Anda di halaman 1dari 42

MATRIKS RENCANA AKSI TPB

Formulir I (untuk semua pilar TPB Pemerintah-non Pemerintah)

TUJUAN 1
Tanpa Kemiskinan

Kode Target/Indikator Sumber Data Satuan Baseline (2015) Target Pencapaian


Indikator 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Target 1.2 Pada tahun 2030 memastikan mobilisasi sumber daya yang signifikan dari berbagai sumber, termasuk melalui peningkatan kerjasama pembangunan, dalam rangka
menyediakan sarana yang memadai dan terjangkau bagi negara-negara berkembang, khususnya negara-negara kurang berkembang, untuk melaksanakan program dan kebijakan
pengentasan kemiskinan di semua dimensi
1.2.1 Proporsi sumber daya RPJMD Persentase (%) N/A 8,23 8,11 7,8 7
yang dialokasikan oleh Kabupaten
pemerintah secara Tulang Bawang
langsung untuk program Barat
pemberantasan
kemiskinan
1.3 Menerapkan sistem perlindungan sosial nasional yang tepat bagi semua, dan pada tahun 2030 tercapai cakupan bermakna bagi kelompok miskin dan rentan.
1.3.1 (a) Rasio Penyandang Dinas Sosial Persentase (%) N/A 12,7 13,08 13,47 13,85
Masalah Kesejahteraan Kabuapen Tulang
Sosial (PMKS) terhadap Bawang Barat
jumlah penduduk

1.3.1 (b) Penanganan dan tingkat Dinas Sosial Persentase (%) N/A N/A 60 70 80
rehabilitasi anak balita Kabuapen Tulang
terlantar, cacat, anak Bawang Barat
jalanan. (%)
1.4 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua pria dan wanita, khususnya masyarakat miskin dan rentan, memiliki hak yang sama terhadap sumber daya ekonomi, serta akses
terhadap pelayanan dasar, kepemilikan dan kontrol atas tanah dan bentuk lain, seperti properti, warisan, sumber daya alam, teknologi baru dan jasa keuangan, termasuk keuangan
mikro.
1.4.1 (a) Ibu hamil mendapatkan Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 96,1 100 100 100
pelayanan antenatal Kabupaten
sesuai standar (%) Tulang Bawang
Barat
1.4.1 (b) Ibu bersalin Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 95,35 100 100 100
mendapatkan pelayanan Kabupaten
persalinan sesuai standar Tulang Bawang
(%) Barat

1.4.1 (c) Bayi baru lahir mendapat Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 89,21 100 100 100
pelayanan persalinan Kabupaten
sesuai standar (%) Tulang Bawang
Barat
1.4.1 (d) Balita mendapat Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 37,53 100 100 100
pelayanan persalinan Kabupaten
sesuai standar (%) Tulang Bawang
Barat
1.4.1 (e) Penemuan dan Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 50 55 60
Penanganan penderita Kabupaten 4,57
pneumonia balita (%) Tulang Bawang
Barat
1.4.1 (f) Penderita hipertensi Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 1,71 100 100 100
mendapatkan pelayanan Kabupaten
kesehtan sesuai standar Tulang Bawang
(%) Barat

1.4.1 (g) Penderita diabetes Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 0,19 100 100 100
melitus mendapatkan Kabupaten
pelayanan kesehatan Tulang Bawang
sesuai standar (%) Barat

1.5 Pada tahun 2030, membangun ketahanan masyarakat miskin dalam menghadapi situasi rentan, dan mengurangi kerentanan mereka terhadap kejadian ekstrem terkait iklim
dan guncangan ekonomi, sosial dan guncangan lingkungan serta bencana
1.5.1 (a) Program Pencegahan Dini Badan Persentase (%) N/A N/A 53 57 60
dan Penanggulangan Penanggulangan
Korban Bencana Alam Bencana Daerah
Kabupten Tulang
Bawang Barat
TUJUAN 2
Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan

2.4 Pada tahun 2030, memastikan sistem produksi pangan yang berkelanjutan dan menerapkan praktek pertanian yang tangguh untuk meningkatkan produksi dan produktivitas,
serta menjaga ekosistem, memperkuat kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim, cuaca ekstrim, kekeringan, banjir dan bencana lainnya serta semakin meningkatkan tanah dan
kualitas tanah.
2.4.1 (a) Produktivitas padi Dinas Pertanian (ton/ha) N/A 4,87 5,12 5,24 5,38
(ton/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.4.1 (b) Produktivitas Jagung Dinas Pertanian (ton/ha) N/A N/A 4,94 5,18 5,44
(ton/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.4.1 (c) Produktivitas Ubi Kayu Dinas Pertanian (ton/ha) N/A 26,20 26,30 26,40 26,50
(Ton/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.4.1 (d) Produktivitas Karet Dinas Pertanian (ton/ha) 1040 1140 1250 1340
(kg/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.4.1 (e) Produktivitas Kelapa Dinas Pertanian (ton/ha) N/A 1563 1570 1580 1590
Sawit (kg/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.4.1 (f) Produktivitas Tebu Dinas Pertanian (ton/ha) N/A 5469 5547 5565 5575
(kg/ha) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.5 Pada tahun 2020, mempertahankan keragaman genetik benih, tanaman budidaya dan hewan peliharaan dan spesies liar yang terkait, termasuk melalui manajemen dan
diversifikasi benih serta bank tanaman di tingkat nasional, regional dan internasional, serta mendukung akses manfaat yang adil dan merata dengan adanya pemanfaatan sumber
daya genetik dan pengetahuan tradisional, komitmen internasional.
2.5.1 (a) Kontribusi sub sektor Dinas Perikanan Persentase (%) N/A N/A 2,92 2,93 2,95
perikanan terhadap PDRB Kabupaten
Kabupaten Tulang Tulang Bawang
Bawang Barat (%) Barat

2.5.1 (b) Populasi Sapi (ekor) Dinas Peternakan Persentase (%) 17.378 18.436 18.989 19.559
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.5.1 (c) Status bebas AI (Avian Dinas Peternakan Belum bebas Belum bebas Belum bebas Belum bebas Belum bebas
Ifluenza) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.5.1 (d) Status Bebas Rabies Dinas Peternakan Belum bebas Belum bebas Belum bebas Belum bebas Belum bebas
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
2.5.1 (e) Kontribusi sub sektor Dinas Peternakan Persentase (%) N/A 5,42 5,84 5,87 5,9
peternakan terhadap Kabupaten
PDRB Kabupaten Tulang Tulang Bawang
Bawang Barat (%) Barat

2.5.1 (f) Nilai Tukar Dinas Pertanian Persentase (%) N/A N/A 101,67 103,33 105
Pertanian(NTP) Kabupaten
Kabupaten Tulang Bawang
Barat
2.5.1 (g) Kontribusi sektor Dinas Pertanian Persentase (%) N/A N/A 18,50 18,4 18,30
pertanian, peternakan Kabupaten
dan perikanan terhadap Tulang Bawang
perekonomian daerah Barat
(%)

2.5.1 (h) Kontribusi sub sektor Dinas Pertanian Persentase (%) N/A N/A 18,17 18,47 18,78
pertanian tanaman Kabupaten
pangan terhadap PDRB Tulang Bawang
Kabupaten Tulang Barat
Bawang Barat (%)
2.5.1 (i) Kontribusi sub sektor Dinas Pertanian Persentase (%) N/A 0,38 0,99 0,99 1
pertanian tanaman Kabupaten
hortikultura terhadap Tulang Bawang
PDRB Kabupaten Tulang Barat
Bawang Barat (%)

2.5.1 (j) Kontribusi sub sektor Dinas Pertanian Persentase (%) N/A 8,37 9,5 9,6 1
pertanian tanaman Kabupaten
perkebunan terhadap Tulang Bawang
PDRB Kabupaten Tulang Barat
Bawang Barat (%)

