PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab terhadap
pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan bagi
masyarakat untuk meningkatkan kesadaran ,kemauan dan kemampuan hidup sehat agar memperoleh derajat
kesehatan yang optimal .
Upaya yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan Upaya Kesehatan
Pengembangan. Upaya Kesehatan Wajib merupakan upaya kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas
di Indonesia, upaya ini memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan.Yang
termasuk di dalam Upaya Kesehatan Wajib adalah Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu Anak
dan Keluarga Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular serta
Pengobatan.
Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan berdasarkan permasalahan
kesehatan yang ditemukan di masyarakat setempat serta disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya
Kesehatan Pengembangan ditetapkan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan masukan
dari masyarakat, apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakannya tetapi telah menjadi kebutuhan
masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten wajib menyelenggarakannya. Upaya Kesehatan Pengembangan
antara lain : Upaya Kesehatan Anak sekolah, Upaya Kesehatan Olah Raga , Upaya Kesehatan Kerja, Upaya
Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Jiwa, Upaya Kesehatan Mata, Upaya Kesehatan Usia Lanjut,
Pembinaan Pengobatan Tradisional , Perawatan Kesehatan Masyarakat dan lain sebagainya. Upaya pelayanan
Laboratorium / radiologi dan upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk kedalam pilihan karena merupakan
pelayanan penunjang dari setiap upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan Puskesmas.
Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus melaksanakan manajemen yang
baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan
output yang efektif dan efisien, dimana manajemen terdiri dari perencanaan , pelaksanaan dan pengendalian yang
manjadi satu kesatuan saling terkait dan berkesinambungan.Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut
yang harus dilakukan untuk mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan
memenfaatkan sumber daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna. Perencanaan tingkat
puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang ada di wilayah kerjanya, mulai dari tahap analisa
sampai rencana pelaksanaan yang akan dilakukan baik dari Upaya Kesehatan Wajib maupun Upaya Kesehatan
Pengembangan.
B. VISI DAN MISI
1. Visi
Sebagai Pusat Pelayanan Kesehatan dan Mitra Masyarakat Dalam Mewujudkan Masyarakat Pulau
Sembilan Sehat 2020
2. Misi
Dalam mewujudkan Visi tersebut diatas Puskesmas Pulau IX mempunyai misi yaitu :
3. Strategi
a. Optimalisasi sumber daya tenaga kesehatan dengan meningkatkan kemampuan, kualitas dan
profesionalisme tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan.
b. Meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat.
c. Optimalisasi standar operasional prosedur (SOP) menuju pelayanan bermutu.
d. Meningkatkan infrastruktur dan manajemen Puskesmas
e. Menggerakan/ meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kesehatan
f. Optimalisasi pertemuan lintas sektoral melalui rapat koordinasi tingkat kecamatan-desa.
C. TUJUAN
1. Tujuan Umum :
Menyusun rencana kegiatan puskesmas secara sistematik berdasarkan permasalahan yang ada
2. Tujuan Khusus
- Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk tahun berikutnya dalam upaya mengatasi
masalah atau sebagian masalah kesehatan masyarakat.
- Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi sumber daya untuk
kegiatan tahun berjalan.
D. MANFAAT
a. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya kesehatan secara efektif dan
efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan
b. Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggung jawaban
c. Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan, dukungan dan potensi yang ada .
