Anda di halaman 1dari 113

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang


bertanggung jawab terhadap pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Puskesmas
berperan menyelenggarakan upaya kesehatan bagi masyarakat untuk meningkatkan
kesadaran ,kemauan dan kemampuan hidup sehat agar memperoleh derajat kesehatan
yang optimal .

Upaya yang diselenggarakan di puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan Wajib dan
Upaya Kesehatan Pengembangan. Upaya Kesehatan Wajib merupakan upaya
kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh Puskesmas di Indonesia, upaya ini
memberikan daya ungkit paling besar terhadap keberhasilan pembangunan kesehatan
melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) , sertah merupakan
kesepakan global dan nasional.Yang termasuk di dalam Upaya Kesehatan Wajib adalah
Promosi Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu Anak dan Keluarga
Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
Menular .

Upaya Kesehatan Pengembangan adalah upaya kesehatan yang ditetapkan


berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat setempat serta
disesuaikan dengan kemampuan puskesmas. Upaya Kesehatan Pengembangan
ditetapkan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten dengan mempertimbangkan masukan
dari masyarakat, apabila puskesmas belum mampu menyelenggarakannya tetapi telah
menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas Kesehatan Kabupaten wajib
menyelenggarakannya. Sesuai dengan Permenkes No 43 Tahun 2019 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat. Upaya Kesehatan Pengembangan Puskesmas di Kabupaten
Jombang dikelompokkan menjadi Upaya Kesehatan Pengembangan wajib yaitu
Perkesmas, Upaya Kesehatan Jiwa, UKS, Usila, Upaya Kesehatan Remaja, sedangkan
Upaya Kesehatan Pengembangan pilihan yaitu Upaya Kesehatan Olah Raga , Upaya
Kesehatan Kerja, Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut, Upaya Kesehatan Mata,
Pembinaan Pengobatan Tradisional, dan upaya kesehatan pengembangan lain sesuai
dengan kebutuhan masyarakat di masing masing wilayah puskesmas.Upaya pelayanan
Laboratorium/radiologi dan upaya pencatatan dan pelaporan tidak termasuk kedalam
pilihan karena merupakan pelayanan penunjang.

Agar upaya kesehatan terselenggara secara optimal, maka puskesmas harus


melaksanakan manajemen yang baik. Manajemen puskesmas adalah rangkaian
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 1
kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan output yang efektif
dan efisien, dimana manajemen terdiri dari perencanaan, pelaksanaan dan
pengendalian yang manjadi satu kesatuan saling terkait dan berkesinambungan.
Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang urut yang harus dilakukan untuk
mengatasi permasalahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan
memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara berhasil guna dan berdaya guna.
Perencanaan tingkat puskesmas disusun untuk mengatasi masalah kesehatan yang
ada di wilayah kerjanya, mulai dari tahap analisa sampai rencana pelaksanaan yang
akan dilakukan baik dari Upaya Kesehatan Wajib maupun Upaya Kesehatan
Pengembangan.

B. VISI DAN MISI


1. Visi
Berkarakter dan Berdaya Saing.
2. Misi
Dalam rangka mewujudkan visi sebagaimana tersebut di atas,Puskesmas
Blimbing Gudo :
1. Mewujudkan masyarakat wilayah Puskesmas Bliumbing Gudo sehat secara
mandiri
2. Mengoptimalkan SDM yang professional
3. Meningkatkan mutu pelayanan dan mengutamakan keselamatan pasien serta
peduli pada masyarakat
3. Tujuan
Untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan
kesehatan nasional yakni meningkatkan kesadaran,
kemauan dan kemampuan hidup sehat orang yang
bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar
terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya
4. Tata Nilai
1. Cepat dan tepat
2. Berpihak pada masyarakat
3. Disiplin
4. Tranparansi
5. akuntabilitas
5. Strategi
a. Optimalisasi sumber daya tenaga kesehatan dengan meningkatkan
kemampuan, kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan dalam
memberikan pelayanan kesehatan.

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 2
b. Meningkatkan ketersediaan sarana pelayanan kesehatan yang terjangkau
oleh masyarakat.
c. Optimalisasi standar operasional prosedur (SOP) menuju pelayanan
bermutu.
d. Meningkatkan infrastruktur dan manajemen Puskesmas
e. Menggerakan/ meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
kesehatan
f. Optimalisasi pertemuan lintas sektoral melalui rapat koordinasi tingkat
kecamatan-desa.
C. TUJUAN
1. Tujuan Umum :
Menyusun rencana usulan kegiatan (RUK) puskesmas secara sistematik
berdasarkan permasalahan yang ada.

2. Tujuan Khusus
- Diketahuinya analisa masalah dan prioritas penyebab masalah yang ada.
- Tersusunnya Rencana Usulan Kegiatan (RUK) Puskesmas untuk tahun
berikutnya dalam upaya mengatasi masalah atau sebagian masalah kesehatan
masyarakat.
- Tersusunnya Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) setelah diterimanya alokasi
sumber daya untuk kegiatan tahun berjalan.
D. MANFAAT
a. Perencanaan dapat memberikan petunjuk untuk menyelenggarakan upaya
kesehatan secara efektif dan efisien demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan
b. Perencanaan memudahkan pengawasan dan pertanggung jawaban
c. Perencanaan dapat mempertimbangkan hambatan, dukungan dan potensi yang
ada .

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 3
BAB II
ANALISIS SITUASI

1. DATA UMUM

a. Wilayah kerja Puskesmas Peta wilayah serta fasilitas pelayanan kesehatan

Puskesmas Blimbing Gudo merupakan fasilitas kesehatan yang didirikan pada


tahun 1979 dan berlokasi di Jl. Raya Gudo No.46 Desa Blimbing Gudo Kecamatan
Gudo Kabupaten Jombang. Area kerja Puskesmas Blimbing Gudo meliputi 9 Desa dan
47 dusun yaitu Desa Pucangro dengan 8 dusun, Desa Bugasur dengan 8 dusun, Desa
Blimbing dengan 4 dusun, Desa Japanan dengan 2 dusun, Desa Mentaos dengan 3
dusun, Desa Sukoiber dengan 4 dusun, Desa Sukopinggir dengan 4 dusun, Desa
Kedungturi dengan 4 dusun dan Desa Sepanyul dengan 6 dusun. Puskesmas Blimbing
Gudo memiliki luas area kerja 18,8 Km2.

Daerah di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo adalah dataran rendah dan
merupakan kawasan industri/ agraris, karena di beberapa desa terdapat sentra produksi
dan pertanian seperti pengrajin, industri sedang dan industri besar dan lain sebagainya.
Sehingga mempunyai resiko terjadinya kecelakaan baik lalu lintas maupun kecelakaan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 4
akibat kerja, KLB atau penyebaran penyakit yang dapat diakibatkan dari faktor migrasi
penduduk serta dapat juga disebabkan vector serangga dan nyamuk.

Kecamatan Gudo dibagi menjadi 2 wilayah kerja Puskesmas, yaitu Puskesmas


Blimbing Gudo dan Puskesmas Plumbon Gambang, adapun batas-batas wilayah kerja
Puskesmas Blimbing Gudo adalah :

Sebelah utara : Wilayah Kerja Puskesmas Cukir

Sebelah timur : Wilayah Kerja Puskesmas Kesamben Ngoro

Sebelah selatan : Wilayah Kerja Puskesmas Pulorejo

Sebelah barat : Wilayah Keja Puskesmas Plumbon Gambang

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas Blimbing Gudo


Di Dalam dan Luar Gedung

FASILITAS
KEGIATAN JENIS PELAYANAN
PELAYANAN

DALAM GEDUNG R Pemeriksaan Umum - Pemeriksaan pasien


- Penetapan diagnose
- Koordinasi lintas program (Lab, Farmasi)
- Rujukan
R Lansia - Pemeriksaan pasien diatas usia 45 tahun
- Penetapan diagnose
- Koordinasi lintas program (Lab, Farmasi)
- Rujukan
MTBS (Manajemen - Pemeriksaan pasien
Terpadu Balita Sakit) - Penetpana diagnose
- Koordinasi lintas program (Lab, Farmasi)
- Rujukan
R Pemeriksaan Gigi - Pemeriksaan pasien
- Penetpana diagnose
- Koordinasi lintas program (Lab, Farmasi)
- Rujukan

KIA/ KB - Pemeriksaan Ibu Hamil


- Pemeriksaan Ibu dan Anak
- Pelayanan KB ( Pemasangan
/Pengangkatan IUD/ Alat kontrasepsi
lainnya
- Imunisasi

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 5
- Koordinasi lintas program (Lab, Farmasi)
- Konseling
- Rujukan
Ruang Gizi - Kosultasi Gizi
- Penimbangan BB
- Pengukuran TB
- Pelayanan kesehatan balitas gizi buruk
- Koordinasi lintas program (lab, Farmasi)
- Rujukan

Kilinik Sehat (Klinik - Pojok Gizi


Konseling) - Sanitasi (PHBS)
- Kesehatan Jiwa
- Kesehatan Mata
- Kesehatan Reproduksi/PKPR
- TB Paru , Kusta
- Harm Reduction (HIV)

Laboratorium - Pemeriksaan specimen darah, urine,


sputum dan faeces
- Koordinasi lintas program
- Rujukan

Ruang Obat - Melayani obat bagi pasien rawat jalan


- Menyediakan keperluan obat bagi
pelayanan kesehatan di Pusling dan
Pustu

Rujukan - Pembuatan surat rujukan

LUAR GEDUNG - Puskesmas Melayani masyarakat yang tinggal jauh dari


Pembantu (Pustu) Puskesmas dan membutuhkan pelayanan
- Puskesmas Keliling kesehatan
- Polindes
- Posyandu
- Posbindu
- UKS
- UKK

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 6
Ambil
nomor
antrian

LOKET
PENDAFTARA
N

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 7
Tabel Data Wilayah dan fasilitas Pelayanan Kesehatan di Puskesmas Blimbing Gudo Kabupaten Jombang Tahun 2020

Waktu Jumlah Sekolah Jumlah Fasilitas Kesehatan


Desa Luas Jarak ke
Desa tempuh ke Jumlah Jumlah
No Desa Godok Wilayah Puskesmas
Tertinggal Puskesmas Rumah KK TK SD SMP/ SLTA Klinik/RS
Endemik (km2) (km) Postren Posbindu Polindes Ponkesdes Dokter Bidan
(menit) /MI MTS /MA swasta

1 Pucangro - - 279.0 5 20 1467 1835 3 2/1 - - - 1 1 - - 1 1

2 Kedungturi - - 175.6 2 5 598 734 1 1/1 - - - 1 1 1 - - -

3 Japanan - - 1.01 700 m 5 475 630 1 2/- - - - 1 1 - - 2 -

4 Blimbing - - 13.174 0 0 813 1027 3 2/- - - - 1 1 - - 1 -

5 Mentaos - - 1.384 4 10 636 827 1 1/- - - - 1 1 - - 1 -

6 Sukoiber - - 23.759 3 10 888 1144 2 2/1 - - - 1 1 - - - -

7 Sukopinggir - - 1.765 4 15 734 977 3 1/- - - - 1 1 - - 1 -

8 Bugasur - - 30.581 7 15 910 1113 3 2/- - - - 1 1 - - - -

9 Sepanyul - - 2.049 5 20 843 1165 2 1/1 - - - 1 1 - - - -

Sumber data : Data di Desa di Wilayah Kerja Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 8
b. Data Sumber Daya Masyarakat
1. Ketenagaan
Tabel Data Ketenagaan menurut jenisnya di Puskesmas Blimbing Gudo tahun 2020
Jumlah yg Kebutuhan Kekurangan
No. Jenis Jabatan
ada Tenaga Tenaga
1 Kepala Puskesmas 1 1 -

2 Ka.Sub Bag. TU 1 1 -

3 Dokter Umum 2 3 -

4 Dokter Gigi 1 1 -

5 Perawat Ahli - 2 2

6 Perawat Trampil 22 20 -

7 Perawat Gigi 1 1 -

8 Bidan Ahli - 1 1

9 Bidan Trampil 30 29 -
Penyuluh Kesehatan
10 1 1 -
Masyarakat
11 Sanitarian 1 1 -

12 Nutrisionis 2 1 -

13 Pranata Lab. Kes 2 3 -

14 Apoteker - 1 1

15 Asisten Apoteker 2 1 -

16 Administrasi 5 5 -

17 Administrasi Keuangan 2 5 3

18 Administrasi Umum 1 1 -

19 Pengurus Barang 1 1 -

20 Pengadministrasi Karcis - 3 3

21 Perekam Medis - 1 1

22 Pengelola Data - 1 1

23 Pengemudi 2 2 -

24 Kebersihan/Penjaga 2 8 6
JUMLAH 79 94 18
Sumber Data: Analisis Jabatan Tahun 2020

2. Obat dan Bahan Habis Pakai


Tabel Keadaan obat dan Bahan Habis Pakai di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun
2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 9
Sisa Stok
Nama Obat & Perbekalan Stok Awal
No. Pembelian Dropping Pemakaian Total
Kesehatan 2020
2020
1 2 3 4 5 6 7
OBAT
1 Albendazol tablet 400 mg 1.800 12.900 4.946 9.754
2 Alopurinol tablet 100 mg 714 2.500 2.045 1.619
3 Aminofilin tablet 200 mg 883 2.700 3.257 326
4 Amitriptilin HCl tablet salut 25 mg 170 60 110
5 Amlodipin tablet 5 mg 18.298 3.000 15.717 5.581
6 Amoksisilin kaplet 500 mg 43.453 56.000 60.684 38.769

7 Ampisilin serbuk injeksi im/iv 553 200 354 399


1000 mg/ml
8 Antasida DOEN suspensi 140 350 227 263
Antasida DOEN
9 tab,kombinasi:Mg-Hidroksida 13.733 34.000 41.659 6.074
200mg+Al. Hidroksida. 200 mg
10 Anti Hemoroid DOEN Kombinasi 33 170 110 93

11 Antifungi DOEN Kombinasi:Asam 18 72 27 63


Benzoat 6% + Asam Salisilat 3%
12 Aqua pro Injeksi steril 25 ml, 274 240 341 173
bebas pirogen
13 Asam Askorbat (Vit C) tablet 50 3.663 26.000 25.016 4.647
mg
14 Asam Mefenamat tablet salut 5.550 47.000 44.342 8.208
selaput 500 mg
15 Asetosal 80mg 300 100 200
16 Asetilsistein 200mg 12.954 25.000 15.508 22.446
17 Asiklovir tablet 400 mg 508 800 898 410
18 Atapulgit tablet 600 mg 1.557 5.000 5.443 1.114
19 Betametason krim 0,5 mg/g 221 50 271 -

20 Deksametason injeksi iv. 5 mg/ml 136 150 175 111


- 1 ml
21 Deksametason tablet 0,5 mg 7.823 2.000 9.823 -
22 Diazepam injeksi 5 mg/ml - 2 ml 26 26 -
23 Diazepam tablet 2 mg 348 200 338 210

24 Difenhidramin inj im.10 mg/ml-1 18 30 8 40


ml ( HCl )
25 Digoksin tablet 0,25 mg 468 468 -
26 Dimenhidrinat tablet 50 mg 1.302 7.000 7.125 1.177
27 Domperidon tablet 10 mg 1.406 9.500 9.422 1.484

28 Epinefrina ( Adrenalina ) Injeksi 9 25 18 16


0,1% - 1 ml ( HCl )
29 Erytromycin kapsul 500 mg 3.421 1.177 2.244
30 Etakridin ( Rivanol ) larutan 0,1%
31 Etanol 70%

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 10
32 Fenitoin Natrium kapsul 100 mg 490 1.500 1.480 510

33 Fitomenadion (Vit.K1) injeksi 30 180 178 32


10mg/ml - 1 ml
34 Fitomenadion (Vit.K1) tablet salut 281 1.400 1.336 345
gula 10 mg
35 Furosemid tablet 40 mg 7.109 2.000 9.109 -
36 Garam Oralit untuk 200 ml air 1.666 7.600 6.522 2.744

37 Gentamisin injeksi 40 mg/ml (sbg 40 40 -


Sulfat)
38 Glibenklamid tablet 5 mg 1.764 9.300 8.621 2.443
39 Glyceryl Guayacolat 68 68 -
40 Glukosa larutan infus 5 % 104 104 -

41 Griseovulvin tablet 125 737 800 929 608


mg,micronized
42 Haldol Decanoat 50 mg/ml inj 9 9 -
43 Haloperidol tablet 0,5 mg 330 1.200 690 840
44 Haloperidol tablet 5 mg 400 400 -

45 Hidroklorotiazid (HCT) tablet 600 110 490


25mg
46 Hidrokortison krim 2,5% 432 327 105
47 ISDN 2.000 60 1.940

48 Isosorbid Dinitrat tablet 554 600 1.154 -


sublingual 5 mg
49 Kalsium Glukonat inj 100mg/ml / 79 10 89 -
Ca Gluconas
50 Kalsium Laktat (Kalk) tablet 500 3.416 19.500 20.378 2.538
mg
51 Kaptopril tablet 25 mg 452 452 -
52 Karbamazepin tablet 200 mg 870 1.600 2.060 410
53 Ketokonazol tablet 200 mg 243 700 643 300

54 Kloramfenikol suspensi 67 100 103 64


125mg/5ml
55 Kloramfenikol salep mata 1 % 138 552 570 120
56 Kloramfenikol salep kulit 48 120 101 67

57 Klorfeniramin Maleat (CTM) 11.008 21.800 32.765 43


tablet 4 mg
58 Klorpromazin HCl tablet salut 100 864 5.000 5.864 -
mg(HCl)
Kotrimoksazol tablet kombinasi:
59 Sulfametoksazol 400 mg + 500 176 324
Trimetoprim 80 mg (Kotrim adult)
60 Loratadin tablet 10mg 6.700 5.143 1.557
Lidokain komp. injeksi,
61 Kombinasi:Lidokain HCl 2% + 98 720 607 211
Epinefrin 1:80.000 - 2 ml
62 Lisinopril 10mg 500 30 470

