Anda di halaman 1dari 46

RENCANAKERJA

SATUANKERJAPERANGKATDAERAH
(RENJASKPD)
TAHUN2019

PEMERI
NTAHPROVIN
SIPAPUA
DINASPARI
WISA
TA
2018
PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya Dinas
Pariwisata Provinsi Papua dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2019 dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang
undangan terkait.

Renja merupakan bahan pertimbangan dan pedoman penyusunan Rencana Kerja


Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan juga sekaligus menjadi bahan
evaluasi dalam menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas bagi setiap
instansi untuk mencapai visi dan misi.

Renja ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD untuk tahun-tahun
mendatang, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun akan dapat mencapai peningkatan kinerja
yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab Dinas
Pariwisata Provinsi Papua sesuai uraian tugas dan fungsinya.

Jayapura, Juli 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA


PROVINSI PAPUA

YOSEPH I. S. MATUTINA, S.Sos, M.Si


PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650211 199503 1 003

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 i


DAFTAR ISI

Hal
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN .............................................................................................. 1


1.1. Latar Belakang ........................................................................................ 1
1.2. Landasan Hukum ..................................................................................... 2
1.3. Maksud dan Tujuan.................................................................................. 3
1.4. Sistematika Penulisan .............................................................................. 3

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PARIWISATA ………….. 5


2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017 ................................................ 5
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan .................................................................... 12
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi ................................ 13

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ................................ 15


3.1. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD ........................................................... 15
3.2. Program dan Kegiatan Tahun 2018 ........................................................ 20

BAB IV PENUTUP ........................................................................................................... 23

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 ii


BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk


periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana
Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi
untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra
SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.
Sebagai sebuah dokumen resmi SKPD, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang
strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi
pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra SKPD yang menjadi
satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja)
SKPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu,
partisipatif dan demokratis. Renja SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan
dibiayai APBD Propinsi dan APBN.
Dokumen Renja SKPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis
untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program
dan kegiatan SKPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan
kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja SKPD sangat ditentukan
oleh kemampuan SKPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan,
mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan
fungsi SKPD.
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan,
tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD terdiri dari tiga tahapan utama
yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 1
Renja SKPD. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja
SKPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja SKPD, penyusunan agenda kerja, serta
penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja SKPD merupakan tahapan
awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang
definitif.
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD mengacu
pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu
penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan
penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu
terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun
sebelumnya dan evaluas kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD. Tahap penetapan
rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah,
selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di lingkungan
SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran
berkenaan.

1.2. Landasan Hukum


Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua
adalah :
1) Undang–Undang RI Nomor 58 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
2) Undang–Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-
4) Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2013 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 2


7) Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 14 Tahun 2013 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
9) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas
PERDA Provinsi Papua Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua;
10) Peraturan Gubernur Papua Nomor 43 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja
Dinas Pariwisata Provinsi Papua.

1.3. Maksud dan Tujuan


Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan tahun 2017, dan perencanaan
program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2018.
Sedangkan tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD adalah untuk memasukkan
program kegiatan/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan
Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2019.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renja SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019, disusun sebagai
berikut :

BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI KINERJA DINAS PARIWISATA


2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 3


2.2 Analisis Kinerja Tahun 2017
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN


3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata Provinsi Papua
3.2. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Tahun 2018

BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Draf Final Rencana Kerja SKPD Hasil Musrenbang
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019
2. Rencana Kerja
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019
3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 4


BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS PARIWISATA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2017

A. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2017


Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2016 Tentang
Perubahan Atas PERDA Provinsi papua Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Papua dan Peraturan Gubernur Papua Nomor
43 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua,
mempunyai tugas pokok yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pariwisata serta tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur. Program dan
kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2017 dituangkan dalam Dokumen
Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun 2017.
Renja Dinas Pariwisata Provinsi Papua pada dasarnya menyajikan pengukuran terhadap
hasil kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata selama tahun
2017 dan perkiraan target tahun 2018.
B. Penetapan Indikator Kinerja.
Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif yang menggambarkan
tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan indikator kinerja kegiatan
meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat
(benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber
daya manusia, laporan, dokumen dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini
diikuti dengan penetapan besarnya indikator kinerja untuk masing-masing jenis
indikator yang ditetapkan
C. Capaian dan Evaluasi Program/Kegiatan Tahun 2017
Dinas Pariwisata Provinsi Papua pada tahun 2017 telah melaksanakan 3 Program
utama yang tercantum dalam penetapan kinerja. Dan 5 program yang bersifat
supporting terhadap program utama. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA – SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua
Tahan Anggaran 2017, dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.200.000.000,- (Tiga
belas milyar dua ratus juta Rupiah) untuk pelaksanaan 8 Program dan 35 kegiatan.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 5
Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar Rp. 9.547.973.768,- dengan capaian
kinerja fisik sebesar 92,98 % dan capaian kinerja keuangan sebesar 72,33 % Sisa
anggaran sebesar Rp. 3.652.026.232,-, dari sisa anggaran tersebut terdapat 8 sub
kegiatan DAK Fisik Bidang Pariwisata Tahun 2017 yang belum terbayar.
Adapun rincian capaian kinerja fisik dan keuangan sebagai berikut :

I. Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan anggaran Rp.


1.432.491.590,- porposi realiasai anggaran sebesar 96,71%
Indikator Programnya adalah meningkatnya kualitas pelayanan kantor Porposi
capaian program berdasarkan realisasi 96,71% dibandingkan target sebesar 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 Penyediaan Jasa Surat Menyurat indikator output tersedianya jasa surat
menyurat untuk mendukung kelancaran tugas rutin kantor, porporsi capaian
kegiatan berdasarkan realisasi kegiatan 100% dibandingkan target kegiatan
adalah sebesar 100%
 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik indikator
output Terlaksananya fasilitas komunikasi untuk kelancaran tugas rutin kantor,
porposi capaian kegiatan berdasarkan realiasai kegiatan 30,98% dibandingkan
target kegiatan adalah sebesar 100%
 Penyediaan alat tulis kantor indikator output tersedianya alat tulis kantor
untuk kelancaran tugas rutin kantor, capaian kegiatan berdasarkan realisasi
99,73% dibandingkan target kegiatan adalah sebesar 100%
 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan indikator output tersedianya
barang cetakan dan penggadaan tugas rutin kantor, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan indikator
output tersedianya bahan bacaan dan peraturan perudang-undangan, capaian
kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 6


 Penyediaan makanan dan minuman indikator output tersedianya makan dan
minuman untuk kelancaran rutin kantor, capaian kegiatan berdasarkan realisasi
99,90% dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah indikator output
terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah, capaian
kegiatan berdasarkan realisasi 99,73% dibandingkan target kegiatan adalah
100%

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan anggaran sebesar


Rp. 392.600.060,- porposi realiasai anggaran sebesar 99,30%
Indikator Programnya adalah tersedianya sarana prasarana kantor Porposi capaian
program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :
 Pengadaan peralatan gedung kantor indikator output terpenuhinya fasilitas
peralatan kantor, capaian kegiatan berdasarkan realisasi 98,44% dibandingkan
target kegiatan adalah 100%
 Pengadaan Mebeleur indikator output terpenuhinya fasilitas meubelair kantor,
capaian kegiatan berdasarkan realisasi 98,87% dibandingkan target kegiatan
adalah 100%
 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional indikator output
terpeliharaanya kendaraan dinas/operasional secara rutin,. capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor indikator output
terpeliharanya perlengkapan gedung kantor secara rutin, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 99,62% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan anggaran sebesar Rp.


