SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
1. Meningkatnya Kualitas - Tersedianya Jasa 1 Tahun Pelayanan Administrasi - Penyediaan jasa komunikasi Input :
Pelayanan Administrasi Komunikasi sumber Perkantoran sumber daya air dan listrik Dana Rupiah 22,000,000
Perkantoran daya listrik dan air Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
SDM Orang 4
Output :
Terlaksananya Penyediaan Tahun 1
Jasa Komunikasi,air dan listrik
Outcome :
Lancarnya Kebutuhan Listrik Tahun 1
dan air kantor
Output :
Tersedianya Perbaikan Peralatan Unit 5
dan Perlengkapan Kantor
Outcome :
Peralatan dan Perlengkapan % 85
Kantor yang memadai
- Tersedianya Jasa 85% - Penyediaan jasa pemeliharaan dan Input :
Pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional Dana Rupiah 25,000,000
Perizinan Kendaraan Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
Dinas SDM Orang 4
Output :
Terlaksananya Pemeliharaan dan Unit 44
Perizinan Kendaraan dinas Liter 1,500
Outcome :
Kendaraan Dinas yang nyaman % 85
dalam menunjang pelaksanaan
tugas
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
Outcome :
Kebersihan dan keindahan % 85
kantor
Outcome :
Lancarnya Pelayanan % 85
Adminstrasi Perkantoran
Outcome :
Tersedianya dokumen yang rapih % 85
dan teratur dalam menunjang
pelayanan adminstrasi
perkantoran
Outcome :
Meningkatnya kesejahteraan % 85
pegawai dalam melaksanakan
tugas
Outcome :
Informasi dan sinkronisasi % 85
pelaksanaan program dan
kegiatan
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
Output :
Terlaksananya Pembangunan unit 6
Gedung kantor
Outcome :
Kelancaran Pelaksanaan % 85
Penyuluhan Pertanian
Output :
Terlaksananya Pengadaan Alat unit 3
Studio/Pengadaan Mesin
Outcome :
Lancarnya Pelaksanaan Tugas % 85
Untuk Dokumentasi Kegiatan
Output :
Terlaksananya Pengadaan Alat unit 3
Pengadaan Mebeleur
Outcome :
Lancarnya Pelaksanaan Tugas % 85
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
Output :
Terlaksanan Pengadaan unit 5
Komputer
Outcome :
Lancarnya Pelaksanaan Tugas % 85
Output :
Terealisasinya Pengadaan unit 15
Kendaraan Dinas
Outcome :
Lancarnya Pelaksanaan Tugas % 85
Output :
Terlaksananya Pengadaaan Pasang 70
Pakaian Dinas Beserta
Perlengkapannya
Outcome :
Terpenuhinya Kebutuhan % 90
Pakaian Dinas Pegawai
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
4 - Meningkatnya - Terlaksananya 90% Peningkatan Kapasitas - Pendidikan dan Pelatihan Formal Input :
Kapasitas Sumber Pendidikan dan Pelatihan sumber Daya Aparatur Dana Rupiah 130,000,000
Daya Aparatur Formal Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
SDM Orang 5
Output :
Terlaksananya Pendidikan dan Orang 20
Pelatihan Formal
Outcome :
Meningkatnya Kualitas Sumber % 90
daya Aparatur
Output :
Terlaksanan Pengembangan dosis 2,000
Agribisnis Peternakan
Outcome :
MenurunyaWabah Penyakit Rabies % 90
dan Penyakit Ternak lainnya
Output :
Terlaksanan Pembangunan Unit 1
Poskeswan
Outcome :
Kelancaran Pelayanan Kesehatan % 90
Hewan dan Ternak
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
7 -Meningkatnya - Terlaksananya 90% Peningkatan Ketahanan - Pengembangan Pertanian Input :
Ketahanan Pangan Pengembangan pertanian Pangan Pada Lahan Kering Dana Rupiah 1,200,000,000