63 Magnesium Sulfat injeksi (iv) 20 5 5 -


% - 25 ml
64 Magnesium Sulfat injeksi (iv) 40
% - 25 ml

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 11
65 Metformin HCl tablet 500 mg 838 2100 2938 -

66 Methylprednisolon 4mg 500 500

67 Metilergometrin Maleat tablet 200 30 170


salut 0,125 mg
68 Metilergometrin Maleat inj 0,200 123 80 176 27
mg-1 ml
69 Mikonazol cream 23 192 160 55
70 My Jelly 5 1 4
71 Natrium Diklofenak tablet 50mg 3.700 3.682 18

72 Natrium Klorida larutan infus 0,9 81 160 236 5


% steril
73 Nistatin tablet salut 500.000 IU/g 100 6 94

74 Nistatin tablet vaginal 100.000 100 9 91


IU/g
75 OBH Sirup 1.000 221 779

76 Oksitetrasiklin HCl salep mata 1 94 27 67


% ( HCl )
77 Oksitosin injeksi 10 IU/ml - 1 ml 400 40 40 400
78 Omeprazol kapsul 20 mg 328 900 1.228 -
79 Parasetamol sirup 120 mg/5 ml 126 2.500 100 374 2.352
80 Parasetamol tablet 500 mg 12.199 39.000 49.500 78.778 21.921

81 Piridoksin (Vit.B6) tablet 10 mg 3.027 12.000 13.848 1.179


( HCl )
82 Piridoksin (Vit.B6) tablet 25mg 1.000 1.000 -
83 Povidon Iodida 10 %, 300 ml 14 24 28 10
84 Prednison tablet 5 mg 1.200 10.000 9.296 1.904
85 Ranitidin Injeksi 1.783 1.783 -
86 Ringer Laktat larutan infus steril 479 1.600 1.694 385
87 Risperidon 2 mg 300 300
Salbutamol 2,5 mg respulles
88 (Komb Ipratropium Br 60 1 59
0,5mg+Salbutamol2,5mgnebules)
Combivent
89 Salbutamol tablet 2 mg ( sebagai 718 2.000 1.918 800
sulfat )
90 Salep 2-4 , Kombinasi:Asam 48 72 97 23
Salisilat 2% + Belerang Endap 4%
91 Serum Anti Tetanus Injeksi 1.500 8 5 9 4
IU/ampul (A.T.S.)
92 Simvastatin tablet 10 mg 4.509 7.920 11.377 1.052
93 Tiamfenikol kapsul 500 mg

94 Tiamin (Viamin B1) tablet 50 mg 1.140 1.140 -


(HCl / Mononitrat )
95 Trifluoperazine tablet 5 mg

96 Triheksifenidil Hidroklorida tablet 530 7.300 6.670 1.160


2 mg
97 Vitamin B Kompleks tablet 1.167 17.000 12.664 8.473
98 Zinc sirup 10 mg/ml

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 12
100 Zinc tablet 20 mg 4.890 3.600 8.330 160
PERBEKALAN KESEHATAN
1 Alat suntik sekali pakai 2,5ml/3ml 3.000 3.000
2 Blood Transfusion Set 100 51 49

3 Catgut / Benang Bedah No. 2/0 24 13 11


Khromic
4 Catgut / Benang Bedah No. 3/0 24 3 21
Chromic
5 Catgut / Benang Bedah No. 3/0 12 9 3
Plain
6 Folley Cateter no. 18 20 20
7 Infusion Set Anak 100 1 99
8 IV Cateter no 22 50 50
9 IV Cateter no 18 150 61 89

10 Kasa Pembalut Hidrofil 4 m x 15 200 140 60


cm hidrofil/elastic
11 Kasa Pembalut 2 m x 80 cm 50 1 49
12 Urine bag steril 2 LT 185 94 91
13 Masker Nebul Anak 10 10

14 Catgut / Benang Bedah No. 2/0 36 15 21


plain
15 Plester 35 27 8
REAGEN LABORATORIUM

1 Reagen HIV RI (STANDART 86 400 486 -


DIAGNOSTIC)
2 Reagen hBSAg 10 400 410 -
3 Reagen HIV RII ( FOCUS) 10 10 -
4 Reagen HIV RIII (VIKIA) 27 50 77 -
5 Reagen Shypillis 82 400 482 -
6 Reagen HIV RI (RAPID) 350 196 154
7 Reagen HIV RII (KHB) 50 3 47
8 Reagen HIV RIII (DIAGNOSTAR) 25 2 23
9 Reagen HbSAg (RAPID TEST) 200 164 36
10 Reagen Shypilis (TREPOCHECK) 150 114 36
OBAT GIGI
1 Eugenol cairan 2 2
2 Glass Ionomer Cement ART 1 3 1 3
3 Monochlorkamfer mentol(CHKM) 2 2
4 Tumpatan Sementara Cafatilon 5 5
5 Devitalisasi Pastat Non Arsen 1 1
6 Tricresol Formlain 1 1
7 Zinc Semen 2 2
OBAT PROGRAM

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 13
Gizi :

1 Retinol Kapsul ( Vitamin A ) 600 600 -


100.000 IU
2 Retinol kapsul ( Vitamin A ) 5.000 5.000 -
200.000 IU
3 Mineral Mix 155 65 90
4 Tablet Tambah Darah ( TTD ) 8.260 44.800 27.558 25.502
Kusta :
1 MB Dewasa 30 30 -
Anti TBC :
1 INH 100mg 800 800 -
2 FDC KIT I / III 3 19 15 7
3 FDC kit II 1 1 -
BMHP :
1 Masker 3.851 3.851 -
2 Handscoon Panjang 296 296 -
3 Handscoon NON steril 10.340 9.995 345
4 Handscoon steril 300 13 287
5 Surflo no 18 285 285 -
6 Surflo no 20 528 430 83
7 Surflo no 22 442 245 197
8 Surflo no 24 583 124 459
9 Folley Cathether no 16 199 47 152
10 Folley Cathether no 18 51 36 15
11 BD Soloshoot 0.05ml 485 315 170
12 Blood Tranfusi set 326 264 62
13 Cat Gut Silk 2.0 90 89 1
14 Cat Gut Silk 3.0 148 36 112
15 Cat Gut Chromic 3.0 41 37 4
16 Cat Gut Plain 3.0 38 38 -
17 Leucoplast 1625H 32 32 -
18 Alat Suntik Sekali Pakai 3ml 9.606 3.143 6.463
19 Alat Suntik Sekali Pakai 5ml 3.885 585 3.300
20 Infusion set Dewasa 854 333 521
21 Kasa Pembalut 4x15 33 33 -
22 Masker Nebule Dewasa 15 6 9
23 Maxiflow Dewasa 50 2 48
24 Nasal O2 Canula Adult 15 15 -
25 Nasal O2 Canula Child 5 5 -
26 Surgical Blade (Mess) no 15 38 36 2
27 USG Gel 1 1

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 14
28 Kasa Husada 40X80 72 45 27
29 Masker Nebule Anak 5 3 2
30 Kapas 250g 97 20 77
31 Handscoon NON steril S 15.000 8.940 6.060
32 Alkohol Swab 9.800 3.027 6.773
33 Ethyl Chloride Spray 10 1 9
34 Alkohol 70% 500 6 494
35 Alat Suntik Sekali Pakai 1ml 1.200 18 1.182
Reagen :
1 Diluent 2 7 7 2
2 Lyse 5 11 7 9
3 Cleanser Dirui 2 4 4 2
4 Cholesterol 1 2 1 2
5 Creatine Single 1 1 -
6 Glucose 7 3 6 4
7 Urea UV 1 1 -
8 K3 Tabung 1.000 406 594
9 Yellow Tipe 4.000 251 3.749
10 Blood Lanset 500 1.500 516 2.484
11 PP Test 250 128 122
12 Anti A 3 2 1
13 Anti B 3 5 2 6
14 S.Paratyphy AO 7 10 4 13
15 S.Paratyphy BO 7 10 4 13
16 S.Typhy O 7 10 3 14
17 S.Typhy H 7 10 4 13
18 Uric Acid 1 2 1 2
19 Urine 10p 99 300 45 354
20 Kontrol 1 5 4 2
21 HB Cuvette 200 19 181
22 HCL 0,1N 1 1
23 Blue Tip 500 57 443
24 Rapid Test 150 150 -
25 K3 EDTA Cair 1 1
26 Oil Imersi 100ml 1 1
27 Asam Sulfasalisil 100ml 1 1
28 Stik Gula Darah 1.150 1.150

2. Peralatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 15
Tabel Keadaan Peralatan Kesehatan di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

No Jenis Alat Jumlah Jumlah Keterangan


Berfungs Tidak berfungsi
i

1 Tensimeter 14 14

2 Stetoscope 19 19

3 Timbangan Badan 10 10

4 Timbangan Bayi 3 3
15 15
5 Standar Infus

6 Tabung Oksigen 8 8

7 Kursi Roda 6 6

8 Brankart 2 2

9 Bed Pasien Crank 5 5

10 Meja Ginek 4 4

11 IUD kit 5 5

12 Implant kit 5 5

13 Bidan kit 1 1

14 Partus Set 4 4

15 Nebulizer 2 2

16 Bed set Cabinet 21 21

17 Timbangan Dacin 47 47

18 Tang pencabut gigi 30 28 2

19 Bor gigi 12 12

20 Kaca mulut 21 13 8

21 Spatula pengaduk 5 5

22 Penumpat Plastik 4 4

23 Penumpat Semen 2 2

24 Pengaduk amalgam 5 5

25 Burnisher 3 3

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 16
26 Scaler 9 9

27 Exafator berujung 2 17 17

28 Pengukir akar gigi 1 1

29 Tangkai Kaca mulut 21 13 8

30 Penahan lidah 1 1

3. Sumber Pembiayaan
Tabel pembiayaan kesehatan di Puskesmas Blimbing Gudo Kabupaten
JombangTahun 2020

No Jenis Sumber Biaya Jumlah

A. DANA BLUD 1.947.057.299,89

1 Jasa Layanan Umum 168.900.000,00

2 Sewa Kekayaan Daerah 2.236.000,00

3 Kapitasi BPJS 1.683.051.909,00

4 Non Kapitasi BPJS 81.088.700,00

5 Prolanis 6.739.200,00

6 Bunga Bank 5.041.490,89

B. DANA BOK 759.563.600

1 Bantuan Operasional 759.563.600


Kesehatan
JUMLAH SELURUH 2.706.620.899,89

4. Sarana dan Prasarana lain

Tabel Keadaan saranan prasaranan kesehatan di Puskesmams Blimbing


GudoTahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 17
Jenis Sarana & Kondisi
No Jumlah Ket
Prasaran Bai Rusak Rusak Rusak
k ringan sedang berat

A SARANA KESEHATAN

1 Puskesmas Pembantu 2 2

2 Polindes 9 9

3 Rumah Dinas Perawat 2 2

4 Ponkesdes 1 2

5 Pusling Roda 4 1 1

6 Ambulance 1 1

7 Sepeda motor 5 2 1 2

8 Ruang tunggu 1 1

9 Loket 1 1

10 R Pemeriksaan Umum 1 1

11 R Pemeriksaan Gigi 1 1

12 R KIA & KB 1 1

13 R Tindakan 1 1

14 R UGD 1 1

15 R Laboratorium 1 1

16 R Sterilisasi 1 1

17 R ASI 1 1

18 R Farmasi 1 1

19 Gudang Obat 1 1

20 Gudang
1 1
21 Ruang PONED

B SARANA PENUNJANG

1 Komputer 16 13 1 2

2 Mesin Tik 2 2

3 Televisi 1 1

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 18
4 Tape Warlest 1 1

5 Meja tulis 25 23 2

6 Kursi 100 70 30

7 Lemari 23 23

8 Rak Obat 4 4

9 Bed Periksa 10 10

10 Brankart 2 2

11 Kursi roda 8 8

12 Kursi tunggu 32 32

13 Lemari Arsip 6 6

14 Freezer 1 1

15 Kulkas 7 7

16 Pendingin Ruangan/AC 18 18

17 Kipas Angin 18 18

18 Mesin Cuci 2 1 1

19 Alat Pemadam 7 7

20 Laptop 7 4 3

21 Dispenser 2 2

22 Sound Sistem 1 1

23 Printer 14 14

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 19
c. Data Peran Serta Masyarakat

Tabel UKBM di wilayah Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Posyandu JumlahKader Dukun Bayi Tokoh Masyarakat
No Nama Desa
Polindes Poskesdes Posbindu Hattra Posyandu
Pratama Madya Purnama Mandiri Total Dilatih Aktif % Dilatih Aktif % Dilatih Aktif %

1 Pucangro 1 1 1 0 8 0 0 7 1 40 40 40 100 - - - - - -

2 Kedungturi 1 1 1 1 4 0 0 4 0 20 20 20 100 - - - - - -

3 Japanan 1 1 1 1 3 0 0 3 0 15 15 15 100 - - - - - -

4 Blimbing 1 1 1 1 4 0 0 4 0 20 20 20 100 - - - - - -

5 Mentaos 1 1 1 0 4 0 1 3 0 20 20 20 100 - - - - - -

6 Sukoiber 1 1 1 1 5 0 0 3 2 25 25 25 100 - - - - - -

7 Sukopinggir 1 1 1 1 4 0 0 3 1 20 20 20 100 - - - - - -

8 Bugasur 1 1 1 0 8 0 0 8 0 40 40 40 100 - - - - - -

9 Sepanyul 1 1 1 1 7 0 1 4 2 35 35 35 100 - - - - - -

JUMLAH 9 9 9 6 47 0 2 39 6 235 235 235 100 - - - - - -

Sumber Data : Laporan Program Promkes Tahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 20
d. Data Penduduk dan Sasaran Program

Tabel estimasi penduduk di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

JUMLAH BALITA (bulan)


DESA BUMIL BULIN NEO BAYI
PENDUDUK 0–5 6-11 12-23 24-35 0-59

Pucangro 5.301 88 84 79 79 40 41 79 78 394

Kedungturi 2.587 45 43 25 25 19 20 39 39 193

Japanan 1.918 32 31 21 21 15 14 30 28 143

Blimbing 3.102 53 51 70 70 24 24 46 45 231

Mentaos 2.520 41 40 21 21 19 19 38 37 188

Sukoiber 3.527 58 55 71 71 27 27 52 53 263

Sukopinggir 2.794 45 43 28 28 21 21 43 41 208

Bugasur 3.466 57 54 42 42 27 27 52 51 258

Sepanyul 3.432 57 54 68 68 27 26 50 51 256

JUMLAH 28.647 476 455 425 425 219 219 429 423 2134

Sumber Data : Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang Tahun 2020


Tabel Sasaran Program Penduduk rentan di wilayah Puskesmas Blimbing Gudo Tahun
2020

SASARAN PROGRAM
No Desa Jumlah 24-59
0-11 0-23
Penduduk WUS BUMIL BULIN BUFAS NEO bulan
bulan bulan
1 Pucangro 5.301 964 88 84 79 79 81 160 313
2 Kedungturi 2.587 492 45 43 25 25 39 78 154
3 Japanan 1.918 352 32 31 21 21 29 59 114
4 Blimbing 3.102 580 53 51 70 70 48 94 183
5 Mentaos 2.520 455 41 40 21 21 38 76 150

6 Sukoiber 3.527 634 58 55 71 71 54 106 209

7 Sukopinggir 2.794 498 45 43 28 28 42 85 166

8 Bugasur 3.466 623 57 54 42 42 54 106 204

9 Sepanyul 3.432 622 57 54 68 68 53 103 203

Jumlah 28.647 5.220 476 476 425 425 438 867 1.696

Sumber Data : Laporan program KIA Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Tabel Sasaran Program Anak Usia Sekolah di wilayah kerja Puskesmas Blimbing
GudoTahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 21
ANAK USIA SEKOLAH
No DESA
TK SD/MI SMP SMA

1 Pucangro 3 2/1 - -

2 Kedungturi 1 1/1 - -

3 Japanan 1 2/0 - -

4 Blimbing 3 2/1 - -

5 Mentaos 1 1 - -

6 Sukoiber 2 2/1 - -

7 Sukopinggir 3 1/0 - -

8 Bugasur 3 2/0 - -

9 Sepanyul 2 1/1 - -

Jumlah 19 14/5 - -

Sumber Data : Data di desa di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020
Tabel Sasaran program Usila di wilayah kerja Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 20

USILA
No Desa Laki-laki Perempuan Jumlah

1 Pucangro 283 335 618

2 Kedungturi 132 171 303

3 Japanan 101 122 223

4 Blimbing 161 202 363

5 Mentaos 136 158 294

6 Sukoiber 191 220 411

7 Sukopinggir 152 173 325

8 Bugasur 187 217 404

9 Sepanyul 184 216 400

Jumlah 1.527 1.814 3.341

Sumber Data : Laporan program Usila di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

e. Data Sekolah

Tabel Data Sasanan pendidikan Sekolah Dasar di wilayah Puskesmas Blimbing Gudo
Tahun 2020
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 22
JUMLAH Jumlah
Guru
TOTAL Kader Ket
NO NAMA SD UKS
UKS/Dokcil
L P JML

12 -
1 SDN BLIMBING 132 253 25 1
1
-
2 SDI MAKARIMUL AKHLAQ 96 72 168 17 1
-
3 MI AL ALIF 25 32 57 6 1
-
4 SDN JAPANAN 1 81 74 155 16 1
-
5 SDN JAPANAN 2 57 59 116 12 1
-
6 SDN MENTAOS 85 83 168 17 1
-
7 SDN SUKOIBER 1 61 63 124 12 1
-
8 SDN SUKOIBER 2 51 42 93 9 1
-
9 MI SUKOIBER 45 40 85 9 1
-
10 SDN SEPANYUL 72 57 129 13 1
-
10
11 MI. SEPANYUL 112 216 22 1
4
-
12 SDN BUGASUR 1 44 52 96 10 1
-
13 SDN BUGASUR 2 65 52 117 12 1
-
14 SDN KEDUNGTURI 77 68 145 15 1
-
15 MI. KEDUNGTURI 50 31 81 8 1
-
16 SDN SUKOPINGGIR 81 76 157 16 1
-
11
17 SDN PUCANGRO 1 119 229 23 1
0
-
18 SDN PUCANGRO 2 38 40 78 8 1
-
19 MI PUCANGRO 53 55 108 11 1