204.000.000,- porposi realisasi anggaran sebesar 98,53% indikator programnya
adalah meningkatnya disiplin aparatur porposi capaian program berdasarkan
realisasi dibandingkan target sebesar 100%
Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 7


 Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapnnya indikator output tersedianya
pakaian dan perlengkapnnya sebanyak 102 orang pegawai, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 98,66% dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu indikator output tersedianya
pakaian khusus hari-hari tertentu sebanyak 102 orang pegawai, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 98,04% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan anggaran


sebesar Rp. 693.479.600,- porposi realisasi anggaran sebesar 92,00% indikator
program adalah meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur porposi capaian
program berdasarkan realisasi dibandingkan target sebesar 100 %
 Pendidikan dan Pelatihan Formal indikator output Jumlah orang pegawai
yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal, capaian kegiatan berdasarkan
realisasi 79,84% dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Forum SKPD Bidang Pariwisata output Jumlah peserta yang mengikuti Forum
SKPD Bidang Pariwisata sebanyak 85 orang peserta, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Keuangan dengan anggaran sebesar Rp. 124.740.000,- porposi realisasi anggaran
sebesar 100%, indikator program adalah peningkatan system pelaporan keuangan
porposi capaian program berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target sebesar
100 %
 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD
capaian kinerja dan keuangan indikator output terlaksananya penyusunan
laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi capaian kinerja dan keuangan,
capaian kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan
adalah 100%
 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran indikator output terlaksananya
penyusunan laporan keuangan semesteran, capaian kegiatan berdasarkan
realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 8


 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun indikator output
terlaksananya penyusunan laporan keuangan akhir tahun, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan Anggaran indikator output
terlaksananya penyusunan Renja, RKA dan Perubahan Anggaran, capaian
kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

6. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.


1.327.688.750,- porposi realisasi anggaran sebesar 99,42% indikator program
pengembangan pemasaran pariwisata adalah tersedianya data dan informasi,
porposi capaian program berdasarkan realisasi anggaran 99,42% dibandingkan
target sebesar 100%
 Pelatihan Putra Putri Pariwisata Papua indikator output Jumlah peserta yang
mengikuti pemilihan putra-putri pariwisata papua sebanyak 30 orang Peserta,
capaian kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan
adalah 100%.
 Dukungan dan penguatan pada Festival Wisata daerah indikator output jumlah
Festival yang mendapat dukungan dan penguatan di Papua sebanyak 5
kabupaten/kota, yaitu Kabupaten Jayapura, Jayawijaya, Merauke, Biak Numfor
fan Kota Jayapura, capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran 100%
dibandingkan target kegiatan adalah 100%
 Partisipasi promosi wisata dalam negeri indikator output Jumah Peserta yang
mengikuti promosi dalam rangka meningkatkan promosi wisata di Papua,
capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran 100% dibandingkan target
kegiatan adalah 100%
 Analisis pasar pariwisata output Jumlah buku analisis pasar pariwisata yang
diadakan sebanyak 150 buku, capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran
1007% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 9


 Pemilihan Duta Wisata Indonesia di Nusa Tenggara Timur indikator output
terpilihnya putra putri duta wisata indonesia sebanyak 1 pasang capaian
kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%

7. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dengan anggaran sebesar Rp.


8.400.000.000,- porposi realisasi anggaran sebesar Rp. 4869.276.800,- atau 57,97%
indikator program adalah tersedianya sarana dan parasana pariwisata program
pengembangan destinasi pariwisata, porposi capaian program berdasarkan realisasi
fisik 89,35%, dibandingkan target sebesar 100%
 Pelatihan Wisata Kuliner bagi Pengelola ODTW, capaian indikator autput
jumlah peserta yang mengikuti pelatihan kuliner sebanyak 20 orang peserta di
Kabupaten Biak Numfor, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan
para pengelola ODTW tentang kuliner, capaian kegiatan berdasarkan realisasi
100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Pengembangan kawasan wisata (Tourism Resort), output Jumah sarana dan
prasarana pariwisata yang dibangun sebanyak 12 unit dari target 13 unit,
capaian kegiatan berdasarkan realisasi 81,75%, dibandingkan target kegiatan
adalah 100%.
 Pelatihan Pramuwisata Madya, capaian indikator autput jumlah peserta yang
mengikuti pelatihan pramuwisata madya sebanyak 40 orang peserta bagi para
pemandu wisata di Provinsi, capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran
100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Pembangunan sarana wisata shelter dan MCK serta kamar bilas Pendukung
PON XX, indikator output Jumah sarana dan prasarana pariwisata yang
dibangun sebanyak 10 unit, capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran
99,20%, realisasi fisik 100%, dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Taman wisata pemancingan Danau Sentani Pendukung PON XX (Pembangunan
pagar pengaman dan jelan jeramba wisata, indikator output Jumah sarana dan
prasarana pariwisata yang dibangun 1 unit, capaian kegiatan berdasarkan
realisasi anggaran 98,31%, realisasi fisik 100%, dibandingkan target kegiatan
adalah 100%.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 10


 Penataan dan pengembangan kawasan wisata pantai Amai, Tablaknusu dan
Tanjung Bio Kendate Pendukung PON XX, di 3 lokasi, indikator output Jumah
sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun, capaian kegiatan berdasarkan
realisasi anggaran 99,19%, realisasi fisik 100%, dibandingkan target kegiatan
adalah 100%.
 Pengembangan taman pemandian alam cycloop dan jalan setapak Pendukung
PON XX, indikator output Jumah sarana dan prasarana pariwisata yang
dibangun, capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran 99,24%, realisasi
fisik 100%, dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Pengembangan daya tarik wisata Danau Emfote (Danau Love) Pendukung PON
XX, indikator output Jumah sarana dan prasarana pariwisata yang dibangun
sebanyak 4 unit (Pembuatan Tempat berteduh/shelter, MCK, Bak penampungan
air dan tempat parkir), capaian kegiatan berdasarkan realisasi anggaran 99,33%,
realisasi fisik 100%, dibandingkan target kegiatan adalah 100%.

8. Program Pengembangan Kemitraan dengan anggaran sebesar Rp. 625.000.000,-


porposi realisasi anggaran sebesar 99,15% capaian indikator program adalah
meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi kelompok/sanggar kreatif, porposi
capaian program berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target sebesar 100%
 Workshop pengelolaan sanggar sani, capaian indikator output jumah peserta
sebanyak 20 orang, capaian kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan
target kegiatan adalah 100%.
 Pelatihan Fotografer, capaian indikator output jumlah peserta yang mengikuti
pelatihan fotografer sebanyak 30 orang, untuk meningkatkan pengetahuan dan
ketrampilan bagi komunitas fotografer di Provinsi, capaian kegiatan
berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target kegiatan adalah 100%.
 Pelatihan Seni Kerajinan Tangan di Kabupaten Nabire, capaian indikator output
jumlah peserta yang mengikuti pelatihan Seni Kerajinan Tangan sebanyak 30
orang peserta, capaian kegiatan berdasarkan realisasi 100% dibandingkan target
kegiatan adalah 100%

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 11


2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Tahun 2017
Tingkat capaian kinerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2017 digambarkan dengan
tingkat capaian indikator kinerja program, sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana
Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2017. Jumlah program dalam rencana kerja
tahun 2017 sebanyak 8 program dengan jumlah kegiatan sebanyak 35 kegiatan/indicator.
Dapat dikemukakan capaian outcame sasaran strategis tahun 2017 mencapai 92,98%

