Anda di halaman 1dari 48

RENCANA USULAN KEG

No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan

UKM ESENSIAL

A Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular:

Penderita hipertensi Penyuluhan tentang memberikan pengetahuan


1 melakukan pengobatan 1 pentingnya pengobatan teratur kepada penderita tentang
secara teratur pada penderita hipertensi pentingnya pengobatan teratu

Pembentukan posbindu dan membentuk posbindu di masing-


prolanis dengan masing RW yang ada di setiap
2
pembentukkan posbindu baru kelurahan dan mengoptimalkan
setiap RW posbindu yang sudah ada

meningkatkan pengetahuan
3 Pelatihan kader kesehatan
kader posbindu PTM

meningkatkan pengetahuan dan


pengadaan media informasi
4 pemahaman tentang informasi
tentang hipertensi
yang berkaitan dengan HT

pemeberian informasi secara


meningkatkan pengetahuan bagi
interpersonal kepada pasien
5 pasien HT dan keluarganya agar
dan keluarganya pada saat
melakukan pegoabatan teratur
mengakses pengobatan

B Perilaku dan kesehatan lingkungan

Rendahnya keluarga
Membuat media cetak tentang Peningkatan pengetahuan
1 yang menjadi anggota 1
alur dan penggunaan JKN masyarakat
JKN

Memberikan pemahaman dan


Pengadaan media elektronik penjelasan masyarakat umum
2
pada ruang tunggu tentang pentingnya kepesertaan
BPJS
Meningkatnya kualitas kesehatan
Kunjungan rumah pada
masyarakat sebesar 90% dengan
3 maskin yang belum memiliki
pencapaian 90% maskin terdaftar
JKN
menjadi peserta BPJS

Dilakukan validasi pada seluruh


data kepesertaan dan
4 Pertemuan Lintas Sektor
kepesertaan JKN mencapai
100%

Penyuluhan tentang Peningkatan pengetahuan kader


5
pentingnya JKN serta masyarakat sebesar 95%

Penanaman pengetahuan
Masih banyak anggota Mengurangi populasi perokok di
2 1 bahaya merokok sejak dini
keluarga yang merokok kalangan anak sekolah
pada anak sekolah

Meningkatkan pengetahuan
penyuluhan bahaya merokok
2 kepada kader tentang bahaya
kepada kader
merokok

Meningkatkan pengetahuan dan


pengadaan media penyuluhan
3 Memudahkan pemahaman materi
tentang rokok
penyuluhan

Pertemuan lintas sektor dalam Melakukan koordinasi dalam


4
pengembangan KTR pengembangan KTR

Pengadaan acrilic "NO


Mengurangi asap rokok di
5 SMOKING AREA" di kawasan
pelayanan kesehatan
puskesmas

Melakukan koordinasi dengan


1 Perencanaan 1 Pertemuan lintas sektor lintas sektor tentang pendataan
KS
Meminta data kependudukan
Memperoleh data kependudukan
2 di kelurahan sebagai data
yang akurat dari pihak aparatur
awal
Meningkatkan kepercayaan
Pengadaan surat tugas untuk
3 masyarakat tentang pendataan
surveyor KS
KS

Penambahan tenaga surveyor Meningkatkan kinerja pendataan


4
KS secara efektif dan efisien

Meningkatkan kepercayaan
Pengadaan media informasi
5 masyarakat tentang pendataan
tentang pendataan KS
KS
Pengadaan Laptop dan Untuk mengentry data KS ke
6
Handphone Sotfware

Pelaksanaan pendataan ke
melakukan pendataan KS sesuai
2 Pelaksanaan 7 rumah-rumah warga untuk
aturan
dilakukan pendataan

melakukan evaluasi proses


3 Evaluasi 9 Pelaksanaan lokakarya mini pendataan KS yang telah
dilakukan
NCANA USULAN KEGIATAN (RUK) TAHUNAN UPT PUSKESMAS PASUNDAN TAHUN 2018

