Anda di halaman 1dari 18

Page | 1

LAPORAN BADAN PEKERJA MAJELIS JEMAAT


PARADISE TAMAN KASIH MELONGUANE
TAHUN PELAYANAN 2011-2012
PADA SIDANG MAJELIS JEMAAT TAHUN 2012
TANGGAL 20 JANUARI 2013

A. PENDAHULUAN

Salam Damai Sejahterah untuk kita semua

Yth. 1. Badan Pekerja Majelis Sinode

2. Pendeta Wilayah 06 Melonguane

3. Pendeta Jemaat, Pendeta Pembantu Pelayanan dan Pendeta Khusus

4. MPPJ dan BPPJ

5. Para Ketua KOMPELKA Tkt Jemaat maupu KRT

6. Para Pelayanan Khusus dari KRT I sampai KRT V

7. Seluruh anggota jemaat yang saya hormati, banggakan dan kasihi

Mengawali laporan ini perkenankanlah kami mengajak kita semua


memanjatkan Pujian syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja
yang oleh karena kasih dan pertolonganNya telah menuntun perjalanan hidup
kita dan tugas panggilan pelayanan sepanjang tahun pelayanan 2011/2012 yang
telah berakhir pada 30 Nopember 2012 lalui, dan oleh karena tuntunan kuasa
Roh Kudus kita boleh berada ditempat ini dalam satu pesta iman yaitu “
SIDANG MAJELIS JEMAAT” dimana kita akan melakukan evaluasi terhadap
pelaksanaan program dan APBJ Tahun Pelayanan 2011/2012 dan secara
bersama-sama menggumuli penyusunan Program Pelayanan dan Anggaran
Belanja dan Pendapatan Jemaat (ABPJ) Tahun Pelayanan 2012/2013.

Saat ini dalam SIDANG MAJELIS JEMAAT Paradise Taman Kasih yang
merupakan Sidang Kedua setelah di berlakukannya Amanat Tata Gereja Tahun
2010 dan Peraturan-peraturan Gereja, dimana sebelum Tata Gereja 2010 dan
Peraturan-peraturan Gereja ini diberlakukan kita menggunakan pedoman Tata
Dasar dan Peraturan Gereja Tahun 1998 dengan menggunakan istilah Rapat
Tahunan Sidi Jemaat yang secara subtansial memiliki tujuan yang sama yaitu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pelayanan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Jemaat dan menyusun program Pelayanan dan
Page | 2

Anggaran Belanja dan Pendapatan Jemaat tahun Berikutnya,namun


mekanismenya telah berubah karena sesunggunya momentum ini merupakan
tindak lanjut dari pelaksanaan Rapat sidi Jemaat yang pelaksanaan dilakukan di
Tingkat Kelompok Rumah Tangga (KRT) yang selanjutnya hasilnya disampaikan
dan dibahas dalam Sidang ini melalui masing-masing Majelis Jemaat dari KRT
sebagai Perwakilan atau pembawa aspirasi Jemaat.

Kami berharap bahwa pelaksanaan Sidang Majelis Jemaat ini sedang


digumuli dan di doakan oleh semua yang hadir sebagai utusan maupun jemaat
yang ada dirumah bahkan dimana saja mereka berada sehingga pesta iman ini
boleh berlangsung sukses jauh dari segala bentuk perselisian dan berharap
Sidang majelis jemaat ini dapat memutuskan hal-hal yang sangat urgen yang
merupakan kebutuhan dasar baik dalam pelayanan iman maupun dalam wajut
pelayanan kasih.

Peserta Sidang yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,

Sidang Majelis Jemaat Paradise Taman Kasih dilaksanakan dibawa tuntunan


Tema “ TUHAN ITU BAIK KEPADA SEMUAH ORANG” dan Sub Tema “
BERSAMA-SAMA MEMELIHARA KASIH, PERSAUDARAAN, PERSEKUTUAN
PERDAMAIAN DAN KEUTUHAN CIPTAAN SEBAGAI PERWUJUDAN
MASYARAKAT SYALOM” . Tema dan Sub Tema ini kiranya tidak hanya
sekedar slogan yang menghiasi persidangan ini, tetapi harus menjadi jiwa dan
roh dari penyelenggaraan pesta iman ini

Peserta Sidang yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,

Harus diakui bahwa disepanjang tahun pelayanan 2011/2012 yang telah kita
jalani ada begitu banyak dinamikanya dengan berbagai kendala, kelemahan dan
kekurangan walaupun juga tidak sedikit kita boleh mencapai keberhasilan dalam
pelaksanaan program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan jemaat
(ABPJ) Tahun Pelayanan 2011/2012.

