Anda di halaman 1dari 17

PERENCANAAN PUSKESMAS

SOREANG
A. PERSIAPAN
• 1.Pembentukan Tim Manajemen Puskesmas
• 2. Penjelasan Kapus tentang Manajemen Puskesmas
Analisis situasi
• 1. Data Kinerja Puskesmas
• a Data Dasar
RUMPUN SDMK JENIS KELAMIN JUMLAH
LAKI-LAKI PEREMPUAN

01. DOKTER UMUM - 3 3


02. DOKTER GIGI 1 - 1

03. KEPERAWATAN 1 8 9
04. KEBIDANAN - 11 11

05. KEFARMASIAN - 2 2
06. KESEHATAN MASYARAKAT 1 2 3

07. KESEHATAN LINGKUNGAN 1 - 1

08. GIZI 1 1 2

09. ANALIS - 2 2
10. TENAGA PENUNJANG 6 4 10

TOTAL 10 35 45
b. Data UKM Esensial
NO Jenis Kegiatan Target Capaian
1 Persentase Bayi 0-6 bulan 100 % 24.63
mendapatkan ASI Eksklusif
2 Penyuluhan PHBS keluarga 100 % 24.02
3 Pembinaan PHBS di tatanan 100 % 10.67
rumah tangga
4 Presentase Inspeksi Kesehatan 100% 25.32
lingkungan
5 Pelayanan kesehatan orang 100% 24.19
terduga TB
6 Angka Keberhasilan Pengobatan 100% 16.96
Pasien TB Semua Kasus
7 Persentase cakupan pelayanan 100 % 38.24
diare pada kasus semua umur
lanjutan
NO Jenis kegiatan Target Capaian
8 Cakupan Layanan Rehidrasi 100 % 38.24
Oral Aktif (LROA)
9 Cakupan pelayanan imunisasi 100 % 25.10
ibu hamil TT1
b. Data UKM Pengembangan
No Jenis Kegiatan Target Capaian
1 Cakupan Pembinaan Upaya 100%
50.00
Kesehatan Tradisional
2 Cakupan Penyehat 100 % -
Tradisional Terdaftar/Berizin
3 Cakupan Pembinaan 100 % -
Kelompok Taman Obat dan
Keluarga (TOGA)
4 Cakupan Pelayanan 100 % -
Kesehatan Tradisional dalam
Gedung
5 Cakupan lansia yang 100 % 43.41
mendapatkan skrining
kesehatan sesuai standar
lanjutan
No Jenis Kegiatan Target capaian
6 Cakupan Pembinaan Kesehatan 100 % 35.00
Gigi dan Mulut di SD/ MI
7 Cakupan pemeriksaan 100 % 35,00
kesehatan gigi dan mulut siswa
SD
8 Cakupan skrining katarak 100 % 0.31
9 Cakupan Kegiatan Penjaringan 100 %
Penemuan Kasus Gangguan 21.80
Pendengaran di SD/MI
d.Data profil Kesehatan Keluarga tahun 2022
2. Analisa Data
• a. Analisis Deskriptif
HASIL PISPK PKM SOREANG
TAHUN 2022

95.32 95.74 97.14


100 88.54 90.56
90
80
70 58.72
55.49
60 49.75
46.07
50
33.25 34.13
40
30 22.74

20
10
0
B ES SI F ... TB T A K N IH N
K A SI BA
H W O JK BA
A
K IS LU JI K ERS
LI
N U
N
EK N
IM RO B JA
M
IM SI PE IR
A A
b. Analisis Komparatif
Analisis Data PISPK dan PKP PKM Soreang
Tahun 2022
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
K
B ES SI SI
F N TB H
T A
O
K N IH N
A
K IS
A
LU G
A
JI
W K JK RS BA
E
LI
N N
EK
N RO B M
U BA IR JA
IM SI IM A
A N
PE

