Anda di halaman 1dari 8

LAKIP

(Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah)


Tahun 2019

KANTOR CAMAT
KOTAMOBAGU SELATAN
VISI – MISI RPJMD

VISI
Kota Kotamobagu Sebagai Kota Jasa Dan Perdagangan Berbasis
Kebudayaan Lokal Menuju Masyarakat Sejahtera Dan
Berdayasaing
MISI
Misi 1 :
Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis
Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Misi 3 :
Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berbasis Kebutuhan
Masyarakat Dengan Pedekatan Data Rill Didukung Teknologi
Informasi Dan Tata Kelola Yang Baik
SASARAN STRATEGIS

TUJUAN SASARAN INDIKATOR


STRATEGIS SASARAN
Terwujudnya Kehidupan Meningkatnya Partisipasi
masyarakat yang yang penyelenggaraan urusan Desa/Kelurahan yang
sejahtera melalui pemerintah umum di mengikuti lomba
pemberdayaan tingkat kecamatan
masyarakat
desa/kelurahan
Meningkatkan Tata Meningkatnya Persentase Penyusunan
Kelola Keuangan dan akuntabilitas kinerja Laporan Keuangan dan
Kinerja Perangkat Daerah perangkat daerah Barang
IKU (Indikator Kinerja Utama)

 IKU adalah sasaran strategis OPD yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
 IKU Kantor Camat Kotamobagu Selatan ditetapkan dengan SK Camat Nomor 08.a Tahun 2019,
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Utama Rumus/Formula Sumber Data Penanggung
Jawab

(1) (2) (3) (4) (5)

1 Partisipasi Desa/Kelurahan Jumlah Kecamatan Kasi PMD dan


yang mengikuti lomba Desa/Kelurahan yang Kesos
mengikuti lomba
2 Persentase Penyusunan (Jumlah dokumen -Simda keuangan Sekcam
Laporan Keuangan dan keuangan dan -Simda aset
Barang barang yang -SPJ
dihasilkan/jumlah
dokumen keuangan
dan barang yang
seharusnya ada) X
100%
PERJANJIAN KINERJA

 PERJANJIAN KINERJA CAMAT KOTAMOBAGU SELATAN TAHUN 2019

NO SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET


1 Meningkatnya penyelenggaraan urusan Partisipasi Desa/Kelurahan 90 %
pemerintah umum di tingkat kecamatan yang mengikuti lomba
2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat Persentase Penyusunan 90 %
daerah Laporan Keuangan dan
Barang

NO PROGRAM ANGGARAN KET


1 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Rp. 33.750.000,-
Membangun Desa

2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp. 24.450.000,-

3 Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan Rp. 18.000.000,-

4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Rp. 701.400.000,-


Daerah
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan RP. 1.200.000.000,-
Kelurahan
CAPAIAN SASARAN KINERJA

Sasaran Indikator Target Capaian Keterangan


Sasaran
Meningkatnya Partisipasi 90 % 100 % Semua
penyelenggara Desa/Kelurahan Desa/Kelurah
an urusan yang mengikuti an
pemerintah lomba berpartisipasi
umum di dalam
tingkat kegiatan
kecamatan dimaksud

Meningkatnya Persentase 90 % 100 % Kelengkapan


akuntabilitas Penyusunan laporang
kinerja Laporan Keuangan keuangan dan
perangkat dan Barang barang
daerah
Program Berdasarkan Sasaran

Sasaran 1
1. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan dan Kelurahan
2. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun
Desa
Sasaran 2
1. Program perencanaan pembangunan daerah
2. Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak dan
Perempuan
3. Program Peningkatan Pelayanan Publik
4. Program Penataan Administrasi Kependudukan
5. Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
CAPAIAN PROGRAM PENDUKUNG SASARAN
Sasaran Indikator Program Indikator Program Target Realisasi
Sasaran
Meningkatnya Partisipasi Program Peningkatan cakupan 100 % 100 %
penyelenggaraan Desa/Kelurahan Kualitas Pelayanan Peningkatan
urusan pemerintah yang mengikuti Kecamatan dan Kualitas Pelayanan
umum di tingkat lomba Kelurahan Kelurahan
kecamatan

Program Peningkatan Persentase 95 % 100 %


Keberdayaan Masyarakat penyelenggaraan
Pedesaan kegiatan lomba
Program Peningkatan Terlaksananya 90 % 100 %
Partisipasi Masyarakat Kegiatan Lomba
Dalam Membangun Desa
Meningkatnya Persentase Program Perencanaan Persentase usulan 100 % 15 %
akuntabilitas Penyusunan Pembangunan Daerah hasil Musrenbang
kinerja perangkat Laporan yang diakomodir
daerah Keuangan dan dalam RKPD
Barang

Program Pembinaan Dan Persentase 95 % 100 %


Fasilitasi Pengelolaan Aparatur
Keuangan Daerah pemerintahan
desa kelurahan
yang kompeten

Anda mungkin juga menyukai