Sumber Data : Laporan Program Kesehatan gigi dan mulut dan program UKS

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 23
DATA UKM ESENSIAL TAHUN 2020

1. Data Kesehatan Lingkungan di Wilayah Kerja Puskesmas

Tabel data kesehatan lingkungan di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Jumlah Rumah TPM TTU


NO DESA Rumah
Yg ada Yang Dibina % Yg ada Diperiksa MS % Yg ada Diperiksa MS %
Sehat

1 Pucangro 1467 30 1084 73,89 2 2 2 100 3 3 2 66,67

2 Kedungturi 598 - 576 96,32 2 2 2 100 2 2 1 50

3 Japanan 475 3 455 95,79 3 3 1 33,3 2 2 1 100

4 Blimbing 813 3 791 97,29 7 7 5 71,4 4 4 2 75

5 Mentaos 636 5 604 94,97 1 1 0 0 1 1 3 100

6 Sukoiber 880 10 806 90,77 3 3 1 33,3 3 3 1 66,67

7 Sukopinggir 734 10 684 93,19 5 5 4 80 1 1 2 100

8 Bugasur 843 10 750 88,97 2 2 2 100 2 2 1 100

9 Sepanyul 910 15 807 88,68 4 4 2 50 2 2 2 100

Jumlah 7364 87 6557 89,04 29 29 19 65 20 20 15 76,67

Sumber Data : Laporan program Kesehatan Lingkungan Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 24
Tabel data rumah tangga berperilaku hidup bersih dan sehat dengan 10 indikator PHBS Tahun 2020

Menimbang Bayi

Ketersediaan Air
ASI EKSLUSIF

Makan sayur &

didalam rumah
Tidak merokok

TIDAK SEHAT
dengan sabun
PERSALINAN

Rumah bebas

olah raga tiap


Ketersediaan

Aktifitas fisik/
Cuci tangan
Jumlah KK

Jamban
& Balita

SEHAT
Bersih

Buah
jentik

hari
N Nama Desa
O

Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml Jml
1 Pucangro 1835 258 64 244 479 480 480 479 468 477 251 229 251

2 Kedungturi 734 102 18 97 226 240 238 238 218 238 128 112 128

3 Japanan 630 105 13 105 180 180 180 180 162 180 101 94 86

4 Blimbing 1027 137 27 133 239 240 239 229 240 238 150 133 107

5 Mentaos 824 133 20 131 232 240 240 238 221 237 122 112 128

6 Sukoiber 1144 224 53 205 288 300 300 297 276 300 152 125 175

7 Sukopinggir 977 103 17 101 240 240 240 240 240 239 183 173 67

8 Bugasur 1113 170 35 166 472 480 480 480 477 472 228 219 261

9 Sepanyul 1165 194 30 192 400 420 420 419 407 419 169 157 263

Jumlah 9449 1426 277 1374 2756 2820 2817 2800 2709 2800 1484 1354 1446

Sumber Data : Laporan Program Promkes Tahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 25
RUMAH TANGGA
N
PUSKESMAS DESA JUMLAH JUMLAH BER
o JUMLAH % DIPANTAU % BER PHBS
DIPANTAU PHBS

1 BLIMBING GUDO Pucangro 1835 480 26 229 48

Kedungturi 734 240 32 112 47

Japanan 630 180 28 94 52

Blimbing 1027 240 23 133 55

Mentaos 824 240 29 112 47

Sukoiber 1144 300 26 125 42

Sukopinggir 977 240 25 173 72

Bugasur 1113 480 43 219 46

Sepanyul 1165 420 36 157 37

JUMLAH 9449 2820 9449 2820 30

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 26
Sumber Data : Laporan Program Promkes Tahun 2020

3. DATA PELAYANAN GIZI TAHUN 2020

Jumlah Bayi 0-6 Bulan Jumlah Bayi Yang Diberi ASI Eklusif
No Puskesmas Desa Jumlah Bayi Diperiksa Usia 0-6 Bulan
L P L+P
Jumlah %

1 Blimbing Gudo Pucangro 20 25 45 45 42 93.3

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 27
Kedungturi 12 10 22 22 19 86.4

Japanan 11 7 18 18 17 94.4

Blimbing 18 26 44 44 41 93.2

Mentaos 9 7 16 16 16 100

Sukoiber 16 22 48 48 45 93.8

Sukopinggir 20 27 47 47 46 97.9

Bugasur 19 18 37 37 37 100

Sepanyul 24 16 40 40 38 95

Balita
Jumlah Balita
Ditimbang BGM
No Puskesmas Desa Dilaporkan
Jumlah (D) % (D/S) L P L+P
L P L+P L P L+P L P L+P Jumlah Jumlah Jumlah

1 Blimbing Gudo Pucangro 201 193 294 103 112 215 51 58 54.5 1 0 1

Kedungturi 94 99 193 45 46 91 47 46 46.5 1 0 1

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 28
Japanan 72 71 143 44 33 77 61 46 53.5 0 0 0

Blimbing 114 117 231 54 62 116 47 53 50 0 0 0

Mentaos 97 91 188 52 43 95 54 47 50.5 1 1 2

Sukoiber 136 127 263 95 90 185 70 71 70.5 1 0 1

Sukopinggir 108 100 208 51 55 106 47 55 51 1 0 1

Bugasur 133 125 258 79 83 162 59 67 63 0 0 0

Sepanyul 131 125 156 76 75 151 58 60 59 1 1 2

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 29
FE1 (30 TABLET) FE3 (90 TABLET)
N DESA JUMLAH IBU HAMIL
PUSKESMAS
O JUMLAH % JUMLAH %

Pucangro 88 72 81,8 68 77,3

Kedungturi 45 35 77,8 28 62,2

Japanan 32 25 78,1 22 68,8

Blimbing 53 69 130,2 75 141,5

1 Blimbing Gudo Mentaos 41 25 61 23 56,1

Sukoiber 58 65 112,1 72 124,1

Sukopinggir 45 42 93,3 29 64,4

Bugasur 57 59 103,5 43 75,4

Sepanyul 57 66 115,8 67 117,5

JUMLAH (KAB/KOTA) 476 458 0,0 427 0,0

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 30
3. DATA KIA/KB TAHUN 2020

IBU HAMIL IBU BERSALIN/NIFAS


PERSALINAN MENDAPAT IBU NIFAS
NO PUSKESMAS DESA K1 K4
JUMLAH JUMLAH DITOLONG NAKES YANKES NIFAS MENDAPAT VIT A
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 BLIMBING GUDO Pucangro 88 72 81,8 68 77,3 84 80 95,2 80 95,2 80 95,2

Kedungturi 45 35 77,8 28 62,2 43 27 62,8 27 62,8 27 62,8

Japanan 32 25 78,1 22 68,8 31 23 74,2 23 74,2 23 74,2

Blimbing 53 69 130,2 75 141,5 51 70 137,3 70 137,3 70 137,3

Mentaos 41 25 61 23 56,1 40 21 52,5 21 52,5 21 52,5

Sukoiber 58 65 112,1 72 124,1 55 68 123,6 68 123,6 68 123,6

Sukopinggir 45 42 93,3 29 64,4 43 29 67,4 29 67,4 29 67,4

Bugasur 57 59 103,5 43 75,4 54 41 75,9 41 75,9 41 75,9

Sepanyul 57 66 115,8 67 117,5 54 69 127,8 69 127,8 69 127,8

JUMLAH (KAB/KOTA) 476 458 0,0 427 0,0 455 428 0,0 428 0,0 428 0,0

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 31
PESERTA KB AKTIF 2020

NO PUSKESMAS DESA MKJP NON MKJP MKJP+


IMPL KON SUNTI OBAT LAINN
NON %
IUD % MOP % MOW % % JMLH % % % PIL % % % JMLH % MKJP
ANT DOM K VAGINA YA

1 BLIMBING Pucangro 119 17,4 2 0,3 108 15,866 9,7 295 43,2 7 1 374 54,8 6 0,9 - - - - 387 54,8 -
GUDO
Kedungturi 14
39 12,7 1 0,3 32 10,4 44 14,3 116 37,7 18 5,8 48,1 26 8,4 - - - - 135 62,3 -
8

Japanan 45,
24 10,9 1 0,5 36 16,4 24 10,9 85 38,7 14 6,4 100 21 9,5 - - - - 135 61,4 -
5

Blimbing 42 10,1 3 0,7 43 10,4 17 4,1 105 25,38 1,9 251 60,5 51 12,3 - - - - 310 74,7 -

Mentaos 18
33 11,5 3 1 33 11,58 2,8 78 26,816 5,6 65,6 6 2,1 - - - - 211 73,3 -
9

Sukoiber 21
94 21,42 0,5 64 14,620 4,6 180 41,115 3,4 47,8 34 7,7 - - - - 259 58,9 -
0

Sukopinggir 20
37 9,7 0 0 34 8,9 33 8,7 104 27,33 0,8 54,3 67 17,6 - - - - 277 72,7 -
7

Bugasur 75 16,72 0,4 61 13,635 7,8 173 38,510 2,2 259 57,8 6 1,3 - - - - 275 61,3 -

Sepanyul 48 10 13 2,7 49 10,248 10158 32,97 1,5 2451,8 67 13,9 - - - - 323 67,2 -

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 32
9

1. DATA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TH 2020

STRATA POSYANDU
POSYANDU AKTIF
NO PUSKESMAS DESA PRATAMA MADYA PURNAMA MANDIRI
JUMLAH
JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH % JUMLAH %

1 BLIMBING GUDO Pucangro 0 0 0 0 7 87.5 1 12.5 8 8 100

Kedungturi 0 0 0 0 4 100 0 0 4 4 100

Japanan 0 0 0 0 3 100 0 0 3 3 100

Blimbing 0 0 0 0 4 100 0 0 4 4 100

Mentaos 0 0 1 25 3 75 0 0 4 3 75

Sukoiber 0 0 0 0 3 60 2 40 5 5 100

Sukopinggir 0 0 0 0 3 75 1 25 4 4 100

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 33
Bugasur 0 0 0 0 8 100 0 0 8 8 100

Sepanyul 0 0 1 14 4 57 2 29 7 6 85.7

JUMLAH (KAB/KOTA) 0 0 2 4.25 39 83 6 12.75 47 45 95.7

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 34
2. DATA UKP TAHUN 2020
a) Status Kesehatan
 Data Kematian

Umur
No Jenis Penyebab Kematian 0-12 13-59 5-14 15-45 > 40
Jumlah
bulan bulan tahun tahun tahun
1 KEMATIAN BAYI
a.BBLR
b. IUFD 4 4
c. Asfiksia
d. Kelainan Jantung
e. Hisprung
f. Prematur 1 1
2 KEMATIAN IBU
a. Jantung
3 KEMATIAN BALITA
a.DBD
b. Hepatitis
c. Kelainan Jantung
JUMLAH 5 5

Sumber data : Data di Desa di wilayah Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

 Kunjungan Kesakitan

Tabel jumlah kunjungan di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Kunjungan
No Bulan Total
Rawat Jalan UGD
1 Januari 3.554 1.061 4.615
2 Februari 3.494 859 4.353
3 Maret 3.504 991 4.495
4 April 1.959 430 2.389
5 Mei 1.403 338 1.741
6 Juni 2.212 384 2.596
7 Juli 1.718 358 2.076
8 Agustus 1.727 389 2.116
9 September 1.844 331 2.175
10 Oktober 1.740 317 2.057
11 November 1.915 351 2.266

12 Desember 1.726 353 2.079

Jumlah 26.796 6.162 32.958

Sumber data : Buku register rawat jalan Tahun 2020


 Pola Penyakit

Tabel data 10 Besar Penyakit di rawat jalan Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

KUNJUNGAN
No JENIS PENYAKIT KODE ICD X
L P TOTAL
Nasofaringitis Akut/Flu Biasa/Common
1 J00 1222 1708 2903
Cold
2 Faringis Akut J02 683 984 1667
Penyakit Oesophagus, Lambung &
3 K31 433 1120 1553
Usus Dua Belas Jari
4 Kesakitan tak dikenal & tak jelas R69 700 746 1446
Penyakit tekanan darah tinggi
5 I10 481 889 1370
primer/Hipertensi primer
6 Penyakit Sendi M25 352 1010 1362
7 Infeksi Akut Pernapasan Atas J06 510 800 1310
8 Pemeriksaan Kesehatan Kerja Z10.0 683 573 1256
9 Pemeriksaan Kesehatan Umum Z00.0 617 529 1146
Diare & Infeksi Usus yang kurang jelas
10 A09 425 523 1048
batasannya

Sumber Data : Buku Laporan LB1 10 Besar Penyakit rawat jalan Tahun 2020

b) Kejadian Luar Biasa

Jumlah Kasus
No Desa Meninggal Tindak lanjut
DBD Campak
1 Pucangro 0 0 0 -

2 Kedungturi 0 0 0 -

3 Japanan 0 0 0 -

4 Blimbing 0 0 0 -

5 Mentaos 0 0 0 -

6 Sukoiber 0 0 0 -
7 Sukopinggir 0 0 0 -
8 Bugasur 0 0 0 -
9 Sepanyul 0 0 0 -
Jumlah 0 0 0 -

Sumber Data : Laporan program Surveilans di Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2020

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 36
C. TAHAP PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)
1. Analisa Masalah

a) Identifikasi Masalah

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN TAHUN


2020

N TARGE
INDIKATOR PEMBILAN PENYEBU
O T CAPAIA
G (Jml T
TAHUN N (%)
A. PELAYANAN WAJIB Dilayani) (Sasaran)
2020
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 100% 427 476 89,71
Pelayanan Kesehatan Ibu
2 100% 427 454 94,05
Bersalin
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru
3 100% 421 431 97,68
Lahir
4 Pelayanan Kesehatan Balita 100% 1422 1696 83,84
Pelayanan Kesehatan pada Usia
5 100% 2611 2625 99,47
Pendidikan Dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia
6 100% 5323 18291 29,10
Produktif
Pelayanan Kesehatan pada Usia
7 100% 2641 3600 73,36
Lanjut
Pelayanan Kesehatan Penderita
8 100% 2927 8248 35,49
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Penderita
9 100% 745 796 93,59
Diabetes Melitus (DM)
Pelayanan Kesehatan Orang
10 100% 54 54 100
dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Pelayanan Kesehatan Orang
11 100% 87 307 28,34
dengan Tuberculosis (TB)
Pelayanan Kesehatan Orang
12 100% 619 551 112,34
dengan Resiko terinfeksi HIV
B. PELAYANAN TAMBAHAN

1 Desa Siaga Purnama Mandiri 44% 4 9 44,44

2 Posyandu Purnama Mandiri 90% 45 47 95,74


PHBS tatanan Rumah Tangga
3 61% 1354 2820 62,57
Sehat
4 Cakupan Klinik sanitasi 20% 230 2164 10,62
Cakupan pembinaan
5 35% 91 103 88,35
kelompok/klub olah raga
Cakupan pembinaan kelompok
6 100% 12 12 100
pekerja
Persentase Pelayanan
7 100% 428 454 94,27
Kesehatan Ibu Nifas
Pelayanan Pemeriksaan Berkala
8 100% 2187 2200 99,40
siswa tingkat SD sederajat
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 37
Pelayanan Pemeriksaan Berkala
9 siswa tingkat Dasar 100% 0 0 0
SMP/sederajat
10 Pelayanan Pemeriksaan Berkala 100% 0 0 0
siswa tingkat Lanjutan
(SMA)/sederajat
Cakupan Bumil mendapat 90
11 92% 427 476 89,70
tablet Fe
Bayi yang mendapat ASI
12 84% 54 58 93,10
Eksklusif
Cakupan Balita Gizi Buruk
13 100% 2 2 100
Mendapat Perawatan
14 Ibu Hamil KEK yang ditangani 100% 39 39 100

15 Desa/Kelurahan UCI 90% 7 9 77,77


Cakupan Baduta yang
16 95% 376 419 89,73
Memperoleh Imunisasi Booster
Cakupan Desa/Kelurahan
Mengalami KLB yang dilakukan
17 100% 0 0 0
Penyelidikan Epdemiologi < 24
Jam
Meningkatnya rumah /bangunan
18 95% 9520 10677 89,16
yang bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya pemeriksaan
19 100% 3 3 100
kontak intensif kusta
20 Penderita DBD yang Ditangani 100% 0 0 0
Penemuan Penderita Diare yang
21 100% 527 773 68,17
Ditangani
22 Cakupan Posbindu 85% 9 9 100

23 Peserta Prolanis Aktif 50% 97 118 82,20


24 Keluarga rawan yang mendapat 45% 68 75 90,66
keperawatan kesehatan
masyarakat (Home Care)
25 Puskesmas Terakreditasi 80% 1 1 100
Ketersediaan Obat sesuai
26 85% 30 40 75
kebutuhan
27 Penyuluhan Keamanan Pangan 100% 0 0 0
(Penerbitan Sertifikat Keamanan
Pangan)

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 38
b) Menetapkan Urutan Masalah

STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN


TAHUN 2020

NO INDIKATOR KRITERIA
JUMLAH RANGKING
A. PELAYANAN WAJIB U S G
1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1 1 1 3

2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1 1 1 3

3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1 1 1 3

4 Pelayanan Kesehatan Balita 2 2 3 7 1


Pelayanan Kesehatan pada Usia
5 1 1 1 3
Pendidikan Dasar
Pelayanan Kesehatan pada Usia
6 1 1 1 3
Produktif
7 Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut 2 1 2 5 5
Pelayanan Kesehatan Penderita
8 2 2 3 7 2
Hipertensi
Pelayanan Kesehatan Penderita
9 2 1 2 5 6
Diabetes Melitus (DM)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
10 1 1 1 3
Gangguan Jiwa (ODGJ)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
11 1 1 1 3
Tuberculosis (TB)
Pelayanan Kesehatan Orang dengan
12 1 1 1 3
Resiko terinfeksi HIV
B. PELAYANAN TAMBAHAN