Penaggung
Sasaran Target Sasaran Kebutuhan Sumber Daya Mitra Kerja
Jawab

Fasilitator: Dokter
PKM_x000D_Bahan materi
kelompok PJ program
90 orang pelatihan
prolanis HT Prolanis
_x000D_ATK_x000D_, LCD,
laptop Ruang pertemuan

PJ program
bidang Gizi ATK: untuk membuat SK kader
lansia 20 lansia
Masyarakat & posbindu PTM kesehatan
P2M&TM
Fasilitator: Dokter
PKM_x000D_Bahan materi
kader PJ program
75 kader pelatihan kelurahan
kesehatan P2M & TM
_x000D_ATK_x000D_, ,LCD,
laptop,Ruang pertemuan
pengujung 3 banner dan 300 PJ program
ATK, media informasi cetak
puskesmas leaflet promkes

pasien HT Semua pasien HT


dan yang berkunjung Dokter dokter dan perawat
kelauragnya ke PKM

pengujung PJ Promosi
10 Banner PJ Barang dan Jasa
puskesmas Kesehatan

pengujung PJ Promosi
3 TV PJ Barang dan Jasa
puskesmas Kesehatan
Maskin yang
140 Kepala PJ Promosi
belum SKM dan ATK Pihak kelurahan
Keluarga Kesehatan
memiliki BPJS

Pihak
kelurahan,
TOMA, Perwakilan Fasilitator SKM, pihak JKN, pihak
PJ Promosi
TOGA, Lintas masing-masing ATK, LCD, Leptop, Speaker, kecamatan,
Kesehatan
sektor kelurahan Microphone pihak BPJS,
kader, TOMA,
dan TOGA
Fasilitator SKM, pihak JKN,
Masyarakat, PJ Promosi
210 orang ATK, LCD, Leptop, Speaker, Kelurahan
Kader Kesehatan
Microphone

Semua siswa di Fasilitator: dr PKM, Bahan


Siswa 49 sekolah ( SD, Dokter materi pelatihan, ATK, Laptop, Sekolah
SMP, SMA) dan Ruang rapat

Fasilitator: SKM, Bahan materi


Kader PJ Program
75 kader pelatihan, ATK, Laptop, dan
kesehatan Promkes
Ruang rapat

sekolah &
PJ Program
pengunjung 53 banner PJ Barang dan Jasa
Promkes
Puskesmas

Perwakilan Fasilitator: PJ PKM, Bahan


TOMA/ TOGA Kepala TOMA/ TOGA,
masing-masing materi pelatihan, ATK, Laptop,
Lintas Sektor Puskesmas Kel
kelurahan dan Ruang rapat

PJ Program
Puskesmas Pengadaan acrilic SKM
Promkes

Fasilitator: PJ PKM, Bahan


TOMA/ TOGA Pihak kelurahan Surpervisor TOMA/ TOGA,
materi pelatihan, ATK, Laptop,
Lintas Sektor dan jajaran pendataan KS kader, Kel
dan Ruang rapat

Pihak kelurahan
Kel, RW, RT Surveyor Fotocopy data kependudukan RW & RT
dan jajaran
Surveyor 24 orang Ka Subag TU ATK, Laprop, Printer

Dinas
Surveyor 15 orang Ka Subag TU ATK, Laprop, Printer Kesehatan Kota
Bandung

Surpervisor
Masyarakat 7 banner PJ Barang dan Jasa
pendataan KS

Surveyor 7 Laptop Ka Subag TU ATK, Laptop, Printer BLUD

kuesioner KS, data dasar


seluruh warga
masyarakat Surpervisor kependudukan, aplikasi KS,
masyarakat kader
dan kader pendataan KS PINKESGA, akomodasi
kecamatan regol
surveyor & kader

Surpervisor
Surveyor 24 orang data KS yang sudah di input
pendataan KS
TAHUN 2018