TUJUAN 3
Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
3.1 Pada tahun 2030, mengurangi angka kematian ibu hingga kurang dari 70 per 100.000 kelahiran hidup
3.1.1 (a) Angka kematian ibu (per Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 98,9 100 95 90
100.000 kelahiran hidup) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.2 Pada 2030, mengakhiri kematian bayi dan balita yang dapat dicegah, dengan seluruh negara berusaha menurunkan Angka Kematian Neonatal setidaknya hingga 12 per 1.000
KH dan Angka Kematian Balita 25 per 1.000
3.2.1. (a) Angka kematian bayi per Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 5,34 4,94 3,9 3,5
1.000 kelahiran hidup Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.2.1. (b) Balita gizi buruk (kasus) Dinas Kesehatan Kasus N/A 16 10 8 6
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.3 Pada tahun 2030, mengakhiri epidemi AIDS, tuberkulosis, malaria, dan penyakit tropis yang terabaikan serta memerangi hepatitis, penyakit bersumber air, dan penyakit
menular lainnya
3.3.1 Penderita TBC Paru Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 33,5 100 100 100
mendapatkan pelayanan Kabupaten
sesuai standar (%) Tulang Bawang
Barat
3.3.2 Setiap orang beresiko Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A N/A 100 100 100
terinfeksi HIV Kabupaten
mendapatkan Tulang Bawang
pemeriksaan sesuai Barat
standar (%)

3.7 Pada tahun 2030, menjamin akses universal terhadap layanan kesehatan seksual dan reproduksi, termasuk keluarga berencana, informasi dan pendidikan, dan integrasi
kesehatan reproduksi ke dalam strategi dan program nasional

3.7.1 Laju Pertumbuhan Dinas Persentase (%) N/A 0,91 1,09 1,13 1,16
Penduduk (Jiwa per Pemberdayaan
tahun) Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.7.2 Angka harapan hidup saat Dinas Persentase (%) N/A 69,08 69,34 69,47 69,61
lahir (AHH) Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.7.3 Angka Kelahiran Total Dinas Persentase (%) N/A 1,96 2,02 2,08 2,14
(Total Fertility Rate/TFR) Pemberdayaan
Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.7.4 ASFR (Age Specification Dinas Persentase (%) N/A 74 70 68 66
Fertility Rate) per 1000 Pemberdayaan
perempuan (usia 15 -19 Perempuan dan
th) Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.7.5 Angka Kelahiran Kasar Dinas Persentase (%) N/A 18,77 20,39 20,68 20,97
(Crude Fertility Rate) Pemberdayaan
) Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.7.6 Cakupan Pasangan Usia Dinas Persentase (%) N/A 15,34 15,22 15,16 15,1
Subur yang isterinya Pemberdayaan
dibawah usia 20 tahun Perempuan dan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.8 Mencapai universal health coverage, termasuk perlindungan risiko keuangan, akses kepada pelayanan kesehatan dasar berkualitas dan akses kepada obat-obatan dan vaksin
dasar yang aman, efektif, dan berkualitas bagi semua orang
3.8.1 Persentase penduduk Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 41 50 60 70
yang memiliki Jaminan Kabupaten
Kesehatan Nasional (JKN) Tulang Bawang
(%) Barat

3.9 Pada tahun 2030, secara bermakna mengurangi jumlah kematian dan kesakitan akibat dari bahan kimia berbahaya,serta polusi dan kontaminasi udara, air, dan tanah
3.9.1 (a) Tercapainya program Kabupaten Persentase (%) N/A 100 100 100 100
pengawasan obat dan Tulang Bawang
makanan Barat
3.9.2 (b) Penduduk yang memiliki Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 54,7 60 65 70
akses terhadap air minum Kabupaten
berkualitas (%) Tulang Bawang
Barat
3.9.3 (c) Penduduk yang Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 21,7 57 60 62,5
menggunakan jamban Kabupaten
sehat (%) Tulang Bawang
Barat
3.9.4 (d) Akreditasi FKTP Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 12,5 43,75 81,25 100
(Fasilitas kesehatan Kabupaten
Tingkat Pertama) % Tulang Bawang
Barat
3.9.5 (e) Persentase Posyandu Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 35,2 50 55 60
Purnama Mandiri Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.9.6 (f) Akreditasi Rumah Sakit Dinas Kesehatan Belum Belum Belum Akreditasi Akreditasi
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
3.9.7 (h) Puskesmas yang minimal Dinas Kesehatan Persentase (%) N/A 3 3 6 9
memiliki 5 jenis tenaga Kabupaten
kesehatan (unit) Tulang Bawang
Barat
TUJUAN 4
Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
4.2 Pada tahun 2030, memastikan bahwa semua anak perempuan dan anak laki-laki memiliki akses terhadap perkembangan anak usia dini yang berkualitas, perawatan dan
pendidikan anak usia dini, sehingga mereka siap untuk menempuh pendidikan dasar
4.2.1 Angka Partisipasi Kasar Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 69,35 75,82 78,61 81,39
(APK) (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.2 APK PAUD (%) Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 59,3 63 67 71
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.3 APK SD/MI/Paket A (%) Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 113,66 114,11 114,33 114,55
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.4 APK SMP/MTs/Paket B Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 85,06 90,04 92,53 95,02
(%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.5 Angka Partisipasi Murni Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 56,27 56,48 56,69 56,89
(APM) (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.6 APM SD/MI/Paket A (%) Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 98,39 99,75 99,82 99,88
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.7 APM SMP/MTs/Paket B Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 67,08 75,94 81,96 87,97
(%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.8 Rasio Siswa terhadap Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A 1,8 1,53 1,4 1,27
Guru SD/MI Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.9 Guru bersertifikat Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A N/A 50 60 70
pendidik (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.10 Jumlah satuan pendidikan Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A N/A 5 10 13
non-formal Kabupaten
(PKBM/LKP/Kelompok Tulang Bawang
Belajar/Lembaga) Barat

4.2.11 Peningkatan jumlah Dinas Pendidikan Persentase (%) N/A N/A 10 15 25


penunjung perpustakaan Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
4.2.12 Terwujudnya kawasan Dinas Pendidikan Persentase (%) 0 0 0 0 0
pendidikan terpadu Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
TUJUAN 5
Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
5. 1 Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan anak perempuan dimanapun
5.1.1 (a) Cakupan perempuan Dinas Persentase (%) N/A 16,67 33,33 50 66,67
korban kekerasan yang Pemberdayaan
mendapat penanganan Perempuan dan
pengaduan (%) Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
5.1.1 (b) Pengaduan kasus anak Dinas Persentase (%) N/A 59,26 100 100 100
yang mendapatkan Pemberdayaan
layanan komprehensif Perempuan dan
(%) Keluarga
Berencana
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
TUJUAN 6
Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua
6.5 Pada tahun 2030, menerapkan pengelolaan sumber daya air terpadu di semua tingkatan, termasuk melalui kerjasama lintas batas yang tepat
6.5.1 (a) Rumah tangga pengguna Dinas PERKIMTA Persentase (%) N/A 44,61 56,15 56,15 61,92
sumber air minum aman Kabupaten
(%) Tulang Bawang
Barat
6.5.1 (b) Tersedianya air baku Dinas Lingkungan Persentase (%) N/A 14,28 100 100 100
untuk memenuhi Hidup Kabupaten
kebutuhan pokok Tulang Bawang
minimal sehari – hari (%) Barat

TUJUAN 7
Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Handal, Berkelanjutan dan Modern Untuk Semua
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
TUJUAN 8
Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak Bagi Semua
8.3 Mempromosikan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja yang layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong
formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah, termasuk melalui akses pada layanan keuangan
8.3.1 (a) Tingkat Partisipasi Dinas Sosial, Persentase (%) N/A 57,3 63,79 67,03 70,27
Angkatan Kerja (TPAK) Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
8.3.1 (b) Angkatan kerja yang Dinas Sosial, Persentase (%) N/A 97,39 97,5 97,6 97,7
bekerja (%) Tenaga Kerja dan
Transmigrasi
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
8.3.1 (c) Lembaga Pelatihan Dinas Sosial, Persentase (%) N/A N/A 70 80 90
Tenaga Kerja (LPK) yang Tenaga Kerja dan
menerapkan Standar Transmigrasi
Kompetensi Kerja Kabupaten
Nasional Indonesia Tulang Bawang
(SKKNI) (%) Barat

