TENTANG
RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2017
BUPATI KUDUS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017
BUPATI KUDUS,
Menimbang
Mengingat
: a.
b.
c.
d.
: 1.
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;
2.
-23.
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
5.
Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);
6.
7.
Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
8.
Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.
Tahun 2016
dan Evaluasi
2017 (Berita
518);
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
(2)
(3)
MUSTHOFA
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2016
Mei 2012
NOOR YASIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 15
LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017
BAB I
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 merupakan pelaksanaan
tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Penyusunan
RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008. Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 mengacu pada
RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018, RKP Tahun 2017, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017.
Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, cita-cita pembangunan
Kabupaten Kudus yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 20132018
yaitu
Terwujudnya
Kudus
Yang
Semakin
Sejahtera.
Pembangunan pada tahun 2017 RPJMD diarahkan untuk melanjutkan
tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Tema
pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2017 yaitu : Penguatan
ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas infrastruktur serta
pengurangan kemiskinan dan pengangguran guna memantapkan Kudus
yang semakin sejahtera. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada
perwujudan visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin
Sejahtera. Proses percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran
tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4 (empat) pilar pembangunan
yang meliputi : (1) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) mewujudkan
wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas; (3)
tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkau; dan (4) perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara
luas dan menyeluruh melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. Percepatan penurunan kesenjangan
antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan
prasarana wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dan daya ungkit sektor-sektor unggulan daerah dalam
pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga
difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya
serta memiliki kompetensi dan daya saing global.
RPJP
Nasional
Diacu
Dipedomani
RPJM
Nasional
Dijabarkan
Diperhatikan
RPJMD
Provinsi
RKPD
Provinsi
Pemerintah
Provinsi
Diacu
Persetujuan
Antara
KD & DPRD
Dipedomani
Dipedomani
Tahapan
Pelaksanaan
Dipedomani
Diacu
Diperhatikan
RPJPD
Kab/Kota
RPJMD
Kab/Kota
RKPD
Kab
KUA
PPAS
Diacu
Dipedomani
Penjabaran
Visi Misi
Bupati
Pemerintah
Pusat
Dijabarkan
Dipedomani
RPJPD
Provinsi
Pedoman
Penyusunan
APBD
RKP
Renstra
SKPD
RAPBD
Bahan
penyusunan
APBD
Pemerintah
Kab/Kota
RKA SKPD
yang telah sesuai
KUA PPAS
Renja
SKPD
Dipedomani
Dijabarkan
Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya
4. Menyelaraskan
pencapaian
sasaran,
dan
prioritas
program
pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun
2017 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bagi
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Kabupaten
Kudus.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan
rincian sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana,
Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat
ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik
yang berskala nasional maupun daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan keterkaitan RKPD sebagai penjabaran RPJMD,
Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan penganggaran di
dalam RAPBD dalam suatu alur mekanisme perencanaan.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan
serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.
1.5 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun
rencana.
Bab II
Bab VI Penutup
Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten
Kudus Tahun 2017.
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1.
2.1.1
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Luas
Nama
Wilayah Desa Kelurahan Dukuh
RW
Kecamatan
(Ha)
Kaliwungu
3.271
15
0
48
67
Kota
1.047
16
9
34
110
Jati
2.630
14
0
52
79
Undaan
7.177
16
0
33
63
Mejobo
3.677
11
0
33
69
Jekulo
8.292
12
0
45
85
Bae
2.332
10
0
38
51
Gebog
5.506
11
0
80
82
Dawe
8.584
18
0
71
110
Jumlah
42.516
123
9
434
716
RT
442
497
386
357
341
445
285
435
583
3.771
4. Geologi
Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang
bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai
pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di
daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :
a. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo,
Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
b. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
c. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya meliputi
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan
Dawe.
d. Jenis
tanah planosol coklat, penyebarannya di
Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan
Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo.
e. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
f. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan
Dawe.
g. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan
Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan
Jati dan Kecamatan Kaliwungu.
h. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati,
Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan
Kecamatan Kaliwungu.
5. Hidrologi
a. Air Permukaan
Air permukaan yang dimaksud disini adalah sungai yang
berair sepanjang musim dan sungai yang bersifat
musiman (intermitten). Sungai yang mengalir sepanjang
tahun diantaranya adalah Kali Serang, dimana sungai
tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek
Jratunseluna, Departemen Pekerjaan Umum, untuk
dimanfaatkan sebagi sumber air irigasi, air bersih dan
tenaga listrik. Di daerah perbukitan khususnya pada
musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering, setempat
dijumpai sungai yang berair dengan debit sangat kecil.
Secara keseluruhan sistem jaringan drainase di
Kabupaten Kudus terbagi menjadi 4 (empat) sub sistem
yaitu :
1) Subsistem Kali Wulan, menampung aliran dari
drainase sekunder Kali Gelis, Kali Kondang dan Kali
Kencing;
Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dirinci per Bulan Tahun 2012 - 2015 (Hari)
Kabupaten Kudus
Bulan
2012
2013
2014
2015
Januari
18
20
24
21
Februari
11
14
10
16
Maret
13
14
8
16
April
7
13
11
17
Mei
5
12
5
3
Juni
3
10
5
2
Juli
1
8
9
0
Agustus
0
1
3
0
September
0
1
1
0
Oktober
6
5
2
0
November
7
8
7
17
Desember
13
17
14
20
Jumlah
84
123
99
112
Sumber : Stasiun Meteorologi Dinas BPESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2012 - 2015 (mm)
Kabupaten Kudus
Bulan
2012
2013
2014
2015
Januari
572
747
1426
480
Februari
233
381
192
210
Maret
243
405
156
283
April
145
366
186
206
Mei
69
234
83
33
Juni
73
146
129
8
Juli
5
264
151
0
Agustus
0
7
104
0
September
0
5
34
0
Oktober
30
44
16
0
November
125
195
184
257
Desember
183
631
274
489
Jumlah
1.678
3.425
2.935
1.966
Sumber : Stasiun Meteorologi Dinas BPESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
7. Penggunaan Lahan
Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas
42.516 ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian
seluas 30.381 (71,46%) dan lahan bukan pertanian seluas
12.135 ha (28,54%). Lahan pertanian terbagi atas lahan
sawah seluas 20.590 ha (48,43%) dan bukan lahan sawah
seluas 9.791 ha (23,03%), sedangkan lahan bukan
pertanian seluas 12.135 ha (28,54%) terdiri dari jalan,
pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain termasuk
lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2
tahun.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus
terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
Adapun Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi :
a. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.288,85
Ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.
d.
e.
f.
g.
h.
(4) kuda
meliputi:
Kecamatan
Kaliwungu,
Kecamatan
Jati,
Kecamatan
Undaan,
Kecamatan
Mejobo,
Kecamatan
Jekulo,
Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan
Kecamatan Dawe.
b) Kawasan peruntukan peternakan kecil tersebar di
seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis
hewan kambing dan domba.
c) Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri
atas jenis hewan :
(1) itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
(2) ayam ras pedaging meliputi: Kecamatan
Kaliwungu,
Kecamatan
Jati,
Kecamatan
Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae,
Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
(3) ayam ras petelur meliputi: Kecamatan Gebog
dan Kecamatan Dawe.
(4) ayam kampung tersebar di seluruh wilayah
kecamatan.
Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat
diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa kawasan
peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan
luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha.
Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan
sebesar kurang lebih 1.132 Ha.
Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan
kurang lebih 35 Ha.
1) Kawasan peruntukan pariwisata.
2) Kawasan peruntukan pariwisata alam.
3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan.
Kawasan peruntukan permukiman
1) Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan
kurang lebih 9.884 Ha meliputi kawasan perkotaan
(seluruh
wilayah
Kecamatan
Kota,
seluruh
Kecamatan Bae, seluruh Kecamatan Jati, sebagian
Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog
dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota
kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan,
Ibu kota Kecamatan Dawe, Ibu kota Kecamatan
Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota
Kecamatan Mejobo.
i.
g. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu
diarahkan pada pengembangan industri, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.
h. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota
diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan
permukiman.
i. Kecamatan Bae
Potensi
pengembangan
wilayah
Kecamatan
Bae
diarahkan pada pengembangan industri, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.
2.1.1.2 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2015
tercatat sebesar 823.843 jiwa, terdiri dari 410.580 jiwa lakilaki (49,84%) dan 413.263 jiwa perempuan (50,16%). Apabila
dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2015
sebesar 99,4%. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal ini
bisa dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Kecamatan
Laki-laki
( jiwa )
Perempuan
( jiwa )
01. Kaliwungu
02. Kota
03. Jati
04. Undaan
05. Mejobo
06. Jekulo
07. Bae
08. Gebog
09. Dawe
JUMLAH
48.631
44.935
52.892
36.830
37.699
52.535
36.046
50.186
50.825
410.580
48.308
48.968
53.455
36.441
37.160
52.572
35.942
49.830
50.586
413.263
Jumlah
( jiwa )
96.938
93.903
106.347
73.271
74.859
105.107
71.988
100.017
101.411
823.843
Sex Ratio
( persen )
100,7
91,8
98,9
101,1
101,5
99,9
100,3
100,7
100,5
99,4
Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Tahun
Luas daerah
Penduduk
(Jiwa)
Kepadatan
Penduduk (jiwa
per km2)
1.863
1.875
1.931
1.938
2012
425,16
791.891
2013
425,16
797.003
2014
425,16
821.136
2015
425,16
823.843
Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015
(Mulai tahun 2010 menggunakan data dasar hasil SP 2010)
2012
2013
2014
2015
5,52
5,11
4,5
4,25
13,89
15,71
15,39
15,00
Tamat SD
26,46
28,01
25,92
24,82
Tamat SMP
23,65
22,24
23,49
25,19
Tamat SMA
24,33
24,09
25,77
25,80
6,14
4,84
4,94
4,94
Tidak Sekolah
Akademi / Sarjana
Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Kudus Tahun
2015
Gambar 2.1
1
2
Tabel 2.7
Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (dalam jutaan)
Kabupaten Kudus
Pertum
Pertum
Pertum
Lapangan Usaha
2012
2013
2014*
2015**
(%)
(%)
(%)
Pertanian
1.387.112,46
5,47
1.378.316,07
-0,63
1.355.526,32
-1,65
1.422.760,43
Pertambangan & penggalian
61.739,75
11,78
65.073,09
5,40
68.031,01
4,55
73.133,34
Industri Pengolahan
No
6
7
46.818.347,80
Pertum
(%)
0,05
0,08
Ratarata
0,81
5,45
3,57
48.820.554,33
4,28
50.780.464,03
4,01
53.776.511,41
0,06
2,98
27.705,28
9,52
29.689,06
7,16
31.315,08
5,48
33.547,85
0,07
5,56
12.172,34
10,46
12.512,72
2,80
13.329,48
6,53
14.305,20
0,07
4,96
1.823.412,02
10,96
1.967.355,95
7,89
2.121.450,09
7,83
2.332.322,23
0,10
6,70
3.111.214,51
3,42
3.276.406,57
5,31
3.443.167,84
5,09
3.775.089,22
0,10
3,48
593.830,45
616.465,87
7,45
6,67
639.056,56
648.607,44
7,62
5,21
682.130,28
683.197,95
6,74
5,33
732.948,99
719.817,36
0,07
0,05
5,47
4,32
8
9
10
348.028,67
11,57
381.833,93
9,71
428.731,20
12,28
481.893,87
0,12
8,42
11
896.868,22
7,74
966.463,88
7,76
1.029.498,07
6,52
1.111.137,27
0,08
5,52
12
Real Estate
315.381,28
9,41
342.336,63
8,55
364.874,83
6,58
393.736,43
0,08
6,16
13
Jasa Perusahaan
49.989,67
6,18
53.978,72
7,98
57.740,16
6,97
62.665,40
0,09
5,30
14
475.522,49
1,45
502.097,84
5,59
528.321,16
5,22
558.910,96
0,06
3,08
467.768,92
9,41
491.498,67
5,07
518.280,77
5,45
573.581,33
0,11
5,01
150.168,27
8,03
158.726,38
5,70
171.923,67
8,31
186.021,41
0,08
5,53
285.082,50
7,21
308.041,74
8,05
325.088,49
5,53
362.246,10
0,11
5,23
57.440.810,50
4,11
60.042.549,58
4,53
62.603.070,43
4,26
65.187.868,34
4,13
4,26
15
16
17
1
2
Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan)
Kabupaten Kudus
Pertum
Pertum
Pertum
Lapangan Usaha
2012
2013
2014*
2015**
(%)
(%)
(%)
Pertanian
1.539.463,03
10,55
1.645.660,19
6,90
1.725.475,65
4,85
1.869.284,81
Pertambangan & penggalian
66.751,08
14,33
72.335,61
8,37
85.541,73
18,26
249.045,27
Industri Pengolahan
4
5
No
6
7
7,96
55.633.621,42
10,74
61.573.710,13
10,68
65.029.134,92
5,61
8,75
27.691,18
8,02
28.473,41
2,82
30.345,01
6,57
31.972,61
5,36
5,70
12.329,03
10,56
13.198,54
7,05
14.520,14
10,01
15.541,15
7,03
8,66
1.974.190,85
15,23
2.193.726,41
11,12
2.511.993,25
14,51
2.718.411,14
8,22
12,27
3.327.630,78
5,96
3.615.547,00
8,65
3.908.154,62
8,09
4.158.286,36
6,40
7,28
597.335,34
648.318,16
7,75
8,36
652.095,09
709.595,78
9,17
9,45
742.847,36
794.007,32
13,92
11,90
779.649,80
838.050,23
4,95
5,55
8,95
8,81
345.630,92
9,56
372.979,82
7,91
411.968,93
10,45
446.094,08
8,28
9,05
1.031.344,05
18,07
1.162.807,41
12,75
1.296.698,08
11,51
1.415.335,03
9,15
12,87
323.611,26
10,06
355.980,18
10,00
398.880,93
12,05
424.747,92
6,48
9,65
54.967,33
9,68
61.895,10
12,60
68.209,37
10,20
74.218,77
8,81
10,32
526.123,14
10,44
580.819,65
10,40
647.800,58
11,53
690.833,70
6,64
9,75
568.904,11
19,21
638.446,10
12,22
701.245,96
9,84
791.879,22
12,92
13,55
170.339,52
15,78
189.108,86
11,02
212.995,42
12,63
232.984,02
9,38
12,20
296.479,11
8,23
329.733,17
11,22
369.666,27
12,11
397.776,61
7,60
9,79
61.748.329,67
8,45
68.256.023,74
10,54
75.494.060,75
10,60
80.163.245,64
6,18
8,94
8
9
10
11
12
Real Estate
13
Jasa Perusahaan
14
16
17
Ratarata
7,66
58,02
50.237.220,78
15
Pertum
(%)
8,33
191,14
2. Laju Inflasi
Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus
selama tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif. Laju inflasi
Kabupaten Kudus tahun 2015 (year on year) sebesar 3,28%,
lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 8,59%. Komoditas
yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu bawang
merah, cabai rawit, telur ayam ras, beras, wortel, dan cabai
merah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan
sumbangan deflasi, yaitu: ikan, minyak goreng, ayam, dan
telur ayam.
Nilai inflasi Kabupaten Kudus tercatat lebih tinggi
dibandingkan
Jawa
Tengah
tetapi
lebih
rendah
dibandingkan nilai inflasi Nasional. Tahun 2015 tidak
terdapat pemicu inflasi yang cukup signifikan, berbeda
dengan tahun 2014, dimana bencana banjir di awal tahun
menjadi pemicu inflasi tinggi.
Perbandingan Tingkat inflasi Kabupaten Kudus
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah
sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Uraian
Kudus
2012
4,77
2013
8,31
2014
8,59
2015
3,35
Jawa Tengah
4,24
7,99
8,22
2,73
Nasional
4,30
8,38
8,36
3,28
2.1.2.2
2015*
65.331
7,93
Uraian
Angka Harapan Hidup
2012
76,37
2013
76,39
2014
76,4
11,70
12,34
12,58
7,60
7,73
7,83
9.964
10.082
10.102
70,57
71,58
72,00
Jenjang Pendidikan
2012
2013
2014
2015
SD/MI
1.1
Jumlah Murid
Usia 7-12 Th (siswa)
76.244
83.903
79.348
78.851
1.2
79.272
83.707
80.677
79.920
1.3
106,31
100,24
104,09
105,89
SMP/MTs
2.1
38.880
43.852
41.015
40.377
2.2
40.787
43.612
42.992
41.711
2.3
104,42
100,55
102,75
105,49
SMA/SMK/MA
3.1
33.411
38.346
33.514
36.313
41.567
43.963
41.579
43.112
86,79
87,22
88,98
91,74
3.2
3.3
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus (Profil Pendidikan
Tahun 2013/2014)
Jenjang Pendidikan
2012
2013
2014
2015
Usia 7-12 Th
1.1
Jumlah Murid
Usia 7-12 Th (siswa)
78.797
83.724
81.712
78.851
1.2
Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 7-12 Th
(orang)
81.896
83.707
80.677
79.920
1.3
96,44
100,03
101,28
102,19
Usia 13-15 Th
2.1
40.902
44.111
43.571
40.377
42.733
43.612
42.992
41.711
95,72
101,15
101,35
103,75
33.848
36.290
34.119
36.313
42.215
43.963
41.579
43.112
80,19
82,55
82,06
86,17
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 13-15 Th
(orang)
APS Usia 13-15 Th (%)
Usia 16-18 Th
Jumlah Murid Usia 16-18
Th (siswa)
Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 16-18 Th
(orang)
APS Usia 16-18 Th (%)
Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015
Jenjang Pendidikan
SD/MI
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 7-12 Th (orang)
Rasio
SMP/MTs
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 13-15 Th (orang)
Rasio
2012
2013
2014
2015
606
607
602
600
81.896
83.707
80.677
79.920
73,99
72,52
74,61
75,07
113
115
111
114
40.787
43.612
42.992
41.711
27,70
26,37
25,82
27,33
3
3.1
3.2
SMA/SMK/MA
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
76
78
78
80
Jumlah Penduduk Kelompok
43.112
41.567
43.963
41,579
Usia16-18 Th (orang)
3.3 Rasio
18,28
17,74
18,75
18,56
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015
Jenjang Pendidikan
2012
2013
2014
2015
SD/MI
1.1
6.943
6.915
6.890
6.810
1.2
83.764
83.813
83.944
84.577
1.3
Rasio
828,88
825,06
831,5
805,19
SMP/MTs
2.1
3.149
3.110
3055
3.025
2.2
41.483
43.545
43.928
43.803
2.3
Rasio
759,11
714,21
695,45
690,60
SMA/MA
3.1
2.596
2.659
2.623
2.711
3.2
32.783
34.041
32.016
37.295
3.3
Rasio
791,88
781,12
819,27
726,91
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015
Uraian
2012
2013
2014
Jumlah Puskesmas
19
19
19
43
43
43
Jumlah Pustu
780.051
791.891
821.136
Jumlah Penduduk
Rasio
Puskesmas
per
4.
0,024
0,024
0,024
1000 penduduk
5. Rasio Pustu per
0,0551
0,0543
0,0524
1000 penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015
2015
19
43
831.343
0,023
0,0517
4.
5.
6.
Uraian
Jumlah Rumah Sakit Umum
(Pemerintah)
Jumlah Rumah Sakit
AD/AU/AL/POLRI
Jumlah Rumah Sakit Swasta:
a. Rumah Sakit Umum Swasta
b. Rumah Sakit Bersalin
c. Rumah Sakit Anak
Jumlah seluruh Rumah Sakit
Jumlah Penduduk
Rasio (per 1000 penduduk)
2012
2013
2014
2015
7
4
3
9
780.051
0,01154
8
5
3
10
791.891
0,01263
8
5
3
10
821.136
0,01218
8
5
1
2
10
831.343
0,01203
Tabel 2.18
Jumlah Dokter Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.
Uraian
Jumlah Dokter
Jumlah Penduduk
Rasio (per 1000
penduduk)
2012
2013
2014
2015
282
780.051
0,36151
339
791.891
0,42809
463
821.136
0,56385
439
831.343
0,52806
2,76777
2,58748
2,65364
2,65113
No
1
2
3
Tabel 2.21
Status Gizi Balita Tahun 2012
Kabupaten Kudus
Indikator
2012
Balita Gizi Kurang
5,82%
Balita Gizi Buruk
0,75%
Cakupan Balita gizi buruk yang
100%
mendapatkan perawatan
2015
2013
3,74%
0,78%
100%
2014
3,86%
0,57%
100%
2015
1,58%
0,02%
100%
Kondisi
Jalan
Baik/
Sedang
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Jumlah
Satuan
meter
%
meter
%
meter
%
meter
2012
436.682
70,29
82.869
13,34
101.629
16,37
621.180
2013
457.515
73,65
56.825
9,15
106.840
17,20
621.180
2014
503.890
81,11
46.320
7,46
70.970
11,43
621.180
2015
547.190
88,09
37.415
6,02
36.575
5,89
621.180
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun
2015
No
1
2
3
Tabel 2.23
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Kondisi Jembatan Satuan
2012
2013
2014
Baik
unit
169
170
174
%
77,17
77,27
77,68
Sedang
unit
38
38
36
%
17,35
17,27
16,07
Rusak
unit
12
12
14
%
5,48
5,45
6,25
Jumlah
unit
219
220
224
2015
176
53,33
103
31,21
51
15,46
330
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
No
1
Tabel 2.24
Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Kondisi Daerah
Satuan
2012
2013
2014
Irigasi
Baik
2
Rusak Ringan
3
Rusak Berat
Total
2015
Ha
9.807
7.024,98
7.686
7.818,77
65%
68%
74,66%
75,94 %
Ha
944,25
698,72
602
519,77
6%
7%
5,85%
5,05%
Ha
2.550,95
2.007
1.956,46
4.316,7
5
29%
25%
19,49%
19,01%
Ha
15.068
10.274,65
10.295
10.295
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
Kondisi
Daerah
Irigasi
(DI)
menunjukkan
peningkatan pada kondisi baik menjadi sebesar 75,94%
pada tahun 2015, sedangkan kondisi rusak berat
mengalami penurunan. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan
kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui
pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian
secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak
ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi
sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan
ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2015 luas lahan
pertanian di Kabupaten Kudus adalah 10.295 Ha
sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik
dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah
sebesar 75,94%.
Pada tahun 2015 panjang drainase terbangun
adalah 1.679,5 meter dan panjang talud jalan kabupaten
yang dibangun sepanjang 1.383 meter.
Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi tiga
hal yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata
ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan
rencana rinci tata ruang. Rencana umum yang disusun
berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
yang sudah di tetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun
2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai
perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang
terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang
(RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen tata ruang
2015
1. Rapat Koordinasi
Rencana Tata
Ruang (Rapat
BKPRD, Pokja
Perencanaan TR
dan Tim Peninjauan
Kembali RTRW)
2. Pengajuan
Permohonan
Persetujuan
Substansi ke
BKPRD Provinsi dan
Pembahasan 6
(enam) RDTR
Kawasan Perkotaan
Kudus
3. Tersusunnya
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
Kawasan Menara
dan RTBL Kawasan
GOR
Tahun 2015
Adapun
pelaksanaan
pemanfaatan
dan
pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk
monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui
mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan
ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang
untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam
pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi
lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada
sektor perdagangan, industri, dan perumahan.
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman telah dilaksanakan melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan
dan permukiman yang layak huni dan sehat,
pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan
pemeliharaan areal pemakaman. Adapun indikator
keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya
fasilitas permukiman yang layak huni dengan persentase
sebesar
88,58%
pada
tahun
2015,
meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebesar 87,36%. Capaian
Uraian
Jumlah Linmas
2012
2013
2014
2015
5.117
5117
5111
5111
2.
Jumlah Penduduk
780.051
800.670
821.136
823.843
3.
No
1.
2.
3.
Tabel 2.27
Jumlah LSM Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2013
Uraian
2012
70
78
Jumlah LSM lokal
Jumlah LSM nasional
Jumlah LSM
asing/internasonal
2014
2015
84
74
40
4.
70
78
84
114
Jumlah LSM
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2015
Upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah, dapat diketahui dari besarnya
rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah Polisi Pamong
Praja yang ada di Kabupaten Kudus mengalami
penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan
adanya anggota Polisi Pamong Praja yang pensiun dan
mutasi. Untuk itu sebagai upaya membantu menjaga
keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Kudus
melalui Satpol PP bekerja sama dengan pihak ketiga
sebagai upaya mengatasi keterbatasan SDM agar mampu
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan secara optimal.
Tabel 2.28
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
62
58
79
74
2.
Jumlah Penduduk
791.891
797.003
821.136
823.843
3.
Uraian
Penegakan PERDA
2.
2012
137
137
2013
66
2014
70
66
70
Penyelesaian penegakan PERDA
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2015
f.
2015
75
75
Urusan Sosial
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam
perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial, program pembinaan anak terlantar dan program
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Pelaksanaan Urusan Sosial Kudus didominasi
dengan belanja tidak langsung antara lain berbagai
pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa
uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.
Kinerja pelayanan sosial dapat dilihat pada
indikator jumlah sarana sosial, dan jumlah PMKS jumlah
No
Tabel 2.33
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
2.
3.
Rasio
45
45
45
45
13,33%
13,33%
6,66%
6,66%
Tabel 2.34
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
Jumlah KDRT
61
12
2.
61
12
3.
100
100
100
100
19
17
19
17
100
100
100
4.
c. Pangan
Jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama
(beras) di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 adalah
105.615.000 kg, sedangkan jumlah penduduk terakhir
menggunakan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu
821.136 jiwa, sehingga diperoleh capaian persentase
ketersediaan pangan utama sebesar 129%. Ketersediaan
pangan beras per kapita jumlah penduduk di Kabupaten
Kudus sudah sangat cukup bahkan berlebih untuk per
kapita jiwa. Berdasarkan hasil pengolahan data dan
analisis pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten
Kudus diperoleh gambaran kualitas konsumsi masyarakat
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.35
Pola Konsumsi dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kelompok
Pangan
Padi-padian
Angka Kecukupan
Energi/Standar
Nasional (Kkal/
kap/hr) 2015
1.075,0
2013
995,9
862,1
2014
2015
820,4 1.489,6
Skor
PPH
maks
(%)
25,0
2013
2014
2015
25,0
21,6
20,5
25,0
Umbiumbian
Pangan
Hewani
Minyak &
Lemak
Buah/Biji
berminyak
Kacangkacangan
Gula
129,0
119,5
37,5
99,4
23,2
2,5
1,1
0,9
2,5
0,5
258,0
239,0
225,3
260,7
214,6
24,0
21,3
22,5
24,0
20,0
215,0
199,2
184,8
168,9
148,1
5,0
2,8
4,6
5,0
3,4
64,5
59,8
11,3
0,1
21,9
1,0
0,4
0,3
0,0
0,5
107,5
99,6
245,2
118,1
147,8
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
107,5
99,6
34,8
90,4
52,9
2,5
1,8
0,9
2,3
1,2
Sayur dan
buah
Lain-lain
129,0
119,5
110,7
103,7
127,8
30,0
24,1
27,7
25,9
29,7
64,5
59,8
0,6
0,8
6,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.150,0
1.991,8
100,0
86,5
88,5
90,2
90,4
TOTAL
No
1
3
4
Tabel 2.36
Kinerja Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jenis Informasi
Satuan
2012
2013
2014
Sarana IPAL :
- Jumlah
Buah
2
3
6
- Volume
M3
96
10.800
510
Luas Lahan Kritis
5.445,95
5.358,77
5.358,77
- Kritis
Ha
374,93
337,79
337,79
- Agak Kritis
Ha
5.071,01
5021,01
5021,01
Limbah Pabrik
- Volume
M3/ bln
185.428
6.111,89
31,500
RTH (Ruang Terbuka
Hijau)
- Pohon Turus Jalan
Batang
40.050
40.050
40.050
- Pemeliharaan Hutan
lokasi
0
4
8
Kota
Pelayanan Persampahan
Perkotaan
- Volume timbulan
M3/Hr
609,4
615,6
585,6
sampah
- Volume sampah yang
M3/Hr
501,4
521,1
510,5
terangkut ke TPA
2015
2.781,5
1.368,9
1.412,6
31.500
41.386
4
588
515,4
No
Jenis Informasi
- Persentase
6 Sarana dan Prasarana
Persampahan
- Dumptruck
- Truck arm roll
- Truck engkel
- Container
- Bouldozer
- Excavator
- Becak sampah
- Becak motor sampah
- Depo sampah tipe B
- Incenerator
- TPA
7 Jumlah tenaga
outsourcing kebersihan
Sumber : Dinas Cipta Karya dan
Tahun 2015
Satuan
%
2012
82
2013
84,65
2014
87,18
2015
87,6
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Lokasi
Unit
Lokasi
Orang
16
6
3
25
1
1
144
26
8
1
1
26
17
4
2
18
1
1
112
21
9
1
24
28
8
2
27
2
2
104
45
9
1
73
28
9
2
38
2
2
144
135
11
1
95
Uraian
Volume sampah yang ditangani
(m3/hari)
Volume produksi sampah
(m3/hari)
Persentase
2012
2013
2014
2015
501,5
521,1
510,5
515,4
609,4
615,6
585,6
588
82,29
84,65
87,18
87,65
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.38
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
1.
2.
Jumlah penduduk
2012
2013
2014
2015
213
213
215
510,8
791.891
797.003
821.136
831.343
3. Rasio
0,269
0,267
0,262
0,614
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.39
Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
Uraian
Jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan pemda
2.
3.
Persentase
2012
2013
2014
2015
100
100
100
100
Tabel 2.40
Persentase Pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1.
Uraian
Pencegahan Pencemaran Air
2012
2013
2014
2015
37,14
100
100
100
100
100
100
100
100
100
penyiapan
dukungan
kelembagaan
yang
efektif,
optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB,
penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan
pembiayaan.Dalam pelaksanaan program KB terlihat
kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor
KB dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang cenderung
menunjukkan penurunan, meski pada Tahun 2014
sempat mengalami kenaikan.
No
Tabel 2.42
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
Jumlah akseptor KB
118.707
112.927
117.277
115.872
2.
144.149
142.575
145.207
148.979
3.
Rasio akseptor KB
82,35
79,21
80,77
77,78
4.
2.336
2.308
3.113
3.113
5.
1,62
1,62
2,14
2,14
Tabel 2.43
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Metode KB
2012
2013
2014
No
1.
Suntik
2.
2015
16.561
14.886
14.654
11.514
Pil
6.584
5.271
5.081
3.467
3.
Kondom
1.280
1.067
1.140
765
4.
1.288
1.250
736
553
5.
Implan/Susuk
1.859
2.087
978
951
6.
413
511
388
344
7.
Uraian
Jumlah keluarga
prasejahtera
Jumlah keluarga
sejahtera I
2012
2013
2014
2015
24.866
23.757
23.231
23.231
40.858
39.586
40.904
40.904
229.168
229.168
10,13
10,13
17,84
17,84
209.866
217.721
Jumlah KK
4. Persentase keluarga
11,84
10,91
prasejahtera
5. Persentase keluarga
19,46
18,18
sejahtera I
Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015
Perhubungan
Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari
keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit
sebagaimana terlihat pada tabel berikut.
Tabel 2.45
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jumlah Kendaraan Transit (buah)
No
Nama Terminal
Tipe
2012
2013
2014
2015
1
Terminal Jati Kudus
A
106.608
94.960
72.641
71.802
2
Terminal Jetak
B
48.165
37.542
59.125
48.609
3
Terminal Kalirejo
B
11.421
8.820
11.411
9.490
4
Terminal Getas
C
15.293
15.224
27.683
34.366
5
Terminal Singocandi
C
6
Terminal Padurenan
C
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.46
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jumlah (buah)
No
Sarana Prasarana
Satuan
2012
2013
2014
2015
1
Alat Uji Kendaraan
Unit
9
9
9
9
2
Traffic Light
Simpang
25
25
25
25
3
Rambu-rambu
lalu
Buah
2.088
2.163
2.338
3.360
lintas
4
Marka
M2
6.462
7.342
39.726
73.442
5
Guardrail
M
446
570
1.598
3.102
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2015
No
Jumlah wartel/warnet
Jumlah penduduk
Rasio wartel/warnet
187
187
780.051 800.670
0,240
0,234
129
57
821.136
831.343
0,157
0,069
No
Tabel 2.48
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012 2013 2014
2015
10
10
13
No
Tabel 2.49
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012 2013 2014
2015
12
11
11
11
13
24
24
24
34
44
Jumlah SKPD
44
44
44
32
Jumlah SKPD Memiliki Website
16
17
19
72,72
Persentase
36,36
38,63
43,18
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2015
Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi Bersama Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013 2014 2015
1
Jumlah Menara Telekomunikasi
87
90
126
85
Bersama
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2015
No
1.
Tabel 2.52
Jumlah Koperasi Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
Koperasi Aktif
432
448
2.
3.
Jumlah Koperasi
4.
5.
Anggota Koperasi
2014
457
2015
462
65
65
65
65
497
513
522
527
86,92
87,33
87,55
87,66
248.435
248.963
257.426
297.956
Berdasarkan
Tabel
2.52
dapat
dilihat
perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2014-2015
yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 5 unit, sedangkan
jumlah koperasi tidak aktif secara kuantitatif jumlahnya
tetap 65 unit dengan berdirinya koperasi baru yang masih
sebagai koperasi tidak aktif namun secara kualitatif
mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya.Seiring
dengan meningkatnya jumlah koperasi, maka jumlah
anggota koperasi juga meningkat sebanyak 40.530 orang.
Persentase koperasi aktif meningkat dari 87,55% menjadi
87,66%. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di
daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan
melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan
Kategori Usaha
Usaha Mikro
2.
Usaha Kecil
3.
2012
10.315
2013
11.159
2014
11.183
2015
11.456
3.270
2.434
2.441
1.081
86
124
124
1.213
Usaha Mikro
43.172
44.102
44.198
49.175
2.
Usaha Kecil
121.557
114.461
114.790
66.186
3.
3.871
3.847
3.847
48.546
Dalam
kurun
waktu
2012-2015,
terjadi
peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dari
43.040 orang menjadi 49.175 orang, usaha kecil
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan
ternyati penambahan tenaga kerja pada Usaha Menengah
dari 3.871 menjadi 48.546. Hal ini disebabkan karena
banyak usaha kecil yang menjadi usaha menengah besar.
Pada Tahun 2015 jumlah usaha kecil 1.081 jumlah itu
turun sebesar 1.360. Penurunan tersebut karena usaha
kecil bergeser menjadi usaha menengah sehingga usaha
menengah mengalami kenaikan menjadi 1.213 di tahun
2015.
l.
Penanaman Modal
Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan
kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan
Uraian
2012
2013
2014
2015
PMA
11.374,80
PMDN Fasilitas
96.000.000,00
PMDN Non
Fasilitas
12.163.499,07
11.568.452,70
8.825.277,79
17.616.815,28
Jumlah
12.163.499,07
11.579.827,50
8.825.277,79
17.616.815,28
32.214
12.982
17.604
13.354
Berdasarkan
Tabel
2.55
di
atas,
terlihat
perkembangan total investasi di Kabupaten Kudus
merupakan
kegiatan
perekonomian
yang
nilai
perkembangannya sangat fluktuaktif dari tahun 2012
sampai dengan 2015.
Pada Tahun 2015 realisasi investasi mengalami
kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2014 yaitu sebesar
222,9%, hal ini disebabkan oleh faktor kecenderungan
perekonomian masyarakat yang semakin membaik di
tahun 2015. Adapun perbandingan kenaikan realisasi
investasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada Tabel 2.56.
Tabel 2.56
Target dan Realisasi Investasi 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Tahun
2012
2013
2014
2015
1
2
3
Tabel 2.57
Investor PMA Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Tahun
Nama Perusahaan
1
2012
2
2013
Lohongka Indonesia
3
2014
PT. Anna Modern
3
2015
PT. Finexco Prima
Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kudus Tahun 2016
23
26
26
26
2.
32
5
36
5
36
5
36
7
3.
No
1.
2.
3.
Tabel 2.59
Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2013
2014
Uraian
2012
Jumlah perpustakaan milik
2
2
2
pemerintah daerah (Pemda)
Jumlah Perpustakaan milik non
120
161
161
Pemda
163
163
Total Perpustakaan (1+2)
122
2015
2
161
163
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.60
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
Uraian
Jumlah pengunjung
perpustakaan milik pemerintah
daerah (Pemda)
2. Jumlah pengunjung
Perpustakaan milik non Pemda
3. Total Pengunjung
Perpustakaan (1+2)
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip
2012
26.156
2013
2014
2015
26.827
23.454
109.445
24.000
25.369
23.151
23.622
50.156
52.196
46.605
57.158
Tabel 2.61
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1. Koleksi buku yang tersedia di
0,82
0,94
0,81
4.9
perpustakaan daerah
2. Jumlah koleksi judul buku yang
16.904 20.839 21.440
21.586
tersedia di Perpustakaan daerah
3. Jumlah koleksi jumlah buku yang
20.611 25.208 26.396
27.446
tersedia di Perpustakaan daerah
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Kearsipan
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
tertib pengarsipan menjadi suatu keharusan, bermanfaat
sebagai
bukti
kegiatan
dan
merupakan
wujud
dilaksanakannya
akuntabilitas
instansi/lembaga.
Penggelolaan arsip menjadi tanggungjawab dari seluruh
instansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan
arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 52 SKPD di
Kabupaten Kudus, sebagaimana pada Tabel 2.62.
No
Tabel 2.62
Pengelolaan Arsip secara Baku Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Indikator
2012
2013
2014
2015
1.
2.
Obyek Wisata
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Jumlah
2012
Pengunjung (orang)
2013
2014
2015
142.676
259.139
491.782
539.154
522.899
719.486
756.588
820.146
40.967
74.181
45
87.848
112.317
905
35.530
57.828
906
40.670
93.867
1.413
1.583
780.723
1.178.835
1.344.046
1.496.326
Uraian
Luas tanam padi (Ha)
2012
2013
2014
2015
27.156
29.402
26.152
26.597
2.
25.905
27.011
21.682
26.748
3.
148.055
140.201
128.750
170.286
Uraian
Luas tanam jagung (Ha)
2.
3.
2012
2013
2014
2015
3.388
2.558
2.959
3.967
3.947
2.415
2.792
2.824
20.888
14.448
17.082
18.250
Uraian
Luas tanam kedelai (Ha)
2.
3.
2012
2013
2014
2015
71
67
146
410
69
67
103
408
80
143
261
453
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015
2012
2013
2014
2015
3.
Uraian
Luas tanam gula putih
(Ha)
Luas tanam gula merah
(Ha)
Produksi gula putih (Ton)
17.214,12
15.233,93
11.040,40
12.449,03
4.
19,207,21
17.699,50
21.349,16
19.874,00
2.
3.797,80
3.186,49
2.536,43
2.631,69
3.404,63
2.756,07
3.094,00
3.161,43
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015
Uraian
Sapi (ekor)
2.
Kerbau (ekor)
3.
Kambing (ekor)
2012
2013
2014
2015
11.053
9.758
10.213
10.253
2.173
1.896
2.214
2.170
29.881
30.077
30.174
34.597
4.
341.812
386.237
351.809 375.306
Ayam buras (ekor)
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015
Uraian
2012
17.818
2013
17.906
2014
18.224
2015
Jumlah LPJU
15.950.454.975
Pendapatan PPJU
23.496.101.705
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
18.715
100
100
100
100
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
Uraian
2012
2013
2014
2015
f. Perdagangan
Urusan
Perdagangan
diprioritaskan
pada
peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui
pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta
meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran.
Layanan urusan perdagangan dapat diketahui dari
banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat
26 pasar yang terdiri dari 5 unit pasar daerah, 20 unit
pasar desa, dan 1 unit pasar hewan.
Adapun beberapa pasar rakyat yang tidak dikelola
Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga dikelola desa
Nama Pasar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Kliwon
Bitingan
Jember
Wergu
Barongan
Pasar Ternak
Jekulo
Ngablak
Karangbener
Piji
Brayung
Prapat
Doro
Besito
Jurang
Mijen
Kedungdowo
Undaan Kidul
Kalirejo
Wates
Ngemplak
Ploso
Langgardalem
Sidorekso
Karangampel
Ngembalrejo
Kios
546
122
80
337
25
Jumlah Pedagang
Los
Lesehan
1.181
793
463
426
6
Total
19
19
76
271
20
50
55
5
40
100
46
25
197
17
25
14
28
8
1.727
934
562
836
31
78
885
1.234
105
43
148
104
31
155
637
160
847
368
112
535
77
33
115
70
28
138
141
47
188
11
111
88
632
766
25
50
247
280
714
1.011
31
240
296
16
20
36
20
55
75
20
20
32
46
28
16
24
48
TOTAL
10.159
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
Tahun 2015
Desa / Kelurahan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Demaan
Demaan
Rendeng
Rendeng
Kramat
Kramat
Panjunan
Panjunan
Panjunan
Panjunan
Glantengan
Demangan
Demangan
Demangan
Demangan
Wergu Wetan
Wergu Wetan
Wergu Wetan
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Mlati Kidul
26
27
28
Mlati Kidul
Nganguk
Kaliputu
Lokasi PKL
Jumlah
71
12
75
63
10
6
4
21
20
69
7
13
87
42
111
81
11
7
16
11
24
19
7
41
27
15
14
49
No
Desa / Kelurahan
29
30
31
32
33
34
35
36
Kerjasan
Sunggingan
Sunggingan
Janggalan
Damaran
Ploso
Ploso
Ploso
37
38
39
40
41
42
43
44
45
Ploso
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Jati Kulon
Tanjung
Undaan Kidul
Mejobo
46
47
48
49
50
51
52
53
53
Bakalan Krapyak
Bakalan Krapyak
Jekulo
Jekulo
Besito
Prambatan Lor
Prambatan Lor
Sekolah-sekolah
Lokasi PKL
Jumlah
59
27
18
50
12
33
18
263
48
61
14
81
38
16
19
12
93
7
88
41
64
34
No
Tabel 2.75
Data Pasar Modern Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Mini
Kecamatan
Alfamart Indomaret
Market lain
Mall
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kota
4
12
3
Jati
2
3
1
1
Bae
4
3
Mejobo
1
2
Dawe
1
1
Kaliwungu
5
3
2
Undaan
1
2
Gebog
1
Jekulo
4
Jumlah
18
31
3
4
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
Tahun 2015
Tabel 2.76
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Tahun 2012 2015 (US $)
Kabupaten Kudus
No
Komoditi
Rokok
Garmen
Kertas
2012
2013
61.253.561,00
-
2014
2015
64.229.257,00 29.044.919,00
-
296.369,13
16.467.982,20
Elektronik
5.019.917,88
Furniture
3.871.951,51
440.251,06
9.573.569,80
5.461.474,23
Rotan Furniture
14.701.378,53
755.126,30
1.384.601,70
1.374.824,74
Sigaret Roller
2.807.029,38
2.246.559,72
2.032.578,44
1.121.528,23
Handycraft
33.509,20
41.405,70
Jenang
15.000,00
2.585,00
10
Playwood/barecore
592.113,20
1.309.334,72
8.618.713,65
11
Furniture stainless
452.902,27
13.601.073,45
1.087.537,83
500.544,00
Total
Jumlah Negara
Tujuan
89
89
90
94
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2015
13.314
13.447
2.159
137.213
2.180
138.585
2.182
138.789
27.425
1.575
27.768
1.591
28.046
1.593
28.244
466
2.025
472
2.028
477
2.049
478
2.094
Mejobo
1.718
4.583
1.804
4.606
1.822
4.652
1.825
5.284
Jekulo
995
5.480
1.065
5.518
1.076
5.574
1.078
6.190
Bae
1.119
30.148
1.270
30.555
1.283
30.861
1.285
32.251
Gebog
1.076
19.925
1.237
20.224
1.249
20.426
1.252
21.973
Kaliwungu
Kota
Jati
Undaan
Dawe
Jumlah
13.117
1.902
135.385
1.400
2015
Perus./
Unit
Usaha
1.851
Kecamatan
Perus./
Unit
Usaha
1.830
2014
Perus./
Unit
Usaha
1.848
No
Perus./
Unit
Usaha
1.591
2013
Tenaga
Kerja
Tenaga
Kerja
Tenaga
Kerja
Tenaga
Kerja
14.764
1.216
6.242
1.398
6.336
1.412
6.399
1.413
6.426
11.483
244.331
12.810
247.562
12.938
250.039
12.957
256.015
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.78
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2012
Perus.
(unit)
Nilai Produksi
(Juta Rp.)
2013
Perus.
(unit)
Nilai Produksi
(Juta Rp.)
2014
Perus.
(unit)
Nilai Produksi
(Juta Rp.)
2015
Perus.
(unit)
Nilai Produksi
(Juta Rp.)
No
Kecamatan
Kaliwungu
1.591
5.756.988,84
1.830
6.620.537,17
1.848
6.686.742,54
1.851
6.887.345,82
Kota
1.902
27.856.88,56
2.159
31.617.568,52
2.180
31.933.744,21
2.182
32.891.757,53
Jati
1.400
70.164.213,46
1.575
78.934.740,14
1.591
79.724.087,54
1.593
82.115.811,17
Undaan
466
580.916,48
472
588.177,94
477
594.059,72
478
611.882,51
Mejobo
1.718
644.797,50
1.804
677.037,38
1.822
683.807,75
1.825
704.322,99
Jekulo
995
952.905,21
1.065
1.019.608,57
1.076
1.029.804,66
1.078
1.060.699,80
Bae
1.119
6.901.340,47
1.270
7.833.021,43
1.283
7.911.351,64
1.285
8.148.693,20
Gebog
1.076
2.899.200,66
1.237
3.334.080,76
1.249
3.367.421,57
1.252
3.468.445,22
Dawe
1.216
1.416.503,54
1.398
1.628.979,07
1.412
1.645.268,86
1.413
1.694.627,93
11.483
117.173.754,7
12.810
132.253.750,97
12.938
133.576.288,49
Jumlah
12.957 137.583.586,17
Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015
h. Transmigrasi
Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2012
2015 mencapai 18 KK. Hal ini terkait dengan kuota yang
disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas dan
tidak sebanding dengan animo masyarakat yang
mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya
kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran
karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah
dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Capaian
pengiriman
transmigran
Kabupaten Kudus tahun 2012-2015 dapat dilihat pada
Tabel 2.79.
Tabel 2.79
Capaian Pengiriman Transmigran Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
Jumlah
10
5
3
1
(KK)
Tujuan
UPT
Teluk UPT Siong SP.1 UPT
Majuria
2
Sungai
Pekedai
Desa
Siong Desa
Kecamatan Teluk Kecamatan
Paju Bulan
Pekedai
Epat
Kabupaten Kabupaten
Kabupaten Kubu Barito
Timur Banyuasin
Raya
Provinsi Provinsi
Sumsel
Kalimantan
Kalimantan
Barat
Tengah
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015
2015
-
2012
78,74 %
2013
94,74 %
2014
82,47 %
2015
98,21 %
80 %
80 %
80 %
80 %
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
165 orang
145 orang
7 dokumen
6 dokumen
10 dokumen
10 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
No
Uraian
pembangunan daerah
2012
2013
2014
2015
85 %
90 %
99,64 %
98,2 %
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
5 klaster
6 klaster
7 klaster
8 klaster
3 dokumen
3 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
2 dokumen
3 dokumen
100%
100%
100%
100%
8
9
10
11
12
13
14
15
16 Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah
1 dokumen
30 buku
30 buku
30 buku
30 buku
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
1 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
5 dokumen
b. Keuangan
Pengelolaan pendapatan daerah terutama yang
bersumber dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah, mengalami kenaikan yang cukup
signifikan. Hal ini dapat terlihat dari Tabel 2.54. Tahun
2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan
PAD. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan
61,44%, karena masuknya dana JKN ke PAD sebagai lainlain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan ini
merupakan akibat dari adanya dana kapitasi jaminan
kesehatan Nasional.
Tabel 2.81
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1
2
Uraian
Realisasi
(Rp)
Kenaikan
(%)
2012
121.017.026.873
2013
144.995.092.035
2014
234.073.380.352
11,58
19,81
61,44
2015
259.295.905.249
10,78
3
4
Tahun
Struktural
2012
2013
2014
2015
562
562
556
528
Guru
5.258
5.196
4.976
4.844
Non Guru
Staf
PNS
CPNS
996
2.831
9.647
0
1.042
2.461
9.261
0
1.035
2.484
8.992
59
1.098
2.476
8.825
121
Jumlah
9.647
9.261
9.051
8.946
Fungsional
No
1
Tahun 2012
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun
2012 tentang APBD Kab. Kudus
Tahun Anggaran 2012
Tabel 2.83
Jumlah Peraturan Daerah Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Tahun 2013
Tahun 2014
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2013 Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun
tentang
Retribusi
Pengendalian 2014 tentang APBD Kabupaten
Menara Telekomunikasi
Kudus Tahun Anggaran 2014
Tahun 2015
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2015
tentang
Pembentukan,Penghapusan,Pengga
bungan dan perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan atau
Kelurahan Menjadi Desa
Pencalonan,Pemilihan,Pengang
katan,Pelantikan dan
pemberhentian Kepala Desa
Desa
No
10
Tahun 2012
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2011
Tahun 2013
Tahun 2014
Perda Kabupaten Kudus Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat, Bappeda, Lemtekda,
Satpol PP dan Kantor Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Kudus.
Tahun 2015
Diskotik,Kelab Malam,PUB,dan
Penataan Hiburan Karaoke
No
11
12
13
14
15
Tahun 2012
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun
2012
tentang
Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus
Tahun 2013
Tahun 2014
Tahun 2015
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2015
tentang Perubahan APBD Kab.
Kudus Th 2015
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan
Kecamatan
Kaliwungu
Kota
Jati
Undaan
Mejobo
Jekulo
Bae
Gebog
Dawe
Jumlah
2012
15
25
14
16
11
12
10
11
18
132
Desa / Kelurahan
2013
2014
15
15
25
25
14
14
16
16
11
11
12
12
10
10
11
11
18
18
132
132
2015
15
25
14
16
11
12
10
11
18
132
2012
67
110
78
63
69
85
51
82
109
714
2013
67
111
79
63
69
85
51
82
109
716
RW
2014
67
110
79
63
69
85
51
82
109
715
2015
67
110
79
63
69
85
51
82
110
716
RT
2012 2013 2014 2015
442
442
442
442
495
496
495
497
377
381
381
386
357
357
357
357
341
341
341
341
443
443
443
445
285
285
285
285
435
435
435
435
581
581
581
583
3756 3761 3760 3771
Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tahun
2012
2013
2014
2015
19.042.300.000
19.042.300.000
25.208.705.000
97.777.812.800
3.668.775.000
3.668.775.000
5.387.787.000
6.742.954.100
ADD
Bagi Hasil
Retribusi Daerah
282.937.000
311.231.000
345.636.000
2.440.228.200
369.567.650
438.190.000
547.303.000
23.363.579.650
23.460.496.000
31.489.431.000
106.960.995.100
Jumlah
No
2015
Kaliwungu
15
Kota Kudus
14
Jati
13
Undaan
16
Mejobo
Jekulo
12
Bae
10
Gebog
10
Dawe
18
116
Jumlah
Tabel 2.88
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015
Kabupaten Kudus
No
Bulan
NTP
1.
Januari
101,46
2.
Pebruari
102,28
3.
Maret
98,30
4.
April
97,29
5.
Mei
98,10
6.
Juni
99,21
7.
Juli
98,93
8.
Agustus
98,67
9.
September
99,41
10. Oktober
102,43
11. Nopember
102,85
12. Desember
102,25
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015
Rata-rata NTP tahun 2015 sebesar 100,10 ini berarti bahwa selama
tahun 2015 petani di Kabupaten Kudus mengalami sedikit surplus, atau
dengan kata lain nilai yang diterima petani dari hasil produk pertaniannya
sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani
untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan
barang modalnya.
Infrastruktur jalan merupakan unsur yang menjadi pendorong dan
penarik pengembangan suatu wilayah. Kabupaten Kudus dengan luas
wilayah 42.516 ha terdapat jalan nasional 21.180 Km, jalan propinsi
54.939 Km dan jalan kabupaten 621.180 Km. Bencana banjir yang
melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2014 telah mengakibatkan
kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan
Kudus Demak macet total akibat tergenang banjir. Langkah yang
ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah meninggikan jalan depan
terminal induk Kabupaten Kudus dengan konstruksi beton sepanjang 1
km. Pada akhir tahun 2015, kondisi jalan kabupaten yaitu kondisi baik
30,71%, sedang 57,38%, rusak ringan 6,02%, rusak berat 5,89%.
Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam
rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka
kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi
daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha.
Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat
dari jumlah demo (politik, ekonomi dan mogok kerja) rata-rata 30 kasus,
namun dampaknya terhadap investasi kurang signifikan mengingat
investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus
cenderung menurun. Berbagai perda diharapkan pro investasi, namun
tetap berpedoman pada undang-undang yang ada. Kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia yang menjadi daya saing adalah struktur penduduk
yang mengarah pada rasio ketergantungan sebagaimana tertera pada
Tabel 2.89.
Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No.
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
207.911
202.810
207.774
210.194
2.
39.222
38.234
52.521
41.192
3.
247.133
241.044
260.295
251.386
4.
544.758
555.959
628.170
572,457
45,37
43.35
41,44
43,91
Rasio Ketergantungan
Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2015 ( data diolah )
Keterangan : jumlah penduduk diperbaiki dengan data dasar SP 2010
Rasio
Ketergantungan
(Dependency
Ratio)
adalah
rasio
perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14
tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif
(usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban
tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif,
dimana rumus Dependency Ratio adalah jumlah penduduk usia (0 - 14
tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia
15-64 tahun.
Sejalan dengan komposisi penduduk, angka Dependency Ratio
Kabupaten Kudus dari tahun 2013 hingga 2015 cenderung fluktuatif dari
sebesar 45,37% pada tahun 2012 menjadi 43,91% pada tahun 2015.
Dibanding tahun 2014, maka pada tahun 2015 jumlah beban tanggungan
yang harus dipikul per penduduk usia produktif mengalami kenaikan.
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan
Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2015
Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja
pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun 2015 dengan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015. Evaluasi
pelaksanaan program RKPD tahun 2015 dan realisasi RPJMD tahun 2015
meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan dan SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.
Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD
tahun 2015 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015 dijabarkan
sebagai berikut.
1
I
1.
II
2.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2
PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
APK PAUD
49,75%
50%
52%
54%
56%
60%
55,46%
PROGRAM PENDIDIKAN
DASAR
Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A
106,31
%
95%
100%
100%
100%
100%
105,89%
3.
97,92%
95%
>95%
> 95%
> 95%
> 95%
98,66%
4.
87,55%
91,80%
93,80%
95,80%
97,80%
100%
91,31%
a. Bangunan SD dalam
kondisi baik
85.17%
91,89%
95,89%
97,89%
100%
89,2%
b. Bangunan MI dalam
kondisi baik
94.73%
91,53%
95,53%
97,53%
100%
93,42%
5.
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,02%
0,02%
0,02%
6.
Rata-rata Kelulusan
SD/MI
100%
99%
99%
99%
99%
99%
100%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
2
Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Persentase SD/MI yang
mempunyai
Perpustakaan
a. Persentase SD yang
mempunyai
perpustakaan
b. Persentase MI yang
mempunyai
perpustakaan
Rata-rata nilai UN
SD/M
3
102,6%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
110,13%
84,98
85,81
86,81%
87,81
88,81
90,81
68,6
88,03
89,10
91,10
92,10
94,10
68,62
74,64
74,64
76,64
77,64
79,64
70,21
10.
99,78
11.
12.
1
7.
8.
9.
7,2
7,21
7,22
7,23
7,25
7,03
99,78
99,78
100
100
100
100%
104,42
%
95%
100%
100%
100%
100%
105,49%
95,32%
95%
>95%
> 95%
> 95%
> 95%
96,80%
91,06%
91,22%
91,22%
91,54%
91,70%
92,02%
99,47%
14.
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,11%
0,10%
0,07%
15.
Rata-rata Kelulusan
SMP/MTs
99,77%
99%
99%
99%
99%
99%
99,97%
16.
93,56%
90,00%
90,10%
90,20%
91,5%
95%
98,22%
27,71%
27,76%
27,81%
27,86%
27,91%
28,01%
27,33%
60,00
61,80
63,65
65,56
90,00
60,52
7,85
7,01
7,1
7,2
7,3
7,5
59,44
100
100
100
100
100
100
100
86,79%
86,79%
86,79%
87,00%
87,50%
90,00%
91,74%
80,38%
75%
76 %
77%
78%
80%
84,23%
0,12%
0,12 %
0,12%
0,12%
0,11%
0,07%
13.
17.
18.
19.
20.
Persentase SMP/MTs
yang terakreditasi
III
PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Angka Partisipasi Kasar
SMA/SMK/MA/Paket C
21.
22.
23.
7,2
59,29
0,12%
24.
Rata-rata Kelulusan
SMA/SMK/MA
99,98%
99,00%
99 %
99,00%
99,00%
99,00%
99,99%
25.
Bangunan SMA/SMK
kondisi baik
95,62%
95,68%
95,68%
95,80%
95,86%
95,98%
92,94%
26.
Persentase
SMA/MA/SMK yang
mempunyai
perpustakaan
55,26
55,84
57,52
59,24
61,02
64,73
55
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2012
Target Tahun
2013
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
1
27.
2
Rata-rata nilai UN
SMA/MA/SMK
3
8,14
4
7,56
5
7,57
6
7,58
7
7,59
8
7,6
9
65,74
28.
Persentase
SMA/MA/SMK yang
terakreditasi
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN
INFORMAL
Angka Melek Huruf
95,42
96,69
96,69
100
100
100
100
100%
100%
100%
100%
100%
100%
99,87%
6,21
- SMP + MTs
3,01
- SMA+MA
- SMK
- SM+MA
- SD+MI+SMP+MTS+SM
A+SAMK+MA
12,22
12
12
12
12
12
Angka Partisipasi
Sekolah Usia 7-12
tahun
Angka Partisipasi
Sekolah Usia 13-15
tahun
Angka partisipasi
sekolah usia 16-18
tahun
Jumlah kegiatan
penunjang program
pendidikan dan
dokumen perencanaan
pendidikan
PROGRAM
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Rasio Guru/Murid
SD/MI
100,29
%
> 95%
>95%
> 95%
> 95%
> 95%
102,19%
81,43%
80%
>95%
82%
> 95%
85%
103,75%
81,43%
80%
81 %
82%
83%
85%
86,17%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
828,88
829,08
829,28
829,48
829,68
830,08
805,19
IV
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
100%
12
36.
Rasio Guru/Murid
SMP/MTs
759,11
759,31
759,51
759,71
759,91
760,31
690,60
37.
791,95
792,15
792,35
795,55
792,75
793,15
726,91
38.
Guru SD yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV
59,50%
59,60%
59,80%
60,10%
60,50%
61,60%
87,84%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
1
39.
40.
41.
42.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
Guru SMP yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Guru SMA yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Guru SMK yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Jumlah guru TK
tersertifikasi
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
3
92,95%
4
93,05%
5
93,25%
6
93,55%
7
93,95%
8
95,05%
9
94,93
93,81%
93,91%
94,11%
94,41%
94,81%
95,91%
95,49
94,24%
94,34%
94,54%
94,84%
95,24%
96,34%
95,44
156
412
419
426
433
447
354
2.343
2.807
2.821
2.835
2.849
2.877
3.020
43.
Jumlah guru SD
tersertifikasi
44.
751
975
982
989
996
1.010
912
45.
778
955
961
967
973
985
806
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2012
3
2013
4
2014
5
Target Tahun
2015
6
2016
7
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
Status
thdp
Target
RKPD
2015
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
11
No
1
I
1.
2.
3.
4.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
PROGRAM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit TB
BTA (+)
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit DBD
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit :
1) Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per
100.000 penduduk <15
tahun
2) Penemuan penderita
pneumonia balita
2012
3
2013
4
Target Tahun
2014
5
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2015
6
2016
7
60%
69%
80%
> 70%
> 70%
> 70%
70%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4 kasus
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
5.
3) Penemuan penderita
diare
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
6.
Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB
yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
<
24 jam
Angka kesakitan DBD per
100.000
penduduk
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
21,2
58
53,34
< 20
< 20
< 20
9,14
8.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
9.
Prevalensi HIV
2/100.0
00
2,3/1
00.00
0
0,076%
<
9/100.
000
<
9/100.
000
<
9/100
.000
0,05/1
00.000
10.
100%
50%
52%
56%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
103%
100%
100%
100%
90,43
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
7.
11.
II
12.
13.
Cakupan ketersediaan
alat-alat kesehatan
Status
thdp
Target
RKPD
2015
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
11
No
1
14.
15.
16.
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
Terpenuhinya kebutuhan
sarpras
puskesmas/pustu dan
jaringannya
Persentase industri
pengolahan makanan
yang memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan tempat umum
yang memenuhi
syarat kesehatan
Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2012
3
100%
2013
4
100%
2014
5
100%
2015
6
100%
2016
7
100%
8
100%
9
100%
4,84%
7,69%
85%
7,84%
7,92%
8,07%
91,11
69%
71%
78%
75%
78%
82%
78%
69,68
69,68
69,83
69,69
69,69
69,7
III
PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN
17.
18.
6,93
6,9
7,55
6,8
6,7
6,5
Belum
tersedia
data
9,75
19.
95,42
133,6
8
164,87
96
96
96
115
20.
0,75%
0,76%
0,016%
0,73%
0,72%
0,70%
0,02%
21.
Cakupan puskesmas
211,1%
211,1
%
211,1%
211,1%
211,1%
211,1
%
211%
22.
Cakupan puskesmas
pembantu (pustu)
30,30%
28,79
%
32,58%
28,79%
28,79%
28,79
%
32,58%
23.
Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
24.
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Rasio puskesmas per
100.000 penduduk
3,23%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2,43
2,40
2,31
2,40
2,40
2,40
2,29
25.
26.
5,12
5,05
5,24
5,05
5,05
5,05
5,17
27.
1,26
1,26
1,22
1,26
1,26
1,26
126
3,41
3,42
3,65
3,44
3,45
3,47
5,14
29.
85,9
87
1,16
50
48
44
89
30.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
31.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
28.
Status
thdp
Target
RKPD
2015
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
11
No
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
32.
miskin
Prevalensi balita gizi
buruk
2012
3
2013
4
2014
5
0,75%
0,76%
5,82%
Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2015
6
2016
7
0,016%
0,73%
0,72%
0,70%
0,03%
5,82%
0,35%
5,75%
5,70%
5,60%
0,43%
100%
100%
94,77%
33.
34.
95,84%
90%
97,85%
100%
35.
90,27%
83%
93,57%
85%
85%
85%
81,64%
36.
Cakupan kunjungan
neonatal pertama
99,07
100%
97,85%
100%
100%
100%
98,78%
37.
Cakupan pelayanan
kesehatan pra usila dan
usia lanjut
Cakupan kunjungan ibu
hamil K4
75%
78%
80%
80%
80%
80%
79,89%
95,87%
95%
95,04%
95,50%
95,70%
96,20
%
94,37%
38.
39.
94,62%
90%
95,54%
95%
95,5%
96,5%
94,28%
40.
81,69%
79,0%
80,71%
80%
80%
82%
80,4%
41.
Cakupan komplikasi
kebidanan yang
Ditangani
94,73%
100%
92,96%
100%
100%
100%
100%
42.
Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang
ditangani
91,00%
90,0%
92,33%
100%
100%
100%
100%
43.
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi
kebidanan
PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN
Cakupan penduduk
menggunakan air bersih
94,76%
90,0%
95,94%
95%
95,5%
96,0%
94,70
76%
79%
82%
85%
87%
90%
87%
45.
66%
69%
70%
75%
78%
83%
77%
46.
70%
72%
80,8%
77%
79%
82%
80,8%
47.
Cakupan tempat
pengelolaan makanan
yang
memenuhi syarat
kesehatan
67%
70%
78,5%
75%
77%
82%
91%
IV
44.
VI
PROGRAM PROMOSI
DAN PEMBERDAYAAN
Status
thdp
Target
RKPD
2015
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
11
No
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
1
48.
2
Cakupan desa siaga aktif
49.
Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat
VII
PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PELAYANAN
Cakupan Pelayanan
BLUD
50.
VII
51.
52.
Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2012
3
25%
2013
4
30%
2014
5
100%
2015
6
45%
2016
7
50%
8
60%
9
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100,0%
100,0
%
66,55%
100,0%
100,0%
100,0
%
100,0%
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
bulan
12
Bulan
0%
4 Pusk
4 Pusk
19
Pusk
PROGRAM
MANAJEMEN,
INFORMASI DAN
REGULASI
Pelayanan perijinan
bidang kesehatan
Cakupan puskesmas
yang telah terakreditasi
Status
thdp
Target
RKPD
2015
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Target RKPD
2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
I
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Program Peningkatan
Jalan dan Penggantian
Jembatan
Panjang jalan kabupaten
yang dibangun
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
9
2012
2013
2014
2015
2016
3.400 m
9.490 m
4 unit
2 unit
2.050 m
Jumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
Peningkatan jalan
kabupaten
6 unit
2 unit
13.675
m
Penggantian jembatan
kabupaten
5 unit
15 unit
Panjang saluran
drainase yang dibangun
3 km
4,44
km
15,22
km
4,25 km
100 m
400 m
50 m
200 m
750 m
1.383 m
- 9,15 km
1,2 km
3 km
19,8 km
Jumlah jembatan
perdesaan yang
dibangun
10
Cakupan perbaikan
jalan dan jembatan
akibat bencana
II
11
12
13
Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Proporsi panjang
jaringan jalan
kabupaten
dalam kondisi baik/
sedang
Proporsi jumlah
jembatan kabupaten
dalam
kondisi baik
Panjang talud/bronjong
yang dipelihara
14
Persentase alat-alat
berat dalam kondisi baik
15
Persentase Panjang
saluran irigasi dalam
kondisi baik
Proporsi talud dalam
kondisi baik
16
III
Program Pengembangan
dan Pengelolaan
1 unit
6 km
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
80,23 1,679 km
km
16,7
km
32,25
km
79,19
km
85 km
171 km
664 km
4 unit
7 unit
19 unit
12 unit
11 unit
66 unit
100%
100%
100%
70,30%
73,65%
81,12%
67,37%
68,87%
80,15%
88,09 %
77,17%
78,54%
77,68%
82,19%
84,02%
87,67%
53,33 %
419 m 943,6 m
1400 m
1500 m
7200 m
350 m
Status
thdp
Target
RKPD
2014
10
1.135 m
64 %
64 %
67%
67 %
68%
74%
68%
58,50%
59,50%
62%
61,50%
63,50%
65,00%
68,46 %
44,40%
45%
45,44%
46,66%
48,13%
45,44%
No
17
18
19
20
21
22
23
24
IV
25
26
V
27
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jaringan Irigasi, Rawa
serta Jaringan
Pengairan Lainnya
Sistem
informasi/database
jaringan irigasi
Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik
Berfungsinya embung
dan bangunan
penampung air lainnya
Embung dan bangunan
penampung air
lainnya dalam kondisi
baik
Drainase dalam kondisi
baik / pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
Sistem informasi
drainase
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
Berfungsinya reservoir
pengendali banjir
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Cakupan pelayanan
jaringan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan
Cakupan pelayanan
perpipaan air minum
Program Pembangunan
Dan Pengelolaan
Bangunan Gedung Serta
Pengembangan Jasa
Konstruksi
Penyediaan Gedung
kantor terpadu
28
Persentase rumah
tinggal bersanitasi
29
Sistem
Informasi/Database
Jalan dan
Jembatan
Sistem Informasi
database Jalan
lingkungan
Sistem Informasi
Database Jembatan
desa
Program Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah dokumen tata
ruang
30
31
VI
32
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
20%
100%
100%
100%
100%
100%
65,68%
65,70%
72,88%
65,74%
65,76%
65,80%
75,94%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
40%
50%
100%
100%
100%
100%
58,13%
60,07%
77,34%
61,01%
62,94%
65,47%
80,48%
100%
100%
100%
100%
100%
16 km 16,5 km
17 km
17 km
15 km
21 km 16,44 km
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
81%
83%
83%
84%
85%
87%
83%
81,20%
82,01%
82,01%
83,66%
84,61%
86,31%
85,40%
5%
30%
60%
100%
92,71%
93,17%
94,13%
94,11%
94,58%
95,53%
94,13%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
4
dokum
en
3
dokum
en
5
dokume
n
5
dokume
n
16
dokume
n
5
dokumen
Status
thdp
Target
RKPD
2014
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
1
33
2
Jumlah rancangan
perda tata ruang
34
Penyebarluasan
informasi penataan
ruang
Pelibatan peran serta
masyarakat dalam
penataan ruang
Program Pemanfaatan
Ruang
Jumlah sosialisasi dan
laporan pemanfaatan
ruang
Jumlah dokumen data
pemanfaatan ruang
35
VII
36
37
VIII
38
39
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
6
raperd
a
6
raperd
a
6
raperd
a
2
raperda
7
2
raperda
10
raperda
6 raperda
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2 kali
2 kali
2 kali
1
dokum
en
4 kali
12 kali
Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah dokumen
prosedur dan manual
pengendalian tata ruang
Jumlah koordinasi
pengendalian tata
ruang,
manual dan laporan
pengendalian
pemanfaatan rua
Target Tahun
2 kali
10 kali
2 kali
1
dokume
n
1
dokume
n
4
dokume
n
1
dokume
n
1
dokum
en
1
dokume
n
1
dokume
n
5
dokume
n
1
dokume
n
4 kali
4 kali
4 kali
20 kali
4 kali
Status
thdp
Target
RKPD
2014
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase rumah
layak huni
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
3
86,85%
4
5
87,36% 87,97 %
6
88,58%
7
89,19%
8
90,41%
9
88,58%
92,71%
93,17%
93,17%
94,11%
94,58%
95,53%
94,13%
Persentase rumah
tangga bersanitasi
Fasilitasi dan
replikasi PLPBK
1 desa
1 desa
1 desa
1 desa
1 desa
Jumlah rehab
rumah akibat
bencana alam
Persentase
penyediaan
sarana evakuasi
Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Kabupaten
Persentase
aparatur
pemadam
kebakaran
yang memenuhi
standar
kualifikasi
Rasio tempat
pemakaman
umum per satuan
Penduduk
25 unit
25 unit
100
unit
12,58%
13,64%
14,39%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
33%
33%
39 %
44%
61%
61%
1,667
1,655
1,643
1,648
1,662
1,648
100%
50%
1,652
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase
penurunan konflik di
daerah
Rasio linmas per
10.000 penduduk
Persentase
penanganan
gangguan keamanan
Persentase
Penurunan tindak
kriminalitas di
daerah
jumlah aduan
masyarakat tiap
bulan
Persentase pelanggar
HO
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
4
80%
5
10%
6
60%
7
50%
8
30%
9
50%
59
orang
59
orang
57,5
59
orang
59
orang
59
orang
62
orang
75%
75%
100%
75%
75%
75%
70%
80%
10%
60%
40%
10%
60%
18
15
15
15
10
80%
60%
60%
60%
60%
50%
60%
60%
60%
15
Persentase pelanggar
Perda
80%
60%
60%
Jumlah pertemuan
komunitas Intelejen
daerah
Jumlah demo, angka
kriminalitas dan
penegakan perda
Rasio pol PP per
10.000 penduduk
12 kali
12 kali
12 kali
12 kali
60 kali
12 kali
70 kali
50 kali
40 kali
10 kali
40 kali
0,7948
0,7948
0,8982
10
11
12
13
14
0,794
0,7948
0,7948
0,7948
6 kali
6 kali
24 kali
40 kali
5 kali
15 kali
22 kali
26 kali
105
kali
20 kali
75 LSM
45 LSM
47 LSM
48 LSM
52 LSM
114
LSM
100
orang
200
orang
550
orang
1950
orang
450
orang
75 LSM
400
orang
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
15
16
17
18
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
penyalahgunaan dan
peredaran
Narkoba
Jumlah peredaran
miras dan narkoba di
Masyarakat
Persentase operasi
prostitusi
Jumlah pengguna
miras dan narkoba di
Masyarakat
Tingkat partisipasi
pemilih dalam pemilu
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
150
30
120
90
30
36
8,3%
7%
7%
5%
7%
8%
320
100
270
220
100
250
65%
70%
81,3%
77%
80%
85%
81,3%
19
Jumlah pembinaan
politik daerah
1 kali
1 kali
2 kali
1 kali
1 kali
5 kali
3 kali
20
Jumlah pendidikan
politik masyarakat
1 kali
1 kali
1 kali
4 kali
3 kali
19 kali
3 kali
21
Jumlah Desa
Tangguh Bencana
0 desa
7 desa
7 desa
21
desa
28
desa
22
50
orang
70
orang
80
orang
100
orang
70
orang
23
Persentase perbaikan
fasilitas publik dan
fasilitas penduduk
akibat bencana
20%
73,8%
83,8%
100%
2%
24
Jumlah kegiatan
upacara hari besar
nasional
Jumlah dokumen
laporan
penyelenggaraan
pemilihan umum
Penanganan kasus
pelanggaran perda
trantibum dan
kriminalitas
Cakupan patroli
petugas Pol PP
3 keg
3 keg
3 keg
3 keg
20
buku
25 30 buku
buku
60
buku
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100 %
220
orang
220
orang
1175
orang
1600
orang
100%
35
posko
35
posko
17
posko
12
kasus
12
kasus
100%
100%
100 %
25
26
27
28
Jumlah peserta
kegiatan
pengembangan
Wasbang
305
orang
305
orang
29
100%
100%
30
jumlah posko
bencana
21
posko
20
posko
31
Angka kriminalitas
yang tertangani
12
kasus
12
kasus
Persentase
penyelesaian
pelanggaran K3 di
kelurahan (diluar
perda)
100%
100%
32
100%
42 28 desa
desa
35
posko
100%
100%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah fakir miskin
yang mendapatkan
Pelatihan
Jumlah anak
terlantar yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan.