TARGET PKP PISPK


PERUMUSAN MASALAH

No Jenis kegiatan Target Capaian


Persentase Bayi 0-6 bulan 100 % 24.63
1 mendapatkan ASI Eksklusif
Penyuluhan PHBS keluarga 100 % 24,02
2
Pembinaan PHBS di tatanan Institusi 100 % 36,00
3 Kesehatan
Presentase Inspeksi Kesehatan 100% 25,32
4 lingkungan terhadap sarana air bersih,
pasar sehat , TFU dan TPM
Pelayanan kesehatan orang terduga TB 100% 24,19
5
Angka Keberhasilan Pengobatan 100% 16,96
6 Pasien TB Semua Kasus
Cakupan Layanan Rehidrasi Oral 100% 38,24
7 Aktif (LROA)
Cakupan pelayanan imunisasi ibu 25,10
8 hamil TT1
b. Penetapan urutan Prioritas Masala
No Masalah Kesehatan Urgency Seiusness Growth skor
1 Persentase Bayi 0-6 bulan
3 3 3 9
mendapatkan ASI Eksklusif
2 Penyuluhan PHBS keluarga 3 3 3 9

3 Pembinaan PHBS di tatanan


4 4 2 10
Institusi Kesehatan
4 Presentase Inspeksi Kesehatan
3 3 3 9
lingkungan
5 Pelayanan kesehatan orang
5 5 5 15
terduga TB
6 Angka Keberhasilan Pengobatan
4 4 4 10
Pasien TB Semua Kasus
7 Cakupan Layanan Rehidrasi Oral
3 3 3 9
Aktif (LROA)
8 Cakupan pelayanan imunisasi ibu
2 3 3 8
hamil TT1
Berdasarkan hasil USG, prioritas masalah sebagai berikut :
• Pelayanan kesehatan orang terduga TB
• Angka Keberhasilan Pengobatan Pasien TB Semua Kasus Angka Keberhasilan
Pengobatan TB
• Pembinaan PHBS di tatanan Institusi Kesehatan PHBS keluarga
• Cakupan Layanan Rehidrasi Oral Aktif (LROA)Pembinaan PHBS Institusi kesehatan
• Presentase Inspeksi Kesehatan lingkungan terhadap sarana air bersih, pasar sehat , TFU
dan TPM
• Persentase Bayi 0-6 bulan mendapatkan ASI Eksklusif
• Penyuluhan PHBS keluarga
• Cakupan pelayanan imunisasi ibu hamil TT1
c. Akar Penyebab Masalah
No Upaya kegiatan tujuan
Perencanaan
sasaran target penanggung kebutuhan mitra kerja waktu kebutuhan indikator sumber
Kesehatan sasran jawab sumber pelaksanaan anggaran kerja pemberdaya
daya a
UKM Refresing Kader TB Kader TB 36 orang Petugas - Ptgs Lintas 1x 1 Mamin :4 Pelayanan bok
1 esensial Kader TB dapat TB pro sektor tahun 0x Rp terduga tb
bekerja mke 30.00 meningka
efektif s Tranport t 100%
- Petu kader36x
gas Rp 30.00
kesli
ng
- -
petu
gas
gizi
UKM Kunjunga Pelayanan Keluarga 24 Petugas Petugas Kader 2x 12 2x 12x Pelayanan Bok
2 Esensial n rumah Kasus pasien Tb keluarga Tb Tb bulan RP 50.00 kaus
kontak terduga kontak terduga tb
serumah TB TB meningka
meningka t
t
Ukm Screening Pelayanan Posyandu 12x Petugas Petugas tb Kader 12 x 1 12x Rp Pelayanan bok
3 esensial Tb terduga tb posyandu Tb tahun 50.00 terduga tb
meningka meningka
t t
Rencana pelaksanaan kegiatan
No Upaya kegiatan tujuan sasaran target sasran penanggung Volume jadwal rincian lokasi biaya
Kesehatan jawab kegiatan pelaksanaan pelaksanaa

UKM Refresing Kader TB Kader TB 36 orang Petugas TB 1x 1 tahun Bulan Mamin :40 Aula PKM Bok
1 esensial Kader TB dapat Agustus x Rp 30.00 Soreang
bekerja Tranport
efektif kader36x
Rp 30.00

UKM Kunjungan Pelayanan Keluarga 24 Petugas Tb 2x 12 Setiap 2x 12x RP Cingci, Bok


2 Esensial rumah Kasus pasien Tb keluarga bulan bulan 50.00 Panyirapan
kontak terduga TB kontak TB ,soreang,
serumah meningkat sekarwangi
,parungser
ab,pameka
ran

Ukm Screening Pelayanan Posyandu 12x Petugas Tb 12 x 1 Setiap 12x Rp


3 esensial Tb terduga tb posyandu tahun bulan 50.00
Soreang,
cingcin,pa
Bok

meningkat mekaran,p
arungsera
b,panyirap
an,sekarw
angi

Anda mungkin juga menyukai