Waktu Kebutuhan Sumber


Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan

JANUARI - Meningkatnya pengetahuan masyarakat


DESEMBER Rp 32,400,000 tentang pentingnya pengobatan teratur pada BOK
2018 penderita hipertensi

Rp 500,000 Terbentuknya 1 posbindu baru BLUD

Kader dapat menggunakan tensi manual dan


APRIL 2018 Rp 1,500,000 tensi digital dan meningkatnya pengetahuan BOK
kader tentang hipertensi

Banner, leplet, dan iklan dalam bentuk lainnya


MEI 2018 Rp 1,500,000 KAPITASI
pada setiap kelurahan

setiap pelayanan Pemeriksaan pasien hipertensi untuk seluruh


Rp -
pasien HT dokter sesuai SOP

Tersedia media cetak yang menggambarkan


Apr-18 Rp 3,500,000 alur dalam bentuk media informasi tentang APBD
pembuatan dan penggunaan JKN

Apr-18 Rp 4,500,000 Tersedia TV di ruang tunggu pasien BLUD


April-Desember Masyarakat yang dikunjungi menjadi peserta
Rp 5,600,000 BOK
2018 JKN

Februari, Juni,
dan Desember Rp 4,500,000 Kepesertaan JKN 100% BOK
2018

Januari, Juni, dan


Rp 4,500,000 Kepesertaan JKN 100% BOK
Desember 2018

hari sabtu,
Siswa mengetahui bahaya merokok bagi
minggu pertama Rp 8,820,000 BOK
kesehatan
setiap bulannya

Januari, Juni, dan


Rp 4,500,000 Kader mengetahui tentang bahaya merokok BOK
Desember 2018

Bulan Januari
Rp 5,200,000 Tersedia media BOK
2018

Bulan Januari,
Juni, Desember Rp 4,500,000 Terealisasinya KTR BOK
2018

Bulan Januari -
Rp 2,700,000 Anggota keluarga tidak ada yang merokok BOK
Desember 2018

Masyarakat memperoleh informasi tentang


Januari -
Rp 10,500,000 akan dilakukan pendataan KS dari aparat BOK
desember 2018
/kader setempat

Januari - Surveyor memperoleh data kependudukan


Rp 5,053,000 -
desember 2018 yang valid
Januari - Surveyor meperoleh surat tugas untuk
- -
desember 2018 pendaaan KS

Januari 2018 - Tenaga surveyor bertambah -

Januari 2018 Rp 2,450,000 Tersesia media informasi Pendataan KS BLUD

Tersedia Laptop dengan spesifikasi sesuai


Januari 2018 Rp 91,000,000 BLUD
standar

Januari 2018- Semua KK di wilayah kerja UPT PKM


Rp 115,680,000 BOK
Desember 2018 Pasundan 100% terdata

Juni dan
November 2018 Rp 1,200,000 Meningkatnya kinerja surveyor BOK
2018
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Penyuluhan tentang pentingnya pengobatan teratur pada penderita hipertensi
Hasil Meningkatnya Capaian puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: KELOMPOK PROLANIS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume Satuan
1 2 3 4
PENDAPATAN
>> Dana DAK non fisik (BOK)
>> Dana DAK non fisik (BOK)
Belanja Alat Tulis Kantor
- ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK)
- Biaya Foto Copy (BOK)

Belanja Transportasi dan Akomodasi


Pertemuan Peningkatan kemampuan Kader keseh
atan untuk deteksi dini faktor resiko PTM pada ma
syarakat (BOK)
>> Transport Kader (10 or x 2 kali )

Belanja Makan dan Minum


Belanja Makanan dan Minuman rapat
Penyuluhan tentang pentingnya pengobatan
teratur pada penderita hipertensi kepada
kelompok prolanis HT

- Konsumsi dan snack ( 15 org x 2 kali x 1 Hari)


FORMULIR
RKA-SKPD

NGSUNG
Target Kinerja
arakat Puskesmas
Rp.
pada penderita hipertensi 40Orang
smas 100%
OLANIS
DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN (RPK) TAHUNAN UP