Tabel 2.2
Analisis Kinerja Tahun 2017

JUMLAH CAPAIAN BOBOT


NO PROGRAM
KEGIATAN KINERJA (%)
Program Pelayanan Administrasi
1 7 97,73 14
Perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan
2 4 100 25
Prasarana Aparatur
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 2 100 50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber
4 2 100 50
Daya Aparatur
Program Peningkatan Pengembangan
5 Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 4 100 25
Keuangan
Program Pengembangan Pemasaran
6 5 100 20
Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi
7 8 89,35 11,2
Pariwisata
8 Program pengembangan Kemitraan 3 100 33,3
Capaian Outcome sasaran strategis tahun 2017 berdasarkan capaian 8
program yang terdiri dari 35 indikator kinerja (Jumlah bobot dibagi 35 92,98
indikator kinerja)

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 12


2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.
Terbitnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) telah merubah pola perencanaan, dimana satuan kerja
perangkat daerah menyusun perencanaan berdasarkan pagu indikatif dan perencanaan yang
disusun merupakan proses perencanaan yang telah memadukan proses politik, proses
teknokratik, proses partisipatif dan proses bottom up dan top down.
Keterpaduan proses perencanaan ini diharapakan lebih banyak dapat menampung
aspirasi masyarakat yang selama ini seolah-olah hanya sebagai pelengkap. Usulan yang
disampaikan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan hanyalah sebuah
formalitas dari proses-proses perencanaan guna kelengkapan dokumen perencanaan yang
disusun.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka kemampuan aparat teknis perencana
perlu untuk ditingkatkan, sehingga perencanaan yang disusun dalam bentuk program dan
kegiatan harus bisa menjawab permasalahan pembangunan di Provinsi Papua, dan
manfaatnya langsung dirasakan oleh seluruh orang asli Papua, maka Institusi Dinas
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai institusi perencana yang membantu Kepala
Daerah harus professional, yang didukung dengan kualitas aparatur, sikap dan mental
aparatur sangatlah menentukan dalam perwujudan good governance.
Dalam Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif Provinsi Papua tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk
kewaspadaan terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah
Pusat. Adapun isu-isu penting sebagai berikut :
1. Obyek dan daya tarik wisata berkembang secara spontan dan partial, pengembangan
tanpa melalui suatu perencanaan dan kurang mempertimbangkan posisi obyek
terhadap obyek dan daya tarik wisata lainnya serta kebutuhan pasar.
2. Pengembangan pariwisata belum secara baik terintegrasi dalam suatu kawasan zona
inti dengan tapak-tapak pengembangan kawasan yang menjadi kerangka
pembangunan perekonomien dan sosial budaya setempat belum terakomodir maka
dalam kebijakan pengembangan pariwisata sering kurang mendapat dukungan dari
bidang lain. Belum tersedianya Perdasi tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana;

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 13


3. Lemahnya koordinasi bidang, termasuk dengan stakeholders pariwisata.
4. Pengembangan pariwisata belum secara maksimal melalui perencanaan yang baik,
sehingga prioritas pengembangan pariwisata masih kurang bila dilihat dati potensi
sumber daya yang dimiliki.
5. Kurang tersedianya aksesibilitas/jaringan sirkulasi internal dan eksternal yang
memadai.
6. Jaringan prasarana yang kurang memadai, sehingga sulit dalam menarik minat
invester.
7. Sarana dan pelayanan wisata yang terbatas, baik dari jenis dan jumlah dan kualitas,
sehingga kurang mampu memenuhi kebutuhan pasar.
8. Jaringan informasi/promosi yang terbatas, mempersulit pasar dalam mengetahui atau
mengakses daerah tujuan wisata.
9. Keterbatasan pengetahuan masyarakat tentang pariwisata, maka ada image kurangnya
kesadaran masyarakat dalam pembangunan pariwisata.

Berdasarkan Prioritas yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan


Daerah (RKPD) Tahun 2017, Dinas Pariwisata sebagai fungsi perencanaan pengendalian
dan evaluasi sifatnya mendukung kegiatan prioritas tersebut.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 14


BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pariwisata :


Berdasarkan Visi dan Misi Misi Dinas Pariwisata Provinsi Papua, maka tujuan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dari penjabaran misi, adalah :
Misi I : Mewujudkan Zona Inti Pengembangan tapak kawasan pariwisata.
Tujuan :
Mengembangkan kawasan wisata unggulan di destinasi pariwisata nasional
(DPN) dalam 5 (lima) Wilayah adat.
Sasaran :
Tersedianya sumber daya potensial pariwisata sesuai Destinasi pariwisata
nasional (Aksesbilitas, fasilitas dan amenitas).

Misi II : Mewujudkan Produk Pariwisata Unggulan.


Tujuan :
Meningkatkan fasilitas penunjang di obyek dan daya tarik wisata yang layak
dijual/dipasaran pada pasar kompetitip.
Sasaran :
1) Meningktanya kualitas Obyek dan Daya Tarik Wisata di Zona Inti.
2) Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku wisata.

Misi III : Pemberdayaan masyarakat sadar wisata.


Tujuan :
Mempersiapkan masyarakat sadar wisata yang berkualitas di bidang
pariwisata.
Sasaran :
1) Meningkatkan kualitas pelaku wisata yang mendiri, disiplin dan percaya
diri.
2) Meningkatkan kesejahteraan pelaku wisata yang berdaya saing.
3) Tercipnya peluang pasar wisata.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 15


Misi IV : Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pariwisata unggulan menuju
papua, bangkit , mandiri dan sejahtera.
Tujuan :
Meningkatkan arus kunjungan wisatawan ke Papua.
Sasaran :
1) Meningkatnya kunjungan wisatawan dan terciptanya produk unggulan
pariwisata papua kedalam dan luar negeri secara berkelanjutan.
2) Peningkatan peluang pasar baik domestic dan internasional.
3) Meningkatkan kompetensi masyarakat dalam promosi dan pasar wisata.

Misi V : Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Papua.


Tujuan :
Menciptakan lama tinggal (length of stay) wisatawan di Papua dan
konstribusi bagi pendapatan masyarakat dan daerah.
Sasaran :
1) Meningkatkan lama tinggal (length of stay) wisatawan di Papua.
2) Meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli daerah.

Misi VI : Menumbuhkembangkan peluang usaha jasa pariwisata.


Tujuan :
Meningkatkan jasa pelayanan pariwisata (tourist service).
Sasaran :
1) Terciptanya peluang kerja bagi pelaku jasa usaha pariwisata.
2) Meningkatnya pendapatan pelaku jasa usaha pariwisata.

Misi VII: Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kreatif.


Tujuan :
Meningkatkan daya saing dan konstribusi pelaku kreatif.
Sasaran :
1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku kreatif yang mandiri.
2) Terciptanya karya kreatif yang inovatif dan berdaya saing.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 16


Misi VIII : Menciptakan ekonomi kreatif yang responsive , transparan dan akuntabel.
Tujuan :
Meningkatkan kapasitas, apresiasi dan profesionalisme pelaku kreatif.
Sasaran :
1) Terbangunnya ruang kreatif.
2) Terciptanya kawasan kreatif pada 5 (lima( kawasan adat.

Misi IX : Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni dan buday Papua.


Tujuan :
Meningkatkan kualitas produksi kreatif seni dan budaya sebagai pilar utama
dalam mengembangkan promosi dan pemasaran pariwisata.
Sasaran :
1) Meningkatkan apresiasi yang layak terhadap pelaku karya kreatif.
2) Meningkatkan kualitas katya kreatif yang berdaya saing.
3) Meningkatkan kuantitas arus kunjungan wisatawan ke Papua.

Misi X : Menetapkan peta penyebaran potensi wisata.


Tujuan :
Menyediakan data peta menurut keunggulan potensi wisata di 5 (lima)
wilayah adat guna mempermudah dalam perencanaan berkelanjutan.
Sasaran :
1) Menyediakan peta penyebaran potensi wisata yang akurat dan pasti.
2) Memperjelas informasi potensi daya tarik wisata kepada wisatawan
mancanegara dan wisatawan nusantara.
3) Memudahkan perencanaan pembangunan dalam kawasan zona inti
secara berkelanjutan.