TUJUAN 9
Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
9.1 Mengembangkan kualitas, kehandalan, keberkelanjutan dan ketangguhan infrastruktur, termasuk infrastruktur regional dan lintas batas, untuk mendukung pembangunan
ekonomi dan kesejahteraan manusia, dengan fokus pada akses yang terjangkau dan merata bagi semua
9.1.1. (a) Terlaksananya Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 30 35 40
pembangunan jalan dan Umum Dan
jembatan kondisi baik Penataan Ruang
(%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (b) Terlaksananya Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 50 55 60
pemeliharaan jalan dan Umum Dan
jembatan (%) Penataan Ruang
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (c) Terpenuhinya kebutuhan Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 60 65 70
sarana dan prasarana Umum Dan
kebinamargaan dalam Penataan Ruang
kondisi baik (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (d) Terlaksana program Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 60 65 70
pembangunan dan Umum Dan
pemeliharaan jaringan Penataan Ruang
irigasi (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (e) Proporsi ruas -ruas jalan Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 80 80 80
kecamatan dengan Umum Dan
kondisi pelayanan Penataan Ruang
mantap (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (f) Tingkat konsistensi Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A N/A 54,73 58,11 61,49
antara muatan RDTR Umum Dan
dengan RTRW Kabupaten Penataan Ruang
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.1.1 (g) Tersedianya informasi Dinas Pekerjaan Persentase (%) N/A 100 100 100 100
Rencana Tata Ruang Umum Dan
(RTR) wilayah kabupaten Penataan Ruang
melalui peta analog dan Kabupaten
peta digital terbaru Tulang Bawang
(mutakhir) (%) Barat

9.1.1 (h) Terhubungnya pusat- Dinas Persentase (%) N/A 75 100 100 100
pusat kegiatan dan pusat Perhubungan
produksi di wilayah Kabupaten
Kabupaten Tulang Tulang Bawang
Bawang Barat (%) Barat

9.1.1 (i) Pusat-pusat kegiatan dan Dinas Persentase (%) N/A 35 35 40 45


pusat produksi di wilayah Perhubungan
Kabupaten Tulang Kabupaten
Bawang Barat yang dapat Tulang Bawang
dijangkau oleh angkutan Barat
umum (%)

9.1.1 (j) Pusat-pusat kegiatan dan Dinas Persentase (%) N/A N/A 0 60 70 80
pusat produksi di wilayah Perhubungan
Kabupaten Tulang Kabupaten
Bawang Barat yang dapat Tulang Bawang
dijangkau oleh angkutan Barat
umum (%)

9.2 Mempromosikan industrialisasi inklusif dan berkelanjutan, dan pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pangsa tenaga kerja dan produk domestik bruto industri,
sejalan dengan kondisi nasional, dan setidaknya dua kali lipat di negara kurang berkembang
9.2.1 (a) Kontribusi sub sektor Dinas Koperasi, Persentase (%) N/A 2,34 3,03 3,36 3,69
industri pengolahan UMKM,
karet, barang dari karet Perindustrian dan
dan plastik terhadap Perdagangan
PDRB Kabupaten (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.2.1 (b) Kontribusi sub sektor Dinas Koperasi, Persentase (%) N/A 24 24,58 25,17 25,75
industri pengolahan UMKM,
makanan dan minuman Perindustrian dan
terhadap PDRB Perdagangan
Kabupaten Tulang Kabupaten
Bawang Barat (%) Tulang Bawang
Barat
9.3 Meningkatkan akses industri dan perusahaan skala kecil, khususnya di negara berkembang, terhadap jasa keuangan, termasuk kredit terjangkau, dan mengintegrasikan ke
dalam rantai nilai dan pasar
9.3.1 (a) Jumlah koperasi Dinas Koperasi, Unit N/A 116 116 118 120
UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.3.1 (b) Koperasi aktif (%) Dinas Koperasi, Persentase (%) N/A 38,57 46,55 47,41 48,27
UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.3.1 (c) Rata-rata pertumbuhan Dinas Koperasi, N/A 3 3 3 4
jumlah UMKM UMKM,
(persen/tahun) Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.3.1 (d) Tenaga kerja yang Dinas Koperasi, N/A N/A 5 5 5
terserap oleh Industri UMKM,
besar dan sedang (%) Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
9.3.1 (e) Pertumbuhan sektor Dinas Koperasi, N/A N/A 11,14 11,28 11,43
Industri Pengolahan (%) UMKM,
Perindustrian dan
Perdagangan
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat

TUJUAN 10
Mengurangi Kesenjangan di Dalam Negara dan Antar Negara
NA NA NA NA NA NA NA NA NA
TUJUAN 11
Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
11.1 Pada tahun 2030, menjamin akses bagi semua terhadap perumahan yang layak, aman, terjangkau, dan pelayanan dasar permukiman, serta menata kawasan kumuh

11.1.1(a) Rumah tangga pengguna Dinas Perumahan Persentase (%) N/A 44,61 56,15 56,15 61,92
sumber air minum aman Rakyat Dan
(%) Kawasan
Pemukiman
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.1.1(b) Rumah tangga yang Dinas Perumahan Persentase (%) N/A 45,79 60 65 75
memiliki akses terhadap Rakyat Dan
fasilitas sanitasi layak Kawasan
(%) Pemukiman
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.1.1 (c) Jumlah fasilitas dan Dinas Perumahan N/A 60 100 120 150
stimulasi perumahan Rakyat Dan
masyarakat kurang Kawasan
mampu Pemukiman
Kabupaten
Tulang Bawang
Barat

11.4 Memperkuat upaya untuk melindungi dan menjaga warisan budaya dan alam dunia
11.4.1(a) Peningkatan jumlah Dinas Pariwisata Persentase (%) N/A 5 5,83 6,67
kunjungan wisata Kabupaten N/A
nusantara Tulang Bawang
(presen/tahun) Barat

11.4.1(b) Jumlah destinasi wisata Dinas Pariwisata 1 1 1 1 2


yang dikembangkan Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.4.1 (c) Benda, Situs dan Kawasan Dinas Pariwisata Persentase (%) N/A N/A 75 80 85
Cagar Budaya yang Kabupaten
dilestarikan (%) Tulang Bawang
Barat
11.4.1(d) Terlaksananya kegiatan Dinas Pariwisata N/A N/A 1 kali/tahun 1 kali/tahun 1 kali/tahun
dialog budaya, tradisi, Kabupaten
seni dan sejarah daerah Tulang Bawang
(kali/tahun) Barat

11.4.1(e) Jumlah aset budaya yang Dinas Pariwisata Persentase (%) N/A N/A 100 100 100
dilestarikan (%) Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.4.1 (f) Jumlah festival Dinas Pariwisata N/A 4 4 4 4
kebudayaan Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.6 Pada tahun 2030, mengurangi dampak lingkugan perkotaan per Kapita yang merugikan,termasuk dengan memperhatian khusus pada kualitas udara dan penangan sampah
kota
11.4.1(g) Indeks Kualitas Dinas Lingkungan N/A 65 – 70 65 - 70 65 - 70 65 - 70
Lingkungan Hidup (IKLH) Hidup Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
11.4.1(h) Persentase penanganan Dinas Lingkungan Persentase (%) N/A 21,88 33,37 39,11 44,86
sampah (%) Hidup Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
TUJUAN 12
Menjamin Pola Produksi dan Kosumsi yang Berkelanjutan
12.5 Pada tahun 2030, secara substansial mengurangi produk limbah melalui pencegahan, pengurangan,daur ulang, dan penggunaan kembali
12.5.1(a) Tersedianya luasan Dinas Lingkungan N/A 60 60 65 75
Ruang Terbuka Hijau Hidup Kabupaten
(RTH) publik sebesar Tulang Bawang
20% dari luas wilayah Barat
kota/kawasan (%)

TUJUAN 13
Membuat langkah segera untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TUJUAN 14
Melakukan konservasi dan pemanfaatan sumber daya laut,samudera dan maritim untuk pembangunan yang berkelanjutan

14.4 Pada tahun 2020, secara efektif mengatur pemanenan dan menghentikan penangkapan ikan yang berlebihan,penangkapan ikan illegal dan praktek penangkapan ikan yang
merusak dan melaksanakan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan, dalam rangka untuk memulihkan stok ikan secara layak dalam waktu singkat,setidaknya ke tingkat
produksi maksimum yang lestari sesuai karakterrstik biologis
14.4.1(a) Kontribusi sub sektor Dinas Perikanan Persentase (%) N/A N/A 2,92 2,93 2,95
perikanan terhadap PDRB Kabupaten
Kabupaten Tulang Tulang Bawang
Bawang Barat (%) Barat

TUJUAN 15
Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggurunan, menghentikan dan
mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati
NA NA

