LAPORAN
AKUNTABILITAS
INSTANSI
PEMERINTAH
TAHUN 2021
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat
dan rahmat-Nya sehingga laporan Kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku telah dapat diselesaikan
pada waktunya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku wajib
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang terdiri dari
7 unit organisasi Eselon III melaksanakan 14 Program, 26 Kegiatan, 62 Sub Kegiatan dan 484
paket kegiatan sasaran strategis, dimana laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian
sasaran program yang telah dilaksanakan selama TA 2021.
Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sepanjang tahun 2021 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap
penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas sebagaimana tertuang di dalam Rencana
Strategis Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian
kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi
terwujudnya pemerinatahan yang akuntabel di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang
telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja
ini dan tercapainya target kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.
i
LKIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Penataan Ruang Tahun 2021
DAFTAR ISI
ii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
iii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
LAMPIRAN :
I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.
II LAMPIRAN BAB IV RENSTRA
III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
IV RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA/RKT)
V PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
VI PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
iv
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
DAFTAR TABEL
N0 Hal
1. Tabel 1.1. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBD/ APBD-P Tahun 2021. 8
2. Tabel 1.2. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBN/ APBN-P Tahun 2021. 9
16. Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-2 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024 ................................................... 33
17. Tabel 3.15. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ........ 34
18. Tabel 3.16. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-2 ………………………………………………………………… 35
v
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
19. Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-2 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2016 s/d 2020 ............ 35
20. Tabel 3.18. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………………….. 47
21. Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021.. 47
22. Tabel 3.20. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-3 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024 …………….……………………………… 48
23. Tabel 3.21. Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Standar Nasional ………….. 48
24. Tabel 3.22. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 ………… 49
25. Tabel 3.23. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
ke-3 ……………………………………………………………………………….. 50
27. Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2017 s/d 2021 ………... 51
28. Tabel 3.26. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-4 Perjanjian
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku ……………………………………………………………………………… 54
29. Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021 54
30. Tabel 3.28. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-4 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024 ……………………………………………… 55
31. Tabel 3.29 Status Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Maluku s/d
Tahun 2021 dan Rencana 2022…………………………………………… 55
32. Tabel 3.30. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021……… 56
33. Tabel 3.31. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Ke-4 ………………………………………………………………………………… 57
34. Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2017 s/d 2021 …………. 57
35. Tabel 3.33. Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………… 85
36. Tabel 3.34. Rekapitulasi Alokasi - Realisasi APBN/P dan Dana Sisa Anggaran
Lelang Paket (SiLPa) Tahun 2021 ………………………………………… 86
vi
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
vii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
DAFTAR GAMBAR
N0 Hal
1. Gambar 1.1. Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi dan tata kerja 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku (Pergub Nomor 26 Tahun 2016)
vii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
BAB I
PENDAHULUAN
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dibentuk dengan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Maluku adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku
melalui Sekretaris Daerah. Tujuan pembentukan instansi ini adalah untuk memberdayakan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang handal menghadapi
globalisasi dan kemandirian otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keberadaannya
sangatlah dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilingkungan
pemerintahan Provinsi Maluku sesuai program/kegiatan yang telah disusun secara progmatis,
mudah dicapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui RENSTRA.
1. Tugas.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku “bertugas membantu
Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.
2. Fungsi.
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki tugas antara
lain :
a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.
BAB - I 1
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
3. Wewenang Organisasi :
(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :
BAB - I 2
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
BAB - I 3
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Penyampaian LKIP Dinas Pekeraan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun
2021 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:
1. Maksud.
Untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder dan shareholders serta para
pemangku kepentingan tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan,
kendala dan tantangan serta solusi pemecahan masalah yang ditemui dalam
pelaksananaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.
2. Tujuan.
b. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan progam/ kegiatan pada
tahun 2021;
Salah satu cara yang digunakan untuk mengenal lebih dalam faktor-faktor yang
diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah menganalisa
lingkungan strategis dengan menggunakan metoda analisis SWOT. Adapun faktor-faktor
internal yang berpengaruh berupa; (1) Kekuatan (Strength) yakni untuk mengetahui
seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan, (2) Kelemahan (Weaknesses) yakni
untuk mengetahui kelemahan yang harus diatasi. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal
yang berpengaruh dapat berupa Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) yang
mungkin timbul dan mempunyai dampak terhadap kinerja suatu organisasi.
BAB - I 4
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
1. Analisis Internal.
a. Kekuatan (Strength) :
1) Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku sangat besar, berupa luas wilayah
yang terdiri dari daratan dan perairan;
3) Posisi letak geografis Provinsi Maluku yang berada diantara Lautan Pasifik,
Australia, Philipina dan Jepang;
b. Kelemahan (Weaknesses):
2. Analisis Eksternal.
Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) yang berasal dari internal organisasi
dapat diidentifikasi sebagai berikut :
a. Peluang (Opportunities) :
BAB - I 5
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
b. Ancaman (Threaths) :
1) Adanya bahaya becana alam berupa ; banjir, tanah longsor, erosi, abrasi,
gempa bumi dan bencana alam lainnya.
2) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis disertai dengan pendangkalan sungai.
3) Adanya daerah rawan kekeringan dan air bersih.
4) Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap
penanganan sarana dan prasarana.
5) Ancaman krisis keuangan yang dapat mengakibatkan alokasi dana
pembangunan infrastuktur menurun.
6) Ancaman wabah penyakit (desease),
Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan faktor strategis yang
sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Analisa terhadap lingkungan
internal sebagai berikut :
1. Kondisi Personil.
Jumlah Personil yang ada pada saat ini sebanyak 270 orang, dengan rincian sebagai
berikut :
a. Menurut Golongan;
Golongan I : - orang.
Golongan II : 91 orang.
Golongan III : 168 orang.
Golongan IV : 11 orang.
b. Jenis Pendidikan;
SD : - orang.
SLTP : 1 orang.
SLTA : 110 orang.
D II : 2 orang.
D III/Sarmud : 13 orang.
S1 : 101 orang.
S2 : 29 orang.
BAB - I 6
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Lemhanas : - orang.
Diklat PIM Tk. II : 1 orang.
Diklat PIM Tk. III : 6 orang.
Diklat PIM Tk. IV : 8 orang.
Diklat ADUM : - orang.
Diklat SPAMA : - orang.
BAB - I 7
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas penunjang antara lain sarana
perkantoran, pengembangan SDM dan penunjang kegiatan teknis operasional
lapangan, adalah merupakan faktor internal yang turut berpengaruh terhadap
efektifitas pencapaiaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya program/kegiatan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan, disamping itu akan turut berpengaruh terhadap kelancaran efektifitas
pencapaian tugas pokok dan fungsi.
3. D a n a.
Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi diperlukan
adanya dana pendukung. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) Tugas Pembantuan (TP) dan DAK sebagimana terlihat pada table 1.1 dan 1.2.
Alokasi Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci pada tabel berikut :
Tabel – 1.1. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBD/ APBD-P Tahun 2021.
BAB - I 8
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
DITJEN BINA
2. - - 17.520.338.000,0 17.520.338.000,0 PUPR
MARGA
B. Bina Marga.
1. Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk infrastruktur jalan dan jembatan
masih terbatas.
BAB - I 9
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
C. Cipta Karya.
D. Penataan Ruang.
3. Belum tegasnya pemerintah terkait pemanfaatan ruang dan Kawasan yang bukan
diperuntukkan untuk wilayah permukiman;.
BAB - I 10
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
E. Jasa Konstruksi.
1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga ahli dan tenaga terampil di daerah.
2. Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk peningkatan kuantitas tenaga ahli dan
tenaga terampil berkualitas di daerah masih rendah.
6. Pelaku jasa konstruksi tidak dapat bersaing pada era globalisasi/pasar bebas karena
belum kompeten baik Penyedia Jasa maupun tenaga kerja konstruksi.
F. Sekretariat.
BAB - I 11
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Perencanaan Strategis.
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,
namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Perencanaan merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan Visi
ke mana organisasi akan dibawa untuk mencapai tujuannya. Perencanaan sangat
bermanfaat dalam mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada masa mendatang,
mengarahkan semua aktifitas pada pencapaian Visi dan Misi organisasi, dan sebagai
bahan untuk pengukuran tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi, agar
perencanaan yang disusun tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan searah
dalam penciptaan Good Governance, yaitu pilar menajemen strategis perlu ditegakkan.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah
lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.
Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
merupakan satu kesatuan dan merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor … Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.
1. V i s i.
Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2019 -
2024 adalah "Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang yang handal,
Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur untuk Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur:
“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam
Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan".
2. M i s i.
Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai
berikut :
BAB - II 12
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
3. T u j u a n.
Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :
Dari tujuan Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Maluku selanjutnya dijabarkan
dalam Tujuan Pembangunan Dinas PUPR Provinsi Maluku sebagai berikut :
7. Penguatan Kapasitas Kualitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang berkinerja tinggi.
4. S a s a r a n.
Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
dalam periode 2019 – 2024 secara keseluruhan akan meliputi sasaran – sasaran
sebagai berikut :
b. Mengurangi Resiko Bencana pada Wilayah permukiman dan Objek Vital pada
Wilayah Pesisir dan DAS.
Sedangkan Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 meliputi :
Selanjutnya Sasaran (Tujuan) Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 meliputi :
BAB - II 14
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terlihat pada tabel 2.1 berikut ini :
Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Resiko Panjang DAS dan Pesisir Pantai Terdampak
2. 12.600 Meter
Bencana Berbasis Kepulauan Bencana yang Tertangani
Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang SDM yang Tersertifikasi Konstruksi Tenaga
4. 1.738 Orang
Berdaya Saing Ahli dan Tenaga Terampil
BAB - II 15
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis operasional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku telah
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang
mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat
Daerah dan Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama pada OPD DPUPR Provinsi Maluku
sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis.
Sedapat mungkin Indikator Kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku disusun secara
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan
Indikator Kinerja Utama telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :
1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan
Umum.
2. Bidang Kewenangan, Tugas dan Fungsi OPD DPUPR Provinsi Maluku.
3. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.
Indikator Kinerja Utana (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran ke-III.
BAB - II 16
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Pengukuran capaian kinerja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku pada Tahun 2021 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara
membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku pada Tahun 2021. Setelah dilakukan penghitungan akan
diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi
guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa
yang akan datang.
Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku pada Tahun 2021 dapat diuraikan
sebagai berikut :
Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2021 bidang Bina Marga dan telah disesuaikan dengan APBD Perubahan Tahun 2021
terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.1.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021
BAB - III 17
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
pada Sasaran Strategis ke-1 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.
Ada 6 sasaran strategis yang terkait dengan bidang Bina Marga dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian tahun 2021 dan
ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin dicapai di akhir
tahun Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-1
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024
BAB - III 18
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.4.
Kondisi Objektif Infrasruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021
JALAN JEMBATAN
NO. STATUS JALAN KETERANGAN
Jumlah Ruas Panjang (Km) Buah Panjang (M)
Tabel 3.5.
Kondisi Perkerasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021
KONDISI
TOTAL
NO. STATUS BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
(km)
1 NASIONAL 1.276,74 72,06 136,50 7,70 288,81 16,30 69,62 3,93 1.771,67
2 PROVINSI 513,34 47,52 149,64 13,83 44,77 4,42 372,53 34,48 1.080,30
TOTAL 1.790,08 62,77 286,14 10,03 333,58 11,70 442,15 15,50 2.851,97
Tabel 3.6.
Kondisi Kemantapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021
KONDISI PERKERASAN
STATUS
JALAN
MANTAP TIDAK MANTAP TOTAL
BAB - III 19
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.7.
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016 - 2021
KONDISI KEMANTAPAN
PANJANG %
TAHUN TIDAK %
NO MANTAP TIDAK
ANGGARAN MANTAP MANTAP
MANTAP
(Km) (%)
Gambar 3.1.
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016 - 2021.
Panjang
(Km)
700 662.98
627.9 656.49
Tidak Mantap
300
200
100
0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tahun
B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Pemenpu No. 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Target sampai 2019; konektifitas 100% dan kemantapan
60%);
2. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
3. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
4. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup besar;
6. Adanya kejelasan aturan didalam pemberian ijin pemanfaatan lahan;
7. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
8. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi dan pesatnya pertumbuhan
teknologi informasi/multimedia;
9. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
Tabel 3.8.
Capaian Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021
Untuk Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdapat lanjutan Anggaran PEN-SMI
dengan rincian Pembangunan / Peningkatan Jalan sebesar Rp. 160.145.350.756,- (35 Paket)
dengan realisasi 100% fisik maupun keuangan; Pemeliharaan Jalan sebesar Rp.
49.192.425.420,- (25 Paket) dengan realisasi 100% fisik maupun keuangan; Peningkatan
Jembatan sebesar Rp. 3.447.993.607,- (2 Paket) dengan realisasi 100% fisik dan keuangan
dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp. 8.118.932.400,- (4 Paket) dengan
realiasasi 100% fisik dan keuangan.