Jumlah PMKS yang
terdata
Jumlah pusat
informasi
penyandang cacat
dan trauma center
Jumlah penyandang
cacat dan trauma
Jumlah orang
terlantar dan lansia
yang
ditampung
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
8
450 KK
9
90 KK
2012
2013
2014
2015
2016
3
90 KK
4
90 KK
5
90 KK
6
90 KK
7
90 KK
150
orang
75 90 orang
orang
90
orang
90
orang
450 90 orang
orang
15.607
orang
8000
orang
7000
orang
5000
orang
15.607
orang
1 unit
15.000
orang
10.000
orang
0 orang
0 orang
25
orang
25
orang
100
orang
2412
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
2000
orang
20 orang
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
7
10
11
12
13
14
15
16
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah eks
penyandang
penyakit sosial
Cakupan orsos,
PSM, karangtaruna
yang
mendapat bantuan
ekonomi produktif
Wahana
kesejahteraan sosial
berbasis
masyarakat yang
menydiakan sarpras
pelayanan
kesejahteraan sosial
Jumlah kegiatan
upacara hari besar
nasional
dan fasilitasi resepsi
kenegaraan
Jumlah peserta
dialog antar umat
beragama
dan penganut
kepercayaan
terhadap Tuhan
YME
Tingkat intensitas
dan peran dalam
melaksanakan
ibadah agama
pelaksanan Hisab
dan Rukyat,
penentuan
arah kiblat dan
pembuatan jadwal
imsakiyah
dan sholat fardlu
jumlah pengajian
selapanan
jumlah penyaluran
hibah dan Bansos
keagamaan
Cakupan peserta
MTQ Tingkat
Kecamatan
2013
Target Tahun
2014
3
193
orang
4
5
355 50 orang
orang
377
buah
377
buah
2015
2016
7
80
orang
70
orang
9 orsos
2
WKSB
M
3
kegiata
n
3
4
kegiata kegiatan
n
90
orang
90 90 orang
orang
75
orang
60%
70%
Target
Akhir
RPJMD
8
9
100 70 orang
orang
377
buah
2
WKSB
M
2
WKSB
M
4
kegiata
n
80
orang
90%
70%
4 keg.
4 keg.
4 keg.
4 keg.
4 keg
4 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg
12 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg
12 keg.
12 keg.
12 keg.
12 keg.
100%
100%
100%
100%
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
445 90 orang
orang
80%
4 keg.
Capaian
2015
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan pencari
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
Jumlah pencari kerja
terdaftar
2013
Target Tahun
2014
2015
3
0,14
4
0,14
5
3.924
orang
6
0,13
9.253
orang
8.131
orang
5.526
orang
15.000
orang
2016
7
0,13
Target
Akhir
RPJMD
8
0,13
Capaian
2015
9
15.000
orang
75.000
orang
5.857
orang
3.693
orang
4.254
orang
2.273
orang
4.500
orang
4.500
orang
22.500
orang
2.586
orang
Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja
69,83
60,89
71,92
72,25
74,42
78,28
72,60
Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Jumlah penganggur
yang memperoleh
pekerjaan sementara
5,85
5,75
5,03
5,65
5,6
5,55
5,00
160
orang
360
orang
1.980
orang
900
orang
900
orang
5400
orang
5
kasus
5
kasus
18
kasus
5
kasus
5
kasus
25
kasus
Jumlah kasus
perselisihan yang
diselesaikan
dengan perjanjian
bersama
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
13
kasus
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
1
1
2
3
5
6
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
Persentase perempuan
di lembaga legislatif
Persentase kelompok
PKK aktif (dari tingkat
darwis, RT, RW, desa,
kecamatan,
kabupaten)
Partisipasi perempuan
di lembaga swasta
(ormas, orsos
Cakupan KDRT yang
tertangani
Cakupan kasus
kekerasan anak yang
tertangani
Partisipasi angkatan
kerja perempuan
Rata-rata jumlah
kelompok PKK
Jumlah anggota
organisasi perempuan
di
kecamatan dalam hal
kesetaraan gender dan
perlindungan anak
yang mendapatkan
penyuluhan
PKK aktif
10
Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2012
2013
2014
2015
2016
3
5,04%
4
5,04%
5
5,04%
6
5,04%
7
5,04%
8
5,04%
9
5,04%
13,33%
13,33%
13,33%
13,33%
13,33%
13,33
%
13,33%
100%
100%
100%
100%
11,77%
11,77%
11,77%
11,77%
11,77%
11,77
%
24,33%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
94,63%
94,63%
94,6%
94,64%
94,64%
94,65
%
90,91%
9
kelomp
ok
-
9
9
kelomp kelompo
ok
k
100
110
orang
orang
9
kelom
pok
110
orang
9
organis
asi
9
9
organis organisa
asi
si
9
organi
sasi
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Pangan
Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.98.
Tabel 2.98
Capaian Kinerja Urusan PanganTerhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Regulasi Ketahanan
Pangan
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
3
1
4
-
5
1
6
-
7
-
8
-
9
-
Ketersediaan
Pangan Utama
91%
91%
162%
100%
100%
100%
129%
Ketersediaan energi
dan Protein Per
Kapita
Penguatan
Cadangan Pangan
53%
61%
167%
90%
92%
100%
72%
63%
64%
179%
67%
70%
90%
82%
Ketersediaan
Informasi Pasokan,
Harga dan
Akses Pangan di
Daerah
Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan
86%
86%
100%
90%
95%
100%
100%
70%
70%
100%
90%
95%
100%
100%
87%
89%
90%
90%
91%
95%
90%
Pengawasan dan
Pembinaan
Keamanan
77%
79%
38%
80%
82%
85%
67%
4
5
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
9
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pangan
Penanganan Daerah
Rawan Pangan
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
56%
67%
68%
68%
69%
75%
48%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Luas tanah
bersertifikat milik
Pemerintah
Kabupaten
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
5
890.010
m
6
1.075.1
76 m
7
43.435
,195
m2
8
2.091.6
21,195
m
Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
9
10
1.117.3
72 m
Sistem informasi
pertanahan
1
dokume
n
1
dokum
en
1
1
dokume dokumen
n
7,2%
5,45%
5,45%
27,40%
3 kasus
3 kasus
5 kasus
3 kasus
3
kasus
5,45%
15 7 kasus
kasus
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
1
2
6
7
10
11
12
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pencegahan
pencemaran air
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
3
40%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
20%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0,24%
0,37%
0,44 %
0,54%
0,64%
0,84%
0,13%
Cakupan
penghijauan wilayah
rawan longsor
dan sumber mata
air
Penyediaan akses
informasi
lingkungan
Pencegahan
pencemaran udara
dari sumber
bergerak
Meningkatnya
kemampuan SDM di
bidang
LH
Persentase
penanganan sampah
0,14%
0,21%
0,22%
0,30%
0,35%
0,45%
0,13%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
100%
100%
100%
100%
100%
0,051
0,075
0,093
0,123
0,121
0,506
100%
82%
84,60%
84%
86%
89%
87,6%
Rasio tempat
pembuangan
0,277
0,270
0,308
0,349
0,454
0,614
Pencegahan
pencemaran udara
dari sumber tidak
bergerak
Penyediaan
informasi status
kerusakan lahan
dan atau tanah
untuk produksi
biomassa
Pelayanan tindak
lanjut pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran atau
perusakan
lingkungan
hidup
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
AMDAL
Meningkatnya luas
tutupan lahan
87%
0,390
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
No
13
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
sampah (TPS) per
satuan penduduk
Proporsi RTH Publik
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
5%
5%
5,2 %
6%
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
7%
9%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10
8,12%
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
1
1
2
Rasio bayi berakte
kelahiran
Rasio pasangan
berakte nikah
3
4
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
4
83%
5
75%
6
89%
7
92%
13%
14%
15%
16%
Kepemilikan e-KTP
93,50%
98%
95,50%
Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk
687
600
786
96,70%
841
Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
8
9
10
100%
96,02
%
Target
Akhir
RPJMD
18%
100%
100% 95,12%
950
694,9
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
5
6
7
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Ketersediaan database
kependudukan skala
kabupaten
Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK
Persentase aduan
pelayanan
kependudukan
yang tertangani
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
8
9
10
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2013
100%
Target Tahun
2014
2015
Target
Akhir
RPJMD
2016
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah desa
berstatus swadaya,
swakarya,
dan swasembada
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
3
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
4
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
5
Desa
swaday
a 85
desa;
Desa
swakar
ya
47
6
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
7
Desa
Swaday
a: 85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
8
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
9
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
3
4
7
8
10
11
12
Jumlah lembaga
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Posyandu
aktif
Persentase swadaya
masyarakat terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat
Jumlah desa yang
mempunyai profil
desa
Persentase kelompok
PKK aktif (dari tingkat
darwis, RT, RW, desa,
kecamatan,
kabupaten)
Persentase BKM
berkinerja baik
Persentase
peningkatan
kapasitas lembaga
Kemasyarakatan
Jumlah aparatur
Pemdes yang
mengikuti
pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa
dengan administrasi
sesuai
dengan ketentuan
cakupan RT/RW dan
desa terbina
13
Jumlah kelompok
binaan petani
14
Persentase
masyarakat yang
berpartisipasi
dlm musrenbang
Jumlah kegiatan
penataan lingkungan
dengan partisipasi
masyarakat
Cakupan aparatur
desa terbina
15
16
17
18
Jumlah kegiatan
sosial yang
terfasilitasi
2013
3
Swase
mbada:
0
4
Swase
mbada:
0
89
89
100%
Target Tahun
Capaian
2015
8
Swase
mbada:
0
9
Swase
mbada:
0
89
132
100%
100%
9%
4,8%
2015
2016
5
desa;
6
Swase
mbada:
0
7
Swase
mbada:
0
89
100%
89
lembag
a
100%
100%
3%
7%
7%
7%
132
desa/k
el
132
desa/k
el
132
desa/k
el
132
desa/k
el
132
desa/k
el
132
desa/k
el
132
desa/k
el
100%
100%
100%
100%
50%
52%
55%
60%
70%
42%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
269
0rang
369
orang
369
orang
369
orang
1476
orang
1329
orang
116
desa
5 desa
1 desa
7 desa
45%
45%
50%
55%
100%
100%
100%
100%
34
klmpk
34
klmpk
3
kelomp
ok
17
klmpk
80%
80%
80%
80%
22 keg
21 keg
2
kegiata
n
30%
30%
30 keg
50%
269
0rang
2014
Target
Akhir
RPJMD
89
100%
8%
60%
1 desa
55%
55%
100%
100%
100%
17
klmpk
102
klmpk
29
klmpk
80%
80%
80%
17 keg
17
keg
90 keg
8 keg
30%
30%
30%
30%
30%
18
organis
asi
18
organis
asi
18
organis
asi
18
organis
asi
30 keg
30 keg
30 keg
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
No
1
19
2
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
Cakupan RT, RW
terbina
20
21
2013
Target Tahun
2014
2015
3
20%
4
20%
5
20%
100%
100%
100%
Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
7
-
8
20%
100%
100%
100%
100%
9
klmpk
9
klmpk
9
klmpk
9
klmpk
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
7%
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
2
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan peserta
KB aktif
Persentase
keluarga pra-
2013
3
82,35%
4
82,35%
31,31%
31,31%
2014
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2015
2016
5
82,35%
6
83,4%
7
83,4%
8
83,45%
9
77,78%
31,31%
31,30%
31,30%
31,29%
27,98%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
sejahtera dan
keluarga sejahtera
I
Cakupan PUS
yang istrinya di
bawah usia 20
Tahun
Cakupan
pelayanan
kontrasepsi
(MOP/MOW
Jumlah
penemuan
penderita HIV
AIDS
1,62%
1,62%
2,14%
1,61%
1,61%
1,60%
2,15%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40
orang
40
orang
40
orang
40
orang
40
orang
40
orang
40
orang
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
1
1
2
Rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan
Jumlah arus
penumpang angkutan
umum
2013
4
1,86
2014
Target Tahun
2015
5
1,65
6
1,63
875.99 876.08
2 orang 4 orang
877.74
4 orang
2016
7
1,59
878.62
2 orang
9
1,78
4.393.117 877.900
orang
orang
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
3
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2012
2013
2014
Target Tahun
2015
2016
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
0,0007
53
0,0007
33
0,0007
77
0,0007
54
0,0007
56
Persentase angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan Ka
Persentase halte yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Persentase angkutan
darat
60,14%
60,14% 60,14%
61,19%
61,19%
2
Persentase PKB bagi
Kab/Kota yang
memiliki
populasi minimal 4000
KBWU
Rasio izin trayek
0,000775 0,00076
7
62,59%
60,14%
100%
100%
16,08%
16,08% 16,08%
16,19%
16,23%
16,27%
16,18%
Jumlah orang/barang
yang terangkut
angkutan umum
35.600
orang
35.600
orang
35.600
orang
35.600
orang
35.600
orang
35.600
orang
35.299
orang
5
lokasi
5 5 lokasi
lokasi
5
lokasi
5
lokasi
6 lokasi
5 lokasi
10
Persentase terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kab/Kota
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
Jumlah orang/barang
melalui terminal per
Tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
1.103.2
25
orang
1.125.2 1.147.3
89
54
orang
orang
1.170.3
01
1.193.7
07
orang
Persentase fasilitas
perlengkapan jalan
pada
jalan Kab
Pemasangan ramburambu
50,82%
57,14% 64,32%
71,49%
78,66%
93,01%
72,85%
5,63%
2,22%
5,33%
5,33%
5,33%
28,88%
19,96%
14
Kepemilikan KIR
angkutan umum
11,60%
11,04%
10,98
%
10,83%
10,64%
10,21%
18,72%
15
Persentase standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di
dalam Kab
Jumlah uji kir
angkutan umum
100%
100%
100 %
100%
100%
100%
17.347
unit
17.900
unit
18.000
18.100
unit
18.300
unit
18.300
unit
35
menit
35
menit
35
menit
35
menit
12
13
16
17
Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum KIR
100%
9
100%
100%
11
100%
8
100%
100%
100%
7
100%
100%
18.200
unit
35
menit
5.970.876 1.161.03
orang 7 orang
35 menit 35 menit
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah
yang dapat difasilitasi
Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
7
sistem
11
sistem
11
sistem
12
sistem
7
12
sistem
13
sistem
37
sistem
0,240
0,234
0,1570
0,229
0,227
0,223
0,069
17 web
17
website
17 web
18 web
35 web
11 12 surat
surat
kabar
kabar
12
surat
kabar
12
surat
kabar
13
surat
kabar
18 web
4 web
11
surat
kabar
Jumlah penyiaran
radio/tv yang sesuai
standar penyiaran
24
stasiun
24
stasiun
24
stasiun
24
stasiun
24
stasiun
Jumlah
pameran/expo
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
1 kali
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media massa
(majalah, radio, TV)
189
kali
275
kali
297 kali
302
kali
302
kali
1506
kali
217
kali
12
surat
kabar
24
34
stasiun stasiun
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
8
10
11
12
13
14
15
16
17
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media baru
(website, media online
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media
tradisional
(pertunjukan
rakyat)
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media
interpersonal
(ceramah,
diskusi, lokakarya,
sarasehan)
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media luar
ruang (buletin, leaflet,
booklet, brosur,
spanduk, baliho)
Persentase cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
kelompok informasi
masyarakat di tingkat
kecamatan
Jumlah penelitian
iptek dan inovasi
daerah
Jumlah publikasi
yang diterbitkan
melalui
media massa
Jumlah sarpras
pendukung
dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah publikasi
kegiatan dewan
Jumlah sarana media
publikasi
Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
2012
2013
2014
2015
2016
3
setiap
hari
4
setiap
hari
5
setiap
hari
6
setiap
hari
7
setiap
hari
8
setiap
hari
9
setiap
hari
22 kali
23 kali
9 kali
23 kali
23 kali
23 kali
22 kali
4 kali
3 kali
tiap
tiap
kecama Kecamat
tan
an
4 kali
tiap
kecama
tan
4 kali
tiap
kecama
tan
5 kali
tiap
kecama
tan
4 kali
3 kali
tiap
tiap
Kecam Kecama
atan
tan
4 kali
2 kali
16 kali
12 kali
12 kali
12 kali
18 kali
0%
100%
100%
100%
100%
100%
300%
3
dokum
en
61 kali
3
dokum
en
178
kali
2
dokume
n
402 kali
71 kali
71 kali
2
dokum
en
498
kali
2 unit
10 unit
1 unit
1 unit
7 unit
6 unit
1,500
eks
1,500
eks
1.500
eks
1,500
eks
1,500
eks
9,000
eks
1,500
eks
2 jenis
2 jenis
2 jenis
2 jenis
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
Target Tahun
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
3
11.596
4
11.596
5
11.717
6
11.833
7
11.947
8
12.172
9
13.750
11.047
11.047
11.266
11.371
11.578
11.456
1
1
2
Jumlah UMKM
429
429
439
444
454
1.081
Jumlah Usaha
Menengah
120
120
128
132
140
1.213
0,78
1,03
2,2
1,01
1,00
4,93
Jumlah Pameran/
Ekspo produk UMKM
53
176
178
72
178
178
890
102
0,4
0,4
1,6
1,5
89
90
92
94
87,66
87
87
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah investor
Jumlah penerbitan
ijin investasi
Jumlah Investor
berskala Nasional
Jumlah nilai
investasi berskala
nasional (dlm
juta)
Daya serap tenaga
kerja
5
6
Jumlah lembaga
keuangan bank/non
bank
Lama proses
perijinan
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
11
13
15
19
17
12
24
36
48
72
65
11
11
12
13
14
16
16
159.419
167.390
175.759
184.54
193.775
213.637
660.311
32.154
33.762
35.450
37.222
39.083
43.089
13.324
12.163
7.511
357,608
8.877
9.765
11.815
17.646
57
69
81
93
117
69
10 hari
10 hari
10 hari
10 hari
10 hari
10 hari
10 hari
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah kegiatan
kepemudaan
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
13
13
15
13
7
15
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
9
13
15
Jumlah organisasi
pemuda
41
44
26
44
44
44
26
Jumlah kegiatan
olahraga
14
14
14
14
14
14
13
Jumlah organisasi
olahraga
32
36
36
36
36
36
36
132
132
132
132
132
132
Jumlah gedung
olahraga
Jumlah Lapangan
olahraga
248
248
248
248
248
248
Jumlah gelanggang
olahraga
132
132
132
132
10
jumlah kegiatan
pembinaan /
sosialisasi
penyalahgunaan
narkoba
Jumlah kegiatan
keolahragaan
9 keg
9 keg
8 keg
8 keg
8 keg
3 keg
3 keg
2 keg
3 keg
14 keg
13 keg
Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarpras
Olahraga
100%
100%
100%
100%
100%
100%
11
12
132
7
248
1
132
-
3 keg
-
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah data/
informasi statistik
daerah
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
5
dokum
en
5
dokum
en
7
dokum
en
7
dokum
en
7
dokum
en
7
dokum
en
5
dokum
en
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
1
1
2
3
4
5
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah adat dan
tradisi budaya daerah
yang Diaktualisasi
Jumlah tradisi desa
Jumlah BCB yang
direvitalisasi dan
jumlah seni budaya yg
dilestarikan
Jumlah BCB
Jumlah pembinaan
etika kepada anak
sekolah dan generasi
muda
Jumlah Sarana
penyelenggaraan seni
dan budaya
Jumlah sarana disitus
patiayam dan Taman
Budaya
Jumlah
penyelenggaraan
festival seni dan
budaya
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
30
32
33
34
36
40
40
28
26
26
27
15
146
146
146
157
158
160
149
160
170
180
200
170
35
9 kali
7 kali
9 Kali
12 kali
12 kali
60 kali
17 kali
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah
perpustakaan milik
Pemda & Non
Pemda (Perpus
Pemda, Umum,
Sekolah,
Desa, dan Perpus
Masyarakat)
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
3
163
perpus
4
163
perpus
5
168
perpus
6
171
perpus
7
175
perpus
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
8
184
perpus
9
163
perpus
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
17. Kearsipan
Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.112.
Tabel 2.112
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pengelolaan arsip
secara baku
Peningkatan SDM
pengelola kearsipan
Jumlah arsip
kependudukan
yang
terdokumentasi
Persentase sarana
prasarana
kearsipan
kependudukan
dalam kondisi baik
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
3
3 SKPD
44
desa/k
el
55
desa/
kelura
han/
SKPD
7
55
desa/
kelura
han/
SKPD
8
283
desa/
kelura
han/
SKPD
60
orang
25
desa; 6
kecama
tan;
dan 9
kelura
han;
18
SKPD
100
orang
60
orang
60
orang
300
orang
60
orang
3,500
dokum
en
2.000
dokum
en
4,500
dokum
en
6000
dokum
en
20.141
dokum
en
75%
75%
90%
100%
100%
5000
dokum
en
95%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
25
desa/
kelura
han, 9
kecama
tan
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2
Produksi ikan
kelompok
pembudidaya
3
1.697
ton
4
1.770
ton
5
1.827
Ton
6
1.959
ton
7
2.018
ton
8
2.157
ton
9
2.079,7
1 ton
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
perikanan budidaya
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
pengolahan dan
pemasaran
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
86,46%
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
85%
100 %
100%
100 %
100 %
100 %
90%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Pariwisata
Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Kunjungan wisata
% Kenaikan PAD
sektor pariwisata
6
7
2014
4
5
1.178.8 1.344.04
35
6
Target
Akhir
RPJMD
2015
2016
6
1.291.1
05
7
1.347.2
40
Capaian
2015
8
9
1.459.5 1.503.01
10
2
2 ,4
2 ,4
2,4
2 ,4
2 ,4
2 ,4
2,4
jumlah rumah
Makan /Restoran
7, 1
7, 1
11,1
17, 2
20, 4
28, 6
18,2
2, 6
2, 6
2,6
2, 6
2, 6
2, 6
2,6
24
24
28
36
41
51
28
100%
100%
100%
100%
100%
10
10
11
12
16
2.368.3 2.467.50
99
0
2.799.0
17
3.014.3
26
100%
100%
jumlah
Penginapan/Hotel
5
2013
Target Tahun
Terpenuhinya
kebutuhan sarpras
destinasi
pariwisata
Jumlah obyek
wisata
Kontribusi sektor
pariwisata thd PDRB
(dalam ribuan)
Tersedianya sarpras
promosi pariwisata
10
2.153.0
90
10
100%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
3.444.9 2.842.04
44
0
100%
100%
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
3. Pertanian
Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.115.
Tabel 2.115
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
2
3
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan produk
unggulan pertanian
yang
difasilitasi dalam
pameran
Cakupan bina
kelompok tani
Peningkatan
produktifitas
tanaman
Terpenuhinya
sarpras
penyuluhan
pertanian
Cakupan kelompok
tani yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan ternak
peningkatan
produksi asal
ternak
Cakupan irigasi
2013
2014
Target Tahun
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
3
60 %
4
70 %
5
80%
6
90 %
7
100 %
8
100 %
9
90%
40%
50%
60%
70%
80%
100%
70%
5,70%
5,75%
5,80
Ton/Ha
5,85%
5,90%
6%
6,37%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
40%
50%
60%
70%
80%
100%
70%
3.586.4 3.709.98
54 kg
9 Kg
3.809.9
14 kg
4.172.4
84 kg
3.460.3
67 kg
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
5.038.9 4.391.6
04 kg
60 kg
4,9%
9,75%
9,75%
18,85%
22,90%
31,8%
104,71
105,61
105,91
106,21
106,51
107,11
100,10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah
6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya
keras.
4. Kehutanan
Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,
seperti tertuang pada Tabel 2.116.
Tabel 2.116
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah pemanfaatan
potensi sumber daya
hutan (Ha)
Jumlah rehabilitasi
hutan dan lahan (Ha)
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
7
25
8
125
550
2750
180
5,5%
10,5 %
100 %
100 %
25
25
25
25
300
300
450
500
Persentase kerusakan
kawasan hutan
17,6%
15,5%
13,5%
11,5%
9,5%
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penyuluhan kehutanan
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
25
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap
PDRB
Jumlah
pertambangan
berijin
2013
2014
Target Tahun
2015
2016
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
3
0.03
4
0.03
5
0,03
6
0.03
7
0.03
8
0.03
3
lokasi
3
lokasi
4 lokasi
5
lokasi
5
lokasi
5
lokasi
Pengendalian dan
pengawasan
kegiatan
pertambangan
Pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan
air tanah
Berfungsinya LPJU
100%
100%
38 kali
100%
100%
100%
- Menjadi Menjadi
kewenan kewenang
gan
an
Pemprov Pemprov
100%
100%
100%
63 kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Rasio elektrifikasi
tingkat desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah daerah
rawan bencana alam
tanah
longsor yang
dipantau
5 desa
5 desa
5 desa
6 desa
6 desa
6 desa
6 desa
9
0,03
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah temuan
barang/jasa yang
tidak layak
edar/jual
Jumlah pengaduan
konsumen
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
7
6
temuan
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
30
temuan
4
temuan
16
temua
n
10
temuan
8
temuan
3
aduan
2
aduan
1
aduan
1
aduan
1
aduan
1
aduan
105.21
5.345
(1.432.
954)
120.99
7.647
139.14
7.294
160.01
9.388
211.62
5.641
90.274.
719,68
8 org
43 org
8 org
Ekspor bersih
perdagangan (Juta
Rupiah)
3 orang
5 org
Jumlah peserta
pameran UMKM
skala
Regional
kontribusi sektor
perdagangan
terhadap
PDRB (Juta Rupiah
Cakupan
pembinaan pasar
tradisional
12 unit
12 unit
10 unit
15 unit
15
unit
70 unit
9 unit
9.245.
094
9.624.5
47
10.105.
774
10.611.
063
53.181.
696
3.908.1
54,62
930
940
pedaga
ng
945
930
950
451
-4,27
5,35 %
2,38
2,33
15,38
5,38
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
10.501
pedaga
ng kios
dan los
23 unit
23 unit
23
pasar
23 unit
23
unit
23 unit
25 unit
100%
100%
4 kali
10
Persentase
peningkatan PAD
dari retribusi
Pasar
cakupan bina
kelompok
pedagang/ usaha
informal (jumlah
pedagang di pasar
tradisional
Jumlah pasar
daerah dan pasar
desa
11
terpenuhinya
kebutuhan sarpras
perdagangan
100%
100%
100 %
100%
12
partisipasi dalam
pasar lelang
6 kali
4 kali
100%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
13
14
15
16
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
tersedianya data
perkembangan
harga
kebutuhan pokok
masyarakat
terlaksananya
sosialisasi
penggunaan
produk
dalam negeri
terlaksananya
pengawasan
distribusi dan
harga barang
strategis
terlaksananya temu
usaha
17
18
Jumlah Rakor
Ekuinda
19
Operasional Raskin
Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
2012
2013
2014
2015
2016
3
96 kali
4
96 kali
5
96 kali
6
96 kali
7
96 kali
8
480
kali
9
96 kali
25 org
30 org
115 org
30
orang
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
4 kali
10 unit
55 unit
10 unit
800
PKL
975
PKL
1.100
PKL
1.200
PKL
1.300
PKL
1.500
PKL
1.226
PKL
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
2 kali
36.332
RTS
36,332
RTS
36,332
RTS
36,332
RTS
36,332
RTS
43.626
RTS
15
unit
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
No
1
1
Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2013
2014
2
Cakupan IKM yang
mendapatkan pelatihan
dan stimulan sarana
usaha
Jumlah bina KUB
3
0,41
4
1,15
Pertumbuhan Industri
Kecil Menengah (IKM)
Target Tahun
2015
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
11
50
50
50
250
50
0,02
0,02
0,99
0,02
0,03
0,04
0,14
23
20
20
80
62,75
62,41
63%
62,5
62,6
62,6
81,56
80
10
50
34
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
23
10
10
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah calon
transmigran
terlayani
2013
3
10 KK
4
10 KK
2014
5
3 KK
Target Tahun
2015
6
30 KK
2016
7
30 KK
Target
Akhir
RPJMD
8
140 KK
Capaian
2015
9
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Tabel 2.121
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
2
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase keterisian
data/informasi
Persentase
peningkatan obyek
sasaran yang
Ditangani
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
wilayah perkotaan
Jumlah aparat
perencana yang
meningkat
Kapasitasnya
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen
pengendalian dan
evaluasi
rencana
pembangunan daerah
Penjabaran program
RPJMD ke dalam
RKPD
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
3
78,74%
4
94,74%
5
82,47%
80 %
80 %
2
dokum
en
2016
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
6
68 %
7
72 %
8
80 %
9
98,21%
80 %
80 %
80 %
80 %
80 %
2
dokum
en
2
dokum
en
1
dokum
en
165
orang
145
orang
7
dokum
en
6
dokum
en
10
dokum
en
9
dokum
en
9
dokum
en
50
10
dokum dokume
en
n
1
dokume
n
1
dokum
en
1
dokume
n
1
dokum
en
6
1
dokume dokume
n
n
85 %
90 %
99,64
%
92 %
2
dokum
en
2
dokum
en
2
dokum
en
2
dokum
en
2
dokum
en
12
2
dokum dokume
en
n
1
dokum
en
150
orang
93 %
6
2
dokum dokume
en
n
445
orang
95 %
98,2 %
5
klaster
6
klaster
7
klaster
8
klaster
8
klaster
9 8 klaster
klaster
10
Jumlah dokumen
perencanaan sosbud
3
dokum
en
3
dokum
en
5
dokum
en
5
dokum
en
5
dokum
en
22
5
dokum dokume
en
n
11
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
prasarana wilayah
2
dokum
en
2
dokum
en
2
dokum
en
3
dokum
en
2
dokum
en
9
3
dokum dokume
en
n
12
Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pengelola sumber
daya air
jumlah dokumen
perencanaan daerah
rawan
bencana
Jumlah Dokumen
data perencanaan
dan
evaluasi capaian
kinerja
Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan kotakota menengah dan
besar
100%
100%
100 %
100%
1 dok
2 dok
100%
1
dokum
en
13
14
15
100%
100%
100%
2 dok
2 dok
7 dok
100%
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
1
16
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah Dokumen
Review RPIJM
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
30
buku
30
buku
30
buku
30
buku
17
18
Jumlah dokumen
kinerja daerah
1
dokum
en
1
dokum
en
1
dokum
en
1
dokum
en
19
Tersedianya
dokumen
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan daerah
5
dokum
en
5
dokum
en
5
dokum
en
7
1
dokum
en
30
buku
1
dokum
en
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
1
dokum
en
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
150 30 buku
buku
6
1
dokum dokume
en
n
5
dokum
en
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Berdasarkan
tabel
capaian
kinerja
Fungsi
Penunjang
Perencanaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun
2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 19 target
indikator, sebanyak 17 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator
berstatus telah tercapai, sejumlah 12 target indikator berstatus akan
tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.
2. Keuangan
Kinerja
penyelenggaran
Fungsi
Penunjang
Keuangan
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018, seperti tertuang pada Tabel 2.122
Tabel 2.122
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
7
1 dok
100 %
100%
100 %
100 %
100%
100 %
100%
100 %
100 %
19,61%
61,44%
18,21%
16,16%
17,94%
10,77
%
45 %
100%
50%
70%
100%
2
Jumlah dokumen
standart satuan harga
100 %
100 %
100%
100 %
100 %
1,67%
Persentase tertib
administrasi keuangan
desa
Persentase Perdes
APBdes yang tersusun
sesuai regulasi
4
1 dok
2014
1
1
3
1 dok
Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
5 dok
1 dok
2013
45%
100%
100%
Target Tahun
2015
5
1 dok
100 %
6
1 dok
100%
2016
60%
100%
100%
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
100%
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Tabel 2.123
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No
1
1
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Rasio PNS yang
mengikuti diklat
teknis
Rasio S1 terhadap
jumlah pegawai
Rasio Pejabat
struktural yang
mengikuti
Diklatpim
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
prajab
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
3
0,86
4
2.74
5
2,88 %
6
1.66
7
0.83
39,28
40,67
49,36
%
41,29
41,60
2,37
2,45
3,33 %
2,55
6.4
13.6
6,4 %
9.6
59
orang
239
orang
4 SKPD
4 SKPD
28
SKPD
7 SKPD
Rasio penanganan
pelanggaran disiplin
100,00
0,00
66,67
%
0,65
12.279
12.603
10.874
orang
12.239
Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
5.8
2,02
42,22
69,57
2,71
3,39
9.6
45.92
6,56
226
orang
985
orang
109
orang
7 SKPD
36
SKPD
15
SKPD
0,80
0,67
61.02
9
10.80
4
2,55
0,70
12.143
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Berdasarkan
tabel
capaian
kinerja
Fungsi
Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, apabila dibandingkan antara
realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari
sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah
tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari
sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5
target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator
berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.
4. Penelitian dan Pengembangan
Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Penelitian dan
Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target
1
1
Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah penelitian
iptek dan inovasi
daerah
2013
2014
Target Tahun
2015
2016
7
2
dokum
en
2
dokum
en
Target
Akhir
RPJMD
Capaian
2015
8
dokum
en
Status
thdp
Target
RKPD
2015
10
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
1
1
2
Jumlah rapat
koordinasi pimpinan
Jumlah fasilitasi
penerimaan
kunjungan
Kerja
Pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati Kudus
Jumlah kecamatan
yang tertib
administrasi
Persentase Fasilitasi
Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan
2013
Target Tahun
2014
2015
2016
3
7 kali
4
6 kali
5
6 kali
6
6 kali
7
6 kali
25 kali
25 kali
14 kali
25 kali
25 kali
1 kali
Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
30
5 kali
kali
125
kali
25
kali
1 kali
9 kec
9 kec
9 kec
9 kec
9 kec
9 kec
9 kec
100%
100%
100%
100%
4 kali
4 kali
3 kali
4 kali
4 kali
20
kali
3 kali
40 kali
28 kali
20 kali
33 kali
33 kali
152
kali
20
kali
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
10
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Dialog/Audiensi
Bupati di
Desa/Kelurahan
Persentase kenaikan
kontribusi laba BUMD
terhadap BUMD
Persentase
penanganan kasus
pengaduan di
lingkungan Pemda
Jumlah Produk
Hukum yang disusun
dan
didistribusikan
11
Jumlah sosialisasi
ketentuan cukai
12
Jumlah tanggapan
masyarakat terhadap
kebijakan Pemkab
Jumlah Sosialisasi
cukai melalui media
13
14
Jumlah rapat
koordinasi pimpinan
15
16
Jumlah dokumen
pelaksanaan reformasi
Birokrasi
Tersedianya Pedoman
IKM
17
Target Tahun
Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
2012
2013
2014
2015
2016
2%
2%
2%
10%
100%
100%
100%
5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku
25
Ranp.,
125
Perbu
p. 500
Kep.B
up,
1.300
Buku
12
Ranpe
rda,
45
Perbu
p, 264
Kep.
Bup,
HLD
198
Buku,
HBD
235
Buku
-
100%
100%
71,4%
100%
5
Ranper
da, 25
Perbup.
, 200
Kep.
Bupati,
150
buku
5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku
349
buku
5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
5 kali
25
kali
72 kali
84 kali
84 kali
72 kali
72 kali
360
kali
55
kali
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
5
paket
7
paket
11 kali
11 kali
10 kali
11 kali
11 kali
55
kali
17
kali
4 SKPD
4 SKPD
5 SKPD
5
SKPD
24
SKPD
5
SKPD
1 dok
1 dok
1 dok
1 dok
5 dok
1 dok
44
SKPD
44
SKPD
44
SKPD
44
SKPD
44
SKPD
44
SKPD
12 unit
pelaya
nan
14 unit
pelaya
nan
20 unit
pelaya
nan
20 unit
pelaya
nan
40
unit
pelaya
nan
40
unit
pelaya
nan
44
SKPD
18
Jumlah unit
pelayanan yang sudah
di IKM
19
18
perda
18
perda
8 perda
18
perda
18
perda
90
perda
15
perda
20
Persentase
penyelesaian TLHP
Reguler
Persentase
penyelesaian
penanganan kasus
Persentase
Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi
Jumlah tenaga
pemeriksa dan
aparatur
100%
100%
88 %
100%
100%
100%
97%
100%
100%
71,4
100%
100%
100%
75%
100%
100%
98 %
100%
100%
100%
91%
38
orang
39
orang
39
orang
39
orang
39
orang
39
orang
39
orang
21
22
23
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
No
24
25
Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
pengawasan yang
profesional
Persentase
terpenuhinya laporan
pajak-pajak
pribadi ( LP2P )
Persentase
terlaksananya PMPRB
Target Tahun
2012
2013
2014
2015
2016
Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
0%
100%
100 %
100%
100%
100%
0%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
100%
26
Persentase
tersusunnya SOP
0%
100%
100 %
100%
100%
100%
100%
27
Persentase
terlaksananya
penyelenggaraan
SPIP
Persentase
pengendalian,monev
dan pelaporan
kegiatan SKPD
Persentase sistem
informasi jasa
konstruksi
Fasilitasi proses
pengadaan barang /
jasa
Lama proses perijinan
Usaha Jasa
Konstruksi
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
untuk Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Persentase kelancaran
pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
0%
0%
15 hari
10 hari
10 hari
10 hari
94,49%
100%
100%
100%
100 %
100 %
100%
100 %
28
29
30
31
32
33
60%
Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11
70%
90%
100%
10 hari
10
hari
10
hari
100%
100%
100%
100%
100 %
100%
Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:
Akhir RPJMD:
Tabel 2.126
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi A
No
1
2
Program/ Kegiatan
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan pelayanan publik
di bidang kependudukan
Sosialisasi kebijakan
kependudukan
Indikator Kinerja
Penyelesaian Pegawai
dan Guru Honorer K2
Pelayanan E-KTP
dapat terlayani
dengan baik (mudah,
dekat dan cepat)
Peningkatan
pemahaman terhadap
administrasi
kependudukan
Peningkatan SDM
Aparatur Desa dalam
bidang Manajemen
Pemerintahan Desa,
Keuangan Desa dan
Kedisiplinan Jam
Kerja
Tunjangan terhadap
perangkat desa yang
diangkat dibuatkan
payung hukumnya,
Penataan perangkat
desa dan sekdes PNS,
Penyertifikatan tanah
yang terkena dampak
pelebaran jalan,
Peningkatan
tunjangan BPD dan
RT/RW, Pemanfaatan
Volume
-
Lokasi
Kabupaten Kudus
Pagu Indikatif
-
SKPD
BKD
Keterangan
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Dinas
Dukcapil
APBN
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Dinas
Dukcapil
APBN
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Bagian
Pemdes
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Bagian
Pemdes
No
6
7
Program/ Kegiatan
Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan
10
Pembangunan Gedung
Pertemuan Warga
Indikator Kinerja
Tanah Bong Desa
Krandon agar bisa
dikelola desa
Ormas/ LSM terbina
peningkatan
kesadaran
masyarakat akan
bahaya minuman
keras dan narkoba
penertiban balapan
liar, komunitas motor
yang tanpa aturan
mengganggu
keamanan dan
ketertiban pengguna
jalan, penertiban
karaoke-karaoke
dengan lebih selektif
dalam memberikan
ijin IMB
Tercptanya kondisi
wilayah yang aman
dan nyaman dari
tindakan kriminal
Terbangunnya
Gedung Pertemuan
Warga
Volume
Lokasi
Pagu Indikatif
SKPD
Keterangan
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Kesbangpol
Prioritas 2017
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Kesbangpol
Prioritas 2017
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Pol PP
Prioritas 2017
1 paket
Kabupaten Kudus
u.p
Pol PP
Prioritas 2017
2 unit
Kelurahan Purwosari
u.p
Kelurahan
Purwosari
Tabel 2.127
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi B
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
1 paket
1 paket
1 paket
Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.
u.p.
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
JUT
JUT
JUT
JUT
1
1
1
1
paket
paket
paket
paket
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
2017
2017
2017
2017
Pembangunan JUT
Desa larikrejo
Desa Larikrejo
Desa larikrejo
Desa Ngembalrejo Blkg
STAIN
Desa Cendono Dawe
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
1 paket
Lokasi
Undaan Tengah
Undaan Tengah
Jepangpakis
Loram wetan
Cranggang
Cranggang
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Larikrejo
SKPD
Keterangan
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
23
24
25
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
26
Pembangunan JUT
665x2,5 m
27
Pembangunan JUT
575x2,5m
28
29
30
31
32
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
1000x4m
800x4m
960x4m
1 paket
500x3m
34
35
36
Ternak sapi
Pengadaan Sapi
10 ekor
37
Ternak sapi
Pengadaan Sapi
10 ekor
38
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
39
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
40
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
33
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan
Jembatan JUT
Pembangunan JITUT
volume
1 paket
1 paket
1 paket
200x3m
1 paket
1 paket
Lokasi
Desa Banget
Desa Margorejo
Poktan Tugu Makmur
di Desa Kesambi
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Besito
Besito
Poktan Rejosari Jurang
Jurang Barat
Poktan Cempo
Gondosari
Poktan Kleco
Gondosari
Besito
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Poktan Tambah Mulyo
Kesambi
Poktan Sami Mulyo
Kesambi
Blok Cangkringrejo,
Ds. Kalirejo Undaan
Blok Sawah
Sidomakmur, Kalirejo
Blok Poros Watu Rejo II
Barat Desa,
Lambangan Undaan
Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.
u.p.
SKPD
Keterangan
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
2017
2017
2017
2017
2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
41
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
42
JUT
Pembangunan JUT
3 paket
43
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
44
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
45
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
46
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
47
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
48
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
49
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
50
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
51
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
52
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
53
1 paket
54
JUT
Pembangunan
betonisasi jalan
pertanian
Pembangunan JUT
1 paket
Lokasi
Blok Si Bajo dan Si
Bejat Garung Lor,
Kaliwungu
Blok Si Ampel, Si Asem
dan Ploso Blimbing
Kidul, Kaliwungu
Blok Jalan Samping
SWD II RW II Gamong,
Kaliwungu
Blok Nglayar RW I
Gamong
Blok Pancing Kodok Ijo
RW II Gamong
Blok Mengkang RW II
Gamong
Blok Tambak Siwelut
RW 2 Gamong
Blok Johar Dro Bunder
RW 2 Gamong
Blok Ngambon RW I
Gamong
Blok Pelem Keong Dk.
Lau Krajan Desa Lau
Blok Tutup Dk. Lau
Krajan Desa Lau
Dukuh Dawe Desa
Cendono Dawe
Dk. Sekandang Blok
Sendang Desa
Kandangmas
Blok Sigelap Desa
Pagu
Indikatif
u.p.
SKPD
Keterangan
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
55
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
56
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
57
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
58
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
59
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
60
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
61
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
62
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
63
64
65
66
67
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT Betonisasi
68
JUT
69
JUT
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
betonisasi
Pembangunan
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
1
1
1
1
1
paket
paket
paket
paket
paket
JUT
1 paket
Pembangunan JUT
1 paket
Lokasi
Sidorekso
Blok Semutan Desa
Sidorekso
Blok Kaiman Desa
Ngemplak Undaan
Blok Kaiman Embung
sebelah selatan, Desa
Ngemplak Undaan
Blok Gedangrejo Desa
Ngemplak
Blok Srigono, Desa
Ngemplak
Blok Srigono embung
sebelah selatan, Desa
Ngemplak
Blok Palwadak Kalimati
Gang 10, Desa
Ngemplak
Blok Wonorejo II, Desa
Karangrowo
Terangmas
Terangmas, Undaan
Terangmas, Undaan
Terangmas, Undaan
Blok Tompe Kotaan
Gondoharum
Sawah Blok Bakon
Blok Kotaan
Gondoharum
Sawah Blok arikan
Blok Bunuk
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
2017
2017
2017
2017
2017
NO
Program/kegiatan
70
JUT pengamplahan
71
72
73
74
JUT Pengurugan
75
JUT Pengurugan
76
JUT
77
Indikator kinerja
Pembangunan
pengamplahan
Pembangunan
rabat beton
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan
rabat beton
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan
volume
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
78
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
79
80
JUT
JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
1 paket
1 paket
81
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
82
83
JUT
JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
1 paket
1 paket
84
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
85
86
JITUT
JITUT
Pembangunan JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
1 paket
Lokasi
Gondoharum
Blok Tompe Kotaan
Gondoharum
Blok Kalihadi Desa
Lambangan
Blok Kalihadi Desa
Lambangan
Blok Cinde Gg 13
Lambangan
Blok Kebo, Desa
Jetiskapuan
Blok Cangkringrejo II,
Desa Jetiskapuan
Blok Cangkring
Jetiskapuan
Blok Baran, Ds
Jetiskapuan
Blok Pancen lanjutan
Ds Gulang
Blok Kudus Ds Gulang
Blok Sutriman lanjutan
Ds Gulang
blok bagas lanjutan ds
gulang
Blok Ngebis Ds Gulang
Blok Grabyakan
lanjutan Ds Gulang
blok Bagas Timur Ds
Gulang
Desa Cendono Dawe
Blok Si Ampel, Si Asem
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Lanjutan 2015
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
87
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
88
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
89
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
90
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
91
92
93
JITUT
Normalisasi Sungai JU3
JUT Betonisasi
Pembangunan JITUT
1 paket
94
Talud / Gorong-gorong
pertanian
95
96
Pembangunan RKB
Betonisasi Jalan
97
LPJU
98
99
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
100
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
101
JUT
Pembangunan JUT
1 paket
Pembangunan JUT
Betonisasi
Pembangunan
talud/gorong-gorong
pertanian
1 paket
1 paket
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Jetis Kapuan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
SD I Karang Rowo
Ngelo - Dukuh Krajan
Karang Rowo Undaan
Desa Karang Rowo
Undaan
Ngelo Karang Rowo
Undaan
Desa Ngelo Karang
Rowo Undaan
Blok Sri Raharjo I,
Desa Kutuk
Blok Sri Raharjo II,
Desa Kutuk
NO
Program/kegiatan
102
JUT
103
JUT cor
104
JUT cor
105
JUT cor
106
JUT cor
107
JITUT
108
Indikator kinerja
Pembangunan JUT
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan
volume
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JUT
1 paket
JITUT
1 paket
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
109
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
110
Betonisasi
Pembangunan JUT
111
112
113
114
Pengadaan Peralatan
Pembasmi Hama (Pestisida )
115
1 paket
Pengadaan pupuk
1 paket
Pengadaan Peralatan
Pembasmi Hama
(Pestisida)
1 paket
Lokasi
Blok Sri Mulyo I, Desa
Kutuk
Areal Sri Mukti Desa
Kutuk
Areal Sri Tani Desa
Kutuk
Areal Sri Bangun, Desa
Kutuk
Areal Sri Raharjo I
P3A Sri Tani, Desa
Kutuk
P3A Sri Mukti, Desa
Kutuk
P3A Sri Bangun, Desa
Kutuk
Poros Desa Kutuk Batas Pati
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Pagu
Indikatif
u.p.
SKPD
Keterangan
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p
Dispertankanhut
Lanjutan 2014
u.p
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
116
JUT
117
118
JUT
JUT
119
120
121
122
123
JUT
JUT
JUT
JITUT
JUT POKTAN SENDANG
SEDAYU
Blok Gentungan (Rabat Beton)
JUT POKTAN SENDANG
SEDAYU
Blok Madrasah Ngengsel
(Rabat Beton)
JUT POKTAN ADEM AYEM
124
125
126
127
128
129
Indikator kinerja
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
rabat beton
JUT
JUT
JUT
JITUT
JUT
volume
1 paket
1 paket
1
1
1
1
1
paket
paket
paket
paket
paket
Lokasi
Jurusan Logung
Kandang Mas 2 Km
Desa Lau
RT.07 RW.03 Blok
Leburan sampai RT.05
di RW.10
Blok Pucung Klaling
Blok Ploso Kulon
Blok Ploso Wetan
Desa Sadang
Dk. Gentungan
RT.02/11 Margorejo
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
2017
2017
2017
2017
2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Dk. Gentungan
RT.01/11 Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Dk Paseran Rt.02/8
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Bandung Drebeng
RT.06/2
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Karang Panas
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
1 paket
Paseran RT.01/8
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
rabat beton
130
131
132
133
134
135
136
137
138
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Margorejo
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Paseran RT.01/8
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT.01/4
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT.05/6
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT.05/6
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT.04/5
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT.05/6
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Pelang RT05/6
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
rabat beton
1 paket
Bandung Drebeng
RT.06/2 Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Pembangunan JUT
1 paket
Pelang RT.01/4
Margorejo
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
139
140
141
142
Indikator kinerja
Pembangunan JUT
Pembangunan
betonisasi JUT
Pembangunan
betonisasi JUT
Pembangunan
betonisasi JUT
volume
1 paket
1 paket
1 paket
1 paket
143
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
1 km
144
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
1km
145
8 inc 2 unit
146
pompa
147
148
Pembangunan JUT
1 paket
Pembangunan JUT
1 paket
149
Pembangunan JUT
1 paket
150
Pembangunan JUT
1 paket
Pembangunan JUT
1 paket
151
Lokasi
GAPOKTAN Sido
Rukun Blok Bagas
Desa Gulang
Blok Kalipang Desa
Temulus
Blok Gandongan Desa
Temulus
Blok Kidul Kemang dan
Blok Sikebo di wilayah
Desa Ngembal.
Blok Larik Joyo Desa
Undaan Tengah
Blok Larik Aman Desa
Undaan Tengah
Persawahan di Desa
Larikrejo
Makam di wilayah
Kabupaten Kudus
RT. 02 RW. 02 Desa
Jepang Kec. Mejobo
Jalan Lingkar Blok
Sipayung Desa Jepang
Kec. Mejobo.
RT. 06 dan 07 RW. 02
Dukuh Persil Desa
Gondosari Kec. Gebog.
RT. 04, 06 dan 07
RW. 03 Dukuh Gerung
Kec. Kaliwungu.
Dukuh Keyongan Desa
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
Indikator kinerja
volume
152
Pembangunan JUT
1 paket
153
Pembangunan JUT
1 paket
Pembangunan JUT
1 paket
Pembangunan JUT
1 paket
154
155
156
157
158
Pengadaan
ternak
sapi
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
10 ekor
1 paket
1 paket
159
160
Pengadaan benih
250 kk
161
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
162
JITUT
Pembangunan JITUT
1 paket
Lokasi
Karangampel Kec.
Kaliwungu.
Desa Hongosoco jalan
Pule Buk Kuning
sampai Sosok
Jalan Hongosoco - Poh
Dengkol
Desa Undaan Lor
RW 8 ke RW 12 dan
RW 14
Bulungcangkring
Dukuh Kalidoro Kidul
Desa Bulungcangkring
Blok Sedarum Kalidoro
Bulungcangkring
Dukuh Karangrowo
Bulungcangkring ke
selatan arah Jratun
Tanggul Jepang
Bulungcangkring ke
Timur (perbatasan Pati)
Sawah di Balai Desa
Setrokalangan
Blok Kebangsan Desa
Getasrabi
Blok Srabi Desa
Getasrabi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
u.p.
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
NO
Program/kegiatan
163
164
Ternak sapi
Indikator kinerja
Pembangunan JITUT
Pengadaan ternak
sapi
volume
1 paket
10 ekor
Lokasi
Desa Jati Kulon RW.05
RW.06 Jati Kudus
Poktanak Tunas
Harapan Desa Gamong
Pagu
Indikatif
u.p.
u.p
SKPD
Keterangan
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Dispertankanhut
Kegiatan 2017
Tabel 2.128
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi C
NO
Program / Kegiatan
1.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
2.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
3.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
4.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
5.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
6.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
7.
Gorong-gorong jalan
8.
Gorong-gorong jalan
9.
Gorong-gorong jalan
10.
Gorong-gorong jalan
Indikator Kinerja
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
10 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
9 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
8 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
4 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
3 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
2 Mlatinorowito
Terbangunnya
goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 1
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 2
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 3
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 4
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
1 Paket
Mlatinorowito Gang
10
1 Paket
Mlatinorowito Gang
9
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Mlatinorowito Gang
8
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Mlatinorowito Gang
4
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Mlatinorowito Gang
3
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Mlatinorowito Gang
2
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 paket
Mlatinorowito Gang
1
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
1 paket
Mlatinorowito Gang
2
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
1 paket
Mlatinorowito Gang
3
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
1 paket
Mlatinorowito Gang
4
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
11.
Gorong-gorong jalan
12.
Gorong-gorong jalan
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
20.
Pembangunan pagar
21.
LPJU
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 6
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 9
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Rendeng
Mlati Kidul
Pembangunan
Saluran
Drainase
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Linggar
Tenggara Mejobo
Pembangunan
Saluran
Drainase
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
Wisuda
Karya
Mlatinorowito
Rehabilitasi jalan
1 paket
Mlatinorowito Gang
6
1 paket
Mlatinorowito Gang
9
u.p.
Ciptakaru
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
Mlati
rendeng
u.p.
BMPESDM
Kegiatan 2016
1 Paket
Jalan Rendeng
Mlati Kidul
Jalan Mejobo
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Jalan
HOS
Cokroaminoto
Barat STM Wisuda
Karya
u.p.
Cipkataru
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Kapling Gang 8
u.p.
BMPESDM
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Masjid At Taqwa
Mlatinorowito
u.p.
BMPESDM
Pembangunan
pagar
Makam Mlatinorowito
Pemasangan LPJU Jalan
1 paket
Makam
Mlatinorowito
Jalan
Mlati
u.p.
Cipkataru
u.p.
BMPESDM
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
22.
Peningkatan jalan
23.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
24.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
25.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
26.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
27.
28.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
29.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
30.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
31.
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
32.
Pembangunan Jembatan
Indikator Kinerja
Mlati - rendeng
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Karetan Mlati kidul
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Mlati
kidul - Gulang
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Kyai
Telingsing
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan KH.
Wachid Hasyim
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Johar
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Getaspejaten Museum
Kretek
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Tanjungkarang - Museum
Kretek
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Mejobo
Makam
Suryokusumo
Rehabilitasi Jalan Mejobo
(Dopang)
Lingkar
Tenggara
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Dk.
DurenanDk.
KlitakLingkar Tenggara
Penggatian Jembatan Kali
Tumpang 3 (Dk. Klitak)
Volume
1 Paket
Pagu
Indikatif
Lokasi
rendeng
Mlati
Kidul
Karetan
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2015
1 Paket
Mlati
Kidul
Jepang Pakis
1 Paket
Kyai Telingsing
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Wachid Hasyim
u.p.
BMPESDM
Usulan
2017
1 Paket
Johar
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Getaspejaten
Museum Kretek
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Museum Kretek
Tanjungkarang
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
Mejobo
Suryokusumo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
MejoboDopang- Lingkar
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Kali Tumpang 3
(Dk. Klitak) Mejobo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
Bangub
NO
Program / Kegiatan
33.
Pembangunan Talud
34.
Pembangunan Talud
35.
Pembangunan Talud
36.
LPJU
37.
LPJU
38.
Pengaspalan
39.
Pengaspalan
40.
Pembangunan jembatan
41.
Rehabilitasi jalan
42.
Betonisasi jalan
43.
Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan
44.
Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan
45.
Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan
Indikator Kinerja
Mejobo
Pembangunan Talud jalan
Soco Dk. Ngeduk
Pembangunan Talud jalan
Puyoh - Sidorejo Benter
Pembangunan Talud jalan
Piji Ternadi - Soco
Pemasangan LPJU Puyoh
Soco
Pemasangan LPJU Piji
Bakaran Ternadi
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji
Puyoh
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Cendono Piji
Penggantian
Jembatan
Soco Dk. Ngeduk
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji Pacikaran
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Puyoh
- Sidorejo Benter
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Soco
Dk. Ngeduk
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji
Ternadi - Soco
Rehabitasi jalan
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
1 Paket
Soco Ngeduk
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
Puyoh
Sidorejo Benter
Piji
Soco - Ternadi
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Puyoh Soco
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Piji Bakaran
Ternadi
Jln Piji Puyoh
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Soco Ngeduk
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Puyoh Sidorejo
Benter Piji
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Soco Ngeduk
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Soco Ternadi
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Puyoh
Soco
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
sukorejo
NO
Program / Kegiatan
46.
Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan
47.
Pembangunan Talud
48.
Peningkatan jalan
49.
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Lau Pacikaran
Pembangunan talud
1 Paket
Lau pecikaran
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Jalan
Puyoh
Sukorejo - Soco
u.p.
BMPESDM
1 Paket
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
50.
Peningkatan jalan
Rehabllitasi jalan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
51.
Rehabilitasi jalan
Sumber-HadipoloHonggosoco
BulungcangkringSidomulyo
JekuloBulungcangkring
Tersonodukuh
Sukoharjo-Gribig
u.p.
Rehabilitasi jalan
Peningkatan
Jalan
Sumber - Honggosoco
Rehablitasi jalan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
u.p.
BMPESDM
1 Paket
52.
Peningkatan jalan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
Tersono - Gribig
Peningkatan jalan
1 Paket
53.
Pembangunan jalan
Pembangunan jalan
1 Paket
54.
Peningkatan jalan
Peningkatan jalan
1 Paket
jalan
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
55.
Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
56.
Rehabilitasi jalan
1 Paket
57.
58.
Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi jalan
59.
Rehabilitasi jalan
60.
Rehabilitasi jalan
61.
Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bareng
cempling
Sumber
Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Krawang-Barengbodro
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bareng
Cempling
Sumber
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bulung
Kulon
Bulungcangkring
Rehabilitasi jalan
62.
63.
64.
sidomulyo
Pemasangan LPJU jalan
Lokasi
Hadipolo
tanjungrejo
Bareng cempling
Sumber
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
Usulan 2016
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
1 Paket
1 Paket
Tenggeles Dau
Krawang Bareng
Bodro
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
1 Paket
Dukuh cempling
dukuh bulusan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Bulung
kulon
bulung cangkring
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Tenggeles sumber
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Sumber- hadipolohonggosoco
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Bulungcangkring
sidomulyo
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Bulungkulon
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
65.
66.
Pemasangan LPJU
67.
Pembangunan saluran
drainase
68.
Pembangunan saluran
drainase
69.
70.
71.
72.
73.
74.
Normalisasi saluran
pembuangan
75.
Indikator Kinerja
Bulungkulon dukuh
karangrowo
Pemasangan LPJU jalan
Kauman singocandi
Pemasangan LPJU Makam
sidomukti
balai
desa
kaliputu
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Jekulo Bulungcangkring
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Kesambi Bulungcangkring
Pembuangan
talud
saluran
pembuangan
Wulan lama undaan lor
Normalisasi
saluran
drainase Kedunggupit
desa panjang- kaliputurendeng
Pembangunan
talud
saluran
pembuangan
Dukuh buwak desa gribig
Pembangunan
talud
saluran pembuangan Jati
pasean hadipolo
Pembangunan
talud
saluran
pembuangan
Perak
dukuh
sumber
hadipolo
Normalisasi
saluran
pembuangan
Pagak
bulungkulon
Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
dukuh karangrowo
1 Paket
Kauman
singocandi
Makam sidomukti
balai desa kaliputu
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
jekulo
bulungcangkring
u.p.
BMPESDM
Usulan
2017
1 Paket
Jalan kesambi
bulungcangkring
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Kedunggupit desa
panjang- kaliputurendeng
u.p.
BMPESDM
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jati
hadipolo
pasean
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Perak
dukuh
sumber hadipolo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Pagak bulungkulon
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Perbatasan
bulungcangkring
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Bangub
NO
Program / Kegiatan
76.
77.
Pembangunan saluran
drainase jalan
78.
79.
Rehabilitasi jembatan
80.
Pembangunan jembatan
81.
Pembangunan jembatan
82.
Pembangunan jembatan
83.
84.
Indikator Kinerja
Perbatasan
bulungcangkring jekulo
Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan
Tanjang bulungcangkring
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Bulungcangkring
sidomulyo
Pemasangan pintu air di
saluran
pembuangan
Tanjang bulungkulon
Penggantian
Jembatan
Bulung Kulon - Dukuh
Karangrowo
Pembangunan jembatan
Penggantian
Jembatan
Bulung
Kulon
Bulungcangkring
Penggantian
Jembatan
Hadipolo
Terbangunnya
pagar
makam karang bajang
bulungcangkring
Pemasangan
jaringan
listrik Desa undaan lor
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
jekulo
1 Paket
Tanjang
bulungcangkring
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Bulungcangkring
sidomulyo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Tanjang
bulungkulon
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan bulungkulon
dukuh karangrowo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Bulungkulonbulungcangkring
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Kewenangan lokal
desa
u.p.
BPESDM
Bukan
Kewenangan
1 paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
85.
1 Paket
Makam Sidomulyo
kaliputu
u.p.
BMPESDM
86.
1 Paket
Desa gribig
u.p.
BMPESDM
87.
Pembangunan
saluran perkotaan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
88.
Saluran RT 03, 04
RW 3 dan RT 05 RW
4 wergu wetan
RW 3 wergu wetan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Tumpang krasak
ngembal kulon
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
talud
89.
Pengecoran jalan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
Makam
Pengecoran jalan
1 Paket
90.
Jalan
NO
Program / Kegiatan
91.
92.
Peningkatan jalan
93.
Perbaikan drainase
94.
95.
97.
98.
Pengaspalan jalan
99.
Indikator Kinerja
Volume
1 Paket
Rehablitasi jalan
1 Paket
Lokasi
Dukuh kencing jati
kulon
Jalan pojok pengkol
purwosari pasuruan
kidul
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
1 Paket
Pengkol purwosari
pasuruan lor
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
kidul
pasuruan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
1 Paket
RT 06 RW 1 desa
jati wetan
Dk Durenan mejobo
(klitak)
Colo-japan
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Colo-glagah
u.p.
BMPESDM
Pengaspalan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Colo Japan Glagah
Rehablitasi jalan
Kewenangan lokal
desa
Sama dengan no.
32
Sama dengan no.
98 dan no.377
Prioritas 2017
1 Paket
Piji-puyoh
u.p.
BMPESDM
100.
Pengaspalan jalan
Rehablitasi jalan
1 Paket
Lau-pacikaran
u.p.
BMPESDM
101.
Pengaspalan jalan
1 Paket
Dedel-karangpanas
u.p.
BMPESDM
102.
Pengaspalan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Dedel-karangpanas
Pengaspalan jalan
1 Paket
Cendono-dukuh
kawakan
u.p.
BMPESDM
96.
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
103.
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
1 Paket
104.
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
1 Paket
105.
106.
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
107.
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Colo-dukuh
waringin
Glagah kulon-batas
pati
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
1 Paket
1 Paket
Tergo-glagah kulon
Lau-cranggang
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
1 Paket
Rejosari-cranggang
kulon
u.p.
BMPESDM
Keterangan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Kandangmascranggang wetan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Karangbenerpacikaran
Pengaspalan jalan
1 Paket
Kandangmascranggang wetan
u.p.
BMPESDM
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Karangbenerpacikaran
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Poros terban-klaling
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Karangmalangklumpit
u.p.
BMPESDM
Pengaspalan jalan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Karangmalangklumpit
Pengaspalan jalan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Rahtawu atas
u.p.
BMPESDM
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
1 Paket
Pondok
praktis
jurang-sungging
u.p.
BMPESDM
108.
Pengaspalan jalan
109.
Pengaspalan jalan
110.
Pengaspalan jalan
111.
Pengaspalan jalan
112.
113.
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
114.
Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan
1 Paket
Poros
jering
ngerandu-
u.p.
BMPESDM
115.
Drainase
1 Paket
Jalan
gondosarimenawan
u.p.
BMPESDM
116.
Drainase
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Menawan
- gondosari
Pengaspalan jalan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
117.
Drainase
Pengaspalan jalan
1 Paket
Pondok
praktis
jurang-sungging
u.p.
BMPESDM
Keterangan
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
NO
Program / Kegiatan
118.
119.
120.
PJU
PJU
PJU
121.
PJU
122.
123.
PJU
PJU
124.
PJU
125.
PJU
126.
127.
PJU
PJU
128.
saluran
129.
Saluran
130.
Saluran
131.
jembatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Jalan pelang-masin
Piji-ternadi
Rejosari
cranggang kulon
Rejosarikandangmas
Dawe-pohdengkol
Pelang
gadinggentungan
Colo-makam sunan
muria
Temulusperbatasan pati
Menawan-rahtawu
Pondok
praktis
jurang-sungging
Jalan
daupohdengkol
u.p.
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
BMPESDM
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Prioritas 2017
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Prioritas 2017
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Prioritas 2017
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Lau pacikaran
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Dawe-pohdengkol
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Ternadi-soco
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
PJU Dawe-pohdengkol
PJU
Pelang
gadinggentungan
PJU Colo-makam sunan
muria
PJU Temulus-perbatasan
pati
PJU Menawan-rahtawu
PJU
Pondok
praktis
jurang-sungging
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Pohdengkol - dau
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Lau Pacikaran
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Dawepohdengkol
Penggantian
Jembatan
Jalan Ternadi - soco
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
wetan-
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
SKPD
132.
Jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Cranggang
masin
133.
Jembatan
1 Paket
Kandangmascranggang wetan
u.p.
BMPESDM
134.
Jembatan
Penggantian
Jembatan
Jalan
Kandangmascranggang wetan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Mejobo-klitak
u.p.
BMPESDM
135.
Pelebaran jembatan
1 Paket
Gondosarimenawan
u.p.
BMPESDM
136.
Mobil sampah
1 unit
Desa menawan
u.p.
Cipkataru
137.
Rabat beton
Penggantian
Jembatan
Jalan
Menawan
gondosari
Pengadaan Mobil sampah
Desa menawan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Jalan mejobo-klitak
u.p.
BMPESDM
Keterangan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
Temulus-kesambi
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Kesambi-jojo
u.p.
BMPESDM
Rabat beton
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Temulus-kesambi
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Jojo - kesambi
Rehablitasi jalan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Temulusperbatasan pati
u.p.
BMPESDM
141.
Talud
Pasangan talud
1 Paket
Temulus-mejobo
u.p.
BMPESDM
142.
Talud
1 Paket
Rejosari-cranggang
kulon
u.p.
BMPESDM
143.
Talud
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Rejosari-cranggang
kulon
Rehabilitasi/pemeliharaan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Kandangmascranggang wetan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
138.
Rabat beton
139.
Rabat beton
140.
NO
Program / Kegiatan
144.
Talud
145.
146.
147.
Pemasangan LPJU
148.
Pemasangan LPJU
149.
Indikator Kinerja
Jalan Kandangmascranggang wetan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Karangbenerpacikaran
Jaringan
listrik
desa
Jalan temulus-perbatasan
pati
Pembangunan
saluran
drainase
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
Karangbenerpacikaran
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
temulusperbatasan pati
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Jalan
kabupaten
wilayah RT 4 dan
RW 5 Terban
Jalan poros desa
dukuh
kancilandukuh watu putih
terban
RT 4 dan RW 5 desa
terban
u.p.
BMPESDM
Kewenangan lokal
desa
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Kewenangan
1 Paket
Pembangunan jembatan
Pembangunan Jembatan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
150.
Pemasangan LPJU
1 Paket
BMPESDM
Pembangunan JUT
Desa
honggosoco
jalan
Pule
Buk
Kuning
sampai
sosokan
Dukuh watu putih
u.p.
151.
u.p.
Distanihut
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
terban
Jalan honggosocopohdengkol
u.p.
BMPESDM
SKPD
Keterangan
Distanihut
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
152.
Pembangunan
drainase
saluran
1 Paket
153.
1 Paket
Dukuh sosok RT 02
RW 3 honggosoco
u.p.
BMPESDM
154.
1 Paket
Dukuh sosok RT 02
RW 3 honggosoco
u.p.
BMPESDM
155.
Pengecoran jalan
Rehablitasi jalan
1 Paket
RT 02 RW 2 timur
balai desa panjang
u.p.
BMPESDM
156.
Pengecoran jalan
Rehablitasi jalan
1 Paket
RT 05 RW 2 desa
panjang
u.p.
BMPESDM
157.
1 Paket
Kalidoro
Bulungcangkring
u.p.
BMPESDM
158.
1 Paket
u.p.
Cipkataru
Lanjutan 2016
159.
Normalisasi sungai
1 Paket
Kelurahan damaran
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
160.
1 Paket
Jln
R.A.Kartini
Kelurahan Burikan
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
161.
Pembangunan Talud
Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan
Kalidoro Bulungcangkring
Pembangunan saluran air
Jln Menur, Kota
Normalisasi
sungai
Kelurahan damaran
Pembangunan saluran air
Jln R.A.Kartini Kelurahan
Burikan
Pembangunan Talud Dari
jembatan
sungai
gelis
Bukan
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
1 Paket
Dari
jembatan
sungai gelis sampai
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
162.
163.
Pembangunan Jembatan
164.
165.
Pembangunan talud
166.
Indikator Kinerja
sampai jembatan tambak
lulang
Normalisasi saluran air
Desa Loram Wetan RT 06
RW VII
Pembangunan Jembatan
Volume
1 Paket
Lokasi
jembatan
tambak
lulang
Desa Loram Wetan
RT 06 RW VII
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
1 Paket
RT 03 dan 07 RW I
desa Mejobo
u.p.
BMPESDM
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong
1 Paket
u.p.
BMPESDM
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
Betonisasi jalan
Pembangunan
talud
Sungai kalipendo RT 6
RW I mejobo
Rehabilitasi jalan
RT 06 dan 07 RW II
perempatan
desa
mejobo
Sungai
kalipendo
RT 6 RW I mejobo
1 Paket
u.p.
BMPESDM
167.
Betonisasi jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
168.
Pembangunan
Makam Randu
Rehabiltasi jalan
1 paket
RT 7 RW I mejobo
u.p.
Cipkataru
169.
1 paket
Jalan perempatan
Mejobo
Pasar
Brayung
u.p.
BMPESDM
170.
Betonisasi jalan
Rehabiltasi jalan
1 paket
Jalan
Lingkar Tenggara
u.p.
BMPESDM
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
Pagar
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Usulan DAK 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
sepanjang
jalan
Desa
Bulungcangkring
batas Pati
Desa Kesambi
Desa
Bulungcangkring
Jalan Kerawang
Desa Jojo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
Desa
Tumulus
- batas
Pati
jalan
Lingkar
tenggara Desa
Kirig
sepanjang saluran
Desa Jojo
sepanjang
jalan
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Kewenangan lokal
desa
Prioritas 2017
171.
Pengecoran jalan
Rehabiltasi jalan
1 paket
172.
Pembangunan jalan
Rehabiltasi jalan
1 paket
173.
1 Paket
174.
Pembangunan talud
175.
Pemasangan LPJU
1 Paket
176.
Pembangunan jembatan
177.
Pembangunan jembatan
178.
Pembangunan jembatan
Desa
Bulungcangkring
Penggantian Jembatan
Jalan Krawang - Jojo
Penggantian Jembatan
Jalan Kesambi Bulungcangkring
Pembangunan jembatan
179.
Pengecoran jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
180.
Pemasangan talud
Pasangan talud
1 Paket
181.
Pembangunan
Saluran
Lokasi
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Drainase
Jalan
Karangbener - Ngelo
Normalisasi
peceho
Rehabilitasi jalan
Sungai
1 Paket
Desa
Gondangmanis
Sungai peceho
182.
normalisasi
183.
184.
pengecoran
Rehabilitasi jalan
1 Paket
185.
pemeliharaan
Pemeliharaan jalan
1 Paket
Jalan
Brayung
Tenggeles
186.
pemeliharaan
Pemeliharaan jalan
1 Paket
1 Paket
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Pasar
Desa
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
Jalan
Pasar
Brayung Desa jojo
dan Sadang
Jalan Perempatan
Mejobo
Desa
Golantepos
NO
Program / Kegiatan
187.
Perbaikan/peninggian
188.
Perbaikan/peninggian
189.
190.
Normalisasi
191.
Pembangunan Talud
192.
Pembangunan talud
193.
Indikator Kinerja
Penggantian
Jembatan
Jalan
Kesambi
Bulungcangkring
Pengaktifan
kembali
saluran air dipersawahan
belakang Pasar Doro Desa
Jepang Mejobo
Normalisasi semua aliran
sungai yang menuju ke
JU I
Pembangunan
Talud
Sungai Tumpang RW. 04
Desa Megawon
Pembangunan
talud
Sungai Tumpang RT. 03
RW. 03 Desa Megawon
Pembuatan saluran air
Sepanjang Jalan Megawon
Mejobo
Volume
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Jembatan Kesambi
4
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
dipersawahan
belakang
Pasar
Doro Desa Jepang
Mejobo
semua aliran sungai
yang menuju ke JU
I
Sungai
Tumpang
RW.
