Anda di halaman 1dari 203

PEMERINTAH PROVINSI MALUKU

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


PROVINSI MALUKU

LAPORAN
AKUNTABILITAS
INSTANSI
PEMERINTAH

TAHUN 2021
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat
dan rahmat-Nya sehingga laporan Kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku telah dapat diselesaikan
pada waktunya.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah dan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Pendayagunaan Apartur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tanggal 20 November 2014
tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku wajib
menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja Tahunan paling lambat 2 (dua) bulan setelah
tahun anggaran berakhir.
Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Pekerjaan Umum dan Penatan Ruang yang terdiri dari
7 unit organisasi Eselon III melaksanakan 14 Program, 26 Kegiatan, 62 Sub Kegiatan dan 484
paket kegiatan sasaran strategis, dimana laporan kinerja ini merupakan konsolidasi pencapaian
sasaran program yang telah dilaksanakan selama TA 2021.
Laporan Kinerja yang menggambarkan dinamika Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang sepanjang tahun 2021 dimaksudkan sebagai pertanggung jawaban terhadap
penggunaan seluruh sumber daya dengan menerapkan strategi pelaksanaan kegiatan dalam
rangka mencapai tujuan dan Sasaran Strategis Dinas sebagaimana tertuang di dalam Rencana
Strategis Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Selain itu, laporan akuntabilitas ini juga berperan sebagai alat kendali dan penilaian
kualitas kinerja secara terukur, serta alat untuk mendorong peningkatan kinerja demi
terwujudnya pemerinatahan yang akuntabel di lingkungan Dinas PUPR Provinsi Maluku.
Ungkapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang
telah bekerja keras melakukan segala daya dan upaya hingga terselesaikannya laporan kinerja
ini dan tercapainya target kinerja Dinas PUPR Tahun 2021.

Ambon, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum


dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Dr. Muhamat Marasabessy, ST, M.Tech


Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19671104 199803 1 005

i
LKIP Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Penataan Ruang Tahun 2021

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ........................................................................................ i


DAFTAR ISI .................................................................................................... ii
DAFTAR TABEL ............................................................................................... v
DAFTAR GAMBAR............................................................................................ vii

BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................ 1


A. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI .................. 1
1. Tugas Pokok ........................................................................ 1
2. Fungsi ................................................................................. 1
3. Susunan Organisasi .............................................................. 1
B. MAKSUD DAN TUJUAN ............................................................... 4
C. LINGKUNGAN STRATEGI YANG BERPENGARUH ........................... 5
1. Analisis Internal ................................................................... 5
2. Analisis Ekksternal ............................................................... 6
D. ISU STRATEGIS (PERMASALAHAN UTAMA) ……........................... 9

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ............................... 12


A. PERENCANAAN STRATEGIS........................................................ 12
1. Visi ..................................................................................... 12
2. Misi .................................................................................... 12
3. Tujuan................................................................................. 13
4. Sasaran ............................................................................... 14
B. PERJANJIAN KINERJA (Penetapan Kinerja)................................... 15

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .......................................................... 17


A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ................................................. 17
I. Sasaran Strategis ke-1 ……………………………………………………… 17
1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021 ..... 17
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun
2021 ……………................................................................ 18
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun
2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Dinas
PU Maluku Tahun 2019-2024 .......................................... 18
4. Pencapaian tahun 2021 terhadap standar nasional (SPM
dan MDG’s) ................................................................... 19

ii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

5. Analisis penyebab keberhasilan …………………………………….. 20


6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya ...................... 21
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja ............................ 22
II. Sasaran Strategis ke-2 ……………………………………………………… 32
1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021 ..... 32
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dan Tahun
2021 …………….…………………........................................... 32
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun
2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Dinas
PU Maluku Tahun 2019-2024 .......................................... 33
4. Pencapaian tahun 2021 terhadap standar nasional (SPM
dan MDG’s) ................................................................... 33
5. Analisis penyebab keberhasilan …………………………………….. 33
6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya ...................... 34
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja ............................ 35
III. Sasaran Strategis ke-3 ……………………………………………………… 47
1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021 ..... 47
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun
2021 …………………………..……........................................... 47
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun
2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Dinas
PU Maluku Tahun 2019-2024 .......................................... 47
4. Pencapaian tahun 2021 terhadap standar nasional (SPM
dan MDG’s) ................................................................... 48
5. Analisis penyebab keberhasilan …………………………………….. 48
6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya ...................... 49
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja ............................ 50
IV. Sasaran Strategis ke-4 ……………………………………………………… 53
1. Perbandingan Target dan realisasi Kinerja Tahun 2021 ..... 53
2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun
2021 ………………..………………........................................... 54
3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun
2021 dengan Target Jangka Menengah RENSTRA Dinas
PU Maluku Tahun 2019-2024 .......................................... 54
4. Pencapaian tahun 2021 terhadap standar nasional (SPM
dan MDG’s) ................................................................... 55

iii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

5. Analisis penyebab keberhasilan …………………………………….. 55


6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya ...................... 56
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun kegagalan pencapaian kinerja ............................ 56

B. REALISASI ANGGARAN .............................................................. 83


1. Rencana Anggaran .............................................................. 83
2. Realisasi Anggaran .............................................................. 84

BAB IV. PENUTUP ..................................................................................... 115

LAMPIRAN :
I PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021.
II LAMPIRAN BAB IV RENSTRA
III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
IV RENCANA KINERJA TAHUNAN (RENJA/RKT)
V PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
VI PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

iv
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

DAFTAR TABEL

N0 Hal

1. Tabel 1.1. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBD/ APBD-P Tahun 2021. 8
2. Tabel 1.2. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBN/ APBN-P Tahun 2021. 9

3. Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………………… 15
4. Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………………… 17
4. Tabel 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-1 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun
2021 …………………………………………………………………………….. 18
5. Tabel 3.3. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-1 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024 ............................................. 18
6. Tabel 3.4. Kondisi Objektif Infrasruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi
Maluku Sampai Dengan Akhir Tahun 2021 .......................... 19
7. Tabel 3.5. Kondisi Perkerasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi Sampai
Dengan Akhir Tahun 2021 ................................................. 19
8. Tabel 3.6. Kondisi Kemantapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021 ..................................... 20
9. Tabel 3.7. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016 - 2021 ....... 21
10. Tabel 3.8 Capaian Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
tahun 2021 ....................................................................... 21
11. Tabel 3.9. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-1 ……………………………………………………………….. 22
12. Tabel 3.10. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-1 ……………………………………………………………….. 23

13. Tabel 3.11. Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas


Pekerjaan Umum ............................................................... 23
14. Tabel 3.12. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ..................................... 32
15. Tabel 3.13. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-2 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021.. 32

16. Tabel 3.14. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-2 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024 ................................................... 33
17. Tabel 3.15. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ........ 34
18. Tabel 3.16. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-2 ………………………………………………………………… 35

v
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

19. Tabel 3.17. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-2 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2016 s/d 2020 ............ 35
20. Tabel 3.18. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………………….. 47
21. Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021.. 47
22. Tabel 3.20. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-3 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024 …………….……………………………… 48
23. Tabel 3.21. Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Standar Nasional ………….. 48

24. Tabel 3.22. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 ………… 49
25. Tabel 3.23. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
ke-3 ……………………………………………………………………………….. 50

26. Tabel 3.24. Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 (APBN) … 50

27. Tabel 3.25. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-3 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2017 s/d 2021 ………... 51
28. Tabel 3.26. Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-4 Perjanjian
Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku ……………………………………………………………………………… 54

29. Tabel 3.27. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran
Strategis ke-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2020 dan Tahun 2021 54

30. Tabel 3.28. Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-4 Terhadap
Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024 ……………………………………………… 55

31. Tabel 3.29 Status Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Maluku s/d
Tahun 2021 dan Rencana 2022…………………………………………… 55

32. Tabel 3.30. Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021……… 56

33. Tabel 3.31. Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Ke-4 ………………………………………………………………………………… 57

34. Tabel 3.32. Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran
Strategis ke-4 Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2017 s/d 2021 …………. 57

35. Tabel 3.33. Realisasi Anggaran APBD pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 ………………………… 85

36. Tabel 3.34. Rekapitulasi Alokasi - Realisasi APBN/P dan Dana Sisa Anggaran
Lelang Paket (SiLPa) Tahun 2021 ………………………………………… 86

vi
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

vii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

DAFTAR GAMBAR

N0 Hal

1. Gambar 1.1. Gambar 1.1. Bagan struktur organisasi dan tata kerja 3
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku (Pergub Nomor 26 Tahun 2016)

2. Grafik 3.1. Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016-2021. 32

vii
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

BAB I
PENDAHULUAN

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dibentuk dengan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Maluku adalah unsur pelaksana Otonomi Daerah, dipimpin oleh
seorang Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur Maluku
melalui Sekretaris Daerah. Tujuan pembentukan instansi ini adalah untuk memberdayakan
tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang handal menghadapi
globalisasi dan kemandirian otonomi daerah dalam rangka peningkatan pelayanan umum dan
kesejahteraan masyarakat. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang keberadaannya
sangatlah dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur dilingkungan
pemerintahan Provinsi Maluku sesuai program/kegiatan yang telah disusun secara progmatis,
mudah dicapai sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan melalui RENSTRA.

A. Tugas, Fungsi, dan Wewenang Organisasi.

1. Tugas.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku “bertugas membantu
Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi”.

2. Fungsi.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku memiliki tugas antara
lain :
a. Perumusan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang;

d. Pembinaan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

e. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;

f. Pembinaan kelompok Jabatan Fungsional;

g. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas
dan fungsinya.

BAB - I 1
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

3. Wewenang Organisasi :

(1) Susunan organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, terdiri atas :


1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
2. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

c. Bidang Sumber Daya Air, terdiri atas :


1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Sumber Daya Air;
2. Seksi Operasi dan Pemeliharaan; dan
3. Seksi Pelaksanaan.

d. Bidang Bina Marga, terdiri atas :


1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga;
2. Seksi Pengembangan Prasarana Jalan; dan
3. Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan.

e. Bidang Cipta Karya, terdiri atas :


1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya;
2. Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan; dan
3. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan Permukiman.

f. Bidang Jasa Konstruksi, terdiri atas :


1. Seksi Pengaturan;
2. Seksi Pemberdayaan; dan
3. Seksi Pengawasan.

g. Bidang Tata Ruang, terdiri atas :


1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
2. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
3. Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan.

h. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan;

i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

BAB - I 2
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

BAB - I 3
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

B. Maksud dan Tujuan

Penyampaian LKIP Dinas Pekeraan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun
2021 memiliki maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. Maksud.

Untuk memberikan gambaran kepada semua stakeholder dan shareholders serta para
pemangku kepentingan tentang capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku yang mencerminkan tingkat keberhasilan maupun kegagalan,
kendala dan tantangan serta solusi pemecahan masalah yang ditemui dalam
pelaksananaan Program dan Kegiatan pada Tahun Anggaran 2021.

2. Tujuan.

a. Untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan Rencana


Strategis dan Rencana Kerja, sasaran dan Program / Kegiatan yang mencerminkan
tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku pada tahun 2021;

b. Untuk mengetahui masalah ataupun hambatan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi serta solusi pemecahan masalah dalam pelaksanaan progam/ kegiatan pada
tahun 2021;

c. Mendorong terwujudnya pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelaksanaan


pembangunan serta pelayanan publik yang akuntabel dan transparan;

d. Menciptakan integritas dan kredibilitas Aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang Provinsi Maluku.

C. Lingkungan Strategis yang Berpengaruh.

Salah satu cara yang digunakan untuk mengenal lebih dalam faktor-faktor yang
diperkirakan dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi adalah menganalisa
lingkungan strategis dengan menggunakan metoda analisis SWOT. Adapun faktor-faktor
internal yang berpengaruh berupa; (1) Kekuatan (Strength) yakni untuk mengetahui
seberapa besar kekuatan yang dapat dimanfaatkan, (2) Kelemahan (Weaknesses) yakni
untuk mengetahui kelemahan yang harus diatasi. Sedangkan untuk faktor-faktor eksternal
yang berpengaruh dapat berupa Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) yang
mungkin timbul dan mempunyai dampak terhadap kinerja suatu organisasi.

BAB - I 4
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

1. Analisis Internal.

Kekuatan (Strength) dan Kelemahan (Weaknesses) yang berasal dari internal


organisasi dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Kekuatan (Strength) :

1) Potensi yang dimiliki oleh Provinsi Maluku sangat besar, berupa luas wilayah
yang terdiri dari daratan dan perairan;

2) Sumber Daya Manusia dalam penguasaan teknologi konstruksi cukup baik;

3) Posisi letak geografis Provinsi Maluku yang berada diantara Lautan Pasifik,
Australia, Philipina dan Jepang;

4) Potensi lahan produktif cukup baik bagi produksi tanaman pangan;

5) Daya dukung lahan yang cukup besar.

b. Kelemahan (Weaknesses):

1) Pengembangan prasarana wilayah membutuhkan investasi / biaya yang cukup


besar;
2) Penyebaran penduduk yang tidak merata;
3) Prasarana wilayah yang sangat minim;
4) Penerapan kaidah tata ruang belum berjalan sebagaimana mestinya dalam
kegiatan ke-PUPR-an;
5) Koordinasi yang belum mantap dalam bidang ke-PUPR-an antara Provinsi dan
Kabupaten/ Kota;
6) Karakteristik Provinsi Maluku yang merupakan wilayah kepulauan;
7) Sarana dan pasarana penghubung antar daerah masih minim;
8) Biaya pemeliharaan jalan, jembatan dan jaringan irigasi dan tenaga operasional
pemeliharaan jaringan irigasi yang terbatas.

2. Analisis Eksternal.

Peluang (Opportunities) dan Ancaman (Threaths) yang berasal dari internal organisasi
dapat diidentifikasi sebagai berikut :

a. Peluang (Opportunities) :

1) Adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam pengembangan kawasan, seperti:


Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, Kawasan Sentra Produksi,
Kawasan Strategis Nasional, Kawasan Tertinggal dan Kawasan Ekonomi
Khusus.
2) Adanya kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan tingkat kemiskinan,
pengangguran, dan meningkatkan perekonomian daerah.

BAB - I 5
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

3) Strategi dan kebijakan pemerintah bagi Kawasan Timur Indonesia dalam


bidang sarana dan prasarana.
4) Sumber dana/ pembiayaan yang berasal dari APBN, APBD dan Bantuan Luar
Negeri.

b. Ancaman (Threaths) :

1) Adanya bahaya becana alam berupa ; banjir, tanah longsor, erosi, abrasi,
gempa bumi dan bencana alam lainnya.
2) Daerah Aliran Sungai (DAS) yang kritis disertai dengan pendangkalan sungai.
3) Adanya daerah rawan kekeringan dan air bersih.
4) Tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat yang rendah terhadap
penanganan sarana dan prasarana.
5) Ancaman krisis keuangan yang dapat mengakibatkan alokasi dana
pembangunan infrastuktur menurun.
6) Ancaman wabah penyakit (desease),

Analisa terhadap lingkungan internal dan eksternal merupakan faktor strategis yang
sangat mempengaruhi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
dalam mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan. Adapun Analisa terhadap lingkungan
internal sebagai berikut :

1. Kondisi Personil.

Jumlah Personil yang ada pada saat ini sebanyak 270 orang, dengan rincian sebagai
berikut :

a. Menurut Golongan;

Golongan I : - orang.
Golongan II : 91 orang.
Golongan III : 168 orang.
Golongan IV : 11 orang.

b. Jenis Pendidikan;

SD : - orang.
SLTP : 1 orang.
SLTA : 110 orang.
D II : 2 orang.
D III/Sarmud : 13 orang.
S1 : 101 orang.
S2 : 29 orang.

BAB - I 6
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

c. Menurut Jenis Diklat Struktural;

Lemhanas : - orang.
Diklat PIM Tk. II : 1 orang.
Diklat PIM Tk. III : 6 orang.
Diklat PIM Tk. IV : 8 orang.
Diklat ADUM : - orang.
Diklat SPAMA : - orang.

d. Menurut Struktur Organisasi;

1. Kepala Dinas = 1 Orang.

2. Sekretaris Dinas = 1 Orang.


1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum = 20 Orang.
2) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan = 7 Orang.
3) Sub Bagian Keuangan = 26 Orang.

3. Ka. Bidang Pengembangan Sumber Daya Air = 1 Orang.


1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian SDA = 19 Orang.
2) Seksi Operasi dan Pemeliharaan. = 18 Orang.
3) Seksi Pelaksanaan. = 20 Orang.

4. Ka. Bidang Bina Marga. = 1 Orang.


1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Bina Marga = 14 Orang.
2) Seksi Pengembangan Prasarana Jalan. = 26 Orang.
3) Seksi Pengembangan Prasarana Jembatan. = 27 Orang.

5. Ka. Bidang Cipta Karya = 1 Orang.


1) Seksi Perencanaan dan Pengendalian Cipta Karya = 10 Orang.
2) Seksi Pengembangan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan = 10 Orang.
3) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan
Permukiman = 12 Orang.

6. Ka. Bidang Jasa Konstruksi = 1 Orang.


1) Seksi Pengaturan = 4 Orang.
2) Seksi Pemberdayaan = 6 Orang.
3) Seksi Pengawasan. = 5 Orang.

7. Ka. Bidang Tata Ruang = 1 Orang.


1) Seksi Pengaturan dan Pembinaan = 7 Orang.
2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian
Pemanfaatan Ruang = 5 Orang.
3) Seksi Pelaksanaan dan Pertanahan. = 8 Orang.

BAB - I 7
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

8. Ka. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Unit Peralatan & Perbekalan = 1 Orang.


1) Staff = 22 Orang.

Sumber : Data Bejzeting DPU per 31 Oktober 2019

2. Kondisi Sarana dan Prasarana.

Ketersediaan sarana dan prasarana berupa fasilitas penunjang antara lain sarana
perkantoran, pengembangan SDM dan penunjang kegiatan teknis operasional
lapangan, adalah merupakan faktor internal yang turut berpengaruh terhadap
efektifitas pencapaiaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Hal ini disebabkan oleh
banyaknya program/kegiatan yang harus diselesaikan dalam kurun waktu yang telah
ditentukan, disamping itu akan turut berpengaruh terhadap kelancaran efektifitas
pencapaian tugas pokok dan fungsi.

3. D a n a.

Dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi diperlukan
adanya dana pendukung. Sumber dana berasal dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi Maluku, Anggaran Pendapatan Belanja Negara
(APBN) Tugas Pembantuan (TP) dan DAK sebagimana terlihat pada table 1.1 dan 1.2.

Alokasi Keuangan pada Tahun Anggaran 2021 dapat dirinci pada tabel berikut :

Tabel – 1.1. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBD/ APBD-P Tahun 2021.

ALOKASI DPA (Rp.)


No. URAIAN
APBD/APBD-P DAK TOTAL
1. BELANJA GAJI & TUNJANGAN 23,097,757,546.00 - 23,097,757,546.00

2. BELANJA OPERASI & MODAL 720,080,601,126.00 93,451,518,582.00 761,584,216,425.00

a. BIDANG SDA 209,202,212,719.00 49,376,054,582.00 258,579,167,301.00

b. BIDANG BINA MARGA 256,325,299,133.00 44,075,464,000.00 300,400,763,133.00

c. BIDANG CIPTA KARYA 229,781,790,924.00 - 229,781,790,924.00

d. BIDANG PENATAAN RUANG 5,082,308,700.00 - 5,082,308,700.00

e. BIDANG JAKON 4,868,800,100.00 - 4,868,800,100.00

f. SEKRETARIAT 14,086,349,557.00 - 14,086,349,557.00


G. UPTD LABORATORIUM &
733,839,993.00 - 37,184,107,103.00
PENGUJIAN
TOTAL 743,178,358,672.00 93,451,518,582.00 836,630,777,254.00

Sumber : DPA Dinas PUPR Provinsi Maluku TA. 2021.

BAB - I 8
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Tabel – 1.2. Alokasi Keuangan Sumber Dana APBN/APBN-P Tahun 2021.

APBN / ALOKASI DIPA (Rp.) KEMENTERIAN


DITJEN /
No.
SATKER
MURNI BLN TP TOTAL

1. DITJEN SDA - - 12.394.880.000,0 12.394.880.000,0 PUPR

DITJEN BINA
2. - - 17.520.338.000,0 17.520.338.000,0 PUPR
MARGA

TOTAL - - 29.915.218.000,0 29.915.218.000,0

Sumber : DPA / DIPA TP TA. 2021.

D. Isu Strategis (Permasalahan Utama).

A. Sumber Daya Air.

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia SDA berkualitas.

2. Belum ada Perda terkait SDA.

3. Tidak ada sarana / prasarana Survey.

4. Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait.

5. Kewenangan membatasi percepatan pembangunan.

B. Bina Marga.

1. Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk infrastruktur jalan dan jembatan
masih terbatas.

2. Sulitnya daya dukung transportasi dan distribusi barang ke pulau-pulau kecil;.

3. Terbatasnya Sumber Daya Manusia bidang jalan berkualitas.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional pekerjaan jalan dan


jembatan.

5. Kerusakan infrastruktur yang tidak tertangani.


6. Kondisi karakteristik geografis kepulauan sehingga menyulitkan transportasi dan
distribusi material.
7. Status kepemilikan lahan sering menghambat kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
8. Keterbatasan Sumber Daya Alam pendukung (material) sesuai spesifikasi pada
daerah-daerah tertentu, membuthkan suplai dari daerah lain sehingga ikut
menambah ongkos operasional.

BAB - I 9
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

9. Belum optimalnya kinerja pembangunan infrastuktur kebina-margaan dalam


rangka mendukung upaya pembangunan wilayah prioritas pembangunan Provinsi
Maluku, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar seperti pada Pulau
Yamdena dan Pulau-Pulau Terselatan serta daerah-daerah yang memiliki potensi
pengembangan sebagai destinasi wisata seperti Kepulauan Banda dan Kepulauan
Kei sebagai unsur penunjang konektivitas dan aksesibiltas serta mobilitas
masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari

C. Cipta Karya.

1. Belum optimalnya Pemahaman Juknis.

2. Distribusi SDM tidak merata kualitas dan kuantitasnya.

3. Minimnya peralatan penunjang alat operasional dalam penanggulangan darurat


bencana.

4. Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi target program lintas kab./kota


dengan provinsi.

5. Regulasi pemerintah pusat yang belum mengakomodir karakteristik geografis


kepualauan.

6. Rendahnya pemahaman dan kepedulian masyarakat tentang pengelolaan


permukiman sebagai akibat tingginya pertumbuhan penduduk dan urbanisasi.
7. Kualitas SDM penyedia jasa terbatas.
8. Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk infrastruktur umum masih
terbatas.
9. Dampak kerusakan lingkungan mengakibatkan terbatasnya ketersediaan air baku.

D. Penataan Ruang.

1. Rendahnya pemahaman masyarakat terkait tata kelola pemanfaatan ruang dan


kawasan.

2. Belum optimalnya pengawasan pemanfaatan ruang dan Kawasan khususnya


daerah-daerah konservasi dan dilindungi.

3. Belum tegasnya pemerintah terkait pemanfaatan ruang dan Kawasan yang bukan
diperuntukkan untuk wilayah permukiman;.

4. Terbatasnya jumlah SDM PPNS Tata Ruang.

5. Belum adanya kontribusi pemerintah daerah terhadap kegiatan legalisasi asset


tanah masyarakat dalam hal pembiayaan, sebagaimana telah diamanatkan dalam
SKB 3 Menteri yang dalam hal ini SUrat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan
Tata Ruang, Mendagri, Menteri Desa dan PDT nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor :

BAB - I 10
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

590-3167A/ 2017, dan Nomor 34/2017 guna percepatan penyelesaian sertifikasi


tanah di daerah.

E. Jasa Konstruksi.

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas tenaga ahli dan tenaga terampil di daerah.

2. Daya dukung finansial dari APBD Provinsi untuk peningkatan kuantitas tenaga ahli dan
tenaga terampil berkualitas di daerah masih rendah.

3. Belum adanya PERDA JASA KONSTRUKSI di daerah.

4. Belum optimalnya kinerja Tim Pembina Jasa Konstruksi di daerah.

5. Belum adanya PERDA IUJK di seluruh kabupaten/kota.

6. Pelaku jasa konstruksi tidak dapat bersaing pada era globalisasi/pasar bebas karena
belum kompeten baik Penyedia Jasa maupun tenaga kerja konstruksi.

7. Infrastruktur yang tidak berkualitas atau tidak laik fungsi.

F. Sekretariat.

1. Belum optimalnya koordinasi antar bidang.

2. Pengelolaan keuangan dan aset daerah belum optimal.

3. Kurangnya kualitas dan kompetensi SDM.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional perkantoran.

G. Terkait dengan Pandemik Covid-19.

1. Memperhatikan diterbitkannya Perpres Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan


Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (COVID-19); Permen Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020
tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19); Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Bab III Pasal 13 tentang Pelaksanaan Pembatasan
Sosial Berskala Besar; Peraturan Gubernur Nomor 15 (BD. No. 2020/47, LL Prov.
Maluku) tentang Pembatasan Pergerakan Orang dan Moda Transportasi Dalam
Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Pulau Ambon, maka tentu
Penerapan Protokol Kesehatan dan jumlah orang kerja dilapangan harus diterapkan
dimana jumlah pekerja dapat berkurang sampai 50% sehingga tentu berpengaruh
langsung juga terhadap progres pekerjaan yang menurun 50%. Hal ini juga berpeluang
bagi Penyedia Jasa untuk memperpanjang Waktu Pelaksanaan Pekerjaan karena
kondisi Covid-19 berpengaruh terhadap penyelesaian pekerjaan.

BAB - I 11
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis.
Perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi
pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global,
namun tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Perencanaan merupakan pedoman yang harus dipakai untuk mengarahkan Visi
ke mana organisasi akan dibawa untuk mencapai tujuannya. Perencanaan sangat
bermanfaat dalam mengurangi ketidakpastian serta perubahan pada masa mendatang,
mengarahkan semua aktifitas pada pencapaian Visi dan Misi organisasi, dan sebagai
bahan untuk pengukuran tingkat keberhasilan maupun kegagalan kinerja organisasi, agar
perencanaan yang disusun tersebut dapat diimplementasikan dengan baik dan searah
dalam penciptaan Good Governance, yaitu pilar menajemen strategis perlu ditegakkan.
Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah
lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang
dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
merupakan satu kesatuan dan merupakan tindak lanjut dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku yang telah ditetapkan berdasarkan
Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor … Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024.

1. V i s i.

Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2019 -
2024 adalah "Dinas Pekerjaan Umum dan Panataan Ruang yang handal,
Responsif, Inovatif dan Profesional dalam Pelayanan Kepada Gubernur dan
Wakil Gubernur untuk Mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur:
“Maluku Yang Terkelola Secara Jujur, Bersih Dan Melayani, Terjamin Dalam
Kesejahteraan, Dan Berdaulat Atas Gugusan Kepulauan".

2. M i s i.

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku adalah sebagai
berikut :

a. Memberikan dukungan teknis dan administratif yang responsif kepada Gubernur


dan Wakil Gubernur dalam pengambilan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan

BAB - II 12
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

pembangunan dan penyelenggaraan infrastruktur Pekerjaan Umum dan Penataan


Ruang.

b. Menyelenggarakan pembangunan, pelayanan dan pengelolaan infrastruktur


Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang andal dan terpadu dengan
pengembangan wilayah dalam konsep gugus pulau serta memperhatikan
kelestarian lingkungan.

c. Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi yang berkualitas dan


pengembangan inovasi penyelenggaraan pembangunan Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang.

d. Meningkatan profesionalisme SDM Aparatur, efisiensi dan efektifitas serta


akuntabilitas dalam penyelenggaraan pembangunan di Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang.

3. T u j u a n.

Tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku dalam periode lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan;


2. Meningkatkan ketahanan lingkungan yang berkelanjutan;
3. Mengoptimalkan implementasi pembangunan berbasis gugus pulau.

Dari tujuan Jangka Menengah Dinas PUPR Provinsi Maluku selanjutnya dijabarkan
dalam Tujuan Pembangunan Dinas PUPR Provinsi Maluku sebagai berikut :

1. Peningkatkan ketersediaan dan kemudahan akses pemanfaatan air untuk


memenuhi kebutuhan domestic, peningkatan produktivitas pertanian,
pengembangan energy alternatif, industri, pariwisata dan sektor ekonomi
unggulan lainnya;

2. Peningkatkan kuantitas infrastruktur PUPR yang terbangun dan terkelola dengan


baik melalui skema pembiayaan yang lebih efisien dan berkelanjutan;

3. Peningkatkan pelayanan infrastruktur PUPR sesuai dengan potensi wilayah


berbasis prinsip gugus pulau;

4. Peningkatkan kualitas permukiman yang merata dengan pemanfaatan dan


pengelolaan yang parstisipatif untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat;

5. Peningkatkan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur yang akuntabel dan


transparan;

6. Peningkatkan daya saing jasa konstruksi daerah serta peningkatan mutu,


keselamatan, keamanan dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan dan hasil jasa
konstruksi;
BAB - II 13
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

7. Penguatan Kapasitas Kualitas SDM Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
yang berkinerja tinggi.

4. S a s a r a n.

Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
dalam periode 2019 – 2024 secara keseluruhan akan meliputi sasaran – sasaran
sebagai berikut :

a. Meningkatnya Sarana dan Prasarana Penunjang Produktivitas Pertanian.

b. Mengurangi Resiko Bencana pada Wilayah permukiman dan Objek Vital pada
Wilayah Pesisir dan DAS.

c. Mewujudkan konektivitas wilayah dan ketersediaan infrastruktur dasar ke-PU-an


yang berkualitas.

Sedangkan Sasaran Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021 meliputi :

a. Mewujudkannya Konektivitas Wilayah dan Ketersediaan Infrastruktur.

b. Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Resiko Bencana Berbasis Kepulauan.

c. Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

d. Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing.

Selanjutnya Sasaran (Tujuan) Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 meliputi :

a. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi prasarana SDA guna keberlanjutan


ketersediaan air untuk memenuhi kebutuhan persawahan dalam rangka
swasembada beras .

b. Meningkatkan kualitas layanan jalan Provinsi serta terpeliharanya kondisi jalan


existing dalam kondisi mantap.

c. Meningkatkan konektivitas (aksesibilitas dan mobilitas) jaringan jalan yang


berkeselamatan.

d. Meningkatkan pelayanan infrastruktur perdesaan, kawasan agropolitan serta


ketersediaan sarana dan prasarana pulau-pulau terpencil, kawasan perbatasan
dan daerah tertinggal, meliputi :

- Terlayaninya akses masyarakat terhadap Air Minum.

- Terlayaninya akses masyarakat terhadap Prasarana Sanitasi.

- Tertanganinya lahan area Permukiman Kumuh.

BAB - II 14
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

e. Penyelenggaraan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah


nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan
nusantara dan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara
lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam
penggunaan SDA dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM dan
terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan penjegahan dampak negatif terhadap
lingkungan akibat pemanfaatan ruang, meliputi terwujudnya perumusan dan
pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis bidang penataan ruang.

f. Meningkatkan kinerja usaha Jasa Konstruksi, sistem penyelenggaraan pekerjaan


konstruksi dan kompetensi sumber daya manusia konstruksi sehingga terwujud
jasa konstruksi daerah maupun nasional yang kompetitif, profesional dan berdaya
saing tinggi di tingkat nasional maupun internasional, efisiensi dan akuntabel
dalam proses pengadaan jasa konstruksi, menjamin keandalan proses dan produk
konstruksi serta terciptanya iklim usaha yang kondusif.

B. Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja)

Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) memuat informasi tentang sasaran, kebijakan


dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku. Selain itu Penetapan kinerja juga menjelaskan
keterkaitan, kebijakan dengan programnya, keterkaitan dengan sasaran serta uraian
indikator, rencana tingkat capaian (target), dan penganggaran pada masing-masing
program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku pada tahun 2021.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 terlihat pada tabel 2.1 berikut ini :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja


Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target


(1) (2) (3) (4)

Mewujudkannya Konektivitas Wilayah dan


1. Kemantapan Jalan Provinsi 52,3%
Ketersediaan Infrastruktur

Meningkatnya Ketahanan Lingkungan dan Resiko Panjang DAS dan Pesisir Pantai Terdampak
2. 12.600 Meter
Bencana Berbasis Kepulauan Bencana yang Tertangani

Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan Pengembangan Infrastruktur Irigasi dalam


3. 8.018 Ha
dan Kehutanan rangka Perluasan Sawah

Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang SDM yang Tersertifikasi Konstruksi Tenaga
4. 1.738 Orang
Berdaya Saing Ahli dan Tenaga Terampil

BAB - II 15
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Capaian Perjanjian Kinerja (Penetapan Kinerja) Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021 dapat dilihat pada Formulir Penetapan
Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Tahun 2021 dalam lampiran 1 laporan ini.

C. Indikator Kinerja Utama (IKU).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
strategis operasional. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku telah
merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang
mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Organisasi Perangkat
Daerah dan Perjanjian Kinerja. Indikator Kinerja Utama pada OPD DPUPR Provinsi Maluku
sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (Output) untuk mendukung pencapaian
sasaran strategis.

Penetapan Indikator Utama yang memenuhi karakteristik dan kriteria Indikator


Kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja OPD DPUPR Provinsi Maluku berlandas
pada asaz “SMART” yaitu :
1. Spesifik; Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga
mempunyai persepsi yang sama.
2. Measurable; Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat
kuantitatif maupun kualitatif.
3. Achievable; Indikator Kinerja yang ditetapkan harus dapat dikumpulkan datanya oleh
organisasi.
4. Relevant; Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat
mungkin ( keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.
5. Timelines; Indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat
dicapai untuk kurun waktu tertentu.

Sedapat mungkin Indikator Kinerja Dinas PUPR Provinsi Maluku disusun secara
fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan. Dalam penetapan dan pemilihan
Indikator Kinerja Utama telah mempertimbangkan beberapa hal diantaranya :
1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan
Umum.
2. Bidang Kewenangan, Tugas dan Fungsi OPD DPUPR Provinsi Maluku.
3. Kebutuhan Informasi Kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

Indikator Kinerja Utana (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021 dapat dilihat pada Lampiran ke-III.

BAB - II 16
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.

Pengukuran capaian kinerja oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku pada Tahun 2021 dilakukan pada saat tahun anggaran berakhir, yaitu dengan cara
membandingkan realisasi capaian indikator kinerja sasaran dengan target indikator kinerja
sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku pada Tahun 2021. Setelah dilakukan penghitungan akan
diketahui selisih kinerja, selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi
guna menentukan strategi dan arah kebijakan yang tepat untuk peningkatan kinerja di masa
yang akan datang.

Adapun analisis pencapaian kinerja Sasaran Strategis yang dicapai oleh Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku pada Tahun 2021 dapat diuraikan
sebagai berikut :

I. Sasaran Strategis ke-1.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja
Tahun 2021 bidang Bina Marga dan telah disesuaikan dengan APBD Perubahan Tahun 2021
terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021

Target Realisasi Capaian


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1. Mewujudkan konektivitas wilayah Kemantapan Jalan 52,30 61,37 117,34


dan ketersediaan infrastruktur Provinsi

BAB - III 17
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2020 dengan Tahun 2021
pada Sasaran Strategis ke-1 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021

2019 2020 2021


Sasaran Indikator
No. Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis Kinerja
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

1. Mewujudkan Kemantapan 47,09% 91,72% 60,58% 120,92% 61,37% 117,34%


konektivitas Jalan Provinsi
wilayah dan
ketersediaan
infrastruktur

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.

Ada 6 sasaran strategis yang terkait dengan bidang Bina Marga dalam Rencana Strategis
(Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian tahun 2021 dan
ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin dicapai di akhir
tahun Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-1
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024

Realisasi Target Renstra


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Mewujudkan konektivitas Kemantapan Jalan 47,09% 60,58% 61,37% 54,60% 57,0% 60% APBD/ P
wilayah dan ketersediaan Provinsi
infrastruktur

BAB - III 18
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

4. Pencapaian Tahun 2021 terhadap Standar Nasional (SPM dan MDG’s).


Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.4.
Kondisi Objektif Infrasruktur Jalan dan Jembatan di Provinsi Maluku
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021

JALAN JEMBATAN
NO. STATUS JALAN KETERANGAN
Jumlah Ruas Panjang (Km) Buah Panjang (M)

1. Nasional 81 1.771,67 563 15.506,39


2. Provinsi 73 1.080,30 533 10.499,77
TOTAL 154 2.851,97 1.096 26.006,16
5.
6.

SumbeSumber : Bidang Bina Marga

Tabel 3.5.
Kondisi Perkerasan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021

KONDISI
TOTAL
NO. STATUS BAIK SEDANG RUSAK RINGAN RUSAK BERAT
(km)

(km) (%) (km) (%) (km) (%) (km) (%)

1 NASIONAL 1.276,74 72,06 136,50 7,70 288,81 16,30 69,62 3,93 1.771,67

2 PROVINSI 513,34 47,52 149,64 13,83 44,77 4,42 372,53 34,48 1.080,30

TOTAL 1.790,08 62,77 286,14 10,03 333,58 11,70 442,15 15,50 2.851,97

Sumber : Bidang Bina Marga status Desember 2021

Tabel 3.6.
Kondisi Kemantapan Jalan Nasional dan Jalan Provinsi
Sampai Dengan Akhir Tahun 2021

KONDISI PERKERASAN
STATUS
JALAN
MANTAP TIDAK MANTAP TOTAL

1.632,95 Km 138,72 Km 1.771,67 Km


NASIONAL
(92,17 %) (7,83 %) (100.00 %)

662,98 Km 417,32 Km 1.080,30 Km


PROVINSI
(61,37 %) (38,63 %) (100.00 %)

2.295,93 Km 556,04 Km 2.851,97 Km


TOTAL
(80,50 %) (19,50 %) (100.00 %)

Sumber : Bidang Bina Marga status Desember 2021

BAB - III 19
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Tabel 3.7.
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016 - 2021

KONDISI KEMANTAPAN

PANJANG %
TAHUN TIDAK %
NO MANTAP TIDAK
ANGGARAN MANTAP MANTAP
MANTAP

(Km) (%)

1 2016 1.080,30 452,40 627,90 41,88 58,12

2 2017 1.080,30 491,21 589,09 45,47 54,53

3 2018 1.080,30 498,02 582,27 46,10 53,90

4 2019 1.080,30 508,705 571,60 47,09 52,91

5 2020 1.083,65 656,49 427,17 60,58 39,42

6 2021 1.080,30 662,98 417,32 61,37 38,63

Sumber : Bidang Bina Marga status Desember 2021

Gambar 3.1.
Kondisi Kemantapan Jalan Provinsi Tahun 2016 - 2021.