No. Upaya Kesehatan Kegiatan Tujuan Sasaran

UKM ESENSIAL
A. Pengendalian Peny. Menular & Tidak Menular:

Penderita hipertensi Penyuluhan tentang pentingnya memberikan pengetahuan kepada


kelompok
1 melakukan pengobatan 1 pengobatan teratur pada penderita tentang pentingnya
prolanis HT
secara teratur penderita hipertensi pengobatan teratur

membentuk posbindu di masing-


Pembentukan posbindu dan
masing RW yang ada di setiap
2 prolanis dengan pembentukkan lansia
kelurahan dan mengoptimalkan
posbindu baru setiap RW
posbindu yang sudah ada

meningkatkan pengetahuan kader kader


3 Pelatihan kader kesehatan
posbindu PTM kesehatan

meningkatkan pengetahuan dan


pengadaan media informasi pengujung
4 pemahaman tentang informasi
tentang hipertensi puskesmas
yang berkaitan dengan HT

pemeberian informasi secara


meningkatkan pengetahuan bagi
interpersonal kepada pasien pasien HT dan
5 pasien HT dan keluarganya agar
dan keluarganya pada saat kelauragnya
melakukan pegoabatan teratur
mengakses pengobatan

B Perilaku dan kesehatan lingkungan

Rendahnya keluarga yang Membuat media cetak tentang Peningkatan pengetahuan pengujung
1 1
menjadi anggota JKN alur dan penggunaan JKN masyarakat puskesmas

Memberikan pemahaman dan


Pengadaan media elektronik penjelasan masyarakat umum pengujung
2
pada ruang tunggu tentang pentingnya kepesertaan puskesmas
BPJS

Meningkatnya kualitas kesehatan


Maskin yang
Kunjungan rumah pada maskin masyarakat sebesar 90% dengan
3 belum memiliki
yang belum memiliki JKN pencapaian 90% maskin terdaftar
BPJS
menjadi peserta BPJS
Dilakukan validasi pada seluruh
TOMA, TOGA,
4 Pertemuan Lintas Sektor data kepesertaan dan kepesertaan
Lintas sektor
JKN mencapai 100%

Penyuluhan tentang pentingnya Peningkatan pengetahuan kader Masyarakat,


5
JKN serta masyarakat sebesar 95% Kader

Penanaman pengetahuan
Masih banyak anggota Mengurangi populasi perokok di
2 1 bahaya merokok sejak dini Siswa
keluarga yang merokok kalangan anak sekolah
pada anak sekolah

penyuluhan bahaya merokok Meningkatkan pengetahuan kepada Kader


2
kepada kader kader tentang bahaya merokok kesehatan

Meningkatkan pengetahuan dan sekolah &


pengadaan media penyuluhan
3 Memudahkan pemahaman materi pengunjung
tentang rokok
penyuluhan Puskesmas

Pertemuan lintas sektor dalam Melakukan koordinasi dalam TOMA/ TOGA


4
pengembangan KTR pengembangan KTR Lintas Sektor

Pengadaan acrilic "NO


Mengurangi asap rokok di
5 SMOKING AREA" di kawasan Puskesmas
pelayanan kesehatan
puskesmas
C. Program PIS-PK

Melakukan koordinasi dengan lintas TOMA/ TOGA


1 Perencanaan 1 Pertemuan lintas sektor
sektor tentang pendataan KS Lintas Sektor

Meminta data kependudukan di Memperoleh data kependudukan


2 Kel, RW, RT
kelurahan sebagai data awal yang akurat dari pihak aparatur

Pengadaan surat tugas untuk Meningkatkan kepercayaan


3 Surveyor
surveyor KS masyarakat tentang pendataan KS

Penambahan tenaga surveyor Meningkatkan kinerja pendataan


4 Surveyor
KS secara efektif dan efisien

Pengadaan media informasi Meningkatkan kepercayaan


5 Masyarakat
tentang pendataan KS masyarakat tentang pendataan KS
Pengadaan Laptop dan Untuk mengentry data KS ke
6 Surveyor
Handphone Sotfware

