantor
Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 15 Unit
Persentase Tersedianya 100 Persen
Disediakan
Peralatan dan Perlengkapan
Kantor Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 57 Unit
Disediakan
Persentase tersedianya 100 Persen
peralatan dan perlengkapan
kantor Kec.Banyumanik
Persentase Tersedianya 100 persen
peralatan dan perlengkapan
kantor - Kec.Candisari
Persentase tersedianya 100 persen
peralatan dan perlengkapan
kantor - Kec. Ngaliyan
Persentase tersedianya 100 Persen
peralatan dan perlengkapan
kantor Kec Smg Tengah
Persentase Tersedianya 100 Persen
peralatan dan perlengkapan
kantor - Kec. Smg Timur
Persentase Tersedianya 100 persen
sarana dan prasarana
perkantoran SKPD
Tersedianya peralatan dan 100 %
perlengkapan kantor
Tersedianya peralatan dan 100 Persen
perlengkapan kantor

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.405
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit Kota
Prasarana Pendukung Gedung Kantor Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Semarang
atau Bangunan Lainnya Disediakan

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 Persen 7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 1 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan
Persentase Tersedianya 100 %
kebutuhan jasa kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan
Persentase Tersedianya 100 persen Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
kebutuhan jasa kantor yang Disediakan

Persentase Tersedianya 100 %


Kebutuhan Jasa Kantor
Persentase Tersedianya 100 Persen
Kebutuhan Jasa Kantor
Persentase Tersedianya 100 persen
kebutuhan jasa kantor - di
Kecamatan Genuk
Persentase tersedianya 100 Persen
kebutuhan jasa kantor
Kec.Banyumanik
Persentase tersedianya 100 persen
kebutuhan jasa kantor -
Kec. Ngaliyan
Persentase tersedianya 100 persen
kebutuhan jasa kantor -
Kec. Semarang Utara
Persentase Tersedianya 100 Persen
kebutuhan jasa kantor (kec
Smg Tengah)
Persentase Tersedianya 100 Persen
kebutuhan jasa kantor -
Kec. Smg Timur
Presentase Tersedianya 100 %
kebutuhan jasa kantor
Presentase Tersedianya 100 persen
Kebutuhan Jasa Kantor -
Kec.Candisari
Tersedianya kebutuhan jasa 100 %
kantor
Tersedianya kebutuhan jasa 100 Persen
kantor

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.406
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 1 Laporan Kota
dan Perlengkapan Kantor dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan Semarang

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 2 Laporan


dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 4 Laporan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 5 Laporan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 6 Laporan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 7 Laporan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan 12 Laporan
dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaan 100 Persen 7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 10 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan Aset Daerah - Kec. Smg Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Timur dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang
Persentase pemeliharaan 100 Persen Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 12 Unit
aset SKPD Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Persentase Pemeliharaan 100 % Pajak dan Perizinannya
Aset SKPD Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 18 Unit
Persentase Pemeliharaan 100 persen Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Aset SKPD Pajak dan Perizinannya

Persentase Pemeliharaan 100 Persen Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 26 Unit
Aset SKPD Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Persentase Pemeliharaan 100 persen
aset SKPD - di Kecamatan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 28 Unit
Genuk Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Persentase pemeliharaan 100 persen
aset SKPD - Kec. Ngaliyan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 29 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Persentase pemeliharaan 100 persen
Pajak dan Perizinannya
aset SKPD - Kec. Semarang
Utara Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 30 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Persentase pemeliharaan 100 Persen
Pajak dan Perizinannya
aset SKPD (Kec Smg
Tengah) Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 32 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Persentase Tersedianya 100 %
Pajak dan Perizinannya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.407
Pemeliharaan Barang Milik
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Daerah
No Indikator Kinerja Persentase Indikator Kinerja 100 Persen
Tersedianya Indikator Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan
Daerah Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Persentase tersedianya 100 Persen Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 34 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Daerah Kec.Banyumanik Pajak dan Perizinannya
Persentase tersedianya 100 persen Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 36 Unit
Pemeliharaan Barang Milik Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Daerah - Kec.Candisari Pajak dan Perizinannya
Presentase Pemeliharaan 100 % Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 47 Unit
Aset SKPD Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Tersedianya 100 % Pajak dan Perizinannya
pemeliharaanBarang Milik Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 50 Unit
daerah Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Tersedianya Pemeliharaan 100 Persen Pajak dan Perizinannya
Barang Milik Daerah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 55 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 58 Unit
Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 12 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya
Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 29 Unit
Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 14 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.408
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1 Unit Kota
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Semarang

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 2 Unit


yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 4 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 5 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 6 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 11 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 26 Unit
yang Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah pemeliharaan/rehab gedung kantor 1 Unit
dan bangunan lainnya

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.409
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan 2 Jenis Kota


Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Prasarana Gedung Kantor Semarang
atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 1 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 2 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 3 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 4 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 5 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 6 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 9 Unit
atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.410
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan 1 Unit Kota


Sarana dan Prasarana Pendukung prasarana pendukung gedung kantor Semarang
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 1 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 2 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 3 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 4 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 5 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi
Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung 113 Unit
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

7.01.02 PROGRAM Jumlah Inovasi 92 Persen 7.01.02.2.01 Koordinasi Jumlah inovasi pelayanan 1 angka 7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Jumlah Dokumen Monitoring Evaluasi 4 Dokumen Kota
PENYELENGGARAAN Pelayanan Publik Penyelenggaraan Kegiatan publik di kecamatan an Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Pelaporan Penyelenggaraan Tata Semarang
PEMERINTAHAN DAN Pemerintahan di Tingkat Kecamatan kelurahan - Kec.Candisari Kecamatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
persentase kepuasan 92 %
PELAYANAN PUBLIK
masyarakat dalam Jumlah inovasi pelayanan 2 Angka Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 1 Dokumen
menerima pelayanan publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
berbasiskan teknologi Kelurahan Kecamatan
informasi (SPBE) Jumlah Inovasi pelayanan 1 angka Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 2 Dokumen
persentase kepuasan 92 persen publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
masyarakat dalam Kelurahan Kecamatan
menerima pelayanan Jumlah Inovasi Pelayanan 1 angka Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 4 Dokumen
berbasiskan teknologi Publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
informasi (SPBE) Kelurahan Kecamatan
Persentase kepuasan 100 Persen Jumlah Inovasi Pelayanan 1 angka Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 5 Dokumen
masyarakat dalam Publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
menerima pelayanan Kelurahan Kecamatan
berbasiskan teknologi
Jumlah Inovasi Pelayanan 1 Angka Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 7 Dokumen
informasi (SPBE)
Publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Persentase kepuasan 85 Persen Kelurahan Kecamatan
masyarakat dalam
Jumlah Inovasi Pelayanan 1 Persen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 9 Dokumen
menerima pelayanan
Publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
berbasiskan teknologi
Kelurahan Kecamatan
informasi (SPBE)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.411
Jumlah Inovasi Pelayanan 4 dokumen Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas 12 Dokumen
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Publik di Kecamatan dan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
No Indikator Kinerja Kelurahan Indikator Kinerja Kecamatan Indikator Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Jumlah Inovasi Pelayanan 1 Angka Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran
Publik Kegiatan DanTarget Capaian
Di Kecamatan Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Persentase kepuasan 91 % Kelurahan
masyarakat dalam JUMLAH INOVASI 8 Angka
menerima pelayanan PELAYANAN PUBLIK DI
berbasiskan teknologi KECAMATAN DAN
informasi (SPBE) KELURAHAN
Persentase kepuasan 92 % JUMLAH INOVASI 65 kegiatan
masyarakat dalam PELAYANAN PUBLIK DI
menerima pelayanan KECAMATAN DAN
berbasiskan teknologi KELURAHAN
informasi (SPBE) Jumlah Inovasi Pelayanan 1 angka
Persentase kepuasan 92 persen Publik Di Kecamatan Dan
masyarakat dalam Kelurahan - di Kecamatan
menerima pelayanan Genuk
berbasiskan teknologi Jumlah Inovasi Pelayanan 1 Angka
informasi (SPBE) Publik di Kecamatan dan
Persentase kepuasan 92 Persen Kelurahan Kec.Banyumanik
masyarakat dalam Jumlah inovasi pelayanan 1 Angka
menerima pelayanan publik di kecamatan dan
berbasiskan teknologi kelurahan - Kec. Ngaliyan
informasi (SPBE)
Persentase kepuasan 94 %
masyarakat dalam
menerima pelayanan
berbasiskan teknologi
informasi (SPBE)
Persentase Kepuasan 92 Persen
Masyarakat Dalam
Menerima Pelayanan
Berbasiskan Teknologi
Informasi (SPBE)

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Jumlah Kegiatan 8 unit 7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 0 Laporan Kota
Pemerintahan yang Tidak Pemberdayaan Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan kepada Pelaksanaan Pelayanan kepada Semarang
Dilaksanakan oleh Unit Kerja Masyarakat di Wilayah Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Jumlah Laporan 12 Laporan
Perangkat Daerah yang Ada di
Peningkatan Efektifitas Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 1 Laporan
Kecamatan
Pelaksanaan Pelayanan Pelaksanaan Pelayanan kepada
kepada Masyarakat di Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Wilayah Kecamatan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 5 Laporan
Penyelenggaraan Urusan 12 laporan Pelaksanaan Pelayanan kepada
Pemerintahan yang tidak Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Dilaksanakan oleh Unit Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 6 Laporan
Kerja Perangkat Daerah Pelaksanaan Pelayanan kepada
yang ada di Kecamatan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
Penyelenggaraan Urusan 12 Laporan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 10 Laporan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.412
Pelaksanaan Pelayanan kepada
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Masyarakat di Wilayah Kecamatan
No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja
Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 12 Laporan Lokasi
Program Kegiatan Sub Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan kepada Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian KeluarandiSub
Masyarakat Kegiatan
Wilayah Kecamatan Target Capaian Kegiatan
Pemerintahan yang tidak Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 100 Laporan
Dilaksanakan oleh Unit Pelaksanaan Pelayanan kepada
Kerja Perangkat Daerah Masyarakat di Wilayah Kecamatan
yang ada di Kecamatan
Persentase kepuasan 12 Laporan
masyarakat dalam
menerima pelayanan
berbasiskan teknologi
informasi (SPBE)
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Persentase 1 Dokumen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Persentase 100 %
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.413
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Persentase 100 Persen


Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Yang Tidak
Dilaksanakan Oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
Yang Ada di Kecamatan
Persentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan -
Kec. Ngaliyan
Persentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang Tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang Ada di Kecamatan -
Kec. Ngaliyan
Presentase 12 laporan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 12 Laporan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 12 Unit
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 92 %
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.414
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 100 %
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Presentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Genuk
Presentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang tidak
Dilaksanakan oleh Unit
Kerja Perangkat Daerah
yang ada di Kecamatan
Kec.Banyumanik
Presentase 100 Persen
penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah
yang ada di Kecamatan -
Kec. Semarang Utara
Presentase Urusan 100 persen
Pemerintahan yang tidak
dilaksanakan oleh unit
kerja perangkat daerah
yang ada di kecamatan -
Kec.Candisari

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.415
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Persentase 100 Persen 7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan 1 Laporan Kota
Pemerintahan yang Dilimpahkan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Lain yang Dilimpahkan Semarang
kepada Camat Pemerintahan yang Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan 2 Laporan
dilimpahkan kepada camat Lain yang Dilimpahkan
Persentase 100 % Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan 3 Laporan
Penyelenggaraan Urusan Lain yang Dilimpahkan
Pemerintahan yang
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan 10 Laporan
Dilimpahkan kepada Camat
Lain yang Dilimpahkan
Persentase 100 persen
Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan 12 Laporan
Penyelenggaraan Urusan
Lain yang Dilimpahkan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Persentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Persentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
- Kec. Ngaliyan
Presentase 100 %
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Presentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Yang
Dilimpahkan Kepada Camat
Presentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada
Camat- di Kecamatan
Genuk
Presentase 100 Persen
Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
Kec.Banyumanik
Presentase 100 persen
Penyelenggaraan Urusan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.416
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Pemerintahan yang
Dilimpahkan kepada Camat
- Kec.Candisari

7.01.03 PROGRAM 0Persentase 98 % 7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan jumlah kegiatan 827 kegiatan 7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga Semua
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kelurahan pemberdayaan kelurahan Masyarakat dalam Forum Musyawarah yang Berpartisipasi dalam Forum Kab/Kota
MASYARAKAT DESA Masyarakat Kelurahan Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Musyawarah Perencanaan Kota
Jumlah Kegiatan 3 kegiatan
DAN KELURAHAN Pembangunan di Kelurahan Semarang
Jumlah Kegiatan 80 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 8 unit Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga
Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum
Persentase kepuasan 92 persen Musyawarah Perencanaan
Jumlah Kegiatan 8 Unit
masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan
Pemberdayaan Kelurahan
menerima pelayanan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga
Jumlah Kegiatan 10 unit
berbasis teknologi yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan
Pemberdayaan Kelurahan
informasi (SPBE) Musyawarah Perencanaan
Jumlah Kegiatan 10 Unit Pembangunan di Kelurahan
Persentase 92 persen
Pemberdayaan Kelurahan
pemberdayaan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 5 Lembaga
masayarat kelurahan Jumlah Kegiatan 11 kegiatan yang Berpartisipasi dalam Forum
Pemberdayaan Kelurahan Musyawarah Perencanaan
persentase 92 persen
pemberdayaan Jumlah Kegiatan 12 Unit Pembangunan di Kelurahan
masyarakat di Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga
kelurahan Jumlah Kegiatan 13 Unit yang Berpartisipasi dalam Forum
persentase 92 persen Pemberdayaan Kelurahan Musyawarah Perencanaan
pemberdayaan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Kegiatan 14 unit
masyarakat kelurahan Pemberdayaan Kelurahan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga
Persentase 92 persen yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan
Jumlah Kegiatan 14 Unit
pemberdayaan Musyawarah Perencanaan
Pemberdayaan Kelurahan
masyarakat kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Jumlah Kegiatan 15 Unit
Persentase 98 % Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 7 Lembaga
Pemberdayaan Kelurahan
pemberdayaan yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan
Jumlah Kegiatan 32 Kegiatan Musyawarah Perencanaan
masyarakat kelurahan
Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Persentase 92 %
Jumlah Kegiatan 33 Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 8 Lembaga
Pemberdayaan
Pemberdayaan Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan 34 Kegiatan Musyawarah Perencanaan
Persentase 92 persen
Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jumlah Kegiatan 35 Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga
Pemberdayaan Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum
Persentase 97 %
Jumlah Kegiatan 36 Kegiatan Musyawarah Perencanaan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Kelurahan Pembangunan di Kelurahan
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan 37 Kegiatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga
Persentase 98 %
Pemberdayaan Kelurahan yang Berpartisipasi dalam Forum Kemasyarakatan
Pemberdayaan
Musyawarah Perencanaan
Masyarakat Kelurahan Jumlah Kegiatan 38 Kegiatan
Pembangunan di Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.417
Persentase 98 persen Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 94 Lembaga
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Pemberdayaan yang Berpartisipasi dalam Forum
No Masyarakat Kelurahan
Indikator Kinerja Indikator Kinerja Musyawarah Perencanaan
Indikator Kinerja Lokasi
Program Persentase 98 Persen Kegiatan Sub Kegiatan Pembangunan di Kelurahan Sub Ket.
Hasil Program
Pemberdayaan Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Masyarakat Kelurahan
Pemberdayaan Kelurahan
Persentase 98 PErsen
Jumlah Kegiatan 39 Kegiatan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Kelurahan
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan 41 Kegiatan
PERSENTASE 95 Persen
Pemberdayaan Kelurahan
PEMBERDAYAAN
Jumlah Kegiatan 42 Kegiatan
MASYARAKAT
KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Kegiatan 43 Kegiatan
PERSENTASE 98 %
Pemberdayaan Kelurahan
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT Jumlah Kegiatan 45 Kegiatan
KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan
PERSENTASE 98 Persen Jumlah Kegiatan 49 Kegiatan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kelurahan
MASYARAKAT Jumlah Kegiatan 80 Angka
KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan
Presentase 100 Persen Jumlah Kegiatan 92 unit
Pemberdayaan Pemberdayaan Kelurahan
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan 100 Persen
Presentase 92 persen Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan
Jumlah Kegiatan 200 Kegiatan
Masyarakat Kelurahan
Pemberdayaan Kelurahan
Presentase 97 100
Jumlah Kegiatan 279 kegiatan
Pemberdayaan
Pemberdayaan Kelurahan
Masyarakat Kelurahan
Jumlah Kegiatan 297 Kegiatan
Presentase 97 Persen
Pemberdayaan Kelurahan
Pemberdayaan
Masyarakat Kelurahan Jumlah Kegiatan 327 kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan
Presentase 98 persen
Pemberdayaan Jumlah Kegiatan 391 kegiatan
Masyarakat Kelurahan Pemberdayaan Kelurahan

PRESENTASE 98 % Jumlah Kegiatan 407 kegiatan


PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kelurahan
MASYARAKAT Jumlah Kegiatan 415 kegiatan
KELURAHAN Pemberdayaan Kelurahan
PRESENTASE 98 persen Jumlah Kegiatan 827 kegiatan
PEMBERDAYAAN Pemberdayaan Kelurahan
MASYARAKAT Jumlah Kegiatan 279 kegiatan
KELURAHAN
Pemberdayaan Kelurahan
- di Kecamatan Genuk
Jumlah Kegiatan 450 Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan
Kec.Banyumanik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.418
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Kegiatan 80 kegiatan


Pemberdayaan Kelurahan
- Kec. Candisari
Jumlah Kegiatan 279 kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan
- Kec. Ngaliyan
Jumlah Kegiatan 321 Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan-
Kec.Semarang Utara
Jumlah Pokmas dan 26 Pokmas /
Ormas yang Ormas
Melaksanakan
Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Sarana dan 8 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 9 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 12 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 14 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 15 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 17 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 18 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
Jumlah Sarana dan 19 Unit
Prasarana Kelurahan yang
Terbangun
umlah Kegiatan 12 kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas 16 Laporan Kota
Prasarana Kelurahan Pelaksanaan Pelayanan kepada Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.419
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Masyarakat di Wilayah Kecamatan


Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 5 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 6 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 7 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 8 kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 8 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 9 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 10 kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 10 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 10 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 11 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 11 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 12 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 12 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 13 kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 13 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 13 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 14 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 14 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 15 Kegiatan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 15 Unit
yang Terbangun

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.420
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 16 Unit


yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 17 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 18 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 19 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 21 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 22 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 23 Unit
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan 170 Unit
yang Terbangun

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Jumlah Pokmas dan Ormas yang 3 Pokmas / Kota


Masyarakat di Kelurahan Melaksanakan Pemberdayaan Ormas Semarang
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 4 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 4 Pokmas/Ormas
Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 5 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 6 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 7 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 8 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 10 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.421
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah Pokmas dan Ormas yang 12 Pokmas /


Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 13 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 14 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 15 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 16 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 17 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 18 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 19 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 20 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 21 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 22 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 23 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 24 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 26 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 27 Pokmas /
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.422
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Melaksanakan Pemberdayaan Ormas


Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 29 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 50 Pokmas
Melaksanakan Pemberdayaan
Masyarakat di Kelurahan
Jumlah Pokmas dan Ormas yang 107 Pokmas /
Melaksanakan Pemberdayaan Ormas
Masyarakat di Kelurahan

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Jumlah jenis laporan 6 dokumen 7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 0 Lembaga Semua
Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan lembaga kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan Kemasyarakatan Kab/Kota
yang seharusnya Kota
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 lembaga
Semarang
Jumlah jenis laporan 6 Dokumen yang Diselenggarakan
lembaga kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga
yang seharusnya yang Diselenggarakan
Jumlah jenis laporan 9 Dokumen Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga
lembaga kemasyarakatan yang Diselenggarakan
yang seharusnya
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 4 Lembaga
Jumlah jenis laporan 11 angka yang Diselenggarakan Kemasyarakatan
lembaga kemasyarakatan
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 6 Lembaga
yang seharusnya
yang Diselenggarakan Kemasyarakatan
Jumlah jenis laporan 17 Dokumen
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga
lembaga kemasyarakatan
yang Diselenggarakan
yang seharusnya
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga
Jumlah jenis laporan 27 Dokumen
yang Diselenggarakan
lembaga kemasyarakatan
yang seharusnya Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 9 Lembaga
yang Diselenggarakan Kemasyarakatan
Jumlah jenis laporan 148 Dokumen
lembaga kemasyarakatan Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga
yang seharusnya yang Diselenggarakan
Jumlah jenis laporan 11 angka Jumlah Lembaga Kemasyarakatan 12 Lembaga
lembaga kemasyarakatan yang Diselenggarakan
yang seharusnya - di
Kecamatan Genuk
Jumlah jenis laporan 5 Dokumen
lembaga kemasyarakatan
yang seharusnya
Kec.Banyumanik

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.423
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Jumlah jenis laporan 6 kegiatan


lembaga kemasyarakatan
yang seharusnya - Kec.
Candisari
Jumlah jenis laporan 50 Dokumen
lembaga kemasyarakatan
yang seharusnya - Kec.
Semarang Utara
Jumlah Kegiatan 12 Unit
Pemberdayaan Kelurahan
Jumlah Kegiatan 450 Kegiatan
Pemberdayaan Kelurahan
Kec.Banyumanik
Jumlah laporan lembaga 9 lembaga
kemasyarakatan
Jumlah laporan lembaga 9 Lembaga
kemasyarakatan
Jumlah laporan lembaga 4 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 9 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 9 lembaga
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 9 Unit
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 15 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 94 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 116 jenis
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah laporan lembaga 768 Angka
kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah Laporan 112 dokumen
Lembaga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.424
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Kemasyarakatan yang
seharusnya
Jumlah Laporan 9 Dokumen
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Seharusnya
Jumlah Laporan 78 Dokumen
Lembaga
Kemasyarakatan yang
Seharusnya
Jumlah laporan lembaga 8 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya - Kec.
Ngaliyan
Jumlah laporan lembaga 8 dokumen
kemasyarakatan yang
seharusnya - Kec.
Ngaliyan
Jumlah lembaga 9 lembaga
kemasyarakatan
Jumlah Lembaga 9 Lembaga
Kemasyarakatan yang
Diselenggaraka
Jumlah Lembaga 9 Lembaga
Kemasyarakatan yang
Diselenggarakan
Jumlah Sarana dan 8 Unit
Prasarana Kelurahan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan 9 Unit
Prasarana Kelurahan
yang Terbangun
Jumlah Sarana dan 12 Unit
Prasarana Kelurahan
yang Terbangun
PRESENTASE 9 Lembaga
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KELURAHAN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.425
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 1 Laporan Kota


Usaha Ekonomi Masyarakat Usaha Ekonomi Masyarakat Semarang

Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 2 Laporan


Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 3 Laporan
Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 4 Laporan
Usaha Ekonomi Masyarakat
Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan 12 Laporan
Usaha Ekonomi Masyarakat

7.01.04 PROGRAM Persentase penurunan 12 persen 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Jumlah Pelanggaran 35 angka 7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 1 Laporan Kota
KOORDINASI pelanggaran Penyelenggaraan Ketenteraman dan terhadap gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Semarang
KETENTRAMAN DAN ketentraman dan Ketertiban Umum ketentraman dan ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
KETERTIBAN UMUM ketertiban umum umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase penurunan 10 Persen Jumlah Pelanggaran 2 Angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 2 Laporan
pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase penurunan 100 Persen Jumlah Pelanggaran 2 Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 3 Laporan
pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase penurunan 15 % Jumlah Pelanggaran 20 Angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 4 Laporan
pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase penurunan 15 persen Jumlah Pelanggaran 34 angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 10 Laporan
pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase penurunan 15 Persen Jumlah Pelanggaran 52 angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 12 Laporan
pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase Penurunan 15 % Jumlah Pelanggaran 84 angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 15 Laporan
Pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan
Persentase Penurunan 15 % Jumlah Pelanggaran 84 Angka Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan 16 Laporan
Pelanggaran terhadap Gangguan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Ketentraman dan Ketentraman dan Ketertiban Tentara Nasional Indonesia dan Instansi
Ketertiban Umum Umum yang ditangani Vertikal di Wilayah Kecamatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.426
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Jumlah Pelanggaran 35 angka
terhadap Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Ditangani
Jumlah Pelanggaran 35 Angka
terhadap Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang Ditangani
Jumlah Pelanggaran 32 Angka
terhadap Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang ditangani
Kec.Banyumanik
Jumlah Pelanggaran 52 angka
terhadap Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang ditangani -
Kec.Candisari
Jumlah Pelanggaran 35 Angka
terhadap Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban
Umum yang ditangani - Kec.
Ngaliyan
Jumlah pelanggaran 40 Angka
terhadap gangguan
ketentraman dan ketertiban
umum yang ditangani - Kec.
Semarang Utara
Jumlah Penurunan 27 persen
Pelanggaran terhadap
Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum yang
ditangani - di Kecamatan
Genuk

7.01.05 PROGRAM jumlah organisasi 5 angka 7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Jumlah kegiatan Pembinaan 2 kegiatan 7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 2 Orang Kota
PENYELENGGARAAN kemasyarakatan, Pemerintahan Umum Sesuai Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Semarang
URUSAN organiasi keagamaan Penugasan Kepala Daerah Ketahanan Nasional bagi Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
PEMERINTAHAN UMUM dan organisasi Organisasi Kemasyarakatan, Ketahanan Nasional Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
kepemudaan yang telah Organisasi Keagamaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 45 Orang
mengikuti pembinaan Organisasi Kepemudaan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
wawasan kebangsaan Jumlah Kegiatan pembinaan 2 kegiatan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
dan ketahanan nasional wawasan kebangsaan dan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Menurunnya Jumlah 92 persen ketahanan Nasional bagi Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 50 Orang
Pelanggaran terhadap organisasi kemasyarakatan ,
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.427
organisasi keagamaan dan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Program Kegiatan Sub Kegiatan
organisasi kepemudaan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
No Indikator Kinerja Indikator
Jumlah Kegiatan Kinerja 2 Kegiatan
pembinaan Kebangsaan dan Ketahanan
IndikatorNasional
Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 60 Orang Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan
Ketahanan Nasional bagiTarget Capaian Keluaran
Koordinasi Sub
dan Kegiatan(Bimtek, Target Capaian
Pembinaan Kegiatan
Gangguan Ketentraman Organisasi Kemasyarakatan, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Organisasi Keagamaan dan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dan Ketertiban Umum
Organisasi Kepemudaan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 100 Orang
yang ditangani
Persentase Jumlah 92 % Jumlah Kegiatan pembinaan 3 kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Organisasi
Ketahanan Nasional bagi Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan Organisasi Kemasyarakatan, Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 120 Orang
Organisasi Keagamaan dan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
dan Organisasi
Kepemudaan yang telah Organisasi Kepemudaan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
mengikuti Kegiatan Jumlah Kegiatan pembinaan 5 Angka Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
pembinaan Wawasan Wawasan Kebangsaan dan Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 150 Orang
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional bagi Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Ketahanan Nasional Organisasi Kemasyarakatan, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Organisasi Keagamaan dan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Persentase Jumlah 92 Persen
Organisasi Organisasi Kepemudaan
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 200 Orang
Kemasyarakatan, Jumlah Kegiatan pembinaan 5 Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Organisasi Keagamaan Wawasan Kebangsaan dan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
dan Organisasi Ketahanan Nasional bagi Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Kepemudaan yang telah Organisasi Kemasyarakatan,
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 300 Orang
mengikuti Kegiatan Organisasi Keagamaan dan
Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
pembinaan Wawasan Organisasi Kepemudaan
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Kebangsaan dan Jumlah Kegiatan Pembinaan 2 Kegiatan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
Ketahanan Nasional Wawasan Kebangsaan dan
Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 480 Orang
persentase Organisasi 92 % Ketahanan Nasional bagi
Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
kemasyarakatan Organisasi Kemasyarakatan,
Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
,Organisasi keagamaan Organisasi Keagamaan dan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
dan Organisasi Organisasi Kepemudaan
Kepemudaan yang telah Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, 150 Orang
Jumlah Kegiatan Pembinaan 3 kegiatan
mengikuti Kegiatan Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek,
Wawasan Kebangsaan dan
pembinaan wawasan Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan
Ketahanan Nasional bagi
Kebangsaan dan Kebangsaan danKetahanan Nasional
Organisasi Kemasyarakatan,
Ketahanan Nasional Organisasi Keagamaan dan
Persentase Organisasi 100 Persen Organisasi Kepemudaan
Kemasyarakatan, Jumlah Kegiatan pembinaan 6 angka
Organisasi Keagamaan Wawasan Kebangsaan dan
dan Organisasi Ketahanan Nasional bagi
Kepemudaan yang telah Organisasi Kemasyarakatan,
mengikuti Kegiatan Organisasi Keagamaan dan
pembinaan Wawasan Organisasi Kepemudaan- di
Kebangsaan dan Kecamatan Genuk
Ketahanan Nasional
Jumlah Kegiatan pembinaan 2 Kegiatan
Persentase Organisasi 85 Persen Wawasan Kebangsaan dan
Kemasyarakatan, Ketahanan Nasional bagi
Organisasi Keagamaan Organisasi Kemasyarakatan,
dan Organisasi Organisasi Keagamaan dan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.428
Organisasi Kepemudaan
Program Kegiatan Sub Kegiatan
Kec.Banyumanik
No Indikator Kinerja Indikator
Jumlah Kegiatan Kinerja 2 kegiatan
pembinaan Indikator Kinerja Lokasi
Program Kegiatan Wawasan Kebangsaan dan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan
Ketahanan Nasional bagiTarget Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan
Organisasi Kemasyarakatan,
Kepemudaan yang telah
mengikuti Kegiatan Organisasi Keagamaan dan
Organisasi Kepemudaan -
pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Kec.Candisari
Ketahanan Nasional Jumlah Kegiatan pembinaan 3 kegiatan
Wawasan Kebangsaan dan
Persentase Organisasi 90 Persen
Kemasyarakatan, Ketahanan Nasional bagi
Organisasi Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan
Organisasi Keagamaan dan
dan Organisasi
Kepemudaan yang telah Organisasi Kepemudaan -
Kec. Ngaliyan
mengikuti Kegiatan
pembinaan Wawasan Jumlah kegiatan pembinaan 10 Angka
Kebangsaan dan Wawasan Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional Ketahanan Nasional bagi
Persentase Organisasi 92 % Organisasi Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan dan
Kemasyarakatan,
Organisasi Kepemudaan -
Organisasi Keagamaan
dan Organisasi Kec. Semarang Utara
Kepemudaan yang telah Jumlah Kegiatan pembinaan 2 Kegiatan
mengikuti Kegiatan Wawasan kebangsaan dan
pembinaan Wawasan Ketahanan nasional bagi
Kebangsaan dan Organisasi Kemasyarakatan,
Ketahanan Nasional Organisasi Kegamaan dan
Organisasi Kepemudaan
Persentase Organisasi 92 persen
Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan
dan Organisasi
Kepemudaan yang telah
mengikuti Kegiatan
pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Persentase Organisasi 92 Persen
Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan
dan Organisasi
Kepemudaan yang telah
mengikuti Kegiatan
pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Persentase Organisasi 85 %
Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan
dan Organisasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.429
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

Kepemudaan yang telah


Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Persentase Organisasi 70 %
Kemasyarakatan,
Organisasi Keagamaan
dan Organisasi
Kepemudaan yang Telah
Mengikuti Kegiatan
Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan
Ketahanan Nasional
Persentase organisasi 92 %
kemasyarakat, organisasi
keagamaan dan
organisasi kepemudaan
yang telah mengikuti
kegiatan pembinaan
wawasan kebangsaan
dan ketahanan nasional

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

8.01.01 PROGRAM Persentase Perencanaan dan 100 % 8.01.01.2.01 Perencanaan, Jumlah dokumen dan 9 Dokumen 8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Semua
PENUNJANG URUSAN Pelaporan Kinerja SKPD Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja laporan Perencanaan dan Perencanaan Perangkat Daerah Daerah Kab/Kota
PEMERINTAHAN Perangkat Daerah Evaluasi kinerja Perangkat Kota
DAERAH Daerah yang dihasilkan Semarang
KABUPATEN/KOTA

8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Kota
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Semarang
RKA-SKPD

8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
SKPD Dokumen Perubahan RKA-SKPD

8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan 1 Dokumen Semua
Penyusunan DPA-SKPD Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Kab/Kota
DPA-SKPD Kota
Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.430
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD 1 Dokumen Kota


Penyusunan Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Semarang
Dokumen Perubahan DPA-SKPD

8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 1 Laporan Kota
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Semarang
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat 1 Laporan Kota
Daerah Daerah Semarang

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Jumlah Dokumen Pelaporan 4 dok 8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang yang Menerima Gaji 35 Orang/bulan Semua
Perangkat Daerah Keuangan SKPD Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN Kab/Kota
Kota
Persentase Kinerja Administrasi 100 %
Semarang
dan Pelaporan Keuangan SKPD

8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan 12 Dokumen Semua


Pelaksanaan Tugas ASN Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Kab/Kota
Kota
Semarang

8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan Semua
Penyusunan Laporan Keuangan Akhir SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Kab/Kota
Tahun SKPD Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kota
SKPD Semarang

8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ 10 Laporan Semua


Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Kab/Kota
Triwulanan/ Semesteran SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Kota
Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD Semarang

8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis 1 Dokumen Semua
dan Analisis Prognosis Realisasi Prognosis Realisasi Anggaran Kab/Kota
Anggaran Kota
Semarang

8.01.01.2.05 Administrasi Cakupan Pelaksanaan 100 % 8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan 55 Orang Kota
Kepegawaian Perangkat Daerah Administrasi Kepegawaian Implementasi Peraturan Perundang- Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Semarang
Undangan Undangan

8.01.01.2.06 Administrasi Umum Cakupan Pelaksanaan 100 % 8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Jumlah Paket Komponen Instalasi 1 Paket Kota
Perangkat Daerah Administrasi Umum Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Semarang
Kantor Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.431
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang 2 Paket Kota
Rumah Tangga Disediakan Semarang

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang 4 Paket Kota
Logistik Kantor Disediakan Semarang

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Jumlah Paket Barang Cetakan dan 1 Paket Kota
Cetakan dan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Semarang

8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan 10 Dokumen Kota
dan Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Semarang
Disediakan

8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu 50 Laporan Kota
Semarang

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat 100 Laporan Kota
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Koordinasi dan Konsultasi SKPD Semarang

8.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan 4 Dokumen Semua


Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kab/Kota
pada SKPD pada SKPD Kota
Semarang

8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Persentase tersedianya peralatan 100 % 8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan 50 Unit Kota
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dan perlengkapan kantor Semarang
Daerah

8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang 4 Unit Kota
Mesin Lainnya Disediakan Semarang

8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Persentase tersedianya 100 % 8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 12 Laporan Kota
Penunjang Urusan Pemerintahan kebutuhan jasa kantor Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Semarang
Daerah yang Disediakan

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 24 Laporan Kota


Pelayanan Umum Kantor Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan Semarang

8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Persentase Pemeliharaaan Aset 100 % 8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau 1 Unit Semua
Milik Daerah Penunjang Urusan SKPD Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Kab/Kota
Pemerintahan Daerah Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau dibayarkan Pajaknya Kota
Kendaraan Dinas Jabatan Semarang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.432
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau 22 Unit Semua
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Kab/Kota
dan Perizinan Kendaraan Dinas Pajak dan Perizinannya Kota
Operasional atau Lapangan Semarang

8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara 50 Unit Kota


Semarang

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang 100 Unit Kota
dan Mesin Lainnya Dipelihara Semarang

8.01.02 PROGRAM Indeks Pengamalan 2.10 Indeks 8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Jumlah kejadian perkelahian 2 kejadian 8.01.02.2.01.01 Penyusunan Program Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang 6 Dokumen Kota
PENGUATAN IDEOLOGI Pancasila Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan antar pelajar dan warga yang Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Semarang
PANCASILA DAN Bidang Ideologi Pancasila dan terjadi di kota semarang Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Indeks Pengamalan 2 indeks
KARAKTER Karakter Kebangsaan selama satu tahun Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Pancasilan
KEBANGSAAN Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

8.01.02.2.01.02 Perumusan Kebijakan Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang 5 Dokumen Kota


Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Semarang
Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan yang Disusun

8.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 500 Orang Kota
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Semarang
Bela Negara, Karakter Bangsa, Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal
Ika dan Sejarah Kebangsaan Ika dan Sejarah Kebangsaan

8.01.02.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 195 Orang Kota
Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Semarang
Bela Negara, Karakter Bangsa, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran
Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
Ika dan Sejarah Kebangsaan Sejarah Kebangsaan

8.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi 4 Laporan Kota
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Semarang
Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa,
Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika
Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan dan Sejarah Kebangsaan
Sejarah Kebangsaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.433
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.03 PROGRAM Indeks Kebebasan 64.00 angka 8.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Partisipasi politik 6000 laporan 8.01.03.2.01.01 Penyusunan Program Jumlah Dokumen Program Kerja di 10 Dokumen Kota
PENINGKATAN PERAN Sipil indeks Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan masyarakat dalam dan usulan Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Semarang
PARTAI POLITIK DAN Bidang Pendidikan Politik, Etika pengambilan keputusan Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
LEMBAGA PENDIDIKAN Budaya Politik, Peningkatan dan pengawasan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
MELALUI PENDIDIKAN Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan penyelenggaraan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan
POLITIK DAN Pemerintahan, Perwakilan dan Partai pemerintahan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
PENGEMBANGAN ETIKA Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan serta Pemantauan Situasi Politik di serta Pemantauan Situasi Politik di
SERTA BUDAYA POLITIK Umum Kepala Daerah, serta Daerah Daerah yang Disusun
Pemantauan Situasi Politik

8.01.03.2.01.02 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan 11 Dokumen Kota


Perumusan Kebijakan di Bidang Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Semarang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Pemerintahan, Perwakilan dan Partai
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan
dan Partai Politik, Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Situasi Politik di Daerah yang Disusun
serta Pemantauan Situasi Politik di
Daerah

8.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 85 Orang Kota
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Semarang
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan,
dan Partai Politik, Pemilihan Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Daerah

8.01.03.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 370 Orang Kota
Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Semarang
Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Daerah

8.01.03.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 100 Laporan Kota
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Semarang
Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik,
Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
dan Partai Politik, Pemilihan dan Partai Politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah,
serta Pemantauan Situasi Politik di serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.434
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.04 PROGRAM Indeks Kinerja Ormas 57.00 indeks 8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Persentase Ormas Aktif 34 % 8.01.04.2.01.01 Penyusunan Program Jumlah Dokumen Program Kerja di 19 Dokumen Kota
PEMBERDAYAAN DAN Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Bidang Pendaftaran Ormas, Semarang
PENGAWASAN Bidang Pemberdayaan dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan
ORGANISASI Pengawasan Organisasi Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
KEMASYARAKATAN Kemasyarakatan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang
Disusun

8.01.04.2.01.02 Penyusunan Bahan Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran 1 Dokumen Kota


Perumusan Kebijakan di Bidang Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi Semarang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan dan Mediasi Sengketa Ormas,
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Daerah yang Disusun
Asing di Daerah

8.01.04.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 90 Orang Kota
Bidang Pendaftaran Ormas, Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Semarang
Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi
Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan
Ormas dan Ormas Asing di Daerah Ormas Asing di Daerah

8.01.04.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 120 Laporan Kota
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Semarang
Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan
Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa
Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
Asing di Daerah Asing di Daerah

8.01.05 PROGRAM Indeks kerukunan 70.50 indeks 8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan jumlah kejadian konflik sosial 1 kejadian 8.01.05.2.01.01 Penyusunan Program Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang 3 Dokumen Semua
PEMBINAAN DAN umat beragama Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan yang berlatar belakang suku, Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Kab/Kota
PENGEMBANGAN Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial agama, ras dan antar Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan
Indeks kerukunan 71 indeks
KETAHANAN EKONOMI, dan Budaya golongan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
umat beragama
SOSIAL, DAN BUDAYA Kerukunan Umat Beragama dan Beragama dan Penghayat Kepercayaan di
Penghayat Kepercayaan di Daerah Daerah yang Disusun

8.01.05.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan 100 Orang Kota
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Semarang
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Penghayat Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.435
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.05.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 500 Orang Kota
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Semarang
Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Budaya dan Fasilitasi Pencegahan
Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi
Kerukunan Umat Beragama dan Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat
Penghayat Kepercayaan di Daerah Kepercayaan di Daerah

8.01.05.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi 1 Laporan Kota
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Semarang
Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi
Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika,
Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Penghayat Kepercayaan di Daerah
Daerah

8.01.06 PROGRAM Prosentase 82.00 Persen 8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan jumlah demonstrasi/ unjuk 24 kejadian 8.01.06.2.01.03 Pelaksanaan Kebijakan di Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan 400 Orang Kota
PENINGKATAN kemampuan analisa Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan rasa bersifat kekerasan Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Semarang
KEWASPADAAN intelijen strategis Kewaspadaan Nasional dan Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang
NASIONAL DAN terhadap gangguan Penanganan Konflik Sosial Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga
PENINGKATAN ipolkesosbudhankam Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar
KUALITAS DAN Fasilitasi Kelembagaan Bidang Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang
FASILITASI Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
PENANGANAN KONFLIK di Daerah Daerah
SOSIAL

8.01.06.2.01.04 Pelaksanaan Koordinasi di Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi 480 Orang Kota
Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Semarang
Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga
Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kerja Asing dan Lembaga Asing,
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara,
Fasilitasi Kelembagaan Bidang Fasilitasi Kelembagaan Bidang
Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di
di Daerah Daerah

8.01.06.2.01.05 Pelaksanaan Monitoring, Jumlah Laporan Hasil Monitoring, 365 Laporan Kota
Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Semarang
Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen,
Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja
Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan
Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Perbatasan antar Negara, Fasilitasi
Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta
Penanganan Konflik di Daerah Penanganan Konflik di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.436
Program Kegiatan Sub Kegiatan

No Indikator Kinerja Indikator Kinerja Indikator Kinerja Lokasi


Program Kegiatan Sub Kegiatan Sub Ket.
Hasil Program Target Capaian Keluaran Kegiatan Target Capaian Keluaran Sub Kegiatan Target Capaian Kegiatan

8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan 12 Dokumen Kota


Koordinasi Pimpinan Daerah Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Semarang
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 III.437
BAB IV
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN
URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

IV.1. Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan,


Program, Kegiatan Dan Sub Kegiatan
Secara khusus, prioritas program, kegiatan, dan sub kegiatan
pembangunan daerah Kota Semarang di tahun 2023 diarahkan dengan
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, kreatif, dan berkelanjutan;
b. Percepatan pengurangan kemiskinan dan pengangguran;
c. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia yang berdaya saing, kompetitif,
dan produktif;
d. Penyediaan infrastruktur yang berkualitas, berwawasan lingkungan dan
ramah terhadap kelompok rentan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
dan penyediaan pelayanan dasar;
e. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang dinamis, efektif, efisien, dan
inovatif.
Berikut Plafon anggaran sementara masing-masing urusan pemerintahan
daerah, program, kegiatan dan sub kegiatan dapat dilihat pada Tabel IV.1.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.1
IV.2. Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang Dan Jasa,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil, Bantuan
Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Alokasi belanja daerah yang dikeluarkan pemerintah daerah setiap
tahunnya dimaksudkan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan kota, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja
daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun
2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah,
mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan
daerah, dan memiliki dasar hukum yang melandasinya. Belanja daerah terdiri
atas:
1. Belanja Operasi, meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja
bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial;
2. Belanja Modal, meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan
mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi,
jaringan, belanja modal aset tetap lainnya;
3. Belanja Tak Terduga; dan
4. Belanja Transfer, meliputi transfer bagi hasil pajak daerah, transfer bantuan
keuangan ke pemerintah daerah lainnya, transfer bantuan keuangan ke desa.
Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah
tahun 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yang
berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan
memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsinya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas
perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas penggunaan anggaran kedalam
program/kegiatan.
Berikut plafon anggaran sementara berdasarkan jenis belanja yang meliputi
belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, modal,
bagi hasil, bantuan keuangan, serta belanja tidak terduga dapat dilihat pada
Tabel IV.2.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.2
Tabel IV.2
Plafon Anggaran Sementara Untuk Belanja Pegawai, Barang dan Jasa,
Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Modal, Bagi Hasil,
Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga
Tahun Anggaran 2023

Plafon Anggaran
No Uraian
Sementara
1 2 3
1 Belanja Pegawai 1.632.083.703.167

2 Belanja Barang dan Jasa 2.165.831.670.164

3 Belanja Hibah 110.017.617.000

4 Belanja Bantuan Sosial 7.629.300.000

5 BELANJA MODAL 960.588.178.581

Belanja Modal Tanah 36.040.500.000

Belanja Modal Peralatan dan Mesin 133.094.514.151

Belanja Modal Gedung dan Bangunan 345.655.420.902

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 440.529.365.072

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 5.225.943.906

Belanja Modal Aset Lainnya 42.434.550

6 Belanja Tidak Terduga 55.000.000.000


TOTAL 4.931.150.468.912

Sumber : SIPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.3
IV.3. Rekapitulasi rencana Belanja Daerah Kota Semarang pada masing-
masing SKPD Tahun Anggaran 2023
Rekapitulasi rencana Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2023
pada masing-masing SKPD secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel IV.3
sebagai berikut:
Tabel IV.3
Rekapitulasi Belanja Daerah pada masing-masing SKPD
Tahun Anggaran 2023

NO OPD NOMINAL (Rp.)


1 2 3
1 Dinas Pendidikan 766.297.863.750
2 Dinas Kesehatan 378.133.220.647
3 RSUD KRMT Wongsonegoro 425.167.163.028
4 Dinas Pekerjaan Umum 366.313.444.958
5 Dinas Penataan Ruang 214.865.760.048
6 Dinas Perumahan Dan Kawasan 290.474.030.773
Permukiman
7 Satpol Pp 35.833.852.469
8 Dinas Pemadam Kebakaran 35.778.351.681
9 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 14.919.845.058
10 Dinas Sosial 30.437.981.436
11 Dinas Tenaga Kerja 17.194.306.543
12 Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan 19.131.456.859
Perlindungan Anak
13 Dinas Ketahanan Pangan 13.119.150.139
14 Dinas Lingkungan Hidup 131.731.704.358
15 Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil 23.443.105.241
16 Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga 19.905.166.724
Berencana
17 Dinas Perhubungan 310.781.289.003
18 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik 53.348.990.388
Dan Persandian
19 Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro 24.702.036.168
20 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 27.449.125.396
Terpadu Satu Pintu
21 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga 54.079.871.113
22 Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 55.351.247.450
23 Dinas Arsip Dan Perpustakaan Daerah 14.584.496.882
24 Dinas Perikanan 14.361.104.449
25 Dinas Pertanian 32.198.237.245
26 Dinas Perdagangan 68.644.999.286
27 Dinas Perindustrian 14.917.740.261
28 Sekretariat Daerah 199.262.303.560
29 Sekretariat DPRD 129.984.475.359
30 BAPPEDA 27.003.436.010
31 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 167.934.451.827
Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.4
NO OPD NOMINAL (Rp.)
1 2 3
32 Badan Pendapatan Daerah 97.046.778.157
33 Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan 35.300.055.466
Pelatihan
34 Inspektorat 27.889.644.124
35 Kecamatan Semarang Selatan 38.419.238.041
36 Kecamatan Semarang Utara 42.868.026.091
37 Kecamatan Semarang Barat 61.368.563.101
38 Kecamatan Semarang Timur 41.634.104.531
39 Kecamatan Semarang Tengah 51.222.538.734
40 Kecamatan Gunung Pati 54.152.779.933
41 Kecamatan Tugu 26.580.288.045
42 Kecamatan Mijen 53.460.064.934
43 Kecamatan Genuk 53.551.718.618
44 Kecamatan Gajahmungkur 33.350.181.442
45 Kecamatan Tembalang 59.760.618.417
46 Kecamatan Candisari 33.204.494.580
47 Kecamatan Banyumanik 50.326.189.483
48 Kecamatan Ngaliyan 49.668.402.192
49 Kecamatan Gayamsari 32.213.546.228
50 Kecamatan Pedurungan 60.651.145.810
51 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 51.131.882.876
TOTAL 4.931.150.468.912
Sumber : SIPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.5
Tabel IV.1
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

1.01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 766.297.863.750

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 766.297.863.750

1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN 766.297.863.750

1.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 602.296.806.719

1.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78.000.000

1.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.000.000

1.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 15.000.000

1.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 15.000.000

1.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 10.000.000

1.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 10.000.000

1.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 8.000.000

1.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000

1.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 580.695.284.805

1.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 575.428.004.405

1.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 5.239.880.400

1.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.000.000

1.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 17.400.000

1.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44.000.000

1.01.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 44.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.6
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.343.560.000

1.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 200.000.000

1.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 250.000.000

1.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 250.000.000

1.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 300.000.000

1.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 125.568.000

1.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 892.992.000

1.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 325.000.000

1.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300.000.000

1.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.000.000

1.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16.957.115.427

1.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16.099.825.427

1.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 857.290.000

1.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.878.846.487

1.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 194.863.630

1.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 903.982.857

1.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000

1.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 300.000.000

1.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.000.000

1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92.137.657.887

1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30.568.500.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.7
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.01.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 2.184.417.000

1.01.02.2.01.06 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 613.000.000

1.01.02.2.01.08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas 7.332.144.000

1.01.02.2.01.10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 200.000.000

1.01.02.2.01.11 Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah 200.439.000

1.01.02.2.01.12 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 1.050.000.000

1.01.02.2.01.14 Pengadaan Mebel Sekolah 920.000.000

1.01.02.2.01.16 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 500.000.000

1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 600.000.000

1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 14.051.300.000

1.01.02.2.01.22 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 100.000.000

1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 295.300.000

1.01.02.2.01.24 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar 430.000.000

1.01.02.2.01.25 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 596.800.000

1.01.02.2.01.27 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar 319.000.000

1.01.02.2.01.28 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 941.500.000

1.01.02.2.01.30 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar 234.600.000

1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 49.108.040.000

1.01.02.2.02.01 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) 20.000.000.000

1.01.02.2.02.02 Penambahan Ruang Kelas Baru 11.405.000.000

1.01.02.2.02.12 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 50.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.8
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.02.23 Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah 150.000.000

1.01.02.2.02.24 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah 550.000.000

1.01.02.2.02.25 Pengadaan Mebel Sekolah 300.000.000

1.01.02.2.02.27 Pengadaan Perlengkapan Sekolah 449.640.000

1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 225.000.000

1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 13.209.300.000

1.01.02.2.02.35 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa 250.000.000

1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 897.700.000

1.01.02.2.02.37 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 500.000.000

1.01.02.2.02.38 Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa 596.000.000

1.01.02.2.02.40 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 197.600.000

1.01.02.2.02.41 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 148.200.000

1.01.02.2.02.43 Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama 179.600.000

1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11.150.240.000

1.01.02.2.03.01 Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 6.150.000.000

1.01.02.2.03.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 300.000.000

1.01.02.2.03.03 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD 295.000.000

1.01.02.2.03.04 Rehabilitasi Sedang/Berat Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD 280.000.000

1.01.02.2.03.07 Pengadaan Mebel PAUD 205.000.000

1.01.02.2.03.09 Pengadaan Perlengkapan PAUD 245.000.000

1.01.02.2.03.10 Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD 100.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.9
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.02.2.03.11 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD 2.548.040.000

1.01.02.2.03.12 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD 150.000.000

1.01.02.2.03.13 Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD 333.200.000

1.01.02.2.03.14 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD 150.000.000

1.01.02.2.03.16 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD 200.000.000

1.01.02.2.03.17 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD 194.000.000

1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1.310.877.887

1.01.02.2.04.02 Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah Nonformal/Kesetaraan 700.000.000

1.01.02.2.04.09 Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal / Kesetaraan 50.000.000

1.01.02.2.04.10 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan 61.400.000

1.01.02.2.04.11 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal / Kesetaraan 91.877.887

1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan 166.600.000

1.01.02.2.04.15 Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 75.000.000

1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan 166.000.000

1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1.244.670.000

1.01.03.2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 841.000.000

1.01.03.2.01.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar 197.600.000

1.01.03.2.01.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Dasar 147.000.000

1.01.03.2.01.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar 200.000.000

1.01.03.2.01.04 Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 296.400.000

1.01.03.2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 403.670.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.10
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.01.03.2.02.01 Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 183.200.000

1.01.03.2.02.02 Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 70.470.000

1.01.03.2.02.03 Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 150.000.000

1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 69.977.129.144

Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan
1.01.04.2.01 69.977.129.144
Nonformal/Kesetaraan

1.01.04.2.01.01 Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 66.629.129.144

1.01.04.2.01.02 Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 3.348.000.000

1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 641.600.000

1.01.05.2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 278.600.000

1.01.05.2.01.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 133.200.000

1.01.05.2.01.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 145.400.000

1.01.05.2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 363.000.000

1.01.05.2.02.01 Penilaian Kelayakan Usul Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 142.000.000

1.01.05.2.02.02 Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 93.600.000

1.01.05.2.02.03 Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 127.400.000

1.02 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 803.300.383.675

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 378.133.220.647

1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN 301.843.702.152

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 217.244.602.483

1.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39.396.080

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.11
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.108.800

1.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 8.188.500

1.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.734.400

1.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.940.820

1.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.486.720

1.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.936.840

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 206.051.054.169

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 205.284.078.169

1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 756.860.000

1.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.372.000

1.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.372.000

1.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 3.372.000

1.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.539.207.581

1.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 23.091.000

1.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 67.954.800

1.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 250.000.000

1.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 3.630.000

1.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.196.000.000

1.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 998.531.781

1.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 918.661.869

1.02.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 918.661.869

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.12
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.821.871.484

1.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12.100.000

1.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.066.674.384

1.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.743.097.100

1.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.874.411.300

1.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 226.572.720

1.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.038.703.580

1.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.000.000.000

1.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 500.000.000

1.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 109.135.000

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 83.949.528.469

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 16.426.489.770

1.02.02.2.01.02 Pembangunan Puskesmas 359.750.000

1.02.02.2.01.06 Pengembangan Puskesmas 4.300.000.000

1.02.02.2.01.09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas 640.250.000

1.02.02.2.01.12 Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan 3.239.849.020

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 4.686.640.750

1.02.02.2.01.16 Pengadaan Obat, Vaksin 3.200.000.000

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58.937.695.679

1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 105.130.000

1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 162.495.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.13
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 96.945.000

1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 120.430.000

1.02.02.2.02.05 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar 40.000.000

1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif 100.000.000

1.02.02.2.02.07 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 35.000.000

1.02.02.2.02.08 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi 100.000.000

1.02.02.2.02.09 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus 100.000.000

1.02.02.2.02.10 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat 100.000.000

1.02.02.2.02.11 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis 191.817.609

1.02.02.2.02.12 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV 265.687.700

1.02.02.2.02.13 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) 20.000.000

1.02.02.2.02.14 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana 2.000.000.000

1.02.02.2.02.15 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat 342.900.000

1.02.02.2.02.16 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga 50.000.000

1.02.02.2.02.17 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan 100.000.000

1.02.02.2.02.18 Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan 50.000.000

1.02.02.2.02.19 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya 24.750.000

1.02.02.2.02.20 Pengelolaan Surveilans Kesehatan 130.000.000

1.02.02.2.02.22 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA 75.000.000

1.02.02.2.02.25 Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular 412.382.623

1.02.02.2.02.26 Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat 48.028.314.489

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.14
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.29 Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat 1.420.136.021

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 2.847.465.837

1.02.02.2.02.35 Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota 1.227.771.000

1.02.02.2.02.36 Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) 10.000.000

1.02.02.2.02.37 Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah 365.000.000

1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) 289.865.400

1.02.02.2.02.40 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis 43.900.000

1.02.02.2.02.41 Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV) 40.875.000

1.02.02.2.02.42 Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria 41.830.000

1.02.02.2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1.928.045.410

1.02.02.2.03.01 Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan 238.554.420

1.02.02.2.03.02 Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan 943.982.110

1.02.02.2.03.03 Pengadaan Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet 745.508.880

1.02.02.2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6.657.297.610

1.02.02.2.04.01 Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya 9.900.000

1.02.02.2.04.03 Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan 4.469.167.410

1.02.02.2.04.04 Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan 2.178.230.200

1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 293.921.200

1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 167.698.100

1.02.03.2.02.01 Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan 21.300.000

1.02.03.2.02.02 Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar 59.671.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.15
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.03.2.02.03 Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan 86.726.900

1.02.03.2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 126.223.100

1.02.03.2.03.01 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 126.223.100

1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 250.000.000

1.02.04.2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 74.141.530

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat
1.02.04.2.01.01 74.141.530
Tradisional (UMOT)

Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman
1.02.04.2.03 109.139.230
Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin
1.02.04.2.03.01 109.139.230
Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

1.02.04.2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 66.719.240

1.02.04.2.06.01 Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan 66.719.240

1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 105.650.000

1.02.05.2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70.650.000

1.02.05.2.01.01 Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat 70.650.000

1.02.05.2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.000.000

1.02.05.2.03.01 Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) 35.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PONCOL 1.754.500.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.754.500.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.754.500.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.754.500.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.16
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS MIROTO 1.295.426.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.295.426.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.295.426.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.295.426.000

1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARHARJO 2.659.698.459

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.659.698.459

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.659.698.459

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.659.698.459

1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BULULOR 1.736.710.580

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.736.710.580

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.736.710.580

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.736.710.580

1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS HALMAHERA 2.239.105.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.239.105.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.239.105.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.239.105.000

1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS BUGANGAN 1.158.304.485

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.158.304.485

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.158.304.485

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.158.304.485

1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGDORO 2.057.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.17
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.057.000.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.057.000.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.057.000.000

1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANDANARAN 2.105.400.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.105.400.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.105.400.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.105.400.000

1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS LAMPER TENGAH 1.343.684.430

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.343.684.430

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.343.684.430

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.343.684.430

1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS KARANG AYU 1.448.994.360

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.448.994.360

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.448.994.360

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.448.994.360

1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS LEBDOSARI 1.555.328.603

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.555.328.603

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.555.328.603

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.555.328.603

1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MANYARAN 1.279.916.488

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.279.916.488

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.18
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.279.916.488

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.279.916.488

1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KROBOKAN 1.329.363.596

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.329.363.596

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.329.363.596

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.329.363.596

1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN 1.200.804.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.200.804.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.200.804.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.200.804.000

1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS GAYAMSARI 3.143.045.233

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.143.045.233

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.143.045.233

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.143.045.233

1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS CANDILAMA 2.089.651.955

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.089.651.955

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.089.651.955

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.089.651.955

1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KAGOK 1.454.420.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.454.420.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.454.420.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.19
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.454.420.000

1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PENGANDAN 1.908.567.485

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.908.567.485

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.908.567.485

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.908.567.485

1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS GENUK 1.939.459.995

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.939.459.995

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.939.459.995

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.939.459.995

1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANGETAYU 3.430.859.410

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.430.859.410

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.430.859.410

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.430.859.410

1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN 2.983.267.403

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.983.267.403

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.983.267.403

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.983.267.403

1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TLOGOSARI KULON 3.114.540.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.114.540.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.114.540.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.114.540.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.20
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS KEDUNGMUNDU 4.134.592.082

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4.134.592.082

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4.134.592.082

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 4.134.592.082

1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS ROWOSARI 2.866.705.012

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.866.705.012

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.866.705.012

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.866.705.012

1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS NGESREP 2.028.657.428

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.028.657.428

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.028.657.428

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.028.657.428

1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SRONDOL 1.676.781.057

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.676.781.057

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.676.781.057

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.676.781.057

1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PADANGSARI 1.611.059.340

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.611.059.340

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.611.059.340

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.611.059.340

1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG 1.374.560.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.21
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.374.560.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.374.560.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.374.560.000

1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS GUNUNGPATI 3.144.776.206

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3.144.776.206

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3.144.776.206

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 3.144.776.206

1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS MIJEN 2.279.640.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.279.640.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.279.640.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.279.640.000

1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS KARANGMALANG 1.530.686.845

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.530.686.845

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.530.686.845

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.530.686.845

1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS TAMBAKAJI 1.280.180.000

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.280.180.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.280.180.000

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.280.180.000

1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS PURWOYOSO 1.132.620.500

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.132.620.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.22
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.132.620.500

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.132.620.500

1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS NGALIYAN 2.616.090.906

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2.616.090.906

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2.616.090.906

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 2.616.090.906

1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSKESMAS MANGKANG 1.391.869.322

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.391.869.322

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.391.869.322

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.391.869.322

1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSKESMAS KARANG ANYAR 1.092.187.440

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.092.187.440

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.092.187.440

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.092.187.440

1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSKESMAS SEKARAN 1.789.016.460

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1.789.016.460

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1.789.016.460

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 1.789.016.460

1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Instalasi Farmasi 1.312.568.800

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.312.568.800

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.312.568.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.23
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.312.568.800

1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Laboratorium Kesehatan 1.799.479.615

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1.799.479.615

1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.799.479.615

1.02.02.2.02.34 Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya 1.799.479.615

1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO 425.167.163.028

1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO 425.167.163.028

1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 372.026.217.101

1.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57.986.075.631

1.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 57.938.675.631

1.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 47.400.000

1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 314.040.141.470

1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 314.040.141.470

1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 53.140.945.927

1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53.140.945.927

1.02.02.2.01.01 Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya 50.000.000.000

1.02.02.2.01.05 Pengembangan Rumah Sakit 1.634.449.220

1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan 1.506.496.707

1.03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 688.571.931.497

1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 366.313.444.958

1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM 265.468.857.693

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.24
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34.391.162.250

1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42.000.000

1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 15.000.000

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.000.000

1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.500.000

1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.000.000

1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.500.000

1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 5.000.000

1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.000.000

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.287.313.298

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 18.055.553.298

1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 218.760.000

1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.000.000

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.000.000

1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 5.000.000

1.03.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10.000.000

1.03.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 5.000.000

1.03.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 5.000.000

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10.000.000

1.03.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian 5.000.000

1.03.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 5.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.25
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.374.892.492

1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 150.000.000

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 995.461.545

1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 75.000.000

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 150.000.000

1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000

1.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 127.000.000

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 372.430.947

1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 500.000.000

1.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100.000.000

1.03.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 100.000.000

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10.241.956.460

1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.000.000

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 4.431.956.460

1.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 5.800.000.000

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.325.000.000

1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.000.000.000

1.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 50.000.000

1.03.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 150.000.000

1.03.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.125.000.000

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 30.921.938.141

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.26
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28.521.938.141

1.03.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya 545.000.000

1.03.02.2.01.26 Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir 2.000.000.000

1.03.02.2.01.28 Rehabilitasi Stasiun Pompa Banjir 3.000.000.000

1.03.02.2.01.46 Normalisasi/Restorasi Sungai 1.500.000.000

1.03.02.2.01.49 Operasi dan Pemeliharaan Embung dan Penampung Air Lainnya 1.084.766.388

1.03.02.2.01.55 Operasi dan Pemeliharaan Stasiun Pompa Banjir 18.450.000.000

1.03.02.2.01.56 Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi 1.942.171.753

Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu)
1.03.02.2.02 2.400.000.000
Daerah Kabupaten/Kota

1.03.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa 100.000.000

1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 2.300.000.000

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 40.450.302.340

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 40.450.302.340

1.03.06.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan 1.405.000.000

1.03.06.2.01.06 Peningkatan Saluran Drainase Perkotaan 20.500.000.000

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 18.545.302.340

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 159.705.454.962

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 159.705.454.962

1.03.10.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 2.650.000.000

1.03.10.2.01.02 Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan 2.000.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.27
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.10.2.01.03 Pengelolaan Leger Jalan 450.000.000

1.03.10.2.01.04 Survey Kondisi Jalan/Jembatan 575.000.000

1.03.10.2.01.05 Pembangunan Jalan 20.000.000.000

1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 1.500.000.000

1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 49.386.000.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 67.750.000.000

1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan 12.500.000.000

1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.000.000.000

1.03.10.2.01.22 Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Jalan/Jembatan 1.894.454.962

1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I 3.000.000.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3.000.000.000

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3.000.000.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.000.000.000

1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV 3.000.000.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3.000.000.000

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3.000.000.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.000.000.000

1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum 61.016.335.220

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 10.067.356.752

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 10.067.356.752

1.03.06.2.01.09 Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase 10.067.356.752

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.28
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 50.948.978.468

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 50.948.978.468

1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 50.948.978.468

1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II 4.000.000.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4.000.000.000

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 4.000.000.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 4.000.000.000

1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Peralatan dan Perbengkelan 26.328.252.045

1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 26.328.252.045

1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 26.328.252.045

1.03.06.2.01.08 Penyediaan Sarana Sistem Drainase Perkotaan 26.328.252.045

1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III 3.500.000.000

1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3.500.000.000

1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3.500.000.000

1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 3.500.000.000

1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 190.674.959.038

1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 190.674.959.038

1.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23.807.232.694

1.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180.178.660

1.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 97.458.360

1.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 12.492.700

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.29
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 11.167.300

1.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 7.608.000

1.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 11.167.300

1.03.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.704.000

1.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 23.581.000

1.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.274.195.503

1.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.647.539.103

1.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.596.266.400

1.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 10.230.000

1.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 10.080.000

1.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 10.080.000

1.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 620.711.950

1.03.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 125.045.050

1.03.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 495.666.900

1.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.653.502.661

1.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 180.267.581

1.03.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 480.205.078

1.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 161.162.700

1.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 229.899.624

1.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 507.900.535

1.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 23.839.338

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.30
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 930.429.620

1.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.139.798.185

1.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 952.307.940

1.03.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 9.500.000

1.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 315.000.000

1.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 627.807.940

1.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.126.335.980

1.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

1.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 666.559.250

1.03.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 423.458.550

1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 149.764.870.889

Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik
1.03.08.2.01 149.764.870.889
Fungsi Bangunan Gedung

Penyelenggaraan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan
1.03.08.2.01.01 4.094.647.366
Bangunan Gedung, serta Implementasi SIMBG

1.03.08.2.01.02 Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan, dan Pemanfaatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 104.561.058.979

1.03.08.2.01.03 Penyusunan Regulasi Terkait Bangunan Gedung Kabupaten/Kota 546.128.209

1.03.08.2.01.06 Identifikasi, Penetapan, Penyelenggaraan Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Dilestarikan Milik Pemerintah Kabupaten/Kota 746.000.000

1.03.08.2.01.07 Bantuan Teknis bagi Masyarakat Pemilik Bangunan Gedung Cagar Budaya yang Ditetapkan Tingkat Kabupaten/Kota 325.000.000

Pemberian Kompensasi, Insentif dan Disinsentif kepada Pemilik, Pengguna, dan/atau Pengelola Bangunan Gedung Cagar Budaya Daerah
1.03.08.2.01.08 300.000.000
Kabupaten/Kota

1.03.08.2.01.09 Penilikan Terhadap Penyelenggaraan Bangunan Gedung oleh Penilik Bangunan 496.955.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.31
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.08.2.01.11 Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Rumah Tinggal Tunggal dan Rumah Deret dalam rangka Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi 399.814.000

1.03.08.2.01.12 Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 24.802.431.972

1.03.08.2.01.13 Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung Daerah Kabupaten/Kota 13.492.835.363

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4.900.000.000

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4.900.000.000

1.03.09.2.01.01 Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kabupaten/Kota 600.000.000

1.03.09.2.01.03 Penataan Bangunan dan Lingkungan 3.300.000.000

1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 850.000.000

1.03.09.2.01.06 Monitoring Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 150.000.000

1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1.257.746.036

1.03.11.2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1.257.746.036

1.03.11.2.01.04 Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 276.049.765

1.03.11.2.01.06 Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Terampil Konstruksi 208.675.981

1.03.11.2.01.07 Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi 547.007.198

1.03.11.2.01.08 Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 226.013.092

1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 10.945.109.419

1.03.12.2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 5.531.964.450

1.03.12.2.01.01 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota 1.235.792.837

1.03.12.2.01.02 Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota 770.914.595

1.03.12.2.01.03 Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang 3.234.833.174

1.03.12.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang 290.423.844

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.32
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.12.2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 386.053.986

1.03.12.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota 209.236.884

1.03.12.2.02.03 Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang 176.817.102

1.03.12.2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.681.921.143

1.03.12.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah 821.243.044

1.03.12.2.03.02 Sistem Informasi Penataan Ruang 1.860.678.099

1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2.345.169.840

1.03.12.2.04.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Insentif dan Disinsentif Bidang Penataan Ruang 297.382.873

1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang 285.605.592

1.03.12.2.04.04 Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang 1.762.181.375

1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.583.527.501

1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 131.583.527.501

1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 290.462.481

1.03.02.2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 290.462.481

1.03.02.2.01.07 Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku 290.462.481

1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 976.028.762

1.03.05.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 976.028.762

1.03.05.2.01.03 Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota 676.447.485

1.03.05.2.01.15 Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT 299.581.277

1.03.07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 123.449.649.507

1.03.07.2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 123.449.649.507

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.33
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.07.2.01.01 Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 82.006.181.134

1.03.07.2.01.02 Pemanfaatan dan Pemeliharaan Infrastruktur Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 41.443.468.373

1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 6.867.386.751

1.03.09.2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 6.867.386.751

1.03.09.2.01.02 Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 35.400.000

1.03.09.2.01.04 Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan 6.831.986.751

1.04 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158.890.503.272

1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158.890.503.272

1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 158.890.503.272

1.04.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46.447.853.524

1.04.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66.188.260

1.04.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.870.650

1.04.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 11.378.440

1.04.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 13.133.440

1.04.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 17.260.425

1.04.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 8.294.925

1.04.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.125.190

1.04.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.125.190

1.04.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20.462.427.689

1.04.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 20.009.707.989

1.04.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 418.440.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.34
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.04.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 7.525.050

1.04.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 8.701.860

1.04.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 8.831.674

1.04.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 9.221.116

1.04.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 574.874.001

1.04.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 355.795.230

1.04.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 2.994.688

1.04.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 201.329.992

1.04.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 14.754.091

1.04.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4.037.416.003

1.04.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000

1.04.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.725.655.147

1.04.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 201.123.586

1.04.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.519.431

1.04.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 79.768.057

1.04.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 51.000.000

1.04.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 155.286.041

1.04.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 13.063.741

1.04.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 700.000.000

1.04.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.500.835.974

1.04.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.629.068.751

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.35
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.04.01.2.07.03 Pengadaan Alat Besar 2.506.310.280

1.04.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 1.365.456.943

1.04.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.803.276.606

1.04.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 11.000.000

1.04.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 699.255.504

1.04.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 221.653.902

1.04.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.871.367.200

1.04.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13.002.834.991

1.04.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.644.161.282

1.04.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 6.858.229.694

1.04.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 112.342.079

1.04.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 121.078.800

1.04.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 3.930.529.733

1.04.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 336.493.403

1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4.260.207.921

1.04.02.2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 400.000.000

1.04.02.2.03.01 Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana 400.000.000

1.04.02.2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3.337.950.075

1.04.02.2.05.01 Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun 3.337.950.075

1.04.02.2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 522.257.846

1.04.02.2.06.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum 522.257.846

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.36
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 11.624.631.895

1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 11.624.631.895

1.04.03.2.03.01 Penyusunan Rencana Tapak (Site Plan) dan Detail Engineering Design (DED) Peremajaan/Pemugaran Permukiman Kumuh 610.000.000

1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni 11.014.631.895

1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 96.557.809.932

1.04.05.2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 96.557.809.932

1.04.05.2.01.02 Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian 27.393.683.194

1.04.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan 67.526.013.762

1.04.05.2.01.04 Verifikasi dan Penyerahan PSU Permukiman dari Pengembang 1.638.112.976

1.05 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 86.532.049.208

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP 35.833.852.469

1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP 35.833.852.469

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.849.105.932

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99.897.340

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.662.600

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 10.224.510

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 8.620.420

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.424.510

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.120.420

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 60.844.880

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.653.277.949

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.37
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.406.051.789

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 234.330.000

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.198.720

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 9.548.720

1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.148.720

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 206.533.755

1.05.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 200.000.000

1.05.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 6.533.755

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 785.841.615

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.428.480

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 34.557.540

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 21.894.640

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 31.682.820

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 74.230.440

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 322.013.000

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 282.034.695

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236.800.964

1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 236.800.964

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 589.141.080

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 235.141.080

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 354.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.38
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.277.613.229

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 981.045.210

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 95.909.108

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 151.251.131

1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 13.089.600

1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.984.746.537

1.05.02.2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14.326.575.125

Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
1.05.02.2.01.01 80.274.100
Pengamanan, dan Pengawalan

Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan
1.05.02.2.01.02 365.825.166
Kerusuhan Massa

1.05.02.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota 5.817.823.560

1.05.02.2.01.04 Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum 7.396.668.340

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak
1.05.02.2.01.05 271.651.170
Asasi Manusia

1.05.02.2.01.06 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum 308.934.930

1.05.02.2.01.08 Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat 77.264.032

1.05.02.2.01.09 Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada 8.133.827

1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 544.711.462

1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 47.854.755

1.05.02.2.02.02 Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 241.368.190

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.39
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.02.2.02.03 Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 255.488.517

1.05.02.2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 113.459.950

1.05.02.2.03.01 Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS 113.459.950

1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 35.778.351.681

1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 35.778.351.681

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21.553.426.484

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.685.540

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.446.040

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.568.720

1.05.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.232.630

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.513.680

1.05.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.995.590

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 896.480

1.05.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.032.400

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18.224.372.021

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 17.940.212.871

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 277.979.000

1.05.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 746.540

1.05.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 632.550

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.319.790

1.05.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 1.393.830

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.40
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.234.560

1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 852.880

1.05.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.375.660

1.05.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 402.880

1.05.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD 402.880

1.05.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 569.900

1.05.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1.400.850

1.05.01.2.04.01 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah 442.890

1.05.01.2.04.06 Penetapan Wajib Retribusi Daerah 555.080

1.05.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 402.880

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 519.460.171

1.05.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 518.056.126

1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 1.404.045

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334.762.050

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 30.692.777

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 35.783.824

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 81.349.739

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.534.030

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 45.450.000

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 93.951.680

1.05.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 483.352.506

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.41
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 27.285.820

1.05.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 5.103.700

1.05.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 363.550.902

1.05.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 3.230.200

1.05.01.2.07.08 Pengadaan Aset Tak Berwujud 844.260

1.05.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 83.337.624

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491.269.099

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 334.426.099

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 156.843.000

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.474.748.587

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 252.722.130

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 921.449.388

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 29.802.211

1.05.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 160.617.000

1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 110.157.858

1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 14.224.925.197

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah
1.05.04.2.01 12.046.176.414
Kabupaten/Kota

1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 50.000.000

1.05.04.2.01.02 Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 9.284.659.616

1.05.04.2.01.03 Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran 8.284.403

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.42
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.04.2.01.04 Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.383.416

1.05.04.2.01.05 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 2.038.938

1.05.04.2.01.06 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri 2.689.766.397

1.05.04.2.01.08 Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK) 1.243.644

Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan,
1.05.04.2.01.09 5.800.000
Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

1.05.04.2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 718.000.000

1.05.04.2.02.01 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 14.464.800

1.05.04.2.02.02 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran 703.535.200

1.05.04.2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 23.884.403

1.05.04.2.03.01 Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran 23.884.403

1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 489.868.917

1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat 64.548.950

1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran 194.673.775

1.05.04.2.04.03 Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana 230.646.192

1.05.04.2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 946.995.463

1.05.04.2.05.01 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia 58.184.403

1.05.04.2.05.02 Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 15.245.060

1.05.04.2.05.03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 833.666.000

1.05.04.2.05.04 Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi 39.900.000

1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.919.845.058

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.43
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 14.919.845.058

1.05.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.932.447.919

1.05.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.520.000

1.05.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 880.000

1.05.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 880.000

1.05.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 880.000

1.05.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 880.000

1.05.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.901.312.658

1.05.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.677.792.658

1.05.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 207.240.000

1.05.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 880.000

1.05.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 15.400.000

1.05.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36.588.000

1.05.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 27.588.000

1.05.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 9.000.000

1.05.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334.322.917

1.05.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.927.150

1.05.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 32.900.000

1.05.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 38.141.000

1.05.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 26.637.767

1.05.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.44
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000

1.05.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 157.637.000

1.05.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 20.080.000

1.05.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 713.402.000

1.05.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.927.000

1.05.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 237.575.000

1.05.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.900.000

1.05.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 943.302.344

1.05.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 312.420.000

1.05.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 316.920.000

1.05.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 2.908.800

1.05.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 46.705.000

1.05.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 264.348.544

1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5.987.397.139

1.05.03.2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 703.948.400

1.05.03.2.01.01 Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota 418.000.000

1.05.03.2.01.02 Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) 285.948.400

1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2.866.892.656

1.05.03.2.02.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota 1.073.694.556

1.05.03.2.02.03 Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000

1.05.03.2.02.04 Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 993.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.45
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan 228.447.560

1.05.03.2.02.07 Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota 421.750.540

1.05.03.2.02.08 Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota 75.000.000

1.05.03.2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1.875.000.000

1.05.03.2.03.03 Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 1.575.000.000

1.05.03.2.03.04 Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota 300.000.000

1.05.03.2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 541.556.083

1.05.03.2.04.02 Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota 376.233.242

1.05.03.2.04.05 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 165.322.841

1.06 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 30.437.981.436

1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 30.437.981.436

1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL 30.437.981.436

1.06.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.715.209.966

1.06.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.257.260

1.06.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 487.800

1.06.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 253.600

1.06.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 355.890

1.06.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 253.600

1.06.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 355.890

1.06.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.933.200

1.06.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 617.280

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.46
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.154.360.956

1.06.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.825.768.436

1.06.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 324.643.200

1.06.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 253.600

1.06.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 263.980

1.06.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.167.760

1.06.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 263.980

1.06.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 628.572.522

1.06.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.000.000

1.06.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 6.600.000

1.06.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.000.000

1.06.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.727.000

1.06.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.369.712

1.06.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.760.000

1.06.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 99.000.000

1.06.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 252.075.000

1.06.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 215.040.810

1.06.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 226.286.513

1.06.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 197.073.443

1.06.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 29.213.070

1.06.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129.782.784

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.47
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 129.782.784

1.06.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.421.131.531

1.06.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

1.06.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 610.978.814

1.06.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 3.636.000

1.06.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 491.336.000

1.06.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 173.450.000

1.06.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 101.417.537

1.06.01.2.13 Penataan Organisasi 150.818.400

1.06.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 150.818.400

1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7.197.369.600

1.06.02.2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 117.666.700

1.06.02.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang 117.666.700

1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 7.079.702.900

1.06.02.2.03.01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 5.121.772.620

1.06.02.2.03.02 Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota 341.711.228

1.06.02.2.03.03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 303.462.910

1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota 452.534.800

1.06.02.2.03.05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) 860.221.342

1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 54.023.060

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.48
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke
1.06.03.2.01 54.023.060
Desa/Kelurahan Asal

Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke
1.06.03.2.01.01 54.023.060
Desa/Kelurahan Asal

1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6.629.844.930

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti
1.06.04.2.01 2.546.166.460
Sosial

1.06.04.2.01.01 Penyediaan Permakanan 960.700.000

1.06.04.2.01.02 Penyediaan Sandang 10.705.000

1.06.04.2.01.03 Penyediaan Alat Bantu 804.100

1.06.04.2.01.04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 77.540.000

1.06.04.2.01.05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 752.408.140

Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan
1.06.04.2.01.06 140.547.500
Masyarakat

1.06.04.2.01.07 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 13.295.000

1.06.04.2.01.08 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 1.702.720

1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 391.424.000

1.06.04.2.01.10 Pemberian Layanan Kedaruratan 44.000.000

1.06.04.2.01.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 76.040.000

1.06.04.2.01.12 Pemberian Layanan Rujukan 77.000.000

1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 4.083.678.470

1.06.04.2.02.01 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan 494.340.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.49
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.04.2.02.02 Pemberian Layanan Kedaruratan 50.850.000

1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan 2.552.309.450

1.06.04.2.02.04 Penyediaan Sandang 20.315.000

1.06.04.2.02.06 Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti 133.284.400

1.06.04.2.02.07 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial 155.220.100

1.06.04.2.02.08 Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA 129.851.000

1.06.04.2.02.09 Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak 52.899.920

1.06.04.2.02.10 Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar 55.517.000

1.06.04.2.02.11 Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga 16.500.000

1.06.04.2.02.12 Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga 16.500.000

1.06.04.2.02.13 Pemberian Layanan Rujukan 31.900.000

1.06.04.2.02.14 Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota 374.190.800

1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4.743.785.480

1.06.05.2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 220.809.710

1.06.05.2.01.01 Penjangkauan Anak-Anak Terlantar 151.912.400

1.06.05.2.01.02 Rujukan Anak-Anak Terlantar 35.209.210

1.06.05.2.01.03 Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar 33.688.100

1.06.05.2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4.522.975.770

1.06.05.2.02.01 Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 499.115.790

1.06.05.2.02.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 600.053.180

1.06.05.2.02.03 Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga 3.188.446.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.50
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.06.05.2.02.04 Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat 235.360.000

1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1.097.748.400

1.06.06.2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 612.885.400

1.06.06.2.01.01 Penyediaan Makanan 224.700.000

1.06.06.2.01.02 Penyediaan Sandang 70.860.000

1.06.06.2.01.03 Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi 44.220.000

1.06.06.2.01.04 Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan 66.050.000

1.06.06.2.01.05 Pelayanan Dukungan Psikososial 207.055.400

1.06.06.2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 484.863.000

1.06.06.2.02.01 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana 247.965.000

1.06.06.2.02.02 Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana 236.898.000

2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR

2.07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.194.306.543

2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 17.194.306.543

2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA 17.194.306.543

2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.906.866.543

2.07.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9.902.000

2.07.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 704.000

2.07.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.659.000

2.07.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.488.000

2.07.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.633.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.51
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.244.000

2.07.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 443.000

2.07.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 731.000

2.07.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.575.834.543

2.07.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.350.167.543

2.07.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 225.000.000

2.07.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 667.000

2.07.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 537.306.000

2.07.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

2.07.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 80.000.000

2.07.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000

2.07.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 35.000.000

2.07.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 27.000.000

2.07.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000

2.07.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 15.000.000

2.07.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 148.456.000

2.07.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.000.000

2.07.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 171.850.000

2.07.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 175.500.000

2.07.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 175.500.000

2.07.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 823.054.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.52
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 350.000.000

2.07.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 473.054.400

2.07.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 785.269.600

2.07.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.350.000

2.07.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 318.150.000

2.07.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 126.699.600

2.07.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.070.000

2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA 162.400.000

2.07.02.2.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) 162.400.000

2.07.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro 125.000.000

2.07.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro 37.400.000

2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA 2.555.760.000

2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi 2.171.400.000

2.07.03.2.01.01 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi 2.141.400.000

2.07.03.2.01.03 Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota 30.000.000

2.07.03.2.02 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 152.600.000

2.07.03.2.02.01 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 152.600.000

2.07.03.2.03 Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja 15.800.000

2.07.03.2.03.01 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi 15.800.000

2.07.03.2.04 Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil 48.960.000

2.07.03.2.04.01 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil 48.960.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.53
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.03.2.05 Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 167.000.000

2.07.03.2.05.01 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja 167.000.000

2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA 824.980.000

2.07.04.2.01 Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota 396.400.000

2.07.04.2.01.02 Pelayanan antar Kerja 181.020.000

2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 35.680.000

2.07.04.2.01.04 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan 15.300.000

2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja 164.400.000

2.07.04.2.02 Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 6.220.000

2.07.04.2.02.02 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS 6.220.000

2.07.04.2.03 Pengelolaan Informasi Pasar Kerja 247.860.000

2.07.04.2.03.02 Pelayanan dan Penyediaan Informasi Pasar Kerja Online 120.960.000

2.07.04.2.03.03 Job Fair/Bursa Kerja 126.900.000

2.07.04.2.04 Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota 143.900.000

2.07.04.2.04.01 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI) 111.000.000

2.07.04.2.04.03 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan 32.900.000

2.07.04.2.05 Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.600.000

2.07.04.2.05.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 30.600.000

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL 744.300.000

Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah
2.07.05.2.01 392.500.000
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.54
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.07.05.2.01.01 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan 48.000.000

2.07.05.2.01.02 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan 48.000.000

2.07.05.2.01.03 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan 296.500.000

2.07.05.2.02 Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota 351.800.000

Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu)
2.07.05.2.02.01 98.676.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu)
2.07.05.2.02.02 26.324.000
Daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non
2.07.05.2.02.03 43.200.000
Afiliasi

2.07.05.2.02.04 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota 183.600.000

2.08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17.959.747.594

2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17.959.747.594

2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 17.959.747.594

2.08.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.006.454.751

2.08.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 6.149.378

2.08.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.007.200

2.08.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.090.080

2.08.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.287.520

2.08.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 695.200

2.08.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 695.200

2.08.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 700.080

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.55
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 674.098

2.08.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.887.297.459

2.08.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.642.078.859

2.08.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 242.189.080

2.08.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 793.920

2.08.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 560.000

2.08.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.177.840

2.08.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 497.760

2.08.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 326.691.640

2.08.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 151.691.640

2.08.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 175.000.000

2.08.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.183.817.686

2.08.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.996.050

2.08.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.781.300

2.08.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000

2.08.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 61.767.328

2.08.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.327.458

2.08.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 39.500.000

2.08.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 661.070.540

2.08.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 341.375.010

2.08.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 721.895.510

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.56
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 180.989.490

2.08.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 424.512.260

2.08.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 116.393.760

2.08.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 314.478.000

2.08.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.272.000

2.08.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 205.206.000

2.08.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 566.125.078

2.08.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

2.08.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 361.294.699

2.08.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 43.059.666

2.08.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 94.252.665

2.08.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 27.204.868

2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN 1.195.240.137

2.08.02.2.01 Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota 201.000.000

2.08.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan Pelaksanaan PUG 98.700.000

2.08.02.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan PUG Kewenangan Kabupaten/Kota 17.500.000

2.08.02.2.01.03 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG 68.400.000

2.08.02.2.01.04 Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG 16.400.000

2.08.02.2.02 Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota 94.200.000

2.08.02.2.02.01 Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 9.200.000

2.08.02.2.02.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi 85.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.57
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.02.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 900.040.137

2.08.02.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan kepada Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 460.140.838

2.08.02.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 376.829.099

2.08.02.2.03.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 63.070.200

2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN 2.372.579.298

2.08.03.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 412.992.229

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah
2.08.03.2.01.01 208.287.719
Kabupaten/Kota

2.08.03.2.01.02 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 204.704.510

2.08.03.2.02 Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota 1.382.384.190

2.08.03.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 1.382.384.190

2.08.03.2.03 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 577.202.879

2.08.03.2.03.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 101.493.199

2.08.03.2.03.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota 170.183.350

2.08.03.2.03.03 Penyediaan Kebutuhan Spesifik bagi Perempuan dalam Situasi Darurat dan Kondisi Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 25.199.500

2.08.03.2.03.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota 280.326.830

2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA 1.952.860.000

2.08.04.2.01 Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 30.000.000

2.08.04.2.01.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000

2.08.04.2.01.02 Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000

2.08.04.2.01.03 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota 10.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.58
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang
2.08.04.2.02 1.827.060.000
Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.08.04.2.02.01 Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.102.060.000

2.08.04.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 525.000.000

2.08.04.2.02.03 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 200.000.000

2.08.04.2.03 Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota 95.800.000

Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah
2.08.04.2.03.01 95.800.000
Kabupaten/Kota

2.08.05 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK 303.613.140

2.08.05.2.01 Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 303.613.140

2.08.05.2.01.01 Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota 90.868.300

2.08.05.2.01.02 Penyajian dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Kewenangan Kabupaten/Kota 212.744.840

2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA) 575.654.060

2.08.06.2.01 Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota 343.134.240

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan
2.08.06.2.01.01 196.779.290
Kabupaten/Kota

2.08.06.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 146.354.950

2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 232.519.820

2.08.06.2.02.01 Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota 87.779.740

2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 67.225.230

Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat
2.08.06.2.02.03 34.936.970
Daerah Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.59
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.08.06.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 42.577.880

2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK 553.346.208

2.08.07.2.01 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 55.254.760

Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Kewenangan
2.08.07.2.01.01 55.254.760
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.02 Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 208.635.778

2.08.07.2.02.01 Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 117.608.210

2.08.07.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 68.600.938

2.08.07.2.02.04 Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Kabupaten/Kota 22.426.630

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
2.08.07.2.03 289.455.670
Kabupaten/Kota

2.08.07.2.03.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana Prasarana Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 156.873.030

Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah
2.08.07.2.03.03 132.582.640
Kabupaten/Kota

2.09 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 13.119.150.139

2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 13.119.150.139

2.09.0.00.0.00.01.0000 DINAS KETAHANAN PANGAN 13.119.150.139

2.09.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.343.029.582

2.09.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.042.170

2.09.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.234.770

2.09.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.470.410

2.09.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.470.410

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.60
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.09.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.470.410

2.09.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.470.410

2.09.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.925.760

2.09.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.997.096.569

2.09.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.768.820.139

2.09.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 223.500.000

2.09.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 924.510

2.09.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.773.530

2.09.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.078.390

2.09.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.127.511.699

2.09.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.868.565

2.09.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 238.331.655

2.09.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 57.338.240

2.09.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.227.891

2.09.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 44.764.981

2.09.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.700.000

2.09.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 95.422.370

2.09.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 303.814.000

2.09.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 330.043.997

2.09.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.677.154

2.09.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.171.154

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.61
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.09.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 588.506.000

2.09.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 497.701.990

2.09.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.09.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 303.945.320

2.09.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.558.690

2.09.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 97.879.800

2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN 286.932.432

2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 286.932.432

2.09.02.2.01.03 Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya 214.591.908

2.09.02.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Infrastruktur Logistik 17.244.164

2.09.02.2.01.05 Penyusunan Rencana dan Peta Jalan Kebutuhan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan 55.096.360

2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT 2.704.743.880

Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi
2.09.03.2.01 679.041.520
Pasokan dan Harga Pangan

2.09.03.2.01.01 Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan 57.888.255

2.09.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 94.462.968

2.09.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Distribusi Pangan Pokok dan Pangan Lainnya 9.591.808

2.09.03.2.01.04 Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 218.062.995

2.09.03.2.01.05 Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan 255.889.372

2.09.03.2.01.06 Pengembangan Kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia 43.146.122

2.09.03.2.02 Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 1.063.602.360

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.62
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.09.03.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 11.584.180

2.09.03.2.02.03 Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 929.500.000

2.09.03.2.02.04 Pemeliharaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 122.518.180

2.09.03.2.04 Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi 962.100.000

2.09.03.2.04.01 Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun 146.400.000

2.09.03.2.04.02 Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal 543.100.000

2.09.03.2.04.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan dan Evaluasi Konsumsi per Kapita per Tahun 272.600.000

2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN 109.195.275

2.09.04.2.01 Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan 90.490.866

2.09.04.2.01.01 Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 90.490.866

2.09.04.2.02 Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota 18.704.409

2.09.04.2.02.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Kabupaten/Kota 18.704.409

2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN 675.248.970

2.09.05.2.01 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 675.248.970

2.09.05.2.01.01 Penguatan Kelembagaan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota 101.950.000

2.09.05.2.01.02 Sertifikasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 63.300.000

2.09.05.2.01.03 Registrasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 23.710.000

2.09.05.2.01.04 Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 85.250.000

2.09.05.2.01.05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Mutu dan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota 401.038.970

2.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 24.190.801.010

1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 24.190.801.010

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.63
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG 24.190.801.010

2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 804.751.409

2.10.04.2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 804.751.409

2.10.04.2.01.01 Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 322.802.107

2.10.04.2.01.02 Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 481.949.302

2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 6.486.473.136

2.10.05.2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.486.473.136

2.10.05.2.01.01 Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 20.606.929

2.10.05.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6.465.866.207

2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 819.831.424

Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah
2.10.06.2.01 819.831.424
Kabupaten/Kota

2.10.06.2.01.01 Inventarisasi Subjek dan Objek Redistribusi Tanah 587.935.298

2.10.06.2.01.02 Inventarisasi dan Rekomendasi Objek Redistribusi Tanah 190.682.268

2.10.06.2.01.03 Koordinasi Penyelenggaraan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 20.606.929

2.10.06.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 20.606.929

2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 15.525.947.322

2.10.08.2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 205.479.035

2.10.08.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Tanah Kosong di dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 205.479.035

2.10.08.2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 15.320.468.287

2.10.08.2.02.01 Pelaksanaan Inventarisasi Tanah Kosong 15.299.861.358

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.64
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.10.08.2.02.02 Pemanfaatan Tanah Kosong 20.606.929

2.10.09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 313.621.984

2.10.09.2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 313.621.984

2.10.09.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah 198.575.714

2.10.09.2.01.02 Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara 115.046.270

2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 240.175.735

2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 240.175.735

2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah 198.961.877

2.10.10.2.01.02 Koordinasi Pemetaan Zona Nilai Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota 20.606.929

2.10.10.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota 20.606.929

2.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 131.731.704.358

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 131.731.704.358

2.11.1.03.0.00.01.0000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 131.731.704.358

2.11.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.441.858.878

2.11.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.321.694

2.11.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.754.178

2.11.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.376.206

2.11.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.593.666

2.11.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.376.206

2.11.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.593.666

2.11.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.627.772

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.65
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.912.180.020

2.11.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.122.896.494

2.11.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 441.500.224

2.11.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 1.341.390.301

2.11.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.727.514

2.11.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.982.132

2.11.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.683.355

2.11.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.300.506.303

2.11.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 45.650.000

2.11.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 109.526.000

2.11.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 90.471.000

2.11.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 42.457.000

2.11.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 2.284.000

2.11.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 134.865.000

2.11.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 403.035.880

2.11.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 472.217.423

2.11.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 916.240.265

2.11.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 713.200.000

2.11.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 203.040.265

2.11.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.295.610.596

2.11.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 160.471.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.66
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 19.577.046.596

2.11.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 1.293.000

2.11.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 250.000.000

2.11.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 306.800.000

2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP 615.559.024

2.11.02.2.01 Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota 366.159.024

2.11.02.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota 155.282.024

2.11.02.2.01.02 Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota 210.877.000

2.11.02.2.02 Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota 249.400.000

2.11.02.2.02.02 Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD 249.400.000

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP 6.224.340.968

2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 5.478.028.620

2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut 1.723.493.493

2.11.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim 2.700.483.441

2.11.03.2.01.03 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 1.054.051.686

2.11.03.2.02 Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 278.092.497

2.11.03.2.02.01 Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat 278.092.497

2.11.03.2.03 Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota 468.219.851

2.11.03.2.03.04 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi 468.219.851

2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) 866.083.646

2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota 866.083.646

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.67
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati 390.880.077

2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan 287.476.843

2.11.04.2.01.07 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati 187.726.726

2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) 363.971.800

2.11.05.2.01 Penyimpanan sementara Limbah B3 274.750.784

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
2.11.05.2.01.01 225.726.384
Elektronik

2.11.05.2.01.02 Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3 49.024.400

2.11.05.2.02 Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 89.221.016

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau
2.11.05.2.02.02 89.221.016
Penimbunan

PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
2.11.06 691.927.835
HIDUP (PPLH)

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
2.11.06.2.01 691.927.835
Kabupaten/Kota

2.11.06.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH 398.060.000

2.11.06.2.01.03 Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 293.867.835

2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 3.274.815.000

2.11.08.2.01 Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 3.274.815.000

2.11.08.2.01.01 Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan 2.830.752.000

2.11.08.2.01.02 Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup 444.063.000

2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT 291.129.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.68
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.11.09.2.01 Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 291.129.200

2.11.09.2.01.01 Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 291.129.200

2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP 125.108.000

2.11.10.2.01 Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota 125.108.000

2.11.10.2.01.01 Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota 95.908.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau
2.11.10.2.01.02 29.200.000
Melalui Pengadilan

2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN 79.836.910.007

2.11.11.2.01 Pengelolaan Sampah 79.836.910.007

2.11.11.2.01.01 Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota 98.800.000

2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 762.360.546

Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA
2.11.11.2.01.03 55.088.356.212
Kabupaten/Kota

2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan 202.466.400

2.11.11.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan 8.985.248.874

2.11.11.2.01.06 Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan 1.537.350.000

2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota 13.162.327.975

2.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.443.105.241

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.443.105.241

2.12.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 23.443.105.241

2.12.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.590.417.355

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.69
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.971.340

2.12.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 819.520

2.12.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.308.640

2.12.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.608.550

2.12.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.720.160

2.12.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.315.430

2.12.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.287.520

2.12.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.911.520

2.12.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.268.557.641

2.12.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.038.492.241

2.12.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 226.202.840

2.12.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 695.200

2.12.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.879.840

2.12.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.287.520

2.12.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 24.418.640

2.12.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 24.418.640

2.12.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.258.744.691

2.12.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 69.046.350

2.12.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 159.558.307

2.12.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 121.234.420

2.12.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 473.262.145

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.70
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 182.882.150

2.12.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 14.850.000

2.12.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 558.129.200

2.12.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 61.960.000

2.12.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.617.822.119

2.12.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 774.709.484

2.12.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 102.789.500

2.12.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 671.919.984

2.12.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.024.910.859

2.12.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 983.898.800

2.12.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.041.012.059

2.12.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.226.104.700

2.12.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 389.990.660

2.12.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 18.907.200

2.12.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 383.702.000

2.12.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 352.566.000

2.12.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.938.840

2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK 1.824.495.957

2.12.02.2.01 Pelayanan Pendaftaran Penduduk 1.505.754.857

2.12.02.2.01.01 Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan 9.707.280

2.12.02.2.01.02 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk 11.074.560

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.71
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.02.2.01.04 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk 790.498.560

2.12.02.2.01.05 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan 694.474.457

2.12.02.2.02 Penataan Pendaftaran Penduduk 261.307.800

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pendaftaran
2.12.02.2.02.01 11.839.160
Penduduk

2.12.02.2.02.02 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pendaftaran Penduduk Sesuai dengan Kebutuhan 249.468.640

2.12.02.2.03 Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 50.181.780

2.12.02.2.03.02 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk 17.846.520

2.12.02.2.03.03 Fasilitasi Pendaftaran Penduduk 11.001.520

2.12.02.2.03.05 Sosialisasi Pendaftaran Penduduk 12.957.220

2.12.02.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pendaftaran Penduduk 8.376.520

2.12.02.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk 7.251.520

2.12.02.2.04.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk 7.251.520

2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL 560.206.429

2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil 421.065.804

2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting 46.176.620

2.12.03.2.01.02 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil 277.405.680

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pencatatan
2.12.03.2.01.04 6.261.984
Sipil

2.12.03.2.01.05 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku Terkait Pencatatan Sipil Sesuai dengan Kebutuhan 91.221.520

2.12.03.2.02 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 132.639.105

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.72
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.03.2.02.04 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil 9.746.520

2.12.03.2.02.06 Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil 103.664.545

2.12.03.2.02.08 Sosialisasi Terkait Pencatatan Sipil 10.851.520

2.12.03.2.02.09 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi Terkait Pencatatan Sipil 8.376.520

2.12.03.2.03 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil 6.501.520

2.12.03.2.03.02 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil 6.501.520

2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN 346.827.620

2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan 51.300.310

2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan 6.876.520

2.12.04.2.01.03 Inventarisasi Data untuk Kepentingan Pembangunan Daerah 44.423.790

2.12.04.2.02 Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 6.971.520

Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk Terkait Pengelolaan
2.12.04.2.02.01 6.971.520
Informasi Administrasi Kependudukan

2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 255.756.990

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi
2.12.04.2.03.01 8.017.280
Kependudukan

2.12.04.2.03.03 Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 98.140.150

2.12.04.2.03.04 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan 11.376.520

2.12.04.2.03.05 Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 131.251.520

2.12.04.2.03.06 Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi 6.971.520

2.12.04.2.04 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 32.798.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.73
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.12.04.2.04.01 Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 12.707.280

2.12.04.2.04.03 Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan 20.091.520

2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN 121.157.880

2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan 121.157.880

2.12.05.2.01.02 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain 121.157.880

2.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1.171.709.265

2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.171.709.265

2.08.2.13.0.00.01.0000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1.171.709.265

2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA 252.226.040

2.13.04.2.01 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa 252.226.040

2.13.04.2.01.11 Fasilitasi Penyusunan Profil Desa 46.935.990

2.13.04.2.01.18 Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan 205.290.050

2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT 919.483.225

Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.13.05.2.01 919.483.225
serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan
2.13.05.2.01.02 160.145.200
Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat
2.13.05.2.01.03 96.895.300
Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat

2.13.05.2.01.06 Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna 102.720.620

2.13.05.2.01.07 Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat 559.722.105

2.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.905.166.724

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.74
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.905.166.724

2.14.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 19.905.166.724

2.14.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.864.594.774

2.14.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 19.935.720

2.14.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.476.400

2.14.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.775.200

2.14.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.229.060

2.14.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.775.200

2.14.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.229.060

2.14.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.450.800

2.14.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.743.228.184

2.14.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.420.740.724

2.14.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 2.323.400

2.14.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.411.200

2.14.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 316.680.000

2.14.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.072.860

2.14.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.125.847.827

2.14.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 21.580.477

2.14.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 56.404.444

2.14.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90.841.369

2.14.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 227.456.276

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.75
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.14.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.425.262

2.14.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 78.750.000

2.14.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 387.389.999

2.14.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 200.000.000

2.14.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 629.406.303

2.14.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 629.406.303

2.14.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 658.359.300

2.14.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 145.551.000

2.14.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 512.808.300

2.14.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.687.817.440

2.14.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.14.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 611.544.700

2.14.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 110.744.400

2.14.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 929.210.160

2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK 684.178.460

Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian
2.14.02.2.01 337.550.670
Kuantitas Penduduk

2.14.02.2.01.05 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal 39.270.200

2.14.02.2.01.06 Penguatan Kerja Sama Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Nonformal 12.735.100

2.14.02.2.01.07 Penyediaan dan Pengembangan Materi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal Sesuai Isu Lokal Kabupaten/Kota 36.310.100

2.14.02.2.01.10 Implementasi Pendidikan Kependudukan Jalur Pendidikan Formal dan Nonformal 198.810.880

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.76
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.14.02.2.01.15 Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK 50.424.390

2.14.02.2.02 Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 346.627.790

2.14.02.2.02.01 Perumusan Parameter Kependudukan 6.758.760

2.14.02.2.02.05 Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan 45.468.980

2.14.02.2.02.11 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga 171.606.300

2.14.02.2.02.12 Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga 18.900.000

2.14.02.2.02.13 Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB 86.289.500

2.14.02.2.02.14 Pembinaan dan Pengawasan Pencatatan dan Pelaporan Program KKBPK 17.604.250

2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB) 7.470.351.780

2.14.03.2.01 Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal 404.836.560

2.14.03.2.01.01 Advokasi Program KKBPK kepada Stakeholders dan Mitra Kerja 157.816.750

2.14.03.2.01.02 Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program KKBPK Sesuai Kearifan Budaya Lokal 13.850.800

2.14.03.2.01.04 Promosi dan KIE Program KKBPK Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang 233.169.010

2.14.03.2.02 Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) 1.264.825.000

Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program KKBPK untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh
2.14.03.2.02.03 90.175.000
Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)

2.14.03.2.02.04 Penggerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) 1.174.650.000

2.14.03.2.03 Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota 2.922.426.345

2.14.03.2.03.03 Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) 138.350.000

2.14.03.2.03.04 Penyediaan Dukungan Ayoman Komplikasi Berat dan Kegagalan Penggunaan MKJP 34.700.000

2.14.03.2.03.06 Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB 2.013.379.495

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.77
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.14.03.2.03.08 Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya 54.800.000

2.14.03.2.03.09 Promosi dan Konseling Kesehatan Reproduksi, serta Hak-Hak Reproduksi di Fasilitas Kesehatan dan Kelompok Kegiatan 103.000.000

2.14.03.2.03.10 Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi 56.451.690

2.14.03.2.03.11 Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak 386.445.160

2.14.03.2.03.13 Peningkatan Kesertaan KB Pria 135.300.000

Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan
2.14.03.2.04 2.878.263.875
Pembinaan Kesertaan Ber-KB

2.14.03.2.04.03 Pelaksanaan dan Pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB 2.878.263.875

2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS) 886.041.710

2.14.04.2.01 Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga 592.451.360

Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
2.14.04.2.01.02 65.297.040
Keluarga/UPPKS)

Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
2.14.04.2.01.03 40.050.000
Keluarga/UPPKS)

Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
2.14.04.2.01.04 311.099.970
Keluarga/UPPKS)

Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi
2.14.04.2.01.07 176.004.350
Keluarga/UPPKS)

Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga
2.14.04.2.02 293.590.350
Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pendayagunaan Mitra Kerja dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Penggerakan Operasional Pembinaan Program Ketahanan dan Kesejahteraan
2.14.04.2.02.02 293.590.350
Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

2.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 310.781.289.003

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.78
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 310.781.289.003

2.15.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERHUBUNGAN 310.781.289.003

2.15.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 69.699.407.770

2.15.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 45.537.020

2.15.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.987.800

2.15.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.424.510

2.15.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.620.420

2.15.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.424.510

2.15.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.620.420

2.15.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.705.760

2.15.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.753.600

2.15.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.760.838.259

2.15.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.137.949.459

2.15.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 551.760.000

2.15.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 23.709.600

2.15.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 23.709.600

2.15.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 23.709.600

2.15.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 634.434.105

2.15.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 263.400.000

2.15.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 226.670.170

2.15.01.2.05.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian 1.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.79
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.01.2.05.05 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai 15.971.400

2.15.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 25.600.000

2.15.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 24.642.200

2.15.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 76.350.335

2.15.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.234.661.512

2.15.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 133.736.963

2.15.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 21.242.326

2.15.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 119.120.273

2.15.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 169.832.198

2.15.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 299.272.040

2.15.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 197.700.000

2.15.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.022.015.100

2.15.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 24.987.365

2.15.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.246.755.247

2.15.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.378.969.080

2.15.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 2.682.380.319

2.15.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 606.168.571

2.15.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 90.420.190

2.15.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.962.208.960

2.15.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 39.000.000

2.15.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.277.669.760

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.80
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.645.539.200

2.15.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5.948.758.834

2.15.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

2.15.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.744.384.582

2.15.01.2.09.04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor 126.836.360

2.15.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.343.099.799

2.15.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 197.802.000

2.15.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 496.322.913

2.15.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 37.734.000.000

2.15.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD 37.734.000.000

2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) 241.081.881.233

2.15.02.2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.688.376.270

2.15.02.2.01.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota 1.688.376.270

2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 8.838.477.743

2.15.02.2.02.01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 3.744.235.888

2.15.02.2.02.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 1.751.962.883

2.15.02.2.02.03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 2.507.861.890

2.15.02.2.02.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 834.417.082

2.15.02.2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C 1.862.136.784

2.15.02.2.03.04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) 1.422.046.691

2.15.02.2.03.05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 440.090.093

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.81
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.02.2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir 2.587.490.630

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem
2.15.02.2.04.01 732.674.230
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.02.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota 1.854.816.400

2.15.02.2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 3.007.514.321

2.15.02.2.05.01 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.622.901.474

2.15.02.2.05.04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 60.321.063

2.15.02.2.05.07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor 1.324.291.784

2.15.02.2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 4.833.660.338

2.15.02.2.06.02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 46.176.000

2.15.02.2.06.03 Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota 712.800.000

2.15.02.2.06.04 Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota 3.963.769.684

2.15.02.2.06.05 Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota 110.914.654

2.15.02.2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota 79.500.000

2.15.02.2.07.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 66.000.000

2.15.02.2.07.04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 13.500.000

2.15.02.2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan 516.106.340

2.15.02.2.08.05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum 516.106.340

2.15.02.2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 216.853.581.537

2.15.02.2.09.01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 216.715.988.822

2.15.02.2.09.02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota 137.592.715

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.82
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.15.02.2.10 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 235.064.810

2.15.02.2.10.02 Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota 235.064.810

2.15.02.2.11 Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 214.716.640

2.15.02.2.11.01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 68.346.600

2.15.02.2.11.03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 146.370.040

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu)
2.15.02.2.13 146.089.780
Daerah Kabupaten/Kota

Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan
2.15.02.2.13.01 62.805.370
Kabupaten/Kota

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan Perkotaan
2.15.02.2.13.02 83.284.410
Kewenangan Kabupaten/Kota

2.15.02.2.15 Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 219.166.040

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem
2.15.02.2.15.01 113.144.840
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

2.15.02.2.15.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Kewenangan Kabupaten/Kota 106.021.200

2.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 52.032.065.060

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 52.032.065.060

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 52.032.065.060

2.16.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.969.402.643

2.16.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22.029.693

2.16.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.994.159

2.16.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.296.677

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.83
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.750.617

2.16.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.296.677

2.16.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.177.809

2.16.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.513.754

2.16.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.864.026.211

2.16.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.448.029.388

2.16.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 406.340.000

2.16.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.401.573

2.16.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.401.573

2.16.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.853.677

2.16.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 252.852.240

2.16.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 252.852.240

2.16.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 876.721.963

2.16.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 19.707.000

2.16.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 42.135.106

2.16.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 37.675.842

2.16.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.659.769

2.16.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.440.487

2.16.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 21.556.300

2.16.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 152.673.367

2.16.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 152.750.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.84
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 379.124.092

2.16.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 228.536.726

2.16.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 140.259.301

2.16.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 88.277.425

2.16.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 469.009.140

2.16.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 19.999.000

2.16.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 449.010.140

2.16.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.256.226.670

2.16.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

2.16.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 462.700.491

2.16.01.2.09.03 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar 36.504.000

2.16.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 7.272.000

2.16.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 130.474.000

2.16.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 5.063.000

2.16.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 573.899.999

2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK 5.604.524.500

2.16.02.2.01 Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.604.524.500

2.16.02.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik 150.000.000

2.16.02.2.01.02 Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1.513.218.100

2.16.02.2.01.05 Pengelolaan Media Komunikasi Publik 2.541.910.000

2.16.02.2.01.06 Pelayanan Informasi Publik 677.796.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.85
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.02.2.01.10 Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik 471.600.000

2.16.02.2.01.12 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas 250.000.000

2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA 31.458.137.917

2.16.03.2.01 Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 26.265.780.558

2.16.03.2.01.01 Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota 1.924.419.645

2.16.03.2.01.02 Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 688.097.282

2.16.03.2.01.03 Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah 23.653.263.631

2.16.03.2.02 Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 5.192.357.359

2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.416.381.410

2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas 875.649.010

2.16.03.2.02.10 Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah 1.708.705.099

2.16.03.2.02.12 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE 191.621.840

2.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 24.702.036.168

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 24.702.036.168

2.17.0.00.0.00.01.0000 DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO 24.702.036.168

2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.711.962.479

2.17.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.195.580

2.17.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 564.080

2.17.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.117.280

2.17.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.729.190

2.17.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.610.080

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.86
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.961.990

2.17.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.212.960

2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.215.117.840

2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.960.986.160

2.17.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 252.840.000

2.17.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 596.480

2.17.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 695.200

2.17.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.241.092.527

2.17.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 231.107.778

2.17.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 27.209.000

2.17.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 94.077.190

2.17.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 46.964.379

2.17.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.920.000

2.17.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.000.000

2.17.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 537.215.860

2.17.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 248.598.320

2.17.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 95.362.120

2.17.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 44.837.384

2.17.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.524.736

2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 116.640.000

2.17.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.640.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.87
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.031.554.412

2.17.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.17.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 316.345.380

2.17.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 50.476.070

2.17.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.628.414.782

2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM 214.521.290

2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 91.666.650

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk
2.17.02.2.01.01 91.666.650
Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
2.17.02.2.02 122.854.640
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah
2.17.02.2.02.01 122.854.640
Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI 554.915.380

Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah
2.17.03.2.01 554.915.380
Kabupaten/ Kota

2.17.03.2.01.01 Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 241.871.090

2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota 313.044.290

2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI 366.205.089

Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah
2.17.04.2.01 366.205.089
Kabupaten/Kota

2.17.04.2.01.01 Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota 366.205.089

2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN 335.896.070

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.88
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota 335.896.070

2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi 335.896.070

2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI 2.762.566.380

2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.762.566.380

Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,
2.17.06.2.01.01 2.762.566.380
dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) 3.792.070.650

Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi
2.17.07.2.01 3.792.070.650
dengan Para Pemangku Kepentingan

2.17.07.2.01.01 Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 522.672.200

2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro 227.454.550

2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 2.080.993.000

2.17.07.2.01.05 Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro 515.022.000

2.17.07.2.01.06 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Usaha Mikro serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Usaha Mikro dan Kewirausahaan 445.928.900

2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM 3.963.898.830

2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil 3.963.898.830

2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi 3.963.898.830

2.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 27.449.125.396

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 27.449.125.396

2.18.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 27.449.125.396

2.18.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.929.478.619

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.89
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 13.618.180