Pada Lahan Kering Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
Perpres No 54 tahun 2010 Buku 1
SDM Orang
Output :
Terlaksananya Pengembangan Ha 77
Pertanian Pada Lahan Kering
Outcome :
Optimasi Lahan Pertanian dan % 90
Perkebunan serta bertambahnya
Luas Lahan Pertanian dan
Perkebunan
Output :
Terlaksananya Penyusunan Data Paket 1
Base Potensi Produksi Pangan
Outcome :
Adanya Data Base Potensi % 80
Produksi Pangan
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
- Meningkatnya - Terealisasinya 75% - Pengembangan Diversifikasi Input :
Ketahanan pangan Pengembangan Tanaman Dana Rupiah 54,000,000
Diversifikasi Tanaman Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
SDM
Output :
Terelisasinya Pengembangan Paket
Diversifikasi Tanaman
Outcome : % 75
Output :
Terlaksananya Peningkatan Unit 10
Produksi Produktifitas dan Mutu
Produk pertanian dan perkebunan
Outcome :
Kelancaran Suplay air ke areal % 85
persawahan
8 - Meningkatnya - Terlaksananya 90% Peningkatan Pemasaran - Promosi atas hasil produksi Input :
Pemasaran Hasil Promosi atas hasil Hasil Produksi Pertanian/ Pertanian/ Perkebunan Dana Rupiah 150,000,000
Produksi Pertanian / Produksi Pertanian/ Perkebunan Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
Perkebunan Perkebunan unggulan SDM Orang
Daerah
Output :
Terlaksananya Promosi atas Paket 1
Hasil produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah
Outcome :
Meningkatnya Permintaan pasar % 90
atas hasil produksi pertanian/
perkebunan unggulan daerah
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
Output :
Terlaksananya Penyediaan KM 15
Sarana Produksi Pertanian
dan Perkebunan
Outcome :
Kelancaran Petani dalam % 80
Mengangkut hasil Produksi
Pertanian/ Perkebunan
SASARAN KEGIATAN
No. PROGRAM KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
1 2 3 4 2 3 4 5 6 7
-Meningkatnya - Terlaksananya Kegiatan 75% - Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Input :
Produksi Pertanian/ Monitoring, Evaluasi Dana Rupiah 60,000,000
Perkebunan dan Pelaporan SDM
Output :
Terlaksananya Kegiatan Bulan 12
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Outcome :
Pelaksanaan Program dan % 75
Kegiatan dilapangaan dapat
diketahui dan dilaporkan hasilnya
11 - Meningkatnya - Terealisasinya Kegiatan 90% Peningkatan Teknologi - Pelatihan dan Bimbingan Input :
Penerapan Teknologi Pelatihan dan Bimbingan Peternakan Pengoperasian Teknologi Peternakan Dana Rupiah 50,000,000
Peternakan Pengoperasian Teknologi Tepat Guna Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
Peternakan Tepat Guna SDM
Output :
Terelisasinya Kegiatan Pelatihan Orang 15
dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Perkebunan Tepat Guna
Outcome :
Peningkatan Ketrampilan Petani % 90
dalam Pengoperasian teknologi
Peternakan tepat Guna
12 - Meningkatnya - Tersedianya kegiatan 90% Peningkatan - Pembangunan pusat-pusat Input :
pemasaran produksi Pembangunan pusat- pemasaran produksi Penampungan hasil Dana Rupiah 500,000,000
hasil pertanian/ pusat penampungan hasil pertanian/ Produksi Pertanian/ Permendagri No 13 Tahun 2006 Buku 1
perkebunan pertanian/perkebunan perkebunan Perkebunan yang akan Perpres No 54 tahun 2010 Buku 1
masyarakat yang akan dipasarkan SDM