BAB - III 21
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.9.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Capaian % Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Program Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
- Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, 9 Paket 9 Paket 100% APBD / P
Strategi Pengembangan Jaringan 4 Paket 4 Paket 100% DAK
Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan 5 Paket 5 Paket 100% DAU
Jembatan
- Pembangunan Jalan 44 Paket 44 Paket 100% APBD / P
4 Paket 4 Paket 100% DAK
5 Paket 5 Paket 100% DAU
Mewujudkannya Konektivitas
1. Wilayah dan Ketersediaan 35 Paket 35 Paket 100% SMI
Infrastruktur - Pemeliharaan Berkala Jalan 9 Paket 9 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAK
1 Paket 1 Paket 100% DAU
7 Paket 7 Paket 100% SMI
- Pemeliharaan Berkala Jalan 19 Paket 19 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAU
18 Paket 18 Paket 100% SMI
- Pembangunan Jembatan 3 Paket 3 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAK
2 Paket 2 Paket 100% SMI
- Rehabilitasi Jembatan 4 Paket 4 Paket 100% APBD / P
4 Paket 4 Paket 100% SMI
Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat dilihat
pada table berikut ini :
BAB - III 22
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021
Pembangunan
% 80.14 71.94 89.70 34,80
Jembatan 70 M'
Pemeliharaan Jalan
(P) 32,727 46,709 35,935 105,195.82 Rp 66.156,96 59,856.58 90,48% Berkala = 24,96 Km
Rutin = 17,86 Km
Pemeliharaan
Rehabilitasi / % 98.7 59.28 59.28 100 Paket 28 28 100%
Jembatan 15 M’
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
(R) 28,042 27,690 31,943 44,936.46
% 3.11 50 50 39,74
Penataan
% - 49.11 49.11 - Paket - - - -
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
(R) - 909 909 11.43
Pemanfaatan Tanah
Pemeliharaan Rutin
% 99.08 89.12 95,88 97.98
Jembatan 2.717 M'
Untuk Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis sumber APBN dapat dilihat pada
table berikut ini :
Tabel 3.11.
Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021 (APBN)
1 2 3 4 5 6 7
BAB - III 23
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5,905,023,650,-. Dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 5,443,490,101,- atau 92,88% dan
fisik 100%, sehinggga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 461.533.549,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) , 1 Dokumen.
- Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- SID Jalan Lingkar Pulau Ambon, 1 Dokumen.
- Survey Kondisi Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN), 1 Dokumen.
- UKL/UPL Ruas Jalan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- Pengawasan Teknis Jalan Buru dan Haruku (DAK Reguler), 1 Dokumen.
- Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Ambon dan Seram (DAK
Penugasan), 1 Dokumen.
- SID Jembatan Air Salobar, 1 Dokumen.
Hasil (Outcome) :
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan
standar kelayakan.
- Tersedianya dokumen perencanaan, database jalan dan jembatan.
- Tercapainya mutu pekerjaan fisik sesuai spesifikasi teknis.
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.
BAB - III 24
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
2. Pembangunan Jalan.
Keluaran (Output) :
- Pembangunan Jalan Fako - Holat - Ohoiraut (Debtswap 2021), sepanjang 1,2
Km (Lapen), Saluran 450 M’ dan Deuker sebanyak 3 Buah.
- Pembangunan Jalan Hotmix di Pulau Seira Kec. Wermaktian Kab. Kep.
Tanimbar, sepanjang 2,22 Km (Lapen).
- Pembangunan Jalan Werinama - Kotabaru (DAK PENUGASAN), sepanjang
1,8 Km (Hotmix), Saluran 251,86 M’, Galian Saluran 245 M’, Pekerjaan Kelas
“S” 3,576 Km dan Deuker 5 Buah.
- Peningkatan Jalan (Hotmix) di Wangel, sepanjang 1,56 Km (Hotmix) dan
Saluran 267 M’.
- Peningkatan Jalan Kairatu - Hunitetu (Debtswap 2021), sepanjang 0,20 Km
(Hotmix), Pekerjaan Kelas “S” 1.926 Km dan Pasangan Batu 1.926 Km.
- Peningkatan Jalan Mako - Kayeli (DAK REG), sepanjang 1,8 Km (Hotmix) dan
Pekerjaan Kelas “S” 3,60 Km.
- Peningkatan Jalan Ngurdu - Fako - Hollat (Hotmix) Kab. Malra, sepanjang 1,1
Km, Saluran 585 M’, Pasangan Batu 383,7 M’ dan Deuker 1 Buah.
- Peningkatan Jalan Tam Kota Tual, sepanjang 2,36 Km (Lapen) dan Pasangan
Batu 334 M’.
- Peningkatan Jalan Tepa - Letwurung Kab. MBD, sepanjang 1,85 Km (Lapen)
dan Pekerjaan Bahu Jalan 46 Km.
- Pembangunan Jalan Tepa - Letwurung (PEN-SMI), sepanjang 1,75 Km
(Lapen), Saluran 370 M’ dan Pasangan Batu 1.800 M’.
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PEN-SMI), sepanjang 1,3 Km
(Lapen).
- Pembangunan Jalan Kairatu - Hunitetu (PEN-SMI), sepanjang 4,4 Km
(Hotmix).
- Pembangunan Jalan Laha - Negeri Lima (PEN-SMI), sepanjang ….. Km.
- Pembangunan Jalan Lingkar P. Nusalaut (PEN-SMI), sepanjang 3,1 Km.
- Pembangunan Jalan Mako - Kayeli (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan menuju Watmuri Kec. Nirunmas (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Namrole - Leksula (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Ngadi Kec. Dullah Utara (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Seri - Hukurila (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Sp. Oki - Wamsisi (PEN-SMI)
BAB - III 25
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.
Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelauw - Hulaliu (DAK REG), sepanjang 4,45 Km
(Hotmix), Saluran 200 M’, Rabat 1.495 Km, Pasangan Batu 250 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Aboru - Haruku (PEN-SMI), sepanjang 3,45 Km
(Lapen),
BAB - III 26
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- Pemeliharaan Berkala Jl. Durian Patah - Hitu dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 1,1 Km (Hotmix), Saluran 525 M’, Rabat 1.525 M’ dan
Pasangan Batu 248 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Haruku - Oma (PEN-SMI), sepanjang 4 Km (Hotmix).
- Pemeliharaan Berkala Jl. Hulaliu - Aboru (PEN-SMI), sepanjang 3,53 Km
(Lapen).
- Pemeliharaan Berkala Jl. Morela - Liang dan Bangunan Pelengkap (PEN-SMI),
sepanjang 1,15 Km (Hotmix), Rabat 1.147 M’ dan Pasangan Batu 235 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Passo - Hutumuri dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 5,5 Km (Hotmix), Saluran 320 M’ dan Deuker 1 Buah.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Wakasihu - Asilulu dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 2,18 Km (Hotmix), Saluran 159 M’, Rabat 940 M’ dan
Pasangan Batu 49 M’.
- Rehabilitasi Deuker Air Walaha Desa Negeri Lima Ruas Kaitetu-Negeri Lima
(APBD-P), sepanjang 2 x 2 M’ (Deuker).
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.
Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Jalan Air Besar Passo (PEN-SMI), sepanjang 1,5 Km (Hotmix).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Aru (PEN-SMI),
sepanjang 450 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru (PEN-SMI),
sepanjang 230 M’ (Saluran) dan Pasangan Batu 110 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru Selatan (PEN-SMI),
sepanjang 93 M’ (Saluran) dan Pasangan Batu 105 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Kep. Tanimbar (PEN-
SMI), sepanjang 370 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tengah (PEN-
SMI), sepanjang 1.340 M’ (Saluran), Rabat 220 M’dan Pasangan Batu 212 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tenggara (PEN-
SMI), sepanjang 300 M’ (Pasangan Batu).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. MBD (PEN-SMI),
sepanjang 1.000 M’ (Pasangan Batu).
BAB - III 27
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.
5. Pembangunan Jembatan.
Keluaran (Output) :
- Pembangunan Jembatan Hitu - Kaitetu (Wai Mamua) (DAK Penugasan),
sepanjang 0,25 Km (Hotmix), Jembatan 60 M’ dan Pasangan Batu (Oprit) 250
M’.
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PEN-SMI), sepanjang 10 M’
(Jembatan).
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PEN-SMI), sepanjang 200 M’ (Saluran) dan
Pasangan Batu 200 M’.
BAB - III 28
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jembatan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus
barang dan orang.
6. Rehabilitasi Jembatan.
Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Jembatan Kota Ambon (PEN-SMI), sebanyak 50 Buah
Jembatan.
- Rehabilitasi Jembatan Jl. Kaitetu - Negeri Lima (PEN-SMI), sebanyak 7 Buah.
- Rehabilitasi Jembatan Nahiti Oma (PEN-SMI), sepanjang 15 M’ (Jembatan).
- Rehabilitasi Jembatan Wai Hatalesi Ruas Jl. Morela - Liang (PEN-SMI),
sebanyak 2 Buah (Jembatan) dan Deuker 2 Buah.
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jembatan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus
barang dan orang.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 547.509.000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 542,652,000,- (99,11%), terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 4,857,000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Pengadaan Bahan Rosin Ester untuk Marka Jalan, sebanyak 8.386 Kg.
- Pengadaan Bahan Tambalan CPHMA, sebanyak 19 Ton.
- Monitoring dan Evaluasi Ke Pulau Buru, 1 Layanan.
Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana Jalan Nasional.
BAB - III 29
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara (SYC to MYC)
- Penambahan Marka Kuning Ruas Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk
Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara.
Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan
jalan nasional dan fasilitasi jalan yang baik.
- Terpeliharaanya jalan nasional melalui pemeliharaan rutin, rekonstruksi dan
rehabilitasi jalan serta penanganan drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3,755,442,000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 3,755,442,000,- atau 100% dan realisasi
fisik 100,00%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan
jalan nasional dan fasilitasi jalan yang baik.
- Terpeliharaanya jalan nasional melalui pemeliharaan rutin jembatan.
BAB - III 30
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
1. Layanan Umum.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 665,203,000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 642,174,300,- atau 96,54% dan realisasi
fisik 100,00%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23,028,700,-. Capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Monitoring dan Pelaporan
- Administrasi Kegiatan Perkantoran
- Penanganan Covid-19
- Penyusunan Laporan Keuangan BMN
Hasil (Outcome) :
- Layanan dukungan Manajemen Satker.
BAB - III 31
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Sumber Daya Air (Sungai dan Pantai) dan telah disesuaikan
dengan APBD Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.12.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.13.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021
BAB - III 32
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.
Sasaran strategis yang terkait dengan Irigasi dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian tahun 2021 dan ukuran
perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin dicapai di akhir tahun
Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.14.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-2
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024
2. Meningkatnya Ketahanan Panjang DAS dan Pesisir Pantai 8.884,14 M’ 12.569,53 M’ 26.589,64 M’ 13.230 M’ 13.800 M’ 14.500 M’ APBD/P
Lingkungan dan Resiko Terdampak Bencana yang
Bencana Berbasis Kepulauan Tertangani
Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021 :
SEBELUM SESUDAH
No. Program Keterangan
Potensial Fungsional Potensial Fungsional
Program Pengelolaan 33.839,44 33.839,44
A 84,35 Km 110,94 Km
SDA Km Km
1. Pembangunan
10.605,56 10.605,56
Prasarana Pengaman 47,01 Km 67,70 Km
Km Km
Pantai
2. Pengendalian Banjir
pada daerah tangkapan 23.233,88 23.233,88 Sungai besar utama
37,34 Km 43,24 Km
air dan badan-badan Km Km
sungai
A. Faktor Internal :
1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
2. Dukungan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
4. Deskripsi Tugas Jelas;
5. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;
6. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
7. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;
BAB - III 33
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.15.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
1.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 113,848,403,699 111,578,850,584 98,01 100,00
- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai 991.007.527 745.188.695 75,20 100,00
- SMI
BAB - III 34
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Terlihat dari program diatas memiliki capaian kinerja keuangan dan fisik yang Sangat
Efisien 97,48% dan 100%; hal ini dikarenakan adanya lanjutan kegiatan dengan sumber
dana PEN-SMI Tahun 2020 untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur bidang Sumber
Daya Air mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar
Rp.110.778.144.017,- dengan realisasi sebesar Rp.110.778.144.017,- (100%) dan fisik
100%.
Tabel 3.16.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian Keterangan
1 2 3 4 5 6 7
Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.17.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2016 s/d 2020.
Dalam pelaksanaan Program / Kegiatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021
menunjang Sasaran strategis ke-2 terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai
target, yaitu :
BAB - III 35
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- DED Bendungan Way Ella Tahap I. dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan
pekerjaan ini sebesar Rp. 500.000.000,- sampai akhir tahun anggaran kegiatan tidak
terealisasi. Permasalahannya dikarenakan …..
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan
pekerjaan ini sebesar Rp. 500.000.000,- sampai akhir tahun anggaran kegiatan tidak
terealisasi. Permasalahannya dikarenakan …..
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang
RT.01/RW.03 (Padat Karya). Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi
standar Tata Ruang dan berada pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.
Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-2 :
a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.
1. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp.97.800.450,- atau 48,90% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 102.199.550,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
Tersedianya dokumen perencanaan Pola dan Rencana SDA Wilayah Sungai
kewenangan Provinsi sebagai berikut :
- Review Pola dan Rencana Sungai Buru (APBD-P) , 1 dokumen.
BAB - III 36
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Dokumen rancangan review pola dan rencana Sungai Buru terhadap perubahan
setelah ditetapkan.
Keluaran (Output) :
- DED Bendungan Way Ella Tahap I; kegiatan tidak terealisasi sampai akhir
tahun anggaran.
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I; kegiatan tidak terealisasi sampai akhir
tahun anggaran.
- Supervisi Pembangunan Tanggul Sungai Way Leman, P. Buru, 1 Dokumen.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Lamahang Kec. Waplau, sepanjang 88 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu Kab. Maluku
Tengah, sepanjang 93 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Toilila Tepa Kec. PP Babar, sepanjang 220 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Banjir Desa Limumir SBT, sep. 89,65 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Kilaba Kec. Kian Darat SBT,
sepanjang 116,75 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Air Salak Desa Waiheru Kec. Baguala, sepanjang
98 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Nania RT.06 RW.01 Kec. Baguala,
sepanjang 86 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
sepanjang 100 M’.
