Anda di halaman 1dari 250

WALIKOTA BATU

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH
NOMOR : 10 TAHUN 2018
TANGGAL : 31 DESEMBER 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
WALIKOTA BATU

PROVIilSI JAWA TIMUR


PERATURAT{ DAERAH I{OTA BATU

NOMOR lo tenuw eore


TENTANG

AXGGARAX PEtrDAPATAIT DAil BELITtr.'A DATRAII


TAIIT'N IINGGARAIT 2019

DEITGAN RAHMAT TUIIAN YAITG MAIIA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 311 ayat (l)


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan
Daerah Kota Batu tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggar an 2Ol9;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara


Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OOl Nomor 91, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang
Perbendaharaan Negara (l,embaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan kmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 20O9 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Iembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2074 tentang Pemerintahan Daerah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Icmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2OOO
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 2L0, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan
l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan atas Peraturan Peraturan Pemerintah
Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Halarnan 2 dari 12 hlm...


Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tamtrahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 497 2\ sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Poiitik (tembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20ll Nomor 59, Tambahan
kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah kepada Daerah (kmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara lDaerah (kmbaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5233);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Halamal 3 dari 12 hlrn...


24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun
2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah;
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 IPMK.OT l2Ol7
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
121 /PMK.O7 12018 tentang Perubahan Ketiga atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
SO/PMK.O7 /2017 Pengelolaan Transfer ke Daerah
dan Dana Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2Ol7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan
Daerah serta Pela-ksanaan dan Pertanggungiawaban
Penggunaan Dana Operasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun
2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan
Laporan Pertanggungiawaban Penggunaan Dana
Operasional;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun
2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2019:.
29. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2O06
tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor
2lA\;
30. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2009
tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2009 Nomor 1/B);
31. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 201O
tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 1/B);
32. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pajak Restoran (L,embaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 2/B);
33. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2010
tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 3/B);
34. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2010
tentang Pajak Hotel (kmbaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 4/B);
35. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2010
tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 5/B) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun
2Ol2 lentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota
Batu Nomor 6 Tahun 201O tentang Pajak Hiburan
(lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor
r/B);
Halalnan 4 dari 12 hlm...
36. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2010
tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2010 Nomor 6/E});
37. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2010
tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor
l lcl;
38. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran
Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor 2/C);
39. Feraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Raya
(lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2010 Nomor
3/cl;
40. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 15 Tahun 2010
tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2O10 Nomor 7/B);
41. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 16 Tahun 2010
tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah
Kota Batu Tahun 2010 Nomor 5/C);
42. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 77 Talr.un 2O1O
tentang Retribusi Pelayanan
Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota
Batu Tahun 2010 Nomor 6/C);
43. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2017
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(l.embaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor
rlB);
44. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2011
tentang Izin Trayek (Lembaran Daerah Kota Batu
Tahun 2011 Nomor 1/E);
45. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(kmbaran Daerah Kota Batu Tahun 2011 Nomor
2/Al;
46. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2011
tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan
Perkotaan (kmbaran Daerah Kota Batu Tahun 2011
Nomor 2/B);
47. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2012
tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (kmbaran
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor 1/C;
48. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kota Batu Tahun 2005-2025 (Lembarart
Daerah Kota Batu Tahun 2012 Nomor l/E);

Halaman 5 dari 12 hlrn..


49. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 10 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kota Batu
kepada PT Bank Jawa Timur (kmbaran Daerah Kota
Batu Tahun 2012 Nomor 4/A);
5O. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5/D);
51. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2016
tentang Perseroan Terbatas Batu Wisata Resource
(l.embaran Daerah Kota Batu Tahun 2016 Nomor
6/E);
52. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2016
tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan
Terbatas Batu Wisata Resource (l*mbaran Daera}
Kota Batu Tahun 2016 Nomor 7/A);
53. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor I Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan
dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2017 Nomor
| /Al;
54. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2018
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Tahun 2017-2022 (kmbaran Daerah Kota Batu
Tahun 2018 Nomor 3/D);

Dengan PersetuJuan Bersama


DEWAN PERWAKILAN RAI(YAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALIKOTA BATU

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATT'RAI| DAERAH TEIYTAITG AI|(X}ARAN


PENDAPATA,IT DA.IT BELANJA DAERAII TAIII'N
Afr(XiARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun


Anggaran 2019 sebagai berikut:
1. Pendapatan Daerah Rp 983.7t3.294.846,O0
2. Belanja Daerah Rp t .ooo4t3-291.815-00
Defisit (Rp 16.760.000.ooo,oo)
3. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Rp 20.260.O00.oo0,00
b. Pengeluaran RP 3.s00.000.000.00
Pembiayaan Netto Rp 16.760.000.o00,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun berkenaan Rp 0,00

Halaman 6 dari 12 hlrn..


Pasal 2
(l) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka I terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah
Rp I53.326.947.458,OO
b. Dana Perimbangan sejumlah
Rp 695.583.603.000,O0
c. l,ain-lain pendapatan Daerah yang sah sejumlah
Rp 134.402.744344,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (l)huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah
sejumlah Rp 123.325.000.000,00
b. Retribusi Daerah
sejumlah Rp 9.537.255.225,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang
dipisahkan sejumlah
Rp 3.473.777.837,OO
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang sah sejumlah Rp 16.990.914.396,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak
sejumlah Rp 112.503.870.000,00
b. Dana Alokasi Umum
sejumlah Rp 499.302.396.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
sejumlah Rp 83.777.337.OOO,OO
(4) la,in-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis
pendapatan:
a. Hibah sejumlah Rp 14.501.400.000,00
b. Dana Darurat
sejumlah Rp 0,0O
d. Dana Bagr Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah lainnya sejumlah
Rp 64.753.519.388,00
d. Dana Penygs11g1qn dan Otonomi Khusus
sejumlah Rp 49.O92.225.OOO,OO
e. Bantuan Keuangal dari Provinsi atau dari
Pemerintah Daerah lainnya
sejumlah Rp 6.455.600.000,00

Pasal 3
(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
angka 2 terdiri dari:
a. Belanja Tidak Langsung
sejumlah Rp 527.652.275.759,40
Halaman 7 <1ari 12 hhn...
b. Belanja Langsung
Sejumlah Rp 472.821.019.087,60
(21 Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) hurufa terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
sejumlah Rp 341.515.155.336,40
b. Belanja Bunga
sejumlah Rp 0,00
c. Belanja Subsidi
sejumlah Rp 0,0O
d. Belanja Hibah
sejumlah Rp 51.855.375.600,00
e. Belanja Bantuan Sosial
sejumlah Rp 28. 119.197.600,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/
Kota dan Pemerintah Desa
sejumlah Rp 13.286.225.523,00
g. Belanja Bantuan Keuangan kepada
Pro'".insi/ Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan
Partai Politik
sejumlah Rp 87.876.32L.7OO,OO
h. Belanja Tidak Terduga
sejumlah Rp 5.000.000.000,00
(3) Dalam hal terjadi kekurang€rn anggaran pada rincian
objek belanja dapat dilakukan penggeseran antar
rincian objek belanja pada objek belanja gaji dan
tunjangan.
(4) Belanja la.ngsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja Pegawai
sejumlah Rp 70.569.098.288,20
b. Belanja Barang dan Jasa
sejumlah Rp 279.486.399.065,73
c. Belanja Modal
sejumlah Rp 122.765.521.732,67

Pasal 4
(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 angka 3 terdiri dari:
a. Penerimaan
sejumlah Rp 20.260.000.000,00
b. Pengeluaran
sejumlah Rp 3.500.000.000,00
(21 Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya
sejumlah Rp 20.260.000.000,00
b. Pencairan Dana Cadangan
sejumlah Rp 0,O0

Halaman 8 dari 12 hlrn...


c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
sejumlah Rp 0,00
d. Penerimaan Pinjaman Daerah
sejumlah Rp 0,00
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah Rp 0,00
f. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman
sejumlah Rp 0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Pembentukan Dana Cadangan
sejumlah Rp 0,00
b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
sejumlah Rp 3.500.000.000,00
c. Pembayaran Pokok Utang
sejumlah Rp O,OO
d. Pemberian Pinjaman Daerah
sejumlah Rp 0,00

Pasal 5
(U Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat
melal<ukan pengeluaran yang belum tersedia
anggarannya yang selanjutnya diusulkan dalam
Perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam
laporan realisasi anggaran.
{21 Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat kriteria sebagai berikut:
a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas
pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya;
b. tidak diharapkan te4'adi secara berulang;
c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah
Daerah; dan
d. memiliki dampak yang sigrrifikan terhadap
anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk belanja untuk keperluan mendesak, dengan
kriteria sebagai berikut:
a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat
yang anggarannya belum tersedia dalam tahun
anggaran 2019; d,an
b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yag lebih besar bagi
pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 6
(1) Dasar pengeluaran anggaran Beianja Tidak Terduga
yang dlanggarkan untuk mendanai tanggap darurat,
penanggulangan bencana alam dan/ atau bencana

Halaman 9 dari 12 hlrn..


sosial, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup, dan dana pemilihaa Presiden dan Wakil
Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat I, dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II ditetapkan
dengz.n Keputusan Walikota dan diberitahukan
kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung
sejak Keputusan dimaksud ditetapkan.
12) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
ketlutuhan yang diusulkan dari SKPD berkenaan
setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektilitas
serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan
terhadap kegiatan-kegiatan yarlg telah didanai dari
APBD-
(3) Pimpinan SKPD penerima dana tanggap darurat
bertanggungiawab atas penggunaan dana tersebut
dan wajib menyampaikan laporan realisasi
penggunaan kepada atasan langsung dan Walikota.
(4) Tata cara pemberian dan pertanggungjawaban
Belanja Tidak Terduga untuk tanggap darurat
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7
(1) Pemerintah Daerah menetapkan Sisa kbih
Pembiayaan Tahun Anggaran 2Ol9 bersaldo Nol.
(21 Sisa L,ebih Pembiayaan Anggaran sebagaimana di
maksud pada ayat (1) merupakan selisih antara
Sarplus/ Defrsit anggaran dengan pembiayaan Netto.
(3) Jumlah pembiayaan Netto sebagaimana di maksud
pada ayat (2) harus dapat menutup defisit anggaran.
(4) Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan
peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA
Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus
memanfaatkannya untuk penambahan program dan
kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program
dan kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau
pengeluaran pembiayaan
(5) Dalam hal perhitungan pen)'usunan r€mcangan
peraturan daerah tentang APBD menghasilkan SILPA
Tahun Be4'alan negatif, pemerintah daerah
melakukan pengurangan bahkan penghapusan
pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan
kewajiban daerah, pengurangan program dan
kegiatan yang kurang prioritas dan/atau
pengurangan volume program dan kegiatannya.

HalalEan 1O dari 12 hlrn...


Pasal 8
(1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun
anggaran sebelumnya mencakup pelampauan
penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana
perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain
pendapatan daerah yang sah, pelampauan
penerimaan pembiayaan, penghematan belanja,
kewajiban kepada fihak ketiga sampai dengan akhir
tahun belum terselesaikan, dan sisa dana kegiatan
lanjutan.
(2\ SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
digunakan untuk:
a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi
pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja;
b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas
beban belanja langsung; dan
c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan
akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
(3) Jumlah kumulatif defisit anggaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dibatasi tidak
melebihi 3o/o (tiga perseratus) dari Pendapatan
Domestik Bruto Daerah.

Pasal 9
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah ssfagaimana dimaksud dalam Pasa] 1 tercantum
dalam l,ampiran yang merupakan bagtan tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
a. Lampiran I Ringkasan APBD;
b. l,ampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan
Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
c. Lampiran II a Ringkasan APBD menurut Organisasi
dan Urusan Pemerintahan Daerah;
d. Lampiran III Rincian APBD menurut Urusar
Pemerintahan Daerah Organisasi, Pendapatan,
Belanja dan Pembiayaan;
e. l,ampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan
Pemerintahan Daerah, Org4nisasi, Program dan
Kegiatan;
f. Lampiran V Rekapitulasi Belaaja Daerah Untuk
Keselarasan dan Keterpaduan Umsan Pemerintahan
Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan
Keuangan Negara;
C. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan
Per Jabatan T.A 2019;
h. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah T.A 2O19;
i. l"ampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi)
Daerah T.A 2019;

Hala-sran 11 dari 12 hlm.


j. lampiran lX Daftar Perkiraan Penambahan dan
Pengurangan Aset Tetap Daerah T.A 2019;
k. Lampiran X Daftar Perl,oraan Penambahan dan
Pengurangan Aset l,ain-lain T.A 2019;
l. lampiran Xl Daftar Kegiatan-kegiatan T.A 2019.vang
belum diselesaikan dan tidak dianggarkan kembali
dalam T.A 2O19 Program / Kegiatan l,anju tan;
m. L,ampiran XII Daftar Dana Cadangan T.A 2019;
n. l,ampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah T.A 2019.

Paaol 10
Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran
Anggaran Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2Ol9 sebagai landasan operasional
peLaksanaannya.

Pasal 11
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Dite di Batu
I Dayrrrber zota
BATU,

i.?

A't RUMPOKO
Diundangkan di Batu
pada tanggal 3l Dcrrrnbct' 2018
SEKRETARIS DAERAH KO?A BATU,

ZA.DIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KO?A BATU TAHUN 2018 NOMOR IO/4


NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR 455 - ro /1OtB

Halaman 12 dari l2 hlm


DAFTAR ISI

PERATURAN DAERAH KOTA BATU


TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Uraian Halaman

Peraturan Daerah Kota Batu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

Lampiran I
Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ______________________________________________________ 1

Lampiran II
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi ________________________________________ 2

Lampiran IIa
Ringkasan APBD menurut Organisasi dan Urusan Pemerintahan Daerah_________________________________________ 5

Lampiran IIb
Ringkasan menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi dan Sub Organisasi_________________________________ 8

Lampiran III
Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan

Urusan Wajib
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01.01 Dinas Pendidikan ______________________________________________________________________ 13
1.02.01 Dinas Kesehatan _______________________________________________________________________ 19
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ________________________________________________ 25
1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ______________________________________ 28
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja ______________________________________________________________ 30
1.05.02 Dinas Penanggulangan Kebakaran _________________________________________________________ 32
1.05.03 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik ________________________________________________________ 34
1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ____________________________________________________ 36
1.06.01 Dinas Sosial __________________________________________________________________________ 38

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB _______________ 40
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan ________________________________________________________________ 43
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup _________________________________________________________________ 45
2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ___________________________________________________ 47
2.09.01 Dinas Perhubungan ____________________________________________________________________ 49
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika _________________________________________________________ 51
2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan _______________________________________________ 54
2.12.01 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja _________________________ 57
2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan ________________________________________________________ 60

Urusan Pilihan
3.02.01 Dinas Pariwisata _______________________________________________________________________ 62
3.03.01 Dinas Pertanian________________________________________________________________________ 64

Penunjang Urusan
4.01.02 Walikota dan Wakil Walikota _____________________________________________________________ 68
4.01.03 Sekretariat Daerah _____________________________________________________________________ 69
4.01.04 Sekretariat DPRD ______________________________________________________________________ 75
4.01.05 Kecamatan Batu _______________________________________________________________________ 77
4.01.06 Kecamatan Bumiaji _____________________________________________________________________ 80
4.01.07 Kecamatan Junrejo _____________________________________________________________________ 82
4.02.01 Inspektorat ___________________________________________________________________________ 84
4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah _________________________ 87
4.04.01 Badan Keuangan Daerah ________________________________________________________________ 90
4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia _________________________________ 95

i
Lampiran IV
Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan

Urusan Wajib
Urusan Wajib Pelayanan Dasar
1.01.01 Dinas Pendidikan ______________________________________________________________________ 97
1.02.01 Dinas Kesehatan _______________________________________________________________________ 99
1.03.01 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang _______________________________________________ 101
1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan _____________________________________ 103
1.05.01 Satuan Polisi Pamong Praja _____________________________________________________________ 104
1.05.02 Dinas Penanggulangan Kebakaran ________________________________________________________ 106
1.05.03 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik _______________________________________________________ 107
1.05.04 Badan Penanggulangan Bencana Daerah ___________________________________________________ 108
1.06.01 Dinas Sosial _________________________________________________________________________ 109

Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar


2.02.01 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB ______________ 111
2.03.01 Dinas Ketahanan Pangan _______________________________________________________________ 112
2.05.01 Dinas Lingkungan Hidup ________________________________________________________________ 113
2.06.01 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil __________________________________________________ 115
2.09.01 Dinas Perhubungan ___________________________________________________________________ 117
2.10.01 Dinas Komunikasi dan Informatika ________________________________________________________ 118
2.11.01 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan ______________________________________________ 120
2.12.01 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja ________________________ 122
2.17.01 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan _______________________________________________________ 124

Urusan Pilihan
3.02.01 Dinas Pariwisata ______________________________________________________________________ 126
3.03.01 Dinas Pertanian_______________________________________________________________________ 127

Penunjang Urusan
4.01.03 Sekretariat Daerah
Bagian Hukum _______________________________________________________________________ 129
Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah _______________________________________ 130
Bagian Organisasi _____________________________________________________________________ 131
Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan ________________________________________ 132
Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial _________________________________________ 134
Bagian Layanan Pengadaan _____________________________________________________________ 135
Bagian Umum ________________________________________________________________________ 136
Bagian Hubungan Masyarakat ___________________________________________________________ 137
Bagian Protokol dan Rumah Tangga ______________________________________________________ 138
4.01.04 Sekretariat DPRD _____________________________________________________________________ 139
4.01.05 Kecamatan Batu ______________________________________________________________________ 141
4.01.06 Kecamatan Bumiaji ____________________________________________________________________ 143
4.01.07 Kecamatan Junrejo ____________________________________________________________________ 144
4.02.01 Inspektorat __________________________________________________________________________ 145
4.03.01 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ________________________ 147
4.04.01 Badan Keuangan Daerah _______________________________________________________________ 149
4.05.01 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ________________________________ 151

Lampiran V
Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka
Pengelolaan Keuangan Negara ______________________________________________________________________ 152

Lampiran VI
Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan Tahun Anggaran 2019 _________________________________ 154

Lampiran VII
Daftar Piutang Daerah Tahun Anggaran 2019 ___________________________________________________________ 155

Lampiran VIII
Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Tahun Anggaran 2019 _________________________________________ 156

Lampiran IX
Daftar Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah Tahun Anggaran 2019 _______________________________ 158

Lampiran X
Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain Tahun Anggaran 2019 ___________________________ 159

ii
Lampiran XI
Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang belum diselesaikan dan Tidak Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran 2019 Program/Kegiatan Lanjutan _____________________________________________________________ 160

Lampiran XII
Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2019 __________________________________________________________ 161

Lampiran XIII
Daftar Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019 _________________________________________________________ 162

iii
Lampi.an I Peraturan Daerah
Nornor : 10 Tahun 2018-
Tanggal :ll Desember 2C18

PEMERINTAH KOTA BAT U


Hffi
(s, RINGKASAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2019

NOMOR
URAIAN JUI.lLAH
U RUT

I 2 3

1 PENOAPATAN 931,713,294,8.16.qj

1.1 PENOAPATA I{ ASLI DAERA H 153,126,947,458.00

1.1.r Pendapatan Pajak Daer*l r2f,325,000,000.00

1.t.2 Hdil Rehlbud Daerah 9,537 ,255,225.N

1.1.3 Hall Pengdolaan Kekayaan Daerah yang DipLrahkan 3,47J,m ,437 .tX)

1.1.4 Lain-lain P€ndapatar ACi Derah yang Sah 16,990,914,l .00


1.2 DANA PERIMBA 695,583,603.m.00
'{GAN
1.2.1 Bagi Had Pajak/Eagi Hail Eukan Paiak I r2,503,870.Cm.m

1.2.2 Oana Abkad UnxJrn .i99.10t.3 .(!o 00

r.2.3 o.na Alokai (husJs $,]n,$7.w)aJ


t.3 LAIN.LAIN PEIIDAPATAN OAERAH YANG SAH r.t4.&e 744,388.00

1.3.1 Perldapalan Hibah 14,50!,4m,m0.00

1.3.3 Dana Baqi Hail Pajak d i Provinsi dan PenErinbh Daerah Lainnya &,753,519,388.00

1.3.4 Oana PenyegJalan dan Obnoni Khus.rs 49,092,22 5,000.00

1.3.5 Eanhran Keuangan dari Provini atau Pemerintah Daerah Lainnya 6,45s,600,m0 m

2 BELAN]A l ,000,4R,29,846. m
2.t AELATIJA TIDAK LAI{GSUXG 527 ,652,2?5,7s9.40

2.t.1 Edanja Pegawai 34!,5r1155,336.{0


2.1.4 Bdanra HDah s1,855,375,600.00

2.1.5 Bdanja 8ant,a Sodal 28,119,197,600 LS

2.1.6 8€boja 8a9lHad kepad. Provinsy(abup.ten/Kot dan Pemerintah Desa 11,286.225,523 tX)

2.t.7 Selanra BanbJan KsJangan kegada Proving/K.bupaten/Kob, Penerintahan Desa 87,876,321,7@ 00


dan Partal Potrtik
2-1.8 BCarUa l-rdak Terduga 5,m0,000,000.00

2.2 B€LA JA LA IGSUNG 472,821,019,066.60

2.2.1 Bdania Pegavrai 70, 569,098,288.20

2.2.2 Edanja 8ran9 dan 16 2 79.18b.199.0b5. 7l


2.2.') SdanJa Modal D2.765,52).732 67

SURPLUS / (DEFISlT) ( 16,760,000,{J00. 00)

3 PEHEIAYAAN DAERAH 23,760, m0, U10.00

3.t PENERIMAA N PEHEIAYAA N DAERAH 20,260,oqJ, m0.00

3.1.1 sba Leblh Perhlblngan Angqa.an Tahun Anggaran sebelumnya 20,260,@,000.@

3.2 PENGELUA RAN PEI.IEIAYAA DA ERAH 1.500,000,m0.00

3.2.2 Penyerban Modal (lnvedasi) Pernerintah Daerah 1.900,000,m0 m


PEMBIAYAAN N€TTO 16.76{1,m0,000.00

SISA LEEIH PEI',IBIAYAAt{ TAHUN AERKEI.IAAN

1r TA 8ATU,

*
N RUMPOKO

Ringkrsan Ran.angan A PBD


La mpira n II Pe ra t ura n Da e ra h
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018
P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINGKASAN APBD PER ORGANISASI PERANGKAT D AERAH
T A H U N A N G G A RA N 2019

B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6

1 U ru s a n W a j i b P e l a y a n a n D a s a r 6,343,649,130.00 179,115,023,738.00 232,527,139,863.00 411,642,163,601.00


1.01 P e ndidik a n 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00
1.01 . 1.01.01 D IN A S P E N D ID IKA N 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00
1.02 K esehatan 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.02 . 1.02.01 D IN A S KE S E H A TA N 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.03 P e k e rj a a n U m u m 0.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00
1.03 . 1.03.01 D IN A S P E KE RJA A N U M U M D A N P E N A TA A N RU A N G 300,000,000.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00
1.04 P e ru m a h a n R a k y a t 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.04 . 1.04.01 D IN A S P E RU M A H A N , KA WA S A N P E RM U KIM A N D A N P E RTA N A H A N 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00

1.05 K e t e n t ra m a n , K e t e rt i b a n U m u m , d a n P e rl i n d u n g a n M a s y a ra k a t 0.00 15,232,277,407.00 21,881,367,870.00 37,113,645,277.00


1.05 . 1.05.01 S A TU A N P O LIS I P A M O N G P RA JA 0.00 6,100,764,395.00 5,957,190,885.00 12,057,955,280.00
1.05 . 1.05.02 D IN A S P E N A N G G U LA N G A N KE BA KA RA N 0.00 4,560,749,297.00 5,862,844,915.00 10,423,594,212.00
1.05 . 1.05.03 KA N TO R KE S A TU A N BA N G S A D A N P O LITIK 0.00 2,482,650,393.00 5,795,144,625.00 8,277,795,018.00
1.05 . 1.05.04 BA D A N P E N A N G G U LA N G A N BE N C A N A D A E RA H 0.00 2,088,113,322.00 4,266,187,445.00 6,354,300,767.00
1.06 S osia l 0.00 2,825,189,453.00 7,434,605,065.00 10,259,794,518.00
1.06 . 1.03.01 D IN A S P E KE RJA A N U M U M D A N P E N A TA A N RU A N G 0.00 0.00 2,959,192,700.00 2,959,192,700.00
1.06 . 1.06.01 D IN A S S O S IA L 0.00 2,825,189,453.00 3,554,894,865.00 6,380,084,318.00
1.06 . 2.03.01 D IN A S KE TA H A N A N P A N G A N 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
1.06 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 720,517,500.00 720,517,500.00
2 U ru s a n W a j i b N o n P e l a y a n a n D a s a r 7,722,180,695.00 51,152,308,701.00 80,955,915,127.00 132,108,223,828.00
2.01 T e n a g a K e rj a 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
2.01 . 2.12.01 D IN A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA YA N A N TE RP A D U S A TU P IN TU D A N TE N A G A KE RJA 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
2.02 P e m b e rd a y a a n P e re m p u a n d a n P e rl i n d u n g a n A n a k 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
2.02 . 2.02.01 D IN A S P E M BE RD A YA A N P E RE M P U A N , P E RLIN D U N G A N A N A K, P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K D A N 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
KE LU A RG A BE RE N C A N A
2.03 P angan 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.03 . 2.03.01 D IN A S KE TA H A N A N P A N G A N 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.05 Li n g k u n g a n H i d u p 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00

R i n g k a s a n A P B D P e r O rg a n i s a s i P e ra n g k a t D a e ra h H alaman 2
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
2.05 . 2.05.01 D IN A S LIN G KU N G A N H ID U P 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00
2.06 A d m i n i s t ra s i K e p e n d u d u k a n d a n P e n ca t a t a n S i p i l 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.06 . 2.06.01 D IN A S KE P E N D U D U KA N D A N P E N C A TA TA N S IP IL 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.07 P e m b e rd a y a a n M a s y a ra k a t d a n D e s a 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
2.07 . 2.02.01 D IN A S P E M BE RD A YA A N P E RE M P U A N , P E RLIN D U N G A N A N A K, P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K D A N 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
KE LU A RG A BE RE N C A N A
2.08 P e n g e n d a l i a n P e n d u d u k d a n K e l u a rg a B e re n ca n a 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
2.08 . 2.02.01 D IN A S P E M BE RD A YA A N P E RE M P U A N , P E RLIN D U N G A N A N A K, P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K D A N 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
KE LU A RG A BE RE N C A N A
2.09 P e rh u b u n g a n 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00
2.09 . 2.09.01 D IN A S P E RH U BU N G A N 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00
2.10 K o m u n i k a s i d a n I n f o rm a t i k a 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.10 . 2.10.01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.11 K o p e ra s i , U s a h a K e ci l d a n M e n e n g a h 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
2.11 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
2.12 P enanam an M odal 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
2.12 . 2.12.01 D IN A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA YA N A N TE RP A D U S A TU P IN TU D A N TE N A G A KE RJA 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
2.14 S ta tistik 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.16 K ebuday aan 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 D IN A S P A RIWIS A TA 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
2.17 P e rp u s t a k a a n 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.17 . 2.17.01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.18 K e a rs i p a n 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
3 U ru s a n P i l i h a n 175,000,000.00 15,056,282,694.00 35,332,930,077.00 50,389,212,771.00
3.02 P a ri w i s a t a 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.02 . 3.02.01 D IN A S P A RIWIS A TA 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.03 P e rt a n i a n 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.03 . 3.03.01 D IN A S P E RTA N IA N 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.06 P e rd a g a n g a n 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00
3.06 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00
3.07 P e ri n d u s t ri a n 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00

4 P e n u n j a n g U ru s a n 969,472,465,021.00 282,328,660,626.40 124,005,034,019.60 406,333,694,646.00

R i n g k a s a n A P B D P e r O rg a n i s a s i P e ra n g k a t D a e ra h H alaman 3
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
4.01 P e m e ri n t a h a n U m u m 0.00 46,381,788,242.00 97,275,515,472.00 143,657,303,714.00
4.01 . 4.01.02 WA LIKO TA D A N WA KIL WA LIKO TA 0.00 920,882,976.00 0.00 920,882,976.00
4.01 . 4.01.03 S E KRE TA RIA T D A E RA H 0.00 16,908,599,614.00 52,218,302,621.00 69,126,902,235.00
4.01 . 4.01.04 S E KRE TA RIA T D P RD 0.00 16,247,417,386.00 29,653,052,156.00 45,900,469,542.00
4.01 . 4.01.05 KE C A M A TA N BA TU 0.00 6,111,421,727.00 10,347,155,265.00 16,458,576,992.00
4.01 . 4.01.06 KE C A M A TA N BU M IA JI 0.00 2,347,351,475.00 2,059,827,425.00 4,407,178,900.00
4.01 . 4.01.07 KE C A M A TA N JU N RE JO 0.00 3,846,115,064.00 2,997,178,005.00 6,843,293,069.00
4.02 P engaw asan 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.02 . 4.02.01 IN S P E KTO RA T 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.03 P e re n ca n a a n 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60
4.03 . 4.03.01 BA D A N P E RE N C A N A A N P E M BA N G U N A N , P E N E LITIA N D A N P E N G E M BA N G A N D A E RA H 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60
4.04 K euangan 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40
4.04 . 4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40
4.05 K e pe ga w a ia n 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00
4.05 . 4.05.01 BA D A N KE P E G A WA IA N D A N P E N G E M BA N G A N S U M BE R D A YA M A N U S IA 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00
4.07 P e ne litia n da n P e nge m ba nga n 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00
4.07 . 4.03.01 BA D A N P E RE N C A N A A N P E M BA N G U N A N , P E N E LITIA N D A N P E N G E M BA N G A N D A E RA H 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00
TO TA L 983,713,294,846.00 527,652,275,759.40 472,821,019,086.60 1,000,473,294,846.00
S U RP LU S /(D E F IS IT) (16,760,000,000.00)
PEMBIA YA A N
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H D A E RA H PEMBIA YA A N S I LP A T A B
P E N E RIM A A N P E N G E LU A R A N
NETTO

4 P en u n j an g U r u san 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00 0.00


4.04 K euangan 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00 0.00
4.04 . 4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00 0.00
S IS A LE BIH P E M BIA YA A N TA H U N BE RKE N A N 0.00

R i n g k a s a n A P B D P e r O rg a n i s a s i P e ra n g k a t D a e ra h H alaman 4
La mpira n IIa P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINGKASAN APBD MENURUT ORGANISASI D AN URUSAN PEMERINTAHAN
T A H U N A N G G A RA N 2019

B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6

1.01.01 DINA S PENDIDIKA N 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00


1.01 U rusan Wajib P elay anan D asar P endidikan 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00
1.02.01 DINA S KESEHA TA N 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.02 U rusan Wajib P elay anan D asar Kesehatan 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.03.01 D I N A S P E K E RJA A N U M U M D A N P E N A T A A N RU A N G 300,000,000.00 7,309,124,006.00 53,091,414,305.00 60,400,538,311.00
1.03 U rusan Wajib P elay anan D asar P ekerjaan U mum 300,000,000.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00

1.06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial 0.00 0.00 2,959,192,700.00 2,959,192,700.00
1.04.01 D I N A S P E R U M A H A N , K A WA S A N P E R M U K I M A N D A N P E R T A N A H A N 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.04 U rusan Wajib P elay anan D asar P erumahan Raky at 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.05.01 S A T U A N P O LI S I P A M O N G P R A J A 0.00 6,100,764,395.00 5,957,190,885.00 12,057,955,280.00
1.05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat 0.00 6,100,764,395.00 5,957,190,885.00 12,057,955,280.00
1.05.02 D I N A S P E N A N G G U LA N G A N K E B A K A R A N 0.00 4,560,749,297.00 5,862,844,915.00 10,423,594,212.00
1.05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat 0.00 4,560,749,297.00 5,862,844,915.00 10,423,594,212.00
1.05.03 K A N T O R K E S A T U A N B A N G S A D A N P O LI T I K 0.00 2,482,650,393.00 5,795,144,625.00 8,277,795,018.00
1.05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat 0.00 2,482,650,393.00 5,795,144,625.00 8,277,795,018.00
1.05.04 B A D A N P E N A N G G U LA N G A N B E N C A N A D A E R A H 0.00 2,088,113,322.00 4,266,187,445.00 6,354,300,767.00
1.05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat 0.00 2,088,113,322.00 4,266,187,445.00 6,354,300,767.00
1.06.01 DINA S SO SIA L 0.00 2,825,189,453.00 3,554,894,865.00 6,380,084,318.00
1.06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial 0.00 2,825,189,453.00 3,554,894,865.00 6,380,084,318.00
2.02.01 D I N A S P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N , P E R LI N D U N G A N A N A K , P E N G E N D A LI A N 0.00 3,938,241,892.00 6,481,697,845.00 10,419,939,737.00
P E N D U D U K D A N K E LU A R G A B E R E N C A N A

2.02 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P emberday aan P erempuan dan P erlindungan A nak 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
2.07 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P emberday aan M asy arakat dan D esa 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
2.08 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P engendalian P enduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
2.03.01 DINA S KETA HA NA N PA NGA N 0.00 3,431,997,321.00 6,692,141,945.00 10,124,139,266.00
1.06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
2.03 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P angan 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.05.01 D I N A S LI N G K U N G A N H I D U P 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00

R i n g k a s a n R a n ca n g a n A P B D M e n u ru t O rg a n i s a s i d a n U ru s a n P e m e ri n t a h a n H alaman 5
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
2.05 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Lingkungan H idup 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00
2.06.01 DINA S KEPENDUDUKA N DA N PENC A TA TA N SIPIL 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.06 U rusan Wajib N on P elay anan D asar A dministrasi Kependudukan dan P encatatan S ipil 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.09.01 D IN A S P E RH U BU N G A N 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00
2.09 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erhubungan 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00
2.10.01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA 0.00 5,996,076,181.00 7,480,264,845.00 13,476,341,026.00
2.10 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Komunikasi dan Informatika 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.14 U rusan Wajib N on P elay anan D asar S tatistik 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 8,540,272,265.00 15,116,889,978.00
1.06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial 0.00 0.00 720,517,500.00 720,517,500.00
2.11 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Koperasi, U saha Kecil dan M enengah 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
3.06 U rusan P ilihan P erdagangan 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00

3.07 U rusan P ilihan P erindustrian 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00


2.12.01 D I N A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U D A N T E N A G A K E R J A 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 5,114,421,585.00 10,605,574,075.00
2.01 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Tenaga Kerja 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
2.12 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P enanaman M odal 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
2.17.01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N 0.00 3,678,130,307.00 3,104,204,175.00 6,782,334,482.00
2.17 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erpustakaan 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.18 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Kearsipan 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
3.02.01 D I N A S P A R I WI S A T A 0.00 5,288,859,426.00 11,243,112,785.00 16,531,972,211.00
2.16 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Kebuday aan 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
3.02 U rusan P ilihan P ariw isata 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.03.01 D IN A S P E RTA N IA N 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.03 U rusan P ilihan P ertanian 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
4.01.02 W A LI K O T A D A N W A K I L W A LI K O T A 0.00 920,882,976.00 0.00 920,882,976.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 920,882,976.00 0.00 920,882,976.00
4.01.03 S E KRE TA RIA T D A E RA H 0.00 16,908,599,614.00 52,218,302,621.00 69,126,902,235.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 16,908,599,614.00 52,218,302,621.00 69,126,902,235.00
4.01.04 S E KRE TA RIA T D P RD 0.00 16,247,417,386.00 29,653,052,156.00 45,900,469,542.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 16,247,417,386.00 29,653,052,156.00 45,900,469,542.00
4.01.05 KEC A MA TA N BA TU 0.00 6,111,421,727.00 10,347,155,265.00 16,458,576,992.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 6,111,421,727.00 10,347,155,265.00 16,458,576,992.00
4.01.06 K E C A M A T A N B U M I A JI 0.00 2,347,351,475.00 2,059,827,425.00 4,407,178,900.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 2,347,351,475.00 2,059,827,425.00 4,407,178,900.00