dipasarkan
Output :
Terlaksananya Pembangunan Unit 1
pusat-pusat penampungan
hasil produksi pertanian/perkebunan
Outcome :
Tersedianya Stabilitas % 90
stok pangan dan harga
Jumlah 10,379,000,000
Tersedianya Perbaikan
- Tersedianya Jasa 85% Peralatan 2,000,000
dan Perlengkapan
Peralatan dan Kantor
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Jasa 85% Pemeliharaan dan 25,000,000
Perizinan Kendaraan
Pemeliharaan dan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas
Terlaksananya Jasa
- Tersedianya Jasa 85% kebersihan 5,000,000
Kebersihan kantor Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Alat 85% Penyediaan Alat 23,000,000
Tulis kantor Tulis Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Bahan 85% Penyediaan Bahan 1,000,000
Terlaksananya rapat-
- Terlaksananya rapat- 85% rapat 187,000,000
koordinasi dan
rapat koordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar luar daerah
daerah
Terlaksananya
2. Peningkatan Sarana - Terlaksananya 85% Pembangunan 950,000,000
Prasarana Aparatur pembangunan gedung Gedung kantor
kantor
Terlaksananya
- Terlaksananya 85% Pengadaan Alat 30,000,000
Studio/Pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Mesin
Gedung kantor
Terlaksananya
- Terlaksananya 85% Pengadaan Alat 75,000,000
Terlaksanan
- Terlaksananya 85% Pengadaan 60,000,000
Pengadaan Komputer Komputer
Terealisasinya
- Terealisasinya 85% Pengadaan 275,000,000
Pengadaan kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas
Terlaksananya
3 Peningkatan Disiplin - Terlaksananya 90% Pengadaaan 90,000,000
Terlaksananya
4 Peningkatan Kapasitas - Terlaksananya 90% Pendidikan dan 130,000,000
Terlaksanan
5 Peningkatan Produksi - Terlaksananya 90% Pengembangan 85,000,000
Terlaksanan
6 Peningkatan Produksi - Terlaksananya 90% Pembangunan 500,000,000
Hasil peternakan Pembangunan Poskeswan Poskeswan
Terlaksananya
7 Peningkatan Ketahanan - Terlaksananya 90% Pengembangan 1,200,000,000
Pertanian Pada Lahan
Pangan Pengembangan pertanian Kering
Pada Lahan Kering
3 - Penanaman umbi-umbian pada lahan Kec. Rainis 780,000 130 ha DINAS PERTANIAN
kering
4 Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Kecamatan 100,000 4x6 m Dinas Pertanian
Produksi hasil Perkebunan Tanaman Kelapa Moronge
Terealisasinya
- Terealisasinya 80% Penanganan Pasca 375,000,000
Panen dan
Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil
dan Pengolahan Hasil Pertanian
Pertanian
Terelisasinya
- Terealisasinya 75% Pengembangan
Produksi Produktifitas
- Terlaksananya 85% dan Mutu 1,200,000,000
Produk pertanian dan
Peningkatan Produksi perkebunan
Produktifitas dan Mutu
Produk Pertanian dan
Perkebunan
Terlaksananya
8 Peningkatan Pemasaran - Terlaksananya 90% Promosi atas 150,000,000
Hasil produksi
Hasil Produksi Pertanian/ Promosi atas hasil pertanian/
perkebunan unggulan
Perkebunan Produksi Pertanian/ daerah
Perkebunan unggulan
Daerah
Tersedianya
9 Peningkatan Penerapan - Tersedianya 85% Pengadaan sarana 400,000,000
Teknologi Pertanian/ Pengadaan Sarana dan
dan Prasarana
Perkebunan Prasarana Teknologi Teknologi
Pertanian Pertanian
Terelisasinya Kegiatan
- Terealisasinya Kegiatan 75% Pelatihan 70,000,000
dan Bimbingan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Pertanian/