2.18.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.204.440

2.18.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.610.080

2.18.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.961.990

2.18.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.363.680

2.18.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.961.990

2.18.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.090.080

2.18.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.425.920

2.18.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.977.389.514

2.18.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.686.371.834

2.18.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 287.550.000

2.18.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.090.080

2.18.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.287.520

2.18.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.090.080

2.18.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 126.543.150

2.18.01.2.05.01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai 126.543.150

2.18.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.148.570.197

2.18.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.111.389.874

2.18.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 188.857.180

2.18.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 129.374.420

2.18.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.617.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.90
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 740.175.060

2.18.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 2.937.156.463

2.18.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.584.046.688

2.18.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 731.968.000

2.18.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.852.078.688

2.18.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.079.310.890

2.18.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.18.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 410.454.300

2.18.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 29.362.860

2.18.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 603.175.550

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 1.899.328.702

2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 1.100.000.048

2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 599.999.972

2.18.02.2.01.02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal 500.000.076

2.18.02.2.02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 799.328.654

2.18.02.2.02.01 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 100.022.000

2.18.02.2.02.02 Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota 699.306.654

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 2.547.128.842

2.18.03.2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 2.547.128.842

2.18.03.2.01.01 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal 298.558.968

2.18.03.2.01.02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota 2.248.569.874

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.91
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 3.732.587.965

Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/
2.18.04.2.01 3.732.587.965
Kota

2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik 1.340.912.963

2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal 1.286.698.137

2.18.04.2.01.03 Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan 170.000.138

2.18.04.2.01.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah 934.976.727

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 380.076.270

2.18.05.2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 380.076.270

2.18.05.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal 380.076.270

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL 960.524.998

2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 960.524.998

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi
2.18.06.2.01.01 960.524.998
Secara Elektronik

2.19 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 54.079.871.113

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 54.079.871.113

2.19.0.00.0.00.01.0000 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 54.079.871.113

2.19.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.719.955.922

2.19.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 40.238.172

2.19.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 7.265.332

2.19.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.365.330

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.92
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.651.120

2.19.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.371.830

2.19.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.314.240

2.19.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 4.198.920

2.19.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 10.071.400

2.19.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.028.149.812

2.19.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.662.307.712

2.19.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 348.450.000

2.19.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 4.008.640

2.19.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 2.418.760

2.19.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.183.600

2.19.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan 4.142.200

2.19.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 3.313.500

2.19.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.325.400

2.19.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 95.904.240

2.19.01.2.04.02 Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah 95.904.240

2.19.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 194.328.333

2.19.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 194.328.333

2.19.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.472.029.876

2.19.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 24.994.560

2.19.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 152.475.290

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.93
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 58.576.330

2.19.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 53.169.820

2.19.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 45.021.726

2.19.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 8.940.000

2.19.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 59.850.000

2.19.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 839.002.150

2.19.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 230.000.000

2.19.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.907.212.698

2.19.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 310.732.000

2.19.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 81.453.190

2.19.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.515.027.508

2.19.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 740.893.731

2.19.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 279.358.400

2.19.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.067.820

2.19.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 386.467.511

2.19.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.241.199.060

2.19.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.19.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 366.408.880

2.19.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 7.272.000

2.19.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 831.200.000

2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN 2.074.999.392

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.94
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda
2.19.02.2.01 1.299.999.792
Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

2.19.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula 250.000.000

2.19.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Kabupaten/Kota 175.000.022

2.19.02.2.01.08 Peningkatan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Kesukarelawanan Pemuda 274.999.770

2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera 600.000.000

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 774.999.600

2.19.02.2.02.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha 224.649.980

2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota 550.349.620

2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 34.284.915.799

2.19.03.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 4.440.099.338

2.19.03.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga dan Penyelenggaraan Kompetisi oleh Satuan Pendidikan Dasar 126.401.200

2.19.03.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota 4.313.698.138

2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1.998.600.001

2.19.03.2.02.01 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota 950.000.001

2.19.03.2.02.02 Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kabupaten/Kota 48.600.000

2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan 1.000.000.000

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi 27.350.000.000

2.19.03.2.03.02 Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science) 1.450.000.000

2.19.03.2.03.03 Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota 25.900.000.000

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga 49.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.95
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan 49.600.000

2.19.03.2.05 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi 446.616.460

2.19.03.2.05.01 Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi 83.126.730

2.19.03.2.05.02 Pemberdayaan Perkumpulan Olahraga Rekreasi 97.686.650

2.19.03.2.05.03 Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi 239.280.000

2.19.03.2.05.05 Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat 26.523.080

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN 2.000.000.000

2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan 2.000.000.000

2.19.04.2.01.05 Penyelenggaraan Kegiatan Kepramukaan Tingkat Daerah 2.000.000.000

2.20 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 626.003.608

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 626.003.608

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 626.003.608

2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL 626.003.608

2.20.02.2.01 Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota 626.003.608

2.20.02.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral 75.000.173

2.20.02.2.01.02 Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi 75.000.580

2.20.02.2.01.03 Membangun Metadata Statistik Sektoral 100.000.265

2.20.02.2.01.04 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral 70.000.144

2.20.02.2.01.05 Pengembangan Infrastruktur 175.000.023

2.20.02.2.01.06 Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah 131.002.423

2.21 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 690.921.720

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.96
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 690.921.720

2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN 690.921.720

2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI 690.921.720

2.21.02.2.01 Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 690.921.720

2.21.02.2.01.03 Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik 690.921.720

2.22 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 37.441.903.119

2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 37.441.903.119

2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 37.441.903.119

2.22.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.343.454.309

2.22.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.014.600

2.22.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 201.600

2.22.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 162.600

2.22.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 162.600

2.22.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 162.600

2.22.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 162.600

2.22.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 162.600

2.22.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.326.941.989

2.22.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.798.370.989

2.22.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 528.083.200

2.22.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 162.600

2.22.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 162.600

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.97
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 162.600

2.22.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 355.027.240

2.22.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 175.000.000

2.22.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 180.027.240

2.22.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.129.213.459

2.22.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 215.204.500

2.22.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 90.320.980

2.22.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 136.459.470

2.22.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.817.577

2.22.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 700.000.000

2.22.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 493.386.792

2.22.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 446.024.140

2.22.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 462.062.830

2.22.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 172.072.740

2.22.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 289.990.090

2.22.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.800.544.450

2.22.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 850.090.000

2.22.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 950.454.450

2.22.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.268.649.741

2.22.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 272.890.800

2.22.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 786.528.238

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.98
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.22.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.230.703

2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN 10.463.354.290

2.22.02.2.01 Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 2.511.018.230

2.22.02.2.01.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan 2.511.018.230

2.22.02.2.02 Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 6.453.900.000

2.22.02.2.02.01 Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya 6.453.900.000

2.22.02.2.03 Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota 1.498.436.060

2.22.02.2.03.02 Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat 1.498.436.060

2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL 4.277.064.520

2.22.03.2.01 Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota 4.277.064.520

2.22.03.2.01.02 Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan 2.914.880.000

2.22.03.2.01.03 Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional 1.362.184.520

2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA 3.395.000.000

2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota 3.395.000.000

2.22.05.2.02.01 Pelindungan Cagar Budaya 3.395.000.000

2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 963.030.000

2.22.06.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota 963.030.000

2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 963.030.000

2.23 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 13.668.032.092

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 13.668.032.092

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 13.668.032.092

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.99
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.271.694.222

2.23.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.892.580

2.23.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.878.000

2.23.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.400.440

2.23.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 908.380

2.23.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 705.760

2.23.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.330.323.562

2.23.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.128.481.882

2.23.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 199.360.000

2.23.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.170.160

2.23.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.311.520

2.23.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 901.360.569

2.23.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.659.959

2.23.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.482.067

2.23.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.084.831

2.23.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 18.981.626

2.23.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 14.400.000

2.23.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 24.300.000

2.23.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 205.615.240

2.23.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 571.836.846

2.23.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54.212.044

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.100
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 54.212.044

2.23.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 728.782.112

2.23.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 257.332.112

2.23.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 471.450.000

2.23.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.249.123.355

2.23.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

2.23.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 490.608.960

2.23.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 116.306.140

2.23.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 605.890.075

2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN 1.307.921.937

2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 920.419.860

2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik 260.973.780

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 64.875.810

2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 94.584.010

2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan 29.369.690

2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota 20.441.100

2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 22.516.820

2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota 12.159.930

2.23.02.2.01.08 Pengembangan Bahan Pustaka 306.573.300

2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka 37.243.480

2.23.02.2.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 71.681.940

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.101
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 387.502.077

2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat 101.554.070

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 85.175.527

2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca 131.410.220

2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial 34.025.680

2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35.336.580

2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO 88.415.933

2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota 42.437.370

2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno 38.916.150

2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan 3.521.220

2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 45.978.563

2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 15.254.920

2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara 30.723.643

2.24 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 916.464.790

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 916.464.790

2.23.2.24.0.00.01.0000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH 916.464.790

2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP 576.490.990

2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota 216.919.010

2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis 65.000.000

2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis 44.200.000

2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota 107.719.010

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.102
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota 137.994.300

2.24.02.2.02.01 Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI 44.074.300

2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis 93.920.000

2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota 221.577.680

2.24.02.2.03.01 Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN 5.891.030

2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota 215.686.650

2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP 311.108.160

2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 55.809.690

2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun 34.200.000

2.24.03.2.01.02 Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun 21.609.690

2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota 31.598.740

2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana 16.597.120

2.24.03.2.02.02 Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana 15.001.620

Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan
2.24.03.2.03 36.076.540
Desa/Kelurahan

2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 7.778.500

2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota 9.500.000

2.24.03.2.03.03 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Daerah Kecamatan 7.580.720

2.24.03.2.03.04 Pendampingan Penyelamatan Arsip bagi Pemekaran Desa/Kelurahan 11.217.320

2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota 129.123.220

2.24.03.2.04.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 51.545.390

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.103
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip 77.577.830

2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang 58.499.970

2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang 19.100.000

2.24.03.2.05.02 Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang 19.999.980

2.24.03.2.05.03 Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA) 19.399.990

2.24.04 PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP 28.865.640

2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota 28.865.640

2.24.04.2.01.01 Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 17.287.870

2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup 11.577.770

3 URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN

3.25 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 14.361.104.449

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14.361.104.449

3.25.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERIKANAN 14.361.104.449

3.25.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8.082.164.449

3.25.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.000.000

3.25.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.500.000

3.25.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000

3.25.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 500.000

3.25.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 500.000

3.25.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 500.000

3.25.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.104
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.25.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.697.029.449

3.25.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 5.464.569.449

3.25.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 231.860.000

3.25.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 200.000

3.25.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 200.000

3.25.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 200.000

3.25.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 43.400.000

3.25.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 10.000.000

3.25.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 33.400.000

3.25.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 769.794.963

3.25.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 35.000.000

3.25.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 76.462.399

3.25.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 51.252.450

3.25.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 40.000.000

3.25.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 299.956.520

3.25.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 267.123.594

3.25.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 507.418.462

3.25.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 423.953.400

3.25.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 83.465.062

3.25.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 547.157.216

3.25.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 200.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.105
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.25.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.964.816

3.25.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 272.192.400

3.25.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 513.364.359

3.25.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

3.25.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 369.266.497

3.25.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 39.454.200

3.25.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.330.482

3.25.03 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP 1.643.400.000

Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu)
3.25.03.2.01 650.000.000
Daerah Kabupaten/ Kota

3.25.03.2.01.03 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap 650.000.000

3.25.03.2.02 Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota 445.400.000

3.25.03.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 445.400.000

3.25.03.2.03 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 548.000.000

3.25.03.2.03.02 Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) 548.000.000

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA 2.956.852.885

3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil 688.400.000

3.25.04.2.02.04 Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 688.400.000

3.25.04.2.04 Pengelolaan Pembudidayaan Ikan 2.268.452.885

3.25.04.2.04.02 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 1.415.452.885

3.25.04.2.04.07 Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat 853.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.106
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.25.05 PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN 283.192.355

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam
3.25.05.2.01 283.192.355
Kabupaten/Kota

Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam
3.25.05.2.01.01 283.192.355
Kabupaten/Kota

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN 1.395.494.760

3.25.06.2.01 Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil 207.134.760

3.25.06.2.01.01 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 207.134.760

3.25.06.2.02 Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 213.360.000

3.25.06.2.02.01 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 213.360.000

3.25.06.2.03 Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota 975.000.000

3.25.06.2.03.01 Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 975.000.000

3.26 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 17.909.344.331

2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.909.344.331

2.22.3.26.0.00.01.0000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 17.909.344.331

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA 13.500.000.000

3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 329.265.280

3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 329.265.280

3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 12.500.720.960

3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 12.500.720.960

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 315.587.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.107
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 57.505.200

3.26.02.2.03.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 200.577.000

3.26.02.2.03.06 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 57.505.200

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota 354.426.360

3.26.02.2.04.03 Pengelolaan Investasi Pariwisata 354.426.360

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 3.498.424.331

3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota 3.498.424.331

3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri 1.128.527.550

3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota 1.299.905.391

3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1.069.991.390

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 910.920.000

3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 910.920.000

3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar 393.682.000

3.26.05.2.01.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata 517.238.000

3.27 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 32.198.237.245

3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 32.198.237.245

3.27.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERTANIAN 32.198.237.245

3.27.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.666.743.843

3.27.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.439.366

3.27.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.952.265

3.27.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.487.101

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.108
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.051.723.863

3.27.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.825.874.245

3.27.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 222.100.000

3.27.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.292.978

3.27.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.637.760

3.27.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 818.880

3.27.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.481.592.614

3.27.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.832.000

3.27.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 355.910.614

3.27.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000

3.27.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 10.080.000

3.27.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 36.000.000

3.27.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 284.823.000

3.27.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 685.947.000

3.27.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 703.630.000

3.27.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 604.016.000

3.27.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 99.614.000

3.27.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.344.137.000

3.27.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 206.773.000

3.27.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.137.364.000

3.27.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.074.221.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.109
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.314.000

3.27.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 540.161.000

3.27.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 193.746.000

3.27.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.300.000.000

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN 5.918.669.202

3.27.02.2.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian 2.901.177.602

3.27.02.2.01.01 Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 688.192.200

3.27.02.2.01.02 Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian 2.212.985.402

3.27.02.2.02 Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 2.258.438.400

3.27.02.2.02.02 Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman 2.258.438.400

3.27.02.2.03 Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota 595.720.000

3.27.02.2.03.01 Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil 595.720.000

3.27.02.2.06 Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain 163.333.200

3.27.02.2.06.01 Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain 163.333.200

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN 5.181.664.800

3.27.03.2.01 Pengembangan Prasarana Pertanian 197.280.000

3.27.03.2.01.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya 97.680.000

3.27.03.2.01.04 Penyusunan Masterplan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan dan Komoditas Perkebunan 99.600.000

3.27.03.2.02 Pembangunan Prasarana Pertanian 4.984.384.800

3.27.03.2.02.01 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani 349.400.000

3.27.03.2.02.03 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 199.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.110
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.27.03.2.02.04 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit 274.400.000

3.27.03.2.02.09 Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 4.160.784.800

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 494.652.000

3.27.04.2.01 Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota 402.352.000

3.27.04.2.01.01 Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis 402.352.000

3.27.04.2.04 Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner 92.300.000

3.27.04.2.04.02 Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan 92.300.000

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN 187.400.000

3.27.05.2.01 Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 187.400.000

3.27.05.2.01.01 Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 125.780.000

3.27.05.2.01.02 Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan 61.620.000

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN 749.107.400

3.27.07.2.01 Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 749.107.400

3.27.07.2.01.01 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa 148.200.000

3.27.07.2.01.02 Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa 546.986.200

3.27.07.2.01.03 Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 53.921.200

3.30 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 68.644.999.286

3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN 68.644.999.286

3.30.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERDAGANGAN 68.644.999.286

3.30.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 37.783.834.286

3.30.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.010.680

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.111
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.879.440

3.30.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.789.280

3.30.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.341.960

3.30.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 26.371.280.969

3.30.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 25.960.951.529

3.30.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 408.000.000

3.30.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 776.480

3.30.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 776.480

3.30.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 776.480

3.30.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 997.597.600

3.30.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000

3.30.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000

3.30.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 151.974.204

3.30.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 350.000.000

3.30.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 177.750.000

3.30.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 277.873.396

3.30.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 148.424.316

3.30.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 148.424.316

3.30.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 9.081.080.721

3.30.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 7.840.419.721

3.30.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.240.661.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.112
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.30.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.180.440.000

3.30.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 623.272.430

3.30.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 14.544.000

3.30.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 311.603.570

3.30.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 231.020.000

3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN 126.338.000

3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan 126.338.000

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha
3.30.02.2.01.01 126.338.000
Terintegrasi Secara Elektronik

3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN 28.444.442.000

3.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 22.483.601.000

3.30.03.2.01.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 14.341.461.000

3.30.03.2.01.02 Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 8.142.140.000

3.30.03.2.02 Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 5.960.841.000

3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 3.688.161.000

3.30.03.2.02.02 Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan 2.272.680.000

3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING 150.566.000

3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 150.566.000

3.30.04.2.02.02 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pasar Rakyat yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan 150.566.000

3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR 627.695.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.113
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu)
3.30.05.2.01 627.695.000
Daerah Kabupaten/Kota

3.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 37.143.000

3.30.05.2.01.02 Pameran Dagang Nasional 590.552.000

3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN 804.852.000

3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan 804.852.000

3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang 552.044.000

3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal 252.808.000

3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI 707.272.000

3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 707.272.000

3.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 575.000.000

3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 132.272.000

3.31 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 14.917.740.261

3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 14.917.740.261

3.31.0.00.0.00.01.0000 DINAS PERINDUSTRIAN 14.917.740.261

3.31.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.700.420.771

3.31.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 16.714.980

3.31.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.439.000

3.31.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.536.000

3.31.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.715.100

3.31.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.028.800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.114
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.31.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.972.080

3.31.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.024.000

3.31.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6.634.178.260

3.31.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 6.359.459.355

3.31.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 261.960.000

3.31.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 8.558.905

3.31.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.008.000

3.31.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.400.000

3.31.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 792.000

3.31.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 95.000.000

3.31.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 95.000.000

3.31.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 711.146.621

3.31.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 27.300.000

3.31.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 40.000.000

3.31.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 69.489.621

3.31.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.000.000

3.31.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 63.000.000

3.31.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 257.507.000

3.31.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 198.850.000

3.31.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 26.100.000

3.31.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 26.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.115
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

3.31.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000

3.31.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000

3.31.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.897.026.510

3.31.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 964.020.510

3.31.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.000.000

3.31.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 879.006.000

3.31.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.254.400

3.31.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.400.000

3.31.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 265.100.000

3.31.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 8.726.400

3.31.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 10.000.000

3.31.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 28.000

3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI 4.652.019.490

3.31.02.2.01 Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 4.652.019.490

3.31.02.2.01.01 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota 100.000.000

3.31.02.2.01.02 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri 264.500.000

3.31.02.2.01.03 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri 959.200.000

3.31.02.2.01.04 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri 503.080.000

3.31.02.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat 2.655.979.490

3.31.02.2.01.06 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri 169.260.000

3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI 176.460.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.116
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan
3.31.03.2.01 176.460.000
Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota

Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang
3.31.03.2.01.01 133.060.000
Terintegrasi dengan Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

3.31.03.2.01.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota 43.400.000

3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL 388.840.000

3.31.04.2.01 Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota 388.840.000

Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi
3.31.04.2.01.01 265.000.000
Industri Nasional (SIINas)

3.31.04.2.01.02 Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas 99.000.000

Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke
3.31.04.2.01.03 24.840.000
SIINas

4 UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN

4.01 SEKRETARIAT DAERAH 199.262.303.560

4.01.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DAERAH 199.262.303.560

4.01.0.00.0.00.01.0001 BAGIAN HUKUM 2.572.584.100

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 2.572.584.100

4.01.02.2.03 Fasilitasi dan Koordinasi Hukum 2.572.584.100

4.01.02.2.03.01 Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah 515.389.690

4.01.02.2.03.02 Fasilitasi Bantuan Hukum 1.526.396.830

4.01.02.2.03.03 Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum 530.797.580

4.01.0.00.0.00.01.0002 BAGIAN TATA PEMERINTAHAN 1.181.671.524

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.117
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1.181.671.524

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 1.181.671.524

4.01.02.2.01.01 Penataan Administrasi Pemerintahan 350.000.000

4.01.02.2.01.02 Pengelolaan Administrasi Kewilayahan 300.000.000

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 531.671.524

4.01.0.00.0.00.01.0004 BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN 688.540.000

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5.041.600

4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.041.600

4.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.041.600

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 683.498.400

4.01.03.2.02 Pelaksanaan Administrasi Pembangunan 683.498.400

4.01.03.2.02.01 Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan 165.797.200

4.01.03.2.02.02 Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan 387.821.560

4.01.03.2.02.03 Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan 129.879.640

4.01.0.00.0.00.01.0005 BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33.648.595.679

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 33.648.595.679

4.01.02.2.02 Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat 33.648.595.679

4.01.02.2.02.01 Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual 27.308.446.907

4.01.02.2.02.02 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial 5.594.949.562

4.01.02.2.02.03 Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat 745.199.210

4.01.0.00.0.00.01.0008 BAGIAN ORGANISASI 805.273.307

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.118
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 805.273.307

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 805.273.307

4.01.01.2.13.01 Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan 114.667.937

4.01.01.2.13.02 Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana 367.211.980

4.01.01.2.13.03 Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi 323.393.390

4.01.0.00.0.00.01.0009 BAGIAN TATA USAHA 40.963.055.315

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 40.963.055.315

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 35.708.026.876

4.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 338.040.000

4.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 10.086.609.600

4.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 25.283.377.276

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.155.277.439

4.01.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 163.006.000

4.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.672.656.439

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 319.615.000

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.099.751.000

4.01.01.2.11.04 Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 3.099.751.000

4.01.0.00.0.00.01.0011 BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA 2.353.002.832

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 2.353.002.832

4.01.03.2.03 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 2.353.002.832

4.01.03.2.03.01 Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa 1.221.062.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.119
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.03.2.03.02 Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik 568.850.832

4.01.03.2.03.03 Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa 563.090.000

4.01.0.00.0.00.01.0012 BAGIAN RUMAH TANGGA 53.003.901.570

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 53.003.901.570

4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 45.712.034

4.01.01.2.03.01 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD 45.712.034

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 3.241.295.351

4.01.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 3.241.295.351

4.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 7.947.343.778

4.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 322.146.827

4.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 3.222.967.256

4.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 837.239.512

4.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 504.931.999

4.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 3.060.058.184

4.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 8.730.483.416

4.01.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 1.900.000.000

4.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 4.527.080.692

4.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 271.535.833

4.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.276.981.147

4.01.01.2.07.10 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 754.885.744

4.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 7.997.853.333

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.120
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.403.219.632

4.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.594.633.701

4.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 20.235.876.858

4.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 169.123.596

4.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 3.248.791.512

4.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 121.078.800

4.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 12.702.266.022

4.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 2.779.788.694

4.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.214.828.234

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 850.336.800

4.01.01.2.11.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 850.336.800

4.01.01.2.12 Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah 3.955.000.000

4.01.01.2.12.01 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah 2.575.000.000

4.01.01.2.12.02 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah 1.380.000.000

4.01.0.00.0.00.01.0014 BAGIAN KERJASAMA DAN OTONOMI DAERAH 9.922.915.431

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 221.204.789

4.01.01.2.13 Penataan Organisasi 221.204.789

4.01.01.2.13.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah 221.204.789

4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 9.701.710.642

4.01.02.2.01 Administrasi Tata Pemerintahan 61.399.395

4.01.02.2.01.03 Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah 61.399.395

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.121
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.02.2.04 Fasilitasi Kerja Sama Daerah 9.640.311.247

4.01.02.2.04.01 Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri 1.105.200.523

4.01.02.2.04.02 Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri 8.535.110.724

4.01.0.00.0.00.01.0015 BAGIAN PEREKONOMIAN DAN SUMER DAYA ALAM 1.500.838.200

4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN 1.500.838.200

4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian 1.300.838.200

4.01.03.2.01.02 Pengendalian dan Distribusi Perekonomian 318.188.798

4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil 602.629.125

4.01.03.2.01.05 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD 380.020.277

4.01.03.2.04 Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam 200.000.000

4.01.03.2.04.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan 200.000.000

4.01.0.00.0.00.01.0017 BAGIAN KOMUNIKASI PIMPINAN DAN PROTOKOL 13.585.853.905

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.585.853.905

4.01.01.2.14 Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan 13.585.853.905

4.01.01.2.14.01 Fasilitasi Keprotokolan 1.126.880.000

4.01.01.2.14.02 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan 8.885.460.385

4.01.01.2.14.03 Pendokumentasian Tugas Pimpinan 3.573.513.520

4.01.0.00.0.00.01.0018 BAGIAN KEUANGAN 39.036.071.697

4.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 39.036.071.697

4.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.383.180

4.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.268.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.122
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.905.910

4.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.363.680

4.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.845.590

4.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 37.410.568.199

4.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 36.526.053.799

4.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 881.400.000

4.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 695.200

4.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.419.200

4.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1.383.319.686

4.01.01.2.03.06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 1.383.319.686

4.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 47.400.000

4.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 47.400.000

4.01.01.2.11 Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 182.400.632

4.01.01.2.11.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 182.400.632

4.02 SEKRETARIAT DPRD 129.984.475.359

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 129.984.475.359

4.02.0.00.0.00.01.0000 SEKRETARIAT DPRD 129.984.475.359

4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 66.842.330.639

4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 33.012.494

4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 10.128.674

4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.117.280

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.123
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.199.030

4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.392.480

4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.199.030

4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.064.480

4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.911.520

4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 7.513.194.569

4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 7.140.519.359

4.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 362.871.050

4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.708.000

4.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 6.096.160

4.02.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 50.000.000

4.02.01.2.03.02 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD 50.000.000

4.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 520.410.000

4.02.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 520.410.000

4.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5.297.189.645

4.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 50.000.000

4.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 417.627.845

4.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 473.413.980

4.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 323.617.400

4.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 339.944.180

4.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 2.151.180.240

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.124
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.541.406.000

4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 3.063.167.270

4.02.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.929.154.315

4.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 878.332.835

4.02.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 255.680.120

4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.504.332.256

4.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000

4.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.162.256

4.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 2.317.170.000

4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.144.272.760

4.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 938.500.000

4.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 340.014.560

4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 561.044.000

4.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 304.714.200

4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD 44.516.751.645

4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD 43.508.088.950

4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD 1.008.662.695

4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD 1.200.000.000

4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD 1.200.000.000

4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD 63.142.144.720

4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD 19.162.791.094

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.125
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 19.162.791.094

4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD 13.089.905.484

4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan 785.600.000

4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli 9.858.730.184

4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat 2.445.575.300

4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat 6.063.055.494

4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 6.063.055.494

4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD 24.826.392.648

4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD 22.276.888.649

4.02.02.2.08.04 Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD 2.549.503.999

5 UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

5.01 PERENCANAAN 24.955.986.010

5.01.5.05.0.00.01.0000 BAPPEDA 24.955.986.010

5.01.5.05.0.00.01.0000 BAPPEDA 24.955.986.010

5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.844.128.510

5.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 14.991.560

5.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 537.480

5.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.014.400

5.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.534.400

5.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.014.400

5.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.534.400

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.126
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.356.480

5.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.465.738.490

5.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.101.850.010

5.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 363.000.000

5.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 296.160

5.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 296.160

5.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 296.160

5.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 92.990.680

5.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 92.990.680

5.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.473.365.488

5.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 150.194.597

5.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 51.180.000

5.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 67.456.039

5.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 47.113.098

5.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 63.900.000

5.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 489.420.000

5.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 604.101.754

5.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 154.920.692

5.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 10.440.000

5.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 144.480.692

5.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 642.121.600

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.127
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

5.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 368.502.820

5.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 233.305.600

5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH 2.317.020.000

5.01.02.2.01 Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan 1.726.030.000

5.01.02.2.01.03 Pelaksanaan Konsultasi Publik 133.300.000

5.01.02.2.01.04 Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah 94.250.000

5.01.02.2.01.05 Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota 317.450.000

5.01.02.2.01.06 Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan 132.180.000

5.01.02.2.01.07 Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 1.048.850.000

5.01.02.2.02 Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 181.950.000

5.01.02.2.02.01 Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah 88.000.000

5.01.02.2.02.03 Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 93.950.000

5.01.02.2.03 Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah 409.040.000

5.01.02.2.03.01 Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota 147.200.000

5.01.02.2.03.03 Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah 261.840.000

5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 7.794.837.500

5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2.044.350.000

5.01.03.2.01.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 383.460.000

5.01.03.2.01.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan 40.910.000

5.01.03.2.01.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 846.580.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.128
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.01.03.2.01.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia 773.400.000

5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam) 1.880.800.000

5.01.03.2.02.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 1.121.000.000

5.01.03.2.02.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian 302.300.000

5.01.03.2.02.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 279.500.000

5.01.03.2.02.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA 178.000.000

5.01.03.2.03 Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 3.869.687.500

5.01.03.2.03.01 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 2.180.000.000

5.01.03.2.03.03 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur 585.187.500

5.01.03.2.03.05 Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) 594.500.000

5.01.03.2.03.07 Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan 510.000.000

5.02 KEUANGAN 264.981.229.984

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 167.934.451.827

5.02.0.00.0.00.01.0000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 167.934.451.827

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 100.298.487.866

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 35.824.480

5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.486.400

5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 6.383.510

5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 7.619.420

5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.745.810

5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.619.420

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.129
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.969.920

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.643.976.046

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.189.075.406

5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 454.300.000

5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 300.320

5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 300.320

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 126.213.309

5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 126.213.309

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.936.892.444

5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.418.188

5.02.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 102.740.854

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 32.731.556

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 170.248.333

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.737.600

5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.820.180

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 179.725.000

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.000.831.000

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 5.998.860

5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 416.640.873

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 67.044.200

5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 67.044.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.130
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 84.800.006.400

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 200.000

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 84.139.506.400

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 660.300.000

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 688.530.987

5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 35.326.170

5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 433.041.441

5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 4.035.960

5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 49.480.137

5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 64.871.000

5.02.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 101.776.279

5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 63.203.258.455

5.02.02.2.01 Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah 3.253.359.150

5.02.02.2.01.01 Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS 139.117.766

5.02.02.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 153.317.950

5.02.02.2.01.03 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD 74.575.433

5.02.02.2.01.04 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD 62.835.410

5.02.02.2.01.05 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD 32.112.600

5.02.02.2.01.06 Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD 14.174.910

5.02.02.2.01.07 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 570.935.347

5.02.02.2.01.08 Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 435.153.667

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.131
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.02.2.01.09 Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran 242.919.203

5.02.02.2.01.10 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan 1.125.029.012

5.02.02.2.01.11 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah 130.122.042

5.02.02.2.01.12 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan 110.698.860

5.02.02.2.01.13 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 162.366.950

5.02.02.2.02 Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah 2.357.850.765

5.02.02.2.02.01 Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah 550.562.013

5.02.02.2.02.03 Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD 215.636.850

5.02.02.2.02.04 Penatausahaan Pembiayaan Daerah 169.669.850

5.02.02.2.02.05 Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya 162.392.310

5.02.02.2.02.06 Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank 146.409.500

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/
5.02.02.2.02.07 137.014.480
Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang
5.02.02.2.02.08 312.148.240
Daerah sebagai Optimalisasi Kas

5.02.02.2.02.09 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait 147.051.075

5.02.02.2.02.11 Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota 516.966.447

5.02.02.2.03 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah 2.565.029.200

5.02.02.2.03.01 Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah 51.242.500

5.02.02.2.03.02 Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban 135.215.500

5.02.02.2.03.03 Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran 370.929.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.132
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.02.2.03.04 Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 463.096.500

Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan
5.02.02.2.03.05 335.491.500
Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

5.02.02.2.03.06 Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 28.693.500

5.02.02.2.03.07 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah 127.665.500

5.02.02.2.03.08 Penyusunan Analisis Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 75.957.200

5.02.02.2.03.09 Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah 259.189.000

5.02.02.2.03.10 Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah 341.596.000

5.02.02.2.03.11 Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota 180.771.500

5.02.02.2.03.12 Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota 195.181.000

5.02.02.2.04 Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah 55.027.019.340

5.02.02.2.04.08 Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan 27.019.340

5.02.02.2.04.09 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak 55.000.000.000

5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH 4.432.705.506

5.02.03.2.01 Pengelolaan Barang Milik Daerah 4.432.705.506

5.02.03.2.01.01 Penyusunan Standar Harga 277.830.000

5.02.03.2.01.03 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah 128.000.000

5.02.03.2.01.04 Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah 168.000.000

5.02.03.2.01.05 Penatausahaan Barang Milik Daerah 372.216.600

5.02.03.2.01.06 Inventarisasi Barang Milik Daerah 94.520.000

5.02.03.2.01.07 Pengamanan Barang Milik Daerah 1.436.344.097

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.133
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.03.2.01.08 Penilaian Barang Milik Daerah 1.036.612.190

5.02.03.2.01.09 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah 157.563.608

5.02.03.2.01.10 Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah 625.394.011

5.02.03.2.01.13 Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota 136.225.000

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 97.046.778.157

5.02.0.00.0.00.02.0000 BADAN PENDAPATAN DAERAH 97.046.778.157

5.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 68.712.604.400

5.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 55.411.980

5.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.821.000

5.02.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 9.145.180

5.02.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 9.093.800

5.02.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 8.313.800

5.02.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 7.430.200

5.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 7.608.000

5.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57.451.142.743

5.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 56.349.563.143

5.02.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 1.097.346.000

5.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.411.200

5.02.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.411.200

5.02.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.411.200

5.02.01.2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 87.042.170

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.134
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.04.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah 50.620.280

5.02.01.2.04.07 Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah 36.421.890

5.02.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 260.073.005

5.02.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya 102.925.505

5.02.01.2.05.10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan 157.147.500

5.02.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 3.504.900.784

5.02.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.046.760

5.02.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 89.878.109

5.02.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 184.168.209

5.02.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 852.351.307

5.02.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 15.000.000

5.02.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 52.650.000

5.02.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 1.051.281.000

5.02.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 37.137.960

5.02.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 1.152.387.439

5.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.669.500.259

5.02.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 631.974.810

5.02.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 1.031.705.269

5.02.01.2.07.07 Pengadaan Aset Tetap Lainnya 5.820.180

5.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2.480.912.647

5.02.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 144.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.135
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 632.623.440

5.02.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 63.586.457

5.02.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1.640.702.750

5.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3.203.620.812

5.02.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.318.180

5.02.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.064.380.710

5.02.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 13.318.668

5.02.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 564.089.510

5.02.01.2.09.07 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya 7.294.444

5.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 1.518.219.300

5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 28.334.173.757

5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah 28.334.173.757

5.02.04.2.01.02 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah 707.122.891

5.02.04.2.01.03 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah 4.008.229.871

5.02.04.2.01.05 Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah 3.859.903.422

5.02.04.2.01.06 Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah 4.693.658.080

5.02.04.2.01.07 Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) 260.636.731

5.02.04.2.01.08 Penetapan Wajib Pajak Daerah 3.180.148.377

5.02.04.2.01.09 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah 4.004.481.685

5.02.04.2.01.10 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah 1.042.276.590

5.02.04.2.01.11 Penagihan Pajak Daerah 5.190.147.420

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.136
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.02.04.2.01.12 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah 30.000.020

5.02.04.2.01.13 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah 939.665.250

5.02.04.2.01.14 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 417.903.420

5.03 KEPEGAWAIAN 26.694.710.466

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.694.710.466

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 26.694.710.466

5.03.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 16.970.709.175

5.03.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 31.176.800

5.03.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.040.380

5.03.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.717.290

5.03.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.717.290

5.03.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 6.805.030

5.03.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.717.290

5.03.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.179.520

5.03.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.031.789.226

5.03.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 11.672.312.466

5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 357.095.000

5.03.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 596.480

5.03.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 695.200

5.03.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.090.080

5.03.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 155.349.606

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.137
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 155.349.606

5.03.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.759.902.851

5.03.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 55.585.170

5.03.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 268.844.200

5.03.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 99.229.200

5.03.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 101.144.550

5.03.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 1.940.060

5.03.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 120.750.000

5.03.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 443.024.577

5.03.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 669.385.094

5.03.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 106.837.850

5.03.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 106.837.850

5.03.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.740.569.407

5.03.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 459.402.759

5.03.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 329.057.848

5.03.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 952.108.800

5.03.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.145.083.435

5.03.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 40.313.180

5.03.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 509.651.239

5.03.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 73.696.630

5.03.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 521.422.386

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.138
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH 9.724.001.291

5.03.02.2.01 Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN 2.174.968.398

5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN 51.405.520

5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK 1.344.274.020

5.03.02.2.01.06 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian 530.697.381

5.03.02.2.01.10 Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian 125.026.429

5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian 123.565.048

5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN 3.147.966.060

5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN 578.084.000

5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN 465.387.770

5.03.02.2.02.03 Pengelolaan Promosi ASN 2.104.494.290

5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN 2.844.495.753

5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN 1.225.733.813

5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN 1.242.565.450

5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN 266.577.960

5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional 109.618.530

5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 1.556.571.080

5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur 285.220.276

5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai 832.581.765

5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN 350.864.210

5.03.02.2.04.08 Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN 71.111.430

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.139
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.03.02.2.04.09 Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai 16.793.399

5.04 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.605.345.000

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.605.345.000

5.03.5.04.0.00.01.0000 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8.605.345.000

5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 8.605.345.000

5.04.02.2.01 Pengembangan Kompetensi Teknis 1.694.660.000

Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan
5.04.02.2.01.01 68.573.020
Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi
5.04.02.2.01.02 289.336.880
Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren,
5.04.02.2.01.03 1.197.480.000
Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan
5.04.02.2.01.04 139.270.100
Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum

5.04.02.2.02 Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional 6.910.685.000

5.04.02.2.02.07 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan 6.910.685.000

5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.047.450.000

5.01.5.05.0.00.01.0000 BAPPEDA 2.047.450.000

5.01.5.05.0.00.01.0000 BAPPEDA 2.047.450.000

5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2.047.450.000

5.05.02.2.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan 93.500.000

5.05.02.2.01.02 Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum 93.500.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.140
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

5.05.02.2.02 Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan 471.400.000

5.05.02.2.02.01 Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial 471.400.000

5.05.02.2.03 Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan 840.800.000

5.05.02.2.03.02 Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan 420.400.000

5.05.02.2.03.09 Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum 420.400.000

5.05.02.2.04 Pengembangan Inovasi dan Teknologi 641.750.000

5.05.02.2.04.01 Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi 255.000.000

5.05.02.2.04.03 Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 106.250.000

5.05.02.2.04.04 Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan 255.000.000

5.05.02.2.04.05 Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual 25.500.000

6 UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN

6.01 INSPEKTORAT DAERAH 27.889.644.124

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 27.889.644.124

6.01.0.00.0.00.01.0000 INSPEKTORAT 27.889.644.124

6.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 19.914.295.601

6.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 32.174.500

6.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 13.544.580

6.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.414.580

6.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.414.580

6.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.707.290

6.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.707.290

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.141
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.386.180

6.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.746.237.804

6.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.451.857.124

6.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 288.040.000

6.01.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD 3.617.280

6.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.209.000

6.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 514.400

6.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 1.844.767.600

6.01.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi 1.160.777.600

6.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 683.990.000

6.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2.806.354.980

6.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 184.136.639

6.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 89.008.516

6.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 210.257.745

6.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 5.982.068

6.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 245.700.000

6.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 876.938.000

6.01.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD 323.220.904

6.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 871.111.108

6.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 1.832.255.527

6.01.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 1.326.386.217

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.142
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 137.815.443

6.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 368.053.867

6.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 18.780.000

6.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 18.780.000

6.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 633.725.190

6.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.668.180

6.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 348.386.120

6.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 10.530.800

6.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 157.470.605

6.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 80.669.485

6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN 2.949.636.853

6.01.02.2.01 Penyelenggaraan Pengawasan Internal 2.494.124.703

6.01.02.2.01.01 Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah 236.374.169

6.01.02.2.01.02 Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah 498.715.364

6.01.02.2.01.03 Reviu Laporan Kinerja 307.628.600

6.01.02.2.01.04 Reviu Laporan Keuangan 60.040.000

6.01.02.2.01.06 Kerja Sama Pengawasan Internal 1.142.515.135

6.01.02.2.01.07 Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 248.851.435

6.01.02.2.02 Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 455.512.150

6.01.02.2.02.01 Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah 107.029.950

6.01.02.2.02.02 Pengawasan dengan Tujuan Tertentu 348.482.200

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.143
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI 5.025.711.670

6.01.03.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan 363.834.420

6.01.03.2.01.01 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan 68.421.400

6.01.03.2.01.02 Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan 295.413.020

6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi 4.661.877.250

6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah 696.330.000

6.01.03.2.02.02 Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi 485.151.100

6.01.03.2.02.03 Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 3.344.596.750

6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas 135.799.400

7 UNSUR KEWILAYAHAN

7.01 KECAMATAN 742.431.900.180

7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 38.419.238.041

7.01.0.00.0.00.01.0000 KECAMATAN SEMARANG SELATAN 16.142.438.041

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.867.439.941

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.999.200

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.222.600

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.200.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.760.700

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.200.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.320.700

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.121.600

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.144
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.173.600

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.664.562.841

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.346.738.041

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 311.040.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.261.600

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.261.600

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.261.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 375.442.400

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.811.900

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 45.900.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.637.900

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 39.746.600

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 61.800.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 78.946.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 96.600.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 31.500.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 31.500.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 224.280.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 109.500.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.780.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 552.655.500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.145
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 235.900.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 74.700.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 32.965.500

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 209.090.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.943.940.100

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 95.446.800

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 95.446.800

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 938.850.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 938.850.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 909.643.300

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 909.643.300

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.160.128.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.972.800.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 100.950.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.412.850.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 459.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 187.328.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.750.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 49.578.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 87.930.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 87.930.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.146
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 87.930.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 83.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 83.000.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 83.000.000

7.01.0.00.0.00.01.0001 KELURAHAN BULUSTALAN 1.879.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.819.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 694.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 694.800.000

7.01.0.00.0.00.01.0002 KELURAHAN BARUSARI 2.126.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.066.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.147
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 941.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 941.400.000

7.01.0.00.0.00.01.0003 KELURAHAN RANDUSARI 2.251.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.191.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.066.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.066.200.000

7.01.0.00.0.00.01.0004 KELURAHAN MUGASSARI 2.344.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.284.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.148
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.159.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.159.800.000

7.01.0.00.0.00.01.0005 KELURAHAN PLEBURAN 2.187.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.127.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.002.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.002.600.000

7.01.0.00.0.00.01.0006 KELURAHAN WONODRI 2.829.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.769.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.644.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.149
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.644.600.000

7.01.0.00.0.00.01.0007 KELURAHAN PETERONGAN 2.255.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.195.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.070.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.070.400.000

7.01.0.00.0.00.01.0008 KELURAHAN LAMPER LOR 2.040.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.980.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 855.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 855.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.150
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.01.0009 KELURAHAN LAMPER KIDUL 2.059.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.999.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 874.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 874.800.000

7.01.0.00.0.00.01.0010 KELURAHAN LAMPER TENGAH 2.302.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.242.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.117.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.117.200.000

7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA 42.868.026.091

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.151
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.02.0000 KECAMATAN SEMARANG UTARA 17.064.826.091

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.852.170.431

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.156.060

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 5.562.600

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 2.049.510

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.120.420

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.049.510

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.120.420

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 253.600

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 11.372.987.491

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.830.605.091

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 539.560.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 201.600

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.419.200

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 201.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 162.808.850

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.186.200

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 82.758.880

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 14.846.770

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 2.517.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 41.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.152
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 17.100.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 177.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 177.000.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 127.218.030

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 99.327.180

7.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 20.000.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 7.890.850

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.606.793.880

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 3.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 2.603.793.880

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 2.603.793.880

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.530.561.780

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.553.561.780

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 53.561.780

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 300.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 977.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 177.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 800.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 5.550.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.153
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 5.550.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 5.550.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 69.750.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 69.750.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 69.750.000

7.01.0.00.0.00.02.0001 KELURAHAN PLOMBOKAN 2.139.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.093.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 993.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 993.400.000

7.01.0.00.0.00.02.0002 KELURAHAN BULU LOR 2.829.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 51.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 51.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.778.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.171.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.154
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.021.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.607.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.607.200.000

7.01.0.00.0.00.02.0003 KELURAHAN PURWOSARI 2.170.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.124.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.024.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.024.600.000

7.01.0.00.0.00.02.0004 KELURAHAN KUNINGAN 3.064.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 53.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.011.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.268.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.118.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.155
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.743.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.743.400.000

7.01.0.00.0.00.02.0005 KELURAHAN PANGGUNG LOR 3.526.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 58.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 58.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 58.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.468.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.368.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.368.600.000

7.01.0.00.0.00.02.0006 KELURAHAN PANGGUNG KIDUL 1.848.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 43.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 43.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 43.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.805.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.156
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 705.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 705.400.000

7.01.0.00.0.00.02.0007 KELURAHAN BANDARHARJO 3.462.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.407.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.398.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.248.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.009.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.009.800.000

7.01.0.00.0.00.02.0008 KELURAHAN TANJUNG MAS 4.322.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.262.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.761.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.611.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.501.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.157
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.501.800.000

7.01.0.00.0.00.02.0009 KELURAHAN DADAPSARI 2.439.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 48.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.391.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 150.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.291.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.291.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT 61.368.563.101

7.01.0.00.0.00.03.0000 KECAMATAN SEMARANG BARAT 22.400.763.101

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.473.800.181

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.291.637

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 1.566.286

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.735.291

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.114.331

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 2.091.788

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.895.173

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.151.290

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.158
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 737.478

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.585.787.196

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.725.508.393

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 857.000.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.262.093

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.008.355

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.008.355

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 390.545.824

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 68.270.200

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 50.850.465

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 45.250.104

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 28.777.404

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 58.651.616

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 69.650.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 69.096.035

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 508.840.275

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 337.565.687

7.01.01.2.07.11 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 171.274.588

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 201.300.616

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 163.887.840

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 37.412.776

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.159
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 776.034.633

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 587.051.950

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 130.570.585

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 36.194.038

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 22.218.060

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 3.039.931.398

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.850.778.023

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.850.778.023

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 170.128.452

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 170.128.452

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 19.024.923

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 19.024.923

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.788.755.539

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.643.134.978

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 76.280.480

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.275.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 291.854.498

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 145.620.561

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 136.100.472

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 9.520.089

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14.232.061

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.160
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 14.232.061

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 14.232.061

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 84.043.922

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 84.043.922

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 84.043.922

7.01.0.00.0.00.03.0001 KELURAHAN NGEMPLAK SIMONGAN 2.478.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.413.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.288.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.288.800.000

7.01.0.00.0.00.03.0002 KELURAHAN MANYARAN 3.159.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.094.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.204.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.161
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.029.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.890.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.890.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0003 KELURAHAN KRAPYAK 2.249.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.184.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.059.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.059.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0004 KELURAHAN TAMBAKHARJO 1.818.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.753.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.162
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 628.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 628.200.000

7.01.0.00.0.00.03.0005 KELURAHAN KALIBANTENG KULON 2.189.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.124.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 999.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 999.600.000

7.01.0.00.0.00.03.0006 KELURAHAN KALIBANTENG KIDUL 1.998.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.933.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.163
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 808.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 808.200.000

7.01.0.00.0.00.03.0007 KELURAHAN GISIKDRONO 3.359.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.294.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.267.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.092.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.027.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.027.400.000

7.01.0.00.0.00.03.0008 KELURAHAN BONGSARI 2.467.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.402.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.277.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.164
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.277.400.000

7.01.0.00.0.00.03.0009 KELURAHAN BOJONGSALAMAN 2.405.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.340.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.215.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.215.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0010 KELURAHAN SALAMAN MLOYO 1.955.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.890.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 765.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 765.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.165
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.03.0011 KELURAHAN CABEAN 1.771.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.706.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 581.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 581.400.000

7.01.0.00.0.00.03.0012 KELURAHAN KARANGAYU 2.127.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.062.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 937.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 937.200.000

7.01.0.00.0.00.03.0013 KELURAHAN KROBOKAN 3.037.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.166
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.972.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.163.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 988.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.809.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.809.000.000

7.01.0.00.0.00.03.0014 KELURAHAN TAWANGSARI 2.215.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.150.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.025.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.025.400.000

7.01.0.00.0.00.03.0015 KELURAHAN TAWANGMAS 2.274.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.167
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.209.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.084.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.084.800.000

7.01.0.00.0.00.03.0016 KELURAHAN KEMBANGARUM 3.461.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.396.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.334.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.159.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.062.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.062.800.000

7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 41.634.104.531

7.01.0.00.0.00.04.0000 KECAMATAN SEMARANG TIMUR 17.324.904.531

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 13.045.351.032

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.168
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 25.058.043

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 4.141.123

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.702.950

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.261.150

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.702.950

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.261.150

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.079.360

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1.909.360

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.877.152.083

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.343.477.531

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 528.560.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.157.760

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.060.320

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 896.472

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 851.408.680

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 301.500.395

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.080.755

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.966.770

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 118.609.958

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 182.930.474

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.169
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 179.320.328

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 37.467.640

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 37.467.640

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 635.546.316

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 269.599.756

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 365.946.560

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 618.718.270

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 177.717.970

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 122.032.710

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 220.898.860

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 98.068.730

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.364.253.499

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.607.920

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 70.607.920

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.289.048.104

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.289.048.104

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.004.597.475

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.004.597.475

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.792.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.605.000.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 65.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.170
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.100.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 440.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 187.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 50.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 35.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 35.000.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 35.000.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 88.300.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 88.300.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 88.300.000

7.01.0.00.0.00.04.0001 KELURAHAN KEMIJEN 3.086.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 75.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 75.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 75.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.011.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.367.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.192.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.644.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.644.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.171
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.04.0002 KELURAHAN REJOMULYO 2.104.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 69.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.035.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 910.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 910.200.000

7.01.0.00.0.00.04.0003 KELURAHAN MLATIBARU 2.506.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.433.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.308.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.308.600.000

7.01.0.00.0.00.04.0004 KELURAHAN MLATIHARJO 2.088.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.172
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 69.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.019.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 894.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 894.600.000

7.01.0.00.0.00.04.0005 KELURAHAN KEBONAGUNG 1.832.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.765.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 640.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 640.800.000

7.01.0.00.0.00.04.0006 KELURAHAN BUGANGAN 2.542.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.173
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.469.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.344.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.344.000.000

7.01.0.00.0.00.04.0007 KELURAHAN SARIREJO 2.270.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 71.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 71.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.199.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.074.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.074.600.000

7.01.0.00.0.00.04.0008 KELURAHAN REJOSARI 4.001.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.174
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.918.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.450.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.275.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.468.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.468.400.000

7.01.0.00.0.00.04.0009 KELURAHAN KARANGTURI 1.844.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.777.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 652.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 652.200.000

7.01.0.00.0.00.04.0010 KELURAHAN KARANGTEMPEL 2.032.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 69.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 69.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 69.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.175
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.963.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 838.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 838.200.000

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 51.222.538.734

7.01.0.00.0.00.05.0000 KECAMATAN SEMARANG TENGAH 22.332.071.774

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.949.597.007

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 43.740.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.380.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.400.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.400.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.580.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.580.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 16.160.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.240.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.602.419.734

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.892.729.734

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 700.020.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.660.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.176
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 4.540.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.470.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 311.660.798

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 7.500.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 19.777.020

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.500.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 110.000.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 43.500.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 88.383.778

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 9.421.458

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 9.421.458

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 205.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 140.000.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 65.000.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 777.355.017

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 332.390.820

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 209.972.602

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 89.991.595

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 145.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.502.428.550

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.177
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.620.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 24.620.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.367.923.381

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.367.923.381

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.109.885.169

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.109.885.169

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.775.091.217

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.599.515.796

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 57.900.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.150.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 391.615.796

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 175.575.421

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 135.549.538

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 40.025.883

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.500.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.500.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 22.500.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 82.455.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 82.455.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 82.455.000

7.01.0.00.0.00.05.0001 KELURAHAN MIROTO 2.080.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.178
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.007.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.007.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.057.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0002 KELURAHAN BRUMBUNGAN 1.966.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.893.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.893.600.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 943.600.000

7.01.0.00.0.00.05.0003 KELURAHAN JAGALAN 2.104.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.031.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.031.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.179
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.081.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0004 KELURAHAN KRANGGAN 1.884.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.811.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.811.400.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 861.400.000

7.01.0.00.0.00.05.0005 KELURAHAN GABAHAN 2.155.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.082.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.082.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.132.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0006 KELURAHAN KEMBANGSARI 1.943.500.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.180
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.870.500.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.870.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 920.500.000

7.01.0.00.0.00.05.0007 KELURAHAN SEKAYU 1.697.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.624.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.624.200.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 674.200.000

7.01.0.00.0.00.05.0008 KELURAHAN PANDANSARI 1.752.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.679.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.679.400.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 729.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.181
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.05.0009 KELURAHAN BANGUNHARJO 1.779.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.706.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.706.400.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 756.400.000

7.01.0.00.0.00.05.0010 KELURAHAN KAUMAN 1.685.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.612.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.612.800.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 662.800.000

7.01.0.00.0.00.05.0011 KELURAHAN PURWODINATAN 1.977.566.960

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.904.566.960

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.182
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.904.566.960

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 954.566.960

7.01.0.00.0.00.05.0012 KELURAHAN KARANGKIDUL 1.846.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.773.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.773.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 823.000.000

7.01.0.00.0.00.05.0013 KELURAHAN PEKUNDEN 1.935.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.862.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.862.400.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 912.400.000

7.01.0.00.0.00.05.0014 KELURAHAN PENDRIKAN KIDUL 1.959.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.183
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.886.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.886.400.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 936.400.000

7.01.0.00.0.00.05.0015 KELURAHAN PENDRIKAN LOR 2.123.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.050.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.050.800.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 1.100.800.000

7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI 54.152.779.933

7.01.0.00.0.00.06.0000 KECAMATAN GUNUNG PATI 23.186.642.415

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 18.014.841.495

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 11.011.860

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 487.800

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.108.110

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.720.020

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.184
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.470.410

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.770.320

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 201.600

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 253.600

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 16.579.435.733

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 15.764.630.933

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 814.200.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 201.600

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 201.600

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 201.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 602.072.379

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 190.935.119

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 52.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 20.809.842

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.925.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 84.167.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 225.235.418

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 76.091.788

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 76.091.788

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 144.132.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.185
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 96.232.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.900.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 602.097.735

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 245.097.735

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 225.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 62.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 70.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.937.773.720

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.750.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 55.750.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.198.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.198.000.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.684.023.720

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.684.023.720

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.109.830.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.722.830.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 171.300.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.211.530.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 340.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 387.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.186
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 250.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 48.522.200

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 48.522.200

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 48.522.200

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 75.675.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 75.675.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75.675.000

7.01.0.00.0.00.06.0001 KELURAHAN SUKOREJO 3.064.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 60.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 60.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 60.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.004.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.273.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.098.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.731.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.731.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0002 KELURAHAN SADENG 2.331.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 54.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.187
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.277.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.152.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.152.600.000

7.01.0.00.0.00.06.0003 KELURAHAN KANDRI 1.775.471.633

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.726.471.633

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.109.671.633

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 159.671.633

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 616.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 616.800.000

7.01.0.00.0.00.06.0004 KELURAHAN SEKARAN 1.985.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 51.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 51.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.934.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.188
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 809.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 809.400.000

7.01.0.00.0.00.06.0005 KELURAHAN PONGANGAN 1.837.441.628

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.787.441.628

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.111.241.628

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 161.241.628

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 676.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 676.200.000

7.01.0.00.0.00.06.0006 KELURAHAN KALISEGORO 1.759.492.525

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.710.492.525

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.108.092.525

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.189
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 158.092.525

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 602.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 602.400.000

7.01.0.00.0.00.06.0007 KELURAHAN JATIREJO 1.609.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.554.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 429.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 429.600.000

7.01.0.00.0.00.06.0008 KELURAHAN NGIJO 1.784.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.735.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.190
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 610.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 610.800.000

7.01.0.00.0.00.06.0009 KELURAHAN PATEMON 1.887.245.247

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.837.245.247

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.110.045.247

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 160.045.247

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 727.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 727.200.000

7.01.0.00.0.00.06.0010 KELURAHAN NONGKOSAWIT 1.789.364.175

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.740.364.175

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.119.364.175

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 169.364.175

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.191
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 621.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 621.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0011 KELURAHAN CEPOKO 1.638.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 48.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 48.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 48.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.590.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 465.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 465.000.000