R i n g k a s a n R a n ca n g a n A P B D M e n u ru t O rg a n i s a s i d a n U ru s a n P e m e ri n t a h a n H alaman 6
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
4.01.07 K E C A M A T A N JU N RE JO 0.00 3,846,115,064.00 2,997,178,005.00 6,843,293,069.00
4.01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum 0.00 3,846,115,064.00 2,997,178,005.00 6,843,293,069.00
4.02.01 IN S P E KTO RA T 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.02 P enunjang U rusan P engaw asan 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.03.01 B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N , P E N E LI T I A N D A N P E N G E M B A N G A N D A E R A H 0.00 6,200,591,842.00 4,635,075,644.60 10,835,667,486.60
4.03 P enunjang U rusan P erencanaan 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60
4.07 P enunjang U rusan P enelitian dan P engembangan 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00
4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40
4.04 P enunjang U rusan Keuangan 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40
4.05.01 B A D A N K E P E G A WA I A N D A N P E N G E M B A N G A N S U M B E R D A Y A M A N U S I A 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00
4.05 P enunjang U rusan Kepegaw aian 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00
J U M LA H 983,713,294,846.00 527,652,275,759.40 472,821,019,086.60 1,000,473,294,846.00
S U R P LU S / (D E F I S I T ) (16,760,000,000.00)
PEMBIA YA A N
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H D A E RA H PEMBIA YA A N S I LP A T A B
P E N E RIM A A N P E N G E LU A R A N
NETTO
4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00 0.00
4.04 Keuangan 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00 16,760,000,000.00

S I S A LE B I H P E M B I A Y A A N A N G G A R A N T A H U N A N G G A R A N B E R K E N A A N 0.00

R i n g k a s a n R a n ca n g a n A P B D M e n u ru t O rg a n i s a s i d a n U ru s a n P e m e ri n t a h a n H alaman 7
L amp ir an I I b P er atu r an D aer ah
Nomor :
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINGKASAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH D AN ORGANISASI
T A H U N A N G G A RA N 2019

B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
1 U ru s a n W a j i b P e l a y a n a n D a s a r 6,343,649,130.00 179,115,023,738.00 232,527,139,863.00 411,642,163,601.00
1.01 P e ndidik a n 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00
1.01 . 1.01.01 DINA S PENDIDIKA N 250,000,000.00 128,968,966,695.00 81,163,837,527.00 210,132,804,222.00
1.01 . 1.01.01.01 D inas P endidikan 250,000,000.00 128,968,966,695.00 66,662,437,527.00 195,631,404,222.00
1.01 . 1.01.01.02 D inas P endidikan (BO S ) 0.00 0.00 14,501,400,000.00 14,501,400,000.00
1.02 K esehatan 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.02 . 1.02.01 DINA S KESEHA TA N 5,653,574,600.00 19,721,275,907.00 33,242,662,491.00 52,963,938,398.00
1.02 . 1.02.01.01 D inas Kesehatan 950,000,000.00 19,721,275,907.00 28,539,087,891.00 48,260,363,798.00
1.02 . 1.02.01.02 P uskesmas Batu 1,312,333,800.00 0.00 1,312,333,800.00 1,312,333,800.00
1.02 . 1.02.01.03 P uskesmas Bumiaji 1,528,375,200.00 0.00 1,528,375,200.00 1,528,375,200.00
1.02 . 1.02.01.04 P uskesmas Junrejo 442,420,800.00 0.00 442,420,800.00 442,420,800.00
1.02 . 1.02.01.05 P uskesmas S isir 833,943,000.00 0.00 833,943,000.00 833,943,000.00
1.02 . 1.02.01.06 P uskesmas Beji 586,501,800.00 0.00 586,501,800.00 586,501,800.00
1.03 P e k e rj a a n U m u m 0.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00
1.03 . 1.03.01 D I N A S P E K E RJA A N U M U M D A N P E N A T A A N RU A N G 300,000,000.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00
1.03 . 1.03.01.01 D inas P ekerjaan U mum dan P enataan Ruang 300,000,000.00 7,309,124,006.00 50,132,221,605.00 57,441,345,611.00
1.04 P e ru m a h a n R a k y a t 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.04 . 1.04.01 D I N A S P E R U M A H A N , K A WA S A N P E R M U K I M A N D A N P E R T A N A H A N 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.04 . 1.04.01.01 D inas P erumahan, Kaw asan P ermukiman dan P ertanahan 140,074,530.00 5,058,190,270.00 38,672,445,305.00 43,730,635,575.00
1.05 K e t e n t ra m a n , K e t e rt i b a n U m u m , d a n P e rl i n d u n g a n M a s y a ra k a t 0.00 15,232,277,407.00 21,881,367,870.00 37,113,645,277.00
1.05 . 1.05.01 S A T U A N P O LI S I P A M O N G P R A J A 0.00 6,100,764,395.00 5,957,190,885.00 12,057,955,280.00

1.05 . 1.05.01.01 S atuan P olisi P among P raja 0.00 6,100,764,395.00 5,957,190,885.00 12,057,955,280.00
1.05 . 1.05.02 D I N A S P E N A N G G U LA N G A N K E B A K A R A N 0.00 4,560,749,297.00 5,862,844,915.00 10,423,594,212.00
1.05 . 1.05.02.01 D inas P enanggulangan Kebakaran 0.00 4,560,749,297.00 5,862,844,915.00 10,423,594,212.00
1.05 . 1.05.03 K A N T O R K E S A T U A N B A N G S A D A N P O LI T I K 0.00 2,482,650,393.00 5,795,144,625.00 8,277,795,018.00
1.05 . 1.05.03.01 Kantor Kesatuan Bangsa dan P olitik 0.00 2,482,650,393.00 5,795,144,625.00 8,277,795,018.00
1.05 . 1.05.04 B A D A N P E N A N G G U LA N G A N B E N C A N A D A E R A H 0.00 2,088,113,322.00 4,266,187,445.00 6,354,300,767.00
1.05 . 1.05.04.01 Badan P enanggulangan Bencana D aerah 0.00 2,088,113,322.00 4,266,187,445.00 6,354,300,767.00

R i n g k a s a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n O rg a n i s a s i H alaman 8
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
1.06 S osia l 0.00 2,825,189,453.00 7,434,605,065.00 10,259,794,518.00
1.06 . 1.03.01 D I N A S P E K E RJA A N U M U M D A N P E N A T A A N RU A N G 0.00 0.00 2,959,192,700.00 2,959,192,700.00
1.06 . 1.03.01.01 D inas P ekerjaan U mum dan P enataan Ruang 0.00 0.00 2,959,192,700.00 2,959,192,700.00
1.06 . 1.06.01 DINA S SO SIA L 0.00 2,825,189,453.00 3,554,894,865.00 6,380,084,318.00
1.06 . 1.06.01.01 D inas S osial 0.00 2,825,189,453.00 3,554,894,865.00 6,380,084,318.00
1.06 . 2.03.01 DINA S KETA HA NA N PA NGA N 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
1.06 . 2.03.01.01 D inas Ketahanan P angan 0.00 0.00 200,000,000.00 200,000,000.00
1.06 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 720,517,500.00 720,517,500.00
1.06 . 2.11.01.01 D inas Koperasi, U saha M ikro dan P erdagangan 0.00 0.00 720,517,500.00 720,517,500.00
2 U ru s a n W a j i b N o n P e l a y a n a n D a s a r 7,722,180,695.00 51,152,308,701.00 80,955,915,127.00 132,108,223,828.00
2.01 T e n a g a K e rj a 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
2.01 . 2.12.01 D I N A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U D A N T E N A G A 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
K E RJA
2.01 . 2.12.01.01 D inas P enanaman M odal P elay anan Terpadu S atu P intu dan Tenaga Kerja 0.00 0.00 1,714,954,600.00 1,714,954,600.00
2.02 P e m b e rd a y a a n P e re m p u a n d a n P e rl i n d u n g a n A n a k 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
2.02 . 2.02.01 D I N A S P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N , P E R LI N D U N G A N A N A K , P E N G E N D A LI A N 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
P E N D U D U K D A N K E LU A R G A B E R E N C A N A
2.02 . 2.02.01.01 D inas P emberday aan P erempuan, P erlindungan A nak, P engendalian P enduduk dan Keluarga Berencana 0.00 3,938,241,892.00 2,833,042,513.00 6,771,284,405.00
2.03 P angan 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.03 . 2.03.01 DINA S KETA HA NA N PA NGA N 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.03 . 2.03.01.01 D inas Ketahanan P angan 0.00 3,431,997,321.00 6,492,141,945.00 9,924,139,266.00
2.05 Li n g k u n g a n H i d u p 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00
2.05 . 2.05.01 D I N A S LI N G K U N G A N H I D U P 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00
2.05 . 2.05.01.01 D inas Lingkungan H idup 1,000,000,000.00 11,879,666,726.00 32,866,442,205.00 44,746,108,931.00
2.06 A d m i n i s t ra s i K e p e n d u d u k a n d a n P e n ca t a t a n S i p i l 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.06 . 2.06.01 DINA S KEPENDUDUKA N DA N PENC A TA TA N SIPIL 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.06 . 2.06.01.01 D inas Kependudukan dan P encatatan S ipil 0.00 4,422,778,937.00 4,765,357,605.00 9,188,136,542.00
2.07 P e m b e rd a y a a n M a s y a ra k a t d a n D e s a 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
2.07 . 2.02.01 D I N A S P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N , P E R LI N D U N G A N A N A K , P E N G E N D A LI A N 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
P E N D U D U K D A N K E LU A R G A B E R E N C A N A
2.07 . 2.02.01.01 D inas P emberday aan P erempuan, P erlindungan A nak, P engendalian P enduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 645,999,700.00 645,999,700.00
2.08 P e n g e n d a l i a n P e n d u d u k d a n K e l u a rg a B e re n ca n a 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
2.08 . 2.02.01 D I N A S P E M B E R D A Y A A N P E R E M P U A N , P E R LI N D U N G A N A N A K , P E N G E N D A LI A N 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
P E N D U D U K D A N K E LU A R G A B E R E N C A N A
2.08 . 2.02.01.01 D inas P emberday aan P erempuan, P erlindungan A nak, P engendalian P enduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 3,002,655,632.00 3,002,655,632.00
2.09 P e rh u b u n g a n 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00

R i n g k a s a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n O rg a n i s a s i H alaman 9
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6

2.09 . 2.09.01 D IN A S P E RH U BU N G A N 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00


2.09 . 2.09.01.01 D inas P erhubungan 2,258,595,695.00 5,737,647,134.00 6,953,754,145.00 12,691,401,279.00
2.10 K o m u n i k a s i d a n I n f o rm a t i k a 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.10 . 2.10.01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.10 . 2.10.01.01 D inas Komunikasi dan Informatika 0.00 5,996,076,181.00 6,120,848,445.00 12,116,924,626.00
2.11 K o p e ra s i , U s a h a K e ci l d a n M e n e n g a h 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
2.11 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
2.11 . 2.11.01.01 D inas Koperasi, U saha M ikro dan P erdagangan 1,455,570,000.00 6,576,617,713.00 4,511,573,077.00 11,088,190,790.00
2.12 P enanam an M odal 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
2.12 . 2.12.01 D I N A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA Y A N A N T E R P A D U S A T U P I N T U D A N T E N A G A 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
K E RJA
2.12 . 2.12.01.01 D inas P enanaman M odal P elay anan Terpadu S atu P intu dan Tenaga Kerja 3,008,015,000.00 5,491,152,490.00 3,399,466,985.00 8,890,619,475.00
2.14 S ta tistik 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01.01 D inas Komunikasi dan Informatika 0.00 0.00 1,359,416,400.00 1,359,416,400.00
2.16 K ebuday aan 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 D I N A S P A R I WI S A T A 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01.01 D inas P ariw isata 0.00 0.00 3,186,057,700.00 3,186,057,700.00
2.17 P e rp u s t a k a a n 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.17 . 2.17.01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.17 . 2.17.01.01 D inas P erpustakaan dan Kearsipan 0.00 3,678,130,307.00 2,707,421,175.00 6,385,551,482.00
2.18 K e a rs i p a n 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01.01 D inas P erpustakaan dan Kearsipan 0.00 0.00 396,783,000.00 396,783,000.00
3 U ru s a n P i l i h a n 175,000,000.00 15,056,282,694.00 35,332,930,077.00 50,389,212,771.00
3.02 P a ri w i s a t a 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.02 . 3.02.01 D I N A S P A R I WI S A T A 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.02 . 3.02.01.01 D inas P ariw isata 0.00 5,288,859,426.00 8,057,055,085.00 13,345,914,511.00
3.03 P e rt a n i a n 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.03 . 3.03.01 D IN A S P E RTA N IA N 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.03 . 3.03.01.01 D inas P ertanian 175,000,000.00 9,767,423,268.00 23,967,693,304.00 33,735,116,572.00
3.06 P e rd a g a n g a n 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00
3.06 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00

R i n g k a s a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n O rg a n i s a s i H alaman 10
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A
1 2 3 4 5 6
3.06 . 2.11.01.01 D inas Koperasi, U saha M ikro dan P erdagangan 0.00 0.00 3,203,846,688.00 3,203,846,688.00
3.07 P e ri n d u s t ri a n 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01.01 D inas Koperasi, U saha M ikro dan P erdagangan 0.00 0.00 104,335,000.00 104,335,000.00
4 P e n u n j a n g U ru s a n 969,472,465,021.00 282,328,660,626.40 124,005,034,019.60 406,333,694,646.00
4.01 P e m e ri n t a h a n U m u m 0.00 46,381,788,242.00 97,275,515,472.00 143,657,303,714.00
4.01 . 4.01.02 W A LI K O T A D A N W A K I L W A LI K O T A 0.00 920,882,976.00 0.00 920,882,976.00
4.01 . 4.01.02.01 Walikota dan Wakil Walikota 0.00 920,882,976.00 0.00 920,882,976.00
4.01 . 4.01.03 S E KRE TA RIA T D A E RA H 0.00 16,908,599,614.00 52,218,302,621.00 69,126,902,235.00
4.01 . 4.01.03.01 Bagian H ukum 0.00 0.00 1,931,578,300.00 1,931,578,300.00
4.01 . 4.01.03.02 Bagian A dministrasi P emerintahan dan O tonomi D aerah 0.00 0.00 2,691,118,399.00 2,691,118,399.00
4.01 . 4.01.03.03 Bagian O rganisasi 0.00 0.00 1,942,318,400.00 1,942,318,400.00
4.01 . 4.01.03.04 Bagian A dministrasi P erekonomian dan P embangunan 0.00 0.00 2,276,709,800.00 2,276,709,800.00

4.01 . 4.01.03.05 Bagian A dministrasi Kesejahteraan Raky at dan S osial 0.00 0.00 9,084,386,000.00 9,084,386,000.00
4.01 . 4.01.03.06 Bagian Lay anan P engadaan 0.00 0.00 1,718,076,500.00 1,718,076,500.00
4.01 . 4.01.03.07 Bagian U mum 0.00 16,908,599,614.00 17,340,958,992.00 34,249,558,606.00
4.01 . 4.01.03.08 Bagian H ubungan M asy arakat 0.00 0.00 4,275,181,400.00 4,275,181,400.00
4.01 . 4.01.03.09 Bagian P rotokol dan Rumah Tangga 0.00 0.00 10,957,974,830.00 10,957,974,830.00
4.01 . 4.01.04 S E KRE TA RIA T D P RD 0.00 16,247,417,386.00 29,653,052,156.00 45,900,469,542.00
4.01 . 4.01.04.01 S ekretariat D P RD 0.00 16,247,417,386.00 29,653,052,156.00 45,900,469,542.00
4.01 . 4.01.05 KEC A MA TA N BA TU 0.00 6,111,421,727.00 10,347,155,265.00 16,458,576,992.00
4.01 . 4.01.05.01 Kecamatan Batu 0.00 6,111,421,727.00 10,347,155,265.00 16,458,576,992.00
4.01 . 4.01.06 K E C A M A T A N B U M I A JI 0.00 2,347,351,475.00 2,059,827,425.00 4,407,178,900.00
4.01 . 4.01.06.01 Kecamatan Bumiaji 0.00 2,347,351,475.00 2,059,827,425.00 4,407,178,900.00
4.01 . 4.01.07 K E C A M A T A N JU N RE JO 0.00 3,846,115,064.00 2,997,178,005.00 6,843,293,069.00
4.01 . 4.01.07.01 Kecamatan Junrejo 0.00 3,846,115,064.00 2,997,178,005.00 6,843,293,069.00
4.02 P engaw asan 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.02 . 4.02.01 IN S P E KTO RA T 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.02 . 4.02.01.01 Inspektorat 0.00 5,969,612,168.00 3,313,856,800.00 9,283,468,968.00
4.03 P e re n ca n a a n 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60
4.03 . 4.03.01 B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N , P E N E LI T I A N D A N P E N G E M B A N G A N 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60
D A E RA H
4.03 . 4.03.01.01 Badan P erencanaan P embangunan, P enelitian dan P engembangan D aerah 0.00 6,200,591,842.00 3,811,075,644.60 10,011,667,486.60

4.04 K euangan 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40

R i n g k a s a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n O rg a n i s a s i H alaman 11
B E LA N J A
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H A N D A E RA H PENDA PA TA N
T I D A K LA N G S U N G LA N G S U N G J U M LA H B E LA N J A

1 2 3 4 5 6
4.04 . 4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 969,472,465,021.00 219,620,840,156.40 10,741,247,918.00 230,362,088,074.40

4.04 . 4.04.01.01 Badan Keuangan D aerah (F ungsi S KP D ) 139,086,117,633.00 33,483,719,733.40 10,741,247,918.00 44,224,967,651.40
4.04 . 4.04.01.02 Badan Keuangan D aerah (F ungsi P P KD ) 830,386,347,388.00 186,137,120,423.00 0.00 186,137,120,423.00

4.05 K e pe ga w a ia n 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00


4.05 . 4.05.01 B A D A N K E P E G A WA I A N D A N P E N G E M B A N G A N S U M B E R D A Y A M A N U S I A 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00

4.05 . 4.05.01.01 Badan Kepegaw aian dan P engembangan S umber D ay a M anusia 0.00 4,155,828,218.00 8,039,338,185.00 12,195,166,403.00
4.07 P e ne litia n da n P e nge m ba nga n 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00

4.07 . 4.03.01 B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N , P E N E LI T I A N D A N P E N G E M B A N G A N 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00


D A E RA H

4.07 . 4.03.01.01 Badan P erencanaan P embangunan, P enelitian dan P engembangan D aerah 0.00 0.00 824,000,000.00 824,000,000.00
J U M LA H 983,713,294,846.00 527,652,275,759.40 472,821,019,086.60 1,000,473,294,846.00

S U R P LU S / (D E F I S I T ) (16,760,000,000.00)
PEMBIA YA A N
KO DE U RU S A N P E M E RIN TA H D A E RA H PEMBIA YA A N S I LP A T A B
P E N E RIM A A N P E N G E LU A R A N
NETTO
4 P e n u n j a n g U ru s a n 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00

4.04 K euangan 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00


4.04 . 4.04.01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H 20,260,000,000.00 3,500,000,000.00 16,760,000,000.00

S I S A LE B I H P E M B I A Y A A N A N G G A R A N T A H U N A N G G A R A N B E R K E N A A N 0.00

R i n g k a s a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n O rg a n i s a s i H alaman 12
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PENDIDIKAN
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 01 U rusan Wajib P elay anan D asar P endidikan
O rg a n i s a s i : 1 . 01 . 01 D IN A S P E N D ID IKA N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 250,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 250,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 250,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 210,132,804,222.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 128,968,966,695.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 128,968,966,695.00
1.01 . 1.01.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 81,163,837,527.00
1.01 . 1.01.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 17,240,711,144.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 62,366,470.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,366,470.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 35,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 15,828,734,774.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,730,778,744.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,097,956,030.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 419,382,222.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 419,382,222.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 895,227,678.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 672,971,680.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 222,255,998.00
1.01 . 1.01.01 . 16 P r o g r am W aj ib B elaj ar P en d id ik an D asar S emb ilan T ah u n 26,418,817,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 317,653,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289,653,600.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 13
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 Pelatihan Peny usunan Kurik ulum SD 102,949,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,949,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 Peny ediaan Dana Pengembangan Sek olah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 22,508,580,950.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 140,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,728,313,834.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11,640,267,116.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sek olah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis 169,611,200.00
Sek olah (MBS) Di Satuan Pendidik an Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 169,611,200.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Peny elenggaraan A k reditasi SD, SMP 98,935,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,250,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,685,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Peny ediaan Beasiswa Prestasi Pendidik an Dasar 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 W ork shop Pendidik Ink lusi 172,705,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171,955,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Ujian Nasional SD/MI/SDLB 652,205,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 117,400,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 534,805,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 Fasilitasi Sek olah Ramah A nak 242,986,400.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 242,986,400.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 Penguatan & Penumbuhan Budi Pek erti 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,705,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 30 Pengembangan Metode Belajar Menggunak an Tek nik Informasi Komunik asi SD 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 30 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,705,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 31 Pelatihan Pustak aan Sek olah SD dan SMP 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 750,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 31 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 69,705,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 32 Pembinaan dan Lomba A diwiy ata tingk at SD 39,914,900.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 14
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 32 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,914,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 Pengembangan Minat dan Buday a Baca 149,658,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 148,358,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 34 Lomba Ketrampilan dan Inov asi Siswa 184,866,200.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 34 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 179,366,200.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 35 Pembinaaan Minat, Bak at, dan Kreativ itas Siswa 323,358,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 35 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 309,358,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 36 Bimbingan Belajar Liv e TV 40,215,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 36 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,215,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 38 Olimpiade Olahraga Siswa 243,091,850.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,250,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 38 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 234,841,850.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 39 Pelatihan Operator PPDB Online 83,126,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 39 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 83,126,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 40 Pelatihan Peny usunan Kurik ulum SMP 76,720,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 40 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 76,720,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 Peny ediaan Beasiswa Prestasi Pendidik an Menengah 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 43 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunak an Tek nologi Informasi 102,470,600.00
dan Komunik asi SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 43 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,970,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 52 Pembinaan dan Lomba A diwiy ata tingk at SMP 39,914,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 52 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 39,914,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sek olah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis 108,480,500.00
Sek olah (MBS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,480,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 Ujian Nasional SMP 230,005,600.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 15
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,005,600.00
1.01 . 1.01.01 . 20 P r o g r am P en in g k atan M u tu P en d id ik d an T en ag a K ep en d id ik an 1,747,347,343.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelak sanaan Sertifik asi Pendidik 256,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 Fasilitasi Pengembangan Profesi Berk elanjutan (PKB) Tenaga Pendidik 271,194,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271,194,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Penjaminan Mutu Pendidik an Daerah 311,838,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 311,838,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Peningk atan Pelay anan Karier dan Kesejahteraan 51,671,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,671,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 Peningk atan Kualifik asi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidik an 477,397,843.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477,397,843.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 Pengembangan Sistem Perencanaan, Penghargaan, Pengendalian Profesi Pendidik dan 208,491,000.00
Tenaga Kependidik an
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 208,491,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 Pengembangan Bak at dan Kreativ itas Serta W awasan Sosial dan Lingk ungan Tenaga 170,754,500.00
Pendidik dan Kependidik an
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,754,500.00
1.01 . 1.01.01 . 22 P r o g r am M an aj emen P elay an an P en d id ik an 26,518,813,600.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 Manajemen Program Bantuan Operasional Sek olah (BOS) 163,210,800.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,210,800.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 Fasilitasi Peny aluran Dana Hibah/Bantuan Peny elenggaraan Pendidik an Diniy ah dan Guru 75,000,000.00
Swasta (BPPDGS)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,150,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,850,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Kegiatan Bantuan Operasional Peny elenggaraan PA UD Formal ( TK ) ( DA K Non Fisik ) 144,600,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,600,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 Manajemen Program Bantuan Operasional Peny elenggaraan PA UD Formal ( BOP PA UD ) 49,150,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,150,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 Kegiatan Bantuan Operasional Sek olah (BOS) dari A PBD 11,585,452,800.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,221,935,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,685,294,600.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 16
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 678,223,200.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Kegiatan Bantuan Operasional Sek olah (BOS) dari A PBN 14,501,400,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,161,409,500.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,728,004,900.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 611,985,600.00
1.01 . 1.01.01 . 23 P r o g r am P en d id ik an N o n F o r mal d an A n ak U sia D in i 7,093,954,020.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 Pembinaan Pendidik an Kursus dan Kelembagaan 4,887,322,500.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,887,322,500.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Publik asi dan Sosialisasi Pendidik an Non Formal 68,939,700.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,939,700.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Peny elenggaraan W ajib Belajar 12 Tahun Pendidik an Non Formal 182,827,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,827,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 Pendidik an Non Formal Untuk Perempuan di Desa-desa 366,615,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 366,615,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 Peny elenggaraan A k reditasi Lembaga Pendidik an Non Formal 167,322,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 167,322,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 Pengembangan pendidik an k ecak apan hidup 82,517,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 82,517,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Pengembangan Pendidik an Keak saraan 46,206,720.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,206,720.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 432,696,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 432,696,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 Peringatan Hari A nak Nasional 279,782,400.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,782,400.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 Peny ediaan Dana Pengembangan Sek olah Untuk TK 492,903,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 256,903,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 230,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 Pendidik an Keluarga 86,822,500.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 86,822,500.00
1.01 . 1.01.01 . 24 P r o g r am P emb in aan P er an S er ta P emu d a d an O lah r ag a 2,144,193,520.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 13 Pembinaan Olahraga y ang Berk embang Di Masy arak at 990,451,406.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 17
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.01 . 1.01.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,850,000.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 984,601,406.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga 128,598,041.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 128,598,041.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 Peningk atan Prestasi Olahraga 353,476,982.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 353,476,982.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 Peningk atan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan 431,761,150.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 431,761,150.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 Pengembangan W awasan Kebangsaan 239,905,941.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,905,941.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (209,882,804,222.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 18
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS KESEHATAN
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 02 U rusan Wajib P elay anan D asar Kesehatan
O rg a n i s a s i : 1 . 02 . 01 D IN A S KE S E H A TA N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 5,653,574,600.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 5,653,574,600.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 950,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan A sli Daerah y ang Sah 4,703,574,600.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 52,963,938,398.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 19,721,275,907.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 19,721,275,907.00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 33,242,662,491.00
1.02 . 1.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 4,581,327,842.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 435,418,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 429,418,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 17,990,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,990,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 3,397,234,390.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,418,385,480.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,978,848,910.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 63,751,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,751,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 666,934,452.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 369,123,352.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 297,811,100.00
1.02 . 1.02.01 . 33 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 6,415,105,500.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 19
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 Peny ediaan/ Peningk atan/ Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelay anan Kesehatan Yang 6,356,680,500.00
Bek erjasama Dengan BPJS Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,569,300.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6,352,111,200.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Tenaga A dministratif Pada Fasilitas Pelay anan 58,425,000.00
Kesehatan y ang bek erjasama dengan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 58,425,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 P r o g r am P en in g k atan P elay an an d an S tan d ar isasi S u mb er D ay a K eseh atan 13,484,532,709.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Peningk atan Kualitas Pelay anan Kesehatan Dasar melalui PUSKESMA S PERMA TA 702,707,931.00
(Pusk esmas Lay anan Primer Maju, Santun dan Terak reditasi)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 702,707,931.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 Peningk atan k ualitas pelay anan k esehatan rujuk an dan perorangan 156,156,650.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,156,650.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Peningk atan Pelay anan Kegawatdaruratan 324,765,900.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 222,609,500.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,206,400.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 Perencanaan k ebutuhan tenaga k esehatan dan peny usunan profil SDM k esehatan 18,230,600.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,230,600.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 Pengembangan k arir tenaga k esehatan 7,955,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,955,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 Peningk atan Mutu dan Keamanan Pangan 128,702,400.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,580,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 120,122,400.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 Upay a peny ediaan dan peningk atan mutu obat, obat tradisional dan perbek alan k esehatan 2,645,032,230.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,645,032,230.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 Pengadaan, Peningk atan dan Perbaik an Sarana dan Prasarana Pusk esmas / Pusk esmas 2,345,398,172.00
Pembantu dan Jaringanny a
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 559,954,720.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,785,443,452.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Batu 527,942,500.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,049,600.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 505,892,900.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 20
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 Bantuan operasional k esehatan Pusk esmas Bumiaji 586,602,750.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,099,200.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 560,503,550.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Beji 516,210,526.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,049,676.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 504,160,850.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 Bantuan Operasional Pusk esmas Sisir 516,210,300.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 31,699,200.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 484,511,100.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Junrejo 305,043,150.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,799,200.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 295,243,950.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 1,312,333,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Batu
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,312,333,800.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 586,501,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Beji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 566,716,200.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 19,785,600.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 1,528,375,200.00
dan jaringan di Pusk esmas Bumiaji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,528,375,200.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 833,943,000.00
dan jaringan di Pusk esmas Sisir
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833,943,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 442,420,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Junrejo
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 442,420,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 P r o g r am P en in g k atan K eseh atan d an P emb er d ay aan M asy ar ak at 6,227,761,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 209,923,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,742,250.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 111,180,900.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 Peningk atan Pemberday aan Masy arak at untuk Berperilak u Hidup Bersih dan Sehat 93,550,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 21
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 Fasilitasi dan Pemberday aan Taman Posy andu 137,500,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,500,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 Peningk atan k esehatan k erja dan olah raga 178,155,300.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,155,300.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 Pengk ajian pengembangan lingk ungan sehat 100,852,100.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 33,800,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,052,100.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 Peningk atan Kesehatan Lingk ungan berbasis STBM 1,440,138,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,385,138,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 Penguatan peny elenggaraan k ota sehat 201,395,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,795,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 Pengawasan dan pengendalian k eamanan dan k esehatan mak anan 30,449,750.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,449,750.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 A udit Maternal Perinatal 60,350,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,350,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 Pelay anan Ibu Hamil Dan Bay i Komprehensif (BERKA LUNG EMA S) 941,150,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 941,150,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 Peningk atan Pelay anan Kesehatan A nak Usia Sek olah Dan Remaja 179,239,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,200,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,039,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 Peningk atan Pelay anan Kesehatan Reproduk si W anita Usia Subur 99,979,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,600,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,379,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 Penanggulangan Masalah Gizi Balita 1,574,831,500.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 182,520,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,392,311,500.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 Pemberday aan Masy arak at Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (k adarzi) 43,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,375,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 22
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 Pelay anan Detek si Dini Dan Interv ensi Tumbuh Kembang Balita Dan A nak Pra Sek olah 227,130,000.00
(BA LITA INTA N)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,130,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 Peningk atan Kapasitas Kader Dalam Rangk a Rev italisasi Posy andu 262,966,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 167,750,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,216,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 Pelay anan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Berday a Vital Mandiri (BERLIA N) 446,776,900.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 103,350,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 343,426,900.00
1.02 . 1.02.01 . 36 P r o g r am P en c eg ah an d an P en an g g u lan g an P en y ak it M en u lar d an T id ak 2,533,934,640.00
M en u lar
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 Peningk atan Imunisasi 205,470,600.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,470,600.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 Peningk atan Surv eilans Epidemiologi dan Penanggulangan W abah 241,331,490.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,500,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 215,831,490.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 Pencegahan dan Penanggulangan Peny ak it Tubercoulosis 190,517,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 185,517,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it menular sek sual dan HIV/A IDS 693,685,900.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 608,485,900.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it ISPA dan infek si saluran pernafasan lainny a 24,572,500.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,622,500.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,950,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 06 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it Hepatitis dan Infek si Saluran Pencernaan 294,870,550.00
Lainny a (HISP)
1.02 . 1.02.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,700,550.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 22,170,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 07 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it tular v ek tor dan zoonosis 216,955,400.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 124,200,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,755,400.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 Detek si Dini dan Pencegahan Peny ak it Tidak Menular 666,531,200.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 23
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,000,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 642,531,200.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (47,310,363,798.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 24
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 03 U rusan Wajib P elay anan D asar P ekerjaan U mum
O rg a n i s a s i : 1 . 03 . 01 D IN A S P E KE RJA A N U M U M D A N P E N A TA A N RU A N G

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 300,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 300,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 300,000,000.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 60,400,538,311.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 7,309,124,006.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 7,309,124,006.00
1.03 . 1.03.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 53,091,414,305.00
1.03 . 1.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 12,158,042,395.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 92,790,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 92,790,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 10,711,576,495.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,528,980,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,097,958,335.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 84,638,160.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 166,770,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,770,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 1,186,905,900.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 713,105,900.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 473,800,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a S u mb er D ay a 6,465,303,000.00
A ir
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 Peningk atan Konserv asi A ir Tanah 40,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 498,568,166.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 25
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 498,568,166.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi 2,660,923,974.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 87,400,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,573,523,974.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 Normalisasi Saluran Irigasi 258,300,400.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237,510,400.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,790,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 Peningk atan Jaringan Irigasi 1,987,936,114.90
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,370,783.90
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,887,565,331.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 1,019,074,345.10
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 230,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 788,574,345.10
1.03 . 1.03.01 . 32 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a K eb in amar g aan 26,073,007,871.57
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 Peningk atan Jalan 7,336,263,962.57
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288,545,372.90
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 7,047,718,589.67
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 Pembangunan Jalan dan Jembatan 2,339,516,590.03
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,339,516,590.03
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 Peningk atan Sarana dan Prasara Kebinamargaan 182,199,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,199,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong 1,446,676,532.68
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,755,413.68
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,267,921,119.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 1,422,929,672.29
1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,422,929,672.29
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 Pemeliharaan Berk ala Jalan dan Jembatan 13,345,422,114.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,123,087,114.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 11,222,335,000.00
1.03 . 1.03.01 . 33 P r o g r am P en ataan d an P en g en d alian P eman faatan Ru an g 667,166,200.43
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 Peny usunan Rencana Tata Bangunan dan Lingk ungan 667,166,200.43
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 667,166,200.43

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 26
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.03 . 1.03.01 . 34 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a P en er an g an 4,768,702,138.00
Jalan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berk ala PJU/PJL 1,360,895,058.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,253,284,658.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 107,610,400.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 1,286,490,776.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 468,722,991.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 817,767,785.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Lingk ungan (PJL) 2,121,316,304.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 724,473,353.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,396,842,951.00
1.06 . 1.03.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 2,959,192,700.00
1.06 . 1.03.01 . 24 . 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, pasar , sarana/prasarana 1,874,192,700.00
penduk ung pariwisata (PUPR)
1.06 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 199,994,371.20
1.06 . 1.03.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,674,198,328.80
1.06 . 1.03.01 . 24 . 05 Peny ediaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (PUPR) 1,085,000,000.00
1.06 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,453,114.88
1.06 . 1.03.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,049,546,885.12
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (60,100,538,311.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 27
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 04 U rusan Wajib P elay anan D asar P erumahan Raky at
O rg a n i s a s i : 1 . 04 . 01 D IN A S P E RU M A H A N , KA WA S A N P E RM U KIM A N D A N P E RTA N A H A N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 140,074,530.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 140,074,530.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 140,074,530.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 43,730,635,575.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,058,190,270.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,058,190,270.00
1.04 . 1.04.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 38,672,445,305.00
1.04 . 1.04.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 4,100,269,918.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 12,208,400.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,208,400.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 4,566,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,566,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,521,233,734.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,043,359,400.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 477,874,334.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 85,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 2,477,261,784.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 551,866,904.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,925,394,880.00
1.04 . 1.04.01 . 18 P r o g r am P en g emb an g an , P en g elo laan P er u mah an d an P er mu k iman 235,099,000.00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 Pembangunan / peny ediaan perumahan swaday a / formal 235,099,000.00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,099,000.00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 220,000,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 28
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.04 . 1.04.01 . 20 P r o g r am P en ataan d an P en g en d alian B an g u n an 32,511,410,198.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan 2,653,772,500.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,647,772,500.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 02 Pembangunan Jalan, drainase dan plengsengan lingk ungan permuk iman 1,265,293,234.78
1.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,311,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,252,982,234.78
1.04 . 1.04.01 . 20 . 03 Peny ediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi 2,125,715,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 126,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,999,715,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 05 Peningk atan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PA L 1,635,200,720.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 619,578,100.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,015,622,620.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 Pembangunan/Peningk atan Infrastruk tur 15,735,112,095.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 572,597,600.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,162,514,495.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas 4,136,208,145.22
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,256,600.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,129,951,545.22
1.04 . 1.04.01 . 20 . 08 Rehabilitasi sedang/berat gedung k antor/rumah dinas 4,960,108,503.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,492,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 4,687,616,503.00
1.04 . 1.04.01 . 21 P r o g r am P en ataan , P en g u asaan , P emilik an , P en g g u n aan d an P eman faatan 1,825,666,189.00
T an ah
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 Pengelolaan dan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Pemak aman 1,825,666,189.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 11,250,000.00
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,814,416,189.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (43,590,561,045.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 29
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 01 S A TU A N P O LIS I P A M O N G P RA JA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 12,057,955,280.00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 6,100,764,395.00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,100,764,395.00
1.05 . 1.05.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 5,957,190,885.00
1.05 . 1.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 4,651,138,785.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 144,467,450.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 144,467,450.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 27,870,900.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,870,900.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 3,120,734,935.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,177,326,385.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 867,324,550.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 76,084,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 387,648,500.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 387,648,500.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 970,417,000.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 970,417,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 P r o g r am P emb in aan , P en g aw asan d an P en eg ak an P elak san aan P er atu r an 519,319,000.00
P er u n d an g - u n d an g an D aer ah
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 Fasilitasi peny elidik an, peny idik an, dan pemerik saan pelanggaran peraturan perundang- 298,625,000.00
undangan daerah
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 230,000,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,625,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02 Pembinaan, Pengawasan, dan Peny uluhan penegak an peraturan perundang-undangan 220,694,000.00
daerah