04
Desa
Megawon
Sungai
Tumpang
RT. 03 RW. 03 Desa
Megawon
Sepanjang
Jalan
Megawon Mejobo
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
Pemasangan
LPJU
Pertigaan Lapangan Sepak
bola sampai dengan LIK
Jalan
Lingkar
Desa
Megawon
Pemasangan
LPJU
sepanjang Jalan Megawon
Mejobo
Pembangunan drainase
1 Paket
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Jepang
Pakis Loram Wetan
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Jepangpakis
Lingkar
Tenggara
Pembangunan
talud
Sungai 1 dan sungai 2
Desa Jepang Pakis Desa
loram Wetan
1 Paket
1 Paket
Sungai
1
dan
sungai
2
Desa
Jepang
Pakis
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Peningkatan jalan
Peningkatan jalan
1 Paket
Jepang
Pakis
(Dukuh
Karanganyar)
sampai
dengan
Desa loram Wetan
(Dukuh Pondok)
Jalan Desa Mlati
Kidul
Desa
Gulang
Desa Mlati Kidul
Karetan
Desa Gulang Desa
Loram Wetan
u.p.
Peningkatan jalan
u.p.
BMPESDM
194.
Pemasangan LPJU
195.
Pemasangan LPJU
196.
Pembangunan drainase
197.
Pembangunan drainase
198.
Pembangunan drainase
199.
Pembangunan talud
200.
201.
Pemasangan LPJU
202.
203.
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Pertigaan Lapangan
Sepak bola sampai
dengan LIK Jalan
Lingkar
Desa
Megawon
sepanjang
Jalan
Megawon Mejobo
Pagu
Indikatif
u.p.
Jalan
Lingkar Tenggara
NO
Program / Kegiatan
204.
205.
Perbaikan jembatan
penghubung dan pelebaran
jalan
206.
207.
208.
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Desa Gondosari
Desa Menawan
u.p.
BMPESDM
Penataan
dan
Pemangkasan
ranting
pohon
Penataan
dan
Pemangkasan
ranting
pohon
Rehabilitasi
jalan
dan
drainase
1 Paket
Sepanjang
jalan
gebog ke selatan
u.p.
Kantor LH
Rehabilitasi
Jembatan
sama
dengan
no. 135
Rehabilitasi
Jalan prioritas
2017
Prioritas 2017
1 Paket
sepanjang
jalan
Kec. Bae ke selatan
u.p.
Kantor LH
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Kudus
Prioritas 2017
Dukuh Kuwukan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jembatan
Mbelik
Jowo Dukuh Sintru
Desa Kandangmas
u.p.
BMPESDM
Pembangunan talud
1 Paket
sepanjang
jalan
jurusan
Desa
Kandangmas Pati
Gembong
u.p.
BMPESDM
Penambahan LPJU
1 Paket
mulai
dari
TPA
Tanjungrejo Desa
Glagah Kulon
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Penambahan LPJU
1 Paket
mulai
Dukuh
Pohdengkol
Desa
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
209.
Pelebaran jalan
1 Paket
jalan
Rejosari
Kandangmas
1 Paket
Renovasi jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Rejosari
Kandangmas
Pembangunan
talud
Dukuh Kuwukan
Rehabilitasi jalan
210.
Pembangunan talud
211.
212.
Pembangunan talud
213.
214.
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Rejosari Colo
Pembangunan
saluran
drainase Jalan Rejosari Kandangmas
Volume
Rejosari Colo
Jalan
perbatasan
Desa
Rejosari
sampai
dengan
Desa Kandangmas
jalan
barat
PT.
Tubantia
Desa
Besito
215.
216.
Pembangunan
drainase
217.
Pembangunan saluran
drainase dan Rehabilitasi
jembatan
1 Paket
perbatasan
Basito
Jurang
218.
Pembangunan saluran
drainase
1 Paket
saluran
1 Paket
1 Paket
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Desa
Desa
u.p.
BMPESDM
jalan
diutara
jembatan
Desa
Besito
Desa
Jurang
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
NO
Program / Kegiatan
219.
220.
221.
Pengaspalan/
Perbaikan dan pembangunan
drainase
Pengadaan bank sampah
222.
Perbaikan jalan
223.
Pembangunan talud
224.
225.
Pemasangan LPJU
226.
Pemasangan LPJU
227.
Pemasangan LPJU
228.
Pemasangan LPJU
229.
Pemasangan LPJU
230.
Pemasangan LPJU
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Pembangunan
talud
saluran irigasi RT. 04 RW.
06 RT. 01 RW. 08 Desa
Besito Kec. Gebog
Rehabilitasi jalan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
1 Paket
u.p.
Kantor LH
Prioritas 2017
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Dk. Grenggeng Menawan
PembangunanTalud Jalan
Karangmalang
Peganjaran
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
jalan
utama
Kabupaten
Desa
besito
Setiap
desa
di
kabupaten Kudus
Jalan
raya
Grenggeng sampai
dengan Menawan
sepanjang
jalan
depan KUD desa
Karangmalang
Gebog
sampai
dengan
Desa
Peganjaran bae
Jalan
Selatan
Kecamatan gebog
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Garung
Lorgetassrabi
Winong-padurenan
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Klumpit-getassrabi
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Kedungsari-sreni
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
Pemasangan
LPJU
Winong-getassrabi
Pemasangan LPJU Srabi
kidul-karaan
1 Paket
Winong-getassrabi
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Srabi kidul-karaan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
231.
Pemasangan LPJU
232.
Pemasangan LPJU
233.
Pemasangan LPJU
234.
Pemasangan LPJU
235.
Pemasangan LPJU
236.
Pemasangan LPJU
237.
Rehabilitasi jalan
238.
239.
240.
241.
243.
244.
242.
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
SKPD
Keterangan
1 Paket
Srabi lor-jetis
1 Paket
Babatan-klumpit
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
papringanbatas jepara
Kalilopo -klumpit
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Klumpit-karang
malang
Papringangetassrabi
Srabi lor-jetis
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Srabi kidul-karaan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Dukuh
klumpit
babatan-
u.p.
BMPESDM
PembangunanTalud Jalan
Papringan - getasrabi
Pasangan talud
1 Paket
u.p.
BMPESDM
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
Pasangan talud
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
PembangunanTalud Jalan
Garung lor - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
1 Paket
Papringangetassrabi
Jember-desa
getassrabi
Pesantren
desa
klumpit
Garunglorgetassrabi
Karangmalang-
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
245.
246.
247.
248.
249.
250.
Pembangunan gorong-gorong
251.
Pembangunan gorong-gorong
252.
Rehab jalan
253.
Jarlindes
254.
Karangmalang - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Kaliwungu - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Klumpit - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Kaliwungu - winong
PembangunanTalud Jalan
Winong -Papringan
Pembangunan Drainase
Jalan Winong - getasrabi
PembangunanGorong gorong Jalan Sidorekso kedungdowo
Pembangunan goronggorong
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Kaliwungu-batas
jepara
Jarlindes
Jalan
kaliwungu-winong
Peningkatan status jalan
255.
256.
257.
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
getassrabi
Kaliwungugetassrabi
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Klumpit-getassrabi
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Kaliwungu-winong
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Winong-papringan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Winong-getassrabi
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Sidoreksokedungdowo
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Mijen-setro
kalangan
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
1 Paket
Kaliwungu-batas
jepara
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
kaliwunguwinong
Kebangsan-jepanan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
1 Paket
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Kendeng-karaan
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Dukoh-getas
(getassrabi)
u.p.
BMPESDM
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
258.
1 Paket
Modinan-kopen
(klumpit)
u.p.
BMPESDM
259.
1 Paket
u.p.
BMPESDM
260.
1 Paket
Modinan
(klumpit)
u.p.
BMPESDM
261.
1 Paket
Rahtawu-semliro
u.p.
BMPESDM
262.
1 Paket
Menawan-rahtawu
u.p.
BMPESDM
263.
Pembuatan taman
Pembuatan taman
1 Paket
u.p.
Cipkataru
264.
Pembuatan taman
Pembuatan taman
1 Paket
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
265.
Pembangunan drainase
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
266.
267.
Rehab jembatan
Rehab jembatan
268.
Rehab jembatan
PembangunanDrainase
Jalan kaliwungu-winong
Rehabilitasi jembatan
Penggantian jembatan
Jalan kaliwungu-batas
jepara
Rehabilitasi jembatan
Jalan
kaliwungugetassrabi
Jalan
garunglorgetassrabi
Jalan
kaliwunguwinong
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Sdh jalan
kabupaten
Sdh jalan
kabupaten
Prioritas 2017
269.
Rehab jembatan
1 Paket
270.
Rehab jembatan
271.
Rehab jembatan
Penggantian jembatan
Jalan kaliwungu-getasrabi
Penggantian jembatan
Jalan garung lor-getasrabi
Penggantian jembatan
Jalan Papringan-batas
gribig
1 Paket
1 Paket
Winong-padurenan
Jalan
kaliwungubatas jepara
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Tuntas 2016
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
klumpitgetassrabi
Jalan
kaliwungugetassrabi
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan garung
getassrabi
lor-
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
Papringanbatas jembatan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
272.
Rehab jembatan
273.
Rehab jembatan
274.
Rehab jembatan
275.
Rehab jembatan
276.
Rehab jembatan
277.
278.
279.
280.
281.
Pembangunan jalan
Larikrejo-kaliyoso
282.
Pembangunan jalan
Karangrowo-larikrejo
283.
Pembangunan jalan
Lambangan-berugenjang
284.
Pembangunan jalan
berugenjang-wonosoco
285.
286.
Pembangunan jalan
Indikator Kinerja
jepara
Penggantian jembatan
Jalan Klumpit - kalilopo
Penggantian jembatan
Jalan Srabi lor - jetis
Penggantian jembatan
Jalan Dk. Babatan klumpit
Penggantian jembatan
Jalan Sidorekso - Gamong
Penggantian jembatan
Jalan Kaliwungu Dk.
gerung
Pengadaan becak motor
desa Getasrabi
Pembangunan jalan
Peningkatan
Jalan
Undaan Tengah - larikrejo
Peningkatan Jalan
Undaan Lor - larikrejo
Peningkatan Jalan
Larikrejo
Peningkatan Jalan
Karangrowo - larikrejo
Peningkatan Jalan
Lambangan - berugenjang
Peningkatan Jalan
Berugenjang- wonosoco
Peningkatan Jalan Ngrau
- Golantepus
Peningkatan Jalan
Volume
Lokasi
1 Paket
Jalan
kalipolo
1 Paket
Klumpit-
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
klumpit
Babatan-
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Jalan
gamong
Sidorekso-
u.p.
BMPESDM
1 Paket
Jalan
Kaliwungudukuh gerong
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Desa getassrabi
u.p.
1 Paket
Desa Karangrowo
u.p.
Dinas
Cipkataru
BPESDM
Kewenangan lokal
desa
Tuntas 2016
1 Paket
Undaan tengah
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Larikrejo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Larikrejo
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Karangrowo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Berugenjang
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Wonosoco
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Tenggeles
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Bae
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
NO
287.
Program / Kegiatan
Karangrowo-pondok bae
Pembangunan jalan Lingkar
utara-bacin
Indikator Kinerja
Karangrowo - pondok
Peningkatan Jalan
Lingkar utara - bacin
Peningkatan Jalan
Gondangmanis- margorejo
Peningkatan Jalan
Cranggang kulon kuwukan
Pembangunan
jalan
Glagah kulon-japan
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
Bacin
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Gondangmanis
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Cranggang
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Glagah kulon
u.p.
BMPESDM
288.
Pembangunan jalan
Gondangmanis-margorejo
289.
Pembangunan jalan
Cranggang kulon-kuwukan
290.
291.
Pembangunan jalan
Pasuruhan kidul-lingkar
barat
Pembangunan jalan
1 Paket
Pasuruhan kidul
u.p.
BMPESDM
292.
1 Paket
Tumpangkrasak
u.p.
BMPESDM
293.
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017
1 Paket
Tumpangkrasak
u.p.
BMPESDM
NO
294.
295.
Program / Kegiatan
megawon
Pembangunan jalan Krandonsingocandi
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Pembangunan jalan
1 Paket
Krandon
u.p.
BMPESDM
Pembangunan jalan
1 Paket
Jetak
u.p.
BMPESDM
Kondisi masih
baik
Tuntas 2016
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Karangrowolarikrejo
Ngelo-ngeseng
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
1 Paket
Ngeseng-kaliyoso
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
1 Paket
Ngeseng-batas pati
Larikrejo-kaliyoso
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Tuntas 2016
Lanjutan 2016
1 Paket
Undaan lor-larikrejo
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Undaan kidul-gatet
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Lambanganberugenjang
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Wates-larikrejo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
UMK-gondangmanis
u.p.
BMPESDM
Tuntas 2016
1 Paket
Bae-kadilangon
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Rejosari-cranggang
(masin)
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
308.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Ngeseng
u.p.
BMPESDM
309.
310.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
1 Paket
Ngelo
Kaliyoso
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
311.
312.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
1 Paket
Larikrejo
Wates
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
313.
314.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
1 Paket
Dersalam
Gondangmanis
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
315.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
316.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
317.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Kemang
desa
karangbener
Kadilangon
timur
makam
Nglitak
sungai
pendo
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kondisi
masih
baik
Usulan DAK 2017
Kondisi masih
baik
Tuntas 2016
Kondisi masih
baik
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
NO
Program / Kegiatan
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
Normalisasi saluran
pembuang
Normalisasi saluran
pembuang
325.
Normalisasi saluran
pembuang
326.
Normalisasi saluran
pembuang
327.
LPJU jalan
328.
LPJU jalan
Indikator Kinerja
Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
dawe desa mejobo tanggul
timur
Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
poceho
Pembangunan
talud
saluran pembuan Sungai
dawe desa ngembalrejo
Pembangunan
talud
saluran pembuang
Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
logung
desa
jekulo
tambak RT .4 RW.1
Normalisasi
saluran
pembuang Sungai ngelo
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
larikrejo
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
larikcilik
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
berugenjang
LPJU
jalan
Ngesengkaliyoso
LPJU
jalan
Larikrejokaliyoso
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
Sungai poceho
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Sungai ngelo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Sungai larikrejo
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Sungai larikcilik
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Sungai berugenjang
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Ngeseng-kaliyoso
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Larikrejo-kaliyoso
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
NO
Program / Kegiatan
329.
LPJU jalan
330.
331.
LPJU jalan
LPJU jalan
332.
LPJU jalan
333.
LPJU jalan
334.
LPJU jalan
335.
LPJU jalan
336.
LPJU jalan
337.
338.
LPJU jalan
Pembangunan saluran irigasi
jalan
339.
340.
Pembangunan saluran
drainase
Pembangunan saluran
drainase
341.
342.
343.
344.
345.
Pembangunan
drainase
Pembangunan
drainase
Pembangunan
drainase
Pembangunan
Indikator Kinerja
LPJU jalan Undaan lorlarikrejo
LPJU jalan Wates-larikrejo
LPJU jalan Ngemplakkarangrowo
LPJU
jalan
Kemangpacikaran
LPJU
jalan
Rejosaricranggang
LPJU jalan Mlati kidulgulang
LPJU jalan Jepangpakisloramwetan
LPJU jalan
saluran
saluran
saluran
jalan
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
SKPD
Keterangan
1 Paket
Undaan lor-larikrejo
1 Paket
1 Paket
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Lanjutan 2016
Lanjutan 2016
1 Paket
Wates-larikrejo
Ngemplakkarangrowo
Kemang-pacikaran
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Rejosari-cranggang
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Mlati kidul-gulang
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
1 Paket
Jepangpakisloramwetan
Pasuruhan
kidullingkar barat
Pasuruhan lor
Balai
desa
tumpangkrasakmegawon
Jalan gribig-tersono
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
BMPESDM
Lanjutan 2016
u.p.
u.p.
BMPESDM
BMPESDM
Lanjutan 2016
Prioritas 2017
u.p.
BMPESDM
Prioritas 2017
Jalan
pasuruhan
kidul-lingkar barat
Jalan SMA 1 Baemegawon
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
Jln
mlati
kidulgulang
Jalan
krandonsingocandi
Jalan
masinkandangmas
Dukuh ngelo rt 5 rw
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
u.p.
Cipkataru
Kewenangan lokal
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
349.
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
jembatan
Pembangunan
350.
Pembangunan jalan
Pembangunan jalan
1 Paket
8 gang makam
Rt 7 rw 3 dukuh
ngelo
Rt 1 rw 5 dukuh
kaliyoso
RT 5 dan rt 4, rw 4
karangrowo
Rt 1, 2, 3 RW 6
kaliyoso
Rt 5 rw 5 kaliyoso
351.
1 Paket
Rt 2 rw 6 kaliyoso
u.p.
Cipkataru
352.
1 Paket
u.p.
Cipkataru
jalan
1 Paket
Rt 1 rw 1 larikrejo
u.p.
Cipkataru
jalan
1 Paket
u.p.
Cipkataru
pagar
1 Paket
Rt
5
rw
ngembalkulon
Makam kaliyoso
u.p.
Cipkataru
356.
pagar
1 Paket
Makam larikrejo
u.p.
Cipkataru
357.
pagar
1 Paket
Makam larikcilik
u.p.
Cipkataru
358.
pagar
1 Paket
Makam ngemplak
u.p.
Cipkataru
359.
pagar
1 Paket
Makam conge
u.p.
Cipkataru
360.
pagar
1 Paket
Cipkataru
pagar
1 Paket
u.p.
Cipkataru
362.
Pembangunan jalan
lingkungan
jalan
1 Paket
Makam
dukuh
gentungan
Dukuh
karangpanas
Rt
8
rw
5
karangbener
u.p.
361.
Pembangunan
penghubung
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
lingkungan
jembatan
355.
Pembangunan
penghubung
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
u.p.
Cipkataru
346.
347.
348.
353.
354.
jalan
jalan
jalan dan
jalan
jembatan
jalan
jalan
pagar makam
lingkungan
Pembangunan
jalan
lingkungan
Pembangunan
jalan
lingkungan
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan jalan
Volume
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
Keterangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
363.
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
364.
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
365.
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
366.
Pembangunan jalan
1 Paket
Pembangunan jalan
1 Paket
368.
Pembangunan jalan
lingkungan
Pembangunan jalan
lingkungan
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
369.
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
370.
1 Paket
371.
1 Paket
372.
1 Paket
373.
1 Paket
374.
Pengecoran jalan
1 Paket
375.
Pembangunan jembatan
Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan Kesambi - Jelak
Pembangunan jembatan
Rt
2
rw
6
ngembalrejo
Rt 2 dan 3 rw 2
desa bae
Rt 1 rw 7 mijen
kaliwungu
Rt 2-4 rw 5 desa
gribig
Rt 1-5 rw 5 desa
mijen
Rt 1 rw 1 desa
jekulo
Rt 8 rw 5 desa
hadipolo
Rt 7 rw 5 desa
hadipolo
Rt 1 rw 6 desa
ngembalrejo
Kesambi jelak
1 Paket
Sungai piji 2
367.
Rt 1 rw 6 dukuh
boto
kidul
ngembalrejo
Rt 8 rw 5 hadipolo
Pagu
Indikatif
u.p.
Cipkataru
Kewenangan lokal
desa
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
Cipkataru
u.p.
BPESDM
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
u.p.
BPESDM
SKPD
Keterangan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
376.
Perbaikan jalan
Rehabilitasi Jalan
1 Paket
Rw
6
purwosari
desa
u.p.
BPESDM
377.
Perbaikan jalan
Rehabilitasi Jalan
1 Paket
WaringinJapan,
Waringin Glagah,
Glagah-Colo
u.p.
BPESDM
378.
Perbaikan jalan
Rehabilitasi Jalan
1 Paket
Desa
Padurenan
Dk.
Jerabang-Dk.
Salak, Dk. SalakDk.
Lau,
Dk.
Jerabang-Dk.
Randu Kuning
u.p.
BPESDM
Keterangan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
di
Kabupaten
Kudus
379.
Pengecoran jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Desa payaman
u.p.
BPESDM
380.
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
381.
normalisasi
1 Paket
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
382.
Pembuatan talud/goronggorong
Normalisasi Sungai JU 3
jetis kapuan
Pembangunan Talud
u.p.
BPESDM
383.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
1 Paket
Ngelo-dk
karangrowo
krajan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan
Dinas Pertanian
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
384.
385.
LPJU
Betonisasi
1 Paket
1 Paket
386.
Pembangunan saluran
drainase
Pembangunan
drainase
387.
388.
389.
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
u.p.
u.p.
BPESDM
BPESDM
1 Paket
Karangrowo undaan
Poros desa kutukbatas pati
Desa kutuk undaan
u.p.
BPESDM
1 Paket
u.p.
BPESDM
Pembangunan gorong-gorong
Pembangunan
gorong
gorong-
1 Paket
Desa
plosopasuruhan lor
u.p.
BPESDM
Pembangunan talud
1 Paket
Ploso rt 2 rw 3
u.p.
BPESDM
saluran
Keterangan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
BPESDM
SKPD
Keterangan
390.
Pembangunan drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
Rt
4
rw
karangbener
391.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
u.p.
BPESDM
392.
Peningkatan Jalan
Pengelolaan sampah
1 Paket
Depan
undaan
u.p.
BPESDM
393.
Pembangunan trotoar
Pembangunan trotoar
1 Paket
u.p.
Cipkataru
394.
drainase
Pembangunan Drainase
1 Paket
u.p.
Cipkataru
Prioritas 2017
395.
Pengecoran jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Jalan
pattimuramuseum kretek
Jalan
loram
I
sampai
dengan
jalan loram V
Jalan
loram
VI
sampai
dengan
jalan loram X
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
u.p.
BPESDM
Tuntas 2016
dan
smp
Pagu
Indikatif
u.p.
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
396.
Pembangunan
drainase
397.
Jembatan penghubung
398.
saluran
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BPESDM
SKPD
1 Paket
Loram kulon-wergu
Pembangunan Jembatan
1 Paket
Loram
kulongetaspejaten
u.p.
BPESDM
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
399.
Peningkatan Jalan
1 Paket
Loram
kulongetaspejaten
Depan
kelurahan
wergu wetan
u.p.
BPESDM
400.
Pengecoran jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
401.
Pengecoran jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
Keterangan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kondisi masih
baik
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
1 Paket
Dukuh badongan
u.p.
BPESDM
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
1 Paket
u.p.
BPESDM
404.
Pengecoran jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Tumpang
depan
balai desa megawon
Jalan getaspejaten
depan balaidesa
u.p.
BPESDM
405.
drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
u.p.
Cipkataru
406.
Jembatan penanggulangan
banjir
Pembangunan jembatan
1 Paket
u.p.
BPESDM
407.
1 Paket
u.p.
BPESDM
408.
Pelebaran jalan
u.p.
BPESDM
402.
403.
1 Paket
Jalan
goleng
lanjutan
Kedungpaso
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.
BPESDM
BPESDM
SKPD
Keterangan
409.
410.
Pembangunan jembatan
Pengecoran jalan
Pembangunan jembatan
Peningkatan jalan
1 Paket
1 Paket
singocandi
Desa
jati
kulon
gang 4 depan balai
desa
411.
LPJU
1 Paket
BPESDM
LPJU
LPJU
LPJU
u.p.
u.p.
u.p.
BPESDM
BPESDM
BPESDM
Prioritas 2017
Lanjutan 2016
Lanjutan 2016
415.
Perbaikan jalan
Jalan
loram
I
sampai loram X
Loram kulon-wergu
Ganesha I dan II
Tumpang,
depan
balai desa megawon
Jati wetan rt 4 rw 2
u.p.
412.
413.
414.
LPJU
Jalan
loram
I
sampai loram X
LPJU Loram kulon-wergu
LPJU Ganesha I dan II
LPJU Tumpang, depan
balai desa megawon
Rehabilitasi jalan
Tuntas 2016
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
u.p.
BPESDM
Kewenangan lokal
desa
416.
LPJU
1 Paket
BPESDM
Prioritas 2017
Betonisasi jalan
Sepanjang gentong,
loram kulon
Jalan gentong ke
utara
u.p.
417.
u.p.
BPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BPESDM
SKPD
418.
Jalan gang
Rehabiitasi jalan
1 Paket
Mushola rt 2 rw 5
loram wetan
419.
Saluran air
1 Paket
Rt 2 rw 5 loram
wetan
u.p.
Cipkataru
420.
drainase
Pembangunan drainase
1 Paket
u.p.
Cipkataru
421.
Betonisasi jalan
Peningkatan jalan
1 Paket
Sepanjang
jalan
menur
Rt 5 rw 6 loram
wetan
u.p.
BPESDM
422.
Betonisasi jalan
Peningkatan jalan
1 Paket
Rt 1 rw 6 loram
wetan
u.p.
BPESDM
423.
Saluran air
1 Paket
Jalan
honggosoco
depan masjid nurul
huda
u.p.
BPESDM
424.
Betonisasi jalan
Peningkatan jalan
1 Paket
Jalan krawang-colo
(lanjutan)
u.p.
BPESDM
Keterangan
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
425.
1 Paket
Tanjungrejo-klaling
u.p.
BPESDM
426.
LPJU
1 Paket
BPESDM
Betonisasi
Jalan
pladen
sampai desa bulung
Jalan
tembus
pladen dan bulung
u.p.
427.
LPJU
Jalan
pladen
sampai desa bulung
Peningkatan jalan
u.p.
BPESDM
428.
LPJU
1 Paket
BPESDM
Pembangunan jembatan
Jalan
protokol
pladen
Semproto rw 1 dan
rw 3
u.p.
429.
LPJU
Jalan
protokol
pladen
Pembangunan jembatan
u.p.
BPESDM
430.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Onggowangsan rt 4
rw 5
u.p.
BPESDM
431.
Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Pancuran
honggosoco
u.p.
BPESDM
1 Paket
1 Paket
Keterangan
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Lanjutan 2016
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Lanjutan 2016
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
Keterangan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
432.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Begangan pule rw 3
dan rw 4
u.p.
BPESDM
433.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Dukuh
rw 1
u.p.
BPESDM
434.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Dukuh bader rw 1
u.p.
BPESDM
435.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Jalan gang rt 3 rw 1
u.p.
BPESDM
436.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
437.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
Kewenangan lokal
desa
438.
Pengaspalan jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
439.
Perbaikan jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 6 rw 4 sadang
u.p.
BPESDM
440.
1 Paket
Sadang-jekulo
u.p.
BPESDM
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
1 Paket
Sadangbulungcangkring
u.p.
BPESDM
Lanjutan 2016
441.
gerbongan
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
u.p.
BPESDM
SKPD
Keterangan
442.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
443.
Jalan gang
Peningkatan Jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
444.
Betonisasi jalan
Peningkatan Jalan
1 Paket
Jalan gang rt 7 rw 4
klaling
u.p.
BPESDM
445.
Rehab jalan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
446.
Rehab jalan
1 Paket
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
447.
Saluran air/drainase
u.p.
BPESDM
Tuntas 2016
448.
Saluran air/drainase
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
449.
LPJU
BPESDM
Lanjutan 2016
LPJU
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
451.
Rehabilitasi
u.p.
450.
Peningkatan
Jalan
Sidomulyo-Gondoharum
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan
saluran
drainase
jalan
gondoharum-batas pati
LPJU Jalan gondoharumbatas pati
LPJU Jalan dukuh jajardukuh tompe
Rehabilitasi jalan
Gondoharumkaliwuluh
SidomulyoGondoharum
Jalan dukuh jajardukuh tompe
Jalan gondoharumbatas pati
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Tuntas 2016
u.p.
BPESDM
452.
Jalan tembus
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rejosari-Margorejo
u.p.
BPESDM
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Lokasi
Pagu
Indikatif
SKPD
453.
Jalan lingkungan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rejosari RT 3 RW 2
u.p.
BPESDM
454.
Pembangunan jembatan
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Dukuh
kepangen
rejosari RT 3 RW 2
u.p.
BPESDM
455.
Jalan penghubung
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rw 4 dan 5 klaling
u.p.
BPESDM
456.
Jalan gang
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 1 dan 2 rw 5
klaling
u.p.
BPESDM
457.
Jalan pemda
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rw 3 rw 5 klaling
u.p.
BPESDM
458.
Jalan penghubung
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 4 dan 5 rw 2
klaling
u.p.
BPESDM
459.
Jalan penghubung
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 3 rw 2 klaling
u.p.
BPESDM
460.
Jalan tembus
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rw 3 klaling
u.p.
BPESDM
461.
Jalan penghubung
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 5 rt 6 rw 1
klaling
u.p.
BPESDM
462.
Jalan gang
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Gang I-II rt 1 rw 1
klaling
u.p.
BPESDM
463.
Jalan gang
Rehabilitasi jalan
1 Paket
Rt 3 rw 1 klaling
u.p.
BPESDM
464.
Jembatan penghubung
Pembangunan jembatan
1 Paket
Rt 5 dan rt 6 klaling
u.p.
BPESDM
Keterangan
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
NO
Program / Kegiatan
Indikator Kinerja
Volume
Pagu
Indikatif
Lokasi
SKPD
Keterangan
465.
Pembangunan jembatan
1 Paket
Rt 5-rt 7 klaling
u.p.
BPESDM
466.
Jembatan jalan
Pembangunan jembatan
1 Paket
Rw 5 klaling
u.p.
BPESDM
467.
1 Paket
BPESDM
Betonisasi jalan
u.p.
BPESDM
Tuntas 2016
469.
Talud
1 Paket
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
470.
drainase
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
471.
Betonisasi jalan
Talud
Bulungkulonpladen
Pembangunan
saluran
drainase
jalan
bulungkulon
karangrowo
Peningkatan jalan
Bulungkulonpladen
Bulungcangkringsidomulyo
Bulungkulonpladen
Jalan bulungkulon
karangrowo
u.p.
468.
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
u.p.
BPESDM
Tuntas 2016
472.
talud
1 Paket
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
473.
Betonisasi jalan
474.
Drainase
Pembangunan
saluran
drainase
jalan
bulungkulon- jawik
Peningkatan
jalan
bulungkulonbulungcangkring
Pembangunan drainase
Bulungkulonsidomulyo
bulungkulon- jawik
pladen
475.
Betonisasi jalan
Peningkatan jalan
476.
Pengadaan
sampah
477.
Talud sungai
tempat
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
Bulungcangkring
bulungkulon
u.p.
BPESDM
Prioritas 2017
1 Paket
Bulungkulon
karangrowo
u.p.
BPESDM
1 paket
sido
u.p.
BPESDM
1 Paket
Jalan utama
mulyo-bulung
sidomulyo
u.p.
Lingkungan
hidup
1 Paket
sidomulyo
u.p.
BPESDM
Disarankan
dengan
menggunakan
dana desa
Prioritas 2017
Tabel 2.129
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi D
No
1.
Program/kegiatan
Pembangunan Pagar
Indikator kinerja
Terbangunnya pagar
sekolah
Volume
Lokasi
Pagu indikator
SKPD
Keterangan
1 Paket
SD 6 Hadipolo
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
SD 1 Honggosoco
SD 6 Honggosoco
SD 2
Bulungcangkring
SD 4
Bulungcangkring
SD 5
Bulungcangkring
SD 2 Terban
SD 6 Terban
SD 2 Sadang
SD 3 Jojo
SD 1 Pladen
SD 6 Tanjungrejo
SD 1 Gulang
SD 1 Golantepus
SD 2 Getas Pejaten
SD 1 Papringan
SD 2 Tanjung
Karang
SD 1 Loram Kulon
SD 3 Klaling
SD 2 Rejosari
SD 1 Gondoharum
SD 4 Gondoharum
SD 5 Gondoharum
SD 7 Gondoharum
SD 1 Sidomulyo
u.p.
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD 2017
RKPD 2017
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
u.p.
u.p.
u.p.
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
1 Paket
1 Paket
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
1
1
1
1
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
No
2.
Program/kegiatan
Rehab Ruang Kelas
Indikator kinerja
Terehabnya ruang
kelas sekolah
3.
Rehab Sekolah
Terehabnya sekolah
4.
Lapangan Upacara
Terbangunnya
lapangan upacara
5.
Ruang Perpustakaan
6.
Ruang UKS
7.
Ruang Guru
8.
Jamban/Sanitasi
9.
Terbangunnya
ruang perpustakaan
Terbangunnya
ruang UKS
Terbangunnya
ruang guru
Terbangunnya
jamban/sanitasi
Terbangunnya
ruang kelas baru
Volume
1 Paket
Lokasi
1
1
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
SD 1 Bakalan
Krapyak
SD 1 Gulang
SD 4 Klaling
SD 3 Hadipolo
SD 3 Jepangpakis
SD 5 Temulus
SD 1 Gulang
1
1
1
1
Paket
Paket
Paket
Paket
SD
SD
SD
SD
1
2
1
1
MlatiLor
Payaman
Sidomulyo
Mlati Lor
Pagu indikator
SKPD
Keterangan
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
2017
2017
2017
2017
2017
2017
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
2017
2017
2017
2017
1 Paket
SD 1 Mlati Lor
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
1 Paket
SD 1 Golantepus
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
1 Paket
1 Paket
SD 4 Klaling
SD 1 Golantepus
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
RKPD 2017
RKPD 2017
1 Paket
1 Paket
1 Paket
SD 2 Kirig
SD 2 Payaman
SD 2 Payaman
u.p.
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD 2017
RKPD 2017
RKPD 2017
Disdikpora
Kewenangan
Provinsi
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
1 Paket
1 Paket
Yayasan Pendidikan
Islam Maahid
Kudus untuk MA
Maahid
Yayasan Pendidikan
Islam Maahid
Kudus untuk MTs.
Maahid
SD Muhammadiyah
Gribig
No
Program/kegiatan
Indikator kinerja
Volume
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
10.
Gedung Serbaguna
Terbangunnya
gedung serbaguna
1 Paket
1 Paket
1 Paket
11.
Lokasi
Yayasan Al Fath
Kudus untuk SDIT
Umar bin Khatob
Kudus
Yayasan Al Fath
Kudus untuk TKIT
Umar bin Khatob
Kudus
Yayasan Pengurus
Al Islam Kudus
untuk SMPIT Al
Islam Kudus
Yayasan Pengurus
Al Islam Kudus
untuk SMK Al Islam
Kudus
Yayasan Utsman bin
Affan Kudus untuk
PAUD IT Utsman bin
Affan
Yayasan Al Qolam
Kudus untuk KBIT
Al Qolam Kudus
Perkumpulan
Taman Penitipan
Anak Hanifa
SD 2 Kirig
SD 1 Payaman
SMP 2 Dawe
SMK 2 Dawe
SMK 3 Maarif NU
Pagu indikator
SKPD
Keterangan
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
Disdikpora
Kewenangan
Provinsi
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
Disdikpora
RKPD 2017
u.p.
u.p.
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
RKPD 2017
RKPD 2017
Kewenangan
Provinsi
Kewenangan
Provinsi
Disdikpora
2.4.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
q.
ab.
ac.
ad.
ae.
af.
ag.
ah.
ai.
aj.
ak.
BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH
3.1.
Indikator Makro
1
1.
2
PDRB
ADH Konstan (juta Rp)
ADH Berlaku (juta Rp)
Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi / PDRB
Harga Konstan tahun
tertentu (%)
Tingkat Inflasi (%)
Jumlah Penduduk
Miskin
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
PDRB Perkapita (juta
Rupiah)
Invetasi Riil (Juta
Rupiah)
ICOR
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Tahun
2013
3
Tahun
2014
4
Tahun
2015
5
Proyeksi
Tahun
2016
6
60.042.549,58
68.256.023,44
4,56
62.603.070,43
75.494.060,75
4,26
65.187.868,34
80.163.245,64
4,13
68.447.760,53
85.882.056,17
5
71.884.496,99
93.402.606,39
5,02
8,31
70.100
8,59
65.600
3,35
65.331
4+1
64.791
4+1
64.654
8,01
5,35
5,00
5,00
5,00
87,67
91,30
97,30
103,27
111,24
11.579.827,5
8.825.277,8
17.616.815,3
12.051.293,2
15.089.477,3
3,5
3,5
3,5
3,5
3,5
Tahun
2017
7
194
Uraian
(n-3)**)
(n-2)**)
(n-1)**)
Rata-rata
Pertumb
(%)
10,94
8,40
195
9,34
(9,34)
14,09
11,01
6,99
10,71
1,69
71,80
23,08
40,36
13,83
38,86
8,74
Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan
RKPD Tahun 2017 Kabupaten Kudus
Proyeksi RPJMD
No
Uraian
Tahun Rencana
(2017) (Rp)
1
2
3
1
PENDAPATAN
2.073.411.824.000
1.1. Pendapatan Asli Daerah
270.586.608.000
Pajak Daerah
116.291.167.000
Retribusi Daerah
46.925.846.000
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
9.676.141.000
Lain-Lain PAD yang sah
97.693.454.000
1.2. Dana Perimbangan
1.288.306.088.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil
225.814.138.000
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
1.007.303.050.000
Dana Alokasi Khusus
55.188.900.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
514.519.128.000
Sah
Hibah
9.773.751.000
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
129.749.214.000
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
298.438.426.000
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
76.557.737.000
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Total Pendapatan (a)
2.073.411.824.000
2
Pencairan Dana Cadangan (b)
3
Sisa Lebih Riil Perhitungan
Anggaran
Saldo kas neraca daerah
Dikurangi:
Kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun yang
belum terselesaikan
Kegiatan lanjutan
Jumlah (c)
Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)
2.073.411.824.000
Daerah
Proyeksi RKPD
2017
4
2.171.633.840.000
284.067.263.000
78.847.621.000
17.129.437.000
6.437.701.000
181.652.504.000
1.521.198.510.000
214.366.616.000
784.156.486.000
522.675.408.000
366.368.067.000
123.345.920.000
86.222.147.000
156.800.000.000
2.171.633.840.000
-
2.171.633.840.000
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
196
Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kudus
Realisasi Tahun
Realisasi Tahun
Anggaran pada
2014
2015
Tahun 2016
No
Uraian
Rp
Rp
Rp
929.054.238.904 1.146.421.001.000
Belanja Tidak
848.624.442.304
A Langsung
1
Belanja Pegawai
716.652.790.837
752.900.556.127
901.580.682.000
2
Belanja Bunga
30.359.278
16.878.577
3.398.000
3
Belanja Hibah
48.794.986.000
11.465.425.000
18.838.698.000
4
Belanja Bansos
32.133.595.000
20.244.810.000
26.836.882.000
5
Belanja Bagi Hasil
6.280.724.375
9.183.182.300
9.467.435.000
kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota dan
Pemerintah Desa
6
Belanja Bantuan
43.212.266.814
134.792.186.900
186.693.906.000
Kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota, Pemerintah
Desa dan Partai
Politik
7
Belanja Tidak
1.519.720.000
451.200.000
3.000.000.000
Terduga
Rata-rata
Pertumb
16,44
12,40
(62,14)
(6,10)
(2,22)
24,65
125,22
247,29
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
197
1
a
2015
(Rp)
Uraian
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Kas di Bendahara FKTP
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Biaya Dibayar Dimuka
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non
Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada
Entitas Lainnya
Investasi dalam obligasi
Investasi dalam proyek pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG NON PERMANEN
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG PERMANEN
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG
198
2014
(Rp)
422.748.189.582,00
86.584.636,86
64.623.322,00
16.316.482.581,00
6.943.787.942,00
0,00
0,00
30.020.516.578,92
0,00
(11.444.126.968,54)
560.986.740,00
21.711.858.957,53
487.008.903.371,77
401.257.903.720,00
13.113.601,60
27.383.400,00
16.027.246.263,00
3.215.955.864,00
0,00
0,00
14.780.358.758,33
11.348.160.168,00
(11.724.878.540,38)
427.351.188,99
29.203.051.750,90
464.575.646.174,44
0,00
0,00
0,00
0,00
714.070.980,00
0,00
0,00
714.070.980,00
0,00
0,00
958.945.225,50
0,00
0,00
958.945.225,50
91.818.358.387,53
0,00
91.818.358.387,53
63.594.247.234,04
0,00
63.594.247.234,04
92.532.429.367,53
64.553.192.459,54
No
c
2015
(Rp)
2014
(Rp)
890.750.952.830,00
532.990.846.789,00
1.106.476.833.528,61
1.183.524.829.556,76
57.707.250.031,00
17.191.822.000,00
(1.298.101.211.319,00)
2.490.541.323.416,37
885.516.756.530,00
436.242.635.537,00
910.344.170.519,61
1.005.630.490.356,76
52.798.592.105,00
9.923.396.070,00
(1.188.012.801.998,00)
2.112.443.239.120,37
0,00
0,00
0,00
0,00
7.700.000,00
18.708.009.235,00
1.640.770.264,00
48.620.439.711,00
68.976.919.210,00
7.700.000,00
18.708.009.235,00
1.348.963.352,00
41.597.738.984,00
61.662.411.571,00
3.139.059.575.365,67
2.703.234.489.325,35
0,00
0,00
59.976.741,82
1.983.109.424,65
9.807.966.227,00
841.269.550,00
12.692.321.943,47
19.830.026,00
0,00
130.036.311,32
152.455.797,43
10.336.656.721,00
1.453.214.208,00
12.092.193.063,75
0,00
0,00
0,00
59.976.742,82
0,00
59.976.742,82
12.692.321.943,47
12.152.169.806,57
3.126.367.253.422,20
2.691.082.319.518,78
Uraian
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan dan Investasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASET
2
a
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK
EKUITAS
EKUITAS
3.139.059.575.365,67
2.703.234.489.325,35
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi
perekonomian daerah. Pajak daerah yang paling dominan di
Kabupaten Kudus adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
atau Bangunan (BPHTB). Sementara itu retribusi yang paling
dominan adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 diprediksikan sebesar
Rp. 284.067.263.000,- meningkat 3,33% dari tahun 2016. Potensi
pendapatan tahun 2017 yaitu adanya peningkatan penyetoran baik
yang berasal wajib pajak lama dan penambahan dari beberapa
wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan
diprediksikan meningkat sebesar 31,55% dari tahun 2016 menjadi
sebesar Rp. 1.521.198.510.000,- pada tahun 2017. Unsur yang
mengalami peningkatan yaitu DAK dikarenakan adanya pergeseran
dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu tunjangan profesi
guru dan TPP guru, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak diprediksikan sama dengan tahun 2016, dan DAU
diprediksi mengalami penurunan dikarenakan perpindahan
pegawai bidang pendidikan menengah ke pemerintah provinsi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2017 diprediksikan sebesar
Rp. 366.368.520.000,- atau mengalami penurunan sebesar 33,41%
dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan angka ini bersumber
dari tidak adanya pendapatan hibah dan Dana penyesuaian dan
otonomi khusus dengan rincian tunjangan profesi guru dan TPP
guru yang bergeser ke pos DAK. Sementara itu Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan
meningkat, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan tetap.
Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan
daerah disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.
200
Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2017
No.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan keuangan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah
1.610.237.157.941
234.073.380.352
63.085.731.660
21.083.379.548
5.077.402.066
1.759.765.045.486
259.279.717.733
78.847.621.866
18.184.024.615
8.051.589.485
1.981.411.344.000
274.923.909.000
73.869.717.000
17.287.997.000
5.603.691.000
2.171.633.480.000
284.067.263.000
78.847.621.000
17.129.437.000
6.437.701.000
Pertumb
Tahun 2017
(%)
9,60
3,33
6,74
(0,92)
14,88
144.826.867.078
154.196.481.767
178.162.504.000
181.652.504.000
1,96
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
1.012.351.534.176
175.108.008.176
1.033.505.128.258
187.347.767.258
1.156.335.744.000
214.366.616.000
1.521.198.510.000
214.366.616.000
31,55
-
795.851.851.000
41.391.675.000
784.919.177.000
61.238.184.000
822.153.771.000
119.815.357.000
784.156.486.000
522.675.408.000
(4,62)
336,23
363.812.243.413
466.980.199.495
550.151.691.000
366.368.067.000
(32,41)
5.755.762.636
95.320.988.497
15.138.000.000
112.356.677.958
2.681.453.000
123.345.920.000
123.345.920.000
(100,00)
-
169.337.757.000
264.680.001.000
321.348.918.000
86.222.147.000
(73,17)
93.397.735.280
74.805.520.537
102.775.400.000
156.800.000.000
52,57
Uraian
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
201
RKPD 2017
No.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
Tabel 3.7
Persentase Sumber Pendapatan Kabupaten Kudus
Realisasi
Realisasi
Anggaran
Uraian
RKPD 2017
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
PENDAPATAN
100,00
100,00
100,00
2.171.633.840.000
Pendapatan Asli Daerah
14,54
14,73
13,88
284.067.263.000
Pajak Daerah
3,92
4,48
3,73
78.847.621.000
Retribusi Daerah
1,31
1,03
0,87
17.129.437.000
Hasil pengelolaan
0,32
0,46
0,28
6.437.701.000
keuangan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah
8,99
8,76
8,99
181.652.504.000
Tahun
2017 (%)
100,00
13,08
3,63
0,79
2,27
8,36
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
62,87
10,87
58,73
10,65
58,36
10,82
1.521.198.510.000
214.366.616.000
70,05
9,87
49,42
2,57
44,60
3,48
41,49
6,05
784.156.486.000
522.675.408.000
36,11
24,07
1.3.
22,59
26,54
27,77
366.368.067.000
16,87
0,36
0
5,92
0,86
0
6,38
0,14
0
6,23
123.345.920.000
0
5,68
10,52
15,04
16,22
86.222.147.000
3,97
5,80
4,25
5,19
156.800.000.000
7,22
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
203
No
Uraian
PENDAPATAN
1
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1. Pajak Daerah
1.1.2. Retribusi Daerah
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan
Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
1.3.
1.3.1
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2014
(%)
1,55
13,32
4,37
Kinerja *) (%)
2015
(%)
(1,27)
1,57
10,26
(4,57)
(4,98)
0,00
0,00
21,76
(1,52)
(1,42)
(0,44)
(2,28)
(4,50)
(25,00)
(20,00)
3,28
(0,52)
(10,44)
(24,03)
20,86
(8,91)
(1,38)
(1,94)
21,69
2016
(%)
-
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Keterangan : *) Angka Sementara
205
3) Belanja
hibah
digunakan
untuk
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun
2017 yang diproyeksikan naik dari tahun sebelumnya
untuk KPU, Polres dan BOS jenjang SD/MI dan
SMP/MTs.
4) Belanja bantuan sosial dialokasikan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, pada tahun
2017 diproyeksikan menurun dari tahun sebelumnya.
5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk pemenuhan
kewajiban bagi hasil atas realisasi pendapatan Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Pada
tahun 2017 diproyeksikan meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 1,38%.
6) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada
Pemerintahan Desa baik yang bersifat umum maupun
khusus
dalam
rangka
pemerataan
dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan dimana pada
tahun 2017 diproyeksikan menurun dari tahun
sebelumnya sebesar 2,25 %. Sedangkan bantuan
kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.
b. Belanja langsung
Belanja langsung diarahkan pada pelaksanaan
program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian
visi dan misi Kabupaten Kudus dan memberikan manfaat
secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :
1) Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
2) Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan
untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai
daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multiplier
effect) yang lebih besar misalnya peningkatan
infrastruktur,
perluasan
pertumbuhan
ekonomi,
perluasan
kesempatan
kerja,
penanggulangan
kemiskinan,
peningkatan
kualitas
pendidikan,
peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan
206
207
Tabel 3.9
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus
NO
A
URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG
PROYEKSI RPJMD
TAHUN 2017
PROYEKSI RKPD
TAHUN 2017
SELISIH
Rp.
Rp.
Rp.
1.191.985.475.000
1.093.143.317.000
(98.842.158.000)
837.957.777.000
540.720.760.000
(297.237.017.000)
22.817.256.000
54.777.169.000
31.959.913.000
4.484.346.000
4.434.432.000
(49.914.000)
196.228.110.000
235.126.771.000
38.898.661.000
Penghasilan Lainnya
5.814.558.000
3.942.381.000
(1.872.177.000)
2.346.292.000
239.817.000
(2.106.475.000)
Belanja Bunga
Belanja Hibah
35.527.040.000
53.732.322.000
18.205.282.000
Belanja Bansos
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai
Politik
23.474.000.000
5.077.780.000
(18.396.220.000)
8.227.666.000
9.597.707.000
1.370.041.000
52.108.430.000
182.494.178.000
130.385.748.000
3.000.000.000
3.000.000.000
PENGELUARAN PEMBIAYAAN
3.000.000.000
3.000.000.000
1
2
3.000.000.000
3.000.000.000
10
11
12
1.191.985.475.000
1.096.143.317.000
(95.842.158.000)
Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
terutama
untuk
belanja
Pegawai
yang
mencapai
Rp.839.241.330.000,-, dan Belanja Bantuan Kepada Desa
sebesar Rp.182.494.178.000,-. Kebutuhan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD
tahun 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- yaitu untuk
penyertaan modal sebesar Rp.3.000.000.000,-.
Secara rinci Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun
2014 s.d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.10.
209
Tabel 3.10
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2014 s.d Tahun 2017
No
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
1
2
Uraian
Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan
Belanja Tambahan
Penghasilan
Belanja Penerimaan
Lainnya, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Penghasilan Lainnya
Insentif Pemungut Pajak
Insentif Pemungut Retribusi
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Kepada
Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana
Cadangan
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Realisasi Tahun
2014
Rp
848.624.442.000
716.652.790.837
Realisasi Tahun
2015
Rp
929.054.238.904
752.900.556.127
Proyeksi pada
Tahun 2016
Rp
1.132.189.321.000
894.955.302.000
Proyeksi RPJMD
Tahun 2017
Rp.
1.191.985.475.000
837.957.777.000
22.817.256.000
Proyeksi RKPD
Tahun 2017
Rp.
1.093.143.317.000
540.720.760.000
54.777.169.000
Rp.
(98.842.158.000)
(297.237.017.000)
31.959.913.000
4.484.346.000
4.434.432.000
(49.914.000)
235.126.771.000
3.942.381.000
239.817.000
53.732.322.000
5.077.780.000
9.597.707.000
182.494.178.000
38.898.661.000
(1.872.177.000)
(2.106.475.000)
18.205.282.000
(18.396.220.000)
1.370.041.000
130.385.748.000
Selisih
30.359.278
48.794.986.000
32.133.595.000
6.280.724.375
43.212.266.814
16.878.577
11.465.425.000
20.244.810.000
9.183.182.300
134.792.186.900
3.398.000
13.339.998.000
24.729.282.000
9.467.435.000
186.693.906.000
196.228.110.000
5.814.558.000
2.346.292.000
35.527.040.000
23.474.000.000
8.227.666.000
52.108.430.000
1.519.720.000
451.200.000
3.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
6.113.157.736
24.446.017.736
9.056.579.000
3.000.000.000
3.000.000.000
-
6.000.000.000
24.332.860.000
9.000.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
113.157.736
113.157.736
56.579.000
1.191.985.475.000
1.096.143.317.000
(95.842.158.000)
210
211
diarahkan pada
telah ditetapkan
BPR Bank Pasar
Jateng sebesar
BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH
4.1.
212
213
214
layanan
akses
dan
kualitas
pelayanan
kesehatan
215
angka
kejadian
penyakit
menular
dan
tidak
promosi,
usaha
dan
pelayanan
kesempatan
dan
advokasi
kerja
secara
keluarga
luas
dan
dan
216
sebagai
sumber
daya
pertanian
yang
ruang
wilayah
dan
dalam
dalam
rangka
pengembangan
217
serta
masyarakat
dalam
pengelolaan
masyarakat
tentang
pengelolaan
218
219
Sistem
Pengawasan
Internal
pemanfaatan
teknologi
informasi
dalam
administrasi
pemahaman
masyarakat
dalam
kehidupan
koordinasi
8. Mewujudkan masyarakat
berkeadilan sosial.
pencegahan
yang
religius,
dan
penanggulangan
berbudaya
dan
220
kehidupan
Perempuan
dan
organisasi
dan
lembaga
strategi
221
yang
akan
222
Tabel 4.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
Misi
(1)
1. Pemberdayaan UMKM bagi
peningkatan kesejahteraan
masyarakat
Tujuan
(2)
Pengembangan peran
UMKM
dalam
rangka
penguatan ekonomi berbasis
kerakyatan
Peningkatan
ketersediaan, keterjangkauan,
kepastian, kualitas dan
kesetaraan layanan PAUD,
pendidikan dasar, pendidikan
menengah, danpendidikan non
formal
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan,
permodalan
dan
SDM
UMKM
b. Meningkatnya akses
pasar produk UMKM
a. Meningkatnya
ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian
layanan pendidikan dasar,
pendidikan menengah yang
berkualitas,
dan
berkesetaraan
b. Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan PAUD yang
berkualitas
c. Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan pendidikan non
formal yang berkualitas
d. Tertatanya sistem
pendidikan yang efektif dan
efisien
Strategi
(4)
Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan manajemen
koperasi dan UMKM
Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan
pemberdayaan koperasi dan
UMKM
Peningkatan akses
permodalan
UMKM
dan
perluasan jaringan pemasaran
produk UMKM
Perbaikan ketersediaan,
keterjangkauan,
kepastian
layanan pendidikan dasar,
pendidikan
menengahyang
berkualitas, dan berkesetaraan
Meningkatkan kemandirian
dan pangsa pasar produk
UMKM
Perbaikan ketersediaan
dan keterjangkauan layanan
PAUD yang berkualitas
Perbaikan ketersediaan
dan keterjangkauan layanan
pendidikan non formal yang
berkualitas
Perbaikan kualitas
manajemen pendidikan
Misi
(1)
3. Tersedianya fasilitas dan
pelayanan
kesehatan
yang
murah
dan
terjangkau
Tujuan
(2)
1. Peningkatan derajat
kesehatan
masyarakat
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
Strategi
(4)
- Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat
- Pemenuhan alat-alat kesehatan
di BLUD RSUD
- Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang
kesehatan
- Penurunan angka kesakitan
2. Meningkatnya pengendalian
pertumbuhan penduduk
Meningkatnya keluarga
kecil sejahtera dan berkualitas
Pengendalian
penduduk
pertumbuhan
Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan
cakupan
pelayanan kesehatan
- Meningkatkan pelayanan
kesehatan di
BLUD RSUD
Meningkatkan
promosi
pelayanan
dan
advokasi
kesehatan
- Menurunkan angka kejadian
penyakit menular dan tidak
menular
- Meningkatkan kapasitas
sumber daya kesehatan
- Meningkatkan
ketersediaan
dan kualitas
tenaga kesehatan
- Meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang penyakit
HIV AID dan PMS
- Meningkatkan cakupan
pengetahuan gizi
- Meningkatkan
pengetahuan industri rumah
tangga
tentang
syarat
kesehatan makanan
- Meningkatkan cakupan
pengetahuan kesehatan ibu
hamil
- Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat tentang perilaku
hidup bersih dan sehat
Meningkatkan
promosi,
pelayanan
dan
advokasi
keluarga berencana
Misi
(1)
4. Perlindungan usaha dan
kesempatan kerja
secara luas dan
menyeluruh
5. Meningkatkan
perekonomian daerah
yang berdaya saing
6. Pembangunan
infrastruktur yang
berkelanjutan
Tujuan
(2)
Pengembangan
kesempatan kerja/
berusaha,
kesejahteraan
dan
perlindungan tenaga kerja,
serta kualitas tenaga kerja
1. Peningkatan peran
sektor jasa dan
perdagangan sebagai
pendukung peningkatan
perekonomian
daerah
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya pertumbuhan
sektor industri
Strategi
(4)
Peningkatan
kinerja
industri
b. Meningkatnya
perlindungan
tenaga kerja
Peningkatan
perlindungan
terhadap tenaga kerja
terhadap
sektor
c. Meningkatknya
investasi
dalam rangka
perluasan lapangan kerja
a. Meningkatnya kinerja
sektor pariwisata
Peningkatan
pariwisata
b. Meningkatnya
pertumbuhan
perdagangan
sektor
kinerja
sektor
Peningkatan
iklim
perdagangan yang kondusif
Peningkatan
pengawasan
barang bersubsidi
- Peningkatan pengetahuan
tentang prosedur ekspor
2. Peningkatan peran
sektor pertanian
Meningkatnya
pemanfaatan potensi pertanian
Revitalisasi pertanian
1. Peningkatan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dalam rangka
mengurangi
kesenjangan
antar wilayah
a. Terwujudnya
infrastruktur
yang
mendukung
aktifitas
ekonomi kerakyatan
- Pengembangan infrastruktur
prasarana wilayah yang terarah
b. Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan dan
permukiman
Penerapan
manajemen
rekayasa lalu lintas
Pemanfaatan
energi
Terbarukan
Peningkatan ketersediaan
permukiman dan rumah layak
huni
Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan aksesibilitas
sumber daya produktif bagi
pelaku usaha Meningkatkan
jejaring pemasaran
- Meningkatkan Perluasan
kesempatan kerja
Mengoptimalkan
perlindungan tenaga kerja
Menyederhanakan prosedur
dan
birokrasi
daerah,
kepastian
biaya
perijinan
serta standarisasi pelayanan
perijinan
Meningkatkan promosi dan
pengelolaan pariwisata serta
potensi pariwisata
Meningkatkan
iklim
perdagangan yang kondusif
- Meningkatkan pengawasan
barang bersubsidi
- Meningkatkan SDM Usaha
Kecil
Menengah
potensi
ekspor
Meningkatkan pemanfaatan
sumber daya pertanian yang
berwawasan lingkungan
- Meningkatkan aksesibilitas
antar wilayah
- Meningkatkan sarana dan
prasarana
sistem
sumber
daya air
Meningkatkan manajemen
transportasi
Melakukan penghematan
energi tidak terbarukan
Melakukan penataan
perumahan
dan
kawasan
permukiman
Misi
(1)
Tujuan
(2)
2. Perwujudan
pembangunan
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kualitas
lingkungan
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
pencegahan
dan
pengendalian
kerusakan
SDA dan pencemaran
lingkungan hidup
Strategi
(4)
Peningkatan pencegahan
dan pengendalian kerusakan
SDA
serta
pencemaran
lingkungan hidup
3. Peningkatan
penataan ruang wilayah
dan pengembangan
kawasan strategis
b. Meningkatnya kualitas
sistem
pengelolaan
persampahan
c. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pengelola lingkungan
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
pemanfaatan
ruang serta pengembangan
kawasan strategis
Meningkatnya
pengelolaan pertanahan
a. Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah
Peningkatan kualitas
dan kuantitas manajemen
persampahan
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup
Peningkatan
kualitas
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
dan
pendayagunaan rencana tata
ruang
Peningkatan kepastian
hukum atas tanah
- Pengembangan sistem dan
iklim
yang
demokratis,
partisipatif,
dan
akuntabel
dalam
proses
perencanaan
pembangunan
- Peningkatan pemenuhan data
statistik
Penerapan
birokrasi
pemerintahan yang profesional
dan bersih
4. Perwujudan tertib
pertanahan
1. Perwujudan tata
kelola pemerintahan yang
baik
b. Meningkatnya kualitas
SDM aparatur
Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan tutupan
lahan
- Meningkatkan kebersihan
dan pengembangan upaya
pelestarian lingkungan dan
pengendalian
dampak
lingkungan
- Meningkatkan partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan bencana
- Meningkatkan
pengendalian pertambangan
Meningkatkan pengelolaan
sampah terpadu
Meningkatkan pemahaman
masyarakat
tentang
pengelolaan lingkungan hidup
Menyelenggarakan penataan
ruang
Meningkatkan penatagunaan
tanah
- Meningkatkan kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
- Meningkatkan koordinasi
penyusunan data statistik
Melakukan penataan
sistem pengelolaan SDM
aparatur
Misi
(1)
Tujuan
(2)
2. Peningkatan
kemampuan
pengelolaan keuangan
daerah
3. Peningkatan kualitas
pelayanan publik
Sasaran
(3)
c. Meningkatnya
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan
d. Meningkatnya kinerja
SDM legislatif
Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan daerah
a. Meningkatnya kualitas
pelayanan
bidang
administrasi
kependudukan dan catatan
sipil
b. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas pelayanan
bidang
informasi
dan
komunikasi
c. Meningkatnya
pelayanan
bidang
ketransmigrasian
d. Meningkatnya
pelayanan
pimpinan
daerah
Strategi
(4)
- Penerapan dan
peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
pemerintah (SPIP) dalam
peningkatan
pengawasan
dan pengendalian
- Peningkatan pengendalian
pembangunan
Penyelesaian
kasus
pengaduan
di
lingkungan
pemda
Peningkatan pendidikan SDM
legislatif
Peningkatan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang transparan dan
akuntabel
- Peningkatan pengetahuan
tentang pengelolaan keuangan
desa
Pengembangan
sistem
informasi
administrasi
kependudukan dan catatan
sipil
Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan penerapan
SPIP
- Meningkatkan
pengendalian pembangunan
- Meningkatkan kesadaran
dan ketaatan hukum dan
HAM
Meningkatkan kapasitas
SDM legislatif
- Melakukan optimalisasi
pengelolaan keuangan daerah
- Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Meningkatkan tertib
administrasi kependudukan
Meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemerintahan
Memperluas kesempatan
kerja antar daerah
Peningkatan
pemerintahan
Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang efektif dan
efisien
kinerja
Misi
(1)
Tujuan
(2)
4. Perwujudan
ketertiban sosial
masyarakat
8. Mewujudkan
masyarakat
yang
religius, berbudaya dan
berkeadilan sosial
3. Pengembangan
potensi pemuda dalam
pembangunan
Sasaran
(3)
e. Meningkatnya
kerjasama
antar
pemerintah daerah
a. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara
b. Terwujudnya
supremasi hukum dalam
kehidupan bermasyarakat
Strategi
(4)
Peningkatan
koordinasi
kerjasama antar daerah
Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan koordinasi
kerjasama antar daerah
Peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara
Meningkatkan pemahaman
masyarakat dalam kehidupan
demokrasi
Optimalisasi
penataan
peraturan
perundangundangan
Evaluasi
kelembagaan
perangkat daerah
- Melakukan penataan
peraturan
perundangundangan
- Melakukan penataan
kelembagaan
perangkat
daerah
Meningkatkan koordinasi
pencegahan
dan
penanggulangan bencana
Meningkatkan fasilitasi
kegiatan keagamaan
c. Meningkatknya
kualitas
penanganan
bencana
Meningkatnya nilai-nilai
kehidupan beragama
Percepatan
bencana
a. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap budaya daerah
b. Meningkatnya kualitas
bangunan bersejarah dan
cagar budaya
a. Meningkatnya peran
generasi
muda
dalam
pembangunan
b. Menurunnya jumlah
pemuda
yang
terlibat
narkoba
penanganan
Peningkatan
nilai-nilai
kehidupan beragama
Meningkatkan pelestarian
dan pengembangan kesenian
dan kebudayaan
- Meningkatkan sarpras
kesenian dan budaya daerah
- Meningkatkan
perlindungan
dan
pengembangan benda cagar
budaya
Meningkatkan pembinaan
prestasi olahraga dan pemuda
Meningkatkan
perlindungan
pemuda
terhadap bahaya narkoba
Misi
(1)
Tujuan
(2)
4. Pewujudan
pembangunan yang
berkeadilan sosial
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat
sosial
Strategi
(4)
- Penurunan jumlah keluarga
miskin ,
- Penurunan jumlah anak
terlantar, anak jalanan, dan
anak nakal
- Penyediaan advokasi bagi
penyandang cacat dan trauma
- Penyediaan sarpras
panti singgah
b. Meningkatkan kualitas
kehidupan Perempuan dan
perlindungan anak
- Peningkatan
ketrampilan
eks
penyandang penyakit sosial
- Peningkatan peran
serta
organisasi
sosial
dalam penanganan PMKS
- Percepatan pengarusutamaan
gender dan pengarusutamaan
hak anak dalam pembangunan
- Peningkatan kapasitas dan
kualitas
SDM
pada
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
- Penyelesaian kasus KDRT
dan kekerasan anak
Peningkatan
jumlah
perempuan yang mempunyai
kemandirian ekonomi
Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan
pemberdayaan
keluarga
miskin
Meningkatkan
pemberdayaan anak terlantar,
anak jalanan, dan anak nakal
- Meningkatkan perlindungan
terhadap penyandang cacat
dan trauma
- Meningkatkan perlindungan
terhadap orang terlantar dan
lansia
Meningkatkan
pemberdayaan
eks
penyandang penyakit sosial
Meningkatkan
pemberdayaan
organisasi
sosial
- Meningkatkan kapasitas dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan
dan anak
Meningkatkan
kinerja
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
- Meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat
- Meningkatkan
pemberdayaan perempuan
Misi
(1)
Tujuan
(2)
5. Peningkatan
pembangunan
yang
berkeadilan dalam rangka
mengurangi
tingkat
kesenjangan sosial
Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
percepatan
pertumbuhan
pembangunan
desa,
kelembagaan
serta
partisipasi
masyarakat
desa
b. Meningkatnya kinerja
organisasi dan lembaga
kemasyarakatan desa
Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus
Strategi
(4)
Peningkatan
percepatan
pertumbuhan
desa,
kelembagaan serta partisipasi
masyarakat desa
Peningkatan
kapasitas
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
- Peningkatan pengetahuan
aparatur pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas
organisasi
dan
lembaga
kemasyarakatan desa
Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan
- Meningkatkan peran
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
- Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintahan desa
Meningkatkan peran
organisasi
dan
lembaga
kemasyarakatan desa
4.2.
No
Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
Prioritas 4
Penguatan potensi
ekonomi
kerakyatan
berbasis
komoditas lokal,
industry kreatif
dan sentra/
kluster dalam
rangka percepatan
pengurangan
pengangguran
c) Peningkatan realisasi
d)
e)
f)
g)
Prioritas 1
Peningkatan
ketahanan pangan
Prioritas Nasional
(Nawacita)
Prioritas 6
Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya
saing
di
pasar
Internasional
Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
dan energi
Prioritas 2
Percepatan
penanggulangan
kemiskinan secara
terpadu
Prioritas 7
Mewujudkan kemandirian
ekonomi
dengan
menggerakkan
sektorsektor strategis ekonomi
domestik.
Prioritas 4
Penguatan potensi
ekonomi
Prioritas 6
Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
pengangguran berdimensi
kewilayahan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian
layanan pendidikan dasar
yang berkualitas.
b) Peningkatan ketersediaan
dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
c) Peningkatan penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
d) Peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan
pengembangan desa dalam
penanggulangan
kemiskinan
e) Peningkatan pelestarian
nilai-nilai, adat dan budaya
daerah, serta benda cagar
budaya.
f) Peningkatan peran pemuda
dalam pembangunan
g) Peningkatan pelatihan
tenaga kerja sesuai dengan
Prioritas 3
Peningkatan
kualitas dan
kompetensi SDM
di berbagai bidang
dan layanan sosial
dasar masyarakat
secara
berkelanjutan.
Prioritas Nasional
(Nawacita)
Prioritas 8
Melakukan revolusi
karakter bangsa.
Prioritas 5
Meningkatkan kualitas
hidup manusia dan
masyarakat Indonesia
4. Peningkatan kualitas
infrastruktur yang
berkeadilan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan kualitas
jaringan transportasi
secara merata
b) Pemenuhan sarana
drainase untuk
pencegahan banjir.
c) Peningkatan kualitas
lingkungan perumahan dan
permukiman
d) Peningkatan pencegahan
pencemaran lingkungan
hidup
e) Peningkatan sistem
pengelolaan persampahan
f) Peningkatan kualitas
perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian pemanfaatan
ruang.
g) Peningkatan pengelolaan
pertanahan
5. Penguatan tata kelola
pemerintahan dengan fokus
pada:
a) Peningkatan kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
b) Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM aparatur.
c) Peningkatan pengawasan
dalam Penyelenggaraan
pemerintahan dan
pengelolaan keuangan
daerah.
d) Peningkatan pelayanan
kepada pimpinan daerah
e) Meningkatnya kinerja SDM
legislatif
f) Peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
g) Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan
sipil
Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
kerakyatan
berbasis
komoditas lokal,
industri kreatif
dan sentra/
kluster dalam
rangka percepatan
pengurangan
pengangguran
Prioritas 5
Pemantapan
pembangunan
infrastruktur
dengan
memperhatikan
keberlanjutan
SDA
dan
lingkungan hidup.
Prioritas 6
Pemantapan
implementasi
reformasi
birokrasi menuju
penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
baik
Prioritas Nasional
(Nawacita)
daya
saing
Internasional
di
pasar
Prioritas 3
Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerahdaerah dan desa dalam
kerangka negara
kesatuan.
Prioritas 1
Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga
negara.
Prioritas 2
Mengembangkan tata
kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya.
Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
Prioritas Nasional
(Nawacita)
Prioritas 4
Memperkuat kehadiran
negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya
Prioritas 9
Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia.
Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan, Indikator dan Target Kinerja
Kabupaten Kudus Tahun 2017
No
1.
2.
Target Tahun
2017
1.403.375 Disbudpar
2
0,03
10.501 Disdagsar
106,81 Distanhut
No
3.
Indikator Kinerja
APK PAUD (%)
Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
58 Disdikpora
105,89 Disdikpora
105,49
99,80
98,77
0,02
0,07
87,84
94,45
100
211,11 Dinkes
19
50
100 RSUD Dr.Loekmono Hadi
80 BPMPKB
105,89
105,49
No
Indikator Kinerja
4.
Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
100 Dinkes
Dinsosnakertrans
BPMPKB
BPMPKB
BPMPKB
Bag Pemdes Setda
Disbudpar
Disdikpora
Dinsosnakertrans
No
5.
Target Tahun
2017
Dinas Ciptakaru
88 Dinas Ciptakaru
3
Bappeda
Dinas Ciptakaru
94 Bappeda
12.163 BKD
100 Inspektorat
No
Peningkatan
kesiapsiagaan
dalam
penanganan bencana
m) Peningkatan pelayanan arsip dan
perpustakaan
Set DPRD
DPPKD
Din Dukcapil
Bag Hukum
Dishubkominfo
Bagian Humas
Bag Tapem
Kesbangpol
Kesbangpol
Satpol PP
35 BPBD
Baku
38
180
No
Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
80 Bag.Kesra
BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH
Pendidikan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Fokus kegiatan pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan
kualitas, kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini melalui pemenuhan sarana prasarana PAUD.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian
tahun 2017 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK 58%.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Fokus kegiatan pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan
kualitas, kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
dasar, melalui pemenuhan sarana gedung dan prasarana
edukasi, penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
pembinaan kesiswaan, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian
tahun 2017 yaitu dari indikator APK SD/MI/Paket A sebesar
105,89%; APK SMP/MTs/Paket B sebesar 105,49%; APM
SD/MI/Paket A sebesar 98,66%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
b.
c.
d.
e.
f.
f.
g.
h.
i.
5.2
d.
e.
f.
g.
h.
b.
c.
d.
e.
f.
Keuangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah dokumen standar satuan harga
sebanyak 1 dokumen; persentase SKPD yang telah melakukan
inventarisasi aset dengan tertib sebesar 100%; opini laporan
BAB VI
PENUTUP
BUPATI KUDUS,
MUSTHOFA
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
19.000.000 APBD;
12 bln
27.500.000
1.00.1.20.01.03
11.000.000 APBD;
25 unit/tahun
10.500.000
1.00.1.20.01.05
1.00.1.20.01.06
12.500.000 APBD;
12 bln, 27 kali, 12
bln, 12 bln, 12 bln
1.00.1.20.01.07
42.000.000 APBD;
12 bln
30.000.000
1.00.1.20.01.10
18.500.000 APBD;
12 bln,68 rim,119
buku,129 dos, 516
lbr, 422 bh, 6 roll, 26
set, 12 botol
13.500.000
100 %
12 Bln
68 Rim
119 Buku
129 Dos
516 Lbr
422 Bh
6 roll
26 Set
12 Botol
1.175.500.000
Catatan
Penting
5.000.000 APBD;
946.000.000 APBD;
100 %
500 lbr 500 lbr
7 pkt
1.168.000.000
4.500.000
940.000.000
9.500.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
1.00.1.20.01.14
1.00.1.20.01.15
10.000.000 APBD;
12 bln, 3 eksp
10.500.000
1.00.1.20.01.17
27.500.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.20.01.18
Kabupaten Kudus 52 OH
84 OH
50.000.000 APBD;
52 OH, 84 OH
49.500.000
1.00.1.20.02
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur
1.00.1.20.02.05
1.00.1.20.02.09
Tersedianya peralatan gedung kantor Notbook 11 unit, Printer 6 unit, LCD Proyektor 1
unit,Mesin foto copy 1 unit,Komputer PC/ PC Unit 2 unit, Pesawat Telepon 1 unit, Wi-fi/
Pemasangan 1 unit, Televisi Toshiba 36" 1 unit
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya Mebeleur
1.00.1.20.02.22
Terlaksananya pemeliharaan Kudus Plaza (berbaikan wajah muka Kudus plaza dan penggantian
plafon
1.00.1.20.02.24
Penggantian sparepart ban luar mobil 4bh, Kampas rem mobil 42 bh, Accu motor 3 bh, Gear set Kabupaten Kudus 35 Bh
motor 3 bh, Ban luar motor 6 bh, Kampas rem 6 bh, Laker 6 bh, Laker mobil 1 bh, piston motor 1
1365 Liter
bh, Stang piston motor 1 bh, Kampas kopling motor 2 bh
20 Kali/th
Tersedianya bensin
Tersedianya oli mobil 2 kali, Tersedianya oli motor 9 unit (18kali)
1.1.09.1.20.16
1.1.09.1.20.17
Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan sosialisasi pemanfaatan tanah milik Pemkab yang
digunakan warga
100 %
30.000.000 APBD;
Catatan
Penting
4.000.000 APBD;
0 APBD;
10.164.778.000
26.000.000
12 bln,
13.000.000
12 Bulan
100 %
8.500.000
10.643.508.000
9.058.728.000 APBD;
36 unit
8.043.508.000
283.500.000 APBD;
12 unit
790.000.000
45.550.000 APBD;
150 unit
800.000.000
750.000.000 APBD;
1 Paket
950.000.000
5,45 %
0 M2
0%
41.500 M2
27.000.000 APBD;
360.000.000
5,45 %
0 M2
0%
41.500 M2
60.000.000
120.000.000
360.000.000 APBD;
5 bid
120.000.000
20.000.000
3 Kasus
20.000.000
20.000.000 APBD;
3 kasus
20.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
3.3.02.1.20.17
Lokasi
2
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
3
Jumlah dokumen standart satuan harga
Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib
Opini laporan keuangan (WTP, WDP)
Pemeliharaan SIMDA ASET
pelatihan pengurus dan penyimpan barang
Target
Capaian
Kerja
5
1 Dok
100 %
100 %
200.000.000
200.000.000 APBD;
11.920.278.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
1 Dok
100 %
100 %
3 kgt
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
250.000.000
250.000.000
12.201.508.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PEREKONOMIAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
2.100.000 APBD;
12 Bulan
2.700.000
1.00.1.20.01.03
7.000.000 APBD;
12 Bulan
7.200.000
1.00.1.20.01.06
5.500.000 APBD;
12 Bulan
6.200.000
1.00.1.20.01.07
12.600.000 APBD;
12 Bulan
32.000.000
1.00.1.20.01.10
12.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.11
12.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.14
2.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.15
1.800.000 APBD;
12 Bulan
1.750.000
1.00.1.20.01.17
9.235.000 APBD;
12 Bulan
14.000.000
1.00.1.20.01.18
Bagian Perekonomian 72 OH
29.000.000 APBD;
12 Bulan
61.000.000
1.00.1.20.02
100 %
38.000.000
1.00.1.20.02.24
12 Bulan
38.000.000
2.2.06.1.20.15
100 %
100 %
Bagian Perekonomian 4 Unit
4 Unit
4 Temuan
1 Kasus
2 Kali
36.332
3.3.01.1.20.16
3.3.01.1.20.16.06 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
3.3.05.1.20.33
80 %
30 Buku
80 %
Bagian Perekonomian 80 %
2%
93.235.000
Catatan
Penting
38.000.000
38.000.000 APBD;
478.494.000
25.000.000 APBD;
100 %
2 Temuan
0 Kasus
2 Kali
36.332
2 kegiatan
151.850.000
150.000.000
25.000.000
453.494.000 APBD;
36332 Kepala
Keluarga
125.000.000
30.000.000
80 %
30 Buku
80 %
75.000.000
30.000.000 APBD;
30.000.000
80 persen
2%
Bagian Perekonomian 0 %
0 APBD;
2 persen
Bagian Perekonomian 2 %
30.000.000 APBD;
12 bulan
669.729.000
75.000.000
85.000.000
50.000.000
35.000.000
499.850.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.16.01
1.00.1.16.01.01
Kabupaten Kudus
12 Bln
400 Lbr
350 Lbr
20 Kali
1.00.1.16.01.02
Kabupaten Kudus
1.00.1.16.01.03
Kabupaten Kudus
1.00.1.16.01.06
1.00.1.16.01.07
1.00.1.16.01.10
1.00.1.16.01.11
100 %
787.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
766.000.000
3.500.000 APBD;
12 Bulan
3.500.000
12 Bln
42.500.000 APBD;
12 Bulan
42.500.000
130 Kali
45.000.000 APBD;
12 Bulan
45.000.000
Kabupaten Kudus
2 Unit Mobil
11 Unit Motor
72.000.000 APBD;
12 Bulan
72.000.000
Kabupaten Kudus
12 Bln
200.000.000 APBD;
12 Bulan
200.000.000
Kabupaten Kudus
12 Bln
400 Rim
600 Botol
50 Bh
75.000.000 APBD;
12 Bulan
80.000.000
Kabupaten Kudus
180 Buku
7000 Set
7000. Set
1200 Lbr
3000 Lbr
17000 Lbr
50 Bh
150.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.16.01.12
Kabupaten Kudus
5 Bh
4 Bh
30 M
1.000.000 APBD;
12 Bulan
1.000.000
1.00.1.16.01.14
Kabupaten Kudus
40 Bh
3.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
1.00.1.16.01.15
Kabupaten Kudus
60 Eksp
15.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.16.01.17
Kabupaten Kudus
6160 Gelas
70 Galon
70 Dos
350 Dos
45.000.000 APBD;
12 desa/kelurahan
1.00.1.16.01.18
Kabupaten Kudus
100 OK
1.00.1.16.02
1.00.1.16.02.09
Kabupaten Kudus
20 Unit
1.00.1.16.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur
Kabupaten Kudus
15 Unit
1.00.1.16.02.24
penggantian sparepart
Tersedianya bensin dan oli
Kabupaten Kudus
25 Unit
5100 Liter
1.00.1.16.03
1.00.1.16.03.03
1.00.1.16.05
1.00.1.16.05.01
1.1.16.1.16.15
Jumlah investor
jumlah penerbitan ijin investasi
100 %
Kabupaten Kudus
12 Bulan
120.000.000
100 %
308.250.000
74.628.000 APBD;
20 Unit
74.250.000
75.000.000 APBD;
10 Unit
65.000.000 APBD;
12 Bulan
214.628.000
100 %
100 %
0 Set
0 APBD;
100 %
Kabupaten Kudus
135.000.000 APBD;
15 Org
17 Org
60 Bh
5.000.000
45.000.000
33.000.000
33.000.000 APBD;
1.810.000.000
100 %
78.000.000
156.000.000
0
0
3.000.000
5 Orang
3.000.000
19 Org
72 Bh
1.600.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.1.16.1.16.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan
Usaha Kecil Menengah
Kabupaten Kudus
1 Kali
1 Kali
70 Org
310.000.000 APBD;
1 Kali
300.000.000
Kabupaten Kudus
1 Kali
1 Bh
1 Jenis
11 Bh
100 Org
1 Kgt
255.000.000 APBD;
1 kegiatan
250.000.000
Jawa Tengah
2 Kgt
1 Dok
390.000.000 APBD;
2 kegiatan
310.000.000
Kabupaten Kudus
1 Lap
25 Kali
90.000.000 APBD;
2 kegiatan
90.000.000
765.000.000 APBD;
1 kegiatan
650.000.000
1.1.16.1.16.16
15 Org
203.464 Rp.
41.038 Org
10.741 Rp.
105 Unit
10 Hari
835.000.000
16 Org
213.637 Rp.
43.089 Org
11.815 Rp.
117 Unit
10 Hari
1.225.000.000
Parepare Sulsel
2 Kali
0 APBD;
1 Kali
120.000.000
Kabupaten Kudus
2 Sys
200.000.000 APBD;
3 Set
180.000.000
Jati
3 Unit
275.000.000 APBD;
1 Paket
225.000.000
Kabupaten Kudus
1 Perda
50.000.000 APBD;
1 Paket
375.000.000
pemeriksaan perizinan
monitoring perizinan
Kabupaten Kudus
150 Kali
10 Kali
100 persen
325.000.000
TOTAL
310.000.000 APBD;
3.679.628.000
3.902.250.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.17.01
1.00.1.17.01.01
Kab Kudus
65 Bh
750 Bh
1.00.1.17.01.02
Kab Kudus
12 Bln
1.00.1.17.01.03
1.00.1.17.01.05
1.00.1.17.01.06
1.00.1.17.01.07
Kab Kudus
12 Bln
300.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.17.01.08
Kab. Kudus
12 Bln
12 Bln
806.400.000 APBD;
1.00.1.17.01.10
40.000.000 APBD;
1.00.1.17.01.11
1.00.1.17.01.12
1.00.1.17.01.14
1.00.1.17.01.15
1.00.1.17.01.17
100 %
2.167.400.000
Catatan
Penting
4.000.000 APBD;
150.000.000 APBD;
30.000.000 APBD;
100.000.000 APBD;
50.000.000 APBD;
100 %
perangko 75 bh, materai 550 bh
12 bulan
75 kali
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
2.429.500.000
5.000.000
160.000.000
45.000.000
110.000.000
55.000.000
250.000.000
1.152.000.000
45.000.000
200.000.000 APBD;
200.000.000
60.000.000 APBD;
30.000.000
30.000.000 APBD;
12 bln
15.000.000
12.000.000 APBD;
12 bln
12.500.000
85.000.000 APBD;
50.000.000
1.00.1.17.01.18
1.00.1.17.02
100 %
300.000.000 APBD;
2.054.825.000
300.000.000
2.330.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.17.02.03
169.600.000 APBD;
250.000.000
1.00.1.17.02.07
100.000.000 APBD;
250.000.000
1.00.1.17.02.09
175.225.000 APBD;
1 Unit
280.000.000
1.00.1.17.02.10
Pengadaan mebeleur
260.000.000 APBD;
300.000.000
1.00.1.17.02.22
200.000.000
1.00.1.17.02.24
1.00.1.17.02.42
1.00.1.17.03
1.00.1.17.03.05
Seragam batik
Seragam jankis
1.00.1.17.05
1.00.1.17.05.01
1.00.1.17.05.03
1.00.1.17.06
1.00.1.17.06.01
1.00.1.17.06.04
1.1.17.1.17.15
1 Pkt
100 %
Kabupaten Kudus 100 Stel
100 Stel
100 %
Kabupaten Kudus 40 Kali
50.000.000 APBD;
300.000.000 APBD;
1.000.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
400.000.000
50.000.000
1.000.000.000
110.000.000
110.000.000
500.000.000
200.000.000 APBD;
250.000.000
1 Pkt
200.000.000 APBD;
250.000.000
100 %
46.500.000
100 %
49.800.000
26.500.000 APBD;
1 Tahun
27.800.000
20.000.000 APBD;
22.000.000
38 Jenis
27 Jenis
850.000.000
40 Jenis
27 Jenis
1.300.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Terselenggaranya tahlil,
istighosah
kenduri seribu tumpeng
kirab budaya
festival karnaval budaya
pagelaran seni tradisional/ modern
600.000.000 APBD;
1 paket
900.000.000
250.000.000 APBD;
1 paket
400.000.000
1.1.17.1.17.16
5 Jenis
159 Unit
5 Unit
1.825.000.000
5 Jenis
160 Unit
5 Unit
4.518.023.000
250.000.000 APBD;
1 paket
400.000.000
125.000.000 APBD;
1 Paket
250.000.000
Terlaksananya pemberian honor juru pelihara dan pengelolaan cagar Kabupaten Kudus
budaya
Pembentukan Tim Cagar Budaya
Pembinaan Jupel
Pemeliharaan Eks Kawedanan Tenggeles
Pembuatan pagar keliling
11 Bln
1 Kgt
4 Kali
12 Bln
1 Pkt
350.000.000 APBD;
5 Kgt
450.000.000 APBD;
1 paket
828.000.000
Pembuatan brosur/leaflet/booklet
Pembuatan toponimi 10 desa di Kec. Kota
Tercetaknya buku pakaian adat Kudus
75.000.000 APBD;
1 Paket
400.000.000
75.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
500.000.000 APBD;
12 Bulan
840.023.000
1.1.17.1.17.17
190 Org
12 Kali
615.000.000
200 Org
12 Kali
1.600.000.000
1.550.000.000
300.000.000 APBD;
1 pkt
450.000.000
Kab Kudus
100.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
65.000.000 APBD;
1 Paket
150.000.000
Kab Kudus
150.000.000 APBD;
1 Paket
750.000.000
1 Pkt
2 Pkt
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.17.1.17.18
2
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya
Target
Capaian
Kerja
5
7 Bh
5 Bh
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4.350.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
7 Bh
5 Bh
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
7.950.000.000
150.000.000 APBD;
1 Paket
950.000.000
Sewa lahan
Pemeliharaan rumah fosil dan gardu atraksi
Penataan halaman
penambahan daya listrik,pembangunan kamar mandi/WC,
penyempurnaan bangunan lantai atas rumah fosil, pengadaan
mebeleur, konservasi/ perawatan fosil, pengadaan tanah dan
perawatan gardu pandang
400.000.000 APBD;
1 thn
800.000.000
350.000.000 APBD;
1 Paket
1.200.000.000
Kab Kudus
5.000.000.000
2.2.04.1.17.15
Kunjungan Wisata
% Kenaikan PAD sektor pariwisata
Jenis, kelas dan jumlah rumah makan/ restoran
Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel
Jenis ,kelas dan
Jenis ,kelas dan
1 Pkt
1 Pkt
1.403.375 Org
7%
24,5 Bh
47 Bh
2,4
2,6
3.450.000.000 BANGUB;
2.140.000.000
1.459.510 Org
7%
28,6 Bh
51 Bh
2,4
2,6
3.920.000.000
200.000.000 APBD;
1 Paket
1.070.000.000
500.000.000 APBD;
1 Paket
900.000.000
540.000.000 APBD;
1 Paket
450.000.000
900.000.000 APBD;
12 Bulan, 1 paket
2.2.04.1.17.16
100 %
11 Bh
3.229.635 Rp.
7.700.261.000
100 %
12 Bh
3.444.944 Rp.
1.500.000.000
8.212.100.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
1.125.000.000 APBD;
76.275.000 APBD;
Pembinaan POKDARWIS
1.000.000.000 CUKAI
1 paket
4.598.986.000 APBN;
2.2.04.1.17.17
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Paket
3.375.000.000
500.000.000 APBD;
4 Lokasi
1.000.000.000
400.000.000 APBD;
1 paket
500.000.000
1 kegiatan
820.000.000
17.100.000
3.000.000.000
0
100 %
2.130.000.000
250.000.000 APBD;
1 Paket
400.000.000
100.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
100.000.000 APBD;
5 kegiatan
Kab Kudus
TOTAL
4 Kali
50.000.000 APBD;
22.748.986.000
4 Kali
1.500.000.000
30.000.000
34.999.423.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.2.06.01
1.00.2.06.01.01
12 Bln
670 Lbr
1.00.2.06.01.02
12 Bln
1.00.2.06.01.03
1.00.2.06.01.06
1.00.2.06.01.07
1.00.2.06.01.08
100 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
5.121.563.000
2.848.000 APBD;
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100 %
2.501.158.000
1 tahun
3.004.000
550.000.000 APBD;
3 jenis
661.150.000
16 Kali
50 Bh
25.000.000 APBD;
2 jenis
18.029.000
22 Unit
22 Kali
32.000.000 APBD;
22 Unit
16.527.000
12 Bln
Kantor Sekretariat
4 Pkt
1.00.2.06.01.09
Kantor Sekretariat
5 Unit
6 Unit
20 Unit
8 Unit
10.025.000 APBD;
1 Tahun
10.576.000
1.00.2.06.01.10
Kantor Sekretariat
144 Rim
40 Bh
30 Bh
1044 Bh
60 Pak
50 Bh
26.434.000 APBD;
1 Tahun
27.887.000
1.00.2.06.01.11
Kantor Sekretariat
1 Thn
100.000.000 APBD;
1 Tahun
46.278.000
1.00.2.06.01.12
Kantor Sekretariat
1 Thn
16.000.000 APBD;
1 Tahun
16.000.000
1.00.2.06.01.14
Kantor Sekretariat
1 Thn
28.500.000 APBD;
1 Tahun
30.051.000
1.00.2.06.01.15
Kantor Sekretariat
4 Eksp
6.000.000 APBD;
1 Tahun
6.309.000
1.00.2.06.01.17
Kantor Sekretariat
1 Thn
131.033.000 APBD;
1 Tahun
138.239.000
1.00.2.06.01.18
Kantor Sekretariat
1 Thn
115.000.000 APBD;
1 Tahun
108.187.000
1.00.2.06.02
100 %
965.794.000
1.00.2.06.02.09
Kantor Sekretariat
1 Pkt
1 Pkt
390.000.000 APBD;
2 Paket
95.000.000
1.00.2.06.02.10
Pengadaan mebeleur
Kantor Sekretariat
1 Pkt
25.000.000 APBD;
1 Paket
24.247.000
1.00.2.06.02.11
Kantor Sekretariat
1 Thn
105.000.000 APBD;
1 Tahun
650.000.000
1.00.2.06.02.22
Kantor Sekretariat
1 Thn
115.000.000 APBD;
1 Paket
125.000.000
1.00.2.06.02.24
Kantor Sekretariat
1 Thn
75.000.000 APBD;
1 Tahun
66.547.000
100 %
878.723.000 APBD;
3.200.000.000 APBD;
714.500.000
Tersedianya jasa
administrasi
keuangan
980.159.000
2 jenis
438.762.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.2.06.02.29
1.00.2.06.05
1.00.2.06.05.01
1.00.2.06.06
1.00.2.06.06.01
2.2.06.2.06.15
Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual
Jumlah pengaduan konsumen
jumlah rakor ekuinda
operasional raskin
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
4
Kantor Sekretariat
1 Thn
100 %
Kantor Sekretariat
1 Thn
100 %
Kantor Sekretariat
5 Dok
4 Temuan
1 Kasus
2 Kali
36.332
Kabupaten Kudus
12 Kali
Kabupaten Kudus
1 Thn
1 Pkt
Kabupaten Kudus
3 Jenis
2.2.06.2.06.17
12 Org
15 Unit
184.022.296
50 Org
0 Unit Usaha
4 Kali
Kabupaten Kudus
60.000.000
60.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
3.045.000.000
95.000.000 APBD;
2.700.000.000 APBN; APBD;
250.000.000 APBD;
2.815.000.000
30.000.000 APBD;
0 APBD;
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
8
1 Tahun
5.000.000
100 %
60.000.000
1 Tahun
60.000.000
100 %
20.000.000
1 Tahun
20.000.000
2 Temuan
0 Kasus
2 Kali
36.332
375.000.000
12 Kali
125.000.000
1 Tahun
50.000.000
3 jenis
15 Org
15 Unit
211.625.641
40 Orang
25 unit usaha
200.000.000
585.000.000
25.000.000
15.000.000
2.280.000.000 CUKAI
3 jenis
350.000.000
3 Jenis
480.000.000 CUKAI
3 jenis
175.000.000
30 Org
25.000.000 APBD;
0 Org
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
cakupan pembinaan pasar tradisional
persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar
cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah
pedagang di pasar tradisional)
Jumlah pasar daerah dan pasar desa
terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan
partisipasi dalam pasar lelang
terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis
terlaksananya temu usaha
tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok
masyarakat
4.500.000 APBD;
Catatan
Penting
11.141.616 Rp.
940 Unit
2,27 %
10.501
23 Unit
100 %
Rim
30 Org
4 Kali
15 Unit
96 Kali
Kabupaten Kudus
1 Thn
Kabupaten Kudus
34 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
0 APBD;
24.450.000.000
250.000.000 APBD;
23.800.000.000 APBD; CUKAI
0 Orang
30 Orang
11.698.696 Rp.
950 Unit
2,22 %
10.501
23 Unit
100 %
Rim
30 Org
4 Kali
15 Unit
96 Kali
0
20.000.000
12.000.000.000
1 Tahun
215.000.000
2 Paket
11.500.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kabupaten Kudus
15 Org
Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus
2.2.06.2.06.19
10
75.000.000 APBD;
30 Orang
35.000.000
100.000.000 APBD;
96 Kali
50.000.000
1 Thn
50.000.000 APBD;
1 Tahun
1400
Kabupaten Kudus
1 Pkt
TOTAL
96 Kali
30 Org
12 Bln
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
175.000.000
Kabupaten Kudus
Target
Capaian
Kerja
15 Orang
2.2.06.2.06.21
Sumber
Dana
175.000.000 APBD;
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
24.700.000.000
700.000.000 APBD;
24.000.000.000 APBD;
1500
12 Bulan
50.000.000
1 paket
250.000.000
9.000.000.000
0 Pkt
10 Hari
10.501
1400
10.501
1500
0 Pkt
0 APBD;
1 Paket
60.926.063.000
25.000.000
9.300.000.000
2.830.000.000
2.830.000.000
28.636.952.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.15.01
1.00.1.15.01.01
Kabupaten Kudus
12 Bln
600 Lbr
1.00.1.15.01.02
Kabupaten Kudus
12 Bln
1.00.1.15.01.03
Kabupaten Kudus
12 Bln
40 Kali
1.00.1.15.01.05
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1.00.1.15.01.06
Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas roda empat 3 buah , roda dua 16 Kabupaten Kudus
buah
Servise mobil berat, servise mesin, perbaikan ringan
19 Unit
20 Kali
40.000.000 APBD;
12 Bulan
60.000.000
1.00.1.15.01.07
Kabupaten Kudus
12 Bln
19 Org
190.000.000 APBD;
12 Bulan
200.000.000
1.00.1.15.01.10
Tersedianya ATK
buku tulis, pensil, bolpoin, tinta printer, tinta stempel, odner, bollpoin
pentel, pita mesin ketik
Kertas HVS 70gr, HVS 60gr, HVS bergaris
Kabupaten Kudus
12 Bln
500 Bh
250 Rim
36.052.000 APBD;
12 Bulan
39.000.000
1.00.1.15.01.11
Tersedianya barang cetakan ( amplop kop dinas leaflet, map sediaan kepala
dinas, map sediaan bupati, map sediaan asisten )
Kabupaten Kudus
500 Bh
15.000.000 APBD;
12 Bulan
17.000.000
1.00.1.15.01.12
50 Bh
12.500.000 APBD;
12 Bulan
13.000.000
1.00.1.15.01.14
Kabupaten Kudus
200 Bh
3 Bh
12.500.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.15.01.15
Kabupaten Kudus
12 Bln
7 Eksp
8.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.15.01.17
12 Bln
1000 Dos
200 Galon
18.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.15.01.18
Kabupaten Kudus
12 Bln
110.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.15.02
100 %
1.00.1.15.02.09
Tersedianya laptop core i5 (10 unit), Personal Computer (1 unit), printer A4 (6 Dinas Perinkop &
unit),printer multifungsi (1 unit), printer dot matrix (1 unit), scanner F4 (1
UMKM
unit), Camera Digital (4 unit), Handycam (2 unit), LCD (2 unit)
28 Unit
200.000.000 APBD;
1.00.1.15.02.10
Pengadaan mebeleur
Almari arsip pintu kaca (4 unit), almari arsip besi (4 unit),Filling cabinet 4 laci
(4 unit) kursi kerja eselon 4 (5 unit), meja komputer (2 unit), meja besar lipat
(2 unit)
Kabupaten Kudus
21 Unit
50.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.15.02.11
Megawon, Jati
2 Pkt
50.000.000 APBD;
1 Tahun
50.000.000
1.00.1.15.02.22
Kabupaten Kudus
1 Pkt
50.000.000 APBD;
12 Bulan
185.000.000
1.00.1.15.02.24
Penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua ( Accu, ban
luar, kampas kopling, kanvas rem, rantai gigi, ban luar )
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan roda dua,
roda empat dan Genset ( pertamax, solar, olie )
Kabupaten Kudus
30 Bh
4000 Liter
80.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
100 %
766.052.000
Catatan
Penting
4.000.000 APBD;
100 %
12 Bulan , 100
lembar
963.000.000
4.000.000
200.000.000 APBD;
12 Bulan
250.000.000
20.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
100.000.000 APBD;
790.000.000
1 paket
100 %
30 unit
200.000.000
115.000.000
1.075.000.000
320.000.000
50.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.15.02.29
Terpeliharanya mebeleur
Pemeliharaan kursi eselon dan staf, meja eselon dan staf
Kabupaten Kudus
1.00.1.15.02.42
Rehab rumah penjaga dan peruntukan pembuatan ruang koperasi dan gudang Kabupaten Kudus
1.00.1.15.05
1.00.1.15.05.01
1.00.1.15.06
1.00.1.15.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan ( Renja, LKj IP, PK, LPPD, LKPJ,
Kudus Dalam Angka, SAKIP, RKPD, KUAPPA )
1.1.15.1.15.15
Jumlah UMKM
Jumlah Usaha Mikro
Jumlah Usaha Kecil
Jumlah Usaha Menengah
Kabupaten Kudus
5
12 Bln
10 Unit
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
10.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1 Pkt
350.000.000 APBD;
12 Bulan
350.000.000
100 %
30.000.000
100 %
30.000.000
12 Bln
100 %
Catatan
Penting
9 Bh
12059 Unit
11.474
449
136
30.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
40.000.000
12 Bulan
30.000.000
100 %
20.000.000
1 Paket
20.000.000
12172 Unit
11.578
454
140
180.000.000
Kabupaten Kudus
120 Org
25.000.000 APBD;
200 Orang
85.000.000
Kabupaten Kudus
60 Org
15.000.000 APBD;
200 Orang
95.000.000
1.1.15.1.15.16
1,00 UMKM
725.000.000
0,99 UMKM
950.000.000
Kabupaten Kudus
40 Org
25.000.000 APBD;
25 Orang
50.000.000
Kabupaten Kudus
10 Pkt
700.000.000 CUKAI
12 Paket
900.000.000
1.1.15.1.15.17
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kabupaten Kudus
60 Org
Kabupaten Kudus
160 UMKM
8 Pkt
1.1.15.1.15.18
93 %
930.000.000
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
980.000.000
15.000.000 APBD;
100 Orang
20.000.000
5.000.000 APBD;
180 UMKM
10.000.000
910.000.000 CUKAI
570.000.000
8 Paket
94 %
950.000.000
1.070.000.000
Kabupaten Kudus
200 Org
50.000.000 APBD;
300 orang
200.000.000
Kabupaten Kudus
60 Org
60 Org
60 Org
60 Org
110.000.000 APBD;
240 orang
350.000.000
Kabupaten Kudus
6 Pkt
400.000.000 APBD;
5 Paket
500.000.000
Kabupaten Kudus
120 Koperasi
2.2.07.1.15.15
cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%)
Jumlah bina KUB
2 IKM
50 KUB
Kabupaten Kudus, Luar
Provinsi
60 Pkt
6 Pkt
10.000.000 APBD;
2.415.000.000
2.415.000.000 CUKAI
120 koperasi
3 IKM
50 KUB
60 Paket
20.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
2.2.07.1.15.16
2
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
2.2.07.1.15.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber
daya
2.2.07.1.15.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri
Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus
2.2.07.1.15.18
9
0,04 %
20 IKM
63 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
800.000.000
1 Paket
200.000.000
3 Pkt
140.000.000 APBD;
7 Paket
200.000.000
1 Pkt
150.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
0 Pkt
100.000.000 CUKAI
1 Paket
200.000.000
1 Pkt
1 Pkt
1 Klaster
10 IKM
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Kabupaten Kudus,
Dalam Provinsi, Luar
Provinsi
11 Pkt
TOTAL
6
490.000.000
Target
Capaian
Kerja
100.000.000 APBD;
0 IKM
1 Pkt
5 IKM
10 IKM
5
0,03 %
20 IKM
63 %
2.2.07.1.15.16.08 Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin
Rendah Melalui Penerapan Good Manufacturing Practises (GMP)
2.2.07.1.15.17
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
300.000.000
65 IKM
10 IKM
2.838.714.000
0 APBD;
40 IKM
2.438.714.000
300.000.000 CUKAI
1 Paket
400.000.000
2.550.000.000
50.000.000 APBD;
2.500.000.000 CUKAI
9.616.052.000
1 Klaster
10 IKM
1 Paket
15 Paket
3.767.449.000
767.449.000
3.000.000.000
16.674.163.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.2.01.01
1.00.2.01.01.01
500 Bh
3.000.000 APBD;
500 Buah
3.000.000
1.00.2.01.01.02
12 Bln
160.000.000 APBD;
12 Bulan
160.000.000
1.00.2.01.01.03
75 Kali
25.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.2.01.01.05
1 Obyek
100.000.000 APBD;
1 obyek
100.000.000
1.00.2.01.01.06
53 Unit
53 Unit
100.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
1.00.2.01.01.07
12 Bln
220.000.000 APBD;
12 Bulan
220.000.000
1.00.2.01.01.10
100 Rim
1500 Bh
600 Dos
25 Botol
25.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.2.01.01.11
108 Buku
1500 Lbr
75000 Lbr
15.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.2.01.01.12
22 Bh
1 Kali
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.2.01.01.14
120 Bh
50 Dos
3 Botol
10.000.000 APBD;
1 Paket
10.000.000
1.00.2.01.01.15
11 Eksp
12 Buku
10 Buku
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.2.01.01.17
38720 Gelas
20 Dos
666 Dos
450 Dos
130.000.000 APBD;
12 Bulan
80.000.000
1.00.2.01.01.18
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya perjalanan dinas dalam daerah
tersedianya perjalanan dinas luar daerah
112 OH
200 OH
150.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.2.01.02
1.00.2.01.02.03
Kab. Kudus
1 Lok
1 Lok
1.00.2.01.02.07
41 Bh
75.000.000 APBD;
3 Unit
45.000.000
1.00.2.01.02.10
Pengadaan mebeleur
10 Unit
30.000.000 APBD;
10 Unit
30.000.000
100 %
100 %
953.000.000
Catatan Penting
3.111.146.000
2.000.000.000 APBD;
100 %
100 %
1 lok
903.000.000
2.131.146.000
1.000.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.2.01.02.22
1 Kali
43 Org
875.000.000 APBD;
1 kali, 43
orang
875.000.000
1.00.2.01.02.24
9 Bh
5000 Liter
121.146.000 APBD;
12 Bulan
121.146.000
1.00.2.01.02.26
19 Unit
1.00.2.01.05
1.00.2.01.05.01
1.00.2.01.06
1.00.2.01.06.01
2.2.01.2.01.15
100 %
Dinas Pertanian, Perikanan dan
kehutanan
180 OH
6 OK
100 %
17 Dok
106,81
10.000.000 APBD;
47.000.000
47.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
1.700.000.000
1 Paket
60.000.000
100 %
47.000.000
12 Bulan
47.000.000
100 %
25.000.000
17 dok
25.000.000
107,11
Kab. Kudus
105 Org
200.000.000 APBD;
105 Orang
2.2.01.2.01.15.08 Primatani
Kab. Kudus
1 Kelpk
110.000.000 BANGUB;
1 kelompok
197 Lok
220.000.000 APBD;
80
Ds.Peganjaran
1 Lok
Ds.Undaan Kidul
1 Lok
P3DPRD
P3DPRD
Ds.Karangampel
1 Lok
Ds.Undaan Kidul
1 Lok
P3DPRD
Ds.Kedungsari
2 Lok
P3DPRD
Ds.Jepang
1 Lok
P3DPRD
Ds.Lau
2 Lok
P3DPRD
JUT Rw. 02
Ds.Getasrabi
1 Lok
P3DPRD
Ds.Gondosari
3 Lok
Hasil Musrenbang
JUT
Ds.Tanjungrejo
2 Lok
P3DPRD
JUT
Ds.Soco
5 Lok
P3DPRD
Ds.Hadipolo
1 Lok
P3DPRD
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Dusun Madu RT 1 / 2
Ds.Cendono
150 M
Ds.Honggosoco
1 Lok
Dusun Madu RT 1 / 2
Ds.Cendono
150 M
JUT
Ds.Prambatan Kidul
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Cendono
150 M
Ds.Undaan Lor
1 Lok
Hasil Musrenbang
JUT Rw 1, 3
Ds.Setrokalangan
2 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Cendono
150 M
Hasil Musrenbang
19.896.728.000
200.000.000
110.000.000
13.583.478.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Blok Tahunan
Ds.Loram Wetan
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Blok Penthung
Ds.Mejobo
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Ds.Puyoh
1 Lok
P3DPRD
Ds.Mejobo
1 Lok
Ds.Kandangmas
1 Lok
P3DPRD
Ds.Cendono
200 M
Ds.Kandangmas
8 Lok
P3DPRD
Ds.Undaan Tengah
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Ds.Loram Wetan
1 Lok
P3DPRD
Blok Guntur
Ds.Undaan Tengah
1 Lok
Ds.Mejobo
1 Lok
P3DPRD
Blok Sigaran
Ds.Jepang Pakis
1 Lok
Ds.Cendono
170 M
Ds.Cranggang
1 Lok
P3DPRD
Blok Sunten
Ds.Loram Wetan
1 Lok
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Kandangmas
1 Lok
P3DPRD
Blok Weringinan
Ds.Kandangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Kandangmas
1 Lok
P3DPRD
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Dusun Madu
Ds.Samirejo
1.000 M
Blok Kemadoh
Ds.Kandangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Wonorejo 1
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Gamong
3 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Wonorejo 2
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Karangrowo
1 Lok
Blok Barongan
Ds.Kandangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Cendono
800 M
Blok SriMulyo
Ds.Karangrowo
1 Lok
Jetis Kapuan
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Blok Sintru
Ds.Kandangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Dangi
Ds.Karangrowo
1 Lok
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Cendono
100 M
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Karangrowo
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Larikrejo
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Larikrejo
1 Lok
Ds.Cendono
175 M
Ds.Larikrejo
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Larikrejo
1 Lok
Ds.Ngembal Kulon
1 Lok
Ds.Cendono
1 Lok
Ds.Cendono
200 M
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Cendono
110 M
Dukuh Kacu
Ds.Banget
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Blok Mbalak
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Cendono
150 M
Ds.Cendono
180 M
Ds.Kesambi
1 Lok
Ds.Cendono
40 M
Ds.Cendono
70 M
Ds.Sidorekso
1 Lok
Ds.Kedungsari
1 Lok
Blok Blumbang
Ds.Kedungsari
1 Lok
Blok Jobar
Ds.Besito
1 Lok
Blok Jambu
Ds.Besito
1 Lok
Blok Geneng-tengkek
Ds.Jurang
1 Lok
Blok Adal-adal
Ds.Jurang
1 Lok
Ds.Tergo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gondosari
1 Lok
Ds.Tergo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Kalirejo
1 Lok
JUT Lanjutan
Ds.Tergo
1 Lok
Hasil Musrenbang
JUT Lanjutan
Ds.Tergo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Kalirejo
1 Lok
Ds.Lambangan
1 Lok
Ds.Sidorekso
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Garung Lor
2 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Blimbing Kidul
3 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Ds.Kaliwungu
1 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Blok Nglayar RW I
Ds.Gamong
1 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Ds.Ngemplak
1 Lok
Ds.Gamong
1 Lok
Ds.Karangrowo
1 Lok
Dk. Larangan
Ds.Lau
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Lau
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Mengkang RW II
Ds.Gamong
1 Lok
Terangmas
Ds.Terangmas
4 Lok
Dk. Pacikaran
Ds.Lau
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gondoharum
1 Lok
Ds.Gamong
1 Lok
Ds.Gondoharum
1 Lok
Ds.Gamong
1 Lok
Ds.Gondoharum
1 Lok
JUT
Ds.Gondosari
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Ngambon RW 1
Ds.Gamong
1 Lok
Ds.Gondoharum
1 Lok
Ds.Lambangan
1 Lok
Ds.Lambangan
1 Lok
Ds.Lau
1 Lok
Persawahan
Ds.Banget
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Lau
1 Lok
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Blok Nglayar-Ngambon
Ds.Gamong
1 Lok
Hasil Musrenbang
jut
Ds.Gamong
1 Lok
Hasil Musrenbang
Dukuh Dawe
Ds.Cendono
1 Lok
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Ds.Gamong
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Ds.Kandangmas
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Sigelap
Ds.Sidorekso
1 Lok
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Bulung Cangkring
2 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Kandangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Lau
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Lumpangan
Ds.Klaling
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gulang
1 Lok
Blok Pucung
Ds.Klaling
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Pucung
Ds.Klaling
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Kalijati
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Berasan
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Pagak
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Ploso
1 Lok
Blok Jati
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gulang
1 Lok
Blok Mijen
Ds.Pladen
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Setro
Ds.Pladen
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Cendono
1 Lok
Ds.Ploso
1 Lok
Blok Setro
Ds.Pladen
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Tempel
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Serut
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Blok Gebang
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Blok Watuputih
Ds.Terban
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Jati
Ds.Tanjungrejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Kedungmojo
Ds.Tanjungrejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Blok Leburan
Ds.Tanjungrejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Leburan
Ds.Tanjungrejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Bego
Ds.Honggosoco
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Sidomulyo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Sidomulyo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Cranggang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Berurejo
Ds.Berugenjang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Genjangrejo
Ds.Berugenjang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Undaan Kidul
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Sambung
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Lambangrejo/Kalihadi
Ds.Lambangan
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Wates
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Undaan Lor
2 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Undaan Lor
2 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Undaan Tengah
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Sigedangan
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Sidadap
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Kramat
Ds.Bae
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Gulang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Jojo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Jojo
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Margorejo
1 Lok
Ds.Gulang
1 Lok
Ds.Temulus
1 Lok
Ds.Gondosari
1 Pkt
Ds.Ternadi
1 Lok
Ds.Temulus
1 Lok
Ds.Ngembal Kulon
1 Lok
Ds.Undaan Tengah
1 Lok
Ds.Undaan Tengah
1 Lok
Ds.Glagah Kulon
1 Lok
Ds.Glagah Kulon
1 Lok
Ds.Jepang
1 Lok
Ds.Jepang
1 Lok
Ds.Gondosari
1 Lok
Ds.Kaliwungu
1 Lok
2 Lok
37 Lok
2 lok
200.000.000 APBD;
50 lok
Ds.Sadang
1 Lok
Blok Pace
Ds.Sadang
1 Lok
Ds.Sadang
1 Lok
Blok RW.07
Ds.Lau
1 Lok
Ds.Cendono
1 Lok
Ds.Cendono
1 Lok
Blok Genggong
Ds.Megawon
1 Lok
RT 04 / 07
Ds.Gribig
1 Lok
RT 02 / 05
Ds.Gribig
1 Lok
Ds.Glagah Kulon
1 Lok
Ds.Glagah Kulon
1 Lok
Ds.Papringan
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Sidorekso
1 Lok
Hasil Musrenbang
Saluran Irigasi
Ds.Klaling
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Jati
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
JITUT
Ds.Bulung Kulon
1 Lok
Hasil Musrenbang
500.000.000
4.783.250.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Blok Setro
Ds.Pladen
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Sidomukti
Ds.Terangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Sidorejo
Ds.Terangmas
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Berugenjang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Berugenjang
2 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Undaan Kidul
5 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Wates
4 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Blumbang
Ds.Kedungsari
1 Lok
Hasil Musrenbang
JITUT
Ds.Cendono
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Blimbing Kidul
3 Lok
Ds.Blimbing Kidul
2 Lok
Blok Lo Istijab
Ds.Karangrowo
1 Lok
Blok Kotaan
Ds.Gondoharum
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Cangkringrejo II
Ds.Jetis Kapuan
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Kudus
Ds.Gulang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Kutuk
1 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Hasil Musrenbang
Ds.Kutuk
1 Lok
Hasil Musrenbang
JITUT
Ds.Sadang
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Kebangsan
Ds.Getasrabi
1 Lok
Hasil Musrenbang
Blok Srabi
Ds.Getasrabi
1 Lok
Hasil Musrenbang
JITUT RT 05/06
Ds.Jati Kulon
1 Lok
Kab. Kudus
1450 Kg
Burung hantu
Ds.Lambangan
10 Ekor
Ds.Lambangan
5 Unit
Ds.Terangmas
5 Unit
Burung hantu
Ds.Terangmas
10 Ekor
Ds.Karangrowo
5 Unit
Kab. Kudus
20 Kelpk
Data NTP
Kab. Kudus
1 Buku
Kab. Kudus
1 Pkt
2.2.01.2.01.17
Catatan Penting
Program peningkatan pemasaran hasil produksi Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam
pertanian/perkebunan
pameran
100 %
Hasil Musrenbang
495.000.000 APBD;
50.000.000 APBD;
1450 kilo
20 kelompok
495.000.000
50.000.000
175.000.000 APBD;
1 buku
250.000.000 APBD;
0 Paket
100 %
4.217.979.000
150.000.000
3 Kali
150.000.000 APBD;
3 Kali
Kab. Kudus
7 Lok
7 lok
Kab. Kudus
5 Lok
5 Unit
175.000.000
150.000.000
3.087.979.000
980.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
2.2.01.2.01.18
2
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan
Target
Capaian
Kerja
5
90 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
725.000.000
10
100 %
725.000.000
10 Unit
500.000.000
Kab. Kudus
50 Unit
Pompa air
Ds.Kutuk
5 Unit
Musrenbang
Power sprayer
Ds.Larikrejo
2 Unit
Musrenbang
Ds.Sidorekso
1 Unit
P3DPRD
Traktor
Ds.Sidorekso
1 Unit
P3DPRD
Thresher
Ds.Ngemplak
1 Unit
P3DPRD
Ds.Ngemplak
1 Unit
P3DPRD
Genset
Ds.Ngemplak
1 Unit
P3DPRD
Power Thresher
Ds.Padurenan
1 Unit
P3DPRD
Hand Traktor
Ds.Padurenan
1 Unit
P3DPRD
Ds.Karangrowo
1 Unit
P3DPRD
Ds.Karangrowo
1 Unit
P3DPRD
Traktor
Ds.Loram Wetan
1 Unit
Kab. Kudus
50 Org
45.000.000 APBD;
50 Orang
45.000.000
Kab. Kudus
50 Org
180.000.000 APBD;
50 Orang
180.000.000
2.2.01.2.01.19
5,95 %
500.000.000 APBD;
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
P3DPRD
2.429.963.000
Kab. Kudus
500 Ha
100 Ha
5 Ha
2 Ha
2 Ha
Kab. Kudus
100 Ton
520.000.000 APBD;
100 Ton
Kab. Kudus
8500 Batang
150 Org
779.963.000 APBD;
8500 Batang
Kab. Kudus
200 Kg
4 Liter
7 Ton
Kab. Kudus
20 Unit
2.2.01.2.01.20
100 %
Kab. Kudus
9 Unit
1.080.000.000 APBD;
6%
40 Unit
4.070.000.000
1.500.000.000
520.000.000
1.000.000.000
50.000.000 APBD;
1 Paket
50.000.000
0 CUKAI
52 Unit
1.000.000.000
100 %
1.112.254.000
4.690.500.000
150.000.000 APBD;
9 Unit
150.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
2.2.01.2.01.21
Target
Capaian
Kerja
4
Kab. Kudus
5
9 Lok
214 Unit
90 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
4.540.500.000 APBN;
9
9 Unit
175.000.000
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
962.254.000
175.000.000
Kab. Kudus
1 Buku
25.000.000 APBD;
1 Paket
25.000.000
Kab. Kudus
100 Kali
110.000.000 APBD;
100 Kali
110.000.000
Kab. Kudus
12 Bln
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
Kab. Kudus
12 Bln
30.000.000 APBD;
12 Bulan
2.2.01.2.01.22
4.536.756 Kg
1.670.000.000
5.038.904 Kg
Kab. Kudus
20 Kelpk
55.000.000 APBD;
Kab. Kudus
100 Org
1 Buku
555.000.000 APBD;
Ds.Gamong
10 Ekor
Musrenbang
Ds.Kesambi
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kesambi
10 Ekor
P3DPRD
Ternak Sapi
Ds.Kutuk
10 Ekor
Musrenbang
Kab. Kudus
1 Lok
Tersedianya N2 cair
Tersedianya Semem Beku
Kab. Kudus
1800 Liter
1000 Dosis
40 Ekor
500.000.000 APBD;
30.000.000
5.670.000.000
20 kelompok
55.000.000
150 Orang
55.000.000
1 Paket
500.000.000
60.000.000 APBD;
1800 liter
60.000.000
500.000.000 CUKAI
100 Ekor
5.000.000.000
Ds.Loram Wetan
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Loram Wetan
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kalirejo
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Karangrowo
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Karangrowo
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kel. Purwosari
10 Ekor
P3DPRD
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Gondangmanis
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Loram Kulon
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kandangmas
10 Ekor
P3DPRD
Ternak kambing
Ds.Sidomulyo
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Payaman
10 Ekor
P3DPRD
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
2.2.01.2.01.25
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Karangmalang
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Gondosari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Gondosari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Kedungsari
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Sidorekso
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Papringan
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Undaan Tengah
10 Ekor
P3DPRD
Ternak sapi
Ds.Megawon
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Payaman
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Getaspejaten
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Loram Wetan
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Puyoh
10 Ekor
P3DPRD
ternak sapi
Ds.Setrokalangan
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Lau
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Payaman
10 Ekor
P3DPRD
Ds.Golantepus
10 Ekor
Cakupan irigasi
P3DPRD
26,95 %
31,8 %
0 APBD;
6 Unit
595.840.000
Kab. Kudus
6 Unit
Kab. Kudus
15 Unit
15 Unit
448.000.000
2.2.02.2.01.15
25 Ha
25 Ha
2.090.514.000
1.815.514.000
147.840.000
0 Batang
15 Unit
Kab. Kudus
0 Unit
100 Unit
150.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
1 Paket
125.000.000
600 Ha
650 Ha
Kab. Kudus
0 Kelpk
1 kelompok
Kab. Kudus
0 Kali
1 kegiatan
25.000.000
Kab. Kudus
0 Batang
100 Batang
706.002.000
1.339.942.000
100.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Kab. Kudus
0 Unit
0 Unit
Kab. Kudus
2.2.02.2.01.17
2.2.02.2.01.22
2.2.05.2.01.20
Kab. Kudus
Kab. Kudus
7000 Batang
275.000.000
7,5 %
5,5 %
50.000.000
0 Org
30 Orang
100 %
100 %
0 Unit
8 Unit
2086 Ton
100 Org
4000 Kg
3 Lok
Ds.Kutuk
1 Lok
Musrenbang
Ds.Terangmas
1 Lok
Musrenbang
Ds.Glagah Waru
1 Lok
Musrenbang
100 %
1 Lok
1 Lok
2 Lok
1 Lok
0 CUKAI
1.018.000.000
1.018.000.000 APBN;
Ds.Hadipolo
1 Lok
Usulan dinas
Ds.Hadipolo
1 Lok
Usulan Dinas
kolam pembesaran
Ds.Margorejo
1 Lok
Usulan Dinas
kolam pembeasaran
Ds.Gulang
1 Lok
Usulan Dinas
Bak UPR
Ds.Peganjaran
1 Lok
Pokkan Samirejo
1.244.391.000 APBD;
100 %
2.2.05.2.01.28.01 Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah pengadaan alat tangkap ikan
2157 Ton
Kab. Kudus
2.2.05.2.01.29
1.244.391.000
Terlaksananya sosialisasi/pelatihan
tersedianya pakan ikan untuk benih dan induk ikan
Terlaksananya pembangunan kolam ikan
1 Unit
Ds.Kesambi
1 Unit
Ds.Bulung Cangkring
1 Unit
Ds.Bulung Kulon
1 Unit
Kab. Kudus
10
0 Batang
2.2.05.2.01.27
233.940.000
20 Lok
2.2.05.2.01.28
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
3 Unit
Target
Capaian
Kerja
Catatan Penting
50.000.000
229.763.000
229.763.000
7.630.391.000
12 Bulan
5.630.391.000
6 Paket
2.000.000.000
100 %
2.079.609.000
23 Paket
2.079.609.000
100 %
110.000.000
100 Unit
110.000.000
165.000.000
Usulan Dinas
82.000.000
82.000.000 APBN;
Usulan Dinas
100 %
100 %
2 Unit
2 Unit
165.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
TOTAL
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
18.021.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
53.264.166.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Tahun 2017
Kode
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Meterai 6.000
Meterai 3.000
Pengiriman Dokumen
Pengiriman surat tercatat
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.03
1.00.1.20.01.06
100 %
924.100.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.758.253.000
8.470.000 APBD;
12 Bulan
9.317.000
24.200.000 APBD;
12 Bulan
26.620.000
Pemeliharaan AC
Penggantian suku cadang mesin foto copy
Updating Software Mapatda
Penggantian Sparepart Server dan UPS Jaringan
Perawatan mesin ketik, Komputer, Laptop, Perforator, Mesin Foto Copy, Mesin Penghancur
kertas dan Printer
Perawatan Kamera, Handycam dan Mesin faximile
Perbaikan Instalasi Telephone
99.825.000 APBD;
12 Bulan
109.808.000
36.300.000 APBD;
12 Bulan
39.930.000
1.00.1.20.01.07
251.680.000 APBD;
12 Bulan
276.848.000
1.00.1.20.01.10
121.000.000 APBD;
12 Bulan
133.100.000
1.00.1.20.01.11
Terpenuhinya cetak Amplop Kop Dinas dan Sekda, Stopmap, Kartu Inventaris Barang, SKUM,
Kertas Kop surat tinta emas, Kartu lebaran
Agenda surat, Lembar disposisi, Kartu kendali surat keluar, Buku register SP2D, Buku ekspedisi
gaji, Kartu kendali Masuk
Dos Arsip
Foto copy
Penjilidan
75.000.000 APBD;
12 Bulan
825.220.000
1.00.1.20.01.12
Kabupaten Kudus 25 Bh
5 Bh
15 Bh
10 Dos
5 Bh
2 Bh
200 M
25 Bh
25 Bh
10 roll
9.075.000 APBD;
12 Bulan
9.983.000
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01.14
Kain pel, Tongkat Pel, Parfum ruangan, Handuk tangan, Pembersih kloset, Sapu cemara, Sapu
Kabupaten Kudus 110 Bh
lawa2, Tempat sampah, Ekrak, Keset kaki, Sikat kamar mandi, Pewangi kloset, Tisue, Serbet,
70 Botol
Sabun mandi, Gayung, Toilet Colour Ball, Refil pengharum matic, Tempat Pengharum otomatis, Isi
165 Kg
ulang Tabung Pemadam Kebakaran
Sabun cuci piring, Pembersih Porselin, Pembersih lantai, Kreolin wangi kamar mandi,
Pembersih Kaca, Parfum ruangan
Kapur Barus, Isi ulang tabung gas LPG
7.000.000 APBD;
12 Bulan
7.321.000
1.00.1.20.01.15
7.000.000 APBD;
12 Bulan
7.321.000
1.00.1.20.01.17
97.000.000 APBD;
12 Bulan
106.480.000
1.00.1.20.01.18
Kabupaten Kudus 20 OH
200 OH
15 OH
187.550.000 APBD;
12 Bulan
206.305.000
1.00.1.20.02
100 %
290.158.000
1.00.1.20.02.07
AC
1.00.1.20.02.09
Komputer PC
Laptop
Printer
Mesin Ketik
Scanner Dokumen dan Scanner Otomatis
Server SIMDA
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Kursi Staf
Kursi Pelayanan
Kabupaten Kudus 5 Bh
4 Bh
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.02.29
Perbaikan Almari
Perbaikan Meja Kerja
Perbaikan Kursi Kerja
Kabupaten Kudus 6 Bh
4 Bh
8 Bh
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.01
Terlaksananya Kursus/Diklat/Bintek/Workshop
3.3.02.1.20.17
100 %
100 %
Kabupaten Kudus 10 Org
1 Dok
100 %
100 %
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus
844.684.000
31.000.000 APBD;
2 Paket
7.986.000
613.089.000 APBD;
4 Paket
99.825.000
33.295.000 APBD;
3 Paket
6.655.000
157.300.000 APBD;
12 Bulan
173.030.000
10.000.000 APBD;
12 Bulan
2.662.000
30.250.000
30.250.000 APBD;
5.280.813.000
100 %
10 Orang
1 Dok
100 %
100 %
33.275.000
33.275.000
5.006.294.000
85.000.000 APBD;
2 Dokumen
93.170.000
717.339.000 APBD;
1 Dokumen
750.000.000
Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus
77.884.000 APBD;
410 Buku
106.214.000
Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus
480.856.000 APBD;
1 Dokumen
500.000.000
39.162.000 APBD;
1 Dokumen
46.585.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
10
947.800.000 APBD;
84.700.000 APBD;
85 Buku
93.170.000
Terlaksananya operasional sistem informasi manajemen keuangan daerah dan fasilitasi kegiatan
perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BPKP Prvinsi Jawa Tengah
266.200.000 APBD;
12 Bulan
292.820.000
54.450.000 APBD;
1 Dokumen
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
120 Orang
800.200.000
59.895.000
1.656.000.000 APBD;
12 Bulan
1.197.900.000
78.650.000 APBD;
150 Buku
86.515.000
90.750.000 APBD;
12 Bulan
99.825.000
300.000.000 APBD;
12 Bulan
130.000.000
200.000.000 APBD;
12 Bulan
250.000.000
5 Desa
250.000.000
TOTAL
50.000.000 APBD;
152.022.000 APBD;
7.079.847.000
0
7.087.980.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.21.01
1.00.1.21.01.01
Tersedianya materai
800 Lbr
3.000.000 APBD;
800 lbr
4.000.000
1.00.1.21.01.02
3 Jenis
32.000.000 APBD;
3 jenis
40.000.000
1.00.1.21.01.03
37 Unit
20.000.000 APBD;
37 unit
1.00.1.21.01.05
1 Lok
1.00.1.21.01.06
11 Unit
11 Unit
15.000.000 APBD;
11 unit
80.000.000
1.00.1.21.01.07
12 Bln
60.000.000 APBD;
12 Bulan
70.000.000
1.00.1.21.01.10
10 Bh
12.000.000 APBD;
10 bh
12.000.000
1.00.1.21.01.11
10 Jenis
11.000.000 APBD;
10 jenis
12.000.000
1.00.1.21.01.12
80 Bh
3.000.000 APBD;
80 bh
3.000.000
1.00.1.21.01.14
300 Bh
100 Bh
60 Kg
7.000.000 APBD;
300 bh
7.000.000
1.00.1.21.01.15
1080 Eksp
24 Eksp
7.000.000 APBD;
1080 exp
7.000.000
1.00.1.21.01.17
225 Hari
30.000.000 APBD;
225 Hari
30.000.000
1.00.1.21.01.18
Kab. Kudus
96 Kali
80.000.000 APBD;
96 Kali
90.000.000
1.00.1.21.02
100 %
25.000.000
1.00.1.21.02.05
2 Unit
40.000.000 APBD;
1.00.1.21.02.09
1 Unit
4 Unit
1 Unit
2 Unit
50.000.000 APBD;
1.00.1.21.02.22
5 Bln
1 Kali
125.000.000 APBD;
12 bln
1.00.1.21.02.24
11 Unit
5500 Liter
180 Liter
82.000.000 APBD;
11 unit
25.000.000
1.00.1.21.05
100 %
32.000.000
1.00.1.21.05.01
3 Org
15.000.000 APBD;
3 Orang
15.000.000
1.00.1.21.05.03
3 Org
15.000.000 APBD;
3 Orang
17.000.000
1.00.1.21.06
100 %
25.000.000
1.00.1.21.06.01
100 %
100 %
100 %
100 %
KKP Kab. Kudus
1 Dok
286.900.000
Catatan
Penting
6.900.000 APBD;
297.000.000
30.000.000
20.000.000
20.000.000 APBD;
100 %
2 lok
1 dok
475.000.000
20.000.000
100.000.000
25.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.21.1.21.16
2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Target
Capaian
Kerja
5
0
100
100
80
100
100
92
84
70
1.738.100.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
0
100
100
90
100
100
95
85
75
2.270.000.000
500.000.000 APBD;
1 dok
500.000.000
Kab. Kudus
1 Dok
30000 Kg
Kab. Kudus
1 Dok
30.000.000 APBD;
1 dok
40.000.000
Kab. Kudus
1 Dok
60.000.000 APBD;
1 dok
80.000.000
Kab. Kudus
1 Dok
60.000.000 APBD;
1 dok
80.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
50.000.000 APBD;
1 pkt
Kab. Kudus
128 Ton
1 Pkt
1 Pkt
768.100.000 APBD;
20 Kelpk
1 Kgt
25.000.000 APBD;
Kab. Kudus
15 Pkt
0 APBD;
1 pkt
400.000.000
Kab. Kudus
9 Lok
20 Org
10 Jenis
20 Org
20 Org
80.000.000 APBD;
9 lok
80.000.000
Kab. Kudus
20 Org
15.000.000 APBD;
25 org
25.000.000
Kab. Kudus
20 Org
25.000.000 APBD;
25 org
25.000.000
Kab. Kudus
1 Kali
1 Kali
2 Kali
100.000.000 APBD;
4 kali
100.000.000
Pembinaan gapoktan
Pengadaan alat pasca panen
Kab. Kudus
5 Kelpk
1 Pkt
TOTAL
25.000.000 APBD;
2.372.000.000
20 kelpk
5 kelpk
60.000.000
800.000.000
50.000.000
30.000.000
2.827.000.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
1.00.1.20.01.03
2.500.000 APBD;
5 Unit
2.872.000
1.00.1.20.01.06
3.000.000 APBD;
6 Unit
1.00.1.20.01.07
11.500.000 APBD;
1.00.1.20.01.09
6.000.000 APBD;
1.00.1.20.01.10
16.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.11
8.500.000 APBD;
12 Bulan
8.500.000
1.00.1.20.01.15
6.000.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
1.00.1.20.01.17
Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu kantor
16.500.000 APBD;
11 Bulan
16.000.000
1.00.1.20.01.18
30.000.000 APBD;
100 OH
28.000.000
1.00.1.20.02
100 %
80.000.000
1.00.1.20.02.09
30.000.000 APBD;
3 unit
1.00.1.20.02.44
27.000.000 APBD;
6 unit
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.03
3.3.05.1.20.20
100 %
100 %
100 %
kab. kudus
250 Org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec
Kab. Kudus
2 sub Kgt
Kab. Kudus
12 Bln
TOTAL
102.000.000
Catatan
Penting
57.000.000
170.000.000
170.000.000 APBD;
1.395.000.000
100 %
12 Bulan
12 kali
100 %
250 Orang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec
99.872.000
3.000.000
12.500.000
9.000.000
55.000.000
25.000.000
90.000.000
90.000.000
1.705.000.000
75.000.000 APBD;
3 sub kegiatan
105.000.000
100.000.000 APBD;
2 sub Kegiatan
100.000.000
1.220.000.000 APBD;
1.724.000.000
12 bulan
1.500.000.000
1.974.872.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perkiraan Maju
Target
Kebutuhan Dana /
Sumber
Capaian
Pagu Indikatif
Dana
Catatan Penting
Kerja
1
1.00.1.03.01
1.00.1.03.01.02
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1.00.1.03.01.06
1.00.1.03.01.01
Pagu Indikatif
543.000.000
100%
10
818.000.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
12 Bln
100.000.000 APBD;
12 Bulan
160.000.000
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terbayarnya KIR kendaraan dinas/operasional Dinas BPESDM
kendaraan dinas/operasional
dan perpanjangan STNK
Kabupaten Kudus
12 Bln
45.000.000 APBD;
12 Bulan
60.000.000
1.00.1.03.01.07
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
12 Bln
175.000.000 APBD;
12 Bulan
240.000.000
1.00.1.03.01.09
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
6 Jenis
13.000.000 APBD;
6 Jenis
15.000.000
1.00.1.03.01.10
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
30 Jenis
32.000.000 APBD;
32 Jenis
35.000.000
1.00.1.03.01.11
8 Jenis
24.000.000 APBD;
8 Jenis
28.000.000
1.00.1.03.01.12
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
12 Bln
12.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.03.01.13
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
12 Bln
11.000.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
1.00.1.03.01.14
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
25 Jenis
10.000.000 APBD;
30 Jenis
15.000.000
1.00.1.03.01.15
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
12 Bln
11.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.03.01.17
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
200 Org
60.000.000 APBD;
200 Orang
1.00.1.03.01.18
12 Bln
45.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.03.02
1.00.1.03.02.05
1.00.1.03.02.09
Kebutuhan Dana
Kerja
6
100%
Target
Capaian
100%
3.067.000.000
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Unit Mobil
2.500.000.000 CUKAI
Mobil Hidrolis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Unit
2.500.000.000
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
7 Unit
10.000.000 APBD;
100%
DBHCHT Block grand
Rp. 2.500.000.000
120.000.000
70.000.000
1.834.000.000
1 unit mobil
450.000.000
10 Unit
180.000.000
Perawatan LPJU
1.00.1.03.02.10
Pengadaan mebeleur
Pengadaan mebelair
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
56 Unit
20.000.000 APBD;
56 Unit
59.000.000
1.00.1.03.02.21
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Pkt
99.687.000 APBD;
3 Paket
110.000.000
1.00.1.03.02.22
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Pkt
25.000.000 APBD;
5 Paket
350.000.000
1.00.1.03.02.24
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
47 Unit
355.313.000 APBD;
CUKAI
47 Unit
230.000.000
1.00.1.03.02.26
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
29 Unit
10.000.000 APBD;
26 Unit
45.000.000
1.00.1.03.02.28
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
12 Unit
10.000.000 APBD;
20 Unit
350.000.000
1.00.1.03.02.44
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
47 Unit
37.000.000 APBD;
47 Unit
60.000.000
1.00.1.03.05
1 Unit
1818 M
1.00.1.03.05.01
1.00.1.03.06
1.00.1.03.06.01
1.1.03.1.03.15
100%
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
37 Org
10.000.000
100%
10.000.000 APBD;
100%
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
5 Dok
37 Orang
10.000.000
100%
10.000.000 APBD;
5 dokumen
96.045.313.000
0 Unit
219.600.000
219.600.000
36.600.000
36.600.000
120.000.000.000
2222 M
Pembangunan jalan
Kabupaten Kudus
95 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bae
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kel. Panjunan
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Terban
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
16.045.313.000 APBD;
CUKAI
30.000.000.000
Ds.Gribig
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Pladen
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kirig
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kajar
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Wonosoco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Ternadi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bacin
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Cranggang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rahtawu
1 Pkt
RT 3 RW 1
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gribig
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mijen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Jekulo
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Puyoh
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mijen
1 Pkt
Block Grand
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Krandon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Payaman
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Ds.Klumpit
1 Pkt
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Padurenan
1 Pkt
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Padurenan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1.1.03.1.03.15.05
Pembangunan jembatan
Ds.Klumpit
1 Pkt
Kabupaten Kudus
74 Pkt
Ds.Kirig
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ternadi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Administrasi Kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Cranggang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Perencanaan Tehnis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Gondosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Pengawasan Tehnis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Ds.Gondosari
1 Pkt
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Klumpit
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Nganguk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Krandon
1 Pkt
Ds.Kel. Sunggingan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
20.000.000.000 CUKAI
68 Paket
30.000.000.000
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Singocandi
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Temulus
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sadang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rahtawu
1 Pkt
RT 3 RW 1
Ds.Terban
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Cendono
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bacin
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Ds.Wates
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Dersalam
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bae
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Wonosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Besito
1 Pkt
Ds.Burikan
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Margorejo
1 Pkt
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Gebog
1 Pkt
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Besito
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1.1.03.1.03.15.08
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Ds.Terban
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Terban
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Kabupaten Kudus
4 Pkt
Pengawasan Tehnis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Usulan SKPD
Kaliwungu
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Besito
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Bae
150 M
Usulan SKPD
Ds.Undaan Tengah
30 M
Usulan SKPD
Ds.Berugenjang
30 M
Usulan SKPD
Ds.Kutuk
30 M
Usulan SKPD
Administrasi Kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
60.000.000.000 BANGUB;
4 paket
60.000.000.000
Perencanaan Tehnis
1.1.03.1.03.16
1.1.03.1.03.16.03
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
11.5 KM
10.266.700.000
13.75 KM
63,82%
0%
0%
30000 M
171 Pkt
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Menawan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Padurenan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Padurenan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gribig
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Piji
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Piji
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tergo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rejosari
20.000.000.000
65,47%
500 M
10.266.700.000 APBD;
139 paket
20.000.000.000
02500 M
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mijen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
750 M
Musrenbang Kecamatan
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Megawon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jekulo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Banget
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Payaman
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Burikan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondosari
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Ds.Karangbener
1 Pkt
Usulan SKPD
Dawe
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Dawe
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Klaling
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Besito
1 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Terban
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Honggosoco
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Nganguk
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Gebog
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Karangbener
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Jekulo
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Megawon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Undaan
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Undaan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Undaan
1 Pkt
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Samirejo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kutuk
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Ploso
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bae
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sadang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Dersalam
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
750 M
Musrenbang
Ds.Pedawang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sadang
600 M
Musrenbang Kecamatan
Ds.Purworejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
100 M
Musrenbang
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
500 M
Musrenbang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
300 M
Musrenbang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
300 M
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
250 M
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Honggosoco
Ds.Tanjungrejo
Ds.Tanjungrejo
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sadang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Besito
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kirig
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondosari
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ploso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1.1.03.1.03.17
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
200 M
2.000.000.000
200 M
1.1.03.1.03.17.03
Pembangunan turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong
Kabupaten Kudus
109 Pkt
Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Dawe
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Dawe
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Bae
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Undaan Lor
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Terban
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
5,5 KM
2.000.000.000
7 KM
2.000.000.000 APBD;
98 paket
2.000.000.000
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Karangmalang
1 Pkt
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sadang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ploso
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Jekulo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Padurenan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Piji
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tergo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Puyoh
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kuwukan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Banget
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Cendono
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bae
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Puyoh
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Puyoh
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Papringan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Ploso
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Undaan
1 Pkt
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bae
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sadang
500 M
Musrenbang
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Rejosari
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
1.1.03.1.03.18
1.1.03.1.03.18.03
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Terban
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Pladen
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Megawon
1 Pkt
Usulan SKPD
74,22%
178.000.000.000
80,15% 245.500.000.000
85,84%
87,67%
Kabupaten Kudus
245 Pkt
18.500.000.000 APBD;
CUKAI
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Rahtawu
1 Pkt
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Jurang
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bae
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mijen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Usulan SKPD
90.000.000.000
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Padurenan
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Jojo
1 Pkt
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Ds.Temulus
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Usulan SKPD
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Golantepus
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Ds.Kesambi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Megawon
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Jekulo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangampel
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Terban
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Ds.Payaman
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Terban
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Janggalan
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Cendono
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klaling
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Pengaspalan jalan Rt 3 rw 1- rt 4 rw 1
honggosoco
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Gribig
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Klaling
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sadang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jepang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jepang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gulang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sadang
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Payaman
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kesambi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kesambi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Besito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Demangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Demangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Menawan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Puyoh
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Cendono
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Kota
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kel. Sunggingan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Pengadaan Material
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Kel. Panjunan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Musrenbang Kecamatan
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Temulus
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Temulus
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mejobo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kesambi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kesambi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mejobo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ploso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Menawan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Piji
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Menawan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kramat
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
Ds.Langgardalem
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Demangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Singocandi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Colo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Soco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ternadi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Ternadi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Samirejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Piji
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Margorejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kesambi
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Piji
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rendeng
1 Pkt
Usulan Penataan
Kawasan Ibukota
Kecamatan
1 Pkt
Usulan Penataan
Kawasan Ibukota
Kecamatan
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Colo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Japan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Padurenan
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Dawe
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Cendono
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Colo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kajar
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Tergo
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Puyoh
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Mijen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Karangbener
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Terban
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rejosari
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Panjang
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Ngembalrejo
1.1.03.1.03.18.04
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Karangbener
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
kabupaten
Kabupaten Kudus
33 Pkt
Administrasi Kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Tehnis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Tehnis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Terban
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klaling
Ds.Klaling
22.000.000.000 APBD;
CUKAI
5 paket
10.000.000.000
1.1.03.1.03.18.06
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Padurenan
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Gebog
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Klumpit
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C
Kabupaten Kudus
43 Pkt
Ds.Kedungdowo
6129 M
Usulan SKPD
Ds.Mijen
2012 M
Usulan SKPD
Ds.Tanjungrejo
5530 M
Usulan SKPD
94.000.000.000 APBN;
31 paket
94.000.000.000
5000 M
Usulan SKPD
800 M
Usulan SKPD
Ds.Jati Wetan
2600 M
Usulan SKPD
Ds.Karangrowo
2400 M
Usulan SKPD
Ds.Karangmalang
2260 M
Usulan SKPD
Ds.Klaling
2500 M
Usulan SKPD
Ds.Karangampel
2000 M
Usulan SKPD
Ds.Bulung Kulon
1350 M
Usulan SKPD
Ds.Hadipolo
2800 M
Usulan SKPD
Ds.Golantepus
3800 M
Usulan SKPD
Ds.Gribig
1600 M
Usulan SKPD
Usulan SKPD
Ds.Bulung Kulon
1350 M
Usulan SKPD
Ds.Jekulo
3000 M
Usulan SKPD
Ds.Klaling
2500 M
Usulan SKPD
Ds.Tenggeles
2800 M
Usulan SKPD
Ds.Garung Lor
4300 M
Usulan SKPD
Ds.Karangampel
2000 M
Usulan SKPD
Ds.Prambatan Kidul
1600 M
Usulan SKPD
Ds.Tenggeles
3800 M
Usulan SKPD
Ds.Karangrowo
2400 M
Usulan SKPD
5000 M
Usulan SKPD
Ds.Bulung
Cangkring
3000 M
Usulan SKPD
Ds.Garung Lor
4300 M
Usulan SKPD
Ds.Gribig
2700 M
Usulan SKPD
Ds.Klumpit
3200 M
Usulan SKPD
Ds.Rejosari
1100 M
Usulan SKPD
Ds.Klumpit
1500 M
Usulan SKPD
Ds.Rejosari
2500 M
Usulan SKPD
Ds.Megawon
1500 M
Usulan SKPD
Ds.Bae
1500 M
Usulan SKPD
Ds.Gulang
1200 M
Usulan SKPD
Ds.Bae
1600 M
Usulan SKPD
Ds.Prambatan Kidul
800 M
Usulan SKPD
1.1.03.1.03.18.07
1.1.03.1.03.18.09
Ds.Kaliwungu
2700 M
Usulan SKPD
Ds.Getasrabi
1500 M
Usulan SKPD
Ds.Kedungsari
3600 M
Usulan SKPD
Ds.Jojo
1500 M
Usulan SKPD
Ds.Kel. Purwosari
2500 M
Usulan SKPD
Ds.Kel. Purwosari
500 M
Usulan SKPD
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Kabupaten Kudus
10 Pkt
Ds.Mijen
1 Pkt
Ds.Lau
2000 M
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Karangbener
19.000.000.000 BANGUB;
2 paket
27.000.000.000
8 paket
24.500.000.000
Usulan SKPD
2.500.000.000
Usulan SKPD
1 Pkt
5.000.000.000
Usulan SKPD
Ds.Karangbener
1 Pkt
3.000.000.000
Usulan SKPD
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
3.000.000.000
Usulan SKPD
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
2.500.000.000
Usulan SKPD
Ds.Karangbener
1 Pkt
3.000.000.000
Usulan SKPD
Ds.Hadipolo
1 Pkt
3.000.000.000
Usulan SKPD
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
kabupaten
Kabupaten Kudus
8 Pkt
Ds.Kedungdowo
54 M
Usulan SKPD
3.000.000.000
Usulan SKPD
24.500.000.000 APBN;
Usulan SKPD
1.1.03.1.03.19
1.1.03.1.03.19.02
Ds.Kel. Purwosari
6M
Usulan SKPD
Ds.Tergo
25 M
Usulan SKPD
Ds.Rahtawu
12 M
Usulan SKPD
Ds.Besito
6M
Usulan SKPD
Ds.Besito
6M
Usulan SKPD
Ds.Karangbener
30 M
Usulan SKPD
Ds.Mejobo
30 M
Usulan SKPD
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
1650 M
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong
Kabupaten Kudus
72 Pkt
Ds.Jojo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Klumpit
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Golantepus
1 Pkt
Usulan SKPD
3.000.000.000
2150 M
47,36%
4.230.000.000
48,13%
3.000.000.000 APBD;
CUKAI
70 Paket
4.230.000.000
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Undaan Lor
1 Pkt
Ds.Gribig
1 Pkt
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Jurang
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pladen
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kirig
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kesambi
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jojo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jojo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mejobo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ploso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ploso
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Megawon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Ds.Glantengan
1 Pkt
Ds.Banget
1 Pkt
Ds.Langgardalem
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Demaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Rendeng
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
1.1.03.1.03.22
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
1 Pkt
Musrenbang Kabupaten
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Jati
1 Pkt
1 Pkt
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
100%
150.000.000
100%
100%
100%
0%
0%
150.000.000
1.1.03.1.03.22.01
Kabupaten Kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1 Paket
100.000.000
1.1.03.1.03.22.02
Kabupaten Kudus
1 Pkt
50.000.000 APBD;
1 Paket
50.000.000
1.1.03.1.03.23
1.1.03.1.03.23.02
1.1.03.1.03.23.04
71%
1.400.000.000
74%
7.525.000.000
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Pkt
350.000.000 CUKAI
1 Paket
Kabupaten Kudus
1 Unit
200.000.000 APBD;
5 Unit
6.500.000.000
1 Unit
50.000.000
375.000.000
1 Unit
1.1.03.1.03.23.06
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Unit
50.000.000 APBD;
1.1.03.1.03.23.10
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus
1 Thn
800.000.000 APBD;
CUKAI
1 Tahun
600.000.000
1.1.03.1.03.24
1.1.03.1.03.24.01
1.1.03.1.03.24.10
Semua kecamatan,
semua desa
26 Unit
Semua kecamatan,
semua desa
1 Thn
Semua kecamatan,
semua desa
1 Thn
Usulan SKPD
64,50%
27.405.000.000
100%
100%
65,78%
65,80%
350.000.000 CUKAI
65,00%
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Kabupaten Kudus
64 Pkt
Rehabilitasi DI Karanggayam
Gebog
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Rehabilitasi DI Getas
Ds.Getasrabi
1 Pak
Ds.Kirig
1 Pkt
Ds.Kedungsari
1 Pkt
Rehabilitasi DI Sitotok
Ds.Kel. Mlati
Norowito
1 Pkt
Rehabilitasi DI Jeruk
Ds.Tergo
1 Pkt
Rehabilitasi DI Langgar
Ds.Sidorekso
1 Pkt
3.600.000.000 CUKAI
1 Pkt
Rehabilitasi DI Ledok
Ds.Piji
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Kecepak
Ds.Cendono
1 Pkt
Rehabilitasi DI Becak
Ds.Piji
1 Pkt
Rehabilitasi DI Pelem
Ds.Piji
1 Pkt
Rehabilitasi DI Prosono
Ds.Piji
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Guwo
Ds.Piji
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Ngasem
Ds.Lau
1 Pkt
Rehabilitasi DI Dungbetung
Ds.Lau
1 Pkt
Rehabilitasi DI Sente
Ds.Lau
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Paket
64 Lokasi
20.295.620.000
50.000.000
2.150.000.000
Rehabilitasi DI Winong
Ds.Lau
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Turus
Ds.Lau
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Krangkeng
Ds.Cendono
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Pedes
Ds.Cendono
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sigentong
Ds.Puyoh
1 Pkt
Rehabilitasi DI Tegaru
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sowito
Ds.Puyoh
1 Pkt
Rehabilitasi DI Wuluh
Ds.Puyoh
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Celik
Ds.Puyoh
1 Pkt
Rehabilitasi DI Gandri
Ds.Puyoh
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Jumbleng
Ds.Puyoh
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Tonah
Ds.Puyoh
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sendang
Ds.Puyoh
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Tagung
Ds.Soco
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sitatar
Ds.Soco
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Klentang
Ds.Soco
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Japan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Bandar
Ds.Japan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Talang
Ds.Japan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sukun
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Rehabilitasi DI Pojok
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Gede
Ds.Glagah Kulon
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Gumpeng
Ds.Kuwukan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Gayam A
Ds.Tergo
1 Pkt
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Rehabilitasi DI Tempur
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Usulan SKPD
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Usulan SKPD
Pengawasan teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Rehabilitasi DI Dalan
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Elo
Ds.Kandangmas
1 Pkt
Rehabilitasi DI Semontel
Ds.Japan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sengon
Ds.Cranggang
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Gilingan
Ds.Rejosari
1 Pkt
Rehabilitasi DI Petung
Ds.Dukuh Waringin
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Klitik
Ds.Ternadi
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Bendo
Ds.Rejosari
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Seboyo
Ds.Tergo
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Grenjengan
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Usulan SKPD
1.1.03.1.03.24.13
1.1.03.1.03.24.14
Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai
Rehabilitasi DI Nyamplung
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Ngipik
Ds.Cranggang
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Mrisen
Ds.Golantepus
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Londo
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Nglengkong
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Menawan
Ds.Menawan
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Sendangkaseh
Ds.Gondosari
1 Pkt
Rehabilitasi DI Pucangan
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Usulan SKPD
Rehabilitasi DI Samban
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Rehabilitasi DI Simbar
Kabupaten Kudus
8 Bh
700.000.000 CUKAI
Semua kecamatan,
semua desa
5 Bh
700.000.000
Usulan SKPD
DBHCHT Block grand
DBHCHT Block grand
Rp. 700.000.000
1.000.000.000
29 Paket
1.200.000.000
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
3 Bh
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
4.395.000.000 APBD;
CUKAI
8 Buah
33 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Mejobo
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
Ds.Damaran
1 Pkt
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Banget
1 Pkt
Usulan SKPD
Usulan SKPD
Pengadaan Material
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Garung Lor
1 Pkt
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
1.1.03.1.03.24.15
Kabupaten Kudus
2 Lok
500.000.000 CUKAI
1.1.03.1.03.24.19
Kabupaten Kudus
19 Pkt
Peningkatan DI Gerangan
Kaliwungu
1 Pkt
800.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Geseng
Gebog
1 Pkt
600.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Tempur
Bae
1 Pkt
1.000.000.000
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
200.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Bantenan
Mejobo
1 Pkt
945.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Teratai
Gebog
1 Pkt
700.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Tuwung
Gebog
1 Pkt
495.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Kauman
Jati
1 Pkt
450.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Siwatu
Kaliwungu
1 Pkt
700.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Guwo
Dawe
1 Pkt
420.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Makam
Mejobo
1 Pkt
600.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Lau
Dawe
1 Pkt
400.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Glagah
Gebog
1 Pkt
250.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Jaranan
Gebog
1 Pkt
600.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Kepoh
Gebog
1 Pkt
500.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Langgar
Kaliwungu
1 Pkt
1.000.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Babak
Jekulo
1 Pkt
500.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Rowo
Jati
1 Pkt
200.000.000
Usulan SKPD
Peningkatan DI Sembojo
Jekulo
1 Pkt
1.000.000.000
Usulan SKPD
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
11.360.000.000 APBN;
1 Lokasi
3.500.000.000
19 lokasi
5.295.620.000
1.1.03.1.03.24.20
1.1.03.1.03.24.23
1.1.03.1.03.26
1.1.03.1.03.26.02
Kabupaten Kudus
3 Lok
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
3 Pkt
Kabupaten Kudus
3 Pkt
Dawe
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
400.000.000 CUKAI
6.100.000.000 BANGUB;
100%
4.450.000.000
10 Lokasi
1.000.000.000
3 paket
6.100.000.000
100%
100%
3.322.500.000
100%
Kabupaten Kudus
9 Pkt
1.450.000.000 CUKAI
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Kajar
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Tergo
1 Pkt
Ds.Undaan Lor
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Usulan SKPD
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
9 Paket
322.500.000
1.1.03.1.03.26.09
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Kabupaten Kudus
2 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
1 Pkt
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
1.1.03.1.03.28
1.1.03.1.03.28.02
Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
pengendali banjir
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Administrasi Pekerjaan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
1.1.03.1.03.28.03
1.1.09.1.03.16
100%
3.000.000.000 BANGUB;
1.100.000.000
1.000.000.000 CUKAI
100%
DBHCHT Block grand
Rp. 1.000.000.000
3.000.000.000
70.900.000.000
1 Paket
1.500.000.000
1 Paket
69.400.000.000
100.000.000 CUKAI
100.000.000
5,45%
0 M2
2 Paket
4.472.987.000
5,45%
0 M2
4.200.000.000
1.1.09.1.03.16
4.472.987.000
1.1.09.1.03.16.04
4.200.000.000
0%
41.500 M2
1 Pkt
1 Pkt
0%
41.500 M2
472.987.000 APBD;
1 paket
1.1.09.1.03.16.06
1 Pkt
3.800.000.000 APBD;
1 Paket
4.000.000.000
1.1.09.1.03.16.07
1 Pkt
200.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
2.2.03.1.03.15
0,03
25.000.000
0,03
5 Lok
5 Lok
100%
100%
100%
100%
2.2.03.1.03.15.03
2.2.03.1.03.17
Berfungsinya LPJU
100%
100%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan/KWh Meter
191 Pkt
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Dawe
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jekulo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jati
1 Pkt
2.2.03.1.03.17.02
450.000.000
1 Pkt
25.000.000 APBD;
100 persen
29.700.000.000
100%
450.000.000
33.350.000.000
100%
4.700.000.000 APBD;
CUKAI
APBD Rp.530.000.000
DBHCHT Block grand
Rp. 4.170.000.000
35 Paket
10.350.000.000
Administrasi Kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Jati
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Jati
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Mejobo
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Temulus
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Dawe
1 Pak
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
Dawe
1 Pak
Jekulo
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pak
Jati
1 Pkt
Usulan SKPD
Dawe
1 Pak
Jati
1 Pkt
Usulan SKPD
Jekulo
1 Pak
Jati
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Terban
1 Pak
Jati
1 Pkt
Usulan SKPD
Ds.Honggosoco
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
1 Pak
Ds.Loram Wetan
1 Pak
Ds.Tanjungrejo
1 Pak
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Rejosari
1 Pak
1 Pkt
Mejobo
1 Pkt
Ds.Padurenan
1 Pak
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pak
Undaan
1 Pkt
1 Pkt
1 Pak
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Dawe
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jati
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Undaan
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jati
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jati
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pak
1 Pkt
1 Pak
Jekulo
1 Pkt
Jekulo
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pak
Gebog
1 Pkt
Dawe
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pak
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Ds.Menawan
1 Pkt
Ds.Menawan
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Ds.Kirig
1 Pak
Dawe
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pak
Dawe
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Ds.Temulus
1 Pak
Dawe
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pak
Dawe
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Kedungsari
1 Pak
Undaan
1 Pkt
Ds.Soco
1 Pak
Undaan
1 Pkt
Jekulo
1 Pkt
Ds.Klumpit
1 Pak
Perencanaan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pkt
1 Pak
1 Pkt
Mejobo
1 Pak
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pak
Undaan
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pak
Pengawasan Teknis
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pak
Undaan
1 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pak
Gebog
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Bae
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Jati
Jati
1 Pkt
Jati
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jekulo
1 Pkt
Kota
1 Pkt
Ds.Undaan Lor
1 Pak
Kota
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Dawe
1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Kota
1 Pkt
Undaan
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Jati
1 Pkt
Jati
1 Pkt
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
Pengadaan Material
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Usulan SKPD
Mejobo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Mejobo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Mejobo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jati
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jati
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
2.2.03.1.03.17.03
2.2.03.1.03.18
Semua kecamatan,
semua desa
3 Unit
Usulan SKPD
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jati
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Bae
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Jekulo
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Pemasangan LPJU : Jl. Beru Genjang Wonosoco dan Jl. Lingkar - Jl. Wisata
Wonosoco
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Undaan
1 Pkt
Musrenbang Kecamatan
Kabupaten Kudus
8 Bln
Administrasi kegiatan
Semua kecamatan,
semua desa
1 Pkt
APBD
Semua kecamatan,
semua desa
8 Bln
APBD
6 Desa/Kel
Kabupaten Kudus
6 Desa/Kel
25.000.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
361.670.000.000
12 Bulan
23.000.000.000
6 Desa/Kel
200.000.000
6
desa/kelura
han
200.000.000
535.031.320.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Perkiraan Maju
Target
Kebutuhan Dana /
Sumber
Capaian
Pagu Indikatif
Dana
Catatan Penting
Kerja
1
1.00.1.04.01
1.00.1.04.01.01
1.00.1.04.01.02
1.00.1.04.01.05
2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoranjasa surat menyurat
Penyediaan
1.00.1.04.01.06
1.00.1.04.01.07
1.00.1.04.01.09
1.00.1.04.01.10
5
12 Bln
700 Bh
12 Bln
39 Unit
110 Unit
100%
1.738.831.000
Pagu Indikatif
9
100%
10
2.091.581.000
6.655.000 APBD;
12 Bulan
1.500
lembar
7.320.000
139.000.000 APBD;
12 Bulan
168.137.000
650 Bh
1 Pkt
Kebutuhan Dana
Kerja
6
Target
Capaian
1 paket
27.000.000
120.000.000 APBD;
12 Bulan
51.243.000
12 Bln
1.000.000.000 APBD;
12 Bulan
1.449.459.000
12 Bln
43.923.000 APBD;
12 Bulan
48.315.000
12 Bln
50.000.000 APBD;
12 Bulan
58.564.000
12 Bln
230 Rim
330 Dos
60 Unit
18 Botol
30 roll
27.000.000 APBD;
3150 Bh
480 Bh
10 Bh
Kabupaten
Kudus
12 Bln
30.000.000 APBD;
12 Bulan
28.988.000
17.968.000 APBD;
12 Bulan
19.764.000
92.000.000 APBD;
12 Bulan
58.564.000
15.285.000 APBD;
12 Bulan
16.105.000
156.000.000 APBD;
11 Bulan
70.276.000
2100 Lbr
600 Bh
350 Buku
4 Rim
fotocopy
1.00.1.04.01.12
115600 Lbr
Kabupaten
Kudus
164 Bh
Penyediaan kabel
300 M
65 Bh
4 Bh
5 roll
Kabupaten
Kudus
1.00.1.04.01.17
12 Bln
9167 Bh
51 Bh
5 Jenis
Peralatan makan
11 Jenis
Penyediaan Spanduk
15 Bh
10 Bh
12 Bln
6 Bh
Kabupaten
Kudus
eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman
harian pegawai dan ekstra puding;
tersedianya snack rapat
Pembelian air minum
Kabupaten
Kudus
12 Bln
60 Eksp
24 Eksp
11 Bln
180 Galon
1.00.1.04.01.17
Kabupaten
Kudus
Gula pasir
1386 Kg
Teh
450
Bungkus
8800 Gelas
1.00.1.04.02
1.00.1.04.02.03
1.00.1.04.02.07
1.00.1.04.02.09
1.00.1.04.02.10
Pengadaan mebeleur
Kabupaten
Kudus
1.00.1.04.02.22
1.00.1.04.02.24
1.00.1.04.02.26
1.00.1.04.02.28
1.00.1.04.02.29
1.00.1.04.02.42
100%
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
100%
4.548.540.000
2.000.000.000 APBD;
1 paket
47.916.000 APBD;
1 Paket
52.707.000
55.902.000 APBD;
1 Paket
61.492.000
60.000.000 APBD;
1 Paket
44.800.000
19.965.000 APBD;
1 Tahun
21.961.000
1 Paket
73.205.000
60 Bh
5 Bh
5 Bh
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
12 Bln
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
12 Bln
3.336.000.000 APBD;
12 Bulan
3.775.794.000
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
12 Bln
15.000.000 APBD;
12 Bulan
11.712.000
12 Bln
10.648.000 APBD;
12 Bulan
11.712.000
Kudus
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
1 Pkt
5.000.000 APBD;
1 Paket
19.325.000
1 Pkt
275.000.000 APBD;
1 Paket
292.820.000
166.375.000 APBD;
1 Paket
1 Pkt
636.550.000 APBD;
1 Pkt
1.00.1.04.03
Kudus
Kabupaten
Kudus
1.00.1.04.03.03
Kabupaten
Kudus
210 Stel
1.00.1.04.05
Kabupaten
Kudus
9 Org
Kabupaten
Kudus
3 Dok
1.00.1.04.06.01
6.628.356.000
87.846.000
5 Unit
dinas/operasional
Meningkatnya disiplin aparatur
1.00.1.04.06
12 Bulan
5 Unit
1.00.1.04.05.01
41.000.000 APBD;
1 Pkt
1.00.1.04.02.44
70.276.000
120 OH
1 Pkt
2000
Bungkus
12 Bln
Kabupaten
Kudus
11 Bulan
8800
Bungkus
1500 Dos
156.000.000 APBD;
100%
100%
3 Dok
135.000.000 APBD;
47.000.000
47.000.000 APBD;
100%
2 Dok
135.000.000
15.000.000
15.000.000 APBD;
100%
280 Set
100%
9 Orang
100%
1 Tahun
183.012.000
146.410.000
146.410.000
51.243.000
51.243.000
36.602.000
36.602.000
1.00.1.04.06.01
1.1.03.1.04.16
Kabupaten
Kudus
15.000.000 APBD;
2 Dok
11.5 KM
1.1.03.1.04.16.01
1.1.03.1.04.16.03
3.050.000.000
13.75 KM
63,82%
1 Tahun
0%
0%
30000 M
Kabupaten
Kudus
500 M
50.000.000 APBD;
59 Pkt
2.000.000.000 APBD;
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
Semua
kecamatan,
Ds.Burikan
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
Bae
500 M
Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Kel.