Untuk lebih memudahkan dalam penetapatan tujuan dan sasaran serta penetapan
indikator kinerja setiap tahunnya selama lima tahun ke depan maka kami sajikan dalam
table sebagai berikut :

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 17


Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Dinas Pariwisata Provinsi Papua

Tujuan Sasaran Indikator Kinerja


1 2 3
Misi 1. Mewujudkan Zona Inti Pengembangan Tapak Kawan Pariwisata.
Mengembangkan kawasan wisata 1) Tersedianya sumber daya Jumlah Kawasan wisata
unggulan di destinasi pariwisata pitensial pariwisata sesuai unggulan di destinasi
Nasional (DPN) dalam 5 (lima) destinasi pariwisata pariwisata Nasional dalam 5
Wilayah Adat. Nasional (Aksesbilitas, (lima) Wilayah Adat.
Fasilitas, dan Amenitas)

Misi 2. Mewujudkan Produk Pariwisata Unggulan.


Meningkatkan fasilitas penunjang 1) Meningktanya kualitas obyek Jumlah sarana dan prasarana di
di obyek dan daya tarik wisata dan daya tarik wisata di Zona ODTW
yang layak di jual/di pasarkan pada Inti.
pasar kompetitip. 2) Meningkatnya kualitas sumber Jumlah pelaku wisata.
daya pelaku wisata.

Misi 3. Pemberdayaan masyarakat sadar wisata.


Mempersiapkan masyarakat sadar 1) Meningkatkan kualitas pelaku Jumlah Kelompok Sadar
wisata yang berkualitas di bidang wisata yang mandiri, disiplin Wisata.
pariwisata. dan percaya diri.
2) Meningkatnya kesejahteraan Persentase peningkatan
pelaku wisata yang berdaya penghasilan pelaku wisata.
3) saing. Persentase peningkatan
Terciptanya peluang pasar pengelolaan pasar wisata.
wisata.
Misi 4. Meningkatkan promosi dan pemasaran produk pariwisata unggulan menuju papua,
bangkit , mandiri dan sejahtera
Meningkatkan arus kunjungan 1) Meningkatnya kunjungan Jumlah kunjungan wisatawan
wisatawan ke Papua. wisatawan dan terciptanya dan produk unggulan
produk unggulan pariwisata pariwisata.
Papua kedalam dan luar negeri
secara berkelanjutan.
2) Peningkatan peluang pasar baik Persentase peluang pasar.
domestic dan internasional.
3) Meningkatnya kompetensi Persentase peningkatan
masyarakat dalam promosi dan kompetensi masyarakat dalam
pasar wisata Papua. promosi wisata.
Misi 5. Meningkatkan arus kunjungan wisatawan mancanegara (Wisman) ke Papua

Menciptakan lima tinggal (length 1) Meningkatnya lama tinggal Jumlah lama tinggal (length of
of stay) wisatawan di Papua dan (length of stay) wisatawan di star) wisatawan di Papua.
konstribusi bagi pendapatan Papua.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 18


masyarakat dan daerah. 2) Meningkatnya pendapatan Persentase pendapatan
masyarakat dan pendapatan asli masyarakat dan pendapatan
daerah. asli daerah.

Misi 6. Menumbuhkembangkan peluang usaha jasa pariwisata.

Meningkatkan jasa pelayanan 1) Terciptanya peluang kerja bagi Jumlah peluang kerja bagi
pariwisata (tourist service). pelaku jasa usaha pariwisata. pelaku jasa usaha pariwisata.
2) Meningkatnya pendapatan Persentase pendapatan pelaku
pelaku jasa usaha pariwisata. jasa usaha pariwisata.
Misi 7. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kreatif.

Meningkatkan daya saingdan 1) Meningkatnya kualitas dan Jumlah kualitas dan kuantitas
kontribusi pelaku kreatif. kuantitas pelaku kreatif yang pelaku kreatif yang mendiri.
mandiri.
2) Terciptanya karya kreatif yang Persentase karya kreatif yang
inovatif dan berdaya saing. inovatif dan berdaya saing.
Misi 8. Menciptakan ekonomi kreatif yang responsive , transparan dan akuntabel.
Meningkatkan kapasitas, apresiasi 1) Terbangunnya ruang kreatif. Jumlah ruang kreatif.
dan profesionalisme pelaku kreatif.
2) Terciptanya kawasan kreatif Persentase kawasan kreatif
pada 5 (lima) wilayah adat. pada 5 (lima) wilayah adat.
Misi 9. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni dan buday Papua
Meningkatkan kualitas produksi 1) Meningkatnya apresiasi yang Jumlah pelaku karya kreatif.
kreatif seni dan busaya sebagai layak terhadap pelaku karya
pilar utama dalam pengembangan kreatif.
promosi dan pemasaran pariwisata. 2) Meningkatnya kualitas karya Persentase kualitas karya
kreatif yang berdaya saing. kreatif yang berdaya saing.
3) Meningkatnya kuantitas arus Presentase peningkatan arus
kunjungan wisatawan ke Papua. kunjungan wisatawan ke
Papua.
Misi 10. Menetapkan peta penyebaran potensi wisata.

Menyediakan peta menurut 1) Menyediakan peta penyebaran Jumlah Peta penyebaran


keuanggulan potensi wilayah di 5 potensi wisata yang akurat dan potensi wisata yang akurat dan
(lima) wilayah adat guna pasti. pasti.
mempermudah dalam perencanaan 2) Memperjelas informasi potensi Persentase potensi daya tarik
berkelanjutan. daya tarik wisata kepada wisata.
wisatawan mancanegara dan
wisatawan nusantara.
3) Memudahkan perencanaan Presentase kawasan zona inti.
pembangunan dalam kawasan
zona inti secara berkelanjutan.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 19


3.2. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2018.
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, disamping melaksanakan
program dan kegiatan SKPD, pada tahun 2018 Dinas Pariwisata Provinsi Papua
menyelenggaran 1 (satu) urusan pilihan, yaitu urusan Pariwisata meliputi 8 Program 35
kegiatan dengan total anggaran untuk tahun 2018 sebesar Rp. 13.506.400.000,- Program
kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 disusun sebagai upaya untuk
mendukung pemerintah daerah dalam mencapai visi dan misi daerah. Sebagaimana yang
telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Papua Tahun 2013-2018.
Secara umum program dan kegiatan Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2018, adalah
sebagai berikut :

1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata.


Kegiatan :
1. Survey dan Penyusunan Data potensi wisata pada 5 wilayah adat.
2. Pemilihan putra putri pariwisata Papua di Kabupaten Supiori.
3. Dukungan dan penguatan pada festival wisata daerah di Kabupaten Jayapura,
Jayawijaya, Merauke, Biak Numfor dan Kota Jayapura.
4. Workshop pengembangan produk dan pemasaran.
5. Pembuatan Bilbord Potensi Pariwisata Papua.
6. Pemilihan Duta Wisata Indonesia.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata.


Kegiatan :
1. Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata (DAK) di Kabupaten
Jayapura dan Biak Numfor.
2. Penataan dan Pengembangan Kawasan Wisata Pantai Amai, Tablaknusu dan
Tanjung Bio Kendate di Kabupaten Jayapura.
3. Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan di Kabupaten Biak Numfor.
4. Penyuluhan dan Panguatan Kelompok Sadar Wisata di Kabupaten Merauke.
5. Survey Pembangunan dan penataan manajemen Hotel Pemda di Kota Jayapura
dan Biak Numfor.

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 20


3) Program Pengembangan Kemitraan.
Kegiatan :
1. Pelatihan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Sarmi
2. Pelatihan Desain Batik di Kabupaten Nabire
3. Pelatihan Seni Kerajinan Tangan di Kabupaten Merauke
4. Pengadaan Ruang Kreatif di Kabupaten Merauke
5. Pelatihan Seni Kerajinan Ukiran di Kabupaten Biak Numfor

4) Program Pengembangan Kapasitas.