1 Desa Siaga Purnama Mandiri 1 1 1 3

2 Posyandu Purnama Mandiri 1 1 1 3

3 PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat 2 2 2 6 4

4 Cakupan Klinik sanitasi 2 3 2 7 3


Cakupan pembinaan kelompok/klub
5 1 1 1 3
olah raga
6 Cakupan pembinaan kelompok pekerja 1 1 1 3
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu
7 2 1 1 4 7
Nifas
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
8 1 1 1 3
tingkat SD sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
9 1 1 1 3
tingkat Dasar SMP/sederajat
Pelayanan Pemeriksaan Berkala siswa
10 1 1 1 3
tingkat Lanjutan (SMA)/sederajat
11 Cakupan Bumil mendapat 90 tablet Fe 1 1 1 3

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 39
12 Bayi yang mendapat ASI Eksklusif 1 1 1 3
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat
13 1 1 1 3
Perawatan
14 Ibu Hamil KEK yang ditangani 1 1 1 3

15 Desa/Kelurahan UCI 1 1 1 3
Cakupan Baduta yang Memperoleh
16 1 1 1 3
Imunisasi Booster
Cakupan Desa/Kelurahan Mengalami
17 KLB yang dilakukan Penyelidikan 1 1 1 3
Epdemiologi < 24 Jam
Meningkatnya rumah /bangunan yang
18 2 1 1 4 8
bebas jentik nyamuk Aides
Meningkatnya pemeriksaan kontak
19 1 1 1 3
intensif kusta
20 Penderita DBD yang Ditangani 1 1 1 3
Penemuan Penderita Diare yang
21 1 1 1 3
Ditangani
22 Cakupan Posbindu 1 1 1 3

23 Peserta Prolanis Aktif 1 1 1 3


Keluarga rawan yang mendapat
24 keperawatan kesehatan masyarakat 1 1 1 3
(Home Care)
25 Puskesmas Terakreditasi 1 1 1 3

26 Ketersediaan Obat sesuai kebutuhan 1 1 1 3


Penyuluhan Keamanan Pangan
27 (Penerbitan Sertifikat Keamanan 1 1 1 3
Pangan)

c) Merumuskan Masalah

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 40
1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (-64,51%)
Adalah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar bagi
penderita hipertensi, dinilai dari persentase jumlah penderita hipertensi yang
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar di wilayah kerjanya dalam
kuran waktu satu tahun. Pada tahun 2020 Puskesmas Blimbing Gudo belum
mencapai target yaitu (-64,51%). Hal ini disebabkan oleh pendataan penderita
hipertensi di wilayah kerja yang belum sesuai, kurang maksimal skrining faktor
risiko hipertensi, belum melakukan pelayanan pasien hipertensi sesuai standar,
dan ketersediaan obat anti hipertensi yang belum memadai. Untuk meningkatan
persentase target yaitu dengan cara meningkatkan skrining faktor risiko
hipertensi, meningkatkan kualitas pelayanan sesuai standar, dan menyediakan
obat anti hipertensi sesuai kebutuhan.

2. Pelayanan Kesehatan Balita (-16,16)


Adalah Puskesmas memberikan pelayanan kesehatan balita usia 0-59 bulan
dinilai dari cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sehat
sesuai standar di wilayah kerjanya. Pada tahun 2020 Puskesmas Blimbing
Gudo belum mencapai target yaitu (-16,16%). Hal ini disebabkan oleh
pendataan balita 0-59 bulan masih kurang maksimal, pemberian pelayanan
balita belum menyeluruh, serta pencatatan dan pelaporan yang belum baik.
Untuk meningkatkan jumlah capaian yaitu dengan cara melakukan pendataan
bayi usia 0-59 bulan melalui bidan desa dan kader posyandu, meningkatkan
pelayanan balita melalui kunjungan bayi baru lahir dan posyandu balita secara
rutin, dan memperbaiki pencatatan dan pelaporan.

3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (-26,24%)


Adalah puskesmas memberikan pelayanan skrining kesehatan kepada warga
usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar
minimal satu kali di wilayah kerjanya. Pada tahun 2020 Puskesmas Blimbing
Gudo belum mencapai target yaitu (-26,24%). Hal ini disebabkan oleh
pendataan dan skrining kesehatan lansia yang kurang maksimal, pelayanan
rujukan yang kurang sesuai dan pencatatan pelaporan kurang baik. Untuk
meningkatkan jumlah capaian yaitu dengan melakukan pendataan jumlah
warga usia lanjut melalui kader desa dan posyandu lansia, melakukan skrining
kesehatan pada saat posyandu lansia, memperbaiki pelayanan rujukan pasien
lansia melalui PRB, dan memperbaiki pencatatan dan pelaporan.

4. Cakupan Klinik sanitasi (-9,38%)

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 41
Adalah kegiatan konseling, inspeksi kesehatan lingkungan, dan inteervensi
kesehatann lingkungan terhadap pasien atau klien guna menganalisis sebab-
sebab terjadinta penyakit serta upaya pencegahanya. Pada tahun 2020
Puskesmas blimbing Gudo belum mencapai target yaitu (-9,38%). Hal ini
disebabkan oleh kurangnya jumlah anggota tim dalam klinik sanitasi, jadwal
petugas klinik sanitasi yang sering tidak sesuai, dan kekurangan petugas
promosi kesehatan. Untuk meningkatkan capaian yaitu dengan membuat SK
kepala Puskesmas mengenai anggota tim klinik sanitasi, pengajuan pegawai
promosi kesehatan baru, dan membuat jadwal yang lebih fleksibel bagi petugas
klinik sanitasi.

5. PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat (+1,57%)


Adalah Puskesmas mengupayakan pelayanan kesehatan yang memungkinkan
terjadinya perubahan prilaku rumah tangga ber PHBS dinilai dari perbandingan
rumah tangga yang telah memenuhi semua indicator PHBS tatanan rumah
tangga dalam kurun waktu tertentu dengan jumlah rmah tangga yang di survey
PHBS di wilayah kerjanya dalam kurun waktu yang sama. Pada tahun 2020
Puskesmas Blimbing Gudo telah melebihi capaian target yaitu sebesar 1,57%.
Hal ini membuktikan adanya peningkatan untuk jumlah tatanan rumah tangga
sehat di wilayah kerja puskesmas Blimbing Gudo serta kesadaran masyarakat
yang semakin meningkat untuk upaya kesehatan.

6. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (-5,95%)


Adalah pelayanan kesehatan nifas sesuai standar minimal tiga kali dengan
distribusi pada 6 jam post partum samapai 3 hari minimal satu kali, 4 hari-28
hari minimal 1 kali dan 28-42 hari minimal 1 kali di wilayah kerja dalam kurun
waktu tertentu. Pada tahun 2020 Puskesmas Blimbing Gudo belum mencapai
target yaitu (-5,95%). Hal ini diseabkan oleh pelayanan nifas yang belum sesuai
standar, koordinasi dengan bidan desa yang kurang baik,pelayanan rujukan
nifas yang tidak berjalan baik, kurang maksimalnya kunjungan rumah. Untuk
meningkatkan jumlah capaian yaitu dengan cara memperbaiki pelayanan nifas
yang sesuai standar melalui pelatihan dan dril klinis, memperbaiki koordinasi
dengan bidan desa, memperbanyak jumlah kunjungan rumah bagi pasien nifas.

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 42
a) Mencari Akar Penyebab Masalah
1. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi (-64,51%)

MANUSIA METODE

Pelayanan pasien HT belum standar Pendataan Pasien hipertensi kurang valid

Skrining pasien HT belum maksimal


Keterampilan petugas dalam Keterampilan petugas dalam
Mendiagnosis HT kurang skrining HT kurang Koordinasi dengan bidan desa belum
berjalan

Kurang sarana/ media penyuluhan


faktor risiko HT Pelayanan kesehatan
hipertensi (-64,51%)

Ketersediaan obat
Tingkat sosek rendah
anti hipertensi yang
belum sesuai Kurang nya dana
standar operasional
Pola hidup masyarakat
masih belum sehat
(merokok)
Perilaku masyarakat
tidak sehat (makan
gorengan dan asin)

SARANA DANA LINGKUNGAN

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 41
2. Pelayanan Kesehatan Balita (-16,16)

MANUSIA METODE

Pendataan sasaran kurang akurat Data yang ada kurang valid


Kunjungan balita ke posyandu kurang
Pembinaan/supervisi suportif kurang Sebagian data dari kader
Pengetahuan kes ibu kurang
Kinerja petugas yg kurang maksimal
RR kurang akurat
Penyuluhan kes balita kurang
Pelacakan kasus dan pelayanan balita kurang
Kesadaran/pemahaman ibu balita kurang Pelayanan MTBS di Posyandu kurang maksimal

Kurangnya koordinasi lintas program Petugas hanya menunggu balita datang


Pemeriksaan kesehatan terpadu pd balita di posyandu kurang op
Bides tidak melakukan kunjungan rumah
Pelayanan anak balita ( -16,16%)

Keterbatasan dana utk untuk melakukan intervensi


Keterbatasan sediaan sarana penyuluhan tentang kesehatan balita
Rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan masy

SARANA DANA LINGKUNGAN

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 42
3. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (-26,24%)

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 43
4. Cakupan Klinik sanitasi (-9,38%)

MANUSIA METODE
MANUSIA METODE

Pendataan sasaran kurang akurat Kunjungan lansia ke posyandu lansia kurang Data yang ada kurang valid
Kinerja TIM kurang maksimal Jadwal petugas klinik sanitasi belum jalan
Kunjungan klien kurang
Pembinaan/supervisi suportif kurang Sebagian data dari kader
Petugas Kesling tidak standby Pengetahuan kes lansia kurang Cara merujuk klien kurang baik
Kinerja petugas yg kurang maksimal Pengetahuan kesling
Jadwal tim belum tertata baik RR kurang akurat
Penyuluhan kes lansia kurang RR kurang akurat
Pelacakan kasus dan pelayanan lansia kurang Penyuluhan kesling kurang
Kekurangn petugas promkes Kesadaran/pemahaman lansia kurang Pelayanan lansia di Posyandu kurang maksimal
Kesadaran/pemahaman kesling kurang Pelayanan konseling kesling kurang maksimal
Kurangnya koordinasi lintas program Petugas hanya menunggu lansia datang
Pemeriksaan kesehatan terpadu pd lansia di posyandu kurang optmal
Petugas Promkes sering dinas luar Kunjungan pasien belum maksimal
Bides tidak melakukan kunjungan rumah Observasi dan pemantauan kesehatan lingkungan kurang optmal
Cara menggali keluhan pasien mengenai kesehatan lingkungan kurang
Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut (-26,2
. Cakupan Klinik sanitasi (-9,38%)

Keterbatasan dana utk untuk melakukan intervensi dan penyediaan obat untuk lansia
Keterbatasan sediaan sarana pemeriksaan & penyuluhan pada lansia
Keterbatasan dana untuk melakukan intervensi kepada klien
Rendahnya tingkat ekonomi dan gaya hidup sehat lansia
Keterbatasan sediaan sarana dan ruangan pemeriksaan &konseling
Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat dan gaya h

SARANA DANA LINGKUNGAN


SARANA DANA LINGKUNGAN

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 44
5. PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat (1,57%)

MANUSIA METODE

Pendataan sasaran kurang akurat Kriteria rumah Tangga ber PHBS tidak terpenuhi Data yang ada kurang valid

Pembinaan/supervisi suportif kurang Sebagian data dari kader


Pengetahuan PHBS kurang
Kinerja petugas yg kurang maksimal
RR kurang akurat
Penyuluhan PHBS kurang
Kurangnya Petugas yang mensurvey
Kesadaran/pemahaman PHBS kurang Sampling rumah tangga ber PHBS tidak akurat

Kurangnya koordinasi lintas program Data Primer Rumah Tangga ber PHBS tidak valid
Kegiatan Survey kurang maksimal
Bidan desa dan kader kurang maksimal melakukan kunjungan rumah
PHBS tatanan Rumah Tangga Sehat (1,5

Keterbatasan sediaan sarana survey& penyuluhan tentang PHBS

SARANA DANA LINGKUNGAN

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 45
6. Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu Nifas (-2.6%)

MANUSIA METODE

Pendataan sasaran kurang akurat Pelayanan Nifas tidak sesuai standar


Kunjungan ANC bumil kurang
Pembinaan/supervisi suportif kurang Skill bidan desa kurang standar
Pengetahuan kes nifas kurang
Kinerja petugas yg kurang maksimal
Kurangnya pembinaan bidan desa
Penyuluhan kes nifas kurang
Pelacakan kasus dan pelayanan nifas kurang
Kesadaran/pemahaman ibu nifas kurang Konseling saat ANC kurang maksimal

Kurangnya koordinasi lintas program Tidak semua pasien nifas kunjungan rumah
Pengetahuan tentang masa nifas masih kurang
Kunjungan Rumah oleh Bides kurang
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu N

Keterbatasan dana utk untuk melakukan intervensi


Keterbatasan sediaan sarana pemeriksaan & penyuluhan tentang nifas
Rendahnya tingkat ekonomi dan social masyara

SARANA DANA LINGKUNGAN

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 46
b) Menetapkan cara-cara Pemecahan Masalah

N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
1. Pelayanan Kurang nya penyuluhan dan - Penyuluhan dalam gedung - Penyuluhan dalam gedung
Kesehatan Penderita edukasi tentang hipertensi oleh - Penyuluhan luar gedung - Penyuluhan luar gedung
Hipertensi (-64,51%) nakes - Pembinaan ke Posyandu - Pembinaan ke Posyandu
- Pembinaan tokoh masyarakat

Ketrampilan nakes/kader kurang - Pelatihan tenaga kesehatan - Pembinaan Klasfikasi


dalam melakukan skrining - Pelatihan kader posyandu Posyandu
hipertensi. - Pembinaan oleh Kepala - Pelatihan Kader
Puskesmas

Desa tidak ada dana untuk - Melakukan koordinasi dengan - Pembentukan desa siaga
melakukan rakordes secara rutin kuwu
- Pembentukan desa siaga
- Penyed

Kurangnya dana operasional utk - Pengajuan dana melalui program - Pembentukan Desa Siaga
melakukan penyuluhan bok

Perilaku masyarakat tidak sehat - Koordinasi dengan kader - Pengajuan dana


- Koordinasi dengan bides

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 47
N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
2. Pelayanan Pembinaan/ Supervisi suportif - Pembinaan bidan oleh Ka - Supervisi Suportif oleh
Kesehatan Balita (- kurang Puskesmas koordinator bidan
16,16%) - Supervisi suportif oleh
koordinator bidan
- Pertemuan rutin mingguan di
KIA
- Pembinaan dari dinas
kesehatan sbulan sekali

Kurangnya koordinasi lintas - Koordinasi dengan program gizi - Melakukan perencanaan


program - Koordinasi penyuluhan dengan koordinasi kegiatan pada
program promkes pertemuan lokmin
- Melakukan perencanaan bulanan
koordinasi kegiatan pada
pertemuan lokmin bulanan

Penyuluhan kesehatan balita - Koordinasi penyuluhan dengan - Koordinas penyuluhan


kurang program promkes antara bidan desa dan
- Pelaksanaan penyuluhan oleh petugas promkes
Bidesa

Tidak melakukan kunjungan - Melaksanakan kunjungan - Melaksanakan


rumah balita rumah balita kunjungan rumah balita

Sebagian data diperoleh dari - Pendataan sasaran balita - Kerjasama dengan kader
kader - Pelatihan kader dalam melakukan
- Kerjasama dengaan kader Pendataan sasaran
dalam melakukan pendataan balita

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 48
- Melakukan pelayanan
Pemeriksaan kesehatan balita di pemeriksaan kesehatan balita - Melakukan pelayanan
posyandu kurang optimal (MTBS) di Posyandu pemeriksaan kesehatan
- Melakukan rujukan bagi balita (MTBS) di Posyandu
yang memerlukan tinjut pel
kesehatan

Keterbatasan sediaan sarana - Penyediaan sarana - Penyediaan sarana


pemeriksaan dan penyuluhan pemeriksaan (Timbang BB, alat pemeriksaan (Timbang
Ukur TB, Termometer, dll) di BB, alat Ukur TB,
Poskesdes/ posyandu . Termometer, dll) di
- Merujuk ke Puskesmas bila Poskesdes/ posyandu
balita ingin pelayanan lebih
lanjut

Keterbatasan dana untuk - Membantu balita dalam - Sweeping balita yang


melakukan intervernsi mendapat pelayanan kes tidak datang ke
- Kunjungan ke rumah balita Posyandu
yang tidak datang ke Posyandu

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 49
N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
3 Pelayanan Kurang nya penyuluhan dan - Penyuluhan dalam gedung - Penyuluhan dalam gedung
Kesehatan pada edukasi tentang lansia oleh - Penyuluhan luar gedung - Penyuluhan luar gedung
Usia Lanjut (- nakes - Pembinaan ke Posyandu - Pembinaan ke Posyandu
- Pembinaan tokoh masyarakat
26,24%)
Ketrampilan nakes/kader kurang - Pelatihan tenaga kesehatan - Pembinaan Klasfikasi
dalam melakukan pemeriksaan - Pelatihan kader posyandu Posyandu
sesuai standar pada lansia - Pembinaan oleh Kepala - Pelatihan Kader
Puskesmas

Desa tidak ada dana untuk - Melakukan koordinasi dengan - Pembentukan desa siaga
melakukan rakordes secara kuwu
rutin - Pembentukan desa siaga

Kurangnya dana operasional utk - Pengajuan dana melalui program - Pembentukan Desa Siaga
melakukan penyuluhan dan bok
edukasi

Perilaku masyarakat tidak sehat - Koordinasi dengan kader - Pengajuan dana


- Koordinasi dengan bides

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 50
N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
4 Cakupan Klinik Kurangnya sosialisasi nakes - Penyuluhan dalam gedung - Penyuluhan di Posyandu
sanitasi (-9,38%) kepada masyarakat tentang klinik - Penyuluhan luar gedung melalui koordinasi
sanitasi - Penyuluhan di posyandu mll dengan program lain
koordinasi dgn progr. Lain
- Klinik konsultasi di Puskesmas