Panjang
(Km)
700 662.98
627.9 656.49

600 589.09 582.27 571.6


508.705
498.02
500 491.21
452.4
427.17
417.32
Mantap
400

Tidak Mantap
300

200

100

0
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Tahun

5. Analisis penyebab keberhasilan.

Memperhatikan berbagai aspek penunjang keberhasilan berikut analisisnya :


A. Faktor Internal :
1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
2. Dukungan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
4. Deskripsi Tugas Jelas;
5. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;
6. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
7. Tersedianya laboratorium pengujian Aspal, Beton, tanah dan sewa peralatan berat
serta pemeliharaan peralatan;
8. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;
BAB - III 20
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

9. Tersedianya Data Informasi Survey Quarry material;

B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Pemenpu No. 01 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang (Target sampai 2019; konektifitas 100% dan kemantapan
60%);
2. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
3. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
4. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup besar;
6. Adanya kejelasan aturan didalam pemberian ijin pemanfaatan lahan;
7. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
8. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi dan pesatnya pertumbuhan
teknologi informasi/multimedia;
9. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;

6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya.

Setelah dilakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tingkat


efisiensi dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan antara input dan output baik
untuk rencana (target) maupun realisasi.

Tabel 3.8.
Capaian Realisasi Keuangan dan Realisasi Fisik Program
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021

PAGU REALISASI FISIK


No. PROGRAM
(Rp.) (Rp.) % %
1 2 3 4 5 6

1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan 300,400,763,133.0 292,131,249,561 97,25 100

JUMLAH 300,400,763,133.0 292,131,249,561 97,25 100

Untuk Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan terdapat lanjutan Anggaran PEN-SMI
dengan rincian Pembangunan / Peningkatan Jalan sebesar Rp. 160.145.350.756,- (35 Paket)
dengan realisasi 100% fisik maupun keuangan; Pemeliharaan Jalan sebesar Rp.
49.192.425.420,- (25 Paket) dengan realisasi 100% fisik maupun keuangan; Peningkatan
Jembatan sebesar Rp. 3.447.993.607,- (2 Paket) dengan realisasi 100% fisik dan keuangan
dan Pemeliharaan / Rehabilitasi Jembatan sebesar Rp. 8.118.932.400,- (4 Paket) dengan
realiasasi 100% fisik dan keuangan.

BAB - III 21
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan


pencapaian kinerja.

Tabel 3.9.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-1

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Capaian % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7
Program Penyelenggaraan Jalan dan
Jembatan
- Penyelenggaraan Jalan Provinsi
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, 9 Paket 9 Paket 100% APBD / P
Strategi Pengembangan Jaringan 4 Paket 4 Paket 100% DAK
Jalan serta Perencanaan Teknis
Penyelenggaraan Jalan dan 5 Paket 5 Paket 100% DAU
Jembatan
- Pembangunan Jalan 44 Paket 44 Paket 100% APBD / P
4 Paket 4 Paket 100% DAK
5 Paket 5 Paket 100% DAU
Mewujudkannya Konektivitas
1. Wilayah dan Ketersediaan 35 Paket 35 Paket 100% SMI
Infrastruktur - Pemeliharaan Berkala Jalan 9 Paket 9 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAK
1 Paket 1 Paket 100% DAU
7 Paket 7 Paket 100% SMI
- Pemeliharaan Berkala Jalan 19 Paket 19 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAU
18 Paket 18 Paket 100% SMI
- Pembangunan Jembatan 3 Paket 3 Paket 100% APBD / P
1 Paket 1 Paket 100% DAK
2 Paket 2 Paket 100% SMI
- Rehabilitasi Jembatan 4 Paket 4 Paket 100% APBD / P
4 Paket 4 Paket 100% SMI

Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat dilihat
pada table berikut ini :

BAB - III 22
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Tabel 3.10.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-1
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021

2017 2019 Tahun 2021


Indikator Program / Pagu dan
No Keterangan
Kinerja Kegiatan Realisasi
2018 2020 Satuan Target Real. Capaian
1 2 3 4 7 8 9 10 9 10 11 12 13

(P) 77,391 133,182 104,029 264,184.09 Rp 227,892.63 226,831.18 99,53% APBD / P

Presentase tingkat Pemb / Peningkatan


% 100 100 100 100 Paket 47 47 100%
kemantapan jalan Pembangunan Jalan Jalan 102,95 Km
1
provinsi yang dan Jembatan (R) 62,024 95,815 93,312 91,937.02
- Hotmix = 40,84 Km
berkualitas - Lapen = 62,11 Km

Pembangunan
% 80.14 71.94 89.70 34,80
Jembatan 70 M'
Pemeliharaan Jalan
(P) 32,727 46,709 35,935 105,195.82 Rp 66.156,96 59,856.58 90,48% Berkala = 24,96 Km
Rutin = 17,86 Km
Pemeliharaan
Rehabilitasi / % 98.7 59.28 59.28 100 Paket 28 28 100%
Jembatan 15 M’
Pemeliharaan Jalan
dan Jembatan
(R) 28,042 27,690 31,943 44,936.46

% 85.68 83.33 83.33 42,20

(P) 1,545 2,429.36 2,429.36 14,833.84 Rp - - - -

% 50 26.62 26.62 100 Paket - - -


Pembangunan Turap
/ Talud / Bronjong
(R) 48 646.66 646.66 5,895.33

% 3.11 50 50 39,74

(P) - 1,850 1,850 11.43 Rp - - -

Penataan
% - 49.11 49.11 - Paket - - - -
Penguasaan,
Pemilikan,
Penggunaan dan
(R) - 909 909 11.43
Pemanfaatan Tanah

% - 100 100 100

(P) 14,516 9,506.21 10,895.56 15,009.00 Rp 17,520.34 17,486.29 99.81% APBN / P

Pemel. Rutin Jalan


% 100 100 100 100 Paket 10 10 100%
Penyelenggaran 131,47 Km
Jalan
(R) 14,382 8,472.06 10,446.84 14,705.96

Pemeliharaan Rutin
% 99.08 89.12 95,88 97.98
Jembatan 2.717 M'

Untuk Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis sumber APBN dapat dilihat pada
table berikut ini :

Tabel 3.11.
Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021 (APBN)

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan Target Capaian % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya kualitas layanan nasional


1. Penyelenggaraan Jalan 10 Paket 10 Paket 100% APBN
dan pengelolaan jalan daerah

BAB - III 23
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Penjelasan analisis Program / Kegiatan untuk menunjang pencapaian Sasaran Strategis


ke-1 diuraikan sebagai berikut :

Program / Kegiatan / Sub Kegiatan sumber Dana APBD/P.

I. Program Penyelenggaraan Jalan.


Program ini bertujuan untuk membangun jalan dan jembatan agar dapat meningkatkan
hubungan antar daerah dan memperlancar arus barang dan jasa serta membuka
keterisolasian dan hinterland melalui hubungan transportasi darat, yang
diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan


serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 5,905,023,650,-. Dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 5,443,490,101,- atau 92,88% dan
fisik 100%, sehinggga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 461.533.549,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) , 1 Dokumen.
- Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- SID Jalan Lingkar Pulau Ambon, 1 Dokumen.
- Survey Kondisi Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN), 1 Dokumen.
- UKL/UPL Ruas Jalan Provinsi Maluku, 1 Dokumen.
- Pengawasan Teknis Jalan Buru dan Haruku (DAK Reguler), 1 Dokumen.
- Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Ambon dan Seram (DAK
Penugasan), 1 Dokumen.
- SID Jembatan Air Salobar, 1 Dokumen.

Hasil (Outcome) :
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan
standar kelayakan.
- Tersedianya dokumen perencanaan, database jalan dan jembatan.
- Tercapainya mutu pekerjaan fisik sesuai spesifikasi teknis.
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.

BAB - III 24
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

2. Pembangunan Jalan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 202,167,703,456,-.


Dengan realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 200,791,979,272,- atau
99,32% dan fisik 100%, sehinggga terdapat sisa anggaran sebesar
Rp.1.375.724.1847,-. Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Pembangunan Jalan Fako - Holat - Ohoiraut (Debtswap 2021), sepanjang 1,2
Km (Lapen), Saluran 450 M’ dan Deuker sebanyak 3 Buah.
- Pembangunan Jalan Hotmix di Pulau Seira Kec. Wermaktian Kab. Kep.
Tanimbar, sepanjang 2,22 Km (Lapen).
- Pembangunan Jalan Werinama - Kotabaru (DAK PENUGASAN), sepanjang
1,8 Km (Hotmix), Saluran 251,86 M’, Galian Saluran 245 M’, Pekerjaan Kelas
“S” 3,576 Km dan Deuker 5 Buah.
- Peningkatan Jalan (Hotmix) di Wangel, sepanjang 1,56 Km (Hotmix) dan
Saluran 267 M’.
- Peningkatan Jalan Kairatu - Hunitetu (Debtswap 2021), sepanjang 0,20 Km
(Hotmix), Pekerjaan Kelas “S” 1.926 Km dan Pasangan Batu 1.926 Km.
- Peningkatan Jalan Mako - Kayeli (DAK REG), sepanjang 1,8 Km (Hotmix) dan
Pekerjaan Kelas “S” 3,60 Km.
- Peningkatan Jalan Ngurdu - Fako - Hollat (Hotmix) Kab. Malra, sepanjang 1,1
Km, Saluran 585 M’, Pasangan Batu 383,7 M’ dan Deuker 1 Buah.
- Peningkatan Jalan Tam Kota Tual, sepanjang 2,36 Km (Lapen) dan Pasangan
Batu 334 M’.
- Peningkatan Jalan Tepa - Letwurung Kab. MBD, sepanjang 1,85 Km (Lapen)
dan Pekerjaan Bahu Jalan 46 Km.
- Pembangunan Jalan Tepa - Letwurung (PEN-SMI), sepanjang 1,75 Km
(Lapen), Saluran 370 M’ dan Pasangan Batu 1.800 M’.
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PEN-SMI), sepanjang 1,3 Km
(Lapen).
- Pembangunan Jalan Kairatu - Hunitetu (PEN-SMI), sepanjang 4,4 Km
(Hotmix).
- Pembangunan Jalan Laha - Negeri Lima (PEN-SMI), sepanjang ….. Km.
- Pembangunan Jalan Lingkar P. Nusalaut (PEN-SMI), sepanjang 3,1 Km.
- Pembangunan Jalan Mako - Kayeli (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan menuju Watmuri Kec. Nirunmas (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Namrole - Leksula (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Ngadi Kec. Dullah Utara (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Seri - Hukurila (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Sp. Oki - Wamsisi (PEN-SMI)
BAB - III 25
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Jalan Suli (PEN-SMI)


- Pembangunan Jalan Waeheru (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Wakal - Rumah Tiga (PEN-SMI)
- Pembangunan Jalan Watimpuli (PEN-SMI)
- Pembangunan Sp. Dobo (BBM) Pelabuhan PPI (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Tual (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Dr. Leimena (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Elat - Sp. Ngurdu (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Gajah Mada - Taar (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Kailolo (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Kamariang (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Kayeli - Ilath (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Kec. Kairatu (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Keliling Pulau Gorom (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Lamahang - Rana (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Latuhalat - Seri (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Lohiatala Kec. Kairatu (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Loki - Ihaluhu (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Mako - Tifu (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Passo (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Piru - Loki (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Saparua - Kulur (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Sional - Sionidal (PEN-SMI)
- Peningkatan Jalan Waisala - Seri - Kambelu (PEN-SMI)

Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.

3. Pemeliharaan Berkala Jalan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 32,651,255,531,- dengan realisasi


keuangan Rp. 32,207,806,831,- atau 98,64% dan fisik 100%, sehinggga sisa
anggaran sebesar Rp. 443,448,700,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelauw - Hulaliu (DAK REG), sepanjang 4,45 Km
(Hotmix), Saluran 200 M’, Rabat 1.495 Km, Pasangan Batu 250 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Aboru - Haruku (PEN-SMI), sepanjang 3,45 Km
(Lapen),

BAB - III 26
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pemeliharaan Berkala Jl. Durian Patah - Hitu dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 1,1 Km (Hotmix), Saluran 525 M’, Rabat 1.525 M’ dan
Pasangan Batu 248 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Haruku - Oma (PEN-SMI), sepanjang 4 Km (Hotmix).
- Pemeliharaan Berkala Jl. Hulaliu - Aboru (PEN-SMI), sepanjang 3,53 Km
(Lapen).
- Pemeliharaan Berkala Jl. Morela - Liang dan Bangunan Pelengkap (PEN-SMI),
sepanjang 1,15 Km (Hotmix), Rabat 1.147 M’ dan Pasangan Batu 235 M’.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Passo - Hutumuri dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 5,5 Km (Hotmix), Saluran 320 M’ dan Deuker 1 Buah.
- Pemeliharaan Berkala Jl. Wakasihu - Asilulu dan Bangunan Pelengkap (PEN-
SMI), sepanjang 2,18 Km (Hotmix), Saluran 159 M’, Rabat 940 M’ dan
Pasangan Batu 49 M’.
- Rehabilitasi Deuker Air Walaha Desa Negeri Lima Ruas Kaitetu-Negeri Lima
(APBD-P), sepanjang 2 x 2 M’ (Deuker).

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.

4. Pemeliharaan Rutin Jalan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 25.386.773.289,- dengan realisasi


keuangan Rp. 19.529.843.143,- atau 76,93% dan fisik 100%, sehinggga sisa
anggaran sebesar Rp. 5.856.930.146,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Jalan Air Besar Passo (PEN-SMI), sepanjang 1,5 Km (Hotmix).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Aru (PEN-SMI),
sepanjang 450 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru (PEN-SMI),
sepanjang 230 M’ (Saluran) dan Pasangan Batu 110 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru Selatan (PEN-SMI),
sepanjang 93 M’ (Saluran) dan Pasangan Batu 105 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Kep. Tanimbar (PEN-
SMI), sepanjang 370 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tengah (PEN-
SMI), sepanjang 1.340 M’ (Saluran), Rabat 220 M’dan Pasangan Batu 212 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tenggara (PEN-
SMI), sepanjang 300 M’ (Pasangan Batu).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. MBD (PEN-SMI),
sepanjang 1.000 M’ (Pasangan Batu).
BAB - III 27
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBB (PEN-SMI),


sepanjang 340 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBT (PEN-SMI),
sepanjang 360 M’ (Saluran).
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Ambon Tersebar (PEN-
SMI), sepanjang 219 M’ (Saluran) dan Pasangan Batu 215 M’.
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Tual (PEN-SMI),
sepanjang 200 M’ (Pasangan Batu).
- Pemeliharaan Jalan Kota Ambon (PEN-SMI), sepanjang 4,7 Km (Hotmix) dan
Jembatan 52 Buah.
- Pemeliharaan Jalan Negeri Lima (PEN-SMI), sepanjang 0,313 Km (Lapen),
Saluran 305 M’, Rabat 600 M’, Pasangan Batu 285 M’ dan Deuker 3 Buah.
- Pemeliharaan Jalan Pandan Kasturi (PEN-SMI), sepanjang 2,5 Km (Hotmix).
- Pemeliharaan Jalan Seith (PEN-SMI), sepanjang 500 M’ (Saluran), Rabat 873
M’ dan Pasangan Batu 358 M’.
- Pemeliharaan Jalan Tawiri (PEN-SMI), sepanjang 2,1 Km (Hotmix) dan Rabat
215 M’.
- Pemeliharaan Jalan Wamsisi - Ilath (PEN-SMI), sepanjang 2,3 Km (Lapen).
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Kec. Nusaniwe, sepanjang 4,45 Km
(Hotmix), Saluran 200 M’, Rabat 1.495 M’, Pasangan Batu 250 M’ dan Bahu
Jalan 12 Km dan Saluran 1 Buah.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju kemantapan Jalan
Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus barang dan orang.

5. Pembangunan Jembatan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 26.171.074.807,- dengan realisasi


keuangan Rp. 26.039.197.814,- atau 99,50% dan fisik 100%, sehinggga sisa
anggaran sebesar Rp. 131.876.993,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pembangunan Jembatan Hitu - Kaitetu (Wai Mamua) (DAK Penugasan),
sepanjang 0,25 Km (Hotmix), Jembatan 60 M’ dan Pasangan Batu (Oprit) 250
M’.
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PEN-SMI), sepanjang 10 M’
(Jembatan).
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PEN-SMI), sepanjang 200 M’ (Saluran) dan
Pasangan Batu 200 M’.

BAB - III 28
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jembatan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus
barang dan orang.

6. Rehabilitasi Jembatan.

Alokasi anggaran kegiatan ini sebesar Rp. 8.118.932.400,- dengan realisasi


keuangan Rp. 8.118.932.400,- atau 100% dan fisik 100%, sehinggga tidak
terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pemeliharaan Jembatan Kota Ambon (PEN-SMI), sebanyak 50 Buah
Jembatan.
- Rehabilitasi Jembatan Jl. Kaitetu - Negeri Lima (PEN-SMI), sebanyak 7 Buah.
- Rehabilitasi Jembatan Nahiti Oma (PEN-SMI), sepanjang 15 M’ (Jembatan).
- Rehabilitasi Jembatan Wai Hatalesi Ruas Jl. Morela - Liang (PEN-SMI),
sebanyak 2 Buah (Jembatan) dan Deuker 2 Buah.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Jembatan pada ruas jalan Provinsi di Kabupaten/Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52,30% dan memperlancar moda transportasi arus
barang dan orang.

Program / Kegiatan sumber dana APBN/P.

I. Program SKPD TP Bina Marga.


Program Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional bertujuan
untuk menciptakan kondisi jalan yang mantap dengan adanya pemeliharaan jalan yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a. Pelaksanaan Preservasi dan Peningkatan Kapasitas Jalan Nasional.


1. Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 547.509.000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 542,652,000,- (99,11%), terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 4,857,000,-. Capaian kinerja kegiatan ini sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Pengadaan Bahan Rosin Ester untuk Marka Jalan, sebanyak 8.386 Kg.
- Pengadaan Bahan Tambalan CPHMA, sebanyak 19 Ton.
- Monitoring dan Evaluasi Ke Pulau Buru, 1 Layanan.

Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana Jalan Nasional.

BAB - III 29
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

2. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jalan).

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12,552,184,000,-


dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 12,546,019,250,- atau 99,95% dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 6,164,750,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara (SYC to MYC)
- Penambahan Marka Kuning Ruas Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk
Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara.

Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan
jalan nasional dan fasilitasi jalan yang baik.
- Terpeliharaanya jalan nasional melalui pemeliharaan rutin, rekonstruksi dan
rehabilitasi jalan serta penanganan drainase, trotoar dan fasilitas keselamatan jalan.

3. OM Prasarana Bidang Konektivitas Darat (Jembatan).

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 3,755,442,000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 3,755,442,000,- atau 100% dan realisasi
fisik 100,00%, sehingga tidak terdapat sisa anggaran sampai akhir tahun. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara
- Preservasi Jalan Namlea - Samalagi - Air Buaya - Teluk Bara

Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kuantitas dan kualitas penggunaan jalan melalui penyelenggaraan
jalan nasional dan fasilitasi jalan yang baik.
- Terpeliharaanya jalan nasional melalui pemeliharaan rutin jembatan.

BAB - III 30
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

b. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga.

1. Layanan Umum.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 665,203,000,- dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 642,174,300,- atau 96,54% dan realisasi
fisik 100,00%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 23,028,700,-. Capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Monitoring dan Pelaporan
- Administrasi Kegiatan Perkantoran
- Penanganan Covid-19
- Penyusunan Laporan Keuangan BMN

Hasil (Outcome) :
- Layanan dukungan Manajemen Satker.

BAB - III 31
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

II. Sasaran Strategis ke-2.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Sumber Daya Air (Sungai dan Pantai) dan telah disesuaikan
dengan APBD Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.12.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021

Target Realisasi Capaian


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2. Meningkatnya Ketahanan Panjang DAS dan Pesisir 12.600 M’ 26.589,64 M’ 211,03%


Lingkungan dan Resiko Pantai Terdampak (25,2%) REG = 7.747,39 M’ REG = 61,49%
Bencana Berbasis Kepulauan Bencana yang Tertangani (61,49%) SMI = 149,54%
SMI = 18.842,25 M’
(149,54%)

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 dalam Lima Tahun Terakhir.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-2 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.13.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021

2019 2020 2021


Sasaran Indikator
No. Realisasi Realisasi Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis Kinerja
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

2. Meningkatnya Panjang DAS 8.884,14 M’ 88,84% 12.569,52 M’ 498,79% 26.589,64 M’ 211,03%


Ketahanan dan Pesisir (498,79%)
Lingkungan Pantai
dan Resiko Terdampak
Bencana Bencana yang
Berbasis Tertangani
Kepulauan

BAB - III 32
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.

Sasaran strategis yang terkait dengan Irigasi dalam Rencana Strategis (Renstra)
Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian tahun 2021 dan ukuran
perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin dicapai di akhir tahun
Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.14.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-2
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 – 2024

Realisasi Renstra Target


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 5 6 7 7 9

2. Meningkatnya Ketahanan Panjang DAS dan Pesisir Pantai 8.884,14 M’ 12.569,53 M’ 26.589,64 M’ 13.230 M’ 13.800 M’ 14.500 M’ APBD/P
Lingkungan dan Resiko Terdampak Bencana yang
Bencana Berbasis Kepulauan Tertangani

4. Pencapaian tahun 2021 terhadap standar nasional (SPM dan MDG’s).

Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021 :

SEBELUM SESUDAH
No. Program Keterangan
Potensial Fungsional Potensial Fungsional
Program Pengelolaan 33.839,44 33.839,44
A 84,35 Km 110,94 Km
SDA Km Km

1. Pembangunan
10.605,56 10.605,56
Prasarana Pengaman 47,01 Km 67,70 Km
Km Km
Pantai
2. Pengendalian Banjir
pada daerah tangkapan 23.233,88 23.233,88 Sungai besar utama
37,34 Km 43,24 Km
air dan badan-badan Km Km
sungai

5. Analisis penyebab keberhasilan.

A. Faktor Internal :
1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
2. Dukungan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
4. Deskripsi Tugas Jelas;
5. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;
6. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
7. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;

BAB - III 33
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

8. Tersedianya Data Informasi Survey Quarry material;


B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Pemenpupr No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi;
2. Adanya Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis);
3. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
4. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
5. Masih besar tuntutan kebutuhan pembangunan bidang SDA;
6. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
7. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup
besar;
8. Adanya kejelasan aturan didalam pemberian ijin pemanfaatan lahan;
9. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
10. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
11. Adanya forum SKPD, musrenbangda dan musrembangnas untuk menjaring
aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
12. Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi;
13. Tersedianya Data Material bangunan sesuai spesifikasi;

6. Analisis Efisiensi penggunaan sumber daya.

Setelah dilakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tingkat


efisiensi dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan antara Input dan Output
atau Rencana (Target) maupun Realisasi.

Tabel 3.15.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

PAGU REALISASI FISIK


No. PROGRAM
(Rp.) (Rp.) % %
1 2 3 4 5 6

1.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 113,848,403,699 111,578,850,584 98,01 100,00

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.652.040.309 1.258.244.668 76,16 100,00

- AP 31.913.836.033 30.038.078.559 94,12 100,00

- Reguler / APBD 80.282.527.357 80.282.527.357 100,00 100,00


- SMI 60,720,811,813 58,583,699,048 96.48 100,00

- Pengendalian Banjir pada Daerah Tangkapan Air dan Badan-badan Sungai 991.007.527 745.188.695 75,20 100,00

AP 29.234.187.626 27.342.893.693 93,53 100,00


- Reguler / APBD 30.495.616.660 30.495.616.660 100,00 100,00

- SMI

JUMLAH 174,569,215,512 170,162,549,632 97.48 100.00

BAB - III 34
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Terlihat dari program diatas memiliki capaian kinerja keuangan dan fisik yang Sangat
Efisien 97,48% dan 100%; hal ini dikarenakan adanya lanjutan kegiatan dengan sumber
dana PEN-SMI Tahun 2020 untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur bidang Sumber
Daya Air mendukung Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) sebesar
Rp.110.778.144.017,- dengan realisasi sebesar Rp.110.778.144.017,- (100%) dan fisik
100%.

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan


pencapaian kinerja.

Tabel 3.16.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-2

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Target Realisasi Capaian Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 94 Paket 88 Paket 93,62


Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Meningkatnya Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah 94 Paket 88 Paket 93,62
Ketahanan Kabupaten/Kota
Lingkungan dan
3. 28 Paket 24 Paket 85,71%
Resiko Bencana
- Pembangunan Tanggul Sungai 22 Paket 18 Paket 81,82% APBD / APBD-P
Berbasis Kepulauan
6 Paket 6 Paket 100% SMI
66 Paket 64 Paket 96,97%
- Pembangunan Seawall dan Bangunan
49 Paket 47 Paket 95,92% APBD / APBD-P
Pengaman Pantai Lainnya
17 Paket 17 Paket 100% SMI

Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.17.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-2
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2016 s/d 2020.

Indikator Program / Pagu dan 2017 2019 Tahun 2021


No Keterangan
Kinerja Kegiatan Realisasi 2018 2020 Satuan Target Real. Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P) 98,872 116,740 99,525.14 183.893,05 Rp 174.569,22 170,162.55 97.48% APBD/P


Panjang DAS dan Sungai =
Pesisir Pantai Pengelolaan Sumber % 100 97.31 98,55 35,33 Paket 94 88 93.62%
5.901 M'
2
Terdampak Bencana Daya Air (SDA) Pantai =
yang Tertangani (R) 77,611 87,257 90,162.73 64,960.26
20.688,82 M'
% 78.50 74.74 90,59 97,77 Perenc = 4 Pkt

Dalam pelaksanaan Program / Kegiatan sumber dana APBD Tahun Anggaran 2021
menunjang Sasaran strategis ke-2 terdapat beberapa kegiatan yang tidak mencapai
target, yaitu :

BAB - III 35
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- DED Bendungan Way Ella Tahap I. dengan alokasi anggaran untuk pelaksanaan
pekerjaan ini sebesar Rp. 500.000.000,- sampai akhir tahun anggaran kegiatan tidak
terealisasi. Permasalahannya dikarenakan …..
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan
pekerjaan ini sebesar Rp. 500.000.000,- sampai akhir tahun anggaran kegiatan tidak
terealisasi. Permasalahannya dikarenakan …..
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang
RT.01/RW.03 (Padat Karya). Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi
standar Tata Ruang dan berada pada permukiman masyarakat.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka (Padat Karya).
Permasalahan dikarenakan lokasi tidak memenuhi standar Tata Ruang dan berada
pada permukiman masyarakat.

Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-2 :

Program / Kegiatan sumber dana APBD.

I. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA).

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi


Lainnya bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
produksi pertanian, yang diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.
1. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp.97.800.450,- atau 48,90% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 102.199.550,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
Tersedianya dokumen perencanaan Pola dan Rencana SDA Wilayah Sungai
kewenangan Provinsi sebagai berikut :
- Review Pola dan Rencana Sungai Buru (APBD-P) , 1 dokumen.

BAB - III 36
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Dokumen rancangan review pola dan rencana Sungai Buru terhadap perubahan
setelah ditetapkan.

2. Pembangunan Tanggul Sungai.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.60.720.811.813,- dengan
realisasi keuangan Rp. 58.583.699.048,- atau 96,48% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 2.137.112.765,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- DED Bendungan Way Ella Tahap I; kegiatan tidak terealisasi sampai akhir
tahun anggaran.
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I; kegiatan tidak terealisasi sampai akhir
tahun anggaran.
- Supervisi Pembangunan Tanggul Sungai Way Leman, P. Buru, 1 Dokumen.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Lamahang Kec. Waplau, sepanjang 88 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu Kab. Maluku
Tengah, sepanjang 93 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Toilila Tepa Kec. PP Babar, sepanjang 220 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Banjir Desa Limumir SBT, sep. 89,65 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Kilaba Kec. Kian Darat SBT,
sepanjang 116,75 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Air Salak Desa Waiheru Kec. Baguala, sepanjang
98 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Nania RT.06 RW.01 Kec. Baguala,
sepanjang 86 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Desa Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon,
sepanjang 100 M’.
- Talud Penahan Sungai SKIP depan RT. 001/05 Kelurahaan Karang Panjang
Kec. Sirimau Kota Ambon, sepanjang 86 M’.
- Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir DAS Leman ( DAK),
sepanjang 1.000 M’.
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pandan Kasturi (PEN-SMI),
sepanjang 502 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru (PEN-SMI),
sepanjang 1.248 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru Selatan (PEN-SMI)
sepanjang 676 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. SBB (PEN-SMI),
sepanjang 473 M’.

BAB - III 37
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Ohoiwait (PEN-SMI),


sepanjang 267 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai P. Ambon (PEN-SMI),
sepanjang 687 M’.
- Peyusunan DED Sungai Way Lata, 1 Dokumen.
- Pembangunan Talud Sungai Perkebunan Waimital Gemba, sep. 59,32 M’.
- Pembangunan Talud Penahan Sungai Rt.06/RW.17 Air Besar Negeri Batu
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon, sepanjang 38 M’.
- Pembangunan Talud Sungai di Waiheru Perumnas Kahena RT.009/RW.017
Negeri Batu Merah, sepanjang 38 M’.
- Pembangunan Talud Sungai RT. 005/RW. 003 Lateri, sepanjang 34 M’.
- Pembangunan Talud Sungai Waiheru Perumnas RT.17 dan RT.18 RW.07
Kec. Baguala, sepanjang 38 M’.
- Talud Penahan Sungai Waiheru Cokro RT21/RW03 Desa Waiheru Kota
Ambon, sepanjang 39 M’.
- Talud Penahan Sungai Warasia Desa Batu merah, sepanjang 38 M’.
- Pembangunan Talud Sungai - Desa Nania RT.06/RW.01 Kec. Baguala Kota
Ambon (APBD-P), sepanjang 86 M’.

Hasil (Outcome) :
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan
Kerja (KAK).
- Pembangunan Talud Sungai sepanjang 5.901 M’ untuk melindungi
pemukiman masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar
aliran sungai serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

3. Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.591.265.366,- dengan realisasi
keuangan Rp. 667.805.130,- atau 41,97% dan fisik 100%, sehingga terdapat sisa
anggaran sebesar Rp. 923.460.236,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Desa Galala (Padat Karya),
sepanjang 51,44 M’.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat
Karya). Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Batu Merah (Padat
Karya), sepanjang 46,43 M’.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya).
Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.

BAB - III 38
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Detail Engineering Design (DED) Tembok Penahan Tebing Kota Ambon, 1


Dokumen.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang
RT.01/RW.03 (Padat Karya). Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang
RT.02/RW.02 (Padat Karya), sepanjang 26,04 M’.
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka (Padat
Karya). Pekerjaan tidak terealisasi sampai akhir tahun.
- Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru, sepanjang 12.403,53 M’.

Hasil (Outcome) :
- Memperkecil bahaya bencana alam akibat banjir dan terlindunginya
pemukiman masyarakat.

4. Pembangunan Seawall dan Bangunan Pengaman Pantai Lainnya.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 113.848.403.699,- dengan
realisasi keuangan Rp.111.578.850.584,- atau 98,01% dan fisik 100% sehingga
sisa anggaran sebesar Rp.2.269.553.115,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Desa Dian Darat Kab.Malra,
sepanjang Talud 18 M’ dan Penimbunan 238,09 M3.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Letvuan Kab.Malra, sepanjang 161,5 M’.
- Pembangunan Talud Pantai desa Ngafan Kec. Kei besar Selatan, sepanjang
47,65 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat, sepanjang 199,6 M’.
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Watsin Kab. Malra, sep. 233 M’.
- Penimbunan Talud Pantai Kawasan Permukinan Ohoi Dian Pulau Kei
Hoatsorbait Kab. Malra, sepanjang 134 M’.
- Penimbunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat, sepanjang 114,84 M’.
- Talud Penahan Gelombang Desa Ngefuit Kec. Kei Besar, sepanjang 41,42 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Lala, Kec. Namlea Kab. Buru, sep. 75 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Sawa, Kec. Liliyali Kab. Buru, sep. 75 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Desa Air Buaya Kab. Buru,
sepanjang 102,80 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kec. Batabual, sepanjang
77,80 M’.
- Talud Penahan Ombak Kayeli Buru, sepanjang 100,28 M’.
- Talud Penahan Ombak Wainibe Buru, sepanjang 92,98 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Gelombang Desa Walerang Kec. Kordata Kab.
KKT, sepanjang 75 M’.
BAB - III 39
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Lanjutan Talud Pemecah Ombak Desa Wangel, sep. 78 M’.


- Pembangunan Talud Pantai di wangel 2 Kab. Kepulauan Aru, sep. 137 M’.
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kab. Kepulauan Aru,
sepanjang 131 Buah.
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Ureng Kec. Leihitu Kab. Malteng,
sepanjang 55 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Sermatang Kec. Mdona Hyera Kab. MBD,
sepanjang 600 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Antara desa Hualoy dengan desa tomalehu Kec.
Amalatu Kab. SBB, sepanjang 46,16 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Mangge-mangge Desa Luhu, sep. 73,1 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Air di Dusun Katapang Desa Loki,
sepanjang 98,47 M’.
- Talud Pantai Dusun Tihu Desa Sole Kec. Huamual Belakang, sep. 70,61 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Ambon, sepanjang 175 M’.
- Talud Pantai Desa Nania RT. 001/RW. 001, sepanjang 64 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Tamedan Kota Tual, sepanjang 59,25 M’.
- Pembangunan Talud Pantai di Rumoin Kur Selatan Kota Tual, sepanjang
173,55 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Tam Ohoi Tom Kota Tual, sep. 177 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Fiditan Kota Tual, sepanjang 146,14 M’.
- Penimbunan Talud Pantai Kota Ambon, Kec. Nusaniwe Desa Latuhalat Dusun
Tupa, sepanjang 124 M’.
- Pembangunan Pengaman Pantai Kab. SBT (PEN-SMI), sepanjang 2.018 M’.
- Pembangunan Pengaman Pantai Seram Bagian Barat (PEN-SMI), sepanjang
1.829 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ambon Water Front City (PEN-
SMI), sepanjang 2.530 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kep. Tanimbar (PEN-SMI),
sepanjang 214 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru (PEN-SMI),
sepanjang 375 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Leihitu (PEN-SMI),
sepanjang 2.014 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Teluti (PEN-SMI),
sepanjang 838 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Tual (PEN-SMI), sepanjang
375 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Haruku (PEN-SMI), sepanjang
2.014 M’.
BAB - III 40
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Kei (PEN-SMI), sep. 752 M’.


- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Nusalaut (PEN-SMI),
sepanjang 838 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Saparua (PEN-SMI),
sepanjang 838 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Kecamatan Fena Leisela (PEN-SMI), sepanjang
275 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Air Buaya (PEN-SMI),
sepanjang 445 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Liliali (PEN-SMI),
sepanjang 218 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Waplau (PEN-SMI),
sepanjang 445 M’.
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kota Namlea (PEN-SMI), sepanjang
218 M’.
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil,
sepanjang 60 M’.
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Waurtahait Kec. Kei Besar,
sepanjang 30 M’.
- Talud Pantai desa Ohoiel Kei Besar, sepanjang 17,80 M’.
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Desa Larike Kab. Maluku
Tengah, sepanjang 37 M’.
- Lanjutan Pembangunan Talud/Penahan Ombak Tomu Negeri Hitu Messeng
Kec. Leihitu Kab. Malteng, sepanjang 37 M’.
- Lanjutan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Soa Nau Negeri Lima Kec.
Leihitu Kab.Malteng, sepanjang 30 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waspait, sepanjang…. M’.
- Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 019 dan RT. 20, sepanjang 36 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kec.
Huamual Belakang, sepanjang 37,4 M’.
- Rehab Talud Penahan Ombak Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual,
sepanjang 25,18 M’.
- Lanjutan Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab.
Maluku Tenggara (APBD-P), sebanyak 428 M3.
- Pembangunan Talud Ohoi Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara
(APBD-P), sepanjang 24 M’.
- Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku
Tenggara (APBD-P), sepanjang 213 M3.
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negri Sawa Kec. Liliyali Kab. Buru
(APBD-P), sepanjang 30,57 M’.
BAB - III 41
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Talud Penahan Gelombang - Dusun Waimital Kec. Pulau


Haruku Kab. Maluku Tengah (APBD-P), sepanjang 2 M’ + 63 M’ Lapis Kopor
Talud Lama.
- Pembangunan Talud Pantai Namahat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab.
Maluku Tengah (APBD-P), sepanjang 25 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Hatu (APBD-P), sepanjang 25 M’.
- Pembangunan Talud Pantai Desa Wakal Kab. Maluku Tengah (APBD-P),
sepanjang 77 M’.

Hasil (Outcome) :
- Memperkecil bahaya bencana alam akibat gelombang pasang dan abrasi laut
serta terlindunginya permukiman masyarakat.
- Pembangunan Talud Pantai sepanjang 20.688,82 M’ untuk melindungi
pemukiman masyarakat dari bahaya bencana abrasi pantai serta memberikan
rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

5. Rehabilitasi Embung dan Penampungan Air Lainnya.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 142.500.000,- dengan realisasi
keuangan Rp.142.390.000,- atau 99,92% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp.110.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Rehab Embung di Desa Kobi Sonta Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng,
sepanjang 75 Ha.

Hasil (Outcome) :
- Mendistribusikan dan menjamin kontinuitas ketersediaan pasokan air untuk
kebutuhan pertanian ataupun peternakan saat musim kemarau, serta
mencegah banjir dimusim penghujan.

6. Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA


Kewenangan Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.000.000.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.1.793.875.202,- atau 89,69% dan fisik 100%-, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp.206.124.798,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA
Kewenangan Provinsi, 1 Dokumen

Hasil (Outcome) :
- Meningkatkan efektifitas fungsi dan peran koordinasi kelembagaan SDA Provinsi
(Dewan Sumber Daya Air dan Komisi Irigasi) dalam rangka mengoptimalkan sinergi
BAB - III 42
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

dan keselarasan program antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik
kepentingan.

7. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.012.327.300,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.26.895.806.797,- atau 96,01% dan fisik 100%
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.116.520.503,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha, 1 Dokumen.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur
Seti Malteng, sepanjang 665 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, Wai Tonipa Kec.
Seram Utara Timur Kobi, sepanjang 325 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari Kec. Seram Utara Timur
Seti Malteng, sepanjang 479 M’.
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK), sepanjang 3.591 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang 12.404 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang 5.118 M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Lata, 1 Dokumen.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Meten, 1 Dokumen.

