Anda di halaman 1dari 88

PEMERINTAH KABUPATEN JENEPONTO

PERJANJIAN KINERJA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 2019

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN


BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat
Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai
pedoman kerja untuk periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk
menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam
perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Rencana Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan dokumen perencanaan
untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Kerja
Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto.
Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, bahwa keterpaduan
pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam
siklus penyelenggaraan pemerintahan
Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari
tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap
penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Renja Perangkat Daerah.
Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan yang harus
dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat
Daerah yang definitif. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah dijadikan
sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah, kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran melalui
penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
Proses penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan dilaksanakan setelah adanya surat Kepala
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Jeneponto
tanggal 13 Maret 2018 Nomor : 050/139/III/2018 tentang Penyusunan
Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2019.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto menyusun
Rancangan Awal Rencana Kerja yang meliputi program dan kegiatan,
indikator kinerja, target capaian program dan kegiatan, pendanaan
indikatif, evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju.
Dalam penyusunan Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang
dilakukan yaitu pengolahan data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja
tahun lalu, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan
tugas dan fungsi, review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
perumusan tujuan, sasaran, program dan kegiatan.
Keterkaitan seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah
merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain.
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang
menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi
Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan
Rencana Strategis Perangkat Daerah Selanjutnya setelah Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan
penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
sebagai dokumen perencanaan tahunan.
Rencana Kerja Pemerintah Daerah digunakan sebagai
pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka Rencana Kerja Pemerintah
Daerah merupakan pedoman Akhir untuk penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, dalam rangka
penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.
Dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2019, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selaku
Perangkat Daerah juga berkewajiban menyusun Rencana Kerja sesuai
dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Renja
merupakan penjabaran dari Renstra, dan dalam penyusunannya
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja juga sebagai
bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat
Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah
satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Perangkat Daerah.
KETERKAITAN ANTAR DOKUMEN PERENCANAAN

RPJPD Pedoman Dijabarkan


& Ranwal Pedoman
RPJMD RAPBD APBD
RKPD
RTRW

Bahan
RKP
Daerah
Pedoman Diacu

Pedoman Bahan
Renstra Renja RKA DPA
OPD OPD OPD OPD

Penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan


dan Kebudayaan Tahun 2019 mengacu pada Rancangan Awal Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan
merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2019-2023, yang tentunya mendukung Visi dan Misi
Bupati Jeneponto sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 namun mengingat tahapan
Pemilihan Kepala daerah yang terlaksana pada Tahun 2019 sehingga
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019-2023 belum
ditetapkan sehingga dalam masa transisi tersebut maka Rencana Kerja
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 masih mengacu pada
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013-2018.
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berisi program dan kegiatan, indikator kinerja, target
capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi
pelaksanaan tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan
Rencana Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan
data, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja
pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review
terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan,
sasaran, program dan kegiatan.
Selanjutnya Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan tahun 2019 ini akan menjadi bahan penyusunan
Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019, serta menjadi pedoman dan
acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama tahun 2019
dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan
penyerapan anggaran.
Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Jeneponto Tahun 2013-2018, maka Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan berperan dalam mendukung Misi ke 2 Bupati Jeneponto
yaitu Memperluas inovasi dan reformasi birokrasi demi tata kelola
pemerintahan yang bersih, efektif, akuntabel dan demokratis berbasis
teknologi informasi.

1.2 Landasan hukum


Landasan hukum penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja
(Renja) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun
2018 adalah sebagai berikut :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor
9 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah
Kabupaten Jeneponto Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Jeneponto Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 9 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto;
23. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Gungsi serta Tata Kerja
Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 36 tahun 2017 tentang
Mekanisme Perencanaan Pembangunan;
25. Peraturan Bupati Jeneponto Nomor 44 Tahun 2017 tentang review
RPJMD Kabupaten Jeneponto Tahun 2016-2021 Atas Penyesuaian
Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah.
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Tahun 2019 ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran
tentang rencana program kegiatan yang akan dilaksanakan dengan
mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan
dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah (PD) serta
mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan
daerah dan usulan program kegiatan yang dapat dilaksanakan pada
tahun berikutnya.
Tujuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 adalah :
1. Mengarahkan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun;
2. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2019 dengan target dan sasaran
Pembangunan Daerah sebagaimana terumus dalam dokumen RKPD
Kabupaten Jeneponto Tahun 2019;
3. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Kasubag dan Kasubid
berikutnya.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 2019 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai
berikut:
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penyusunan
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2018
1.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2018 dan
Capaian Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN.
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN
BAB V : PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN TAHUN 2018

2.1. Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra

Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan


indikator kinerja program (outcome) dan kegiatan (output) serta target
kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.
Tahun 2018 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melaksanakan 17
program dan 95 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai
dengan kebutuhan pelayanan dasar bidang pendidikan. Tingkat capaian
target kinerja program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan
keempat tahun 2017 dapat terealisasi rata-rata 74,9%. Sedangkan tingkat
capaian kinerja program/kegiatan rutin menunjukkan kinerja yang baik
dan tercapai 75 %.
Kegiatan yang telah tercapai 100% adalah Pelaksanaan O2SN
tingkat SMP, Forum SKPD, Pelaksanaan lomba-lomba tingkat SD,
Pelaksanaan ujian akhir sekolah dan UN SD, Pelaksanaan ujian akhir
sekolah dan UN bagi SMP dan Data base kebudayaan. Untuk prakiraan
capaian kinerja Rencana Strategis sampai dengan tahun 2018 adalah
rata-rata 100%.
Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan
tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut:
Tabel 2.1
Rekapitulasi hasil evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra s/d tahun 2018
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Target & Realisasi Kinerja Program Perkiraan Realisasi
Realisasi dan Keluaran Kegiatan Tahun 2017 Capaian target
target Target Renstra
Target
Kinerja Program Program/kegiatan
Kinerja
Hasil dan Renstra PD s/d
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program Capaian
Program Kegiatan Tahun 2018
No Pemerintah Daerah/ (outcomes)/ Kegiatan Program
dan Target Realisasi Tingkat Renja PD Realisasi Tingkat
Program/Kegiatan (output) (Renstra
Keluaran Renja Renja Realisasi Tahun Capaian Capa
PD) Tahun
kegiatan SKPD SKPD (%) 2018 ian (%)
2021
s/d tahun Tahun Tahun
2016 2017 2017
11 =
1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10=9
(10/4)
Tersedianya Pelayanan Administrasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI
1. Perkantoran yang Menunjang Kinerja 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
PERKANTORAN
Aparatur

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Jumlah Bulan Rekening Listrik, Telepon,
1.1 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
Air dan Listrik Internet dan Air yang Terbayarkan

Jumlah Tenaga Kebersihan (Cleaning Service)


1.2 Penyediaan jasa kebersihan kantor 25 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 100%
yang bertugas

Penyediaan komponen instalasi listrik/ Jumlah Komponen Instalasi/penerangan


1.3 150 Jenis 100% 30 Jenis 30 Jenis 100% 30 Jenis 30 Jenis 100%
penerangan Bangunan kantor Listrik dalam Setahun

Jumlah / jenis peralatan rumah tangga yang


1.4 Penyediaan peralatan rumah tangga 75 Jenis 100% 15 Jenis 15 Jenis 100% 15 Jenis 15 Jenis 100%
disediakan dalam satu tahun

Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan Jumlah Koran, Tabloid dan Bahan Bacaan
1.5 150 Exp 100% 30 Exp 30 Exp 100% 30 Exp 30 Exp 100%
perundang-undangan Lainnya
1.6 Pelaksanaan Administrasi umum SKPD Jenis Administrasi Umum 60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

Jumlah Petugas Keamanan (Security) 5 Orang 100% 1 Orang 1 Orang 100% 1 Orang 1 Orang 100%

Jumlah Rata- rata Surat yang didistribusikan


60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
dalam setahun
100% 100%
100% 100%

Jenis Benda Pos dan Pelengkapan Kantor 15 Jenis 100% 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis 3 Jenis

Penyediaan operasional rapat-rapat


1.7 kantor ,koordinasi, dan konsultasi dalam Jumlah Rata- rata Rapat Kantor dalam 1 tahun 120 Kali 100% 24 Kali 24 Kali 100% 24 Kali 24 Kali 100%
dan luar daerah

Jumlah Rata- rata Perjalanan Dinas Keluar


3600 Kali 100% 720 Kali 720 Kali 100% 720 Kali 720 Kali 100%
Daerah selama Setahun

Jumlah Rata- rata Perjalanan Dinas Dalam


7200 Kali 100% 1440 Kali 1440 Kali 100% 1440 Kali 1440 Kali 100%
Daerah Selama Setahun

penyediaan Operasional Kantor Dinas


1.8 Jumlah UPTD 55 UPTD 100% 11 UPTD 11 UPTD 100% 11 UPTD 11 UPTD 100%
UPTD dan Kantor SKB

Jumlah SKB 5 SKB 100% 1 SKB 1 SKB 100% 1 SKB 1 SKB 100%

Penyediaan operasional dan insentif


Jumlah operator dapodik sekolah dan operator
1.9 Operator Dapodik Kabupaten dan 1855 Orang 100% 371 Orang 371 Orang 100% 371 Orang 371 Orang 100%
dapodik kabupaten
Operator Dapodik Sekolah

1.10 Penyediaan jasa administrasi keuangan Jumlah pengelola Administrasi Keuangan 35 orang 100% 7 orang 7 orang 100% 7 orang 7 orang 100%

Penyediaan Operasional Dewan


1.11 Jangka waktu penyediaan 5 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
pendidikan
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
1.12 keluar daerah (Penyelesaian kewajiban 100% 100% 100%
TA.2016)

Program Peningkatan Sarana dan Tersedianya Sarana dan Prasarana yang


2
Prasarana Aparatur Menunjang Kinerja Aparatur

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Jumlah /jenis peralatan gedung kantor yang
2.1 5 set 100% 1 set 1 set 100% 1 set 1 set 100%
Gedung Kantor baru

Jumlah komputer dan printer 75 set 100% 15 set 15 set 100% 15 set 15 set 100%

Pemeliharaan berkala/rutin gedung Luas Bangunan yang mendapatkan


2.2 3750 M2 100% 750 M2 750 M2 100% 750 M2 750 M2 100%
kantor pemeliharaan

Pemeliharaan berkala/rutin perlengkapan Jenis Perlengkapan dan Peralatan Kantor yang


2.3 25 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 100% 5 Jenis 5 Jenis 100%
dan peralatan Kantor mendapatkan perbaikan

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


2.4 Jumlah kendaraan yang layak jalan 95 Unit 100% 19 Unit 19 Unit 100% 19 Unit 19 Unit 100%
dinas /operasional

Jumlah Sopir (driver) 5 Orang 100% 1 Orang 1 Orang 100% 1 Orang 1 Orang 100%

Program Peningkatan Kapasitas


3
Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan


3.1 Pendidikan dan Pelatihan Formal 25 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 100% 5 Orang 5 Orang 100%
dan pelatihan formal
Program Pengembangan Sistem
4 Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan

Penyusunan laporan keuangan


4.1 Jumlah Dokumen 10 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100% 2 Dok 2 Dok 100%
semesteran

Penyusunan laporan keuangan akhir


4.2 Jumlah Dokumen 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
tahun

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi


4.3 Jumlah Dokumen LKjIP 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
Pemerintah (LKjIP) SKPD

Jumlah dokumen perjanjian kinerja SKPD 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

Program Pendidikan Anak Usia Persentase Angka Partisipasi Kasar


5
Dini (PAUD) (APK) PAUD

5.1 Lomba Kreatifitas Anak dan Guru TK Jumlah Kegiatan Lomba 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

5.2 Bantuan Bacaan Alqur-an Jumlah Bantuan 50000 Exp 100% 10000 Exp 10000 Exp 100% 10000 Exp 10000 Exp 100%

5.3 Insentif Tenaga Pendidik PAUD Jumlah Tenaga Pendidik PAUD 500 Orang 100% 100 Orang 100 Orang 100% 100 Orang 100 Orang 100%

5.4 Penyediaan Rapor TK Jumlah Siswa TK 13335 Orang 100% 2667 Orang 2667 Orang 100% 2667 Orang 2667 Orang 100%
229 Satuan 229 Satuan
1145 Satuan 229 Satuan 229 Satuan
5.5 DAK Non Fisik penyelenggara PAUD Jumlah operasional PAUD 100% 100% Pendidikan Pendidikan 100%
Pendidikan PAUD Pendidikan PAUD Pendidikan PAUD
PAUD PAUD

5.6 Pembangunan/Rehabilitasi TK Jumlah TK yang di rehabilitasi 10 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 100% 2 Unit 2 Unit 100%

Program Pengembangan Data dan


6 100% 100% 100%
Informasi

6.1 Penyusunan profil Pendidikan Jumlah Dokumen 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

7 Program Wajar Sembilan Tahun 100% 100% 100%

Penyusunan data statistik Wajar sembilan


7.1 Jumlah Dokumen 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
tahun

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa


7.2 Jumlah Kartu NISN SD 40000 Buah 100% 8000 Buah 8000 Buah 100% 8000 Buah 8000 Buah 100%
Nasional (NISN) SD

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa


7.3 Jumlah Kartu NISN SMP 13000 Buah 100% 2600 Buah 2600 Buah 100% 2600 Buah 2600 Buah 100%
Nasional (NISN) SMP

7.4 Pengadaan buku laporan pendidikan SD Jumlah Buku Laporan Pendidikan 40000 Exp 100% 8000 Exp 8000 Exp 100% 8000 Exp 8000 Exp 100%

7.5 Pengadaan buku laporan pendidikan SMP Jumlah Buku Laporan Pendidikan 13000 Exp 100% 2600 Exp 2600 Exp 100% 2600 Exp 2600 Exp 100%

7.6 Pembangunan Pagar SD Panjang Bangunan Pagar 10000 M2 100% 2000 M2 2000 M2 100% 2000 M2 2000 M2 100%
7.7 Pembangunan Pagar SMP Panjang Bangunan Pagar 6000 M2 100% 1200 M2 1200 M2 100% 1200 M2 1200 M2 100%

7.8 Pengadaan buku perpustakaan SD Jumlah judul buku referensi 15 Sekolah 100% 3 Sekolah 3 Sekolah 100% 3 Sekolah 3 Sekolah 100%

7.9 Pengadaan buku perpustakaan SMP Jumlah judul buku referensi 15 Sekolah 100% 3 Sekolah 3 Sekolah 100% 3 Sekolah 3 Sekolah 100%

Pengadaan meubeleur SD (Penyelesaian


7.10 100% 100% 100%
kewajiban TA.2016)

Pengadaan meubeleur SMP (Penyelesaian


7.11 100% 100% 100%
kewajiabn TA.2016)

Pengadaan pagar SD (Penyelesaian


7.12 100% 100% 100%
kewajiban TA.2016)

Pengadaan pagar SMP (Penyelesaian


7.13 100% 100% 100%
kewajiban TA.2016)

Pembangunan RKB (Penyelesaian


7.14 100% 100% 100%
kewajiban TA 2015)

Rehab Ruang Kelas (Penyelesaian


7.15 100% 100% 100%
kewajiban TA. 2015

Pengadaan Meubeler (Penyelesaian


7.16 100% 100% 100%
kewajiban TA. 2015)

Terlaksananya Pendidikan Non Formal di


8 Program Pendidikan Non Formal
Kecamatan
8.1 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Jumlah penduduk yang bisa baca tulis 200 Klp 100% 40 Klp 40 Klp 100% 40 Klp 40 Klp 100%

8.2 Pelatihan tutor KF Dasar Jumlah tenaga pendidik 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

8.3 Peringatan Hari Aksara Internasional Kegiatan Hari Aksara Internasional 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

8.4 Pengelolaan dan Penyelenggaraan paket A Jumlah Peserta Paket A 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

8.5 Pengelolaan dan Penyelenggaraan paket B Jumlah Peserta Paket B 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

8.6 Pengelolaan dan Penyelenggaraan paket C Jumlah Peserta Paket C 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

9 Program Kebudayaan

9.1 Bantuan pengadaan alat-alat kesenian Jumlah alat-alat kesenian 250 set 100% 50 set 50 set 100% 50 set 50 set 100%

9.2 Pelatihan guru-guru kesenian Jumlah guru yang dilatih 375 orang 100% 75 orang 75 orang 100% 75 orang 75 orang 100%

9.3 Insentif pengelola sanggar kesenian Jumlah sanggar yang dikelola 60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

9.4 Festival seni dan budaya Jumlah festival yang dilaksanakan 5 keg 100% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100%
9.5 Data base kebudayaan Jumlah informasi tentang kebudayaan 5 keg 100% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100%

9.6 Insentif pengelola cagar budaya Jumlah pengelola cagar budaya 40 orang 100% 8 orang 8 orang 100% 8 orang 8 orang 100%

9.7 Pemeliharaan situs cagar budaya Jumlah situs yang dlindungi 60 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

9.8 Peringatan hari pendidikan nasional Jumlah kegiatan 5 keg 100% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100%

9.9 Lomba-lomba hari kemerdekaan Jumlah lomba yang diperlombakan 100 Jenis 100% 20 Jenis 20 Jenis 100% 20 Jenis 20 Jenis 100%

Peringatan hari guru nasional tingkat


9.10 Jumlah kegiatan 5 keg 100% 1 keg 1 keg 100% 1 keg 1 keg 100%
kabupaten

Program Peningkatan Mutu Pendidik &


10 Persentase guru yang telah bersertifikasi
Tenaga Kependidikan

10.1 Pembinaan KKG SD Jumlah keikut sertaan guru Kelas 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

10.2 Seleksi tenaga pendidik berprestasi Jumlah keikut sertaan Tenaga Pendidik 200 Orang 100% 40 Orang 40 Orang 100% 40 Orang 40 Orang 100%

10.3 Tim penilai angka kredit tenaga edukatif Jumlah Bulan Penilaian 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

10.4 Pembinaan MGMP SMP Jumlah keikut sertaan guru mapel 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data
10.5 Jumlah keikutsertaan tenaga pengelolah data 1810 Orang 100% 362 Orang 362 Orang 100% 362 Orang 362 Orang 100%
Pendidikan)

10.6 Pembinaan PKG TK Jumlah keikut sertaan guru TK 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

Penyelenggaraan /pengelolaan sekolah


10.7 100% 100% 100%
khusus (Penyelesaian kewajiban TA.2016)

11 Program Perencanaan Pembangunan

Jumlah Dokumen Rencana Kerja (RENJA) SKPD


11.1 Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
Tahun 2017

Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja


5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%
(RENJA) SKPD Tahun 2017

11.2 Pelaksanaan forum SKPD Jumlah laporan hasil pelaksanaan forum SKPD 5 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100% 1 Dok 1 Dok 100%

11.3 Penyediaan Sistem Data Base Online data pokok pendidikan yang akurat 55 Kec 100% 11 Kec 11 Kec 100% 11 Kec 11 Kec 100%

11.4 Penyusunan Review RENSTRA Jumlah Dokumen 5 dok 100% 1 dok 1 dok 100% 1 dok 1 dok 100%

Sistem Informasi Geografis (SIG) Satuan


11.5 data letak goegrafis sekolah di setiap kecamtan 20 Kec 100% 4 Kec 4 Kec 100% 4 Kec 4 Kec 100%
Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan


12
Pendidikan
Penyusunan Standar Pelayanan Minimal
12.1 Jumlah Kecamatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
(SPM) sekolah

