Anda di halaman 1dari 592

PERATURAN BUPATI KUDUS

NOMOR 15 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Tahun 2016

BUPATI KUDUS
PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 15 TAHUN 2016
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017
BUPATI KUDUS,
Menimbang

Mengingat

: a.

bahwa untuk mewujudkan visi Kabupaten Kudus menuju


masyarakat Kudus yang semakin sejahtera sebagaimana
tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, sesuai dengan
ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017, perlu dijabarkan ke dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang merupakan rencana
pembangunan daerah tahunan;

b.

bahwa dinamika kebutuhan prioritas masyarakat dan


sinergi program/kegiatan antar wilayah, antar kewenangan
urusan pembangunan, antar Satuan Kerja Perangkat
Daerah serta efektifitas alokasi sumber dana perlu
diakomodir ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;

c.

bahwa untuk memberikan landasan penyusunan Kebijakan


Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang menjadi
pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017, maka sesuai
dengan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2017, Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017 perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud


huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati;

: 1.

Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
1950
tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Tengah;

2.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan


Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

-23.

Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4.

UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5.

Undang-Undang
Nomor
33
Tahun
2004
tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438);

6.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

7.

Undang-Undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

8.

Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2014
tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4663);

-312. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang


Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008
tentang
Tahapan,
Tata
Cara
Penyusunan,
Pengendalian
dan
Evaluasi
Pelaksanaan
Rencana
Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 517);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

Tahun 2016
dan Evaluasi
2017 (Berita
518);

18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun


2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2018 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
65);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten
Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2008
Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus
Nomor 107);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 113);

-422. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014


tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 (Lembaran Daerah
Kabupaten Kudus Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 175);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH


DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017.
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah


Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

2.

Bupati adalah Bupati Kudus.

3.

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat


SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertugas
membantu Bupati dalam penyelenggaraan
urusan
pemerintahan daerah.

4.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya


disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku
kepentingan
dalam
rangka
menyusun
rencana
pembangunan daerah.

5.

Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP


adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional
untuk periode 1 (satu) tahun.

6.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang


selanjutnya disingkat RPJD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

7.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang


selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan
Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

8.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya


disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah
untuk periode 1 (satu) tahun.

9.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya


disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus.

10. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


yang selanjutnya disingkat KUA adalah Kebijakan Umum
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus.

-511. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya


disingkat PPAS adalah Prioritas dan Plafon Anggaran
Sementara Kabupaten Kudus.
Pasal 2
(1)

RKPD Tahun 2017 merupakan penjabaran dari Rencana


Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018 dan berpedoman pada Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2025.

(2)

RKPD Tahun 2017 memuat rancangan kerangka ekonomi


daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh
Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.

(3)

RKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)


menjadi landasan Penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka
Penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
Pasal 3

RKPD Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang


merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.
Pasal 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Kabupaten Kudus.
Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 30 Mei 2016
24 Mei 2012
BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA
Diundangkan di Kudus
pada tanggal 31 Mei 2016

Mei 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN
BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUDUS NOMOR
TAHUN 2016
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KUDUS TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1

Latar Belakang
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 merupakan pelaksanaan
tahun ke-4 RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. Penyusunan
RKPD Tahun 2017 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undangundang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008. Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 mengacu pada
RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025, RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018, RKP Tahun 2017, dan RKPD Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2017.
Sebagaimana tercantum dalam RPJMD, cita-cita pembangunan
Kabupaten Kudus yang ingin dicapai dalam kurun waktu tahun 20132018
yaitu
Terwujudnya
Kudus
Yang
Semakin
Sejahtera.
Pembangunan pada tahun 2017 RPJMD diarahkan untuk melanjutkan
tahapan pembangunan tahun sebelumnya yang belum selesai. Tema
pembangunan Kabupaten Kudus tahun 2017 yaitu : Penguatan
ekonomi kerakyatan, peningkatan kualitas infrastruktur serta
pengurangan kemiskinan dan pengangguran guna memantapkan Kudus
yang semakin sejahtera. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada
perwujudan visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Kudus yang Semakin
Sejahtera. Proses percepatan pencapaian target dan prioritas sasaran
tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4 (empat) pilar pembangunan
yang meliputi : (1) pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
(UMKM) bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat; (2) mewujudkan
wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan berkualitas; (3)
tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkau; dan (4) perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara
luas dan menyeluruh melalui reformasi birokrasi untuk mewujudkan
tata kelola pemerintahan yang baik. Percepatan penurunan kesenjangan
antar wilayah ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan
prasarana wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan
ekonomi dan daya ungkit sektor-sektor unggulan daerah dalam
pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga
difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan berbudaya
serta memiliki kompetensi dan daya saing global.

Proses penyusunan RKPD Tahun 2017 diawali dengan persiapan


penyusunan RKPD, dilanjutkan dengan penyusunan rancangan awal
RKPD, kemudian penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan
musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan terakhir
adalah penetapan RKPD tahun 2017. Rancangan awal RKPD yang
disusun dengan pendekatan teknokratis selanjutnya memperoleh
masukan dari rancangan Rencana Kerja (Renja) SKPD menjadi
Rancangan RKPD sebagai bahan Musrenbang.
Penyelenggaraan Musrenbang dilaksanakan secara bertahap dari
Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang
Kabupaten. Penyelenggaraan Musrenbang Kabupaten Kudus Tahun
2016 berpedoman pada Surat Edaran Bupati Kudus tanggal
18 Januari 2016 Nomor 050/0235/16/2016 perihal Pedoman Umum
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tahun 2016. Hasil Musrenbang
menjadi dasar perumusan rancangan akhir RKPD Tahun 2017 untuk
ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Secara rinci proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun
2017 disajikan pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Diagram Alir Proses Penyusunan RKPD Kabupaten Kudus


Tahun 2017
Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 menjadi dasar
dalam perumusan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2017, dan

menjadi landasan dalam penyusunan rancangan KUA dan PPAS Tahun


2017. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas oleh TAPD bersama
Badan Anggaran DPRD untuk disepakati menjadi Nota Kesepakatan
KUA-PPAS yang selanjutnya sebagai dasar pengajuan RAPBD Tahun
2017.
1.2

Dasar Hukum Penyusunan


RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 disusun mendasarkan pada
peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
1. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata
Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang


Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi
Jawa Tengah Tahun 2013 2018;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus
Tahun 2005-2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2013-2018.
1.3

Hubungan Antar Dokumen


RKPD Kabupaten Kudus merupakan perencanaan pembangunan
tahunan yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018. RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
merupakan pelaksanaan tahapan RPJPD Kabupaten Kudus Tahun 20052025. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati
terpilih
yang
penyusunannya
berpedoman
pada
RPJPD
dan
memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah. RPJMD memuat arah
kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan
umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencanarencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang
bersifat indikatif.
RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 yang memuat rancangan
kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, program dan
kegiatan beserta pendanaan indikatif, penyusunannya mengacu pada RKP
Tahun 2017 dan RKPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017. RKPD tahun
2017 dijadikan sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam
rangka penyusunan rancangan APBD Tahun 2017.
Pada tingkat SKPD, dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati dijadikan sebagai pedoman dalam penyempurnaan
rancangan akhir Renja SKPD dengan berpedoman pada Renstra SKPD
Tahun 2013-2018. Rancangan Akhir Renja SKPD setelah disahkan
melalui Keputusan Bupati dan ditetapkan Kepala SKPD menjadi Renja
SKPD akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana
Kerja Anggaran (RKA) SKPD dengan mengacu pada KUA dan PPAS yang
telah disepakati oleh Kepala Daerah dan pimpinan DPRD. RKA SKPD yang
telah sesuai dengan KUA dan PPAS selanjutnya digunakan sebagai bahan
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan
4

Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD. RAPBD yang telah disetujui


Kepala Daerah dan pimpinan DPRD kemudian dievaluasi oleh Gubernur,
untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah menjadi APBD.
Hubungan RKPD Kabupaten Kudus dengan dokumen perencanaan
dan penganggaran daerah lainnya secara sistematis didiskripsikan dalam
bentuk diagram alir seperti pada Gambar 1.2.

RPJP
Nasional
Diacu

Dipedomani

RPJM
Nasional

Dijabarkan

Diperhatikan

RPJMD
Provinsi

RKPD
Provinsi

Pemerintah
Provinsi

Diacu

Persetujuan
Antara
KD & DPRD

Dipedomani

Dipedomani

Tahapan
Pelaksanaan

Dipedomani

Diacu

Diperhatikan

RPJPD
Kab/Kota

RPJMD
Kab/Kota

RKPD
Kab

KUA
PPAS
Diacu

Dipedomani
Penjabaran

Visi Misi
Bupati

Pemerintah
Pusat

Dijabarkan

Dipedomani

RPJPD
Provinsi

Pedoman
Penyusunan
APBD

RKP

Renstra
SKPD

RAPBD

Bahan
penyusunan

APBD

Pemerintah
Kab/Kota

RKA SKPD
yang telah sesuai
KUA PPAS

Renja
SKPD
Dipedomani

Dijabarkan

Gambar 1.2 Hubungan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 dengan Dokumen
Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

1.4 Maksud dan Tujuan


Maksud disusunnya RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 adalah
sebagai berikut:
1. Menjabarkan program pembangunan daerah yang tertuang dalam
RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018 ke dalam RKPD
Kabupaten Kudus Tahun 2017 dengan memperhatikan hasil evaluasi
terhadap capaian kinerja RKPD tahun-tahun sebelumnya.
2. Menciptakan sinergi program kegiatan pembangunan antar wilayah
(kecamatan), antar kewenangan urusan pembangunan, antar SKPD
dan antar struktur pemerintahan.
3. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas alokasi sumber daya yang ada
dalam rangka pembangunan daerah.
5

4. Menyelaraskan
pencapaian
sasaran,
dan
prioritas
program
pembangunan daerah.
Sedangkan tujuan penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun
2017 adalah sebagai berikut:
1. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan bagi
Pemerintah Daerah, masyarakat, dan dunia usaha di Kabupaten
Kudus.
2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.
1.5 Sistematika Dokumen RKPD
Sistematika RKPD ini disusun terdiri dari enam bab dengan
rincian sebagai berikut :
Bab I Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang RKPD, proses
penyusunan RKPD, kedudukan RKPD tahun rencana,
Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan
proses penyusunan RAPBD.
1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang
digunakan dalam penyusunan RKPD yang memuat
ketentuan secara langsung dengan penyusunan RKPD, baik
yang berskala nasional maupun daerah.
1.3 Hubungan Antar Dokumen
Menjelaskan keterkaitan RKPD sebagai penjabaran RPJMD,
Renstra SKPD, Renja SKPD sampai dengan penganggaran di
dalam RAPBD dalam suatu alur mekanisme perencanaan.
1.4 Sistematika Dokumen RKPD
Mengemukakan sistematika RKPD terkait dengan pengaturan
serta penjelasan ringkas isi dari setiap bab.
1.5 Maksud dan Tujuan
Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan RKPD tahun
rencana.
Bab II

Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian


Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
Menjelaskan potensi dan kecenderungan daerah dari aspek
geografi, demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek
pelayananan umum, dan aspek daya saing daerah.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai
Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD.
Mencakup telaahan hasil evaluasi status dan kedudukan
pencapaian kinerja pembangunan daerah, dari hasil evaluasi
pelaksanaan program dan kegiatan RKPD tahun lalu dengan
RPJMD.

2.3 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD


Memuat rumusan usulan program dan kegiatan yang
bersumber dari hasil penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
tahun sebelumnya yang belum terbahas dalam musrenbang
agenda kerja DPRD tahun 2017.
2.4 Permasalahan Pembangunan Daerah
Memuat penjelasan terhadap permasalahan daerah yang
berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
daerah serta identifikasi permasalahan penyelenggaraan
urusan pemerintahan daerah.
Bab III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan
Daerah
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi daerah tahun
2015 dan tahun 2016, tantangan dan prospek perekonomian
daerah tahun 2017.
3.2 Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah
Menjelaskan proyeksi keuangan daerah dan kerangka
pendanaan serta arah kebijakan pendapatan daerah, belanja
daerah dan pembiayaan daerah.
Bab IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan
Mengemukakan Visi dan Misi serta sasaran pembangunan
daerah yang merupakan sasaran pembangunan lima
tahunan.
4.2 Prioritas Pembangunan
Mengemukakan prioritas pembangunan tahun rencana yang
diambil dikaitkan dengan program yang merupakan jawaban
permasalahan pada tahun rencana.
Bab V

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah


Mengemukakan perencanaan program dan kegiatan prioritas
yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan dan
capaian kinerja yang ditetapkan dalam RPJMD.

Bab VI Penutup
Mengemukakan tentang kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten
Kudus Tahun 2017.

BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1.
2.1.1

Gambaran Umum Kondisi Daerah


Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah
1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi
Kabupaten Kudus merupakan salah satu Kabupaten
di Provinsi Jawa Tengah bagian Utara dengan total seluas
42.516 Ha atau sekitar 1,31% dari luas Provinsi Jawa
Tengah. Adapun wilayah administratifnya berbatasan
dengan :
Sebelah Utara
: Kabupatan Jepara dan Kabupaten Pati
Sebelah Timur
: Kabupaten Pati
Sebelah Selatan : Kabupaten Demak dan Kabupaten
Grobogan
Sebelah Barat
: Kabupaten Jepara dan Kabupaten
Demak
Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan yang
terdiri dari 123 desa dan 9 kelurahan. Adapun penjabaran
mengenai luas wilayah, banyaknya desa, kelurahan, dukuh,
RT dan RW dapat dilihat pada Tabel 2.1.

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Tabel 2.1
Pembagian dan Luas Wilayah Administrasi Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Luas
Nama
Wilayah Desa Kelurahan Dukuh
RW
Kecamatan
(Ha)
Kaliwungu
3.271
15
0
48
67
Kota
1.047
16
9
34
110
Jati
2.630
14
0
52
79
Undaan
7.177
16
0
33
63
Mejobo
3.677
11
0
33
69
Jekulo
8.292
12
0
45
85
Bae
2.332
10
0
38
51
Gebog
5.506
11
0
80
82
Dawe
8.584
18
0
71
110
Jumlah
42.516
123
9
434
716

RT
442
497
386
357
341
445
285
435
583
3.771

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Tahun 2015

2. Letak dan Kondisi Geografis


Secara geografis Kabupaten Kudus terletak antara
064837 - 065155 Lintang Selatan dan 1104742 1105305 Bujur Timur. Posisi Kabupaten Kudus juga
terletak pada jalur perekonomian nasional yaitu dilewati
jalan nasional pantura sehingga sangat strategis. Kondisi
wilayah Kabupaten Kudus merupakan daerah yang

berdekatan dengan pesisir Kabupaten Demak, Jepara dan


Kabupaten Pati serta sebagian di bagian utara merupakan
pegunungan Muria dan Pati Ayam.
3. Topografi
Wilayah Kabupaten Kudus memiliki topografi yang
beragam yaitu ketinggian wilayah yang berkisar antara 51.600 m di atas permukaan air laut. Wilayah yang memiliki
ketinggian terendah, yaitu 5 meter di atas permukaan air
laut berada di Kecamatan Undaan. Sedangkan wilayah
dengan ketinggian tertinggi berada di Kecamatan Dawe,
yang berupa dataran tinggi dengan ketinggian 1.600 meter
di atas permukaan laut.
Kabupaten
Kudus
memiliki
kelerengan
yang
bervariasi, yaitu :
1. Kelerengan 0 8%
Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran
koluvial dengan relief datar. Kelerengan ini terdapat di
Kecamatan Undaan, Kecamatan Kota, Kecamatan Jati,
Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Mejobo, sebagian
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan
Bae.
2. Kelerengan 8 15%
Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa dataran
koluvial dengan relief landai. Kelerengan ini terdapat di
sebagian Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe sebelah
selatan, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Mejobo.
3. Kelerengan 15 25%
Kelerengan ini memiliki bentuk lahan berupa perbukitan
struktural dengan relief bergelombang dan agak curam.
Kelerengan ini terdapat di Kecamatan Dawe dan Gunung
Pati Ayam bagian Timur.
4. Kelerengan 25 45%
Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan
struktural dengan relief berbukit kecil dan curam.
Kelerengan ini terdapat di daerah Gunung Pati Ayam
bagian utara, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe,
Kecamatan Jekulo.
5. Kelerengan > 45%
Kelerengan ini memiliki bentuk lahan perbukitan
struktural dengan relief bergelombang dan sangat curam.
Kelerengan ini terdapat di sebagian Kecamatan Jekulo,
Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

4. Geologi
Kabupaten Kudus memiliki struktur tanah yang
bervariasi mulai dataran rendah, perbukitan sampai
pegunungan. Berikut ini adalah jenis tanah yang terdapat di
daerah Kabupaten Kudus dan penyebarannya :
a. Jenis tanah andosol, tersebar di Kecamatan Jekulo,
Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
b. Jenis tanah grumosol mediteran, tersebar di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
c. Jenis tanah latosol merah, penyebarannya meliputi
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan
Dawe.
d. Jenis
tanah planosol coklat, penyebarannya di
Kecamatan Jati, Kecamatan Undaan, Kecamatan
Kaliwungu dan Kecamatan Jekulo.
e. Jenis tanah latosol coklat, penyebarannya di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
f. Jenis tanah litosol grumosol, penyebarannya di
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Gebog dan Kecamatan
Dawe.
g. Jenis tanah mediteran, penyebarannya di Kecamatan
Jekulo, Kecamatan Gebog, Kecamatan Dawe, Kecamatan
Bae, Kecamatan Kota, Kecamatan Mejobo, Kecamatan
Jati dan Kecamatan Kaliwungu.
h. Jenis tanah aluvial coklat, tersebar di Kecamatan Jati,
Kecamatan Undaan, Kecamatan Jekulo dan dan
Kecamatan Kaliwungu.
5. Hidrologi
a. Air Permukaan
Air permukaan yang dimaksud disini adalah sungai yang
berair sepanjang musim dan sungai yang bersifat
musiman (intermitten). Sungai yang mengalir sepanjang
tahun diantaranya adalah Kali Serang, dimana sungai
tersebut sejak tahun 1968 ditangani oleh proyek
Jratunseluna, Departemen Pekerjaan Umum, untuk
dimanfaatkan sebagi sumber air irigasi, air bersih dan
tenaga listrik. Di daerah perbukitan khususnya pada
musim kemarau, sungai-sungai menjadi kering, setempat
dijumpai sungai yang berair dengan debit sangat kecil.
Secara keseluruhan sistem jaringan drainase di
Kabupaten Kudus terbagi menjadi 4 (empat) sub sistem
yaitu :
1) Subsistem Kali Wulan, menampung aliran dari
drainase sekunder Kali Gelis, Kali Kondang dan Kali
Kencing;

2) Subsistem SWD-1 menampung aliran dari drainase


sekunder Kali Sumber, Kali Jaranan, Kali Sat/ Kali
Beku dan Kali Serut;
3) Subsistem SWD-2 menampung aliran drainase
sekunder Kali Tali, Kali Jember, dan Kali Srabi;
4) Subsistem Kali Juana-1 yang aliran dari semua
drainase sekunder disebelah timur Kali Gelis dan Kali
Kencing, seperti Kali Tumpang, Kali Dawe, Kali
Jumirah, dan Kali Ngeseng.
b. Air Bawah Tanah
Berdasarkan atas jumlah, mutu dan kemudahan untuk
mendapatkan air tanahnya, di Kabupaten Kudus dapat
dikelompokkan menjadi 6 (enam) wilayah potensi air
tanah yaitu :
1) Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan
tinggi pada Akuifer Dalam.
2) Potensi air tanah sedang pada Akuifer Dangkal dan
Akuifer Dalam.
3) Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan
sedang pada Akuifer Dalam.
4) Potensi air tanah rendah pada Akuifer Dangkal dan
Akuifer Dalam.
5) Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan
rendah pada Akuifer Dalam.
6) Potensi air tanah nihil pada Akuifer Dangkal dan
Akuifer Dalam.
6. Klimatologi
Kabupaten Kudus secara umum dipengaruhi oleh
zona iklim tropis basah. Bulan basah jatuh antara bulan
Oktober Mei dan bulan kering terjadi antara Juni
September, sedang bulan paling kering jatuh sekitar bulan
September. Curah hujan yang jatuh di Kabupaten Kudus
berkisar antara 2.000 3.000 mm/tahun, curah hujan
tertinggi terjadi di daerah puncak Gunung Muria, yaitu
antara 3.500 5.000 mm/tahun.
Temperatur tertinggi di wilayah Kabupaten Kudus
berkisar pada 30,70C dan terendah berkisar pada 19,70C.
Angin yang bertiup adalah angin barat dan angin timur
yang bersifat basah dengan kelembaban sekitar 74%.
Kelembaban rata-rata bulanan berkisar antara 71,5%-78%,
angin umumnya bertiup dari arah barat dengan kecepatan
minimum 5 km/jam, kecepatan maksimum mencapai 50
km/jam.

Tabel 2.2
Banyaknya Hari Hujan dirinci per Bulan Tahun 2012 - 2015 (Hari)
Kabupaten Kudus
Bulan
2012
2013
2014
2015
Januari
18
20
24
21
Februari
11
14
10
16
Maret
13
14
8
16
April
7
13
11
17
Mei
5
12
5
3
Juni
3
10
5
2
Juli
1
8
9
0
Agustus
0
1
3
0
September
0
1
1
0
Oktober
6
5
2
0
November
7
8
7
17
Desember
13
17
14
20
Jumlah
84
123
99
112
Sumber : Stasiun Meteorologi Dinas BPESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.3
Banyaknya Curah Hujan dirinci Per Bulan Tahun 2012 - 2015 (mm)
Kabupaten Kudus
Bulan
2012
2013
2014
2015
Januari
572
747
1426
480
Februari
233
381
192
210
Maret
243
405
156
283
April
145
366
186
206
Mei
69
234
83
33
Juni
73
146
129
8
Juli
5
264
151
0
Agustus
0
7
104
0
September
0
5
34
0
Oktober
30
44
16
0
November
125
195
184
257
Desember
183
631
274
489
Jumlah
1.678
3.425
2.935
1.966
Sumber : Stasiun Meteorologi Dinas BPESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

7. Penggunaan Lahan
Luas wilayah Kabupaten Kudus tercatat seluas
42.516 ha. Wilayah tersebut terdiri dari lahan pertanian
seluas 30.381 (71,46%) dan lahan bukan pertanian seluas
12.135 ha (28,54%). Lahan pertanian terbagi atas lahan
sawah seluas 20.590 ha (48,43%) dan bukan lahan sawah
seluas 9.791 ha (23,03%), sedangkan lahan bukan
pertanian seluas 12.135 ha (28,54%) terdiri dari jalan,
pemukiman, perkantoran, sungai, dan lain-lain termasuk
lahan pertanian bukan sawah yang tidak diusahakan > 2
tahun.
Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Kudus, rencana pola ruang wilayah Kabupaten Kudus
terdiri dari Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya.
Adapun Kawasan lindung di Kabupaten Kudus meliputi :
a. Kawasan Hutan Lindung seluas kurang lebih 1.288,85
Ha berada di Kecamatan Dawe dan Kecamatan Gebog.

b. Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap


Kawasan Bawahannya yang merupakan kawasan
resapan air. Kawasan ini sama dengan kawasan hutan
lindung.
c. Kawasan Perlindungan Setempat, meliputi kawasan
seluas kurang lebih 1.069 Ha berupa kawasan
sempadan sungai, kurang lebih 211 Ha berupa kawasan
sekitar danau atau waduk, kurang lebih 84 Ha kawasan
sekitar mata air, kurang lebih 1 Ha kawasan lindung
spiritual dan kearifan lokal lainnya serta kawasan ruang
terbuka hijau.
d. Kawasan Cagar Budaya seluas kurang lebih 195 Ha.
e. Kawasan Rawan Bencana Alam, meliputi :
1) Kawasan rawan tanah longsor, meliputi : Desa
Rahtawu, Desa Menawan Kecamatan Gebog, Desa
Terban Kecamatan Jekulo, Desa Ternadi, Desa Soco,
Desa Colo, Desa Japan, Desa Cranggang, Desa
Glagah Kulon dan Desa Kuwukan Kecamatan Dawe;
2) Kawasan rawan banjir, meliputi: Kecamatan Undaan,
Kecamatan Jekulo bagian selatan, Kecamatan Mejobo
bagian selatan, Kecamatan Jati bagian selatan dan
Kecamatan Kaliwungu bagian selatan;
3) Kawasan rawan bencana kekeringan, meliputi
Kecamatan Jekulo, Kecamatan Dawe dan Kecamatan
Undaan
4) Kawasan rawan bencana angin topan, meliputi
seluruh wilayah kecamatan
f. Kawasan Lindung Geologi, meliputi kawasan rawan
bencana alam geologi berupa kawasan rawan bencana
gerakan tanah di Kecamatan Gebog, Kecamatan Jekulo
dan Kecamatan Dawe serta kawasan yang memberikan
perlindungan terhadap air tanah berupa cekungan air
tanah dan kawasan sempadan mata air.
g. Kawasan Lindung Lainnya.
Adapun kawasan budidaya di Kabupaten Kudus
meliputi:
a. Kawasan peruntukan hutan produksi
1) Kawasan peruntukan hutan produksi terbatas
dengan luas keseluruhan kurang lebih 1.233,42 Ha
meliputi Desa Ternadi, Desa Kajar Desa Colo
Kecamatan Dawe, Desa Japan Kecamatan Dawe,
Desa Menawan, Desa Rahtawu Kecamatan Gebog,
Desa Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling dan
Desa Tanjungrejo Kecamatan Jekulo.

Kawasan peruntukan hutan produksi tetap dengan


luas keseluruhan kurang lebih 1.112,59 Ha meliputi
Desa
Kandangmas
Kecamatan
Dawe,
Desa
Gondoharum, Desa Terban, Desa Klaling, Desa
Tanjungrejo Kecamatan Jekulo, dan Desa Wonosoco
Kecamatan Undaan.
b. Kawasan peruntukan hutan rakyat
Kawasan peruntukan hutan rakyat dengan luas kurang
lebih 2.285 Ha meliputi Kecamatan Gebog, Kecamatan
Dawe, Kecamatan Undaan dan Kecamatan Jekulo.
Dari luas hutan rakyat, kurang lebih 106 Ha
merupakan hutan rakyat murni, sedangkan sisanya
seluas kurang lebih 2.179 Ha terintegrasi dengan
kawasan peruntukan tanaman pangan dan perkebunan.
c. Kawasan peruntukan pertanian
1) Kawasan peruntukan tanaman pangan
a) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
yang ditetapkan sebagai Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan, seluas kurang lebih 25.334 Ha.
b) Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan
yang ditetapkan sebagai Lahan Cadangan
Pertanian Pangan Berkelanjutan, seluas kurang
lebih 531 Ha.
c) Kawasan peruntukan agropolitan berada di
Kecamatan Undaan berupa kawasan yang
diperuntukkan untuk produksi pertanian dan
pengelolaan sumber daya alam.
2) Kawasan peruntukan hortikultura
Kawasan peruntukan hortikultura berupa kawasan
yang diperuntukan untuk tanaman sayur-sayuran
berada di seluruh wilayah kecamatan.
3) Kawasan peruntukan perkebunan
Kawasan peruntukan perkebunan dengan luas
keseluruhan kurang lebih 8.387 Ha tersebar di
seluruh wilayah kecamatan dan terintegrasi dengan
kawasan peruntukan tanaman pangan.
4) Kawasan peruntukan peternakan
a) Kawasan peruntukan peternakan besar terdiri
atas jenis hewan :
(1) sapi perah meliputi Kecamatan Kaliwungu,
Kecamatan
Jati,
Kecamatan
Mejobo,
Kecamatan
Jekulo,
Kecamatan
Bae,
Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
(2) sapi tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
(3) kerbau tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
2)

d.

e.

f.

g.

h.

(4) kuda
meliputi:
Kecamatan
Kaliwungu,
Kecamatan
Jati,
Kecamatan
Undaan,
Kecamatan
Mejobo,
Kecamatan
Jekulo,
Kecamatan Bae, Kecamatan Gebog dan
Kecamatan Dawe.
b) Kawasan peruntukan peternakan kecil tersebar di
seluruh wilayah kecamatan terdiri atas jenis
hewan kambing dan domba.
c) Kawasan peruntukan peternakan unggas terdiri
atas jenis hewan :
(1) itik tersebar di seluruh wilayah kecamatan;
(2) ayam ras pedaging meliputi: Kecamatan
Kaliwungu,
Kecamatan
Jati,
Kecamatan
Undaan, Kecamatan Jekulo, Kecamatan Bae,
Kecamatan Gebog dan Kecamatan Dawe.
(3) ayam ras petelur meliputi: Kecamatan Gebog
dan Kecamatan Dawe.
(4) ayam kampung tersebar di seluruh wilayah
kecamatan.
Kawasan peruntukan perikanan
Kawasan peruntukan perikanan berupa perikanan darat
diarahkan tersebar di seluruh wilayah Kecamatan.
Kawasan peruntukan pertambangan
Kawasan peruntukan pertambangan berupa kawasan
peruntukan pertambangan mineral dan batuan dengan
luas keseluruhan kurang lebih 34 Ha.
Kawasan peruntukan industri
Kawasan peruntukan industri dengan luas keseluruhan
sebesar kurang lebih 1.132 Ha.
Kawasan peruntukan pariwisata
Kawasan peruntukan pariwisata luas keseluruhan
kurang lebih 35 Ha.
1) Kawasan peruntukan pariwisata.
2) Kawasan peruntukan pariwisata alam.
3) Kawasan Peruntukan Pariwisata Buatan.
Kawasan peruntukan permukiman
1) Permukiman perkotaan dengan luas keseluruhan
kurang lebih 9.884 Ha meliputi kawasan perkotaan
(seluruh
wilayah
Kecamatan
Kota,
seluruh
Kecamatan Bae, seluruh Kecamatan Jati, sebagian
Kecamatan Kaliwungu, sebagian Kecamatan Gebog
dan sebagian Kecamatan Mejobo) dan ibu kota
kecamatan meliputi Ibu kota Kecamatan Undaan,
Ibu kota Kecamatan Dawe, Ibu kota Kecamatan
Jekulo, Ibu kota Kecamatan Gebog dan Ibu kota
Kecamatan Mejobo.

i.

2) Permukiman perdesaan dengan luas keseluruhan


kurang lebih 2.653 Ha meliputi permukiman di luar
Kawasan Perkotaan Kabupaten dan Ibu Kota
Kecamatan.
Kawasan peruntukan pertahanan
Kawasan peruntukan pertahanan berupa pemanfaatan
ruang untuk pemerintah terkait bidang pertahanan dan
keamanan yang meliputi :
1) kantor Komando Distrik Militer (Kodim) berada di
Kecamatan Kota;
2) kantor Komando Rayon Militer (Koramil) berada di
seluruh kecamatan;
3) kantor Kepolisian Resor (Polres) berada di
Kecamatan Kota; dan
4) kantor Kepolisian Sektor (Polsek) berada di seluruh
kecamatan.

8. Potensi Pengembangan Wilayah


Potensi pengembangan wilayah di Kabupaten Kudus
atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber
daya manusia dan sumber daya buatan, dapat diuraikan
sebagai berikut :
a. Kecamatan Gebog
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Gebog
diarahkan pada pengembangan industri serta pertanian,
perkebunan, perikanan, dan peternakan.
b. Kecamatan Dawe
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Dawe
diarahkan pada pengembangan pariwisata pertanian,
perkebunan, perikanan, peternakan dan pertambangan.
c. Kecamatan Jekulo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Jekulo
diarahkan pada pengembangan industri, pertambangan,
pertanian, perkebunan, perikanan dan peternakan.
d. Kecamatan Mejobo
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Mejobo
diarahkan pada pengembangan industri pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.
e. Kecamatan Undaan
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Undaan
diarahkan pada pengembangan agropolitan untuk
produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam.
f. Kecamatan Jati
Potensi
pengembangan
wilayah
Kecamatan
Jati
diarahkan pada pengembangan industri, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.

g. Kecamatan Kaliwungu
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kaliwungu
diarahkan pada pengembangan industri, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.
h. Kecamatan Kota
Potensi pengembangan wilayah Kecamatan Kota
diarahkan pada pengembangan pusat pelayanan
permukiman.
i. Kecamatan Bae
Potensi
pengembangan
wilayah
Kecamatan
Bae
diarahkan pada pengembangan industri, pertanian,
perkebunan, perikanan dan peternakan.
2.1.1.2 Demografi
Jumlah penduduk Kabupaten Kudus pada Tahun 2015
tercatat sebesar 823.843 jiwa, terdiri dari 410.580 jiwa lakilaki (49,84%) dan 413.263 jiwa perempuan (50,16%). Apabila
dilihat perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan
perempuan, diperoleh rasio jenis kelamin pada tahun 2015
sebesar 99,4%. Dengan kata lain bahwa penduduk perempuan
lebih banyak dibandingkan dengan penduduk laki-laki, hal ini
bisa dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.4
Penduduk menurut Jenis Kelamin dan Sex Ratio Per Kecamatan Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Kecamatan

Laki-laki
( jiwa )

Perempuan
( jiwa )

01. Kaliwungu
02. Kota
03. Jati
04. Undaan
05. Mejobo
06. Jekulo
07. Bae
08. Gebog
09. Dawe
JUMLAH

48.631
44.935
52.892
36.830
37.699
52.535
36.046
50.186
50.825
410.580

48.308
48.968
53.455
36.441
37.160
52.572
35.942
49.830
50.586
413.263

Jumlah
( jiwa )
96.938
93.903
106.347
73.271
74.859
105.107
71.988
100.017
101.411
823.843

Sex Ratio
( persen )
100,7
91,8
98,9
101,1
101,5
99,9
100,3
100,7
100,5
99,4

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kepadatan penduduk dalam kurun waktu 4 tahun


(2012 - 2015) sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.5.
menunjukkan kecenderungan peningkatan seiring dengan
kenaikan jumlah penduduk. Pada tahun 2015 tercatat sebesar
1.938 jiwa per Km2.

Tabel 2.5
Kepadatan Penduduk Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Tahun

Luas daerah

Penduduk
(Jiwa)

Kepadatan
Penduduk (jiwa
per km2)
1.863
1.875
1.931
1.938

2012
425,16
791.891
2013
425,16
797.003
2014
425,16
821.136
2015
425,16
823.843
Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015
(Mulai tahun 2010 menggunakan data dasar hasil SP 2010)

Kualitas sumber daya manusia dipengaruhi beberapa


faktor, antara lain: tingkat pendidikan yang telah ditamatkan.
Semakin tinggi proporsi penduduk yang berpendidikan, akan
mendukung partisipasi masyarakat dalam berbagai aktivitas
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 2.6
menggambarkan komposisi dan peningkatan kapasitas
penduduk Kabupaten Kudus dilihat dari tingkat pendidikan
yang telah ditamatkan.
Tabel 2.6
Persentase Penduduk 10 Tahun Ke Atas Tahun 2012-2015
Dilihat dari Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kudus
Penduduk menurut Tingkat
Pendidikan

2012

2013

2014

2015

5,52

5,11

4,5

4,25

Tidak / Belum Tamat SD

13,89

15,71

15,39

15,00

Tamat SD

26,46

28,01

25,92

24,82

Tamat SMP

23,65

22,24

23,49

25,19

Tamat SMA

24,33

24,09

25,77

25,80

6,14

4,84

4,94

4,94

Tidak Sekolah

Akademi / Sarjana

Sumber : Survey Sosial Ekonomi Nasional dan BPS Kabupaten Kudus Tahun
2015

Persentase penduduk 10 tahun ke atas berdasarkan


tingkat pendidikan menunjukkan potensi dan komposisi
penduduk yang akan mempengaruhi kapasitas penduduk
dalam pengembangan sumber daya yang dimilikinya.
Kecenderungan dalam tiga tahun terakhir 2013-2015 dapat
diketahui bahwa penduduk yang Tidak Sekolah, Tidak/Belum
Tamat SD dan Tamat SD cenderung menurun, sedangkan
tamat SMP, SMA dan Akademi/Sarjana kecenderungannya
meningkat.
Guna mendukung informasi di atas, perlu dijelaskan
bahwa penduduk yang dikategorikan Tidak Sekolah adalah
penduduk usia 10 tahun yang tidak mengenyam pendidikan,
penduduk yang Tidak/Belum Tamat SD adalah penduduk usia
10 tahun ke atas yang tidak tamat SD dan masih sekolah SD,

Penduduk yang Tamat SD adalah Penduduk telah tamat


SD/sederajat baik yang melanjutkan pendidikan maupun
tidak, penduduk yang Tamat SMP adalah Penduduk yang telah
tamat SMP/sederajat baik yang melanjutkan sekolah maupun
tidak, penduduk tamat SMA adalah penduduk yang telah
tamat SMA/sederajat baik yang melanjutkan ke jenjang
Perguruan Tinggi maupun tidak. Pada tahun 2015 jumlah
penduduk tamat SMA merupakan jumlah terbanyak, yang
diikuti jumlah penduduk tamat SMP dan SD. Kondisi ini
menggambarkan bahwa dalam tiga tahun terakhir penduduk
yang melanjutkan pendidikannya ke jenjang SMA dan SMP
cenderung meningkat, sedangkan penduduk yang Tamat SD
menunjukkan kecenderungan menurun.
2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
1. Pertumbuhan Ekonomi dan Perkembangan Ekonomi
Kondisi perekonomian Kabupaten Kudus semakin
membaik
seiring
dengan
meningkatnya
konsumsi
masyarakat dan pemerintah. Pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kudus cenderung fluktuatif, dan tertinggi dapat
dicapai pada tahun 2013 sedangkan terendah terjadi tahun
2012. Seiring dengan perkembangan ekonomi nasional dan
regional, maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kudus
pada tahun 2015 masih meningkat dengan perlambatan
sebesar 4,13%. Perkembangan pertumbuhan ekonomi
Kabupaten Kudus terlihat pada gambar berikut :

Sumber : Tinjauan Analisis PDRB Kabupaten Kudus Tahun 2014


2015* Bappeda (data diolah)

Gambar 2.1

Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kudus


Tahun 2011-2015

Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto


Kabupaten Kudus menunjukkan peningkatan dalam kurun

waktu tahun 2012-2015 sebagaimana tercantum pada


Tabel 2.7. PDRB Atas Dasar Harga Konstan pada tahun
2012 mencapai Rp.57.440.810 juta, tahun 2013 sebesar
Rp. 60.042.549 juta, tahun 2014 sebesar Rp. 62.603.070
juta, dan tahun 2015 sebesar Rp. 65.187.868 juta. Ratarata pertumbuhan PDRB selama tahun 2012-2015 sebesar
4,26%.
PDRB atas dasar harga berlaku pada tahun 2012
mencapai Rp. 61.748.329 juta, tahun 2013 sebesar Rp.
68.256.023 juta, tahun 2014 sebesar Rp. 75.494.060 juta,
dan pada tahun 2015 sebesar Rp. 80.163.245 juta. Dilihat
dari strukturnya, perekonomian Kabupaten Kudus masih
didominasi sektor industri, yang merupakan sektor berdaya
ungkit tertinggi, dan sektor perdagangan yang berkembang
hampir merata di berbagai wilayah baik yang modern
maupun tradisional. Kontribusi sektor industri pengolahan,
dan sektor perdagangan masing-masing memiliki kontribusi
terhadap PDRB sebesar 81,12% dan 5,19% pada tahun
2015. Sementara itu kontribusi sektor pertanian hanya
sebesar 2,33%.

1
2

Tabel 2.7
Nilai dan Pertumbuhan Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2015 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (dalam jutaan)
Kabupaten Kudus
Pertum
Pertum
Pertum
Lapangan Usaha
2012
2013
2014*
2015**
(%)
(%)
(%)
Pertanian
1.387.112,46
5,47
1.378.316,07
-0,63
1.355.526,32
-1,65
1.422.760,43
Pertambangan & penggalian
61.739,75
11,78
65.073,09
5,40
68.031,01
4,55
73.133,34

Industri Pengolahan

Listrik dan Gas

Pengadaan air, Pengelolaan


sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

No

6
7

46.818.347,80

Pertum
(%)
0,05
0,08

Ratarata
0,81
5,45

3,57

48.820.554,33

4,28

50.780.464,03

4,01

53.776.511,41

0,06

2,98

27.705,28

9,52

29.689,06

7,16

31.315,08

5,48

33.547,85

0,07

5,56

12.172,34

10,46

12.512,72

2,80

13.329,48

6,53

14.305,20

0,07

4,96

1.823.412,02

10,96

1.967.355,95

7,89

2.121.450,09

7,83

2.332.322,23

0,10

6,70

3.111.214,51

3,42

3.276.406,57

5,31

3.443.167,84

5,09

3.775.089,22

0,10

3,48

593.830,45
616.465,87

7,45
6,67

639.056,56
648.607,44

7,62
5,21

682.130,28
683.197,95

6,74
5,33

732.948,99
719.817,36

0,07
0,05

5,47
4,32

8
9

Perdag besar & eceran, reparasi


mobil & sepeda motor
Transportasi dan pergudangan
Penyediaan akomodasi & mamin

10

Informasi & Komunikasi

348.028,67

11,57

381.833,93

9,71

428.731,20

12,28

481.893,87

0,12

8,42

11

Jasa Keuangan dan asuransi

896.868,22

7,74

966.463,88

7,76

1.029.498,07

6,52

1.111.137,27

0,08

5,52

12

Real Estate

315.381,28

9,41

342.336,63

8,55

364.874,83

6,58

393.736,43

0,08

6,16

13

Jasa Perusahaan

49.989,67

6,18

53.978,72

7,98

57.740,16

6,97

62.665,40

0,09

5,30

14

Adm pemth, pertahanan, dan


jaminan sosial wajib
Jasa pendidikan

475.522,49

1,45

502.097,84

5,59

528.321,16

5,22

558.910,96

0,06

3,08

467.768,92

9,41

491.498,67

5,07

518.280,77

5,45

573.581,33

0,11

5,01

150.168,27

8,03

158.726,38

5,70

171.923,67

8,31

186.021,41

0,08

5,53

285.082,50

7,21

308.041,74

8,05

325.088,49

5,53

362.246,10

0,11

5,23

57.440.810,50

4,11

60.042.549,58

4,53

62.603.070,43

4,26

65.187.868,34

4,13

4,26

15
16
17

Jasa kesehatan dan kegiatan


sosial
Jasa lainnya
Total PDRB

Keterangan : * Angka Sementara


** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

1
2

Tabel 2.8
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2012-2015 Atas Dasar Harga Berlaku (dalam jutaan)
Kabupaten Kudus
Pertum
Pertum
Pertum
Lapangan Usaha
2012
2013
2014*
2015**
(%)
(%)
(%)
Pertanian
1.539.463,03
10,55
1.645.660,19
6,90
1.725.475,65
4,85
1.869.284,81
Pertambangan & penggalian
66.751,08
14,33
72.335,61
8,37
85.541,73
18,26
249.045,27

Industri Pengolahan

4
5

No

6
7

7,96

55.633.621,42

10,74

61.573.710,13

10,68

65.029.134,92

5,61

8,75

Listrik dan Gas

27.691,18

8,02

28.473,41

2,82

30.345,01

6,57

31.972,61

5,36

5,70

Pengadaan air, Pengelolaan


sampah, Limbah dan Daur Ulang
Konstruksi

12.329,03

10,56

13.198,54

7,05

14.520,14

10,01

15.541,15

7,03

8,66

1.974.190,85

15,23

2.193.726,41

11,12

2.511.993,25

14,51

2.718.411,14

8,22

12,27

3.327.630,78

5,96

3.615.547,00

8,65

3.908.154,62

8,09

4.158.286,36

6,40

7,28

597.335,34
648.318,16

7,75
8,36

652.095,09
709.595,78

9,17
9,45

742.847,36
794.007,32

13,92
11,90

779.649,80
838.050,23

4,95
5,55

8,95
8,81

345.630,92

9,56

372.979,82

7,91

411.968,93

10,45

446.094,08

8,28

9,05

1.031.344,05

18,07

1.162.807,41

12,75

1.296.698,08

11,51

1.415.335,03

9,15

12,87

323.611,26

10,06

355.980,18

10,00

398.880,93

12,05

424.747,92

6,48

9,65

54.967,33

9,68

61.895,10

12,60

68.209,37

10,20

74.218,77

8,81

10,32

526.123,14

10,44

580.819,65

10,40

647.800,58

11,53

690.833,70

6,64

9,75

568.904,11

19,21

638.446,10

12,22

701.245,96

9,84

791.879,22

12,92

13,55

170.339,52

15,78

189.108,86

11,02

212.995,42

12,63

232.984,02

9,38

12,20

296.479,11

8,23

329.733,17

11,22

369.666,27

12,11

397.776,61

7,60

9,79

61.748.329,67

8,45

68.256.023,74

10,54

75.494.060,75

10,60

80.163.245,64

6,18

8,94

8
9
10

Informasi & Komunikasi

11

Jasa Keuangan dan asuransi

12

Real Estate

13

Jasa Perusahaan

14

Adm pemth, pertahanan, dan


jaminan sosial wajib
Jasa pendidikan

16
17

Ratarata
7,66
58,02

50.237.220,78

Perdag besar & eceran, reparasi


mobil & sepeda motor
Transportasi dan pergudangan
Penyediaan akomodasi & mamin

15

Pertum
(%)
8,33
191,14

Jasa kesehatan dan kegiatan


sosial
Jasa lainnya
Total PDRB

Keterangan : * Angka Sementara


** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

2. Laju Inflasi
Perkembangan laju inflasi di Kabupaten Kudus
selama tahun 2012-2015 cenderung fluktuatif. Laju inflasi
Kabupaten Kudus tahun 2015 (year on year) sebesar 3,28%,
lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 8,59%. Komoditas
yang memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu bawang
merah, cabai rawit, telur ayam ras, beras, wortel, dan cabai
merah. Sedangkan komoditas yang dominan memberikan
sumbangan deflasi, yaitu: ikan, minyak goreng, ayam, dan
telur ayam.
Nilai inflasi Kabupaten Kudus tercatat lebih tinggi
dibandingkan
Jawa
Tengah
tetapi
lebih
rendah
dibandingkan nilai inflasi Nasional. Tahun 2015 tidak
terdapat pemicu inflasi yang cukup signifikan, berbeda
dengan tahun 2014, dimana bencana banjir di awal tahun
menjadi pemicu inflasi tinggi.
Perbandingan Tingkat inflasi Kabupaten Kudus
dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional adalah
sebagaimana tercantum pada Tabel 2.9 berikut.
Tabel 2.9
Nilai Inflasi Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional
Uraian
Kudus

2012
4,77

2013
8,31

2014
8,59

2015
3,35

Jawa Tengah

4,24

7,99

8,22

2,73

Nasional

4,30

8,38

8,36

3,28

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

3. Indeks Gini dan Indeks Williamson


Disparitas pendapatan penduduk yang dianalisis
dengan penghitungan Indeks Gini menunjukkan besarnya
ketimpangan pendapatan yang diperoleh penduduk suatu
wilayah yang diproksi dengan pengeluaran / konsumsi
penduduk untuk kebutuhan barang dan jasa. Indeks Gini
melihat ketimpangan pendapatan masyarakat. Indeks Gini
di Kabupaten Kudus pada tahun 2013 sebesar 0,34, pada
2014 dan 2015 sebesar 0,37. Hal ini menunjukkan ada
keterkaitan
antara
pertumbuhan
ekonomi
dengan
pemerataan pendapatan. Ketika pertumbuhan ekonomi
tahun 2012 dan 2013 meningkat, terlihat ketimpangan
pendapatan menurun dan ketika tahun 2014 dan 2015
melambat berimbas pada ketidakmerataan pendapatan
yang meningkat. Indeks Gini sebesar 0,37 menunjukkan
tingkat ketimpangan pendapatan penduduk di Kabupaten
Kudus yang relatif rendah, sebagaimana kriteria Bank
Dunia dimana 40% penduduk berpendapatan rendah

menerima lebih dari 17% dari jumlah pendapatan yaitu


sebesar 18,59%.
Meskipun
tingkat
ketimpangan
pendapatan
penduduk di Kabupaten Kudus tergolong rendah, namun
ada kecenderungan disparitas pendapatan penduduk
melebar. Hal ini menunjukan telah terjadi peningkatan
pendapatan yang nyata pada kelompok masyarakat
tertentu, dimana kelompok pendapatan tinggi semakin
tinggi pendapatannya sedangkan kelompok pendapatan
rendah meningkat sedikit. Kondisi ini mengakibatkan
kelompok pendapatan rendah menurun daya belinya.
Indeks Williamson Kabupaten Kudus ditinjau dari
harga konstan pada tahun 2012 sebesar 0,7872 dan tahun
2013 sebesar 0,7912. Indeks Williamson Kabupaten Kudus
masih menunjukkan angka yang cukup tinggi karena
mendekati 1, mengindikasikan kesenjangan yang cukup
besar. Hal ini disebabkan karena kondisi perekonomian di
Kabupaten Kudus relatif heterogen. Ada kecamatan yang
merupakan daerah dengan lapangan usaha industri dan
perdagangan yang cukup maju seperti Kecamatan
Kaliwungu, Kota dan Jati, sedangkan untuk kecamatan
Bae, Jekulo dan Gebog merupakan daerah kombinasi
antara aktivitas ekonomi lapangan usaha pertanian dan
lapangan usaha industri. Kecamatan Undaan, Mejobo dan
Dawe yang didominasi oleh lapangan usaha pertanian
dengan pendapatan yang relatif rendah. Dengan demikian
akibat dari keberagaman sumberdaya ekonomi menjadikan
kesenjangan antar wilayah cukup besar.
Pada tahun 2014, BPS menerbitkan perhitungan
PDRB dengan tahun dasar 2010, yang mengelompokkan
sektor lapangan usaha dari 9 sektor menjadi 17 sektor,
namun belum menerbitkan perhitungan ke tingkat
kecamatan sehingga Indeks Williamson belum bisa
dianalisis.
Dalam lingkup regional eks Karesiden Pati diketahui
bahwa pada tahun 2014 Indeks Williamson berdasarkan
harga berlaku tercatat 0,30, sedangkan berdasarkan harga
konstan tercatat 0,31. Kondisi ini menggambarkan bahwa
ketimpangan regional di eks Karesidenan Pati relatif rendah.
4. Penduduk Miskin
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kudus dari
Tahun 2012 ke 2013 mengalami peningkatan dari 69.300
orang menjadi 70.100 atau 8,62%, sedangkan untuk tahun
2014 mengalami penurunan menjadi sebesar 65.800 orang
atau 7,99%, dan pada tahun 2015 diprediksi mengalami

penurunan menjadi 65.331 orang atau 7,93%. Penurunan


ini terjadi karena adanya dampak positif pelaksanaan
program dan kegiatan yang terkait dengan perlindungan
sosial dan peningkatan daya beli masyarakat serta
pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tabel 2.10
Penduduk Miskin Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
Jumlah Penduduk Miskin
69.300
70.100
65.800
Persentase Penduduk
8,63
8,62
7,99
Miskin
Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015
Keterangan : * Angka prediksi sementara, Data diolah Bappeda

2.1.2.2

2015*
65.331
7,93

Fokus Kesejahteraan Sosial


Beberapa
indikator
yang
dapat
menggambarkan
kesejahteraan sosial antara lain: Angka Harapan Hidup, Harapan
Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Riil Per
Kapita. Berdasarkan data statistik dapat disimpulkan bahwa dalam
waktu tiga tahun terakhir tingkat kesejahteraan sosial masyarakat
Kabupaten Kudus semakin membaik. Kondisi ini dapat dilihat pada
Tabel 2.11.
Tabel 2.11
Perkembangan Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama
Sekolah dan Pengeluaran Riil Per Kapita yang Disesuaikan Tahun 2012 2014
Kabupaten Kudus
No
1

Uraian
Angka Harapan Hidup

Harapan Lama Sekolah

Rata-rata Lama Sekolah

Pengeluaran Riil Per Kapita


yang Disesuaikan (Rp.000)
IPM

2012
76,37

2013
76,39

2014
76,4

11,70

12,34

12,58

7,60

7,73

7,83

9.964

10.082

10.102

70,57

71,58

72,00

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Angka Harapan Hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata


penduduk dengan asusmsi tidak ada perubahan pola mortalitas
menurut umur. Angka Harapan Hidup di Kabupaten Kudus
cenderung meningkat menjadi sebesar 76,4 tahun pada tahun 2014.
Tingginya angka harapan hidup, dapat dicapai berkat fasilitas
kesehatan yang semakin lengkap dan canggih, tersedianya layanan
kesehatan untuk manula, kebiasaan masyarakat hidup bersih dan
disiplin, serta pola makan sehat. Di samping itu indikator
kesejahteraan
masyarakat
juga
tercermin
pada
indikator
pengeluaran riil per kapita yang menggambarkan daya beli
masyarakat yang terus meningkat.

Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kudus juga


menunjukkan peningkatan seiring kesadaran orang tua dalam
memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya, serta kemudahan akses
dalam memperoleh pendidikan yang diberikan oleh pemerintah.
2.1.3. Aspek Pelayanan Umum
Pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan,
baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya
pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan.
2.1.3.1. Fokus Layanan Wajib Pelayanan Dasar
Analisis kinerja atas layanan wajib pelayanan
dasar dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja
penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yaitu :
a. Pendidikan
Layanan urusan pendidikan dapat dilihat dari
indikator Angka Partisipasi Sekolah, rasio ketersediaan
sekolah, dan rasio jumlah guru dan siswa sebagaimana
tertera pada Tabel 2.12.
Tabel 2.12
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) dengan Isian Versi APK Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No

Jenjang Pendidikan

2012

2013

2014

2015

SD/MI

1.1

Jumlah Murid
Usia 7-12 Th (siswa)

76.244

83.903

79.348

78.851

1.2

Jumlah Penduduk Kelompok Usia 712 Th (orang)

79.272

83.707

80.677

79.920

1.3

APK SD/MI/Paket A (%)

106,31

100,24

104,09

105,89

SMP/MTs

2.1

Jumlah Murid Usia 13-15 Th (siswa)

38.880

43.852

41.015

40.377

2.2

Jumlah Penduduk Kelompok Usia


13-15 Th (orang)

40.787

43.612

42.992

41.711

2.3

APK SMP/MTs/Paket B (%)

104,42

100,55

102,75

105,49

SMA/SMK/MA

3.1

Jumlah Murid Usia 16-18 Th (siswa)


Jumlah Penduduk Kelompok Usia
16-18 Th (orang)
APK SMA/SMK/MA/Paket C (%)

33.411

38.346

33.514

36.313

41.567

43.963

41.579

43.112

86,79

87,22

88,98

91,74

3.2
3.3

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus (Profil Pendidikan
Tahun 2013/2014)

Berdasarkan Tabel 2.12 diatas, dapat diketahui


bahwa Angka Partisipasi Kasar pada jenjang pendidikan
dasar sudah mencapai angka diatas 100%, artinya bahwa

semua penduduk usia sekolah 7-12 tahun telah


bersekolah pada jenjang SD/MI/Paket A, dan penduduk
usia 13-15 tahun telah bersekolah pada jenjang
SMP/MTs/Paket B. Sementara itu APK jenjang
SMA/SMK/MA/Paket C (%) baru mencapai 91,74%,
artinya masih terdapat penduduk usia 16-18 tahun yang
tidak sekolah pada jenjang pendidikan menengah.
Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No

Jenjang Pendidikan

2012

2013

2014

2015

Usia 7-12 Th

1.1

Jumlah Murid
Usia 7-12 Th (siswa)

78.797

83.724

81.712

78.851

1.2

Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 7-12 Th
(orang)

81.896

83.707

80.677

79.920

1.3

APS 7-12 Th (%)

96,44

100,03

101,28

102,19

Usia 13-15 Th

2.1

Jumlah Murid Usia 13-15


Th (siswa)

40.902

44.111

43.571

40.377

42.733

43.612

42.992

41.711

95,72

101,15

101,35

103,75

33.848

36.290

34.119

36.313

42.215

43.963

41.579

43.112

80,19

82,55

82,06

86,17

2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3

Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 13-15 Th
(orang)
APS Usia 13-15 Th (%)
Usia 16-18 Th
Jumlah Murid Usia 16-18
Th (siswa)
Jumlah Penduduk
Kelompok Usia 16-18 Th
(orang)
APS Usia 16-18 Th (%)

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015

Angka Partisipasi Sekolah (APS) menunjukkan


seberapa banyak penduduk usia sekolah yang sedang
bersekolah dan juga sebagai ukuran daya serap,
pemerataan dan akses terhadap pendidikan khususnya
penduduk usia sekolah. APS SD/MI usia 7-12 tahun pada
Tahun 2012 tercapai 96,44% meningkat setiap tahunnya
hingga di Tahun 2015 tercapai 102,19%. Kondisi ini
menggambarkan penduduk usia sekolah SD/MI telah
terlayani secara keseluruhan, bahkan terdapat siswa dari
kabupaten lain yang bersekolah di Kabupaten Kudus.
Adapun APS SMP/MTs usia 13-15 tahun di Kabupaten
Kudus juga cenderung naik, yaitu pada Tahun 2012
mencapai 95,72% naik menjadi 103,75% di Tahun 2015.
Untuk APS SMA/MA/SMK usia 16-18 tahun pada Tahun

2012 mencapai 80,19% cenderung fluktuatif dimana


Tahun 2013 naik mencapai 82,55%, namun di Tahun
2013 sedikit mengalami penurunan menjadi 82,06%, dan
di Tahun 2015 kembali naik menjadi86,17%. Dengan
demikian penduduk usia 16-18 yang bersekolah di
Kabupaten Kudus baru mencapai 86,17%, sedangkan
13,83% lainnya tidak sekolah. Hal ini disebabkan
keterbatasan pembiayaan dari orang tua, pilihan sekolah
di kabupaten/kota lain, dan keinginan siswa melanjutkan
ke Pondok pesantren. Pemberian beasiswa dan dana
untuk sekolah oleh Pemerintah yang dimaksudkan untuk
menjamin setiap anak bisa bersekolah, masih diperlukan
untuk meningkatkan APS di Kabupaten Kudus, terutama
pada tingkat SMA/MA/SMK demi mewujudkan program
Pemerintah Wajib Belajar 12 tahun, namun dibutuhkan
kecermatan sehingga dapat tepat sasaran.
Tabel 2.14
Rasio Ketersediaan Sekolah / Penduduk Usia Sekolah Tahun 20122015
Kabupaten Kudus
NO
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Jenjang Pendidikan
SD/MI
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 7-12 Th (orang)
Rasio
SMP/MTs
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
Jumlah Penduduk Kelompok
Usia 13-15 Th (orang)
Rasio

2012

2013

2014

2015

606

607

602

600

81.896

83.707

80.677

79.920

73,99

72,52

74,61

75,07

113

115

111

114

40.787

43.612

42.992

41.711

27,70

26,37

25,82

27,33

3
3.1
3.2

SMA/SMK/MA
Jumlah Gedung Sekolah (unit)
76
78
78
80
Jumlah Penduduk Kelompok
43.112
41.567
43.963
41,579
Usia16-18 Th (orang)
3.3 Rasio
18,28
17,74
18,75
18,56
Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio


ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah. Rasio
ketersediaan sekolah per penduduk usia sekolah untuk
jenjang pendidikan SD/MI dari Tahun 2012 sampai
dengan 2015 cenderung fluktuatif. Tahun 2012 sebesar
73,99 mengalami peningkatan menjadi 75,52 di Tahun
2013. Namun di Tahun 2014 mengalami penurunan
menjadi 74,61 dan di Tahun 2015 kembali naik menjadi
75,01. Untuk jumlah gedung sekolah cenderung
mengalami penurunan dari 606 di Tahun 2012 menjadi
600 di Tahun 2015, ini disebabkan banyak terjadi merger
sekolah SD Negeri.

Adapun jenjang SMP/MTs rasio ketersediaan


sekolah cenderung fluktuatif, dimana Tahun 2012 (27,70)
mengalami penurunan dibanding Tahun 2013 (menjadi
26,37), dan kembali mengalami penurunan di Tahun
2014 (menjadi 25,82). Namun di Tahun 2015 mengalami
kenaikan menjadi 27,33. Dengan melihat rasio
ketersediaan
sekolah
per
penduduk
SMP/MTs
menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan berupa
penyediaan sekolah relatif memadai, namun yang perlu
mendapat perhatian adalah kesenjangan kualitas sarpras
yang cukup lebar di desa dibandingkan di kota.
Untuk jenjang SMA/MA pada Tahun 2015 rasio
gedung sekolah dibandingkan jumlah penduduk usia 1618 tahun mencapai 18,56 dimana besaran rasio juga
mengalami
naik-turun
dibandingkan
tahun-tahun
sebelumnya. Besaran rasio ketersediaan sekolah tingkat
SMA/MA sebesar 18,56 menunjukkan masih kurang
memadai penyediaan sekolah tingkat SMA/MA, apalagi
untuk menunjang wajib belajar 12 tahun.
Tabel 2.15
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No

Jenjang Pendidikan

2012

2013

2014

2015

SD/MI

1.1

Jumlah Guru (orang)

6.943

6.915

6.890

6.810

1.2

Jumlah Murid (siswa)

83.764

83.813

83.944

84.577

1.3

Rasio

828,88

825,06

831,5

805,19

SMP/MTs

2.1

Jumlah Guru (orang)

3.149

3.110

3055

3.025

2.2

Jumlah Murid (siswa)

41.483

43.545

43.928

43.803

2.3

Rasio

759,11

714,21

695,45

690,60

SMA/MA

3.1

Jumlah Guru (orang)

2.596

2.659

2.623

2.711

3.2

Jumlah Murid (siswa)

32.783

34.041

32.016

37.295

3.3

Rasio

791,88

781,12

819,27

726,91

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pelayanan pendidikan dapat dilihat dari rasio


jumlah guru terhadap murid sebagaimana tertuang pada
Tabel 2.15. Dari tabel di atas, dapat dilihat perkembangan
rasio guru terhadap murid tingkat SD/MI, SPM/MTs dan
SMA/MA. Rasio jumlah guru terhadap murid jenjang
pendidikan SD/MI Tahun 2012 sampai dengan Tahun
2015 menunjukkan trend yang berkebalikan dimana
jumlah guru cenderung turun namun jumlah murid

cenderung naik. Namun untuk SMP/MTs perkembangan


mengalami penurunan, pada Tahun 2012 sebesar 759,11,
Tahun 2013 turun menjadi 714,21, Tahun 2014 kembali
turun menjadi 695,45 dan terakhir di Tahun 2015 turun
menjadi 690,60. Untuk SMA/MA perkembangannya juga
fluktuatif dimana pada Tahun 2012 sebesar 791,88
menurun di Tahun 2013 kembali turun menjadi 781,12,
di Tahun 2014 kembali menurun menjadi 819,27 dan
menurun kembali di Tahun 2015 menjadi 726,91. Kondisi
tersebut menunjukkan bahwa pelayanan pendidikan
berupa
penyediaan
guru
cenderung
mengalami
peningkatan, namun masih perlu memperhatikan dalam
rangka peningkatan kualitas guru. Adapun untuk
pendidikan gratis di sekolah negeri, mulai SD sampai
dengan SMP telah dibiayai oleh Pemerintah Daerah.
Untuk
SMA
baru
teranggarkan
untuk
biaya
operasionalnya di Tahun 2015 dan Tahun 2016.
Sedangkan
untuk
sekolah-sekolah
swasta
juga
mendapatkan dana BOS dengan besaran yang lebih kecil,
sehingga
masih
diperbolehkan
untuk
memenuhi
kebutuhan operasionalnya dari iuran siswa. Namun
dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang
Pemerintahan
Daerah,
dimana
terdapat
pembagian urusan kewenangan khususnya di Bidang
Pendidikan, bahwa untuk Program Pendidikan Menengah
(Dikmen) yaitu SMA/SMK sederajat pengelolaannya
menjadi kewenangan Provinsi, sedang Pemerintah
Kabupaten menangani Pendidikan Dasar (Dikdas),
Pendidikan Non Formal dan PAUD (Pendidikan Anak Usia
Dini).
b. Kesehatan
Meningkatnya
akses
dan
mutu
pelayanan
kesehatan masyarakat merupakan salah satu sasaran
pembangunan
dalam
bidang
kesehatan
untuk
mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kudus Tahun
20132018 yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas
Kesehatan Kabupaten Kudus. Dalam meningkatkan
kualitas kesehatan masyarakat dilaksanakan dengan
pelayanan kesehatan dasar gratis, peningkatan derajat
kesehatan masyarakat serta peningkatan akses dan mutu
pelayanan kesehatan. Upaya meningkatkan akses dan
mutu pelayanan kesehatan telah didukung melalui
pemenuhan sarana prasarana dan tenaga medis serta
paramedis yang masih perlu ditingkatkan. Tabel 2.16

menunjukkan jumlah puskesmas dan Pustu sebagai


sarana pelayanan kesehatan dasar di Kabupaten Kudus.
Tabel 2.16
Jumlah Puskesmas dan Pustu Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.

Uraian
2012
2013
2014
Jumlah Puskesmas
19
19
19
43
43
43
Jumlah Pustu
780.051
791.891
821.136
Jumlah Penduduk
Rasio
Puskesmas
per
4.
0,024
0,024
0,024
1000 penduduk
5. Rasio Pustu per
0,0551
0,0543
0,0524
1000 penduduk
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

2015
19
43
831.343
0,023
0,0517

Sampai dengan Tahun 2015 di Kabupaten Kudus


terdapat 10 sarana kesehatan (rumah sakit) milik
pemerintah dan swasta yang dapat diakses oleh
masyarakat (Tabel 2.17). Sedangkan rasio jumlah rumah
sakit dibanding jumlah penduduk pada Tahun 2015 tidak
ada peningkatan karena tidak ada penambahan rumah
sakit
sedangkan
jumlah
penduduk
mengalami
peningkatan.
Tabel 2.17
Jumlah Rasio Rumah Sakit per Jumlah PendudukTahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Uraian
Jumlah Rumah Sakit Umum
(Pemerintah)
Jumlah Rumah Sakit
AD/AU/AL/POLRI
Jumlah Rumah Sakit Swasta:
a. Rumah Sakit Umum Swasta
b. Rumah Sakit Bersalin
c. Rumah Sakit Anak
Jumlah seluruh Rumah Sakit
Jumlah Penduduk
Rasio (per 1000 penduduk)

2012

2013

2014

2015

7
4
3
9
780.051
0,01154

8
5
3
10
791.891
0,01263

8
5
3
10
821.136
0,01218

8
5
1
2
10
831.343
0,01203

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Menurut standart WHO, target Indonesia Sehat


2010, perlu disediakan 40 dokter umum untuk melayani
100.000 penduduk. Berdasarkan data Tabel 2.18, rasio
jumlah dokter per jumlah penduduk pada Tahun 2013
mengalami kenaikan bila dibandingkan Tahun 2012. Pada
Tahun 2014 dan 2015 rasio jumlah dokter mengalami
penurunan tapi tidak signifikan dikarenakan jumlah
dokter menurun dan jumlah penduduk meningkat, tetapi
telah mencapai rasio ideal tiap dokter terhadap 100.000
penduduk berdasarkan Indonesia Sehat 2010 yaitu 40 per
100.000 jumlah penduduk (satu orang dokter melayani
2.500 penduduk).

Tabel 2.18
Jumlah Dokter Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.

Uraian
Jumlah Dokter
Jumlah Penduduk
Rasio (per 1000
penduduk)

2012

2013

2014

2015

282
780.051
0,36151

339
791.891
0,42809

463
821.136
0,56385

439
831.343
0,52806

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Untuk rasio jumlah tenaga perawat, bidan dan


tenaga kesehatan lainnya dari Tahun 2012 sampai
dengan Tahun 2015 ada kecenderungan mengalami
peningkatan, akan tetapi pada Tahun 2013 terjadi sedikit
penurunan (Tabel 2.19). Berdasarkan data yang ada
jumlah tersebut tidak mengalami penambahan yang
signifikan, karena para tenaga kesehatan tidak
memperpanjang ijin praktek di wilayah Kabupaten Kudus
yang disebabkan kemungkinan pindah domisili atau
diterima bekerja di luar kota.
Tahun 2015 ratio tenaga kesehatan mengalami
sedikit penurunan, hal ini dikarenakan adanya
penambahan penduduk, namun tidak mempengaruhi
pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat
karena jumlah rationya sesuai.
Tabel 2.19
Jumlah Tenaga Perawat, Bidan dan Tenaga Kesehatan Lainnya Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1.
Jumlah Perawat
1.082
1.083
1.091
1.104
2.
Jumlah Bidan
442
479
482
494
3.
Jumlah Tenaga Kesehatan
635
487
606
606
Lainnya
780.051
791.891
821.136
831.343
4.
Jumlah Penduduk
5.

Rasio (per 1000 penduduk)

2,76777

2,58748

2,65364

2,65113

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Untuk mengukur peningkatan derajat kesehatan


masyarakat antara lain dengan indikator Angka Harapan
Hidup (AHH), Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian
Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup, Angka Kematian
Balita (AKBa) per 1.000 kelahiran hidup, yang cenderung
mengalami peningkatan dari Tahun 2011 sampai Tahun
2014 (Tabel 2.20). Kasus kematian ibu pada Tahun 2014
mengalami peningkatan yang signifikan sebanyak 26
kasus (164,87 per 100.000 kelahiran hidup), angka ini
lebih tinggi dibanding target nasional maupun target
Provinsi Jawa Tengah yaitu 102 per 100.000 kelahiran

hidup. Penyebab kematian terbanyak adalah penyebab


langsung diantaranya karena penyakit penyerta atau
penyakit kronis seperti jantung, TB Paru, hepatitis dan
hipertensi. Faktor penyebab kematian yang lain adalah
faktor usia dan jumlah anak (paritas) serta faktor
penyebab langsung lainnya seperti eklamsia, perdarahan
dan emboli. Sedangkan Tahun 2015 Angka Kematian Ibu
cenderung mengalami penurunan dibandingkan Tahun
2014 yaitu dari 164,87/100.000 KH atau 26 kasus
menjadi 115,48/100.000 KH atau 18 kasus. Namun AKI
Tahun 2015 masih lebih tinggi apabila dibandingkan
dengan target yang diharapkan sebesar 102/100.000 KH.
Faktor penyebab kematian ibu karena perdarahan,
infeksi dan adanya 3 terlambat (terlambat merujuk,
terlambat
sampai
ditempat
rujukan,
terlambat
mendapatkan pertolongan). Penyakit penyerta saat
kehamilan seperti penyakit pada jantung, paru serta
asma, hipertensi, DM juga mempengaruhi kematian pada
ibu. Penanganan kasus Kematian Ibu memerlukan
kerjasama yang baik antara lintas program dan lintas
sektoral terkait. Tahun 2015 ini Dinas Kesehatan
berupaya untuk melaksanakan kegiatan yang mengacu
pada rencana aksi nasional tentang penurunan AKI dan
AKB dengan support dana baik dari APBD, dan Pajak
rokok. Program kegiatan sudah dilaksanakan dengan
baik dan capaiannya juga menunjukkan tren
yang
meningkat. Untuk itu kerja sama lintas sektoral
(BPMPKB, DISDIKPORA, KEMENAG, PKK, KESRA, DLL)
harus diperkuat lagi agar ibu hamil benar-benar
merupakan kehamilan yang diinginkan dan kondisi ibu
sehat. Disamping itu dengan memperhatikan kasus 4
terlalu (terlalu muda, terlalu tua, terlalu sering dan terlalu
banyak), kasus ALKI (Anemia, LILA <23,5 cm, penyakit
kronis, IMS) diusahakan tidak hamil lagi atau tidak hamil
dulu sebelum kondisi ibu sehat
Angka Kematian Bayi cenderung mengalami
peningkatan dari Tahun 2012 sampai Tahun 2013, dan
menurun pada Tahun 2014, sedangkan pada Tahun 2015
mengalami peningkatan kembali. Angka Kematian Bayi
(AKB) Kabupaten Kudus Tahun 2015 sebesar 9,75 per
1000 Kelahiran Hidup masih lebih rendah dibandingkan
target Nasional yaitu 23 per 1000 kelahiran hidup.
Analisis penyebab kematian bayi tertinggi karena kasus
BBLR (Berat Badan Lahir Rendah) yang membutuhkan
intervensi adekuat karena belum ada kematangan organ.
Penyebab BBLR adalah persalinan sebelum waktunya

atau prematur, disamping itu kasus yang lain adalah


asfiksia, sepsis, kelainan congenital aspirasi dan BRP.
Program kegiatan pelayanan anak memang sudah cukup
baik capaian targetnya tapi belum diikuti oleh kualitas
layanannya sehingga masih perlu dilakukan pembinaan
dan pelatihan petugas, untuk itu di program anak
direncanakan pelatihan manajemen asfiksia dan BBLR.
Angka Kematian Balita (AKBa) Tahun 2015 sebesar
11,41 per 1000 Kelahiran Hidup lebih rendah dari target
sebesar 7,6/1000 Kelahiran Hidup, sedangkan target
MDGs Nasional yaitu 32 per 1000 Kelahiran Hidup. Tren
Kasus Kematian Balita dari Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2015 mengalami kenaikan karena adanya salah
persepsi dari definisi operasionalnya yaitu kematian balita
diambil hanya dari anak usia 12-59 bulan padahal kalau
menurut definisi operasionalnya kematian balita adalah
mulai umur 0-59 bulan. Penyebab meningkatnya Angka
Kematian Balita dikarenakan faktor lain-lain yang
intervensinya memang sulit penanganannya contoh,
kanker, talasemia, kelainan jantung walaupun masih
ditemukan juga kasus-kasus yang sebenarnya bisa
ditangani secara adekuat (memenuhi syarat/memadai)
agar tidak timbul kematian misalnya DBD, DIARE,
FEBRIS. Efisiensi sumber daya, Analisis program,
Program kegiatan pelayanan anak balita memang sudah
cukup baik capaian targetnya tapi belum diikuti oleh
kualitas layanannya sehingga masih perlu dilakukan
pembinaan dan pelatihan petugas, untuk itu di program
anak direncanakan pelatihan MTBS dan SDIDTK.
Tabel 2.20
Angka Harapan Hidup, Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan
Angka Kematian Balita Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Indikator
2012
2013
2014
2015
1
Angka Harapan Hidup
76,37
76,39
76,4
(tahun)
2
Angka Kematian Ibu
95,4
132,68
164,87
115,48
Melahirkan
(15 kasus)
(21 kasus)
(26 kasus)
(18 kasus)
3
Angka Kematian Bayi
6,9
7,1
5,58
9,75
(per 1000 KH)
(109 kasus)
(112 kasus)
(88 kasus)
(152 kasus)
4
Angka Kematian Balita
7,4
8,4
9,07
11,41
(per 1000 KH)
(117 kasus)
(132 kasus)
(143 kasus)
(178 kasus)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Perkembangan persentase balita gizi kurang


mengalami penurunan dari Tahun 2012 sampai dengan
Tahun 2015. Sedangkan persentase balita gizi buruk pada
Tahun 2012 dan Tahun 2013 mengalami kenaikan dan

menurun pada Tahun 2014 dan Tahun 2015. Capaian


tersebut lebih rendah dibanding target Provinsi dan
Nasional. Cakupan balita gizi buruk yang mendapatkan
perawatan sebesar 100%.

No
1
2
3

Tabel 2.21
Status Gizi Balita Tahun 2012
Kabupaten Kudus
Indikator
2012
Balita Gizi Kurang
5,82%
Balita Gizi Buruk
0,75%
Cakupan Balita gizi buruk yang
100%
mendapatkan perawatan

2015
2013
3,74%
0,78%
100%

2014
3,86%
0,57%
100%

2015
1,58%
0,02%
100%

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun 2015

c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


Status jalan di Kabupaten Kudus terbagi menjadi
tiga golongan dimana masing-masing dikelola secara
terpisah. Ketiga golongan tersebut adalah jalan nasional,
jalan provinsi dan jalan kabupaten dengan panjang
697.299 km. Jalan nasional yang melewati wilayah
Kabupaten Kudus adalah jalur Pantura atau disebut juga
jalan Daendels, sepanjang 21.180 km atau 3,04% dari
total panjang jalan, sedangkan jalan provinsi sepanjang
54.939 km atau 7,88% dan jalan kabupaten sepanjang
621.180 km atau 89,08%.
Dilihat dari kondisinya, pada tahun 2015 jalan
kabupaten mempunyai panjang jalan kondisi baik/
sedang sepanjang 547.190 meter, panjang jalan kondisi
kondisi rusak ringan sebesar 37.415 meter, dan panjang
jalan kondisi rusak berat sepanjang 36.575 meter. Terjadi
peningkatan kondisi jalan baik/sedang menjadi sebesar
88,09% pada tahun 2015 dan penurunan kondisi jalan
rusak berat menjadi sebesar 5,89%, seperti terlihat pada
Tabel 2.22.
Tabel 2.22
Kondisi Jalan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1
2
3

Kondisi
Jalan
Baik/
Sedang
Rusak
Ringan
Rusak
Berat
Jumlah

Satuan
meter
%
meter
%
meter
%
meter

2012
436.682
70,29
82.869
13,34
101.629
16,37
621.180

2013
457.515
73,65
56.825
9,15
106.840
17,20
621.180

2014
503.890
81,11
46.320
7,46
70.970
11,43
621.180

2015
547.190
88,09
37.415
6,02
36.575
5,89
621.180

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun
2015

Berdasarkan Keputusan Bupati Kudus Nomor :


620/152/2015
tentang
Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten dan Jalan Kelurahan di Kabupaten Kudus,
jalan Kabupaten Kudus mengalami peningkatan panjang
jalan menjadi 639.261,70 meter. Dengan panjang jalan
berdasarkan Keputusan Bupati tersebut, jalan kondisi
baik/sedang 68,47%, rusak ringan 13,04%, dan rusak
berat 18,49%.
Pembangunan jembatan di Kabupaten Kudus dari
tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami
peningkatan baik dari aspek peningkatan kondisi
jembatan maupun peningkatan pelaksanaan pekerjaan
konstruksi jembatan. Jumlah dan kondisi jembatan di
Kabupaten Kudus tahun 2012 2015 dapat dilihat pada
Tabel 2.23.

No
1
2
3

Tabel 2.23
Jumlah dan Kondisi Jembatan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Kondisi Jembatan Satuan
2012
2013
2014
Baik
unit
169
170
174
%
77,17
77,27
77,68
Sedang
unit
38
38
36
%
17,35
17,27
16,07
Rusak
unit
12
12
14
%
5,48
5,45
6,25
Jumlah
unit
219
220
224

2015
176
53,33
103
31,21
51
15,46
330

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.23 di atas diketahui bahwa


proporsi jembatan dalam kondisi baik pada tahun 2015
mengalami penurunan menjadi 53,33% dibandingkan
tahun-tahun sebelumnya. Penurunan proporsi jembatan
dalam kondisi baik yang sangat signifikan tersebut
disebabkan
karena
jumlah
jembatan
mengalami
peningkatan sebesar 106 unit dibandingkan tahun 2014.
Sedangkan proporsi jembatan dalam kondisi sedang
mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Adapun jembatan dalam kondisi rusak
diupayakan rehabilitasi sehingga jumlahnya tidak
bertambah.
Daerah Irigasi secara keseluruhan di Kabupaten
Kudus sebesar 20.213 Ha. Dari jumlah total tersebut yang
menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kudus
sebesar 10.295 Ha. Adapun sisanya sebesar 3.403 Ha
merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dan 6.515
Ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat. Daerah
irigasi dalam kondisi baik di Kabupaten Kudus pada

tahun 2015 telah mengalami peningkatan dari tahun


sebelumnya sebagaimana diperlihatkan pada tabel 2.24
berikut ini.

No
1

Tabel 2.24
Kondisi Daerah Irigasi Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Kondisi Daerah
Satuan
2012
2013
2014
Irigasi
Baik

2
Rusak Ringan
3

Rusak Berat
Total

2015

Ha

9.807

7.024,98

7.686

7.818,77

65%

68%

74,66%

75,94 %

Ha

944,25

698,72

602

519,77

6%

7%

5,85%

5,05%

Ha

2.550,95

2.007

1.956,46

4.316,7
5
29%

25%

19,49%

19,01%

Ha

15.068

10.274,65

10.295

10.295

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kondisi
Daerah
Irigasi
(DI)
menunjukkan
peningkatan pada kondisi baik menjadi sebesar 75,94%
pada tahun 2015, sedangkan kondisi rusak berat
mengalami penurunan. Kondisi Daerah Irigasi (DI) dengan
kondisi baik perlu dipertahankan kualitasnya melalui
pemeliharaan, sehingga mampu mengairi lahan pertanian
secara optimal, sedangkan DI dengan kondisi rusak
ringan dan rusak berat perlu dilakukan rehabilitasi
sehingga kondisinya menjadi baik untuk meningkatkan
ketersediaan air irigasi. Pada tahun 2015 luas lahan
pertanian di Kabupaten Kudus adalah 10.295 Ha
sehingga rasio jaringan irigasi yang kondisinya baik
dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Kudus adalah
sebesar 75,94%.
Pada tahun 2015 panjang drainase terbangun
adalah 1.679,5 meter dan panjang talud jalan kabupaten
yang dibangun sepanjang 1.383 meter.
Penataan Ruang yang dilaksanakan meliputi tiga
hal yaitu perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang
dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata
ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum dan
rencana rinci tata ruang. Rencana umum yang disusun
berupa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
yang sudah di tetapkan melalui Perda Nomor 16 Tahun
2012. Sedangkan rencana rinci disusun sebagai
perangkat operasional rencana umum tata ruang, yang
terdiri atas 6 (enam) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)
Kawasan Perkotaan dan 2 (dua) Rencana Tata Ruang
(RTR) Kawasan Strategis Kabupaten. Dokumen tata ruang

yang telah disusun tahun 2010 2013 dapat dilihat pada


tabel berikut.
Tabel 2.25
Perencanaan Penataan Ruang Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
1. Sosialisasi
Kegiatan 1. RDTRK 4
1. Penyempurnaan 6
IKK dan
Peraturan
(enam) raperda
Raperda
Daerah
RDTR Kawasan
RDTRK 2
Nomor 16
Perkotaan
Kawasan
Tahun 2012
(Persetujuan
2. Penetapan
tentang
substansi dari
Peraturan
Rencana Tata
Gubernur)
Daerah
Ruang
2. Penyusunan Kajian
tentang
Wilayah
Lingkungan Hidup
Rencana
Kabupaten
Strategis (KLHS)
Tata Ruang
Kudus Tahun
RDTR
Wilayah
2012-2032
3. Kajian Review
Kabupaten 2. Sebanyak 6
Rencana Tata
Kudus
(enam)
Ruang Wilayah
3. Penyusunan
raperda
4. Penyusunan 2 (dua)
Kajian
RDTR
raperda Rencana
Lingkungan
Kawasan
Detail Tata Ruang
Hidup
Perkotaan
Kawasan Strategis
Strategis
(Persetujuan 5. Penyusunan
(KLHS)
substansi
Masterplan Ruang
dari
Terbuka Hijau
Gubernur)
(RTH) Kabupaten
Kudus
Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus

2015
1. Rapat Koordinasi
Rencana Tata
Ruang (Rapat
BKPRD, Pokja
Perencanaan TR
dan Tim Peninjauan
Kembali RTRW)
2. Pengajuan
Permohonan
Persetujuan
Substansi ke
BKPRD Provinsi dan
Pembahasan 6
(enam) RDTR
Kawasan Perkotaan
Kudus
3. Tersusunnya
Rencana Tata
Bangunan dan
Lingkungan (RTBL)
Kawasan Menara
dan RTBL Kawasan
GOR
Tahun 2015

Adapun
pelaksanaan
pemanfaatan
dan
pengendalian pemanfaatan ruang lebih diarahkan untuk
monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang melalui
mekanisme perizinan serta sosialisasi regulasi penataan
ruang dan pelatihan pengendalian pemanfaatan ruang
untuk aparat Pemerintah daerah. Permasalahan dalam
pemanfaatan ruang salah satunya adanya alih fungsi
lahan karena peningkatan pembangunan ekonomi pada
sektor perdagangan, industri, dan perumahan.
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Urusan
Perumahan
Rakyat
dan
Kawasan
Permukiman telah dilaksanakan melalui peningkatan
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perumahan
dan permukiman yang layak huni dan sehat,
pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya
kebakaran, pemberdayaan komunitas perumahan dan
pemeliharaan areal pemakaman. Adapun indikator
keberhasilan yang telah dicapai antara lain terwujudnya
fasilitas permukiman yang layak huni dengan persentase
sebesar
88,58%
pada
tahun
2015,
meningkat
dibandingkan tahun 2014 sebesar 87,36%. Capaian

persentase rumah tangga bersanitasi pada tahun 2015


sebesar 94,13%, juga meningkat dari tahun 2014 sebesar
93,17%. Rasio tempat pemakaman umum per satuan
penduduk 1,648 menurun dari tahun 2014 yang sebesar
1,655%, hal ini dikarenakan jumlah penduduk yang
semakin meningkat, sementara areal pemakaman umum
tidak
bertambah.
Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran Kabupaten 100%, Persentase aparatur
pemadam kebakaran yang memenuhi standar kualifikasi
sebesar 61%.
e. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan
Masyarakat
Salah satu upaya yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus dalam rangka menjaga
keamanan dan ketertiban masyarakat agar tetap kondusif
adalah melalui kerjasama dengan aparat keamanan
dalam
teknik
pencegahan
tindak
kejahatan,
pengembangan wawasan kebangsaan, pemberantasan
penyakit masyarakat dan pembinaan kepada anggota
linmas. Partisipasi personil Linmas juga sangat
diperlukan dalam upaya menjaga ketertiban dan
keamanan di lingkungan masyarakat guna membentuk
personil
Linmas
yang
handal
dan
berkualitas.
Perkembangan rasio jumlah linmas menunjukkan
kepedulian masyarakat dalam menjaga ketertiban dan
keamanan lingkungan sebagaimana tertera pada Tabel
2.26. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa Rasio
jumlah Linmas per 10.000 penduduk sebesar 62,04 per
10.000 penduduk.
Tabel 2.26
Rasio Jumlah Linmas Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Jumlah Linmas

2012

2013

2014

2015

5.117

5117

5111

5111

2.

Jumlah Penduduk

780.051

800.670

821.136

823.843

3.

Rasio jumlah Linmas per


65,59
63,91
62,24
62,04
10.000 penduduk
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2015

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) merupakan


wujud partisipasi masyarakat dalam upaya pengabdian
dan kontrol kegiatan di bidang tertentu. Semakin besar
jumlah LSM menunjukkan kontrol masyarakat dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meningkat.
Berdasarkan Tabel 2.27, jumlah LSM tahun 2015

bertambah 30 dibandingkan dengan tahun 2014. Dari


jumlah tersebut, LSM Lokal berkurang 10, sedangkan
LSM Nasional bertambah 40. Diharapkan peran serta LSM
sebagai sarana penyalur aspirasi anggota dan atau
masyarakat dan sarana komunikasi sosial timbal balik
antara
anggota
dan
atau
antara
organisasi
kemasyarakatan dengan organisasi kekuatan sosial politik
tetap berjalan sebagaimana mestinya dan dapat
membantu Pemerintah Daerah ikut menciptakan suasana
yang kondusif untuk mensukseskan pembangunan.

No
1.
2.
3.

Tabel 2.27
Jumlah LSM Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2013
Uraian
2012
70
78
Jumlah LSM lokal
Jumlah LSM nasional
Jumlah LSM
asing/internasonal

2014

2015

84

74

40

4.

70
78
84
114
Jumlah LSM
Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kudus Tahun 2015

Upaya
penyelenggaraan
ketentraman
dan
ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah dan
Keputusan Kepala Daerah, dapat diketahui dari besarnya
rasio jumlah Polisi Pamong Praja. Jumlah Polisi Pamong
Praja yang ada di Kabupaten Kudus mengalami
penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan
adanya anggota Polisi Pamong Praja yang pensiun dan
mutasi. Untuk itu sebagai upaya membantu menjaga
keamanan dan ketertiban, Pemerintah Kabupaten Kudus
melalui Satpol PP bekerja sama dengan pihak ketiga
sebagai upaya mengatasi keterbatasan SDM agar mampu
memberikan pelayanan penunjang penyelenggaraan
pemerintahan secara optimal.
Tabel 2.28
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No

Uraian

2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah Polisi Pamong Praja

62

58

79

74

2.

Jumlah Penduduk

791.891

797.003

821.136

823.843

3.

Rasio jumlah Polisi Pamong


0,7829
0,7277
0,9621
0,8982
Praja per 10.000 penduduk
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2015

Salah satu kegiatan dalam pelaksanaan penataan


lingkungan
yang
dilaksanakan
oleh
Pemerintah
Kabupaten
Kudus
adalah
penertiban
terhadap

pelaksanaan Peraturan Daerah. Pelaksanaan penertiban


ini dilaksanakan secara terpadu antara Instansi
Pemerintah, yaitu Satuan Polisi Pamong Praja serta
instansi vertikal lainnya. Dalam rangka peningkatan
ketertiban di Kabupaten Kudus, beberapa upaya yang
telah dilakukan yaitu penertiban PKL, pengamanan demo
dan penanganan konflik di daerah bekerjasama dengan
instansi terkait. Selain itu dilakukan mitigasi bencana
melalui pembentukan desa tangguh bencana, penanganan
bencana daerah, dan perbaikan fasilitas publik akibat
bencana.
Kinerja penegakan Perda pada tahun 2015
sebanyak 75 kasus, hal ini mengalami peningkatan
dibandingkan dengan tahun 2014, sebagaimana pada
Tabel 2.29.
Tabel 2.29
Jumlah Penegakan PERDA dan Penyelesaian Penegakan PERDA Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
NO
1.

Uraian
Penegakan PERDA

2.

2012
137
137

2013
66

2014
70

66
70
Penyelesaian penegakan PERDA
Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus Tahun 2015

f.

2015
75
75

Urusan Sosial
Kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus dalam
perlindungan sosial dilaksanakan antara lain melalui
program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat
terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan
sosial, program pembinaan anak terlantar dan program
pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.
Pelaksanaan Urusan Sosial Kudus didominasi
dengan belanja tidak langsung antara lain berbagai
pemberian fasilitasi bantuan sosial dan hibah berupa
uang kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan
yang bergerak dibidang sosial, yang secara spesifik telah
ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak
mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah. Pemberian bantuan sosial kepada
individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat
bersifat tidak secara terus menerus dan selektif yang
bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.
Kinerja pelayanan sosial dapat dilihat pada
indikator jumlah sarana sosial, dan jumlah PMKS jumlah

anak terlantar dan lansia yang tertampung. Berdasarkan


Tabel 2.30 menunjukkan bahwa sarana sosial pada tahun
2012 sampai dengan tahun 2015 berjumlah 18 unit
dengan jumlah PMKS yang cenderung menurun dari
tahun 2012 sebanyak 57.542 orang menjadi sebanyak
27.401 orang pada tahun 2015.
Tabel 2.30
Kinerja Pelayanan Sosial Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2012
2013
2014
2015
No
Uraian
1
Jumlah sarana sosial
18
18
18
18
2
Jumlah PMKS
57.542
24.494
15.607
27.401
3
Jumlah PMKS terlayani
9.470
6.474
8.629
8.007
4
Jumlah PSKS
406
597
728
730
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kudus Tahun
2015

2.1.3.2. Fokus Layanan Wajib Bukan Pelayanan Dasar


a. Tenaga Kerja
Penduduk usia kerja atau 15 tahun ke atas yang
tergolong angkatan kerja pada tahun 2015 (berdasarkan
data sementara) berjumlah 428.500 orang. Jumlah
pencari kerja pada tahun 2015 sebanyak 22.727 orang
(5,3%). Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat
pengangguran yang memerlukan pekerjaan untuk dapat
menghasilkan pendapatan.
Upaya pembangunan daerah melalui urusan ini,
diarahkan bagi perluasan kesempatan kerja/berusaha
khususnya bagi penganggur dan mengurus rumah tangga
sehingga diharapkan dapat meningkatkan potensi dan
daya saing dalam mencari ataupun menciptakan
lapangan kerja mandiri. Namun demikian kendala yang
dihadapi pemerintah yaitu peningkatan penyerapan
tenaga kerja tidak sebanding dengan pertumbuhan calon
tenaga kerja. Gambaran Penduduk berumur 15 tahun
keatas di Kabupaten Kudus Tahun 2012 2015 dapat
dilihat dalam Tabel 2.31 berikut.
Tabel 2.31
Penduduk Berumur 15 tahun ke atas Menurut Kegiatan Seminggu yang Lalu
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015*
1
Penduduk bekerja >15
410.519
402.091
411.780
428.500
2
Pengangguran
25.522
35.019
26.769
22.727
3
Mengurus Rumah Tangga
85.892
94.683
103.489
112.764
4
Sekolah
39.275
35.745
33.489
52.988
5
Lainnya
19.326
26.532
28.546
18.169
Sumber : BPS Sakernas Bulan Agustus 2015, diolah Pusdatinaker
Keterangan : *) Angka sementara

b. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


Pada Tahun 2010 jumlah Organisasi Perempuan
Kabupaten Kudus mencapai 40 organisasi. Apabila dilihat
pada 5 organisasi massa perempuan terbesar di
Kabupaten Kudus dengan jumlah anggota terbesar pada
Tahun 2015 sebanyak 47.661 orang, sebagaimana tertera
pada Tabel 2.32.
Tabel 2.32
Organisasi Perempuan dengan Jumlah Anggota Terbesar Tahun 2015
Kabupaten Kudus
No
Nama Organisasi Perempuan
Jumlah Anggota (orang)
1.
Muslimat NU
36.000
2.
DPD II Pengajian Al Hidayah
3.797
3.
Dharma Wanita Persatuan
6.394
4.
Aisyiyah
1.050
5.
Bhayangkari
420
Jumlah
47.661
Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015

Pemberdayaan perempuan dapat dilihat dari


partisipasi peran aktif perempuan di semua bidang
kehidupan yang dapat diukur diantaranya dari jumlah
keanggotaan perempuan di DPRD, sebagaimana Tabel
2.33 berikut.