Peserta Sidang yang hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,

Sebagai bagian dari tanggungjawab pelayan dan memenuhi amanat Tata


Gereja Tahun 2010, serta Peraturan Gereja, maka menjadi kewajiban dari
BPMJ, MPPJ dan BPPJ untuk menyampaikan Laporannya dalam Sidang
Majelis Jemaat . Adapun Laporan Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ)
disampaikan dengan Sitematika sebagai berikut:
Page | 3

A. Pendahuluan

B. Gambaran Singkat Tentang Jemaat

C. Organisasi Peronalia dan Keanggotaan

D. Sarana Prasarana

E. Pelaksana Program

F. Penutup

B. GAMBARAN SINGKAT TENTANG JEMAAT

Pembangunan Jemaat GERMITA Paradise Taman Kasih secara integral


adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat
Kabupaten Kepulauan Talaud, demikian juga terhadap organisasi-
organisasi Gereja lainnya, namun terhadap keberadaan Jemaat
GERMITA Taman Kasih Melonguane dengan pemerintah daerah memiliki
hubungan yang lebih khusus karena Jemaat GERMITA Taman Kasih
Melonguane terbentuk dari keprihatinan Pemerintah daerah terhadap
Kondisi Bangunan Taman Kasih Khususnya Gereja Protestan yang tidak
terurus lagi baik bangunannya maupun halamannya. Oleh karena itu
melalui inisiatif langsung dari Bapak Pnt. Drs.C. Ganggali,ME ketika itu
Sebagai Ketua IV BPH Sinode Germita yang sekaligus dalam Kapasitas
beliu sebagai Bupati Kepulauan Talaud digagas pertemuan yang
Melibatkan BPH Sinode ,Pendeta Wilayah 06 Melonguane, Para BPHMJ
dari 3 Jemaat yang di perkirakan akan menjadi anggota jemaat baru
tersebut.

Pertemuan Pertama dihadiri dari yang mewakili BPH Sinode adalah :


Pnt.Drs. C. Gaganggali,ME, (Ketua IV BPHS GERMITA), Pdt.
A.Abbas,MTh (Sekretaris Umum BPHS GERMITA) dan Pdt. A.J.Rompah-
Larinse,SPAK (Pendeta Wilayah 06 Melonguane), ; dari Jemaat Bukit
Sinai Melonguane Barat dihadiri:Pnt. Ir.F.Ch. Udang,MBA,MM,(Wkl.Ketua
BPHMJ), Pnt. H. Maarisit,SPd;( Sekretaris 1 BPHMJ) ; dari Jemaat
Ebenhaezer Melonguane dihadiri oleh :Pnt.G.R. Timpua,SIP,(Sekretaris 1
BPMJ ),Dkn. Kresmus Lindo, SIP (Bendahara BPHMJ) dan Pnt. Jus
Maratade (Sekretaris 2) dan Dari Jemaat Sangkudiman Melonguane
Timur dihadiri oleh Pnt.Drs.A. Timpua (Ketua BPHMJ), yang itinya
membahas rencana Pembentukan Jemaat yang baru dan menghasilkan
Page | 4

kesepakatan menyetujui pembentukan Jemaat Baru dengan tempat


ibadah menggunakan Fasilitas Taman Kasih Melonguane. Dan
selanjutnya ditindaklanjuti dengan pertemuan yang melibatkan Pelayan
Khusus dari 3 Jemaat dan hal-hal yang terkait dengan administrasi
pembentukan Jemaat baru dengan puncaknya diterbitkannya Surat
Keputusan BPH Sinode Germita No…….. dan Peresmiannya dilakukan
oleh Ketua BPH Sinode Germita Pdt. S.Taariwuan,Sth. Pada Tanggal 19
Oktober 2010.Demikian sekilas sejarah singkat pembentukan Jemaat
Paradise Taman Kasih Melonguane.

Dalam perjalanan Pelayanan Jemaat GERMITA Paradise Taman Kasih


sejak terbentuknya sampai saat ini fokus utamanya adalah pembangunan
iman jemaat dengan mengutamakan kegiatan-kegiatan non fisik yaitu
pelayanan baik ditingkat Sinode, Wilayah , Jemaat maupun KRT, dan jika
ada kegiatan pembangunan fisik Gedung Ibadah itu bersifat pemeliharaan
saja seperti Penggantian tangga masuk, Pengecetan Dinding, Perbaikan
intalasi listrik, pekerjaan selasar Bagian Belakang,Perbaikan seng yang
bocor dan lainnya.