Program Peningkatan Layanan dan


13
Pengembangan Tenaga Kependidikan

Penyedian dana insentif Tenaga


13.1 Jumlah pengawasa sekolah 350 orang 100% 70 orang 70 orang 100% 70 orang 70 orang 100%
supervisi/pengawas

Pengolahan data kepegawaian/tenaga


13.2 Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
administratif

13.3 Supervisi KKG SD Jumlah Sekolah yang di supervisi 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

13.4 Supervisi MGMP SMP Jumlah Sekolah yang di supervisi 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

13.5 Persiapan penyusunan pensiun PTK Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

13.6 Pengelolaan mutasi dan promosi PTK Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

Monitoring dan evaluasi tenaga


13.7 Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%
administratif

13.8 Pengelolaan Data aneka tunjangan guru Jumlah Bulan Pelaksanaan 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

13.9 Diklat Pasca UKG SD Jumlah kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
13.10 Diklat Pasca UKG TK Jumlah kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

13.11 Diklat Pasca UKG SMP Jumlah kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

13.12 Diklat Calon Kepala Sekolah (CAKEP) Jumlah kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

13.13 Operasional tenaga pengawas Jumlah operasional pengawas 60 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100% 12 Bulan 12 Bulan 100%

Pelatihan Menejemen pengelola lembaga


13.14 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
kursus dan Pelatihan (LKP)

Program Peningkatan Kualitas Murid/


14
Anak Didik

14.1 Pelaksanaan lomba-lomba tingkat SD Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

Pelaksanaan ujian akhir sekolah dan UN


14.2 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
SD

Pelaksanaan ujian akhir sekolah dan UN


14.3 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
bagi SMP

14.4 Pelaksanaan O2SN tingkat SMP Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

14.5 Pelaksanaan OSN tingkat SMP Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%
14.6 Lomba dan Pembinaan sekolah sehat Jumlah Pelaksanaan Kegiatan 5 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100% 1 Keg 1 Keg 100%

Program Pengembangan otonomi


15
pendidikan daerah

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.1 100% 100% 100%
pendidikan (DAK) SD

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.2 100% 100% 100%
pendidikan (DAK) SMP

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.3 100% 100% 100%
Pendidikan (Pendamping) SD

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.4 100% 100% 100%
Pendidikan (Pendamping) SMP

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.5 pendidikan (DAK) SD/SMP (Penyelesaian 100% 100% 100%
kewajiban TA.2016)

Pengadaan Sarana dan Prasarana


15.6 Pendidikan (Pendamping) SD/SMP 100% 100% 100%
(Penyelesaian kewajiban TA.2016)

Program Perencanaan Pembinaan dan


16
Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan


16.1 Jumlah SD 1430 Sekolah 100% 286 Sekolah 286 Sekolah 100% 286 Sekolah 286 Sekolah 100%
pembangunan SD

Pembinaan dan pengawasan


16.2 Jumlah SMP 365 Sekolah 100% 73 Sekolah 73 Sekolah 100% 73 Sekolah 73 Sekolah 100%
pembangunan SMP
Pengelolaan, pembinaan dan pengawasan
16.3 Jumlah Kegiatan 5 Thn 100% 1 Thn 1 Thn 100% 1 Thn 1 Thn 100%
Dana BOS

17 Program Pendidikan Gratis

Dana Pendidikan Gratis Program Propinsi


17.1 Jumlah Sekolah 2040 Sekolah 100% 408 Sekolah 408 Sekolah 100% 408 Sekolah 408 Sekolah 100%
Sulsel

Program Peningkatan Sarana dan


17.2 Prasarana Kepemudaan dan Olahraga 100% 100% 100%
(Penyelesaian Kewajiban TA.2016)

Pengadaan alat drum band (Penyelesaian


17.3 100% 100% 100%
Kewajiban TA.2016)
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Jeneponto sebagai SKPD
terdepan dalam memberikan Pelayanan Dasar Kepada masyarakat
dalam bidang pendidikan bertujuan untuk mendekatkan pelayanan
kepada masyarakat, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang
professional, transparan, efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa jenis pelayanan


utama yang ada di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, namun secara
umum, pelayanan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat
dikelompokkan sebagai berikut :
1. Pelayanan teknis administrasi baik kedalam maupun keluar;
2. Pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
3. Pelayanan Pendidikan Dasar;
4. Pelayanan Pengembangan Guru dan Tenaga Kependidikan.
Selanjutnya, terkait dengan pencapaian kinerja pelayanan Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2018 cukup menggembirakan. Hal
ini dapat dinilai dari rasio capaian indikator kinerja Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan yang dapat terealisasi sebesar 100% dari target yang
telah ditentukan.
Terdapat 7 (Tujuh) Indikator Kinerja Utama yang ditentukan
untuk mengukur kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

1. Angka Melek Huruf;

2. Angka Partisipasi Murni SD dan SMP;

3. Angka Partisipasi Kasar SD dan SMP;

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

5. Rasio Sekolah dengan Kondisi Bangunan Baik;

6. Rasio Siswa dan Guru SD dan SMP;

7. Pendidikan Anak Usia Dini

Selanjutnya, lebih detail tentang pencapaian kinerja pelayanan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat dilihat dari Tabel 2.2 pada
lampiran.
Tabel 2.2
Perbandingan Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto

Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi


SPM/
Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Tahun Catatan
No Indikator Standar IKK/IK
2014 2015 2016 2017 2018 2016 2017 2019 2020 Analisis
Nasional U
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8) (10) (10) (11) (12) (13)
Angka Melek Huruf 96,1% 80.13 81.3 82.5 83.7 85 68.74 98.93 98 98,5
1.
Angka Partisipasi Murni
2.
- SD/MI 94,78% 87.76 89.92 91.98 94.04 96 99,53
- SMP/MTs 82,2% 64 77.5 80.34 82 83 80,79
3. Angka Partisipasi Kasar

- SD/MI 114,05% 100 100 100 100 100 113,2


- SMP/MTs 106,94% 96.5 96.3 97.2 97.6 98 99,18
4. Angka Partisipasi Sekolah

- SD/MI 91.02 100.83 93.16 97.88


88.36 93.83 100
- SMP/MTs 72.80 64.70 76.87 103
68.70 50.11
Rasio Sekolah dengan kondisi
5. bangunan baik

- SD/MI 77.29 82 80.50 88 87.81


74.05 77
- SMP/MTs 81 91 84 56.39 57,69
78 85
Rasio Guru dan Siswa
6.
- SD/MI ≤ 23 ≤ 23 ≤ 23 ≤ 23 ≤ 23 12 17
- SMP/MTs ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 ≤ 16 10 14

7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)


36.96 37
39.96 37.01 42.96 34,097 46,468
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan
Permasalahan yang ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah
belum optimalnya penuntasan target SPM sektor pendidikan, secara
khusus permasalahan yang muncul di Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:
a. Kurikulum Sekolah
1. Pelaksanaan Kurikulum 2013
Kurikulum 2013 yang kembali digunakan setelah sempat diganti
di tengah jalan, dan rencana yang akan datang akan muncul
Kurikulum Nasional (KURNAS) , sehingga tugas daerah adalah tetap
melanjutkan Kurikulum yang berjalan di sekolah baik 2006 maupun
2013, sampai menunggu kejelasan selanjutnya. Konsekuensi dari
kurikulum baru akan terjadi perubahan pada struktur kurikulum dan
buku pegangan siswa dan guru, sehingga Dinas Pendidikan perlu
melakukan pendampingan kepada satuan pendidikan dalam
penyusunan struktur kurikulum maupun penyedian buku pegangan
siswa maupun guru.
2. Kewajiban menerapkan UNBK dalam Ujian Akhir
Mulai tahun 2016 Ujian Nasional di jenjang SMP/Mts serta
Kesetaraan Paket B dan C menerapkan UNBK sebagai salah satu alat
penentu siswa dari satuan pendidikan. Implikasi kebijakan seperti ini
membutuhkan kejelian dan kecermatan daerah untuk merespon
dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung agar
penyelenggaraan UNBK dapat diterapkan di jenjang SMP/MTs
maupun Kesetaraan Paket B dan C, dengan melihat kemampuan
keuangan daerah sehingga hal ini sulit diwujudkan dalam waktu yang
singkat sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah pusat
dalam penyediaannya.
b. Manajemen Pendidikan
1. Akreditasi Sekolah
Dampak keputusan Badan Akreditasi Nasional (BAN S/M)
tentang akreditasi di setiap jenjang Pendidikan, maka Pemerintah
Kabupaten Jeneponto dalam hal ini Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan perlu mengambil kebijakan terkait kelanjutan akreditasi
di berbagai jenjang Pendidikan tersebut, khusus jenjang pendidikan
TK/PAUD memerlukan perhatian yang lebih karena banyaknya PAUD
dan PKBM yang dituntut akreditasinya.
2. Kewajiban menerapkan UNBK dalam Ujian Akhir
Mulai tahun 2016 Ujian Nasional di jenjang SMP/Mts serta
Kesetaraan Paket B dan C menerapkan UNBK sebagai salah satu alat
penentu siswa dari satuan pendidikan. Implikasi kebijakan seperti ini
membutuhkan kejelian dan kecermatan daerah untuk merespon
dengan memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung agar
penyelenggaraan UNBK dapat diterapkan di jenjang SMP/MTs
maupun Kesetaraan Paket B dan C, dengan melihat kemampuan
keuangan daerah sehingga hal ini sulit diwujudkan dalam waktu yang
singkat sehingga membutuhkan bantuan dari Pemerintah pusat
dalam penyediaannya.
3. Pencapaian target APS
Mulai tahun 2016 Ujian Nasional di jenjang SMP/Mts serta
Kesetaraan Paket B dan C menerapkan UNBK sebagai salah satu alat
penentu siswa dari satuan pendidikan. Implikasi kebijakan seperti ini
membutuhkan kejelian dan kecermatan daerah untuk merespon.
c. Bidang Ketenagaan
1. Sertifikasi Guru
Program sertifikasi guru melalui Pendidikan dan Pelatihan
profesi Guru (PLPG) sudah berakhir di tahun 2015, padahal
masih cukup banyak guru PNS maupun Guru Yayasan yang
belum ada kesempatan mengikuti PLPG, oleh karena itu, perlu
dilakukan koordinasi intensif dengan Yayasan Penyelenggara
Pendidikan untuk menyiapkan Pendidikan Profesi Guru (PPG);
d. Bidang Sarana dan Prasarana:
1. Rehabilitasi Ruang Kelas
Tingginya Rasio Bangunan Sekolah yang dalam kondisi tidak
layak dengan keseluruhan bangunan Sekolah masih cukup tinggi, hal
ini memerlukan perhatian serius karena berbagai aspek turut
mempengaruhinya baik itu dari segi keamanan proses belajar
mengajar maupun daya tampung Penduduk usia Sekolah;
2. Satuan Pendidikan Anak Usia Dunia
Masih rendahnya Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia
Dini disebabkan masih rendahnya daya tampung satuan Pendidikan
Usia Dini untuk Penduduk usia 4-6 Tahun, selain itu pola pikir orang
tua juga ikut andil dalam nilai tersebut.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan


Daerah
Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang
merupakan acuan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2019 dan uraian hasil
Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 dapat
dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:
Tabel 2.3
REVIEW Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019

RKPD Hasil Analisa Kebutuhan


Catata
No Pagu Kebutuhan
Target Target n
Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja indikatif Program/Kegiatan Lokasi Indikator kinerja dana
capaian capaian Pentin
(Rp.000) (Rp. 000)
g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 PROGRAM Persentase PROGRAM Persentase
PELAYANAN Pemenuhan 1,045,000,000 PELAYANAN Pemenuhan 2,145,000,000
ADMINISTRASI Operasional ADMINISTRASI Operasional
PERKANTORAN Perkantoran (%) PERKANTORAN Perkantoran (%)
1.1 Penyediaan Jasa Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Jumlah Bulan
Komunikasi Sumber Rekening telepon 12 Bulan 140,000,000 Komunikasi Sumber Rekening telepon 12 Bulan 400,000,000
Daya Air dan Listrik dan wifi yang Daya Air dan Listrik dan wifi yang
Terbayarkan Terbayarkan
Jumlah Bulan Jumlah Bulan
Rekening Listrik 12 Bulan Rekening Listrik 12 Bulan
yang Terbayarkan yang Terbayarkan
Jumlah Bulan Jumlah Bulan
Rekening Air yang 12 Bulan Rekening Air yang 12 Bulan
Terbayarkan Terbayarkan
1.2 Penyediaan jasa Jumlah luas kantor Penyediaan jasa Jumlah luas kantor
kebersihan kantor yang dibersihkan 12500 60,000,000 kebersihan kantor yang dibersihkan 12500 150,000,000
Meter Meter

1.3 Penyediaan Jumlah Komponen Penyediaan Jumlah Komponen


komponen instalasi Instalasi/peneran 12 Bulan 40,000,000 komponen instalasi Instalasi/peneran 12 Bulan 120,000,000
listrik/ penerangan gan Listrik dalam listrik/ penerangan gan Listrik dalam
Bangunan kantor Setahun Bangunan kantor Setahun
1.4 Penyediaan Jumlah Belanja Penyediaan Jumlah Belanja
Operasional Kantor Operasional 12 Bulan 50,000,000 Operasional Kantor Operasional 12 Bulan 100,000,000
SKB Kantor SKB SKB Kantor SKB
1.5 Penyediaan Bahan Jumlah Koran, Penyediaan Bahan Jumlah Koran,
bacaan dan Tabloid dan Bahan 12 Bulan 40,000,000 bacaan dan Tabloid dan Bahan 12 Bulan 40,000,000
peraturan Bacaan Lainnya peraturan Bacaan Lainnya
perundang- perundang-
undangan undangan

Jumlah penerbitan Jumlah penerbitan


iklan 12 Bulan iklan 12 Bulan

1.6 Pelaksanaan Jumlah Alat Tulis Pelaksanaan Jumlah Alat Tulis


Administrasi umum Kantor yang 12 Bulan 150,000,000 Administrasi umum Kantor yang 12 Bulan 150,000,000
SKPD disediakan SKPD disediakan
Jumlah barang Jumlah barang
cetakan 12 Bulan cetakan 12 Bulan

Jumlah Jumlah
penggandaan 12 Bulan penggandaan 12 Bulan

Jumlah jasa Jumlah jasa


administrasi 12 Bulan administrasi 12 Bulan

1.7 Penyediaan Jumlah Rata- rata Penyediaan Jumlah Rata- rata 12 Bulan
operasional rapat- Rapat Kantor 12 Bulan 270,000,000 operasional rapat- Rapat Kantor 450,000,000
rapat kantor dalam 1 tahun rapat kantor dalam 1 tahun
,koordinasi, dan Jumlah Rata- rata ,koordinasi, dan Jumlah Rata- rata 12 Bulan
konsultasi dalam Perjalanan Dinas 12 Bulan konsultasi dalam Perjalanan Dinas
dan luar daerah Keluar Daerah dan luar daerah Keluar Daerah
selama Setahun selama Setahun
Jumlah Rata- rata Jumlah Rata- rata 12 Bulan
Perjalanan Dinas 12 Bulan Perjalanan Dinas
Dalam Daerah Dalam Daerah
Selama Setahun Selama Setahun
1.8 Penyediaan Jumlah operator Penyediaan Jumlah operator
operasional dan dapodik 8 Orang 210,000,000 operasional dan dapodik 8 Orang 425,000,000
insentif Operator kabupaten insentif Operator kabupaten
Dapodik Kabupaten Jumlah operator Dapodik Kabupaten Jumlah operator
dan Operator dapodik sekolah 363 Orang dan Operator dapodik sekolah 363 Orang
Dapodik Sekolah Dapodik Sekolah
1.9 Penyediaan Jumlah Penyediaan Jumlah
Operasional Dewan penyediaan 12 Bulan 25,000,000 Operasional Dewan penyediaan 12 Bulan 25,000,000
pendidikan operasional dewan pendidikan operasional dewan
pendidikan pendidikan
1.10 Jasa Perbaikan Jumlah Jasa Perbaikan Jumlah
perlengkapan dan perlengkapan dan 10 Jenis 40,000,000 perlengkapan dan perlengkapan dan 10 Jenis 50,000,000
peralatan peralatan kantor peralatan peralatan kantor
Gedung/Kantor yang mengalami Gedung/Kantor yang mengalami
perbaikan perbaikan
1.11 Penyusunan Jumlah Laporan Penyusunan Jumlah Laporan
Laporan Asset Asset Kantor dan 150 20,000,000 Laporan Asset Asset Kantor dan 150 Sekolah 80,000,000
Kantor dan Sekolah Sekolah Sekolah Kantor dan Sekolah Sekolah
2 PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN 452,000,000 PENINGKATAN 1,190,000,000
SARANA DAN SARANA DAN
PRASARANA PRASARANA
APARATUR APARATUR
2.1 Pengadaan Jumlah /jenis Pengadaan Jumlah /jenis
Perlengkapan dan peralatan rumah 12 Bulan 120,000,000 Perlengkapan dan peralatan rumah 12 Bulan 300,000,000
Peralatan Gedung tangga serta Peralatan Gedung tangga serta
Kantor perlengkapan dan Kantor perlengkapan dan
peralatan gedung peralatan gedung
kantor kantor
2.2 Pemeliharaan Jumlah luas Pemeliharaan Jumlah luas
berkala/rutin bangunan yang 150 m2 30,000,000 berkala/rutin bangunan yang 150 m2 110,000,000
gedung kantor terpelihara gedung kantor terpelihara
2.3 Pemeliharaan Jumlah kendaraan Pemeliharaan Jumlah kendaraan
rutin/berkala Roda empat yang 2 Mobil 50,000,000 rutin/berkala Roda empat yang 2 Mobil 120,000,000
kendaraan dinas dipelihara kendaraan dinas dipelihara
/operasional /operasional
2.4 Pengadaan Jumlah Kendaraan Pengadaan Jumlah Kendaraan
Kendaraan Dinas Roda Dua 2 Unit 42,000,000 Kendaraan Dinas Roda Dua 2 Unit 160,000,000

