Anda di halaman 1dari 21

PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN


Jl. Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima - Serang

KERANGKA ACUAN
KEGIATAN
(KAK)
TAHUN ANGGARAN 2019

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN


PERMUKIMAN PROVINSI BANTEN
BAB I
PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Capaian/ Goals Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
(dampak/impact pada level stakeholders) yang dalam hal ini merupakan kondisi yang
mencerminkan dampak dari pengaruh hasil sasaran-sasaran strategis (outcome/impact pada
level masyarakat yang dilayani) yaitu meningkatnya kehandalan infrastruktur bidang
perumahan, kawasan permukiman dan keciptakaryaan dalam mewujudkan: layanan
infratruktur dasar yang berkualitas; dan keseimbangan pembangunan antardaerah sehingga
dapat memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Kemudian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi maka diperlukan upaya-upaya
dalam internal proses yang harus dilakukan dengan baik.
Rancangan sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten antara lain:
1. Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel, Efektif, dan efisien;
2. Tersedianya Perumahan dan Permukiman yang layak, ketersediaan Air Minum dan
Sanitasi lingkungan, Pengelolaan Sampah regional;
3. Tercapainya Sarana dan prasarana gedung Strategis Provinsi yang berkualitas;

Tahun 2019, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
melaksanakan 25 kegiatan sebagai berikut:
Program Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Perumahan
1 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
2 Perencanaan dan Pengawasan Teknis bidang kawasan permukiman
3 Penatagunaan Kawasan Permukiman
4 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Perumahan
5 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan
6 Penatagunaan Pengembangan Perumahan
7 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan

Program Keciptakaryaan
8 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih
9 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi
10 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan
11 Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang Infrastruktur Permukiman
12 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan Infrastruktur Keciptakaryaan

Program Penataan Bangunan dan Lingkungan


13 Pengelolaan gedung strategis Provinsi
14 Penyelenggaraan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis Provinsi
15 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B

Program Tata Kelola Pemerintahan


16 Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
17 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
18 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor
19 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor
20 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
21 Peningkatan Kapasitas Aparatur
22 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Ke Luar Daerah
23 Peningkatan Kualitas Kearsipan dan Perpustakaan
24 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B
25 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

1.2. IDENTIFIKASI MASALAH


Terdapat permasalahan pokok Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta
Karya-an diantaranya:
- Masih terbatasnya pelayanan air bersih bagi rumah tangga, dimana pelayanan air bersih
melalui perpipaan baru menjangkau kawasan perkotaan dengan kapasitas 176.890
sambungan, atau sekitar 7,72 persen rumah tangga hingga tahun 2008.
- Masih belum memadainya penyediaan rumah dan kualitas perumahan, dimana baru
85,79 persen rumah tangga yang memiliki tempat tinggal dengan status milik sendiri.
Sebanyak 37,23 persen rumah tangga menghuni tempat tinggal dengan luas lantai < 50
m2. Masih terdapat 29,00 persen rumah tangga yang belum mendapatkan pelayanan air
bersih. Rumah tangga tanpa akses terhadap sanitasi menggunakan jamban sendiri
sebesar 30,20 persen. Sementara itu, terdapat 244,31 ha kawasan kumuh yang belum
ditangani di kabupaten/kota di Provinsi Banten.

Secara khusus, permasalahan Bidang Perumahan, Kawasan Permukiman dan Ke-Cipta


Karya-an adalah sebagai berikut:
- Kurang optimalnya penanganan persampahan regional
- Masih kurang optimalnya penangan air limbah domestik (Rumah tangga) regional.
- Masih kurang optimalnya penangan air bersih lintas kabupaten / kota.
- Masih belum optimalna infrastruktur di kawasan strategis daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategi
daerah provinsi
- Belum optimalnya penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkukungan di kawasan
strategi provinsi serrta lintas daerah kabupaten kota
- Tingginya Backlog (kepemilikan rumah ) di provinsi Banten
- Kurangnya Penataan Kawasan Permukiman
- Kurangnya sediaan Air bersih Terhadap Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN


Maksud dan tujuan dari tolok ukur program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten adalah terlaksananya seluruh kegiatan
pada Tahun 2019.

1.4 SASARAN
Sasaran dari kegiatan ini adalah sebagai alat kontrol pengendalian pelaksanaan
pembangunan dan acuan perencanaan pembangunan Bidang Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten, dengan sasaran kepada masyarakat dan aparatur
pemerintahan.
BAB II
PELAKSANAAN
2.1 DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk
Hukum;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan
Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan
Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 9 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Tahun
2018 Nomor 9);
17. Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun
2007 Nomor 29) sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Gubernur Banten Nomor
44 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Banten Nomor 29 Tahun
2007 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Banten
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2008 Nomor 44);
18. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019
(Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2018 Nomor 51);
19. Peraturan Gubernur Banten Nomor 49 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Provinsi Banten
Tahun 2018 Nomor 50);
20. Peraturan Gubernur Banten Nomor 33 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga
Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
21. Peraturan Gubernur Banten Nomor 34 Tahun 2018 tentang Standar Harga Satuan
Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
22. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019;
23. Peraturan Gubernur Banten Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pembangunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun
Anggaran 2018.