- Talud Penahan Sungai SKIP depan RT. 001/05 Kelurahaan Karang Panjang
Kec. Sirimau Kota Ambon, sepanjang 86 M’.
- Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir DAS Leman ( DAK),
sepanjang 1.000 M’.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pandan Kasturi (PEN-SMI),
sepanjang 502 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru (PEN-SMI),
sepanjang 1.248 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru Selatan (PEN-SMI)
sepanjang 676 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. SBB (PEN-SMI),
sepanjang 473 M’.
BAB - III 37
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja (KAK).
- Pembangunan Talud Sungai sepanjang 5.901 M’ untuk melindungi
pemukiman masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar
aliran sungai serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Keluaran (Output) :
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Desa Galala (Padat Karya),
sepanjang 51,44 M’.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat
Karya). Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Batu Merah (Padat
Karya), sepanjang 46,43 M’.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya).
Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.
BAB - III 38
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Memperkecil bahaya bencana alam akibat banjir dan terlindunginya
pemukiman masyarakat.
Keluaran (Output) :
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Desa Dian Darat Kab.Malra,
sepanjang Talud 18 M’ dan Penimbunan 238,09 M3.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Letvuan Kab.Malra, sepanjang 161,5 M’.
- Pembangunan Talud Pantai desa Ngafan Kec. Kei besar Selatan, sepanjang
47,65 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat, sepanjang 199,6 M’.
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Watsin Kab. Malra, sep. 233 M’.
- Penimbunan Talud Pantai Kawasan Permukinan Ohoi Dian Pulau Kei
Hoatsorbait Kab. Malra, sepanjang 134 M’.
- Penimbunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat, sepanjang 114,84 M’.
- Talud Penahan Gelombang Desa Ngefuit Kec. Kei Besar, sepanjang 41,42 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Lala, Kec. Namlea Kab. Buru, sep. 75 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Sawa, Kec. Liliyali Kab. Buru, sep. 75 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Desa Air Buaya Kab. Buru,
sepanjang 102,80 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kec. Batabual, sepanjang
77,80 M’.
- Talud Penahan Ombak Kayeli Buru, sepanjang 100,28 M’.
- Talud Penahan Ombak Wainibe Buru, sepanjang 92,98 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Gelombang Desa Walerang Kec. Kordata Kab.
KKT, sepanjang 75 M’.
BAB - III 39
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Memperkecil bahaya bencana alam akibat gelombang pasang dan abrasi laut
serta terlindunginya permukiman masyarakat.
- Pembangunan Talud Pantai sepanjang 20.688,82 M’ untuk melindungi
pemukiman masyarakat dari bahaya bencana abrasi pantai serta memberikan
rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
Keluaran (Output) :
- Rehab Embung di Desa Kobi Sonta Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng,
sepanjang 75 Ha.
Hasil (Outcome) :
- Mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk
kebutuhan pertanian ataupun peternakan saat musim kemarau, serta
mencegah banjir dimusim penghujan.
Keluaran (Output) :
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Provinsi, 1 Dokumen
Hasil (Outcome) :
- Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi kelembagaan SDA Provinsi
(Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi) dalam rangka mengoptimalkan sinergi
BAB - III 42
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik
kepentingan.
Keluaran (Output) :
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha, 1 Dokumen.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur
Seti Malteng, sepanjang 665 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, Wai Tonipa Kec.
Seram Utara Timur Kobi, sepanjang 325 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari Kec. Seram Utara Timur
Seti Malteng, sepanjang 479 M’.
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK), sepanjang 3.591 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang 12.404 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang 5.118 M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Lata, 1 Dokumen.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Meten, 1 Dokumen.
Hasil (Outcome) :
- Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan konstruksi agar sesuai dengan waktu,
mutu dan biaya yang ditetapkan dalam KAK serta dapat memberikan manfaat
yang optimal.
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram.
Keluaran (Output) :
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK), seluas 1.022 Ha.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PEN-SMI), sepanjang 14.789 M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PEN-SMI), sepanjang 5.950 M’.
BAB - III 43
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
Keluaran (Output) :
- OP Irigasi Sari Putih, 1 paket.
- OP Irigasi Tonipa, 1 paket.
- OP Irigasi Way Apu Kiri, 1 paket.
- OP Irigasi Way Lata, 1 paket.
- OP Irigasi Way Leman, 1 paket.
- OP Irigasi Way Lo Atas, 1 paket.
- OP Irigasi Way Meten, 1 paket.
- OP Irigasi Way Tele, 1 paket.
Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
- Terpeliharanya jaringan irigasi P. Buru (D.I. Sariputih, D.I. Tonipa, D.I. Way
Apu Kiri, D.I. Way Lata, D.I. Way Leman, D.I. Way Lo Atas, D.I. Way Meten,
dan D.I. Way Tele).
BAB - III 44
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Operasi Rutin D.I. Way Geren
- Operasi Rutin D.I. Way Apu
- Operasi Rutin D.I. Samal
- Operasi Rutin D.I. Kobi
- Operasi Rutin D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Berkala D.I. Way Geren
- Pemeliharaan Berkala D.I. Way Apu
- Pemeliharaan Berkala D.I. Samal
- Pemeliharaan Berkala D.I. Kobi
- Pemeliharaan Berkala D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Geren
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Apu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Samal
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kobi
- Pemeliharaan Rutin D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Geren Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Apu Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Samal Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kobi Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Matakabo Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Geren
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Apu
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Samal
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Kobi
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Matakabo
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Geren
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Apu
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Samal
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Kobi
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Matakabo.
BAB - III 45
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Memutakhirkan data-data aset bangunan dan jaringan irigasi/rawa kewenangan
Pemerintah. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi Angka Kebutuhan Nyata
Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yang akan digunakan sebagai dasar
perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan
bangunan dan jaringan irigasi/rawa.
- Terkoordinir dan sinergi seluruh komponen kegiatan yang berkaitan dengan
pertanian pada umumnya dan irigasi pada khususnya, sehingga tujuan
pendapatan petani serta peningkatan produksi pertanian dalam rangka
program ketahanan pangan dapat tercapai.
- Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah irigasi.
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 407,822,000,-. dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 406.864.000,- atau 99,77 %, dan realisasi
fisik 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.958.000.000,- Capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Dukungan Internal Lainnya
Hasil (Outcome) :
- Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.
BAB - III 46
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Sumber Daya Air dan telah disesuaikan dengan APBD
Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.18.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021
Capaian kinerja Organisasi yang membidangi Sasaran tersebut diatas terlihat dari
pejelasan sebagai berikut ini :
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-3 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.19.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.
Ada 6 sasaran strategis yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian
tahun 2021 dan ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin
dicapai di akhir tahun Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
BAB - III 47
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.20.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-3
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024
Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021.
Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Standar Nasional
44.208,7 Ha
68.775,7 24.567,0 68.775,7 24.567,0
1 Irigasi 148 (masih dapat
Ha Ha Ha Ha
dikembangkan)
16.824,0 Ha
27.483,0 27.483,0
- Kewenangan Pusat 7 10.659,0 Ha 10.659,0 Ha (masih dapat
Ha Ha
dikembangkan)
14.931,0 Ha
22.570,0 22.570,0
- Kewenangan Provinsi 18 7.639,0 Ha 7.639,0 Ha (masih dapat
Ha Ha
dikembangkan)
12.453,7 Ha
- Kewenangan 18.722,7 18.722,7
123 6.269,0 Ha 6.269,0 Ha (masih dapat
Kabupaten Ha Ha
dikembangkan)
A. Faktor Internal :
1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
2. Dukungan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
4. Deskripsi Tugas Jelas;
5. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;
6. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
7. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;
8. Tersedianya Data Informasi Survey Quarry material;
BAB - III 48
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Pemenpupr No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi;
2. Adanya Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis);
3. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
4. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
5. Masih besar tuntutan kebutuhan pembangunan bidang SDA;
6. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
7. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup besar;
8. Adanya kejelasan aturan didalam pemberian ijin pemanfaatan lahan;
9. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
10. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
11. Adanya forum SKPD, musrenbangda dan musrembangnas untuk menjaring aspirasi
masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
12. Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi;
13. Tersedianya Data Material bangunan sesuai spesifikasi;
Tabel 3.22.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021
1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 258.579.167.301 250.810.393.390 97,0 98,62
Dari Program diatas memiliki capaian kinerja sangat efisien dimana realisasi keuangan
mencapai 97,0% dan fisik 98,62%, termasuk didalamnya lanjutan kegiatan dengan dana
PEN-SMI yakni sebesar Rp. 154.571.210.966 atau 59,78% dari total keseluruhan pagu.
BAB - III 49
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tabel 3.23.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
1 2 3 4 5 6 7
Terlihat kegiatan yang tidak mencapai realisasi kinerja secara maksimal diantaranya
kegiatan perencanaan DED Bendung Way Ella Tahap I, Penyusunan DED Kanal Passo
Tahap I dan Peyusunan DED Sungai Way Lata, Pembangunan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Kelurahan Karang Panjang RT.01/RW.03 (Padat Karya), Pembangunan Tembok
Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka (Padat Karya), Pembangunan Tembok Penahan
Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat Karya), Pembangunan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Negeri Soya (Padat Karya).
Tabel 3.24.
Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021 (APBN)
1 2 3 4 5 6 7
Terwujudnya Pembangunan
dan Pengembangan Sarana
1. TP-OP Jaringan Irigasi 20 Paket 20 Paket 100% APBN
dan Prasarana Sumber Daya
Pengairan
BAB - III 50
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 3.25.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021
Terwujudnya (P) 11,130 9,573 10,166.44 9,934.91 Rp 12.394,88 12.319,86 99,39% APBN
- Operasi dan
percepatan Pemeliharaan
pembangunan % 100 100 100 100 Paket 20 20 100%
Sarana Prasarana
2 penyediaan sumber SDA serta
Penanggulangan (R) 10,653 9,319 10,042.89 9,826.16
daya air dan
terpeliharanya Darurat Akibat
Bencana % 95.71 89.89 98.78 98.78
jaringan irigasi
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran dalam
rangka Pengembangan Infrastruktur Irigasi baik kegiatan perencanaan maupun
pembangunan / peningkatan dalam rangka perluasan sawah kurang lebih sebesar 24,38%
Rp.20.308.070.00,- dengan rata-rata anggaran yang terserap mencapai 97,25% dan fisik
100%.
Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-3 :
a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota.
1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.012.327.300,- dengan realisasi
keuangan Rp. 26.895.806.797,- atau 96,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.116.520.503,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
BAB - III 51
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
Terbangunnya jaringan irigasi di P. Buru sebagai berikut :
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha, 1 Dokumen.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur Seti
Malteng, sepanjang 665 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, Wai Tonipa Kec. Seram
Utara Timur Kobi, sepanjang 325 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari Kec. Seram Utara Timur Seti
Malteng, sepanjang 479 M’.
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK), sepanjang …..
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang 12.404 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang 5.118 M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Lata, 1 Dokumen.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Meten, 1 Dokumen.
Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
Keluaran (Output) :
Terpeliharanya jaringan irigasi di P. Buru dan P. Seram sebagai berikut :
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK), sepanjang ….. M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PENSMI), sepanjang 14.789 M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PENSMI), sepanjang 5.950 M’.
- Pengerukan Sedimen D.I Kairatu 1 (PENSMI), sepanjang 323 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang …. M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang … M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Sariputih,
1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tonipa, 1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Way Tele, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Lata, sepanjang 155 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Meten, sepanjang 155 M’.
BAB - III 52
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
Keluaran (Output) :
Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi di P. Buru dan P. Seram sebagai berikut :
- OP Irigasi Sari Putih
- OP Irigasi Tonipa
- OP Irigasi Way Apu Kiri
- OP Irigasi Way Lata
- OP Irigasi Way Leman
- OP Irigasi Way Lo Atas
- OP Irigasi Way Meten
- OP Irigasi Way Tele
Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
BAB - III 53
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Jasa Konstruksi dan telah disesuaikan dengan APBD
Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.26.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021
4. Meningkatnya Sumber Daya SDM yang Tersertifikasi 1.738 Orang 1.874 Orang 107,83%
Manusia yang Berdaya Saing Konstruksi Tenaga Ahli
dan Tenaga Terampil
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-4 dapat dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.27.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.
Terdapat 3 sasaran strategis terkait Penataan Ruang yang ada dalam rencana
strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian
BAB - III 54
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
tahun 2021 dan ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin
dicapai di akhir tahun Renstra (Tahun 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.28.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-4
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024
Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021.
Tabel 3.29.
Status Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Maluku
s/d Tahun 2021 dan Rencana 2022
A. Faktor Internal :
1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah;
2. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
3. Dukungan Pemerintah Daerah;
4. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
5. Deskripsi Tugas Jelas;
BAB - III 55
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis);
2. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
3. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
4. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup
besar;
6. Adanya Kerjasama dengan Balai Jakon Wilayah VII Papua di Jayapura;
7. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
8. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi dan pesatnya
pertumbuhan teknologi informasi/multimedia;
9. Terbukanya kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai;
10. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
11. Adanya forum SKPD, musrenbangda dan musrembangnas untuk menjaring
aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
12. Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi;
13. Meningkatkan kontribusi PAD pada Pemda
Tabel 3.30.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Dari data diatas capaian efisiensi pengguna sumber daya terlihat menurun bila
dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 96,20% untuk keuangan dan 100% fisik,
BAB - III 56
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
sehingga hal ini membuktikan efisiensi dalam penggunaan keuangan belum mencapai
target perencanaan kinerja (Penetapan Kinerja).