1 Pkt
Kerjasan
Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Kel.
1 Pkt
1 Pkt
Prioritas SKPD
Sunggingan
Ds.Kel. Mlati
Norowito
Ds.Kel. Mlati
1 Pkt
500 M
1 Pkt
DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
1 Pkt
1 Pkt
Norowito
Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Musrenbang
Kecamatan
1 Pkt
1 Pkt
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Ds.Janggalan
1 paket
60 Paket
Kecamatan
1 Pkt
17.500.000.000
65,47%
1 Dok
saluran drainase/gorong-gorong
36.602.000
Kecamatan
0
16.500.000.000
Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Ds.Karangrow
o
Semua
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
1 Pkt
Pembangunan drainase RT 1 RW 6
Dukuh Boto Kidul Ngembalrejo
kecamatan,
semua desa
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Loram
Wetan
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Loram
1 Pkt
Wetan
Ds.Gribig
1 Pkt
Desa Gribig
Penataan
drainase Hutan Kota Rendeng
Ds.Rendeng
1 Pkt
Pembangunan drainase RT 1, 5 RW 5
Desa
Mijen
Pembangunan
drainase RT 1 RW 1 Desa
Jekulo
Pembangunan
drainase RT 8 RW 5 Desa
Hadipolo
Pembangunan saluran air RT 7 RW 5
Ds.Mijen
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Desa
Hadipolo saluran air RT 1 RW 6
Pembangunan
Desa Ngembalrejo
Pembangunan
Saluran Drainase Pasar
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Tanjungkar 1 Pkt
ang
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRDMusrenbang
Kabupaten
Hasil
Ds.Hadipolo
Ds.Getaspejat 1 Pkt
en
1 Pkt
Dukuh
Kaliyosodrainase RT 1 RW 6
Pembangunan
Dukuh Boto Kidul Desa Ngembalrejo
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Hadipolo
Pembangunan saluran drainase Jl. Kapt
Ali Mahmud saluran air RT 7 RW 5
Pembangunan
Desa
Hadipolo saluran air RT 8 RW 5
Pembangunan
Bae
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Desa
Hadipolo saluran air RT 1 RW 1
Pembangunan
Desa Jekulo drainase RT 2-4 RW 5
Pembangunan
Desa
Gribig
Pembangunan
drainase RT 1-5 RW 5
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Gribig
1 Pkt
Ds.Mijen
1 Pkt
Desa Mijen
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Kabupaten
forum
SKPD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
Kabupaten
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
1 Pkt
Musrenbang
Kecamatan
1 Pkt
Ds.Setrokalan 1 Pkt
gan
Ds.Gamong
1 Pkt
Musrenbang
Kecamatan,
PokokHasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
Ds.Karangmal 1 Pkt
ang
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Karangmalang-Getasrabi
1.1.03.1.04.16.05
Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong
Ds.Burikan
1 Pkt
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Jati
1 Pkt
Prioritas SKPD
Semua
kecamatan,
1 Pkt
5 Pkt
1.000.000.000 APBD;
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus) 5 Paket
1.000.000.000
Madurekso (Klenteng-Menara)
Rehabilitasi saluran drainase Jalan R.
Agil Kusumadya (Kawasan RSUD dr.
Loekmonohadi)
Pengecatan kansten trotoar perkotaan
1.1.03.1.04.17
Program Pembangunan
turap/talud/brojong
1.1.03.1.04.17.03
Pembangunan turap/talud/bronjong
Pembangunan turap/talud/bronjong
1.1.03.1.04.19
Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong
1.1.03.1.04.19.02
1.1.03.1.04.22
1.1.03.1.04.27
1.1.03.1.04.27.06
minum
Penyusunan Rispam
1.1.03.1.04.22.01
1.1.03.1.04.22.02
1.1.03.1.04.27.07
1.1.03.1.04.27.09
100.000.000
200 M
5,5 KM
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1650 M
100.000.000
47,36%
100%
7.000.000.000
2150 M
1.000.000.000
5 Paket
150.000.000
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
0%
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1 Pkt
50.000.000 APBD;
85,57%
200.000.000
100%
0%
Kudus
1.000.000.000
100%
1 Paket
Paket
950.000.000
86,31%
200.000.000
0
1.450.000.000
1 Dok
300.000.000 APBD;
1 Paket
500.000.000
3 Lok
600.000.000 APBD;
1 paket
800.000.000
1 paket
150.000.000
Kudus
Ds.Gondoharu 1 Lok
m
Prioritas SKPD
Ds.Prambatan 1 Lok
Kidul
Prioritas SKPD
Ds.Sadang
1 Lok
Kabupaten
Kudus
1 Thn
35 Paket
48,13%
100.000.000 APBD;
100%
kabupaten
Kudus
Kabupaten
7.000.000.000
7 KM
Prioritas SKPD
200 M
Prioritas SKPD
50.000.000 APBD;
100%
40.250.000.000
100%
5.000.000.000
1.1.03.1.04.29
1.1.03.1.04.29.02
40.250.000.000
5.000.000.000
18 KM
Kabupaten
Kudus
16 Pkt
3 Pkt
3 Pkt
21 KM
26.000.000.000 APBD;
40 Pkt
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase
Jl. Veteran
Pembangunan
/ Rehabilitasi Saluran
Semua
kecamatan,
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Ds.Klaling
1 Pkt
Kota
1 Pkt
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Semua
kecamatan,
semua desa
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
40 Paket
4.250.000.000
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Jati
1 Pkt
Prioritas SKPD
Semua
kecamatan,
semua desa
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kota
1 Pkt
hasil Musrenbang
Kabupaten
Ds.Getaspejat 1 Pkt
en
Kota
1 Pkt
Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Jati
Prioritas SKPD
hasil Musrenbang
Kabupaten
1 Pkt
Prioritas SKPD
1 Pkt
Prioritas SKPD
hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Kota
1 Pkt
Prioritas SKPD
Musrenbang
Kecamatan
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Padurenan 1 Pkt
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
Gebog
1 Pkt
Hasil Kabupaten
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Jepang
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang
Ds.Gondoharu 1 Pkt
m
Semua
kecamatan,
Kabupaten
1.1.03.1.04.30.02
Kabupaten
1 Pkt
1 Thn
2 Pkt
14.000.000.000 BANGU
B;
2 Pkt
12 bulan
Usulan Bangub
1 Pkt
Usulan Bangub
95,05%
2 paket
1 Pkt
7.346.006.000
95,53%
176 KM
750.000.000
Kabupaten
Kudus
55 Pkt
jembatan lingkungan
pembangunan
jembatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Pembangunan jembatan
Ds.Wonosoco
1 Pkt
pembangunan jembatan
Ds.Terangmas 1 Pkt
1
Larikrejo
Pembangunan
jalan lingkungan RT 5 RW Ds.Ngembalrej
1
ngembal kulon
Pembangunan
jalan lingkungan RT 8 RW o
Ds.Karangben
5 Karangbener jalan lingkungan RT 2 dan er
Pembangunan
Ds.Bae
3
RW 2 Desa Bae
Pembangunan
Jembatan Gentungan Ds.Margorejo
1 Pkt
Bandung
Pembangunan jalan lingkungan RT 1 RW Ds.Mijen
7 Desa Mijen Kaliwungu
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Wates
87%
3.211.006.000 APBD;
261 Paket
55 Pkt
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Larikrejo
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
61.000.000.000
13 Unit
86%
180 KM
12 Unit
dibangun
Cakupan pelayanan jaringan sarana
dan prasarana air bersih perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan
lingkungan
Pengawasan Pembangunan jalan dan
250.000.000 APBD;
hasil Musrenbang
Kabupaten
Kudus
Hasil Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD
Kabupaten
60
m2 (Musrenbang
Kecamatan)
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
55.650.000.000
Ds.Soco
1 Pkt
pembangunan jembatan
Ds.Ternadi
1 Pkt
P8mxL4m
(Musrenbang
Musrenbang
39Kecamatan
x 1,85 x 0,12
(Musrenbang
3 x 100 m
(Musrenbang
RT 5
dan RT 4 RW 4
Karangrowo
P= 5 m
L= 4 m T= 4 m
(Musrenbang
Musrenbang
Ds.Cendono
1 Pkt
Kecamatan
40
mx1m
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Cranggang 1 Pkt
P= 5 (Musrenbang
m L= 4 m T= 3 m
(Musrenbang
5 m x 3,5 m
Ds.Lau
Ds.Cranggang 1 Pkt
Ds.Lau
1 Pkt
Pembangunan jembatan
Ds.Kutuk
1 Pkt
Pembangunan jembatan
Ds.Wonosoco
1 Pkt
Ds.Klumpit
1 Pkt
Hasil Kecamatan
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
Ds.Papringan
1 Pkt
Kencing
Papringan
Pembangunan
jalan lingkungan Dukuh
Jetak-Kedungdowo
Pembangunan jalan lingkungan RW 1RW 2 Desa Gamong
Pembangunan
jalan lingkungan Dukuh
Ds.Kedungdo
wo
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Klumpit
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
1 Pkt
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
1 Pkt
P= 6 (Musrenbang
m L= 4 m T= 5 m
(Musrenbang
Gundilan
(Musrenbang
Kecamatan)
P= 6 m
L= 4 m T= 5 m
(Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
hasil Musrenbang
Kabupaten
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
1 Pkt
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow
o
Ds.Larikrejo
1
1
Desa Larikrejo
Pembangunan
jembatan penghubung RT Ds.Karangrow 1
4-5
Dukuh Ngelo
Pembangunan
jalan lingkungan RT 7 RW o
Ds.Karangrow 1
3 Dukuh Ngelo jalan lingkungan RT 1 RW Ds.Karangrow
o
Pembangunan
1
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
Pkt
Pkt
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
Pkt
Pkt
5
Dukuh Kaliyoso
Pembangunan
jalan RT 5 RW 5 Dukuh
Kaliyoso
Pembangunan jalan RT 1,2,3 RW 6
Dukuh Kaliyosojalan lingkungan RT 5 RW
Pembangunan
o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow
1 Pkt
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Kabupaten
Kudus
2 Pkt
Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Glagah
1 Pkt
Kulon
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
6 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
usulan DAK
Ds.Menawan
1 Pkt
usulan DAK
Ds.Karangmal 1 Pkt
ang
Usulan DAK
Ds.Padurenan 1 Pkt
Usulan DAK
Ds.Papringan
1 Pkt
Usulan DAK
usulan DAK
1.1.03.1.04.30.06
1.1.03.1.04.30.09
350.000.000 APBD;
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
17 Paket
2.850.000.000
2 Pkt
15m x 3m x 0,2m
100.000.000 APBD;
2 paket
500.000.000
2.285.000.000 APBN;
2 Paket
1.200.000.000
4 paket
800.000.000
1 Pkt
6 Pkt
1.1.03.1.04.30.10
berbasis
masyarakat
Pengawasan
Pembangunan sanitasi
lingkungan berbasis masyarakat
Pembangunan sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat di Desa
Kedungdowo
Ds.Piji
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
4 Pkt
Ds.Kedungdo
wo
1 Pkt
4 Pkt
Usulan DAK
1.400.000.000 APBN;
APBD;
Usulan DAK
1.1.03.1.04.31
1.1.03.1.04.31.06
1.1.03.1.04.31.07
1.1.03.1.04.32
Usulan DAK
Ds.Jekulo
1 Pkt
Usulan DAK
Ds.Tanjungkar 1 Pkt
ang
Usulan DAK
2 Ranperda
1 Dok
300.000.000 APBD;
1 dokumen
200.000.000 APBD;
1 dokumen
Kudus
2 Kali
1.1.03.1.04.32.09
1 Dok
Ruang
1.1.04.1.04.15
1.1.04.1.04.15.02
1.1.04.1.04.15.04
250.000.000
1 Dok
1.1.03.1.04.33.05
1 Dok
1 Dok
2 Kali
1 Dok
300.000.000
100%
1 Dok
Kabupaten
Kudus
1 Dok
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar,
Sosialisasi pemanfaatan ruang
prosedur dan manual pemanfaatan ruang
1.1.03.1.04.33.02
500.000.000
1.1.03.1.04.32.07
1.1.03.1.04.33
2 Dok
2 Kali
300.000.000
0
100.000.000
1 Dok
50.000.000 APBD;
200.000.000 APBD;
350.000.000
4 Kali
2 Kali
1 dokumen
1 Dok
50.000.000
50.000.000
400.000.000
4 Kali
1 Dok
300.000.000 APBD;
4 Kali
50.000.000 APBD;
Kabupaten
Kudus
1 Dok
100.000.000 APBD;
Kabupaten
Kudus
1 Kali
25.000.000 APBD;
1 Kali
75.000.000
1.1.04.1.04.15.05
Kabupaten
Kudus
1 Kali
25.000.000 APBD;
1 Kali
1.1.04.1.04.15.06
Kabupaten
Kudus
50 Unit
1.1.04.1.04.15.07
Bakalan
Krapyak
12 Bln
1.1.04.1.04.15.08
1.1.04.1.04.15.09
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
89,80%
2.626.000.000
100.000.000 APBD;
1 dokumen
4 Kali
90,41%
2 Lokasi
50 Unit
1.031.000.000 APBD;
12 Bulan
1 Dok
400.000.000 APBD;
12 Bulan
60 Unit
945.000.000 APBN;
Terbangun
nya PSU
Perumaha
n 5 Paket
Kudus
2 Pkt
2 Pkt
350.000.000
50.000.000
5.189.100.000
0
150.000.000
1.464.100.000
0
3.500.000.000
Ds.Setrokalan 20 Unit
gan
Usulan DAK
Ds.Gondoharu 20 Unit
m
Usulan DAK
Ds.Berugenjan 20 Unit
g
Usulan DAK
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Usulan DAK
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Indah 3
persentase
rumah tangga bersanitasi
1.1.04.1.04.16
1.1.04.1.04.16.02
Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Pembangunan / penyediaan sarpras air
dasar terutama bagi masyarakat miskin
bersih/ sanitasi
1.1.04.1.04.18
Kabupaten
Kudus
1.1.04.1.04.18.01
1.1.04.1.04.19
1.1.04.1.04.19.06
1 Lok
95,53%
100.000.000
13,64%
Kabupaten
Kudus
1 Kgt
Kabupaten
Kudus
23 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Getasrabi
1 Pkt
Ds.Bulung
Cangkring
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Lambanga
n
1 Pkt
Ds.Kel.
Kajeksan
Ds.Kel.
1 Pkt
Kajeksan
Ds.Kel.
Kajeksan
1 Pkt
1 Pkt
400.000.000
25 Unit
30.000.000
1 kegiatan
950.000.000
1,66%
750.000.000 APBD;
3 Paket
23 Pkt
Ds.Undaan
1 Pkt
Lor
Ds.Gondangm 1 Pkt
anis
Kaliwungu
1 Pkt
400.000.000
1 Lokasi
14,39%
100.000.000 APBD;
1,66%
1 Pkt
400.000.000
400.000.000 APBD;
25 Unit
Karangbajang Bulungcangkring
Usulan DAK
95,05%
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Prioritas
SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD, Usulan
Forum
SKPD
Pokok
pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Penerima
harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab.
Kudus)
Penerima
harus
siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
30.000.000
2.200.000.000
1.200.000.000
Ds.Kel.
Kajeksan
Ds.Kaliputu
1 Pkt
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
pemakaman
Persentase penanganan sampah
1.1.04.1.04.19.07
1.1.08.1.04.15
1.1.08.1.04.15.01
1.1.08.1.04.15.02
1 Pkt
200.000.000 APBD;
Musrenbang
Kecamatan
Penerima
harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
88%
20.089.807.000
89%
0,429
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
pengelolaan
Penyusunan sampah
SIM / Database Pengelolaan Kudus
Persampahan
Pengadaan sarpras persampahan
1 Paket
1.000.000.000
1 Pkt
1 Dok
1397 Unit
50.000.000 APBD;
dokumen
3.100.000.000 APBD;
480 Unit
1 Pkt
3 Pkt
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Usulan DAK
Usulan DAK
Ds.Medini
1 Unit
Ds.Medini
17 Unit
Ds.Lambanga
n
2 Unit
Ds.Sidomulyo 1 Unit
10.565.000.000
0,454
Usulan DAK
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
0
4.745.000.000
1.1.08.1.04.15.04
Ds.Kel.
300 Unit
Kajeksan
Ds.Jati Wetan 1000 Bh
Ds.Japan
1 Unit
Ds.Getasrabi
1 Unit
Ds.Piji
1 Unit
Ds.Menawan
1 Unit
Ds.Sidomulyo 1 Pkt
Jekulo
Pemeliharaan TPS
Kabupaten
Kudus
4 Pkt
Ds.Jepang
Pakis
Ds.Kel.
1 Pkt
Prioritas SKPD
1 Pkt
Prioritas SKPD
Purwosari
Ds.Rendeng
1 Pkt
Prioritas SKPD
1.1.08.1.04.15.05
1.1.08.1.04.15.08
1.1.08.1.04.15.10
1.1.08.1.04.15.13
1 Pkt
berbadan hukum,
Musrenbang
5 paket
600.000.000
6 Paket
2.900.000.000
1 Tahun
1.700.000.000
2 Pkt
Musrenbang
Kecamatan
Prioritas
SKPD
Prioritas SKPD
3.000.000.000 APBD;
1 Thn
1 Pkt
Ds.Tanjungrej 1 Pkt
o
Ds.Tanjungrej 1 Pkt
o
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
5.939.807.000 APBD;
Kudus
1 Pkt
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
1 Kali
200.000.000 APBD;
1 Kali
200.000.000
5 Kgt
200.000.000 APBD;
1 Paket
420.000.000
persampahan
Kudus
5 Pkt
Pembangunan TPS
Pembangunan TPS Blok Si Pucang Jl.
Lingkar
Ds.Prambatan 1 Pkt
Lor
Ds.Prambatan 1 Pkt
Lor
Ds.Kel. Mlati
Norowito
Ds.Getasrabi
1 Pkt
1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Japan
1 Unit
1.1.08.1.04.15.14
1 Pkt
1.1.08.1.04.15.15
Kelurahan
Purwosari
1 Pkt
Kabupaten
Pembangunan / peningkatan taman dan Kudus
Kabupaten
hutan
kota dan Pengawasan
Kudus
Perencanaan
1 Pkt
1 Pkt
Prioritas SKPD
Ds.Ploso
1 Pkt
Prioritas SKPD
Ds.Ploso
1 Pkt
Prioritas SKPD
Semua
2 Pkt
kecamatan,
Ds.Jati Wetan 1 Pkt
Prioritas SKPD
Ds.Kel.
1 Pkt
Purwosari
Ds.Gondangm 1 Pkt
anis
Ds.Kel.
1 Pkt
Prioritas SKPD
1.1.08.1.04.24
1.1.08.1.04.24.03
1.1.08.1.04.24.05
8%
44 Pkt
5 Pkt
Pembangunan / peningkatan taman dan
hutan kota
Pembangunan Taman Jati Indah III
Ds.Jati Wetan 1 Pkt
6.000.000.000 BANGU
B;
1 paket
1.000.000.000 APBN;
1 paket
5.625.000.000
50.000.000 APBD;
1 Paket
5 Paket
1.525.000.000
Prioritas SKPD
1 Pkt
1 Pkt
Prioritas SKPD
Ds.Rendeng
1 Pkt
Ds.Rendeng
1 Pkt
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Tanah
Bondo Desa,
Semua
1 Pkt
kecamatan,
Ds.Tanjungkar 1 Unit
ang
Ds.Ploso
Musrenbang
Kecamatan
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Ds.Jepang
Ds.Undaan
1 Pkt
Kidul
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
Ds.Barongan
2 Pkt
Prioritas SKPD
Ds.Barongan
4 Unit
1 Pkt
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Ds.Terban
Prioritas SKPD
1 Pkt
4.000.000.000
2.500.000.000 APBD;
SKPD + Musrenbang
Kecamatan
Prioritas
SKPD
1 Pkt
0
9%
Purwosari
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Gondoharu 1 Pkt
m
Prioritas SKPD
Ds.Kaliwungu 1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang
Ds.Rendeng
1 Pkt
KAbupaten
1 Pkt
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Ds.Kedungdo
wo
Usulan RKPD
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Prioritas SKPD
1 Pkt
ang
Ds.Kutuk
1 Unit
Ds.Medini
1 Unit
Ds.Kalirejo
1 Unit
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang
Kabupaten
Ds.Tanjungkar 1 Unit
ang
1.1.08.1.04.24.06
Pemeliharaan RTH
1 Unit
Ds.Banget
1 Unit
Ds.Demangan 1 Unit
Ds.Besito
1 Pkt
1 Unit
12 Bln
Kabupaten
Kudus
Kecamatan
1 Pkt
Hasil Musrenbang
Kabupaten
1 Pkt
1 Pkt
Prioritas SKPD
3.000.000.000 APBD;
1 Tahun
2.375.000.000
1.1.08.1.04.24.06
Pemeliharaan RTH
1.1.08.1.04.24.08
1.1.09.1.04.16
Kabupaten
Kudus
Pemeliharaan taman kota, Pengecatan
turus jalan dan Penyediaan sarpras
pemeliharaan RTH
Pengadaan Mobil Tangga Hidrolis
Kabupaten
Kudus
1.1.09.1.04.16.07
1.1.09.1.04.18.01
1.1.19.1.04.23
1.1.19.1.04.23.01
5,45%
41.500 M2
Informasi
Pertanahan*
Penyusunan
sistem informasi pertanahan Penyusunan data pertanahan
yang
handal
Program peningkatan kesiagaan dan
Cakupan pelayanan bencana
pencegahan bahaya kebakaran
kebakaran kabupaten
Persentase
aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi standar
Penyusunan Perda Penanggulangan
Bahaya Kebakaran
1 Tahun
100.000.000
1 Pkt
0 M2
1.1.09.1.04.16.05
1.1.09.1.04.18
75.000.000 APBD;
1.1.09.1.04.16.04
2.375.000.000
Prioritas SKPD
12 Bln
1 Tahun
3 Pkt
1.1.09.1.04.16.08
3.000.000.000 APBD;
23.263.600.000
5,45%
1.800.000.000
0 M2
0%
0%
41.500 M2
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
2 Pkt
600.000.000 APBD;
2 paket
600.000.000
1 Pkt
600.000.000 APBD;
1 paket
600.000.000
Kudus
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
2 Pkt
600.000.000 APBD;
2 paket
600.000.000
Kudus
1 Dok
Kabupaten
Kudus
1 Dok
486395 M2
21.463.600.000 BANGU
200.000.000 B;
200.000.000 APBD;
100%
1.329.000.000
1 tahun
1 Dok
1 Paket
100%
56%
0
50.000.000
50.000.000
1.250.000.000
61%
Kabupaten
Kudus
1 Dok
100.000.000 APBD;
1 kegiatan
Kabupaten
Kudus
1 Kali
5.000.000 APBD;
1 kegiatan
1.1.19.1.04.23.05
Kabupaten
Kudus
3 Org
9.000.000 APBD;
2 Orang
11.500.000
1.1.19.1.04.23.08
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
200.000.000 APBD;
1 Paket
554.000.000
1.1.19.1.04.23.09
Kabupaten
Kudus
12 Bln
300.000.000 APBD;
12 Bulan
390.000.000
1.1.19.1.04.23.10
Kabupaten
Kudus
1 Pkt
360.000.000 APBD;
1 Paket
1.1.19.1.04.23.11
Kabupaten
Kudus
1 Kgt
100.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
1.1.19.1.04.23.12
Kabupaten
Kudus
Kabupaten
1 Pkt
250.000.000 APBD;
12 Bulan
144.500.000
1.1.19.1.04.23.13
5.000.000 APBD;
12 Bulan
3.3.01.1.04.15
3.3.01.1.04.15.01
1.1.19.1.04.23.02
12 Bln
Kudus
76%
150.000.000
2 Dok
Kabupaten
Kudus
1 Dok
40.000.000
10.000.000
80%
50.000.000
1 dokumen
50.000.000
1 Dok
50.000.000 APBD;
3.3.01.1.04.15.02
3.3.01.1.04.19
3.3.01.1.04.19.07
3.3.01.1.04.21
Kabupaten
Kudus
TOTAL
100.000.000 APBD;
dokumen
1 Dok
50.000.000
1 Dok
daerah
pembangunan
daerah
Jumlah
dokumen
review RPIJM
Kabupaten
Kudus
3.3.01.1.04.21.13
1 Dok
1 Dok
50.000.000 APBD;
10 Dok
100.000.000
dokumen
11 Dok
94%
95%
100%
100%
1 Dok
2 Dok
2 Dok
1 Dok
1 Dok
100.000.000 APBD;
116.493.600.000
dokumen
0
126.358.476.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.07.01
1.00.1.07.01.01
Penyediaan perangko
Penyediaan materai
Kab. Kudus
248 Lbr
1000 Lbr
1.00.1.07.01.02
Kab. Kudus
4 Jenis
1.00.1.07.01.03
Kab. Kudus
20 Unit
1.00.1.07.01.05
Dishubkominfo
1.00.1.07.01.06
Kab. Kudus
1.00.1.07.01.07
1.00.1.07.01.09
1.00.1.07.01.10
1.00.1.07.01.11
100 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
2.482.130.000
5.000.000 APBD;
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
248 lembar
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
2.520.728.000
6.000.000
1.920.000.000 APBD;
4 jenis
1.920.000.000
5.000.000 APBD;
20 unit
9.000.000
7 Lok
40.000.000 APBD;
7 lokasi
50.000.000
24 Unit
15.730.000 APBD;
24 unit
8.000.000
Kab. Kudus
23 Org
165.000.000 APBD;
Kab. Kudus
29 Unit
5.000.000 APBD;
Tersedianya ATK
Kab. Kudus
3945 Bh
25.000.000 APBD;
3945 buah
25.228.000
Kab. Kudus
100000 Lbr
32 Jenis
165.000.000 APBD;
10000 lbr
100.000.000
1.00.1.07.01.12
Kab. Kudus
198 Bh
5.000.000 APBD;
198 buah
6.000.000
1.00.1.07.01.14
Kab. Kudus
189 Bh
5.000.000 APBD;
189 buah
6.000.000
1.00.1.07.01.15
Kab. Kudus
25 Eksp
4.000.000 APBD;
25 eksemplar
1.00.1.07.01.17
Kab. Kudus
225 Hari
25.000.000 APBD;
225 hari
1.00.1.07.01.18
Kab. Kudus
117 Kali
97.400.000 APBD;
120 kali
100.000.000
1.00.1.07.02
100 %
1.675.000.000
1.00.1.07.02.03
Kelurahan Purwosari
1 Pkt
1 Pkt
300.000.000 APBD;
1 Paket
500.000.000
1.00.1.07.02.05
Kab. Kudus
1 Unit
700.000.000 APBD;
1 Unit
700.000.000
1.00.1.07.02.07
Kab. Kudus
10 Unit
50.000.000 APBD;
10 Unit
65.000.000
1.00.1.07.02.09
Kab. Kudus
10 Unit
50.000.000 APBD;
0 Unit
1.00.1.07.02.10
Pengadaan mebeleur
Mebeleur
Kab. Kudus
12 Unit
80.000.000 APBD;
10 Unit
1.00.1.07.02.11
Kab. Kudus
13 Lok
290.000.000 APBD;
1.00.1.07.02.22
Kelurahan Purwosari
1 Lok
1 Pkt
1 Pkt
1.000.000.000 APBD;
0 Paket
1.00.1.07.02.24
Kab. Kudus
24 Unit
200.000.000 APBD;
1 Tahun
135.000.000
1.00.1.07.03
100 %
70.000.000
100 %
65.000.000
1.00.1.07.03.02
1.00.1.07.05
1.00.1.07.05.01
1.00.1.07.06
100 %
Kab. Kudus
200 Set
100 %
Badan Diklat
Perhubungan
5 Org
100 %
2.670.000.000
70.000.000 APBD;
50.000.000
50.000.000 APBD;
25.000.000
23 orang
29 unit
11 Lokasi
250.000.000
9.500.000
6.000.000
25.000.000
0
65.000.000
210.000.000
200 Set
65.000.000
100 %
40.000.000
10 Orang
100 %
40.000.000
75.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.1.07.06.01
1.1.07.1.07.15
Target
Capaian
Kerja
4
Kab. Kudus
5
6 Dok
1,49 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
25.000.000 APBD;
1.805.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
1 dokumen
1,39 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
75.000.000
1.993.010.000
Kab. Kudus
1 Dok
250.000.000 APBD;
1 dokumen
200.000.000
Kab. Kudus
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Unit
190.000.000 APBD;
3 dokumen
290.000.000
Kab. Kudus
1 Kgt
1 Kgt
250.000.000 APBD;
1 kegiatan
100.000.000
Pameran perhubungan
Kab. Kudus
1 Kali
15.000.000 APBD;
Kab. Kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1 Paket
300.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
4 Pkt
1.000.000.000 APBD;
2 Paket
1.078.010.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Barongan
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Colo
1 Pkt
1.1.07.1.07.16
879.501 Org
100 %
325.000.000
1 kali
880.381 Org
100 %
25.000.000
975.000.000
Kab. Kudus
9 Unit
150.000.000 APBD;
1 Paket
75.000.000
Kelurahan Purwosari
1 Pkt
100.000.000 APBD;
2 Paket
300.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
75.000.000 APBD;
1 Paket
600.000.000
1.1.07.1.07.17
0,000766
62,59 %
100 %
16,26 %
35.600 Org
695.000.000
0,000775
62,59 %
100 %
16,27 %
35.600 Org
450.000.000
Kab. Kudus
15 Kali
10.000.000 APBD;
1 Paket
100.000.000
Kab. Kudus
1 Thn
160.000.000 APBD;
1 Paket
100.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
300.000.000 APBD;
1 Paket
75.000.000
Kab. Kudus
2 Kgt
75.000.000 APBD;
1 Paket
75.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
150.000.000 APBN;
1 paket
1.1.07.1.07.18
6 Lok
100 %
1.217.581 Org
Kab. Kudus, Desa Kajar
1 Pkt
1.650.000.000
500.000.000 APBD;
6 Lok
100 %
1.241.933 Org
1 Paket
100.000.000
4.100.000.000
2.500.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Pkt
950.000.000 APBD;
1 Paket
1.500.000.000
1 Pkt
200.000.000 APBD;
1 Paket
100.000.000
1.1.07.1.07.19
85,83 %
5,33 %
2.000.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Simpang
700.000.000 APBD;
Kab. Kudus
2 Pkt
1 Lok
Pengadaan Guardrail
93,01 %
5,33 %
Untuk keg.
pengadaan cermin
tikung merupakan
usulan
Musrenbang
Kecamatan Kota
dan Kecamatan
Jekulo. Untuk keg.
pengadaan
warning light
merupakan usulan
Musrenbang Kec.
Bae.
2.746.990.000
7 Paket
942.320.000
7 Paket
1.124.670.000
Kab. Kudus
1 Pkt
200.000.000 APBD;
1 Paket
380.000.000
1.1.07.1.07.19.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan/Pagar Pemeliharaan perlengkapan lalu lintas
Pengaman Jalan
Kab. Kudus
1 Pkt
500.000.000 APBD;
1 Paket
100.000.000
Kabupaten Kudus
2 Lok
200.000.000 APBN;
2 lokasi
1.1.07.1.07.20
1.1.25.1.07.15
10,45 %
100 %
18.250 Unit
35 Menit
Kab. Kudus
48 Kali
2 Pkt
13 Sys
1 Unit
255.000.000
255.000.000 APBD;
2.170.000.000
3 Paket
200.000.000
295.000.000
295.000.000
13 Sys
1 Unit
3.208.000.000
1 Tahun
1.400.000.000
Kab. Kudus
1 Thn
1 Pkt
Kab. Kudus
1 Pkt
1.000.000.000 APBD;
35 titik
975.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
500.000.000 APBD;
1 Paket
500.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
300.000.000 APBD;
1 Paket
1.1.25.1.07.16
1.1.25.1.07.17
0,225 %
Kab. Kudus
Kab. Kudus
370.000.000 APBD;
10,21 %
100 %
18.300 Unit
35 Menit
100.000.000
0,223 %
333.000.000
200.000.000
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1 Paket
200.000.000
13 Sys
50.000.000
13 Sys
30.000.000
1 Paket
30.000.000
1 Pkt
50.000.000 APBD;
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.25.1.07.18
2
Program kerjasama informasi dengan mas media
Target
Capaian
Kerja
5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Media website
Media massa (TV, Surat Kabar, radio, dll)
Media Online
Media luar ruang
Media interpersonal
Media tradisional dan fasilitasi FK Metra
Kab. Kudus
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
3 Pkt
1 Kali
1 Kali
Kab. Kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
Pembinaan LKM
Kab. Kudus
3 Kali
50.000.000 APBD;
23.497.130.000
Target
Capaian
Kerja
9.150.000.000
TOTAL
Catatan Penting
9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
APBD Rp.
2.200.000.000
DBHCHT Block
Grand Rp.
6.800.000.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
420.000.000
4 Paket
350.000.000
1 Paket
20.000.000
3 kali
50.000.000
18.793.728.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.08.01
1.00.1.08.01.01
Kabupaten Kudus
960 Lbr
64 Kali
1.00.1.08.01.02
Kabupaten Kudus
5 Rek
1.00.1.08.01.03
Kabupaten Kudus
10 Unit
1.00.1.08.01.05
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1.00.1.08.01.06
Kabupaten Kudus
3 Unit
8 Unit
1 Unit
45.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.08.01.07
Kabupaten Kudus
8 Org
17 Org
45.640.000 APBD;
12 Bulan
120.000.000
1.00.1.08.01.08
Kabupaten Kudus
35 Jenis
7.000.000 APBD;
12 Bulan
7.000.000
1.00.1.08.01.09
Kabupaten Kudus
23 Unit
8.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.08.01.10
Kabupaten Kudus
45 Jenis
11.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.08.01.11
Kabupaten Kudus
12 Jenis
8.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.08.01.12
Kabupaten Kudus
20 Jenis
7.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
1.00.1.08.01.15
Kabupaten Kudus
4 Jenis
6.000.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
1.00.1.08.01.17
Kabupaten Kudus
17 Org
23.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.08.01.18
Kabupaten Kudus
250 Kali
75.000.000 APBD;
12 Bulan
80.000.000
1.00.1.08.02
100 %
260.000.000
1.00.1.08.02.09
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
60.000.000 APBD;
10 Unit
50.000.000
1.00.1.08.02.10
Pengadaan mebeleur
Kabupaten Kudus
4 Unit
23 Unit
36.000.000 APBD;
1 Paket
45.000.000
1.00.1.08.02.22
Kabupaten Kudus
12 Bln
1 Pkt
128.770.000 APBD;
1 Paket
50.000.000
1.00.1.08.02.24
Kabupaten Kudus
12 Bln
100.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
1.00.1.08.02.26
Kabupaten Kudus
19 Unit
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.08.02.29
Kabupaten Kudus
12 Bln
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.08.02.42
Kabupaten Kudus
3 Pkt
400.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.08.03
100 %
20.000.000
100 %
1.00.1.08.03.03
100 %
100 %
Kabupaten Kudus
30 Set
307.640.000
Catatan
Penting
100 %
419.000.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
52.000.000 APBD;
12 Bulan
80.000.000
6.000.000 APBD;
12 Bulan
7.000.000
9.000.000 APBD;
1 Paket
9.000.000
739.770.000
20.000.000 APBD;
30 Set
20.000.000
20.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.1.08.05
1.00.1.08.05.01
1.00.1.08.06
1.00.1.08.06.01
1.1.08.1.08.16
Target
Capaian
Kerja
5
100 %
Kabupaten Kudus
6 Org
100 %
Kabupaten Kudus
6 Dok
100 %
100 %
100 %
100 %
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
20.000.000
9
100 %
20.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
2.736.000.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
20.000.000
6 Orang
20.000.000
100 %
24.000.000
1 Paket
24.000.000
100 %
100 %
100 %
100 %
4.807.312.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
5 Set
2 Kali
6 Kali
1 Pkt
300.000.000 APBD;
500.000.000
Pengujian air limbah hotel, rumah makan, rumah sakit, industri, dan air
bersih
Pengujian air sungai
Pengujian udara ambient lingkungan
Penilaian peningkatan peringkat kinerja perusahaan
Penyusunan Studi daya dukung dan daya tampung penetapan kelas
sungai
Kabupaten Kudus
20 Lok
20 Lok
4 Lok
15 Lok
1 Dok
361.000.000 APBD;
20 Lokasi, 20 Lokasi,
4 Lokasi, 1 Paket, 15
Lokasi
450.000.000
Kabupaten Kudus
16 Bh
25.000.000 APBD;
16 Buah
1 Pkt
150.000.000 APBN;
1 Paket
Kabupaten Kudus
9 Lok
36 Lok
9 Lok
9 Lok
9 Lok
1 Pkt
150.000.000 CUKAI
9 Lokasi, 36 Lokasi,
9 Lokasi, 9 Lokasi, 9
Lokasi, 1 Paket
Kabupaten Kudus (9
Kecamatan)
9 Pkt
1 Pkt
1.1.08.1.08.17
0,74 %
100,00 %
Kabupaten Kudus
1 Set
1 Set
2 Pkt
1 Set
1 Set
1 Pkt
1.750.000.000 APBN;
2.673.590.000
1.573.590.000 APBD;
400.000.000 APBD;
0,84 %
100,00 %
Hasil
Musrenbang
Pokok - pokok
pikiran DPRD
30.000.000
1.911.312.000
566.000.000
1.350.000.000
1.347.000.000
2 Lokasi, 1 Pkt, 1
Set, 12 Bulan
347.000.000
600.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.08.1.08.18
1.1.08.1.08.19
Target
Capaian
Kerja
4
Kabupaten Kudus
5
650 Batang
1 Unit
4 Lok
0,40 %
50000 Batang
40000 Batang
2 Unit
100 %
Kabupaten Kudus
8 Bh
Kabupaten Kudus
10 Set
1 Pkt
1.1.08.1.08.20
700.000.000 APBN;
1.000.000.000
1.000.000.000 APBD;
175.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
15000 batang,5
Lokasi
0,45 %
5000 Batang, 5000
Batang
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
400.000.000
2.100.000.000
2.100.000.000
130.000.000
100.000.000 APBD;
6 Buah
80.000.000
75.000.000 APBD;
10 Set
50.000.000
100 %
81.000.000
Kabupaten Kudus
250 Unit
24.000.000 APBD;
200 unit
31.000.000
Kabupaten Kudus
32 Kali
50.000.000 APBD;
16 Kali
50.000.000
1.1.08.1.08.25
0,089
42.000.000
TOTAL
100 %
0,090
Kabupaten Kudus
100 Org
1 Pkt
9 Pkt
1 Pkt
74.000.000
350.000.000
350.000.000 APBD;
8.106.000.000
60 Orang
42.000.000
9.250.312.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
10
1.00.1.13.01
1.00.1.13.01.01
1.00.1.13.01.02
60.000.000 APBD;
12 bulan
50.000.000
1.00.1.13.01.03
35.000.000 APBD;
60 kali
40.000.000
1.00.1.13.01.05
8.000.000 APBD;
1 lokasi
10.000.000
1.00.1.13.01.06
35.000.000 APBD;
17 unit
45.000.000
1.00.1.13.01.07
40.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.13.01.08
95.000.000 APBD;
11 Bulan
100.000.000
1.00.1.13.01.10
20.000.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
1.00.1.13.01.11
15.000.000 APBD;
28460 lbr
32.000.000
1.00.1.13.01.12
20.000.000 APBD;
132 buah
20.000.000
1.00.1.13.01.14
5.000.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.13.01.15
20.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.13.01.17
30.000.000 APBD;
12 Bulan
35.000.000
1.00.1.13.01.18
110.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.13.02
1.00.1.13.02.07
Tersedianya leptop 2 unit dan Printer 4 unit , LCD Proyektor 2 unit dan TV LED BPBD Kabupaten Kudus 15 Unit
2 unit , AC 4 unit kulkas 1 unit
100.000.000 APBD;
7 unit
100.000.000
1.00.1.13.02.10
Pengadaan mebeleur
125 Unit
125.000.000 APBD;
107 unit
130.000.000
1.00.1.13.02.12
1 Pkt
250.000.000 APBD;
1.00.1.13.02.24
kabupaten kudus
20 Unit
1.00.1.13.02.29
1.00.1.13.02.42
1.00.1.13.06
1.00.1.13.06.01
1.1.03.1.13.21
100 %
1 Lok
100 %
496.000.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
100 %
3.000.000 APBD;
670 lembar
808.000.000
100 %
85.000.000
323.000.000
12 Bulan
90.000.000
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
250.000.000 APBD;
100%
100 %
10.000.000
100 %
0%
3.000.000
80.000.000 APBD;
1 Pkt
529.000.000
10.000.000 APBD;
51.000.000
0%
0
5.000.000
5.000.000
102.000.000
kabupaten Kudus
5 Pkt
25.000.000 APBD;
50.000.000
kabupaten Kudus
5 Pkt
25.000.000 APBD;
fasilitasi
jembatan rusak
akibat bencana
dalam keadaan
darurat
50.000.000
5 Paket
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.19.1.13.22
Target
Capaian
Kerja
4
kabupaten Kudus
5
2 Dok
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
1.000.000 APBD;
1.637.000.000
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100 persen
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
Kabupaten Kudus
500 Org
5 Unit
50 Unit
Kabupaten Kudus
9 Unit
1.1.19.1.13.22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban
bencana alam
670.000.000 APBD;
1 paket
650.000.000
150.000.000 APBD;
1 Paket
250.000.000
545.000.000 APBD;
12 Bulan
550.000.000
Kabupaten Kudus
1.1.19.1.13.24
4 Dok
90 %
70.000.000 APBD;
2.000.000 APBD;
202.000.000
100 persen
2.000.000
1.860.000.000
200.000.000 APBD;
Catatan
Penting
5 unit
4 dok
100 %
kabupaten kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
100 persen
kabupaten kudus
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1 Paket
Kabupaten Kudus
2 Dok
2.000.000 APBD;
6 Bulan
TOTAL
3.204.000.000
350.000.000
50.000.000
10.000.000
250.000.000
0
200.000.000
50.000.000
3.069.000.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Rencana Tahun 2017
Kode
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.10.01
1.00.1.10.01.01
Dinas Dukcapil
300 Lbr
200 Lbr
40 Kali
1.00.1.10.01.02
Dinas Dukcapil
1.00.1.10.01.03
Dinas Dukcapil
1.00.1.10.01.06
1.00.1.10.01.07
1.00.1.10.01.10
1.00.1.10.01.11
100 %
753.000.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
359.500.000
2.500.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
12 Bln
180.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
35 Unit
50.000.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
Dinas Dukcapil
28 Unit
15.500.000 APBD;
12 Bulan
15.500.000
Dinas Dukcapil
132 OB
130.000.000 APBD;
12 Bulan
65.000.000
Dinas Dukcapil
150 Rim
400 Bh
100.000.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
Dinas Dukcapil
25 Rim
2020 Bh
821 Buku
35.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.10.01.12
Dinas Dukcapil
30 Bh
3 roll
8.000.000 APBD;
12 Bulan
7.000.000
1.00.1.10.01.14
Dinas Dukcapil
65 Bh
4.000.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.10.01.15
Dinas Dukcapil
24 Eksp
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.10.01.17
Dinas Dukcapil
12100 Gelas
400 Dos
50.000.000 APBD;
12 Bulan
47.000.000
1.00.1.10.01.18
Dinas Dukcapil
58 OH
175.000.000 APBD;
12 Bulan
110.000.000
1.00.1.10.02
100 %
330.000.000
1.00.1.10.02.07
Dinas Dukcapil
3 Unit
80.000.000 APBD;
1 Paket
40.000.000
1.00.1.10.02.09
Dinas Dukcapil
21 Unit
350.000.000 APBD;
12 bulan
40.000.000
1.00.1.10.02.10
Pengadaan mebeleur
Dinas Dukcapil
9 Set
50 Unit
1 Set
10 Unit
247.000.000 APBD;
1 Paket
30.000.000
1.00.1.10.02.24
Dinas Dukcapil
33 Unit
17500 Liter
300.000.000 APBD;
12 Bulan
200.000.000
1.00.1.10.02.26
Dinas Dukcapil
4 Kali
20.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.10.05
100 %
20.000.000
1.00.1.10.05.01
1.00.1.10.06
1.00.1.10.06.01
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunya laporan LKPJ,LPPD,LKJIP,Renja SKPD,KUA PPAS,LAP KEU,Evaluasi
tribulanan,eva RKPD,LAP Keu.
100 %
100 %
Dinas Dukcapil
15 Pkt
100 %
Dinas Dukcapil
9 Dok
997.000.000
75.000.000
75.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
1 Paket
20.000.000
100 %
10.000.000
12 Bulan
10.000.000
1
1.1.10.1.10.15
2
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Target
Capaian
Kerja
5
95 %
97,50 %
900 Org
17 %
100 %
100 %
Sosialissi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil kelengkapan dan konsumsi Dinas Dukcapil
cetak bloklet,banner,brosur,catak MMT
Blangko dan formulir Pendaftaran Penduduk
Blangko dan formulir Pencatatan Sipil
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Dinas Dukcapil
2000 Bh
400 Buku
2000 Lbr
1 Pkt
Dinas Dukcapil
400 M2
200 M2
Dinas Dukcapil
68 Unit
TOTAL
Catatan
Penting
4.085.000.000
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
950 Org
18 %
100 %
100 %
2.500.000.000 APBN;
100.000.000 APBD;
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Bulan
pokok-pokok
pikiran Komisi
A
1 bulan
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.220.000.000
2.500.000.000
1.355.000.000 APBD;
12 Bulan
110.000.000
30.000.000 APBD;
12 Bulan
110.000.000
1 Paket
500.000.000
100.000.000 APBD;
5.920.000.000
3.939.500.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.14.01
1.00.1.14.01.01
meterai 6.000
meterai 3.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
300 Lbr
300 Lbr
1.00.1.14.01.02
rekening listrik
rekening telepon 3 buah
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
3 Bln
9 Rek
30.000.000 APBD;
12 Bulan
70.000.000
1.00.1.14.01.03
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
100 Kali
10.000.000 APBD;
200 kali
20.000.000
1.00.1.14.01.05
50.000.000 APBD;
100.000.000
1.00.1.14.01.06
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
25 Unit Motor
8 Unit Mobil
2000 Liter
40.000.000 APBD;
150.000.000
1.00.1.14.01.07
Honor PNS
Honor PHD dan asuransi BPJS
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
300 OB
12 OB
95.000.000 APBD;
25 orang 12 Bulan
95.000.000
1.00.1.14.01.10
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
200 Rim
400 Buku
590 Bh
133 Botol
100 Dos
60.000.000 APBD;
250 rim
70.000.000
1.00.1.14.01.11
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
3000 Lbr
150 Buku
37000 Lbr
100000 Lbr
30.000.000 APBD;
40.000.000
1.00.1.14.01.12
Lampu dll
kabel
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
200 Bh
500 M
5.000.000 APBD;
Lampu 100 bh
15.000.000
1.00.1.14.01.13
Sapu dll
Pembersih lantai dll
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
150 Bh
50 Liter
5.000.000 APBD;
20.000.000
1.00.1.14.01.15
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
36 Bln
12 Bln
10.000.000 APBD;
15.000.000
1.00.1.14.01.17
Minuman pegawai
Makanan dan minuman rapat
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
88000 Botol
1000 Dos
80.000.000 APBD;
100.000.000
1.00.1.14.01.18
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
400 Hari
150 Hari
80.000.000 APBD;
120.000.000
1.00.1.14.02
1.00.1.14.02.09
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
2 Bh
2 Bh
3 Unit
70.000.000 APBD;
1.00.1.14.02.22
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
1 Kali
10.000.000 APBD;
Pemeliharaan gedung
kantor 2 kali
50.000.000
1.00.1.14.02.24
Dinsosnakertrans
10 Kali
5 Unit Motor
5 Unit Mobil
5 Unit Mobil
50.000.000 APBD;
70.000.000
1.00.1.14.05
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
1.00.1.14.05.01
2 Orang
10.000.000
100 %
100 %
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
2 Org
498.000.000
Catatan
Penting
3.000.000 APBD;
130.000.000
5.000.000 APBD;
100 %
Meterai 800 lbr
100 %
819.000.000
4.000.000
320.000.000
200.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.1.14.06
1.00.1.14.06.01
1.1.13.1.14.15
Target
Capaian
Kerja
5
100 %
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
9 Dok
90 KK
5.000.000
5.000.000 APBD;
40.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
8
100 %
10 dokumen
90 KK
6.000.000
6.000.000
110.000.000
1.1.13.1.14.15.02 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi
pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya
Kabupaten Kudus
10 Org
20.000.000 APBD;
Pelatihan Keterampilan
40 orang
50.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
10 KK
20.000.000 APBD;
Pelatihan Keterampilan
40 KK miskin
60.000.000
1.1.13.1.14.16
6000 Org
90
Kabupaten Kudus
1.1.13.1.14.16.04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal
5000 Org
1 Unit
90
470.000.000
25.000.000 APBD;
15 kasus
50.000.000
25.000.000 APBD;
40 Orang
60.000.000
Kabupaten Kudus
50 Org
75.000.000 APBD;
55 orang
50.000.000
25.000.000 APBD;
1 Buku
80.000.000
80.000.000 APBD;
1 Buku PMKS
80.000.000
50.000.000 APBD;
1000 orang
50.000.000
Kabupaten Kudus
20 Org
25.000.000 APBD;
30 orang
50.000.000
Kabupaten Kudus
20 Org
25.000.000 APBD;
30 orang
50.000.000
1.1.13.1.14.18
25 Org
125.000.000
20 Orang
125.000.000
1.1.13.1.14.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma
1.1.13.1.14.19
1.1.13.1.14.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo
1.1.13.1.14.20
1.1.13.1.14.21
10 Kasus
12 Bln
330.000.000
25 Org
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
10 Org
2000 Org
LBK Jekulo
1 Unit
12 Bln
90 Org
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
15 Org
Rim
2 WKSBM
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
300 Org
25.000.000
25.000.000 APBD;
50.000.000
50.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
270.000.000
10.000.000 APBD;
2000 Org
100.000.000
Operasional panti 12
Bulan
100.000.000
100 Org
50.000.000
25 Orang
50.000.000
Rim
2 WKSBM
300 Orang
630.000.000
10.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
10 Org
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
108 OB
10 Orgn
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
2 Orgn
10.000.000 APBD;
2 organisasi
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
23 Org
200 Org
23 Unit
40.000.000 APBD;
23 Orang
1.1.13.1.14.25
Kabupaten Kudus
50 Org
Kabupaten Kudus
12 Bln
1 Kgt
1.1.14.1.14.15
200.000.000 APBD;
10 Orang
Honor TKSK 9 Orang
50.000.000
Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana
1.1.13.1.14.26
10.000.000 APBD;
Catatan
Penting
50.000.000 APBD;
0,24
45,32
13.300.000.000
450.000.000
50.000.000
100.000.000
250 orang
250.000.000
250.000.000
12 bulan
0,28
45,31
6.650.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
3 Buku
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
1000 Org
5.000.000.000 CUKAI
1000 Orang
1.1.14.1.14.15.11 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan Ketrampilan
Kabupaten Kudus
10 Unit
1.000.000.000 CUKAI
5 unit
500.000.000
1.1.14.1.14.15.12 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana
Kabupaten Kudus
340 Unit
1 Unit
Pemeliharaan sarpras
pelatihan 200 unit
500.000.000
1.1.14.1.14.15.13 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
IHT Melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK
Rehab sarana dan prasarana gedung kantor BLK (wisma BLKbid sosial 1 unit, perluasan gedung etalase 1 unit)
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
2 Unit
1.500.000.000 CUKAI
1 unit
500.000.000
1.1.14.1.14.15.14 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
IHT melalui Perluasan Lahan BLK
2500 M
5.000.000.000 CUKAI
1.1.14.1.14.16
15000 Org
4500 Org
76,54
5,55
900 Org
750.000.000 CUKAI
2.000.000.000
4 Buku
250.000.000
50.000.000 APBD;
10
20.000.000
250.000.000
50.000.000
50.000.000 APBD;
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
150.000.000
5.000.000.000
0
15000 Org
4500 Org
78,28
5,55
1800 Org
1.950.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
6000 Org
150.000.000 CUKAI
6000 Orang
150.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
200 Org
250.000.000 CUKAI
200 Orang
250.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
50 Org
100.000.000 CUKAI
50 Orang
50.000.000
645 Org
3 Lok
6 Lok
3 Lok
2 Lok
1 Lok
1.500.000.000 CUKAI
500 Orang
1.500.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.14.1.14.17
2
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Target
Capaian
Kerja
5
5 Kasus
40.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
5 Kasus
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
140.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
100 Obyek
10.000.000 APBD;
25.000.000
Kabupaten Kudus
140 Obyek
10.000.000 APBD;
75.000.000
Dinsosnakertrans
140 Obyek
10.000.000 APBD;
140 Objek
20.000.000
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
8 Kasus
10.000.000 APBD;
8 kasus
20.000.000
2.2.08.1.14.15
30 KK
100.000.000
30 KK
Dinsosnakertrans Kab.Kudus
10 KK
2 Kali
25.000.000
25.000.000 APBD;
16.843.000.000
10 Kepala Keluarga
100.000.000
11.980.000.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
Rencana Tahun 2017
Kode
Target
Capaian
Kerja
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.19.01
1.00.1.19.01.01
Meterai 6000
Meterai 3000
1.00.1.19.01.02
Terbayarnya telepon
1.00.1.19.01.03
Kab.Kudus
1.00.1.19.01.06
1.00.1.19.01.07
Honorarium PNS
kab.Kudus
96 OB
22.000.000 APBD;
12 Bulan
36.124.000
1.00.1.19.01.10
kab.Kudus
185 Rim
2100 Bh
250 Dos
125 Botol
17.000.000 APBD;
12 Bulan
4.500.000
1.00.1.19.01.11
kab.Kudus
3.000 Lbr
400 Bh
30.000 Lbr
8.598.000 APBD;
12 Bulan
1.000.000
1.00.1.19.01.12
kab.Kudus
16 Bh
1 roll
1.000.000 APBD;
12 Bulan
200.000
1.00.1.19.01.14
kab.Kudus
40 Bh
1.00.1.19.01.15
Bahan bacaan
kab.Kudus
36 Eksp
1.00.1.19.01.17
Minuman pegawai
Minuman mineral
Makan minum rapat
kab.Kudus
4.370 Gelas
55 Galon
2600 Dos
1.00.1.19.01.18
kab.Kudus
145 OH
1.00.1.19.02
1.00.1.19.02.09
kab.Kudus
5 Unit
1.00.1.19.02.24
1.00.1.19.02.29
Terpeliharanya mebeleur
kab.Kudus
4.300.000 APBD;
30 Unit
2.000.000
1.00.1.19.06
100 %
3.000.000
1.00.1.19.06.01
1.1.19.1.19.15
100 %
15 Kali
100 %
20 Unit
100 %
kab.Kudus
6 Lap
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
217.132.000
Catatan
Penting
100 %
76.534.000
1.500.000 APBD;
12 Bulan
200.000
9.000.000 APBD;
12 Bulan
10.300.000
15.000.000 APBD;
12 Bulan
750.000
5.000.000 APBD;
12 Unit
5.000.000
740.000 APBD;
12 Bulan
200.000
4.680.000 APBD;
12 Bulan
2.760.000
52.614.000 APBD;
12 Bulan
5.500.000
80.000.000 APBD;
12 Bulan
36.250.000
10.000.000
100 %
145.250.000
6.000.000 APBD;
10 Unit
58.250.000
25.950.000 APBD;
15 Unit
85.000.000
3.000.000
3.000.000 APBD;
50.542.000
50.542.000 APBD;
6 Laporan
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
9 Kali
3.000.000
225.000.000
225.000.000
1
1.1.19.1.19.16
2
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
Target
Capaian
Kerja
5
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
1.1.19.1.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan
Pertemuan Kominda
Pertemuan Kegiatan Peningkatan Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam
Rangka Deteksi Dini Dan Antisipasi Gangguan Keamanan Terhadap
Kelompok Radikal.