2.2 RUANG LINGKUP KEGIATAN


Ruang lingkup kegiatan terdiri dari program, kegiatan, target pekerjaan dan pagu anggaran
yang dibutuhkan pada Tahun 2019 sebagai berikut:
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

B Belanja Langsung

I Program Tata Kelola Pemerintahan 39.794.055.000,00

Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan


1 170.000.000,00
Neraca Aset

1 Penyusunan Dokumen Laporan Keuangan 17 dokumen 140.140.000,00

Penyusunan Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan


2 (TLHP) Aparatur Pengawas Instansi 2 dokumen 21.180.000,00
Pemerintah (APIP)

3 Penyusunan Dokumen Laporan Pajak 3 dokumen 8.680.000,00

2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 1.045.000.000,00

Penyusunan laporan Evaluasi Program dan


1 9 dokumen 77.575.000,00
kegiatan
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Penyusunan Perencanaan Program dan


2 3 dokumen 601.930.800,00
Kegiatan Tahunan

Penyusunan Laporan Evaluasi dan


3 5 dokumen 291.227.500,00
Pengendalian

4 Revisi Renstra OPD 1 dokumen 74.266.700,00

3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.840.255.000,00

1 Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.440.255.000,00

2 Belanja Barang dan Jasa 400.000.000,00

4 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 3.142.000.000,00

Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung /


1 20% Tahun 572.920.000,00
Kantor

2 Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 20% Unit 2.279.750.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3 Pemeliharaan Inventaris Kantor / APK 20% Unit 289.330.000,00

5 Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran 16.032.813.000,00

1 Operasional Kantor tidak Tetap 12 Bulan 4.103.386.000,00

Penyediaan Jasa Kebersihan Gedung dan


2 1 Paket 3.220.200.000,00
Halaman (Outsourching)

3 Penyediaan Barang Habis Pakai 1 Tahun 2.088.492.800,00

4 Penyediaan Bahan Cetak 1 Tahun 628.231.000,00

5 Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 Bulan 358.045.000,00

6 Penyediaan Operasional Jasa Kantor 12 Bulan 3.735.783.200,00

7 Pelaksanaan HUT Banten dan Banten Expo 2 Kegiatan 271.925.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

8 Penyediaan BBM 12 Bulan 1.626.750.000,00

6 Peningkatan Kapasitas Aparatur 160.000.000,00

1 Fasilitasi Administarsi Kepegawaian 68 Orang 18.820.000,00

2 Peningkatan Kompetensi Aparatur 20 % 141.180.000,00

Koordinasi da Konsultasi ke Dalam dan Ke


7 330.000.000,00
Luar Daerah

1 Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 133.830.000,00

2 Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 196.170.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Peningkatan Pengelolaan Kearsipan dan


8 140.000.000,00
Pelayanan Perpustakaan

1 Pengelolaan Kearsipan Dinamis SKPD 50 Orang 84.060.000,00

2 Pengelolaan Perpustakaan Khusus SKPD 55.940.000,00

9 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana KP3B 14.308.987.000,00

PEMELIHARAAN SARANA DAN


1 20% Kegiatan 14.308.987.000,00
PRASARANA KP3B

10 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan 625.000.000,00

Tersedianya Profil Kinerja Program Dinas


Dokume
1 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman 3 105.115.000,00
n
Tahun 2018
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersusunnya Visualisasi Profil Dinas Laporan


2 2 131.725.000,00
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Visual

Tersusunnya Bahan Statistik Sektoral dan


3 2 Laporan 325.285.000,00
Informasi Geospasial Tematik

4 Terkelolanya PPID dan Media Informasi 1 Laporan


62.875.000,00

PROGRAM PENYELENGGARAAN KAWASAN


II 112.362.260.000,00
PERMUKIMAN DAN PERUMAHAN

Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman


11 37.591.000.000,00
Kumuh

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN 3.252.977.000,00


PERMUKIMAN KUMUH KOTA
1 TANGERANG SELATAN 14,9 Ha

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN 9.095.368.000,00


PERMUKIMAN KUMUH KOTA SERANG
2 14,04 Ha

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN 5.751.132.500,00


3 PERMUKIMAN KUMUH KAB. 14 Ha
PANDEGLANG
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN 19.491.522.500,00


4 PERMUKIMAN KAWASAN KUMUH 98 Kegiatan
PROVINSI

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang


12 3.833.500.000,00
Kawasan Permukiman

PERENCANAAN TEKNIS BIDANG


Dokume
1 KAWASAN 13 1.926.737.800,00
n
PERMUKIMAN

PENGAWASAN TEKNIS BIDANG


Dokume
2 KAWASAN 12 1.906.762.200,00
n
PERMUKIMAN

13 Penatagunaan Kawasan Permukiman 2.130.000.000,00

PENATAGUNAAN KAWASAN
1 20 % 2.130.000.000,00
PERMUKIMAN

14 Penyediaan dan Pembangunan Perumahan 38.280.000.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PENINGKATAN KUALITAS RUMAH