Tabel 3.31.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
1 2 3 4 5 6 7
Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut ini :
Tabel 3.32.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021
Untuk urusan penataan ruang tahun 2021 hanya dianggarkan melalui APBD dengan
program kegiatan yang bertambah sesuai dengan peruntukannya.
Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-4 :
BAB - III 57
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peraturan
dan skill melalui Sosialisasi Peraturan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 278.640.000,- atau 92,88%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.360.000,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- 46 orang peserta mengikuti Penyiapan Instruktur / Asesor / Penyelenggara
Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pelatihan konstruksi sesuai standar dan aturan yang
menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.469.060.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.181.956.529,- atau 80,46%,
dan realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 287.103.471,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- 45 orang peserta mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pemeliharaan Bangunan Irigasi yang diselenggarakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 45 orang peserta mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Sanitasi dan Limbah
yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Arsitek yang
diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Jembatan yang
diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
BAB - III 58
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sesuai standar dan aturan
yang menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 444.431.700,- atau 88,89%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 55.568.300,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli
Sumber Daya Air yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
BAB - III 59
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Mendapatkan Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 168.682.748,- atau 84,34%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.317.252,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Konstruksi di 11 Kab/Kota yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya peran kelembagaan konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 175.911.600,- atau 87,96%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.088.400,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
selama 1 tahun, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Pengelolaan dengan baik layanan informasi jasa konstruksi.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 190.156.505,- atau 95,08%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.843.495,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
BAB - III 60
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya tenaga Administrator SIPJAKI yang berkompeten, handal dan
terampil.
Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.999.740.100,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.756.533.726,- atau 87,84%,
dan realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 243.206.374,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya penilaian dan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).
Keluaran (Output) :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya perencanaan pembangunan yang baik.
BAB - III 61
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 652,644,980,- dengan realisasi
keuangan Rp. 453,444,656,- atau 69,48% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 199.200.324,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien.
b) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 438,938,670,- dengan realisasi
keuangan Rp. 293,807,350,- atau 66,94% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 145.131.320,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terkelola dengan baik BMD pada SKPD.
Keluaran (Output) :
- Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Pegawai, 1 paket.
- Belanja Pengadaan Atribut Seragam Pegawai, 1 paket.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya pakaian dinas aparatur yang layak dan seragam bagi aparatur.
Keluaran (Output) :
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tersusunnya database administrasi kepegawaian.
BAB - III 62
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kualitas dan kompetensi apatur.
Keluaran (Output) :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DPUPR), 1
kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya peralatan penerangan bangunan pendukung operasional kantor.
Keluaran (Output) :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DPUPR), 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya bahan logistik pendukung operasional kantor.
Keluaran (Output) :
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DPUPR), 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
BAB - III 63
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu pendukung operasional kantor.
Keluaran (Output) :
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika (Aplikasi EOffice), 1 paket.
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika (Pengembangan
Website), 1 paket.
- Belanja Alat Elektronik Pendukung Operasional Kantor, 1 paket.
- Belanja alat elektronik SPBE (APBD-P), 1 paket.
- Belanja Peralatan Teleconference (APBD-P), 1 paket.
Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pelayanan SKPD berbasis elektronik.
BAB - III 64
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220,512,244,- dengan realisasi
keuangan Rp. 207,278,450,- atau 94,0% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 13.233.794,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebanyak 8 unit kendaraan roda 2, 1
paket.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya kendaraan dinas pendukung operasional kantor.
2. Pengadaan Mebel.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 345,868,194,- dengan realisasi
keuangan Rp. 334,328,027,- atau 96,66% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 11.540.167,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Belanja Pengadaan Mebeleuir Kantor Dinas, 1 paket.
- Belanja Pengadaan Mebel Kantor (APBD-P), 1 paket.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya prasarana mebeleir pendukung operasional kantor.
Keluaran (Output) :
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor Dinas, 1 paket.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya prasarana mebeleir pendukung operasional kantor.
Keluaran (Output) :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DPUPR), 1 kegiatan.
BAB - III 65
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor, 1 kegiatan.
- Jasa Kebersihan (APBD-P), 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya kenyamana dan kebersihan kantor.
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Penataan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan
SKPD, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tatalaksana keuangan Dinas tersusun sesuai permintaan dan pencairan dana.
Keluaran (Output) :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya kendaraan dinas pendukung operasional kantor.
BAB - III 66
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34,879,300,- dengan realisasi
keuangan Rp. 33,250,000,- atau 95,33% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.629.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Kantor, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya peralatan kantor pendukung operasional kantor.
II. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
(Kalesang Negeri), 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya lingkungan bersih, masyarakat sehat dan ekonomi tumbuh melalui
Gerakan Kalesang Negeri.
Keluaran (Output) :
BAB - III 67
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Kab/kota ke
dalam Program dan Kegiatan.
Keluaran (Output) :
- Penyusunan Buku Standar Satuan Harga per Semester, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Program dan Kegiatan mengikuti Standar Satuan Harga setempat di Kab/Kota.
a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,000,523,184,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.882,877,184,- atau 94,12% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 117.646.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku sebagai
Implementasi Amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 (Penyusunan Perda RTRW
Provinsi Maluku), 1 Dokumen.
Hasil (Outcome) :
BAB - III 68
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Penyusunan RTR Kawasan Air Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah, 1 Dokumen.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Dokumen RRTR Kawasan Air Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah
sebagai Pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai terget pembangunan dalam
jangka waktu dan lingkup tertentu.
Keluaran (Output) :
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan
Ruang, 1 Kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terciptanya Pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang
Penataan Ruang.
Keluaran (Output) :
- Sistem Informasi Penataan Ruang, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Keterbukaan Informasi terkait Penataan Ruang melalui Sistem berbasis Web.
BAB - III 69
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
Ruang, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
2. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Penataan Ruang.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 211,338,920,- dengan realisasi
keuangan Rp. 203,984,750,- atau 96,52% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 7.354.170,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Penataan Ruang, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya peran strategis sebagai pendukung perwujudan penataan ruang yang
baik.
Keluaran (Output) :
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
BAB - III 70
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut RTRW
diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal.
III. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE.
Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
Lintas Daerah Kabupaten/Kota, 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang telah ditegaskan menjadi
objek Landreform dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.
Program / Kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian sumber dana APBD/P Tahun 2021.
BAB - III 71
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7,385,730,- dengan realisasi
keuangan Rp. 5,705,700,- atau 77,25% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.680.030,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik yaitu Balon Mercury Son
250 Watt sebanyak 2 buah; Lampu Philips Essential 23 Watt sebanyak 15 buah;
Lampu Philips Essential 50 Watt sebanyak 20 buah; Sekring 2 Phase sebanyak 4
buah; Lampu Pijar 60 Watt sebanyak 20 buah.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Alat Penerangan Kantor Selama 12 Bulan.
Keluaran (Output) :
- Tersedianya Bahan bakar dan ATK seperti : Bensin 1.416 liter, Solar 1.849 liter, Ball
Liner Hitam 100 buah, Post-It 654 Warna 4 pack, Amplop Putih Kecil 10 dos,
Amplop Putih Panjang 15 dos, Ballpoint Pilot 50 buah, Buku Kas Agenda Keluar 5
buah, Buku Kas Agenda Masuk 5 buah, Buku Kwitansi Biasa10 buah, Buku
Kwitansi Proyek 3 TTD 10 buah, Clip Binder No.155 5 dos, Clip Binder No. 200 5
dos, Clip Binder No.260 5 dos, Clip Binder No.111 5 dos, Clip Kertas Kecil 10 dos,
Gunting Besar 5 buah, Gunting Sedang 5 buah, Hekter Besar 5 buah, Hekter Kecil
10 buah, Isi Hekter Besar 15 dos, Isi Hekter Kecil 15 dos, Kalkulator 2 buah, Kertas
HVS Folio 70 Gram 60 rim, Kertas HVS Folio Warna 10 rim, Kertas HVS Kwarto 70
Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram, Lakban (1,5 Jilid) 15 buah, Lakban (1 Jilid) 15
buah, Lakban (2 Jilid) 15 roll, Lakban Bening 10 roll, Map Batik Kertas 100 buah,
Map Tali Plastik 100 buah, Pelobang Kertas Besar 2 buah, Pensil 2B 48 batang,
Pensil Gambar HB 24 batang, Re-Type (Tip-Ex) 12 buah, Stabillo Boss 10 buah,
Catridge Orginal Cannon 810 Black 4 buah, Catridge Orginal Cannon 811 Color 4
buah, Flash Disk 32 GB 2 buah, Tinta Printer Epson (Warna Biru 2 botol, Tinta
Printer Epson (Warna Hitam) 2 botol, Tinta Printer Epson (Warna Kuning) 2 botol,
Tinta Printer Epson (Warna Merah) 2 botol, Serokan Air 6 buah, Kain Pel 24 buah,
Kain Pembersih Kaca 2 lusin, Pengharum Closed 24 botol, Sabun Cuci Tangan 10
botol, Tempat Sampah Sedang 12 buah, Serokan Sampah 6 buah, Sapu Ijuk 12
buah. Sikat Closed / Nagata 6 buah.
BAB - III 72
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Pembersih dan
Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan.
Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Penggandaan fotocopy hitam 6.400 lembar dan fotocopy warna 1.250
lembar.
Hasil (Outcome) :
- Kebutuhan penggandaan bahan dan laporan operasional kantor terjamin selama
12 Bulan.
Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Belanja / Tagihan Telepon dan Listrik, 1 sambungan.
Hasil (Outcome) :
- Penerangan dan komunikasi kantor selama 12 Bulan terjamin.
Keluaran (Output) :
- Terbayarnya jasa pendukung administrasi kantor diantaranya 2 Orang Tenaga
Mekanik Alat; 1 Orang Tenaga Penyelia; 3 Orang Tenaga Teknisi Pengujian Aspal;
Tanah dan Beton; 2 Orang Petugas Admin SIMDA; 2 Orang Tenaga Teknisi
Laboratorium; 2 Orang Tenaga Kebersihan; 2 Orang Operator Alat Berat; 2 Orang
BAB - III 73
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Tenaga Keamanan (Satpam); 1 Orang Tenaga Sopir dan Uang Makan Harian 309
Hari.
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya dalam
menunjang operasional kantor selama 12 Bulan.
Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda-2 sebanyak 2
Unit, 2 Kali; Jasa Service Mobil sebanyak 5 kali; Jasa Service Kendaraan Bermotor
Roda-2 sebanyak 2 Unit, 2 Kali; Pajak Kendaraan Dinas selama 1 tahun sebanyak
4 Unit; Suku Cadang Kendaraan Dinas sebanyak 4 Unit.
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Selama 12 Bulan.
Keluaran (Output) :
- Terpeliharanya dan beroperasinya kendaraan berat selama 1 tahun.
Hasil (Outcome) :
- Kendaraan berat beroperasi dengan maksimal.
Keluaran (Output) :
- Terpeliharanya Peralatan dan Mesin diantaranya AC 4 Unit, Printer 2 Unit,
Komputer 2 Unit, Bahan dan Peralatan Laboratorium 1 Paket.
Hasil (Outcome) :
BAB - III 74
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Tersedianya Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi seperti Cat Besi Merk Nipe
25 Kg, Cat Penutup (Cat Minyak) 30 Kg, Cat Tembok 50 Kg, Cat Tembok Anti
Lumut 35 Kg, Dempul Kayu Merek Kembang 1 Kg 10 Kaleng, Kayu REP Kwalitas
1 sebanyak 50 batang, Kuas Biasa 20 Buah, Kuas Rool 20 Buah, Paku 12 Cm 10
Kg, Paku 5 Cm 10 Kg, Paku 7 Cm 10 Kg, Pisau Dempul ATS-3 20 buah, Plamir Big
Lion 35 Kg, Semen Putih Jaquar (40 Kg) 1 Zak, Seng Gelombang BJLS 30
(uk.914x1829 mm) 10 Lembar, Thiner Super 25 Liter, Tripleks 6 mm (120 x 240 cm)
25 Lembar, Upah Kerja Pengecatan Dinding (127.983 M2), Upah Kerja Plafon (80
M2), Pembabatan / Pembersihan Halaman Kantor (3 Orang x 12 Bulan); 1 kegiatan.
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Gedung Kantor Selama 12 Bulan.
Program / Kegiatan Bidang ke-Cipta Karya-an sumber dana APBD/P Tahun 2021.
Keluaran (Output) :
- Rehabilitasi Gedung Kantor, 1 paket.
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR, 1 paket.
- Perencanaan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR, 1 paket.
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR, 1 paket.
- Pengawasan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR, 1 paket.
BAB - III 75
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya gedung kantor pendukung operasional kantor.
a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.
Keluaran (Output) :
- Air bersih Dusun Katapang Desa Loki
- Pembangunan Air Bersih Amaholu Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB
- Pembangunan Air Bersih Dusun Jawa Sakti Desa Sole Kec. Huamual
Belakang Kab. SBB
- Pembangunan Air Bersih Soa Nau Negeri Lima Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Sarana Air bersih di Dusun Mahia Desa Urumessing Kec.
Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Asam Jawa Desa Luhu Kec. Huamual
Kab. SBB
- Pembangunan Sarana Air Bersih Pohon Durian Desa Namlea - Kab. Buru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Feruni
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Lata
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Lor-Lor
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Uwat Kei Besar Utara
Barat Kab. Maluku Tenggara
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Saleram Kab. Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Dobo Kab. Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Tersebar) di KKT
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Namlea Kab. Buru
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Ulira Kab. Bursel
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Nusaniwe Kota Ambon
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sirimau Kota Ambon
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec.Teluk Ambon dan Kec.