No

Tabel 2.33
Jumlah Keanggotaan Perempuan di DPRD Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
2015

1.

Jumlah DPRD Perempuan

2.

Jumlah Anggota DPRD

3.

Rasio

45

45

45

45

13,33%

13,33%

6,66%

6,66%

Sumber : Sekretariat DPRD Kabupaten Kudus Tahun 2015

Salah satu upaya yang dilaksanakan dalam upaya


perlindungan perempuan dan anak diantaranya melalui
penyelesaian pengaduan terhadap Kekerasan Dalam
Rumah Tangga (KDRT). Dari Tahun 2012 sampai Tahun
2015 semua pengaduan dapat diselesaikan seluruhnya.
Untuk jumlah kasus KDRT maupun kekerasan terhadap
anak yang terlaporkan pada BPMPKB pada Tahun 2015
relatif menurun dibandingkan dengan Tahun 2014. Untuk
kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga dari tahun 2014
sebanyak 12 kasus turun menjadi 9 kasus pada Tahun
2015. Sedangkan jumlah kekerasan pada anak tercatat
ada 17 kasus pada Tahun 2015 menurun dari Tahun
2014 yang terdapat 19 kasus. Dengan persentase
penyelesaian kasus sebesar 100 persen.

Tabel 2.34
Penyelesaian Pengaduan Perlindungan Perempuan dan Anak
dari Tindakan Kekerasan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No

Uraian

2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah KDRT

61

12

2.

Jumlah penyelesaian KDRT

61

12

3.

Persentase penyelesaian KDRT

100

100

100

100

19

17

19

17

100

100

100

4.

Jumlah kekerasan terhadap anak


31
Jumlah penyelesaian kekerasan
5.
31
terhadap anak
Persentase penyelesaian kekerasan
6.
100
terhadap anak
Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015

c. Pangan
Jumlah rata-rata ketersediaan pangan utama
(beras) di Kabupaten Kudus pada tahun 2015 adalah
105.615.000 kg, sedangkan jumlah penduduk terakhir
menggunakan jumlah penduduk tahun 2014 yaitu
821.136 jiwa, sehingga diperoleh capaian persentase
ketersediaan pangan utama sebesar 129%. Ketersediaan
pangan beras per kapita jumlah penduduk di Kabupaten
Kudus sudah sangat cukup bahkan berlebih untuk per
kapita jiwa. Berdasarkan hasil pengolahan data dan
analisis pola konsumsi pangan masyarakat Kabupaten
Kudus diperoleh gambaran kualitas konsumsi masyarakat
sebagaimana tabel berikut.
Tabel 2.35
Pola Konsumsi dan Tingkat Kecukupan Gizi Penduduk Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kelompok
Pangan
Padi-padian

Angka Kecukupan
Energi/Standar
Nasional (Kkal/
kap/hr) 2015
1.075,0

Angka Kecukupan Energi Kab.


Kudus (Kkal/Kpt/hr)
2012

2013

995,9

862,1

2014

2015

820,4 1.489,6

Skor
PPH
maks
(%)
25,0

Skor PPH Kabupaten


Kudus (%)
2012

2013

2014

2015

25,0

21,6

20,5

25,0

Umbiumbian
Pangan
Hewani
Minyak &
Lemak
Buah/Biji
berminyak
Kacangkacangan
Gula

129,0

119,5

37,5

99,4

23,2

2,5

1,1

0,9

2,5

0,5

258,0

239,0

225,3

260,7

214,6

24,0

21,3

22,5

24,0

20,0

215,0

199,2

184,8

168,9

148,1

5,0

2,8

4,6

5,0

3,4

64,5

59,8

11,3

0,1

21,9

1,0

0,4

0,3

0,0

0,5

107,5

99,6

245,2

118,1

147,8

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

107,5

99,6

34,8

90,4

52,9

2,5

1,8

0,9

2,3

1,2

Sayur dan
buah
Lain-lain

129,0

119,5

110,7

103,7

127,8

30,0

24,1

27,7

25,9

29,7

64,5

59,8

0,6

0,8

6,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.150,0

1.991,8

1.712,2 1.692,6 2.231,8

100,0

86,5

88,5

90,2

90,4

TOTAL

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dari Tabel di atas, didapat bahwa pada tahun 2015


Standar Nasional Angka Kecukupan Energy (AKE) yaitu
2.150,0 Kkal/kapita/hari. AKE masyarakat Kabupaten
Kudus
tahun
2015
adalah
sebesar
2.231,8
Kkal/kapita/hari yang berarti AKE di Kabupaten Kudus
telah melampaui standar nasional pada tahun 2015.
Skor PPH Kabupaten Kudus tahun 2015 mencapai
90,4. Peningkatan skor PPH tahun 2015 didongkrak oleh
meningkatnya konsumsi kelompok pangan padi-padian
dan sayuran/buah. Peningkatan ini memberi gambaran
bahwa pola konsumsi masyarakat terhadap pangan pokok
utama masih didominasi kelompok padi-padian/serelia
jika dibandingkan pangan pokok lain yaitu umbi-umbian.
Hal ini menyiratkan bahwa adanya permasalahan dalam
konsumsi pangan pokok bagi masyarakat di Kabupaten
Kudus. Pola konsumsi masyarakat belum menerapkan
diversifikasi makanan dalam mengkonsumsi bahan
pangan pokok, tetapi secara menyeluruh konsumsi
pangan masyarakat Kab. Kudus sudah menunjukkan
diversifikasi konsumsi pangan, hal ini terlihat dari skor
PPH yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.
Kontribusi konsumsi terbesar masih didominasi oleh
kelompok padi-padian terutama beras, dibandingkan
kelompok pangan yang lain seperti ketela pohon, ganyong,
garut, ubi jalar dan lain sebagainya sebagai bahan pangan
utama. Pada tahun 2015 penganekaragaman pangan
masyarakat Kab. Kudus khususnya kelompok sayuran
dan
buah-buahan
mengalami
peningkatan
yang
ditunjukkan oleh skor PPH maupun AKE sebagaimana
tabel di atas.
Kebijakan
penanganan
keamanan
pangan
diarahkan untuk menjamin tersedianya pangan segar
yang aman untuk dikonsumsi agar masyarakat terhindar
dari bahaya, baik karena cemaran kimia maupun mikroba
yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan
kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan
agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga
aman untuk dikonsumsi dan mendukung terjaminnya
pertumbuhan / perkembangan kesehatan dan kecerdasan
manusia.
d. Pertanahan
Pelayanan urusan pertanahan dilaksanakan dalam
rangka pengadaan tanah untuk waduk Logung, fasilitasi
penyelesaian penataan bidang tanah yang terkena KTP
Jalan Lingkar, sertifikasi tanah milik Pemerintah

Kabupaten Kudus dan Penyusunan data bidang tanah


bersertifikat di Kabupaten Kudus. Pengadaan tanah
untuk pembangunan Waduk Logung pada tahun 2015
difokuskan pada proses pengadaan tanah untuk
pengganti tanah perhutani yang terkena pembangunan
waduk Logung. Namun dikarenakan ijin prinsip dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan masih
dalam proses sehingga proses pengadaan tanah untuk
pengganti tanah perhutani belum bisa dilaksanakan.
Sedangkan sampai dengan tahun 2014 ganti rugi
pembayaran tanah untuk pembangunan Waduk Logung
sebanyak 699 bidang dengan luas 1.132.898 m2,
anggaran yang terserap sebesar Rp. 38.374.537.000,(termasuk konsinyasi). Tanah Perhutani yang terkena
Waduk Logung dan akan diganti rugi ada sejumlah 8
petak/8 bidang tanah dengan luas + 35 Ha (hasil
pengukuran dari Perhutani tahun 2011) terletak di Desa
Tanjungrejo Kecamatan Jekulo dan Desa Kandangmas
Kecamatan Dawe Kabupaten Kudus.
e. Lingkungan Hidup
Urusan Lingkungan Hidup diupayakan untuk
pengelolaan persampahan di perkotaan, perlindungan dan
konservasi sumber daya alam, peningkatan kualitas dan
akses informasi sumber daya alam dan pengelolaan
Ruang Terbuka Hijau. Data upaya pelayanan sarana dan
prasarana urusan lingkungan hidup dari tahun 2012 2015 tersaji dalam tabel berikut ini.

No
1

3
4

Tabel 2.36
Kinerja Indikator Lingkungan Hidup Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jenis Informasi
Satuan
2012
2013
2014
Sarana IPAL :
- Jumlah
Buah
2
3
6
- Volume
M3
96
10.800
510
Luas Lahan Kritis
5.445,95
5.358,77
5.358,77
- Kritis
Ha
374,93
337,79
337,79
- Agak Kritis
Ha
5.071,01
5021,01
5021,01
Limbah Pabrik
- Volume
M3/ bln
185.428
6.111,89
31,500
RTH (Ruang Terbuka
Hijau)
- Pohon Turus Jalan
Batang
40.050
40.050
40.050
- Pemeliharaan Hutan
lokasi
0
4
8
Kota
Pelayanan Persampahan
Perkotaan
- Volume timbulan
M3/Hr
609,4
615,6
585,6
sampah
- Volume sampah yang
M3/Hr
501,4
521,1
510,5
terangkut ke TPA

2015
2.781,5
1.368,9
1.412,6
31.500

41.386
4

588
515,4

No

Jenis Informasi
- Persentase
6 Sarana dan Prasarana
Persampahan
- Dumptruck
- Truck arm roll
- Truck engkel
- Container
- Bouldozer
- Excavator
- Becak sampah
- Becak motor sampah
- Depo sampah tipe B
- Incenerator
- TPA
7 Jumlah tenaga
outsourcing kebersihan
Sumber : Dinas Cipta Karya dan
Tahun 2015

Satuan
%

2012
82

2013
84,65

2014
87,18

2015
87,6

Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Unit
Lokasi
Unit
Lokasi
Orang

16
6
3
25
1
1
144
26
8
1
1
26

17
4
2
18
1
1
112
21
9
1
24

28
8
2
27
2
2
104
45
9
1
73

28
9
2
38
2
2
144
135
11
1
95

Tata Ruang dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus

Kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat dari


indikator presentase penanganan sampah, Tempat
Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk dan
Penegakan Hukum Lingkungan sebagaimana dalam Tabel
2.37, Tabel 2.38 dan Tabel 2.39 berikut.
Tabel 2.37
Persentase Penanganan Sampah Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.

Uraian
Volume sampah yang ditangani
(m3/hari)
Volume produksi sampah
(m3/hari)
Persentase

2012

2013

2014

2015

501,5

521,1

510,5

515,4

609,4

615,6

585,6

588

82,29

84,65

87,18

87,65

Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.38
Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No

Uraian

1.

Jumlah daya tampung TPS (m3)

2.

Jumlah penduduk

2012

2013

2014

2015

213

213

215

510,8

791.891

797.003

821.136

831.343

3. Rasio
0,269
0,267
0,262
0,614
Sumber : Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.39
Penegakan Hukum Lingkungan Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan pemda

2.

Jumlah kasus lingkungan yang ada

3.

Persentase

2012

2013

2014

2015

100

100

100

100

Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2015

Penanganan sampah dalam kurun waktu 4 tahun


(2012-2015) mengalami kecenderungan naik dari tahun
2012 sebesar 82,29 % menjadi 87,65 % pada tahun 2015.
Sedangkan Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per
satuan penduduk sebesar 0,614 pada tahun 2015.
Adapun untuk indikator jumlah kasus lingkungan yang
diselesaikan pemerintah daerah pada tahun 2012
sebanyak 4 kasus dan tahun 2015 sebanyak 7 kasus
dengan penyelesaian keseluruhannya 100 %. Kasuskasus yang ditangani pada tahun 2015 antara lain :
1. Pengaduan ternak ayam di Desa Mijen Kec. Kaliwungu,
sudah dilakukan penutupan oleh Satpol PP.
2. Pengaduan warga Desa Ploso RT.03 RW.IV atas
pembuangan limbah/cerobong milik RSUD, sudah
diberikan surat teguran dan dilakukan peninggian
cerobong
3. Pengaduan warga Perum Graha Kastara 2 atas adanya
usaha peternakan ayam, sudah pindah dari lokasi.
4. Pengaduan warga Soco atas galian c tanah/urug,
sudah pindah dari lokasi.
5. Pengaduan atas galian c di Desa Rejosari, sudah tidak
beroperasi.
6. Pengaduan terhadap penggilingan jagung milik Bapak
Sutrisno di Jl. Diponegoro Kudus, sudah dilakukan
rapat koordinasi dengan tim karena usaha tidak sesuai
dengan ijin lokasi dan kegiatan sudah berhenti.
7. Pengaduan warga Ploso tentang pencemaran limbah
dan kebisingan, sudah dilakukan pengujian hasil di
bawah baku mutu.
Pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai
dengan SPM bidang lingkungan hidup terdiri atas : a)
pelayanan pencegahan pencemaran air; b) pelayanan
pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak
bergerak; c) pelayanan informasi status kerusakan lahan
dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan d)
pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat
adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan
lingkungan hidup. Pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan
Hidup di Kabupaten Kudus baru dilaksanakan pada
tahun 2010. Persentase pencapaian SPM di bidang
lingkungan dapat dilihat pada Tabel 2.40.

Tabel 2.40
Persentase Pencapaian SPM di Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Pencegahan Pencemaran Air

2012

2013

2014

2015

37,14

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Pencegahan Pencemaran Udara dari Sumber


100
100
Tidak Bergerak
Informasi Status Kerusakan Lahan dan/atau
3.
80
100
tanah untuk produksi Biomassa
Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Akibat
4. adanya dugaan pencemaran dan/atau
100
100
perusakan lingkungan hidup
Sumber : Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Kudus Tahun 2015
2.

Pencapaian indikator pencegahan pencemaran air


pada tahun 2015 telah mencapai 100%, sedangkan pada
tahun 2012 belum mencapai 100% disebabkan terdapat
22 usaha/kegiatan yang diawasi belum mentaati
persyaratan administratif dan teknis pencegahan
pemcemaran air karena usaha/kegiatan tersebut baru
berdiri dan beroperasi sehingga belum memenuhi
persyaratan administratif dan teknis pencegahan
pencemaran air.
f.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kebijakan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten Kudus dalam rangka pelaksanaan e-KTP
adalah menjamin ketersediaan sarana pendukung di
setiap tempat pelayanan KTP elektronik, mempersiapkan
tenaga
teknis,
serta
menjaga
akurasi
database
kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk
dan pencatatan sipil. Jumlah penduduk Kabupaten
Kudus yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil sampai Tahun 2015 sebesar 803.145
jiwa. Dari jumlah tersebut, penduduk wajib KTP sebanyak
588.480 jiwa, jumlah penduduk yang memiliki KTP
sejumlah 559.823 jiwa dengan tingkat kepemilikan KTP
sebesar 95,12 %..
Kepemilikan akte kelahiran per 1000 penduduk
diitung dari jumlah penduduk yang memiliki akta
kelahiran (557.891) per jumlah penduduk (803.145)
adalah sebesar 69,49 %.

g. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Pemberdayaan masyarakat dan desa adalah upaya
untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian
masyarakat desa dan kelurahan yang meliputi aspek
ekonomi, sosial dan budaya, politik dan lingkungan hidup

melalui penguatan pemerintah desa dan kelurahan,


lembaga pemberdayaan masyarakat dan upaya dalam
penguatan
kapasitas
masyarakat.
Pemberdayaan
masyarakat dan desa dilakukan dengan melibatkan kader
pemberdayaan masyarakat dan lembaga pemberdayaan
masyarakat desa. Perkembangan jumlah lembaga dan
kader pemberdayaan masyarakat sebagaimana pada Tabel
2.41.
Tabel 2.41
Perkembangan Upaya Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 20122015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1
Jumlah Unit Pengelola
3
3
3
3
Kegiatan (PNPM Perdesaan)
2
Jumlah Posyandu Aktif
786
786
791
795
3
Jumlah PKK Aktif
14.404 14.404 14.404 12.867
4
Jumlah Pasar Desa
16
16
16
16
5
Jumlah BKM (PNPM Perkotaan)
86
86
86
86
Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dari tabel di atas, jumlah Unit Pengelola Kegiatan,


Jumlah PKK Aktif, Jumlah Pasar Desa dan Jumlah BKM
cenderung stagnan/tetap dari Tahun 2012-2015. Untuk
BKM mengalami stagnasi mengingat berhentinya program
PNPM sejak awal Tahun 2015. Sedangkan Jumlah
Posyandu aktif mengalami kenaikan dari Tahun 2012 dan
2013 berjumlah 786 menjadi 791 pada Tahun 2014
hingga pada Tahun 2015 kembali mengalami peningkatan
sejumlah 795. Ketidakpastian kelanjutan program PNPM
akhirnya terjawab sudah, dimana pada Tahun 2015
PNPM meski masuk mata anggaran tetapi tidak dapat
dilaksanakan. Hal ini membuat para pelaku PNPM tidak
maksimal dalam melaksanakan program di Tahun 2015.
Selain itu ketidakpastian aturan atau petunjuk teknis
terkait nasib PNPM di Tahun 2015 membuat SKPD dan
pelaku PNPM di lapangan kebingungan untuk melangkah
setelah berakhirnya PNPM. Di sisi lain pemutusan
kontrak fasilitator pendamping PNPM per 31 Desember
2014 membuat program PNPM di kecamatan rawan
konflik dan penyimpangan. Hal ini disebabkan selama ini
hal-hal teknis di lapangan terkait PNPM selalu didampingi
fasilitator.
h. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
mempunyai
peran
penting
untuk
mengendalikan
pertumbuhan penduduk, melalui kegiatan antara lain :

penyiapan
dukungan
kelembagaan
yang
efektif,
optimalisasi pendayagunaan tenaga program KB,
penyediaan sarana prasarana, serta manajemen dan
pembiayaan.Dalam pelaksanaan program KB terlihat
kurang optimal. Hal ini ditunjukkan dari rasio akseptor
KB dari Tahun 2012 sampai Tahun 2015 yang cenderung
menunjukkan penurunan, meski pada Tahun 2014
sempat mengalami kenaikan.

No

Tabel 2.42
Rasio Akseptor KB Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013

2014

2015

1.

Jumlah akseptor KB

118.707

112.927

117.277

115.872

2.

Jumlah Pasangan Usia Subur

144.149

142.575

145.207

148.979

3.

Rasio akseptor KB

82,35

79,21

80,77

77,78

4.

Jumlah PUS yang istrinya di


bawah usia 20 tahun

2.336

2.308

3.113

3.113

5.

Cakupan PUS yang istrinya di


bawah usia 20 tahun

1,62

1,62

2,14

2,14

Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dari data Tabel 2.42 diketahui bahwa rasio


akseptor Keluarga Berencana (KB) Tahun 2012-2013
mengalami penurunan, dari 82,35% turun menjadi
79,21% di Tahun 2013. Pada Tahun 2014 ini mengalami
kenaikan kembali menjadi sebesar 80,77%. Namun
kembali pada Tahun 2015 mengalami penurunan menjadi
hanya 77,78%. Sedangkan cakupan PUS yang istrinya di
bawah usia 20 tahun cukup dinamis dimana pada Tahun
2012 dan Tahun 2013 menjadi 1,62 persen dan kembali
mengalami kenaikan pada tahun 2014 ini menjadi 2,14
persen. Angka pada Tahun 2015 masih tetap mengacu
pada hasil Pendataan Keluarga 2014 yakni 2,14 sebab
pada Tahun 2015 Pendataan Keluarga dilakukan secara
sistem online terpusat dari BKKBN dan hasil feed backnya belum ada pada BPMPKB. Selain itu menurunannya
prosentase peserta KB aktif dipengaruhi oleh semakin
turunnya jumlah tenaga PLKB/PKB di lapangan karena
memasuki usia pensiun dan dimanfaatkannya tenaga
PLKB disektor birokrasi lain. Persoalan ini tentu saja
menyebabkan berkurangnya intensitas pembinaan KB
kepada para akseptor sehingga menyebabkan sebagian
akseptor Drop Out (DO).

Tabel 2.43
Metode Kontrasepsi KB Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Metode KB
2012
2013
2014

No
1.

Suntik

2.

2015

16.561

14.886

14.654

11.514

Pil

6.584

5.271

5.081

3.467

3.

Kondom

1.280

1.067

1.140

765

4.

AKDR (Alat Kontrasepsi Dalam


Rahim)

1.288

1.250

736

553

5.

Implan/Susuk

1.859

2.087

978

951

6.

MOW (Medis Operasi Wanita)

413

511

388

344

7.

MOP (Medis Operasi Pria)

Sumber : BPMPKB Kabupaten KudusTahun 2015

Pada Tabel 2.43 terlihat metode kontrasepsi yang


banyak digunakan oleh peserta KB Baru adalah Non
Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP), yaitu
metode suntik dan pil, sedangkan untuk metode MKJP
yang banyak dipakai adalah Alat Implan/Susuk dan
AKDR/Spiral.
Adapun perkembangan keluarga pra sejahtera ke
keluarga sejahtera I dari Tahun 2012 2015 cenderung
dinamis, hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.44 berikut ini :
Tabel 2.44
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera ITahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.
2.
3.

Uraian
Jumlah keluarga
prasejahtera
Jumlah keluarga
sejahtera I

2012

2013

2014

2015

24.866

23.757

23.231

23.231

40.858

39.586

40.904

40.904

229.168

229.168

10,13

10,13

17,84

17,84

209.866
217.721
Jumlah KK
4. Persentase keluarga
11,84
10,91
prasejahtera
5. Persentase keluarga
19,46
18,18
sejahtera I
Sumber : BPMPKB Kabupaten Kudus Tahun 2015

Jumlah keluarga pra sejahtera pada Tahun 2012


sebesar 24.866 KK atau 11,84% menurun menjadi 23.757
KK atau 10,91% pada Tahun 2013 kembali sedikit
menurun pada tahun 2014 menjadi 23.231 atau 10,13%.
Adapun jumlah Keluarga Sejahtera I cenderung fluktuatif,
dimana dari Tahun 2012 sebesar 40.858 KK mengalami
penurunan di Tahun 2013, tetapi kembali naik di Tahun
2014. Sementara angka pada tahun 2015 masih tetap
mengacu pada hasil Pendataan Keluarga 2014 sebab pada
tahun 2015 Pendataan Keluarga dilakukan secara sistem

online terpusat dari BKKBN dan hasil feed back-nya


belum ada pada BPMPKB
i.

Perhubungan
Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari
keberadaan terminal dan jumlah kendaraan yang transit
sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.45
Tipe Terminal dan Jumlah Kendaraan yang Transit Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jumlah Kendaraan Transit (buah)
No
Nama Terminal
Tipe
2012
2013
2014
2015
1
Terminal Jati Kudus
A
106.608
94.960
72.641
71.802
2
Terminal Jetak
B
48.165
37.542
59.125
48.609
3
Terminal Kalirejo
B
11.421
8.820
11.411
9.490
4
Terminal Getas
C
15.293
15.224
27.683
34.366
5
Terminal Singocandi
C
6
Terminal Padurenan
C
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.45 dapat diketahui bahwa


jumlah kendaraan yang transit di berbagai terminal
mengalami penurunan, padahal kualitas sarana terminal
telah ditingkatkan dengan berbagai pembangunan. Hal ini
disebabkan adanya pergeseran pemanfaatan kendaraan
umum ke kendaraan pribadi baik roda empat maupun
roda
dua.
Penggunaan
kendaraan
pribadi
juga
mengakibatkan rendahnya rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan yaitu sebesar 1,78. Angka ini didapatkan dari
panjang jalan sepanjang 621.180 yang dibagi dengan
jumlah kendaraan bermotor per 31 Desember 2015
sebanyak 348.326 unit berdasarkan data dari UP3AD
Kabupaten Kudus.
Terkait dengan hal tersebut, perlu diadakan
pengendalian lalu lintas dalam bentuk penyediaan
perlengkapan lalu lintas guna ketertiban, kelancaran dan
keamanan lalu lintas di jalan raya. Rasio pemasangan
rambu-rambu lalu lintas adalah sebesar 3,42. Berikut
adalah jumlah prasarana keselamatan perhubungan
tahun 2012-2015.

Tabel 2.46
Sarana dan Prasarana Perhubungan Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Jumlah (buah)
No
Sarana Prasarana
Satuan
2012
2013
2014
2015
1
Alat Uji Kendaraan
Unit
9
9
9
9
2
Traffic Light
Simpang
25
25
25
25
3
Rambu-rambu
lalu
Buah
2.088
2.163
2.338
3.360
lintas
4
Marka
M2
6.462
7.342
39.726
73.442
5
Guardrail
M
446
570
1.598
3.102
Sumber: Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dalam upaya mendukung pelayanan prima kepada


pengguna jasa perhubungan serta kebijakan preventif dan
represif guna mewujudkan ketertiban, kelancaran,
keamanan dan keselamatan lalu lintas, maka penyediaan
sarana
dan
prasarana
menjadi
prioritas
untuk
mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien,
ramah lingkungan, dan dapat menjangkau ke seluruh
wilayah serta menghubungkan antar dan inter moda
angkutan.
j.

No

Komunikasi dan Informatika


Kinerja urusan komunikasi dan informatika dapat
dilihat dalam indikator rasio wartel/warnet terhadap
penduduk, jumlah surat kabar nasional/lokal, jumlah
penyiaran radio/TV lokal, website milik pemerintah
daerah dan pameran/expo. Rasio wartel/warnet sebanyak
0,069, surat kabar baik terbitan nasional maupun lokal
sebanyak 13 jenis. Adapun website milik pemerintah
daerah telah ada sejak tahun 2008. Sedangkan
persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah di
Kabupaten Kudus yang memiliki website Tahun 2012
2015 dijelaskan pada Tabel 2.47 sampai dengan Tabel
2.50 berikut ini.
Tabel 2.47
Rasio Wartel/Warnet per 1000 Penduduk Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
2014
2015

Jumlah wartel/warnet

Jumlah penduduk

Rasio wartel/warnet

187

187

780.051 800.670
0,240

0,234

129

57

821.136

831.343

0,157

0,069

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus


Tahun 2015

No

Tabel 2.48
Jumlah Surat Kabar Nasional/Lokal Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012 2013 2014

2015

Jumlah jenis surat kabar terbitan nasional

Jumlah jenis surat kabar terbitan lokal

Total jenis surat kabar (1+2)

10

10

13

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus


Tahun 2015

No

Tabel 2.49
Jumlah Penyiaran Radio/TV Lokal Tahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012 2013 2014

2015

Jumlah penyiaran radio lokal

Jumlah penyiaran radio nasional

Jumlah penyiaran TV lokal

12

Jumlah penyiaran TV nasional

11

11

11

13

Total penyiaran radio/TV lokal (1+2+3+4)

24

24

24

34

Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus


Tahun 2015
Tabel 2.50
Persentase Satuan Kerja dan Perangkat Daerah yang Memiliki Website
Tahun 20122015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1
2
3

44
Jumlah SKPD
44
44
44
32
Jumlah SKPD Memiliki Website
16
17
19
72,72
Persentase
36,36
38,63
43,18
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2015

Penyebaran informasi Kabupaten Kudus telah


dilaksanakan melalui website dan telah dilakukan update
tiap tahunnya sehingga tersedia informasi profil terkini.
Pembangunan sarana telekomunikasi dan informasi
ditujukan
untuk
mengoptimalkan
akses
layanan
komunikasi data dan suara bagi seluruh rakyat. Aspek
komunikasi dan informasi menjadi sebuah modal yang
penting dalam pembangunan. Sarana komunikasi dan
informasi di Kabupaten Kudus berkembang cukup pesat.
Salah satunya dapat dilihat dari jumlah tower yang
meningkat setiap tahunnya sebagaimana terlihat pada
tabel di bawah ini.
Ketersediaan sarana komunikasi dan informasi
dengan
biaya
yang
makin
terjangkau
akhirnya
menciptakan makin terjangkaunya biaya komunikasi dan
informasi memudahkan masyarakat untuk cepat dalam
menerima segala informasi yang dibutuhkan.

Tabel 2.51
Perkembangan Jumlah Menara Telekomunikasi Bersama Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013 2014 2015
1
Jumlah Menara Telekomunikasi
87
90
126
85
Bersama
Sumber : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kudus
Tahun 2015

k. Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah


Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan
orang atau badan hukum yang kegiatannya berlandaskan
prinsip koperasi. Koperasi berfungsi sebagai wadah
gerakan ekonomi rakyat dan agen dalam intermediasi
permodalan yang dekat dengan masyarakat. Koperasi
dapat dikelompokkan menjadi aktif dan tidak aktif.
Koperasi aktif adalah koperasi yang dalam dua tahun
terakhir
mengadakan
Rapat
Anggota
Tahunan.
Perkembangan koperasi aktif dapat dilihat pada Tabel
2.52.

No
1.

Tabel 2.52
Jumlah Koperasi Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Uraian
2012
2013
Koperasi Aktif
432
448

2.

Koperasi tidak aktif

3.

Jumlah Koperasi

4.

Prosentase koperasi aktif

5.

Anggota Koperasi

2014
457

2015
462

65

65

65

65

497

513

522

527

86,92

87,33

87,55

87,66

248.435

248.963

257.426

297.956

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan
Tabel
2.52
dapat
dilihat
perkembangan jumlah koperasi dari tahun 2014-2015
yaitu jumlah koperasi aktif bertambah 5 unit, sedangkan
jumlah koperasi tidak aktif secara kuantitatif jumlahnya
tetap 65 unit dengan berdirinya koperasi baru yang masih
sebagai koperasi tidak aktif namun secara kualitatif
mengalami perkembangan dari tahun sebelumnya.Seiring
dengan meningkatnya jumlah koperasi, maka jumlah
anggota koperasi juga meningkat sebanyak 40.530 orang.
Persentase koperasi aktif meningkat dari 87,55% menjadi
87,66%. Hal ini menunjukkan pelayanan penunjang di
daerah melalui koperasi semakin besar dan kesadaran
masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya
meningkat. Peningkatan kemampuan koperasi dilakukan
melalui peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) melalui pelatihan-pelatihan manajemen dan

pemasaran serta fasilitasi dalam hal permodalan,


peningkatan teknologi, serta pembinaan dan pengawasan
perkoperasian.
Usaha kecil merupakan peluang usaha unit-unit
ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan
oleh perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau anak cabang
perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian
baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha
menengah atau besar. Perkembangan jumlah usaha
mikro, kecil, menengah / besar serta penyerapan tenaga
kerjanya dapat dilihat pada tabel 2.53 dan 2.54 berikut
ini.
Tabel 2.53
Jumlah UMKM Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Kategori Usaha
Usaha Mikro

2.

Usaha Kecil

3.

Usaha Menengah / Besar

2012
10.315

2013
11.159

2014
11.183

2015
11.456

3.270

2.434

2.441

1.081

86

124

124

1.213

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015


Tabel 2.54
Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja Sektor UMKM Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
2012
2013
2014
2015
No
Kategori Usaha
1.

Usaha Mikro

43.172

44.102

44.198

49.175

2.

Usaha Kecil

121.557

114.461

114.790

66.186

3.

Usaha Menengah / Besar

3.871

3.847

3.847

48.546

Sumber : Dinas Perinkop dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dalam
kurun
waktu
2012-2015,
terjadi
peningkatan jumlah tenaga kerja pada usaha mikro dari
43.040 orang menjadi 49.175 orang, usaha kecil
mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dan
ternyati penambahan tenaga kerja pada Usaha Menengah
dari 3.871 menjadi 48.546. Hal ini disebabkan karena
banyak usaha kecil yang menjadi usaha menengah besar.
Pada Tahun 2015 jumlah usaha kecil 1.081 jumlah itu
turun sebesar 1.360. Penurunan tersebut karena usaha
kecil bergeser menjadi usaha menengah sehingga usaha
menengah mengalami kenaikan menjadi 1.213 di tahun
2015.
l.

Penanaman Modal
Kabupaten Kudus telah berinisiatif memberikan
kemudahan bagi investor melalui penerbitan peraturan

yang pro investasi. Dalam rangka peningkatan kualitas


pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kudus telah
mendorong Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (One
Stop Service) melalui SIPT (Sistem Informasi Pelayanan
Terpadu) tahun 2015 dengan jumlah izin yang dilayani 49
jenis izin. Perkembangan investasi di Kabupaten Kudus
dapat dilihat pada Tabel 2.55 berikut.
Tabel 2.55
Perkembangan Investasi Tahun 2012 2015 (juta rupiah)
Kabupaten Kudus
No

Uraian

2012

2013

2014

2015

PMA

11.374,80

PMDN Fasilitas

96.000.000,00

PMDN Non
Fasilitas

12.163.499,07

11.568.452,70

8.825.277,79

17.616.815,28

Jumlah

12.163.499,07

11.579.827,50

8.825.277,79

17.616.815,28

Jml Tenaga Kerja

32.214

12.982

17.604

13.354

Sumber : Badan Penanaman Modal


Kabupaten Kudus Tahun 2016

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Berdasarkan
Tabel
2.55
di
atas,
terlihat
perkembangan total investasi di Kabupaten Kudus
merupakan
kegiatan
perekonomian
yang
nilai
perkembangannya sangat fluktuaktif dari tahun 2012
sampai dengan 2015.
Pada Tahun 2015 realisasi investasi mengalami
kenaikan yang cukup tinggi dari tahun 2014 yaitu sebesar
222,9%, hal ini disebabkan oleh faktor kecenderungan
perekonomian masyarakat yang semakin membaik di
tahun 2015. Adapun perbandingan kenaikan realisasi
investasi dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
dapat dilihat pada Tabel 2.56.
Tabel 2.56
Target dan Realisasi Investasi 2012 2015
Kabupaten Kudus
No

Tahun

2012

2013

2014

2015

1
2
3

6.828.712.851.583 7.170.148.494.162 7.528.655.918.870 7.905.088.714.813


Target
12.163.499.070.003
11.579.827.503.311 8.825.277.798.062 17.620.465.287.032
Realisasi
178,12
161,50
117,22
222,90
Ket (%)
Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kudus
Tahun 2016

Untuk investasi PMA yang terealisasi pada tahun


2015 belum ada kegiatan PMA di Kabupaten Kudus, hal
ini dapat dilihat pada tabel dengan perincian pada Tabel
2.57.

Tabel 2.57
Investor PMA Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Tahun
Nama Perusahaan
1
2012
2
2013
Lohongka Indonesia
3
2014
PT. Anna Modern
3
2015
PT. Finexco Prima
Sumber : Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kudus Tahun 2016

m. Kepemudaan dan Olahraga


Dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan
olahraga diprioritaskan pada peningkatan pengembangan
prestasi pemuda dan olahraga serta peningkatan
pemerataan pelayanan pendidikan non formal.
Prestasi yang diraih baik di tingkat provinsi
maupun di tingkat nasional cukup menggembirakan.
Namun demikian pembibitan dan pembinaan perlu terus
dilakukan guna mendukung capaian prestasi olahraga di
Kabupaten Kudus.
Tabel 2.58
Jumlah Organisasi Pemuda, Organisasi Olahraga, dan Gelanggang Olahraga
Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2012
2013
2014
2015
No
Uraian
1.

Jumlah organisasi pemuda

23

26

26

26

2.

Jumlah organisasi olahraga


Jumlah gedung olahraga

32
5

36
5

36
5

36
7

3.

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus Tahun


2015

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa kegiatan


pemuda pada Tahun 2015 mengalami kenaikan
dibandingkan dengan Tahun 2012, demikian pula untuk
kegiatan olah raga, juga mengalami peningkatan
dibanding Tahun 2012. Hal ini dikarenakan adanya
kenaikan jumlah sarana olah raga diantaranya sarana
olah raga futsal sehingga mendorong masyarakat untuk
giat berolahraga. Untuk pelaksanaan pembangunan
sarpras olahraga (GOR), telah dilaksanakan bertahap
mulai Tahun 2014 sampai dengan 2016 dan telah
memenuhi standar event pelaksanaan olahraga tingkat
nasional. Jumlah organisasi pemuda di Tahun 2015 naik
menjadi 26 organisasi dan di Tahun 2014 jumlah
organisasi olahraga juga mengalami kenaikan menjadi 36
organisasi, sedangkan untuk jumlah gedung olahraga

juga mengalami kenaikan dari 5 di Tahun 2012 menjadi 7


di Tahun 2015.
n. Statistik
Urusan Statistik dilaksanakan guna menyediakan
publikasi data dan informasi statistik yang relevan dengan
kebutuhan masyarakat dan pemerintah sebagai wujud
peningkatan pelayanan statistik daerah. Kebutuhan akan
data statistik senantiasa di-update setiap tahunnya, guna
memenuhi informasi statistik yang lebih transparan dan
murah, data-data ini telah dipublikasikan melalui web
Kabupaten
Kudus
(www.kuduskab.go.id).
Adapun
penyusunan data statistik Kabupaten Kudus meliputi
Data dan Statistik, Sekilas Statistik Kabupaten Kudus,
PDRB serta buku Analisis Situasi Pembangunan Manusia.
o. Persandian
Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi dan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 maka urusan persandian memegang peranan yang
penting dalam upaya pengamanan informasi. Meskipun
era keterbukaan informasi berjalan, ada unsur-unsur
pemerintahan
terkait
jenis
informasi
rahasia,
pengembangan kapasitas SDM persandian yang telah
berjalan, namun belum bisa dijabarkan. Selama ini
pelaksanaan baru pada kirim terima berita rahasia.
p. Kebudayaan
Dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat
untuk pengembangan dan pelestarian seni budaya tradisi
dan bahasa, pemerintah daerah telah memberi bantuan
berupa: Stimulan langsung bagi kelompok-kelompok seni
budaya tradisional, maupun modern sebanyak 112
kelompok, dengan harapan kelompok-kelompok kesenian
dan pelestari budaya di Kabupaten Kudus semakin
berkembang. Ini dibuktikan dengan data kelompokkelompok Seni dan Budaya yang masih eksis di
Kabupaten Kudus antara lain: Seni Tari Tradisional (7
kelompok), Seni Tari modern (6 kelompok), Wayang purwo
(25 kelompok), seni barongan (47 kelompok), seni musik
tradisional (38 kelompok), Seni musik modern (10
kelompok), orkes melayu (102 kelompok), terbang jidur
(16 kelompok), kethoprak (13 kelompok).
Selain hal tersebut di atas, kesejarahan dan
kepurbakalaan juga mendapat perhatian dari Pemerintah
Daerah Kabupaten Kudus, antara lain dengan: pemberian

honor bagi juru pelihara situs dan BCB (Bangunan Cagar


Budaya), pembangunan sarana prasarana Rumah Fosil di
Desa Terban Kecamatan Jekulo, pemeliharaan bangunan
peninggalan Sejarah dan Purbakala, utamanya yang
merupakan aset Pemerintah Daerah diantaranya: rehab
gedung/aula, dan pembangunan pagar keliling bangunan
cagar budaya eks-Kawedanan Cendono dan eksKawedanan Tenggeles. Sedangkan di Museum Kretek
pada tahun 2015 ada penambahan 1 jenis pengadaan alat
peraga edukasi di Techno Hall.
Dengan kegiatan tersebut di atas, diharapkan
dapat memberikan tempat dan fasilitas yang nyaman bagi
masyarakat untuk beraktifitas dalam kebudayaan dan
kesenian serta rekreasi dan edukasi. Sehingga tercipta
masyarakat Kudus yang Berbudaya dan Sejahtera.
q. Perpustakaan
Dalam upaya meningkatkan mutu kehidupan
masyarakat dan sebagai penunjang kelangsungan
pendidikan serta untuk meningkatkan budaya baca
masyarakat,
peran
perpustakaan
umum
sangat
diperlukan dalam memberikan pelayanan dan penyediaan
bahan bacaan bagi masyarakat. Perkembangan kinerja
urusan perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 2.59
sampai dengan 2.61 berikut ini.

No
1.
2.
3.

Tabel 2.59
Jumlah Perpustakaan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2013
2014
Uraian
2012
Jumlah perpustakaan milik
2
2
2
pemerintah daerah (Pemda)
Jumlah Perpustakaan milik non
120
161
161
Pemda
163
163
Total Perpustakaan (1+2)
122

2015
2
161
163

Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015
Tabel 2.60
Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Jumlah pengunjung
perpustakaan milik pemerintah
daerah (Pemda)
2. Jumlah pengunjung
Perpustakaan milik non Pemda
3. Total Pengunjung
Perpustakaan (1+2)
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip

2012
26.156

2013

2014

2015

26.827

23.454

109.445

24.000

25.369

23.151

23.622

50.156

52.196

46.605

57.158

Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Tabel 2.61
Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1. Koleksi buku yang tersedia di
0,82
0,94
0,81
4.9
perpustakaan daerah
2. Jumlah koleksi judul buku yang
16.904 20.839 21.440
21.586
tersedia di Perpustakaan daerah
3. Jumlah koleksi jumlah buku yang
20.611 25.208 26.396
27.446
tersedia di Perpustakaan daerah
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan Tabel 2.59 dan 2.60 maka terlihat


pada tahun 2015 jumlah perpustakaan non pemerintah
masih sama jumlahnya dibanding tahun sebelumnya.
Terlihat juga jumlah pengunjung perpustakaan pada
tahun 2015 mengalami kenaikan yang sangat signifikan
dibandingkan tahun 2014, serta ada kecenderungan
pengunjung yang datang ke perpustakaan milik
pemerintah
daerah
lebih
banyak
dibandingkan
pengunjung
yang
datang
ke
perpustakaan
non
pemerintah.
Untuk
meningkatkan
referensi
telah
diupayakan penganekaragaman koleksi buku.
Dengan telah diundangkannya Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang
Desa,
diamanatkan
bahwa
salah
satu
kewenangan pada urusan perpustakaan yang selama ini
menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, dialihkan
menjadi
kewenangan
lokal
berskala
desa
yaitu
pengelolaan perpustakaan desa dan taman bacaan.
Sehingga Pemerintah Desa diharapkan sudah mulai
mempersiapkan dengan baik terkait perencanaan
penganggaran, penyiapan sarana prasarana maupun
sumber
daya
manusia
sehubungan
pengalihan
kewenangan pengelolaan perpustakaan desa dan taman
bacaaan.
r.

Kearsipan
Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,
tertib pengarsipan menjadi suatu keharusan, bermanfaat
sebagai
bukti
kegiatan
dan
merupakan
wujud
dilaksanakannya
akuntabilitas
instansi/lembaga.
Penggelolaan arsip menjadi tanggungjawab dari seluruh
instansi penyelenggaraan pemerintahan. Pengelolaan
arsip secara baku telah dilaksanakan oleh 52 SKPD di
Kabupaten Kudus, sebagaimana pada Tabel 2.62.

No

Tabel 2.62
Pengelolaan Arsip secara Baku Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Indikator
2012
2013
2014

2015

1.
2.

Pengelolaan arsip secara baku (%)


100
100
100
100
Jumlah SKPD yang telah
44
44
52
52
menerapkan arsip secara baku
3. Jumlah SKPD
44
44
52
52
Sumber : Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

2.1.3.3. Fokus Layanan Pilihan


a. Kelautan dan Perikanan
Layanan Urusan Kelautan dan Perikanan di
Kabupaten Kudus dilaksanakan dengan pembinaan dan
pengembangan perikanan, melalui peningkatan kualitas
SDM dan sarana prasarana perikanan, baik budidaya,
tangkap maupun Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Perikanan (P2HP). Pengembangan budidaya perikanan
darat (air tawar) diarahkan pada pengembangan
komoditas lele, nila, gurami, karper, bandeng polikultur
dan udang vaname. Berbagai upaya sudah dilakukan
untuk untuk meningkatkan produksi ikan, antara lain
dengan optimalisasi lahan yang kurang produktif,
memberdayakan Balai Benih Ikan (BBI) Hadipolo dan Unit
Perbenihan
Rakyat
(UPR)
melalui
pembangunan
kolam/bak UPR, peralatan dan induk unggul yang
bersertifikat untuk mencukupi kebutuhan benih ikan di
Kabupaten Kudus. Selain itu juga dikembangkan
budidaya ikan (pembesaran) melalui kolam terpal, kolam
permanen, tambak, dan mina padi. Secara keseluruhan,
dalam periode 2012-2015 produksi usaha perikanan di
Kabupaten Kudus mengalami perkembangan yang cukup
baik. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 2.63.
Tabel 2.63
Produksi Perikanan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
Produksi (ton)
No.
Jenis Usaha
2012
2013
2014
2015
1. Budidaya air tawar
1.364,99
1.495,53
2.069,35
2.079,91
2. Perairan Umum
405,33
409,94
458,10
466,42
3. Pengolahan Ikan
655,00
459,50
850,00
1.520,00
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Berdasarkan Tabel di atas, produksi perikanan


budidaya mencapai 2.079,91 ton pada tahun 2015,
meningkat dari tahun 2014 sebanyak 2.069,35 ton. Jenis
ikan budidaya air tawar meliputi ikan lele dan jenis ikan
bersisik (nila, gurami, karper dan bandeng) yang banyak
diusahakan
oleh
Kelompok
Pembudidaya
Ikan

(Pokdakan), baik di kolam tanah, kolam terpal, kolam


permanen, maupun tambak. Produksi perikanan perairan
umum relatif kecil, hanya sebesar 466,42 ton pada tahun
2015. Sementara itu produksi ikan olahan pada tahun
2015 sebanyak 1.520 ton, meningkat dari tahun 2014
sebanyak 850 ton.
Selain usaha budidaya, juga ada usaha pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan, dengan produk olahan
seperti pengasapan ikan di Desa Kalirejo, Kecamatan
Undaan, pemindangan di Desa Bulung Kulon Kecamatan
Jekulo dan Desa Padurenan, Kecamatan Gebog, olahan
bandeng (presto, otak-otak, bakso, sosis, nugget, kaki
naga) di Desa Loram Kulon, Kecamatan Jati, Desa
Keramat dan Rendeng, Kecamatan Kota, Desa Padurenan,
Kecamatan Gebog, Desa Cendono, Kecamatan Dawe, Desa
Jekulo, Kecamatan Jekulo, serta Desa Gulang dan
Payaman, Kecamatan Mejobo. Usaha pengolahan ikan
yang ada saat ini sebagian besar masih bersifat
tradisional dengan skala produksi yang masih kecil.
Berbagai upaya sudah dilakukan antara lain produk
olahan ikan harus memenuhi Sertifikasi Kelayakan
Produk (SKP) untuk dapat bersaing di pasar bebas. SKP
menitikberatkan pada cara pengolahan yang baik (Good
Manufacturing Procces/GMP), sehingga dihasilkan produk
yang
aman,
layak
dikonsumsi,
higienis,
tanpa
meninggalkan limbah (zero waste). Saat ini juga sudah
dibentuk Asosiasi Pengolah dan Pemasar Ikan Kabupaten
Kudus (APPI) yang diberi nama Mina Muria Sejahtera
dengan tujuan untuk menjembatani Kelompok Pengolah
dan Pemasar Ikan (Poklahsar) dengan stake holders
terkait, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun
pusat, serta mendukung Program Gemar Makan Ikan
(Gemarikan) dan Ketahanan Pangan Nasional.
b. Pariwisata
Pariwisata mempunyai peran penting dalam
Pembangunan Daerah, karena sektor Pariwisata berperan
penting dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran
sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor
10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, bahwa Pariwisata
bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Hal
tersebut sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten
Kudus yang memiliki visi Terwujudnya Kudus yang
semakin Sejahtera. Untuk itu pariwisata melaksanakan
pemberdayaan masyarakat/rakyat untuk menggerakkan

potensi desa dengan program pengembangan destinasi


pariwisata.
Kegiatan pariwisata yang dapat dinikmati oleh
masyarakat di obyek daerah tujuan wisata, yang
dikunjungi wisatawan antara lain: jasa transportasi, jasa
atraksi wisata, jasa penginapan, kuliner, dan souvenir.
hal ini menunjukkan bahwa manfaat pariwisata
menimbulkan efek pemberdayaan masyarakat melalui
transaksi ekonomi. Kabupaten Kudus memiliki potensi
obyek wisata cukup besar yang mempunyai daya tarik
wisata untuk dikunjungi oleh wisatawan. Di Kabupaten
Kudus terdapat wisata alam, wisata buatan dan wisata
religi. Wisata religi dengan tujuan makam Sunan Kudus
dan Sunan Muria. Wisata alam Gunung Muria, air terjun
Monthel Colo dan hutan pinus Kajar. Di samping itu
terdapat beberapa obyek tujuan wisata buatan yang
dikelola pemerintah maupun swasta antara lain Taman
Ria Colo, Taman Krida Wisata, Museum Kretek, Mountain
View Residence, Waterboom Lau, dan beberapa wisata
budaya di daerah tertentu dan pada waktu tertentu. Tabel
berikut ini menginformasikan perkembangan jumlah
wisatawan pada berbagai obyek wisata.
Tabel 2.64
Perkembangan Kunjungan Wisata Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No

Obyek Wisata

1.

Menara Kudus dan Makam


Sunan Kudus
Colo dan Makam Sunan
Muria
Tugu Identitas
Taman Krida Wisata
Museum Kretek dan Rumah
Adat
Situs Patiayam

2.
3.
4.
5.
6.

Jumlah

2012

Pengunjung (orang)
2013
2014

2015

142.676

259.139

491.782

539.154

522.899

719.486

756.588

820.146

40.967
74.181

45
87.848
112.317

905
35.530
57.828

906
40.670
93.867

1.413

1.583

780.723

1.178.835

1.344.046

1.496.326

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dari Tabel 2.64 dapat dilihat, bahwa obyek wisata


Colo dan makam Sunan Muria menempati posisi teratas
berdasarkan jumlah pengunjung dari tahun 2010 sampai
dengan 2015, berarti bisa dikatakan obyek wisata Colo
dan Makam Sunan Muria merupakan salah satu
unggulan obyek wisata Kabupaten Kudus.
Selain itu ada penambahan obyek wisata baru yaitu
obyek wisata Air Terjun Gompeng Kuwukan, Ds.
Kuwukan, Kec. Dawe yang cukup diminati oleh wisatawan
domestik. Diharapkan obyek wisata Situs patiayam ada
peningkatan
jumlah
kunjungan
wisata
karena

bertambahnya sarana prasarana pendukung wisata di


tempat Museum Fosil Patiayam karena ada penambahan
temuan fosil dan fasilitas Patung Gajah Purba Steogodon.
Selain itu adanya penunjang lain di sektor Pariwisata
berupa rumah makan sebanyak 18 buah dan hotel
berjumlah 28 buah.
c. Pertanian
Layanan pilihan urusan pertanian meliputi
tanaman pangan, perkebunan dan peternakan. Layanan
urusan pertanian dilaksanakan melalui pengelolaan lahan
dan air yang diarahkan untuk mendukung peningkatan
dan pengembangan tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan dan peternakan. Pada Tahun 2015 komoditas
padi untuk angka capaian luas tanam, panen dan
produksi mengalami kenaikan jika dibandingkan angka
capaian di Tahun 2014, untuk luas tanam mengalami
kenaikan sebesar 1,70 % (445 Ha), luas panen mengalami
kenaikan sebesar 23,37 % (5.067 Ha) dan produksi
mengalami kenaikan sebesar 32,26 % (41.536 Ton GKG)
dibanding tahun 2014. Hal ini dikarenakan adanya Upaya
Khusus untuk peningkatan produksi padi dengan
berbagai kegiatan yang ada serta adanya pengawalan dari
aparat TNI. Jika dibandingkan dengan target produksi
padi yang ditetapkan oleh kementerian pertanian RI
untuk Kabupaten Kudus tahun 2015 adalah 159.159 ton
GKG maka produksi padi dikabupaten Kudus tahun 2015
sudah melampaui target tersebut. Perkembangan luas
tanam dan produksi padi tercantum pada Tabel 2.65.
Tabel 2.65
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Padi Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Luas tanam padi (Ha)

2012

2013

2014

2015

27.156

29.402

26.152

26.597

2.

Luas panen padi (Ha)

25.905

27.011

21.682

26.748

3.

Produksi padi (Ton GKG)

148.055

140.201

128.750

170.286

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun


2015

Komoditas jagung tahun 2015 angka capaian luas


tanam, panen dan produksi mengalami peningkatan jika
dibandingkan angka capaian di Tahun 2014. Hal tersebut
dikarenakan adanya berbagai kegiatan yang mendukung
untuk pengembangan jagung dari pemerintah pusat,
sehingga
pada
lahanlahan
pertanian
yang
memungkinkan untuk tanam jagung dioptimalkan untuk

pertanaman jagung dan percepatan tanam jagung dengan


tanam lebih awal sebelum tanaman jagung dipanen maka
lahan yang akan ditanami jagung lagi langsung ditanami
kembali sehingga musim tanam dapat dipercepat. Selain
itu pertanaman jagung juga meluas ke lahanlahan
perhutani sehingga luas tanam dapat bertambah.
Perkembangan luas tanam dan produksi jagung
tercantum pada Tabel 2.66.
Tabel 2.66
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Jagung Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Luas tanam jagung (Ha)

2.

Luas panen jagung (Ha)

3.

Produksi jagung (Ton)

2012

2013

2014

2015

3.388

2.558

2.959

3.967

3.947

2.415

2.792

2.824

20.888

14.448

17.082

18.250

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun


2015

Untuk komoditas kedelai tahun 2015 angka


capaian luas tanam, panen dan produksi mengalami
peningkatan jika dibandingkan angka capaian di Tahun
2014. Hal tersebut dikarenakan adanya Kegiatan
perluasan areal tanam kedele berupa bantuan benih dan
saprodi dari kementerian pertanian sehingga mendorong
minat petani untuk membudidayakan kedelai di
Kabupaten Kudus. Harga jual kedelai pada saat musim
panen di Kabupaten Kudus cukup bagus juga merupakan
salah satu faktor pendorong minat petani untuk
membudidayakan kedelai, Meskipun demikian memang
peningkatan ini belum bisa memenuhi target produksi
yang ditetapkan oleh
Kementerian Pertanian dimana
tahun 2015 Kudus mendapatkan target luas tanam 430
Ha, dengan taget produksi sebesar 856 ton biji kering. Hal
ini dikarenakan musim kemarau yang cukup panjang
sehingga produksi tidak bias optimal. Perkembangan luas
tanam dan produksi kedelai tercantum pada Tabel 2.67.
Tabel 2.67
Luas Tanam, Luas Panen, Produksi Kedelai Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Luas tanam kedelai (Ha)

2.
3.

2012

2013

2014

2015

71

67

146

410

Luas panen kedelai (Ha)

69

67

103

408

Produksi kedelai (Ton)

80

143

261

453

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Tanaman perkebunan yang ada di Kabupaten


Kudus adalah jenis tanaman perkebunan rakyat seperti
tebu, kapuk, kelapa, kopi dan kapas. Pada tahun 2014
luas tanam gula putih sebesar 2.536,43 Ha dan luas
tanam gula merah sebesar 3.094,00 Ha. Produksi gula
putih tahun 2014 sebesar 11.040,40 ton dan 21.349,16
ton untuk produksi gula merah. Produksi gula merah
pada tahun 2015 mengalami penurunan, hal ini antara
lain disebabkan musim kemarau 2014 yang cukup
panjang
sehingga
mempengaruhi
produktivitas.
Perkembangan luas tanam dan produksi tebu tercantum
pada Tabel di bawah ini :
Tabel 2.68
Luas Tanam dan Produksi Tebu Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

2012

2013

2014

2015

3.

Uraian
Luas tanam gula putih
(Ha)
Luas tanam gula merah
(Ha)
Produksi gula putih (Ton)

17.214,12

15.233,93

11.040,40

12.449,03

4.

Produksi gula merah (Ton)

19,207,21

17.699,50

21.349,16

19.874,00

2.

3.797,80

3.186,49

2.536,43

2.631,69

3.404,63

2.756,07

3.094,00

3.161,43

Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Peternakan yang berkembang di Kabupaten Kudus


adalah ternak besar (sapi dan kerbau) dan ternak kecil
(kambing) dan unggas. Produksi ternak mengalami
peningkatan terutama ternak unggas sebagaimana
tercantum pada Tabel 2.69.
Tabel 2.69
Jumlah Ternak Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No
1.

Uraian
Sapi (ekor)

2.

Kerbau (ekor)

3.

Kambing (ekor)

2012

2013

2014

2015

11.053

9.758

10.213

10.253

2.173

1.896

2.214

2.170

29.881

30.077

30.174

34.597

4.

341.812
386.237
351.809 375.306
Ayam buras (ekor)
Sumber : Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dari Tabel 2.69 di atas dapat dilihat bahwa


terdapat kenaikan populasi komoditas ternak kecuali
komoditas ternak kerbau yang mengalami penurunan
1,99 %.
Penurunan populasi ternak kerbau ini
disebabkan oleh banyaknya permintaan daging kerbau di
Kabupaten Kudus sementara penambahan populasi
karena kelahiran anak juga menurun. Selain itu data
tahun 2015 menunjukkan terjadi penurunan pemasukan

ternak kerbau dari luar daerah yaitu pada tahun 2014


sebanyak 1.034 ekor sedangkan pada tahun 2015
sebanyak 455 ekor. Upaya yang dilaksanakan oleh Dinas
terkait penurunan populasi kerbau tersebut adalah
dengan meningkatkan pengawasan pemotongan betina
produktif sehingga akan terjadi peningkatan kelahiran
anak, perbaikan pengelolaan budidaya dan reproduksi
ternak dan aplikasi teknologi peternakan.
d. Kehutanan
Layanan urusan kehutanan dilaksanakan melalui
pemanfaatan potensi sumber daya hutan, rehabilitasi
hutan dan lahan serta perlindungan dan konservasi
sumber daya hutan. Berdasarkan surat Menteri
Kehutanan Nomor 753 Tahun 2012, hutan di Kabupaten
Kudus terdiri dari hutan negara 3.602,841 Ha dan hutan
rakyat 3.698,25 Ha. Hutan negara meliputi hutan lindung
1.475,10 Ha, hutan produksi tetap 1.121,38 Ha dan
hutan produksi terbatas 1.008,36 Ha. Kawasan hutan
banyak terdapat di Kecamatan Dawe, Gebog dan Jekulo.
Luas kawasan hutan sebesar 7.301,09 Ha dan luas lahan
kritis sebesar 2.452,13 Ha. Pada tahun 2015 telah
dilaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan seluas 80 Ha.
Jenis tanaman hutan yang banyak dibudidayakan adalah
sengon, kapuk randu, alpokat dan sirsat. Penanganan
lahan kritis telah dilakukan melalui pembuatan kebun
bibit rakyat (KBR).
e. Energi dan Sumberdaya Mineral
Urusan energi dan sumberdaya mineral dibedakan
menjadi dua bidang. Bidang energi diarahkan untuk
pembinaan dan pengembangan energi yang dilaksanakan
melalui rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan
Jalan/KWh meter serta pembayaran langganan Lampu
Penerangan Jalan Umum (LPJU), sedangkan sumber daya
mineral
dilaksanakan
melalui
pembinaan
dan
pengawasan bidang pertambangan yang berpotensi
merusak lingkungan.
Tabel 2.70
Perkembangan LPJU Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No

Uraian

2012
17.818

2013
17.906

2014
18.224

2015

Jumlah LPJU

Biaya Rekening LPJU

15.950.454.975

15.852.899.434 26.439.492.075 34.422.586.898

Pendapatan PPJU

23.496.101.705

27.617.404.940 32.500.914.046 37.282.813.061

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

18.715

Pencapaian pembangunan terkait dengan energi,


terlihat dari pencapaian indikator Rasio Elektrifikasi (RE)
yang menunjukkan ketersediaan listrik pada semua desa
di Kabupaten Kudus. Pembangunan jaringan listrik
pedesaan telah dimulai pada Tahun 2011, sedangkan
upaya pengembangan energi terbarukan telah dirintis
mulai Tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat pada
Tabel 2.71.
Tabel 2.71
Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa, Jaringan Listrik Perdesaan, serta Pengembangan Energi
Terbarukan (Biogas) Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012 2013 2014 2015
1

Rasio Elektrifikasi Tingkat Desa (%)

100

100

100

100

Pembangunan Jaringan Listrik Perdesaan (desa)

Pengembangan Demplot Biogas (lokasi)

Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Sedangkan sumber daya mineral dilaksanakan


melalui
pembinaan
dan
pengawasan
bidang
pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan, serta
program mitigasi bencana alam tanah longsor melalui
pemantauan daerah rawan tanah longsor. Jumlah
pertambangan tanpa ijin serta jumlah daerah rawan
bencana alam tanah longsor yang dipantau dijelaskan
pada Tabel 2.72.
Tabel 2.72
Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin dan Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam Tanah
Longsor Yang Dipantau Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No

Uraian

2012

2013

2014

2015

Jumlah Pertambangan Tanpa Ijin


1
(lokasi)
2
Jumlah Daerah Rawan Bencana Alam
5
5
5
6
Tanah Longsor Yang Dipantau (Lokasi)
Sumber : Dinas Bina Marga, Pengairan dan ESDM Kabupaten Kudus Tahun 2015

f. Perdagangan
Urusan
Perdagangan
diprioritaskan
pada
peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri melalui
pengembangan pasar dan distribusi barang/produk serta
meningkatkan promosi dan kerjasama pemasaran.
Layanan urusan perdagangan dapat diketahui dari
banyaknya pasar yang ada. Di Kabupaten Kudus terdapat
26 pasar yang terdiri dari 5 unit pasar daerah, 20 unit
pasar desa, dan 1 unit pasar hewan.
Adapun beberapa pasar rakyat yang tidak dikelola
Pemerintah Kabupaten Kudus sehingga dikelola desa

sendiri berjumlah 6 buah pasar rakyat antara lain, adalah


Pasar Menawan, Pasar Sudimoro, Pasar Djarum Desa
Megawon, Pasar Jepang Desa Jepang, Pasar Depan Pabrik
Nojorono Desa Kaliwungu dan Pasar Ternak Desa Jurang.
Adapun mengenai daya tampung pasar rakyat/
jumlah pedagang pasar rakyat yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Kudus dapat dirinci pada Tabel
2.73.
Tabel 2.73
Jumlah Pedagang di Pasar Rakyat Tahun 2015
Kabupaten Kudus
No

Nama Pasar

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Kliwon
Bitingan
Jember
Wergu
Barongan
Pasar Ternak
Jekulo
Ngablak
Karangbener
Piji
Brayung
Prapat
Doro
Besito
Jurang
Mijen
Kedungdowo
Undaan Kidul
Kalirejo
Wates
Ngemplak
Ploso
Langgardalem
Sidorekso
Karangampel
Ngembalrejo

Kios
546
122
80
337
25

Jumlah Pedagang
Los
Lesehan
1.181
793
463
426
6

Total

19
19
76
271
20
50
55
5
40
100
46
25
197
17
25
14
28
8

1.727
934
562
836
31
78
885
1.234
105
43
148
104
31
155
637
160
847
368
112
535
77
33
115
70
28
138
141
47
188
11
111
88
632
766
25
50
247
280
714
1.011
31
240
296
16
20
36
20
55
75
20
20
32
46
28
16
24
48
TOTAL
10.159
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
Tahun 2015

Kegiatan rehabilitasi dan pembangunan tentunya


membawa
dampak
positif
terhadap
peningkatan
perekonomian daerah hal ini terlihat dari bertambahnya
jumlah pedagang dan jumlah konsumen di pasar-pasar
tersebut.
Pedagang Kaki Lima yang merupakan golongan
pedagang kelas bawah adalah bagian penting dalam

menggerakan roda ekonomi daerah. Namun di wilayah


Kabupaten Kudus ini, pertumbuhan PKL dan asongan
semakin meningkat di setiap tahunnya, yang tumbuh di
pinggiran jalan raya dan semakin lama semakin banyak
jumlahnya,
yang
pada
akhirnya
mempengaruhi
kelancaran lalu lintas kendaraan roda 4 (empat) maupun
kendaraan roda 2 (dua) yang melewati jalur tersebut.
Dalam perkembangannya, Pemerintah Kabupaten Kudus
telah berupaya untuk melakukan penataan dan
pembinaan PKL di Kabupaten Kudus, antara lain melalui
pembinaan, pendataan, dan pengaturan terhadap PKL
dan pedagang asongan. Berdasarkan hasil pendataan di
lokasi PKL-PKL, jumlah Pedagang Kaki Lima sebanyak
3.064 PKL yang tersebar di wilayah Kabupaten Kudus,
dengan perincian pada Tabel 2.74.
Tabel 2.74
Data Pedagang Kaki Lima Tahun 2015
Kabupaten Kudus
No

Desa / Kelurahan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Demaan
Demaan
Rendeng
Rendeng
Kramat
Kramat
Panjunan
Panjunan
Panjunan
Panjunan
Glantengan
Demangan
Demangan
Demangan
Demangan
Wergu Wetan
Wergu Wetan
Wergu Wetan
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Wergu Kulon
Mlati Kidul

26
27
28

Mlati Kidul
Nganguk
Kaliputu

Lokasi PKL

Jumlah

PKL Simpang Tujuh


PKL Jl. Pangeran Puger
PKL Pasar Kliwon (Siang Hari)
PKL Pasar Kliwon (Malam Hari)
PKL Jl. Tanjung
PKL Jl. Diponegoro
PKL Ruko Panjunan
PKL Jl. Lukmono Hadi Jl. Ramelan
PKL Jl. Mangga
PKL Jl. Wahid Hasyim
PKL Jl. Veteran
PKL Jl. Madureksan
PKL Jl. Sunan Kudus
PKL Kaligelis Selatan
PKL Kaligelis Utara
PKL Gor Wergu Wetan
PKL Jl. Cut Nyak Dien(Samping KONI)
PKL Taman Johar (Sekitar Perempatan)
PKL Gang I
PKL Gang II
PKL Gang III
PKL Gang IV
PKL Jl. Tit Sudono
PKL Jl. Agus Salim
PKL Jl. Mejobo (termasuk depan
PORMA)
PKL Jl. HOS. Cokroaminoto
PKL JL. Menur
PKL Jl. RM.Sosrokartono dan Jl.
Sunan Muria

71
12
75
63
10
6
4
21
20
69
7
13
87
42
111
81
11
7
16
11
24
19
7
41
27
15
14
49

No

Desa / Kelurahan

29
30
31
32
33
34
35
36

Kerjasan
Sunggingan
Sunggingan
Janggalan
Damaran
Ploso
Ploso
Ploso

37
38
39
40
41
42
43
44
45

Ploso
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Getas Pejaten
Jati Kulon
Tanjung
Undaan Kidul
Mejobo

46
47
48
49
50
51
52
53
53

Bakalan Krapyak
Bakalan Krapyak
Jekulo
Jekulo
Besito
Prambatan Lor
Prambatan Lor
Sekolah-sekolah

Lokasi PKL

Jumlah

PKL Menara Kudus


PKL Jl. Kyai Telingsing
PKL Jl. Dr. Wahidin
PKL Jl. H. M Subechan
PKL K.H. Asnawi (Jember ke Utara)
PKL depan RSUD
PKL Depan Matahari
PKL Depan Pasar Bitingan (Pagi dan
Malam)
PKL Jl.Mayor Basuno
PKL Jl.R.A. Kusumadya
PKL Jl. Mulya (Gedung DPR ke Timur)
PKL Depan Museum Kretek
PKL Jl. Sentot Prawirodirjo
PKL Jl. Kudus - Purwodadi
PKL Depan PT.Colombo
PKL Depan Pasar Undaan
PKL Depan Pasar Brayung, Pekeng dan
Megawon
PKL Depan Polytron
PKL Terminal Wisata
PKL Karawang Terban (Jekulo)
PKL Pentol - Karawang
PKL Jl. Besito Raya

59
27
18
50
12
33
18
263
48
61
14
81
38
16
19
12
93
7
88
41
64
34

PKL Jl. Kudus - Jepara siang hari


83
PKL Jl. Kudus - Jepara malam hari
76
PKL Sekolahan
817
PKL JL. Kudus - Colo
63
TOTAL
3.068
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
Tahun 2015

KeberadaanToko Swalayan di Kabupaten Kudus


terdapat 56 unit yang terdiri dari 4 unit mall yaitu Kudus
Hypermart, Matahari Kudus Plaza, Ramayana Mall dan
Ada Swalayan, dan 52 unit usaha minimarket waralaba
yang tercatat yaitu Alfamart 18 unit, Indomaret 31 unit
dan mini market lainnya 3 unit yang tersebar di 9
kecamatan di Kabupaten Kudus, yanglebih jelas dapat
dilihat pada Tabel 2.75.

No

Tabel 2.75
Data Pasar Modern Tahun 2015
Kabupaten Kudus
Mini
Kecamatan
Alfamart Indomaret
Market lain

Mall

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kota
4
12
3
Jati
2
3
1
1
Bae
4
3
Mejobo
1
2
Dawe
1
1
Kaliwungu
5
3
2
Undaan
1
2
Gebog
1
Jekulo
4
Jumlah
18
31
3
4
Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus
Tahun 2015
Tabel 2.76
Perkembangan Realisasi Ekspor Non Migas Tahun 2012 2015 (US $)
Kabupaten Kudus
No

Komoditi

Rokok

Garmen

Kertas

2012

2013

61.253.561,00
-

2014

2015

64.229.257,00 29.044.919,00
-

296.369,13

16.467.982,20

13.401.715,57 13.092.922,80 26.681.999,60

Elektronik

5.019.917,88

7.943.835,07 30.127.830,05 10.288.880,11

Furniture

3.871.951,51

440.251,06

9.573.569,80

5.461.474,23

Rotan Furniture

14.701.378,53

755.126,30

1.384.601,70

1.374.824,74

Sigaret Roller

2.807.029,38

2.246.559,72

2.032.578,44

1.121.528,23

Handycraft

33.509,20

41.405,70

Jenang

15.000,00

2.585,00

10

Playwood/barecore

592.113,20

1.309.334,72

8.618.713,65

11

Furniture stainless

452.902,27

13.601.073,45

1.087.537,83

500.544,00

105.215.345,17 103.971.143,59 96.544.568,32 45.725.620,04

Total
Jumlah Negara
Tujuan

89

89

90

94

Sumber : Dinas Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kudus Tahun 2015

Untuk perkembangan nilai ekspor tercatat US $


96,54 juta (2014) mengalami penurunan menjadi US$
45,72 juta (2015), Tiga komoditas ekspor dengan
kontribusi yang besar di tahun 2015 berturut-turut
adalah Kertas (58,35 %), Elektronik (22,50 %) dan
Furniture (11,94 %). Ada peningkatan jumlah negara yang
menjadi tujuan ekspor dari 89 negara di tahun 2012,
meningkat menjadi 94 negara tujuan di tahun 2015.
g. Perindustrian
Sektor industri merupakan tiang penyangga utama
dari perekonomian Kabupaten Kudus, pada tahun 2015
kontribusinya sebesar 82,49% terhadap PDRB Kabupaten

Kudus. Sektor ini dibedakan dalam kelompok industri


besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah
tangga. Pada tahun 2015, di Kabupaten Kudus terdapat
12.957 buah perusahaan industri/unit usaha baik
industri besar/sedang maupun industri kecil/rumah
tangga. Bila dibandingkan tahun 2014 (12.938 buah)
terjadi peningkatan jumlah unit usaha industri sebesar
19 buah. Adapun penyerapan tenaga kerja terbesar di
daerah kecamatan Kota sebanyak 138.789 orang, dan
terkecil penyerapan tenaga kerja di kecamatan Undaan.
Hal ini tidak terlepas dari keberadaan perusahaanperusahaan yang mana lebih banyak di Kecamatan Kota
daripada di kecamatan-kecamatan yang lain. Namun dari
segi nilai produksi tercatat Kecamatan Jati sebesar
82.115.811,17 juta rupiah merupakan nilai produksi
terbesar diantara kecamatan yang lain, karena ada pusat
perusahan kertas besar yaitu PT. Pura. Berturut-turut
dari kecamatan yang terbesar kontribusinya dilihat dari
nilai produksi adalah Kecamatan Jati (59,68%), Kota
(23,91%) dan Bae (5,92%). Kondisi jumlah industri
selengkapnya di Kabupaten Kudus dapat dilihat pada
Tabel 2.77 dan Tabel 2.78 sebagai berikut.
Tabel 2.77
Jumlah Perusahaan Industri dan Jumlah Tenaga KerjaTahun 2012 - 2015
Kabupaten Kudus
2012

13.314

13.447

2.159

137.213

2.180

138.585

2.182

138.789

27.425

1.575

27.768

1.591

28.046

1.593

28.244

466

2.025

472

2.028

477

2.049

478

2.094

Mejobo

1.718

4.583

1.804

4.606

1.822

4.652

1.825

5.284

Jekulo

995

5.480

1.065

5.518

1.076

5.574

1.078

6.190

Bae

1.119

30.148

1.270

30.555

1.283

30.861

1.285

32.251

Gebog

1.076

19.925

1.237

20.224

1.249

20.426

1.252

21.973

Kaliwungu

Kota

Jati

Undaan

Dawe
Jumlah

13.117

1.902

135.385

1.400

2015
Perus./
Unit
Usaha
1.851

Kecamatan

Perus./
Unit
Usaha
1.830

2014
Perus./
Unit
Usaha
1.848

No

Perus./
Unit
Usaha
1.591

2013

Tenaga
Kerja

Tenaga
Kerja

Tenaga
Kerja

Tenaga
Kerja
14.764

1.216

6.242

1.398

6.336

1.412

6.399

1.413

6.426

11.483

244.331

12.810

247.562

12.938

250.039

12.957

256.015

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015

Tabel 2.78
Jumlah Perusahaan Industri dan Nilai Produksi Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
2012
Perus.
(unit)

Nilai Produksi
(Juta Rp.)

2013
Perus.
(unit)

Nilai Produksi
(Juta Rp.)

2014
Perus.
(unit)

Nilai Produksi
(Juta Rp.)

2015
Perus.
(unit)

Nilai Produksi
(Juta Rp.)

No

Kecamatan

Kaliwungu

1.591

5.756.988,84

1.830

6.620.537,17

1.848

6.686.742,54

1.851

6.887.345,82

Kota

1.902

27.856.88,56

2.159

31.617.568,52

2.180

31.933.744,21

2.182

32.891.757,53

Jati

1.400

70.164.213,46

1.575

78.934.740,14

1.591

79.724.087,54

1.593

82.115.811,17

Undaan

466

580.916,48

472

588.177,94

477

594.059,72

478

611.882,51

Mejobo

1.718

644.797,50

1.804

677.037,38

1.822

683.807,75

1.825

704.322,99

Jekulo

995

952.905,21

1.065

1.019.608,57

1.076

1.029.804,66

1.078

1.060.699,80

Bae

1.119

6.901.340,47

1.270

7.833.021,43

1.283

7.911.351,64

1.285

8.148.693,20

Gebog

1.076

2.899.200,66

1.237

3.334.080,76

1.249

3.367.421,57

1.252

3.468.445,22

Dawe

1.216

1.416.503,54

1.398

1.628.979,07

1.412

1.645.268,86

1.413

1.694.627,93

11.483

117.173.754,7

12.810

132.253.750,97

12.938

133.576.288,49

Jumlah

12.957 137.583.586,17

Sumber : Dinas Perindustrian, Koperasi dan UMKM Kabupaten Kudus Tahun 2015

h. Transmigrasi
Pengiriman calon transmigran sejak tahun 2012
2015 mencapai 18 KK. Hal ini terkait dengan kuota yang
disediakan oleh Pemerintah Provinsi sangat terbatas dan
tidak sebanding dengan animo masyarakat yang
mendaftar sebagai calon transmigran, serta belum adanya
kepastian lokasi daerah calon penerima transmigran
karena penentuan lokasi dilaksanakan oleh Pemerintah
dalam hal ini oleh Kementerian Tenaga Kerja dan
Transmigrasi.
Capaian
pengiriman
transmigran
Kabupaten Kudus tahun 2012-2015 dapat dilihat pada
Tabel 2.79.
Tabel 2.79
Capaian Pengiriman Transmigran Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
Jumlah
10
5
3
1
(KK)
Tujuan
UPT
Teluk UPT Siong SP.1 UPT
Majuria
2
Sungai
Pekedai
Desa
Siong Desa
Kecamatan Teluk Kecamatan
Paju Bulan
Pekedai
Epat
Kabupaten Kabupaten
Kabupaten Kubu Barito
Timur Banyuasin
Raya
Provinsi Provinsi
Sumsel
Kalimantan
Kalimantan
Barat
Tengah
Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2015

2015
-

Dari hasil evaluasi dinas terkait, kegiatan


transmigrasi tahun 2015 pada Kabupaten Kudus tidak
direalisasikan karena lokasi tujuan setelah ditinjau
ternyata kurang layak.
2.1.3.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
a. Perencanaan
Partisipasi
masyarakat
dalam
perencanaan
pembangunan sangatlah diperlukan dalam suatu
kebijakan pembangunan. Pada kondisi sekarang ini,
masyarakat berperan sebagai obyek pembangunan dan
subyek dalam pembangunan sehingga diharapkan
pelaksanaan pembangunan lebih berpihak kepada
masyarakat
secara
transparan
akuntabel,
dan
berkelanjutan. Sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 54 Tahun 2010, bahwa pemerintah harus
memfasilitasi terlaksananya proses partisipatif dalam
perencanaan
pembangunan.
Mendasarkan
pada
Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014
tentang RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,
maka pada tahun 2016 di break down program dan
kegiatannya menjadi Rancangan Awal RKPD Kabupaten
Kudus. Rancangan awal RKPD ini, dijadikan pedoman
dalam menyusun perencanaan pembangunan mulai dari
musrenbang secara berjenjang untuk menghasilkan
RKPD, yang akan dijadikan pedoman dalam penyusunan
KUA PPAS sampai dengan penyusunan APBD. Tantangan
bagi pemerintah daerah adalah menyelesaikan masalah
masalah
pembangunan
yang
belum
seluruhnya
tertangani, dan masalah-masalah serta tantangan yang
dihadapi.
Tabel 2.80
Kinerja Indikator Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
1 Persentase keterisian
data/informasi
2 Persentase peningkatan obyek
sasaran yang ditangani
3 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan wilayah
perkotaan
4 Jumlah aparat perencana yang
meningkat kapasitasnya
5 Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan daerah
6 Jumlah dokumen pengendalian
dan evaluasi rencana

2012
78,74 %

2013
94,74 %

2014
82,47 %

2015
98,21 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

165 orang

145 orang

7 dokumen

6 dokumen

10 dokumen

10 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

No

Uraian
pembangunan daerah

2012

2013

2014

2015

Penjabaran program RPJMD ke


dalam RKPD
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang ekonomi
Jumlah klaster yang difasilitasi
FEDEP
Jumlah dokumen perencanaan
sosbud
Jumlah dokumen perencanaan
pembangunan bidang prasarana
wilayah
Peningkatan kapasitas
kelembagaan pengelola sumber
daya air
Jumlah dokumen perencanaan
pengembangan kota-kota
menengah dan besar
Jumlah buku laporan
pelaksanaan kerjasama
Jumlah dokumen kinerja daerah

85 %

90 %

99,64 %

98,2 %

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

5 klaster

6 klaster

7 klaster

8 klaster

3 dokumen

3 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

2 dokumen

3 dokumen

100%

100%

100%

100%

8
9
10
11

12

13

14
15

16 Tersedianya dokumen
perencanaan dan evaluasi
pembangunan daerah

1 dokumen

30 buku

30 buku

30 buku

30 buku

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

1 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

5 dokumen

Sumber: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

b. Keuangan
Pengelolaan pendapatan daerah terutama yang
bersumber dari hasil Pendapatan Asli Daerah (PAD)
berupa Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan
Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah, mengalami kenaikan yang cukup
signifikan. Hal ini dapat terlihat dari Tabel 2.54. Tahun
2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan
PAD. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan signifikan
61,44%, karena masuknya dana JKN ke PAD sebagai lainlain pendapatan daerah yang sah. Peningkatan ini
merupakan akibat dari adanya dana kapitasi jaminan
kesehatan Nasional.
Tabel 2.81
Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1
2

Uraian
Realisasi
(Rp)
Kenaikan
(%)

2012
121.017.026.873

2013
144.995.092.035

2014
234.073.380.352

11,58

19,81

61,44

2015
259.295.905.249
10,78

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus


Tahun 2015

Pada Penyampaian Laporan Keuangan Tahun


Anggaran 2012, 2013 dan 2014, Pemerintah Kabupaten

Kudus memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)


dari BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dengan
catatan pada tahun 2014 yaitu masih terdapat
ketidakjelasan atas status kepemilikan aset tetap dan aset
lancar yang dimiliki oleh Akademi Kebianan yang berasal
dari dana Komite, termasuk di dalamnya adalah status
pemanfaatan aset tersebut.
Pengelolaan keuangan desa perlu mendapatkan
perhatian bersama. Terutama dalam rangka pelaksanaan
UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana desa
mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dari
Pemerintah Pusat melalui APBD, pengelolaan keuangan
harus
dapat
dilaksanakan
dengan
transparans,
akuntabel, partisipasif serta tertib dan disiplin.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia khususnya di
tingkat Pemerintah Desa sebagai pengelola keuangan desa
perlu mendapat perhatian yang serius, sehingga nantinya
tidak ada permasalahan hukum yang terjadi serta
diharapkan program-program yang berbasis desa secara
merata dan berkeadilan dapat dilaksanakan secara efektif,
untuk kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
c. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, terjadi
perubahan
konsep
manajemen
dan
pengaturan
kepegawaian. PNS dituntut untuk lebih profesional,
berdayaguna, memiliki integritas dan memiliki kompetensi
sesuai dengan jabatan yang dimiliki dan juga harus
mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas
dan fungsinya secara optimal. Hal ini diperlukan suatu
metode atau teknik merumuskan informasi jabatan yang
akurat yang dapat mendiskripsikan pekerjaan pada
masing-masing jabatan yang disebut dengan analisis
jabatan. Analisis Jabatan telah dilaksanakan di
Pemerintah Kabupaten Kudus secara bertahap mulai
tahun 2012 dengan jumlah 4 SKPD, Tahun 2013 dengan
jumlah 4 SKPD, Tahun 2014 dengan jumlah 21 SKPD dan
Tahun 2015 dengan jumlah 15 SKPD.
Di samping itu, dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara juga berdampak munculnya beberapa implikasi,
salah satunya adalah perubahan manajemen penggajian.
PNS mendapatkan gaji dan tunjangan sesuai beban kerja,
tanggungjawab, pencapaian kinerja dan kompetensi
masing-masing jabatan. Untuk mengukur beban kerja

dan tanggungjawab tersebut, dilakukan pemeringkatan


jabatan/pekerjaan pada PNS dalam nilai dan kelas
jabatan yang disebut dengan Evaluasi Jabatan.
Pelaksanaan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kudus dilakukan pada Tahun 2015 pada 15
SKPD.
Hal-hal yang terkait dengan analisa jabatan,
evaluasi jabatan dan tambahan penghasilan/tunjangan
kinerja pegawai adalah sebagai berikut:
1. Analisis Jabatan yang memuat informasi jabatan yang
lengkap dan akurat akan digunakan sebagai dasar
melaksanakan evaluasi jabatan.
2. Evaluasi Jabatan lebih difokuskan untuk menentukan
bobot jabatan dan tingkat jabatan.
3. Hasil Evaluasi Jabatan yang berupa klasifikasi dan
peringkat
jabatan
digunakan
sebagai
dasar
pertimbangan dalam penetapan kebijakan tambahan
penghasilan dan tunjangan kinerja pegawai.
Langkah-langkah konkrit untuk perbaikan kinerja
aparatur pemerintah daerah sebagai penyedia layanan
terhadap masyarakat dilaksanakan melalui peningkatan
kualitas SDM aparatur pemerintah secara professional
dan terencana. Peningkatan kualitas SDM aparatur
antara lain melalui penyelenggaraan diklat aparatur baik
teknis, kepemimpinan maupun fungsional, pengiriman
tugas belajar dan fasilitasi ijin belajar, pelaksanaan bintek
dan kursus keahlian. Perkembangan komposisi aparatur
pada Pemerintahan Kabupaten Kudus tahun 2012-2015
sebagaimana tertera pada Tabel 2.82 berikut.
Tabel 2.82
Rekap Jumlah Pegawai Pemerintah Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1
2

3
4

Tahun
Struktural

2012

2013

2014

2015

562

562

556

528

Guru

5.258

5.196

4.976

4.844

Non Guru
Staf
PNS
CPNS

996
2.831
9.647
0

1.042
2.461
9.261
0

1.035
2.484
8.992
59

1.098
2.476
8.825
121

Jumlah

9.647

9.261

9.051

8.946

Fungsional

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Jumlah PNS dan CPNS Tahun 2012-2015 yang


terbagi dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional
sebagaimana dalam tabel di atas. Untuk Jabatan
Fungsional terbagi dalam Guru, Non Guru (misal :
Penyuluh KB, Penyuluh Pertanian, dan lain-lain) dan Staf.
Jumlah keseluruhan pegawai (PNS dan CPNS) tahun 2012

sampai dengan 2015 mengalami penurunan dibanding


jumlah pada tahun 2011 dikarenakan banyaknya pegawai
yang pensiun serta tidak adanya penerimaan CPNS di
Kabupaten Kudus, kecuali pada tahun 2013 baru
dilaksanakan penerimaan CPNS sebanyak 50 formasi
untuk tenaga pendidik (guru) dan 9 orang CPNS dari
tenaga kesehatan (dokter), sehingga pada Tahun 2014
Pemerintah Kabupaten Kudus mendapat tambahan CPNS
baru hasil dari penerimaan CPNS tahun 2013 sebanyak
59 orang untuk formasi tenaga pendidik (guru) serta 9
orang CPNS dari tenaga kesehatan (dokter). Pada Tahun
2015 terdapat CPNS sebanyak 121 orang yang merupakan
CPNS K2 formasi Tahun 2013 yang diangkat pada Tahun
2014-2015.
d. Penelitian dan Pengembangan
Penelitian dan Pengembangan pada tahun 20122016 masih merupakan rumpun kinerja urusan
perencanaan pembangunan. Adapun hasil pelaksanaan
penelitian dan pengembangan fokus pada penelitian
produk unggulan. Pengembangan kreativitas dan inovasi
teknologi, penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) dan
pengembangan
sistem
informasi
perencanaan
pembangunan daerah.
e. Fungsi Penunjang Lainnya
Kinerja
Dewan
Perwakilan
Rakyat
Daerah
Kabupaten Kudus salah satunya dapat diukur melalui
jumlah Peraturan Daerah Kabupaten Kudus yang
dihasilkan untuk periode Tahun 2012-2015, sebagaimana
tertera pada Tabel 2.83

No
1

Tahun 2012
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun
2012 tentang APBD Kab. Kudus
Tahun Anggaran 2012

Tabel 2.83
Jumlah Peraturan Daerah Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
Tahun 2013
Tahun 2014
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2013 Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun
tentang
Retribusi
Pengendalian 2014 tentang APBD Kabupaten
Menara Telekomunikasi
Kudus Tahun Anggaran 2014

Tahun 2015
Perda Kab. Kudus No. 1 Tahun 2015
tentang

Pembentukan,Penghapusan,Pengga
bungan dan perubahan Status
Desa Menjadi Kelurahan atau
Kelurahan Menjadi Desa

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun


2012 tentang Perubahan Atas
Perda Kab. Kudus Nomor 12
tahun
2008
tentang
Penyelenggaraan
Administrasi
Kependudukan
Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah
Air Minum Kabupaten Kudus

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2013


tentang
Penyelenggaraan
Perlindungan
Terhadap
Korban
Kekerasan Berbasis Gender dan
Anak

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun


2014 tentang RPJMD Kabupaten
Kudus Tahun 2013-2018

Perda Kab. Kudus No. 2 Tahun 2015


tentang

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2013


tentang
Madrasah
Diniyah
Takmiliyah

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun 2015


tentang Pedoman Penyusunan

Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun


2012 tentang Garam Konsumsi
Beryodium

Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2013


tentang Pengelolaan Pengendalian
dan Pengawasan Warung Internet

Perda Kab. Kudus No. 3 Tahun


2014
tentang
Pertanggungjawaban
APBD
Kabupaten
Kudus
Tahun
Anggaran 2013
Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun
2014 tentang Bangunan Gedung

Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun


2012 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan
Pedesaan
dan
Perkotaan

Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2013


tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 7
Tahun 2010 tentang Izin Usaha Jasa
Kontruksi
Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2013
tentang Perpasaran Swasta

Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun


2012 tentang Pertanggungjawaban

Pencalonan,Pemilihan,Pengang
katan,Pelantikan dan
pemberhentian Kepala Desa

Organisasi dan Tata kerja


Pemertintah desa
Perda Kab. Kudus No. 4 Tahun 2015
tentang Pengisian dan

pemberhentian Perangkat Desa


Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun
2014 tentang Perusahaan Daerah
Bank Perkreditan Rakyat Bank
Pasar Kabupaten Kudus

Perda Kab. Kudus No. 5 Tahun 2015


tentang Pedoman Pembangunan

Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun


2014 tentang Perubahan Atas

Perda Kab. Kudus No. 6 Tahun 2015


tentang Perlindungan dan

Desa

No

10

Tahun 2012
Pelaksanaan APBD Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2011

Tahun 2013

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun


2012
tentang
Pajak
Sarang
Burung Walet

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2013


tentang Penyertaan Dana Bergulir
Pemerintah
Kabupaten
Kudus
kepada Usaha Mikro dan Koperasi di
Kabupaten Kudus

Tahun 2014
Perda Kabupaten Kudus Nomor
15
Tahun
2008
tentang
Organisasi
dan
Tata
Kerja
Inspektorat, Bappeda, Lemtekda,
Satpol PP dan Kantor Pelayanan
Perizinan
Terpadu
Kabupaten
Kudus.

Tahun 2015

Pengelolaan Lingkungan Hidup di


kabupaten Kudus

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun


2014 tentang Perubahan APBD
Kabupaten
Kudus
Tahun
Anggaran 2014

Perda Kab. Kudus No. 7 Tahun 2015


tentang Penyertaan Modal Daerah

Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun


2012
tentang
Retribusi
Penggantian Biaya Cetak Kartu
Tanda
Penduduk
dan
Akta
Catatan Sipil

Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun


2014 tentang Perubahan Atas
Perda Kabupaten Kudus Nomor
12 Tahun 2011 tentang Retribusi
Pemakaian Kekayaan Daerah

Perda Kab. Kudus No. 8 Tahun 2015


tentang Perubahan atas Peraturan

Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun


2012 tentang Retribusi Tempat
Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun


2014
tentang
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2015

Perda Kab. Kudus No. 9 Tahun 2015


tentang Pertanggungjawaban

Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun


2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Kudus

pada Perusahaan Daerah Bank


Perkreditan Rakyat Badan Kridit
Kecamatan Kudus

Daerah Kabupaten daerah Tingkat


II Kudus Nomor 10 Tahun 1996
tentang Kebersihan, Keindahan dan
ketertiban dalam Wilayah
Kabupaten daerah Tingkat II Kudus

Pelaksanaan APBD Kabupaten


Kudus Tahun Anggaran 2014
Perda Kab. Kudus No. 10 Tahun 2015
tentang Usaha Hiburan

Diskotik,Kelab Malam,PUB,dan
Penataan Hiburan Karaoke

No
11

12

13

14

15

Tahun 2012
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun
2012 tentang Retribusi Pelayanan
Kesehatan pada Dinas Kesehatan
Kabupaten Kudus
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun
2012
tentang
Retribusi
Penyediaan dan/atau Penyedotan
Kakus

Tahun 2013

Tahun 2014

Tahun 2015
Perda Kab. Kudus No. 11 Tahun 2015
tentang Perubahan APBD Kab.