Hasil (Outcome) :
- Untuk menjamin pelaksanaan kegiatan konstruksi agar sesuai dengan waktu,
mutu dan biaya yang ditetapkan dalam KAK serta dapat memberikan manfaat
yang optimal.
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram.

8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.935.859.123,- dengan
realisasi keuangan sebesar Rp.49.829.579.179,- atau 97,83% dan fisik 100%
sehingga sisa anggaran sebesar Rp.1.106.279.944,-. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK), seluas 1.022 Ha.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PEN-SMI), sepanjang 14.789 M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PEN-SMI), sepanjang 5.950 M’.
BAB - III 43
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pengerukan Sedimen D.I Kairatu 1 (PEN-SMI), sepanjang 323 M’.


- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Buru (PEN-SMI), sepanjang 9.327 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Seram (PEN-SMI), sepanjang 3.075 M’.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sariputih, 1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tonipa, 1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Way Tele, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Lata, sepanjang 155 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Meten, sepanjang 155 M’.

Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.

9. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1.200.000.000,- dengan realisasi
keuangan sebesar Rp.1.220.605.000,- atau 101,72% dan fisik 100% sehingga
sisa anggaran sebesar Rp.,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- OP Irigasi Sari Putih, 1 paket.
- OP Irigasi Tonipa, 1 paket.
- OP Irigasi Way Apu Kiri, 1 paket.
- OP Irigasi Way Lata, 1 paket.
- OP Irigasi Way Leman, 1 paket.
- OP Irigasi Way Lo Atas, 1 paket.
- OP Irigasi Way Meten, 1 paket.
- OP Irigasi Way Tele, 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
- Terpeliharanya jaringan irigasi P. Buru (D.I. Sariputih, D.I. Tonipa, D.I. Way
Apu Kiri, D.I. Way Lata, D.I. Way Leman, D.I. Way Lo Atas, D.I. Way Meten,
dan D.I. Way Tele).

Program / Kegiatan sumber dana APBN.

I. PROGRAM SKPD TP-OP JARINGAN IRIGASI.

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi


Lainnya bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
produksi pertanian, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

BAB - III 44
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

A. Operasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana SDA serta Penanggulangan


Darurat Akibat Bencana.

a) OM Prasarana Jaringan Sumber Daya Air.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 12.394,880,000,-.


dengan realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 12.319.859.000,- (99,39 %) dan
realisasi fisik 100%, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.75.021.000,-
Capaian kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Operasi Rutin D.I. Way Geren
- Operasi Rutin D.I. Way Apu
- Operasi Rutin D.I. Samal
- Operasi Rutin D.I. Kobi
- Operasi Rutin D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Berkala D.I. Way Geren
- Pemeliharaan Berkala D.I. Way Apu
- Pemeliharaan Berkala D.I. Samal
- Pemeliharaan Berkala D.I. Kobi
- Pemeliharaan Berkala D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Geren
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Apu
- Pemeliharaan Rutin D.I. Samal
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kobi
- Pemeliharaan Rutin D.I. Matakabo
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Geren Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Way Apu Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Samal Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Kobi Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pemeliharaan Rutin D.I. Matakabo Kerja Sama Dengan P3A.GP3A.IP3A
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Geren
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Apu
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Way Samal
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Kobi
- Pelaporan OP Irigasi Berbasis SMOPI D.I. Matakabo
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Geren
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Apu
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Way Samal
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Kobi
- Kalibrasi bangunan Ukur D.I. Matakabo.

BAB - III 45
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Memutakhirkan data-data aset bangunan dan jaringan irigasi/rawa kewenangan
Pemerintah. Data-data tersebut kemudian diolah menjadi Angka Kebutuhan Nyata
Operasi dan Pemeliharaan (AKNOP) yang akan digunakan sebagai dasar
perencanaan, monitoring dan evaluasi kegiatan operasi dan pemeliharaan
bangunan dan jaringan irigasi/rawa.
- Terkoordinir dan sinergi seluruh komponen kegiatan yang berkaitan dengan
pertanian pada umumnya dan irigasi pada khususnya, sehingga tujuan
pendapatan petani serta peningkatan produksi pertanian dalam rangka
program ketahanan pangan dapat tercapai.
- Sebagai acuan pelaksanaan pembangunan daerah irigasi.
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.

B. Dukungan Manajemen Ditjen Sumber Daya Air.

a) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 407,822,000,-. dengan
realisasi sampai akhir tahun mencapai Rp. 406.864.000,- atau 99,77 %, dan realisasi
fisik 100%. Terdapat sisa anggaran sebesar Rp.958.000.000,- Capaian kinerja dari
kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Dukungan Internal Lainnya

- Sistem Pelaporan Secara Elektronik ( e-Monitoring ) satuan Kerja Kementerian


PUPR TA. 2021- Operasi Rutin D.I. Samal

Hasil (Outcome) :
- Kelancaran pelaksanaan administrasi perkantoran.

BAB - III 46
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

III. Sasaran Strategis ke-3.

1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Sumber Daya Air dan telah disesuaikan dengan APBD
Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.18.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021

Target Realisasi Capaian


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(Ha) (Ha) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

3. Meningkatnya Produktivitas Pengembangan 8.018 54,60 0,68%


Pertanian, Perikanan dan Infrastruktur Irigasi dalam (5.460 M’)
Kehutanan rangka perluasan sawah

Capaian kinerja Organisasi yang membidangi Sasaran tersebut diatas terlihat dari
pejelasan sebagai berikut ini :

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-3 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021

2019 2020 2021


Sasaran Indikator
No. Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis Kinerja
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

3. Meningkatnya Pengembangan 2.363 Ha 84,63% 2.083,96 Ha 1.041,98% 54,60 Ha 0,68%


Produktivitas Infrastruktur (71,05%)
Pertanian, Irigasi dalam
Perikanan dan rangka perluasan
Kehutanan sawah

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.

Ada 6 sasaran strategis yang terkait dengan bidang Sumber Daya Air dalam Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian
tahun 2021 dan ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin
dicapai di akhir tahun Renstra (Tahun 2021) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
BAB - III 47
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Tabel 3.20.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-3
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024

Sasaran Realisasi Renstra Target


No. Indikator Kinerja Keterangan
Strategis 2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

3. Meningkatnya Pengembangan 2.363 Ha 2.083,96 Ha 54,60 Ha 8.140 Ha 8.282 Ha 8.442 Ha APBD/ P


Produktivitas Infrastruktur (71,05%)
Pertanian, Irigasi dalam (71,05%)
Perikanan dan rangka Perluasan
Kehutanan Sawah

4. Pencapaian Tahun 2021 terhadap Standar Nasional (SPM dan MDG’s).

Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.21.
Capaian Kinerja Tahun 2021 sesuai Standar Nasional

Jumlah SEBELUM SESUDAH


No. Program Daerah Keterangan
Irigasi Potensial Fungsional Potensial Fungsional

44.208,7 Ha
68.775,7 24.567,0 68.775,7 24.567,0
1 Irigasi 148 (masih dapat
Ha Ha Ha Ha
dikembangkan)

16.824,0 Ha
27.483,0 27.483,0
- Kewenangan Pusat 7 10.659,0 Ha 10.659,0 Ha (masih dapat
Ha Ha
dikembangkan)

14.931,0 Ha
22.570,0 22.570,0
- Kewenangan Provinsi 18 7.639,0 Ha 7.639,0 Ha (masih dapat
Ha Ha
dikembangkan)

12.453,7 Ha
- Kewenangan 18.722,7 18.722,7
123 6.269,0 Ha 6.269,0 Ha (masih dapat
Kabupaten Ha Ha
dikembangkan)

Sumber : Bidang Sumber Daya Air (Data Diolah)

5. Analisis penyebab keberhasilan.

A. Faktor Internal :
1. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
2. Dukungan Pemerintah Daerah;
3. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
4. Deskripsi Tugas Jelas;
5. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;
6. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
7. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;
8. Tersedianya Data Informasi Survey Quarry material;

BAB - III 48
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Pemenpupr No. 14/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status
Daerah Irigasi;
2. Adanya Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis);
3. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
4. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
5. Masih besar tuntutan kebutuhan pembangunan bidang SDA;
6. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
7. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup besar;
8. Adanya kejelasan aturan didalam pemberian ijin pemanfaatan lahan;
9. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
10. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
11. Adanya forum SKPD, musrenbangda dan musrembangnas untuk menjaring aspirasi
masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
12. Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi;
13. Tersedianya Data Material bangunan sesuai spesifikasi;

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Setelah dilakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tingkat


efisiensi dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan antara input dan output
baik untuk rencana (target) maupun realisasi.

Tabel 3.22.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021

PAGU REALISASI FISIK


No. PROGRAM
(Rp.) (Rp.) % %
1 2 3 4 5 6

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 258.579.167.301 250.810.393.390 97,0 98,62

- APBD/P 104.007.956.335 96.483.599.424 92,77 97,24

- SMI 154.571.210.966 154.326.793.966 99,84 100,00

JUMLAH 258,824,107,301 250.810.393.390 97,0 98,62

Sumber : Realisasi Fisik dan Keuangan per 31 Desember 2021

Dari Program diatas memiliki capaian kinerja sangat efisien dimana realisasi keuangan
mencapai 97,0% dan fisik 98,62%, termasuk didalamnya lanjutan kegiatan dengan dana
PEN-SMI yakni sebesar Rp. 154.571.210.966 atau 59,78% dari total keseluruhan pagu.

BAB - III 49
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan


Pencapaian Kinerja.

Tabel 3.23.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-3

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan Target Realisasi Capaian Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

134 Paket 126 Paket 94,03%


Pembinaan
1 Keg 1 Keg 100%
Kelembagaan
10 Paket 7 Paket 70% Perencanaan
3 Paket 3 Paket 100% Survey Kondisi
8 Paket 8 Paket 100% OP
17 Paket 16 Paket 94,12% Pemb. Talud Sungai
Infrastruktur
1 Paket 1 Paket 100%
Meningkatnya Pengendalian Banjir
Produktivitas Normalisasi Sungai
1 Paket 1 Paket 100%
(SMI)
1. Pertanian, Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
Pengend. Banjir
Perikanan dan 5 Paket 5 Paket 100%
(SMI)
Kehutanan 7 Paket 3 Paket 42,86% TPT
62 Paket 62 Paket 100% Pemb. Talud Pantai
1 Paket 1 Paket 100% Rehab Talud Pantai
3 Paket 3 Paket 100% Timbunan Talud
1 Paket 1 Paket 100% Rehab. Embung
3 Paket 3 Paket 100% Pemb. Sal. Irigasi
1 Paket 1 Paket 100% Pngkt Jar. Irigasi
8 Paket 8 Paket 100% Rehab. Jar. Irigasi
2 Paket 2 Paket 100% Pemb. Jalan Inspeksi

Terlihat kegiatan yang tidak mencapai realisasi kinerja secara maksimal diantaranya
kegiatan perencanaan DED Bendung Way Ella Tahap I, Penyusunan DED Kanal Passo
Tahap I dan Peyusunan DED Sungai Way Lata, Pembangunan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Kelurahan Karang Panjang RT.01/RW.03 (Padat Karya), Pembangunan Tembok
Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka (Padat Karya), Pembangunan Tembok Penahan
Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu (Padat Karya), Pembangunan Tembok Penahan Tebing
(TPT) Negeri Soya (Padat Karya).

Sedangkan Capaian Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis sumber APBN sebagai


berikut :

Tabel 3.24.
Capaian Kinerja berdasaran Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Tahun 2021 (APBN)

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan Target Realisasi Capaian Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Terwujudnya Pembangunan
dan Pengembangan Sarana
1. TP-OP Jaringan Irigasi 20 Paket 20 Paket 100% APBN
dan Prasarana Sumber Daya
Pengairan

BAB - III 50
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat dilihat
pada tabel berikut ini:

Tabel 3.25.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-3
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021

Indikator Program / Pagu dan 2017 2019 Tahun 2021


No Keterangan
Kinerja Kegiatan Realisasi 2018 2020 Satuan Target Real. Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Pengelolaan Sumber (P) 20,215 53,996 8,541.98 59,840.12 Rp 80.148,19 77.945,99 97,25% APBD/P + SMI
Daya Air (SDA)
- Pengembangan dan % 100 100 96 28,73 Paket 31 31 100%
Pengembangan Pengelolaan Sistem
Infrastruktur Irigasi Irigasi Primer dan
1 (R) 18,922 41,749 7,727.64 17,190.40
dalam rangka Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Perluasan Sawah Luasnya 1000 Ha -
3000 Ha dan Daerah % 93.60 77.32 90.74 70.97
Irigasi Lintas Daerah
Kab/Kota
(P) 5,240 3,713 805.92 1,634.08 Rp 142,50 142,39 99,92% APBD/P
- Pengelolaan SDA
dan Bangunan % 100 100 100 98,39 Paket 1 1 100%
Pengaman Pantai
pada Wilayah
Sungai Lintas
(R) 3,040 3,590 805.6 1,607.74
Daerah Kab/Kota
% 58.02 96.69 99.96 70,97

Terwujudnya (P) 11,130 9,573 10,166.44 9,934.91 Rp 12.394,88 12.319,86 99,39% APBN
- Operasi dan
percepatan Pemeliharaan
pembangunan % 100 100 100 100 Paket 20 20 100%
Sarana Prasarana
2 penyediaan sumber SDA serta
Penanggulangan (R) 10,653 9,319 10,042.89 9,826.16
daya air dan
terpeliharanya Darurat Akibat
Bencana % 95.71 89.89 98.78 98.78
jaringan irigasi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2021 terdapat peningkatan anggaran dalam
rangka Pengembangan Infrastruktur Irigasi baik kegiatan perencanaan maupun
pembangunan / peningkatan dalam rangka perluasan sawah kurang lebih sebesar 24,38%
Rp.20.308.070.00,- dengan rata-rata anggaran yang terserap mencapai 97,25% dan fisik
100%.

Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-3 :

Program / Kegiatan sumber dana APBD.

II. Program Pengolahan Sumber Daya Air.

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi


Lainnya bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
produksi pertanian, yang diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah
Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah
Kabupaten/Kota.
1. Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 28.012.327.300,- dengan realisasi
keuangan Rp. 26.895.806.797,- atau 96,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.116.520.503,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

BAB - III 51
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Keluaran (Output) :
Terbangunnya jaringan irigasi di P. Buru sebagai berikut :
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha, 1 Dokumen.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta Kec. Seram Utara Timur Seti
Malteng, sepanjang 665 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, Wai Tonipa Kec. Seram
Utara Timur Kobi, sepanjang 325 M’.
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari Kec. Seram Utara Timur Seti
Malteng, sepanjang 479 M’.
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK), sepanjang …..
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang 12.404 M’.
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang 5.118 M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Lata, 1 Dokumen.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Way
Meten, 1 Dokumen.

Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.

2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.935.859.123,- dengan realisasi
keuangan Rp. 49.829.579.179,- atau 97,83% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.106.279.944,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
Terpeliharanya jaringan irigasi di P. Buru dan P. Seram sebagai berikut :
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK), sepanjang ….. M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PENSMI), sepanjang 14.789 M’.
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PENSMI), sepanjang 5.950 M’.
- Pengerukan Sedimen D.I Kairatu 1 (PENSMI), sepanjang 323 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Buru (PENSMI), sepanjang …. M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Seram (PENSMI), sepanjang … M’.
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan Irigasi Sariputih,
1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tonipa, 1 Dokumen.
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Way Tele, 1 Dokumen.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Lata, sepanjang 155 M’.
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Meten, sepanjang 155 M’.
BAB - III 52
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.

3. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,200,000,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.220.605.000,- atau 101,72% dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan
ini adalah :

Keluaran (Output) :
Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi di P. Buru dan P. Seram sebagai berikut :
- OP Irigasi Sari Putih
- OP Irigasi Tonipa
- OP Irigasi Way Apu Kiri
- OP Irigasi Way Lata
- OP Irigasi Way Leman
- OP Irigasi Way Lo Atas
- OP Irigasi Way Meten
- OP Irigasi Way Tele

Hasil (Outcome) :
- Jaringan irigasi selalu dalam keadaan baik untuk menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.

BAB - III 53
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

IV. Sasaran Strategis ke-4.


1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021.

Data perbandingan capaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku berdasarkan Sasaran Strategis yang sudah ditetapkan dalam Penetapan
Kinerja Tahun 2021 bidang Jasa Konstruksi dan telah disesuaikan dengan APBD
Perubahan Tahun 2021 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.26.
Target, Realisasi dan Capaian Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2021

Target Realisasi Capaian


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja
(%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)

4. Meningkatnya Sumber Daya SDM yang Tersertifikasi 1.738 Orang 1.874 Orang 107,83%
Manusia yang Berdaya Saing Konstruksi Tenaga Ahli
dan Tenaga Terampil

2. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021.

Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2019, 2020 dan Tahun
2021 pada Sasaran Strategis ke-4 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.27.
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2019, 2020 dan 2021

2019 2020 2021


Sasaran Indikator
No. Realisasi Capaian Realisasi Capaian Realisasi Capaian
Strategis Kinerja
Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja Kinerja
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (8)

4. Meningkatnya SDM yang 1.649 102,81% 1.749 91,16% 1.874 107,83%


Sumber Daya Tersertifikasi Orang Orang Orang
Manusia yang Konstruksi
Berdaya Tenaga Ahli
Saing dan Tenaga
Terampil

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 dengan Target Jangka
Menengah RENSTRA Dinas PU Maluku Tahun 2019-2024.

Terdapat 3 sasaran strategis terkait Penataan Ruang yang ada dalam rencana
strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku 2019 - 2024. Pencapaian

BAB - III 54
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

tahun 2021 dan ukuran perbandingan pencapaian tahun 2021 terhadap target yang ingin
dicapai di akhir tahun Renstra (Tahun 2024) dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.28.
Pencapaian Kinerja 2021 Sasaran Strategis ke-4
Terhadap Target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku 2019 - 2024

Realisasi Renstra Target Renstra


No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Keterangan
2019 2020 2021 2022 2023 2024
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4. Meningkatnya Sumber SDM yang Tersertifikasi 1.649 1.749 1.874 1.812 1.890 1.970 APBD / P
Daya Manusia yang Konstruksi Tenaga Ahli Orang Orang Orang Orang Orang Orang
Berdaya Saing dan Tenaga Terampil

4. Pencapaian tahun 2021 terhadap Standar Nasional (SPM dan MDG’s).

Berikut ini pemaparan hasil yang dicapai sampai dengan tahun 2021.

Tabel 3.29.
Status Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Provinsi Maluku
s/d Tahun 2021 dan Rencana 2022

Tahun 2020 Tahun 2021


Rencana
Uraian Kinerja Non Non
Eksisting Sertifikat Eksisting Sertifikat 2022
Sertifikat Sertifikat
Tenaga Kerja 44.445 5.192 39.253 44.886 5.317 39.569 825
Konstruksi orang orang orang orang orang orang orang

4.301 1.749 2.552 4.696 1.874 2.822


Tenaga Ahli Orang Orang 125 Orang
Orang Orang Orang Orang (+125) (+170)

40.144 3.443 36.701 40.190 3.443 36.747


Tenaga Terampil Orang 700 Orang
Orang orang orang Orang orang (+46)

Sumber : Bidang Jasa Konstruksi 2021 (Data Diolah)

5. Analisis Penyebab Keberhasilan.

Memperhatikan berbagai aspek penunjang keberhasilan berikut analisisnya :

A. Faktor Internal :
1. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor : 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas–Dinas Daerah;
2. Tersedianya SDM aparatur yang memadai;
3. Dukungan Pemerintah Daerah;
4. Dukungan/ partisipasi masyarakat;
5. Deskripsi Tugas Jelas;

BAB - III 55
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

6. Fungsi Kelembagaan yang maksimal;


7. Adanya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dan Program
Peningkatan dan Pengembangan Manajemen Jasa Konstruksi;
8. Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
9. SKPD telah menggunakan Teknologi Sistim Informasi;
10. Tersedianya Juknis sesuai spesifikasi;

B. Faktor Eksternal :
1. Adanya Peningkatan SDM Aparatur (Diklat Fungsional dan Bimbingan Teknis);
2. Semakin berkembangnya teknologi dan informasi;
3. Adanya Tugas Pembantuan DAU dan DAK bidang Pekerjaan Umum;
4. Adanya dukungan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur cukup tinggi;
5. Adanya dukungan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakatnya cukup
besar;
6. Adanya Kerjasama dengan Balai Jakon Wilayah VII Papua di Jayapura;
7. Tersedianya pelaku jasa konstruksi;
8. Tingginya animo masyarakat akan kebutuhan informasi dan pesatnya
pertumbuhan teknologi informasi/multimedia;
9. Terbukanya kesempatan mengikuti diklat bagi pegawai;
10. Adanya akses ke Pemerintah Pusat untuk meraih dana pembangunan;
11. Adanya forum SKPD, musrenbangda dan musrembangnas untuk menjaring
aspirasi masyarakat secara berjenjang yang dilaksanakan setiap tahun;
12. Meningkatnya Penyedia Jasa Konstruksi;
13. Meningkatkan kontribusi PAD pada Pemda

6. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Setelah dilakukan evaluasi, langkah selanjutnya adalah melakukan analisis tingkat


efisiensi dengan maksud untuk menggambarkan perbandingan antara Input dan Output
atau Rencana (Target) maupun Realisasi.

Tabel 3.30.
Capaian Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

PAGU REALISASI FISIK


No. PROGRAM
(Rp.) (Rp.) % %
1 2 3 4 5 6

1 Program Pengembangan Jasa Konstruksi 4.868.800.100 4.162.513.871 85,49 100,00

JUMLAH 4.868.800.100 4.162.513.871 85,49 100,00

Dari data diatas capaian efisiensi pengguna sumber daya terlihat menurun bila
dibandingkan dengan tahun lalu yang mencapai 96,20% untuk keuangan dan 100% fisik,

BAB - III 56
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

sehingga hal ini membuktikan efisiensi dalam penggunaan keuangan belum mencapai
target perencanaan kinerja (Penetapan Kinerja).

7. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan


pencapaian kinerja.

Tabel 3.31.
Analisa Program / Kegiatan Capaian Kinerja Sasaran Strategis ke-4

No. Sasaran Strategis Program / Kegiatan Target Capaian % Keterangan

1 2 3 4 5 6 7

Meningkatnya Sumber Daya Program Pengembangan Jasa


1. 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100% APBD
Manusia yang Berdaya Saing Konstruksi

Perbandingan capaian kinerja keuangan dan fisik beberapa tahun terakhir dapat
dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.32.
Perbandingan Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik Sasaran Strategis ke-4
Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
Tahun 2017 s/d 2021

Pagu 2017 2019 Tahun 2021


Indikator Program /
No dan Keterangan
Kinerja Kegiatan 2018 2020 Satuan Target Real Capaian
Realisasi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

(P) 1,530 2 ,544.89 1,157.17 422,09 Rp APBD


Peningkatan
Kapasitas % 100 100 100 100 Keg
Sumber daya (R) 1,173 1,263.46 1,092.23 382,70
Aparatur
% 76.67 49.65 94.39% 90.67%
Program (P) 2,470 1,665.39 2,426.43 1.872,92 Rp APBD
Peningkatan dan % 100 100 100 100 Keg
1 SDM yang Tersertifikasi Pengembangan
Konstruksi Tenaga Ahli dan Managemen (R) 2,078 1,584.14 2,323.23 1.825,12
Tenaga Terampil Jasa Konstruksi % 84.13 95.12 95.75% 97.45%

(P) Rp 4.868,80 4.162,51 85,49% APBD


Program
Pengembanagan % Keg 7 7 100%
Jasa Konstruksi (R)

Untuk urusan penataan ruang tahun 2021 hanya dianggarkan melalui APBD dengan
program kegiatan yang bertambah sesuai dengan peruntukannya.

Berikut ini adalah analisis program / kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran
strategis ke-4 :

Program / Kegiatan sumber dana APBD.

1. Program Pengembangan Jasa Konstruksi.

BAB - III 57
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Program ini bertujuan untuk meningkatan kualitas sumber daya manusia dalam peraturan
dan skill melalui Sosialisasi Peraturan, yang diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan
sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

1. Penyiapan Instruktur / Asesor / Penyelenggara Pelatihan.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 300.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 278.640.000,- atau 92,88%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 21.360.000,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- 46 orang peserta mengikuti Penyiapan Instruktur / Asesor / Penyelenggara
Pelatihan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pelatihan konstruksi sesuai standar dan aturan yang
menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten.

2. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.469.060.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.181.956.529,- atau 80,46%,
dan realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 287.103.471,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- 45 orang peserta mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pemeliharaan Bangunan Irigasi yang diselenggarakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 45 orang peserta mengikuti Kegiatan Bimbingan Teknis Sanitasi dan Limbah
yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Arsitek yang
diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Jembatan yang
diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

BAB - III 58
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Manajemen


Konstruksi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Pelatihan Tenaga Ahli Sumber
Daya Air yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Teknik Bangunan
Gedung yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
- 30 orang peserta mengikuti Kegiatan Pelatihan Tenaga Ahli Teknik
Perencanaan Wilayah dan Kota yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi sesuai standar dan aturan
yang menghasilkan SDM yang unggul dan kompeten.

3. Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli Konstruksi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 444.431.700,- atau 88,89%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 55.568.300,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli
Sumber Daya Air yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli


Jembatan yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli


Manajemen Konstruksi yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli


Teknik Bangunan Gedung yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

- 25 orang peserta mengikuti Kegiatan Fasilitasi dan Sertifikasi Tenaga Ahli


Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota yang diselenggarakan Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

BAB - III 59
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Mendapatkan Sertifikat Tenaga Ahli Konstruksi.

4. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 168.682.748,- atau 84,34%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 31.317.252,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Konstruksi di 11 Kab/Kota yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku di Ambon, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya peran kelembagaan konstruksi sesuai dengan tugas dan fungsi.

b) Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah


Provinsi.

1. Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 175.911.600,- atau 87,96%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 24.088.400,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi
selama 1 tahun, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Pengelolaan dengan baik layanan informasi jasa konstruksi.

2. Penyelenggaraan Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 190.156.505,- atau 95,08%, dan
realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 9.843.495,-. Capaian kinerja
dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pelatihan untuk Peningkatan Kapasitas Administrator SIPJAKI
yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku di Ambon, 1 kegiatan.
BAB - III 60
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya tenaga Administrator SIPJAKI yang berkompeten, handal dan
terampil.

c) Kebijakan Khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

1. Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib


Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan ini sebesar Rp. 1.999.740.100,- dengan
realisasi anggaran sampai akhir tahun mencapai Rp. 1.756.533.726,- atau 87,84%,
dan realisasi fisik 100%, terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 243.206.374,-. Capaian
kinerja dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan,
dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada APBD Provinsi, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya penilaian dan kinerja Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK).

Program / Kegiatan Sekretariat sumber dana APBD/P Tahun 2021.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang


diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.


1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 429,778,500,- dengan realisasi
keuangan Rp. 286,299,930,- atau 66,62% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 143.478.570,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya perencanaan pembangunan yang baik.

2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

BAB - III 61
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 652,644,980,- dengan realisasi
keuangan Rp. 453,444,656,- atau 69,48% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 199.200.324,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pembangunan yang efektif dan efisien.
b) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah.
1. Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 438,938,670,- dengan realisasi
keuangan Rp. 293,807,350,- atau 66,94% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 145.131.320,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terkelola dengan baik BMD pada SKPD.

c) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.


1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 485,582,420,- dengan realisasi
keuangan Rp. 473,913,639,- atau 97,60% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 11.668.781,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Pengadaan Pakaian Seragam Pegawai, 1 paket.
- Belanja Pengadaan Atribut Seragam Pegawai, 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya pakaian dinas aparatur yang layak dan seragam bagi aparatur.

2. Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 248,009,540,- dengan realisasi
keuangan Rp. 210,835,872,- atau 85,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 37.173.668,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tersusunnya database administrasi kepegawaian.

BAB - III 62
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 436,795,055,- dengan realisasi
keuangan Rp. 378,430,420,- atau 86,46% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 58.364.635,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Meningkatnya kualitas dan kompetensi apatur.

d) Administrasi Umum Perangkat Daerah.


1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 150,001,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 145,362,700,- atau 96,91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 4.638.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor (DPUPR), 1
kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya peralatan penerangan bangunan pendukung operasional kantor.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 201,746,200,- dengan realisasi
keuangan Rp. 145,362,700,- atau 96,91% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 4.638.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor (DPUPR), 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya bahan logistik pendukung operasional kantor.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199,999,750,- dengan realisasi
keuangan Rp. 41,584,200,- atau 20,79% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 158.415.550,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan (DPUPR), 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :

BAB - III 63
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Tersedianya dana cetak dan penggandaan dokumen pendukung operasional


kantor.

4. Fasilitasi Kunjungan Tamu.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 103,680,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 57,988,500,- atau 55,93% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 45.691.500,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Fasilitasi Kunjungan Tamu pendukung operasional kantor.

5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 883,424,587,- dengan realisasi
keuangan Rp. 363,624,150,- atau 41,16% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 519.800.437,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

6. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,213,326,494,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.067.457.204,- atau 87,98% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 145.869.290,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika (Aplikasi EOffice), 1 paket.
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi Bidang Telematika (Pengembangan
Website), 1 paket.
- Belanja Alat Elektronik Pendukung Operasional Kantor, 1 paket.
- Belanja alat elektronik SPBE (APBD-P), 1 paket.
- Belanja Peralatan Teleconference (APBD-P), 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Terselenggaranya pelayanan SKPD berbasis elektronik.

e) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.


1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.

BAB - III 64
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220,512,244,- dengan realisasi
keuangan Rp. 207,278,450,- atau 94,0% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 13.233.794,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Kendaraan Dinas Operasional Kantor sebanyak 8 unit kendaraan roda 2, 1
paket.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya kendaraan dinas pendukung operasional kantor.

2. Pengadaan Mebel.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 345,868,194,- dengan realisasi
keuangan Rp. 334,328,027,- atau 96,66% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 11.540.167,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Pengadaan Mebeleuir Kantor Dinas, 1 paket.
- Belanja Pengadaan Mebel Kantor (APBD-P), 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya prasarana mebeleir pendukung operasional kantor.

3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan


Lainnya.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 157,753,740,- dengan realisasi
keuangan Rp. 135,764,400,- atau 86,06% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 21.989.340,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Modal Perlengkapan Kantor Dinas, 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya prasarana mebeleir pendukung operasional kantor.

f) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 464,400,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 347,816,076,- atau 74,90% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 116.583.924,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (DPUPR), 1 kegiatan.

BAB - III 65
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,842,160,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 2.809.652.200,- atau 98,86% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 32.507.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Pemeliharaan Kebersihan Kantor, 1 kegiatan.
- Jasa Kebersihan (APBD-P), 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya kenyamana dan kebersihan kantor.

g) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.


1. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 474,400,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. ..,- atau ..% dan fisik …%, sehingga sisa anggaran sebesar Rp. …,-.
Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Penataan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan
SKPD, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tatalaksana keuangan Dinas tersusun sesuai permintaan dan pencairan dana.

h) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 570,708,800,- dengan realisasi
keuangan Rp. 162,478,344,- atau 28,47% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 408.230.456,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan
Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya kendaraan dinas pendukung operasional kantor.

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

BAB - III 66
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 34,879,300,- dengan realisasi
keuangan Rp. 33,250,000,- atau 95,33% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.629.300,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Jasa Pemeliharaan Mesin Kantor, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya peralatan kantor pendukung operasional kantor.
II. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
REGIONAL.
Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.


1. Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 899,445,200,- dengan realisasi
keuangan Rp. 644,814,750,- atau 71,69% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 254.630.450,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
(Kalesang Negeri), 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya lingkungan bersih, masyarakat sehat dan ekonomi tumbuh melalui
Gerakan Kalesang Negeri.

III. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA.


Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis


Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten / Kota.
1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,631,403,685,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.158,119,506,- atau 44,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.473.284.179,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :

BAB - III 67
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Terlaksananya Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem


Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan
Lintas Daerah Kabupaten/Kota, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknik Sistem Penataan
Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Kab/kota ke
dalam Program dan Kegiatan.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.


Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang
diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pengelolaan Barang Milik Daerah.


1. Penyusunan Standar Harga.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 475,291,198,- dengan realisasi
keuangan Rp. 353,280,411,- atau 74,33% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 122.010.787,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyusunan Buku Standar Satuan Harga per Semester, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Program dan Kegiatan mengikuti Standar Satuan Harga setempat di Kab/Kota.

Program / Kegiatan Penataan Ruang sumber dana APBD/P Tahun 2021.

I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang


diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang Provinsi.
1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RTRW Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2,000,523,184,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.882,877,184,- atau 94,12% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 117.646.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Maluku sebagai
Implementasi Amanat PP Nomor 21 Tahun 2021 (Penyusunan Perda RTRW
Provinsi Maluku), 1 Dokumen.

Hasil (Outcome) :
BAB - III 68
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Tersedianya dokumen RTRW Provinsi Maluku.

2. Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR Provinsi.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 1,273,295,567,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.208,240,800,- atau 94,89% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 65.054.767,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyusunan RTR Kawasan Air Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah, 1 Dokumen.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Dokumen RRTR Kawasan Air Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah
sebagai Pedoman Pemerintah Daerah untuk mencapai terget pembangunan dalam
jangka waktu dan lingkup tertentu.

3. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan


Ruang.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199,486,543,- dengan realisasi
keuangan Rp. 179,469,600,- atau 89,97% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 20.016.943,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan
Ruang, 1 Kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terciptanya Pemahaman tentang Peraturan Perundang-undangan Bidang
Penataan Ruang.

b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi.


1. Sistem Informasi Penataan Ruang.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 213,378,266,- dengan realisasi
keuangan Rp. 189,215,800,- atau 88,68% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 24.162.466,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Sistem Informasi Penataan Ruang, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Keterbukaan Informasi terkait Penataan Ruang melalui Sistem berbasis Web.

c) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi.

BAB - III 69
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang


Penataan Ruang.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 220,637,950,- dengan realisasi
keuangan Rp. 184,754,050,- atau 83,74% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 35.883.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
Ruang, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya.
2. Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Penataan Ruang.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 211,338,920,- dengan realisasi
keuangan Rp. 203,984,750,- atau 96,52% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 7.354.170,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang
Penataan Ruang, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya peran strategis sebagai pendukung perwujudan penataan ruang yang
baik.

3. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 199,835,870,- dengan realisasi
keuangan Rp. 165,243,900,- atau 82,69% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 34.591.970,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai dengan peruntukannya.

II. PROGRAM PENGELOLAAN IZIN LOKASI.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang


diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Pemberian Izin Lokasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah


Provinsi.

BAB - III 70
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

1. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Penanaman


Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 402,584,400,- dengan realisasi
keuangan Rp. 296,144,500,- atau 73,56% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 106.439.900,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi dalam rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha Kewenangan Provinsi, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang menurut RTRW
diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal.
III. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN
MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang


diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :
a) Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi.
1. Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah
Kabupaten/Kota.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 361,228,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 280,984,000,- atau 77,79% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 80.244.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terlaksananya Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
Lintas Daerah Kabupaten/Kota, 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara yang telah ditegaskan menjadi
objek Landreform dapat dilaksanakan sesuai Peraturan Pemerintah yang berlaku.

Program / Kegiatan UPTD Laboratorium dan Pengujian sumber dana APBD/P Tahun 2021.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Program ini bertujuan untuk mewujudkan dukungan administrasi dinas, yang


diimplementasikan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a) Administrasi Umum Perangkat Daerah.


1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.

BAB - III 71
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 7,385,730,- dengan realisasi
keuangan Rp. 5,705,700,- atau 77,25% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 1.680.030,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik yaitu Balon Mercury Son
250 Watt sebanyak 2 buah; Lampu Philips Essential 23 Watt sebanyak 15 buah;
Lampu Philips Essential 50 Watt sebanyak 20 buah; Sekring 2 Phase sebanyak 4
buah; Lampu Pijar 60 Watt sebanyak 20 buah.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Alat Penerangan Kantor Selama 12 Bulan.

2. Penyediaan Bahan Logistik Kantor.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 127,420,263,- dengan realisasi
keuangan Rp. 107,400,141,- atau 84,29% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 20.020.122,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Tersedianya Bahan bakar dan ATK seperti : Bensin 1.416 liter, Solar 1.849 liter, Ball
Liner Hitam 100 buah, Post-It 654 Warna 4 pack, Amplop Putih Kecil 10 dos,
Amplop Putih Panjang 15 dos, Ballpoint Pilot 50 buah, Buku Kas Agenda Keluar 5
buah, Buku Kas Agenda Masuk 5 buah, Buku Kwitansi Biasa10 buah, Buku
Kwitansi Proyek 3 TTD 10 buah, Clip Binder No.155 5 dos, Clip Binder No. 200 5
dos, Clip Binder No.260 5 dos, Clip Binder No.111 5 dos, Clip Kertas Kecil 10 dos,
Gunting Besar 5 buah, Gunting Sedang 5 buah, Hekter Besar 5 buah, Hekter Kecil
10 buah, Isi Hekter Besar 15 dos, Isi Hekter Kecil 15 dos, Kalkulator 2 buah, Kertas
HVS Folio 70 Gram 60 rim, Kertas HVS Folio Warna 10 rim, Kertas HVS Kwarto 70
Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram, Lakban (1,5 Jilid) 15 buah, Lakban (1 Jilid) 15
buah, Lakban (2 Jilid) 15 roll, Lakban Bening 10 roll, Map Batik Kertas 100 buah,
Map Tali Plastik 100 buah, Pelobang Kertas Besar 2 buah, Pensil 2B 48 batang,
Pensil Gambar HB 24 batang, Re-Type (Tip-Ex) 12 buah, Stabillo Boss 10 buah,
Catridge Orginal Cannon 810 Black 4 buah, Catridge Orginal Cannon 811 Color 4
buah, Flash Disk 32 GB 2 buah, Tinta Printer Epson (Warna Biru 2 botol, Tinta
Printer Epson (Warna Hitam) 2 botol, Tinta Printer Epson (Warna Kuning) 2 botol,
Tinta Printer Epson (Warna Merah) 2 botol, Serokan Air 6 buah, Kain Pel 24 buah,
Kain Pembersih Kaca 2 lusin, Pengharum Closed 24 botol, Sabun Cuci Tangan 10
botol, Tempat Sampah Sedang 12 buah, Serokan Sampah 6 buah, Sapu Ijuk 12
buah. Sikat Closed / Nagata 6 buah.

BAB - III 72
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan Bakar Minyak, Bahan Pembersih dan
Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan.

3. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 9,740,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 2,999,900,- atau 30,80% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 6.740.100,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Penggandaan fotocopy hitam 6.400 lembar dan fotocopy warna 1.250
lembar.

Hasil (Outcome) :
- Kebutuhan penggandaan bahan dan laporan operasional kantor terjamin selama
12 Bulan.

b) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 52,320,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 35,267,309,- atau 67,41% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 17.052.691,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Belanja / Tagihan Telepon dan Listrik, 1 sambungan.

Hasil (Outcome) :
- Penerangan dan komunikasi kantor selama 12 Bulan terjamin.

2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 343,179,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 310,200,000,- atau 90,39% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 32.979.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terbayarnya jasa pendukung administrasi kantor diantaranya 2 Orang Tenaga
Mekanik Alat; 1 Orang Tenaga Penyelia; 3 Orang Tenaga Teknisi Pengujian Aspal;
Tanah dan Beton; 2 Orang Petugas Admin SIMDA; 2 Orang Tenaga Teknisi
Laboratorium; 2 Orang Tenaga Kebersihan; 2 Orang Operator Alat Berat; 2 Orang

BAB - III 73
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Tenaga Keamanan (Satpam); 1 Orang Tenaga Sopir dan Uang Makan Harian 309
Hari.

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi Kantor dan Teknis Lainnya dalam
menunjang operasional kantor selama 12 Bulan.

c) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 77,060,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 43,092,035,- atau 55,92% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 33.967.965,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terbayarnya Penggantian Suku Cadang Kendaraan Dinas Roda-2 sebanyak 2
Unit, 2 Kali; Jasa Service Mobil sebanyak 5 kali; Jasa Service Kendaraan Bermotor
Roda-2 sebanyak 2 Unit, 2 Kali; Pajak Kendaraan Dinas selama 1 tahun sebanyak
4 Unit; Suku Cadang Kendaraan Dinas sebanyak 4 Unit.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Kendaraan Dinas/Operasional Selama 12 Bulan.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 33,000,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 22,773,000,- atau 69,01% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 10.227.000,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terpeliharanya dan beroperasinya kendaraan berat selama 1 tahun.

Hasil (Outcome) :
- Kendaraan berat beroperasi dengan maksimal.

3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 40,420,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 17,280,533,- atau 42,75% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 23.139.467,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Terpeliharanya Peralatan dan Mesin diantaranya AC 4 Unit, Printer 2 Unit,
Komputer 2 Unit, Bahan dan Peralatan Laboratorium 1 Paket.

Hasil (Outcome) :

BAB - III 74
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Makin bertambahnya umur produktif Peralatan Kantor dan Alat-alat Ukur


Kebinamargaan selama 12 Bulan.

4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan


Lainnya.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 43,315,000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 43,315,000,- atau 100% dan fisik 100%. Capaian kinerja kegiatan ini
adalah :

Keluaran (Output) :
- Tersedianya Bahan-bahan Bangunan dan Konstruksi seperti Cat Besi Merk Nipe
25 Kg, Cat Penutup (Cat Minyak) 30 Kg, Cat Tembok 50 Kg, Cat Tembok Anti
Lumut 35 Kg, Dempul Kayu Merek Kembang 1 Kg 10 Kaleng, Kayu REP Kwalitas
1 sebanyak 50 batang, Kuas Biasa 20 Buah, Kuas Rool 20 Buah, Paku 12 Cm 10
Kg, Paku 5 Cm 10 Kg, Paku 7 Cm 10 Kg, Pisau Dempul ATS-3 20 buah, Plamir Big
Lion 35 Kg, Semen Putih Jaquar (40 Kg) 1 Zak, Seng Gelombang BJLS 30
(uk.914x1829 mm) 10 Lembar, Thiner Super 25 Liter, Tripleks 6 mm (120 x 240 cm)
25 Lembar, Upah Kerja Pengecatan Dinding (127.983 M2), Upah Kerja Plafon (80
M2), Pembabatan / Pembersihan Halaman Kantor (3 Orang x 12 Bulan); 1 kegiatan.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya Gedung Kantor Selama 12 Bulan.

Program / Kegiatan Bidang ke-Cipta Karya-an sumber dana APBD/P Tahun 2021.

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI.

Program Pengembangan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi


Lainnya bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang
produksi pertanian, yang diimplementasikan melalui kegiatan - kegiatan sebagai berikut :

a) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.


1. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 2.322.639.850,- dengan realisasi
keuangan Rp. 1.982.956.050,- atau 85,38% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 339.683.800,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Rehabilitasi Gedung Kantor, 1 paket.
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR, 1 paket.
- Perencanaan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR, 1 paket.
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR, 1 paket.
- Pengawasan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR, 1 paket.

BAB - III 75
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR, 1 paket.

Hasil (Outcome) :
- Terpeliharanya gedung kantor pendukung operasional kantor.

II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA (SDA).

a) Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota.

1. Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.57.948.273.471,- dengan
realisasi keuangan Rp.56.921.098.203,- atau 98,23% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 1.027.175.268,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Air bersih Dusun Katapang Desa Loki
- Pembangunan Air Bersih Amaholu Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB
- Pembangunan Air Bersih Dusun Jawa Sakti Desa Sole Kec. Huamual
Belakang Kab. SBB
- Pembangunan Air Bersih Soa Nau Negeri Lima Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Sarana Air bersih di Dusun Mahia Desa Urumessing Kec.
Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Asam Jawa Desa Luhu Kec. Huamual
Kab. SBB
- Pembangunan Sarana Air Bersih Pohon Durian Desa Namlea - Kab. Buru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Feruni
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Lata
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Lor-Lor
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Uwat Kei Besar Utara
Barat Kab. Maluku Tenggara
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Saleram Kab. Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Dobo Kab. Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Tersebar) di KKT
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Namlea Kab. Buru
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Ulira Kab. Bursel
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Nusaniwe Kota Ambon
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sirimau Kota Ambon
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec.Teluk Ambon dan Kec.
Baguala Kota Ambon (PEN-SMI)

BAB - III 76
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Makariki Kab. Maluku Tengah
(PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih P. Haruku (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Buru (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Buru Selatan (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Kep. Aru (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. KKT (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tengah (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tenggara (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. MBD (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Barat
(PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Timur
(PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Ambon (PENSMI)
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Tual (PENSMI)
- Mesin Pompa Air Bersih Solar Cell Desa Karey Kec. Aru Selatan Timur Kab.
Kep. Aru
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Wafan
- Pembangunan Air Bersih Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kec. Leitimur
Selatan
- Pembangunan Air bersih Kampung Tomi Kel. Pandan Kasturi Kota Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Desa Gogorea Kab. Buru
- Pembangunun Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Taeno
- Profil Tank Air Minum Dulla Laut
- Rehab Air bersih Dusun Wanat Kec. Laihitu
- Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tuni, Desa Urimessing Kec.
Nusaniwe
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air bersih Masjid Al-Fattah (APBD-P).

Hasil (Outcome) :
- Tersedianya air bersih.

III. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR


MINUM.

a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas


Kabupaten / Kota.

1. Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM


BAB - III 77
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 500.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 394,171,610,- atau 78,83% dan fisik 100%, sehingga sisa anggaran
sebesar Rp. 105.828.390,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Susunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM.

IV. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE

a) Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung


dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi.

1. Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 45.100.386.500,- dengan
realisasi keuangan Rp.44.132.655.335,- atau 97,85% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 967.731.165,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Drainase di desa Rumah Tiga
- Pembangunan Drainase Dusun Nama''a Kec. Haruku kab. Malteng
- Pembangunan Drainase Jalan Pesona Desa Wailola Kec. Bula Kab SBT
- Pembangunan Drainase Kota Ambon ( DEBTSWAP 2021)
- Pembangunan Riol Desa Kalauli Kec. Leihitu
- Pembuatan Deker Talaga Kodok Kec. Leihitu
- Pembuatan Saluran GOT Desa Layeni RT 07 Timur jaya
- Rehab Riol Desa Kariu Pulau Haruku
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kec. Nusaniwe (PENSMI)
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kel. Uritetu Hunipopu (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kadewatan Pulo Gangsa (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kawasan Aster Tantui (PENSMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Mardika (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Kelurahan Tihu (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Passo (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Pohon Puleh Jalan Baru A.Y Patty (PENSMI)
- Pembangunan Drainase Urimessing Pelabuhan Yosudarso (PENSMI)

BAB - III 78
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Drainase di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Wai Tihisa Kec. Seram Utara
Barat
- Lanjutan Pembangunan Saluran Air Drainase Negeri Hitu Lama Kec. Leihitu
- Pembangunan Drainase Desa Asilulu
- Pembangunan Drainase Desa Kamal
- Pembangunan Drainase Desa Luhu
- Pembangunan Drainase Desa Rohomoni Kab. Maluku Tengah
- Pembangunan Drainase Desa Werinama Kab. SBT
- Pembangunan Drainase Dusun Limboro Desa Luhu
- Pembangunan Drainase Dusun Tanah Goyang Desa Loki
- Pembangunan Drainase Masika Jaya
- Pembangunan Drainase Pisga Rumah Tiga
- Pembangunan Riol Desa Kariu Kec. Pulau Haruku
- Pembangunan Saluran Drainase di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar)
- Pembangunan Saluran Drainase Drainase Air salobar
- Pembangunan Saluran Drainase Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu
- Pembangunan Saluran Drainase Wik Ujung Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu
- Pembuatan Drainase di Gang Raja Passo Tengah RT. 25/04
- Rehabilitasi Saluran Drainase/Got - Pasir Putih - Desa Wakal Kab. Maluku
Tengah
- Pembangunan Saluran Drainase - Wik Tengah Negeri Hitulama Kec. Leihitu
Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Saluran Drainase - Dusun Waimintal Kec. Pulau Haruku Kab.
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan got Kel. Letwaru Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Drainase Taman Makmur RT.003 RW 007 Kec. Kota Ambon
(APBD-P).

Hasil (Outcome) :
- Terbangunya Drainase Perkotaan.

V. PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN.

a) Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah


Provinsi.

1. Pembangunan dan Pengembangan Infrastruktur Kawasan Permukiman


dikawasan Strategis Daerah Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 48.604.437.600,- dengan
realisasi keuangan Rp. 46.426.177.774,- atau 95,52% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 2.178.259.826,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

BAB - III 79
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Keluaran (Output) :
- Jalan dalam desa (Lapen) Desa wabele kec. Kepala madan kab. Bursel
- Jalan lingkungan Desa Sehati Kec. Amahai
- Jalan Lingkungan Desa Ubung, Kec Liliyali Kab. Buru
- Jalan Lingkungan di Gadihu Bt. Merah (Tersebar) Gadihu Bt.Merah Kec.
Sirimau
- Lapen Jalan (Lanjutan) Iklailon Ohoirata Barat MBD
- Pembangunan Jalan Batu Merah BTN Kanawa Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Desa (Aspal) Desa Tiou Kab. Malteng
- Pembangunan jalan desa fogi kec. Kepala madan kab. Bursel (Lanjutan)
- Pembangunan Jalan Desa Ngayub Kec. Kei Kecil
- Pembangunan Jalan Lapen (Tersebar) Di KKT
- Pembangunan Jalan Lapen Desa Ouw Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Inloumin Kec. Pulau Gorom Kab. SBT
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kalauli RT. 04 Desa Kaitetu
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Nuanea Kec. Amahai Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Waru 800 M Kec. TNS Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Negeri Amahai Kec. Amahai Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Wara RT. 007/RW. 019 Desa Batu
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Pedesaan Ohoi Revav Kei Kecil
- Pembuatan jalan baru & pematanangan lahan menuju objek wisata teluk
halong dan tempat budidaya & pengeringan rumput laut (Pekerjaan lanjutan)
Desa Allang asaude kec. Waisala
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputih
(PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rutah Kec. Amahai (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Leihitu (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sirimau (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tihu (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Passo (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Haruku (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Saparua (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Wailela Rumah Tiga (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kairatu (PENSMI)
- Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru
BAB - III 80
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Jembatan Aboru


- Pembangunan Jembatan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab.
Malteng
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Aboru
- Perencanaan Pembangunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur,
Kab. Malteng
- Pengawasan Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru
- Pengawasan Pembangunan Jembatan Aboru
- Pengawasan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur,
Kab. Malteng
- Jalan Lingkungan Dusun Wailei Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB
- Jalan Produksi Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB
- Pembangunan Jalan Desa Revav Kei Kecil
- Pembangunan Jalan Lingkungan dan Plat Beton Kampung Alor RT/RW 003/01
Negeri Hative Kecil
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batu Merah Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pelauw Kec. Pulau Haruku Kab.
Malteng
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Rumah Tiga (Wailela 2)
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Waiheru
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Wailela RT.01/RW.013 (Wailela 01)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Liaela Desa Luhu Kec. Huamual Kab.
SBB.
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Temi Desa Luhu Kec. Huamual Kab.
SBB
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Kudamati
- Pembangunan Jalan Lingkungan Masuk Waeheru RT 27
- Pembangunan / Pelebaran jalan lingkungan Desa Tawiri Kampung Pisang
Kota Ambon
- Pembangunan Jembatan Perdesaan Waeheru RT 26
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wayame Lorong Perahu (APBD-P)
- Pembangunan Jalan Produksi Desa Noloth (APBD-P)
- Pembangunan Jalan Waimahu RT.40 RW. 80 Negeri Passo (APBD-P)
- Pembangunan Prasarana Lingkungan UNPATTI (Kongres HMI) (APBD-P)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Asilulu Kab. Malteng (APBD-P).

Hasil (Outcome) :
- Terbangunnya Jalan Lingkungan KSP.

BAB - III 81
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

VI. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG.

a) Penetapan dan penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan


strategis Dearah Provinsi.

1. Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan


Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.
Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 4.450.000.000,- dengan realisasi
keuangan Rp. 3.933.945.282,- atau 88,40% dan fisik 100%, sehingga sisa
anggaran sebesar Rp. 516.054.718,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI
- Grand Design Ambon New Port (APBD-P)
- Perencanaan Pembangunan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Perencanaan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran
UNPATTI
- Pengawasan Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I
- Pengawasan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan)
- Pengawasan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran
UNPATTI
- Meter Roda
- Komputer PC Editing
- Laptop
- Lanjutan Pembangunan Rumah Pastori Batu Gajah
- Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Pinang Putih
- Pembangunan Pusat Pembinaan Mahasiswa GMKI - Lateri - Kota Ambon
(APBD-P)
- Penyelesaian Gedung LSPB Kamal - Desa Kamal - Kab. SBB (APBD-P).

Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan
Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

2. Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk Kepentingan


Strategis Daerah Provinsi.

BAB - III 82
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp. 23.156.388.863,- dengan


realisasi keuangan Rp. 13.820.576.119,- atau 59,68% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 9.335.812.744,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :
Keluaran (Output) :
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor MUI Provinsi Maluku
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku
- Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku
- Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku
- Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku
- Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM
- Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan)
- Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P)
- Rehabilitasi Kantor Kajari (APBD-P)
- Rehabilitasi Kantor Kejati (APBD-P)
- Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P)
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P)
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P)
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P)
- Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P)
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM
- Perencanaan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan)
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM
- Pengawasan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan)
- Rehabilitasi Gedung SMK 5 Kota Ambon
- Rehabilitasi monumen anton sujarwo
- Rehabiltasi Rumah adat Ondor
- Rehabilitasi Asrama Haji (APBD-P)
- Perencanaan Rehabilitas Kantor Kajati Ambon (APBD-P)
- Pengawasan Kantor Kajati (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P)
- Pengawasan Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P).
BAB - III 83
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Rehabilitasi ,Renovasi dan Ubahsuai Bangunan Gedung untuk
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi.

VII. PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN.

a) Penyelenggaraan Penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis


Daerah Provinsi dan lintas daerah kabupaten/Kota.

1. Penataan Bangunan dan Lingkungan.


Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.47.699.664.640,- dengan
realisasi keuangan Rp. 45.380.721.752,- atau 95,14% dan fisik 100%, sehingga
sisa anggaran sebesar Rp. 2.318.942.888,-. Capaian kinerja kegiatan ini adalah :

Keluaran (Output) :
- Penataan Kawasan Kab. Buru (PENSMI)
- Drainase
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Penataan Kawasan Kab. Buru Selatan (PENSMI)
- Drainase
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Penataan Kawasan Kel. Honipopu (PENSMI)
- Jalan Lingkungan
- Paving Blok
- Pembuatan Taman
- Penataan Kawasan Pandan Kasturi Kota Ambon (PENSMI)
- Talud
- Jalan Lingkungan
- Paving Blok
- Taman
- Penataan Kawasan Halaman Gereja Sathean Kec. Kei Kecil
- Pembangunan Talud Pulau Ambon (PENSMI)
- Lanjutan Pembangunan Talud Desa Hualoy Kec. Amalatu. Kab. SBB
- Pembangunan Talud Dusun Tomi Tomi Tahalupu
- Pembangunan Talud Kudamati
- Pembangunan Talud Pemukiman
- Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Yarler Kel. Lodar El Kota Tual
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dusun Ama Ory Jalan Masuk
Kuburan Katolik RT. 51 RW 11 Negeri Passo
- Pembangunan talud penahan tanah di RT005/ RW 03 kelurahan lateri
- Pembangunan Talud Penahan Tebing
- Penimbunanan Kawasan Permukiman Ohoi Faa
- Talud Penahan Badan Jalan Saparua

BAB - III 84
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Talud Penahan Longsor Air Mata Cina Kel. Urimessing Kota
Ambon
- Talud Penahan Tanah Namlea
- Penataan Kawasan Waiheru (APBD-P)
- Perencanaan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Pengawasan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Pembangunan Pagar Gereja Elfido Latuhalat
- Pembangunan Pagar Beton Dusun Luhulima Desa Iha
- Pembangunan Paving Block dan Tribun SMK Muhammadiyah Ambon
- Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang
- Penataan Kawasan Gadihu
- Penataan Kawasan Gedung Kantor Latupati
- Penataan kawasan jalan natsepa suli
- Penataan Kawasan Kampus Unpatti
- Penataan Kawasan Lingkungan BAPENDA
- Penataan Kawasan Lorong Putri
- Pembangunan Talud di kawasan tugu 100 Tahun Injil dan Makam Leluhur Falir
Rob Desa Ad Weraur Malra.
- Pembangunan Talud Pemukiman
- Pembangunan Talud Pemukiman Benteng Atas RT.003/RW.004 Kel.
Nusaniwe, Kota Ambon
- Pembangunan Talud Pemukiman di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar)
- Pembangunan Talud Pemukiman di Waiheru Cokro RT.027/RW.003
(Tersebar)
- Pembangunan Talud Pemukiman Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Batu Merah Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Kota
Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Lembah Argo Negeri Passo
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di SMA YPPK Negeri Passo
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau
- Pembangunan Talud Penahan tanah Kompleks Manusela Desa Batu Merah
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Kompleks Pinang Putih Puncak
RT.006/RW.006 Kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.003/RW.01 Dusun Eri Desa
Nusaniwe
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu
Merah Dalam

BAB - III 85
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

- Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Wara Desa Batu Merah Kec.
Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Pengaman Tanah Batu Meja
- Pembangunan Talud Permukiman Wara
- Talud Penahan tanah Negeri Yainuelo
- Talud Pengaman lingkungan pemukiman di rt03/rw05 kayu tiga desa soya
- Talud pengaman lingkungan permukiman Hative Kecil Kota Ambon
- Pembangunan Talud Gunung - RT001/RW02 Kelurahan Karang Panjang Kota
Ambon (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Nusaniwe - Desa Nusaniwe Kota
Ambon (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah - RT.001/RW.O2 Kel. Karpan - Kota
Ambon (APBD-P)
- Talud Penahan Tanah - Karpan - Kota Ambon (APBD-P).

Hasil (Outcome) :
- Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan.

B. REALISASI ANGGARAN.
Pada Tahun Anggaran 2021, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku
melaksanakan berbagai Program / Kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Rencana Anggaran.

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD/APBD-P).

1) Pendapatan.
Kontribusi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Restribusi Daerah yakni Restribusi Jasa
Usaha dengan Kode Rekening Restribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, sebesar
Rp. …..,-.

2) Belanja.
i. Belanja Gaji dan Tunjangan (BGT).
Belanja Gaji dan Tunjangan diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai yang
meliputi : Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS pada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku, sebesar
Rp. 23,097,757,546,-.

ii. Belanja Operasi.

BAB - III 86
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang


memberi manfaat jangka pendek untuk mewujudkan target kinerja yang
didanai oleh berbagai sumber pembiayaan, sebesar Rp. 168,788,188,851,-
dengan perincian sebagai berikut :
 Dana APBD Murni (DAU/Reguler), sebesar Rp. 51,659,692,896,-
 Dana PEN-SMI, sebesar Rp. 87,776,427,941,-
 Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar Rp. 29,352,068,014,-

iii. Belanja Modal.


Pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang
memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi dalam rangka
mewujudkan target kinerja dari berbagai sumber pembiayaan, sebesar
Rp. 644,744,830,857,- dengan perincian sebagai berikut :
 Dana APBD Murni (DAU/Reguler), sebesar Rp. 156,096,717,441,-
 Dana PEN-SMI, sebesar Rp. 424,548,662,848,-
 Dana Alokasi Khusus (DAK), sebesar Rp. 64,099,450,568,-.

b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN/APBN-P)


Program/kegiatan berupa kewenangan pemerintah pusat yang dilaksanakan baik
APBN Murni maupun melalui penyelenggaraan Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan kepada Pemerintah Provinsi Maluku di Bidang Pekerjaan Umum, cq. di
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku sebesar
Rp. 29,915,218,000,- meliputi :
i. Bidang Sumber Daya Air Rp. 12,394,880,000,-
ii. Bidang Bina Marga Rp. 17,520,338,000,-

2. Realisasi Anggaran.
a. Realisasi Pendapatan
Target Anggaran Pendapatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi
Maluku Tahun 2021 melalui sewa Gedung Kristiani Center, Islamic Center,- dan
Lapangan Merdeka adalah sebesar Rp. - ,-. Sampai dengan akhir tahun anggaran
2021 realisasi Pendapatan adalah sebesar Rp. ………………,- atau 100%.
Rincian realisasi pendapatan sebagai berikut :
I. Retribusi pemakaian kekayaan daerah : Rp. 0,-
II. Retribusi sewa peralatan dan Lab / Pengujian : Rp. 0,-
III. Retribusi sewa Gedung & Lapangan : Rp. …………………,-

b. Realisasi Belanja APBD.

1) Belanja Gaji dan Tunjangan (BGT).

BAB - III 87
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

Alokasi Belanja Gaji dan Tunjangan (BGT) dalam tahun 2021 sebesar
Rp. 23,097,757,546,- terealisasi sebesar Rp. 19,730,271,183,- (85,42%). Belanja
Gaji dan Tunjangan (BGT) diperuntukkan membiayai Belanja Pegawai yang meliputi
: Gaji dan Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS selama tahun 2021.

2) Belanja Operasi.
Alokasi Belanja Operasi dalam Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang Program
/ Kegiatan sebesar Rp. 168,788,188,851 terealisasi sebesar
Rp. 155,037,849,300,- (91,85%).

3) Belanja Modal.
Alokasi Belanja Modal dalam Tahun Anggaran 2021 untuk menunjang Program /
Kegiatan sebesar Rp. 644,744,830,857,- terealisasi sebesar
Rp. 625,531,181,883,- (97,02%).

Tabel 3.33.
Realisasi Anggaran APBD/P Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Maluku Tahun 2021

REALISASI
ALOKASI ANGGARAN
No. URAIAN
(Rp.) KEUANGAN (%)
(Rp.)

1. PENDAPATAN 225,000,000,00 225,000,000,00 100,0

Pendapatan Retribusi 225,000,000,00 …………………… ..


Daerah/PAD

2. BELANJA 836,630,777,254.00 800,299,302,366.00 95.66

Belanja Gaji dan Tunjangan 23,097,757,546,00 19,730,271,183,00 85,42

Belanja Operasi 168,788,188,851,00 155,037,849,300,00 91,85

Belanja Modal 644,744,830,857,00 625,531,181,883,00 97,02

Sumber : Laporan TEPRA APBD-P DPUPR Provinsi Maluku per 31 Desember 2021.

c. Realisasi Belanja APBN/P.

Alokasi dana APBN/P Tugas Pembantuan pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku sebesar Rp. 29,915,218,000,- terealisasi sebesar
Rp. 29,806,146,550,- (99,64%). Sisa anggaran yang tidak terserap sebagai dana SiLPA

BAB - III 88
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

(Sisa Lelang Paket) sebesar Rp. 109.071.450,- (0,36%) dan realisasi Fisik sebesar
100,0%.
Tabel 3.34.
Rekapitulasi Alokasi - Realisasi APBN/P dan
Dana Sisa Anggaran Lelang Paket (SiLPa) Tahun 2021

REALISASI
ALOKASI DIPA PERSEN
No. URAIddoAN ANGGARAN
(Rp.) (%)
(Rp.)

1. DITJEN SDA 12,394,880,000,- 12,319,859,000,- 99.39

2. DIRJEN BINA MARGA 17,520,338,000,- 17,486,287,550,- 99.81

TOTAL 29,915,218,000,- 29,806,146,550,-


99.64
SILPA 109.071.450,- (0,36 %)

Sumber : Laporan E-Monitoring APBN/P DPUPR Provinsi Maluku per 31 Desember 2021.

BAB - III 89
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2021

BAB IV

PENUTUP

Merujuk pada apa yang telah dijelaskan pada bab–bab sebelumnya dapat disimpulkan
bahwa laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Pekejaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku disusun sebagai upaya untuk mendukung sistim
administrasi publik di bidang pekerjaan umum, untuk menjamin pengenalan sistim penguatan,
peran serta, kelancaran, keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku secara handal, profesional, aspiratif terhadap
kebutuhan masyarakat, dunia usaha, instansi pemerintah dan selalu aktif mengikuti dinamika
perubahan di lingkungan strategis.

Selanjutnya menurut hemat kami berdasarkan hasil pengukuran dan evaluasi kinerja
serta analisis akuntabilitas, maka secara keseluruhan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Maluku tahun 2021 telah dilakukan secara cepat dan tepat
khususnya dalam pelaksanaan pekerjaan sumber dana APBD Murni dan Perubahan dapat
dikatakan cukup baik dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan mengingat
banyaknya target kinerja yang harus dicapai sampai dengan akhir RPJMD Provinsi Maluku
2019 – 2024 dan target nasional. Namun demikian diakui terdapat permasalahan yang
disebabkan faktor eksternal tidak seperti yang direncanakan diantaranya cuaca yang ekstrim
dan tidak menentu, masalah lahan yang dikerjakan dimana harus disosialisasikan dengan
masyarakat dan pihak terkait serta kondisi Pandemik Covid-19 yang membatasi ruang gerak
dan jumlah orang dalam menyelesaikan pekerjaan. Sedangkan masalah internal seperti
proses pelelangan ulang yang berpengaruh terhadap waktu pelaksanaan, DPA-Perubahan
atau Revisi DIPA yang terlambat.

Secara umum atas keseluruhan pembahasan diatas dapat disimpulkan berikut ini :

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku dalam mewujudkan
Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sesuai hasil evaluasi menyeluruh terhadap berbagai
Program / Kegiatan / Sub Kegiatan dan pekerjaan yang dilaksanakan dinilai efisien dan
efektif dari sisi pencapaian progress fisik dilapangan, tepat sasaran, tepat waktu serta
tepat penerima manfaat khususnya pelaksanaan kegiatan dengan pembiayan
DAU/Reguler maupun DAK, meskipun masih terdapat sisa kontrak anggaran di tahun
2020 melalui dana PEN-SMI yang berlanjut di tahun 2021 dalam rangka Percepatan
Pembangunan Infrastruktur di Provinsi Maluku.

2. Sesuai dengan DPA/P Dinas PUPR Provinsi Maluku Tahun 2021 berpedoman pada
Permendagri 90 Tahun 2019 dimana Belanja diuraikan sebagai berikut :

- Belanja Gaji dan Tunjangan sebesar Rp. 23.097.757.546,- terealisasi Rp.19.730.271.183


(85,42%).

BAB - IV 115
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018

- Belanja Operasi sebesar Rp. 168.788.188.851,- terealisasi Rp. 155.037.849.300


(91,85%).
- Belanja Modal sebesar Rp. 644.744.830.857,- terealisasi Rp. 625.531.181.883,-
(97,02%).

3. Berdasarkan hasil evaluasi capaian / target Sasaran Kinerja sebagaimana yang dituangkan
dalam Perjanjian Kinerja bahwa :

- Sampai akhir tahun anggaran 2021 dari total panjang Jalan Provinsi 1.080,3 Km kondisi
mantap jalan sepanjang 662,98 Km atau 61,37% dan kondisi tidak mantap sepanjang
417,32 Km atau 38,63%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa capaian Kemantapan Jalan
Provinsi Tahun 2021 MELEBIHI Target Sasaran Kinerja 2021 Indikator Kemantapan Jalan
dan Perkerasan Jalan dengan keniaikan 9,07% atau 8,53 Km dari total Panjang jalan
Provinsi.
- Untuk Sasaran Kinerja dengan Indikator Panjang DAS dan Pesisir Pantai Terdampak
Bencana yang Tertangani Capaian per akhir Desember 2021 MELAMPAUI target
Sasaran Kinerja 12.600 M’ yakni 26.589,64 M’ (211,03 %) dengan Capaian Talud Sungai
5.901 M’ dan Talud Pantai 20.668,82 M’.
- Sedangkan Sasaran Kinerja Meningkatnya Produktivitas Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dengan Indikator Kinerja Pengembangan Infrastruktur Irigasi dalam rangka
Perluasan Sawah telah dilaksanakan Pembangunan Saluran Irigasi sepanjang 5.460 M’
atau mendukung areal irigasi seluas 54,60 Ha. Rehabilitasi Jaringan Irigasi seluas
1.232,49 Ha, Pengerukan Sedimen 323 M’ dan Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi
sepanjang 29.925,53 M’.
- Sasaran Kinerja Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing dengan
Indikator Kinerja SDM yang Tersertifikasi Konstruksi Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil
telah dilaksanakan Sertifikasi Keahlian Sumber Daya Air, Jembatan, Manajemen
Konstruksi, Teknik Bangunan Gedung, Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota terhadap
125 orang dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur melalui Bimbingan Teknis
sebanyak 90 orang.
- Sedangkan Capaian lainnya melalui Bidang Cipta Karya diantaranya Pembangunan
Sarana Prasarana Air Bersih 8.827,19 M’ (21 Ltr/dtk), Reservoir 124 M3; 73 Sambung
Rumah (SR) dan Pemasangan 5 Unit Mesin Pompa. Rehabilitasi Sarana Prasarana Air
Bersih sepanjang 676 M’. Pembangunan Saluran Drainase 3.798,77 M’, Pembangunan
Deker 4 M’, Pembangunan Riol 186 M’, Rehab. Riol sepanjang 340 M’, Pembangunan
Got 587,13 M’, Rehab. Saluran Got sepanjang 98 M’. Pembangunan Jalan Desa /
Lingkungan sepanjang 13.903,29 M’. Pembangunan Jembatan Perdesaan sepanjang
24,5 M’. Pembangunan Gedung 219,76 M2.
- Untuk perwujudan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis Bidang
Penataan Ruang dari 100% target yang ingin dicapai melalui Penyelenggaraan Penataan
Ruang Tahun 2021 yakni Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan
RTRW Provinsi dan Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi dan Penetapan RRTR

BAB - IV 116
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018

Provinsi yang didukung dengan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundangan


Bidang Penataan Ruang; tersedianya Sistem Informasi Penataan Ruang serta Koordinasi
dan Sinkronisasi pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi melalui
Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) serta
menguatnya fungsi dan peran TKPRD Provinsi dan Kab/Kota Bidang Penataan Ruang
yang pada akhirnya pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Lokasi
dalam rangka Penanaman Modal dan kemudahan berusaha yang merupakan
kewenangan Provinsi. Keseluruhan pendanaan untuk kegiatan Penataan Ruang
terealisasi sampai akhir tahun anggaran 2021 sebesar 87,28%.

- Sedangkan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien


melalui program-program yang mendukung maka dari keterlaksanaannya program
kegiatan yang direncanakan dicapai target 100%. Sedangkan dari sisi pendanaan
tercapai atau terealisasi 97,77%.

4. Perencanaan dan program pembangunan Prasarana dan Sarana Dasar bidang Pekerjaan
Umum tetap berpedoman pada asaz manfaat (outcomes) dari hasil pelaksanaan kegiatan,
sehingga fokus meningkatkan taraf kualitas hidup masyarakat tetap berlanjut dan
dirasakan oleh masyarakat Maluku. Meskipun demikian, dibalik pencapaian keberhasilan
tersebut terdapat beberapa permasalahan dan kendala yang ditemui baik secara Teknis
maupun Non Teknis.

5. Terkait dengan berbagai masalah dan hambatan dalam pelaksanaan program/ kegiatan
yang dijumpai dilapangan, perlu diambil langkah-langkah strategis dan konkrit, berupa:

Pertama, melakukan Review RENSTRA OPD DPUPR Tahun 2019 – 2024 agar target
Capaian Kinerja tiap tahun dapat terukur dan terencana dengan baik.

Kedua, bahwa perlu disiapkan Rencana Aksi terhadap Renja Tahun berjalan; dan
dilaksanakan sesuai rencana target capaian serta dievaluasi pencapaiannya per
bulan, triwulan dan semester; sehingga bila terdapat kendala dalam pelaksanaannya
dapat disiapkan rencana penanganannya.

Ketiga, bahwa sinergi antar Bidang dan Seksi lingkup Dinas harus berjalan dengan
baik.

Keempat, bahwa Personil / SDM yang memiliki kapasitas dan pemahaman terhadap
pekerjaan yang menjadi tanggungjawabnya, serta menghindari beban kerja yang
berlebihan sehingga minimalisir kesalahan dalam pekerjaan.

Kelima, bahwa pengawasan dan supervisi pelaksanaan pekerjaan tetap diutamakan


untuk mewujudkan Good Governance, Clean Governance dan Integritas dilingkungan
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku.

BAB - IV 117
LKIP Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun 2018

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan evaluasi dan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku Tahun
Anggaran 2021.

Ambon, Januari 2022

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang Provinsi Maluku

Dr. Muhamat Marasabessy, ST, M.Tech


Pembina Tk. I – IV/b
NIP. 19671104 199803 1 005

BAB - IV 118
I. PERJANJIAN KINERJA THUN 2021
II. LAMPIRAN BAB IV RENSTRA
III. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
LAMPIRAN - LAMPIRAN
IV. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
V. PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
VI. PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
Formulir RKT
Rencana Kinerja Tahunan
Tahun 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Penataan Ruang

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
BIDANG SUMBER DAYA AIR 258,579,167,301

Meningkatnya - PROGRAM - Pengelolaan SDA dan


pemenuhan kebutuhan air Penyusunan Pola dan PENGELOLAAN Bangunan Pengaman Pantai
bagi rumah tangga Rencana Pengelolaan SDA SUMBER DAYA AIR pada Wilayah Sungai Lintas
permukiman dan WS Kewenangan Provinsi (SDA) Daerah Kabupaten/Kota
pertanian serta
kurangnya dampak banjir - Penyusunan Pola dan - Input:
maupun kekeringan Rencana Pengelolaan SDA Sumber Dana APBD (AP) Rupiah -
WS Kewenangan Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000
- Output:
- Review Pola dan Rencana Sungai Buru (APBD-P) 1 Dok
- Outcome:
Tersedianya data Tinjauan perubahan setelah ditetapkannya Wilayah Sungai Buru dan
Evaluasi hasil Perhitungan Debit Andalan dengan Kurva Durasi Debit.
- Benefit:
Pengelolaan Wilayah Sungai Buru menjadi lebih baik dan terawasi terkait potensial
pengairan untuk irigasi.
- Impact:
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendukung swasembada beras di Provinsi
Maluku.

