SATUANKERJAPERANGKATDAERAH
(RENJASKPD)
TAHUN2019
PEMERI
NTAHPROVIN
SIPAPUA
DINASPARI
WISA
TA
2018
PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenannya Dinas
Pariwisata Provinsi Papua dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun
2019 dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh peraturan perundang
undangan terkait.
Renja ini selanjutnya menjadi masukan dalam penyusunan RKPD untuk tahun-tahun
mendatang, sehingga diharapkan dari tahun ke tahun akan dapat mencapai peningkatan kinerja
yang menunjukkan keberhasilan dan pelaksanaan tugas-tugas dan tanggungjawab Dinas
Pariwisata Provinsi Papua sesuai uraian tugas dan fungsinya.
Hal
KATA PENGANTAR .......................................................................................................... i
DAFTAR ISI......................................................................................................................... ii
Sistematika Renja SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019, disusun sebagai
berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
1.2. Landasan Hukum
1.3. Maksud dan Tujuan
1.4. Sistematika Penulisan
BAB IV PENUTUP
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. Draf Final Rencana Kerja SKPD Hasil Musrenbang
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019
2. Rencana Kerja
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019
3. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Sampai Dengan Tahun Berjalan
2.3.0101. Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun Anggaram 2019
Tabel 2.2
Analisis Kinerja Tahun 2017
Untuk lebih memudahkan dalam penetapatan tujuan dan sasaran serta penetapan
indikator kinerja setiap tahunnya selama lima tahun ke depan maka kami sajikan dalam
table sebagai berikut :
Menciptakan lima tinggal (length 1) Meningkatnya lama tinggal Jumlah lama tinggal (length of
of stay) wisatawan di Papua dan (length of stay) wisatawan di star) wisatawan di Papua.
konstribusi bagi pendapatan Papua.
Meningkatkan jasa pelayanan 1) Terciptanya peluang kerja bagi Jumlah peluang kerja bagi
pariwisata (tourist service). pelaku jasa usaha pariwisata. pelaku jasa usaha pariwisata.
2) Meningkatnya pendapatan Persentase pendapatan pelaku
pelaku jasa usaha pariwisata. jasa usaha pariwisata.
Misi 7. Meningkatkan kualitas sumber daya pelaku kreatif.
Meningkatkan daya saingdan 1) Meningkatnya kualitas dan Jumlah kualitas dan kuantitas
kontribusi pelaku kreatif. kuantitas pelaku kreatif yang pelaku kreatif yang mendiri.
mandiri.
2) Terciptanya karya kreatif yang Persentase karya kreatif yang
inovatif dan berdaya saing. inovatif dan berdaya saing.
Misi 8. Menciptakan ekonomi kreatif yang responsive , transparan dan akuntabel.
Meningkatkan kapasitas, apresiasi 1) Terbangunnya ruang kreatif. Jumlah ruang kreatif.
dan profesionalisme pelaku kreatif.
2) Terciptanya kawasan kreatif Persentase kawasan kreatif
pada 5 (lima) wilayah adat. pada 5 (lima) wilayah adat.
Misi 9. Mengembangkan ekonomi kreatif berbasis seni dan buday Papua
Meningkatkan kualitas produksi 1) Meningkatnya apresiasi yang Jumlah pelaku karya kreatif.
kreatif seni dan busaya sebagai layak terhadap pelaku karya
pilar utama dalam pengembangan kreatif.
promosi dan pemasaran pariwisata. 2) Meningkatnya kualitas karya Persentase kualitas karya
kreatif yang berdaya saing. kreatif yang berdaya saing.
3) Meningkatnya kuantitas arus Presentase peningkatan arus
kunjungan wisatawan ke Papua. kunjungan wisatawan ke
Papua.
Misi 10. Menetapkan peta penyebaran potensi wisata.
Sedangkan kegiatan yang juga menjadi rencana kerja tahun 2018, namun tidak masuk di
dalam Penetapan Kinerja adalah sebagai berikut :
5) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan alat tulis kantor
4. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
5. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
6. Penyediaan makanan dan minuman
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Kegiatan :
1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ihktisar realisasi kinerja SKPD.