Kudus Th 2015
Perda Kab. Kudus No. 12 Tahun 2015
tentang Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten kudus


Tahun Anggaran 2016

Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun


2012 tentang Retribusi Pelayanan
Pemakaman
dan
Pengabuan
Mayat

Perda Kab. Kudus No. 13 Tahun 2015


tentang Perubahan atas Peraturan

Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun


2012 tentang Retribusi Pelayanan
Pasar

Perda Kab. Kudus No. 14 Tahun 2015


tentang Perubahan atas Peraturan

Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun


2012
tentang
Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Kudus Tahun
Anggaran 2012
16 Perda Kab. Kudus No. 16 Tahun
2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten Kudus Tahun
2012-2032
Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

daerah Kabupaten Kudus Nomor


10 tahun 2010 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi dan Olah raga

daerah Kabupaten Kudus Nomor 15


Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin
mendirikan Bangunan
Perda Kab. Kudus No. 15 Tahun 2015
tentang Retribusi izin Gangguan

Berdasarkan Tabel 2.83, terlihat bahwa penetapan


Perda pada tahun 2012 sebanyak 16 Perda, Tahun 2013
sebanyak 7 Perda, Tahun 2014 sebanyak 9 Perda dan
Tahun 2015 sebanyak 15 Perda. Minimnya Perda yang
dihasilkan pada Tahun 2013 disebabkan antara lain tidak
tercapainya kuorum anggota DPRD Kabupaten Kudus
dalam rapat pembahasan Rancangan Perda Kabupaten
Kudus tentang APBD Tahun Anggaran 2013 dan tidak
terbahasnya Rancangan Perda Kabupaten Kudus tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten
Kudus Tahun Anggaran 2012. Pada Tahun 2014 Perda
yang dihasilkan relatif lebih banyak dibandingkan Tahun
2013 akan tetapi masih lebih sedikit dibandingkan Tahun
2012, hal ini disebabkan Tahun 2014 merupakan masa
transisi/peralihan DPRD lama (periode 2009-2014)
dengan DPRD baru (periode 2014-2019) sehingga
pembahasan beberapa Ranperda tidak efektif. Namun
demikian pada Tahun 2015 telah terjadi perubahan yang
cukup baik dalam penyusunan Perda, dimana Perda
APBD Tahun Anggaran 2015 telah tersusun dan
ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku. Hal ini yang selama ini jarang terjadi di
Kabupaten Kudus. Pada Tahun 2015, terjadi peningkatan
jumlah penetapan Perda yang cukup signifikan yaitu
sebanyak 15 Perda.
Jumlah Desa/Kelurahan, RT/RW per Kecamatan,
ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa merupakan variabel
yang mempengaruhi tingkat kepuasan pelayanan
pemerintah kepada masyarakat. Perkembangan jumlah
penduduk mendorong peningkatan aktivitas masyarakat
sehingga membutuhkan layanan yang meningkat. Hal ini
tercermin dari jumlah RT dan RW yang bertambah,
jumlah ADD Desa dan bagi hasil desa yang meningkat
pula.
Tabel 2.84
Jumlah Desa/Kelurahan, RW dan RT Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Kecamatan
Kaliwungu
Kota
Jati
Undaan
Mejobo
Jekulo
Bae
Gebog
Dawe
Jumlah

2012
15
25
14
16
11
12
10
11
18
132

Desa / Kelurahan
2013
2014
15
15
25
25
14
14
16
16
11
11
12
12
10
10
11
11
18
18
132
132

2015
15
25
14
16
11
12
10
11
18
132

2012
67
110
78
63
69
85
51
82
109
714

2013
67
111
79
63
69
85
51
82
109
716

RW
2014
67
110
79
63
69
85
51
82
109
715

2015
67
110
79
63
69
85
51
82
110
716

RT
2012 2013 2014 2015
442
442
442
442
495
496
495
497
377
381
381
386
357
357
357
357
341
341
341
341
443
443
443
445
285
285
285
285
435
435
435
435
581
581
581
583
3756 3761 3760 3771

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Sekretariat Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015

Kabupaten Kudus terbagi menjadi 9 Kecamatan


yang terdiri dari 123 Desa dan 9 Kelurahan, yang masingmasing pembagian Desa/Kelurahan, jumlah RW dan RT
per Kecamatan sebagaimana tersebut tabel di atas. Untuk
jumlah Desa/Kelurahan sampai Tahun 2015 tidak
mengalami perubahan, tetapi untuk jumlah RW dan RT
setiap tahun mengalami perubahan. Pada Tahun 2012
jumlah RW sebanyak 714 dan RT sebanyak 3.756 naik
menjadi 716 RW dan 3.761 RT pada Tahun 2013, Pada
Tahun 2014 jumlah RW maupun RT mengalami
penurunan jumlah RW 715 dan RT 3760 yang disebabkan
adanya penggabungan RW dan RT di salah satu
kelurahan, namun pada Tahun 2015 jumlah RW maupun
RT kembali mengalami peningkatan yaitu jumlah RW 716
dan RT 3771 karena ada pemekaran RW dan RT di salah
satu kelurahan di Kabupaten Kudus.
Tabel 2.85
Jumlah ADD Desa dan Bagi Hasil ke Desa Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No

Tahun

2012

2013

2014

2015

19.042.300.000

19.042.300.000

25.208.705.000

97.777.812.800

3.668.775.000

3.668.775.000

5.387.787.000

6.742.954.100

ADD

Bagi Hasil Pajak


Daerah

Bagi Hasil
Retribusi Daerah

282.937.000

311.231.000

345.636.000

2.440.228.200

Bagi Hasil Pasar


Desa

369.567.650

438.190.000

547.303.000

23.363.579.650

23.460.496.000

31.489.431.000

106.960.995.100

Jumlah

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten


Kudus Tahun 2015

Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2012


sampai dengan tahun 2015 cenderung meningkat dari Rp.
14.042.300.000,-,
menjadi
Rp.
97.777.812.800 ,-.
Demikian pula Bagi Hasil Desa (baik berupa Bagi Hasil
Pajak Daerah maupun Bagi Hasil Retribusi Daerah) tiap
tahunnya cenderung meningkat sebagaimana dapat
dilihat pada tabel di atas, Untuk Bagi Hasil Pasar Desa
Tahun 2015 sudah masuk ke Bagi Hasil Retribusi Daerah.
Dengan adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang antara
lain mengatur pengalokasian dana kepada Desa yang
bersumber dari APBD memberikan implikasi terhadap
perubahan struktur APBD Kabupaten Kudus. Hal ini
dapat terlihat pada Belanja Bantuan Keuangan kepada

Pemerintah Desa yang mengalami kenaikan cukup


signifikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya
kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan
paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima
Kabupaten dalam APBD setelah dikurangi DAK. Selain itu
pengalokasian bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah Kabupaten kepada Desa paling sedikit 10% dari
realisasi penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
juga akan memberikan kenaikan yang cukup besar pada
Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa,
sehingga pada akhirnya akan terdapat belanja lain yang
akan berkurang alokasinya karena kenaikan alokasi
Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa tersebut.
Adapun tujuan dari ADD antara lain :
a) Menanggulangi
kemiskinan
dan
mengurangi
kesenjangan;
b) Meningkatkan
perencanaan
dan
penganggaran
pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan
masyarakat;
c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan,
sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan
sosial;
e) Meningkatkan
ketrentraman
dan
ketertiban
masyarakat;
f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa
dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan
ekonomi masyarakat;
g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong
royong masyarakat;
h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa
melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa).
Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa di Kabupaten
Kudus periode tahun 2012-2015 dapat dilihat di tabel
2.10. Tahun 2012 Kabupaten Kudus tidak melaksanakan
Pilkades. Pada Tahun 2013 Kabupaten Kudus telah
melaksanakan pemilihan Kepala Desa di 116 desa.
Namun demikian, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
Tahun 2013 mengalami penundaan beberapa bulan,
sehubungan
dengan
pelaksanaan
Pemilihan
Gubernur/Wakil
Gubernur
Jawa
Tengah
yang
berbarengan/bersamaan dengan masa berakhirnya
Kepala Desa. Hal ini sesuai dengan surat Menteri Dalam
Negeri tanggal 10 Juli 2012 perihal Penyelenggaraan
Pilkades di Daerah dan surat Mendagri tanggal 8 Oktober
2012
perihal
Penjelasan
Pejabat
Kepala
Desa.

Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Tahun 2013 di


Kabupaten Kudus dilaksanakan pada tanggal 24
Nopember 2013. Tahun 2014 di Kabupaten Kudus, sesuai
rencana akan dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
sebanyak 5 desa yakni Desa Langgardalem dan Kaliputu
Kecamatan Kota, Desa Hadiwarno dan Mejobo Kecamatan
Mejobo serta Desa Loram Kulon Kecamatan Jati. Namun
sehubungan dengan adanya surat Direktur Jenderal
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kementerian Dalam
Negeri Nomor 140/7635/PMD tanggal 8 November 2013
perihal Pemilihan Kepala Desa Tahun 2014, bahwa
dengan adanya Pemilu Anggota Legislatif dan Pemilu
Presiden dan Wakil Presiden, maka pemilihan Kepala
Desa Tahun 2014 ditiadakan dan sesuai rencana akan
dilaksanakan pada Tahun 2015 sambil menunggu
pengesahan Perda baru tentang Pemilihan Kepala Desa
sesuai amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, Namun dalam pelaksanaannya pada Tahun
2015 belum bisa dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa
karena Peraturan Bupati terkait Peraturan Pelaksanaan
Perda No. 2 Tahun 2015 Tentang Pencalonan,
Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala
Desa baru disahkan pada akhir Tahun 2015. Sehingga
pelaksanaan Pilkades direncanakan pada awal Tahun
2016.
Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kudus
pada tahun 2013 yang dilaksanakan oleh 116 desa,
mengandung konsekwensi dan kewajiban bagi Kepala
Desa baru untuk segera membuat dokumen perencanan
pembangunan desa selama masa jabatannya sebagai
Kepala Desa dengan menyusun dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)
dalam kurun waktu 6 tahun dan membuat rencana
pembangunan tahunan sebagai penjabaran pelaksanaan
RPJM Desa, dengan menyusun dokumen Rencana Kerja
Pembangunan Desa (RKP Desa) dengan mengacu pada UU
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RPJM Desa maupun
RKP Desa perlu disusun dengan cermat dan baik oleh
Pemerintah Desa beserta seluruh komponen masyarakat
desa dengan fasilitasi Pemerintah Kecamatan, sehingga
diharapkan dokumen yang disusun benar-benar dapat
menjamin
terciptanya
pemerintahan
yang
baik,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan
dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa
dapat berjalan lancar, tertib dan sesuai aturan.

Pada tahun 2014 dari 116 Kepala Desa baru hasil


Pemilihan Kepala Desa pada tahun 2013 telah tersusun
dokumen perencanaan RPJM Desa periode Tahun 20132019.
Tabel 2.86
Data Pelaksanaan Pilkades Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
2012
2013
2014
Kecamatan

No

2015

Kaliwungu

15

Kota Kudus

14

Jati

13

Undaan

16

Mejobo

Jekulo

12

Bae

10

Gebog

10

Dawe

18

116

Jumlah

Sumber : Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Kudus Tahun 2015

Dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal


kepada masyarakat, maka pemerintah daerah selalu
mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan suatu
kebijakan, meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber
daya
manusia
aparatur,
meningkatkan
serta
menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut
berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, yang
dukung kondisi yang aman, tentram, tertib dan kondusif.

2.1.4. Aspek Daya Saing


Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah
dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi dan
berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan kabupaten
lainnya yang berdekatan. Aspek daya saing daerah terdiri dari
kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim
berinvestasi dan sumber daya manusia.
Kemampuan ekonomi daerah tercermin dari kemampuan daerah
untuk mengelola potensi yang ada dan memasarkan hasil produksinya
tersebut sehingga meningkatkan pendapatan. Berdasarkan data Dinas
Perindustrian, Koperasi dan UMKM, tercatat jumlah perusahaan industri
besar dan sedang untuk tahun 2015 sebanyak 189 perusahaan yang
menyerap sekitar 184.916 orang. Untuk itu perhatian pemerintah dalam
pelayanan kepada sektor industri selalu ditingkatkan sebagai upaya
pengurangan pengangguran. Pasar sebagai sarana yang mendorong
peningkatan pemasaran di Kabupaten Kudus tersedia sebanyak 26 unit
yang terdiri dari 5 pasar daerah, 20 pasar desa, dan 1 pasar hewan. Selain
itu terdapat 6 unit pasar yang dikelola oleh desa, 4 unit mall, 52 unit
minimarket.
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk
melihat tingkat kemampuan / daya beli petani. NTP juga menunjukkan
daya tukar antara produk pertanian yang dijual petani dengan barang dan
jasa yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah
tangga. Dengan membandingkan kedua perkembangan angka tersebut,
maka dapat diketahui apakah peningkatan pengeluaran untuk kebutuhan
petani dapat dikompensasikan dengan penambahan pendapatan petani
dari hasil pertaniannya, atau sebaliknya apakah kenaikan harga jual
produksi pertanian dapat menambah pendapatan petani yang pada
gilirannya meningkatkan kesejahteraan petani. Perkembangan NTP
Kabupaten Kudus tahun 2012-2015 sebagaimana tercantum pada Tabel
2.87.
Tabel 2.87
Nilai Tukar Petani Tahun 2012-2015
Kabupaten Kudus
No
Uraian
2012
2013
2014
2015
1
Nilai Tukar Petani
104,71
105,61
105,61
100,1
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

NTP pada tahun 2015 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan


oleh harga produk (hasil) pertanian saat panen (Tahun 2015) rendah,
harga yang dikonsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi
pertanian lebih tinggi dibanding dengan harga yang diterima petani.
Perkembangan NTP Kabupaten Kudus tahun 2015 sebagaimana
tercantum pada Tabel 2.88.

Tabel 2.88
Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2015
Kabupaten Kudus
No
Bulan
NTP
1.
Januari
101,46
2.
Pebruari
102,28
3.
Maret
98,30
4.
April
97,29
5.
Mei
98,10
6.
Juni
99,21
7.
Juli
98,93
8.
Agustus
98,67
9.
September
99,41
10. Oktober
102,43
11. Nopember
102,85
12. Desember
102,25
Sumber: Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus Tahun 2015

Rata-rata NTP tahun 2015 sebesar 100,10 ini berarti bahwa selama
tahun 2015 petani di Kabupaten Kudus mengalami sedikit surplus, atau
dengan kata lain nilai yang diterima petani dari hasil produk pertaniannya
sedikit lebih besar jika dibandingkan dengan nilai yang dibayar petani
untuk konsumsi rumah tangga dan biaya produksi dan penambahan
barang modalnya.
Infrastruktur jalan merupakan unsur yang menjadi pendorong dan
penarik pengembangan suatu wilayah. Kabupaten Kudus dengan luas
wilayah 42.516 ha terdapat jalan nasional 21.180 Km, jalan propinsi
54.939 Km dan jalan kabupaten 621.180 Km. Bencana banjir yang
melanda Kabupaten Kudus pada awal tahun 2014 telah mengakibatkan
kerusakan beberapa ruas jalan. Jalan Nasional yang menghubungkan
Kudus Demak macet total akibat tergenang banjir. Langkah yang
ditempuh untuk mengatasi hal tersebut adalah meninggikan jalan depan
terminal induk Kabupaten Kudus dengan konstruksi beton sepanjang 1
km. Pada akhir tahun 2015, kondisi jalan kabupaten yaitu kondisi baik
30,71%, sedang 57,38%, rusak ringan 6,02%, rusak berat 5,89%.
Iklim investasi merupakan pertimbangan bagi investor dalam
rangka penanaman modal. Iklim investasi dapat dilihat dari angka
kriminalitas, pelayanan perijinan, jumlah dan macam pajak dan retribusi
daerah, banyaknya demonstrasi, perda yang mendukung usaha.
Kabupaten Kudus relatif kondusif sebagai daerah tujuan investasi terlihat
dari jumlah demo (politik, ekonomi dan mogok kerja) rata-rata 30 kasus,
namun dampaknya terhadap investasi kurang signifikan mengingat
investasi tetap meningkat. Adapun angka kriminalitas di Kudus
cenderung menurun. Berbagai perda diharapkan pro investasi, namun
tetap berpedoman pada undang-undang yang ada. Kualitas dan kuantitas
sumber daya manusia yang menjadi daya saing adalah struktur penduduk
yang mengarah pada rasio ketergantungan sebagaimana tertera pada
Tabel 2.89.

Tabel 2.89
Rasio Ketergantungan Tahun 2012 2015
Kabupaten Kudus
No.

Uraian

2012

2013

2014

2015

1.

Jumlah penduduk usia < 15


tahun

207.911

202.810

207.774

210.194

2.

Jumlah penduduk usia > 64


tahun

39.222

38.234

52.521

41.192

3.

Jumlah penduduk usia tidak


produktif (1) & (2)

247.133

241.044

260.295

251.386

4.

Jumlah penduduk usia 15-64


tahun

544.758

555.959

628.170

572,457

45,37

43.35

41,44

43,91

Rasio Ketergantungan

Sumber : BPS Kabupaten Kudus dan Bappeda Kabupaten Kudus Tahun 2015 ( data diolah )
Keterangan : jumlah penduduk diperbaiki dengan data dasar SP 2010

Rasio
Ketergantungan
(Dependency
Ratio)
adalah
rasio
perbandingan antara kelompok penduduk usia tidak produktif (usia 0 - 14
tahun dan 65 tahun ke atas) terhadap kelompok penduduk usia produktif
(usia 15 - 64 tahun). Rasio ini menyatakan seberapa berat beban
tanggungan yang harus dipikul oleh jumlah penduduk usia produktif,
dimana rumus Dependency Ratio adalah jumlah penduduk usia (0 - 14
tahun) dan usia (65 tahun ke atas) dibagi dengan jumlah penduduk usia
15-64 tahun.
Sejalan dengan komposisi penduduk, angka Dependency Ratio
Kabupaten Kudus dari tahun 2013 hingga 2015 cenderung fluktuatif dari
sebesar 45,37% pada tahun 2012 menjadi 43,91% pada tahun 2015.
Dibanding tahun 2014, maka pada tahun 2015 jumlah beban tanggungan
yang harus dipikul per penduduk usia produktif mengalami kenaikan.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2015 dan
Realisasi RPJMD sampai dengan Tahun 2015
Evaluasi ini mencakup uraian evaluasi pencapaian kinerja
pembangunan daerah meliputi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD
tahun 2015 dengan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015. Evaluasi
pelaksanaan program RKPD tahun 2015 dan realisasi RPJMD tahun 2015
meliputi seluruh program yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan dan SKPD, menyangkut realisasi capaian target kinerja
program tahun lalu terhadap RPJMD baik urusan wajib maupun pilihan.
Selanjutnya evaluasi pelaksanaan urusan dan program RKPD
tahun 2015 dan realisasi RPJMD sampai dengan tahun 2015 dijabarkan
sebagai berikut.

2.2.1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar


1. Pendidikan
Kinerja penyelenggaran urusan Pendidikan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 45 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.90.
Tabel 2.90
Capaian Kinerja Urusan Pendidikan Terhadap Target RKPD Tahun 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
Kondisi Kinerja Awal
No

1
I
1.

II
2.

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2
PROGRAM PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI (PAUD)
APK PAUD

49,75%

50%

52%

54%

56%

60%

55,46%

PROGRAM PENDIDIKAN
DASAR
Angka Partisipasi Kasar
SD/MI/Paket A

106,31
%

95%

100%

100%

100%

100%

105,89%

3.

Angka Partisipasi Murni


( APM ) SD/MI/Paket A

97,92%

95%

>95%

> 95%

> 95%

> 95%

98,66%

4.

Bangunan SD/MI dalam


kondisi baik

87,55%

91,80%

93,80%

95,80%

97,80%

100%

91,31%

a. Bangunan SD dalam
kondisi baik

85.17%

91,89%

95,89%

97,89%

100%

89,2%

b. Bangunan MI dalam
kondisi baik

94.73%

91,53%

95,53%

97,53%

100%

93,42%

5.

Angka Putus Sekolah


SD/MI

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

6.

Rata-rata Kelulusan
SD/MI

100%

99%

99%

99%

99%

99%

100%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Kondisi Kinerja Awal


No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

2
Angka Melanjutkan (AM)
dari SD/MI ke
SMP/MTs
Persentase SD/MI yang
mempunyai
Perpustakaan
a. Persentase SD yang
mempunyai
perpustakaan
b. Persentase MI yang
mempunyai
perpustakaan
Rata-rata nilai UN
SD/M

3
102,6%

4
100%

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

9
110,13%

84,98

85,81

86,81%

87,81

88,81

90,81

68,6

88,03

89,10

91,10

92,10

94,10

68,62

74,64

74,64

76,64

77,64

79,64

70,21

10.

Persentase SD/MI yang


terakreditasi

99,78

11.

Angka Partisipasi Kasar


SMP/MTs/Paket B

12.

1
7.

8.

9.

7,2

7,21

7,22

7,23

7,25

7,03

99,78

99,78

100

100

100

100%

104,42
%

95%

100%

100%

100%

100%

105,49%

Angka Partisipasi Murni


( APM ) SMP/MTs/Paket
B
Bangunan SMP kondisi
baik

95,32%

95%

>95%

> 95%

> 95%

> 95%

96,80%

91,06%

91,22%

91,22%

91,54%

91,70%

92,02%

99,47%

14.

Angka Putus Sekolah


SMP/MTs

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

0,11%

0,10%

0,07%

15.

Rata-rata Kelulusan
SMP/MTs

99,77%

99%

99%

99%

99%

99%

99,97%

16.

Angka Melanjutkan (AM)


dari SMP/MTs ke
SMA/SMK/MA
Rasio ketersediaan
sekolah (SMP/MTs)
terhadap penduduk usia
sekolah
Persentase SMP/MTs
yang mempunyai
perpustakaan
Rata-rata nilai UN
SMP/MTs

93,56%

90,00%

90,10%

90,20%

91,5%

95%

98,22%

27,71%

27,76%

27,81%

27,86%

27,91%

28,01%

27,33%

60,00

61,80

63,65

65,56

90,00

60,52

7,85

7,01

7,1

7,2

7,3

7,5

59,44

100

100

100

100

100

100

100

86,79%

86,79%

86,79%

87,00%

87,50%

90,00%

91,74%

80,38%

75%

76 %

77%

78%

80%

84,23%

0,12%

0,12 %

0,12%

0,12%

0,11%

0,07%

13.

17.

18.

19.
20.

Persentase SMP/MTs
yang terakreditasi

III

PROGRAM PENDIDIKAN
MENENGAH
Angka Partisipasi Kasar
SMA/SMK/MA/Paket C

21.
22.

23.

Angka Partisipasi Murni


( APM )
SMA/SMK/MA/Paket C
Angka Putus Sekolah
(APS) SMA/SMK/MA

7,2

59,29

0,12%

24.

Rata-rata Kelulusan
SMA/SMK/MA

99,98%

99,00%

99 %

99,00%

99,00%

99,00%

99,99%

25.

Bangunan SMA/SMK
kondisi baik

95,62%

95,68%

95,68%

95,80%

95,86%

95,98%

92,94%

26.

Persentase
SMA/MA/SMK yang
mempunyai
perpustakaan

55,26

55,84

57,52

59,24

61,02

64,73

55

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Kondisi Kinerja Awal


No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

2012

Target Tahun

2013

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

1
27.

2
Rata-rata nilai UN
SMA/MA/SMK

3
8,14

4
7,56

5
7,57

6
7,58

7
7,59

8
7,6

9
65,74

28.

Persentase
SMA/MA/SMK yang
terakreditasi
PROGRAM
PENINGKATAN
PENDIDIKAN NON
FORMAL DAN
INFORMAL
Angka Melek Huruf

95,42

96,69

96,69

100

100

100

100

100%

100%

100%

100%

100%

100%

99,87%

Angka rata-rata lama


sekolah ( tahun )
- SD + MI

6,21

- SMP + MTs

3,01

- SMA+MA

- SMK

- SM+MA

- SD+MI+SMP+MTS+SM
A+SAMK+MA

12,22

12

12

12

12

12

Angka Partisipasi
Sekolah Usia 7-12
tahun
Angka Partisipasi
Sekolah Usia 13-15
tahun
Angka partisipasi
sekolah usia 16-18
tahun
Jumlah kegiatan
penunjang program
pendidikan dan
dokumen perencanaan
pendidikan
PROGRAM
PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
Rasio Guru/Murid
SD/MI

100,29
%

> 95%

>95%

> 95%

> 95%

> 95%

102,19%

81,43%

80%

>95%

82%

> 95%

85%

103,75%

81,43%

80%

81 %

82%

83%

85%

86,17%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

828,88

829,08

829,28

829,48

829,68

830,08

805,19

IV

29.
30.

31.

32.

33.

34.

35.

100%

12

36.

Rasio Guru/Murid
SMP/MTs

759,11

759,31

759,51

759,71

759,91

760,31

690,60

37.

Rasio Guru/Murid SMA

791,95

792,15

792,35

795,55

792,75

793,15

726,91

38.

Guru SD yang
memenuhi kualifikasi
S1/D-IV

59,50%

59,60%

59,80%

60,10%

60,50%

61,60%

87,84%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Kondisi Kinerja Awal


No

1
39.

40.

41.

42.

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
Guru SMP yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Guru SMA yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Guru SMK yang
memenuhi kualifikasi
S1/DIV
Jumlah guru TK
tersertifikasi

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

3
92,95%

4
93,05%

5
93,25%

6
93,55%

7
93,95%

8
95,05%

9
94,93

93,81%

93,91%

94,11%

94,41%

94,81%

95,91%

95,49

94,24%

94,34%

94,54%

94,84%

95,24%

96,34%

95,44

156

412

419

426

433

447

354

2.343

2.807

2.821

2.835

2.849

2.877

3.020

43.

Jumlah guru SD
tersertifikasi

44.

Jumlah guru SMP


tersertifikasi

751

975

982

989

996

1.010

912

45.

Jumlah guru SMA/SMK


tersertifikasi

778

955

961

967

973

985

806

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pendidikan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 45 target indikator, sebanyak 27 target
berstatus telah tercapai dan 18 target tidak tercapai. Terlihat pula
bahwa dari sebanyak 45 target indikator RPJMD tahun 2013-2018,
sebanyak
23 target indikator berstatus telah tercapai, 5 target
berstatus akan tercapai dan sejumlah 17 target indikator berstatus
perlu upaya keras.
2. Kesehatan
Kinerja penyelenggaran urusan Kesehatan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 52 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.91
Tabel 2.91
Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

Kondisi Kinerja Awal

2012
3

2013
4

2014
5

Target Tahun

2015
6

2016
7

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

Status
thdp
Target
RKPD
2015

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD

10

11

No

1
I

1.

2.

3.

4.

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
PROGRAM
PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN
PENYAKIT
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit TB
BTA (+)
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit DBD
Cakupan penemuan dan
penanganan
penderita penyakit :
1) Acute Flacid Paralysis
(AFP) rate per
100.000 penduduk <15
tahun
2) Penemuan penderita
pneumonia balita

Kondisi Kinerja Awal

2012
3

2013
4

Target Tahun

2014
5

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2015
6

2016
7

60%

69%

80%

> 70%

> 70%

> 70%

70%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4 kasus

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.

3) Penemuan penderita
diare

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

6.

Cakupan Desa/
Kelurahan mengalami
KLB
yang dilakukan
penyelidikan epidemiologi
<
24 jam
Angka kesakitan DBD per
100.000
penduduk

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

21,2

58

53,34

< 20

< 20

< 20

9,14

8.

Persentase penderita HIV


AIDS yang
tertangani

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

9.

Prevalensi HIV

2/100.0
00

2,3/1
00.00
0

0,076%

<
9/100.
000

<
9/100.
000

<
9/100
.000

0,05/1
00.000

10.

Cakupan penemuan dan


penanganan
penderita penyakit tidak
menular
Cakupan Desa/
kelurahan Universal
Child
Immunization (UCI)
PROGRAM FARMASI
DAN PERBEKALAN
KESEHATAN
Persentase ketersediaan
obat sesuai
kebutuhan

100%

50%

52%

56%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

103%

100%

100%

100%

90,43

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

7.

11.

II

12.

13.

Cakupan ketersediaan
alat-alat kesehatan

Status
thdp
Target
RKPD
2015

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD

10

11

No

1
14.

15.

16.

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah
2
Terpenuhinya kebutuhan
sarpras
puskesmas/pustu dan
jaringannya
Persentase industri
pengolahan makanan
yang memenuhi syarat
kesehatan
Cakupan tempat umum
yang memenuhi
syarat kesehatan

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2012
3
100%

2013
4
100%

2014
5
100%

2015
6
100%

2016
7
100%

8
100%

9
100%

4,84%

7,69%

85%

7,84%

7,92%

8,07%

91,11

69%

71%

78%

75%

78%

82%

78%

69,68

69,68

69,83

69,69

69,69

69,7

III

PROGRAM PELAYANAN
KESEHATAN

17.

Angka usia harapan


hidup

18.

Angka kematian bayi per


1.000 Kelahiran Hidup

6,93

6,9

7,55

6,8

6,7

6,5

Belum
tersedia
data
9,75

19.

Angka Kematian Ibu per


100.000 Kelahiran Hidu

95,42

133,6
8

164,87

96

96

96

115

20.

Persentase balita gizi


buruk (BB/TB )

0,75%

0,76%

0,016%

0,73%

0,72%

0,70%

0,02%

21.

Cakupan puskesmas

211,1%

211,1
%

211,1%

211,1%

211,1%

211,1
%

211%

22.

Cakupan puskesmas
pembantu (pustu)

30,30%

28,79
%

32,58%

28,79%

28,79%

28,79
%

32,58%

23.

Cakupan pelayanan
kesehatan dasar
masyarakat miskin

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

24.

Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan
pasien masyarakat
miskin
Rasio puskesmas per
100.000 penduduk

3,23%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2,43

2,40

2,31

2,40

2,40

2,40

2,29

25.
26.

Rasio pustu per 100.000


penduduk

5,12

5,05

5,24

5,05

5,05

5,05

5,17

27.

Rasio Rumah Sakit per


satuan penduduk (per
100.000 jumlah
penduduk)
Rasio BP/RB (klinik) per
100.000 penduduk

1,26

1,26

1,22

1,26

1,26

1,26

126

3,41

3,42

3,65

3,44

3,45

3,47

5,14

29.

Rasio posyandu per


satuan balita

85,9

87

1,16

50

48

44

89

30.

Cakupan balita gizi


buruk mendapat
perawatan

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

31.

Cakupan pemberian MPASI pada anak usia


6-24 bulan keluarga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

28.

Status
thdp
Target
RKPD
2015

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD

10

11

No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

32.

miskin
Prevalensi balita gizi
buruk

Kondisi Kinerja Awal

2012
3

2013
4

2014
5

0,75%

0,76%

5,82%

Target Tahun

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2015
6

2016
7

0,016%

0,73%

0,72%

0,70%

0,03%

5,82%

0,35%

5,75%

5,70%

5,60%

0,43%

100%

100%

94,77%

33.

Prevalensi balita gizi


kurang

34.

Cakupan kunjungan bayi

95,84%

90%

97,85%

100%

35.

Cakupan pelayanan anak


balita

90,27%

83%

93,57%

85%

85%

85%

81,64%

36.

Cakupan kunjungan
neonatal pertama

99,07

100%

97,85%

100%

100%

100%

98,78%

37.

Cakupan pelayanan
kesehatan pra usila dan
usia lanjut
Cakupan kunjungan ibu
hamil K4

75%

78%

80%

80%

80%

80%

79,89%

95,87%

95%

95,04%

95,50%

95,70%

96,20
%

94,37%

38.

39.

Cakupan pelayanan nifas

94,62%

90%

95,54%

95%

95,5%

96,5%

94,28%

40.

Cakupan peserta KB aktif

81,69%

79,0%

80,71%

80%

80%

82%

80,4%

41.

Cakupan komplikasi
kebidanan yang
Ditangani

94,73%

100%

92,96%

100%

100%

100%

100%

42.

Cakupan neonatus
dengan komplikasi yang
ditangani

91,00%

90,0%

92,33%

100%

100%

100%

100%

43.

Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga
kesehatan yang memiliki
kompetensi
kebidanan
PROGRAM KESEHATAN
LINGKUNGAN
Cakupan penduduk
menggunakan air bersih

94,76%

90,0%

95,94%

95%

95,5%

96,0%

94,70

76%

79%

82%

85%

87%

90%

87%

45.

Cakupan penduduk yang


menggunakan
jamban sehat

66%

69%

70%

75%

78%

83%

77%

46.

Cakupan rumah sehat

70%

72%

80,8%

77%

79%

82%

80,8%

47.

Cakupan tempat
pengelolaan makanan
yang
memenuhi syarat
kesehatan

67%

70%

78,5%

75%

77%

82%

91%

IV
44.

VI

PROGRAM PROMOSI
DAN PEMBERDAYAAN

Status
thdp
Target
RKPD
2015

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD

10

11

No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator Kinerja
Pembangunan Daerah

1
48.

2
Cakupan desa siaga aktif

49.

Cakupan Penjaringan
kesehatan siswa SD
dan setingkat

VII

PROGRAM
PENINGKATAN
MANAJEMEN
PELAYANAN
Cakupan Pelayanan
BLUD

50.

VII

51.

52.

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2012
3
25%

2013
4
30%

2014
5
100%

2015
6
45%

2016
7
50%

8
60%

9
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100,0%

100,0
%

66,55%

100,0%

100,0%

100,0
%

100,0%

12
bulan

12
bulan

12
bulan

12
bulan

12
bulan

12
bulan

12
Bulan

0%

4 Pusk

4 Pusk

19
Pusk

PROGRAM
MANAJEMEN,
INFORMASI DAN
REGULASI
Pelayanan perijinan
bidang kesehatan
Cakupan puskesmas
yang telah terakreditasi

Status
thdp
Target
RKPD
2015

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD

10

11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kesehatan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 52 target indikator, sebanyak 41
indikator berstatus telah tercapai, 10 indikator berstatus tidak
tercapai dan 1 indikator belum tersedia data. Dari indikator yang
tercapai dan masuk dalam RPJMD Tahun 2013-2018 sebanyak 41
target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 9 target indikator
berstatus akan tercapai, 1 indikator perlu upaya keras dan 1 indikator
belum tersedia data.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kinerja penyelenggaran urusan Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 39 target indikator
kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.92.

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Terhadap Target RKPD
2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
I

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Program Peningkatan
Jalan dan Penggantian
Jembatan
Panjang jalan kabupaten
yang dibangun

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015
9

2012

2013

2014

2015

2016

3.400 m

9.490 m

4 unit

2 unit

2.050 m

Jumlah jembatan
kabupaten yang
dibangun
Peningkatan jalan
kabupaten

6 unit

2 unit

13.675
m

Penggantian jembatan
kabupaten

5 unit

15 unit

Panjang saluran
drainase yang dibangun

3 km

4,44
km

15,22
km

4,25 km

Panjang talud jalan


kabupaten yang
dibangun

100 m

400 m

50 m

200 m

750 m

1.383 m

Panjang talud yang


dibangun

- 9,15 km

1,2 km

3 km

19,8 km

Panjang jalan perdesaan


yang dibangun

Jumlah jembatan
perdesaan yang
dibangun

10

Cakupan perbaikan
jalan dan jembatan
akibat bencana

II

11

12

13

Program Rehabilitasi /
Pemeliharaan Jalan dan
Jembatan
Proporsi panjang
jaringan jalan
kabupaten
dalam kondisi baik/
sedang
Proporsi jumlah
jembatan kabupaten
dalam
kondisi baik
Panjang talud/bronjong
yang dipelihara

14

Persentase alat-alat
berat dalam kondisi baik

15

Persentase Panjang
saluran irigasi dalam
kondisi baik
Proporsi talud dalam
kondisi baik

16
III

Program Pengembangan
dan Pengelolaan

1 unit

6 km

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa

Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa
Kewena
ngan
lokal
desa

80,23 1,679 km
km

16,7
km

32,25
km

79,19
km

85 km

171 km

664 km

4 unit

7 unit

19 unit

12 unit

11 unit

66 unit

100%

100%

100%

70,30%

73,65%

81,12%

67,37%

68,87%

80,15%

88,09 %

77,17%

78,54%

77,68%

82,19%

84,02%

87,67%

53,33 %

419 m 943,6 m

1400 m

1500 m

7200 m

350 m

Status
thdp
Target
RKPD
2014
10

1.135 m

64 %

64 %

67%

67 %

68%

74%

68%

58,50%

59,50%

62%

61,50%

63,50%

65,00%

68,46 %

44,40%

45%

45,44%

46,66%

48,13%

45,44%

No

17

18
19

20

21

22
23

24
IV
25

26
V

27

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jaringan Irigasi, Rawa
serta Jaringan
Pengairan Lainnya
Sistem
informasi/database
jaringan irigasi
Luas irigasi Kabupaten
dalam kondisi baik
Berfungsinya embung
dan bangunan
penampung air lainnya
Embung dan bangunan
penampung air
lainnya dalam kondisi
baik
Drainase dalam kondisi
baik / pembuangan
aliran air tidak
tersumbat
Sistem informasi
drainase
Panjang jalan yang
memiliki trotoar dan
drainase/saluran
pembuangan air
Berfungsinya reservoir
pengendali banjir
Program Penyediaan dan
Pengelolaan Air Baku
Cakupan pelayanan
jaringan sarana dan
prasarana air bersih
perdesaan
Cakupan pelayanan
perpipaan air minum
Program Pembangunan
Dan Pengelolaan
Bangunan Gedung Serta
Pengembangan Jasa
Konstruksi
Penyediaan Gedung
kantor terpadu

28

Persentase rumah
tinggal bersanitasi

29

Sistem
Informasi/Database
Jalan dan
Jembatan
Sistem Informasi
database Jalan
lingkungan
Sistem Informasi
Database Jembatan
desa
Program Perencanaan
Tata Ruang
Jumlah dokumen tata
ruang

30

31

VI
32

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

20%

100%

100%

100%

100%

100%

65,68%

65,70%

72,88%

65,74%

65,76%

65,80%

75,94%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

40%

50%

100%

100%

100%

100%

58,13%

60,07%

77,34%

61,01%

62,94%

65,47%

80,48%

100%

100%

100%

100%

100%

16 km 16,5 km

17 km

17 km

15 km

21 km 16,44 km

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

81%

83%

83%

84%

85%

87%

83%

81,20%

82,01%

82,01%

83,66%

84,61%

86,31%

85,40%

5%

30%

60%

100%

92,71%

93,17%

94,13%

94,11%

94,58%

95,53%

94,13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

4
dokum
en

3
dokum
en

5
dokume
n

5
dokume
n

16
dokume
n

5
dokumen

Status
thdp
Target
RKPD
2014
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

1
33

2
Jumlah rancangan
perda tata ruang

34

Penyebarluasan
informasi penataan
ruang
Pelibatan peran serta
masyarakat dalam
penataan ruang
Program Pemanfaatan
Ruang
Jumlah sosialisasi dan
laporan pemanfaatan
ruang
Jumlah dokumen data
pemanfaatan ruang

35

VII
36

37

VIII
38

39

Kondisi Kinerja Awal

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

6
raperd
a

6
raperd
a

6
raperd
a

2
raperda

7
2
raperda

10
raperda

6 raperda

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2 kali

2 kali

2 kali

1
dokum
en

4 kali

12 kali

Program Pengendalian
Pemanfaatan Ruang
Jumlah dokumen
prosedur dan manual
pengendalian tata ruang
Jumlah koordinasi
pengendalian tata
ruang,
manual dan laporan
pengendalian
pemanfaatan rua

Target Tahun

2 kali

10 kali

2 kali

1
dokume
n

1
dokume
n

4
dokume
n

1
dokume
n

1
dokum
en

1
dokume
n

1
dokume
n

5
dokume
n

1
dokume
n

4 kali

4 kali

4 kali

20 kali

4 kali

Status
thdp
Target
RKPD
2014
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pekerjaan Umum dan


Penataan Ruang, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun
2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 39 target
indikator, 3 indikator merupakan kewenangan lokal desa, 28 sebanyak
indikator berstatus tercapai, 8 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 39 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 3 indikator merupakan kewenangan lokal desa,
21 target indikator berstatus telah tercapai, 9 sejumlah target
indikator berstatus akan tercapai, dan 6 indikator perlu upaya keras.

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman


Kinerja penyelenggaran urusan Perumahan Rakyat dan
Kawasan Permukiman ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 8
target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel
2.93.
Tabel 2.93
Capaian Kinerja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Terhadap
Target RKPD 2014 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase rumah
layak huni

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

3
86,85%

4
5
87,36% 87,97 %

6
88,58%

7
89,19%

8
90,41%

9
88,58%

92,71%

93,17%

93,17%

94,11%

94,58%

95,53%

94,13%

Persentase rumah
tangga bersanitasi

Fasilitasi dan
replikasi PLPBK

1 desa

1 desa

1 desa

1 desa

1 desa

Jumlah rehab
rumah akibat
bencana alam
Persentase
penyediaan
sarana evakuasi
Cakupan
Pelayanan
Bencana
Kebakaran
Kabupaten
Persentase
aparatur
pemadam
kebakaran
yang memenuhi
standar
kualifikasi
Rasio tempat
pemakaman
umum per satuan
Penduduk

25 unit

25 unit

100
unit

12,58%

13,64%

14,39%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

33%

33%

39 %

44%

61%

61%

1,667

1,655

1,643

1,648

1,662

1,648

100%

50%

1,652

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perumahan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator

berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat


pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai, 3 target
indikator berstatus akan tercapai, 2 indikator perlu upaya keras.
5.

Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat


Kinerja penyelenggaran urusan Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak
32 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel
2.94.
Tabel 2.94
Capaian Kinerja Urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Terhadap
Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase
penurunan konflik di
daerah
Rasio linmas per
10.000 penduduk
Persentase
penanganan
gangguan keamanan
Persentase
Penurunan tindak
kriminalitas di
daerah
jumlah aduan
masyarakat tiap
bulan
Persentase pelanggar
HO

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

4
80%

5
10%

6
60%

7
50%

8
30%

9
50%

59
orang

59
orang

57,5

59
orang

59
orang

59
orang

62
orang

75%

75%

100%

75%

75%

75%

70%

80%

10%

60%

40%

10%

60%

18

15

15

15

10

80%

60%

60%

60%

60%

50%

60%

60%

60%

15

Persentase pelanggar
Perda

80%

60%

60%

Jumlah pertemuan
komunitas Intelejen
daerah
Jumlah demo, angka
kriminalitas dan
penegakan perda
Rasio pol PP per
10.000 penduduk

12 kali

12 kali

12 kali

12 kali

60 kali

12 kali

70 kali

50 kali

40 kali

10 kali

40 kali

0,7948

0,7948

0,8982

10
11

12

13
14

Jumlah operasi dan


penegakan hukum
terhadap rokok ilegal
Jumlah pembinaan
FKUB, FPBI dan
pendidikan wawasan
kebangsa
Jumlah pembinaan
LSM,Ormas/OKP
Jumlah peserta
penyuluhan
pencegahan,

0,794

0,7948

0,7948

0,7948

6 kali

6 kali

24 kali

40 kali

5 kali

15 kali

22 kali

26 kali

105
kali

20 kali

75 LSM

45 LSM

47 LSM

48 LSM

52 LSM

114
LSM

100
orang

200
orang

550
orang

1950
orang

450
orang

75 LSM

400
orang

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

15

16
17

18

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
penyalahgunaan dan
peredaran
Narkoba
Jumlah peredaran
miras dan narkoba di
Masyarakat
Persentase operasi
prostitusi
Jumlah pengguna
miras dan narkoba di
Masyarakat
Tingkat partisipasi
pemilih dalam pemilu

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

150

30

120

90

30

36

8,3%

7%

7%

5%

7%

8%

320

100

270

220

100

250

65%

70%

81,3%

77%

80%

85%

81,3%

19

Jumlah pembinaan
politik daerah

1 kali

1 kali

2 kali

1 kali

1 kali

5 kali

3 kali

20

Jumlah pendidikan
politik masyarakat

1 kali

1 kali

1 kali

4 kali

3 kali

19 kali

3 kali

21

Jumlah Desa
Tangguh Bencana

0 desa

7 desa

7 desa

21
desa

28
desa

22

Jumlah Satgas Siaga


Bencana

50
orang

70
orang

80
orang

100
orang

70
orang

23

Persentase perbaikan
fasilitas publik dan
fasilitas penduduk
akibat bencana

20%

73,8%

83,8%

100%

2%

24

Jumlah kegiatan
upacara hari besar
nasional
Jumlah dokumen
laporan
penyelenggaraan
pemilihan umum
Penanganan kasus
pelanggaran perda
trantibum dan
kriminalitas
Cakupan patroli
petugas Pol PP

3 keg

3 keg

3 keg

3 keg

20
buku

25 30 buku
buku

60
buku

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100 %

220
orang

220
orang

1175
orang

1600
orang

100%

35
posko

35
posko

17
posko

12
kasus

12
kasus

100%

100%

100 %

25

26

27
28

Jumlah peserta
kegiatan
pengembangan
Wasbang

305
orang

305
orang

29

Cakupan desa yang


terpantau dalam
pelaksanaan pemilu

100%

100%

30

jumlah posko
bencana

21
posko

20
posko

31

Angka kriminalitas
yang tertangani

12
kasus

12
kasus

Persentase
penyelesaian
pelanggaran K3 di
kelurahan (diluar
perda)

100%

100%

32

100%

42 28 desa
desa

35
posko

100%

100%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketertiban Umum


dan Perlindungan Masyarakat, apabila dibandingkan antara realisasi
kinerja tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah
32 target indikator, sebanyak 21 indikator berstatus telah tercapai, 11
indikator berstatus tidak tercapai, Terlihat pula bahwa dari sebanyak
32 target indikator RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 14 target
indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 13 target indikator
berstatus akan tercapai, dan 5 indikator perlu upaya keras.
6. Sosial
Kinerja penyelenggaran urusan Sosial ditunjukkan oleh capaian
kinerja sebanyak 16 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015
dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang
pada Tabel 2.95.
Tabel 2.95
Capaian Kinerja Urusan Sosial Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah fakir miskin
yang mendapatkan
Pelatihan
Jumlah anak
terlantar yang
mendapatkan
pelatihan
ketrampilan.
Jumlah PMKS yang
terdata
Jumlah pusat
informasi
penyandang cacat
dan trauma center
Jumlah penyandang
cacat dan trauma
Jumlah orang
terlantar dan lansia
yang
ditampung

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

8
450 KK

9
90 KK

2012

2013

2014

2015

2016

3
90 KK

4
90 KK

5
90 KK

6
90 KK

7
90 KK

150
orang

75 90 orang
orang

90
orang

90
orang

450 90 orang
orang

15.607
orang

8000
orang

7000
orang

5000
orang

15.607
orang

1 unit

15.000
orang

10.000
orang

0 orang

0 orang

25
orang

25
orang

100
orang

2412
orang

2000
orang

2000
orang

2000
orang

2000
orang

20 orang

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
7

10

11

12

13

14
15

16

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah eks
penyandang
penyakit sosial
Cakupan orsos,
PSM, karangtaruna
yang
mendapat bantuan
ekonomi produktif
Wahana
kesejahteraan sosial
berbasis
masyarakat yang
menydiakan sarpras
pelayanan
kesejahteraan sosial
Jumlah kegiatan
upacara hari besar
nasional
dan fasilitasi resepsi
kenegaraan
Jumlah peserta
dialog antar umat
beragama
dan penganut
kepercayaan
terhadap Tuhan
YME
Tingkat intensitas
dan peran dalam
melaksanakan
ibadah agama
pelaksanan Hisab
dan Rukyat,
penentuan
arah kiblat dan
pembuatan jadwal
imsakiyah
dan sholat fardlu
jumlah pengajian
selapanan
jumlah penyaluran
hibah dan Bansos
keagamaan
Cakupan peserta
MTQ Tingkat
Kecamatan

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

3
193
orang

4
5
355 50 orang
orang

377
buah

377
buah

2015

2016

7
80
orang

70
orang

9 orsos

2
WKSB
M

3
kegiata
n

3
4
kegiata kegiatan
n

90
orang

90 90 orang
orang

75
orang

60%

70%

Target
Akhir
RPJMD

8
9
100 70 orang
orang
377
buah

2
WKSB
M

2
WKSB
M

4
kegiata
n

80
orang

90%

70%

4 keg.

4 keg.

4 keg.

4 keg.

4 keg

4 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg

12 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg

12 keg.

12 keg.

12 keg.

12 keg.

100%

100%

100%

100%

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

445 90 orang
orang

80%

4 keg.

Capaian
2015

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Sosial, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD

Kudus 2015, dari sejumlah 16 target indikator, sebanyak 12 indikator


berstatus telah tercapai, dan 4 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 16 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai,
sejumlah 6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator
perlu upaya keras.
2.2.2. Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar
1. Tenaga Kerja
Kinerja penyelenggaran urusan tenaga kerja ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 7 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.96.
Tabel 2.96
Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan pencari
kerja yang
mendapatkan
pelatihan
Jumlah pencari kerja
terdaftar

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

3
0,14

4
0,14

5
3.924
orang

6
0,13

9.253
orang

8.131
orang

5.526
orang

15.000
orang

2016
7
0,13

Target
Akhir
RPJMD
8
0,13

Capaian
2015
9

15.000
orang

75.000
orang

5.857
orang

Jumlah pencari kerja


tertempatkan

3.693
orang

4.254
orang

2.273
orang

4.500
orang

4.500
orang

22.500
orang

2.586
orang

Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja

69,83

60,89

71,92

72,25

74,42

78,28

72,60

Tingkat
Pengangguran
Terbuka
Jumlah penganggur
yang memperoleh
pekerjaan sementara

5,85

5,75

5,03

5,65

5,6

5,55

5,00

160
orang

360
orang

1.980
orang

900
orang

900
orang

5400
orang

5
kasus

5
kasus

18
kasus

5
kasus

5
kasus

25
kasus

Jumlah kasus
perselisihan yang
diselesaikan
dengan perjanjian
bersama

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

13
kasus

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketenagakerjaan,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 7 target indikator, sebanyak
3 indikator berstatus telah tercapai, indikator dan 4 berstatus tidak
tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD
tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah
tercapai, 2 sejumlah target indikator berstatus akan tercapai, dan 4
indikator perlu upaya keras.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 10
target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel
2.97.
Tabel 2.97
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

2
3

5
6

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Persentase partisipasi
perempuan di lembaga
pemerintah
Persentase perempuan
di lembaga legislatif
Persentase kelompok
PKK aktif (dari tingkat
darwis, RT, RW, desa,
kecamatan,
kabupaten)
Partisipasi perempuan
di lembaga swasta
(ormas, orsos
Cakupan KDRT yang
tertangani
Cakupan kasus
kekerasan anak yang
tertangani
Partisipasi angkatan
kerja perempuan

Rata-rata jumlah
kelompok PKK

Jumlah anggota
organisasi perempuan
di
kecamatan dalam hal
kesetaraan gender dan
perlindungan anak
yang mendapatkan
penyuluhan
PKK aktif

10

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2012

2013

2014

2015

2016

3
5,04%

4
5,04%

5
5,04%

6
5,04%

7
5,04%

8
5,04%

9
5,04%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33%

13,33
%

13,33%

100%

100%

100%

100%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77%

11,77
%

24,33%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

94,63%

94,63%

94,6%

94,64%

94,64%

94,65
%

90,91%

9
kelomp
ok
-

9
9
kelomp kelompo
ok
k
100
110
orang
orang

9
kelom
pok
110
orang

9
organis
asi

9
9
organis organisa
asi
si

9
organi
sasi

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan


Perempuan dan Perlindungan Anak, apabila dibandingkan antara
realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari
sejumlah 10 target indikator, sebanyak 9 indikator tersebut berstatus
telah tercapai dan 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula
bahwa dari sebanyak 10 target indikator RPJMD tahun 2013-2018,
sebanyak 9 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target
indikator berstatus akan tercapai.
3.

Pangan
Kinerja penyelenggaran urusan Pangan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.98.
Tabel 2.98
Capaian Kinerja Urusan PanganTerhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Regulasi Ketahanan
Pangan

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

3
1

4
-

5
1

6
-

7
-

8
-

9
-

Ketersediaan
Pangan Utama

91%

91%

162%

100%

100%

100%

129%

Ketersediaan energi
dan Protein Per
Kapita
Penguatan
Cadangan Pangan

53%

61%

167%

90%

92%

100%

72%

63%

64%

179%

67%

70%

90%

82%

Ketersediaan
Informasi Pasokan,
Harga dan
Akses Pangan di
Daerah
Stabilitas Harga dan
Pasokan Pangan

86%

86%

100%

90%

95%

100%

100%

70%

70%

100%

90%

95%

100%

100%

Skor Pola Pangan


Harapan (PPH)

87%

89%

90%

90%

91%

95%

90%

Pengawasan dan
Pembinaan
Keamanan

77%

79%

38%

80%

82%

85%

67%

4
5

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
9

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pangan
Penanganan Daerah
Rawan Pangan

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

56%

67%

68%

68%

69%

75%

48%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketahanan Pangan,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 6
indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai,
sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 3 indikator
perlu upaya keras. Adapun analisis penyebabnya adalah sebagai
berikut :
1. Indikator ketersediaan energi dan protein
Dari jenis bahan makanan padi-padian terjadi penurunan
karena lahan persawahan banyak yang terendam banjir pada
bulan Januari s.d Maret 2014 yg merendam 6000 Ha. Tingginya
curah hujan pada tahun 2014 menyebabkan banyak tanaman
rusak dan busuk bahkan puso.
Dari jenis produksi lahan bahan pangan daging disebabkan
karena jumlah daging gelonggongan yang akan dijual di pasar
tidak diikutkan dalam perhitungan kategori daging dalam
penyusunan perhitungan NBM Kab. Kudus Tahun 2015.
Dari segi jumlah penduduk Kab. Kudus pada tahun 2014
terjadi peningkatan penduduk dibandingkan dengan tahun 2013
yang berjumlah 810.810 jiwa. Dimana dengan meningkatnya
jumlah penduduk maka jumlah kebutuhan pangan pun meningkat
dan tingkat ketersediaan pangan per kapita pada kurun waktu
tersebut menjadi kecil.
2. Indikator Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Capaian indikator pengawasan dan Pembinaan Keamanan
Pangan tidak tercapai dikarenakan persentase hasil uji sampel

pangan segar dilakukan masih terdapat sampel tidak aman


dikonsumsi di bawah target yang telah ditetapkan.
3. Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan
Capaian Indikator Penanganan Daerah Rawan Pangan tahun
2015 tidak tercapai dikarenakan stok cadangan pangan (beras)
tahun 2015 relatif kecil sehingga stok cadanhgan pangan tersebut
akan digunakan dalam menghadapi kejadian rawan pangan
transien (khususnya bencana alam).
4. Pertanahan
Kinerja penyelenggaran urusan Pertanahan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.99
Tabel 2.99
Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Kondisi Kinerja Awal


2012

2
Luas tanah
bersertifikat milik
Pemerintah
Kabupaten

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

5
890.010
m

6
1.075.1
76 m

7
43.435
,195
m2

8
2.091.6
21,195
m

Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
9
10
1.117.3
72 m

Sistem informasi
pertanahan

1
dokume
n

1
dokum
en

1
1
dokume dokumen
n

Persentase luas lahan


bersertifikat

7,2%

5,45%

5,45%

27,40%

Jumlah kasus tanah


Pemkab yang
tertangani

3 kasus

3 kasus

5 kasus

3 kasus

3
kasus

5,45%

15 7 kasus
kasus

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanahan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 4 indikator
berstatus telah tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator


berstatus akan tercapai.
5. Lingkungan Hidup
Kinerja penyelenggaran urusan Lingkungan Hidup ditunjukkan
oleh capaian kinerja sebanyak 13 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.100
Tabel 2.100
Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1
2

6
7

10

11
12

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pencegahan
pencemaran air

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

3
40%

4
100%

5
100%

6
100%

7
100%

8
100%

9
100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

20%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

75%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0,24%

0,37%

0,44 %

0,54%

0,64%

0,84%

0,13%

Cakupan
penghijauan wilayah
rawan longsor
dan sumber mata
air
Penyediaan akses
informasi
lingkungan
Pencegahan
pencemaran udara
dari sumber
bergerak
Meningkatnya
kemampuan SDM di
bidang
LH
Persentase
penanganan sampah

0,14%

0,21%

0,22%

0,30%

0,35%

0,45%

0,13%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

100%

100%

100%

100%

100%

0,051

0,075

0,093

0,123

0,121

0,506

100%

82%

84,60%

84%

86%

89%

87,6%

Rasio tempat
pembuangan

0,277

0,270

0,308

0,349

0,454

0,614

Pencegahan
pencemaran udara
dari sumber tidak
bergerak
Penyediaan
informasi status
kerusakan lahan
dan atau tanah
untuk produksi
biomassa
Pelayanan tindak
lanjut pengaduan
masyarakat akibat
adanya dugaan
pencemaran atau
perusakan
lingkungan
hidup
Cakupan
pengawasan
terhadap
pelaksanaan
AMDAL
Meningkatnya luas
tutupan lahan

87%
0,390

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10

No

13

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
sampah (TPS) per
satuan penduduk
Proporsi RTH Publik

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

5%

5%

5,2 %

6%

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

7%

9%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
10

8,12%

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Lingkungan Hidup,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 13 target indikator, sebanyak
11 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak
tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 13 target indikator
RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah
tercapai, sejumlah 10 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2
indikator perlu upaya keras.
6.

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kinerja penyelenggaran urusan Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target
indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten
Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.101.
Tabel 2.101
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Terhadap Target
RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

1
1

2
Rasio bayi berakte
kelahiran

Rasio pasangan
berakte nikah

3
4

Kondisi Kinerja Awal


2012
3

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

4
83%

5
75%

6
89%

7
92%

13%

14%

15%

16%

Kepemilikan e-KTP

93,50%

98%

95,50%

Kepemilikan akta
kelahiran per 1000
penduduk

687

600

786

96,70%
841

Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
8
9
10
100%
96,02
%

Target
Akhir
RPJMD

18%

100%

100% 95,12%
950

694,9

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
5

6
7

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Ketersediaan database
kependudukan skala
kabupaten
Penerapan KTP
Nasional berbasis NIK
Persentase aduan
pelayanan
kependudukan
yang tertangani

Kondisi Kinerja Awal


2012

4
100%

5
100%

6
100%

7
100%

Status
thdp
Capaian
Target
2015
RKPD
2015
8
9
10
100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2013

100%

Target Tahun

2014

2015

Target
Akhir
RPJMD

2016

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kependudukan dan


Catatan Sipil, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun
2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 7 target
indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator
berstatus telah tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan
tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.
7.

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Kinerja penyelenggaran urusan Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 21 target indikator
kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.102.
Tabel 2.102
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Terhadap
Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah desa
berstatus swadaya,
swakarya,
dan swasembada

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

3
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

4
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

5
Desa
swaday
a 85
desa;
Desa
swakar
ya
47

6
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

7
Desa
Swaday
a: 85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

8
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

9
Desa
Swaday
a:
85;
Desa
Swakar
ya:47;
Desa

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

3
4

7
8

10
11

12

Jumlah lembaga
pemberdayaan
masyarakat
Persentase Posyandu
aktif
Persentase swadaya
masyarakat terhadap
program
pemberdayaan
masyarakat
Jumlah desa yang
mempunyai profil
desa
Persentase kelompok
PKK aktif (dari tingkat
darwis, RT, RW, desa,
kecamatan,
kabupaten)
Persentase BKM
berkinerja baik
Persentase
peningkatan
kapasitas lembaga
Kemasyarakatan
Jumlah aparatur
Pemdes yang
mengikuti
pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa
dengan administrasi
sesuai
dengan ketentuan
cakupan RT/RW dan
desa terbina

13

Jumlah kelompok
binaan petani

14

Persentase
masyarakat yang
berpartisipasi
dlm musrenbang
Jumlah kegiatan
penataan lingkungan
dengan partisipasi
masyarakat
Cakupan aparatur
desa terbina

15

16
17

Jumlah PKK Aktif

18

Jumlah kegiatan
sosial yang
terfasilitasi

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

3
Swase
mbada:
0

4
Swase
mbada:
0

89

89

100%

Target Tahun
Capaian
2015

8
Swase
mbada:
0

9
Swase
mbada:
0

89

132

100%

100%

9%

4,8%

2015

2016

5
desa;

6
Swase
mbada:
0

7
Swase
mbada:
0

89

100%

89
lembag
a
100%

100%

3%

7%

7%

7%

132
desa/k
el

132
desa/k
el

132
desa/k
el

132
desa/k
el

132
desa/k
el

132
desa/k
el

132
desa/k
el

100%

100%

100%

100%

50%

52%

55%

60%

70%

42%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

269
0rang

369
orang

369
orang

369
orang

1476
orang

1329
orang

116
desa

5 desa

1 desa

7 desa

45%

45%

50%

55%

100%

100%

100%

100%

34
klmpk

34
klmpk

3
kelomp
ok

17
klmpk

80%

80%

80%

80%

22 keg

21 keg

2
kegiata
n

30%

30%

30 keg

50%

269
0rang

2014

Target
Akhir
RPJMD

89

100%
8%

60%

1 desa

55%

55%

100%

100%

100%

17
klmpk

102
klmpk

29
klmpk

80%

80%

80%

17 keg

17
keg

90 keg

8 keg

30%

30%

30%

30%

30%

18
organis
asi

18
organis
asi

18
organis
asi

18
organis
asi

30 keg

30 keg

30 keg

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

No

1
19

2
Swadaya masyarakat
terhadap program
pemberdayaan
masyarakat
Cakupan RT, RW
terbina

20
21

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

3
20%

4
20%

5
20%

100%

100%

100%

Rata-rata jumlah
kelompok binaan PKK

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

7
-

8
20%

100%

100%

100%

100%

9
klmpk

9
klmpk

9
klmpk

9
klmpk

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

7%

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pemberdayaan


Masyarakat dan Desa, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja
tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 21 target
indikator, sebanyak 18 indikator berstatus telah tercapai, dan 3
indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak
21 indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 15 target indikator
berstatus telah tercapai, 4 indikator berstatus akan tercapai, dan 2
indikator berstatus perlu upaya keras.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Kinerja penyelenggaran urusan Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 5
target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel
2.103.
Tabel 2.103
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1
2

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan peserta
KB aktif
Persentase
keluarga pra-

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

3
82,35%

4
82,35%

31,31%

31,31%

2014

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2015

2016

5
82,35%

6
83,4%

7
83,4%

8
83,45%

9
77,78%

31,31%

31,30%

31,30%

31,29%

27,98%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

sejahtera dan
keluarga sejahtera
I
Cakupan PUS
yang istrinya di
bawah usia 20
Tahun
Cakupan
pelayanan
kontrasepsi
(MOP/MOW
Jumlah
penemuan
penderita HIV
AIDS

1,62%

1,62%

2,14%

1,61%

1,61%

1,60%

2,15%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40
orang

40
orang

40
orang

40
orang

40
orang

40
orang

40
orang

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Keluarga Berencana


dan Keluarga Sejahtera, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja
tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 5 target
indikator, sebanyak 3 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 5 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 3 target indikator
berstatus telah tercapai, dan sejumlah 2 target indikator berstatus
akan tercapai.
9. Perhubungan
Kinerja penyelenggaran urusan Perhubungan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.104
Tabel 2.104
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

1
1

2
Rasio panjang jalan per
jumlah kendaraan

Jumlah arus
penumpang angkutan
umum

Kondisi Kinerja Awal


2012
3
1,99
875.11
7 orang

2013
4
1,86

2014

Target Tahun
2015

5
1,65

6
1,63

875.99 876.08
2 orang 4 orang

877.74
4 orang

2016
7
1,59
878.62
2 orang

Target Akhir Capaian


RPJMD
2015
8
1,39

9
1,78

4.393.117 877.900
orang
orang

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
3

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

2012

2013

2014

Target Tahun
2015

2016

3
100%

4
100%

5
100%

6
100%

0,0007
53

0,0007
33

0,0007
77

0,0007
54

0,0007
56

Persentase angkutan
umum yang melayani
wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan
untuk jaringan jalan Ka
Persentase halte yang
telah dilayani angkutan
umum dalam trayek
Persentase angkutan
darat

60,14%

60,14% 60,14%

61,19%

61,19%

2
Persentase PKB bagi
Kab/Kota yang
memiliki
populasi minimal 4000
KBWU
Rasio izin trayek

Kondisi Kinerja Awal

0,000775 0,00076
7
62,59%

60,14%

100%

100%

16,08%

16,08% 16,08%

16,19%

16,23%

16,27%

16,18%

Jumlah orang/barang
yang terangkut
angkutan umum

35.600
orang

35.600
orang

35.600
orang

35.600
orang

35.600
orang

35.600
orang

35.299
orang

Jumlah Terminal Bis

5
lokasi

5 5 lokasi
lokasi

5
lokasi

5
lokasi

6 lokasi

5 lokasi

10

Persentase terminal
angkutan penumpang
pada setiap Kab/Kota
yang telah dilayani
angkutan umum dalam
trayek
Jumlah orang/barang
melalui terminal per
Tahun

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1.103.2
25
orang

1.125.2 1.147.3
89
54
orang
orang

1.170.3
01

1.193.7
07
orang

Persentase fasilitas
perlengkapan jalan
pada
jalan Kab
Pemasangan ramburambu

50,82%

57,14% 64,32%

71,49%

78,66%

93,01%

72,85%

5,63%

2,22%

5,33%

5,33%

5,33%

28,88%

19,96%

14

Kepemilikan KIR
angkutan umum

11,60%

11,04%

10,98
%

10,83%

10,64%

10,21%

18,72%

15

Persentase standar
keselamatan bagi
angkutan umum yang
melayani trayek di
dalam Kab
Jumlah uji kir
angkutan umum

100%

100%

100 %

100%

100%

100%

17.347
unit

17.900
unit

18.000

18.100
unit

18.300
unit

18.300
unit

35
menit

35
menit

35
menit

35
menit

12

13

16

17

Lama pengujian
kelayakan angkutan
umum KIR

100%

9
100%

100%

11

100%

8
100%

100%

100%

7
100%

Target Akhir Capaian


RPJMD
2015

100%

18.200
unit
35
menit

5.970.876 1.161.03
orang 7 orang

35 menit 35 menit

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perhubungan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 17 target indikator, sebanyak 12 indikator
berstatus tercapai, 5 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula
bahwa dari sebanyak 17 target indikator RPJMD tahun 2013-2018,
sebanyak 5 indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 10 target
indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.
10. Komunikasi dan Informatika
Kinerja penyelenggaran urusan Komunikasi dan Informatika
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 17 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018, seperti tertuang pada Tabel 2.105.
Tabel 2.105
Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah Sistem
Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah
yang dapat difasilitasi
Rasio wartel/warnet
terhadap penduduk

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

7
sistem

11
sistem

11
sistem

12
sistem

7
12
sistem

13
sistem

37
sistem

0,240

0,234

0,1570

0,229

0,227

0,223

0,069

17 web

17
website

17 web

18 web

35 web

11 12 surat
surat
kabar
kabar

12
surat
kabar

12
surat
kabar

13
surat
kabar

18 web

Jumlah website milik


pemerintah daerah

4 web

Jumlah surat kabar


nasional dan lokal.

11
surat
kabar

Jumlah penyiaran
radio/tv yang sesuai
standar penyiaran

24
stasiun

24
stasiun

24
stasiun

24
stasiun

24
stasiun

Jumlah
pameran/expo

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

1 kali

Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media massa
(majalah, radio, TV)

189
kali

275
kali

297 kali

302
kali

302
kali

1506
kali

217
kali

12
surat
kabar

24
34
stasiun stasiun

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
8

10

11

12

13

14

15

16

17

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media baru
(website, media online
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media
tradisional
(pertunjukan
rakyat)
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media
interpersonal
(ceramah,
diskusi, lokakarya,
sarasehan)
Diseminasi dan
distribusi informasi
nasional
melalui media luar
ruang (buletin, leaflet,
booklet, brosur,
spanduk, baliho)
Persentase cakupan
pengembangan dan
pemberdayaan
kelompok informasi
masyarakat di tingkat
kecamatan
Jumlah penelitian
iptek dan inovasi
daerah
Jumlah publikasi
yang diterbitkan
melalui
media massa
Jumlah sarpras
pendukung
dokumentasi dan
Publikasi
Jumlah publikasi
kegiatan dewan
Jumlah sarana media
publikasi

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

2012

2013

2014

2015

2016

3
setiap
hari

4
setiap
hari

5
setiap
hari

6
setiap
hari

7
setiap
hari

8
setiap
hari

9
setiap
hari

22 kali

23 kali

9 kali

23 kali

23 kali

23 kali

22 kali

4 kali
3 kali
tiap
tiap
kecama Kecamat
tan
an

4 kali
tiap
kecama
tan

4 kali
tiap
kecama
tan

5 kali
tiap
kecama
tan

4 kali
3 kali
tiap
tiap
Kecam Kecama
atan
tan

4 kali

2 kali

16 kali

12 kali

12 kali

12 kali

18 kali

0%

100%

100%

100%

100%

100%

300%

3
dokum
en
61 kali

3
dokum
en
178
kali

2
dokume
n
402 kali

71 kali

71 kali

2
dokum
en
498
kali

2 unit

10 unit

1 unit

1 unit

7 unit

6 unit

1,500
eks

1,500
eks

1.500
eks

1,500
eks

1,500
eks

9,000
eks

1,500
eks

2 jenis

2 jenis

2 jenis

2 jenis

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Komunikasi dan


Informatika, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015
dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 17 target indikator,
sebanyak 11 indikator berstatus telah tercapai, dan 6 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 17 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 10 target indikator
berstatus telah tercapai, sejumlah 6 target indikator berstatus akan
tercapai, dan 1 indikator perlu upaya keras.
11. Koperasi dan UKM
Kinerja penyelenggaran urusan Koperasi dan UKM ditunjukkan
oleh capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.106.
Tabel 2.106
Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UKM Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

3
11.596

4
11.596

5
11.717

6
11.833

7
11.947

8
12.172

9
13.750

11.047

11.047

11.266

11.371

11.578

11.456

1
1

2
Jumlah UMKM

Jumlah Usaha Mikro

Jumlah Usaha Kecil

429

429

439

444

454

1.081

Jumlah Usaha
Menengah

120

120

128

132

140

1.213

Cakupan UMKM yang


difasilitasi

0,78

1,03

2,2

1,01

1,00

4,93

Jumlah Pameran/
Ekspo produk UMKM

53

Jumlah UMKM yang


terfasilitasi dalam
pameran
Cakupan UMKM yang
difasilitasi dalam
perkreditan
Persentase koperasi aktif

176

178

72

178

178

890

102

0,4

0,4

1,6

1,5

89

90

92

94

87,66

87

87

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Koperasi dan UMKM,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 7
indikator berstatus telah tercapai, indikator 2 berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 3 target indikator berstatus telah tercapai,
sejumlah 4 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2 indikator
perlu upaya keras.
12. Penanaman Modal
Kinerja penyelenggaran urusan Penanaman Modal ditunjukkan
oleh capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.107.
Tabel 2.107
Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah investor

Jumlah penerbitan
ijin investasi

Jumlah Investor
berskala Nasional

Jumlah nilai
investasi berskala
nasional (dlm
juta)
Daya serap tenaga
kerja

5
6

Nilai realisasi PMDN


(milyar rupiah

Jumlah lembaga
keuangan bank/non
bank
Lama proses
perijinan

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

11

13

15

19

17

12

24

36

48

72

65

11

11

12

13

14

16

16

159.419

167.390

175.759

184.54

193.775

213.637

660.311

32.154

33.762

35.450

37.222

39.083

43.089

13.324

12.163

7.511

357,608

8.877

9.765

11.815

17.646

57

69

81

93

117

69

10 hari

10 hari

10 hari

10 hari

10 hari

10 hari

10 hari

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Penanaman Modal,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6
indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai,
sebanyak 2 target indikator berstatus akan tercapai, sejumlah 2 target
indikator berstatus perlu upaya keras.
13. Kepemudaan dan Olahraga
Kinerja penyelenggaran urusan Kepemudaan dan Olahraga
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 12 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018, seperti tertuang pada Tabel 2.108.
Tabel 2.108
Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah kegiatan
kepemudaan

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

13

13

15

13

7
15

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

9
13

15

Jumlah organisasi
pemuda

41

44

26

44

44

44

26

Jumlah kegiatan
olahraga

14

14

14

14

14

14

13

Jumlah organisasi
olahraga

32

36

36

36

36

36

36

Jumlah Klub Olah


Raga

132

132

132

132

132

132

Jumlah gedung
olahraga

Jumlah Lapangan
olahraga

248

248

248

248

248

248

Jumlah gelanggang
olahraga

Jumlah balai remaja

132

132

132

132

10

jumlah kegiatan
pembinaan /
sosialisasi
penyalahgunaan
narkoba
Jumlah kegiatan
keolahragaan

9 keg

9 keg

8 keg

8 keg

8 keg

3 keg

3 keg

2 keg

3 keg

14 keg

13 keg

Persentase
pemenuhan
kebutuhan sarpras
Olahraga

100%

100%

100%

100%

100%

100%

11
12

132
7
248
1

132
-

3 keg
-

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kepemudaan dan


Olahraga, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015
dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 12 target indikator,
sebanyak 9 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus
tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 12 target indikator
RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 8 target indikator berstatus telah
tercapai, sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 2
indikator perlu upaya keras.
14. Statistik
Kinerja penyelenggaran urusan Statistik ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.109.
Tabel 2.109
Capaian Kinerja Urusan Statistik Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah data/
informasi statistik
daerah

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

5
dokum
en

5
dokum
en

7
dokum
en

7
dokum
en

7
dokum
en

7
dokum
en

5
dokum
en

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Statistik, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 1 target indikator, sebanyak 1 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator
berstatus akan tercapai.
15. Kebudayaan
Kinerja penyelenggaran urusan Kebudayaan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.110.
Tabel 2.110
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

2
3

4
5

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah adat dan
tradisi budaya daerah
yang Diaktualisasi
Jumlah tradisi desa
Jumlah BCB yang
direvitalisasi dan
jumlah seni budaya yg
dilestarikan
Jumlah BCB
Jumlah pembinaan
etika kepada anak
sekolah dan generasi
muda
Jumlah Sarana
penyelenggaraan seni
dan budaya
Jumlah sarana disitus
patiayam dan Taman
Budaya
Jumlah
penyelenggaraan
festival seni dan
budaya

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

30

32

33

34

36

40

40

28

26

26

27

15

146

146

146

157

158

160

149

160

170

180

200

170

35

9 kali

7 kali

9 Kali

12 kali

12 kali

60 kali

17 kali

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kebudayaan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator
berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat
pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah
2 target indikator berstatus akan tercapai, dan sebanyak 2 target
indicator perlu upaya keras.
16. Perpustakaan
Kinerja penyelenggaran urusan Perpustakaan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.111.
Tabel 2.111
Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah
perpustakaan milik
Pemda & Non
Pemda (Perpus
Pemda, Umum,
Sekolah,
Desa, dan Perpus
Masyarakat)

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

3
163
perpus

4
163
perpus

5
168
perpus

6
171
perpus

7
175
perpus

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

8
184
perpus

9
163
perpus

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perpustakaan,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 1 target indikator, sebanyak 1
indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak
1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, berstatus perlu upaya
keras.

17. Kearsipan
Kinerja penyelenggaran urusan Kearsipan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.112.
Tabel 2.112
Capaian Kinerja Urusan Kearsipan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Pengelolaan arsip
secara baku

Peningkatan SDM
pengelola kearsipan

Jumlah arsip
kependudukan
yang
terdokumentasi

Persentase sarana
prasarana
kearsipan
kependudukan
dalam kondisi baik

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

3
3 SKPD

44
desa/k
el

55
desa/
kelura
han/
SKPD

7
55
desa/
kelura
han/
SKPD

8
283
desa/
kelura
han/
SKPD

60
orang

25
desa; 6
kecama
tan;
dan 9
kelura
han;
18
SKPD
100
orang

60
orang

60
orang

300
orang

60
orang

3,500
dokum
en

2.000
dokum
en

4,500
dokum
en

6000
dokum
en

20.141
dokum
en

75%

75%

90%

100%

100%

5000
dokum
en
95%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

25
desa/
kelura
han, 9
kecama
tan

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kearsipan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD
Kudus 2015, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 3 indikator
berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat
pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai, 1 sejumlah
target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya
keras.

2.2.3. Urusan Pilihan


1. Kelautan dan Perikanan
Kinerja penyelenggaran urusan Kelautan dan Perikanan
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun
2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.113.
Tabel 2.113
Capaian Kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2
Produksi ikan
kelompok
pembudidaya

3
1.697
ton

4
1.770
ton

5
1.827
Ton

6
1.959
ton

7
2.018
ton

8
2.157
ton

9
2.079,7
1 ton

Terpenuhinya sarana
dan prasarana
perikanan budidaya
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
perikanan tangkap
Terpenuhinya sarana
dan prasarana
pengolahan dan
pemasaran

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

86,46%

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

85%

100 %

100%

100 %

100 %

100 %

90%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kelautan dan


Perikanan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015
dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 4 target indikator,
sebanyak 1 indikator berstatus telah tercapai, 3 indikator berstatus
tidak tercapai. Hal ini dikarenakan ada regulasi bahwa penerima
hibah harus berbadan hukum sesuai ketentuan UU Nomor 23 Tahun
2014. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 4 target indikator RPJMD
tahun 2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus akan
tercapai.
2.

Pariwisata
Kinerja penyelenggaran urusan Pariwisata ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 10 target indikator kinerja dalam RKPD

Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,


seperti tertuang pada Tabel 2.114.
Tabel 2.114
Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Kunjungan wisata

% Kenaikan PAD
sektor pariwisata

Kondisi Kinerja Awal


2012
3
1.122.7
00

6
7

2014

4
5
1.178.8 1.344.04
35
6

Target
Akhir
RPJMD

2015

2016

6
1.291.1
05

7
1.347.2
40

Capaian
2015

8
9
1.459.5 1.503.01
10
2

Jenis, kelas dan

2 ,4

2 ,4

2,4

2 ,4

2 ,4

2 ,4

2,4

jumlah rumah
Makan /Restoran

7, 1

7, 1

11,1

17, 2

20, 4

28, 6

18,2

Jenis, kelas dan

2, 6

2, 6

2,6

2, 6

2, 6

2, 6

2,6

24

24

28

36

41

51

28

100%

100%

100%

100%

100%

10

10

11

12

16

2.368.3 2.467.50
99
0

2.799.0
17

3.014.3
26

100%

100%

jumlah
Penginapan/Hotel
5

2013

Target Tahun

Terpenuhinya
kebutuhan sarpras
destinasi
pariwisata
Jumlah obyek
wisata
Kontribusi sektor
pariwisata thd PDRB
(dalam ribuan)
Tersedianya sarpras
promosi pariwisata

10
2.153.0
90

10

100%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

3.444.9 2.842.04
44
0
100%

100%

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pariwisata, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target
RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 10 target indikator, sebanyak 9
indikator berstatus telah tercapai, dan 1 indikator berstatus tidak
tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 10 target indikator
RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 7 target indikator berstatus
telah tercapai, 2 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1
target indikator berstatus perlu upaya keras.

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

3. Pertanian
Kinerja penyelenggaran urusan Pertanian ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 8 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.115.
Tabel 2.115
Capaian Kinerja Urusan Pertanian Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

2
3

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Cakupan produk
unggulan pertanian
yang
difasilitasi dalam
pameran
Cakupan bina
kelompok tani
Peningkatan
produktifitas
tanaman
Terpenuhinya
sarpras
penyuluhan
pertanian
Cakupan kelompok
tani yang
mendapatkan
pelayanan
kesehatan ternak
peningkatan
produksi asal
ternak

Cakupan irigasi

Nilai tukar petani

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

2014

Target Tahun
2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

3
60 %

4
70 %

5
80%

6
90 %

7
100 %

8
100 %

9
90%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

70%

5,70%

5,75%

5,80
Ton/Ha

5,85%

5,90%

6%

6,37%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

40%

50%

60%

70%

80%

100%

70%

3.586.4 3.709.98
54 kg
9 Kg

3.809.9
14 kg

4.172.4
84 kg

3.460.3
67 kg

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

5.038.9 4.391.6
04 kg
60 kg

4,9%

9,75%

9,75%

18,85%

22,90%

31,8%

104,71

105,61

105,91

106,21

106,51

107,11

100,10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Pertanian, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2014 dengan target RKPD
Kudus 2014, dari sejumlah 8 target indikator, sebanyak 6 indikator
berstatus telah tercapai, 2 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat

pula bahwa dari sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 20132018, sebanyak 1 target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah
6 target indikator berstatus akan tercapai, dan 1 indikator perlu upaya
keras.
4. Kehutanan
Kinerja penyelenggaran urusan Kehutanan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 4 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,
seperti tertuang pada Tabel 2.116.
Tabel 2.116
Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Jumlah pemanfaatan
potensi sumber daya
hutan (Ha)
Jumlah rehabilitasi
hutan dan lahan (Ha)

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

7
25

8
125

550

2750

180

5,5%

10,5 %

100 %

100 %

25

25

25

25

300

300

450

500

Persentase kerusakan
kawasan hutan

17,6%

15,5%

13,5%

11,5%

9,5%

Terpenuhinya sarana
dan prasarana
penyuluhan kehutanan

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

25

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Kehutanan, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target
RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 4 target indikator, sebanyak 3
indikator berstatus telah tercapai dan terdapat satu indikator yang
tidak dapat tercapai yaitu Jumlah Rehabilitasi Hutan dan lahan.
Tidak tercapainya indikator ini disebabkan karena adanya kendala
kelompok tani penerima hibah yang belum memiliki SK Badan
Hukum dari Kemenkumham. Terlihat pula bahwa dari 4 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 1 target indikator
berstatus telah tercapai, dan sejumlah 3 target indikator berstatus
akan tercapai.

5. Energi dan Sumber Daya Mineral


Kinerja penyelenggaran urusan Energi dan Sumber Daya
Mineral ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 7 target indikator
kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus
Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.117.
Tabel 2.117
Capaian Kinerja Urusan ESDM Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Kontribusi sektor
pertambangan
terhadap
PDRB
Jumlah
pertambangan
berijin

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

2014

Target Tahun
2015

2016

Target
Capaian
Akhir
2015
RPJMD

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

3
0.03

4
0.03

5
0,03

6
0.03

7
0.03

8
0.03

3
lokasi

3
lokasi

4 lokasi

5
lokasi

5
lokasi

5
lokasi

Pengendalian dan
pengawasan
kegiatan
pertambangan
Pengendalian dan
pengawasan
pemanfaatan
air tanah
Berfungsinya LPJU

100%

100%

38 kali

100%

100%

100%

- Menjadi Menjadi
kewenan kewenang
gan
an
Pemprov Pemprov
100%

100%

100%

63 kali

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rasio elektrifikasi
tingkat desa

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Jumlah daerah
rawan bencana alam
tanah
longsor yang
dipantau

5 desa

5 desa

5 desa

6 desa

6 desa

6 desa

6 desa

9
0,03

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Energi dan Sumber


Daya Mineral, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun
2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 7 target
indikator, 6 indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator
merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Terlihat pula bahwa dari sebanyak 7 target indikator RPJMD tahun


2013-2018, sebanyak 6 target indikator berstatus telah tercapai dan
1 indikator merupakan kewenangan dari Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah.
6. Perdagangan
Kinerja penyelenggaran urusan Perdagangan ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 19 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,
seperti tertuang pada Tabel 2.118.
Tabel 2.118
Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah temuan
barang/jasa yang
tidak layak
edar/jual
Jumlah pengaduan
konsumen

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016
7
6
temuan

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

30
temuan

4
temuan

16
temua
n

10
temuan

8
temuan

3
aduan

2
aduan

1
aduan

1
aduan

1
aduan

1
aduan

105.21
5.345

(1.432.
954)

120.99
7.647

139.14
7.294

160.01
9.388

211.62
5.641

90.274.
719,68

8 org

43 org

8 org

Ekspor bersih
perdagangan (Juta
Rupiah)

cakupan bina calon


eksportir

3 orang

5 org

Jumlah peserta
pameran UMKM
skala
Regional
kontribusi sektor
perdagangan
terhadap
PDRB (Juta Rupiah
Cakupan
pembinaan pasar
tradisional

12 unit

12 unit

10 unit

15 unit

15
unit

70 unit

9 unit

9.245.
094

9.624.5
47

10.105.
774

10.611.
063

53.181.
696

3.908.1
54,62

930

940
pedaga
ng

945

930

950

451

-4,27

5,35 %

2,38

2,33

15,38

5,38

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

10.501
pedaga
ng kios
dan los

23 unit

23 unit

23
pasar

23 unit

23
unit

23 unit

25 unit

100%

100%

4 kali

10

Persentase
peningkatan PAD
dari retribusi
Pasar
cakupan bina
kelompok
pedagang/ usaha
informal (jumlah
pedagang di pasar
tradisional
Jumlah pasar
daerah dan pasar
desa

11

terpenuhinya
kebutuhan sarpras
perdagangan

100%

100%

100 %

100%

12

partisipasi dalam
pasar lelang

6 kali

4 kali

100%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
13

14

15

16

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
tersedianya data
perkembangan
harga
kebutuhan pokok
masyarakat
terlaksananya
sosialisasi
penggunaan
produk
dalam negeri
terlaksananya
pengawasan
distribusi dan
harga barang
strategis
terlaksananya temu
usaha

17

Jumlah PKL dan


Asongan

18

Jumlah Rakor
Ekuinda

19

Operasional Raskin

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun
Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

2012

2013

2014

2015

2016

3
96 kali

4
96 kali

5
96 kali

6
96 kali

7
96 kali

8
480
kali

9
96 kali

25 org

30 org

115 org

30
orang

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

4 kali

10 unit

55 unit

10 unit

800
PKL

975
PKL

1.100
PKL

1.200
PKL

1.300
PKL

1.500
PKL

1.226
PKL

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

2 kali

36.332
RTS

36,332
RTS

36,332
RTS

36,332
RTS

36,332
RTS

43.626
RTS

15
unit

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Perdagangan,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 19 target indikator,
sebanyak 14 indikator berstatus telah tercapai, 5 indikator berstatus
tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target indikator
RPJMD Tahun 2013-2018, sebanyak 7 target indikator berstatus
telah tercapai, sejumlah 7 target indikator berstatus akan tercapai,
dan 5 indikator perlu upaya keras.
7. Perindustrian
Kinerja penyelenggaran urusan Perindustrian ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 9 target indikator kinerja dalam RKPD

Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,


seperti tertuang pada Tabel 2.119.
Tabel 2.119
Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018

No

1
1

Aspek/Fokus/Bidang
Urusan/Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

2014

2
Cakupan IKM yang
mendapatkan pelatihan
dan stimulan sarana
usaha
Jumlah bina KUB

3
0,41

4
1,15

Pertumbuhan Industri
Kecil Menengah (IKM)

Jumlah IKM yang


difasilitasi dalam
aksesibilitas
permodalan
Kontribusi sektor
Industri terhadap
PDRB
Jumlah IKM yang
difasilitasi teknologi
dalam
proses produksi
Jumlah Industri rokok
yang telah mengujikan
tar dan nikotin
Jumlah kluster yang
memiliki tempat
Pameran

Target Tahun
2015

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

11

50

50

50

250

50

0,02

0,02

0,99

0,02

0,03

0,04

0,14

23

20

20

80

62,75

62,41

63%

62,5

62,6

62,6

81,56

80

10

50

34

Jumlah IKM yang


difasilitasi dalam
pameran

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

23

10

10

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Industri, apabila


dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan target
RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 9 target indikator, sebanyak 5
indikator berstatus telah tercapai dan 4 indikator tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 9 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 2 target indikator berstatus telah tercapai,

sejumlah 3 target indikator berstatus akan tercapai, dan 4 indikator


perlu upaya keras.
8. Transmigrasi
Kinerja penyelenggaran urusan Transmigrasi ditunjukkan oleh
capaian kinerja sebanyak 1 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018,
seperti tertuang pada Tabel 2.120.
Tabel 2.120
Capaian Kinerja Urusan Transmigrasi Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah calon
transmigran
terlayani

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

3
10 KK

4
10 KK

2014
5
3 KK

Target Tahun
2015
6
30 KK

2016
7
30 KK

Target
Akhir
RPJMD
8
140 KK

Capaian
2015
9

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja urusan Ketransmigrasian,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 1 target indikator, berstatus
tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 1 target indikator
RPJMD Tahun 2013-2018, perlu upaya keras.
2.2.4. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Perencanaan
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 19 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018, seperti tertuang pada Tabel 2.121

Tabel 2.121
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Perencanaan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1
2

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Persentase keterisian
data/informasi
Persentase
peningkatan obyek
sasaran yang
Ditangani
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan
wilayah perkotaan
Jumlah aparat
perencana yang
meningkat
Kapasitasnya
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan daerah
Jumlah dokumen
pengendalian dan
evaluasi
rencana
pembangunan daerah
Penjabaran program
RPJMD ke dalam
RKPD
Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
ekonomi

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

3
78,74%

4
94,74%

5
82,47%

80 %

80 %

2
dokum
en

2016

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

6
68 %

7
72 %

8
80 %

9
98,21%

80 %

80 %

80 %

80 %

80 %

2
dokum
en

2
dokum
en

1
dokum
en

165
orang

145
orang

7
dokum
en

6
dokum
en

10
dokum
en

9
dokum
en

9
dokum
en

50
10
dokum dokume
en
n

1
dokume
n

1
dokum
en

1
dokume
n

1
dokum
en

6
1
dokume dokume
n
n

85 %

90 %

99,64
%

92 %

2
dokum
en

2
dokum
en

2
dokum
en

2
dokum
en

2
dokum
en

12
2
dokum dokume
en
n

1
dokum
en
150
orang

93 %

6
2
dokum dokume
en
n
445
orang

95 %

98,2 %

Jumlah klaster yang


difasilitasi FEDEP

5
klaster

6
klaster

7
klaster

8
klaster

8
klaster

9 8 klaster
klaster

10

Jumlah dokumen
perencanaan sosbud

3
dokum
en

3
dokum
en

5
dokum
en

5
dokum
en

5
dokum
en

22
5
dokum dokume
en
n

11

Jumlah dokumen
perencanaan
pembangunan bidang
prasarana wilayah

2
dokum
en

2
dokum
en

2
dokum
en

3
dokum
en

2
dokum
en

9
3
dokum dokume
en
n

12

Peningkatan
kapasitas
kelembagaan
pengelola sumber
daya air
jumlah dokumen
perencanaan daerah
rawan
bencana
Jumlah Dokumen
data perencanaan
dan
evaluasi capaian
kinerja
Jumlah dokumen
perencanaan
pengembangan kotakota menengah dan
besar

100%

100%

100 %

100%

1 dok

2 dok

100%

1
dokum
en

13

14

15

100%

100%

100%

2 dok

2 dok

7 dok

100%

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

1
16

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah Dokumen
Review RPIJM

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

30
buku

30
buku

30
buku

30
buku

17

Jumlah buku laporan


pelaksanaan
Kerjasama

18

Jumlah dokumen
kinerja daerah

1
dokum
en

1
dokum
en

1
dokum
en

1
dokum
en

19

Tersedianya
dokumen
perencanaan dan
evaluasi
pembangunan daerah

5
dokum
en

5
dokum
en

5
dokum
en

7
1
dokum
en
30
buku
1
dokum
en

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

1
dokum
en

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

150 30 buku
buku
6
1
dokum dokume
en
n
5
dokum
en

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan
tabel
capaian
kinerja
Fungsi
Penunjang
Perencanaan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun
2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 19 target
indikator, sebanyak 17 indikator berstatus telah tercapai, 2 indikator
berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 19 target
indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5 target indikator
berstatus telah tercapai, sejumlah 12 target indikator berstatus akan
tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.
2. Keuangan
Kinerja
penyelenggaran
Fungsi
Penunjang
Keuangan
ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 6 target indikator kinerja
dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 20132018, seperti tertuang pada Tabel 2.122

Tabel 2.122
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Keuangan Terhadap Target RKPD 2015
dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

Kondisi Kinerja Awal


2012

7
1 dok

100 %

100%

100 %

100 %

100%

100 %

100%

100 %

100 %

19,61%

61,44%

18,21%

16,16%

17,94%

10,77
%

45 %

100%

50%

70%

100%

2
Jumlah dokumen
standart satuan harga

Persentase SKPD yang


telah melakukan
inventarisasi aset
dengan tertib
Opini laporan
keuangan (WTP, WDP)

100 %

100 %

100%

100 %

100 %

Peningkatan PAD (%)

1,67%

Persentase tertib
administrasi keuangan
desa
Persentase Perdes
APBdes yang tersusun
sesuai regulasi

4
1 dok

2014

1
1

3
1 dok

Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
5 dok
1 dok

2013

45%

100%

100%

Target Tahun
2015

5
1 dok

100 %

6
1 dok

100%

2016

60%

100%

100%

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

100%

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Keuangan,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 6 target indikator, sebanyak 5
indikator berstatus telah tercapai, 1 indikator berstatus tidak tercapai.
Terlihat pula bahwa dari sebanyak 6 target indikator RPJMD tahun
2013-2018, sebanyak 4 target indikator berstatus telah tercapai dan
sejumlah 2 target indikator berstatus akan tercapai.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Kepegawaian,
Pendidikan dan Pelatihan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak
8 target indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel
2.123.