BAB II
ANALISIS SITUASI
1.DATA UMUM
UPT Puskesmas Pulau IX terletak diwilayah kecamatan Pulau IX yang berjarak kurang lebih 3 Mil
dari ibu kota Kabupaten, Karena Kondisi wilayah yang terdiri atas laut, dan tidak ada sarana
transportasi penghubung antar pulau sehingga agak sulit dijangkau oleh penduduk yang menjadi
wilayah kerja Puskesmas Pulau IX,
Luas wilayah Puskesmas Pulau IX yang terdiri dari 4 Desa yaitu Desa Pulau Harapan dengan
Luas wilayah 1,75 km² yang merupakan kota kecamatan dan letak puskesmas pulau IX, Desa Pulau
Buhung Pitue dengan luas wilayah 2,5 km², Desa Padaelo dengan luas wilayah 1,80 km², Desa Pulau
Persatuan dengan Luas wilayah 1,85 km²,
Puskesmas Pulau IX yang berada di kecamatan Pulau IX mempunyai batas wilayah sebagai berikut:
- Sebelah Utara Berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Bone
- Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Kabupaten Bulukumba
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sinjai Utara
PERAWATAN
KASIR
RAWAT INAP
PASIEN
: ALUR
APOTIK PULANG
Tabel Data Wilayah dan faslitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Pulau IX
1. Ketenagaan
1 Magister Kesehatan
11 Dokter 1 1
2 Dokter Gigi
3 Sarjana Kesehatan 3 3
4 Masyarakat
D III Umum Non
5 Kesehatan
Bidan
- D III Kebidanan 20 2 1 17
- D I Kebidanan
6 Perawat
- S1 Keperawatan 4 1 2 1
- D III Keperawatan 10 3 4 3
- SPK
7 Perawat Gigi 1 1
8 Gizi
- AKZI
- SPAG
9 Epidemolog
10 Sanitarian / Promkes 2 1 1
11 APRO
12 Analis Lab 1 1
13 Juru Obat /SMF
Pelaksana TU
14 SMEA/ SMA 3 1 2
15 SMTP
16 SD
17 Pekarya
PUSKESMAS
PEMBANTU
Bidan 8 1 7
Perawat 4 4
Tenaga lain
POSKESDES
Bidan 2 11
BP Desa
2. Obat dan Bahan Habis Pakai
Tabel Keadaan obat dan Bahan Habis Pakai di Puskesmas Pulau IX
4. Sumber Pembiayaan
Tabel pembiayaan kesehatan di Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
SARANA PENUNJANG
Komputer 5 5
Mesin Tik
Telepon
Televisi 1 1
Tape Warlest 1 1
Meja tulis 10 10
Kursi 16 16
Sofa 1 1
Lemari Obat 2 2
Rak Obat 3 3
Bed Periksa 1 1
Blankar 6 6
Kursi roda 1 1
Kursi tunggu 4 4
Lemari Arsip 5 5
Freezer
Kulkas vaksin 2 2
Termos 7 7
2. Sumber Pembiayaan
Tabel pembiayaan kesehatan di Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
No Nama Desa Jml Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Posyandu JumlahKader Dukun Bayi Tokoh Masyarakat
Polindes Poskesdes Posbindu Battra Posyandu
Pratama Madya Purnama Mandiri Total Dilatih Aktif % Jumlah Aktif % Dilatih Aktif %
1 P. Harapan 0 1 0 4 4 0 0 0 4 20 20 100 4 0 0 0 0 0
2 P.Buhung 0 1 0 3 3 0 0 2 3 15 15 100 1 0 0 0 0 0
Pitue
3 P Padaelo 0 2 0 3 3 0 0 0 3 15 15 100 3 0 0 0 0 0
4 P. Persatuan 0 2 1 0 3 3 0 0 0 3 15 15 100 3 0 0 0 0 0
Jumlah 6 1 13 13 65 65 100
Tabel Sasaran Program Penduduk rentan di wilayah UPT Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
No Desa Per
Peter Pedag Lain-
TK SD SMP SMA Petani ajin Buruh PNS Ket
nak ang lain
RT
1 HARAPAN 449 151 109 22 75 655
Jumlah 51
Tabel Sasaran program Usila dan Gaki di wilayah kerja UPT Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
4 PERSATUAN 81 91 172
Jumlah
Sumber Data : Laporan program Usila dan Gizi di Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
e. Data Sekolah
Tabel Data Saranan pendidikan Sekolah Dasar di wilayah Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
Jumlah
Guru
JUMLAH TOTAL Kader Ket
NO NAMA SD UKS
UKS/Dokcil
L P JML
1 SD 15 kambuno 99 84 183 2 1
2 SD 126 Kambuno 116 83 199 2 1
3 SD 16 Liang – Liang 18 21 39 2 1
4 SD 17 Burung Loe 78 71 149 2 1
5 SD 18 Burung Loe 14 16 30 2 1