2.5 Pembangunan Jumlah Pembangunan Jumlah


Gedung Kantor Pembangunan 1 AULA 210,000,000 Gedung Kantor Pembangunan 1 AULA 500,000,000
AULA Kantor AULA Kantor
Koordinator UPT Koordinator UPT
3 PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN 115,000,000 PENINGKATAN 204,000,000
KAPASITAS KAPASITAS
SUMBER DAYA SUMBER DAYA
APARATUR APARATUR
3.1 Pendidikan dan Jumlah Aparatur Pendidikan dan Jumlah Aparatur
Pelatihan Formal yang mengikuti 3 Orang 65,000,000 Pelatihan Formal yang mengikuti 3 Orang 152,000,000
Diklatpim dan Diklatpim dan
Diklat Kompetensi Diklat Kompetensi
3.2 Pengolahan data Jumlah laporan Pengolahan data Jumlah laporan
kepegawaian/tenag kepegawaian 2 Laporan 50,000,000 kepegawaian/tenag kepegawaian 2 Laporan 52,000,000
a administratif a administratif
4 PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN 50,000,000 PENINGKATAN 55,000,000
DISIPLIN DISIPLIN
APARATUR APARATUR
4.1 Pengadaan pakaian Jumlah pakaian Pengadaan pakaian Jumlah pakaian
dinas dan Sipil dan 110 stel 50,000,000 dinas dan Sipil dan 110 stel 55,000,000
beserta perlengkapannya beserta perlengkapannya
perlengkapannya perlengkapannya
5 PROGRAM Program
PENGEMBANGAN 155,000,000 Pengembangan 312,500,000
SISTEM Sistem Pelaporan
PELAPORAN Capaian Kinerja dan
CAPAIAN KINERJA Keuangan
DAN KEUANGAN
5.1 Pengelolaan Jumlah Pengolah Pengelolaan Jumlah Pengolah
Administrasi data 5 Bulan 40,000,000 Administrasi data 5 Bulan 120,000,000
Keuangan Perangkat Keuangan Perangkat
Daerah Daerah
5.2 Penyusunan laporan Jumlah Dokumen Penyusunan laporan Jumlah Dokumen
keuangan 2 dok 25,000,000 keuangan 2 dok 55,000,000
semesteran semesteran
5.3 Penyusunan laporan Jumlah Dokumen Penyusunan laporan Jumlah Dokumen
keuangan akhir 1 dok 20,000,000 keuangan akhir 1 dok 66,000,000
tahun tahun
5.4 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Laporan Kinerja LKjIP 1 dok 35,000,000 Laporan Kinerja LKjIP 1 dok 71,500,000
Instansi Pemerintah Instansi Pemerintah
(LKjIP) SKPD (LKjIP) SKPD
5.5 Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen
Evaluasi Rencana 1 Dok 35,000,000 Evaluasi Rencana 1 Dok
Kerja SKPD Kerja SKPD
6 PROGRAM PROGRAM
PENDIDIKAN ANAK 3,102,350,000 PENDIDIKAN ANAK 3,310,134,000
USIA DINI (PAUD) USIA DINI (PAUD)
6.1 Pengembangan nilai Jumlah pusat Pengembangan nilai Jumlah pusat
agama pada PAUD pendidikan 30 100,000,000 agama pada PAUD pendidikan 30 100,000,000
keagamaan Usia TKA/TPA keagamaan Usia TKA/TPA
Dini yang Dini yang
menerima bantuan menerima bantuan
keagamaan keagamaan
6.2 Insentif Tenaga Jumlah Tenaga Insentif Tenaga Jumlah Tenaga
Pendidik PAUD Pendidik PAUD 100 Orang 300,000,000 Pendidik PAUD Pendidik PAUD 100 Orang 300,000,000

6.3 Penyediaan Rapor Jumlah Buku Penyediaan Rapor Jumlah Buku


TK Rapor 5000 50,000,000 TK Rapor 5000 60,000,000
eksemplar eksemplar

6.4 DAK Non Fisik Jumlah DAK Non Fisik Jumlah


penyelenggara operasional PAUD 5 Satpen 134,400,000 penyelenggara operasional PAUD 5 Satpen 134,400,000
PAUD PAUD
6.5 Pengadaan sarana Jumlah menu Pengadaan sarana Jumlah menu
dan prasarana prioritas DAK 1 SKB 1,850,000,000 dan prasarana prioritas DAK 1 SKB 1,850,000,000
bidang DAK Pada bidang DAK Pada
SKB SKB
6.6 Pengadaan sarana Jumlah menu Pengadaan sarana Jumlah menu
dan prasarana prioritas DAK 5 TK 667,950,000 dan prasarana prioritas DAK 5 TK 1,000,000,000
bidang DAK Pada bidang DAK Pada
TK/PAUD TK/PAUD
7 PROGRAM PROGRAM
13,061,900,000 13,003,500,000
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
SEKOLAH DASAR SEKOLAH DASAR
7.1 Pengadaan Buku Jumlah buku Pengadaan Buku Jumlah buku
5000 350,000,000 5000 336,100,000
Laporan SD laporan SD K-13 Laporan SD laporan SD K-13
eksemplar eksemplar

7.2 Pengadaan buku Jumlah Perpustakaan Pengadaan buku Jumlah Perpustakaan 150,000,000
Sekolah penerima Buku 8 Sekolah 200,000,000 Sekolah penerima Buku 8 Sekolah
perpustakaan SD perpustakaan SD
7.3 Pembangunan dan Panjang Bangunan Pembangunan dan Panjang Bangunan 500,000,000
Rehab Pagar Pagar 200 Meter 1,000,000,000 Rehab Pagar Pagar 200 Meter
Sekolah SD Sekolah SD
7.4 Pengadaan Jumlah Sekolah Pengadaan Jumlah Sekolah
Meubeler Sekolah penerima 2 Sekolah 80,000,000 Meubeler Sekolah penerima 2 Sekolah 300,000,000
SD meubeler SD meubeler
7.5 Pembangunan Jumlah luas lahan Pembangunan Jumlah luas lahan 200,000,000
Paving Blok Sekolah sekolah yang di 100 M2 200,000,000 Paving Blok Sekolah sekolah yang di 100 M2
SD pavinisasi SD pavinisasi
7.6 Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen 100,000,000
dan Pelaporan SD pelaporan 1 Dok 35,000,000 dan Pelaporan SD pelaporan 1 Dok

7.7 Pelaksanaan OSN Jumlah Juara Pelaksanaan OSN Jumlah Juara 71,500,000
tingkat SD/MI lomba 1 Kegiatan 30,000,000 tingkat SD/MI lomba 1 Kegiatan

7.8 Pelaksanaan O2SN Jumlah Juara Pelaksanaan O2SN Jumlah Juara 93,500,000
tingkat SD/MI lomba 1 Kegiatan 30,000,000 tingkat SD/MI lomba 1 Kegiatan

7.9 Pelaksanaan FLS2N Jumlah juara Pelaksanaan FLS2N Jumlah juara 60,500,000
SD/MI lomba 1 Kegiatan 30,000,000 SD/MI lomba 1 Kegiatan

7.10 Penyediaan Jumlah Siswa SD Penyediaan 120,000,000


BEASISWA bagi 100 Orang 200,000,000 BEASISWA bagi Jumlah Siswa SD 100 Orang
Siswa Berprestasi Siswa Berprestasi
Tingkat SD Tingkat SD
7.11 Pelaksanaan Ujian Jumlah Pelaksanaan Ujian Jumlah 350,000,000
akhir sekolah dan Pelaksanaan 1 Kegiatan 350,000,000 akhir sekolah dan Pelaksanaan 1 Kegiatan
UN bagi SD/MI Kegiatan UN bagi SD/MI Kegiatan
7.12 Pengadaan sarana Jumlah Sekolah Pengadaan sarana Jumlah Sekolah 10,516,900,000
dan prasarana penerima DAK 200 10,516,900,000 dan prasarana penerima DAK 200 Sekolah
bidang DAK Pada SD Sekolah bidang DAK Pada SD
7.13 Operasional Dak SD Jumlah sekolah Operasional Dak SD Jumlah sekolah 150,000,000
pengawasan 12 Bulan 40,000,000 pengawasan 12 Bulan
pelaksanaan DAK pelaksanaan DAK
SD SD
8 PROGRAM PROGRAM
PENDIDIKAN 6,883,150,000 PENDIDIKAN 5,803,150,000
SEKOLAH SEKOLAH
MENENGAH MENENGAH
PERTAMA PERTAMA
8.1 Pengadaan Buku Jumlah buku Pengadaan Buku Jumlah buku
Laporan SMP laporan SMP K-13 3500 265,000,000 Laporan SMP laporan SMP K-13 3500 270,000,000
eksemplar eksemplar

8.2 Pengadaan buku Jumlah Pengadaan buku Jumlah 150,000,000


perpustakaan SMP Perpustakaan 5 Sekolah 100,000,000 perpustakaan SMP Perpustakaan 5 Sekolah
Sekolah penerima Sekolah penerima
Buku Buku
8.3 Pembangunan dan Panjang Bangunan Pembangunan dan Panjang Bangunan 500,000,000
Rehab Pagar Pagar 100 Meter 500,000,000 Rehab Pagar Pagar 100 Meter
Sekolah SMP Sekolah SMP
8.4 Pengadaan Jumlah Set Pengadaan Jumlah Set 260,000,000
Meubeler Sekolah meubeler sekolah 2 Sekolah 200,000,000 Meubeler Sekolah meubeler sekolah 2 Sekolah
SMP SMP
8.5 Pembangunan Jumlah luas lahan Pembangunan Jumlah luas lahan
Paping Blok Sekolah sekolah yang di 100 M2 50,000,000 Paping Blok Sekolah sekolah yang di 100 M2 150,000,000
SMP pavinisasi SMP pavinisasi
8.6 Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen Monitoring Evaluasi Jumlah dokumen
dan Pelaporan SMP pelaporan 1 Dok 35,000,000 dan Pelaporan SMP pelaporan 1 Dok 80,000,000

8.7 Pelaksanaan OSN Jumlah Juara Pelaksanaan OSN Jumlah Juara


tingkat SMP/MTs lomba 1 Kegiatan 35,000,000 tingkat SMP/MTs lomba 1 Kegiatan 88,000,000

8.8 Pelaksanaan O2SN Jumlah Juara Pelaksanaan O2SN Jumlah Juara


tingkat SMP/MTs lomba 1 Kegiatan 35,000,000 tingkat SMP/MTs lomba 1 Kegiatan 88,000,000

8.9 Pelaksanaan FLS2N Jumlah Juara 1 Kegiatan Pelaksanaan FLS2N Jumlah Juara 77,000,000
SMP/MTs lomba 40,000,000 SMP/MTs lomba 1 Kegiatan

8.10 Pelaksanaan OLSN Jumlah Juara 1 Kegiatan Pelaksanaan OLSN Jumlah Juara 88,000,000
SMP lomba 40,000,000 SMP lomba 1 Kegiatan
8.11 Penyediaan Jumlah Siswa SMP Penyediaan Jumlah Siswa SMP 150,000,000
BEASISWA bagi 100 Orang 200,000,000 BEASISWA bagi 100 Orang
Siswa Berprestasi Siswa Berprestasi
Tingkat SMP Tingkat SMP
8.12 Pelaksanaan Kemah Jumlah sekolah Pelaksanaan Kemah Jumlah sekolah
Siswa Nasional kepesertaan 1 Kegiatan 15,000,000 Siswa Nasional kepesertaan 1 Kegiatan 60,000,000
kemah nasional kemah nasional
8.13 Lomba dan Jumlah SMP yang Lomba dan Jumlah SMP yang
Pembinaan Sekolah dibina 1 Kegiatan 20,000,000 Pembinaan Sekolah dibina 1 Kegiatan 20,000,000
Sehat SMP Sehat SMP
8.14 Pelaksanaan Ujian Jumlah Pelaksanaan Ujian Jumlah 300,000,000
akhir sekolah dan Pelaksanaan 1 Kegiatan 250,000,000 akhir sekolah dan Pelaksanaan 1 Kegiatan
UN bagi SMP Kegiatan UN bagi SMP Kegiatan
8.15 Pengadaan sarana Jumlah menu Pengadaan sarana Jumlah menu 5,063,150,000
dan prasarana prioritas DAK 20 Sekolah 5,063,150,000 dan prasarana prioritas DAK 20 Sekolah
bidang DAK Pada bidang DAK Pada
SMP SMP
8.16 Operasional Dak Jumlah sekolah Operasional Dak Jumlah sekolah 100,000,000
SMP pengawasan 12 Bulan 35,000,000 SMP pengawasan 12 Bulan
pelaksanaan DAK pelaksanaan DAK
SMP SMP
9 PROGRAM PROGRAM
PENDIDIKAN NON 775,000,000 PENDIDIKAN NON 775,000,000
FORMAL FORMAL
9.1 Pengembangan Jumlah Guru Tutor Pengembangan Jumlah Guru Tutor
Pendidikan yang terlatih dan 40 Klp 200,000,000 Pendidikan yang terlatih dan 40 Klp 121,000,000
keaksaraan kelompok peserta keaksaraan kelompok peserta
pendidikan pendidikan
9.2 Peringatan Hari Jumlah Peringatan Hari Jumlah
Aksara kepesertaan Hari 1 Keg 80,000,000 Aksara kepesertaan Hari 1 Keg 150,000,000
Internasional Aksara Internasional Aksara
Internasional Internasional
9.3 Monitoring dan Jumlah laporan Monitoring dan Jumlah laporan
Evaluasi penerapan PUG 12 Bulan 25,000,000 Evaluasi penerapan PUG 12 Bulan 110,000,000
pelaksanaan pelaksanaan
Pengarusutamaan Pengarusutamaan
Gender (PUG) Gender (PUG)
9.4 Penyelenggaraan Jumlah Peserta Penyelenggaraan Jumlah Peserta
Ujian Kesetaraan Ujian Kesetaraan 320 Orang 300,000,000 Ujian Kesetaraan Ujian Kesetaraan 320 Orang 305,000,000
Sekolah Paket A/B/C Sekolah Paket A/B/C
9.5 Pelatihan Jumlah Peserta Pelatihan Jumlah Peserta
Manajemen pelatihan 30 Orang 50,000,000 Manajemen pelatihan 30 Orang 50,000,000
pengelola lembaga pengelola lembaga
kursus dan kursus dan
Pelatihan (LKP) Pelatihan (LKP)
9.6 Pembinaan dan Jumlah lembaga Pembinaan dan Jumlah lembaga
15 Lembaga 20,000,000 15 Lembaga 20,000,000
pelaksanaan kursus yang pelaksanaan kursus yang
Akreditasi lembaga terakreditasi Akreditasi lembaga terakreditasi
kursus kursus
9.7 Pelatihan Guru Jumlah Peserta Pelatihan Guru Jumlah Peserta
TKA/TPA Pelatihan 90 Orang 100,000,000 TKA/TPA Pelatihan 90 Orang 100,000,000

10 PROGRAM PROGRAM
PENGEMBANGAN 55,000,000 PENGEMBANGAN 55,000,000
DATA DAN DATA DAN
INFORMASI INFORMASI
10.1 Penyusunan profil Jumlah Buku Profil Penyusunan profil Jumlah Buku Profil
Pendidikan Pendidikan 1 Dokumen 25,000,000 Pendidikan Pendidikan 1 Dokumen 66,000,000

10.2 Monitoring dan Terlaksanan ya Monitoring dan Terlaksanan ya


Evaluasi pendataan monitoring 1 Dokumen 30,000,000 Evaluasi pendataan monitoring 1 Dokumen 30,000,000
kependidikan dan evaluasi di 11 kependidikan dan evaluasi di 11
Kecamatan Kecamatan
11 PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN 1,068,000,000 PENINGKATAN 2.281,000,000
MUTU PENDIDIK & MUTU PENDIDIK &
TENAGA TENAGA
KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN
11.1 Pelatihan Pengisian Jumlah peserta Pelatihan Pengisian Jumlah peserta
Format Datadik pelatihan 363 Orang 100,000,000 Format Datadik pelatihan 363 Orang 176,000,000
(Data Pendidikan) (Data Pendidikan)
11.2 Seleksi PTK Jumlah PTK Seleksi PTK Jumlah PTK
berprestasi SD berprestasi hasil 5 PTK 58,000,000 berprestasi SD berprestasi hasil 5 PTK 70,000,000
seleksi seleksi
11.3 Seleksi PTK Jumlah PTK Seleksi PTK Jumlah PTK
berprestasi SMP berprestasi hasil 3 PTK 45,000,000 berprestasi SMP berprestasi hasil 3 PTK 70,000,000
seleksi seleksi
11.4 Tim penilai angka Jumlah Penilai Tim penilai angka Jumlah Penilai
kredit tenaga Angka Kredit 15 Orang 55,000,000 kredit tenaga Angka Kredit 15 Orang 100,000,000
pendidik pendidik
TK/SD/SMP TK/SD/SMP
11.5 Peningkatan Jumlah 30 Orang Peningkatan Jumlah
kompetensi Kepala kepesertaan 45,000,000 kompetensi Kepala kepesertaan 30 Orang 165,000,000
Sekolah dan Guru Kepala Sekolah Sekolah dan Guru Kepala Sekolah
TK dan PTK TK dalam TK dan PTK TK dalam
pelaksanaan Diklat pelaksanaan Diklat
Cakep,Diklat Pasca Cakep,Diklat Pasca
UKG TK dan UKG TK dan
Pembinaan PKG Pembinaan PKG
TK TK
11.6 Peningkatan Jumlah Peningkatan Jumlah
kompetensi Kepala kepesertaan 70 Orang 105,000,000 kompetensi Kepala kepesertaan 70 Orang 405,000,000
Sekolah dan Guru Kepala Sekolah Sekolah dan Guru Kepala Sekolah
SD dan PTK SD dalam SD dan PTK SD dalam
pelaksanaan Diklat pelaksanaan Diklat
Cakep,Diklat Pasca Cakep,Diklat Pasca
UKG SD dan UKG SD dan
Pembinaan KKG Pembinaan KKG
SD SD
11.7 Peningkatan Jumlah Peningkatan Jumlah
kompetensi Kepala kepesertaan 30 Orang 75,000,000 kompetensi Kepala kepesertaan 30 Orang 375,000,000
Sekolah dan Guru Kepala Sekolah Sekolah dan Guru Kepala Sekolah
SMP dan PTK SMP SMP dan PTK SMP
dalam dalam
pelaksanaan Diklat pelaksanaan Diklat
Cakep,Diklat Pasca Cakep,Diklat Pasca
UKG SMP dan UKG SMP dan
Pembinaan MGMP Pembinaan MGMP
SMP SMP
11.8 Pengelolaan Data Jumlah priode Pengelolaan Data Jumlah priode
dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 50,000,000 dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 80,000,000
Tunjangan PTK TK, Guru Tunjangan PTK TK, Guru
Paud dan Dikmas Paud dan Dikmas
11.9 Pengelolaan Data Jumlah priode Pengelolaan Data Jumlah priode
dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 50,000,000 dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 80,000,000
Tunjangan PTK SD Guru Tunjangan PTK SD Guru
11.10 Pengelolaan Data Jumlah priode Pengelolaan Data Jumlah priode
dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 50,000,000 dan Aneka pengelolaan Data 12 Bulan 80,000,000
Tunjangan PTK SMP Guru Tunjangan PTK SMP Guru
11.11 Diklat Calon Jumlah Pengawas Diklat Calon Jumlah Pengawas 200,000,000
Pengawas yang telah diklat 30 Orang 80,000,000 Pengawas yang telah diklat 30 Orang

11.12 Pengelolaan Sistem Jumlah database Pengelolaan Sistem Jumlah database


Database Riwayat PTK yang 2000 Orang 80,000,000 Database Riwayat PTK yang 2000 Orang 120,000,000
Ketenagaan tersedia Ketenagaan tersedia
Pendidikan Online Pendidikan Online
11.13 Pendidikan Jumlah Guru dan Pendidikan Jumlah Guru dan 50,000,000
Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah SD 80 Orang 60,000,000 Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah SD 80 Orang
dan Kepala Sekolah yang mengikuti dan Kepala Sekolah yang mengikuti
TK pelatihan karakter TK pelatihan karakter
11.14 Pendidikan Jumlah Guru dan Pendidikan Jumlah Guru dan 90,000,000
Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah SD 80 Orang 60,000,000 Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah SD 80 Orang
dan Kepala Sekolah yang mengikuti dan Kepala Sekolah yang mengikuti
SD pelatihan karakter SD pelatihan karakter
11.15 Pendidikan Jumlah Guru dan Pendidikan Jumlah Guru dan 90,000,000
Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah 80 Orang 60,000,000 Karakter Bagi Guru Kepala Sekolah 80 Orang
dan Kepala Sekolah SMP yang dan Kepala Sekolah SMP yang
SMP mengikuti SMP mengikuti
pelatihan karakter pelatihan karakter
11.16 Pelaksanaan Jumlah Guru Pelaksanaan Jumlah Guru 50,000,000
Olimpiade Guru mengikuti lomba 30 Orang 50,000,000 Olimpiade Guru mengikuti lomba 30 Orang