Pembangunan Tanggul - Pembangunan Tanggul - Input:


Sungai Sungai Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 991,007,527
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,650,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 58,079,804,286
- Output:
- DED Bendungan Way Ella Tahap I 1 Dok
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I 1 Dok
- Supervisi Pembangunan Tanggul Sungai Way Leman, P. Buru 1 Dok
- Pembangunan Talud Sungai Desa Lamahang Kec. Waplau 88.00 M
- Pembangunan Talud Sungai Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu Kab. Maluku 93.00 M
Tengah
- Pembangunan Talud Sungai Toilila Tepa Kec. PP Babar 220.00 M
- Pembangunan Talud Pengaman Banjir Desa Limumir SBT 89.65 M
- Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Kilaba Kec. Kian Darat SBT 116.75 M
- Pembangunan Talud Sungai Air Salak Desa Waiheru Kec. Baguala 98.00 M
- Pembangunan Talud Sungai Desa Nania RT.06 RW.01 Kec. Baguala 86.00 M
- Pembangunan Talud Sungai Desa Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon 100 M
- Talud Penahan Sungai SKIP depan RT. 001/05 Kelurahaan karang panjang 86 M
Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir DAS Leman ( DAK) 1,000.00 M
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pandan Kasturi (PENSMI) 502 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru (PENSMI) 1.248 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru Selatan 676 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. SBB (PENSMI) 473 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Ohoiwait (PENSMI) 267 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai P. Ambon (PENSMI) 687 M SMI
- Peyusunan DED Sungai Way Lata 1 Dok
- Pembangunan Talud Sungai Perkebunan Waimital Gemba 59.32 M
- Pembangunan Talud Penahan Sungai RT.06/RW.17 Air Besar Negeri Batu 38.0 M
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Sungai di Waiheru Perumnas Kahena RT.009/RW.017 38.0 M
Negeri Batu Merah
- Pembangunan Talud Sungai RT. 005/RW. 003 Lateri 34.0 M
- Pembangunan Talud Sungai Waiheru Perumnas RT.17 dan RT.18 RW.07 Kec. 38.0 M
Baguala
- Talud Penahan Sungai Waiheru Cokro RT21/RW03 Desa Waiheru 39.0 M
Kota Ambon
- Talud Penahan Sungai Warasia Desa Batu merah 38.0 M

LAKIP SDA RKT - APBD/P 2021 1


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Talud Sungai - Desa Nania RT.06/RW.01 Kec. Baguala 86.0 M
Kota Ambon (APBD-P)
- Outcome:
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat
anggaran.
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

Pembangunan Bangunan - Pembangunan Bangunan - Input:


Perkuatan Tebing Perkuatan Tebing Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 55,963,130
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 35,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 1,428,302,236
- Output:
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Desa Galala (Padat Karya) 51.44 M
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu - M
(Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Batu Merah 46.43 M
(Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya) - M
- Detail Engineering Design (DED) Tembok Penahan Tebing Kota Ambon 1 DOK
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang - M
RT.01/RW.03 (Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang 26.04 M
RT.02/RW.02 (Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka - M
(Padat Karya)
- Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru 12,404 M
- Outcome:
Menstabilkan kondisi tanah tertentu dan menahan tanah sekitar untuk melindungi
permukiman masyarakat
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah sekitar tebing dan rawan akan longsor
aman dari bencana
- Impact:
- Terlindunginya permukiman masyarakat
- Terciptanya rasa aman di lingkungan permukiman masyarakat
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

Pembangunan Seawall dan - Pembangunan Seawall dan - Input:


Bangunan Pengaman Bangunan Pengaman Pantai Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,652,040,309
Pantai Lainnya Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 112,196,363,390
- Output:
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Desa Dian Darat 256.09 M
Kab.Malra
- Pembangunan Talud Pantai Desa Letvuan Kab.Malra 161.5 M
- Pembangunan Talud Pantai desa Ngafan Kec. Kei besar Selatan 47.65 M
- Pembangunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 199.6 M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Watsin Kab.Malra 233.00 M
- Penimbunan Talud Pantai Kawasan Permukinan ohoi dian Pulau Ke. Hoatsorbait 134.00 M3
Kab. Malra
- Penimbunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 114.84 M3
- Talud Penahan Gelombang Desa Ngefuit Kec. Kei Besar 41.42 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Lala, Kec. Namlea Kab. Buru 75.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Sawa, Kec. Liliyali Kab. Buru 75.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Desa Air Buaya 102.80 M
Kab. Buru
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kec. Batabual 77.80 M
- Talud Penahan Ombak Kayeli Buru 100.28 M
- Talud Penahan Ombak Wainibe Buru 92.98 M
- Talud Penahan Ombak dan Gelombang Desa Walerang Kec. Kordata 75.00 M
Kab. KKT
- Pembangunan Lanjutan Talud Pemecah Ombak Desa Wangel 78.00 M

LAKIP SDA RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Pembangunan Talud Pantai di wangel 2 Kab. Kepulauan Aru 137.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kab. Kepulauan Aru 131 Buah
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Ureng Kec.Leihitu Kab. Malteng 2.014 M
- Pembangunan Talud Pantai Sermatang Kec. Mdona Hyera Kab. MBD 600.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Antara desa Hualoy dengan desa tomalehu Kec. 48.16 M
Amalatu Kab. SBB
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Mangge Mangge Desa Luhu 73.1 M
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Air di Dusun Katapang Desa Loki 98.47 M
- Talud Pantai Dusun Tihu Desa Sole Kec. Huamual Belakang 70.61 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Ambon 175 M
- Talud Pantai Desa Nania RT. 001/RW. 001 64 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Tamedan Kota Tual 59.25 M
- Pembangunan Talud Pantai di Rumoin Kur Selatan Kota Tual 173.55 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Tam Ohoi Tom Kota Tual 177.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Fiditan Kota Tual 146.14 M
- Penimbunan Talud Pantai Kota Ambon, Kec. Nusaniwe Desa Latuhalat Dusun 124 M3
Tupa
- Pembangunan Pengaman Pantai Kab. SBT (PENSMI) 2,018 M SMI
- Pembangunan Pengaman Pantai Seram Bagian Barat (PENSMI) 1,829 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ambon Water Front City 2,530 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kep. Tanimbar 214 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru 375 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Leihitu (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Teluti (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Tual (PENSMI) 375 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Haruku (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Kei (PENSMI) 752 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Nusalaut (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Saparua (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Talud Pantai Kecamatan Fena Leisela (PENSMI) 275 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Air Buaya (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Liliali (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Waplau (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kota Namlea (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil 60 M
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Waurtahait 30 M
Kec. Kei Besar
- Talud Pantai desa Ohoiel Kei Besar 17.80 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Desa Larike 37 M
Kab. Maluku Tengah
- Lanjutan Pembangunan Talud/Penahan Ombak Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. 37 M
Leihitu Kab. Malteng
- Lanjutan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Soa Nau Negeri Lima Kec. 30 M
Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waspait - M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 019 dan RT. 20 36 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kec. 37.4 M
Huamual Belakang
- Rehab Talud Penahan Ombak Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual 25.18 M
- Lanjutan Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. 428 M3
Maluku Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Ohoi Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku 24 M
Tenggara (APBD-P)
- Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku 213 M3
Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negri Sawa Kec. Liliyali Kab. 30.57 M
Buru (APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang - Dusun Waimital Kec. Pulau 83.00 M
Haruku Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Namahat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. 25.00 M
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Desa Hatu (APBD-P) 25.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Wakal Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 77.00 M

LAKIP SDA RKT - APBD/P 2021 3


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Outcome:
Terbangunnya bangunan prasarana pengaman pantai
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah pantai aman dari bencana.
- Impact:
- Terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat
- Kesejahteraan masyarakat meningkat.

Rehabilitasi Embung dan - Rehabilitasi Embung dan - Input:


Penampungan Air Lainnya Penampungan Air Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 142,500,000
- Output:
- Rehab Embung di Desa Kobi Sonta Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng 75 Ha
- Outcome:
Mengembalikan fungsi Embung sebagai penampung air dengan volume dan lama masa
tampung yang optimal.
- Benefit:
Tersedianya kebutuhan air baku bagi masyarakat disekitarnya.
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

Pembinaan dan - Pembinaan dan - Input:


Pemberdayaan Pemberdayaan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,000,000,000
Kelembagaan Pengelolaan Kelembagaan Pengelolaan - Output:
SDA Kewenangan Provinsi SDA Kewenangan Provinsi Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Provinsi 1 Keg
- Outcome:
Efektifitas dan efisiensi fungsi dan peran koordinasi kelembagaan SDA Provinsi (Dewan
Sumber Daya Air, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) dan Komisi
Irigasi) dalam rangka menjawab permasalahan keairan, mengoptimalkan sinergi dan
keselarasan program serta kebijakan antar sektor, antar wilayah, dan antar pemilik
kepentingan.
- Benefit:
- Tumpang tindih dan kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan SDA
dapat dihindari.
- Data dan informasi SDA untuk mendukung pengambilan keputusan pada tingkatan
manajerial dan operasional dapat terjamin keakuratan dan kebenarannya.
- Impact:
Penyusunan Program pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan Provinsi terarah dan
sesuai dengan kebijakan daerah dan nasional untuk keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dapat terwujud.
Peningkatan Jaringan - Pengembangan dan
Irigasi Permukaan Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya 1000 Ha - 3000
Ha dan Daerah Irigasi
Lintas Daerah
Kabupaten/Kota
- Peningkatan Jaringan Irigasi - Input:
Permukaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 754,571,253
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 510,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 26,747,756,047
- Output:
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha 1 Dok
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta 665.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, 325.00 M'
Wai Tonipa Kec. Seram Utara Timur Kobi
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari 479.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK) - M'
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI) 12,404 M' SMI
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI) 5,118 M' SMI
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan 1 Dok
Irigasi Way Lata
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & 1 Dok
Desain Jaringan Irigasi Way Meten

LAKIP SDA RKT - APBD/P 2021 4


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan
Capaian Capaian (target)
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Peningkatan Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman masyarakat
dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta memberikan rasa
aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan tepat
anggaran sesuai dengan KAK
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

Rehabilitasi Jaringan - Rehabilitasi Jaringan Irigasi - Input:


Irigasi Permukaan Permukaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 479,493,638
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 50,456,365,485
- Output:
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha 1 Dok
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK) - M'
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PENSMI) 14,789 M' SMI
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PENSMI) 5,950 M' SMI
- Pengerukan Sedimen D.I Kairatu 1 (PENSMI) 323 M' SMI
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Buru (PENSMI) - M' SMI
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Seram (PENSMI) - M' SMI
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan 1 Dok
Irigasi Sariputih
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tonipa 1 Dok
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Way Tele 1 Dok
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Lata 155.00 M'
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Meten 155.00 M'
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk mengembalikan fungsi dan menjaga
Jaringan Irigasi selalu dalam kondisi baik agar dapat menyuplai air irigasi ke lokasi
persawahan.
- Benefit:
- Meningkatnya kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi
layanan irigasi.
- Target produksi bertambah / dipertahankan
- Impact:
- Meningkatnya produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan layanan jaringan
irigasi.
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

Operasi dan Pemeliharaan - Operasi dan Pemeliharaan - Input:


Jaringan Irigasi Permukaan Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,200,000,000
- Output:
- OP Irigasi Sari Putih 1 Paket
- OP Irigasi Tonipa 1 Paket
- OP Irigasi Way Apu Kiri 1 Paket
- OP Irigasi Way Lata 1 Paket
- OP Irigasi Way Leman 1 Paket
- OP Irigasi Way Lo Atas 1 Paket
- OP Irigasi Way Meten 1 Paket
- OP Irigasi Way Tele 1 Paket
- Outcome:
- Memperpanjang usia kegunaan aset.
- Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi, menjamin
kesiapanoperasional dan menjamin keselamatan orang pengguna sarana irigasi.
- Benefit:
- Pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup pintu
bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun
rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data,
memantau dan mengevaluasi dapat berjalan dengan baik.
- Impact:
- Menunjang peningkatan kesehatan masyarakat
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih

LAKIP SDA RKT - APBD/P 2021 5


Formulir RKT
Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Tahun 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku dan Penataan Ruang

Kegiatan / Sub Kegiatan


Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

258,579,167,301 252,803,230,178

- PROGRAM - Pengelolaan SDA dan


PENGELOLAAN Bangunan Pengaman Pantai
SUMBER DAYA AIR pada Wilayah Sungai Lintas
(SDA) Daerah Kabupaten/Kota
- Penyusunan Pola dan - Input:
Rencana Pengelolaan SDA Sumber Dana APBD (AP) Rupiah -
WS Kewenangan Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000.00 97,800,450.00 48.90
- Output:
- Review Pola dan Rencana Sungai Buru (APBD-P) - -
- Outcome:
Tersedianya data Tinjauan perubahan setelah ditetapkannya Wilayah Sungai Buru dan
Evaluasi hasil Perhitungan Debit Andalan dengan Kurva Durasi Debit.
- Benefit:
Pengelolaan Wilayah Sungai Buru menjadi lebih baik dan terawasi terkait potensial
pengairan untuk irigasi.
- Impact:
Meningkatnya pendapatan masyarakat dan mendukung swasembada beras di Provinsi
Maluku.

- Pembangunan Tanggul - Input:


Sungai Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 991,007,527.00 745,188,695.00 75.20
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,650,000,000.00 595,430,000.00 36.09
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 58,079,804,286.00 57,612,137,371.00 99.19
- Output:
- DED Bendungan Way Ella Tahap I 1 Dok
- Penyusunan DED Kanal Passo Tahap I 1 Dok
- Supervisi Pembangunan Tanggul Sungai Way Leman, P. Buru 1 Dok
- Pembangunan Talud Sungai Desa Lamahang Kec. Waplau - M
- Pembangunan Talud Sungai Negeri Asilulu Kecamatan Leihitu Kab. Maluku - M
Tengah
- Pembangunan Talud Sungai Toilila Tepa Kec. PP Babar 220.00 M
- Pembangunan Talud Pengaman Banjir Desa Limumir SBT - M
- Pembangunan Talud Pengaman Sungai Desa Kilaba Kec. Kian Darat SBT - M
- Pembangunan Talud Sungai Air Salak Desa Waiheru Kec. Baguala 98.00 M
- Pembangunan Talud Sungai Desa Nania RT.06 RW.01 Kec. Baguala 86.00 M
- Pembangunan Talud Sungai Desa Seri Kec. Nusaniwe Kota Ambon - M
- Talud Penahan Sungai SKIP depan RT. 001/05 Kelurahaan karang panjang - M
Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Infrastruktur pengendalian banjir DAS Leman ( DAK) - M
- Normalisasi dan Perkuatan Tebing Sungai Pandan Kasturi (PENSMI) 502 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru (PENSMI) 1.248 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. Buru Selatan 676 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Kab. SBB (PENSMI) 473 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai Ohoiwait (PENSMI) 267 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengendalian Banjir Sungai P. Ambon (PENSMI) 687 M SMI

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 6


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peyusunan DED Sungai Way Lata 1 Dok
- Pembangunan Talud Sungai Perkebunan Waimital Gemba 59.32 M
- Pembangunan Talud Penahan Sungai RT.06/RW.17 Air Besar Negeri Batu 38.0 M
Merah Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Sungai di Waiheru Perumnas Kahena RT.009/RW.017 38.0 M
Negeri Batu Merah
- Pembangunan Talud Sungai RT. 005/RW. 003 Lateri 34.0 M
- Pembangunan Talud Sungai Waiheru Perumnas RT.17 dan RT.18 RW.07 Kec. 38.0 M
Baguala
- Talud Penahan Sungai Waiheru Cokro RT21/RW03 Desa Waiheru 39.0 M
Kota Ambon
- Talud Penahan Sungai Warasia Desa Batu merah 38.0 M
- Pembangunan Talud Sungai - Desa Nania RT.06/RW.01 Kec. Baguala Kota 86.0 M
Ambon (APBD-P)
- Outcome:
- Pengawasan Pembangunan Tanggul Sungai sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Pembangunan Tanggul Sungai sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat anggaran.
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

- Pembangunan Bangunan - Input:


Perkuatan Tebing Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 55,963,130.00 55,963,130.00 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 35,000,000.00 35,000,000.00 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 1,428,302,236.00 576,842,000.00 40.39
- Output:
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Desa Galala (Padat Karya) 51.44 M
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Amantelu - M
(Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Batu Merah 46.43 M
(Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Negeri Soya (Padat Karya) - M
- Detail Engineering Design (DED) Tembok Penahan Tebing Kota Ambon 1 DOK
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang - M
RT.01/RW.03 (Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Karang Panjang 26.04 M
RT.02/RW.02 (Padat Karya)
- Pembangunan Tembok Penahan Tebing (TPT) Kelurahan Waihoka - M
(Padat Karya)
- Peningkatan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru - M
- Outcome:
Menstabilkan kondisi tanah tertentu dan menahan tanah sekitar untuk melindungi
permukiman masyarakat
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah sekitar tebing dan rawan akan longsor
aman dari bencana
- Impact:
- Terlindunginya permukiman masyarakat
- Terciptanya rasa aman di lingkungan permukiman masyarakat
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 7


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Seawall dan - Input:
Bangunan Pengaman Pantai Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,652,040,309.00 1,258,244,668.00 76.16
Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 112,196,363,390.00 111,322,890,885.00 99.22
- Output:
- Pembangunan Talud Pantai dan Penimbunan Desa Dian Darat 256.09 M
Kab.Malra
- Pembangunan Talud Pantai Desa Letvuan Kab.Malra 161.5 M
- Pembangunan Talud Pantai desa Ngafan Kec. Kei besar Selatan 47.65 M
- Pembangunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 199.6 M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak Desa Watsin Kab.Malra 233.00 M
- Penimbunan Talud Pantai Kawasan Permukinan ohoi dian Pulau Ke. 134.00 M
Hoatsorbait Kab. Malra
- Penimbunan Talud Pantai Ohoi Dian Darat 114.84 M
- Talud Penahan Gelombang Desa Ngefuit Kec. Kei Besar 41.42 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Lala, Kec. Namlea Kab. Buru 75.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Sawa, Kec. Liliyali Kab. Buru 75.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Desa Air Buaya 102.80 M
Kab. Buru
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kec. Batabual 77.80 M
- Talud Penahan Ombak Kayeli Buru 100.28 M
- Talud Penahan Ombak Wainibe Buru 92.98 M
- Talud Penahan Ombak dan Gelombang Desa Walerang Kec. Kordata 75.00 M
Kab. KKT
- Pembangunan Lanjutan Talud Pemecah Ombak Desa Wangel 78.00 M
- Pembangunan Talud Pantai di wangel 2 Kab. Kepulauan Aru 137.00 M
- Talud Penahan Ombak dan Pemecah Gelombang Kab. Kepulauan Aru 131 Buah
- Pembangunan Talud Pantai Negeri Ureng Kec.Leihitu Kab. Malteng 2.014 M
- Pembangunan Talud Pantai Sermatang Kec. Mdona Hyera Kab. MBD 600.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Antara desa Hualoy dengan desa tomalehu Kec. 48.16 M
Amalatu Kab. SBB
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Mangge Mangge Desa Luhu 73.1 M
- Pembangunan Talud Pantai Penahan Air di Dusun Katapang Desa Loki 98.47 M
- Talud Pantai Dusun Tihu Desa Sole Kec. Huamual Belakang 70.61 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Ambon - M
- Talud Pantai Desa Nania RT. 001/RW. 001 - M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Tamedan Kota Tual 59.25 M
- Pembangunan Talud Pantai di Rumoin Kur Selatan Kota Tual 173.55 M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Tam Ohoi Tom Kota Tual 177.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Fiditan Kota Tual 146.14 M
- Penimbunan Talud Pantai Kota Ambon, Kec. Nusaniwe Desa Latuhalat Dusun - M
Tupa
- Pembangunan Pengaman Pantai Kab. SBT (PENSMI) 2,018 M SMI
- Pembangunan Pengaman Pantai Seram Bagian Barat (PENSMI) 1,829 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Ambon Water Front City 2,530 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kep. Tanimbar 214 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kab. Kepulauan Aru 375 M SMI
(PENSMI)
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Leihitu (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kec. Teluti (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Kota Tual (PENSMI) 375 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Haruku (PENSMI) 2,014 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Kei (PENSMI) 752 M SMI

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 8


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Nusalaut (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai P. Saparua (PENSMI) 838 M SMI
- Pembangunan Talud Pantai Kecamatan Fena Leisela (PENSMI) 275 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Air Buaya (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Liliali (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kecamatan Waplau (PENSMI) 445 M SMI
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Kota Namlea (PENSMI) 218 M SMI
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Langgur Kec. Kei Kecil 60 M
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang Ohoi Waurtahait 30 M
Kec. Kei Besar
- Talud Pantai desa Ohoiel Kei Besar 17.80 M
- Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai Desa Larike - M
Kab. Maluku Tengah
- Lanjutan Pembangunan Talud/Penahan Ombak Tomu Negeri Hitu Messeng - M
Kec. Leihitu Kab. Malteng
- Lanjutan Pembangunan Talud Pengaman Pantai Soa Nau Negeri Lima Kec. - M
Leihitu Kab.Malteng
- Pembangunan Talud Pantai Desa Waspait - M
- Pembangunan Talud Penahan Ombak RT. 019 dan RT. 20 - M
- Pembangunan Talud Pantai Dusun Pasir Panjang Desa Buano Selatan Kec. 37.4 M
Huamual Belakang
- Rehab Talud Penahan Ombak Desa Dullah Kec. Dullah Utara Kota Tual 25.18 M
- Lanjutan Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. 428 M3
Maluku Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Ohoi Sirbante Kec. Kei Besar Kab. Maluku Tenggara 24 M
(APBD-P)
- Penimbunan Talud Ohoi FAA Kec. Kei Besar Utara Barat Kab. Maluku 213 M3
Tenggara (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pengaman Pantai Negri Sawa Kec. Liliyali Kab. Buru 30.57 M
(APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Gelombang - Dusun Waimital Kec. Pulau 83.00 M
Haruku Kab. Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Namahat Desa Hatu Kec. Leihitu Barat Kab. 25.00 M
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan Talud Pantai Desa Hatu (APBD-P) 25.00 M
- Pembangunan Talud Pantai Desa Wakal Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 77.00 M
- Outcome:
Terbangunnya bangunan prasarana pengaman pantai
- Benefit:
Lingkungan permukiman masyarakat di daerah pantai aman dari bencana.
- Impact:
- Terciptanya rasa aman di lingkungan masyarakat
- Kesejahteraan masyarakat meningkat.

- Rehabilitasi Embung dan - Input:


Penampungan Air Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 142,500,000.00 142,390,000.00 99.92
- Output:
- Rehab Embung di Desa Kobi Sonta Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng 75 Ha
- Outcome:
- Mengembalikan fungsi Embung sebagai penampung air dengan volume dan lama
masa tampung yang optimal.
- Benefit:
Tersedianya kebutuhan air baku bagi masyarakat disekitarnya.

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 9


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

- - Input:
Pembinaan dan
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,000,000,000 1,793,875,202 89.69
Pemberdayaan
- Output:
Kelembagaan Pengelolaan
SDA Kewenangan Provinsi - Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA 1 Keg
Kewenangan Provinsi
- Outcome:
Efektifitas dan efisiensi fungsi dan peran koordinasi kelembagaan SDA Provinsi
(Dewan Sumber Daya Air, Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA)
dan Komisi Irigasi) dalam rangka menjawab permasalahan keairan, mengoptimalkan
sinergi dan keselarasan program serta kebijakan antar sektor, antar wilayah, dan antar
pemilik kepentingan.
- Benefit:
- Tumpang tindih dan kesenjangan pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan SDA
dapat dihindari.
- Data dan informasi SDA untuk mendukung pengambilan keputusan pada tingkatan
manajerial dan operasional dapat terjamin keakuratan dan kebenarannya.
- Impact:
Penyusunan Program pengelolaan SDA yang menjadi kewenangan Provinsi terarah
dan sesuai dengan kebijakan daerah dan nasional untuk keadilan dan kesejahteraan
masyarakat dapat terwujud.

- Pengembangan dan
Pengelolaan Sistem Irigasi
Primer dan Sekunder pada
Daerah Irigasi yang
Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha
dan Daerah Irigasi Lintas
Daerah Kabupaten/Kota
- Peningkatan Jaringan Irigasi - Input:
Permukaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 754,571,253.00 424,957,700.00 56.32
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 510,000,000.00 502,836,400.00 98.60
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 26,747,756,047.00 26,588,719,498.00 99.41
- Output:
- Supervisi Peningkatan Jaringan Irigasi D. I. Way Lata 1.363 Ha 1 Dok
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Kobisonta 665.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Marasahua, 325.00 M'
Wai Tonipa Kec. Seram Utara Timur Kobi
- Pembangunan Saluran Irigasi Primer Desa Wonosari 479.00 M'
Kec. Seram Utara Timur Seti Malteng
- Peningkatan Jaringan Irigasi D. I Way Lata (DAK) - M'
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Buru (PENSMI) 12,404 M' SMI
- Pembangunan Jalan Inspeksi Irigasi P. Seram (PENSMI) 5,118 M' SMI
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan 1 Dok
Irigasi Way Lata
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & 1 Dok
Desain Jaringan Irigasi Way Meten
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Peningkatan Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk melindungi pemukiman
masyarakat dari bahaya bencana banjir, longsor tanah disekitar aliran sungai serta
memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat.

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran dan
tepat anggaran sesuai dengan KAK
- Terbangunnya jaringan irigasi P. Buru dan P. Seram
- Impact:
Menunjang kesejahteraan masyarakat

- Rehabilitasi Jaringan Irigasi - Input:


Permukaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 479,493,638.00 348,282,300.00 72.64
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 50,456,365,485.00 49,482,066,879.00 98.07
- Output:
- Supervisi Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Sariputih 1.022 Ha 1 Dok
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi D. I. Sariputih 1.022 Ha (DAK) - M'
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Buru (PENSMI) 14,789 M' SMI
- Pemeliharaan Jaringan Irigasi Seram (PENSMI) 5,950 M' SMI
- Pengerukan Sedimen D.I Kairatu 1 (PENSMI) 323 M' SMI
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Buru (PENSMI) - M' SMI
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi P. Seram (PENSMI) - M' SMI
- Kegiatan Survey Kondisi, Penguatan Data Base & Desain Jaringan 1 Dok
Irigasi Sariputih
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Tonipa 1 Dok
- Peyusunan DED Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Way Tele 1 Dok
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Lata 155.00 M'
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi Wae Meten 155.00 M'
- Outcome:
- Pengawasan Peningkatan Jaringan Irigasi sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK)
- Rehabilitasi Jaringan Irigasi sepanjang …. M’ untuk mengembalikan fungsi dan
menjaga Jaringan Irigasi selalu dalam kondisi baik agar dapat menyuplai air irigasi ke
lokasi persawahan.
- Benefit:
- Meningkatnya kinerja jaringan irigasi tersier sehingga dapat meningkatkan fungsi
layanan irigasi.
- Target produksi bertambah / dipertahankan
- Impact:
- Meningkatnya produksi padi melalui penambahan luas areal tanam dan layanan
jaringan irigasi.
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

- Operasi dan Pemeliharaan - Input:


Jaringan Irigasi Permukaan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,200,000,000.00 1,220,605,000.00 101.72
- Output:
- OP Irigasi Sari Putih 1 Paket
- OP Irigasi Tonipa 1 Paket
- OP Irigasi Way Apu Kiri 1 Paket
- OP Irigasi Way Lata 1 Paket
- OP Irigasi Way Leman 1 Paket
- OP Irigasi Way Lo Atas 1 Paket
- OP Irigasi Way Meten 1 Paket
- OP Irigasi Way Tele 1 Paket
- Outcome:
- Memperpanjang usia kegunaan aset.
- Menjamin ketersediaan optimum peralatan yang dipasang untuk produksi, menjamin
kesiapanoperasional dan menjamin keselamatan orang pengguna sarana irigasi.

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 11


Kegiatan / Sub Kegiatan
Presentase
Pencapaian Rencana
Program Ket.
Rencana Tingkat Tingkat Capaian
Uraian Indikator Kinerja Volume Satuan Realisasi
Capaian (target) (Target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit:
- Pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka-menutup
pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan,
menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan,
mengumpulkan data, memantau dan mengevaluasi dapat berjalan dengan baik.
- Impact:
- Menunjang peningkatan kesehatan masyarakat
- Terpenuhinya kebutuhan air bersih

LAKIP SDA PKK - APBD/P 2021 12


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Rencana Tingkat Capaian Prosentase Pencapaian


Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
(Target ) Rencana Tingkat Capaian
1 2 3 4 5 6

BIDANG PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA AIR

- Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bagi rumah - Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 100 95.72 95.72
tangga permukiman dan pertanian serta kurangnya
dampak banjir maupun kekeringan

LAKIP PSDA PPS - APBD/P 2021 13


Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Tahun 2021
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG BINA MARGA 300,400,763,133.00

- Perencanaan dan Pengawasan Pencapaian Program, 100% - PROGRAM -


Teknik Jalan & Jembatan Output, Outcome, PENYELENGGARAAN Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Benefit dan Impact JALAN - Penyusunan Rencana, - Input: Rupiah
Kebijakan, Strategi Sumber Dana APBD (AP) 2,624,251,000.00
Pengembangan Jaringan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 3,280,772,650.00
Jalan serta Perencanaan - Output:
Teknis Penyelenggaraan - Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku Paket 1
Jalan dan Jembatan - Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) Paket 1
- Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi Maluku Paket 1
- SID Jalan Lingkar Pulau Ambon Paket 1
- Survey Kondisi Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) Paket 1
- UKLUPL Ruas Jalan Provinsi Maluku Paket 1
- Pengawasan Teknis Jalan Buru dan Haruku (DAK Reguler) Paket 1
- Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Ambon dan Seram (DAK Penugasan) Paket 1
- SID Jembatan Air Salobar Paket 1

- Outcome:
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar
kelayakan
- Tersedianya Dokumen perencanaan
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran
dan tepat anggaran.
- Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

- Pembangunan Jalan Pencapaian Program, 100% - PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan


Output, Outcome, PENYELENGGARAAN Provinsi
Benefit dan Impact JALAN - Pembangunan Jalan - Input: Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 1,401,614,900.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 200,766,088,556.00
- Output: m/km 100
- Pembangunan Jalan Fako - Holat - Ohoiraut (Debtswap 2021)
- Lapen 1.20 km
- Saluran 450 m'
- Deuker 3 bh
- Pembangunan Jalan Hotmix di Pulau Seira Kec. Wermaktian Kab. Kep. Tanimbar
- Lapen 2.22 km
- Pembangunan Jalan Werinama - Kotabaru (DAK PENUGASAN)
- Hotmix 1.8 km
- Saluran 251.86 m'
- Galian Saluran 245 m'
- Kelas S 3.576 km
- Deuker 5 bh
- Peningkatan Jalan (Hotmix) di Wangel
- Hotmix 1.56 km
- Saluran 267 m'
- Peningkatan Jalan Kairatu - Hunitetu (Debtswap 2021)
- Hotmix 0.20 km
- Kelas S 1.926 km
- Pas. Batu 1.926 m'
- Peningkatan Jalan Mako - Kayeli (DAK REG)
- Hotmix 1.80 km
- Kelas S 3.6 km
- Peningkatan Jalan Ngurdu - Fako - Hollat (Hotmix) Kab. Malra
- Hotmix 1.10 km
- Saluran 585 m'
- Pas. Batu 383.70 m'
- Deuker 1 bh
- Peningkatan Jalan Tam Kota Tual
- Lapen 2.36 km
- Pas. Batu 334 m'
- Peningkatan Jalan Tepa - Letwurung Kab. MBD
- Lapen 1.85 km
- Rutin (Bahu Jalan) 46 km

LKIP BINA MARGA RKT - APBD/P 2021 1


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangnnan Jalan Tepa Letwurung (PENSMI) SMI
- Lapen 1.75 km
- Saluran 370 m'
- Pas. Batu 1.800 m'
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 1.30 km
- Pembangunan Jalan Kairatu Hunitetu (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.40 km
- Pembangunan Jalan Laha Negeri Lima (PENSMI) SMI

- Pembangunan Jalan Lingkar P. Nusalaut (PENSMI) SMI


- Lapen 3.10 km
- Pembangunan Jalan Mako Kayeli (PENSMI) SMI
- Lapen 5.80 km
- Pembangunan Jalan menuju Watmuri Kec. Nirunmas (PENSMI) SMI
- Lapen 2 km
- Pembangunan Jalan Namrole Leksula (PENSMI) SMI
- Pas. Batu (Bronjong)
- Pembangunan Jalan Ngadi Kec. Dullah Utara (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.30 km
- Pembangunan Jalan Seri Hukurila (PENSMI) SMI

- Pembangunan Jalan Sp. Oki Wamsisi (PENSMI) SMI


- Lapen 0.12 km
- Pembangunan Jalan Suli (PENSMI) SMI
Lapen 2 km
- Pembangunan Jalan Waeheru (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.68 km
- Saluran 130 m'
- Pas. Batu 315 m'
- Deuker 1 bh
- Pembangunan Jalan Wakal Rumah Tiga (PENSMI) SMI
- Lapen 3.30 km
- Pembangunan Jalan Watimpuli (PENSMI) SMI
- Lapen 1.74 km
- Pembangunan Sp. Dobo (BBM) Pelabuhan PPI (PENSMI) SMI
- Lapen 1.47 km
- Deuker 3 bh
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Tual (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Dr. Leimena (PENSMI) SMI
- Hotmix 0.9 km
- Peningkatan Jalan Elat Sp. Ngurdu (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.3 km
- Peningkatan Jalan Gajah Mada Taar (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.4 km
- Peningkatan Jalan Kailolo (PENSMI) SMI
- Hotmix 4 km
- Peningkatan Jalan Kamariang (PENSMI) SMI
- Lapen 6.3 km
- Peningkatan Jalan Kayeli Ilath (PENSMI) SMI
- Lapen 0.60 km
- Deuker 4 bh
- Peningkatan Jalan Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Lapen 3.80 km
- Peningkatan Jalan Keliling Pulau Gorom (PENSMI) SMI
- Lapen 3.2 km
- Saluran 450 m'
- Pas. Batu 100 m'
- Deuker 1 bh
- Peningkatan Jalan Lamahang Rana (PENSMI) SMI
- Lapen 1.74 km
- Peningkatan Jalan Latuhalat Seri (PENSMI) SMI
- Hotmix 3.6 km
- Peningkatan Jalan Lohiatala Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Hotmix 3.6 km
- Peningkatan Jalan Loki Ihaluhu (PENSMI) SMI
- Lapen 2.8 km
- Saluran 900 m'
- Pas. Batu 500 m'
- Deuker 3 bh

LKIP BINA MARGA RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peningkatan Jalan Mako Tifu (PENSMI) SMI
- Lapen 4.56 km
- Peningkatan Jalan Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Piru Loki (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.2 km
- Peningkatan Jalan Saparua Kulur (PENSMI) SMI
- Lapen 8 km
- Peningkatan Jalan Sional Sionidal (PENSMI) SMI
Lapen 0.9 km
- Peningkatan Jalan Waisala Seri Kambelu (PENSMI) SMI
- Hotmix 1 km
- Saluran 800 m'
- Pas. Batu 1.250 m'
- Deuker 6 bh
- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Benefit:
- Memperlancar lalu lintas, pertumbuhan ekonomi dan keadilaan
pemerataan pembangunan
- Impact:
- Terciptanya akses mobilitas masyarakat dan barang
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

- Pemeliharaan Berkala Jalan Pencapaian Program, 60% PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN
Benefit dan Impact JALAN - Pemeliharaan Berkala Jalan - Input: Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 95,931,400.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 32,555,324,131.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelauw - Hulaliu (DAK REG)
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Aboru Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Durian Patah Hitu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.1 km
- Saluran 525 m'
- Rabat 1.525 m'
- Pas. Batu 248 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Haruku Oma (PENSMI) SMI
- Lapen 3.45 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Hulaliu Aboru (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Morela Liang dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.2 km
- Rabat 1.147 m'
- Pas. Batu 235 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Passo Hutumuri dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.5 km
- Saluran 320 m'
- Deuker 1 bh
- Pemeliharaan Berkala Jl. Wakasihu Asilulu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.2 km
- Saluran 159 m'
- Rabat 940 m'
- Pas. Batu 49 m'
- Rehabilitasi Deuker Air Walaha Desa Negeri Lima Ruas Kaitetu-Negeri Lima
(APBD-P)
- Deuker 1, 2*2 m' bh
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi baik dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas
ruas Jalan Provinsi sesuai rencana
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
- Jalan yang telah terbangun tetap berada pada kondisi yang baik
- Impact:
- Mobilitas masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA RKT - APBD/P 2021 3


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pencapaian Program, 60% PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN - Pemeliharaan Rutin Jalan - Input: Rupiah
Benefit dan Impact JALAN Sumber Dana APBD (AP) 49,672,000.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 25,337,101,289.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Jalan Air Besar Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Aru (PENSMI) SMI
- Saluran 450 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru (PENSMI) SMI
- Saluran 230 m'
- Pas. Batu 110 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru Selatan (PENSMI) SMI
- Saluran 93 m'
- Pas. Batu 105 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Kep. Tanimbar (PENSMI) SMI
- Saluran 370 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tengah (PENSMI) SMI
- Saluran 1.340 m'
- Rabat 220 m'
- Pas. Batu 212 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tenggara (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 300 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. MBD (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 1000 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBB (PENSMI) SMI
- Saluran 340 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBT (PENSMI) SMI
- Saluran 360 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Ambon Tersebar (PENSMI) SMI
- Saluran 219 m'
- Pas. Batu 215 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Tual (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 200 m'
- Pemeliharaan Jalan Kota Ambon (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.7 km
- Jembatan 52 bh
- Pemeliharaan Jalan Negeri Lima (PENSMI) SMI
- Lapen 0.313 km
- Saluran 305 m'
- Rabat 600 m'
- Pas. Batu 285 m'
- Deuker 3 bh
- Pemeliharaan Jalan Pandan Kasturi (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.5 km
- Pemeliharaan Jalan Seith (PENSMI) SMI
- Saluran 500 m'
- Rabat 873 m'
- Pas. Batu 358 m'
- Pemeliharaan Jalan Tawiri (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.1 km
- Rabat 215 m'
- Pemeliharaan Jalan Wamsisi Ilath (PENSMI) SMI
- Lapen 2.3 km
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Kec. Nusaniwe
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Rutin - Bahu Jalan 12 km
- Saluran 1 bh
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi kemantapan ruas Jalan Provinsi dengan melaksanakan
perawatan dan perbaikan kerusakan pada ruas-ruas jalan
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kemantapan jalan tetap terjaga dalam kondisi baik
- Impact:
- Penggunaan Akses jalan tetap terjaga baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA RKT - APBD/P 2021 4


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana
Program Ket.
Tingkat Rencana Tingkat Capaian
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian (Target)
(Target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Jembatan Pencapaian Program, 100% - PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
Output, Outcome, PENYELENGGARAAN - Pembangunan Jembatan - Input: Rupiah
Benefit dan Impact JALAN Sumber Dana APBD (AP) 223,081,200.00
dari Pembangunan Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 25,947,993,607.00
- Output: m/km
- Pembangunan Jembatan Hitu Kaitetu (Wai mamua) (DAK Penugasan)
- Hotmix 0.25 km
- Jembatan 60 m'
- Pas. Batu (Oprit P) 250 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PENSMI) SMI
- Jembatan 10 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PENSMI) SMI
- Saluran 200 m'
- Pas. Batu 200 m'
- Outcome:
- Meningkatnya pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Terbangunnya Jembatan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52.30%
- Benefit:
- Terhubungnya satu daerah dengan daerah lain
- Impact:
- Terciptanya efisiensi pada waktu dan biaya mobilisasi masyarakat
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

- Rehabilitasi Jembatan Pencapaian Program, 60% - PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi


Output, Outcome, PENYELENGGARAAN - Rehabilitasi Jembatan - Input: Rupiah
Benefit dan Impact JALAN Sumber Dana APBD (AP) -
dari Pembangunan Sumber Dana APBD (Operasi) 8,118,932,400
- Output: m'/km
- Pemeliharaan Jembatan Kota Ambon (PENSMI) SMI

- Rehabilitasi Jembatan Jl. Kaitetu Negeri Lima (PENSMI) SMI


- Jembatan 7 bh
- Rehabilitasi Jembatan Nahiti Oma (PENSMI) SMI
- Jembatan 15 m
- Rehabilitasi Jembatan Wai Hatalesi Ruas Jl. Morela Liang (PENSMI) SMI
- Jembatan 6 bh
- Deuker 2 bh
- Outcome:
- Mengembalikan fungsi jembatan kepada kondisi optimal sesuai rencana
- Terpeliharanya jembatan pada ruas jalan Provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kondisi Kemantapan jembatan tetap terjaga optimal
- Impact:
- Terjaganya Akses dan mobilitas masyarakat dengan jembatan
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA RKT - APBD/P 2021 5


Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK)
Tahun 2021
Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