Tabel 2.123
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Rasio PNS yang
mengikuti diklat
teknis
Rasio S1 terhadap
jumlah pegawai

Rasio S2/S3 terhadap


jumlah pegawai

Rasio Pejabat
struktural yang
mengikuti
Diklatpim
Jumlah PNS yang
mengikuti diklat
prajab

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

3
0,86

4
2.74

5
2,88 %

6
1.66

7
0.83

39,28

40,67

49,36
%

41,29

41,60

2,37

2,45

3,33 %

2,55

6.4

13.6

6,4 %

9.6

59
orang

239
orang

Jumlah SKPD yang


sudah di Anjab, ABK

4 SKPD

4 SKPD

28
SKPD

7 SKPD

Rasio penanganan
pelanggaran disiplin

100,00

0,00

66,67
%

0,65

Jumlah aparatur yang


terbina dikembangkan
sesuai kompetensi
dan prestasi

12.279

12.603

10.874
orang

12.239

Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
5.8
2,02

42,22

69,57

2,71

3,39

9.6

45.92

6,56

226
orang

985
orang

109
orang

7 SKPD

36
SKPD

15
SKPD

0,80

0,67

61.02
9

10.80
4

2,55

0,70
12.143

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan
tabel
capaian
kinerja
Fungsi
Penunjang
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, apabila dibandingkan antara
realisasi kinerja tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari
sejumlah 8 target indikator, sebanyak 5 indikator berstatus telah
tercapai, 3 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula bahwa dari
sebanyak 8 target indikator RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 5
target indikator berstatus telah tercapai, sejumlah 1 target indikator
berstatus akan tercapai, dan 2 indikator perlu upaya keras.
4. Penelitian dan Pengembangan
Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Penelitian dan
Pengembangan ditunjukkan oleh capaian kinerja sebanyak 1 target

indikator kinerja dalam RKPD Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten


Kudus Tahun 2013-2018, seperti tertuang pada Tabel 2.124.
Tabel 2.124
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

1
1

Aspek/Fokus/
Bidang Urusan/
Indikator Kinerja
Pembangunan
Daerah
2
Jumlah penelitian
iptek dan inovasi
daerah

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

2014

Target Tahun

2015

2016

7
2
dokum
en

2
dokum
en

Target
Akhir
RPJMD

Capaian
2015

8
dokum
en

Status
thdp
Target
RKPD
2015
10

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Penelitian


dan Pengembangan, apabila dibandingkan antara realisasi kinerja
tahun 2015 dengan target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 1 target
indikator sebanyak 1 indikator berstatus tidak tercapai. Terlihat pula
bahwa dari sebanyak 1 target indikator RPJMD tahun 2013-2018,
sebanyak 1 target indikator berstatus perlu upaya keras.
5. Fungsi Penunjang Lainnya
Kinerja penyelenggaran Fungsi Penunjang Lainnya ditunjukkan
oleh capaian kinerja sebanyak 34 target indikator kinerja dalam RKPD
Kudus 2015 dan RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018, seperti
tertuang pada Tabel 2.125.
Tabel 2.125
Capaian Kinerja Fungsi Penunjang Lainnya
Terhadap Target RKPD 2015 dan Target Akhir RPJMD Tahun 2013-2018
No

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah

1
1

2
Jumlah rapat
koordinasi pimpinan

Jumlah fasilitasi
penerimaan
kunjungan
Kerja
Pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati Kudus

Jumlah kecamatan
yang tertib
administrasi
Persentase Fasilitasi
Kerjasama Antar
Daerah
Jumlah pelaksanaan
sosialisasi peraturan
perundang-undangan
Jumlah pelaksanaan
kegiatan

Kondisi Kinerja Awal


2012

2013

Target Tahun

2014

2015

2016

3
7 kali

4
6 kali

5
6 kali

6
6 kali

7
6 kali

25 kali

25 kali

14 kali

25 kali

25 kali

1 kali

Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10
30
5 kali
kali
125
kali

25
kali

1 kali

9 kec

9 kec

9 kec

9 kec

9 kec

9 kec

9 kec

100%

100%

100%

100%

4 kali

4 kali

3 kali

4 kali

4 kali

20
kali

3 kali

40 kali

28 kali

20 kali

33 kali

33 kali

152
kali

20
kali

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

10

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
Dialog/Audiensi
Bupati di
Desa/Kelurahan
Persentase kenaikan
kontribusi laba BUMD
terhadap BUMD
Persentase
penanganan kasus
pengaduan di
lingkungan Pemda
Jumlah Produk
Hukum yang disusun
dan
didistribusikan

11

Jumlah sosialisasi
ketentuan cukai

12

Jumlah tanggapan
masyarakat terhadap
kebijakan Pemkab
Jumlah Sosialisasi
cukai melalui media

13
14

Jumlah rapat
koordinasi pimpinan

15

Jumlah SKPD yang


terevaluasi
kelembagaannya

16

Jumlah dokumen
pelaksanaan reformasi
Birokrasi
Tersedianya Pedoman
IKM

17

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10

2012

2013

2014

2015

2016

2%

2%

2%

10%

100%

100%

100%

5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku

25
Ranp.,
125
Perbu
p. 500
Kep.B
up,
1.300
Buku

12
Ranpe
rda,
45
Perbu
p, 264
Kep.
Bup,
HLD
198
Buku,
HBD
235
Buku
-

100%

100%

71,4%

100%

5
Ranper
da, 25
Perbup.
, 200
Kep.
Bupati,
150
buku

5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku

349
buku

5
Ranper
da, 25
Perbup
., 100
Kep.
Bupati,
260
buku

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

5 kali

25
kali

72 kali

84 kali

84 kali

72 kali

72 kali

360
kali

55
kali

1 paket

1 paket

1 paket

1 paket

5
paket

7
paket

11 kali

11 kali

10 kali

11 kali

11 kali

55
kali

17
kali

4 SKPD

4 SKPD

5 SKPD

5
SKPD

24
SKPD

5
SKPD

1 dok

1 dok

1 dok

1 dok

5 dok

1 dok

44
SKPD

44
SKPD

44
SKPD

44
SKPD

44
SKPD

44
SKPD

12 unit
pelaya
nan

14 unit
pelaya
nan

20 unit
pelaya
nan

20 unit
pelaya
nan

40
unit
pelaya
nan

40
unit
pelaya
nan

44
SKPD

18

Jumlah unit
pelayanan yang sudah
di IKM

19

Jumlah Perda yang


ditetapkan

18
perda

18
perda

8 perda

18
perda

18
perda

90
perda

15
perda

20

Persentase
penyelesaian TLHP
Reguler
Persentase
penyelesaian
penanganan kasus
Persentase
Pelaksanaan Tindak
Lanjut Hasil
Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi
Jumlah tenaga
pemeriksa dan
aparatur

100%

100%

88 %

100%

100%

100%

97%

100%

100%

71,4

100%

100%

100%

75%

100%

100%

98 %

100%

100%

100%

91%

38
orang

39
orang

39
orang

39
orang

39
orang

39
orang

39
orang

21

22

23

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

No

24

25

Aspek/Fokus/ Bidang
Urusan/ Indikator
Kinerja Pembangunan
Daerah
2
pengawasan yang
profesional
Persentase
terpenuhinya laporan
pajak-pajak
pribadi ( LP2P )
Persentase
terlaksananya PMPRB

Kondisi Kinerja Awal

Target Tahun

2012

2013

2014

2015

2016

Status
Target
thdp
Capaian
Akhir
Target
2015
RPJMD
RKPD
2015
8
9
10

0%

100%

100 %

100%

100%

100%

0%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

26

Persentase
tersusunnya SOP

0%

100%

100 %

100%

100%

100%

100%

27

Persentase
terlaksananya
penyelenggaraan
SPIP
Persentase
pengendalian,monev
dan pelaporan
kegiatan SKPD
Persentase sistem
informasi jasa
konstruksi
Fasilitasi proses
pengadaan barang /
jasa
Lama proses perijinan
Usaha Jasa
Konstruksi
Tersedianya pakaian
dinas beserta
perlengkapannya
untuk Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah
Persentase kelancaran
pelayanan kedinasan
Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerah

0%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

0%

0%

15 hari

10 hari

10 hari

10 hari

94,49%

100%

100%

100%

100 %

100 %

100%

100 %

28

29

30

31

32

33

60%

Status
thdp
Target
Akhir
RPJMD
11

70%

90%

100%

10 hari

10
hari

10
hari

100%

100%

100%

100%

100 %

100%

Keterangan:
Status thdp Target
RKPD 2015:

Target 2015 tercapai


Target 2015 tidak tercapai

Status thdp Target

Capaian Target RPJMD s/d 2015 telah tercapai

Akhir RPJMD:

Capaian Target RPJMD s/d 2015 akan tercapai


Capaian Target RPJMD s/d 2015 perlu upaya
keras

Berdasarkan tabel capaian kinerja Fungsi Penunjang Lainnya,


apabila dibandingkan antara realisasi kinerja tahun 2015 dengan
target RKPD Kudus 2015, dari sejumlah 33 target indikator, sebanyak
23 indikator berstatus telah tercapai, dan 10 indikator berstatus tidak
tercapai. Terlihat pula bahwa dari sebanyak 34 target indikator
RPJMD tahun 2013-2018, sebanyak 20 target indikator berstatus

telah tercapai, sejumlah 8 target indikator berstatus akan tercapai,


dan 5 indikator perlu upaya keras.
2.3. Penelaahan Pokok pokok Pikiran DPRD
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD merupakan rumusan
usulan program dan kegiatan yang bersumber dari hasil penelaahan
pokok-pokok pikiran DPRD yang merupakan hasil reses dan rangkuman
dengar pendapat dewan dengan SKPD dalam agenda kerja DPRD tahun
2014.
Adapun pokok-pokok pikiran DPRD masing-masing komisi,
dijabarkan dalam Tabel 2.126, Tabel 2.127, Tabel 2.128, dan Tabel 2.129
berikut ini.

Tabel 2.126
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi A
No
1
2

Program/ Kegiatan
Program pembinaan dan
pengembangan aparatur
Peningkatan pelayanan publik
di bidang kependudukan

Sosialisasi kebijakan
kependudukan

Pelatihan Aparatur Desa


dalam bidang Manajemen
Pemerintahan Desa

Program penataan peraturan


perundang-undangan

Indikator Kinerja
Penyelesaian Pegawai
dan Guru Honorer K2
Pelayanan E-KTP
dapat terlayani
dengan baik (mudah,
dekat dan cepat)
Peningkatan
pemahaman terhadap
administrasi
kependudukan
Peningkatan SDM
Aparatur Desa dalam
bidang Manajemen
Pemerintahan Desa,
Keuangan Desa dan
Kedisiplinan Jam
Kerja
Tunjangan terhadap
perangkat desa yang
diangkat dibuatkan
payung hukumnya,
Penataan perangkat
desa dan sekdes PNS,
Penyertifikatan tanah
yang terkena dampak
pelebaran jalan,
Peningkatan
tunjangan BPD dan
RT/RW, Pemanfaatan

Volume
-

Lokasi
Kabupaten Kudus

Pagu Indikatif
-

SKPD
BKD

Keterangan

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Dinas
Dukcapil

APBN

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Dinas
Dukcapil

APBN

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Bagian
Pemdes

Kegiatan Tahun 2017

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Bagian
Pemdes

Kegiatan Tahun 2017

No

6
7

Program/ Kegiatan

Pembinaan terhadap ormas/


LSM
Penyuluhan Pencegahan
Peredaran/ Penggunaan
Minuman Keras dan Narkoba

Program peningkatan
keamanan dan kenyamanan
lingkungan

Pengamanan dan pencegahan


tindak kriminal

10

Pembangunan Gedung
Pertemuan Warga

Indikator Kinerja
Tanah Bong Desa
Krandon agar bisa
dikelola desa
Ormas/ LSM terbina
peningkatan
kesadaran
masyarakat akan
bahaya minuman
keras dan narkoba
penertiban balapan
liar, komunitas motor
yang tanpa aturan
mengganggu
keamanan dan
ketertiban pengguna
jalan, penertiban
karaoke-karaoke
dengan lebih selektif
dalam memberikan
ijin IMB
Tercptanya kondisi
wilayah yang aman
dan nyaman dari
tindakan kriminal
Terbangunnya
Gedung Pertemuan
Warga

Volume

Lokasi

Pagu Indikatif

SKPD

Keterangan

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Kesbangpol

Prioritas 2017

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Kesbangpol

Prioritas 2017

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Pol PP

Prioritas 2017

1 paket

Kabupaten Kudus

u.p

Pol PP

Prioritas 2017

2 unit

Kelurahan Purwosari

u.p

Kelurahan
Purwosari

Kegiatan tahun 2017

Tabel 2.127
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi B
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Pemb. JUT Blok Tahunan


Pemb. JUT Blok Penthung
Pemb. JUT Blok Sawah
Gandhongan Kidul
Pemb. JUT Blok Sentro Mulyo
Pemb. JUT Blok Guntur
Pemb. JUT Blok Sigaran
Pemb. JUT Blok Sunten
Pemb. JUT Blok Setapen
Pemb. JUT Blok Soko
Pemb. JUT Blok Wonorejo 1
Pemb. JUT Blok Wonorejo 2
Pemb. JUT Blok Srimulyo
Pemb. JUT Blok Dangi
Pemb. JUT Blok Kudu Manis
Pemb. JUT Blok Bangun Sari
Pemb. JUT Blok Sidodadi
Pemb. JUT Blok Cangkring
Rejo
Pemb. JUT Blok Karang Baru
Pemb. JUT Blok Mino Utomo
Pemb. JUT Sri Widodo
Pemb. JUT Blok Toujan

Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT

1 paket
1 paket
1 paket

Desa Loram Wetan


Desa Mejobo
Desa Mejobo

Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.
u.p.

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT
JUT

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket
paket

Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa
Desa

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

JUT
JUT
JUT
JUT

1
1
1
1

paket
paket
paket
paket

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

2017
2017
2017
2017

Pemb. JUT sebelah Timur MA.


Cendono

Pembangunan JUT

Desa larikrejo
Desa Larikrejo
Desa larikrejo
Desa Ngembalrejo Blkg
STAIN
Desa Cendono Dawe

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

1 paket

Lokasi

Undaan Tengah
Undaan Tengah
Jepangpakis
Loram wetan
Cranggang
Cranggang
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Karangrowo
Larikrejo

SKPD

Keterangan

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

23
24
25

Pemb. JUT dukuh Kacu


Pemb. JUT Blok Mbalak
JUT

Pembangunan JUT
Pembangunan JUT
Pembangunan JUT

26

JUT Blok Mudalrejo Ngipik

Pembangunan JUT

665x2,5 m

27

JUT Blok Blumbang

Pembangunan JUT

575x2,5m

28
29
30
31
32

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan

1000x4m
800x4m
960x4m
1 paket
500x3m

34

JUT Blok Jobar


JUT Blok Jambu
JUT blok geneng-tengkek
JUT Blok Adal-adal
JUT cor blok Kulon Tulis
(DOSORO)
JUT cor nyambung blok Kulon
Gebog
Jembatan JUT Blok Jambu

35

JITUT Blok Blumbang

36

Ternak sapi

Pengadaan Sapi

10 ekor

37

Ternak sapi

Pengadaan Sapi

10 ekor

38

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

39

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

40

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

33

JUT
JUT
JUT
JUT
JUT

Pembangunan JUT
Pembangunan
Jembatan JUT
Pembangunan JITUT

volume
1 paket
1 paket
1 paket

200x3m
1 paket
1 paket

Lokasi
Desa Banget
Desa Margorejo
Poktan Tugu Makmur
di Desa Kesambi
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Besito
Besito
Poktan Rejosari Jurang
Jurang Barat
Poktan Cempo
Gondosari
Poktan Kleco
Gondosari
Besito
Poktan Sumber Rejeki
Desa Kedungsari
Poktan Tambah Mulyo
Kesambi
Poktan Sami Mulyo
Kesambi
Blok Cangkringrejo,
Ds. Kalirejo Undaan
Blok Sawah
Sidomakmur, Kalirejo
Blok Poros Watu Rejo II
Barat Desa,
Lambangan Undaan

Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.
u.p.

SKPD

Keterangan

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

2017
2017
2017
2017
2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

41

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

42

JUT

Pembangunan JUT

3 paket

43

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

44

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

45

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

46

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

47

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

48

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

49

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

50

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

51

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

52

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

53

Betonisasi jalan pertanian

1 paket

54

JUT

Pembangunan
betonisasi jalan
pertanian
Pembangunan JUT

1 paket

Lokasi
Blok Si Bajo dan Si
Bejat Garung Lor,
Kaliwungu
Blok Si Ampel, Si Asem
dan Ploso Blimbing
Kidul, Kaliwungu
Blok Jalan Samping
SWD II RW II Gamong,
Kaliwungu
Blok Nglayar RW I
Gamong
Blok Pancing Kodok Ijo
RW II Gamong
Blok Mengkang RW II
Gamong
Blok Tambak Siwelut
RW 2 Gamong
Blok Johar Dro Bunder
RW 2 Gamong
Blok Ngambon RW I
Gamong
Blok Pelem Keong Dk.
Lau Krajan Desa Lau
Blok Tutup Dk. Lau
Krajan Desa Lau
Dukuh Dawe Desa
Cendono Dawe
Dk. Sekandang Blok
Sendang Desa
Kandangmas
Blok Sigelap Desa

Pagu
Indikatif
u.p.

SKPD

Keterangan

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

55

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

56

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

57

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

58

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

59

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

60

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

61

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

62

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

63
64
65
66
67

JUT
JUT
JUT
JUT
JUT Betonisasi

68

JUT

69

JUT

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
betonisasi
Pembangunan

JUT
JUT
JUT
JUT
JUT

1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket

JUT

1 paket

Pembangunan JUT

1 paket

Lokasi
Sidorekso
Blok Semutan Desa
Sidorekso
Blok Kaiman Desa
Ngemplak Undaan
Blok Kaiman Embung
sebelah selatan, Desa
Ngemplak Undaan
Blok Gedangrejo Desa
Ngemplak
Blok Srigono, Desa
Ngemplak
Blok Srigono embung
sebelah selatan, Desa
Ngemplak
Blok Palwadak Kalimati
Gang 10, Desa
Ngemplak
Blok Wonorejo II, Desa
Karangrowo
Terangmas
Terangmas, Undaan
Terangmas, Undaan
Terangmas, Undaan
Blok Tompe Kotaan
Gondoharum
Sawah Blok Bakon
Blok Kotaan
Gondoharum
Sawah Blok arikan
Blok Bunuk

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

2017
2017
2017
2017
2017

NO

Program/kegiatan

70

JUT pengamplahan

71

JUT Rabat beton

72

JUT Pengurugan lanjutan

73

JUT Rabat beton

74

JUT Pengurugan

75

JUT Pengurugan

76

JUT

77

Indikator kinerja
Pembangunan
pengamplahan
Pembangunan
rabat beton
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan
rabat beton
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan
pengurukan
Pembangunan

volume

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

78

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

79
80

JUT
JUT

Pembangunan JUT
Pembangunan JUT

1 paket
1 paket

81

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

82
83

JUT
JUT

Pembangunan JUT
Pembangunan JUT

1 paket
1 paket

84

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

85
86

JITUT
JITUT

Pembangunan JITUT
Pembangunan JITUT

1 paket
1 paket

Lokasi
Gondoharum
Blok Tompe Kotaan
Gondoharum
Blok Kalihadi Desa
Lambangan
Blok Kalihadi Desa
Lambangan
Blok Cinde Gg 13
Lambangan
Blok Kebo, Desa
Jetiskapuan
Blok Cangkringrejo II,
Desa Jetiskapuan
Blok Cangkring
Jetiskapuan
Blok Baran, Ds
Jetiskapuan
Blok Pancen lanjutan
Ds Gulang
Blok Kudus Ds Gulang
Blok Sutriman lanjutan
Ds Gulang
blok bagas lanjutan ds
gulang
Blok Ngebis Ds Gulang
Blok Grabyakan
lanjutan Ds Gulang
blok Bagas Timur Ds
Gulang
Desa Cendono Dawe
Blok Si Ampel, Si Asem

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Lanjutan 2015

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

87

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

88

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

89

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

90

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

91
92
93

JITUT
Normalisasi Sungai JU3
JUT Betonisasi

Pembangunan JITUT

1 paket

94

Talud / Gorong-gorong
pertanian

95
96

Pembangunan RKB
Betonisasi Jalan

97

LPJU

98

Pembuatan Talud Irigasi

99

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

100

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

101

JUT

Pembangunan JUT

1 paket

Pembangunan JUT
Betonisasi
Pembangunan
talud/gorong-gorong
pertanian

1 paket
1 paket

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

dan Ploso Blimbing


Kidul, Kaliwungu
Blok Cangkring dan Si
Asem Blimbing Kidul,
Kaliwungu
Blok Lo Istijab, Desa
Karangrowo
Blok Kotaan
Gondoharum
Blok Cangkringrejo II
Jetiskapuan
Blok Kudus Ds Gulang
Jetis Kapuan
Jetis Kapuan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Jetis Kapuan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

SD I Karang Rowo
Ngelo - Dukuh Krajan
Karang Rowo Undaan
Desa Karang Rowo
Undaan
Ngelo Karang Rowo
Undaan
Desa Ngelo Karang
Rowo Undaan
Blok Sri Raharjo I,
Desa Kutuk
Blok Sri Raharjo II,
Desa Kutuk

NO

Program/kegiatan

102

JUT

103

JUT cor

104

JUT cor

105

JUT cor

106

JUT cor

107

JITUT

108

Indikator kinerja
Pembangunan JUT
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan
cor
Pembangunan

volume
1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JUT

1 paket

JITUT

1 paket

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

109

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

110

Betonisasi

Pembangunan JUT

111

Pembangunan Benthung desa


dan saluran Drainase
Permohonan SK Jalan Poros
Desa Kutuk menjadi jalan
PEMKAB
Pengadaan pupuk

112

113
114

Pengadaan Peralatan
Pembasmi Hama (Pestisida )

115

Pelayanan Pembuatan Kartu


BPJS dan Pelayanan Rumah
Sakit

1 paket

Pengadaan pupuk

1 paket

Pengadaan Peralatan
Pembasmi Hama
(Pestisida)

1 paket

Lokasi
Blok Sri Mulyo I, Desa
Kutuk
Areal Sri Mukti Desa
Kutuk
Areal Sri Tani Desa
Kutuk
Areal Sri Bangun, Desa
Kutuk
Areal Sri Raharjo I
P3A Sri Tani, Desa
Kutuk
P3A Sri Mukti, Desa
Kutuk
P3A Sri Bangun, Desa
Kutuk
Poros Desa Kutuk Batas Pati
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan
Ds Kutuk Kecamatan
Undaan

Pagu
Indikatif
u.p.

SKPD

Keterangan

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p

Dispertankanhut

Lanjutan 2014

u.p

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

116

JUT

117
118

JUT
JUT

119
120
121
122
123

JUT
JUT
JUT
JITUT
JUT POKTAN SENDANG
SEDAYU
Blok Gentungan (Rabat Beton)
JUT POKTAN SENDANG
SEDAYU
Blok Madrasah Ngengsel
(Rabat Beton)
JUT POKTAN ADEM AYEM

124

125

126

127

128

129

Blok Gowok ( Rabat Beton )


JUT POKTAN PASERAN
MAKMUR
Blok Gemak ( Rabat Beton )
POKTAN PASERAN MAKMUR
Blok Kelapa Sawit ( Rabat
Beton )
POKTAN KARANG PANAS
MAKMUR
Blog Balak ( Rabat Beton )
POKTAN PASERAN MAKMUR

Indikator kinerja

Pembangunan JUT
Pembangunan JUT

Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
Pembangunan
rabat beton

JUT
JUT
JUT
JITUT
JUT

volume

1 paket
1 paket

1
1
1
1
1

paket
paket
paket
paket
paket

Lokasi
Jurusan Logung
Kandang Mas 2 Km
Desa Lau
RT.07 RW.03 Blok
Leburan sampai RT.05
di RW.10
Blok Pucung Klaling
Blok Ploso Kulon
Blok Ploso Wetan
Desa Sadang
Dk. Gentungan
RT.02/11 Margorejo

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan 2017
Kegiatan 2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut
Dispertankanhut

Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan
Kegiatan

2017
2017
2017
2017
2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Dk. Gentungan
RT.01/11 Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Dk. Gading 1/7


Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Dk Paseran Rt.02/8
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Bandung Drebeng
RT.06/2

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Karang Panas
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT

1 paket

Paseran RT.01/8

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

rabat beton
130

Blog Gemak ( Rabat Beton )


POKTAN PASERAN MAKMUR

131

Blok Kelopo sawit ( Rabat


Beton )
POKTAN PELANGI JAYA Blok

132

Tambak dalan (Rabat Beton


dan Jembatan)
POKTAN BODEH ASRI

133

Blok Bodeh ( Rabat Beton )


POKTAN RANDU AYU

134

Blog randu ( Rabat Beton )


POKTAN BLIMBING BERSEMI

135

Blok Blimbing ( Rabat Beton )


POKTAN BERAN BERKAH

136

Blok Beton ( Rabat Beton )


POKTAN KEPOH JAYA

137

Blok Kepoh ( Rabat Beton )


POKTAN BANDUNG MAKMUR

138

Blok Kidul Omah ( Rabat


Beton )
POKTAN NGANCAR LANCAR

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

Margorejo

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Paseran RT.01/8
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT.01/4
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT.05/6
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT.05/6
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT.04/5
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT.05/6
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Pelang RT05/6
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT
rabat beton

1 paket

Bandung Drebeng
RT.06/2 Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Pembangunan JUT

1 paket

Pelang RT.01/4
Margorejo

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

139

Blok Ngancar ( Rabat Beton )


JUT

140

betonisasi jalan usaha tani

141

Pembangunan betonisasi jalan


usaha tani
Pembangunan betonisasi jalan
usaha tani

142

Indikator kinerja
Pembangunan JUT

Pembangunan
betonisasi JUT
Pembangunan
betonisasi JUT
Pembangunan
betonisasi JUT

volume
1 paket

1 paket
1 paket
1 paket

143

Pembangunan JUT

Pembangunan JUT

1 km

144

Pembangunan JUT

Pembangunan JUT

1km

145

Pompa Air ukuran .

Pengadaan Pompa air

8 inc 2 unit

146

pompa

147
148

Jalan Usaha Tani .


Jalan Usaha Tani

Pembangunan JUT

1 paket

Pembangunan JUT

1 paket

149

Jalan Usaha Tani

Pembangunan JUT

1 paket

150

Jalan Usaha Tani

Pembangunan JUT

1 paket

Pembangunan JUT

1 paket

151

Jalan Usaha Tani

Lokasi
GAPOKTAN Sido
Rukun Blok Bagas
Desa Gulang
Blok Kalipang Desa
Temulus
Blok Gandongan Desa
Temulus
Blok Kidul Kemang dan
Blok Sikebo di wilayah
Desa Ngembal.
Blok Larik Joyo Desa
Undaan Tengah
Blok Larik Aman Desa
Undaan Tengah
Persawahan di Desa
Larikrejo
Makam di wilayah
Kabupaten Kudus
RT. 02 RW. 02 Desa
Jepang Kec. Mejobo
Jalan Lingkar Blok
Sipayung Desa Jepang
Kec. Mejobo.
RT. 06 dan 07 RW. 02
Dukuh Persil Desa
Gondosari Kec. Gebog.
RT. 04, 06 dan 07
RW. 03 Dukuh Gerung
Kec. Kaliwungu.
Dukuh Keyongan Desa

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

Indikator kinerja

volume

152

Pembangunan JUT Rw. 4 Rw.


5 blok Serut Desa Terban

Pembangunan JUT

1 paket

153

Pembangunan JUT Dukuh


Watu Putih Desa Terban
Pembangunan Jalan Usaha
Tani Kelompok Tani
Kadungrejo 1
Pembangunan Jalan Usaha
Tani Rw. 8 ke RW 12 dan RW
14 Bulungcangkring
Permohonan bantuan ternak
Kelompok Ternak Anugrah
Pembangunan Jalan Usaha
Tani Blok Sedarum Kalidoro
Bulungcangkring
Pembangunan Jalan Usaha
Tani Dukuh Karangrowo
Bulungcangkring ke selatan
arah Jratun

Pembangunan JUT

1 paket

Pembangunan JUT

1 paket

Pembangunan JUT

1 paket

154

155

156
157

158

Pengadaan
ternak
sapi
Pembangunan JUT

Pembangunan JUT

10 ekor
1 paket

1 paket

159

160

Bantuan Bibit Padi

Pengadaan benih

250 kk

161

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

162

JITUT

Pembangunan JITUT

1 paket

Lokasi
Karangampel Kec.
Kaliwungu.
Desa Hongosoco jalan
Pule Buk Kuning
sampai Sosok
Jalan Hongosoco - Poh
Dengkol
Desa Undaan Lor

RW 8 ke RW 12 dan
RW 14
Bulungcangkring
Dukuh Kalidoro Kidul
Desa Bulungcangkring
Blok Sedarum Kalidoro
Bulungcangkring
Dukuh Karangrowo
Bulungcangkring ke
selatan arah Jratun
Tanggul Jepang
Bulungcangkring ke
Timur (perbatasan Pati)
Sawah di Balai Desa
Setrokalangan
Blok Kebangsan Desa
Getasrabi
Blok Srabi Desa
Getasrabi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

u.p.

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

NO

Program/kegiatan

163

JITUT (Saluran Pertanian)

164

Ternak sapi

Indikator kinerja
Pembangunan JITUT
Pengadaan ternak
sapi

volume
1 paket
10 ekor

Lokasi
Desa Jati Kulon RW.05
RW.06 Jati Kudus
Poktanak Tunas
Harapan Desa Gamong

Pagu
Indikatif
u.p.
u.p

SKPD

Keterangan

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Dispertankanhut

Kegiatan 2017

Tabel 2.128
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi C
NO

Program / Kegiatan

1.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

2.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

3.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

4.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

5.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

6.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

7.

Gorong-gorong jalan

8.

Gorong-gorong jalan

9.

Gorong-gorong jalan

10.

Gorong-gorong jalan

Indikator Kinerja
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
10 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
9 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
8 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
4 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
3 Mlatinorowito
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
2 Mlatinorowito
Terbangunnya
goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 1
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 2
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 3
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 4

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

1 Paket

Mlatinorowito Gang
10

1 Paket

Mlatinorowito Gang
9

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Mlatinorowito Gang
8

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Mlatinorowito Gang
4

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Mlatinorowito Gang
3

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Mlatinorowito Gang
2

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 paket

Mlatinorowito Gang
1

u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

1 paket

Mlatinorowito Gang
2

u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

1 paket

Mlatinorowito Gang
3

u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

1 paket

Mlatinorowito Gang
4

u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

11.

Gorong-gorong jalan

12.

Gorong-gorong jalan

13.

Saluran air drainase

14.

Saluran air drainase

15.

Saluran air drainase dan


Trotoar

16.

Saluran air drainase dan


Trotoar
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

17.

18.
19.

Rehabilitasi pemeliharaan
jalan
Rehabilitasi pemeliharaan
jalan

20.

Pembangunan pagar

21.

LPJU

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 6
Terbangunnya
Goronggorong jalan Mlatinorowito
Gang 9
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Rendeng
Mlati Kidul
Pembangunan
Saluran
Drainase
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Linggar
Tenggara Mejobo
Pembangunan
Saluran
Drainase
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Gang
Wisuda
Karya
Mlatinorowito
Rehabilitasi jalan

1 paket

Mlatinorowito Gang
6

1 paket

Mlatinorowito Gang
9

u.p.

Ciptakaru

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
Mlati
rendeng

u.p.

BMPESDM

Kegiatan 2016

1 Paket

Jalan Rendeng
Mlati Kidul
Jalan Mejobo

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

Sama dengan no.


13
Prioritas 2017

Jalan
HOS
Cokroaminoto
Barat STM Wisuda
Karya

u.p.

Cipkataru

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Kapling Gang 8

u.p.

BMPESDM

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Masjid At Taqwa
Mlatinorowito

u.p.

BMPESDM

Pembangunan
pagar
Makam Mlatinorowito
Pemasangan LPJU Jalan

1 paket

Makam
Mlatinorowito
Jalan
Mlati

u.p.

Cipkataru

u.p.

BMPESDM

Sama dengan no.


3
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Lanjutan (Tahun
2015 dan 2016)
Lanjutan 2016

1 Paket

1 Paket
1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

22.

Peningkatan jalan

23.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

24.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

25.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

26.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan
Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

27.

28.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

29.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

30.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

31.

Pemeliharaan/ rehabilitasi
jalan

32.

Pembangunan Jembatan

Indikator Kinerja
Mlati - rendeng
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Karetan Mlati kidul
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Mlati
kidul - Gulang
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Kyai
Telingsing
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan KH.
Wachid Hasyim
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Johar
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Getaspejaten Museum
Kretek
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Tanjungkarang - Museum
Kretek
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Mejobo

Makam
Suryokusumo
Rehabilitasi Jalan Mejobo
(Dopang)

Lingkar
Tenggara
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Dk.
DurenanDk.
KlitakLingkar Tenggara
Penggatian Jembatan Kali
Tumpang 3 (Dk. Klitak)

Volume
1 Paket

Pagu
Indikatif

Lokasi
rendeng
Mlati
Kidul
Karetan

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2015

1 Paket

Mlati
Kidul
Jepang Pakis

1 Paket

Kyai Telingsing

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Wachid Hasyim

u.p.

BMPESDM

Usulan
2017

1 Paket

Johar

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Getaspejaten
Museum Kretek

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Museum Kretek
Tanjungkarang

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
Mejobo
Suryokusumo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
MejoboDopang- Lingkar

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jln Dk. DurenanKlitak- Lingkar

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Kali Tumpang 3
(Dk. Klitak) Mejobo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Bangub

NO

Program / Kegiatan

33.

Pembangunan Talud

34.

Pembangunan Talud

35.

Pembangunan Talud

36.

LPJU

37.

LPJU

38.

Pengaspalan

39.

Pengaspalan

40.

Pembangunan jembatan

41.

Rehabilitasi jalan

42.

Betonisasi jalan

43.

Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan

44.

Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan

45.

Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan

Indikator Kinerja
Mejobo
Pembangunan Talud jalan
Soco Dk. Ngeduk
Pembangunan Talud jalan
Puyoh - Sidorejo Benter
Pembangunan Talud jalan
Piji Ternadi - Soco
Pemasangan LPJU Puyoh
Soco
Pemasangan LPJU Piji
Bakaran Ternadi
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji
Puyoh
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Cendono Piji
Penggantian
Jembatan
Soco Dk. Ngeduk
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji Pacikaran
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Puyoh
- Sidorejo Benter
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Soco
Dk. Ngeduk
Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Piji
Ternadi - Soco
Rehabitasi jalan

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

1 Paket

Soco Ngeduk

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
Puyoh
Sidorejo Benter
Piji
Soco - Ternadi

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Puyoh Soco

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Piji Bakaran
Ternadi
Jln Piji Puyoh

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

1 Paket

Jln Cendono madu


Piji

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Soco Ngeduk

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Piji Prawak Lau


Pecikaran

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Puyoh Sidorejo
Benter Piji

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Soco Ngeduk

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Soco Ternadi

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Puyoh
Soco

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor

sukorejo

NO

Program / Kegiatan

46.

Rehabilitasi/
Pengaspalan jalan

47.

Pembangunan Talud

48.

Peningkatan jalan

49.

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Rehabilitasi/
pemeliharaan jalan Lau Pacikaran
Pembangunan talud

1 Paket

Lau pecikaran

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Jalan
Puyoh
Sukorejo - Soco

u.p.

BMPESDM

1 Paket

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

50.

Peningkatan jalan

Rehabllitasi jalan

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

51.

Rehabilitasi jalan

Sumber-HadipoloHonggosoco
BulungcangkringSidomulyo
JekuloBulungcangkring
Tersonodukuh
Sukoharjo-Gribig

u.p.

Rehabilitasi jalan

Peningkatan
Jalan
Sumber - Honggosoco
Rehablitasi jalan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Jln Arif rahman


hakim
prambatan
gribig
Dukuh
semliro
rahtawu
Jawik-bulung kulon

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

1 Paket

52.

Peningkatan jalan

Rehabilitasi/
pemeliharaan
Tersono - Gribig
Peningkatan jalan

1 Paket

53.

Pembangunan jalan

Pembangunan jalan

1 Paket

54.

Peningkatan jalan

Peningkatan jalan

1 Paket

jalan
1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

55.

Rehabilitasi jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

56.

Rehabilitasi jalan

1 Paket

57.
58.

Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi jalan

59.

Rehabilitasi jalan

60.

Rehabilitasi jalan

61.

Rehabilitasi jalan

Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bareng
cempling

Sumber
Rehabilitasi jalan
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Krawang-Barengbodro
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bareng
Cempling
Sumber
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Bulung
Kulon

Bulungcangkring
Rehabilitasi jalan

62.

Pemasangan LPJU jalan

63.

Pemasangan LPJU jalan

64.

Pemasangan LPJU jalan

Pemasangan LPJU jalan


Sumberhadipolohonggosoco
Pemasangan LPJU jalan
Bulungcangkring

sidomulyo
Pemasangan LPJU jalan

Lokasi
Hadipolo

tanjungrejo
Bareng cempling
Sumber

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

Usulan 2016

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

1 Paket
1 Paket

Tenggeles Dau
Krawang Bareng
Bodro

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Usulan DAK 2017


Prioritas 2017

1 Paket

Dukuh cempling
dukuh bulusan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Bulung
kulon

bulung cangkring

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Tenggeles sumber

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Sumber- hadipolohonggosoco

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Bulungcangkring
sidomulyo

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Bulungkulon

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

65.

Pemasangan LPJU jalan

66.

Pemasangan LPJU

67.

Pembangunan saluran
drainase

68.

Pembangunan saluran
drainase

69.

Pembuangan talud saluran


pembuangan

70.

Normalisasi saluran drainase

71.

Pembangunan talud saluran


pembuangan

72.

Pembangunan talud saluran


pembuangan

73.

Pembangunan talud saluran


pembuangan

74.

Normalisasi saluran
pembuangan

75.

Pembangunan Talud saluran


pembuangan

Indikator Kinerja
Bulungkulon dukuh
karangrowo
Pemasangan LPJU jalan
Kauman singocandi
Pemasangan LPJU Makam
sidomukti
balai
desa
kaliputu
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Jekulo Bulungcangkring
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Kesambi Bulungcangkring
Pembuangan
talud
saluran
pembuangan
Wulan lama undaan lor
Normalisasi
saluran
drainase Kedunggupit
desa panjang- kaliputurendeng
Pembangunan
talud
saluran
pembuangan
Dukuh buwak desa gribig
Pembangunan
talud
saluran pembuangan Jati
pasean hadipolo
Pembangunan
talud
saluran
pembuangan
Perak
dukuh
sumber
hadipolo
Normalisasi
saluran
pembuangan
Pagak
bulungkulon
Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

dukuh karangrowo
1 Paket

Kauman

singocandi
Makam sidomukti
balai desa kaliputu

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
jekulo
bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Usulan
2017

1 Paket

Jalan kesambi
bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Wulan lama undaan


lor

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Kedunggupit desa
panjang- kaliputurendeng

u.p.

BMPESDM

Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Dukuh buwak desa


gribig

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jati
hadipolo

pasean

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Perak
dukuh
sumber hadipolo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Pagak bulungkulon

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Perbatasan
bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Bangub

NO

Program / Kegiatan

76.

Pembangunan Talud saluran


pembuangan

77.

Pembangunan saluran
drainase jalan

78.

Pemasangan pintu air di


saluran pembuangan

79.

Rehabilitasi jembatan

80.

Pembangunan jembatan

81.

Pembangunan jembatan

82.

Pembangunan jembatan

83.

Pembangunan pagar makam

84.

Pemasangan jaringan listrik

Indikator Kinerja
Perbatasan
bulungcangkring jekulo
Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan
Tanjang bulungcangkring
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Bulungcangkring
sidomulyo
Pemasangan pintu air di
saluran
pembuangan
Tanjang bulungkulon
Penggantian
Jembatan
Bulung Kulon - Dukuh
Karangrowo
Pembangunan jembatan

Penggantian
Jembatan
Bulung
Kulon
Bulungcangkring
Penggantian
Jembatan
Hadipolo
Terbangunnya
pagar
makam karang bajang
bulungcangkring
Pemasangan
jaringan
listrik Desa undaan lor

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

jekulo
1 Paket

Tanjang
bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Bulungcangkring
sidomulyo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Tanjang
bulungkulon

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan bulungkulon
dukuh karangrowo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Dukuh wetan kali


desa rahtawu

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Bulungkulonbulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Sungai jati pasean


hadipolo
Karang
bajang
bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Kewenangan lokal
desa

Desa undaan lor

u.p.

BPESDM

Bukan
Kewenangan

1 paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa

85.

Saluran barat makam

Saluran barat makam

1 Paket

Makam Sidomulyo
kaliputu

u.p.

BMPESDM

86.

Sandaran makam winong

Sandaran makam winong

1 Paket

Desa gribig

u.p.

BMPESDM

87.

Pembangunan talud saluran


perkotaan

Pembangunan
saluran perkotaan

1 Paket

u.p.

BMPESDM

88.

Pengaspalan jalan menuju


makam

Saluran RT 03, 04
RW 3 dan RT 05 RW
4 wergu wetan
RW 3 wergu wetan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Desa tumpang wetn


kali
(perbatasan
salam tumpang ke
timur)

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Tumpang krasak
ngembal kulon

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus

talud

89.

Pengecoran jalan

Rehabilitasi/
pemeliharaan
Makam
Pengecoran jalan

1 Paket

90.

Pengecoran jalan poros

Pengecoran jalan poros

Jalan

NO

Program / Kegiatan

91.

Pemasangan pompa air

92.

Peningkatan jalan

93.

Perbaikan drainase

94.

Pembangunan gorong gorong

95.

97.

Pembangunan gorong gorong


drainase lingkungan
Pembangunan jembatan
tumpang 3
Pengaspalan jalan

98.

Pengaspalan jalan

99.

Indikator Kinerja

Volume

Pemasangan pompa air


Dukuh kencing jati kulon
Rehabilitasi/
pemeliharaan
jalan
Ganesha
I
-pasuruan
kidul
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Ganesha I
-pasuruan kidul
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Ganesha I
-pasuruan kidul
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan jembatan

1 Paket

Rehablitasi jalan

1 Paket

Lokasi
Dukuh kencing jati
kulon
Jalan pojok pengkol
purwosari pasuruan
kidul

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

1 Paket

Pengkol purwosari
pasuruan lor

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
kidul

pasuruan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

1 Paket

RT 06 RW 1 desa
jati wetan
Dk Durenan mejobo
(klitak)
Colo-japan

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Colo-glagah

u.p.

BMPESDM

Pengaspalan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Colo Japan Glagah
Rehablitasi jalan

Kewenangan lokal
desa
Sama dengan no.
32
Sama dengan no.
98 dan no.377
Prioritas 2017

1 Paket

Piji-puyoh

u.p.

BMPESDM

100.

Pengaspalan jalan

Rehablitasi jalan

1 Paket

Lau-pacikaran

u.p.

BMPESDM

101.

Pengaspalan jalan

1 Paket

Dedel-karangpanas

u.p.

BMPESDM

102.

Pengaspalan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Dedel-karangpanas
Pengaspalan jalan

1 Paket

Cendono-dukuh
kawakan

u.p.

BMPESDM

96.

1 Paket

Sama dengan no.


38
Sama dengan no.
46
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

103.

Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan

1 Paket

104.

Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan

1 Paket

105.
106.

Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan
Pengaspalan jalan

107.

Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Colo-dukuh
waringin
Glagah kulon-batas
pati

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

1 Paket
1 Paket

Tergo-glagah kulon
Lau-cranggang

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

1 Paket

Rejosari-cranggang
kulon

u.p.

BMPESDM

Keterangan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Kandangmascranggang wetan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Karangbenerpacikaran
Pengaspalan jalan

1 Paket

Kandangmascranggang wetan

u.p.

BMPESDM

di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Karangbenerpacikaran

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Poros terban-klaling

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Karangmalangklumpit

u.p.

BMPESDM

Pengaspalan jalan

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Karangmalangklumpit
Pengaspalan jalan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Rahtawu atas

u.p.

BMPESDM

Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan

1 Paket

Pondok
praktis
jurang-sungging

u.p.

BMPESDM

108.

Pengaspalan jalan

109.

Pengaspalan jalan

110.

Pengaspalan jalan

111.

Pengaspalan jalan

112.

113.

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

114.

Pengaspalan jalan

Pengaspalan jalan

1 Paket

Poros
jering

ngerandu-

u.p.

BMPESDM

115.

Drainase

1 Paket

Jalan
gondosarimenawan

u.p.

BMPESDM

116.

Drainase

Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Menawan
- gondosari
Pengaspalan jalan

1 Paket

Jalan Rahtawu raya

u.p.

BMPESDM

117.

Drainase

Pengaspalan jalan

1 Paket

Pondok
praktis
jurang-sungging

u.p.

BMPESDM

Keterangan
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati

NO

Program / Kegiatan

118.
119.
120.

PJU
PJU
PJU

121.

PJU

122.
123.

PJU
PJU

124.

PJU

125.

PJU

126.
127.

PJU
PJU

128.

saluran

129.

Saluran

130.

Saluran

131.

jembatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

Jalan pelang-masin
Piji-ternadi
Rejosari

cranggang kulon
Rejosarikandangmas
Dawe-pohdengkol
Pelang
gadinggentungan
Colo-makam sunan
muria
Temulusperbatasan pati
Menawan-rahtawu
Pondok
praktis
jurang-sungging
Jalan
daupohdengkol

u.p.
u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM
BMPESDM

Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Prioritas 2017
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Prioritas 2017
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Prioritas 2017
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Lau pacikaran

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Dawe-pohdengkol

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Ternadi-soco

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

PJU Jalan pelang-masin


PJU Piji-ternadi
PJU Rejosari cranggang
kulon
PJU Rejosari-kandangmas

1 Paket
1 Paket
1 Paket

PJU Dawe-pohdengkol
PJU
Pelang
gadinggentungan
PJU Colo-makam sunan
muria
PJU Temulus-perbatasan
pati
PJU Menawan-rahtawu
PJU
Pondok
praktis
jurang-sungging
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Pohdengkol - dau
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Lau Pacikaran
Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Dawepohdengkol
Penggantian
Jembatan
Jalan Ternadi - soco

1 Paket
1 Paket

1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi
wetan-

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

SKPD

132.

Jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Cranggang
masin

133.

Jembatan

1 Paket

Kandangmascranggang wetan

u.p.

BMPESDM

134.

Jembatan

Penggantian
Jembatan
Jalan
Kandangmascranggang wetan
Pembangunan jembatan

1 Paket

Mejobo-klitak

u.p.

BMPESDM

135.

Pelebaran jembatan

1 Paket

Gondosarimenawan

u.p.

BMPESDM

136.

Mobil sampah

1 unit

Desa menawan

u.p.

Cipkataru

137.

Rabat beton

Penggantian
Jembatan
Jalan
Menawan
gondosari
Pengadaan Mobil sampah
Desa menawan
Rehabilitasi jalan

1 Paket

Jalan mejobo-klitak

u.p.

BMPESDM

Keterangan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

Temulus-kesambi

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Kesambi-jojo

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

Rabat beton

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Temulus-kesambi
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Jojo - kesambi
Rehablitasi jalan

Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Temulusperbatasan pati

u.p.

BMPESDM

141.

Talud

Pasangan talud

1 Paket

Temulus-mejobo

u.p.

BMPESDM

142.

Talud

1 Paket

Rejosari-cranggang
kulon

u.p.

BMPESDM

143.

Talud

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Rejosari-cranggang
kulon
Rehabilitasi/pemeliharaan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Kandangmascranggang wetan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

138.

Rabat beton

139.

Rabat beton

140.

NO

Program / Kegiatan

144.

Talud

145.

Jaringan listrik desa

146.

Pembangunan saluran tepi


jalan

147.

Pemasangan LPJU

148.

Pemasangan LPJU

149.

Indikator Kinerja
Jalan Kandangmascranggang wetan
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Karangbenerpacikaran
Jaringan
listrik
desa
Jalan temulus-perbatasan
pati
Pembangunan
saluran
drainase

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

Karangbenerpacikaran

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
temulusperbatasan pati

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Jalan
kabupaten
wilayah RT 4 dan
RW 5 Terban
Jalan poros desa
dukuh
kancilandukuh watu putih
terban
RT 4 dan RW 5 desa
terban

u.p.

BMPESDM

Kewenangan lokal
desa

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Bukan
Kewenangan
Pemerintah
Kabupaten
Kewenangan

Pemasangan LPJU Jalan


poros
desa
dukuh
kancilan-dukuh
watu
putih terban
Pemasangan LPJU RT 4
dan RW 5 desa terban

1 Paket

Pembangunan jembatan

Pembangunan Jembatan

1 Paket

Poros desa kancilan

u.p.

BMPESDM

150.

Pemasangan LPJU

1 Paket

BMPESDM

Pembangunan JUT

Desa
honggosoco
jalan
Pule
Buk
Kuning
sampai
sosokan
Dukuh watu putih

u.p.

151.

Pemasangan LPJU Desa


honggosoco jalan Pule
Buk
Kuning
sampai
sosokan
Pembangunan JUT

u.p.

Distanihut

1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

terban
Jalan honggosocopohdengkol

u.p.

BMPESDM

SKPD

Keterangan
Distanihut
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa

152.

Pembangunan saluran tepi


jalan

Pembangunan
drainase

saluran

1 Paket

153.

Pembangunan saluran air

1 Paket

Dukuh sosok RT 02
RW 3 honggosoco

u.p.

BMPESDM

154.

Pembangunan talud sungai

Pembangunan saluran air


Dukuh sosok RT 02 RW 3
honggosoco
Pembangunan
talud
sungai Dukuh sosok RT
02 RW 3 honggosoco

1 Paket

Dukuh sosok RT 02
RW 3 honggosoco

u.p.

BMPESDM

155.

Pengecoran jalan

Rehablitasi jalan

1 Paket

RT 02 RW 2 timur
balai desa panjang

u.p.

BMPESDM

156.

Pengecoran jalan

Rehablitasi jalan

1 Paket

RT 05 RW 2 desa
panjang

u.p.

BMPESDM

157.

Pembangunan Talud saluran


pembuangan

1 Paket

Kalidoro
Bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

158.

Pembangunan saluran air

1 Paket

Jln Menur, Kota

u.p.

Cipkataru

Lanjutan 2016

159.

Normalisasi sungai

1 Paket

Kelurahan damaran

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

160.

Pembangunan saluran air

1 Paket

Jln
R.A.Kartini
Kelurahan Burikan

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

161.

Pembangunan Talud

Pembangunan
Talud
saluran
pembuangan
Kalidoro Bulungcangkring
Pembangunan saluran air
Jln Menur, Kota
Normalisasi
sungai
Kelurahan damaran
Pembangunan saluran air
Jln R.A.Kartini Kelurahan
Burikan
Pembangunan Talud Dari
jembatan
sungai
gelis

Bukan
kewenangan
Pemerintah
Kabupaten Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016

1 Paket

Dari
jembatan
sungai gelis sampai

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

162.

Normalisasi saluran air

163.

Pembangunan Jembatan

164.

Pembangunan box calverd

165.

Pembangunan talud

166.

Indikator Kinerja
sampai jembatan tambak
lulang
Normalisasi saluran air
Desa Loram Wetan RT 06
RW VII
Pembangunan Jembatan

Volume

1 Paket

Lokasi
jembatan
tambak
lulang
Desa Loram Wetan
RT 06 RW VII

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa

1 Paket

RT 03 dan 07 RW I
desa Mejobo

u.p.

BMPESDM

Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-gorong

1 Paket

u.p.

BMPESDM

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Betonisasi jalan

Pembangunan
talud
Sungai kalipendo RT 6
RW I mejobo
Rehabilitasi jalan

RT 06 dan 07 RW II
perempatan
desa
mejobo
Sungai
kalipendo
RT 6 RW I mejobo

1 Paket

Desa Mejobo RT.


08, 09, 10 RW. 03

u.p.

BMPESDM

167.

Betonisasi jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Desa Mejobo RT.


01, 02, 03 RW. 04

u.p.

BMPESDM

168.

Pembangunan
Makam Randu
Rehabiltasi jalan

1 paket

RT 7 RW I mejobo

u.p.

Cipkataru

169.

Pembangunan Pagar Makam


Randu
Betonisasi jalan

1 paket

Jalan perempatan
Mejobo

Pasar
Brayung

u.p.

BMPESDM

170.

Betonisasi jalan

Rehabiltasi jalan

1 paket

Jalan Desa Jepang


Pakis

Jalan
Lingkar Tenggara

u.p.

BMPESDM

Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015

Pagar

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

RT. 04 RT. 07 RW.


01 Desa Mejobo
Desa Jojo Desa
Kesambi
sepanjang
jalan
Kerawang Desa
Jojo

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Usulan DAK 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

sepanjang
jalan
Desa
Bulungcangkring
batas Pati
Desa Kesambi
Desa
Bulungcangkring
Jalan Kerawang
Desa Jojo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan Kesambi Desa


Kesambi Desa
Bulungcangkring

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
Desa
Tumulus
- batas
Pati
jalan
Lingkar
tenggara Desa
Kirig
sepanjang saluran
Desa Jojo
sepanjang
jalan

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

Kewenangan lokal
desa
Prioritas 2017

171.

Pengecoran jalan

Rehabiltasi jalan

1 paket

172.

Pembangunan jalan

Rehabiltasi jalan

1 paket

173.

Pembangunan talud dan


pemasangan LPJU

1 Paket

174.

Pembangunan talud

Pembangunan talud dan


pemasangan
LPJU
sepanjang jalan Kerawang
Desa Jojo
Pembangunan talud Jalan
Bulungcangkring batas
Pati

175.

Pemasangan LPJU

1 Paket

176.

Pembangunan jembatan

177.

Pembangunan jembatan

178.

Pembangunan jembatan

Pemasangan LPJU Desa


Kesambi

Desa
Bulungcangkring
Penggantian Jembatan
Jalan Krawang - Jojo
Penggantian Jembatan
Jalan Kesambi Bulungcangkring
Pembangunan jembatan

179.

Pengecoran jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

180.

Pemasangan talud

Pasangan talud

1 Paket

181.

Pembangunan saluran air

Pembangunan

Saluran

Lokasi

1 Paket

1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Drainase
Jalan
Karangbener - Ngelo

Normalisasi
peceho
Rehabilitasi jalan

Sungai

1 Paket

Dukuh Ngelo Desa


Karang
Bener

Desa
Gondangmanis
Sungai peceho

182.

normalisasi

183.

Peningkatan dan pelebaran


jalan

184.

pengecoran

Rehabilitasi jalan

1 Paket

185.

pemeliharaan

Pemeliharaan jalan

1 Paket

Jalan
Brayung
Tenggeles

186.

pemeliharaan

Pemeliharaan jalan

1 Paket

1 Paket

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Pasar
Desa

u.p.

BMPESDM

Jalan Desa Kesambi

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015

Jalan
Pasar
Brayung Desa jojo
dan Sadang
Jalan Perempatan
Mejobo

Desa
Golantepos

NO

Program / Kegiatan

187.

Perbaikan/peninggian

188.

Perbaikan/peninggian

189.

Pengaktifan kembali saluran


air

190.

Normalisasi

191.

Pembangunan Talud

192.

Pembangunan talud

193.

Pembuatan saluran air

Indikator Kinerja

Penggantian
Jembatan
Jalan
Kesambi
Bulungcangkring

Pengaktifan
kembali
saluran air dipersawahan
belakang Pasar Doro Desa
Jepang Mejobo
Normalisasi semua aliran
sungai yang menuju ke
JU I
Pembangunan
Talud
Sungai Tumpang RW. 04
Desa Megawon
Pembangunan
talud
Sungai Tumpang RT. 03
RW. 03 Desa Megawon
Pembuatan saluran air
Sepanjang Jalan Megawon
Mejobo

Volume

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Jembatan Kesambi
4

u.p.

BMPESDM

Jalan Tembus Desa


Hadipolo
jurusan
Bulusan Desa
Tenggeles

u.p.

BMPESDM

dipersawahan
belakang
Pasar
Doro Desa Jepang
Mejobo
semua aliran sungai
yang menuju ke JU
I
Sungai
Tumpang
RW.
04
Desa
Megawon
Sungai
Tumpang
RT. 03 RW. 03 Desa
Megawon
Sepanjang
Jalan
Megawon Mejobo

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

Pemasangan
LPJU
Pertigaan Lapangan Sepak
bola sampai dengan LIK
Jalan
Lingkar
Desa
Megawon
Pemasangan
LPJU
sepanjang Jalan Megawon
Mejobo
Pembangunan drainase

1 Paket

Pembangunan
Saluran
Drainase Jalan Jepang
Pakis Loram Wetan
Pembangunan
Saluran
Drainase
Jalan
Jepangpakis
Lingkar
Tenggara
Pembangunan
talud
Sungai 1 dan sungai 2
Desa Jepang Pakis Desa
loram Wetan

1 Paket

1 Paket

Sungai
1
dan
sungai
2
Desa
Jepang
Pakis

Desa loram Wetan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Peningkatan jalan

Peningkatan jalan

1 Paket

Jepang
Pakis
(Dukuh
Karanganyar)
sampai
dengan
Desa loram Wetan
(Dukuh Pondok)
Jalan Desa Mlati
Kidul

Desa
Gulang
Desa Mlati Kidul
Karetan
Desa Gulang Desa
Loram Wetan

u.p.

Peningkatan jalan

Pembangunan jalan dan


pemasangan LPJU Jepang
Pakis
(Dukuh
Karanganyar)
sampai
dengan Desa loram Wetan
(Dukuh Pondok)
Pemasangan LPJU Jalan
Desa Mlati Kidul Desa
Gulang
Peningkatan jalan

u.p.

BMPESDM

Sama dengan no.


22
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati

194.

Pemasangan LPJU

195.

Pemasangan LPJU

196.

Pembangunan drainase

197.

Pembangunan drainase

198.

Pembangunan drainase

199.

Pembangunan talud

200.

Pembangunan jalan dan


pemasangan LPJU

201.

Pemasangan LPJU

202.
203.

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Pertigaan Lapangan
Sepak bola sampai
dengan LIK Jalan
Lingkar
Desa
Megawon
sepanjang
Jalan
Megawon Mejobo

Pagu
Indikatif
u.p.

Jalan Desa Mlati


Kidul Gulang
Jalan Desa Jepang
Pakis Desa Loram
Wetan
Jalan Desa Jepang
Pakis

Jalan
Lingkar Tenggara

NO

Program / Kegiatan

204.

Pembangunan saluran air


dan talud

205.

Perbaikan jembatan
penghubung dan pelebaran
jalan

206.

Penataan dan Pemangkasan


ranting pohon

207.

Penataan dan Pemangkasan


ranting pohon

208.

Pembangunan drainase dan


pelebaran jalan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

Pembangunan saluran air


dan talud RT. 01, 02, 03
dan 04 RW. 02 Dukuh
Karangrejo Desa Jurang
Gebog
Rehablitasi
jalan
dan
jembatan

1 Paket

RT. 01, 02, 03 dan


04 RW. 02 Dukuh
Karangrejo
Desa
Jurang Gebog

u.p.

BMPESDM

Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Desa Gondosari
Desa Menawan

u.p.

BMPESDM

Penataan
dan
Pemangkasan
ranting
pohon
Penataan
dan
Pemangkasan
ranting
pohon
Rehabilitasi
jalan
dan
drainase

1 Paket

Sepanjang
jalan
gebog ke selatan

u.p.

Kantor LH

Rehabilitasi
Jembatan
sama
dengan
no. 135
Rehabilitasi
Jalan prioritas
2017
Prioritas 2017

1 Paket

sepanjang
jalan
Kec. Bae ke selatan

u.p.

Kantor LH

Prioritas 2017

1 Paket

Desa Rejosari Lau

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Kudus
Prioritas 2017

Dukuh Kuwukan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jembatan
Mbelik
Jowo Dukuh Sintru
Desa Kandangmas

u.p.

BMPESDM

Pembangunan talud

1 Paket

sepanjang
jalan
jurusan
Desa
Kandangmas Pati
Gembong

u.p.

BMPESDM

Penambahan LPJU

Penambahan LPJU mulai


dari TPA Tanjungrejo
Desa Glagah Kulon

1 Paket

mulai
dari
TPA
Tanjungrejo Desa
Glagah Kulon

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

Penambahan LPJU

Penambahan LPJU mulai


Dukuh Pohdengkol Desa

1 Paket

mulai
Dukuh
Pohdengkol
Desa

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

209.

Pelebaran jalan

1 Paket

jalan
Rejosari
Kandangmas

1 Paket

Renovasi jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan
Rejosari
Kandangmas
Pembangunan
talud
Dukuh Kuwukan
Rehabilitasi jalan

210.

Pembangunan talud

211.

212.

Pembangunan talud

213.

214.

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja
Rejosari Colo
Pembangunan
saluran
drainase Jalan Rejosari Kandangmas

Volume

Rejosari Colo
Jalan
perbatasan
Desa
Rejosari
sampai
dengan
Desa Kandangmas
jalan
barat
PT.
Tubantia
Desa
Besito

215.

Pembuatan saluran drainase

216.

Pembuatan saluran drainase

Pembangunan
drainase

217.

Pembuatan saluran drainase


dan pelebaran jembatan

Pembangunan saluran
drainase dan Rehabilitasi
jembatan

1 Paket

perbatasan
Basito

Jurang

218.

Pembuatan saluran drainase

Pembangunan saluran
drainase

1 Paket

saluran

1 Paket

1 Paket

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Desa
Desa

u.p.

BMPESDM

jalan
diutara
jembatan
Desa
Besito

Desa
Jurang

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan

NO

Program / Kegiatan

219.

Pembangunan talud saluran


irigasi

220.

221.

Pengaspalan/
Perbaikan dan pembangunan
drainase
Pengadaan bank sampah

222.

Perbaikan jalan

223.

Pembangunan talud

224.

Pembangunan saluran air

225.

Pemasangan LPJU

226.

Pemasangan LPJU

227.

Pemasangan LPJU

228.

Pemasangan LPJU

229.

Pemasangan LPJU

230.

Pemasangan LPJU

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

Pembangunan
talud
saluran irigasi RT. 04 RW.
06 RT. 01 RW. 08 Desa
Besito Kec. Gebog
Rehabilitasi jalan

1 Paket

RT. 04 RW. 06 RT.


01 RW. 08 Desa
Besito Kec. Gebog

u.p.

BMPESDM

di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

Pengadaan Bank Sampah

1 Paket

u.p.

Kantor LH

Prioritas 2017

Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Dk. Grenggeng Menawan
PembangunanTalud Jalan
Karangmalang
Peganjaran

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Pembangunan saluran air


Jalan Selatan Kecamatan
gebog
Pemasangan
LPJU
Garung Lor-getassrabi
Pemasangan
LPJU
Winong-padurenan
Pemasangan
LPJU
Klumpit-getassrabi
Pemasangan
LPJU
Kedungsari-sreni

1 Paket

jalan
utama
Kabupaten
Desa
besito
Setiap
desa
di
kabupaten Kudus
Jalan
raya
Grenggeng sampai
dengan Menawan
sepanjang
jalan
depan KUD desa
Karangmalang
Gebog
sampai
dengan
Desa
Peganjaran bae
Jalan
Selatan
Kecamatan gebog

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Garung
Lorgetassrabi
Winong-padurenan

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Klumpit-getassrabi

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Kedungsari-sreni

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

Pemasangan
LPJU
Winong-getassrabi
Pemasangan LPJU Srabi
kidul-karaan

1 Paket

Winong-getassrabi

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Srabi kidul-karaan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

231.

Pemasangan LPJU

232.

Pemasangan LPJU

233.

Pemasangan LPJU

234.

Pemasangan LPJU

235.

Pemasangan LPJU

236.

Pemasangan LPJU

237.

Rehabilitasi jalan

238.

Pasangan talud jalan

239.

Pasangan talud jalan

240.

Pasangan talud jalan

241.

243.

Pasangan talud saluran


pembuang
Pasangan talud saluran
pembuang
Pasangan talud jalan

244.

Pasangan talud jalan

242.

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

SKPD

Keterangan

Pemasangan LPJU Srabi


lor-jetis
Pemasangan
LPJU
Babatan-klumpit
Pemasangan
LPJU
Babatan-klumpit
Pemasangan
LPJU
Kalilopo -klumpit
Pemasangan
LPJU
Kalilopo -klumpit
Pemasangan
LPJU
Papringan-getassrabi
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Srabi lor - jetis
PembangunanTalud Jalan
Srabi kidul - karaan
Pasangan talud

1 Paket

Srabi lor-jetis

1 Paket

Babatan-klumpit

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
papringanbatas jepara
Kalilopo -klumpit

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Klumpit-karang
malang
Papringangetassrabi
Srabi lor-jetis

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Srabi kidul-karaan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Dukuh
klumpit

babatan-

u.p.

BMPESDM

PembangunanTalud Jalan
Papringan - getasrabi
Pasangan talud

1 Paket

u.p.

BMPESDM

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Pasangan talud

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

PembangunanTalud Jalan
Garung lor - getasrabi
PembangunanTalud Jalan

1 Paket

Papringangetassrabi
Jember-desa
getassrabi
Pesantren
desa
klumpit
Garunglorgetassrabi
Karangmalang-

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

245.

Pasangan talud jalan

246.

Pasangan talud jalan

247.

Pasangan talud jalan

248.

Pasangan talud jalan

249.

Pembangunan drainase jalan

250.

Pembangunan gorong-gorong

251.

Pembangunan gorong-gorong

252.

Rehab jalan

253.

Jarlindes

254.

Peningkatan status jalan

Karangmalang - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Kaliwungu - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Klumpit - getasrabi
PembangunanTalud Jalan
Kaliwungu - winong
PembangunanTalud Jalan
Winong -Papringan
Pembangunan Drainase
Jalan Winong - getasrabi
PembangunanGorong gorong Jalan Sidorekso kedungdowo
Pembangunan goronggorong
Rehabilitasi/pemeliharaan
Jalan Kaliwungu-batas
jepara
Jarlindes
Jalan
kaliwungu-winong
Peningkatan status jalan

255.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

256.

Peningkatan status jalan

257.

Peningkatan status jalan

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

getassrabi
Kaliwungugetassrabi

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Klumpit-getassrabi

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Kaliwungu-winong

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Winong-papringan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Winong-getassrabi

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sidoreksokedungdowo

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

1 Paket

Mijen-setro
kalangan

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

1 Paket

Kaliwungu-batas
jepara

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
kaliwunguwinong
Kebangsan-jepanan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

1 Paket

Srabi kidul-srabi lor

u.p.

BMPESDM

Peningkatan status jalan

1 Paket

Kendeng-karaan

u.p.

BMPESDM

Peningkatan status jalan

1 Paket

Dukoh-getas
(getassrabi)

u.p.

BMPESDM

Perlu kajian LHR


dan
kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

258.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

1 Paket

Modinan-kopen
(klumpit)

u.p.

BMPESDM

259.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

1 Paket

Balai desa rahtawudukuh jambu

u.p.

BMPESDM

260.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

1 Paket

Modinan
(klumpit)

u.p.

BMPESDM

261.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

1 Paket

Rahtawu-semliro

u.p.

BMPESDM

262.

Peningkatan status jalan

Peningkatan status jalan

1 Paket

Menawan-rahtawu

u.p.

BMPESDM

263.

Pembuatan taman

Pembuatan taman

1 Paket

u.p.

Cipkataru

264.

Pembuatan taman

Pembuatan taman

1 Paket

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

265.

Pembangunan drainase

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

266.
267.

Rehab jembatan
Rehab jembatan

268.

Rehab jembatan

PembangunanDrainase
Jalan kaliwungu-winong
Rehabilitasi jembatan
Penggantian jembatan
Jalan kaliwungu-batas
jepara
Rehabilitasi jembatan

Jalan
kaliwungugetassrabi
Jalan
garunglorgetassrabi
Jalan
kaliwunguwinong

jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Sdh jalan
kabupaten
Sdh jalan
kabupaten
Prioritas 2017

269.

Rehab jembatan

1 Paket

270.

Rehab jembatan

271.

Rehab jembatan

Penggantian jembatan
Jalan kaliwungu-getasrabi
Penggantian jembatan
Jalan garung lor-getasrabi
Penggantian jembatan
Jalan Papringan-batas

gribig

1 Paket
1 Paket

Winong-padurenan
Jalan
kaliwungubatas jepara

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Tuntas 2016
Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
klumpitgetassrabi
Jalan
kaliwungugetassrabi

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan garung
getassrabi

lor-

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
Papringanbatas jembatan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

272.

Rehab jembatan

273.

Rehab jembatan

274.

Rehab jembatan

275.

Rehab jembatan

276.

Rehab jembatan

277.

Bantuan becak motor

278.

Pembangunan jalan ngesengpati


Pembangunan jalan Undaan
tengah-larikrejo
Pembangunan jalan Undaan
lor-larikrejo

279.
280.
281.

Pembangunan jalan
Larikrejo-kaliyoso

282.

Pembangunan jalan
Karangrowo-larikrejo

283.

Pembangunan jalan
Lambangan-berugenjang

284.

Pembangunan jalan
berugenjang-wonosoco

285.

Pembangunan jalan Ngraugolantepus

286.

Pembangunan jalan

Indikator Kinerja
jepara
Penggantian jembatan
Jalan Klumpit - kalilopo
Penggantian jembatan
Jalan Srabi lor - jetis
Penggantian jembatan
Jalan Dk. Babatan klumpit
Penggantian jembatan
Jalan Sidorekso - Gamong
Penggantian jembatan
Jalan Kaliwungu Dk.
gerung
Pengadaan becak motor
desa Getasrabi
Pembangunan jalan
Peningkatan
Jalan
Undaan Tengah - larikrejo
Peningkatan Jalan
Undaan Lor - larikrejo
Peningkatan Jalan
Larikrejo
Peningkatan Jalan
Karangrowo - larikrejo
Peningkatan Jalan
Lambangan - berugenjang
Peningkatan Jalan
Berugenjang- wonosoco
Peningkatan Jalan Ngrau
- Golantepus
Peningkatan Jalan

Volume

Lokasi

1 Paket

Jalan
kalipolo

1 Paket

Klumpit-

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Jalan Srabi lor-jetis

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
klumpit

Babatan-

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Jalan
gamong

Sidorekso-

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

1 Paket

Jalan
Kaliwungudukuh gerong

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Desa getassrabi

u.p.

1 Paket

Desa Karangrowo

u.p.

Dinas
Cipkataru
BPESDM

Kewenangan lokal
desa
Tuntas 2016

1 Paket

Undaan tengah

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Larikrejo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Larikrejo

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Karangrowo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Berugenjang

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Wonosoco

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Tenggeles

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Bae

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

NO
287.

Program / Kegiatan
Karangrowo-pondok bae
Pembangunan jalan Lingkar
utara-bacin

Indikator Kinerja
Karangrowo - pondok
Peningkatan Jalan
Lingkar utara - bacin
Peningkatan Jalan
Gondangmanis- margorejo
Peningkatan Jalan
Cranggang kulon kuwukan
Pembangunan
jalan
Glagah kulon-japan

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

Bacin

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Gondangmanis

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Cranggang

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Glagah kulon

u.p.

BMPESDM

288.

Pembangunan jalan
Gondangmanis-margorejo

289.

Pembangunan jalan
Cranggang kulon-kuwukan

290.

Pembangunan jalan Glagah


kulon-japan

291.

Pembangunan jalan
Pasuruhan kidul-lingkar
barat

Pembangunan jalan

1 Paket

Pasuruhan kidul

u.p.

BMPESDM

292.

Pembangunan jalan SMA 1


Bae-megawon

1 Paket

Tumpangkrasak

u.p.

BMPESDM

293.

Pembangunan jalan Balai


desa tumpangkrasak-

Peningkatan Jalan SMA 1


Bae - megawon
Pembangunan jalan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017

1 Paket

Tumpangkrasak

u.p.

BMPESDM

Usulan DAK 2017

NO
294.
295.

Program / Kegiatan
megawon
Pembangunan jalan Krandonsingocandi

296.

Pembangunan jalan Lingkar


klumpit-jetak
Pembangunan talud jalan

297.

Pembangunan talud jalan

298.

Pembangunan talud jalan

299.
300.

Pembangunan talud jalan


Pembangunan talud jalan

301.

Pembangunan talud jalan

302.

Pembangunan talud jalan

303.

Pembangunan talud jalan

304.

Pembangunan talud jalan

305.

Pembangunan talud jalan

306.

Pembangunan talud jalan

307.

Pembangunan talud jalan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

Pembangunan jalan

1 Paket

Krandon

u.p.

BMPESDM

Pembangunan jalan

1 Paket

Jetak

u.p.

BMPESDM

Kondisi masih
baik
Tuntas 2016

Pembangunan talud jalan


Karangrowo-larikrejo
Pembangunan talud jalan
Ngelo-ngeseng
Pembangunan talud jalan
Ngeseng-kaliyoso
Pembangunan talud jalan
Pembangunan talud jalan
Larikrejo-kaliyoso
Pembangunan talud jalan
Undaan lor-larikrejo
Pembangunan talud jalan
Undaan kidul-gatet
Pembangunan talud jalan
Lambangan-berugenjang
Pembangunan talud jalan
Wates-larikrejo

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Karangrowolarikrejo
Ngelo-ngeseng

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

1 Paket

Ngeseng-kaliyoso

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket
1 Paket

Ngeseng-batas pati
Larikrejo-kaliyoso

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Tuntas 2016
Lanjutan 2016

1 Paket

Undaan lor-larikrejo

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Undaan kidul-gatet

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Lambanganberugenjang

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Wates-larikrejo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Pembangunan talud jalan


UMK-gondangmanis
Pembangunan talud jalan
Bae-kadilangon
Pembangunan talud jalan

1 Paket

UMK-gondangmanis

u.p.

BMPESDM

Tuntas 2016

1 Paket

Bae-kadilangon

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Rejosari-cranggang
(masin)

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

308.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Ngeseng

u.p.

BMPESDM

309.
310.

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

1 Paket
1 Paket

Ngelo
Kaliyoso

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

311.
312.

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

1 Paket
1 Paket

Larikrejo
Wates

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

313.
314.

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan
Pembangunan jembatan

1 Paket
1 Paket

Dersalam
Gondangmanis

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

315.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

u.p.

BMPESDM

316.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

317.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Kemang
desa
karangbener
Kadilangon
timur
makam
Nglitak
sungai
pendo

Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kondisi
masih
baik
Usulan DAK 2017
Kondisi masih
baik
Tuntas 2016
Kondisi masih
baik
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan

NO

Program / Kegiatan

318.

Pembangunan talud saluran


pembuang

319.

Pembangunan talud saluran


pembuang

320.

Pembangunan talud saluran


pembuang

321.

Pembangunan talud saluran


pembuang
Pembangunan talud saluran
pembuang

322.

323.
324.

Normalisasi saluran
pembuang
Normalisasi saluran
pembuang

325.

Normalisasi saluran
pembuang

326.

Normalisasi saluran
pembuang

327.

LPJU jalan

328.

LPJU jalan

Indikator Kinerja

Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
dawe desa mejobo tanggul
timur
Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
poceho
Pembangunan
talud
saluran pembuan Sungai
dawe desa ngembalrejo
Pembangunan
talud
saluran pembuang
Pembangunan
talud
saluran pembuang Sungai
logung
desa
jekulo
tambak RT .4 RW.1
Normalisasi
saluran
pembuang Sungai ngelo
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
larikrejo
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
larikcilik
Normalisasi
saluran
pembuang
Sungai
berugenjang
LPJU
jalan
Ngesengkaliyoso
LPJU
jalan
Larikrejokaliyoso

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

Sungai dawe desa


mejobo
tanggul
timur

u.p.

BMPESDM

Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

Sungai poceho

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Sungai dawe desa


ngembalrejo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sungai dawe boto


lor
Sungai logung desa
jekulo tambak RT .4
RW.1

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sungai ngelo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sungai larikrejo

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sungai larikcilik

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Sungai berugenjang

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Ngeseng-kaliyoso

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Larikrejo-kaliyoso

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

NO

Program / Kegiatan

329.

LPJU jalan

330.
331.

LPJU jalan
LPJU jalan

332.

LPJU jalan

333.

LPJU jalan

334.

LPJU jalan

335.

LPJU jalan

336.

LPJU jalan

337.
338.

LPJU jalan
Pembangunan saluran irigasi
jalan

339.

Pembangunan saluran air

340.

Pembangunan saluran
drainase
Pembangunan saluran
drainase

341.

342.
343.
344.
345.

Pembangunan
drainase
Pembangunan
drainase
Pembangunan
drainase
Pembangunan

Indikator Kinerja
LPJU jalan Undaan lorlarikrejo
LPJU jalan Wates-larikrejo
LPJU jalan Ngemplakkarangrowo
LPJU
jalan
Kemangpacikaran
LPJU
jalan
Rejosaricranggang
LPJU jalan Mlati kidulgulang
LPJU jalan Jepangpakisloramwetan
LPJU jalan

saluran
saluran
saluran
jalan

LPJU jalan Pasuruhan lor


Pembangunan
saluran
irigasi jalan Balai desa
tumpangkrasak-megawon
Pembangunan saluran
drainase jalan Tersono gribig
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan saluran
drainase jalan Jalan SMA
1 Bae-megawon
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan
jalan

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

SKPD

Keterangan

1 Paket

Undaan lor-larikrejo

1 Paket
1 Paket

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Lanjutan 2016
Lanjutan 2016

1 Paket

Wates-larikrejo
Ngemplakkarangrowo
Kemang-pacikaran

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Rejosari-cranggang

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Mlati kidul-gulang

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

1 Paket

Jepangpakisloramwetan
Pasuruhan
kidullingkar barat
Pasuruhan lor
Balai
desa
tumpangkrasakmegawon
Jalan gribig-tersono

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.

BMPESDM

Lanjutan 2016

u.p.
u.p.

BMPESDM
BMPESDM

Lanjutan 2016
Prioritas 2017

u.p.

BMPESDM

Prioritas 2017

Jalan
pasuruhan
kidul-lingkar barat
Jalan SMA 1 Baemegawon

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

Jln
mlati
kidulgulang
Jalan
krandonsingocandi
Jalan
masinkandangmas
Dukuh ngelo rt 5 rw

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

u.p.

Cipkataru

Kewenangan lokal

1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

349.

lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
jembatan
Pembangunan

350.

Pembangunan jalan

Pembangunan jalan

1 Paket

8 gang makam
Rt 7 rw 3 dukuh
ngelo
Rt 1 rw 5 dukuh
kaliyoso
RT 5 dan rt 4, rw 4
karangrowo
Rt 1, 2, 3 RW 6
kaliyoso
Rt 5 rw 5 kaliyoso

351.

Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air

1 Paket

Rt 2 rw 6 kaliyoso

u.p.

Cipkataru

352.

1 Paket

Rt 4-5 dukuh ngelo

u.p.

Cipkataru

jalan

1 Paket

Rt 1 rw 1 larikrejo

u.p.

Cipkataru

jalan

1 Paket

u.p.

Cipkataru

pagar

1 Paket

Rt
5
rw
ngembalkulon
Makam kaliyoso

u.p.

Cipkataru

356.

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

Makam larikrejo

u.p.

Cipkataru

357.

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

Makam larikcilik

u.p.

Cipkataru

358.

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

Makam ngemplak

u.p.

Cipkataru

359.

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

Makam conge

u.p.

Cipkataru

360.

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

Cipkataru

Pembangunan pagar makam

pagar

1 Paket

u.p.

Cipkataru

362.

Pembangunan jalan
lingkungan

jalan

1 Paket

Makam
dukuh
gentungan
Dukuh
karangpanas
Rt
8
rw
5
karangbener

u.p.

361.

Pembangunan
penghubung
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
makam
Pembangunan
lingkungan

jembatan

355.

Pembangunan
penghubung
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan
lingkungan
Pembangunan

u.p.

Cipkataru

346.
347.
348.

353.
354.

jalan
jalan
jalan dan
jalan

jembatan
jalan
jalan
pagar makam

lingkungan
Pembangunan
jalan
lingkungan
Pembangunan
jalan
lingkungan
Pembangunan jalan dan
jembatan
Pembangunan jalan

Volume
1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

Keterangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa
Kewenangan
desa

lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal
lokal

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

363.

Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

364.

Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

365.

Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

366.

Pembangunan jalan

1 Paket

Pembangunan jalan

1 Paket

368.

Pembangunan jalan
lingkungan
Pembangunan jalan
lingkungan
Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

369.

Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

370.

Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air

1 Paket

371.

Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air

1 Paket

372.

Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air

1 Paket

373.

Pembangunan saluran air

Pembangunan saluran air

1 Paket

374.

Pengecoran jalan

1 Paket

375.

Pembangunan jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan
jalan Kesambi - Jelak
Pembangunan jembatan

Rt
2
rw
6
ngembalrejo
Rt 2 dan 3 rw 2
desa bae
Rt 1 rw 7 mijen
kaliwungu
Rt 2-4 rw 5 desa
gribig
Rt 1-5 rw 5 desa
mijen
Rt 1 rw 1 desa
jekulo
Rt 8 rw 5 desa
hadipolo
Rt 7 rw 5 desa
hadipolo
Rt 1 rw 6 desa
ngembalrejo
Kesambi jelak

1 Paket

Sungai piji 2

367.

Rt 1 rw 6 dukuh
boto
kidul
ngembalrejo
Rt 8 rw 5 hadipolo

Pagu
Indikatif
u.p.

Cipkataru

Kewenangan lokal
desa

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

Cipkataru

u.p.

BPESDM

Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016

u.p.

BPESDM

SKPD

Keterangan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

376.

Perbaikan jalan

Rehabilitasi Jalan

1 Paket

Rw
6
purwosari

desa

u.p.

BPESDM

377.

Perbaikan jalan

Rehabilitasi Jalan

1 Paket

WaringinJapan,
Waringin Glagah,
Glagah-Colo

u.p.

BPESDM

378.

Perbaikan jalan

Rehabilitasi Jalan

1 Paket

Desa
Padurenan
Dk.
Jerabang-Dk.
Salak, Dk. SalakDk.
Lau,
Dk.
Jerabang-Dk.
Randu Kuning

u.p.

BPESDM

Keterangan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan
di
Kabupaten
Kudus

379.

Pengecoran jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Desa payaman

u.p.

BPESDM

380.

Betonisasi jalan pertanian

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

381.

normalisasi

1 Paket

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

382.

Pembuatan talud/goronggorong

Normalisasi Sungai JU 3
jetis kapuan
Pembangunan Talud

Dk. Sekandang blok


sendang
desa
kandangmas
Sungai JU 3 jetis
kapuan
Jetis kapuan

u.p.

BPESDM

383.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan

1 Paket

Ngelo-dk
karangrowo

krajan

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kewenangan
Dinas Pertanian

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

384.
385.

LPJU
Betonisasi

LPJU Karangrowo undaan


Peningkatan Jalan

1 Paket
1 Paket

386.

Pembangunan saluran
drainase

Pembangunan
drainase

387.

Peningkatan status jalan


menjadi jalan pemkab

388.

389.

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

u.p.
u.p.

BPESDM
BPESDM

1 Paket

Karangrowo undaan
Poros desa kutukbatas pati
Desa kutuk undaan

u.p.

BPESDM

Peningkatan status jalan

1 Paket

Desa kutuk undaan

u.p.

BPESDM

Pembangunan gorong-gorong

Pembangunan
gorong

gorong-

1 Paket

Desa
plosopasuruhan lor

u.p.

BPESDM

Pembangunan talud

Pembangunan talud Ploso


rt 2 rw 3

1 Paket

Ploso rt 2 rw 3

u.p.

BPESDM

saluran

Keterangan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Perlu kajian LHR
dan kapasitas
jalan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

BPESDM

SKPD

Keterangan

390.

Pembangunan drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

Rt
4
rw
karangbener

391.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Bacin barat dan


bacin ngemplik

u.p.

BPESDM

392.

Pengecoran jalan dan


penertiban sampah

Peningkatan Jalan
Pengelolaan sampah

1 Paket

Depan
undaan

u.p.

BPESDM

393.

Pembangunan trotoar

Pembangunan trotoar

1 Paket

u.p.

Cipkataru

394.

drainase

Pembangunan Drainase

1 Paket

u.p.

Cipkataru

Prioritas 2017

395.

Pengecoran jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan
pattimuramuseum kretek
Jalan
loram
I
sampai
dengan
jalan loram V
Jalan
loram
VI
sampai
dengan
jalan loram X

Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

u.p.

BPESDM

Tuntas 2016

dan

smp

Pagu
Indikatif
u.p.

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

396.

Saluran antar desa

Pembangunan
drainase

397.

Jembatan penghubung

398.

saluran

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BPESDM

SKPD

1 Paket

Loram kulon-wergu

Pembangunan Jembatan

1 Paket

Loram
kulongetaspejaten

u.p.

BPESDM

Pengecoran jalan penghubung

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

399.

Pengecoran jalan penghubung

Peningkatan Jalan

1 Paket

Loram
kulongetaspejaten
Depan
kelurahan
wergu wetan

u.p.

BPESDM

400.

Pengecoran jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

401.

Pengecoran jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan ganesha I dan


II
Purwosaripasuruhan kidul

u.p.

BPESDM

Keterangan
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Kondisi masih
baik
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Usulan DAK 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan

1 Paket

Dukuh badongan

u.p.

BPESDM

Pembangunan jalan cor

Pembuatan talud sungai


Dukuh badongan
Peningkatan Jalan

Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

1 Paket

u.p.

BPESDM

Usulan DAK 2017

404.

Pengecoran jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Tumpang
depan
balai desa megawon
Jalan getaspejaten
depan balaidesa

u.p.

BPESDM

405.

drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

u.p.

Cipkataru

406.

Jembatan penanggulangan
banjir

Pembangunan jembatan

1 Paket

Getas pejaten depan


lapangan
bola
keutara
Jln agil kusumadya
depan PLN

Sama dengan no.


27
Prioritas 2017

u.p.

BPESDM

407.

Pengecoran jalan goleng

1 Paket

u.p.

BPESDM

408.

Pelebaran jalan

Peningkatan Jalan Kecing


- Goleng
Pelebaran jalan

u.p.

BPESDM

402.

Pembuatan talud sungai

403.

1 Paket

Jalan
goleng
lanjutan
Kedungpaso

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.
u.p.

BPESDM
BPESDM

SKPD

Keterangan

409.
410.

Pembangunan jembatan
Pengecoran jalan

Pembangunan jembatan
Peningkatan jalan

1 Paket
1 Paket

singocandi
Desa
jati
kulon
gang 4 depan balai
desa

411.

LPJU

1 Paket

BPESDM

LPJU
LPJU
LPJU

u.p.
u.p.
u.p.

BPESDM
BPESDM
BPESDM

Prioritas 2017
Lanjutan 2016
Lanjutan 2016

415.

Perbaikan jalan

Jalan
loram
I
sampai loram X
Loram kulon-wergu
Ganesha I dan II
Tumpang,
depan
balai desa megawon
Jati wetan rt 4 rw 2

u.p.

412.
413.
414.

LPJU
Jalan
loram
I
sampai loram X
LPJU Loram kulon-wergu
LPJU Ganesha I dan II
LPJU Tumpang, depan
balai desa megawon
Rehabilitasi jalan

Tuntas 2016
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Prioritas 2017

u.p.

BPESDM

Kewenangan lokal
desa

416.

LPJU

1 Paket

BPESDM

Prioritas 2017

Betonisasi jalan

Sepanjang gentong,
loram kulon
Jalan gentong ke
utara

u.p.

417.

LPJU Sepanjang gentong,


loram kulon
Peningkatan jalan

u.p.

BPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus

1 Paket
1 Paket
1 Paket
1 Paket

1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BPESDM

SKPD

418.

Jalan gang

Rehabiitasi jalan

1 Paket

Mushola rt 2 rw 5
loram wetan

419.

Saluran air

Pembangunan Saluran Air

1 Paket

Rt 2 rw 5 loram
wetan

u.p.

Cipkataru

420.

drainase

Pembangunan drainase

1 Paket

u.p.

Cipkataru

421.

Betonisasi jalan

Peningkatan jalan

1 Paket

Sepanjang
jalan
menur
Rt 5 rw 6 loram
wetan

u.p.

BPESDM

422.

Betonisasi jalan

Peningkatan jalan

1 Paket

Rt 1 rw 6 loram
wetan

u.p.

BPESDM

423.

Saluran air

Pembangunan Saluran Air

1 Paket

Jalan
honggosoco
depan masjid nurul
huda

u.p.

BPESDM

424.

Betonisasi jalan

Peningkatan jalan

1 Paket

Jalan krawang-colo
(lanjutan)

u.p.

BPESDM

Keterangan
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

425.

Jalan poros desa dan


drainase

Peningkatan jalan dan


pembangunan drainase

1 Paket

Tanjungrejo-klaling

u.p.

BPESDM

426.

LPJU

1 Paket

BPESDM

Betonisasi

Jalan
pladen
sampai desa bulung
Jalan
tembus
pladen dan bulung

u.p.

427.

LPJU
Jalan
pladen
sampai desa bulung
Peningkatan jalan

u.p.

BPESDM

428.

LPJU

1 Paket

BPESDM

Pembangunan jembatan

Jalan
protokol
pladen
Semproto rw 1 dan
rw 3

u.p.

429.

LPJU
Jalan
protokol
pladen
Pembangunan jembatan

u.p.

BPESDM

430.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Onggowangsan rt 4
rw 5

u.p.

BPESDM

431.

Pembangunan jembatan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Pancuran
honggosoco

u.p.

BPESDM

1 Paket

1 Paket

Keterangan
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Lanjutan 2016
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus
Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status
Jalan
Kabupaten
dan
Jalan
Kelurahan
di
Kabupaten
Kudus
Lanjutan 2016
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

Keterangan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa

432.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Begangan pule rw 3
dan rw 4

u.p.

BPESDM

433.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Dukuh
rw 1

u.p.

BPESDM

434.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Dukuh bader rw 1

u.p.

BPESDM

435.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan gang rt 3 rw 1

u.p.

BPESDM

436.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

437.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

Kewenangan lokal
desa

438.

Pengaspalan jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Jalan dukuh prican


rt 8 rw 2 dan rt 9
rw 2
Jalan
sumur
bandung
onggowangsan rt 4
rw 5
Rt 3 rw 1- rt 4 rw 1
honggosoco

u.p.

BPESDM

439.

Perbaikan jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 6 rw 4 sadang

u.p.

BPESDM

440.

Drainase, perbaikan jalan


dan LPJU
Drainase, perbaikan jalan
dan LPJU

Drainase, perbaikan jalan


dan LPJU Sadang-jekulo
Drainase, perbaikan jalan
dan
LPJU
Sadangbulungcangkring

1 Paket

Sadang-jekulo

u.p.

BPESDM

Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016

1 Paket

Sadangbulungcangkring

u.p.

BPESDM

Lanjutan 2016

441.

gerbongan

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif
u.p.

BPESDM

SKPD

Keterangan

442.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan gang rt 9 dan


rt 10 rw 4 klaling

443.

Jalan gang

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan poros desa rw


4 klaling

u.p.

BPESDM

444.

Betonisasi jalan

Peningkatan Jalan

1 Paket

Jalan gang rt 7 rw 4
klaling

u.p.

BPESDM

445.

Rehab jalan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

446.

Rehab jalan

1 Paket

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

447.

Saluran air/drainase

u.p.

BPESDM

Tuntas 2016

448.

Saluran air/drainase

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

449.

LPJU

BPESDM

Lanjutan 2016

LPJU

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

451.

Rehabilitasi

Jalan gondoharumbatas pati


Jalan dukuh jajardukuh tompe
Jalan
purwosari
kota

u.p.

450.

Peningkatan
Jalan
Sidomulyo-Gondoharum
Pembangunan
saluran
drainase
Pembangunan
saluran
drainase
jalan
gondoharum-batas pati
LPJU Jalan gondoharumbatas pati
LPJU Jalan dukuh jajardukuh tompe
Rehabilitasi jalan

Gondoharumkaliwuluh
SidomulyoGondoharum
Jalan dukuh jajardukuh tompe
Jalan gondoharumbatas pati

Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Tuntas 2016

u.p.

BPESDM

452.

Jalan tembus

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rejosari-Margorejo

u.p.

BPESDM

Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Nomenklatur jalan
perlu dicek dengan
Keputusan Bupati

1 Paket
1 Paket

1 Paket
1 Paket
1 Paket

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Lokasi

Pagu
Indikatif

SKPD

453.

Jalan lingkungan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rejosari RT 3 RW 2

u.p.