11.17 Mengikuti Jumlah Mengikuti Jumlah


Kegiatan/Lomba/Fe kepesertaann 30 Orang 45,000,000 Kegiatan/Lomba/Fe kepesertaann 30 Orang 80,000,000
stival Apresiasi Mengikuti stival Apresiasi Mengikuti
PAUD tingkat Kegiatan Tingkat PAUD tingkat Kegiatan Tingkat
Propinsi, dan Propinsi, dan Propinsi, dan Propinsi, dan
Nasional Nasional Nasional Nasional
12 PROGRAM PROGRAM
PERENCANAAN 235,000,000 PERENCANAAN 320,000,000
PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN
12.1 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Rencana Kerja Rencana Kerja 2 Dok 60,000,000 Rencana Kerja Rencana Kerja 2 Dok 60,000,000
(RENJA) SKPD (RENJA) Pokok (RENJA) SKPD (RENJA) Pokok
2020 dan Rencana 2020 dan Rencana
Kerja (RENJA) Kerja (RENJA)
Perubahan Tahun Perubahan Tahun
2019 2019
12.2 Pelaksanaan forum Jumlah laporan Pelaksanaan forum Jumlah laporan
SKPD analisis priorotas 1 Dok 50,000,000 SKPD analisis priorotas 1 Dok 80,000,000
usulan usulan
12.3 Penyusunan Jumlah Dokumen Penyusunan Jumlah Dokumen
Rencana Kerja dan RKA dan DPA 2 Dok 80,000,000 Rencana Kerja dan RKA dan DPA 2 Dok 100,000,000
Anggaran (RKA) dan Pokok dan Anggaran (RKA) dan Pokok dan
Dokumen perubahan Dokumen perubahan
Pelaksanaan Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Anggaran (DPA)

12.4 Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen


Rencana Strategis 1 Dok 45,000,000 Rencana Strategis 1 Dok 80,000,000
(RENSTRA) SKPD (RENSTRA) SKPD
13 PROGRAM PROGRAM
MANAJEMEN 270,000,000 MANAJEMEN 610,000,000
PELAYANAN PELAYANAN
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
13.1 Penyusunan Standar Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Jumlah Dokumen
Operasional SOP OPD 15 SOP 25,000,000 Operasional SOP OPD 15 SOP 55,000,000
Prosedur (SOP) Prosedur (SOP)
13.1 Penyusunan data Jumlah Dokumen Penyusunan data Jumlah Dokumen
statistik Wajar 1 Dokumen 30,000,000 statistik Wajar 1 Dokumen 33,000,000
sembilan tahun sembilan tahun
13.1 Pembuatan Kartu Jumlah kartu NISN Pembuatan Kartu Jumlah kartu NISN
Nomor Induk Siswa SD 3750 Buah 60,000,000 Nomor Induk Siswa SD 3750 Buah 110,000,000
Nasional (NISN) SD Nasional (NISN) SD
13.1 Pembuatan Kartu Jumlah kartu NISN Pembuatan Kartu Jumlah kartu NISN
Nomor Induk Siswa SMP 1875 Buah 30,000,000 Nomor Induk Siswa SMP 1875 Buah 50,000,000
Nasional (NISN) Nasional (NISN)
SMP SMP
13.1 Penyusunan Standar Jumlah Dokumen Penyusunan Standar Jumlah Dokumen
Pelayanan Minimal SPM Kecamatan 11 Dok 25,000,000 Pelayanan Minimal SPM Kecamatan 11 Dok 55,000,000
(SPM) sekolah (SPM) sekolah
13.1 Lomba-lomba Hari Jumlah Lomba Lomba-lomba Hari Jumlah Lomba
kemerdekaan yang 14 Lomba 40,000,000 kemerdekaan yang 14 Lomba 82,500,000
diperlombakan diperlombakan
13.1 Peringatan Hari Jumlah Lomba dan Peringatan Hari Jumlah Lomba dan
Pendidikan Nasional Upacara 4 Lomba 40,000,000 Pendidikan Nasional Upacara 4 Lomba 165,000,000

13.1 Peringatan Hari Jumlah Lomba Peringatan Hari Jumlah Lomba


Guru Nasional guru 5 Lomba 20,000,000 Guru Nasional guru 5 Lomba 60,000,000
Tingkat Kabupaten Tingkat Kabupaten
14 PROGRAM PROGRAM
PENINGKATAN 495,000,000 PENINGKATAN 270,000,000
LAYANAN DAN LAYANAN DAN
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
TENAGA TENAGA
KEPENDIDIKAN KEPENDIDIKAN
14.1 Persiapan Jumlah Bulan Persiapan Jumlah Bulan 55,000,000
penyusunan Pelaksanaan 12 Bulan 25,000,000 penyusunan Pelaksanaan 12 Bulan
pensiun pensiun
PTK/TK/SD/SMP PTK/TK/SD/SMP
14.2 Pengelolaan mutasi Jumlah Bulan Pengelolaan mutasi Jumlah Bulan 55,000,000
dan promosi PTK Pelaksanaan 12 Bulan 45,000,000 dan promosi PTK Pelaksanaan 12 Bulan
TK/SD/SMP TK/SD/SMP
14.3 Workshop Jumlah PTK yang Workshop Jumlah PTK yang 110,000,000
Penyusunan DUPAK ikut Workshop 30 Orang 45,000,000 Penyusunan DUPAK ikut Workshop 30 Orang
DUPAK DUPAK
14.4 Diklat Penulisan Jumlah PTK yang Diklat Penulisan Jumlah PTK yang 100,000,000
Karya Tulis Ilmiah ikut Diklat Karya 50 Orang 60,000,000 Karya Tulis Ilmiah ikut Diklat Karya 50 Orang
Tulis Ilmiah Tulis Ilmiah
Workshop Workshop
14.5 Operasional tenaga Jumlah Operasional tenaga Jumlah 70,000,000
pengawas operasional 12 Bulan 35,000,000 pengawas operasional 12 Bulan
pengawas pengawas
14.6 Supervisi KKG SD Jumlah KKG SD Supervisi KKG SD Jumlah KKG SD 40,000,000
yang disupervisi 12 Bulan 25,000,000 yang disupervisi 12 Bulan
14.7 Supervisi MGMP Jumlah MGMP Supervisi MGMP Jumlah MGMP 55,000,000
SMP yang disupervisi 12 Bulan 25,000,000 SMP yang disupervisi 12 Bulan

14.8 Pelaksanaan Kursus Jumlah Guru Pelaksanaan Kursus Jumlah Guru 60,000,000
Pembina Pramuka 40 Guru 40,000,000 Pembina Pramuka 40 Guru
Mahir Tingkat Dasar Mahir Tingkat Dasar
dan Lanjutan dan Lanjutan
14.9 Pengembangan Jumlah Sekolah Pengembangan Jumlah Sekolah 220,000,000
Pengelolaan Sekolah yang dibina 4 Sekolah 80,000,000 Pengelolaan Sekolah yang dibina 4 Sekolah
Terpadu Terpadu
14.10 Pembimbingan Tim Jumlah Guru yang Pembimbingan Tim Jumlah Guru yang 165,000,000
Khusus OSN dibimbing 30 Orang 35,000,000 Khusus OSN dibimbing 30 Orang

14.11 Penyedian dana Jumlah Pengawas Penyedian dana Jumlah Pengawas 350,000,000
insentif Tenaga yang menerima 100 Orang 80,000,000 insentif Tenaga yang menerima 100 Orang
supervisi/pengawas insentif supervisi/pengawas insentif
15 PROGRAM 49,600,000,000 PROGRAM 49,640,000,000
PENGEMBANGAN PENGEMBANGAN
OTONOMI OTONOMI
PENDIDIKAN PENDIDIKAN
DAERAH DAERAH
15.1 Pembinaan dan Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Jumlah Kegiatan 80,000,000
Pengawasan 1 Keg 75,000,000 Pengawasan 1 Keg
Pengelolaan Dana Pengelolaan Dana
BOS Pendidikan BOS Pendidikan
Dasar Dasar
15.2 Operasional Jumlah Kegiatan Operasional Jumlah Kegiatan 60,000,000
Pengelolaan Dana 12 Bulan 25,000,000 Pengelolaan Dana 12 Bulan
BOS BOS
15.3 Penyediaan Bantuan Jumlah Sekolah Penyediaan Bantuan Jumlah Sekolah 49,500,000,000
363 49,500,000,000 363 Sekolah
Operasional Sekolah Operasional Sekolah
(BOS) Sekolah (BOS)
16 PROGRAM PROGRAM
PENGELOLAAN 1,680,000,000 PENGELOLAAN 2.899,100,000
KEKAYAAN KEKAYAAN
BUDAYA BUDAYA
16.1 Pemeliharaan Situs Panjang pagar Pemeliharaan Situs Panjang pagar 150,000,000
Cagar Budaya situs kuburan 200 Meter 50,000,000 Cagar Budaya situs kuburan 200 Meter
kepurbakalaan kepurbakalaan
16.2 Insentif Pengelola Jumlah pengelola Insentif Pengelola Jumlah pengelola 61,600,000
Cagar Budaya cagar budaya 12 Bulan 50,000,000 Cagar Budaya cagar budaya 12 Bulan

16.3 Pengadaan Jumlah Peralatan Pengadaan Jumlah Peralatan 750,000,000


Bangunan Museum dan Perlengkapan 1 Unit 1,000,000,000 Bangunan Museum dan Perlengkapan 1 Unit
di Museum di Museum
16.4 Pemberian Terbinanya Pemberian Terbinanya 110,000,000
Dukungan,pengharg Sanggar Seni 30 1 Kegiatan 40,000,000 Dukungan,pengharg Sanggar Seni 30 1 Kegiatan
aan dan kerjasama Kelompok aan dan kerjasama Kelompok
terhadap Sanggar terhadap Sanggar
Kesenian dan Kesenian dan
Budaya Budaya
16.5 Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan Pengadaan Pakaian Jumlah pengadaan 300,000,000
Adat/Tradisional pakaian adat 1 Paket 40,000,000 Adat/Tradisional pakaian adat 1 Paket
dan alat Musik tradisional dan dan alat Musik tradisional dan
Tradisional alat musik Tradisional alat musik
tradisional tradisional
16.6 Sosialisasi Jumlah peserta Sosialisasi Jumlah peserta 110,000,000
Pembentukan 1 Kegiatan 35,000,000 Pembentukan 1 Kegiatan
Lembaga Adat Lembaga Adat
16.7 Penyusunan Jumlah dokumen Penyusunan Jumlah dokumen 150,000,000
Database bidang profil kebudayaan 1 Dok 40,000,000 Database bidang profil kebudayaan 1 Dok
Kebudayaan Kebudayaan
16.8 Pesta Adat Jumlah Lokasi Pesta Adat Jumlah Lokasi 120,000,000
pesta Adat 1 Keg 35,000,000 pesta Adat 1 Keg

16.9 Sosialisasi Jumlah Sosialisasi Jumlah 50,000,000


Pembentukan Desa pelaksanaan 1 Keg 25,000,000 Pembentukan Desa pelaksanaan 1 Keg
dan kecamatan sosialisasi dan kecamatan sosialisasi
Budaya Budaya
16.10 Mengikuti Jumlah peserta Mengikuti Jumlah peserta 100,000,000
Kegiatan/Lomba/Fe dan pendamping 1 Keg 35,000,000 Kegiatan/Lomba/Fe dan pendamping 1 Keg
stival tingkat stival tingkat
Propinsi, dan Propinsi, dan
Nasional Nasional
16.11 Festival Seni dan Jumlah Festival Seni dan Jumlah 250,000,000
Budaya Kab. pelaksanaan 1 Keg 80,000,000 Budaya Kab. pelaksanaan 1 Keg
Jeneponto kegiatan seni Jeneponto kegiatan seni
budaya budaya
16.12 Dialog Budaya Jumlah peserta Dialog Budaya Jumlah peserta 50,000,000
perwakilan desa 1 Keg 25,000,000 perwakilan desa 1 Keg

16.13 Pendidikan Jumlah guru Pendidikan Jumlah guru 40,000,000


Karakter Berbasis peserta sosialisasi 30 Orang 25,000,000 Karakter Berbasis peserta sosialisasi 30 Orang
nilai-nilai Budaya nilai-nilai Budaya
Lokal Lokal
16.14 Pelestarian dan Jumlah laporan Pelestarian dan Jumlah laporan 80,000,000
Aktualisasi Nilai 40 Sekolah 40,000,000 Aktualisasi Nilai 40 Sekolah
Budaya Budaya
16.15 Penyambutan Tamu Jumlah Penyambutan Tamu Jumlah 100,000,000
Adat di Sekolah- penjemputan tamu 10 kali 50,000,000 Adat di Sekolah- penjemputan tamu 10 kali
sekolah sekolah
16.16 Pelatihan Musik Jumlah peserta Pelatihan Musik Jumlah peserta 110,000,000
Tradisional, Tari, pelatihan 10 25,000,000 Tradisional, Tari, pelatihan 10
dan Teater Kelompok dan Teater Kelompok

16.17 Pelatihan Jumlah peserta Pelatihan Jumlah peserta 137,500,000


Pengelolaan SDM Pelatihan Guru- 30 Orang 25,000,000 Pengelolaan SDM Pelatihan Guru- 30 Orang
Kesenian guru Kesenian Kesenian guru Kesenian
16.18 Insentif Pengelola Jumlah penerima Insentif Pengelola Jumlah penerima 220,000,000
Sanggar seni insentif 12 Bulan 60,000,000 Sanggar seni insentif 12 Bulan
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan atau


masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat, Kepala Sekolah dan
Perangkat Daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai unsur penunjang Pemerintahan
dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah, tidak terdapat
dalam Rekapitulasi Hasil Musyawarah Rencana Pembangunan
Kecamatan Tahun 2018.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional


Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional
tahun 2019, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan
peningkatan IPM dan kualitas sumber daya manusia yang dapat
dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-
program pembangunan di daerah dengan program prioritas
Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung
Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.
Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai pusat
pelayanan masyarakat sector pendidikan merupakan ujung tombak
untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada
masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat
serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
maka prioritas utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan terkait
peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan yang secara garis
besar menitik beratkan pada kualitas peserta didik, kualitas PTK dan
kualitas Sarana dan Prasarana pembelajaran.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan juga mendukung progam
pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014
tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan
Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah,
melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender
yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi
adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan
untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan
Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan
kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi,
kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merupakan bagian Integral dari
Pemerintahan Kabupaten Jeneponto, oleh karena itu sistim perencanaan
program kegiatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari
program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Jeneponto. Sebagaimana
diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun
2019 - 2024 adalah Terwujudnya masyarakat Kabupaten Jeneponto
yang SMART” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan
sebagai berikut: “JENEPONTO YANG BERDAYA SAING, MAJU,
RELIGIUS DAN BERKELANJUTAN” dengan 8 Misi. Dinas Pendidikan
sendiri sebagai unsur pelayanan Masyarakat mendapatkan misi nomor
1 yaitu “Mengakselerasi Perbaikan Indeks Pembangunan Manusia
dan ” dan misi nomor 2 yaitu “Meningkatkan kualitas Sumber
daya manusia”, dengan tujuan sebagai berikut :
1) Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan
2) Meningkatkan kualitas pelaksanaan proses belajar mengajar
3) Meningkatkan pemerataan akses pendidikan
Secara spesifik tujuan dan sasaran Rancangan Akhir Rencana
Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah sebagai berikut:
a. Tujuan
Peningkatan pemerataan dan kualitas pelayanan pendidikan.
b. Sasaran
1. Mengoptimalkan ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan;
2. Meningkatkan kualitas dan ketrampilan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan;
3. Mengoptimalkan Pelayanan Pendidikan PAUD dan Non Formal.

Untuk mewujudkan tujuan serta sasaran Pembangunan


Kabupaten Jeneponto, maka pada tahun 2018 Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan melaksanakan 16 program dan 129 kegiatan, termasuk
kegiatan utama dan kegiatan rutin dengan rincian sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan jasa kebersihan kantor
c. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan
kantor
d. Penyediaan Operasional Kantor SKB
e. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-
undangan
f. Pelaksanaan Administrasi umum SKPD
g. Penyediaan operasional rapat-rapat kantor ,koordinasi, dan
konsultasi dalam dan luar daerah
h. Penyediaan operasional dan insentif Operator Dapodik
Kabupaten dan Operator Dapodik Sekolah
i. Penyediaan Operasional Dewan pendidikan
j. Jasa Perbaikan perlengkapan dan peralatan Gedung/Kantor
k. Penyusunan Laporan Asset Kantor dan Sekolah
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
b. Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
d. Pengadaan Kendaraan Dinas
e. Pembangunan Gedung Kantor
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas dan Sipil beserta perlengkapannya
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD
e. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja SKPD
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Pengembangan nilai agama pada PAUD
b. Insentif Tenaga Pendidik PAUD
c. Penyediaan Rapor TK
d. DAK Non Fisik penyelenggara PAUD
e. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SKB
f. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada TK/PAUD