Koordinasi lintas program kurang - Lokakarya mini tribulanan lintas - Sosialisasi lintas
program di Puskesmas program melalui
pertemuan lintas
Kurang sosialisasi dengan - Sosialisasi program di lokakarya program tribulanan di
programer lain bulanan puskesmas Puskesmas
- Pertemuan programer tiap 3 bulan

Jadwal tim klinik sanitasi belum - Berkoordinasi dengan programmer


jalan lain mengenai pembuatan jadwal - Pertemuan lintas
klinik sanitasi program 3 bulan sekali

Petugas kesling sering tidak - Mengajukan permohonan - Kerjasama dengan


standby Karena ada kegiatan lain. penambahan petugas kesling di programmer lain
puskesmas - Rekruitmen petugas
kesling baru

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 51
N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
5 PHBS tatanan Kriteria Rumah tangga ber PHBS Sosialisasi mengenai kriteria PHBS - Sosialisasi mengenai kriteria
Rumah Tangga tidak terpenuhi dalam Rumah Tangga PHBS dalam Rumah Tangga
Sehat (1,57%)
Kunjungan Rumah

Kurangnya Jumlah Petugas yang Menambah jumlah petugas Promkes - Koordinasi dengan bidan
melakukan survey PHBS desa dan kader untuk
Koordinasi dengan bidan desa dan membantu survey ke rumah
kader untuk membantu survey ke warga
rumah warga

Koordinasi dengan bidan dan kader - Koordinasi dengan bidan dan


Data sampling rumah tangga yang desa untuk mengunjungi rumah kader desa untuk
ber PHBS kurang valid sesuai standar mengunjungi rumah sesuai
standar
Meminta data ke perangkat desa

Mengajukan dana ke bendahara BOK - Mengajukan dana ke


Dana untuk intervensi yang masih bendahara BOK
kurang Mengajukan dana ke dana desa

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 52
N
Prioritas Masalah Prioritas Penyebab masalah Alternatif Pemecahan Masalah Pemecahan Masalah Terpilih Keterangan
o
6 Persentase Pelayanan Nifas Belum sesuai Memberikan pembinaan ke bidan Memberikan pembinaan ke
Pelayanan standar desa mengenai standar pelayanan bidan desa mengenai standar
Kesehatan Ibu nifas pelayanan nifas
Nifas (-5,95%)
Koordinasi dengan bidan desa dan
Jumlah pendataan pasien nifas kader mengnai jumlah pasien nifas. Koordinasi dengan bidan desa
tidak valid dan kader mengnai jumlah
Koordinasi dengann petugas poned pasien nifas.
puskesmas setiap adaa pasien yang
post melahirkan

Koordinasi dengan bidan desa untuk Koordinasi dengan bidan desa


Kurangnya kunjungan rumah ke lebih giat kunjungan ke rumah untuk lebih giat kunjungan ke
pasien nifas dibanatu kader rumah dibanatu kader

Menggiatkan penyuluhan di balai desa


Kurangnya penyuluhan mengenai ketika ada pertemuan desa Menggiatkan penyuluhan di
kesehatan nifas balai desa ketika ada
Koordinasi dengan perangkat dea pertemuan desa
mengenai pentingnya PHBS dalam
rumah tangga

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 53
2. PENYUSUNAN RENCANA USULAN KEGIATAN (RUK)

a. Rencana Usulan Kegiatan BLUD Tahun Anggaran 2022

Puskesmas Blimbing Gudo

Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber


Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

1 Belanja Belanja Kepala Kepala 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 1.400.000 x 100% Target BLUD
Pegawai Honorarium Pengguna Puskesmas Puskesmas Kesehatan Desember 12bln = terpenuhi
KPA BLUD Anggaran Blimbing 2022 16.800.000 kebutuhan
Puskesmas Gudo tenaga

2 Belanja Belanja Terlaksananya Pejabat 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 800.000 x 12bln 100% Target BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Keuangan Puskesmas Kesehatan Desember = 9.600.000 terpenuhi
Pejabat Puskesmas Blimbing 2022 kebutuhan
Keuangan Gudo tenaga

Terlaksananya
3 Belanja Belanja Operasional Pengelola 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 700.000 x 12bln 100% Target BLUD
Pegawai Honorarium Puskesmas Teknis Puskesmas Kesehatan Desember = 8.400.000 terpenuhi
Pengelola Kegiatan Blimbing 2022 kebutuhan
Teknis Kegiatan Gudo tenaga

100% Target
4 Belanja Belanja Terlaksananya Bendahara 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 650.000 x 12bln terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Penerimaa Puskesmas Kesehatan Desember = 7.800.000 kebutuhan
Bendahara Puskesmas n Blimbing 2022
tenaga
Penerimaan
Gudo

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 54
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an
100% Target
5 Belanja Belanja Terlaksananya Bendahara 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 650.000 x 12bln terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Pengeluara Puskesmas Kesehatan Desember = 7.800.000 kebutuhan
Pengeluaran Puskesmas n Blimbing 2022
tenaga
Gudo

100% Target
6 Belanja Belanja Terlaksananya Bendahara 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 300.000 x 12bln terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional BOK Puskesmas Kesehatan Desember = 3.600.000 kebutuhan
Bendahara BOK Puskesmas Blimbing 2022
tenaga
Gudo

100% Target
7 Belanja Belanja Terlaksananya Pengurus 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 600.000 x 12bln terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Barang Puskesmas Kesehatan Desember = 7.200.000 kebutuhan
Pengurus Puskesmas Blimbing 2022
tenaga
Barang
Gudo

100% Target
8 Belanja Belanja Terlaksananya Pejabat 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari – 600.000 x 12bln terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Pengadaan Puskesmas Kesehatan Desember = 7.200.000 kebutuhan
Pejabat Puskesmas Blimbing 2022
tenaga
Pengadaan
Gudo

100% Target
9 Belanja Belanja Terlaksananya Pejabat 100% Kepala BLUD Tenaga - Januari, 450.000 x 6bln = terpenuhi BLUD
Pegawai Honorarium Operasional Pemeriksa Puskesmas Kesehatan Maret, Mei, 2.700.000 kebutuhan
Pejabat Puskesmas Hasil Blim. Gudo Juli,
tenaga
Pemeriksa Hasil Pekerjaan September,

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 55
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

Pekerjaan November

10 Belanja Bahan Belanja Alat Terpenuhi Alat Tulis 100% Bendahara Belanja Toko Alat Januari – 86.110.200 100% Target BLUD
Pakai Habis Tulis Kantor Kebutuhan Kantor Barang Tulis Desember terpenuhi
Operasional 2022 kebutuhan
Puskesmas pelayanan
kesehatan

11 Belanja Bahan Belanja Alat Terpenuhi Alat 100% Bendahara Belanja Toko Alat Januari – 8.631.800 100% Target BLUD
Pakai Habis Listrik dan Kebutuhan Kelistrikan, Barang Listrik Desember terpenuhi
Elektronik Operasional Lampu, 2022 kebutuhan
Puskesmas Kabel dll pelayanan
kesehatan

12 Belanja Bahan Belanja Materai Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Alat Januari – 660.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Kebutuhan Blimbing Pengeluaran Tulis Desember terpenuhi
Materai Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

13 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Alat Januari – 56.378.400 100% Target BLUD
Pakai Habis Peralatan Kebutuhan Blimbing Barang Kebersihan Desember terpenuhi
Kebersihan dan Peralatan Gudo 2022 kebutuhan
Bahan Kebersihan pelayanan
Pembersih dan Bahan kesehatan
Pembersih

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 56
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

14 Belanja Bahan Belanja Bahan Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja SPBU Januari – 37.500.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Bakar Minyak Kebutuhan Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Bahan Bakar Gudo 2022 kebutuhan
Minyak untuk pelayanan
Kendaraan kesehatan

15 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Perusahaan Januari – 1.800.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Pengisian Kebutuhan Blimbing Pengeluaran Pengisian Desember terpenuhi
Tabung Pengisian Gudo Tabung 2022 kebutuhan
Pemadam Tabung Pemadam pelayanan
Kebakaran Pemadam kesehatan
Kebakaran

16 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Perusahaan Januari – 8.160.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Pengisian Kebutuhan Blimbing Pengeluaran Pengisian Desember terpenuhi
Tabung Gas Pengisian Gudo Tabung Gas 2022 kebutuhan
Oksigen Tabung Gas Oksigen pelayanan
untuk Tabung kesehatan
Oksigen Pasien

17 Belanja Bahan Belanja Bahan Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Cetak Januari – 35.320.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Cetak Kebutuhan Blimbing Barang Desember terpenuhi
Bahan Cetak Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 57
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

18 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Foto Kopi Januari – 21.600.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Penggandaan Kebutuhan Blimbing Barang Desember terpenuhi
(Foto Kopi) Penggandaan Gudo 2022 kebutuhan
(Foto Kopi pelayanan
kesehatan

18 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Januari – 4.500.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Perlengkapan Kebutuhan Blimbing Barang Elektronik Desember terpenuhi
Komputer Perlengkapan Gudo dan 2022 kebutuhan
Komputer Komputer pelayanan
kesehatan

19 Belanja Bahan Belanja Plastik Terpenuhi Puskesmas 100% Pengelola Belanja Perusahaan Januari – 3.360.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Pembungkus Kebutuhan Blimbing Obat Obat dan Desember terpenuhi
Obat Plastik Gudo Alat 2022 kebutuhan
Pembungkus Kesehatan pelayanan
Obat kesehatan

20 Belanja Bahan BMHP Terpenuhi Puskesmas 100% Pengelola Belanja Penyedia Januari – 105.495.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Kebutuhan Blimbing Obat BMHP Desember terpenuhi
BMHP Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 58
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

21 Belanja Bahan Belanja Suku Terpenuhi Puskesmas 100% Supir Belanja Bengkel Januari – 7.800.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Cadang – Suku Kebutuhan Blimbing Desember terpenuhi
Cadang Alat Suku Cadang Gudo 2022 kebutuhan
Angkutan pelayanan
kesehatan

22 Belanja Bahan Belanja Suku Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Belanja Toko Servis Januari – 6.400.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Cadang – Suku Kebutuhan Blimbing Pengadaan Desember terpenuhi
Cadang Lainnya Suku Cadang Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

23 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Alat Januari – 36.612.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Peralatan dan Kebutuhan Blimbing Barang Tulis Desember terpenuhi
Perlengkapan Peralatan dan Gudo 2022 kebutuhan
Kantor Perlengkapan pelayanan
Kantor kesehatan

24 Belanja Bahan Belanja Bahan Terpenuhi Puskesmas 100% Pengelola Belanja Perusahaan Januari – 67.077.900 100% Target BLUD
Pakai Habis Obat-Obatan Kebutuhan Blimbing Obat Obat dan Desember terpenuhi
Obat-Obatan Gudo Alat 2022 kebutuhan
Kesehatan pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 59
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

25 Belanja Bahan Belanja Bahan Terpenuhi Puskesmas 100% Pengelola Belanja Perusahaan Januari – 110.489.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Kimia Kebutuhan Blimbing Obat Obat dan Desember terpenuhi
Bahan Kimia Gudo Alat 2022 kebutuhan
Kesehatan pelayanan
kesehatan

26 Belanja Bahan Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Catering Januari – 51.325.000 100% Target BLUD
Pakai Habis Makanan dan Kebutuhan Blimbing Barang Makanan Desember terpenuhi
Minuman Makanan dan Gudo dan 2022 kebutuhan
Minuman Minuman pelayanan
kesehatan

27 Belanja Jasa Belanja Telepon, Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja PLN dan Januari – 28.800.000 100% Target BLUD
Kantor Listrik dan pembayaran Blimbing Pengeluaran Telkom Desember terpenuhi
Internet Telepon, Listrik Gudo 2022 kebutuhan
dan Internet pelayanan
kesehatan

28 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Bank Jatim Januari – 300.000 100% Target BLUD
Kantor Pelaksanaan Pembelian Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Transaksi Buku Cek Gudo 2022 kebutuhan
Keuangan pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 60
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

29 Belanja Jasa Belanja Jasa Terlaksana Puskesmas 100% Kesling dan Belanja Labkesda Januari – 11.000.000 100% Target BLUD
Kantor Laboratorium dan terpenuhi Blimbing Laboratoriu dan PME Desember terpenuhi
Jasa Uji Gudo m 2022 kebutuhan
Laboratorium pelayanan
kesehatan

30 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga - Januari – 1.451.370.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Tenaga Blimbing Pengeluaran Kesehatan Desember terpenuhi
kesehatan Kesehatan Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

31 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Kerja - Januari – 9.600.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Tenaga Blimbing Pengeluaran Administrasi Desember terpenuhi
Administrasi Administrasi Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

32 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Kerja - Januari – 1.000.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Ahli Tenaga Ahli Blimbing Pengeluaran Ahli Desember terpenuhi
Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 61
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

33 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Kerja - Januari – 21.400.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Tenaga Blimbing Pengeluaran Kebersihan Desember terpenuhi
Kebersihan Kebersihan Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

34 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Kerja - Januari – 4.800.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Tenaga Blimbing Pengeluaran Keamanan Desember terpenuhi
Keamanan Keamanan Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

35 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Kerja - Januari – 4.800.000 100% Target BLUD
Kantor Tenaga Supir Tenaga Supir Blimbing Pengeluaran Supir Desember terpenuhi
Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

36 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Narasumber - Januari – 26.200.000 100% Target BLUD
Kantor Narasumber Narasumber/ Blimbing Pengeluaran / Tenaga Ahli Desember terpenuhi
Tenaga Ahli Moderator/Pe Gudo 2022 kebutuhan
mbawa pelayanan
Acara/Dirijen/ kesehatan
Pembaca doa

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 62
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

37 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Belanja Toko Januari – 1.400.000 100% Target BLUD
Kantor Laundry Laundry Blimbing Pengeluaran Laundry Desember terpenuhi
Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

38 Belanja Jasa Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Belanja Majalah, Januari – 4.000.000 100% Target BLUD
Kantor Iklan/Reklame, Kebutuhan Blimbing Pengadaan Koran Desember terpenuhi
Film dan Iklan/Reklame, Gudo 2022 kebutuhan
Pemotretan Film dan pelayanan
Pemotretan kesehatan

39 Belanja Jasa Belanja Pajak, Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Penanggung Samsat Januari – 4.500.000 100% Target BLUD
Kantor Bea, dan Pajak, Bea, Blimbing Barang Jawab Kepolisian Desember terpenuhi
Perizinan dan Perizinan Gudo Kendaraan 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

40 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Jasa Puskesmas 100% Bendahara Belanja Laboratoriu Januari – 5.000.000 100% Target BLUD
Kantor Kalibrasi Kalibrasi Blimbing Barang m Uji Alat Desember terpenuhi
Gudo Kesehatan 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 63
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

41 Belanja Jasa Belanja Jasa Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Tenaga Jasa Januari – 49.800.000 100% Target BLUD
Kantor Pengolahan Pengolahan Blimbing Pengeluaran Kebersihan Pengolahan Desember terpenuhi
Sampah Sampah Gudo Sampah 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

42 Belanja Jasa Belanja Sewa Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Kendaraan Penyedia Januari – 1.200.000 100% Target BLUD
Kantor Kendaraan Sewa Blimbing Pengeluaran Kendaraan Desember terpenuhi
Kendaraan Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

43 Belanja Jasa Belanja Sewa Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Hotel Hotel Januari – 6.600.000 100% Target BLUD
Kantor Hotel Sewa Hotel Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

44 Belanja Jasa Belanja Kursus Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Kursus Penyedia Januari – 10.000.000 100% Target BLUD
Kantor Singkat/Pelatiha Kursus Blimbing Pengeluaran Kursus Desember terpenuhi
n Singkat/Pelati Gudo 2022 kebutuhan
han pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 64
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

45 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara - - Januari – 19.200.000 100% Target BLUD
Perjalanan Perjalanan Transport Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Dinas Dinas Dalam Perjalanan Gudo 2022 kebutuhan
Daerah Dinas Dalam pelayanan
Daerah kesehatan

46 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara - - Januari – 13.200.000 100% Target BLUD
Perjalanan Perjalanan Transport Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Dinas Dinas Luar Perjalanan Gudo 2022 kebutuhan
Daerah Dinas Luar pelayanan
Daerah kesehatan

47 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Bendahara Supir Bengkel Januari – 2.000.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan pemeliharaan Blimbing Pengeluaran Desember terpenuhi
Alat Angkutan Alat Angkutan Gudo 2022 kebutuhan
pelayanan
kesehatan

48 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Servis AC Penyedia Januari – 6.400.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan pemeliharaan Blimbing Pengadaan Servis AC Desember terpenuhi
AC AC Gudo dan 2022 kebutuhan
pelayanan
Bendahara
kesehatan
Barang

49 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat - Penyedia Januari – 2.000.000 100% Target BLUD

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 65
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

Pemeliharaan Pemelihaaraan Pemelihaaraan Blimbing Pengadaan Servis Alat Desember terpenuhi


Alat Kantor dan Alat Kantor Gudo dan Rumah 2022 kebutuhan
Rumah Tangga dan Rumah Bendahara Tangga pelayanan
Lainnya Tangga kesehatan
Barang
Lainnya

50 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Dokter dan Penyedia Januari – 2.000.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Blimbing Pengadaan Perawat Gigi pemeliharaa Desember terpenuhi
Alat Kedokteran Alat Gudo dan n Alat 2022 kebutuhan
Gigi Kedokteran Kesehatan pelayanan
Bendahara
Gigi kesehatan
Barang

51 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Laboratoriu Penyedia Januari – 2.000.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Blimbing Pengadaan m pemeliharaa Desember terpenuhi
Alat Alat Gudo dan n Alat 2022 kebutuhan
Laboratorium Laboratorium Laboratoriu pelayanan
Bendahara
m kesehatan
Barang

52 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Komputer Penyedia Januari – 5.400.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Blimbing Pengadaan servis Desember terpenuhi
Unit Komputer Unit Komputer Gudo dan komputer 2022 kebutuhan
Bendahara pelayanan
Barang kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 66
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

53 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Printer dll Penyedia Januari – 4.200.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan Pemeliharaan Blimbing Pengadaan servis printer Desember terpenuhi
Peralatan Peralatan Gudo dan dll 2022 kebutuhan
Komputer Komputer Bendahara pelayanan
Barang kesehatan