Kegiatan :

1. Road Show Kepariwisataan Papua di Jogjakarta


2. Workshop Mitra Usaha Pariwisata di Provinsi Papua

Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2018, namun tidak masuk di
dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Kegiatan :
1. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
2. Pengadaan meubelair
3. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4. Pemeliharaan ritun/berkala peralatan gedung kantor

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 21


7) Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur


Kegiatan :
1. Pendidikand an pelatihan formal
2. Bintek Implementasi peraturan perundang-undangan

9) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan


Keuangan

Kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD
5. Forum SKPD Bidang Pariwisata di Kabupaten Supiori
6. Penyusunan RENSTRA

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 22


BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2019 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2019,
sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2019
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Papua Tahun 2013-2018.
Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan
dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pariwisata Provinsi
Papua dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 ini disusun
untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2019 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Dinas
Pariwisata Provinsi Papua selanjutnya.

Jayapura, Juli 2018

KEPALA DINAS PARIWISATA


PROVINSI PAPUA

YOSEPH I.S. MATUTINA, S.Sos, M.Si


PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19650211 199503 1

Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2018 23


7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

3.2.0101. DINAS PARIWISATA

DRAFT FINAL RENCANA KERJA SKPD HASIL MUSRENBANG


3.2.0101. DINAS PARIWISATA
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Program Pelayanan
3.02.001 Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa Jumlah surat yang
3.02.001.0001 1.200 Surat 15.000.000,00 Kota Jayapura
surat menyurat disediakan

Penyediaan jasa Jumlah Beban


3.02.001.0002 komunikasi, sumber Tagihan yang di 12 Bulan 40.000.000,00 Kota Jayapura
daya air dan listrik bayarkan

Penyediaan jasa
Jumlah Honor
3.02.001.0007 administrasi 4 Orang 124.800.000,00 Kota Jayapura
yang terbayarkan
keuangan

Penyediaan alat tulis Jumlah jenis ATK


3.02.001.0010 4.800 Jenis 300.000.000,00 Kota Jayapura
kantor yang disediakan

Penyediaan barang Penyediaan


3.02.001.0011 cetakan dan barang cetakan 12 Bulan 50.000.000,00 Kota Jayapura
penggandaan dan pengadaan

Penyediaan bahan Jumlah bacaan


bacaan dan dan peraturan
3.02.001.0015 peraturan perundang- 100 Buku 10.000.000,00 Kota Jayapura
perundang- undangan yang
undangan disediakan

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 1/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Penyediaan Tersediannya
3.02.001.0017 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 85.000.000,00 Kota Jayapura
minuman Minuman

Rapat-rapat Jumlah koordinasi


kordinasi dan dan konsultasi ke
3.02.001.0018 41 Kali 570.000.000,00 Kota Jayapura
konsultasi ke luar luar daerah yang
daerah dilakukan

Program
3.02.002 peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Pengadaan
Jumlah peralatan
3.02.002.0009 peralatan gedung 16 Unit 60.000.000,00 Kota Jayapura
perlengkapan
kantor

Pengadaan Jumlah mebeleur


3.02.002.0010 17 Unit 57.285.000,00 Kota Jayapura
mebeleur yang diadakan

Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Pemeliharaan
3.02.002.0024 11 Unit 150.897.500,00 Kota Jayapura
kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional

Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Perlengkapan
3.02.002.0026 40 Unit 50.000.000,00 Kota Jayapura
perlengkapan Gedung kantor
gedung kantor yang terpelihara

Program
3.02.003 peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian
3.02.003.0005 khusus hari-hari khusus yang 95 Stell 82.500.000,00 Kota Jayapura
tertentu diadakan

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 2/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Program
3.02.005 peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah aparatur
Pendidikan dan yang mengikuti
3.02.005.0001 18 Orang 300.000.000,00 Kota Jayapura
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal

Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
implementasi tentang
3.02.005.0003 peraturan implementasi 50 Orang 100.000.000,00 Kota Jayapura
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan

Program
peningkatan
3.02.006 pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja
capaian kinerja dan dan ikhtisar
3.02.006.0001 20 Laporan 3.000.000,00 Kota Jayapura
ikhtisar realisasi realisasi kinerja
kinerja SKPD SKPD yang
disusun

Jumlah pelaporan
Penyusunan laporan keuangan
3.02.006.0002 keuangan semesteran yang 12 Laporan 1.500.000,00 Kota Jayapura
semesteran diselesaikan tepat
waktu

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 3/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Jumlah pelaporan
Penyusunan prognosis realisasi
3.02.006.0003 pelaporan prognosis anggaran yang 12 Laporan 1.500.000,00 Kota Jayapura
realisasi anggaran diselesaikan tepat
waktu

Jumlah laporan
Penyusunan
keuangan akhir
3.02.006.0004 pelaporan keuangan 10 Laporan 2.000.000,00 Kota Jayapura
tahun yang
akhir tahun
disusun

Penyusunan Renja,
3.02.006.0005 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 15 Dokumen 3.000.000,00 Kota Jayapura
APBD

Forum SKPD Jumlah Peserta


3.02.006.0010 100 Orang 736.902.500,00 Biak Numfor
Provinsi Papua Forum

Program
3.02.015 Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Jumlah peserta
Pemilihan Putera BOVEN
pemilihan putra
3.02.015.0005 Puteri Pariwisata 30 Orang 0,00 Boven Digoel DIGOEL
putri pariwisata
Papua Sokanggo
Papua

Jumlah Merauke,
Dukungan dan
kabupaten/ kota Jayawijaya,
Penguatan Pada
3.02.015.0010 yang memperoleh 5 Kabupaten 500.000.000,00 Jayapura,
Festival Wisata
dukungan dan Biak Numfor,
Daerah
penguatan Kota Jayapura

Pelaksanaan Terlaksananya
promosi pariwisata promosi pariwisata
3.02.015.0054 1 Kegiatan 650.000.000,00
daerah dalam dan daerah dalam dan
luar negeri luar negeri

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 4/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Merauke,
Jayawijaya,
Nabire, Biak
Survey dan data
Jumlah Data Numfor,
3.02.015.0057 penyusunan data 1 Dokumen 150.000.000,00
analisa pasar Mimika,
analisa pasar
Boven Digoel,
Asmat, Kota
Jayapura

Jumlah orang
TOT Analisa Pasar KOTA
3.02.015.0058 yang mengikuti 20 Orang 200.000.000,00
Wisata YOGYAKARTA
TOT analisa pasar

Program
3.02.016 Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta
Penyuluhan dan
penyuluhan dan
penguatan
3.02.016.0007 penguatan 50 Orang 600.000.000,00 Jayawijaya
kelompok sadar
kelompok sadar
wisata
wisata

Jumlah Sarana
JAYAWIJAYA
Obyek Wisata
1 Unit 555.000.000,00 Abusa, Pisugi,
pengembangan yang
Sogokmo
3.02.016.0074 objek pariwisata dikembangkan Jayawijaya
unggulan
WAROPEN
Lokasi
Nau

Penataan Daya Tarik


Jumlah lokasi
Wisata dan
3.02.016.0081 tempat wisata 16 Lokasi 12.300.000.000,00
Amenitas Pariwisata
yang tertata
(DAK)

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 5/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta
3.02.016.0082 Daya Tarik Wisata 20 Orang 345.000.000,00 Jayapura
pelatihan
(DTW)

Program
3.02.017 Pengembangan
Kemitraan
Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi
3.02.017.0003 pelatihan ekonomi 30 Orang 250.000.000,00 Kota Jayapura
kreatif
kreatif