7.01.0.00.0.00.06.0012 KELURAHAN GUNUNGPATI 2.201.650.677

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 53.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.148.650.677

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.108.250.677

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 158.250.677

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.040.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.192
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.040.400.000

7.01.0.00.0.00.06.0013 KELURAHAN MANGUNSARI 1.815.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.765.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 640.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 640.800.000

7.01.0.00.0.00.06.0014 KELURAHAN PAKINTELAN 1.820.271.633

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.770.271.633

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.109.671.633

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 159.671.633

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 660.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 660.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.193
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.06.0015 KELURAHAN PLALANGAN 1.736.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 49.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 49.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 49.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.687.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 562.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 562.800.000

7.01.0.00.0.00.06.0016 KELURAHAN SUMURREJO 1.929.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.879.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 754.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 754.200.000

7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 26.580.288.045

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.194
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.07.0000 KECAMATAN TUGU 13.697.701.055

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 9.756.263.069

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 5.689.660

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 487.800

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 924.510

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 1.120.420

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 924.510

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.120.420

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 604.800

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 507.200

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.707.601.845

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.352.937.045

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 354.060.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 201.600

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 201.600

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 201.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 509.837.584

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.800.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 124.776.916

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 79.824.100

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 15.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.195
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 33.163.200

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 37.249.200

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 210.024.168

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 48.883.430

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 48.883.430

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 163.375.550

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 115.494.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 47.881.550

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 320.875.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 120.875.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 100.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.597.256.917

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.037.510

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 26.037.510

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 938.105.036

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 938.105.036

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 633.114.371

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 633.114.371

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.249.013.519

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.196
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.053.120.910

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 58.125.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.500.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 494.995.910

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 195.892.609

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 163.822.609

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 32.070.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 22.500.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 22.500.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 22.500.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 72.667.550

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 72.667.550

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 72.667.550

7.01.0.00.0.00.07.0001 KELURAHAN JERAKAH 1.682.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.612.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.197
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 487.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 487.800.000

7.01.0.00.0.00.07.0002 KELURAHAN TUGUREJO 1.987.720.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.917.720.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 792.720.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 792.720.000

7.01.0.00.0.00.07.0003 KELURAHAN KARANGANYAR 1.784.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.714.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 589.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.198
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 589.800.000

7.01.0.00.0.00.07.0004 KELURAHAN RANDUGARUT 1.582.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.512.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 387.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 387.000.000

7.01.0.00.0.00.07.0005 KELURAHAN MANGKANG WETAN 2.122.231.510

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.052.231.510

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 927.231.510

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 927.231.510

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.199
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.07.0006 KELURAHAN MANGUNHARJO 1.921.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.851.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 726.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 726.200.000

7.01.0.00.0.00.07.0007 KELURAHAN MANGKANG KULON 1.801.835.480

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.731.835.480

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 606.835.480

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 606.835.480

7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN 53.460.064.934

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.200
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.08.0000 KECAMATAN MIJEN 25.457.264.934

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20.610.986.734

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 17.663.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.330.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.884.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.469.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.675.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.870.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 972.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.463.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17.397.539.642

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 16.573.379.642

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 821.160.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 775.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.549.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 676.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.277.661.848

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.753.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 454.085.848

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 41.870.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.201
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 32.175.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 127.248.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 598.530.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 11.250.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 11.250.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.157.244

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 167.045.244

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 54.112.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1.685.715.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 171.150.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 66.565.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 1.078.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 370.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.643.321.200

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 172.400.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 172.400.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.173.421.200

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.173.421.200

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.297.500.000

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.297.500.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.061.435.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.202
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.674.435.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 49.435.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.350.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 275.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 387.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 250.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.830.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.830.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.830.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 90.692.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 90.692.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 90.692.000

7.01.0.00.0.00.08.0001 KELURAHAN CANGKIRAN 2.104.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.039.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.203
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 914.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 914.400.000

7.01.0.00.0.00.08.0002 KELURAHAN BUBAKAN 1.761.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.699.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 574.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 574.200.000

7.01.0.00.0.00.08.0003 KELURAHAN KARANGMALANG 1.589.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 61.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.528.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 403.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.204
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 403.800.000

7.01.0.00.0.00.08.0004 KELURAHAN POLAMAN 1.517.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 61.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 61.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 61.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.456.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 331.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 331.800.000

7.01.0.00.0.00.08.0005 KELURAHAN PURWOSARI 1.730.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.668.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 543.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 543.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.205
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.08.0006 KELURAHAN TAMBANGAN 1.632.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.570.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 445.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 445.200.000

7.01.0.00.0.00.08.0007 KELURAHAN WONOLOPO 2.402.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 68.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 68.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.334.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.209.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.209.000.000

7.01.0.00.0.00.08.0008 KELURAHAN MIJEN 2.176.200.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.206
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 66.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.110.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 985.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 985.200.000

7.01.0.00.0.00.08.0009 KELURAHAN JATIBARANG 1.671.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.609.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 484.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 484.800.000

7.01.0.00.0.00.08.0010 KELURAHAN KEDUNGPANE 2.080.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.207
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.015.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 890.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 890.400.000

7.01.0.00.0.00.08.0011 KELURAHAN NGADIRGO 2.223.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.158.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.033.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.033.200.000

7.01.0.00.0.00.08.0012 KELURAHAN WONOPLUMBON 1.820.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 63.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.208
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 63.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.757.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 632.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 632.400.000

7.01.0.00.0.00.08.0013 KELURAHAN JATISARI 3.328.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 74.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.254.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.129.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.129.400.000

7.01.0.00.0.00.08.0014 KELURAHAN PESANTREN 1.965.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 63.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 63.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 63.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.209
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.902.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 777.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 777.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK 53.551.718.618

7.01.0.00.0.00.09.0000 KECAMATAN GENUK 21.932.118.618

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.198.708.085

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.593.140

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 3.096.120

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.158.110

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.069.290

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 4.558.290

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 4.558.290

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.242.960

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.910.080

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.288.399.218

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.693.408.618

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 589.830.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 3.075.320

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.210
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.583.680

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 501.600

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 761.678.807

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 13.744.810

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 442.908.500

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 48.741.400

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.597.837

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 54.750.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 114.895.500

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 64.040.760

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 304.769.220

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 304.769.220

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 267.667.030

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 149.329.440

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 118.337.590

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 551.600.670

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 286.362.040

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 182.144.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 35.272.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 47.822.630

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.317.260.490

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.211
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 156.772.240

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 156.772.240

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.133.016.280

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.133.016.280

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.027.471.970

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.027.471.970

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.239.032.793

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.072.334.583

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 111.064.635

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 761.269.948

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 166.698.210

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 117.020.160

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 49.678.050

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 68.535.710

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 68.535.710

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 68.535.710

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 108.581.540

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 108.581.540

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 108.581.540

7.01.0.00.0.00.09.0001 KELURAHAN SEMBUNGHARJO 2.738.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.212
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 78.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 78.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 78.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.660.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.219.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.044.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.441.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.441.800.000

7.01.0.00.0.00.09.0002 KELURAHAN KUDU 2.521.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.445.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.320.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.320.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0003 KELURAHAN KARANGROTO 3.636.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 84.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.213
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 84.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 84.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.552.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.338.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.163.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.214.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.214.600.000

7.01.0.00.0.00.09.0004 KELURAHAN GENUKSARI 3.149.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.070.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.386.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.211.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.684.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.684.200.000

7.01.0.00.0.00.09.0005 KELURAHAN BANJARDOWO 2.440.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.214
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.364.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.239.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.239.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0006 KELURAHAN GEBANGSARI 2.440.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.364.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.239.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.239.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0007 KELURAHAN TRIMULYO 1.718.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.215
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.648.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 523.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 523.200.000

7.01.0.00.0.00.09.0008 KELURAHAN PENGGARON LOR 2.060.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 72.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.988.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 863.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 863.400.000

7.01.0.00.0.00.09.0009 KELURAHAN MUKTIHARJO LOR 1.800.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.730.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.216
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 605.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 605.400.000

7.01.0.00.0.00.09.0010 KELURAHAN BANGETAYU KULON 3.411.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 81.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 81.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.330.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.279.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.104.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.051.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.051.400.000

7.01.0.00.0.00.09.0011 KELURAHAN BANGETAYU WETAN 2.758.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.679.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.128.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.217
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 953.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.551.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.551.000.000

7.01.0.00.0.00.09.0012 KELURAHAN TERBOYO KULON 1.457.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.390.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 265.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 265.200.000

7.01.0.00.0.00.09.0013 KELURAHAN TERBOYO WETAN 1.488.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 67.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 67.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 67.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.421.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.218
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 296.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 296.400.000

7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 33.350.181.442

7.01.0.00.0.00.10.0000 KECAMATAN GAJAHMUNGKUR 16.335.981.442

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12.017.216.442

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.696.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 6.295.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.390.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.898.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.050.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 3.307.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.176.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.580.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10.735.399.442

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 10.332.283.442

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 396.381.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.375.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.180.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.180.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 584.822.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.219
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.925.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 106.250.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 71.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 14.936.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 20.925.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 128.879.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 236.907.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 71.298.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 71.298.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 198.926.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 124.500.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 74.426.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 398.075.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 156.250.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 149.325.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 42.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 50.500.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.162.415.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.020.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.020.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 916.855.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.220
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 916.855.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.183.540.000

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.183.540.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.999.550.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.816.250.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 175.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.275.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 365.750.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 183.300.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 46.300.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 79.800.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 79.800.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 79.800.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 77.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 77.000.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 77.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0001 KELURAHAN BENDAN DUWUR 1.898.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.221
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.828.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 703.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 703.200.000

7.01.0.00.0.00.10.0002 KELURAHAN BENDAN NGISOR 1.894.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.824.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 699.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 699.000.000

7.01.0.00.0.00.10.0003 KELURAHAN GAJAHMUNGKUR 2.899.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 80.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.819.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.222
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.694.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.694.400.000

7.01.0.00.0.00.10.0004 KELURAHAN KARANGREJO 1.977.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 71.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 71.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 71.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.906.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 781.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 781.200.000

7.01.0.00.0.00.10.0005 KELURAHAN LEMPONGSARI 2.071.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 72.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.999.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.223
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 874.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 874.800.000

7.01.0.00.0.00.10.0006 KELURAHAN PETOMPON 2.036.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 72.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.964.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 839.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 839.400.000

7.01.0.00.0.00.10.0007 KELURAHAN SAMPANGAN 2.358.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 74.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.284.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.224
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.159.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.159.800.000

7.01.0.00.0.00.10.0008 KELURAHAN BENDUNGAN 1.878.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.808.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 683.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 683.400.000

7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG 59.760.618.417

7.01.0.00.0.00.11.0000 KECAMATAN TEMBALANG 19.952.018.417

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.063.278.417

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 8.090.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 300.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 1.730.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 2.030.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.440.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.225
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.750.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 440.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 400.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 14.040.888.417

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.420.308.417

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 619.590.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 330.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 330.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 330.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 579.300.000

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 108.150.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 22.700.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.950.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 102.300.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 267.600.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 53.600.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5.000.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 195.000.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 120.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.226
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 75.000.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 235.000.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 110.000.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 90.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 25.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 10.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.303.590.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.500.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 63.500.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.259.740.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.259.740.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 980.350.000

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 980.350.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.439.150.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.672.150.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 82.150.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.397.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 193.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 767.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 630.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.227
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 50.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 50.000.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 50.000.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 96.000.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 96.000.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 96.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0001 KELURAHAN METESEH 5.485.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.800.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.800.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.800.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.422.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.650.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.475.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 3.772.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 3.772.200.000

7.01.0.00.0.00.11.0002 KELURAHAN MANGUNHARJO 2.785.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.400.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 51.400.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 51.400.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.734.200.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.228
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.609.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.609.200.000

7.01.0.00.0.00.11.0003 KELURAHAN TANDANG 4.219.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.600.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.600.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.600.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.163.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.789.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.614.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.374.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.374.800.000

7.01.0.00.0.00.11.0004 KELURAHAN SENDANGGUWO 3.724.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.400.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 54.400.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.400.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.670.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.484.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.229
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.309.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.186.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.186.400.000

7.01.0.00.0.00.11.0005 KELURAHAN JANGLI 2.105.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.200.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 47.200.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 47.200.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.058.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 933.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 933.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0006 KELURAHAN KEDUNGMUNDU 2.639.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 50.200.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 50.200.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 50.200.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.589.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.230
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.464.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.464.600.000

7.01.0.00.0.00.11.0007 KELURAHAN TEMBALANG 1.999.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.600.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.600.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.600.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.953.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 828.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 828.000.000

7.01.0.00.0.00.11.0008 KELURAHAN SENDANGMULYO 7.288.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 66.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 66.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 66.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 7.222.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.076.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.901.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.231
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 5.146.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 5.146.200.000

7.01.0.00.0.00.11.0009 KELURAHAN BULUSAN 2.138.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.800.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 47.800.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 47.800.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.090.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 965.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 965.400.000

7.01.0.00.0.00.11.0010 KELURAHAN KRAMAS 1.858.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 46.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 46.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 46.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.812.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 687.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.232
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 687.600.000

7.01.0.00.0.00.11.0011 KELURAHAN ROWOSARI 2.433.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.800.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 47.800.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 47.800.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.385.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.295.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.120.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.090.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.090.200.000

7.01.0.00.0.00.11.0012 KELURAHAN SAMBIROTO 3.131.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.600.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 52.600.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 52.600.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.078.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.953.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.953.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.233
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI 33.204.494.580

7.01.0.00.0.00.12.0000 KECAMATAN CANDISARI 14.837.894.580

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10.736.158.454

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 28.100.640

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.887.800

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.088.870

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.141.150

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 5.582.950

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 5.141.150

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 3.099.360

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2.159.360

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8.674.106.540

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 8.263.615.580

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 402.390.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 2.700.320

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 2.700.320

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 2.700.320

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 1.024.065.702

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.148.080

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 325.822.781

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 80.447.860

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.234
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.517.297

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 97.875.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 111.700.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 370.554.684

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 109.819.117

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 109.819.117

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 191.837.150

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 166.701.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.136.150

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 708.229.305

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 305.150.685

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 300.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.306.170

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 82.772.450

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.173.777.036

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 187.244.950

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 187.244.950

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.184.226.826

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.184.226.826

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 802.305.260

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 802.305.260

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.235
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.772.620.590

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.590.620.590

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 51.395.590

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.297.125.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 242.100.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 182.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 45.000.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 80.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 80.000.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 80.000.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 75.338.500

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 75.338.500

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 75.338.500

7.01.0.00.0.00.12.0001 KELURAHAN JATINGALEH 2.433.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 74.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.359.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.236
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.234.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.234.800.000

7.01.0.00.0.00.12.0002 KELURAHAN WONOTINGAL 2.181.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 72.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.109.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 984.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 984.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0003 KELURAHAN TEGALSARI 3.118.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 80.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 80.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 80.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.038.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.171.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 996.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.237
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.867.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.867.200.000

7.01.0.00.0.00.12.0004 KELURAHAN KALIWIRU 1.763.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 68.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 68.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 68.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.695.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 570.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 570.000.000

7.01.0.00.0.00.12.0005 KELURAHAN KARANGANYAR GUNUNG 2.245.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 72.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 72.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 72.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.173.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.143.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 968.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.030.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.238
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.030.800.000

7.01.0.00.0.00.12.0006 KELURAHAN CANDI 2.611.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.535.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.410.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.410.600.000

7.01.0.00.0.00.12.0007 KELURAHAN JOMBLANG 4.013.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 83.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 83.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 83.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.930.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.625.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.450.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.305.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.305.200.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.239
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK 50.326.189.483

7.01.0.00.0.00.13.0000 KECAMATAN BANYUMANIK 19.204.989.483

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 15.381.159.149

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4.500.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 500.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 500.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 500.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.000.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.000.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 500.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 500.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 13.849.845.483

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 13.277.265.483

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 571.080.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 500.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 500.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 500.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 756.452.202

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 415.934.379

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 60.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.240
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 22.764.955

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 89.100.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 105.373.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 48.279.868

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 16.129.654

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 16.129.654

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 330.441.150

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 116.235.600

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 126.363.150

7.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 87.842.400

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 423.790.660

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 223.790.660

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 150.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 20.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.926.930.570

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.454.624

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 67.454.624

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 791.976.036

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 791.976.036

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.067.499.910

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.241
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.067.499.910

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.810.120.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.606.300.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 66.300.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.070.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 470.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 203.820.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 147.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 56.820.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 16.200.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 16.200.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 16.200.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 70.579.764

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 70.579.764

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 70.579.764

7.01.0.00.0.00.13.0001 KELURAHAN BANYUMANIK 2.387.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 74.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 74.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 74.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.313.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.242
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.188.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.188.000.000

7.01.0.00.0.00.13.0002 KELURAHAN GEDAWANG 2.611.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.535.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.410.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.410.600.000

7.01.0.00.0.00.13.0003 KELURAHAN JABUNGAN 1.973.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 70.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 70.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 70.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.903.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.243
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 778.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 778.200.000

7.01.0.00.0.00.13.0004 KELURAHAN NGESREP 2.948.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.869.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.201.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.026.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.668.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.668.600.000

7.01.0.00.0.00.13.0005 KELURAHAN PADANGSARI 3.200.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 82.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 82.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 82.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.118.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.244
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.993.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.993.200.000

7.01.0.00.0.00.13.0006 KELURAHAN PEDALANGAN 2.600.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 77.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 77.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 77.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.523.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.398.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.398.000.000

7.01.0.00.0.00.13.0007 KELURAHAN PUDAKPAYUNG 4.366.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 89.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 89.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 89.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.277.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.442.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.267.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.835.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.245
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.835.000.000

7.01.0.00.0.00.13.0008 KELURAHAN SRONDOL KULON 2.627.200.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 76.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 76.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 76.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.551.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.426.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.426.200.000

7.01.0.00.0.00.13.0009 KELURAHAN SRONDOL WETAN 4.050.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 87.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 87.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 87.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.963.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.395.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.220.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.568.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.568.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.246
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.13.0010 KELURAHAN SUMURBOTO 2.150.800.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.077.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 952.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 952.800.000

7.01.0.00.0.00.13.0011 KELURAHAN TINJOMOYO 2.206.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 73.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 73.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 73.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.133.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.008.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.008.000.000

7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN 49.668.402.192

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.247
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.14.0000 KECAMATAN NGALIYAN 18.530.322.192

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 14.070.992.192

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 18.516.000

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.098.000

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 5.530.000

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 4.855.000

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.925.000

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.159.000

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.093.000

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 856.000

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 12.795.614.192

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 12.306.355.192

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 486.035.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 1.333.000

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 896.000

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 995.000

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 365.081.000

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 6.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 132.763.000

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 30.000.000

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.111.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.248
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 8.892.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 70.956.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 107.359.000

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 59.912.000

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 59.912.000

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 221.714.000

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 121.348.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 100.366.000

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 610.155.000

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 158.100.000

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 271.400.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 5.125.000

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 175.530.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.288.816.000

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.492.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 62.492.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 955.724.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 955.724.000

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.270.600.000

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.270.600.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.014.762.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.249
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.666.489.000

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 50.374.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.300.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 316.115.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 348.273.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 211.273.000

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 63.283.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 63.283.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 63.283.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 92.469.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 92.469.000

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 92.469.000

7.01.0.00.0.00.14.0001 KELURAHAN BRINGIN 4.156.760.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.560.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 38.560.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.560.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.118.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.249.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.074.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.250
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.869.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.869.200.000

7.01.0.00.0.00.14.0002 KELURAHAN KALIPANCUR 3.717.280.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 47.080.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 47.080.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 47.080.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.670.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.311.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.136.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.359.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.359.200.000

7.01.0.00.0.00.14.0003 KELURAHAN BAMBANKEREP 1.938.760.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.760.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 39.760.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.760.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.899.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 774.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.251
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 774.000.000

7.01.0.00.0.00.14.0004 KELURAHAN NGALIYAN 2.943.160.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 44.560.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 44.560.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 44.560.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.898.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.773.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.773.600.000

7.01.0.00.0.00.14.0005 KELURAHAN WATES 2.071.360.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 36.160.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 36.160.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 36.160.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.035.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 910.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 910.200.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.252
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.14.0006 KELURAHAN TAMBAKAJI 3.886.120.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.920.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 38.920.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.920.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.847.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.428.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.253.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.419.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.419.200.000

7.01.0.00.0.00.14.0007 KELURAHAN WONOSARI 4.164.360.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 39.760.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 39.760.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 39.760.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 4.124.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.586.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.411.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.538.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.538.600.000

7.01.0.00.0.00.14.0008 KELURAHAN PODOREJO 2.482.120.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.253
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 35.920.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 35.920.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 35.920.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.446.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.321.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.321.200.000

7.01.0.00.0.00.14.0009 KELURAHAN PURWOYOSO 3.216.720.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 40.120.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 40.120.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 40.120.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.176.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.304.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.129.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.872.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.872.600.000

7.01.0.00.0.00.14.0010 KELURAHAN GONDORIYO 2.561.440.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 37.240.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.254
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 37.240.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 37.240.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.524.200.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.399.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.399.200.000

7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI 32.213.546.228

7.01.0.00.0.00.15.0000 KECAMATAN GAYAMSARI 14.617.546.228

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 11.062.570.154

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.182.830

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 454.690

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 454.690

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 454.690

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 454.690

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 454.690

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 454.690

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 454.690

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 9.585.143.005

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 9.200.848.935

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.255
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 382.930.000

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 454.690

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 454.690

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 454.690

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 699.029.848

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.157.110

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 343.834.579

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 40.912.290

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.664.472

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11.250.000

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 133.974.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 149.237.397

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 38.606.022

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 38.606.022

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 136.145.280

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 114.000.000

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.145.280

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 600.463.169

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 114.239.069

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 400.000.000

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 56.224.100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.256
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 30.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1.573.424.226

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.250.000

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 2.250.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 883.854.786

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 883.854.786

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 687.319.440

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 687.319.440

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.885.951.848

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.688.696.938

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 36.289.350

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.200.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 452.407.588

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 197.254.910

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 60.254.910

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 18.850.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 18.850.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 18.850.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 76.750.000

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 76.750.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.257
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 76.750.000

7.01.0.00.0.00.15.0001 KELURAHAN TAMBAKREJO 2.455.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.390.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.238.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.063.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.152.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.152.600.000

7.01.0.00.0.00.15.0002 KELURAHAN KALIGAWE 2.705.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.640.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.515.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.515.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.258
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.15.0003 KELURAHAN SAWAH BESAR 2.362.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.297.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.172.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.172.400.000

7.01.0.00.0.00.15.0004 KELURAHAN SIWALAN 1.994.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.929.000.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 804.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 804.000.000

7.01.0.00.0.00.15.0005 KELURAHAN SAMBIREJO 2.311.400.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.259
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.246.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.121.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.121.400.000

7.01.0.00.0.00.15.0006 KELURAHAN PANDEAN LAMPER 3.197.600.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.132.600.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.007.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.007.600.000

7.01.0.00.0.00.15.0007 KELURAHAN GAYAMSARI 2.569.400.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 65.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.260
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 65.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 65.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.504.400.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.125.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 950.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.379.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.379.400.000

7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN 60.651.145.810

7.01.0.00.0.00.16.0000 KECAMATAN PEDURUNGAN 21.925.973.038

7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 17.238.254.610

7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 24.779.770

7.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2.704.440

7.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 4.449.180

7.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 5.617.790

7.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 3.988.590

7.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 2.394.290

7.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 2.187.520

7.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3.437.960

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15.015.100.690

7.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 14.419.764.810

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.261
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 587.821.720

7.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 947.760

7.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 5.369.920

7.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 1.196.480

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 648.044.792

7.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 25.000.000

7.01.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 214.738.932

7.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 54.777.600

7.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 30.000.000

7.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 69.709.560

7.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 106.956.000

7.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 146.862.700

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 395.818.108

7.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 395.818.108

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 437.629.130

7.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 260.312.160

7.01.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 177.316.970

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 716.882.120

7.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 192.081.570

7.01.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 25.200.550

7.01.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 349.600.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.262
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.01.2.09.11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 150.000.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 2.251.787.338

7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 112.970.400

7.01.02.2.01.02 Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan 112.970.400

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 1.046.370.948

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 1.046.370.948

7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat 1.092.445.990

7.01.02.2.04.03 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan 1.092.445.990

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.320.950.740

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 2.126.245.980

7.01.03.2.02.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan 50.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.661.994.800

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 414.251.180

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 194.704.760

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 137.000.000

7.01.03.2.03.04 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat 57.704.760

7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 64.000.000

7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 64.000.000

7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan 64.000.000

7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 50.980.350

7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah 50.980.350

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.263
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.05.2.01.02 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional 50.980.350

7.01.0.00.0.00.16.0001 KELURAHAN MUKTIHARJO KIDUL 5.881.150.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 79.500.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 79.500.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 79.500.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 5.801.650.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.773.850.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.598.850.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.027.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4.027.800.000

7.01.0.00.0.00.16.0002 KELURAHAN TLOGOSARI KULON 6.393.300.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 81.500.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 81.500.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 81.500.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 6.311.800.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.714.000.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.539.000.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 4.597.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 4.597.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.264
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.0.00.0.00.16.0003 KELURAHAN TLOGOSARI WETAN 2.063.500.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 53.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 53.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 53.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.010.500.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 933.000.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 933.000.000

7.01.0.00.0.00.16.0004 KELURAHAN TLOGOMULYO 2.949.700.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 59.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 59.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.890.700.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.813.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.813.200.000

7.01.0.00.0.00.16.0005 KELURAHAN KALICARI 2.384.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.265
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 51.900.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 51.900.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 51.900.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.332.100.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.254.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.254.600.000

7.01.0.00.0.00.16.0006 KELURAHAN PLAMONGANSARI 3.011.410.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 38.500.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 38.500.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 38.500.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.972.910.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.104.510.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 929.510.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.868.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.868.400.000

7.01.0.00.0.00.16.0007 KELURAHAN PEDURUNGAN TENGAH 3.237.700.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.266
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 3.175.700.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 2.098.200.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 2.098.200.000

7.01.0.00.0.00.16.0008 KELURAHAN PEDURUNGAN LOR 2.483.900.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 54.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 54.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 54.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.429.900.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.352.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.352.400.000

7.01.0.00.0.00.16.0009 KELURAHAN GEMAH 3.008.250.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 62.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 62.000.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.267
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 62.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.946.250.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.203.850.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 1.028.850.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.742.400.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.742.400.000

7.01.0.00.0.00.16.0010 KELURAHAN PALEBON 2.740.062.772

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 59.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 59.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 59.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.681.062.772

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.083.278.192

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 908.278.192

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.597.784.580

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.597.784.580

7.01.0.00.0.00.16.0011 KELURAHAN PEDURUNGAN KIDUL 2.645.900.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 55.800.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 55.800.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 55.800.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.268
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 2.590.100.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 1.512.600.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 1.512.600.000

7.01.0.00.0.00.16.0012 KELURAHAN PENGGARON KIDUL 1.926.300.000

7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 52.000.000

7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan 52.000.000

7.01.02.2.02.03 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan 52.000.000

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1.874.300.000

7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan 1.077.500.000

7.01.03.2.02.02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan 902.500.000

7.01.03.2.02.03 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan 175.000.000

7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan 796.800.000

7.01.03.2.03.01 Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan 796.800.000

8 UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

8.01 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51.131.882.876

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51.131.882.876

8.01.0.00.0.00.01.0000 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 51.131.882.876

8.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 6.194.066.876

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.269
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

8.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12.103.000

8.01.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 847.000

8.01.01.2.01.02 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD 3.269.000

8.01.01.2.01.03 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD 3.219.000

8.01.01.2.01.04 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD 1.611.000

8.01.01.2.01.05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD 1.962.000

8.01.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 639.000

8.01.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 556.000

8.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 5.094.162.876

8.01.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 4.824.045.876

8.01.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN 267.320.000

8.01.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD 815.000

8.01.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD 1.582.000

8.01.01.2.02.08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran 400.000

8.01.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 26.075.000

8.01.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan 26.075.000

8.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 444.320.000

8.01.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.015.000

8.01.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.984.000

8.01.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor 55.053.000

8.01.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.554.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.270
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

8.01.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 432.000

8.01.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 65.005.000

8.01.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 214.005.000

8.01.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD 74.272.000

8.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 24.523.000

8.01.01.2.07.05 Pengadaan Mebel 19.523.000

8.01.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya 5.000.000

8.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 272.903.000

8.01.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 37.103.000

8.01.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 235.800.000

8.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 319.980.000

8.01.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan 36.319.000

8.01.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 251.300.000

8.01.01.2.09.05 Pemeliharaan Mebel 6.750.000

8.01.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 25.611.000

8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN 1.091.118.000

8.01.02.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan 1.091.118.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
8.01.02.2.01.01 614.802.000
Sejarah Kebangsaan

Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
8.01.02.2.01.02 113.000
Sejarah Kebangsaan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.271
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
8.01.02.2.01.03 405.158.000
Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan
8.01.02.2.01.04 51.879.000
Sejarah Kebangsaan

Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan,
8.01.02.2.01.05 19.166.000
Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN
8.01.03 36.517.196.000
ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK

Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi
8.01.03.2.01 Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi 36.517.196.000
Politik

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan
8.01.03.2.01.01 227.165.000
dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.02 35.733.853.000
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01.03 25.997.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan
8.01.03.2.01.04 323.090.000
Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan
8.01.03.2.01.05 207.091.000
Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN 1.673.762.000

8.01.04.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan 1.673.762.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
8.01.04.2.01.01 808.282.000
Asing di Daerah

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.272
Plafon Anggaran Sementara Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan

Plafon
Urusan Pemerintahan Daerah dan program/kegiatan Anggaran Ket
Sementara

1 2 3 4

Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan
8.01.04.2.01.02 500.000.000
Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas
8.01.04.2.01.03 205.500.000
Asing di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas,
8.01.04.2.01.05 159.980.000
Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA 3.143.816.000

8.01.05.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya 3.143.816.000

Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
8.01.05.2.01.01 72.750.000
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
8.01.05.2.01.03 114.980.000
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat
8.01.05.2.01.04 2.956.086.000
Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL 2.511.924.000

8.01.06.2.01 Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial 2.511.924.000

Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8.01.06.2.01.03 350.229.000
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing,
8.01.06.2.01.04 383.532.000
Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan
8.01.06.2.01.05 173.565.000
Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

8.01.06.2.01.06 Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota 1.604.598.000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 IV.273
BAB V
RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali


dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan
daerah digunakan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus
anggaran dalam APBD. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan
dan pengeluaran pembiayaan.
Berdasarkan hasil target pendapatan dengan rencana belanja daerah Tahun 2023
diketahui terdapat defisit anggaran sebesar Rp.119.318.614.370,00 oleh
karenanya perlu ditetapkan pembiayaan daerah guna menutup defisit anggaran
dimaksud. Adapun defisit anggaran tersebut rencananya akan ditutup melalui
pembiayaan netto, yaitu selisih antara penerimaan pembiayaan dengan
pengeluaran pembiayaan.

V.1. Rencana Penerimaan Pembiayaan


Penerimaan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA TA 2023 penerimaan
pembiayaan terdiri dari penerimaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SiLPA) direncanakan sebesar Rp.234.790.614.370,00.

V.2. Rencana Pengeluaran Pembiayaan


Pengeluaran pembiayaan daerah adalah semua pengeluaran yang perlu
diterimakan kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada
tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan KUA TA 2023 pengeluaran
pembiayaan sebesar Rp.115.472.000.000,00 yang terdiri dari pengeluaran untuk
Penyertaan Modal Pememerintah Daerah sebesar Rp.111.472.000.000,00 dan
Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp.4.000.000.000,00.

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 V.1
Adapun rencana Penyertaan Modal Daerah tahun 2023 adalah sebagai
berikut:
Tabel V.1
Rencana Penyertaan Modal Daerah Kota Semarang Tahun 2023

RENCANA
NO BUMD PENYERTAAN
MODAL 2023
1 2 3
1 Penyertaan Modal PDAM 48.972.000.000
2 Penyertaan Modal Bank Pasar 2.500.000.000
3 Penyertaan Modal Bank Jateng 24.000.000.000
4 Penyertaan Modal PT. BPS (holding company) 11.000.000.000
5 Penyertaan Modal PT. Taman Satwa 25.000.000.000
Jumlah 111.472.000.000

Berdasarkan hasil dari rencana Penerimaan Pembiayaan dan rencana


Pengeluaran Pembiayaan maka pembiayaan netto sebesar
Rp.119.318.614.370,00.

Secara rinci kebijakan pembiayaan pada TA 2023 terlihat pada Tabel V.2.
Tabel V.2
Rincian Plafon Anggaran Sementara Pembiayaan Tahun Anggaran 2023

Target Tahun Dasar


Kode Pembiayaan Daerah
Anggaran Hukum

6 PEMBIAYAAN

6.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN

6.1.01 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 234.790.614.370


Tahun Sebelumnya

Jumlah Penerimaan Pembiayaan 234.790.614.370

6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN

6.2.02 Penyertaan Modal Daerah 111.472.000.000

6.2.04 Pemberian Pinjaman Daerah 4.000.000.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 115.472.000.000

Pembiayaan Netto 119.318.614.370

Sumber : SIPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 V.2
LAMPIRAN
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 01 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 602,296,806,719
1 01 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 78,000,000
Kota
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen
Persentase Perencanaan dan Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 % Perencanaan Perangkat 6 Dokumen 100 % 10,000,000
pelaporan Kinerja SKPD pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
Daerah Daerah
Jatingaleh

Jumlah Dokumen RKA-SKPD Kota


Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 02 100 % 1 Dokumen 100 % 15,000,000
Dokumen RKA-SKPD pelaporan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen RKA- pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
SKPD Jatingaleh

Jumlah Dokumen Perubahan


Kota
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Persentase Perencanaan dan Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 100 % 15,000,000
pelaporan Kinerja SKPD pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
SKPD Dokumen Perubahan RKA-
Jatingaleh
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD Kota


Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 04 100 % 1 Dokumen 100 % 10,000,000
DPA-SKPD pelaporan Kinerja SKPD Penyusunan Dokumen DPA- pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
SKPD Jatingaleh

Jumlah Dokumen Perubahan


Kota
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 05 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen 100 % 10,000,000
Perubahan DPA- SKPD pelaporan Kinerja SKPD pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
Dokumen Perubahan DPA-
Jatingaleh
SKPD

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Kota
Kinerja SKPD dan Laporan
Laporan Capaian Kinerja Persentase Perencanaan dan Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 06 100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 12 Laporan 100 % 8,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pelaporan Kinerja SKPD pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
Laporan Capaian Kinerja dan
SKPD Jatingaleh
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 1
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Perencanaan dan Jumlah Laporan Evaluasi Persentase Perencanaan dan Semarang,
1 01 01 2.01 07 100 % 7 Laporan 100 % 10,000,000
Daerah pelaporan Kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah pelaporan Kinerja SKPD Candisari,
Jatingaleh
1 01 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 580,695,284,805
Kota
Persentase Kinerja Jumlah Orang yang Persentase Kinerja
Penyediaan Gaji dan Semarang,
1 01 01 2.02 01 administrasi dan pelaporan 100 % Menerima Gaji dan 6429 Orang/bulan
administrasi dan pelaporan 100 % 575,428,004,405
Tunjangan ASN Candisari,
Keuangan SKPD Tunjangan ASN Keuangan SKPD
Jatingaleh

Kota
Persentase Kinerja Jumlah Dokumen Hasil Persentase Kinerja
Penyediaan Administrasi Semarang,
1 01 01 2.02 02 administrasi dan pelaporan 100 % Penyediaan Administrasi 2 Dokumen administrasi dan pelaporan 100 % 5,239,880,400
Pelaksanaan Tugas ASN Candisari,
Keuangan SKPD Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan SKPD
Jatingaleh

Jumlah Laporan Keuangan


Kota
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Kinerja Akhir Tahun SKPD dan Persentase Kinerja
Semarang,
1 01 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir administrasi dan pelaporan 100 % Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan administrasi dan pelaporan 100 % 10,000,000
Candisari,
Tahun SKPD Keuangan SKPD Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
Jatingaleh
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Kota
Persentase Kinerja Semesteran SKPD dan Laporan Persentase Kinerja
Laporan Keuangan Bulanan/ Semarang,
1 01 01 2.02 07 administrasi dan pelaporan 100 % Koordinasi Penyusunan Laporan12 Laporan administrasi dan pelaporan 100 % 17,400,000
Triwulanan/ Semesteran Candisari,
Keuangan SKPD Keuangan Keuangan SKPD
SKPD Jatingaleh
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD
1 01 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 44,000,000
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Kota
Rekonsiliasi dan Persentase Kinerja Persentase Kinerja
dan Penyusunan Laporan Semarang,
1 01 01 2.03 05 Penyusunan Laporan Barang administrasi dan pelaporan 100 % 1 Laporan administrasi dan pelaporan 100 % 44,000,000
Barang Milik Daerah pada Candisari,
Milik Daerah pada SKPD Keuangan SKPD Keuangan SKPD
SKPD Jatingaleh
1 01 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,343,560,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 2
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Paket Komponen Kota


Penyediaan Komponen Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Instalasi Listrik/Penerangan Semarang,
1 01 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 % 1 Paket sarana dan prasarana 100 % 200,000,000
prasarana perkantoran SKPD Bangunan Kantor yang Candisari,
Bangunan Kantor perkantoran SKPD
Disediakan Jatingaleh

Kota
Jumlah Paket Peralatan Persentase tersedianya
Penyediaan Peralatan Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.06 03 100 % Rumah Tangga yang 1 Paket sarana dan prasarana 100 % 250,000,000
Rumah Tangga prasarana perkantoran SKPD Candisari,
Disediakan perkantoran SKPD
Jatingaleh

Kota
Persentase tersedianya
Penyediaan Bahan Logistik Tersedianya sarana dan Jumlah Paket Bahan Logistik Semarang,
1 01 01 2.06 04 100 % 1 Paket sarana dan prasarana 100 % 250,000,000
Kantor prasarana perkantoran SKPD Kantor yang Disediakan Candisari,
perkantoran SKPD
Jatingaleh

Kota
Jumlah Paket Barang Cetakan Persentase tersedianya
Penyediaan Barang Cetakan Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.06 05 100 % dan Penggandaan yang 2 Paket sarana dan prasarana 100 % 300,000,000
dan Penggandaan prasarana perkantoran SKPD Candisari,
Disediakan perkantoran SKPD
Jatingaleh

Kota
Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Jumlah Laporan Fasilitasi Semarang,
1 01 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % 12 Laporan sarana dan prasarana 100 % 125,568,000
prasarana perkantoran SKPD Kunjungan Tamu Candisari,
perkantoran SKPD
Jatingaleh

Jumlah Laporan Kota


Penyelenggaraan Rapat Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Penyelenggaraan Rapat Semarang,
1 01 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % 12 Laporan sarana dan prasarana 100 % 892,992,000
prasarana perkantoran SKPD Koordinasi dan Konsultasi Candisari,
SKPD perkantoran SKPD
SKPD Jatingaleh

Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Kota


Persentase tersedianya
Sistem Pemerintahan Tersedianya sarana dan Pelaksanaan Sistem Semarang,
1 01 01 2.06 11 100 % 4 Dokumen sarana dan prasarana 100 % 325,000,000
Berbasis Elektronik pada prasarana perkantoran SKPD Pemerintahan Berbasis Candisari,
perkantoran SKPD
SKPD Elektronik pada SKPD Jatingaleh
1 01 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 300,000,000
Jumlah Unit Sarana dan Kota
Pengadaan Sarana dan Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Prasarana Gedung Kantor Semarang,
1 01 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 100 % 10 Unit sarana dan prasarana 100 % 300,000,000
prasarana perkantoran SKPD atau Bangunan Lainnya yang Candisari,
atau Bangunan Lainnya perkantoran SKPD
Disediakan Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 3
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 01 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 16,957,115,427
Jumlah Laporan Penyediaan Kota
Penyediaan Jasa Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Jasa Komunikasi, Sumber Semarang,
1 01 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 4 Laporan sarana dan prasarana 100 % 16,099,825,427
prasarana perkantoran SKPD Daya Air dan Listrik yang Candisari,
Air dan Listrik perkantoran SKPD
Disediakan Jatingaleh

Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Persentase tersedianya
Penyediaan Jasa Pelayanan Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.08 04 100 % Jasa Pelayanan Umum Kantor 8 Laporan sarana dan prasarana 100 % 857,290,000
Umum Kantor prasarana perkantoran SKPD Candisari,
yang Disediakan perkantoran SKPD
Jatingaleh
1 01 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,878,846,487
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Kota
Perorangan Dinas atau Persentase tersedianya
Pemeliharaan, dan Pajak Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.09 01 100 % Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit sarana dan prasarana 100 % 194,863,630
Kendaraan Perorangan prasarana perkantoran SKPD Candisari,
yang Dipelihara dan perkantoran SKPD
Dinas atau Kendaraan Dinas Jatingaleh
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Kota
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 % yang Dipelihara dan 125 Unit sarana dan prasarana 100 % 903,982,857
prasarana perkantoran SKPD Candisari,
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan perkantoran SKPD
Jatingaleh
Operasional atau Lapangan Perizinannya

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Persentase tersedianya
Tersedianya sarana dan Semarang,
1 01 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 % Bangunan Lainnya yang 4 Unit sarana dan prasarana 100 % 400,000,000
prasarana perkantoran SKPD Candisari,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi perkantoran SKPD
Jatingaleh

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kota


Persentase tersedianya
Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Gedung Kantor atau Semarang,
1 01 01 2.09 10 100 % 3 Unit sarana dan prasarana 100 % 300,000,000
Gedung Kantor atau prasarana perkantoran SKPD Bangunan Lainnya yang Candisari,
perkantoran SKPD
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Jatingaleh

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Kota


Persentase tersedianya
Sarana dan Prasarana Tersedianya sarana dan Pendukung Gedung Kantor Semarang,
1 01 01 2.09 11 100 % 16 Unit sarana dan prasarana 100 % 80,000,000
Pendukung Gedung Kantor prasarana perkantoran SKPD atau Bangunan Lainnya yang Candisari,
perkantoran SKPD
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Jatingaleh
1 01 02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN 92,137,657,887

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 4
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 01 02 2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar 30,568,500,000
Kota
Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Baru Semarang,
1 01 02 2.01 02 APK SD/MI 111.71 % 19 Ruang Tercapainya APK SD/MI 100 % 2,184,417,000
Baru yang Bertambah Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana
Semarang,
1 01 02 2.01 06 Prasarana dan Utilitas APK SD/MI 111.71 % dan Utilitas Sekolah yang 15 Unit Tercapainya APK SD/MI 100 % 613,000,000
Candisari,
Sekolah Telah Dibangun
Jatingaleh

Kota
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Ruang Kelas yang Semarang,
1 01 02 2.01 08 APK SD/MI 111.71 % 144 Ruang Tercapainya APK SD/MI 100 % 7,332,144,000
Ruang Kelas Direhabilitasi Sedang/Berat Candisari,
Jatingaleh

Jumlah Ruang Unit Kota


Rehabilitasi Sedang/Berat
Kesehatan Sekolah yang Semarang,
1 01 02 2.01 10 Ruang Unit Kesehatan APK SD/MI 111.71 % 2 Ruang Tercapainya APK SD/MI 100 % 200,000,000
Telah Direhabilitasi Candisari,
Sekolah
Sedang/Berat Jatingaleh

Kota
Jumlah Perpustakaan Sekolah
Rehabilitasi Sedang/Berat Semarang,
1 01 02 2.01 11 APK SD/MI 111.71 % yang Telah Direhabilitasi 3 Ruang Tercapainya APK SD/MI 100 % 200,439,000
Perpustakaan Sekolah Candisari,
Sedang/Berat
Jatingaleh

Kota
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana
Semarang,
1 01 02 2.01 12 Sarana, Prasarana dan APK SD/MI 111.71 % dan Utilitas Sekolah yang 13 Unit Tercapainya APK SD/MI 100 % 1,050,000,000
Candisari,
Utilitas Sekolah Telah Direhabilitasi
Jatingaleh

Kota
Jumlah Mebel sekolah yang Semarang,
1 01 02 2.01 14 Pengadaan Mebel Sekolah APK SD/MI 111.71 % 12 Paket Tercapainya APK SD/MI 100 % 920,000,000
Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Semarang,
1 01 02 2.01 16 APK SD/MI 111.71 % 16 Paket Tercapainya APK SD/MI 100 % 500,000,000
Sekolah Sekolah yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 5
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta Semarang,
1 01 02 2.01 17 APK SD/MI 111.71 % 5555 Unit Tercapainya APK SD/MI 100 % 600,000,000
Siswa Didik yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Jumlah Peserta Didik Sekolah Kota


Penyediaan Biaya Personil Menengah Atas yang 13415 Peserta Semarang,
1 01 02 2.01 21 APK SD/MI 111.71 % Tercapainya APK SD/MI 100 % 14,051,300,000
Peserta Didik Sekolah Dasar Menerima Biaya Personil Didik Candisari,
Peserta Didik Jatingaleh

Kota
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Semarang,
1 01 02 2.01 22 APK SD/MI 111.71 % 16 Paket Tercapainya APK SD/MI 100 % 100,000,000
Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Kota
Penyelenggaraan Proses Jumlah Satuan Pendidikan
502 Satuan Semarang,
1 01 02 2.01 23 Belajar dan Ujian bagi APK SD/MI 111.71 % yang Menyelenggarakan Tercapainya APK SD/MI 100 % 295,300,000
Pendidikan Candisari,
Peserta Didik Proses Belajar dan Ujian
Jatingaleh

Jumlah Satuan Pendidikan Kota


Penyiapan dan Tindak
Dasar yang Siap Dievaluasi 24 Satuan Semarang,
1 01 02 2.01 24 Lanjut Evaluasi Satuan APK SD/MI 111.71 % Tercapainya APK SD/MI 100 % 430,000,000
dan Melaksanakan Pendidikan Candisari,
Pendidikan Dasar
Rekomendasi Jatingaleh

Jumlah Siswa yang Mengikuti Kota


Pembinaan Minat, Bakat Ajang Kompetisi/Lomba 5000 Peserta Semarang,
1 01 02 2.01 25 APK SD/MI 111.71 % Tercapainya APK SD/MI 100 % 596,800,000
dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Didik Candisari,
Akademik Jatingaleh

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang
Pengembangan Karir Kota
Mendapatkan Fasilitasi
Pendidik dan Tenaga Semarang,
1 01 02 2.01 27 APK SD/MI 111.71 % Kenaikan Pangkat/Golongan, 1600 Orang Tercapainya APK SD/MI 100 % 319,000,000
Kependidikan pada Satuan Candisari,
Pemberian Promosi,
Pendidikan Sekolah Dasar Jatingaleh
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 6
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Sekolah Menengah Kota


Pembinaan Kelembagaan Dasar yang Dilaksanakan 502 Satuan Semarang,
1 01 02 2.01 28 APK SD/MI 111.71 % Tercapainya APK SD/MI 100 % 941,500,000
dan Manajemen Sekolah Pembinaan Kelembagaan Pendidikan Candisari,
dan manajemen sekolah Jatingaleh

Jumlah Tenaga Pengelola


Kota
Peningkatan Kapasitas yang Meningkat
Semarang,
1 01 02 2.01 30 Pengelolaan Dana BOS APK SD/MI 111.71 % Kapasitasnya dalam 502 Orang Tercapainya APK SD/MI 100 % 234,600,000
Candisari,
Sekolah Dasar Pengelolaan Dana BOS
Jatingaleh
Sekolah Dasar
1 01 02 2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama 49,108,040,000
Kota
Pembangunan Unit Sekolah Jumlah Sekolah Baru yang Semarang,
1 01 02 2.02 01 APK SMP/MTs 115.62 % 2 Unit Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 20,000,000,000
Baru (USB) Telah Dibangun Candisari,
Jatingaleh

Kota
Penambahan Ruang Kelas Jumlah Ruang Kelas Baru Semarang,
1 01 02 2.02 02 APK SMP/MTs 115.62 % 34 Ruang Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 11,405,000,000
Baru yang Bertambah Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana
Semarang,
1 01 02 2.02 12 Prasarana dan Utilitas APK SMP/MTs 115.62 % dan Utilitas Sekolah yang 2 Unit Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 50,000,000
Candisari,
Sekolah Telah Dibangun
Jatingaleh

Kota
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Kantin Sekolah yang Semarang,
1 01 02 2.02 23 APK SMP/MTs 115.62 % 2 Unit Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 150,000,000
Kantin Sekolah Direhabilitasi Sedang/Berat Candisari,
Jatingaleh

Jumlah Sarana, Prasarana Kota


Rehabilitasi Sedang/Berat
dan Utilitas Sekolah yang Semarang,
1 01 02 2.02 24 Sarana, Prasarana dan APK SMP/MTs 115.62 % 4 Unit Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 550,000,000
Telah Direhabilitasi Candisari,
Utilitas Sekolah
Sedang/Berat Jatingaleh

Kota
Jumlah Mebel Sekolah yang Semarang,
1 01 02 2.02 25 Pengadaan Mebel Sekolah APK SMP/MTs 115.62 % 4 Paket Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 300,000,000
Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 7
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Semarang,
1 01 02 2.02 27 APK SMP/MTs 115.62 % 7 Paket Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 449,640,000
Sekolah Sekolah yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Siswa Semarang,
1 01 02 2.02 28 APK SMP/MTs 115.62 % 46 Paket Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 225,000,000
Siswa yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Jumlah Peserta didik Sekolah Kota


Penyediaan Biaya Personil
Menengah Pertama yang 5333 Peserta Semarang,
1 01 02 2.02 32 Peserta Didik Sekolah APK SMP/MTs 115.62 % Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 13,209,300,000
Menerima Biaya Personil Didik Candisari,
Menengah Pertama
Peserta Didik Jatingaleh

Kota
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Semarang,
1 01 02 2.02 35 APK SMP/MTs 115.62 % 2 Paket Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 250,000,000
Peraga Siswa Peraga Siswa yang Tersedia Candisari,
Jatingaleh

Kota
Penyelenggaraan Proses Jumlah Peserta Didik yang
224 Peserta Semarang,
1 01 02 2.02 36 Belajar dan Ujian bagi APK SMP/MTs 115.62 % Mengikuti Proses Belajar dan Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 897,700,000
Didik Candisari,
Peserta Didik Ujian
Jatingaleh

Penyiapan dan Tindak Jumlah Satuan Pendidikan Kota


Lanjut Evaluasi Satuan Menengah Pertama yang 10 Satuan Semarang,
1 01 02 2.02 37 APK SMP/MTs 115.62 % Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 500,000,000
Pendidikan Sekolah Siap Dievaluasi dan Pendidikan Candisari,
Menengah Pertama Melaksanakan Rekomendasi Jatingaleh

Jumlah Siswa yang Mengikuti Kota


Pembinaan Minat, Bakat Ajang Kompetisi/Lomba 2240 Peserta Semarang,
1 01 02 2.02 38 APK SMP/MTs 115.62 % Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 596,000,000
dan Kreativitas Siswa Akademik dan Non Didik Candisari,
Akademik Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 8
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Pengembangan Karir Kependidikan yang
Kota
Pendidik dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi
Semarang,
1 01 02 2.02 40 Kependidikan pada Satuan APK SMP/MTs 115.62 % Kenaikan Pangkat/Golongan, 900 Orang Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 197,600,000
Candisari,
Pendidikan Sekolah Pemberian Promosi,
Jatingaleh
Menengah Pertama Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Kota
Jumlah Sekolah Menengah
Pembinaan Kelembagaan 190 Satuan Semarang,
1 01 02 2.02 41 APK SMP/MTs 115.62 % Pertama yang Dilaksanakan Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 148,200,000
dan Manajemen Sekolah Pendidikan Candisari,
Pembinaan
Jatingaleh

Jumlah Tenaga yang


Kota
Peningkatan Kapasitas Meningkat Kapasitasnya
Semarang,
1 01 02 2.02 43 Pengelolaan Dana BOS APK SMP/MTs 115.62 % dalam Pengelolaan Dana 190 Orang Tercapainya APK SMP/MTs 100 % 179,600,000
Candisari,
Sekolah Menengah Pertama BOS Sekolah Menengah
Jatingaleh
Pertama
1 01 02 2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) 11,150,240,000
Kota
Pembangunan Jumlah Gedung/Ruang
Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 01 Gedung/Ruang Kelas/Ruang APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % Kelas/Ruang Guru PAUD 2 Unit 100 % 6,150,000,000
tahun Candisari,
Guru PAUD yang Telah Dibangun
Jatingaleh

Kota
Jumlah Sarana, Prasarana
Pembangunan Sarana, Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 02 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % dan Utilitas PAUD yang Telah 2 Unit 100 % 300,000,000
Prasarana dan Utilitas PAUD tahun Candisari,
Dibangun
Jatingaleh

Jumlah Gedung/Ruang Kota


Rehabilitasi Sedang/Berat
Kelas/Ruang Guru PAUD Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 03 Gedung/Ruang Kelas/Ruang APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 6 Unit 100 % 295,000,000
yang Telah Direhabilitasi tahun Candisari,
Guru PAUD
Sedang/Berat Jatingaleh

Kota
Rehabilitasi Sedang/Berat Jumlah Sarana, Prasarana
Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 04 Pembangunan Sarana, APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % dan Utilitas PAUD yang Telah 4 Unit 100 % 280,000,000
tahun Candisari,
Prasarana dan Utilitas PAUD Direhabilitasi Sedang/Berat
Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 9
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Mebel PAUD yang Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 07 Pengadaan Mebel PAUD APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 1 Paket 100 % 205,000,000
Tersedia tahun Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah perlengkapan PAUD Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 09 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 2 Paket 100 % 245,000,000
PAUD yang Tersedia tahun Candisari,
Jatingaleh

Kota
Pengadaan Perlengkapan Jumlah Perlengkapan Peserta Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 10 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 11 Paket 100 % 100,000,000
Siswa PAUD Didik PAUD yang Tersedia tahun Candisari,
Jatingaleh

Kota
Jumlah Peserta Didik PAUD
Penyediaan Biaya Personil 1795 Peserta Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 11 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % yang Menerima Biaya 100 % 2,548,040,000
Peserta Didik PAUD Didik tahun Candisari,
Personil Peserta Didik
Jatingaleh

Kota
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 12 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 2 Paket 100 % 150,000,000
Peraga Siswa PAUD Peraga PAUD yang Tersedia tahun Candisari,
Jatingaleh

Kota
Jumlah Peserta Didik PAUD
Penyelenggaraan Proses 39569 Peserta Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 13 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % yang Mengikuti Proses 100 % 333,200,000
Belajar PAUD Didik tahun Candisari,
Belajar
Jatingaleh

Kota
Jumlah PAUD yang Siap
Penyiapan dan Tindak 4 Satuan Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 14 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % Dievaluasi dan Melaksanakan 100 % 150,000,000
Lanjut Evaluasi Satuan PAUD Pendidikan tahun Candisari,
Rekomendasi
Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 10
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Kependidikan yang
Pengembangan Karir Kota
Mendapatkan Fasilitasi
Pendidik dan Tenaga Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 16 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % Kenaikan Pangkat/Golongan, 5 Orang 100 % 200,000,000
Kependidikan pada Satuan tahun Candisari,
Pemberian Promosi,
Pendidikan PAUD Jatingaleh
Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Jumlah PAUD yang Kota


Pembinaan Kelembagaan Dilaksanakan Pembinaan 100 Satuan Tercapainya APK PAUD 5-6 Semarang,
1 01 02 2.03 17 APK PAUD 5-6 tahun 85.87 % 100 % 194,000,000
dan Manajemen PAUD Kelembagaan dan Pendidikan tahun Candisari,
Manajemen Jatingaleh
1 01 02 2.04 Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 1,310,877,887
Pembangunan Sarana, Jumlah Sarana, Prasarana Kota
Jumlah Lembaga Kursus dan
Prasarana dan Utilitas Jumlah Lembaga Kursus dan dan Utilitas Sekolah Semarang,
1 01 02 2.04 02 8 Lembaga 1 Unit Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 700,000,000
Sekolah Pelatihan Rujukan Nonformal/Kesetaraan yang Candisari,
terakreditasi
Nonformal/Kesetaraan Telah Dibangun Jatingaleh

Jumlah Perlengkapan Kota


Pengadaan Perlengkapan Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan Pendidikan Semarang,
1 01 02 2.04 09 Pendidikan Nonformal / 8 Lembaga 1 Paket Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 50,000,000
Pelatihan Rujukan Nonformal/Kesetaraan yang Candisari,
Kesetaraan terakreditasi
Tersedia Jatingaleh