TUJUAN 16
Mempromosikan perdamaian dan masyarakat yang inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan untuk semua dan membangun lembaga
yang efektif, akuntabel, dan inklusif di semua tingkatan
16.1 Secara signifikan mengurangi segala bentuk kekerasan dan yang terkait dengan tingkat kematian dimanapun
16.1.1.(a) Penurunan jumlah konflik Dinas Pol PP Persentase (%) NA NA 100 100 100
inter dan antar kelompok
masyarakat yang terjadi
(persen/tahun)

16. 6 Mengembangkan lembaga yang efektif, akuntabel, dan transparan di semua tingkatan
16.* (a) Rasio PAD terhadap total BPKAD Persentase (%) NA 2,94 3,53 3,82 4,12
Pendapatan Daerah (%)

16.* (a) Opini BPK atas LKPD BPKAD Persentase (%) NA WTP WTP WTP WTP

TUJUAN 17
Menguatkan cara pelaksanaan dan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan
17.1* Kontribusi investasi Dinas Penanaman Persentase (%) N/A 30,08 31 32 34
(Pembentukan Modal Modal dan
Tetap Bruto) terhadap pelayanan
PDRB Kabupaten (%) Terpadu Satu
Pintu Kabupaten
Tulang Bawang
Barat
MATRIKS RENCANA AKSI TPB
Formulir II. (UNTUK LEMBAGA PEMERINTAH)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN BASELINE TARGET TAHUNAN INDIKASI ALOKASI SUMBER INSTANSI
(2015) 2016 2017 2018 2019 ANGGARAN (Rp) PENDANAAN PELAKSANA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM PEMERINTAH
INDIKATOR 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
PROGRAM
Program 1. . Program Indikator Kegiatan Persentase N/A N/A 60 70 80 1.842.186.000 APBD Dinas Sosial
Pelayanandan rehabilitasi Penanganan dan tingkat
Kesejahteraan Sosial rehabilitasi anak balita
terlantar, cacat, anak jalanan

Kegiatan 1.Keluarga meningkatnya kesejahteraan kecamatan N/A N/A 8 8 8 2.838.000.000 DAK Dinas sosial
Penerima Manfaat (KPM) masyarakat
Program Keluarga harapan
(PKH)
Kegiatan 2.Bantuan Terbangunnya rumah layak kecamatan N/A N/A 8 8 8 5.285.000.000 DAK Dinas sosial
stimulan perumahan huni bagi masyarakat tidak
swadaya (BSPS) mampu.

PROGRAM program Pembangunan Desa

PROGRAM program Indikator Pelaku usaha Persentase N/A N/A 100 100 100 1.842.186.000 APBD Dinas Sosial
Pembangunan Desa Masyarakat

Kegiatan 1.Pengembangan Persentase Desa yang Persentase N/A N/A 100 100 100 300.000.000 APBD Dinas Sosial
Pelaku Usaha Masyarakat Menjalankan Program-
Pendesaan Program inventasi
Kegiatan 2.Pembinaan dan Terciptanya Masyarakat yang Persentase N/A N/A 1th 1th 1th 400.000.000 APBD Dinas Sosial
Pengembangan Pelaku Berkualitas
usaha Masyarakat dan
Usaha Pelatihan
kewirausahaan
INDIKATOR 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan

PROGRAM Program Produktivitas Padi Persentase N/A N/A 5 5 5 1.357.377.000 APBD Dinas Pertanian
Peningkatan produksi
pertanian/ perkebunan/
holtikultura

Kegiatan 1: Peningkatan Meningkatnya Persentase N/A N/A 70 80 90 N/A APBD Dinas Pertanian
produksi ,produktivitas dan produksi,produktivitas dan
mutu produk pertanian mutu produk pertanian

Kegiatan 2. Produksi benih Tersedianya produksi benih Persentase N/A N/A 70 80 90 N/A APBD Dinas Pertanian
unggul tanaman padi unggul tanaman padi

INDIKATOR 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
PROGRAM 1
Program Kefarmasian dan Indikator: Meningkatkan persentase N/A N/A 100 100 100 6.479.358.000 APBD Dinas Kesehatan
alat kesehatan kualitas dan ketersedian obat
vaksin dan alat kesehatan
Kegiatan 1. Peningakatan Persentase ketersediaan obat persentase N/A N/A 100 100 100 9.781.050.000 APBD Dinas Kesehatan
ketersediaan obat yang dan vaksin dipuskesmas
aman, bermutu dan
berkhasiat
Kegiatan 2.Pengadaan Persentase Kelengkapan alat persentase N/A N/A 100 100 100 8.045.263.000 APBD Dinas Kesehatan
Peralatan Kesehatan Kesehatan di Puskesmas
Puskesmas dan Jaringannya
Kegiatan 3.Pengadaan Persantase Kelengkapan alat persentase N/A N/A 100 100 100 7,796.496.000 APBD Dinas Kesehatan
Peralatan rumah sakit Kesehatan dirumah sakit
PROGRAM 2
2. Program Upaya Indikator Akreditasi FKTP Persentase N/A N/A 44 81 100 3.396.786.000 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
Indikator Akreditas Rumah Status N/A N/A Belu Belum Akre
sakit m ditas
Kegiatan 1. Upaya Indikator Persentase Persentase N/A N/A 25 31 37 1.241.250.000 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan tradisional dan puskesmas yang
komplemeter menyelengarakan kesehatan
tradisional
Kegiatan 2.Akreditasi Indikator Jumlah puskesmas Persentase N/A N/A 7 13 16 490.312.500 APBD Dinas Kesehatan
Fasilitas Kesehatan tingkat yang terakreditasi pelayanan
pertama (FKTP) kesehatan
Kegiatan 3.penyedian Indikator persentase Persentase N/A N/A 100 100 100 383.711.300 APBD Dinas Kesehatan
opesional dan pemiliharaan puskesmas yang mendapatkan
puskesmas opersional dan pemiliharaan
Kegiatan 4.Pengelolaan Indikator Terlaksnanya Persentase N/A N/A 100 100 100 100.100.000 APBD Dinas Kesehatan
bantuan opersional Pengolahan kkegiatan bantuan
kesehatan (BOK) opersional kesehatan (BOK)
Kegiatan 5.pengadaan Indikator persentase Persentase N/A N/A 100 100 100 349.205.000 APBD Dinas Kesehatan
peningkatan dan perbaikan puskesmas yang memiliki
sarana dan prasarana sarana dan prasarana seseuai
puskesmas dan jaringan standar
Kegiatan 6. Pengadaan, Indikator Sarana dan Persentase N/A N/A 60 75 100 351.750.000 APBD Dinas Kesehatan
peningkatan dan perbaikan prasarana rumah sakit sesuai
sarana dan prasarana standar
rumah sakit
PROGRAM . 3
3. Program Gizi dan Idikator Tercapainya program Persentase N/A N/A 100 100 100 129.587.140 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan Ibu dan Anak gizi dan kesehatan ibu dan
anak

Kegiatan 1. Perbaikan dan Indikator persentase ibu Persentase N/A N/A 50 50 50 APBD Dinas Kesehatan
penangulangan masalah gizi hamil KEK yang mendapat
masyarakat makanan tambahan

Indikator Persentase ibu Persentase N/A N/A 80 85 85


hamil yang mendapat tablet
tambah darah
Indikator Persentase bayi usia Persentase N/A N/A 40 42 42 628.900.000
kurang dari 6 bulan mendapat
ASI esklusif
Indikator Persentase balita Persentase N/A N/A 45 50 55
gizi kurang mendapatkan
PMT
Indikator Persentase remaja Persentase N/A N/A 20 25 30
puteri yang mendapat tablet
tambah darah (TTD)

Kegiatan 2. Pelayanan Indikator Bayi baru lahir Persentase N/A N/A 100 100 100 776.750.000 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan bayi, anak dan mendapatkan pelayanan
remaja kesehatan sesuai standar

Indikator Balita mendapatkan Persentase N/A N/A 100 100 100


pelayanan kesehatan sesuai
standar
Indikator Anak pada usia Persentase N/A N/A 100 100 100
pendidikan dasar
mendapatkan skrening
kesehatan sesuai standar