2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
3. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
4. Penyusunan Renja, RKA dan Perubahan APBD
5. Forum SKPD Bidang Pariwisata di Kabupaten Supiori
6. Penyusunan RENSTRA
Rencana Kerja (Renja) SKPD Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2019 merupakan
acuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Provinsi Papua tahun 2019,
sebagai penjabaran Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Papua tahun 2019
dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi
Papua Tahun 2013-2018.
Rencana Kerja tahunan memuat strategi dan kebijakan mencapai visi, misi dan tujuan
dengan mengerahkan seluruh potensi yang ada dalam institusi Dinas Pariwisata Provinsi
Papua dengan mendasar pada kerangka regulasi yang berlaku.
Akhirnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun 2019 ini disusun
untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang sinergis dan optimal sebagai
perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel.
Semoga dengan tersusunnya Rencana Kerja Dinas Pariwisata Provinsi Papua Tahun
Anggaran 2019 dapat menjadi acuan dalam perbaikan-perbaikan pada penyusunan Renja Dinas
Pariwisata Provinsi Papua selanjutnya.
Program Pelayanan
3.02.001 Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa Jumlah surat yang
3.02.001.0001 1.200 Surat 15.000.000,00 Kota Jayapura
surat menyurat disediakan
Penyediaan jasa
Jumlah Honor
3.02.001.0007 administrasi 4 Orang 124.800.000,00 Kota Jayapura
yang terbayarkan
keuangan
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 1/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Penyediaan Tersediannya
3.02.001.0017 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 85.000.000,00 Kota Jayapura
minuman Minuman
Program
3.02.002 peningkatan sarana
dan prasarana
aparatur
Pengadaan
Jumlah peralatan
3.02.002.0009 peralatan gedung 16 Unit 60.000.000,00 Kota Jayapura
perlengkapan
kantor
Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Pemeliharaan
3.02.002.0024 11 Unit 150.897.500,00 Kota Jayapura
kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Perlengkapan
3.02.002.0026 40 Unit 50.000.000,00 Kota Jayapura
perlengkapan Gedung kantor
gedung kantor yang terpelihara
Program
3.02.003 peningkatan disiplin
aparatur
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian
3.02.003.0005 khusus hari-hari khusus yang 95 Stell 82.500.000,00 Kota Jayapura
tertentu diadakan
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 2/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Program
3.02.005 peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah aparatur
Pendidikan dan yang mengikuti
3.02.005.0001 18 Orang 300.000.000,00 Kota Jayapura
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal
Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
implementasi tentang
3.02.005.0003 peraturan implementasi 50 Orang 100.000.000,00 Kota Jayapura
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan
Program
peningkatan
3.02.006 pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja
capaian kinerja dan dan ikhtisar
3.02.006.0001 20 Laporan 3.000.000,00 Kota Jayapura
ikhtisar realisasi realisasi kinerja
kinerja SKPD SKPD yang
disusun
Jumlah pelaporan
Penyusunan laporan keuangan
3.02.006.0002 keuangan semesteran yang 12 Laporan 1.500.000,00 Kota Jayapura
semesteran diselesaikan tepat