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 30
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,694,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 P r o g r am P en in g k atan K eter tib an U mu m d an K eten tr aman M asy ar ak at 280,470,500.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 01 Operasi dan pengendalian k etertiban umum dan k etentraman masy arak at 35,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 Pengamanan k egiatan dan aset daerah 106,200,500.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,875,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 9,325,500.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 03 Peny elenggaraan dan partisipasi personil pengendali k etertiban umum dan k etenteraman 60,695,000.00
masy arak at dalam rangk a upacara dan jambore
1.05 . 1.05.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,695,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 04 Peningk atan Kerjasama dengan A parat Keamanan dalam Tek nik Pencegahan Kejahatan 52,775,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,775,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 Peningk atan Kapasitas A parat dalam Rangk a Pelak sanaan Sisk amswak arsa di Daerah 24,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 24,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 P r o g r am P emb er d ay aan K eaman an d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 506,262,600.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 01 Pembinaan Operasional dan pengembangan Satuan Linmas 50,353,600.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,353,600.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 02 Pembinaan Potensi Masy arak at dalam Pemeliharaan Keamanan Lingk ungan 65,422,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,422,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 03 Pengerahan dan pengendalian Satuan Linmas 212,287,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 212,287,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 04 pengendalian k eamanan dan k etertiban dalam rangk a Pemilu Presiden, Legislatif, dan DPD. 178,200,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,200,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (12,057,955,280.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 31
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PENANGGULANGAN KEBAKARAN


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 02 D IN A S P E N A N G G U LA N G A N KE BA KA RA N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 10,423,594,212.00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 4,560,749,297.00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,560,749,297.00
1.05 . 1.05.02 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 5,862,844,915.00
1.05 . 1.05.02 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 4,639,434,145.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 370,000,520.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370,000,520.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 24,108,200.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,108,200.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,091,876,125.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 729,886,675.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 361,191,450.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 798,000.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 745,504,000.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 745,504,000.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 2,407,945,300.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 602,298,300.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,805,647,000.00
1.05 . 1.05.02 . 26 P r o g r am P en in g k atan K esiap siag aan d an P en c eg ah an B ah ay a K eb ak ar an 1,005,226,770.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 Peny uluhan Pencegahan Bahay a Kebak aran 289,861,120.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 274,261,120.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,600,000.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahay a Kebak aran 674,670,650.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 674,670,650.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 32
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.02 . 26 . 09 Inspek si Protek si Kebak aran 40,695,000.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,695,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 P r o g r am P en an g an an B ah ay a K eb ak ar an 218,184,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 Peningk atan Pelay anan Penanggulangan Bahay a Kebak aran 13,159,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,159,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 03 Peningk atan Rescue Fisik Bagi A paratur Dinas Penanggulangan Kebak aran 205,025,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 22,400,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 182,625,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (10,423,594,212.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 33
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 03 KA N TO R KE S A TU A N BA N G S A D A N P O LITIK

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 8,277,795,018.00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 2,482,650,393.00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,482,650,393.00
1.05 . 1.05.03 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 5,795,144,625.00
1.05 . 1.05.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,088,364,925.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 10,413,000.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,413,000.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 7,563,600.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,563,600.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 889,815,575.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 711,021,000.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,794,575.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 29,083,850.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,083,850.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 151,488,900.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 77,364,200.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 74,124,700.00
1.05 . 1.05.03 . 28 P r o g r am P eman tap an d an P en g u atan K elemb ag aan D emo k r asi 734,565,100.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 Pendidik an Politik bagi Masy arak at 84,820,100.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,820,100.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 02 Verifik asi Bantuan Dana Partai Politik 170,854,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,000,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,854,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 Pemantauan, Pelaporan dan Ev aluasi Perk embangan Politik 411,986,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 34
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 321,600,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,386,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 04 Pembinaan, Pemberday aan, dan Pengawasan Organisasi Kemasy arak atan 66,905,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,905,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 P r o g r am P en c eg ah an d an P en an g an an K o n flik S o sial 1,055,103,200.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 200,026,600.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 110,800,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,226,600.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 02 Fasilitasi dan k oordinasi penanganan Konflik Sosial Kota Batu 607,199,400.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 588,000,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,199,400.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Keruk unan Umat Beragama (FKUB) 130,577,200.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 122,500,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,077,200.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 117,300,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,500,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,800,000.00
1.05 . 1.05.03 . 30 P r o g r am P en g emb an g an W aw asan K eb an g saan 2,917,111,400.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 01 Fasilitasi Pusat Pendidik an W awasan Kebangsaan 55,865,300.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,865,300.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 02 Peningk atan A k si Bela Negara 1,581,670,600.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,250,000.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,562,420,600.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 03 Pelak sanaan Rangk aian Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Tertentu 1,279,575,500.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 65,750,000.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,213,825,500.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (8,277,795,018.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 35
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 04 BA D A N P E N A N G G U LA N G A N BE N C A N A D A E RA H

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 6,354,300,767.00
1.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 2,088,113,322.00
1.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,088,113,322.00
1.05 . 1.05.04 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 4,266,187,445.00
1.05 . 1.05.04 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 938,485,265.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 603,303,000.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 371,510,420.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 231,792,580.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 35,000,000.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 35,000,000.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 300,182,265.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,598,600.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 147,583,665.00
1.05 . 1.05.04 . 31 P r o g r am P en c eg ah an d an K esiap siag aan B en c an a 892,735,480.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 01 Fasilitasi Pemberday aan Masy arak at Menuju Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 213,289,300.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,289,300.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 02 Pelatihan Pencegahan Bencana 194,552,550.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 194,552,550.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 Mitigasi Bencana 383,718,080.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,388,080.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 186,330,000.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 06 Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risik o Bencana 101,175,550.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,175,550.00
1.05 . 1.05.04 . 32 P r o g r am K ed ar u r atan d an L o g istik B en c an a 2,105,216,800.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 36
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.05 . 1.05.04 . 32 . 01 Penanggulangan Bencana A lam Melalui Monitoring dan Pik et Pemantauan Bencana 279,332,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 279,332,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana 620,249,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 96,400,000.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 523,849,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 03 Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban Bencana 552,876,300.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 552,876,300.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 Peny ediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana 248,208,200.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,702,200.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 210,506,000.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 05 Pelatihan Penanganan Darurat Bencana 305,184,000.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 305,184,000.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 Pusat Pendidik an dan Pelatihan Penganggulangan Bencana 99,365,900.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,313,300.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,052,600.00
1.05 . 1.05.04 . 33 P r o g r am Reh ab ilitasi d an Rek o n str u k si P asc a B en c an a 329,749,900.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 Rehabilitasi dan Rek onstruk si Pasca Bencana 250,000,000.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,750,000.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 237,250,000.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 02 Pelatihan Penanganan Pasca Bencana 79,749,900.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,749,900.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (6,354,300,767.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 37
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS SOSIAL
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial
O rg a n i s a s i : 1 . 06 . 01 D IN A S S O S IA L

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 6,380,084,318.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 2,825,189,453.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,825,189,453.00
1.06 . 1.06.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 3,554,894,865.00
1.06 . 1.06.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,483,066,515.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 557,386,545.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 304,108,485.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 253,278,060.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 28,084,250.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,084,250.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 897,595,720.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 615,878,970.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,716,750.00
1.06 . 1.06.01 . 22 P r o g r am P elay an an Reh ab ilitasi d an P er lin d u n g an S o sial 957,951,600.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 pelatihan k eterampilan bagi peny andang masalah k esejehateraan sosial (PMKS) 136,823,700.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136,823,700.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 pelak sanaan KIE k onseling dan k ampany e sosial bagi PMKS 119,315,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,315,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 peningk atan k ualitas pelay anan sarana dan prasarana rehabilitasi k esejahteraan sosial bagi 33,107,500.00
PMKS
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,107,500.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 bantuan sarana dan prasarana perawatan para peny andang cacat dan trauma 152,335,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,335,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 pendidik an dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 88,671,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 38
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,671,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 bimbingan dan pemberday aan k ader dan lansia 333,620,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 333,620,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 106 optimalisasi pelak sanaan pemulangan gelandangan dan pengiriman pengemis dan ek s 94,079,400.00
psik otik
1.06 . 1.06.01 . 22 . 106 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,400,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 106 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,679,400.00
1.06 . 1.06.01 . 23 P r o g r am P emb er d ay aan B an tu an d an Jamin an S o sial 1,113,876,750.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 pelatihan k eterampilan berusaha bagi k eluarga misk in 0.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 pengadaan sarana dan prasarana penduk ung usaha usaha bagi k eluarga misk in 218,754,350.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218,754,350.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Peningk atan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masy arak at 450,349,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450,349,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 pelatihan penanganan masalah-masalah strategis y ang meny angk ut tanggap cepat darurat 106,776,500.00
dan k ejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 106,776,500.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 pendampingan bantuan sosial dan hibah 100,578,800.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,578,800.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 k egiatan pendampingan PKH, BPNT dan Pek erja Sosial 237,418,100.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 169,500,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 67,918,100.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (6,380,084,318.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 39
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK,


PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 02 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P emberday aan P erempuan dan P erlindungan A nak
O rg a n i s a s i : 2 . 02 . 01 D IN A S P E M BE RD A YA A N P E RE M P U A N , P E RLIN D U N G A N A N A K, P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K D A N KE LU A RG A BE RE N C A N A

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 10,419,939,737.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 3,938,241,892.00
2.02 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,938,241,892.00
2.07 . 2.02.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 6,481,697,845.00
2.02 . 2.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,139,773,735.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 31,850,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,850,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,000,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 973,277,335.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 578,285,600.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 394,991,735.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 16,200,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,200,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 118,446,400.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,632,400.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 61,814,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 P r o g r am P emb er d ay aan P er emp u an d an P er lin d u n g an A n ak 1,693,268,778.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan A nak 168,164,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 55,000,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,164,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 Penguatan Lembaga Forum A nak 268,215,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,000,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 263,215,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 Fasilitasi Penguatan Kota Lay ak A nak 113,964,500.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 40
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 113,964,500.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 Peningk atan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 142,691,500.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142,691,500.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 Penguatan Pemberday aan Perempuan 1,000,233,778.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,800,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 902,433,778.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 30,000,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 P r o g r am P emb er d ay aan M asy ar ak at d an P en in g k atan P emb an g u n an D esa 645,999,700.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 01 Peningk atan Keberday aan Masy ak at Pedesaan Dan Kelurahan 129,999,900.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,999,900.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 Pengembangan Lembaga Ek onomi Desa / Kelurahan 356,000,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,200,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 347,800,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa 40,000,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,900,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,100,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pemanfaatan Tek nologi Tepat Guna (TTG) Bagi Usaha Produk tif 119,999,800.00
Masy arak at
2.07 . 2.02.01 . 21 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,999,800.00
2.08 . 2.02.01 . 22 P r o g r am K elu ar g a B er en c an a 2,802,445,132.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 01 Pelay anan Keluaga Berencana (KB) 228,127,432.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14,500,000.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,627,432.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 02 A dv ok asi Data Penggerak an dan Informasi 2,471,456,700.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 115,200,000.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,067,744,700.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 288,512,000.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 03 Penguatan Ketahanan dan Pemberday aan Keluarga 102,861,000.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,861,000.00
2.08 . 2.02.01 . 23 P r o g r am P emb in aan d an P en g en d alian L aj u P en d u d u k 200,210,500.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 01 Penguatan Pemaduan dan Sink ronisasi Kebijak an, A dv ok asi dan KIE Kependuduk an 62,090,500.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 62,090,500.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 41
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.08 . 2.02.01 . 23 . 03 Peny usunan Parameter A nalisis Dampak Kependuduk an dan Peny ediaan Informasi 85,141,000.00
Kependuduk an
2.08 . 2.02.01 . 23 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,141,000.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 05 Kerjasama Pendidik an Kependuduk an 52,979,000.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,979,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (10,419,939,737.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 42
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS KETAHANAN PANGAN


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 03 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P angan
O rg a n i s a s i : 2 . 03 . 01 D IN A S KE TA H A N A N P A N G A N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 10,124,139,266.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 3,431,997,321.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,431,997,321.00
2.03 . 2.03.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 6,692,141,945.00
1.06 . 2.03.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 200,000,000.00
1.06 . 2.03.01 . 24 . 06 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at (Dinas 200,000,000.00
Ketahanan Pangan)
1.06 . 2.03.01 . 24 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 715,620,321.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 56,835,145.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,835,145.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 88,500,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,300,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 379,328,100.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 88,800,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 290,528,100.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 10,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 180,957,076.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,100,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,445,200.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,411,876.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 43
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.03 . 2.03.01 . 02 P r o g r am K eter sed iaan d an D istr ib u si P an g an 4,770,896,474.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 Pengembangan Masy arak at Mandiri Pangan 400,438,524.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 400,438,524.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 4,351,289,450.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 255,750,000.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,095,539,450.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 Pengembangan Model Distribusi Pangan y ang Efisien 19,168,500.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,168,500.00
2.03 . 2.03.01 . 03 P r o g r am K o n su msi d an K eaman an P an g an 1,005,625,150.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 01 Pemanfaatan Pek arangan untuk Pengembangan Pangan 300,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 300,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 03 Peningk atan Mutu dan Keamanan Pangan 50,100,400.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,100,400.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 Fasilitasi Pengolahan Hasil Pangan 615,524,750.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 615,524,750.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 07 A nalisa PPH k onsumsi 40,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,000,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (10,124,139,266.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 44
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS LINGKUNGAN HIDUP


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 05 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Lingkungan H idup
O rg a n i s a s i : 2 . 05 . 01 D IN A S LIN G KU N G A N H ID U P

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 1,000,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 1,000,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1,000,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 44,746,108,931.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 11,879,666,726.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 11,879,666,726.00
2.05 . 2.05.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 32,866,442,205.00
2.05 . 2.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 7,017,881,652.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 68,836,900.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 64,570,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,266,900.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 5,134,800.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,134,800.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,955,903,152.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,182,833,120.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 773,070,032.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 55,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 4,933,006,800.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,776,006,580.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 157,000,220.00
2.05 . 2.05.01 . 25 P r o g r am P en in g k atan P en ataan d an P en aatan P en g elo laan L in g k u n g an H id u p 925,936,700.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan Lingk ungan Hidup dan Pemerik saan/ Penilaian 243,455,000.00
Dok umen Lingk ungan Hidup

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 45
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 59,300,000.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 184,155,000.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pengawasan Kebijak an Bidang Lingk ungan Hidup 71,628,900.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71,628,900.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 Peningk atan Kapasitas Penataan Lingk ungan Hidup 610,852,800.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 176,700,000.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271,478,400.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 162,674,400.00
2.05 . 2.05.01 . 26 P r o g r am P en g en d alian P en c emar an d an P emelih ar aan L in g k u n g an H id u p 1,764,190,783.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 Pemantauan Lingk ungan 216,652,100.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216,652,100.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 Peny ediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah 150,379,500.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150,379,500.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 Pengendalian Sumber - Sumber A ir dan Rehabilitasi Lahan Sek itar Sungai 204,008,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 204,008,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 Konserv asi Sumber Day a A ir 288,234,114.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,075,450.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 233,158,664.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 Dampak Perubahan Ik lim dan Inv entarisasi Gas Rumah Kaca 201,391,302.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,211,900.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 58,179,402.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 152,217,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,217,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Kegiatan Bank Sampah 551,307,167.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 507,864,167.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 43,443,000.00
2.05 . 2.05.01 . 27 P r o g r am P en g elo laan P er samp ah an d an P en g emb an g an P er taman an 23,158,433,070.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 Pelay anan Kebersihan 10,364,895,694.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 108,350,000.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,632,016,250.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,624,529,444.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 Pengolahan Persampahan 7,303,286,427.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 46
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136,800,000.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,388,945,600.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 5,777,540,827.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kota 5,490,250,949.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,950,000.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,813,038,700.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,673,262,249.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (43,746,108,931.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 47
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 06 U rusan Wajib N on P elay anan D asar A dministrasi Kependudukan dan P encatatan S ipil
O rg a n i s a s i : 2 . 06 . 01 D IN A S KE P E N D U D U KA N D A N P E N C A TA TA N S IP IL

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 9,188,136,542.00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 4,422,778,937.00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,422,778,937.00
2.06 . 2.06.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 4,765,357,605.00
2.06 . 2.06.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,904,095,141.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 43,850,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 43,850,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 301,600,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 301,600,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,823,285,641.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 349,879,505.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,473,406,136.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 47,261,880.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 47,261,880.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 688,097,620.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 210,819,520.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 477,278,100.00
2.06 . 2.06.01 . 15 P r o g r am P en ataan A d min istr asi K ep en d u d u k an 553,728,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Penerbitan Dok umen Kependuduk an 393,348,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 393,348,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 Pelay anan Dok umen Kependuduk an 79,097,400.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,097,400.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 Pelay anan Mutasi W NI dan Orang A sing 26,400,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,400,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 47
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 Koordinasi dan Konsultasi Peny elenggaraan Pelay anan A dministrasi Kependuduk an 54,882,600.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,882,600.00
2.06 . 2.06.01 . 16 P r o g r am P en ataan A d min istr asi P en c atatan S ip il 590,500,864.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 Peny usunan Pemberk asan Elek tronik Pencatatan Sipil 188,339,664.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 188,339,664.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 09 Peningk atan Pelay anan A k ta Kelahiran dan Kematian 388,677,200.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 317,900,000.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,777,200.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 Peningk atan Pelay anan A k ta Perk awinan, Perceraian, Perubahan Status A nak , dan 13,484,000.00
Pewarganegaraan
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,484,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 P r o g r am P en in g k atan K u alitas d an K eter sed iaan D ata/ I n fo r masi 717,033,600.00
K ep en d u d u k an
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 Sink ronisasi, Konsolidasi, Dok umentasi dan pemutak hiran data k ependuduk an 300,860,200.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,000,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 65,668,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 214,192,200.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 07 Pengelolaan Sistem Informasi A dministrasi Kependuduk an (SIA K) 183,360,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,050,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,310,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11 Surv ey Kepuasan Masy arak at 63,296,400.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 20,250,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,257,400.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,789,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 Sosialisasi Kebijak an Kependuduk an dan Pencatatan Sipil bagi Masy arak at 169,517,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 4,300,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 165,217,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (9,188,136,542.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 48
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PERHUBUNGAN
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 09 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erhubungan
O rg a n i s a s i : 2 . 09 . 01 D IN A S P E RH U BU N G A N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 2,258,595,695.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 2,258,595,695.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 2,258,595,695.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 12,691,401,279.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,737,647,134.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,737,647,134.00
2.09 . 2.09.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 6,953,754,145.00
2.09 . 2.09.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,897,155,920.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,702,471,320.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,217,319,160.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485,152,160.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 66,600,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,600,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 1,128,084,600.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 355,239,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 772,845,600.00
2.09 . 2.09.01 . 17 P r o g r am P en in g k atan P elay an an A n g k u tan 820,196,805.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Peningk atan pelay anan jasa operasional k endaraan bermotor 739,821,950.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 370,806,950.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 369,015,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 Sosialisasi k eselamatan penumpang 31,691,200.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,300,000.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,391,200.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pemeliharaan tempat-tempat pemberhentian angk utan umum 48,683,655.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 49
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 48,683,655.00
2.09 . 2.09.01 . 19 P r o g r am P en in g k atan d an P en g aman an L alu lin tas Jalan 2,774,168,920.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Peningk atan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan 2,595,724,420.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 206,426,000.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 823,103,280.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,566,195,140.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk k eselamatan berlalulintas 178,444,500.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 178,444,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 P r o g r am P en ataan P ar k ir d an P en g en d alian O p er asi 462,232,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 Pembinaan juru park ir 84,850,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 84,850,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 Operasi penertiban park ir k endaraan bermotor 148,212,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 131,450,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,762,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 Penertiban laik jalan k endaraan umum dan barang dijalan ray a 203,916,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 177,650,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26,266,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 07 Pengendalian disiplin pengoperasian k endaraan bermotor dijalan ray a 25,254,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,254,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (10,432,805,584.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 50
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 10 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Komunikasi dan Informatika
O rg a n i s a s i : 2 . 10 . 01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 13,476,341,026.00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,996,076,181.00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,996,076,181.00
2.10 . 2.10.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 7,480,264,845.00
2.10 . 2.10.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,456,671,845.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 50,427,400.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,350,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 44,077,400.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 4,227,900.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,227,900.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,193,299,445.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 819,911,300.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 351,863,345.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 21,524,800.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 27,800,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,800,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 180,917,100.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 180,917,100.00
2.10 . 2.10.01 . 10 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan d an P elay an an I n fo r masi P u b lik 476,381,800.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 04 Pelay anan Informasi 178,711,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 85,200,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,487,900.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 63,023,100.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 05 Pengembangan Media informasi 115,421,800.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 51
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.10 . 2.10.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 26,880,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,875,800.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 31,666,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 06 Pengelolaan Informasi 182,249,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,249,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 P r o g r am O p timalisasi P eman faatan T ek n o lo g i I n fo r masi 3,949,424,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 01 Pengembangan dan pengolahan Infrastruk tur Jaringan TIK 1,885,181,900.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,606,332,900.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 278,849,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 03 Pengembangan Jaringan dan A plik asi TI Smart City 1,446,391,500.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,077,492,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,657,500.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 224,242,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 05 Fasilitasi E Gov ernment 368,159,200.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 95,900,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 272,259,200.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 07 Pengembangan A plik asi 249,691,400.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174,691,400.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 75,000,000.00
2.10 . 2.10.01 . 12 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas K o mu n ik asi P u b lik 238,370,800.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 07 Pembinaan Kemitraan Komunik asi dan Kelembagaan 200,200,200.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 63,300,000.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136,900,200.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 09 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Komunik asi 22,359,600.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,359,600.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 11 Pemberday aan k omunik asi publik 15,811,000.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,811,000.00
2.14 . 2.10.01 . 02 P r o g r am P en g emb an g an S tatistik d an K eaman an P er san d ian D aer ah 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 01 Pembangunan Dan Pengembangan Keamanan Sistem Informasi 1,062,129,000.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 218,519,000.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 843,610,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 52
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.14 . 2.10.01 . 02 . 03 Peny usunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah 163,691,900.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,691,900.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 04 Pengelolaan dan ev aluasi Data 133,595,500.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,595,500.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (13,476,341,026.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 53
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 11 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Koperasi, U saha Kecil dan M enengah
O rg a n i s a s i : 2 . 11 . 01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 1,455,570,000.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 1,455,570,000.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 1,455,570,000.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 15,116,889,978.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 6,576,617,713.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,576,617,713.00
2.11 . 2.11.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 8,540,272,265.00
1.06 . 2.11.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 720,517,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pedagang 196,072,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 196,072,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 02 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masy arak at 205,935,000.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 205,935,000.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pelak u Usaha Mik ro 318,510,000.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 318,510,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,224,710,477.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 2,036,995,977.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 957,304,317.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,079,691,660.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 34,590,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 34,590,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 153,124,500.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,124,500.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 54
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.11 . 2.11.01 . 10 P r o g r am P en g emb an g an d an P en in g k atan K o p er asi 595,626,550.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 01 Peningk atan Kompetensi Sumber Day a Manusia Koperasi 375,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 50,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 03 Pertumbuhan dan Pemasy arak atan Gerak an Koperasi 89,521,550.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 89,521,550.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 05 Peningk atan A k ses Sumber Day a Produk tif Bagi Koperasi 31,105,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 31,105,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 07 Peningk atan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi 100,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 11 P r o g r am P en g emb an g an d an P emb er d ay aan U sah a M ik r o 1,691,236,050.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 08 Peningk atan A k ses Pemasaran Produk Usaha Mik ro 281,236,300.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,236,300.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 09 Pengembangan Pusat Lay anan Usaha Terpadu 1,409,999,750.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 91,500,000.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 245,562,050.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,072,937,700.00
3.06 . 2.11.01 . 15 P r o g r am P en g emb an g an d an P emb in aan U sah a P er d ag an g an 3,084,590,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 Pembangunan - Rev italisasi Pasar Rak y at (DA K) 1,341,056,450.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,209,726.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,265,846,724.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 Peny ediaan Sarana Pembentuk an Unit Metrologi Legal (DA K) 1,315,770,550.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 900,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,314,870,550.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pok ok dan Barang Penting 288,155,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 288,155,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 05 Peningk atan Pelay anan Metrologi Legal 0.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 0.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 139,608,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 139,608,000.00
3.06 . 2.11.01 . 16 P r o g r am P en in g k atan K in er j a P elay an an U P T P asar 119,256,688.00
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang 119,256,688.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 55
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,256,688.00
3.07 . 2.11.01 . 02 P r o g r am P emb in aan I n d u str i 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 . 02 . 01 Pembinaan dan Peningk atan Kapasitas SDM pada Usaha Industri Hasil Tembak au Sk ala Kecil 32,732,500.00
3.07 . 2.11.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,732,500.00
3.07 . 2.11.01 . 02 . 05 Fasilitasi Standarisasi dan Sertifik asi Bagi Industri Kecil dan Menengah 71,602,500.00
3.07 . 2.11.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 71,602,500.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (13,661,319,978.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 56
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN


TENAGA KERJA
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 12 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P enanaman M odal
O rg a n i s a s i : 2 . 12 . 01 D IN A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA YA N A N TE RP A D U S A TU P IN TU D A N TE N A G A KE RJA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 3,008,015,000.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 3,008,015,000.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 3,008,015,000.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 10,605,574,075.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,491,152,490.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,491,152,490.00
2.12 . 2.12.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 5,114,421,585.00
2.01 . 2.12.01 . 15 P r o g r am P en in g k atan K esemp atan d an P r o d u k tiv itas T en ag a K er j a 651,896,100.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 Perluasan Tenaga Kerja pada Sek tor UMSI 75,919,500.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 75,919,500.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 Peny elenggaraan Bursa Tenaga Kerja 299,925,600.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 13,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 286,925,600.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 09 Pendidik an dan pelatihan k etrampilan bagi pencari k erja 176,051,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,400,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,651,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Peningk atan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 100,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 100,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 P r o g r am P er lin d u n g an P en g emb an g an L emb ag a K eten ag ak er j aan 388,546,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagak erjaan 55,035,500.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 55,035,500.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 Fasilitasi Peny elesaian Prosedur, Peny elesaian Perselisihan Hubungan Industrial 120,070,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,800,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,270,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 57
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.01 . 2.12.01 . 17 . 03 Fasilitasi peny elesaian prosedur pemberian perlindungan huk um dan jaminan sosial 33,009,000.00
k etenagak erjaan
2.01 . 2.12.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,009,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 Surv ei KHL dan Penetapan UMK 180,431,500.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 160,850,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 19,581,500.00
2.01 . 2.12.01 . 22 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 674,512,500.00
2.01 . 2.12.01 . 22 . 02 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at 674,512,500.00
2.01 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 97,200,000.00
2.01 . 2.12.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 577,312,500.00
2.12 . 2.12.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,727,446,285.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 35,300,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 28,800,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 85,350,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 80,400,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,950,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,104,702,045.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 425,782,800.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 678,919,245.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 271,759,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 271,759,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 230,335,240.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 138,373,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 91,962,240.00
2.12 . 2.12.01 . 18 P r o g r am P en in g k atan Realisasi P en an aman M o d al 1,208,625,700.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 07 Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelak sanaan Penanaman Modal 320,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 136,100,000.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,900,000.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 08 Peny usunan Rencana Umum Penanaman Modal 235,410,700.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 235,410,700.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 10 Peny elenggaraan Pameran Inv estasi 653,215,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 58
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.12 . 2.12.01 . 18 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 653,215,000.00
2.12 . 2.12.01 . 19 P r o g r am P en in g k atan P elay an an P er izin an 350,402,500.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 Peninjauan dan Ev aluasi Kelay ak an Perijinan 293,267,500.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 278,600,000.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 14,667,500.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 Fasilitasi Kemudahan Pelay anan Perijinan 57,135,000.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,135,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 P r o g r am P en g emb an g an K in er j a, I n fo r masi d an P elay an an P en g ad u an 112,992,500.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 Peningk atan Sistem Informasi Pelay anan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line 75,050,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7,050,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 08 Fasilitasi Peny elesaian Pengaduan Perijinan 37,942,500.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,942,500.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (7,597,559,075.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 59
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 17 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erpustakaan
O rg a n i s a s i : 2 . 17 . 01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 6,782,334,482.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 3,678,130,307.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,678,130,307.00
2.17 . 2.17.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 3,104,204,175.00
2.17 . 2.17.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,767,734,025.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,272,047,685.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 405,246,325.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 866,801,360.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 109,375,000.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 109,375,000.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 386,311,340.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,096,500.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 308,214,840.00
2.17 . 2.17.01 . 10 P r o g r am P en in g k atan B u d ay a B ac a d an P elay an an P er p u stak aan 407,934,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 02 Kegiatan Peny ediaan bahan pustak a perpustak aan umum daerah 208,205,340.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,355,340.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 178,850,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 14 Fasilitas Lok al Konten 30,697,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,697,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 16 Operasional Lay anan Perpustak aan 169,031,660.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,622,360.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 16 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 115,409,300.00
2.17 . 2.17.01 . 12 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an P er p u stak aan d an K ear sip an 531,753,150.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 01 Pembinaan Perpustak aan 46,504,200.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 60
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
2.17 . 2.17.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,504,200.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 03 Pembinaan Kearsipan 28,502,500.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 28,502,500.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 05 Pembinaan SDM dan Kelembagaan 79,579,800.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,579,800.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 09 Publik asi dan Sosialisasi Minat Buday a Baca 149,869,000.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 149,869,000.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 11 Kegiatan Pengembangan Buday a Baca 227,297,650.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 227,297,650.00
2.18 . 2.17.01 . 11 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas T ata K elo la K ear sip an 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 01 Kegiatan Penataan dan Pendataan Dok umen A rsip 59,083,800.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 32,543,500.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 26,540,300.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 03 Pemeliharaan Rutin Berk ala Sumber A rsip 24,168,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,168,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 05 Pengadaan Sarana Peny impanan 165,157,100.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 25,143,200.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 140,013,900.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 07 Pembangunan Database Informasi Kearsipan 148,374,100.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 148,374,100.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (6,782,334,482.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 61
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PARIWISATA
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 3 . 02 U rusan P ilihan P ariw isata
O rg a n i s a s i : 3 . 02 . 01 D IN A S P A RIWIS A TA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 16,531,972,211.00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,288,859,426.00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,288,859,426.00
3.02 . 3.02.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 11,243,112,785.00
2.16 . 3.02.01 . 13 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an B u d ay a 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 01 Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Daerah 606,450,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,000,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 587,450,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 02 Pelestarian Sejarah dan Kepurbak alaan Daerah 282,951,500.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,100,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 275,851,500.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 03 Pelestarian Kesenian Daerah 2,296,656,200.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,250,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,279,406,200.00
3.02 . 3.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,478,332,030.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,123,277,650.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 638,237,920.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 485,039,730.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 15,500,000.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,500,000.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 339,554,380.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,536,600.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 164,017,780.00
3.02 . 3.02.01 . 10 P r o g r am P emb in aan P en g emb an g an P r o d u k d an D estin asi P ar iw isata 2,164,004,848.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 62
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 Pengembangan Objek dan Day a Tarik Pariwisata 1,175,817,008.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 578,497,960.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 597,319,048.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02 Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata 988,187,840.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 988,187,840.00
3.02 . 3.02.01 . 11 P r o g r am P r o mo si d an P emasar an P ar iw isata 3,315,737,407.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 01 Pengembangan Informasi dan A nalisa Pasar Pariwisata 662,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 662,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 02 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Bidang Pariwisata 2,653,737,407.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,653,737,407.00
3.02 . 3.02.01 . 12 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an S u mb er D ay a M an u sia P ar iw isata 1,098,980,800.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 01 Peningk atan Kualitas Sumber Day a Manusia Pariwisata 788,873,850.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788,873,850.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 02 Peningk atan Peran Serta Masy arak at di Bidang Pariwisata 310,106,950.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 310,106,950.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (16,531,972,211.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 63
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

DINAS PERTANIAN
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 3 . 03 U rusan P ilihan P ertanian
O rg a n i s a s i : 3 . 03 . 01 D IN A S P E RTA N IA N

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 175,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 175,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 Hasil Retribusi Daerah 175,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 33,735,116,572.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 9,767,423,268.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 9,767,423,268.00
3.03 . 3.03.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 23,967,693,304.00
3.03 . 3.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,554,403,104.37
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 21,657,400.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 21,657,400.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 2,380,167,044.37
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,585,111,591.20
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 795,055,453.17
3.03 . 3.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 53,310,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 53,310,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 99,268,660.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 60,816,660.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 38,452,000.00
3.03 . 3.03.01 . 10 P r o g r am P en g emb an g an T an aman H o ltik u ltu r a 5,507,328,968.07
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Tanaman Hortik ultura 2,869,570,485.07
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,869,570,485.07
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 Kegiatan Peny uluhan Penerapan Tek nologi Tanaman Hortik ultura Tepat Guna 1,852,325,483.00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 135,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,717,325,483.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 64
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 10 . 03 Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Hortik ultura 785,433,000.00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 785,433,000.00
3.03 . 3.03.01 . 11 P r o g r am P en g emb an g an T an aman P an g an d an P er k eb u n an 1,292,902,750.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 01 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Tanaman Pangan dan Perk ebunan 325,494,000.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 325,494,000.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 03 Kegiatan Peny uluhan Penerapan Tek nologi Tanaman Pangan dan Perk ebunan Tepat Guna 447,623,750.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 447,623,750.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 05 Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Pangan dan 519,785,000.00
Perk ebunan
3.03 . 3.03.01 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 519,785,000.00
3.03 . 3.03.01 . 12 P r o g r am P en g emb an g an P r asar an a, S ar an a d an P emb iay aan P er tan ian 3,392,032,696.05
3.03 . 3.03.01 . 12 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tek nologi Pertanian Tepat Guna 641,379,972.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 521,718,400.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 119,661,572.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 02 Peny ediaan Prasarana Jalan & Irigasi Pertanian Tepat Guna 2,303,135,152.05
3.03 . 3.03.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 757,241,154.05
3.03 . 3.03.01 . 12 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,527,893,998.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 03 Pengembangan Konserv asi Lahan Pertanian 313,536,572.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,804,200.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 311,732,372.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 04 Fasilitasi Kerjasama A k ses Pembiay aan Produk si Pertanian 133,981,000.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,981,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 P r o g r am P en g emb an g an U sah a P eter n ak an d an P er ik an an 3,103,630,014.71
3.03 . 3.03.01 . 13 . 01 Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Peternak an 1,205,327,565.96
3.03 . 3.03.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 10,200,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,195,127,565.96
3.03 . 3.03.01 . 13 . 02 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternak an 66,767,400.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 66,767,400.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 03 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Peny ak it Menular Ternak 871,219,995.95
3.03 . 3.03.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 478,882,850.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 65
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 13 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 351,837,145.95
3.03 . 3.03.01 . 13 . 04 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perik anan 144,553,600.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 144,553,600.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 05 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Perik anan 614,151,452.80
3.03 . 3.03.01 . 13 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,035,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 611,116,452.80
3.03 . 3.03.01 . 13 . 06 Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perik anan 201,610,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 6,500,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 195,110,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en y u lu h an P er tan ian 2,357,918,100.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 01 Peningk atan Kemampuan Lembaga Petani 187,971,400.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 187,971,400.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 02 Peningk atan Sumber Day a Manusia Pertaniann 1,983,191,700.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,588,560,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 379,631,700.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 03 Pengembangan Metode Peny uluhan dan Informasi Pertanian 186,755,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 72,000,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 114,755,000.00
3.03 . 3.03.01 . 16 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 1,047,565,800.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at 220,620,300.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 220,620,300.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 Pengadaan Sarana Produk si, Bibit/ Benih Perk ebunan, Ternak bagi Masy arak at/ Kelompok 754,300,100.00
Masy arak at
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 740,870,100.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 13,430,000.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masy arak at 72,645,400.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,950,000.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,695,400.00
3.03 . 3.03.01 . 17 P r o g r am P en g emb an g an T an aman H o ltik u ltu r a O r g an ik 4,343,774,870.80
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningk atan Usaha Pertanian Tanaman Holtik ultura Organik 4,343,774,870.80
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4,217,474,870.80