300,400,763,133 298,288,515,007 99.30

- PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan


PENYELENGGARAAN Provinsi
JALAN - Penyusunan Rencana, - Input: Rupiah
Kebijakan, Strategi Sumber Dana APBD (AP) 2,624,251,000.00 2,232,718,801 85.08 88.15
Pengembangan Jaringan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 3,280,772,650.00 3,115,777,500 94.97 100.00
Jalan serta Perencanaan - Output:
Teknis Penyelenggaraan - Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku 1 Paket
Jalan dan Jembatan - Perencanaan Teknis Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) 1 Paket
- Perencanaan Teknis Jembatan Provinsi Maluku 1 Paket
- SID Jalan Lingkar Pulau Ambon 1 Paket
- Survey Kondisi Jalan Provinsi Maluku (DAK PENUGASAN) 1 Paket
- UKL / UPL Ruas Jalan Provinsi Maluku 1 Paket
- Pengawasan Teknis Jalan Buru dan Haruku (DAK Reguler) 1 Paket
- Pengawasan Teknis Jalan dan Jembatan Ambon dan Seram (DAK Penugasan) 1 Paket
- SID Jembatan Air Salobar 1 Paket

- Outcome:
- Pelaksanaan pekerjaan pembangunan jalan dan jembatan sesuai dengan standar
kelayakan
- Tersedianya Dokumen perencanaan
- Benefit:
- Pekerjaan Pembangunan Tanggul Sungai selesai tepat waktu, tepat sasaran
dan tepat anggaran.
- Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

- PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan


PENYELENGGARAAN Provinsi
JALAN - Pembangunan Jalan - Input: Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 1,401,614,900.00 837,999,426 59.79 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 200,766,088,556.00 200,340,020,046 99.79 100.00
- Output: m/km 100.00
- Pembangunan Jalan Fako - Holat - Ohoiraut (Debtswap 2021) km
- Lapen 1.20 km
- Saluran 450 m'
- Deuker 3 bh
- Pembangunan Jalan Hotmix di Pulau Seira Kec. Wermaktian Kab. Kep. Tanimbar
- Lapen 2.22 km
- Pembangunan Jalan Werinama - Kotabaru (DAK PENUGASAN)
- Hotmix 1.8 km
- Saluran 251.86 m'
- Galian Saluran 245 m'
- Kelas S 3.576 km
- Deuker 5 bh
- Peningkatan Jalan (Hotmix) di Wangel
- Hotmix 1.56 km
- Saluran 267 m'
- Peningkatan Jalan Kairatu - Hunitetu (Debtswap 2021)
- Hotmix 0.20 km
- Kelas S 1.926 km
- Pas. Batu 1.926 m'
- Peningkatan Jalan Mako - Kayeli (DAK REG)
- Hotmix 1.80 km
- Kelas S 3.6 km
- Peningkatan Jalan Ngurdu - Fako - Hollat (Hotmix) Kab. Malra
- Hotmix 1.10 km
- Saluran 585 m'
- Pas. Batu 383.70 m'
- Deuker 1 bh
- Peningkatan Jalan Tam Kota Tual
- Lapen 2.36 km
- Pas. Batu 334 m'
- Peningkatan Jalan Tepa - Letwurung Kab. MBD
- Lapen 1.85 km
- Rutin (Bahu Jalan) 46 km

LKIP BINA MARGA PKK - APBD/P 2021 6


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Jalan Tepa Letwurung (PENSMI) SMI
- Lapen 1.75 km
- Saluran 370 m'
- Pas. Batu 1.800 m'
- Pembangunan Jalan Alaka Kec. P. Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 1.30 km
- Pembangunan Jalan Kairatu Hunitetu (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.40 km
- Pembangunan Jalan Laha Negeri Lima (PENSMI) SMI

- Pembangunan Jalan Lingkar P. Nusalaut (PENSMI) SMI


- Lapen 3.10 km
- Pembangunan Jalan Mako Kayeli (PENSMI) SMI
- Lapen 5.80 km
- Pembangunan Jalan menuju Watmuri Kec. Nirunmas (PENSMI) SMI
- Lapen 2 km
- Pembangunan Jalan Namrole Leksula (PENSMI) SMI
- Pas. Batu (Bronjong)
- Pembangunan Jalan Ngadi Kec. Dullah Utara (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.30 km
- Pembangunan Jalan Seri Hukurila (PENSMI) SMI

- Pembangunan Jalan Sp. Oki Wamsisi (PENSMI) SMI


- Lapen 0.12 km
- Pembangunan Jalan Suli (PENSMI) SMI
Lapen 2 km
- Pembangunan Jalan Waeheru (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.68 km
- Saluran 130 m'
- Pas. Batu 315 m'
- Deuker 1 bh
- Pembangunan Jalan Wakal Rumah Tiga (PENSMI) SMI
- Lapen 3.30 km
- Pembangunan Jalan Watimpuli (PENSMI) SMI
- Lapen 1.74 km
- Pembangunan Sp. Dobo (BBM) Pelabuhan PPI (PENSMI) SMI
- Lapen 1.47 km
- Deuker 3 bh
- Peningkatan Jalan Dalam Kota Tual (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Dr. Leimena (PENSMI) SMI
- Hotmix 0.9 km
- Peningkatan Jalan Elat Sp. Ngurdu (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.3 km
- Peningkatan Jalan Gajah Mada Taar (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.4 km
- Peningkatan Jalan Kailolo (PENSMI) SMI
- Hotmix 4 km
- Peningkatan Jalan Kamariang (PENSMI) SMI
- Lapen 6.3 km
- Peningkatan Jalan Kayeli Ilath (PENSMI) SMI
- Lapen 0.60 km
- Deuker 4 bh
- Peningkatan Jalan Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Lapen 3.80 km
- Peningkatan Jalan Keliling Pulau Gorom (PENSMI) SMI
- Lapen 3.2 km
- Saluran 450 m'
- Pas. Batu 100 m'
- Deuker 1 bh
- Peningkatan Jalan Lamahang Rana (PENSMI) SMI
- Lapen 1.74 km
- Peningkatan Jalan Latuhalat Seri (PENSMI) SMI
- Hotmix 3.6 km
- Peningkatan Jalan Lohiatala Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Hotmix 3.6 km
- Peningkatan Jalan Loki Ihaluhu (PENSMI) SMI
- Lapen 2.8 km
- Saluran 900 m'
- Pas. Batu 500 m'
- Deuker 3 bh

LKIP BINA MARGA PKK - APBD/P 2021 7


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Peningkatan Jalan Mako Tifu (PENSMI) SMI
- Lapen 4.56 km
- Peningkatan Jalan Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Peningkatan Jalan Piru Loki (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.2 km
- Peningkatan Jalan Saparua Kulur (PENSMI) SMI
- Lapen 8 km
- Peningkatan Jalan Sional Sionidal (PENSMI) SMI
Lapen 0.9 km
- Peningkatan Jalan Waisala Seri Kambelu (PENSMI) SMI
- Hotmix 1 km
- Saluran 800 m'
- Pas. Batu 1.250 m'
- Deuker 6 bh
- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Benefit:
- Memperlancar lalu lintas, pertumbuhan ekonomi dan keadilaan
pemerataan pembangunan
- Impact:
- Terciptanya akses mobilitas masyarakat dan barang yang lancar
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan


PENYELENGGARAAN Provinsi
JALAN - Pemeliharaan Berkala Jalan - Input: Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 95,931,400 57,090,700 59.51 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 32,555,324,131 32,150,716,131 98.76 100.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Berkala Jalan Pelauw - Hulaliu (DAK REG)
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Aboru Haruku (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Durian Patah Hitu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.1 km
- Saluran 525 m'
- Rabat 1.525 m'
- Pas. Batu 248 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Haruku Oma (PENSMI) SMI
- Lapen 3.45 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Hulaliu Aboru (PENSMI) SMI
- Lapen 3.53 km
- Pemeliharaan Berkala Jl. Morela Liang dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.2 km
- Rabat 1.147 m'
- Pas. Batu 235 m'
- Pemeliharaan Berkala Jl. Passo Hutumuri dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 5.5 km
- Saluran 320 m'
- Deuker 1 bh
- Pemeliharaan Berkala Jl. Wakasihu Asilulu dan Bangunan Pelengkap (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.2 km
- Saluran 159 m'
- Rabat 940 m'
- Pas. Batu 49 m'
- Rehabilitasi Deuker Air Walaha Desa Negeri Lima Ruas Kaitetu-Negeri Lima
(APBD-P)
- Deuker 1, 2*2 m' bh
- Outcome:
- Mempertahankan kondisi baik dan mencegah terjadinya kerusakan yang lebih luas
ruas Jalan Provinsi sesuai rencana
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
- Jalan yang telah terbangun tetap berada pada kondisi yang baik
- Impact:
- Mobilitas masyarakat dapat tetap berjalan dengan baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA PKK - APBD/P 2021 8


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi


PENYELENGGARAAN - Pemeliharaan Rutin Jalan - Input: Rupiah
JALAN Sumber Dana APBD (AP) 49,672,000 59,422,900 119.63 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) 25,337,101,289 25,336,639,289 100.00 100.00
- Output: m/km
- Pemeliharaan Jalan Air Besar Passo (PENSMI) SMI
- Hotmix 1.5 km
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Aru (PENSMI) SMI
- Saluran 450 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru (PENSMI) SMI
- Saluran 230 m'
- Pas. Batu 110 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Buru Selatan (PENSMI) SMI
- Saluran 93 m'
- Pas. Batu 105 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Kep. Tanimbar (PENSMI) SMI
- Saluran 370 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tengah (PENSMI) SMI
- Saluran 1.340 m'
- Rabat 220 m'
- Pas. Batu 212 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. Maluku Tenggara (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 300 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. MBD (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 1000 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBB (PENSMI) SMI
- Saluran 340 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kab. SBT (PENSMI) SMI
- Saluran 360 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Ambon Tersebar (PENSMI) SMI
- Saluran 219 m'
- Pas. Batu 215 m'
- Pemeliharaan Jalan dan Bangunan Pelengkap Kota Tual (PENSMI) SMI
- Pas. Batu 200 m'
- Pemeliharaan Jalan Kota Ambon (PENSMI) SMI
- Hotmix 4.7 km
- Jembatan 52 bh
- Pemeliharaan Jalan Negeri Lima (PENSMI) SMI
- Lapen 0.313 km
- Saluran 305 m'
- Rabat 600 m'
- Pas. Batu 285 m'
- Deuker 3 bh
- Pemeliharaan Jalan Pandan Kasturi (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.5 km
- Pemeliharaan Jalan Seith (PENSMI) SMI
- Saluran 500 m'
- Rabat 873 m'
- Pas. Batu 358 m'
- Pemeliharaan Jalan Tawiri (PENSMI) SMI
- Hotmix 2.1 km
- Rabat 215 m'
- Pemeliharaan Jalan Wamsisi Ilath (PENSMI) SMI
- Lapen 2.3 km
- Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi Kec. Nusaniwe
- Hotmix 4.45 km
- Saluran 200 m'
- Rabat 1.495 km
- Pas. Batu 250 m'
- Rutin - Bahu Jalan 12 km
- Saluran 1 bh

- Outcome:
- Mempertahankan kondisi kemantapan ruas Jalan Provinsi dengan melaksanakan
perawatan dan perbaikan kerusakan pada ruas-ruas jalan
- Terpeliharanya jalan provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kemantapan jalan tetap terpelihara dalam kondisi baik
- Impact:
- Penggunaan Akses jalan tetap terjaga baik
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA PKK - APBD/P 2021 9


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Ket.
Rencana Tingkat Capaian Presentasi Capaian Kinerja
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
(Target) (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi
PENYELENGGARAAN - Pembangunan Jembatan - Input: Rupiah
JALAN Sumber Dana APBD (AP) 223,081,200 210,250,170 94.25 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) 25,947,993,607 25,828,947,644 99.54 100.00
- Output: m/km
- Pembangunan Jembatan Hitu Kaitetu (Wai mamua) (DAK Penugasan)
- Hotmix 0.25 km
- Jembatan 60 m'
- Pas. Batu (Oprit P) 250 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Seket Larike (PENSMI) SMI
- Jembatan 10 m'
- Peningkatan Jembatan Wai Yolo (PENSMI) SMI
- Saluran 200 m'
- Pas. Batu 200 m'

- Outcome:
- Meningkatkan pelayanan pemerintah terhadap masyarakat baik ekonomi
maupun non-ekonomi
- Terbangunnya Jembatan pada ruas Jalan Provinsi di Kabupaten / Kota menuju
kemantapan Jalan Provinsi 52.30%
- Benefit:
- Terhubungnya satu daerah dengan daerah lain
- Impact:
- Terciptanya efisiensi pada waktu dan biaya mobilisasi masyarakat
- Terjaganya kesejahteraan masyarakat

- PROGRAM - Penyelenggaraan Jalan Provinsi


PENYELENGGARAAN - Rehabilitasi Jembatan - Input: Rupiah
JALAN Sumber Dana APBD (AP) -
Sumber Dana APBD (Operasi) 8,118,932,400 8,118,932,400 100.00 100.00
- Output: m'/km
- Pemeliharaan Jembatan Kota Ambon (PENSMI) SMI

- Rehabilitasi Jembatan Jl. Kaitetu Negeri Lima (PENSMI) SMI


- Jembatan 7 bh
- Rehabilitasi Jembatan Nahiti Oma (PENSMI) SMI
- Jembatan 15 m
- Rehabilitasi Jembatan Wai Hatalesi Ruas Jl. Morela Liang (PENSMI) SMI
- Jembatan 6 bh
- Deuker 2 bh

- Outcome:
- Mengembalikan fungsi jembatan kepada kondisi optimal sesuai rencana
- Terpeliharanya jembatan pada ruas jalan Provinsi menuju kemantapan 52.30%
- Benefit:
Kondisi Kemantapan jembatan tetap terjaga optimal
- Impact:
- Terjaganya Akses dan mobilitas masyarakat dengan jembatan
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

LKIP BINA MARGA PKK - APBD/P 2021 10


Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Tahun 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Rencana Tingkat Capaian Prosentase Pencapaian


Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
(Target ) Rencana Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6

BIDANG BINA MARGA

- Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan - Program Penyelenggaraan Jalan 100 87.83 87.83
Sarana dan Prasarana Bina Marga

LAKIP BINA MARGA PPS - APBD/P 2020 11


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG CIPTA KARYA 229,781,790,924.00

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah


DAERAH PROVINSI Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

.- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Input:


dan Bangunan Lainnya Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 42,639,850
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,280,000,000
Output:
- Rehabilitasi Gedung Kantor M'
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR M'
- Perencanaan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR M'
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR M'
- Pengawasan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR M'
- Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR Paket

Outcome:
- Terwujudnya Gedung Kantor yang layak dan nyaman
Benefit:
- Meningkatnya kinerja aparatur
Impact:
- Kinerja Dinas PUPR meningkat

PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA) - Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman
Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Input:


Baku Rupiah 1,344,935,380
Sumber Dana APBD (AP)
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 56,603,338,091
Output:
- Air bersih Dusun Katapang Desa Loki 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Amaholu Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Dusun Jawa Sakti Desa Sole Kec. Huamual Belakang Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Soa Nau Negeri Lima Leihitu Kab.Malteng 642 M'
Pembangunan Sarana Air bersih di dusun mahia desa urumessing kec. Nusaniwe Kota
- 948 M'
Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Asam Jawa Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana Air Bersih Pohon Durian Desa Namlea - Kab. Buru 126 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Feruni 150 M'
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Lata 1 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Lor-Lor 702 M'
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Uwat Kei Besar Utara Barat Kab.
- 50 Unit SR
Maluku Tenggara
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Saleram Kab. Kep. Aru 3.186 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Dobo Kab. Kep. Aru 3 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Tersebar) di KKT 4780 M'
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Namlea Kab. Buru 660 M'
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Ulira Kab. Bursel 396 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Nusaniwe Kota Ambon (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sirimau Kota Ambon (PEN-SMI) M' SMI
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec.Teluk Ambon dan Kec. Baguala Kota
- M' SMI
Ambon (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Makariki Kab. Maluku Tengah (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih P. Haruku (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Buru (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Buru Selatan (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Kep. Aru (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. KKT (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tengah (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tenggara (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. MBD (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Barat (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Timur (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Ambon (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Tual (PENSMI) M' SMI
- Mesin Pompa Air Bersih Solar Cell Desa Karey Kec. Aru Selatan Timur Kab. Kep. Aru 5 unit
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Wafan 150 M'
- Pembangunan Air Bersih Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kec. Leitimur Selatan 5 Liter/dtk
- Pembangunan Air bersih Kampung Tomi Kel. Pandan Kasturi Kota Ambon 36 M'
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon 23 Unit SR
- Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Desa Gogorea Kab. Buru 234 M'

- Pembangunun Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Taeno 48 M3


Reservoir

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 1


SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Profil Tank Air Minum Dulla Laut 76 M3


Reservoir
- Rehab Air bersih Dusun Wanat Kec. Laihitu 280 M'
- Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tuni, Desa Urimessing Kec. Nusaniwe 228 M'
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air bersih Masjid Al-Fattah (APBD-P) 168 M'

Outcome:
- Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih
Benefit:
- Tersedianya sarana air bersih
Impact:
- Derajat kesehatan masyarakat meningkat

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM - Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


PENYEDIAAN AIR MINUM Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
Kabupaten / Kota

- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Input:


dan Teknis SPAM Rupiah 18,360,000.00
Sumber Dana APBD (AP)
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 481,640,000.00
Output:
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM DOK

Outcome:
- Tersusunnya Rencana Kebijakan Stratgi dan Teknis SPAM
Benefit:
- Tersedianya dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM
Impact:
- Pembangunan SPAM yang terarah dan strategis

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


-
DRAINASE Drainase yang Terhubung Langsung
dengan Sungai Lintas Daerah
Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis
Provinsi

- Penyediaan Sistem Drainase Perkotaan Input:


Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 409,451,635.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 44,690,934,865.00
Output:
- Drainase di desa Rumah Tiga 155 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Nama''a Kec. Haruku kab. Malteng 353 M'
- Pembangunan Drainase Jalan Pesona Desa Wailola Kec. Bula Kab SBT 236 M'
- Pembangunan Drainase Kota Ambon ( DEBTSWAP 2021) 378.7 M'
- Pembangunan Riol Desa Kalauli Kec. Leihitu 109 M'
- Pembuatan Deker Talaga Kodok Kec. Leihitu 4 M'
- Pembuatan Saluran GOT Desa Layeni RT 07 Timur jaya 469.13 M'
- Rehab Riol Desa Kariu Pulau Haruku 340 M'
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kec. Nusaniwe (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kel. Uritetu Hunipopu (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kadewatan Pulo Gangsa (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Aster Tantui (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Mardika (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kelurahan Tihu (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Passo (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Pohon Puleh Jalan Baru A.Y Patty (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Urimessing Pelabuhan Yosudarso (PENSMI) M' SMI
- Drainase di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Wai Tihisa Kec. Seram Utara Barat 16 M'
- Lanjutan Pembangunan Saluran Air Drainase Negeri Hitu Lama Kec. Leihitu 294 M'
- Pembangunan Drainase Desa Asilulu 80 M'
- Pembangunan Drainase Desa Kamal 294.27 M'
- Pembangunan Drainase Desa Luhu 205 M'
- Pembangunan Drainase Desa Rohomoni Kab. Maluku Tengah 145 M'
- Pembangunan Drainase Desa Werinama Kab. SBT 141 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Limboro Desa Luhu 106 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Tanah Goyang Desa Loki 154 M'
- Pembangunan Drainase Masika Jaya 63 M'
- Pembangunan Drainase Pisga Rumah Tiga 35 M'
- Pembangunan Riol Desa Kariu Kec. Pulau Haruku 77 M'
- Pembangunan Saluran Drainase di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar) 67 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Drainase Air salobar 80.5 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu 301 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Wik Ujung Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu 147 M'
- Pembuatan Drainase di Gang Raja Passo Tengah RT. 25/04 50 M'
- Rehabilitasi Saluran Drainase/Got - Pasir Putih - Desa Wakal Kab. Maluku Tengah 98 M'
Pembangunan Saluran Drainase - Wik Tengah Negeri Hitulama Kec. Leihitu Kab.
- 127 M'
Maluku Tengah (APBD-P)
Pembangunan Saluran Drainase - Dusun Waimintal Kec. Pulau Haruku Kab. Maluku
- 175 M'
Tengah (APBD-P)
- Pembangunan got Kel. Letwaru Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 118 M'

- Pembangunan Drainase Taman Makmur RT.003 RW 007 Kec. Kota Ambon (APBD-P) 195.3 M'

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 2


SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Outcome:
- Melindungi permukiman masyarakat dari bahaya banjir
Benefit:
- Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - Penyelenggaraan Infrastruktur pada


Permukiman di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi

- Pembangunan dan Pengembangan Input:


Infrastruktur Kawasan Permukiman di Rupiah
Sumber Dana APBD (AP) 1,171,246,045
Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 255,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 47,178,191,555
Output:
- Jalan dalam desa (Lapen) Desa wabele kec. Kepala madan kab. Bursel 930 m'
- Jalan lingkungan Desa Sehati Kec. Amahai 130 m'
- Jalan Lingkungan Desa Ubung, Kec Liliyali Kab. Buru 381 m'
- Jalan Lingkungan di Gadihu Bt. Merah (Tersebar) Gadihu Bt.Merah Kec. Sirimau 930 m'
- Lapen Jalan (Lanjutan) Iklailon Ohoirata Barat MBD 418.5 m'
- Pembangunan Jalan Batu Merah BTN Kanawa Kota Ambon 619 m'
- Pembangunan Jalan Desa (Aspal) Desa Tiou Kab. Malteng 337.5 m'
- Pembangunan jalan desa fogi kec. Kepala madan kab. Bursel (Lanjutan) 784 m'
- Pembangunan Jalan Desa Ngayub Kec. Kei Kecil 2.539,61 m'
- Pembangunan Jalan Lapen (Tersebar) Di KKT 1.359 m'
- Pembangunan Jalan Lapen Desa Ouw Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah 705 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Inloumin Kec. Pulau Gorom Kab. SBT 179 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kalauli RT. 04 Desa Kaitetu 438,74 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Nuanea Kec. Amahai Kab. Malteng 768 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Waru 800 M Kec. TNS Kab. Malteng 678 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Ambon 569,59 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Malteng 822 m'
Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Wara RT. 007/RW. 019 Desa Batu Merah Kec. Sirimau
- 280 m'
Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Pedesaan Ohoi Revav Kei Kecil 2140 m'

Pembuatan jalan baru & pematanangan lahan menuju objek wisata teluk halong dan tempat
- 498 m'
budidaya & pengeringan rumput laut (Pekerjaan lanjutan) Desa Allang asaude kec. Waisala

- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputih (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rutah Kec. Amahai (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Leihitu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sirimau (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tihu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Passo (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Haruku (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Saparua (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Wailela Rumah Tiga (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 9.5 m'
- Pembangunan Jembatan Aboru 6 m'
- Pembangunan Jembatan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 unit
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Aboru 1 paket
- Perencanaan Pembangunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 1 paket

- Perencanaan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 paket

- Pengawasan Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 1 paket


- Pengawasan Pembangunan Jembatan Aboru 1 paket
- Pengawasan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 paket
- Jalan Lingkungan Dusun Wailei Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB 243 m'
- Jalan Produksi Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB 170 m'
- Pembangunan Jalan Desa Revav Kei Kecil 618,64 m'
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Plat Beton Kampung Alor RT/RW 003/01 Negeri Hative
- 169 m'
Kecil
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batu Merah Kota Ambon 178.9 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Malteng 177 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pelauw Kec. Pulau Haruku Kab. Malteng 140 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Rumah Tiga (Wailela 2) 317 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Waiheru 223 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Wailela RT.01/RW.013 (Wailela 01) 229 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Liaela Desa Luhu Kec. Huamual Kab. Sbb 121 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Temi Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 87 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Kudamati 193,39 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Masuk Waeheru RT 27 350 m'
- Pembangunan / Pelebaran jalan lingkungan Desa Tawiri Kampung pisang Kota Ambon 176.23 m'
- Pembangunan Jembatan Perdesaan Waeheru RT 26 9 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wayame Lorong Perahu (APBD-P) 164 m'
- Pembangunan Jalan Produksi Desa Noloth (APBD-P) 204 m'
- Pembangunan Jalan Waimahu RT.40 RW. 80 Negeri Passo (APBD-P) 180 m'
- Pembangunan Prasarana Lingkungan UNPATTI (Kongres HMI) (APBD-P) 1 Paket
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Asilulu Kab. Malteng (APBD-P) 172.8 m'

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 3


SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Outcome:
- Terwujudnya jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Benefit:
- Tersedianya sarana transportasi yang memadai
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan


-
Gedung untuk Kepentingan Strategis
Daerah Provinsi

- Perencanaan, Pembangunan, Input:


Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 130,661,635.00
Bangunan Gedung untuk Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 625,000,000.00
Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 3,694,338,365.00
Output:
- Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Grand Design Ambon New Port (APBD-P) 1 Dok
- Perencanaan Pembangunan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Perencanaan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Pengawasan Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Pengawasan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Meter Roda 1 Paket
- Komputer PC Editing 1 Paket
- Laptop 1 Paket
- Lanjutan Pembangunan Rumah Pastori Batu Gajah 219,76 M2
- Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Pinang Putih 1 Paket
- Pembangunan Pusat Pembinaan Mahasiswa GMKI - Lateri - Kota Ambon (APBD-P) 1 Paket
- Penyelesaian Gedung LSPB Kamal - Desa Kamal - Kab. SBB (APBD-P) 1 Paket
1 Paket
Outcome:
- 'Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- 'Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- 'Meningkatnya kualitas bangunan gedung

- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai


Input:
Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 384,324,635
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,500,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 20,272,064,228
Output:
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor MUI Provinsi Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Kajari (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Kejati (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Rehabilitasi Gedung SMK 5 Kota Ambon 88.85 M2
- Rehabilitasi monumen anton sujarwo 1 Paket
- Rehabiltasi Rumah adat Ondor 1 Paket
- Rehabilitasi Asrama Haji (APBD-P) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitas Kantor Kajati Ambon (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Kantor Kajati (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P) 1 Paket

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 4


SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P) 1 Paket

Outcome:
- 'Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- 'Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- 'Meningkatnya kualitas bangunan gedung

- Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan


Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Input:


Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,501,795,745
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 26,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 46,171,868,895
Output:
- Penataan Kawasan Kab. Buru (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Kab. Buru Selatan (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Kel. Honipopu (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Pandan Kasturi Kota Ambon (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Halaman Gereja Sathean Kec. Kei Kecil 1306.32 m'
- Pembangunan Talud Pulau Ambon (PENSMI) SMI
- Lanjutan Pembangunan Talud Desa Hualoy Kec. Amalatu. Kab. SBB 122.8 m'
- Pembangunan Talud Dusun Tomi Tomi Tahalupu 78.5 m'
- Pembangunan Talud Kudamati 27 m'
- Pembangunan Talud Pemukiman 87 m'
- Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Yarler Kel. Lodar El Kota Tual 240 m'
Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dusun Ama Ory Jalan Masuk Kuburan Katolik RT. 51
- 113 m'
RW 11 Negeri Passo
- Pembangunan talud penahan tanah di RT005/ RW 03 kelurahan lateri 51.55 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tebing 126.01 m'
- Penimbunanan Kawasan Permukiman Ohoi Faa 123.5 m'
- Talud Penahan Badan Jalan Saparua 77 m'
- Pembangunan Talud Penahan Longsor Air Mata Cina Kel. Urimessing Kota Ambon 35.6 m'
- Talud Penahan Tanah Namlea 111.8 m'
- Penataan Kawasan Waiheru (APBD-P) 1 paket
- Perencanaan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Pengawasan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Pembangunan Pagar Gereja Elfido Latuhalat 90 m'
- Pembangunan Pagar Beton Dusun Luhulima Desa Iha 82.62 m'
- Pembangunan Paving Block dan Tribun SMK Muhammadiyah Ambon 464,85 m2
- Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Penataan Kawasan Gadihu 60.6 m'
- Penataan Kawasan Gedung Kantor Latupati 35 m'
- Penataan kawasan jalan natsepa suli 79 m'
- Penataan Kawasan Kampus Unpatti 119 m' talud
- Penataan Kawasan Lingkungan BAPENDA 41 m'
- Penataan Kawasan Lorong Putri 36 m'
Pembangunan Talud di kawasan tugu 100 tahun injil dan makam leluhur falir rob Desa ad weraur
- 66.5 m'
malra
- Pembangunan Talud Pemukiman 27 m'

- Pembangunan Talud Pemukiman Benteng Atas RT.003/RW.004 Kel. Nusaniwe, Kota Ambon 38 m'

- Pembangunan Talud Pemukiman di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar) 21 m'


- Pembangunan Talud Pemukiman di Waiheru Cokro RT.027/RW.003 (Tersebar) 86 m'
- Pembangunan Talud Pemukiman Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon 62 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon 40.5 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kel. Nusaniwe Kota Ambon 35.1 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Batu Merah Kota Ambon 20.45 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Kota Ambon 89.65 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Lembah Argo Negeri Passo 69 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di SMA YPPK Negeri Passo 26 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau 30.67 m'
- Pembangunan Talud Penahan tanah Kompleks Manusela Desa Batu Merah 70 m'
Pembangunan Talud Penahan Tanah Kompleks Pinang Putih Puncak RT.006/RW.006 Kel.
- 20 m'
Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.003/RW.01 Dusun Eri Desa Nusaniwe 30 m'

- Pembangunan Talud Penahan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu Merah Dalam 22.42 m'

- Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Wara Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota Ambon 67.49 m'

- Pembangunan Talud Pengaman Tanah Batu Meja 47.5 m'


- Pembangunan Talud Permukiman Wara 67.5 m'
- Talud Penahan tanah Negeri Yainuelo 35 m'
- Talud Pengaman lingkungan pemukiman di rt03/rw05 kayu tiga desa soya 33 m'
- Talud pengaman lingkungan permukiman Hative Kecil Kota Ambon 22.45 m'

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 5


SASARAN KEGIATAN / SUB KEGIATAN

RENCANA TINGKAT CAPAIAN


RENCANA PROGRAM KET.
(TARGET)
URAIAN TINGKAT URAIAN
INDIKATOR INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN
CAPAIAN
(TARGET)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pembangunan Talud Gunung - RT001/RW02 Kelurahan Karang Panjang Kota Ambon
- 7.5 m'
(APBD-P)
Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Nusaniwe - Desa Nusaniwe Kota Ambon
- 54 m'
(APBD-P)
- Pembangunan Talud Penahan Tanah - RT.001/RW.O2 Kel. Karpan - Kota Ambon (APBD-P) 7.5 m'

- Talud Penahan Tanah - Karpan - Kota Ambon (APBD-P) 10 m'


- Talud Penahan Tanah - Lateri - Kota Ambon (APBD-P) 44 m'
- Penataan kawasan Kudamati (APBD-P) 190 m'
- Penataan kawasan Tihu (APBD-P) 200 m'
- Pembangunan Pagar Kantor DEKRANASDA (APBD-P) 19 m'

Outcome:
- Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terlindungi dari abrasi
Benefit:
- Terwujudnya infrastruktur yang memadai
Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

LKIP CIPTA KARYA RKT - APBD/P 2021 6


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU

PRESENTASE PENCAPAIAN
KEGIATAN / SUB KEGIATAN RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA VOLUME SATUAN CAPAIAN (TARGET)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

229,781,790,924.00 225,528,855,674.00 98.15

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - Pemeliharaan Barang Milik Daerah


DAERAH PROVINSI Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
.- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Input:
Kantor dan Bangunan Lainnya Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 42,639,850.00 33,447,050.00 78.44
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,280,000,000.00 2,197,736,000.00 96.39
Output:
- Rehabilitasi Gedung Kantor M'
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR M'
- Perencanaan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR M'
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Dinas PUPR M'
- Pengawasan Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR M'
- Rehabilitasi Gudang Dinas PUPR Paket

Outcome:
- Terwujudnya Gedung Kantor yang layak dan nyaman
Benefit:
- Meningkatnya kinerja aparatur
Impact:
- Kinerja Dinas PUPR meningkat

- Pengelolaan SDA dan Bangunan


PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai
Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Input:
Air Baku Rupiah 1,344,935,380.00 1,057,849,944.00 78.65
Sumber Dana APBD (AP)
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 56,603,338,091.00 56,231,875,900.00 99.34
Output:
- Air bersih Dusun Katapang Desa Loki 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Amaholu Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Dusun Jawa Sakti Desa Sole Kec. Huamual Belakang Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Air Bersih Soa Nau Negeri Lima Leihitu Kab.Malteng 642 M'
Pembangunan Sarana Air bersih di dusun mahia desa urumessing kec. Nusaniwe Kota
- 948 M'
Ambon
- Pembangunan Sarana Air Bersih Dusun Asam Jawa Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 3 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana Air Bersih Pohon Durian Desa Namlea - Kab. Buru 126 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Feruni 150 M'
- Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Desa Lata 1 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Lor-Lor 702 M'
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Uwat Kei Besar Utara Barat Kab.
- 50 Unit SR
Maluku Tenggara
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Di Saleram Kab. Kep. Aru 3.186 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kota Dobo Kab. Kep. Aru 3 Liter/dtk
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih (Tersebar) di KKT 4780 M'
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Namlea Kab. Buru 660 M'
- Pembangunan Saranan dan Prasarana Air Bersih Desa Ulira Kab. Bursel 396 M'
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Nusaniwe Kota Ambon (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec. Sirimau Kota Ambon (PEN-SMI) M' SMI
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Kec.Teluk Ambon dan Kec. Baguala
- M' SMI
Kota Ambon (PEN-SMI)
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Makariki Kab. Maluku Tengah (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih P. Haruku (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Buru (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Buru Selatan (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Kep. Aru (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. KKT (PEN-SMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tengah (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Maluku Tenggara (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. MBD (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Barat (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kab. Seram Bagian Timur (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Ambon (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih Kota Tual (PENSMI) M' SMI
- Mesin Pompa Air Bersih Solar Cell Desa Karey Kec. Aru Selatan Timur Kab. Kep. Aru 5 unit
- Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih Desa Wafan 150 M'

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 7


KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRESENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET)
VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Air Bersih Dusun Toisapu Negeri Hutumuri Kec. Leitimur Selatan 5 Liter/dtk
- Pembangunan Air bersih Kampung Tomi Kel. Pandan Kasturi Kota Ambon 36 M'
- Pembangunan Sarana Air Bersih Kel. Waihaong Kec. Nusaniwe Kota Ambon 23 Unit SR
- Pembangunan Sarana & Prasarana Air Bersih Desa Gogorea Kab. Buru 234 M'
3
- Pembangunun Sarana dan Prasarana Air Bersih Dusun Taeno 48 M
Reservoir

- Profil Tank Air Minum Dulla Laut 76 M3


Reservoir
- Rehab Air bersih Dusun Wanat Kec. Laihitu 280 M'
- Rehabilitasi Sarana Prasarana Air Bersih Dusun Tuni, Desa Urimessing Kec. Nusaniwe 228 M'
- Rehabilitasi Sarana dan Prasarana air bersih Masjid Al-Fattah (APBD-P) 168 M'
Outcome:
- Terbangunnya sarana dan prasarana air bersih
Benefit:
- Tersedianya sarana air bersih
Impact:
- Derajat kesehatan masyarakat meningkat

- Pengelolaan dan Pengembangan Sistem


PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM Kabupaten / Kota
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Input:
Strategi dan Teknis SPAM Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 18,360,000.00 -
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 481,640,000.00 394,171,610.00 81.84
Output:
- Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM 1 Paket
Outcome:
- Tersusunnya Rencana Kebijakan Stratgi dan Teknis SPAM
Benefit:
- Tersedianya dokumen Rencana Kebijakan Strategi dan Teknis SPAM
Impact:
- Pembangunan SPAM yang terarah dan strategis

PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN Pengelolaan dan Pengembangan


-
SISTEM DRAINASE
Sistem Drainase yang Terhubung
Langsung dengan Sungai Lintas
Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan
Strategis Provinsi
- Penyediaan Sistem Drainase Input:
Perkotaan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 409,451,635.00 190,461,635.00 46.52
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 44,690,934,865.00 44,394,667,000.00 99.34
Output:
- Drainase di desa Rumah Tiga 155 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Nama''a Kec. Haruku kab. Malteng 353 M'
- Pembangunan Drainase Jalan Pesona Desa Wailola Kec. Bula Kab SBT 236 M'
- Pembangunan Drainase Kota Ambon ( DEBTSWAP 2021) 378.7 M'
- Pembangunan Riol Desa Kalauli Kec. Leihitu 109 M'
- Pembuatan Deker Talaga Kodok Kec. Leihitu 4 M'
- Pembuatan Saluran GOT Desa Layeni RT 07 Timur jaya 469,13 M'
- Rehab Riol Desa Kariu Pulau Haruku 340 M'
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kec. Nusaniwe (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase dan Rabat Beton Kel. Uritetu Hunipopu (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kadewatan Pulo Gangsa (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Aster Tantui (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kawasan Mardika (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Kelurahan Tihu (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Passo (PENSMI) M' SMI
- Pembangunan Drainase Pohon Puleh Jalan Baru A.Y Patty (PENSMI) M'
- Pembangunan Drainase Urimessing Pelabuhan Yosudarso (PENSMI) M'
- Drainase di UPT (Unit Pemukiman Transmigrasi) Wai Tihisa Kec. Seram Utara Barat 16 M'
- Lanjutan Pembangunan Saluran Air Drainase Negeri Hitu Lama Kec. Leihitu 294 M'
- Pembangunan Drainase Desa Asilulu 80 M'
- Pembangunan Drainase Desa Kamal 294.27 M'
- Pembangunan Drainase Desa Luhu 205 M'
- Pembangunan Drainase Desa Rohomoni Kab. Maluku Tengah 145 M'
- Pembangunan Drainase Desa Werinama Kab. SBT 141 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Limboro Desa Luhu 106 M'
- Pembangunan Drainase Dusun Tanah Goyang Desa Loki 154 M'
- Pembangunan Drainase Masika Jaya 63 M'
- Pembangunan Drainase Pisga Rumah Tiga 35 M'
- Pembangunan Riol Desa Kariu Kec. Pulau Haruku 77 M'

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 8


KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRESENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET)
VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Saluran Drainase di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar) 67 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Drainase Air salobar 80.5 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Tomu Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu 301 M'
- Pembangunan Saluran Drainase Wik Ujung Negeri Hitu Messeng Kec. Leihitu 147 M'
- Pembuatan Drainase di Gang Raja Passo Tengah RT. 25/04 50 M'
- Rehabilitasi Saluran Drainase/Got - Pasir Putih - Desa Wakal Kab. Maluku Tengah 98 M'
Pembangunan Saluran Drainase - Wik Tengah Negeri Hitulama Kec. Leihitu Kab.
- 127 M'
Maluku Tengah (APBD-P)
Pembangunan Saluran Drainase - Dusun Waimintal Kec. Pulau Haruku Kab.
- 175 M'
Maluku Tengah (APBD-P)
- Pembangunan got Kel. Letwaru Kab. Maluku Tengah (APBD-P) 118 M'
- Pembangunan Drainase Taman Makmur RT.003 RW 007 Kec. Kota Ambon (APBD-P) 195.3 M'

