Anda di halaman 1dari 3

PEMERINTAH KABUPATEN MANOKWARI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS SANGGENG
Jalan Percetakan Negara Kabupaten Manokwari- Telp. (0986) 2211249
E-mail :pkmsanggeng@gmail.com

LAPORAN AUDIT INTERNAL PPI

I. LATAR BELAKANG
Pelaksanaan program layanan kesehatan di puskesmas merupakan suatu sistem
yang perlu untuk terus dimonitor secara periodik untuk melihat pencapaian-
pencapaian didalamnya. Salah satu metoda yang dapat digunakan dalam
monitoring ini adalah proses audit internal.
Puskesmas memiliki sistem manajemen dan upaya kesehatan masyarakat maupun
perorangannya yang telah terbentuk meskipun ada beberapa yang belum sesuai
standar yang ada. Untuk melihat setiap proses apakah sudah sesuai dengan standar
yang berlaku maka perlu diadakan monitoring, melalui salah satu metode yaitu
audit internal.
Audit internal yang dilakukan adalah audit pelayanan unit PPI yang
dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 Pelaksanaan audit internal ini akan
dilakukan monitoring sesuai dengan kesepakatan waktu untuk pengecekan
kembali hasil rekomendasi audit internal.

II. TUJUAN AUDIT


1. Tujuan Umum :
Memperoleh data secara objektif terkait dengan pelayanan yang di berikan
oleh puskesmas sebagai upaya meningkatkan mutu
2. Tujuan Khusus
a. Mengetahui masalah yang ada di unit PPI
b. Menyelesaikan permasalahan yang ada di unit PPI
c. Sebagai salah satu bahan acuan perbaikan mutu unit PPI

III. LINGKUP AUDIT


Ruang lingkup Audit Internal adalah :
Pelayanan UKP Unit PPI
IV. OBJEK AUDIT
Kesesuian elemen penilaian/dokumen pada unit PPI
V. STANDAR/KRITERIA YANG DIGUNAKAN
Standart Akreditasi PPI ( 5.5 )
VI. AUDITOR
drg. Monica Manda
VII. PROSES AUDIT
Proses dilaksanakan oleh tim audit internal pada tanggal 27 Juli 2023 pada unit
PPI.
Metoda yang digunakan melalui pemeriksaan dokumen, wawancara, dan
observasi
VIII. HASIL DAN ANALISIS HASIL AUDIT
NO TEMUAN HASIL AUDIT ANALISIS HASIL AUDIT
1 Kurangnya sosialisasi tentang PPI pada Tidak adanya rencana
petugas dan pasien program sehingga sosialisasi
PPI pada petugas dan pasien
tidak dilaksanakan
2 Belum di distribusikan SOP cuci tangan dan Tidak adanya rencana
SOP penggunaan dan pelepasan APD ke tiap program sehingga
unit pendistribusian SOP ke tiap
unit belum dilaksanakan
IX. REKOMENDASI DAN BATAS WAKTU PENYELESAIAN YANG
DISEPAKATI BERSAMA DENGAN AUDITEE
NO Rekomendasi Waktu penyelesaian
1 Sosialisasi tentang PPI kepada Petugas dan 1 Bulan
pasien

2 Distribusi SOP cuci tangan dan SOP 2 minggu


penggunaan dan pelepasan APD ke tiap unit

Anda mungkin juga menyukai