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 66
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 126,300,000.00
3.03 . 3.03.01 . 18 P r o g r am P en g emb an g an T an aman P an g an d an P er k eb u n an O r g an ik 368,137,000.00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Peningk atan Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Perk ebunan Organik 368,137,000.00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 368,137,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (33,560,116,572.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 67
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 02 WA LIKO TA D A N WA KIL WA LIKO TA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 920,882,976.00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 920,882,976.00
4.01 . 4.01.02 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 920,882,976.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (920,882,976.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 68
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

SEKRETARIAT DAERAH
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 69,126,902,235.00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 16,908,599,614.00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16,908,599,614.00
4.01 . 4.01.03 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 52,218,302,621.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 5,549,281,700.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 22,650,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 4,905,493,200.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,286,201,060.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,618,492,140.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 142,095,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 142,095,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 479,043,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 428,643,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 50,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 P r o g r am P en ataan P er atu r an P er u n d an g U n d an g an d an P elay an an H u k u m 1,352,029,750.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03 Penanganan Permasalahan Bidang Huk um 239,682,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 75,200,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 164,482,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 Peny usunan Rancangan Produk Huk um Daerah 547,125,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 239,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307,875,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 69
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Publik asi Produk Huk um 203,282,350.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 38,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 161,652,350.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 3,630,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Fasilitasi dan Pembinaan Sadar Huk um 361,940,400.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 321,940,400.00
4.01 . 4.01.03 . 03 P r o g r am P en in g k atan P en y elen g g ar aan T ata P emer in tah an 2,187,607,719.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Optimalisasi Pelak sanaan Otonomi Daerah 384,979,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 232,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 152,229,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 Fasilitasi Peny elenggaraan PA TEN 115,208,400.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,208,400.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 Peny usunan Laporan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi 235,615,000.00
Laporan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 155,600,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,015,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 Penataan, Pembinaan dan Penegasan W ilay ah Desa - Kelurahan 180,417,719.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 129,305,239.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 51,112,480.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 08 Pembinaan dan Ev aluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan / Desa - Kelurahan 803,626,600.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 296,950,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 506,676,600.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 09 Fasilitasi Keik utsertaan Peny elenggaraan A PEKSI 467,761,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 467,761,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas K elemb ag aan d an K etatalak san aan P er an g k at 1,526,481,670.00
D aer ah
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 Penataan Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangk at Daerah 273,076,900.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 79,350,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 193,726,900.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 03 Pembinaan A nalisis Jabatan dan A nalisis Beban Kerja 232,325,770.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 70
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 74,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 157,475,770.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05 Pembinaan Ketatalak sanaan 191,201,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,050,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,151,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 Monitoring dan Ev aluasi Pelay anan Publik 337,274,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 29,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 307,724,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 09 Pembinaan Peny usunan SA KIP 309,449,850.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,150,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,299,850.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 11 Pelak sanaan Reformasi Birok rasi 183,153,950.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 86,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,903,950.00
4.01 . 4.01.03 . 05 P r o g r am P elay an an A d min istr asi P er ek o n o mian d an P emb an g u n an 1,359,038,500.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 Peny usunan Dok umen A nalisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga 173,394,800.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,600,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,794,800.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 Optimalisasi dan Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring 75,220,000.00
A nggaran
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 68,400,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,820,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Fasilitasi, Monitoring dan Ev aluasi Rencana Umum Pengadaan 93,210,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 78,250,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,110,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 Fasilitasi dan Monitoring Tim Ev aluasi Pengawasan dan Realisasi A nggaran 61,133,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 47,550,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,770,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,813,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 Monitoring, Ev aluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelak sanaan Kegiatan Pembangunan 462,276,100.00
Daerah

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 71
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 180,900,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 281,376,100.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 Fasilitasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 178,600,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 114,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 Fasilitasi/Pembentuk an Kerjasama Pembangunan Daerah 92,734,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 67,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,934,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 Fasilitasi, Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah 159,297,400.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 109,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 49,497,400.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Fasilitasi dan Monitoring A k ses Keuangan/Perbank an 63,173,200.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63,173,200.00
4.01 . 4.01.03 . 06 P r o g r am P emb in aan K emasy ar ak atan 8,725,916,500.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Fasilitasi Kegiatan bidang k eagamaan dan bina mental 2,745,782,100.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 18,950,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,726,832,100.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Fasilitasi Kegiatan Bidang k emasy arak atan 5,106,692,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,106,692,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesra dan Bina Sosial 873,442,400.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 457,450,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 415,992,400.00
4.01 . 4.01.03 . 07 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan P en g ad aan B ar an g d an Jasa 1,259,068,400.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Peny ediaan Pelay anan Pengadaan Barang dan Jasa 1,173,280,000.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,019,700,000.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 153,580,000.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barangg dan Jasa 85,788,400.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,788,400.00
4.01 . 4.01.03 . 08 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P elay an an K eh u masan 3,345,477,900.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 871,339,800.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 82,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 788,539,800.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 72
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 Pengelolaan Dok umentasi Pemerintah Daerah 254,617,500.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 197,480,000.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 57,137,500.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 05 Pengelolaan Publik asi Pemerintah Daerah 2,219,520,600.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,206,870,600.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 12,650,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 P r o g r am P en in g k atan P elay an an K ed in asan , K ep r o to k o lan d an 8,791,856,990.00
K er u mah tan g aan K D H / W K D H
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non 987,000,000.00
Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 987,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 Kunjungan Kerja - Inspek si Kepala Daerah / W ak il Kepala Daerah 716,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 716,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainny a 303,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 303,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 Peny ediaan Jasa Medis KDH/W KDH 40,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 05 Operasional Pelay anan Protok oler KDH/W KDH 1,051,749,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,051,749,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 06 Peny ediaan Bahan Logistik Penduk ung Kegiatan Protok oler dan Kerumahtanggan 1,722,000,000.00
KDH/W KDH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,722,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 07 Peny ediaan Barang dan Jasa Penduk ung Kegiatan Protok oler dan Kerumahtanggaan 2,702,440,895.00
KDH/W KDH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 360,434,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,342,006,895.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 08 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Penduk ung Keprotok olan 1,269,667,095.00
dan Kerumahtanggan KDH dan W KDH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 181,473,043.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,088,194,052.00
4.01 . 4.01.03 . 14 P r o g r am S o sialisasi K eten tu an D i B id an g C u k ai 704,584,500.00
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 Peny ampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cuk ai k epada 704,584,500.00
Masy arak at dan/atau Pemangk u Kepentingan serta Pemantauan dan Ev aluasi atas
Pelak sanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang Cuk ai

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 73
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,800,000.00
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 495,989,500.00
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,795,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 P r o g r am P emb er an tasan C u k ai I leg al 76,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembak au Yang Tidak Dilek ati Pita Cuk ai Palsu, tidak dilek ati 76,000,000.00
pita cuk ai, pita cuk ai y ang buk an hak ny a, dilek ati pita cuk ai y ang salah peruntuk an dan
pita cuk ai bek as Di Peredaran A tau Tempat Penjualan Eceran
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 51,150,000.00
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,850,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 P r o g r am P en in g k atan E fek tiv itasi P elay an an U mu m S ek r etar iat D aer ah 17,340,958,992.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 12,084,161,740.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,981,552,260.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,102,609,480.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 132,402,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 132,402,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 5,124,395,252.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,317,936,025.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,806,459,227.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (69,126,902,235.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 74
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

SEKRETARIAT DPRD
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 04 S E KRE TA RIA T D P RD

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 45,900,469,542.00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 16,247,417,386.00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 16,247,417,386.00
4.01 . 4.01.04 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 29,653,052,156.00
4.01 . 4.01.04 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 9,070,005,206.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 6,746,467,146.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,526,943,265.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,219,523,881.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 833,380,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 833,380,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 1,490,158,060.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,682,250.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 1,401,475,810.00
4.01 . 4.01.04 . 13 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas L emb ag a P er w ak ilan Rak y at D aer ah 20,517,793,400.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 01 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tok oh 50,000,000.00
Masy arak at/Tok oh A gama
4.01 . 4.01.04 . 13 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 02 Peny ediaan Barang dan Jasa Penunjang Kinerja DPRD 8,747,779,400.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,747,779,400.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 03 Rapat-Rapat A lat Kelengk apan Dewan 136,800,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 136,800,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 05 Rapat-Rapat Paripurna 1,440,220,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,440,220,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 07 Kegiatan Reses 896,500,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 75
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.04 . 13 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 896,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 08 Peningk atan Kapasitas SDM A nggota dan Pimpinan DPRD 2,577,404,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2,577,404,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 09 Pendidik an dan Pelatihan Peningk atan Kompetensi Komisi-k omisi DPRD 694,950,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 694,950,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan A nggota DPRD Luar Daerah/Propinsi 5,292,140,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,292,140,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 13 Peny usunan Raperda Inisiatif DPRD 380,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 380,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 14 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangan-Undangan 50,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 14 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 15 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Penunjang Kinerja Pimpinan 251,500,000.00
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 13 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 251,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 16 P r o g r am p en in g k atan p en g emb an g an sistem p elap o r an c ap aian k in er j a d an 65,253,550.00
k eu an g an ( D P RD )
4.01 . 4.01.04 . 16 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 49,187,400.00
4.01 . 4.01.04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 40,800,000.00
4.01 . 4.01.04 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,387,400.00
4.01 . 4.01.04 . 16 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 16,066,150.00
4.01 . 4.01.04 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16,066,150.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (45,900,469,542.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 76
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

KECAMATAN BATU
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 05 KE C A M A TA N BA TU

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 16,458,576,992.00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 6,111,421,727.00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,111,421,727.00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 10,347,155,265.00
4.01 . 4.01.05 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,568,270,804.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 10,290,939.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,290,939.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 3,695,900.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,695,900.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,193,076,705.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 736,734,805.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 456,341,900.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 174,299,000.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 174,299,000.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 186,908,260.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 166,376,080.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 20,532,180.00
4.01 . 4.01.05 . 10 P r o g r am P elay an an A d min istr asi T er p ad u K ec amatan 15,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 Peningk atan pelay anan administrasi publik 15,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 15,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 751,836,200.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 Monitoring dan Peny elenggaraan Musrenbang RKPD Tingk at Kecamatan 93,408,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 36,800,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 77
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 56,608,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at k ecamatan 240,526,600.00
dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.05 . 11 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 77,400,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 163,126,600.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 215,788,700.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 84,450,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 131,338,700.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 202,112,900.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,500,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 189,612,900.00
4.01 . 4.01.05 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 8,012,048,261.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 29,793,000.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,793,000.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 109,083,500.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 30,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 79,083,500.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 18,963,100.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18,963,100.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 Fasilitasi Peny elenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilk ades) 115,916,600.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 115,916,600.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 Operasional Pelay anan Kelurahan Sisir 1,919,272,055.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 731,247,520.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,148,057,955.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39,966,580.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 07 Operasional Pelay anan Kelurahan Temas 2,130,517,608.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 668,762,080.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,302,592,628.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 07 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 159,162,900.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 08 Operasional Pelay anan Kelurahan Ngaglik 1,794,245,483.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 599,179,700.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 78
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.05 . 12 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,089,099,303.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 08 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 105,966,480.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 09 Operasional Pelay anan Kelurahan Songgok erto 1,894,256,915.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 463,148,080.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1,335,735,935.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 95,372,900.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (16,458,576,992.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 79
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

KECAMATAN BUMIAJI
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 06 KE C A M A TA N BU M IA JI

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 4,407,178,900.00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 2,347,351,475.00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 2,347,351,475.00
4.01 . 4.01.06 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 2,059,827,425.00
4.01 . 4.01.06 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,250,544,365.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,036,700,945.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 586,017,002.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 450,683,943.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 11,550,000.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 11,550,000.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 202,293,420.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,104,240.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 72,189,180.00
4.01 . 4.01.06 . 10 P r o g r am P elay an an A d min istr asi T er p ad u K ec amatan 40,990,000.00
4.01 . 4.01.06 . 10 . 01 Peningk atan pelay anan administrasi publik 40,990,000.00
4.01 . 4.01.06 . 10 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 7,650,000.00
4.01 . 4.01.06 . 10 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 33,340,000.00
4.01 . 4.01.06 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 606,718,060.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.06 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at k ecamatan 45,116,000.00
dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.06 . 11 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,996,000.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 41,120,000.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 89,316,500.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 25,764,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 80
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.06 . 11 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,745,360.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 04 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 14,807,140.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 85,665,500.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 11 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,500,000.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,165,500.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 06 Fasilitasi Pengembangan Potensi Perek onomian Desa/Kelurahan 386,620,060.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 386,620,060.00
4.01 . 4.01.06 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 161,575,000.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.06 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 88,715,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 9,925,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,790,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 25,616,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,418,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 17,198,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 47,244,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,046,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 30,198,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (4,407,178,900.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 81
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

KECAMATAN JUNREJO
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 07 KE C A M A TA N JU N RE JO

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 6,843,293,069.00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 3,846,115,064.00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 3,846,115,064.00
4.01 . 4.01.07 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 2,997,178,005.00
4.01 . 4.01.07 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,989,660,575.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 18,211,000.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,850,000.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15,361,000.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,278,118,485.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 721,182,400.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 556,936,085.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 99,429,640.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 99,429,640.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 593,901,450.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 402,059,386.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 191,842,064.00
4.01 . 4.01.07 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 923,541,430.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.07 . 11 . 01 Monitoring dan Peny elenggaraan Musrenbang RKPD Tingk at Kecamatan 27,818,800.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 27,818,800.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 02 Monitoring dan Fasilitasi Peny elenggaraan Musy awarah Pembangunan Desa / Kelurahan 10,511,000.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,511,000.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at k ecamatan 82,630,500.00
dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.07 . 11 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,200,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 82
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.01 . 4.01.07 . 11 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 48,430,500.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 375,912,700.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 205,200,000.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 170,712,700.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 426,668,430.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 11 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 426,668,430.00
4.01 . 4.01.07 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 83,976,000.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.07 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 9,436,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,436,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 43,040,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 43,040,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 6,500,400.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,500,400.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 05 Fasilitasi Peny elenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilk ades) 24,999,600.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,999,600.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (6,843,293,069.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 83
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

INSPEKTORAT
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 02 P enunjang U rusan P engaw asan
O rg a n i s a s i : 4 . 02 . 01 IN S P E KTO RA T

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 9,283,468,968.00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 5,969,612,168.00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 5,969,612,168.00
4.02 . 4.02.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 3,313,856,800.00
4.02 . 4.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,456,429,300.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 8,082,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,082,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 507,653,800.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 268,052,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 239,601,800.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 553,441,765.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 21,350,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 532,091,765.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 387,251,735.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 183,529,335.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 203,722,400.00
4.02 . 4.02.01 . 02 P r o g r am P en in g k atan S istem P en g aw asan I n ter n al d an P en g en d alian 605,697,400.00
P elak san aan K eb ij ak an K D H
4.02 . 4.02.01 . 02 . 01 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah I 5,945,300.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5,945,300.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah I 12,731,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 12,731,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah I 50,335,300.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 50,335,300.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 84
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah I 104,059,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,030,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 88,029,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah II 36,227,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 36,227,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 29,860,600.00
W ilay ah III
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 29,860,600.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 13 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah III 51,643,700.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 51,643,700.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 15 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 52,228,200.00
W ilay ah II
4.02 . 4.02.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 5,353,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 46,875,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 17 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 22,887,400.00
W ilay ah I
4.02 . 4.02.01 . 02 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22,887,400.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 19 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah II 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 19 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 21 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah III 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 23 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah II 91,046,600.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,744,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 73,302,600.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 25 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah III 110,530,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17,744,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 92,786,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 27 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah II 9,548,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9,548,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah III 8,830,600.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,830,600.00
4.02 . 4.02.01 . 03 P r o g r am P en g emb an g an S istem P elap o r an C ap aian K in er j a d an L ap o r an 28,215,400.00
K eu an g an

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 85
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.02 . 4.02.01 . 03 . 01 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah I 10,674,200.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,674,200.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah II 6,631,700.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,631,700.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 03 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah III 10,909,500.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,909,500.00
4.02 . 4.02.01 . 04 P r o g r am P er lin d u n g an P emer in tah an d an P emb an g u n an D aer ah 1,223,514,700.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 Pendampingan Pemerik saan 118,541,600.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 48,500,000.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 70,041,600.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 02 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar 586,740,700.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 534,600,000.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 52,140,700.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 03 Peny elenggaraan Koordinasi TP2KP2D 518,232,400.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 450,000,000.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 68,232,400.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (9,283,468,968.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 86
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN


DAERAH
La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 03 P enunjang U rusan P erencanaan
O rg a n i s a s i : 4 . 03 . 01 BA D A N P E RE N C A N A A N P E M BA N G U N A N , P E N E LITIA N D A N P E N G E M BA N G A N D A E RA H

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 10,835,667,486.60
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 6,200,591,842.00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 6,200,591,842.00
4.03 . 4.03.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 4,635,075,644.60
4.03 . 4.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,287,831,224.60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 42,898,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,200,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10,698,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 6,519,189.60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,519,189.60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 946,140,535.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 484,371,735.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 461,768,800.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 101,327,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 101,327,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 190,946,500.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 190,946,500.00
4.03 . 4.03.01 . 14 P r o g r am P er en c an aan T ata Ru an g W ilay ah 302,582,000.00
4.03 . 4.03.01 . 14 . 27 Koordinasi Rencana Tata Ruang W ilay ah (RTRW ) 302,582,000.00
4.03 . 4.03.01 . 14 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 302,582,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 P r o g r am P en y u su n an P er en c an aan , P en g en d alian d an P elap o r an 1,225,142,420.00
P emb an g u n an D aer ah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 Peny usunan Dan Penetapan KUA PPA S Dan KUA PPA S Perubahan 133,753,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 133,753,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 87
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 Peny elenggaraan Musrenbang RKPD 380,780,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 32,600,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 348,180,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 Koordinasi dan Sink ronisasi Bidang A nalisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan 384,668,000.00
Pembangunan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 249,900,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,768,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 Peny usunan Dan Penetapan RKPD Dan RKPD Perubahan 156,507,300.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 156,507,300.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 Monitoring dan Ev aluasi Perencanaan Pembangunan 64,034,120.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 64,034,120.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 Peny usunan dan Pelaporan Informasi Peny elenggaraan Pembangunan Daerah 105,400,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 105,400,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 P r o g r am P er en c an aan P emb an g u n an M an u sia, S o sial B u d ay a d an 537,514,000.00
P emer in tah an
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan ev aluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial 225,070,000.00
Buday a, dan Pemerintahan
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 225,070,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 Peny usunan Dok umen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Buday a, dan 216,532,000.00
Pemerintahan
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 216,532,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemisk inan Daerah 95,912,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 95,912,000.00
4.03 . 4.03.01 . 17 P r o g r am P er en c an aan P emb an g u n an E k o n o mi, S D A , I n fr astr u k tu r d an 458,006,000.00
W ilay ah
4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 Koordinasi, monitoring dan ev aluasi Perencanaan Pembangunan Perek onomian, SDA , 283,006,000.00
Infrastruk tur, dan Kewilay ahan
4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 283,006,000.00
4.03 . 4.03.01 . 17 . 03 Peny usunan Dok umen Perencanaan Pembangunan Perek onomian, SDA , Infrastruk tur, dan 175,000,000.00
Kewilay ahan
4.03 . 4.03.01 . 17 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 175,000,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 P r o g r am P en elitian d an P en g emb an g an 824,000,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 15 Peny usunan Kajian Kebijak an Pembangunan Ek onomi, SDA , Infrastruk tur, Dan 392,725,000.00
Kewilay ahan
4.07 . 4.03.01 . 18 . 15 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 392,725,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 88
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.07 . 4.03.01 . 18 . 16 Peny usunan k ajian k ebijak an pembangunan Manusia, Sosial Buday a, dan Pemerintahan 254,975,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 16 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 254,975,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 17 Koordinasi dan Sink ronisasi Kebijak an Bidang Penelitian dan Pengembangan 176,300,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 176,300,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (10,835,667,486.60)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 89
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

BADAN KEUANGAN DAERAH


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 04 P enunjang U rusan Keuangan
O rg a n i s a s i : 4 . 04 . 01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 PENDA PA TA N 969,472,465,021.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 P E N D A P A T A N A S L I D A E RA H 139,086,117,633.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 1 Pendapatan Pajak Daerah 123,325,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 3 Hasil Pengelolaan Kek ay aan Daerah y ang Dipisahk an 3,473,777,837.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 4 Lain-lain Pendapatan A sli Daerah y ang Sah 12,287,339,796.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 D A N A P E RI M B A N G A N 695,583,603,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 1 Bagi Hasil Pajak /Bagi Hasil Buk an Pajak 112,503,870,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 2 Dana A lok asi Umum 499,302,396,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 2 . 3 Dana A lok asi Khusus 83,777,337,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 L A I N - L A I N P E N D A P A T A N D A E RA H Y A N G S A H 134,802,744,388.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 1 Pendapatan Hibah 14,501,400,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 3 Dana Bagi Hasil Pajak dari Prov insi dan Pemerintah Daerah Lainny a 64,753,519,388.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 4 Dana Peny esuaian dan Otonomi Khusus 49,092,225,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 4 . 3 . 5 Bantuan Keuangan dari Prov insi atau Pemerintah Daerah Lainny a 6,455,600,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 230,362,088,074.40
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 219,620,840,156.40
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 33,483,719,733.40
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 4 Belanja Hibah 51,855,375,600.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 5 Belanja Bantuan Sosial 28,119,197,600.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 6 Belanja Bagi Hasil k epada Prov insi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 13,286,225,523.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 7 Belanja Bantuan Keuangan k epada Prov insi/Kabupaten/Kota, Pemerintahan Desa dan Partai 87,876,321,700.00
Politik
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 8 Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 10,741,247,918.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 90
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 P E M B I A Y A A N D A E RA H 23,760,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 P E N E RI M A A N P E M B I A Y A A N D A E RA H 20,260,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 1 . 1 Sisa Lebih Perhitungan A nggaran Tahun A nggaran Sebelumny a 20,260,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 P E N G E L U A RA N P E M B I A Y A A N D A E RA H 3,500,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 00 . 00 . 6 . 2 . 2 Peny ertaan Modal (Inv estasi) Pemerintah Daerah 3,500,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 3,784,674,805.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 2,672,792,785.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1,829,645,085.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 843,147,700.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 80,120,000.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,120,000.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 1,031,762,020.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 711,327,320.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 320,434,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 P r o g r am P en in g k atan P en g elo laan d an P en g emb an g an P o ten si P en d ap atan 1,552,852,500.00
A sli D aer ah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 01 Verifik asi Data Pajak Daerah 61,125,000.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 61,125,000.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 Pembinaan dan Peny uluhan Pajak Daerah 54,511,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 54,511,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 Pemeliharaan Data W ajib Pajak Daerah 57,184,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 57,184,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 Cetak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2 289,961,600.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 289,961,600.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 Peningk atan Pelay anan Pajak Daerah 107,584,300.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 107,584,300.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pemetaan Potensi Pajak Daerah 982,485,200.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 982,485,200.00
4.04 . 4.04.01 . 03 P r o g r am O p timalisasi P en er imaan P en d ap atan A sli D aer ah 791,444,936.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 01 Optimalisasi Pelak sanaan Penagihan Pajak Daerah 549,729,380.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 157,500,000.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 373,447,130.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 91
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 18,782,250.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 03 Optimalisasi A dministrasi Pajak Daerah 130,400,556.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 0.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 130,400,556.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Peningk atan Kepatuhan Perpajak an 111,315,000.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87,050,000.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 24,265,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 P r o g r am P en g en d alian K as d an P en atau sah aan K eu an g an D aer ah 639,037,700.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 01 Peningk atan Pelay anan dan Penatausahaan Perbendaharaan 206,490,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 34,611,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 171,879,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 03 Penataan A rsip A dministrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 16,696,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8,123,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6,373,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 2,200,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 05 Penatausahan k euangan PPKD 43,075,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 2,265,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 40,810,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 07 Monitoring dan Ev aluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 37,846,300.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 37,846,300.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 09 Sosialisasi pak et regulasi pengelolaan k euangan daerah 229,533,500.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 16,500,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 213,033,500.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 11 Peningk atan pelay anan gaji PNS 105,395,300.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 3,066,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 102,329,300.00
4.04 . 4.04.01 . 05 P r o g r am P en y u su n an A n g g ar an P en d ap atan d an B elan j a D aer ah 1,723,394,957.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah tentang A PBD dan Penjabaran A PBD 744,857,200.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 476,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 268,857,200.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-A PBD dan Penjabaran p-A PBD 741,531,157.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 477,000,000.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 92
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 264,531,157.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 05 Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Tek nologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 237,006,600.00
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,573,600.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 151,433,000.00
4.04 . 4.04.01 . 06 P r o g r am P elap o r an d an P er tan g g u n g j aw ab an K eu an g an D aer ah 744,571,320.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Peny usunan Pelaporan Keuangan A k hir tahun SKPKD 425,934,300.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 366,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 59,934,300.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 Peny usunan dan Rek onsiliasi Laporan Keuangan 85,991,020.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 85,991,020.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelak sanaan 134,895,000.00
A PBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban A PBD
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 134,895,000.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 Peny usunan Kebijak an Pengelolaan Keuangan Daerah 97,751,000.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 97,751,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan B ar an g M ilik D aer ah 1,505,271,700.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 Peningk atan Manajemen A set/Barang Daerah 399,409,700.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 123,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 276,409,700.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 315,996,300.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 252,999,300.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 62,997,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 05 Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan 96,676,900.00
Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 87,800,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 8,876,900.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 07 Pemeliharaan A set Milik Pemerintah Daerah 119,565,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 119,565,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 09 Penertiban dan Pengamanan A set 314,154,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 234,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 80,154,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 11 Perencanaan dan A nalisa Kebutuhan Barang Milik Daerah 163,000,600.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 93
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.04 . 4.04.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 12,000,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 151,000,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 13 Peny usunan Dok umen Ev aluasi Perencanaan 96,468,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 13 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 96,468,600.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) 739,110,376,946.60

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 94
L a m pi ra n III - Pe ra t ura n D a e ra h
Ri nci a n A ngga ra n Pe nda pa t a n da n B e l a nj a D a e ra h
m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i , Pe nda pa t a n, B e l a nj a da n
Pe m bi a y a a n

BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA


La m p i ra n I I I P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
RINC IAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH,ORGANISASI
PEND APATAN, BELANJA D AN PEMBIAYAAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 05 P enunjang U rusan Kepegaw aian
O rg a n i s a s i : 4 . 05 . 01 BA D A N KE P E G A WA IA N D A N P E N G E M BA N G A N S U M BE R D A YA M A N U S IA

KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 B E L A N JA 12,195,166,403.00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 B E L A N JA T I D A K L A N G S U N G 4,155,828,218.00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 4,155,828,218.00
4.05 . 4.05.01 . 00 . 00 . 5 . 2 B E L A N JA L A N G S U N G 8,039,338,185.00
4.05 . 4.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,150,636,715.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 650,837,760.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 572,837,760.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 78,000,000.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 238,080,155.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 238,080,155.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 93,934,000.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 93,934,000.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 167,784,800.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 143,752,300.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 24,032,500.00
4.05 . 4.05.01 . 02 P r o g r am P emb in aan D an P en in g k atan K ap asitas S u mb er D ay a A p ar atu r 4,599,372,670.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 01 Pemberian Penghargan bagi PNS y ang Berprestasi 487,745,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 487,745,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin A SN 90,766,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 90,766,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 04 Pendidik an dan Pelatihan Struk tural A SN Daerah 3,536,420,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 19,850,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3,516,570,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 Pendidik an dan Pelatihan Bagi A SN dan Non A SN Daerah 484,441,670.00

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 95
KO DE
U RA I A N JU M L A H DA SA R HUKUM
RE K E N I N G
1 2 3 4
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 445,158,005.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 39,283,665.00
4.05 . 4.05.01 . 03 P r o g r am P en ataan d an P en g emb an g an K ar ir A p ar atu r 2,289,328,800.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 01 Pertimbangan mutasi jabatan dan pembinaan k arir PNS 889,010,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 417,200,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 471,810,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 03 Pembangunan atau pengembangan sistem informasi k epegawaian daerah (simpeg) 960,453,800.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150,400,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 799,176,800.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 03 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 10,877,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 Pengelolaan administrasi k enaik an pangk at, k enaik an gaji berk ala, dan pemberhentian atau 439,865,000.00
pensiun
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 439,865,000.00
S U RP L U S / ( D E F I S I T ) (12,195,166,403.00)

R i n ci a n A P B D M e n u ru t U ru s a n P e m e ri n t a h a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P e n d a p a t a n , B e l a n j a d a n P e m b i a y a a n H alaman 96
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Pendidikan
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 01 U rusan Wajib P elay anan D asar P endidikan
O rg a n i s a s i : 1 . 01 . 01 D IN A S P E N D ID IKA N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 19,537,323,244.00 48,243,782,369.00 13,382,731,914.00 81,163,837,527.00
1.01 P en d id ik an 19,537,323,244.00 48,243,782,369.00 13,382,731,914.00 81,163,837,527.00
1.01 . 1.01.01 DINA S P ENDIDIKA N 19,537,323,244.00 48,243,782,369.00 13,382,731,914.00 81,163,837,527.00
1.01 . 1.01.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 14,730,778,744.00 2,287,676,402.00 222,255,998.00 17,240,711,144.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 62,366,470.00 0.00 62,366,470.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 14,730,778,744.00 1,097,956,030.00 0.00 15,828,734,774.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 419,382,222.00 0.00 419,382,222.00
1.01 . 1.01.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 672,971,680.00 222,255,998.00 895,227,678.00
1.01 . 1.01.01 . 16 P r o g r am W aj ib B elaj ar P en d id ik an D asar S emb ilan T ah u n 393,200,000.00 14,385,350,784.00 11,640,267,116.00 26,418,817,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 15 Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 28,000,000.00 289,653,600.00 0.00 317,653,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 16 Pelatihan Peny usunan Kurik ulum SD 0.00 102,949,600.00 0.00 102,949,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 17 Peny ediaan Dana Pengembangan Sek olah Untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTS 140,000,000.00 10,728,313,834.00 11,640,267,116.00 22,508,580,950.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 18 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sek olah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis 0.00 169,611,200.00 0.00 169,611,200.00
Sek olah (MBS) Di Satuan Pendidik an Dasar
1.01 . 1.01.01 . 16 . 19 Peny elenggaraan A k reditasi SD, SMP 5,250,000.00 93,685,600.00 0.00 98,935,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 20 Peny ediaan Beasiswa Prestasi Pendidik an Dasar 0.00 160,000,000.00 0.00 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 21 W ork shop Pendidik Ink lusi 750,000.00 171,955,600.00 0.00 172,705,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 22 Ujian Nasional SD/MI/SDLB 117,400,000.00 534,805,600.00 0.00 652,205,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 23 Fasilitasi Sek olah Ramah A nak 0.00 242,986,400.00 0.00 242,986,400.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 29 Penguatan & Penumbuhan Budi Pek erti 750,000.00 69,705,600.00 0.00 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 30 Pengembangan Metode Belajar Menggunak an Tek nik Informasi Komunik asi SD 750,000.00 69,705,600.00 0.00 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 31 Pelatihan Pustak aan Sek olah SD dan SMP 750,000.00 69,705,600.00 0.00 70,455,600.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 32 Pembinaan dan Lomba A diwiy ata tingk at SD 0.00 39,914,900.00 0.00 39,914,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 33 Pengembangan Minat dan Buday a Baca 1,300,000.00 148,358,000.00 0.00 149,658,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 97
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6