Jumlah Peserta Didik Kota


Penyediaan Biaya Personil Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan Nonformal/Kesetaraan yang 3450 Peserta Semarang,
1 01 02 2.04 10 Peserta Didik 8 Lembaga Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 61,400,000
Pelatihan Rujukan Menerima Biaya Personil Didik Candisari,
Nonformal/Kesetaraan terakreditasi
Peserta Didik Jatingaleh

Kota
Pengadaan Alat Praktik dan Jumlah Alat Praktik dan Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan Semarang,
1 01 02 2.04 11 Peraga Siswa Nonformal / 8 Lembaga Peraga Siswa Nonformal/ 1 Paket Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 91,877,887
Pelatihan Rujukan Candisari,
Kesetaraan Kesetaraan yang Tersedia terakreditasi
Jatingaleh

Kota
Penyelenggaraan Proses Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan Jumlah Peserta Didik yang 3450 Peserta Semarang,
1 01 02 2.04 12 Belajar 8 Lembaga Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 166,600,000
Pelatihan Rujukan Mengikuti Proses Belajar Didik Candisari,
Nonformal/Kesetaraan terakreditasi
Jatingaleh

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 11
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Pendidik dan Tenaga


Pengembangan Karir Kependidikan yang
Kota
Pendidik dan Tenaga Mendapatkan Fasilitasi Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan Semarang,
1 01 02 2.04 15 Kependidikan pada Satuan 8 Lembaga Kenaikan Pangkat/Golongan, 50 Orang Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 75,000,000
Pelatihan Rujukan Candisari,
Pendidikan Pemberian Promosi, terakreditasi
Jatingaleh
Nonformal/Kesetaraan Peningkatan Kompetensi dan
Kualifikasi

Jumlah Sekolah
Kota
Pembinaan Kelembagaan Nonformal/Kesetaraan yang Jumlah Lembaga Kursus dan
Jumlah Lembaga Kursus dan 40 Satuan Semarang,
1 01 02 2.04 16 dan Manajemen Sekolah 8 Lembaga Dilaksanakan Pembinaan Pelatihan Rujukan yang 8 Lembaga 166,000,000
Pelatihan Rujukan Pendidikan Candisari,
Nonformal/Kesetaraan Kelembagaan dan terakreditasi
Jatingaleh
Manajemen
1 01 03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM 1,244,670,000
1 01 03 2.01 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar 841,000,000
Kota
Penyusunan Kompetensi Persentase pelaksanaan Jumlah Kompetensi Dasar Persentase pelaksanaan
Semarang,
1 01 03 2.01 01 Dasar Muatan Lokal Kurikulum Muatan Lokal 100 % Muatan Lokal Pendidikan 4 Dokumen Kurikulum Muatan Lokal 100 % 197,600,000
Candisari,
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Dasar yang Tersusun Pendidikan Dasar
Jatingaleh

Kota
Persentase pelaksanaan Jumlah Silabus Muatan Lokal Persentase pelaksanaan
Penyusunan Silabus Muatan Semarang,
1 01 03 2.01 02 Kurikulum Muatan Lokal 100 % Pendidikan Dasar yang 4 Dokumen Kurikulum Muatan Lokal 100 % 147,000,000
Lokal Pendidikan Dasar Candisari,
Pendidikan Dasar Tersusun Pendidikan Dasar
Jatingaleh

Kota
Penyediaan Buku Teks Persentase pelaksanaan Jumlah Buku Teks Pelajaran Persentase pelaksanaan
Semarang,
1 01 03 2.01 03 Pelajaran Muatan Lokal Kurikulum Muatan Lokal 100 % Muatan Lokal Pendidikan 63606 Buku Kurikulum Muatan Lokal 100 % 200,000,000
Candisari,
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Dasar yang Tersedia Pendidikan Dasar
Jatingaleh

Jumlah Penyusun Kurikulum Kota


Pelatihan Penyusunan Persentase pelaksanaan Persentase pelaksanaan
Muatan Lokal Pendidikan Semarang,
1 01 03 2.01 04 Kurikulum Muatan Lokal Kurikulum Muatan Lokal 100 % 50 Orang Kurikulum Muatan Lokal 100 % 296,400,000
Dasar yang Meningkat Candisari,
Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar Pendidikan Dasar
Kompetensinya Jatingaleh
1 01 03 2.02 Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal 403,670,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 12
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Kompetensi Dasar


Penyusunan Kompetensi Kota
Persentase pelaksanaan Muatan Lokal Pendidikan Persentase pelaksanaan
Dasar Muatan Lokal Semarang,
1 01 03 2.02 01 Kurikulum Muatan Lokal 100 % Anak Usia Dini dan 6 Dokumen Kurikulum Muatan Lokal 100 % 183,200,000
Pendidikan Anak Usia Dini Candisari,
PAUD dan PNF Pendidikan Nonformal yang PAUD dan PNF
dan Pendidikan Nonformal Jatingaleh
Tersusun

Penyusunan Silabus Muatan Jumlah Silabus Muatan Lokal Kota


Persentase pelaksanaan Persentase pelaksanaan
Lokal Pendidikan Anak Usia Pendidikan Anak Usia Dini Semarang,
1 01 03 2.02 02 Kurikulum Muatan Lokal 100 % 4 Dokumen Kurikulum Muatan Lokal 100 % 70,470,000
Dini dan Pendidikan dan Pendidikan Nonformal Candisari,
PAUD dan PNF PAUD dan PNF
Nonformal yang Tersusun Jatingaleh

Jumlah Buku Teks Pelajaran


Penyediaan Buku Teks Kota
Persentase pelaksanaan Muatan Lokal Pendidikan Persentase pelaksanaan
Pelajaran Muatan Lokal Semarang,
1 01 03 2.02 03 Kurikulum Muatan Lokal 100 % Anak Usia Dini dan 10550 Buku Kurikulum Muatan Lokal 100 % 150,000,000
Pendidikan Anak Usia Dini Candisari,
PAUD dan PNF Pendidikan Nonformal yang PAUD dan PNF
dan Pendidikan Nonformal Jatingaleh
Tersedia
1 01 04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 69,977,129,144
1 01 04 2.01 Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan 69,977,129,144
Jumlah Dokumen Hasil
Perhitungan dan Pemetaan
Perhitungan dan Pemetaan
Pendidik dan Tenaga Kota
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Satuan Persentase Guru Persentase Guru Semarang,
1 01 04 2.01 01 89.5 % Kependidikan Satuan Satuan 18 Dokumen 100 % 66,629,129,144
Pendidikan Dasar, PAUD, berkualifikasi S1/D-IV berkualifikasi S1/D-IV Candisari,
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
dan Pendidikan Jatingaleh
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan

Jumlah Laporan Hasil


Penataan Pendistribusian
Pelaksanaan Penataan
Pendidik dan Tenaga Kota
Pendistribusian Pendidik dan
Kependidikan bagi Satuan Persentase Guru Persentase Guru Semarang,
1 01 04 2.01 02 89.5 % Tenaga Kependidikan Satuan 7 Laporan 100 % 3,348,000,000
Pendidikan Dasar, PAUD, berkualifikasi S1/D-IV berkualifikasi S1/D-IV Candisari,
Pendidikan Dasar, PAUD, dan
dan Pendidikan Jatingaleh
Pendidikan
Nonformal/Kesetaraan
Nonformal/Kesetaraan
1 01 05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN 641,600,000
1 01 05 2.01 Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 278,600,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 13
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN


Sub Unit Organisasi : 1.01.0.00.0.00.01.0000 DINAS PENDIDIKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

0Persentase Satuan Jumlah Dokumen Hasil


Penilaian Kelayakan Usul Kota
Pendidikan Dasar swasta Penilaian Kelayakan Usul Persentase Satuan
Perizinan Pendidikan Dasar 100 % Semarang,
1 01 05 2.01 01 yang berijin Perizinan Pendidikan Dasar 4 Dokumen Pendidikan Dasar swasta 100 % 133,200,000
yang Diselenggarakan oleh 89.50 % Candisari,
Persentase Guru yang Diselenggarakan oleh yang berijin
Masyarakat Jatingaleh
berkualifikasi S1/D-IV Masyarakat

0Persentase Satuan Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan
Pendidikan Dasar swasta pelaksanaan Pengendalian Kota
Pengawasan Perizinan Persentase Satuan
100 % dan Pengawasan Perizinan Semarang,
1 01 05 2.01 02 Pendidikan Dasar yang yang berijin 1 Dokumen Pendidikan Dasar swasta 100 % 145,400,000
89.50 % Pendidikan Dasar yang Candisari,
Diselenggarakan oleh Persentase Guru yang berijin
Diselenggarakan oleh Jatingaleh
Masyarakat berkualifikasi S1/D-IV
Masyarakat
1 01 05 2.02 Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat 363,000,000
Jumlah Dokumen Hasil
Penilaian Kelayakan Usul
Penilaian Kelayakan Usul Kota
Perizinan PAUD dan
Persentase PAUD dan PNF Perizinan PAUD dan Persentase PAUD dan PNF Semarang,
1 01 05 2.02 01 Pendidikan Nonformal yang 100 % 100 Dokumen 100 % 142,000,000
Swasta yang berijin Pendidikan Nonformal yang Swasta yang berijin Candisari,
Diselenggarakan oleh
Diselenggarakan oleh Jatingaleh
Masyarakat
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil


Pengendalian dan Pelaksanaan Pengendalian
Kota
Pengawasan Perizinan PAUD dan Pengawasan Perizinan
Persentase PAUD dan PNF Persentase PAUD dan PNF Semarang,
1 01 05 2.02 02 dan Pendidikan Nonformal 100 % PAUD dan Pendidikan 100 Dokumen 100 % 93,600,000
Swasta yang berijin Swasta yang berijin Candisari,
yang Diselenggarakan oleh Nonformal yang
Jatingaleh
Masyarakat Diselenggarakan oleh
Masyarakat

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan PAUD dan Kota
Pembinaan PAUD dan
Pendidikan Nonformal yang Persentase PAUD dan PNF Persentase PAUD dan PNF Semarang,
1 01 05 2.02 03 100 % Pendidikan Nonformal yang 100 Dokumen 100 % 127,400,000
Diselenggarakan oleh Swasta yang berijin Swasta yang berijin Candisari,
Diselenggarakan oleh
Masyarakat Jatingaleh
Masyarakat
TOTAL 766,297,863,750

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 14
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 217,244,602,483
1 02 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 39,396,080
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Terlaksananya dokumen
Persentase Perencanaan dan
1 02 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 persen Perencanaan Perangkat 4 Dokumen perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 6,108,800
Pelaporan Kinerja OPD
Daerah Daerah kinerja OPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD


Terlaksananya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 02 01 2.01 02 100 persen 0 Dokumen perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 8,188,500
Dokumen RKA-SKPD Pelaporan Kinerja OPD Penyusunan Dokumen RKA-
kinerja OPD
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan


Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Terlaksananya dokumen
Persentase Perencanaan dan
1 02 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 persen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 8,734,400
Pelaporan Kinerja OPD
SKPD Dokumen Perubahan RKA- kinerja OPD
SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD


Terlaksananya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 02 01 2.01 04 100 persen 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 2,940,820
DPA-SKPD Pelaporan Kinerja OPD Penyusunan Dokumen DPA-
kinerja OPD
SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan


DPA-SKPD dan Laporan Hasil Terlaksananya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan
1 02 01 2.01 05 100 persen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 3,486,720
Perubahan DPA- SKPD Pelaporan Kinerja OPD
Dokumen Perubahan DPA- kinerja OPD
SKPD

Terlaksananya dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Perencanaan dan Jumlah Laporan Evaluasi
1 02 01 2.01 07 100 persen 1 Laporan perencanaan dan pelaporan 10 dokumen 9,936,840
Daerah Pelaporan Kinerja OPD Kinerja Perangkat Daerah
kinerja OPD
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 206,051,054,169
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Persentase Perencanaan dan tersedianya dokumen
1 02 01 2.02 01 100 persen Menerima Gaji dan 1614 Orang/bulan 4 dokumen 205,284,078,169
Tunjangan ASN Pelaporan Kinerja OPD laporan keuangan
Tunjangan ASN

Jumlah Dokumen Hasil


Penyediaan Administrasi Persentase Perencanaan dan tersedianya dokumen
1 02 01 2.02 02 100 persen Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 4 dokumen 756,860,000
Pelaksanaan Tugas ASN Pelaporan Kinerja OPD laporan keuangan
Pelaksanaan Tugas ASN

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 15
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Keuangan


Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan
Persentase Perencanaan dan tersedianya dokumen
1 02 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 persen Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 4 dokumen 3,372,000
Pelaporan Kinerja OPD laporan keuangan
Tahun SKPD Penyusunan Laporan
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan
Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Persentase Perencanaan dan tersedianya dokumen
1 02 01 2.02 07 100 persen Koordinasi Penyusunan Laporan2 Laporan 4 dokumen 3,372,000
Triwulanan/ Semesteran Pelaporan Kinerja OPD laporan keuangan
Keuangan
SKPD
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan


Persentase Perencanaan dan tersedianya dokumen
1 02 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 100 persen dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 4 dokumen 3,372,000
Pelaporan Kinerja OPD laporan keuangan
Anggaran Realisasi Anggaran
1 02 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,539,207,581
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen
Persentase Perencanaan dan Instalasi Listrik/Penerangan terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 persen 2 Paket 100 persen 23,091,000
Pelaporan Kinerja OPD Bangunan Kantor yang prasarana perkantoran SKPD
Bangunan Kantor
Disediakan

Jumlah Paket Peralatan


Penyediaan Peralatan Persentase Perencanaan dan terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 03 100 persen Rumah Tangga yang 1 Paket 100 persen 67,954,800
Rumah Tangga Pelaporan Kinerja OPD prasarana perkantoran SKPD
Disediakan

Jumlah Paket Barang Cetakan


Penyediaan Barang Cetakan Persentase Perencanaan dan terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 05 100 persen dan Penggandaan yang 1 Paket 100 persen 250,000,000
dan Penggandaan Pelaporan Kinerja OPD prasarana perkantoran SKPD
Disediakan

Jumlah Dokumen Bahan


Penyediaan Bahan Bacaan
Persentase Perencanaan dan Bacaan dan Peraturan terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 100 persen 1 Dokumen 100 persen 3,630,000
Pelaporan Kinerja OPD Perundang-Undangan yang prasarana perkantoran SKPD
undangan
Disediakan

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Persentase Perencanaan dan Penyelenggaraan Rapat terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 persen 115 Laporan 100 persen 1,196,000,000
Pelaporan Kinerja OPD Koordinasi dan Konsultasi prasarana perkantoran SKPD
SKPD
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 16
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan


Sistem Pemerintahan Persentase Perencanaan dan Pelaksanaan Sistem terlaksananya sarana dan
1 02 01 2.06 11 100 persen 5 Dokumen 100 persen 998,531,781
Berbasis Elektronik pada Pelaporan Kinerja OPD Pemerintahan Berbasis prasarana perkantoran SKPD
SKPD Elektronik pada SKPD
1 02 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 918,661,869
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan
Persentase Perencanaan dan Prasarana Gedung Kantor tersedianya peralatan dan
1 02 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor 100 persen 9 Unit 100 persen 918,661,869
Pelaporan Kinerja OPD atau Bangunan Lainnya yang perlengkapan kantor
atau Bangunan Lainnya
Disediakan
1 02 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,821,871,484
Penyediaan Jasa Surat Persentase Perencanaan dan Jumlah Laporan Penyediaan tersedianya kebutuhan jasa
1 02 01 2.08 01 100 persen 1 Laporan 100 persen 12,100,000
Menyurat Pelaporan Kinerja OPD Jasa Surat Menyurat kantor

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa
Persentase Perencanaan dan Jasa Komunikasi, Sumber tersedianya kebutuhan jasa
1 02 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 persen 12 Laporan 100 persen 1,066,674,384
Pelaporan Kinerja OPD Daya Air dan Listrik yang kantor
Air dan Listrik
Disediakan

Jumlah Laporan Penyediaan


Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase Perencanaan dan tersedianya kebutuhan jasa
1 02 01 2.08 04 100 persen Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 100 persen 2,743,097,100
Umum Kantor Pelaporan Kinerja OPD kantor
yang Disediakan
1 02 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,874,411,300
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya
Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Persentase Perencanaan dan terpenuhinya pemeliharaan
1 02 01 2.09 01 100 persen Kendaraan Dinas Jabatan 6 Unit 100 persen 226,572,720
Kendaraan Perorangan Pelaporan Kinerja OPD aset OPD
yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas
dibayarkan Pajaknya
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Persentase Perencanaan dan terpenuhinya pemeliharaan
1 02 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 persen yang Dipelihara dan 150 Unit 100 persen 2,038,703,580
Pelaporan Kinerja OPD aset OPD
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Perizinannya

Pemeliharaan Peralatan dan Persentase Perencanaan dan Jumlah Peralatan dan Mesin terpenuhinya pemeliharaan
1 02 01 2.09 06 100 persen 10 Unit 100 persen 1,000,000,000
Mesin Lainnya Pelaporan Kinerja OPD Lainnya yang Dipelihara aset OPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 17
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan


Persentase Perencanaan dan terpenuhinya pemeliharaan
1 02 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 persen Bangunan Lainnya yang 5 Unit 100 persen 500,000,000
Pelaporan Kinerja OPD aset OPD
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana


Sarana dan Prasarana Persentase Perencanaan dan Gedung Kantor atau terpenuhinya pemeliharaan
1 02 01 2.09 10 100 persen 5 Unit 100 persen 109,135,000
Gedung Kantor atau Pelaporan Kinerja OPD Bangunan Lainnya yang aset OPD
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 83,949,528,469
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 16,426,489,770
Kota
Persentase Layanan Standar Semarang,
Jumlah Pusat Kesehatan terpenuhinya sarana
Pelayanan Minimal (SPM) Semua
1 02 02 2.01 02 Pembangunan Puskesmas 100 persen Masyarakat (Puskesmas) 1 Unit prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 359,750,000
Bidang Kesehatan sesuai Kecamatan,
yang Dibangun kesehatan sesuai standar
standar Semua
Kelurahan

Persentase Layanan Standar Jumlah Puskesmas yang


terpenuhinya sarana
Pelayanan Minimal (SPM) Ditingkatkan Sarana,
1 02 02 2.01 06 Pengembangan Puskesmas 100 persen 1 Unit prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 4,300,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Prasarana, Alat Kesehatan
kesehatan sesuai standar
standar dan SDM agar Sesuai Standar

Jumlah Sarana, Prasarana


Persentase Layanan Standar
dan Alat Kesehatan yang terpenuhinya sarana
Rehabilitasi dan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.01 09 100 persen Telah Dilakukan Rehabilitasi 1 Unit prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 640,250,000
Pemeliharaan Puskesmas Bidang Kesehatan sesuai
dan Pemeliharaan Oleh kesehatan sesuai standar
standar
Puskesmas

Kota
Persentase Layanan Standar Semarang,
Jumlah Sarana di Fasilitas terpenuhinya sarana
Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Minimal (SPM) Semua
1 02 02 2.01 12 100 persen Pelayanan Kesehatan yang 15 Unit prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 3,239,849,020
Pelayanan Kesehatan Bidang Kesehatan sesuai Kecamatan,
Disediakan kesehatan sesuai standar
standar Semua
Kelurahan

Pengadaan Alat Persentase Layanan Standar Jumlah Alat Kesehatan/Alat


terpenuhinya sarana
Kesehatan/Alat Penunjang Pelayanan Minimal (SPM) Penunjang Medik Fasilitas
1 02 02 2.01 14 100 persen 20 Unit prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 4,686,640,750
Medik Fasilitas Pelayanan Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan yang
kesehatan sesuai standar
Kesehatan standar Disediakan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 18
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Layanan Standar


terpenuhinya sarana
Pelayanan Minimal (SPM) Jumlah Obat dan Vaksin yang
1 02 02 2.01 16 Pengadaan Obat, Vaksin 100 persen 32 Paket prasarana fasilitas pelayanan 100 persen 3,200,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Disediakan
kesehatan sesuai standar
standar
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 58,937,695,679
Persentase Layanan Standar
Jumlah Ibu Hamil yang terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 01 100 persen Mendapatkan Pelayanan 24388 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 105,130,000
Kesehatan Ibu Hamil Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Sesuai Standar berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Ibu Bersalin yang terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 02 100 persen Mendapatkan Pelayanan 23023 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 162,495,000
Kesehatan Ibu Bersalin Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Sesuai Standar berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Bayi Baru Lahir yang terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 03 100 persen Mendapatkan Pelayanan 22453 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 96,945,000
Kesehatan Bayi Baru Lahir Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Sesuai Standar berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Balita yang terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 04 100 persen Mendapatkan Pelayanan 100828 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 120,430,000
Kesehatan Balita Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Sesuai Standar berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Anak Usia Pendidikan


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Dasar yang Mendapatkan
1 02 02 2.02 05 Kesehatan pada Usia 100 persen 227547 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 40,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan Sesuai
Pendidikan Dasar berkualitas
standar Standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Penduduk Usia


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Produktif yang Mendapatkan
1 02 02 2.02 06 Kesehatan pada Usia 100 persen 1125431 Orangkesehatan dasar yang 100 persen 100,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan Sesuai
Produktif berkualitas
standar Standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Penduduk Usia Lanjut


terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) yang Mendapatkan
1 02 02 2.02 07 100 persen 151.659 Orangkesehatan dasar yang 100 persen 35,000,000
Kesehatan pada Usia Lanjut Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan Sesuai
berkualitas
standar Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 19
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Layanan Standar Jumlah Penderita Hipertensi


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) yang Mendapatkan
1 02 02 2.02 08 Kesehatan Penderita 100 persen 290912 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 100,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan Sesuai
Hipertensi berkualitas
standar Standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Penderita Diabetes


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Melitus yang Mendapatkan
1 02 02 2.02 09 Kesehatan Penderita 100 persen 40623 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 100,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Pelayanan Kesehatan Sesuai
Diabetes Melitus berkualitas
standar Standar

Jumlah Orang yang


Persentase Layanan Standar
Pengelolaan Pelayanan Mendapatkan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 10 Kesehatan Orang dengan 100 persen Kesehatan Orang dengan 4203 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 100,000,000
Bidang Kesehatan sesuai
Gangguan Jiwa Berat Gangguan Jiwa Berat Sesuai berkualitas
standar
Standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Orang Terduga


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Menderita Tuberkulosis yang
1 02 02 2.02 11 Kesehatan Orang Terduga 100 persen 29003 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 191,817,609
Bidang Kesehatan sesuai Mendapatkan Pelayanan
Tuberkulosis berkualitas
standar Sesuai Standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Orang Terduga


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Menderita HIV yang
1 02 02 2.02 12 Kesehatan Orang dengan 100 persen 35699 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 265,687,700
Bidang Kesehatan sesuai Mendapatkan Pelayanan
Risiko Terinfeksi HIV berkualitas
standar Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Persentase Layanan Standar
Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Kesehatan bagi Penduduk Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 13 100 persen Kesehatan bagi Penduduk 1 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 20,000,000
pada Kondisi Kejadian Luar Bidang Kesehatan sesuai
pada Kondisi Kejadian Luar berkualitas
Biasa (KLB) standar
Biasa (KLB) Sesuai Standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Pengelolaan Pelayanan
Persentase Layanan Standar
Kesehatan bagi Penduduk Kesehatan bagi Penduduk terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 14 Terdampak Krisis Kesehatan 100 persen Terdampak Krisis Kesehatan 150 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 2,000,000,000
Bidang Kesehatan sesuai
Akibat Bencana dan/atau Akibat Bencana dan/atau berkualitas
standar
Berpotensi Bencana Berpotensi Bencana Sesuai
Standar

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 20
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 15 100 persen Pengelolaan Pelayanan 148 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 342,900,000
Kesehatan Gizi Masyarakat Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Gizi Masyarakat berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Pengelolaan Pelayanan
1 02 02 2.02 16 Kesehatan Kerja dan 100 persen 37 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 50,000,000
Bidang Kesehatan sesuai Kesehatan Kerja dan
Olahraga berkualitas
standar Olahraga

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 17 100 persen Pengelolaan Pelayanan 5 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 100,000,000
Kesehatan Lingkungan Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Lingkungan berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 18 100 persen Pengelolaan Pelayanan 37 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 50,000,000
Promosi Kesehatan Bidang Kesehatan sesuai
Promosi Kesehatan berkualitas
standar

Jumlah Dokumen Hasil


Pengelolaan Pelayanan Persentase Layanan Standar
Pengelolaan Pelayanan terlaksananya pelayanan
Kesehatan Tradisional, Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 19 100 persen Kesehatan Tradisional, 3 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 24,750,000
Akupuntur, Asuhan Mandiri, Bidang Kesehatan sesuai
Akupuntur, Asuhan Mandiri berkualitas
dan Tradisional Lainnya standar
dan Tradisional Lainnya

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Surveilans Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 20 100 persen Pengelolaan Surveilans 12 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 130,000,000
Kesehatan Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Penyalahguna NAPZA terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 22 100 persen yang Mendapatkan 235 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 75,000,000
Kesehatan Jiwa dan NAPZA Bidang Kesehatan sesuai
Pelayanan Kesehatan berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar Jumlah Dokumen Hasil


Pelayanan Kesehatan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Kesehatan
1 02 02 2.02 25 Penyakit Menular dan Tidak 100 persen 40 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 412,382,623
Bidang Kesehatan sesuai Penyakit Menular dan Tidak
Menular berkualitas
standar Menular

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 21
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase Layanan Standar Semarang,
Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Jaminan Pelayanan Minimal (SPM) Semua
1 02 02 2.02 26 100 persen Pengelolaan Jaminan 12 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 48,028,314,489
Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan sesuai Kecamatan,
Kesehatan Masyarakat berkualitas
standar Semua
Kelurahan

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Penyelenggaraan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 29 100 persen Penyelenggaraan 10 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 1,420,136,021
Kabupaten/Kota Sehat Bidang Kesehatan sesuai
Kabupaten/Kota Sehat berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen terlaksananya pelayanan
Operasional Pelayanan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 34 100 persen Operasional Pelayanan 12 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 2,847,465,837
Fasilitas Kesehatan Lainnya Bidang Kesehatan sesuai
Fasilitas Kesehatan Lainnya berkualitas
standar

Persentase Layanan Standar


Pelaksanaan Akreditasi Jumlah Fasilitas Kesehatan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 35 Fasilitas Kesehatan di 100 persen yang Terakreditasi di 123 Unit kesehatan dasar yang 100 persen 1,227,771,000
Bidang Kesehatan sesuai
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota berkualitas
standar

Jumlah Laporan Hasil


Investigasi Awal Kejadian Persentase Layanan Standar
Investigasi Awal Kejadian terlaksananya pelayanan
Tidak Diharapkan (Kejadian Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 36 100 persen Tidak Diharapkan (Kejadian 1 Laporan kesehatan dasar yang 100 persen 10,000,000
Ikutan Pasca Imunisasi dan Bidang Kesehatan sesuai
Ikutan Pasca Imunisasi dan berkualitas
Pemberian Obat Massal) standar
Pemberian Obat Massal)

Persentase Layanan Standar


Jumlah Dokumen Hasil terlaksananya pelayanan
Pelaksanaan Kewaspadaan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 37 100 persen Pelaksanaan Kewaspadaan 52 Dokumen kesehatan dasar yang 100 persen 365,000,000
Dini dan Respon Wabah Bidang Kesehatan sesuai
Dini dan Respon Wabah berkualitas
standar

Jumlah Public Safety Center


(PSC 119) Tersediaan,
Penyediaan dan Persentase Layanan Standar
Terkelolaan dan Terintegrasi terlaksananya pelayanan
Pengelolaan Sistem Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.02 38 100 persen Dengan Rumah Sakit Dalam 1 Unit kesehatan dasar yang 100 persen 289,865,400
Penanganan Gawat Darurat Bidang Kesehatan sesuai
Satu Sistem Penanganan berkualitas
Terpadu (SPGDT) standar
Gawat Darurat Terpadu
(SPGDT)

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 22
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase Layanan Standar Jumlah orang dengan


Pengelolaan pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) Tuberkulosis yang
1 02 02 2.02 40 kesehatan orang dengan 100 persen 27520 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 43,900,000
Bidang Kesehatan sesuai mendapatkan pelayanan
Tuberkulosis berkualitas
standar kesehatan sesuai standar

Persentase Layanan Standar Jumlah orang dengan HIV


Pengelolaan pelayanan terlaksananya pelayanan
Pelayanan Minimal (SPM) (ODHIV) yang mendapatkan
1 02 02 2.02 41 kesehatan orang dengan 100 persen 35699 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 40,875,000
Bidang Kesehatan sesuai pelayanan kesehatan sesuai
HIV (ODHIV) berkualitas
standar standar

Kota
Persentase Layanan Standar Semarang,
Jumlah orang yang terlaksananya pelayanan
Pengelolaan pelayanan Pelayanan Minimal (SPM) Semua
1 02 02 2.02 42 100 persen mendapatkan pelayanan 58 Orang kesehatan dasar yang 100 persen 41,830,000
kesehatan Malaria Bidang Kesehatan sesuai Kecamatan,
kesehatan malaria berkualitas
standar Semua
Kelurahan
1 02 02 2.03 Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 1,928,045,410
terlaksananya faskes
Persentase Layanan Standar
Jumlah Dokumen Hasil (Puskesmas, RS, Klinik) yang
Pengelolaan Data dan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.03 01 100 persen Pengelolaan Data dan 10 Dokumen telah menyelenggarakan 100 persen 238,554,420
Informasi Kesehatan Bidang Kesehatan sesuai
Informasi Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
standar
sesuai standar

terlaksananya faskes
Persentase Layanan Standar
Jumlah Dokumen Hasil (Puskesmas, RS, Klinik) yang
Pengelolaan Sistem Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.03 02 100 persen Pengelolaan Sistem Informasi 12 Dokumen telah menyelenggarakan 100 persen 943,982,110
Informasi Kesehatan Bidang Kesehatan sesuai
Kesehatan Sistem Informasi Kesehatan
standar
sesuai standar

terlaksananya faskes
Persentase Layanan Standar Jumlah Alat/Perangkat
Pengadaan Alat/Perangkat (Puskesmas, RS, Klinik) yang
Pelayanan Minimal (SPM) Sistem Informasi Kesehatan
1 02 02 2.03 03 Sistem Informasi Kesehatan 100 persen 21 Unit telah menyelenggarakan 100 persen 745,508,880
Bidang Kesehatan sesuai dan Jaringan Internet yang
dan Jaringan Internet Sistem Informasi Kesehatan
standar Disediakan
sesuai standar
1 02 02 2.04 Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 6,657,297,610

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 23
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
Pengendalian dan
Jumlah Rumah Sakit Kelas C, terlaksananya cakupan
Pengawasan serta Tindak Persentase Layanan Standar
D dan Fasilitas Pelayanan penerbitan ijin rumah sakit
Lanjut Pengawasan Pelayanan Minimal (SPM)
1 02 02 2.04 01 100 persen Kesehatan yang 5 Unit kelas C. D dan fasilitas 100 persen 9,900,000
Perizinan Rumah Sakit Kelas Bidang Kesehatan sesuai
Dikendalikan, Diawasi dan pelayanan kesehatan di Kota
C, D dan Fasilitas Pelayanan standar
Ditindaklanjuti Perizinannya Semarang
Kesehatan Lainnya
terlaksananya cakupan
Persentase Layanan Standar Jumlah Fasilitas Kesehatan
Peningkatan Mutu penerbitan ijin rumah sakit
Pelayanan Minimal (SPM) yang Dilakukan Pengukuran
1 02 02 2.04 03 Pelayanan Fasilitas 100 persen 37 Unit kelas C. D dan fasilitas 100 persen 4,469,167,410
Bidang Kesehatan sesuai Indikator Nasional Mutu
Kesehatan pelayanan kesehatan di Kota
standar (INM) Pelayanan Kesehatan
Semarang

terlaksananya cakupan
Persentase Layanan Standar Jumlah Dokumen Hasil
Penyiapan Perumusan dan penerbitan ijin rumah sakit
Pelayanan Minimal (SPM) Penyiapan Perumusan dan
1 02 02 2.04 04 Pelaksanaan Pelayanan 100 persen 12 Dokumen kelas C. D dan fasilitas 100 persen 2,178,230,200
Bidang Kesehatan sesuai Pelaksanaan Pelayanan
Kesehatan Rujukan pelayanan kesehatan di Kota
standar Kesehatan Rujukan
Semarang
1 02 03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN 293,921,200
1 02 03 2.02 Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota 167,698,100
Jumlah Dokumen Hasil
Perencanaan dan Distribusi Persentase Puskesmas
Perencanaan dan Distribusi terpenuhinya kebutuhan
1 02 03 2.02 01 serta Pemerataan Sumber dengan 9 jenis tenaga 100 persen 1 Dokumen 100 persen 21,300,000
serta Pemerataan Sumber SDMK
Daya Manusia Kesehatan kesehatan sesuai standar
Daya Manusia Kesehatan

Jumlah Sumber Daya


Pemenuhan Kebutuhan Persentase Puskesmas Manusia Kesehatan yang
terpenuhinya kebutuhan
1 02 03 2.02 02 Sumber Daya Manusia dengan 9 jenis tenaga 100 persen Memenuhi Standar di 333 Orang 100 persen 59,671,200
SDMK
Kesehatan Sesuai Standar kesehatan sesuai standar Fasilitas Pelayanan Kesehatan
(Fasyankes)

Jumlah Dokumen Hasil


Pembinaan dan Pengawasan Persentase Puskesmas
Pembinaan dan Pengawasan terpenuhinya kebutuhan
1 02 03 2.02 03 Sumber Daya Manusia dengan 9 jenis tenaga 100 persen 1 Dokumen 100 persen 86,726,900
Sumber Daya Manusia SDMK
Kesehatan kesehatan sesuai standar
Kesehatan
1 02 03 2.03 Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 126,223,100

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 24
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pengembangan Mutu dan Jumlah Sumber Daya


terlaksananya SDMK yang
Peningkatan Kompetensi Persentase Puskesmas Manusia Kesehatan Tingkat
telah mengikuti pendidikan
1 02 03 2.03 01 Teknis Sumber Daya dengan 9 jenis tenaga 100 persen Daerah Kabupaten/Kota yang 100 Orang 100 persen 126,223,100
pelatihan fungsional dan
Manusia Kesehatan Tingkat kesehatan sesuai standar Ditingkatkan Mutu dan
teknis kesehatan
Daerah Kabupaten/Kota Kompetensinya
1 02 04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN 250,000,000
1 02 04 2.01 Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) 74,141,530
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Pengawasan serta Tindak terlaksananya cakupan
Lanjut Pengawasan Persentase Fasilitas
Lanjut Pengawasan Perizinan pemberian izin apotik, toko
1 02 04 2.01 01 Perizinan Apotek, Toko Pelayanan Kefarmasian yang 100 persen 118 Dokumen 100 persen 74,141,530
Apotek, Toko Obat, Toko Alat obat, toko alkes dan optikal,
Obat, Toko Alat Kesehatan, memenuhi standar
Kesehatan, dan Optikal, usaha mikro obat tradisonal
dan Optikal, Usaha Mikro
Usaha Mikro Obat Tradisional
Obat Tradisional (UMOT)
(UMOT)
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi
1 02 04 2.03 109,139,230
oleh Industri Rumah Tangga
Jumlah Dokumen Hasil
Pengendalian dan
Pengendalian dan
Pengawasan serta Tindak
Pengawasan serta Tindak
Lanjut Pengawasan
Lanjut Pengawasan Sertifikat
Sertifikat Produksi Pangan
Persentase Fasilitas Produksi Pangan Industri tersedianya penerbitan
Industri Rumah Tangga dan
1 02 04 2.03 01 Pelayanan Kefarmasian yang 100 persen Rumah Tangga dan Nomor 360 Dokumen sertifikat produksi pangan 100 persen 109,139,230
Nomor P-IRT sebagai Izin
memenuhi standar P-IRT sebagai Izin Produksi, industri rumah tangga
Produksi, untuk Produk
untuk Produk Makanan
Makanan Minuman Tertentu
Minuman Tertentu yang
yang Dapat Diproduksi oleh
Dapat Diproduksi oleh
Industri Rumah Tangga
Industri Rumah Tangga
1 02 04 2.06 Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga 66,719,240

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 25
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Produk dan Sarana


Pemeriksaan Post Market
Produksi Makanan-Minuman tersedianya frekuensi
pada Produk Makanan-
Persentase Fasilitas Industri Rumah Tangga pembinaan dan keamanan
Minuman Industri Rumah
1 02 04 2.06 01 Pelayanan Kefarmasian yang 100 persen Beredar yang Dilakukan 100 Unit produk makanan dan 100 persen 66,719,240
Tangga yang Beredar dan
memenuhi standar Pemeriksaan Post Market minuman industri rumah
Pengawasan serta Tindak
dalam rangka Tindak Lanjut tangga
Lanjut Pengawasan
Pengawasan
1 02 05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN 105,650,000
1 02 05 2.01 Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 70,650,000
tersedianya cakupan
Peningkatan Upaya Promosi Jumlah Dokumen Promosi kegiatan advokasi,
cakupan kegiatan
Kesehatan, Advokasi, Kesehatan, Advokasi, pemberdayaan, kemitraan,
1 02 05 2.01 01 pemberdayaan masyarakat 100 persen 12 Dokumen 100 persen 70,650,000
Kemitraan dan Kemitraan dan peningkatan peran serta
bidang kesehatan
Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Masyarakat masyarakat dan lintas
sektoral
1 02 05 2.03 Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 35,000,000
Bimbingan Teknis dan Jumlah Dokumen Hasil
terlaksananya upaya
Supervisi Pengembangan cakupan kegiatan Bimbingan Teknis dan
kesehatan bersumber daya
1 02 05 2.03 01 dan Pelaksanaan Upaya pemberdayaan masyarakat 100 persen Supervisi Upaya Kesehatan 148 Dokumen 100 persen 35,000,000
masyarakat (UKBM) yang
Kesehatan Bersumber Daya bidang kesehatan Bersumber Daya Masyarakat
dibina
Masyarakat (UKBM) (UKBM)
TOTAL 301,843,702,152

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 26
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0002 PUSKESMAS PONCOL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,754,500,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,754,500,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,754,500,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,754,500,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 27
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0003 PUSKESMAS MIROTO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,295,426,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,295,426,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,295,426,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,295,426,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 28
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0004 PUSKESMAS BANDARHARJO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,659,698,459
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,659,698,459
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan terlaksananya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 2,659,698,459
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,659,698,459

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 29
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0005 PUSKESMAS BULULOR
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,736,710,580
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,736,710,580
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,736,710,580
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,736,710,580

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 30
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0006 PUSKESMAS HALMAHERA
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,239,105,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,239,105,000
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 2,239,105,000
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas
Penunjang Pelayanan
TOTAL 2,239,105,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 31
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0007 PUSKESMAS BUGANGAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,158,304,485
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,158,304,485
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan terlaksananya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,158,304,485
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,158,304,485

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 32
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0008 PUSKESMAS KARANGDORO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,057,000,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,057,000,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,057,000,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,057,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 33
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0009 PUSKESMAS PANDANARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,105,400,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,105,400,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,105,400,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,105,400,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 34
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0010 PUSKESMAS LAMPER TENGAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,343,684,430
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,343,684,430
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,343,684,430
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,343,684,430

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 35
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0011 PUSKESMAS KARANG AYU
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,448,994,360
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,448,994,360
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,448,994,360
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,448,994,360

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 36
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0012 PUSKESMAS LEBDOSARI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,555,328,603
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,555,328,603
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,555,328,603
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,555,328,603

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 37
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0013 PUSKESMAS MANYARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,279,916,488
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,279,916,488
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,279,916,488
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,279,916,488

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 38
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0014 PUSKESMAS KROBOKAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,329,363,596
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,329,363,596
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,329,363,596
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,329,363,596

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 39
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0015 PUSKESMAS NGEMPLAK SIMONGAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,200,804,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,200,804,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,200,804,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,200,804,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 40
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0016 PUSKESMAS GAYAMSARI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,143,045,233
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3,143,045,233
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 3,143,045,233
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,143,045,233

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 41
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0017 PUSKESMAS CANDILAMA
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,089,651,955
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,089,651,955
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 2,089,651,955
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,089,651,955

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 42
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0018 PUSKESMAS KAGOK
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,454,420,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,454,420,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,454,420,000
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,454,420,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 43
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0019 PUSKESMAS PENGANDAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,908,567,485
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,908,567,485
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,908,567,485
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,908,567,485

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 44
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0020 PUSKESMAS GENUK
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,939,459,995
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,939,459,995
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,939,459,995
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,939,459,995

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 45
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0021 PUSKESMAS BANGETAYU
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,430,859,410
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3,430,859,410
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan terselesainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 3,430,859,410
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,430,859,410

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 46
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0022 PUSKESMAS TLOGOSARI WETAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,983,267,403
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,983,267,403
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,983,267,403
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,983,267,403

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 47
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0023 PUSKESMAS TLOGOSARI KULON
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,114,540,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3,114,540,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 3,114,540,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,114,540,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 48
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0024 PUSKESMAS KEDUNGMUNDU
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 4,134,592,082
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 4,134,592,082
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 4,134,592,082
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 4,134,592,082

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 49
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0025 PUSKESMAS ROWOSARI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,866,705,012
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,866,705,012
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,866,705,012
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,866,705,012

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 50
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0026 PUSKESMAS NGESREP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,028,657,428
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,028,657,428
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,028,657,428
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,028,657,428

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 51
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0027 PUSKESMAS SRONDOL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,676,781,057
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,676,781,057
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,676,781,057
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,676,781,057

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 52
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0028 PUSKESMAS PADANGSARI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,611,059,340
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,611,059,340
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,611,059,340
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,611,059,340

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 53
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0029 PUSKESMAS PUDAKPAYUNG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,374,560,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,374,560,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,374,560,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,374,560,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 54
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0030 PUSKESMAS GUNUNGPATI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 3,144,776,206
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 3,144,776,206
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 3,144,776,206
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,144,776,206

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 55
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0031 PUSKESMAS MIJEN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,279,640,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,279,640,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,279,640,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,279,640,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 56
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0032 PUSKESMAS KARANGMALANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,530,686,845
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,530,686,845
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,530,686,845
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,530,686,845

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 57
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0033 PUSKESMAS TAMBAKAJI
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,280,180,000
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,280,180,000
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,280,180,000
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,280,180,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 58
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0034 PUSKESMAS PURWOYOSO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,132,620,500
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,132,620,500
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,132,620,500
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,132,620,500

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 59
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0035 PUSKESMAS NGALIYAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 2,616,090,906
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 2,616,090,906
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 2,616,090,906
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 2,616,090,906

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 60
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0036 PUSKESMAS MANGKANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,391,869,322
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,391,869,322
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,391,869,322
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,391,869,322

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 61
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0037 PUSKESMAS KARANG ANYAR
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,092,187,440
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,092,187,440
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Persentase Perencanaan dan tercapainya nilai kinerja Semua
1 02 01 2.10 01 100 persen Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 100 persen 1,092,187,440
Pelayanan BLUD Pelaporan Kinerja OPD BLUD Puskesmas Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,092,187,440

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 62
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0038 PUSKESMAS SEKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1,789,016,460
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 1,789,016,460
Kota
Semarang,
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semua
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 1,789,016,460
Pelayanan BLUD Kecamatan,
Penunjang Pelayanan
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,789,016,460

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 63
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0039 UPTD Instalasi Farmasi
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,312,568,800
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,312,568,800
Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan 127 Dokumen 1,312,568,800
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Fasilitas Kesehatan Lainnya
TOTAL 1,312,568,800

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 64
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0000 DINAS KESEHATAN


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.01.0040 UPTD Laboratorium Kesehatan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 1,799,479,615
1 02 02 2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 1,799,479,615
Semua
Kab/Kota,
Jumlah Dokumen
Operasional Pelayanan Semua
1 02 02 2.02 34 Operasional Pelayanan 208 Dokumen 1,799,479,615
Fasilitas Kesehatan Lainnya Kecamatan,
Fasilitas Kesehatan Lainnya
Semua
Kelurahan
TOTAL 1,799,479,615

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 65
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 02 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 372,026,217,101
1 02 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 57,986,075,631
Kota
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Semarang,
1 02 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 500 Orang/bulan 57,938,675,631
Tunjangan ASN Tembalang,
Tunjangan ASN
Mangunharjo

Kota
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Semarang,
1 02 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 6 Dokumen 47,400,000
Pelaksanaan Tugas ASN Tembalang,
Pelaksanaan Tugas ASN
Mangunharjo
1 02 01 2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD 314,040,141,470
Kota
Jumlah BLUD yang
Pelayanan dan Penunjang Semarang,
1 02 01 2.10 01 Menyediakan Pelayanan dan 1 Unit Kerja 314,040,141,470
Pelayanan BLUD Tembalang,
Penunjang Pelayanan
Mangunharjo
1 02 02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT 53,140,945,927
1 02 02 2.01 Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 53,140,945,927
Jumlah Rumah Sakit Baru
Kota
Pembangunan Rumah Sakit yang Memenuhi Rasio
Semarang,
1 02 02 2.01 01 beserta Sarana dan Tempat Tidur Terhadap 1 Unit 50,000,000,000
Tembalang,
Prasarana Pendukungnya Jumlah Penduduk Minimal
Mangunharjo
1:1000

Jumlah Rumah Sakit yang


Ditingkatkan Sarana,
Prasarana, Alat Kesehatan
dan SDM agar Setiap Standar Kota
Pengembangan Rumah Jenis Pelayanan Rumah Sakit Semarang,
1 02 02 2.01 05 1 Unit 1,634,449,220
Sakit berdasarkan Kelas Rumah Tembalang,
Sakit yang Memenuhi Rasio Mangunharjo
Tempat Tidur Terhadap
Jumlah Penduduk Minimal
1:1000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 66
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO


Sub Unit Organisasi : 1.02.0.00.0.00.02.0000 RSUD KRMT WONGSONEGORO
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Pengadaan Alat Jumlah Alat Kesehatan/Alat Kota


Kesehatan/Alat Penunjang Penunjang Medik Fasilitas Semarang,
1 02 02 2.01 14 43 Unit 1,506,496,707
Medik Fasilitas Pelayanan Pelayanan Kesehatan yang Tembalang,
Kesehatan Disediakan Mangunharjo
TOTAL 425,167,163,028

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 67
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 34,391,162,250
1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 42,000,000
Kota
Semarang,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Persentase Perencanaan,
Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 percen Perencanaan Perangkat 3 Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 15,000,000
pealporan Dinas PU Kecamatan,
Daerah Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Semarang,
Persentase Perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 03 01 2.01 02 100 percen 1 Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 2,000,000
Dokumen RKA-SKPD pealporan Dinas PU Penyusunan Dokumen RKA- Kecamatan,
Kinerja Perangkat Daerah
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Persentase Perencanaan,
Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 percen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 2,500,000
pealporan Dinas PU Kecamatan,
SKPD Dokumen Perubahan RKA- Kinerja Perangkat Daerah
Semua
SKPD
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Semarang,
Persentase Perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 03 01 2.01 04 100 percen 1 Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 3,000,000
DPA-SKPD pealporan Dinas PU Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan,
Kinerja Perangkat Daerah
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Persentase Perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.01 05 100 percen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 4,500,000
Perubahan DPA- SKPD pealporan Dinas PU Kecamatan,
Dokumen Perubahan DPA- Kinerja Perangkat Daerah
Semua
SKPD
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 68
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Capaian


Kota
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Kinerja SKPD dan Laporan Persentase Perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.01 06 100 percen Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 5,000,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pealporan Dinas PU Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja Perangkat Daerah
SKPD Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kelurahan
SKPD

Kota
Semarang,
Persentase Perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase perencanaan dan Jumlah Laporan Evaluasi Semua
1 03 01 2.01 07 100 percen 1 Laporan Penganggaran, dan Evaluasi 100 Percen 10,000,000
Daerah pealporan Dinas PU Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan,
Kinerja Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18,287,313,298
Kota
Semarang,
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Persentase perencanaan dan Persentase Administrasi dan Semua
1 03 01 2.02 01 100 percen Menerima Gaji dan 113 Orang/bulan 100 Percen 18,055,553,298
Tunjangan ASN pealporan Dinas PU Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan,
Tunjangan ASN
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Persentase perencanaan dan Persentase Administrasi dan Semua
1 03 01 2.02 02 100 percen Penyediaan Administrasi 1 Dokumen 100 Percen 218,760,000
Pelaksanaan Tugas ASN pealporan Dinas PU Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Keuangan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan
Persentase perencanaan dan Persentase Administrasi dan Semua
1 03 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 percen Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 100 Percen 3,000,000
pealporan Dinas PU Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan,
Tahun SKPD Penyusunan Laporan
Semua
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 69
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Keuangan


Kota
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Persentase perencanaan dan Persentase Administrasi dan Semua
1 03 01 2.02 07 100 percen Koordinasi Penyusunan Laporan2 Laporan 100 Percen 5,000,000
Triwulanan/ Semesteran pealporan Dinas PU Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan,
Keuangan
SKPD Semua
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kelurahan
SKPD

Kota
Semarang,
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan
Persentase perencanaan dan Persentase Administrasi dan Semua
1 03 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 100 percen dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 100 Percen 5,000,000
pealporan Dinas PU Pelaporan Keuangan SKPD Kecamatan,
Anggaran Realisasi Anggaran
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 10,000,000
Kota
Semarang,
Penyusunan Perencanaan Persentase Administrasi
Persentase perencanaan dan Jumlah Rencana Kebutuhan Semua
1 03 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik 100 percen 1 Dokumen Barang Milik Daerah pada 100 Percen 5,000,000
pealporan Dinas PU Barang Milik Daerah SKPD Kecamatan,
Daerah SKPD Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Laporan Persentase Administrasi
Penatausahaan Barang Milik Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.03 06 100 percen Penatausahaan Barang Milik 1 Laporan Barang Milik Daerah pada 100 Percen 5,000,000
Daerah pada SKPD pealporan Dinas PU Kecamatan,
Daerah pada SKPD Perangkat Daerah
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 10,000,000
Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen Pendataan Persentase Administrasi
Pendataan dan Pengolahan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.05 03 100 percen dan Pengolahan Administrasi 1 Dokumen Kepegawaian Perangkat 100 Percen 5,000,000
Administrasi Kepegawaian pealporan Dinas PU Kecamatan,
Kepegawaian Daerah
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 70
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen Persentase Administrasi
Monitoring, Evaluasi, dan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.05 05 100 percen Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen Kepegawaian Perangkat 100 Percen 5,000,000
Penilaian Kinerja Pegawai pealporan Dinas PU Kecamatan,
Penilaian Kinerja Pegawai Daerah
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 2,374,892,492
Kota
Jumlah Paket Komponen Semarang,
Penyediaan Komponen Persentase kelengkapan
Persentase perencanaan dan Instalasi Listrik/Penerangan Semua
1 03 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 percen 50 Paket sarana dan prasarana 100 Percen 150,000,000
pealporan Dinas PU Bangunan Kantor yang Kecamatan,
Bangunan Kantor perkantoran SKPD
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Peralatan dan Persentase kelengkapan
Penyediaan Peralatan dan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.06 02 100 percen Perlengkapan Kantor yang 30 Paket sarana dan prasarana 100 Percen 995,461,545
Perlengkapan Kantor pealporan Dinas PU Kecamatan,
Disediakan perkantoran SKPD
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Peralatan Persentase kelengkapan
Penyediaan Peralatan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.06 03 100 percen Rumah Tangga yang 28 Paket sarana dan prasarana 100 Percen 75,000,000
Rumah Tangga pealporan Dinas PU Kecamatan,
Disediakan perkantoran SKPD
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Barang Cetakan Persentase kelengkapan
Penyediaan Barang Cetakan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.06 05 100 percen dan Penggandaan yang 10 Paket sarana dan prasarana 100 Percen 150,000,000
dan Penggandaan pealporan Dinas PU Kecamatan,
Disediakan perkantoran SKPD
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 71
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Dokumen Bahan Semarang,
Penyediaan Bahan Bacaan Persentase kelengkapan
Persentase perencanaan dan Bacaan dan Peraturan Semua
1 03 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 100 percen 5 Dokumen sarana dan prasarana 100 Percen 5,000,000
pealporan Dinas PU Perundang-Undangan yang Kecamatan,
undangan perkantoran SKPD
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase kelengkapan
Persentase perencanaan dan Jumlah Laporan Fasilitasi Semua
1 03 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 percen 1 Laporan sarana dan prasarana 100 Percen 127,000,000
pealporan Dinas PU Kunjungan Tamu Kecamatan,
perkantoran SKPD
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Semarang,
Penyelenggaraan Rapat Persentase kelengkapan
Persentase perencanaan dan Penyelenggaraan Rapat Semua
1 03 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 percen 40 Laporan sarana dan prasarana 100 Percen 372,430,947
pealporan Dinas PU Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD perkantoran SKPD
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Semarang,
Persentase kelengkapan
Sistem Pemerintahan Persentase perencanaan dan Pelaksanaan Sistem Semua
1 03 01 2.06 11 100 percen 1 Dokumen sarana dan prasarana 100 Percen 500,000,000
Berbasis Elektronik pada pealporan Dinas PU Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
perkantoran SKPD
SKPD Elektronik pada SKPD Semua
Kelurahan
1 03 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 100,000,000
Kota
Semarang,
Persentase Tersedianya
Persentase perencanaan dan Jumlah Paket Mebel yang Semua
1 03 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100 percen 20 Unit peralatan dan perlengkapan 100 Percen 100,000,000
pealporan Dinas PU Disediakan Kecamatan,
kantor
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 10,241,956,460

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 72
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Persentase Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Surat Persentase perencanaan dan Jumlah Laporan Penyediaan Semua
1 03 01 2.08 01 100 percen 1 Laporan Penunjang Urusan 100 Percen 10,000,000
Menyurat pealporan Dinas PU Jasa Surat Menyurat Kecamatan,
Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Penyediaan Jasa Persentase Tersedianya Jasa
Persentase perencanaan dan Jasa Komunikasi, Sumber Semua
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 percen 1 Laporan Penunjang Urusan 100 Percen 4,431,956,460
pealporan Dinas PU Daya Air dan Listrik yang Kecamatan,
Air dan Listrik Pemerintahan Daerah
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Laporan Penyediaan Persentase Tersedianya Jasa
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase perencanaan dan Semua
1 03 01 2.08 04 100 percen Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Laporan Penunjang Urusan 100 Percen 5,800,000,000
Umum Kantor pealporan Dinas PU Kecamatan,
yang Disediakan Pemerintahan Daerah
Semua
Kelurahan
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 3,325,000,000
Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Semarang,
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Persentase perencanaan dan Persentase Pemeliharaan Semua
1 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 percen yang Dipelihara dan 100 Unit 100 Percen 2,000,000,000
pealporan Dinas PU Aset SKPD Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Semua
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase perencanaan dan Jumlah Mebel yang Persentase Pemeliharaan Semua
1 03 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100 percen 300 Unit 100 Percen 50,000,000
pealporan Dinas PU Dipelihara Aset SKPD Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 73
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Pemeliharaan Peralatan dan Persentase perencanaan dan Jumlah Peralatan dan Mesin Persentase Pemeliharaan Semua
1 03 01 2.09 06 100 percen 200 Unit 100 Percen 150,000,000
Mesin Lainnya pealporan Dinas PU Lainnya yang Dipelihara Aset SKPD Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Persentase perencanaan dan Persentase Pemeliharaan Semua
1 03 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 percen Bangunan Lainnya yang 10 Unit 100 Percen 1,125,000,000
pealporan Dinas PU Aset SKPD Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Semua
Kelurahan
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 30,921,938,141
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 28,521,938,141
Penyusunan Rencana Teknis Jumlah Rencana Teknis dan Kota
dan Dokumen Lingkungan Tingkat pelaksanaan Dokumen Lingkungan Hidup Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Hidup untuk Konstruksi pengelolaan sarana dan untuk Konstruksi Bendungan, banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 01 97.86 Persen 1 Dokumen 96.17 Percen 545,000,000
Bendungan, Embung, dan prasarana pengendali banjir Danau dan Bangunan infrastruktur pengendali Kecamatan,
Bangunan Penampung Air dan rob Penampung Air Lainnya yang banjir Semua
Lainnya Disusun Kelurahan