Kegiatan 3. Pelayanan Indikator Persentase Persentase N/A N/A 100 100 100 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan ibu dan Kunjungan ibu hamil K4
reproduksi
Indikator Persentase ibu Persentase N/A N/A 100 100 100
hamil, bersalin dan nifas
yang mendapat
penanganan komplikasi 447.500.000
kebidanan

Indikator Persentase ibu Persentase N/A N/A 100 100 100


bersalin yang ditolong
oleh nakes terlatih

Indikator Persentase ibu Persentase N/A N/A 100 100 100


nifas yang mendapat
pelayanan

Indikator Persentase PUS Persentase N/A N/A 100 100 100


yang menjadi peserta KB
aktif

Kegiatan 5. Pengelolaan Indikator Tersedianya Persentase N/A N/A 100 100 100 916.000.000 APBD Dinas Kesehatan
jaminan persalinan jaminan persalinan bagi
(Jampersal) keluarga miskin yang tidak
tertanggung oleh JKN di
Puskesmas

PROGRAM . 4
4.. Program promosi 1.1 Indikator Tercapainya persentase N/A N/A 100 100 100 558.714.000 APBD Dinas Kesehatan
Kesehatan dan Program promosi
permberdayaan masyarakat kesehatan dan
pemberdayaan
masyarakat
1.2 Indikator posyandu Persentase N/A N/A 50 55 60
purnama mandiri
Kegiatan 1. Pemberdayaan 1.3 Persentase rumah tangga Persentase N/A N/A 150 100 75 APBD Dinas Kesehatan
masyarakat dengan yang ber-PHBS
berperilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
304.100.000
Kegiatan 2. Peningkatan Persentase Posyandu Persentase N/A N/A 50 55 60
upaya kesehatan Purnama-Mandiri
bersumberdaya masyarakat
(UKBM
Persentase Desa yang Persentase N/A N/A 100 100 100
memanfaatkan dana Desa
10% untuk UKBM
PROGRAM .5
5. Program Pengembangan 1.1 Indikator Tercapainya Persentase N/A N/A 100 100 100 479.358.000 APBD Dinas Kesehatan
dan Pemberdayaan Sumber program pengembangan
daya manusia (SDM) dan permberdayaan
Kesehatan sumber daya manusian
(SDM) kesehatan

Kegiatan 1: Peningkatan Indikator Jumlah puskesmas Persentase N/A N/A 5 9 10 479.359.000. APBD Dinas Kesehatan
pendayagunaan tenaga yang minimal memiliki 5 jenis
kesehatan tenaga kesehatan

Kegiatan 2: Penilaian Indikator tenaga kesehatan Persentase N/A N/A 6 9 9 447.000.000 APBD Dinas Kesehatan
tenaga kesehatan teladan yang berprestasi
Kegiatan 3: Jumlah tenaga Indikator Jumlah tenaga Persentase N/A N/A 100 100 100 130.745.000 APBD Dinas Kesehatan
fungsional yang dinilai fungsional yang dinilai angka
angka kreditnya kreditnya

PROGRAM 6
6: Program pengendalian Indikator Tercapainya Persentase N/A N/A 100 100 100 2.396.786.000 APBD Dinas Kesehatan
penyakit dan Penyehatan program pengendalian
lingkugan penyakit dan lingkugn
Kegiatan 1: Pengendalian 1.1 Indikator Penderita TBC Persentase N/A N/A 100 100 100
dan pemberantasan Paru mendapatkan
penyakit menular pelayanan sesuai standar
(%)
1.2 Indikator Penemuan Persentase N/A N/A 150 100 75
dan penanganan penderita
pneumonia balita (%)

1.3 Indikator Angka Persentase N/A N/A 50 55 60 4.634.100.000 APBD Dinas Kesehatan
kesakitan DBD per
100.000 penduduk
1.4 Indikator Setiap orang Persentase N/A N/A 100 100 100
beresiko terinfeksi HIV
mendapatkan
pemeriksaan HIV sesuai
standar
Kegiatan 2: Pelayanan 2.1. Indikator kupan Persentase N/A N/A 89 87,5 90 3.300.732.000 APBD Dinas Kesehatan
imunisasi imunisasi dasar lengkap bayi
umur 0-11 bulan
Kegiatan 3: Peningkatan 3.1. Indikator Accute Flacyd Persentase N/A N/A 2 2 2 2.072.557.000 APBD Dinas Kesehatan
surveilans epidemiologi dan Paralyse (AFP) rate / 100.000
penanggulangan wabah anak usia kurang 15 tahun
3,2.Indikator Desa/kelurahan Persentase N/A N/A 100 100 100
yang mengalami KLB
ditangani < 24 jam
Kegiatan 4: Pengendalian 4.1 Indikator Persentase Persentase N/A N/A 20 20 30 3.162.210.000 APBD Dinas Kesehatan
dan pemberantasan penurunan prevalensi
penyakit tidak menular merokok pada usia ≤ 18 tahun
4.2 . Indikator Persentase Persentase N/A N/A 70 75 80
puskesmas yang
melaksanakan pengendalian
PTM terpadu
4.3. Indikator Persentase Persentase N/A N/A 10 40 50
tiyuh yang melaksanakan
kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM
4.4. Indikator Presentase Persentase N/A N/A 25 30 40
perempuan usia 30 - 50 tahun
yang di deteksi dini kanker
serviks dan payudara
4.5. Indikator Penderita Persentase N/A N/A 100 100 100
Hipertensi mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
4.6. Indikator Penderita Persentase N/A N/A 100 100 100
Diabetes Militus mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Kegiatan 5: Pelayanan 5.1. Indikator Persentase Persentase N/A N/A 15 20 30 1.987.714.000 APBD Dinas Kesehatan
kesehatan jiwa pelayanan gangguan jiwa di
Puskesmas
5.2 Indikator Setiap orang Persentase N/A N/A 100 100 100
dgn gangguan jiwa (ODGJ)
mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standa
PROGRAM 7.
Program 7: Program 1.1 Indikator persentase Persentase N/A N/A 50 60 70 4.271.437.000 APBD Dinas Kesehatan
Jaminan kesehatan Nasional penduduk yang memiliki
Jaminan Kesehatan
Nasional (KN)
Kegiatan 1: Pelayanan 1.1. Indikator p ersentase Persentase N/A N/A 50 60 70 500.000.000 APBD Dinas Kesehatan
kapitasi dan non kapitasi1. penduduk yang memiliki
jaminan kesehatan nasional
(JKN)
Kegiatan 2: Pengelolaan dan 1.2. . Indikator Jumlah Persentase N/A N/A 50 60 70 5.260.000.000 APBD Dinas Kesehatan
jaminan kesehatan daerah / penduduk yang menjadi
penerima bantuan iuran peserta PBI Daerah
daerah (PBID)

INDIKATOR 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
PROGRAM 1. Program Pendidikan Dasar
PROGRAM 1. Program Indikator APK PAUD Persentase N/A N/A 80% 80% 85% 1.058.420.000 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan Usia Dini dan kebudayaan