1.01 . 1.01.01 . 16 . 34 Lomba Ketrampilan dan Inov asi Siswa 5,500,000.00 179,366,200.00 0.00 184,866,200.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 35 Pembinaaan Minat, Bak at, dan Kreativ itas Siswa 14,000,000.00 309,358,000.00 0.00 323,358,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 36 Bimbingan Belajar Liv e TV 0.00 40,215,500.00 0.00 40,215,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 38 Olimpiade Olahraga Siswa 8,250,000.00 234,841,850.00 0.00 243,091,850.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 39 Pelatihan Operator PPDB Online 0.00 83,126,500.00 0.00 83,126,500.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 40 Pelatihan Peny usunan Kurik ulum SMP 0.00 76,720,000.00 0.00 76,720,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 42 Peny ediaan Beasiswa Prestasi Pendidik an Menengah 0.00 160,000,000.00 0.00 160,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 43 Pengembangan Metode Belajar dan Mengajar Dengan Menggunak an Tek nologi Informasi 5,500,000.00 96,970,600.00 0.00 102,470,600.00
dan Komunik asi SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 52 Pembinaan dan Lomba A diwiy ata tingk at SMP 0.00 39,914,900.00 0.00 39,914,900.00
1.01 . 1.01.01 . 16 . 53 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sek olah Dengan Penerapan Manajemen Berbasis 2,000,000.00 106,480,500.00 0.00 108,480,500.00
Sek olah (MBS) SMP
1.01 . 1.01.01 . 16 . 54 Ujian Nasional SMP 63,000,000.00 167,005,600.00 0.00 230,005,600.00
1.01 . 1.01.01 . 20 P r o g r am P en in g k atan M u tu P en d id ik d an T en ag a K ep en d id ik an 0.00 1,747,347,343.00 0.00 1,747,347,343.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 01 Pelak sanaan Sertifik asi Pendidik 0.00 256,000,000.00 0.00 256,000,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 13 Fasilitasi Pengembangan Profesi Berk elanjutan (PKB) Tenaga Pendidik 0.00 271,194,500.00 0.00 271,194,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 16 Penjaminan Mutu Pendidik an Daerah 0.00 311,838,500.00 0.00 311,838,500.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 17 Peningk atan Pelay anan Karier dan Kesejahteraan 0.00 51,671,000.00 0.00 51,671,000.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 18 Peningk atan Kualifik asi dan Kompetensi Tenaga Pendidik dan Kependidik an 0.00 477,397,843.00 0.00 477,397,843.00
1.01 . 1.01.01 . 20 . 19 Pengembangan Sistem Perencanaan, Penghargaan, Pengendalian Profesi Pendidik dan 0.00 208,491,000.00 0.00 208,491,000.00
Tenaga Kependidik an
1.01 . 1.01.01 . 20 . 20 Pengembangan Bak at dan Kreativ itas Serta W awasan Sosial dan Lingk ungan Tenaga 0.00 170,754,500.00 0.00 170,754,500.00
Pendidik dan Kependidik an
1.01 . 1.01.01 . 22 P r o g r am M an aj emen P elay an an P en d id ik an 4,401,494,500.00 20,827,110,300.00 1,290,208,800.00 26,518,813,600.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 04 Manajemen Program Bantuan Operasional Sek olah (BOS) 0.00 163,210,800.00 0.00 163,210,800.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 08 Fasilitasi Peny aluran Dana Hibah/Bantuan Peny elenggaraan Pendidik an Diniy ah dan Guru 18,150,000.00 56,850,000.00 0.00 75,000,000.00
Swasta (BPPDGS)
1.01 . 1.01.01 . 22 . 12 Kegiatan Bantuan Operasional Peny elenggaraan PA UD Formal ( TK ) ( DA K Non Fisik ) 0.00 144,600,000.00 0.00 144,600,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 14 Manajemen Program Bantuan Operasional Peny elenggaraan PA UD Formal ( BOP PA UD ) 0.00 49,150,000.00 0.00 49,150,000.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 16 Kegiatan Bantuan Operasional Sek olah (BOS) dari A PBD 1,221,935,000.00 9,685,294,600.00 678,223,200.00 11,585,452,800.00
1.01 . 1.01.01 . 22 . 18 Kegiatan Bantuan Operasional Sek olah (BOS) dari A PBN 3,161,409,500.00 10,728,004,900.00 611,985,600.00 14,501,400,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 P r o g r am P en d id ik an N o n F o r mal d an A n ak U sia D in i 6,000,000.00 6,857,954,020.00 230,000,000.00 7,093,954,020.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 02 Pembinaan Pendidik an Kursus dan Kelembagaan 0.00 4,887,322,500.00 0.00 4,887,322,500.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 98
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1.01 . 1.01.01 . 23 . 04 Publik asi dan Sosialisasi Pendidik an Non Formal 0.00 68,939,700.00 0.00 68,939,700.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 06 Peny elenggaraan W ajib Belajar 12 Tahun Pendidik an Non Formal 0.00 182,827,100.00 0.00 182,827,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 07 Pendidik an Non Formal Untuk Perempuan di Desa-desa 0.00 366,615,000.00 0.00 366,615,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 08 Peny elenggaraan A k reditasi Lembaga Pendidik an Non Formal 0.00 167,322,000.00 0.00 167,322,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 11 Pengembangan pendidik an k ecak apan hidup 0.00 82,517,100.00 0.00 82,517,100.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 12 Pengembangan Pendidik an Keak saraan 0.00 46,206,720.00 0.00 46,206,720.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 14 Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 0.00 432,696,000.00 0.00 432,696,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 16 Peringatan Hari A nak Nasional 0.00 279,782,400.00 0.00 279,782,400.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 18 Peny ediaan Dana Pengembangan Sek olah Untuk TK 6,000,000.00 256,903,000.00 230,000,000.00 492,903,000.00
1.01 . 1.01.01 . 23 . 19 Pendidik an Keluarga 0.00 86,822,500.00 0.00 86,822,500.00
1.01 . 1.01.01 . 24 P r o g r am P emb in aan P er an S er ta P emu d a d an O lah r ag a 5,850,000.00 2,138,343,520.00 0.00 2,144,193,520.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 13 Pembinaan Olahraga y ang Berk embang Di Masy arak at 5,850,000.00 984,601,406.00 0.00 990,451,406.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 16 Pembinaan dan Pengembangan Potensi Olahraga 0.00 128,598,041.00 0.00 128,598,041.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 17 Peningk atan Prestasi Olahraga 0.00 353,476,982.00 0.00 353,476,982.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 18 Peningk atan Peran Serta Pemuda Dalam Pembangunan 0.00 431,761,150.00 0.00 431,761,150.00
1.01 . 1.01.01 . 24 . 19 Pengembangan W awasan Kebangsaan 0.00 239,905,941.00 0.00 239,905,941.00
JU M L A H 19,537,323,244.00 48,243,782,369.00 13,382,731,914.00 81,163,837,527.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 99
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Kesehatan
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 02 U rusan Wajib P elay anan D asar Kesehatan
O rg a n i s a s i : 1 . 02 . 01 D IN A S KE S E H A TA N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 33,242,662,491.00
1.02 K eseh atan 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 33,242,662,491.00
1.02 . 1.02.01 DINA S KESEHA TA N 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 33,242,662,491.00
1.02 . 1.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,424,385,480.00 2,859,131,262.00 297,811,100.00 4,581,327,842.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 6,000,000.00 429,418,000.00 0.00 435,418,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 17,990,000.00 0.00 17,990,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,418,385,480.00 1,978,848,910.00 0.00 3,397,234,390.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 63,751,000.00 0.00 63,751,000.00
1.02 . 1.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 369,123,352.00 297,811,100.00 666,934,452.00
1.02 . 1.02.01 . 33 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 0.00 62,994,300.00 6,352,111,200.00 6,415,105,500.00
1.02 . 1.02.01 . 33 . 02 Peny ediaan/ Peningk atan/ Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelay anan Kesehatan Yang 0.00 4,569,300.00 6,352,111,200.00 6,356,680,500.00
Bek erjasama Dengan BPJS Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 33 . 03 Pelatihan Tenaga Kesehatan dan / atau Tenaga A dministratif Pada Fasilitas Pelay anan 0.00 58,425,000.00 0.00 58,425,000.00
Kesehatan y ang bek erjasama dengan Badan Peny elenggara Jaminan Sosial Kesehatan
1.02 . 1.02.01 . 34 P r o g r am P en in g k atan P elay an an d an S tan d ar isasi S u mb er D ay a K eseh atan 203,226,876.00 11,466,870,381.00 1,814,435,452.00 13,484,532,709.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 01 Peningk atan Kualitas Pelay anan Kesehatan Dasar melalui PUSKESMA S PERMA TA 0.00 702,707,931.00 0.00 702,707,931.00
(Pusk esmas Lay anan Primer Maju, Santun dan Terak reditasi)
1.02 . 1.02.01 . 34 . 02 Peningk atan k ualitas pelay anan k esehatan rujuk an dan perorangan 0.00 156,156,650.00 0.00 156,156,650.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 03 Peningk atan Pelay anan Kegawatdaruratan 92,950,000.00 222,609,500.00 9,206,400.00 324,765,900.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 04 Perencanaan k ebutuhan tenaga k esehatan dan peny usunan profil SDM k esehatan 0.00 18,230,600.00 0.00 18,230,600.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 05 Pengembangan k arir tenaga k esehatan 0.00 7,955,000.00 0.00 7,955,000.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 06 Peningk atan Mutu dan Keamanan Pangan 8,580,000.00 120,122,400.00 0.00 128,702,400.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 07 Upay a peny ediaan dan peningk atan mutu obat, obat tradisional dan perbek alan 0.00 2,645,032,230.00 0.00 2,645,032,230.00
k esehatan
1.02 . 1.02.01 . 34 . 08 Pengadaan, Peningk atan dan Perbaik an Sarana dan Prasarana Pusk esmas / Pusk esmas 0.00 559,954,720.00 1,785,443,452.00 2,345,398,172.00
Pembantu dan Jaringanny a

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 99
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1.02 . 1.02.01 . 34 . 11 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Batu 22,049,600.00 505,892,900.00 0.00 527,942,500.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 12 Bantuan operasional k esehatan Pusk esmas Bumiaji 26,099,200.00 560,503,550.00 0.00 586,602,750.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 13 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Beji 12,049,676.00 504,160,850.00 0.00 516,210,526.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 14 Bantuan Operasional Pusk esmas Sisir 31,699,200.00 484,511,100.00 0.00 516,210,300.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 15 Bantuan Operasional Kesehatan Pusk esmas Junrejo 9,799,200.00 295,243,950.00 0.00 305,043,150.00
1.02 . 1.02.01 . 34 . 16 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 0.00 1,312,333,800.00 0.00 1,312,333,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Batu
1.02 . 1.02.01 . 34 . 17 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 0.00 566,716,200.00 19,785,600.00 586,501,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Beji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 18 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 0.00 1,528,375,200.00 0.00 1,528,375,200.00
dan jaringan di Pusk esmas Bumiaji
1.02 . 1.02.01 . 34 . 19 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 0.00 833,943,000.00 0.00 833,943,000.00
dan jaringan di Pusk esmas Sisir
1.02 . 1.02.01 . 34 . 20 Peny ediaan Biay a Penduk ung Untuk Peningk atan Mutu Pelay anan Kesehatan dasar PKM 0.00 442,420,800.00 0.00 442,420,800.00
dan jaringan di Pusk esmas Junrejo
1.02 . 1.02.01 . 35 P r o g r am P en in g k atan K eseh atan d an P emb er d ay aan M asy ar ak at 646,820,000.00 5,469,760,900.00 111,180,900.00 6,227,761,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 01 Pengembangan Media Promosi dan Informasi Sadar Hidup Sehat 10,000,000.00 88,742,250.00 111,180,900.00 209,923,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 02 Peningk atan Pemberday aan Masy arak at untuk Berperilak u Hidup Bersih dan Sehat 0.00 93,550,000.00 0.00 93,550,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 03 Fasilitasi dan Pemberday aan Taman Posy andu 40,000,000.00 97,500,150.00 0.00 137,500,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 04 Peningk atan k esehatan k erja dan olah raga 0.00 178,155,300.00 0.00 178,155,300.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 05 Pengk ajian pengembangan lingk ungan sehat 33,800,000.00 67,052,100.00 0.00 100,852,100.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 06 Peningk atan Kesehatan Lingk ungan berbasis STBM 55,000,000.00 1,385,138,150.00 0.00 1,440,138,150.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 07 Penguatan peny elenggaraan k ota sehat 34,600,000.00 166,795,800.00 0.00 201,395,800.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 08 Pengawasan dan pengendalian k eamanan dan k esehatan mak anan 0.00 30,449,750.00 0.00 30,449,750.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 09 A udit Maternal Perinatal 0.00 60,350,000.00 0.00 60,350,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 10 Pelay anan Ibu Hamil Dan Bay i Komprehensif (BERKA LUNG EMA S) 0.00 941,150,000.00 0.00 941,150,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 11 Peningk atan Pelay anan Kesehatan A nak Usia Sek olah Dan Remaja 16,200,000.00 163,039,000.00 0.00 179,239,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 12 Peningk atan Pelay anan Kesehatan Reproduk si W anita Usia Subur 3,600,000.00 96,379,000.00 0.00 99,979,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 13 Penanggulangan Masalah Gizi Balita 182,520,000.00 1,392,311,500.00 0.00 1,574,831,500.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 14 Pemberday aan Masy arak at Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi (k adarzi) 0.00 43,375,000.00 0.00 43,375,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 15 Pelay anan Detek si Dini Dan Interv ensi Tumbuh Kembang Balita Dan A nak Pra Sek olah 0.00 227,130,000.00 0.00 227,130,000.00
(BA LITA INTA N)
1.02 . 1.02.01 . 35 . 16 Peningk atan Kapasitas Kader Dalam Rangk a Rev italisasi Posy andu 167,750,000.00 95,216,000.00 0.00 262,966,000.00
1.02 . 1.02.01 . 35 . 17 Pelay anan Pemeliharaan Kesehatan Lansia Berday a Vital Mandiri (BERLIA N) 103,350,000.00 343,426,900.00 0.00 446,776,900.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 100
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1.02 . 1.02.01 . 36 P r o g r am P en c eg ah an d an P en an g g u lan g an P en y ak it M en u lar d an T id ak 258,900,000.00 2,236,914,640.00 38,120,000.00 2,533,934,640.00
M en u lar
1.02 . 1.02.01 . 36 . 01 Peningk atan Imunisasi 0.00 205,470,600.00 0.00 205,470,600.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 02 Peningk atan Surv eilans Epidemiologi dan Penanggulangan W abah 25,500,000.00 215,831,490.00 0.00 241,331,490.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 03 Pencegahan dan Penanggulangan Peny ak it Tubercoulosis 0.00 185,517,000.00 5,000,000.00 190,517,000.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 04 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it menular sek sual dan HIV/A IDS 85,200,000.00 608,485,900.00 0.00 693,685,900.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 05 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it ISPA dan infek si saluran pernafasan lainny a 0.00 13,622,500.00 10,950,000.00 24,572,500.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 06 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it Hepatitis dan Infek si Saluran Pencernaan 0.00 272,700,550.00 22,170,000.00 294,870,550.00
Lainny a (HISP)
1.02 . 1.02.01 . 36 . 07 Pencegahan dan penanggulangan peny ak it tular v ek tor dan zoonosis 124,200,000.00 92,755,400.00 0.00 216,955,400.00
1.02 . 1.02.01 . 36 . 09 Detek si Dini dan Pencegahan Peny ak it Tidak Menular 24,000,000.00 642,531,200.00 0.00 666,531,200.00
JU M L A H 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 33,242,662,491.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 101
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 03 U rusan Wajib P elay anan D asar P ekerjaan U mum
O rg a n i s a s i : 1 . 03 . 01 D IN A S P E KE RJA A N U M U M D A N P E N A TA A N RU A N G

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 2,621,770,000.00 17,717,294,846.28 32,752,349,458.72 53,091,414,305.00
1.03 P ek er j aan U mu m 2,621,770,000.00 17,481,847,360.20 30,028,604,244.80 50,132,221,605.00
1.03 . 1.03.01 D I N A S P E K E RJA A N U M U M D A N P E N A T A A N RU A N G 2,621,770,000.00 17,481,847,360.20 30,028,604,244.80 50,132,221,605.00
1.03 . 1.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,621,770,000.00 8,977,834,235.00 558,438,160.00 12,158,042,395.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 92,790,000.00 0.00 0.00 92,790,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 2,528,980,000.00 8,097,958,335.00 84,638,160.00 10,711,576,495.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 166,770,000.00 0.00 166,770,000.00
1.03 . 1.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 713,105,900.00 473,800,000.00 1,186,905,900.00
1.03 . 1.03.01 . 31 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a S u mb er D ay a 0.00 1,194,849,349.90 5,270,453,650.10 6,465,303,000.00
A ir
1.03 . 1.03.01 . 31 . 01 Peningk atan Konserv asi A ir Tanah 0.00 40,500,000.00 0.00 40,500,000.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 02 Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi 0.00 498,568,166.00 0.00 498,568,166.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 03 Rehabilitasi /Pemeliharaan Jaringan Irigasi 0.00 87,400,000.00 2,573,523,974.00 2,660,923,974.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 04 Normalisasi Saluran Irigasi 0.00 237,510,400.00 20,790,000.00 258,300,400.00
1.03 . 1.03.01 . 31 . 05 Peningk atan Jaringan Irigasi 0.00 100,370,783.90 1,887,565,331.00 1,987,936,114.90
1.03 . 1.03.01 . 31 . 08 Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa 0.00 230,500,000.00 788,574,345.10 1,019,074,345.10
1.03 . 1.03.01 . 32 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a 0.00 4,195,516,572.87 21,877,491,298.70 26,073,007,871.57
K eb in amar g aan
1.03 . 1.03.01 . 32 . 01 Peningk atan Jalan 0.00 288,545,372.90 7,047,718,589.67 7,336,263,962.57
1.03 . 1.03.01 . 32 . 04 Pembangunan Jalan dan Jembatan 0.00 0.00 2,339,516,590.03 2,339,516,590.03
1.03 . 1.03.01 . 32 . 05 Peningk atan Sarana dan Prasara Kebinamargaan 0.00 182,199,000.00 0.00 182,199,000.00
1.03 . 1.03.01 . 32 . 06 Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong 0.00 178,755,413.68 1,267,921,119.00 1,446,676,532.68
1.03 . 1.03.01 . 32 . 07 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 0.00 1,422,929,672.29 0.00 1,422,929,672.29
1.03 . 1.03.01 . 32 . 08 Pemeliharaan Berk ala Jalan dan Jembatan 0.00 2,123,087,114.00 11,222,335,000.00 13,345,422,114.00
1.03 . 1.03.01 . 33 P r o g r am P en ataan d an P en g en d alian P eman faatan Ru an g 0.00 667,166,200.43 0.00 667,166,200.43

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 101
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1.03 . 1.03.01 . 33 . 01 Peny usunan Rencana Tata Bangunan dan Lingk ungan 0.00 667,166,200.43 0.00 667,166,200.43
1.03 . 1.03.01 . 34 P r o g r am P en in g k atan d an P emelih ar aan S ar an a d an P r asar an a P en er an g an 0.00 2,446,481,002.00 2,322,221,136.00 4,768,702,138.00
Jalan
1.03 . 1.03.01 . 34 . 01 Pemeliharaan Rutin/Berk ala PJU/PJL 0.00 1,253,284,658.00 107,610,400.00 1,360,895,058.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 02 Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) 0.00 468,722,991.00 817,767,785.00 1,286,490,776.00
1.03 . 1.03.01 . 34 . 03 Pengembangan dan Pembangunan Penerangan Jalan Lingk ungan (PJL) 0.00 724,473,353.00 1,396,842,951.00 2,121,316,304.00
1.06 S o sial 0.00 235,447,486.08 2,723,745,213.92 2,959,192,700.00
1.06 . 1.03.01 D I N A S P E K E RJA A N U M U M D A N P E N A T A A N RU A N G 0.00 235,447,486.08 2,723,745,213.92 2,959,192,700.00
1.06 . 1.03.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 0.00 235,447,486.08 2,723,745,213.92 2,959,192,700.00
1.06 . 1.03.01 . 24 . 04 Pembangunan/Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan/atau jembatan, pasar , sarana/prasarana 0.00 199,994,371.20 1,674,198,328.80 1,874,192,700.00
penduk ung pariwisata (PUPR)
1.06 . 1.03.01 . 24 . 05 Peny ediaan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi (PUPR) 0.00 35,453,114.88 1,049,546,885.12 1,085,000,000.00
JU M L A H 2,621,770,000.00 17,717,294,846.28 32,752,349,458.72 53,091,414,305.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 102
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 04 U rusan Wajib P elay anan D asar P erumahan Raky at
O rg a n i s a s i : 1 . 04 . 01 D IN A S P E RU M A H A N , KA WA S A N P E RM U KIM A N D A N P E RTA N A H A N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 1,186,609,400.00 9,091,753,627.00 28,394,082,278.00 38,672,445,305.00
1.04 P er u mah an Rak y at 1,186,609,400.00 9,091,753,627.00 28,394,082,278.00 38,672,445,305.00
1.04 . 1.04.01 D I N A S P E RU M A H A N , K A W A S A N P E RM U K I M A N D A N P E RT A N A H A N 1,186,609,400.00 9,091,753,627.00 28,394,082,278.00 38,672,445,305.00
1.04 . 1.04.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,043,359,400.00 1,131,515,638.00 1,925,394,880.00 4,100,269,918.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 12,208,400.00 0.00 12,208,400.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 4,566,000.00 0.00 4,566,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,043,359,400.00 477,874,334.00 0.00 1,521,233,734.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 85,000,000.00 0.00 85,000,000.00
1.04 . 1.04.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 551,866,904.00 1,925,394,880.00 2,477,261,784.00
1.04 . 1.04.01 . 18 P r o g r am P en g emb an g an , P en g elo laan P er u mah an d an P er mu k iman 0.00 15,099,000.00 220,000,000.00 235,099,000.00
1.04 . 1.04.01 . 18 . 02 Pembangunan / peny ediaan perumahan swaday a / formal 0.00 15,099,000.00 220,000,000.00 235,099,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 P r o g r am P en ataan d an P en g en d alian B an g u n an 132,000,000.00 6,130,722,800.00 26,248,687,398.00 32,511,410,198.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 01 Pembangunan sarana dan prasarana air bersih pedesaan 6,000,000.00 2,647,772,500.00 0.00 2,653,772,500.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 02 Pembangunan Jalan, drainase dan plengsengan lingk ungan permuk iman 0.00 12,311,000.00 1,252,982,234.78 1,265,293,234.78
1.04 . 1.04.01 . 20 . 03 Peny ediaan Prasarana dan Sarana Sanitasi 126,000,000.00 1,999,715,000.00 0.00 2,125,715,000.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 05 Peningk atan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana PA L 0.00 619,578,100.00 1,015,622,620.00 1,635,200,720.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 06 Pembangunan/Peningk atan Infrastruk tur 0.00 572,597,600.00 15,162,514,495.00 15,735,112,095.00
1.04 . 1.04.01 . 20 . 07 Pembangunan Gedung Kantor/Rumah Dinas 0.00 6,256,600.00 4,129,951,545.22 4,136,208,145.22
1.04 . 1.04.01 . 20 . 08 Rehabilitasi sedang/berat gedung k antor/rumah dinas 0.00 272,492,000.00 4,687,616,503.00 4,960,108,503.00
1.04 . 1.04.01 . 21 P r o g r am P en ataan , P en g u asaan , P emilik an , P en g g u n aan d an P eman faatan 11,250,000.00 1,814,416,189.00 0.00 1,825,666,189.00
T an ah
1.04 . 1.04.01 . 21 . 02 Pengelolaan dan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Pemak aman 11,250,000.00 1,814,416,189.00 0.00 1,825,666,189.00
JU M L A H 1,186,609,400.00 9,091,753,627.00 28,394,082,278.00 38,672,445,305.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 103
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Satuan Polisi Pamong Praja


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 01 S A TU A N P O LIS I P A M O N G P RA JA

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 2,576,693,835.00 2,324,670,550.00 1,055,826,500.00 5,957,190,885.00
1.05 K eten tr aman , K eter tib an U mu m, d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 2,576,693,835.00 2,324,670,550.00 1,055,826,500.00 5,957,190,885.00
1.05 . 1.05.01 S A T U A N P O L I S I P A M O N G P RA JA 2,576,693,835.00 2,324,670,550.00 1,055,826,500.00 5,957,190,885.00
1.05 . 1.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 2,321,793,835.00 1,282,843,950.00 1,046,501,000.00 4,651,138,785.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 144,467,450.00 0.00 0.00 144,467,450.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 27,870,900.00 0.00 27,870,900.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 2,177,326,385.00 867,324,550.00 76,084,000.00 3,120,734,935.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 387,648,500.00 0.00 387,648,500.00
1.05 . 1.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 0.00 970,417,000.00 970,417,000.00
1.05 . 1.05.01 . 23 P r o g r am P emb in aan , P en g aw asan d an P en eg ak an P elak san aan P er atu r an 230,000,000.00 289,319,000.00 0.00 519,319,000.00
P er u n d an g - u n d an g an D aer ah
1.05 . 1.05.01 . 23 . 01 Fasilitasi peny elidik an, peny idik an, dan pemerik saan pelanggaran peraturan perundang- 230,000,000.00 68,625,000.00 0.00 298,625,000.00
undangan daerah
1.05 . 1.05.01 . 23 . 02 Pembinaan, Pengawasan, dan Peny uluhan penegak an peraturan perundang-undangan 0.00 220,694,000.00 0.00 220,694,000.00
daerah
1.05 . 1.05.01 . 24 P r o g r am P en in g k atan K eter tib an U mu m d an K eten tr aman M asy ar ak at 24,900,000.00 246,245,000.00 9,325,500.00 280,470,500.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 01 Operasi dan pengendalian k etertiban umum dan k etentraman masy arak at 0.00 35,900,000.00 0.00 35,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 02 Pengamanan k egiatan dan aset daerah 0.00 96,875,000.00 9,325,500.00 106,200,500.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 03 Peny elenggaraan dan partisipasi personil pengendali k etertiban umum dan k etenteraman 0.00 60,695,000.00 0.00 60,695,000.00
masy arak at dalam rangk a upacara dan jambore
1.05 . 1.05.01 . 24 . 04 Peningk atan Kerjasama dengan A parat Keamanan dalam Tek nik Pencegahan Kejahatan 0.00 52,775,000.00 0.00 52,775,000.00
1.05 . 1.05.01 . 24 . 05 Peningk atan Kapasitas A parat dalam Rangk a Pelak sanaan Sisk amswak arsa di Daerah 24,900,000.00 0.00 0.00 24,900,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 P r o g r am P emb er d ay aan K eaman an d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 0.00 506,262,600.00 0.00 506,262,600.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 01 Pembinaan Operasional dan pengembangan Satuan Linmas 0.00 50,353,600.00 0.00 50,353,600.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 02 Pembinaan Potensi Masy arak at dalam Pemeliharaan Keamanan Lingk ungan 0.00 65,422,000.00 0.00 65,422,000.00
1.05 . 1.05.01 . 25 . 03 Pengerahan dan pengendalian Satuan Linmas 0.00 212,287,000.00 0.00 212,287,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 104
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1.05 . 1.05.01 . 25 . 04 pengendalian k eamanan dan k etertiban dalam rangk a Pemilu Presiden, Legislatif, dan DPD. 0.00 178,200,000.00 0.00 178,200,000.00
JU M L A H 2,576,693,835.00 2,324,670,550.00 1,055,826,500.00 5,957,190,885.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 105
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Penanggulangan Kebakaran


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 02 D IN A S P E N A N G G U LA N G A N KE BA KA RA N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 752,286,675.00 2,613,842,590.00 2,496,715,650.00 5,862,844,915.00
1.05 K eten tr aman , K eter tib an U mu m, d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 752,286,675.00 2,613,842,590.00 2,496,715,650.00 5,862,844,915.00
1.05 . 1.05.02 D I N A S P E N A N G G U L A N G A N K E B A K A RA N 752,286,675.00 2,613,842,590.00 2,496,715,650.00 5,862,844,915.00
1.05 . 1.05.02 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 729,886,675.00 2,103,102,470.00 1,806,445,000.00 4,639,434,145.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 370,000,520.00 0.00 370,000,520.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 24,108,200.00 0.00 24,108,200.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 729,886,675.00 361,191,450.00 798,000.00 1,091,876,125.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 745,504,000.00 0.00 745,504,000.00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 602,298,300.00 1,805,647,000.00 2,407,945,300.00
1.05 . 1.05.02 . 26 P r o g r am P en in g k atan K esiap siag aan d an P en c eg ah an B ah ay a K eb ak ar an 0.00 314,956,120.00 690,270,650.00 1,005,226,770.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 01 Peny uluhan Pencegahan Bahay a Kebak aran 0.00 274,261,120.00 15,600,000.00 289,861,120.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahay a Kebak aran 0.00 0.00 674,670,650.00 674,670,650.00
1.05 . 1.05.02 . 26 . 09 Inspek si Protek si Kebak aran 0.00 40,695,000.00 0.00 40,695,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 P r o g r am P en an g an an B ah ay a K eb ak ar an 22,400,000.00 195,784,000.00 0.00 218,184,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 01 Peningk atan Pelay anan Penanggulangan Bahay a Kebak aran 0.00 13,159,000.00 0.00 13,159,000.00
1.05 . 1.05.02 . 27 . 03 Peningk atan Rescue Fisik Bagi A paratur Dinas Penanggulangan Kebak aran 22,400,000.00 182,625,000.00 0.00 205,025,000.00
JU M L A H 752,286,675.00 2,613,842,590.00 2,496,715,650.00 5,862,844,915.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 106
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 03 KA N TO R KE S A TU A N BA N G S A D A N P O LITIK

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 2,123,421,000.00 3,597,598,925.00 74,124,700.00 5,795,144,625.00
1.05 K eten tr aman , K eter tib an U mu m, d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 2,123,421,000.00 3,597,598,925.00 74,124,700.00 5,795,144,625.00
1.05 . 1.05.03 KA N TO R KE S A TU A N BA N G S A DA N P O LITIK 2,123,421,000.00 3,597,598,925.00 74,124,700.00 5,795,144,625.00
1.05 . 1.05.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 711,021,000.00 303,219,225.00 74,124,700.00 1,088,364,925.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 10,413,000.00 0.00 10,413,000.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 7,563,600.00 0.00 7,563,600.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 711,021,000.00 178,794,575.00 0.00 889,815,575.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 29,083,850.00 0.00 29,083,850.00
1.05 . 1.05.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 77,364,200.00 74,124,700.00 151,488,900.00
1.05 . 1.05.03 . 28 P r o g r am P eman tap an d an P en g u atan K elemb ag aan D emo k r asi 396,600,000.00 337,965,100.00 0.00 734,565,100.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 01 Pendidik an Politik bagi Masy arak at 0.00 84,820,100.00 0.00 84,820,100.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 02 Verifik asi Bantuan Dana Partai Politik 75,000,000.00 95,854,000.00 0.00 170,854,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 03 Pemantauan, Pelaporan dan Ev aluasi Perk embangan Politik 321,600,000.00 90,386,000.00 0.00 411,986,000.00
1.05 . 1.05.03 . 28 . 04 Pembinaan, Pemberday aan, dan Pengawasan Organisasi Kemasy arak atan 0.00 66,905,000.00 0.00 66,905,000.00
1.05 . 1.05.03 . 29 P r o g r am P en c eg ah an d an P en an g an an K o n flik S o sial 930,800,000.00 124,303,200.00 0.00 1,055,103,200.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 01 Fasilitasi dan Koordinasi Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah 110,800,000.00 89,226,600.00 0.00 200,026,600.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 02 Fasilitasi dan k oordinasi penanganan Konflik Sosial Kota Batu 588,000,000.00 19,199,400.00 0.00 607,199,400.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 03 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Keruk unan Umat Beragama (FKUB) 122,500,000.00 8,077,200.00 0.00 130,577,200.00
1.05 . 1.05.03 . 29 . 04 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 109,500,000.00 7,800,000.00 0.00 117,300,000.00
1.05 . 1.05.03 . 30 P r o g r am P en g emb an g an W aw asan K eb an g saan 85,000,000.00 2,832,111,400.00 0.00 2,917,111,400.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 01 Fasilitasi Pusat Pendidik an W awasan Kebangsaan 0.00 55,865,300.00 0.00 55,865,300.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 02 Peningk atan A k si Bela Negara 19,250,000.00 1,562,420,600.00 0.00 1,581,670,600.00
1.05 . 1.05.03 . 30 . 03 Pelak sanaan Rangk aian Peringatan Hari-hari Besar Nasional dan Hari Tertentu 65,750,000.00 1,213,825,500.00 0.00 1,279,575,500.00
JU M L A H 2,123,421,000.00 3,597,598,925.00 74,124,700.00 5,795,144,625.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 107
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Badan Penanggulangan Bencana Daerah


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 05 U rusan Wajib P elay anan D asar Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan M asy arakat
O rg a n i s a s i : 1 . 05 . 04 BA D A N P E N A N G G U LA N G A N BE N C A N A D A E RA H

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 480,660,420.00 3,191,054,760.00 594,472,265.00 4,266,187,445.00
1.05 K eten tr aman , K eter tib an U mu m, d an P er lin d u n g an M asy ar ak at 480,660,420.00 3,191,054,760.00 594,472,265.00 4,266,187,445.00
1.05 . 1.05.04 B A D A N P E N A N G G U L A N G A N B E N C A N A D A E RA H 480,660,420.00 3,191,054,760.00 594,472,265.00 4,266,187,445.00
1.05 . 1.05.04 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 371,510,420.00 419,391,180.00 147,583,665.00 938,485,265.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 371,510,420.00 231,792,580.00 0.00 603,303,000.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 35,000,000.00 0.00 35,000,000.00
1.05 . 1.05.04 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 152,598,600.00 147,583,665.00 300,182,265.00
1.05 . 1.05.04 . 31 P r o g r am P en c eg ah an d an K esiap siag aan B en c an a 0.00 706,405,480.00 186,330,000.00 892,735,480.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 01 Fasilitasi Pemberday aan Masy arak at Menuju Desa/Kelurahan Tangguh Bencana 0.00 213,289,300.00 0.00 213,289,300.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 02 Pelatihan Pencegahan Bencana 0.00 194,552,550.00 0.00 194,552,550.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 04 Mitigasi Bencana 0.00 197,388,080.00 186,330,000.00 383,718,080.00
1.05 . 1.05.04 . 31 . 06 Peringatan Hari Kesiapsiagaan dan Pengurangan Risik o Bencana 0.00 101,175,550.00 0.00 101,175,550.00
1.05 . 1.05.04 . 32 P r o g r am K ed ar u r atan d an L o g istik B en c an a 96,400,000.00 1,748,258,200.00 260,558,600.00 2,105,216,800.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 01 Penanggulangan Bencana A lam Melalui Monitoring dan Pik et Pemantauan Bencana 0.00 279,332,700.00 0.00 279,332,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 02 Fasilitasi Operasional Penanggulangan Bencana 96,400,000.00 523,849,700.00 0.00 620,249,700.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 03 Pengadaan dan Pengumpulan logistik untuk Korban Bencana 0.00 552,876,300.00 0.00 552,876,300.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 04 Peny ediaan Sarana /Prasarana Penanggulangan Bencana 0.00 37,702,200.00 210,506,000.00 248,208,200.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 05 Pelatihan Penanganan Darurat Bencana 0.00 305,184,000.00 0.00 305,184,000.00
1.05 . 1.05.04 . 32 . 06 Pusat Pendidik an dan Pelatihan Penganggulangan Bencana 0.00 49,313,300.00 50,052,600.00 99,365,900.00
1.05 . 1.05.04 . 33 P r o g r am Reh ab ilitasi d an Rek o n str u k si P asc a B en c an a 12,750,000.00 316,999,900.00 0.00 329,749,900.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 01 Rehabilitasi dan Rek onstruk si Pasca Bencana 12,750,000.00 237,250,000.00 0.00 250,000,000.00
1.05 . 1.05.04 . 33 . 02 Pelatihan Penanganan Pasca Bencana 0.00 79,749,900.00 0.00 79,749,900.00
JU M L A H 480,660,420.00 3,191,054,760.00 594,472,265.00 4,266,187,445.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 108
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Sosial
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 1 . 06 U rusan Wajib P elay anan D asar S osial
O rg a n i s a s i : 1 . 06 . 01 D IN A S S O S IA L

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 817,778,970.00 2,483,837,835.00 253,278,060.00 3,554,894,865.00
1.06 S o sial 817,778,970.00 2,483,837,835.00 253,278,060.00 3,554,894,865.00
1.06 . 1.06.01 DINA S SO SIA L 817,778,970.00 2,483,837,835.00 253,278,060.00 3,554,894,865.00
1.06 . 1.06.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 615,878,970.00 613,909,485.00 253,278,060.00 1,483,066,515.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 0.00 304,108,485.00 253,278,060.00 557,386,545.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 28,084,250.00 0.00 28,084,250.00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 615,878,970.00 281,716,750.00 0.00 897,595,720.00
1.06 . 1.06.01 . 22 P r o g r am P elay an an Reh ab ilitasi d an P er lin d u n g an S o sial 32,400,000.00 925,551,600.00 0.00 957,951,600.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 01 pelatihan k eterampilan bagi peny andang masalah k esejehateraan sosial (PMKS) 0.00 136,823,700.00 0.00 136,823,700.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 02 pelak sanaan KIE k onseling dan k ampany e sosial bagi PMKS 0.00 119,315,000.00 0.00 119,315,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 03 peningk atan k ualitas pelay anan sarana dan prasarana rehabilitasi k esejahteraan sosial bagi 0.00 33,107,500.00 0.00 33,107,500.00
PMKS
1.06 . 1.06.01 . 22 . 04 bantuan sarana dan prasarana perawatan para peny andang cacat dan trauma 0.00 152,335,000.00 0.00 152,335,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 05 pendidik an dan pelatihan bagi penghuni panti asuhan/jompo 0.00 88,671,000.00 0.00 88,671,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 06 bimbingan dan pemberday aan k ader dan lansia 0.00 333,620,000.00 0.00 333,620,000.00
1.06 . 1.06.01 . 22 . 106 optimalisasi pelak sanaan pemulangan gelandangan dan pengiriman pengemis dan ek s 32,400,000.00 61,679,400.00 0.00 94,079,400.00
psik otik
1.06 . 1.06.01 . 23 P r o g r am P emb er d ay aan B an tu an d an Jamin an S o sial 169,500,000.00 944,376,750.00 0.00 1,113,876,750.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 01 pelatihan k eterampilan berusaha bagi k eluarga misk in 0.00 0.00 0.00 0.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 02 pengadaan sarana dan prasarana penduk ung usaha usaha bagi k eluarga misk in 0.00 218,754,350.00 0.00 218,754,350.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 03 Peningk atan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masy arak at 0.00 450,349,000.00 0.00 450,349,000.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 04 pelatihan penanganan masalah-masalah strategis y ang meny angk ut tanggap cepat darurat 0.00 106,776,500.00 0.00 106,776,500.00
dan k ejadian luar biasa
1.06 . 1.06.01 . 23 . 05 pendampingan bantuan sosial dan hibah 0.00 100,578,800.00 0.00 100,578,800.00
1.06 . 1.06.01 . 23 . 06 k egiatan pendampingan PKH, BPNT dan Pek erja Sosial 169,500,000.00 67,918,100.00 0.00 237,418,100.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 109
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
JU M L A H 817,778,970.00 2,483,837,835.00 253,278,060.00 3,554,894,865.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 110
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian


Penduduk dan Keluarga Berencana
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 02 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P emberday aan P erempuan dan P erlindungan A nak
O rg a n i s a s i : 2 . 02 . 01 D IN A S P E M BE RD A YA A N P E RE M P U A N , P E RLIN D U N G A N A N A K, P E N G E N D A LIA N P E N D U D U K D A N KE LU A RG A BE RE N C A N A

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 852,735,600.00 5,248,636,245.00 380,326,000.00 6,481,697,845.00
2.02 P emb er d ay aan P er emp u an d an P er lin d u n g an A n ak 710,935,600.00 2,030,292,913.00 91,814,000.00 2,833,042,513.00
2.02 . 2.02.01 D I N A S P E M B E RD A Y A A N P E RE M P U A N , P E RL I N D U N G A N A N A K , 710,935,600.00 2,030,292,913.00 91,814,000.00 2,833,042,513.00
P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K D A N K E L U A RG A B E RE N C A N A
2.02 . 2.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 583,135,600.00 494,824,135.00 61,814,000.00 1,139,773,735.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 4,850,000.00 27,000,000.00 0.00 31,850,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 578,285,600.00 394,991,735.00 0.00 973,277,335.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 16,200,000.00 0.00 16,200,000.00
2.02 . 2.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 56,632,400.00 61,814,000.00 118,446,400.00
2.02 . 2.02.01 . 20 P r o g r am P emb er d ay aan P er emp u an d an P er lin d u n g an A n ak 127,800,000.00 1,535,468,778.00 30,000,000.00 1,693,268,778.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 01 Fasilitasi Perlindungan Perempuan dan A nak 55,000,000.00 113,164,000.00 0.00 168,164,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 02 Penguatan Lembaga Forum A nak 5,000,000.00 263,215,000.00 0.00 268,215,000.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 03 Fasilitasi Penguatan Kota Lay ak A nak 0.00 113,964,500.00 0.00 113,964,500.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 04 Peningk atan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 0.00 142,691,500.00 0.00 142,691,500.00
2.02 . 2.02.01 . 20 . 05 Penguatan Pemberday aan Perempuan 67,800,000.00 902,433,778.00 30,000,000.00 1,000,233,778.00
2.07 P emb er d ay aan M asy ar ak at d an D esa 12,100,000.00 633,899,700.00 0.00 645,999,700.00
2.07 . 2.02.01 D I N A S P E M B E RD A Y A A N P E RE M P U A N , P E RL I N D U N G A N A N A K , 12,100,000.00 633,899,700.00 0.00 645,999,700.00
P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K D A N K E L U A RG A B E RE N C A N A
2.07 . 2.02.01 . 21 P r o g r am P emb er d ay aan M asy ar ak at d an P en in g k atan P emb an g u n an D esa 12,100,000.00 633,899,700.00 0.00 645,999,700.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 01 Peningk atan Keberday aan Masy ak at Pedesaan Dan Kelurahan 0.00 129,999,900.00 0.00 129,999,900.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 02 Pengembangan Lembaga Ek onomi Desa / Kelurahan 8,200,000.00 347,800,000.00 0.00 356,000,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 03 Fasilitasi Pembangunan Kawasan Desa dan Kerjasama Desa 3,900,000.00 36,100,000.00 0.00 40,000,000.00
2.07 . 2.02.01 . 21 . 04 Pengembangan dan Pemanfaatan Tek nologi Tepat Guna (TTG) Bagi Usaha Produk tif 0.00 119,999,800.00 0.00 119,999,800.00
Masy arak at
2.08 P en g en d alian P en d u d u k d an K elu ar g a B er en c an a 129,700,000.00 2,584,443,632.00 288,512,000.00 3,002,655,632.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 111
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2.08 . 2.02.01 D I N A S P E M B E RD A Y A A N P E RE M P U A N , P E RL I N D U N G A N A N A K , 129,700,000.00 2,584,443,632.00 288,512,000.00 3,002,655,632.00
P E N G E N D A L I A N P E N D U D U K D A N K E L U A RG A B E RE N C A N A
2.08 . 2.02.01 . 22 P r o g r am K elu ar g a B er en c an a 129,700,000.00 2,384,233,132.00 288,512,000.00 2,802,445,132.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 01 Pelay anan Keluaga Berencana (KB) 14,500,000.00 213,627,432.00 0.00 228,127,432.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 02 A dv ok asi Data Penggerak an dan Informasi 115,200,000.00 2,067,744,700.00 288,512,000.00 2,471,456,700.00
2.08 . 2.02.01 . 22 . 03 Penguatan Ketahanan dan Pemberday aan Keluarga 0.00 102,861,000.00 0.00 102,861,000.00
2.08 . 2.02.01 . 23 P r o g r am P emb in aan d an P en g en d alian L aj u P en d u d u k 0.00 200,210,500.00 0.00 200,210,500.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 01 Penguatan Pemaduan dan Sink ronisasi Kebijak an, A dv ok asi dan KIE Kependuduk an 0.00 62,090,500.00 0.00 62,090,500.00
2.08 . 2.02.01 . 23 . 03 Peny usunan Parameter A nalisis Dampak Kependuduk an dan Peny ediaan Informasi 0.00 85,141,000.00 0.00 85,141,000.00
Kependuduk an
2.08 . 2.02.01 . 23 . 05 Kerjasama Pendidik an Kependuduk an 0.00 52,979,000.00 0.00 52,979,000.00
JU M L A H 852,735,600.00 5,248,636,245.00 380,326,000.00 6,481,697,845.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 112
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Ketahanan Pangan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 03 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P angan
O rg a n i s a s i : 2 . 03 . 01 D IN A S KE TA H A N A N P A N G A N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1.06 S o sial 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1.06 . 2.03.01 DINA S KETA HA NA N P A NGA N 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1.06 . 2.03.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
1.06 . 2.03.01 . 24 . 06 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at (Dinas 0.00 200,000,000.00 0.00 200,000,000.00
Ketahanan Pangan)
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 506,850,000.00 5,964,880,069.00 20,411,876.00 6,492,141,945.00
2.03 P an g an 506,850,000.00 5,964,880,069.00 20,411,876.00 6,492,141,945.00
2.03 . 2.03.01 DINA S KETA HA NA N P A NGA N 506,850,000.00 5,964,880,069.00 20,411,876.00 6,492,141,945.00
2.03 . 2.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 251,100,000.00 444,108,445.00 20,411,876.00 715,620,321.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 48,000,000.00 8,835,145.00 0.00 56,835,145.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 85,200,000.00 3,300,000.00 0.00 88,500,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 88,800,000.00 290,528,100.00 0.00 379,328,100.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 10,000,000.00 0.00 10,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 29,100,000.00 131,445,200.00 20,411,876.00 180,957,076.00
2.03 . 2.03.01 . 02 P r o g r am K eter sed iaan d an D istr ib u si P an g an 255,750,000.00 4,515,146,474.00 0.00 4,770,896,474.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 01 Pengembangan Masy arak at Mandiri Pangan 0.00 400,438,524.00 0.00 400,438,524.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 03 Pengembangan C adangan Pangan Daerah 255,750,000.00 4,095,539,450.00 0.00 4,351,289,450.00
2.03 . 2.03.01 . 02 . 07 Pengembangan Model Distribusi Pangan y ang Efisien 0.00 19,168,500.00 0.00 19,168,500.00
2.03 . 2.03.01 . 03 P r o g r am K o n su msi d an K eaman an P an g an 0.00 1,005,625,150.00 0.00 1,005,625,150.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 01 Pemanfaatan Pek arangan untuk Pengembangan Pangan 0.00 300,000,000.00 0.00 300,000,000.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 03 Peningk atan Mutu dan Keamanan Pangan 0.00 50,100,400.00 0.00 50,100,400.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 05 Fasilitasi Pengolahan Hasil Pangan 0.00 615,524,750.00 0.00 615,524,750.00
2.03 . 2.03.01 . 03 . 07 A nalisa PPH k onsumsi 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
JU M L A H 506,850,000.00 6,164,880,069.00 20,411,876.00 6,692,141,945.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 112
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 113
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Lingkungan Hidup


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 05 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Lingkungan H idup
O rg a n i s a s i : 2 . 05 . 01 D IN A S LIN G KU N G A N H ID U P

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 32,866,442,205.00
2.05 L in g k u n g an H id u p 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 32,866,442,205.00
2.05 . 2.05.01 DIN A S LIN G KU N G A N HIDU P 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 32,866,442,205.00
2.05 . 2.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,247,403,120.00 5,613,478,312.00 157,000,220.00 7,017,881,652.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 64,570,000.00 4,266,900.00 0.00 68,836,900.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 5,134,800.00 0.00 5,134,800.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,182,833,120.00 773,070,032.00 0.00 1,955,903,152.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00
2.05 . 2.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 4,776,006,580.00 157,000,220.00 4,933,006,800.00
2.05 . 2.05.01 . 25 P r o g r am P en in g k atan P en ataan d an P en aatan P en g elo laan L in g k u n g an 236,000,000.00 527,262,300.00 162,674,400.00 925,936,700.00
H id u p
2.05 . 2.05.01 . 25 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan Lingk ungan Hidup dan Pemerik saan/ Penilaian 59,300,000.00 184,155,000.00 0.00 243,455,000.00
Dok umen Lingk ungan Hidup
2.05 . 2.05.01 . 25 . 02 Pengawasan Kebijak an Bidang Lingk ungan Hidup 0.00 71,628,900.00 0.00 71,628,900.00
2.05 . 2.05.01 . 25 . 03 Peningk atan Kapasitas Penataan Lingk ungan Hidup 176,700,000.00 271,478,400.00 162,674,400.00 610,852,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 P r o g r am P en g en d alian P en c emar an d an P emelih ar aan L in g k u n g an H id u p 0.00 1,429,409,717.00 334,781,066.00 1,764,190,783.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 01 Pemantauan Lingk ungan 0.00 216,652,100.00 0.00 216,652,100.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 02 Peny ediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Limbah 0.00 150,379,500.00 0.00 150,379,500.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 03 Pengendalian Sumber - Sumber A ir dan Rehabilitasi Lahan Sek itar Sungai 0.00 204,008,800.00 0.00 204,008,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 04 Konserv asi Sumber Day a A ir 0.00 55,075,450.00 233,158,664.00 288,234,114.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 05 Dampak Perubahan Ik lim dan Inv entarisasi Gas Rumah Kaca 0.00 143,211,900.00 58,179,402.00 201,391,302.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 06 Pengendalian dan Pengelolaan B3 dan Limbah B3 0.00 152,217,800.00 0.00 152,217,800.00
2.05 . 2.05.01 . 26 . 07 Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Kegiatan Bank Sampah 0.00 507,864,167.00 43,443,000.00 551,307,167.00
2.05 . 2.05.01 . 27 P r o g r am P en g elo laan P er samp ah an d an P en g emb an g an P er taman an 249,100,000.00 7,834,000,550.00 15,075,332,520.00 23,158,433,070.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 01 Pelay anan Kebersihan 108,350,000.00 4,632,016,250.00 5,624,529,444.00 10,364,895,694.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 113
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2.05 . 2.05.01 . 27 . 02 Pengolahan Persampahan 136,800,000.00 1,388,945,600.00 5,777,540,827.00 7,303,286,427.00
2.05 . 2.05.01 . 27 . 03 Pemeliharaan dan Pengembangan Taman Kota 3,950,000.00 1,813,038,700.00 3,673,262,249.00 5,490,250,949.00
JU M L A H 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 32,866,442,205.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 114
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 06 U rusan Wajib N on P elay anan D asar A dministrasi Kependudukan dan P encatatan S ipil
O rg a n i s a s i : 2 . 06 . 01 D IN A S KE P E N D U D U KA N D A N P E N C A TA TA N S IP IL

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 1,140,829,505.00 2,906,268,800.00 718,259,300.00 4,765,357,605.00
2.06 A d min istr asi K ep en d u d u k an d an P en c atatan S ip il 1,140,829,505.00 2,906,268,800.00 718,259,300.00 4,765,357,605.00
2.06 . 2.06.01 DINA S KEP ENDUDUKA N DA N P ENC A TA TA N SIP IL 1,140,829,505.00 2,906,268,800.00 718,259,300.00 4,765,357,605.00
2.06 . 2.06.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 695,329,505.00 1,731,487,536.00 477,278,100.00 2,904,095,141.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 43,850,000.00 0.00 0.00 43,850,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 301,600,000.00 0.00 0.00 301,600,000.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 349,879,505.00 1,473,406,136.00 0.00 1,823,285,641.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 47,261,880.00 0.00 47,261,880.00
2.06 . 2.06.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 210,819,520.00 477,278,100.00 688,097,620.00
2.06 . 2.06.01 . 15 P r o g r am P en ataan A d min istr asi K ep en d u d u k an 0.00 553,728,000.00 0.00 553,728,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 01 Penerbitan Dok umen Kependuduk an 0.00 393,348,000.00 0.00 393,348,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 07 Pelay anan Dok umen Kependuduk an 0.00 79,097,400.00 0.00 79,097,400.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 09 Pelay anan Mutasi W NI dan Orang A sing 0.00 26,400,000.00 0.00 26,400,000.00
2.06 . 2.06.01 . 15 . 13 Koordinasi dan Konsultasi Peny elenggaraan Pelay anan A dministrasi Kependuduk an 0.00 54,882,600.00 0.00 54,882,600.00
2.06 . 2.06.01 . 16 P r o g r am P en ataan A d min istr asi P en c atatan S ip il 317,900,000.00 272,600,864.00 0.00 590,500,864.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 03 Peny usunan Pemberk asan Elek tronik Pencatatan Sipil 0.00 188,339,664.00 0.00 188,339,664.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 09 Peningk atan Pelay anan A k ta Kelahiran dan Kematian 317,900,000.00 70,777,200.00 0.00 388,677,200.00
2.06 . 2.06.01 . 16 . 11 Peningk atan Pelay anan A k ta Perk awinan, Perceraian, Perubahan Status A nak , dan 0.00 13,484,000.00 0.00 13,484,000.00
Pewarganegaraan
2.06 . 2.06.01 . 17 P r o g r am P en in g k atan K u alitas d an K eter sed iaan D ata/ I n fo r masi 127,600,000.00 348,452,400.00 240,981,200.00 717,033,600.00
K ep en d u d u k an
2.06 . 2.06.01 . 17 . 03 Sink ronisasi, Konsolidasi, Dok umentasi dan pemutak hiran data k ependuduk an 21,000,000.00 65,668,000.00 214,192,200.00 300,860,200.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 07 Pengelolaan Sistem Informasi A dministrasi Kependuduk an (SIA K) 82,050,000.00 101,310,000.00 0.00 183,360,000.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 11 Surv ey Kepuasan Masy arak at 20,250,000.00 16,257,400.00 26,789,000.00 63,296,400.00
2.06 . 2.06.01 . 17 . 13 Sosialisasi Kebijak an Kependuduk an dan Pencatatan Sipil bagi Masy arak at 4,300,000.00 165,217,000.00 0.00 169,517,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 115
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
JU M L A H 1,140,829,505.00 2,906,268,800.00 718,259,300.00 4,765,357,605.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 116
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Perhubungan
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 09 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erhubungan
O rg a n i s a s i : 2 . 09 . 01 D IN A S P E RH U BU N G A N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 1,759,399,160.00 2,437,615,590.00 2,756,739,395.00 6,953,754,145.00
2.09 P er h u b u n g an 1,759,399,160.00 2,437,615,590.00 2,756,739,395.00 6,953,754,145.00
2.09 . 2.09.01 D I N A S P E RH U B U N G A N 1,759,399,160.00 2,437,615,590.00 2,756,739,395.00 6,953,754,145.00
2.09 . 2.09.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,217,319,160.00 906,991,160.00 772,845,600.00 2,897,155,920.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,217,319,160.00 485,152,160.00 0.00 1,702,471,320.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 66,600,000.00 0.00 66,600,000.00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 355,239,000.00 772,845,600.00 1,128,084,600.00
2.09 . 2.09.01 . 17 P r o g r am P en in g k atan P elay an an A n g k u tan 1,300,000.00 401,198,150.00 417,698,655.00 820,196,805.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 01 Peningk atan pelay anan jasa operasional k endaraan bermotor 0.00 370,806,950.00 369,015,000.00 739,821,950.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 03 Sosialisasi k eselamatan penumpang 1,300,000.00 30,391,200.00 0.00 31,691,200.00
2.09 . 2.09.01 . 17 . 09 Pemeliharaan tempat-tempat pemberhentian angk utan umum 0.00 0.00 48,683,655.00 48,683,655.00
2.09 . 2.09.01 . 19 P r o g r am P en in g k atan d an P en g aman an L alu lin tas Jalan 206,426,000.00 1,001,547,780.00 1,566,195,140.00 2,774,168,920.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 01 Peningk atan dan pemeliharaan sarana prasarana lalulintas jalan 206,426,000.00 823,103,280.00 1,566,195,140.00 2,595,724,420.00
2.09 . 2.09.01 . 19 . 03 Sistem informasi sarana prasarana perhubungan untuk k eselamatan berlalulintas 0.00 178,444,500.00 0.00 178,444,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 P r o g r am P en ataan P ar k ir d an P en g en d alian O p er asi 334,354,000.00 127,878,500.00 0.00 462,232,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 01 Pembinaan juru park ir 0.00 84,850,000.00 0.00 84,850,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 03 Operasi penertiban park ir k endaraan bermotor 131,450,000.00 16,762,500.00 0.00 148,212,500.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 05 Penertiban laik jalan k endaraan umum dan barang dijalan ray a 177,650,000.00 26,266,000.00 0.00 203,916,000.00
2.09 . 2.09.01 . 20 . 07 Pengendalian disiplin pengoperasian k endaraan bermotor dijalan ray a 25,254,000.00 0.00 0.00 25,254,000.00
JU M L A H 1,759,399,160.00 2,437,615,590.00 2,756,739,395.00 6,953,754,145.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 117
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Komunikasi dan Informatika


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 10 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Komunikasi dan Informatika
O rg a n i s a s i : 2 . 10 . 01 D IN A S KO M U N IKA S I D A N IN F O RM A TIKA

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 2,298,033,300.00 3,644,316,645.00 1,537,914,900.00 7,480,264,845.00
2.10 K o mu n ik asi d an I n fo r matik a 2,298,033,300.00 3,128,510,245.00 694,304,900.00 6,120,848,445.00
2.10 . 2.10.01 D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O RM A T I K A 2,298,033,300.00 3,128,510,245.00 694,304,900.00 6,120,848,445.00
2.10 . 2.10.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 826,261,300.00 608,885,745.00 21,524,800.00 1,456,671,845.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 6,350,000.00 44,077,400.00 0.00 50,427,400.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 4,227,900.00 0.00 4,227,900.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 819,911,300.00 351,863,345.00 21,524,800.00 1,193,299,445.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 27,800,000.00 0.00 27,800,000.00
2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 180,917,100.00 0.00 180,917,100.00
2.10 . 2.10.01 . 10 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan d an P elay an an I n fo r masi 235,080,000.00 146,612,700.00 94,689,100.00 476,381,800.00
P u b lik
2.10 . 2.10.01 . 10 . 04 Pelay anan Informasi 85,200,000.00 30,487,900.00 63,023,100.00 178,711,000.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 05 Pengembangan Media informasi 26,880,000.00 56,875,800.00 31,666,000.00 115,421,800.00
2.10 . 2.10.01 . 10 . 06 Pengelolaan Informasi 123,000,000.00 59,249,000.00 0.00 182,249,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 P r o g r am O p timalisasi P eman faatan T ek n o lo g i I n fo r masi 1,173,392,000.00 2,197,941,000.00 578,091,000.00 3,949,424,000.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 01 Pengembangan dan pengolahan Infrastruk tur Jaringan TIK 0.00 1,606,332,900.00 278,849,000.00 1,885,181,900.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 03 Pengembangan Jaringan dan A plik asi TI Smart C ity 1,077,492,000.00 144,657,500.00 224,242,000.00 1,446,391,500.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 05 Fasilitasi E Gov ernment 95,900,000.00 272,259,200.00 0.00 368,159,200.00
2.10 . 2.10.01 . 11 . 07 Pengembangan A plik asi 0.00 174,691,400.00 75,000,000.00 249,691,400.00
2.10 . 2.10.01 . 12 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas K o mu n ik asi P u b lik 63,300,000.00 175,070,800.00 0.00 238,370,800.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 07 Pembinaan Kemitraan Komunik asi dan Kelembagaan 63,300,000.00 136,900,200.00 0.00 200,200,200.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 09 Pengelolaan Sarana dan Prasarana Komunik asi 0.00 22,359,600.00 0.00 22,359,600.00
2.10 . 2.10.01 . 12 . 11 Pemberday aan k omunik asi publik 0.00 15,811,000.00 0.00 15,811,000.00
2.14 S tatistik 0.00 515,806,400.00 843,610,000.00 1,359,416,400.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 118
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2.14 . 2.10.01 D I N A S K O M U N I K A S I D A N I N F O RM A T I K A 0.00 515,806,400.00 843,610,000.00 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01 . 02 P r o g r am P en g emb an g an S tatistik d an K eaman an P er san d ian D aer ah 0.00 515,806,400.00 843,610,000.00 1,359,416,400.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 01 Pembangunan Dan Pengembangan Keamanan Sistem Informasi 0.00 218,519,000.00 843,610,000.00 1,062,129,000.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 03 Peny usunan dan Pengumpulan data dan statistik daerah 0.00 163,691,900.00 0.00 163,691,900.00
2.14 . 2.10.01 . 02 . 04 Pengelolaan dan ev aluasi Data 0.00 133,595,500.00 0.00 133,595,500.00
JU M L A H 2,298,033,300.00 3,644,316,645.00 1,537,914,900.00 7,480,264,845.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 119
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 11 U rusan Wajib N on P elay anan D asar Koperasi, U saha Kecil dan M enengah
O rg a n i s a s i : 2 . 11 . 01 D IN A S KO P E RA S I, U S A H A M IKRO D A N P E RD A G A N G A N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
1 U r u san W aj ib P elay an an D asar 0.00 720,517,500.00 0.00 720,517,500.00
1.06 S o sial 0.00 720,517,500.00 0.00 720,517,500.00
1.06 . 2.11.01 D I N A S K O P E RA S I , U S A H A M I K RO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 720,517,500.00 0.00 720,517,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 P emb in aan L in g k u n g an S o sial 0.00 720,517,500.00 0.00 720,517,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pedagang 0.00 196,072,500.00 0.00 196,072,500.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 02 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masy arak at 0.00 205,935,000.00 0.00 205,935,000.00
1.06 . 2.11.01 . 24 . 03 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Pelak u Usaha Mik ro 0.00 318,510,000.00 0.00 318,510,000.00
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 1,098,804,317.00 2,339,831,060.00 1,072,937,700.00 4,511,573,077.00
2.11 K o p er asi, U sah a K ec il d an M en en g ah 1,098,804,317.00 2,339,831,060.00 1,072,937,700.00 4,511,573,077.00
2.11 . 2.11.01 D I N A S K O P E RA S I , U S A H A M I K RO D A N P E RD A G A N G A N 1,098,804,317.00 2,339,831,060.00 1,072,937,700.00 4,511,573,077.00
2.11 . 2.11.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 957,304,317.00 1,267,406,160.00 0.00 2,224,710,477.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 0.00 0.00 0.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 957,304,317.00 1,079,691,660.00 0.00 2,036,995,977.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 34,590,000.00 0.00 34,590,000.00
2.11 . 2.11.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 153,124,500.00 0.00 153,124,500.00
2.11 . 2.11.01 . 10 P r o g r am P en g emb an g an d an P en in g k atan K o p er asi 50,000,000.00 545,626,550.00 0.00 595,626,550.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 01 Peningk atan Kompetensi Sumber Day a Manusia Koperasi 50,000,000.00 325,000,000.00 0.00 375,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 03 Pertumbuhan dan Pemasy arak atan Gerak an Koperasi 0.00 89,521,550.00 0.00 89,521,550.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 05 Peningk atan A k ses Sumber Day a Produk tif Bagi Koperasi 0.00 31,105,000.00 0.00 31,105,000.00
2.11 . 2.11.01 . 10 . 07 Peningk atan Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
2.11 . 2.11.01 . 11 P r o g r am P en g emb an g an d an P emb er d ay aan U sah a M ik r o 91,500,000.00 526,798,350.00 1,072,937,700.00 1,691,236,050.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 08 Peningk atan A k ses Pemasaran Produk Usaha Mik ro 0.00 281,236,300.00 0.00 281,236,300.00
2.11 . 2.11.01 . 11 . 09 Pengembangan Pusat Lay anan Usaha Terpadu 91,500,000.00 245,562,050.00 1,072,937,700.00 1,409,999,750.00
3 U r u san P ilih an 0.00 727,464,414.00 2,580,717,274.00 3,308,181,688.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 120
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
3.06 P er d ag an g an 0.00 623,129,414.00 2,580,717,274.00 3,203,846,688.00
3.06 . 2.11.01 D I N A S K O P E RA S I , U S A H A M I K RO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 623,129,414.00 2,580,717,274.00 3,203,846,688.00
3.06 . 2.11.01 . 15 P r o g r am P en g emb an g an d an P emb in aan U sah a P er d ag an g an 0.00 503,872,726.00 2,580,717,274.00 3,084,590,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 01 Pembangunan - Rev italisasi Pasar Rak y at (DA K) 0.00 75,209,726.00 1,265,846,724.00 1,341,056,450.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 02 Peny ediaan Sarana Pembentuk an Unit Metrologi Legal (DA K) 0.00 900,000.00 1,314,870,550.00 1,315,770,550.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 03 Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pok ok dan Barang Penting 0.00 288,155,000.00 0.00 288,155,000.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 05 Peningk atan Pelay anan Metrologi Legal 0.00 0.00 0.00 0.00
3.06 . 2.11.01 . 15 . 06 Pengawasan Barang Beredar dan Jasa 0.00 139,608,000.00 0.00 139,608,000.00
3.06 . 2.11.01 . 16 P r o g r am P en in g k atan K in er j a P elay an an U P T P asar 0.00 119,256,688.00 0.00 119,256,688.00
3.06 . 2.11.01 . 16 . 01 Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang 0.00 119,256,688.00 0.00 119,256,688.00
3.07 P er in d u str ian 0.00 104,335,000.00 0.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 D I N A S K O P E RA S I , U S A H A M I K RO D A N P E RD A G A N G A N 0.00 104,335,000.00 0.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 . 02 P r o g r am P emb in aan I n d u str i 0.00 104,335,000.00 0.00 104,335,000.00
3.07 . 2.11.01 . 02 . 01 Pembinaan dan Peningk atan Kapasitas SDM pada Usaha Industri Hasil Tembak au Sk ala 0.00 32,732,500.00 0.00 32,732,500.00
Kecil
3.07 . 2.11.01 . 02 . 05 Fasilitasi Standarisasi dan Sertifik asi Bagi Industri Kecil dan Menengah 0.00 71,602,500.00 0.00 71,602,500.00
JU M L A H 1,098,804,317.00 3,787,812,974.00 3,653,654,974.00 8,540,272,265.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 121
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 12 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P enanaman M odal
O rg a n i s a s i : 2 . 12 . 01 D IN A S P E N A N A M A N M O D A L P E LA YA N A N TE RP A D U S A TU P IN TU D A N TE N A G A KE RJA

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 1,366,932,800.00 3,605,526,545.00 141,962,240.00 5,114,421,585.00
2.01 T en ag a K er j a 363,250,000.00 1,351,704,600.00 0.00 1,714,954,600.00
2.01 . 2.12.01 D I N A S P E N A N A M A N M O D A L P E L A Y A N A N T E RP A D U S A T U P I N T U D A N 363,250,000.00 1,351,704,600.00 0.00 1,714,954,600.00
T E N A G A K E RJA
2.01 . 2.12.01 . 15 P r o g r am P en in g k atan K esemp atan d an P r o d u k tiv itas T en ag a K er j a 18,400,000.00 633,496,100.00 0.00 651,896,100.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 04 Perluasan Tenaga Kerja pada Sek tor UMSI 0.00 75,919,500.00 0.00 75,919,500.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 07 Peny elenggaraan Bursa Tenaga Kerja 13,000,000.00 286,925,600.00 0.00 299,925,600.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 09 Pendidik an dan pelatihan k etrampilan bagi pencari k erja 5,400,000.00 170,651,000.00 0.00 176,051,000.00
2.01 . 2.12.01 . 15 . 10 Pembinaan dan Peningk atan Mutu Lembaga Pelatihan Kerja Swasta 0.00 100,000,000.00 0.00 100,000,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 P r o g r am P er lin d u n g an P en g emb an g an L emb ag a K eten ag ak er j aan 247,650,000.00 140,896,000.00 0.00 388,546,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 01 Fasilitasi dan Pembinaan terhadap Lembaga Ketenagak erjaan 0.00 55,035,500.00 0.00 55,035,500.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 02 Fasilitasi Peny elesaian Prosedur, Peny elesaian Perselisihan Hubungan Industrial 86,800,000.00 33,270,000.00 0.00 120,070,000.00
2.01 . 2.12.01 . 17 . 03 Fasilitasi peny elesaian prosedur pemberian perlindungan huk um dan jaminan sosial 0.00 33,009,000.00 0.00 33,009,000.00
k etenagak erjaan
2.01 . 2.12.01 . 17 . 06 Surv ei KHL dan Penetapan UMK 160,850,000.00 19,581,500.00 0.00 180,431,500.00
2.01 . 2.12.01 . 22 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 97,200,000.00 577,312,500.00 0.00 674,512,500.00
2.01 . 2.12.01 . 22 . 02 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at 97,200,000.00 577,312,500.00 0.00 674,512,500.00
2.12 P en an aman M o d al 1,003,682,800.00 2,253,821,945.00 141,962,240.00 3,399,466,985.00
2.12 . 2.12.01 D I N A S P E N A N A M A N M O D A L P E L A Y A N A N T E RP A D U S A T U P I N T U D A N 1,003,682,800.00 2,253,821,945.00 141,962,240.00 3,399,466,985.00
T E N A G A K E RJA
2.12 . 2.12.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 534,982,800.00 1,100,501,245.00 91,962,240.00 1,727,446,285.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 28,800,000.00 6,500,000.00 0.00 35,300,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 80,400,000.00 4,950,000.00 0.00 85,350,000.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 425,782,800.00 678,919,245.00 0.00 1,104,702,045.00
2.12 . 2.12.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 271,759,000.00 0.00 271,759,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 122
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2.12 . 2.12.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 138,373,000.00 91,962,240.00 230,335,240.00
2.12 . 2.12.01 . 18 P r o g r am P en in g k atan Realisasi P en an aman M o d al 136,100,000.00 1,072,525,700.00 0.00 1,208,625,700.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 07 Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelak sanaan Penanaman Modal 136,100,000.00 183,900,000.00 0.00 320,000,000.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 08 Peny usunan Rencana Umum Penanaman Modal 0.00 235,410,700.00 0.00 235,410,700.00
2.12 . 2.12.01 . 18 . 10 Peny elenggaraan Pameran Inv estasi 0.00 653,215,000.00 0.00 653,215,000.00
2.12 . 2.12.01 . 19 P r o g r am P en in g k atan P elay an an P er izin an 314,600,000.00 35,802,500.00 0.00 350,402,500.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 01 Peninjauan dan Ev aluasi Kelay ak an Perijinan 278,600,000.00 14,667,500.00 0.00 293,267,500.00
2.12 . 2.12.01 . 19 . 02 Fasilitasi Kemudahan Pelay anan Perijinan 36,000,000.00 21,135,000.00 0.00 57,135,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 P r o g r am P en g emb an g an K in er j a, I n fo r masi d an P elay an an P en g ad u an 18,000,000.00 44,992,500.00 50,000,000.00 112,992,500.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 01 Peningk atan Sistem Informasi Pelay anan Perijinan Terpadu Berbasis On-Line 18,000,000.00 7,050,000.00 50,000,000.00 75,050,000.00
2.12 . 2.12.01 . 20 . 08 Fasilitasi Peny elesaian Pengaduan Perijinan 0.00 37,942,500.00 0.00 37,942,500.00
JU M L A H 1,366,932,800.00 3,605,526,545.00 141,962,240.00 5,114,421,585.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 123
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 2 . 17 U rusan Wajib N on P elay anan D asar P erpustakaan
O rg a n i s a s i : 2 . 17 . 01 D IN A S P E RP U S TA KA A N D A N KE A RS IP A N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 405,246,325.00 1,781,555,410.00 917,402,440.00 3,104,204,175.00
2.17 P er p u stak aan 405,246,325.00 1,699,700,710.00 602,474,140.00 2,707,421,175.00
2.17 . 2.17.01 D I N A S P E RP U S T A K A A N D A N K E A RS I P A N 405,246,325.00 1,699,700,710.00 602,474,140.00 2,707,421,175.00
2.17 . 2.17.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 405,246,325.00 1,054,272,860.00 308,214,840.00 1,767,734,025.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 405,246,325.00 866,801,360.00 0.00 1,272,047,685.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 109,375,000.00 0.00 109,375,000.00
2.17 . 2.17.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 78,096,500.00 308,214,840.00 386,311,340.00
2.17 . 2.17.01 . 10 P r o g r am P en in g k atan B u d ay a B ac a d an P elay an an P er p u stak aan 0.00 113,674,700.00 294,259,300.00 407,934,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 02 Kegiatan Peny ediaan bahan pustak a perpustak aan umum daerah 0.00 29,355,340.00 178,850,000.00 208,205,340.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 14 Fasilitas Lok al Konten 0.00 30,697,000.00 0.00 30,697,000.00
2.17 . 2.17.01 . 10 . 16 Operasional Lay anan Perpustak aan 0.00 53,622,360.00 115,409,300.00 169,031,660.00
2.17 . 2.17.01 . 12 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an P er p u stak aan d an K ear sip an 0.00 531,753,150.00 0.00 531,753,150.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 01 Pembinaan Perpustak aan 0.00 46,504,200.00 0.00 46,504,200.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 03 Pembinaan Kearsipan 0.00 28,502,500.00 0.00 28,502,500.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 05 Pembinaan SDM dan Kelembagaan 0.00 79,579,800.00 0.00 79,579,800.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 09 Publik asi dan Sosialisasi Minat Buday a Baca 0.00 149,869,000.00 0.00 149,869,000.00
2.17 . 2.17.01 . 12 . 11 Kegiatan Pengembangan Buday a Baca 0.00 227,297,650.00 0.00 227,297,650.00
2.18 K ear sip an 0.00 81,854,700.00 314,928,300.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 D I N A S P E RP U S T A K A A N D A N K E A RS I P A N 0.00 81,854,700.00 314,928,300.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas T ata K elo la K ear sip an 0.00 81,854,700.00 314,928,300.00 396,783,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 01 Kegiatan Penataan dan Pendataan Dok umen A rsip 0.00 32,543,500.00 26,540,300.00 59,083,800.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 03 Pemeliharaan Rutin Berk ala Sumber A rsip 0.00 24,168,000.00 0.00 24,168,000.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 05 Pengadaan Sarana Peny impanan 0.00 25,143,200.00 140,013,900.00 165,157,100.00
2.18 . 2.17.01 . 11 . 07 Pembangunan Database Informasi Kearsipan 0.00 0.00 148,374,100.00 148,374,100.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 124
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
JU M L A H 405,246,325.00 1,781,555,410.00 917,402,440.00 3,104,204,175.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 125
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Pariwisata
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 3 . 02 U rusan P ilihan P ariw isata
O rg a n i s a s i : 3 . 02 . 01 D IN A S P A RIWIS A TA