1 100 Rumah 6.520.010.000,00
TIDAK LAYAK HUNI

2 PEMBANGUNAN PERUMAHAN 108 Paket 31.759.990.000,00

Perencanaan dan Pengawasan Teknis


15 4.839.000.000,00
Perumahan

Dokume
1 PERENCANAAN TEKNIS PERUMAHAN 20 2.448.800.000,00
n

Dokume
2 PENGAWASAN TEKNIS PERUMAHAN 17 2.390.200.000,00
n

16 Penatagunaan Pengembangan Perumahan 1.300.260.000,00

PENATAGUNAAN PENGEMBANGAN
1 20 % 1.300.260.000,00
PERUMAHAN
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

17 Penyelenggaraan Pengadaan Lahan 24.388.500.000,00

PENYELENGGARAAN PENGADAAN 49.00


1 M2 24.000.000.000,00
LAHAN 0

Perencanaan Pengadaan Lahan Untuk


Dokume
2 Relokasi Adanya Program Pembangunan 1 388.500.000,00
n
Provinsi

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN


III 263.596.440.000,00
LINGKUNGAN

18 Penataan Sarana dan Prasarana KP3B 4.946.000.000,00

Penataan Sarana dan Prasarana Pendukung


1 20 % 4.946.000.000,00
KP3B

19 Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi 127.655.440.000,00

1 Pengelolaan Gedung Strategis 7 Gedung 127.280.081.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Kab/Kot


2 8 375.359.000,00
Bangunan Gedung a

Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan


20 130.995.000.000,00
dikawasan Strategis Provinsi

Penyelenggaraan Bangunan dan Lingkungan


1 3 Kawasan 130.944.273.000,00
di Kawasan Strategis Provinsi

Pengaturan, Pembinaan Penyelenggaraan Kab/Kot


2 8 50.727.000,00
Bangunan Gedung a

III PROGRAM KECIPTAKARYAAN 119.434.000.000,00

21 Pengelolaan dan Pengembangan Air Bersih 0,74 70.750.000.000,00

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1 SPAM DI KAWASAN 0,59 lt/dt 20.294.024.000,00
STRATEGIS

PENGATURAN, PEMBINAAN
Kab/Kot
2 PENGEMBANGAN AIR 8 269.059.000,00
a
MINUM
Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
3 SPAM LINTAS 43,3 lt/dt 50.186.917.000,00
DAERAH (REGIONAL)

22 Pengelolaan dan Pengembangan Sanitasi 4.910.000.000,00

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
1 2300 kk 4.848.875.000,00
SANITASI DI KAWASAN STRATEGIS

PENGATURAN, PEMBINAAN
Kab/Kot
2 PENGEMBANGAN SANITASI DAN 8 61.125.000,00
a
PERSAMPAHAN

Penyelenggaraan Pengadaan Lahan


23 15.011.460.000,00
Infrastruktur Keciptakaryaan

Perencanaan, Persiapan Pengadaan Lahan


3001,
1 Tempat Pembuangan sampah Terpadu (TPST) Ha 15.011.460.000,00
35
Regional Bojong Menteng

24 Pengelolaan dan Pengembangan Persampahan 15.560.000.000,00


Jadwal Kegiatan
No. Program, Kegiatan dan Tolok Ukur Target Kinerja Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV
Pagu Anggaran
(Rp) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR 71.33


1 Jiwa 15.560.000.000,00
PERSAMPAHAN REGIONAL 0

Perencanaan dan Pengawasan Teknis Bidang


25 13.202.540.000,00
Infrastruktur Permukiman

PERENCANAAN TEKNIS Dokume


1 29 6.770.080.000,00
INFRASTRUKTUR n

Pembinaan Perencanaan Teknis Kab/Kot


2 8 54.207.000,00
Keciptakaryaan a

PENGAWASAN TEKNIS Dokume


3 46 6.260.464.000,00
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN n

PEMBINAAN PENGAWASAN TEKNIS Kab/Kot


4 8 54.407.000,00
INFRASTRUKTUR KECIPTAKARYA-AN a

Pengawasan Pembangunan Bronchaptering,


5 20 % 63.382.000,00
Resevoar dan Perpipaan

5535.186.755.000,00.
JUMLAH
186.755.000,00
2.2 Organisasi Pelaksana
Organisasi pelaksana Program Kegiatan Tahun 2019 pada Dinas Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman Provinsi Banten.
Pengguna Anggaran ( PA) :
Nama : Ir. H. MOH. YANUAR, MP
NIP : 19610101 198802 1 001
Pangkat : Pembina Utama Madya
Golongan : IVd
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Provinsi Banten

2.3 Pembiayaan
Pembiayaan kegiatan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten TA. 2019 Dinas Perumahan
Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten
BAB III
PELAPORAN
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) harus membuat laporan kegiatan kepada pengguna
anggaran meliputi :
1. Laporan Bulanan Kegiatan
2. Laporan Realisasi Barang dan Jasa Kegiatan
3. Laporan Akhir Tahun Kegiatan
4. Laporan Pertanggunjawaban Kegiatan ( Laporan SPj Kegiatan)

Anda mungkin juga menyukai