6 SD 19 Katindoang 3 5 8 2 1
7 SD 20 Kodingare 34 24 58 2 1
8 SD 21 Batang Lampe 41 50 91 2 1
9 SD 22 Kanalo 1 30 34 64 2 1
10 SD 151 Kanalo 2 36 36 72 2 1
Sumber Data : Laporan program Kesehatan gigi dan mulut dan program UKS
f. Data Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerja Puskesmas
Tabel data kesehatan lingkungan di Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
2 BUHUNG PITUE 413 389 180 43.5 2 2 2 100 15 15 13 100 413 389 311 75
3 PADAELO 217 217 105 48.3 1 1 1 100 11 11 9 100 217 217 184 84.7
4 PERSATUAN 217 195 68 31.3 1 1 1 100 13 13 11 100 217 195 142 65.4
Sumber Data : Laporan program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
Jumlah 2031
Sumber Data : Laporan program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Pulau IX tahun 2016
4
3
2
1
NO
PADAELO
HARAPAN
PERSATUAN
Jumlah
Nama Desa
BUHUNG PITUE
217
217
413
576
1423
Jumlah RT
274
312
524
921
2031
Jumlah KK
210
210
210
210
840
Jml RT yang didata
Jml
LINAKES
ASI EKSLUSIF
Jaminan Pemeliharaan
Jml
146
265
199
209
396
Ketersediaan Jamban
penghuni
tanah
Jml
Tabel data rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dengan 12 indikator PHBS tahun 2016
192
209
376
502
hari
hari
Jml
SEHAT
Jml
TIDAK SEHAT
Tabel Sarana Sanitasi dasar yang ada di wilayah Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
2. DATA KHUSUS
a) Status Kesehatan
Data Kematian
Umur
KEMATIAN BAYI
a.BBLR
b. IUFD
c. Asfiksia
d. Kelainan Kongenital
e. Sepsis
KEMATIAN IBU
a. Jantung
KEMATIAN BALITA
a.DBD
b. Hepatitis
c. Dll
KEMATIAN KASAR
a.Anemi
b. Stroke
c. Jantung
d. Manula
e. Komplikasi
f. Asthma
g. Typhoid
h. TBC
i. Tumor
j. Hypertensi Heart Deases
k. Liver
l. Ca
m. Diabetes Melitus
n. Lain-lain
o. Kecelakaan
JUMLAH
Data Kunjungan Kesakitan
Tabel jumlah kunjungan rawat jalan di UPT Puskesmas Pulau IX tahun 2016
Jumlah Kunjungan
Jumlah
No Bulan Laki laki Perempuan Total
Baru Lama Baru Lama Baru Lama
Jumlah Kunjungan
Jumlah
No Bulan Laki laki Perempuan Total
Baru Lama Baru Lama Baru Lama
1 Januari 4 3 7 7
2 Februari 2 2 2
3 Maret 4 4 8 8
4 April 3 4 7 7
5 Mei 5 3 8 8
6 Juni 2 2 2
7 Juli 4 2 6 6
8 Agustus 4 2 6 6
9 September 3 3 3
10 Oktober 1 5 6 6
11 November 2 1 3 3
12 Desember
Jumlah
Sumber Data : Buku register pasien rawat inap di Puskesmas Pulau IX tahun 2016
Pola Penyakit
Tabel data 10 Besar Penyakit di rawat jalan Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
N Jumlah Kasus
o Desa DBD DSS Campak Meninggal Tindak lanjut
1 HARAPAN 7 Penyuluhan
2 BUHUNG PITUE PSN/PE + Abatisasi + Penyuluhan
3 PADAELO PSN + Abatisasi + Penyuluhan
4 PERSATUAN Penyuluhan
Jumlah 2
Sumber Data : Laporan program Surveilans di Puskesmas Pulau IX Tahun 2016
b) Merumuskan Masalah
8 Pendataan PHBS di Mengetahui sejauh masyarakat 1 3 or x 13 posy x ATK Promkes , Indikator PHBS BOK
tatanan rumah tangga mana PHBS di kl/Tahun x Rp 30.000 = Kesling dan meningkat
tatanan tumah Rp. 1.170.000 bidan desa
tangga diterapkan
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
1 KIA Orientasi Bidan Mengetahui kinerja Bidan Desa Kinerja 1 or x 4 Ds x 12 Visum, Bidan Pelayanan Bides BOK
bidan desa bides bln bln x Rp raport bides, Koordinator sesuai dengan
bagus dan 30.000 = Rp. buku standar
sesuai 1.800.000 pedoman
standar supervisi
Melakukan koordinasi Tersusun rencana Programer 100% Snack Notulen, Bidkor, 100% Target BOK
kegiatan pada kegiatan yang akan target ATK Bides dan pelayanan
pertemuan lokmin di laksanakan tercapai programer kesehatan balita
bulanan bersamaan dengan tercapai
program lain .