waktu
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 3/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Jumlah pelaporan
Penyusunan prognosis realisasi
3.02.006.0003 pelaporan prognosis anggaran yang 12 Laporan 1.500.000,00 Kota Jayapura
realisasi anggaran diselesaikan tepat
waktu
Jumlah laporan
Penyusunan
keuangan akhir
3.02.006.0004 pelaporan keuangan 10 Laporan 2.000.000,00 Kota Jayapura
tahun yang
akhir tahun
disusun
Penyusunan Renja,
3.02.006.0005 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 15 Dokumen 3.000.000,00 Kota Jayapura
APBD
Program
3.02.015 Pengembangan
Pemasaran
Pariwisata
Jumlah peserta
Pemilihan Putera BOVEN
pemilihan putra
3.02.015.0005 Puteri Pariwisata 30 Orang 0,00 Boven Digoel DIGOEL
putri pariwisata
Papua Sokanggo
Papua
Jumlah Merauke,
Dukungan dan
kabupaten/ kota Jayawijaya,
Penguatan Pada
3.02.015.0010 yang memperoleh 5 Kabupaten 500.000.000,00 Jayapura,
Festival Wisata
dukungan dan Biak Numfor,
Daerah
penguatan Kota Jayapura
Pelaksanaan Terlaksananya
promosi pariwisata promosi pariwisata
3.02.015.0054 1 Kegiatan 650.000.000,00
daerah dalam dan daerah dalam dan
luar negeri luar negeri
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 4/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Merauke,
Jayawijaya,
Nabire, Biak
Survey dan data
Jumlah Data Numfor,
3.02.015.0057 penyusunan data 1 Dokumen 150.000.000,00
analisa pasar Mimika,
analisa pasar
Boven Digoel,
Asmat, Kota
Jayapura
Jumlah orang
TOT Analisa Pasar KOTA
3.02.015.0058 yang mengikuti 20 Orang 200.000.000,00
Wisata YOGYAKARTA
TOT analisa pasar
Program
3.02.016 Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta
Penyuluhan dan
penyuluhan dan
penguatan
3.02.016.0007 penguatan 50 Orang 600.000.000,00 Jayawijaya
kelompok sadar
kelompok sadar
wisata
wisata
Jumlah Sarana
JAYAWIJAYA
Obyek Wisata
1 Unit 555.000.000,00 Abusa, Pisugi,
pengembangan yang
Sogokmo
3.02.016.0074 objek pariwisata dikembangkan Jayawijaya
unggulan
WAROPEN
Lokasi
Nau
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 5/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta
3.02.016.0082 Daya Tarik Wisata 20 Orang 345.000.000,00 Jayapura
pelatihan
(DTW)
Program
3.02.017 Pengembangan
Kemitraan
Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi
3.02.017.0003 pelatihan ekonomi 30 Orang 250.000.000,00 Kota Jayapura
kreatif
kreatif
Pelatihan Seni
Jumlah peserta
Kerajinan Tangan KEEROM
3.02.017.0027 pelatihan seni 30 Orang 300.000.000,00 Keerom
(anyam Arso Kota
kerajinan tangan
noken,gerabah,ukir)
Jumlah orang
Pelatihan media
yang mengikuti
3.02.017.0040 kreatif (fotografi 30 Orang 350.000.000,00 Kota Jayapura
pelatihan media
dan animasi)
kreatif
jumlah peserta
Pameran pekan
yang mengikuti Sulawesi
3.02.017.0041 budaya dan seni 10 Peserta 500.000.000,00
pekan budaya dan Utara
kreatif
seni kreatif
program
3.02.019 pengembangan
kapasitas
Road show
jumlah orang yang
3.02.019.0001 kepariwisataan 15 Orang 400.000.000,00 Bali
mengikuti show
Papua
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 6/7
7/6/2018 Draft Final Renja SKPD hasil Musrenbang
Jumlah orang
Pelatihan sertifikasi
yang mengikuti
3.02.019.0003 SDM bagi Karyawan 30 Orang 206.400.000,00 Mimika
pelatihan
hotel dan restoran
sertifikasi
Jumlah orang
Pelatihan yang mengikuti
3.02.019.0005 pengembangan SDM pelatihan 60 Orang 300.000.000,00 Supiori
kepariwisataan pengembangan