Kegiatan 1. Bantuan Terlaksananya Bantuan Terlaksana Terlaksana Terlak Terla Terlaks Terla N/A APBD Dinas Pendidikan
operasional operasional sana ksana ana ksan dan kebudayaan
penyelenggaraan (BOP) penyelenggaraan (BOP) a
PAUD PAUD
Kegiatan 2. Sosialisasi dan Terlaksananya Sosialisasi dan Terlaksana Terlaksana Terlak Terla Terlaks Terla N/A APBD Dinas Pendidikan
pelatihan kegiatan pelatihan kegiatan sana ksana ana ksan dan kebudayaan
keikutsertaan PAUD dalam keikutsertaan PAUD dalam a
event event
PROGRAM 2. Program 1.1 APK SD Persentase N/A 113,6 114,1 114,33 114,5 2.087.630.000 APBD Dinas
Wajib Belajar Pendidikan 1 5
Dasar Sembilan Tahun 1.2 APK SMP 85,06 90,04 92,53 95,02 APBD Pendidikan dan
kebudayaan
Kegiatan 1. Peningkatan Peningkatan Jumlah Jumlah N/A N/A 1 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
Sekolah SMP memiliki Sekolah SMP memiliki dan kebudayaan
Laboratorium IPA yang Laboratorium IPA yang
dilengkapi dengan meja dan dilengkapi dengan meja
kursi yang cukup untuk 36 dan kursi yang cukup
peserta didik dan minimal untuk 36 peserta didik dan
satu set peralatan praktek minimal satu set peralatan
IPA untuk demonstrasi dan praktek IPA untuk
eksperimen peserta didik demonstrasi dan
eksperimen peserta didik
Kegiatan 2. Bimbingan Terlaksananya Bimbingan Terlaksana Terlaksana Terlak Terla Terlaks Terla N/A APBD Dinas Pendidikan
Teknis pembina gugus Teknis pembina gugus sana ksana ana ksan dan kebudayaan
depan depan a
Kegiatan 3 Bantuan bagi Jumlah Peningkatan Jumlah N/A N/A 1 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
siswa SD dan SMP Persentase bantuan siswa dan kebudayaan
berprestasi di bidang SD dan SMP berprestasi di
Akademik bidang Akademik
PROGRAM 3. Program Jumlah Satuan Pendidikan Persentase N/A N/A 5 10 13 920.447.000 APBD Dinas Pendidikan
Pendidikan Non Formal Non Formal dan kebudayaan
[PKBM/LKP/Kelompok
Belajar/Lembaga
Kegiatan 1. Peningkatan Peningkatan jumlah Jumlah N/A N/A N/A 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
lembaga kursus dan lembaga kursus dan lembaga dan kebudayaan
pelatihan yang terakreditasi pelatihan yang kursus
terakreditasi
Kegiatan 2. Peningkatan Peningkatan jumlah Jumlah N/A N/A N/A 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
lembaga kursus dan lembaga kursus dan lembaga dan kebudayaan
pelatihan yang telah pelatihan yang kursus
menerapkan Kerangka terakreditasi
Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)
Kegiatan 3. Peningkatan Jumlah program kursus Jumlah N/A N/A N/A 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
lembaga kursus dan dan pelatihan yang telah lembaga dan kebudayaan
pelatihan yang telah menerapkan Standar kursus
menerapkan Standar Kompetensi Kerja
Kompetensi Kerja Nasional Nasional Indonesia
Indonesia (SKKNI) (SKKNI)
PROGRAM 4. Program Guru Bersertifikat Persentase N/A N/A 50 60 70 3.029.210.000 APBD Dinas Pendidikan
Peningkatan Mutu Pendidikan dan kebudayaan
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan 1. Peningkatan Jumlah peningkatan Jumlah N/A N/A 1 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
jumlah guru dan peserta persentase Rasio guru dan peningkatan dan kebudayaan
didik PAUD peserta didik PAUD persentase
Kegiatan 2. Peningkatan Jumlah peningkatan Jumlah N/A N/A 1 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
Guru SD berkualifikasi persentase Persentase peningkatan dan kebudayaan
(Minimal S1)
Kegiatan 3. Peningkatan Jumlah peningkatan Jumlah N/A N/A 1 1 1 N/A APBD Dinas Pendidikan
Guru SMP berkualifikasi persentase Persentase peningkatan dan kebudayaan
(Minimal S1) Guru SMP berkualifikasi
(Minimal S1)
Kegiatan 4. Pelaksanaan Terlaksananya Terlaksana Terlaksana Terlak Terla Terlaks Terla N/A APBD Dinas Pendidikan
ujian sertifikasi pendidik Pelaksanaan ujian sana ksana ana ksan dan kebudayaan
dan pembinaan/monitoring sertifikasi pendidik dan a
tenaga pendidik dan pembinaan/monitoring
kependidikan serta tenaga pendidik dan
pemutahiran data NUPTK kependidikan serta
pemutahiran data NUPTK
PROGRAM 5. Program Terwujudnya Kawasan Kawasan N/A N/A N/A N/A N/A 2.652.578.000 APBD Dinas Pendidikan
Perencanaan dan Pendidikan Terpadu dan kebudayaan
Pengembangan Pendidikan

Kegiatan Pembangunan Terwujudnya Terwujud Terwujud Terwu Terw Terwuj Terw N/A APBD Dinas Pendidikan
sarana pendukung pembangunan sarana jud ujud ud ujud dan kebudayaan
pendukung
INDIKATOR 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
PROGRAM 1
Program 1. Program 1.1 Indikator Terlaksannya Persentase N/A N/A 100 100 100 972.642.000 APBD Dinas
Penguatan Kelembagaan penguatan Kelembagaan Pemberdayaan
Pengarustamaan Gender pengarustamaan Gender Perempuan Dan
dan Anak dan Anak Perlindungan
Anak
Kegiatan 1.Pelaksanaan 1.1. Indikator terlaksananya N/A N/A N/A 0.00 0.00 0.00 N/A N/A Dinas
sosialisasi yang terkait sosialisasi terkait kesetaraan Pemberdayaan
dengan kesetaraan gender Gender bagi pemangku Perempuan Dan
pemberdayaan perempuan kebijakan. Perlindungan
dan pemberdayaan anak Anak

PROGRAM 2
Program 2. Program 1.1 Indikator Keserasian Persentase N/A N/A 100 100 100 897.823.000 APBD Dinas
Keserasian Kebijikan Kebijakan Peningkatan Pemberdayaan
Peningkatan Kualitas Anak Kualitas Anak dan Perempuan Dan
dan Perempuan Perempuan Perlindungan
Anak

Kegiatan 1.Pelaksanaan 1.1. Indikator Terlaksananya N/A N/A N/A Meni Mening Meni N/A N/A Dinas
program kerja TP.PKK pelatihan pengelola ngkat kat ngkat Pemberdayaan
darma wanita kabupaten penyuluhan LP3K Perempuan Dan
tulang bawang barat. Perlindungan
Anak

PROGRAM 3
Program 3. .Pogram 1.1 Indikator Terlaksananya Persentase N/A N/A 100 100 100 972.642.000 APBD Dinas
Peninhgkatan peran serta Peningkatan Peran Serta dan Pemberdayaan
dan kesetaraan Jender kesetaraan Jender dalam Perempuan Dan
dalam Pembangunan Pembangunan Perlindungan
Anak

Kegiatan 1.Fasilitas 1.1 Indikator Tersedianya N/A N/A N/A Meni Mening Meni 871.642.000 N/A Dinas
pengembangan fusat dukungan berupa fasilitas ngkat kat ngkat Pemberdayaan
pelayanan terpadu kerja kelompok meningkatkan Perempuan Dan
pemberdayaan perempuan pelayanan terhadap Perlindungan
(P2TP2) pengaduan masyarakat Anak
terutama perempuan dan
anak.
INDIKATOR 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua
PROGRAM 1 Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku
PROGRAM 1. Program Rumah tangga yang Persentase N/A N/A 32 35 39 35.176.904.000 APBD Dinas Pekerjaan
Penyediaan dan terlayani sumber air Umum dan
Pengelolaan Air Baku Penataan Ruang

Kegiatan 1. Fasilitasi dan Terfasilitasinya Persentase N/A N/A 100 100 100 50.100.899.000 APBD Dinas Perumahan
Stimulasi Pembangunan pembangunan masyarakat Kawasan
Perumanahan Masyarakat kurang mampu Pemukiman dan
Kurang Mampu Pertanahan

PROGRAM 2. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Koservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Kegiatan 1. Rehabilitasi / Terwujudnya aliran sungai Persentase N/A N/A 85% 90% 95% 2.800.000.000 APBD Dinas Pekerjaan
Pemeliharaan Normalisasi yang baik Umum dan
saluran Sungai penataan Ruang

INDIKATOR 7. Energi bersih dan terjangkau untuk semua


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
INDIKATOR 8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh Serta Pekerjaan
Yang Layak
PROGRAM 1. Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga kerja
PROGRAM 1. Program Indikator Tingkat Partisifasi Persentase N/A N/A 64 67 70 150.740.680 APBD Dinas Tenaga
Peningkatan Kualitas dan Tenaga Kerja (TPAK) Kerja Dan
Produktifitas Tenaga Transmigrasi
kerja
Kegiatan 1. Pendidikan dan Meningkatnya kualitas dan persentase N/A N/A Meni mening meni 600.000.000 APBD Dinas Tenaga
pelatihan tenaga kerja produktivitas tenaga kerja ngkat kat ngkat Kerja Dan
Transmigrasi