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
2 U r u san W aj ib N o n P elay an an D asar 43,350,000.00 3,142,707,700.00 0.00 3,186,057,700.00
2.16 K eb u d ay aan 43,350,000.00 3,142,707,700.00 0.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 D I N A S P A RI W I S A T A 43,350,000.00 3,142,707,700.00 0.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 . 13 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an B u d ay a 43,350,000.00 3,142,707,700.00 0.00 3,186,057,700.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 01 Pelestarian Nilai-Nilai Tradisional Daerah 19,000,000.00 587,450,000.00 0.00 606,450,000.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 02 Pelestarian Sejarah dan Kepurbak alaan Daerah 7,100,000.00 275,851,500.00 0.00 282,951,500.00
2.16 . 3.02.01 . 13 . 03 Pelestarian Kesenian Daerah 17,250,000.00 2,279,406,200.00 0.00 2,296,656,200.00
3 U r u san P ilih an 638,237,920.00 6,657,480,337.00 761,336,828.00 8,057,055,085.00
3.02 P ar iw isata 638,237,920.00 6,657,480,337.00 761,336,828.00 8,057,055,085.00
3.02 . 3.02.01 D I N A S P A RI W I S A T A 638,237,920.00 6,657,480,337.00 761,336,828.00 8,057,055,085.00
3.02 . 3.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 638,237,920.00 676,076,330.00 164,017,780.00 1,478,332,030.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 638,237,920.00 485,039,730.00 0.00 1,123,277,650.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 15,500,000.00 0.00 15,500,000.00
3.02 . 3.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 175,536,600.00 164,017,780.00 339,554,380.00
3.02 . 3.02.01 . 10 P r o g r am P emb in aan P en g emb an g an P r o d u k d an D estin asi P ar iw isata 0.00 1,566,685,800.00 597,319,048.00 2,164,004,848.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 01 Pengembangan Objek dan Day a Tarik Pariwisata 0.00 578,497,960.00 597,319,048.00 1,175,817,008.00
3.02 . 3.02.01 . 10 . 02 Pengembangan Usaha Jasa & Sarana Pariwisata 0.00 988,187,840.00 0.00 988,187,840.00
3.02 . 3.02.01 . 11 P r o g r am P r o mo si d an P emasar an P ar iw isata 0.00 3,315,737,407.00 0.00 3,315,737,407.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 01 Pengembangan Informasi dan A nalisa Pasar Pariwisata 0.00 662,000,000.00 0.00 662,000,000.00
3.02 . 3.02.01 . 11 . 02 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Bidang Pariwisata 0.00 2,653,737,407.00 0.00 2,653,737,407.00
3.02 . 3.02.01 . 12 P r o g r am P emb in aan d an P en g emb an g an S u mb er D ay a M an u sia P ar iw isata 0.00 1,098,980,800.00 0.00 1,098,980,800.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 01 Peningk atan Kualitas Sumber Day a Manusia Pariwisata 0.00 788,873,850.00 0.00 788,873,850.00
3.02 . 3.02.01 . 12 . 02 Peningk atan Peran Serta Masy arak at di Bidang Pariwisata 0.00 310,106,950.00 0.00 310,106,950.00
JU M L A H 681,587,920.00 9,800,188,037.00 761,336,828.00 11,243,112,785.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 126
R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 127
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Dinas Pertanian
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 3 . 03 U rusan P ilihan P ertanian
O rg a n i s a s i : 3 . 03 . 01 D IN A S P E RTA N IA N

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
3 U r u san P ilih an 3,460,856,591.20 18,002,529,624.85 2,504,307,087.95 23,967,693,304.00
3.03 P er tan ian 3,460,856,591.20 18,002,529,624.85 2,504,307,087.95 23,967,693,304.00
3.03 . 3.03.01 D I N A S P E RT A N I A N 3,460,856,591.20 18,002,529,624.85 2,504,307,087.95 23,967,693,304.00
3.03 . 3.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,585,111,591.20 930,839,513.17 38,452,000.00 2,554,403,104.37
3.03 . 3.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 21,657,400.00 0.00 21,657,400.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,585,111,591.20 795,055,453.17 0.00 2,380,167,044.37
3.03 . 3.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 53,310,000.00 0.00 53,310,000.00
3.03 . 3.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 60,816,660.00 38,452,000.00 99,268,660.00
3.03 . 3.03.01 . 10 P r o g r am P en g emb an g an T an aman H o ltik u ltu r a 135,000,000.00 5,372,328,968.07 0.00 5,507,328,968.07
3.03 . 3.03.01 . 10 . 01 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Tanaman Hortik ultura 0.00 2,869,570,485.07 0.00 2,869,570,485.07
3.03 . 3.03.01 . 10 . 02 Kegiatan Peny uluhan Penerapan Tek nologi Tanaman Hortik ultura Tepat Guna 135,000,000.00 1,717,325,483.00 0.00 1,852,325,483.00
3.03 . 3.03.01 . 10 . 03 Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Hortik ultura 0.00 785,433,000.00 0.00 785,433,000.00
3.03 . 3.03.01 . 11 P r o g r am P en g emb an g an T an aman P an g an d an P er k eb u n an 0.00 1,292,902,750.00 0.00 1,292,902,750.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 01 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Tanaman Pangan dan Perk ebunan 0.00 325,494,000.00 0.00 325,494,000.00
3.03 . 3.03.01 . 11 . 03 Kegiatan Peny uluhan Penerapan Tek nologi Tanaman Pangan dan Perk ebunan Tepat 0.00 447,623,750.00 0.00 447,623,750.00
Guna
3.03 . 3.03.01 . 11 . 05 Kegiatan Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Tanaman Pangan dan 0.00 519,785,000.00 0.00 519,785,000.00
Perk ebunan
3.03 . 3.03.01 . 12 P r o g r am P en g emb an g an P r asar an a, S ar an a d an P emb iay aan P er tan ian 18,000,000.00 1,414,744,754.05 1,959,287,942.00 3,392,032,696.05
3.03 . 3.03.01 . 12 . 01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Tek nologi Pertanian Tepat Guna 0.00 521,718,400.00 119,661,572.00 641,379,972.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 02 Peny ediaan Prasarana Jalan & Irigasi Pertanian Tepat Guna 18,000,000.00 757,241,154.05 1,527,893,998.00 2,303,135,152.05
3.03 . 3.03.01 . 12 . 03 Pengembangan Konserv asi Lahan Pertanian 0.00 1,804,200.00 311,732,372.00 313,536,572.00
3.03 . 3.03.01 . 12 . 04 Fasilitasi Kerjasama A k ses Pembiay aan Produk si Pertanian 0.00 133,981,000.00 0.00 133,981,000.00
3.03 . 3.03.01 . 13 P r o g r am P en g emb an g an U sah a P eter n ak an d an P er ik an an 60,235,000.00 2,691,557,868.76 351,837,145.95 3,103,630,014.71
3.03 . 3.03.01 . 13 . 01 Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Peternak an 10,200,000.00 1,195,127,565.96 0.00 1,205,327,565.96

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 127
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
3.03 . 3.03.01 . 13 . 02 Pengembangan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Produk Peternak an 0.00 66,767,400.00 0.00 66,767,400.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 03 Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Peny ak it Menular Ternak 40,500,000.00 478,882,850.00 351,837,145.95 871,219,995.95
3.03 . 3.03.01 . 13 . 04 Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perik anan 0.00 144,553,600.00 0.00 144,553,600.00
3.03 . 3.03.01 . 13 . 05 Kegiatan Peny ediaan Sarana dan Prasarana Produk si Perik anan 3,035,000.00 611,116,452.80 0.00 614,151,452.80
3.03 . 3.03.01 . 13 . 06 Kegiatan Pengembangan Usaha Pengolahan dan Pemasaran hasil Perik anan 6,500,000.00 195,110,000.00 0.00 201,610,000.00
3.03 . 3.03.01 . 14 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en y u lu h an P er tan ian 1,660,560,000.00 682,358,100.00 15,000,000.00 2,357,918,100.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 01 Peningk atan Kemampuan Lembaga Petani 0.00 187,971,400.00 0.00 187,971,400.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 02 Peningk atan Sumber Day a Manusia Pertaniann 1,588,560,000.00 379,631,700.00 15,000,000.00 1,983,191,700.00
3.03 . 3.03.01 . 14 . 03 Pengembangan Metode Peny uluhan dan Informasi Pertanian 72,000,000.00 114,755,000.00 0.00 186,755,000.00
3.03 . 3.03.01 . 16 P r o g r am P emb in aan L in g k u n g an S o sial 1,950,000.00 1,032,185,800.00 13,430,000.00 1,047,565,800.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Tenaga Kerja dan Masy arak at 0.00 220,620,300.00 0.00 220,620,300.00
3.03 . 3.03.01 . 16 . 03 Pengadaan Sarana Produk si, Bibit/ Benih Perk ebunan, Ternak bagi Masy arak at/ 0.00 740,870,100.00 13,430,000.00 754,300,100.00
Kelompok Masy arak at
3.03 . 3.03.01 . 16 . 05 Fasilitasi Promosi Bagi Usaha Mandiri Masy arak at 1,950,000.00 70,695,400.00 0.00 72,645,400.00
3.03 . 3.03.01 . 17 P r o g r am P en g emb an g an T an aman H o ltik u ltu r a O r g an ik 0.00 4,217,474,870.80 126,300,000.00 4,343,774,870.80
3.03 . 3.03.01 . 17 . 01 Peningk atan Usaha Pertanian Tanaman Holtik ultura Organik 0.00 4,217,474,870.80 126,300,000.00 4,343,774,870.80
3.03 . 3.03.01 . 18 P r o g r am P en g emb an g an T an aman P an g an d an P er k eb u n an O r g an ik 0.00 368,137,000.00 0.00 368,137,000.00
3.03 . 3.03.01 . 18 . 01 Peningk atan Usaha Pertanian Tanaman Pangan dan Perk ebunan Organik 0.00 368,137,000.00 0.00 368,137,000.00
JU M L A H 3,460,856,591.20 18,002,529,624.85 2,504,307,087.95 23,967,693,304.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 128
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Hukum
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 01 Bagian H ukum

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 672,590,000.00 1,255,358,300.00 3,630,000.00 1,931,578,300.00
4.01 P emer in tah an U mu m 672,590,000.00 1,255,358,300.00 3,630,000.00 1,931,578,300.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 672,590,000.00 1,255,358,300.00 3,630,000.00 1,931,578,300.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 280,140,000.00 299,408,550.00 0.00 579,548,550.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 280,140,000.00 223,139,510.00 0.00 503,279,510.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 37,380,000.00 0.00 37,380,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 38,889,040.00 0.00 38,889,040.00
4.01 . 4.01.03 . 02 P r o g r am P en ataan P er atu r an P er u n d an g U n d an g an d an P elay an an H u k u m 392,450,000.00 955,949,750.00 3,630,000.00 1,352,029,750.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 03 Penanganan Permasalahan Bidang Huk um 75,200,000.00 164,482,000.00 0.00 239,682,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 04 Peny usunan Rancangan Produk Huk um Daerah 239,250,000.00 307,875,000.00 0.00 547,125,000.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 05 Publik asi Produk Huk um 38,000,000.00 161,652,350.00 3,630,000.00 203,282,350.00
4.01 . 4.01.03 . 02 . 06 Fasilitasi dan Pembinaan Sadar Huk um 40,000,000.00 321,940,400.00 0.00 361,940,400.00
JU M L A H 672,590,000.00 1,255,358,300.00 3,630,000.00 1,931,578,300.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 129
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 02 Bagian A dministrasi P emerintahan dan O tonomi D aerah

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 969,300,000.00 1,670,705,919.00 51,112,480.00 2,691,118,399.00
4.01 P emer in tah an U mu m 969,300,000.00 1,670,705,919.00 51,112,480.00 2,691,118,399.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 969,300,000.00 1,670,705,919.00 51,112,480.00 2,691,118,399.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 266,000,000.00 237,510,680.00 0.00 503,510,680.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 266,000,000.00 237,510,680.00 0.00 503,510,680.00
4.01 . 4.01.03 . 03 P r o g r am P en in g k atan P en y elen g g ar aan T ata P emer in tah an 703,300,000.00 1,433,195,239.00 51,112,480.00 2,187,607,719.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 01 Optimalisasi Pelak sanaan Otonomi Daerah 232,750,000.00 152,229,000.00 0.00 384,979,000.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 03 Fasilitasi Peny elenggaraan PA TEN 18,000,000.00 97,208,400.00 0.00 115,208,400.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 04 Peny usunan Laporan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Informasi 155,600,000.00 80,015,000.00 0.00 235,615,000.00
Laporan Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah (ILPPD)
4.01 . 4.01.03 . 03 . 07 Penataan, Pembinaan dan Penegasan W ilay ah Desa - Kelurahan 0.00 129,305,239.00 51,112,480.00 180,417,719.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 08 Pembinaan dan Ev aluasi Kinerja Pemerintahan Kecamatan / Desa - Kelurahan 296,950,000.00 506,676,600.00 0.00 803,626,600.00
4.01 . 4.01.03 . 03 . 09 Fasilitasi Keik utsertaan Peny elenggaraan A PEKSI 0.00 467,761,000.00 0.00 467,761,000.00
JU M L A H 969,300,000.00 1,670,705,919.00 51,112,480.00 2,691,118,399.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 130
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Organisasi
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 03 Bagian O rganisasi

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 540,700,000.00 1,401,618,400.00 0.00 1,942,318,400.00
4.01 P emer in tah an U mu m 540,700,000.00 1,401,618,400.00 0.00 1,942,318,400.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 540,700,000.00 1,401,618,400.00 0.00 1,942,318,400.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 161,500,000.00 254,336,730.00 0.00 415,836,730.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 161,500,000.00 158,134,970.00 0.00 319,634,970.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 12,200,000.00 0.00 12,200,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 84,001,760.00 0.00 84,001,760.00
4.01 . 4.01.03 . 04 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas K elemb ag aan d an K etatalak san aan 379,200,000.00 1,147,281,670.00 0.00 1,526,481,670.00
P er an g k at D aer ah
4.01 . 4.01.03 . 04 . 01 Penataan Kelembagaan dan Tugas Fungsi Perangk at Daerah 79,350,000.00 193,726,900.00 0.00 273,076,900.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 03 Pembinaan A nalisis Jabatan dan A nalisis Beban Kerja 74,850,000.00 157,475,770.00 0.00 232,325,770.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 05 Pembinaan Ketatalak sanaan 25,050,000.00 166,151,100.00 0.00 191,201,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 07 Monitoring dan Ev aluasi Pelay anan Publik 29,550,000.00 307,724,100.00 0.00 337,274,100.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 09 Pembinaan Peny usunan SA KIP 84,150,000.00 225,299,850.00 0.00 309,449,850.00
4.01 . 4.01.03 . 04 . 11 Pelak sanaan Reformasi Birok rasi 86,250,000.00 96,903,950.00 0.00 183,153,950.00
JU M L A H 540,700,000.00 1,401,618,400.00 0.00 1,942,318,400.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 131
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 04 Bagian A dministrasi P erekonomian dan P embangunan

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,261,400,000.00 990,691,800.00 24,618,000.00 2,276,709,800.00
4.01 P emer in tah an U mu m 1,261,400,000.00 990,691,800.00 24,618,000.00 2,276,709,800.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 1,261,400,000.00 990,691,800.00 24,618,000.00 2,276,709,800.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 254,400,000.00 224,546,800.00 18,900,000.00 497,846,800.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 17,400,000.00 5,250,000.00 0.00 22,650,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 237,000,000.00 162,281,800.00 800,000.00 400,081,800.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 6,015,000.00 0.00 6,015,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 51,000,000.00 18,100,000.00 69,100,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 P r o g r am P elay an an A d min istr asi P er ek o n o mian d an P emb an g u n an 750,050,000.00 606,065,500.00 2,923,000.00 1,359,038,500.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 02 Peny usunan Dok umen A nalisis Standar Belanja dan Standar Satuan Harga 82,600,000.00 90,794,800.00 0.00 173,394,800.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 03 Optimalisasi dan Fasilitasi Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan Monitoring 68,400,000.00 6,820,000.00 0.00 75,220,000.00
A nggaran
4.01 . 4.01.03 . 05 . 04 Fasilitasi, Monitoring dan Ev aluasi Rencana Umum Pengadaan 78,250,000.00 13,850,000.00 1,110,000.00 93,210,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 05 Fasilitasi dan Monitoring Tim Ev aluasi Pengawasan dan Realisasi A nggaran 47,550,000.00 11,770,000.00 1,813,000.00 61,133,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 06 Monitoring, Ev aluasi, Pengendalian dan Pelaporan Pelak sanaan Kegiatan Pembangunan 180,900,000.00 281,376,100.00 0.00 462,276,100.00
Daerah
4.01 . 4.01.03 . 05 . 07 Fasilitasi dan Monitoring Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 114,750,000.00 63,850,000.00 0.00 178,600,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 08 Fasilitasi/Pembentuk an Kerjasama Pembangunan Daerah 67,800,000.00 24,934,000.00 0.00 92,734,000.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 09 Fasilitasi, Monitoring dan Pengendalian Inflasi Daerah 109,800,000.00 49,497,400.00 0.00 159,297,400.00
4.01 . 4.01.03 . 05 . 10 Fasilitasi dan Monitoring A k ses Keuangan/Perbank an 0.00 63,173,200.00 0.00 63,173,200.00
4.01 . 4.01.03 . 14 P r o g r am S o sialisasi K eten tu an D i B id an g C u k ai 205,800,000.00 135,229,500.00 2,795,000.00 343,824,500.00
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 Peny ampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang C uk ai 205,800,000.00 135,229,500.00 2,795,000.00 343,824,500.00
k epada Masy arak at dan/atau Pemangk u Kepentingan serta Pemantauan dan Ev aluasi atas
Pelak sanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang C uk ai
4.01 . 4.01.03 . 15 P r o g r am P emb er an tasan C u k ai I leg al 51,150,000.00 24,850,000.00 0.00 76,000,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 132
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4.01 . 4.01.03 . 15 . 01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembak au Yang Tidak Dilek ati Pita C uk ai Palsu, tidak dilek ati 51,150,000.00 24,850,000.00 0.00 76,000,000.00
pita cuk ai, pita cuk ai y ang buk an hak ny a, dilek ati pita cuk ai y ang salah peruntuk an dan
pita cuk ai bek as Di Peredaran A tau Tempat Penjualan Eceran
JU M L A H 1,261,400,000.00 990,691,800.00 24,618,000.00 2,276,709,800.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 133
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Sosial


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 05 Bagian A dministrasi Kesejahteraan Raky at dan S osial

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 659,700,000.00 8,409,346,000.00 15,340,000.00 9,084,386,000.00
4.01 P emer in tah an U mu m 659,700,000.00 8,409,346,000.00 15,340,000.00 9,084,386,000.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 659,700,000.00 8,409,346,000.00 15,340,000.00 9,084,386,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 183,300,000.00 159,829,500.00 15,340,000.00 358,469,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 183,300,000.00 83,917,500.00 0.00 267,217,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 75,912,000.00 15,340,000.00 91,252,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 P r o g r am P emb in aan K emasy ar ak atan 476,400,000.00 8,249,516,500.00 0.00 8,725,916,500.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 01 Fasilitasi Kegiatan bidang k eagamaan dan bina mental 18,950,000.00 2,726,832,100.00 0.00 2,745,782,100.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 03 Fasilitasi Kegiatan Bidang k emasy arak atan 0.00 5,106,692,000.00 0.00 5,106,692,000.00
4.01 . 4.01.03 . 06 . 05 Fasilitasi Kegiatan Bidang Kesra dan Bina Sosial 457,450,000.00 415,992,400.00 0.00 873,442,400.00
JU M L A H 659,700,000.00 8,409,346,000.00 15,340,000.00 9,084,386,000.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 134
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Layanan Pengadaan


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 06 Bagian Lay anan P engadaan

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,184,400,350.00 533,676,150.00 0.00 1,718,076,500.00
4.01 P emer in tah an U mu m 1,184,400,350.00 533,676,150.00 0.00 1,718,076,500.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 1,184,400,350.00 533,676,150.00 0.00 1,718,076,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 164,700,350.00 294,307,750.00 0.00 459,008,100.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 164,700,350.00 205,424,250.00 0.00 370,124,600.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 27,750,000.00 0.00 27,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 61,133,500.00 0.00 61,133,500.00
4.01 . 4.01.03 . 07 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan P en g ad aan B ar an g d an Jasa 1,019,700,000.00 239,368,400.00 0.00 1,259,068,400.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 01 Peny ediaan Pelay anan Pengadaan Barang dan Jasa 1,019,700,000.00 153,580,000.00 0.00 1,173,280,000.00
4.01 . 4.01.03 . 07 . 03 Pembinaan dan Pengembangan Pengadaan Barangg dan Jasa 0.00 85,788,400.00 0.00 85,788,400.00
JU M L A H 1,184,400,350.00 533,676,150.00 0.00 1,718,076,500.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 135
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Umum
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 07 Bagian U mum

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,981,552,260.00 13,552,947,505.00 1,806,459,227.00 17,340,958,992.00
4.01 P emer in tah an U mu m 1,981,552,260.00 13,552,947,505.00 1,806,459,227.00 17,340,958,992.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 1,981,552,260.00 13,552,947,505.00 1,806,459,227.00 17,340,958,992.00
4.01 . 4.01.03 . 17 P r o g r am P en in g k atan E fek tiv itasi P elay an an U mu m S ek r etar iat D aer ah 1,981,552,260.00 13,552,947,505.00 1,806,459,227.00 17,340,958,992.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 01 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,981,552,260.00 10,102,609,480.00 0.00 12,084,161,740.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 02 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 132,402,000.00 0.00 132,402,000.00
4.01 . 4.01.03 . 17 . 03 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 3,317,936,025.00 1,806,459,227.00 5,124,395,252.00
JU M L A H 1,981,552,260.00 13,552,947,505.00 1,806,459,227.00 17,340,958,992.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 136
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Hubungan Masyarakat


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 08 Bagian H ubungan M asy arakat

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 315,120,310.00 3,890,273,590.00 69,787,500.00 4,275,181,400.00
4.01 P emer in tah an U mu m 315,120,310.00 3,890,273,590.00 69,787,500.00 4,275,181,400.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 315,120,310.00 3,890,273,590.00 69,787,500.00 4,275,181,400.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 232,320,310.00 336,623,190.00 0.00 568,943,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 232,320,310.00 248,511,190.00 0.00 480,831,500.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 18,750,000.00 0.00 18,750,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 69,362,000.00 0.00 69,362,000.00
4.01 . 4.01.03 . 08 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P elay an an K eh u masan 82,800,000.00 3,192,890,400.00 69,787,500.00 3,345,477,900.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 01 Pengelolaan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah 82,800,000.00 788,539,800.00 0.00 871,339,800.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 03 Pengelolaan Dok umentasi Pemerintah Daerah 0.00 197,480,000.00 57,137,500.00 254,617,500.00
4.01 . 4.01.03 . 08 . 05 Pengelolaan Publik asi Pemerintah Daerah 0.00 2,206,870,600.00 12,650,000.00 2,219,520,600.00
4.01 . 4.01.03 . 14 P r o g r am S o sialisasi K eten tu an D i B id an g C u k ai 0.00 360,760,000.00 0.00 360,760,000.00
4.01 . 4.01.03 . 14 . 01 Peny ampaian Informasi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang C uk ai 0.00 360,760,000.00 0.00 360,760,000.00
k epada Masy arak at dan/atau Pemangk u Kepentingan serta Pemantauan dan Ev aluasi atas
Pelak sanaan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang C uk ai
JU M L A H 315,120,310.00 3,890,273,590.00 69,787,500.00 4,275,181,400.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 137
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Bagian Protokol dan Rumah Tangga


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 S E KRE TA RIA T D A E RA H
S u b U n i t O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 03 . 09 Bagian P rotokol dan Rumah Tangga

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,161,674,400.00 8,691,146,378.00 1,105,154,052.00 10,957,974,830.00
4.01 P emer in tah an U mu m 1,161,674,400.00 8,691,146,378.00 1,105,154,052.00 10,957,974,830.00
4.01 . 4.01.03 S E K RE T A RI A T D A E RA H 1,161,674,400.00 8,691,146,378.00 1,105,154,052.00 10,957,974,830.00
4.01 . 4.01.03 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 761,240,400.00 1,387,917,440.00 16,960,000.00 2,166,117,840.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 761,240,400.00 1,299,572,240.00 0.00 2,060,812,640.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 48,345,200.00 16,960,000.00 65,305,200.00
4.01 . 4.01.03 . 09 P r o g r am P en in g k atan P elay an an K ed in asan , K ep r o to k o lan d an 400,434,000.00 7,303,228,938.00 1,088,194,052.00 8,791,856,990.00
K er u mah tan g aan K D H / W K D H
4.01 . 4.01.03 . 09 . 01 Penerimaan Kunjungan Pejabat Negara / Departemen / Lembaga Pemerintahan Non 0.00 987,000,000.00 0.00 987,000,000.00
Departemen / Luar Negeri
4.01 . 4.01.03 . 09 . 02 Kunjungan Kerja - Inspek si Kepala Daerah / W ak il Kepala Daerah 0.00 716,000,000.00 0.00 716,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 03 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainny a 0.00 303,000,000.00 0.00 303,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 04 Peny ediaan Jasa Medis KDH/W KDH 40,000,000.00 0.00 0.00 40,000,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 05 Operasional Pelay anan Protok oler KDH/W KDH 0.00 1,051,749,000.00 0.00 1,051,749,000.00
4.01 . 4.01.03 . 09 . 06 Peny ediaan Bahan Logistik Penduk ung Kegiatan Protok oler dan Kerumahtanggan 0.00 1,722,000,000.00 0.00 1,722,000,000.00
KDH/W KDH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 07 Peny ediaan Barang dan Jasa Penduk ung Kegiatan Protok oler dan Kerumahtanggaan 360,434,000.00 2,342,006,895.00 0.00 2,702,440,895.00
KDH/W KDH
4.01 . 4.01.03 . 09 . 08 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Penduk ung Keprotok olan 0.00 181,473,043.00 1,088,194,052.00 1,269,667,095.00
dan Kerumahtanggan KDH dan W KDH
JU M L A H 1,161,674,400.00 8,691,146,378.00 1,105,154,052.00 10,957,974,830.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 138
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Sekretariat DPRD
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 04 S E KRE TA RIA T D P RD

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,567,743,265.00 26,683,833,081.00 1,401,475,810.00 29,653,052,156.00
4.01 P emer in tah an U mu m 1,567,743,265.00 26,683,833,081.00 1,401,475,810.00 29,653,052,156.00
4.01 . 4.01.04 S E K RE T A RI A T D P RD 1,567,743,265.00 26,683,833,081.00 1,401,475,810.00 29,653,052,156.00
4.01 . 4.01.04 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,526,943,265.00 6,141,586,131.00 1,401,475,810.00 9,070,005,206.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,526,943,265.00 5,219,523,881.00 0.00 6,746,467,146.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 833,380,000.00 0.00 833,380,000.00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 88,682,250.00 1,401,475,810.00 1,490,158,060.00
4.01 . 4.01.04 . 13 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas L emb ag a P er w ak ilan Rak y at D aer ah 0.00 20,517,793,400.00 0.00 20,517,793,400.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 01 Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tok oh 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
Masy arak at/Tok oh A gama
4.01 . 4.01.04 . 13 . 02 Peny ediaan Barang dan Jasa Penunjang Kinerja DPRD 0.00 8,747,779,400.00 0.00 8,747,779,400.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 03 Rapat-Rapat A lat Kelengk apan Dewan 0.00 136,800,000.00 0.00 136,800,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 05 Rapat-Rapat Paripurna 0.00 1,440,220,000.00 0.00 1,440,220,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 07 Kegiatan Reses 0.00 896,500,000.00 0.00 896,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 08 Peningk atan Kapasitas SDM A nggota dan Pimpinan DPRD 0.00 2,577,404,000.00 0.00 2,577,404,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 09 Pendidik an dan Pelatihan Peningk atan Kompetensi Komisi-k omisi DPRD 0.00 694,950,000.00 0.00 694,950,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 11 Kunjungan Kerja Pimpinan dan A nggota DPRD Luar Daerah/Propinsi 0.00 5,292,140,000.00 0.00 5,292,140,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 13 Peny usunan Raperda Inisiatif DPRD 0.00 380,500,000.00 0.00 380,500,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 14 Koordinasi Kerjasama Permasalahan Peraturan Perundangan-Undangan 0.00 50,000,000.00 0.00 50,000,000.00
4.01 . 4.01.04 . 13 . 15 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Penunjang Kinerja Pimpinan 0.00 251,500,000.00 0.00 251,500,000.00
DPRD
4.01 . 4.01.04 . 16 P r o g r am p en in g k atan p en g emb an g an sistem p elap o r an c ap aian k in er j a d an 40,800,000.00 24,453,550.00 0.00 65,253,550.00
k eu an g an ( D P RD )
4.01 . 4.01.04 . 16 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 40,800,000.00 8,387,400.00 0.00 49,187,400.00
4.01 . 4.01.04 . 16 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 16,066,150.00 0.00 16,066,150.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 139
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
JU M L A H 1,567,743,265.00 26,683,833,081.00 1,401,475,810.00 29,653,052,156.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 140
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Kecamatan Batu
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 05 KE C A M A TA N BA TU

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 3,440,222,185.00 6,470,932,040.00 436,001,040.00 10,347,155,265.00
4.01 P emer in tah an U mu m 3,440,222,185.00 6,470,932,040.00 436,001,040.00 10,347,155,265.00
4.01 . 4.01.05 KEC A MA TA N BA TU 3,440,222,185.00 6,470,932,040.00 436,001,040.00 10,347,155,265.00
4.01 . 4.01.05 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 736,734,805.00 811,003,819.00 20,532,180.00 1,568,270,804.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 10,290,939.00 0.00 10,290,939.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 3,695,900.00 0.00 3,695,900.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 736,734,805.00 456,341,900.00 0.00 1,193,076,705.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 174,299,000.00 0.00 174,299,000.00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 166,376,080.00 20,532,180.00 186,908,260.00
4.01 . 4.01.05 . 10 P r o g r am P elay an an A d min istr asi T er p ad u K ec amatan 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 10 . 01 Peningk atan pelay anan administrasi publik 0.00 0.00 15,000,000.00 15,000,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 211,150,000.00 540,686,200.00 0.00 751,836,200.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.05 . 11 . 01 Monitoring dan Peny elenggaraan Musrenbang RKPD Tingk at Kecamatan 36,800,000.00 56,608,000.00 0.00 93,408,000.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at 77,400,000.00 163,126,600.00 0.00 240,526,600.00
k ecamatan dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.05 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 84,450,000.00 131,338,700.00 0.00 215,788,700.00
4.01 . 4.01.05 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 12,500,000.00 189,612,900.00 0.00 202,112,900.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 2,492,337,380.00 5,119,242,021.00 400,468,860.00 8,012,048,261.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.05 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 0.00 29,793,000.00 0.00 29,793,000.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 30,000,000.00 79,083,500.00 0.00 109,083,500.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 0.00 18,963,100.00 0.00 18,963,100.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 05 Fasilitasi Peny elenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilk ades) 0.00 115,916,600.00 0.00 115,916,600.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 141
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4.01 . 4.01.05 . 12 . 06 Operasional Pelay anan Kelurahan Sisir 731,247,520.00 1,148,057,955.00 39,966,580.00 1,919,272,055.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 07 Operasional Pelay anan Kelurahan Temas 668,762,080.00 1,302,592,628.00 159,162,900.00 2,130,517,608.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 08 Operasional Pelay anan Kelurahan Ngaglik 599,179,700.00 1,089,099,303.00 105,966,480.00 1,794,245,483.00
4.01 . 4.01.05 . 12 . 09 Operasional Pelay anan Kelurahan Songgok erto 463,148,080.00 1,335,735,935.00 95,372,900.00 1,894,256,915.00
JU M L A H 3,440,222,185.00 6,470,932,040.00 436,001,040.00 10,347,155,265.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 142
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Kecamatan Bumiaji
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 06 KE C A M A TA N BU M IA JI

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 664,316,002.00 1,308,515,103.00 86,996,320.00 2,059,827,425.00
4.01 P emer in tah an U mu m 664,316,002.00 1,308,515,103.00 86,996,320.00 2,059,827,425.00
4.01 . 4.01.06 K E C A M A T A N B U M I A JI 664,316,002.00 1,308,515,103.00 86,996,320.00 2,059,827,425.00
4.01 . 4.01.06 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 586,017,002.00 592,338,183.00 72,189,180.00 1,250,544,365.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 586,017,002.00 450,683,943.00 0.00 1,036,700,945.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 11,550,000.00 0.00 11,550,000.00
4.01 . 4.01.06 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 130,104,240.00 72,189,180.00 202,293,420.00
4.01 . 4.01.06 . 10 P r o g r am P elay an an A d min istr asi T er p ad u K ec amatan 7,650,000.00 33,340,000.00 0.00 40,990,000.00
4.01 . 4.01.06 . 10 . 01 Peningk atan pelay anan administrasi publik 7,650,000.00 33,340,000.00 0.00 40,990,000.00
4.01 . 4.01.06 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 35,260,000.00 556,650,920.00 14,807,140.00 606,718,060.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.06 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at k ecamatan 3,996,000.00 41,120,000.00 0.00 45,116,000.00
dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.06 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 25,764,000.00 48,745,360.00 14,807,140.00 89,316,500.00
4.01 . 4.01.06 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 5,500,000.00 80,165,500.00 0.00 85,665,500.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.06 . 11 . 06 Fasilitasi Pengembangan Potensi Perek onomian Desa/Kelurahan 0.00 386,620,060.00 0.00 386,620,060.00
4.01 . 4.01.06 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 35,389,000.00 126,186,000.00 0.00 161,575,000.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.06 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 9,925,000.00 78,790,000.00 0.00 88,715,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 8,418,000.00 17,198,000.00 0.00 25,616,000.00
4.01 . 4.01.06 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 17,046,000.00 30,198,000.00 0.00 47,244,000.00
JU M L A H 664,316,002.00 1,308,515,103.00 86,996,320.00 2,059,827,425.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 143
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Kecamatan Junrejo
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 01 P enunjang U rusan P emerintahan U mum
O rg a n i s a s i : 4 . 01 . 07 KE C A M A TA N JU N RE JO

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 963,432,400.00 1,841,903,541.00 191,842,064.00 2,997,178,005.00
4.01 P emer in tah an U mu m 963,432,400.00 1,841,903,541.00 191,842,064.00 2,997,178,005.00
4.01 . 4.01.07 K E C A M A T A N JU N RE JO 963,432,400.00 1,841,903,541.00 191,842,064.00 2,997,178,005.00
4.01 . 4.01.07 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 724,032,400.00 1,073,786,111.00 191,842,064.00 1,989,660,575.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 2,850,000.00 15,361,000.00 0.00 18,211,000.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 721,182,400.00 556,936,085.00 0.00 1,278,118,485.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 99,429,640.00 0.00 99,429,640.00
4.01 . 4.01.07 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 402,059,386.00 191,842,064.00 593,901,450.00
4.01 . 4.01.07 . 11 P r o g r am P en in g k atan P ar tisip asi M asy ar ak at D alam M emb an g u n 239,400,000.00 684,141,430.00 0.00 923,541,430.00
D esa/ K elu r ah an
4.01 . 4.01.07 . 11 . 01 Monitoring dan Peny elenggaraan Musrenbang RKPD Tingk at Kecamatan 0.00 27,818,800.00 0.00 27,818,800.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 02 Monitoring dan Fasilitasi Peny elenggaraan Musy awarah Pembangunan Desa / Kelurahan 0.00 10,511,000.00 0.00 10,511,000.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 03 Fasilitasi Peningk atan k ualitas penanganan k etenteraman dan k etertiban tingk at k ecamatan 34,200,000.00 48,430,500.00 0.00 82,630,500.00
dan Desa / k elurahan
4.01 . 4.01.07 . 11 . 04 Fasilitasi Pemberday aan Kelembagaan Lingk up Kecamatan dan Desa / Kelurahan 205,200,000.00 170,712,700.00 0.00 375,912,700.00
4.01 . 4.01.07 . 11 . 05 Fasilitasi Peningk atan Peran Serta Masy arak at Dalam Pembangunan Kecamatan dan Desa / 0.00 426,668,430.00 0.00 426,668,430.00
Kelurahan
4.01 . 4.01.07 . 12 P r o g r am P en in g k atan K ap asitas A p ar atu r d an K elemb ag aan P emer in tah an 0.00 83,976,000.00 0.00 83,976,000.00
D esa / K elu r ah an
4.01 . 4.01.07 . 12 . 01 Fasilitasi Pendampingan Peny usunan Perencanaan Pembangunan Desa / Kelurahan 0.00 9,436,000.00 0.00 9,436,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 02 Fasilitasi Pendampingan Pengelolaan Keuangan Desa 0.00 43,040,000.00 0.00 43,040,000.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 04 Fasilitasi Peningk atan Pelay anan Pemerintahan Umum Desa dan Kelurahan. 0.00 6,500,400.00 0.00 6,500,400.00
4.01 . 4.01.07 . 12 . 05 Fasilitasi Peny elenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilk ades) 0.00 24,999,600.00 0.00 24,999,600.00
JU M L A H 963,432,400.00 1,841,903,541.00 191,842,064.00 2,997,178,005.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 144
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Inspektorat
La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 02 P enunjang U rusan P engaw asan
O rg a n i s a s i : 4 . 02 . 01 IN S P E KTO RA T