Pelaksanaan pendataan ke
melakukan pendataan KS sesuai masyarakat
2 Pelaksanaan 7 rumah-rumah warga untuk
aturan dan kader
dilakukan pendataan

melakukan evaluasi proses


3 Evaluasi 8 Pelaksanaan lokakarya mini Surveyor
pendataan KS yang telah dilakukan
(RPK) TAHUNAN UPT PUSKESMAS PASUNDAN TAHUN 2018

Penaggung Volume Rincian Lokasi


Target Sasaran Jadwal
Jawab Kegiatan Pelaksanaan Pelaksanaan

hari sabtu, minggu hari sabtu, minggu


PJ program AULA
90 orang 12 kali pertama setiap pertama setiap
Prolanis PUSKESMAS
bulannya bulannya

PJ program
POSBINDU
bidang Gizi JUNI 2018
20 lansia 1 kali 22 juni 2018 Masing-masing
Masyarakat &
RW
P2M&TM

PJ program P2M Aula kelurahan


75 kader 1 kali APRIL 2018 17 April 2018
& TM

3 banner dan 300 PJ program PUSKESMAS


1 kali MEI 2018 7 Meil 2018
leaflet promkes

Semua pasien HT setiap


setiap kunjungan setiap kunjungan PUSKESMAS
yang berkunjung Dokter kunjungan
pasien HT pasien HT
ke PKM pasien HT

PJ Promosi 7 Kelurahan dan 3


10 Banner
Kesehatan
10 Buah Apr-18 2-7 April 2018
Puskesmas

PJ Promosi
3 TV 3 Buah Apr-18 2-7 April 2018 3 Puskesmas
Kesehatan

140 Kepala PJ Promosi 140 Kepala 1 April - 31


April-Desember 2018 7 Kelurahan
Keluarga Kesehatan Keluarga Desember 2017
Perwakilan 1 Februari 2018, 5
PJ Promosi Februari, Juni, dan
masing-masing 3 Kali Juni 2018, 2 Aula Kecamatan
Kesehatan Desember 2018
kelurahan November 2018

17 April 2018, 17
PJ Promosi Januari, Juni, dan
210 orang 3 kali Juli 2018, 16 Aula Kelurahan
Kesehatan Desember 2018
Oktober 2018

Semua siswa di hari sabtu, minggu hari sabtu, minggu


49 sekolah ( SD, Dokter 12 kali pertama setiap pertama setiap Sekolah
SMP, SMA) bulannya bulannya

17 April 2018, 17
PJ Program Januari, Juni, dan
75 kader 3 kali Juli 2018, 16 Puskesmas
Promkes Desember 2018
Oktober 2018

PJ Program
53 banner 1 kali Bulan Januari 2018 20 Januari 2018 Puskesmas
Promkes

Perwakilan 17 April 2018, 17


Kepala Bulan Januari, Juni,
masing-masing 3 kali Juli 2018, 16 Kelurahan
Puskesmas Desember 2018
kelurahan Oktober 2018

PJ Program Bulan Januari & 17 Juli 2018, 16


Pengadaan acrilic 2 kali Puskesmas
Promkes Desember 2018 Oktober 2018

1 minggu sebelum
Pihak kelurahan Surpervisor Januari - desember
7 kali pendataan di Aula Kelurahan
dan jajaran pendataan KS 2018
kelurahan tsb

1 hari sebelum
Pihak kelurahan Januari - desember
Surveyor 367 kali memulai pendataan Rumah ketua RT
dan jajaran 2018
di RT tsb

Dibuat setiap
Januari - desember
24 orang Ka Subag TU 7 kali memulai pendataan Puskesmas
2018
di Kelurahan tsb