kab.Kudus
8 Kali
1 Kali
kab.Kudus
7 Kali
1.1.19.1.19.17
26 Kali
3 Kgt
220 Org
689.538.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
89.902.000 APBD;
12 Kali
599.636.000 APBD;
3 Kali
599.000.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
310.000.000
160.000.000
150.000.000
719.808.000
Pembinaan FKUB
kab.Kudus
3 Kali
206.000.000 APBD;
9 Kali
289.000.000
Pembinaan FPBI
100.000.000 APBD;
12 Kali
300.000.000
Kab.Kudus
293.000.000 APBD;
4 Kali
130.808.000
1.1.19.1.19.18
1 Kali
7 Kali
52 LSM
625.000.000
1.1.19.1.19.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangasaan
150.000.000 APBD;
1.200 org
200.000.000
Kab.Kudus
5 Kali
180.000.000 APBD;
12 Kali
205.000.000
1.1.19.1.19.18.03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
100.000.000 APBD;
1 kali
150.000.000
Kab.Kudus
20.000.000 APBD;
1 Kali
1.1.19.1.19.20
1.1.19.1.19.21
50 LSM
1 Kali
50 Org
150 Org
5%
400 Org
Kab.Kudus
180 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
450.000.000
180.000.000
180.000.000 APBD;
100.000.000
30 Org
100 Org
7%
400 Org
400 Orang
145.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
135.000.000
Kab.Kudus
2 Kali
60.000.000 APBD;
1 Kali
Pembinaan parpol
Kab.Kudus
2 Kali
40.000.000 APBD;
3 Kali
TOTAL
2.325.462.000
70.000.000
145.000.000
75.000.000
60.000.000
2.384.592.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.19.01
1.00.1.19.01.01
Kudus
12 Bln
1.000.000 APBD;
12 Bulan
1.000.000
1.00.1.19.01.02
Kudus
12 Bln
18.500.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.19.01.03
kudus
12 Bln
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.19.01.06
kudus
24 Unit
19 Unit
50.000.000 APBD;
24 Unit
50.000.000
1.00.1.19.01.07
kudus
12 Bln
100.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
1.00.1.19.01.10
kudus
12 Bln
25.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.19.01.11
kudus
36000 Lbr
15.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.19.01.12
kudus
60 Bh
2.500.000 APBD;
12 bulan
2.500.000
1.00.1.19.01.13
peralatan dan perlengkapan kantor (printer, almari arsip, Notebook/Laptop, Handy Cam,
Camera Poket, Camera With GPS)
kudus
1 Unit
90.000.000 APBD;
12 Bulan
100.000.000
1.00.1.19.01.14
peralatan rumah tangga (peralatan kebersihan dan isi ulang gas 12 Kg)
kudus
220 Bh
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.19.01.15
kudus
12 Bln
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.19.01.16
kudus
12 Bln
3.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.19.01.17
minuman pegawai
makan minum rapat
kudus
1850 Bh
50.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.19.01.18
perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah (HUT Satpol, Jambore Satpol)dan rapat
koordinasi
kudus
320 OH
160.000.000 APBD;
12 Bulan
170.000.000
1.00.1.19.02
100 %
288.000.000
1.00.1.19.02.09
kudus
1 Unit
25.000.000 APBD;
1 Unit
25.000.000
1.00.1.19.02.10
Pengadaan mebeleur
kudus
1 Set
15.000.000 APBD;
40 buah
15.000.000
1.00.1.19.02.22
Kabupaten
Kudus
1 Unit
10.000.000 APBD;
1 Unit
1.00.1.19.02.24
suku cadang pelumas/BBM bagi kendaraan dinas (BBM kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit
dan kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit))
kudus
10500 Liter
1.00.1.19.03
1.00.1.19.03.02
kudus
80 Stel
100.000.000 APBD;
1.00.1.19.03.03
kudus
80 Stel
120.000.000 APBD;
75 Stel
135.000.000
1.00.1.19.05
100 %
65.000.000
100 %
350.000.000
1.00.1.19.05.01
Pengiriman pendidikan dan pelatihan formal (Bimbingan teknis Peningkatan SDM Anggota
Pol PP)
kudus
5 Org
50.000.000 APBD;
5 Orang
250.000.000
1.00.1.19.05.03
kudus
50 Org
15.000.000 APBD;
50 Orang
100.000.000
1.00.1.19.06
100 %
5.000.000
100 %
10.000.000
1.00.1.19.06.04
100 %
100 %
100 %
kudus
6 Dok
540.000.000
Catatan
Penting
200.000.000
150.000.000 APBD;
220.000.000
5.000.000 APBD;
100 %
563.500.000
8.000.000
12 Bulan
240.000.000
100 %
270.000.000
75 Stel
135.000.000
6 dokumen
10.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.19.15
2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Target
Capaian
Kerja
5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
kudus
20 Org
20 Stel
kudus
kudus
kudus
3 Bln
12 Bln
12 Bln
5 Titik
1.1.19.1.19.16
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
11 Kali
75 Org
10 Kali
1 Kgt
kudus
kudus
1.1.19.1.19.19
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban Jumlah pertemuan pembinaan FKDM
dan keamanan
Angka kriminalitas yang tertangani
1.1.19.1.19.20
9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
10
3.860.000.000
1.000.000.000
50 Org
25.000.000 APBD;
50 Orang
100.000.000
40 Kasus
12 Bln
50.000.000 APBD;
40 kasus
260.000.000
1.100.000.000 APBD;
758.000.000
1.196 Orang
2.500.000.000
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
800.000.000
520.000.000 APBD;
40 Orang
400.000.000
9 Kec
200.000.000 CUKAI
9 kecamatan
200.000.000
9 Kec
38.000.000 APBD;
9 kecamatan
200.000.000
100.000.000
18 Kali
35 Org
35 Org
100.000.000 APBD;
Terwujudnya kondisi
yang aman nyaman
tentram tertib
50 Org
150 Org
5%
400 Org
30.000.000
30 Org
100 Org
7%
400 Org
kudus
1 Kali
kudus
1 Kali
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
20 Orang
1.1.19.1.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/ penggunaan miras (9 kecamatan)
narkoba
TOTAL
6
1.775.000.000
Target
Capaian
Kerja
600.000.000 APBD;
18 Kali
Kudus
Catatan
Penting
15.000.000 APBD;
1 kali
15.000.000 APBD;
1 kali
3.693.000.000
1.200.000.000
1.200.000.000
100.000.000
50.000.000
50.000.000
7.441.500.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Tahun 2017
Kode
Target
Capaian
Kerja
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
BKD
12 Bln
63.600.000 APBD;
12 Bulan
64.000.000
1.00.1.20.01.03
BKD
12 Kali
15.000.000 APBD;
12 bln
29.000.000
1.00.1.20.01.05
Menawan
1 Pkt
19.950.000 APBD;
1 paket
19.950.000
1.00.1.20.01.06
BKD
17 Unit
4.995.000 APBD;
17 Unit
6.000.000
1.00.1.20.01.07
BKD
12 Bln
2 Org
120.000.000 APBD;
12 bln
90.987.000
1.00.1.20.01.10
BKD
300 Rim
3106 Bh
42.500.000 APBD;
12 bln
55.000.000
1.00.1.20.01.11
BKD
2743 Bh
199000 Lbr
60.825.000 APBD;
12 bln
98.000.000
1.00.1.20.01.15
Tersedianya koran
BKD
36 Eksp
1.00.1.20.01.17
BKD
165 Galon
10890 Gelas
3340 Dos
1.00.1.20.01.18
BKD
52 OH
104 OH
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.05
BKD
1 Unit
13.720.000 APBD;
0 Unit
1.00.1.20.02.07
BKD
20 Bh
100.000.000 APBD;
10 Unit
50.000.000
1.00.1.20.02.09
BKD
12 Bh
98.000.000 APBD;
2 Unit
25.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
BKD
1 Set
5.000.000 APBD;
20 Unit
20.000.000
1.00.1.20.02.11
BKD
1 Thn
13.000.000 APBD;
1 Tahun
12.000.000
1.00.1.20.02.22
Menawan
1 Kali
100.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.20.02.24
BKD Kudus
12 Kali
1500 Liter
150.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.20.03
1.00.1.20.03.01
1.00.1.20.03.02
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.01
BKD
10 Org
50.000.000 APBD;
20 Orang
1.00.1.20.05.02
BKD
200 Org
50.000.000 APBD;
250 Orang
3.3.03.1.20.28
100 %
100 %
100 %
0 Unit
BKD
8700 Org
1500 Unit
100 %
0.83
41,91
2,65
509.370.000
Catatan
Penting
2.500.000 APBD;
5.000.000 APBD;
100 %
12 bln
36 eksemplar
650.937.000
2.500.000
5.500.000
65.000.000 APBD;
12 Bulan
130.000.000
110.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
100 %
282.000.000
479.720.000
3.357.850.000
0 APBD;
3.357.850.000 APBD;
100.000.000
800.000.000
100 %
5 Unit
10000 Unit
100 %
0.83
42,22
2,71
3.052.000.000
28.000.000
3.024.000.000
150.000.000
70.000.000
80.000.000
120.000.000
3.3.03.1.20.29
Target
Capaian
Kerja
4
BKD Kudus
5
135 Org
9.6
130 Org
Menawan
0 Org
Menawan
40 Org
3.3.03.1.20.30
0,75
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
800.000.000 APBD;
450.000.000
0 APBD;
450.000.000 APBD;
1.106.000.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
80 Orang
120.000.000
9.6
150 Org
2.499.970.000
150 Orang
1.100.000.000
60 Orang
0,80
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
1.399.970.000
2.000.649.000
BKD Kudus
158 Org
400.000.000 APBD;
158 Orang
133.233.000
BKD
700 Org
160.000.000 APBD;
1700 Orang
160.000.000
BKD
8700 Org
153.000.000 APBD;
9950 Orang
98.150.000
BKD
200 Org
22.000.000 APBD;
200 Orang
29.282.000
BKD
212 Org
266.000.000 APBD;
12 Orang
50.000.000
BKD Kudus
5 Org
BKD Kudus
50 Org
Ds.Demaan
50 Org
3.3.03.1.20.35
5.000.000 APBD;
100.000.000 APBD;
233.317.000
Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas
100 %
14 Org
224.000.000 APBD;
32 Org
9.317.000 APBD;
TOTAL
BKD Kudus
7.036.257.000
5 Orang
150 Orang
30.000.000
1.499.984.000
100 %
160.000.000
5 Orang
150.000.000
32 Orang
10.000.000
8.915.556.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.06.01
1.00.1.06.01.02
Terbayarnya telepon
12 Bln
36.000.000 APBD;
12 Bulan
36.000.000
1.00.1.06.01.03
46 Unit
20.000.000 APBD;
46 unit
15.000.000
1.00.1.06.01.06
30 Unit
100 Kali
35.000.000 APBD;
12 bulan
35.000.000
1.00.1.06.01.07
12 Bln
75.000.000 APBD;
12 Bulan
75.000.000
1.00.1.06.01.10
Tersedianya kertas
Tersedianya tinta
Tersedianya alat tulis kantor lainnya
60 Rim
60 Botol
1550 Lbr
40.000.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
1.00.1.06.01.11
50 Dos
1800 Bh
99000 Lbr
30.000.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
1.00.1.06.01.12
30 Bh
75 M
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
1.00.1.06.01.14
192 Kg
100 Bh
3.500.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.06.01.15
72 Eksp
15 Buku
15.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.06.01.17
100 Galon
9880 Gelas
1160 Dos
40.000.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
1.00.1.06.01.18
50 OH
350 OH
170.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.06.02
100 %
330.000.000
1.00.1.06.02.07
3 Unit
30.000.000 APBD;
5 Unit
50.000.000
1.00.1.06.02.09
5 Unit
45.000.000 APBD;
3 Unit
30.000.000
1.00.1.06.02.10
Pengadaan mebeleur
6 Unit
15.000.000 APBD;
1.00.1.06.02.24
30 Unit
273.500.000 APBD;
30 unit
250.000.000
1.00.1.06.05
100 %
75.000.000
100 %
50.000.000
1.00.1.06.05.01
1.1.03.1.06.31
100 %
100 %
Kabupaten Kudus
12 Org
2 Dok
2 Ranperda
1 Dok
2 Ranperda
1 Kali
1 Ranperda
466.500.000
Catatan
Penting
363.500.000
75.000.000 APBD;
380.000.000
100 %
10 Orang
1 Dok
100 %
1 Dok
50.000.000 APBD;
50.000.000 APBD;
1 Ranperda
200.000.000 APBD;
442.000.000
50.000.000
330.000.000
0
250.000.000
0
1.1.23.1.06.15
Target
Capaian
Kerja
4
Bappeda Kab Kudus
5
1 Dok
7 Dok
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
80.000.000 APBD;
250.000.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
1 dokumen
7 Dok
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
80.000.000
175.000.000
Kabupaten Kudus
2 Dok
100.000.000 APBD;
1 dokumen
75.000.000
Kabupaten Kudus
2 Dok
150.000.000 APBD;
1 dokumen
100.000.000
3.3.01.1.06.15
76 %
2 Dok
390.000.000
80 %
1 Dok
400.000.000
Tersusunnya laporan data kinerja program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN)
53 SKPD
140.000.000 APBD;
53 SKPD
150.000.000
3 Buku
1 Buku
125.000.000 BANGUB;
APBD;
3 Buku
125.000.000
Kabupaten Kudus
3 Sys
125.000.000 APBD;
3 Sistem
125.000.000
3.3.01.1.06.16
80 %
30 Buku
80 %
75.000.000
80 %
30 Buku
80 %
75.000.000
3.3.01.1.06.19
3.3.01.1.06.20
Kabupaten Kudus
12 Kali
1 Dok
1 Dok
Rim
75.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
250.000.000
Kabupaten Kudus
39 Org
50.000.000 APBD;
Kabupaten Kudus
150 Org
200.000.000 APBD;
3.3.01.1.06.21
10 Dok
94 %
100 %
1 Dok
2 Dok
1.707.500.000
1 dokumen
1 Dok
75.000.000
100.000.000
1 dokumen
100.000.000
150 Org
300.000.000
39 orang
150 Orang
11 Dok
95 %
100 %
2 Dok
1 Dok
50.000.000
250.000.000
1.600.000.000
Kabupaten Kudus
- Kali
0 APBD;
1 Kali
600.000.000
Kabupaten Kudus
4 Dok
237.500.000 APBD;
4 dokumen
250.000.000
9 Kecamatan
1 Kali
1 Kali
450.000.000 APBD;
1 Kali
160.000.000
Kabupaten Kudus
2 Dok
350.000.000 APBD;
2 dokumen
290.000.000
Kabupaten Kudus
2 Dok
135.000.000 APBD;
1 dokumen
110.000.000
Kabupaten Kudus
4 Dok
535.000.000 APBD;
4 dokumen
190.000.000
3.3.01.1.06.22
9 Klaster
2 Dok
425.000.000
8 Klaster
4 Dok
400.000.000
Kabupaten Kudus
60 Org
4 Kali
20 Kali
300.000.000 BANGUB;
APBD;
9 Klaster
Kabupaten Kudus
20 Kali
100.000.000 APBD;
1 dokumen
350.000.000
75.000.000
1
3.3.01.1.06.23
2
Program perencanaan sosial budaya
Target
Capaian
Kerja
5
4 Dok
Kabupaten Kudus
2 Dok
86 Lok
Kabupaten Kudus
1 Dok
Kabupaten Kudus
3.3.01.1.06.24
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
555.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
4 Dok
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
430.000.000
2 dokumen
100.000.000
60.000.000 BANGUB;
APBD;
1 dokumen
60.000.000
1 Dok
80.000.000 BANGUB;
APBD;
1 dokumen
80.000.000
Kabupaten Kudus
2 Dok
90.000.000 BANGUB;
APBD;
2 dokumen
90.000.000
Kabupaten Kudus
1 Dok
75.000.000 APBD;
1 dokumen
100.000.000
1 Dok
100 %
85.000.000
1 Dok
100 %
250.000.000 APBD;
Catatan
Penting
160.000.000
10 daerah irigasi
100 %
60.000.000 APBD;
100 persen
Kabupaten Kudus
1 Dok
100.000.000 APBD;
1 dokumen
85.000.000
3.3.04.1.06.26
2 Dok
575.000.000
2 Dok
Kabupaten Kudus
1 Dok
1 Kali
1 Dok
200.000.000 APBD;
1 dokumen
Kabupaten Kudus
1 Kali
1 Kali
175.000.000 APBD;
1 Kali
Kabupaten Kudus
35 SKPD
1 Kali
200.000.000 APBD;
35 SKPD
TOTAL
5.747.500.000
325.000.000
75.000.000
175.000.000
75.000.000
5.067.000.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : INSPEKTORAT
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Jl.Mejobo
12 Bln
300 Lbr
162 Lbr
42 Kali
1.00.1.20.01.02
Terbayarnya listrik,telepon,air
Jl.Mejobo
1.00.1.20.01.03
Jl.Mejobo
1.00.1.20.01.05
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
100 %
560.347.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
437.000.000
2.586.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
12 Bln
48.000.000 APBD;
12 Bulan
46.000.000
46 Kali
16.000.000 APBD;
46 kali
17.000.000
inspektorat kab.kudus
1 Unit
6.185.000 APBD;
1 unit
Jl.Mejobo
34 Unit
9946 Liter
Jl.Mejobo
12 Bln
1440 OH
3 Org
1 Org
1 Org
1.00.1.20.01.10
Jl.Mejobo
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
1.00.1.20.01.14
1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17
6.200.000
20 Unit
12.800.000
55.696.000 APBD;
12 Bulan
82.708.000
364 Rim
2000 Lbr
60 Botol
108 Dos
10 Kg
12 Pak
666 Bh
31.000.000 APBD;
12 Bulan
35.000.000
Jl.Mejobo
71200 Lbr
40.695.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
Jl.Mejobo
12 Bh
200 M
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
Jl.Mejobo
256 Bh
12 Kg
8 Bh
8 Bh
12.945.000 APBD;
12 Bulan
14.000.000
Jl.Mejobo
36 Eksp
Jl.Mejobo
12 Bln
480 Kg
96 Galon
48 Dos
240 Bungkus
600 Dos
150 Org
60 Dos
1728 Botol
1.00.1.20.01.18
Jl.Mejobo
120 OH
280 OH
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
100 %
Kompleks Perkantoran
Mejobo
1 Unit
1 Dok
125.540.000 APBD;
5.700.000 APBD;
12 Bulan
6.500.000
36.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
175.000.000 APBD;
12 Bulan
127.792.000
100 %
674.500.000
837.340.000
500.000.000 APBD;
0 unit
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
10
Jl.Mejobo
0 Unit Motor
0 Unit Mobil
1.00.1.20.02.07
Jl.Mejobo
2 Unit
20.000.000 APBD;
3 Unit
50.000.000
1.00.1.20.02.09
Jl.Mejobo
30 Unit
131.500.000 APBD;
6 Unit
165.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya mebeleur berupa meja kursi tamu dan meja kecil printer
Jl.Mejobo
6 Unit
12.000.000 APBD;
5 Unit
163.000.000
1.00.1.20.02.22
Jl.Mejobo
1 Kali
2 Org
2 Kali
54 OH
126.500.000 APBD;
1.00.1.20.02.24
Jl.Mejobo
34 Kali
40 Unit
1 Unit
47.340.000 APBD;
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.01
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
3.3.05.1.20.20
100 %
30 Org
10 Org
100 %
Jl.Mejobo
5 Dok
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec
125.000.000
125.000.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;
1.747.525.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
1.00.1.20.02.05
Jl.Mejobo
0 APBD;
Catatan
Penting
1 kali; 3 orang; 54 oh
100 persen
100 %
30 Orang; 10 Orang
100 %
5 dokumen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec
100.000.000
46.500.000
150.000.000
125.000.000
125.000.000
5.000.000
5.000.000
1.908.777.000
Jl.Mejobo
152 Obyek
12 Kali
960.000.000 APBD;
1.070.000.000
Jl.Mejobo
15 Kasus
26 Tema
477.777.000 APBD;
15 kasus; 26 tema
477.777.000
Jl.Mejobo
140 Kali
Terlaksananya Larwasda
Jl.Mejobo
1 Kali
1 Dok
1 Dok
1 Dok
53 SKPD
53 SKPD
71.000.000 APBD;
238.748.000 APBD;
140 kali
1 kali
71.000.000
290.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
3.3.05.1.20.21
1 Dok
12 SKPD
53 SKPD
10 SKPD
1 Dok
1 Dok
53 SKPD
3.3.05.1.20.22
TOTAL
Target
Capaian
Kerja
Terpenuhinya LP2P
Tersusunya PMPRB
Tersusunnya SOP
Terfasilitasinya asistensi SPIP
Terfasilitasinya pelaporan LHKASN
Terfaslitasinya pelaporan LHKPN
39 Org
Jl.Mejobo
10 Kali
100 %
100 %
100 %
100 %
Jl.Mejobo
7000 Org
1 Obyek
1 Dok
9 SKPD
1000 Org
37 Org
75.000.000
75.000.000 APBD;
221.700.000
221.700.000 APBD;
3.571.912.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
39 Org
10 kali
100 %
100 %
100 %
100 %
7000 Orang; 1
obyek; 1 dokumen; 9
SKPD; 1000 orang;
50 Orang
80.000.000
80.000.000
225.000.000
225.000.000
3.455.277.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.26.01
1.00.1.26.01.01
3.500.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.26.01.02
65.000.000 APBD;
12 bulan
34.000.000
1.00.1.26.01.03
Tersedianya perawatan CPU, printer, notebook, mesin ketik, AC, telepon/fax, camera/handycam,
CCTV.
12.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.26.01.05
32.350.000 APBD;
12 Bulan
32.350.000
1.00.1.26.01.06
Belanja jasa servis: Kend Dinas, Bus Perpustakaan keliling, mobil L-300, Mobil Hylux, Motor
roda tiga dan roda dua
Belanja jasa KIR
Pajak kendaraan bermotor : Kend Dinas, Bus Perpustakaan keliling, mobil L-300, Mobil Hylux,
Motor roda tiga dan roda dua
Tersedianya bensin, olie.
servis sedang/berat kendaraan roda 4
17.000.000 APBD;
12 bulan
20.000.000
1.00.1.26.01.07
Honorarium PNS
Honorarium PHD
Premi asuransi
Pelayanan hari sabtu
Car free day hari minggu
90.000.000 APBD;
12 bulan
92.000.000
1.00.1.26.01.10
18.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.26.01.11
Tersediannya Amplop kop Kantor Perpustakaan & Arda, amplop kop setda
Kartu kendali (Masuk & Keluar ), Stop map sediaan bupati, stop map sediaan kepala kantor,
cetak buku pengunjung
leaflet
kalender
18.000.000 APBD;
12 Bulan
19.000.000
1.00.1.26.01.12
24.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.26.01.14
Alat pembersih : Kain pel besar, lap kaca, pembersih lantai,kemoceng, sapu atap, tongkat pel,
tempat sampah, sapu lidi, sikat wc, ember plastik, lap mobil, cangkul,sabit, keset karet dll.
Bahan pembersih : pembasmi serangga spray 250, toilet colour ball dll.
mesin potong rumput
tandon/bak air
Kabupaten Kudus 36 Bh
25 Bh
2 Unit
2 Unit
8.000.000 APBD;
25 jenis
9.000.000
1.00.1.26.01.15
12.000.000 APBD;
15 jenis
12.000.000
1.00.1.26.01.17
Tersediannya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan kegiatan rapat
Air minum galon
35.000.000 APBD;
23 Orang
37.000.000
1.00.1.26.01.18
Kabupaten Kudus 50 OH
50.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.26.02
100 %
100 %
384.850.000
Catatan
Penting
388.855.000
100 %
100 %
374.350.000
55.000.000
266.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.26.02.07
Terpenuhinnya perlengkapan gedung kantor berupa tabung kebakaran, teralis jendela, filling
kabinet, alat pengaman buku, karpet, AC, almari penyimpanan arsip, bak air
55.000.000 APBD;
15 Unit
40.000.000
1.00.1.26.02.09
Tersediannya peralatan gedung kantor berupa: printer laser, printer scanner, laptop, Mesin
potong rumput
55.000.000 APBD;
6 Unit
50.000.000
1.00.1.26.02.10
Pengadaan mebeleur
Terpenuhinya mebeleur kantor untuk rapat, kursi kerja, meja baca, rak buku & rak arsip
Kabupaten Kudus 20 Bh
35.000.000 APBD;
30 Buah
37.000.000
1.00.1.26.02.22
113.855.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.26.02.24
108.000.000 APBD;
12 Bulan
90.000.000
1.00.1.26.02.28
14.000.000 APBD;
30 Unit
15.000.000
1.00.1.26.02.29
8.000.000 APBD;
1.00.1.26.05
1.00.1.26.05.01
1.00.1.26.06
100 %
1.00.1.26.06.01
Terealisasinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terealisasinya penyusunan laporan: LRA, Neraca keuangan, CALK, RENJA, LKPJ, LKjIP, LPPD
& IKM.
100 %
8 Dok
1.1.24.1.26.15
18 Desa/Kel
100 %
Kabupaten Kudus 16 Org
16 Org
38.000.000
12 Bulan
100 %
9.000.000
40.000.000
38.000.000 APBD;
16 Orang
40.000.000
5.000.000
100 %
5.000.000
5.000.000 APBD;
337.500.000
100 persen
19 Desa/Kel
5.000.000
175.000.000
15.000.000 APBD;
1 Paket
15.000.000
32.500.000 APBD;
4 Unit
40.000.000
25.000.000 APBD;
1.1.24.1.26.17
38 Desa/Kel
100 %
53 SKPD
25.000.000
265.000.000 APBD;
19 desa/kelurahan
95.000.000
59.000.000
38 Desa/Kel
100 %
62.000.000
Terlaksananya penyelamatan dan pengamanan fisik arsip dengan fumigasi dan terminate
control
Perbaikan rol opex dan almari arsip
Terlaksananya perawatan almari penyimpanan arsip & perawatan peralatan arsip.
20.000.000 APBD;
2 Kali
20.000.000
Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data terhadap 25 desa/kel
lomba tertib arsip desa Tingkat Kabupaten
39.000.000 APBD;
25 desa/kelurahan
42.000.000
1.1.24.1.26.18
60 Org
82.000.000
60 Org
90.000.000
47.000.000 APBD;
1 Kali
50.000.000
35.000.000 APBD;
60 Orang
40.000.000
1
1.1.26.1.26.15
2
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan
5
180 Bh
413.495.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
184 Bh
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
270.000.000
35.000.000 APBD;
35 desa/kelurahan
35.000.000
1.1.26.1.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca Fasilitasi pembentukan dan penambahan bahan pustaka untuk perpustakaan desa/kelurahan
di daerah
30.000.000 APBD;
9 desa/kel
30.000.000
Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, publikasi melalui media cetak
224.350.000 APBD;
7 kegiatan
80.000.000
124.145.000 APBD;
2500 Buku
125.000.000
TOTAL
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
1.708.700.000
1.282.350.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN BAE
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.500.000 APBD;
100 persen
1.500.000
1.00.1.20.01.02
30.000.000 APBD;
100 persen
32.000.000
1.00.1.20.01.03
6.000.000 APBD;
100 persen
6.000.000
1.00.1.20.01.05
9.300.000 APBD;
100 persen
9.300.000
1.00.1.20.01.06
Perpanjangan STNK
KIR
7.000.000 APBD;
100 persen
7.000.000
1.00.1.20.01.07
Honorarium PNS
36.000.000 APBD;
100 persen
36.000.000
1.00.1.20.01.10
12.000.000 APBD;
100 persen
12.000.000
1.00.1.20.01.11
7.100.000 APBD;
100 persen
7.500.000
1.00.1.20.01.12
lampu hemat energi 18 W, lampu hemat energi 24 W, lampu hemat energi 36 Kecamatan Bae 70 Bh
W, lampu emergency, senter
5.000.000 APBD;
100 persen
6.000.000
1.00.1.20.01.14
Sapu lidi, sulak, sikat WC, keranjang sampah, tong sampah plastik, tisu,
pembersih kaca, pembersih closet, pewangi ruangan, toilet colour ball,
ember plastik, kanebo, bendera merah putih, umbul-umbul
5.000.000 APBD;
100 persen
5.000.000
1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17
1.00.1.20.01.18
Kecamatan Bae 10 OH
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.07
30.000.000 APBD;
100 persen
20.000.000
1.00.1.20.02.09
40.000.000 APBD;
100 persen
52.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
40.000.000 APBD;
100 persen
30.000.000
1.00.1.20.02.11
3.940.000 APBD;
100 persen
3.940.000
1.00.1.20.02.21
7.000.000 APBD;
100 persen
10.000.000
100 %
100 %
157.100.000
Catatan
Penting
100 %
161.500.000
4.200.000 APBD;
100 persen
4.200.000
24.000.000 APBD;
100 persen
25.000.000
10.000.000 APBD;
100 persen
325.940.000
100.000.000 APBD;
100 %
0
10.000.000
245.940.000
0
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.22
10.000.000 APBD;
100 persen
10.000.000
1.00.1.20.02.24
45.000.000 APBD;
100 persen
70.000.000
1.00.1.20.02.42
50.000.000 APBD;
100 persen
50.000.000
1.00.1.20.05
4.000.000
100 %
4.000.000
1.00.1.20.05.01
Terlaksananya diklat
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.16
1.1.19.1.20.17
100 %
Kecamatan Bae 6 Org
100 %
Kecamatan Bae 5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
4.000.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
145.000.000
145.000.000 APBD;
6.000.000
6.000.000 APBD;
4 Orang
4.000.000
100 %
3.000.000
12 Bulan
3.000.000
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
50 Orang
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
10.000.000
10.000.000
15.000.000
50 Orang
15.000.000
200 Org
12 Kali
15.000.000
1 Kali
26 Orgn
1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen
15.000.000
12.000.000
12.000.000
150.000.000
150.000.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
7.000.000
35 Orang
7.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.22.1.20.15
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3
Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
4
5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
37.000.000
37.000.000 APBD;
19.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
1 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %
9.000.000 APBD;
80 persen
10.000.000 APBD;
10000000
95.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000
45.000.000
23.000.000
13.000.000
10.000.000
100.000.000
10.000.000 APBD;
20 Orang
10.000.000
10.000.000 APBD;
20 Orang
10.000.000
75.000.000 APBD;
10 desa/kelurahan
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
Evaluasi APBDEs
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Bae 50 Org
0
Kecamatan Bae 3 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Bae 10 Desa/Kel
40.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
80.000.000
40.000.000
40.000.000 APBD;
1 organisasi
40.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
905.040.000
4 kegiatan
70 %
100 %
10 desa/kelurahan
3.000.000
10.000.000
10.000.000
844.440.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN DAWE
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Terpenuhinya materai
Kecamatan Dawe
200 Lbr
900.000 APBD;
12 Bulan
1.200.000
1.00.1.20.01.02
Kecamatan Dawe
12 Bln
50.400.000 APBD;
12 Bulan
23.920.000
1.00.1.20.01.05
Kecamatan Dawe
1 Pkt
12.575.000 APBD;
1 paket
12.575.000
1.00.1.20.01.06
Kecamatan Dawe
15 Unit
1 Unit
1.00.1.20.01.07
Kecamatan Dawe
1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
100 %
190.895.000
Catatan
Penting
100 %
148.015.000
3.950.000 APBD;
12 Bulan
4.500.000
12 Bln
45.108.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
Kecamatan Dawe
15 Kali
4.100.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
Kecamatan Dawe
92 Dos
52 Botol
330 Bh
66 Rim
6.900.000 APBD;
12 Bulan
7.000.000
Kecamatan Dawe
30 Buku
100 Bh
25000 Lbr
2000 Lbr
27.860.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
Kecamatan Dawe
110 Bh
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.500.000
1.00.1.20.01.14
tersedianya kain lap pel, pembersih lantai, pewangi ruangan, lap kaca,
sulak, keset karpet, sikat WC, tongkat pel, isi bagus, keranjang sampah,
tempat sampah, sapu ijuk, sapu lidi, ekrak plastik, ekrak bambu, gayung,
ember plastik, asbak, tempat sabun, tissu kering, sapu lowo-lowo, linggis,
cangkul, bendo, sabit, pewangi kloset, tong sampah pengomposan, kran
tersedianya pembersih kaca, pembersih porselin
Kecamatan Dawe
230 Bh
12 Botol
4.685.000 APBD;
12 Bulan
5.200.000
1.00.1.20.01.15
Kecamatan Dawe
3 Eksp
6.000.000 APBD;
12 Bulan
3.120.000
1.00.1.20.01.17
Kecamatan Dawe
6292 Gelas
12.584.000 APBD;
12 Bulan
13.000.000
1.00.1.20.01.18
Kecamatan Dawe
18 OH
8 OH
13.833.000 APBD;
12 Bulan
14.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
kecamatan Dawe
28 Bh
150.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.20.02.09
tersedianya PC, printer, AC, genset, cctv, mesin antrian, HT, megaphone,
laptop, TV Tron, proyektor, mesin fotocopy
Kecamatan Dawe
28 Unit
210.000.000 APBD;
100 persen
16.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Kecamatan Dawe
12 Bh
38.000.000 APBD;
100 persen
1.00.1.20.02.11
Kecamatan Dawe
1 Pkt
6.307.000 APBD;
1.00.1.20.02.12
Kecamatan Dawe
1 Pkt
100.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.21
Kecamatan Dawe
0 Unit
7.000.000 APBD;
100 persen
8.000.000
1.00.1.20.02.22
Kecamatan Dawe
2 Org
1 Pkt
13.200.000 APBD;
100 persen
15.000.000
100 %
593.247.000
100 %
1 unit
1 paket
206.000.000
0
1.440.000
0
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.02.24
Kecamatan Dawe
15 Unit
4520 Liter
1.00.1.20.02.29
Terpeliharanya mebeleur
Kecamatan Dawe
1.00.1.20.02.41
Kecamatan Dawe
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.01
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.18.1.20.18
1.1.19.1.20.16
1.1.19.1.20.17
1.1.19.1.20.21
Kecamatan Dawe
100 persen
0 APBD;
1 Unit
50.000.000
100 %
7.500.000
0 Org
4 Dok
1 Kali
18 UMKM
8.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
10.000.000
7.500.000
16.000.000
100 persen
16.000.000
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
18.000.000
100 persen
18.000.000
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
26.000.000
18 UMKM
26.000.000
26 Orgn
5.000.000
15 Kgt
0
3.000.000
15 Kgt
0
4 Kali
45 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
3.000.000 APBD;
132.358.000
132.358.000 APBD;
5.000.000
4.500.000
100 %
1 organisasi
0 Kali
61.060.000
7 Orang
10.000.000 APBD;
26 Kali
3 Kgt
220 Org
Kecamatan Dawe
8.000.000
1 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Dawe
10
0 APBD;
26 Orgn
Kecamatan Dawe
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
UKM Kecamatan
Dawe
100 %
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
kecamatan Dawe
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
100 persen
100 %
Kecamatan Dawe
Target
Capaian
Kerja
68.740.000 APBD;
100 %
Kecamatan Dawe
Catatan
Penting
1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen
5.000.000
0
0
135.000.000
135.000.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
5.000.000
5.000.000 APBD;
45 Orang
5.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
25.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.19.1.20.22
Piket PBA
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kecamatan Dawe
1 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kecamatan Dawe
1 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kecamatan Dawe
80 %
Kecamatan Dawe
18 Desa/Kel
1.1.22.1.20.18
7
0 APBD;
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
Kecamatan Dawe
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
6.500.000
6.500.000 APBD;
3.510.000
3.510.000 APBD;
28.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
10
100 persen
25.000.000
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
6.500.000
1 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
100 persen
100 %
9%
17 Kgt
80 %
10.000.000 APBD;
80 persen
18.000.000 APBD;
18 desa
62.000.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
6.500.000
22.000.000
22.000.000
28.762.000
10.762.000
18.000.000
68.500.000
Kecamatan Dawe
85 Org
13.500.000 APBD;
Kecamatan Dawe
14.500.000
kecamatan Dawe
85 Org
13.500.000 APBD;
45 Orang
14.000.000
Kecamatan Dawe
680 Org
35.000.000 APBD;
680 Orang
40.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
16.000.000
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Dawe
Kecamatan Dawe
1 Orgn
15.000.000 APBD;
1 organisasi
16.000.000
5.000.000
6.000.000
18 Desa/Kel
65 %
100 %
Kecamatan Dawe
15.000.000
18 Desa/Kel
5.000.000 APBD;
6.000.000
6.000.000 APBD;
1.123.510.000
18 desa/kelurahan
70 %
100 %
100 persen
6.000.000
7.000.000
7.000.000
746.277.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN GEBOG
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.000.000 APBD;
1.00.1.20.01.02
30.000.000 APBD;
1.00.1.20.01.03
2.800.000 APBD;
3 jenis
6.000.000
1.00.1.20.01.05
8.210.000 APBD;
1 paket
8.210.000
1.00.1.20.01.06
4.500.000 APBD;
9 Unit
6.000.000
1.00.1.20.01.07
69.550.000 APBD;
11 Orang
72.265.000
1.00.1.20.01.10
14.000.000 APBD;
29 jenis
16.000.000
1.00.1.20.01.11
Tersedianya amplop surat kop warna coklat, amplop surat kop warna
putih
Tersedianya lembar disposisi
Tersedianya kendali surat masuk, kendali surat keluar
Tersedianya banner
Tersedianya cetak piagam SIUP, piagam TDP, piagam IMB, plat IMB
Tersedianya penggandaan
30.000.000 APBD;
7 jenis
10.000.000
1.00.1.20.01.12
4.000.000 APBD;
8 jenis
5.000.000
1.00.1.20.01.14
7.000.000 APBD;
28 jenis
8.000.000
1.00.1.20.01.15
4.000.000 APBD;
3 jenis
1.00.1.20.01.17
1.00.1.20.01.18
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
Kecamatan Gebog 4 Bh
1.00.1.20.02.09
Kulkas
kipas angin
AC
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya podium
1.00.1.20.02.11
1.00.1.20.02.12
1.00.1.20.02.21
100 %
199.060.000
Catatan
Penting
16.000.000 APBD;
8.000.000 APBD;
3 jenis
3 Rekening
229.475.000
2.000.000
33.000.000
5.000.000
1226 Orang
35.000.000
146 Kali
23.000.000
100 %
213.715.000
8.000.000 APBD;
12 Unit
25.000.000
12.500.000 APBD;
8 Unit
86.275.000
2.000.000 APBD;
1 Unit
25.000.000
5.440.000 APBD;
2 jenis
5.440.000
0 APBD;
3 unit
10.000.000
0 APBD;
1 jenis
14.000.000
100 %
81.440.000
100 %
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.02.29
Kecamatan Gebog 35 Bh
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKJiP, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA,
DPA, DPPA, laporan keuangan semesteran, evaluasi tribulanan, evaluasi
RKPD, laporan keuangan
1.1.13.1.20.23
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1 Kali
1.1.15.1.20.17
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.16
1.1.19.1.20.17
1.1.19.1.20.21
100 %
Kecamatan Gebog 12 Dok
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
0 APBD;
1 Unit
8.000.000
50.000.000 APBD;
9 Unit
35.000.000
3.500.000 APBD;
4.500.000
4.500.000 APBD;
30.000.000
30.000.000 APBD;
15.000.000
1 Tahun
5.000.000
100 %
3.000.000
5 Dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
3.000.000
30.000.000
100 persen
30.000.000
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
15.000.000
15.000.000 APBD;
2 kegiatan
15.000.000
7.500.000
200 Org
12 Kali
50.000.000
7.500.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;
123.000.000
123.000.000 APBD;
5.000.000
3 kegiatan
50.000.000
26 Orgn
42.000.000
3 Kali
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen
42.000.000
123.000.000
123.000.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
5.000.000
5.000.000 APBD;
50 Orang
5.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
30.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.19.1.20.22
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
7
0 APBD;
7.000.000
7.000.000 APBD;
16.000.000
16.000.000 APBD;
26.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
30.000.000
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
7.000.000
3 desa/kelurahan
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
11 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %
6.000.000 APBD;
11 desa/kelurahan
9.000.000 APBD;
11 desa/kelurahan
11.000.000 APBD;
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
100.000.000
10
2 kegiatan
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
11 desa
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
7.000.000
30.000.000
30.000.000
26.000.000
6.000.000
9.000.000
11.000.000
80.000.000
15.000.000 APBD;
2 kegiatan
15.000.000
25.000.000 APBD;
50 Orang
25.000.000
60.000.000 APBD;
11 desa/kelurahan
40.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Gebog 1 Orgn
0
Kecamatan Gebog 2 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel
20.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
12.000.000
20.000.000 APBD;
11 kelompok
12.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000 APBD;
7.500.000
7.500.000 APBD;
650.000.000
2 kegiatan
70 %
100 %
100 persen
3.000.000
7.500.000
7.500.000
906.690.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN JATI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.098.000 APBD;
12 Bulan
1.150.000
1.00.1.20.01.02
27.000.000 APBD;
12 Bulan
27.000.000
1.00.1.20.01.05
11.000.000 APBD;
10.920.412
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
1.00.1.20.01.14
1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17
100 %
142.158.000
Catatan
Penting
100 %
152.470.412
6.200.000 APBD;
12 Bulan
9.000.000
27.360.000 APBD;
12 Bulan
34.000.000
6.900.000 APBD;
12 Bulan
5.700.000
8.530.000 APBD;
12 Bulan
9.000.000
20.650.000 APBD;
12 Bulan
21.000.000
Kecamatan Jati 45 Bh
1 roll
3.550.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
2.000.000 APBD;
12 Bulan
4.500.000
1.00.1.20.01.18
Kecamatan Jati 18 OH
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
Kecamatan Jati 53 M2
1.00.1.20.02.09
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
9.500.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.20.02.11
1.440.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.20.02.21
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
100 %
3.360.000 APBD;
12 Bulan
3.700.000
16.000.000 APBD;
12 Bulan
13.250.000
8.510.000 APBD;
12 Bulan
493.940.000
9.250.000
100 %
682.000.000
26.500.000 APBD;
1 Paket
30.000.000
126.900.000 APBD;
1 Paket
60.000.000
5.000.000
2.000.000
1 Unit
10.000.000
54.600.000 APBD;
12 Bulan
55.000.000
70.000.000 APBD;
12 Bulan
70.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.41
205.000.000 APBD;
0 Unit
1.00.1.20.02.42
0 APBD;
1 Unit
450.000.000
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.16
1.1.19.1.20.21
1.1.19.1.20.22
100 %
Kecamatan Jati 9 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
kudus
2.965.000
2.965.000 APBD;
18.950.000
18.950.000 APBD;
20.450.000
20.450.000 APBD;
17.725.000
100 %
9 dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1 kali
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
4 IKM
200 Org
12 Kali
19.000.000
19.000.000
15.000.000
15.000.000
10.000.000
1 kegiatan
10.000.000
4.363.000
26 Orgn
27.000.000
4.363.000 APBD;
127.010.000
127.010.000 APBD;
1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
135.000.000
15.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
0 APBD;
14 desa/kelurahan
28.000.000
28.000.000 APBD;
27.000.000
135.000.000
3 Kali
5.000.000
17.725.000 APBD;
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
5.000.000
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
1 posko
15.000.000
29.000.000
29.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.22.1.20.15
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
3
Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada
1.1.22.1.20.16
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
4
5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
52.545.000
52.545.000 APBD;
13.640.000
13.640.000 APBD;
24.652.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
14 desa/kelurahan
89 Unit
70 %
17 Kelpk
0
14 kelompok
100 %
9%
17 Kgt
80 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.000.000
65.000.000
14.000.000
14.000.000
31.000.000
5.000.000 APBD;
Terlaksananya Penataan
Lingkungan dengan
Partisipasi Masyarakat
5.652.000 APBD;
80 persen
11.000.000
Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Dana Desa
14.000.000
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
14.000.000 APBD;
18.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
6.000.000
56.000.000
1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
desa
3.000.000 APBD;
28 Orang
8.000.000
3.000.000 APBD;
28 Orang
8.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
Evaluasi APBDes
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Jati 1 Orgn
0
Kecamatan Jati 3 Kali
65 %
100 %
Kecamatan Jati 14 Desa/Kel
12.000.000 APBD;
21.037.000
14 desa/kelurahan
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
40.000.000
35.000.000
21.037.000 APBD;
1 organisasi
35.000.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000 APBD;
3.502.000
3.502.000 APBD;
991.937.000
3 kegiatan
70 %
100 %
100 persen
3.000.000
10.000.000
10.000.000
1.303.470.412
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN JEKULO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.03
1.00.1.20.01.05
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10
100 %
219.296.000
3.000.000 APBD;
45.700.000 APBD;
0 APBD;
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
12 Bulan
3 Rekening
12 bulan
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
248.847.000
5.000.000
31.894.000
5.000.000
11.753.000 APBD;
1 unit
11.753.000
3.600.000 APBD;
8 Unit
39.000.000
50.224.000 APBD;
12 Bulan
68.000.000
10.500.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
11.224.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.11
26.395.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.12
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan
Lampu HE 18 W, Lampu HE 20 W, Saklar Seri Outbow, Saklar Seri InBow,
Obeng min, obeng plus, Tespen, Lampu Emergency, Lampu pengatur
laulintas
Kabel NYA dan kabel Rol
4.000.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.20.01.14
3.000.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
1.00.1.20.01.15
5.400.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.16
1.200.000 APBD;
12 Bulan
1.200.000
1.00.1.20.01.17
Air minum kemasan Gelas, Teh Celup, Snack Rapat, Snack Rapat
Eksidentil, Snack Senam, Jamuan Tamu
Air Galon
11.000.000 APBD;
12 Bulan
18.000.000
1.00.1.20.01.18
32.300.000 APBD;
12 Bulan
22.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
Tersedianya Perlengkapan Kantor berupa lemari arsip, rak besi dan papan
tulis white board
31.000.000 APBD;
0 Unit
1.00.1.20.02.09
19.000.000 APBD;
8 Unit
69.965.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Kecamatan Jekulo 26 Bh
22.000.000 APBD;
0 jenis
1.00.1.20.02.11
1.920.000 APBD;
1 lokasi
100 %
208.490.000
100 %
273.269.000
0
2.066.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.02.21
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.02.42
Terlaksananya rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan (pembuatan pagar dan Kecamatan Jekulo 1 Pkt
paving halaman kantor )
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
Gelar Seni Budaya Lokal: Hari jadi Kota Kudus,Festival Bulusan ,Festival
Hujan Dawet
1.1.18.1.20.16
100 %
Kecamatan Jekulo 5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1.1.19.1.20.16
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
1.1.19.1.20.21
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Kecamatan Jekulo 0
7
0 APBD;
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Unit
15.195.000
86.800.000 APBD;
1 Unit, 1 paket
22.000.000
47.770.000 APBD;
8 Unit
0 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
122.000.000
122.000.000 APBD;
100 %
100 persen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
12 desa/kelurahan
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
42.543.000
121.500.000
3.000.000
3.000.000
22.500.000
22.500.000
15.000.000
1 kegiatan
15.000.000
200 Org
12 Kali
19.000.000
3 Kali
26 Orgn
12 desa/kelurahan
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
19.000.000
21.182.000
21.182.000
125.000.000
12 desa/kelurahan
125.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
20.877.000
0 APBD;
12 desa/kelurahan
20.877.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.20.22
2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana kabupaten
3
Jumlah Satgas Siaga Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
4
5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
10.000.000
10.000.000 APBD;
42.000.000
42.000.000 APBD;
32.600.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
5 desa/kelurahan
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
13 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %
8.400.000 APBD;
12.200.000 APBD;
1 kali
12.000.000 APBD;
12 Desa
1.1.22.1.20.18
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Jekulo 1 Orgn
0
Kecamatan Jekulo 1 Kali
65 %
100 %
Kecamatan Jekulo 12 Desa/Kel
71.000.000
12 desa/kelurahan
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
10.000.000
10.000.000
59.000.000
59.000.000
36.900.000
8.400.000
16.500.000
12.000.000
97.865.000
28.000.000 APBD;
12 desa/kelurahan
14.128.000
0 APBD;
12 desa/kelurahan
15.237.000
43.000.000 APBD;
12 desa/kelurahan
68.500.000
17.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
35.476.000
17.000.000 APBD;
1 organisasi
35.476.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
800.386.000
1 kegiatan
70 %
100 %
12 desa/kelurahan
3.000.000
15.155.000
15.155.000
1.006.071.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN KALIWUNGU
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.02
30.000.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
1.00.1.20.01.05
11.500.000 APBD;
1 unit
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
Honorarium PNS
Honorarium PHD ( 1 orang )
52.890.000 APBD;
12 Bulan
52.590.000
1.00.1.20.01.09
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.10
8.500.000 APBD;
12 Bulan
9.000.000
1.00.1.20.01.11
26.500.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
1.00.1.20.01.12
2.000.000 APBD;
20 bh
2.000.000
1.00.1.20.01.14
2.100.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.15
4.200.000 APBD;
24 eksemplar
4.200.000
1.00.1.20.01.16
1.00.1.20.01.17
1.00.1.20.01.18
1.00.1.20.02
100 %
178.000.000
1.00.1.20.02.07
20.000.000 APBD;
1 paket
27.000.000
1.00.1.20.02.09
49.000.000 APBD;
7 unit
49.000.000
1.00.1.20.02.11
3.000.000 APBD;
1 Unit
3.000.000
1.00.1.20.02.12
1.00.1.20.02.21
1.00.1.20.02.22
32.200.000 APBD;
1 Unit
59.000.000
1.00.1.20.02.24
36.400.000 APBD;
11Unit
30.000.000
100 %
36 Kali
kecamatan Kaliwungu 4840 Gelas
120 Galon
33 Dos
150 Dos
5 OH
40 OH
100 %
173.090.000
Catatan
Penting
5.000.000 APBD;
100 %
11 Unit
261.290.000
100.000.000
5.000.000
900.000 APBD;
12 bulan
16.200.000 APBD;
11 Bulan
12.500.000
5.300.000 APBD;
318.000.000
150.000.000 APBD;
5.000.000 APBD;
2 Kali
1 PAKET
1kali
5.000.000
0
5.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.29
1.00.1.20.02.42
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
15.000.000 APBD;
8 dokumen
15.000.000
1.1.13.1.20.23
8.000.000
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
12.000.000
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
100 %
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
Kec. Kaliwungu
1 Kali
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
kabupaten kudus
kabupaten kudus
5.000.000
1 Kali
26 Orgn
1.1.19.1.20.17
kecamatan Kaliwungu 1 Bh
26 Kali
3 Kgt
220 Org
kecamatan Kaliwungu 40 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
kecamatan Kaliwungu
12.000.000
20.000.000
20.000.000
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
200 Org
12 Kali
1 klai
0
15.000.000
15 UMKM
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
1.1.19.1.20.21
8.000.000 APBD;
20.000.000
100 %
3.500.000
1 Unit
20.000.000 APBD;
Pembinaan Karangtaruna
20.000.000 APBD;
15.000.000
5.000.000
190 Org
12 Kali
1.1.19.1.20.16
1 kali
15 UMKM
2.400.000 APBD;
3.500.000 APBD;
8.000.000
8.000.000 APBD;
141.860.000
141.860.000 APBD;
5.000.000
1 Kali
26 Orgn
1 buah
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
12 kali
5.000.000
10.000.000
10.000.000
128.700.000
128.700.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
5.000.000
5.000.000 APBD;
40 Orang
5.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
16.000.000
0 APBD;
100 persen
16.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.20.22
2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
kabupaten
3
Jumlah Satgas Siaga Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana
1.1.22.1.20.15
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
31.200.000
31.200.000 APBD;
35.000.000
35.000.000 APBD;
30.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
5 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
20.000.000
20.000.000
30.000.000
15.000.000 APBD;
1 Kali
15.000.000 APBD;
15 desA
1.1.22.1.20.18
29.500.000
31.200.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
10
31.200.000
15 desa
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
15.000.000
15.000.000
24.500.000
4.500.000 APBD;
45 orang
4.500.000
5.000.000 APBD;
45 orang
5.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
Evaluasi APBDes
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kecamatan Kaliwungu 50 Org
0
kecamatan Kaliwungu 3 Kali
65 %
100 %
kecamatan Kaliwungu 15 Desa/Kel
20.000.000 APBD;
10.000.000
15 desa/kelurahan, 11 kali
15.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
14.000.000
10.000.000 APBD;
50 0rang
14.000.000
6.000.000
6.000.000
6.000.000 APBD;
8.000.000
8.000.000 APBD;
842.150.000
1 kali
70 %
100 %
15 desa
6.000.000
8.000.000
8.000.000
784.690.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN KOTA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Materai 6000
Materai 3000
Perangko
1.00.1.20.01.02
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan Telepon
Langganan Air
Langganan Listrik
1.00.1.20.01.03
Kecamatan Kota
1.00.1.20.01.05
1.00.1.20.01.06
Kecamatan Kota
12 Unit
12 Unit
1.00.1.20.01.07
Honorarium PNS
Kecamatan Kota
10 Org
1.00.1.20.01.08
1.00.1.20.01.10
Kertas HVS
Tinta printer, Buku Tulis isi 36 lembar,Buku folio bergaris, buku kwarto, buku
kwitansi, Spidol white board, ballpoint, pita mesin ketik, stopmap plastik, stopmap
kertas, stopmap batik, snelhecter plastik, snelhecter kertas, odner folio,Staples No.
10, staples besar, Lem cari tanggung, lem kental besar, pensil, pisau cutter besar,
tinta stempel, Catridge printer hitam, catridge printer warna, penggaris plastik,
Penghapus pensil, penghapus cair, isi ballpoint pantel, refill toner printer laserjet,
isolasi hitam besar.