Baguala Kota Ambon (PEN-SMI)
BAB - III 76
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Makariki Kab. Maluku Tengah
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih P. Haruku (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Buru (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Buru Selatan (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Kep. Aru (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. KKT (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tengah (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tenggara (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. MBD (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Barat
(PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Timur
(PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Ambon (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Tual (PENSMI)
- Mesin Pompa Air Bersih Solar Cell Desa Karey Kec. Aru Selatan Timur Kab.
Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Wafan
- Pembangunan Air Bersih Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kec. Leitimur
Selatan
- Pembangunan Air bersih Kampung Tomi Kel. Pandan Kasturi Kota Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Desa Gogorea Kab. Buru
- Pembangunun Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Taeno
- Profil Tank Air Minum Dulla Laut
- Rehab Air bersih Dusun Wanat Kec. Laihitu
- Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tuni, Desa Urimessing Kec.
Nusaniwe
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air bersih Masjid Al-Fattah (APBD-P).
Hasil (Outcome) :
- Tersedianya air bersih.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 394,171,610,- atau 78,83% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 105.828.390,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Susunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.
Keluaran (Output) :
- Drainase di desa Rumah Tiga
- Pembangunan Drainase Dusun Nama''a Kec. Haruku kab. Malteng
- Pembangunan Drainase Jalan Pesona Desa Wailola Kec. Bula Kab SBT
- Pembangunan Drainase Kota Ambon ( DEBTSWAP 2021)
- Pembangunan Riol Desa Kalauli Kec. Leihitu
- Pembuatan Deker Talaga Kodok Kec. Leihitu
- Pembuatan Saluran GOT Desa Layeni RT 07 Timur jaya
- Rehab Riol Desa Kariu Pulau Haruku
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kec. Nusaniwe (PENSMI)
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kel. Uritetu Hunipopu (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kadewatan Pulo Gangsa (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kawasan Aster Tantui (PENSMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Mardika (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kelurahan Tihu (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Passo (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Pohon Puleh Jalan Baru A.Y Patty (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Urimessing Pelabuhan Yosudarso (PENSMI)
BAB - III 78
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- Drainase di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Wai Tihisa Kec. Seram Utara
Barat
- Lanjutan Pembangunan Saluran Air Drainase Negeri Hitu Lama Kec. Leihitu
- Pembangunan Drainase Desa Asilulu
- Pembangunan Drainase Desa Kamal
- Pembangunan Drainase Desa Luhu
- Pembangunan Drainase Desa Rohomoni Kab. Maluku Tengah
- Pembangunan Drainase Desa Werinama Kab. SBT
- Pembangunan Drainase Dusun Limboro Desa Luhu
- Pembangunan Drainase Dusun Tanah Goyang Desa Loki
- Pembangunan Drainase Masika Jaya
- Pembangunan Drainase Pisga Rumah Tiga
- Pembangunan Riol Desa Kariu Kec. Pulau Haruku
- Pembangunan Saluran Drainase di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar)
- Pembangunan Saluran Drainase Drainase Air salobar
- Pembangunan Saluran Drainase Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu
- Pembangunan Saluran Drainase Wik Ujung Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu
- Pembuatan Drainase di Gang Raja Passo Tengah RT. 25/04
- Rehabilitasi Saluran Drainase/Got - Pasir Putih - Desa Wakal Kab. Maluku
Tengah
- Pembangunan Saluran Drainase - Wik Tengah Negeri Hitulama Kec. Leihitu
Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Saluran Drainase - Dusun Waimintal Kec. Pulau Haruku Kab.
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan got Kel. Letwaru Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Drainase Taman Makmur RT.003 RW 007 Kec. Kota Ambon
(APBD-P).
Hasil (Outcome) :
- Terbangunya Drainase Perkotaan.
BAB - III 79
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Jalan dalam desa (Lapen) Desa wabele kec. Kepala madan kab. Bursel
- Jalan lingkungan Desa Sehati Kec. Amahai
- Jalan Lingkungan Desa Ubung, Kec Liliyali Kab. Buru
- Jalan Lingkungan di Gadihu Bt. Merah (Tersebar) Gadihu Bt.Merah Kec.
Sirimau
- Lapen Jalan (Lanjutan) Iklailon Ohoirata Barat MBD
- Pembangunan Jalan Batu Merah BTN Kanawa Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Desa (Aspal) Desa Tiou Kab. Malteng
- Pembangunan jalan desa fogi kec. Kepala madan kab. Bursel (Lanjutan)
- Pembangunan Jalan Desa Ngayub Kec. Kei Kecil
- Pembangunan Jalan Lapen (Tersebar) Di KKT
- Pembangunan Jalan Lapen Desa Ouw Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Inloumin Kec. Pulau Gorom Kab. SBT
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kalauli RT. 04 Desa Kaitetu
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Nuanea Kec. Amahai Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Waru 800 M Kec. TNS Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Negeri Amahai Kec. Amahai Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Wara RT. 007/RW. 019 Desa Batu
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Pedesaan Ohoi Revav Kei Kecil
- Pembuatan jalan baru & pematanangan lahan menuju objek wisata teluk
halong dan tempat budidaya & pengeringan rumput laut (Pekerjaan lanjutan)
Desa Allang asaude kec. Waisala
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputih
(PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rutah Kec. Amahai (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Leihitu (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sirimau (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tihu (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Passo (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Haruku (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Saparua (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Wailela Rumah Tiga (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kairatu (PENSMI)
- Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru
BAB - III 80
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jalan Lingkungan KSP.
BAB - III 81
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Keluaran (Output) :
- Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI
- Grand Design Ambon New Port (APBD-P)
- Perencanaan Pembangunan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Perencanaan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran
UNPATTI
- Pengawasan Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Pengawasan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Pengawasan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran
UNPATTI
- Meter Roda
- Komputer PC Editing
- Laptop
- Lanjutan Pembangunan Rumah Pastori Batu Gajah
- Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Pinang Putih
- Pembangunan Pusat Pembinaan Mahasiswa GMKI - Lateri - Kota Ambon
(APBD-P)
- Penyelesaian Gedung LSPB Kamal - Desa Kamal - Kab. SBB (APBD-P).
Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
BAB - III 82
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Rehabilitasi ,Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
Keluaran (Output) :
- Penataan Kawasan Kab. Buru (PENSMI)
- Drainase
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Penataan Kawasan Kab. Buru Selatan (PENSMI)
- Drainase
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Penataan Kawasan Kel. Honipopu (PENSMI)
- Jalan Lingkungan
- Paving Blok
- Pembuatan Taman
- Penataan Kawasan Pandan Kasturi Kota Ambon (PENSMI)
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Paving Blok
- Taman
- Penataan Kawasan Halaman Gereja Sathean Kec. Kei Kecil
- Pembangunan Talud Pulau Ambon (PENSMI)
- Lanjutan Pembangunan Talud Desa Hualoy Kec. Amalatu. Kab. SBB
- Pembangunan Talud Dusun Tomi Tomi Tahalupu
- Pembangunan Talud Kudamati
- Pembangunan Talud Pemukiman
- Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Yarler Kel. Lodar El Kota Tual
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dusun Ama Ory Jalan Masuk
Kuburan Katolik RT. 51 RW 11 Negeri Passo
- Pembangunan talud penahan tanah di RT005/ RW 03 kelurahan lateri
- Pembangunan Talud Penahan Tebing
- Penimbunanan Kawasan Permukiman Ohoi Faa
- Talud Penahan Badan Jalan Saparua
BAB - III 84
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- Pembangunan Talud Penahan Longsor Air Mata Cina Kel. Urimessing Kota
Ambon
- Talud Penahan Tanah Namlea
- Penataan Kawasan Waiheru (APBD-P)
- Perencanaan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Pengawasan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Pembangunan Pagar Gereja Elfido Latuhalat
- Pembangunan Pagar Beton Dusun Luhulima Desa Iha
- Pembangunan Paving Block dan Tribun SMK Muhammadiyah Ambon
- Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Penataan Kawasan Gadihu
- Penataan Kawasan Gedung Kantor Latupati
- Penataan kawasan jalan natsepa suli
- Penataan Kawasan Kampus Unpatti
- Penataan Kawasan Lingkungan BAPENDA
- Penataan Kawasan Lorong Putri
- Pembangunan Talud di kawasan tugu 100 Tahun Injil dan Makam Leluhur Falir
Rob Desa Ad Weraur Malra.
- Pembangunan Talud Pemukiman
- Pembangunan Talud Pemukiman Benteng Atas RT.003/RW.004 Kel.
Nusaniwe, Kota Ambon
- Pembangunan Talud Pemukiman di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar)
- Pembangunan Talud Pemukiman di Waiheru Cokro RT.027/RW.003
(Tersebar)
- Pembangunan Talud Pemukiman Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Batu Merah Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Kota
Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Lembah Argo Negeri Passo
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di SMA YPPK Negeri Passo
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau
- Pembangunan Talud Penahan tanah Kompleks Manusela Desa Batu Merah
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Kompleks Pinang Putih Puncak
RT.006/RW.006 Kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.003/RW.01 Dusun Eri Desa
Nusaniwe
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu
Merah Dalam
BAB - III 85
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
- Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Wara Desa Batu Merah Kec.
Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Pengaman Tanah Batu Meja
- Pembangunan Talud Permukiman Wara
- Talud Penahan tanah Negeri Yainuelo
- Talud Pengaman lingkungan pemukiman di rt03/rw05 kayu tiga desa soya
- Talud pengaman lingkungan permukiman Hative Kecil Kota Ambon
- Pembangunan Talud Gunung - RT001/RW02 Kelurahan Karang Panjang Kota
Ambon (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Nusaniwe - Desa Nusaniwe Kota
Ambon (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah - RT.001/RW.O2 Kel. Karpan - Kota
Ambon (APBD-P)
- Talud Penahan Tanah - Karpan - Kota Ambon (APBD-P).
Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan.
B. REALISASI ANGGARAN.
Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
melaksanakan berbagai Program / Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :
1. Rencana Anggaran.
1) Pendapatan.
Kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Restribusi Daerah yakni Restribusi Jasa
Usaha dengan Kode Rekening Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebesar
Rp. …..,-.
2) Belanja.
i. Belanja Gaji dan Tunjangan (BGT).
Belanja Gaji dan Tunjangan diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai yang
meliputi : Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, sebesar
Rp. 23,097,757,546,-.
BAB - III 86
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
2. Realisasi Anggaran.
a. Realisasi Pendapatan
Target Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku Tahun 2021 melalui sewa Gedung Kristiani Center, Islamic Center,- dan
Lapangan Merdeka adalah sebesar Rp. - ,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran
2021 realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. ………………,- atau 100%.
Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut :
I. Retribusi pemakaian kekayaan daerah : Rp. 0,-
II. Retribusi sewa peralatan dan Lab / Pengujian : Rp. 0,-
III. Retribusi sewa Gedung & Lapangan : Rp. …………………,-
BAB - III 87
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan (BGT) dalam tahun 2021 sebesar
Rp. 23,097,757,546,- terealisasi sebesar Rp. 19,730,271,183,- (85,42%). Belanja
Gaji dan Tunjangan (BGT) diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai yang meliputi
: Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS selama tahun 2021.
2) Belanja Operasi.
Alokasi Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang Program
/ Kegiatan sebesar Rp. 168,788,188,851 terealisasi sebesar
Rp. 155,037,849,300,- (91,85%).
3) Belanja Modal.
Alokasi Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang Program /
Kegiatan sebesar Rp. 644,744,830,857,- terealisasi sebesar
Rp. 625,531,181,883,- (97,02%).
Tabel 3.33.
Realisasi Anggaran APBD/P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Tahun 2021
REALISASI
ALOKASI ANGGARAN
No. URAIAN
(Rp.) KEUANGAN (%)
(Rp.)
Sumber : Laporan TEPRA APBD-P DPUPR Provinsi Maluku per 31 Desember 2021.
Alokasi dana APBN/P Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku sebesar Rp. 29,915,218,000,- terealisasi sebesar
Rp. 29,806,146,550,- (99,64%). Sisa anggaran yang tidak terserap sebagai dana SiLPA
BAB - III 88
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
(Sisa Lelang Paket) sebesar Rp. 109.071.450,- (0,36%) dan realisasi Fisik sebesar
100,0%.
Tabel 3.34.
Rekapitulasi Alokasi - Realisasi APBN/P dan
Dana Sisa Anggaran Lelang Paket (SiLPa) Tahun 2021
REALISASI
ALOKASI DIPA PERSEN
No. URAIddoAN ANGGARAN
(Rp.) (%)
(Rp.)
Sumber : Laporan E-Monitoring APBN/P DPUPR Provinsi Maluku per 31 Desember 2021.
BAB - III 89
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021
BAB IV
PENUTUP
Merujuk pada apa yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekejaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku disusun sebagai upaya untuk mendukung sistim
administrasi publik di bidang pekerjaan umum, untuk menjamin pengenalan sistim penguatan,
peran serta, kelancaran, keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara handal, profesional, aspiratif terhadap
kebutuhan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah dan selalu aktif mengikuti dinamika
perubahan di lingkungan strategis.
Selanjutnya menurut hemat kami berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja
serta analisis akuntabilitas, maka secara keseluruhan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 telah dilakukan secara cepat dan tepat
khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan sumber dana APBD Murni dan Perubahan dapat
dikatakan cukup baik dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan mengingat
banyaknya target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir RPJMD Provinsi Maluku
2019 – 2024 dan target nasional. Namun demikian diakui terdapat permasalahan yang
disebabkan faktor eksternal tidak seperti yang direncanakan diantaranya cuaca yang ekstrim
dan tidak menentu, masalah lahan yang dikerjakan dimana harus disosialisasikan dengan
masyarakat dan pihak terkait serta kondisi Pandemik Covid-19 yang membatasi ruang gerak
dan jumlah orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan masalah internal seperti
proses pelelangan ulang yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan, DPA-Perubahan
atau Revisi DIPA yang terlambat.