Koordinasi Pelaksanaan Meningkatkan Ibu Balita 100% Transport Buku visum Bides dan 100% Target BOK
penyuluhan oleh bidan pengetahuan, target 2 or x 2 kl x 12 kegiatan, programer pelayanan
desa dan petugas kesadaranibu tercapai bln x 30.000 = leaflet, kesehatan balita
promkes balitas ttg Rp 1.440.000 daftar hadir tercapai
kesehatan ballita dll
Melaksanakan Memantau Bayi 100% Transport Buku visum Bidan desa 100% Target BOK
kunjungan Neonatal perkembangan target 1 or x 2 kl x 4 kegiatan, pelayanan
kesehatan Bayi tercapai Ds x 12 bln x alat kesehatan bayi
30.000 = Rp pemeriksaan tercapai
7.200.000 , leaflet,
daftar hadir
dll
Melakukan Memberikan Balita 100% Buku Bidan desa 100% Target BOK
pemeriksaan kesehatan pelayanan kes bagi target register, alat PKD pelayanan
(MTBS) di Posyandu balita sakit tercapai pemeriksaan kesehatan balita
, surat tercapai
rujukan
Kunjungan Rumah Memberikan Bumil 100% Transport Blanko Bidan desa 100% Bumil yang BOK
Bumil Drop out pelayanan kes bagi sasaran Petugas = 1 or x pendataan , tidak datang
Bumil yang tidak terdata x 1 kl x 4 Ds x 12 ATK berhasil di
dating mmeriksakan bln x Rp. 30.000 periksa
Kehamilannya di = Rp. 3.600.000
Faskes
KIA Kerjasama dengan Mendapatkan data WUS, PUS, 100% Transport Blanko Bidan desa, Didapat jumlah BOK
kader dalam melakukan sasaran yang Bumil, sasaran Petugas = 1 or x pendataan , Kader, sasaran secara
Pendataan sasaran KIA terbaru dan lengkap Bulin/Bufas, terdata 4 Ds x 2 kl x 2 ATK akurat
Neonatal, bln x Rp. 30.000
Bayi dan = Rp. 1.200.000
Balita
Transport Kader
= 1 or x 4 Ds x 2
kl x 2 bln x Rp.
20.000 = Rp.