BPESDM

454.

Pembangunan jembatan

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Dukuh
kepangen
rejosari RT 3 RW 2

u.p.

BPESDM

455.

Jalan penghubung

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rw 4 dan 5 klaling

u.p.

BPESDM

456.

Jalan gang

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 1 dan 2 rw 5
klaling

u.p.

BPESDM

457.

Jalan pemda

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rw 3 rw 5 klaling

u.p.

BPESDM

458.

Jalan penghubung

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 4 dan 5 rw 2
klaling

u.p.

BPESDM

459.

Jalan penghubung

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 3 rw 2 klaling

u.p.

BPESDM

460.

Jalan tembus

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rw 3 klaling

u.p.

BPESDM

461.

Jalan penghubung

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 5 rt 6 rw 1
klaling

u.p.

BPESDM

462.

Jalan gang

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Gang I-II rt 1 rw 1
klaling

u.p.

BPESDM

463.

Jalan gang

Rehabilitasi jalan

1 Paket

Rt 3 rw 1 klaling

u.p.

BPESDM

464.

Jembatan penghubung

Pembangunan jembatan

1 Paket

Rt 5 dan rt 6 klaling

u.p.

BPESDM

Keterangan
Kudus Nomor
620/152/2015
tentang Penetapan
Status Jalan
Kabupaten dan
Jalan Kelurahan
di Kabupaten
Kudus
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal

NO

Program / Kegiatan

Indikator Kinerja

Volume

Pagu
Indikatif

Lokasi

SKPD

Keterangan

465.

Jembatan jalan desa

Pembangunan jembatan

1 Paket

Rt 5-rt 7 klaling

u.p.

BPESDM

466.

Jembatan jalan

Pembangunan jembatan

1 Paket

Rw 5 klaling

u.p.

BPESDM

467.

Jalan penghubung dan LPJU

1 Paket

BPESDM

Betonisasi jalan

u.p.

BPESDM

Tuntas 2016

469.

Talud

1 Paket

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

470.

drainase

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

471.

Betonisasi jalan

Talud
Bulungkulonpladen
Pembangunan
saluran
drainase
jalan
bulungkulon

karangrowo
Peningkatan jalan

Bulungkulonpladen
Bulungcangkringsidomulyo
Bulungkulonpladen
Jalan bulungkulon
karangrowo

u.p.

468.

Jalan penghubung dan


LPJU Bulungkulon-pladen
Peningkatan jalan

desa
Kewenangan lokal
desa
Kewenangan lokal
desa
Lanjutan 2016

u.p.

BPESDM

Tuntas 2016

472.

talud

1 Paket

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

473.

Betonisasi jalan

474.

Drainase

Pembangunan
saluran
drainase
jalan
bulungkulon- jawik
Peningkatan
jalan
bulungkulonbulungcangkring
Pembangunan drainase

Bulungkulonsidomulyo
bulungkulon- jawik
pladen

475.

Betonisasi jalan

Peningkatan jalan

476.

Pengadaan tempat sampah

Pengadaan
sampah

477.

Talud sungai

Talud sungai sidomulyo

tempat

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

Bulungcangkring
bulungkulon

u.p.

BPESDM

Prioritas 2017

1 Paket

Bulungkulon
karangrowo

u.p.

BPESDM

1 paket

sido

u.p.

BPESDM

1 Paket

Jalan utama
mulyo-bulung
sidomulyo

Sama dengan No.


470
Tuntas 2016

u.p.

Lingkungan
hidup

1 Paket

sidomulyo

u.p.

BPESDM

Disarankan
dengan
menggunakan
dana desa
Prioritas 2017

Tabel 2.129
Usulan Program/ Kegiatan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Kudus
Bidang Tugas Komisi D
No
1.

Program/kegiatan
Pembangunan Pagar

Indikator kinerja
Terbangunnya pagar
sekolah

Volume

Lokasi

Pagu indikator

SKPD

Keterangan

1 Paket

SD 6 Hadipolo

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

1 Paket
1 Paket
1 Paket

SD 1 Honggosoco
SD 6 Honggosoco
SD 2
Bulungcangkring
SD 4
Bulungcangkring
SD 5
Bulungcangkring
SD 2 Terban
SD 6 Terban
SD 2 Sadang
SD 3 Jojo
SD 1 Pladen
SD 6 Tanjungrejo
SD 1 Gulang
SD 1 Golantepus
SD 2 Getas Pejaten
SD 1 Papringan
SD 2 Tanjung
Karang
SD 1 Loram Kulon
SD 3 Klaling
SD 2 Rejosari
SD 1 Gondoharum
SD 4 Gondoharum
SD 5 Gondoharum
SD 7 Gondoharum
SD 1 Sidomulyo

u.p.
u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD 2017
RKPD 2017
RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

u.p.
u.p.
u.p.
200.000.000
200.000.000
200.000.000
200.000.000
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

1 Paket
1 Paket
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

1
1
1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

No
2.

Program/kegiatan
Rehab Ruang Kelas

Indikator kinerja
Terehabnya ruang
kelas sekolah

3.

Rehab Sekolah

Terehabnya sekolah

4.

Lapangan Upacara

Terbangunnya
lapangan upacara

5.

Ruang Perpustakaan

6.

Ruang UKS

7.

Ruang Guru

8.

Jamban/Sanitasi

9.

Ruang Kelas Baru

Terbangunnya
ruang perpustakaan
Terbangunnya
ruang UKS
Terbangunnya
ruang guru
Terbangunnya
jamban/sanitasi

Terbangunnya
ruang kelas baru

Volume
1 Paket

Lokasi

1
1
1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket
Paket
Paket

SD 1 Bakalan
Krapyak
SD 1 Gulang
SD 4 Klaling
SD 3 Hadipolo
SD 3 Jepangpakis
SD 5 Temulus
SD 1 Gulang

1
1
1
1

Paket
Paket
Paket
Paket

SD
SD
SD
SD

1
2
1
1

MlatiLor
Payaman
Sidomulyo
Mlati Lor

Pagu indikator

SKPD

Keterangan

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD
RKPD

2017
2017
2017
2017
2017
2017

u.p.
u.p.
u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD
RKPD
RKPD
RKPD

2017
2017
2017
2017

1 Paket

SD 1 Mlati Lor

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

1 Paket

SD 1 Golantepus

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

1 Paket
1 Paket

SD 4 Klaling
SD 1 Golantepus

u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora

RKPD 2017
RKPD 2017

1 Paket
1 Paket
1 Paket

SD 2 Kirig
SD 2 Payaman
SD 2 Payaman

u.p.
u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD 2017
RKPD 2017
RKPD 2017

Disdikpora

Kewenangan
Provinsi

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

1 Paket

1 Paket

Yayasan Pendidikan
Islam Maahid
Kudus untuk MA
Maahid
Yayasan Pendidikan
Islam Maahid
Kudus untuk MTs.
Maahid
SD Muhammadiyah
Gribig

No

Program/kegiatan

Indikator kinerja

Volume
1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

1 Paket

10.

Gedung Serbaguna

Terbangunnya
gedung serbaguna

1 Paket
1 Paket
1 Paket

11.

Ruang Lab. Komputer

Lokasi
Yayasan Al Fath
Kudus untuk SDIT
Umar bin Khatob
Kudus
Yayasan Al Fath
Kudus untuk TKIT
Umar bin Khatob
Kudus
Yayasan Pengurus
Al Islam Kudus
untuk SMPIT Al
Islam Kudus
Yayasan Pengurus
Al Islam Kudus
untuk SMK Al Islam
Kudus
Yayasan Utsman bin
Affan Kudus untuk
PAUD IT Utsman bin
Affan
Yayasan Al Qolam
Kudus untuk KBIT
Al Qolam Kudus
Perkumpulan
Taman Penitipan
Anak Hanifa
SD 2 Kirig
SD 1 Payaman
SMP 2 Dawe
SMK 2 Dawe
SMK 3 Maarif NU

Pagu indikator

SKPD

Keterangan

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

Disdikpora

Kewenangan
Provinsi

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.

Disdikpora

RKPD 2017

u.p.
u.p.

Disdikpora
Disdikpora
Disdikpora

RKPD 2017
RKPD 2017
Kewenangan
Provinsi
Kewenangan
Provinsi

Disdikpora

2.4.

Permasalahan Pembangunan Daerah


Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang
teridentifikasi berdasarkan urusan pemerintahan adalah sebagai
berikut :
a. Pendidikan
Belum optimalnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian
layanan
pendidikan
dasar
yang
berkualitas,
dan
berkesetaraan;
Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan
PAUD yang berkualitas;
Belum optimalnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan
pendidikan non formal yang berkualitas;
Masih rendahnya kualitas manajemen penyelenggaraan
pelayanan pendidikan
b. Kesehatan
Sebagian masyarakat masih kurang memahami tentang
kesehatan Ibu, khususnya tentang kehamilan Resti (Resiko
Tinggi);
Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kudus cenderung
meningkat, tetapi masih lebih rendah dibanding Angka
Provinsi maupun Angka Nasional;
Angka Kematian Ibu (AKI) cenderung meningkat sampai Tahun
2014 dan Tahun 2015;
Sarana Prasarana Puskesmas PONED, jika dibandingkan
dengan standar masih ada beberapa kekurangan yang perlu
untuk dilengkapi;
Masih perlu ditingkatkan kualitas Sumber Daya Kesehatan;
Meningkatnya kasus PTM (Penyakit Tidak Menular);
Masih tinggi kasus penyakit menular (TB, Kusta, HIV AIDS,
DBD); dan
Sebagian masyarakat kurang peduli tentang kesehatan
lingkungan.
c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- Masih adanya jalan kabupaten yang rusak.
- Kondisi jaringan irigasi kewenangan kabupaten sebagian
mengalami kerusakan.
- Masih terjadinya banjir.
- Belum tertatanya pedestrian untuk mendukung kenyamanan
pejalan kaki dan tata kota yang lebih baik
- Rendahnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi
lahan non pertanian.
- Belum terpenuhinya dokumen perencanaan tata ruang pada
kawasan-kawasan strategis.
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
- Masih adanya rumah tidak layak.

e.

f.

g.

h.

i.

j.

Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat


- Belum optimalnya pemahaman masyarakat dalam berpolitik
dan berdemokrasi;
- Kurangnya kualitas dan kuantitas aparat pendukung
kamtibmas.
- Belum optimalnya penegakan perda, terutama perda yang
mengatur tentang keamanan dan ketertiban lingkungan.
Sosial
- Kecenderungan
meningkatnya
Penyandang
Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) khususnya di tempat tujuan
wisata religi.
- Belum adanya panti singgah.
Tenaga Kerja
- Masih tingginya angka pengangguran.
- Peningkatan penyerapan tenaga kerja yang tidak sebanding
dengan pertumbuhan calon tenaga kerja.
- Belum terpenuhinya kualitas sumber daya manusia guna
mendukung kebutuhan pasar kerja.
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Masih
kurangnya
pemahaman
masyarakat
terhadap
perlindungan anak dan kesetaraan gender sehingga masih
ditemukannya kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
dan kekerasan pada anak maupun pelanggaran hak anak;
- Masih adanya kasus kekerasan berbasis gender dan
pelanggaran hak anak;
- Masih minimnya tenaga fasilitasi kesehatan, rohani, dan
rehabilitasi sosial bagi korban kekerasan berbasis gender dan
pelanggaran hak anak;
- Masih minimnya perhatian dan fasilitasi terhadap aneka usaha
ekonomi yang dikelola perempuan;
- Masih minimnya partisipasi perempuan pada organisasi atau
institusi publik di masyarakat.
- Belum terlembaganya Pengarusutamaan Gender (PUG) di
tengah masyarakat;
- Belum sinkronnya institusi pemerintah dalam mendukung
kebijakan dan anggaran responsif gender dan perlindungan
anak
Pangan
- Masih dominannya pola konsumsi pangan masyarakat
terhadap kelompok pangan tertentu, seperti beras dan terigu;
- Masih dijumpai penggunaan pestisida di atas Batas Maksimum
Residu (BMR) terhadap pangan segar.
Pertanahan
- Belum optimalnya penyelesaian pengadaan tanah untuk
Waduk Logung, dan penyelesaian pengadaan tanah untuk

Jalan Lingkar Klumpit.


- Belum optimalnya koordinasi perolehan ijin prinsip dari
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
pengadaan tanah pengganti perhutani yang terkena
pembangunan waduk Logung.
k. Lingkungan Hidup
- Kurangnya disiplin dan kesadaran masyarakat dalam usaha /
kegiatan yang berpotensi mencemari lingkungan.
- Kurangnya kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan
ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH).
l. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- Rendahnya tingkat kesadaran penduduk untuk melaporkan
peristiwa kependudukan.
m. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
- Kegiatan fasilitasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
(PNPM) Mandiri yang telah berhenti, perlu solusi terkait
pemeliharaan dan keberlanjutan aset PNPM;
- Belum terakomodirnya Program Dana Desa dalam RPJMD
20132018;
- Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam lembagalembaga berbasis pemberdayaan masyarakat;
- Kurang tertibnya administrasi kelompok-kelompok masyarakat
yang menerima atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan
pemberdayaan masyarakat.
n. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- Kurangnya personil Penyuluh Keluarga Berencana/Penyuluh
Lapang Keluarga Berencana (PKB/PLKB);
- Semakin
sulitnya
mencari
SDM
sukarelawan
untuk
mendukung program KB di tingkat desa/kelurahan;
- Kurangnya sarana pendukung kinerja program KB.
o. Perhubungan
- Minimnya penggunaan angkutan umum yang berdampak pada
tingginya penggunaan kendaraan pribadi;
- Belum optimalnya pengendalian persimpangan;
- Kurang tertibnya pengguna jalan dalam memarkirkan
kendaraan di ruas jalan sehingga mengganggu kelancaran lalu
lintas;
- Masih adanya penggunaan trotoar dan halte yang tidak sesuai
peruntukannya (parkir kendaraan dan PKL)
p. Komunikasi dan informatika
- Perhatian SKPD dalam menyikapi implementasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Publik dirasa masih kurang
- Beban jaringan komunikasi data sudah overload karena
infrastruktur jaringan belum beralih pada teknologi fiber optik

q.

Koperasi dan UKM


- Terbatasnya pengelolaan manajemen, proses produksi dan
pemasaran dan permodalan sehingga perlu adanya fasilitasi
dari pemerintah.
r. Penanaman Modal
- Belum optimalnya informasi potensi dan peluang investasi.
s. Kepemudaan dan Olahraga
Belum optimalnya lembaga kepemudaan;
Belum optimalnya lembaga dan sarana prasarana olahraga;
t. Statistik
- Ketersediaan data statistik pada tahun berkenaan belum
dipublikasikan, kecuali data inflasi dan proyeksi penduduk
- Kewenangan statistik sektoral belum bergeser dari BPS ke
Kabupaten/Kota.
u. Persandian
- Terbatasnya SDM di bidang persandian karena tidak
mempunyai tenaga fungsional persandian;
- Belum optimalnya pelaksanaan e-government di organisasi
perangkat daerah hingga desa
v. Kebudayaan
Kesadaran masyarakat yang masih rendah terhadap pelestarian
benda cagar budaya dan pengembangan seni budaya daerah,
terutama di kalangan generasi muda.
w. Perpustakaan
- Terbatasnya SDM di bidang perpustakaan karena tidak
mempunyai tenaga fungsional pustakawan
- Minat dan budaya baca masyarakat masih rendah
- Otomasi perpustakaan belum berjalan secara optimal dan
masih terkendala database bahan pustaka.
x. Kearsipan
- Terbatasnya jumlah SDM di bidang kearsipan terutama tenaga
arsiparis
- Penyelamatan
dan
pelestarian
dokumen
arsip
dan
pemeliharaan sarpras kearsipan belum efektif dan efisien.
- Belum optimalnya pengelolaan arsip di tingkat desa/
kelurahan dan SKPD
y. Kelautan dan Perikanan
- Belum optimalnya pengembangan budidaya perikanan.
z. Pariwisata
- Belum optimalnya pengelolaan dan sarpras destinasi wisata.
aa. Pertanian
- Belum optimalnya produksi pertanian.
- Semakin berkurangnya tenaga kerja sektor pertanian
- Semakin berkurangnya lahan pertanian
- Fluktuasi harga produk pertanian utamanya pada saat musim

ab.

ac.

ad.

ae.

af.

ag.

ah.

ai.

aj.

ak.

panen mengakibatkan berkurangnya minat petani dalam


mengusahakan komoditas kedelai.
Kehutanan
- Masih adanya lahan kritis yang memerlukan penanganan.
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi hutan dan lahan.
- Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat desa sekitar kawasan
hutan
Energi Dan Sumber Daya Mineral
- Masih rendahnya pemahaman dan pemanfaatan energi baru
dan terbarukan;
- Masih adanya kegiatan penambangan tanpa ijin.
Perdagangan
- Keterbatasan kemampuan pemerintah dalam intervensi
kebijakan atas ekspansi pasar modern, dan perlindungan pasar
tradisional.
Perindustrian
- Minimnya keberadaan tenaga terampil di bidang industri;
- Kurangnya kemampuan daya saing (kualitas produk, efisiensi
produk dan inovasi hasil produk).
Transmigrasi
- Calon transmigran tidak berminat dengan lokasi yang sudah
ditentukan.
Perencanaan
- Terbatasnya
mekanisme
kompilasi,
sinkronisasi
dan
pengendalian perencanaan pembangunan
Keuangan
- Tidak adanya pengawasan keuangan dan aset daerah melalui
audit keuangan dan review laporan keuangan tiap semester
- Seringnya terjadi penumpukan belanja di triwulan IV
- Belum
tersistemnya
pengawasan,
penyaluran
dan
penganggaran Dana Desa, Bantuan Sosial dan Hibah.
Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
- Belum ada diklat berbasis kompetensi bagi aparatur
- Belum ada uji kompetensi dan sertifikasi aparatur
Penelitian dan Pengembangan
- Terbatasnya pemahaman roadmap SIDa
- Belum adanya tenaga fungsional penelitian
Fungsi penunjang lainnya
- Belum mantapnya pelaksanaan tata kelola pemerintahan
daerah, keseimbangan aparatur teknis dan administrasi,
pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dan sistem
pengendalian internal pemerintah.

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kudus yang


berhubungan Prioritas dan Sasaran Pembangunan sebagai berikut:
1. Daya saing perekonomian daerah masih rendah;
2. Belum optimalnya mutu pendidikan;
3. Ketersediaan SDM pelayanan fasilitas kesehatan kurang memadai;
4. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Pembangunan infrastruktur yang ego sektoral dan ketimpangan
antar wilayah; dan
6. Belum optimalnya pelayanan publik dan penyelenggaraan daerah.

BAB III
RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH
DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

3.1.

Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1.Kondisi Ekonomi Daerah


Perekonomian
daerah
merupakan
sub
sistem
dari
perekonomian nasional dan dunia. Sebelum diuraikan kondisi
ekonomi Kabupaten Kudus, akan diuraikan mengenai kondisi
perekonomian dunia dan nasional.
1. Kondisi Perekonomian Dunia
Melemahnya ekonomi China akan mengganggu pertumbuhan
ekonomi
negara-negara
berkembang,
termasuk
Indonesia.
Pengumuman Renminbi China sebagai mata uang internasional
pada akhir November 2015 menjadikan pengelolaan capital account
China terbuka dan pengelolaan moneter independen. Bila terjadi
pelemahan nilai Renminbi maka dampaknya cukup besar. Negara
berkembang harus siap jika Renminbi menggunakan float exchange
rate yang lebih fleksibel. Sementara, ekonomi Tiongkok pada tahun
2015 melambat karena pihak berwenang di Beijing lebih peduli
dengan
risiko
kredit
ketimbang
pertumbuhan
investasi.
Pertumbuhan ekonomi Tiongkok diproyeksikan sebesar 6,3%.
Dampak pertumbuhan Tiongkok yang lebih lambat akan
berpengaruh terhadap penurunan pertumbuhan ekonomi negaranegara Asia lainnya termasuk Indonesia. Disamping itu, Bank
Dunia juga memprediksi, akan terjadi perlambatan secara bertahap
terhadap ekonomi Tiongkok tahun 2016 hingga 2017. karena
berbagai kebijakan di Tiongkok yang dinilai bisa mengendalikan
dan menangani risiko penurunan ekonomi, termasuk tingkat
hutang negara yang tidak terlalu tinggi, aturan melarang tabungan
di luar sistem perbankan, dan besarnya peran negara dalam sistem
keuangan.
The Fed memutuskan untuk tetap menjaga suku bunganya
pada level diantara 0 - 0,25 %. Keadaan perekonomian global dan
perkembangan keuangan akhir-akhir ini agak menahan kegiatan
ekonomi dan cenderung memberikan tekanan ke bawah lebih
lanjut kepada inflasi. The Fed akan melakukan normalisasi
kebijakan moneter ketika ada peningkatan penyerapan tenaga
kerja dan setelah inflasi bertahan pada angka 2 %. Turunnya harga
impor dan energi harus berhenti dalam waktu dekat, sehingga
inflasi jangka panjang bisa kembali bergerak mendekati targetnya.
The Fed juga menurunkan proyeksi inflasi rata-rata sebesar 0,3 %
hingga akhir 2015, dan juga mengurangi ekspektasi inflasi akhir
tahun ke 1,7 %. Saat ini the Fed memprediksi target inflasi tak
akan menyentuh level 2 % hingga 2018 nanti. The Fed juga
187

menurunkan proyeksi Fed Funds Rate ke 0,4 %. Proyeksi untuk


tahun 2016 dan 2017 juga turun menjadi 1,7 dan 1,9 %,
menunjukkan pengurangan 0,1 % pada masing-masing tahun.
Setelah hampir 7 tahun Amerika melakukan kebijakan
moneter yang longgar, diperkirakan The Fed akan menaikkan suku
bunga yang diperkirakan akan meningkatkan nilai dolar, karena
investor asing berharap untuk untuk memanfaatkan hasil yang
lebih tinggi. Potensi keluarnya aliran modal dari Indonesia ke
negara lain sebagai imbas dari pelonggaran moneter di Jepang, dan
Eropa lewat penggelontoran dana di saat AS mengambil kebijakan
pengetatan moneter. Negara berkembang harus menghadapi risiko
pelarian modal jika Bank Sentral AS memutuskan untuk
menaikkan suku bunga acuan. Pelarian modal akan memberi
tekanan terhadap Negara dengan cadangan dollar terbatas seperti
Indonesia. Meski kenaikan ini telah diantisipasi dan diharapkan
berlangsung secara teratur, namun tetap ada risiko pasar dapat
bereaksi terhadap pengetatan tersebut yang dapat menyebabkan
depresiasi mata uang, meningkatnya perbedaan imbal hasil Surat
Utang Negara (SUN), serta berkurangnya aliran dana dan
pengetatan likuiditas. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
di negara berkembang di sepanjang tahun 2015 bakal turun
menjadi 4,3%.
Proyeksi Badan Energi Internasional (IEA) terkait pelambatan
yang tajam dalam pertumbuhan permintaan tahun 2016 dan
antisipasi kedatangan stok minyak Iran - sejalan dicabutnya sanksi
internasional, cenderung menjadikan pasar kelebihan pasokan.
Sementara itu persediaan minyak mentah AS diperkirakan akan
meningkat hingga 2,58 juta barel dalam seminggu. Di sisi lain,
permintaan Amerika Serikat sebagai konsumen minyak utama
dunia cenderung melambat. Saat ini berlimpahnya minyak di
pasaran, dalam hal bahan bakar, produk olahan dan minyak
mentah, semakin menekan harga minyak mentah.
Penurunan harga komoditas (batu bara, karet, minyak sawit,
minyak mentah, dll) di pasar dunia mengakibatkan defisit
transaksi berjalan. Harga komoditas merosot rata-rata 15 persen di
tahun 2015 sedangkan prediksi tahun 2016, harga komoditas
menurun 5 persen, meskipun proyeksi dunia turun 9 persen
sehingga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dunia.
2. Kondisi Perekonomian Nasional
Dalam merespon kondisi eksternal tersebut, Pemerintah
bersama dengan Bank Indonesia telah menempuh berbagai
kebijakan untuk menjaga stabilitas perekonomian domestik
terutama stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi. Pemerintah
juga telah mengambil langkah-langkah strategis di bidang fiskal
terutama dalam menjaga kesinambungan fiskal dan upaya
mendukung perbaikan defisit neraca berjalan. Pemerintah
Indonesia melakukan simplifikasi regulasi yang berfokus pada
188

investasi. Selain itu, adanya peningkatan investasi pemerintah dan


swasta, serta poin-poin paket kebijakan ekonomi diharapkan dapat
mendorong
investasi
dan
ekspor
sehingga
mendorong
pertumbuhan ekonomi tahun 2017 dan mengurangi angka
pengangguran
Di tengah permintaan eksternal yang terbatas, pertumbuhan
ekonomi lebih bertumpu pada permintaan domestik terutama
terkait proyek infrastruktur dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
serentak. Di sisi lain, masih rendahnya harga komoditas di pasar
ekspor berimbas pada kinerja perekonomian beberapa daerah yang
mengandalkan pada ekspor sumber daya alam. Secara
keseluruhan tahun 2015, perekonomian nasional tumbuh
melambat dibandingkan tahun sebelumnya. Perekonomian
nasional tumbuh sebesar 4,79%, lebih rendah dari pertumbuhan di
tahun 2014 yang mencapai 5,02%.
Berbagai indikator ekonomi pada triwulan I 2016 secara
agregat mengindikasikan perbaikan ekonomi yang terjadi masih
cenderung terbatas. Kondisi ini terutama dipengaruhi oleh
perkiraan kinerja ekspor di berbagai daerah yang masih akan
dibayangi oleh rendahnya harga komoditas. Untuk meningkatkan
daya saing komoditas ekspor pemerintah mengeluarkan aturan
antara lain bahwa ekspor sejumlah komoditas bahan tambang
tidak boleh lagi dalam bentuk mentah, harus sudah melalui proses
pengolahan.
Dalam sektor pertanian, Indonesia saat ini juga sedang
berfokus dalam meningkatkan produksi yang otomatis juga
berdampak kepada produktivitas. Dalam rangka meningkatkan
produktivitas dinilai juga membutuhkan dukungan pihak swasta
dan investor. Pemerintah RI juga telah mengeluarkan berbagai
paket kebijakan termasuk deregulasi untuk membuka lebih banyak
lagi kesempatan untuk berinvestasi dengan regulasi yang lebih
sederhana. Disamping itu, adanya perubahan iklim yang
mengakibatkan pergeseran masa panen bahan pangan ke triwulan
II 2016, diperkirakan turut memengaruhi kinerja ekonomi
beberapa daerah sentra produksi.
Meski demikian, upaya pemerintah untuk mempercepat
pembangunan infrastruktur sejak awal tahun diharapkan bisa
menggenjot pertumbuhan ekonomi. Selain itu, keadaan global bisa
mensupport kenaikan angka ekspor Indonesia dan diharapkan
tingkat konsumsi juga bisa rebound tahun 2016. Prospek
pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2016 mengindikasikan
secara agregat perekonomian tumbuh kisaran 5,2-5,6%. Perbaikan
ekonomi terutama didorong oleh realisasi berbagai proyek
infrastruktur berskala besar di daerah.
Inflasi di berbagai daerah pada akhir 2015 secara agregat
mendukung pada tercapainya sasaran inflasi nasional sebesar
3,35. Rendahnya realisasi inflasi terutama dipengaruhi oleh
terjaganya pasokan pangan ditengah menguatnya gangguan iklim
akibat El Nino, serta minimalnya kendala distribusi. Secara
keseluruhan, terkendalinya inflasi di berbagai daerah tidak terlepas
dari dukungan kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas
harga, seperti Program Upaya Peningkatan Khusus produksi padi,
jagung, kedelai; program Tol Laut; upaya perluasan jaringan
distribusi melalui Toko Tani oleh Kementerian Pertanian; dan
189

impor beras. Selain itu, koordinasi kebijakan yang semakin kuat


melalui forum TPID turut memberikan dampak yang positif bagi
terkendalinya inflasi di daerah. Terkendalinya inflasi juga
dipengaruhi oleh kenaikan harga komoditas yang rendah seiring
dengan pemulihan ekonomi global yang cenderung berjalan lambat.
Harga minyak dunia yang diperkirakan terus berada dalam tren
menurun akan diikuti oleh penyesuaian tarif dan harga jual energi
domestik sehingga berdampak cukup besar pada minimalnya
tekanan kenaikan inflasi.
Terkait tantangan yang lain dalam meningkatkan daya saing,
pemerintah mempunyai program guna menurunkan tingkat suku
bunga minimal di atas tingkat inflasi bahkan diarahkan ke "single
digit" untuk pinjaman korporat. Sementara untuk tingkat pinjaman
UKM dan yang lain-lain yang masih di atas jumlah tersebut, maka
peranan pemerintah diprioritaskan dalam skim kredit usaha rakyat
(KUR). Pada tahun 2016, suku bunga SPN 3 bulan ditetapkan 6,3%
lebih tinggi dibandingkan dengan tingkat bunga APBN tahun 2015
sebesar 6,2%. Angka ini memperhitungkan kenaikan suku bunga
The Fed yang akan mendorong penarikan aliran dana likuiditas
sehingga turut memberikan tekanan pada bunga SPN 3 bulan.
Pada tahun 2017, diprediksikan suku bunga SPN 3 bulan berkisar
6,5 7%.
3. Kondisi Perekonomian Provinsi Jawa Tengah
Kondisi
perekonomian
Jawa
Tengah
menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan selama kurun waktu 2011
2014 ditunjukkan dengan angka pertumbuhan ekonomi yang
fluktuatif dari sebesar 5,59%, 4,91%, 5,44% dan 4,81%.
Perekonomian Jateng pada 2015 tumbuh 5,44% atau lebih tinggi
daripada pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya 4,79%.
Lapangan usaha yang memberikan kontribusi terbesar dalam
perekonomian Jateng 2015 yakni kategori industri pengolahan
sebesar 35,25%. Setelah kategori industri pengolahan, menyusul
kemudian kategori pertanian dengan pertumbuhan 15,53%, serta
kategori perdagangan besar, eceran dan reparasi mobil, dan sepeda
motor yang tumbuh 13,32%. Secara keseluruhan ketiga kategori
tersebut mempunyai kontribusi sebesar 64,10% terhadap PDRB
Jawa Tengah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita
Jawa Tengah atas dasar harga berlaku, pada 2015 senilai Rp30,02
juta, meningkat 8,79% dibandingkan PDRB per kapita 2014 yang
nilainya hanya Rp27,59 juta.
Sedangkan laju inflasi 2015 sebesar 2,73% lebih rendah
daripada inflasi nasional yang mencapai 3,35%, juga lebih rendah
dibandingkan inflasi Jateng 2014 yang tercatat 8,22%. Kondisi
tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang bersifat
eksternal maupun internal, antara lain disebabkan oleh
meningkatnya akses ke informasi harga barang dan stok barang,
meningkatnya kualitas sarana distribusi, pemotongan jalur
distribusi oleh pemerintah, turunnya harga barang strategis dan
190

kondusivitas wilayah. Inflasi pada masing-masing kelompok


komoditas, yakni tertinggi pada kelompok bahan makanan yang
mencapai 4,53%, diikuti kelompok makanan jadi, minuman, rokok,
dan tembakau yang mencapai 4,92%. Disusul kelompok
perumahan, listrik, gas dan bahan bakar sebesar 2,27%, kelompok
sandang sebesar 2,39%, kelompok kesehatan sebesar 3,40%,
kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga sebesar 4,31%, serta
kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 2,30%.
Perkembangan ekonomi makro Jawa Tengah masih lebih
banyak didorong oleh peningkatan konsumsi, terutama konsumsi
pemerintah (realisasi belanja APBD) dan rumah tangga. Apabila
dilihat dari sisi pengeluaran/penggunaan PDRB Jawa Tengah
tahun 2014, diketahui bahwa komponen penggunaan konsumsi
rumah tangga masih menjadi penyumbang tertinggi yaitu sebesar
64,03%, diikuti dengan impor barang dan jasa sebesar 42,63%, dan
ekspor barang dan jasa sebesar 36,69%. Namun jika dibandingkan
dengan tahun 2013, diketahui bahwa distribusi PDRB tahun 2014
pada komponen pengeluaran rumah tangga mengalami penurunan
dari 64,16% menjadi 64,03%, sedangkan untuk komponen impor
barang dan jasa mengalami penurunan dari 44,67% menjadi
42,63%. Untuk kontribusi PMTB pada tahun 2014 sebesar 29,7%
meningkat menjadi 29,56% dan konsumsi pemerintah sebesar
8,32% menurun menjadi 8,28%.
4. Kondisi Perekonomian Kabupaten Kudus
Perkembangan kondisi ekonomi Kabupaten Kudus dapat
dilihat dari beberapa indikator makro seperti pertumbuhan
ekonomi, laju inflasi, dan realisasi investasi. Produk Domestik
Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2014
mencapai
Rp.62.603.070,43
juta,
tahun
2015
sebesar
Rp. 65.187.868,34 juta, dan pada tahun 2016 diproyeksikan
meningkat menjadi Rp.68.447.760,53 juta. Adapun PDRB atas
dasar harga berlaku pada tahun 2014 mencapai Rp. 75.494.060,75
juta, tahun 2015 sebesar Rp. 80.163.245,64 juta, dan pada tahun
2016 diproyeksikan meningkat menjadi Rp. 85.882.056,17 juta.
Pertumbuhan
ekonomi
Kabupaten
Kudus
tahun
2015
diproyeksikan sebesar 4,13%, lebih rendah dari tahun 2014
sebesar 4,26%. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 masih
diproyeksikan sebesar 5%, sedangkan tahun 2017 ditargetkan
sebesar 5,02%. Perkuatan infrastruktur ekonomi terus diupayakan
agar pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan pemerataan
kekuatan ekonomi pada semua wilayah dan sektor usaha.
Perkembangan ekonomi Kabupaten Kudus didorong oleh
peningkatan sektor Industri Pengolahan dan sektor Perdagangan
Hotel dan Restoran, masing-masing memiliki kontribusi terhadap
PDRB sebesar 81,56% dan 5,18% pada tahun 2014. Sektor-sektor
lain yang berkembang adalah sektor konstruksi, sektor pertanian,
191

dan sektor keuangan. Kontribusi sektor pertanian pada tahun


2014 sebesar 2,29%. Hal ini patut menjadi perhatian mengingat
sektor ini mempunyai kedudukan strategis, karena untuk
mendukung ketahanan pangan, dan menjadi penyerap tenaga kerja
di pedesaan. Penguatan sektor moneter melalui pengendalian suku
bunga SBI, diikuti penurunan bunga pinjaman dan yield obligasi,
namun terjadi tekanan pada rupiah terhadap dollar dan volatilitas
yang tinggi dalam bursa saham, mengakibatkan keuntungan sektor
keuangan dan perbankan tetap bahkan cenderung berkurang.
Laju inflasi Kabupaten Kudus tahun 2015 (year on year)
sebesar 3,35%, lebih rendah dari tahun 2014 sebesar 8,59%.
Menurunnya angka inflasi disebabkan antara lain: meningkatnya
jaringan distribusi barang, menurunnya harga BBM, dan
meningkatnya kecepatan aksesibilitas informasi stok dan harga
komoditas. Di samping itu, pemerintah berupaya mengendalikan
harga melalui pengendalian buffer stok dan harga serta perbaikan
infrastruktur
konektivitas.
Kelompok
barang/jasa
yang
memberikan andil/sumbangan inflasi yaitu kelompok Bahan
Makanan, antara lain cabe, telur, bawang merah, ayam, dan beras.
Pada tahun 2017 laju inflasi diupayakan dapat dikendalikan pada
kisaran 41%.
Perkembangan kondisi perekonomian daerah Kabupaten
Kudus secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
Tabel 3.1
Perkembangan dan Proyeksi Indikator Makro Ekonomi
Kabupaten Kudus Tahun 2013-2017
Realisasi
No.

Indikator Makro

1
1.

2
PDRB
ADH Konstan (juta Rp)
ADH Berlaku (juta Rp)
Tingkat Pertumbuhan
Ekonomi / PDRB
Harga Konstan tahun
tertentu (%)
Tingkat Inflasi (%)
Jumlah Penduduk
Miskin
Tingkat Pengangguran
Terbuka (%)
PDRB Perkapita (juta
Rupiah)
Invetasi Riil (Juta
Rupiah)
ICOR

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tahun
2013
3

Tahun
2014
4

Tahun
2015
5

Proyeksi
Tahun
2016
6

60.042.549,58
68.256.023,44
4,56

62.603.070,43
75.494.060,75
4,26

65.187.868,34
80.163.245,64
4,13

68.447.760,53
85.882.056,17
5

71.884.496,99
93.402.606,39
5,02

8,31
70.100

8,59
65.600

3,35
65.331

4+1
64.791

4+1
64.654

8,01

5,35

5,00

5,00

5,00

87,67

91,30

97,30

103,27

111,24

11.579.827,5

8.825.277,8

17.616.815,3

12.051.293,2

15.089.477,3

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Tahun
2017
7

Sumber : BPS Kabupaten Kudus Tahun 2015

Investasi swasta dipengaruhi kondisi ekonomi, infrastruktur


lokasi, peraturan yang mendukung investasi. Semakin baik kondisi
sarana prasarana daerah penunjang investasi dan kebijakan
pemerintah yang pro investasi maka akan menjadi daya tarik
investasi. Kabupaten Kudus merupakan lokasi yang menarik untuk
192

berinvestasi terutama pada sektor industri, perdagangan dan


restoran,
perumahan,
jasa
keuangan,
transportasi,
dan
komunikasi. Nilai realisasi investasi Kabupaten Kudus tahun 2015
sebesar Rp.17.616.815.287.000,-. Realisasi investasi ini tidak lepas
dari upaya pemerintah dalam penyediaan infrastruktur dan iklim
investasi yang kondusif. Peningkatan pelayanan perijinan dan
penyebaran peluang investasi semakin mendorong calon wirausaha
dan investor untuk mengembangkan usahanya di Kabupaten
Kudus.
Kebutuhan investasi Incremental Capital Output Ratio (ICOR)
merupakan suatu angka yang menunjukkan besarnya investasi
yang dibutuhkan apabila ingin mencapai pertumbuhan tertentu.
Berdasarkan hasil penelitian diketahui, bahwa ICOR Kabupaten
Kudus 3,5% artinya untuk menaikan PDRB Rp. 1,- dibutuhkan
investasi sebesar Rp. 3,5,-. Dengan target pertumbuhan ekonomi
sebesar
5,02%
dibutuhkan
investasi
sebesar
Rp. 15.089.477.270.000,-. Mengingat kemampuan pemerintah
sebesar Rp. 1.951.723.403.000,- maka dibutuhkan investasi
swasta sebesar Rp. 13.135.265.265.000,-. Semakin baik kondisi
sarana prasarana pendukung investasi, maka angka ICOR
menurun, artinya semakin kecil investasi yang dibutuhkan untuk
mencapai target pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.
3.1.2. Tantangan dan Prospek Ekonomi Tahun 2017
1. Harga minyak mentah dunia yang menurun, mengakibatkan
penurunan penerimaan negara dari sektor migas.
2. Kondisi ekonomi Cina yang melemah mengakibatkan menurunnya
pangsa ekspor.
3. Fluktuasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika mengakibatkan
tingkat resiko investasi portofolio tinggi.
4. Indonesia sebagai salah satu negara utama pemroduksi dan
pengekspor komoditas lebih rentan terhadap efek dari volatilitas
harga di pasar komoditas global yang mengalami penurunan.
Keadaan tersebut memerlukan kebijakan yang efektif karena
menurunnya harga komoditas ekspor mengakibatkan defisit
neraca perdagangan. Sebagai negara dengan pengekspor bahan
komoditas mentah, pemerintah beralih mendorong pembentukan
industri pengolahan hilir untuk memproduksi produk dengan nilai
tambah.
5. Pergeseran musim tanam yang berdampak pada cadangan pangan
nasional terbatas.
6. Penetapan bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang
kurang kompetitif disbanding Negara akan mendorong capital
outflow. Penggunaan BI 7-day (Reverse) Repo Rate sebagai suku
bunga kebijakan menggantikan BI rate. Bank kelompok Bank
Umum Kegiatan Usaha (BUKU) dikenakan aturan capping (batas
atas) bunga, di mana, bank BUKU 3 hanya boleh memberikan
193

bunga deposito maksimal 2,25 persen di atas BI rate dan bank


BUKU 4 memberikan bunga deposito maksimal 2 persen di atas BI
rate.
7. Peningkatan Iklim investasi yang kondusif .
8. Perluasan pangsa pasar ekspor non migas.
Kondisi perekonomian di Kabupaten Kudus sangat dipengaruhi
potensi dan kebijakan pemerintah pusat dan Provinsi Jawa Tengah.
Kebijakan pemerintah yang menjadi tantangan dan peluang bagi
daerah antara lain :
1. Reformasi regulasi pemerintahan yang lambat menjadikan kinerja
pemerintahan daerah kurang optimal.
2. Peningkatan kapasitas fiscal negara diiringi efisiensi belanja
kelembagaan meningkatkan proporsi belanja ke daerah.
3. Penyesuaian dan simplifikasi regulasi baik secara kolektif
maupun individual meningkatkan akuntabilitas daerah;
4. Peningkatan kualitas SDM baik dalam birokrasi maupun dunia
usaha;
5. Penguatan posisi usaha skala menengah, kecil dan mikro;
6. Penguatan kemitraan antara pemerintah dan sektor swasta;
7. Menciptakan iklim usaha yang kondusif dan mengurangi ekonomi
biaya tinggi;
8. Pengembangan sektor-sektor prioritas yang berdampak luas dan
komoditas unggulan;
9. Penyediaan permodalan yang mudah diakses pelaku usaha dari
berbagai skala usaha;
10. Pembangunan dan perbaikan infrastruktur fisik, seperti
prasarana dan sarana transportasi, telekomunikasi, revitalisasi
pasar, dan lain-lain.
3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
Arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam RKPD
dimaksudkan untuk mengarahkan perencanaan pembangunan menuju
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien. Arah
dan kebijakan keuangan daerah tersebut akan menjadi pedoman dalam
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan penentuan
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dalam proses
penyusunan APBD.
Penentuan
arah
kebijakan
keuangan
daerah
perlu
memperhatikan target RPJMD dan situasi dan kondisi saat ini,
mengingat banyak hal yang mempengaruhi prediksi/asumsi yang telah
ditetapkan dalam RPJMD pada tahun 2017. Kondisi yang
mempengaruhi antara lain kondisi perekonomian daerah dan regulasi,
yang berdampak pada kebijakan pendapatan, belanja maupun
pembiayaan.

194

Perkembangan pendapatan daerah menjadi satu dasar dalam


perhitungan kapasitas fiskal daerah. Rata-rata pertumbuhan
pendapatan Kabupaten Kudus tahun 2014 2016 mencapai sebesar
10,94%, yang terdiri dari PAD rata-rata meningkat 8,40%, Dana
perimbangan rata-rata meningkat sebesar 6,99%, dan Lain-lain
pendapatan yang sah ratarata meningkat 23,08%, seperti terlihat pada
Tabel 3.2.
Tabel 3.2
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah
Kabupaten Kudus
No.

Uraian

(n-3)**)

(n-2)**)

(n-1)**)

Realisasi 2014 (Rp)


Realisasi 2015 (Rp)
Anggaran 2016 (Rp)
PENDAPATAN
1.610.237.157.941
1.759.765.045.486
1.981.411.344.000
Pendapatan Asli
234.073.380.352
259.279.717.733
274.923.909.000
Daerah
1.1.1. Pajak Daerah
63.085.731.660
78.847.621.866
73.869.717.000
1.1.2. Retribusi Daerah
21.083.379.548
18.184.024.615
17.287.997.000
1.1.3. Hasil pengelolaan
5.077.402.066
8.051.589.485
5.603.691.000
keuangan Daerah
Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-Lain PAD yang
144.826.867.078
154.196.481.767
178.162.504.000
sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.012.351.534.176
1.033.505.128.258
1.156.335.744.000
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak
175.108.008.176
187.347.767.258
214.366.616.000
/ Bagi Hasil Bukan
Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum
795.851.851.000
784.919.177.000
822.153.771.000
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
41.391.675.000
61.238.184.000
119.815.357.000
1.3.
Lain-Lain Pendapatan
363.812.243.413
466.980.199.495
550.151.691.000
Daerah yang Sah
1.3.1
Hibah
5.755.762.636
15.138.000.000
2.681.453.000
1.3.2
Dana Darurat
1.3.3
Dana Bagi Hasil Pajak
95.320.988.497
112.356.677.958
123.345.920.000
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
1.3.4
Dana Penyesuaian
169.337.757.000
264.680.001.000
321.348.918.000
dan Otonomi Khusus
1.3.5
Bantuan Keuangan
93.397.735.280
74.805.520.537
102.775.400.000
dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
1
1.1.

Rata-rata
Pertumb
(%)
10,94
8,40

Apabila dibandingkan dengan target RPJMD Kabupaten Kudus


pada tahun 2017, pendapatan daerah Kabupaten Kudus tahun 2017
diproyeksikan lebih tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh kenaikan lain-lain
PAD yang sah, Dana Alokasi Khusus dan bantuan keuangan dari
pemerintah provinsi. Sedangkan Dana Alokasi Umum dari pemerintah
pusat diproyeksikan menurun sebagai konsekuensi perpindahan guru
pendidikan menengah ke pemerintah provinsi. Begitu juga dengan
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus diproyeksikan menurun
karena tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan guru
sebesar masuk sebagai Dana Alokasi Khusus. Perbandingan proyeksi
RPJMD dengan proyeksi RKPD Tahun 2017 Kabupaten Kudus
tercantum pada Tabel 3.3.

195

9,34
(9,34)
14,09

11,01
6,99
10,71

1,69
71,80
23,08
40,36
13,83

38,86
8,74

Tabel 3.3
Evaluasi/Catatan Atas Perhitungan Kapasitas Keuangan
RKPD Tahun 2017 Kabupaten Kudus
Proyeksi RPJMD
No
Uraian
Tahun Rencana
(2017) (Rp)
1
2
3
1
PENDAPATAN
2.073.411.824.000
1.1. Pendapatan Asli Daerah
270.586.608.000
Pajak Daerah
116.291.167.000
Retribusi Daerah
46.925.846.000
Hasil pengelolaan kekayaan Daerah
Yang Dipisahkan
9.676.141.000
Lain-Lain PAD yang sah
97.693.454.000
1.2. Dana Perimbangan
1.288.306.088.000
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil
225.814.138.000
Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
1.007.303.050.000
Dana Alokasi Khusus
55.188.900.000
1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang
514.519.128.000
Sah
Hibah
9.773.751.000
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
129.749.214.000
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
298.438.426.000
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi
76.557.737.000
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Total Pendapatan (a)
2.073.411.824.000
2
Pencairan Dana Cadangan (b)
3
Sisa Lebih Riil Perhitungan
Anggaran
Saldo kas neraca daerah
Dikurangi:
Kewajiban kepada pihak ketiga
sampai dengan akhir tahun yang
belum terselesaikan
Kegiatan lanjutan
Jumlah (c)
Jumlah proyeksi penerimaan riil (a+b+c)
2.073.411.824.000

Daerah
Proyeksi RKPD
2017
4
2.171.633.840.000
284.067.263.000
78.847.621.000
17.129.437.000
6.437.701.000
181.652.504.000
1.521.198.510.000
214.366.616.000
784.156.486.000
522.675.408.000
366.368.067.000
123.345.920.000
86.222.147.000
156.800.000.000
2.171.633.840.000
-

2.171.633.840.000

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

Kebutuhan Fiskal dapat dilihat dari alokasi belanja yang terbagi


dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Perkembangan
belanja tidak langsung selama tahun 2014-2016 terangkum dalam
Tabel 3.4 berikut ini.

196

Tabel 3.4
Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Belanja Tidak Langsung
Kabupaten Kudus
Realisasi Tahun
Realisasi Tahun
Anggaran pada
2014
2015
Tahun 2016
No
Uraian
Rp
Rp
Rp
929.054.238.904 1.146.421.001.000
Belanja Tidak
848.624.442.304
A Langsung
1
Belanja Pegawai
716.652.790.837
752.900.556.127
901.580.682.000
2
Belanja Bunga
30.359.278
16.878.577
3.398.000
3
Belanja Hibah
48.794.986.000
11.465.425.000
18.838.698.000
4
Belanja Bansos
32.133.595.000
20.244.810.000
26.836.882.000
5
Belanja Bagi Hasil
6.280.724.375
9.183.182.300
9.467.435.000
kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota dan
Pemerintah Desa
6
Belanja Bantuan
43.212.266.814
134.792.186.900
186.693.906.000
Kepada
Provinsi/Kabupaten
/Kota, Pemerintah
Desa dan Partai
Politik
7
Belanja Tidak
1.519.720.000
451.200.000
3.000.000.000
Terduga

Rata-rata
Pertumb
16,44
12,40
(62,14)
(6,10)
(2,22)
24,65

125,22

247,29

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas, belanja tidak langsung tahun 2014


2016 rata-rata meningkat 16,44%, dimana dominasi belanja pegawai
rata-rata meningkat 12,40%. Belanja bunga dianggarkan sesuai
kebutuhan sehingga fluktuatif. Begitu pula dengan Belanja hibah
dengan realisasi sesuai proposal. Kebijakan keuangan untuk hibah
dan bansos telah diatur melalui Permendagri 32 tahun 2011, yang
memberi pedoman lebih rinci sejak KUA, sehingga lebih transparan.
Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menghitung belanja wajib
mengikat yang terakumulasi dalam belanja tidak langsung.
Neraca atau laporan posisi keuangan adalah bagian dari
laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode
akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada
akhir periode tersebut. Informasi yang dapat disajikan di neraca
antara lain posisi sumber kekayaan entitas dan sumber pembiayaan
untuk memperoleh kekayaan entitas tersebut dalam suatu periode
akuntansi.
Posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus tahun
20142015 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.5. Dari tabel neraca
dapat diperoleh rasio likuiditas, dan solvabilitas. Rasio likuiditas
digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam
memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas diukur
dengan Rasio Lancar, capaian tahun 2014 sebesar 33,19, dan tahun
2015 sebesar 34,60. Hal ini menunjukkan bahwa ketersediaan kas
Pemerintah daerah cukup kuat untuk membackup kewajiban jangka
pendek.

197

Rasio solvabilitas merupakan rasio untuk mengukur


kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajibankewajiban jangka panjangnya. Rasio total hutang terhadap total asset
pada tahun 2014 sebesar 0,0040, dan tahun 2015 sebesar 0,0045.
Rasio hutang terhadap modal sebesar tahun 2014 sebesar 0,0041,
dan tahun 2015 sebesar 0,0045. Kondisi ini menunjukkan bahwa
hutang yang dimiliki pemerintah daerah masih ketegori aman, artinya
pemerintah daerah masih mampu membayar kewajiban jangka
pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan asset yang
dimilikinya.
Pada tahun 2015 total asset meningkat 16,12%, untuk aset
tetap mengalami peningkatan sebesar 17,90%, sedangkan aset lainnya
mengalami peningkatan sebesar 11,86%. Pada tahun 2015 terjadi
peningkatan hutang sebesar 4,96%. Selisih antara aset dengan
kewajiban diperoleh jumlah ekuitas, yang meningkat sebesar 16,18%.
Ekuitas yang terbesar berbentuk aset dana investasi yang berbentuk
tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, jalan, jaringan
dan irigasi.
Tabel 3.5
Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus
Per 31 Desember 2015 dan 2014
No

1
a

2015
(Rp)

Uraian
ASET
ASET LANCAR
Kas di Kas Daerah
Kas di Bendahara Penerimaan
Kas di Bendahara Pengeluaran
Kas di Badan Layanan Umum Daerah
Kas di Bendahara FKTP
Setara Kas
Investasi Jangka Pendek
Piutang Pendapatan
Piutang Lainnya
Penyisihan Piutang
Biaya Dibayar Dimuka
Persediaan
JUMLAH ASET LANCAR
INVESTASI JANGKA PANJANG
Investasi Jangka Panjang Non
Permanen
Investasi Jangka Panjang kepada
Entitas Lainnya
Investasi dalam obligasi
Investasi dalam proyek pembangunan
Dana Bergulir
Deposito Jangka Panjang
Investasi Non Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG NON PERMANEN
Investasi Jangka Panjang Permanen
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
Investasi Permanen Lainnya
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG PERMANEN
JUMLAH INVESTASI JANGKA
PANJANG

198

2014
(Rp)

422.748.189.582,00
86.584.636,86
64.623.322,00
16.316.482.581,00
6.943.787.942,00
0,00
0,00
30.020.516.578,92
0,00
(11.444.126.968,54)
560.986.740,00
21.711.858.957,53
487.008.903.371,77

401.257.903.720,00
13.113.601,60
27.383.400,00
16.027.246.263,00
3.215.955.864,00
0,00
0,00
14.780.358.758,33
11.348.160.168,00
(11.724.878.540,38)
427.351.188,99
29.203.051.750,90
464.575.646.174,44

0,00

0,00

0,00
0,00
714.070.980,00
0,00
0,00
714.070.980,00

0,00
0,00
958.945.225,50
0,00
0,00
958.945.225,50

91.818.358.387,53
0,00
91.818.358.387,53

63.594.247.234,04
0,00
63.594.247.234,04

92.532.429.367,53

64.553.192.459,54

No
c

2015
(Rp)

2014
(Rp)

890.750.952.830,00
532.990.846.789,00
1.106.476.833.528,61
1.183.524.829.556,76
57.707.250.031,00
17.191.822.000,00
(1.298.101.211.319,00)
2.490.541.323.416,37

885.516.756.530,00
436.242.635.537,00
910.344.170.519,61
1.005.630.490.356,76
52.798.592.105,00
9.923.396.070,00
(1.188.012.801.998,00)
2.112.443.239.120,37

0,00
0,00

0,00
0,00

7.700.000,00
18.708.009.235,00
1.640.770.264,00
48.620.439.711,00
68.976.919.210,00

7.700.000,00
18.708.009.235,00
1.348.963.352,00
41.597.738.984,00
61.662.411.571,00

3.139.059.575.365,67

2.703.234.489.325,35

0,00
0,00
59.976.741,82
1.983.109.424,65
9.807.966.227,00
841.269.550,00
12.692.321.943,47

19.830.026,00
0,00
130.036.311,32
152.455.797,43
10.336.656.721,00
1.453.214.208,00
12.092.193.063,75

0,00
0,00
0,00

59.976.742,82
0,00
59.976.742,82

12.692.321.943,47

12.152.169.806,57

3.126.367.253.422,20

2.691.082.319.518,78

Uraian
ASET TETAP
Tanah
Peralatan dan Mesin
Gedung dan Bangunan
Jalan, Jaringan dan Investasi
Aset Tetap Lainnya
Konstruksi Dalam Pengerjaan
Akumulasi Penyusutan
JUMLAH ASET TETAP
DANA CADANGAN
Dana Cadangan
JUMLAH DANA CADANGAN
ASET LAINNYA
Tagihan Jangka Panjang
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
Aset Tidak Berwujud
Aset Lain-Lain
JUMLAH ASET LAINNYA
JUMLAH ASET

2
a

KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
Utang Bunga
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
Pendapatan Diterima Dimuka
Utang Beban
Utang Jangka Pendek Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
PENDEK

KEWAJIBAN JANGKA PANJANG


Utang Dalam Negeri
Utang Jangka Panjang Lainnya
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA
PANJANG
JUMLAH KEWAJIBAN

EKUITAS
EKUITAS

3.139.059.575.365,67
2.703.234.489.325,35
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

3.2.1 Proyeksi Keuangan Daerah


Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari perkembangan
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain
Pendapatan daerah yang sah. Dengan melihat realisasi pendapatan
tahun sebelumnya, dan perkembangan kondisi perekonomian daerah,
pendapatan daerah Kabupaten Kudus pada tahun 2017 diproyeksikan
sebesar Rp. 2.171.633.840.000,-, atau tumbuh sebesar 9,60% dari
tahun sebelumnya, dengan perincian sebagai berikut :
1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,
hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain
pendapatan asli daerah yang sah. Secara umum, PAD dipengaruhi
199

oleh tarif, obyek pajak dan retribusi, biaya operasional, dan kondisi
perekonomian daerah. Pajak daerah yang paling dominan di
Kabupaten Kudus adalah Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), dan pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
atau Bangunan (BPHTB). Sementara itu retribusi yang paling
dominan adalah Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Izin
Mendirikan Bangunan, dan Retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2017 diprediksikan sebesar
Rp. 284.067.263.000,- meningkat 3,33% dari tahun 2016. Potensi
pendapatan tahun 2017 yaitu adanya peningkatan penyetoran baik
yang berasal wajib pajak lama dan penambahan dari beberapa
wajib pajak baru baik pajak daerah maupun retribusi daerah.
2. Dana Perimbangan
Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil pajak/bukan pajak,
Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan
diprediksikan meningkat sebesar 31,55% dari tahun 2016 menjadi
sebesar Rp. 1.521.198.510.000,- pada tahun 2017. Unsur yang
mengalami peningkatan yaitu DAK dikarenakan adanya pergeseran
dari dana penyesuaian dan otonomi khusus yaitu tunjangan profesi
guru dan TPP guru, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil
Bukan Pajak diprediksikan sama dengan tahun 2016, dan DAU
diprediksi mengalami penurunan dikarenakan perpindahan
pegawai bidang pendidikan menengah ke pemerintah provinsi.
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah
Lain-lain Pendapatan yang sah tahun 2017 diprediksikan sebesar
Rp. 366.368.520.000,- atau mengalami penurunan sebesar 33,41%
dibandingkan dengan tahun 2016. Penurunan angka ini bersumber
dari tidak adanya pendapatan hibah dan Dana penyesuaian dan
otonomi khusus dengan rincian tunjangan profesi guru dan TPP
guru yang bergeser ke pos DAK. Sementara itu Bantuan Keuangan
dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan
meningkat, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah Lainnya diproyeksikan tetap.
Secara rinci perkembangan realisasi dan proyeksi pendapatan
daerah disajikan pada Tabel 3.6 berikut ini.

200

Tabel 3.6
Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2014-2017

No.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.2.
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.3.
1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5

Realisasi 2014 (Rp)

Realisasi 2015 (Rp)

PENDAPATAN
Pendapatan Asli Daerah
Pajak Daerah
Retribusi Daerah
Hasil pengelolaan keuangan
Daerah Yang Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah

1.610.237.157.941
234.073.380.352
63.085.731.660
21.083.379.548
5.077.402.066

1.759.765.045.486
259.279.717.733
78.847.621.866
18.184.024.615
8.051.589.485

1.981.411.344.000
274.923.909.000
73.869.717.000
17.287.997.000
5.603.691.000

2.171.633.480.000
284.067.263.000
78.847.621.000
17.129.437.000
6.437.701.000

Pertumb
Tahun 2017
(%)
9,60
3,33
6,74
(0,92)
14,88

144.826.867.078

154.196.481.767

178.162.504.000

181.652.504.000

1,96

Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus

1.012.351.534.176
175.108.008.176

1.033.505.128.258
187.347.767.258

1.156.335.744.000
214.366.616.000

1.521.198.510.000
214.366.616.000

31,55
-

795.851.851.000
41.391.675.000

784.919.177.000
61.238.184.000

822.153.771.000
119.815.357.000

784.156.486.000
522.675.408.000

(4,62)
336,23

363.812.243.413

466.980.199.495

550.151.691.000

366.368.067.000

(32,41)

5.755.762.636
95.320.988.497

15.138.000.000
112.356.677.958

2.681.453.000
123.345.920.000

123.345.920.000

(100,00)
-

169.337.757.000

264.680.001.000

321.348.918.000

86.222.147.000

(73,17)

93.397.735.280

74.805.520.537

102.775.400.000

156.800.000.000

52,57

Uraian

Lain-Lain Pendapatan Daerah


yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dari
Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

201

Anggaran 2016 (Rp)

RKPD 2017

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah


Kebijakan keuangan daerah meliputi kebijakan peningkatan
pendapatan daerah dan kebijakan belanja daerah. Meningkatnya
tuntutan kebutuhan dana sebagai konsekwensi penyerahan
wewenang pemerintahan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah
Daerah, melalui otonomi daerah, menuntut berbagai upaya
penyesuaian manajemen keuangan daerah termasuk arah
pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pengelolaan pendapatan
daerah telah dilakukan dengan berpedoman pada kebijakankebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Ketentuan
perundang-undangan yang berlaku juga telah dijadikan acuan untuk
menggali potensi sumber penerimaan guna menunjang beban belanja
pembangunan daerah.
3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah
Berdasarkan realisasi dan proyeksi pendapatan serta
pertimbangan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang,
perlu ditekankan arah kebijakan keuangan daerah. Arah
kebijakan pendapatan daerah yang akan dilakukan tahun
2017 yaitu :
1. Dalam merencanakan target pendapatan asli daerah (PAD)
mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu,
potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat
mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan daerah;
2. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi
pemungutan pajak dan retribusi daerah;
3. Membandingkan secara rasional hasil pengelolaan
kekayaan daerah dengan nilai kekayaan daerah yang
disertakan.
Disamping itu dilakukan upaya peningkatan dana
perimbangan DAK, pemanfaatan sarana prasarana dan SDM
guna meningkatkan pendapatan daerah, serta meningkatkan
kerjasama Pemerintah dan swasta.
Upaya pemerintah daerah dalam mencapai target
pendapatan dilakukan melalui :
1. Peningkatan penerimaan pendapatan daerah melalui
intensifikasi sumber-sumber pendapatan;
2. Melakukan kajian terhadap potensi sumber-sumber
pendapatan daerah;
3. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang terkait
dengan dana perimbangan;
4. Peningkatan pengelolaan dan pengawasan terhadap
perusahaan daerah;
5. Peningkatan pengelolaan pelayanan pajak daerah;
6. Efisiensi dan efektifitas pelayanan perijinan;
7. Koordinasi dengan SKPD pengelola pendapatan;
202

8. Evaluasi, revisi dan reformulasi regulasi kebijakan daerah


yang berpotensi menghambat efisiensi dan efektifitas
sumber-sumber pendapatan daerah;
9. Meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran
retribusi daerah;
10. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas
pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan
kualitas,
kemudahan,
ketepatan
dan
kecepatan
pelayanan;
11. Mendayagunakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
dan
belum
dimanfaatkan
untuk
dikelola
atau
dikerjasamakan dengan pihak ketiga;
12. Pendataan Wajib Pajak baru, baik pajak daerah maupun
retribusi daerah.
Kinerja pendapatan daerah merupakan tolok ukur
keberhasilan pengelolaan pendapatan. Diasumsikan bahwa
sumber pendapatan yang dominan akan mempengaruhi
kinerja pendapatan. Untuk mengetahui kinerja sumbersumber pendapatan perlu dilihat proporsinya sebagaimana
tercantum pada tabel 3.7 berikut ini.

No.
1
1.1.
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.

Tabel 3.7
Persentase Sumber Pendapatan Kabupaten Kudus
Realisasi
Realisasi
Anggaran
Uraian
RKPD 2017
2014 (%)
2015 (%)
2016 (%)
PENDAPATAN
100,00
100,00
100,00
2.171.633.840.000
Pendapatan Asli Daerah
14,54
14,73
13,88
284.067.263.000
Pajak Daerah
3,92
4,48
3,73
78.847.621.000
Retribusi Daerah
1,31
1,03
0,87
17.129.437.000
Hasil pengelolaan
0,32
0,46
0,28
6.437.701.000
keuangan Daerah Yang
Dipisahkan
Lain-Lain PAD yang sah
8,99
8,76
8,99
181.652.504.000

Tahun
2017 (%)
100,00
13,08
3,63
0,79
2,27

8,36

1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak /
Bagi Hasil Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum
1.2.3. Dana Alokasi Khusus

62,87
10,87

58,73
10,65

58,36
10,82

1.521.198.510.000
214.366.616.000

70,05
9,87

49,42
2,57

44,60
3,48

41,49
6,05

784.156.486.000
522.675.408.000

36,11
24,07

1.3.

22,59

26,54

27,77

366.368.067.000

16,87

0,36
0
5,92

0,86
0
6,38

0,14
0
6,23

123.345.920.000

0
5,68

10,52

15,04

16,22

86.222.147.000

3,97

5,80

4,25

5,19

156.800.000.000

7,22

1.3.1
1.3.2
1.3.3

1.3.4
1.3.5

Lain-Lain Pendapatan
Daerah yang Sah
Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan
Pemerintah Daerah
Lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau
Pemerintah Daerah
Lainnya

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

203

Kinerja pengelolaan pendapatan tercermin pada


realisasi pendapatan terhadap target pendapatan. Secara
umum kinerja pendapatan menurun, terlihat dari realisasi
yang sebelumnya tercapai menjadi tidak tercapai. Bila dilihat
rinciannya, terlihat bahwa kinerja retribusi daerah menurun
sedangkan pajak daerah mengalami peningkatan. Jadi,
pendapatan yang terkait pelayanan publik cenderung sulit
realisasinya karena terdapat kebijakan pembebasan biaya
retribusi.
Tabel 3.8
Kinerja realisasi Pendapatan Daerah

No

Uraian

PENDAPATAN
1
1.1.
Pendapatan Asli Daerah
1.1.1. Pajak Daerah
1.1.2. Retribusi Daerah
1.1.3. Hasil pengelolaan keuangan
Daerah Yang Dipisahkan
1.1.4. Lain-Lain PAD yang sah
1.2.
Dana Perimbangan
1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi
Hasil Bukan Pajak
1.2.2. Dana Alokasi Umum
1.2.3. Dana Alokasi Khusus
1.3.
1.3.1

Lain-Lain Pendapatan Daerah


yang Sah
Hibah

1.3.2

Dana Darurat

1.3.3

Dana Bagi Hasil Pajak dari


Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan
Otonomi Khusus
Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau Pemerintah
Daerah Lainnya

1.3.4
1.3.5

2014
(%)
1,55
13,32
4,37

Kinerja *) (%)
2015
(%)
(1,27)
1,57
10,26

(4,57)

(4,98)

0,00

0,00

21,76

(1,52)

(1,42)
(0,44)

(2,28)
(4,50)

(25,00)

(20,00)

3,28

(0,52)

(10,44)

(24,03)

20,86

(8,91)

(1,38)

(1,94)

21,69

2016
(%)
-

Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016
Keterangan : *) Angka Sementara

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah


Keuangan daerah diupayakan dikelola secara tertib,
taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis,
efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk
masyarakat. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka
pelaksanaan
urusan
pemerintahan
yang
menjadi
kewenangannya, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan
pilihan.
204

Belanja daerah merupakan perwujudan dari kebijakan


penyelenggaraan
pemerintahan
dan
pelaksanaan
pembangunan yang berbentuk kuantitatif. Dari besaran dan
kebijakan yang bersinambungan dari program-program yang
akan dilaksanakan dapat dibaca kemana arah pembangunan
di Kabupaten Kudus. Dari perkembangan yang terjadi selama
pelaksanaan otonomi daerah, sistem dan mekanisme APBD
menggunakan sistem anggaran kinerja, sehingga membawa
implikasi kepada struktur belanja daerah.
Belanja daerah meliputi belanja langsung dan belanja
tidak langsung. Belanja tidak langsung, merupakan belanja
yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan
program/kegiatan.
Sementara
itu
belanja
langsung
merupakan belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan
program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Penghitungan
alokasi
belanja
langsung
untuk
pembangunan
memperhitungkan kebutuhan pengeluaran yang bersifat
wajib dan mengikat, baik pada unsur belanja daerah maupun
pengeluaran pembiayaan daerah.
Arah pengelolaan belanja daerah Kabupaten Kudus
tahun 2017 sebagai berikut :
a. Belanja tidak langsung
1) Kebijakan belanja tidak langsung diprioritaskan
belanja yang wajib dikeluarkan antara lain belanja
pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok
pinjaman, belanja bagi hasil, belanja bantuan
keuangan
kepada
provinsi/kabupaten/kota
dan
pemerintah desa, serta belanja barang dan jasa
administrasi perkantoran. Selisih antara perkiraan
dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan merupakan potensi dana yang dapat
dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja
langsung bagi SKPD.
2) Belanja pegawai diarahkan untuk :
a) Gaji dan Tunjangan Pegawai termasuk uang
representasi
anggota
DPRD;
gaji
pegawai
diasumsikan tetap, ditambah acress 2,5% dan
pemberian gaji bulan ke-13 dan ke-14.
b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD berupa
Tunjangan Komunikasi Intensif;
c) Tambahan penghasilan PNS;
d) Tunjangan Profesi Guru PNSD;
e) Belanja Penerimaan Lainnya untuk Bupati/Wakil
Bupati berupa Penunjang operasional.

205

3) Belanja
hibah
digunakan
untuk
mendukung
penyelenggaraan pemerintahan daerah pada tahun
2017 yang diproyeksikan naik dari tahun sebelumnya
untuk KPU, Polres dan BOS jenjang SD/MI dan
SMP/MTs.
4) Belanja bantuan sosial dialokasikan dalam rangka
meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial, pada tahun
2017 diproyeksikan menurun dari tahun sebelumnya.
5) Belanja Bagi Hasil digunakan untuk pemenuhan
kewajiban bagi hasil atas realisasi pendapatan Pajak
dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa. Pada
tahun 2017 diproyeksikan meningkat dari tahun
sebelumnya sebesar 1,38%.
6) Belanja Bantuan Keuangan dialokasikan kepada
Pemerintahan Desa baik yang bersifat umum maupun
khusus
dalam
rangka
pemerataan
dan/atau
peningkatan kemampuan keuangan dimana pada
tahun 2017 diproyeksikan menurun dari tahun
sebelumnya sebesar 2,25 %. Sedangkan bantuan
kepada Partai Politik diberikan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7) Belanja Tidak Terduga dialokasikan untuk belanja
kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak
diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan
sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang
telah ditutup.
b. Belanja langsung
Belanja langsung diarahkan pada pelaksanaan
program dan kegiatan yang mengarah pada pencapaian
visi dan misi Kabupaten Kudus dan memberikan manfaat
secara luas bagi masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip :
1) Efisiensi, sehingga dapat meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat.
2) Efektivitas, yang diprioritaskan pada program/kegiatan
untuk mendorong program/kegiatan yang mempunyai
daya ungkit (leverage) atau pengaruh ganda (multiplier
effect) yang lebih besar misalnya peningkatan
infrastruktur,
perluasan
pertumbuhan
ekonomi,
perluasan
kesempatan
kerja,
penanggulangan
kemiskinan,
peningkatan
kualitas
pendidikan,
peningkatan akses pelayanan kesehatan, peningkatan
206

pelayanan kepemerintahan, serta pencapaian visi dan


misi Kabupaten Kudus.
3) Akuntabilitas, kejelasan tolok ukur dan targetnya, yang
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana
yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kudus.
4) Transparansi, dimaksudkan bahwa setiap pengeluaran
dipublikasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai
dengan ketentuan yang berlaku.
Kebijakan belanja diprioritaskan belanja yang wajib
dikeluarkan antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan
pembayaran pokok pinjaman, belanja bagi hasil, dan belanja
bantuan keuangan kepada desa. Selisih antara perkiraan
dana yang tersedia dengan jumlah belanja yang wajib
dikeluarkan
merupakan
potensi
dana
yang
dapat
dialokasikan untuk pagu indikatif bagi belanja langsung bagi
SKPD. Belanja tidak langsung untuk hibah, bantuan sosial,
dan belanja bantuan kepada pemerintah desa serta belanja
tidak terduga disesuaikan dan diperhitungkan berdasarkan
ketersediaan dana.
Dalam RPJMD Kabupaten Kudus telah tercantum
prediksi belanja dan pengeluaran pembiayaan wajib dan
mengikat serta prioritas utama Kabupaten Kudus tahun
2017, namun dengan melihat kondisi perekonomian saat ini
maka dilakukan koreksi. Rincian belanja yang mengalami
peninjauan, selengkapnya tercantum pada tabel 3.9 di bawah
ini.

207

Tabel 3.9
Perhitungan Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kudus

NO
A

URAIAN
BELANJA TIDAK LANGSUNG

Gaji dan Tunjangan

Belanja Tambahan Penghasilan


Belanja Penerimaan Lainnya,
Pimpinan dan Anggota DPRD
serta operasional KDH/WKDH

PROYEKSI RPJMD
TAHUN 2017

PROYEKSI RKPD
TAHUN 2017

SELISIH

Rp.

Rp.

Rp.

1.191.985.475.000

1.093.143.317.000

(98.842.158.000)

837.957.777.000

540.720.760.000

(297.237.017.000)

22.817.256.000

54.777.169.000

31.959.913.000

4.484.346.000

4.434.432.000

(49.914.000)

196.228.110.000

235.126.771.000

38.898.661.000

Penghasilan Lainnya

Insentif Pemungut Pajak

5.814.558.000

3.942.381.000

(1.872.177.000)

Insentif Pemungut Retribusi

2.346.292.000

239.817.000

(2.106.475.000)

Belanja Bunga

Belanja Hibah

35.527.040.000

53.732.322.000

18.205.282.000

Belanja Bansos
Belanja Bagi Hasil kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Pemerintah Desa
Belanja Bantuan Keuangan
Kepada
Provinsi/Kabupaten/Kota,
Pemerintahan Desa dan Partai
Politik

23.474.000.000

5.077.780.000

(18.396.220.000)

8.227.666.000

9.597.707.000

1.370.041.000

52.108.430.000

182.494.178.000

130.385.748.000

3.000.000.000

3.000.000.000

PENGELUARAN PEMBIAYAAN

3.000.000.000

3.000.000.000

1
2

Pembentukan Dana Cadangan


Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah

3.000.000.000

3.000.000.000

Pembayaran Pokok Utang

10

11

12

Belanja Tidak Terduga

1.191.985.475.000
1.096.143.317.000
(95.842.158.000)
Total Pengeluaran Wajib dan Mengikat
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa prediksi


belanja tidak langsung dalam RPJMD tahun 2017 sebesar
Rp.1.191.985.475.000,- sedangkan proyeksi RKPD sebesar
Rp. 1.093.143.317.000,- sehingga terdapat selisih kurang
Rp. 98.842.158.000,- atau berkurang sebesar 8,29%. Dalam
RPJMD tahun 2017 diprediksi tidak terdapat pengeluaran
pembiayaan,
sedangkan
proyeksi
RKPD
sebesar
Rp.3.000.000.000,- yang diperuntukan penyertaan modal
bagi PD. BPR Bank Pasar sebesar Rp.1.000.000.000,- dan
Bank Jateng sebesar Rp.2.000.000.000,-.
Kebutuhan Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD tahun 2017
diproyeksikan sebesar Rp.1.096.143.317.000,-. Kebutuhan
belanja tidak langsung pada tahun 2017 diproyeksikan
sebesar Rp. 1.093.143.317.000,-. Belanja tidak langsung
208

terutama
untuk
belanja
Pegawai
yang
mencapai
Rp.839.241.330.000,-, dan Belanja Bantuan Kepada Desa
sebesar Rp.182.494.178.000,-. Kebutuhan Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat pada RKPD
tahun 2017 sebesar Rp.3.000.000.000,- yaitu untuk
penyertaan modal sebesar Rp.3.000.000.000,-.
Secara rinci Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun
2014 s.d Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 3.10.

209

Tabel 3.10
Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Yang Wajib dan Mengikat Kabupaten Kudus Tahun 2014 s.d Tahun 2017
No
A
1
2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
B
1
2

Uraian
Belanja Tidak Langsung
Gaji dan Tunjangan
Belanja Tambahan
Penghasilan
Belanja Penerimaan
Lainnya, Pimpinan dan
Anggota DPRD serta
KDH/WKDH
Penghasilan Lainnya
Insentif Pemungut Pajak
Insentif Pemungut Retribusi
Belanja Bunga
Belanja Hibah
Belanja Bansos
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Kepada
Desa dan Partai Politik
Belanja Tidak Terduga
Pengeluaran Pembiayaan
Pembentukan Dana
Cadangan
Penyertaan Modal
(Investasi) Pemerintah
Daerah
Pembayaran Pokok Utang

Realisasi Tahun
2014
Rp
848.624.442.000
716.652.790.837

Realisasi Tahun
2015
Rp
929.054.238.904
752.900.556.127

Proyeksi pada
Tahun 2016
Rp
1.132.189.321.000
894.955.302.000

Proyeksi RPJMD
Tahun 2017
Rp.
1.191.985.475.000
837.957.777.000
22.817.256.000

Proyeksi RKPD
Tahun 2017
Rp.
1.093.143.317.000
540.720.760.000
54.777.169.000

Rp.
(98.842.158.000)
(297.237.017.000)
31.959.913.000

4.484.346.000

4.434.432.000

(49.914.000)

235.126.771.000
3.942.381.000
239.817.000
53.732.322.000
5.077.780.000
9.597.707.000
182.494.178.000

38.898.661.000
(1.872.177.000)
(2.106.475.000)
18.205.282.000
(18.396.220.000)
1.370.041.000
130.385.748.000

Selisih

30.359.278
48.794.986.000
32.133.595.000
6.280.724.375
43.212.266.814

16.878.577
11.465.425.000
20.244.810.000
9.183.182.300
134.792.186.900

3.398.000
13.339.998.000
24.729.282.000
9.467.435.000
186.693.906.000

196.228.110.000
5.814.558.000
2.346.292.000
35.527.040.000
23.474.000.000
8.227.666.000
52.108.430.000

1.519.720.000

451.200.000

3.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

6.113.157.736

24.446.017.736

9.056.579.000

3.000.000.000

3.000.000.000
-

6.000.000.000

24.332.860.000

9.000.000.000

3.000.000.000

3.000.000.000

113.157.736

113.157.736

56.579.000

1.191.985.475.000

1.096.143.317.000

(95.842.158.000)

Total Pengeluaran Wajib dan


Mengikat
Sumber : Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016

210

Pada tahun 2017, dalam dokumen RPJMD belanja


langsung diproyeksikan sebesar Rp. 898.061.707.000,-.
Berdasarkan hasil forum SKPD, usulan belanja langsung
kabupaten mencapai Rp. 3.884.483.665.000,- dan setelah
sinkronisasi melalui musrenbang dan mengakomodir usulan
dewan maka total usulan mencapai Rp. 1.174.942.780.000,-.
Berdasarkan perhitungan total pendapatan dikurangi dengan
total pengeluaran wajib dan mengikat, maka kemampuan
belanja langsung pada tahun 2017 adalah sebesar
Rp. 1.109.518.485.000,-. Mengingat keterbatasan dan
kemampuan anggaran dibanding usulan, maka masih perlu
diadakan penajaman atas kelayakan usulan kegiatan dan
rasionalisasi lebih lanjut, yang akan dilaksanakan pada saat
menyusun KUA/PPAS tahun 2017.
3.2.2.3.Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah
Pengeluaran pembiayaan daerah
penyertaan modal (investasi) daerah yang
dengan peraturan daerah, yaitu pada PD.
sebesar Rp.1.000.000.000,-, dan Bank
Rp.2.000.000.000,-.

211

diarahkan pada
telah ditetapkan
BPR Bank Pasar
Jateng sebesar

BAB IV
PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Daerah


Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan
pada akhir periode perencanaan. Visi Kabupaten Kudus Tahun 20132018 adalah sebagai berikut :
Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera
Visi tersebut mengandung kata kunci yang dapat diuraikan
sebagai berikut :
Semakin sejahtera mengandung makna lebih tercukupinya
kebutuhan secara utuh dan menyeluruh/merata dalam arti adil, baik
secara lahir maupun batin, fisik dan non fisik, serta mengandung arti
cukup sandang, pangan dan papan (kebutuhan dasar manusia),
aman tentram dan damai. Aman mengandung makna bebas dari
bahaya, ancaman dan gangguan, baik lokal, regional, nasional
maupun internasional. Tentram mengandung makna tidak ada rasa
takut dan khawatir. Damai mengandung makna tidak terjadi konflik,
tidak ada kerusuhan, keadaan tidak bermusuhan, rukun dalam
sistem negara hukum.
Selain itu, sejahtera lahir dan batin juga dapat dijabarkan
mengandung unsur-unsur religius, maju dan adil. Religius
mengandung makna bahwa masyarakat diharapkan memiliki
ketaatan
beribadah
sesuai
agamnya
dan
melaksanakan
pembangunan yang berorientasi pada kemajuan dan keadilan.
Berkaitan dengan hal tersebut, religius dipakai sebagai dasar filosofi
yang menjiwai pelaksanaan pembangunan secara berkesinambungan
dalam segala bidang. Maju mengandung makna bahwa pelaksanaan
pembangunan daerah senantiasa dilandasi dengan keinginan
bersama untuk mewujdukan masa depan yang lebih baik secara fisik
maupun non fisik didukung oleh sumber daya manusia yang unggul
dan berdaya saing tinggi, berperadaban tinggi, profesional serta
berwawasan ke depan yang luas. Maju tercermin dari terbentuknya
daerah yang mandiri dengan segenap potensinya namun tetap
mengedepankan pentingnya kerjasama dan sinergitas. Adil
mengandung makna tidak ada diskriminasi dalam bentuk apapun,
baik antar individu, kelompok, gender maupun wilayah. Sebagai
pelaksana
dan
penggerak
pembangunan
sekaligus
obyek
pembangunan, rakyat mempunyai hak baik dalam melaksanakan
maupun menikmati hasil pembangunan. Pembangunan haruslah
dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena
itu pelaksanaan pembangunan di daerah harus mendasarkan pada
rasa keadilan. Keadilan harus tercermin pada semua aspek
kehidupan. Semua orang mempunyai kesempatan yang sama dalam

212

meningkatkan taraf hidup dalam memperoleh lapangan pekerjaan,


pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, mengemukakan pendapat,
melaksanakan hak politik, mengamankan daerah serta perlindungan
dan memiliki rasa aman.
Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan
untuk
mewujudkan
visi.
Misi
Bupati
terpilih
memperlihatkan pilar penting yang perlu diprioritaskan dalam proses
pembangunan di Kabupaten Kudus, yang dikenal dengan Empat Pilar.
Empat Pilar tersebut, merupakan misi pertama sampai dengan misi ke
empat yang merupakan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu :
1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat,
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan
berkualitas,
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkau, dan
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan
menyeluruh.
Adapun misi yang dirumuskan untuk mewujudkan visi
pembangunan di Kabupaten Kudus tahun 2013 2018 adalah sebagai
berikut :
1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan
berkualitas
3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkau.
4. Perlindungan usaha dan kesempatan kerja secara luas dan
menyeluruh.
5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing.
6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
8. Mewujudkan masyarakat yang religius, berbudaya dan berkeadilan
sosial.
Guna mewujudkan visi dan misi pembangunan tersebut, maka
pembangunan jangka menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
memiliki tujuan, sasaran dan arah kebijakan yang di jabarkan sebagai
berikut :
1. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) bagi
peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: Pengembangan
peran UMKM dalam rangka penguatan ekonomi berbasis kerakyatan.

213

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan, permodalan dan SDM
UMKM; dan
b. Meningkatnya akses pasar produk UMKM.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan manajemen koperasi dan
UMKM; dan
b. Peningkatan akses permodalan UMKM dan perluasan jaringan
pemasaran produk UMKM.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan pemberdayaan koperasi dan UMKM; dan
b. Meningkatkan kemandirian dan pangsa pasar produk UMKM.
2. Mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang terjangkau dan
berkualitas.
Tujuan yang ingin dicapai adalah peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian, kualitas dan kesetaraan layanan PAUD,
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non
formal.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan
pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan
berkesetaraan;
b. Meningkatnya ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD
yang berkualitas;
c. Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan
pendidikan non formal yang berkualitas; dan
d. Tertatanya sistem pendidikan yang efektif dan efisien.
Strategi yang akan ditempuh adalah :
a. Perbaikan ketersediaan, keterjangkauan, kepastian layanan
pendidikan dasar, pendidikan menengah yang berkualitas, dan
berkesetaraan;
b. Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD yang
berkualitas;
c. Perbaikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan
non formal yang berkualitas; dan
d. Perbaikan kualitas manajemen pendidikan.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :

214

a. Menuntaskan wajib belajar 12 (dua belas) tahun dengan tetap


mempertahankan tuntas wajib belajar 9 (sembilan) tahun serta
memperhatikan ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, kesetaraan
dan kepastian memperoleh layanan pendidikan dasar dan
pendidikan menengah;
b. Mengupayakan ketersediaan dan keterjangkauan layanan PAUD
yang berkualitas;
c. Mengupayakan
ketersediaan
dan
keterjangkauan
pendidikan non formal yang berkualitas; dan

layanan

d. Mengoptimalkan pelayanan pendidikan.


3. Tersedianya fasilitas dan pelayanan kesehatan yang murah dan
terjangkau.
Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
b. Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya
masyarakat;

akses

dan

kualitas

pelayanan

kesehatan

b. Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat; dan


c. Meningkatnya keluarga kecil sejahtera dan berkualitas.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat;
b. Pemenuhan alat-alat kesehatan di BLUD RSUD;
c. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang kesehatan;
d. Penurunan angka kesakitan;
e. Peningkatan mutu sumber daya kesehatan;
f. Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan serta mutu
pelayanan;
g. Pencegahan penyebaran penyakit HIV AIDS dan PMS (Penyakit
Menular Seksual);
h. Peningkatan gizi masyarakat;
i. Peningkatan pengawasan industri makanan rumah tangga;
j. Peningkatan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
k. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang air bersih; dan
l. Pengendalian pertumbuhan penduduk.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan;
b. Meningkatkan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD;

215

c. Meningkatkan promosi pelayanan dan advokasi kesehatan;


d. Menurunkan
menular;

angka

kejadian

penyakit

menular

dan

tidak

e. Meningkatkan kapasitas sumber daya kesehatan;


f. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas tenaga kesehatan;
g. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang penyakit HIV
AIDS dan PMS (Penyakit Menular Seksual);
h. Meningkatkan cakupan pengetahuan gizi;
i. Meningkatkan pengetahuan industri rumah tangga tentang
syarat kesehatan makanan;
j. Meningkatkan cakupan pengetahuan kesehatan ibu hamil;
k. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang perilaku hidup
bersih dan sehat; dan
l. Meningkatkan
berencana.
4. Perlindungan
menyeluruh.

promosi,

usaha

dan

pelayanan

kesempatan

dan

advokasi

kerja

secara

keluarga

luas

dan

Pengembangan kesempatan kerja/berusaha, kesejahteraan


perlindungan tenaga kerja, serta kualitas tenaga kerja

dan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


a. Meningkatnya pertumbuhan sektor industri;
b. Meningkatnya perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
c. Meningkatknya investasi dalam rangka perluasan lapangan kerja.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kinerja sektor industri;
b. Peningkatan perlindungan terhadap tenaga kerja; dan
c. Pengembangan kebijakan dan pelayanan investasi.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan aksesibilitas sumber daya produktif bagi pelaku
usaha;
b. Meningkatkan jejaring pemasaran;
c. Meningkatkan perluasan kesempatan kerja;
d. Mengoptimalkan perlindungan tenaga kerja; dan
e. Menyederhanakan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian
biaya perijinan serta standarisasi pelayanan perijinan.

216

5. Meningkatkan perekonomian daerah yang berdaya saing


Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan peran sektor jasa dan perdagangan
pendukung peningkatan perekonomian Daerah; dan

sebagai

b. Peningkatan peran sektor pertanian.


Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :
a. Meningkatnya kinerja sektor pariwisata;
b. Meningkatnya pertumbuhan sektor perdagangan; dan
c. Meningkatnya pemanfaatan potensi pertanian.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan kinerja sektor pariwisata;
b. Peningkatan iklim perdagangan yang kondusif;
c. Peningkatan pengawasan barang bersubsidi ;
d. Peningkatan pengetahuan tentang prosedur ekspor; dan
e. Revitalisasi pertanian.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan promosi dan pengelolaan pariwisata serta potensi
pariwisata;
b. Meningkatkan iklim perdagangan yang kondusif;
c. Meningkatkan pengawasan barang bersubsidi;
d. Meningkatkan SDM Usaha Kecil Menengah potensi ekspor; dan
e. Meningkatkan pemanfaatan
berwawasan lingkungan.

sumber

daya

pertanian

yang

6. Pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.


Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur
rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah;
b. Perwujudan
pembangunan
berkelanjutan
peningkatan kualitas lingkungan;
c. Peningkatan penataan
kawasan strategis; dan

ruang

wilayah

dan

dalam

dalam
rangka

pengembangan

d. Perwujudan tertib pertanahan.


Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Terwujudnya infrastruktur yang mendukung aktifitas ekonomi
kerakyatan;
b. Meningkatnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman;
c. Meningkatnya pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA dan
pencemaran lingkungan hidup;

217

d. Meningkatnya kualitas sistem pengelolaan persampahan;


e. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan;
f. Meningkatnya kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian
pemanfaatan ruang serta pengembangan kawasan strategis; dan
g. Meningkatnya pengelolaan pertanahan.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan infrastruktur prasarana wilayah yang terarah;
b. Penerapan manajemen rekayasa lalu lintas;
c. Pemanfaatan energi terbarukan;
d. Peningkatan ketersediaan permukiman dan rumah layak huni;
e. Peningkatan pencegahan dan pengendalian kerusakan SDA serta
pencemaran lingkungan hidup;
f. Peningkatan kualitas dan kuantitas manajemen persampahan;
g. Peningkatan peran
lingkungan hidup;

serta

masyarakat

dalam

pengelolaan

h. Peningkatan kualitas perencanaan, pemanfaatan, pengendalian;


i. Pendayagunaan rencana tata ruang; dan
j. Peningkatan kepastian hukum atas tanah.
Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh
adalah sebagai berikut :
a. Meningkatkan aksesibilitas antar wilayah;
b. Meningkatkan sarana dan prasarana sistem sumber daya air;
c. Meningkatkan manajemen transportasi;
d. Melakukan penghematan energi tidak terbarukan;
e. Melakukan penataan perumahan dan kawasan permukiman;
f. Meningkatkan tutupan lahan;
g. Meningkatkan kebersihan dan pengembangan upaya pelestarian
lingkungan dan pengendalian dampak lingkungan;
h. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pencegahan bencana;
i. Meningkatkan pengendalian pertambangan;
j. Meningkatkan pengelolaan sampah terpadu;
k. Meningkatkan pemahaman
lingkungan hidup;

masyarakat

tentang

pengelolaan

l. Menyelenggarakan penataan ruang; dan


m. Meningkatkan penatagunaan tanah.
7. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance).
Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Peningkatan kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
c. Peningkatan kualitas pelayanan publik; dan
d. Perwujudan ketertiban sosial masyarakat.

218

Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


a. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Meningkatnya kualitas SDM aparatur;
c. Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan pemerintahan;
d. Meningkatnya kinerja SDM legislatif;
e. Meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan daerah;
f. Meningkatnya
kualitas
pelayanan
bidang
administrasi
kependudukan dan catatan sipil;
g. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan bidang
informasi dan komunikasi;
h. Meningkatnya pelayanan bidang ketransmigrasian;
i. Meningkatnya pelayanan pimpinan daerah;
j. Meningkatnya kerjasama antar pemerintah daerah;
k. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara;
l. Terwujudnya
supremasi
hukum
dalam
kehidupan
bermasyarakat; dan
m. Meningkatknya kualitas penanganan bencana.
Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :
a. Pengembangan sistem dan iklim yang demokratis, partisipatif,
dan akuntabel dalam proses perencanaan pembangunan;
b. Peningkatan pemenuhan data statistik;
c. Penerapan birokrasi pemerintahan yang profesional dan bersih;
d. Penerapan dan peningkatkan Sistem Pengawasan Internal
Pemerintah (SPIP) dalam peningkatan pengawasan dan
pengendalian;
e. Peningkatan pengendalian pembangunan;
f. Penyelesaian kasus pengaduan di lingkungan pemda;
g. Peningkatan pendidikan SDM legislatif;
h. Peningkatkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan
akuntabel;
i. Peningkatan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa;
j. Pengembangan sistem informasi administrasi kependudukan dan
catatan sipil;
k. Penataan dan pengembangan layanan informasi dan komunikasi;
l. Peningkatan kesempatan kerja antar daerah;
m. Peningkatan kinerja pemerintahan;
n. Peningkatan koordinasi kerjasama antar daerah;
o. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa
dan bernegara;
p. Optimalisasi penataan peraturan perundang-undangan;
q. Evaluasi kelembagaan perangkat daerah; dan
r. Percepatan penanganan bencana.