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Rehabilitasi Pintu Jumlah Pintu Air/Bendung
pengelolaan sarana dan banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 26 Air/Bendung Pengendali 97.86 Persen Pengendali Banjir yang 10 Unit 96.17 Percen 2,000,000,000
prasarana pengendali banjir infrastruktur pengendali Kecamatan,
Banjir Direhabilitasi
dan rob banjir Semua
Kelurahan

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Rehabilitasi Stasiun Pompa pengelolaan sarana dan Jumlah Stasiun Pompa Banjir banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 28 97.86 Persen 1 Unit 96.17 Percen 3,000,000,000
Banjir prasarana pengendali banjir yang Direhabilitasi infrastruktur pengendali Kecamatan,
dan rob banjir Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 74
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Normalisasi/Restorasi pengelolaan sarana dan Panjang Sungai yang banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 46 97.86 Persen 1 KM 96.17 Percen 1,500,000,000
Sungai prasarana pengendali banjir Dinormalisasi/Direstorasi infrastruktur pengendali Kecamatan,
dan rob banjir Semua
Kelurahan

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Operasi dan Pemeliharaan Jumlah Embung dan
pengelolaan sarana dan banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 49 Embung dan Penampung 97.86 Persen Penampung Air Lainnya yang 2 Unit 96.17 Percen 1,084,766,388
prasarana pengendali banjir infrastruktur pengendali Kecamatan,
Air Lainnya Dioperasikan dan Dipelihara
dan rob banjir Semua
Kelurahan

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Jumlah Stasiun Pompa Banjir
Operasi dan Pemeliharaan pengelolaan sarana dan banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 55 97.86 Persen yang Dioperasikan dan 4 Unit 96.17 Percen 18,450,000,000
Stasiun Pompa Banjir prasarana pengendali banjir infrastruktur pengendali Kecamatan,
Dipelihara
dan rob banjir Semua
Kelurahan

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas kawasan rawan Semarang,
Jumlah Polder/Kolam Retensi
Operasi dan Pemeliharaan pengelolaan sarana dan banjir yang terlindungi oleh Semua
1 03 02 2.01 56 97.86 Persen yang Dioperasikan dan 1 Unit 96.17 Percen 1,942,171,753
Polder/Kolam Retensi prasarana pengendali banjir infrastruktur pengendali Kecamatan,
Dipelihara
dan rob banjir Semua
Kelurahan
1 03 02 2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 2,400,000,000
Kota
Penyusunan Rencana Teknis Tingkat pelaksanaan Jumlah Rencana Teknis dan Rasio luas daerah irigasi Semarang,
dan Dokumen Lingkungan pengelolaan sarana dan Dokumen Lingkungan Hidup kewenangan kabupaten/kota Semua
1 03 02 2.02 01 97.86 Persen 1 Dokumen 83 Percen 100,000,000
Hidup untuk Konstruksi prasarana pengendali banjir untuk Konstruksi Irigasi dan yang dilayani oleh jaringan Kecamatan,
Irigasi dan Rawa dan rob Rawa yang Tersusun irigasi. Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 75
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Tingkat pelaksanaan Rasio luas daerah irigasi Semarang,
Panjang Jaringan Irigasi
Operasi dan Pemeliharaan pengelolaan sarana dan kewenangan kabupaten/kota Semua
1 03 02 2.02 21 97.86 Persen Permukaan yang 2.3 KM 83 Percen 2,300,000,000
Jaringan Irigasi Permukaan prasarana pengendali banjir yang dilayani oleh jaringan Kecamatan,
Dioperasikan dan Dipelihara
dan rob irigasi. Semua
Kelurahan
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 40,450,302,340
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 40,450,302,340
Kota
Penyusunan Rencana, Jumlah Rencana, Kebijakan, Semarang,
Tingkat pengelolaan dan
Kebijakan, Strategi dan Strategi dan Teknis Sistem luas kawasan rawan abrasi, Semua
1 03 06 2.01 01 pengembangan sistem 65.00 Persen 5 Dokumen 99.1 Percen 1,405,000,000
Teknis Sistem Drainase Drainase Perkotaan yang akresi dan erosi yang terjaga Kecamatan,
drainase
Perkotaan Disusun Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat pengelolaan dan
Peningkatan Saluran Panjang Saluran Drainase luas kawasan rawan abrasi, Semua
1 03 06 2.01 06 pengembangan sistem 65.00 Persen 3829 M 99.1 Percen 20,500,000,000
Drainase Perkotaan Perkotaan yang Ditingkatkan akresi dan erosi yang terjaga Kecamatan,
drainase
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat pengelolaan dan Panjang Saluran Drainase
Operasi dan Pemeliharaan luas kawasan rawan abrasi, Semua
1 03 06 2.01 09 pengembangan sistem 65.00 Persen yang Dioperasikan dan 2727 M 99.1 Percen 18,545,302,340
Sistem Drainase akresi dan erosi yang terjaga Kecamatan,
drainase Dipelihara
Semua
Kelurahan
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 159,705,454,962
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 159,705,454,962
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Hasil Kota
Kebijakan, dan Strategi pelaksanaan Advis dan Semarang,
Pengembangan Jaringan Tingkat kualitas infrastruktur Layanan Teknis, Kajian Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 01 74.50 Persen 2 Dokumen 87.48 Percen 2,650,000,000
Jalan serta Perencanaan jalan dan jembatan Kebijakan, Bantuan Teknis, dalam kondisi baik Kecamatan,
Teknis Penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Semua
Jalan dan Jembatan Pengelolaan Pengendalian Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 76
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Pembebasan Lahan/Tanah
Tingkat kualitas infrastruktur Luas Lahan yang Tersedia Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 02 untuk Penyelenggaraan 74.50 Persen 3000 M² 87.48 Percen 2,000,000,000
jalan dan jembatan untuk Penyelenggaraan Jalan dalam kondisi baik Kecamatan,
Jalan
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Jumlah Dokumen Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 03 Pengelolaan Leger Jalan 74.50 Persen 2 Dokumen 87.48 Percen 450,000,000
jalan dan jembatan Pengelolaan Leger Jalan dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Data dan Informasi
Survey Kondisi Tingkat kualitas infrastruktur Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 04 74.50 Persen Terkait Kondisi 2 Dokumen 87.48 Percen 575,000,000
Jalan/Jembatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik Kecamatan,
Jalan/Jembatan
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 05 Pembangunan Jalan 74.50 Persen Panjang Jalan yang Dibangun 7 KM 87.48 Percen 20,000,000,000
jalan dan jembatan dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 08 Rekonstruksi Jalan 74.50 Persen 0.5 KM 87.48 Percen 1,500,000,000
jalan dan jembatan Rekonstruksi Jalan dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 77
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 09 Rehabilitasi Jalan 74.50 Persen 1.4 KM 87.48 Percen 49,386,000,000
jalan dan jembatan Direhabilitasi dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 74.50 Persen 4 KM 87.48 Percen 67,750,000,000
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Rutin dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jembatan yang Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 16 Penggantian Jembatan 74.50 Persen 15 M 87.48 Percen 12,500,000,000
jalan dan jembatan Dilakukan Penggantian dalam kondisi baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Panjang Jembatan yang
Pemeliharaan Rutin Tingkat kualitas infrastruktur Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 19 74.50 Persen Dilakukan Pemeliharaan 5000 M 87.48 Percen 1,000,000,000
Jembatan jalan dan jembatan dalam kondisi baik Kecamatan,
Secara Rutin
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Hasil Semarang,
Pemantauan dan Evaluasi
Tingkat kualitas infrastruktur Pemantauan dan Evaluasi Persentase panjang jalan Semua
1 03 10 2.01 22 Penyelenggaraan 74.50 Persen 1 Dokumen 87.48 Percen 1,894,454,962
jalan dan jembatan Penyelenggaraan dalam kondisi baik Kecamatan,
Jalan/Jembatan
Jalan/Jembatan Semua
Kelurahan
TOTAL 265,468,857,693

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 78
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah I
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,000,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,000,000,000
Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan panjang jalan dalam kondisi Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 74.50 Persen 4 KM 87.48 Percen 3,000,000,000
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Rutin baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,000,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 79
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0002 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah IV
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,000,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,000,000,000
Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan panjang jalan dalam kondisi Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 74.50 Persen 4 KM 87.48 Percen 3,000,000,000
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Rutin baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,000,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 80
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0003 UPTD Perbekalan Pekerjaan Umum
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 10,067,356,752
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 10,067,356,752
Kota
kawasan rawasn abrasi, Semarang,
Tingkat pengelolaan dan Panjang Saluran Drainase
Operasi dan Pemeliharaan akresi dan erosi yang Semua
1 03 06 2.01 09 pengembangan sistem 65.00 Persen yang Dioperasikan dan 2727 M 99.17 Percen 10,067,356,752
Sistem Drainase terlindungi oleh infrastruktur Kecamatan,
drainase Dipelihara
pengaman pantai Semua
Kelurahan
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 50,948,978,468
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 50,948,978,468
Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan panjang jalan dalam kondisi Semua
1 03 10 2.01 10 Pemeliharaan Berkala Jalan 74.50 Persen 5.3 KM 87.47 Percen 50,948,978,468
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Berkala baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan
TOTAL 61,016,335,220

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 81
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0004 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase WIlayah II
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 4,000,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 4,000,000,000
Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan panjang jalan dalam kondisi Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 74.50 Persen 4 KM 87.48 4,000,000,000
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Rutin baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan
TOTAL 4,000,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 82
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0005 UPTD Peralatan dan Perbengkelan
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE 26,328,252,045
1 03 06 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota 26,328,252,045
Kota
luas kawasan rawasn abrasi, Semarang,
Tingkat pengelolaan dan Jumlah Sarana Sistem
Penyediaan Sarana Sistem akresi dan erosi yang Semua
1 03 06 2.01 08 pengembangan sistem 65.00 Persen Drainase Perkotaan yang 15 Unit 99.17 Percen 26,328,252,045
Drainase Perkotaan terlindungi oleh infrastruktur Kecamatan,
drainase Disediakan
pengaman pantai Semua
Kelurahan
TOTAL 26,328,252,045

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 83
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0000 DINAS PEKERJAAN UMUM


Sub Unit Organisasi : 1.03.0.00.0.00.01.0006 UPTD Pemeliharaan Jalan dan Drainase Wilayah III
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN 3,500,000,000
1 03 10 2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota 3,500,000,000
Kota
Semarang,
Tingkat kualitas infrastruktur Panjang Jalan yang Dilakukan panjang jalan dalam kondisi Semua
1 03 10 2.01 11 Pemeliharaan Rutin Jalan 74.50 Persen 4 KM 87.48 Percen 3,500,000,000
jalan dan jembatan Pemeliharaan Secara Rutin baik Kecamatan,
Semua
Kelurahan
TOTAL 3,500,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 84
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 23,807,232,694
1 03 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 180,178,660
Peningkatan kualitas SDM
Persentase Kinerja Semua
administrasi dan Pelaporan 0100 % Kab/Kota,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Meningkatnya kualitas
Keuangan Dinas Penataan Semua
1 03 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 0100 % Perencanaan Perangkat 3 Dokumen dokumen perencanaan dan 100 % 97,458,360
Ruang Kecamatan,
Daerah 100 % Daerah evaluasi OPD
Persentase tersedianya Semua
sarana dan prasarana Kelurahan
perkantoran

Peningkatan kualitas SDM


Persentase Kinerja
administrasi dan Pelaporan 0100 % Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Meningkatnya kualitas
Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Dinas Penataan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 03 01 2.01 02 0100 % 1 Dokumen dokumen perencanaan dan 100 % 12,492,700
Dokumen RKA-SKPD Ruang Penyusunan Dokumen RKA-
100 % evaluasi OPD
Persentase tersedianya SKPD
sarana dan prasarana
perkantoran

Peningkatan kualitas SDM


Persentase Kinerja Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
administrasi dan Pelaporan 0100 % Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Meningkatnya kualitas
Keuangan Dinas Penataan Semua
1 03 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 0100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen dokumen perencanaan dan 100 % 11,167,300
Ruang Kecamatan,
SKPD 100 % Dokumen Perubahan RKA- evaluasi OPD
Persentase tersedianya Semua
SKPD
sarana dan prasarana Kelurahan
perkantoran

Peningkatan kualitas SDM


Persentase Kinerja Kota
administrasi dan Pelaporan 0100 % Jumlah Dokumen DPA-SKPD Semarang,
Meningkatnya kualitas
Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Dinas Penataan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 03 01 2.01 04 0100 % 1 Dokumen dokumen perencanaan dan 100 % 7,608,000
DPA-SKPD Ruang Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan,
100 % evaluasi OPD
Persentase tersedianya SKPD Semua
sarana dan prasarana Kelurahan
perkantoran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 85
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Peningkatan kualitas SDM


Persentase Kinerja
Jumlah Dokumen Perubahan
administrasi dan Pelaporan 0100 % DPA-SKPD dan Laporan Hasil Meningkatnya kualitas
Koordinasi dan Penyusunan Keuangan Dinas Penataan
1 03 01 2.01 05 0100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen dokumen perencanaan dan 100 % 11,167,300
Perubahan DPA- SKPD Ruang
100 % Dokumen Perubahan DPA- evaluasi OPD
Persentase tersedianya SKPD
sarana dan prasarana
perkantoran

Peningkatan kualitas SDM


Jumlah Laporan Capaian
Persentase Kinerja Kota
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan administrasi dan Pelaporan 0100 % Semarang,
Kinerja SKPD dan Laporan Meningkatnya kualitas
Laporan Capaian Kinerja Keuangan Dinas Penataan Semua
1 03 01 2.01 06 0100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 2 Laporan dokumen perencanaan dan 100 % 16,704,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Ruang Kecamatan,
100 % Laporan Capaian Kinerja dan evaluasi OPD
SKPD Persentase tersedianya Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja
sarana dan prasarana Kelurahan
SKPD
perkantoran

Peningkatan kualitas SDM


Persentase Kinerja
administrasi dan Pelaporan 0100 % Meningkatnya kualitas
Evaluasi Kinerja Perangkat Keuangan Dinas Penataan Jumlah Laporan Evaluasi
1 03 01 2.01 07 0100 % 4 Laporan dokumen perencanaan dan 100 % 23,581,000
Daerah Ruang Kinerja Perangkat Daerah
100 % evaluasi OPD
Persentase tersedianya
sarana dan prasarana
perkantoran
1 03 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 15,274,195,503
Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Jumlah Orang yang Meningkatnya tertib
Penyediaan Gaji dan administrasi dan Pelaporan Semua
1 03 01 2.02 01 100 % Menerima Gaji dan 88 Orang/bulan
administrasi keuangan dan 100 % 13,647,539,103
Tunjangan ASN Keuangan Dinas Penataan Kecamatan,
Tunjangan ASN pelaporan OPD
Ruang Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 86
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Jumlah Dokumen Hasil Meningkatnya tertib
Penyediaan Administrasi administrasi dan Pelaporan Semua
1 03 01 2.02 02 100 % Penyediaan Administrasi 80 Dokumen administrasi keuangan dan 100 % 1,596,266,400
Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan Dinas Penataan Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN pelaporan OPD
Ruang Semua
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan


Persentase Kinerja
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Meningkatnya tertib
administrasi dan Pelaporan
1 03 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Laporan Hasil Koordinasi 5 Laporan administrasi keuangan dan 100 % 10,230,000
Keuangan Dinas Penataan
Tahun SKPD Penyusunan Laporan pelaporan OPD
Ruang
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan


Kota
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Kinerja Semarang,
Semesteran SKPD dan Laporan Meningkatnya tertib
Laporan Keuangan Bulanan/ administrasi dan Pelaporan Semua
1 03 01 2.02 07 100 % Koordinasi Penyusunan Laporan10 Laporan administrasi keuangan dan 100 % 10,080,000
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Dinas Penataan Kecamatan,
Keuangan pelaporan OPD
SKPD Ruang Semua
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kelurahan
SKPD

Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan Meningkatnya tertib
administrasi dan Pelaporan Semua
1 03 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 100 % dan Analisis Prognosis 10 Dokumen administrasi keuangan dan 100 % 10,080,000
Keuangan Dinas Penataan Kecamatan,
Anggaran Realisasi Anggaran pelaporan OPD
Ruang Semua
Kelurahan
1 03 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 620,711,950
Kota
Jumlah Dokumen Hasil Semarang,
Koordinasi dan Pelaksanaan
Koordinasi dan Pelaksanaaan Meningkatnya kualitas dan Semua
1 03 01 2.05 04 Sistem Informasi Peningkatan kualitas SDM 100 % 24 Dokumen 100 % 125,045,050
Sistem Informasi pelayanan kepegawaian OPD Kecamatan,
Kepegawaian
Kepegawaian Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 87
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Orang yang Semarang,
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Meningkatnya kualitas dan Semua
1 03 01 2.05 10 Peningkatan kualitas SDM 100 % 200 Orang 100 % 495,666,900
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- pelayanan kepegawaian OPD Kecamatan,
Undangan Semua
Kelurahan
1 03 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 5,653,502,661
Kota
Terwujudnya Administrasi Jumlah Paket Komponen Terselenggaranya Semarang,
Penyediaan Komponen
Perkantoran dan Pelayanan Instalasi Listrik/Penerangan Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 % 20 Paket 100 % 180,267,581
Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor yang dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
Bangunan Kantor
Aparatur Disediakan Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Terwujudnya Administrasi Terselenggaranya


Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Perkantoran dan Pelayanan Administrasi Perkantoran
1 03 01 2.06 02 100 % Perlengkapan Kantor yang 100 Paket 100 % 480,205,078
Perlengkapan Kantor Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Sarana dan
Disediakan
Aparatur Prasarana Aparatur

Kota
Terwujudnya Administrasi Terselenggaranya Semarang,
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Perkantoran dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 03 100 % Rumah Tangga yang 80 Paket 100 % 161,162,700
Rumah Tangga Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
Disediakan
Aparatur Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Kota
Terwujudnya Administrasi Terselenggaranya Semarang,
Penyediaan Bahan Logistik Perkantoran dan Pelayanan Jumlah Paket Bahan Logistik Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 04 100 % 100 Paket 100 % 229,899,624
Kantor Sarana dan Prasarana Kantor yang Disediakan dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
Aparatur Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Kota
Terwujudnya Administrasi Terselenggaranya Semarang,
Jumlah Paket Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan Perkantoran dan Pelayanan Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 05 100 % dan Penggandaan yang 100 Paket 100 % 507,900,535
dan Penggandaan Sarana dan Prasarana dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
Disediakan
Aparatur Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 88
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Terwujudnya Administrasi Jumlah Dokumen Bahan Terselenggaranya Semarang,
Penyediaan Bahan Bacaan
Perkantoran dan Pelayanan Bacaan dan Peraturan Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 100 % 30 Dokumen 100 % 23,839,338
Sarana dan Prasarana Perundang-Undangan yang dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
undangan
Aparatur Disediakan Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Kota
Terwujudnya Administrasi Jumlah Laporan Terselenggaranya Semarang,
Penyelenggaraan Rapat
Perkantoran dan Pelayanan Penyelenggaraan Rapat Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % 500 Laporan 100 % 930,429,620
Sarana dan Prasarana Koordinasi dan Konsultasi dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
SKPD
Aparatur SKPD Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan

Kota
Dukungan Pelaksanaan Terwujudnya Administrasi Jumlah Dokumen Dukungan Terselenggaranya Semarang,
Sistem Pemerintahan Perkantoran dan Pelayanan Pelaksanaan Sistem Administrasi Perkantoran Semua
1 03 01 2.06 11 100 % 50 Dokumen 100 % 3,139,798,185
Berbasis Elektronik pada Sarana dan Prasarana Pemerintahan Berbasis dan Pelayanan Sarana dan Kecamatan,
SKPD Aparatur Elektronik pada SKPD Prasarana Aparatur Semua
Kelurahan
1 03 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 952,307,940
Kota
Semarang,
Persentase tersedianya Meningkatnya Jasa
Penyediaan Jasa Surat Jumlah Laporan Penyediaan Semua
1 03 01 2.08 01 sarana dan prasarana 100 % 1200 Laporan Penunjang Urusan 100 % 9,500,000
Menyurat Jasa Surat Menyurat Kecamatan,
perkantoran Pemerintah Daerah
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Penyediaan Jasa Persentase tersedianya Meningkatnya Jasa
Jasa Komunikasi, Sumber Semua
1 03 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya sarana dan prasarana 100 % 75 Laporan Penunjang Urusan 100 % 315,000,000
Daya Air dan Listrik yang Kecamatan,
Air dan Listrik perkantoran Pemerintah Daerah
Disediakan Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 89
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Persentase tersedianya Meningkatnya Jasa
Penyediaan Jasa Peralatan Jasa Peralatan dan Semua
1 03 01 2.08 03 sarana dan prasarana 100 % 100 Laporan Penunjang Urusan 100 % 627,807,940
dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Kecamatan,
perkantoran Pemerintah Daerah
Disediakan Semua
Kelurahan
1 03 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,126,335,980
Penyediaan Jasa Kota
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Terselenggaranya Semarang,
Persentase tersedianya Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak pemeliharaan Barang Milik Semua
1 03 01 2.09 01 sarana dan prasarana 100 % Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 100 % 36,318,180
Kendaraan Perorangan Daerah Penunjang Urusan Kecamatan,
perkantoran yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Pemerintah Daerah Semua
dibayarkan Pajaknya
Jabatan Kelurahan

Semua
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Terselenggaranya Kab/Kota,
Pemeliharaan, Biaya Persentase tersedianya Operasional atau Lapangan
pemeliharaan Barang Milik Semua
1 03 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan sarana dan prasarana 100 % yang Dipelihara dan 54 Unit 100 % 666,559,250
Daerah Penunjang Urusan Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas perkantoran dibayarkan Pajak dan
Pemerintah Daerah Semua
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kelurahan

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Terselenggaranya Semarang,
Persentase tersedianya
Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor pemeliharaan Barang Milik Semua
1 03 01 2.09 11 sarana dan prasarana 100 % 4 Unit 100 % 423,458,550
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Daerah Penunjang Urusan Kecamatan,
perkantoran
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Pemerintah Daerah Semua
Kelurahan
1 03 08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG 149,764,870,889
1 03 08 2.01 Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung 149,764,870,889
Penyelenggaraan Jumlah Penyelenggaraan
Penerbitan Izin Mendirikan Penerbitan Persyaratan Kota
Bangunan (IMB), Sertifikat Bangunan Gedung (PBG), Semarang,
Terselenggaranya
Laik Fungsi (SLF), Peran Persentase Tertatanya Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Semua
1 03 08 2.01 01 100.00 Persen 5 Dokumen Pemenuhan Infrastruktur 100 % 4,094,647,366
Tenaga Ahli Bangunan Bangunan Gedung peran Tim Profesi Ahli (TPA), Kecamatan,
Strategis Perkotaan
Gedung (TABG), Pendataan Pendataan Bangunan Semua
Bangunan Gedung, serta Gedung, serta Implementasi Kelurahan
Implementasi SIMBG SIMBG

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 90
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Dokumen
Perencanaan,
Perencanaan, Pembangunan,
Pembangunan, Pengawasan, Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Pengawasan dan
1 03 08 2.01 02 dan Pemanfaatan Bangunan 100.00 Persen 118 Dokumen Pemenuhan Infrastruktur 100 % 104,561,058,979
Bangunan Gedung Pemanfaatan Bangunan
Gedung Daerah Strategis Perkotaan
Gedung Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota

Kota
Jumlah Regulasi Terkait Semarang,
Penyusunan Regulasi Terkait Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Bangunan Gedung Semua
1 03 08 2.01 03 Bangunan Gedung 100.00 Persen 5 Dokumen Pemenuhan Infrastruktur 100 % 546,128,209
Bangunan Gedung Kabupaten/Kota yang Kecamatan,
Kabupaten/Kota Strategis Perkotaan
Disusun Semua
Kelurahan

Jumlah Bangunan Gedung Kota


Identifikasi, Penetapan,
Milik Pemerintah Semarang,
Penyelenggaraan Bangunan Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Kabupaten/Kota yang Semua
1 03 08 2.01 06 Gedung Cagar Budaya yang 100.00 Persen 135 Unit Pemenuhan Infrastruktur 100 % 746,000,000
Bangunan Gedung Dilakukan Identifikasi dan Kecamatan,
Dilestarikan Milik Strategis Perkotaan
Penetapan sebagai Cagar Semua
Pemerintah Kabupaten/Kota
Budaya yang Dilestarikan Kelurahan

Kota
Bantuan Teknis bagi Jumlah Pemilik Bangunan
Semarang,
Masyarakat Pemilik Gedung Cagar Budaya yang Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Semua
1 03 08 2.01 07 Bangunan Gedung Cagar 100.00 Persen Ditetapkan Tingkat 10 Pengelola Pemenuhan Infrastruktur 100 % 325,000,000
Bangunan Gedung Kecamatan,
Budaya yang Ditetapkan Kabupaten/Kota yang Strategis Perkotaan
Semua
Tingkat Kabupaten/Kota Mendapatkan Bantuan teknis
Kelurahan

Pemberian Kompensasi, Jumlah Pemilik, Pengguna,


Kota
Insentif dan Disinsentif dan/atau Pengelola
Semarang,
kepada Pemilik, Pengguna, Bangunan Gedung Cagar Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Semua
1 03 08 2.01 08 dan/atau Pengelola 100.00 Persen Budaya Daerah 10 Pengelola Pemenuhan Infrastruktur 100 % 300,000,000
Bangunan Gedung Kecamatan,
Bangunan Gedung Cagar Kabupaten/Kota yang Strategis Perkotaan
Semua
Budaya Daerah Mendapatkan Kompensasi,
Kelurahan
Kabupaten/Kota Insentif dan Disinsentif

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 91
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Penilikan Terhadap Jumlah Bangunan Gedung Semarang,
Terselenggaranya
Penyelenggaraan Bangunan Persentase Tertatanya yang Telah Dilakukan Semua
1 03 08 2.01 09 100.00 Persen 2310 Unit Pemenuhan Infrastruktur 100 % 496,955,000
Gedung oleh Penilik Bangunan Gedung Penilikan oleh Penilik Kecamatan,
Strategis Perkotaan
Bangunan Bangunan Semua
Kelurahan

Kota
Pemeriksaan Kelaikan
Jumlah Rumah Tinggal Semarang,
Fungsi Rumah Tinggal Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Tunggal dan Rumah Deret Semua
1 03 08 2.01 11 Tunggal dan Rumah Deret 100.00 Persen 53 Unit Pemenuhan Infrastruktur 100 % 399,814,000
Bangunan Gedung yang Telah Dilakukan Kecamatan,
dalam rangka Penerbitan Strategis Perkotaan
Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Semua
Sertifikat Laik Fungsi
Kelurahan

Kota
Rehabilitasi, Renovasi dan Jumlah Bangunan Gedung
Semarang,
Ubahsuai Bangunan untuk Kepentingan Strategis Terselenggaranya
Persentase Tertatanya Semua
1 03 08 2.01 12 Gedung untuk Kepentingan 100.00 Persen Daerah Kabupaten/Kota yang 36 Unit Pemenuhan Infrastruktur 100 % 24,802,431,972
Bangunan Gedung Kecamatan,
Strategis Daerah Dilakukan Rehabilitasi, Strategis Perkotaan
Semua
Kabupaten/Kota Renovasi dan Ubahsuai
Kelurahan

Kota
Pemeliharaan dan Jumlah Bangunan Gedung Semarang,
Terselenggaranya
Perawatan Bangunan Persentase Tertatanya Daerah Kabupaten/Kota yang Semua
1 03 08 2.01 13 100.00 Persen 80 Unit Pemenuhan Infrastruktur 100 % 13,492,835,363
Gedung Daerah Bangunan Gedung Dilakukan Pemeliharaan dan Kecamatan,
Strategis Perkotaan
Kabupaten/Kota Perawatan Semua
Kelurahan
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 4,900,000,000
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 4,900,000,000
Kota
Penyusunan Rencana, Jumlah Dokumen Rencana,
Semarang,
Kebijakan, Strategi dan Kebijakan, Strategi dan Teknis
Persentase reklame yang Semua
1 03 09 2.01 01 Teknis Sistem Penataan 100.00 Persen Sistem Penataan Bangunan 12 Dokumen Meningkatnya tertib reklame 100 % 600,000,000
berizin Kecamatan,
Bangunan dan Lingkungan dan Lingkungan di
Semua
di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 92
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Penataan Bangunan


Kota
dan Lingkungan di Kawasan
Semarang,
Cagar Budaya dan Tradisional
Penataan Bangunan dan Persentase reklame yang Semua
1 03 09 2.01 03 100.00 Persen Bersejarah, Kawasan 1 Kawasan Meningkatnya tertib reklame 100 % 3,300,000,000
Lingkungan berizin Kecamatan,
Pariwisata, Kawasan Sistem
Semua
Perkotaan Nasional dan
Kelurahan
Kawasan Strategis Lainnya

Jumlah Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan di Kota
Kawasan Cagar Budaya dan Semarang,
Pemeliharaan Bangunan Persentase reklame yang Tradisional Bersejarah, Semua
1 03 09 2.01 04 100.00 Persen 1 Kawasan Meningkatnya tertib reklame 100 % 850,000,000
dan Lingkungan berizin Kawasan Pariwisata, Kawasan Kecamatan,
Sistem Perkotaan Nasional Semua
dan Kawasan Strategis Kelurahan
Lainnya

Kota
Jumlah Dokumen Hasil Semarang,
Monitoring
Persentase reklame yang Monitoring Semua
1 03 09 2.01 06 Penataan/Pemeliharaan 100.00 Persen 2 Dokumen Meningkatnya tertib reklame 100 % 150,000,000
berizin Penataan/Pemeliharaan Kecamatan,
Bangunan dan Lingkungan
Bangunan dan Lingkungan Semua
Kelurahan
1 03 11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI 1,257,746,036
1 03 11 2.01 Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi 1,257,746,036
Jumlah Tenaga Kerja
Konstruksi Kualifikasi Jabatan
Pelaksanaan Pelatihan Izin usaha jasa konstruksi Meningkatnya kualitas
1 03 11 2.01 04 100.00 Persen Operator dan Teknisi atau 150 Orang 100 % 276,049,765
Tenaga Terampil Konstruksi yang dikeluarkan pelaku jasa konstruksi
Analis yang Mengikuti
Pelatihan

Kota
Jumlah Tenaga Kerja Semarang,
Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Izin usaha jasa konstruksi Konstruksi Kualifikasi Jabatan Meningkatnya kualitas Semua
1 03 11 2.01 06 100.00 Persen 440 Orang 100 % 208,675,981
Terampil Konstruksi yang dikeluarkan Operator dan Teknisi atau pelaku jasa konstruksi Kecamatan,
Analis yang Tersertifikasi Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 93
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Peserta yang Semarang,
Pembinaan dan Peningkatan
Izin usaha jasa konstruksi Mengikuti Pembinaan dan Meningkatnya kualitas Semua
1 03 11 2.01 07 Kapasitas Kelembagaan 100.00 Persen 370 Orang 100 % 547,007,198
yang dikeluarkan Peningkatan Kapasitas pelaku jasa konstruksi Kecamatan,
Konstruksi
Kelembagaan Konstruksi Semua
Kelurahan

Jumlah Dokumen Hasil


Pemantauan dan Evaluasi
Izin usaha jasa konstruksi Pemantauan dan Evaluasi Meningkatnya kualitas
1 03 11 2.01 08 Kegiatan Pelatihan Tenaga 100.00 Persen 2 Dokumen 100 % 226,013,092
yang dikeluarkan Kegiatan Pelatihan Tenaga pelaku jasa konstruksi
Terampil Konstruksi
Terampil Konstruksi
1 03 12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG 10,945,109,419
1 03 12 2.01 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota 5,531,964,450
Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Jumlah Dokumen Semarang,
Substansi, Evaluasi, Meningkatnya kualitas
Dokumen perencanaan tata Persetujuan Substansi, Semua
1 03 12 2.01 01 Konsultasi Evaluasi dan 100.00 Persen 4 Dokumen dokumen perencanaan Tata 100 % 1,235,792,837
ruang yang disusun Evaluasi dan Penetapan Kecamatan,
Penetapan RTRW Ruang
RTRW Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Kota
Pelaksanaan Persetujuan
Jumlah Dokumen Semarang,
Substansi, Evaluasi, Meningkatnya kualitas
Dokumen perencanaan tata Persetujuan Substansi, Semua
1 03 12 2.01 02 Konsultasi Evaluasi dan 100.00 Persen 2 Dokumen dokumen perencanaan Tata 100 % 770,914,595
ruang yang disusun Evaluasi dan Penetapan RRTR Kecamatan,
Penetapan RRTR Ruang
Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Kota
Semarang,
Penetapan Kebijakan dalam Jumlah Dokumen Kebijakan Meningkatnya kualitas
Dokumen perencanaan tata Semua
1 03 12 2.01 03 rangka Pelaksanaan 100.00 Persen Perda/Perkada selain RTRW 1 Dokumen dokumen perencanaan Tata 100 % 3,234,833,174
ruang yang disusun Kecamatan,
Penataan Ruang Kabupaten/Kota Ruang
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 94
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Sosialisasi Kebijakan dan Jumlah Dokumen Sosialisasi Semarang,
Meningkatnya kualitas
Peraturan Perundang- Dokumen perencanaan tata Kebijakan dan Peraturan Semua
1 03 12 2.01 04 100.00 Persen 1 Dokumen dokumen perencanaan Tata 100 % 290,423,844
undangan Bidang Penataan ruang yang disusun Perundang-undangan Bidang Kecamatan,
Ruang
Ruang Penataan ruang Semua
Kelurahan
1 03 12 2.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota 386,053,986
Kota
Semarang,
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi Meningkatnya luas RTH
Dokumen perencanaan tata Semua
1 03 12 2.02 01 Penyusunan RTRW 100 % dan Sinkronisasi Penyusunan 1 Dokumen publik dan ketaatan 100 % 209,236,884
ruang yang disusun Kecamatan,
Kabupaten/Kota RTRW Kabupaten/Kota terhadap RTRW
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Semarang,
Peningkatan Peran Meningkatnya luas RTH
Dokumen perencanaan tata Peningkatan pemahaman Semua
1 03 12 2.02 03 Masyarakat dalam Penataan 100 % 1 Dokumen publik dan ketaatan 100 % 176,817,102
ruang yang disusun dan tanggung jawab Kecamatan,
Ruang terhadap RTRW
Masyarakat Semua
Kelurahan
1 03 12 2.03 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2,681,921,143
Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi Terselenggaranya koordinasi Semarang,
dan Sinkronisasi
Pemanfaatan Ruang untuk Dokumen perencanaan tata dan sinkronisasi Semua
1 03 12 2.03 01 100 % Pemanfaatan Ruang untuk 2 Dokumen 100 % 821,243,044
Investasi dan Pembangunan ruang yang disusun pemanfaatan tata ruang di Kecamatan,
Investasi dan Pembangunan
Daerah Kota Semarang Semua
Daerah
Kelurahan

Kota
Terselenggaranya koordinasi Semarang,
Jumlah Data dan Informasi
Sistem Informasi Penataan Dokumen perencanaan tata dan sinkronisasi Semua
1 03 12 2.03 02 100 % yang Dihasilkan dari Sistem 5 Dokumen 100 % 1,860,678,099
Ruang ruang yang disusun pemanfaatan tata ruang di Kecamatan,
Informasi Penataan Ruang
Kota Semarang Semua
Kelurahan
1 03 12 2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota 2,345,169,840

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 95
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi Terselenggaranya koordinasi Semarang,
Pemberian Insentif dan Dokumen perencanaan tata dan Sinkronisasi Pemberian dan sinkronisasi Semua
1 03 12 2.04 01 100 % 1 Dokumen 100 % 297,382,873
Disinsentif Bidang Penataan ruang yang disusun Insentif dan Disinsentif pengendalian pemanfaatan Kecamatan,
Ruang Bidang Penataan Ruang ruang di Kota Semarang Semua
Kelurahan

Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Koordinasi Terselenggaranya koordinasi Semarang,
Penertiban dan Penegakan Dokumen perencanaan tata dan Sinkronisasi Penertiban dan sinkronisasi Semua
1 03 12 2.04 02 100 % 1 Dokumen 100 % 285,605,592
Hukum Bidang Penataan ruang yang disusun dan Penegakan Hukum pengendalian pemanfaatan Kecamatan,
Ruang Bidang Penataan Ruang ruang di Kota Semarang Semua
Kelurahan

Kota
Terselenggaranya koordinasi Semarang,
Koordinasi Pelaksanaan Dokumen perencanaan tata Jumlah Dokumen Koordinasi dan sinkronisasi Semua
1 03 12 2.04 04 100 % 2 Dokumen 100 % 1,762,181,375
Penataan Ruang ruang yang disusun Pelaksanaan Penataan Ruang pengendalian pemanfaatan Kecamatan,
ruang di Kota Semarang Semua
Kelurahan
2 10 04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN 804,751,409
2 10 04 2.01 Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota 804,751,409
Inventarisasi Sengketa, Jumlah Data Sengketa,
Terselesaikannya sengketa
Konflik, dan Perkara Konflik dan Perkara dalam 1 Terselenggaranya
2 10 04 2.01 01 tanah garapan di kota 100.00 Persen 55 Dokumen 100 % 322,802,107
Pertanahan dalam 1 (satu) (Satu) Daerah penyelesaian sengketa tanah
semarang
Daerah Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota

Jumlah Berita Acara Hasil


Mediasi Penyelesaian
Terselesaikannya sengketa Mediasi Penyelesaian Kasus
Sengketa Tanah Garapan 35 Berita Terselenggaranya
2 10 04 2.01 02 tanah garapan di kota 100.00 Persen Sengketa dan Konflik Tanah 100 % 481,949,302
dalam 1 (satu) Daerah Acara penyelesaian sengketa tanah
semarang Garapan dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota
2 10 05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN 6,486,473,136
2 10 05 2.01 Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 6,486,473,136

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 96
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
Penetapan Daftar
Jumlah Keputusan Terselenggaranya
Masyarakat Penerima Terselenggarakannya ganti
Bupati/Wali Kota Tentang penggantian kerugian dan
2 10 05 2.01 01 Santunan Tanah dalam 1 kerugian dan santunan tanah 100.00 Persen 6 Dokumen 100 % 20,606,929
Penetapan Penerima santunan tanah untuk
(satu) Daerah untuk pembangunan
Santunan Tanah pembangunan
Kabupaten/Kota
Jumlah Dokumen Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
dan Sinkronisasi
Penyelesaian Masalah Ganti Terselenggaranya
Terselenggarakannya ganti Penyelesaian Masalah Ganti
Kerugian dan Santunan penggantian kerugian dan
2 10 05 2.01 02 kerugian dan santunan tanah 100.00 Persen Kerugian dan Santunan 2 Dokumen 100 % 6,465,866,207
Tanah untuk Pembangunan santunan tanah untuk
untuk pembangunan Tanah untuk Pembangunan
oleh Pemerintah Daerah pembangunan
oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota
2 10 06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE 819,831,424
2 10 06 2.01 Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 819,831,424
Terselenggarakannya
Jumlah Data Inventarisasi
redistribusi tanah serta ganti Meningkatnya kualitas data
Inventarisasi Subjek dan Subyek Penerima Redistribusi
2 10 06 2.01 01 kerugian program tanah 100.00 Persen 3 Dokumen inventarisasi Subjek dan 100 % 587,935,298
Objek Redistribusi Tanah Tanah dalam 1 (Satu)
kelebihan maksimum dan Objek Redistribusi Tanah
Kabupaten/Kota
tanah absentee

Terselenggarakannya
Jumlah Data Inventarisasi
Inventarisasi dan redistribusi tanah serta ganti Meningkatnya kualitas data
dan Rekomendasi Obyek
2 10 06 2.01 02 Rekomendasi Objek kerugian program tanah 100.00 Persen 3 Dokumen inventarisasi Subjek dan 100 % 190,682,268
Redistribusi Tanah dalam 1
Redistribusi Tanah kelebihan maksimum dan Objek Redistribusi Tanah
(Satu) Kabupaten/Kota
tanah absentee

Terselenggarakannya
Koordinasi Penyelenggaraan Jumlah Dokumen Sidang
redistribusi tanah serta ganti Meningkatnya kualitas data
Redistribusi Tanah Objek Panitia Pertimbangan
2 10 06 2.01 03 kerugian program tanah 100.00 Persen 3 Dokumen inventarisasi Subjek dan 100 % 20,606,929
Reforma Agraria dalam 1 Landreform dalam rangka
kelebihan maksimum dan Objek Redistribusi Tanah
(Satu) Kabupaten/Kota Kegiatan Redistribusi Tanah
tanah absentee

Jumlah Dokumen Hasil


Koordinasi dan Sinkronisasi Terselenggarakannya
Koordinasi dan Sinkronisasi
Penataan Akses dalam redistribusi tanah serta ganti Meningkatnya kualitas data
Penataan Akses dalam
2 10 06 2.01 04 Pemanfaatan Redistribusi kerugian program tanah 100.00 Persen 3 Dokumen inventarisasi Subjek dan 100 % 20,606,929
Pemanfaatan Redistribusi
Tanah dalam 1 (satu) kelebihan maksimum dan Objek Redistribusi Tanah
Tanah dalam 1 (Satu)
Kabupaten/Kota tanah absentee
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 97
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
2 10 08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG 15,525,947,322
2 10 08 2.01 Penyelesaian Masalah Tanah Kosong 205,479,035
Koordinasi dan Sinkronisasi
Terselesaikannya masalah Jumlah Laporan Koordinasi
Penyelesaian Tanah Kosong Meningkatnya penyelesaian
2 10 08 2.01 01 seputar pengelolaan tanah 100.00 Persen dalam rangka Penyelesaian 2 Laporan 100 % 205,479,035
di dalam 1 (satu) Daerah permasalahan tanah kosong
kosong Tanah Kosong
Kabupaten/Kota
2 10 08 2.02 Inventarisasi dan Pemanfaatan Tanah Kosong 15,320,468,287
Jumlah Laporan Tanah Meningkatnya inventarisasi
Terselesaikannya masalah
Pelaksanaan Inventarisasi Kosong dalam 1 (Satu) tanah kosong serta
2 10 08 2.02 01 seputar pengelolaan tanah 100.00 Persen 1 Laporan 100 % 15,299,861,358
Tanah Kosong Kabupaten/Kota yang penyelesaiaan pemanfaatan
kosong
Diinventarisasi. tanah kosong

Meningkatnya inventarisasi
Terselesaikannya masalah
Jumlah Dokumen tanah kosong serta
2 10 08 2.02 02 Pemanfaatan Tanah Kosong seputar pengelolaan tanah 100.00 Persen 1 Dokumen 100 % 20,606,929
Pemanfaatan Tanah Kosong penyelesaiaan pemanfaatan
kosong
tanah kosong
2 10 09 PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH 313,621,984
2 10 09 2.01 Penerbitan Izin Membuka Tanah 313,621,984
Jumlah Dokumen Kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Terkelolanya izin membuka dalam rangka Pemberian Izin 0 Dokumen Terselenggaranya izin
2 10 09 2.01 01 Pemberian Izin Membuka 100.00 Persen 100 % 198,575,714
tanah Membuka Tanah 5 Dokumen membuka tanah
Tanah
Terbitnya Surat Rekomendasi
Izin Membuka Tanah

Jumlah Dokumen Kegiatan


Pengendalian Pemanfaatan Terkelolanya izin membuka Terselenggaranya izin
2 10 09 2.01 02 100.00 Persen Pengendalian Pemanfataan 2 Dokumen 100 % 115,046,270
Tanah Negara tanah membuka tanah
Tanah Negara
2 10 10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH 240,175,735
2 10 10 2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota 240,175,735
Jumlah Laporan Koordinasi
Koordinasi dan Sinkronisasi
Terselesaikannya dan Sinkronisasi Perencanaan Terselenggaranya
2 10 10 2.01 01 Perencanaan Penggunaan 100.00 Persen 1 Laporan 100 % 198,961,877
penatagunaan tanah Penggunaan Tanah dalam 1 Penatagunaan tanah
Tanah
(Satu) Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 98
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG


Sub Unit Organisasi : 1.03.2.10.0.00.02.0000 DINAS PENATAAN RUANG
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Dokumen Koordinasi


dan Sinkronisasi untuk
Koordinasi Pemetaan Zona Menetapkan Zona Nilai
Terselesaikannya Terselenggaranya
2 10 10 2.01 02 Nilai Tanah Kewenangan 100.00 Persen Tanah sebagai Dasar 1 Dokumen 100 % 20,606,929
penatagunaan tanah Penatagunaan tanah
Kabupaten/Kota Pelayanan Informasi Nilai
Tanah dan Pelayanan
Pertanahan Lainnya

Jumlah Dokumen Koordinasi


Koordinasi dan Sinkronisasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan
Terselesaikannya Terselenggaranya
2 10 10 2.01 03 Pelaksanaan Konsolidasi 100.00 Persen Konsolidasi Tanah 2 Dokumen 100 % 20,606,929
penatagunaan tanah Penatagunaan tanah
Tanah Kabupaten/Kota Kewenangan
Kabupaten/Kota
TOTAL 214,865,760,048

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 99
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 03 02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) 290,462,481
1 03 02 2.01 Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 290,462,481
Kota
Semarang,
Jumlah Sumur Air Tanah Terwujudnya pembangunan
Pembangunan Sumur Air Persentase Rumah Tangga Semua
1 03 02 2.01 07 69,69 % untuk Air Baku yang 4 Titik dan perawatan sumber daya 100 % 290,462,481
Tanah untuk Air Baku Terlayani Air Minum Layak Kecamatan,
Dibangun air bawah tanah yang baik
Semua
Kelurahan
1 03 05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH 976,028,762
1 03 05 2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota 976,028,762
Terwujudnya pengelolaan Kota
Jumlah Rumah Tangga yang dan pengembangan sarpras Semarang,
Pembangunan/Penyediaan
Persentase Rumah Tangga Tersambung dengan Sistem 100 Rumah & sistem air limbah air Semua
1 03 05 2.01 03 Sistem Pengelolaan Air 90,86 % 100 % 676,447,485
Bersanitasi Pengelolaan Air Limbah Tangga domestik yang menunjang Kecamatan,
Limbah Terpusat Skala Kota
Domestik Terpusat Skala Kota lingkungan sehat, aman, dan Semua
bersih Kelurahan

Terwujudnya pengelolaan Kota


dan pengembangan sarpras Semarang,
Pembangunan/Penyediaan Persentase Rumah Tangga & sistem air limbah air Semua
1 03 05 2.01 15 90,86 % Kapasitas IPLT Terbangun 75 M³/Hari 100 % 299,581,277
Sarana dan Prasarana IPLT Bersanitasi domestik yang menunjang Kecamatan,
lingkungan sehat, aman, dan Semua
bersih Kelurahan
1 03 07 PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN 123,449,649,507
1 03 07 2.01 Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota 123,449,649,507
Pembangunan dan Kota
Jumlah Sistem Jaringan Terlaksananya pembangunan
Pengembangan Persentase kawasan Semarang,
Prasarana dan Sarana dan penyelenggaraan
Infrastruktur Kawasan permukiman kumuh dibawah 177 Sistem Semua
1 03 07 2.01 01 48 % Permukiman yang Dibangun infrastruktur di lingkungan 100 % 82,006,181,134
Permukiman di Kawasan 10 ha di kabupaten/ kota Jaringan Kecamatan,
di Kawasan Strategis Daerah permukiman dengan kondisi
Strategis Daerah yang ditangani Semua
Kabupaten/Kota baik
Kabupaten/Kota Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 100
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Pemanfaatan dan Jumlah Sistem Jaringan Terlaksananya pembangunan
Persentase kawasan Semarang,
Pemeliharaan Infrastruktur Prasarana dan Sarana dan penyelenggaraan
permukiman kumuh dibawah 177 Sistem Semua
1 03 07 2.01 02 Kawasan Permukiman di 48 % Permukiman yang Dipelihara infrastruktur di lingkungan 100 % 41,443,468,373
10 ha di kabupaten/ kota Jaringan Kecamatan,
Kawasan Strategis Daerah di Kawasan Strategis Daerah permukiman dengan kondisi
yang ditangani Semua
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota baik
Kelurahan
1 03 09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA 6,867,386,751
1 03 09 2.01 Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota 6,867,386,751
Jumlah Supervisi
Penataan/Pemeliharaan
Kota
Bangunan dan Lingkungan di Terwujudnya bangunan dan
Semarang,
Supervisi Kawasan Cagar Budaya dan sarpras Rusun, Rusunawa,
Pemanfaatan Hunian yang Semua
1 03 09 2.01 02 Penataan/Pemeliharaan 100 % Tradisional Bersejarah, 1 Kawasan Pondok Boro/ Sosial yang 100 % 35,400,000
Tertata Kecamatan,
Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pariwisata, Kawasan tertata & terpelihara dengan
Semua
Sistem Perkotaan Nasional baik
Kelurahan
dan Kawasan Strategis
Lainnya

Jumlah Pemeliharaan
Bangunan dan Lingkungan di Kota
Terwujudnya bangunan dan
Kawasan Cagar Budaya dan Semarang,
sarpras Rusun, Rusunawa,
Pemeliharaan Bangunan Pemanfaatan Hunian yang Tradisional Bersejarah, Semua
1 03 09 2.01 04 100 % 9 Kawasan Pondok Boro/ Sosial yang 100 % 6,831,986,751
dan Lingkungan Tertata Kawasan Pariwisata, Kawasan Kecamatan,
tertata & terpelihara dengan
Sistem Perkotaan Nasional Semua
baik
dan Kawasan Strategis Kelurahan
Lainnya
1 04 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 46,447,853,524
1 04 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 66,188,260
Kota
Semarang,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Terwujudnya perencanaan,
Persentase Perencanaan dan Semua
1 04 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 % Perencanaan Perangkat 2 Dokumen penganggaran yang 100 % 7,870,650
Pelaporan Kinerja OPD Kecamatan,
Daerah Daerah akuntabel
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 101
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Semarang,
Terwujudnya perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 04 01 2.01 02 100 % 1 Dokumen penganggaran yang 100 % 11,378,440
Dokumen RKA-SKPD Pelaporan Kinerja OPD Penyusunan Dokumen RKA- Kecamatan,
akuntabel
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Terwujudnya perencanaan,
Persentase Perencanaan dan Semua
1 04 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen penganggaran yang 100 % 13,133,440
Pelaporan Kinerja OPD Kecamatan,
SKPD Dokumen Perubahan RKA- akuntabel
Semua
SKPD
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Semarang,
Terwujudnya perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 04 01 2.01 04 100 % 1 Dokumen penganggaran yang 100 % 17,260,425
DPA-SKPD Pelaporan Kinerja OPD Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan,
akuntabel
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Terwujudnya perencanaan,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan Semua
1 04 01 2.01 05 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen penganggaran yang 100 % 8,294,925
Perubahan DPA- SKPD Pelaporan Kinerja OPD Kecamatan,
Dokumen Perubahan DPA- akuntabel
Semua
SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Capaian


Kota
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Kinerja SKPD dan Laporan Terwujudnya perencanaan,
Laporan Capaian Kinerja Persentase Perencanaan dan Semua
1 04 01 2.01 06 100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan penganggaran yang 100 % 4,125,190
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pelaporan Kinerja OPD Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan akuntabel
SKPD Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kelurahan
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 102
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Terwujudnya perencanaan,
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase Perencanaan dan Jumlah Laporan Evaluasi Semua
1 04 01 2.01 07 100 % 2 Laporan penganggaran yang 100 % 4,125,190
Daerah Pelaporan Kinerja OPD Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan,
akuntabel
Semua
Kelurahan
1 04 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 20,462,427,689
Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Jumlah Orang yang Tersusunnya pelaporan
Penyediaan Gaji dan Administrasi dan Pelaporan Semua
1 04 01 2.02 01 100 % Menerima Gaji dan 164 Orang/bulan
capaian kinerja keuangan 100 % 20,009,707,989
Tunjangan ASN Keuangan Dinas Perumahan Kecamatan,
Tunjangan ASN yang tertib dan optimal
dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Jumlah Dokumen Hasil Tersusunnya pelaporan
Penyediaan Administrasi Administrasi dan Pelaporan Semua
1 04 01 2.02 02 100 % Penyediaan Administrasi 1 Dokumen capaian kinerja keuangan 100 % 418,440,000
Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan Dinas Perumahan Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN yang tertib dan optimal
dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase Kinerja Jumlah Dokumen Semarang,
Pelaksanaan Penatausahaan Tersusunnya pelaporan
Administrasi dan Pelaporan Penatausahaan dan Semua
1 04 01 2.02 03 dan Pengujian/Verifikasi 100 % 2 Dokumen capaian kinerja keuangan 100 % 7,525,050
Keuangan Dinas Perumahan Pengujian/Verifikasi Kecamatan,
Keuangan SKPD yang tertib dan optimal
dan Permukiman Keuangan SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Keuangan
Persentase Kinerja Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Tersusunnya pelaporan
Administrasi dan Pelaporan Semua
1 04 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Laporan Hasil Koordinasi 2 Laporan capaian kinerja keuangan 100 % 8,701,860
Keuangan Dinas Perumahan Kecamatan,
Tahun SKPD Penyusunan Laporan yang tertib dan optimal
dan Permukiman Semua
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 103
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Keuangan


Kota
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Kinerja Semarang,
Semesteran SKPD dan Laporan Tersusunnya pelaporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Administrasi dan Pelaporan Semua
1 04 01 2.02 07 100 % Koordinasi Penyusunan Laporan18 Laporan capaian kinerja keuangan 100 % 8,831,674
Triwulanan/ Semesteran Keuangan Dinas Perumahan Kecamatan,
Keuangan yang tertib dan optimal
SKPD dan Permukiman Semua
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kelurahan
SKPD

Kota
Persentase Kinerja Semarang,
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan Tersusunnya pelaporan
Administrasi dan Pelaporan Semua
1 04 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 100 % dan Analisis Prognosis 2 Dokumen capaian kinerja keuangan 100 % 9,221,116
Keuangan Dinas Perumahan Kecamatan,
Anggaran Realisasi Anggaran yang tertib dan optimal
dan Permukiman Semua
Kelurahan
1 04 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 574,874,001
Kota
Semarang,
Pengadaan Pakaian Dinas Persentase peningkatan Cakupan Peningkatan
Jumlah Paket Pakaian Dinas Semua
1 04 01 2.05 02 beserta Atribut kemampuan ASN Dinas 100 % 1 Paket Kapasitas Sumber Daya 100 % 355,795,230
beserta Atribut Kelengkapan Kecamatan,
Kelengkapannya Perumahan dan Permukiman Aparatur
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase peningkatan Jumlah Dokumen Cakupan Peningkatan
Monitoring, Evaluasi, dan Semua
1 04 01 2.05 05 kemampuan ASN Dinas 100 % Monitoring, Evaluasi, dan 12 Dokumen Kapasitas Sumber Daya 100 % 2,994,688
Penilaian Kinerja Pegawai Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman Penilaian Kinerja Pegawai Aparatur
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Orang yang Semarang,
Persentase peningkatan Cakupan Peningkatan
Sosialisasi Peraturan Mengikuti Sosialisasi Semua
1 04 01 2.05 10 kemampuan ASN Dinas 100 % 100 Orang Kapasitas Sumber Daya 100 % 201,329,992
Perundang-Undangan Peraturan Perundang- Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman Aparatur
Undangan Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 104
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Orang yang Semarang,
Bimbingan Teknis Persentase peningkatan Cakupan Peningkatan
Mengikuti Bimbingan Teknis Semua
1 04 01 2.05 11 Implementasi Peraturan kemampuan ASN Dinas 100 % 120 Orang Kapasitas Sumber Daya 100 % 14,754,091
Implementasi Peraturan Kecamatan,
Perundang-Undangan Perumahan dan Permukiman Aparatur
Perundang-Undangan Semua
Kelurahan
1 04 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 4,037,416,003
Kota
Persentase tersedianya Jumlah Paket Komponen Semarang,
Penyediaan Komponen Terwujudnya pelayanan
sarana dan prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Semua
1 04 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 % 1 Paket administrasi umum 100 % 50,000,000
perkantoran Dinas Bangunan Kantor yang Kecamatan,
Bangunan Kantor perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Jumlah Paket Peralatan dan Terwujudnya pelayanan
Penyediaan Peralatan dan sarana dan prasarana Semua
1 04 01 2.06 02 100 % Perlengkapan Kantor yang 4 Paket administrasi umum 100 % 2,725,655,147
Perlengkapan Kantor perkantoran Dinas Kecamatan,
Disediakan perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Jumlah Paket Peralatan Terwujudnya pelayanan
Penyediaan Peralatan sarana dan prasarana Semua
1 04 01 2.06 03 100 % Rumah Tangga yang 4 Paket administrasi umum 100 % 201,123,586
Rumah Tangga perkantoran Dinas Kecamatan,
Disediakan perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Terwujudnya pelayanan
Penyediaan Bahan Logistik sarana dan prasarana Jumlah Paket Bahan Logistik Semua
1 04 01 2.06 04 100 % 4 Paket administrasi umum 100 % 61,519,431
Kantor perkantoran Dinas Kantor yang Disediakan Kecamatan,
perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 105
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Jumlah Paket Barang Cetakan Terwujudnya pelayanan
Penyediaan Barang Cetakan sarana dan prasarana Semua
1 04 01 2.06 05 100 % dan Penggandaan yang 4 Paket administrasi umum 100 % 79,768,057
dan Penggandaan perkantoran Dinas Kecamatan,
Disediakan perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Terwujudnya pelayanan
sarana dan prasarana Jumlah Laporan Fasilitasi Semua
1 04 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 100 % 12 Laporan administrasi umum 100 % 51,000,000
perkantoran Dinas Kunjungan Tamu Kecamatan,
perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Jumlah Laporan Semarang,
Penyelenggaraan Rapat Terwujudnya pelayanan
sarana dan prasarana Penyelenggaraan Rapat Semua
1 04 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 % 12 Laporan administrasi umum 100 % 155,286,041
perkantoran Dinas Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Semarang,
Jumlah Dokumen Terwujudnya pelayanan
Penatausahaan Arsip sarana dan prasarana Semua
1 04 01 2.06 10 100 % Penatausahaan Arsip Dinamis 164 Dokumen administrasi umum 100 % 13,063,741
Dinamis pada SKPD perkantoran Dinas Kecamatan,
pada SKPD perkantoran yang optimal
Perumahan dan Permukiman Semua
Kelurahan