Kegiatan 2. Pelatihan Terlaksananya pelatihan persentase N/A N/A Meni mening meni 120.000.000 APBD Dinas Tenaga
Kewirausahaan Kewirausahaan ngkat kat ngkat Kerja Dan
Transmigrasi
PROGRAM 2. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Indikator Tingkat partisifasi Persentase N/A N/A 70 73 75 100.399.172 APBD Dinas Tenaga
Kesempatan Kerja angkatan Kerja Kerja Dan
Transmigrasi

Kegiatan : sosialisasi Indikator tersedianya data persentase N/A N/A 70 80 90 80.000.000 APBD Dinas Tenaga
persyaratan tenaga kerja persyaratan tenaga kerja bagi Kerja Dan
pencari kerja Transmigrasi

PROGRAM 4. Pengembangan Industri Kecil dan Menengah


Program Pengembangan Pertumbuhan UMKM Persentase N/A N/A 100 100 100 100.776.000 APBD DISKOPERINDAG
Industri Kecil dan
Menengah
Promosi Hasil Industri dan Jumlah pameran yang satuan N/A N/A 170.000.000 APBD DISKOPERINDAG
Kerajinan Unggulan dilaksanakan (keg) 4 4 4
Daerah/
Fasilitasi Pelatihan Jumlah pelatihan yang satuan N/A N/A 150.000.000 APBD DISKOPERINDAG
Peningkatan Mutu Industri dilaksanakan (keg) 1 1 1
kreatif
Pembinaan Potensi Jumlah pembinaan yang satuan N/A N/A 200.000.000 APBD DISKOPERINDAG
1 1 1
Kerajinan Daerah dilaksanakan (keg)
Pelatihan Kerajinan Jumlah pelatihan yang satuan N/A N/A 180.000.000 APBD DISKOPERINDAG
1 1 1
Anyaman dilaksanakan (keg)
Pelatihan teknis Jumlah pelatihan yang satuan N/A N/A 200.000.000 APBD DISKOPERINDAG
Pengembangan produksi dilaksanakan (keg)
0 1 0
industry kerajinan
berbahan dasar bambu
Pelatihan menjahit dan Jumlah pelatihan yang satuan N/A N/A 190.000.000 APBD DISKOPERINDAG
bantuan peralatan mesin dilaksanakan (keg) 1 1 0
jahit dan mesin bordir
PROGRAM 5.Program Penataan Struktur Industri
Program Penataan Struktur 1.1 Terlaksananya Program Persentase N/A N/A 100 100 100 800.000.000 APBD KOPERINDAG
Industri Penataan struktur industrian

Penyusunan RPIK (Rencana dokumen N/A N/A 1 1 1 300.000.000 APBD KOPERINDAG


Pengembangan Industri Jumlah RPIK yang disusun
Kabupaten)
PROGRAM 6.Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial
Program Pengembangan 1.1 Indikator Promosi hasil Event N/A N/A 4 1 1 177..600.900 APBD
Sentra-Sentra Industri industri dan kerajian daerah
Potensial
Pembinaan kemampuan N/A N/A 1 1 1 600.000.000 APBD KOPERINDAG
teknologi industri (APBD) Jumlah IKM yang mendapat
bantuan peralatan Industri

PROGRAM 7..Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif


Program penciptaan iklim 9.1.Indikator terlaksanya Persentase N/A N/A 100 100 100 266.401.000 APBD KOPERINDAG
Usaha Kecil Menengah yang program penciptaan iklim
kondusif usaha kecil mengah
yangkondusif
Perda N/A N/A 1 1 1 300.000.000 APBD KOPERINDAG
Penyusunan kebijakan Menyusun peraturan/tata
Koperasi dan UMKM tertib KUMKM
Sosialisasi kebijakan Melaksanakan sosilisasi kegiatan N/A N/A 1 1 1 450.000.000 APBD KOPERINDAG
tentang koperasi dan kebijakan koperasi dan UMKM
UMKM
INDIKATOR 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
PROGRAM 1. Program Terlaksananya pembangunan Persentase N/A N/A 30 45 40 5.517.690.390 APBD Dinas Pekerjaan
Penyelenggaraan Jalan dan jalan dan jembatan kondisi Umum Dan
Jembatan baik Penataan Ruang

Kegiatan 1: Peningkatan Indikator Kegiatan 100% 65% 70% 85% 90% 98% 5.000.000.000 APBD Dinas Pekerjaan
jalan terwujudnya jalan-jalan Umum Dan
tambahan guna memenuhi Penataan Ruang
kebutuhan masyarakat terkait
jalan umum
Kegiatan 2: Peningkatan Indikator Kegiatan 100% 70% 78% 80% 85% 96% 3.825.006.000 APBD Dinas Pekerjaan
jalan (retensi) terwujudnya retensi jalan Umum Dan
Penataan Ruang
Kegiatan 3: Peningakatan Indikator Kegiatan 100% 68% 78% 80% 85% 96% 3.972.888.100 DAK Dinas Pekerjaan
Ruas Jalan terwujudnya ruas-ruas jalan di Penugasan Umum Dan
sekita jalan umum Penataan Ruang
PROGRAM 2. Program Terlaksananya Pembangunan Persentase N/A N/A 100% 100% 100 3.576.904.000 DAK Dinas Pekerjaan
Pembangunan Saluran dan Rehabilitasi Saluran % Umum Dan
Drainase / Gorong- Gorong Drainase/ Gorong- Gorong Penataan Ruang

Kegiatan 1: Pembangunan Indikator kegiatan 100% 70% 76% 80% 90% 98% 4.588.900.000 DAK Dinas Pekerjaan
jaringan irigasi terwujudnya jaringan irigasi Umum Dan
Penataan Ruang

Kegiatan 2: Pembangunan Indikator kegiatan 100% 68% 70% 80% 85% 96% 4.100.000.000 APBD Dinas Pekerjaan
sarana drainase/gorong terwujudnya sarana Umum Dan
gorong drainase/gorong-gorong Penataan Ruang

INDIKATOR 10. Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara


PROGRAM 1.

Program 1. program Indikator Persentase Persentase N/A N/A 100 100 100 257.712.000 APBD Badan Kesatuan
Penataan Peraturan Peraturan Perundang- Bangsa Dan Politik
Perundang Undangan undangan yang ditata
Kegiatan 1.Legislasi Indikator Tersusunya produk Persentase N/A N/A N/A Mening Meni 200.000.000 APBD Badan Kesatuan
rancagan perundang- hukum pemerintahan daerah kat ngkat Bangsa Dan Politik
undagan
PROGRAM 2

Program 2. Program Indikator Penanganan Persentase N/A N/A 59 63 66 339.230.500 APBD Badan Kesatuan
Peningkatan Keamanan dan gangguan ketertiban umum Bangsa Dan Politik
Kenyamanan Lingkungan bagi masyarakat
Jumlah pelanggaran perda dan N/A N/A
kriminalitas

Kegiatan Penyiapan tenaga Indikator Persentase Data tidak N/A N/A Meni mening meni 700.000.000 APBD Badan Kesatuan
pengendali keamanan dan penjagaan pejabat,taman dan tersedia ngkat kat ngkat Bangsa Dan Politik
kenyamanan lingkugan lingkugan pemda

PROGRAM 3. Program pemeliharaan kantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program 3: Program Indikator Terselengganya Persentase N/A N/A 100 100 100 242.307.600 APBD Badan Kesatuan
pemeliharaan kantibmas program kantibmas dan Bangsa Dan Politik
dan pencegahan tindak pencegahan tindak kriminal
kriminal

Kegiatan 1.Peningkatan kondisi wilayah bebas Data tidak N/A N/A 100 100 100 750.000.000 APBD Badan Kesatuan
kerja sama dengan aparat kriminalitas tersedia Bangsa Dan Politik
keamanan dalam teknik
pencgahan kejahatan

INDIKATOR 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
PROGRAM .......