Mengawali Tahun Pelayanan 2012/2013 maka telah dilakukan Rapat Sidi


Jemaat yang dilakukan di tiap Kelompok Rumah Tangga (KRT 1- KRT 5)
sebagai amanat Tata Gereja Tahun 2010 dan Peraturan Gereja tentang
Jemaat pasal 32 yang bertujuan mengevaluasi pelaksanaan Program dan
Kegiatan pelayanan 2011/2012 serta menampung usulan program
kegiatan dan angaran tahun pelayanan 2012/2013 untuk menjadi
rancangan program dan kegiatan tahun pelayanan 2012/2013.

Dalam pelaksanaan rapat sidi jemaat ternyata berkembang berbagai


saran, masukan usulan yang semuanya bertujuan untuk peningkatan
pelayanan dalam rangka penjabaran tritugas gereja yaitu Bersaksi,
Bersekutu dan Melayani dan salah satu yang diusulkan oleh KRT 2, 4
dan 5 adalah pengadaan tanah gereja dengan alasan bahwa gedung
Ibadah yang saat ini di tempati adalah azet Daerah yang jika karena
tuntutan pelayanan harus dilakukan perbaikan, atau peningkatan
bangunannya dengan berkonsekwensi terhadap anggaran yang besar itu
tidak dapat dilakukan karena bukan azet jemaat, kecuali yang sifatnya
pemeliharaan yang membutuhkan pembiayaan yang kecil itu harus
dilakukan. Sehingga oleh 3 Kelompok Rumah Tangga (KRT) ini
cenderung untuk memprioritaskan pengadaan tanah Gereja, dan untuk
rehabilitasi dan pembangunan Gedung Ibadah Taman Kasih ini
Page | 5

memohon bantuan pemerintah daerah sebagaimana percakapan awal


ketika jemaat ini terbentuk.

C. ORGANISASI PERSONALIA DAN KEANGGOTAAN

1. Organisasi

Jemaat GERMITA Paradise Taman Kasih berdiri/diresmikan pada tanggal


19 Oktober 2011 berdasarkan Surat Keputusan BPH Sinode GERMITA
No..... Tanggal ....... dan tercatat sebagai jemaat yang ke 113 dari
Dari Jemaat GERMITA yang terdiri atas lima (lima) Kelompok Rumah
Tangga (KRT) dengan jumlah KK sebanyak 90 KK dan Jumlah jiwa 335
org. ketika dibentuk dan sampai pada hari sabtu 19 Januari 2013 ini
dalam pendataan terakhir tercatat jumlah jiwa adalah sebanyak ..... jiwa
(data lengkap dapat dilihat dalam lampiran laporan ini)

2. Personalia

Gereja Paradise Taman Kasih Melonguane ditetapkan berdasarkan surat


keputusan BPH Sinode GERMITA Nomor:……………………………..
Memiliki perangkat pelayanan sebagai berikut :
a. Badan Pekerja Majelis Jemaat (BPMJ) terdiri dari :

Ketua : Pnt. Ir. Ordik Rompah,MSi,

Wakil Ketua : Pnt. Drs. E. Pulu, S.Pd, MM

Sekretaris : Pnt. Elias Linda SSos

Wakil Sekretaris : Pnt. Herryanto Bawulang,SPd

Bendahara : Dkn. Linda Sasauw,SE, ME

b. Badan Pengawas Perbendaharaan Jemaat (BPPJ) terdiri dari :

Ketua : Diaken E. R. Awaeh


Sekretaris : Arnet Sasela, SE
Anggota : Denny Lalegit,SH,MH
Page | 6

c. Majelis Pengembala dan Pertimbangan Jemaat (MPPJ) terdiri dari:

Ketua : Pnt. Ayub Alang


Anggota : Pnt. Alten Sawori,SPd,MM
Anggota : Pnt. Jahya Talau

d. Ketua-ketua KOMPELKA terdiri dari :

KPKL : Pnt. Simon Karaeng,SH,MH


KPKP : Pnt. Dra.Olha Rompah
KPP : Pnt. Frans Ismail Pulu, SE
KPR : Pnt. Petri Genggang,SPd
Pelsus Anak : Pnt. Ny. Sampini-Parenta

e. Majelis Jemaat Kolom (KRT 1 s/d 5) terdiri dari:

KRT 01 : Pnt. Anto Malaa, Apt


: Dkn. Susie Sedu,Apt.
: Dkn. Steven Kumowal

KRT 02 : Pnt. Mariam Sarindeho


: Dkn. Erwin Tatompo
: Dkn. Ny. Sasela Sarean

KRT 03 : Pnt. Ir. Max Patone,MM


: Dkn. Dra. Suriati Unas, M.Si
: Dkn. Preudenhod Palawe

KRT 04 : Pnt. Dietje Bawengke


: Dkn. Iwan Lawitan,SE
: Dkn. Alprita Parasala

KRT 05 : Pnt. Ny. Pinilas –Gahansa,


: Dkn. Adriamal Sasoeng
: Dkn. Stenly L. Larumpaa
Page | 7

Tabel 1 : Data Keanggotaan Jemaat

KELAMIN SIDI NIKAH BAPTIS

KRT KK JIWA L P S B S B S B

01 24 95 45 50 48 47 48 47 92 4

02 18 56 21 35 38 18 36 20 56 0

03 21 78 35 43 42 36 42 36 75 2

04 12 43 17 26 25 18 24 19 42 1

05 15 63 28 35 33 30 30 33 61 2

JUMLAH 90 335 146 189 186 149 180 155 326 9

Tabel 2 : Data Kematian Jemaat di KRT

NAMA YANG
N0 HARI/TANGGAL MENINGGAL KRT KET

1 Sabtu, 3 November 2012 Julianti Maitulung 4  

JUMLAH     1 org   
Page | 8

C. SARANA PRASARANA

Sarana prasarana yang ada di Jemaat Paradise Taman Kasih Melonguane


Sepertipada Tabel Berikut ini :

Tabel 3 : Data Inventaris Jemaat 2012/2013

NO NAMA BARANG SATUAN JUMLAH KONDISI KET

B RR RB

1 Bangunan Gedung Ibadah Unit 1       Pinjaman 

2 Bangunan Pastori Unit 1       Pinjaman 

3 Kantor Jemaat - - - - -  

4 Kendaraan Roda dua - - - - -  

5 Kendaraan Rida empat - - - - -  

6 Meja:            

a. Meja Panjang 3,80 m Buah 1   - -  Inventaris

b. Meja Panjang 2,15 m Buah 2   - -  Inventaris

7 Kursi Plastik Merk Solaris Buah 200 199 1 -  Inventaris

8 Papan Nama Gereja B 1 1  - -  Inventaris


Paradise

9 Keyboard Yamaha PSRS unit 1 1 Inventaris


750

10 Power Mixer Merk unit 1 1 Inventaris


Behringer

11 LCD Hitachi unit 2 2 Inventaris

12 Meja LCD buah 2 2 Inventaris

13 Kotak Persembahan buah 2 2 Inventaris

14 Kantong Persembahan 6 6 6 Inventaris


.
Page | 9

15 Bunga besar Unit 2 2 Inventaris

Bunga Meja Buah 2 2 Inventaris

Inventaris
16 Speaker Unit 4 4

Inventaris
17 Kaki Speaker Unit 4 4

Inventaris
18 Layat LCD Unit 2 2

Inventaris
19 Pohon Terang dan asesoris Seet 1 1

Inventaris
20 Standart MIC Berdiri Unit 3 3

Inventaris
21 Standart Mic Duduk Unit 2 1 1

Inventaris
22 Tempat Lilin Unit 3 3

23 Taplak Putih Kecil 4 4

Taplak Putih sedang 2 2 Inventaris

Taplak Putih Besar 7 7

Inventaris
24 Rak tempat sound sistem 1 1

Inventaris
25 Peralatn Perjamuan Set 1 1

Inventaris
26 Mesin Paras Unit 1

Inventaris
27 Meja Pro kantor Buah 1 1

Inventaris
28 Bangku Buah 28 28

Inventaris
29 Jam Dinding Buah 1 1

Inventaris
30 Pot Bunga Besar Buah 2 2

Inventaris
31 Laptop Unit 1 1

32 Printer Unit

Ket :

B : Baik

RR : Rusak Ringan

RB : Rusak Berat
Page | 10

E. PELAKSANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN

Dari Hasil Rapat Tahunan Sidi Jemaat 19 Nopember tahun 2011


dengan agenda melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program dan
Kegiatan tahun pelayanan 2010 dan pertanggungjawaban perhadap APBJ
tahun 2010 dan menyusun Program Pelayanan dan APBJ Tahun
2011/2012 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Rapat Tahunan Sidi
Jemaat Nomor 014/KEP-RTSJP/IX-2011 tentang Laporan BPHMJ dan
Nomor : 015/KEP-RTSJP/IX-2011 tentang Program dan Angaran
Pendapatan dan Belanja Jemaat Tahun pelayanan 2011-2012.

