A. PENDAHULUAN
Saat ini dalam SIDANG MAJELIS JEMAAT Paradise Taman Kasih yang
merupakan Sidang Kedua setelah di berlakukannya Amanat Tata Gereja Tahun
2010 dan Peraturan-peraturan Gereja, dimana sebelum Tata Gereja 2010 dan
Peraturan-peraturan Gereja ini diberlakukan kita menggunakan pedoman Tata
Dasar dan Peraturan Gereja Tahun 1998 dengan menggunakan istilah Rapat
Tahunan Sidi Jemaat yang secara subtansial memiliki tujuan yang sama yaitu
melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Program Pelayanan dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Jemaat dan menyusun program Pelayanan dan
Page | 2
Peserta Sidang yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Peserta Sidang yang saya hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
Harus diakui bahwa disepanjang tahun pelayanan 2011/2012 yang telah kita
jalani ada begitu banyak dinamikanya dengan berbagai kendala, kelemahan dan
kekurangan walaupun juga tidak sedikit kita boleh mencapai keberhasilan dalam
pelaksanaan program pelayanan dan Anggaran Belanja dan Pendapatan jemaat
(ABPJ) Tahun Pelayanan 2011/2012.
Peserta Sidang yang hormati dan kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus,
A. Pendahuluan
D. Sarana Prasarana
E. Pelaksana Program
F. Penutup
1. Organisasi
2. Personalia
KRT KK JIWA L P S B S B S B
01 24 95 45 50 48 47 48 47 92 4
02 18 56 21 35 38 18 36 20 56 0
03 21 78 35 43 42 36 42 36 75 2
04 12 43 17 26 25 18 24 19 42 1
05 15 63 28 35 33 30 30 33 61 2
NAMA YANG
N0 HARI/TANGGAL MENINGGAL KRT KET
JUMLAH 1 org
Page | 8
C. SARANA PRASARANA
B RR RB
3 Kantor Jemaat - - - - -
6 Meja:
Inventaris
16 Speaker Unit 4 4
Inventaris
17 Kaki Speaker Unit 4 4
Inventaris
18 Layat LCD Unit 2 2
Inventaris
19 Pohon Terang dan asesoris Seet 1 1
Inventaris
20 Standart MIC Berdiri Unit 3 3
Inventaris
21 Standart Mic Duduk Unit 2 1 1
Inventaris
22 Tempat Lilin Unit 3 3
Inventaris
24 Rak tempat sound sistem 1 1
Inventaris
25 Peralatn Perjamuan Set 1 1
Inventaris
26 Mesin Paras Unit 1
Inventaris
27 Meja Pro kantor Buah 1 1
Inventaris
28 Bangku Buah 28 28
Inventaris
29 Jam Dinding Buah 1 1
Inventaris
30 Pot Bunga Besar Buah 2 2
Inventaris
31 Laptop Unit 1 1
32 Printer Unit
Ket :
B : Baik
RR : Rusak Ringan
RB : Rusak Berat
Page | 10
A. Program Pelayanan
B. Anggaran
a. Pendapatan
Dari total pendapatan yang dianggarakan dalam APBJ Tahun
2011/2012 sebesar Rp. 408.620.000,- maka yang terealisasi adalah
sebesar Rp. 230.537.000,- atau sebesar 56,85 %. Capaian ini jauh
dari target penerimaan yang telah kita anggarkan karena ada
beberapa kegiatan yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar
tidak dapat dilakukan seperti:
1. Pengadaan Tanah Jemaat dengan pos penerimaan Partisipasi
Jemaat Untuk Pengadaan Tanah sebesar Rp. 35.000.000,-
2. Pembangunan Aula ASM dengan Pos penerimaan Partisipasi
Jemaat Untuk Pembangunan Aula ASM sebesar Rp.
20.000.000,-
3. Sampul Partisipasi Pembangunan dari Keluarga/Jemaat sebesar
Rp. 39.671.000,-
Selanjutnya sumber-sumber penerimaan lainya yang sangat
signifikan mempengaruhi realisasi penerimaan adalah:
1. Syukur Persepuluhan Keluarga yang dianggarkan sebesar Rp.
48.000.000,- dengan asumsi ketika penyusunan anggaran
diperkirakan ada 80 Keluarga yang akan memberi Syukur
persepuluhan dengan rata-rata Rp.50.000/perbulan yang
terealisasi adalah sebesar Rp. 35.521.000,- atau sebesar 74 %.
Realisasi ini tidak tercapai Karena ternyata masih cukup banyak
Page | 15
1 I 22 5.935.000,- 1 1 8 12
2 II 20 8.050.000,- 1 3 23 3
3. III 18 3.635.000,- 1 1 7 9
4 IV 10 8.796.000,- 1 1 6 2
5 V 20 6.240.000,- 1 5 3 11
F. PENUTUP
Ketua Bendahara