54 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Tukang Penyedia Januari – 95.000.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Pemeliharaan pemeliharaan Blimbing Pengadaan pemeliharaa Desember terpenuhi
Gedung gedung dan Gudo dan n gedung 2022 kebutuhan
Bangunan bangunan Bendahara pelayanan
Barang kesehatan

55 Belanja Belanja Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Tukang Penyedia Januari – 20.000.000 100% Target BLUD
Pemeliharaan Perbaikan IPAL Perbaikan IPAL Blimbing Pengadaan Perbaikan Desember terpenuhi
Gudo dan IPAL 2022 kebutuhan
Bendahara pelayanan
Barang kesehatan

56 Belanja Modal Belanja Modal Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Belanja Perusahaan Januari – 25.000.000 100% Target BLUD
Alat Kedokteran kebutuhan Blimbing Teknis, Alat Desember terpenuhi
Umum Alat Gudo Bendahara Kesehatan 2022 kebutuhan
Kedokteran Pengeluaran pelayanan
Umum kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 67
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

57 Belanja Modal Belanja Modal Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Belanja Toko Januari – 106.000.000 100% Target BLUD
Personal kebutuhan Blimbing Teknis, Komputer Desember terpenuhi
Computer Personal Gudo Bendahara 2022 kebutuhan
Computer pelayanan
Pengeluaran
kesehatan

58 Belanja Modal Belanja Modal Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Belanja Toko Januari – 25.000.000 100% Target BLUD
Peralatan kebutuhan Blimbing Teknis, Komputer Desember terpenuhi
Personal Peralatan Gudo Bendahara 2022 kebutuhan
Computer Personal Pengeluaran pelayanan
Computer kesehatan

59 Belanja Modal Belanja Modal Terpenuhi Puskesmas 100% Pejabat Belanja PLN Januari – 3.000.000 100% Target BLUD
Jaringan Listrik kebutuhan Blimbing Teknis, Desember terpenuhi
Jaringan Listrik Gudo Bendahara 2022 kebutuhan
Pengeluaran pelayanan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 68
a. Rencana Usulan Kegiatan BOK Tahun Anggaran 2022

Puskesmas Blimbing Gudo

Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber


Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

UKM ESENSIAL
1 KIA Pendataan Meningkatkan a. Ibu K1 (100%) Bidan Alat Tulis, Bidan Desa, Januari Transport kader Cakupan
Sasaran Cakupan Hamil K4 (100%) Koordinator Buku Kader 2orgx47posyand kunjungan
a. Ibu Hamil a. K1 Bayi KIA ux50.000=4.700 ibu hamil,
b. Bayi b. K4 b. Bayi (100%) .000 K1, K4, BOK
c. Anak c. Bayi Anak Lembar form Cakupan
d. Anak c. Anak (100%) 3lbrx47posyand bayi, Anak
ux250=32.500

2 KIA Pendampingan Menurunkan Ibu Hamil 95% Bidan Kohort Ibu Bidan Desa, Januari s/d Transport kader Cakupan
Ibu Hamil oleh AKI dan AKB Koordinator Kader Desember 2orgx47posyand komplikasi
Kader KIA ux50.000x12bln kebidanan
=56.400.000 yang BOK
Lembar form ditangani
3lbrx47posyand
ux250x12bln=39
0.000

3 KIA Supervisi Menurunkan Ibu Hamil 95% Bidan Kohort Ibu Bidan Desa, Januari s/d Transport Cakupan BOK
Pendampingan AKI dan AKB Koordinator Kader Desember petugas 1 orang komplikasi
Ibu Hamil x 47 kebidanan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 69
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

KIA posyandux50.00 yang


0x12bln=28.200 ditangani
.000

4 KIA Pembinaan Meningkatkan Ibu Hamil 100% Bidan Paket kelas Bidan Desa Februari, Transport Cakupan
Kelas Ibu Hamil cakupan Koordinator ibu hamil Maret, April, petugas kunjungan
a. K1 KIA Juni, Juli, 2orgx4kalix9des ibu hamil K1,
b. K2 Agustus, ax50.000=3.600. K4, cakupan BOK
c. Persalinan September, 000 Bayi dan
Nakes Oktober, Konsumsi Anak
d. Ibu Nifas November 1kotakx15orgx4
kalix9desax17.5
00=9.450.000

5 KIA Pembinaan Menurunkan Anak Balita 100% Bidan Paket kelas Bidan Desa Januari s/d Transport Cakupan neo
Kelas Ibu Balita angka Koordinator ibu balita September petugas komplikasi
kematian bayi 2orgx4kalix9des yang BOK
KIA
dan anak ax50.000=3.600. ditangani
000

BOK
6 KIA Supervisi a. Bidan Desa 100% Bidan Kohort Ibu Bidan Januari s/d Nihil Tercapainya
Fasilitatif Meningkatkan Wilayah Koordinator Bayi, Anak Koordinator September target KIA,
Polindes dan tertib kerja KIA Apras, Form KB, Bidan K1, K4, Bayi
Pustu administrasi Puskesmas Kasus Koordinator dan Anak
bidan polindes Blimbing Imunisasi,
dan pustu Gudo dan Promkes
b. Koordinasi Bidan
kasus Pustu

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 70
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an
kebidanan

7 KIA Supervisi a. BPM 100% Bidan Kohort Ibu Bidan Maret s/d Nihil Tercapainya
Fasilitatif BPM Meningkatkan wilayah Koordinator Bayi, Anak Koordinator Juli target KIA,
tertib kerja KIA Apras, Form KIA, Kepala K1, K4, Bayi
administrasi Puskesmas Kasus Unit PONED dan Anak BOK
polindes dan Blimbing
pustu Gudo
b. Koordinasi
kasus
kebidanan

8 KIA Pelaksanaan Pemantauan Balita dan 80% Bidan Kohort Balita Bidan Desa, Februari dan Trasport Cakupan
SDIDTK Kesehatan Apras Koordinator Kader Agustus petugas pelayanan BOK
Anak Balita KIA 1ogx30PAUD/TK kesehatan
dan Anak Pra x2kalix50.000=3 balita dan
Sekolah .000.000 apras

9 KIA Pemantauan Ibu Menurunkan Ibu Nifas 95% Bidan Buku KIA, Bidan Desa Januari s/d Transport Cakupan
Nifas Resiko AKI dan AKB Koordinator Kohort Ibu, Desember petugas 1orgx komplikasi BOK
Tinggi KIA Bayi, Balita, 12kalix9desax50 kebidanan
Apras .000=5.400.000 yang
ditangani

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 71
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

10 KIA Evaluasi Menurunkan Kader 95% Bidan Raport Bidan Desa November Konsumsi Cakupan
Pendampingan AKI dan AKB Koordinator Pendamping 98orgx47.500=4 komplikasi
Ibu Hamil KIA an Ibu Hamil .655.000 kebidanan BOK
Resiko Tinggi Transport yang
94orgx50.000=4 ditangani
.700.000

11 KIA Pembinaan a. Kader 95% Bidan Buku KIA Bidan Desa, Februari, Transport Tercapainya
Kader Posyandu Meningkatkan Posyandu Koordinator Kohort, Promkes, Maret, April, petugas target KIA,
di desa tertib KIA Kohort Ibu, Bidan Juni s/d 2orgx9desax50. K1, K4, Bayi
administrasi di Bayi, Balita, Koordinator, November 000=900.000 dan Anak
tiap Posyandu Apras KIA Transport
b. peserta
Meningkatkan 5orgx47posyand
pengetahuan ux50.000=11.75 BOK
kader dalam 0.000
rangka ikut Konsumsi
membantu 1kotakx5orgx47
menurunkan posyandux15.00
AKI dan AKB 0=3.525.000
Banner
1x100.000=100.
000

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 72
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

12 KIA Pemantauan Menurunkan Kader 95% Bidan Buku KIA, Bidan Desa Januari s/d Transport Cakupan
Neonatal Resiko AKI dan AKB Posyandu Koordinator Kohort Bayi Desember petugas komplikasi
BOK
Tinggi KIA 1orgx12kalix9de neo yang
sax50.000=5.40 ditangani
0.000

13 KIA Supervisi Untuk Kader 95% Bidan Ormat 7 Bidan Desa, Februari, Transport Cakupan
Posyandu mengetahui Balita Koordinator Promkes, Maret, Juni petugas pelayanan
tata laksana Bidan s/d 1orgx18posyand Ibu Hamil BOK
KIA
posyandu Koordinator November ux50.000=1.800
KIA .000

14 KIA Pengadaan Kelancaran Bidan Desa 100% Bidan Kohort Ibu Bidan Desa, Februari Kohort ibu Cetak
cetak KIA / KB pencatatan wilayah Koordinator Bidan 100bukux30.00 pengadaan
dan pelaporan kerja KIA Koordinator 0=3.000.000 100buku
Puskesmas BOK
Blimbing
Gudo dan
Bidan
Pustu

15 KIA Pengadaan Kelancaran Masyarakat 100% Bidan Buku KIA Bidan Desa, Februari Buku KIA Cetak
cetak KIA / KB pencatatan Koordinator Promkes, 20.000x500buk pengadaan
dan pelaporan KIA Bidan u=10.000.000 500buku BOK
Koordinator
KIA

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 73
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

16 KIA Pembentukan Meningkatkan Kader 100% Bidan Banner, LCD Bidan Desa, - 5.084.550 Terbentukny
Kader pengawasan Koordinator Bidan a kader
BOK
Berkadang KIA Koordinator

17 KIA Pelaksanaan Meninjau dan Balita 100% Bidan Game Stuff Bidan Desa, - 5.028.300 Balita
Lomba Balita mengetahui Koordinator Bidan Terpantau
perkembanga Koordinator BOK
KIA
n balita

18 KB Penyuluhan KB Meningkatkan Pasangan 100% Bidan Lembar balik, Koordinator Januari s/d Transport Cakupan
MKJP pengetahuan Usia Subur Koordinator Alat perga KB September petugas peserta KB
BOK
serta manfaat KB Alkon 2orgx9desax50. Aktif 80%
MKJP 000=900.000

19 KB Supervisi Meningkatkan Bidan 80% Bidan Lembar balik, Koordinator Januari s/d Nihil Cakupan
fasilitatif tertib Koordinator Alat perga KB September peserta KB
BOK
Polindes administrasi KB Alkon Aktif 80%

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 74
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

20 KB Pembinaan Memberikan CPP dan 100% Bidan LCD, Lembar Koordinator Januari s/d Transport 100% target
Catin di KUA edukasi CPW target Koordinator balik, Alat KB, Dokter, September petugas pelayanan
tentang tercapai perga Alkon 3orgx11kalix50. kesehatan BOK
KB Bidan
kesehatan 000=1.650.000 catin
Koordinator
catin tercapai

21 KB Penyuluhan Memberikan Pasangan 100% Bidan Media Koordinator Januari s/d Transport 100% target
Kespro Catin edukasi Usia Subur catin Koordinator Lembar balik KB September petugas pelayanan
kesehatan penyuluhan 2orgx9desax50. kesehatan BOK
KB
reproduksi 000=900.000 catin
kepada catin tercapai

22 KB Kunjungan Memberikan Pasangan 100% Bidan Media Koordinator Januari s/d Penyuluhan 100% target
keluarga edukasi Usia Subur target Koordinator lembar balik KB September kespro catin pelayanan BOK
unmeadneed kepada PUS tercapai KB penyuluhan 10orgx9desax17 kesehatan
tentang .500=1.575.000 catin
pentingnya KB tercapai

23 KB IVA dan PAP Untuk deteksi Semua 80% Bidan PAP Smear Koordinator Februari s/d Transport Deteksi dini
Smear Keliling dini kanker wanita usia Koordinator Kit KB, Bidan September petugas pada CA dan BOK
leher rahim subur yang KB Desa 3orgx9desax50. menurunkan
sudah 000=1.350.000 nya kasus CA
menikah

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 75
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

24 IMUNISASI Pelaksanaan Mencegah KLB Anak 95% Korim Imunisasi KIT Korim dan Oktober s/d 2.850.000 Setiap AUS
BIAS DT/TD Difteri dan Sekolah Tim PKM November telah BOK
Tetanus terimuniasai

25 IMUNISASI Pelaksanaan Mencegah Anak 95% Korim Imuniasai KIT Korim dan September 1.900.000 Setiap AUS
BIAS MR penyakit MR Sekolah Tim PKM telah BOK
terimuniasai

26 IMUNISASI Sweeping Agar semua Bayi dan 100% Korim Vaksin, Korim, Bidan Juni 900.000 Setiap desa
Imunisasi anak bayi dan Balita Suntik, Desa UCI 100%
balita telah Leaflet,
BOK
mendapatkan Media
imunisasi
dasar

27 IMUNISASI Cetak Sertifikat Sertifikat Bayi 100% Korim Cetak Bidan Desa Juli 3.150.000 Semua bayi
IDL kepada bayi <1tahun yang sudah BOK
yang sudah diberikan IDL
diimunisasi mendapatka
dasar lengkap n sertifikat

28 IMUNISASI Pendataan Mengetahui Usia 0- 100% Korim Alat Tulis Bidan Desa April 450.000 Sasaran
Sasaran sasaran 18tahun Kantor imunisasi
Imunisasi imunisasi terdata BOK
100%

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 76
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

29 IMUNISASI Pengambilan Logistik vaksin Pemenuha 100% Korim Transportasi Supir Januari s/d 1.800.000 Kebutuhan
Vaksin terpenuhi n Desember vaksin
kebutuhan terpenuhi BOK
vaksin

30 PROMKES Pembinaan Meningkatkan Kader Desa 80% Promkes LCD, Laptop Promkes, Februari s/d 23.597.050 9 Desa siaga
Desa Siaga kemampuan Siaga Gizi, KIA, April, Juni aktif dan
BOK
kader desa Survailans, s/d adanya
siaga kesling, November peningkatan
GADAR strata desa

31 PROMKES Pembinaan Meningkatkan Kader 100% Promkes LCD, Laptop, Promkes, Juni 4.808.300 Semua
Kader Taman cakupan Taman Buku Bidan Desa, taman BOK
Posyandu taman Posyandu Panduan Kader PHBS posyandu
posyandu optimal

32 PROMKES Pembinaan Peningkatan Keder 100% Promkes LCD, Laptop, Promkes, Januari s/d 1.350.000 Tercapainya
Taman kegiatan Taman Buku Bidan Desa, Oktober taman BOK
Posyandu taman Posyandu Panduan Kader PHBS posyandu
posyandu yang optimal

33 PROMKES Sosialisasi Meningkatkan Remaja, 20% Promkes P2, KRR, Promkes, p2, Januari s/d 2.400.000 Tidak
NAPZA pengetahuan PKK Leaflet KRR April, Juli s/d ditemukan BOK
masyarakat November kasus NAPZA
tentang
NAPZA

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 77
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

34 PROMKES SMD Memperoleh Perangkat, 100% Promkes LCD, Laptop Progamer, PJ Februari s/d 20.238.300 Penemuan
data Toma, UKM, Bidan April masalah BOK
kesehatan Toga, Kader Desa kesehatan di
Kesehatan desa

35 PROMKES MMD Menyampaika Desa 100% Promkes LCD, Laptop Progamer, PJ April, Juli, 20.238.300 Masalah BOK
n hasil SMD UKM, Bidan Agustus kesehatan di
Desa desa teratasi

36 PROMKES Pembinaan ke Meningkatkan Kader, 100% Promkes Buku Pantau Promkes Februari s/d 900.000 Masyarakat
Poskesdes pengetahuan Bidan Desa Oktober mudah BOK
bidan desa mendapatka
tentang n akses
Poskesdes kesehatan

37 PROMKES Survey PHBS Meningkatkan Rumah 80% Promkes Format Promkes, Agustus 5.972.500 80% rumah
pengetahuan Tangga PHBS, Alat Bidan Desa, tangga BOK
identitas Tulis Kantor Kader PHBS tersurvey
kesehatan
keluarga

38 PROMKES Saka Bhakti Sosialisasi Kader SBH 100% Promkes Media Progamer April 2.718.300 Terlaksanany
Usaha tentang saka Edukasi Promkes a SBH di
BOK
bhakti husada Puskesmas

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 78
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

39 PROMKES Siaran Keliling Menginformas Masyarakat 100% Promkes Ambulan Progamer Februari s/d 4.050.000 Masyarakat
ikan tentang TOA Desember mengerti
BOK
masalah tentang
kesehatan materi yang
disiarkan

40 PROMKES Pembinaan Sosialisasi Santri, 100% Promkes Media Lintas Juni Nihil Terbentukny
Pesantren pesantren dan Pengelola Edukasi Progam a pos
BOK
pengelola kesehatan
santri husada pesantren

41 PROMKES Kunjungan Sosialisasi, Kader 100% Promkes Media Progamer Februari s/d Nihil Peningkatan
Posyandu Balita Monitorin, Posyandu Edukasi Desember tingkat
BOK
dan Evaluasi Balita, kemandirian
kegiatan Bidan Desa posyandu

42 PROMKES Survey PHBS Mengetahui Pengelola 100% Promkes Form Survey Pengelola Juli Nihil Tercapainya
TTU status TTU TTU masyarakat
BOK
kesehatan dan sehat
lingkungan
TTU

43 PROMKES Survey PHBS Mengetahui Pengelola 100% Promkes Form Survey Pengelola Juni Nihil Tercapainya BOK
Institusi status Instansi Instansi masyarakat

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 79
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

Kesehatan kesehatan dan Kesehatan Kesehatan sehat


lingkungan
instansi
kesehatan

44 PROMKES Survey PHBS Mengetahui Pengelola 100% Promkes Form Survey Pengelola Mei s/d Juli Nihil Tercapainya
Institusi status Instansi Instansi masyarakat
Pendidikan kesehatan dan Pendidikan Pendidikan sehat BOK
lingkungan
instansi
pendidikan

45 PROMKES Intervensi PHBS Peningkatan Masyarakat 100% Promkes Media Kader, Bidan Februari s/d Nihil Tercapainya
tatanan RT pengetahuan Edukasi Desa November masyarakat
BOK
tingkat RT sehat