Outcome:
- Melindungi permukiman masyarakat dari bahaya banjir
Benefit:
- Terwujudnya prasarana dasar permukiman yang berkondisi baik
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat

PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN - Penyelenggaraan Infrastruktur pada


Permukiman di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi

- Pembangunan dan Pengembangan Input:


Infrastruktur Kawasan Permukiman di Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,171,246,045.00 1,004,591,374.00 85.77
Kawasan Strategis Daerah Provinsi
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 255,000,000.00 254,155,000.00 99.67
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 47,178,191,555.00 46,940,941,600.00 99.50
Output:
- Jalan dalam desa (Lapen) Desa wabele kec. Kepala madan kab. Bursel 930 m'
- Jalan lingkungan Desa Sehati Kec. Amahai 130 m'
- Jalan Lingkungan Desa Ubung, Kec Liliyali Kab. Buru 381 m'
- Jalan Lingkungan di Gadihu Bt. Merah (Tersebar) Gadihu Bt.Merah Kec. Sirimau 930 m'
- Lapen Jalan (Lanjutan) Iklailon Ohoirata Barat MBD 418.5 m'
- Pembangunan Jalan Batu Merah BTN Kanawa Kota Ambon 619 m'
- Pembangunan Jalan Desa (Aspal) Desa Tiou Kab. Malteng 337.5 m'
- Pembangunan jalan desa fogi kec. Kepala madan kab. Bursel (Lanjutan) 784 m'
- Pembangunan Jalan Desa Ngayub Kec. Kei Kecil 2.539,61 m'
- Pembangunan Jalan Lapen (Tersebar) Di KKT 1.359 m'
- Pembangunan Jalan Lapen Desa Ouw Kec. Saparua Kab. Maluku Tengah 705 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Inloumin Kec. Pulau Gorom Kab. SBT 179 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Kalauli RT. 04 Desa Kaitetu 438,74 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Nuanea Kec. Amahai Kab. Malteng 768 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Hotmix Negeri Waru 800 M Kec. TNS Kab. Malteng 678 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kota Ambon 569,59 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Negeri Amahai Kec. Amahai Kab. Malteng 822 m'
Pembangunan Jalan Lingkungan/Lapen Wara RT. 007/RW. 019 Desa Batu Merah Kec.
- 280 m'
Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Jalan Pedesaan Ohoi Revav Kei Kecil 2140 m'
Pembuatan jalan baru & pematanangan lahan menuju objek wisata teluk halong dan
- tempat budidaya & pengeringan rumput laut (Pekerjaan lanjutan) Desa Allang asaude 498 m'
kec. Waisala
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Liang Awaiya Kec. Teluk Elpaputih (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Rutah Kec. Amahai (PENSMI)
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Leihitu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kec. Sirimau (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kel. Tihu (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Passo (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Haruku (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan P. Saparua (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Lingkungan Wailela Rumah Tiga (PENSMI) SMI
- Pembangunan Jalan Produksi Kec. Kairatu (PENSMI) SMI
- Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 9.5 m'
- Pembangunan Jembatan Aboru 6 m'
- Pembangunan Jembatan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 unit
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Aboru 1 paket
- Perencanaan Pembangunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 1 paket
- Perencanaan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 paket
- Pengawasan Pembagunan jembatan Desa Batu Merah Kampung Ahuru 1 paket
- Pengawasan Pembangunan Jembatan Aboru 1 paket
- Pengawasan Pembangunan Jembatan Tawelasunyo Kec. Saparua Timur, Kab. Malteng 1 paket
- Jalan Lingkungan Dusun Wailei Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB 243 m'
- Jalan Produksi Desa Latu Kec. Amalatu Kab. SBB 170 m'
- Pembangunan Jalan Desa Revav Kei Kecil 618,64 m'
Pembangunan Jalan Lingkungan dan Plat Beton Kampung Alor RT/RW 003/01 Negeri
- 169 m'
Hative Kecil

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 9


KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRESENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET)
VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Batu Merah Kota Ambon 178.9 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Hila Kec. Leihitu Kab. Malteng 177 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Pelauw Kec. Pulau Haruku Kab. Malteng 140 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Rumah Tiga (Wailela 2) 317 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Waiheru 223 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan di Wailela RT.01/RW.013 (Wailela 01) 229 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Liaela Desa Luhu Kec. Huamual Kab. Sbb 121 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Dusun Temi Desa Luhu Kec. Huamual Kab. SBB 87 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Kelurahan Kudamati 193,39 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Masuk Waeheru RT 27 350 m'
- Pembangunan / Pelebaran jalan lingkungan Desa Tawiri Kampung pisang Kota Ambon 176.23 m'
- Pembangunan Jembatan Perdesaan Waeheru RT 26 9 m'
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Wayame Lorong Perahu (APBD-P) 164 m'
- Pembangunan Jalan Produksi Desa Noloth (APBD-P) 204 m'
- Pembangunan Jalan Waimahu RT.40 RW. 80 Negeri Passo (APBD-P) 180 m'
- Pembangunan Prasarana Lingkungan UNPATTI (Kongres HMI) (APBD-P) 1 Paket
- Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Asilulu Kab. Malteng (APBD-P) 172.8 m'
Outcome:
- Terwujudnya jalan dan jembatan yang berkondisi baik
Benefit:
- Tersedianya sarana transportasi yang memadai
Impact:
- Kesejahteraan masyarakat meningkat

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG - Penetapan dan Penyelenggaraan


Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi

- Perencanaan, Pembangunan, Input:


Pengawasan dan Pemanfaatan Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 130,661,635.00 50,274,782.00 38.48
Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 625,000,000.00 459,872,500.00 73.58
Strategis Daerah Provinsi
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 3,694,338,365.00 3,608,915,000.00 97.69
Output:
- Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Grand Design Ambon New Port (APBD-P) 1 Dok
- Perencanaan Pembangunan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Perencanaan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Pengawasan Pembanguanan Dapur Umum BPSDM Provinsi Maluku Tahap I 1 Paket
- Pengawasan Pembangunan Kantor PWI (Lanjutan) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Pembangunan Poliklinik Fakultas Kedokteran UNPATTI 1 Paket
- Meter Roda 1 Paket
- Komputer PC Editing 1 Paket
- Laptop 1 Paket
2
- Lanjutan Pembangunan Rumah Pastori Batu Gajah 219,76 M
- Pembangunan Gedung Pondok Pesantren Pinang Putih 1 Paket
- Pembangunan Pusat Pembinaan Mahasiswa GMKI - Lateri - Kota Ambon (APBD-P) 1 Paket
- Penyelesaian Gedung LSPB Kamal - Desa Kamal - Kab. SBB (APBD-P) 1 Paket
1 Paket
Outcome:
- Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- Meningkatnya kualitas bangunan gedung

- Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsuai


Input:
Bangunan Gedung untuk Kepentingan
Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 384,324,635.00 320,926,439.00 83.50
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,500,000,000.00 1,923,004,452.00 76.92
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 20,272,064,228.00 19,802,410,636.00 97.68
Output:
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor MUI Provinsi Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Gubernur Maluku 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Kantor Kajari (APBD-P) 1 Paket

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 10


KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRESENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET)
VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Rehabilitasi Kantor Kejati (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Gedung Kantor Kajati Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor DPRD Provinsi Maluku 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Kantor Pusat UKIM 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitas Mess Maluku (Lanjutan) 1 Paket
- Rehabilitasi Gedung SMK 5 Kota Ambon 88.85 M2
- Rehabilitasi monumen anton sujarwo 1 Paket
- Rehabiltasi Rumah adat Ondor 1 Paket
- Rehabilitasi Asrama Haji (APBD-P) 1 Paket
- Perencanaan Rehabilitas Kantor Kajati Ambon (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Kantor Kajati (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Islamic Center (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi RSUD Dr. M. Haulussy (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Sekda Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi Rumah Jabatan Wakil Gubernur Maluku (APBD-P) 1 Paket
- Pengawasan Rehabilitasi VIP Lanud (APBD-P) 1 Paket

Outcome:
- Tertatanya bangunan gedung yang layak dan nyaman
Benefit:
- Terwujudnya bangunan gedung yang serasi
Impact:
- Meningkatnya kualitas bangunan gedung

PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN - Penyelenggaraan Penataan Bangunan


LINGKUNGANNYA dan Lingkungan di Kawasan Strategis
Daerah Provinsi dan Lintas Daerah
Kabupaten/Kota

- Penataan Bangunan dan Lingkungan Input:


Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 1,501,795,745.00 673,711,412.00 44.86
Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 26,000,000.00 25,905,000.00 99.63
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 46,171,868,895.00 45,963,938,340.00 99.55
Output:
- Penataan Kawasan Kab. Buru (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Kab. Buru Selatan (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Kel. Honipopu (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Pandan Kasturi Kota Ambon (PENSMI) SMI
- Penataan Kawasan Halaman Gereja Sathean Kec. Kei Kecil 1306.32 m'
- Pembangunan Talud Pulau Ambon (PENSMI) SMI
- Lanjutan Pembangunan Talud Desa Hualoy Kec. Amalatu. Kab. SBB 122.8 m'
- Pembangunan Talud Dusun Tomi Tomi Tahalupu 78.5 m'
- Pembangunan Talud Kudamati 27 m'
- Pembangunan Talud Pemukiman 87 m'
- Pembangunan Talud Penahan Badan Tanah Yarler Kel. Lodar El Kota Tual 240 m'
Pembangunan Talud Penahan Tanah di Dusun Ama Ory Jalan Masuk Kuburan Katolik
113 m'
- RT. 51 RW 11 Negeri Passo
- Pembangunan talud penahan tanah di RT005/ RW 03 kelurahan lateri 51.55 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tebing 126.01 m'
- Penimbunanan Kawasan Permukiman Ohoi Faa 123.5 m'
- Talud Penahan Badan Jalan Saparua 77 m'
- Pembangunan Talud Penahan Longsor Air Mata Cina Kel. Urimessing Kota Ambon 35.6 m'
- Talud Penahan Tanah Namlea 111.8 m'
- Penataan Kawasan Waiheru (APBD-P) 1 paket
- Perencanaan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Pengawasan Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Pembangunan Pagar Gereja Elfido Latuhalat 90 m'
- Pembangunan Pagar Beton Dusun Luhulima Desa Iha 82.62 m'
- Pembangunan Paving Block dan Tribun SMK Muhammadiyah Ambon 464,85 m2
- Penataan Kawasan Destinasi Pariwisata Pantai Hunimua Liang 1 paket
- Penataan Kawasan Gadihu 60.6 m'
- Penataan Kawasan Gedung Kantor Latupati 35 m'
- Penataan kawasan jalan natsepa suli 79 m'

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 11


KEGIATAN / SUB KEGIATAN PRESENTASE PENCAPAIAN
RENCANA TINGKAT
PROGRAM REALISASI RENCANA TINGKAT KET.
CAPAIAN (TARGET)
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN (TARGET)
VOLUME
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Penataan Kawasan Kampus Unpatti 119 m'
- Penataan Kawasan Lingkungan BAPENDA 41 m'
- Penataan Kawasan Lorong Putri 36 m'
Pembangunan Talud di kawasan tugu 100 tahun injil dan makam leluhur falir rob Desa
66.5 m'
- ad weraur malra
- Pembangunan Talud Pemukiman 27 m'
Pembangunan Talud Pemukiman Benteng Atas RT.003/RW.004 Kel. Nusaniwe, Kota
38 m'
- Ambon
- Pembangunan Talud Pemukiman di Gadihu Kebun Cengkeh (Tersebar) 21 m'
- Pembangunan Talud Pemukiman di Waiheru Cokro RT.027/RW.003 (Tersebar) 86 m'
- Pembangunan Talud Pemukiman Galunggung Desa Batu Merah Kota Ambon 62 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kec. Nusaniwe Kota Ambon 40.5 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Air Salobar Kel. Nusaniwe Kota Ambon 35.1 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Batu Merah Kota Ambon 20.45 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Waiheru Kec. Teluk Ambon Kota Ambon 89.65 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di Lembah Argo Negeri Passo 69 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah di SMA YPPK Negeri Passo 26 m'
- Pembangunan Talud Penahan Tanah Gadihu Kebun Cengkeh Kec. Sirimau 30.67 m'
- Pembangunan Talud Penahan tanah Kompleks Manusela Desa Batu Merah 70 m'
Pembangunan Talud Penahan Tanah Kompleks Pinang Putih Puncak RT.006/RW.006
20 m'
- Kel. Hative Kecil Kec. Sirimau Kota Ambon
- Pembangunan Talud Penahan Tanah RT.003/RW.01 Dusun Eri Desa Nusaniwe 30 m'
Pembangunan Talud Penahan Tanah Tempat Pemakaman Umum (TPU) Batu Merah
22.42 m'
- Dalam
Pembangunan Talud Penahan Tebing Dusun Wara Desa Batu Merah Kec. Sirimau Kota
67.49 m'
- Ambon
- Pembangunan Talud Pengaman Tanah Batu Meja 47.5 m'
- Pembangunan Talud Permukiman Wara 67.5 m'
- Talud Penahan tanah Negeri Yainuelo 35 m'
- Talud Pengaman lingkungan pemukiman di rt03/rw05 kayu tiga desa soya 33 m'
- Talud pengaman lingkungan permukiman Hative Kecil Kota Ambon 22.45 m'
Pembangunan Talud Gunung - RT001/RW02 Kelurahan Karang Panjang Kota
7.5 m'
- Ambon (APBD-P)
Pembangunan Talud Penahan Tanah Desa Nusaniwe - Desa Nusaniwe Kota
54 m'
- Ambon (APBD-P)
Pembangunan Talud Penahan Tanah - RT.001/RW.O2 Kel. Karpan - Kota Ambon
7.5 m'
- (APBD-P)
- Talud Penahan Tanah - Karpan - Kota Ambon (APBD-P) 10 m'
- Talud Penahan Tanah - Lateri - Kota Ambon (APBD-P) 44 m'
- Penataan kawasan Kudamati (APBD-P) 190 m'
- Penataan kawasan Tihu (APBD-P) 200 m'
- Pembangunan Pagar Kantor DEKRANASDA (APBD-P) 19 m'

Outcome:
- Tersedianya infrastruktur yang memadai dan terlindungi dari abrasi
Benefit:
- Terwujudnya infrastruktur yang memadai
Impact:
- Menunjang kesejahteraan masyarakat

LKIP CIPTA KARYA PKK - APBD/P 2021 12


Formulir PPS
Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)
Tahun 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Rencana Tingkat Capaian Prosentase Pencapaian


Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
(Target ) Rencana Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6

BIDANG CIPTA KARYA

- Terwujudnya Pembangunan dan Pengembangan - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi 100 100 100
Sarana dan Prasarana Cipta Karya
- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 100 100 100

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 100 100 100


Penyediaan Air Minum

- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem 100 96.36 96.36


Drainase

- Program Pengembangan Permukiman 100 100 100

- Program Penataan Bangunan Gedung 100 100 100

- Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya 100 100 100

LAKIP CIPTA KARYA PPS - APBD/P 2021 13


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG JASA KONSTRUKSI Tenaga Ahli Konstruksi dan 4,868,800,100


Masyarakat Jasa Konstruksi
di Wilayah Provinsi Maluku
PROGRAM - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
PENGEMBANGAN Konstruksi
JASA KONSTRUKSI - Penyiapan Instruktur / Asesor / - Input :
Penyelenggara Pelatihan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 300,000,000
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Penyelenggara Pelatihan Yang Kompeten
Benefit :
Terlakasananya Pelatihan Konstruksi yang
diselanggarakan dengan baik sesuai aturan
yang berlaku

- Impact :
Pelatihan Konstruksi sesuai standar dan
aturan

- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli - Input :


Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,469,060,000
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Ahli Konstruksi yang kompeten
Benefit :
Tercapainya Penyelenggaraan Konstruksi
yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang
kompeten

- Impact :
Pelaksanaan Konstruksi yang bermutu

- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli - Input :


Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 500,000,000
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat
Benefit :
Terlaksananya pengembangan SDM
Konstruksi

- Impact :
Tenaga Ahli Konstruksi yang berkualitas

LKIP JAKON RKT - APBD/P 2021 1


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas - Input :


Kelembagaan Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Pembinaan di 11 Kabupaten/Kota wilayah
Provinsi Maluku
Benefit :
Terlaksananya Pembinaan kepada
masyarakat jasa konstruksi di wilayah
Provinsi Maluku

- Impact :
Masyarakat Jasa Konstruksi yang taat aturan

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa


Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah
Provinsi
- Pengelolaan Operasional Layanan - Input :
Informasi Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Pengelolaan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi

Benefit :
Tersampaikan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi di wilayah Provinsi Maluku

- Impact :
Informasi jasa konstruksi diakses oleh semua
masyarakat jasa konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan untuk - Input :


Peningkatan Kapasitas Administrator Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000
SIPJAKI
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Administrator SIPJAKI yang
kompeten
Benefit :
Meningkatkan kompetensi Administrator
SIPJAKI di wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
SIPJAKI dapat dimanfaatkan dengan baik

LKIP JAKON RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Kebijakan Khusus terhadap
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib - Input :
Usaha, Tertib Pengelenggaraan, dan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,999,740,100
Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
- Output : 100.00
pada APBD Provinsi
1 Kegiatan
Outcome :
Tersajinya penilaian dan kinerja Badan Usaha
Jasa Konstruksi
Benefit :
Tertibnya Badan Usaha Jasa Konstruksi
dalam melakasanakan pekerjaan Konstruksi
di wilayah Provinsi Maluku
Impact :
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
profesional dan taat aturan

LKIP JAKON RKT - APBD/P 2021 3


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

4,868,800,100
PROGRAM - Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli
PENGEMBANGAN Konstruksi
JASA KONSTRUKSI - Penyiapan Instruktur / Asesor / - Input :
Penyelenggara Pelatihan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 300,000,000 244,841,063 81.61 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Penyelenggara Pelatihan Yang Kompeten
- Benefit :
Terlakasananya Pelatihan Konstruksi yang
diselanggarakan dengan baik sesuai aturan
yang berlaku

- Impact :
Pelatihan Konstruksi sesuai standar dan
aturan
- Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli - Input :
Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,469,060,000 1,181,956,529 80.46 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Ahli Konstruksi yang kompeten
- Benefit :
Tercapainya Penyelenggaraan Konstruksi
yang dilaksanakan oleh tenaga ahli yang
kompeten
- Impact :
Pelaksanaan Konstruksi yang bermutu

- Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Ahli - Input :


Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 500,000,000 444,431,700 88.89 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Ahli Konstruksi yang bersertifikat
- Benefit :
Terlaksananya pengembangan SDM
Konstruksi

- Impact :
Tenaga Ahli Konstruksi yang berkualitas

LKIP JAKON PKK - APBD/P 2021 4


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas - Input :


Kelembagaan Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000 168,682,748 84.34 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Pembinaan di 11 Kabupaten/Kota wilayah
Provinsi Maluku
- Benefit :
Terlaksananya Pembinaan kepada
masyarakat jasa konstruksi di wilayah Provinsi
Maluku
Impact :
-
Masyarakat Jasa Konstruksi yang taat aturan

- Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa


Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah
Provinsi
- Pengelolaan Operasional Layanan - Input :
Informasi Jasa Konstruksi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000 175,911,600 87.96 100.00
- Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Pengelolaan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi

- Benefit :
Tersampaikan dengan baik layanan informasi
jasa konstruksi di wilayah Provinsi Maluku

- Impact :
Informasi jasa konstruksi diakses oleh semua
masyarakat jasa konstruksi

- Penyelenggaraan Pelatihan untuk - Input :


Peningkatan Kapasitas Administrator Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 200,000,000 190,156,505 95.08 100.00
SIPJAKI - Output : 100.00
1 Kegiatan
- Outcome :
Tenaga Administrator SIPJAKI yang kompeten

- Benefit :
Meningkatkan kompetensi Administrator
SIPJAKI di wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
SIPJAKI dapat dimanfaatkan dengan baik

LKIP JAKON PKK - APBD/P 2021 5


Kegiatan / Sub Kegiatan

Program Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Kebijakan Khusus terhadap
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
- Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha, - Input :
Tertib Pengelenggaraan, dan Tertib Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 1,999,740,100 1,756,533,726 87.84 100.00
Pemanfaatan Jasa Konstruksi pada - Output : 100.00
APBD Provinsi
1 Kegiatan
- Outcome :
Tersajinya penilaian dan kinerja Badan Usaha
Jasa Konstruksi
- Benefit :
Tertibnya Badan Usaha Jasa Konstruksi
dalam melakasanakan pekerjaan Konstruksi di
wilayah Provinsi Maluku
- Impact :
Badan Usaha Jasa Konstruksi yang
profesional dan taat aturan

LKIP JAKON PKK - APBD/P 2021 6


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku


Presentase
Rencana Tingkat Pencapaian
SASARAN Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
Capaian Target Rencana Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5 6

Bidang Jasa Konstruksi

Tercapainya Penyelenggaraan Konstruksi yang Program Pengembangan Jasa Konstruksi 100.00 71.83 71.83
dilaksanakan oleh tenaga ahli yang kompeten

LKIP JAKON PPS - APBD/P 2021 7


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

BIDANG PENATAAN RUANG Rp 5,082,308,700

- Meningkatnya pemanfaatan ruang Tersedianya Rencana Detail - PROGRAM - Penetapan Rencana Tata Ruang
sebagai landasan dan acuan Tata Ruang dan Rencana PENYELENGGARAAN Wilayah dan Rencana Rinci Tata
kebijakan pembangunan lintas sektor Teknis Ruang Kawasan Provinsi PENATAAN RUANG Ruang Provinsi
dan Kab/Kota
- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, - Input : Rupiah Rp 2,000,523,184 Nilai Kontrak
Evaluasi dan Penetapan RTRW Sumber Dana APBD Rp. 1.214.334.000
Provinsi - Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 1.593.259.887 Rupiah
Belanja ATK :Rp. 11.998.000 Rupiah
Belanja Gaji :- Rupiah
- Outcome :
Tersedianya Dokumen Revisi RTRW Provinsi
Maluku
- Benefit
- Mewujudkan keterpaduan pembangunan
dalam provinsi.
- Mewujudkan keserasian pembangunan
provinsi.
- Menjamin terwujudnya tata ruang provinsi
yang berkualitas
- Impact
Menjadi acuan perencanaan penataan ruang
provinsi

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, - Input :


Evaluasi, dan Penetapan RRTR Sumber Dana APBD Rupiah Rp 1,273,295,567 Nilai Kontrak
Provinsi
- Output : Rp. 995.280.000
Belanja Kegiatan : Rp. 1.144.893.800 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 6.549.250 Rupiah
Belanja Gaji :- Rupiah
Outcome :
- Mewujudkan Rencana tata Ruang
pembangunan di Provinsi Maluku dalam
peningkatan Pariwisata dan Kesejahteraan
masyarakat setempat kawasaan Wisata Air
Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah -
Maluku
- Tersedianya Dokumen Perencanaan
Penyusunan Rencana Tata Ruang Air
Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah -
Maluku
Benefit :
- Meningkatkan kualitas Tata Ruang di
Provinsi Maluku dari sesi Penataan Kawasan
Pariwisata yang lebih baik.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 1


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Menjalin hubungan kerjasama dengan

Kabupaten Maluku Tengah dengan provinsi

Maluku dalam hal peningkatakan potensi

kawasan pariwisata.
Menarik investor untuk dapat berinvestasi
mengembangkan potensi kawasan pariwisata
dengan mempromosikan kawasan pariwisata
lengkap dengan dokumen perencanaan yang
telah siap.
- Impact :
Tercapainya sasaran pembangunan dalam
pengembangan kawasan pariwisata di
provinsi Maluku.

- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan - Input :


Perundang-Undangan Bidang Sumber Dana APBD Rupiah Rp 199,486,543
Penataan Ruang
Output :
- Belanja Kegiatan : Rp. 65.767.600 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 15.542.000 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 98.160.000 Rupiah
- Outcome :
Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan
aparatur tentang Peraturan Pemerintah No.
21 tentang Penyelenggaraan Penataan
Ruang.
- Benefit :
Terwujudnya keharmonisan dalam
penggunaan sumber daya alam, sumber daya
buatan dan sumber daya manusia
- Impact :
Mencegah dampak negative terhadap
lingkungan akibat tumpang tindih pengaturan
penataan ruang

- Koordinasi dan Sinkronisasi


Pemanfaatan Ruang Daerah
Provinsi

- Sistem Informasi Penataan Ruang - Input :


Sumber Dana APBD Rupiah Rp 213,378,266
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 172.995.800 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 10.170.000 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 6.050.000 Rupiah
- Outcome :
- Menghasilkan keterpaduan pembangunan
dalam wilayah provinsi;
- Menghasilkan tata ruang wilayah provinsi
yang berkualitas.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
- Mengetahui manfaat dan fungsi dari
Informasi Tata Ruang
- Meningkatkan kompetensi aparatur dalam
penyelenggaraan penataan ruang
- Impact :
- Terkendalinya Penataan ruang di Provinsi
Maluku

- Koordinasi dan Sinkronisasi


Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi - Input :
Penertiban dan Penegakan Hukum Sumber Dana APBD Rupiah Rp 220,637,950
Bidang Penataan Ruang
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 55.007.250 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 11.786.800 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 21.360.000 Rupiah
- Outcome :
- Pemahaman tentang pentingnya Penertiban
dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
Ruang.
- Mencegah dan meminilisir terjadinya
pelanggaran terhadap penataan ruang.
- Benefit
Mengetahui aturan - aturan dan sanksi
terhadap pelanggaran penataan ruang.
Mendapat solusi dan penyelesaian terhadap
beberapa permasalahan penataan ruang
yang telah terjadi dari segi hukum.

Terjaminnya kepastian hukum dan


terlaksananya kegiatan yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan
di bidang pertanahan.
- Impact :
- Terpenuhinya pemahaman dan pengertian
tentang pentingnya penataan ruang bagi
masyarakat, pemerintah.
- Beberapa persoalan masalah pertanahan

dapat solusi dan jalan keluar penyelesaian

dari segi hukum dan penertiban.


- Terwujudnya tertib pertanahan yang
meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta pengendalian
penggunaan tanah dan pengaturan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 3


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi - Input :
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Sumber Dana APBD Rupiah Rp 211,338,920
Bidang Penataan Ruang
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 76.913.250 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 15.231.500 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 111.840.000 Rupiah
- Outcome :
Terlaksananya kegiatan Operasionalisasi
Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang kepada
50 orang pemerintah bidang penataan ruang

- Benefit
Terkendalinya penataan ruang di Provinsi
Maluku
- Impact
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar
PPNS

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan - Input :


Ruang Sumber Dana APBD Rupiah Rp 199,835,870
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 90.597.400 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 10.746.500 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 62.400.000 Rupiah
- Outcome :
Terlaksananya kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Penataan Ruang untuk
penguatan kawasan strategis nasional (KSN),
kawasan strategis provinsi (KSP), kawasan
stratregis kabupaten kota (KSK) dalam
pemanfaatan ruang di provinsi Maluku

- Benefit
Terkendalinya Pelaksanaan penataan ruang
di Provinsi Maluku
- Impact :
Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai
dengan peruntukannya

PROGRAM - Pemberian Izin Lokasi Lintas - Input :


PENGELOLAAN IZIN Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Sumber Dana APBD Rupiah Rp 402,584,400
LOKASI (satu) Daerah Provinsi
- Output :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Belanja Kegiatan : Rp. 98.696.000 Rupiah
Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Belanja ATK : Rp. 9.301.900 Rupiah
Penanaman Modal dan Kemudahan
Belanja Gaji : Rp. 98.160.000 Rupiah
Berusaha Kewenangan Provinsi
- Outcome :
Meningkatnya pemahaman aparatur tentang
Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha Pemberian Izin Lokasi dalam
Rangka Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 4


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit
- Terjaminnya kepastian Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha.
- Mendapat pemahaman dan pengertian
tentang Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha dengan menggunakan aplikasi
OSS.
- Mendapat penjelasan tentang tugas masing
masing OPD, Lembaga dan Pengusaha
dalam proses pengurusan Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha dengan menggunakan
aplikasi OSS yang lebih mempermudah dan
menpercepat proses pengurusan izin secara
online.

- Impact :
Tercapainya sasaran Pemberian Izin Lokasi
dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha.

PROGRAM - Penetapan Subyek dan Obyek - Input :


REDISTRIBUSI TANAH Redistribusi Tanah Lintas Daerah Sumber Dana APBD Rupiah Rp 361,228,000
DAN GANTI Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)
- Output :
Daerah Provinsi
KERUGIAN TANAH Belanja Kegiatan : Rp. 102.945.500 Rupiah
KELBIHAN MAKSIMUM - Penguatan Fungsi dan Peran TKPRD Belanja ATK : Rp. 6.438.500 Rupiah
DAN TANAH ABSENTE Provinsi dan Kab/Kota Belanja Gaji : Rp. 187.200.000 Rupiah
- Outcome :
- Kegunaan dan manfaat pemberian
Penetapan Redistribusi Tanah Objek
Reforma Agraria kepada masyarakat

- Pentingnya Penetapan Redistribusi Tanah


Objek Reforma Agraria kepada masyarakat
demi menigkatkan kesejahteraan hidupnya
dari tanah pemeberian pemerintah.
- Dapat mengetahui berapa banyak jumlah
masyarakat yang telah dilakukan Penetapan
Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
yang dilaksanakan oleh BPKH ( Balai
Pementapan Kawasan Hutan) Wilayah IX
Maluku.
- Dapat mengetahui berapa luasan Kawasan
Hutan Lindung di Provinsi Maluku dan
Berapa Luasan Kawasan Hutan Lindung
yang telah dialih fungsikan untuk Redistribusi
Tanah Objek Reforma Agraria.

- Benefit :
- Mengetahui permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah daerah kabupaten kota
terkait Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria yang belum dilakukan dan sudah
dilakukan dan penyelesaian permasalahan
yang dihadapi.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 5


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pemahaman pentingnya pelestarian
kawasan hutan yang ada di provinsi Maluku.
- Impact :
- Terkendalinya pemanfaatan dan
Pentingnya kawasan Hutan Lindung
di Provinsi Maluku
- Mencegah dan meminilisir pelanggaran
terhadap penggunaan kawasan hutan
Lindung oleh masyarakat, pemerintah dan
pengusaha.

LAKIP TARU RKT - APBD/P 2021 6


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Rp 5,082,308,700 Rp 4,240,911,537

- PROGRAM - Penetapan Rencana Tata Ruang


PENYELENGGARAAN Wilayah dan Rencana Rinci Tata
PENATAAN RUANG Ruang Provinsi
- - Input : Rupiah Rp 2,000,523,184 Rp 1,625,518,687 81.25 100.00 Nilai Kontrak
Pelaksanaan Persetujuan Substansi,
Evaluasi dan Penetapan RTRW Sumber Dana APBD Rp. 1.214.334.000
Provinsi - Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 1.593.259.887 Rupiah
Belanja ATK :Rp. 11.998.000 Rupiah
Belanja Gaji :- Rupiah
- Outcome :
Tersedianya Dokumen Revisi RTRW Provinsi
Maluku
- Benefit
- Mewujudkan keterpaduan pembangunan
dalam provinsi.
- Mewujudkan keserasian pembangunan
provinsi.
- Menjamin terwujudnya tata ruang provinsi
yang berkualitas
- Impact
Menjadi acuan perencanaan penataan ruang
provinsi

- Pelaksanaan Persetujuan Substansi, - Input :


Evaluasi, dan Penetapan RRTR Sumber Dana APBD Rupiah Rp 1,273,295,567 Rp 1,115,596,250 87.61 100.00 Nilai Kontrak
Provinsi
- Output : Rp. 995.280.000
Belanja Kegiatan : Rp. 1.144.893.800 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 6.549.250 Rupiah
Belanja Gaji :- Rupiah
Outcome :
- Mewujudkan Rencana tata Ruang
pembangunan di Provinsi Maluku dalam
peningkatan Pariwisata dan Kesejahteraan
masyarakat setempat kawasaan Wisata Air
Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah -
Maluku

- Tersedianya Dokumen Perencanaan


Penyusunan Rencana Tata Ruang Air
Asol Desa Oma Kab. Maluku Tengah -
Maluku

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 7


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benefit :
- Meningkatkan kualitas Tata Ruang di
Provinsi Maluku dari sesi Penataan Kawasan
Pariwisata yang lebih baik.

- Menjalin hubungan kerjasama dengan


Kabupaten Maluku Tengah dengan provinsi
Maluku dalam hal peningkatakan potensi
kawasan pariwisata.
Menarik investor untuk dapat berinvestasi
mengembangkan potensi kawasan pariwisata
dengan mempromosikan kawasan pariwisata
lengkap dengan dokumen perencanaan yang
telah siap.

- Impact :
Tercapainya sasaran pembangunan dalam
pengembangan kawasan pariwisata di
provinsi Maluku.

- Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan - Input :


Perundang-Undangan Bidang Sumber Dana APBD Rupiah Rp 199,486,543 Rp 179,469,600 89.97 100.00
Penataan Ruang
Output :
- Belanja Kegiatan : Rp. 65.767.600 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 15.542.000 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 98.160.000 Rupiah
- Outcome :
Meningkatkan Pemahaman dan pengetahuan
aparatur tentang Peraturan Pemerintah No. 21
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.

- Benefit :
Terwujudnya keharmonisan dalam
penggunaan sumber daya alam, sumber daya
buatan dan sumber daya manusia

- Impact :
Mencegah dampak negative terhadap
lingkungan akibat tumpang tindih pengaturan
penataan ruang

- Koordinasi dan Sinkronisasi


Pemanfaatan Ruang Daerah
Provinsi
- Sistem Informasi Penataan Ruang - Input :
Sumber Dana APBD Rupiah Rp 213,378,266 Rp 189,215,800 88.68 100.00
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 172.995.800 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 10.170.000 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 6.050.000 Rupiah

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 8


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
- Menghasilkan keterpaduan pembangunan
dalam wilayah provinsi;
- Menghasilkan tata ruang wilayah provinsi
yang berkualitas.
- Benefit :
- Mengetahui manfaat dan fungsi dari
Informasi Tata Ruang
- Meningkatkan kompetensi aparatur dalam
penyelenggaraan penataan ruang
- Impact :
- Terkendalinya Penataan ruang di Provinsi
Maluku

- Koordinasi dan Sinkronisasi


Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Daerah Provinsi
- Koordinasi dan Sinkronisasi - Input :
Penertiban dan Penegakan Hukum Sumber Dana APBD Rupiah Rp 220,637,950 Rp 184,754,050 83.74 100.00
Bidang Penataan Ruang
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 55.007.250 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 11.786.800 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 21.360.000 Rupiah
- Outcome :
- Pemahaman tentang pentingnya Penertiban
dan Penegakan Hukum Bidang Penataan
Ruang.
- Mencegah dan meminilisir terjadinya
pelanggaran terhadap penataan ruang.
- Benefit
Mengetahui aturan - aturan dan sanksi
terhadap pelanggaran penataan ruang.
Mendapat solusi dan penyelesaian terhadap
beberapa permasalahan penataan ruang yang
telah terjadi dari segi hukum.
Terjaminnya kepastian hukum dan
terlaksananya kegiatan yang sesuai dengan
peraturan perundang-undangan di bidang
pertanahan.

- Impact :
- Terpenuhinya pemahaman dan pengertian
tentang pentingnya penataan ruang bagi
masyarakat, pemerintah.
- Beberapa persoalan masalah pertanahan
dapat solusi dan jalan keluar penyelesaian
dari segi hukum dan penertiban.

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 9


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Terwujudnya tertib pertanahan yang
meliputi penguasaan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah serta pengendalian
penggunaan tanah dan pengaturan
penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah bagi berbagai kegiatan pembangunan.

- Operasionalisasi Tugas dan Fungsi - Input :


Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
Sumber Dana APBD Rupiah Rp 211,338,920 Rp 203,984,750 96.52 100.00
Bidang Penataan Ruang
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 76.913.250 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 15.231.500 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 111.840.000 Rupiah
- Outcome :
Terlaksananya kegiatan Operasionalisasi
Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri
Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang kepada
50 orang pemerintah bidang penataan ruang

- Benefit
Terkendalinya penataan ruang di Provinsi
Maluku
- Impact
Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar
PPNS

- Koordinasi Pelaksanaan Penataan - Input :


Ruang Sumber Dana APBD Rupiah Rp 199,835,870 Rp 165,243,900 82.69 100.00
- Output :
Belanja Kegiatan : Rp. 90.597.400 Rupiah
Belanja ATK : Rp. 10.746.500 Rupiah
Belanja Gaji : Rp. 62.400.000 Rupiah
- Outcome :
Terlaksananya kegiatan Koordinasi
Pelaksanaan Penataan Ruang untuk
penguatan kawasan strategis nasional
(KSN), kawasan strategis provinsi (KSP),
kawasan stratregis kabupaten kota (KSK)
dalam pemanfaatan ruang di provinsi
Maluku
- Benefit
Terkendalinya Pelaksanaan penataan ruang
di Provinsi Maluku
- Impact :
Terwujudnya Penataan Ruang yang sesuai
dengan peruntukannya

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - Input :
PROGRAM Pemberian Izin Lokasi Lintas
PENGELOLAAN IZIN Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 Sumber Dana APBD Rupiah Rp 402,584,400 Rp 296,144,500 73.56 100.00
LOKASI (satu) Daerah Provinsi - Output :
- Koordinasi dan Sinkronisasi Belanja Kegiatan : Rp. 98.696.000 Rupiah
Pemberian Izin Lokasi dalam rangka Belanja ATK : Rp. 9.301.900 Rupiah
Penanaman Modal dan Kemudahan
Belanja Gaji : Rp. 98.160.000 Rupiah
Berusaha Kewenangan Provinsi
- Outcome :
Meningkatnya pemahaman aparatur tentang
Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan
Berusaha.
- Benefit
- Terjaminnya kepastian Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha.
- Mendapat pemahaman dan pengertian
tentang Pemberian Izin Lokasi dalam Rangka
Penanaman Modal dan Kemudahan Berusaha
dengan menggunakan aplikasi OSS.
- Mendapat penjelasan tentang tugas masing
masing OPD, Lembaga dan Pengusaha
dalam proses pengurusan Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal dan
Kemudahan Berusaha dengan menggunakan
aplikasi OSS yang lebih mempermudah dan
menpercepat proses pengurusan izin secara
online.
- Impact :
Tercapainya sasaran Pemberian Izin
Lokasi dalam Rangka Penanaman Modal
dan Kemudahan Berusaha.