15 orang Ka Subag TU 1 kali Januari 2018 8 Januari 2018 Puskesmas

Surpervisor
7 banner 1 kali Januari 2018 10 Januari 2018 Puskesmas
pendataan KS
7 Laptop Ka Subag TU 1 kali Januari 2018 2 Januari 2018 Puskesmas

seluruh warga
Surpervisor Januari 2018- 2 januari - 28 Wilayah kerja UPT
masyarakat 312 hari
pendataan KS Desember 2018 Desember 2018 PKM. Pasundan
kecamatan regol

Surpervisor Juni dan November 16 Juni dan 24


24 orang 2 kali Puskesmas
pendataan KS 2018 2018 November 2018
Biaya

Rp 32,400,000

Rp 500,000

Rp 1,500,000

Rp 1,500,000

Rp -

Rp 3,500,000

Rp 4,500,000

Rp 5,600,000
Rp 4,500,000

Rp 4,500,000

Rp 8,820,000

Rp 4,500,000

Rp 5,200,000

Rp 4,500,000

Rp 2,700,000

Rp 10,500,000

Rp 5,053,000

Rp 2,450,000
Rp 91,000,000

Rp 115,680,000

Rp 1,200,000

###
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana, Sumber Daya Manusia, JUKNIS
Keluaran Pelaksanaan Penyuluhan Pentingnya pengobatan teratur pada penderita hipertensi
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK)
Biaya Foto Copy (BOK)
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 90 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Pembentukan 1 posbindu
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 1 Paket
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Kader Yang Terlatih
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( 30 Paket
Biaya Foto Copy (BOK) 30 Rangkap
Pertemuan Lintas Sektor
5 2 2 11 Belanja Makan Minum 30 Kotak
5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 30 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Media Informasi
Hasil Meningkatnya Capaian puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
Banner 3 Buah
Leaflet 300 Buah
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Banner
Hasil Meningkatnya Capaian puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG 10 Buah
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA BARANG JASA
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Televisi
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 3 Buah
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Kunjungan Rumah Maskin Yang Belum Memiliki JKN
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 15 Belanja Transportasi dan Akomodasi 140 Rumah
Pertemuan Lintas Sektor
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Pelaksanaan Pertemuan Lintas Sektoral
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( 30 Paket
Biaya Foto Copy (BOK) 30 Rangkap
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 30 Kotak


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 30 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Pentingnya JKN
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( 30 Paket
Biaya Foto Copy (BOK) 30 Rangkap
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 30 Kotak


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 30 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Penjaringan Anak Sekolah
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN SEKOLAH
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 BELANJA LANGSUNG 49 Buah
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor


5 2 2 03 15 Belanja Transportasi dan Akomodasi 2 Orang
Pertemuan Lintas Sektor
Jumlah Belanja
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Pelaksanaan Penyuluhan Tentang Bahaya Rokok
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat ( 30 Paket
Biaya Foto Copy (BOK) 30 Rangkap
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 30 Kotak


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 30 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA BARANG JASA
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Pengadaan Akrilik
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 90 Buah
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 32.400.000
eratur pada penderita hipertensi 12 Kali 32400000
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 2.700.000
10.800.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 500.000
1 Unit
100%
KESMAS
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 500.000 Rp. 500.000

Rp. 500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 1.500.000
1 Kali
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 150000
5000 150000
30000 900000

10000 300000
1.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 3.500.000
303 Buah
100%
KESMAS
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 350.000 Rp. 105.000


Rp. 1500 Rp.450.000

anja Rp. 3.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 3.500.000
10 Buah
100%
KESMAS
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 350.000 Rp. 3.500.000

anja Rp. 3.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

JA BARANG JASA
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 4.500.000
3 Buah
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 1.500.000 Rp. 4.500.000


Rp. 4.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp.5.600.000
N 140 rumah
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 40.000 Rp. 5.600.000

Rp. 5.600.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 4.500.000
3 Kali
100%
KESMAS
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 150000
5000 150000