Program 1. Pengendalian Indikator Rata-rata penurunan Persentase N/A N/A 60 70 80 152.877.200 APBD Dinas Perhubugan
dan Pengamanan Lalu lintas angka kecelakaan transportasi

Kegiatan penyedian sarana Tersedianya sarana dan Persentase 30% N/A 40 50 60 50.000.000 APBD Dinas
dan prasarana lalu lintas prasarana lalu lintas Perhubugan
PROGRAM 2.Program Pengembangan Perumahan Dinas Lingkungan
Program 2: Program Indikator fasilitasi dan jumlah N/A N/A 60 100 120 1.819.962.000 APBD Hidup
Pengembangan Perumahan stimulasi perumahan bantuan
masyarakat kurang mampu
Kegiatan Fasilitas dan indikator terfsilitas nya Persentase N/A N/A 60 70 90 476.370.000 APBD Dinas Lingkungan
stimulasi pembangunan pembangunan perumahan Hidup
perumahan masyarakat masyarakat kurang mampu
kurang mampu
PROGRAM 3.Program Indikator Peningkatan Kecamatan N/A N/A 3 7 15 1.451.789.700 APBD Dinas Lingkungan
Lingkungan Sehat program lingkungan sehat dan Hidup
Perumahan rangka mencapai kesehatan
masyarakat

Kegiatan penyedian sarana Indikator tersedianya sarana Persentase N/A N/A 50 55 60 400.000.000 APBD Dinas Lingkungan
dan prasarana dan prasarana persampahan Hidup
persampahan
INDIKATOR 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan
PROGRAM 1. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan

Kegiatan Peningkatan Indikator kegiatan 100% 65% 70% 80% 85% 95% 3.694.000.000 DAK Pertanian Dinas Pertanian
produksi, produktivitas, dan meningkatnya produksi,
mutu produk pertanian produktivitas, dan mutu
produk pertanian
Kegiatan 2: Produksi benih Indikator kegiatan 100% 60% 70% 80% 85% 95% 313.974.200 APBD Dinas Pertanian
unggul tanaman padi tersedianya Produksi benih
unggul tanaman padi
Kegiatan 3: Produksi benih Indikator kegiatan 100% 60% 78% 80% 85% 95% 313.974.200 APBD Dinas Pertanian
unggul tanaman padi tersedianya Produksi benih
unggul tanaman padi

PROGRAM 2. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan

Kegiatan 1: Pengembangan Indikator kegiatan 100% 60% 67% 80% 85% 95% 174.868.200 APBD Dinas Pertanian
tanaman cengkeh tersedianya Pengembangan
tanaman cengkeh
Kegiatan 2: Pengembangan Indikator kegiatan tersedianya 100% 70% 78% 80% 85% 95% 265.287.200 APBD Dinas Pertanian
tanaman kelapa dalam Pengembangan tanaman
kelapa dalam

PROGRAM 3. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan


Kegiatan 1: Pemantauan Indikator kegiatan 100% 60% 79% 80% 85% 95% 82.900.000 APBD Dinas Ketahanan
konsumsi pangan terpantaunya Pemantauan Pangan
konsumsi pangan

Kegiatan 2: Analisa Indikator kegiatan 100% 60% 79% 80% 85% 95% 29.274.000 APBD Dinas Ketahanan
kebutuhan pangan Hari terpantaunya Analisa Pangan
Besar Keagamaan Nasional kebutuhan pangan Hari Besar
(HBKN) Keagamaan Nasional (HBKN)
TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya
PROGRAM

Program 1: Program Indikator Tersedianya Persentase N/A N/A 57 60 63 90.464.073 APBD BPBD
Pencegahan Dini dan prasarana, sarana dan utilitas
Penanggulangan Korban penanggulangan bencana pada
Bencana Alam kawasan resiko bencana

Kegiatan 1: Penyebarluasan Indikator tersedianya Persentase N/A N/A 60 70 80 85.000.000 APBD BPBD
Informasi Kebencanaan informasi tentang Informasi
Kebencanaan

INDIKATOR 14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat


PROGRAM 1. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pencegahan dan 1.1 Indikator Status Bebas status N/A N/A N/A N/A N/A 500.842.673
Penanggulangan Penyakit Rabies
Ternak Dinas Peternakan
APBD
1.2 IndikatorStatus bebas AI status N/A N/A N/A N/A N/A
(Avian Ifluenza

Kegiatan Pemeliharaan Realisasi pemberian vaksin 3.600 N/A 28.00 30.000 32.00 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
Kesehatan dan Pencegahan rabies terhadap hewan ternak 0 0
Penyakit Menular Ternak (ekor)
Realisasi pemberian vaksin 26.136 N/A 1 1 1 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
Avian Influenza (AI) terhadap
hewan ternak (ekor)
Terlaksananya Pengadaan 1 N/A 8 8 8 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
obat hewan (paket)
Frekuensi Pengobatan Massal 8 N/A 2 2 2 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
Ternak
Terlaksananya Sosialisasi 2 N/A 150 150 150 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
Penyakit Ternak terhadap
Masyarakat Peternak
(Kampung)
Terlaksananya Sosialisasi 150 N/A 28.00 30.000 32.00 300.000.000 APBD Dinas Peternakan
Bahaya penyakit rabies 0 0
kepada siswa SD (orang)

PROGRAM 2. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan


Program Peningkatan Indikator Populasi Sapi ekor N/A N/A 14.43 18.969 19.55 9.737.788 APBD Dinas Peternakan
Produksi Hasil Peternakan 6 9
Kegiatan : Pembibitan dan sosialisasi dan Koordinasi Kali 4a N/A 6 8 8 180.000.000 APBD Dinas Peternakan
perawatan ternak pembibitan

Pembinaan dan monev kepada kali 24a 30 36 40 100.000.000 APBD Dinas Peternakan
Klp. Pembibitan sapi PO/bali
untuk klp peternak
INDIKATOR 16. Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh
PROGRAM 1.Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan
Program 1: Program Indikator Tersosialisasinya Persentase N/A N/A 100 100 100 1.971.502 APBD Badan Kesatuan
kemitraan pengembangan program wawasan Bangsa dan Politik
wawasan kebangsaan kebangsaan

Kegiatan:Tim terpadu Indikator adanya tim Persentase N/A N/A 100 100 100 1.971.502 APBD Badan Kesatuan
penanganan konflik sosial penanganan konflik sosial Bangsa dan Politik
dalam negeri dalam negeri
INDIKATOR 17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan

PROGRAM
Program 1: .program Indikator Persentase Persentase N/A N/A 100 100 100 8.262.011 APBD Sekretariat
peningkatan kapasitas prolegda yang terealisasi Daerah
lembaga perwakilan rakyat (persen/tahun)
daerah
Kegiatan1:Kegiatan reses Indikator Persentase kegiatan Persentase N/A N/A 100 100 100 1.417,333.500 APBD Sekretariat
angota DPRD (keikut sertaan) Daerah
MATRIKS RENCANA AKSI TPB
FORM III PROGRAM DAN KEGIATAN (LEMBAGA NON PEMERINTAH)

PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR KEGIATAN SATUAN TARGET TAHUNAN INDIKASI SUMBER INSTANSI


2017 2018 2019 ALOKASI PENDANAAN PELAKSANA
ANGGARAN (Rp
juta)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
LEMBAGA NON PROGRAM PEMERINTAH
INDIKATOR 1. Mengentaskan Segala Bentuk Kemiskinan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 2. Menghentikan Kelaparan, Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Nutrisi, Serta Mempromosikan Pertanian Berkelanjutan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Mempromosikan Kesejahteraan Bagi Semua Penduduk dalam Segala Usia
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat bagi Semua
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Semua Perempuan dan Anak Perempuan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 6. Menjamin Ketersediaan dan Manajemen Air Bersih Serta Sanitasi yang Berkelanjutan Untuk Semua
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 7. Energi bersih dan terjangkau untuk semua


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
INDIKATOR 8. Mempromosikan Keberlanjutan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan , Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh
Serta Pekerjaan Yang Layak
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 9. Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Mempromosikan Industri yang Inklusif dan Berkelanjutan serta Mendorong Inovasi
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 10. Mengurangi Kesenjangan dalam Negara dan Antar Negara


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 11. Membangun Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 12. Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

TUJUAN 13. Penanganan Perubahan Iklim dan Dampaknya


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 14. Konservasi dan Pemanfaatan Sumber Daya Laut, Samudera dan Maritim
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
INDIKATOR 15. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Darat
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

INDIKATOR 16. Perdamaian, Kelembagaan dan Keadilan yang Kokoh


N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
INDIKATOR 17. Kemitraan untuk Semua Tujuan Pembangunan
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Anda mungkin juga menyukai