Secara umum atas keseluruhan pembahasan diatas dapat disimpulkan berikut ini :
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam mewujudkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan dinilai efisien dan
efektif dari sisi pencapaian progress fisik dilapangan, tepat sasaran, tepat waktu serta
tepat penerima manfaat khususnya pelaksanaan kegiatan dengan pembiayan
DAU/Reguler maupun DAK, meskipun masih terdapat sisa kontrak anggaran di tahun
2020 melalui dana PEN-SMI yang berlanjut di tahun 2021 dalam rangka Percepatan
Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku.
2. Sesuai dengan DPA/P Dinas PUPR Provinsi Maluku Tahun 2021 berpedoman pada
Permendagri 90 Tahun 2019 dimana Belanja diuraikan sebagai berikut :
BAB - IV 115
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018
3. Berdasarkan hasil evaluasi capaian / target Sasaran Kinerja sebagaimana yang dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja bahwa :
- Sampai akhir tahun anggaran 2021 dari total panjang Jalan Provinsi 1.080,3 Km kondisi
mantap jalan sepanjang 662,98 Km atau 61,37% dan kondisi tidak mantap sepanjang
417,32 Km atau 38,63%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Kemantapan Jalan
Provinsi Tahun 2021 MELEBIHI Target Sasaran Kinerja 2021 Indikator Kemantapan Jalan
dan Perkerasan Jalan dengan keniaikan 9,07% atau 8,53 Km dari total Panjang jalan
Provinsi.
- Untuk Sasaran Kinerja dengan Indikator Panjang DAS dan Pesisir Pantai Terdampak
Bencana yang Tertangani Capaian per akhir Desember 2021 MELAMPAUI target
Sasaran Kinerja 12.600 M’ yakni 26.589,64 M’ (211,03 %) dengan Capaian Talud Sungai
5.901 M’ dan Talud Pantai 20.668,82 M’.
- Sedangkan Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dengan Indikator Kinerja Pengembangan Infrastruktur Irigasi dalam rangka
Perluasan Sawah telah dilaksanakan Pembangunan Saluran Irigasi sepanjang 5.460 M’
atau mendukung areal irigasi seluas 54,60 Ha. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas
1.232,49 Ha, Pengerukan Sedimen 323 M’ dan Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi
sepanjang 29.925,53 M’.
- Sasaran Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan
Indikator Kinerja SDM yang Tersertifikasi Konstruksi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil
telah dilaksanakan Sertifikasi Keahlian Sumber Daya Air, Jembatan, Manajemen
Konstruksi, Teknik Bangunan Gedung, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota terhadap
125 orang dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis
sebanyak 90 orang.
- Sedangkan Capaian lainnya melalui Bidang Cipta Karya diantaranya Pembangunan
Sarana Prasarana Air Bersih 8.827,19 M’ (21 Ltr/dtk), Reservoir 124 M3; 73 Sambung
Rumah (SR) dan Pemasangan 5 Unit Mesin Pompa. Rehabilitasi Sarana Prasarana Air
Bersih sepanjang 676 M’. Pembangunan Saluran Drainase 3.798,77 M’, Pembangunan
Deker 4 M’, Pembangunan Riol 186 M’, Rehab. Riol sepanjang 340 M’, Pembangunan
Got 587,13 M’, Rehab. Saluran Got sepanjang 98 M’. Pembangunan Jalan Desa /
Lingkungan sepanjang 13.903,29 M’. Pembangunan Jembatan Perdesaan sepanjang
24,5 M’. Pembangunan Gedung 219,76 M2.
- Untuk perwujudan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang
Penataan Ruang dari 100% target yang ingin dicapai melalui Penyelenggaraan Penataan
Ruang Tahun 2021 yakni Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan
RTRW Provinsi dan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR
BAB - IV 116
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018
4. Perencanaan dan program pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar bidang Pekerjaan
Umum tetap berpedoman pada asaz manfaat (outcomes) dari hasil pelaksanaan kegiatan,
sehingga fokus meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat tetap berlanjut dan
dirasakan oleh masyarakat Maluku. Meskipun demikian, dibalik pencapaian keberhasilan
tersebut terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui baik secara Teknis
maupun Non Teknis.
5. Terkait dengan berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan
yang dijumpai dilapangan, perlu diambil langkah-langkah strategis dan konkrit, berupa:
Pertama, melakukan Review RENSTRA OPD DPUPR Tahun 2019 – 2024 agar target
Capaian Kinerja tiap tahun dapat terukur dan terencana dengan baik.
Kedua, bahwa perlu disiapkan Rencana Aksi terhadap Renja Tahun berjalan; dan
dilaksanakan sesuai rencana target capaian serta dievaluasi pencapaiannya per
bulan, triwulan dan semester; sehingga bila terdapat kendala dalam pelaksanaannya
dapat disiapkan rencana penanganannya.
Ketiga, bahwa sinergi antar Bidang dan Seksi lingkup Dinas harus berjalan dengan
baik.
Keempat, bahwa Personil / SDM yang memiliki kapasitas dan pemahaman terhadap
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, serta menghindari beban kerja yang
berlebihan sehingga minimalisir kesalahan dalam pekerjaan.
BAB - IV 117
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018
Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2021.
BAB - IV 118
I. PERJANJIAN KINERJA THUN 2021
II. LAMPIRAN BAB IV RENSTRA
III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LAMPIRAN - LAMPIRAN
IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
V. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
VI. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Formulir RKT
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2021
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIDANG SUMBER DAYA AIR 258,579,167,301
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Talud Sungai - Desa Nania RT.06/RW.01 Kec. Baguala 86.0 M
Kota Ambon (APBD-P)
- Outcome:
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat
anggaran.
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Talud Pantai di wangel 2 Kab. Kepulauan Aru 137.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kab. Kepulauan Aru 131 Buah
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Ureng Kec.Leihitu Kab. Malteng 2.014 M
- Pembangunan Talud Pantai Sermatang Kec. Mdona Hyera Kab. MBD 600.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Antara desa Hualoy dengan desa tomalehu Kec. 48.16 M
Amalatu Kab. SBB
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Mangge Mangge Desa Luhu 73.1 M
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Air di Dusun Katapang Desa Loki 98.47 M
- Talud Pantai Dusun Tihu Desa Sole Kec. Huamual Belakang 70.61 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Ambon 175 M
- Talud Pantai Desa Nania RT. 001/RW. 001 64 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Tamedan Kota Tual 59.25 M
- Pembangunan Talud Pantai di Rumoin Kur Selatan Kota Tual 173.55 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Tam Ohoi Tom Kota Tual 177.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Fiditan Kota Tual 146.14 M
- Penimbunan Talud Pantai Kota Ambon, Kec. Nusaniwe Desa Latuhalat Dusun 124 M3
Tupa
- Pembangunan Pengaman Pantai Kab. SBT (PENSMI) 2,018 M SMI
- Pembangunan Pengaman Pantai Seram Bagian Barat (PENSMI) 1,829 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ambon Water Front City 2,530 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kep. Tanimbar 214 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru 375 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Leihitu (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Teluti (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Tual (PENSMI) 375 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Haruku (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Kei (PENSMI) 752 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Nusalaut (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Saparua (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Talud Pantai Kecamatan Fena Leisela (PENSMI) 275 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Air Buaya (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Liliali (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Waplau (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kota Namlea (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil 60 M
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Waurtahait 30 M
Kec. Kei Besar
- Talud Pantai desa Ohoiel Kei Besar 17.80 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Desa Larike 37 M
Kab. Maluku Tengah
- Lanjutan Pembangunan Talud/Penahan Ombak Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. 37 M
Leihitu Kab. Malteng
- Lanjutan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Soa Nau Negeri Lima Kec. 30 M
Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waspait - M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 019 dan RT. 20 36 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kec. 37.4 M
Huamual Belakang
- Rehab Talud Penahan Ombak Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual 25.18 M
- Lanjutan Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. 428 M3
Maluku Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Ohoi Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku 24 M
Tenggara (APBD-P)
- Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku 213 M3
Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negri Sawa Kec. Liliyali Kab. 30.57 M
Buru (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang - Dusun Waimital Kec. Pulau 83.00 M
Haruku Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Namahat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. 25.00 M
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Desa Hatu (APBD-P) 25.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Wakal Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 77.00 M
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Outcome:
Terbangunnya bangunan prasarana pengaman pantai
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah pantai aman dari bencana.
- Impact:
- Terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat
- Kesejahteraan masyarakat meningkat.
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Peningkatan Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman masyarakat
dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta memberikan rasa
aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat
anggaran sesuai dengan KAK
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
258,579,167,301 252,803,230,178
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peyusunan DED Sungai Way Lata 1 Dok
- Pembangunan Talud Sungai Perkebunan Waimital Gemba 59.32 M
- Pembangunan Talud Penahan Sungai RT.06/RW.17 Air Besar Negeri Batu 38.0 M
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Sungai di Waiheru Perumnas Kahena RT.009/RW.017 38.0 M
Negeri Batu Merah
- Pembangunan Talud Sungai RT. 005/RW. 003 Lateri 34.0 M
- Pembangunan Talud Sungai Waiheru Perumnas RT.17 dan RT.18 RW.07 Kec. 38.0 M
Baguala
- Talud Penahan Sungai Waiheru Cokro RT21/RW03 Desa Waiheru 39.0 M
Kota Ambon
- Talud Penahan Sungai Warasia Desa Batu merah 38.0 M
- Pembangunan Talud Sungai - Desa Nania RT.06/RW.01 Kec. Baguala Kota 86.0 M
Ambon (APBD-P)
- Outcome:
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat anggaran.
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Seawall dan - Input:
Bangunan Pengaman Pantai Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,652,040,309.00 1,258,244,668.00 76.16
Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 112,196,363,390.00 111,322,890,885.00 99.22
- Output:
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Desa Dian Darat 256.09 M
Kab.Malra
- Pembangunan Talud Pantai Desa Letvuan Kab.Malra 161.5 M
- Pembangunan Talud Pantai desa Ngafan Kec. Kei besar Selatan 47.65 M
- Pembangunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 199.6 M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Watsin Kab.Malra 233.00 M
- Penimbunan Talud Pantai Kawasan Permukinan ohoi dian Pulau Ke. 134.00 M
Hoatsorbait Kab. Malra
- Penimbunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 114.84 M
- Talud Penahan Gelombang Desa Ngefuit Kec. Kei Besar 41.42 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Lala, Kec. Namlea Kab. Buru 75.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Sawa, Kec. Liliyali Kab. Buru 75.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Desa Air Buaya 102.80 M
Kab. Buru
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kec. Batabual 77.80 M
- Talud Penahan Ombak Kayeli Buru 100.28 M
- Talud Penahan Ombak Wainibe Buru 92.98 M
- Talud Penahan Ombak dan Gelombang Desa Walerang Kec. Kordata 75.00 M
Kab. KKT
- Pembangunan Lanjutan Talud Pemecah Ombak Desa Wangel 78.00 M
- Pembangunan Talud Pantai di wangel 2 Kab. Kepulauan Aru 137.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kab. Kepulauan Aru 131 Buah
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Ureng Kec.Leihitu Kab. Malteng 2.014 M
- Pembangunan Talud Pantai Sermatang Kec. Mdona Hyera Kab. MBD 600.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Antara desa Hualoy dengan desa tomalehu Kec. 48.16 M
Amalatu Kab. SBB
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Mangge Mangge Desa Luhu 73.1 M
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Air di Dusun Katapang Desa Loki 98.47 M
- Talud Pantai Dusun Tihu Desa Sole Kec. Huamual Belakang 70.61 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Ambon - M
- Talud Pantai Desa Nania RT. 001/RW. 001 - M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Tamedan Kota Tual 59.25 M
- Pembangunan Talud Pantai di Rumoin Kur Selatan Kota Tual 173.55 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Tam Ohoi Tom Kota Tual 177.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Fiditan Kota Tual 146.14 M
- Penimbunan Talud Pantai Kota Ambon, Kec. Nusaniwe Desa Latuhalat Dusun - M
Tupa
- Pembangunan Pengaman Pantai Kab. SBT (PENSMI) 2,018 M SMI
- Pembangunan Pengaman Pantai Seram Bagian Barat (PENSMI) 1,829 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ambon Water Front City 2,530 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kep. Tanimbar 214 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru 375 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Leihitu (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Teluti (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Tual (PENSMI) 375 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Haruku (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Kei (PENSMI) 752 M SMI
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Nusalaut (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Saparua (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Talud Pantai Kecamatan Fena Leisela (PENSMI) 275 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Air Buaya (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Liliali (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Waplau (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kota Namlea (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil 60 M
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Waurtahait 30 M
Kec. Kei Besar
- Talud Pantai desa Ohoiel Kei Besar 17.80 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Desa Larike - M
Kab. Maluku Tengah
- Lanjutan Pembangunan Talud/Penahan Ombak Tomu Negeri Hitu Messeng - M
Kec. Leihitu Kab. Malteng
- Lanjutan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Soa Nau Negeri Lima Kec. - M
Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waspait - M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 019 dan RT. 20 - M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kec. 37.4 M
Huamual Belakang
- Rehab Talud Penahan Ombak Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual 25.18 M
- Lanjutan Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. 428 M3
Maluku Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Ohoi Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara 24 M
(APBD-P)
- Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku 213 M3
Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negri Sawa Kec. Liliyali Kab. Buru 30.57 M
(APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang - Dusun Waimital Kec. Pulau 83.00 M
Haruku Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Namahat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. 25.00 M
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Desa Hatu (APBD-P) 25.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Wakal Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 77.00 M
- Outcome:
Terbangunnya bangunan prasarana pengaman pantai
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah pantai aman dari bencana.