Isi staples no. 10, isi staples besar, amplop panjang, amplop tanggung, amplop
kecil
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
100 %
Kecamatan Kota
148 Lbr
70 Lbr
5 Lbr
41 Unit
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
345.526.000
1.100.000 APBD;
40.000.000 APBD;
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
12 Bulan
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
299.585.068
1.200.000
3 Rekening
30.000.000
9.000.000 APBD;
12 Bulan
10.500.000
6.826.000 APBD;
1 unit
6.825.068
9.000.000 APBD;
12 unit
10.500.000
105.000.000 APBD;
12 Bulan
2 OH
43.000.000 APBD;
60000000
125.000.000
Kecamatan Kota
90 Rim
887 Bh
90 Dos
25.000.000 APBD;
12 Bulan
30.000.000
Kecamatan Kota
158 Buku
40 Dos
30 Lbr
3000 Lbr
20000 Lbr
40.000.000 APBD;
12 Bulan
20.760.000
Lampu Pijar 25 Watt, Lampu Pijar 40 Watt, Lampu Hemat Energi 46 Watt, Lampu
LED 10 Watt
Tambah Daya Listrik
Kecamatan Kota
100 Bh
2 Unit
15.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.20.01.14
Sapu ijuk, sapu lidi, sapu lowo-lowo, sapu cemara, kain pel, lap kaca, sulak bulu
ayam, keset sepet besar, keset karpet besar, sikat plastik, sikat kamar mandi, sikat
kawat, tempat sampah, kranjang sampah, ekrak plastik, sabun cuci piring, detergen,
pembersih kaca, pembersih closet pembersih lantai, pembersih porselin, pengkilat
mobil, pembersih kaca mobil, pengharum ruangan refill, pengharum ruangan kecil,
serbet tangan, gayung air, ember plastik besar, ember plastik kecil, pembersih lantai
kamar mandi, tisue, kapur barus, taplak meja tamu panjang, Gelas, tutup gelas,
piring, sendok
Isi ulang Gas LPG
Kecamatan Kota
350 Bh
75 Kg
15.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.20.01.15
Kecamatan Kota
12 Bln
6.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.17
Kecamatan Kota
750 Gelas
66 Galon
88 Dos
387 Dos
24.600.000 APBD;
12 Bulan
27.800.000
1.00.1.20.01.18
Kecamatan Kota
10 OH
6.000.000 APBD;
6 Orang
7.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.07
Perlengkapan gedung kantor berupa White Board, Pemotong Rumput, Mobil File
Kecamatan Kota
3 Unit
30.000.000 APBD;
6 Unit
30.000.000
1.00.1.20.02.09
Printer
Laptop
Kecamatan Kota
5 Unit
1 Unit
15.000.000 APBD;
1 Set
25.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Kecamatan Kota
3 Unit
30.000.000
1.00.1.20.02.11
Kecamatan Kota
1 Lok
8.440.000 APBD;
12 Bulan
1.440.000
1.00.1.20.02.21
Kecamatan Kota
1 Unit
60.000.000 APBD;
12 Bulan
70.000.000
1.00.1.20.02.22
Kecamatan Kota
12 Bln
45.000.000 APBD;
12 Bulan
70.000.000
1.00.1.20.02.24
Kecamatan Kota
12 Unit
65.000.000 APBD;
10 Unit
67.000.000
1.00.1.20.05
100 %
4.000.000
100 %
5.000.000
1.00.1.20.05.01
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.03.1.20.15
100 %
Kecamatan Kota
3.237.000.000 APBD;
0 APBD;
6 Org
100 %
Kecamatan Kota
3.460.440.000
Catatan
Penting
100 %
1 Unit
1818 M
4.000.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
6.203.000.000
6.165.000.000 APBD;
CUKAI
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
600.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
1.500.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
600.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
900.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
900.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
600.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
200.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
200.000.000
300 M`
100 M`
5.000.000
500 M`
100.000.000
526 M`
250.000.000
200 M`
90.000.000
200 M`
150.000.000
100 %
0
293.440.000
0
6 Orang
5.000.000
100 %
3.000.000
100 persen
3.000.000
0 Unit
2222 M
Jalan Jembatan Se
Kecamatan Kota
Kudus
9 Kelurahan
70.000.000
38.000.000 APBD;
3
Pembangunan Jembatan RT 02 RW I dan RT 03 RW II
1.1.03.1.20.16
1.1.03.1.20.18
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
4
Ds.Kel. Kajeksan
5
1 Pkt
11.5 KM
63,82 %
0%
30000 M
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
6.272.650.000
200 M`
50 M`
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
Ds.Kel. Kerjasan
100 M`
100.000.000
Pembangunan gorong-gorong di Rt 1 Rw 3
Ds.Kel. Kerjasan
100 M`
100.000.000
Ds.Kel. Kerjasan
300 M`
250.000.000
1 Pkt
350.000.000
Ds.Kel. Sunggingan
5 Pkt
100.000.000
2 Titik
Ds.Kel. Panjunan
20 M`
10.000.000
Ds.Kel. Panjunan
20 M`
10.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
10.000.000
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
10.000.000
10 M`
230 M`
8.000.000
256 M`
8.000.000
110 M`
8.000.000
47 M`
8.000.000
160 M`
8.900.000
181 M`
8.000.000
133 M`
8.000.000
Ds.Kel. Panjunan
700 M`
20.000.000
Ds.Kel. Panjunan
500 M`
74,22 %
85,84 %
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
38.000.000
Catatan
Penting
6.130.000.000 APBD;
13.75 KM
65,47 %
0%
500 M
9 Kelurahan
9 Kelurahan
80,15 %
87,67 %
9 Kelurahan
280.000.000
70.000.000
4.800.000.000
80.000.000
142.650.000 APBD;
750.000
25.000.000
2.948.395.000
Ds.Kel. Kerjasan
200 M`
2.631.395.000 APBD;
Ds.Kel. Sunggingan
2 Pkt
50.000.000
575 M2
63.250.000
perbaikan jalan RT 02 RW 03
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
25.000.000
200.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.1.03.1.20.19
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Kel. Kerjasan
200 M`
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
90.000.000
perbaikan jalan RT 04 RW 02
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
95.000.000
perbaikan jalan RT 01 RW 02
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
22.000.000
742 M2
81.620.000
perbaikan jalan RT 01 RW 02
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
15.000.000
perbaikan jalan RT 03 RW 01
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
24.000.000
264 M2
29.040.000
Pengaspalan jalan RT 03 RW 02
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
64.500.000
104 M2
11.440.000
280 M2
30.800.000
417 M2
45.870.000
332,5 M2
354 M`
200.000.000
356 M`
200.000.000
436 KM`
300.000.000
147 M`
132.300.000
560 M`
645.000.000
Ds.Kel. Panjunan
700 M`
60.000.000
Ds.Kel. Panjunan
20 M`
6 M`
15.000.000
1 Pkt
150.000.000
1 Pkt
150.000.000
Pengecatan Jembatan Buyut Suniyah dan perbaikan tembok sedada jembatan sebelah Ds.Kel. Wergu Kulon
utara Bengkel Selamet
1 Pkt
500.000
1 Pkt
500.000
1 Pkt
500.000
11 Pkt
1650 M
47,36 %
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
200.000.000
36.575.000
10.000.000
317.000.000 APBD;
9 Kelurahan
2150 M
48,13 %
1 paket
500.000
12.000.000
12.000.000 APBD;
Perbaikan Talud/Senderan di 3 (tiga) RT Wilayah Rw. 02 yaitu RT. 01, Rt. 05, Rt. 06
12.000.000
184 M`
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.13.1.20.23
4
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1 Kali
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.18.1.20.20
1.1.19.1.20.16
Piket Kantor, Piket hari raya Idul Fitri, Piket Hari Raya Idul Adha, Piket Hari Raya
Natal, Piket Tahun Baru, Piket Patroli Wilayah, Rakor Tim Pam. Wilayah Terpadu,
Rapat Tim Pembinaan Linmas, Rapat Tim Penanganan Gangguan Kemanan Dalam
Negeri, Rakor Pembinaan Linmas
1.1.19.1.20.17
1.1.19.1.20.21
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
2
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi
Beragama*
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Kota
25 UMKM
190 Org
12 Kali
Kecamatan Kota
1 Kali
26 Orgn
Kecamatan Kota
1 Orgn
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt
Kecamatan Kota
2 Kgt
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Kota
Kecamatan Kota
Sumber
Dana
20.000.000
20.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
22.000.000
22.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
280.000.000
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
31.000.000
100 persen
31.000.000
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
15.000.000
25 UMKM
15.000.000
200 Org
12 Kali
2.000.000
1 Kali
26 Orgn
1 organisasi
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt
2 kegiatan
2.000.000
22.500.000
22.500.000
25.000.000
25.000.000
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
330.000.000
49 Kali
280.000.000 APBD;
80 persen
330.000.000
26 Kali
3 Kgt
220 Org
20.000.000
25 Kali
3 Kgt
220 Org
25.000.000
50 Orang
25.000.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
50.000.000
0 APBD;
50 Orang
50.000.000
50 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Kecamatan Kota
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Catatan
Penting
20.000.000 APBD;
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.22.1.20.15
2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kecamatan Kota
100 %
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
30.000.000
30.000.000 APBD;
59.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada:
0
100 persen
100 %
9%
17 Kgt
80 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000
45.000.000
58.000.000
Kecamatan Kota
2 Kgt
23.000.000 APBD;
2 kegiatan
28.000.000
Kecamatan Kota
75 %
20.000.000 APBD;
75 persen
30.000.000
16.000.000 APBD;
16 Desa
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
130.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
0
145.000.000
25.000.000 APBD;
100 %
25.000.000
Kecamatan Kota
30 %
25.000.000 APBD;
30 persen
30.000.000
Kecamatan Kota
100 %
80.000.000 APBD;
100 persen
90.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan,
kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
68.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1.1.22.1.20.20
2 Kgt
3.3.02.1.20.19
65 %
100 %
Kecamatan Kota
Kecamatan Kota
1 Orgn
100 %
35.000.000
35.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
19.939.011.000
1 organisasi
68.000.000
3.000.000
2 kegiatan
70 %
100 %
100 persen
3.000.000
30.000.000
30.000.000
1.450.525.068
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN MEJOBO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.000.000 APBD;
12 Bulan
1.000.000
1.00.1.20.01.02
20.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.20.01.03
5.000.000 APBD;
30 kali
10.000.000
1.00.1.20.01.05
5.318.000 APBD;
1 Paket
5.317.315
1.00.1.20.01.06
5.000.000 APBD;
14 Unit
5.000.000
1.00.1.20.01.07
65.000.000 APBD;
12 Bulan
113.000.000
1.00.1.20.01.10
10.000.000 APBD;
12 Bulan
16.000.000
1.00.1.20.01.11
18.000.000 APBD;
12 Bulan
9.000.000
1.00.1.20.01.12
Kecamatan Mejobo 30 Bh
1.000.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.20.01.14
Kecamatan Mejobo 90 Bh
1.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.15
3.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.17
35.000.000 APBD;
12 Bulan
44.000.000
1.00.1.20.01.18
Kecamatan Mejobo 90 OH
10.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
35.000.000 APBD;
10 unit
45.000.000
1.00.1.20.02.09
70.000.000 APBD;
10 Unit
35.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
35.000.000 APBD;
10 Unit
26.000.000
1.00.1.20.02.11
2.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.12
90.000.000 APBD;
1 Paket
60.000.000
1.00.1.20.02.21
10.000.000 APBD;
1 Kali
25.000.000
1.00.1.20.02.22
40.000.000 APBD;
1 kali
25.000.000
100 %
100 %
179.318.000
Catatan
Penting
372.682.000
100 %
100 %
12 Bulan
292.317.315
331.000.000
3.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.02.29
1.00.1.20.02.41
1.00.1.20.02.42
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
Fasilitasi gelar seni dan budaya Rebo Wekasan, Kupatan dan Kirab
Budaya
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.16
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Jumlah Satgas Siaga Bencana
kabupaten
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana
1.1.22.1.20.15
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.000.000
0 APBD;
1 Tahun
12.000.000
0 APBD;
1 Paket
35.000.000
30.682.000 APBD;
1 Paket
100 %
3.000.000
100 %
Kecamatan Mejobo 5 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
60.000.000 APBD;
Target
Capaian
Kerja
12 Bulan
Lokasi
Catatan
Penting
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
18.000.000
18.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
110.000.000
110.000.000 APBD;
100.000.000
5 Dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1 kali
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
3.000.000
30.000.000
30.000.000
15.000.000
2 UMKM
15.000.000
200 Org
12 Kali
35.000.000
3 Kegiatan
35.000.000
26 Orgn
37.000.000
11 buah
37.000.000
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
70.000.000
12 bln
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
100.000.000 APBD;
1 Posko
36.000.000
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
70.000.000
50.000.000
50.000.000
45.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.22.1.20.17
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
36.000.000 APBD;
34.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
11 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000
51.000.000
8.000.000 APBD;
1 keg
20.000.000
15.000.000 APBD;
1 Kali
20.000.000
11.000.000 APBD;
11 Desa/kel
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
89.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
11.000.000
90.000.000
10.000.000 APBD;
70 orang
17.000.000
10.000.000 APBD;
55 Orang
22.000.000
69.000.000 APBD;
11 desa/kelurahan
51.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Pembinaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
Evaluasi APBDes
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Mejobo 11 Orgn
0
Kecamatan Mejobo 3 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Mejobo 11 Desa/Kel
40.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
45.000.000
40.000.000 APBD;
100 Orang
45.000.000
5.000.000
3.000.000
5.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
1.059.000.000
11 desa/kelurahan
70 %
100 %
11 Desa
3.000.000
10.000.000
10.000.000
1.107.317.315
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN UNDAAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Kec. Undaan
600 Lbr
1.00.1.20.01.02
Kec. Undaan
12 Bln
1.00.1.20.01.03
Kec. Undaan
40 Kali
1.00.1.20.01.05
KEC. UNDAAN
1 Pkt
11.150.000 APBD;
1 paket
11.150.000
1.00.1.20.01.06
Kec. Undaan
12 Unit
26 Kali
12 Kali
10.000.000 APBD;
11 Unit
10.600.000
1.00.1.20.01.07
Kec. Undaan
9 Org
41.800.000 APBD;
12 Bulan
45.900.000
1.00.1.20.01.10
Kec. Undaan
70 Rim
20 Botol
1100 Bh
11.000.000 APBD;
12 Bulan
12.100.000
1.00.1.20.01.11
Kec. Undaan
60 Buku
250 Bh
2000 Lbr
35500 Lbr
140 Set
11.000.000 APBD;
12 Bulan
12.100.000
1.00.1.20.01.12
Kec. Undaan
12 Bln
200 Bh
6.000.000 APBD;
12 Bulan
6.600.000
1.00.1.20.01.14
Kec. Undaan
12 Bln
200 Bh
5.500.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
1.00.1.20.01.15
Kec. Undaan
12 Bln
24 Eksp
3.700.000 APBD;
12 Bulan
4.700.000
1.00.1.20.01.16
Kec. Undaan
12 Bln
20 Kali
2.400.000 APBD;
12 Bulan
2.600.000
1.00.1.20.01.17
Kec. Undaan
12 Bln
5566 Gelas
950 Dos
52 Galon
456 Dos
34.250.000 APBD;
12 Bulan
37.000.000
1.00.1.20.01.18
Kec. Undaan
12 Bln
30 OH
30.250.000 APBD;
12 Bulan
33.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
Kec. Undaan
31 Unit
44.500.000 APBD;
4 Unit
16.500.000
1.00.1.20.02.09
Kec. Undaan
4 Unit
16.810.000 APBD;
10 Unit
49.000.000
1.00.1.20.02.11
Kec. Undaan
12 Bln
3.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.21
Kec. Undaan
1 Unit
15.150.000 APBD;
1 Unit
16.965.000
1.00.1.20.02.22
Kec. Undaan
1 Unit
2 Org
18.150.000 APBD;
1 Unit
19.965.000
100 %
100 %
230.650.000
Catatan
Penting
100 %
224.050.000
2.400.000 APBD;
12 Bulan
2.600.000
56.400.000 APBD;
12 Bulan
34.500.000
4.800.000 APBD;
12 Bulan
124.230.000
100 %
12 Bulan
5.200.000
235.012.000
3.300.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.02.24
Kec. Undaan
12 Bln
2 Unit
6 Unit
10 Unit
1.00.1.20.02.42
Kec. Undaan
1 Pkt
1.00.1.20.06
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur
kinerja dan keuangan
1.00.1.20.06.01
1.1.13.1.20.23
1.1.15.1.20.17
1.1.17.1.20.17
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.16
1.1.19.1.20.21
100 %
Kec. Undaan
5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
Kec. Undaan
1 Kali
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kab. Kudus
16 UMKM
190 Org
12 Kali
Kab. Kudus
1 Kgt
26 Orgn
Kec. Undaan
1 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kec. Undaan
12 Bln
12 Kali
12 Kali
12 Kali
4 Kali
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
26.620.000 APBD;
12 Bulan
29.282.000
0 APBD;
12 Bulan
100.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD;
16.500.000
16.500.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
46.500.000
46.500.000 APBD;
16.800.000
16.800.000 APBD;
135.520.000
135.520.000 APBD;
100 %
8 dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
1 kegiatan
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
3.000.000
3.000.000
18.000.000
18.000.000
15.000.000
16 UMKM
15.000.000
200 Org
12 Kali
50.000.000
1 Kegiatan
50.000.000
26 Orgn
18.000.000
1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
18.000.000
149.072.000
16 desa/kelurahan
149.072.000
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
55.000.000
0 APBD;
16 desa/kelurahan
55.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.20.22
2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana kabupaten
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
Kec. Undaan
Kec. Undaan
109.450.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
17 Posko
16 Desa/Kel
109.450.000 APBD;
17 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
45.500.000
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
16 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %
45.500.000 APBD;
45.000.000
16 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
83.600.000
83.600.000
51.550.000
51.550.000
31.000.000
Kec. Undaan
1 Kgt
14.500.000 APBD;
16 desa/kelurahan
15.500.000
Kec. Undaan
1 Kali
16 Desa/Kel
14.500.000 APBD;
16 desa/kelurahan
15.500.000
KEC. UNDAAN
16 Desa/Kel
16.000.000 APBD;
16 desa
1.1.22.1.20.18
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
88.500.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
0
97.200.000
Kec. Undaan
110 Org
11.000.000 APBD;
16 desa/kelurahan
12.100.000
Kec. Undaan
110 Org
11.000.000 APBD;
16 desa/kelurahan
12.100.000
66.500.000 APBD;
16 desa/kelurahan
73.000.000
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
1.1.22.1.20.20
3.3.02.1.20.19
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kec. Undaan
Kec. Undaan
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
28.000.000
17 Kelpk
26.000.000 APBD;
17 kelompok
28.000.000
3.000.000
3.000.000
3 Kgt
65 %
100 %
Kec. Undaan
26.000.000
16 Desa/Kel
3.000.000 APBD;
14.500.000
14.500.000 APBD;
927.150.000
5 kegiatan
70 %
100 %
16 desa/kelurahan
3.000.000
15.500.000
15.500.000
1.076.984.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN KAJEKSAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Materai 3000
Materai 6000
1.00.1.20.01.02
13.200.000 APBD;
12 Bulan
3.200.000
1.00.1.20.01.03
2.500.000 APBD;
14 kali
2.500.000
1.00.1.20.01.06
1.000.000 APBD;
1.00.1.20.01.07
Honor PNS
Honor PHD
1.00.1.20.01.10
5.000.000 APBD;
4.500.000
1.00.1.20.01.11
Barang cetakan
penggandaan
3.600.000 APBD;
3.700.000
1.00.1.20.01.12
Kelurahan Kajeksan 28 Bh
1.700.000 APBD;
28 buah
1.750.000
1.00.1.20.01.14
Kelurahan Kajeksan 64 Bh
1.500.000 APBD;
64 buah
1.500.000
1.00.1.20.01.15
Koran
5.400.000 APBD;
36 eksemplar
1.500.000
1.00.1.20.01.17
Minuman pegawai
Snack Rapat
9.900.000 APBD;
8.150.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
900.000.000 APBD;
1 paket
1.00.1.20.02.09
13.000.000 APBD;
2 Unit
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Almari
8.000.000 APBD;
1 Unit
8.000.000
1.00.1.20.02.22
9.000.000 APBD;
1 Unit
10.000.000
1.00.1.20.02.24
Kelurahan Kajeksan 16 Bh
390 Liter
6 Liter
6.650.000 APBD;
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
5.000.000 APBD;
100 persen
2.000.000
1.00.1.20.06.02
kelurahan kajeksan
3 Dok
2.000.000 APBD;
100 persen
1.00.1.20.06.04
kelurahan kajeksan
1 Dok
3.000.000 APBD;
100 persen
1.1.18.1.20.16
100 %
100 %
100 %
26 Orgn
Kelurahan Kajeksan 1 Orgn
149.515.000
Catatan
Penting
540.000 APBD;
105.175.000 APBD;
936.650.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD;
100 %
155 lembar
12 bulan / 4 orang
100 %
100 %
26 Orgn
1 organisasi
111.500.000
350.000
800.000
83.550.000
35.000.000
0
12.000.000
5.000.000
2.000.000
0
5.000.000
5.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.20.15
2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
1.1.22.1.20.15
Terlaksananya pembinaan RT
Terlaksananya pembinaan RW
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
1 Orgn
9.125.000
9.125.000 APBD;
19.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
1 orang
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
11.000.000
11.000.000
24.000.000
19.000.000 APBD;
11 RT / 3 RW
24.000.000
1.500.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
2.000.000
1.500.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
1.145.790.000
1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
2.000.000
5.000.000
5.000.000
195.500.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN KERJASAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
Pembayaran telepon
Pembayaran Listrik
1.00.1.20.01.03
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
Honorarium PNS
Honorarium PHD
kelurahan Kerjasan
12 Bln
2 Org
1.00.1.20.01.10
kelurahan Kerjasan
48 Rim
780 Bh
28 Dos
18 roll
45 Botol
5.775.000 APBD;
6.650.000
1.00.1.20.01.11
Barang cetakan
penggandaan
penjilidan
kelurahan Kerjasan
45 Buku
13500 Lbr
50 Unit
3.400.000 APBD;
3.400.000
1.00.1.20.01.12
kelurahan Kerjasan
50 Bh
10 Bh
3.200.000 APBD;
60 buah
3.200.000
1.00.1.20.01.14
kelurahan Kerjasan
90 Bh
3.410.000 APBD;
90 buah
3.410.000
1.00.1.20.01.15
kelurahan Kerjasan
12 Eksp
1.800.000 APBD;
12 Bulan
1.800.000
1.00.1.20.01.17
kelurahan Kerjasan
315 Dos
2160 Gelas
7.290.000 APBD;
12 Bulan
7.290.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.09
kelurahan Kerjasan
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit
48.000.000 APBD;
48.000.000
1.00.1.20.02.22
kelurahan Kerjasan
1 Pkt
1 Org
66.600.000 APBD;
1 Paket / 1 Orang
56.600.000
100 %
100 %
101.315.000
Catatan
Penting
100 %
102.190.000
360.000 APBD;
12 Bulan
360.000
10.200.000 APBD;
12 Bulan
10.200.000
2.800.000 APBD;
12 Bulan
2.800.000
800.000 APBD;
12 Bulan
800.000
62.280.000 APBD;
1.026.600.000
900.000.000 APBD;
12 bulan / 2 orang
100 %
1 unit
62.280.000
916.600.000
800.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
3
1.00.1.20.02.24
penggantian sparepart kendaraan dinas roda dua berupa ban luar, ban
dalam, dan kampas rem
penggantian sparepart kendaraan becak motor sampah roda tiga
berupa ban luar, ban dalam, dan kampas rem
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)Kendaraan Dinas Roda Dua dan
becak motor sampah roda tiga
pembelian Pelumas (oli) Kendaraan Dinas Roda Dua dan becak motor
sampah roda tiga
kelurahan Kerjasan
1.00.1.20.02.28
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
Tersusunnya Renja, Renstra,LKj IP, LKPJ, LPPD, KUA PPAS, dan laporan
semester / tahunan lainnya
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
pembinaan RT
pembinaan RW
honorarium modin
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
5
25 Bh
6 Bh
420 Liter
75 Liter
100 %
Kelurahan Kerjasan 10 Dok
26 Orgn
Kelurahan Kerjasan 1 Orgn
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
Kelurahan Kerjasan 100 %
6 Kali
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kelurahan Kerjasan 7 RT
3 RW
144 OH
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kelurahan Kerjasan 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kelurahan kerjasan
1 Orgn
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
8.000.000 APBD;
8.000.000
4.000.000 APBD;
13 unit
4.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
27.700.000
27.700.000 APBD;
19.010.000
100 %
10 dokumen
26 Orgn
10.000.000
10.000.000
12.000.000
1 organisasi
12.000.000
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
27.700.000
27.700.000
19.010.000
19.010.000 APBD;
7 RT 3 RW 1 org modin
19.010.000
2.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
2.000.000
2.000.000 APBD;
10.500.000
10.500.000 APBD;
1.209.125.000
1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
2.000.000
10.500.000
10.500.000
1.100.000.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN MLATI KIDUL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
29.568.000 APBD;
1.00.1.20.01.09
2.000.000 APBD;
14 kali
2.200.000
1.00.1.20.01.10
7.202.000 APBD;
60 rim
8.000.000
1.00.1.20.01.11
8.350.000 APBD;
36 buku
4.500.000
1.00.1.20.01.12
1.000.000 APBD;
4 buah
1.500.000
1.00.1.20.01.14
1.490.000 APBD;
6 buah
2.000.000
1.00.1.20.01.15
2.160.000 APBD;
1 eksemplar
2.200.000
1.00.1.20.01.17
10.480.000 APBD;
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.07
52.750.000 APBD;
1 unit
1.00.1.20.02.09
33.500.000 APBD;
100 persen
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
25.000.000 APBD;
2 unit
25.000.000
1.00.1.20.02.22
29.000.000 APBD;
1 paket
12.000.000
100 %
100 %
83.985.000
Catatan
Penting
100 %
84.840.000
1.260.000 APBD;
12 Bulan
1.440.000
12.300.000 APBD;
12 Bulan
14.000.000
8.175.000 APBD;
1.095.750.000
950.000.000 APBD;
5 unit
10 Orang
8.000.000
30.000.000
96 galon
11.000.000
100 %
908.000.000
1 paket
800.000.000
50.000.000
8.500.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
Tersusunnya lap LKPJ, LPPD, LKJiP, Reja, KUA/PPAS, lap. keuangan, evaluasi
triwulan, evaluasi RKPD dan lap. keuangan akhir tahun
1.1.11.1.20.18
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
5.500.000 APBD;
2.700.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
12.500.000
100 %
3.000.000
9 dokumen
94.65 %
94.65 %
0 APBD;
8 dokumen
26 Orgn
22.550.000
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
Kel. Mlati Kidul 100 %
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kel. Mlati Kidul 19 RT
100 %
8%
17 Kgt
80 %
22.550.000 APBD;
34.600.000
34.600.000 APBD;
30.200.000
26 Orgn
0
22.550.000
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
34.600.000
100 persen
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
34.600.000
35.000.000
30.200.000 APBD;
19 Rukun Tetangga
35.000.000
2.150.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
3.000.000
Terselenggaranya musrenbangdes
2.150.000 APBD;
0 APBD;
0 APBD;
0 persen
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan,
kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Jumlah kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa)
1 Orgn
TOTAL
22.550.000
3.000.000
1 organisasi
10
24 kali
2.700.000 APBD;
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
29.300.000
29.300.000 APBD;
1.301.235.000
1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
3.000.000
0
0
30.000.000
30.000.000
1.120.990.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN MLATI NOROWITO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.10
100 %
65.150.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.630.000
500.000 APBD;
12 Bulan
500.000
5.498.000 APBD;
12 Bulan
5.498.000
4.720.000 APBD;
12 Bulan
4.720.000
29.366.000 APBD;
12 Bulan
29.366.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.00.1.20.01.11
2.500.000 APBD;
12 Bulan
2.500.000
1.00.1.20.01.12
Kel Mlatinorowito 80 Bh
3.496.000 APBD;
12 Bulan
3.496.000
1.00.1.20.01.13
2.750.000 APBD;
12 Bulan
2.750.000
1.00.1.20.01.14
2.500.000 APBD;
12 Bulan
2.500.000
1.00.1.20.01.15
1.320.000 APBD;
12 Bulan
1.800.000
1.00.1.20.01.17
Tersedianya makanan dan minuman pegawai : gula, teh, air mineral dll
makan minum rapat : snack rapat 50 0rg
7.500.000 APBD;
12 Bulan
7.500.000
1.00.1.20.02
100 %
944.000.000
1.00.1.20.02.03
900.000.000 APBD;
0 Paket
900.000.000
1.00.1.20.02.07
Kel Mlatinorowito 1 Bh
5.000.000 APBD;
1 Buah
5.000.000
1.00.1.20.02.09
Kel Mlatinorowito 1 Bh
12.000.000 APBD;
5 Buah
15.000.000
1.00.1.20.02.22
12.000.000 APBD;
1 Paket
12.000.000
1.00.1.20.02.24
Kel Mlatinorowito 30 Bh
500 Liter
10.000.000 APBD;
5 Buah
10.000.000
1.00.1.20.02.29
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
100 %
100 %
Kel Mlatinorowito 8 Dok
7 Dok
2 Dok
941.000.000
2.000.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
100 %
5.000.000
100 persen
5.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.11.1.20.18
2
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan
3
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Rata-rata jumlah kelompok PKK
PKK aktif
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Terwujudnya rata rata jumlah kelompok binaan PKK : BKB, BKR, Lansia : 90
orang
5
94.65 %
100 %
100 %
Kel Mlatinorowito 1 Desa/Kel
2 Org
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kel Mlatinorowito 42 Org
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kel Mlatinorowito 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kel Mlatinorowito 3 Orgn
6.500.000
6.500.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
32.532.000
32.532.000 APBD;
45.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
94.65 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
12.000.000
0 organisasi
12.000.000
26 Orgn
3.000.000
1 organisasi
3.000.000
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
32.532.000
100 persen
32.532.000
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
45.000.000
45.000.000 APBD;
100 persen
45.000.000
1.500.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
1.500.000
1.500.000 APBD;
6.500.000
6.500.000 APBD;
1.106.182.000
100 persen
1.500.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
6.500.000
1 organisasi
6.500.000
1.115.162.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN PANJUNAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
597.000 APBD;
12 Bulan
597.000
1.00.1.20.01.02
11.250.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.03
7.250.000 APBD;
12 Bulan
7.500.000
1.00.1.20.01.06
3.880.000 APBD;
4 Unit
4.250.000
1.00.1.20.01.07
19.500.000 APBD;
12 Bulan
19.500.000
1.00.1.20.01.10
Kertas HVS
Snelhecter folio, Stopmap folio
Catrid hitam , catrid warna
Tinta printer warna, tinta printer hitam
Amplop
Amplop, dos arsip dll
14.950.000 APBD;
12 Bulan
16.125.000
1.00.1.20.01.11
5.939.000 APBD;
12 Bulan
4.243.000
1.00.1.20.01.12
Kel. Panjunan 65 Bh
2 roll
2.750.000 APBD;
12 Bulan
2.750.000
1.00.1.20.01.14
Tersedianya Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih berupa sapu, kain
pel, sulak, sapu lidi, pembersih lantai, kapur barus, pembersih porselin/closet,
tempat sampah injak, tongkat pel, keset karpet dll
Kel. Panjunan 64 Bh
3.000.000 APBD;
12 Bulan
2.900.000
1.00.1.20.01.15
4.320.000 APBD;
12 Bulan
2.160.000
1.00.1.20.01.17
minuman pegawai
minuman pegawai
mamin rapat pegawai
13.888.000 APBD;
12 Bulan
7.200.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.07
1.00.1.20.02.09
2 Unit
13.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
67.200.000 APBD;
66 Unit
22.500.000
1.00.1.20.02.22
18.000.000 APBD;
1 Unit
1.00.1.20.02.24
27.842.000 APBD;
4 Unit
15.000.000
1.00.1.20.06
6.000.000
100 %
6.000.000
1.00.1.20.06.01
100 %
100 %
100 %
Kel. Panjunan 5 Dok
3 Dok
1 Dok
87.324.000
Catatan
Penting
1.035.342.000
900.000.000 APBD;
22.300.000 APBD;
0 APBD;
6.000.000 APBD;
100 %
79.225.000
100 %
50.500.000
0 persen
10 unit
9 dokumen
6.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.18.1.20.16
2
Program peningkatan peran serta kepemudaan
3
Jumlah organisasi pemuda
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
Cakupan RT
Cakupan RW
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
TOTAL
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
26 Orgn
100 %
100 %
Kel. Panjunan 2 Kali
2 Kali
2 Kali
6 Kali
1 Org
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kel. Panjunan 21 RT
3 RW
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kel. Panjunan 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kel. Panjunan 100 Org
50 Org
12 Bln
40.000.000
40.000.000 APBD;
45.000.000
45.000.000 APBD;
43.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
8
26 Orgn
1 organisasi
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
12 kali
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
4.000.000
4.000.000
45.000.000
45.000.000
43.000.000
43.000.000 APBD;
21 RT dan 3 RW
43.000.000
2.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
2.000.000
2.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
1.283.666.000
1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
2.000.000
25.000.000
25.000.000
254.725.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN PURWOSARI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
450.000 APBD;
12 Bulan
500.000
1.00.1.20.01.02
15.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.01.03
12.500.000 APBD;
12 Bulan
12.500.000
1.00.1.20.01.06
jasa pemeliharaan
belanja jasa STNK
bensin
oli
20.000.000 APBD;
4 Unit
15.000.000
1.00.1.20.01.07
60.000.000 APBD;
6 Orang
60.000.000
1.00.1.20.01.10
6.500.000 APBD;
12 Bulan
7.000.000
1.00.1.20.01.11
6.500.000 APBD;
12 Bulan
6.500.000
1.00.1.20.01.12
Kelurahan Purwosari 30 Bh
2 Bh
7.500.000 APBD;
12 Bulan
1.500.000
1.00.1.20.01.14
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
1.00.1.20.01.15
2.750.000 APBD;
12 Bulan
2.750.000
1.00.1.20.01.17
26.180.000 APBD;
12 Bulan
18.500.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
900.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.07
Kelurahan Purwosari 2 Bh
1 Pkt
25.000.000 APBD;
1 Paket
10.000.000
1.00.1.20.02.09
Pengadaan AC 1 PK
Kelurahan Purwosari 2 Bh
12.000.000 APBD;
1 Paket
14.750.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
40.000.000 APBD;
75.000.000
100 %
100 %
159.380.000
Catatan
Penting
1.039.500.000
100 %
100 %
12 Bulan
138.250.000
174.750.000
0
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart roda 2 ban luar Kelurahan Purwosari 22 Bh
6 buah aki 3 buah gear plus rantai 7 buah untuk becak motor 2 buah ban
luar dan dalam dan 2 aki
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.11.1.20.18
1.1.18.1.20.16
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
100 %
Kelurahan Purwosari 8 Dok
8 Kgt
94.65 %
100 %
100 %
Kelurahan Purwosari 1 Orgn
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kelurahan Purwosari 44 RT
9 RW
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kelurahan Purwosari 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kelurahan Purwosari 2 Orgn
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
53.500.000 APBD;
1 Paket
65.000.000
9.000.000 APBD;
3 Unit
10.000.000
100 %
4.000.000
10.000.000
10.000.000 APBD;
25.700.000
25.700.000 APBD;
17.025.000
100 persen
4.000.000
94.65 %
20.000.000
100 persen
20.000.000
26 Orgn
3.000.000
17.025.000 APBD;
1 organisasi
3.000.000
5.000.000
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
5.000.000
5.000.000 APBD;
60.000.000
1 desa/kelurahan
5.000.000
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
75.000.000
60.000.000 APBD;
75.000.000
2.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
2.000.000
2.000.000 APBD;
7.900.000
7.900.000 APBD;
1.326.505.000
1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
2.000.000
7.900.000
7.900.000
429.900.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN SUNGGINGAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
Kel.Sunggingan 12 Bln
1.00.1.20.01.06
Kel.Sunggingan 5 Unit
5 Kali
1.00.1.20.01.07
Honor PNS
Kel.Sunggingan 12 Bln
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
Penggandaan (Fotocopy)
Cetak kertas HVS
1.00.1.20.01.12
1.00.1.20.01.14
100 %
68.580.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
73.080.000
1.500.000 APBD;
12 bulan
1.500.000
20.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
17.580.000 APBD;
12 bulan
17.580.000
7.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.500.000
Lampu, dll
Kel.Sunggingan 20 Bh
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
Kel.Sunggingan 35 Bh
20 Bh
1 Bh
1 Bh
2.500.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.15
Koran
majalah
Kel.Sunggingan 12 Eksp
12 Bh
2.000.000 APBD;
12 Bulan
2.500.000
1.00.1.20.01.17
Minuman pegawai
Makanan dan Minuman Rapat
9.000.000 APBD;
12 Bulan
9.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.07
Kel.Sunggingan 1 Pkt
2 Unit
25.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.20.02.09
Kel.Sunggingan 6 Unit
32.000.000 APBD;
1 Unit
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
Kel.Sunggingan 20 Bh
10.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.22
Kel.Sunggingan 1 Org
1 Kali
15.000.000 APBD;
12 bulan
16.000.000
1.00.1.20.02.24
Kel.Sunggingan 5 Unit
600 Liter
15.000.000 APBD;
12 Bulan
12.000.000
1.00.1.20.02.28
service peralatan gedung kantor berupa mesin ketik manual, printer Kel.Sunggingan 3 Unit
dan Notebook
3.500.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
1.00.1.20.06
100 %
2.000.000
1.00.1.20.06.01
10.000.000 APBD;
8 dokumen
2.000.000
1.1.18.1.20.16
4.000.000
26 Orgn
4.000.000
100 %
100 %
26 Orgn
Kel.Sunggingan 1 Orgn
100.500.000
10.000.000
4.000.000 APBD;
100 %
1 organisasi
49.000.000
7.000.000
10.000.000
0
4.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.19.1.20.15
2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
3
Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah
Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar
perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
1.1.22.1.20.15
1.1.22.1.20.17
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
4
5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
Kel.Sunggingan 1 Desa/Kel
1 Org
3 Pkt
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kel.Sunggingan 12 Bln
2 Org
100 %
8%
17 Kgt
80 %
50.000.000
50.000.000 APBD;
60.000.000
60.000.000
44.000.000
4.000.000 APBD;
Kel.Sunggingan 2 Kgt
0 APBD;
1.1.22.1.20.19
Kel.Sunggingan 1 Orgn
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
20.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
Kel.Sunggingan 1 Kali
1 desa/kelurahan
10
20.000.000
4.000.000
TOTAL
9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
60.000.000
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
12 bulan
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Target
Capaian
Kerja
60.000.000 APBD;
Catatan
Penting
9.038.000
9.038.000 APBD;
306.118.000
1 Kali
4.000.000
2 kegiatan
40.000.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
9.423.000
1 organisasi
9.423.000
261.503.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN WERGU KULON
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.10
Kertas HVS
Kelurahan Wergu Kulon
Pita mesin ketik
Stopmap, schnellhecter, amplop coklat besar, jepitan kertas,
baterai alkaline, cardridge printer hitam, cardridge printer warna,
cardrigde printer A3, buku kuitansi, buku tulis isi 36, buku tulis
ukuran folio 100 lembar
Amplop panjang, amplop tanggung, amplop kecil, klip kertas, isi
staples besar, isi staples kecil, spidol whiteboard, spidol
permanen ink
Tinta stempel, tinta printer hitam, tinta printer warna
Refill toner
drum printer
CD RW
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.12
1.00.1.20.01.14
1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17
100 %
62.744.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
48.830.000
330.000 APBD;
12 Bulan
300.000
10.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
600.000 APBD;
4 Unit
600.000
22.260.000 APBD;
12 Bulan
10.604.000 APBD;
4.000.000
3.704.000 APBD;
2.300.000
1.892.000 APBD;
1.000.000
2.894.000 APBD;
1.000.000
langganan koran
1.800.000 APBD;
1 eksemplar
1.500.000
8.660.000 APBD;
6.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
900.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.07
15.180.000 APBD;
25 Rim
2 roll
394 Bh
52 Dos
14 Botol
6 Sak
2 Drum
50 Bh
100 %
971.610.000
100 %
5 buah
24.130.000
78.144.000
0
9.500.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.09
3.720.000 APBD;
5 buah
15.770.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
meja komputer
kursi kerja eselon 4
bangku tunggu 4 tempat duduk
6.855.000 APBD;
3 jenis
7.950.000
1.00.1.20.02.12
7.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.02.28
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
2.500.000 APBD;
5 dokumen
1.000.000
1.00.1.20.06.02
1.500.000 APBD;
3 dokumen
1.000.000
1.00.1.20.06.04
500.000 APBD;
1 dokumen
500.000
1.1.17.1.20.15
1.1.18.1.20.16
1.1.18.1.20.21
1 unit
36.924.000
8.655.000 APBD;
1 unit
6.000.000
4.400.000 APBD;
12 Bulan
2.000.000
100 %
2.500.000
100 %
38 Jenis
27 Jenis
Kelurahan Wergu Kulon 3 Kgt
26 Orgn
Kelurahan Wergu Kulon 1 Orgn
7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
25.800.000 APBD;
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
4.500.000
7.500.000
7.500.000 APBD;
10.798.000
40 Jenis
27 Jenis
3 kegiatan
26 Orgn
1.500.000
10.798.000 APBD;
1 organisasi
8.000.000
7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132
5.000.000 APBD;
2 set
3.000.000 APBD;
1 lokasi
28.536.000
28.536.000 APBD;
56.893.000
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
1 Tahun
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
1.500.000
0
3.000.000
3.000.000
25.900.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
56.893.000 APBD;
1 tahun, 12 bulan
25.900.000
1.891.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
3.000.000
1.891.000 APBD;
15.363.000
15.363.000 APBD;
1.167.835.000
1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi
3.000.000
5.000.000
5.000.000
167.874.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN WERGU WETAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.02
12 Bln
1.00.1.20.01.03
2 Bh
5 Bh
3 Bh
Semua kecamatan,
semua desa
10 Bh
5.000.000
100 %
68.850.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100 %
95.500.000
10.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000
1.250.000 APBD;
12 Bulan
1.500.000
1.00.1.20.01.06
4 Unit Motor
1 Unit Motor
1.00.1.20.01.07
12 Bln
15.600.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
1.00.1.20.01.10
30 Rim
10 Bh
10 Dos
10 Botol
5.500.000 APBD;
12 Bulan
6.000.000
1.00.1.20.01.11
7 Rim
1 Rim
3.500.000 APBD;
12 Bulan
3.500.000
1.00.1.20.01.12
36 Bh
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.500.000
1.00.1.20.01.14
20 Botol
20 Bh
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.15
Surat Kabar/Koran
12 Eksp
3.000.000 APBD;
12 Bulan
3.000.000
1.00.1.20.01.17
25 Galon
19.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.20.02
100 %
71.000.000
1.00.1.20.02.03
1 Unit
0 persen
1.00.1.20.02.05
3 Unit Motor
51.000.000 APBD;
100 %
1.00.1.20.02.07
50 M
10.000.000 APBD;
100 %
1.00.1.20.02.09
TV 24 " = 2 unit
Kulkas 2 pintu = 2 unit
Kipas angin
2 Unit
2 Unit
2 Unit
13.500.000 APBD;
100 %
6.000.000
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
8 Unit
25.000.000 APBD;
100 %
50.000.000
1.00.1.20.02.22
0 Unit
264 Hari
16.600.000 APBD;
100 persen
1.00.1.20.02.24
5 Unit Motor
5 Jenis
5 Unit Motor
12.000.000 APBD;
12 bln
1.00.1.20.02.29
3 Jenis
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
100 %
100 %
Kel. Wergu Wetan
5 Dok
1.032.100.000
900.000.000 APBD;
4.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
100 persen
100 %
100 persen
5.000.000
10.000.000
0
2.000.000
2.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.03.1.20.16
2
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
1.1.19.1.20.15
1.1.22.1.20.15
RT 23 orang RW 5 orang
Honor staf tehnis khusus (Modin) 1 orang x 12bulan
Honor Penjaga Makam 1 orang x 12bulan
1.1.22.1.20.17
1.1.22.1.20.19
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
11.5 KM
63,82 %
0%
30000 M
2 Titik
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
108 Org
Kali/th
Kali/th
12 Bln
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
80.000.000
80.000.000 APBD;
96.000.000
96.000.000 APBD;
39.750.000
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
8
13.75 KM
65,47 %
0%
500 M
100 %
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %
100 %
100 %
0 persen
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
0
27.900.000
27.900.000
39.750.000
28 Org
1 Org
1 Org
39.750.000 APBD;
100 persen
39.750.000
100 %
8%
17 Kgt
80 %
3.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
2.500.000
3 Kgt
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kel.wergu wetan
Catatan
Penting
12 Kelpk
3.000.000 APBD;
23.500.000
23.500.000 APBD;
1.353.200.000
80 persen
2.500.000
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
23.500.000
12 kelompok
23.500.000
262.150.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN HUKUM
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
materai
perangko
Kabupaten kudus
200 Lbr
83 Lbr
1.000.000 APBD;
1.000.000
1.00.1.20.01.03
Kabupaten kudus
11 Kali
4.000.000 APBD;
11 kali
4.000.000
1.00.1.20.01.06
- mobil
- sepeda motor
Kabupaten kudus
1 Unit
6 Unit
4.000.000 APBD;
4.000.000
1.00.1.20.01.07
Kabupaten kudus
12 Bln
8.340.000 APBD;
12 bulan
8.340.000
1.00.1.20.01.10
- Kertas HVS
- buku kwitansi, bolpoint,pensil, isi pentel, porforator type 330,
tip ex, pita mesin ketik, stopmap folio, snelhekter plastik, catride,
tinta blue print hitam, odner, reffil toner printer, spidol white
board
- amplop kecil, amplop tanggung, amplop kabinet panjang
Kabupaten kudus
60 Rim
860 Bh
17 Dos
1.00.1.20.01.11
- Cetak buku A2
- map sedian
- foto copy
Kabupaten kudus
4 Bh
50 Lbr
31426 Lbr
1.00.1.20.01.15
- surat khabar
- buku peraturan perundang-undangan
Kabupaten kudus
1.00.1.20.01.17
1.00.1.20.01.18
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.24
- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2
Kabupaten kudus
1 Unit
6 Unit
29.955.000 APBD;
1.00.1.20.02.28
- service ac 4 unit
Kabupaten kudus
10 Kali
4.000.000 APBD;
1.00.1.20.02.29
Kabupaten kudus
5 Unit
2.500.000 APBD;
5 Unit
3.3.05.1.20.20
100 %
89.400.000
Catatan
Penting
12.000.000 APBD;
100 %
101.522.000
12.000.000
5.180.000 APBD;
5.180.000
2 Eksp
25 Buku
12.000.000 APBD;
12.000.000
Kabupaten kudus
3168 OH
400 Dos
12.720.000 APBD;
- makan dan minum pegawai 3200 gelas makan dan minum apat 450 dos
12.720.000
Kabupaten kudus
78 OH
30.160.000 APBD;
78 oh
42.282.000
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec
36.455.000
182.785.000
182.785.000 APBD;
100 %
- roda 4 sebanyak 1 unit - roda 2 sebanyak 6
unit
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec
100 persen
37.955.000
29.955.000
4.000.000
4.000.000
182.785.000
182.785.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
3.3.05.1.20.26
2
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
3
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Bag. Tata Pemerintahan)
Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah sosialisasi ketentuan cukai
Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya
jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
( Bag. Pemerintahan Desa)
Jumlah produk hukum yang didistribusikan
5
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
TOTAL
456.497.000
240.000.000 APBD;
40.000.000 APBD;
176.497.000 APBD;
765.137.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
3 Kali
5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
130 Draft
laporan Ranham
- HLD sebanyak 730 Buku - HBD sebanyak
730 buku
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
461.497.000
240.000.000
86.497.000
135.000.000
783.759.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN HUMAS
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
Jumlah materai
Jumlah surat terkirim
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
100 %
156.400.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
219.000.000
3.000.000 APBD;
12 Bulan
1.400.000 APBD;
12 Bulan
4.000.000
20.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
15.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
Tersedianya ATK HVS 70 gr, HVS 80 gr, Kertas buram, kertas NCR
Klip, amplop, isi staples, isi cutter dsb
Ballpoint, pentel, cutter, sampul plastik, album foto, refil tinta, lem, snelhecter
folio, stopmap, kuitansi, kertas faximili, gunting, staples, snelhecter plastik, kaset
shoting, catridge, CD blank
15.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
40.000.000 APBD;
12 Bulan
45.000.000
1.00.1.20.01.15
27.000.000 APBD;
12 Bulan
35.000.000
1.00.1.20.01.17
15.000.000 APBD;
12 Bulan
17.000.000
1.00.1.20.01.18
20.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.20.02
100 %
18.000.000
1.00.1.20.02.09
1.00.1.20.02.22
1.00.1.20.02.24
9 Unit
1.1.25.1.20.15
13 Sys
1 Unit
2 Kali
10.000.000 APBD;
5 Unit
15.000.000 APBD;
1 Unit
100 %
2 Unit
Kabupaten Kudus 1 Unit
1 Unit
55.000.000
3.000.000
25.000.000 APBD;
25.000.000 APBD;
12 Bulan
5.000.000 APBD;
25.000.000
100 persen
13 Sys
1 Unit
18.000.000
276.060.000
0
276.060.000
1
1.1.25.1.20.18
2
Program kerjasama informasi dengan mas media
3
Jumlah website milik pemerintah daerah
Jumlah surat kabar nasional dan lokal
Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran
Pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio,
TV)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media
online)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional
(pertunjukan rakyat)
Jumlah pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah,
diskusi, lokakarya, sarasehan)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin,
leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)
Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kecamatan
Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa
Jumlah publikasi kegiatan dewan
Jumlah sarana media publikasi
1.1.27.1.20.15
Jumpa pers
Dialog interaktif
Target
Capaian
Kerja
5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
369.600.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
369.600.000 APBD;
70 Kali
54.000.000
72 Kali
1 Pkt
54.000.000 APBD;
660.000.000
72 Kali
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.000.000.000
1.000.000.000
90.000.000
90.000.000
1.603.060.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
3.000.000 APBD;
12 Bulan
2.750.000
1.00.1.20.01.03
5.500.000 APBD;
12 Bulan
5.500.000
1.00.1.20.01.06
Jasa service dan perpanjangan STNK kendaraan roda empat dan roda dua
15.000.000 APBD;
12 Bulan
15.000.000
1.00.1.20.01.07
Honor PNS
Honor Non PNS
57.000.000 APBD;
12 Bulan
62.000.000
1.00.1.20.01.10
Kertas HVS
Jepitan kertas, buku,buku kwitansi,spidol, bolpoint,pensil,lem,stip,pita
mesin,perforator,stopmap,sneilheter,order,tinta stempel,penggaris dll
Stabilo, spidol dll
Amplop, clip dll
Reffil blue print dll
19.500.000 APBD;
12 Bulan
19.500.000
1.00.1.20.01.11
12.000.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.20.01.15
surat kabar
2.750.000 APBD;
12 Bulan
2.750.000
1.00.1.20.01.17
100.000.000 APBD;
12 Bulan
110.000.000
1.00.1.20.01.18
Bagian Orpeg 40 OH
50.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.05
1.00.1.20.05.01
Peserta diklat
50.000.000 APBD;
20 Orang
1.00.1.20.05.03
Peserta bintek
80.000.000 APBD;
60 Orang
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
3.3.02.1.20.17
3.3.03.1.20.30
100 %
100 %
Bagian Orpeg 1025 Liter
5 Unit
100 %
100 %
Bagian Orpeg 2 Dok
2 Kali
12 SKPD
1 Dok
100 %
100 %
Bagian Orpeg 1 Dok
0,75
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
Bagian Orpeg 4 SKPD
264.750.000
Catatan
Penting
15.000.000
15.000.000 APBD;
130.000.000
175.000.000
100 %
100 %
0 persen
100 %
80.000.000
100 %
175.000.000 APBD;
3 dokumen
90.000.000
1 Dok
100 %
100 %
90.000.000 APBD;
479.000.000
70.000.000 APBD;
277.500.000
1 dokumen
0,80
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
8 Satuan Kerja
Perangkat Daerah
30.000.000
50.000.000
65.000.000
65.000.000
50.000.000
50.000.000
475.000.000
150.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
259.000.000 APBD;
8 SKPD
175.000.000
150.000.000 APBD;
44 Satuan Kerja
Perangkat Daerah
150.000.000
3.3.05.1.20.16
100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
50.000.000
3.3.05.1.20.26
100 %
25 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
Bagian Orpeg 11 Kali
250 Buku
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
100.000.000
100.000.000 APBD;
600.000.000
11 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
300.000.000 APBD;
1 dokumen
300.000.000 APBD;
5 Satuan Kerja
Perangkat Daerah
TOTAL
1.853.750.000
50.000.000
160.000.000
60.000.000
100.000.000
1.157.500.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
2.100.000 APBD;
12 Bulan
2.700.000
1.00.1.20.01.03
13.400.000 APBD;
12 Bulan
14.700.000
1.00.1.20.01.06
11.000.000 APBD;
12 Bulan
11.700.000
1.00.1.20.01.07
67.000.000 APBD;
12 Bulan
67.000.000
1.00.1.20.01.10
26.000.000 APBD;
12 Bulan
29.300.000
1.00.1.20.01.11
22.500.000 APBD;
12 Bulan
23.000.000
1.00.1.20.01.15
7.500.000 APBD;
12 Bulan
9.500.000
1.00.1.20.01.17
26.000.000 APBD;
12 Bulan
24.500.000
1.00.1.20.01.18
65.000.000 APBD;
12 Bulan
99.400.000
1.00.1.20.02
100 %
55.000.000
1.00.1.20.02.24
1.1.22.1.20.18
100 %
100 %
Kabupaten Kudus 8 Unit
75 Bh
3.000 Liter
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
240.500.000
Catatan
Penting
50.000.000
50.000.000 APBD;
465.000.000
100 %
5 Unit
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
281.800.000
55.000.000
510.000.000
190.000.000 APBD;
369 Orang
250.000.000
275.000.000 APBD;
0 desa/kelurahan
260.000.000
3.3.02.1.20.19
90.000.000
70 %
100 %
50.000.000
65 %
100 %
Kabupaten Kudus 65 %
100 %
90.000.000 APBD;
70 persen
50.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
3.3.05.1.20.16
2
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah
3.3.05.1.20.26
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
100 %
25 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
Desa/Kelurahan
18 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
215.000.000
215.000.000 APBD;
150.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
33 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
450.000.000
450.000.000
160.000.000
70.000.000 APBD;
4 Draft
75.000.000
80.000.000 APBD;
300 Orang
85.000.000
TOTAL
1.210.500.000
1.506.800.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
jumlah materai
1.00.1.20.01.03
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17
100 %
179.460.000
360.000 APBD;
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 Buah
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
120.300.000
360.000
6.000.000 APBD;
10 Unit
6.500.000 APBD;
5 Unit
45.000.000 APBD;
6 Orang
37.000.000
9.500.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
9.500.000 APBD;
12 Bulan
10.000.000
1.00.1.20.01.18
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.24
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.19.1.20.21
100 %
Bagian Tata Pemerintahan 20 Kali
25 Bh
2967 Liter
100 %
Bagian Tata Pemerintahan 100 %
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Bagian Tata Pemerintahan 20 Buku
6.500.000
7.000.000
3.600.000 APBD;
12 Bulan
1.440.000
11.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
88.000.000 APBD;
12 Bulan
40.000.000
100 %
28.000.000
43.000.000
43.000.000 APBD;
5 Unit
28.000.000
7.500.000
100 %
7.500.000
7.500.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
100 persen
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
25 Buku
7.500.000
150.000.000
150.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.25.1.20.18
2
Program kerjasama informasi dengan mas media
3.3.01.1.20.16
3.3.01.1.20.21
3.3.05.1.20.16
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
33 Kali
6 Kali
11 Kali
120.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
120.000.000 APBD;
1 Kali
95.000.000
80 %
30 Buku
80 %
95.000.000 APBD;
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
50.000.000
50.000.000
15.000.000
30 Buku
15.000.000
11 Dok
95 %
100 %
2 Dok
1 Dok
150.000.000
180.000.000 APBD;
100 Buku
150.000.000
35.000.000
100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
550.000.000
180.000.000
20.000.000 APBD;
25 Kali
20.000.000
15.000.000 APBD;
6 Kali
30.000.000
3.3.05.1.20.16.07 Fasilitasi Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
0 APBD;
1 Kali
500.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
3.3.05.1.20.20
2
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
3
Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD
Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Persentase penyelesaian TLHP Reguler
Persentase penyelesaian penanganan kasus
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi
Persentase sistem informasi jasa konstruksi
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa
Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah kecamatan yang tertib administrasi
3.3.05.1.20.25
3.3.05.1.20.26
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
5
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec
60.000.000
60.000.000 APBD;
200.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec
9 kecamatan
100 %
200.000.000 APBD;
100 persen
15.000.000
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan bupati;260
buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
15.000.000 APBD;
954.960.000
3 Kali
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000
1.115.800.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN UMUM
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
12 Bln
9973 Lbr
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.03
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.10
1.00.1.20.01.11
100 %
4.852.965.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.268.000.000
192.999.000 APBD;
12 Bulan
197.500.000
12 Bln
1.764.000.000 APBD;
12 Bulan
1.325.000.000
21 Kali
22.000.000 APBD;
12 Bulan
22.000.000
77 Unit
2 Kali
88.650.000 APBD;
Tersedianya pelayanan
STNK kendaraan Dinas
78.000.000
12 Bln
84 OB
570.692.000 APBD;
12 Bulan
245.000.000
Kertas
Klip, bolpoint
tinta
Atk lainnya
400 Rim
330 Dos
400 Botol
2670 Bh
95.000.000 APBD;
12 Bulan
110.000.000
Barang cetakan
Tersedianya barang penggandaan
Cetak kalender
Buku agenda kerja
Cetak buku paparan
26 Jenis
345000 Lbr
3500 Eksp
1000 Bh
400 Buku
336.640.000 APBD;
12 Bulan
325.000.000
1.00.1.20.01.12
42 Jenis
24 Bh
300 Bh
120.000.000 APBD;
12 Bulan
81.000.000
1.00.1.20.01.14
1440 Kg
3000 Bh
371 Bh
2000 Bh
239.412.000 APBD;
12 Bulan
56.000.000
1.00.1.20.01.15
37 Eksp
59 Buku
53.960.000 APBD;
12 Bulan
60.000.000
1.00.1.20.01.17
19125 Gelas
2670 Dos
12 Bln
800 Kg
466.362.000 APBD;
12 Bulan
562.500.000
1.00.1.20.01.18
208 OH
330 OH
903.250.000 APBD;
12 Bulan
206.000.000
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.03
1.00.1.20.02.06
332 Bh
1183 Bh
10 Unit
4 Jenis
226.817.000 APBD;
8 Unit
597.500.000
1.00.1.20.02.07
20 Jenis
45 Bh
95 Bh
2 Unit
4 Unit
372.750.000 APBD;
12 Bulan
377.500.000
100 %
1 Pkt
11.693.845.000
0 APBD;
100 %
12 Bulan
7.866.500.000
0
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.09
50 Bh
26 Unit
4 Bh
1.910.970.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.20.02.12
1 Pkt
5.842.350.000 APBD;
Tersedianya bangunan
pelengkap gedung kantor
yang representatatif
1.00.1.20.02.21
1321 Bh
200 Kali
12 Bln
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1.009.375.000 APBD;
12 Bulan
777.500.000
1.00.1.20.02.22
1002 Bh
12 Bln
12 Bln
9 Pkt
2 Pkt
1.191.733.000 APBD;
12 Bulan
801.500.000
1.00.1.20.02.24
140 Kali
150 Bh
40000 Liter
800.000.000 APBD;
12 Bulan
950.000.000
1.00.1.20.02.26
1030 Set
48 Unit
120.000.000 APBD;
12 Bulan
105.500.000
1.00.1.20.02.28
1500 Liter
41 Bh
365 Kali
219.850.000 APBD;
12 Bulan
87.500.000
1.00.1.20.03
1.00.1.20.03.02
3.3.05.1.20.16
100 %
Bagian Umum Setda
100 Stel
100 %
25 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
313.855.000
313.855.000 APBD;
2.125.869.000
146 Kali
12 Bln
1 Pkt
1500 Org
660 Galon
330 Galon
150 OH
22.500.000 APBD;
132 OH
400.800.000 APBD;
TOTAL
1.702.569.000 APBD;
18.986.534.000
100 %
1 Paket
169.500.000
4.000.000.000
425.000.000
425.000.000
100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali
11 Kali
2.010.000.000
12 Bulan
1.527.000.000
180 oh
12 Bulan
97.000.000
386.000.000
13.569.500.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
1.00.1.20.01.02
1.00.1.20.01.05
1.00.1.20.01.06
1.00.1.20.01.07
1.00.1.20.01.08
1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10
100 %
1.820.250.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.870.000.000
21.000.000 APBD;
12 Bulan
21.000.000
348.000.000 APBD;
12 Bulan
210.000.000
68.250.000 APBD;
1 tahun
70.000.000
49.000.000 APBD;
12 Bulan
115.700.000
140.000.000 APBD;
12 Bulan
270.000.000
400.000.000 APBD;
12 Bulan
230.000.000
75.000.000 APBD;
12 Bulan
75.000.000
82.500.000 APBD;
12 Bulan
87.500.000
1.00.1.20.01.11
85.000.000 APBD;
12 Bulan
98.000.000
1.00.1.20.01.12
16.500.000 APBD;
12 Bulan
20.800.000
1.00.1.20.01.13
35.000.000 APBD;
12 Bulan
22.000.000
1.00.1.20.01.14
45.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.20.01.15
75.000.000 APBD;
12 Bulan
50.000.000
1.00.1.20.01.17
180.000.000 APBD;
12 Bulan
180.000.000
1.00.1.20.01.18
Sekretariat DPRD 70 OH
150 OH
200.000.000 APBD;
12 Bulan
400.000.000
1.00.1.20.02
100 %
1.500.000.000
1.00.1.20.02.03
Pembuatan DED dan masterplant (maket gedung dan lingkungan Sekretariat DPRD)
Pembangunan ruang fraksi ,ruang rapat/pertemuan,ruang arsip dan ruang pantry
500.000.000 APBD;
1 paket
500.000.000
1.00.1.20.02.07
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :mobile file, almari besi, filling kabinet,
perekam memori, camera besar, tele, flash/blitz, mesin hitung, meja komputer
Sekretariat DPRD 15 Bh
195.000.000 APBD;
7 Unit
80.000.000
100 %
2.101.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.02.09
500.000.000 APBD;
8 Unit
1.00.1.20.02.10
Pengadaan mebeleur
100.000.000 APBD;
12 Buah
1.00.1.20.02.11
20.000.000 APBD;
1 Tahun
17.500.000
1.00.1.20.02.12
Tersedianya bangunan pelengkap gedung kantor berupa : jaringan hidran ,paving, pagar dan
taman (depan, samping, belakang dan lantai 3 )serta tempat parkir/garasi mobil
300.000.000 APBD;
0 Paket
190.000.000
1.00.1.20.02.22
150.000.000 APBD;
1 Tahun
100.000.000
1.00.1.20.02.24
30.000.000 APBD;
1 Tahun
235.000.000
1.00.1.20.02.29
Terpeliharanya mebeleur
Sekretariat DPRD 40 Bh
6.000.000 APBD;
1 Tahun
6.500.000
1.00.1.20.02.42
Terlaksananya rehab gedung kantor berupa rehab ruang (Sekretariat dan ruang Fraksi,ruang
rapat, aula), rehab tempat cucian mobil, portal depan
300.000.000 APBD;
1 Paket
116.000.000
1.00.1.20.03
100 %
250.000.000
1.00.1.20.03.02
205 Stel
250.000.000
1.00.1.20.05
100 %
175.000.000
1.00.1.20.05.01
50.000.000 APBD;
10 Orang
20.000.000
1.00.1.20.05.03
Sekretariat DPRD 38 OK
325.000.000 APBD;
25 Orang
155.000.000
1.00.1.20.06
1.00.1.20.06.01
1.1.25.1.20.18
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
3.3.05.1.20.15
100 %
Sekretariat DPRD 205 Stel
8 Kali
100 %
100 %
Sekretariat DPRD 4 Dok
18 Perda
295.000.000
295.000.000 APBD;
375.000.000
5.000.000
5.000.000 APBD;
350.000.000
350.000.000 APBD;
14.997.525.000
100 %
100 persen
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp
1500 eksemplar
18 Perda
195.000.000
60.000.000
5.000.000
5.000.000
175.000.000
175.000.000
11.202.200.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
Target
Capaian
Kerja
10
105.525.000 APBD;
3 Kali
105.525.000
220.000.000 APBD;
418 Kali
206.330.000
290.000.000 APBD;
41 Kali
294.493.000
752.000.000 APBD;
3 Kali
643.350.000
105.000.000 APBD;
18 Kali
Tarlaksananya kegiatan workshop, kunker dan konsultasi di dalam dan luar prop masing
masing komisi 4 kali dan Alkel lainnya masing masing 2 kali
Tersedianya tenaga ahli fraksi, tenaga ahli pimpinan & alat kelengkapan dan tenaga honorer
pendukung kegiatan DPRD
Tenaga Non PNS /outshourching untuk pendukung kegiatan DPRD
Tersedianya general chek up untuk pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya
11.120.000.000 APBD;
405.000.000 APBD;
19.943.775.000
18 Perda
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
TOTAL
2.000.000.000 APBD;
Catatan
Penting
5 Kali
45 Orang
1.110.360.000
102.220.000
8.334.922.000
405.000.000
15.177.200.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rencana Tahun 2017
Kode
Target
Capaian
Kerja
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.20.01
1.00.1.20.01.01
400 Lbr
2.100.000 APBD;
12 bulan
2.100.000
1.00.1.20.01.07
6 Org
25.000.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
1.00.1.20.01.10
70 Rim
10 Pak
1.292 Bh
7 Set
229 Dos
17.500.000 APBD;
12 Bulan
17.500.000
1.00.1.20.01.11
Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (cetak map dan amplop dinas)
cetak buku A-2
Penggandaan/ fotocopy
2350 Lbr
20 Buku
149973 Lbr
28.370.000 APBD;
12 Bulan
33.370.000
1.00.1.20.01.15
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan (langgaran Surat Kabar lokal, langganan Surat Kabar Nasional)
24 Eksp
1.00.1.20.01.17
110 Galon
1411 Dos
272 Dos
77 Kg
1.00.1.20.01.18
Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan biaya perjalanan dinas dalam dan luar
daerah
Terpenuhinya Verifikasi atau Validasi; monitoring Bantuan (Hibah dan Bansos).
1.00.1.20.02
1.00.1.20.02.24
Tersedianya jasa servis 2 buah kendaraan roda 2,1 buah kendaraan roda 4
Tersedianya BBM
Penggantian Spare Part dan suku cadang
Belanja pajak kendaraan
3 Unit
1200 Liter
14 Bh
3 Kali/th
1.00.1.20.02.26
14 Bh
1.1.13.1.20.23
100 %
215.020.000
Catatan
Penting
100 %
261.315.000
2.280.000 APBD;
12 Bulan
2.280.000
31.065.000 APBD;
12 Bulan
31.065.000
70 OH
12 OH
108.705.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
100 %
31.000.000
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
100 %
37.340.000
20.500.000 APBD;
12 Bulan
25.000.000
10.500.000 APBD;
12 Bulan
977.000.000
12.340.000
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt
850.000.000
Kabupaten Kudus
200 Org
150.500.000 APBD;
100 Orang
150.000.000
Terfasilitasinya pelaksanaan hisab dan rukyat, penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal
imsakiyah, pembuatan jadwal sholat fardu.
Kabupaten Kudus
4 Kgt
200.000.000 APBD;
4 kegiatan
100.000.000
Kabupaten Kudus
12 Bln
2 Kgt
6 Kgt
626.500.000 APBD;
20 kegiatan
600.000.000
TOTAL
1.223.020.000
1.148.655.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.12.01
1.00.1.12.01.02
BPMPKB
4 Jenis
1.00.1.12.01.05
1.00.1.12.01.06
Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional (60 unit
sepeda motor dan 7 unit mobil)
BPMPKB
1.00.1.12.01.07
1.00.1.12.01.08
1.00.1.12.01.09
1.00.1.12.01.10
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100 %
557.000.000
135.000.000 APBD;
4 Jenis
135.000.000
19.637.000 APBD;
1 Unit
100.000.000
67 Unit
23.000.000 APBD;
67 Unit
23.000.000
BPMPKB
35 Org
55.000.000 APBD;
35 Orang
55.000.000
BPMPKB
2 Org
60.000.000 APBD;
2 Orang
60.000.000
Tercukupinya kebutuhan perbaikan alat kerja kantor berupa laptop (10), printer (10),
AC (16 unit), PC Komputer (4 unit)
BPMPKB
40 Unit
20.000.000 APBD;
15 Unit
5.000.000
BPMPKB
90 Rim
7 Unit
130 Bh
132 Dos
250 Lbr
33 Botol
15.000.000 APBD;
16.000.000
1.00.1.12.01.11
Tercukupinya kebutuhan cetak blangko kartu kendali surat masuk, blangko kartu
kendali surat keluar
Tercukupinya kebutuhan cetak stopmap sediaan bupati, stopmap sediaan sekda,
stopmap asisten I, cetak lembar disposisi, cetak kertas lambang garuda, cetak amplop
dinas,dan foto copi
BPMPKB
170 Set
45000 Lbr
13.000.000 APBD;
13.000.000
1.00.1.12.01.12
Tercukupinya kebutuhan lampu hemat energi 18 watt, lampu hemat energi 24 watt,
lampu hemat energi 36 watt, lampu hemat energi 56 watt
BPMPKB
60 Bh
1.00.1.12.01.15
BPMPKB
24 Eksp
1.00.1.12.01.17
BPMPKB
360 Galon
19200 Gelas
1800 Dos
63.000.000 APBD;
63.000.000
1.00.1.12.01.18
BPMPKB
170 OH
150 OH
80.000.000 APBD;
320 OH
80.000.000
1.00.1.12.02
100 %
1.736.000.000
1.00.1.12.02.05
BPMPKB
5 Unit
0 APBD;
1.00.1.12.02.07
BPMPKB
9 Unit
1.00.1.12.02.09
BPMPKB
1.00.1.12.02.10
Pengadaan mebeleur
Terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor berupa meja staf (2 unit) dan kursi staf (2
unit)
1.00.1.12.02.12
1.00.1.12.02.22
100 %
100 %
490.637.000
Catatan
Penting
3.000.000 APBD;
60 buah
4.000.000 APBD;
24 Eksemplar
1.426.000.000
3.000.000
4.000.000
5 Unit
300.000.000
119.000.000 APBD;
10 Unit
119.000.000
8 Unit
45.000.000 APBD;
4 Unit
30.000.000
BPMPKB
4 Unit
7.000.000 APBD;
4 Unit
7.000.000
BPMPKB
3 Unit
800.000.000 APBD;
3 Unit
850.000.000
BPMPKB
2 Unit
100.000.000 APBD;
2 Unit
100.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Lokasi
1.00.1.12.02.24
BPMPKB
67 Unit
40560 Liter
67 Unit
1.00.1.12.02.29
Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan mebeler meja, kursi, almari arsip, dan filling
kabinet
BPMPKB
5 Unit
1.00.1.12.05
1.00.1.12.05.01
Jumlah aparatur yang berangkat diklat/ bintek pengadaan barang dan jasa
1.00.1.12.06
1.00.1.12.06.01
1.1.02.1.12.35
1.1.11.1.12.15
1.1.11.1.12.16
100 %
BPMPKB
3 Org
100 %
BPMPKB
9 Dok
40 Org
350.000.000 APBD;
5.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
14.000.000
14.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
500.000.000
500.000.000 APBD;
100.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
67 Unit
5 Unit
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
325.000.000
5.000.000
12.000.000
3 Orang
12.000.000
100 %
14.000.000
9 dokumen
40 Org
1000 Orang
5.04 %
13.33 %
Rim
2250 orang
11.77 %
14.000.000
100.000.000
100.000.000
500.000.000
500.000.000
100.000.000
50.000.000 APBD;
1 Lembaga
50.000.000
25.000.000 APBD;
240 orang
25.000.000
25.000.000 APBD;
1 dokumen
1.1.11.1.12.17
1.1.11.1.12.18
1.1.12.1.12.15
100 %
100 %
Kab. Kudus 12 Kasus
94.65 %
83.45 %
31.29
60.000.000
60.000.000 APBD;
4.500.000.000
4.500.000.000 CUKAI
2.428.900.000
1.855.900.000 APBN;
100 %
100 %
12 kasus
94.65 %
60 kelompok
83.45 %
31.29
25.000.000
60.000.000
60.000.000
3.000.000.000
3.000.000.000
1.543.258.000
67 Unit
945.258.000
250.000.000 APBD;
2000 akseptor
275.000.000
90.000.000 APBD;
132 kelompok
90.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.12.1.12.16
Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja bagi
remaja usia sekolah
1.1.12.1.12.17
Lokasi
Target
Capaian
Kerja
233.000.000 APBN;
150.000.000
150.000.000 APBD;
240.000.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
233.000.000
1.60 %
90.000.000
1000 Orang
100 %
100.000.000 APBD;
275 Buah
140.000.000 APBD;
90 akseptor
1.1.22.1.12.15
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Terselenggaranya kegiatan diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pembuatan Kab. Kudus 2 Jenis
website
1.1.22.1.12.16
89 Unit
65 %
17 Kelpk
0
675.000.000
100.000.000 APBD;
75.000.000 APBD;
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
5 kelompok
1 jenis
200.000.000 APBD;
67 desa/kelurahan
300.000.000 APBD;
123 desa
425.000.000
10
1 Unit
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
89 Unit
70 %
17 Kelpk
0
90.000.000
220.000.000
100.000.000
120.000.000
625.000.000
100.000.000
25.000.000
200.000.000
300.000.000
425.000.000
125.000.000 APBD;
123 desa/kelurahan
125.000.000
300.000.000 APBD;
86 desa/ kelurahan
300.000.000
1.1.22.1.12.17
100 %
8%
17 Kgt
80 %
1.325.000.000
100 %
9%
17 Kgt
80 %
1.350.000.000
200.000.000 APBD;
9 desa/ kelurahan
200.000.000
500.000.000 APBD;
3 Paket
500.000.000
50.000.000 APBD;
300.000.000 APBD;
1 lembaga
300.000.000
150.000.000 APBD;
795 posyandu
150.000.000
125.000.000 APBD;
1 desa/ kelurahan
150.000.000
1.1.22.1.12.18
95.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %
81.000.000
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
Kab. Kudus 132 Desa/Kel
95.000.000 APBD;
2 desa/ kelurahan
132 desa/kelurahan
50.000.000
81.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1
1.1.22.1.12.19
2
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan
Target
Capaian
Kerja
5
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
500.000.000
500.000.000 APBD;
13.041.537.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
5600 orang
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
500.000.000
500.000.000
10.913.258.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.01.01
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.00.1.01.01.01
Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3
Satap Undaan (Meterai)
Perangko
Kabupaten Kudus
930 Lbr
20 Lbr
1.00.1.01.01.02
Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet untuk DIKPORA, SMP 3
Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMPN 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
1.00.1.01.01.03
Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N
3 Satap Undaan
1.00.1.01.01.05
100 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
2.364.790.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.000.000.000
7.090.000 APBD;
12 Bulan
7.090.000
4 Jenis
614.000.000 APBD;
12 Bulan
614.000.000
Kabupaten Kudus
3 Jenis
8.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1.00.1.01.01.07
Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Disdikpora, 7 SMA N, 3 SMK N, SMP N 3 Dawe, SMP N 3
Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
104 Org
1.00.1.01.01.09
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3
Satap Undaan
Kabupaten Kudus
1.00.1.01.01.10
Tersedianya alat tulis kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
1.00.1.01.01.11
1.00.1.01.01.12
1 Paket
150.000.000
514.862.000 APBD;
12 Bulan
514.862.000
4 Jenis
14.080.000 APBD;
12 Bulan
14.080.000
Kabupaten Kudus
12 Kali
50.000.000 APBD;
12 Bulan
47.762.000
Barang Cetakan yang terselesaikan dan tersedianya dana penggadaan untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe,
SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
12 Kali
75.470.000 APBD;
12 Bulan
53.000.000
Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
12 Kali
25.843.000 APBD;
12 Bulan
25.843.000
1.00.1.01.01.14
Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
12 Kali
11.400.000 APBD;
12 Bulan
11.400.000
1.00.1.01.01.15
Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan
Kabupaten Kudus
2 Jenis
33.900.000 APBD;
12 Bulan
33.900.000
1.00.1.01.01.17
Kabupaten Kudus
110 Org
168.863.000 APBD;
12 Bulan
96.863.000
1.00.1.01.01.18
Kabupaten Kudus
80 Org
165.577.000 APBD;
12 Bulan
73.200.000
1.00.1.01.01.20
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Kaliwungu
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
Kabupaten Kudus
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Selama 12 Bulan
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.21
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Kota
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Kota Selama 12 Bulan
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
Kabupaten Kudus
705.000 APBD;
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.01.01.22
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Jati
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Jati Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.23
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Undaan
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Undaan Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.24
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Mejobo
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.25
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Jekulo
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.26
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Bae
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Bae Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.27
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Gebog
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.01.28
Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Dawe
Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Dawe Selama 12 Bulan
Kabupaten Kudus
15 Jenis
75.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
1.00.1.01.02
1.00.1.01.02.03
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1.00.1.01.02.05
Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
Kabupaten Kudus
0 Unit
0 APBD;
1 Unit
53.240.000
1.00.1.01.02.07
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Tangga, lemari arsip pintu geser dan filling kabinet untuk
Seksi/ Sub Bagian/Kabid dan UPT Pendidikan dan Sound System komplit untuk aula Disdikpora
Kabupaten Kudus
4 Jenis
87.320.000 APBD;
3 jenis
29.282.000
100 %
16.523.510.000
13.028.640.000 APBD;
100 %
12 Bulan
13.748.609.000
12.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.01.02.09
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 36 Laptop (3 Kurikulum Dikmen) dan 24 Printer untuk 9 UPT
Pendidikan Kecamatan dan Seksi/Sub Bagian , 1 paket Server Backbone (UPS Server, KVM, Rak, LCD
Monitor, Router, Switch, Kabel UTP, KonektorAMP, Paket Tray kabel, Server) 1 Kamera untuk Kurikulum
Dikmen, Genset Disdikpora
Kabupaten Kudus
72 Unit
563.000.000 APBD;
3 jenis
1.00.1.01.02.10
Pengadaan mebeleur
Terpenuhinya mebeleur berupa 14 kursi tunggu, 78 kursi multi dan 35 kursi staf, 18 Meja Kerja
Kabupaten Kudus
145 Unit
139.350.000 APBD;
1 Paket
1.00.1.01.02.11
Pengadaan sewa
tanah/tempat/gedung
Terpenuhinya sewa tanah di SMP 2 Mejobo, SMK 3 Kudus, SMP N 3 satap gebog, SMP 2 Undaan untuk 1
tahun dan 3 PAUD Kec. Bae, Kaliwungu, dan Undaan untuk 1 tahun
Kabupaten Kudus
12 Bln
258.900.000 APBD;
12 Bulan
131.769.000
1.00.1.01.02.22
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
Terawatnya gedung kantor disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog, SMP N Satap Undaan dan
Tersedianya tenaga Outsorcing
Kabupaten Kudus
12 Bln
1.331.700.000 APBD;
12 Bulan
137.000.000
1.00.1.01.02.24
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, BBM, pelumas untuk kendaraan roda empat 6 Unit
Kabupaten Kudus
12 Bln
290.400.000 APBD;
12 Bulan
159.720.000
1.00.1.01.02.29
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
Terawatnya mebelair kerja Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog, SMP N Satap Undaan
Kabupaten Kudus
5 Unit
24.200.000 APBD;
1.00.1.01.02.42
Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Terehabnya Gedung Kantor UPT Pendidikan Kec. Bae, Kota, Kaliwungu (Rehabilitasi Pagar dan Gapura,
Sanitasi) dan Dawe lanjutan, Rehab Kantor Disdikpora (Menghadap Utara) Lanjutan, Rehab Aula UPT
Gebog, Rehabilitasi UPT Pend. Kec. Jati (Lanjutan), Rehab Paving Kantor Disdikpora
Kabupaten Kudus
1 Pkt
800.000.000 APBD;
12 Bulan
1.00.1.01.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
100 %
35.000.000
100 %
44.386.000
1.00.1.01.05.03
3 Paket
44.386.000
1.00.1.01.06
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
100 %
50.000.000
1.00.1.01.06.01
1.1.01.1.01.15
Kabupaten Kudus
2 Pkt
100 %
Kabupaten Kudus
6 Jenis
58 %
5 Unit
35.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
4.488.490.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
600.000.000 APBD;
Ds.Karangrowo
1 Skl
100.000.000
Ds.Tenggeles
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kel. Kerjasan
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
100.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Ds.Berugenjang
1 Pkt
100.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Ds.Honggosoco
1 Pkt
100.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Kabupaten Kudus
8 Pkt
800.000.000 APBD;
120.846.000
65.262.000
26.620.000
1.024.870.000
6 jenis
50.000.000
60 %
5.225.011.000
1 Paket
532.400.000
2 Unit
726.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Terbangunnya RKB di Yayasan Perguruan Ustman bin Affan Kudus untuk PAUD IT Utsman bin Affan
Ds.Klaling
1 Pkt
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Terbangunnya RKB di Yayasan Al Qolam Kudus untuk KBIT Al Qolam Undaan Lor
Ds.Undaan Lor
1 Pkt
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Cendono
1 Pkt
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
100.000.000
Ds.Klaling
1 Pkt
100.000.000
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
100.000.000
Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung PAUD Desa Gulang Desa Gulang Rt 6 Rw 4 Mejobo
Ds.Gulang
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Pembangunan ruang kelas baru yayasan an nafi ah untuk TPQ An Nafi ah Bulung cangkring
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
100.000.000
Kabupaten Kudus
0 Unit
268.900.000 APBD;
10 Unit
295.772.000
Kabupaten Kudus
12 Pkt
180.000.000 APBD;
17 Unit
121.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
15.000.000
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
15.000.000
Ds.Golantepus
1 Pkt
15.000.000
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
15.000.000
Ds.Karangrowo
1 Pkt