A. Program Pelayanan

Dari 154 Kegiatan dalam program Pelayanan Tahun 2011/2012


dapat dirinci sebagai berikut:

Terlaksana : 100 Kegiatan

Belum optimal : 13 Kegiatan

Tidak terlaksana : 41 Kegiatan yang masing-masing dapat


disebutkan sebagai berikut , kecuali yang terlaksan tidak perlu di
uraikan adalah sebagai berikut:

1. DEPARTEMEN AIPI (Ajaran, Ibadah dan Pekabaran Injil)


Dari 34 Kegiatan yang ditetapkan dalam departemen I AIPI ini
maka realisasinya adalah:
- Terlaksana : 25 Kegiatan
- Belum optimal : 3 Kegiatan
- Tidak terlaksana : 6 Kegiatan
kegiatan yang terlaksana namun kurang optimal adalah:
1. Sosialisasi Tata Gereja Tahun 2010 dan peraturan-peraturan
Gereja
2. Ibadah majelis jemaat dan Kompelka
3. Ibadah subuh Harian di KRT
sedangkan kegiatan-kegiatan yang tidak terlaksana adalah 6
kegiatan masing-masing:
1. Pembekalan Majelis jemaat yang terpilih periode 2012-2017
oleh BPM Sinode. Kegiatan ini adalah kerjasama dengan
Pendeta Wilayah 06 Melonguane tidak terlaksana karena
Page | 11

jadwalnya bertepatan dengan masa transisi pergantian Pendeta


Wilayah dari Pdt.A.J. Larinse, SPAK kepada Pdt.E. Mona, STh
dan selanjutnya hanya beberapa bulan berselang diganti oleh
Pdt. H. Wondal,STh.
2. Melakukan Lomba pemasangan Umbul-umbul dan lampion
pada minggu sengsara I sampai IIV
3. Melaksanakan Ibadah dalam bahasa Talaud
4. Melaksanakan pertukaran mimbar setiap minggu II di tiap KRT
5. Menetapkan hari doa dan puasa pada hari sabtu mulai jam
06.00 – 18.00.
6. Peneguhan Sidi baru
7. Membentuk komisi pembangunan untuk mengupayakan dana
rehabilitasi dan kelengkapan Sarana Gereja
II. DEPARTEMEN OKILITBANG (Organisasi, Keesaan, Penelitian dan
Pengembangan.
Dari 15 Kegiatan Pelayanan yang di tetapkan dengan realisasi
sebagai berikut:
- Terlaksana : 6 Kegiatan
- Tidak Optimal : 3 Kegiatan
- Tidak Terlaksana : 6 Kegiatan
Kegiatan yang terlaksana namun kurang optimal sebanyak 3
Kegiatan adalah:
1. Penetapan hari sabtu sebagai hari kantor jemaat. Kegiatan ini
belum berjalan sebagaimana diharapkan walau telah di buat
jadwal penanggungjawab setiap minggu.
2. Melaksanakan rapat evaluasi setiap tiga bulan sekali. Kegiatan
ini telah dilakukan pada Tribulan I dan II yang tidak terlaksana
pada tribulan III sedangkan untuk tribulan IV disatukan dengan
Sidang Majelis Jemaat yang sedang dilaksanakan sekarang ini.
3. Pembuatan dan Pengkajian Data Jemaat
Sedangkan kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan adalah
1. Mengusulkan kepada BPH Sinode GERMITA untuk
menempatkan pendeta sebagai Ketua BPMJ.
2. Mengikuti pawai paskah wilayah (program wilayah)
3. Mengadakan berbagai penelitian tentang perkembangan
jemaat.
Program ini sangat sulit dilakukan karena membutuhkan sumber
daya manusia yang memiliki kemampuan ilmia dan biaya,
mungkin ini hanya pada tingkatan sinodal. sehingga tidak perlu
diprogramkan lagi.
Page | 12