SDM
MENGETAHUI,
...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
PAPUA
( SUTOMO, S.SOS )
( YOSEPH I. S. MATUTINA, S.SOS, M.SI )
NIP. 19610411 198701 1 004
NIP. 19650211 199503 1 003
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_musrenbang.htm? 7/7
7/6/2018 Final Renja SKPD
RENCANA KERJA
3.2.0101. DINAS PARIWISATA
PROVINSI PAPUA TAHUN ANGGARAN 2019
Program Pelayanan
3 3.02 1 Administrasi 1.194.800.000,00
Perkantoran
Dana
Penyediaan jasa Jumlah surat Kota 1.200 Alokasi
3 3.02 1 1 15.000.000,00 acc
surat menyurat yang disediakan Jayapura Surat Umum
(D A U)
Dana
Penyediaan jasa Jumlah Beban
Kota Alokasi
3 3.02 1 2 komunikasi, sumber Tagihan yang di 12 Bulan 40.000.000,00 Perubahan pagu
Jayapura Umum
daya air dan listrik bayarkan
(D A U)
Dana
Penyediaan jasa
Jumlah Honor Kota Alokasi
3 3.02 1 7 administrasi 4 Orang 124.800.000,00 acc
yang terbayarkan Jayapura Umum
keuangan
(D A U)
Dana
Penyediaan alat tulis Jumlah jenis ATK Kota 4.800 Alokasi
3 3.02 1 10 300.000.000,00 pagu diperbaiki
kantor yang disediakan Jayapura Jenis Umum
(D A U)
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 1/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Dana
Penyediaan barang Penyediaan
Kota Alokasi
3 3.02 1 11 cetakan dan barang cetakan 12 Bulan 50.000.000,00 pagu diperbaiki
Jayapura Umum
penggandaan dan pengadaan
(D A U)
Dana
Penyediaan Tersediannya
Kota Alokasi
3 3.02 1 17 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 85.000.000,00 pagu diperbaiki
Jayapura Umum
minuman Minuman
(D A U)
Program
peningkatan sarana
3 3.02 2 318.182.500,00
dan prasarana
aparatur
Dana
Pengadaan peralatan Jumlah peralatan Kota Alokasi
3 3.02 2 9 16 Unit 60.000.000,00 pagu diperbaiki
gedung kantor perlengkapan Jayapura Umum
(D A U)
Dana
Jumlah mebeleur Kota Alokasi
3 3.02 2 10 Pengadaan mebeleur 17 Unit 57.285.000,00 final
yang diadakan Jayapura Umum
(D A U)
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 2/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Program
3 3.02 3 peningkatan disiplin 82.500.000,00
aparatur
Dana
Pengadaan pakaian Jumlah pakaian
Kota Alokasi
3 3.02 3 5 khusus hari-hari khusus yang 95 Stell 82.500.000,00 final
Jayapura Umum
tertentu diadakan
(D A U)
Program
peningkatan
3 3.02 5 400.000.000,00
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
Dana
implementasi tentang
Kota Alokasi
3 3.02 5 3 peraturan implementasi 50 Orang 100.000.000,00 isi sumber dana
Jayapura Umum
perundang- peraturan
(D A U)
undangan perundang-
undangan
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 3/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Program
peningkatan
pengembangan
3 3.02 6 747.902.500,00
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja Dana
capaian kinerja dan dan ikhtisar Kota 20 Alokasi
3 3.02 6 1 3.000.000,00 isi sumberdana
ikhtisar realisasi realisasi kinerja Jayapura Laporan Umum
kinerja SKPD SKPD yang (D A U)
disusun
Jumlah pelaporan
Dana
Penyusunan laporan keuangan
Kota 12 Alokasi
3 3.02 6 2 keuangan semesteran yang 1.500.000,00 isi sumberdana
Jayapura Laporan Umum
semesteran diselesaikan tepat
(D A U)
waktu
Jumlah pelaporan
Dana
Penyusunan prognosis
Kota 12 Alokasi
3 3.02 6 3 pelaporan prognosis realisasi anggaran 1.500.000,00 isi sumber dana
Jayapura Laporan Umum
realisasi anggaran yang diselesaikan
(D A U)
tepat waktu
Dana
Penyusunan Renja,
Kota 15 Alokasi