- Impact:
- Terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat
- Kesejahteraan masyarakat meningkat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat
- - Input:
Pembinaan dan
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,000,000,000 1,793,875,202 89.69
Pemberdayaan
- Output:
Kelembagaan Pengelolaan
SDA Kewenangan Provinsi - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA 1 Keg
Kewenangan Provinsi
- Outcome:
Efektifitas dan efisiensi fungsi dan peran koordinasi kelembagaan SDA Provinsi
(Dewan Sumber Daya Air, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)
dan Komisi Irigasi) dalam rangka menjawab permasalahan keairan, mengoptimalkan
sinergi dan keselarasan program serta kebijakan antar sektor, antar wilayah, dan antar
pemilik kepentingan.
- Benefit:
- Tumpang tindih dan kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan SDA
dapat dihindari.
- Data dan informasi SDA untuk mendukung pengambilan keputusan pada tingkatan
manajerial dan operasional dapat terjamin keakuratan dan kebenarannya.
- Impact:
Penyusunan Program pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan Provinsi terarah
dan sesuai dengan kebijakan daerah dan nasional untuk keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dapat terwujud.
- Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Jaringan Irigasi - Input:
Permukaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 754,571,253.00 424,957,700.00 56.32
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 510,000,000.00 502,836,400.00 98.60
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 26,747,756,047.00 26,588,719,498.00 99.41
- Output:
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha 1 Dok
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta 665.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, 325.00 M'
Wai Tonipa Kec. Seram Utara Timur Kobi
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari 479.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK) - M'
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI) 12,404 M' SMI
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI) 5,118 M' SMI
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan 1 Dok
Irigasi Way Lata
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & 1 Dok
Desain Jaringan Irigasi Way Meten
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Peningkatan Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat anggaran sesuai dengan KAK
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit:
- Pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup
pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan,
menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan,
mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi dapat berjalan dengan baik.
- Impact:
- Menunjang peningkatan kesehatan masyarakat
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih
BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA AIR
- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 100 95.72 95.72
tangga permukiman dan pertanian serta kurangnya
dampak banjir maupun kekeringan
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome:
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar
kelayakan
- Tersedianya Dokumen perencanaan
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran
dan tepat anggaran.
- Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangnnan Jalan Tepa Letwurung (PENSMI) SMI
- Lapen 1.75 km
- Saluran 370 m'
- Pas. Batu 1.800 m'
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 1.30 km
- Pembangunan Jalan Kairatu Hunitetu (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.40 km
- Pembangunan Jalan Laha Negeri Lima (PENSMI) SMI
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peningkatan Jalan Mako Tifu (PENSMI) SMI
- Lapen 4.56 km
- Peningkatan Jalan Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Piru Loki (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.2 km
- Peningkatan Jalan Saparua Kulur (PENSMI) SMI
- Lapen 8 km
- Peningkatan Jalan Sional Sionidal (PENSMI) SMI
Lapen 0.9 km
- Peningkatan Jalan Waisala Seri Kambelu (PENSMI) SMI
- Hotmix 1 km
- Saluran 800 m'
- Pas. Batu 1.250 m'
- Deuker 6 bh
- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Benefit:
- Memperlancar lalu lintas, pertumbuhan ekonomi dan keadilaan
pemerataan pembangunan
- Impact:
- Terciptanya akses mobilitas masyarakat dan barang
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pencapaian Program, 60% PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN
Benefit dan Impact JALAN - Pemeliharaan Berkala Jalan - Input: Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 95,931,400.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 32,555,324,131.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelauw - Hulaliu (DAK REG)
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Aboru Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Durian Patah Hitu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.1 km
- Saluran 525 m'
- Rabat 1.525 m'
- Pas. Batu 248 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Haruku Oma (PENSMI) SMI
- Lapen 3.45 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Hulaliu Aboru (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Morela Liang dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.2 km
- Rabat 1.147 m'
- Pas. Batu 235 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Passo Hutumuri dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.5 km
- Saluran 320 m'
- Deuker 1 bh
- Pemeliharaan Berkala Jl. Wakasihu Asilulu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.2 km
- Saluran 159 m'
- Rabat 940 m'
- Pas. Batu 49 m'
- Rehabilitasi Deuker Air Walaha Desa Negeri Lima Ruas Kaitetu-Negeri Lima
(APBD-P)
- Deuker 1, 2*2 m' bh
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi baik dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas
ruas Jalan Provinsi sesuai rencana
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
- Jalan yang telah terbangun tetap berada pada kondisi yang baik
- Impact:
- Mobilitas masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pencapaian Program, 60% PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN - Pemeliharaan Rutin Jalan - Input: Rupiah
Benefit dan Impact JALAN Sumber Dana APBD (AP) 49,672,000.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 25,337,101,289.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Jalan Air Besar Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Aru (PENSMI) SMI
- Saluran 450 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru (PENSMI) SMI
- Saluran 230 m'
- Pas. Batu 110 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru Selatan (PENSMI) SMI
- Saluran 93 m'
- Pas. Batu 105 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Kep. Tanimbar (PENSMI) SMI
- Saluran 370 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tengah (PENSMI) SMI
- Saluran 1.340 m'
- Rabat 220 m'
- Pas. Batu 212 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tenggara (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 300 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. MBD (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 1000 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBB (PENSMI) SMI
- Saluran 340 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBT (PENSMI) SMI
- Saluran 360 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Ambon Tersebar (PENSMI) SMI
- Saluran 219 m'
- Pas. Batu 215 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Tual (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 200 m'
- Pemeliharaan Jalan Kota Ambon (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.7 km
- Jembatan 52 bh
- Pemeliharaan Jalan Negeri Lima (PENSMI) SMI
- Lapen 0.313 km
- Saluran 305 m'
- Rabat 600 m'
- Pas. Batu 285 m'
- Deuker 3 bh
- Pemeliharaan Jalan Pandan Kasturi (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.5 km
- Pemeliharaan Jalan Seith (PENSMI) SMI
- Saluran 500 m'
- Rabat 873 m'
- Pas. Batu 358 m'
- Pemeliharaan Jalan Tawiri (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.1 km
- Rabat 215 m'
- Pemeliharaan Jalan Wamsisi Ilath (PENSMI) SMI
- Lapen 2.3 km
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Kec. Nusaniwe
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Rutin - Bahu Jalan 12 km
- Saluran 1 bh
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi kemantapan ruas Jalan Provinsi dengan melaksanakan
perawatan dan perbaikan kerusakan pada ruas-ruas jalan
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kemantapan jalan tetap terjaga dalam kondisi baik
- Impact:
- Penggunaan Akses jalan tetap terjaga baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat
Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Jembatan Pencapaian Program, 100% - PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN - Pembangunan Jembatan - Input: Rupiah
Benefit dan Impact JALAN Sumber Dana APBD (AP) 223,081,200.00
dari Pembangunan Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 25,947,993,607.00
- Output: m/km
- Pembangunan Jembatan Hitu Kaitetu (Wai mamua) (DAK Penugasan)
- Hotmix 0.25 km
- Jembatan 60 m'
- Pas. Batu (Oprit P) 250 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PENSMI) SMI
- Jembatan 10 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PENSMI) SMI
- Saluran 200 m'
- Pas. Batu 200 m'
- Outcome:
- Meningkatnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Terbangunnya Jembatan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52.30%
- Benefit:
- Terhubungnya satu daerah dengan daerah lain
- Impact:
- Terciptanya efisiensi pada waktu dan biaya mobilisasi masyarakat
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat
Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome:
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar
kelayakan
- Tersedianya Dokumen perencanaan
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran
dan tepat anggaran.
- Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Jalan Tepa Letwurung (PENSMI) SMI
- Lapen 1.75 km
- Saluran 370 m'
- Pas. Batu 1.800 m'
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 1.30 km
- Pembangunan Jalan Kairatu Hunitetu (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.40 km
- Pembangunan Jalan Laha Negeri Lima (PENSMI) SMI
Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peningkatan Jalan Mako Tifu (PENSMI) SMI
- Lapen 4.56 km
- Peningkatan Jalan Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Piru Loki (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.2 km
- Peningkatan Jalan Saparua Kulur (PENSMI) SMI
- Lapen 8 km
- Peningkatan Jalan Sional Sionidal (PENSMI) SMI
Lapen 0.9 km
- Peningkatan Jalan Waisala Seri Kambelu (PENSMI) SMI
- Hotmix 1 km
- Saluran 800 m'
- Pas. Batu 1.250 m'
- Deuker 6 bh
- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Benefit:
- Memperlancar lalu lintas, pertumbuhan ekonomi dan keadilaan
pemerataan pembangunan
- Impact:
- Terciptanya akses mobilitas masyarakat dan barang yang lancar
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi kemantapan ruas Jalan Provinsi dengan melaksanakan
perawatan dan perbaikan kerusakan pada ruas-ruas jalan
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kemantapan jalan tetap terpelihara dalam kondisi baik
- Impact:
- Penggunaan Akses jalan tetap terjaga baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat
Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
PENYELENGGARAAN - Pembangunan Jembatan - Input: Rupiah
JALAN Sumber Dana APBD (AP) 223,081,200 210,250,170 94.25 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 25,947,993,607 25,828,947,644 99.54 100.00
- Output: m/km
- Pembangunan Jembatan Hitu Kaitetu (Wai mamua) (DAK Penugasan)
- Hotmix 0.25 km
- Jembatan 60 m'
- Pas. Batu (Oprit P) 250 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PENSMI) SMI
- Jembatan 10 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PENSMI) SMI
- Saluran 200 m'
- Pas. Batu 200 m'
- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Terbangunnya Jembatan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52.30%
- Benefit:
- Terhubungnya satu daerah dengan daerah lain
- Impact:
- Terciptanya efisiensi pada waktu dan biaya mobilisasi masyarakat
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat
- Outcome:
- Mengembalikan fungsi jembatan kepada kondisi optimal sesuai rencana
- Terpeliharanya jembatan pada ruas jalan Provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kondisi Kemantapan jembatan tetap terjaga optimal
- Impact:
- Terjaganya Akses dan mobilitas masyarakat dengan jembatan
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6
- Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan - Program Penyelenggaraan Jalan 100 87.83 87.83
Sarana dan Prasarana Bina Marga
Outcome:
- Terwujudnya Gedung Kantor yang layak dan nyaman
Benefit:
- Meningkatnya kinerja aparatur
Impact:
- Kinerja Dinas PUPR meningkat
PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
Outcome:
- Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih
Benefit:
- Tersedianya sarana air bersih
Impact:
- Derajat kesehatan masyarakat meningkat
Outcome:
- Tersusunnya Rencana Kebijakan Stratgi dan Teknis SPAM
Benefit:
- Tersedianya dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM
Impact:
- Pembangunan SPAM yang terarah dan strategis
- Pembangunan Drainase Taman Makmur RT.003 RW 007 Kec. Kota Ambon (APBD-P) 195.3 M'
Outcome:
- Melindungi permukiman masyarakat dari bahaya banjir
Benefit:
- Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat
Pembuatan jalan baru & pematanangan lahan menuju objek wisata teluk halong dan tempat
- 498 m'
budidaya & pengeringan rumput laut (Pekerjaan lanjutan) Desa Allang asaude kec. Waisala
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputih (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rutah Kec. Amahai (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Leihitu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sirimau (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tihu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Passo (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Haruku (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Saparua (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Wailela Rumah Tiga (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 9.5 m'
- Pembangunan Jembatan Aboru 6 m'
- Pembangunan Jembatan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 unit
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Aboru 1 paket
- Perencanaan Pembangunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 1 paket
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 paket
Outcome:
- 'Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- 'Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- 'Meningkatnya kualitas bangunan gedung
- Pembangunan Talud Pemukiman Benteng Atas RT.003/RW.004 Kel. Nusaniwe, Kota Ambon 38 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu Merah Dalam 22.42 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Wara Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon 67.49 m'
Outcome:
- Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terlindungi dari abrasi
Benefit:
- Terwujudnya infrastruktur yang memadai
Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
PRESENTASE PENCAPAIAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN CAPAIAN (TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Outcome:
- Terwujudnya Gedung Kantor yang layak dan nyaman
Benefit:
- Meningkatnya kinerja aparatur
Impact:
- Kinerja Dinas PUPR meningkat
Outcome:
- Melindungi permukiman masyarakat dari bahaya banjir
Benefit:
- Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat
Outcome:
- Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- Meningkatnya kualitas bangunan gedung
Outcome:
- Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terlindungi dari abrasi
Benefit:
- Terwujudnya infrastruktur yang memadai
Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6
- Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 100 100
Sarana dan Prasarana Cipta Karya
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 100 100 100
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Pelatihan Konstruksi sesuai standar dan
aturan
- Impact :
Pelaksanaan Konstruksi yang bermutu
- Impact :
Tenaga Ahli Konstruksi yang berkualitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Masyarakat Jasa Konstruksi yang taat aturan
Benefit :
Tersampaikan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi di wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
Informasi jasa konstruksi diakses oleh semua
masyarakat jasa konstruksi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Kebijakan Khusus terhadap
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib - Input :
Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,999,740,100
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Output : 100.00
pada APBD Provinsi
1 Kegiatan
Outcome :
Tersajinya penilaian dan kinerja Badan Usaha
Jasa Konstruksi
Benefit :
Tertibnya Badan Usaha Jasa Konstruksi
dalam melakasanakan pekerjaan Konstruksi
di wilayah Provinsi Maluku
Impact :
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
profesional dan taat aturan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
4,868,800,100
PROGRAM - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
PENGEMBANGAN Konstruksi
JASA KONSTRUKSI - Penyiapan Instruktur / Asesor / - Input :
Penyelenggara Pelatihan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 300,000,000 244,841,063 81.61 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Penyelenggara Pelatihan Yang Kompeten
- Benefit :
Terlakasananya Pelatihan Konstruksi yang
diselanggarakan dengan baik sesuai aturan
yang berlaku
- Impact :
Pelatihan Konstruksi sesuai standar dan
aturan
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli - Input :
Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,469,060,000 1,181,956,529 80.46 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Ahli Konstruksi yang kompeten
- Benefit :
Tercapainya Penyelenggaraan Konstruksi
yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang
kompeten
- Impact :
Pelaksanaan Konstruksi yang bermutu
- Impact :
Tenaga Ahli Konstruksi yang berkualitas
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Tersampaikan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi di wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
Informasi jasa konstruksi diakses oleh semua
masyarakat jasa konstruksi
- Benefit :
Meningkatkan kompetensi Administrator
SIPJAKI di wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
SIPJAKI dapat dimanfaatkan dengan baik
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Kebijakan Khusus terhadap
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, - Input :
Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,999,740,100 1,756,533,726 87.84 100.00
Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada - Output : 100.00
APBD Provinsi
1 Kegiatan
- Outcome :
Tersajinya penilaian dan kinerja Badan Usaha
Jasa Konstruksi
- Benefit :
Tertibnya Badan Usaha Jasa Konstruksi
dalam melakasanakan pekerjaan Konstruksi di
wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
profesional dan taat aturan
Tercapainya Penyelenggaraan Konstruksi yang Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.00 71.83 71.83
dilaksanakan oleh tenaga ahli yang kompeten
- Meningkatnya pemanfaatan ruang Tersedianya Rencana Detail - PROGRAM - Penetapan Rencana Tata Ruang
sebagai landasan dan acuan Tata Ruang dan Rencana PENYELENGGARAAN Wilayah dan Rencana Rinci Tata
kebijakan pembangunan lintas sektor Teknis Ruang Kawasan Provinsi PENATAAN RUANG Ruang Provinsi
dan Kab/Kota
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, - Input : Rupiah Rp 2,000,523,184 Nilai Kontrak
Evaluasi dan Penetapan RTRW Sumber Dana APBD Rp. 1.214.334.000
Provinsi - Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 1.593.259.887 Rupiah
Belanja ATK :Rp. 11.998.000 Rupiah
Belanja Gaji :- Rupiah
- Outcome :
Tersedianya Dokumen Revisi RTRW Provinsi
Maluku
- Benefit
- Mewujudkan keterpaduan pembangunan
dalam provinsi.