46 KESLING IKL TTU Memantau Sekolah 88% Sanitarian Formulir Promkes Januari s/d 850.000 TTU yang
(Prioritas) TTU agar dan Pusat Juni memenuhi
menjadi TTU Pelayanan syarat BOK
yang
memenuhi
syarat

47 KESLING IKL TTU (Non Memantau Tempat 88% Sanitarian Formulir Promkes Januari s/d Nihil Ttu yang
Prioritas) TTU agar Ibadah Desember memenuhi BOK
menjadi TTU syarat

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 80
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

yang
memenuhi
syarat

48 KESLING Pembinaan Meningkatkan Pengelola 100% Sanitarian Materi, Promkes Juli 1.976.000 Dilaksanakan
Pengelola TTU pengetahuan TTU Laptop, LCD pembinaan
pengelola pengelola
dalam rangka TTU BOK
mewujudkan
TTU
memenuhi
syarat
Pengawasan dan Pemeriksaan TPM
49
KESLING a. IKL TPM Meningkatkan Pengelola 65% Sanitarian Formulir Promkes Januari s/d 450.000 TPM
cakupan TPM TPM Juni memenuhi
BOK
yang syarat
memenuhi
syarat

50 KESLING b. Pengambilan Meningkatkan DAM 100% Sanitarian Botol steril, Sanitarian Januari s/d 1.350.000 Depot Air
Sampel DAM cakupan (Depot Air Korek api, Juni Minum
sarana air Minum) Alkohol memeriksaka BOK
minum yang n sampelnya
memenuhi
syarat
BOK
51 KESLING c. Pembinaan Meningkatkan Pengelola 100% Sanitarian Materi, LCD, Sanitarian, September Transport Pengelola
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 81
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

pengelola TPM pengetahuan Kantin Pengelola Laptop Promkes, petugas makjan


(penyuluhan pengelola Sekolah kantin Gizi 38orgx50.000=1 mengikuti
makanan tentang sekolah .900.000 penyuluhan
jajanan / makanan
Konsumsi
makanan sehat sehat sehingga
di sekolah) makanan yang 47.500x40org=1
disajikan .900.000
untuk anak Foto copy
anak 57.000
memenuhi
standar
kesehatan baik
kandungan gizi
maupun
kebersihannya

52 KESLING d. Pembinaan Meningkatkan Depot Air 100% Sanitarian LCD, Laptop, Sanitarian Juli 1.980.000 Dilaksanakan
pengelola DAM pengetahuan Minum Foto Copy pembinaan
BOK
pengelola TPM pengelola
tentang makanan
kesehatan

Pengawasan Lingkungan Perumahan

53 KESLING a. Pembinaan Meningkatnya Rumah 95% Sanitarian Formulir Sanitarian Januari s/d Nihil Rumah yang
Rumah rumah yang yang belum Desember memenuhi BOK
memenuhi MS syarat
syarat kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 82
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

54 KESLING b. Pendataan Mendapatkan Kader 100% Sanitarian Formulir Kader Agustus 2kaderx47posya Pendataan
Data Dasar data dasar Kesling Kesling, ndux50.000=4.7 data dasar BOK
Kesling yang valid Bidan Desa 00.000 dilaksanakan

Pengawasan dan Pemeriksaan Air Bersih

55 KESLING a. Inspeksi SAB Meningkatnya Sab yang 85% Sanitarian Botol Sanitarian Januari s/d 400.000 Terciptanya
kualitas air ada di Sampel, Juni SAB yang
minum yang wilayah Lampu memenuhi
memenuhi Puskesmas Spritus, syarat BOK
syarat Blimbing Korek kesehatan
keseahtan Gudo
secara
bakteriologis
dan kimia

56 KESLING b. Pengambilan Untuk SAB 100% Sanitarian Botol Sanitarian Februari 2.030.000 Terciptanya
sampel SAB mengetahui Puskesmas Sampel, SAB yang
Puskesmas SAB Lampu memenuhi BOK
Puskesmas Spritus, syarat
memenuhi Korek kesehatan
syarat apa
tidak

57 KESLING c. Pembinaan Untuk Kader 100% Sanitarian LCD, Laptop Sanitarian Juli Nihil Terlaksanany
Kader Kesling menambah Kesehatan a pembinaan BOK
pengetahuan kader
kader tentang

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 83
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

kesehatan
lingkungan

58 KESLING Sosialisasi CTPS Membiasakan Kader UKS 100% Sanitarian Materi, Sanitarian Januari s/d 1.900.000 Terciptanya
ke siswa SD budaya CTPS Sabun April, Juni, PHBS di
untuk Juli sekolah BOK
mencegah
penularan
penyakit

59 KESLING Pembelian Meningkatkan Desa 100% Sanitarian Sabun, Lap Sanitarian Januari s/d 1.900.000 Meningkatka BOK
Bahan pemahaman Gantung Desember n sanitasi
Pembinaan masyarakat masyarakat

60 KESLING Kunjungan Menyelesaika Desa 20% Sanitarian Formulir Sanitarian, Januari s/d 1.350.000 40% dari KK
rumah pasien n masalah Bidan Desa, Desember yang
PBL pasien PBL Promkes diintervensi BOK
terkait hasil
wawancara /
konseling

61 GIZI Kegiatan Mengetahui Masyarakat 100% Programmer Formulir Kader Maret dan 9.4000.000 Semua
pendaataan data kadarzi di di Wilayah Gizi September keluarga
kadarzi oleh wilker blimgud Kerja terdata
kader BOK
Puskesmas dengan baik
Blimbing
Gudo

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 84
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

62 GIZI Kegiatan Memantau Balita 100% Programmer Buku Bidan Desa, Februari dan 10.300.000 Kegiatan
operasi timbang kegiatan Gizi kegiatan Kader Agustus terlaksana
penimbangan dengan baik BOK
balita di
posyandu

63 GIZI Kegiatan PMT di Meningkatkan Anak Balita 100% Programmer Bahan Programmer Januari s/d 51.700.000 Meningkatny
posyandu status gizi Gizi makanan gizi, bidan November a status gizi BOK
anak balita (PMT) desa, kader anak balita

64 GIZI Kegiatan Memberikan Ibu 100% Programmer Media Juli s/d 6.547.500 Peserta
Monitoring KP edukasi menyusui Gizi Penyuluhan Oktober memahami
ASI Programmer
kepada ibu materi
gizi dan BOK
balita tentang dengan baik
bidan desa
pentingnya
pemberian asi

65 GIZI Pembinaan TPG Memberikan Balita gizi 100% Programmer Bahan Programmer Maret s/d 67.417.200 Meningkatny
PMT kepada kurang Gizi makanan Gizi, bidan September a status gizi
BOK
balita gizi (PMT) desa dan balita
kurang kader

66 GIZI Pengukuran Mengetahui Balita 100% Programmer Alat ukur Programmer Agustus 4.700.000 Mengetahui BOK
balita stunting jumlah balita stunting Gizi antropometr gizi, bidan jumlah balita
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 85
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

oleh kader stunting di i desa, kader stunting


WILKER
Puskesmas
Blimbing Gudo

67 GIZI Kegiatan Memberikan Anak 100% Programmer Tablet Vit A Kader Februari dan 10.300.000 Cakupan
Pemberian Vit.A vitamin A Gizi Agustus perberian
oleh kader kepada anak Vitamin A BOK
sesuai dengan tercapai
jadwal

68 GIZI Pelacakan gizi Mengetahui Anak 100% Programmer Buku Bidan Desa Januari s/d 1.000.000 Penderita
buruk kasus penderita Gizi panduan Kader Oktober gizi buruk
penderita gizi gizi buruk mendapatka
buruk di n intervensi BOK
WILKER secara tepat
Puskesmas
Blimbing Gudo

69 GIZI Pembinaan Meningkatkan Peserta 100% Programmer Media Bidan Desa, April s/d Juni 900.000 Tingginya
Posyandu balita pemahaman posyandu Gizi edukasi Kader minat
masyarakat balita masyarakat BOK
tentang dalam
posyandu mengikuti

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 86
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

balita posyandu
balita

70 GIZI Pelatihan Emo Untuk Ibu hamil 100% Programmer Media Promkes Februari 7.948.300 Meningkatny
Demo bagi meningkatkan Gizi edukasi a status gizi
kader gizi ibu hamil ibu hamil BOK

71 GIZI Pelatihan PMBA Meningkatkan Ibu bayi 100% Programmer Media Bidan Desa Juli 7.948.300 Peserta
bagi kader pengetahuan Gizi edukasi Promkes memahami
masyarakat materi yang
tentang disampaikan BOK
pemberian
makanan
tambahan

72 GIZI Pelatihan Meningkatkan Kader 100% Programmer Media Bidan Desa, Juni 7.948.300 Menigkatnya BOK
Grebek Stunting pemahaman Gizi edukasi Promkes kemampuan
kader tentang kader dalam
penggunaan menggunaka
alat ukur n alat
antropometri antropometr
i

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 87
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

73 GIZI Refreshing Meningkatkan Kader 100% Programmer Media Bidan Desa, Mei 7.948.300 Peserta
Konseling ASI pemahaman Gizi edukasi Promkes memahami
bagi Kader kader tentang materi yang BOK
ASI disampaikan

74 GIZI Kegiatan Mengetahui Balita 100% Programmer Buku Bidan Desa, Januari s/d 2.700.000 Gizi bayi
Pemantauan status gizi Gizi Panduan Kader November terpantau
BOK
Status Gizi balita baik

75 TB Penyuluhan TB Meningkatkan Masyarakat 100% Programer Media Bidan Desa, Januari s/d 900.000 Peserta
pengetahuan TB edukasi Kader September memahami
masyarakat materi yang BOK
tentang disampaikan
penyakit TB

76 TB Kunjungan Mendata dan Penderita 100% Programer Buku Sanitarian Februari s/d 1.200.000 Target
rumah TB memantau TB TB kegiatan Agustus sasaran
adanya tercapai BOK
penderita TB 100%
di masyarakat

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 88
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

77 TB Pembinaan Mengawasi Penderita 100% Programer Media Dokter Juni 2.718.300 Penderita TB
PMO penderita TB TB TB edukasi rutin
agar rutin mengkonsu BOK
mengkonsums msi obat TB
i obat

78 TB Pelatihan kader Meningkatkan Kader TB 100% Programer Media Promkes Maret 1.940.800 Peserta
TB pengetahuan TB edukasi memahami
kader agar materi yang
dapat disampaikan BOK
memutus
mata rantai
penularan TB

79 HIV Pembinaan dan Memantau Popkun 100% Progamer Leaflet, LCD, Tim HIV Maret dan 2.718.300 Tidak ada
pemeriksaan agar popkun HIV Laptop Agustus LGBT yang
VCT pada tidak tertular tertular
Populasi Kunci dan maupun BOK
(Popkun) menularkan menularkan
HIV HIV

80 DIARE Sosialisasi Untuk Balita dan 100% Progamer Oralit, Perawat, Januari s/d 900.000 Mampu
penangan kasus menurunkan Ibu Balita Leaflet Bidan April, Juli s/d menangani
diare angka diare November kasus diare BOK
terutama pada sesuai

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 89
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

balita prosedur

81 DIARE Penertiban Administrasi Pasien 100% Progamer Formulir Dokter, Januari s/d Nihil Semua
pencatatan dan Diare Perawat, Desember pasien diare
pelaporan Bidan tercatat BOK
rujukan kasus
diare

82 SURVEILANS Pelacakan kasus Mencegah Masyarakat 15 kasus Progamer Form Bidan Desa Januari, 1.500.000 Terget
dan RESPON potensi wabah / terjadinya Surveylans Pelacakan April, Juni sasaran
KLB KLB KLB / wabah tercapai
dengan 100%
BOK
mengendalika
n potensi
faktor
resikonya

83 SURVEILANS Pembinaan Meningkatkan Masyarakat 9 desa Progamer Media Bidan Desa Juli 450.000 Peserta
dan RESPON masyarakat kewaspadaan Surveylans Edukasi memahami
KLB tentang masyarakat materi yang BOK
surveylans akan KLB disampaikan

84 SURVEILANS Pembinaan Meningkatkan Kader SE 9 desa Progamer Media Bidan Desa Februari 1.215.000 Kader BOK
dan RESPON kader skill kader Surveylans Edukasi semakin
KLB surveylans

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 90
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

mengerti

85 DBD Fogging Fokus Memutus Petugas, 100% Pelaksana Pelaksana Pelaksana Januari 800.000 100% PE
mata rantai Penderita, Progam Progam Progam Positif di
penularan Masyarakat P2DBD P2DBD, P2DBD, fogging
penyakit DBD Promkes, SE, Promkes, SE, BOK
Supir, Bidan Supir, Bidan
Desa Desa

86 DBD PSN Mengetahui Masyarakat 100% Sanitarian Kesling Sanitarian, Januari s/d 21.600.000 ABJ
ABJ Promkes, Desember meningkatka
Bidan Desa, n BOK
Kader

87 DBD PSN Rutinan Mengetahui Masyarakat 100% Sanitarian Sanitarian Sanitarian, Februari, 4.900.000 ABJ
dengan kader ABJ Promkes, Maret, Juni, meningkatka
sismantik Bidan Desa, Agustus, n
Kader September, BOK
November,
Desember

88 DBD Pembinaan Meningkatkan Masyarakat 100% Sanitarian Sanitarian Sanitarian, April 4.795.500 Pemeriksaan BOK
kader jumantik pengetahuan Promkes, rutin
tentang Bidan Desa,
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 91
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

penyakit DBD Kader


dan
ketrampilan
kader dalam
menggerakkan
masyarakat

89 MALARIA Penyuluhan Sosialisasi Masyarakat 100% Progamer Leaflet, Buku Bidan Desa, Februari Nihil Target
Malaria kemasyarakat Panduan Laborat sasaran
BOK
tentang tercapai100
malaria

90 KUSTA Sosialisasi 1. PKK 95% Progamer Leaflet, Progamer, Januari s/d 900.000 Masyarakat/ BOK
tentang Kusta Menurunkan Kusta Mikrofon Bidan Desa April, Juli s/d kader bisa
jumlah November mendeteksi
penderita secara dini
kusta penderita
2. kusta dan
Menemukan pengobatan
penderita baru penderita
3.Penderita
minum obat
sampai tuntas
4. Tidak terjadi
penularan
5. Pengobatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 92
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an
penderita
sampai RFT

91 KUSTA Kunjungan 1. 1. 100% Progamer Kapas, Progamer, Januari s/d 1.200.000 Semua
rumah kontak Menurunkan Penderita Kusta Bollpoint Bidan Desa, Mei, Juli s/d lingkungan
intensif jumlah Kusta Kesling November yang kontak
penderita dengan
kusta 2. Keluarga penderita
2. penderita mau
Menemukan Kusta diperiksa
penderita baru
3. BOK
3.Penderita
Lingkungan
minum obat
sekitar
sampai tuntas
4. Tidak terjadi
penularan
5. Pengobatan
penderita
sampai RFT

92 KUSTA Penyuluhan Meningkatkan Kader 100% Progamer Leaflet, Promkes, Februari 450.000 Kader
kader kusta pengetahuan Kusta Kusta Lembar Balik Bidan Desa memahami
kader tentang tentang BOK
kusta kusta

93 INDERA Deteksi dini meningkatkan Posbindu 100% Progamer Snellen Chart Bidan Desa Februari Nihil Semua BOK

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 93
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

gangguan penemuan posbindu


penglihatan dan kasus penyakit mendapat
pendengaran di mata dan pemeriksaan
posbindu telinga mata dan
telinga

94 INDERA Deteksi dini Meningkatkan Murid 100% Progamer Snellen Chart Bidan Desa Maret Nihil Semua
gangguan penemuan sekolah
penglihatan dan kasus penyakit mendapat
pendengaran di mata dan pemeriksaan BOK
sekolah telinga mata dan
telinga

Target
95 KECACINGAN Pendataan Tepat sasaran Anak 100% Progamer Formulir Bidan Desa Februari 4.700.000
sasaran
sasaran serta adanya Sekolah
tercapai BOK
kecacingan kejelasan
100%
target

96 KECACINGAN Pemberian obat Untuk SD/MI 100% Progamer Buku Bidan Desa Agustus 2.800.000 Pemberian BOK
cacing ke Desa mengoptimalk Kegiatan obat cacing
& /SD/MI an penyerapan tepat
zat gizi, sasaran
meningkatkan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 94
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

kualitas hidup,
status gizi dan
perkembanga
n anak

97 PERKESMAS Kunjungan Meningkatkan Individu, 80% Progamer Leaflet, PHN Programer, Januari s/d 1.250.000 Petugas
Rumah kemandirian Keluarga, Kit Bidan Desa, April, Juli s/d diterima
individu, Masyarakat Kesling November dengan baik
keluarga dan oleh
masyarakat individu, BOK
keluarga dan
masyarakat
sekitarnya

98 PERKESMAS Pembuatan Mengetahui Programer 100% Progamer Kartu Bidan Desa Februari Nihil Meningkatka
Kantong masyarakat dan Bidan perkesmas n masyarakat
Perkesmas yang Desa dan kantong untuk BOK
mempunyai perkesmas memeriksaka
resiko tinggi n diri rutin

99 PERKESMAS Pembuatan Memudahkan Individu, 100% Progamer Formulir Bidan Desa Januari Nihil Pencatatan
kohort PKM pencatatn dan Keluarga, dan
pelaporan Masyarakat pelaporan BOK
lebih efektif

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 95
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

100 ISPA Kunjungan Edukasi Masyarakat 100% Progamer Leaflet Bidan Desa Januari s/d 900.000 Masyarakat
rumah pasien pencegahan September mengetahui
pnemunia untuk keluarga cara
pasien pencegahan BOK
untuk pasien
pnemunia

101 ISPA Jejaring ke Edukasi ke Bidan Desa 100% Progamer Lembar Bidan Desa Januari s/d 450.000 Bidan desa
polindes bidan desa Balik, Leaflet September memahami BOK
tentang ISPA tentang ISPA

102 ISPA Penyuluhan Edukasi ke Kader 100% Progamer Lembar Bidan Desa Januari s/d Nihil Kader
kader posyandu kader tentang Balik, Leaflet September memahami BOK
ISPA tentang ISPA