4. Pengadaan Lahan Gereja dan TPU jemaat.


III. DEPARTEMEN PPWGSB (Pendidikan, Pembangunan, Warga
Gereja, Seni dan Budaya.
Dari 8 kegiatan yang ditetapkan realisasinya :
- Terlaksana : 3 Kegiatan
- Tidak terlaksana : 5 Kegiatan
Adapun kegiatan yang tidak terlaksana adalah:
1. Memberi bantuan pendidikan bagi anak kurang mampu
2. Pembekalan majelis jemaat 2 kali setahun
3. Penetapan dan pelatihan pemain keyboard
4. Pembentukan Komisi Seni dan Budaya
5. Mengikuti Lomba Seni dan Budaya (Pesparawi)
IV. DEPARTEMEN DEKUBANG PENMAS (Diakonia,Ekonomi,
Keuangan, Pembangunan dan Pengembangan Masyarakat)
Dari 25 Kegiatan yang ditetapkan realisasinya adalah sebagai
berikut:
- Terlaksana : 15 Kegiatan
- Belum Optimal : 5 Kegiatan
- Tidak Terlaksana : 5 Kegiatan
Ada 5 Kegiatan yang terlaksana namun belum dapat dilakukan
secara optimal. Kegiatan-kegiatan tersebut adalah:
1. Pembayaran Jasa Majelis,Petugas Aministrasi dan Guruh
Sekolah Minggu (Konsekwensi embiayaan)
2. Membuat Laporan Keuangan Setiap Bulan
3. Menyampaikan Laporan Keuangan Setiap Tri Bulan
4. Perbaikan Instalasi Listrik, Plafon/Atap, tangga depan,
Rehabilitasi Pastori dan Kuncistori
5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gereja . Sebagian Sarana
dan prasarana tidak terealisasi karena sumber-sumber
penerimaan tidak mencapai.
Sedangkan Kegiatan yang tidak terlaksana adalah:
1. Memberikan diakonia Natal bagi Lansia dan anak-anak yatim
piatu
2. Diakonia BagiKorban bencana alam
3. Pembentukan Komisi Kesehatan Jemaat
4. Pelaksanaan Posyandu Lansia
5. Peninjauan Komisi Duka.
Page | 13

V. KOMISI PELAYANAN KATEGORIAL

a. Komisi Pelayanan Anak (KPA)

Ada 16 Kegiatan dengan realisasi sbb:


- Terlaksana : 15 Kegiatan
- Tidak Terlaksana : 1 Kegiatan
Hanya satu kegiatan yang tidak terlaksana yaitu Pembuatan data
base KPA

b. Komisi Pelayanan Remaja (KPR)


Ada 12 Kegiatan dengan realisasi:
- Terlaksana : 7 Kegiatan
- Tidak Terlaksana : 5 Kegiatan
Kegiatan yang tidak terlaksana adalah :
1. Melaksanakan evaluasi tingkat jemaat 3 bulan sekali dan
melaporkan ke BPMJ
2. Pembentukan Tim Kesenian KPR
3. Pembentukan data base KPR
4. Pelatihan Kepemimpinan
5. Mengikuti Lombah CCA tingkat Jemaat

c. Komisi Pelayanan Pemuda (KPP)


Ada 13 Kegiatan yang ditetapkan dengan realisasi:
- Terealisasi : 10 Kegiatan
- Tidak terealisasi : 3 Kegiatan
Kegiatan yang tidak terealisasi adalah
1. Pelatihan Kepemimpinan dan Manajemen Pemuda
2. Pembentukan Tim kesenian KPP
3. Pembuatan DataBasePemuda.

d. Komisi Pelayanan Kaum Perempuan (KPKP)


Ada 15 Kegiatan dengan realisasinya :
- Terlaksana : 10 Kegiatan
- Tidak Terlaksana : 5 Kegiatan
Kegiatan –kegiatan yang tidak terlaksana adala:
1. Mengupayakan Ibadah bervariasi dan PA/Diskusi pada setiap
ibadah Kompelka tingkat jemaat/KRT oleh pendeta jemaat.
2. Melaksanakan ibadah tasik tingkat jemaat
Page | 14

3. Pembentukan Tim Kesenian KPKP


4. Pembuatan data base KPKP
5. Pelatihan kepemimpinan

e. Komisi Pelayanan Kaum Laki-laki (KPKL)


Ada 15 Kegiatan yang ditetapkan dengan realisasi:
- Terlaksana : 10 Kegiatan
- Tidak terlaksana : 5 Kegiatan
Kegiatan yang tidak terlaksana adalah
1. Melaksanakan evaluasi tingkat jemaat 3 bulan sekali dan
melaporkan kepada BPMJ
2. Pembentukan Tim Kesenian KPKL
3. Pelatihan Kepemimpinan
4. Melaksanakan Ibadah Tasik 6 bulan sekali
5. Pembuatan data base KPKL.