219

Arah kebijakan sebagai pedoman strategi yang akan ditempuh


adalah sebagai berikut:
a. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
b. Meningkatkan koordinasi penyusunan data statistik;
c. Melakukan penataan sistem pengelolaan SDM aparatur;
d. Meningkatkan
penerapan
Pemerintah (SPIP);

Sistem

Pengawasan

Internal

e. Meningkatkan pengendalian pembangunan;


f. Meningkatkan kesadaran dan ketaatan hukum dan HAM;
g. Meningkatkan kapasitas SDM legislatif;
h. Melakukan optimalisasi pengelolaan keuangan daerah;
i. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah desa;
j. Meningkatkan tertib administrasi kependudukan;
k. Meningkatkan
pemerintahan;

pemanfaatan

teknologi

informasi

dalam

l. Memperluas kesempatan kerja antar daerah;


m. Meningkatkan
kualitas
penyelenggaraan
pemerintahan yang efektif dan efisien;

administrasi

n. Meningkatkan koordinasi kerjasama antar daerah;


o. Meningkatkan
demokrasi;

pemahaman

masyarakat

dalam

kehidupan

p. Melakukan penataan peraturan perundang-undangan;


q. Melakukan penataan kelembagaan perangkat daerah; dan
r. Meningkatkan
bencana.

koordinasi

8. Mewujudkan masyarakat
berkeadilan sosial.

pencegahan

yang

religius,

dan

penanggulangan

berbudaya

dan

Tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:


a. Perwujudan nilai-nilai kehidupan beragama di masyarakat;
b. Peningkatan pelestarian seni dan budaya daerah;
c. Pengembangan potensi pemuda dalam pembangunan;
d. Pewujudan pembangunan yang berkeadilan sosial; dan
e. Peningkatan pembangunan yang berkeadilan dalam rangka
mengurangi tingkat kesenjangan sosial.
Sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:
a. Meningkatnya nilai-nilai kehidupan beragama;
b. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap budaya
daerah;

220

c. Meningkatnya kualitas bangunan bersejarah dan cagar


budaya;
d. Meningkatnya peran generasi muda dalam pembangunan
e. Menurunnya jumlah pemuda yang terlibat narkoba;
f. Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat;
g. Meningkatkan
kualitas
perlindungan anak;

kehidupan

Perempuan

dan

h. Meningkatnya percepatan pertumbuhan pembangunan


desa, kelembagaan serta partisipasi masyarakat desa; dan
i. Meningkatnya
kinerja
kemasyarakatan desa.

organisasi

dan

lembaga

Strategi yang akan ditempuh adalah sebagai berikut :


a. Peningkatan nilai-nilai kehidupan beragama;
b. Penguatan jati diri dan karakter daerah berbasis pada nilai
budaya dan kearifan lokal;
c. Optimalisasi
pembinaan
dan
pengembangan
kesenian
tradisional;
d. Peningkatan pelestarian benda cagar budaya;
e. Peningkatan prestasi olahraga dan generasi muda ;
f. Penguatan moral pemuda;
g. Penurunan jumlah keluarga miskin ;
h. Penurunan jumlah anak terlantar, anak jalanan, dan anak
nakal;
i. Penyediaan advokasi bagi penyandang cacat dan trauma;
j. Penyediaan sarpras panti singgah;
k. Peningkatan ketrampilan eks penyandang penyakit sosial;
l. Peningkatan peran serta organisasi sosial dalam penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
m. Percepatan pengarusutamaan gender dan pengarusutamaan hak
anak dalam pembangunan;
n. Peningkatan kapasitas dan kualitas SDM pada kelembagaan
pengarusutamaan gender dan anak;
o. Penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan
kekerasan anak;
p. Peningkatan jumlah perempuan yang mempunyai kemandirian
ekonomi;
q. Peningkatan percepatan pertumbuhan desa, kelembagaan serta
partisipasi masyarakat desa;
r. Peningkatan kapasitas lembaga pemberdayaan masyarakat;
peningkatan pengetahuan aparatur pemerintahan desa; dan
s. Peningkatan kapasitas organisasi dan lembaga kemasyarakatan
desa.
Arah kebijakan sebagai pedoman
ditempuh adalah sebagai berikut :

strategi

a. Meningkatkan fasilitasi kegiatan keagamaan;

221

yang

akan

b. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kesenian dan


kebudayaan;
c. Meningkatkan sarpras kesenian dan budaya daerah;
d. Meningkatkan perlindungan dan pengembangan benda cagar
budaya;
e. Meningkatkan pembinaan prestasi olahraga dan pemuda;
f. Meningkatkan perlindungan pemuda terhadap bahaya narkoba
g. Meningkatkan pemberdayaan keluarga miskin;
h. Meningkatkan pemberdayaan anak terlantar, anak jalanan, dan
anak nakal;
i. Meningkatkan perlindungan terhadap penyandang cacat dan
trauma meningkatkan perlindungan terhadap orang terlantar
dan lansia;
j. Meningkatkan pemberdayaan eks penyandang penyakit sosial;
k. Meningkatkan pemberdayaan organisasi sosial;
l. Meningkatkan
kapasitas
dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan perempuan dan anak;
m. Meningkatkan kinerja kelembagaan pengarusutamaan gender
dan anak;
n. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
o. Meningkatkan pemberdayaan perempuan;
p. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
q. Meningkatkan peran lembaga pemberdayaan masyarakat;
r. Meningkatkan kapasitas aparatur pemerintahan desa; dan
s. Meningkatkan peran organisasi dan lembaga kemasyarakatan
desa.
Keselarasan misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan
RPJMD Kabupaten Kudus dapat dilihat pada tabel berikut:

222

Tabel 4.1
Keterkaitan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dalam Pencapaian
Misi RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018
Misi
(1)
1. Pemberdayaan UMKM bagi
peningkatan kesejahteraan
masyarakat

2. Mewujudkan wajib belajar


12 tahun yang terjangkau
dan berkualitas

Tujuan
(2)
Pengembangan peran
UMKM
dalam
rangka
penguatan ekonomi berbasis
kerakyatan

Peningkatan
ketersediaan, keterjangkauan,
kepastian, kualitas dan
kesetaraan layanan PAUD,
pendidikan dasar, pendidikan
menengah, danpendidikan non
formal

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan,
permodalan
dan
SDM
UMKM
b. Meningkatnya akses
pasar produk UMKM

a. Meningkatnya
ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian
layanan pendidikan dasar,
pendidikan menengah yang
berkualitas,
dan
berkesetaraan

b. Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan PAUD yang
berkualitas
c. Meningkatnya
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan pendidikan non
formal yang berkualitas
d. Tertatanya sistem
pendidikan yang efektif dan
efisien

Strategi
(4)
Peningkatan kapasitas
kelembagaan dan manajemen
koperasi dan UMKM

Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan
pemberdayaan koperasi dan
UMKM

Peningkatan akses
permodalan
UMKM
dan
perluasan jaringan pemasaran
produk UMKM
Perbaikan ketersediaan,
keterjangkauan,
kepastian
layanan pendidikan dasar,
pendidikan
menengahyang
berkualitas, dan berkesetaraan

Meningkatkan kemandirian
dan pangsa pasar produk
UMKM

Perbaikan ketersediaan
dan keterjangkauan layanan
PAUD yang berkualitas

Perbaikan ketersediaan
dan keterjangkauan layanan
pendidikan non formal yang
berkualitas
Perbaikan kualitas
manajemen pendidikan

Menuntaskan wajib belajar


12
tahun
dengan
tetap
mempertahankan
tuntas
wajib belajar 9 tahun serta
memperhatikan ketersediaan,
keterjangkauan,
kualitas,
kesetaraan dan kepastian
memperoleh
layanan
pendidikan dasar, pendidikan
menengah
Mengupayakan
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan
PAUD yang berkualitas
Mengupayakan
ketersediaan
dan
keterjangkauan
layanan
pendidikan non formal yang
berkualitas
Mengoptimalkan pelayanan
pendidikan

Misi
(1)
3. Tersedianya fasilitas dan
pelayanan
kesehatan
yang
murah
dan
terjangkau

Tujuan
(2)
1. Peningkatan derajat
kesehatan
masyarakat

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya akses
dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat

Strategi
(4)
- Peningkatan akses dan
kualitas pelayanan kesehatan
terhadap masyarakat
- Pemenuhan alat-alat kesehatan
di BLUD RSUD
- Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang
kesehatan
- Penurunan angka kesakitan

- Peningkatan mutu sumber


daya kesehatan
- Peningkatan kuantitas dan
kualitas tenaga kesehatan
serta mutu pelayanan
- Pencegahan penyebaran
penyakit HIV AIDS dan PMS
b. Meningkatnya kualitas
kesehatan masyarakat

- Peningkatan gizi masyarakat


- Peningkatan pengawasan
industri makanan rumah
tangga
- Peningkatan pengetahuan
kesehatan ibu hamil
- Peningkatan pemahaman
masyarakat tentang air bersih

2. Meningkatnya pengendalian
pertumbuhan penduduk

Meningkatnya keluarga
kecil sejahtera dan berkualitas

Pengendalian
penduduk

pertumbuhan

Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan
cakupan
pelayanan kesehatan
- Meningkatkan pelayanan
kesehatan di
BLUD RSUD
Meningkatkan
promosi
pelayanan
dan
advokasi
kesehatan
- Menurunkan angka kejadian
penyakit menular dan tidak
menular
- Meningkatkan kapasitas
sumber daya kesehatan
- Meningkatkan
ketersediaan
dan kualitas
tenaga kesehatan
- Meningkatkan pengetahuan
masyarakat tentang penyakit
HIV AID dan PMS
- Meningkatkan cakupan
pengetahuan gizi
- Meningkatkan
pengetahuan industri rumah
tangga
tentang
syarat
kesehatan makanan
- Meningkatkan cakupan
pengetahuan kesehatan ibu
hamil
- Meningkatkan
pengetahuan
masyarakat tentang perilaku
hidup bersih dan sehat
Meningkatkan
promosi,
pelayanan
dan
advokasi
keluarga berencana

Misi
(1)
4. Perlindungan usaha dan
kesempatan kerja
secara luas dan
menyeluruh

5. Meningkatkan
perekonomian daerah
yang berdaya saing

6. Pembangunan
infrastruktur yang
berkelanjutan

Tujuan
(2)
Pengembangan
kesempatan kerja/
berusaha,
kesejahteraan
dan
perlindungan tenaga kerja,
serta kualitas tenaga kerja

1. Peningkatan peran
sektor jasa dan
perdagangan sebagai
pendukung peningkatan
perekonomian
daerah

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya pertumbuhan
sektor industri

Strategi
(4)
Peningkatan
kinerja
industri

b. Meningkatnya
perlindungan
tenaga kerja

Peningkatan
perlindungan
terhadap tenaga kerja

terhadap

sektor

c. Meningkatknya
investasi
dalam rangka
perluasan lapangan kerja

Pengembangan kebijakan dan


pelayanan investasi

a. Meningkatnya kinerja
sektor pariwisata

Peningkatan
pariwisata

b. Meningkatnya
pertumbuhan
perdagangan

sektor

kinerja

sektor

Peningkatan
iklim
perdagangan yang kondusif
Peningkatan
pengawasan
barang bersubsidi
- Peningkatan pengetahuan
tentang prosedur ekspor

2. Peningkatan peran
sektor pertanian

Meningkatnya
pemanfaatan potensi pertanian

Revitalisasi pertanian

1. Peningkatan
ketersediaan dan kualitas
infrastruktur dalam rangka
mengurangi
kesenjangan
antar wilayah

a. Terwujudnya
infrastruktur
yang
mendukung
aktifitas
ekonomi kerakyatan

- Pengembangan infrastruktur
prasarana wilayah yang terarah

b. Meningkatnya kualitas
lingkungan perumahan dan
permukiman

Penerapan
manajemen
rekayasa lalu lintas
Pemanfaatan
energi
Terbarukan
Peningkatan ketersediaan
permukiman dan rumah layak
huni

Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan aksesibilitas
sumber daya produktif bagi
pelaku usaha Meningkatkan
jejaring pemasaran
- Meningkatkan Perluasan
kesempatan kerja
Mengoptimalkan
perlindungan tenaga kerja
Menyederhanakan prosedur
dan
birokrasi
daerah,
kepastian
biaya
perijinan
serta standarisasi pelayanan
perijinan
Meningkatkan promosi dan
pengelolaan pariwisata serta
potensi pariwisata
Meningkatkan
iklim
perdagangan yang kondusif
- Meningkatkan pengawasan
barang bersubsidi
- Meningkatkan SDM Usaha
Kecil
Menengah
potensi
ekspor
Meningkatkan pemanfaatan
sumber daya pertanian yang
berwawasan lingkungan
- Meningkatkan aksesibilitas
antar wilayah
- Meningkatkan sarana dan
prasarana
sistem
sumber
daya air
Meningkatkan manajemen
transportasi
Melakukan penghematan
energi tidak terbarukan
Melakukan penataan
perumahan
dan
kawasan
permukiman

Misi
(1)

7. Perwujudan tata kelola


pemerintahan yang baik
(Good Governance)

Tujuan
(2)
2. Perwujudan
pembangunan
berkelanjutan dalam rangka
peningkatan kualitas
lingkungan

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
pencegahan
dan
pengendalian
kerusakan
SDA dan pencemaran
lingkungan hidup

Strategi
(4)
Peningkatan pencegahan
dan pengendalian kerusakan
SDA
serta
pencemaran
lingkungan hidup

3. Peningkatan
penataan ruang wilayah
dan pengembangan
kawasan strategis

b. Meningkatnya kualitas
sistem
pengelolaan
persampahan
c. Meningkatnya
kapasitas
kelembagaan
pengelola lingkungan
Meningkatnya
kualitas
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
pemanfaatan
ruang serta pengembangan
kawasan strategis
Meningkatnya
pengelolaan pertanahan
a. Meningkatnya kualitas
perencanaan
pembangunan daerah

Peningkatan kualitas
dan kuantitas manajemen
persampahan
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
lingkungan hidup
Peningkatan
kualitas
perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
dan
pendayagunaan rencana tata
ruang
Peningkatan kepastian
hukum atas tanah
- Pengembangan sistem dan
iklim
yang
demokratis,
partisipatif,
dan
akuntabel
dalam
proses
perencanaan
pembangunan
- Peningkatan pemenuhan data
statistik
Penerapan
birokrasi
pemerintahan yang profesional
dan bersih

4. Perwujudan tertib
pertanahan
1. Perwujudan tata
kelola pemerintahan yang
baik

b. Meningkatnya kualitas
SDM aparatur

Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan tutupan
lahan
- Meningkatkan kebersihan
dan pengembangan upaya
pelestarian lingkungan dan
pengendalian
dampak
lingkungan
- Meningkatkan partisipasi
masyarakat
dalam
pencegahan bencana
- Meningkatkan
pengendalian pertambangan
Meningkatkan pengelolaan
sampah terpadu
Meningkatkan pemahaman
masyarakat
tentang
pengelolaan lingkungan hidup
Menyelenggarakan penataan
ruang

Meningkatkan penatagunaan
tanah
- Meningkatkan kualitas
perencanaan
pembangunan
daerah
- Meningkatkan koordinasi
penyusunan data statistik
Melakukan penataan
sistem pengelolaan SDM
aparatur

Misi
(1)

Tujuan
(2)

2. Peningkatan
kemampuan
pengelolaan keuangan
daerah

3. Peningkatan kualitas
pelayanan publik

Sasaran
(3)
c. Meningkatnya
pengawasan
penyelenggaraan
pemerintahan

d. Meningkatnya kinerja
SDM legislatif
Meningkatnya
kemampuan
pengelolaan
keuangan daerah

a. Meningkatnya kualitas
pelayanan
bidang
administrasi
kependudukan dan catatan
sipil
b. Meningkatnya kualitas
dan kuantitas pelayanan
bidang
informasi
dan
komunikasi
c. Meningkatnya
pelayanan
bidang
ketransmigrasian
d. Meningkatnya
pelayanan
pimpinan
daerah

Strategi
(4)
- Penerapan dan
peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
pemerintah (SPIP) dalam
peningkatan
pengawasan
dan pengendalian
- Peningkatan pengendalian
pembangunan
Penyelesaian
kasus
pengaduan
di
lingkungan
pemda
Peningkatan pendidikan SDM
legislatif
Peningkatan
pengelolaan
keuangan
daerah
yang transparan dan
akuntabel
- Peningkatan pengetahuan
tentang pengelolaan keuangan
desa
Pengembangan
sistem
informasi
administrasi
kependudukan dan catatan
sipil

Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan penerapan
SPIP

- Meningkatkan
pengendalian pembangunan
- Meningkatkan kesadaran
dan ketaatan hukum dan
HAM
Meningkatkan kapasitas
SDM legislatif
- Melakukan optimalisasi
pengelolaan keuangan daerah

- Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintah desa
Meningkatkan tertib
administrasi kependudukan

Penataan dan pengembangan


layanan
informasi
dan
komunikasi

Meningkatkan pemanfaatan
teknologi informasi dalam
pemerintahan

Peningkatan kesempatan kerja


antar daerah

Memperluas kesempatan
kerja antar daerah

Peningkatan
pemerintahan

Meningkatkan kualitas
penyelenggaraan administrasi
pemerintahan yang efektif dan
efisien

kinerja

Misi
(1)

Tujuan
(2)

4. Perwujudan
ketertiban sosial
masyarakat

8. Mewujudkan
masyarakat
yang
religius, berbudaya dan
berkeadilan sosial

1. Perwujudan nilainilai kehidupan beragama


di masyarakat
2. Peningkatan
pelestarian seni dan budaya
daerah

3. Pengembangan
potensi pemuda dalam
pembangunan

Sasaran
(3)
e. Meningkatnya
kerjasama
antar
pemerintah daerah
a. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara
b. Terwujudnya
supremasi hukum dalam
kehidupan bermasyarakat

Strategi
(4)
Peningkatan
koordinasi
kerjasama antar daerah

Arah Kebijakan
(5)
Meningkatkan koordinasi
kerjasama antar daerah

Peningkatan
kesadaran
masyarakat dalam kehidupan
berbangsa dan bernegara

Meningkatkan pemahaman
masyarakat dalam kehidupan
demokrasi

Optimalisasi
penataan
peraturan
perundangundangan
Evaluasi
kelembagaan
perangkat daerah

- Melakukan penataan
peraturan
perundangundangan
- Melakukan penataan
kelembagaan
perangkat
daerah
Meningkatkan koordinasi
pencegahan
dan
penanggulangan bencana
Meningkatkan fasilitasi
kegiatan keagamaan

c. Meningkatknya
kualitas
penanganan
bencana
Meningkatnya nilai-nilai
kehidupan beragama

Percepatan
bencana

a. Meningkatnya
kesadaran
masyarakat
terhadap budaya daerah
b. Meningkatnya kualitas
bangunan bersejarah dan
cagar budaya

Penguatan jati diri dan


karakter daerah berbasis pada
nilai budaya dan kearifan lokal
- Optimalisasi pembinaan dan
pengembangan
kesenian
tradisional
Peningkatan
pelestarian
benda cagar budaya

a. Meningkatnya peran
generasi
muda
dalam
pembangunan
b. Menurunnya jumlah
pemuda
yang
terlibat
narkoba

penanganan

Peningkatan
nilai-nilai
kehidupan beragama

Peningkatan prestasi olahraga


dan generasi muda
Penguatan moral pemuda

Meningkatkan pelestarian
dan pengembangan kesenian
dan kebudayaan
- Meningkatkan sarpras
kesenian dan budaya daerah
- Meningkatkan
perlindungan
dan
pengembangan benda cagar
budaya
Meningkatkan pembinaan
prestasi olahraga dan pemuda
Meningkatkan
perlindungan
pemuda
terhadap bahaya narkoba

Misi
(1)

Tujuan
(2)
4. Pewujudan
pembangunan yang
berkeadilan sosial

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
kesejahteraan
masyarakat

sosial

Strategi
(4)
- Penurunan jumlah keluarga
miskin ,
- Penurunan jumlah anak
terlantar, anak jalanan, dan
anak nakal
- Penyediaan advokasi bagi
penyandang cacat dan trauma
- Penyediaan sarpras
panti singgah

b. Meningkatkan kualitas
kehidupan Perempuan dan
perlindungan anak

- Peningkatan
ketrampilan
eks
penyandang penyakit sosial
- Peningkatan peran
serta
organisasi
sosial
dalam penanganan PMKS
- Percepatan pengarusutamaan
gender dan pengarusutamaan
hak anak dalam pembangunan
- Peningkatan kapasitas dan
kualitas
SDM
pada
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
- Penyelesaian kasus KDRT
dan kekerasan anak
Peningkatan
jumlah
perempuan yang mempunyai
kemandirian ekonomi

Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan
pemberdayaan
keluarga
miskin
Meningkatkan
pemberdayaan anak terlantar,
anak jalanan, dan anak nakal
- Meningkatkan perlindungan
terhadap penyandang cacat
dan trauma
- Meningkatkan perlindungan
terhadap orang terlantar dan
lansia
Meningkatkan
pemberdayaan
eks
penyandang penyakit sosial
Meningkatkan
pemberdayaan
organisasi
sosial
- Meningkatkan kapasitas dan
jaringan
kelembagaan
pemberdayaan
perempuan
dan anak
Meningkatkan
kinerja
kelembagaan
pengarusutamaan gender dan
anak
- Meningkatkan kesadaran
hukum masyarakat
- Meningkatkan
pemberdayaan perempuan

Misi
(1)

Tujuan
(2)
5. Peningkatan
pembangunan
yang
berkeadilan dalam rangka
mengurangi
tingkat
kesenjangan sosial

Sasaran
(3)
a. Meningkatnya
percepatan
pertumbuhan
pembangunan
desa,
kelembagaan
serta
partisipasi
masyarakat
desa

b. Meningkatnya kinerja
organisasi dan lembaga
kemasyarakatan desa
Sumber : RPJMD Kabupaten Kudus

Strategi
(4)
Peningkatan
percepatan
pertumbuhan
desa,
kelembagaan serta partisipasi
masyarakat desa
Peningkatan
kapasitas
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
- Peningkatan pengetahuan
aparatur pemerintahan desa
Peningkatan kapasitas
organisasi
dan
lembaga
kemasyarakatan desa

Arah Kebijakan
(5)
- Meningkatkan peran
serta
masyarakat
dalam
pembangunan
- Meningkatkan peran
lembaga
pemberdayaan
masyarakat
- Meningkatkan kapasitas
aparatur pemerintahan desa
Meningkatkan peran
organisasi
dan
lembaga
kemasyarakatan desa

4.2.

Prioritas Pembangunan Daerah


Berdasarkan RPJMD Kudus Tahun 2013-2018, RKPD tahun
2017 merupakan tahapan tahun keempat dan kelima, dengan uraian
sebagai berikut:
1. Tahun keempat (2016 2017)
Pada tahun keempat, fokus pembangunan mulai diarahkan
pada perwujudan visi yaitu Terwujudnya Masyarakat Kudus yang
Semakin Sejahtera. Proses percepatan pencapaian target dan
prioritas sasaran tetap diarahkan sejalan dengan penguatan 4
(empat) pilar pembangunan dengan didukung tata kelola
pemerintahan yang baik dalam rangka mewujudkan reformasi
birokrasi. Percepatan penurunan kesenjangan antar wilayah
ditempuh melalui kebijakan percepatan pembangunan prasarana
wilayah lebih terarah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
dan daya ungkit sektorsektor unggulan daerah dalam
pembangunan yang menyeluruh. Selain itu pembangunan juga
difokuskan pada peningkatan kualitas SDM yang religius dan
berbudaya serta memiliki kompetensi dan daya saing global.
2. Tahun kelima (2017 2018)
Tahun kelima sebagai akhir periode pembangunan jangka
menengah Kabupaten Kudus Tahun 2013 2018, lebih
difokuskan pada perwujudan visi Terwujudnya Masyarakat
Kudus yang Semakin Sejahtera yang telah dirintis pada tahun
sebelumnya. Tolok ukur pencapaian visi tersebut berdasarkan
berbagai indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan.
Penguatan pembangunan dilaksanakan secara terintegrasi
sehingga tujuan akhir Terwujudnya Masyarakat Kudus yang
Semakin Sejahtera dapat dicapai.

Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan RKPD


Kabupaten Kudus Tahun 2017 adalah sebagai berikut:
1. Laju pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02%
2. Laju inflasi sebesar 41%
3. PDRB Perkapita Rp 111,24 juta rupiah
4. Indeks williamson sebesar 0,30.
5. Persentase penduduk miskin sebesar 7,7%.
6. Tingkat Pengangguran Terbuka 5,00%
Dengan mendasarkan pada tahapan RPJMD dan sasaran
pembangunan tahun 2017, maka dapat dirumuskan prioritas
pembangunan daerah Kabupaten Kudus tahun 2017 sebagai berikut:
1. Penguatan ekonomi kerakyatan.
2. Peningkatan kualitas SDM & pelayanan dasar.
3. Pengurangan kemiskinan & pengangguran.
4. Peningkatan kualitas infrastruktur yang berkeadilan.
5. Penguatan tata kelola pemerintahan.
Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas
pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas
pembangunan daerah tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:
Tabel 4.2
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan Kabupaten Kudus
Tahun 2017 dengan Prioritas Provinsi dan Nasional
Prioritas dan Fokus
Pembangunan
Tahun 2017 Kabupaten Kudus
1. Penguatan ekonomi
kerakyatan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan pelatihan
kewirausahaan, kapasitas
kelembagaan dan fasilitasi
permodalan UMKM.
b) Fasilitasi pemasaran
produk UMKM

No

Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
Prioritas 4
Penguatan potensi
ekonomi
kerakyatan
berbasis
komoditas lokal,
industry kreatif
dan sentra/
kluster dalam
rangka percepatan
pengurangan
pengangguran

c) Peningkatan realisasi

d)
e)
f)
g)

investasi dengan pelayanan


perijinan dan iklim
investasi yang kondusif.
Peningkatan kualitas
destinasi dan pemasaran
pariwisata
Pengembangan industri
kecil dan menengah
Peningkatan pertumbuhan
sektor perdagangan
Peningkatan produksi dan
produktivitas hasil
pertanian tanaman

Prioritas 1
Peningkatan
ketahanan pangan

Prioritas Nasional
(Nawacita)
Prioritas 6
Meningkatkan
produktivitas rakyat dan
daya
saing
di
pasar
Internasional

Prioritas dan Fokus


No
Pembangunan
Tahun 2017 Kabupaten Kudus
pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan.
h) Peningkatan Ketahanan
Pangan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas SDM &
pelayanan dasar, dengan
fokus pada:
a) Peningkatan ketersediaan
dan keterjangkauan
layanan PAUD yang
berkualitas
b) Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian
layanan pendidikan dasar
yang berkualitas.
c) Peningkatan ketersediaan
dan keterjangkauan
layanan pendidikan non
formal yang berkualitas
d) Peningkatan ketersediaan
dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
e) Peningkatan pengendalian
penduduk melalui
pelayanan Keluarga
Berencana (KB)

Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
dan energi

3. Pengurangan kemiskinan &

Prioritas 2
Percepatan
penanggulangan
kemiskinan secara
terpadu

Prioritas 7
Mewujudkan kemandirian
ekonomi
dengan
menggerakkan
sektorsektor strategis ekonomi
domestik.

Prioritas 4
Penguatan potensi
ekonomi

Prioritas 6
Meningkatkan
produktivitas rakyat dan

pengangguran berdimensi
kewilayahan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian
layanan pendidikan dasar
yang berkualitas.
b) Peningkatan ketersediaan
dan kualitas pelayanan
kesehatan masyarakat
c) Peningkatan penanganan
penyandang masalah
kesejahteraan sosial (PMKS)
d) Peningkatan pemberdayaan
masyarakat dan
pengembangan desa dalam
penanggulangan
kemiskinan
e) Peningkatan pelestarian
nilai-nilai, adat dan budaya
daerah, serta benda cagar
budaya.
f) Peningkatan peran pemuda
dalam pembangunan
g) Peningkatan pelatihan
tenaga kerja sesuai dengan

Prioritas 3
Peningkatan
kualitas dan
kompetensi SDM
di berbagai bidang
dan layanan sosial
dasar masyarakat
secara
berkelanjutan.

Prioritas Nasional
(Nawacita)

Prioritas 8
Melakukan revolusi
karakter bangsa.

Prioritas 5
Meningkatkan kualitas
hidup manusia dan
masyarakat Indonesia

Prioritas dan Fokus


No
Pembangunan
Tahun 2017 Kabupaten Kudus
kompetensinya dan
perlindungan tenaga kerja.

4. Peningkatan kualitas
infrastruktur yang
berkeadilan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan kualitas
jaringan transportasi
secara merata
b) Pemenuhan sarana
drainase untuk
pencegahan banjir.
c) Peningkatan kualitas
lingkungan perumahan dan
permukiman
d) Peningkatan pencegahan
pencemaran lingkungan
hidup
e) Peningkatan sistem
pengelolaan persampahan
f) Peningkatan kualitas
perencanaan, pemanfaatan,
pengendalian pemanfaatan
ruang.
g) Peningkatan pengelolaan
pertanahan
5. Penguatan tata kelola
pemerintahan dengan fokus
pada:
a) Peningkatan kualitas
dokumen perencanaan
pembangunan daerah
b) Peningkatan kapasitas dan
kompetensi SDM aparatur.
c) Peningkatan pengawasan
dalam Penyelenggaraan
pemerintahan dan
pengelolaan keuangan
daerah.
d) Peningkatan pelayanan
kepada pimpinan daerah
e) Meningkatnya kinerja SDM
legislatif
f) Peningkatan pengelolaan
keuangan daerah
g) Peningkatan kualitas
pelayanan administrasi
kependudukan dan catatan
sipil

Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah
kerakyatan
berbasis
komoditas lokal,
industri kreatif
dan sentra/
kluster dalam
rangka percepatan
pengurangan
pengangguran
Prioritas 5
Pemantapan
pembangunan
infrastruktur
dengan
memperhatikan
keberlanjutan
SDA
dan
lingkungan hidup.

Prioritas 6
Pemantapan
implementasi
reformasi
birokrasi menuju
penyelenggaraan
tata kelola
pemerintahan
yang bersih dan
baik

Prioritas Nasional
(Nawacita)
daya
saing
Internasional

di

pasar

Prioritas 3
Membangun Indonesia
dari pinggiran dengan
memperkuat daerahdaerah dan desa dalam
kerangka negara
kesatuan.

Prioritas 1
Menghadirkan kembali
negara untuk melindungi
segenap bangsa dan
memberikan rasa aman
kepada seluruh warga
negara.
Prioritas 2
Mengembangkan tata
kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, demokratis,
dan terpercaya.

Prioritas dan Fokus


No
Pembangunan
Tahun 2017 Kabupaten Kudus
h) Peningkatan supremasi
hukum di daerah.
i) Peningkatan kualitas
pelayanan komunikasi dan
informatika
j) Peningkatan kerjasama
antar daerah dalam
percepatan pembangunan
k) Peningkatan kesadaran
politik, keamanan dan
ketertiban masyarakat
l) Peningkatan kesiapsiagaan
dalam penanganan
bencana
m) Peningkatan pelayanan
arsip dan perpustakaan
a) Peningkatan kerukunan
antar umat beragama.

Prioritas RKPD
2017 Provinsi
Jawa Tengah

Prioritas Nasional
(Nawacita)
Prioritas 4
Memperkuat kehadiran
negara dalam melakukan
reformasi sistem dan
penegakan hukum yang
bebas korupsi,
bermartabat, dan
terpercaya

Prioritas 9
Memperteguh
kebhinekaan dan
memperkuat restorasi
sosial Indonesia.

Penjabaran keterkaitan fokus pada masing-masing prioritas


pembangunan, indikator dan target kinerja, serta program prioritas
pembangunan daerah tahun 2017 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Keterkaitan Prioritas dan Fokus Pembangunan, Indikator dan Target Kinerja
Kabupaten Kudus Tahun 2017
No

1.

2.

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Indikator Kinerja
Tahun 2017
Penguatan ekonomi kerakyatan, dengan
fokus pada:
a) Peningkatan
pelatihan Jumlah UMKM (unit)
kewirausahaan,
kapasitas
kelembagaan
dan
fasilitasi
permodalan UMKM.
b) Fasilitasi pemasaran produk UMKM Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam
pameran (unit)
c) Peningkatan realisasi investasi Nilai realisasi PMDN (milyar)
dengan pelayanan perijinan dan
iklim investasi yang kondusif.
d) Peningkatan kualitas destinasi dan Jumlah kunjungan wisata
pemasaran pariwisata
e) Pengembangan industri kecil dan Cakupan IKM yang mendapatkan
pelatihan dan stimulan sarana usaha
menengah
(%)
Pertumbuhan IKM (%)
f) Peningkatan pertumbuhan sektor Jumlah pedagang di pasar tradisional
perdagangan
Nilai Tukar Petani
g) Peningkatan produksi dan
produktivitas hasil pertanian
tanaman pangan, hortikultura,
perkebunan, peternakan,
perikanan, dan kehutanan.
Penguatan cadangan pangan (%)
h) Peningkatan ketahanan pangan
Peningkatan kualitas SDM & kualitas
pelayanan dasar dengan fokus pada:

Target Tahun
2017

SKPD Penanggung Jawab

13.750 Disperinkop dan UMKM

178 Disperinkop dan UMKM


10.741 BPMPPT

1.403.375 Disbudpar
2

Disperinkop dan UMKM

0,03
10.501 Disdagsar
106,81 Distanhut

82 Kantor Ketahanan Pangan

No

3.

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Tahun 2017
a) Peningkatan ketersediaan dan
keterjangkauan layanan PAUD yang
berkualitas
b) Peningkatan ketersediaan,
keterjangkauan, kepastian layanan
pendidikan dasar yang berkualitas.

Indikator Kinerja
APK PAUD (%)

APK SD/ MI/ Paket A (%)


APK SMP/ MTs/Paket B (%)
Bangunan SD dalam kondisi baik (%)
Bangunan SMP dalam kondisi baik (%)
Angka Putus Sekolah SD/ MI (%)
Angka Putus Sekolah SMP/MTs (%)
Guru SD yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV (%)
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi
S1/D-IV (%)
c) Peningkatan
ketersediaan
dan Angka melek huruf (%)
keterjangkauan layanan pendidikan
non formal yang berkualitas
d) Peningkatan ketersediaan dan kualitas Cakupan puskesmas (%)
pelayanan kesehatan masyarakat
Cakupan puskesmas terakreditasi
(unit)
Cakupan desa siaga aktif (%)
Cakupan pelayanan BLUD RSUD (%)
e) Peningkatan pengendalian penduduk Cakupan peserta KB aktif (%)
melalui pelayanan Keluarga Berencana
(KB)
Pengurangan kemiskinan & pengangguran
berdimensi kewilayahan, dengan fokus
pada:
a) Peningkatan
ketersediaan, APK SD/ MI/ Paket A (%)
keterjangkauan, kepastian layanan APK SMP/ MTs/Paket B (%)
pendidikan dasar yang berkualitas.

Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
58 Disdikpora

105,89 Disdikpora
105,49
99,80
98,77
0,02
0,07
87,84
94,45
100

211,11 Dinkes
19
50
100 RSUD Dr.Loekmono Hadi
80 BPMPKB

105,89
105,49

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Tahun 2017

Indikator Kinerja

b) Peningkatan ketersediaan dan kualitas Cakupan pelayanan kesehatan dasar

4.

Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
100 Dinkes

masyarakat miskin (%)


pelayanan kesehatan masyarakat
fakir
miskin
yang
90
c) Peningkatan penanganan penyandang Jumlah
mendapatkan pelatihan (KK)
masalah kesejahteraan sosial (PMKS)
Jumlah
anak
terlantar
yang
90
mendapatkan pelatihan (orang)
11,77
d) Peningkatan
pemberdayaan Partisipasi perempuan di lembaga
swasta
(ormas,
orsos)
(%)
masyarakat dan pengembangan desa
Jumlah
lembaga
pemberdayaan
89
dalam penanggulangan kemiskinan
masyarakat
Jumlah desa berstatus swadaya, Desa wadaya:
swakarya, dan swasembada (%)
85; Desa
Swakarya : 47;
Desa
swasembada: 0
38
e) Peningkatan pelestarian nilai-nilai, adat Jumlah adat dan tradisi
dan budaya daerah, serta benda cagar budaya daerah yang
diaktualisasi (jenis)
budaya.
Jumlah sarana di situs pati ayam dan
5
Taman Budaya
Jumlah Benda Cagar Budaha (BCB)
5
yang direvitalisasi
44
f) Peningkatan peran pemuda dalam Jumlah organisasi pemuda
pembangunan
Jumlah kegiatan kepemudaan
15
5,0
g) Peningkatan pelatihan tenaga kerja Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
sesuai dengan kompetensinya dan
perlindungan tenaga kerja.
Peningkatan kualitas infrastruktur dengan
fokus pada:

Dinsosnakertrans

BPMPKB
BPMPKB
BPMPKB
Bag Pemdes Setda

Disbudpar

Disdikpora

Dinsosnakertrans

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Indikator Kinerja
Tahun 2017
a) Peningkatan
kualitas
jaringan Proporsi
panjang
jaringan
jalan
transportasi secara merata
kabupaten dalam kondisi baik/sedang
(%)
Rasio panjang jalan per jumlah
kendaraan
b) Pemenuhan sarana drainase untuk Drainase dalam kondisi
pencegahan banjir.
baik/pembuangan aliran air tidak
tersumbat (%)
c) Peningkatan
kualitas
lingkungan Persentase rumah layak huni
perumahan dan permukiman
d) Peningkatan pencegahan pencemaran
lingkungan hidup
e) Peningkatan
sistem
pengelolaan
persampahan
f) Peningkatan kualitas perencanaan,
pemanfaatan,
pengendalian
pemanfaatan ruang.
g) Peningkatan pengelolaan pertanahan

5.

Penguatan tata kelola pemerintahan


dengan fokus pada:
a) Peningkatan
kualitas
dokumen
perencanaan pembangunan daerah
b) Peningkatan kapasitas dan kompetensi
SDM aparatur.

Proporsi RTH publik (%)


Persentase penanganan sampah (%)
Jumlah dokumen tata ruang

Luas lahan bersertifikat (%)

Penjabaran program RPJMD ke dalam


RKPD (%)
Jumlah
aparatur
yang
terbina
dikembangkan sesuai kompetensi dan
prestasi
c) Peningkatan
pengawasan
dalam Persentase penyelesaian
Penyelenggaraan pemerintahan dan TLHP reguler (%)
pengelolaan keuangan daerah.

Target Tahun
2017

SKPD Penanggung Jawab

88,09 Din BMPESDM


1,78 Dishubkominfo
80,48 Dinas Ciptakaru

89,80 Dinas Ciptakaru

Dinas Ciptakaru

88 Dinas Ciptakaru
3

Bappeda
Dinas Ciptakaru

5,45 Bag pengelolaan


Aset Daerah

94 Bappeda
12.163 BKD

100 Inspektorat

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Target Tahun
Indikator Kinerja
2017
Tahun 2017
d) Peningkatan
pelayanan
kepada Jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/
33
pimpinan daerah
Audiensi Bupati di Desa/Kelurahan
(kali)
e) Meningkatnya kinerja SDM legislatif
Jumlah Perda yang ditetapkan
18
f) Peningkatan pengelolaan keuangan Peningkatan PAD (%)
17,03
daerah
g) Peningkatan
kualitas
pelayanan Kepemilikan e-KTP (%)
97,5
administrasi
kependudukan
dan
catatan sipil
h) Peningkatan supremasi hukum di Jumlah Produk Hukum yang
5 Ranperda,
daerah.
disusun dan didistribusikan
25 Perbup,
100
Kep.
Bupati,
260 buku
i) Peningkatan
kualitas
pelayanan Jumlah Website milik Pemkab
18
komunikasi dan informatika
j) Peningkatan kerjasama antar daerah Persentase fasilitasi Kerjasama Antar
100
dalam percepatan pembangunan
Daerah (%)
k) Peningkatan
kesadaran
politik, Tingkat partisipasi pemilih dalam
82
keamanan dan ketertiban masyarakat
pemilu (%)
Penurunan tindak kriminalitas di
40
daerah(%)
l)

Peningkatan
kesiapsiagaan
dalam
penanganan bencana
m) Peningkatan pelayanan arsip dan
perpustakaan

Jumlah desa tangguh


bencana
Pengelolaan
arsip
secara
(desa/kelurahan/SKPD)
Jumlah perpustakaan
milik Pemda & Non Pemda
(Perpus Pemda, Umum,
Sekolah, Desa, dan Perpus
Masyarakat) (perpus)

SKPD Penanggung Jawab


Bag. Pemdes

Set DPRD
DPPKD
Din Dukcapil

Bag Hukum

Dishubkominfo
Bagian Humas
Bag Tapem
Kesbangpol
Kesbangpol
Satpol PP

35 BPBD
Baku

38

Kantor Perpus & Arsip

180

Kantor Perpus & Arsip

No

Prioritas dan Fokus Pembangunan


Indikator Kinerja
Tahun 2017
b) Peningkatan kerukunan antar umat Jumlah peserta Dialog
beragama.
Antar umat beragama dan
penganut kepercayaan
terhadap Tuhan YME (0rang)

Target Tahun
SKPD Penanggung Jawab
2017
80 Bag.Kesra

BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah Kabupaten


Kudus tahun 2017 yang diarahkan untuk mendukung penguatan ekonomi
kerayatan, peningkatan kualitas infrastruktur serta pengurangan kemiskinan
dan pengangguran, maka program dan kegiatan prioritas daerah
dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu : Program prioritas yang
berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah; dan Program prioritas
yang berhubungan dengan permasalahan layanan dasar dan tugas/fungsi
tiap SKPD. Sedangkan penjabaran program prioritas ke dalam pelaksanaan
urusan pemerintahan disusun dengan mengacu pada prioritas dan sasaran
pembangunan daerah serta target RPJMD Kabupaten Kudus pada tahun
2017. Program Prioritas merupakan program yang diselenggarakan oleh SKPD
yang merupakan program prioritas baik secara langsung maupun tidak
langsung mendukung capaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah,
dan berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar dan syarat layanan
minimal.
Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun
2017 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib yang berkaitan dengan
pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib yang tidak berkaitan
dengan pelayanan dasar, 6 (enam) urusan pilihan dan 5 (lima) fungsi
penunjang urusan pemerintahan. Berikut ini diuraikan program yang akan
dilaksanakan pada tahun 2017.
5.1 Urusan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar
1.

Pendidikan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Fokus kegiatan pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan
kualitas, kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
anak usia dini melalui pemenuhan sarana prasarana PAUD.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian
tahun 2017 yaitu Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD/TK 58%.
b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
Fokus kegiatan pada peningkatan ketersediaan, keterjangkauan
kualitas, kesetaraan dan kepastian penyelenggaraan pendidikan
dasar, melalui pemenuhan sarana gedung dan prasarana
edukasi, penyediaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
pembinaan kesiswaan, serta peningkatan kapasitas pendidik.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian
tahun 2017 yaitu dari indikator APK SD/MI/Paket A sebesar
105,89%; APK SMP/MTs/Paket B sebesar 105,49%; APM
SD/MI/Paket A sebesar 98,66%; APM SMP/MTs/Paket B sebesar

96,8%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun sebesar; >


95%; Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun sebesar > 95%;
Bangunan SD dalam kondisi baik sebesar 99,80%; Bangunan
SMP kondisi baik sebesar 98,77%; Angka Putus Sekolah SD/MI
sebesar 0,02%; Angka Putus Sekolah SMP/MTs sebesar 0,07%;
Rata-rata Kelulusan SD/MI sebesar 100%; Rata-rata Kelulusan
SMP/MTs sebesar 99,97%; Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI
ke SMP/MTs sebesar 100%; Angka Melanjutkan (AM) dari
SMP/MTs ke SMA/SMK/MA sebesar 93%; Angka rata-rata lama
sekolah SD/MI sebesar 6 tahun; Angka rata-rata lama sekolah
SMP/MTs sebesar 3 tahun; rasio ketersediaan sekolah (SD/MI)
terhadap penduduk usia sekolah sebesar 76,7%; rasio
ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia
sekolah sebesar 27,96%; persentase SD/MI yang mempunyai
perpustakaan 89,81%; dan persentase SMP/MTs yang
mempunyai perpustakaan sebesar 67,53%;
c. Program Pendidikan Non Formal
Program Pendidikan Non Formal dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator Angka Melek
Huruf sebesar 100%; dan jumlah desa vokasi yang dikembangkan
sebanyak 1 desa.
d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Rasio Guru/Murid SD/MI sebesar 829,88;
Rasio Guru/Murid SMP/MTs sebesar 760,11; Guru SD yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 87,84%; Guru SMP yang
memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 94,93%; jumlah guru TK
tersertifikasi sebesar 440; jumlah guru SD tersertifikasi sebesar
2.863; jumlah guru SMP tersertifikasi sebesar 1.003.
e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Jumlah Kegiatan Penunjang Program Pendidikan Dan Dokumen
Perencanaan Pendidikan sebesar 100%; Rata-rata Nilai UN
SD/MI sebesar 7,24; Rata-rata Nilai UN SMP/MTs sebesar 7,4;
persentase
SD/MI yang terakreditasi sebesar 100%; dan
persentase SMP/MTs yang terakreditasi sebesar 100%.
2. Kesehatan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan sebesar 100%.

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat


Program Upaya Kesehatan Masyarakat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Cakupan Puskesmas sebesar 211,11%; Cakupan Puskesmas
Pembantu (Pustu) sebesar 32,58%; Cakupan Pelayanan
Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin sebesar 100%; Cakupan
Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin sebesar
100%; Cakupan Ketersediaan Alat-alat Kesehatan sebesar 100%;
Rasio Puskesmas Per 100.000 Penduduk sebesar 2,40; Rasio
Pustu Per 100.000 Penduduk sebesar 5,05; Angka Usia Harapan
Hidup (AHH) sebesar 76,4.
c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Cakupan Desa Siaga Aktif sebesar 55%;
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD dan Setingkat sebesar
100%; dan Rasio Posyandu Per Satuan Balita sebesar 46.
d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Program Perbaikan Gizi Masyarakat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan sebesar 100%,
Cakupan Pemberian MP-ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan
Keluarga Miskin sebesar 100%, Prevalensi Balita Gizi Buruk
sebesar 0,03; dan Prevalensi Balita Gizi Kurang sebesar 0,43.
e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Cakupan Penduduk Menggunakan Air Bersih sebesar 88%;
Cakupan Penduduk yang Menggunakan Jamban Sehat sebesar
80%; Cakupan Tempat Umum yang Memenuhi Syarat Kesehatan
sebesar 80%; Cakupan Rumah Sehat sebesar 81,39%; dan
Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan yang Memenuhi Syarat
Kesehatan sebesar 80%.
f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
sebesar 100%; Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita
Penyakit TB BTA (+) sebesar >70%; Cakupan Penemuan dan
Penanganan Penderita Penyakit DBD sebesar 100%; Cakupan
Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit : 1) Acute Flacid
Paralysis (AFP) rate per 100.000 penduduk <15 tahun sebesar
2; 2) penemuan penderita pneumonia balita sebesar 100%; 3)
penemuan
penderita
diare
sebesar
100%;
Cakupan
Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan
epidemiologi < 24 jam sebesar 100%; angka kesakitan DBD per
100.000 penduduk sebesar < 20; persentase penderita HIV AIDS
yang tertangani sebesar 100%; prevalensi HIV sebesar <

g.

h.

i.

j.

k.

l.

m.

9/100.000 penduduk; dan Cakupan Penemuan dan Penanganan


Penderita Penyakit Tidak Menular sebesar 54%.
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
Pelayanan Perijinan Bidang Kesehatan yaitu 12 bulan; Cakupan
Puskesmas yang Telah Terakreditasi sebesar 4 puskesmas; Rasio
Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah
penduduk) sebesar 1,26; dan rasio BP/RB (klinik) per 100.000
penduduk sebesar 3,46.
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan
Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017
dari
indikator
Terpenuhinya
Kebutuhan
Sarpras
Puskesmas/Pustu dan Jaringannya sebesar 100%.
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah
Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit
Mata dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator Cakupan Ketersediaan Alat-alat
Kesehatan sebesar 100%.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Cakupan Kunjungan Bayi sebesar 100%; dan
Cakupan Pelayanan Anak Balita sebesar 85%.
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra Usila dan Usia
Lanjut sebesar 80%.
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Persentase Industri Pengolahan Makanan
yang memenuhi Syarat Kesehatan sebesar 7,99%.
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran
Hidup sebesar 96; cakupan kunjungan ibu hamil K4 sebesar
96%; cakupan pelayanan nifas sebesar 96%; cakupan peserta KB
aktif 81%; cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani 100%;
cakupan neonates dengan komplikasi yang ditangani 100%;
cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan 95,7%; Cakupan kunjungan


neonatal pertama sebesar 100%; dan angka kematian bayi per
1000 KH sebesar 6,6.
n. Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk
HIV/AIDS
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS Termasuk
HIV/AIDS dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator jumlah penemuan penderita HIV
AIDS sebanyak 40 orang.
o. Program Pelayanan Kesehatan BLUD
Program Pelayanan Kesehatan BLUD dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
cakupan pelayanan BLUD sebesar 100,0%.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
panjang jalan kabupaten yang dibangun sepanjang 1.818 m; dan
jumlah jembatan kabupaten yang dibangun sebanyak 1 unit;
b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
Program
Pembangunan
Saluran
Drainase/Gorong-Gorong
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator Panjang Saluran Drainase yang dibangun
sepanjang 11,5 km; dan Drainase dalam kondisi baik/
pembuangan aliran air tidak tersumbat sebesar 80,48%.
c. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator panjang talud jalan kabupaten yang dibangun
sepanjang 200 m.
d. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Program
Rehabilitasi/Pemeliharaan
Jalan
dan
Jembatan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator proporsi panjang jaringan jalan kabupaten
dalam kondisi baik/sedang sebesar 88,09%; dan proporsi jumlah
jembatan kabupaten dalam kondisi baik sebesar 85,84%.
e. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Talud/Bronjong dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator panjang talud/bronjong yang dipelihara sepanjang
1.650 m.
f. Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana
sebesar 100%.

g. Program Pembangunan Sistem Informasi/Data Base Jalan dan


Jembatan
Program Tanggap Darurat Jalan dan Jembatan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator sistem informasi/database jalan dan jembatan sebesar
100%.
h. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase alat-alat berat dalam kondisi baik
sebesar 71%.
i. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa
dan Jaringan Pengairan Lainnya dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator persentase
panjang saluran irigasi dalam kondisi baik sebesar 68,46%;
sistem informasi/database jaringan irigasi sebesar 100%; dan
luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik sebesar 75,94%.
j. Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konversi Sungai,
Danau dan Sumber Daya Air Lainnya dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
berfungsinya embung dan bangunan penampung air lainnya
sebesar 100%; embung dan bangunan penampung air lainnya
dalam kondisi baik sebesar 100%.
k. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator cakupan pelayanan perpipaan air
minum sebesar 85,57%.
l. Program Pengendalian Banjir
Program Pengendalian Banjir dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator berfungsinya
reservoir pengendali banjir sebesar 100%.
m. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator panjang jalan yang memiliki trotoar dan
drainase/saluran pembuangan air sepanjang 18 km.
n. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator persentase rumah tinggal bersanitasi sebesar 95,05%;
panjang jalan perdesaan yang dibangun sepanjang 176 km;
jumlah jembatan perdesaan yang dibangun sebanyak 12 unit;

cakupan pelayanan jaringan sarana dan prasarana air bersih


perdesaan sebesar 86%.
o. Program Perencanaan Tata Ruang
Program Perencanaan Tata Ruang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah dokumen tata ruang sebanyak 3 dokumen; dan jumlah
rancangan perda tata ruang sebanyak 2 buah ranperda.
p. Program Pemanfaatan Ruang
Program Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator jumlah
sosialisasi dan laporan pemanfaatan ruang sebanyak 2 kali; dan
jumlah dokumen data pemanfaatan ruang sebanyak 1 dokumen.
q. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah dokumen prosedur dan manual pengendalian tata ruang
sebanyak 1 dokumen; dan jumlah koordinasi pengendalian tata
ruang, manual dan laporan pengendalian pemanfaatan ruang
sebanyak 4 kali.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Perumahan
Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase rumah layak huni sebesar 89,80%.
b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
Program Lingkungan Sehat Perumahan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase rumah tangga bersanitasi sebesar 95,05%.
c. Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
Program Perbaikan Perumahan Akibat Bencana Alam/Sosial
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah rehab rumah akibat bencana alam
sebanyak 25 unit; dan persentase penyediaan sarana evakuasi
sebesar 13,64%.
d. Program Pengelolaan Areal Pemakaman.
Program Pengelolaan Areal Pemakaman dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk sebesar
1,657.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun

b.

c.

d.

e.

f.

2017 dari indikator persentase penurunan konflik di daerah


sebanyak 40%; rasio linmas per 10.000 penduduk sebesar
59/10.000 penduduk; persentase penanganan gangguan
keamanan, sebesar 80%; persentase penurunan tindak
kriminalitas di daerah sebesar 50%; jumlah aduan masyarakat
tiap bulan sebanyak 15 kasus; persentase pelanggar HO sebesar
60%; persentase pelanggar Perda sebesar 60%; dan persentase
penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (di luar perda) sebesar
100%.
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak
Kriminal dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah pertemuan komunitas Intelejen
daerah sebanyak 12 kali; jumlah demo, angka kriminalitas dan
penegakan perda sebanyak 25 kali; Rasio Pol PP per 10.000
penduduk sebesar 0,7948; penurunan kasus pelanggaran perda
dan kriminalitas sebesar 100%; dan cakupan patroli petugas Pol
PP sebesar 100%.
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan
wawasan kebangsaan sebanyak 26 kali, jumlah kegiatan upacara
hari besar nasional sebanyak 3 kegiatan, jumlah peserta kegiatan
pengembangan wasbang sebanyak 220 orang.
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah pembinaan LSM,Ormas/OKP
sebanyak 50 LSM.
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan
Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban
dan Keamanan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
target pada tahun 2017 dari indikator angka kriminalitas yang
tertangani.
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT)
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
(PEKAT) dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah peserta penyuluhan
pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba, jumlah
peredaran miras dan narkoba di masyarakat sebanyak 400 orang;
persentase operasi prostitusi sebesar 5%; jumlah pengguna miras
dan narkoba di masyarakat sebanyak 150 orang; dan persentase
penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba.

g. Program Pendidikan Politik Masyarakat


Program Pendidikan Politik Masyarakat dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu sebesar 82%; jumlah
pembinaan politik daerah sebanyak 1 kali; jumlah pendidikan
politik masyarakat sebanyak 2 kali.
h. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Kabupaten
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah desa tangguh bencana
sebanyak 35 desa; jumlah satgas siaga bencana sebanyak 90
orang; dan jumlah posko bencana 35 posko.
i. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana.
Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase perbaikan fasilitas publik dan
fasilitas penduduk akibat bencana sebesar 90%.
6. Sosial
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah fakir miskin yang mendapatkan
pelatihan sebanyak 90 KK.
b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah anak terlantar yang mendapatkan
pelatihan ketrampilan sebanyak 90 orang; jumlah PMKS yang
terdata sebanyak 6.000 orang.
c. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah penyandang cacat dan trauma
sebanyak 20 orang.
d. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung
sebanyak 2.000 orang.
e. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks
Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)

f.

g.

h.

i.

5.2

Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks


Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah eks penyandang penyakit sosial
sebanyak 70 orang.
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator wahana kesejahteraan sosial berbasis
masyarakat yang menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan
sosial sebanyak 2 unit.
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana
Alam dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma bagi korban
bencana alam pada tahun 2017 sebanyak 50 orang.
Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan
Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pemeliharaan dan perawatan
taman makam pahlawan selama tahun 2017.
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama.
Program Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah peserta dialog antar umat beragama
dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
sebanyak 80 orang; pelaksanaan Hisab dan Rukyat, penentuan
arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
sebanyak 4 kegiatan; jumlah pengajian selapanan sebanyak 12
kegiatan; jumlah penyaluran hibah dan bansos keagamaan
sebanyak 12 kegiatan; dan cakupan peserta MTQ Tingkat
Kecamatan sebesar 100%.

Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar


1. Tenaga Kerja
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator cakupan pencari kerja yang mendapatkan
pelatihan sebesar 0,24%; dan rasio ketergantungan penduduk
sebesar 29%.
b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
Program Peningkatan Kesempatan Kerja dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah pencari kerja terdaftar sebanyak 15.000 orang; jumlah
pencari kerja tertempatkan sebanyak 4.500 orang; tingkat

partisipasi angkatan kerja sebesar 76,54%; tingkat pengangguran


terbuka sebesar 5,00%; jumlah penganggur yang memperoleh
pekerjaan sementara sebanyak 900 orang.
c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator kasus perselisihan yang diselesaikan dengan
perjanjian bersama sebanyak 5 kasus.
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan
Perempuan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator persentase partisipasi perempuan
di lembaga pemerintah sebesar 5,04%; dan persentase perempuan
di lembaga legislatif sebesar 13,33%.
b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator partisipasi perempuan di lembaga
swasta (ormas, orsos) sebesar 24,33%.
c. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator cakupan KDRT yang tertangani
sebesar 100%; dan cakupan kasus kekerasan anak yang
tertangani sebesar 100%.
d. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator partisipasi angkatan kerja
perempuan sebesar 94,65%.
3. Pangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari ketersediaan
pangan utama sebesar 129%; ketersediaan energi dan protein per
kapita sebesar 100%; penguatan cadangan pangan sebesar 82%;
ketersediaan informasi pasokan harga dan akses pangan di daerah
sebesar 100%; stabilitas harga dan pasokan pangan sebesar 100%;

skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92; pengawasan dan


pembinaan keamanan pangan sebesar 84%; dan penanganan daerah
rawan pangan sebesar 70%.
4. Pertanahan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah :
a. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah
Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan
Pemanfaatan Tanah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
target pada tahun 2017 dari indikator luas tanah bersertifikat
milik Pemerintah Kabupaten seluas 41.500 m2; dan persentase
luas lahan bersertifikat sebesar 5,45%.
b. Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan
Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah kasus tanah Pemkab yang tertangani sebanyak 3
kasus.
c. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan
Program
Pengembangan
Sistem
Informasi
Pertanahan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator sistem informasi pertanahan sebanyak 1
dokumen.
5. Lingkungan Hidup
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase penanganan sampah sebesaar 88%;
dan rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan
penduduk sebesar 0,429.
b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
Hidup dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator pencegahan pencemaran air sebesar
100%; pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
sebesar 100%; pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat
akibat adanya dugaan pencemaran atau perusakan lingkungan
hidup sebesar 100%; dan cakupan pengawasan terhadap
pelaksanaan AMDAL sebesar 100%.
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator meningkatnya luas tutupan lahan sebesar

d.

e.

f.

g.

h.

0,84%; dan pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau


tanah untuk produksi biomassa sebesar 100%.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator cakupan penghijauan wilayah rawan longsor
dan sumber mata air sebesar 0,40%.
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator penyediaan
akses informasi lingkungan sebesar 100%.
Program Peningkatan Pengendalian Polusi
Program Peningkatan Pengendalian Polusi dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak sebesar
100%.
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator proporsi RTH Publik sebesar 8%.
Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di
Bidang LH.
Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM di
Bidang LH dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator meningkatnya kemampuan SDM
di bidang LH sebesar 0,123.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penataan
Administrasi Kependudukan dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator kepemilikan e-KTP
sebesar 97,50%; rasio bayi berakte kelahiran sebesar 95%; rasio
pasangan berakte nikah sebesar 17%; kepemilikan akta kelahiran
per 1000 penduduk 900; ketersediaan database kependudukan
skala kabupaten sebesar 100%; penerapan KTP Nasional berbasis
NIK sebesar 100%.
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Rencana Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Program
Peningkatan
Keberdayaan
Masyarakat
Pedesaan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan
swasembada yaitu Desa Swadaya: sebanyak 85; Desa Swakarya
sebanyak 47; Dan Desa Swasembada sebanyak 0; persentase

b.

c.

d.

e.

f.

peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan sebesar 100%;


dan cakupan RT/RW dan desa terbina sebesar 100%.
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat sebanyak 89
buah; persentase BKM berkinerja baik sebesar 65%; dan jumlah
kelompok binaan petani sebanyak17 kelompok.
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun
Desa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator persentase Posyandu aktif 100%,
persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat 8%, persentase masyarakat yang berpartisipasi dalam
musrenbang 80%, dan jumlah kegiatan penataan lingkungan
dengan partisipasi masyarakat 17 kegiatan.
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah desa yang mempunyai profil desa,
jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan/bintek 369
orang, fasilitasi Pilkades 1 desa, persentase desa dengan
administrasi sesuai dengan ketentuan 65%, dan cakupan aparatur
desa terbina 30%.
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan
Program Peningkatan Peran Perempuan di Perdesaan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT,
RW, desa, kecamatan, kabupaten) 100%, jumlah PKK aktif 18
organisasi, dan rata-rata jumlah kelompok binaan PKK 9
kelompok.
Program Fasilitasi Kegiatan Sosial
Program
Fasilitasi
Kegiatan
Sosial
dilaksanakan
untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah kegiatan sosial yang terfasilitasi

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Keluarga Berencana
Program Keluarga Berencana dalam pembangunan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator cakupan peserta KB aktif sebesar 83,45%; dan
persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I sebesar
31,29%.

b. Program Kesehatan Reproduksi Remaja


Program Kesehatan Reproduksi Remaja dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun sebesar 1,60%.
c. Program Pelayanan Kontrasepsi
Program Pelayanan Kontrasepsi dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator cakupan
pelayanan kontrasepsi (MOP/MOW) sebesar 100%.
9. Perhubungan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator rasio panjang jalan per jumlah kendaraan
sebesar 1,78.
b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ dilaksanakan ntuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah arus penumpang angkutan
umum sebanyak 879.501 orang; dan persentase PKB bagi
Kab/Kota yang memiliki populasi minimal 4000 KBWU sebesar
100%.
c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan dilaksanakan ntuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
rasio izin trayek sebesar 0,000767; persentase angkutan umum
yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan untuk
jaringan jalan Kabupaten sebesar 62,59%; persentase halte yang
telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100%;
persentase angkutan darat sebesar 16,26%; dan jumlah
orang/barang yang terangkut angkutan umum sebanyak 35.600
orang.
d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
dilaksanakan ntuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah terminal bus sebanyak 6 lokasi;
persentase terminal angkutan penumpang pada setiap Kab/Kota
yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek sebesar 100%;
jumlah orang/barang melalui terminal per tahun sebanyak
1.217.581 orang.
e. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas dilaksanakan
ntuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan
Kabupaten sebesar 85,83%; dan pemasangan rambu-rambu
sebesar 19,96%.

f. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator kepemilikan KIR angkutan umum sebesar
18,72%; persentase standar keselamatan bagi angkutan umum
yang melayani trayek di dalam Kabupaten sebesar 100%; jumlah
uji KIR angkutan umum sebanyak 18.250 unit; dan lama
pengujian kelayakan angkutan umum KIR selama 35 menit.
10. Komunikasi dan Informatika
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi sebanyak 37 sistem; dan
jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi sebanyak 1
unit.
b. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi
Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Informasi dan
Komunikasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator rasio wartel/warnet terhadap
penduduk sebesar 0,225.
c. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi
Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan
Informasi dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah Sistem Informasi Manajemen
Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi sebanyak 37 sistem.
d. Program Kerjasama Informasi dan Mas Media.
Program Kerjasama Informasi dan Mas Media dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah website milik pemerintah daerah sebanyak 18 web; jumlah
surat kabar nasional dan lokal sebanyak 12 surat kabar; jumlah
penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran sebanyak 24
stasiun; jumlah pameran/expo sebanyak 1 kali; diseminasi dan
distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio,
TV) sebanyak 305 kali; diseminasi dan distribusi informasi
nasional melalui media baru (website, media online) dilakukan
setiap hari; diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui
media tradisional (pertunjukan rakyat) sebanyak 23 kali;
diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan) sebanyak 4
kali di tiap kecamatan; diseminasi dan distribusi informasi
nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur,
spanduk, baliho) sebanyak 12 kali; persentase cakupan
pengembangan
dan
pemberdayaan
kelompok
informasi

masyarakat di tingkat kecamatan sebesar 100%; jumlah publikasi


yang diterbitkan melalui media massa sebanyak 71 kali; dan
jumlah publikasi kegiatan dewan sebanyak 1,500 eks.
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah UMKM sebanyak 13.750 unit; jumlah
usaha mikro sebanyak 11.456 unit; jumlah usaha kecil sebanyak
1.081 unit; dan jumlah usaha menengah sebanyak 1.213 unit.
b. Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah
Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan
Keunggulan
Kompetitif Usaha Kecil Menengah dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator cakupan UMKM
yang difasilitasi sebesar 3,00%.
c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator jumlah
pameran/ekspo produk UMKM sebanyak 20 kegiatan; dan jumlah
UKM yang terfasilitasi dalam pameran sebanyak 178 UKM.
d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi.
Program
Peningkatan
Kualitas
Kelembagaan
Koperasi
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase koperasi aktif sebesar 93%.
12. Penanaman Modal
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
Program Promosi dan Kerjasama Investasi dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah investor sebanyak 17 investor; dan jumlah penerbitan ijin
investasi sebanyak 60 buah.
b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah investor berskala nasional sebanyak 15
investor; jumlah nilai investasi berskala nasional sebesar Rp
203.464 juta; daya serap tenaga kerja sebanyak 41.038 orang;
nilai realisasi PMDN Rp 10.741; dan jumlah lembaga keuangan
bank/non bank sebanyak 105 buah; dan lama proses perijinan
yaitu 10 hari.

13. Kepemudaan dan Olahraga


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah kegiatan kepemudaan sebanyak 15
kegiatan.
b. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah organisasi pemuda sebanyak 44 buah.
c. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan
Kecakapan Hidup Pemuda dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator jumlah
organisasi pemuda sebanyak 44 buah.
d. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
Program
Upaya
Pencegahan
Penyalahgunaan
Narkoba
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator kegiatan kepemudaan sebanyak 15 kegiatan.
e. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator kegiatan olahraga sebanyak 14 kegiatan; jumlah
organisasi olahraga sebanyak 36 buah; dan jumlah klub olahraga
sebanyak 132 buah.
f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program
Peningkatan
Sarana
dan
Prasarana
Olahraga
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah gedung olahraga sebanyak 7 gedung;
jumlah lapangan olahraga sebanyak 248 buah; jumlah gelanggang
olahraga sebanyak 1 buah; jumlah balai remaja sebanyak 132
buah.
14. Statistik
Program
yang
akan
dilaksanakan
adalah
Program
Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah.
Program
Pengembangan
Data/Informasi/Statistik
Daerah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017
dari indikator jumlah data/informasi statistik daerah sebanyak 7
dokumen.
15. Persandian
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017

dari indikator jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan


pemkab 72 kali; dan jumlah sosialisasi cukai melalui media 1 paket.
16. Kebudayaan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah
Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang
diaktualisasi sebanyak 38 buah dan jumlah tradisi desa sebanyak
27 buah.
b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah BCB yang direvitalisasi sebanyak 5
buah; dan jumlah seni budaya yang dilestarikan sebanyak 5 jenis;
dan jumlah BCB sebanyak 159.
c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
Program Pengelolaan Keragaman Budaya dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda
sebanyak 190 kegiatan; dan jumlah penyelenggaraan festival seni
dan budaya 12 kali.
d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah sarana penyelenggaraan seni dan
budaya sebanyak 7 buah; dan jumlah sarana di situs Patiayam
dan Taman Budaya sebanyak 5 buah.
17. Perpustakaan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan.
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017
dari indikator jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda
(Perpustakaan Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan Perpustakaan
Masyarakat) sebanyak 180 perpustakaan.
18. Kearsipan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator pengelolaan arsip secara baku di 18 desa.

b. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana


Kearsipan
Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator pengelolaan arsip secara baku di 38
desa/kelurahan/SKPD;
dan
persentase
sarana
prasarana
kearsipan kependudukan dalam kondisi baik sebesar 100%.
c. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi.
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator peningkatan SDM pengelola kearsipan sebanyak 60
orang.
5.3 Urusan Pilihan
1. Kelautan dan Perikanan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Program Pengembangan Budidaya Perikanan dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
produksi ikan kelompok pembudidaya sebanyak 2.086 ton.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan
budidaya sebesar 100%.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan
tangkap sebesar 100%.
2. Pariwisata
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator kunjungan wisata sebanyak 1.403.375 orang; persentase
kenaikan PAD sektor pariwisata sebesar 7 %; jenis, kelas dan
jumlah rumah makan/restoran sebesar 2, 4, 24, 5; dan jenis, kelas
dan jumlah penginapan/hotel sebanyak 2, 6, 47.
b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata sebesar
100%; jumlah obyek wisata sebanyak 11 obyek; dan kontribusi
sektor pariwisata terhadap PDRB sebesar Rp 3.229.635 ribu.

c. Program Pengembangan Kemitraan.


Program
Pengembangan
Kemitraan
dilaksanakan
untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
tersedianya sarpras promosi pariwisata sebesar 100%.
3. Pertanian
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
peningkatan Nilai Tukar Petani sebesar 106,81.
b. Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
Program
Peningkatan
Pemasaran
Hasil
Produksi
Pertanian/Perkebunan
dilaksanakan
untuk
mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator cakupan produk
unggulan pertanian yang difasilitasi dalam pameran sebesasr
100%.
c. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase cakupan bina kelompok tani
sebesar 90%.
d. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
Program
Peningkatan
Produksi
Pertanian/Perkebunan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator peningkatan produktivitas tanaman sebesar
6,37%.
e. Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan
Program
Pemberdayaan
Penyuluh
Pertanian/Perkebunan
Lapangan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator terpenuhinya sarpras penyuluhan
pertanian sebesar 100%.
f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator cakupan kelompok tani yang mendapatkan
pelayanan kesehatan ternak sebesar 90%.
g. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator peningkatan produksi asal ternak sebanyak 4.536.756
kg.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral


Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator kontribusi sektor pertambangan terhadap
PDRB sebesar 0,03%; jumlah pertambangan berijin sebanyak 5
lokasi; dan pengendalian dan pengawasan pemanfaatan air tanah
sebesar 100%.
b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator berfungsinya LPJU sebesar 100%; dan rasio
elektrifikasi tingkat desa sebesar 100%.
c. Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor
Program Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah daerah rawan bencana alam tanah longsor yang
dipantau sebanyak 6 desa.
5. Perdagangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak
edar/jual sebanyak 4 temuan; jumlah pengaduan konsumen
sebanyak 1 aduan; rakor Ekuinda sebanyak 2 kali; dan jumlah
penerima raskin sebanyak 36.332 RTS
b. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator ekspor
bersih perdagangan Rp. 184.022.296 juta;
cakupan bina calon eksportir sebanyak 12 orang; dan jumlah
peserta pameran UMKM skala regional sebanyak 15 unit.
c. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
sebanyak Rp 11.141.616 juta; cakupan pembinaan pasar
tradisional sebanyak 940 pasar; persentase peningkatan PAD
dari retribusi pasar sebesar 2,27%; cakupan bina kelompok
pedagang/usaha informal (jumlah pedagang di pasar tradisional)
sebanyak 10.501 pedagang kios dan los; Jumlah pasar daerah dan
pasar desa sebanyak 23 unit; dan terpenuhinya kebutuhan
sarpras perdagangan sebesar 100%.

d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator cakupan bina kelompok pedagang/usaha
informal sebanyak 1.400 PKL.
6. Perindustrian
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program
Peningkatan
Kapasitas
Iptek
Sistem
Produksi
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan
dan stimulan sarana usaha sebanyak 2 IKM dan jumlah bina KUB
sebanyak 50 KUB.
b. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
Program
Pengembangan
Industri
Kecil
dan
Menengah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)
sebesar 0,03%; jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas
permodalan sebanyak 20 IKM; dan kontribusi sektor industri
terhadap PDRB sebesar 62,6%.
c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
Program
Peningkatan
Kemampuan
Teknologi
Industri
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam
proses produksi sebanyak 5 IKM; dan jumlah industri rokok yang
telah mengujikan tar dan nikotin sebanyak 10 buah.
d. Program Penataan Struktur Industri
Program Penataan Struktur Industri dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah kluster yang memiliki tempat pameran 1 kluster, dan
jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran sebanyak 10 IKM.
5.4 Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan
1. Perencanaan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:
a. Program Pengembangan Data/Informasi
Program Pengembangan Data/Informasi dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase keterisian data/informasi sebesar 76%.
b. Program Kerjasama Pembangunan
Program
Kerjasama
Pembangunan
dilaksanakan
untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani sebesar
80%; dan jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama sebanyak
30 buah.

c. Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan


Besar
Program Perencanaan Pengembangan Kota-Kota Menengah dan
Besar dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah dokumen perencanaan
pembangunan wilayah perkotaan sebanyak 1 dokumen
d. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan
Pembangunan
Daerah
dilaksanakan
untuk
mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator jumlah aparat
perencana yang meningkat kapasitasnya sebanyak 150 orang.
e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Program Perencanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebanyak 10
dokumen; jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah sebanyak 2 dokumen; penjabaran program
RPJMD ke dalam RKPD sebesar 94%; dan jumlah dokumen kinerja
daerah sebanyak 1 dokumen.
f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi
sebanyak 4 dokumen; dan jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP
sebanyak 8 klaster.
g. Program Perencanaan Sosial Budaya
Program Perencanaan Sosial Budaya dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah dokumen perencanaan sosial budaya sebanyak 4
dokumen.
h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator jumlah dokumen perencanaan pembangunan
bidang prasarana wilayah sebanyak 1 dokumen; dan peningkatan
kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air sebesar 100%.
2.

Keuangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah.
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah dokumen standar satuan harga
sebanyak 1 dokumen; persentase SKPD yang telah melakukan
inventarisasi aset dengan tertib sebesar 100%; opini laporan

keuangan (WTP, WDP) sebesar 100%; dan peningkatan PAD


sebesar 17,03%.
b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan
Desa dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator persentase tertib administrasi keuangan
desa sebesar 100%; dan persentase Perdes APBDes yang tersusun
sesuai regulasi sebesar 100%.
3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
a. Program Pendidikan Kedinasan
Program Pendidikan Kedinasan dilaksanakan untuk mendukung
pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator rasio PNS yang
mengikuti diklat teknis sebesar 0,83; rasio S1 terhadap jumlah
pegawai sebesar 41,91; dan rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai
sebesar 2,65.
b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator rasio pejabat struktural yang mengikuti
Diklatpim sebesar 9,6; dan jumlah PNS yang mengikuti diklat
prajab sebanyak 130 orang.
c. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah SKPD yang sudah di Anjab dan ABK 8 SKPD,
tersedianya Pedoman Standar Kompetensi Jabatan, jumlah SKPD
yang sudah di SKM, rasio penanganan pelanggaran disiplin 0,75;
dan jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai
kompetensi dan prestasi sebanyak 12.163 orang.
d. Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS
Program Fasilitasi Pindah/purna Tugas PNS dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
persentase PNS atau PHD yangn terfasilitasi pindah dan purna
tugas sebesar 100%.
4. Penelitian dan Pengembangan
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah Program Pengembangan Penelitian Daerah.
Program Pengembangan Penelitian Daerah dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah sebanyak 2 dokumen.
5. Fungsi Lainnya
Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
adalah sebagai berikut:

a. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil


Kepala Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil
Kepala Daerahdilaksanakan untuk mendukung pencapaian target
pada tahun 2017 dari indikator jumlah rapat koordinasi pimpinan
6 kali, jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja 25 kali,
jumlah pelaksanaan kegiatan Dialog/Audiensi Bupati di
Desa/Kelurahan 33 kali; dan persentase kelancaran pelayanan
kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah 100%.
b. Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Program
Peningkatan
Sistem
Pengawasan
Internal
dan
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dilaksanakan untuk
mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari indikator
jumlah kecamatan yang tertib administrasi 9 kecamatan,
persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda
100%, persentase penyelesaian TLHP Reguler 100%, persentase
pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat Propinsi
100%, persentase pengendalian, monev dan pelaporan kegiatan
SKPD 100%, persentase sistem informasi jasa konstruksi 100%,
fasilitasi proses pengadaan barang/jasa 80%, lama proses
perijinan Usaha Jasa Konstruksi 10 hari.
c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan
Aparatur Pengawasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
target pada tahun 2017 dari indikator jumlah tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan yang professional
d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan
Prosedur Pengawasan dilaksanakan untuk mendukung pencapaian
target pada tahun 2017 dari indikator persentase terpenuhinya
Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) sebesar 100%; persentase
terlaksananya PMPRB persentase sebesar 100%; tersusunnya SOP
sebesar 100%; persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP
sebesar 100%;
e. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada tahun
2017 dari indikator persentase fasilitasi kerjasama antar daerah
100%.
f. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan dilaksanakan
untuk mendukung pencapaian target pada tahun 2017 dari
indikator jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundangundangan 4 kali, jumlah produk hukum yang disusun dan
didistribusikan 5 ranperda, 25 Perbup, 100 Keputusan Bupati, 260
buku, jumlah sosialisasi ketentuan cukai 5 kali, jumlah SKPD

yang terevaluasi kelembagaannya 5 SKPD, dan jumlah dokumen


pelaksanaan reformasi birokrasi 1 dokumen.
g. Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan
BUMD
Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan
BUMD dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator persentase kenaikan kontribusi laba
BUMD terhadap BUMD sebesar 2%.
h. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Daerah dilaksanakan untuk mendukung pencapaian target pada
tahun 2017 dari indikator jumlah Perda yang ditetapkan sebanyak
18 perda.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan SKPD, direncanakan
program yang bersifat pendukung operasional SKPD sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Fokus kegiatan pada penyediaan jasa surat menyurat, jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam
dan luar daerah. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target
capaian tahun 2017 yaitu tercapainya pelaksanaan surat-menyurat,
sumberdaya air dan listrik, ATK, cetak dan penggandaan, makan dan
minum, rapat koordinasi dan konsultasi.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Fokus kegiatan pada pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor,
pemeliharaan
rutin/berkala
kendaraan
dinas/operasional,
serta
peningkatan sarana dan prasarana kantor. Kegiatan tersebut dilakukan
untuk mendukung target capaian tahun 2017 yaitu terlaksananya
pemeliharaan gedung/kantor, kendaraan dinas operasional, peralatan
kantor dan rumah tangga.
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Fokus kegiatan pada pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.
Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendukung target capaian tahun
2017 yaitu terlaksananya pengadaan pakaian dinas dan kelengkapannya.
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Fokus kegiatan pada pendidikan dan pelatihan formal. Kegiatan tersebut
dilakukan untuk mendukung target capaian tahun 2017 yaitu
terlaksananya diklat dan bintek aparatur.
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
Fokus kegiatan pada laporan kinerja SKPD. Kegiatan tersebut dilakukan
untuk mendukung target capaian tahun 2017 yaitu tersedianya Capaian
Laporan Kinerja SKPD.

BAB VI
PENUTUP

RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017 merupakan dokumen


perencanaan pembangunan tahunan daerah yang merupakan penjabaran
dari RPJMD Kabupaten Kudus Tahun 2013-2018. RKPD Tahun 2017
disusun dengan mendasarkan pada permasalahan dan tantangan
pembangunan dan memperhitungkan potensi dan peluang yang dimiliki
untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Kudus. RKPD Kabupaten
Kudus Tahun 2017 menjadi acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat dan
dunia usaha dalam pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2017.
Beberapa kaidah pelaksanaan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2017
yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut :
1. RKPD Tahun 2017 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Tahun 2017 sesuai tugas
pokok dan fungsinya.
2. RKPD Tahun 2017 menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS Tahun
2017 untuk menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2017.
3. SKPD dan seluruh seluruh pemangku kepentingan termasuk dunia
usaha dan masyarakat berkewajiban melaksanakan program-program
RKPD Tahun 2017 dengan sebaik-baiknya.
4. RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi :
a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di
tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada
RPJMD.
Pelaksanaan
RKPD
Kabupaten
Kudus
Tahun
2017
perlu
memperhatikan seluruh potensi dan pembiayaan yang tersedia, baik dari
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, swasta
maupun masyarakat. Selain itu juga diharapkan mampu mengarah pada
pencapaian prioritas dan sasaran serta target-target pembangunan daerah
tahun 2017 sebagaimana tercantum pada RPJMD Kabupaten Kudus Tahun
2013-2018, sehingga cita-cita pembangunan Kabupaten Kudus yaitu
Terwujudnya Kudus Yang Semakin Sejahtera dapat tercapai.