- Mewujudkan keserasian pembangunan
provinsi.
- Menjamin terwujudnya tata ruang provinsi
yang berkualitas
- Impact
Menjadi acuan perencanaan penataan ruang
provinsi
kawasan pariwisata.
Menarik investor untuk dapat berinvestasi
mengembangkan potensi kawasan pariwisata
dengan mempromosikan kawasan pariwisata
lengkap dengan dokumen perencanaan yang
telah siap.
- Impact :
Tercapainya sasaran pembangunan dalam
pengembangan kawasan pariwisata di
provinsi Maluku.
- Benefit
Terkendalinya penataan ruang di Provinsi
Maluku
- Impact
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar
PPNS
- Benefit
Terkendalinya Pelaksanaan penataan ruang
di Provinsi Maluku
- Impact :
Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai
dengan peruntukannya
- Impact :
Tercapainya sasaran Pemberian Izin Lokasi
dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha.
- Benefit :
- Mengetahui permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah daerah kabupaten kota
terkait Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria yang belum dilakukan dan sudah
dilakukan dan penyelesaian permasalahan
yang dihadapi.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Rp 5,082,308,700 Rp 4,240,911,537
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benefit :
- Meningkatkan kualitas Tata Ruang di
Provinsi Maluku dari sesi Penataan Kawasan
Pariwisata yang lebih baik.
- Impact :
Tercapainya sasaran pembangunan dalam
pengembangan kawasan pariwisata di
provinsi Maluku.
- Benefit :
Terwujudnya keharmonisan dalam
penggunaan sumber daya alam, sumber daya
buatan dan sumber daya manusia
- Impact :
Mencegah dampak negative terhadap
lingkungan akibat tumpang tindih pengaturan
penataan ruang
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
- Menghasilkan keterpaduan pembangunan
dalam wilayah provinsi;
- Menghasilkan tata ruang wilayah provinsi
yang berkualitas.
- Benefit :
- Mengetahui manfaat dan fungsi dari
Informasi Tata Ruang
- Meningkatkan kompetensi aparatur dalam
penyelenggaraan penataan ruang
- Impact :
- Terkendalinya Penataan ruang di Provinsi
Maluku
- Impact :
- Terpenuhinya pemahaman dan pengertian
tentang pentingnya penataan ruang bagi
masyarakat, pemerintah.
- Beberapa persoalan masalah pertanahan
dapat solusi dan jalan keluar penyelesaian
dari segi hukum dan penertiban.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Terwujudnya tertib pertanahan yang
meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta pengendalian
penggunaan tanah dan pengaturan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan.
- Benefit
Terkendalinya penataan ruang di Provinsi
Maluku
- Impact
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar
PPNS
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - Input :
PROGRAM Pemberian Izin Lokasi Lintas
PENGELOLAAN IZIN Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Sumber Dana APBD Rupiah Rp 402,584,400 Rp 296,144,500 73.56 100.00
LOKASI (satu) Daerah Provinsi - Output :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Belanja Kegiatan : Rp. 98.696.000 Rupiah
Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Belanja ATK : Rp. 9.301.900 Rupiah
Penanaman Modal dan Kemudahan
Belanja Gaji : Rp. 98.160.000 Rupiah
Berusaha Kewenangan Provinsi
- Outcome :
Meningkatnya pemahaman aparatur tentang
Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha.
- Benefit
- Terjaminnya kepastian Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha.
- Mendapat pemahaman dan pengertian
tentang Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
dengan menggunakan aplikasi OSS.
- Mendapat penjelasan tentang tugas masing
masing OPD, Lembaga dan Pengusaha
dalam proses pengurusan Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha dengan menggunakan
aplikasi OSS yang lebih mempermudah dan
menpercepat proses pengurusan izin secara
online.
- Impact :
Tercapainya sasaran Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal
dan Kemudahan Berusaha.
PROGRAM - - Input :
Penetapan Subyek dan Obyek
REDISTRIBUSI TANAH Sumber Dana APBD Rupiah Rp 361,228,000 Rp 280,984,000 77.79 100.00
Redistribusi Tanah Lintas Daerah
DAN GANTI Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) - Output :
KERUGIAN TANAH Daerah Provinsi Belanja Kegiatan : Rp. 102.945.500 Rupiah
KELBIHAN MAKSIMUM - Penguatan Fungsi dan Peran TKPRD Belanja ATK : Rp. 6.438.500 Rupiah
DAN TANAH ABSENTE Provinsi dan Kab/Kota Belanja Gaji : Rp. 187.200.000 Rupiah
- Outcome :
- Kegunaan dan manfaat pemberian
Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria kepada masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pentingnya Penetapan Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria kepada masyarakat
demi menigkatkan kesejahteraan hidupnya
dari tanah pemeberian pemerintah.
- Benefit :
- Mengetahui permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah daerah kabupaten kota
terkait Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria yang belum dilakukan dan sudah
dilakukan dan penyelesaian permasalahan
yang dihadapi.
1 2 3 4 5 6
- Meningkatkan kualitas Tata Ruang di Provinsi Maluku - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 100 100 100
dari sesi Penataan Kawasan yang lebih baik.
- Program Pengelolaan Izin Lokasi 100 100 100
- Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah 100 100 100
Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatkan kualitas kelembagaan, Menyiapkan kebutuhan rutin PROGRAM - Perencanaan, Penganggaran, dan
ketatalaksanaan dan pelayanan publik kantor PENUNJANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pekerjaan umum URUSAN
melalui penerapan prinsip-prinsip good PEMERINTAHAN
governance. - Penyusunan Dokumen - Input :
DAERAH PROVINSI
Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana APBD Rupiah 429,778,500
- Output :
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Keg
Perangkat Daerah
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
Mendukung ketersediaan alat tulis kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
- Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas - Input :
Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana APBD Rupiah 485,582,420
- Output :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1 Paket
Kelengkapannya
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Mendukung aktifitas kegiatan koordinasi
dan pelaksanaan tugas kantor
- Impact :
Program/kegiatan yang dilaksanakan
mendukung kinerja pegawai dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Aplikasi EOffice)
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Pengembangan
Website)
- Belanja Alat Elektronik Pendukung 1 Paket
Operasional Kantor
- Belanja alat elektronik SPBE (APBD-P) 1 Paket
- Belanja Peralatan Teleconference (APBD-P) 1 Paket
- Outcome :
Mendukung kinerja pegawai dalam
pelaksanaan tugas kantor berbasis elektorink
- Benefit :
Tersedianya peralatan SPBE penunjang
kerja
- Impact :
Terciptanya kelancaran kinerja pegawai
dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pengadaan Mebel berupa :
- Belanja Pengadaan Mebeleuir Kantor 1 Paket
Dinas
- Belanja Pengadaan Mebel Kantor 1 Paket
(APBD-P)
- Outcome :
Mendukung kelancaran kegiatan kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- - Terwujudnya sasaran pembangunan
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benefit :
- Masyarakat melihat langsug kerja
nyata pemerintah, masyarakat dan seluruh
stakeholder
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
1 Keg
SKPD
- Outcome :
Mendukung ketersediaan alat tulis kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
- Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas - Input :
Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana APBD Rupiah 485,582,420 473,913,639 97.60 100.00
- Output :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1 Paket
Kelengkapannya
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1 Keg
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Mendukung kesejahteraan pegawai
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Meningkatkan kemampuan dan kinerja
pegawai
- Impact :
Lancarnya pelayanan kepegawaian untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 1 Paket
atau Kendaraan Dinas Jabatan sejumlah :
8 unit kendaraan roda 2
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
Terpeliharaannya kendaraan dinas
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Penyelenggaraan Penataan - Input :
PENATAAN Bangunan dan Lingkungan di Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
BANGUNAN DAN Kawasan Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,631,403,685 1,158,119,506 44.01 100.00
LINGKUNGANNY dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
A - Output :
Terlaksananya Penyusunan Rencana, 1 Paket
Kebijakan,
dan TeknisStrategi
Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Outcome :
Tersusunnya rencana kebijakan strategi dan
teknik sistem penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis daerah
provinsi dan kabpaten/kota kedalam program
dan kegiatan
Benefit :
- Usulan pengembangan sektor unggulan
sumber daya buatan, penataan kawasan
kelembagaan dalam rangka peningkatan
ekonomi lokal
Impact :
- Penataan kawasan strategis
Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Pengelolaan Barang Milik Daerah - Input :
PENGELOLAAN Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
PENGELOLAAN Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 475,291,198 353,280,411 74.33 100.00
BARANG MILIK - Output :
DAERAH Penyusunan Buku Standar Satuan Harga 1 Paket
Per-semester
- Outcome :
Sebagai salah satu sumber penyusunan
perencanaan anggaran atau kebutuhan
lainnya
- Benefit :
Penysunan Anggaran yang dapat dilakukan
secara maksimal sesuai kebutuhan
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 100.00 100.00
2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 100.00 100.00 100.00
Persampahan Regional
3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya 100.00 100.00 100.00
4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.00 100.00 100.00
- Meningkatnya kualitas pelayanan Ketersediaan peralatan dan PROGRAM - Administrasi Umum Perangkat
UPTD Laboratorium Pengujian dan laboratorium yang memenuhi PENUNJANG URUSAN Daerah
Peralatan. standar. PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI - Penyediaan Komponen Instalasi - Input :
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 7,385,730
- Output :
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Listrik yaitu Balon Mercury
Son 250 Watt sebanyak 2 buah; Lampu
Philips Essential 23 Watt sebanyak 15
buah; Lampu Philips Essential 50 Watt
sebanyak 20 buah; Sekring 2 Phase
sebanyak 4 buah; Lampu Pijar 60 Watt
sebanyak 20 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Penerangan Kantor
Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lakban Bening 10 roll, Map Batik Kertas
100 buah, Map Tali Plastik 100 buah,
Pelobang Kertas Besar 2 buah, Pensil
2B 48 buah, Pensil Gambar HB 24 buah,
Re-Type (Tip-Ex) 12 buah, Stabillo Boss
10 buah, Catridge Orginal Cannon 810
Black 4 buah, Catridge Orginal Cannon
811 Color 4 buah, Flash Disk 32 GB 2
buah, Tinta Printer Epson (Biru) 2 botol,
Tinta Printer Epson (Hitam) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Kuning) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Merah) 2 botol, Serokan
Air 6 buah, Kain Pel 24 buah, Kain
Pembersih Kaca 2 lusin, Pengharum
Closed 24 botol, Sabun Cuci Tangan 10
botol, Tempat Sampah Sedang 12 buah,
Serokan Sampah 6 buah, Sapu Ijuk 12
buah, Sikat Closed (Nagata) 6 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan
Bakar Minyak, Bahan Pembersih dan
Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Penyewaan dan penggunaan alat berat
dapat dilakukan dengan maksimal.
- Impact :
Pendapatan dari penyewaan alat berat.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.
- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 80.13 100.00
Bidang UPTD Laboratorium Pengujian Dan Peralatan