Kota
Dukungan Pelaksanaan Persentase tersedianya Jumlah Dokumen Dukungan Semarang,
Terwujudnya pelayanan
Sistem Pemerintahan sarana dan prasarana Pelaksanaan Sistem Semua
1 04 01 2.06 11 100 % 1 Dokumen administrasi umum 100 % 700,000,000
Berbasis Elektronik pada perkantoran Dinas Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
perkantoran yang optimal
SKPD Perumahan dan Permukiman Elektronik pada SKPD Semua
Kelurahan
1 04 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5,500,835,974

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 106
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase tersedianya Terlaksananya pengadaan Semarang,
Pengadaan Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Dinas
sarana dan prasarana barang milik daerah Semua
1 04 01 2.07 02 Dinas Operasional atau 100 % Operasional atau Lapangan 2 Unit 100 % 1,629,068,751
perkantoran Dinas penunjang urusan Kecamatan,
Lapangan yang Disediakan
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan baik Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Terlaksananya pengadaan Semarang,
sarana dan prasarana Jumlah Unit Alat Besar yang barang milik daerah Semua
1 04 01 2.07 03 Pengadaan Alat Besar 100 % 1 Unit 100 % 2,506,310,280
perkantoran Dinas Disediakan penunjang urusan Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan baik Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Terlaksananya pengadaan Semarang,
sarana dan prasarana Jumlah Paket Mebel yang barang milik daerah Semua
1 04 01 2.07 05 Pengadaan Mebel 100 % 20 Unit 100 % 1,365,456,943
perkantoran Dinas Disediakan penunjang urusan Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan baik Semua
Kelurahan
1 04 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 2,803,276,606
Kota
Persentase tersedianya Terwujudnya penyediaan jasa Semarang,
Penyediaan Jasa Surat sarana dan prasarana Jumlah Laporan Penyediaan penunjang urusan Semua
1 04 01 2.08 01 100 % 12 Laporan 100 % 11,000,000
Menyurat perkantoran Dinas Jasa Surat Menyurat pemerintah daerah dengan Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman optimal Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Terwujudnya penyediaan jasa Semarang,
Penyediaan Jasa
sarana dan prasarana Jasa Komunikasi, Sumber penunjang urusan Semua
1 04 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 12 Laporan 100 % 699,255,504
perkantoran Dinas Daya Air dan Listrik yang pemerintah daerah dengan Kecamatan,
Air dan Listrik
Perumahan dan Permukiman Disediakan optimal Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 107
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase tersedianya Jumlah Laporan Penyediaan Terwujudnya penyediaan jasa Semarang,
Penyediaan Jasa Peralatan sarana dan prasarana Jasa Peralatan dan penunjang urusan Semua
1 04 01 2.08 03 100 % 12 Laporan 100 % 221,653,902
dan Perlengkapan Kantor perkantoran Dinas Perlengkapan Kantor yang pemerintah daerah dengan Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman Disediakan optimal Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Terwujudnya penyediaan jasa Semarang,
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan sarana dan prasarana penunjang urusan Semua
1 04 01 2.08 04 100 % Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 100 % 1,871,367,200
Umum Kantor perkantoran Dinas pemerintah daerah dengan Kecamatan,
yang Disediakan
Perumahan dan Permukiman optimal Semua
Kelurahan
1 04 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 13,002,834,991
Penyediaan Jasa Kota
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Persentase tersedianya Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak sarana dan prasarana barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 01 100 % Kendaraan Dinas Jabatan 270 Unit 100 % 1,644,161,282
Kendaraan Perorangan perkantoran Dinas penunjang urusan Kecamatan,
yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan optimal Semua
dibayarkan Pajaknya
Jabatan Kelurahan

Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Persentase tersedianya Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
sarana dan prasarana barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 % yang Dipelihara dan 110 Unit 100 % 6,858,229,694
perkantoran Dinas penunjang urusan Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan optimal Semua
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kelurahan

Kota
Penyediaan Jasa Persentase tersedianya Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
Jumlah Alat Besar yang
Pemeliharaan, Biaya sarana dan prasarana barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 03 100 % Dipelihara dan dibayarkan 20 Unit 100 % 112,342,079
Pemeliharaan dan Perizinan perkantoran Dinas penunjang urusan Kecamatan,
Perizinannya
Alat Besar Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan optimal Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 108
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase tersedianya Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
sarana dan prasarana Jumlah Mebel yang barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100 % 300 Unit 100 % 121,078,800
perkantoran Dinas Dipelihara penunjang urusan Kecamatan,
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan optimal Semua
Kelurahan

Kota
Persentase tersedianya Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
sarana dan prasarana barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 % Bangunan Lainnya yang 5 Unit 100 % 3,930,529,733
perkantoran Dinas penunjang urusan Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Perumahan dan Permukiman pemerintah dengan optimal Semua
Kelurahan

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase tersedianya Jumlah Sarana dan Prasarana Terlaksananya pemeliharaan Semarang,
Sarana dan Prasarana sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor barang milik daerah Semua
1 04 01 2.09 11 100 % 200 Unit 100 % 336,493,403
Pendukung Gedung Kantor perkantoran Dinas atau Bangunan Lainnya yang penunjang urusan Kecamatan,
atau Bangunan Lainnya Perumahan dan Permukiman Dipelihara/Direhabilitasi pemerintah dengan optimal Semua
Kelurahan
1 04 02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN 4,260,207,921
1 04 02 2.03 Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota 400,000,000
Kota
Tertanganinya Rumah Semarang,
Jumlah Rumah Korban
Rehabilitasi Rumah bagi Terlaksananya fasilitasi 15 Unit Korban Bencana atau Semua
1 04 02 2.03 01 100 % Bencana Kabupaten/Kota 100 % 400,000,000
Korban Bencana kebutuhan perumahan Rumah Relokasi Program Kecamatan,
yang Terehabilitasi
Pemerintah Dengan Baik Semua
Kelurahan
1 04 02 2.05 Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus 3,337,950,075
Kota
Jumlah Laporan Hasil
Fasilitasi Pengelolaan Terwujudnya fasilitasi Semarang,
Fasilitasi Pengelolaan
Kelembagaan dan Terlaksananya fasilitasi pengelolaan kelembagaan Semua
1 04 02 2.05 01 100 % Kelembagaan bagi 4 Laporan 100 % 3,337,950,075
Pemilik/Penghuni Rumah kebutuhan perumahan dan penghuni rusun dengan Kecamatan,
Pemilik/Penghuni Rumah
Susun baik Semua
Susun
Kelurahan
1 04 02 2.06 Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan 522,257,846

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 109
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Hasil Kota


Kerja Sama Pemerintah Koordinasi dan Sinkronisasi Terlaksananya koordinasi dan Semarang,
Daerah dengan Badan Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama Pemerintah sinkronisasi pendukung Semua
1 04 02 2.06 04 100 % 1 Laporan 100 % 522,257,846
Usaha (KPDBU) Perumahan kebutuhan perumahan Daerah dengan Badan Usaha kegiatan perumahan umum/ Kecamatan,
Umum/Rumah Susun (KPDBU) Perumahan rumah susun umum Semua
Umum Umum/Rumah Susun Umum Kelurahan
1 04 03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN 11,624,631,895
1 04 03 2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha 11,624,631,895
Kota
Penyusunan Rencana Tapak Jumlah Rencana Tapak (Site
Meningkatnya kualitas Semarang,
(Site Plan) dan Detail Plan) dan Detail Engineering
Persentase Rumah Layak kondisi lingkungan kawasan Semua
1 04 03 2.03 01 Engineering Design (DED) 99 % Design (DED) 10 Dokumen 100 % 610,000,000
Huni permukiman kumuh dengan Kecamatan,
Peremajaan/Pemugaran Peremajaan/Pemugaran
luas di bawah 10 Ha Semua
Permukiman Kumuh Permukiman Kumuh
Kelurahan

Kota
Meningkatnya kualitas Semarang,
Perbaikan Rumah Tidak Persentase Rumah Layak Jumlah Rumah Tidak Layak 730 Unit kondisi lingkungan kawasan Semua
1 04 03 2.03 02 99 % 100 % 11,014,631,895
Layak Huni Huni Huni yang Diperbaiki Rumah permukiman kumuh dengan Kecamatan,
luas di bawah 10 Ha Semua
Kelurahan
1 04 05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU) 96,557,809,932
1 04 05 2.01 Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan 96,557,809,932
Kota
Jumlah Lokasi Perumahan Terselenggaranya
Penyediaan Prasarana, Semarang,
yang Disediakan Prasarana, penyediaan Prasarana,
Sarana, dan Utilitas Umum Persentase Perumahan yang Semua
1 04 05 2.01 02 100 % Sarana, dan Utilitas Umum 16 Lokasi Sarana, & Utilitas Umum 100 % 27,393,683,194
di Perumahan untuk Terfasilitasi PSU Kecamatan,
yang Menunjang Fungsi Perumahan yang menunjang
Menunjang Fungsi Hunian Semua
Hunian fungsi hunian dengan baik
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Hasil Terselenggaranya
Koordinasi dan Sinkronisasi Semarang,
Koordinasi dan Sinkronisasi penyediaan Prasarana,
dalam rangka Penyediaan Persentase Perumahan yang Semua
1 04 05 2.01 03 100 % dalam rangka Penyediaan 16 Laporan Sarana, & Utilitas Umum 100 % 67,526,013,762
Prasarana, Sarana, dan Terfasilitasi PSU Kecamatan,
Prasarana, Sarana, dan Perumahan yang menunjang
Utilitas Umum Perumahan Semua
Utilitas Umum Perumahan fungsi hunian dengan baik
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 110
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Sub Unit Organisasi : 1.04.1.03.2.11.01.0000 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Terselenggaranya
Jumlah Laporan Hasil Serah Semarang,
Verifikasi dan Penyerahan penyediaan Prasarana,
Persentase Perumahan yang Terima PSU Perumahan yang Semua
1 04 05 2.01 04 PSU Permukiman dari 100 % 10 Laporan Sarana, & Utilitas Umum 100 % 1,638,112,976
Terfasilitasi PSU Terverifikasi dari Kecamatan,
Pengembang Perumahan yang menunjang
Pengembang Semua
fungsi hunian dengan baik
Kelurahan
TOTAL 290,474,030,773

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 111
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 20,849,105,932
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 99,897,340
Kota
Semarang,
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Meningkatnya tertib laporan
Persentase Perencanaan dan Semua
1 05 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 persen Perencanaan Perangkat 1 Dokumen administrasi perencanaan 100 Persen 7,662,600
Pelaporan Kinerja Satpol pp Kecamatan,
Daerah Daerah dan pelaporan SKPD
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Semarang,
Meningkatnya tertib laporan
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 05 01 2.01 02 100 persen 1 Dokumen administrasi perencanaan 100 Persen 10,224,510
Dokumen RKA-SKPD Pelaporan Kinerja Satpol pp Penyusunan Dokumen RKA- Kecamatan,
dan pelaporan SKPD
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Meningkatnya tertib laporan
Persentase Perencanaan dan Semua
1 05 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 persen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen administrasi perencanaan 100 Persen 8,620,420
Pelaporan Kinerja Satpol pp Kecamatan,
SKPD Dokumen Perubahan RKA- dan pelaporan SKPD
Semua
SKPD
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Semarang,
Meningkatnya tertib laporan
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 05 01 2.01 04 100 persen 1 Dokumen administrasi perencanaan 100 Persen 5,424,510
DPA-SKPD Pelaporan Kinerja Satpol pp Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan,
dan pelaporan SKPD
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
DPA-SKPD dan Laporan Hasil Meningkatnya tertib laporan
Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan Semua
1 05 01 2.01 05 100 persen Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen administrasi perencanaan 100 Persen 7,120,420
Perubahan DPA- SKPD Pelaporan Kinerja Satpol pp Kecamatan,
Dokumen Perubahan DPA- dan pelaporan SKPD
Semua
SKPD
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 112
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Capaian


Kota
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Kinerja SKPD dan Laporan Meningkatnya tertib laporan
Laporan Capaian Kinerja Persentase Perencanaan dan Semua
1 05 01 2.01 06 100 persen Hasil Koordinasi Penyusunan 16 Laporan administrasi perencanaan 100 Persen 60,844,880
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Pelaporan Kinerja Satpol pp Kecamatan,
Laporan Capaian Kinerja dan dan pelaporan SKPD
SKPD Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kelurahan
SKPD
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 17,653,277,949
Semua
Kab/Kota,
Persentase kinerja Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Meningkatnya tertib laporan Semua
1 05 01 2.02 01 administrasi dan pelaporan 100 persen Menerima Gaji dan 130 Orang/bulan 100 Persen 17,406,051,789
Tunjangan ASN administrasi dan keuangan Kecamatan,
keuangan Satpol PP Tunjangan ASN
Semua
Kelurahan

Semua
Kab/Kota,
Persentase kinerja Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Meningkatnya tertib laporan Semua
1 05 01 2.02 02 administrasi dan pelaporan 100 persen Penyediaan Administrasi 120 Dokumen 100 Persen 234,330,000
Pelaksanaan Tugas ASN administrasi dan keuangan Kecamatan,
keuangan Satpol PP Pelaksanaan Tugas ASN
Semua
Kelurahan

Semua
Jumlah Laporan Keuangan
Kab/Kota,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase kinerja Akhir Tahun SKPD dan
Meningkatnya tertib laporan Semua
1 05 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir administrasi dan pelaporan 100 persen Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 100 Persen 2,198,720
administrasi dan keuangan Kecamatan,
Tahun SKPD keuangan Satpol PP Penyusunan Laporan
Semua
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan


Semua
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Kab/Kota,
Persentase kinerja Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Meningkatnya tertib laporan Semua
1 05 01 2.02 07 administrasi dan pelaporan 100 persen Koordinasi Penyusunan Laporan12 Laporan 100 Persen 9,548,720
Triwulanan/ Semesteran administrasi dan keuangan Kecamatan,
keuangan Satpol PP Keuangan
SKPD Semua
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kelurahan
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 113
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Semua
Kab/Kota,
Penyusunan Pelaporan dan Persentase kinerja Jumlah Dokumen Pelaporan
Meningkatnya tertib laporan Semua
1 05 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi administrasi dan pelaporan 100 persen dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 100 Persen 1,148,720
administrasi dan keuangan Kecamatan,
Anggaran keuangan Satpol PP Realisasi Anggaran
Semua
Kelurahan
1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 206,533,755
Kota
Jumlah Orang yang Semarang,
Sosialisasi Peraturan Persentase peningkatan Mengikuti Sosialisasi Meningkatnya kualitas SDM Semua
1 05 01 2.05 10 100 persen 600 Orang 100 Persen 200,000,000
Perundang-Undangan kemampuan ASN Satpol PP Peraturan Perundang- ASN SKPD Kecamatan,
Undangan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Bimbingan Teknis Jumlah Orang yang jadi
Persentase peningkatan Meningkatnya kualitas SDM Semua
1 05 01 2.05 11 Implementasi Peraturan 100 persen Narasumber Bimbingan 7 Orang 100 Persen 6,533,755
kemampuan ASN Satpol PP ASN SKPD Kecamatan,
Perundang-Undangan Teknis / Sosialisasi
Semua
Kelurahan
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 785,841,615
Kota
Jumlah Paket Komponen Semarang,
Penyediaan Komponen Persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Instalasi Listrik/Penerangan Semua
1 05 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan sarana prasarana 100 persen 15 Paket sarana dan prasarana 100 Persen 19,428,480
Bangunan Kantor yang Kecamatan,
Bangunan Kantor perkantoran Satpol PP penunjang kegiatan
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase tersedianya Jumlah Paket Peralatan Meningkatnya pemenuhan
Penyediaan Peralatan Semua
1 05 01 2.06 03 sarana prasarana 100 persen Rumah Tangga yang 28 Paket sarana dan prasarana 100 Persen 34,557,540
Rumah Tangga Kecamatan,
perkantoran Satpol PP Disediakan penunjang kegiatan
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 114
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Semua
1 05 01 2.06 04 sarana prasarana 100 persen 60 Paket sarana dan prasarana 100 Persen 21,894,640
Kantor Kantor yang Disediakan Kecamatan,
perkantoran Satpol PP penunjang kegiatan
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase tersedianya Jumlah Paket Barang Cetakan Meningkatnya pemenuhan
Penyediaan Barang Cetakan Semua
1 05 01 2.06 05 sarana prasarana 100 persen dan Penggandaan yang 17 Paket sarana dan prasarana 100 Persen 31,682,820
dan Penggandaan Kecamatan,
perkantoran Satpol PP Disediakan penunjang kegiatan
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Jumlah Laporan Fasilitasi Semua
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu sarana prasarana 100 persen 12 Laporan sarana dan prasarana 100 Persen 74,230,440
Kunjungan Tamu Kecamatan,
perkantoran Satpol PP penunjang kegiatan
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Laporan Semarang,
Penyelenggaraan Rapat Persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Penyelenggaraan Rapat Semua
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi sarana prasarana 100 persen 60 Laporan sarana dan prasarana 100 Persen 322,013,000
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD perkantoran Satpol PP penunjang kegiatan
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Semarang,
Persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Semua
1 05 01 2.06 11 sarana prasarana 100 persen 9 Dokumen sarana dan prasarana 100 Persen 282,034,695
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
perkantoran Satpol PP penunjang kegiatan
SKPD Elektronik pada SKPD Semua
Kelurahan
1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 236,800,964

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 115
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Unit Sarana dan Semarang,
Pengadaan Sarana dan persentase tersedianya Meningkatnya pemenuhan
Prasarana Gedung Kantor Semua
1 05 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor Peralatan dan Perlengkapan 100 persen 6 Jenis sarana dan prasarana 100 Persen 236,800,964
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan,
atau Bangunan Lainnya Kantor penunjang kegiatan
Disediakan Semua
Kelurahan
1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 589,141,080
Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Penyediaan Jasa
Persentase Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Terpenuhinya kebutuhan jasa Semua
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 persen 12 Laporan 100 Persen 235,141,080
Kebutuhan Jasa Kantor Daya Air dan Listrik yang penunjang kegiatan Kecamatan,
Air dan Listrik
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Pelayanan Persentase Tersedianya Terpenuhinya kebutuhan jasa Semua
1 05 01 2.08 04 100 persen Jasa Pelayanan Umum Kantor 24 Laporan 100 Persen 354,000,000
Umum Kantor Kebutuhan Jasa Kantor penunjang kegiatan Kecamatan,
yang Disediakan
Semua
Kelurahan
1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,277,613,229
Penyediaan Jasa Kota
Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Semarang,
Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Persentase tersedianya Meningkatnya umur Semua
1 05 01 2.09 01 100 persen Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 100 Persen 36,318,180
Kendaraan Perorangan Pemeliharaan Aset SKPD ekonomis aset SKPD Kecamatan,
yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Semua
dibayarkan Pajaknya
Jabatan Kelurahan

Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Semarang,
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Persentase tersedianya Meningkatnya umur Semua
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 persen yang Dipelihara dan 45 Unit 100 Persen 981,045,210
Pemeliharaan Aset SKPD ekonomis aset SKPD Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Semua
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 116
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Pemeliharaan Peralatan dan Persentase tersedianya Jumlah Peralatan dan Mesin Meningkatnya umur Semua
1 05 01 2.09 06 100 persen 38 Unit 100 Persen 95,909,108
Mesin Lainnya Pemeliharaan Aset SKPD Lainnya yang Dipelihara ekonomis aset SKPD Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Persentase tersedianya Meningkatnya umur Semua
1 05 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 persen Bangunan Lainnya yang 2 Unit 100 Persen 151,251,131
Pemeliharaan Aset SKPD ekonomis aset SKPD Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Semua
Kelurahan

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Semarang,
Sarana dan Prasarana Persentase tersedianya Gedung Kantor atau Meningkatnya umur Semua
1 05 01 2.09 10 100 persen 60 Unit 100 Persen 13,089,600
Gedung Kantor atau Pemeliharaan Aset SKPD Bangunan Lainnya yang ekonomis aset SKPD Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua
Kelurahan
1 05 02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 14,984,746,537
1 05 02 2.01 Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 14,326,575,125
Pencegahan Gangguan Jumlah Kasus Gangguan
Ketenteraman dan Ketenteraman dan Ketertiban Kota
Ketertiban Umum Melalui Umum yang Dicegah Melalui Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Deteksi Dini dan Cegah Dini, Persentase penurunan Deteksi Dini dan Cegah Dini, gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 01 10 persen 249 Kasus 100 Persen 80,274,100
Pembinaan dan Penyuluhan, pelanggaran Perda Pembinaan dan Penyuluhan, ketertiban umum dan Kecamatan,
Pelaksanaan Patroli, Pelaksanaan Patroli, perlindungan masyarakat Semua
Pengamanan, dan Pengamanan, dan Kelurahan
Pengawalan Pengawalan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 117
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Kasus Gangguan


Penindakan Atas Gangguan
Ketenteraman dan Ketertiban Kota
Ketenteraman dan
Umum berdasarkan Perda Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Ketertiban Umum
Persentase penurunan dan Perkada Melalui gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 02 berdasarkan Perda dan 10 persen 193 Kasus 100 Persen 365,825,166
pelanggaran Perda Penertiban dan Penanganan ketertiban umum dan Kecamatan,
Perkada Melalui Penertiban
Unjuk Rasa dan Kerusuhan perlindungan masyarakat Semua
dan Penanganan Unjuk Rasa
Massa yang Dilakukan Kelurahan
dan Kerusuhan Massa
Penindakan

Jumlah Dokumen Hasil


Kota
Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Koordinasi
Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Ketentraman dan Ketertiban Penyelenggaraan
Persentase penurunan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 03 Umum serta Perlindungan 10 persen Ketenteraman, Ketertiban 177 Dokumen 100 Persen 5,817,823,560
pelanggaran Perda ketertiban umum dan Kecamatan,
Masyarakat Tingkat Umum dan Perlindungan
perlindungan masyarakat Semua
Kabupaten/Kota Masyarakat Tingkat
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Kota
Jumlah Dokumen yang
Pemberdayaan Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Memuat Hasil Pemberdayaan
Perlindungan Masyarakat Persentase penurunan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 04 10 persen Perlindungan Masyarakat 177 Dokumen 100 Persen 7,396,668,340
dalam rangka Ketentraman pelanggaran Perda ketertiban umum dan Kecamatan,
dalam rangka Ketenteraman
dan Ketertiban Umum perlindungan masyarakat Semua
dan Ketertiban Umum
Kelurahan
Peningkatan Kapasitas SDM
Kota
Satuan Polisi Pamongpraja Jumlah SDM Satuan Polisi
Meningkatnya penyelesaian Semarang,
dan Satuan Perlindungan Pamongpraja dan Satuan
Persentase penurunan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 05 Masyarakat Termasuk dalam 10 persen Perlindungan Masyarakat 310 Orang 100 Persen 271,651,170
pelanggaran Perda ketertiban umum dan Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas yang yang Ditingkatkan
perlindungan masyarakat Semua
Bernuansa Hak Asasi Kapasitasnya
Kelurahan
Manusia
Kerja Sama antar Lembaga Kota
Jumlah Dokumen Hasil
dan Kemitraan dalam Teknik Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Pelaksanaan Kerja Sama
Pencegahan dan Persentase penurunan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 06 10 persen antar Lembaga dan 2 Dokumen 100 Persen 308,934,930
Penanganan Gangguan pelanggaran Perda ketertiban umum dan Kecamatan,
Kemitraandalam Teknik
Ketentraman dan Ketertiban perlindungan masyarakat Semua
Pencegahan Kejahatan
Umum Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 118
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Dokumen SOP
Meningkatnya penyelesaian Semarang,
Penyusunan SOP Ketertiban Ketertiban Umum dan
Persentase penurunan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 08 Umum dan Ketenteraman 10 persen Ketenteraman Masyarakat 1 Dokumen 100 Persen 77,264,032
pelanggaran Perda ketertiban umum dan Kecamatan,
Masyarakat yang Telah Dibuat dan
perlindungan masyarakat Semua
Dimutakhirkan
Kelurahan

Kota
Penyediaan Layanan dalam Jumlah Laporan Penyediaan Meningkatnya penyelesaian Semarang,
rangka Dampak Penegakan Persentase penurunan Layanan Dampak Penegakan gangguan ketentraman, Semua
1 05 02 2.01 09 10 persen 1 Laporan 100 Persen 8,133,827
Peraturan Daerah dan pelanggaran Perda Perda dan Perkada yang ketertiban umum dan Kecamatan,
Perkada Terlayani perlindungan masyarakat Semua
Kelurahan
1 05 02 2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota 544,711,462
Jumlah Laporan Hasil Kota
Pelaksanaan Sosialisasi Semarang,
Sosialisasi Penegakan
Persentase perda dan Penegakan Perda/Perkada Meningkatnya kesadaran Semua
1 05 02 2.02 01 Peraturan Daerah dan 64 persen 12 Laporan 100 Persen 47,854,755
perkada yang ditegakkan kepada Masyarakat terhadap Perda Kecamatan,
Peraturan Bupati/Wali Kota
Masyarakat/Kelompok Semua
Masyarakat/Pelaku Usaha/ Kelurahan

Jumlah Laporan Hasil


Kota
Pengawasan Atas Pelaksanaan Pengawasan
Semarang,
Kepatuhan Terhadap yang Dilakukan Terhadap
Persentase perda dan Meningkatnya kesadaran Semua
1 05 02 2.02 02 Pelaksanaan Peraturan 64 persen Kepatuhan Terhadap 100 Laporan 100 Persen 241,368,190
perkada yang ditegakkan Masyarakat terhadap Perda Kecamatan,
Daerah dan Peraturan Pelaksanaan Peraturan
Semua
Bupati/Wali Kota Daerah dan Peraturan
Kelurahan
Bupati/Wali Kota

Jumlah Laporan Pelaksanaan Kota


Penanganan Atas Penanganan Atas Semarang,
Pelanggaran Peraturan Persentase perda dan Pelanggaran Peraturan Meningkatnya kesadaran Semua
1 05 02 2.02 03 64 persen 28 Laporan 100 Persen 255,488,517
Daerah dan Peraturan perkada yang ditegakkan Daerah dan Peraturan Masyarakat terhadap Perda Kecamatan,
Bupati/Wali Kota Gubernur yang Dapat Semua
Ditangani Sesuai SOP Kelurahan
1 05 02 2.03 Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota 113,459,950

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 119
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.01.0000 SATPOL PP
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Hasil


Pelaksanaan Peningkatan Kota
Kapasitas Pejabat PPNS Semarang,
Pengembangan Kapasitas Jumlah penyelesaian kasus dalam Mendukung Meningkatnya penyelesaian Semua
1 05 02 2.03 01 8 kasus 11 Laporan 100 Persen 113,459,950
dan Karier PPNS yang diselesaikan oleh PPNS Penyelenggaraan Ketertiban kasus pelanggaran Perda Kecamatan,
Umum dan Ketenteraman Semua
Masyarakat serta Penegakan Kelurahan
Perda dan Perkada
TOTAL 35,833,852,469

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 120
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 21,553,426,484
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 22,685,540
Tersedianya acuan Kota
Penyusunan Dokumen Persentase Perencanaan dan Jumlah Dokumen pelaksanaan program, Semarang,
1 05 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Pelaporan Kinerja Dinas 100 % Perencanaan Perangkat 3 Dokumen kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 3,446,040
Daerah Pemadam Kebakaran Daerah Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
beserta evaluasi kineranya Krobokan

Tersedianya acuan Kota


Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Persentase Perencanaan dan pelaksanaan program, Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 05 01 2.01 02 Pelaporan Kinerja Dinas 100 % 1 Dokumen kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 3,568,720
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD
beserta evaluasi kineranya Krobokan

Jumlah Dokumen Perubahan Tersedianya acuan Kota


Koordinasi dan Penyusunan Persentase Perencanaan dan RKA-SKPD dan Laporan Hasil pelaksanaan program, Semarang,
1 05 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- Pelaporan Kinerja Dinas 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 4,232,630
SKPD Pemadam Kebakaran Dokumen Perubahan RKA- Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD beserta evaluasi kineranya Krobokan

Tersedianya acuan Kota


Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Persentase Perencanaan dan pelaksanaan program, Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi
1 05 01 2.01 04 Pelaporan Kinerja Dinas 100 % 1 Dokumen kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 2,513,680
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD
beserta evaluasi kineranya Krobokan

Jumlah Dokumen Perubahan Tersedianya acuan Kota


Persentase Perencanaan dan DPA-SKPD dan Laporan Hasil pelaksanaan program, Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan
1 05 01 2.01 05 Pelaporan Kinerja Dinas 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 2,995,590
Perubahan DPA- SKPD
Pemadam Kebakaran Dokumen Perubahan DPA- Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD beserta evaluasi kineranya Krobokan

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Tersedianya acuan Kota
Koordinasi dan Penyusunan
Persentase Perencanaan dan Kinerja SKPD dan Laporan pelaksanaan program, Semarang,
Laporan Capaian Kinerja
1 05 01 2.01 06 Pelaporan Kinerja Dinas 100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 896,480
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja
Pemadam Kebakaran Laporan Capaian Kinerja dan Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja beserta evaluasi kineranya Krobokan
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 121
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Tersedianya acuan Kota


Persentase Perencanaan dan pelaksanaan program, Semarang,
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi
1 05 01 2.01 07 Pelaporan Kinerja Dinas 100 % 5 Laporan kegiatan, dan sub kegiatan 100 % Semarang 5,032,400
Daerah Kinerja Perangkat Daerah
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
beserta evaluasi kineranya Krobokan
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 18,224,372,021
Kota
Tersedianya dokumen dan
Persentase administrasi Jumlah Orang yang Semarang,
Penyediaan Gaji dan laporan administrasi
1 05 01 2.02 01 keuangan Dinas Pemadam 100 % Menerima Gaji dan 202 Orang/bulan 100 % Semarang 17,940,212,871
Tunjangan ASN keuangan Dinas Pemadam
Kebakaran Tunjangan ASN Barat,
Kebakaran
Krobokan

Kota
Tersedianya dokumen dan
Persentase administrasi Jumlah Dokumen Hasil Semarang,
Penyediaan Administrasi laporan administrasi
1 05 01 2.02 02 keuangan Dinas Pemadam 100 % Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 100 % Semarang 277,979,000
Pelaksanaan Tugas ASN keuangan Dinas Pemadam
Kebakaran Pelaksanaan Tugas ASN Barat,
Kebakaran
Krobokan

Kota
Jumlah Dokumen Tersedianya dokumen dan
Pelaksanaan Penatausahaan Persentase administrasi Semarang,
Penatausahaan dan laporan administrasi
1 05 01 2.02 03 dan Pengujian/Verifikasi keuangan Dinas Pemadam 100 % 12 Dokumen 100 % Semarang 746,540
Pengujian/Verifikasi keuangan Dinas Pemadam
Keuangan SKPD Kebakaran Barat,
Keuangan SKPD Kebakaran
Krobokan

Kota
Tersedianya dokumen dan
Persentase administrasi Jumlah Dokumen Koordinasi Semarang,
Koordinasi dan Pelaksanaan laporan administrasi
1 05 01 2.02 04 keuangan Dinas Pemadam 100 % dan Pelaksanaan Akuntansi 12 Dokumen 100 % Semarang 632,550
Akuntansi SKPD keuangan Dinas Pemadam
Kebakaran SKPD Barat,
Kebakaran
Krobokan

Jumlah Laporan Keuangan Kota


Tersedianya dokumen dan
Koordinasi dan Penyusunan Persentase administrasi Akhir Tahun SKPD dan Semarang,
laporan administrasi
1 05 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir keuangan Dinas Pemadam 100 % Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 100 % Semarang 1,319,790
keuangan Dinas Pemadam
Tahun SKPD Kebakaran Penyusunan Laporan Barat,
Kebakaran
Keuangan Akhir Tahun SKPD Krobokan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 122
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Tersedianya dokumen dan
Pengelolaan dan Penyiapan Persentase administrasi Jumlah Dokumen Bahan Semarang,
laporan administrasi
1 05 01 2.02 06 Bahan Tanggapan keuangan Dinas Pemadam 100 % Tanggapan Pemeriksaan dan 12 Dokumen 100 % Semarang 1,393,830
keuangan Dinas Pemadam
Pemeriksaan Kebakaran Tindak Lanjut Pemeriksaan Barat,
Kebakaran
Krobokan

Jumlah Laporan Keuangan


Bulanan/ Triwulanan/ Kota
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya dokumen dan
Persentase administrasi Semesteran SKPD dan Laporan Semarang,
Laporan Keuangan Bulanan/ laporan administrasi
1 05 01 2.02 07 keuangan Dinas Pemadam 100 % Koordinasi Penyusunan Laporan12 Laporan 100 % Semarang 1,234,560
Triwulanan/ Semesteran keuangan Dinas Pemadam
Kebakaran Keuangan Barat,
SKPD Kebakaran
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Krobokan
SKPD

Kota
Tersedianya dokumen dan
Penyusunan Pelaporan dan Persentase administrasi Jumlah Dokumen Pelaporan Semarang,
laporan administrasi
1 05 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi keuangan Dinas Pemadam 100 % dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 100 % Semarang 852,880
keuangan Dinas Pemadam
Anggaran Kebakaran Realisasi Anggaran Barat,
Kebakaran
Krobokan
1 05 01 2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah 1,375,660
Kota
Tersedianya dokumen
Penyusunan Perencanaan Persentase administrasi Semarang,
Jumlah Rencana Kebutuhan perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.03 01 Kebutuhan Barang Milik barang milik daerah Dinas 100 % 1 Dokumen 100 % Semarang 402,880
Barang Milik Daerah SKPD barang milik daerah Dinas
Daerah SKPD Pemadam Kebakaran Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan

Kota
Jumlah Laporan Rekonsiliasi Tersedianya dokumen
Rekonsiliasi dan Persentase administrasi Semarang,
dan Penyusunan Laporan perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.03 05 Penyusunan Laporan Barang barang milik daerah Dinas 100 % 12 Laporan 100 % Semarang 402,880
Barang Milik Daerah pada barang milik daerah Dinas
Milik Daerah pada SKPD Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD Pemadam Kebakaran
Krobokan

Kota
Tersedianya dokumen
Persentase administrasi Jumlah Laporan Semarang,
Penatausahaan Barang Milik perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.03 06 barang milik daerah Dinas 100 % Penatausahaan Barang Milik 13 Laporan 100 % Semarang 569,900
Daerah pada SKPD barang milik daerah Dinas
Pemadam Kebakaran Daerah pada SKPD Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan
1 05 01 2.04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah 1,400,850

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 123
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Tersedianya dokumen
Persentase administrasi Semarang,
Perencanaan Pengelolaan Jumlah Dokumen Rencana perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.04 01 pendapatan Dinas Pemadam 100 % 1 Dokumen 100 % Semarang 442,890
Retribusi Daerah Pengelolaan Retribusi Daerah pendapatan Dinas Pemadam
Kebakaran Barat,
Kebakaran
Krobokan

Kota
Tersedianya dokumen
Persentase administrasi Semarang,
Penetapan Wajib Retribusi Jumlah Dokumen Ketetapan perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.04 06 pendapatan Dinas Pemadam 100 % 12 Dokumen 100 % Semarang 555,080
Daerah Retribusi Daerah pendapatan Dinas Pemadam
Kebakaran Barat,
Kebakaran
Krobokan

Kota
Tersedianya dokumen
Persentase administrasi Semarang,
Pelaporan Pengelolaan Jumlah Laporan Pengelolaan perencanaan dan pelaporan
1 05 01 2.04 07 pendapatan Dinas Pemadam 100 % 12 Dokumen 100 % Semarang 402,880
Retribusi Daerah Retribusi Daerah pendapatan Dinas Pemadam
Kebakaran Barat,
Kebakaran
Krobokan
1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 519,460,171
Kota
Terlaksananya pengadaan
Pengadaan Pakaian Dinas Persentase terselenggaranya Semarang,
Jumlah training dan kaos pakaian dinas dan monev
1 05 01 2.05 02 beserta Atribut administrasi kepegawaian 100 % 329 Pasang 100 % Semarang 518,056,126
lengan panjang kinerja pegawai Dinas
Kelengkapannya Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan

Kota
Terlaksananya pengadaan
Persentase terselenggaranya Jumlah Dokumen Semarang,
Monitoring, Evaluasi, dan pakaian dinas dan monev
1 05 01 2.05 05 administrasi kepegawaian 100 % Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen 100 % Semarang 1,404,045
Penilaian Kinerja Pegawai kinerja pegawai Dinas
Dinas Pemadam Kebakaran Penilaian Kinerja Pegawai Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334,762,050
Kota
Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Persentase terselenggaranya Tersedianya kebutuhan Semarang,
Instalasi Listrik/Penerangan
1 05 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan administrasi umum Dinas 10 % 1 Paket rumah tangga Dinas 100 % Semarang 30,692,777
Bangunan Kantor yang
Bangunan Kantor Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Barat,
Disediakan
Krobokan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 124
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase terselenggaranya Jumlah Paket Peralatan dan Tersedianya kebutuhan Semarang,
Penyediaan Peralatan dan
1 05 01 2.06 02 administrasi umum Dinas 10 % Perlengkapan Kantor yang 2 Paket rumah tangga Dinas 100 % Semarang 35,783,824
Perlengkapan Kantor
Pemadam Kebakaran Disediakan Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase terselenggaranya Tersedianya kebutuhan Semarang,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik
1 05 01 2.06 04 administrasi umum Dinas 10 % 2 Paket rumah tangga Dinas 100 % Semarang 81,349,739
Kantor Kantor yang Disediakan
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase terselenggaranya Jumlah Paket Barang Cetakan Tersedianya kebutuhan Semarang,
Penyediaan Barang Cetakan
1 05 01 2.06 05 administrasi umum Dinas 10 % dan Penggandaan yang 1 Paket rumah tangga Dinas 100 % Semarang 47,534,030
dan Penggandaan
Pemadam Kebakaran Disediakan Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase terselenggaranya Tersedianya kebutuhan Semarang,
Jumlah Laporan Fasilitasi
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu administrasi umum Dinas 10 % 42 Laporan rumah tangga Dinas 100 % Semarang 45,450,000
Kunjungan Tamu
Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Persentase terselenggaranya Tersedianya kebutuhan Semarang,
Penyelenggaraan Rapat
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi administrasi umum Dinas 10 % 12 Laporan rumah tangga Dinas 100 % Semarang 93,951,680
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD Pemadam Kebakaran Pemadam Kebakaran Barat,
SKPD
Krobokan
1 05 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 483,352,506
Kota
Jumlah Unit Kendaraan
Pengadaan Kendaraan Persentase pengadaan Tersedianya barang milik Semarang,
Perorangan Dinas atau
1 05 01 2.07 01 Perorangan Dinas atau barang milik daerah Dinas 100 % 0 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 27,285,820
Kendaraan Dinas Jabatan
Kendaraan Dinas Jabatan Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
yang Disediakan
Krobokan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 125
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase pengadaan Tersedianya barang milik Semarang,
Jumlah Paket Mebel yang
1 05 01 2.07 05 Pengadaan Mebel barang milik daerah Dinas 100 % 7 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 5,103,700
Disediakan
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase pengadaan Jumlah Unit Peralatan dan Tersedianya barang milik Semarang,
Pengadaan Peralatan dan
1 05 01 2.07 06 barang milik daerah Dinas 100 % Mesin Lainnya yang 15 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 363,550,902
Mesin Lainnya
Pemadam Kebakaran Disediakan Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase pengadaan Tersedianya barang milik Semarang,
Pengadaan Aset Tetap Jumlah Unit Aset Tetap
1 05 01 2.07 07 barang milik daerah Dinas 100 % 5 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 3,230,200
Lainnya Lainnya yang Disediakan
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Persentase pengadaan Tersedianya barang milik Semarang,
Pengadaan Aset Tak Jumlah Unit Aset Tak
1 05 01 2.07 08 barang milik daerah Dinas 100 % 1 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 844,260
Berwujud Berwujud yang Disediakan
Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Krobokan

Kota
Jumlah Unit Sarana dan
Pengadaan Sarana dan Persentase pengadaan Tersedianya barang milik Semarang,
Prasarana Gedung Kantor
1 05 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor barang milik daerah Dinas 100 % 10 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 83,337,624
atau Bangunan Lainnya yang
atau Bangunan Lainnya Pemadam Kebakaran Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Disediakan
Krobokan
1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 491,269,099
Kota
Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Persentase ketersediaan jasa Tersedianya jasa penunjang Semarang,
Jasa Komunikasi, Sumber
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya penunjan urusan Dinas 100 % 12 Laporan urusan Dinas Pemadam 100 % Semarang 334,426,099
Daya Air dan Listrik yang
Air dan Listrik Pemadam Kebakaran Kebakaran Barat,
Disediakan
Krobokan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 126
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase ketersediaan jasa Jumlah Laporan Penyediaan Tersedianya jasa penunjang Semarang,
Penyediaan Jasa Pelayanan
1 05 01 2.08 04 penunjan urusan Dinas 100 % Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan urusan Dinas Pemadam 100 % Semarang 156,843,000
Umum Kantor
Pemadam Kebakaran yang Disediakan Kebakaran Barat,
Krobokan
1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,474,748,587
Penyediaan Jasa
Jumlah Kendaraan Kota
Pemeliharaan, Biaya Persentase pemeliharaan
Perorangan Dinas atau Terpeliharanya barang milik Semarang,
Pemeliharaan, dan Pajak barang mlik daerah
1 05 01 2.09 01 100 % Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 252,722,130
Kendaraan Perorangan penunjang urusan Dinas
yang Dipelihara dan Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Dinas atau Kendaraan Dinas Pemadam Kebakaran
dibayarkan Pajaknya Krobokan
Jabatan
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas Kota
Persentase pemeliharaan
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Terpeliharanya barang milik Semarang,
barang mlik daerah
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 % yang Dipelihara dan 46 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 921,449,388
penunjang urusan Dinas
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Pemadam Kebakaran
Operasional atau Lapangan Perizinannya Krobokan

Kota
Persentase pemeliharaan
Terpeliharanya barang milik Semarang,
Pemeliharaan Peralatan dan barang mlik daerah Jumlah Peralatan dan Mesin
1 05 01 2.09 06 100 % 69 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 29,802,211
Mesin Lainnya penunjang urusan Dinas Lainnya yang Dipelihara
Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan

Kota
Persentase pemeliharaan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan Terpeliharanya barang milik Semarang,
barang mlik daerah
1 05 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 % Bangunan Lainnya yang 7 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 160,617,000
penunjang urusan Dinas
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Pemadam Kebakaran
Krobokan

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase pemeliharaan Jumlah Sarana dan Prasarana
Terpeliharanya barang milik Semarang,
Sarana dan Prasarana barang mlik daerah Gedung Kantor atau
1 05 01 2.09 10 100 % 115 Unit daerah penunjang urusan 100 % Semarang 110,157,858
Gedung Kantor atau penunjang urusan Dinas Bangunan Lainnya yang
Dinas Pemadam Kebakaran Barat,
Bangunan Lainnya Pemadam Kebakaran Dipelihara/Direhabilitasi
Krobokan
1 05 04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN 14,224,925,197
1 05 04 2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota 12,046,176,414

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 127
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah Jumlah orang yang
100.00 Persen Kota
pembinaan Dinas Pemadam bertambah kesadaran
100.00 Persen Terlaksananya pencegahan, Semarang,
Pencegahan Kebakaran Kebakaran terhadap kewajiban
pemadaman, penyelamatan, Semua
1 05 04 2.01 01 dalam Daerah Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen pemasangan alat proteksi 50 orang 100 % 50,000,000
dan penanganan B3 dalam Kecamatan,
Kabupaten/Kota penanggulangan dan 100.00 Persen kebakaran pada bangunan
wilayah Kota Semarang Semua
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen gedung/tempat usaha di
Kelurahan
kondisi membahayakan Kota Semarang
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 128
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen Jumlah Laporan Hasil
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Pemadaman dan 100.00 Persen Pelaksanaan Kegiatan Terlaksananya pencegahan,
Kebakaran Semarang,
Pengendalian Kebakaran Kesiapsiagaan Petugas Piket pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 02 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 300 Laporan 100 % Semarang 9,284,659,616
dalam Daerah dan Pemadaman Kebakaran dan penanganan B3 dalam
penanggulangan dan 100.00 Persen dalam Daerah Barat,
Kabupaten/Kota wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Kabupaten/Kota Krobokan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 129
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah Jumlah Dokumen Hasil
100.00 Persen
pembinaan Dinas Pemadam Pelaksanaan Kegiatan Kota
100.00 Persen Terlaksananya pencegahan,
Penyelamatan dan Evakuasi Kebakaran Kesiapsiagaan Petugas Piket Semarang,
pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 03 Korban Kebakaran dan Non Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen dan Penyelamatan/Evakuasi 20 Dokumen 100 % Semarang 8,284,403
dan penanganan B3 dalam
Kebakaran penanggulangan dan 100.00 Persen Saat Penanggulangan Barat,
wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Kebakaran dan Non Krobokan
kondisi membahayakan Kebakaran
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 130
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah Jumlah Dokumen Hasil
100.00 Persen
pembinaan Dinas Pemadam Pelaksanaan Kegiatan Kota
Penanganan Bahan 100.00 Persen Terlaksananya pencegahan,
Kebakaran Pengendalian Bahan Semarang,
Berbahaya dan Beracun pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 04 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Berbahaya dan Beracun (B3) 20 Dokumen 100 % Semarang 4,383,416
Kebakaran dalam Daerah dan penanganan B3 dalam
penanggulangan dan 100.00 Persen dan Penanganan Kebakaran Barat,
Kabupaten/Kota wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen yang Disebabkan B3 dalam Krobokan
kondisi membahayakan Daerah Kabupaten/Kota
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 131
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
Jumlah Dokumen Hasil
dan/atau dibawah
100.00 Persen Pelaksanaan Kegiatan
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Standarisasi Sarana dan 100.00 Persen Standarisasi Sarana dan Terlaksananya pencegahan,
Kebakaran Semarang,
Prasarana Pencegahan, Prasarana Pencegahan, pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 05 100.00 Persen 3 Dokumen 100 % Semarang 2,038,938
Penanggulangan Kebakaran Pelayanan pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan penanganan B3 dalam
penanggulangan dan 100.00 Persen dan Alat Pelindung Diri Barat,
dan Alat Pelindung Diri wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Secara Berkala (Setiap Krobokan
kondisi membahayakan Tahun), Sah, dan Legal
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 132
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen Jumlah Sarana dan Prasarana
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Pengadaan Sarana dan 100.00 Persen Untuk Pencegahan dan Terlaksananya pencegahan,
Kebakaran Semarang,
Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 06 100.00 Persen 15 buah 100 % Semarang 2,689,766,397
Penanggulangan Kebakaran Pelayanan pencegahan, dan Alat Pelindung Diri yang dan penanganan B3 dalam
penanggulangan dan 100.00 Persen Sah dan Legal Sesuai Standar Barat,
dan Alat Pelindung Diri wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan Krobokan
100.00 Persen Teknis Terkait
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 133
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Pengelolaan Sistem 100.00 Persen Tersedianya dokumen Terlaksananya pencegahan,
Kebakaran Semarang,
Komunikasi dan Informasi pengelolaan sistem pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 08 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 2 Dokumen 100 % Semarang 1,243,644
Kebakaran dan komunikasi dan informasi dan penanganan B3 dalam
penanggulangan dan 100.00 Persen kebakaran dan penyelamatan Barat,
Penyelamatan (SKIK) wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Krobokan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 134
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
Penyelenggaraan Kerja kebakaran yang dibentuk
Jumlah Dokumen Hasil
Sama dan Koordinasi antar dan/atau dibawah
100.00 Persen Penyelenggaraan Kerja Sama
Daerah Berbatasan, antar pembinaan Dinas Pemadam Kota
Lembaga, dan Kemitraan Kebakaran 100.00 Persen dan Koordinasi antar Wilayah Terlaksananya pencegahan,
Semarang,
Kabupaten/Kota dalam pemadaman, penyelamatan,
1 05 04 2.01 09 dalam Pencegahan, Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 5 Dokumen 100 % Semarang 5,800,000
Pencegahan, dan penanganan B3 dalam
Penanggulangan, penanggulangan dan 100.00 Persen Penanggulangan Kebakaran Barat,
wilayah Kota Semarang
Penyelamatan Kebakaran penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen dan Penyelamatan Kebakaran Krobokan
dan Penyelamatan Non kondisi membahayakan dan Non Kebakaran
Kebakaran manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
1 05 04 2.02 Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 718,000,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 135
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen Jumlah Dokumen yang
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Kebakaran 100.00 Persen Memuat Data Tersedianya dokumen
Semarang,
Pendataan Sarana Prasarana Bangunan/Gedung/Lingkungan laporan inspeksi peralatan
1 05 04 2.02 01 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 12 Dokumen 100 % Semarang 14,464,800
Proteksi Kebakaran yang Dipersyaratkan Harus proteksi kebakaran di
penanggulangan dan 100.00 Persen Memiliki Sistem Proteksi Barat, Semua
wilayah Kota Semarang
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Kebakaran Kelurahan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 136
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan 1. Jumlah Dokumen yang
kebakaran yang dibentuk Memuat Data
dan/atau dibawah Bangunan/Gedung/Lingkungan
100.00 Persen yang Memenuhi Kelaikan Kota
pembinaan Dinas Pemadam 12 Dokumen Tersedianya dokumen
100.00 Persen Standar Sarana Prasarana Semarang,
Kebakaran 1 Dokumen laporan inspeksi peralatan
Penilaian Sarana Prasarana Semua
1 05 04 2.02 02 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Proteksi Kebakaran 100 % 703,535,200
Proteksi Kebakaran 1 unit proteksi kebakaran di Kecamatan,
penanggulangan dan 100.00 Persen 2. Draft raperda pencegahan wilayah Kota Semarang Semua
3 buah
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen dan penanggulangan bahaya Kelurahan
kondisi membahayakan kebakaran Kota Semarang
manusia 3. Smoke detektor tester gas
Terselenggaranya Kerjasama 4. Handy talky
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
1 05 04 2.03 Investigasi Kejadian Kebakaran 23,884,403

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 137
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen
Investigasi Kejadian pembinaan Dinas Pemadam Jumlah Dokumen yang Kota
Kebakaran, Meliputi Kebakaran 100.00 Persen Memuat Hasil Kejadian Tersedianya dokumen Semarang,
1 05 04 2.03 01 Penelitian dan Pengujian Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Kebakaran yang Dilakukan 300 Dokumen pelaporan kejadian 100 % Semarang 23,884,403
Penyebab Kejadian penanggulangan dan 100.00 Persen Investigasi Lanjutan Meliputi kebakaran yan akurat Barat,
Kebakaran penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Penelitian dan Pengujian Krobokan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
1 05 04 2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran 489,868,917

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 138
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen Jumlah Warga Masyarakat
Pemberdayaan Masyarakat pembinaan Dinas Pemadam Partisipasi masyarakat dan
dalam Pencegahan dan Kebakaran 100.00 Persen yang Mendapatkan relawan pemadam
Sosialisasi Edukasi
1 05 04 2.04 01 Penanggulangan Kebakaran Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 40 Orang kebakaran dalam 100 % 64,548,950
Pencegahan dan
Melalui Sosialisasi dan penanggulangan dan 100.00 Persen Penanggulangan Kebakaran pencegahan dan
Edukasi Masyarakat penyelamatan kebakaran dan penanggulangan kebakaran
100.00 Persen Setiap Tahunnya
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 139
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah Jumlah Desa/Kelurahan yang
100.00 Persen
pembinaan Dinas Pemadam Terbentuk dan Terbina Partisipasi masyarakat dan Kota
Pembentukan dan Kebakaran 100.00 Persen Relawan Pemadam relawan pemadam Semarang,
1 05 04 2.04 02 Pembinaan Relawan Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Kebakaran pada Lingkup 36 Desa/Kelurahan
kebakaran dalam 100 % Semarang 194,673,775
Pemadam Kebakaran penanggulangan dan 100.00 Persen Sistem Ketahanan Kebakaran pencegahan dan Barat,
penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Lingkungan (SKKL) Setiap penanggulangan kebakaran Krobokan
kondisi membahayakan Tahunnya
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 140
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
100.00 Persen
Dukungan Pemberdayaan pembinaan Dinas Pemadam Jumlah Dokumen yang Partisipasi masyarakat dan Kota
Masyarakat/Relawan Kebakaran 100.00 Persen Memuat Jumlah SKKL relawan pemadam Semarang,
1 05 04 2.04 03 Pemadam Kebakaran Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Desa/Kelurahan yang Telah 12 Dokumen kebakaran dalam 100 % Semarang 230,646,192
Melalui Penyediaan Sarana penanggulangan dan 100.00 Persen Tersedia Dukungan Sapras pencegahan dan Barat,
dan PraSarana penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Damkar penanggulangan kebakaran Krobokan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
1 05 04 2.05 Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia 946,995,463

