Anda di halaman 1dari 9

KELOMPOK HIJAU

PENYUSUNAN PERENCANAAN PUSKESMAS

M. Jahari Supianto
Radiansyah
Sayuti
Zulhiyar
Ira masrurah Kurniasi
Sri Astuti
Agus Afrianto
Azwar Anas
Analisis Anggaran

Pembagian dana kapitasi


 70% jasa Pelayanan kesehatan
 30% Biaya dukungan operasional kesehatan
Alokasi anggaran

 Kelas ibu hamil


 Pelatikan kader PHBS dan Kesling
 Surveilans Gizi Anak Balita
 Pemberdayaan masyarakat melalui Pemicuan STBM
 Penyuluhan malaria
 Sikat Gigi Masal (Pengembangan)
RENCANA USULAN KEGIATAN
PROGRAM UPAYA KESEHATAN ESSENSIAL DAN PENGEMBANGAN
TAHUN 2023

Kebutuhan Sumber Daya


Waktu
Upaya Target Penanggun Mitra Kebutuhan Indikator Sumber
No Kegiatan Tujuan Sasaran Pelaksanaa
Kesehatan Sasaran g Jawab Kerja Anggaran Kerja Pembiayaan
Alat Tenaga n

1 KIA-KB Pelaksanaan Meningkatkan cakupan Bidan 2 Kader September Rp Ibu hamil


Kelas Ibu pelayanan yang berkualitas a. Lembar balik Orang 750.000 yang
pada ibu dalam proses mengikuti
kehidupannya, yaitu dalam b. Alat peraga kelas ibu
kehamilan, persalinan, nifas, hamil
bayi baru lahir dan Keluarga mendapatkan
165 ibu Pemegang c. Poster dan
Berencana sebagai upaya Ibu hamil pelayanan Kapitasi
Hamil Program leaflet
meningkatkan derajat kesehatan
kesehatan masyarakat yang
optimal.
d. Buku KIA

2 PROMOSI Pelatihan Kader Meningkatkan Pengetahuan Kader 36 orang Ndaru Lembar Balik, Promkes kader, Juli Rp Peningkatan
KESEHATAN PHBS dan Kader tentang kesehatan Subekti, Poster atau , bidan, masyar 6.525.000 Pengetahuan
Kesling SKM Leaflet gizi, akat, Kader
kesling tokoh
masyar
akat Kapitasi
3 Gizi Surveilans Sebagai data dasar untuk 1165 260 Agus Kuesioner 1 orang Kader Juli 2023 Rp Status Gizi
Gizi Anak penentuan kebijakan Witoyo, Tenaga Posyand 5.400.000 Anak Balita
Balita program kesehatan A.Md.GZ Gizi u Kapitasi

4 Kesehatan 1.Pemberdaya Pemicuan di masyarakat masyarakat 5 org x 3 Bayu Broto, Bahan fasilitator Agustus Bulan Juli Rp masyarakat
Lingkungan an dan menjadikan masyarakat desa Amd. KL Percontohan, STBM 2023 450.000 terpicu
masyarakat sebagai Natural Leader di lembar balik Desa (progres)
melalui lingkungannya
Pemicuan 15 org Sanitarian Kapitasi
STBM
  Promkes

  Perawat  

5 P2 Penyuluhan Meningkatkan pengetahuan Masyarakat Masyarak Evi Leaflet, lembar perawat Perangk Bulan Juli Rp Dapat
malaria dan kesadaran terhadap yang ada at yang Karmilawati, balik dan at desa 2023 450.000 mencegah
penyakit malaria yang ada Desa berpotens A.Md.Kep Analis terjadinya
dimasyarakat Tanjung i penyakit
Satai menderit malaria yang
Desa Satai a malaria ada di seluruh
Lestari seperti wilayah Desa
Desa ibu
Kamboja hamil,
bayi dan
balita Kapitasi
usia
lanjut dan
pra usila
6 Pelayanan Sikat Gigi Meningkatkan derajat Murid 200 siswa Wahyu sikat gigi, pasta Perawat Pembin Mei, Juni, Rp Semua siswa
Asuhan Masal kebersihan gigi dan mulut kelas III gigi, gelas, pantom Gigi 2 a UKS Juli 5.200.000 kelas III semua
Kesehatan pada anak sekolah dasar Sekolah gigi orang Sekolah sekolah dasar
Dasar / diwilayah kerja
sederajat Puskesmas
Tanjung Satai
mendapat Kapitasi
pelatihan sikat
gigi masal
   
         
          RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
                  FORMULIR
     
RKA-SKPD  
             
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
                    2.2.1
                                         
KABUPATEN KAYONG UTARA      
TAHUN ANGGARAN 2023      
Urusan : 1.02 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
Unit Organisasi : 1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana
Sub Unit Organisasi   1.02.2.14.0.00.03.0000 Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana

Program : 1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT

Kegiatan : 1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan : 1.02.02.2.02.02 Belanja Operasional Puskesmas
Sumber Pendanaan : Dana Alokasi Umum (APBD)
Lokasi Kegiatan : Kab. Kayong Utara
Waktu Pelaksanaan : Januari s.d. Desember
Kelompok Sasaran :  
Jumlah 2022 :  
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung
Indikator   Tolok Ukur Kinerja Target Kinerja
Capaian Program : Meningkatnya derjat kesehatan masyarakat 100%
Masukan : Tersedianya Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp18.775.000
Keluaran : Terlaksananya kegiatan puskesmas secara menyeluruh 1 Tahun
Pelaksanaan Pengelolaan Jaminan Kesehatan di Puskesmas sesuai dengan Peraturan
Hasil : 100%
Perundang-undangan yang berlaku
 
Kelompok Sasaran Kegiatan : Masyarakat
Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung
Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
RINCIAN PERHITUNGAN JUMLAH
KODE REKENING U RAIAN (Rp)
Volume Satuan Harga Satuan
1   2 3 4 5 6 = (3x5)
5          
BELANJA DAERAH       18.775.000
5 1        
BELANJA OPERASI                         18.775.000
Belanja Barang dan
5 1 02                               18.775.000
Jasa
5 1 02 01     Belanja Barang                         18.775.000
Belanja Barang Pakai
5 1 02 01 01                           18.775.000
Habis
Belanja Perjalanan
5 1 02 04 01 0003                         18.775.000
Dinas Dalam Kota
          Kelas Ibu Hamil                   10 Org/Hr 75.000 750.000
Pelatihan Kader
                                  6.525.000
PHBS dan Kesling
          - ATK                   1 Paket 500.000 500.000
          - Konsumsi                   50 Ok 42.200 2.110.000
          - Spanduk                   3 Meter 55.000 165.000
          - Bantuan Transport                   50 Org/Hr 75.000 3.750.000
Surveilans Gizi Anak
                            72 Org/Hr 75.000 5.400.000
Balita
Pemberdayaan
          masyarakat melalui                   6 Org/Hr 75.000 450.000
Pemicuan STBM
          Penyuluhan malaria                   6 Org/Hr 75.000 450.000
            Sikat Gigi Masal                         5.200.000
            - Bantuan Transport                   16 Org/Hr 75.000 1.200.000
            - Bahan Kontak                   160 Paket 25.000 4.000.000
                                     JUMLAH 18.775.000
 Terima KAsih

Anda mungkin juga menyukai