800.000
1 Rim x Rp.
45.000
Promosi air susu ASI Meningkatkan Bumil 100% Transport leaflet Bidan Desa Peningkatan BOK
Ekslusif (IMD) Capaian ASI Ekslusif Target petugas cakupan program
tercapai asi ekslusif
Kunjungan Ibu hamil di Menyediakan Bumil resti 100% Daftar Bidan Faskes Mudah BOK
rumah Tunggu sarana bagi bumil target Pasien Dijangkau
yang bermasalah tercapai dirumah
tunggu
Pemantauan Bumil Mengurangi AKI Bumil Resti 100% Daftar Hadir Bidan Mengurangi AKI, BOK
Resti target Akibat terlambat
tercapai mendapat
pertolongan
Pendampingan Kelas
Ibu Hamil
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
GIZi 1. Pemantauan Kader mengetahui Balita 12 Kali 2org x - 1 or TPG 100% Balita BOK
tumbuh perkembangan Rp.660.000x12bln Timbangan 1 org dokter ditimbang BB
kembang anak Balita - alat ukur
tinngi
badan dan
lila
2. Pelacakan gizi buruk Mengetahui Bayi dan 4 Kali 2 or x 4 Kali Rp. ATK 1org TPG
dan kurang jumlah gizi kurang Balita 210.000,- = Rp Format 1org
dan buruk 800.000,-. surveilans
3. PMT Pemulihan Meningkatkan Balita Gizi 90 Hari 90hr x 10 or x Rp Bahan TPG Meningkatnya BOK
Status Gizi Bagi Kurang 7.500,- = Rp. Makanan starus gizi bayi
balita bermasalah 6.750.000,- dan balita
brmasalah
4. Pemberian PMT Meningkatkan Bayi dan 6 Kali 6 kl x Bahan TPG D/S Meningkat
Penyuluhan pengetahuan balita Rp.1.300.000 Makanan
orang tua balita
tntang
5. Pemberian Vitamin A Terpenuhinya bayi dan 13 13 Posyandu x Kapsul TPG Semua Balita BOK
Vitamin A Balita balita Posyandu Rp. 100.000 = Rp. Vitamin A mendapatkan
dan bayi 1.000.000,- Vitamin A
6. Pemantauan Garam Agar masyarkat masyarakat 1 Kali 13 Dusun Alat test TPG Cakupan BOK
beryodium mengkonsumsi garam konsumsi garam
garam bryodium beryodium beryodium
meningkat
7. Penyuluhan ASI Meningkatkan Ibu Bayi 13 13 Posy = Rp. Lembar flip TPG cakupan asi BOK
Ekslusif pengetahuan Posyandu 660.000,- cart ekslusif
masyarakat meningkat
tentang asi kslusif
1. Penyuluhan Gizi Meningkatkan Ibu bayi 13 Lembar flip TPG Meningkatnya BOK
pngtahuan ibu Posyandu cart N/S bayi dan
tentang makanan balita
brgizi
2. Sweeping balita Meningkatkan D/S Balita yang 13 Data balita TPG Pningkatan D/S BOK
tidak tidak Posyandu yang tidak
keposyandu datang datang
keposyandu menimbang
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
Program Pendataan Sanitasi Meningkatkan Masyarakat/ 13 Dusun Transport : 1 or ATK Pel.Kesling Diperoleh data BOK
PKL Rumah cakupan sarana x 1 kl x 13 Ds = sanitasi rumah
sanitasi rumah yang Rp 660.000
layak
Stop BABS Untuk Masyarakat 4 Desa 2 kl x1org x 4 Daftar Pel.Kesling Desa yang bebas BOK
meningkatkan Binaan Desa= hadir, dari BABS
derajat kesehatan Rp.420.000 materi
masyarakat program
Pemantauan kualitas Untuk menghindari masyarakat 13 dusun 2 kl x1org x 13 Pel.Kesling BOK
air bersih dan air / menghilangkan dsn=
minum unsure fisik yang Rp.1.320.000
dapat menjadi mata
rantai penularan
penyakit
Abatesasi Untuk mencegah masyarakat 13 dusun 1 or x 2 kl x Rp Bubuk Pel.Kesling 100 % target BOK