3 3.02 6 5 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 3.000.000,00 isi sumberdana
Jayapura Dokumen Umum
APBD
(D A U)
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 4/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Dana
Forum SKPD Provinsi Jumlah Peserta Alokasi
3 3.02 6 10 Biak Numfor 100 Orang 736.902.500,00 pagu diperbaiki
Papua Forum Umum
(D A U)
Program
Pengembangan
3 3.02 15 1.500.000.000,00
Pemasaran
Pariwisata
Dana
Pemilihan Putera
Otonomi
3 3.02 15 5 Puteri Pariwisata Boven Digoel final
Khusus
Papua
(OTSUS)
Merauke,
Jumlah
Dukungan dan Jayawijaya, Dana
kabupaten/ kota
Penguatan Pada Jayapura, 5 Otonomi
3 3.02 15 10 yang memperoleh 500.000.000,00 isi sumberdana
Festival Wisata Biak Numfor, Kabupaten Khusus
dukungan dan
Daerah Kota (OTSUS)
penguatan
Jayapura
Terlaksananya
Pelaksanaan promosi Dana
promosi
pariwisata daerah Otonomi
3 3.02 15 54 pariwisata daerah 1 Kegiatan 650.000.000,00 isi sumberdana
dalam dan luar Khusus
dalam dan luar
negeri (OTSUS)
negeri
Merauke,
Jayawijaya,
Nabire, Biak Dana
Survey dan data
Jumlah Data Numfor, 1 Otonomi
3 3.02 15 57 penyusunan data 150.000.000,00 isi sumberdana
analisa pasar Mimika, Dokumen Khusus
analisa pasar
Boven Digoel, (OTSUS)
Asmat, Kota
Jayapura
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 5/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Dana
Jumlah orang
TOT Analisa Pasar KOTA Otonomi
3 3.02 15 58 yang mengikuti 20 Orang 200.000.000,00 isi sumberdana
Wisata YOGYAKARTA Khusus
TOT analisa pasar
(OTSUS)
Program
3 3.02 16 Pengembangan 13.800.000.000,00
Destinasi Pariwisata
Dana
Pelatihan Jayapura,
Otonomi Perubahan nama kegiatan sesuai
3 3.02 16 5 pengelolaan Kota
Khusus hasil pembahasan
akomodasi *) Jayapura
(OTSUS)
Jumlah peserta
Dana
Penyuluhan dan penyuluhan dan
Otonomi
3 3.02 16 7 penguatan kelompok penguatan Jayawijaya 50 Orang 600.000.000,00 isi sumberdana
Khusus
sadar wisata kelompok sadar
(OTSUS)
wisata
Dana
Penataan Daya Tarik Jumlah lokasi
Alokasi
3 3.02 16 81 Wisata dan Amenitas tempat wisata 16 Lokasi 12.300.000.000,00 pagu diperbaiki
Khusus
Pariwisata (DAK) yang tertata
(D A K)
Dana
Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta Otonomi
3 3.02 16 82 Daya Tarik Wisata Jayapura 20 Orang 345.000.000,00 final
pelatihan Khusus
(DTW)
(OTSUS)
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 6/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Program
3 3.02 17 Pengembangan 1.500.000.000,00
Kemitraan
Dana
Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi Kota Otonomi
3 3.02 17 3 pelatihan 30 Orang 250.000.000,00 isi sumberdana
kreatif Jayapura Khusus
ekonomi kreatif
(OTSUS)
Dana
Pengadaan Ruang Otonomi Nama kegiatan di ganti di
3 3.02 17 31 Biak Numfor
Kreatif *) Khusus karenakan PAGU tdk mencukupi
(OTSUS)
Dana
Jumlah alat ruang
Pengadaan Peralatan Kota Otonomi
3 3.02 17 42 kreatif yang 100 Buah 100.000.000,00 final
Ruang Kreatif Jayapura Khusus
diadakan
(OTSUS)
program
3 3.02 19 pengembangan 1.106.400.000,00
kapasitas
TOTAL 20.649.785.000,00
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 7/8
7/6/2018 Final Renja SKPD
Dana
Road show jumlah orang
Otonomi
3 3.02 19 1 kepariwisataan yang mengikuti Bali 15 Orang 400.000.000,00 pagu diperbaiki
Khusus
Papua show
(OTSUS)
Dana
jumlah orang
workshop mitra Otonomi
3 3.02 19 2 yang mengikuti Mimika 60 Orang 200.000.000,00 final
usaha pariwisata Khusus