15.000.000
Ds.Purworejo
1 Pkt
15.000.000
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
15.000.000
Ds.Rahtawu
1 Pkt
15.000.000
Ds.Kesambi
1 Pkt
15.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
15.000.000
Ds.Sambung
1 Pkt
15.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Ds.Berugenjang
1 Pkt
15.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Kabupaten Kudus
20 Pkt
1 Paket
399.300.000
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
10.000.000
Ds.Payaman
1 Pkt
10.000.000
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
10.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Pokok pikiran DPRD
Komisi D
200.000.000 APBD;
Pokir Komisi D
(Belum Proposal)
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Klaling
1 Pkt
10.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
10.000.000
Ds.Besito
1 Pkt
10.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
10.000.000
Ds.Gondosari
1 Pkt
10.000.000
Ds.Margorejo
1 Pkt
10.000.000
Ds.Rejosari
1 Pkt
10.000.000
Ds.Kuwukan
1 Pkt
10.000.000
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
10.000.000
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
10.000.000
Ds.Barongan
1 Pkt
10.000.000
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
10.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
10.000.000
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
10.000.000
Ds.Terangmas
1 Pkt
10.000.000
Ds.Larikrejo
1 Pkt
10.000.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
kabupaten kudus
3 Pkt
Ds.Kel. Purwosari
1 Skl
50.000.000
Ds.Getaspejaten
1 Skl
50.000.000
Ds.Besito
1 Skl
Kabupaten Kudus
16 Unit
Ds.Kalirejo
1 Pkt
30.000.000
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
30.000.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
30.000.000
Ds.Kaliputu
1 Pkt
30.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
30.000.000
Ds.Pladen
1 Pkt
30.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
30.000.000
Ds.Gondoharum
1 Pkt
30.000.000
Ds.Klumpit
1 Pkt
30.000.000
Ds.Rejosari
1 Pkt
30.000.000
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
30.000.000
Ds.Besito
1 Pkt
30.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
10.000.000
150.000.000 APBD;
1 Paket
465.850.000
15 Unit
962.071.000
50.000.000
450.000.000 APBD;
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Wonosoco
1 Pkt
30.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Rehabilitasi dan pembangunan dinding penahan, pagar dan pintu TK pertiwi Desa Wonosoco
30.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Ds.Undaan Kidul
1 Unit
30.000.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Kabupaten Kudus
1 Kgt
75.000.000 APBD;
1 kegiatan
123.100.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
75.000.000 APBD;
1 Kegiatan
250.000.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
20.000.000 APBD;
1 kegiatan
10.000.000
kabupaten kudus
1 Unit
55.000.000 APBD;
1 Unit
95.166.000
kabupaten kudus
1 Pkt
5.000.000 APBD;
1 Paket
26.620.000
Kabupaten Kudus
3 Pkt
600.000.000 BANGUB;
1 Paket
847.315.000
1 Pkt
300.000.000
300.000.000
1.1.01.1.01.15.69 Pengadaan Alat Peraga Edukatif Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa APE PAUD
(APE) PAUD (Bangub)
Kabupaten Kudus
1 Pkt
200.000.000 BANGUB;
1 Paket
29.868.000
Kabupaten Kudus
10 Unit
809.590.000 BANGUB;
1 Paket
340.549.000
Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Kode
1
1.1.01.1.01.16
2
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
APM SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun
a. Bangunan SD dalam kondisi baik
Bangunan SMP dalam kondisi baik
Angka Putus Sekolah SD/MI
Rata-rata Kelulusan SD/MI
Rata-rata Kelulusan SMP/MTs
Angka rata-rata lama sekolah SD/MI
Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah
APK SD/MI/Paket A
APK SMP/MTs/Paket B
5
> 95 %
> 95 %
99.89 %
91.86 %
0.02 %
99 %
99 %
6 Thn
3 Thn
76.70 %
27.96 %
100 %
100 %
%
99,80 %
99,89 %
99,53 %
0.10 %
100 %
93 %
89,81 %
93,10 %
78,64 %
67,53 %
99.53 %
> 95 %
> 95 %
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
68.135.346.000
Kabupaten Kudus
3 Pkt
266.200.000 APBD;
Ds.Nganguk
1 Pkt
116.200.000
Ds.Nganguk
1 Pkt
150.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
Kabupaten Kudus
2 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
terbangunnya RKB
Kabupaten Kudus
3 Ruang
Ds.Bae
1 Ruang
Ds.Karangbener
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Dersalam
1 Ruang
Ds.Purworejo
1 Ruang
Ds.Bacin
1 Ruang
Ds.Dersalam
1 Ruang
Ds.Damaran
2 Ruang
Target
Capaian
Kerja
9
> 95 %
> 95 %
100 %
92.02 %
0.02 %
99 %
99 %
6 Thn
3 Thn
76.75 %
28.01 %
100 %
100 %
%
100 %
100 %
100 %
0.10 %
100 %
95 %
90,81 %
94,10 %
79,64 %
90,00 %
100 %
100 %
> 95 %
>95 %
275.000.000 APBD;
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
150.176.615.000
1 Paket
292.820.000
1 Paket
100.000.000
1 Ruang
266.200.000
75.000.000
200.000.000
1.249.800.000 APBD;
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Terbangunnya ruang kelas baru di Yayasan Al Fath untuk SDIT Umar bin Khatob
Ds.Singocandi
1 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
2 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
Ds.Gribig
1 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Lau
1 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Puyoh
1 Ruang
Ds.Soco
1 Ruang
Ds.Barongan
3 Ruang
Ds.Tanjungrejo
3 Ruang
Ds.Rejosari
3 Ruang
Ds.Rahtawu
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
2 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Terbangunnya RKB di Yayasan Pendidikan Islam Ma ahid Kudus untuk MTs Ma ahid
Ds.Bakalan Krapyak
1 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Singocandi
2 Ruang
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Jekulo
1 Ruang
Tebangunya 2 RKB Lt 2 di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah
Ds.Jekulo
2 Ruang
Ds.Undaan Lor
3 Ruang
Ds.Undaan Kidul
2 Ruang
Ds.Undaan Kidul
2 Ruang
Ds.Medini
2 Ruang
Ds.Medini
1 Ruang
Ds.Kalirejo
3 Ruang
Ds.Lambangan
3 Ruang
Ds.Larikrejo
3 Ruang
Ds.Karangrowo
1 Ruang
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
Ds.Megawon
1 Ruang
1.000.000.000
249.800.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Ngembal Kulon
2 Ruang
Ds.Tumpangkrasak
1 Ruang
Ds.Pasuruhan Lor
1 Ruang
Ds.Loram Wetan
1 Ruang
Ds.Getaspejaten
1 Ruang
Ds.Papringan
1 Ruang
Ds.Prambatan Kidul
3 Ruang
Ds.Mijen
1 Ruang
Ds.Setrokalangan
2 Ruang
Ds.Kedungdowo
1 Ruang
Ds.Kedungdowo
1 Ruang
Ds.Blimbing Kidul
1 Ruang
Ds.Kaliwungu
1 Ruang
Ds.Payaman
2 Ruang
Ds.Mejobo
3 Ruang
Ds.Bae
2 Ruang
Kabupaten Kudus
26 Ruang
Ds.Rejosari
3 Ruang
Ds.Gondoharum
1 Ruang
Ds.Jekulo
1 Ruang
Ds.Klaling
1 Ruang
Ds.Honggosoco
1 Ruang
Ds.Klaling
1 Ruang
Ds.Terangmas
1 Ruang
Ds.Jetis Kapuan
1 Ruang
Ds.Ngembal Kulon
1 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
150.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Ruang
200.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Ruang
Ds.Dersalam
1 Ruang
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
1.318.200.000 APBD;
5 Ruang
200.000.000
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
218.200.000
150.000.000
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
1.266.200.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Dersalam
1 Ruang
Ds.Purworejo
1 Ruang
Ds.Dersalam
1 Ruang
Ds.Dersalam
1 Ruang
Ds.Demangan
1 Ruang
Ds.Golantepus
1 Ruang
Ds.Temulus
1 Ruang
Kabupaten Kudus
14 Ruang
Ds.Barongan
1 Ruang
465.550.000
Ds.Hadipolo
1 Ruang
465.550.000
Ds.Rejosari
1 Ruang
Ds.Karangmalang
1 Ruang
Ds.Piji
1 Ruang
Ds.Prambatan Kidul
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Pasuruhan Lor
1 Ruang
Ds.Bae
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Karangbener
1 Ruang
Ds.Bacin
1 Ruang
Ds.Bacin
1 Ruang
Kabupaten Kudus
13 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
Ds.Jepang
1 Pkt
Tersedianya sarana olahraga di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma
ruf Kudus
Ds.Ploso
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
200.000.000
200.000.000
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
1.281.100.000 APBD;
3 Paket
718.740.000
1 Paket
2.000.000.000
350.000.000
1.766.800.000 APBD;
Pokok-pokok pikiran
DPRD
866.800.000
900.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Margorejo
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
Ds.Terangmas
1 Pkt
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Kabupaten Kudus
9 Ruang
Ds.Rejosari
1 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
25.000.000
Ds.Jati Kulon
1 Ruang
25.000.000
Ds.Jati Kulon
1 Ruang
35.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
100.000.000
Ds.Kel. Kajeksan
1 Ruang
100.000.000
Ds.Mlati Lor
1 Ruang
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Kirig
1 Ruang
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Payaman
1 Ruang
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Cendono
1 Ruang
100.000.000
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Golantepus
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Rejosari
4 Pkt
100.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
100.000.000
Ds.Klaling
1 Pkt
100.000.000
Ds.Gondoharum
1 Pkt
100.000.000
685.000.000 APBD;
9 Ruang
2.000.000.000
81 Paket
6.313.060.000
1.593.360.000 APBD;
100.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Ds.Margorejo
1 Unit
Ds.Ngemplak
1 Pkt
Ds.Wates
1 Pkt
200.000.000
Ds.Wates
1 Pkt
200.000.000
Ds.Wates
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Margorejo
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
100.000.000
100.000.000
200.000.000
93.360.000
100.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Payaman
1 Pkt
Ds.Gulang
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Rendeng
1 Pkt
100.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
Kabupaten Kudus
46 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
142.600.000
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondosari
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
100.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
2 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Ds.Berugenjang
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Paket
100.000.000
150.000.000
150.000.000
6.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
110.000.000
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
110.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
100.000.000
Kabupaten Kudus
43 Pkt
848.800.000 APBD;
Ds.Gondoharum
1 Unit
200.000.000
Ds.Rahtawu
1 Unit
200.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Unit
148.800.000
Ds.Gondoharum
1 Unit
Ds.Honggosoco
1 Unit
Ds.Honggosoco
1 Unit
Ds.Bulung Cangkring
1 Unit
Ds.Honggosoco
1 Unit
Ds.Sadang
1 Unit
Terbangunnya musholla di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah
Ds.Jekulo
1 Unit
Ds.Undaan Tengah
1 Unit
Ds.Undaan Kidul
1 Unit
Ds.Undaan Kidul
1 Unit
Ds.Sambung
1 Unit
Ds.Medini
1 Unit
Ds.Kalirejo
1 Unit
Ds.Kalirejo
1 Unit
Ds.Lambangan
1 Unit
Ds.Larikrejo
1 Unit
150.000.000
150.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Paket
6.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Karangrowo
1 Unit
Ds.Karangrowo
1 Unit
Ds.Karangrowo
1 Unit
Ds.Jetis Kapuan
1 Unit
Ds.Loram Kulon
1 Unit
Ds.Ngembal Kulon
1 Unit
Ds.Pasuruhan Lor
1 Unit
Ds.Papringan
1 Unit
Ds.Papringan
1 Unit
Ds.Gamong
1 Unit
Ds.Kesambi
1 Unit
Ds.Gondangmanis
1 Unit
Ds.Gondangmanis
1 Unit
Ds.Gondangmanis
1 Unit
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
Ds.Dersalam
1 Unit
Ds.Pedawang
1 Unit
Ds.Bacin
1 Unit
Ds.Bacin
1 Unit
Ds.Purworejo
1 Unit
1 Unit
Kabupaten Kudus
51 Skl
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Terbangunnya perpustakaan di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah
Ds.Jekulo
1 Pkt
970.600.000 APBD;
650.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
51 Sekolah
9.870.551.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Pladen
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Temulus
1 Pkt
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
320.600.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Mlati Lor
1 Pkt
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Lau
1 Pkt
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Soco
1 Pkt
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Kabupaten Kudus
81 Pkt
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Barongan
1 Pkt
Ds.Barongan
2 Pkt
Ds.Rejosari
2 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Mejobo
3 Pkt
Terbangunnya 1 KM Siswa dan 1 KM Guru di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus
2 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
2 Pkt
Ds.Gondoharum
4 Pkt
Ds.Jekulo
2 Pkt
Ds.Gondoharum
2 Pkt
Terbangunnya jamban di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul Ummah
Ds.Jekulo
2 Pkt
Ds.Hadipolo
4 Pkt
Ds.Hadipolo
2 Pkt
Ds.Hadipolo
3 Unit
Ds.Hadipolo
2 Unit
Ds.Hadipolo
2 Unit
Ds.Hadipolo
2 Unit
Ds.Honggosoco
2 Unit
Ds.Honggosoco
2 Unit
Ds.Honggosoco
2 Unit
Ds.Honggosoco
2 Unit
Ds.Tanjungrejo
2 Unit
Ds.Ngemplak
1 Unit
Ds.Wates
1 Unit
Ds.Undaan Tengah
1 Unit
Ds.Medini
1 Unit
987.700.000 APBD;
1 Paket
Pokok pikiran DPRD
Komisi D
6.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Kalirejo
1 Unit
Ds.Kutuk
1 Unit
Ds.Kutuk
2 Unit
Ds.Karangrowo
2 Unit
Ds.Karangrowo
4 Unit
Ds.Loram Kulon
4 Unit
Ds.Loram Kulon
4 Unit
Ds.Ngembal Kulon
2 Unit
Ds.Pasuruhan Kidul
2 Unit
Ds.Ploso
1 Unit
Ds.Pasuruhan Lor
2 Unit
Ds.Mijen
1 Pkt
50.000.000
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
50.575.000
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
2 Pkt
Ds.Setrokalangan
3 Pkt
Ds.Blimbing Kidul
3 Pkt
Ds.Sidorekso
4 Pkt
Ds.Kaliwungu
4 Pkt
Ds.Temulus
4 Unit
40.000.000
Ds.Kesambi
4 Unit
30.000.000
Ds.Kesambi
4 Unit
Ds.Kesambi
4 Unit
50.000.000
Ds.Kirig
4 Unit
50.000.000
Ds.Payaman
1 Pkt
50.000.000
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
Ds.Golantepus
2 Pkt
Ds.Kirig
1 Pkt
50.000.000
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Hadiwarno
1 Unit
50.000.000
Ds.Bae
6 Unit
30.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
6 Unit
17.125.000
60.000.000
20.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Gondangmanis
4 Unit
Ds.Gondangmanis
3 Unit
60.000.000
Ds.Gondangmanis
3 Unit
30.000.000
Ds.Karangbener
2 Unit
40.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
60.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
50.000.000
Ds.Ngembalrejo
3 Unit
Terbangunnya WC SD 5 Dersalam
Ds.Dersalam
6 Unit
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Dersalam
7 Unit
Ds.Bacin
1 Pkt
50.000.000
Ds.Bacin
5 Unit
60.000.000
Ds.Bacin
3 Unit
30.000.000
Ds.Purworejo
2 Unit
40.000.000
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Bacin
3 Unit
Ds.Kel. Purwosari
1 Pkt
Ds.Krandon
1 Pkt
Kabupaten Kudus
27 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
25.000.000
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
25.000.000
Ds.Terangmas
1 Pkt
25.000.000
Ds.Karangrowo
1 Pkt
25.000.000
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
20.000.000
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
25.000.000
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
25.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
20 Eksp
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
10.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
10.000.000
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
30.000.000
Ds.Karangampel
1 Pkt
25.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
20.000.000
571.000.000 APBD;
5.000.000
10 Paket
292.820.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
20.000.000
Ds.Gamong
1 Pkt
20.000.000
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
20.000.000
Ds.Temulus
1 Pkt
31.000.000
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
20.000.000
Ds.Tenggeles
1 Pkt
30.000.000
Ds.Kirig
1 Pkt
30.000.000
Ds.Jojo
1 Pkt
30.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
50.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Kabupaten Kudus
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Tersedianya IT SD 1 Ngembalrejo
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Tersedianya IT SD 2 Ngembalrejo
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Tersedianya IT SD 4 Ngembalrejo
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Tersedianya IT SD 1 Bacin
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Purworejo
1 Pkt
Tersedianya IT SD 1 Panjang
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Demangan
1 Pkt
Ds.Barongan
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Burikan
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Barongan
2 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
20.000.000
50.000.000
1.500.000.000 APBD;
20.000.000
10.000.000
30.000.000
50.000.000
1 Paket
206.305.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
1 Pkt
30.000.000
Ds.Barongan
100 Unit
Ds.Nganguk
1 Pkt
Ds.Bae
40 Unit
Ds.Mejobo
40 Unit
Tersedianya alat drumband di YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PGRI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS Kudus yang diperuntukkan SMP PGRI JATI KUDUS
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
77.527.000
Tersedianya sarana ekstrakurikuler Mading (Papan Baca) di di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP
Bhakti Kudus
1 Pkt
15.000.000
Tersedianya sarana lab komputer (PC) di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus
20 Unit
Ds.Kalirejo
10 Unit
45.000.000
Tersedianya peraltan pendidikan olahraga, peralatan pendidikan kesenian, peralatan pendidikan mtk SD 5
loramkulon
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
38.533.000
Ds.Singocandi
1 Pkt
120.000.000
Ds.Gondoharum
5 Unit
25.000.000
Ds.Gondoharum
2 Unit
20.000.000
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Sadang
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Unit
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Unit
Ds.Ngemplak
3 Unit
Ds.Undaan Lor
1 Pkt
Ds.Undaan Lor
1 Unit
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Medini
6 Unit
Ds.Medini
6 Unit
Ds.Medini
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
Ds.Barongan
62 Unit
Ds.Kutuk
4 Unit
Ds.Kutuk
2 Unit
Ds.Kutuk
1 Pkt
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Ds.Terangmas
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
5 Unit
35.000.000
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
10.000.000
Ds.Jetis Kapuan
6 Unit
36.000.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
56.500.000
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
52.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
28.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
70.000.000
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
10.000.000
Ds.Pasuruhan Kidul
3 Unit
21.000.000
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
22.000.000
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
104.000.000
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
54.000.000
Ds.Ploso
1 Pkt
29.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
15.000.000
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
10.000.000
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
10.430.000
Ds.Ploso
1 Pkt
10.430.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
10.430.000
Ds.Ploso
1 Pkt
8.850.000
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
8.850.000
100.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Jati Wetan
1 Unit
8.850.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
14.700.000
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
14.700.000
Ds.Ploso
1 Pkt
14.700.000
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
25.000.000
Ds.Karangampel
1 Pkt
100.000.000
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
49.500.000
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
40.000.000
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa berupa : Komputer, Proyektor dan Slide SD 1 Temulus
Ds.Temulus
1 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Ds.Kesambi
1 Pkt
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Ds.Payaman
1 Pkt
Ds.Jojo
1 Pkt
Ds.Jojo
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Tersedianya Alat Praktik dan peraga (Torso dan KIT IPA) SD 4 Bae
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Kabupaten Kudus
58 Pkt
969.200.000 APBD;
Ds.Hadipolo
8 Pkt
121.025.000
Ds.Bae
1 Pkt
48.000.000
Tersedianya mebeleur perpustakaan di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Karangbener
6 Unit
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
20.000.000
30.000.000
12.000.000
1 Paket
1.665.434.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Purworejo
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
40.000.000
Ds.Peganjaran
2 Unit
20.000.000
Ds.Undaan Kidul
6 Unit
Ds.Kutuk
6 Unit
Ds.Terangmas
13 Set
22.100.000
Ds.Kutuk
3 Unit
30.000.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
48.700.000
Ds.Papringan
1 Pkt
30.000.000
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
50.500.000
Ds.Karangampel
1 Pkt
50.000.000
20.000.000
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
20.000.000
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
20.000.000
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
80.000.000
Ds.Temulus
1 Pkt
20.000.000
30.000.000
32.000.000
45.875.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Hadiwarno
Pkt
20.000.000
Ds.Tenggeles
1 Pkt
35.000.000
Ds.Mejobo
1 Pkt
66.000.000
Ds.Temulus
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
10.000.000
Ds.Singocandi
1 Pkt
20.000.000
Ds.Barongan
1 Pkt
20.000.000
Ds.Kel. Panjunan
1 Pkt
Kabupaten Kudus
96 Pkt
993.300.000 APBD;
Ds.Karangrowo
1 Pkt
103.300.000
Ds.Karangrowo
1 Pkt
5.500.000
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
5.500.000
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
150.000.000
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
114.000.000
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Jati Kulon
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
58.000.000
93 Paket
5.000.000
150.000.000
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
14.393.322.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Rahtawu
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Bakalan Krapyak
1 Pkt
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Temulus
1 Pkt
Ds.Temulus
1 Pkt
Ds.Kesambi
1 Pkt
Ds.Hadiwarno
1 Pkt
Ds.Kirig
1 Pkt
Ds.Gulang
1 Pkt
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Jepang
1 Pkt
Ds.Jojo
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Terehabnya Pagar Belakang, renovasi gapura dan pagar depan Sekolah SD 1 Ngembalrejo
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
100.000.000
100.000.000
100.000.000
160.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Dersalam
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Bacin
1 Pkt
Ds.Purworejo
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Panjang
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Krandon
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
Ds.Rendeng
1 Pkt
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Rendeng
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Terehabnya ruang Kepala Sekolah di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP
BHAKTI PRAJA MEJOBO
Ds.Golantepus
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Margorejo
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Kabupaten Kudus
8 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Karangampel
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Purworejo
1 Pkt
Ds.Peganjaran
1 Pkt
Kabupaten Kudus
1 Pkt
967.900.000 APBD;
2 Ruang
100.000.000
Ds.Kel. Panjunan
4 Ruang
Ds.Hadipolo
4 Ruang
180.000.000
1 Ruang
100.000.000
Ds.Gondoharum
2 Ruang
90.000.000
Ds.Barongan
1 Ruang
100.000.000
1 Ruang
Ds.Barongan
1 Ruang
Ds.Hadipolo
1 Ruang
70.000.000
Ds.Tanjungrejo
3 Ruang
135.000.000
Ds.Barongan
3 Ruang
135.000.000
Ds.Rejosari
6 Ruang
Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS yang diperuntukkan SMP NU
HASYIM ASYARI KUDUS
Ds.Nganguk
3 Ruang
Ds.Getaspejaten
7 Ruang
Ds.Honggosoco
3 Ruang
Ds.Singocandi
5 Ruang
Ds.Undaan Kidul
3 Ruang
Ds.Bae
4 Ruang
200.000.000 APBD;
1 PAKET
2.000.000.000
380 Paket
26.874.919.000
200.000.000
57.900.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Honggosoco
1 Ruang
Ds.Mejobo
3 Ruang
Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA GEBOG Kudus yang diperuntukkan SMP
BHAKTI PRAJA GEBOG
Ds.Jurang
5 Ruang
Terehabnya 2 ruang kelas di YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS Kudus yang diperuntukkan SMP PGRI JEKULO KUDUS
Ds.Jekulo
2 Ruang
Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA MEJOBO
Ds.Golantepus
3 Ruang
Ds.Honggosoco
1 Ruang
Ds.Hadipolo
2 Ruang
Ds.Tanjungrejo
2 Ruang
Ds.Tanjungrejo
2 Ruang
Ds.Hadipolo
3 Ruang
Ds.Honggosoco
3 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
Ds.Klaling
3 Ruang
Ds.Temulus
1 Ruang
Ds.Klaling
2 Ruang
Ds.Hadipolo
3 Ruang
Ds.Sadang
1 Ruang
Ds.Puyoh
1 Ruang
Ds.Ngemplak
2 Ruang
Ds.Ngemplak
5 Ruang
Ds.Ngemplak
4 Ruang
Ds.Wates
4 Ruang
Ds.Wates
2 Ruang
Ds.Undaan Tengah
2 Ruang
Ds.Undaan Kidul
2 Ruang
Ds.Sambung
4 Ruang
Ds.Sambung
6 Ruang
Ds.Kalirejo
7 Ruang
Ds.Wonosoco
3 Ruang
Ds.Kutuk
3 Ruang
Ds.Glagah Waru
3 Ruang
Ds.Kutuk
3 Ruang
Ds.Karangrowo
3 Ruang
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pokir Komisi D
(Sudah Proposal)
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Larikrejo
6 Ruang
Ds.Karangrowo
4 Ruang
Ds.Jetis Kapuan
1 Ruang
Ds.Jetis Kapuan
3 Ruang
Ds.Tanjungkarang
1 Ruang
Ds.Getaspejaten
6 Ruang
Ds.Loram Kulon
3 Ruang
Ds.Loram Wetan
2 Ruang
Ds.Loram Wetan
3 Ruang
Ds.Jepang Pakis
1 Ruang
Ds.Jepang Pakis
2 Ruang
Ds.Megawon
3 Ruang
Ds.Tumpangkrasak
6 Ruang
Ds.Tumpangkrasak
6 Ruang
Ds.Ploso
1 Ruang
Ds.Ploso
1 Ruang
Ds.Jati Kulon
1 Ruang
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
Ds.Megawon
1 Ruang
Ds.Ploso
3 Ruang
Ds.Getaspejaten
1 Ruang
Ds.Loram Kulon
1 Ruang
Ds.Loram Wetan
1 Ruang
Ds.Tanjungkarang
1 Ruang
Ds.Jati Kulon
2 Ruang
Ds.Kedungdowo
4 Ruang
Ds.Sidorekso
4 Ruang
Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma ruf
Kudus
Ds.Ploso
1 Ruang
Ds.Mijen
3 Ruang
Ds.Kedungdowo
6 Ruang
Ds.Bakalan Krapyak
1 Ruang
Ds.Papringan
1 Ruang
Ds.Setrokalangan
6 Ruang
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pokir Komisi D
(Belum Proposal)
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Sidorekso
4 Ruang
Ds.Prambatan Lor
1 Ruang
Ds.Gamong
6 Ruang
Ds.Garung Lor
1 Ruang
Ds.Mijen
6 Ruang
Ds.Blimbing Kidul
2 Ruang
Ds.Kaliwungu
2 Ruang
Ds.Kedungdowo
2 Ruang
Ds.Banget
3 Ruang
Ds.Temulus
3 Ruang
Ds.Temulus
1 Ruang
Ds.Temulus
3 Ruang
Ds.Mejobo
3 Ruang
Ds.Golantepus
3 Ruang
Ds.Tenggeles
3 Ruang
Ds.Kirig
3 Ruang
Ds.Golantepus
7 Ruang
Ds.Mejobo
6 Ruang
Ds.Gulang
6 Ruang
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
Ds.Kesambi
3 Ruang
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Jojo
1 Ruang
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Tenggeles
1 Ruang
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Tenggeles
1 Ruang
Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal
Ds.Bae
1 Ruang
Ds.Bae
4 Ruang
Ds.Gondangmanis
4 Ruang
Ds.Gondangmanis
3 Ruang
Ds.Karangbener
3 Ruang
Ds.Ngembalrejo
1 Ruang
Ds.Ngembalrejo
1 Ruang
Ds.Purworejo
3 Ruang
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Panjang
4 Ruang
Ds.Panjang
1 Ruang
Ds.Panjang
1 Ruang
Ds.Karangbener
1 Ruang
Ds.Pedawang
3 Ruang
Ds.Dersalam
3 Ruang
Ds.Gondangmanis
3 Ruang
Ds.Bulung Cangkring
1 Ruang
Ds.Kel. Purwosari
3 Ruang
Ds.Demangan
3 Ruang
Ds.Klaling
2 Ruang
Ds.Mlati Lor
1 Ruang
Ds.Gondoharum
6 Ruang
Ds.Barongan
1 Ruang
Ds.Kel. Purwosari
1 Ruang
Ds.Bulung Cangkring
1 Ruang
3 Ruang
Ds.Rendeng
1 Ruang
Ds.Klaling
6 Ruang
1 Ruang
Kabupaten Kudus
29 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Ruang
Ds.Loram Wetan
1 Ruang
Ds.Ngembal Kulon
1 Ruang
Ds.Tumpangkrasak
1 Ruang
Ds.Tumpangkrasak
1 Ruang
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Ruang
40.000.000
Ds.Setrokalangan
1 Ruang
55.000.000
Ds.Kedungdowo
1 Ruang
35.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Ruang
35.000.000
Ds.Temulus
1 Ruang
55.000.000
Ds.Kesambi
1 Ruang
55.000.000
Ds.Mejobo
1 Ruang
55.000.000
Ds.Golantepus
1 Ruang
55.000.000
Ds.Bae
1 Ruang
40.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal
1.459.026.000 APBD;
54.026.000
1 Paket
133.100.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Bae
1 Ruang
Ds.Bacin
1 Ruang
Ds.Purworejo
1 Ruang
35.000.000
Ds.Karangbener
1 Ruang
60.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
Ds.Singocandi
1 Ruang
50.000.000
1 Ruang
50.000.000
Ds.Tanjungrejo
1 Ruang
35.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
50.000.000
Ds.Gondosari
1 Ruang
40.000.000
terehabnya ruang GURU di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA MEJOBO
Ds.Golantepus
1 Ruang
70.000.000
terehabnya ruang GURU di perkumpulan SMP NU HASYIM ASY ARI KUDUS yang diperuntukkan SMP NU
HASYIM ASY ARI KUDUS
Ds.Nganguk
1 Ruang
60.000.000
Ds.Bulung Cangkring
1 Ruang
75.000.000
Ds.Bulung Cangkring
1 Ruang
75.000.000
Ds.Klaling
1 Ruang
Ds.Klaling
1 Ruang
50.000.000
Ds.Hadipolo
1 Ruang
50.000.000
Ds.Tanjungrejo
1 Ruang
50.000.000
Ds.Ngemplak
1 Ruang
50.000.000
Ds.Medini
1 Ruang
50.000.000
Ds.Terangmas
1 Ruang
50.000.000
Ds.Jetis Kapuan
1 Ruang
50.000.000
Ds.Getaspejaten
1 Ruang
Ds.Loram Kulon
1 Ruas
Kabupaten Kudus
7 Pkt
972.000.000 APBD;
Ds.Barongan
1 Ruang
552.000.000
Ds.Rejosari
1 Ruang
60.000.000
Ds.Gondosari
1 Ruang
50.000.000
Ds.Undaan Kidul
1 Ruang
90.000.000
Ds.Mejobo
1 Ruang
90.000.000
Ds.Bulung Cangkring
1 Ruang
100.000.000
Ds.Pedawang
1 Ruang
30.000.000
Kabupaten Kudus
2 Pkt
451.200.000 APBD;
Ds.Jekulo
1 Pkt
393.367.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
30.000.000
1 Paket
1.000.000.000
1 Paket
5.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Kabupaten Kudus
4 Ruang
550.000.000 APBD;
Ds.Barongan
1 Ruang
240.000.000
Ds.Jekulo
1 Ruang
200.000.000
Ds.Gondosari
1 Ruang
100.000.000
Ds.Gondoharum
1 Ruang
Kabupaten Kudus
23 Pkt
911.700.000 APBD;
Ds.Barongan
1 Pkt
450.000.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
75.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
54.000.000
Ds.Singocandi
1 Pkt
75.000.000
Ds.Jepang
1 Pkt
257.700.000
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Ds.Karangbener
1 Pkt
Ds.Pedawang
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
1 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Rendeng
1 Pkt
Kabupaten Kudus
10 Ruang
Ds.Karangbener
1 Ruang
40.000.000
Ds.Bae
1 Ruang
50.000.000
Ds.Medini
1 Ruang
5.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
57.833.000
1 Paket
600.000.000
10.000.000
220.000.000 APBD;
23 Paket
1 Paket
1.911.760.000
500.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Karangrowo
1 Ruang
Ds.Tanjungkarang
1 Ruang
5.000.000
Ds.Megawon
1 Ruang
15.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
35.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Ruang
35.000.000
Ds.Gamong
1 Ruang
10.000.000
Ds.Sidorekso
1 Ruang
10.000.000
Kabupaten Kudus
9 Ruang
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
40.000.000
Ds.Karangbener
1 Ruang
147.000.000
Ds.Karangbener
1 Ruang
15.000.000
Ds.Terangmas
1 Ruang
100.000.000
Ds.Tanjungkarang
1 Ruang
50.000.000
Ds.Loram Wetan
1 Ruang
50.300.000
Ds.Megawon
1 Ruang
20.000.000
Ds.Tumpangkrasak
1 Ruang
50.000.000
Ds.Garung Kidul
1 Ruang
Kabupaten Kudus
18 Unit
Ds.Gondoharum
1 Unit
20.000.000
Ds.Gondoharum
1 Unit
20.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
30.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
30.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Unit
30.000.000
Ds.Undaan Tengah
1 Unit
30.000.000
Ds.Medini
1 Unit
10.000.000
Ds.Karangrowo
1 Unit
30.000.000
Ds.Karangrowo
1 Unit
30.000.000
Ds.Loram Wetan
1 Unit
30.000.000
Ds.Tumpangkrasak
1 Unit
30.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Unit
30.000.000
Ds.Kedungdowo
1 Unit
30.000.000
Ds.Sidorekso
1 Unit
30.000.000
Ds.Setrokalangan
1 Unit
30.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Unit
30.000.000
Ds.Kaliwungu
1 Unit
30.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
15.000.000
507.300.000 APBD;
1 Paket
600.000.000
1 Paket
133.100.000
35.000.000
500.000.000 APBD;
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Papringan
1 Unit
30.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
40.000.000 APBD;
Terehabnya jaringan listrik pada gedung IM,lab IPA,kelas 7GH, kelas 9ABC,ruang guru,smart room,Tu dan
kelas 8ABCD di SMP 1 Kudus
Ds.Barongan
1 Pkt
40.000.000
Kabupaten Kudus
71 Pkt
Ds.Rahtawu
1 Pkt
40.000.000
Terehabnya jamban siswa dan GURU di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan
SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO
Ds.Golantepus
5 Pkt
75.000.000
Terehabnya jamban siswa dan guru di perkumpulan SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS yang diperuntukkan
SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS
Ds.Nganguk
3 Pkt
45.000.000
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
40.000.000
Ds.Gondoharum
4 Pkt
160.000.000
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
60.000.000
Ds.Sadang
1 Pkt
100.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
43.000.000
Ds.Pedawang
1 Pkt
40.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
10.000.000
Ds.Gondangmanis
3 Pkt
60.000.000
Ds.Purworejo
1 Pkt
10.000.000
Ds.Peganjaran
1 Pkt
50.000.000
Ds.Panjang
1 Pkt
50.000.000
Ds.Panjang
1 Pkt
50.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Pkt
50.000.000
Ds.Undaan Kidul
2 Pkt
20.000.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
10.000.000
Ds.Medini
1 Pkt
60.000.000
Ds.Medini
1 Pkt
28.500.000
Ds.Kutuk
1 Pkt
50.000.000
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
10.000.000
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
3.000.000
Ds.Larikrejo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
1.164.500.000 APBD;
50.000.000
50.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1 Paket
6.000.000.000
1 Paket
6.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Jetis Kapuan
7 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
4 Pkt
Ds.Loram Wetan
4 Pkt
Ds.Jepang Pakis
4 Pkt
Ds.Megawon
4 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
6 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
4 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
2 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
12 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
3 Pkt
Ds.Jati Kulon
5 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
7 Pkt
Ds.Karangampel
3 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Garung Kidul
1 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
4 Pkt
Ds.Prambatan Kidul
4 Pkt
Ds.Gamong
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
2 Pkt
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Ds.Sidorekso
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Kaliwungu
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Jojo
1 Pkt
Ds.Singocandi
5 Pkt
Ds.Rendeng
4 Pkt
Ds.Kel. Kajeksan
1 Pkt
Ds.Mlati Lor
4 Pkt
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Barongan
8 Pkt
Ds.Barongan
4 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga kependidikan : 1 Pelatihan PKB Guru SD, 2.
Pelatihan PKB Guru SMP, 3. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS, 4. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS SMP, 5.
Pelatihan Penilaian Kinerja
Kabupaten Kudus
1 Kgt
Ds.Gondosari
1 Kgt
Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga kependidikan : 1 Pelatihan PKB Guru SD, 2.
Pelatihan PKB Guru SMP, 3. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS, 4. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS SMP, 5.
Pelatihan Penilaian Kinerja
200.000.000
Kabupaten Kudus
1 Thn
Kabupaten Kudus
1 Thn
Kabupaten Kudus
1 Thn
53438 Org
7451 Org
11582 Org
Kabupaten Kudus
1 Thn
Kabupaten Kudus
6 Kelpk
1 Pkt
36.050.000 BANGUB;
APBD;
6 kelompok
6.655.000
Kabupaten Kudus
4 Kelpk
1 Pkt
56.050.000 BANGUB;
APBD;
4 kelompok
6.655.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
50.000.000 APBD;
1 Paket
kabupaten kudus
1 Kgt
70.000.000 APBD;
1 kegiatan
Kabupaten Kudus
1 Thn
5.000.000 APBD;
Kabupaten Kudus
181 Unit
Ds.Hadipolo
4 Unit
276.480.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Unit
69.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
2 Unit
138.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
3 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
200.000.000 APBD;
2 kegiatan
177.023.000
300.000.000 APBD;
1 Tahun
314.782.000
168.000.000 APBD;
1 Tahun
183.013.000
1 Tahun
5.745.320.000
1 Tahun
620.246.000
5.423.000.000 BANGUB;
APBD;
200.000.000 APBD;
14.323.360.000 APBN;
APBN
13.310.000
133.100.000
1 Tahun
21.442.000
1 Paket
3.320.353.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Ds.Honggosoco
3 Unit
Ds.Honggosoco
Ds.Hadipolo
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
207.360.000
APBN (DAK)
1 Unit
69.120.000
APBN (DAK)
2 Unit
238.240.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
2 Unit
238.240.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
2 Unit
238.240.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
2 Unit
276.480.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
2 Unit
238.240.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
4 Unit
276.480.000
APBN (DAK)
Ds.Gamong
2 Unit
196.240.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
4 Unit
276.480.000
APBN (DAK)
Ds.Kaliwungu
2 Unit
138.240.000
APBN (DAK)
Ds.Glagah Waru
3 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Klaling
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Klaling
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
2 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
3 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Dersalam
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Ngembalrejo
2 Unit
211.040.000
APBN (DAK)
Ds.Karangbener
2 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
2 Unit
214.720.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
2 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
Ds.Banget
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Papringan
4 Unit
414.720.000
APBN (DAK)
Ds.Puyoh
1 Unit
103.680.000
APBN (DAK)
Ds.Kutuk
3 Unit
307.360.000
APBN (DAK)
Ds.Glagah Waru
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
3 Unit
311.040.000
APBN (DAK)
Ds.Sambung
2 Unit
207.360.000
APBN (DAK)
Ds.Gondoharum
2 Unit
90.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
2 Unit
90.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
2 Unit
90.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
2 Unit
90.000.000
APBN (DAK)
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Ds.Barongan
4 Pkt
Ds.Gondangmanis
Ds.Tanjungrejo
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.669.360.000
APBN (DAK)
1 Unit
54.000.000
APBN (DAK)
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Barongan
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Rejosari
6 Unit
270.000.000
APBN (DAK)
Ds.Piji
6 Unit
270.000.000
APBN (DAK)
Ds.Getaspejaten
5 Unit
225.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondosari
5 Unit
225.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangmalang
5 Unit
225.000.000
APBN (DAK)
Ds.Singocandi
7 Unit
315.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sambung
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Undaan Tengah
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
4 Unit
180.000.000
APBN (DAK)
Ds.Mejobo
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Mejobo
3 Unit
135.000.000
APBN (DAK)
Ds.Jurang
5 Unit
225.000.000
APBN (DAK)
Ds.Getaspejaten
2 Unit
90.000.000
APBN (DAK)
Ds.Golantepus
3 Unit
210.000.000
APBN (DAK)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG
Ds.Rahtawu
3 Unit
210.000.000
APBN (DAK)
Ds.Wonosoco
3 Unit
210.000.000
APBN (DAK)
Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP NU HASYIM ASY ARI KUDUS
Ds.Kramat
3 Unit
270.000.000
APBN (DAK)
Kabupaten Kudus
47 Pkt
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ploso
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ploso
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Jati Wetan
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sadang
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sadang
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Jekulo
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
1 Pkt
7.000.000
APBN (DAK)
1.059.000.000 APBN;
1 Paket
6.655.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Gondoharum
Ds.Jati Wetan
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
7.000.000
APBN (DAK)
1 Pkt
7.000.000
APBN (DAK)
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondoharum
1 Pkt
12.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Pasuruhan Lor
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ploso
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bulung Kulon
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sadang
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sadang
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondoharum
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Peganjaran
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Terangmas
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kutuk
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kutuk
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
15.000.000
APBN (DAK)
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Papringan
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Barongan
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Mejobo
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Undaan Tengah
1 Pkt
60.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Golantepus
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
Kabupaten Kudus
22 Unit
Ds.Karangrowo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Larikrejo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
4.419.000.000 APBN;
1 Paket
6.655.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Hadipolo
1 Unit
692.000.000
APBN (DAK)
Ds.Rejosari
1 Unit
296.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Unit
296.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Klaling
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Klaling
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Peganjaran
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Peganjaran
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Pedawang
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gamong
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Soco
1 Unit
165.000.000
APBN (DAK)
Ds.Glagah Waru
1 Unit
165.000.000
Ds.Sambung
1 Unit
Kabupaten Kudus
27 Unit
Ds.Bacin
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Dersalam
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Kaliwungu
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Papringan
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Puyoh
1 Unit
192.800.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
2 Unit
385.600.000
APBN (DAK)
Ds.Barongan
3 Unit
600.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
3 Unit
900.000.000
APBN (DAK)
Ds.Rejosari
3 Unit
532.800.000
APBN (DAK)
Ds.Rahtawu
1 Unit
250.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
2 Unit
280.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Unit
140.000.000
APBN (DAK)
165.000.000
6.630.800.000 APBN;
1 Paket
399.300.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Bakalan Krapyak
2 Unit
1.000.000.000
APBN (DAK)
Ds.Glantengan
2 Unit
1.000.000.000
APBN (DAK)
Tersedianya Buku referensi kurikulum dan buku Perpustakaan untuk SD dan SMP
Kabupaten Kudus
7 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kesambi
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tenggeles
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
Ds.Dersalam
1 Pkt
50.000.000
APBN (DAK)
50.000.000
APBN (DAK)
350.000.000 APBN;
1 Paket
925.896.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Kabupaten Kudus
1 Pkt
6 Pkt
5 Unit
400.000.000 BANGUB;
1 Paket
1.008.032.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
10 Unit
10 Ruang
800.000.000 BANGUB;
1 Paket
343.477.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
5 Pkt
100.000.000 BANGUB;
1 Paket
29.867.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
3 Unit
450.000.000 BANGUB;
1 Paket
179.206.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
6 Unit
60.000.000 BANGUB;
1 Paket
145.607.000
Kabupaten Kudus
110 Unit
1 Paket
2.000.000.000
Ds.Rahtawu
1 Pkt
40.000.000
APBN (DAK)
Ds.Golantepus
5 Unit
75.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kramat
3 Unit
45.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondoharum
1 Unit
70.000.000
APBN (DAK)
Ds.Barongan
1 Unit
315.000.000
APBN (DAK)
Ds.Barongan
2 Unit
80.000.000
APBN (DAK)
Ds.Rejosari
2 Unit
80.000.000
APBN (DAK)
Ds.Piji
1 Pkt
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Mejobo
3 Unit
120.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
4 Unit
40.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
1.765.000.000 APBN;
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
5
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Honggosoco
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Hadipolo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bacin
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Pedawang
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ngembalrejo
4 Unit
40.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangbener
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangbener
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Setrokalangan
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gamong
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kaliwungu
4 Unit
40.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
4 Unit
40.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kutuk
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Peganjaran
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Panjang
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ngembalrejo
3 Unit
30.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
2 Unit
20.000.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Sidorekso
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gamong
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Papringan
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kaliwungu
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Papringan
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangrowo
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Larikrejo
4 Unit
40.000.000
APBN (DAK)
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Kutuk
1 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Glagah Waru
1 Unit
Kabupaten Kudus
7 Unit
10.000.000
APBN (DAK)
Ds.Tanjungrejo
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Karangbener
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Gondangmanis
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Bae
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Kedungdowo
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Blimbing Kidul
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Terangmas
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Honggosoco
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Klaling
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Dersalam
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Dersalam
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Ngembalrejo
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Soco
1 Ruang
100.000.000
APBN (DAK)
Ds.Rejosari
3 Ruang
432.800.000
APBN (DAK)
Kabupaten Kudus
96 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Ngemplak
1 Pkt
200.000.000
Ds.Ngemplak
1 Pkt
200.000.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Undaan Kidul
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
Ds.Medini
1 Pkt
Ds.Medini
1 Pkt
Ds.Kalirejo
1 Pkt
Ds.Lambangan
1 Pkt
100.000.000
Ds.Kutuk
1 Pkt
100.000.000
Ds.Glagah Waru
1 Pkt
100.000.000
Ds.Terangmas
1 Pkt
Ds.Kutuk
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Karangrowo
1 Pkt
Ds.Sambung
1 Pkt
1.732.800.000 APBN;
1.200.000.000 APBD;
200.000.000
1 Paket
3.000.000.000
1 Paket
6.000.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Jetis Kapuan
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Loram Kulon
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Loram Wetan
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Jepang Pakis
1 Pkt
Ds.Megawon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Ngembal Kulon
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Getaspejaten
1 Pkt
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Ds.Tumpangkrasak
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Tanjungkarang
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
Ds.Setrokalangan
1 Pkt
Ds.Papringan
1 Pkt
Ds.Prambatan Lor
1 Pkt
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Margorejo
1 Pkt
Ds.Rejosari
1 Pkt
Ds.Lau
1 Pkt
Ds.Samirejo
1 Pkt
Ds.Japan
1 Pkt
Ds.Gulang
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Golantepus
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Singocandi
1 Pkt
Ds.Pladen
1 Pkt
Ds.Bae
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Kesambi
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Tenggeles
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Temulus
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Ds.Gondosari
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Ds.Karangmalang
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Piji
1 Pkt
Ds.Singocandi
1 Pkt
Ds.Bae
2 Pkt
Ds.Mejobo
1 Pkt
Tersedianya sarana olahraga di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma
ruf Kudus
Ds.Ploso
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
60.000.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Klaling
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Gondoharum
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Ds.Honggosoco
1 Pkt
Terbangunnya pagar di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul Ummah
Ds.Jekulo
1 Pkt
Ds.Hadipolo
1 Pkt
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Bulung Cangkring
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Terban
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Sadang
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Jojo
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Pladen
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Terban
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Ds.Sidomulyo
1 Pkt
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
90.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Sadang
1 Pkt
150.000.000
Kabupaten Kudus
1 Unit
200.000.000 APBN;
1 PAKET
400.000.000
Kab Kudus
13 Pkt
1.775.000.000 APBN;
13 Paket
1.775.000.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pkt
150.000.000
Ds.Karangbener
1 Pkt
150.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Pkt
150.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
150.000.000
Ds.Kedungdowo
1 Pkt
150.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Pkt
150.000.000
Ds.Terangmas
1 Pkt
150.000.000
Ds.Jekulo
1 Pkt
135.000.000
Ds.Bae
1 Pkt
180.000.000
Ds.Gondosari
1 Pkt
150.000.000
Terrehabnya Ruang Guru di Perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA Mejobo yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA Mebojo
70.000.000
Terrehabnya Ruang Guru di Perkumpulan SMP NU Hasyim Asy ari Kudus yang diperuntukkan SMP NU
Hasyim Asy ari Kudus
90.000.000
Ds.Jati Wetan
1 Unit
Kab Kudus
9 Pkt
9 Paket
1.980.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
165.000.000
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
165.000.000
Ds.Gondangmanis
1 Unit
165.000.000
Ds.Setrokalangan
1 Unit
165.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Unit
165.000.000
Ds.Blimbing Kidul
1 Unit
165.000.000
Ds.Kaliwungu
1 Unit
165.000.000
Ds.Papringan
1 Unit
165.000.000
Ds.Karangrowo
3 Unit
495.000.000
165.000.000
1.1.01.1.01.17
Program Pendidikan
Menengah
APK SMA/MA/SMK/Paket C
APM SMA/SMK/MA/Paket C
Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA
Bangunan SMA/SMK kondisi baik
Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA
Angka rata-rata lama sekolah SMK
Persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai perpustakaan
Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa
88,00 %
79 %
84 %
0.11 %
99 %
95.92 %
3 Thn
3 Thn
62,85 %
100.000.000
1.980.000.000 APBN;
90,00 %
80 %
85 %
0.11 %
99 %
95.98 %
3 Thn
3 Thn
64,73 %
100 %
58.302.062.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kabupaten Kudus
4 Ruang
0 BANGUB;
4 Ruang
3.531.000.000
Terlaksananya Pembangunan Lab. dan Ruang Praktikum Sekolah, Terbangunnya Ruang Praktik Siswa
Kabupaten Kudus
4 Pkt
8 Paket
3.000.000.000
Kabupaten Kudus
0 Skl
0 BANGUB;
1 Sekolah
3.000.000.000
1 Pkt
0 BANGUB;
1 Paket
Kabupaten Kudus
3 Skl
0 BANGUB;
3 Sekolah
1.100.000.000
Kabupaten Kudus
0 Skl
0 APBD;
1 Sekolah
700.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
0 APBD;
1 Paket
121.000.000
Tersedianya alat Lab. IPA SMA/SMK, alat bengkel, Komputer SMA/SMKel SMK,alat Multimedia SMA/SMK
Kabupaten Kudus
7 Pkt
0 BANGUB;
7 Paket
1.900.000.000
Kabupaten Kudus
4 Pkt
0 APBD;
4 Paket
2.600.000.000
Kabupaten Kudus
5 Skl
0 BANGUB;
10 Sekolah
23 Pkt
0 BANGUB;
23 paket
2 Pkt
0 BANGUB;
2 paket
300.000.000
2 Pkt
0 BANGUB;
2 peket
80.000.000
Terlaksananya kompetensi dan lomba tenaga pendidik : lomba Olimpiade Guru, Pelatihan Kompetensi
Guru SMK : a. Pelatihan Kepala Laboratorium, b. Pelatihan Teknik Otomotif Mobil, c. Pelatihan Administrasi
Perkantoran, d. Pelatihan Akuntansi
Pelatihan Guru SMA : a. Pelatihan pembimbing KIR Mapel Sosial, b. Pelatihan Model Pembelajaran, c.
Pelatihan Guru Pembimbing OSN (MIPA)
Kabupaten Kudus
8 Jenis
0 APBD;
1 kegiatan
2.000.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
0 APBD;
1 Paket
2.200.000.000
Kabupaten Kudus
3 Jenis
0 APBD;
1 Paket
7.236.383.000
Kabupaten Kudus
10 Kelpk
2 Pkt
0 BANGUB;
10 kelompok
542.727.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
0 APBD;
1 Paket
199.650.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
0 APBD;
1 Paket
199.650.000
80.000.000
500.000.000
2.220.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Tersampaikannya informasi dan sosialisasi Pendidikan pada satuan Pendidikan SMA/SMK dan Sosialisasi
Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan terfasilitasinya sosialisasi dan tanggap bencana tk SMA dan
SMK
Kabupaten Kudus
3 Jenis
0 BANGUB;
APBD;
1 Paket
798.600.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
0 APBD;
1 Paket
12.100.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Pkt
0 BANGUB;
1 Paket
1.064.800.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
4 Pkt
4 Pkt
1 Paket
239.580.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
6 Pkt
1 Paket
851.183.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
211.123.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
6 Pkt
1 Paket
936.866.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
2.662.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
2.662.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
399.300.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
399.300.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
5 Pkt
1 Paket
22.400.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Paket
532.400.000
Tercapainya Bantuan Operasional Sekolah pada SMA/SMK Negeri (7.950 SMA Negeri dan 4.311 SMK
Negeri) dan operasional kegiatan
Kabupaten Kudus
12261 Org
0 APBD;
1 tahun
16.000.000.000
1.1.01.1.01.18
100 %
1 Desa/Kel
1.741.871.000
100 %
1 Desa/Kel
1.007.200.000
Kabupaten Kudus
4 Lembaga
100.000.000 BANGUB;
4 Lembaga
150.000.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
35.000.000 BANGUB;
APBD;
1 kegiatan
29.576.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
120.000.000 APBD;
1 kegiatan
175.692.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
35.000.000 APBD;
1 Paket
29.282.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
5.000.000 APBD;
1 Paket
7.321.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kabupaten Kudus
1 Desa/Kel
150.000.000 BANGUB;
1 Desa
200.000.000
1.1.01.1.01.18.17 Fasilitasi penguatan manajemen Terlaksananya bantuan penguatan manajemen desa vokasi untuk 10 desa (yaitu Desa Dukuhwaringin,Desa
desa vokasi
Klumpit, Desa Undaan Lor, Desa Karangmalang, Desa Bakalan Krapyak, Desa Hadipolo, Desa Megawon,
Desa Ngembal rejo, Desa Padurenan, Desa Jepang)
Kabupaten Kudus
10 Desa/Kel
150.000.000 BANGUB;
10 Desa
200.000.000
Terlaksananya bantuan pendidikan keaksaraan lanjutan untuk 13 PKBM (yaitu PKBM Utomo, PKBM
Karangturi, PKBM Pengayoman, PKBM Arum Jati, PKBM Mekar Jaya, PKBM Intan Prima Mandiri, PKBM
Mutiara Ilmu, PKBM Tanjung Arum, PKBM Harapan, PKBM Srabi Madya, PKBM Gotong Royong, PKBM
Waringin Jaya, PKBM Kumbang Sakti)
Terlaksananya pendidikan keaksaraan dasar untuk 13 PKBM (yaitu PKBM Utomo, PKBM Karangturi,
PKBM Pengayoman, PKBM Arum Jati, PKBM Mekar Jaya, PKBM Intan Prima Mandiri, PKBM Mutiara Ilmu,
PKBM Tanjung Arum, PKBM Harapan, PKBM Srabi Madya, PKBM Gotong Royong, PKBM Waringin Jaya,
PKBM Kumbang Sakti)
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Pkt
412.200.000 BANGUB;
APBD;
1 Paket
550.000.000
Terlaksananya bantuan pusat kegiatan belajar masyarakat (yaitu PKBM Karangturi, PKBM Waringin Jaya,
PKBM Dian, PKBM Srabi Madya)
Kabupaten Kudus
0 Lembaga
1 Paket
150.000.000
Terlaksananya bantuan untuk Taman Bacaan Masyarakat (yaitu : TBM Padurenan Pintar, TBM Harapan)
Kabupaten Kudus
0 Lembaga
1 Paket
100.000.000
Terlaksananya bantuan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Kabupaten Kudus
0 Pkt
1 Paket
100.000.000
Kabupaten Kudus
0 Pkt
1 Paket
50.000.000
1.1.01.1.01.20
Target
Capaian
Kerja
829.88
760.11
792.95
61.00 %
94.45 %
95.81 %
95.74 %
440 Org
2.863 Org
1.003 Org
979 Org
695.000.000
830.08
760.31
793.15
61.60 %
95.05 %
95.91 %
96.34 %
447 Org
2.877 Org
1.010 Org
985 Org
1.537.305.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
65.000.000 APBD;
1 Tahun
66.550.000
Kabupaten Kudus
60 Org
50.000.000 APBD;
335 Orang
53.240.000
1.1.01.1.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru,MAPSI dan MGMP SMP
(KKG)
Kabupaten Kudus
8 Jenis
80.000.000 APBD;
8 jenis
86.515.000
Kabupaten Kudus
7 Jenis
500.000.000 APBD;
7 Paket
1.1.01.1.01.22
Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan
Terlaksananya fasilitasi operasional Beasiswa tidak mampu dan Bantuan kesra WB, Kalender Pendidikan
dan Penerimaan Peserta didik baru Kabupaten Kudus
100 %
7,24 %
7,4 %
7,60 %
100 %
100 %
100 %
Kabupaten Kudus
3 Kgt
2.136.056.000
529.450.000 APBD;
100 %
7,25 %
7,5 %
7,60 %
100 %
100 %
100 %
3 kegiatan
1.331.000.000
2.543.674.000
582.383.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kabupaten Kudus
1 Pkt
250.000.000 APBD;
1 Paket
199.650.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
281.676.000 APBD;
1 Paket
537.909.000
Terlaksananya pembinaan minat dan bakat siswa dan pembinaan nasionalisme, LSS (Rp.100.000.000) dan
Kegiatan di 3 Kluster (Rp.225.000.000)
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
Kabupaten Kudus
1 Pkt
1 Pkt
485.000.000 APBD;
1 Paket
452.540.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
39.930.000 APBD;
1 Tahun
43.923.000
Kabupaten Kudus
1 Thn
0 APBD;
1 Tahun
52.269.000
Terselenggaranya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK (Paket A, Paket B dan Paket C)
Kabupaten Kudus
1 Kgt
50.000.000 APBD;
1 Keg
75.000.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
1.1.18.1.01.15
15 Kgt
500.000.000 BANGUB;
133.444.000
Terfasilitasinya pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah
organisasi pemuda )
Kabupaten Kudus
1 Kgt
83.444.000 APBD;
Kabupaten Kudus
1 Kgt
0 APBD;
Kabupaten Kudus
1 Kgt
Kabupaten Kudus
Kabupaten Kudus
1.1.18.1.01.16
1 Kegiatan
15 Kgt
600.000.000
204.974.000
1 Paket
91.839.000
1 kegiatan
26.620.000
35.000.000 APBD;
1 Paket
33.275.000
1 Kgt
15.000.000 APBD;
1 Paket
19.965.000
0 Kgt
0 APBD;
1 kegiatan
33.275.000
26 Orgn
590.473.000
26 Orgn
452.800.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
90.000.000 APBD;
1 kgt
100.000.000
Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan OSIS, Pemuda, LKKP, Penyadaran generasi
muda melalui diklat wawasan kebangsaan
Kabupaten Kudus
1 Kgt
66.000.000 APBD;
1 Paket
106.480.000
Terlaksananya lomba kreasi di kalangan pemuda (Seleksi PPAP, PPAN, BPAP/KPN dan Pemuda Pelopor,
Terlaksananya Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)
Kabupaten Kudus
1 Pkt
50.000.000 APBD;
1 Paket
197.653.000
Kabupaten Kudus
9 Kec
96.800.000 APBD;
1 Paket
106.480.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
150.000.000 APBD;
1 Paket
79.860.000
1.1.18.1.01.17
26 Orgn
74.000.000
26 Orgn
87.846.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Kabupaten Kudus
1 Kgt
25.000.000 APBD;
1 Paket
43.923.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
49.000.000 APBD;
1 kegiatan
43.923.000
1.1.18.1.01.18
15 Kgt
0
173.030.000
15 Kgt
0
190.333.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
60.500.000 APBD;
1 kegiatan
66.550.000
Kabupaten Kudus
1 Kgt
112.530.000 APBD;
1 kegiatan
123.783.000
1.1.18.1.01.20
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt
1.471.420.000
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt
865.000.000
Kabupaten Kudus
1 Thn
50.000.000 APBD;
1 Tahun
Kabupaten Kudus
1 Kgt
20.000.000 APBD;
1 kegiatan
55.902.000
kabupaten kudus
1 Kgt
35.000.000 APBD;
1 kegiatan
60.639.000
kabupaten kudus
1 Pkt
650.000.000 APBD;
1 Paket
992.955.000
kabupaten kudus
1 Pkt
40.000.000 APBD;
1 Paket
68.812.000
kabupaten kudus
1 Pkt
60.000.000 APBD;
1 Paket
121.121.000
Pendataan jumlah kegiatan olahraga, jumlah organisasiolahraga, jumlah klub olahraga, jumlah egedung
olahraga, jumlah lapangan olahraga dan jumlah balai/gelanggang remaja
kabupaten kudus
1 Kgt
10.000.000 APBD;
1 kegiatan
13.310.000
1.1.18.1.01.21
7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132
27.320.000.000
Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga
7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132
19.532.400.000
kabupaten kudus
1 Pkt
18.000.000.000 APBD;
1 Pkt
3.000.000.000
1 Pkt
4.060.000.000
1 Pkt
748.500.000
3 Unit
1 Pkt
1.800.000.000
1 Pkt
1.855.000.000
1 Pkt
47.000.000
1 Pkt
5.974.000.000
515.500.000
1 Paket
158.681.000
23.635.000.000
Kode
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
4
kabupaten kudus
5
1 Pkt
Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif
Sumber
Dana
1.532.400.000 APBD;
116.641.066.000
Catatan Penting
Target
Capaian
Kerja
9
1 Paket
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.685.000.000
266.234.579.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KESEHATAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1.00.1.02.01
1.00.1.02.01.01
DKK
500 Bh
15 Kali
1.00.1.02.01.02
4 Pkt
1.00.1.02.01.03
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa sevis perawatan dan perlengkapan kantor ( servis komputer, laptop, AC,
soundsystem)
DKK
1.00.1.02.01.05
100 %
1.888.275.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
9
100 %
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.042.700.000
5.000.000 APBD;
12 Bulan
8.000.000
350.000.000 APBD;
12 Bulan
1.455.500.000
40 Unit
50.000.000 APBD;
107 Unit
40.000.000
DKK
1 Unit
13.730.000 APBD;
100.000.000
Ds.Nganguk
1 Unit
13.730.000
60.000.000 APBD;
78 Unit
105.000.000
1.00.1.02.01.06
DKK
61 Unit
1.00.1.02.01.07
DKK
1169 Org
38 Org
10 Org
10 Org
5 Org
3 Org
21 Org
803.755.000 APBD;
12 Bulan
595.200.000
1.00.1.02.01.10
DKK
400 Rim
2000 Bh
95.000.000 APBD;
12 Bulan
85.000.000
1.00.1.02.01.11
DKK
400 Rim
2000 Buku
200000 Lbr
20000 Lbr
54 Dok
113.050.000 APBD;
12 Bulan
77.000.000
1.00.1.02.01.12
DKK
250 Bh
20.000.000 APBD;
12 Bulan
55.000.000
1.00.1.02.01.14
DKK
800 Bh
10 Bh
50.000.000 APBD;
12 Bulan
62.000.000
1.00.1.02.01.15
DKK
720 Eksp
25.000.000 APBD;
12 Bulan
20.000.000
1.00.1.02.01.17
DKK
5000 Dos
400 Galon
1500 Dos
126.880.000 APBD;
12 Bulan
350.000.000
1.00.1.02.01.18
Dinkes Kab.Kudus
100 OH
300 OH
175.860.000 APBD;
12 Bulan
90.000.000
1.00.1.02.02
1.00.1.02.02.03
1 Unit
1.00.1.02.02.07
Dinkes Kab.Kudus
20 Unit
40 Bh
190.000.000 APBD;
100 persen
25.000.000
1.00.1.02.02.09
Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 3 komputer, 4 laptop, dan 2 printer, 1 LCD
Dinkes Kab.Kudus
10 Unit
190.000.000 APBD;
100 persen
34.000.000
100 %
4.604.000.000
3.000.000.000 APBD;
100 %
-
685.000.000
0
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.00.1.02.02.10
Pengadaan mebeleur
Tersedianya meubelair untuk Dinas Kesehatan ( filling kabinet, meja staff, almari arsip, dan
kursi staf
Dinkes Kab.Kudus
4 Unit
190.000.000 APBD;
100 persen
1.00.1.02.02.11
Kab. Kudus
55 Lok
450.000.000 APBD;
12 Bulan
155.000.000
1.00.1.02.02.22
Dinkes Kab.Kudus
1 Unit
1 Unit
190.000.000 APBD;
12 Bulan
85.000.000
1.00.1.02.02.24
DKK
61 Kali
12000 Liter
150.000.000 APBD;
34 unit mobil
1.00.1.02.02.29
DKK
45 Unit
1.00.1.02.02.30
Terpeliharanya baliho
UPT Puskesmas
1.00.1.02.02.42
Dinkes Kab.Kudus
1.00.1.02.05
1.00.1.02.05.01
1.00.1.02.06
1.00.1.02.06.01
DKK
6 Dok
40.000.000 APBD;
1.00.1.02.06.04
Kab. Kudus
1 Dok
50.000.000 APBD;
8 Buku
1.00.1.02.06.05
1 Pkt
50.000.000 APBD;
19 puskesmas
1.1.02.1.02.15
10.000.000 APBD;
45 Unit
5 Titik
39.000.000 APBD;
12 Bulan
1 Pkt
195.000.000 APBD;
100 %
DKK
48 Org
100 %
100 %
150.000.000
150.000.000 APBD;
140.000.000
992.250.000
75.000.000
210.000.000
6.000.000
0
1 Paket
95.000.000
100 %
250.000.000
105 Orang
250.000.000
100 %
80.000.000
100 %
0
60.000.000
20.000.000
645.000.000
UPT Puskesmas
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
927.250.000 APBD;
100 persen
610.000.000
Kab. Kudus
19 Pusk
50.000.000 APBD;
99 persen
20.000.000
Kab. Kudus
20 Titik
15.000.000 APBD;
80 persen
15.000.000
1.1.02.1.02.16
Cakupan puskesmas
Cakupan puskesmas pembantu (pustu)
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Rasio pustu per 100.000 penduduk
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
Angka usia harapan hidup (AHH)
Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.69 Thn
100 %
Kabupaten Kudus
27.140 Org
79.330.033.000
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.70 Thn
100 %
73.393.781.000
17.963.300.000 APBD;
100 persen
8.800.000.000
30.220.000 APBD;
100 persen
18.230.000.000
19 Pusk
Target
Capaian
Kerja
Kabupaten Kudus
8 Pusk
35 Lok
1 Pusk
10 Unit Mobil
1 Pusk
2 Pusk
19 Pusk
Rehap pustu
Ds.Karangrowo
1 Unit
Ds.Gribig
1 Unit
1.500.000.000
Ds.Gribig
1 Unit
637.213.000
rehap pustu
Ds.Ngembalrejo
1 Unit
Pembangunan PKD
Ds.Panjang
1 Unit
Rehabilitasi PKD
Ds.Bacin
1 Unit
Rehabilitasi PKD
Ds.Dersalam
1 Unit
Ds.Pedawang
1 Unit
Pembangunan PKD
Ds.Damaran
1 Unit
400.000.000
Pembangunan PKD
Ds.Demangan
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Hadipolo
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Pladen
1 Unit
400.000.000
Ds.Jekulo
1 Unit
150.000.000
pembangunan PKD
Ds.Sidomulyo
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Prambatan Kidul
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Setrokalangan
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Kel. Kajeksan
1 Unit
pembangunan PKD
Ds.Kel. Kerjasan
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Loram Kulon
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Loram Wetan
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Undaan Kidul
1 Unit
400.000.000
pembangunan PKD
Ds.Undaan Lor
1 Unit
pembangunan PKD
Ds.Besito
1 Unit
pembangunan PKD
Ds.Klumpit
1 Unit
Ds.Padurenan
1 Unit
150.000.000
Pembangunan PKD
Ds.Jojo
1 Unit
400.000.000
Ds.Gribig
1 Unit
150.000.000
Rehabilitasi PKD
Ds.Temulus
1 Unit
150.000.000
Rehabilitasi PKD
Ds.Margorejo
1 Unit
150.000.000
Ds.Rejosari
1 Unit
Ds.Mijen
1 Unit
14.237.213.000 APBD;
400.000.000
150.000.000
200.000.000
500.000.000
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
2.4 Rim
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
9.000.000.000
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Ds.Besito
1 Unit
200.000.000
Ds.Dersalam
1 Unit
1.000.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Unit
1.000.000.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Unit
500.000.000
Rehabilitasi PKD
Ds.Tenggeles
1 Unit
150.000.000
Rehabilitasi PKD
Ds.Hadiwarno
1 Unit
150.000.000
Ds.Ngemplak
1 Unit
Ds.Jekulo
1 Unit
150.000.000
Ds.Padurenan
1 Unit
400.000.000
Ds.Pasuruhan Kidul
1 Unit
Ds.Undaan Kidul
1 Pusk
190.000.000
Ds.Mijen
1 Pusk
190.000.000
Ds.Dersalam
1 Pusk
190.000.000
Ds.Rendeng
1 Pusk
190.000.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pusk
190.000.000
1 Pusk
190.000.000
Ds.Mejobo
1 Pusk
190.000.000
19 Pusk
270.000.000
Pembangunan PKD
1 Unit
Rehabilitasi PKD
Ds.Singocandi
1 Unit
Rehabilitasi PKD
1 Unit
Ds.Karangrowo
1 Unit
150.000.000
DKK
1 Kali
23 Kali
4 Kali
2 Kali
200.000.000 APBD;
100 persen
300.000.000
Kabupaten Kudus
5 Kgt
329.120.000 APBD;
80 persen
250.000.000
Kab. Kudus
20 Kali
1 Pkt
400.000.000 APBD;
12 Bulan
150.000.000
Kabupaten Kudus
1 Bh
569 Org
286134 Org
1 Org
1 Org
Ds.Jekulo
12 Bln
633.000.000
Ds.Kesambi
12 Bln
292.500.000
Ds.Gulang
12 Bln
292.500.000
Ds.Rejosari
12 Bln
669.000.000
Ds.Cendono
12 Bln
233.250.000
7.500.000.000 APBD;
Pajak
Rokok
100 persen
2.650.656.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Ds.Gribig
12 Bln
292.500.000
Ds.Mijen
12 Bln
292.500.000
Ds.Undaan Kidul
12 Bln
367.500.000
Ds.Sidorekso
12 Bln
289.500.000
Ds.Tanjungrejo
12 Bln
229.500.000
Ds.Rendeng
12 Bln
165.500.000
12 Bln
165.500.000
Ds.Kel. Purwosari
12 Bln
159.250.000
Ds.Ngembal Kulon
12 Bln
153.000.000
Ds.Tanjungkarang
12 Bln
153.000.000
Ds.Dersalam
12 Bln
153.000.000
Ds.Bae
12 Bln
153.000.000
Ds.Gondosari
12 Bln
153.000.000
Ds.Ngemplak
12 Bln
153.000.000
Ds.Ploso
12 Bln
4.975.968.000
Ds.Nganguk
12 Bln
24.032.000
Alat kesehatan ( vaksin caerrier ) Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap (
DAK )
Peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap ( DAK )
Rehabilitasi Puskesmas ( DAK )
Kendaraan ambulans transport ( DAK )
kendaraan pusling roda 2 ( DAK )
Kab. Kudus
200 Unit
1 Pusk
3 Pusk
6 Pusk
38 Unit
Ds.Gribig
1 Pusk
1.750.000.000
Ds.Bae
1 Pusk
1.250.000.000
Ds.Ngemplak
1 Pusk
4.000.000.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pusk
1.500.000.000
Ds.Gondosari
1 Pusk
1.500.000.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pusk
2.000.000.000
Pengadaan obat esensial dan sarpras IFK, obat generik, obat DKK 2
Kab. Kudus
3 Pkt
1 Kali
9 Kec
19 Pusk
4 Lok
2 Kali
1.735 Org
3.470 Org
1 Kali
Catatan
Penting
17.027.070.000 APBN;
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
RS
DKK
DAK.
211.1 persen
800.000.000
3.626.000.000 APBN;
DAK
95 persen
1.000.000.000
4.000.000.000 APBN;
DAK
5.000.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Ex BAU
Tersedianya Asuransi Gedung
Target
Capaian
Kerja
4
DKK, UPT Puskesmas
DKK
600 Org
14 Titik
100 %
75 %
6 Unit
9 Kec
96 %
2.600.000.000 APBD;
12 Kali
12 Kali
12 Kali
2 Kali
1 Kali
12 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali
1.600.000.000 APBD;
12 Bln
4.218.610.000 APBN;
19 Pusk
20 Pusk
4.245.170.000 APBD;
Ds.Sidorekso
1 Pusk
12.045.000
Ds.Dersalam
1 Pusk
2.890.000
1 Pusk
6.495.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pusk
8.500.000
Ds.Rendeng
1 Pusk
9.445.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pusk
4.715.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pusk
10.760.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pusk
13.170.000
Ds.Ngemplak
1 Pusk
6.380.000
Ds.Kesambi
1 Pusk
8.265.000
Ds.Jepang
1 Pusk
29.525.000
Ds.Jekulo
1 Pusk
32.020.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pusk
6.535.000
Ds.Cendono
1 Pusk
10.860.000
Ds.Bae
1 Pusk
4.925.000
Ds.Gribig
1 Pusk
10.040.000
Ds.Gondosari
1 Pusk
7.410.000
Ds.Mijen
1 Pusk
24.315.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Unit
18.690.000
Ds.Rejosari
1 Pusk
18.185.000
Ds.Mijen
1 Pusk
327.720.000
Ds.Sidorekso
1 Pusk
294.300.000
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
8
Pajak
Rokok
DAK
9
100 persen
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
22.213.125.000
5.000.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
1 Pusk
132.120.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pusk
120.290.000
Ds.Rendeng
1 Pusk
131.790.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pusk
130.160.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pusk
127.530.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pusk
203.550.000
Ds.Ngemplak
1 Pusk
131.660.000
Ds.Mejobo
1 Pusk
212.740.000
Ds.Jepang
1 Pusk
227.570.000
Ds.Jekulo
1 Pusk
407.780.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pusk
212.900.000
Ds.Bae
1 Pusk
137.730.000
Ds.Dersalam
1 Pusk
103.350.000
Ds.Gribig
1 Pusk
220.220.000
Ds.Gondosari
1 Pusk
277.520.000
Ds.Cendono
1 Pusk
244.700.000
Ds.Rejosari
1 Pusk
Puskesmas
11 Pusk
1.1.02.1.02.19
55 %
100 %
46
DAK
947.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
4 Titik
3 Unit
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
434.000.000 APBD;
Kabupaten Kudus
1 Kali
5 Lok
19 Lok
12 Kali
3 Kali
2 Pkt
9 Kali
9 Kali
19 Skl
200.000.000 APBD;
terlaksananya pembinaan kesehatan remaja melalui kegiatan SBH ( Saka Bakti Husada )
Kabupaten Kudus
170 Org
173.000.000 APBD;
Upaya komunikasi informasi dan edukasi tentang bahaya merokok bagi perokok aktif dan
pasif
1 Kali
140.000.000 APBD;
1.1.02.1.02.20
100 %
100 %
5.65 %
0,71 %
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
356.370.000
1.353.330.000 APBN;
Catatan
Penting
855.250.000
60 %
100 %
44
Pajak
Rokok
Pajak
Rokok
0
1.123.000.000
30 persen
120.000.000
30 persen
800.000.000
60 persen
63.000.000
1 Tahun
140.000.000
100 %
100 %
5.60 %
0,70 %
405.500.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Terlaksananya pemberian makanan tambahan ( PMT ) balita ( pembelian bahan untuk PMT Kabupaten Kudus
pemulihan balita KEP, pembelian bahan untuk PMT ibu hamil KEK ), bahan PMT untuk
penyandang status sosial
Paket pemberian makanan tambahan ( PMT ) balita ( belanja bahan makanan untuk PMT
penyuluhan di posyandu
belanja obat obatan ( obat cacing )
pemberian makanan tambahan anak sekolah di SD / MI
550 Pkt
1546 Titik
400 Dos
30 Skl
Kabupaten Kudus
1.1.02.1.02.21
Kabupaten Kudus
1 Pkt
10
5,60 persen
8.000.000
755.000.000 APBD;
Pajak
Rokok
100 persen
331.000.000
1 Pkt
9 Kec
10 Skl
19 Pusk
19 Pusk
64.830.000 APBD;
Pajak
Rokok
100 persen
45.000.000
Kabupaten Kudus
9 Kec
1 Lok
16.620.000 APBD;
Pajak
Rokok
80 persen
15.000.000
Kabupaten Kudus
1 Pkt
10.150.000 APBD;
Pajak
Rokok
<2 persen
6.500.000
88 %
80 %
80 %
80 %
80 %
Kabupaten Kudus
50 Desa/Kel
20 Desa/Kel
4 Kec
30 Obyek
pelatihan penjamah makanan jajan anak sekolah / rumah makan / jasa boga / warung
makan / pedagang kaki lima
pelatihan pengelolaan limbah B3 Medis
pelatihan pengelolaan limbah domestic
Kabupaten Kudus
5 Kali
1 Kali
1 Kali
Kab. Kudus
2 Lok
2 Kali
Kab. Kudus
3 Kali
9 Kec
10 Lok
10 Lok
750 Unit
30 Unit
1.1.02.1.02.22
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
Pajak
Rokok
Target
Capaian
Kerja
8.650.000 APBD;
Catatan
Penting
100 %
>70 %
100 %
2
100 %
100 %
100 %
< 20
100 %
< 9/10.0000
54 %
Kabupaten Kudus
132 Desa/Kel
1.380.000.000
90 %
83 %
82 %
82 %
82 %
560.000.000 APBD;
160.000.000
83 persen
72.000.000
85.000.000 APBD;
>95 persen
45.000.000
35.000.000 APBD;
90 persen
15.000.000
82 persen
28.000.000
700.000.000 APBD;
3.575.537.000
600.000.000 APBD;
Pajak
Rokok
100 %
>70 %
100 %
2
100 %
100 %
100 %
< 20
100 %
< 9/100.000
56 %
82 persen
2.020.000.000
500.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
Pembelian BBM
Pembelian suku cadang mesin swing fog
pembelian alat fogging
Kab. Kudus
40000 Liter
217 Bh
4 Unit
500.000.000 APBD;
82 persen
500.000.000
Kabupaten Kudus
625 Skl
19 Pusk
370.000.000 APBD;
100 persen
100.000.000
Kabupaten Kudus
2 Kali
1 Kali
2 Kali
200.000.000 APBD;
>70 persen
155.000.000
Kabupaten Kudus
152 Org
600 Kg
250.000.000 APBD;
100 persen
135.000.000
Kabupaten Kudus
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
650.000.000 APBD;
100 persen
400.000.000
Kabupaten Kudus
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
700.000.000 APBD;
100 persen
230.000.000
19 Pusk
14 Desa/Kel
19 Pusk
19 Pusk
305.537.000 APBD;
1.1.02.1.02.23
12 Bln
4
1,26
3,46
1.879.720.000
12 Bln
4
1,26
3,47
580.000.000
225 Dok
Kab. Kudus
19 Pusk
230 Kali
11 Pusk
1.509.720.000 APBD;
4 Unit
420.000.000
Kab. Kudus
1 Pkt
1 Thn
80 Buku
120.000.000 APBD;
4 Unit
120.000.000
Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan medis, para medis, kesehatan masyarakat, gizi
9 Kelpk
150.000.000 APBD;
1.1.02.1.02.25
100 %
485.000.000
12 Bulan
100.000.000 APBD;
Pajak
Rokok
100 %
40.000.000
0
7.172.600.000
Puskesmas Dawe
1 Pusk
195.000.000 APBD;
100 persen
6.772.000.000
Dinkes Kab.Kudus
1 Bh
1 Bh
1 Bh
290.000.000 APBD;
100 persen
400.600.000
1.1.02.1.02.29
100 %
85 %
2.000.000.000
100 %
85 %
140.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
1.1.02.1.02.30
Terselengaranya pelayanan kesehatan yang satun bagi usila, deteksi dini resiko tinggi
penyakit pada lansia dengan assesment geriatri
terselenggaranya pelayanan kesehatan pra lansia di setiap SKPD
tersedianya sarana pelayanan lanjut usia ( buku register lansia )
1.1.02.1.02.31
1.1.02.1.02.32
1.1.02.1.02.33
Target
Capaian
Kerja
4
Dinas Kesehatan Kab.Kudus
5
60 Org
16 Kali
19 Pusk
19 Pusk
19 Pusk
80 %
Dinas Kesehatan Kab.Kudus
19 Pusk
44 SKPD
344 Buku
7,99 %
Kabupaten Kudus
Catatan
Penting
Target
Capaian
Kerja
2.000.000.000 APBD;
65.000.000
65.000.000 APBD;
100.000.000
140.000.000
80 %
65.000.000
80 persen
65.000.000
8,07 %
65.000.000
100.000.000 APBD;
50 Industri
Rumah Tangga
96
96,0 %
96,0 %
81 %
100 %
100 %
95,7 %
100 %
6,6
95.000.000
96
96,2 %
96,5 %
82 %
100 %
100 %
96,0 %
100 %
6,5
100,0 %
95.000.000 APBD;
100 persen
30.738.452.000
Puskesmas
19 Pusk
30.738.452.000 APBD;
Ds.Mijen
1 Pusk
2.498.551.000
Ds.Sidorekso
1 Pusk
1.833.260.000
1 Pusk
739.932.000
Ds.Kel. Purwosari
1 Pusk
837.753.000
Ds.Rendeng
1 Pusk
602.961.000
Ds.Tanjungkarang
1 Pusk
1.394.054.000
Ds.Ngembal Kulon
1 Pusk
1.182.036.000
Ds.Undaan Kidul
1 Pusk
2.029.018.000
Ds.Ngemplak
1 Pusk
799.557.000
Ds.Mejobo
1 Pusk
2.046.272.000
Ds.Jepang
1 Pusk
1.833.450.000
Ds.Jekulo
1 Pusk
2.730.400.000
Ds.Tanjungrejo
1 Pusk
2.014.090.000
Ds.Bae
1 Pusk
880.229.000
Ds.Dersalam
1 Pusk
873.316.000
BLUD
10
100 persen
50 IRT
19 Pusk
2 Thn
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
65.000.000
95.000.000
95.000.000
100,0 %
TOTAL
Target
Capaian
Kerja
Ds.Gribig
1 Pusk
Ds.Gondosari
1 Pusk
877.763.000
Ds.Cendono
1 Pusk
2.064.592.000
Ds.Rejosari
1 Pusk
Catatan
Penting
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
2.460.666.000
3.040.552.000
129.225.517.000
89.922.581.000
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI
Rencana Tahun 2017
Kode
1
1.1.02.1.02.16
2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.1.02.1.02.26
Cakupan puskesmas
Cakupan puskesmas pembantu (pustu)
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Rasio pustu per 100.000 penduduk
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
Angka usia harapan hidup (AHH)
Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan
Target
Capaian
Kerja
5
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.69 Thn
100 %
9
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.70 Thn
100 %
100 persen
100 %
8.825.000.000
100 %
1.1.02.1.02.33
100,0 %
100 %
90 %
6 Hari
50 Kali
1 Hari
2,50 %
4,50 %
147.675 Org
24.981 Org
TOTAL
Target
Capaian
Kerja
10.000.000.000 CUKAI
6
10.000.000.000
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
117 Unit
Catatan
Penting
14 Unit
8.825.000.000 APBN;
115.600.000.000
115.600.000.000 APBD;
134.425.000.000
DAK
Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
6.400.000.000
6.400.000.000
10.176.250.000
558 Buah
10.176.250.000
100,0 %
77.236.740.000
80 persen
77.236.740.000
93.812.990.000