Pelatihan Seni
Jumlah peserta
Kerajinan Tangan KEEROM
3.02.017.0027 pelatihan seni 30 Orang 300.000.000,00 Keerom
(anyam Arso Kota
kerajinan tangan
noken,gerabah,ukir)

Jumlah orang
Pelatihan media
yang mengikuti
3.02.017.0040 kreatif (fotografi 30 Orang 350.000.000,00 Kota Jayapura
pelatihan media
dan animasi)
kreatif

jumlah peserta
Pameran pekan
yang mengikuti Sulawesi
3.02.017.0041 budaya dan seni 10 Peserta 500.000.000,00
pekan budaya dan Utara
kreatif
seni kreatif

Pengadaan Jumlah alat ruang


3.02.017.0042 Peralatan Ruang kreatif yang 100 Buah 100.000.000,00 Kota Jayapura
Kreatif diadakan

program
3.02.019 pengembangan
kapasitas
Road show
jumlah orang yang
3.02.019.0001 kepariwisataan 15 Orang 400.000.000,00 Bali
mengikuti show
Papua

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 6/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang

Renja SKPD Usulan Kabupaten


Program /
Kode
Kegiatan Kabupaten / Sharing /
Indikator Vol/Satuan Pagu Lokasi Catatan
Lokasi Dukungan

jumlah orang yang


workshop mitra
3.02.019.0002 mengikuti 60 Orang 200.000.000,00 Mimika
usaha pariwisata
workshop

Jumlah orang
Pelatihan sertifikasi
yang mengikuti
3.02.019.0003 SDM bagi Karyawan 30 Orang 206.400.000,00 Mimika
pelatihan
hotel dan restoran
sertifikasi

Jumlah orang
Pelatihan yang mengikuti
3.02.019.0005 pengembangan SDM pelatihan 60 Orang 300.000.000,00 Supiori
kepariwisataan pengembangan
SDM

MENGETAHUI,
...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
PAPUA

( SUTOMO, S.SOS )
( YOSEPH I. S. MATUTINA, S.SOS, M.SI )
NIP. 19610411 198701 1 004
NIP. 19650211 199503 1 003

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 7/7
7/6/2018 Final Renja SKPD

T-VI.C.10 - 3.2.0101. DINAS PARIWISATA

RENCANA KERJA
3.2.0101. DINAS PARIWISATA
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

3 Urusan Pilihan 36.499.570.000,00

3 3.02 Pariwisata 36.499.570.000,00

Program Pelayanan
3 3.02 1 Administrasi 1.194.800.000,00
Perkantoran

Dana
Penyediaan jasa Jumlah surat Kota 1.200 Alokasi
3 3.02 1 1 15.000.000,00 acc
surat menyurat yang disediakan Jayapura Surat Umum
(D A U)

Dana
Penyediaan jasa Jumlah Beban
Kota Alokasi
3 3.02 1 2 komunikasi, sumber Tagihan yang di 12 Bulan 40.000.000,00 Perubahan pagu
Jayapura Umum
daya air dan listrik bayarkan
(D A U)

Dana
Penyediaan jasa
Jumlah Honor Kota Alokasi
3 3.02 1 7 administrasi 4 Orang 124.800.000,00 acc
yang terbayarkan Jayapura Umum
keuangan
(D A U)

Dana
Penyediaan alat tulis Jumlah jenis ATK Kota 4.800 Alokasi
3 3.02 1 10 300.000.000,00 pagu diperbaiki
kantor yang disediakan Jayapura Jenis Umum
(D A U)

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 1/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Dana
Penyediaan barang Penyediaan
Kota Alokasi
3 3.02 1 11 cetakan dan barang cetakan 12 Bulan 50.000.000,00 pagu diperbaiki
Jayapura Umum
penggandaan dan pengadaan
(D A U)

Penyediaan bahan Jumlah bacaan


Dana
bacaan dan dan peraturan
Kota Alokasi
3 3.02 1 15 peraturan perundang- 100 Buku 10.000.000,00 isi sumberdana
Jayapura Umum
perundang- undangan yang
(D A U)
undangan disediakan

Dana
Penyediaan Tersediannya
Kota Alokasi
3 3.02 1 17 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 85.000.000,00 pagu diperbaiki
Jayapura Umum
minuman Minuman
(D A U)

Rapat-rapat Jumlah koordinasi Dana


kordinasi dan dan konsultasi ke Kota Alokasi
3 3.02 1 18 41 Kali 570.000.000,00 pagu diperbaiki
konsultasi ke luar luar daerah yang Jayapura Umum
daerah dilakukan (D A U)

Program
peningkatan sarana
3 3.02 2 318.182.500,00
dan prasarana
aparatur

Dana
Pengadaan peralatan Jumlah peralatan Kota Alokasi
3 3.02 2 9 16 Unit 60.000.000,00 pagu diperbaiki
gedung kantor perlengkapan Jayapura Umum
(D A U)

Dana
Jumlah mebeleur Kota Alokasi
3 3.02 2 10 Pengadaan mebeleur 17 Unit 57.285.000,00 final
yang diadakan Jayapura Umum
(D A U)

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 2/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Pemeliharaan Jumlah Dana


rutin/berkala Pemeliharaan Kota Alokasi
3 3.02 2 24 11 Unit 150.897.500,00 final
kendaraan Kendaraan Jayapura Umum
dinas/operasional Dinas/Operasional (D A U)

Pemeliharaan Jumlah Dana


rutin/berkala Perlengkapan Kota Alokasi
3 3.02 2 26 40 Unit 50.000.000,00 isi sumberdana
perlengkapan Gedung kantor Jayapura Umum
gedung kantor yang terpelihara (D A U)

Program
3 3.02 3 peningkatan disiplin 82.500.000,00
aparatur

Dana
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian
Kota Alokasi
3 3.02 3 5 khusus hari-hari khusus yang 95 Stell 82.500.000,00 final
Jayapura Umum
tertentu diadakan
(D A U)

Program
peningkatan
3 3.02 5 400.000.000,00
kapasitas sumber
daya aparatur

Jumlah aparatur Dana


Pendidikan dan yang mengikuti Kota Alokasi
3 3.02 5 1 18 Orang 300.000.000,00 pagu diperbaiki
pelatihan formal pendidikan dan Jayapura Umum
pelatihan formal (D A U)

Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
Dana
implementasi tentang
Kota Alokasi
3 3.02 5 3 peraturan implementasi 50 Orang 100.000.000,00 isi sumber dana
Jayapura Umum
perundang- peraturan
(D A U)
undangan perundang-
undangan

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 3/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Program
peningkatan
pengembangan
3 3.02 6 747.902.500,00
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja Dana
capaian kinerja dan dan ikhtisar Kota 20 Alokasi
3 3.02 6 1 3.000.000,00 isi sumberdana
ikhtisar realisasi realisasi kinerja Jayapura Laporan Umum
kinerja SKPD SKPD yang (D A U)
disusun

Jumlah pelaporan
Dana
Penyusunan laporan keuangan
Kota 12 Alokasi
3 3.02 6 2 keuangan semesteran yang 1.500.000,00 isi sumberdana
Jayapura Laporan Umum
semesteran diselesaikan tepat
(D A U)
waktu

Jumlah pelaporan
Dana
Penyusunan prognosis
Kota 12 Alokasi
3 3.02 6 3 pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.500.000,00 isi sumber dana
Jayapura Laporan Umum
realisasi anggaran yang diselesaikan
(D A U)
tepat waktu

Jumlah laporan Dana


Penyusunan
keuangan akhir Kota 10 Alokasi
3 3.02 6 4 pelaporan keuangan 2.000.000,00 isi sumberdana
tahun yang Jayapura Laporan Umum
akhir tahun
disusun (D A U)