workshop
(OTSUS)
Jumlah orang
Dana
Pelatihan yang mengikuti
Otonomi
3 3.02 19 5 pengembangan SDM pelatihan Supiori 60 Orang 300.000.000,00 final
Khusus
kepariwisataan pengembangan
(OTSUS)
SDM
TOTAL 20.649.785.000,00
*) Kegiatan ditunda
MENGETAHUI, ...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/renja_final.htm? 8/8
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Perkiraan Realisasi
Target dan Realisasi Kinerja
Capaian Target RPJMD
Realisasi Program dan Keluaran Kegiatan
Sampai Dengan Tahun
Target Tahun Lalu 2017
Berjalan
Kinerja Target
Target
Indikator Hasil Program
Urusan/Bidang Capaian Realisasi
Kinerja Program /
Urusan KinerjaRPJMD Capaian Tingkat OPD
Program Dan Kegiatan
Kode Pemerintahan Tahun ........ Program Capaian Penanggung
(outcome)/ Keluaran RKPD
Daerah Dan (Akhir Target Realisasi Dan Realisasi Jawab
Kegiatan Kegiatan Tingkat Tahun
Program/Kegiatan Periode RKPD RKPD Kegiatan Target
(output) s/d Realisasi Berjalan
RPJMD) Tahun Tahun s/d Tahun s/d
Dengan (%) 2018
2017 2017 2018 Tahun
Tahun
(Tahun 2018
2016
Berjalan/n- (%)
1)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11 12
3 Urusan Pilihan
3 3.02 Pariwisata
Program Pelayanan
3 3.02 1 Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa
Jumlah Honor
3 3.02 1 7 administrasi 3 Orang 3 Orang 3 Orang 100 % 3 Orang 3 Orang 100 %
yang terbayarkan
keuangan
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 1/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Penyediaan Tersediannya
3 3.02 1 17 makanan dan Makanan dan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100 % 12 Bulan 12 Bulan 100 %
minuman Minuman
Program
peningkatan sarana
3 3.02 2
dan prasarana
aparatur
Jumlah mebeleur
3 3.02 2 10 Pengadaan mebeleur 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 17 Unit 17 Unit 0%
yang diadakan
Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Pemeliharaan
3 3.02 2 24 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 10 Unit 10 Unit 0%
kendaraan Kendaraan
dinas/operasional Dinas/Operasional
Pemeliharaan Jumlah
rutin/berkala Perlengkapan
3 3.02 2 26 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 40 Unit 40 Unit 0%
perlengkapan Gedung kantor
gedung kantor yang terpelihara
Program
3 3.02 3 peningkatan disiplin
aparatur
Program
peningkatan
3 3.02 5
kapasitas sumber
daya aparatur
Jumlah aparatur
Pendidikan dan yang mengikuti
3 3.02 5 1 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 17 Orang 17 Orang 0%
pelatihan formal pendidikan dan
pelatihan formal
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 2/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Jumlah peserta
Bimbingan teknis bimbingan teknis
implementasi tentang
3 3.02 5 3 peraturan implementasi 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 50 Orang 50 Orang 0%
perundang- peraturan
undangan perundang-
undangan
Program
peningkatan
pengembangan
3 3.02 6
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Jumlah laporan
Penyusunan laporan capaian kinerja
capaian kinerja dan dan ikhtisar 20
3 3.02 6 1 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 20 Laporan 0%
ikhtisar realisasi realisasi kinerja Laporan
kinerja SKPD SKPD yang
disusun
Jumlah pelaporan
Penyusunan laporan keuangan
12
3 3.02 6 2 keuangan semesteran yang 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 12 Laporan 0%
Laporan
semesteran diselesaikan tepat
waktu