berkmbang biaknya 660.000 = Rp. Abate cakupan tercapai
nyamuk DBD 1.320.000
Pemeriksaan sanitasi TTU 4 Desa 1 or x 2 kl x Rp Pel Kesling 100 % target BOK
TTU Rp 210.000 = cakupan tercapai
Rp. 420.000
Pemeriksaan TPM TPM 4 Desa 1 or x 2 kl x Rp Pel Kesling 100 % target BOK
Rp 210.000 = cakupan tercapai
Rp. 420.000
Klinik sanitasi Untuk mendapatkan masyarakat 85% 1 org x 1 kl x 12 Blangko Pel. kesling Meningkatnya BOK
data masyarakat bln x Rp. 30.000 klinik cakupan
yang mendapatkan = Rp. 360.000 sanitasi pelayanan
pelayanan klinik diklinik sanitasi
sanitasi
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
UKS Penjaringan Untuk Siswa SD, SMP, 1 kl 5 or x 15sekolah x 1 kl = Alat Petugas Cakupan sesuai BOK
Kesehatan mendapatkan MTs, SMK,Paud, TK Rp. 2.750.000 Timbangan,Ukur Kesehatan J target
anak Sekolah data dasar dan TB,
untuk
mengtahui
status kshatan
remaja
Pembinaan Menambah siswa 1 kl / Snack : 20 or x rp ATK, Alat perga Dokter, Siswa trampil BOK
Docil pengetahuan tahun 20.000 = Rp. 400.000 dan buku Petugas dalam
siswa dan Transport: panduan kesehatan melakukan
keterampilan Rp.1.020.000 perawat tindakan UKS
kepada Docil dan bidan
KESKER Pembinaan Untuk Masyarakat 4 Pos 2 org X 2 Kl X ATK, Alat Kesling dan 100% Target -
Pos UKK menambah pekerja UKK Rp.30.000= peraga, Contoh Pl.Program tercapai
pengetahuan APD Kesker
pekerja
tentang
melindungi diri
dari
kecelakaan
kerja
IMUNISASI Imunisasi Meningkatkan Bayi, balita, Bumil, 13 1orx 12blnx13 Spoit, Vaksin Jurim Cakupan BOK
cakupan Anaka Sekolah, Posyandu posyandu=Rp.8.430.000 Imunisasi
imunisasi baik WUS meningkat,serta
bayi dan Desa UCI
balita, anak
sekolah, WUS
P2 malaria Pelacakan Pengendalian masyarakat 13 dusun 1orgx13dusunx 4kl=Rp. Alat Tes darah Pt.P2 Penemuan BOK
kasus malaria atau 2.640.000 malaria malaria kasus Malaria
pencegahan
kasus malaria
PMS Sosialisasi Meningkatkan Masyarakat/remaja 13 2kl x 13 posyandux Leaflet, daftar Pet.P2M BOK
PMS/HIV pengtahuan Posyandu 1org = Rp. 1.320.000 hadir
masyarakat
tentang PMS
KUSTA Pelacakan Mendeteksi Masyarakat 13 Transport : 1 or x 13 Buku register Pel.Kusta Cakupan BOK
/Deteksi Dini dini penderita posyandu posyandu x 2 kl penjaringan
Penyakit kusta =Rp.1.320.000 Penderita Kusta
Kusta
Pembinaan kasus Terlaksananya 13 100% Transport : 2 or x 2 Ds x 5 bln formulir Pl.Perkesmas Terbinanya BOK
keluarga rawan kasus pembinaan Posyandu = Rp 600.000 kasus keluarga
kluarga rawan rawan
LANSIA Pendataan sasran Terlaksanannya lansia 100% Transport : 1 or x 1Kl x Rp format Bidan Terlaksananya BOK
lansia pembinaan 660.000 = Rp. 660.000 pendataan
kelompok lansia lansia
Penyuluhan Meningkatkan lansia 100% Transport kader : 1 or x 13 ATK, bidan Terlaksananya BOK
Lansia pengtahuan posy x 4 kl= Rp.2.640.000 Poster , penyuluhan
lansia Leaflet
TB PARU Pelacakan dan Pengumpulan Masyarakat 13 13Posy x 1orgx4 Pot Pel.Tb Paru Penemuan dini BOK
pengumpulan sputum resti Posyandu kali=Rp.2.460.000 dahak kasus TB
dahak penderita