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 141
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
Penyelenggaraan Operasi 100.00 Persen Tersedianya acuan dan
pembinaan Dinas Pemadam Jumlah Laporan Hasil Kota
Pencarian dan Pertolongan 100.00 Persen Penyelenggaraan Operasi penyelenggaraan operasi
Kebakaran Semarang,
pada Peristiwa yang pencarian dan pertolongan
1 05 04 2.05 01 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen Penyelamatan yang 500 Laporan 100 % Semarang 58,184,403
Menimpa, Membahayakan, bagi masyarakat Kota
dan/atau Mengancam penanggulangan dan 100.00 Persen Mengancam Keselamatan Semarang yang berada
Barat,
Keselamatan Manusia penyelamatan kebakaran dan 100.00 Persen Manusia dalam kondisi bahaya
Krobokan
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 142
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
Jumlah Dokumen yang
dan/atau dibawah
Standarisasi Sarana dan 100.00 Persen Memuat Kajian Kebutuhan Tersedianya acuan dan
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Prasarana Pencarian dan 100.00 Persen Jenis Sarana dan Prasarana penyelenggaraan operasi
Kebakaran Semarang,
Pertolongan Terhadap untuk Pencarian dan pencarian dan pertolongan
1 05 04 2.05 02 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 3 Dokumen 100 % Semarang 15,245,060
Kondisi Membahayakan Pertolongan Terhadap bagi masyarakat Kota
Barat,
Manusia/Penyelamatan dan penanggulangan dan 100.00 Persen Kondisi Membahayakan Semarang yang berada
penyelamatan kebakaran dan Krobokan
Evakuasi 100.00 Persen Manusia/Penyelamatan dan dalam kondisi bahaya
kondisi membahayakan Evakuasi yang Sesuai Standar
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 143
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
Jumlah Sarana dan Prasarana
dan/atau dibawah
Pengadaan Sarana dan 100.00 Persen yang Tersedia untuk Tersedianya acuan dan
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Prasarana Pencarian dan 100.00 Persen Pencarian dan Pertolongan penyelenggaraan operasi
Kebakaran Semarang,
Pertolongan Terhadap Terhadap Kondisi pencarian dan pertolongan
1 05 04 2.05 03 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen 146 Unit 100 % Semarang 833,666,000
Kondisi Membahayakan Membahayakan bagi masyarakat Kota
Barat,
Manusia/Penyelamatan dan penanggulangan dan 100.00 Persen Manusia/Penyelamatan dan Semarang yang berada
penyelamatan kebakaran dan Krobokan
Evakuasi 100.00 Persen Evakuasi Sesuai dengan dalam kondisi bahaya
kondisi membahayakan Standar Teknis
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 144
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.02.0000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Bangunan gedung yang


memenuhi persyaratan
peralatan proteksi kebakaran
Layanan Pemadaman,
Penyelamatan dan Evakuasi
oleh Dinas Pemadam
Kebakaran dan Penyelamatan
Layanan Pemadaman yang
dilakukan oleh relawan
kebakaran yang dibentuk
dan/atau dibawah
Pembinaan Aparatur 100.00 Persen Tersedianya acuan dan
pembinaan Dinas Pemadam Kota
Pencarian dan Pertolongan 100.00 Persen Jumlah orang yang lulus penyelenggaraan operasi
Kebakaran Semarang,
Terhadap Kondisi pencarian dan pertolongan
1 05 04 2.05 04 Pelayanan pencegahan, 100.00 Persen pembinaan aparatur dengan 2 orang 100 % Semarang 39,900,000
Membahayakan bagi masyarakat Kota
Manusia/Penyelamatan dan penanggulangan dan 100.00 Persen predikat minimal "baik" Semarang yang berada
Barat,
penyelamatan kebakaran dan Krobokan
Evakuasi 100.00 Persen dalam kondisi bahaya
kondisi membahayakan
manusia
Terselenggaranya Kerjasama
dan Koordinasi antar Daerah
Berbatasan, antar Lembaga,
dan Kemitraan dalam
Pencegahan,
Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran dan
Penyelamatan Non
Kebakaran
TOTAL 35,778,351,681

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 145
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 05 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 8,932,447,919
1 05 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 3,520,000
Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Persentase Perencanaan dan
1 05 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat 1 Dokumen 100 % Pedurungan, 880,000
Persentase perencanaan dan 100 % Pelaporan Kinerja SKPD
Daerah Daerah Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan kemampuan ASN BPBD 100 % dan Laporan Hasil Koordinasi Persentase Perencanaan dan
1 05 01 2.01 02 2 Dokumen 100 % Pedurungan, 880,000
Dokumen RKA-SKPD Persentase perencanaan dan 100 % Penyusunan Dokumen RKA- Pelaporan Kinerja SKPD
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % SKPD
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
Persentase peningkatan 100 % Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Koordinasi dan Penyusunan kemampuan ASN BPBD 100 % dan Laporan Hasil Koordinasi Persentase Perencanaan dan
1 05 01 2.01 04 1 Dokumen 100 % 880,000
DPA-SKPD Persentase perencanaan dan 100 % Penyusunan Dokumen DPA- Pelaporan Kinerja SKPD
pelaporan kinerja BPBD 100 % SKPD
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 146
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD Jumlah Laporan Capaian
100 % Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota
Koordinasi dan Penyusunan Persentase peningkatan
Kinerja SKPD dan Laporan Semarang,
Laporan Capaian Kinerja kemampuan ASN BPBD 100 % Persentase Perencanaan dan
1 05 01 2.01 06 Hasil Koordinasi Penyusunan 1 Laporan 100 % Pedurungan, 880,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Persentase perencanaan dan 100 % Pelaporan Kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan Penggaron
SKPD pelaporan kinerja BPBD 100 % Ikhtisar Realisasi Kinerja Kidul
Persentase tersedianya SKPD
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 6,901,312,658
Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Orang yang Persentase Kinerja Semarang,
Penyediaan Gaji dan kemampuan ASN BPBD 100 %
1 05 01 2.02 01 Menerima Gaji dan 40 Orang/bulan
Administrasi dan Pelaporan 100 % Pedurungan, 6,677,792,658
Tunjangan ASN Persentase perencanaan dan 100 % Tunjangan ASN Keuangan SKPD Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Dokumen Hasil Persentase Kinerja Semarang,
Penyediaan Administrasi kemampuan ASN BPBD 100 %
1 05 01 2.02 02 Penyediaan Administrasi 12 Dokumen Administrasi dan Pelaporan 100 % Pedurungan, 207,240,000
Pelaksanaan Tugas ASN Persentase perencanaan dan 100 % Pelaksanaan Tugas ASN Keuangan SKPD Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 147
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Jumlah Laporan Keuangan Kota
Persentase peningkatan
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan Persentase Kinerja Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 %
1 05 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan Administrasi dan Pelaporan 100 % Pedurungan, 880,000
Tahun SKPD Persentase perencanaan dan 100 % Penyusunan Laporan Keuangan SKPD Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Keuangan Akhir Tahun SKPD Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan Persentase Kinerja Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 %
1 05 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi dan Analisis Prognosis 1 Dokumen Administrasi dan Pelaporan 100 % Pedurungan, 15,400,000
Anggaran Persentase perencanaan dan 100 % Realisasi Anggaran Keuangan SKPD Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 01 2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 36,588,000
Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Dokumen Semarang,
Monitoring, Evaluasi, dan kemampuan ASN BPBD 100 % Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.05 05 Monitoring, Evaluasi, dan 1 Dokumen 100 % Pedurungan, 27,588,000
Penilaian Kinerja Pegawai Persentase perencanaan dan 100 % Manusia
Penilaian Kinerja Pegawai Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 148
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan Jumlah Pegawai Berdasarkan
Pendidikan dan Pelatihan Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Tugas dan Fungsi yang Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.05 09 Pegawai Berdasarkan Tugas 10 Orang 100 % Pedurungan, 9,000,000
Persentase perencanaan dan 100 % Mengikuti Pendidikan dan Manusia
dan Fungsi Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Pelatihan
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 334,322,917
Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Instalasi Listrik/Penerangan Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 5 Paket 100 % Pedurungan, 19,927,150
Persentase perencanaan dan 100 % Bangunan Kantor yang Manusia
Bangunan Kantor Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Disediakan
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Paket Peralatan dan Semarang,
Penyediaan Peralatan dan kemampuan ASN BPBD 100 % Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor yang 3 Paket 100 % Pedurungan, 32,900,000
Perlengkapan Kantor Persentase perencanaan dan 100 % Manusia
Disediakan Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 149
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Paket Peralatan Semarang,
Penyediaan Peralatan kemampuan ASN BPBD 100 % Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 5 Paket 100 % Pedurungan, 38,141,000
Rumah Tangga Persentase perencanaan dan 100 % Manusia
Disediakan Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Semarang,
Penyediaan Bahan Logistik kemampuan ASN BPBD 100 % Jumlah Paket Bahan Logistik Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 04 10 Paket 100 % Pedurungan, 26,637,767
Kantor Persentase perencanaan dan 100 % Kantor yang Disediakan Manusia
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Paket Barang Cetakan Semarang,
Penyediaan Barang Cetakan kemampuan ASN BPBD 100 % Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 05 dan Penggandaan yang 1000 Paket 100 % Pedurungan, 24,000,000
dan Penggandaan Persentase perencanaan dan 100 % Manusia
Disediakan Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 150
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Jumlah Laporan Fasilitasi Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 1000 Laporan 100 % Pedurungan, 15,000,000
Persentase perencanaan dan 100 % Kunjungan Tamu Manusia
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Penyelenggaraan Rapat Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 100 Laporan 100 % Pedurungan, 157,637,000
Persentase perencanaan dan 100 % Koordinasi dan Konsultasi Manusia
SKPD Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % SKPD
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Dukungan Pelaksanaan Persentase peningkatan Jumlah Dokumen Dukungan
Semarang,
Sistem Pemerintahan kemampuan ASN BPBD 100 % Pelaksanaan Sistem Peningkatan Sumber Daya
1 05 01 2.06 11 5 Dokumen 100 % Pedurungan, 20,080,000
Berbasis Elektronik pada Persentase perencanaan dan 100 % Pemerintahan Berbasis Manusia
Penggaron
SKPD pelaporan kinerja BPBD 100 % Elektronik pada SKPD
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 713,402,000

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 151
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Semarang,
Penyediaan Jasa Surat kemampuan ASN BPBD 100 % Jumlah Laporan Penyediaan Persentase tersedianya
1 05 01 2.08 01 1000 Laporan 100 % Pedurungan, 3,927,000
Menyurat Persentase perencanaan dan 100 % Jasa Surat Menyurat kebutuhan jasa kantor
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan Jumlah Laporan Penyediaan
Penyediaan Jasa Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Jasa Komunikasi, Sumber Persentase tersedianya
1 05 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 12 Laporan 100 % Pedurungan, 237,575,000
Persentase perencanaan dan 100 % Daya Air dan Listrik yang kebutuhan jasa kantor
Air dan Listrik Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Disediakan
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Penyediaan Jasa Pelayanan kemampuan ASN BPBD 100 % Persentase tersedianya
1 05 01 2.08 04 Jasa Pelayanan Umum Kantor 12 Laporan 100 % Pedurungan, 471,900,000
Umum Kantor Persentase perencanaan dan 100 % kebutuhan jasa kantor
yang Disediakan Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 943,302,344

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 152
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
Penyediaan Jasa keuangan BPBD
100 % Jumlah Kendaraan Kota
Pemeliharaan, Biaya Persentase peningkatan
Perorangan Dinas atau Semarang,
Pemeliharaan, dan Pajak kemampuan ASN BPBD 100 % Persentase Pemeliharaan
1 05 01 2.09 01 Kendaraan Dinas Jabatan 10 Unit 100 % Pedurungan, 312,420,000
Kendaraan Perorangan Persentase perencanaan dan 100 % Aset SKPD
yang Dipelihara dan Penggaron
Dinas atau Kendaraan Dinas pelaporan kinerja BPBD 100 % dibayarkan Pajaknya Kidul
Jabatan Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
Penyediaan Jasa 100 % Jumlah Kendaraan Dinas Kota
Persentase peningkatan
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Persentase Pemeliharaan
1 05 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan yang Dipelihara dan 10 Unit 100 % Pedurungan, 316,920,000
Persentase perencanaan dan 100 % Aset SKPD
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan Penggaron
Operasional atau Lapangan pelaporan kinerja BPBD 100 % Perizinannya Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Semarang,
kemampuan ASN BPBD 100 % Jumlah Mebel yang Persentase Pemeliharaan
1 05 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 1 Unit 100 % Pedurungan, 2,908,800
Persentase perencanaan dan 100 % Dipelihara Aset SKPD
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 153
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Persentase peningkatan
Semarang,
Pemeliharaan Peralatan dan kemampuan ASN BPBD 100 % Jumlah Peralatan dan Mesin Persentase Pemeliharaan
1 05 01 2.09 06 10 Unit 100 % Pedurungan, 46,705,000
Mesin Lainnya Persentase perencanaan dan 100 % Lainnya yang Dipelihara Aset SKPD
Penggaron
pelaporan kinerja BPBD 100 % Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD

Persentase kinerja
administrasi dan pelaporan
keuangan BPBD
100 % Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Persentase peningkatan Jumlah Sarana dan Prasarana
Semarang,
Sarana dan Prasarana kemampuan ASN BPBD 100 % Gedung Kantor atau Persentase Pemeliharaan
1 05 01 2.09 10 1 Unit 100 % Pedurungan, 264,348,544
Gedung Kantor atau Persentase perencanaan dan 100 % Bangunan Lainnya yang Aset SKPD
Penggaron
Bangunan Lainnya pelaporan kinerja BPBD 100 % Dipelihara/Direhabilitasi
Kidul
Persentase tersedianya
sarana prasarana
perkantoran BPBD
1 05 03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA 5,987,397,139
1 05 03 2.01 Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota 703,948,400
Kota
Peningkatan sarana Jumlah Dokumen Kajian Jumlah warga yang Semarang,
Penyusunan Kajian Risiko
1 05 03 2.01 01 prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Risiko Bencana yang 1 Dokumen memperoleh layanan 500 orang Pedurungan, 418,000,000
Bencana Kabupaten/Kota
penanggulangan bencana Dilegalisasi informasi Penggaron
Kidul

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 154
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Orang yang


Mendapatkan Sosialisasi,
Komunikasi, Informasi dan
Sosialisasi, Komunikasi, Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kota
Informasi dan Edukasi (KIE) Peningkatan sarana Kabupaten/Kota (Per Jenis Jumlah warga yang Semarang,
1 05 03 2.01 02 Rawan Bencana prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Bencana) Secara Tatap Muka 500 Orang memperoleh layanan 500 orang Pedurungan, 285,948,400
Kabupaten/Kota (Per Jenis penanggulangan bencana kepada Penduduk yang informasi Penggaron
Bencana) Tinggal di Daerah Rawan Kidul
Bencana Sesuai Jenis
Ancaman yang Ada di
Kawasan Tempat Tinggalnya
1 05 03 2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana 2,866,892,656
Jumlah dokumen rencana Kota
Jumlah Warga Negara dan
Pelatihan Pencegahan dan Peningkatan sarana penanggulangan bencana ( Semarang,
Aparatur yang Mengikuti
1 05 03 2.02 02 Mitigasi Bencana prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 900 Orang RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen Pedurungan, 1,073,694,556
Pelatihan Pencegahan dan
Kabupaten/Kota penanggulangan bencana dokumen Rencana Kontijensi Penggaron
Mitigasi Bencana
dan dokumen kegiatan Kidul

Pengendalian Operasi dan Jumlah Dokumen Hasil Jumlah dokumen rencana Kota
Penyediaan Sarana Peningkatan sarana Pengendalian Operasi dan penanggulangan bencana ( Semarang,
1 05 03 2.02 03 Prasarana Kesiapsiagaan prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Penyediaan Sarana Prasarana 5 Dokumen RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen Pedurungan, 75,000,000
Terhadap Bencana penanggulangan bencana Kesiapsiagaan Terhadap dokumen Rencana Kontijensi Penggaron
Kabupaten/Kota Bencana Kabupaten/Kota dan dokumen kegiatan Kidul

Jumlah dokumen rencana Kota


Penyediaan Peralatan Jumlah Peralatan
Peningkatan sarana penanggulangan bencana ( Semarang,
Perlindungan dan Penyelamatan Diri bagi
1 05 03 2.02 04 prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 10 Unit RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen Pedurungan, 993,000,000
Kesiapsiagaan Terhadap Individu Warga Negara,
penanggulangan bencana dokumen Rencana Kontijensi Penggaron
Bencana Keluarga, maupun Petugas
dan dokumen kegiatan Kidul

Jumlah dokumen rencana


Jumlah Kawasan yang
Penguatan Kapasitas Peningkatan sarana penanggulangan bencana (
Ditingkatkan Kapasitasnya
1 05 03 2.02 06 Kawasan untuk Pencegahan prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 4 Kawasan RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen 228,447,560
dalam Pencegahan dan
dan Kesiapsiagaan penanggulangan bencana dokumen Rencana Kontijensi
Kesiapsiagaan Bencana
dan dokumen kegiatan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 155
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Sub Unit Organisasi : 1.05.0.00.0.00.03.0000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah dokumen rencana Kota


Peningkatan sarana penanggulangan bencana ( Semarang,
Penanganan Pascabencana Pendampingan Bantuan
1 05 03 2.02 07 prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 12 Dokumen RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen Pedurungan, 421,750,540
Kabupaten/Kota Sosial
penanggulangan bencana dokumen Rencana Kontijensi Penggaron
dan dokumen kegiatan Kidul

Jumlah dokumen rencana Kota


Pengembangan Kapasitas Peningkatan sarana Jumlah Personil TRC yang penanggulangan bencana ( Semarang,
1 05 03 2.02 08 Tim Reaksi Cepat (TRC) prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Dikembangkan Kapasitas 100 Orang RPB ) Kota Semarang , 3 dokumen Pedurungan, 75,000,000
Bencana Kabupaten/Kota penanggulangan bencana Teknis dan Manajerialnya dokumen Rencana Kontijensi Penggaron
dan dokumen kegiatan Kidul
1 05 03 2.03 Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana 1,875,000,000
Kota
Jumlah Korban yang Berhasil Tersedianya data kejadian
Pencarian, Pertolongan dan Peningkatan sarana Semarang,
Ditemukan, Ditolong, dan bencana, penyelamatan dan
1 05 03 2.03 03 Evakuasi Korban Bencana prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 1255 Orang 12 dokumen Pedurungan, 1,575,000,000
Dievakuasi Per Jenis Kejadian bantuan terhadap korban
Kabupaten/Kota penanggulangan bencana Penggaron
Bencana bencana
Kidul

Kota
Penyediaan Logistik Jumlah Korban Bencana yang Tersedianya data kejadian
Peningkatan sarana Semarang,
Penyelamatan dan Evakuasi Mendapatkan Distribusi bencana, penyelamatan dan
1 05 03 2.03 04 prasarana kesiapsiagaan dan 13 % 1255 Orang 12 dokumen Pedurungan, 300,000,000
Korban Bencana Logistik Penyelamatan dan bantuan terhadap korban
penanggulangan bencana Penggaron
Kabupaten/Kota Evakuasi Korban Bencana bencana
Kidul
1 05 03 2.04 Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana 541,556,083
Kota
Peningkatan sarana Jumlah Dokumen Tata Kelola Terlaksananya pelatihan Jitu Semarang,
Penguatan Kelembagaan
1 05 03 2.04 02 prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Kelembagaan Bencana 5 Dokumen Pasna dan Monev 100 orang Pedurungan, 376,233,242
Bencana Kabupaten/Kota
penanggulangan bencana Daerah kebencanaan Penggaron
Kidul

Kota
Pembinaan dan Pengawasan Peningkatan sarana Jumlah Laporan Hasil Binwas Terlaksananya pelatihan Jitu Semarang,
1 05 03 2.04 05 Penyelenggaraan prasarana kesiapsiagaan dan 13 % Penyelenggaraan 12 Laporan Pasna dan Monev 100 orang Pedurungan, 165,322,841
Penanggulangan Bencana penanggulangan bencana Penanggulangan Bencana kebencanaan Penggaron
Kidul
TOTAL 14,919,845,058

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 156
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
1 06 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 10,715,209,966
1 06 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4,257,260
Penyusunan Dokumen Tersedianya dokumen Jumlah Dokumen Tersedianya dokumen
1 06 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat rencana kerja dan rencana 100 % Perencanaan Perangkat 3 Dokumen rencana kerja dan rencana 100 % 487,800
Daerah anggaran Dinas Sosial Daerah anggaran Dinas Sosial

Kota
Jumlah Dokumen RKA-SKPD Semarang,
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 06 01 2.01 02 rencana kerja dan rencana 100 % 1 Dokumen rencana kerja dan rencana 100 % 253,600
Dokumen RKA-SKPD Penyusunan Dokumen RKA- Kecamatan,
anggaran Dinas Sosial anggaran Dinas Sosial
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Tersedianya dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Tersedianya dokumen
Semua
1 06 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- rencana kerja dan rencana 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen rencana kerja dan rencana 100 % 355,890
Kecamatan,
SKPD anggaran Dinas Sosial Dokumen Perubahan RKA- anggaran Dinas Sosial
Semua
SKPD
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen DPA-SKPD Semarang,
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan dan Laporan Hasil Koordinasi Semua
1 06 01 2.01 04 rencana kerja dan rencana 100 % 1 Dokumen rencana kerja dan rencana 100 % 253,600
DPA-SKPD Penyusunan Dokumen DPA- Kecamatan,
anggaran Dinas Sosial anggaran Dinas Sosial
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Perubahan
Semarang,
Tersedianya dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Tersedianya dokumen
Koordinasi dan Penyusunan Semua
1 06 01 2.01 05 rencana kerja dan rencana 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen rencana kerja dan rencana 100 % 355,890
Perubahan DPA- SKPD Kecamatan,
anggaran Dinas Sosial Dokumen Perubahan DPA- anggaran Dinas Sosial
Semua
SKPD
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 157
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Laporan Capaian


Kota
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Tersedianya dokumen Kinerja SKPD dan Laporan Tersedianya dokumen
Laporan Capaian Kinerja Semua
1 06 01 2.01 06 rencana kerja dan rencana 100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 12 Laporan rencana kerja dan rencana 100 % 1,933,200
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Kecamatan,
anggaran Dinas Sosial Laporan Capaian Kinerja dan anggaran Dinas Sosial
SKPD Semua
Ikhtisar Realisasi Kinerja
Kelurahan
SKPD

Kota
Semarang,
Tersedianya dokumen Tersedianya dokumen
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah Laporan Evaluasi Semua
1 06 01 2.01 07 rencana kerja dan rencana 100 % 2 Laporan rencana kerja dan rencana 100 % 617,280
Daerah Kinerja Perangkat Daerah Kecamatan,
anggaran Dinas Sosial anggaran Dinas Sosial
Semua
Kelurahan
1 06 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 8,154,360,956
Kota
Semarang,
Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 01 100 % Menerima Gaji dan 49 Orang/bulan 100 % 7,825,768,436
Tunjangan ASN keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
Tunjangan ASN
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 02 100 % Penyediaan Administrasi 12 Dokumen 100 % 324,643,200
Pelaksanaan Tugas ASN keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
Pelaksanaan Tugas ASN
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen Koordinasi
Koordinasi dan Pelaksanaan Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 04 100 % dan Pelaksanaan Akuntansi 1 Dokumen 100 % 253,600
Akuntansi SKPD keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
SKPD
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 158
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Laporan Keuangan
Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Akhir Tahun SKPD dan
Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 05 Laporan Keuangan Akhir 100 % Laporan Hasil Koordinasi 1 Laporan 100 % 263,980
keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
Tahun SKPD Penyusunan Laporan
Semua
Keuangan Akhir Tahun SKPD
Kelurahan

Jumlah Laporan Keuangan


Kota
Bulanan/ Triwulanan/
Koordinasi dan Penyusunan Semarang,
Semesteran SKPD dan Laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 07 100 % Koordinasi Penyusunan Laporan12 Laporan 100 % 3,167,760
Triwulanan/ Semesteran keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
Keuangan
SKPD Semua
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
Kelurahan
SKPD

Kota
Semarang,
Penyusunan Pelaporan dan Jumlah Dokumen Pelaporan
Tersedianya administrasi Tersedianya administrasi Semua
1 06 01 2.02 08 Analisis Prognosis Realisasi 100 % dan Analisis Prognosis 1 Dokumen 100 % 263,980
keuangan Dinas Sosial keuangan Dinas Sosial Kecamatan,
Anggaran Realisasi Anggaran
Semua
Kelurahan
1 06 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 628,572,522
Kota
Jumlah Paket Komponen Semarang,
Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Semua
1 06 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 1 Paket 2,000,000
Bangunan Kantor yang Kecamatan,
Bangunan Kantor
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Peralatan dan
Penyediaan Peralatan dan Semua
1 06 01 2.06 02 Perlengkapan Kantor yang 1 Paket 6,600,000
Perlengkapan Kantor Kecamatan,
Disediakan
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 159
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Peralatan
Penyediaan Peralatan Semua
1 06 01 2.06 03 Rumah Tangga yang 1 Paket 13,000,000
Rumah Tangga Kecamatan,
Disediakan
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah Paket Bahan Logistik Semua
1 06 01 2.06 04 1 Paket 19,727,000
Kantor Kantor yang Disediakan Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Paket Barang Cetakan
Penyediaan Barang Cetakan Semua
1 06 01 2.06 05 dan Penggandaan yang 1 Paket 15,369,712
dan Penggandaan Kecamatan,
Disediakan
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Dokumen Bahan Semarang,
Penyediaan Bahan Bacaan
Bacaan dan Peraturan Semua
1 06 01 2.06 06 dan Peraturan Perundang- 50 Dokumen 5,760,000
Perundang-Undangan yang Kecamatan,
undangan
Disediakan Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Jumlah Laporan Fasilitasi Semua
1 06 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu 11 Laporan 99,000,000
Kunjungan Tamu Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 160
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Jumlah Laporan Semarang,
Penyelenggaraan Rapat
Penyelenggaraan Rapat Semua
1 06 01 2.06 09 Koordinasi dan Konsultasi 6 Laporan 252,075,000
Koordinasi dan Konsultasi Kecamatan,
SKPD
SKPD Semua
Kelurahan

Kota
Dukungan Pelaksanaan Jumlah Dokumen Dukungan Semarang,
Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Semua
1 06 01 2.06 11 3 Dokumen 215,040,810
Berbasis Elektronik pada Pemerintahan Berbasis Kecamatan,
SKPD Elektronik pada SKPD Semua
Kelurahan
1 06 01 2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 226,286,513
Kota
Semarang,
Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan
Jumlah Paket Mebel yang Semua
1 06 01 2.07 05 Pengadaan Mebel perlengkapan kantor Dinas 100 % 4 Unit perlengkapan kantor Dinas 100 % 197,073,443
Disediakan Kecamatan,
Sosial Sosial
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Unit Sarana dan Semarang,
Pengadaan Sarana dan Tersedianya peralatan dan Tersedianya peralatan dan
Prasarana Gedung Kantor Semua
1 06 01 2.07 10 Prasarana Gedung Kantor perlengkapan kantor Dinas 100 % 5 Unit perlengkapan kantor Dinas 100 % 29,213,070
atau Bangunan Lainnya yang Kecamatan,
atau Bangunan Lainnya Sosial Sosial
Disediakan Semua
Kelurahan
1 06 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 129,782,784
Kota
Jumlah Laporan Penyediaan Semarang,
Penyediaan Jasa
Tersedianya kebutuhan jasa Jasa Komunikasi, Sumber Tersedianya kebutuhan jasa Semua
1 06 01 2.08 02 Komunikasi, Sumber Daya 100 % 12 Laporan 100 % 129,782,784
kantor Dinas Sosial Daya Air dan Listrik yang kantor Dinas Sosial Kecamatan,
Air dan Listrik
Disediakan Semua
Kelurahan
1 06 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1,421,131,531

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 161
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Penyediaan Jasa Kota


Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Semarang,
Perorangan Dinas atau
Pemeliharaan, dan Pajak Pemeliharaan aset Dinas Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 01 100 % Kendaraan Dinas Jabatan 1 Unit 100 % 40,313,180
Kendaraan Perorangan Sosial Sosial Kecamatan,
yang Dipelihara dan
Dinas atau Kendaraan Dinas Semua
dibayarkan Pajaknya
Jabatan Kelurahan

Kota
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dinas
Semarang,
Pemeliharaan, Biaya Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan aset Dinas Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 02 Pemeliharaan, Pajak dan 100 % yang Dipelihara dan 46 Unit 100 % 610,978,814
Sosial Sosial Kecamatan,
Perizinan Kendaraan Dinas dibayarkan Pajak dan
Semua
Operasional atau Lapangan Perizinannya
Kelurahan

Kota
Semarang,
Pemeliharaan aset Dinas Jumlah Mebel yang Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 05 Pemeliharaan Mebel 100 % 10 Unit 100 % 3,636,000
Sosial Dipelihara Sosial Kecamatan,
Semua
Kelurahan

Kota
Semarang,
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Gedung Kantor dan
Pemeliharaan aset Dinas Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 09 Gedung Kantor dan 100 % Bangunan Lainnya yang 7 Unit 100 % 491,336,000
Sosial Sosial Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
Semua
Kelurahan

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Semarang,
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan aset Dinas Gedung Kantor atau Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 10 100 % 5 Unit 100 % 173,450,000
Gedung Kantor atau Sosial Bangunan Lainnya yang Sosial Kecamatan,
Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 162
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Pemeliharaan/Rehabilitasi Jumlah Sarana dan Prasarana Semarang,
Sarana dan Prasarana Pemeliharaan aset Dinas Pendukung Gedung Kantor Pemeliharaan aset Dinas Semua
1 06 01 2.09 11 100 % 5 Unit 100 % 101,417,537
Pendukung Gedung Kantor Sosial atau Bangunan Lainnya yang Sosial Kecamatan,
atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi Semua
Kelurahan
1 06 01 2.13 Penataan Organisasi 150,818,400
Kota
Semarang,
Jumlah Dokumen
Pengelolaan Kelembagaan Dokumen kelembagaan Dokumen kelembagaan Semua
1 06 01 2.13 01 100 % Pengelolaan Kelembagaan 1 Dokumen 100 % 150,818,400
dan Analisis Jabatan Dinas Sosial Dinas Sosial Kecamatan,
dan Analisis Jabatan
Semua
Kelurahan
1 06 02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL 7,197,369,600
1 06 02 2.02 Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota 117,666,700
Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Dokumen Hasil
Semarang,
Penerbitan Izin Undian Koordinasi dan Sinkronisasi
Terkelolanya sumbangan Terkelolanya sumbangan Semua
1 06 02 2.02 01 Gratis Berhadiah dan 100 % Penerbitan Izin Undian Gratis 3 Dokumen 100 % 117,666,700
untuk bidang sosial untuk bidang sosial Kecamatan,
Pengumpulan Uang atau Berhadiah dan Pengumpulan
Semua
Barang Uang atau Barang
Kelurahan
1 06 02 2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota 7,079,702,900
Kota
Jumlah Orang Mendapat
Peningkatan Kemampuan Semarang,
Potensi dan Sumber Peningkatan Kapasitas Potensi dan Sumber
Potensi Pekerja Sosial Semua
1 06 02 2.03 01 Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78.00 % Pekerja Sosial Masyarakat 260 Orang Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78 % 5,121,772,620
Masyarakat Kewenangan Kecamatan,
yang terfasilitasi Kewenangan yang terfasilitasi
Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Jumlah Tenaga Kesejahteraan


Kota
Peningkatan Kemampuan Sosial Kecamatan
Semarang,
Potensi Tenaga Potensi dan Sumber Kewenangan Potensi dan Sumber
Semua
1 06 02 2.03 02 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78.00 % Kabupaten/Kota yang 16 Orang Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78 % 341,711,228
Kecamatan,
Kecamatan Kewenangan yang terfasilitasi Meningkat Kapasitasnya yang terfasilitasi
Semua
Kabupaten/Kota Kewenangan
Kelurahan
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 163
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Peningkatan Kemampuan
Jumlah Keluarga yang Semarang,
Potensi Sumber Potensi dan Sumber Potensi dan Sumber
Meningkat Kapasitasnya Semua
1 06 02 2.03 03 Kesejahteraan Sosial Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78.00 % 4 Keluarga Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78 % 303,462,910
Kewenangan Kecamatan,
Keluarga Kewenangan yang terfasilitasi yang terfasilitasi
Kabupaten/Kota Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan

Peningkatan Kemampuan Kota


Jumlah Lembaga
Potensi Sumber Semarang,
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial Semua
1 06 02 2.03 04 Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78.00 % Meningkat Kapasitasnya 5 Lembaga Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78 % 452,534,800
Kelembagaan Masyarakat Kecamatan,
yang terfasilitasi Kewenangan yang terfasilitasi
Kewenangan Semua
Kabupaten/Kota
Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Sertifikat yang dari Kota


Peningkatan Kemampuan
Hasil Peningkatan Sumber Semarang,
Sumber Daya Manusia dan Potensi dan Sumber Potensi dan Sumber
Daya Manusia dan Lembaga Semua
1 06 02 2.03 05 Penguatan Lembaga Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78.00 % 9 Sertifikat Kesejahteraan Sosial (PSKS) 78 % 860,221,342
Konsultasi Kesejahteraan Kecamatan,
Konsultasi Kesejahteraan yang terfasilitasi yang terfasilitasi
Keluarga (LK3) Kewenangan Semua
Keluarga (LK3)
Kabupaten/Kota Kelurahan
1 06 03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN 54,023,060
1 06 03 2.01 Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 54,023,060
Jumlah Warga Negara
Fasilitasi Pemulangan Warga
Migran Korban Tindak Kota
Negara Migran Korban
Kekerasan yang dipulangkan Semarang,
Tindak Kekerasan dari Titik Warga negara migran korban Warga negara migran korban
dari Titik Debarkasi di Daerah Semua
1 06 03 2.01 01 Debarkasi di Daerah tindak kekerasan yang 100 % 13 Orang tindak kekerasan yang 100 % 54,023,060
Provinsi untuk dipulangkan Kecamatan,
Kabupaten/Kota untuk ditangani ditangani
ke Desa/Kelurahan Asal Semua
dipulangkan ke
Kewenangan Kelurahan
Desa/Kelurahan Asal
Kabupaten/Kota
1 06 04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL 6,629,844,930
1 06 04 2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial 2,546,166,460

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 164
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Orang yang


Persentase penyandang Persentase penyandang
Mendapatkan Pemenuhan Kota
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Kebutuhan Permakanan Semarang,
1 06 04 2.01 01 Penyediaan Permakanan terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 85 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 960,700,000
Sesuai dengan Standar Gizi Ngaliyan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Minimal Kewenangan Beringin
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Persentase penyandang Persentase penyandang
Menerima Pakaian dan Kota
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Kelengkapan Lainnya yang Semarang,
1 06 04 2.01 02 Penyediaan Sandang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 150 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 10,705,000
Tersedia dalam 1 Tahun Ngaliyan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kewenangan Beringin
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kabupaten/Kota

Persentase penyandang Jumlah Orang yang Persentase penyandang


Kota
disabilitas terlantar, anak Mendapatkan Alat Bantu dan disabilitas terlantar, anak
Semarang,
1 06 04 2.01 03 Penyediaan Alat Bantu terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % Alat Bantu Peraga Sesuai 2 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 804,100
Ngaliyan,
serta gelandangan pengemis kebutuhan Kewenangan serta gelandangan pengemis
Beringin
di luar panti sosial Kabupaten/Kota di luar panti sosial

Kota
Persentase penyandang Jumlah Orang yang Persentase penyandang
Semarang,
disabilitas terlantar, anak Mendapatkan Pelayanan disabilitas terlantar, anak
Pemberian Pelayanan Semua
1 06 04 2.01 04 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % Reunifikasi Keluarga 30 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 77,540,000
Reunifikasi Keluarga Kecamatan,
serta gelandangan pengemis Kewenangan serta gelandangan pengemis
Semua
di luar panti sosial Kabupaten/Kota di luar panti sosial
Kelurahan

Persentase penyandang Persentase penyandang


Jumlah Peserta Bimbingan Kota
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Pemberian Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan Semarang,
1 06 04 2.01 05 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 250 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 752,408,140
Mental, Spiritual, dan Sosial Sosial Kewenangan Ngaliyan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kabupaten/Kota Beringin
di luar panti sosial di luar panti sosial

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 165
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Peserta Bimbingan


Pemberian Bimbingan Sosial
Sosial kepada Keluarga Kota
kepada Keluarga Persentase penyandang Persentase penyandang
Penyandang Disabilitas Semarang,
Penyandang Disabilitas disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Terlantar, Anak Terlantar, Semua
1 06 04 2.01 06 Terlantar, Anak Terlantar, terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 7 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 140,547,500
Lanjut Usia Terlantar, serta Kecamatan,
Lanjut Usia Terlantar, serta serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Gelandangan Pengemis dan Semua
Gelandangan Pengemis dan di luar panti sosial di luar panti sosial
Masyarakat Kewenangan Kelurahan
Masyarakat
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Membutuhkan Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda
Persentase penyandang Persentase penyandang
Fasilitasi Pembuatan Nomor Penduduk, Akta Kelahiran,
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Induk Kependudukan, Akta Surat Nikah, dan/atau
1 06 04 2.01 07 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 10 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 13,295,000
Kelahiran, Surat Nikah, dan Identitas Anak bagi
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kartu Identitas Anak Penyandang Masalah
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang


Persentase penyandang Persentase penyandang
Mendapatkan Akses ke Kota
Pemberian Akses ke disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Layanan Pendidikan dan Semarang,
1 06 04 2.01 08 Layanan Pendidikan dan terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 50 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 1,702,720
Kesehatan Dasar Ngaliyan,
Kesehatan Dasar serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kewenangan Beringin
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kabupaten/Kota

Kota
Persentase penyandang Persentase penyandang
Jumlah Orang yang Semarang,
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Pemberian Layanan Data Mendapatkan Layanan Data Semua
1 06 04 2.01 09 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 100 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 391,424,000
dan Pengaduan dan Pengaduan Kewenangan Kecamatan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kabupaten/Kota Semua
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 166
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Persentase penyandang Persentase penyandang


Jumlah Orang yang Kota
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Semarang,
1 06 04 2.01 10 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 100 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 44,000,000
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Ngaliyan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kabupaten/Kota Beringin
di luar panti sosial di luar panti sosial

Semua
Persentase penyandang Jumlah Orang yang Persentase penyandang
Kab/Kota,
disabilitas terlantar, anak Mendapatkan Pelayanan disabilitas terlantar, anak
Pemberian Pelayanan Semua
1 06 04 2.01 11 terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % Penelusuran Keluarga 50 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 76,040,000
Penelusuran Keluarga Kecamatan,
serta gelandangan pengemis Kewenangan serta gelandangan pengemis
Semua
di luar panti sosial Kabupaten/Kota di luar panti sosial
Kelurahan

Kota
Persentase penyandang Persentase penyandang
Jumlah Orang Mendapatkan Semarang,
disabilitas terlantar, anak disabilitas terlantar, anak
Layanan Rujukan Semua
1 06 04 2.01 12 Pemberian Layanan Rujukan terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 20 Orang terlantar, lanjut usia terlantar, 100 % 77,000,000
Kewenangan Kecamatan,
serta gelandangan pengemis serta gelandangan pengemis
Kabupaten/Kota Semua
di luar panti sosial di luar panti sosial
Kelurahan
1 06 04 2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial 4,083,678,470
Kota
Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Jumlah Orang yang Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberian Layanan Data Mendapatkan Layanan Data Semua
1 06 04 2.02 01 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 100 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 494,340,800
dan Pengaduan dan Pengaduan Kewenangan Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kabupaten/Kota Semua
panti sosial panti sosial
Kelurahan

Kota
Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Jumlah Orang yang Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberian Layanan Mendapatkan Pelayanan Semua
1 06 04 2.02 02 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 50 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 50,850,000
Kedaruratan Kedaruratan Kewenangan Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kabupaten/Kota Semua
panti sosial panti sosial
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 167
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Orang yang Kota


Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Mendapatkan Pemenuhan Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Kebutuhan Permakanan Semua
1 06 04 2.02 03 Penyediaan Permakanan (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 5000 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 2,552,309,450
Sesuai dengan Standar Gizi Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Minimal Kewenangan Semua
panti sosial panti sosial
Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah orang yang


Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Menerima pakaian dan
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
kelengkapan lainnya yang
1 06 04 2.02 04 Penyediaan Sandang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 40 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 20,315,000
Tersedia dalam 1 tahun
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kewenangan
panti sosial panti sosial
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Kota


Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Mendapatkan Pemenuhan Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyediaan Perbekalan Kebutuhan Perbekalan Semua
1 06 04 2.02 06 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 10 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 133,284,400
Kesehatan di Luar Panti Kesehatan di Luar Panti Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kewenangan Semua
panti sosial panti sosial
Kabupaten/Kota Kelurahan

Kota
Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Jumlah Peserta Bimbingan Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Fisik, Mental, Spiritual dan Semua
1 06 04 2.02 07 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 135 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 155,220,100
Mental, Spiritual, dan Sosial Sosial Kewenangan Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kabupaten/Kota Semua
panti sosial panti sosial
Kelurahan

Jumlah Peserta dalam


Pemberian Bimbingan Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial Kota
Persentase Penyandang kepada Keluarga Persentase Penyandang
kepada Keluarga Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Penyandang Masalah Masalah Kesejahteraan Sosial
Penyandang Masalah Semua
1 06 04 2.02 08 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % Kesejahteraan Sosial (PMKS) 0 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 129,851,000
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Lainnya Bukan Korban Semua
panti sosial HIV/AIDS dan NAPZA panti sosial
HIV/AIDS dan NAPZA Kelurahan
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 168
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Orang yang


Membutuhkan Pembuatan
Nomor Induk
Kependudukan, Kartu Tanda Kota
Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Fasilitasi Pembuatan Nomor Penduduk, Akta Kelahiran, Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Induk Kependudukan, Akta Surat Nikah, dan/atau Semua
1 06 04 2.02 09 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 30 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 52,899,920
Kelahiran, Surat Nikah, dan Identitas Anak bagi Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kartu Identitas Anak Penyandang Masalah Semua
panti sosial panti sosial
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kelurahan
Lainnya di Luar HIV/AIDS
Kewenangan
Kabupaten/Kota

Jumlah Orang yang Kota


Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Mendapatkan Akses ke Semarang,
Pemberian Akses ke Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Layanan Pendidikan dan Semua
1 06 04 2.02 10 Layanan Pendidikan dan (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 100 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 55,517,000
Kesehatan Dasar Kecamatan,
Kesehatan Dasar HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kewenangan Semua
panti sosial panti sosial
Kabupaten/Kota Kelurahan

Kota
Persentase Penyandang Jumlah Orang yang Persentase Penyandang
Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberian Pelayanan Semua
1 06 04 2.02 11 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % Penelusuran Keluarga 40 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 16,500,000
Penelusuran Keluarga Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar Kewenangan HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Semua
panti sosial Kabupaten/Kota panti sosial
Kelurahan

Persentase Penyandang Jumlah Orang yang Persentase Penyandang


Masalah Kesejahteraan Sosial Mendapatkan Pelayanan Masalah Kesejahteraan Sosial
Pemberian Pelayanan
1 06 04 2.02 12 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % Reunifikasi Keluarga 40 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 16,500,000
Reunifikasi Keluarga
HIV/AIDS dan NAPZA di luar Kewenangan HIV/AIDS dan NAPZA di luar
panti sosial Kabupaten/Kota panti sosial

Kota
Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Jumlah Orang Mendapatkan Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
Layanan Rujukan Semua
1 06 04 2.02 13 Pemberian Layanan Rujukan (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 100 Orang (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 31,900,000
Kewenangan Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Kabupaten/Kota Semua
panti sosial panti sosial
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 169
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Jumlah Dokumen Hasil Kota


Persentase Penyandang Persentase Penyandang
Kerja Sama antar Lembaga Koordinasi dan Kerja Sama Semarang,
Masalah Kesejahteraan Sosial Masalah Kesejahteraan Sosial
dan Kemitraan dalam antar Lembaga dan Semua
1 06 04 2.02 14 (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 4 Dokumen (PMKS) lainnya bukan korban 100 % 374,190,800
Pelaksanaan Rehabilitasi Kemitraan dalam Kecamatan,
HIV/AIDS dan NAPZA di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar
Sosial Kabupaten/Kota Pelaksanaan Rehabilitasi Semua
panti sosial panti sosial
Sosial Kabupaten/Kota Kelurahan
1 06 05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL 4,743,785,480
1 06 05 2.01 Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar 220,809,710
Kota
Semarang,
Pemberian perlindungan Jumlah Anak-Anak Terlantar Pemberian perlindungan
Penjangkauan Anak-Anak Semua
1 06 05 2.01 01 jaminan sosial kepada anak- 100 % yang Dijangkau Kewenangan 10 Orang jaminan sosial kepada anak- 100 % 151,912,400
Terlantar Kecamatan,
anak terlantar Kabupaten/Kota anak terlantar
Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Anak-Anak Terlantar Semarang,
Pemberian perlindungan Pemberian perlindungan
Rujukan Anak-Anak yang Mendapat Rujukan Semua
1 06 05 2.01 02 jaminan sosial kepada anak- 100 % 10 Orang jaminan sosial kepada anak- 100 % 35,209,210
Terlantar Kewenangan Kecamatan,
anak terlantar anak terlantar
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan

Kota
Jumlah Anak Terlantar yang Semarang,
Pemantauan Terhadap Pemberian perlindungan Pemberian perlindungan
Terpantau dan Terpelihara Semua
1 06 05 2.01 03 Pelaksanaan Pemeliharaan jaminan sosial kepada anak- 100 % 10 Orang jaminan sosial kepada anak- 100 % 33,688,100
Kewenangan Kecamatan,
Anak Terlantar anak terlantar anak terlantar
Kabupaten/Kota Semua
Kelurahan
1 06 05 2.02 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota 4,522,975,770
Kota
Semarang,
Pendataan Fakir Miskin Jumlah Fakir Miskin Cakupan
Semua
1 06 05 2.02 01 Cakupan Daerah Menurunnya angka DTKS 15.15 % Daerah Kabupaten/Kota yang 180000 Orang Menurunnya angka DTKS 15.15 % 499,115,790
Kecamatan,
Kabupaten/Kota Didata
Semua
Kelurahan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 170
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Semarang,
Pengelolaan Data Fakir Jumlah Keluarga yang
Semua
1 06 05 2.02 02 Miskin Cakupan Daerah Menurunnya angka DTKS 15.15 % Mendapatkan Pengentasan 1500 Keluarga Menurunnya angka DTKS 15.15 % 600,053,180
Kecamatan,
Kabupaten/Kota Fakir Miskin Kabupaten/Kota
Semua
Kelurahan

Jumlah Keluarga Penerima Kota


Manfaat (KPM) yang Semarang,
Fasilitasi Bantuan Sosial Mendapatkan Bantuan Sosial Semua
1 06 05 2.02 03 Menurunnya angka DTKS 15.15 % 50000 KeluargaMenurunnya angka DTKS 15.15 % 3,188,446,800
Kesejahteraan Keluarga Kesejahteraan Keluarga Kecamatan,
Kewenangan Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan

Kota
Jumlah Orang Mendapatkan
Semarang,
Fasilitasi Bantuan Bantuan Pengembangan
Semua
1 06 05 2.02 04 Pengembangan Ekonomi Menurunnya angka DTKS 15.15 % Ekonomi Masyarakat 50 Orang Menurunnya angka DTKS 15.15 % 235,360,000
Kecamatan,
Masyarakat Kewenangan
Semua
Kabupaten/Kota
Kelurahan
1 06 06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA 1,097,748,400
1 06 06 2.01 Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota 612,885,400
ersentase korban bencana
alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan Jumlah Orang yang Persentase korban bencana Kota
setelah tanggap darurat Mendapatkan Permakanan alam dan sosial yang Semarang,
bencana 100 % 3x1 Hari dalam Masa terpenuhi kebutuhan Semua
1 06 06 2.01 01 Penyediaan Makanan 373 Orang 100 % 224,700,000
ersentase korban bencana 100 0 Tanggap Darurat dasarnya pada saat dan Kecamatan,
alam dan sosial yang (Pengungsian) Kewenangan setelah tanggap darurat Semua
terpenuhi kebutuhan Kabupaten/Kota bencana Kelurahan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 171
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

ersentase korban bencana


alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
Jumlah Orang yang
dasarnya pada saat dan Persentase korban bencana Kota
Mendapatkan Pakaian dan
setelah tanggap darurat alam dan sosial yang Semarang,
Kelengkapan Lainnya yang
bencana 100 % terpenuhi kebutuhan Semua
1 06 06 2.01 02 Penyediaan Sandang Tersedia pada Masa Tanggap 373 Orang 100 % 70,860,000
ersentase korban bencana 100 0 dasarnya pada saat dan Kecamatan,
Darurat (Pengungsian) dan
alam dan sosial yang setelah tanggap darurat Semua
Pasca Bencana Kewenangan
terpenuhi kebutuhan bencana Kelurahan
Kabupaten/Kota
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana

ersentase korban bencana


alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan Persentase korban bencana Kota
setelah tanggap darurat alam dan sosial yang Semarang,
Jumlah Tempat Pengungsian
Penyediaan Tempat bencana 100 % terpenuhi kebutuhan Semua
1 06 06 2.01 03 Kewenangan 5 Unit 100 % 44,220,000
Penampungan Pengungsi ersentase korban bencana 100 0 dasarnya pada saat dan Kecamatan,
Kabupaten/Kota
alam dan sosial yang setelah tanggap darurat Semua
terpenuhi kebutuhan bencana Kelurahan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana

ersentase korban bencana


alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan Persentase korban bencana Kota
Jumlah Orang yang
setelah tanggap darurat alam dan sosial yang Semarang,
Mendapatkan Penanganan
Penanganan Khusus bagi bencana 100 % terpenuhi kebutuhan Semua
1 06 06 2.01 04 Khusus bagi Kelompok 75 Orang 100 % 66,050,000
Kelompok Rentan ersentase korban bencana 100 0 dasarnya pada saat dan Kecamatan,
Rentan Kewenangan
alam dan sosial yang setelah tanggap darurat Semua
Kabupaten/Kota
terpenuhi kebutuhan bencana Kelurahan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 172
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL


Sub Unit Organisasi : 1.06.0.00.0.00.01.0000 DINAS SOSIAL
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

ersentase korban bencana


alam dan sosial yang
terpenuhi kebutuhan
dasarnya pada saat dan Persentase korban bencana Kota
Jumlah Korban Bencana yang
setelah tanggap darurat alam dan sosial yang Semarang,
Mendapatkan Layanan
Pelayanan Dukungan bencana 100 % terpenuhi kebutuhan Semua
1 06 06 2.01 05 Dukungan Psikososial 11 Orang 100 % 207,055,400
Psikososial ersentase korban bencana 100 0 dasarnya pada saat dan Kecamatan,
Kewenangan
alam dan sosial yang setelah tanggap darurat Semua
Kabupaten/Kota
terpenuhi kebutuhan bencana Kelurahan
dasarnya pada saat dan
setelah tanggap darurat
bencana
1 06 06 2.02 Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota 484,863,000
Jumlah Kampung yang Kota
Terlaksananya pemberdayaan Melaksanakan Koordinasi, Terlaksananya Semarang,
Koordinasi, Sosialisasi dan
masyrakat terhadap Sosialisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan masyrakat Semua
1 06 06 2.02 01 Pelaksanaan Kampung 100 % 2 Kampung 100 % 247,965,000
kesiapsiagaan bencana Kampung Siaga Bencana terhadap kesiapsiagaan Kecamatan,
Siaga Bencana
tingkat Kota Kewenangan bencana tingkat Kota Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan

Jumlah Orang yang Kota


Terlaksananya pemberdayaan Melaksanakan Koordinasi, Terlaksananya Semarang,
Koordinasi, Sosialisasi dan
masyrakat terhadap Sosialisasi dan Pelaksanaan pemberdayaan masyrakat Semua
1 06 06 2.02 02 Pelaksanaan Taruna Siaga 100 % 51 Orang 100 % 236,898,000
kesiapsiagaan bencana Taruna Siaga Bencana terhadap kesiapsiagaan Kecamatan,
Bencana
tingkat Kota Kewenangan bencana tingkat Kota Semua
Kabupaten/Kota Kelurahan
TOTAL 30,437,981,436

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 173
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA


Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)
2 07 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 12,906,866,543
2 07 01 2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 9,902,000
Kota
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Tersusunnya dokumen Semarang,
Persentase perencanaan dan
2 07 01 2.01 01 Perencanaan Perangkat 100 % Perencanaan Perangkat 3 Dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 704,000
pelaporan kinerja SKPD
Daerah Daerah kinerja SKPD Tengah,
Karang Kidul

Kota
Jumlah Dokumen RKA-SKPD
Tersusunnya dokumen Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 07 01 2.01 02 100 % 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 2,659,000
Dokumen RKA-SKPD pelaporan kinerja SKPD Penyusunan Dokumen RKA-
kinerja SKPD Tengah,
SKPD
Karang Kidul

Jumlah Dokumen Perubahan Kota


Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Tersusunnya dokumen Semarang,
Persentase perencanaan dan
2 07 01 2.01 03 Dokumen Perubahan RKA- 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 2,488,000
pelaporan kinerja SKPD
SKPD Dokumen Perubahan RKA- kinerja SKPD Tengah,
SKPD Karang Kidul

Kota
Jumlah Dokumen DPA-SKPD
Tersusunnya dokumen Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan dan Laporan Hasil Koordinasi
2 07 01 2.01 04 100 % 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 1,633,000
DPA-SKPD pelaporan kinerja SKPD Penyusunan Dokumen DPA-
kinerja SKPD Tengah,
SKPD
Karang Kidul

Jumlah Dokumen Perubahan Kota


DPA-SKPD dan Laporan Hasil Tersusunnya dokumen Semarang,
Koordinasi dan Penyusunan Persentase perencanaan dan
2 07 01 2.01 05 100 % Koordinasi Penyusunan 1 Dokumen perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 1,244,000
Perubahan DPA- SKPD pelaporan kinerja SKPD
Dokumen Perubahan DPA- kinerja SKPD Tengah,
SKPD Karang Kidul

Jumlah Laporan Capaian


Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kota
Koordinasi dan Penyusunan
Kinerja SKPD dan Laporan Tersusunnya dokumen Semarang,
Laporan Capaian Kinerja Persentase perencanaan dan
2 07 01 2.01 06 100 % Hasil Koordinasi Penyusunan 3 Laporan perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 443,000
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja pelaporan kinerja SKPD
Laporan Capaian Kinerja dan kinerja SKPD Tengah,
SKPD
Ikhtisar Realisasi Kinerja Karang Kidul
SKPD

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 174
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA


Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Tersusunnya dokumen Semarang,
Evaluasi Kinerja Perangkat Persentase perencanaan dan Jumlah Laporan Evaluasi
2 07 01 2.01 07 100 % 3 Laporan perencanaan dan pelaporan 100 % Semarang 731,000
Daerah pelaporan kinerja SKPD Kinerja Perangkat Daerah
kinerja SKPD Tengah,
Karang Kidul
2 07 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 10,575,834,543
Persentase kinerja Kota
administrasi dan pelaporan Jumlah Orang yang Semarang,
Penyediaan Gaji dan 100 % ersusunnya dokumen
2 07 01 2.02 01 keuangan Menerima Gaji dan 72 Orang/bulan 100 % Semarang 10,350,167,543
Tunjangan ASN 100 % pelaporan keuangan SKPD
Persentase perencanaan dan Tunjangan ASN Tengah,
pelaporan kinerja SKPD Karang Kidul

Persentase kinerja Kota


administrasi dan pelaporan Jumlah Dokumen Hasil Semarang,
Penyediaan Administrasi 100 % ersusunnya dokumen
2 07 01 2.02 02 keuangan Penyediaan Administrasi 12 dokumen 100 % Semarang 225,000,000
Pelaksanaan Tugas ASN 100 % pelaporan keuangan SKPD
Persentase perencanaan dan Pelaksanaan Tugas ASN Tengah,
pelaporan kinerja SKPD Karang Kidul

Jumlah Laporan Keuangan


Persentase kinerja Bulanan/ Triwulanan/ Kota
Koordinasi dan Penyusunan
administrasi dan pelaporan Semesteran SKPD dan Laporan Semarang,
Laporan Keuangan Bulanan/ 100 % ersusunnya dokumen
2 07 01 2.02 07 keuangan Koordinasi Penyusunan Laporan12 Laporan 100 % Semarang 667,000
Triwulanan/ Semesteran 100 % pelaporan keuangan SKPD
Persentase perencanaan dan Keuangan Tengah,
SKPD
pelaporan kinerja SKPD Bulanan/Triwulanan/Semesteran Karang Kidul
SKPD
2 07 01 2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 537,306,000
Kota
Persentase tersedianya Jumlah Paket Komponen
Penyediaan Komponen Semarang,
sarana prasarana Instalasi Listrik/Penerangan Tersedianya sarana dan
2 07 01 2.06 01 Instalasi Listrik/Penerangan 100 % 3 Paket 100 % Semarang 20,000,000
perkantoran Dinas Tenaga Bangunan Kantor yang prasarana perkantoran SKPD
Bangunan Kantor Tengah,
Kerja Disediakan
Karang Kidul

Kota
Persentase tersedianya
Jumlah Paket Peralatan dan Semarang,
Penyediaan Peralatan dan sarana prasarana Tersedianya sarana dan
2 07 01 2.06 02 100 % Perlengkapan Kantor yang 3 Paket 100 % Semarang 80,000,000
Perlengkapan Kantor perkantoran Dinas Tenaga prasarana perkantoran SKPD
Disediakan Tengah,
Kerja
Karang Kidul

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kota Semarang TA. 2023 175
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2023
Kota Semarang

Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA


Sub Unit Organisasi : 2.07.0.00.0.00.01.0000 DINAS TENAGA KERJA
Sasaran Program Sasaran Kegiatan Lokasi Plafon Anggaran
Kode Program/ Kegiatan Keterangan
Indikator Kinerja Target Output Kegiatan Target Outcome Kegiatan Target Kegiatan Sementara (Rp.)

Kota
Persentase tersedianya

Anda mungkin juga menyukai