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,379,373,000.00 1,730,761,400.00 203,722,400.00 3,313,856,800.00
4.02 P en g aw asan 1,379,373,000.00 1,730,761,400.00 203,722,400.00 3,313,856,800.00
4.02 . 4.02.01 I N S P E K T O RA T 1,379,373,000.00 1,730,761,400.00 203,722,400.00 3,313,856,800.00
4.02 . 4.02.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 289,402,000.00 963,304,900.00 203,722,400.00 1,456,429,300.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 0.00 8,082,000.00 0.00 8,082,000.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 268,052,000.00 239,601,800.00 0.00 507,653,800.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 21,350,000.00 532,091,765.00 0.00 553,441,765.00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 183,529,335.00 203,722,400.00 387,251,735.00
4.02 . 4.02.01 . 02 P r o g r am P en in g k atan S istem P en g aw asan I n ter n al d an P en g en d alian 56,871,000.00 548,826,400.00 0.00 605,697,400.00
P elak san aan K eb ij ak an K D H
4.02 . 4.02.01 . 02 . 01 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah I 0.00 5,945,300.00 0.00 5,945,300.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 03 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah I 0.00 12,731,100.00 0.00 12,731,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 05 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah I 0.00 50,335,300.00 0.00 50,335,300.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 07 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah I 16,030,000.00 88,029,000.00 0.00 104,059,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 09 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah II 0.00 36,227,200.00 0.00 36,227,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 11 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 0.00 29,860,600.00 0.00 29,860,600.00
W ilay ah III
4.02 . 4.02.01 . 02 . 13 Kegiatan Monitoring dan Ev aluasi Peny elenggaraan Pemerintahan Daerah W ilay ah III 0.00 51,643,700.00 0.00 51,643,700.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 15 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 5,353,000.00 46,875,200.00 0.00 52,228,200.00
W ilay ah II
4.02 . 4.02.01 . 02 . 17 Kegiatan Rev iu dan Ev aluasi Laporan Pelak sanaan Peny elenggaraan Pemerintah Daerah 0.00 22,887,400.00 0.00 22,887,400.00
W ilay ah I
4.02 . 4.02.01 . 02 . 19 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah II 0.00 9,912,100.00 0.00 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 21 Kegiatan Penanganan Pengaduan Masy arak at W ilay ah III 0.00 9,912,100.00 0.00 9,912,100.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 23 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah II 17,744,000.00 73,302,600.00 0.00 91,046,600.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 145
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4.02 . 4.02.01 . 02 . 25 Pengawasan Internal Peny elenggaraan Pemerintahan W ilay ah III 17,744,000.00 92,786,000.00 0.00 110,530,000.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 27 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah II 0.00 9,548,200.00 0.00 9,548,200.00
4.02 . 4.02.01 . 02 . 29 Tindak Lanjut Hasil Pemerik saan W ilay ah III 0.00 8,830,600.00 0.00 8,830,600.00
4.02 . 4.02.01 . 03 P r o g r am P en g emb an g an S istem P elap o r an C ap aian K in er j a d an L ap o r an 0.00 28,215,400.00 0.00 28,215,400.00
K eu an g an
4.02 . 4.02.01 . 03 . 01 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah I 0.00 10,674,200.00 0.00 10,674,200.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 02 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah II 0.00 6,631,700.00 0.00 6,631,700.00
4.02 . 4.02.01 . 03 . 03 Ev aluasi Sistem A k untabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SA KIP) W ilay ah III 0.00 10,909,500.00 0.00 10,909,500.00
4.02 . 4.02.01 . 04 P r o g r am P er lin d u n g an P emer in tah an d an P emb an g u n an D aer ah 1,033,100,000.00 190,414,700.00 0.00 1,223,514,700.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 01 Pendampingan Pemerik saan 48,500,000.00 70,041,600.00 0.00 118,541,600.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 02 Pencegahan dan Pemberantasan Pungutan Liar 534,600,000.00 52,140,700.00 0.00 586,740,700.00
4.02 . 4.02.01 . 04 . 03 Peny elenggaraan Koordinasi TP2KP2D 450,000,000.00 68,232,400.00 0.00 518,232,400.00
JU M L A H 1,379,373,000.00 1,730,761,400.00 203,722,400.00 3,313,856,800.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 146
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 03 P enunjang U rusan P erencanaan
O rg a n i s a s i : 4 . 03 . 01 BA D A N P E RE N C A N A A N P E M BA N G U N A N , P E N E LITIA N D A N P E N G E M BA N G A N D A E RA H

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 799,071,735.00 3,836,003,909.60 0.00 4,635,075,644.60
4.03 P er en c an aan 799,071,735.00 3,012,003,909.60 0.00 3,811,075,644.60
4.03 . 4.03.01 B A D A N P E RE N C A N A A N P E M B A N G U N A N , P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N 799,071,735.00 3,012,003,909.60 0.00 3,811,075,644.60
D A E RA H
4.03 . 4.03.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 516,571,735.00 771,259,489.60 0.00 1,287,831,224.60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 01 Peny usunan Dok umen Perencanaan, Penganggaran, dan Ev aluasi Perangk at Daerah 32,200,000.00 10,698,000.00 0.00 42,898,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 0.00 6,519,189.60 0.00 6,519,189.60
4.03 . 4.03.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 484,371,735.00 461,768,800.00 0.00 946,140,535.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 101,327,000.00 0.00 101,327,000.00
4.03 . 4.03.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 190,946,500.00 0.00 190,946,500.00
4.03 . 4.03.01 . 14 P r o g r am P er en c an aan T ata Ru an g W ilay ah 0.00 302,582,000.00 0.00 302,582,000.00
4.03 . 4.03.01 . 14 . 27 Koordinasi Rencana Tata Ruang W ilay ah (RTRW ) 0.00 302,582,000.00 0.00 302,582,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 P r o g r am P en y u su n an P er en c an aan , P en g en d alian d an P elap o r an 282,500,000.00 942,642,420.00 0.00 1,225,142,420.00
P emb an g u n an D aer ah
4.03 . 4.03.01 . 15 . 21 Peny usunan Dan Penetapan KUA PPA S Dan KUA PPA S Perubahan 0.00 133,753,000.00 0.00 133,753,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 22 Peny elenggaraan Musrenbang RKPD 32,600,000.00 348,180,000.00 0.00 380,780,000.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 23 Koordinasi dan Sink ronisasi Bidang A nalisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan 249,900,000.00 134,768,000.00 0.00 384,668,000.00
Pembangunan
4.03 . 4.03.01 . 15 . 25 Peny usunan Dan Penetapan RKPD Dan RKPD Perubahan 0.00 156,507,300.00 0.00 156,507,300.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 26 Monitoring dan Ev aluasi Perencanaan Pembangunan 0.00 64,034,120.00 0.00 64,034,120.00
4.03 . 4.03.01 . 15 . 27 Peny usunan dan Pelaporan Informasi Peny elenggaraan Pembangunan Daerah 0.00 105,400,000.00 0.00 105,400,000.00
4.03 . 4.03.01 . 16 P r o g r am P er en c an aan P emb an g u n an M an u sia, S o sial B u d ay a d an 0.00 537,514,000.00 0.00 537,514,000.00
P emer in tah an
4.03 . 4.03.01 . 16 . 01 Koordinasi, fasilitasi, monitoring dan ev aluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial 0.00 225,070,000.00 0.00 225,070,000.00
Buday a, dan Pemerintahan

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 147
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4.03 . 4.03.01 . 16 . 03 Peny usunan Dok umen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Buday a, dan 0.00 216,532,000.00 0.00 216,532,000.00
Pemerintahan
4.03 . 4.03.01 . 16 . 05 Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemisk inan Daerah 0.00 95,912,000.00 0.00 95,912,000.00
4.03 . 4.03.01 . 17 P r o g r am P er en c an aan P emb an g u n an E k o n o mi, S D A , I n fr astr u k tu r d an 0.00 458,006,000.00 0.00 458,006,000.00
W ilay ah
4.03 . 4.03.01 . 17 . 01 Koordinasi, monitoring dan ev aluasi Perencanaan Pembangunan Perek onomian, SDA , 0.00 283,006,000.00 0.00 283,006,000.00
Infrastruk tur, dan Kewilay ahan
4.03 . 4.03.01 . 17 . 03 Peny usunan Dok umen Perencanaan Pembangunan Perek onomian, SDA , Infrastruk tur, 0.00 175,000,000.00 0.00 175,000,000.00
dan Kewilay ahan
4.07 P en elitian d an P en g emb an g an 0.00 824,000,000.00 0.00 824,000,000.00
4.07 . 4.03.01 B A D A N P E RE N C A N A A N P E M B A N G U N A N , P E N E L I T I A N D A N P E N G E M B A N G A N 0.00 824,000,000.00 0.00 824,000,000.00
D A E RA H
4.07 . 4.03.01 . 18 P r o g r am P en elitian d an P en g emb an g an 0.00 824,000,000.00 0.00 824,000,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 15 Peny usunan Kajian Kebijak an Pembangunan Ek onomi, SDA , Infrastruk tur, Dan 0.00 392,725,000.00 0.00 392,725,000.00
Kewilay ahan
4.07 . 4.03.01 . 18 . 16 Peny usunan k ajian k ebijak an pembangunan Manusia, Sosial Buday a, dan Pemerintahan 0.00 254,975,000.00 0.00 254,975,000.00
4.07 . 4.03.01 . 18 . 17 Koordinasi dan Sink ronisasi Kebijak an Bidang Penelitian dan Pengembangan 0.00 176,300,000.00 0.00 176,300,000.00
JU M L A H 799,071,735.00 3,836,003,909.60 0.00 4,635,075,644.60

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 148
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Badan Keuangan Daerah (Fungsi SKPD)


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 04 P enunjang U rusan Keuangan
O rg a n i s a s i : 4 . 04 . 01 BA D A N KE U A N G A N D A E RA H

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 3,914,560,085.00 6,270,840,883.00 555,846,950.00 10,741,247,918.00
4.04 K eu an g an 3,914,560,085.00 6,270,840,883.00 555,846,950.00 10,741,247,918.00
4.04 . 4.04.01 B A D A N K E U A N G A N D A E RA H 3,914,560,085.00 6,270,840,883.00 555,846,950.00 10,741,247,918.00
4.04 . 4.04.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 1,829,645,085.00 1,634,595,020.00 320,434,700.00 3,784,674,805.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 1,829,645,085.00 843,147,700.00 0.00 2,672,792,785.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 80,120,000.00 0.00 80,120,000.00
4.04 . 4.04.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 711,327,320.00 320,434,700.00 1,031,762,020.00
4.04 . 4.04.01 . 02 P r o g r am P en in g k atan P en g elo laan d an P en g emb an g an P o ten si P en d ap atan 0.00 1,552,852,500.00 0.00 1,552,852,500.00
A sli D aer ah
4.04 . 4.04.01 . 02 . 01 Verifik asi Data Pajak Daerah 0.00 61,125,000.00 0.00 61,125,000.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 03 Pembinaan dan Peny uluhan Pajak Daerah 0.00 54,511,700.00 0.00 54,511,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 05 Pemeliharaan Data W ajib Pajak Daerah 0.00 57,184,700.00 0.00 57,184,700.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 07 C etak Masal SPPT PBB P2 dan Pendistribusian PBB P2 0.00 289,961,600.00 0.00 289,961,600.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 09 Peningk atan Pelay anan Pajak Daerah 0.00 107,584,300.00 0.00 107,584,300.00
4.04 . 4.04.01 . 02 . 11 Pemetaan Potensi Pajak Daerah 0.00 982,485,200.00 0.00 982,485,200.00
4.04 . 4.04.01 . 03 P r o g r am O p timalisasi P en er imaan P en d ap atan A sli D aer ah 244,550,000.00 528,112,686.00 18,782,250.00 791,444,936.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 01 Optimalisasi Pelak sanaan Penagihan Pajak Daerah 157,500,000.00 373,447,130.00 18,782,250.00 549,729,380.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 03 Optimalisasi A dministrasi Pajak Daerah 0.00 130,400,556.00 0.00 130,400,556.00
4.04 . 4.04.01 . 03 . 05 Peningk atan Kepatuhan Perpajak an 87,050,000.00 24,265,000.00 0.00 111,315,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 P r o g r am P en g en d alian K as d an P en atau sah aan K eu an g an D aer ah 64,565,000.00 572,272,700.00 2,200,000.00 639,037,700.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 01 Peningk atan Pelay anan dan Penatausahaan Perbendaharaan 34,611,000.00 171,879,800.00 0.00 206,490,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 03 Penataan A rsip A dministrasi Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas 8,123,000.00 6,373,800.00 2,200,000.00 16,696,800.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 05 Penatausahan k euangan PPKD 2,265,000.00 40,810,000.00 0.00 43,075,000.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 07 Monitoring dan Ev aluasi Pengelolaan Keuangan Daerah 0.00 37,846,300.00 0.00 37,846,300.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 149
U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4.04 . 4.04.01 . 04 . 09 Sosialisasi pak et regulasi pengelolaan k euangan daerah 16,500,000.00 213,033,500.00 0.00 229,533,500.00
4.04 . 4.04.01 . 04 . 11 Peningk atan pelay anan gaji PNS 3,066,000.00 102,329,300.00 0.00 105,395,300.00
4.04 . 4.04.01 . 05 P r o g r am P en y u su n an A n g g ar an P en d ap atan d an B elan j a D aer ah 953,000,000.00 618,961,957.00 151,433,000.00 1,723,394,957.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 01 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah tentang A PBD dan Penjabaran A PBD 476,000,000.00 268,857,200.00 0.00 744,857,200.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 03 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah tentang p-A PBD dan Penjabaran p-A PBD 477,000,000.00 264,531,157.00 0.00 741,531,157.00
4.04 . 4.04.01 . 05 . 05 Fasilitasi Pengembangan dan Integrasi Tek nologi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan 0.00 85,573,600.00 151,433,000.00 237,006,600.00
Daerah
4.04 . 4.04.01 . 06 P r o g r am P elap o r an d an P er tan g g u n g j aw ab an K eu an g an D aer ah 366,000,000.00 378,571,320.00 0.00 744,571,320.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 01 Peny usunan Pelaporan Keuangan A k hir tahun SKPKD 366,000,000.00 59,934,300.00 0.00 425,934,300.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 03 Peny usunan dan Rek onsiliasi Laporan Keuangan 0.00 85,991,020.00 0.00 85,991,020.00
4.04 . 4.04.01 . 06 . 05 Peny usunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelak sanaan 0.00 134,895,000.00 0.00 134,895,000.00
A PBD dan Perwali Penjabaran Pertanggungjawaban A PBD
4.04 . 4.04.01 . 06 . 07 Peny usunan Kebijak an Pengelolaan Keuangan Daerah 0.00 97,751,000.00 0.00 97,751,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 P r o g r am P en in g k atan E fek tifitas P en g elo laan B ar an g M ilik D aer ah 456,800,000.00 985,474,700.00 62,997,000.00 1,505,271,700.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 01 Peningk atan Manajemen A set/Barang Daerah 123,000,000.00 276,409,700.00 0.00 399,409,700.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 03 Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah 0.00 252,999,300.00 62,997,000.00 315,996,300.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 05 Manajemen Pengelolaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan 87,800,000.00 8,876,900.00 0.00 96,676,900.00
dan Barang Daerah
4.04 . 4.04.01 . 07 . 07 Pemeliharaan A set Milik Pemerintah Daerah 0.00 119,565,600.00 0.00 119,565,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 09 Penertiban dan Pengamanan A set 234,000,000.00 80,154,000.00 0.00 314,154,000.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 11 Perencanaan dan A nalisa Kebutuhan Barang Milik Daerah 12,000,000.00 151,000,600.00 0.00 163,000,600.00
4.04 . 4.04.01 . 07 . 13 Peny usunan Dok umen Ev aluasi Perencanaan 0.00 96,468,600.00 0.00 96,468,600.00
JU M L A H 3,914,560,085.00 6,270,840,883.00 555,846,950.00 10,741,247,918.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 150
L a m pi ra n IV - Pe ra t ura n D a e ra h
Re k a pi t ul a s i B e l a nj a m e nurut Urus a n Pe m e ri nt a ha n D a e ra h, Orga ni s a s i ,
Pro gra m da n K e gi a t a n

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia


La m p i ra n I V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAH D AERAH
ORGANISASI, PROGRAM D AN KEGIATAN
T A H U N A N G G A RA N 2019
U ru s a n P e m e ri n t a h a n : 4 . 05 P enunjang U rusan Kepegaw aian
O rg a n i s a s i : 4 . 05 . 01 BA D A N KE P E G A WA IA N D A N P E N G E M BA N G A N S U M BE R D A YA M A N U S IA

U RA I A N U RU S A N , O RG A N I S A S I JE N I S B E L A N JA
KO DE JU M L A H
P RO G RA M D A N K E G I A T A N PEGA W A I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6
4 P en u n j an g U r u san 1,160,287,760.00 6,804,857,260.00 74,193,165.00 8,039,338,185.00
4.05 K ep eg aw aian 1,160,287,760.00 6,804,857,260.00 74,193,165.00 8,039,338,185.00
4.05 . 4.05.01 BA DA N KEP EGA W A IA N DA N P ENGEMBA NGA N SUMBER DA YA MA NUSIA 1,160,287,760.00 6,804,857,260.00 74,193,165.00 8,039,338,185.00
4.05 . 4.05.01 . 01 P r o g r am P elay an an K esek r etar iatan P er an g k at D aer ah 572,837,760.00 553,766,455.00 24,032,500.00 1,150,636,715.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 02 Peny usunan Sistem Pelaporan C apaian Kinerja Keuangan Perangk at Daerah 572,837,760.00 78,000,000.00 0.00 650,837,760.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 03 Peny ediaan Barang dan Jasa Perk antoran Perangk at Daerah 0.00 238,080,155.00 0.00 238,080,155.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 04 Peningk atan Kapasitas Sumber Day a A paratur 0.00 93,934,000.00 0.00 93,934,000.00
4.05 . 4.05.01 . 01 . 05 Pengadaan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kedinasan Perangk at Daerah 0.00 143,752,300.00 24,032,500.00 167,784,800.00
4.05 . 4.05.01 . 02 P r o g r am P emb in aan D an P en in g k atan K ap asitas S u mb er D ay a A p ar atu r 19,850,000.00 4,540,239,005.00 39,283,665.00 4,599,372,670.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 01 Pemberian Penghargan bagi PNS y ang Berprestasi 0.00 487,745,000.00 0.00 487,745,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 03 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin A SN 0.00 90,766,000.00 0.00 90,766,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 04 Pendidik an dan Pelatihan Struk tural A SN Daerah 19,850,000.00 3,516,570,000.00 0.00 3,536,420,000.00
4.05 . 4.05.01 . 02 . 05 Pendidik an dan Pelatihan Bagi A SN dan Non A SN Daerah 0.00 445,158,005.00 39,283,665.00 484,441,670.00
4.05 . 4.05.01 . 03 P r o g r am P en ataan d an P en g emb an g an K ar ir A p ar atu r 567,600,000.00 1,710,851,800.00 10,877,000.00 2,289,328,800.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 01 Pertimbangan mutasi jabatan dan pembinaan k arir PNS 417,200,000.00 471,810,000.00 0.00 889,010,000.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 03 Pembangunan atau pengembangan sistem informasi k epegawaian daerah (simpeg) 150,400,000.00 799,176,800.00 10,877,000.00 960,453,800.00
4.05 . 4.05.01 . 03 . 05 Pengelolaan administrasi k enaik an pangk at, k enaik an gaji berk ala, dan pemberhentian 0.00 439,865,000.00 0.00 439,865,000.00
atau pensiun
JU M L A H 1,160,287,760.00 6,804,857,260.00 74,193,165.00 8,039,338,185.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a M e n u ru t U ru s a n D a e ra h , O rg a n i s a s i , P ro g ra m d a n K e g i a t a n H alaman 151
La m p i ra n V P er atu r an D aer ah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

P E ME RINT A H KO T A BA T U
REKAPITULASI BELANJA D AERAH UNTUK KESELARASAN D AN KETERPAD UAN
URUSAN PEMERINTAHAN D AERAH D AN FUNGSI D ALAM KERANGKA PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
T A H U N A N G G A RA N 2019

U RA IA N U RU S A N , O RG A N IS A S I B E LA N J A T I D A K LA N G S U N G B E LA N J A LA N G S U N G
KO DE J U M LA H
P RO G RA M D A N KE G IA TA N P E G A WA I N O N P E G A WA I P E G A WA I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6 7 8= 3+ 4+ 5+ 6+ 7
01 P e la y a na n U m um 102,187,616,384.40 186,137,120,423.00 24,933,477,052.00 99,069,582,604.60 7,879,022,208.00 420,206,818,672.00
01 02 10 Komunikasi dan Informatika 5,996,076,181.00 0.00 2,298,033,300.00 3,128,510,245.00 694,304,900.00 12,116,924,626.00
01 02 14 S tatistik 0.00 0.00 0.00 515,806,400.00 843,610,000.00 1,359,416,400.00
01 02 18 Kearsipan 0.00 0.00 0.00 81,854,700.00 314,928,300.00 396,783,000.00
01 04 01 P emerintahan U mum 46,381,788,242.00 0.00 15,382,151,172.00 76,700,947,807.00 5,192,416,493.00 143,657,303,714.00
01 04 02 P engaw asan 5,969,612,168.00 0.00 1,379,373,000.00 1,730,761,400.00 203,722,400.00 9,283,468,968.00
01 04 03 P erencanaan 6,200,591,842.00 0.00 799,071,735.00 3,012,003,909.60 0.00 10,011,667,486.60
01 04 04 Keuangan 33,483,719,733.40 186,137,120,423.00 3,914,560,085.00 6,270,840,883.00 555,846,950.00 230,362,088,074.40
01 04 05 Kepegaw aian 4,155,828,218.00 0.00 1,160,287,760.00 6,804,857,260.00 74,193,165.00 12,195,166,403.00

01 04 07 P enelitian dan P engembangan 0.00 0.00 0.00 824,000,000.00 0.00 824,000,000.00


03 K e t e rt i b a n d a n K e a m a n a n 15,232,277,407.00 0.00 5,933,061,930.00 11,727,166,825.00 4,221,139,115.00 37,113,645,277.00
03 01 05 Ketentraman, Ketertiban U mum, dan P erlindungan 15,232,277,407.00 0.00 5,933,061,930.00 11,727,166,825.00 4,221,139,115.00 37,113,645,277.00
M asy arakat
04 E k onom i 31,004,837,926.00 0.00 8,192,842,868.20 33,077,847,302.85 9,077,075,572.95 81,352,603,670.00
04 02 01 Tenaga Kerja 0.00 0.00 363,250,000.00 1,351,704,600.00 0.00 1,714,954,600.00
04 02 03 P angan 3,431,997,321.00 0.00 506,850,000.00 5,964,880,069.00 20,411,876.00 9,924,139,266.00
04 02 09 P erhubungan 5,737,647,134.00 0.00 1,759,399,160.00 2,437,615,590.00 2,756,739,395.00 12,691,401,279.00

04 02 11 Koperasi, U saha Kecil dan M enengah 6,576,617,713.00 0.00 1,098,804,317.00 2,339,831,060.00 1,072,937,700.00 11,088,190,790.00
04 02 12 P enanaman M odal 5,491,152,490.00 0.00 1,003,682,800.00 2,253,821,945.00 141,962,240.00 8,890,619,475.00
04 03 03 P ertanian 9,767,423,268.00 0.00 3,460,856,591.20 18,002,529,624.85 2,504,307,087.95 33,735,116,572.00
04 03 06 P erdagangan 0.00 0.00 0.00 623,129,414.00 2,580,717,274.00 3,203,846,688.00
04 03 07 P erindustrian 0.00 0.00 0.00 104,335,000.00 0.00 104,335,000.00
05 Li n g k u n g a n H i d u p 11,879,666,726.00 0.00 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 44,746,108,931.00
05 02 05 Lingkungan H idup 11,879,666,726.00 0.00 1,732,503,120.00 15,404,150,879.00 15,729,788,206.00 44,746,108,931.00
06 P e ru m a h a n d a n F a s i l i t a s U m u m 12,367,314,276.00 0.00 3,808,379,400.00 26,573,600,987.20 58,422,686,522.80 101,171,981,186.00
06 01 03 P ekerjaan U mum 7,309,124,006.00 0.00 2,621,770,000.00 17,481,847,360.20 30,028,604,244.80 57,441,345,611.00
06 01 04 P erumahan Raky at 5,058,190,270.00 0.00 1,186,609,400.00 9,091,753,627.00 28,394,082,278.00 43,730,635,575.00
07 K esehatan 19,721,275,907.00 0.00 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 52,963,938,398.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a U n t u k k e s e l a ra s a n d a n K e t e rp a d u a n U ru s a n ​ P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n F u n g s i D a l a m K e ra n g k a P e n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a ra H alaman 152
U RA IA N U RU S A N , O RG A N IS A S I B E LA N J A T I D A K LA N G S U N G B E LA N J A LA N G S U N G
KO DE J U M LA H
P RO G RA M D A N KE G IA TA N P E G A WA I N O N P E G A WA I P E G A WA I B A RA N G & JA S A MO DA L
1 2 3 4 5 6 7 8= 3+ 4+ 5+ 6+ 7
07 01 02 Kesehatan 19,721,275,907.00 0.00 2,533,332,356.00 22,095,671,483.00 8,613,658,652.00 52,963,938,398.00
08 P a ri w i s a t a d a n B u d a y a 5,288,859,426.00 0.00 681,587,920.00 9,800,188,037.00 761,336,828.00 16,531,972,211.00
08 02 16 Kebuday aan 0.00 0.00 43,350,000.00 3,142,707,700.00 0.00 3,186,057,700.00
08 03 02 P ariw isata 5,288,859,426.00 0.00 638,237,920.00 6,657,480,337.00 761,336,828.00 13,345,914,511.00
10 P e ndidik a n 132,647,097,002.00 0.00 19,942,569,569.00 49,943,483,079.00 13,985,206,054.00 216,518,355,704.00
10 01 01 P endidikan 128,968,966,695.00 0.00 19,537,323,244.00 48,243,782,369.00 13,382,731,914.00 210,132,804,222.00
10 02 17 P erpustakaan 3,678,130,307.00 0.00 405,246,325.00 1,699,700,710.00 602,474,140.00 6,385,551,482.00
11 P e rl i n d u n g a n S o s i a l 11,186,210,282.00 0.00 2,811,344,075.00 11,794,707,866.08 4,075,608,573.92 29,867,870,797.00
11 01 06 S osial 2,825,189,453.00 0.00 817,778,970.00 3,639,802,821.08 2,977,023,273.92 10,259,794,518.00
11 02 02 P emberday aan P erempuan dan P erlindungan A nak 3,938,241,892.00 0.00 710,935,600.00 2,030,292,913.00 91,814,000.00 6,771,284,405.00
11 02 06 A dministrasi Kependudukan dan P encatatan S ipil 4,422,778,937.00 0.00 1,140,829,505.00 2,906,268,800.00 718,259,300.00 9,188,136,542.00
11 02 07 P emberday aan M asy arakat dan D esa 0.00 0.00 12,100,000.00 633,899,700.00 0.00 645,999,700.00

11 02 08 P engendalian P enduduk dan Keluarga Berencana 0.00 0.00 129,700,000.00 2,584,443,632.00 288,512,000.00 3,002,655,632.00
J U M LA H 341,515,155,336.40 186,137,120,423.00 70,569,098,290.20 279,486,399,063.73 122,765,521,732.67 1,000,473,294,846.00

R e k a p i t u l a s i R a n ca n g a n B e l a n j a U n t u k k e s e l a ra s a n d a n K e t e rp a d u a n U ru s a n ​ P e m e ri n t a h a n D a e ra h d a n F u n g s i D a l a m K e ra n g k a P e n g e l o l a a n K e u a n g a n N e g a ra H alaman 153
Lampiran VI Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
TAHUN ANGGARAN 2019

ESELON NON ESELON JUMLAH


GOLONGAN / RUANG
I II III IV V Fungsional Non

Pejabat Negara 2 0 0 0 0 0 0 2
IV / E 0 0 0 0 0 0 0 0
IV / D 0 0 0 0 0 0 0 0
IV / C 0 20 0 0 0 1 0 21
IV / B 0 4 36 2 0 159 4 205
IV / A 0 0 50 22 0 182 4 258
Jumlah Golongan IV 0 24 86 24 0 342 8 484
III / D 0 0 28 194 0 82 68 372
III / C 0 0 3 122 0 173 242 540
III / B 0 0 0 20 0 222 170 412
III / A 0 0 0 2 0 411 100 513
Jumlah Golongan III 0 0 31 338 0 888 580 1837
II / D 0 0 0 0 0 30 150 180
II / C 0 0 0 0 0 33 423 456
II / B 0 0 0 0 0 23 41 64
II / A 0 0 0 0 0 8 68 76
Jumlah Golongan II 0 0 0 0 0 94 682 776
I/D 0 0 0 0 0 0 30 30
I/C 0 0 0 0 0 0 40 40
I/B 0 0 0 0 0 0 0 0
I/A 0 0 0 0 0 0 0 0
Jumlah Golongan I 0 0 0 0 0 0 70 70

Total 2 24 117 362 0 1324 1340 3169

Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan Per Jabatan - Halaman 154
Lampiran VII Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR PIUTANG DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Perkiraan Piutang
Tahun Pengakuan Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo Akhir
No Uraian Rincian Piutang Sampai dengan akhir
Piutang Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019
Tahun 2018

1 2 3 4 5 6 7=4+5-6

1 Piutang Pajak 2017 65,403,985,323.00 0.00 0.00 65,403,985,323.00


2 Piutang Retribusi 2017 730,750,542.00 0.00 0.00 730,750,542.00
3 Piutang Dana Bagi Hasil 2017 14,851,222,679.00 0.00 0.00 14,851,222,679.00
4 Piutang Lain-lain - Lainnya 2017 5,448,973,189.10 0.00 0.00 5,448,973,189.10
TOTAL 86,434,931,733.10 0.00 0.00 86,434,931,733.10

Daftar Piutang Daerah - Halaman 155


Lampiran VIII Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR PENYERTAAN MODAL (INVESTASI) DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah
Jumlah modal Hasil Jumlah Sisa
Dasar Hukum Bentuk Jumlah Jumlah Modal Modal
yang telah Penyertaan Modal
Tahun Nama Penyertaan penyertaan Penyertaan yang Telah Sisa Modal (investasi)
disertakan Penyertaan Modal (Investasi)
No Penyertaan Badan/Lembaga/ Modal Modal Modal Disertakan yang Belum yang Akan
sampai tahun Modal Tahun Ini (investasi) yang disertakan
Modal Pihak Ketiga (investasi) (investasi) (investasi) sampai dengan Disertakan Diterima
anggaran Daerah Tahun sampai dengan
Daerah Daerah Daerah Tahun Ini Kembali
lalu Ini tahun ini
Tahun Ini

1 2 3 4 5 6 7 8 9=7+8 10=9-6 11 12 13=9-12

1 2019 PDAM Kota Batu - - 3,500,000,000 0 3,500,000,000 3,500,000,000 0 0 0 3,500,000,000

Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah - Halaman 156


Lampiran IX Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET TETAP DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Perkiraan Saldo Perkiraan Perkiraan Perkiraan Saldo


No Jenis Aset Tetap Daerah pada Akhir Penambahan Pengurangan pada Akhir
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019

1 Tanah 533,274,119,946.00 0.00 0.00 533,274,119,946.00


2 Peralatan dan Mesin 360,992,095,681.58 31,108,644,591.00 0.00 392,100,740,272.58
3 Gedung dan Bangunan 516,574,878,976.56 49,291,543,665.17 0.00 565,866,422,641.73
4 Jalan, Jaringan dan Irigasi 601,742,934,062.38 39,826,868,566.50 0.00 641,569,802,628.88
5 Aset Tetap Lainnya 34,366,094,595.25 1,248,256,110.00 0.00 35,614,350,705.25
6 Konstruksi dalam Pengerjaan 24,358,966,150.84 1,290,208,800.00 0.00 25,649,174,950.84

JUMLAH 2,071,309,089,412.61 122,765,521,732.67 0.00 2,194,074,611,145.28

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap - Halaman 158


Lampiran X Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR PERKIRAAN PENAMBAHAN DAN PENGURANGAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN ANGGARAN 2019

Perkiraan Saldo pada Akhir Perkiraan Penambahan Perkiraan Pengurangan Perkiraan Saldo pada Akhir
No Jenis Aset Lainnya
Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2019 Tahun 2019

1 Aset Tidak berwujud 14,057,082,576.00 654,283,665.00 0.00 14,711,366,241.00


2 Aset Lainnya 36,437,049,328.36 75,200,000.00 0.00 36,512,249,328.36

JUMLAH 50,494,131,904.36 729,483,665.00 0.00 51,223,615,569.36

Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain - Halaman 159


Lampiran XI Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 YANG BELUM DISELESAIKAN
DAN TIDAK DIANGGARKAN KEMBALI DALAM TAHUN ANGGARAN 2019
PROGRAM/KEGIATAN LANJUTAN
Sisa Anggaran yang tidak dianggarkan dan menjadi kegiatan lanjutan
Jumlah Tahun Anggaran 2018
Tahun Anggaran 2019
Jumlah Realisasi
No Program / Kegiatan Nama Pekerjaan
Tahun Anggaran 2018
APBD P-APBD
DPA-L Keterangan
Tahun 2018 Tahun 2018

NIHIL

Daftar Kegiatan Tahun Anggaran 2018 yang Belum Diselesaikan - Halaman 160
Lampiran XII Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR DANA CADANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
Dasar Hukum Jumlah Dana Cadangan Saldo Transfer dari Transfer ke Kas Saldo Sisa Dana yang Belum
Tujuan Pembentukan
No Pembentukan Dana yang direncanakan Awal Kas Daerah Daerah Akhir Dicadangkan
Dana Cadangan
Cadangan (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp) (Rp)

NIHIL

Daftar Dana Cadangan - Halaman 161


Lampiran XIII Rancangan Peraturan Daerah
Nomor : 10 Tahun 2018
Tanggal : 31 Desember 2018

PEMERINTAH KOTA BATU


DAFTAR PINJAMAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019

Jumlah Pembayaran Jumlah Sisa


Jumlah
Tahun Pembayaran
Pinjaman/ Jangka Persentase
Sumber Tanggal/Tahun Tujuan
Dasar Hukum Nilai Waktu Bunga
No Pinjaman Perjanjian Penggunaan Pokok Pokok
Pinjaman/Obligasi Nominal Pinjaman Pinjaman
Daerah Pinjaman/Obligasi Pinjaman Pinjaman Bunga Pinjaman Bunga
Obligasi (Tahun) (%)
Daerah (Rp) Daerah (Rp)
(Rp)
(Rp) (Rp)

NIHIL

Daftar Pinjaman Daerah - Halaman 162

Anda mungkin juga menyukai