suspek TB Paru
Pemantauan / Pengawasa Masyarakat 13 1org x 12 bln = 7.920.000 Kohort Pel.TB paru Tercapainya BOK
pengobatan dan pngobatan TB resti Posyandu Pasien angka
evaluasi pnderita kesembuhan
TB
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
1 UPAYA Pemriksaan dan Meningkatkan Masyarakat 100% - Formulr,Family dokter Cakupan
PENGOBATAN Pelayanan penderita kualitas playana sasaran Folder,register kunjungan
(Kunjungan dalam gedung dan publik rawat jalan rawat jalan
rawat jalan baru) luar gedung mencapai target
FARMASI ‘- Perencanaan Terpnuhinya Item - ATK Petugas Pencatatan obat
‘- Penrimaan kebutuhan obat obat farmasi yang akurat
‘-Penyimpanan untuk layanan
Pendisbustrian ke dasar,
Pustu terinventarisnya
‘- Pencatatan dan ‘- obat obatan baik
pelaporan mengenai jumlah
vpersedian
pemakaian dan
sisa stok
LABORATORIUM Pelaksanaan skrening Pndetksian dini siswa 100% Rp 750.000 Alat reagen Petugas
anak sekolah dalam anak anemia laboratorium
rangka pemeriksaan
HB dan Gol darah
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
Pembinaan Melakukan pertemuan Meningkatkan Perawat dan 100% 35 or x 1 kl x Buku Programer Pembinaan BOK
Kelompok sosialisasi program pengetahuan nakes Bidan 5000 = Rp Panduan , Kesorga kelompok olah
Olah raga Kesorga dengan nakes ttg pembinaan 175.000 Stopwatch, raga mencapai
lain kesorga target 100%
Kerjasama/Bersama Kelompok olah raga Kesorga 100 - - Programer Pembinaan -
Bides dan PKD mendapat Kesorga kelompok olah
melaksanakan pembinaan Bides raga mencapai
Pembinaan PKD target 100%
Penyesuaian rencana Agar sesuai antara Jadwal Keg Kegiatan - - Programer Pembinaan
kegiatan nakes dengan jadwal nakes dgn sesuai Kesorga kelompok olah
kegiatan lintas program kegiatan kesorga di rencana raga mencapai
dan lintas sektor Sekolah atau di desa target 100%
Pengadaan stopwatch Tersedianya sarana Peralatan 2 Set Stopwatch dan - Programer Sarana kegiatan BOK
dan usulan buku Kegiatan Kesorga Buku : 5 set x Rp Kesorga Kesorga Tersedia
panduan ke Dinkes 100.000
Pengajuan Transport Mempermudah Kesorga 100% 1 or x 3 kl x12 Programer Pembinaan BOK
Nakes operasional nakes bln x Rp 30.000 Kesorga kelompok olah
dalam = Rp 1.080.000 Bidesa raga mencapai
melaksanakan PKD target 100%
kegiatan
UPAYA TENAGA INDIKATOR SUMBER
NO KEGIATAN TUJUAN SASARAN TARGET DANA ALAT
KESEHATAN PELAKSANA KEBERHASILAN BIAYA
Pembinaan Pendataan keluarga Mengetahui secara Masyarakat 100% Transport Kader ATK, Form 20 org Kader Didapat jumlah BOK
kelompok dengan TOGA pasti jumlah : 2 or x 4 Ds x pendataan , keluarga yang
tanaman keluarga dengan 20.000 =Rp Buku memiliki TOGA
obat TOGA yang dapat 400.000
keluarga dibina
Penyuluhan kepada Meningkatkan Masyarakat 100% Transport Materi/ Programer Cakupan BOK
masy. Ttg TOGA pengetahuan dan Petugas : 1 or x buku Pengobatan pembinaan
ketertarikan 2 kl x 2 Ds x 12 pedoman Tradisional kelompok TOGA
masyarakat akan Bln x Rp 30.000 lembar mencapai target
manfaat TOGA = Rp 1.440.000 balik, Leaflet