7. Program Pendidikan Sekolah Dasar


b. Pengadaan Buku Laporan SD
c. Pengadaan buku perpustakaan SD
d. Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SD
e. Pengadaan Meubeler Sekolah SD
f. Pembangunan Paving Blok Sekolah SD
g. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD
h. Pelaksanaan OSN tingkat SD/MI
i. Pelaksanaan O2SN tingkat SD/MI
j. Pelaksanaan FLS2N SD/MI
k. Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD
l. Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN bagi SD/MI
m. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SD
n. Operasional Dak SD
8. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
a. Pengadaan Buku Laporan SMP
b. Pengadaan buku perpustakaan SMP
c. Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SMP
d. Pengadaan Meubeler Sekolah SMP
e. Pembangunan Paping Blok Sekolah SMP
f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP
g. Pelaksanaan OSN tingkat SMP/MTs
h. Pelaksanaan O2SN tingkat SMP/MTs
i. Pelaksanaan FLS2N SMP/MTs
j. Pelaksanaan OLSN SMP
k. Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SMP
l. Pelaksanaan Kemah Siswa Nasional
m. Lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat SMP
n. Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN bagi SMP
o. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SMP
p. Operasional Dak SMP
9. Program Pendidikan Non Formal
a. Pengembangan Pendidikan keaksaraan
b. Peringatan Hari Aksara Internasional
c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
(PUG)
d. Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Sekolah
e. Pelatihan Manajemen pengelola lembaga kursus dan Pelatihan
(LKP)
f. Pembinaan dan pelaksanaan Akreditasi lembaga kursus
g. Pelatihan Guru TKA/TPA
10. Program Pengembangan Data dan Informasi
a. Penyusunan profil Pendidikan
b. Monitoring dan Evaluasi pendataan kependidikan
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
a. Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan)
b. Seleksi PTK berprestasi SD
c. Seleksi PTK berprestasi SMP
d. Tim penilai angka kredit tenaga pendidik TK/SD/SMP
e. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru TK
f. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SD
g. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SMP
h. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK TK, Paud dan
Dikmas
i. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SD
j. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SMP
k. Diklat Calon Pengawas
l. Pengelolaan Sistem Database Ketenagaan Pendidikan Online
m. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah TK
n. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SD
o. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SMP
p. Pelaksanaan Olimpiade Guru
q. Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival Apresiasi PAUD tingkat
Propinsi, dan Nasional
12. Program Perencanaan Pembangunan
a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD
b. Pelaksanaan forum SKPD
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA)
d. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD
13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
b. Penyusunan data statistik Wajar sembilan tahun
c. Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD
d. Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SMP
e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah
f. Lomba-lomba Hari kemerdekaan
g. Peringatan Hari Pendidikan Nasional
h. Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten
14. Program Peningkatan Layanan dan Pengembangan Tenaga
Kependidikan.
a. Persiapan penyusunan pensiun PTK/TK/SD/SMP
b. Pengelolaan mutasi dan promosi PTK TK/SD/SMP
c. Workshop Penyusunan DUPAK
d. Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah
e. Operasional tenaga pengawas
f. Supervisi KKG SD
g. Supervisi MGMP SMP
h. Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar
dan Lanjutan
i. Pengembangan Pengelolaan Sekolah Terpadu
j. Pembimbingan Tim Khusus OSN
k. Penyedian dana insentif Tenaga supervisi/pengawas
15. Program Pengembangan otonomi pendidikan daerah
a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS Pendidikan
Dasar
b. Operasional Pengelolaan Dana BOS
c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
a. Pemeliharaan Situs Cagar Budaya
b. Insentif Pengelola Cagar Budaya
c. Pengadaan Bangunan Museum
d. Pemberian Dukungan,penghargaan dan kerjasama terhadap
Sanggar Kesenian dan Budaya
e. Pengadaan Pakaian Adat/Tradisional dan alat Musik Tradisional
f. Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat
g. Penyusunan Database bidang Kebudayaan
h. Pesta Adat
i. Sosialisasi Pembentukan Desa dan kecamatan Budaya
j. Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival tingkat Propinsi, dan
Nasional
k. Festival Seni dan Budaya Kab. Jeneponto
l. Dialog Budaya
m. Pendidikan Karakter Berbasis nilai-nilai Budaya Lokal
n. Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya
o. Penyambutan Tamu Adat di Sekolah-sekolah
p. Pelatihan Musik Tradisional, Tari, dan Teater
q. Pelatihan Pengelolaan SDM Kesenian
r. Insentif Pengelola Sanggar seni

dilihat pada Tabel 3.1 sebagai berikut :


Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan PD Tahun 2019 dan Prakiraan maju Tahun 2020
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto

Rencana Tahun 2019 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

Urusan/Bidang Urusan Kebutuhan


Sumber Catatan
Kode Pemerintahan Daerah dan Pagu Indikatif Dana/Pagu
Dana Penting
Program/Kegiatan Outcame Outcame Indikatif
Program/Capaian Output Kegiatan Outcome Kegiatan Program/Capaian Program Output Kegiatan Outcome Kegiatan
Tolok Ukur Program Kegiatan Kegiatan
Outcame Tolok Ukur Output Tolok Ukur Outcome Desa/
Kec
Program/Capaian Kegiatan Kegiatan Kel/OPD
Program Kegiatan

Vol Sat Vol Sat Vol Sat Vol Sat Vol Sat Vol Sat

1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

PENDIDIKAN
7,000,000,000

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN - ######### ######### ##########

PROGRAM PELAYANAN
ADMINISTRASI PERKANTORAN

Tingkat
Pemenuhan
100 % 1,149,500,000
Kebutuhan 1,045,000,000
administrasi kantor

1 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Meningkatnya Tersedianya Dikbud dan Arungkeke, 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan DAU 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
Daya Air dan Listrik produktivitas kerja kebutuhan Kantor Binamu, 140,000,000 154,000,000
komunikasi, Air dan Koordinator Bangkala, 20 % 40 %
Listrik UPT Bangkala
Jumlah Bulan Rekening Barat,
telepon dan wifi yang Bontoramba,
Terbayarkan Batang,
Kelara,
Rumbia,
Tarowang,
Jumlah Bulan Rekening Turatea, 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
Listrik yang Terbayarkan Tamalatea
20 % 40 %

Jumlah Bulan Rekening 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 24 Bulan


Air yang Terbayarkan
20 % 40 %

Penyediaan jasa kebersihan kantor Meningkatnya faktor Jumlah luas kantor yang Terciptanya Dikbud dan Arungkeke, 12500 M2 12500 m2 12500 Bulan 12500 M2 12500 m2 12500 Bulan
kenyamanan kerja dibersihkan lingkungan kerja yang Kantor Binamu,
bersih dan indah Koordinator Bangkala,
UPT Bangkala 100 % 100 %
Barat,
Bontoramba,
2 DAU
Batang, 60,000,000 66,000,000
Kelara,
Rumbia,
Tarowang,
Turatea,
Tamalatea
Penyediaan komponen instalasi listrik/ Bertambahnya Jumlah Komponen Tersedianya instalasi Dikbud Binamu 60 Bulan 22 Jenis 12 Bulan 60 Bulan 22 Jenis 24 Bulan
penerangan Bangunan kantor produktivitas kerja Instalasi/penerangan listrik dan penerangan
aparatur dan masa Listrik dalam Setahun kantor yang memadai
pakai peralatan 20 % 40 %
elektronik
3 DAU
40,000,000 44,000,000

Penyediaan Operasional Kantor SKB Meningkatnya kinerja Jumlah Belanja Tersedianya Dana Kantor SKB Tamalatea 60 Bulan 3 Jenis 12 Bulan 60 Bulan 3 Jenis 24 Bulan
Aparatur Kantor SKB Operasional Kantor SKB Operasional Kantor
SKB
20 % 40 %

4 DAU
50,000,000 55,000,000

Penyediaan Bahan bacaan dan Tersedianya Bahan Tersedianya Bahan Dikbud dan Arungkeke, 60 Bulan 85 Exp 12 Bulan 60 Bulan 85 Exp 24 Bulan
5 peraturan perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Bacaan dan Peraturan Kantor Binamu, DAU
40,000,000 44,000,000
Perundang-undangan Perundang-undangan Koordinator Bangkala, 20 % 40 %
serta penyajian media serta penyajian media UPT Bangkala
informasi Jumlah Koran, Tabloid
informasi Barat,
dan Bahan Bacaan
Bontoramba,
Lainnya
Batang,
Kelara,
Jumlah penerbitan iklan Rumbia, 46 Iklan 12 Bulan 46 Iklan 24 Bulan
Tarowang,
Turatea,
Tamalatea 20 % 40 %

Pelaksanaan Administrasi umum SKPD Terpenuhinya Jumlah Alat Tulis Kantor Tersediannya Dikbud dan Arungkeke, 60 Bulan 20 Jenis 12 Bulan 60 Bulan 20 Jenis 24 Bulan
kebutuhan Administrasi yang disediakan berbagai jenis alat Kantor Binamu,
Perkantoran untuk tulis kantor dan Koordinator Bangkala,
menunjang Pelayanan berbagai kebutuhan UPT Bangkala 20 % 40 %
dan kinerja aparatur administrasi Barat,
Bontoramba,
Batang,
Kelara,
Jumlah barang cetakan Rumbia, 6 Jenis 12 Bulan 6 Jenis 24 Bulan
Tarowang,
Turatea,
Tamalatea 20 % 40 %

6 DAU
Jumlah penggandaan 50000 Lembar 12 Bulan 150,000,000 50000 Lembar 24 Bulan 165,000,000

20 % 40 %

Jumlah jasa administrasi 25 Orang 12 Bulan 25 Orang 24 Bulan

20 % 40 %

Penyediaan operasional rapat-rapat Terwujudnya Jumlah Rata- rata Rapat Tersedianya dana Dikbud dan Arungkeke, 60 Bulan 24 Kali 12 Bulan 60 Bulan 24 Kali 24 Bulan
kantor ,koordinasi, dan konsultasi dalam kelancaran Kantor dalam 1 tahun kebutuhan rapat- Kantor Binamu,
dan luar daerah pelaksanaan rapat- rapat dan koordinasi Koordinator Bangkala,
rapat dan koordinasi internal dan eksternal UPT Bangkala 20 % 40 %
dalam dan luar daerah Barat,
Bontoramba,
Batang,
Kelara,
Jumlah Rata- rata Rumbia, 400 Kali 12 Bulan 400 Kali 24 Bulan
7 Perjalanan Dinas Keluar Tarowang, 270,000,000 DAU
297,000,000
Daerah selama Setahun Turatea,
Tamalatea 20 % 40 %

Jumlah Rata- rata 700 Kali 12 Bulan 700 Kali 24 Bulan


Perjalanan Dinas Dalam
Daerah Selama Setahun
20 % 40 %

Penyediaan operasional dan insentif Meningkatnya kualitas Jumlah operator dapodik Ketersediaan data Dikbud Binamu 30 Orang 8 Orang 8 Orang 30 Orang 8 Orang 16 Orang
Operator Dapodik Kabupaten dan laporan Data kabupaten yang akurat di 11
Operator Dapodik Sekolah Kependidikan kecamatan
26.7 % 53.3 %

8 DAU 231,000,000
Jumlah operator dapodik 22 Orang 22 Orang 210,000,000 22 Orang 44 Orang
sekolah

73.3 % 147 %

Penyediaan Operasional Dewan Meningkatnya kinerja Jumlah penyediaan Tersedianya dana Dikbud Binamu 60 Bulan 3 Jenis 12 Bulan 60 Bulan 3 Jenis 24 Bulan
pendidikan Dewan Pendidikan operasional dewan kebutuhan
pendidikan operasional Dewan
Pendidikan 20 % 40 %
9 25,000,000 DAU
27,500,000

Jasa Perbaikan perlengkapan dan Meningkatnya umur Jumlah perlengkapan Meningkatnya umur Dikbud Binamu 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis
peralatan Gedung/Kantor teknis perlengkapan dan peralatan kantor teknis perlengkapan
dan peralatan kantor yang mengalami dan peralatan kantor 100 % 100 %
13 perbaikan DAU
40,000,000 44,000,000

Penyusunan Laporan Asset Kantor dan Meningkatnya kualitas Jumlah Laporan Asset Tersedianya Laporan Dikbud Binamu 363 Sekolah 150 Sekolah 150 Sekolah 363 Sekolah 150 Sekolah 300 Sekolah
Sekolah laporan Asset Kantor dan Sekolah keadaan Asset Kantor
Pendidikan dan Sekolah
10 41.3 % DAU 82.6 %
20,000,000 22,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Tingkat kecukupan


Prasarana Aparatur sarana dan
prasarana
pelaksanaan tugas
aparatur

100 % 452,000,000
497,200,000

Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Meningkatnya Jumlah /jenis peralatan Tersedianya peralatan Dikbud dan Arungkeke, 60 Bulan 35 Jenis 12 Bulan 60 Bulan 35 Jenis 24 Bulan
11 Gedung Kantor kenyamanan kerja rumah tangga serta DAU 132,000,000
rumah tangga dan Kantor Binamu, 120,000,000
perlengkapan dan perlengkapan Koordinator Bangkala, 20 % 40 %
peralatan gedung kantor gedung/kantor untuk UPT Bangkala
menunjang rutinas Barat,
kantor Bontoramba,
Batang,
Kelara,
Rumbia,
Tarowang,
Turatea,
Tamalatea
Pemeliharaan berkala/rutin gedung Meningkatnya umur Jumlah luas bangunan Terlaksananya Dikbud dan Arungkeke, 750 m2 150 m2 150 m2 750 m2 150 m2 300 m2
kantor teknis kualitas yang terpelihara Kantor Binamu,
bangunan kantor Koordinator Bangkala, 20 % 40 %
UPT Bangkala
Barat,
Bontoramba,
12 DAU
Batang, 30,000,000 33,000,000
Kelara,
Rumbia,
Tarowang,
Turatea,
Tamalatea
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Meningkatnya masa Jumlah kendaraan Roda Mempertahankan Dikbud Binamu 2 Mobil 2 Mobil 2 Mobil 2 Mobil 2 Mobil 2 Mobil
dinas /operasional pakai kendaraan dinas empat yang dipelihara Fungsi Kendaraan
roda 4 dan roda 2 100 % 100 %
14 DAU
50,000,000 55,000,000

Pengadaan Kendaraan Dinas Meningkatnya Jumlah Kendaraan Tersedianya Dikbud Binamu 30 Unit 2 Unit 2 Unit 30 Unit 2 Unit 4 Unit
efektivitas dan Roda Dua Kendaraan Dinas
efisiensi kerja Roda Dua
15 6.67 % 42,000,000 DAU 13.3 %
46,200,000

Pembangunan Gedung Kantor Meningkatnya Jumlah Pembangunan Tersedianya tempat Kantor Binamu, 8 AULA 1 AULA 1 AULA 8 AULA 1 AULA 2 AULA
kelancaran kegiatan AULA Kantor pelaksanaan kegiatan Koordinator Bangkala
Dinas Koordinator UPT Koordinator UPT UPT 12.5 % 25 %
16 DAU 231,000,000
210,000,000

Program Peningkatan Kapasitas Tingkat


Sumber Daya Aparatur pemenuhan
kebutuhan
Administrasi
kepegawaian dan
Pengembangan
100 %
kapasitas aparatur 115,000,000 126,500,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal Meningkatnya SDM Jumlah Aparatur yang Terfasilitasinya Dikbud Binamu 40 Orang 3 Orang 3 Orang 40 Orang 3 Orang 6 Orang
Kompetensi mengikuti Diklatpim dan aparatur mengikuti
kepemimpinan dan Diklat Kompetensi Diklat/Kursus/Binmtek 7.5 % 15 %
17 Kompetensi Teknis 65,000,000 DAU
lainnya 71,500,000
Pengolahan data kepegawaian/tenaga Tersedianya Data Jumlah laporan Tersedianya Dikbud Binamu 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan 2 Laporan
administratif Kepegawaian yang kepegawaian penyusunan berkas
Akuntabel kepegawaian 100 % 100 %
18 DAU
50,000,000 55,000,000

Program Peningkatan Disiplin Tingkat


Aparatur kedisiplinan
Aparatur
100 %
50,000,000 55,000,000

Pengadaan pakaian dinas dan Sipil Meningkatnya Disiplin Jumlah pakaian dan Tersedianya pakaian Dikbud Binamu 110 Stel 110 Stel 110 stel 110 Stel 110 Stel 110 stel
beserta perlengkapannya Aparatur perlengkapannya dinas dan
perlengkapannya
yang disediakan 100 % 100 %
19 DAU
50,000,000 55,000,000

Program Pengembangan Sistem Tingkat


Pelaporan Capaian Kinerja dan pemenuhan
Keuangan kebutuhan
jenis/dokumen
laporan kinerja dan
100 %
laporan keuangan 155,000,000 170,500,000

Pengelolaan Administrasi Keuangan Meningkatnya kualitas Jumlah Pengolah data Tersedianya laporan Dikbud Binamu 60 Bulan 5 Orang 5 Bulan 60 Bulan 5 Orang 10 Bulan
Perangkat Daerah laporan keuangan keuangan dan fisik
pembangunan
20 8.33 % DAU 16.7 %
40,000,000 44,000,000

Penyusunan laporan keuangan Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Terlaksananya Dikbud Binamu 10 Dok 2 Dok 2 dok 10 Dok 2 Dok 4 dok
semesteran laporan keuangan laporan keuangan
semesteran secara
tepat waktu 20 % 40 %
21 25,000,000 DAU
27,500,000

Penyusunan laporan keuangan akhir Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen Terlaksananya Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 dok 5 Dok 1 Dok 2 dok
tahun laporan keuangan laporan keuangan
akhir tahun secara
tepat waktu 20 % 40 %
22 DAU
20,000,000 22,000,000

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Meningkatnya kualitas Jumlah Dokumen LKjIP Terlaksananya Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 dok 5 Dok 1 Dok 2 dok
Pemerintah (LKjIP) SKPD laporan kinerja Dinas laporan kinerja
Pendidikan dan Tahunan Dinas
Kebudayaan 20 % 40 %
23 35,000,000 DAU
38,500,000
Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja Terkendalinya Jumlah dokumen Tersedianya dokumen Dikbud Binamu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
SKPD pelaksanaan kegiatan Evaluasi Renja Dinas
sesuai dengan Pendidikan dan 100 % 100 %
perencanaan Kebudayaan
kebutuhan dan target
24 capaian program 35,000,000 DAU
38,500,000

Program Pendidikan Anak Usia Tingkat kualitas


Dini (PAUD) dan Pemerataan
pengelolaan
Pendidikan Anak
Usia Dini
95 %
3,102,350,000 3,412,585,000

Pengembangan nilai agama pada PAUD Meningkatnya kulitas Jumlah pusat pendidikan Terbina insan yang Dikbud Binamu 113 TKA/TPA 30 TKA/TPA 30 TKA/TPA 113 TKA/TPA 30 TKA/TPA 60 TKA/TPA
pendidikan keagamaan keagamaan Usia Dini mampu membaca
pada Anak Usia Dini yang menerima bantuan dan memahami
keagamaan Alquran 26.5 % 53.1 %
25 DAU
100,000,000 110,000,000

Insentif Tenaga Pendidik PAUD Meningkatnya motivasi Jumlah Tenaga Pendidik Peningkatan Kapasitas Dikbud Binamu 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang 100 Orang
kerja pendidik PAUD PAUD Tenaga PAUD

26 100 % DAU 100 %


300,000,000 330,000,000

Penyediaan Rapor TK Meningkatnya kualitas Jumlah Buku Rapor Tersedianya Buku Dikbud Binamu 14000 eksemplar 5000 eksemplar 5000 eksemplar 14000 eksemplar 5000 eksemplar 10000 eksemplar
pelaporan hasil Proses Raport bagi murid TK
Belajar Mengajar TK

27 35.7 % DAU 71.4 %


50,000,000 55,000,000

DAK Non Fisik penyelenggara PAUD Meningkatnya kulitas Jumlah operasional Tersedianya belanja Dikbud Binamu 6 Satuan 6 Satuan 6 Satpen 6 Satuan 6 Satuan 6 Satpen
pendidikan PAUD PAUD operasional PAUD Pendidikan Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Negeri di 11 PAUD PAUD PAUD PAUD
Negeri Negeri DAK Negeri
Kecamatan 100 % Negeri 100 %
28 NON
134,400,000 147,840,000
FISIK

Pengadaan sarana dan prasarana Menurunkan tingkat Jumlah menu prioritas Tersedianya sarana Dikbud Binamu 1 SKB 1 SKB 1 SKB 1 SKB 1 SKB 1 SKB
bidang DAK Pada SKB putus sekolah berbagai DAK dan prasarana
jenjang pendidikan pendidikan yang
memadai dan merata 100 % DAK 100 %
29 ##########
pada setiap sekolah 1,850,000,000 FISIK
SKB

Pengadaan sarana dan prasarana Meningkatnya kualitas Jumlah menu prioritas Tersedianya sarana Dikbud Binamu 5 TK 5 TK 5 TK DAK 5 TK 5 TK 5 TK
30
bidang DAK Pada TK/PAUD pendidikan TK/PAUD DAK dan prasarana 667,950,000 FISIK 734,745,000
pendidikan yang 100 % 100 %
memadai dan merata
pada setiap sekolah
TK/PAUD