BUPATI KUDUS,

MUSTHOFA

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PENGELOLAAN ASET DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat-menyurat


Jumlah meterai @ Rp.6000, Jumlah meterai @ Rp.3.000,-

Kabupaten Kudus 12 Bln


600 Lbr
460 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya listrik di Gedung Ngasirah


Terbayarnya Telepon di Gedung Ngasirah

Kabupaten Kudus 12 Bln


12 Bln

19.000.000 APBD;

12 bln

27.500.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor


service leptop 11 unit
service komputer 1 unit
service printer 6 unit
service AC 4 unit
Service mesin ketik 2 unit

Kabupaten Kudus 12 Bln


11 Kali/th
1 Kali/th
6 Kali/th
4 Kali/th
2 Kali/th

11.000.000 APBD;

25 unit/tahun

10.500.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa asuransi kebakaran komplek Gedung Graha Muria


Tersedianya jasa asuransi kebakaran komplek Gedung DPRD
Tersedianya jasa asuransi kebakaran Gedung Setda sayap barat timur, Pendopo, Rumah Dinas
Bupati dan Wakil Bupati, Rumah Dinas Sekda,
Tersedianya jasa asuransi kebakaran komplek Gedung Kudus Plaza
Tersedianya jasa asuransi kendaraan dinas roda empat 69 unit
Tersedianya jasa asuransi kendaraan ninas roda dua
Ongkos Resiko Sendiri

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa service mobil 1 unit x 12 bln


Tersedianya jasa servis motor (9 unit x3 kali)
Tersedianya pajak kendaraan motor 2 unit
Tersedianya STNK mobil 1 unit
Tersedianya STNK motor 7 unit

Kabupaten Kudus 4 Kali/th


27 Kali/th
2 Kali/th
1 Kali/th
7 Kali/th

12.500.000 APBD;

12 bln, 27 kali, 12
bln, 12 bln, 12 bln

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


41960000

Kabupaten Kudus 12 Bln

42.000.000 APBD;

12 bln

30.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor


Kabupaten Kudus
Tersedianya Kertas HVS folio 70 gram (60 rim), kertas HVS warna 70 gram (3rim), kertas
CD/buram (5 rim),
Tersedianya Map Gantung ( 110 bk), Buku Ekspedisi isi 100 ( 3 bk), Buku kwitansi isi 100 lbr
(6bk),
Tersedianya Binder klip 107 (50dos), Trigonal klip (24 dos), Bolpoint Tinta (10 dos), Amplop
Kecil ( 6 dos), Amplop Besar persegi ( 5 dos), drum for catridge laserjet ( 20 dos), Isi Staples
Besar 4 dos, isi staples kecil 10 dos
Tersedianya Stopmap Kertas(241 lbr) , Stopmap Plastik (25 lbr), Snelhecter Kertas (150 lbr),
Snelhecter Plastik (50 lbr), Kertas label F4 ( 50 lbr)
Tersedianya Bolpoint Biasa ( 60 bh) ,Penghapus cair( 20 bh), Tinta Stempel 4 bh, Stabilo besr(
2 bh), Hetmachine Kecil no 10 (3 bh), Hetmachine Besar no 24/6/330 seba ( 1 bh ), Cutter Besar (
2 bh), Stempel Kesen (1 bh), Odner folio (25 bh), pita mesin ketik (3 bh), pensil 50bh, stip pensil
(50 bh), penggaris plastik( 5 bh) , Kartu kendali ( 10 bh ), Buku Kwarto Folio isi 100 (2 bh), Refil
Toner Laser Jet 15 bh, Refil Toner LQ, ( 6 bh), Toner printer laser jet (1 bh), Catridge LQ standart
(1 bh), Cartridge warna 1 bh Cartridge hitam 1 bh, folder arsip uk. Folio 5 bh, forder kartu
kendali uk folio 5 bh, Flasdisk 4 bh, CD Blank/ DVD 50 bh, batu baterai alkaline 50 bh, label post
it plastik (12 bh), post it uk 76x127 ( 4 bh), album poto (4 bh), isi pantel 25 bh,
Tersedianya Isolasi Besar (2 rol), Tali rafia 1 kg (1 rol), Plakban 2" (3 rol)
Tersedianya Spidol White Board (1 set), Batu baterai A3 ( 10 set ) sekat kartu kendali 5 set,
sekat arsip uk folio 5 set, Kapur barus 4 set, karbon folio 1 set
Tersedianya Tinta Inkjet Hitam (8 btl), Tinta Inkjet Warna ( 4 btl),

18.500.000 APBD;

12 bln,68 rim,119
buku,129 dos, 516
lbr, 422 bh, 6 roll, 26
set, 12 botol

13.500.000

100 %

12 Bln
68 Rim
119 Buku
129 Dos
516 Lbr
422 Bh
6 roll
26 Set
12 Botol

1.175.500.000

Catatan
Penting

5.000.000 APBD;

946.000.000 APBD;

100 %
500 lbr 500 lbr

7 pkt

1.168.000.000
4.500.000

940.000.000

9.500.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Tersedianya Blanko A 2 ( 22 bk), Blanko SSP (5 bk)
Tersedianya Map sedian Bupati /Wakil Bupati (50 bh), Map sedian Sekda (100 bh), map sedian
Asisten (150 bh), map sedian Kabag (150 bh), amplop surat Bupati (100 bh), amplop surat Setda
(150 bh), dos asrip (80 bh)
Tersedianya HVS Kop Bupati (1 riim),
cetak foto 3-5-R ( 139 lbr), penggandaan (foto copy) 142.100 lbr
jilid 100 buku

Kabupaten Kudus 12 Bln


27 Buku
780 Bh
1 Rim
142239 Lbr
100 Buku
Buku

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

Tersedianya komponen isntalasi listrik


Tersedianya komponen isntalasi listrik

Kabupaten Kudus 12 Bln


30 Bh

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kabupaten Kudus 12 Bln

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Tersedianya bahan bacaan (surat kabar) 3 eks
Tersedianya buku bacaan dan perundang-undangan

Kabupaten Kudus 12 Bln


3 Eksp
15 Buku

10.000.000 APBD;

12 bln, 3 eksp

10.500.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai dan rapat


jumlah makanan dan minuman harian pegawai th 15 orgx210 hr
jumlah minuman galon 11 bln x5 galon
jumlah makanan dan minuman rapat snack rapat
Jumlah air mineral gelas
jumlah Snack rapat 15 dusx68 kali
jumlah Makan siang rapat 15 dusx23 kali

Kabupaten Kudus 12 Bln


3150 Gelas
55 Galon
550 Dos
20 Dos
1020 Dos
345 Dos

27.500.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Kabupaten Kudus 52 OH
84 OH

50.000.000 APBD;

52 OH, 84 OH

49.500.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional spd motor 125 CC


Tersedianya kendaraan dinas operasional mobil
Tersedianya DAMP/LIGHT TRUK

Kabupaten Kudus 158 Unit Motor


29 Unit Mobil
1 Unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor Notbook 11 unit, Printer 6 unit, LCD Proyektor 1
unit,Mesin foto copy 1 unit,Komputer PC/ PC Unit 2 unit, Pesawat Telepon 1 unit, Wi-fi/
Pemasangan 1 unit, Televisi Toshiba 36" 1 unit

Kabupaten Kudus 24 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya Mebeleur

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan Kudus Plaza (berbaikan wajah muka Kudus plaza dan penggantian
plafon

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penggantian sparepart ban luar mobil 4bh, Kampas rem mobil 42 bh, Accu motor 3 bh, Gear set Kabupaten Kudus 35 Bh
motor 3 bh, Ban luar motor 6 bh, Kampas rem 6 bh, Laker 6 bh, Laker mobil 1 bh, piston motor 1
1365 Liter
bh, Stang piston motor 1 bh, Kampas kopling motor 2 bh
20 Kali/th
Tersedianya bensin
Tersedianya oli mobil 2 kali, Tersedianya oli motor 9 unit (18kali)

1.1.09.1.20.16

Program Penataan penguasaan, pemilikan,


penggunaan dan pemanfaatan tanah

Persentase luas lahan bersertifikat


Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten
Persentase luas lahan bersertifikat
Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten
Luas tanah bersertifikat milik pemerintah kabupaten

1.1.09.1.20.16.01 Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan


pemanfaatan tanah

Pensertifikatan tanah milik Pemkab


Pembuatan papan tanda kepemilikan 20 bh, Sepatu boot 3 bh, Patok batas tanah 100 bh,
Peralatan komunikasi Radio HF/FM (Handy Talkie) 2 bh
Pengadan data bis

1.1.09.1.20.17

Jumlah kasus tanah pemkab yang tertangani

Program Penyelesaian konflik-konflik pertanahan

1.1.09.1.20.17.01 Fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan

Fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan dan sosialisasi pemanfaatan tanah milik Pemkab yang
digunakan warga

100 %

30.000.000 APBD;

Catatan
Penting

4.000.000 APBD;
0 APBD;

10.164.778.000

12 bln, 27 buku, 780


bh, 1 rim, 142239 lbr,
100 buku

26.000.000

12 bln,

13.000.000

12 Bulan

100 %

8.500.000

10.643.508.000

9.058.728.000 APBD;

36 unit

8.043.508.000

283.500.000 APBD;

12 unit

790.000.000

Kabupaten Kudus 30 Unit

45.550.000 APBD;

150 unit

800.000.000

Kabupaten Kudus 1 Kali/th

750.000.000 APBD;

1 Paket

950.000.000

5,45 %
0 M2
0%
41.500 M2

Kabupaten Kudus 5 Bid


125 Bh
1 Pkt
3 Kasus
Kabupaten Kudus 3 Kasus

27.000.000 APBD;

360.000.000

30 bh 2300 ltr 28 kali

5,45 %
0 M2
0%
41.500 M2

60.000.000

120.000.000

360.000.000 APBD;

5 bid

120.000.000

20.000.000

3 Kasus

20.000.000

20.000.000 APBD;

3 kasus

20.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
3.3.02.1.20.17

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Lokasi

2
Program peningkatan dan Pengembangan
pengelolaan keuangan daerah

3.3.02.1.20.17.16 Peningkatan manajemen aset/ barang daerah


TOTAL

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3
Jumlah dokumen standart satuan harga
Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib
Opini laporan keuangan (WTP, WDP)
Pemeliharaan SIMDA ASET
pelatihan pengurus dan penyimpan barang

Target
Capaian
Kerja

5
1 Dok
100 %
100 %

Kabupaten Kudus 1 Kgt


135 Org

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

200.000.000

200.000.000 APBD;
11.920.278.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
1 Dok
100 %
100 %
3 kgt

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
250.000.000

250.000.000
12.201.508.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PEREKONOMIAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya pembelian materai Rp. 6.000,00


Terpenuhinya pembelian materai Rp. 3.000,00

Bagian Perekonomian 225 Lbr


250 Lbr

2.100.000 APBD;

12 Bulan

2.700.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa service perawatan dan perlengkapan kantor

Bagian Perekonomian 14 Unit

7.000.000 APBD;

12 Bulan

7.200.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan dan pemeliharaan motor


Tersedianya jasa perijinan dan pemeliharaan mobil

Bagian Perekonomian 3 Unit Motor


1 Unit Mobil

5.500.000 APBD;

12 Bulan

6.200.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

Bagian Perekonomian 12 Bln

12.600.000 APBD;

12 Bulan

32.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK HVS


Tersedianya ballpoint tinta,buku tulis,buku ekspedisi, kuitansi, agenda
surat, isi ballpoint, ordner folio dll
Tersedianya spidol WB, spidol kecil,isi stapler, klip, amplop

Bagian Perekonomian 60 Rim


320 Bh
76 Dos

12.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan amplop, map dan dus arsip


Tersedianya barang cetakan kertas kop Bupati dan lembar disposisi
Tersedianya penggandaan

Bagian Perekonomian 1625 Lbr


8 Rim
253600 Lbr

12.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Bagian Perekonomian 125 Bh

2.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Bagian Perekonomian 365 Eksp

1.800.000 APBD;

12 Bulan

1.750.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai air mineral, gula dan teh


Tersedianya mamin rapat

Bagian Perekonomian 88 Galon


440 Dos

9.235.000 APBD;

12 Bulan

14.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Bagian Perekonomian 72 OH

29.000.000 APBD;

12 Bulan

61.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

38.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terlaksananya penggantian sparepart motor dan mobil


Terlaksananya pembelian bbm motor dan mobil

12 Bulan

38.000.000

2.2.06.1.20.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan

Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual


Jumlah pengaduan konsumen
jumlah rakor ekuinda
operasional raskin

100 %

100 %
Bagian Perekonomian 4 Unit
4 Unit
4 Temuan
1 Kasus
2 Kali
36.332

2.2.06.1.20.15.06 Rakor Ekuinda

Jumlah Rakor Ekuinda

Bagian Perekonomian 2 Kgt

2.2.06.1.20.15.07 Operasional Raskin

Cakupan penerima raskin

Bagian Perekonomian 36332 KK

3.3.01.1.20.16

Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (BAPPEDA)


Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama
Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian
Perekonomian)

Program Kerjasama Pembangunan

3.3.01.1.20.16.06 Koordinasi Pelaksanaan Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

Prosentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani

3.3.05.1.20.33

Persentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap BUMD

Program Pengembangan Pembiayaan Koperasi dan Peningkatan


BUMD*

3.3.05.1.20.33.01 Bintek Perusda


3.3.05.1.20.33.02 Monitoring dan Evaluasi Perusda
TOTAL

Prosentase kenaikan kontribusi laba BUMD terhadap PAD

80 %
30 Buku
80 %
Bagian Perekonomian 80 %
2%

93.235.000

Catatan
Penting

38.000.000
38.000.000 APBD;
478.494.000

25.000.000 APBD;

100 %

2 Temuan
0 Kasus
2 Kali
36.332
2 kegiatan

151.850.000

150.000.000

25.000.000

453.494.000 APBD;

36332 Kepala
Keluarga

125.000.000

30.000.000

80 %
30 Buku
80 %

75.000.000

30.000.000 APBD;
30.000.000

80 persen
2%

Bagian Perekonomian 0 %

0 APBD;

2 persen

Bagian Perekonomian 2 %

30.000.000 APBD;

12 bulan

669.729.000

75.000.000
85.000.000
50.000.000
35.000.000
499.850.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.16.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.16.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat


meterai 3000
meterai 6000
pengiriman surat

Kabupaten Kudus

12 Bln
400 Lbr
350 Lbr
20 Kali

1.00.1.16.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya telepon dan internet

Kabupaten Kudus

1.00.1.16.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jasa servis perawatanm peralatan dan perlengkapan


kantor

Kabupaten Kudus

1.00.1.16.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan mobil


Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan motor

1.00.1.16.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.00.1.16.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.16.01.11

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

787.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
766.000.000

3.500.000 APBD;

12 Bulan

3.500.000

12 Bln

42.500.000 APBD;

12 Bulan

42.500.000

130 Kali

45.000.000 APBD;

12 Bulan

45.000.000

Kabupaten Kudus

2 Unit Mobil
11 Unit Motor

72.000.000 APBD;

12 Bulan

72.000.000

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kabupaten Kudus

12 Bln

200.000.000 APBD;

12 Bulan

200.000.000

Tersedianya alat tulis kantor


kertas HVS
infus tinta
toner

Kabupaten Kudus

12 Bln
400 Rim
600 Botol
50 Bh

75.000.000 APBD;

12 Bulan

80.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan blanko pemohon


cetak piagam izin
cetak stopmap izin
cetak plat IMB/IPB
cetak stiker
penggandaan
penjilidan

Kabupaten Kudus

180 Buku
7000 Set
7000. Set
1200 Lbr
3000 Lbr
17000 Lbr
50 Bh

150.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.16.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik kabel roll


stop kontak
kabel

Kabupaten Kudus

5 Bh
4 Bh
30 M

1.000.000 APBD;

12 Bulan

1.000.000

1.00.1.16.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kabupaten Kudus

40 Bh

3.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

1.00.1.16.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Kabupaten Kudus

60 Eksp

15.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.16.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai


air mineral galon
air mineral gelas
mamin rapat

Kabupaten Kudus

6160 Gelas
70 Galon
70 Dos
350 Dos

45.000.000 APBD;

12 desa/kelurahan

1.00.1.16.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

Kabupaten Kudus

100 OK

1.00.1.16.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.16.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kabupaten Kudus

20 Unit

1.00.1.16.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur

Kabupaten Kudus

15 Unit

1.00.1.16.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

penggantian sparepart
Tersedianya bensin dan oli

Kabupaten Kudus

25 Unit
5100 Liter

1.00.1.16.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.16.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan

1.00.1.16.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.16.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan

1.1.16.1.16.15

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Jumlah investor
jumlah penerbitan ijin investasi

100 %

Kabupaten Kudus

12 Bulan

120.000.000

100 %

308.250.000

74.628.000 APBD;

20 Unit

74.250.000

75.000.000 APBD;

10 Unit

65.000.000 APBD;

12 Bulan

214.628.000

100 %

100 %

0 Set

0 APBD;

100 %
Kabupaten Kudus

135.000.000 APBD;

15 Org
17 Org
60 Bh

5.000.000
45.000.000

33.000.000
33.000.000 APBD;
1.810.000.000

100 %

78.000.000
156.000.000
0
0
3.000.000

5 Orang

3.000.000

19 Org
72 Bh

1.600.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.16.1.16.15.01 Peningkatan fasiliatasi terwujudnya kerjasama strategis antar usaha besar dan
Usaha Kecil Menengah

Meningkatnya program antara pengusaha kecil/lokal dengan


pengusaha besar/regional dan nasional
terlaksananya kegiatan temu usaha dan gelar kemitraan
peserta

Kabupaten Kudus

1 Kali
1 Kali
70 Org

310.000.000 APBD;

1 Kali

300.000.000

1.1.16.1.16.15.02 Pengembangan potensi unggulan daerah

Peningkatan jumlah permohonan izin dengan Sosialisasi pelayanan


perizinan dan non perizinan ,
Papan petunjuk lokasi badan
leaflet perizinan
up date baliho
Peserta sosialisasi
Kudus Bussines Forum

Kabupaten Kudus

1 Kali
1 Bh
1 Jenis
11 Bh
100 Org
1 Kgt

255.000.000 APBD;

1 kegiatan

250.000.000

1.1.16.1.16.15.05 Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal

Terlaksananya CJIBF dan CJIBE


Penyusunan pra Fs potensi dan peluang investasi

Jawa Tengah

2 Kgt
1 Dok

390.000.000 APBD;

2 kegiatan

310.000.000

1.1.16.1.16.15.08 Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan


penanaman modal

tersusunnya informasi investasi


monitoring PMA dan PMDN

Kabupaten Kudus

1 Lap
25 Kali

90.000.000 APBD;

2 kegiatan

90.000.000

1.1.16.1.16.15.10 Penyelenggaraan pameran investasi

keikutsertaan dalam pameran


VCD Profil Investasi

Regional dan Nasional 2 Kgt


1 Pkt

765.000.000 APBD;

1 kegiatan

650.000.000

1.1.16.1.16.16

Jumlah investor berskala nasional


Jumlah nilai investasi berskala nasional (dlm juta)
Daya serap tenaga kerja
Nilai realisasi PMDN (milyar rupiah)
Jumlah lembaga keuangan bank/non bank
Lama proses perijinan

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi

15 Org
203.464 Rp.
41.038 Org
10.741 Rp.
105 Unit
10 Hari

835.000.000

16 Org
213.637 Rp.
43.089 Org
11.815 Rp.
117 Unit
10 Hari

1.225.000.000

1.1.16.1.16.16.02 Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi

Terfasilitasinya kerjasama investasi antara pengusaha

Parepare Sulsel

2 Kali

0 APBD;

1 Kali

120.000.000

1.1.16.1.16.16.04 Pengembangan System Informasi Penanaman Modal

tersedianya SIPTO (Sistem Informasi Pelayanan Terpadu On line) dan


Sistem Antrian Elektronik

Kabupaten Kudus

2 Sys

200.000.000 APBD;

3 Set

180.000.000

1.1.16.1.16.16.05 Penyusunan sistem informasi penanaman modal di daerah

Pengadaan kioske dan update data informasi PM

Jati

3 Unit

275.000.000 APBD;

1 Paket

225.000.000

1.1.16.1.16.16.07 Kajian Kebijakan penanaman modal

Tersusunya Perda tentang Insentif Daerah

Kabupaten Kudus

1 Perda

50.000.000 APBD;

1 Paket

375.000.000

1.1.16.1.16.16.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

pemeriksaan perizinan
monitoring perizinan

Kabupaten Kudus

150 Kali
10 Kali

100 persen

325.000.000

TOTAL

310.000.000 APBD;
3.679.628.000

3.902.250.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.17.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.17.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat : perangko


Materai

Kab Kudus

65 Bh
750 Bh

1.00.1.17.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik,telepon,dan air

Kab Kudus

12 Bln

1.00.1.17.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor (servis


ringan)
servis sedang
servis berat

Kabupaten Kudus 35 Kali


20 Kali
10 Kali

1.00.1.17.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya Penjaminan Barang dan Jasa Milik Daerah

Kabupaten Kudus 12 Bln

1.00.1.17.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor


Tersedianya jasa perijinan mobil
Jasa Service
Jasa Service

Kabupaten Kudus 12 Unit Motor


3 Unit Mobil
12 Unit Motor
3 Unit Mobil

1.00.1.17.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Kab Kudus

12 Bln

300.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.17.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor dan obyek wisata


pembayaran tenaga out sourching kebersihan 48 orang @ Rp.
1.400.000 x 12 bulan

Kab. Kudus

12 Bln
12 Bln

806.400.000 APBD;

Tersedianya jasa kebersihan kantor


dan obyek wisata

1.00.1.17.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya ATK kertas HVS


stopmap folio

Kabupaten Kudus 336 Rim


1000 Bh

40.000.000 APBD;

Kertas HVS 340 Rim, Stopmap 1000


buah dll

1.00.1.17.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan ; Map


HVS Kop
Kartu kendali, STSU
Amplop
Banner
Belanja Penggandaan (fotocopy)
Cetak karcis dan blangko

Kabupaten Kudus 60 Lbr


45 Rim
96 Buku
36 Dos
10 Bh
109750 Lbr
13050 Buku

1.00.1.17.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik; lampu


Instalasi jaringan listrik
Tambah daya listrik di Taman Budaya dan Museum Patiayam

1.00.1.17.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.00.1.17.01.15
1.00.1.17.01.17

100 %

2.167.400.000

Catatan
Penting

4.000.000 APBD;
150.000.000 APBD;
30.000.000 APBD;

100.000.000 APBD;
50.000.000 APBD;

100 %
perangko 75 bh, materai 550 bh
12 bulan
75 kali

Tersedianya Penjaminan Barang dan


Jasa Milik Daerah
12 unit motor, 3 unit mobil

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
2.429.500.000
5.000.000
160.000.000
45.000.000

110.000.000
55.000.000

250.000.000
1.152.000.000

45.000.000

200.000.000 APBD;

belanja cetak map 60 lembar, HVS Kop


45 Rim, fotocopy 110000 lbr, karcis
13050 buku

200.000.000

Kabupaten Kudus 209 Bh


1 Pkt
2 Lok

60.000.000 APBD;

Tersedianya komponen instalasi listrik;


lampu 215 buah

30.000.000

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Belanja bahan peralatan dan perlengkapan; tutup gelas, tatakan
gelas
Bendera merah putih
umbul-umbul

Kabupaten Kudus 12 Bln


2 Dos
2 Bh
10 Unit

30.000.000 APBD;

12 bln

15.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan

Kabupaten Kudus 12 Kali

12.000.000 APBD;

12 bln

12.500.000

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai; air mineral


gula
teh
makan minum rapat (snack)
makanan minuman tamu
PAUD Tour

Kabupaten Kudus 610 Galon


300 Kg
120 Dos
600 Org
100 Org
5200 Org

85.000.000 APBD;

Tersedianya minuman pegawai; air


mineral : 650 galon, makan minum
rapat 650 org, PAUD TOUR 5.200 anak

50.000.000

1.00.1.17.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tercukupinya perjalanan dinas dalam daerah


perjalanan dinas luar daerah
PAUD TOUR

Kabupaten Kudus 180 OH


360 OH
52 OH

1.00.1.17.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

300.000.000 APBD;

2.054.825.000

Perjalanan Dinas Dalam daerah 200


OH, Luar daerah 400 OH
100 %

300.000.000

2.330.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.17.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gudang, pembangunan pagar, penataan


parkir sepeda motor dan penataan halaman kantor

Kabupaten Kudus 1 Pkt

169.600.000 APBD;

Penataan parkir dan taman

250.000.000

1.00.1.17.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan filling kabinet


Almari arsip
Genset
AC 1 PK & AC 2 PK
Kipas angin berdiri
Kipas angin dinding
Lemari Es 2 pintu & 1 pintu
Sound system
TV LED 42" 7 32"
White Board dua muka ukuran 120 x 240 cm

Kabupaten Kudus 7 Unit


4 Unit
1 Unit
3
3 Unit
3 Unit
1 Unit
1 Set
2 Unit
1 Unit

100.000.000 APBD;

Tersedianya perlengkapan kantor

250.000.000

1.00.1.17.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa laptop (core i3)


printer multifungsi
LCD proyektor (3000 ANSI WXGA(128 x 800))
Faximile (plain paper)
Genset
Aipad

Kabupaten Kudus 10 Unit


4 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit
1 Unit

175.225.000 APBD;

1 Unit

280.000.000

1.00.1.17.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan kursi eselon II


Kursi eselon III
Kursi staf
Kursi lipat
Meja rapat
Kursi Gedung Kesenian
Meja rapat eselon II

Kabupaten Kudus 1 Unit


3 Unit
20 Unit
50 Unit
3 Unit
100 Unit
1 Unit

260.000.000 APBD;

Tersedianya perlengkapan kantor

300.000.000

1.00.1.17.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan kantor

Kabupaten Kudus 12 Bln

Pembenahan interior dan eksterior 12


Bulan

200.000.000

1.00.1.17.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart untuk


mobil
motor
PAUD Tour

Kabupaten Kudus 3 Unit Mobil


13 Unit Motor
52 Kali

1.00.1.17.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehab berat gedung kantor

1.00.1.17.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.17.03.05

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

Seragam batik
Seragam jankis

1.00.1.17.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.17.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terkirimnya Peserta Diklat, Bintek

1.00.1.17.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Penyelenggaraan bimbingan teknis implementasi peraturan


perundang-undangan kepariwisataan

1.00.1.17.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.17.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKJIP, Renja SKPD, IKM

Kabupaten Kudus 5 Dok

1.00.1.17.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah SKPD

Kabupaten Kudus 1 Dok

1.1.17.1.17.15

Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah

Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi


jumlah tradisi desa

1 Pkt
100 %
Kabupaten Kudus 100 Stel
100 Stel
100 %
Kabupaten Kudus 40 Kali

50.000.000 APBD;
300.000.000 APBD;

1.000.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
400.000.000

3 unit mobil, 13 unit motor

Rehab gedung kantor


100 %
Seragam bati100 stel jankis 100 stel
100 %

50.000.000

1.000.000.000
110.000.000
110.000.000
500.000.000

200.000.000 APBD;

Pengiriman peserta diklat, Bintek 40


Kali

250.000.000

1 Pkt

200.000.000 APBD;

Penyelenggaraan bimbingan teknis


implementasi peraturan perundangundangan

250.000.000

100 %

46.500.000

100 %

49.800.000

26.500.000 APBD;

1 Tahun

27.800.000

20.000.000 APBD;

Penyusunan Laporan Keuangan


Pemerintah Daerah SKPD

22.000.000

38 Jenis
27 Jenis

850.000.000

40 Jenis
27 Jenis

1.300.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.17.1.17.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terselenggaranya tahlil,
istighosah
kenduri seribu tumpeng
kirab budaya
festival karnaval budaya
pagelaran seni tradisional/ modern

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

600.000.000 APBD;

1 paket

900.000.000

1.1.17.1.17.15.05 Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang


budaya

Terlaksananya aktualisasi tradisi


Pemberian penghargaan bagi pegiat budaya/ penyelamat tradisi
Dialog budaya
Terlaksananaya pagelaran seni di 9 kecamatan

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
9 Kgt

250.000.000 APBD;

1 paket

400.000.000

1.1.17.1.17.16

jumlah seni budaya yang dilestarikan


jumlah BCB
Jumlah BCB yang direvitalisasi

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Cagar Budaya

5 Jenis
159 Unit
5 Unit

1.825.000.000

5 Jenis
160 Unit
5 Unit

4.518.023.000

1.1.17.1.17.16.01 Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan


budaya

Terlaksananya festival permainan rakyat


Lomba menulis
Pemilihan Duta Bahasa
Pengiriman Duta Bahasa dalam dan luar provinsi
Pengiriman peserta lomba ke tingkat provinsi
Pemutaran Film dan Operasional Bioling
Pembuatan film

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
12 Bln
1 Pkt

250.000.000 APBD;

1 paket

400.000.000

1.1.17.1.17.16.04 Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah

Terlaksananya sosialisasi serbaneka permuseuman, kepurbakalaan


dan UU Cagar Budaya
Pelaksanaan kemah budaya tk. kabupaten
Keikutsertaan lomba tingkat provinsi

Kabupaten Kudus 100 Org


1 Pkt
3 Kgt

125.000.000 APBD;

1 Paket

250.000.000

1.1.17.1.17.16.05 Pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah


purbakala, museum dan peninggalan bawah air

Terlaksananya pemberian honor juru pelihara dan pengelolaan cagar Kabupaten Kudus
budaya
Pembentukan Tim Cagar Budaya
Pembinaan Jupel
Pemeliharaan Eks Kawedanan Tenggeles
Pembuatan pagar keliling

11 Bln
1 Kgt
4 Kali
12 Bln
1 Pkt

350.000.000 APBD;

5 Kgt

1.1.17.1.17.16.11 Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah

Terlaksananya rehab air mancur, penataan taman dan halaman


Museum Kretek
Pengadaan patung giling dan Penataan display museum kretek
Pengadaan AC standing floor Museum Kretek
Rehab mini movie

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
2 Unit
1 Pkt

450.000.000 APBD;

1 paket

828.000.000

1.1.17.1.17.16.12 Pengelolaan karya cetak dan karya rekam

Pembuatan brosur/leaflet/booklet
Pembuatan toponimi 10 desa di Kec. Kota
Tercetaknya buku pakaian adat Kudus

Kabupaten Kudus 1000 Eksp


250 Buku
250 Buku

75.000.000 APBD;

1 Paket

400.000.000

1.1.17.1.17.16.13 Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala

terwujudnya buku data base BCB

Kabupaten Kudus 1 Pkt

75.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

1.1.17.1.17.16.14 Peningkatan Pengelolaan Museum Kretek

Terselenggaranya administrasi layanan sewa tanah museum kretek,


pembayaran telepon, listrik, dan perawatannya

Kabupaten Kudus 12 Bln

500.000.000 APBD;

12 Bulan

840.023.000

1.1.17.1.17.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

190 Org
12 Kali

615.000.000

200 Org
12 Kali

1.600.000.000

1.550.000.000

1.1.17.1.17.17.01 Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah

Terlaksananya pentas seni dalam daerah


lomba seni
Terselenggaranya bengkel seni/ workshop
Lomba foto
Pembinaan seniman 9 Kecamatan

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 pkt

450.000.000

1.1.17.1.17.17.02 Penyusunan sistem informasi data base bidang kebudayaan

Terwujudnya database kesenian, tradisi dan adat istiadat

Kab Kudus

100.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

1.1.17.1.17.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Pembinaan paguyuban penghayat dan masyarakat adat


Pendokumentasian prosesi pengantin adat kudus

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt

65.000.000 APBD;

1 Paket

150.000.000

1.1.17.1.17.17.05 Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah

Terfasilitasinya penyelenggaraan festival seni budaya

Kab Kudus

150.000.000 APBD;

1 Paket

750.000.000

1 Pkt

2 Pkt

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.17.1.17.18

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan
budaya

Target
Capaian
Kerja

jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya


jumlah sarana di situs patiayam dan taman budaya

5
7 Bh
5 Bh

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

4.350.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
7 Bh
5 Bh

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
7.950.000.000

1.1.17.1.17.18.03 Membangun Kemitraan pengelolaan kebudayaan antar daerah

Pengiriman duta seni dalam dan luar daerah


Keikutsertaan festival/karnaval keprajuritan di luar daerah
Karsival dan festival makanan khas Kudus

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt

150.000.000 APBD;

1 Paket

950.000.000

1.1.17.1.17.18.06 Pengembangan Sarana Prasarana Situs Patiayam

Sewa lahan
Pemeliharaan rumah fosil dan gardu atraksi
Penataan halaman
penambahan daya listrik,pembangunan kamar mandi/WC,
penyempurnaan bangunan lantai atas rumah fosil, pengadaan
mebeleur, konservasi/ perawatan fosil, pengadaan tanah dan
perawatan gardu pandang

Kabupaten Kudus 1 Thn


1 Thn
1 Pkt
1 Pkt

400.000.000 APBD;

1 thn

800.000.000

1.1.17.1.17.18.07 Pengembangan Taman Budaya

Terlaksananya Rehab Eks Kawedanan Cendono


Pembuatan jalan lingkungan di area Taman Budaya
Pengadaan Meubelair Gedung Kesenian
Pemeliharaan Taman Budaya termasuk Gedung Kesenian selama 1
tahun
Penataan halaman
Pembayaran listrik, air Gedung kesenian
pengadaan mebeluir, sound sistem, alat musik gedung kesenian

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Thn
1 Pkt
12 Bln
1 Pkt

350.000.000 APBD;

1 Paket

1.200.000.000

1.1.17.1.17.18.08 Pembangunan Gedung Kesenian Taman Budaya (Bangub)*

Revitalisasi gedung Kesenian Taman Budaya


Pengadaan gamelan slendro/ pelog perunggu ukuran 40

Kab Kudus

1 paket penambahan fasilitas dan


sarpras gedung kesenian

5.000.000.000

2.2.04.1.17.15

Kunjungan Wisata
% Kenaikan PAD sektor pariwisata
Jenis, kelas dan jumlah rumah makan/ restoran
Jenis, kelas dan jumlah penginapan/ hotel
Jenis ,kelas dan
Jenis ,kelas dan

Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

1 Pkt
1 Pkt
1.403.375 Org
7%
24,5 Bh
47 Bh
2,4
2,6

3.450.000.000 BANGUB;
2.140.000.000

1.459.510 Org
7%
28,6 Bh
51 Bh
2,4
2,6

3.920.000.000

2.2.04.1.17.15.02 Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran


pariwisata

tercetaknya buku directory


Baliho
Papan petunjuk obyek wisata
VCD Profil desa wisata Kudus
Pembuatan website pariwisata Kudus
Booklet/ leaflet

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

200.000.000 APBD;

1 Paket

1.070.000.000

2.2.04.1.17.15.03 Pengembangan jaringan kerja sama promosi pariwisata

Terlaksananya pameran dan road show pariwisata

Kabupaten Kudus 10 Kali

500.000.000 APBD;

1 Paket

900.000.000

2.2.04.1.17.15.05 Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar


negeri

terlaksananya pentas seni TMII


Pentas seni Maerokoco
Festival Kuliner Kudus di Jakarta
Festival kuliner Kudus

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

540.000.000 APBD;

1 Paket

450.000.000

2.2.04.1.17.15.09 Peningkatan Pengelolaan UPTD Obyek Wisata Colo

Terlaksananya pengelolaan di UPT Obyek Wisata Colo


Pembangunan gudang Graha Muria
Penataan terasering (Senderan) Taman Ria
Perbaikan dak gedung utama Graha Muria
Pembuatan atap tempat parkir Graha Muria
Pengadaan komputer
AC
LCD Proyektor
Penyelenggaraan Tradisi Parade Sewu Kupat

Kabupaten Kudus 12 Bln


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Kgt

900.000.000 APBD;

12 Bulan, 1 paket

2.2.04.1.17.16

Terpenuhinya kebutuhan sarpras destinasi pariwisata


Jumlah Obyek Wisata
Kontribusi sektor pariwisata thd PDRB (dalam ribuan)

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

100 %
11 Bh
3.229.635 Rp.

7.700.261.000

100 %
12 Bh
3.444.944 Rp.

1.500.000.000

8.212.100.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

2.2.04.1.17.16.01 Pengembangan objek pariwisata unggulan

Pembangunan talud, saluran, WC depan, halaman parkir, pagar


utara, revitalisasi pintu masuk, penataan jalan mushola taman ria
PORTAL BARAT
pengadaan CCTV 2 titik (2 titik portal barat, 2 titik portal timur)
Penataan tangga jalan menuju Makam Sunan Muria

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
4 Unit
1 Pkt

1.125.000.000 APBD;

2.2.04.1.17.16.02 Peningkatan pembangunan sarana dan perasarana pariwisata

Terpenuhinya Kebutuhan Sarpras Destinasi Pariwisata


Pembangunan saluran, kanopi kolam, trotoar selatan, gapuro
belakang, taman, penerangan keliling, IPAL Taman Krida Wisata
Pengadaan Becak air, papan penunjuk arah, permainan anak, istana
balon, gazebo, gokart, spon Taman Krida Wisata
Pengadaan blower
Rehab tangga besi tugu identitas dan pembuatan TIC di Tugu
Identitas
Pembangunan gapura masuk barat dan timur ke kawasan obyek
wisata Gor Wergu Wetan
Pembangunan tugu desa wisata
Pengadaan CCTV di Taman Krida Wisata dan Tugu Identitas

Kabupaten Kudus 4 Lok


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
12 Lok
2 Lok

2.2.04.1.17.16.03 Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan

Terlaksananya rehab water boom, technohall, mandi bola


Pengadaan papan visual elektronik
Pengadaan pintu ekskavasi
Pengadaan ikan garafura
Pembuatan loket karcis
Pengadaan pompa sirkulasi air

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

2.2.04.1.17.16.07 Pengembangan, sosialisasi, dan penerapan serta pengawasan


standardisasi

terupdate daftar usaha pariwisata, sosialisasi standarisasi usaha


pariwisata dan pembinaan PKL pariwisata

Kabupaten Kudus 1 Kgt

76.275.000 APBD;

2.2.04.1.17.16.08 Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja masyarakat di desa


wisata di lingkungan IHT

Pembinaan POKDARWIS

Kabupaten Kudus 1 Pkt

1.000.000.000 CUKAI

1 paket

2.2.04.1.17.16.09 Pengembangan Objek Pariwisata Unggulan (DAK)

Tesedianya Menara Pandang di Kawasan Wisata Alam Colo

Wisata Alam Colo 1 Pkt

4.598.986.000 APBN;

2.2.04.1.17.17

Tersedianya sarpras promosi pariwisata

Program Pengembangan Kemitraan

100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1 Paket

3.375.000.000

500.000.000 APBD;

4 Lokasi

1.000.000.000

400.000.000 APBD;

1 paket

500.000.000

1 kegiatan

820.000.000

17.100.000
3.000.000.000
0

100 %

2.130.000.000

2.2.04.1.17.17.01 Pengembangan dan penguatan,informasi dan database

Pembuatan website pariwisata


Pembuatan buku
Pengadaan baliho

Kabupaten Kudus 1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt

250.000.000 APBD;

1 Paket

400.000.000

2.2.04.1.17.17.07 Pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang


pariwisata

Terlaksananya promosi pariwisata : Duta wisata


Satgas Pariwisata
Pokdarwis
Saka Pandu Wisata

Kabupaten Kudus :1 Pkt


1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

2.2.04.1.17.17.08 Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan


kemitraan pariwisata

Terselenggaranya promosi budaya dan pariwisata di dalam dan luar


propinsi

Kabupaten Kudus 5 Kgt

100.000.000 APBD;

5 kegiatan

2.2.04.1.17.17.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya MONEV terkait PAD

Kab Kudus

TOTAL

4 Kali

50.000.000 APBD;
22.748.986.000

4 Kali

1.500.000.000
30.000.000
34.999.423.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERDAGANGAN DAN PENGELOLAAN PASAR
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.2.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.2.06.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat materai


Meterai dan perangko

Dinas Perdagangan dan


Pengelolaan Pasar

12 Bln
670 Lbr

1.00.2.06.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik, telpon, air dan internet (indihome)

Dinas Perdagangan dan


Pengelolaan Pasar

12 Bln

1.00.2.06.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor


Terisinya tabung pemadam kebakaran

Dinas Perdagangan dan


Pengelolaan Pasar

1.00.2.06.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perizinan motor, mobil


Terlaksananya servis motor, mobil

1.00.2.06.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.00.2.06.01.08

100 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

5.121.563.000
2.848.000 APBD;

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

100 %

2.501.158.000

1 tahun

3.004.000

550.000.000 APBD;

3 jenis

661.150.000

16 Kali
50 Bh

25.000.000 APBD;

2 jenis

18.029.000

Dinas Perdagangan dan


Pengelolaan Pasar

22 Unit
22 Kali

32.000.000 APBD;

22 Unit

16.527.000

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Dinas Perdagangan dan


Pengelolaan Pasar

12 Bln

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya jasa kebersihan kantor dinas dan di pasar rakyat


(biaya tenaga kebersihan outsourcing Pasar Kliwon, outsourching
Pasar Bitingan, outsourching Pasar Jember dan outsourching
Pasar Piji)

Kantor Sekretariat

4 Pkt

1.00.2.06.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa servis peralatan kerja Mesin ketik


Tersedianya jasa servis peralatan kerja Komputer PC
Tersedianya jasa servis peralatan kerja Printer
Tersedianya jasa servis peralatan kerja Printer

Kantor Sekretariat

5 Unit
6 Unit
20 Unit
8 Unit

10.025.000 APBD;

1 Tahun

10.576.000

1.00.2.06.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Kertas HVS


Tersedianya Buku Folio
Tersedianya Buku Kuarto (isi 50)
Tersedianya stopmap
Tersedianya Plastik uang
Tersedianya Refill Toner

Kantor Sekretariat

144 Rim
40 Bh
30 Bh
1044 Bh
60 Pak
50 Bh

26.434.000 APBD;

1 Tahun

27.887.000

1.00.2.06.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (karcis retribusi


pasar)

Kantor Sekretariat

1 Thn

100.000.000 APBD;

1 Tahun

46.278.000

1.00.2.06.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

Kantor Sekretariat

1 Thn

16.000.000 APBD;

1 Tahun

16.000.000

1.00.2.06.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga

Kantor Sekretariat

1 Thn

28.500.000 APBD;

1 Tahun

30.051.000

1.00.2.06.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Kantor Sekretariat

4 Eksp

6.000.000 APBD;

1 Tahun

6.309.000

1.00.2.06.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai dan makanan minuman rapat

Kantor Sekretariat

1 Thn

131.033.000 APBD;

1 Tahun

138.239.000

1.00.2.06.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Kantor Sekretariat

1 Thn

115.000.000 APBD;

1 Tahun

108.187.000

1.00.2.06.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

965.794.000

1.00.2.06.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Genzet 22 KUA 1 unit


Tablet PC 3 unit dan Laptop 3 unit

Kantor Sekretariat

1 Pkt
1 Pkt

390.000.000 APBD;

2 Paket

95.000.000

1.00.2.06.02.10

Pengadaan mebeleur

Pemenuhan kebutuhan akan meja dan kursi kerja serta almari


arsip

Kantor Sekretariat

1 Pkt

25.000.000 APBD;

1 Paket

24.247.000

1.00.2.06.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah untuk Pasar Wergu, Pasar Bitingan,


Pasar Ploso dan PKL di tanah Lambiran Kali Gelis

Kantor Sekretariat

1 Thn

105.000.000 APBD;

1 Tahun

650.000.000

1.00.2.06.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor, tersedianya jasa


kebersihan dan keamanan kantor

Kantor Sekretariat

1 Thn

115.000.000 APBD;

1 Paket

125.000.000

1.00.2.06.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemenuhan kebutuhan akan perawatan kendaraan dinas

Kantor Sekretariat

1 Thn

75.000.000 APBD;

1 Tahun

66.547.000

100 %

878.723.000 APBD;

3.200.000.000 APBD;

714.500.000

Tersedianya jasa
administrasi
keuangan

980.159.000

2 jenis

438.762.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi
3

1.00.2.06.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemenuhan kebutuhan akan perawatan mebeleur kantor

1.00.2.06.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.2.06.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terpenuhinya keikutsertaan SKPD dalam pendidikan dan


pelatihan, bintek, workshop.

1.00.2.06.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.2.06.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LAKjP, RENJA SKPD, dan KUA


PPAS

2.2.06.2.06.15

Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan Jumlah temuan barang/jasa yang tidak layak edar/jual
Jumlah pengaduan konsumen
jumlah rakor ekuinda
operasional raskin

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

4
Kantor Sekretariat

1 Thn
100 %

Kantor Sekretariat

1 Thn
100 %

Kantor Sekretariat

5 Dok
4 Temuan
1 Kasus
2 Kali
36.332

2.2.06.2.06.15.03 Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa

Pengawasan peredaran barang dan jasa

Kabupaten Kudus

12 Kali

2.2.06.2.06.15.04 operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrologian daerah

Pelaksanaan operasional kemetrologian daerah (APBD = 200


juta)
Pembangunan pos tertib ukur di pasar - pasar di wilayah Kab.
Kudus (DAK sebesar 2,5 miliar)

Kabupaten Kudus

1 Thn
1 Pkt

2.2.06.2.06.15.08 Penyelenggaraan Pasar Murah

Subsidi bahan makanan kebutuhan pokok

Kabupaten Kudus

3 Jenis

2.2.06.2.06.17

cakupan bina calon eksportir


Jumlah peserta pameran UMKM skala regional
Ekspor bersih perdagangan (Juta Rupiah)

12 Org
15 Unit
184.022.296

Jumlah peserta sosialisasi penyederhanaan prosedur dan dokumen Kabupaten Kudus


ekspor dan impor

50 Org

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor

2.2.06.2.06.17.03 Sosialisasi kebijakan penyederhanaan prosedur dan dokumen ekspor


dan impor
2.2.06.2.06.17.08 Membangun jejaring dengan eksportir

0 Unit Usaha

2.2.06.2.06.17.12 Pembangunan promosi perdagangan internasional

Jumlah keikutsertaan dalam pameran perdagangan tingkat


internasional (Dana Cukai)

Jakarta dan ibukota propinsi


lainnya

4 Kali

2.2.06.2.06.17.13 Promosi Perdagangan Regional

Jumlah keikutsertaan dalam pameran perdagangan tingkat


regional (Dana Cukai)

Jateng dan Jogja

2.2.06.2.06.17.14 Pembinaan SDM Usaha Perdagangan

Jumlah peserta bintek pelaku usaha perdagangan luar negeri

Kabupaten Kudus

2.2.06.2.06.17.15 Forum Kemitraan Perdagangan Luar Negeri


2.2.06.2.06.18

Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri

60.000.000
60.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
3.045.000.000

95.000.000 APBD;
2.700.000.000 APBN; APBD;

250.000.000 APBD;
2.815.000.000

30.000.000 APBD;
0 APBD;

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

8
1 Tahun

5.000.000

100 %

60.000.000

1 Tahun

60.000.000

100 %

20.000.000

1 Tahun

20.000.000

2 Temuan
0 Kasus
2 Kali
36.332

375.000.000

12 Kali

125.000.000

1 Tahun

50.000.000

3 jenis
15 Org
15 Unit
211.625.641
40 Orang
25 unit usaha

200.000.000
585.000.000

25.000.000
15.000.000

2.280.000.000 CUKAI

3 jenis

350.000.000

3 Jenis

480.000.000 CUKAI

3 jenis

175.000.000

30 Org

25.000.000 APBD;

0 Org
kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB (Juta Rupiah)
cakupan pembinaan pasar tradisional
persentase peningkatan PAD dari retribusi pasar
cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (jumlah
pedagang di pasar tradisional)
Jumlah pasar daerah dan pasar desa
terpenuhinya kebutuhan sarpras perdagangan
partisipasi dalam pasar lelang
terlaksananya sosialisasi penggunaan produk dalam negeri
terlaksananya pengawasan distribusi dan harga barang strategis
terlaksananya temu usaha
tersedianya data perkembangan harga kebutuhan pokok
masyarakat

4.500.000 APBD;

Catatan
Penting

11.141.616 Rp.
940 Unit
2,27 %
10.501
23 Unit
100 %
Rim
30 Org
4 Kali
15 Unit
96 Kali

2.2.06.2.06.18.01 Penyempurnaan perangkat peraturan, kebijakan dan pelaksanaan


operasional

Pelaksanaan operasional pembinaan di Pasar Daerah dan Pasar


Desa di Kab. Kudus.

Kabupaten Kudus

1 Thn

2.2.06.2.06.18.03 Pengambangan pasar dan distribusi barang / produk

Revitalisasi dan Rehabilitasi 33 Unit Pasar Rakyat di wilayah


Kab. Kudus (Dana Cukai)
Penataan Kuliner Stasiun Wergu (APBD)
Pembangunan Trade Centre (APBD)
Pembangunan Kawasan Belanja Bae (APBD)

Kabupaten Kudus

34 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

0 APBD;
24.450.000.000

250.000.000 APBD;
23.800.000.000 APBD; CUKAI

0 Orang
30 Orang
11.698.696 Rp.
950 Unit
2,22 %
10.501
23 Unit
100 %
Rim
30 Org
4 Kali
15 Unit
96 Kali

0
20.000.000
12.000.000.000

1 Tahun

215.000.000

2 Paket

11.500.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

2.2.06.2.06.18.06 Peningkatan sistem dan jaringan informasi perdagangan

Operasional pendampingan pemasaran UKM

Kabupaten Kudus

15 Org

2.2.06.2.06.18.07 Sosialisasi peningkatan penggunaan produk dalam negri

Jumlah peserta sosialisasi

Kabupaten Kudus

2.2.06.2.06.18.08 Monitoring Perkembangan Harga

Pendataan perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat

Kabupaten Kudus

2.2.06.2.06.18.09 Pendampingan Pemanfaatan Resi Gudang

Pelaksanaan operasional sistem resi gudang SRG

Kabupaten Kudus

2.2.06.2.06.19

cakupan bina kelompok pedagang/ usaha informal (Jumlah PKL


dan Asongan)

Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan

10

75.000.000 APBD;

30 Orang

35.000.000

100.000.000 APBD;

96 Kali

50.000.000

1 Thn

50.000.000 APBD;

1 Tahun

1400

Penataan PKL Kawasan Colo (APBD)

Kabupaten Kudus

1 Pkt

TOTAL

96 Kali

2.2.06.2.06.19.03 Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan


asongan

2.2.06.2.06.21.01 Penguatan Ekonomi masyarakat dalam rangka mendorong


pertumbuhan ekonomi daerah

30 Org

12 Bln

jumlah pedagang pasar tradisional


jumlah PKL dan asongan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

175.000.000

Kabupaten Kudus

Program Penguatan Ekonomi Masyarakat Dalam Rangka


Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Target
Capaian
Kerja

15 Orang

Operasional pembinaan PKL dan asongan

2.2.06.2.06.21

Sumber
Dana

175.000.000 APBD;

2.2.06.2.06.19.02 Kegiatan penyuluhan peningkatan disiplin pedagang kakilima dan


asongan

2.2.06.2.06.19.18 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka


Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengelolaan Pedagang Kaki
Lima

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Catatan
Penting

24.700.000.000
700.000.000 APBD;
24.000.000.000 APBD;

1500
12 Bulan

50.000.000

1 paket

250.000.000
9.000.000.000

0 Pkt

10 Hari

10.501
1400

10.501
1500

0 Pkt

0 APBD;

1 Paket

60.926.063.000

25.000.000
9.300.000.000

2.830.000.000

2.830.000.000
28.636.952.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.15.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.15.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa pengiriman surat


Tersedianya perangko, materai 3.000 & 6.000

Kabupaten Kudus

12 Bln
600 Lbr

1.00.1.15.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, internet, listrik dan air PAM

Kabupaten Kudus

12 Bln

1.00.1.15.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servise perawatan dan perlengkapan kantor


Servise AC, Print Copy, Laptop, PC, Printer dan Genset

Kabupaten Kudus

12 Bln
40 Kali

1.00.1.15.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Belanja jasa asuransi gedung kantor

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1.00.1.15.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas roda empat 3 buah , roda dua 16 Kabupaten Kudus
buah
Servise mobil berat, servise mesin, perbaikan ringan

19 Unit
20 Kali

40.000.000 APBD;

12 Bulan

60.000.000

1.00.1.15.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Terbayarnya tenaga outsourching pelaksana kegiatan, PHD, pelatih senam,
petugas bintal, honor tenaga outsourching ( tenaga keamanan dan kebersihan
)

Kabupaten Kudus

12 Bln
19 Org

190.000.000 APBD;

12 Bulan

200.000.000

1.00.1.15.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK
buku tulis, pensil, bolpoin, tinta printer, tinta stempel, odner, bollpoin
pentel, pita mesin ketik
Kertas HVS 70gr, HVS 60gr, HVS bergaris

Kabupaten Kudus

12 Bln
500 Bh
250 Rim

36.052.000 APBD;

12 Bulan

39.000.000

1.00.1.15.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan ( amplop kop dinas leaflet, map sediaan kepala
dinas, map sediaan bupati, map sediaan asisten )

Kabupaten Kudus

500 Bh

15.000.000 APBD;

12 Bulan

17.000.000

1.00.1.15.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor ( lampu


TL 10 watt, 20 watt, 18 watt , kabel, stopkontak, trafo, lampu pijar ) )

Dinas Perinkop &


UMKM

50 Bh

12.500.000 APBD;

12 Bulan

13.000.000

1.00.1.15.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kain pel, pembersih kaca, pembersih lantai, pewangi ruangan, serbet,


tempat sampah, cangkul, linggis, isi ulang gas
Dispenser panas dingin

Kabupaten Kudus

200 Bh
3 Bh

12.500.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.15.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan, surat kabar


Surat kabar regional , majalah

Kabupaten Kudus

12 Bln
7 Eksp

8.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.15.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman


gula, teh celup, snack tamu, makan siang tamu
air mineral galon, air mineral gelas,

Dinas Perinkop &


UMKM

12 Bln
1000 Dos
200 Galon

18.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.15.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi keluar dan dalam daerah

Kabupaten Kudus

12 Bln

110.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.15.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

1.00.1.15.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya laptop core i5 (10 unit), Personal Computer (1 unit), printer A4 (6 Dinas Perinkop &
unit),printer multifungsi (1 unit), printer dot matrix (1 unit), scanner F4 (1
UMKM
unit), Camera Digital (4 unit), Handycam (2 unit), LCD (2 unit)

28 Unit

200.000.000 APBD;

1.00.1.15.02.10

Pengadaan mebeleur

Almari arsip pintu kaca (4 unit), almari arsip besi (4 unit),Filling cabinet 4 laci
(4 unit) kursi kerja eselon 4 (5 unit), meja komputer (2 unit), meja besar lipat
(2 unit)

Kabupaten Kudus

21 Unit

50.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.15.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah LIK IHT

Megawon, Jati

2 Pkt

50.000.000 APBD;

1 Tahun

50.000.000

1.00.1.15.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengecatan gedung kantor

Kabupaten Kudus

1 Pkt

50.000.000 APBD;

12 Bulan

185.000.000

1.00.1.15.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penggantian suku cadang kendaraan roda empat dan roda dua ( Accu, ban
luar, kampas kopling, kanvas rem, rantai gigi, ban luar )
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas untuk kendaraan roda dua,
roda empat dan Genset ( pertamax, solar, olie )

Kabupaten Kudus

30 Bh
4000 Liter

80.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

100 %

766.052.000

Catatan
Penting

4.000.000 APBD;

100 %
12 Bulan , 100
lembar

963.000.000
4.000.000

200.000.000 APBD;

12 Bulan

250.000.000

20.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

100.000.000 APBD;

790.000.000

1 paket

100 %
30 unit

200.000.000

115.000.000
1.075.000.000
320.000.000

50.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.15.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur
Pemeliharaan kursi eselon dan staf, meja eselon dan staf

Kabupaten Kudus

1.00.1.15.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehab rumah penjaga dan peruntukan pembuatan ruang koperasi dan gudang Kabupaten Kudus

1.00.1.15.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.15.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Belanja kursus, bintek, sosialisasi, dan workshop

1.00.1.15.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.15.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan laporan capaian kinerja kegiatan ( Renja, LKj IP, PK, LPPD, LKPJ,
Kudus Dalam Angka, SAKIP, RKPD, KUAPPA )

1.1.15.1.15.15

Program penciptaan iklim Usaha Kecil Menengah yang kondusif

Jumlah UMKM
Jumlah Usaha Mikro
Jumlah Usaha Kecil
Jumlah Usaha Menengah

Kabupaten Kudus

5
12 Bln
10 Unit

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

10.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1 Pkt

350.000.000 APBD;

12 Bulan

350.000.000

100 %

30.000.000

100 %

30.000.000

12 Bln
100 %

Dinas Perinkop &


UMKM

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

9 Bh
12059 Unit
11.474
449
136

30.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
40.000.000

12 Bulan

30.000.000

100 %

20.000.000

1 Paket

20.000.000

12172 Unit
11.578
454
140

180.000.000

1.1.15.1.15.15.02 Sosialisasi kebijakan tentang Usaha Kecil Menengah

Sosialisasi perundang - undangan UMKM ( 30 orang x 4 kali )

Kabupaten Kudus

120 Org

25.000.000 APBD;

200 Orang

85.000.000

1.1.15.1.15.15.03 Fasilitasi kemudahan formalisasi badan Usaha Kecil Menengah

Penyuluhan perijinan UMKM ( 30 orang x 2 kali )

Kabupaten Kudus

60 Org

15.000.000 APBD;

200 Orang

95.000.000

1.1.15.1.15.16

Cakupan UMKM yang difasilitasi

Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif


Usaha Kecil Menengah

1,00 UMKM

725.000.000

0,99 UMKM

950.000.000

1.1.15.1.15.16.08 Sosialisasi HAKI kepada Usaha Mikro Kecil Menengah

Sosialisasi HAKI kepada UMKM ( 20 orang x 2 kegiatan )

Kabupaten Kudus

40 Org

25.000.000 APBD;

25 Orang

50.000.000

1.1.15.1.15.16.11 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja MAsyarakat di Lingkungan


IHT

Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan bagi UMKM

Kabupaten Kudus

10 Pkt

700.000.000 CUKAI

12 Paket

900.000.000

1.1.15.1.15.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro


Kecil Menengah

20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

1.1.15.1.15.17.01 Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan

Sosialisasi dana bergulir kredit UMKM ( 30 orang x 2 kali )

Kabupaten Kudus

60 Org

1.1.15.1.15.17.05 Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi Usaha Mikro


Kecil Menengah

Monev dana bergulir

Kabupaten Kudus

160 UMKM

1.1.15.1.15.17.14 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka


Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah

Keikutsertaan dalam Promosi Produk Unggulan UMKM Luar dan Dalam


Provinsi

Luar dan Dalam


Provinsi

8 Pkt

1.1.15.1.15.18

Prosentase koperasi aktif

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

93 %

930.000.000

15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

980.000.000

15.000.000 APBD;

100 Orang

20.000.000

5.000.000 APBD;

180 UMKM

10.000.000

910.000.000 CUKAI

570.000.000

8 Paket

94 %

950.000.000

1.070.000.000

1.1.15.1.15.18.04 Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian

Sosialisasi kebijakan perkoperasian (4 kali, 50 orang)

Kabupaten Kudus

200 Org

50.000.000 APBD;

300 orang

200.000.000

1.1.15.1.15.18.05 Permbinaan, pengawasan dan penghargaan koperasi berprestasi

Bimtek pengawasan koperasi simpan pinjam (30 orang, 2 hari, 2 angkatan)


Bimtek kelembagaan koperasi (30 orang, 2 hari, 2 angkatan)
Bimtek manajemen koperasi (30 orang, 2 hari, 2 angkatan)
Bimtek penilaian kesehatan koperasi (30 orang, 2 hari, 2 angkatan)

Kabupaten Kudus

60 Org
60 Org
60 Org
60 Org

110.000.000 APBD;

240 orang

350.000.000

1.1.15.1.15.18.06 Peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi

Pameran Harkop Nasional, Pameran prodik-produk dari KUMKM Kabupaten,


Pelatihan (2 angkatan)

Kabupaten Kudus

6 Pkt

400.000.000 APBD;

5 Paket

500.000.000

1.1.15.1.15.18.09 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dan evaluasi kegiatan koperasi

Kabupaten Kudus

120 Koperasi

2.2.07.1.15.15

cakupan IKM yang mendapatkan pelatihan dan stimulan sarana usaha (%)
Jumlah bina KUB

Program peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

2.2.07.1.15.15.07 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka


Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Pengembangan Industri Berbasis
Teknologi

Pelatihan bagi IKM


Magang Industri Kecil Menengah

2 IKM
50 KUB
Kabupaten Kudus, Luar
Provinsi

60 Pkt
6 Pkt

10.000.000 APBD;
2.415.000.000
2.415.000.000 CUKAI

120 koperasi
3 IKM
50 KUB
60 Paket

20.000.000
4.000.000.000
4.000.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
2.2.07.1.15.16

2
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Pertumbuhan Industri Kecil Menengah (IKM)


Jumlah IKM yang difasilitasi dalam aksesibilitas permodalan
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB

2.2.07.1.15.16.01 Fasilitasi bagi industri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumber
daya

Sosialisasi dan Fasilitasi HAKI bagi IKM

2.2.07.1.15.16.02 Pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster
industri

Pelatihan Achievment Motivation Training ( AMT ), fasilitasi pengujian bahan


aditif, pelatihan GMP makanan dan minuman

2.2.07.1.15.16.07 penyediaan sarana informasi komoditi unggulan

Sosialisasi pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana promosi IKM,


display produk IKM di kab Kudus, Update data IKM

Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus

Jumlah IKM yang difasilitasi teknologi dalam proses produksi


Jumlah industri rokok yang telah mengujikan TAR dan Nikotin

Operasional laboratorium Uji Tar dan Nikotin


Sertifikasi lab ISO 17025

2.2.07.1.15.18

Jumlah kluster yang memiliki tempat pameran


Jumlah IKM yang difasilitasi dalam pameran

Megawon, Kec Jati

9
0,04 %
20 IKM
63 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
800.000.000

1 Paket

200.000.000

3 Pkt

140.000.000 APBD;

7 Paket

200.000.000

1 Pkt

150.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

0 Pkt

100.000.000 CUKAI

1 Paket

200.000.000

1 Pkt
1 Pkt
1 Klaster
10 IKM

2.2.07.1.15.18.02 Penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri

Pengembangan klaster industri ( Study kelayakan ruang pamer bagi klaster


industri )

Kabupaten Kudus

1 Pkt

2.2.07.1.15.18.04 Penguatan Ekonomi Masyarakat dilingkungan industri Hasil Tembakau Dalam


Rangka Pengentasan Kemiskinan Mengurangi Pengangguran dan mendorong
pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembinaan keterampilan industri hulu
hilir (DBH-CHT)

Keikutsertaan Promosi dalam Provinsi, Keikutsertaan Promosi Luar Provinsi,


Kepesertaan Temu Usaha Dekranasda, Kudus Industri, Koperasi, dan UMKM
Expo 2017, Musrenbangwil Expo 2017

Kabupaten Kudus,
Dalam Provinsi, Luar
Provinsi

11 Pkt

TOTAL

6
490.000.000

Target
Capaian
Kerja

100.000.000 APBD;

0 IKM

2.2.07.1.15.17.06 Pengembangan Sarana Laboratorium Uji dan Pengembangan


MetodePengujian

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

1 Pkt

5 IKM
10 IKM

2.2.07.1.15.17.02 Pengembangan dan pelayanan teknologi industri

Program Penataan Struktur Industri

5
0,03 %
20 IKM
63 %

2.2.07.1.15.16.08 Pengembangan Industri Hasil Tembakau dengan Kadar TAR dan Nikotin
Rendah Melalui Penerapan Good Manufacturing Practises (GMP)
2.2.07.1.15.17

Target
Capaian
Kerja

Catatan
Penting

300.000.000

65 IKM
10 IKM

2.838.714.000

0 APBD;

40 IKM

2.438.714.000

300.000.000 CUKAI

1 Paket

400.000.000

2.550.000.000
50.000.000 APBD;
2.500.000.000 CUKAI

9.616.052.000

1 Klaster
10 IKM
1 Paket
15 Paket

3.767.449.000
767.449.000
3.000.000.000

16.674.163.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.2.01.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.2.01.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah pengadaan materai

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

500 Bh

3.000.000 APBD;

500 Buah

3.000.000

1.00.2.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


listrik

Waktu pelayanan telepon, air, speedy dan listrik

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

12 Bln

160.000.000 APBD;

12 Bulan

160.000.000

1.00.2.01.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa service peralatan dan perlengkapan kantor

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

75 Kali

25.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.2.01.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya asuransi gedung Dinas Pertanian, Perikanan dan


Kehutanan

Dinas Pertanian, Perikanan dan


Kehutanan

1 Obyek

100.000.000 APBD;

1 obyek

100.000.000

1.00.2.01.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas/operasional


tersedianya jasa service kendaraan dinas/operasional

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

53 Unit
53 Unit

100.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

1.00.2.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Waktu penyediaan honorarium pengelola kegiatan, uang lembur

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

12 Bln

220.000.000 APBD;

12 Bulan

220.000.000

1.00.2.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya kertas HVS


tersedianya, bolpoin, pita mesin tik, snelhekter, odnermap, buku
kwitansi, buku folio, stopmap, CD
tersedianya hechneices, amplop, clip
tersedianya tinta stempel, tinta printer

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

100 Rim
1500 Bh
600 Dos
25 Botol

25.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.2.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya blangko A2, kartu kendali surat


Dinas Pertanian, Perikanan dan
tersedianya amplop kop dinas, kartu lebaran, map sediaan bupati, kehutanan
sekda, kadin, disposisi
tersedianya penggandaan

108 Buku
1500 Lbr
75000 Lbr

15.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.2.01.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

tersedianya lampu, baterai


tersedianya penambahan daya listrik

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

22 Bh
1 Kali

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.2.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sulak, sapu cemara, sapu lidi, pembersih lantai,


sikar, kanebo, sabun lysol, pewangi ruangan karangan bunga
tersedianya tisu
tersedianya spray 500 gr

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

120 Bh
50 Dos
3 Botol

10.000.000 APBD;

1 Paket

10.000.000

1.00.2.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

tersedianya surat kabar


tersedianya mjalah pertanan/iptek
tersedianya buku perundangundangan dn umum

Dinas Pertanian, Perikanan dan


Kehutanan

11 Eksp
12 Buku
10 Buku

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.2.01.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman (teh)


Tersedianya air kemasan
tersedianya snak
tersedianya makan rapat

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

38720 Gelas
20 Dos
666 Dos
450 Dos

130.000.000 APBD;

12 Bulan

80.000.000

1.00.2.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersedianya perjalanan dinas dalam daerah
tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

112 OH
200 OH

150.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.2.01.02

Program peningkatan sarana dan prasarana


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.2.01.02.03

Pembangunan gedung kantor

terbangunnya gudang obat-obatan pertanian


Terbangunnya ruang arsip bidang peternakan

Kab. Kudus

1 Lok
1 Lok

1.00.2.01.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya Gorden dan teralis jendela

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

41 Bh

75.000.000 APBD;

3 Unit

45.000.000

1.00.2.01.02.10

Pengadaan mebeleur

tersedianya almari/filling kabinet

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

10 Unit

30.000.000 APBD;

10 Unit

30.000.000

100 %

100 %

953.000.000

Catatan Penting

3.111.146.000
2.000.000.000 APBD;

100 %

100 %
1 lok

903.000.000

2.131.146.000
1.000.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.2.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya Tenaga outsorcing kebersihan, penjaga dan sopir

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

1 Kali
43 Org

875.000.000 APBD;

1 kali, 43
orang

875.000.000

1.00.2.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

tersedianya suku cadang (ban, Accu)


tersedianya BBM

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

9 Bh
5000 Liter

121.146.000 APBD;

12 Bulan

121.146.000

1.00.2.01.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung


kantor

terlaksananya pemeliharaan AC, Almari es, saound system, Kipas


angin

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

19 Unit

1.00.2.01.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya


aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.2.01.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

tersedianya uang harian diklat


terlaksananya kursus/bintek

1.00.2.01.06

Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.2.01.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKJip, Renja, Lap Bulanan, KUA


PPAS

2.2.01.2.01.15

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Peningkatan Nilai Tukar Petani

100 %
Dinas Pertanian, Perikanan dan
kehutanan

180 OH
6 OK
100 %

Dinas Pertanian, Perikanan dan


kehutanan

17 Dok
106,81

10.000.000 APBD;
47.000.000
47.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
1.700.000.000

1 Paket

60.000.000

100 %

47.000.000

12 Bulan

47.000.000

100 %

25.000.000

17 dok

25.000.000

107,11

2.2.01.2.01.15.01 Pelatihan petani dan pelaku agribisnis

Jumlah petani dan KTNA yang terlatih

Kab. Kudus

105 Org

200.000.000 APBD;

105 Orang

2.2.01.2.01.15.08 Primatani

Jumlah kelompok tani terbina

Kab. Kudus

1 Kelpk

110.000.000 BANGUB;

1 kelompok

2.2.01.2.01.15.13 Rehabilitasi Jalan Usaha Tani (JUT)

Jumlah jalan usaha tani yang direhabilitasi

197 Lok

220.000.000 APBD;

80

JUT Rt. 06/03

Ds.Peganjaran

1 Lok

JUT Blok Gempolrejo

Ds.Undaan Kidul

1 Lok

P3DPRD
P3DPRD

Dukuh Keyongan Desa Karangampel Kec. Kaliwungu.

Ds.Karangampel

1 Lok

Pokok - Pokok pikiran DPRD

JUT Blok Modinan

Ds.Undaan Kidul

1 Lok

P3DPRD

JUT Rw. 07, 06

Ds.Kedungsari

2 Lok

P3DPRD

JUT Blok Bandangan

Ds.Jepang

1 Lok

P3DPRD

JUT Rw. 07, 04

Ds.Lau

2 Lok

P3DPRD

JUT Rw. 02

Ds.Getasrabi

1 Lok

P3DPRD

JUT blok kulon Gebog, Gebog-menawan, jalan watu kebo

Ds.Gondosari

3 Lok

Hasil Musrenbang

JUT

Ds.Tanjungrejo

2 Lok

P3DPRD

JUT

Ds.Soco

5 Lok

P3DPRD

JUT Blok Ngempon

Ds.Hadipolo

1 Lok

P3DPRD

Pembangunan JUT Rw. 4 Rw. 5 blok Serut Desa Terban

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Dusun Madu RT 1 / 2

Ds.Cendono

150 M

Desa Hongosoco jalan Pule Buk Kuning sampai Sosok

Ds.Honggosoco

1 Lok

Dusun Madu RT 1 / 2

Ds.Cendono

150 M

JUT

Ds.Prambatan Kidul

1 Lok

Hasil Musrenbang

Pembangunan JUT Dukuh Watu Putih Desa Terban

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Dusun Madu RT 6 / 1 dan RT 2/2

Ds.Cendono

150 M

Kelompok Tani Kadungrejo 1

Ds.Undaan Lor

1 Lok

Hasil Musrenbang

JUT Rw 1, 3

Ds.Setrokalangan

2 Lok

Hasil Musrenbang

Dusun Madu RT 04, 05, 06 RW 01

Ds.Cendono

150 M

Hasil Musrenbang

19.896.728.000
200.000.000
110.000.000
13.583.478.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Tahunan

Ds.Loram Wetan

1 Lok

Pokok - Pokok pikiran DPRD

Rw. 8 ke RW 12 dan RW 14 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Penthung

Ds.Mejobo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dukuh Kalidoro Kidul Desa Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Rt. 07/03

Ds.Puyoh

1 Lok

P3DPRD

Blok Sawah Gandhongan Kidul

Ds.Mejobo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Blok Makam Sekoteh

Ds.Kandangmas

1 Lok

P3DPRD

Dusun Madu RT 05/1

Ds.Cendono

200 M

JUT Blok Kepoh, Pohdengkol, Sendang, Wetan Tempel, Gandek,


Proliman, Punden

Ds.Kandangmas

8 Lok

P3DPRD

Blok Sentro Mulyo

Ds.Undaan Tengah

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sedarum Kalidoro Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Blok Tahunan

Ds.Loram Wetan

1 Lok

P3DPRD

Blok Guntur

Ds.Undaan Tengah

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Blok Gandongan Kidul

Ds.Mejobo

1 Lok

P3DPRD

Blok Sigaran

Ds.Jepang Pakis

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Madu RT 6/2

Ds.Cendono

170 M

JUT Blok Gede Setapen

Ds.Cranggang

1 Lok

P3DPRD

Blok Sunten

Ds.Loram Wetan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dukuh Karangrowo Bulungcangkring ke selatan arah Jratun

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Blok Masin

Ds.Kandangmas

1 Lok

P3DPRD

Blok Weringinan

Ds.Kandangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

JUT Rejosari - Kandangmas

Ds.Kandangmas

1 Lok

P3DPRD

Tanggul Jepang Bulungcangkring ke Timur (perbatasan Pati)

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Madu

Ds.Samirejo

1.000 M

Blok Kemadoh

Ds.Kandangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Wonorejo 1

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT blok nglayar-ngambon, blok sawah prumpung, blok sawah


tambak

Ds.Gamong

3 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Wonorejo 2

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Ngelo - Dukuh Krajan Karang rowo Undaan

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Barongan

Ds.Kandangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

Dusun Lebak Madu - Santoso Pelem

Ds.Cendono

800 M

Blok SriMulyo

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Jetis Kapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sintru

Ds.Kandangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Dangi

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Sri Raharjo I, Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kudu Manis

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Cendono RT 2/5

Ds.Cendono

100 M

Blok Bangun Sari

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sido Dadi

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sri Raharjo II, Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Cangkring Rejo

Ds.Larikrejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sri Mulyo I, Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Karang Baru

Ds.Larikrejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Cendono RT 4/5

Ds.Cendono

175 M

Blok Mino Utomo

Ds.Larikrejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Areal Sri Mukti Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sri Widodo

Ds.Larikrejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Taujan (Belakang STAIN)

Ds.Ngembal Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sebelah Timur MA. Cendono

Ds.Cendono

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Cendono RT 2/6

Ds.Cendono

200 M

Areal Sri Tani Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Areal Sri Bangun, Desa Kutuk

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Cendono RT 6/6

Ds.Cendono

110 M

Dukuh Kacu

Ds.Banget

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Areal Sri Raharjo I

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Mbalak

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dusun Cendono RT 4/7

Ds.Cendono

150 M

Dusun Cendono RT 5/7

Ds.Cendono

180 M

Poktan Tugu Makmur

Ds.Kesambi

1 Lok

Dusun Cendono RT 6/5

Ds.Cendono

40 M

Dusun Kawaan RT 1/8

Ds.Cendono

70 M

Blok Semutan Desa Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Lok

Blok Mudalrejo Ngipik

Ds.Kedungsari

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Blumbang

Ds.Kedungsari

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Jobar

Ds.Besito

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Jambu

Ds.Besito

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Geneng-tengkek

Ds.Jurang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Adal-adal

Ds.Jurang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dk. Gempol Belik Padas

Ds.Tergo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kulon Tulis (DOSORO) Poktan Cempo Gondosari

Ds.Gondosari

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dk. Jengking Blok Sempu

Ds.Tergo

1 Lok

Hasil Musrenbang

pokok - pokok pikiran DPRD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Cangkring Rejo

Ds.Kalirejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT Lanjutan

Ds.Tergo

1 Lok

Hasil Musrenbang

JUT Lanjutan

Ds.Tergo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sawah Sido Makmur

Ds.Kalirejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Poros Watu rejo II Barat Desa

Ds.Lambangan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Semutan Desa Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Si Bajo dan Si Bejat

Ds.Garung Lor

2 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kaiman Desa Ngemplak Undaan

Ds.Ngemplak

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Si Asem, Blok Si Ampel dan Ploso Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

3 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kaiman Embung sebelah selatan, Desa Ngemplak Undaan

Ds.Ngemplak

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Gedangrejo Desa Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Jalan samping SWD II RW II Gamong

Ds.Kaliwungu

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Srigono, Desa Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Nglayar RW I

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Srigono embung sebelah selatan, Desa Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Palwadak Kalimati gang 10, Desa Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Pancing Kodok Ijo RW II

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Wonorejo II, Desa Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dk. Larangan

Ds.Lau

1 Lok

Hasil Musrenbang

Dk. Tratak Dalangan

Ds.Lau

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Mengkang RW II

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Terangmas

Ds.Terangmas

4 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dk. Pacikaran

Ds.Lau

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Tompe Kotaan Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Tambak Si Welut RW 2

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok Bakon Blok Kotaan Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Johar Dro Bunder RW 2

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok arikan Blok Bunuk Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

JUT

Ds.Gondosari

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Ngambon RW 1

Ds.Gamong

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Tompe Kotaan Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kalihadi Desa Lambangan

Ds.Lambangan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Cinde Gg 13 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Palem Keong Dk. Lau Krajan

Ds.Lau

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Persawahan

Ds.Banget

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Tutup Dk. lau krajan

Ds.Lau

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kebo, Desa Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Nglayar-Ngambon

Ds.Gamong

1 Lok

Hasil Musrenbang

jut

Ds.Gamong

1 Lok

Hasil Musrenbang

Dukuh Dawe

Ds.Cendono

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Cangkringrejo II, Desa Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Sawah Tambak

Ds.Gamong

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Cangkring Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Dk. Sekandang Blok Sendang

Ds.Kandangmas

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok Nglakon

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Baran, Ds Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok Gedangan

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sigelap

Ds.Sidorekso

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok pancen lanjutan Ds Gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok kudus Ds Gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok Sebatur-Sedarum

Ds.Bulung Cangkring

1 Lok

Hasil Musrenbang

blok sutriman lanjutan ds gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Sawah Blok Kulon Cangkring

Ds.Bulung Cangkring

2 Lok

Hasil Musrenbang

Jurusan Logung (2km)

Ds.Kandangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

blok bagas lanjutan ds gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok ngebis ds gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Ds.Lau

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Lumpangan

Ds.Klaling

1 Lok

Hasil Musrenbang

blok grabyakan lanjutan ds gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Pucung

Ds.Klaling

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Pucung

Ds.Klaling

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kalijati

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Berasan

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Pagak

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Ploso Kulon

Ds.Ploso

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Jati

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

blok bagas timur ds gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Mijen

Ds.Pladen

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Setro

Ds.Pladen

1 Lok

Hasil Musrenbang

Desa Cendono Dawe

Ds.Cendono

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Ploso Wetan

Ds.Ploso

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Setro

Ds.Pladen

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Tempel

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Serut

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Gebang

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Gentungan RT.02 / RW.11

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Watuputih

Ds.Terban

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Jati

Ds.Tanjungrejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kedungmojo

Ds.Tanjungrejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Madrasah Ngengsel (Dk. Gentungan RT.01/ RW.11)

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Leburan

Ds.Tanjungrejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Leburan

Ds.Tanjungrejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Bego

Ds.Honggosoco

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Gowok Dk. Gading RT.01 RW. 7

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Karang Gesang

Ds.Sidomulyo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Dero Gesang

Ds.Sidomulyo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Belik Gong-Karang Wetan Sekepu

Ds.Cranggang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Berurejo

Ds.Berugenjang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Gemak Dk. Paseran RT.02 RW.08

Ds.Margorejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Genjangrejo

Ds.Berugenjang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Rikbrojol Kauman Singorono

Ds.Undaan Kidul

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kasursari, Kaliaman, Margorejo, Pingkuk Rejo

Ds.Sambung

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Lambangrejo/Kalihadi

Ds.Lambangan

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Geden, Kauman, Kandangsari

Ds.Wates

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kelapa Sawit Dk. Bandung Drebeng RT.06 RW.02

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kedungrejo, Kedungrejo I

Ds.Undaan Lor

2 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kauman, Ripin Rejo

Ds.Undaan Lor

2 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Setro Mulyo, Guntur

Ds.Undaan Tengah

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sigedangan

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sidadap

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kramat

Ds.Bae

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Balak Dk. Karang panas

Ds.Margorejo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Bagas Grinting

Ds.Gulang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Sawah Blok Kudo

Ds.Jojo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Sawah Blok Pocok

Ds.Jojo

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kelopo Sawit Dk. Paseran RT.01 RW.08

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Tambak Dalan Dk. Pelang RT.01 RW.04

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Bodeh Dk. Pelang RT.05 RW.06

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blog randu Dk. Pelang RT.05/6

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Blimbing Pelang RT.04/5

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Beton Dk. Pelang RT.05/6

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Kepoh Dk. Pelang RT05/6

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kidul Omah Dk. Bandung Drebeng RT.06/2

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Ngancar Dk. Pelang RT.01/4

Ds.Margorejo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

GAPOKTAN Sido Rukun Blok Bagas Desa Gulang

Ds.Gulang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok kalipang Desa Temulus

Ds.Temulus

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Watu Kebo

Ds.Gondosari

1 Pkt

pokok - pokok pikiran DPRD

Dukuh Tawang Harjo

Ds.Ternadi

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok Gandongan Desa Temulus

Ds.Temulus

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

blok kidul kemang dan Blok Sikebo di wilayah Desa Ngembal

Ds.Ngembal Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Larik Joyo Desa Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Larik Aman Desa Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Samar Ds. Krajan

Ds.Glagah Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Randunan Krajan

Ds.Glagah Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

RT. 02 RW. 02 Desa Jepang Kec. Mejobo

Ds.Jepang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Jalan Lingkar Blok Sipayung Desa Jepang Kec. Mejobo.

Ds.Jepang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

RT. 06 dan 07 RW. 02 Dukuh Persil Desa Gondosari Kec. Gebog.

Ds.Gondosari

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

RT. 04, 06 dan 07 RW. 03 Dukuh Gerung

Ds.Kaliwungu

1 Lok

2.2.01.2.01.15.14 Optimalisasi Lahan

jumlah optimalisasi lahan

2 Lok

2.2.01.2.01.15.20 Pengembangan Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani


(JITUT)

Jumlah JITUT yang dibangun/rehab

37 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD


0 APBD;

2 lok

200.000.000 APBD;

50 lok

Blok Siombo Wetan

Ds.Sadang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Pace

Ds.Sadang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Boro Tengah

Ds.Sadang

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok RW.07

Ds.Lau

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Nopalan Desa Madu

Ds.Cendono

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok bake cinde ds dawe

Ds.Cendono

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Genggong

Ds.Megawon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

RT 04 / 07

Ds.Gribig

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

RT 02 / 05

Ds.Gribig

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Kalen sukun Ds Tengger

Ds.Glagah Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Kalen Kakas Ds Krajan

Ds.Glagah Kulon

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Semua kecamatan, semua desa


JITUT

Ds.Papringan

1 Lok

Hasil Musrenbang

Pembangunan Saluran Irigasi Tersier

Ds.Sidorekso

1 Lok

Hasil Musrenbang

Saluran Irigasi

Ds.Klaling

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Jati

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

JITUT

Ds.Bulung Kulon

1 Lok

Hasil Musrenbang

500.000.000
4.783.250.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2.2.01.2.01.15.21 Pengendalian Hama/Penyakit Tanaman Pangan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Blok Setro

Ds.Pladen

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sidomukti

Ds.Terangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Sidorejo

Ds.Terangmas

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Beru Rejo I, II

Ds.Berugenjang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Genjang Rejo I, II

Ds.Berugenjang

2 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Tambaksari, Singorono, Kauman, Joyo Mulyo, Kalirejo Gempol


Rejo

Ds.Undaan Kidul

5 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Geden, Kauman, Nawangan Tegong Mulyo, Kandangsari

Ds.Wates

4 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Blumbang

Ds.Kedungsari

1 Lok

Hasil Musrenbang

JITUT

Ds.Cendono

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Si Ampel, Si Asem dan Ploso

Ds.Blimbing Kidul

3 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Cangkring dan Si Asem

Ds.Blimbing Kidul

2 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Lo Istijab

Ds.Karangrowo

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

Blok Kotaan

Ds.Gondoharum

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Cangkringrejo II

Ds.Jetis Kapuan

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kudus

Ds.Gulang

1 Lok

Hasil Musrenbang

P3A Sri Tani

Ds.Kutuk

1 Lok

pokok - pokok pikiran DPRD

P3A Sri Mukti

Ds.Kutuk

1 Lok

Hasil Musrenbang

P3A Sri Bangun

Ds.Kutuk

1 Lok

Hasil Musrenbang

JITUT

Ds.Sadang

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Kebangsan

Ds.Getasrabi

1 Lok

Hasil Musrenbang

Blok Srabi

Ds.Getasrabi

1 Lok

Hasil Musrenbang

JITUT RT 05/06

Ds.Jati Kulon

1 Lok

Jumlah pengadaan obat-obatan pertanian

Kab. Kudus

1450 Kg

Burung hantu

Ds.Lambangan

10 Ekor

Rumah Burung hantu

Ds.Lambangan

5 Unit

Rumah Burung hantu

Ds.Terangmas

5 Unit

Burung hantu

Ds.Terangmas

10 Ekor

Rumah Burung hantu

Ds.Karangrowo

5 Unit

2.2.01.2.01.15.23 Pembinaan Gapoktan Penerima PUAP

Jumlah Gapoktan terbina

Kab. Kudus

20 Kelpk

2.2.01.2.01.15.25 Penyusunan Nilai Tukar Petani

Data NTP

Kab. Kudus

1 Buku

2.2.01.2.01.15.26 Penyusunan Studi Kelayakan Agropolitan

penyusunan Study kelayakan

Kab. Kudus

1 Pkt

2.2.01.2.01.17

Catatan Penting

Program peningkatan pemasaran hasil produksi Cakupan produk unggulan pertanian yang difasilitasi dalam
pertanian/perkebunan
pameran

100 %

Hasil Musrenbang
495.000.000 APBD;

50.000.000 APBD;

1450 kilo

20 kelompok

495.000.000

50.000.000

175.000.000 APBD;

1 buku

250.000.000 APBD;

0 Paket

100 %

4.217.979.000

150.000.000

2.2.01.2.01.17.07 Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan


unggul daerah

jumlah promosi hasil produksi pertanian/perkebunan unggul


daerah

Soropadan, Kab. Kudus

3 Kali

150.000.000 APBD;

3 Kali

2.2.01.2.01.17.14 Pembangunan/rehabilitasi Jalan Usaha Tani

jumlah rehabilitasi jalan usaha tani

Kab. Kudus

7 Lok

7 lok

2.2.01.2.01.17.15 Pembangunan/rehabilitasi Jalan Produksi

Jumlah rehabilitasi jalan produksi

Kab. Kudus

5 Lok

5 Unit

175.000.000

150.000.000
3.087.979.000
980.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
2.2.01.2.01.18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program peningkatan penerapan teknologi
pertanian/perkebunan

2.2.01.2.01.18.02 Pengadaan sarana dan prasaranan teknologi


pertanian/perkebunan tepat guna

Target
Capaian
Kerja

Cakupan bina kelompok tani

5
90 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

725.000.000

10

100 %

725.000.000

10 Unit

500.000.000

Tersedianya alat ubinan

Kab. Kudus

50 Unit

Pompa air

Ds.Kutuk

5 Unit

Musrenbang

Power sprayer

Ds.Larikrejo

2 Unit

Musrenbang

Pompa air diesel

Ds.Sidorekso

1 Unit

P3DPRD

Traktor

Ds.Sidorekso

1 Unit

P3DPRD

Thresher

Ds.Ngemplak

1 Unit

P3DPRD

Pompa air diesel

Ds.Ngemplak

1 Unit

P3DPRD

Genset

Ds.Ngemplak

1 Unit

P3DPRD

Power Thresher

Ds.Padurenan

1 Unit

P3DPRD

Hand Traktor

Ds.Padurenan

1 Unit

P3DPRD

Pompa air Blok Dangi

Ds.Karangrowo

1 Unit

P3DPRD

Pompa air Blok Ngelo

Ds.Karangrowo

1 Unit

P3DPRD

Traktor

Ds.Loram Wetan

1 Unit

2.2.01.2.01.18.05 Pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi


pertanian/perkebunan tepat guna

Jumlah petani yang terlatih

Kab. Kudus

50 Org

45.000.000 APBD;

50 Orang

45.000.000

2.2.01.2.01.18.06 Pelatihan penerapan teknologipertanian/perkebunan


modern bercocok tanam

Jumlah kader saka taruna bumi terlatih, penerapan GAP

Kab. Kudus

50 Org

180.000.000 APBD;

50 Orang

180.000.000

2.2.01.2.01.19

Peningkatan produktifitas tanaman

Program peningkatan produksi


pertanian/perkebunan

5,95 %

500.000.000 APBD;

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

P3DPRD

2.429.963.000

2.2.01.2.01.19.01 Penyuluhan peningkatan produksi


pertanian/perkebunan

Terlaksananya penerapan jajar legowo


Terlaksananya pengembangan jagung hibrida
Terlaksananya demplot penerapan GAP Bawang Merah
Terlaksananya pengembangan biofarma jahe
Terlaksananya pengembangan biofarma lengkuas merah

Kab. Kudus

500 Ha
100 Ha
5 Ha
2 Ha
2 Ha

2.2.01.2.01.19.02 Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan

Jumlah pengadaan pupuk

Kab. Kudus

100 Ton

520.000.000 APBD;

100 Ton

2.2.01.2.01.19.03 Pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan

Jumlah pengadaan bibit unggul (jeruk pamelo, Kopi, Cengkeh)


Sosialisai/pelatihan petani tebu

Kab. Kudus

8500 Batang
150 Org

779.963.000 APBD;

8500 Batang

2.2.01.2.01.19.08 Peningkatan pengelolaan balai benih pertanian

tersedianya bibit padi FS


tersedianya obat obatan pertanian
Tersedianya pupuk

Kab. Kudus

200 Kg
4 Liter
7 Ton

2.2.01.2.01.19.20 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT


dalam rangka pengentasan kemiskinan, mengurangi
pengangguran dan mendorong pertumbuhan
ekonomi daerah melalui pengembangan alat/mesin
pertanian

tersedianya alat-alat pertanian

Kab. Kudus

20 Unit

2.2.01.2.01.20

Terpenuhinya sarpras penyuluhan pertanian

Program pemberdayaan penyuluh


pertanian/perkebunan lapangan

2.2.01.2.01.20.03 Penyuluhan dan pendampingan bagi


pertanian/perkebunan

Jumlah demplot percontohan

100 %
Kab. Kudus

9 Unit

1.080.000.000 APBD;

6%
40 Unit

4.070.000.000
1.500.000.000

520.000.000
1.000.000.000

50.000.000 APBD;

1 Paket

50.000.000

0 CUKAI

52 Unit

1.000.000.000

100 %

1.112.254.000

4.690.500.000
150.000.000 APBD;

9 Unit

150.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2.2.01.2.01.20.04 Penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan


pertanian

Jumah pembangunan sarana penyuluhan (pembangunan/rehab


BPP)
Pengadaan sarana penyuluhan (Komputer FC, Laptop, Camera,
Handycamp, refrigerator, LCD, Televisi, Alat Ubinan, Alat PH Air,
Sepeda Motor, wireless)

2.2.01.2.01.21

Cakupan kelompok tani yang mendapatkan pelayanan kesehatan


ternak

Program pencegahan dan penanggulangan


penyakit ternak

Target
Capaian
Kerja

4
Kab. Kudus

5
9 Lok
214 Unit

90 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

4.540.500.000 APBN;

9
9 Unit

175.000.000

100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
962.254.000

175.000.000

2.2.01.2.01.21.01 Pendataan masalah peternakan

Jumlah data peternakan

Kab. Kudus

1 Buku

25.000.000 APBD;

1 Paket

25.000.000

2.2.01.2.01.21.02 Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit


menular ternak

Penanganan masalah kesehatan ternak

Kab. Kudus

100 Kali

110.000.000 APBD;

100 Kali

110.000.000

2.2.01.2.01.21.04 Pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Terselenggaranya pengawasan perdagangan ternak antar daerah

Kab. Kudus

12 Bln

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

2.2.01.2.01.21.06 Peningkatan Pengelolaan Pusat Kesehatan Hewan

Terselenggaranya penanganan masalah kesehatan ternak

Kab. Kudus

12 Bln

30.000.000 APBD;

12 Bulan

2.2.01.2.01.22

peningkatan produksi asal ternak

Program peningkatan produksi hasil


peternakan

4.536.756 Kg

1.670.000.000

5.038.904 Kg

2.2.01.2.01.22.04 Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang


didistribusikan kepada masyarakat

Jumlah kelompok peternak yang terlatih

Kab. Kudus

20 Kelpk

55.000.000 APBD;

2.2.01.2.01.22.08 Pengembangan agribisnis pertenakan

Jumlah peternak yang terlatih


Penyusunan buku data base usaha peternakan

Kab. Kudus

100 Org
1 Buku

555.000.000 APBD;

Ternak sapi di Poktan Tunas Harapan

Ds.Gamong

10 Ekor

Musrenbang

Ternak sapi di Poktan Tambah Mulyo

Ds.Kesambi

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi di Poktan Sami Mulyo

Ds.Kesambi

10 Ekor

P3DPRD

Ternak Sapi

Ds.Kutuk

10 Ekor

Musrenbang

2.2.01.2.01.22.11 Peningkatan pengelolaan rumah potong hewan

Pengadaan sarpras RPH

Kab. Kudus

1 Lok

2.2.01.2.01.22.12 Peningkatan Pengelolaan IB

Tersedianya N2 cair
Tersedianya Semem Beku

Kab. Kudus

1800 Liter
1000 Dosis

2.2.01.2.01.22.18 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT


Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,
Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Bibit Ternak

tersedianya ternak sapi

40 Ekor

500.000.000 APBD;

30.000.000
5.670.000.000

20 kelompok

55.000.000

150 Orang

55.000.000

1 Paket

500.000.000

60.000.000 APBD;

1800 liter

60.000.000

500.000.000 CUKAI

100 Ekor

5.000.000.000

Ternak sapi (Rt.01/02)

Ds.Loram Wetan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt.05/01)

Ds.Loram Wetan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 02/03)

Ds.Kalirejo

10 Ekor

P3DPRD

Ternak Kambing (Rt 01/03)

Ds.Karangrowo

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 05/03)

Ds.Karangrowo

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 06/08)

Ds.Kel. Purwosari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/03)

Ds.Kel. Wergu Wetan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing Dk, Kayu apu Rt.06/04

Ds.Gondangmanis

10 Ekor

P3DPRD

ternak kambing (Rt 05/01)

Ds.Loram Kulon

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 05/06)

Ds.Kandangmas

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing

Ds.Sidomulyo

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/03)

Ds.Payaman

10 Ekor

P3DPRD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

2.2.01.2.01.25

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Program pengembangan jaringan irigasi


pertanian

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Ternak kambing (Rt 02/06)

Ds.Karangmalang

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt. 05/01)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/08)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/01)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rw 03)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rw 10)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 02/10)

Ds.Gondosari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/11)

Ds.Gondosari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rw 04)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rw 03)

Ds.Kedungsari

10 Ekor

P3DPRD

Ternak kambing (Rt 01/02)

Ds.Sidorekso

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt.04/02)

Ds.Papringan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi undaan tengah gg 2

Ds.Undaan Tengah

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi

Ds.Megawon

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt.01/07)

Ds.Payaman

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt. 08/01)

Ds.Getaspejaten

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt.04/05)

Ds.Loram Wetan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi Dk. Lahar

Ds.Puyoh

10 Ekor

P3DPRD

ternak sapi

Ds.Setrokalangan

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt. 03/02)

Ds.Lau

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (Rt. 03/03)

Ds.Payaman

10 Ekor

P3DPRD

Ternak sapi (02/06)

Ds.Golantepus

10 Ekor

Cakupan irigasi

P3DPRD

26,95 %

31,8 %

0 APBD;

6 Unit

595.840.000

2.2.01.2.01.25.02 Pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi tanah


dangkal (DAK)

Jumlah pembangunan sumur panthek

Kab. Kudus

6 Unit

2.2.01.2.01.25.03 Pompanisasi untuk pertanian (DAK)

Jumlah pengadaaan pompa air

Kab. Kudus

15 Unit

15 Unit

448.000.000

2.2.02.2.01.15

Jumlah pemanfaatan potensi sumber daya hutan (Ha)

25 Ha

25 Ha

2.090.514.000
1.815.514.000

Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya


Hutan*

147.840.000

2.2.02.2.01.15.02 Pengembangan hutan tanaman

terselenggaranya penanaman ninit tanaman buah-buahan dan


kayu-kayuan

Gebog, Dawe, Jekulo

0 Batang

15 Unit

2.2.02.2.01.15.03 Pengembangan hasil hutan non-kayu

Jumlah pengadaan koloni lebah madu

Kab. Kudus

0 Unit

100 Unit

150.000.000

Kab. Kudus

1 Pkt

1 Paket

125.000.000

2.2.02.2.01.15.04 Perencanaan dan pengembangan hutan


kemasyarakatan
2.2.02.2.01.16

600 Ha

650 Ha

2.2.02.2.01.16.06 Peningkatan pecan serta masyarakat dalam


rehabilitasi hutan dan lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan*

Jumlah LMDH terbina

Kab. Kudus

0 Kelpk

1 kelompok

2.2.02.2.01.16.08 One Billion Indonesian Trees (OBIT)

Terlaksananya upacara gerakan penanaman

Kab. Kudus

0 Kali

1 kegiatan

25.000.000

Kab. Kudus

0 Batang

100 Batang

706.002.000

2.2.02.2.01.16.09 Pengembangan Hutan Rakyat dan Pengkayaan


Vegetatif

Jumlah rehabilitasi hutan dan lahan

1.339.942.000
100.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

2.2.02.2.01.16.11 Pembangunan Konservasi Tanah (KTA) berupa Dam


Pengendali jurang/embung air/teras

Jumlah pembangunan Dam penahan


terbangunnya sumur resapan

Kab. Kudus

0 Unit
0 Unit

2.2.02.2.01.16.12 Rehabilitasi dan konservasi kawasan muria

Jumlah bibit tertanan

Kab. Kudus

2.2.02.2.01.17

Persentase kerusakan kawasan hutan

Program Perlindungan dan konservasi sumber


daya hutan

2.2.02.2.01.17.05 Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai


dampak perusakan hutan

Jumlah petani terbina

2.2.02.2.01.22

Terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan kehutanan

Program Pengembangan Sarana dan Prasarana


Penyuluhan Kehutanan*

2.2.02.2.01.22.01 Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan


Kehutanan

Jumlah pengadaan srapras penyuluhan kehutanan

2.2.05.2.01.20

Produksi ikan kelompok pembudidaya

Program pengembangan budidaya perikanan

2.2.05.2.01.20.03 Pembinaan dan pengembangan perikanan

Kab. Kudus

Kab. Kudus

7000 Batang

275.000.000

7,5 %

5,5 %

50.000.000

0 Org

30 Orang

100 %

100 %

0 Unit

8 Unit

2086 Ton
100 Org
4000 Kg
3 Lok

Pembangunan kolam ikan

Ds.Kutuk

1 Lok

Musrenbang

Pembangunan kolam ikan

Ds.Terangmas

1 Lok

Musrenbang

Pembangunan kolam ikan

Ds.Glagah Waru

1 Lok

Musrenbang

100 %

Pembangunan kolam BBI Hadipolo


Penataan lingkungan BBI
Pembangunan kolam pembesaran
Pembangunan Bak UPR dan peralatannya

1 Lok
1 Lok
2 Lok
1 Lok

0 CUKAI

1.018.000.000
1.018.000.000 APBN;

Ds.Hadipolo

1 Lok

Usulan dinas

Penataan Lingkungan BBI Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Lok

Usulan Dinas

kolam pembesaran

Ds.Margorejo

1 Lok

Usulan Dinas

kolam pembeasaran

Ds.Gulang

1 Lok

Usulan Dinas

Bak UPR

Ds.Peganjaran

1 Lok

Pokkan Samirejo

2.2.05.2.01.29.01 Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan dan


pemasaran hasil perikanan

1.244.391.000 APBD;

Rehab Kolam pembesaran BBI Hadipolo

100 %

2.2.05.2.01.28.01 Penyediaan sarana dan prasarana perikanan tangkap Jumlah pengadaan alat tangkap ikan

Program peningkatan sarana dan prasarana


pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

2157 Ton

Kab. Kudus

Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan budidaya

2.2.05.2.01.29

1.244.391.000

Terlaksananya sosialisasi/pelatihan
tersedianya pakan ikan untuk benih dan induk ikan
Terlaksananya pembangunan kolam ikan

Terpenuhinya sarana dan prasarana perikanan tangkap

1 Unit
Ds.Kesambi

1 Unit

Ds.Bulung Cangkring

1 Unit

Ds.Bulung Kulon

1 Unit

Terpenuhinya sarana dan prasarana pengolahan dan pemasaran


Jumlah pembangunan sarpras pengolahan

Kab. Kudus

10

0 Batang

2.2.05.2.01.27

Program peningkatan sarana dan prasarana


perikanan tangkap

233.940.000

20 Lok

2.2.05.2.01.28

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

3 Unit

Jumlah pembangunan kolam

2.2.05.2.01.27.01 Penyediaan sarana dan prasarana perikanan


budidaya

Target
Capaian
Kerja

2.2.05.2.01.20.18 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT


Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan,
Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui
Pengembangan Usaha Perikanan
Program peningkatan sarana dan prasarana
perikanan budidaya

Catatan Penting

50.000.000
229.763.000
229.763.000
7.630.391.000

12 Bulan

5.630.391.000

6 Paket

2.000.000.000

100 %

2.079.609.000

23 Paket

2.079.609.000

100 %

110.000.000

100 Unit

110.000.000

165.000.000

Usulan Dinas
82.000.000
82.000.000 APBN;
Usulan Dinas

100 %

100 %

2 Unit

2 Unit

165.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
TOTAL

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

18.021.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
53.264.166.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Meterai 6.000
Meterai 3.000
Pengiriman Dokumen
Pengiriman surat tercatat

Kabupaten Kudus 240 Materai


350 Materai
8 Kg
100 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terpenuhinya Langganan 2 Rekening Telepon


Jasa Internet

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

1.00.1.20.01.06

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

924.100.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.758.253.000

8.470.000 APBD;

12 Bulan

9.317.000

Kabupaten Kudus 12 Bln


12 Bln

24.200.000 APBD;

12 Bulan

26.620.000

Pemeliharaan AC
Penggantian suku cadang mesin foto copy
Updating Software Mapatda
Penggantian Sparepart Server dan UPS Jaringan
Perawatan mesin ketik, Komputer, Laptop, Perforator, Mesin Foto Copy, Mesin Penghancur
kertas dan Printer
Perawatan Kamera, Handycam dan Mesin faximile
Perbaikan Instalasi Telephone

Kabupaten Kudus 40 Kali


1 Unit
1 Pkt
1 Pkt
80 Kali
8 Kali
2 Kali

99.825.000 APBD;

12 Bulan

109.808.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Terpenuhinya jasa perijinan mobil dinas


Tersedianya Jasa Perijinan Motor
KIR Mobil Dinas
Jasa Servis Mobil Dinas
Jasa Servis Sepeda Motor
Jasa STNK
Jasa STNK

Kabupaten Kudus 3 Unit Mobil


21 Unit Motor
1 Unit Mobil
4 Unit Mobil
32 Unit Motor
11 Unit Motor
2 Unit Mobil

36.300.000 APBD;

12 Bulan

39.930.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya Honorarium dan Uang Lembur PNS dan Non PNS

Kabupaten Kudus 12 Bln

251.680.000 APBD;

12 Bulan

276.848.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS, HVS Warna


Buku Tulis
Amplop, Binder Klip, Bolpoin, Kertas Continous form, Isi bolpoin parker, Klip kertas, Pensil 2B,
Isi Staples
Buku kwitansi, amplop uk. folio, Batu baterai, Isi Bolpoin pentel, Kesen stempel, Plak ban,
Perforator, Pita printer, Penghapus pensil, Penggaris, Refil pita printer, Remover, Stapler,
stempel, Tali rafia, Catridge, gunting, Catridge Foto Copy, Tinta fotocopy, penghapus cair,
Snelhecter plastik
Lem kertas
Pita mesin tik
Karbon, Kertas Folio garis, Spidol, Stopmap, Map Kertas, CD blank

Kabupaten Kudus 600 Rim


50 Buku
250 Dos
250 Bh
10 Botol
10 roll
80 Pak

121.000.000 APBD;

12 Bulan

133.100.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terpenuhinya cetak Amplop Kop Dinas dan Sekda, Stopmap, Kartu Inventaris Barang, SKUM,
Kertas Kop surat tinta emas, Kartu lebaran
Agenda surat, Lembar disposisi, Kartu kendali surat keluar, Buku register SP2D, Buku ekspedisi
gaji, Kartu kendali Masuk
Dos Arsip
Foto copy
Penjilidan

Kabupaten Kudus 20000 Lbr


200 Buku
500 Dos
50000
50 Buku

75.000.000 APBD;

12 Bulan

825.220.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu TL 20 Watt, 36 Watt,Trafo TL 20 watt


Kabel Rol
Water Haiter 1.000 Watt, 600 Watt
Starter
Stabiliser Stafol
MCB 3 phase
Kabel
Terminal Kuningan
Stop kontak in bow, isolasi band
Kawat kecil

Kabupaten Kudus 25 Bh
5 Bh
15 Bh
10 Dos
5 Bh
2 Bh
200 M
25 Bh
25 Bh
10 roll

9.075.000 APBD;

12 Bulan

9.983.000

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kain pel, Tongkat Pel, Parfum ruangan, Handuk tangan, Pembersih kloset, Sapu cemara, Sapu
Kabupaten Kudus 110 Bh
lawa2, Tempat sampah, Ekrak, Keset kaki, Sikat kamar mandi, Pewangi kloset, Tisue, Serbet,
70 Botol
Sabun mandi, Gayung, Toilet Colour Ball, Refil pengharum matic, Tempat Pengharum otomatis, Isi
165 Kg
ulang Tabung Pemadam Kebakaran
Sabun cuci piring, Pembersih Porselin, Pembersih lantai, Kreolin wangi kamar mandi,
Pembersih Kaca, Parfum ruangan
Kapur Barus, Isi ulang tabung gas LPG

7.000.000 APBD;

12 Bulan

7.321.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Terbayarnya biaya langganan surat kabar


Majalah

Kabupaten Kudus 48 Eksp


6 Eksp

7.000.000 APBD;

12 Bulan

7.321.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman Teh Pegawai


Minuman air mineral galon
Snack dan makan siang
Teh botol
Air mineral gelas

Kabupaten Kudus 21000 Gelas


85 Galon
1600 Dos
2400 Botol
150 Dos

97.000.000 APBD;

12 Bulan

106.480.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah


Pejalanan Luar Daerah Bakorlin I, Bakorlin II, Bakorlin III dan Perjalanan Dinas Luar Jawa
Tengah
Uang Representasi

Kabupaten Kudus 20 OH
200 OH
15 OH

187.550.000 APBD;

12 Bulan

206.305.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

290.158.000

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

AC

Kabupaten Kudus 3 Unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Komputer PC
Laptop
Printer
Mesin Ketik
Scanner Dokumen dan Scanner Otomatis
Server SIMDA

Kabupaten Kudus 4 Unit


4 Unit
9 Unit
2 Unit
2 Unit
1 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Kursi Staf
Kursi Pelayanan

Kabupaten Kudus 5 Bh
4 Bh

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penggantian suku cadang Mobil dinas


Penggantian suku cadang sepeda motor
BBM dan pelumas mobil dinas
BBM dan pelumas sepeda motor

Kabupaten Kudus 4 Unit Mobil


21 Unit Motor
4 Unit Mobil
21 Unit Motor

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Perbaikan Almari
Perbaikan Meja Kerja
Perbaikan Kursi Kerja

Kabupaten Kudus 6 Bh
4 Bh
8 Bh

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya Kursus/Diklat/Bintek/Workshop

3.3.02.1.20.17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan


keuangan daerah

Jumlah dokumen standart satuan harga


Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib
Opini laporan keuangan (WTP, WDP)

100 %

100 %
Kabupaten Kudus 10 Org
1 Dok
100 %
100 %

3.3.02.1.20.17.03 Penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah daerah

Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus


Tersusunnya Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 1 Dok


1 Dok

3.3.02.1.20.17.06 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus dan Peraturan
Daerah dan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Kudus

3.3.02.1.20.17.07 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD

844.684.000
31.000.000 APBD;

2 Paket

7.986.000

613.089.000 APBD;

4 Paket

99.825.000

33.295.000 APBD;

3 Paket

6.655.000

157.300.000 APBD;

12 Bulan

173.030.000

10.000.000 APBD;

12 Bulan

2.662.000

30.250.000
30.250.000 APBD;
5.280.813.000

100 %
10 Orang
1 Dok
100 %
100 %

33.275.000
33.275.000
5.006.294.000

85.000.000 APBD;

2 Dokumen

93.170.000

Kabupaten Kudus 2 Dok

717.339.000 APBD;

1 Dokumen

750.000.000

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus dan
Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 3 Dok

77.884.000 APBD;

410 Buku

106.214.000

3.3.02.1.20.17.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus dan
Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 4 Dok

480.856.000 APBD;

1 Dokumen

500.000.000

3.3.02.1.20.17.09 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran


Perubahan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten


Kudus dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 3 Dok

39.162.000 APBD;

1 Dokumen

46.585.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

10

3.3.02.1.20.17.10 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten


Kudus dan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 2 Dok

947.800.000 APBD;

3.3.02.1.20.17.11 Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran


pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD


Kabupaten Kudus dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD
Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 2 Dok

84.700.000 APBD;

85 Buku

93.170.000

3.3.02.1.20.17.13 Penyusunan Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya operasional sistem informasi manajemen keuangan daerah dan fasilitasi kegiatan
perwakilan BPK Provinsi Jawa Tengah dan Perwakilan BPKP Prvinsi Jawa Tengah

Kabupaten Kudus 12 Bln

266.200.000 APBD;

12 Bulan

292.820.000

3.3.02.1.20.17.14 Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah

Terlaksananya sosialisasi peraturan tentang pengelolaan keuangan daerah

Kabupaten Kudus 225 Org

3.3.02.1.20.17.19 Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumberpendapatan daerah

Sosialisasi PBB P2 di 9 Kecamatan


Monitoring, Penagihan, dan Pendataan Pajak Daerah
Evaluasi Pendapatan Asli Daerah
Pendistribusian SPPT PBB P2
Lomba Pelunasan PBB P2
Pekan panutan Pajak Daerah
Undian Pajak Restoran
Sosialisasi Pajak Daerah
Pengadaan Papan Reklame Insidentil

Kabupaten Kudus 18 Kali


11 Jenis
12 Kali
385000 Lbr
1 Kali
300 Org
1 Kali
350 Org
60 Bh

3.3.02.1.20.17.21 Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan APBD

Tersusunnya Buku Petunjuk Pelaksanaan APBD

3.3.02.1.20.17.22 Pengelolaan dan Pelayanan Pajak Daerah

Terlaksananya pengelolaan dan pelayanan pajak daerah

3.3.02.1.20.17.24 Penyusunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah

54.450.000 APBD;

1 Dokumen

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

120 Orang

800.200.000

59.895.000

1.656.000.000 APBD;

12 Bulan

1.197.900.000

Kabupaten Kudus 1 Dok

78.650.000 APBD;

150 Buku

86.515.000

Kabupaten Kudus 12 Bln

90.750.000 APBD;

12 Bulan

99.825.000

Terlaksananya Operasional Sistem Informasi Pendapatan Daerah

Kabupaten Kudus 12 Bln

300.000.000 APBD;

12 Bulan

130.000.000

3.3.02.1.20.17.25 Pendataan dan Pemeliharaan Data Pajak Daerah

Tersedianya Data Pajak Daerah

Kabupaten Kudus 12 Bln

200.000.000 APBD;

12 Bulan

250.000.000

3.3.02.1.20.17.26 Pembuatan Peta PBB P2

Tersedianya Peta Lokasi PBB P2

Kabupaten Kudus 1 Desa/Kel

5 Desa

250.000.000

3.3.02.1.20.17.27 Penyusunan Ranperda tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan


Daerah

Tersusunnya Dokumen Perda Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Kudus 1 Dok

TOTAL

50.000.000 APBD;
152.022.000 APBD;
7.079.847.000

0
7.087.980.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR KETAHANAN PANGAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja
5

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.21.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.21.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai

KKP Kab. Kudus

800 Lbr

3.000.000 APBD;

800 lbr

4.000.000

1.00.1.21.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, listrik, air

KKP Kab. Kudus

3 Jenis

32.000.000 APBD;

3 jenis

40.000.000

1.00.1.21.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya service peralatan dan perlengkapan kantor

KKP Kab. Kudus

37 Unit

20.000.000 APBD;

37 unit

1.00.1.21.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pembayaran asuransi kebakaran gedung kantor

KKP Kab. Kudus

1 Lok

1.00.1.21.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Terbayarnya perizinan STNK


Tersedianya jasa servis kendaraan dinas

KKP Kab. Kudus

11 Unit
11 Unit

15.000.000 APBD;

11 unit

80.000.000

1.00.1.21.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor PNS, PHD, dll.