30000 900000

10000 300000
1.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 4.500.000
3 Kali
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6
5000 150000
5000 150000

30000 900000

10000 300000
1.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 8.820.000
49 Sekolah
100%
S DAN SEKOLAH
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6
100000 4900000

Rp. 40.000 3920000

8820000
FORMULIR
RKA-SKPD

NJA LANGSUNG
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 4.500.000
3 Kali
100%
DAN MASYARAKAT
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 150000
5000 150000

30000 900000

10000 300000
1.500.000

FORMULIR
RKA-SKPD
JA BARANG JASA
nerja Target Kinerja
uskesmas
Rp. 2.700.000
30 Buah
100%
KESMAS
OGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

Rp. 2.700.000 Rp. 2.700.000

Rp. 2.700.000
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Terlaksananya Pertemuan Lintas Sektor
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK)
Biaya Foto Copy (BOK) 30 Rangkap
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 30 Kotak


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 hari) 30 Kotak
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Memperoleh data kependudukan
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: Kel, RW, RT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK)
Biaya Foto Copy (BOK) 20212 Rangkap
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Banner
Hasil Meningkatnya Capaian Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG 7 Buah
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran Laptop
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS DAN MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA 7 Buah
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran pendataan KS
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: MASYARAKAT
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor
5 2 2 03 15 Belanja Transportasi dan Akomodasi
Surveyor 2520 paket KK
Kader 372 hari
Pertemuan Lintas Sektor
Jumlah Belanja

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN


SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 2017
INDIKATOR DAN TOLOK UKUR KINERJA BELANJA LANGSUNG
Indikator Tolok Ukur Kinerja
Capaian Program Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Masyarakat Puskesmas
Masukan Tersedianya Dana
Keluaran melakukan evaluasi proses pendataan KS yang telah dilakukan
Hasil Meningkatnya Capaian Wilayah Kerja Puskesmas
KELOMPOK SASARAN KEGIATAN: PUSKESMAS
RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Kode Rekening Uraian
Volume Satuan
1 2 3 4
5 BELANJA
5 2 BELANJA LANGSUNG
5 2 2 BELANJA BARANG DAN JASA
5 2 2 01 Belanja Bahan Habis Pakai
Jumlah Belanja
5 2 2 01 01 Belanja Alat tulis Kantor
ATK Pelayanan Kesehatan Masyarakat (BOK) 24 paket
Biaya Foto Copy (BOK) 24 paket
Pertemuan Lintas Sektor

5 2 2 11 Belanja Makan Minum 24 kotak


5 2 2 11 2 Belanja Makanan dan Minuman Rapat
Pertemuan Lintas Sektor
Konsumsi dan snack (30 orang x kali x 1 hari) 24 kotak
Jumlah Belanja
FORMULIR
RKA-SKPD

LANGSUNG
Target Kinerja

10500000
7 kali
100%
MASYARAKAT
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 150000

30000 900000

10000 300000
1500000

FORMULIR
RKA-SKPD

LANGSUNG
Target Kinerja

5053000
367 kali
100%
, RT
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

250 5053000
5053000

FORMULIR
RKA-SKPD

LANGSUNG
Target Kinerja

2450000
7 Kali
100%
MAS
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

350000 2450000

2450000

FORMULIR
RKA-SKPD
LANGSUNG
Target Kinerja

91000000
7 Kali
100%
MASYARAKAT
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

13000000 91000000

91000000

FORMULIR
RKA-SKPD

LANGSUNG
Target Kinerja

115680000
312 hari
100%
AKAT
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

40000 100800000
40000 14880000

115680000

FORMULIR
RKA-SKPD
LANGSUNG
Target Kinerja

1200000
2 Kali
100%
MAS
AM DAN KEGIATAN SKPD
Rincian Perhitungan
Jumlah
Tarif/Harga
5 6

5000 120000
5000 120000

30000 720000

10000 240000
1200000

Anda mungkin juga menyukai