Program Pendidikan Sekolah Tingkat kualitas


Dasar dan Pemerataan
pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Dasar
95 % ########## ##########

Pengadaan Buku Laporan SD Meningkatnya kualitas Jumlah buku laporan SD Tersedianya buku Dikbud Binamu 45000 eksemplar 5000 eksmp 5000 eksemplar 45000 eksemplar 5000 eksmp 10000 eksemplar
pelaporan hasil Proses K-13 laporan SD
Belajar Mengajar SD

31 11.1 % 350,000,000 DAU 22.2 % 385,000,000

Pengadaan buku perpustakaan SD Meningkatnya minat Jumlah Perpustakaan Tersedianya buku Dikbud Binamu 50 Sekolah 8 Sekolah 8 Sekolah 50 Sekolah 8 Sekolah 16 Sekolah
baca anak didik SD Sekolah penerima Buku perpustakaan sekolah
16 % 32 %
32 DAU -

Pembangunan dan Rehab Pagar Meningkatnya tingkat Panjang Bangunan Terlaksananya rehab Dikbud SDI 5000 Meter 200 Meter 200 Meter 5000 Meter 200 Meter 400 Meter
Sekolah SD keamanan SD Pagar dan pembangunan Bontoloe,
Pagar SDI 4 % 8 %
Kalumpang
lopoa, SDI
Tunrung
ganrang, SD
Lassang-
lassang, SDN
33 Arungkeke, DAU -
SDN Palajau,
SD Kaluku,
SDN 90
Parasangan
beru

Pengadaan Meubeler Sekolah SD Meningkatnya Jumlah Sekolah Tersedianya meubeler Dikbud Binamu 40 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 40 Sekolah 2 Sekolah 4 Sekolah
kenyamanan siswa penerima meubeler sekolah yang
mengikuti Proses memadai 5 % 10 %
34 Belajar Mengajar DAU
80,000,000 88,000,000

Pembangunan Paving Blok Sekolah SD Meningkatnya sarana Tersedianya tempat Dikbud SD 2000 M2 100 m2 100 M2 DAU 2000 M2 100 m2 200 M2
35 pendukung SD -
olahraga siswa SD Bungungloe,
SDN Palajau, 5 % 10 %
Jumlah luas lahan SDN
sekolah yang di Gantinga
pavinisasi

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD Meningkatnya kualitas Jumlah dokumen Tersedianya laporan Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok 1 Dok 2 Dok
Proses Belajar pelaporan pelaksanaan Proses
Mengajar (PBM) Belajar Mengajar 20 % 40 %
36 Sekolah (PBM) Sekolah 35,000,000 DAU
38,500,000

Pelaksanaan OSN tingkat SD/MI Meningkatnya kualitas Jumlah Juara lomba Tersedianya siswa Dikbud Binamu 5 Kegiatan 6 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 6 Orang 2 Kegiatan
akademik anak didik berprestasi di bidang
sains tingkat SD/MI 20 % 40 %
37 DAU
30,000,000 33,000,000

Pelaksanaan O2SN tingkat SD/MI Meningkatnya kualitas Jumlah Juara lomba Tersedianya atlet Dikbud Binamu 5 Kegiatan 24 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 24 Orang 2 Kegiatan
akademik anak didik berprestasi tingkat
SD/MI 20 % 40 %
38 DAU
30,000,000 33,000,000

Pelaksanaan FLS2N SD/MI Meningkatnya Jumlah juara lomba Terciptanya Dikbud Binamu 5 Kegiatan 12 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 12 Orang 2 Kegiatan
kreativitas anak didik kreativitas siswa
dalam bidang seni 20 % 40 %
39 dan sastra tingkat DAU -
SD/MI

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Meningkatnya Motivasi Jumlah Siswa SD Meningkatnya Dikbud Binamu 200 Orang 100 Orang 100 Orang 200 Orang 100 Orang 200 Orang
Berprestasi Tingkat SD Siswa Untuk Lebih Motivasi Siswa Untuk
Berprestasi Lebih Berprestasi 50 % 100 %
40 DAU -

Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN Meningkatnya kulitas Jumlah Pelaksanaan Penamatan siswa SD Dikbud Binamu 1 Keg 1 Keg 1 Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Kegiatan
bagi SD/MI akademik anak didik Kegiatan
100 % 100 %
41 350,000,000 DAU
385,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana Meningkatnya kualitas Jumlah Sekolah Tersedianya sarana Dikbud Binamu 200 Sekolah 200 Sekolah 200 Sekolah 200 Sekolah 200 Sekolah 200 Sekolah
bidang DAK Pada SD pendidikan SD penerima DAK dan prasarana
pendidikan yang
memadai dan merata 100 % DAK 100 %
42 ########## ##########
pada setiap sekolah FISIK
SD

Operasional Dak SD Meningkatnya kualitas Jumlah sekolah Tersedianya laporan Dikbud Binamu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
penyediaan sarana dan pengawasan monitoring
prasarana DAK SD pelaksanaan DAK SD pelaksanaan 100 % 100 %
43 pengadaan Sarana DAU
40,000,000 44,000,000
dan Prasarana DAK
SD
Program Pendidikan Sekolah Tingkat kualitas
Menengah Pertama dan Pemerataan
pengelolaan
Pendidikan Sekolah
Menengah Pertama
95 % ##########
5,803,150,000

Pengadaan Buku Laporan SMP Meningkatnya kualitas Jumlah buku laporan Tersedianya buku Dikbud Binamu 13000 eksemplar 3500 eksmp 3500 eksemplar 13000 eksemplar 3500 eksmp 7000 eksemplar
pelaporan hasil Proses SMP K-13 laporan SMP
Belajar Mengajar SMP 26.9 % 53.8 %
44 265,000,000 DAU
291,500,000

Pengadaan buku perpustakaan SMP Meningkatnya minat Jumlah Perpustakaan Tersedianya buku Dikbud Binamu 30 Sekolah 5 Sekolah 5 Sekolah 30 Sekolah 5 Sekolah 10 Sekolah
baca anak didik SMP Sekolah penerima Buku perpustakaan sekolah
16.7 % 33.3 %
45 DAU -

Pembangunan dan Rehab Pagar Meningkatnya tingkat Panjang Bangunan Terlaksananya rehab Dikbud SMPN 2 4000 Meter 100 Meter 100 Meter 4000 Meter 100 Meter 200 Meter
Sekolah SMP keamanan SMP Pagar dan pembangunan Bangkala
Pagar Barat, SMPN 2.5 % 5 %
5 Tamalatea,
SMPN 1
Bangkala,
46 SMPN 5 DAU -
Bangkala

Pengadaan Meubeler Sekolah SMP Meningkatnya Jumlah Set meubeler Tersedianya meubeler Dikbud Binamu 20 Sekolah 2 Sekolah 2 Sekolah 20 Sekolah 2 Sekolah 4 Sekolah
kenyamanan siswa sekolah sekolah yang
mengikuti Proses memadai 10 % 20 %
47 Belajar Mengajar DAU -

Pembangunan Paping Blok Sekolah Meningkatnya sarana Jumlah luas lahan Tersedianya tempat Dikbud SMP 2 1500 M2 100 M2 100 M2 DAU 1500 M2 100 M2 200 M2
SMP pendukung SMP sekolah yang di olahraga siswa SMP Bangkala
pavinisasi barat, SMPN 6.67 % 13.3 %
48 3 Binamu 50,000,000 55,000,000

Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP Meningkatnya kualitas Jumlah dokumen Tersedianya laporan Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok 1 Dok 2 Dok
Proses Belajar pelaporan pelaksanaan Proses
Mengajar (PBM) Belajar Mengajar 20 % 40 %
49 Sekolah (PBM) Sekolah 35,000,000 DAU
38,500,000

Pelaksanaan OSN tingkat SMP/MTs Meningkatnya kualitas Jumlah Juara lomba Tersedianya siswa Dikbud Binamu 5 Kegiatan 9 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 9 Orang 2 Kegiatan
akademik anak didik berprestasi di bidang
sains tingkat SMP 20 % 40 %
50 35,000,000 DAU
38,500,000
Pelaksanaan O2SN tingkat SMP/MTs Meningkatnya kualitas Jumlah Juara lomba Tersedianya atlet Dikbud Binamu 5 Kegiatan 15 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 15 Orang 2 Kegiatan
akademik anak didik berprestasi tingkat
SMP 20 % 40 %
51 35,000,000 DAU
38,500,000

Pelaksanaan FLS2N SMP/MTs Meningkatnya Jumlah Juara lomba Terciptanya Dikbud Binamu 5 Kegiatan 15 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 15 Orang 2 Kegiatan
kreativitas anak didik kreativitas siswa
dalam bidang seni 20 % 40 %
52 dan sastra tingkat DAU -
SD/MI

Pelaksanaan OLSN SMP Meningkatnya Jumlah Juara lomba Tersedianya siswa Dikbud Binamu 5 Kegiatan 15 Orang 1 Kegiatan 5 Kegiatan 15 Orang 2 Kegiatan
pemahaman berprestasi dalam
penggunaan Bahasa mata pelajaran 20 % 40 %
Indonesia bahasa indonesia

53 DAU -

Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Meningkatnya Motivasi Jumlah Siswa SMP Meningkatnya Dikbud Binamu 200 Orang 100 Orang 100 Orang 200 Orang 100 Orang 200 Orang
Berprestasi Tingkat SMP Siswa Untuk Lebih Motivasi Siswa Untuk
Berprestasi Lebih Berprestasi 50 % 100 %
54 DAU -

Pelaksanaan Kemah Siswa Nasional Meningkatnya Jumlah sekolah Terlaksananya pekan Dikbud Binamu 1 Kegiatan 4 Sekolah 1 Kegiatan 1 Kegiatan 4 Sekolah 1 Kegiatan
kemandirian anak didik kepesertaan kemah kemah nasional
nasional 100 % 100 %
55 DAU
15,000,000 16,500,000

Lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat Meningkatnya Jumlah SMP yang dibina Terbiasanya hidup Dikbud Binamu 1 Kegiatan 1 Keg 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Keg 1 Kegiatan
SMP penerapan hidup sehat sehat dan bersih
di sekolah 100 % 100 %
56 DAU
20,000,000 22,000,000

Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN Meningkatnya kulitas Jumlah Pelaksanaan Penamatan siswa SMP Dikbud Binamu 1 Keg 1 Keg 1 Kegiatan 1 Keg 1 Keg 1 Kegiatan
bagi SMP akademik anak didik Kegiatan
100 % 100 %
57 250,000,000 DAU
275,000,000

Pengadaan sarana dan prasarana Meningkatnya kulitas Jumlah menu prioritas Tersedianya sarana Dikbud Binamu 50 Sekolah 20 Sekolah 20 Sekolah 50 Sekolah 20 Sekolah 40 Sekolah
bidang DAK Pada SMP akademik anak didik DAK dan prasarana
pendidikan yang
memadai dan merata 40 % DAK 80 %
58
pada setiap sekolah 5,063,150,000 FISIK 5,569,465,000
SMP

Operasional Dak SMP Dikbud Binamu 12 Bulan 30 Sekolah 12 Bulan 12 Bulan 30 Sekolah 12 Bulan
59 35,000,000 DAU
Tersedianya laporan 100 % 100 %
monitoring
Meningkatnya kualitas Jumlah sekolah
pelaksanaan
penyediaan sarana dan pengawasan
pengadaan Sarana 38,500,000
prasarana DAK SMP pelaksanaan DAK SMP
dan Prasarana DAK
SMP
Program Pendidikan Non Formal Tingkat
pemerataan
Pendidikan Non
Formal yang 95 %
775,000,000 852,500,000
merata

60 Pengembangan Pendidikan keaksaraan Menurunnya angka Jumlah Guru Tutor yang Terdidiknya warga Dikbud Binamu 200 Klp 40 Klp 40 Klp DAU 200 Klp 40 Klp 80 Klp
buta aksara terlatih dan kelompok buta aksara untuk
peserta pendidikan tahu baca,tulis hitung 20 % 40 %
dan berbahasa
Indonesia 200,000,000 220,000,000

Peringatan Hari Aksara Internasional Meningkatnya Jumlah kepesertaan Hari Terlaksananya Hari Dikbud Binamu 5 Kegiatan 50 Orang 1 Keg 5 Kegiatan 50 Orang 2 Keg
kesadaran dan Aksara Internasional aksara Internasional
kepedulian terhadap 20 % 40 %
61 penduduk buta aksara DAU
80,000,000 88,000,000

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Meningkatnya angka Jumlah laporan Penerapan PUG pada Dikbud Binamu 60 Bulan 11 Kec 12 Bulan 60 Bulan 11 Kec 24 Bulan
Pengarusutamaan Gender (PUG) kesetaraan gender penerapan PUG berbagai Unit
organisasi dan Satuan 20 % 40 %
62 Pendidikan 25,000,000 DAU
27,500,000

Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Meningkatnya rata-rata Jumlah Peserta Ujian Terpenuhinya Dikbud Binamu 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang 320 Orang
Sekolah lama sekolah jenjang Kesetaraan Paket A/B/C pelayanan pendidikan
SD terhadap anak putus 100 % 100 %
63 sekolah setara DAU
300,000,000 330,000,000
SD/SMP/SMA

Pelatihan Manajemen pengelola Meningkatnya Jumlah Peserta Terlatihnya pengelola Dikbud Binamu 200 Orang 30 Orang 30 Orang 200 Orang 30 Orang 60 Orang
lembaga kursus dan Pelatihan (LKP) kompetensi dan pelatihan menejemen lembaga
kualifikasi pengelola kursus 15 % 30 %
64 lembaga kursus dan DAU
pelatihan 50,000,000 55,000,000

Pembinaan dan pelaksanaan Akreditasi Meningkatnya kualitas Jumlah lembaga kursus Tersedianya lembaga Dikbud Binamu 60 Lembaga 15 Lembaga 15 Lembaga 60 Lembaga 15 Lembaga 30 Lembaga
lembaga kursus lembaga kursus yang terakreditasi kursus yang
terakreditasi statusnya

65 25 % DAU 50 %
20,000,000 22,000,000

Pelatihan Guru TKA/TPA Jumlah Peserta Tersedianya Guru Dikbud Binamu 450 Orang 90 Orang 90 Orang 450 Orang 90 Orang 180 Orang
66 DAU
Pelatihan TKA/PA yang 100,000,000 110,000,000
memiliki kompetensi 20 % 40 %
yang maksimal dalam
Meningkatnya proses pembelajaran
kompetensi Tenaga
Pendidik TKA/TPA

Program Pengembangan Data dan Tingkat akurasi


Informasi data pendidikan
100 %
55,000,000 60,500,000

Penyusunan profil Pendidikan Meningkatnya kualitas Jumlah Buku Profil Tersedianya Buku Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dokumen 5 Dok 1 Dok 2 Dokumen
perencanaan dan Pendidikan Profil yang dapat
pengawasan dijadikan acuan
pengelolaan lembaga Program Tahun 2020
67 pendidikan 25,000,000 DAU
20 % 40 % 27,500,000

Monitoring dan Evaluasi pendataan Meningkatnya Terlaksanan ya Tersedianya data Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dokumen 5 Dok 1 Dok 2 Dokumen
kependidikan pelaporan Data Pokok monitoring pelaporan pengiriman
Pendidikan (DAPODIK) dan evaluasi di 11 DAPODIK dan PMP
dan Penjaminan Mutu Kecamatan
68 Pendidikan 20 % DAU 40 %
30,000,000 33,000,000

Program Peningkatan Mutu Tingkat kualitas


Pendidik & Tenaga Kependidikan Pendidik dan
Tenaga
Kependidikan

95 %
758,000,000 833,800,000

Pelatihan Pengisian Format Datadik Meningkatnya motivasi Jumlah peserta pelatihan Tersedianya tenaga Dikbud Binamu 363 Orang 363 Orang 363 Orang 363 Orang 363 Orang 363 Orang
(Data Pendidikan) operator sekolah dan operator yang
kabupaten dalam mampu mengolah
pengelolaan Data 100 % 100 %
data
Pokok Kependidikan
69 DAU
100,000,000 110,000,000

Seleksi PTK berprestasi SD Meningkatnya motivasi Jumlah PTK berprestasi Terseleksinya PTK SD Dikbud Binamu 5 PTK 5 PTK 5 PTK 5 PTK 5 PTK 5 PTK
PTK SD dalam hasil seleksi berprestasi tingkat
mengembangkan kabupaten
kompetensinya 100 % 100 %

70 58,000,000 DAU
63,800,000

Seleksi PTK berprestasi SMP Meningkatnya motivasi Jumlah PTK berprestasi Dikbud Binamu 3 PTK 3 PTK 3 PTK 3 PTK 3 PTK 3 PTK
71 PTK SMP dalam hasil seleksi 45,000,000 DAU
49,500,000
mengembangkan 100 % 100 %
kompetensinya
Terseleksinya PTK
SMP berprestasi
tingkat kabupaten

Tim penilai angka kredit tenaga pendidik Meningkatnya Jumlah Penilai Angka Terkelolanya sistem Dikbud Binamu 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang 15 Orang
TK/SD/SMP objektifitas penilaian Kredit pemberian angka
angka kredit kredit bagi tenaga
100 % 100 %
edukatif secara baik
72 DAU
55,000,000 60,500,000

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Bertambahnya muatan Jumlah kepesertaan Tercapainya muatan Dikbud Binamu 150 Orang 30 Orang 30 Orang 150 Orang 30 Orang 60 Orang
dan Guru TK kompetensi Kepala Kepala Sekolah dan PTK kompetensi PTK TK
Sekolah dan PTK TK TK dalam pelaksanaan
Diklat Cakep,Diklat 20 % 40 %
Pasca UKG TK dan
Pembinaan PKG TK
73 45,000,000 DAU
49,500,000

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Bertambahnya muatan Jumlah kepesertaan Tercapainya muatan Dikbud Binamu 200 Orang 70 Orang 70 Orang 200 Orang 70 Orang 140 Orang
dan Guru SD kompetensi Kepala Kepala Sekolah dan PTK kompetensi PTK SD
Sekolah dan PTK SD SD dalam pelaksanaan
Diklat Cakep,Diklat 35 % 70 %
Pasca UKG SD dan
Pembinaan KKG SD
74 DAU
105,000,000 115,500,000

Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Bertambahnya muatan Jumlah kepesertaan Tercapainya muatan Dikbud Binamu 200 Orang 30 Orang 30 Orang 200 Orang 30 Orang 60 Orang
dan Guru SMP kompetensi Kepala Kepala Sekolah dan PTK kompetensi MGMP
Sekolah dan PTK SMP dalam SMP
SMP pelaksanaan Diklat 15 % 30 %
Cakep,Diklat Pasca UKG
SMP dan Pembinaan
75 MGMP SMP DAU
75,000,000 82,500,000

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan Meningkatnya kualitas Jumlah priode Tersedianya Data PTK Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
PTK TK, Paud dan Dikmas dan akurasi data PTK pengelolaan Data Guru Paud dan Dikmas
PAUD dan Dikmas yang akurat
20 % 40 %
76 DAU
50,000,000 55,000,000

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan Jumlah priode Tersedianya Data PTK Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
77 PTK SD pengelolaan Data Guru SD yang akurat DAU
50,000,000 55,000,000
20 % 40 %
Meningkatnya kualitas
dan akurasi data PTK
SD

Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan Meningkatnya kualitas Jumlah priode Tersedianya Data PTK Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
PTK SMP dan akurasi data PTK pengelolaan Data Guru SMP yang akurat
SMP
20 % 40 %
78 DAU
50,000,000 55,000,000

Diklat Calon Pengawas Bertambahnya jumlah Jumlah Pengawas yang Terlatihnya pengawas Dikbud Binamu 150 Orang 30 Orang 30 Orang 150 Orang 30 Orang 60 Orang
calon pengawas yang telah diklat yang profesional
memiliki kompetensi
20 % 40 %
79 DAU -

Pengelolaan Sistem Database Meningkatnya Jumlah database Tersedianya data Dikbud Binamu 4062 Guru 2000 Guru 2000 Orang 4062 Guru 2000 Guru 4000 Orang
Ketenagaan Pendidikan Online efektivitas dan Riwayat PTK yang riwayat PTK yang
efisiensi pengelolaan tersedia akurat
49.2 % 98.5 %
80 PTK DAU
80,000,000 88,000,000

Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Terwujudnya Jumlah Guru dan Kepala Terbinanya Karakter Dikbud Binamu 400 Orang 80 Orang 80 Orang 400 Orang 80 Orang 160 Orang
Kepala Sekolah TK penerapan pendidikan Sekolah SD yang Tenaga Pendidik dan
karakter yang mengikuti pelatihan Kepala Sekolah SD
menitikberatkan pada karakter 20 % 40 %
81 moral dan tingkah laku DAU -

Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Terwujudnya Jumlah Guru dan Kepala Terbinanya Karakter Dikbud Binamu 400 Orang 80 Orang 80 Orang 400 Orang 80 Orang 160 Orang
Kepala Sekolah SD penerapan pendidikan Sekolah SD yang Tenaga Pendidik dan
karakter yang mengikuti pelatihan Kepala Sekolah SD
menitikberatkan pada karakter 20 % 40 %
82 moral dan tingkah laku DAU -

Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Terwujudnya Jumlah Guru dan Kepala Terbinanya Karakter Dikbud Binamu 400 Orang 80 Orang 80 Orang 400 Orang 80 Orang 160 Orang
Kepala Sekolah SMP penerapan pendidikan Sekolah SMP yang Tenaga Pendidik dan
karakter yang mengikuti pelatihan Kepala Sekolah SMP 20 % 40 %
menitikberatkan pada karakter
83 moral dan tingkah laku DAU -

Pelaksanaan Olimpiade Guru Meningkatnya motivasi Jumlah Guru mengikuti Meningkatkan Dikbud Binamu 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang
guru untuk terus lomba motivasi guru untuk
meningkatkan terus meningkatkan 100 % 100 %
kompetensi kompetensi
84 DAU -

Meningkatnya Jumlah kepesertaann Ikut sertanya Utusan Dikbud Binamu 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang
85 partisipasi PTK PAUD Mengikuti Kegiatan 45,000,000 DAU
Kab. Jeneponto pada 49,500,000
dalam pengembangan Tingkat Propinsi, dan Kegiatan, Lomba, 100 % 100 %
kualitas pendidikan Nasional Festival tingkat
Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival Propinsi, dan
Apresiasi PAUD tingkat Propinsi, dan Nasional
Nasional

Program Perencanaan Tingkat


Pembangunan Pemenuhan
jenis/dokumen
perencanaan dan
penganggaran
100 % 235,000,000 DAU
258,500,000

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Meningkatnya Jumlah Dokumen Terkendalinya Dikbud Binamu 10 Dok 2 Dok 2 Dok 10 Dok 2 Dok 4 Dok
SKPD kesesuaian Rencana Kerja (RENJA) Pelaksanaan
perencanaan dengan Pokok 2020 dan Program/Kegiatan 20 % 40 %
kebutuhan rill Rencana Kerja (RENJA) Tahunan
Organisasi Perubahan Tahun 2019
86 DAU
60,000,000 66,000,000

Pelaksanaan forum SKPD Meningkatnya Jumlah laporan analisis Meningkatnya Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dok 5 Dok 1 Dok 2 Dok
Sinergitas priorotas usulan Sinergitas
Program/Kegiatan Program/Kegiatan 20 % 40 %
untuk Sektor Bidang untuk Sektor Bidang
Pendidikan Pendidikan
87 DAU
50,000,000 55,000,000

Penyusunan Rencana Kerja dan Meningkatnya Jumlah Dokumen RKA Tersedianya Draft Dikbud Binamu 40 Dok 2 Dok 2 Dok 40 Dok 2 Dok 4 Dok
Anggaran (RKA) dan Dokumen kesesuaian analisis dan DPA Pokok dan dan Finalisasi
Pelaksanaan Anggaran (DPA) pelaksanaan kegiatan perubahan Dokumen DPA Pokok 5 % 10 %
dan analisis kebutuhan Tahun n, RKA dan
dana DPA Perubahan
88 Tahun n, RKA Pokok DAU
Tahun n+1 80,000,000 88,000,000

Penyusunan Rencana Strategis Tersedianya dokumen Jumlah dokumen Tersedianya dokumen Dikbud Binamu 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok
(RENSTRA) SKPD RENSTRA RENSTRA
100 % 100 %

89 45,000,000 DAU
49,500,000
Program Manajemen Pelayanan Tingkat mutu
Pendidikan pelayanan
kependidikan
100 % 270,000,000
297,000,000

Penyusunan Standar Operasional Meningkatnya Jumlah Dokumen SOP Tersedianya Standar Dikbud Binamu 58 SOP 15 SOP 15 SOP 58 SOP 15 SOP 30 SOP
Prosedur (SOP) efektifitas dan efisiensi OPD Prosedur Operasional
alur kerja (SOP) 25.9 % 51.7 %
90 25,000,000 DAU
27,500,000

Penyusunan data statistik Wajar Meningkatnya akurasi Jumlah Dokumen Tersedianya data Dikbud Binamu 5 Dok 1 Dok 1 Dokumen 5 Dok 1 Dok 2 Dokumen
sembilan tahun data capaian bahan perencanaan
pengelolaan WAJAR sembilan
kependidikan 20 % 40 %
tahun untuk kegiatan
pembangunan tahun
91 berikutnya DAU
30,000,000 33,000,000

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Meningkatnya Jumlah kartu NISN SD Tersedianya kartu Dikbud Binamu 25000 Buah 3750 Buah 3750 Buah 25000 Buah 3750 Buah 7500 Buah
Nasional (NISN) SD pengawasan peserta siswa berbasis NISN
didik jenjang SD 15 % 30 %

92 DAU
60,000,000 66,000,000

Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Meningkatnya Jumlah kartu NISN SMP Tersedianya kartu Dikbud Binamu 10000 Buah 1875 Buah 1875 Buah 10000 Buah 1875 Buah 3750 Buah
Nasional (NISN) SMP pengawasan peserta siswa berbasis NISN
didik jenjang SMP 18.8 % 37.5 %

93 DAU
30,000,000 33,000,000

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Meningkatnya capaian Jumlah Dokumen SPM Tersedianya Standar Dikbud Binamu 11 Dok 11 dok 11 Dok 11 Dok 11 dok 11 Dok
(SPM) sekolah kinerja pengelolaan Kecamatan Pelayanan Minimal
pendidikan (SPM) di 11 100 % 100 %
berdasarkan SPM Kecamatan

94 25,000,000 DAU
27,500,000

Lomba-lomba Hari kemerdekaan Jumlah Lomba yang Dikbud Binamu 14 Lomba 14 lomba 14 Lomba 14 Lomba 14 lomba 14 Lomba
95 DAU
diperlombakan 40,000,000 44,000,000
100 % 100 %

Meningkatnya terlaksananya Lomba-


kesadaran berbangsa lomba hari
dan bernegara kemerdekaan

Peringatan Hari Pendidikan Nasional Meningkatnya Jumlah Lomba dan Menyemarakkan Dikbud Binamu 4 Lomba 4 Lomba 4 Lomba 4 Lomba 4 Lomba 4 Lomba
partisipasi masyarakat Upacara hardiknas
dalam pengelolaan 100 % 100 %
96 pendidikan DAU
40,000,000 44,000,000

Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Meningkatnya Jumlah Lomba guru Semaraknya Dikbud Binamu 5 Lomba 5 Lomba 5 Lomba 5 Lomba 5 Lomba 5 Lomba
Kabupaten partisipasi guru dalam Peringatan Hari Guru
pengembangan Nasional Tk. Kab 100 % 100 %
97 pendidikan DAU
20,000,000 22,000,000

Program Peningkatan Layanan Tingkat


dan Pengembangan Tenaga pengembangan
Kependidikan kualitas Pendidik
dan Tenaga
Kependidikan
95 % 270,000,000
297,000,000

Persiapan penyusunan pensiun Meningkatnya Jumlah Bulan Tersedianya data Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
PTK/TK/SD/SMP kepuasan PTK Pelaksanaan mengenai data PTK
terhadap layanan TK/SD/SMP yang 20 % 40 %
pensiun akan pensiun
98 25,000,000 DAU
27,500,000

Pengelolaan mutasi dan promosi PTK Meningkatnya motivasi Jumlah Bulan Tersedianya analisis Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
TK/SD/SMP PTK untuk Pelaksanaan Kebutuhan guru baik
meningkatkan kinerja yang akan mutasi 20 % 40 %
maupun promosi
99 45,000,000 DAU
49,500,000

Workshop Penyusunan DUPAK Terwujudnya Jumlah PTK yang ikut Terlatihnya tenaga Dikbud Binamu 150 Org 30 Org 30 Orang 150 Org 30 Org 60 Orang
penyusunan DUPAK Workshop DUPAK pendidik untuk
yang tepat menyusun DUPAK 20 % 40 %

100 DAU -

Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah Dikbud Binamu 250 Org 50 Org 50 Orang 250 Org 50 Org 100 Orang
101 DAU -
20 % 40 %
Terwujudnya penulisan Jumlah PTK yang ikut Terlatihnya tenaga
karya tulis ilmiah yang Diklat Karya Tulis Ilmiah pendidik untuk
benar Workshop Menulis Karya Ilmiah

Operasional tenaga pengawas Terpenuhinya Jumlah operasional Tersedianya dana Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
kebutuhan operasional pengawas operasional Pengawas
pengawas 20 % 40 %
102 35,000,000 DAU
38,500,000

Supervisi KKG SD Meningkatnya mutu Jumlah KKG SD yang Terlaksananya Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
proses pembelajaran disupervisi pengawasan proses
pembelajaran jenjang 20 % 40 %
103 SD 25,000,000 DAU
27,500,000

Supervisi MGMP SMP Meningkatnya mutu Jumlah MGMP yang Terlaksananya Dikbud Binamu 60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 60 Bulan 12 Bulan 24 Bulan
proses pembelajaran disupervisi pengawasan proses
pembelajaran jenjang 20 % 40 %
104 SMP 25,000,000 DAU
27,500,000

Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Meningkatnya Kualitas Jumlah Guru Meningkatkan Dikbud Binamu 200 Guru 40 Guru 40 Guru 200 Guru 40 Guru 80 Guru
Mahir Tingkat Dasar dan Lanjutan dan Keterampilan Kualitas dan
Kepramukaan Keterampilan 20 % 40 %
105 Kepramukaan DAU -

Pengembangan Pengelolaan Sekolah Meningkatnya metode Jumlah Sekolah yang Peningkatan Dikbud Binamu 20 Sekolah 4 Sekolah 4 Sekolah 20 Sekolah 4 Sekolah 8 Sekolah
Terpadu pengelolaan sekolah dibina pengelolah sekolah
yang efektif yang efektif 20 % 40 %
106 DAU -

Pembimbingan Tim Khusus OSN Meningkatnya Kualitas Jumlah Guru yang Terlaksananya Dikbud Binamu 350 Guru 30 Guru 30 Orang 350 Guru 30 Guru 60 Orang
Guru Pembimbing dibimbing bimbingan khusus
OSN bertaraf Nasional OSN terhadap guru 8.57 % 17.1 %
107 pendamping 35,000,000 DAU
38,500,000

Penyedian dana insentif Tenaga Tercapainya supervisi Jumlah Pengawas yang Tersedianya dana Dikbud Binamu 500 Orang 100 Orang 100 Orang 500 Orang 100 Orang 200 Orang
supervisi/pengawas sekolah sekolah menerima insentif insentif pengawas
20 % 40 %

108 DAU
80,000,000 88,000,000
Program Pengembangan otonomi Tingkat Partisipasi
pendidikan daerah daerah dalam
pengelolaan
pendidikan yang
merata dan
berkualitas
100 % ########## 54,560,000,000

Pembinaan dan Pengawasan Terbinanya Jumlah Kegiatan Terlaksananya Dikbud Binamu 5 Keg 1 Keg 1 Keg 5 Keg 1 Keg 2 Keg
Pengelolaan Dana BOS Pendidikan pengelolaan dana BOS bimbingan
Dasar pengelolaan Dana 20 % 40 %
BOS dan pengawasan
109 DAU
yang 75,000,000 82,500,000
berkesinambungan

Operasional Pengelolaan Dana BOS Meningkatnya kualitas Jumlah Kegiatan Terkelolanya Dikbud Binamu 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan
laporan pengelolaan pelaksanaan Dana
Dana BOS BOS 100 % 100 %
110 25,000,000 DAU
27,500,000

Penyediaan Bantuan Operasional Meningkatnya kualitas Jumlah Sekolah Tersedianya Dana Dikbud Binamu 363 Sekolah 363 Sekolah 363 Sekolah 363 Sekolah 363 Sekolah 363 Sekolah
Sekolah (BOS) pengelolaan BOS pertriwulan
pendidikan DAK
100 % 100 %
111 ########## NON 54,450,000,000
FISIK

Program Pengelolaan Kekayaan Tingkat


Budaya pengembangan
kebudayaan
100 %
615,000,000 676,500,000

Pemeliharaan Situs Cagar Budaya Terawatnya situs cagar Panjang pagar situs Tersedianya pagar Dikbud Binamu 2000 Meter 200 Meter 200 Meter 2000 Meter 200 Meter 400 Meter
budaya kuburan kepurbakalaan yang lebih menjaga
situs cagar budaya 10 % 20 %
112 DAU
50,000,000 55,000,000

Insentif Pengelola Cagar Budaya Meningkatnya kinerja Jumlah pengelola cagar Tersedianya dana Dikbud Binamu 30 Orang 20 Orang 12 Bulan 30 Orang 20 Orang 24 Bulan
pengelola cagar budaya insentif pengelola
budaya cagar budaya 40 % 80 %
113 DAU
50,000,000 55,000,000

Pengadaan Bangunan Museum Tersedianya Dikbud Binamu 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit
114 DAU -
perlengkapan dan
peralatan Museum 100 % 100 %
Tersedianya pusat Jumlah Peralatan dan yang memadai
penyimpanan benda Perlengkapan di
sejarah dan budaya Museum

Pemberian Dukungan,penghargaan dan Meningkatnya Terbinanya Sanggar Terlaksananya Dikbud Binamu 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Kegiatan
kerjasama terhadap Sanggar Kesenian partisipasi masyarakat Seni 30 Kelompok Penilaian terhadap
dan Budaya terhadap pengelolaan tokoh-tokoh yang 100 % 100 %
kebudayaan berpartisipasi
115 DAU
mengangkat nilai 40,000,000 44,000,000
kebudayaan

Pengadaan Pakaian Adat/Tradisional Meningkatnya efisiensi Jumlah pengadaan Terpenuhinya Dikbud Binamu 40 Paket 1 Paket 1 Paket 40 Paket 1 Paket 2 Paket
dan alat Musik Tradisional pelaksanaan kegiatan pakaian adat tradisional Pakaian
budaya dan alat musik adat/tradisional dan 2.5 % 5 %
tradisional Alat Musik
116 Tradisional sebagai DAU
40,000,000 44,000,000
Inventaris Kantor

Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat Terbentuknya lembaga Jumlah peserta Terlaksananya Dikbud Binamu 5 Kegiatan 40 Desa 1 Kegiatan 5 Kegiatan 40 Desa 2 Kegiatan
Adat sosialisasi lembaga
adat 20 % 40 %
117 35,000,000 DAU
38,500,000

Penyusunan Database bidang Tersedianya literatur Jumlah dokumen profil Terinventarisnya Dikbud Binamu 1 dokumen 1 Dok 1 Dok 1 dokumen 1 Dok 1 Dok
Kebudayaan kebudayaan Jeneponto kebudayaan Kebudayaan Kab.
Jeneponto 100 % 100 %
118 DAU
40,000,000 44,000,000

Pesta Adat Terlestarikannya Pesta Jumlah Lokasi pesta Terlaksananya Pesta Dikbud Binamu 5 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Keg 5 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Keg
Adat yang ada di Kab. Adat Adat
Jeneponto 20 % 40 %
119 35,000,000 DAU
38,500,000

Sosialisasi Pembentukan Desa dan Tersosialisasikannya Jumlah pelaksanaan Terlaksananya Dikbud Binamu 14 Kegiatan 1 Keg 1 Keg 14 Kegiatan 1 Keg 2 Keg
kecamatan Budaya Pembentukan Desa sosialisasi Sosialiasasi
dan kecamatan Kecamatan/Desa 7.14 % 14.3 %
120 Budaya Budaya 25,000,000 DAU
27,500,000

Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival Meningkatnya Jumlah peserta dan Terfalisilitasi tokoh Dikbud Binamu 5 Kegiatan 1 Keg 1 Keg 5 Kegiatan 1 Keg 2 Keg
tingkat Propinsi, dan Nasional partisipasi daerah pendamping budaya dalam
dalam kegiatan kegiatan propinsi 20 % 40 %
121 kebudayaan propinsi 35,000,000 DAU
38,500,000

Festival Seni dan Budaya Kab. Terlestarikannya Jumlah pelaksanaan Terlaksananya lomba- Dikbud Binamu 3 Kegiatan 1 Objek 1 Keg 3 Kegiatan 1 Objek 2 Keg
Jeneponto Kesenian dan kegiatan seni budaya lomba seni dan
Kebudayaan Kab. budaya 33.3 % 66.7 %
122 Jeneponto DAU
80,000,000 88,000,000
Dialog Budaya Terakomodirnya Jumlah peserta Terlaksananya Dialog Dikbud Binamu 5 Kegiatan 30 Orang 1 Keg 5 Kegiatan 30 Orang 2 Keg
kebutuhan masyarakat perwakilan desa Kebudayaan
terkait pengelolaan dan 20 % 40 %
pemanfaatan kekayan
123 budaya 25,000,000 DAU
27,500,000

Pendidikan Karakter Berbasis nilai-nilai Terwujudnya karakter Jumlah guru peserta Tersediannya PTK Dikbud Binamu 400 Orang 30 Orang 30 Orang 400 Orang 30 Orang 60 Orang
Budaya Lokal anak didik yang sosialisasi yang memahami
mencerminkan nilai metode penerapan 7.5 % 15 %
moral budaya lokal nilai moral budaya
124 lokal dalam proses DAU -
pembelajaran

Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya Terwujudnya Jumlah laporan Terlaksananya Dikbud Binamu 363 Sekolah 40 Sekolah 40 Sekolah 363 Sekolah 40 Sekolah 80 Sekolah
pengawasan sinergitas pemantauan di
budaya dan PBM sekolah-sekolah 11 % 22 %
125 DAU -