Jumlah pelaporan
Penyusunan prognosis
10
3 3.02 6 3 pelaporan prognosis realisasi anggaran 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 10 Laporan 0%
Laporan
realisasi anggaran yang diselesaikan
tepat waktu
Jumlah laporan
Penyusunan
keuangan akhir 10
3 3.02 6 4 pelaporan keuangan 0 Laporan 0 Laporan 0 Laporan 0% 10 Laporan 0%
tahun yang Laporan
akhir tahun
disusun
Penyusunan Renja,
0 0 0 15
3 3.02 6 5 RKA dan Perubahan Jumlah dokumen 0% 15 Dokumen 0%
Dokumen Dokumen Dokumen Dokumen
APBD
Program
Pengembangan
3 3.02 15
Pemasaran
Pariwisata
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 3/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Jumlah
Dukungan dan
kabupaten/ kota
Penguatan Pada 0 0 0 5
3 3.02 15 10 yang memperoleh 0% 5 Kabupaten 0%
Festival Wisata Kabupaten Kabupaten Kabupaten Kabupaten
dukungan dan
Daerah
penguatan
Terlaksananya
Pelaksanaan promosi
promosi
pariwisata daerah
3 3.02 15 54 pariwisata daerah 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0% 0 Kegiatan 0 Kegiatan 0%
dalam dan luar
dalam dan luar
negeri
negeri
Jumlah orang
TOT Analisa Pasar
3 3.02 15 58 yang mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
Wisata
TOT analisa pasar
Program
3 3.02 16 Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Jumlah peserta
Penyuluhan dan penyuluhan dan
3 3.02 16 7 penguatan kelompok penguatan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
sadar wisata kelompok sadar
wisata
Jumlah Sarana
pengembangan
Obyek Wisata
3 3.02 16 74 objek pariwisata 0 Unit 0 Unit 0 Unit 0% 2 Unit 2 Unit 0%
yang
unggulan
dikembangkan
Pelatihan Pengelola
Jumlah peserta
3 3.02 16 82 Daya Tarik Wisata 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan
(DTW)
Program
3 3.02 17 Pengembangan
Kemitraan
Jumlah peserta
Pelatihan ekonomi
3 3.02 17 3 pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
kreatif
ekonomi kreatif
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 4/5
7/6/2018 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun Berjalan
Pelatihan Seni
Jumlah peserta
Kerajinan Tangan
3 3.02 17 27 pelatihan seni 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 30 Orang 30 Orang 0%
(anyam
kerajinan tangan
noken,gerabah,ukir)
Jumlah orang
Pelatihan media
yang mengikuti
3 3.02 17 40 kreatif (fotografi dan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan media
animasi)
kreatif
jumlah peserta
Pameran pekan
yang mengikuti
3 3.02 17 41 budaya dan seni 0 Peserta 0 Peserta 0 Peserta 0% 0 Peserta 0 Peserta 0%
pekan budaya
kreatif
dan seni kreatif
program
3 3.02 19 pengembangan
kapasitas
jumlah orang
workshop mitra
3 3.02 19 2 yang mengikuti 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 50 Orang 50 Orang 0%
usaha pariwisata
workshop
Jumlah orang
Pelatihan sertifikasi
yang mengikuti
3 3.02 19 3 SDM bagi Karyawan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
pelatihan
hotel dan restoran
sertifikasi
Jumlah orang
Pelatihan yang mengikuti
3 3.02 19 5 pengembangan SDM pelatihan 0 Orang 0 Orang 0 Orang 0% 0 Orang 0 Orang 0%
kepariwisataan pengembangan
SDM
*) Kegiatan ditunda
MENGETAHUI, ...........................,............................................
KEPALA DINAS PARIWISATA PROVINSI PAPUA KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM
https://ppr.papua.go.id/2019/papuapurencana/NHNyaTg5ZzlpcXZvdGNwOGlpOWdxZDFqZjQ=/giadmin/finalrenja/T-V.C.68.htm? 5/5