PROGRAM - - Input :
Penetapan Subyek dan Obyek
REDISTRIBUSI TANAH Sumber Dana APBD Rupiah Rp 361,228,000 Rp 280,984,000 77.79 100.00
Redistribusi Tanah Lintas Daerah
DAN GANTI Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) - Output :
KERUGIAN TANAH Daerah Provinsi Belanja Kegiatan : Rp. 102.945.500 Rupiah
KELBIHAN MAKSIMUM - Penguatan Fungsi dan Peran TKPRD Belanja ATK : Rp. 6.438.500 Rupiah
DAN TANAH ABSENTE Provinsi dan Kab/Kota Belanja Gaji : Rp. 187.200.000 Rupiah
- Outcome :
- Kegunaan dan manfaat pemberian
Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria kepada masyarakat

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 11


Kegiatan

Program Rencana Tingkat Presentasi Capaian Ket


Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Pentingnya Penetapan Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria kepada masyarakat
demi menigkatkan kesejahteraan hidupnya
dari tanah pemeberian pemerintah.

- Dapat mengetahui berapa banyak jumlah


masyarakat yang telah dilakukan Penetapan
Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria
yang dilaksanakan oleh BPKH ( Balai
Pementapan Kawasan Hutan) Wilayah IX
Maluku.
- Dapat mengetahui berapa luasan Kawasan
Hutan Lindung di Provinsi Maluku dan Berapa
Luasan Kawasan Hutan Lindung yang telah
dialih fungsikan untuk Redistribusi Tanah
Objek Reforma Agraria.

- Benefit :
- Mengetahui permasalahan yang dihadapi
oleh pemerintah daerah kabupaten kota
terkait Redistribusi Tanah Objek Reforma
Agraria yang belum dilakukan dan sudah
dilakukan dan penyelesaian permasalahan
yang dihadapi.

-Pemahaman pentingnya pelestarian kawasan


hutan yang ada di provinsi Maluku.
- Impact :
- Terkendalinya pemanfaatan dan Pentingnya
kawasan Hutan Lindung di Provinsi Maluku
- Mencegah dan meminilisir pelanggaran

terhadap penggunaan kawasan hutan Lindung

oleh masyarakat, pemerintah dan pengusaha.

LAKIP TARU PKK - APBD/P 2021 12


Formulir PPS
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
TAHUN 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku

Rencana Tingkat Capaian Prosentase Pencapaian


Sasaran Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
(Target ) Rencana Tingkat Capaian

1 2 3 4 5 6

BIDANG TATA RUANG

- Meningkatkan kualitas Tata Ruang di Provinsi Maluku - Program Penyelenggaraan Penataan Ruang 100 100 100
dari sesi Penataan Kawasan yang lebih baik.
- Program Pengelolaan Izin Lokasi 100 100 100

- Program Redistribusi Tanah Dan Ganti Kerugian Tanah 100 100 100
Kelebihan Maksimum Dan Tanah Absente

LAKIP TARU PPS - APBD/P 2021 13


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Tahun 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

SEKRETARIAT DINAS PU 14,086,349,559

Meningkatkan kualitas kelembagaan, Menyiapkan kebutuhan rutin PROGRAM - Perencanaan, Penganggaran, dan
ketatalaksanaan dan pelayanan publik kantor PENUNJANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dalam penyelenggaraan pekerjaan umum URUSAN
melalui penerapan prinsip-prinsip good PEMERINTAHAN
governance. - Penyusunan Dokumen - Input :
DAERAH PROVINSI
Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana APBD Rupiah 429,778,500
- Output :
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Keg
Perangkat Daerah
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Evaluasi Kinerja Perangkat - Input :


Daerah Sumber Dana APBD Rupiah 652,644,980
- Output :
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Keg
- Outcome :
Mendukung kebersihan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD - Input :
Sumber Dana APBD Rupiah 438,938,670
- Output :
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
1 Keg
SKPD

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 1


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
Mendukung ketersediaan alat tulis kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas - Input :
Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana APBD Rupiah 485,582,420
- Output :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1 Paket
Kelengkapannya
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pendataan dan Pengolahan - Input :


Administrasi Kepegawaian Sumber Dana APBD Rupiah 248,009,540
- Output :
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 1 Paket
Kepegawaian
- Outcome :
Terjaminnya penerangan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pendidikan dan Pelatihan - Input :


Pegawai Berdasarkan Tugas dan Sumber Dana APBD Rupiah 436,795,055
Fungsi - Output :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1 Keg
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Umum Perangkat


Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi - Input :
Listrik/Penerangan Bangunan Sumber Dana APBD Rupiah 150,001,000
Kantor - Output :
Komponen Instalasi 1 Keg
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(DPUPR)
- Outcome :
Mendukung aktifitas kegiatan
dan pelaksanaan tugas kantor
- Benefit :
Aktifitas kegiatan berjalan dengan baik
- Impact :
Program/kegiatan yang dilaksanakan
mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat

- Penyediaan Bahan Logistik - Input :


Kantor Sumber Dana APBD Rupiah 201,746,200
- Output :
Bahan Logistik Kantor 1 Keg
- Outcome :
Tersedianya bahan makanan
dan minuman
- Benefit :
Pegawai dapat melaksanakan tugasnya
lebih maksimal
- Impact :
Mendukung kesejahteraan pegawai

- Penyediaan Barang Cetakan - Input :


dan Penggandaan Sumber Dana APBD Rupiah 199,999,750
- Output :
Barang Cetakan dan Penggadaan 1 Keg
- Outcome :
Tersedianya alat barang cetakan dan
penggadaan

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 3


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Mendukung aktifitas kegiatan koordinasi
dan pelaksanaan tugas kantor
- Impact :
Program/kegiatan yang dilaksanakan
mendukung kinerja pegawai dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Fasilitasi Kunjungan Tamu - Input :


Sumber Dana APBD Rupiah 103,680,000
- Output :
Fasilitas Kunjungan Tamu
- Outcome :
Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu
- Benefit :
Tersedianya fasilitas untuk melayani tamu
- Impact :
Mendukung pelaksanaan program
penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyelenggaraan Rapat - Input :


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana APBD Rupiah 883,424,587
- Output :
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 Keg
Konsultasi SKPD
- Outcome :
Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi
dan konsutasi
- Benefit :
Meningkatkan kemampuan dan kinerja
pegawai
- Impact :
Lancarnya pelayanan kepegawaian untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat

- Dukungan Pelaksanaan Sistem - Input :


Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Dana APBD Rupiah 883,424,587
pada SKPD - Output :
Barang Penunjang Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
berupa :

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 4


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Aplikasi EOffice)
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Pengembangan
Website)
- Belanja Alat Elektronik Pendukung 1 Paket
Operasional Kantor
- Belanja alat elektronik SPBE (APBD-P) 1 Paket
- Belanja Peralatan Teleconference (APBD-P) 1 Paket
- Outcome :
Mendukung kinerja pegawai dalam
pelaksanaan tugas kantor berbasis elektorink

- Benefit :
Tersedianya peralatan SPBE penunjang
kerja
- Impact :
Terciptanya kelancaran kinerja pegawai
dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat

- Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Pengadaan Kendaraan - Input :
Perorangan Dinas atau Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 20,512,244
Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 200,000,000
- Output :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 1 Paket
atau Kendaraan Dinas Jabatan sejumlah :
8 unit kendaraan roda 2
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pengadaan Mebel - Input :


Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 15,868,194.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 330,000,000.00

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 5


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pengadaan Mebel berupa :
- Belanja Pengadaan Mebeleuir Kantor 1 Paket
Dinas
- Belanja Pengadaan Mebel Kantor 1 Paket
(APBD-P)
- Outcome :
Mendukung kelancaran kegiatan kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- - Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pengadaan Sarana dan - Input :


Prasarana Pendukung Gedung Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 157,753,740.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah -
- Output :
Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya berupa :
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Penyediaan Jasa Penunjang


Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, - Input :
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 464,400,000.00
- Output :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Paket
Daya Air dan Listrik
1 Unit Gedung Kantor Dinas PUPR
terawat dengan baik
- Outcome :
Kantor dalam kondisi baik dan layak
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 6


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Penyediaan Jasa Pelayanan - Input :


Umum Kantor Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 2,842,160,000
- Output :
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Paket
1 Unit Gedung Kantor Dinas PUPR
terawat dengan baik
- Outcome :
Kantor dalam kondisi baik dan layak
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Keuangan Perangkat - Input :


Daerah Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 474,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah
- Output :
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ 1 Paket
Verifikasi Keuangan SKPD
- Outcome :
Tata laksana keuangan dinas tersusun sesuai
permintaan dan pencairan dana
- Benefit :
Pembiayaan seluruh pelaksanaan kegiatan
terbayar sesuai progres
- Impact :
Kinerja keuangan sesuai dengan realisasi
fisik

- PROGRAM - Pengembangan Sistem dan - Input :


PENGEMBANGAN Pengelolaan Persampahan Regional Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
SISTEM DAN Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 899,445,200
PENGELOLAAN - Output :
PERSAMPAHAN Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama 1 Paket
REGIONAL Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
(Kalesang Negeri)
- Outcome :
Terwujudnya lingkungan bersih, masyarakat
sehat dan ekonomi tumbuh melalui gerakan
kalesang negeri

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 7


Sasaran Kegiatan

Rencana Rencana Tingkat


Program Ket
Tingkat Capaian (target)
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan
Capaian
(target)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Benefit :
- Masyarakat melihat langsug kerja
nyata pemerintah, masyarakat dan seluruh
stakeholder
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan

- PROGRAM - Penyelenggaraan Penataan - Input :


PENATAAN Bangunan dan Lingkungan di Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
BANGUNAN Kawasan Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,631,403,685
DAN dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota - Output :
LINGKUNGANNYA Terlaksananya Penyusunan Rencana, 1 Paket
Kebijakan,
dan Teknis Strategi
Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Outcome :
Tersusunnya rencana kebijakan strategi dan
teknik sistem penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis daerah
provinsi, kab/kota kedalam program kegiatan
Benefit :
- Usulan pengembangan sektor unggulan
sumber daya buatan, penataan kawasan
kelembagaan dalam rangka peningkatan
ekonomi lokal
Impact :
- Penataan kawasan strategis

- PROGRAM - Pengelolaan Barang Milik Daerah - Input :


PENGELOLAAN Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
PENGELOLAAN Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 475,291,198
BARANG MILIK - Output :
DAERAH Penyusunan Buku Standar Satuan Harga 1 Paket
Per-semester
- Outcome :
Sebagai salah satu sumber penyusunan
perencanaan anggaran atau kebutuhan
lainnya
- Benefit :
Penysunan Anggaran yang dapat dilakukan
secara maksimal sesuai kebutuhan
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

LKIP SEKRETARIAT RKT - APBD/P 2021 8


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2020

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

14,086,349,559 10,362,216,785 73.56 100.00

PROGRAM - Perencanaan, Penganggaran, dan


PENUNJANG Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
URUSAN
PEMERINTAHAN - Penyusunan Dokumen - Input :
DAERAH PROVINSI
Perencanaan Perangkat Daerah Sumber Dana APBD Rupiah 429,778,500 286,299,930 66.62 100.00
- Output :
Penyusunan Dokumen Perencanaan 1 Keg
Perangkat Daerah
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Evaluasi Kinerja Perangkat - Input :


Daerah Sumber Dana APBD Rupiah 652,644,980 556,894,656 85.33 100.00
- Output :
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1 Keg
- Outcome :
Mendukung kebersihan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Barang Milik Daerah


pada Perangkat Daerah
- Penatausahaan Barang Milik - Input :
Daerah pada SKPD Sumber Dana APBD Rupiah 438,938,670 293,807,350 66.94 100.00

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 9


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada
1 Keg
SKPD
- Outcome :
Mendukung ketersediaan alat tulis kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Kepegawaian
Perangkat Daerah
- Pengadaan Pakaian Dinas - Input :
Beserta Atribut Kelengkapannya Sumber Dana APBD Rupiah 485,582,420 473,913,639 97.60 100.00
- Output :
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 1 Paket
Kelengkapannya
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pendataan dan Pengolahan - Input :


Administrasi Kepegawaian Sumber Dana APBD Rupiah 248,009,540 210,835,872 85.01 100.00
- Output :
Pendataan dan Pengolahan Administrasi 1 Paket
Kepegawaian
- Outcome :
Terjaminnya penerangan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pendidikan dan Pelatihan - Input :


Pegawai Berdasarkan Tugas dan Sumber Dana APBD Rupiah 436,795,055 378,430,420 86.64 100.00
Fungsi

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai 1 Keg
Berdasarkan Tugas dan Fungsi
- Outcome :
Mendukung pelaksanaan kegiatan kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Administrasi Umum Perangkat


Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi - Input :
Listrik/Penerangan Bangunan Sumber Dana APBD Rupiah 150,001,000 145,362,700 96.91 100.00
Kantor - Output :
Komponen Instalasi 1 Keg
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
(DPUPR)
- Outcome :
Mendukung aktifitas kegiatan
dan pelaksanaan tugas kantor
- Benefit :
Aktifitas kegiatan berjalan dengan baik
- Impact :
Program/kegiatan yang dilaksanakan
mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat

- Penyediaan Bahan Logistik - Input :


Kantor Sumber Dana APBD Rupiah 201,746,200 199,536,000 98.90 100.00
- Output :
Bahan Logistik Kantor 1 Keg
- Outcome :
Tersedianya bahan makanan
dan minuman
- Benefit :
Pegawai dapat melaksanakan tugasnya
lebih maksimal

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 11


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Mendukung kesejahteraan pegawai

- Penyediaan Barang Cetakan - Input :


dan Penggandaan Sumber Dana APBD Rupiah 199,999,750 41,584,200 20.79 100.00
- Output :
Barang Cetakan dan Penggadaan 1 Keg
- Outcome :
Tersedianya alat barang cetakan dan
penggadaan
- Benefit :
Mendukung aktifitas kegiatan koordinasi
dan pelaksanaan tugas kantor
- Impact :
Program/kegiatan yang dilaksanakan
mendukung kinerja pegawai dan
peningkatan kesejahteraan masyarakat

- Fasilitasi Kunjungan Tamu - Input :


Sumber Dana APBD Rupiah 103,680,000 57,988,500 55.93 100.00
- Output :
Fasilitas Kunjungan Tamu
- Outcome :
Terpenuhinya fasilitasi kunjungan tamu
- Benefit :
Tersedianya fasilitas untuk melayani tamu
- Impact :
Mendukung pelaksanaan program
penunjang urusan pemerintahan daerah

- Penyelenggaraan Rapat - Input :


Koordinasi dan Konsultasi SKPD Sumber Dana APBD Rupiah 883,424,587 363,624,150 41.16 100.00
- Output :
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 1 Keg
Konsultasi SKPD
- Outcome :
Terpenuhinya kegiatan rapat koordinasi
dan konsutasi

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 12


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Meningkatkan kemampuan dan kinerja
pegawai
- Impact :
Lancarnya pelayanan kepegawaian untuk
mendukung peningkatan kesejahteraan
masyarakat

- Dukungan Pelaksanaan Sistem - Input :


Pemerintahan Berbasis Elektronik Sumber Dana APBD Rupiah 1,213,326,494 1,167,447,204 96.22 100.00
pada SKPD - Output :
Barang Penunjang Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik
berupa :
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Aplikasi EOffice)
- Belanja Jasa Konsultasi Berorientasi 1 Paket
Bidang Telematika (Pengembangan
Website)
- Belanja Alat Elektronik Pendukung 1 Paket
Operasional Kantor
- Belanja alat elektronik SPBE (APBD-P) 1 Paket
- Belanja Peralatan Teleconference (APBD-P) 1 Paket
- Outcome :
Mendukung kinerja pegawai dalam
pelaksanaan tugas kantor berbasis elektorink
- Benefit :
Tersedianya peralatan SPBE penunjang
kerja
- Impact :
Terciptanya kelancaran kinerja pegawai
dalam mendukung peningkatan
kesejahteraan masyarakat

- Pengadaan Barang Milik Daerah


Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
- Pengadaan Kendaraan - Input :
Perorangan Dinas atau Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 20,512,244 13,578,450 66.20 100.00
Kendaraan Dinas Jabatan Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 200,000,000 193,700,000 96.85 100.00

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 13


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Output :
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas 1 Paket
atau Kendaraan Dinas Jabatan sejumlah :
8 unit kendaraan roda 2
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pengadaan Mebel - Input :


Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 15,868,194.00 5,193,027 32.73 100.00
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah 330,000,000.00 329,135,000 99.74 100.00
- Output :
Pengadaan Mebel berupa :
- Belanja Pengadaan Mebeleuir Kantor 1 Paket
Dinas
- Belanja Pengadaan Mebel Kantor 1 Paket
(APBD-P)
- Outcome :
Mendukung kelancaran kegiatan kantor
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
- - Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pengadaan Sarana dan - Input :


Prasarana Pendukung Gedung Sumber Dana APBD (AP) Rupiah 157,753,740.00 135,764,400 86.06 100.00
Kantor atau Bangunan Lainnya Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah -
- Output :
Pengadaan Sarana dan Prasarana 1 Paket
Pendukung Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya berupa :
- Outcome :
Mendukung kelancaran administrasi
kantor

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 14


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Penyediaan Jasa Penunjang


Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Komunikasi, - Input :
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 464,400,000.00 347,816,076 74.90 100.00
- Output :
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 1 Paket
Daya Air dan Listrik
1 Unit Gedung Kantor Dinas PUPR
terawat dengan baik
- Outcome :
Kantor dalam kondisi baik dan layak
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Penyediaan Jasa Pelayanan - Input :


Umum Kantor Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 2,842,160,000 2,809,362,200 98.85 100.00
- Output :
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 1 Paket
1 Unit Gedung Kantor Dinas PUPR
terawat dengan baik
- Outcome :
Kantor dalam kondisi baik dan layak
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, - Input :


Biaya Pemeliharaan dan Pajak Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 570,708,800 162,478,344 28.47 100.00
Kendaraan Perorangan Dinas atau
- Output :
Kendaraan Dinas Jabatan
Penyediaan Jasa Pemeliharaan 1 Paket

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 15


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Outcome :
Terpeliharaannya kendaraan dinas
Benefit :
- Pelayanan kantor maksimal
Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Input :


Lainnya Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 34,879,300 33,250,000 95.33 100.00
- Output :
Jasa pemeliharaan mesin kantor
- Outcome :
Terpeliharanya peralatan kantor pendukung
operasional kantor
- Benefit :
Pelayanan kantor maksimal
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

- PROGRAM - Pengembangan Sistem dan - Input :


PENGEMBANGAN Pengelolaan Persampahan Regional Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
SISTEM DAN Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 899,445,200 644,814,750 71.69 100.00
PENGELOLAAN - Output :
PERSAMPAHAN Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama 1 Paket
REGIONAL Persampahan Lintas Kabupaten/Kota
(Kalesang Negeri)
- Outcome :
Terwujudnya lingkungan bersih, masyarakat
sehat dan ekonomi tumbuh melalui gerakan
kalesang negeri
Benefit :
- Masyarakat melihat langsug kerja
nyata pemerintah, masyarakat dan seluruh
stakeholder
Impact :
- Terwujudnya sasaran pembangunan

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 16


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Penyelenggaraan Penataan - Input :
PENATAAN Bangunan dan Lingkungan di Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
BANGUNAN DAN Kawasan Strategis Daerah Provinsi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 2,631,403,685 1,158,119,506 44.01 100.00
LINGKUNGANNY dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
A - Output :
Terlaksananya Penyusunan Rencana, 1 Paket
Kebijakan,
dan TeknisStrategi
Sistem Penataan Bangunan dan
Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah
Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
- Outcome :
Tersusunnya rencana kebijakan strategi dan
teknik sistem penataan bangunan dan
lingkungan di kawasan strategis daerah
provinsi dan kabpaten/kota kedalam program
dan kegiatan
Benefit :
- Usulan pengembangan sektor unggulan
sumber daya buatan, penataan kawasan
kelembagaan dalam rangka peningkatan
ekonomi lokal
Impact :
- Penataan kawasan strategis

- Administrasi Keuangan Perangkat - Input :


Daerah Sumber Dana APBD(AP) Rupiah 474,000,000
Sumber Dana APBD (Belanja Modal) Rupiah
- Output :
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ 1 Paket
Verifikasi Keuangan SKPD
- Outcome :
Tata laksana keuangan dinas tersusun sesuai
permintaan dan pencairan dana
- Benefit :
Pembiayaan seluruh pelaksanaan kegiatan
terbayar sesuai progres
- Impact :
Kinerja keuangan sesuai dengan realisasi
fisik

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 17


Kegiatan

Program Ket
Rencana Tingkat Presentasi Caaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Realisasi Keuangan Realisasi Fisik
Capaian (target) Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- PROGRAM - Pengelolaan Barang Milik Daerah - Input :
PENGELOLAAN Sumber Dana APBD(AP) Rupiah -
PENGELOLAAN Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 475,291,198 353,280,411 74.33 100.00
BARANG MILIK - Output :
DAERAH Penyusunan Buku Standar Satuan Harga 1 Paket
Per-semester
- Outcome :
Sebagai salah satu sumber penyusunan
perencanaan anggaran atau kebutuhan
lainnya
- Benefit :
Penysunan Anggaran yang dapat dilakukan
secara maksimal sesuai kebutuhan
- Impact :
Terwujudnya sasaran pembangunan

LKIP SEKRETARIAT PKK - APBD/P 2021 18


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Presentase
Rencana Tingkat Pencapaian
SASARAN Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
Capaian Target Rencana Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5 6

SEKRETARIAT DINAS PUPR

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 100.00 100.00

2. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional 100.00 100.00 100.00
Persampahan Regional

3. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Penataan Bangunan dan Lingkungannya 100.00 100.00 100.00

4. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Pengelolaan Barang Milik Daerah 100.00 100.00 100.00

LKIP SEKRETARIAT PPS - APBD/P 2021 19


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Rencana Tingkat
Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9

UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN 733,839,993

- Meningkatnya kualitas pelayanan Ketersediaan peralatan dan PROGRAM - Administrasi Umum Perangkat
UPTD Laboratorium Pengujian dan laboratorium yang memenuhi PENUNJANG URUSAN Daerah
Peralatan. standar. PEMERINTAHAN
DAERAH PROVINSI - Penyediaan Komponen Instalasi - Input :
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 7,385,730
- Output :
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Listrik yaitu Balon Mercury
Son 250 Watt sebanyak 2 buah; Lampu
Philips Essential 23 Watt sebanyak 15
buah; Lampu Philips Essential 50 Watt
sebanyak 20 buah; Sekring 2 Phase
sebanyak 4 buah; Lampu Pijar 60 Watt
sebanyak 20 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Penerangan Kantor
Selama 12 Bulan.

- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Input :


Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 127,420,263
- Output :
Tersedianya Bahan bakar dan ATK
seperti : Bensin 1.416 liter, Solar 1.849 liter,
Ball Liner Hitam 100 buah, Post-It 654
Warna 4 pack, Amplop Putih Kecil 10
dos, Amplop Putih Panjang 15 dos,
Ballpoint Pilot 50 buah, Buku Kas
Agenda Keluar 5 buah, Buku Kas,
Agenda Masuk 5 buah, Buku Kwitansi
Biasa10 buah, Buku Kwitansi Proyek 3
TTD 10 buah, Clip Binder No.155 5 dos,
Clip Binder No. 200 5 dos, Clip Binder
No.260 5 dos, Clip Binder No.111 5
dos,
Clip Kertas Kecil 10 dos, Gunting Besar
5 buah, Gunting Sedang 5 buah, Hekter
Besar 5 buah, Hekter Kecil 10 buah, Isi
Hekter Besar 15 dos, Isi Hekter Kecil 15
LKIP UPTD RKT - APBD/P 2021 1
Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Rencana Tingkat
Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
dos, Kalkulator 2 buah, Kertas HVS Folio
70 Gram 60 rim, Kertas HVS Folio
Warna 10 rim, Kertas HVS Kwarto 70
Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram,
Lakban (1,5 Jilid) 15 buah, Lakban (1
Jilid) 15 buah, Lakban (2 Jilid) 15 roll,
Lakban Bening 10 roll, Map Batik Kertas
100 buah, Map Tali Plastik 100 buah,
Pelobang Kertas Besar 2 buah, Pensil
2B 48 buah, Pensil Gambar HB 24 buah,
Re-Type (Tip-Ex) 12 buah, Stabillo Boss
10 buah, Catridge Orginal Cannon 810
Black 4 buah, Catridge Orginal Cannon
811 Color 4 buah, Flash Disk 32 GB 2
buah, Tinta Printer Epson (Biru) 2 botol,
Tinta Printer Epson (Hitam) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Kuning) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Merah) 2 botol, Serokan
Air 6 buah, Kain Pel 24 buah, Kain
Pembersih Kaca 2 lusin, Pengharum
Closed 24 botol, Sabun Cuci Tangan 10
botol, Tempat Sampah Sedang 12 buah,
Serokan Sampah 6 buah, Sapu Ijuk 12
buah, Sikat Closed (Nagata) 6 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan
Bakar Minyak, Bahan Pembersih dan
Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Barang Cetakan dan - Input :


Penggandaan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 9,740,000
- Output :
Penggandaan / fotocopy hitam 6.400
lembar dan fotocopy warna 1.250 lembar.
- Outcome :
Kebutuhan penggandaan bahan dan
laporan operasional kantor terjamin
selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

LKIP UPTD RKT - APBD/P 2021 2


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Rencana Tingkat
Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, - Input :
Sumber Daya Air dan Listrik. Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 52,320,000
- Output :
Terbayarnya Belanja / Tagihan Telepon
dan Listrik, 1 sambungan.
- Outcome :
Penerangan dan komunikasi kantor
selama 12 Bulan terjamin.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.

- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum - Input :


Kantor. Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 343,179,000
- Output :
Terbayarnya jasa pendukung administrasi
kantor diantaranya 2 Orang Tenaga
Mekanik Alat; 1 Orang Tenaga Penyelia;
3 Orang Tenaga Teknisi Pengujian Aspal;
Tanah dan Beton; 2 Orang Petugas Admin
SIMDA; 2 Orang Tenaga Teknisi
Laboratorium; 2 Orang Tenaga Kebersihan
; 2 Orang Operator Alat Berat; 2 Orang
Tenaga Keamanan (Satpam); 1 Orang
Tenaga Sopir dan Uang Makan Harian
309 Hari.
- Outcome :
Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi
Kantor dan Teknis Lainnya dalam
menunjang operasional kantor selama
12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Pemeliharaan Barang Milik Daera


Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah.
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, - Input :
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 77,060,000
Perizinan Kendaraan Dinas - Output :
Operasional atau Lapangan Terbayarnya Penggantian Suku Cadang
Kendaraan Dinas Roda-2 sebanyak 2

LKIP UPTD RKT - APBD/P 2021 3


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Rencana Tingkat
Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Unit, 2 Kali; Jasa Service Mobil sebanyak
5 kali; Jasa Service Kendaraan Bermotor
Roda-2 sebanyak 2 Unit, 2 Kali; Pajak
Kendaraan Dinas selama 1 tahun
sebanyak 4 Unit; Suku Cadang Kendaraan
Dinas sebanyak 4 Unit.
- Outcome :
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, - Input :


Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 33,000,000
Alat Besar - Output :
Terpeliharanya dan beroperasinya
kendaraan berat selama 1 tahun.
- Outcome :
Kendaraan berat beroperasi dengan
maksimal.
- Benefit :
Penyewaan dan penggunaan alat berat
dapat dilakukan dengan maksimal.
- Impact :
Pendapatan dari penyewaan alat berat.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Input :


Lainnya. Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 40,420,000
- Output :
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin
diantaranya AC 4 Unit, Printer 2 Unit,
Komputer 2 Unit, Bahan dan Peralatan
Laboratorium 1 Paket.
- Outcome :
Makin bertambahnya umur produktif
Peralatan Kantor dan Alat-alat Ukur
Kebinamargaan selama 12 Bulan.

- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.

- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

LKIP UPTD RKT - APBD/P 2021 4


Sasaran Kegiatan / Sub Kegiatan
Rencana Rencana Tingkat
Tingkat Program Ket
Uraian Indikator Uraian Indikator Kinerja Satuan Capaian (target)
Capaian
(target)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
- - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana - Input :
dan Prasarana Gedung Kantor atau Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 43,315,000
Bangunan Lainnya - Output :
Tersedianya Bahan Bangunan dan
Konstruksi seperti Cat Besi Merk Nipe
25 Kg, Cat Penutup (Cat Minyak) 30 Kg,
Cat Tembok 50 Kg, Cat Tembok Anti
Lumut 35 Kg, Dempul Kayu Merek
Kembang 1 Kg 10 Kaleng, Kayu REP
Kwalitas 1 sebanyak 50 batang, Kuas
Biasa 20 Buah, Kuas Rool 20 Buah,
Paku 12 Cm 10 Kg, Paku 5 Cm 10 Kg,
Paku 7 Cm 10 Kg, Pisau Dempul ATS-3
20 buah, Plamir Big Lion 35 Kg, Semen
Putih Jaquar (40 Kg) 1 Zak, Seng
Gelombang BJLS 30 (uk.914x1829 mm)
10 Lembar, Thiner Super 25 Liter, Tripleks
6 mm (120 x 240 cm) 25 Lembar, Upah
Kerja Pengecatan Dinding (127.983 M2),
Upah Kerja Plafon (80 M2), Pembabatan
/ Pembersihan Halaman Kantor (3 Orang
x 12 Bulan); 1 kegiatan
- - Outcome :
Terpeliharanya Gedung Kantor Selama
12 Bulan
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan
baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

LKIP UPTD RKT - APBD/P 2021 5


PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN (PKK)
TAHUN 2021

INSTANSI : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI MALUKU


Kegiatan

Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN 733,839,993.00 588,033,618.00 80.13 100.00

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN - Administrasi Umum Perangkat - Input :


PEMERINTAHAN Daerah
DAERAH PROVINSI - Penyediaan Komponen Instalasi Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 7,385,730 5,705,700.00 77.25 100.00
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor. - Output :
Belanja Alat / Bahan untuk Kegiatan
Kantor-Alat Listrik yaitu Balon Mercury
Son 250 Watt sebanyak 2 buah; Lampu
Philips Essential 23 Watt sebanyak 15
buah; Lampu Philips Essential 50 Watt
sebanyak 20 buah; Sekring 2 Phase
sebanyak 4 buah; Lampu Pijar 60 Watt
sebanyak 20 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Penerangan Kantor
Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor - Input :


Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 127,420,263 107,400,141 84.29 100.00
- Output :
Tersedianya Bahan bakar dan ATK
seperti : Bensin 1.416 liter, Solar 1.849 liter,
Ball Liner Hitam 100 buah, Post-It 654
Warna 4 pack, Amplop Putih Kecil 10
dos, Amplop Putih Panjang 15 dos,
Ballpoint Pilot 50 buah, Buku Kas
Agenda Keluar 5 buah, Buku Kas,
Agenda Masuk 5 buah, Buku Kwitansi
Biasa10 buah, Buku Kwitansi Proyek 3
TTD 10 buah, Clip Binder No.155 5 dos,
Clip Binder No. 200 5 dos, Clip Binder
No.260 5 dos, Clip Binder No.111 5 dos,
Clip Kertas Kecil 10 dos, Gunting Besar
5 buah, Gunting Sedang 5 buah, Hekter
Besar 5 buah, Hekter Kecil 10 buah, Isi
Hekter Besar 15 dos, Isi Hekter Kecil 15
dos, Kalkulator 2 buah, Kertas HVS Folio
70 Gram 60 rim, Kertas HVS Folio
Warna 10 rim, Kertas HVS Kwarto 70
Gram Kertas HVS Kwarto 70 Gram,
Lakban (1,5 Jilid) 15 buah, Lakban (1
Jilid) 15 buah, Lakban (2 Jilid) 15 roll,

LKIP UPTD PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan

Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Lakban Bening 10 roll, Map Batik Kertas
100 buah, Map Tali Plastik 100 buah,
Pelobang Kertas Besar 2 buah, Pensil
2B 48 buah, Pensil Gambar HB 24 buah,
Re-Type (Tip-Ex) 12 buah, Stabillo Boss
10 buah, Catridge Orginal Cannon 810
Black 4 buah, Catridge Orginal Cannon
811 Color 4 buah, Flash Disk 32 GB 2
buah, Tinta Printer Epson (Biru) 2 botol,
Tinta Printer Epson (Hitam) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Kuning) 2 botol, Tinta
Printer Epson (Merah) 2 botol, Serokan
Air 6 buah, Kain Pel 24 buah, Kain
Pembersih Kaca 2 lusin, Pengharum
Closed 24 botol, Sabun Cuci Tangan 10
botol, Tempat Sampah Sedang 12 buah,
Serokan Sampah 6 buah, Sapu Ijuk 12
buah, Sikat Closed (Nagata) 6 buah.
- Outcome :
Tersedianya Alat Tulis Kantor, Bahan
Bakar Minyak, Bahan Pembersih dan
Peralatan Kebersihan Selama 12 Bulan.

- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.

- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Barang Cetakan dan - Input :


Penggandaan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 9,740,000 2,999,900 30.80 100.00
- Output :
Penggandaan / fotocopy hitam 6.400 lembar
dan fotocopy warna 1.250 lembar.
- Outcome :
Kebutuhan penggandaan bahan dan laporan
operasional kantor terjamin selama 12
Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
Impact :
- Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan - Input :


Pemerintahan Daerah.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 52,320,000 35,267,309.00 67.41 100.00
Sumber Daya Air dan Listrik. - Output :
Terbayarnya Belanja / Tagihan Telepon dan
Listrik, 1 sambungan.
- Outcome :
Penerangan dan komunikasi kantor selama 12
Bulan terjamin.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.

LKIP UPTD PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan

Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum - Input :


Kantor. Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 343,179,000 310,200,000.00 90.39 100.00
- Output :
Terbayarnya jasa pendukung administrasi
kantor diantaranya 2 Orang Tenaga
Mekanik Alat; 1 Orang Tenaga Penyelia;
3 Orang Tenaga Teknisi Pengujian Aspal;
Tanah dan Beton; 2 Orang Petugas Admin
SIMDA; 2 Orang Tenaga Teknisi
Laboratorium; 2 Orang Tenaga Kebersihan
; 2 Orang Operator Alat Berat; 2 Orang
Tenaga Keamanan (Satpam); 1 Orang
Tenaga Sopir dan Uang Makan Harian
309 Hari.
- Outcome :
Tersedianya Jasa Pendukung Administrasi
Kantor dan Teknis Lainnya dalam
menunjang operasional kantor selama
12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- - Pemeliharaan Barang Milik Daerah - Input :


Penunjang Urusan Pemerintahan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 77,060,000 43,092,035.00 55.92 100.00
Daerah. - Output :
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Terbayarnya Penggantian Suku Cadang
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Kendaraan Dinas Roda-2 sebanyak 2
Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Unit, 2 Kali; Jasa Service Mobil sebanyak
atau Lapangan. 5 kali; Jasa Service Kendaraan Bermotor
Roda-2 sebanyak 2 Unit, 2 Kali; Pajak
Kendaraan Dinas selama 1 tahun
sebanyak 4 Unit; Suku Cadang Kendaraan
Dinas sebanyak 4 Unit.
- Outcome :
Terpeliharanya Kendaraan
Dinas/Operasional Selama 12 Bulan.
- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, - Input :


Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 33,000,000 22,773,000.00 69.01 100.00
Alat Besar. - Output :
Terpeliharanya dan beroperasinya
kendaraan berat selama 1 tahun.
- Outcome :
Kendaraan berat beroperasi dengan
maksimal.

LKIP UPTD PKK - APBD/P 2021 10


Kegiatan

Program
Presentasi Capaian
Uraian Indikator Kinerja Satuan Pagu Realisasi Keuangan Realisasi Fisik Ket
Kinerja (Keuangan)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
- Benefit :
Penyewaan dan penggunaan alat berat
dapat dilakukan dengan maksimal.
- Impact :
Pendapatan dari penyewaan alat berat.

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin - Input :


Lainnya. Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 40,420,000 17,280,533.00 42.75 100.00
- Output :
Terpeliharanya Peralatan dan Mesin
diantaranya AC 4 Unit, Printer 2 Unit,
Komputer 2 Unit, Bahan dan Peralatan
Laboratorium 1 Paket.
- Outcome :
Makin bertambahnya umur produktif
Peralatan Kantor dan Alat-alat Ukur
Kebinamargaan selama 12 Bulan.

- Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana - Input :


dan Prasarana Gedung Kantor atau Sumber Dana APBD (Belanja Operasi) Rupiah 43,315,000 43,315,000.00 100.00 100.00
Bangunan Lainnya.
- Output :
Tersedianya Bahan Bangunan dan
Konstruksi seperti Cat Besi Merk Nipe
25 Kg, Cat Penutup (Cat Minyak) 30 Kg,
Cat Tembok 50 Kg, Cat Tembok Anti
Lumut 35 Kg, Dempul Kayu Merek
Kembang 1 Kg 10 Kaleng, Kayu REP
Kwalitas 1 sebanyak 50 batang, Kuas
Biasa 20 Buah, Kuas Rool 20 Buah,
Paku 12 Cm 10 Kg, Paku 5 Cm 10 Kg,
Paku 7 Cm 10 Kg, Pisau Dempul ATS-3
20 buah, Plamir Big Lion 35 Kg, Semen
Putih Jaquar (40 Kg) 1 Zak, Seng
Gelombang BJLS 30 (uk.914x1829 mm)
10 Lembar, Thiner Super 25 Liter, Tripleks
6 mm (120 x 240 cm) 25 Lembar, Upah
Kerja Pengecatan Dinding (127.983 M2),
Upah Kerja Plafon (80 M2), Pembabatan
/ Pembersihan Halaman Kantor (3 Orang
x 12 Bulan); 1 kegiatan
- Outcome :
Terpeliharanya Gedung Kantor Selama 12
- Bulan.
Benefit :
Aktifitas kantor dapat berjalan dengan baik.
- Impact :
Target kinerja dapat tercapai.

LKIP UPTD PKK - APBD/P 2021 10


PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)
TAHUN 2021

Instansi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Maluku


Presentase
Rencana Tingkat Pencapaian
SASARAN Indikator Sasaran Realisasi Keterangan
Capaian Target Rencana Tingkat
Capaian
1 2 3 4 5 6

UPTD LABORATORIUM PENGUJIAN DAN PERALATAN

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Penyediaan dan Pemeliharaan Barang Penunjag Urusan Pemerintahan Daerah 100.00 80.13 100.00
Bidang UPTD Laboratorium Pengujian Dan Peralatan

LKIP UPTD PPS - APBD/P 2021 10

Anda mungkin juga menyukai