Dana
Penyusunan Renja,
Kota 15 Alokasi
3 3.02 6 5 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 3.000.000,00 isi sumberdana
Jayapura Dokumen Umum
APBD
(D A U)

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 4/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Dana
Forum SKPD Provinsi Jumlah Peserta Alokasi
3 3.02 6 10 Biak Numfor 100 Orang 736.902.500,00 pagu diperbaiki
Papua Forum Umum
(D A U)

Program
Pengembangan
3 3.02 15 1.500.000.000,00
Pemasaran
Pariwisata

Dana
Pemilihan Putera
Otonomi
3 3.02 15 5 Puteri Pariwisata Boven Digoel final
Khusus
Papua
(OTSUS)

Merauke,
Jumlah
Dukungan dan Jayawijaya, Dana
kabupaten/ kota
Penguatan Pada Jayapura, 5 Otonomi
3 3.02 15 10 yang memperoleh 500.000.000,00 isi sumberdana
Festival Wisata Biak Numfor, Kabupaten Khusus
dukungan dan
Daerah Kota (OTSUS)
penguatan
Jayapura

Terlaksananya
Pelaksanaan promosi Dana
promosi
pariwisata daerah Otonomi
3 3.02 15 54 pariwisata daerah 1 Kegiatan 650.000.000,00 isi sumberdana
dalam dan luar Khusus
dalam dan luar
negeri (OTSUS)
negeri

Merauke,
Jayawijaya,
Nabire, Biak Dana
Survey dan data
Jumlah Data Numfor, 1 Otonomi
3 3.02 15 57 penyusunan data 150.000.000,00 isi sumberdana
analisa pasar Mimika, Dokumen Khusus
analisa pasar
Boven Digoel, (OTSUS)
Asmat, Kota
Jayapura

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 5/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Dana
Jumlah orang
TOT Analisa Pasar KOTA Otonomi
3 3.02 15 58 yang mengikuti 20 Orang 200.000.000,00 isi sumberdana
Wisata YOGYAKARTA Khusus
TOT analisa pasar
(OTSUS)

Program
3 3.02 16 Pengembangan 13.800.000.000,00
Destinasi Pariwisata

Dana
Pelatihan Jayapura,
Otonomi Perubahan nama kegiatan sesuai
3 3.02 16 5 pengelolaan Kota
Khusus hasil pembahasan
akomodasi *) Jayapura
(OTSUS)

Jumlah peserta
Dana
Penyuluhan dan penyuluhan dan
Otonomi
3 3.02 16 7 penguatan kelompok penguatan Jayawijaya 50 Orang 600.000.000,00 isi sumberdana
Khusus
sadar wisata kelompok sadar
(OTSUS)
wisata

Jumlah Sarana Dana


pengembangan
Obyek Wisata Otonomi
3 3.02 16 74 objek pariwisata Jayawijaya 1 Unit 555.000.000,00 final
yang Khusus
unggulan
dikembangkan (OTSUS)

Dana
Penataan Daya Tarik Jumlah lokasi
Alokasi
3 3.02 16 81 Wisata dan Amenitas tempat wisata 16 Lokasi 12.300.000.000,00 pagu diperbaiki
Khusus
Pariwisata (DAK) yang tertata
(D A K)

Dana
Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta Otonomi
3 3.02 16 82 Daya Tarik Wisata Jayapura 20 Orang 345.000.000,00 final
pelatihan Khusus
(DTW)
(OTSUS)

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 6/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Program
3 3.02 17 Pengembangan 1.500.000.000,00
Kemitraan

Dana
Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi Kota Otonomi
3 3.02 17 3 pelatihan 30 Orang 250.000.000,00 isi sumberdana
kreatif Jayapura Khusus
ekonomi kreatif
(OTSUS)

Pelatihan Seni Dana


Jumlah peserta
Kerajinan Tangan Otonomi
3 3.02 17 27 pelatihan seni Keerom 30 Orang 300.000.000,00 final
(anyam Khusus
kerajinan tangan
noken,gerabah,ukir) (OTSUS)

Dana
Pengadaan Ruang Otonomi Nama kegiatan di ganti di
3 3.02 17 31 Biak Numfor
Kreatif *) Khusus karenakan PAGU tdk mencukupi
(OTSUS)

Jumlah orang Dana


Pelatihan media
yang mengikuti Kota Otonomi
3 3.02 17 40 kreatif (fotografi dan 30 Orang 350.000.000,00 isi sumberdana
pelatihan media Jayapura Khusus
animasi)
kreatif (OTSUS)

jumlah peserta Dana


Pameran pekan
yang mengikuti Sulawesi Otonomi
3 3.02 17 41 budaya dan seni 10 Peserta 500.000.000,00 isi sumberdana
pekan budaya Utara Khusus
kreatif
dan seni kreatif (OTSUS)

Dana
Jumlah alat ruang
Pengadaan Peralatan Kota Otonomi
3 3.02 17 42 kreatif yang 100 Buah 100.000.000,00 final
Ruang Kreatif Jayapura Khusus
diadakan
(OTSUS)

program
3 3.02 19 pengembangan 1.106.400.000,00
kapasitas

TOTAL 20.649.785.000,00

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 7/8
7/6/2018 Final Renja SKPD

Urusan/Bidang Rencana Tahun 2019


Indikator
Urusan
Kinerja
Kode Pemerintahan Target Catatan Penting
Program Kebutuhan Dana/ Sumber
Daerah dan Lokasi Capaian
/Kegiatan pagu indikatif Dana
Program/Kegiatan Kinerja

Dana
Road show jumlah orang
Otonomi
3 3.02 19 1 kepariwisataan yang mengikuti Bali 15 Orang 400.000.000,00 pagu diperbaiki
Khusus
Papua show
(OTSUS)

Dana
jumlah orang
workshop mitra Otonomi
3 3.02 19 2 yang mengikuti Mimika 60 Orang 200.000.000,00 final
usaha pariwisata Khusus
workshop
(OTSUS)

Jumlah orang Dana


Pelatihan sertifikasi
yang mengikuti Otonomi
3 3.02 19 3 SDM bagi Karyawan Mimika 30 Orang 206.400.000,00 final
pelatihan Khusus
hotel dan restoran
sertifikasi (OTSUS)

Jumlah orang
Dana
Pelatihan yang mengikuti
Otonomi
3 3.02 19 5 pengembangan SDM pelatihan Supiori 60 Orang 300.000.000,00 final
Khusus
kepariwisataan pengembangan
(OTSUS)
SDM

TOTAL 20.649.785.000,00

*) Kegiatan ditunda

MENGETAHUI, ...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

( YOSEPH I. S. MATUTINA, S.SOS, M.SI ) ( SUTOMO, S.SOS )


NIP. 19650211 199503 1 003 NIP. 19610411 198701 1 004

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 8/8
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

T-V.C.68 - 3.2.0101. DINAS PARIWISATA

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN PERENCANAAN DAERAH SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN


3.2.0101. DINAS PARIWISATA
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019

Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target RPJMD
Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan
Sampai Dengan Tahun
Target Tahun Lalu 2017
Berjalan
Kinerja Target
Target
Indikator Hasil Program
Urusan/Bidang Capaian Realisasi
Kinerja Program /
Urusan KinerjaRPJMD Capaian Tingkat OPD
Program Dan Kegiatan
Kode Pemerintahan Tahun ........ Program Capaian Penanggung
(outcome)/ Keluaran RKPD
Daerah Dan (Akhir Target Realisasi Dan Realisasi Jawab
Kegiatan Kegiatan Tingkat Tahun
Program/Kegiatan Periode RKPD RKPD Kegiatan Target
(output) s/d Realisasi Berjalan
RPJMD) Tahun Tahun s/d Tahun s/d
Dengan (%) 2018
2017 2017 2018 Tahun
Tahun
(Tahun 2018
2016
Berjalan/n- (%)
1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12