Pengoperasian Teknologi Perkebunan
Pertanian/ Perkebunan
Terlaksananya
10 Peningkatan Produksi - Terlaksananya 80% Penyediaan 3,750,000,000
Sarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan Penyediaan sarana Pertanian
produksi Pertanian/ dan Perkebunan
Perkebunan
Terlaksananya
- Terlaksananya Kegiatan 75% Kegiatan 60,000,000
Monitoring, Evaluasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dan Pelaporan
Terelisasinya Kegiatan
11 Peningkatan Teknologi - Terealisasinya Kegiatan 90% Pelatihan 50,000,000
dan Bimbingan
Peternakan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Perkebunan
Pengoperasian Teknologi Tepat Guna
Peternakan Tepat Guna
Terlaksananya
12 Peningkatan - Tersedianya kegiatan 90% Pembangunan 50,000,000
pusat-pusat
pemasaran produksi Pembangunan pusat- penampungan
hasil produksi
hasil pertanian/ pusat penampungan pertanian/perkebunan
perkebunan pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan
dipasarkan
URUSAN WAJIB
Pembangunan Jalan Produksi Lirung 400,000 1 km
### Kegiatan Pengadaan Sarana Angkutan Hasil Bulude 1 Unit Dinas Pertanian
Produksi Pertanian (kendaraan roda empat)
### Pengadaan Mesin Pembuat Tahu/tempe Laluhe 50,000 1 unit Dinas Pertanian
Provinsi
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
3 pengd. Bibit Ayam, Babi Kec. Nausa 400,000 250 ekor Dinas Pertanian
4 Pengadaan Bibit Babi, Ayam Kec. Beo Selatan 400,000 75 ekor Dinas Pertanian
Jumlah
KEPALA DINAS
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Indikator Kinerja
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
No. Prioritas Darah Sasaran Daerah Lokasi Hasil Program Keluaran Kegiatan Hasil Kegiatan
Daerah dan Program/Kegiatan
Tolak Ukur Target Tolak Ukur Target Tolak Ukur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Terlaksananya
1. Pelayanan Administrasi - Tersedianya Jasa 1 Tahun Penyediaan
Jasa Komunikasi,air
Perkantoran Komunikasi sumber dan listrik
daya listrik dan air
Tersedianya Perbaikan
- Tersedianya Jasa 85% Peralatan
dan Perlengkapan
Peralatan dan Kantor
Perlengkapan Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Jasa 85% Pemeliharaan dan
Perizinan Kendaraan
Pemeliharaan dan dinas
Perizinan Kendaraan
Dinas
Terlaksananya Jasa
- Tersedianya Jasa 85% kebersihan
Kebersihan kantor Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Alat 85% Penyediaan Alat
Tulis kantor Tulis Kantor
Terlaksananya
- Tersedianya Bahan 85% Penyediaan Bahan
Terlaksananya
- Tersedianya Barang 85% Penyediaan barang
barang cetakan dan
cetakan dan penggandaan
Penggandaan
Terlaksananya
- Tersedianya Makanan 85% Penyediaan makan
dan minuman kantor dan minuman rapat
Terlaksananya rapat-
- Terlaksananya rapat- 85% rapat
koordinasi dan
rapat koordinasi dan konsultasi ke
konsultasi ke luar luar daerah
daerah
Terlaksananya
2. Peningkatan Sarana - Terlaksananya 85% Pembangunan
Prasarana Aparatur pembangunan gedung Gedung kantor
kantor
Terlaksananya
- Terlaksananya 85% Pengadaan Alat
Studio/Pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Mesin
Gedung kantor
Terlaksananya
- Terlaksananya 85% Pengadaan Alat
Terealisasinya
- Terealisasinya 85% Pengadaan
Pengadaan kendaraan Kendaraan Dinas
Dinas
Terlaksananya
3 Peningkatan Disiplin - Terlaksananya 90% Pengadaaan