B. Anggaran

a. Pendapatan
Dari total pendapatan yang dianggarakan dalam APBJ Tahun
2011/2012 sebesar Rp. 408.620.000,- maka yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 230.537.000,- atau sebesar 56,85 %. Capaian ini jauh
dari target penerimaan yang telah kita anggarkan karena ada
beberapa kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar
tidak dapat dilakukan seperti:
1. Pengadaan Tanah Jemaat dengan pos penerimaan Partisipasi
Jemaat Untuk Pengadaan Tanah sebesar Rp. 35.000.000,-
2. Pembangunan Aula ASM dengan Pos penerimaan Partisipasi
Jemaat Untuk Pembangunan Aula ASM sebesar Rp.
20.000.000,-
3. Sampul Partisipasi Pembangunan dari Keluarga/Jemaat sebesar
Rp. 39.671.000,-
Selanjutnya sumber-sumber penerimaan lainya yang sangat
signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan adalah:
1. Syukur Persepuluhan Keluarga yang dianggarkan sebesar Rp.
48.000.000,- dengan asumsi ketika penyusunan anggaran
diperkirakan ada 80 Keluarga yang akan memberi Syukur
persepuluhan dengan rata-rata Rp.50.000/perbulan yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 35.521.000,- atau sebesar 74 %.
Realisasi ini tidak tercapai Karena ternyata masih cukup banyak
Page | 15

keluarga yang belum samasekali memberikan Syukur


Persepuluhan yaitu 37 KK, yang memberikan 1-3 kali sebanyak
47 KK, yang memberikan 4-7 kali sebanyak 11 KK dan baru 5
KK yang memberikan diatas 8 kali.

Jumlah KK yang memberi


No KRT KK Anggaran Realisasi Persepuluhan

Diatas 4-7 1-3 Belum


8 kali kali kali

1 I 22 5.935.000,- 1 1 8 12

2 II 20 8.050.000,- 1 3 23 3

3. III 18 3.635.000,- 1 1 7 9

4 IV 10 8.796.000,- 1 1 6 2

5 V 20 6.240.000,- 1 5 3 11

6 Non 90 48.000.000,- 2.865.000,-


KRT
dan NN

Jumlah 90 48.000.000,- 35.521.000,- 5 11 47 37

2. Syukur HUT Kelahiran.


Dianggarakan sebesar Rp. 25.000.000,- dan terealisasi sebesar
Rp.15.675.000,- dengan persentase sebesar 62,7 %
3. Syukur HUT Perkawinan
Dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- yang terealisasi sebesar
Rp.1.650.000,- atau hanya sebesar 21 %.
4. Syukur HUT GERMITA dianggarkan sebesar Rp. 7.000.000,- dan
tidak terealisasi sama sekali.
5. Persembahan Ibadah KRT yang dianggarkan sebesar Rp.
31.450.000,- yang terealisasi sebesar Rp. 22.691.000,- atau
sebesar 72,1 %
Page | 16

6. Persembahan Ibadah Kategorial (KOMPELKA) yang


dianggarkan sebesar Rp. 24.000.000,- yang terealisasi sebesar
Rp. 12.414.000,- atau sebesar 51,76 %.
7. Persembahan Ibadah Hari Minggu yang dianggarkan sebesar
Rp. 62.400.000,- dan yang terealisasi sebesar Rp. 51.574.000,-
atau sebesar 82,65 %.
8. Ada beberapa target-target penerimaan yang tidak tercapai
jumlah kecil seperti syukur Tahun Baru, Natal, Persembahan-
persembahan seperti, Hari Doa Sedunia, Ibadah Majelis Jemaat,
Malam Penginjilan, Peletakan Batu .Oleh sebab itu pada tahun
pelayanan 2012/2013 perlu dirasionalisasi anggaran
berdasarkan realisasi tahun 2012.
Namun demikian ada beberapa sumber Penerimaan yang melapau
target anggaran yang telah di tetapkan yaitu
1. Sampul Syukur Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 25.000.000,-
yang terealisasi sebesar Rp. 40.616.000,- atau sebesar 162,5 %
2. Sampul Syukur Peneguhan Pelayan Khusus , Dianggarkan
sebesar Rp. 600.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.627.000, atau
sebesar Rp. 271%.
3. Sampul Syukur Pelantikan Kompelka. Dianggarkan sebesar Rp.
500.000,- terealisasi sebesar Rp.1.145.000,-
4. Persembahan Ibadah Persiapan PAYK. Dianggarkan sebesar
Rp, 1.100.000,0 terealisasi sebesar Rp. 1.264.000,-
Selanjutnya secara lebih rinci akan dilaporkan oleh Ibu Bendahara
BPMJ.
Untuk Gambaran Penerimaan di KRT dapat dilihat pada tabel:

IBADAH SYUKUR SYUKUR SYUKUR


KOMPELKA
NO KRT
KRT PERSEPULUHAN HUT LAINNYA
KPA KPKP KPKL JUMLAH

1 I 3.248.000 5.935.000 2.444..000 7.597.000 129.000 463.000 955.000 19.357.000

2 II 4.157.000 8.050.000 3.075.000 8.035.000 485.000 734.000 1.021.000 24.873.000

3 III 1.954.000 3.635.000 3.400.000 6.250.000 491.000 695.000 928.000 16.353.000

4 IV 2.710.000 8.796.000 2.100.000 6.008.000   280.000 216.000 18.110.000

5 V 2.896.000 6.240.000 5.080.000 4.839.000 275.000 683.000 311.000 18.324.000

6 NN   2.865.000 576.000 7.887.000       8.869.000


105.886.00
JUMLAH 12.281.000 35.521.000 15.675.000 40.616.000 1.380.000 2.855.000 3.431.000 0
Page | 17

F. PENUTUP

Mengakhiri laporan ini, maka saya mengajak kita semuai menyampaikan


ungkapan Syukur dan terima kasih Kepada Tuhan Yesus Kristus Kepala
Gereja yang telah memberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan kepada
kita semua sehingga boleh menjalani tahun pelayanan 2011/2012 dengan
segala berkat dari Tuhan. Dan jika semuanya itu boleh kita lalui bersama
karena tugas panggilan pelayanan dan tanggungjawab iman .Oleh
karena itu maka sepantasnya kami menyampaikan terima kasih dan
penghargaan kepada masing-masing:
1. Semua Perangkat Pelayanan mulai dari Pendeta Jemaat, Majelis
Penggembala dan Pertimbangan Jemaat (MPPJ), Badan Pengawas
Perbendaharan Jemaat (BPPJ) .
2. Pelayanan Khusus dari KRT I sampai KRT V
3. Para Ketua KOMPELKA tingkat Jemaat dan KRT
4. Seluruh warga jemaat yang telah mempercayakan pekerjaan Tuhan
ini, dan kepada semua pihak yang telah menopang pekerjaan Tuhan
selama periode pelayanan 1 Desember 2011 sampai 30 Nopember
2012 dan bahkan sampai saat ini kita sudah tibah pada agenda
penting dalam Sidang Majelis Jemaat
Akhir kata, tidak ada gading yang tidak ada retak , dan tidak ada
manusia yang tidak ada celahnya. Namun dari semua kelemahan
yang telah terjadi janganlah itu menjadikan semangat pelayanan kita
pudar tetapi marilah kita melihat kedepan dengan penuh
pengaharapan sebab tahun pelayanan 2012/2013 bukanlah tahun
yang penuh rahasia tetapi tahun penuh berkat oleh karena itu marilah
kita menghadapinya denga penuh optimesme bahwa hari ini lebih baik
dari hari kemarin dan hari esok lebih cerah dari hari ini karena
rancangan Tuhan indah pada waktunya dan rancanganNya adalah
rancangan damai sejahtera
“ BERDIRILAH TEGU JANGAN GOYA DAN GIATLAH SELALU
DALAM PEKERJAAN TUHAN, SEBAB KAMU TAHU DALAM
PERSEKUTUAN DENGAN TUHAN JERIH PAYAMU TIDAK SIA-SIA”.

Badan Pekerja Majelis Jemaat

Ketua Bendahara

Pnt. Ir.Ordik Rompah, M.Si Dkn.Linda Sasauw,SE,ME


Page | 18

Anda mungkin juga menyukai