103 KRR Pembinaan Untuk Remaja 100% Progamer Lembar balik, Programer Januari s/d 1.350.000 Semua anak
posyandu meningkatkan usia 10 KRR leaflet KRR, Bidan Desember remaja ikut
remaja cakupan sampai 18 Desa posyandu
pelayanan th remaja BOK
Kesehatan
remaja

104 KRR Penyuluhan Meningkatkan Kader 100% Progamer Lembar balik, Programer Februari s/d 1.350.000 Harus BOK
Kesehatan cakupan Remaja KRR leaflet, alat KRR, Bidan April memahami
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 96
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

Reproduksi pelayanan peraga, LCD, Desa materi yang


Remaja di Kesehatan Laptop di berikan
sekolah Remaja oleh petugas

105 KRR Pembinaan Untuk Remaja 100% Progamer Lembar balik, Programer Juni 6.000.000 Posyandu
kader remaja meningkatkan usia 10 KRR leaflet,alat KRR, Tim remaja
pengetahuan sampai 18 peraga, LCD, Puskesmas, berjalan aktif
tentang th Laptop Bidan Desa di 9 desa BOK
posyandu Kesehatan
remaja Remaja

106 KRR Pemeriksaan Untuk Remaja 100% Progamer Lancet, Programer Februari s/d 8.000.000 Semua anak
golda pada mengetahui usia 10 KRR Autoclik, KRR, Analis, April, Juni remaja di
remaja golongan sampai 18 Objek glass, Bidan Desa s/d periksa
darah pada th Kapas, November goldanya
remaja untuk Pengaduk, BOK
mengantisipasi Reagen
kebutuhan golda, Kartu
darah yg golda,
mendadak Alkohol

107 KRR Cetak KMS Tertib Remaja 100% Progamer Buku Programer Januari 10.000.000 Remaja BOK
Remaja Administrasi usia 10 KRR KRR, Bidan mendapat

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 97
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

sampai 18 Desa buku KMS


th

108 UPAYA Pembinaan Untuk Kader 10% dari Programmer Media Bidan Desa, April, Mei 21.190.000 100% Kader
KESEHATAN kader Tiwisada meningkatkan Tiwisada 260 UKS edukasi Kader aktif
ANAK pengetahuan mengetahui
SEKOLAH dan BOK
kader tiwisada dan
REMAJA
memahami
Pembinaan

109 UPAYA Pembinaan guru Untuk Guru UKS 100% Programmer Media Bidan Desa, Juli 2.078.300 100% Guru
KESEHATAN UKS pra memberikan UKS edukasi Kader UKS aktif
ANAK penjaringan pemahaman mengetahui
SEKOLAH dan
tentang dan BOK
REMAJA
kegiatan memahami
penjaringan Materi yang
kesehatan disampaikan

110 UPAYA Kegiatan Untuk Anak 100% Programmer Form Bidan Desa, Agustus s/d 14.600.000 Semua target BOK
KESEHATAN pemeriksaan mengetahui sekolah UKS dan pengukuran Kader November sasaran
ANAK kesehatan,peng perkembanga bidan desa tercapai
SEKOLAH dan
ukuran n dan 100%
REMAJA
pertumbuhan pertumbuhan
dan anak sekolah

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 98
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

perkembangan
anak sekolah

111 UPAYA Sikat Gigi Edukasi Anak 50% Programmer Bahan Bidan Desa, Januari s/d 5.500.000 Anak sekolah
KESEHATAN Bersama tentang sekolah UKGS dan Pembinaan Kader Maret, Juli dapat
ANAK pentingnya Bidan desa s/d menyikat gigi BOK
SEKOLAH dan
sikat gigi November dengan baik
REMAJA

112 UPAYA Penyuluhan & Mengetahui Anak PAUD 50 Programmer Media Bidan Desa, Februari s/d 8.000.000 Kesehatan
KESEHATAN Pemeriksaan kesehatan gigi dan TK UKGS dan edukasi Kader Maret, gigi anak
ANAK gigi di PAUD & anak bides September sekolah
SEKOLAH dan BOK
TK prasekolah s/d terpantau
REMAJA
November dengan baik

113 UPAYA Penyuluhan & Mengetahui Balita 30% Programmer Media Bidan Desa, Januari s/d 2.250.000 Kesehatan
KESEHATAN pemeriksaan kesehatan gigi UKGS dan edukasi Kader Juni gigi anak
ANAK gigi balita di anak bides balita
SEKOLAH dan BOK
posyandu terpantau
REMAJA
dengan baik

114 UPAYA Pertemuan Meningkatkan Jaringan 50% PJ admen Media Bidan Desa, Februari s/d 4.050.000 100%
KESEHATAN jaringan dan komunikasi dan jejaring edukasi Kader Desember jaringan dan
ANAK BOK
jejaring dan koordinasi di wilker jejaring
SEKOLAH dan
antara dokter, bilmbing mengikuti
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 99
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

REMAJA perawat, gudo kegiatan


bidan mandiri,
klinik, dan
apotek dengan
puskesmas

115 KESWA Penyuluhan Meningkatkan Desa 100% Programer Leafleat Programer Januari s/d 900.000 Lebih
Keswa pengetahuan Jiwa Jiwa, Dokter September mengerti
masyarakat tentang BOK
tentang kesehatan
kesehatan jiwa jiwa

116 KESWA Kunjungan Evaluasi hasil Pasien jiwa 100% Programer Programer, Programer Januari s/d 900.000 Pasien
Rumah perkembanga dan Jiwa Bidan Desa, Jiwa, Dokter September sembuh dan
n pengobatan keluarga Surat tidak
dan Konseling rujukan, obat kambuh BOK
keluarga emergency
jiwa

117 LANSIA Pelatihan Kader Menyamakan Kader 80% Programer Leaflet, Buku Dokter, Februari 7.948.300 Administrasi
Lansia administrasi Lansia, Lansia Panduan, Programer di posyandu
BOK
yg ada di Bidan Desa LCD lansia lengkap
Posyandu

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 100
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

118 LANSIA Pembinaan Meningkatkan Pra lansia 70% Programer Leaflet, Buku Programer Januari s/d 1.800.000 Peningkatan
lansia di cakupan dan lansia Lansia panduan Lansia, Bidan September cakupan
posyandu kunjungan (45 th >), Desa kunjungan
lansia di Kader lansia di BOK
Posyandu lansia posyandu
dari 60 %
menjadi 70%

119 LANSIA Cetak KMS Meningkatkan Desa 100% Programer Leaflet Bidan Desa, Februari 20.000.000 Lebih
Lansia pengetahuan Lansia Kader mengerti
masyarakat tentang BOK
kesehatan
lansia

120 UKK Pembinaan Pos Menurunkan Pekerja 100% Progamer Lembar Balik Progamer,Ke Januari s/d 6.000.000 Tidak ada
UKK Penyakit yang UKK sling, Maret pekerja yang
di akibatkan Promkes,Bid sakit
oleh pekerjaan an Desa BOK
atau
lingkungan
kerja

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 101
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

121 UKK Pembinaan Meningkatkan Pekerja 100% Progamer Lembar Balik Progamer Januari s/d 1.800.000 Tidak ada
Tempat kerja pengetahuan UKK UKK, Bidan September pekerja yang BOK
formal pekerja Desa sakit

122 UKK Cetak Register Tertib Pos UKK 100% Progamer Buku Bidan Desa, Februari 1.200.000 Tertib
Kesh Kerja Administrasi UKK kader Administrasi
BOK

123 UKK Pemeriksaan Meningkatkan Karyawan 100% Progamer Tensi, Progamer Januari, 600.000 Semua
kesehatan kesehatan Puskesmas UKK Stetoskop UKK Maret, Juni, Karyawan
karyawan karyawan September, Puskesmas BOK
puskesmas puskesmas Desember

124 POSBINDU Pembinaan 1. Untuk Kader 90% Progamer Leaflet Progamer Januari s/d 900.000 Bisa BOK
Posbindu mengaktifkan Posbindu PTM PTM, September memenuhi
kembali usia 15- Promkes, target PTM
posbindu agar 59th Bidan Desa
berjalan
dengan baik
2. Untuk
mendeteksi
secara dini
penyakit tidak

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 102
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an
menular

125 POSBINDU Pendataan Usia Mendapatkan Usia 15- 100% Progamer Formulir Bidan Desa, Januari 900.000 Mendapatka
15-59 yang data sasaran 59th PTM Promkes n data
BOK
terkena DM +HT terbaru terbaru

126 HATRA Pembinaan Meningkatkan Hatra 100% Programmer Media Bidan Desa Maret 900.000 HATRA ber
HATRA cakupanHATR hatra edukasi STPT
BOK
AberSTPT

127 HATRA Kunjungan Melakukan Masyarakat 100% Programmer Media Bidan Desa Januari 900.000 Target
Hatra (6 desa) monitoring Hatra edukasi sasaran
dan evaluasi tercapai BOK
kegiatan hatra 100%

128 HATRA Pembinaan Meningkatkan Masyarakat 100% Programmer Media KIA Januari 900.000 Masyarakat BOK
Asman kesehatan Hatra lembar balik dapat
serta memanfaatk
masyarakat an TOGA dan
dapat akupresur
mencegah dan
mengatasi
gangguan
kesehatan

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 103
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

ringan secara
mandiri
dengan
memanfaatka
n toga dan
acupresur

129 HATRA Cetak leaflet Untuk Masyarakat 100% Programer Form Bidan Desa, Februari 1.000.000 Tersedianya
dan register kelengkapan Hatra Programer kelengkapan
dan Hatra media BOK
kemudahan edukasi
media edukasi

130 HATRA Pendataan Semua HATRA Hatra 100% Programmer Buku Bidan desa, Januari 900.000 Semua
HATRA di wilayah Hatra Programer HATRA
BOK
terdata Hatra terdata

131 HATRA Buku saku TOGA Untuk Masyarakat 100% Programmer Form, LCD Bidan Desa April 1.000.000 Tersedianya
kelengkapan Hatra kelengkapan
dan media BOK
kemudahan edukasi
media edukasi

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 104
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

132 HATRA Refreshing Menyamakan Kader 100% Programmer Bibit Bidan Desa Januari 1.700.000 Peningkatan
kader Asman persepsi dan Asman Hatra kemampuan
BOK
Toga tujuan kader

133 HATRA Pembelian bibit Mencukupi Desa 100% Programmer Media Bidan Desa Maret 2.000.000 Tercukupi
Toga kebutuhan Binaan Hatra edukasi semua
toga kebutuhan BOK
TOGA

134 KESORGA Kelas ibu hamil Meningkatkan Semua ibu 80% Programer Banner Koordinator Februari, 13.050.000 Semua ibu
cakupan hamil di Kesorga Kesorga, Maret, April, hamil
Desa Bidan Desa, Juni s/d menagaikuti BOK
Bikor November kelas ibu
hamil

135 KESORGA Pembinaan CJH Meningkatkan Calon 80% Programer Tensi, Dokter, Maret 1.090.800 Semua calon
dan Tes pengetahuan jemaah haji Kesorga Stetoskop, Programer jamaah haji
kebugaran Haji kesehatan wilayah Airtimer, Jam Haji, mengikuti
olahraga pada Puskesmas tangan Programer tes
CJH Blimbing Olahraga kebugaran BOK
Mengetahui dan
kesehatan CJH pembinaan
haji

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 105
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

136 KESORGA Test Kebugaran Meningkatkan Semua staff 80% Programer lembar Tim kesorga Januari 1.225.000 Semua calon
Pegawai pengetahuan puskesmas Kesorga balik, jamaah haji
Puskesmas Kesehatan banner, mengikuti
pada pegawai tensi, stop tes
Puskesmas watch, kebugaran BOK
Mengetahui nomor dada, dan
kesehatan timbangan pembinaan
pegawai badan haji

137 KESORGA Pembinaan Miningkatkan Semua 80% Programer Lembar balik, Programer Februari, 22.990.800 Semua siswa
siswa dan Tes pengetahuan siswa siswi Kesorga Banner, Kesorga, Maret mengikuti
kebugaran kesehatan anak Tensi, Stop Perawat, tes
Siswa olahraga pada sekolah watch, Bidan Desa kebugaran
murid dasar kelas Nomor dada, dan BOK
4,5,6, timbangan pembinaan
badan kesehatan
kesorga

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 106
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

138 KESORGA Pembinaan Untuk Semua 80% Programer Lembar balik, Programer Januari s/d 1.350.000 Semua lansia
Kelompok meningkatkan peserta Kesorga Banner, Kesorga, September bisa
lansia cakupan senam Tensi, Stop Koordinator mengikuti
pelayanan lansia di watch, lansia, Bidan pemeriksaan BOK
kesehatan desa Nomor dada, Desa dan senam
olahraga pada timbangan lansia
lansia badan

139 KESORGA Pembinaan Untuk Semua 80% Programer Lembar balik, Programer Januari s/d 1.350.000 Semua
Kelompok meningkatkan peserta Kesorga Banner, Kesorga, April, Juli s/d anggota
Olahraga cakupan senam di Tensi, Stop Perawat, November kelompok
pelayanan desa watch, Bidan Desa olahraga
kesehatan Nomor dada, desa bisa BOK
olahraga pada timbangan mengikuti
kelompok badan senam
olahraga

Pemberdayaan Masyarakat
140
PEMBERDAYA Linprog Mengkoordina Semua 100% Progamer Form, Leaflet Promkes Maret, Juni, 13.500.000 Terlaksanany
AN sikan kegiatan Progamer Perkesmas Agustus, a koordinasi
MASYARAKAT puskesmas November dengan baik BOK
dengan lintas
program

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 107
Penanggung Kebutuhan Waktu Sumber
Upaya Target Kebutuhan Indikator
No Kegiatan Tujuan Sasaran Jawab Sumber Daya Mitra Kerja Pelaksanaan Pembiaya
Kesehatan Sasaran Anggaran Kinerja
an

141 PEMBERDAYA Linsek Mengkoordina Masyarakat 100% Progamer Leaflet, Promkes Maret, Juni, 17.613.200 Semua lintas
AN sikan kegiatan Form, LCD September, sektoral
MASYARAKAT puskesmas November berpartisipas BOK
dengan lintas i terhadap
sektoral kegiatan

142 PEMBERDAYA Pertemuan Mengkoordina Kader 100% Promkes Ruang Bidan Desa Januari s/d 18.287.500 Tidak
AN Rutinan Kader sikan kegiatan Pertemuan, Desember ditemukan
MASYARAKAT puskesmas Snack, kasus baru BOK
dengan kader Minuman,
LCD

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 108
RENCANA USULAN KEGIATAN

BLUD PUSKESMAS BLIMBING GUDO

TAHUN 2022

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 109
Kata Pengantar

Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan


pengembangan harus menerapkan azas penyelenggaraan Puskesmas secara optimal ,
melalui sistem manajemen puskesmas yang baik. Manajemen puskesmas adalah
rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematik untuk menghasilkan pelayanan
kesehatan puskesmas secara efektif dan efisien. Manajemen puskesmas terdiri dari
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan dan pertanggung
jawaban. Seluruh kegiatan diatas merupakan satu kesatuan yang saling terkait dan
berkesinambungan.

Buku Rencana Usulan Kegiatan Puskesmas Blimbing Gudo tahun 2022 ini
disusun untuk kebutuhan satu tahun, agar Puskesmas mampu melaksanakannya secara
efisien, efektif dan dapat dipertanggung jawabkan . Selain berisi tentang perencanaan
upaya kesehatan, buku ini juga memuat data hasil kegiatan atau program pelayanan
kesehatan yang telah dilaksanakan pada Tahun 2020. Penyusunan rencana ini sangat
penting karena sebagai bahan evaluasi dan untuk menentukan perencanaan dan
intervensi dari program di masa mendatang .

Kami, tim penyusun rencana usulan kegiatan Puskesmas Blimbing Gudo tahun
2021 mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam
proses penyusunannya, mulai dari proses pengumpulan data sampai kepada
penyajiannya. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada penyedia data lintas
sektor seperti desa yang ada di wilayah Puskesmas. Saran atau masukan sangat kami
harapkan, sehingga dapat memacu kami dalam melaksanakan upaya kesehatan lebih
baik lagi sesuai dengan apa yang telah kami rencanakan.

Akhir kata, semoga apa yang kami sajikan ini dapat memberikan manfaat bagi
kelanjutan pembangunan kesehatan di wilayah Kabupaten Jombang.

Jombang,
Kepala BLUD Puskesmas
Blimbing Gudo

dr. AGUSTINUS SUMARNO


NIP. 196909042002121010
Rencana Usulan Kegiatan
Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 110
DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN …………………………….. 1


Latar Belakang …………………………….. 1
Visi dan Misi …………………………….. 2
Tujuan …………………………….. 3
Manfaat …………………………….. 3
BAB 2 ANALISIS SITUASI …………………………….. 4
Data Umum …………………………….. 4
Data Sumber Daya Masyarakat …………………………….. 9
Ketenagaan …………………………….. 9
Obat dan Bahan Habis Pakai …………………………….. 16
Peralatan …………………………….. 16
Sumber Pembiayaan …………………………….. 17
Sarana dan Prasarana Lain …………………………….. 18
Data Peran Serta Masyarakat …………………………….. 20
Data Penduduk dan Sasaran Program …………………………….. 21
Data Sekolah …………………………….. 23
Data UKM Esensial …………………………….. 24
Data KIA dan KB …………………………….. 30
Data Promosi dan Pemberdayaan …………………………….. 32
Masyarakat
Data UKP …………………………….. 33
Tahap Penyusunan RUK (Rencana Usulan …………………………….. 35
Kegiatan)
Analisa Masalah …………………………….. 35
Menetapkan Urutan Masalah …………………………….. 37
Merumuskan Masalah …………………………….. 39
Mencari Akar Penyebab Masalah …………………………….. 41
Menetapkan Cara-cara Pemecahan …………………………….. 47
Masalah
Penyusunan RUK (Rencana Usulan …………………………….. 54
Kegiatan)

Rencana Usulan Kegiatan


Puskesmas Blimbing Gudo Tahun 2022 111

Anda mungkin juga menyukai