3 Urusan Pilihan

3 3.02 Pariwisata

Program Pelayanan
3 3.02 1 Administrasi
Perkantoran

Penyediaan jasa Jumlah surat 1.200 1.200 1.200 1.000


3 3.02 1 1 100 % 1.000 Surat 100 %
surat menyurat yang disediakan Surat Surat Surat Surat

Penyediaan jasa Jumlah Beban


3 3.02 1 2 komunikasi, sumber Tagihan yang di 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 %
daya air dan listrik bayarkan

Penyediaan jasa
Jumlah Honor
3 3.02 1 7 administrasi 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100 % 3 Orang 3 Orang 100 %
yang terbayarkan
keuangan

Penyediaan alat tulis Jumlah jenis ATK 4.500


3 3.02 1 10 0 Jenis 0 Jenis 0 Jenis 0% 4.500 Jenis 0%
kantor yang disediakan Jenis

Penyediaan barang Penyediaan


3 3.02 1 11 cetakan dan barang cetakan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 %
penggandaan dan pengadaan

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 1/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Penyediaan bahan Jumlah bacaan


bacaan dan dan peraturan
3 3.02 1 15 peraturan perundang- 0 Buku 0 Buku 0 Buku 0% 100 Buku 100 Buku 0%
perundang- undangan yang
undangan disediakan

Penyediaan Tersediannya
3 3.02 1 17 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 %
minuman Minuman

Rapat-rapat Jumlah koordinasi


kordinasi dan dan konsultasi ke
3 3.02 1 18 0 Kali 0 Kali 0 Kali 0% 39 Kali 39 Kali 0%
konsultasi ke luar luar daerah yang
daerah dilakukan

Program
peningkatan sarana
3 3.02 2
dan prasarana
aparatur

Pengadaan peralatan Jumlah peralatan


3 3.02 2 9 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 10 Unit 10 Unit 0%
gedung kantor perlengkapan

Jumlah mebeleur
3 3.02 2 10 Pengadaan mebeleur 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 17 Unit 17 Unit 0%
yang diadakan

Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Pemeliharaan
3 3.02 2 24 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 10 Unit 10 Unit 0%
kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional

Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Perlengkapan
3 3.02 2 26 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 40 Unit 40 Unit 0%
perlengkapan Gedung kantor
gedung kantor yang terpelihara

Program
3 3.02 3 peningkatan disiplin
aparatur

Pengadaan pakaian Jumlah pakaian


3 3.02 3 5 khusus hari-hari khusus yang 0 Stell 102 Stell 102 Stell 100 % 102 Stell 102 Stell 100 %
tertentu diadakan

Program
peningkatan
3 3.02 5
kapasitas sumber
daya aparatur

Jumlah aparatur
Pendidikan dan yang mengikuti
3 3.02 5 1 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 17 Orang 17 Orang 0%
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 2/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
implementasi tentang
3 3.02 5 3 peraturan implementasi 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 50 Orang 50 Orang 0%
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan

Program
peningkatan
pengembangan
3 3.02 6
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan

Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja
capaian kinerja dan dan ikhtisar 20
3 3.02 6 1 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 20 Laporan 0%
ikhtisar realisasi realisasi kinerja Laporan
kinerja SKPD SKPD yang
disusun

Jumlah pelaporan
Penyusunan laporan keuangan
12
3 3.02 6 2 keuangan semesteran yang 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 12 Laporan 0%
Laporan
semesteran diselesaikan tepat
waktu

Jumlah pelaporan
Penyusunan prognosis
10
3 3.02 6 3 pelaporan prognosis realisasi anggaran 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 10 Laporan 0%
Laporan
realisasi anggaran yang diselesaikan
tepat waktu

Jumlah laporan
Penyusunan
keuangan akhir 10
3 3.02 6 4 pelaporan keuangan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 10 Laporan 0%
tahun yang Laporan
akhir tahun
disusun

Penyusunan Renja,
0 0 0 15
3 3.02 6 5 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 0% 15 Dokumen 0%
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
APBD

Forum SKPD Provinsi Jumlah Peserta


3 3.02 6 10 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 85 Orang 85 Orang 0%
Papua Forum

Program
Pengembangan
3 3.02 15
Pemasaran
Pariwisata

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 3/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Jumlah
Dukungan dan
kabupaten/ kota
Penguatan Pada 0 0 0 5
3 3.02 15 10 yang memperoleh 0% 5 Kabupaten 0%
Festival Wisata Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
dukungan dan
Daerah
penguatan

Terlaksananya
Pelaksanaan promosi
promosi
pariwisata daerah
3 3.02 15 54 pariwisata daerah 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
dalam dan luar
dalam dan luar
negeri
negeri

Survey dan data


Jumlah Data 0 0 0 0
3 3.02 15 57 penyusunan data 0% 0 Dokumen 0%
analisa pasar Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
analisa pasar

Jumlah orang
TOT Analisa Pasar
3 3.02 15 58 yang mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
Wisata
TOT analisa pasar

Program
3 3.02 16 Pengembangan
Destinasi Pariwisata

Jumlah peserta
Penyuluhan dan penyuluhan dan
3 3.02 16 7 penguatan kelompok penguatan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
sadar wisata kelompok sadar
wisata

Jumlah Sarana
pengembangan
Obyek Wisata
3 3.02 16 74 objek pariwisata 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 0%
yang
unggulan
dikembangkan

Penataan Daya Tarik Jumlah lokasi


3 3.02 16 81 Wisata dan Amenitas tempat wisata 0 Lokasi 0 Lokasi 0 Lokasi 0% 13 Lokasi 13 Lokasi 0%
Pariwisata (DAK) yang tertata

Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta
3 3.02 16 82 Daya Tarik Wisata 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan
(DTW)

Program
3 3.02 17 Pengembangan
Kemitraan

Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi
3 3.02 17 3 pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
kreatif
ekonomi kreatif

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 4/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

Pelatihan Seni
Jumlah peserta
Kerajinan Tangan
3 3.02 17 27 pelatihan seni 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
(anyam
kerajinan tangan
noken,gerabah,ukir)

Jumlah orang
Pelatihan media
yang mengikuti
3 3.02 17 40 kreatif (fotografi dan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan media
animasi)
kreatif

jumlah peserta
Pameran pekan
yang mengikuti
3 3.02 17 41 budaya dan seni 0 Peserta 0 Peserta 0 Peserta 0% 0 Peserta 0 Peserta 0%
pekan budaya
kreatif
dan seni kreatif

Jumlah alat ruang


Pengadaan Peralatan
3 3.02 17 42 kreatif yang 0 Buah 0 Buah 0 Buah 0% 0 Buah 0 Buah 0%
Ruang Kreatif
diadakan

program
3 3.02 19 pengembangan
kapasitas

Road show jumlah orang


3 3.02 19 1 kepariwisataan yang mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 10 Orang 10 Orang 0%
Papua show

jumlah orang
workshop mitra
3 3.02 19 2 yang mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 50 Orang 50 Orang 0%
usaha pariwisata
workshop

Jumlah orang
Pelatihan sertifikasi
yang mengikuti
3 3.02 19 3 SDM bagi Karyawan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan
hotel dan restoran
sertifikasi

Jumlah orang
Pelatihan yang mengikuti
3 3.02 19 5 pengembangan SDM pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
kepariwisataan pengembangan
SDM

*) Kegiatan ditunda

MENGETAHUI, ...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM

( YOSEPH I. S. MATUTINA, S.SOS, M.SI ) ( SUTOMO, S.SOS )


NIP. 19650211 199503 1 003 NIP. 19610411 198701 1 004

https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 5/5

Anda mungkin juga menyukai