Terlaksananya
4 Peningkatan Kapasitas - Terlaksananya 90% Pendidikan dan
Terlaksanan
6 Peningkatan Produksi - Terlaksananya 90% Pembangunan
Hasil peternakan Pembangunan Poskeswan Poskeswan
Terlaksananya
7 Peningkatan Ketahanan - Terlaksananya 90% Pengembangan
Pertanian Pada Lahan
Pangan Pengembangan pertanian Kering
Pada Lahan Kering
Terealisasinya
- Terealisasinya 80% Penanganan Pasca
Panen dan
Penanganan Pasca Panen Pengolahan Hasil
dan Pengolahan Hasil Pertanian
Pertanian
Terelisasinya
- Terealisasinya 75% Pengembangan
Produksi Produktifitas
- Terlaksananya 85% dan Mutu
Produk pertanian dan
Peningkatan Produksi perkebunan
Produktifitas dan Mutu
Produk Pertanian dan
Perkebunan
Terlaksananya
8 Peningkatan Pemasaran - Terlaksananya 90% Promosi atas
Hasil produksi
Hasil Produksi Pertanian/ Promosi atas hasil pertanian/
perkebunan unggulan
Perkebunan Produksi Pertanian/ daerah
Perkebunan unggulan
Daerah
Tersedianya
9 Peningkatan Penerapan - Tersedianya 85% Pengadaan sarana
Teknologi Pertanian/ Pengadaan Sarana dan
dan Prasarana
Perkebunan Prasarana Teknologi Teknologi
Pertanian Pertanian
Terelisasinya Kegiatan
- Terealisasinya Kegiatan 75% Pelatihan
dan Bimbingan
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Pertanian/
Pengoperasian Teknologi Perkebunan
Pertanian/ Perkebunan
Terlaksananya
10 Peningkatan Produksi - Terlaksananya 80% Penyediaan
Sarana Produksi
Pertanian/ Perkebunan Penyediaan sarana Pertanian
produksi Pertanian/ dan Perkebunan
Perkebunan
Terlaksananya
- Terlaksananya Kegiatan 75% Kegiatan
Monitoring, Evaluasi
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
dan Pelaporan
Terelisasinya Kegiatan
11 Peningkatan Teknologi - Terealisasinya Kegiatan 90% Pelatihan
dan Bimbingan
Peternakan Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian
Teknologi Perkebunan
Pengoperasian Teknologi Tepat Guna
Peternakan Tepat Guna
Terlaksananya
12 Peningkatan - Tersedianya kegiatan 90% Pembangunan
pusat-pusat
pemasaran produksi Pembangunan pusat- penampungan
hasil produksi
hasil pertanian/ pusat penampungan pertanian/perkebunan
perkebunan pertanian/perkebunan
masyarakat yang akan
dipasarkan
URUSAN WAJIB
Pembangunan Jalan Produksi Lirung
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI
Jumlah
Keterangan
egiatan Pagu Indikatif Prakiraan Maju SKPD Sumber Dana
Target 2/1/2003 2/1/2003
11 12 13 14 15
22,000,000
2,000,000
25,000,000
5,000,000
23,000,000
1,000,000
11,000,000
24,000,000
187,000,000
950,000,000
30,000,000
75,000,000
60,000,000
275,000,000
90,000,000
130,000,000
85,000,000
500,000,000
1,200,000,000
160,000
100,000
APBD
APBD
Dinas Pertanian
375,000,000
54,000,000
1,200,000,000
150,000,000
400,000,000
70,000,000
3,750,000,000
60,000,000
50,000,000
50,000,000
400,000 1 km
250,000 5 Unit
Dinas Pertanian
KEPALA DINAS
PERTANIAN PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
50000000
50000000
URUSAN WAJIB
Pembangu Lirung 400,000 1 km
nan Jalan
Produksi
Pembangu Kec. nanusa 3,000,000 7 km Dinas
nan jalan Pertanian
produksi
Pembangu Lahu 750,000 1 km Dinas
nan jalan Pertanian
Produksi
Penyediaa 6 Desa di 900,000 6 Km Dinas
n Sarana Kecamatan Damau Pertanian
Produksi
Pertanian
(Pembang
unan Jalan
Produksi
Pertanian)