Penyambutan Tamu Adat di Sekolah- Meningkatnya Jumlah penjemputan Terlaksananya Dikbud Binamu 5 Kegiatan 10 Kali 10 kali 5 Kegiatan 10 Kali 20 kali
sekolah akulturasi adat di tamu Penyambutan Tamu
berbagai aspek Adat 200 % 400 %
126 DAU
50,000,000 55,000,000

Pelatihan Musik Tradisional, Tari, dan Meningkatnya Jumlah peserta pelatihan Terbinanya SDM Dikbud Binamu 60 Kelompok 10 Kelompok 10 Kelompok 60 Kelompok 10 Kelompok 20 Kelompok
Teater keterampilan SDM Musik,Tari dan Teater
Musik, Tari dan Teater Tradisional
16.7 % 33.3 %
127 25,000,000 DAU
27,500,000

Pelatihan Pengelolaan SDM Kesenian Meningkatnya Jumlah peserta Tersedianya Guru- Dikbud Binamu 200 Orang 30 Orang 30 Orang 200 Orang 30 Orang 60 Orang
kompetensi dan Pelatihan Guru-guru guru kesenian yang
kualifikasi SDM Kesenian terlatih disekolah dan 15 % 30 %
128 Kesenian Sanggar 25,000,000 DAU
27,500,000

Insentif Pengelola Sanggar seni Meningkatnya kinerja Jumlah penerima insentif Terkelolanya dengan Dikbud Binamu 60 Bulan 45 Orang 12 Bulan 60 Bulan 45 Orang 24 Bulan
pengelola sanggar baik sanggar seni
kesenian disekolah dan 20 % 40 %
129 dimasyarakat DAU
60,000,000 66,000,000
BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN

Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


serta Pendanaan Program dan Kegiatan tahun 2019 didanai dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jeneponto yang meliputi :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
dialokasikan sebesar Rp.140.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.400.000.000,-.
b. Penyediaan jasa kebersihan kantor dialokasikan sebesar
Rp.60.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
c. Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan Bangunan
kantor dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
d. Penyediaan Operasional Kantor SKB dialokasikan sebesar
Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
e. Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.40.000.000,-.
f. Pelaksanaan Administrasi umum SKPD dialokasikan sebesar
Rp.150.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
g. Penyediaan operasional rapat-rapat kantor ,koordinasi, dan
konsultasi dalam dan luar daerah dialokasikan sebesar
Rp.270.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.450.000.000,-.
h. Penyediaan operasional dan insentif Operator Dapodik
Kabupaten dan Operator Dapodik Sekolah dialokasikan sebesar
Rp.210.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.425.000.000,-.
i. Penyediaan Operasional Dewan pendidikan dialokasikan sebesar
Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.25.000.000,-.
j. Jasa Perbaikan perlengkapan dan peralatan Gedung/Kantor
dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
k. Penyusunan Laporan Asset Kantor dan Sekolah dialokasikan
sebesar Rp.20.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor
dialokasikan sebesar Rp.120.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.300.000.000,-.
b. Pemeliharaan berkala/rutin gedung kantor dialokasikan sebesar
Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.110.000.000,-.
c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
d. Pengadaan Kendaraan Dinas dialokasikan sebesar
Rp.42.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.160.000.000,-.
e. Pembangunan Gedung Kantor dialokasikan sebesar
Rp.210.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.500.000.000,-.
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
a. Pendidikan dan Pelatihan Formal dialokasikan sebesar
Rp.65.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.152.000.000,-.
b. Pengolahan data kepegawaian/tenaga administratif dialokasikan
sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.52.000.000,-.
4. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
a. Pengadaan pakaian dinas dan Sipil beserta perlengkapannya
dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.55.000.000,-.
5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
a. Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
b. Penyusunan laporan keuangan semesteran dialokasikan sebesar
Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.55.000.000,-.
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun dialokasikan sebesar
Rp.20.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.66.000.000,-.
d. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD
dialokasikan sebesar Rp.35.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.71.500.000,-.
e. Penyusunan Evaluasi Rencana Kerja SKPD dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,-.
6. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Pengembangan nilai agama pada PAUD dialokasikan sebesar
Rp.100.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
b. Insentif Tenaga Pendidik PAUD dialokasikan sebesar
Rp.300.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
c. Penyediaan Rapor TK dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,- dari
hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.60.000.000,-.
d. DAK Non Fisik penyelenggara PAUD dialokasikan sebesar
Rp.134.400.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.134.400.000,-.
e. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SKB
dialokasikan sebesar Rp.1.850.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.1.850.000.000,-.
f. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada TK/PAUD
dialokasikan sebesar Rp.667.950.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.1.000.000.000,-.

7. Program Pendidikan Sekolah Dasar


a. Pengadaan Buku Laporan SD dialokasikan sebesar
Rp.350.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.336.000.000,-.
b. Pengadaan buku perpustakaan SD dialokasikan sebesar
Rp.200.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
c. Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SD dialokasikan
sebesar Rp.1.000.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan
sebesar Rp.500.000.000,-.
d. Pengadaan Meubeler Sekolah SD dialokasikan sebesar
Rp.80.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.300.000.000,-.
e. Pembangunan Paving Blok Sekolah SD dialokasikan sebesar
Rp.200.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.200.000.000,-.
f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SD dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
g. Pelaksanaan OSN tingkat SD/MI dialokasikan sebesar
Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.71.500.000,-.
h. Pelaksanaan O2SN tingkat SD/MI dialokasikan sebesar
Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.93.500.000,-.
i. Pelaksanaan FLS2N SD/MI dialokasikan sebesar
Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.60.500.000,-.
j. Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SD
dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
k. Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN bagi SD/MI
dialokasikan sebesar Rp.350.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.350.000.000,-.
l. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SD
dialokasikan sebesar Rp.10.516.900.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.10.516.900.000,-.
m. Operasional Dak SD dialokasikan sebesar Rp. 40.000.000,- dari
hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.150.000.000,-.
8. Program Pendidikan Sekolah Menengah Pertama.
a. Pengadaan Buku Laporan SMP dialokasikan sebesar
Rp.265.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.270.000.000,-.
b. Pengadaan buku perpustakaan SMP dialokasikan sebesar
Rp.100.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
c. Pembangunan dan Rehab Pagar Sekolah SMP dialokasikan
sebesar Rp.500.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.500.000.000,-.
d. Pengadaan Meubeler Sekolah SMP dialokasikan sebesar
Rp.200.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.260.000.000,-.
e. Pembangunan Paping Blok Sekolah SMP dialokasikan sebesar
Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
f. Monitoring Evaluasi dan Pelaporan SMP dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
g. Pelaksanaan OSN tingkat SMP/MTs dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.88.000.000,-.
h. Pelaksanaan O2SN tingkat SMP/MTs dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.88.000.000,-.
i. Pelaksanaan FLS2N SMP/MTs dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.77.000.000,-.
j. Pelaksanaan OLSN SMP dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,-
dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.88.000.000,-.
k. Penyediaan BEASISWA bagi Siswa Berprestasi Tingkat SMP
dialokasikan sebesar Rp.200.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.150.000.000,-.
l. Pelaksanaan Kemah Siswa Nasional dialokasikan sebesar
Rp.15.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.60.000.000,-.
m. Lomba dan Pembinaan Sekolah Sehat SMP dialokasikan sebesar
Rp.20.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.20.000.000,-.
n. Pelaksanaan Ujian akhir sekolah dan UN bagi SMP dialokasikan
sebesar Rp.250.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.300.000.000,-.
o. Pengadaan sarana dan prasarana bidang DAK Pada SMP
dialokasikan sebesar Rp.5.063.150.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.5.063.150.000,-.
p. Operasional Dak SMP dialokasikan sebesar Rp.35.000.000,- dari
hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.150.000.000,-.
9. Program Pendidikan Non Formal
a. Pengembangan Pendidikan keaksaraan dialokasikan sebesar
Rp.200.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.121.000.000,-.
b. Peringatan Hari Aksara Internasional dialokasikan sebesar
Rp.80.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
c. Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender
(PUG) dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.110.000.000,-.
d. Penyelenggaraan Ujian Kesetaraan Sekolah dialokasikan sebesar
Rp.300.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.305.000.000,-.
e. Pelatihan Manajemen pengelola lembaga kursus dan Pelatihan
(LKP) dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
f. Pembinaan dan pelaksanaan Akreditasi lembaga kursus
dialokasikan sebesar Rp.20.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.20.000.000,-.
g. Pelatihan Guru TKA/TPA dialokasikan sebesar Rp.100.000.000,-
dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.100.000.000,-.
10. Program Pengembangan Data dan Informasi
a. Penyusunan profil Pendidikan dialokasikan sebesar
Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.66.000.000,-.
b. Monitoring dan Evaluasi pendataan kependidikan dialokasikan
sebesar Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.30.000.000,-.
11. Program Peningkatan Mutu Pendidik & Tenaga Kependidikan
a. Pelatihan Pengisian Format Datadik (Data Pendidikan)
dialokasikan sebesar Rp.100.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.176.000.000,-.
b. Seleksi PTK berprestasi SD dialokasikan sebesar
Rp.58.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.70.000.000,-.
c. Seleksi PTK berprestasi SMP dialokasikan sebesar
Rp.45.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.70.000.000,-.
d. Tim penilai angka kredit tenaga pendidik TK/SD/SMP
dialokasikan sebesar Rp.55.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.100.000.000,-.
e. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru TK
dialokasikan sebesar Rp.45.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.165.000.000,-.
f. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SD
dialokasikan sebesar Rp.105.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.405.000.000,-.
g. Peningkatan kompetensi Kepala Sekolah dan Guru SMP
dialokasikan sebesar Rp.75.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.375.000.000,-.
h. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK TK, Paud dan
Dikmas dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.80.000.000,-.
i. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SD dialokasikan
sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
j. Pengelolaan Data dan Aneka Tunjangan PTK SMP dialokasikan
sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
k. Diklat Calon Pengawas dialokasikan sebesar Rp.80.000.000,-
dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.200.000.000,-.
l. Pengelolaan Sistem Database Ketenagaan Pendidikan Online
dialokasikan sebesar Rp.80.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
m. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah TK
dialokasikan sebesar Rp.60.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
n. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SD
dialokasikan sebesar Rp.60.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.90.000.000,-.
o. Pendidikan Karakter Bagi Guru dan Kepala Sekolah SMP
dialokasikan sebesar Rp.60.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.90.000.000,-.
p. Pelaksanaan Olimpiade Guru dialokasikan sebesar
Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.50.000.000,-.
q. Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival Apresiasi PAUD tingkat
Propinsi, dan Nasional dialokasikan sebesar Rp.45.000.000,-
dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.80.000.000,-.
12. Program Perencanaan Pembangunan
a. Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD dialokasikan sebesar
Rp.60.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.60.000.000,-.
b. Pelaksanaan forum SKPD dialokasikan sebesar Rp.50.000.000,-
dari hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.80.000.000,-.
c. Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran (DPA) dialokasikan sebesar
Rp.80.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
d. Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dialokasikan
sebesar Rp.45.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
13. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
a. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dialokasikan
sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.55.000.000,-.
b. Penyusunan data statistik Wajar sembilan tahun dialokasikan
sebesar Rp.30.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.33.000.000,-.
c. Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SD
dialokasikan sebesar Rp.60.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.110.000.000,-.
d. Pembuatan Kartu Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) SMP
dialokasikan sebesar Rp.30.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
e. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekolah
dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.55.000.000,-.
f. Lomba-lomba Hari kemerdekaan dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.82.500.000,-.
g. Peringatan Hari Pendidikan Nasional dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.165.000.000,-.
h. Peringatan Hari Guru Nasional Tingkat Kabupaten dialokasikan
sebesar Rp.20.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.60.000.000,-.
14. Program Peningkatan Layanan dan Pengembangan Tenaga
Kependidikan.
a. Persiapan penyusunan pensiun PTK/TK/SD/SMP dialokasikan
sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.55.000.000,-.
b. Pengelolaan mutasi dan promosi PTK TK/SD/SMP dialokasikan
sebesar Rp.45.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.55.000.000,-.
c. Workshop Penyusunan DUPAK dialokasikan sebesar
Rp.45.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.110.000.000,-.
d. Diklat Penulisan Karya Tulis Ilmiah dialokasikan sebesar
Rp.350.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.350.000.000,-.
e. Operasional tenaga pengawas dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.70.000.000,-.
f. Supervisi KKG SD dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari
hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.40.000.000,-.
g. Supervisi MGMP SMP dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari
hasil analisis kebutuhan sebesar Rp.55.000.000,-.
h. Pelaksanaan Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar
dan Lanjutan dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil
analisis kebutuhan sebesar Rp.60.000.000,-.
i. Pengembangan Pengelolaan Sekolah Terpadu dialokasikan
sebesar Rp.80.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.220.000.000,-.
j. Pembimbingan Tim Khusus OSN dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.165.000.000,-.
k. Penyedian dana insentif Tenaga supervisi/pengawas
dialokasikan sebesar Rp.80.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.350.000.000,-.
15. Program Pengembangan otonomi pendidikan daerah
a. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Dana BOS Pendidikan
Dasar dialokasikan sebesar Rp.75.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.80.000.000,-.
b. Operasional Pengelolaan Dana BOS dialokasikan sebesar
Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.60.000.000,-.
c. Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dialokasikan
sebesar Rp.49.500.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan
sebesar Rp. 49.500.000.000,-.
16. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
a. Pemeliharaan Situs Cagar Budaya dialokasikan sebesar
Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
b. Insentif Pengelola Cagar Budaya dialokasikan sebesar
Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.61.600.000,-.
c. Pengadaan Bangunan Museum dialokasikan sebesar
Rp.1.000.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.750.000.000,-.
d. Pemberian Dukungan,penghargaan dan kerjasama terhadap
Sanggar Kesenian dan Budaya dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.110.000.000,-.
e. Pengadaan Pakaian Adat/Tradisional dan alat Musik Tradisional
dialokasikan sebesar Rp.40.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.300.000.000,-.
f. Sosialisasi Pembentukan Lembaga Adat dialokasikan sebesar
Rp.35.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.110.000.000,-.
g. Penyusunan Database bidang Kebudayaan dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.150.000.000,-.
h. Pesta Adat dialokasikan sebesar Rp.35.000.000,- dari hasil
analisis kebutuhan sebesar Rp.120.000.000,-.
i. Sosialisasi Pembentukan Desa dan kecamatan Budaya
dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
j. Mengikuti Kegiatan/Lomba/Festival tingkat Propinsi, dan
Nasional dialokasikan sebesar Rp.35.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.100.000.000,-.
k. Festival Seni dan Budaya Kab. Jeneponto dialokasikan sebesar
Rp.80.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.250.000.000,-.
l. Dialog Budaya dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil
analisis kebutuhan sebesar Rp.50.000.000,-.
m. Pendidikan Karakter Berbasis nilai-nilai Budaya Lokal
dialokasikan sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis
kebutuhan sebesar Rp.40.000.000,-.
n. Pelestarian dan Aktualisasi Nilai Budaya dialokasikan sebesar
Rp.40.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.80.000.000,-.
o. Penyambutan Tamu Adat di Sekolah-sekolah dialokasikan
sebesar Rp.50.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.100.000.000,-.
p. Pelatihan Musik Tradisional, Tari, dan Teater dialokasikan
sebesar Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.110.000.000,-.
q. Pelatihan Pengelolaan SDM Kesenian dialokasikan sebesar
Rp.25.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.137.500.000,-.
r. Insentif Pengelola Sanggar seni dialokasikan sebesar
Rp.60.000.000,- dari hasil analisis kebutuhan sebesar
Rp.220.000.000,-.
BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019 ini


merupakan penjabaran dari Review Rencana Strategis (Renstra) Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2013 – 2018.

Pada tahun 2019 Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas


Pendidikan dan Kebudayaan ini terdapat 16 program dan 124 kegiatan.
Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi
perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau
adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan
perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang
berlaku. Renja ini akan dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas
tahun 2019, khususnya dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran 2019
dan untuk mengidentifikasi perkiraan sumberdaya dan dana
pembangunan.
Rencana Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2019
diharapkan dapat mewujudkan sinergitas, efisiensi dan efektifitas
perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah serta untuk
mengetahui efektifitas dan keberhasilan pelaksanaan program dan
kegiatan dan dipertanggungjawabkan kepada Bupati Jeneponto.
Demikian untuk dilaksanakan sesuai dengan acuan yang berdasar
pada kerangka acuan kerja tiap kegiatan.

KEPALA DINAS,

Drs. NUR ALAM, M.Si


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, salah satu


dokumen perencanaan yang berupa Rencana Kerja (Renja) 2019 telah
selesai disusun. Dengan demikian, dokumen perencanaan ini diharapkan
dapat digunakan sebagai barometer perencanaan dan penganggaran di
tahun 2019 yang akan datang.
Penyusunan Renja ini telah berusaha semaksimal mungkin
mengacu pada dokumen RKPD, sehingga diharapkan tidak menyimpang
terlalu jauh, meskipun tidak menutup kemungkinan SKPD memodifikasi
dengan isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini. Di samping berfungsi
sebagai arah dalam pembanguan pendidikan, Renja ini diharapkan
mampu sebagai memberikan arah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di
Kabupaten Jeneponto.
Secara substansial program dan kegiatan yang terkandung
dalam dokumen ini seharusnya merupakan turunan atau penjabaran dari
Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto Tahun
2019-2023 dan mengacu kepada kebijakan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023 yang
merupakan arah pembangunan Kabupaten Jeneponto lima tahun ke
depan. Pada level vertikal, namun berhubung RPJMD tahun 2019-
2023 belum ada, maka penyusunan Renja ini lebih berorientasi pada
kelanjutan terhadap Renstra 2014-2018 dan RPJMD tahun 2014-2018
serta isu-isu yang berkembang pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan yang dikelompokkan menjadi tiga, yakni pemerataan dan
penguatan akses, peningkatan mutu dan daya saing, peningkatan tata
kelola.
Kami menyadari bahwa Renja ini masih jauh dari
kesempurnaan. Oleh karena itu masukan atau saran yang konstruktif
sangat diharapkan demi kesempurnaan Renja ini. Dukungan dari
berbagai pihak yang telah membantu dalam proses penyusunan
diucapkan terima kasih, semoga menjadi amal yang baik.

KEPALA DINAS,

Drs. NUR ALAM, M.Si


DAFTAR ISI

Kata Pengantar ............................................................................ i


Bab I Pendahuluan ....................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ................................................................ 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................... 4
1.3 Maksud dan Tujuan ....................................................... 6
1.4 Sistematika Penulisan .................................................... 6
Bab II Hasil Evaluasi Rencana Kerja Tahun 2017........................ 8
2.1 Evaluasi pelaksanaan Renja Tahun sebelumnya
dan capaian Renstra ............................................................ 8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan ............................................. 22
2.3 Isu-isu penting penyelenggara tugas dan fungsi ............. 24
a. Kurikulum sekolah ..................................................... 24
b. Manajemen Pendidikan .............................................. 24
c. Pembinaan Ketenagaan .............................................. 25
d. Sarana dan Prasarana Pendidikan .............................. 25
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ......................... 26
2.5 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat ... 43
Bab III Tujuan dan Sasaran .......................................................... 44
3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional ............................... 44
3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Pendidikan .................. 45
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan ............................................................... 73
Bab V Penutup .............................................................................. 85

Anda mungkin juga menyukai