KKP Kab. Kudus

12 Bln

60.000.000 APBD;

12 Bulan

70.000.000

1.00.1.21.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

KKP Kab. Kudus

10 Bh

12.000.000 APBD;

10 bh

12.000.000

1.00.1.21.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya biaya cetak dan penggandaan

KKP Kab. Kudus

10 Jenis

11.000.000 APBD;

10 jenis

12.000.000

1.00.1.21.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik

KKP Kab. Kudus

80 Bh

3.000.000 APBD;

80 bh

3.000.000

1.00.1.21.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga


Tersedianya peralatan kebersihan dan/ bahan pembersih
Tersedianya isi ulang gas LPG

KKP Kab. Kudus

300 Bh
100 Bh
60 Kg

7.000.000 APBD;

300 bh

7.000.000

1.00.1.21.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya koran lokal dan koran nasional


Tersedianya majalah pertanian

KKP Kab. Kudus

1080 Eksp
24 Eksp

7.000.000 APBD;

1080 exp

7.000.000

1.00.1.21.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

KKP Kab. Kudus

225 Hari

30.000.000 APBD;

225 Hari

30.000.000

1.00.1.21.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya kordinasi ke luar daerah

Kab. Kudus

96 Kali

80.000.000 APBD;

96 Kali

90.000.000

1.00.1.21.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

25.000.000

1.00.1.21.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan dinas operasional

KKP Kab. Kudus

2 Unit

40.000.000 APBD;

1.00.1.21.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan brankas uang bendahara


Pengadaan rak arsip
Pengadaan pesawat telepon
Pengadaan laptop

KKP Kab. Kudus

1 Unit
4 Unit
1 Unit
2 Unit

50.000.000 APBD;

1.00.1.21.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya tenaga outsorcing tenaga kebersihan dan penjaga


Tersedianya pemeliharaan gedung kantor

KKP Kab. Kudus

5 Bln
1 Kali

125.000.000 APBD;

12 bln

1.00.1.21.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya penggantian suku cadang kendaraan dinas


Tersedianya BBM kendaraan dinas
Tersedianya oli kendaraan dinas

KKP Kab. Kudus

11 Unit
5500 Liter
180 Liter

82.000.000 APBD;

11 unit

25.000.000

1.00.1.21.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

32.000.000

1.00.1.21.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Pengiriman peserta diklat

KKP Kab. Kudus

3 Org

15.000.000 APBD;

3 Orang

15.000.000

1.00.1.21.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Pengiriman peserta bintek

KKP Kab. Kudus

3 Org

15.000.000 APBD;

3 Orang

17.000.000

1.00.1.21.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja


dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

25.000.000

1.00.1.21.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Perencanaan evaluasi dan pelaporan bidang ketahanan pangan

100 %

100 %

100 %

100 %
KKP Kab. Kudus

1 Dok

286.900.000

Catatan
Penting

6.900.000 APBD;

297.000.000

30.000.000

20.000.000
20.000.000 APBD;

100 %

2 lok

1 dok

475.000.000

20.000.000
100.000.000

25.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
1.1.21.1.21.16

2
Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Target
Capaian
Kerja

Regulasi Ketahanan Pangan


Ketersediaan Pangan Utama
Ketersediaan energi dan Protein Per Kapita
Penguatan Cadangan Pangan
Ketersediaan Informasi Pasokan, Harga dan Akses Pangan di Daerah
Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Penanganan Daerah Rawan Pangan

5
0
100
100
80
100
100
92
84
70

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

1.738.100.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

0
100
100
90
100
100
95
85
75

2.270.000.000

500.000.000 APBD;

1 dok

500.000.000

1.1.21.1.21.16.01 Penanganan Daerah Rawan Pangan

Penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan Kab. Kudus


Pengadaan beras PDRP

Kab. Kudus

1 Dok
30000 Kg

1.1.21.1.21.16.02 Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan

Penyusunan data base bidang ketahanan pangan Kab. Kudus

Kab. Kudus

1 Dok

30.000.000 APBD;

1 dok

40.000.000

1.1.21.1.21.16.03 Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Penyusunan analisa pola konsumsi dan suplai pangan Kab. Kudus

Kab. Kudus

1 Dok

60.000.000 APBD;

1 dok

80.000.000

1.1.21.1.21.16.04 Analisis Rasio Jumlah Penduduk Terhadap Jumlah Kebutuhan Pangan

Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kab. Kudus

Kab. Kudus

1 Dok

60.000.000 APBD;

1 dok

80.000.000

1.1.21.1.21.16.09 Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Pelatihan/pengembangan teknologi pangan lokal

Kab. Kudus

1 Pkt

50.000.000 APBD;

1 pkt

1.1.21.1.21.16.13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Pengadaan cadangan pangan daerah (gabah/GKG)


Biaya proses gabah menjadi beras
Pemeliharaan gudang cadangan pangan

Kab. Kudus

128 Ton
1 Pkt
1 Pkt

768.100.000 APBD;

1.1.21.1.21.16.14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Pembinaan kelompok afinitas


Koordinasi lintas sektor dalam pengembangan DMP

Ds. Wonosoco, Kec.


Undaan

20 Kelpk
1 Kgt

25.000.000 APBD;

1.1.21.1.21.16.18 Pengembanga Lumbung Pangan Desa

Pembangunan lantai jemur lumbung pangan

Kab. Kudus

15 Pkt

0 APBD;

1 pkt

400.000.000

1.1.21.1.21.16.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Sosialisasi keamanan pangan di SD/MI


Sosialisasi peningkatan mutu dan keamanan pangan segar
Uji laboratorium residu pestisida dan logam berat pangan segar
Pembinaan keamanan pangan pada usaha pengolahan pangan skala rumah
tangga
Pembinaan penerapan Standar Batas Maksimum Residu (BMR)pestisida

Kab. Kudus

9 Lok
20 Org
10 Jenis
20 Org
20 Org

80.000.000 APBD;

9 lok

80.000.000

1.1.21.1.21.16.25 Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Pertanian

Pembinaan dan pelatihan olahan pangan hasil pertanian

Kab. Kudus

20 Org

15.000.000 APBD;

25 org

25.000.000

1.1.21.1.21.16.26 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Pasca Panen

Pembinaan dan pelatihan penerapan teknologi pasca panen

Kab. Kudus

20 Org

25.000.000 APBD;

25 org

25.000.000

1.1.21.1.21.16.30 Penyuluhan Sumber Pangan Alternatif

Lomba cipta menu Tk. Provinsi Jawa Tengah


Lomba masakan khas daerah Tk. Provinsi Jawa Tengah
Pameran pangan lokal Tk. Provinsi Jawa Tengah

Kab. Kudus

1 Kali
1 Kali
2 Kali

100.000.000 APBD;

4 kali

100.000.000

1.1.21.1.21.16.32 Pembinaan Gabungan Kelompok Tani

Pembinaan gapoktan
Pengadaan alat pasca panen

Kab. Kudus

5 Kelpk
1 Pkt

TOTAL

25.000.000 APBD;
2.372.000.000

144 ton GKG

20 kelpk

5 kelpk

60.000.000
800.000.000

50.000.000

30.000.000
2.827.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PENGENDALIAN PEMBANGUNAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja
5

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat

Bag. Dalbang 12 Bln

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis, perawatan dan perlengkapan kantor

Bag. Dalbang 5 Unit

2.500.000 APBD;

5 Unit

2.872.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil

Bag. Dalbang 6 Unit

3.000.000 APBD;

6 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan

Bag. Dalbang 12 Bln

11.500.000 APBD;

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa servis peralatan kerja

Bag. Dalbang 10 Kali

6.000.000 APBD;

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Bag. Dalbang 12 Bln

16.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Bag. Dalbang 12 Bln

8.500.000 APBD;

12 Bulan

8.500.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bag. Dalbang 12 Bln

6.000.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai, rapat dan tamu kantor

Bag. Dalbang 11 Bln

16.500.000 APBD;

11 Bulan

16.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah

Bag. Dalbang 100 OH

30.000.000 APBD;

100 OH

28.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

80.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa proyektor dan layarnya

Bag. Dalbang 3 Unit

30.000.000 APBD;

3 unit

1.00.1.20.02.44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service kendaraan, penggantian spare part

Bag. Dalbang 6 Unit

27.000.000 APBD;

6 unit

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Peningkatan sumber daya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan

3.3.05.1.20.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD


Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Persentase penyelesaian TLHP Reguler
Persentase penyelesaian penanganan kasus
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat Propinsi
Persentase sistem informasi jasa konstruksi
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa
Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah kecamatan yang tertib administrasi

100 %

100 %

100 %
kab. kudus

250 Org
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec

3.3.05.1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya rakor POK 4 kali, penyusunan dokumen monev kegiatan 1 dokumen,


pelaksanaan monev kegiatan SKPD 1 paket

Bag. Dalbang 3 sub Kgt

3.3.05.1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Koordinasi Pokja Sanitasi, Sosialisasi Jasa Konstruksi

Kab. Kudus

2 sub Kgt

3.3.05.1.20.20.09 Pelaksanaan Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa

tersedianya pelaksanaan pengadaan barang / jasa ULP

Kab. Kudus

12 Bln

TOTAL

102.000.000

Catatan
Penting

57.000.000

170.000.000
170.000.000 APBD;
1.395.000.000

100 %

12 Bulan
12 kali

100 %
250 Orang
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec

99.872.000

3.000.000
12.500.000
9.000.000

55.000.000
25.000.000
90.000.000
90.000.000
1.705.000.000

75.000.000 APBD;

3 sub kegiatan

105.000.000

100.000.000 APBD;

2 sub Kegiatan

100.000.000

1.220.000.000 APBD;
1.724.000.000

12 bulan

1.500.000.000
1.974.872.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS BINA MARGA, PENGAIRAN, ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah


Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2018

Target

Kebutuhan Dana /

Sumber

Capaian

Pagu Indikatif

Dana

Catatan Penting

Kerja
1
1.00.1.03.01

Program Pelayanan Administrasi


Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat

Meningkatnya kelancaran administrasi


perkantoran
Tersedianya jasa surat menyurat

1.00.1.03.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya


air dan listrik

Terbayarnya tagihan rekening listrik, telpon,


air dan internet

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1.00.1.03.01.06

1.00.1.03.01.01

Pagu Indikatif

543.000.000

100%

10
818.000.000

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

12 Bln

100.000.000 APBD;

12 Bulan

160.000.000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan Terbayarnya KIR kendaraan dinas/operasional Dinas BPESDM
kendaraan dinas/operasional
dan perpanjangan STNK
Kabupaten Kudus

12 Bln

45.000.000 APBD;

12 Bulan

60.000.000

1.00.1.03.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terlaksananya administrasi keuangan

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

12 Bln

175.000.000 APBD;

12 Bulan

240.000.000

1.00.1.03.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jasa perbaikan peralatan kerja

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

6 Jenis

13.000.000 APBD;

6 Jenis

15.000.000

1.00.1.03.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

30 Jenis

32.000.000 APBD;

32 Jenis

35.000.000

1.00.1.03.01.11

Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan Dinas BPESDM


Kabupaten Kudus

8 Jenis

24.000.000 APBD;

8 Jenis

28.000.000

1.00.1.03.01.12

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

12 Bln

12.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.03.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan


kantor

Tersedianya peralatan dan perlengkapan


kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

12 Bln

11.000.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

1.00.1.03.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya alat kebersihan kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

25 Jenis

10.000.000 APBD;

30 Jenis

15.000.000

1.00.1.03.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

Tersedianya surat kabar, majalah, buku


perundang-undangan

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

12 Bln

11.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.03.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

200 Org

60.000.000 APBD;

200 Orang

1.00.1.03.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke


luar daerah

Terlaksananya rapat koordinasi dan konsultasi Dinas BPESDM


ke luar daerah
Kabupaten Kudus

12 Bln

45.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.03.02

Program peningkatan sarana dan


prasarana aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana


aparatur
Pengadaan kendaraan dinas/operasional

1.00.1.03.02.05

1.00.1.03.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas BPESDM Kab. 12 Bln


Kudus

Kebutuhan Dana

Kerja
6

100%

Target
Capaian

100%

3.067.000.000

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Unit Mobil

2.500.000.000 CUKAI

Mobil Hidrolis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Unit

2.500.000.000

Pengadaan peralatan gedung kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

7 Unit

10.000.000 APBD;

100%
DBHCHT Block grand
Rp. 2.500.000.000

120.000.000
70.000.000
1.834.000.000

1 unit mobil

450.000.000

10 Unit

180.000.000

Perawatan LPJU

1.00.1.03.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan mebelair

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

56 Unit

20.000.000 APBD;

56 Unit

59.000.000

1.00.1.03.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Pkt

99.687.000 APBD;

3 Paket

110.000.000

1.00.1.03.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Pkt

25.000.000 APBD;

5 Paket

350.000.000

1.00.1.03.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

47 Unit

355.313.000 APBD;
CUKAI

47 Unit

230.000.000

1.00.1.03.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan


gedung kantor

Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

29 Unit

10.000.000 APBD;

26 Unit

45.000.000

1.00.1.03.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan


gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

12 Unit

10.000.000 APBD;

20 Unit

350.000.000

1.00.1.03.02.44

Rehabilitasi sedang/berat kendaraan


dinas/operasional

Rehab sedang/berat kendaraan


dinas/operasional

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

47 Unit

37.000.000 APBD;

47 Unit

60.000.000

1.00.1.03.05

Program peningkatan kapasitas sumber


daya aparatur
Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kapasitas aparatur

Program peningkatan pengembangan


sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

Program Pembangunan Jalan dan


Jembatan

jumlah jembatan kabupaten yang dibangun

1 Unit

Panjang jalan kabupaten yang dibangun

1818 M

1.00.1.03.05.01
1.00.1.03.06

1.00.1.03.06.01

1.1.03.1.03.15

Pengiriman peserta bintek, diklat, dll

Penyusunan dokumen perencanaan dan


pelaporan (RENJA, LKPJ, LKJIP, PK, LPPD)

100%
Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

37 Org

10.000.000

100%

10.000.000 APBD;
100%

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

APBD Rp. 250.000.000


DBHCHT Block grand
Rp. 105.313.000

5 Dok

37 Orang

10.000.000

100%

10.000.000 APBD;

5 dokumen

96.045.313.000

0 Unit

219.600.000
219.600.000
36.600.000

36.600.000

120.000.000.000

2222 M

Peningkatan jalan kabupaten


Penggantian jembatan kabupaten
1.1.03.1.03.15.03

Pembangunan jalan

Pembangunan jalan kabupaten

Kabupaten Kudus

95 Pkt

Pembangunan Jalan SMA 1 Bae - Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Panjang - Karangsambung

Ds.Bae

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Dr. Wahidin

Ds.Kel. Panjunan

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Kancilan - Sokobubuk

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Puyoh Sidorejo - Benter Piji Ds.Puyoh

16.045.313.000 APBD;
CUKAI

DBHCHT Specific grand 76 paket


Rp. 13.920.000.000
DBHCHT Block grand
Rp. 1.900.000.000 APBD
Rp. 225.313.000

30.000.000.000

Peningkatan Jalan Prambatan - Gribig

Ds.Gribig

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Tumpangkrasak - Ngembal


Kulon

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Desa Tumpang Wetan Kali


(Perbatasan Salam Tumpang ke Timur)

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Pengkol - Purwosari Pasuruhan Kidul

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Tembus Pladen dan


Bulung

Ds.Pladen

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Mejobo - Kirig

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Kesambi Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Jojo - Kesambi

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Lingkar Tenggara - Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Undaan Tengah - Larikrejo

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan jalan Glagah Kulon - Japan

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Peningkatan Jalan Kesambi - Bulungcangkring Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Sumber - Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Hadipolo - Tenggeles

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

peningkatan Jalan Getaspejaten depan Balai


desa

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Rehabilitasi Jalan Purwosari Kota

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Peningkatan Jalan Jojo - Sadang

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Utama Sidomulyo - Bulung Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Peningkatan Jalan Rejosari - Kandangmas

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Peganjaran - Klumpit


(jalan lingkar)

Ds.Klumpit

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan Status Jalan Srabi Lor - Srabi


Kidul

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Gulang - Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Kendeng - Karaan

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Dukoh - Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Modinan - Kopen


(Klumpit)

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Balai Desa Rahtawu - Ds.Rahtawu


Dukuh Jambu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Modinan Gribig


(Klumpit)

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Semliro - Bunton


(Batas Jepara)

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Ngeseng - Batas Pati

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Undaan Tengah - Batas


Pati

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Undaan Lor - Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Larikrejo - Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Karangrowo - Larikrejo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Lau - Masin

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Lambangan Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Kajar - Cranggang

Ds.Kajar

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Berugenjang - Wonosoco

Ds.Wonosoco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Ternadi - Kajar

Ds.Ternadi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Ngrau - Golantepus

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Karangrowo - Pondok Bae Ds.Bae

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Lingkar Utara - Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Gondangmanis - Dukuh


Karangpanas

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Cranggang Kulon Kuwukan

Ds.Cranggang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Pasuruhan Kidul Lingkar Barat

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Dukuh Krajan Ruas


Jalan Rahtawu - Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

RT 3 RW 1

Pembangunan Jalan SMA 1 Bae - Megawon

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Megawon Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Jati Wetan - Lingkar


Tenggara

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Dukuh Tanggulangin Tanjungkarang

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Tersono - Gribig

Ds.Gribig

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Mijen - Getasrabi

Ds.Mijen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Blimbing Kidul - Batas


Jepara

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Karangrowo - Batas Pati

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Larikrejo - Kaliyoso

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pelebaran Jalan Ngemplak - Karangrowo

Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Jekulo - Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Dukuh Sekandang Blok


Sendang Desa Kandangmas

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Klaling - Jekulo

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Ngelo - Dukuh Krajan


Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Jekulo - Sadang

Ds.Jekulo

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Peningkatan Status Jalan Desa Kutuk Undaan Ds.Kutuk

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Soco - Rahtawu

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Puyoh - Ternadi

Ds.Puyoh

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Loram VI s/d Jalan Loram


X

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Getas Pejaten - Museum


Kretek

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Mijen - Getasrabi

Ds.Mijen

1 Pkt

Block Grand

Peningkatan Jalan Lau Ongol-Ongol - Kajar Cranggang

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Peningkatan Jalan Mlati Kidul - Karetan

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Krandon-Singocandi

Ds.Krandon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Lingkar - Bancak

Ds.Payaman

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Mijen - Dukuh Klisat


(Lingkar Klumpit - Jetak)

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Lau - Pacikaran

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Kaliwungu - Winong

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan GOR - Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Papringan - Getasrabi

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Lingkar - Goleng

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Kaliwungu - Dukuh


Jering

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jalan Winong - Padurenan

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Peningkatan Jalan Jati Kulon - Pasuruhan Lor Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Sumber - Hadipolo Honggosoco

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Jekulo - Bulungcangkring

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Rahtawu - Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Jawik - Bulungkulon

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jalan Pasuruhan Lor-Kencing

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Pembangunan Jalan Peganjaran - Klumpit


(jalan lingkar)

Ds.Klumpit

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Peningkatan Jalan Lau - Masin

Ds.Lau

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Peningkatan Jalan Pasuruhan Lor - Kencing

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Peningkatan Jalan Winong - Padurenan

Ds.Padurenan

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Peningkatan Jalan Lau - Pacikaran

Ds.Lau

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Peningkatan Jalan Winong - Padurenan

Ds.Padurenan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

1.1.03.1.03.15.05

Pembangunan jembatan

Peningkatan Jalan Babatan - Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pembangunan jembatan kabupaten

Kabupaten Kudus

74 Pkt

Penggantian Jembatan Jalan Kirig - Temulus

Ds.Kirig

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Mejobo - Batas Ds.Temulus


Pati

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Jojo - Kesambi Ds.Kesambi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Ternadi - Soco

Ds.Ternadi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Hadiwarno Golantepus

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Administrasi Kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Cranggang Wetan Masin

Ds.Cranggang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Perencanaan Tehnis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Peningkatan Jembatan Gondosari - Menawan

Ds.Gondosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Dukuh


Ds.Mejobo
Durenan Desa Mejobo - Dukuh Klitak - Lingkar
Tenggara

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pengawasan Tehnis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Banyu Semenejo


Jalan Menawan - Rahtawu

Ds.Rahtawu

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian Jembatan Jalan Gebog Menawan

Ds.Gondosari

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Dombang Jalan


Gondosari - Dombang

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Klumpit Kalilopo

Ds.Klumpit

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Menur

Ds.Nganguk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Sucen Peganjaran

Ds.Krandon

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Penghubung antara


Dukuh Jetak Kembang dan Sungging

Ds.Kel. Sunggingan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Kutuk - Pranak Ds.Lau

Musrenbang Kecamatan
20.000.000.000 CUKAI

68 Paket

30.000.000.000

Pembangunan Jembatan Jalan Piji - Dimoro

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Pranak Sunten

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Singocandi

Ds.Singocandi

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Piji - Kutuk

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Gentungan Banduy

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Sidorekso Blimbing Kidul

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Kedungdowo Lingkar Selatan

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Garung Lor (


SMK Muhammadiah Kudus ) - Garung Kidul

Ds.Garung Lor

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Dukuh Wetan Kali


Desa Rahtawu

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Sungai Jati Pasean


Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Penggantian Jembatan Jl. Kandangmas Cranggang Wetan

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Jalan Cranggang Wetan - Masin Ds.Cranggang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jalan Mejobo - Klitak

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jl. Desa Temulus Batas Pati

Ds.Temulus

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Jembatan Krawang - Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Kesambi Bulungcangkring

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Kesambi 4

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Pondok - Masin

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan PJKA

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan Rukun

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Dukuh Krajan Ruas


Jalan Rahtawu - Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

RT 3 RW 1

Pembangunan Jembatan Kancilan Sokobubuk

Ds.Terban

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pembangunan Jembatan Soco - Dukuh


Ngeduk

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Cendono Madu - Piji

Ds.Cendono

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Bacin Barat dan


Bacin Ngemplik

Ds.Bacin

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Peningkatan Jembatan Penanggulangan Banjir Ds.Jati Wetan


R. Agil Kusumadya Depan PLN

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Ngeseng

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Ngelo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Larikrejo I

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Jembatan Wates

Ds.Wates

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Kemang Desa


Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Kutuk - Batas


Pati

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Kadilangon Timur


Makam

Ds.Bae

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Berugenjang Wonosoco (2 buah)

Ds.Wonosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Nglitak Sungai Pendo Semua kecamatan,


semua desa

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Bonalas - Besito

Ds.Besito

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Burikan - Bacin

Ds.Burikan

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Peningkatan Jembatan Jurusan Gatet

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Pelang - Gentungan

Ds.Margorejo

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Jalan Kemasan Pasar Besito

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Sudo Masin

Gebog

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Jalan Lambangan Berugenjang

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Kemasan - Pasar


Besito

Ds.Besito

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Piji 2

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

1.1.03.1.03.15.08

Pembangunan Jembatan (Bangub)

Pembangunan Jembatan Jalan Undaan Lor Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Kali Tumpang 3 (Dk.


Klitak) Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Larikrejo Kaliyoso

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Bulungkulon Bulungcangkring

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Klaling - Jekulo Ds.Jekulo

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Jalan Kancilan Sokobubuk

Ds.Terban

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Penghubung Loram


Kulon - Getas Pejaten

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Jembatan Jalan Terban Kancilan

Ds.Terban

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Jembatan Jalan Gajian Watuputih

Ds.Jekulo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Jalan


Bulungcangkring - Sidomulyo

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Jembatan Wajo Jalan


Bulungcangkring - Sidomulyo

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan jembatan kabupaten

Kabupaten Kudus

4 Pkt

Pengawasan Tehnis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Banyu Semenejo


Jalan Menawan - Rahtawu

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Jalan Gebog Menawan

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Jalan Sucen Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Jalan Garung Lor (


SMK Muhammadiah Kudus ) -garung kidul

Kaliwungu

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Jalan Bonalas Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Karangsambung

Ds.Bae

150 M

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Undaan Tengah Batas Pati

Ds.Undaan Tengah

30 M

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Berugenjang Wonosoco

Ds.Berugenjang

30 M

Usulan SKPD

Pembangunan Jembatan Kutuk

Ds.Kutuk

30 M

Usulan SKPD

Administrasi Kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

60.000.000.000 BANGUB;

4 paket

60.000.000.000

Perencanaan Tehnis

1.1.03.1.03.16

1.1.03.1.03.16.03

Program Pembangunan saluran


drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/goronggorong

Semua kecamatan,
semua desa

Panjang saluran drainase yang dibangun

1 Pkt

Usulan SKPD

11.5 KM

Drainase dalam kondisi baik / pembuangan


aliran air tidak tersumbat
Sistem informasi drainase

10.266.700.000

13.75 KM

63,82%
0%

0%

Panjang saluran drainase yang dibangun

30000 M

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong Kabupaten Kudus

171 Pkt

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pondok Ds.Jurang


Praktis Jurang - Sungging

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Menawan - Rahtawu

Ds.Menawan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lau Pacikaran

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Besito - Ds.Jurang


Jurang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dawe Pohdengkol

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Besito - Ds.Besito


Karangmalang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Karangmalang - Getasrabi

Ds.Padurenan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh


Randu Kuning - Batas Jepara (Daren)

Ds.Padurenan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Bakalan Krapyak - Peganjaran

Ds.Gribig

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kaliwungu - Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Colo Japan - Glagah

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Piji - Ternadi - Soco

Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Piji Ternadi - Soco

Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dedel - Ds.Lau


Puyoh

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Jalan Dawe - Cranggang

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Margorejo - Lau

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Tergo Dukuh Waringin

Ds.Tergo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Ds.Rejosari

20.000.000.000

65,47%

500 M
10.266.700.000 APBD;

139 paket

20.000.000.000

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jekulo - Ds.Bulung


Bulungcangkring (Dk Pecinan sd Dk.Kalidoro
Cangkring
Kidul)

02500 M

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Sidorekso - Gamong

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 1

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 2

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mijen Getasrabi

Ds.Mijen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 3

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 4

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Dukuh


Pangkrengan dan Dukuh Tengah Kulon

Ds.Bulung Kulon

750 M

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Prambatan Kidul - Ganesha

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 6

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Mlatinorowito Gang 9

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Rendeng - Mlati Kidul

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mijen Setrokalangan

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mlati


Kidul - Jepang Pendem

Ds.Megawon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kedungdowo - Blimbing Kidul

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kaliwungu - Winong

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Garung Ds.Garung Lor


Lor - Getasrabi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Honggosoco - Banderrejo (RT 1,2 RW 11)

Jekulo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Sidorekso - Kedungdowo

Ds.Banget

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan DauPohdengkol

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Bancak - Lingkar Tenggara (Box Culvert)

Ds.Payaman

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan R.A.


Kartini Kelurahan Burikan

Ds.Burikan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Piji Bandungpule

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar


Jalan Besito - Gebog

Ds.Gondosari

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar


Jalan Ngelo - Dau (Depan SMP 4 Bae)

Ds.Karangbener

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dawe Gebog

Dawe

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Dawe Soco - Ternadi

Dawe

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Piji Ternadi

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Tanjungrejo - Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Saluran Drainase Jalan Gulang - Loram Wetan Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Usulan SKPD

Saluran air drainase Jalan Mlati rendeng

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan gorong gorong Jalan pasuruan


kidul

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembuatan saluran drainase jalan perbatasan


Desa Rejosari sampai dengan Desa
Kandangmas

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan gorong gorong drainase


lingkungan RT 06 RW 1 desa jati wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembuatan saluran drainase jalan barat PT.


Tubantia Desa Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Drainase Jalan Rahtawu raya

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Desa Jati Wetan RT.06 RW.1

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan saluran tepi jalan Jalan


kabupaten wilayah RT 4 dan RW 5 Terban

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan saluran tepi jalan Jalan


honggosoco-pohdengkol

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Kabupaten Ds.Terban


Wilayah RT 04 RW 5 Terban

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dau Pohdengkol

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan saluran air ukuh sosok RT 02


RW 3 honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan box calverd RT 06 dan 07 RW II Ds.Mejobo


perempatan desa mejobo

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Terban - Ds.Terban


Kancilan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jl.


Karangbener - Ngelo

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Menur

Ds.Nganguk

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jl. Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Sadang - Ds.Sadang


Bulungcangkring

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan saluran air Jalan Selatan


Kecamatan gebog

Gebog

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngelo Cendono

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembuatan Saluran Air Sepanjang Jl Megawon Ds.Megawon


- Mejobo

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh


Jajar - Dukuh Tompe

Jekulo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan saluran irigasi jalan Balai Desa


Tumpangkrasak-Megawon

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Sepanjang


Jalan Megawon - Mejobo

Ds.Megawon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Gondoharum - Batas Pati

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jepang Ds.Jepang Pakis


Pakis - Loram Wetan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jepang Ds.Jepang Pakis


Pakis - Lingkar Tenggara

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Air Jl. Honggosoco


Depan Masjid Nurul Huda

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Rejosari Ds.Lau


- Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mlati


Kidul - Gulang

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Bulungkulon - Karangrowo

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Barat


PT. TUBANTIA Desa Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase dan


Pelebaran Jembatan Desa Besito - Desa
Jurang

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan di Utara Ds.Besito


Jembatan Desa Besito - Desa Jurang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pasar


Besito - Dukuh Karangsambung

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Ds.Honggosoco

Ds.Besito

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Besito - Ds.Besito


Gebog

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan SMA 1


Bae-Megawon

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Karangrowo - Larikrejo

Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gribig - Ds.Gribig


Tersono

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Karangrowo - Batas Pati

Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Pasuruhan Kidul - Lingkar Barat

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Bulung Undaan


Kulon - Karangrowo

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Krandon - Singocandi

Ds.Singocandi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Sumber Mejobo

Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kandangmas - Masin

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dawe Gebog

Ds.Samirejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Desa


Kutuk Undaan

Ds.Kutuk

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Dawe - Soco - Ds.Soco


Ternadi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Ploso - Pasuruhan Lor

Ds.Ploso

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Piji Ternadi

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase RT.4 RW. 8


Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Trotoar Jalan Pattimura Museum Kretek

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Loram I Ds.Loram Kulon


s/d Loram V

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Loram


Kulon - Wergu

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Getas


Pejaten Depan Lapangan Bola Ke Utara

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Mejobo Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Dawe - Gebog Semua kecamatan,


semua desa

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pembangunan Saluran Drainase Jalan HOS


Cokroaminoto

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Dawe - Soco - Dawe


Ternadi

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pembangunan Saluran Drainase Piji - Ternadi

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pembangunan Saluran Drainase dan Trotoar


Jalan Desa Cendono, Desa Samirejo dan Desa
Piji

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Winong Ds.Getasrabi


- Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Sidorekso - Kedungdowo

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Mijen - Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kaliwungu -Winong

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jekulo - Ds.Bulung


Bulungcangkring
Cangkring

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Bae Gondangmanis

Ds.Bae

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kesambi - Bulungcangkring

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Ngelo Dau

Ds.Karangbener

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Dersalam - UMK

Ds.Dersalam

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Bulungkulon - Karangrowo

Ds.Bulung Kulon

750 M

Musrenbang

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Pedawang - Dersalam

Ds.Pedawang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Bulungcangkring - Sidomulyo

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kesambi - Bulungcangkring

Ds.Sadang

600 M

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Purworejo - UMK

Ds.Purworejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Panjang Ds.Panjang


- Peganjaran

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Honggosoco - Margorejo

Ds.Honggosoco

100 M

Musrenbang

Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Jalan Peganjaran - Besito

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Krawang - Dau

Ds.Honggosoco

500 M

Musrenbang

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Medini - Ds.Kutuk


Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Karangbener - Dau

300 M

Musrenbang

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Jekulo - Ds.Jekulo


Bulungcangkring

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gajian - Ds.Terban


Watuputih

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Karangsubur

1 Pkt

Musrenbang

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Terban - Ds.Terban


Kancilan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Pengkol Ds.Pasuruhan Lor


- Purwosari - Pasuruhan Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Hadipolo - Tanjungrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gajian - Ds.Klaling


Pladen (RT 03 RW 01)

300 M

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Beji Turus

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Jekulo (Puskesmas - Makam Kramat)

250 M

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Tanjungrejo - Kandangmas

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Tanjungrejo (Depan Masjid SD 3 Klaling s/d
Masjid Al Mustamiriyah)

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Honggosoco - Baderejo

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Krawang - Dau

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dau Karangbener

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Honggosoco - Margorejo

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dau Pohdengkol

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Ds.Honggosoco

Ds.Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Karangsubur

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Gajian - Ds.Klaling


Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Jekulo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Klaling - Ds.Klaling


Tanjungrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Bulungcangkring - Sidomulyo

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Kesambi - Bulungcangkring

Ds.Sadang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Dukuh


Jajar - Dukuh Tompe

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Gondoharum - Kaliwuluh

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Dawe - Gebog

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Gorong - Gorong Jalan


Gribig - Karangmalang

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Gondoharum - Batas Pati

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Besito - Gebog

Ds.Besito

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Ds.Mejobo


- Kesambi

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Ds.Payaman


Tenggara - Karangrowo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Lingkar Ds.Payaman


Tenggara - Payaman

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase/GorongGorong Jalan Mejobo - Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan Tulis Batas Jepara

Ds.Gondosari

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Krawang - Jojo

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Tenggeles - Kesambi

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Pasar Lentog


Jalan Tanjungkarang - Tanjung Lor

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Pasuruhan Lor - Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Ganesha I

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Gorong-Gorong Jalan


Jalan Tugu A. Yani - Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Museum Kretek - Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Saluran Drainase Jalan


Gondosari - Menawan

Ds.Gondosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Saluran Gorong -Gorong Jalan


SMA 1 Bae - Megawon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

1.1.03.1.03.17

Program Pembangunan
turap/talud/brojong

Panjang talud jalan kabupaten yang


dibangun
Panjang talud yang dibangun

200 M

2.000.000.000

200 M

1.1.03.1.03.17.03

Pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong

Kabupaten Kudus

109 Pkt

Pembangunan Talud Jalan Temulus - Mejobo

Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Rejosari Cranggang Kulon

Dawe

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Kandangmas Cranggang Wetan

Dawe

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Dukuh


Karangwetan (Bulungkulon - Jawik Pladen)

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Karangbener Pacikaran

Bae

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Pladen - Bulung


Kulon

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Puyoh Sukorejo Soco

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud/Senderan Jembatan


Jalan Karangbener - Ngelo

Ds.Karangbener

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud/Senderan Jalan Lingkar


Utara - Bae

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kutuk - Batas Pati

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kutuk - Gatet Undaan Kidul

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Undaan Lor Larikrejo

Ds.Undaan Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Medini - Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Berugenjang Wonosoco

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Lambangan Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Sidomulyo Gondoharum

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Bronjong Jalan Kancilan Sokobubuk

Ds.Terban

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Tanjungrejo Honggosoco

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

5,5 KM

2.000.000.000

7 KM
2.000.000.000 APBD;

98 paket

2.000.000.000

Pembangunan talud Jl Garung Lor - Jalan


Lingkar

Ds.Garung Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan talud sepanjang jalan depan


KUD desa Karangmalang Gebog sampai
dengan Desa Peganjaran Bae

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Bandungpule - Beji Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Pladen Bulungkulon

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Bulungkulon Jawik (Pladen)

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Saluran Perkotaan Wergu Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt


Wetan (RT. 03,04 RW. 3 dan RT. 05 RW.4)

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Kesambi Bulungcangkring

Ds.Sadang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Jajar Dukuh Tompe

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Saluran Pembuangan


Kalidoro Bulung Cangkring

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Talud Jalan Gondoharum Kaliwuluh

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jembatan Sungai Gelis


sampai Jembatan Tambak Lulang

Ds.Ploso

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan saluran air dan talud RT. 01,


Ds.Jurang
02, 03 dan 04 RW. 02 Dukuh Karangrejo Desa
Jurang Gebog

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Talud Jalan Bulungcangkring Batas Pati

Jekulo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Krawang - Jojo

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan talud saluran irigasi RT. 04 RW. Ds.Besito


06 RT. 01 RW. 08 Desa Besito Kec. Gebog

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Talud Jalan Rahtawu - Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kedungsari - Sreni

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Peganjaran - Besito Ds.Karangmalang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kemesan - Pasar


Besito

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Padurenan - Batas


Jepara

Ds.Padurenan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Jojo - Kesambi

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Klumpit - Kalilopo

Ds.Klumpit

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Pembuang PG


Rendeng

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Colo - Japan Glagah

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Karet Dukuh Mleber

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Piji - Puyoh

Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Piji - Ternadi - Soco Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Piji Wetan - Ongol


Ongol

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembuatan talud sungai Dukuh Badongan

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan Talud Jalan Karangpanas - Piji

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Sepanjang Saluran Mejobo


Desa Jojo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Karangpanas Gentungan

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Margorejo Honggosoco

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Tergo - Dukuh


Waringin

Ds.Tergo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kajar - Bonajar

Ds.Puyoh

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Sidorekso Gamong

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kandangmas - Pati Ds.Kandangmas


Gembong

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Selatan Karangturi

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Kedungdowo Lingkar Selatan

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Kuwukan

Ds.Kuwukan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Bulungkulon Pladen

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Papringan Getasrabi

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Sidorekso Kedungdowo

Ds.Banget

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Bulungkulon Jawik Pladen

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Bae Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Gondangmanis Cendono

Ds.Cendono

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan UMK - Kadilangon

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Ngembalrejo Kemangkrompol

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Bae - Kadilangon

Ds.Bae

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Jalan Karangrowo Larikrejo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Ngelo - Ngeseng

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Ngeseng - Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Ngeseng - Batas


Pati

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Larikrejo - Kaliyoso Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Undaan Lor Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Desa Peganjaran Depan KUD Desa Karangmalang

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Undaan Kidul Gatet

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Piji Benter Sidorejo Puyoh

Ds.Puyoh

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Wates - Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Puyoh - Soco

Ds.Puyoh

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Srabi Kidul Karaan

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Dukuh Babatan Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Papringan Getasrabi

Ds.Papringan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Desa Ploso RT. 2


RW. 3

Ds.Ploso

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Garung Lor Getasrabi

Ds.Garung Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Karangmalang Getasrabi

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Kaliwungu Getasrabi

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Desa Sambung - Medini

Undaan

1 Pkt

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pembangunan Talud Jalan UMK Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Klumpit - Getasrabi Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Bae - Kadilangon

Ds.Bae

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Kaliwungu Winong

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Soco - Ngeduk

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Rejosari Cranggang (Masin)

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Winong - Papringan Ds.Papringan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Winong - Getasrabi Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Soco - Ternadi

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Jekulo - Sadang

Ds.Sadang

500 M

Musrenbang

Pembangunan Talud Jalan Kemasan - Pasar


Besito

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Kedungsari - Batas Ds.Kedungsari


Jepara

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Rejosari - Kuwukan Ds.Cranggang

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Menawan - Buper

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Menawan Lundrak

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Tanjungrejo Kandangmas

Ds.Rejosari

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Karangmalang Tulis

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Menawan Rahtawu

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

1.1.03.1.03.18

1.1.03.1.03.18.03

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan


dan Jembatan

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Pembangunan Talud Jalan Karangmalang Besito

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jetis Kapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan Talud Jalan Kancilan Sokobubuk

Ds.Terban

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Gajian - Pladen

Ds.Pladen

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Talud Jalan Lingkar Tenggara Bogol

Ds.Megawon

1 Pkt

Usulan SKPD

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten


dalam kondisi baik / sedang
Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam
kondisi baik
Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten

74,22%

178.000.000.000

80,15% 245.500.000.000

85,84%

87,67%

Kabupaten Kudus

245 Pkt

18.500.000.000 APBD;
CUKAI

DBHCHT Specific grand 18 paket


Rp. 5.000.000.000 APBD
Rp. 13.500.000.000

Rehabilitasi Jalan Gondangmanis - Dukuh


Kadisono

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengaspalan jalan Rahtawu atas

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Bendokerep - Dukuh Ds.Karangbener


Kadisono

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengaspalan jalan Pondok praktis jurangsungging

Ds.Jurang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Medini - Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Lingkar - Singocandi

Ds.Bae

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengaspalan jalan Poros ngerandu-jering

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Ganesha I dan II

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lingkar - Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengecoran jalan RT 02 RW 2 timur balai desa


panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Papringan - Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengecoran jalan RT 05 RW 2 desa panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kutuk - Gatet

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Mijen - Dukuh Klisat

Ds.Mijen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Betonisasi jalan Desa Mejobo RT. 08, 09, 10


RW. 03

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Purwosari - Pasuruhan


Kidul

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kaliwungu - Dukuh Gerung

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Usulan SKPD

90.000.000.000

Betonisasi jalan Desa Mejobo RT. 01, 02, 03


RW. 04

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Undaan Kidul - Gatet

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Padurenan - Lau

Ds.Padurenan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengecoran jalan RT. 04 RT. 07 RW. 01 Desa


Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Sambeng Peganjaran

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan dan pelebaran jalan Jalan Pasar


Brayung Desa jojo dan Sadang

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Menawan - Gondosari

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Usulan SKPD

pengecoran Jalan Perempatan Mejobo Desa


Golantepos

Ds.Golantepus

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mejobo - Klitak

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kutuk - Batas Pati

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Klumpit - Dukuh Sudimoro

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Usulan SKPD

pemeliharaan Jalan Pasar Brayung Desa


Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Ngrandu - Dukuh


Sendang

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Usulan SKPD

Perbaikan/peninggian Jalan Tembus Desa


Hadipolo jurusan Bulusan Desa Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Temulus - Kesambi

Ds.Temulus

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Glagahwaru - Terangmas

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dukuh Karangmalang Dukuh Gambir

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Usulan SKPD

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Rehabilitasi Jalan Tambak Lulang

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan status jalan Kebangsan-jepanan

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Tepus - Dukuh


Golah

Ds.Golantepus

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan status jalan Rahtawu-semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kesambi - Jojo

Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Sidomulyo - Gondoharum

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Lingkar Tenggara - Dukuh


Bogol

Ds.Megawon

1 Pkt

Usulan SKPD

Peningkatan status jalan Menawan-rahtawu

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Temulus - Perbatasan Pati

Jekulo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Garung Lor - Getasrabi

Ds.Karangampel

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan jalan Gondangmanis-margorejo Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jalan lingkungan Dukuh ngelo


rt 5 rw 8 gang makam

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Goleng Lanjutan

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Gondosari - Menawan

Ds.Gondosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pembangunan jalan lingkungan Rt 7 rw 3


dukuh ngelo

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jalan lingkungan Rt 1 rw 5


dukuh kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Winong - Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan jalan dan jembatan RT 5 dan rt


4, rw 4 karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jalan Rt 1, 2, 3 RW 6 kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Gajian - Watu putih

Ds.Terban

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Perbaikan jalan Rw 6 desa purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pengecoran jalan Desa payaman

Ds.Payaman

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pengecoran jalan Depan smp 2 undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Terban - Krangit Baru

Ds.Terban

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pelebaran jalan Kedungpaso

Ds.Janggalan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pengecoran jalan Desa jati kulon gang 4 depan Ds.Jati Kulon


balai desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Honggosoco - Baderejo

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Perbaikan jalan Jati wetan rt 4 rw 2

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Jalan gentong ke utara

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Pladen - Jawik

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Jalan gang Mushola rt 2 rw 5 loram wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Rt 5 rw 6 loram wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Rt 1 rw 6 loram wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Barat STM Wisuda Karya

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Jalan krawang-colo (lanjutan)

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kapling Gang 8

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Begangan pule rw 3 dan rw 4

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Masjid At Taqwa


Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Dukuh gerbongan rw 1

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Durenan - Klitak Lingkar

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Dukuh bader rw 1

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Cendono Madu - Piji

Ds.Cendono

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Jalan gang rt 3 rw 1

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Jalan dukuh prican rt 8 rw 2


dan rt 9 rw 2

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Terban - Sidomulyo

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Soco - Ternadi

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Betonisasi jalan Jalan sumur bandung


onggowangsan rt 4 rw 5

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Puyoh Sukorejo - Soco

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pengaspalan jalan Rt 3 rw 1- rt 4 rw 1
honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Perbaikan jalan Rt 6 rw 4 sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

perbaikan jalan Sadang-jekulo

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Penghubung RW 4 dan 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Tersono - Gribig

Ds.Gribig

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

perbaikan jalan Sadang-bulungcangkring

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Gang RT 1 dan 2 RW 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Jalan gang rt 9 dan rt 10 rw 4 Ds.Klaling


klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Pemda RW 3 -RW 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mejobo - Pasar Brayung

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Jalan gang Jalan poros desa rw 4 klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Penghubung RT 4 dan 5 RW 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Betonisasi jalan Jalan gang rt 7 rw 4 klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Penghubung RT 3 rw2 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Pladen - Bulungcangkring

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Jalan lingkungan Rejosari RT 3 RW 2

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Tembus Rw 3 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Penghubung RT 5 - RT 6 RW 1 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Gang Gang I-II RT 1 RW 1 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan Gang RT 3 RW 1 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Klaling - Karangsubur

Ds.Klaling

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Klaling - Tanjungrejo

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Jekulo Kidul - Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Jepang Pakis - Lingkar


Tenggara

Ds.Jepang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Jepang Pakis - Jalan


Lingkar Tenggara

Ds.Jepang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Wergu Wetan RW. 3

Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Bulungcangkring - Batas


Pati

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Pondok Praktis Jurang Soco

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lingkar Tenggara - Gulang

Ds.Gulang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Sadang - Bulungcangkring

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lingkar Tenggara - Bancak

Ds.Payaman

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pengaspalan/ Perbaikan Jalan Utama


Kabupaten Desa Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Rehabilitasi Jalan Gondoharum - Kaliwuluh

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Sidomulyo - Gondoharum

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Rejosari - Margorejo

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Rejosari - Lau

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Desa Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Bulungcangkring Sidomulyo

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Bulungkulon - Sidomulyo

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Bulungcangkring Bulungkulon

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 10

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Utama Desa Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Menara

Ds.Demangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Madurekso

Ds.Demangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 9

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Glagah Kulon - Kajar

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 8

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Grenggeng Menawan

Ds.Menawan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 4

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 3

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Puyoh - Soco

Ds.Puyoh

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 2

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Srabi Lor - Jetis

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Soco - Ngeduk

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Piji Benter - Sidorejo Puyoh

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Cendono Madu - Samirejo

Ds.Cendono

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Piji - Pacikaran

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mlatinorowito Gang 1

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pelebaran Jalan Arah PG Rendeng - Kantor


Samsat - Perkantoran Mejobo - Perempatan
Karetan

Kota

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Rehabilitasi Jalan Mlati Kidul - Gulang

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kyai Telingsing

Ds.Kel. Sunggingan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Pengadaan Material

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Specific grand

Rehabilitasi Jalan Wachid Hasyim

Ds.Kel. Panjunan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Tutut

Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Johar

Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dukuh Pondok - Sunten

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Getaspejaten - Museum


Kretek

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Museum Kretek Tanjungkarang

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mejobo - Suryokusumo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Temulus - Kesambi

Ds.Temulus

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Temulus - Batas Pati

Ds.Temulus

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Mejobo - Dopang - Lingkar

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kesambi - Jelak

Ds.Kesambi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Jojo - Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Krawang - Jojo

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Mejobo - Suryo Kusumo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Dukuh Rau - Golantepus

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Tanjungkarang - Tanjung


Lor

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Sempalan - Pasuruhan


Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kencing - Goleng

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Tambak Lulang

Ds.Ploso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Loram Kulon - Dukuh


Keringan

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Museum Kretek Tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Lundrak - Kambangan

Ds.Menawan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Piji - Puyoh

Ds.Piji

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Menawan - Bumi


Perkemahan

Ds.Menawan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Klumpit - Sudimoro

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Tanjungkarang - Jati Wetan Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Tanjung

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Ds.Kramat

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Langgardalem - Kajeksan

Ds.Langgardalem

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo

Ds.Demangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Al Bayat

Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Ganesha III

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Ganesha IV

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Perum Jember

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Gang III

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kaliputu - Kajeksan

Ds.Singocandi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Colo - Glagah - Japan

Ds.Colo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dukuh Karet - Dukuh Serit

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dusun Koang - Dusun


Kedoan

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dusun Koang - Dusun


Karetan

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dusun Sikrangkang Dusun Karetan

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dusun Karetan - Dusun


Mlebur

Ds.Soco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Piji - Ternadi - Soco

Ds.Ternadi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Bulungcangkring Sidomulyo

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Hadipolo - Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Ternadi - Kajar

Ds.Ternadi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Dusun Gringging - Dusun


Kiringan

Ds.Samirejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Piji - Puyoh

Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kaliwungu - Batas Jepara

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Bareng Cempling - Sumber

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Poros Desa Pojok - Dedel Kutukan - Piji Wetan

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Dau

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Ongol-ongol - Sunter

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Krawang - Bareng Bodro

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Piji Wetan - Dimoro - Ongol- Ds.Lau


ongol

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Piji Wetan - Dimoro

Ds.Lau

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Bulungkulon Bulungcangkring

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Hadipolo - Dau (Tenggeles Sumber)

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Gondangmanis - Margorejo

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Pelanggading - Gentungan

Ds.Margorejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kesambi - Jelak

Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Karangpanas - Piji

Ds.Piji

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Rendeng - Mlati Kidul

Ds.Rendeng

1 Pkt

Usulan Penataan
Kawasan Ibukota
Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Karetan - Mlati Kidul

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Usulan Penataan
Kawasan Ibukota
Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Waringin - Japan, Waringin- Ds.Japan


Glagah, Glagah-Colo

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Colo - Japan

Ds.Colo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Japan- Glagah

Ds.Japan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Padurenan - Dukuh Randu


Kuning

Ds.Padurenan

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lau - Pacikaran

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Dedel - Karangpanas

Dawe

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Cendono - Dukuh Kawakan

Ds.Cendono

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Colo - Dukuh Waringin

Ds.Colo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Glagah Kulon - Batas Pati

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kajar - Cranggang Wetan

Ds.Kajar

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Tergo - Glagah Kulon

Ds.Tergo

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lau - Cranggang

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Puyoh - Bonajar - Soco

Ds.Puyoh

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Rejosari - Cranggang Kulon

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mijen - Getasrabi

Ds.Mijen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kandangmas - Cranggang


Wetan

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Prambatan Kidul - Ganesha

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Poros Desa Kutuk - Batas


Pati

Ds.Kutuk

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Karangbener - Pacikaran

Ds.Karangbener

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Terban - Klaling

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lingkar - Karangturi

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Karangmalang - Klumpit

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Mijen - Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Garung Lor - Garung Kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Rahtawu - Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Penghubung Loram Kulon Getaspejaten

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Kedungdowo - Sidorekso

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Kedungsari - Dukuh Jering

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi jalan Mlati Kidul Jepang Pakis

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Penghubung Depan


Kelurahan Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan 1 Pkt

Pokok-pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jalan Panjang - Karangsambung

Ds.Panjang

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemeliharaan/rehabilitasi jalan Piji Prawak Ds.Piji


Lau Pecikaran

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Conge - Ngetuk

1 Pkt

Usulan SKPD

Ds.Ngembalrejo

1.1.03.1.03.18.04

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

Peningkatan jalan Jln Arif rahman hakim


prambatan gribig

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jalan Lingkar Utara - Bae

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jalan Ngelo - Dersalam

Ds.Karangbener

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi jalan Dukuh cempling dukuh


bulusan

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
kabupaten

Kabupaten Kudus

33 Pkt

Administrasi Kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Perencanaan Tehnis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengawasan Tehnis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian Jembatan Jalan kaliwungu Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian jembatan tumpang 3 Dk Durenan Ds.Mejobo


mejobo (klitak

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Penggantian Jembatan Mejobo-klitak

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Penggantian jembatan Poros desa kancilan

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Jembatan RT 03 dan 07 RW I


desa Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jembatan penghubung Rt 5 dan rt 6 klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jembatan Semproto rw 1 dan rw Semua kecamatan,


3
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jembatan jalan desa RT 5-rt 7 klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jembatan Onggowangsan rt 4 rw Semua kecamatan,


5
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jembatan jalan RW 5 klaling

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jembatan Pancuran honggosoco Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jembatan Dukuh Kepangen


Rejosari RT 3 RW 2

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Mbelik Jowo Dukuh


Sintru Desa Kandangmas

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Ds.Klaling

Ds.Klaling

22.000.000.000 APBD;
CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 12.580.000.000

5 paket

10.000.000.000

1.1.03.1.03.18.06

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DAK)

Rehabilitasi Jembatan Gebog - Menawan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian Jembatan Ngelo Dau I

Ds.Karangrowo

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi Jembatan Karangsambung Jalan


Bae - Besito

Ds.Bae

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Penggantian Jembatan Hadiwarno - Golan


Tepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian Jembatan Loram Wetan Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi Jembatan Jalan Bae Pondok Besito

Ds.Bae

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi Jembatan Jalan Kayuapu Karangbener

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi Jembatan Jalan Winong Padurenan

Ds.Padurenan

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Kaliwungu Batas Jepara

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Klumpit Getasrabi

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Garung Lor Getasrabi

Ds.Garung Lor

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Papringan - Batas Ds.Papringan


Jepara

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Klumpit - Kalilopo Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Srabi Lor - Jetis

Gebog

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Babatan Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Sidorekso Gamong

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi Jembatan Jalan Kaliwungu Dukuh Gerong

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Penggantian Jembatan Jetis Kapuan Lingkar


Tenggara

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Penggantian Jembatan Garung Lor

Ds.Garung Lor

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi Jembatan Jalan Bulungkulon Dukuh Karangrowo

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok-Pokok Pikiran
DPRD Komisi C

Rehabilitasi/Pemeliharaan jalan kabupaten

Kabupaten Kudus

43 Pkt

Rehabilitasi Jalan Kedungdowo - Sidorekso

Ds.Kedungdowo

6129 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Mijen - Getasrabi

Ds.Mijen

2012 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Tanjungrejo - Kandangmas

Ds.Tanjungrejo

5530 M

Usulan SKPD

94.000.000.000 APBN;

31 paket

94.000.000.000

Peningkatan Jalan Undaan Tengah - Batas Pati Ds.Undaan Tengah

5000 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Kresna

800 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Gajian - Watu putih/Terban Ds.Terban

Ds.Jati Wetan

2600 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Karangrowo - Batas Pati

Ds.Karangrowo

2400 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Karangmalang - Tulis

Ds.Karangmalang

2260 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Klaling - Tanjungrejo

Ds.Klaling

2500 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Karangampel - Mijen

Ds.Karangampel

2000 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Jawik - Bulungkulon

Ds.Bulung Kulon

1350 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Tenggeles - Dau

Ds.Hadipolo

2800 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Tenggeles - Kesambi

Ds.Golantepus

3800 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Prambatan - Gribig

Ds.Gribig

1600 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Prambatan Kidul - Simangu Ds.Pasuruhan Kidul 1400 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Jawik - Bulungkulon

Ds.Bulung Kulon

1350 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Jekulo - Bulungcangkring

Ds.Jekulo

3000 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Klaling - Tanjungrejo

Ds.Klaling

2500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Dau

Ds.Tenggeles

2800 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Garung Lor - Getasrabi

Ds.Garung Lor

4300 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Karangampel - Mijen

Ds.Karangampel

2000 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Prambatan - Gribig

Ds.Prambatan Kidul

1600 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Kesambi

Ds.Tenggeles

3800 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Karangrowo - Batas Pati

Ds.Karangrowo

2400 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Undaan Tengah - Batas Pati Ds.Undaan Tengah


(Galiran)

5000 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Jekulo - Bulungcangkring

Ds.Bulung
Cangkring

3000 M

Usulan SKPD

Peningkatan Jalan Garung Lor - Getasrabi

Ds.Garung Lor

4300 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Gribig - Karangmalang

Ds.Gribig

2700 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Klumpit - Kalilopo

Ds.Klumpit

3200 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Rejosari - Kuwukan

Ds.Rejosari

1100 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Peganjaran - Klumpit

Ds.Klumpit

1500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Rejosari - Kuwukan

Ds.Rejosari

2500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Tumpangkrasak - Megawon

Ds.Megawon

1500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan SMA 1 Bae - Megawon

Ds.Bae

1500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Lingkar Tenggara - Gulang

Ds.Gulang

1200 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Bae - Besito

Ds.Bae

1600 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Prambatan Kidul - Ganesha

Ds.Prambatan Kidul

800 M

Usulan SKPD

1.1.03.1.03.18.07

1.1.03.1.03.18.09

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (Bangub)

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan (DAK)

Rehabilitasi Jalan Papringan - Batas Jepara

Ds.Kaliwungu

2700 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Papringan - Getasrabi

Ds.Getasrabi

1500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Kedungsari - Batas Jepara

Ds.Kedungsari

3600 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Jojo - Kesambi

Ds.Jojo

1500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Ganesha 1

Ds.Kel. Purwosari

2500 M

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Ganesha 2

Ds.Kel. Purwosari

500 M

Usulan SKPD

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan kabupaten

Kabupaten Kudus

10 Pkt

Rehabilitasi Jalan R. Agil Kusumadya - Mijen

Ds.Mijen

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Lau - Pacikaran

Ds.Lau

2000 M

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Karangbener - Pacikaran

Ds.Karangbener

Rehabilitasi Jalan UMK - Karangbener


Rehabilitasi Jalan Prambatan - Gribig

19.000.000.000 BANGUB;

2 paket

27.000.000.000

8 paket

24.500.000.000

Usulan SKPD
2.500.000.000

Usulan SKPD

1 Pkt

5.000.000.000

Usulan SKPD

Ds.Karangbener

1 Pkt

3.000.000.000

Usulan SKPD

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

3.000.000.000

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Museum Kretek Tanjungkarang

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

2.500.000.000

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Ngelo - Dau

Ds.Karangbener

1 Pkt

3.000.000.000

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Tenggeles - Dau

Ds.Hadipolo

1 Pkt

3.000.000.000

Usulan SKPD

Rehabilitasi Jalan Jekulo - Bulungcangkring

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Rehabilitasi Jalan Ngetuk - Ngelo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan
kabupaten

Kabupaten Kudus

8 Pkt

Penggantian Jembatan Sidorekso - Gamong 1

Ds.Kedungdowo

54 M

Usulan SKPD
3.000.000.000

Usulan SKPD

24.500.000.000 APBN;
Usulan SKPD

1.1.03.1.03.19
1.1.03.1.03.19.02

Penggantian Jembatan Ganesha 2

Ds.Kel. Purwosari

6M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Tergo - Glagah 2

Ds.Tergo

25 M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Rahtawu 2

Ds.Rahtawu

12 M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Besito - Karangmalang


1

Ds.Besito

6M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Besito - Karangmalang


2

Ds.Besito

6M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Ngelo - Dau 2

Ds.Karangbener

30 M

Usulan SKPD

Penggantian Jembatan Mejobo - Batas Pati 1

Ds.Mejobo

30 M

Usulan SKPD

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong

panjang talud/bronjong yang dipelihara

1650 M

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Kabupaten Kudus

72 Pkt

Pasangan Talud Saluran Pembuang Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan Talud Sungai Tumpang

Ds.Megawon

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sitotok

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Jember

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Pesantren

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Dawe

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Dawe

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Logung

Ds.Jekulo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Piji

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Palelesan

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud dan Parapet Sungai Piji

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Usulan SKPD

Pasangan Talud Larik Ngelo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi B

Pasangan Talud dan Parapet Sungai Piji

Ds.Golantepus

1 Pkt

Usulan SKPD

Proporsi talud dalam kondisi baik

3.000.000.000

2150 M

47,36%

4.230.000.000

48,13%
3.000.000.000 APBD;
CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 2.000.000.000

70 Paket

4.230.000.000

Pasangan Talud Saluran Pembuang Wergu

Ds.Kel. Wergu Kulon 1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sikebo

Ds.Dersalam

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Tumpang

Ds.Bacin

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Dawe

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Pasangan Talud Larik Sidomukti

Ds.Kutuk

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Juana Lama

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Pasangan Talud/Sungai Jrakah

Ds.Jekulo

1 Pkt

Pembuangan talud saluran pembuangan


Wulan lama

Ds.Undaan Lor

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan talud saluran pembuangan


Buwak

Ds.Gribig

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan Talud saluran pembuangan


Perbatasan bulungcangkring jekulo

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Gelis

Ds.Jurang

1 Pkt

Pembangunan talud Sungai Kali Pendo RT 6


RW I Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan talud saluran irigasi RT. 04 RW. Ds.Besito


06 RT. 01 RW. 08

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Kali Bupati

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan talud saluran pembuang Jemberdesa getassrabi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Jatipasehan

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pembangunan talud saluran pembuang Sungai Semua kecamatan,


dawe boto lor
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Sungai Piji Dukuh sosok RT


02 RW 3 honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Setro

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Domas

Ds.Pladen

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Talud sungai sidomulyo

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud/Parapet Sungai Jembangan

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Jangkrik

Ds.Kirig

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud dan Parapet Sungai Piji

Ds.Kesambi

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud/Parapet Avour Krawang

Ds.Jojo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Ingas

Ds.Jojo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Poceho

Ds.Mejobo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Gelis

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Gelis

Ds.Ploso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Parapet dan Talud Sungai Gelis

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Gandu

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sitotok

Ds.Megawon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sitotok

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pasangan Talud Sungai Sikebo Ngembal Kulon Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Dawe

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud/Parapet Sungai Tunggul

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Tumpang

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Tunggul

Ds.Kedungsari

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Setro


Kalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Gelis

Ds.Glantengan

1 Pkt

Pasangan Talud Sungai Tengah

Ds.Banget

1 Pkt

Pasangan Talud Kali Sili

Ds.Langgardalem

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Gelis

Ds.Demaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Sungai Dedel

Ds.Lau

1 Pkt

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sitotok

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Kalidoro

Ds.Rendeng

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang


Jatipasehan

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Perak


dukuh sumber

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Doro

Ds.Jekulo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

1.1.03.1.03.22

Program Pembangunan sistem


informasi/data base jalan dan jembatan

Pasangan Talud Saluran Pembuang Tanjang

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud saluran Pembuang Kalidoro

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Pasangan Talud Saluran Pembuang Sikebo

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pasangan Talud Sungai Tumpang

Ds.Mejobo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi Talud dari Desa Sambung - Medini Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kabupaten

Chek Dam Sungai Gelis Desa Bae

Ds.Bae

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Chek Dam Sungai Gelis Desa Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Talud Sungai 1 dan Sungai 2


Desa Jepang Pakis - Desa Loram Wetan

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan talud saluran irigasi RT. 04 RW. Ds.Besito


06 RT. 01 RW. 08 Desa Besito Kec. Gebog

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Perencanaan teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Sistem informasi/database jalan dan


Jembatan
Sistem informasi data base jalan lingkungan

100%

Sistem informasi/ data base jembatan desa

150.000.000

100%

100%

100%

0%

0%

150.000.000

1.1.03.1.03.22.01

Penyusunan sistem informasi/data base


jalan

Tersedianya data base jalan

Kabupaten Kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

1.1.03.1.03.22.02

Penyusunan sistem informasi/data base


jembatan

Tersedianya data base jembatan

Kabupaten Kudus

1 Pkt

50.000.000 APBD;

1 Paket

50.000.000

1.1.03.1.03.23
1.1.03.1.03.23.02

Program peningkatan sarana dan


prasarana kebinamargaan
Pembangunan gedung workshop

Presentase alat - alat berat dalam kondisi


baik
Tersedianya gedung workshop alat berat

1.1.03.1.03.23.04

Pengadaan alat-alat berat

Tersedianya sarana alat-alat berat

71%

1.400.000.000

74%

7.525.000.000

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Pkt

350.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 350.000.000

1 Paket

Kabupaten Kudus

1 Unit

200.000.000 APBD;

APBD Rp. 200.000.000

5 Unit

6.500.000.000

1 Unit

50.000.000

Tersedianya wheel loader

375.000.000

1 Unit

1.1.03.1.03.23.06

Pengadaan alat-alat ukur dan bahan


labolatorium kebinamargaan

Tersedianya sarana alat-alat laboratorium


kebinamargaan

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Unit

50.000.000 APBD;

1.1.03.1.03.23.10

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat

Dinas BPESDM
Kabupaten Kudus

1 Thn

800.000.000 APBD;
CUKAI

APBD Rp. 200.000.000


DBHCHT Block grand
Rp. 600.000.000

1 Tahun

600.000.000

1.1.03.1.03.24

1.1.03.1.03.24.01

1.1.03.1.03.24.10

Program pengembangan dan pengelolaan


jaringan irigasi, rawa dan jaringan
pengairan lainnya

Perencanaan pembangunan jaringan irigasi

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Pemeliharaan alat -alat berat

Semua kecamatan,
semua desa

26 Unit

Outsourching Tenaga Operator Alat Berat

Semua kecamatan,
semua desa

1 Thn

Belanja Jasa Kantor

Semua kecamatan,
semua desa

1 Thn

Usulan SKPD

Persentase panjang saluran irigasi dalam


kondisi baik
Sistem informasi/database jaringan irigasi

64,50%

27.405.000.000

100%

100%

Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik

65,78%

65,80%
350.000.000 CUKAI

65,00%

Tersusunnya sistem informasi/data base


jaringan irigasi

Kabupaten Kudus

1 Pkt

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Tersedianya data base sesuai dengan kondisi


irigasi (update data irigasi kabupaten kudus)

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Kabupaten Kudus

64 Pkt

Rehabilitasi DI Karanggayam

Gebog

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi saluran sekunder Ploso kiri

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Rehabilitasi DI Getas

Ds.Getasrabi

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD

Rehabilitasi DI Setro Desa Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Setro Desa Kedungsari

Ds.Kedungsari

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Sitotok

Ds.Kel. Mlati
Norowito

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Jeruk

Ds.Tergo

1 Pkt

Rehabilitasi DI Langgar

Ds.Sidorekso

1 Pkt

3.600.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 350.000.000

DBHCHT Block grand


Rp. 3.600.000.000

Pengaktifan kembali saluran air dipersawahan Ds.Jepang


belakang pasar doro Desa Jepang Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Rehabilitasi DI Ledok

Ds.Piji

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Kecepak

Ds.Cendono

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Becak

Ds.Piji

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Pelem

Ds.Piji

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Prosono

Ds.Piji

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Guwo

Ds.Piji

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Ngasem

Ds.Lau

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Dungbetung

Ds.Lau

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Sente

Ds.Lau

1 Pkt

Usulan SKPD

1 Paket

64 Lokasi

20.295.620.000

50.000.000

2.150.000.000

Rehabilitasi DI Winong

Ds.Lau

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Turus

Ds.Lau

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Krangkeng

Ds.Cendono

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Pedes

Ds.Cendono

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sigentong

Ds.Puyoh

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Tegaru

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sowito

Ds.Puyoh

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Wuluh

Ds.Puyoh

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Celik

Ds.Puyoh

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Gandri

Ds.Puyoh

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Jumbleng

Ds.Puyoh

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Tonah

Ds.Puyoh

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sendang

Ds.Puyoh

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Tagung

Ds.Soco

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sitatar

Ds.Soco

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Klentang

Ds.Soco

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Ingas Sekargading

Ds.Japan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Bandar

Ds.Japan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Talang

Ds.Japan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sukun

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Pojok

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Gede

Ds.Glagah Kulon

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Gumpeng

Ds.Kuwukan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Gayam A

Ds.Tergo

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Tempur

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Usulan SKPD

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Ingas Sundeng

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengawasan teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Dalan

Ds.Kandangmas

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Elo

Ds.Kandangmas

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Semontel

Ds.Japan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sengon

Ds.Cranggang

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Gilingan

Ds.Rejosari

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Petung

Ds.Dukuh Waringin

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Klitik

Ds.Ternadi

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Bendo

Ds.Rejosari

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Seboyo

Ds.Tergo

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Grenjengan

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Usulan SKPD

1.1.03.1.03.24.13

1.1.03.1.03.24.14

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi
saluran sungai

Rehabilitasi DI Nyamplung

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Ngipik

Ds.Cranggang

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Mrisen

Ds.Golantepus

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Londo

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Nglengkong

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Menawan

Ds.Menawan

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Sendangkaseh

Ds.Gondosari

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi DI Pucangan

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Usulan SKPD

Rehabilitasi DI Samban

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Rehabilitasi DI Simbar

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pkt

Rehabilitasi/pemeliharaan pintu air

Kabupaten Kudus

8 Bh

700.000.000 CUKAI

Pintu Pengatur Banjir Sungai Jungkemi

Semua kecamatan,
semua desa

5 Bh

700.000.000

Usulan SKPD
DBHCHT Block grand
DBHCHT Block grand
Rp. 700.000.000

1.000.000.000

29 Paket

1.200.000.000

DBHCHT Block grand

Pemasangan pintu air di saluran pembuangan Ds.Bulung Kulon


Tanjang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block Grand

Perbaikan Pintu Air BR.6, 7, dan 8 Saluran


Sekunder Rendeng

Ds.Tumpangkrasak

3 Bh

DBHCHT Block grand

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

4.395.000.000 APBD;
CUKAI

8 Buah

Rehabilitasi/pemeliharaan normalisasi saluran Kabupaten Kudus


sungai

33 Pkt

DBHCHT Block grand


Rp. 3.900.000.000

Normalisasi Saluran Kedunggupit, Desa


Panjang, Kaliputu, Rendeng

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Saluran Pembuang Pagak

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Sungai Poceho

Mejobo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Sungai semua alur Sungai yang


menuju JU.1

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Saluran Pembuang Sungai Ngelo

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Sungai-sungai LarikcilikTengkolan, Sungai Patusan Larikrejo-Undaan


Lor

Undaan

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Normalisasi Saluran Air Desa Loram Wetan RT Ds.Loram Wetan


06 RW 07

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Normalisasi Saluran Induk Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Normalisasi Sungai Nolo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Sungai Londo

Ds.Kutuk

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Saluran Irigasi Induk Glagah

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Sungai Londo

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Sungai Tanjang

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Saluran Pembuang Simangu

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Normalisasi Saluran Pembuang Pasuruhan Lor Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Saluran Sekunder Ploso Kiri

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Sungai Gondang

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Normalisasi Saluran Pembuang PG Rendeng

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Normalisasi sungai Kelurahan damaran

Ds.Damaran

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi saluran pembuang Sungai


berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Sungai JU 3 jetis kapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Normalisasi Sungai Drakah

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Saluran Pembuang Setrokalangan Ds.Setrokalangan

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Normalisasi Kali Jambu

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Sungai Pesantren

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Sungai Serut

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Saluran Sekunder DAS Bendung


Buwak

Ds.Garung Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Sungai Tati

Ds.Banget

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Sungai Tengah (Kalianyar)

Ds.Bakalan Krapyak 1 Pkt

Usulan SKPD

Pengadaan Material

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Saluran Pembuang Sitotok

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Usulan SKPD

Normalisasi Saluran Sekunder DAS Bendung


Buwak

Ds.Garung Lor

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengadaan Material dan Outsourcing tenaga


pemeliharaan jaringan irigasi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

1.1.03.1.03.24.15

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


yang telah dibangun

Operasi dan pemeliharaan serta rehabilitasi


jaringan irigasi

Kabupaten Kudus

2 Lok

500.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 500.000.000

1.1.03.1.03.24.19

Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang


telah dibangun (DAK)

Optimalisasi fungsi jaringan irigasi

Kabupaten Kudus

19 Pkt

Peningkatan DI Gerangan

Kaliwungu

1 Pkt

800.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Geseng

Gebog

1 Pkt

600.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Tempur

Bae

1 Pkt

1.000.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Watu Putih

Jekulo

1 Pkt

200.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Bantenan

Mejobo

1 Pkt

945.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Teratai

Gebog

1 Pkt

700.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Tuwung

Gebog

1 Pkt

495.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Kauman

Jati

1 Pkt

450.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Siwatu

Kaliwungu

1 Pkt

700.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Guwo

Dawe

1 Pkt

420.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Makam

Mejobo

1 Pkt

600.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Lau

Dawe

1 Pkt

400.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Glagah

Gebog

1 Pkt

250.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Jaranan

Gebog

1 Pkt

600.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Kepoh

Gebog

1 Pkt

500.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Langgar

Kaliwungu

1 Pkt

1.000.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Babak

Jekulo

1 Pkt

500.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Rowo

Jati

1 Pkt

200.000.000

Usulan SKPD

Peningkatan DI Sembojo

Jekulo

1 Pkt

1.000.000.000

Usulan SKPD

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

11.360.000.000 APBN;

1 Lokasi

3.500.000.000

19 lokasi

5.295.620.000

1.1.03.1.03.24.20

1.1.03.1.03.24.23

1.1.03.1.03.26

1.1.03.1.03.26.02

Pembangunan sumber daya air dan irigasi


(WISMP)

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi


(Bangub)

Terlaksananya kegiatan WISMP dan


pendampingan

Kabupaten Kudus

3 Lok

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Daerah irigasi

Semua kecamatan,
semua desa

3 Pkt

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi

Kabupaten Kudus

3 Pkt

Rehabilitasi DI Ngumbut Kabupaten Kudus

Dawe

1 Pkt

Rehabilitasi DI. Kedunggupit Kabupaten


Kudus

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi DI Buwak Kabupaten Kudus

Gebog

1 Pkt

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Program pengembangan, pengelolaan dan Berfungsinya embung dan bangunan


konversi sungai, danau dan sumber daya penampung air lainnya
Embung dan bangunan penampung air
air lainnya
lainnya dalam kondisi baik
Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan Pemeliharaan/rehabilitasi embung dan
bangunan penampung air lainnya
bangunan penampung air lainnya

400.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 400.000.000

6.100.000.000 BANGUB;

100%

4.450.000.000

10 Lokasi

1.000.000.000

3 paket

6.100.000.000

100%

100%

3.322.500.000

100%

Kabupaten Kudus

9 Pkt

1.450.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 1.450.000.000

Pembuatan Embung Desa Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Embung Desa Kajar

Ds.Kajar

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Rehabilitasi Embung (dinding penahan


embung)

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Embung Blok Winong

Ds.Tergo

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Embung Desa Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembangunan Embung/tempat penampungan Ds.Jati Wetan


air hujan di Tanggulangin Desa Jati Wetan

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembuatan Embung Desa

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Usulan SKPD

Pembuatan Embung Getas

Ds.Getasrabi

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pembangunan Embung Kencing

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Usulan SKPD

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

9 Paket

322.500.000

1.1.03.1.03.26.09

Pemeliharaan dan rehabilitasi embung dan


bangunan penampung air lainnya (Bangub)

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pemeliharaan/rehabilitasi embung dan


bangunan penampung air lainnya

Kabupaten Kudus

2 Pkt

Revitalisasi Embung Embung Ngemplak


Kecamatan Undaan Kabupaten Kudus

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Revitalisasi Embung Gendok Kabupaten Kudus Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

1.1.03.1.03.28

Program pengendalian banjir

Berfungsinya reservoir pengendali banjir

1.1.03.1.03.28.02

Rehabilitasi/pemeliharaan reservoir
pengendali banjir

Rehabilitasi dan pemeliharaan reservoir


pengendali banjir

Kabupaten Kudus

1 Pkt

Pemasangan pompa air Dukuh kencing

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan


tanggul sungai

Kabupaten Kudus

1 Pkt

Administrasi Pekerjaan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Rehabilitasi Bantaran dan Tanggul Sungai

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

1.1.03.1.03.28.03

1.1.09.1.03.16

Rehabilitasi/pemeliharaan bantaran dan


tanggul sungai

Program Penataan penguasaan,


pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah

100%

Persentase luas lahan bersertifikat


Luas tanah bersertifikat milik pemerintah
kabupaten

3.000.000.000 BANGUB;

1.100.000.000
1.000.000.000 CUKAI

100%
DBHCHT Block grand
Rp. 1.000.000.000

3.000.000.000

70.900.000.000

1 Paket

1.500.000.000

1 Paket

69.400.000.000

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

100.000.000 CUKAI

DBHCHT Block grand


Rp. 100.000.000

100.000.000

5,45%
0 M2

2 Paket

4.472.987.000

5,45%
0 M2

4.200.000.000

1.1.09.1.03.16

Program Penataan penguasaan,


pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan
tanah

4.472.987.000

Persentase luas lahan bersertifikat

1.1.09.1.03.16.04

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

4.200.000.000

0%

Luas tanah bersertifikat milik pemerintah


kabupaten
Luas tanah bersertifikat milik pemerintah
kabupaten
Biaya appraisal jalan lingkar Desa klumpit

41.500 M2

Biaya pengukuran jalan lingkar Desa klumpit

1 Pkt

1 Pkt

0%
41.500 M2

472.987.000 APBD;

1 paket

1.1.09.1.03.16.06

Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah

Pengadaan Tanah Jalan Lingkar Desa Klumpit

1 Pkt

3.800.000.000 APBD;

1 Paket

4.000.000.000

1.1.09.1.03.16.07

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan


Tanah

Biaya Sertifikat Tanah

1 Pkt

200.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

2.2.03.1.03.15

Program pembinaan dan pengawasan


bidang pertambangan*

Kontribusi sektor pertambangan terhadap


PDRB
Jumlah pertambangan berijin

0,03

25.000.000

0,03

5 Lok

Pengendalian dan pengawasan kegiatan


pertambangan
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan
air tanah
Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan
Kabupaten Kudus
air tanah

5 Lok
100%

100%

100%

100%

2.2.03.1.03.15.03

Monitoring dan pengendalian kegiatan


penambangan bahan galian C

2.2.03.1.03.17

Program pembinaan dan pengembangan


bidang ketenagalistrikan*

Berfungsinya LPJU

100%

Rasio elektrifikasi tingkat desa

100%

Rehabilitasi/Pemeliharaan Lampu
Penerangan Jalan/KWh Meter

Rehabilitasi/pemeliharaan Lampu Penerangan Kabupaten Kudus


Jalan/KWh Meter

191 Pkt

Pemasangan LPJU : Glagah Waru - Kutuk

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Colo - Dukuh Waringin

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Dukuh Waringin - Tergo

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Tergo - Glagah Kulon

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Dawe - Pohdengkol

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Dawe - Soco

Dawe

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Terban - Kranget Baru

Jekulo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Desa Larikrejo Kaliyoso

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Ngeseng - Kaliyoso

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Undaan Lor - Larikrejo

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Loram 3

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

2.2.03.1.03.17.02

450.000.000

1 Pkt

25.000.000 APBD;

100 persen

29.700.000.000

100%

450.000.000
33.350.000.000

100%
4.700.000.000 APBD;
CUKAI

APBD Rp.530.000.000
DBHCHT Block grand
Rp. 4.170.000.000

35 Paket

10.350.000.000

Administrasi Kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Pemasangan LPJU : Jl. Loram 4

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pengadaan Material Pemeliharaan LPJU

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Perawatan Kendaraan Bermotor

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Tenaga Outsourching Pemeliharaan LPJU

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Pemasangan LPJU : Jl. Loram 5

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU Lingkar Tenggara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pemasangan LPJU Jati Kulon - Pasuruhan


Kidul (Lanjutan)

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

DBHCHT Block grand

Pemasangan LPJU : Jl. Loram Wetan Tanjungkarang

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Kaliwungu - Getasrabi

Gebog

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Garung Lor - Getasrabi Gebog

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Kedungsari - Sreni

Gebog

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Temulus - Batas Pati

Mejobo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Pelang - Masin

Dawe

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pemasangan LPJU/JARLIDES : Jl. Temulus Perbatasan Pati

Ds.Temulus

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pemasangan LPJU : Gondoharum - Kaliwuloh


(lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Gondoharum - Batas Pati

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Bulung Cangkring Sidomulyo (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU Mijen - Peganjaran

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Pladen - Jawik

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Sidomulyo - Gondoharum

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Bulung Cangkring - Batas Jekulo


Pati (lanjutan) Solar Sell

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Jekulo - Bulung


Cangkring (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Klaling - Tanjungrejo


(lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Krawang - Jojo (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Tanjungrejo Kandangmas (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Terban - Sidomulyo


(lanjutan) Solar Sell

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Klaling - Jekulo (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Klaling - Jekulo

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Puyoh Soco

Dawe

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Krawang - DAU (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Piji Bakaran Ternadi

Dawe

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Honggosoco - Margorejo


(lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Rejosari cranggang kulon Dawe

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jati Kulon - Pasuruhan


Kidul (lanjutan)

Jati

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Pelang gading-gentungan

Dawe

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jati Kulon - Pasuruhan


Kidul (lanjutan)

Jati

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Jalan poros desa dukuh


kancilan-dukuh watu putih terban

Jekulo

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jati Kulon - Pasuruhan


Lor (lanjutan)

Jati

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : RT 4 dan RW 5 desa


terban

Ds.Terban

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Lingkar Ngembal Terminal Kudus

Jati

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Desa honggosoco jalan


Pule Buk Kuning sampai sosokan

Ds.Honggosoco

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jalan Kudus - Pati

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan JUT : Dukuh watu putih terban Ds.Terban

Pemasangan LPJU : Kudus - Purwodadi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Kudus - Colo

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Pertigaan Lapangan Sepak Ds.Megawon


bola sampai dengan LIK Jalan Lingkar Desa
Megawon

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Kudus - Jepara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : sepanjang Jalan Megawon Semua kecamatan,


Mejobo
semua desa

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pembangunan jalan dan pemasangan LPJU :


Jepang Pakis (Dukuh Karanganyar) sampai
dengan Desa loram Wetan (Dukuh Pondok)

Ds.Loram Wetan

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : mulai dari TPA


Tanjungrejo Desa Glagah Kulon

Ds.Tanjungrejo

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jl. Ngemplak - Karangrowo Ds.Ngemplak

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pemasangan LPJU : Sumber - Hadipolo

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : mulai Dukuh Pohdengkol


Desa Rejosari Colo

Ds.Rejosari

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jl. Karangrowo - Larikrejo Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pemasangan LPJU : Mejobo - Kirig (lanjutan)

Mejobo

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Winong-padurenan

Ds.Padurenan

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Lingkar Tenggara - Mejobo Mejobo

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Papringan-getassrabi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jl. Larikrejo - Kaliyoso

Undaan

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pemasangan LPJU : Gondangmanis - Cendono Semua kecamatan,


(lanjutan)
semua desa

1 Pkt

Pemasangan JARLIDES : Jalan kaliwunguwinong

1 Pak

Ds.Kaliwungu

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jl. Payaman - Karangrowo Undaan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Besito - Bae (lanjutan)

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Kemang-pacikaran

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pak

Pemasangan LPJU : Karangbener - DAU


(lanjutan)

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Rejosari-cranggang

Dawe

1 Pak

Pemasangan LPJU : Karangbener - Pacikaran


(lanjutan)

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Jepangpakisloramwetan

Jati

1 Pak

Pemasangan LPJU : Dersalam - Conge


(lanjutan)

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Pasuruhan kidullingkar barat

Ds.Pasuruhan Kidul 1 Pak

Pemasangan LPJU : Pedawang - Dersalam

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Pasuruhan lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pak

Pemasangan LPJU : Mijen - Karangampel

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Karangrowo undaan

Undaan

1 Pak

Pemasangan LPJU : Kedungdowo - Garung


Kidul

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan loram I sampai


loram X

Jati

1 Pak

Pemasangan LPJU : Jetak - Setrokalangan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Loram kulon-wergu

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pak

Pemasangan LPJU : Kaliwungu - Batas Jepara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pokok Pikiran


DPRD Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Ganesha I dan II

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pak

Pemasangan LPJU : Papringan - Banget

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Tumpang, depan balai


desa megawon

Jati

1 Pak

Pemasangan LPJU : Papringan - Batas Jepara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Sepanjang gentong, loram Semua kecamatan,


kulon
semua desa

1 Pak

Pemasangan LPJU : Kaliwungu - Sidorekso

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan pladen sampai desa


bulung

Jekulo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Prambatan Kidul Kedungdowo

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan protokol pladen

Jekulo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Prambatan Lor - Purwosari Semua kecamatan,


semua desa

1 Pkt

Drainase, perbaikan jalan dan Pemasangan


LPJU : Sadang-jekulo

1 Pak

Jekulo

Pemasangan LPJU : Karangmalang - Getasrabi Semua kecamatan,


(lanjutan)
semua desa

1 Pkt

Drainase, perbaikan jalan dan Pemasangan


LPJU : Sadang-bulungcangkring

Jekulo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Klumpit - Getasrabi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan gondoharum-batas


pati

Jekulo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Gribig - Karangmalang

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan dukuh jajar-dukuh


tompe

Dawe

1 Pak

Pemasangan LPJU : Karangmalang - Tulis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Jalan penghubung dan Pemasangan LPJU :


Bulungkulon-pladen

Jekulo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Tulis - Batas Jepara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Pemukiman Baru Desa


Menawan (JARLIDES)

Ds.Menawan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Menawan - Bumi


Perkemahan

Ds.Menawan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Besito - Jurang (lanjutan)

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Menawan - Rahtawu (Solar Gebog


Sell)

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Karangmalang - Klumpit

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Klumpit - Kalilopo

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Kandangmas - Tergo

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU/JARLIDES : Jalan Lingkar


Tenggara - Kirig

Ds.Kirig

1 Pak

Pemasangan LPJU : Cranggang Kulon Kuwukan

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Rejosari - Kandangmas

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU/JARLIDES : Jalan Lingkar


Tenggara - Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pak

Pemasangan LPJU : Piji - Ternadi

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Kandangmas - Cranggang


Kulon

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Temulus - Batas


Pati

Ds.Temulus

1 Pak

Pemasangan LPJU : Cranggang Wetan Kuwukan

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Wates - Larikrejo


(lanjutan)

Undaan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Klaling Tanjungrejo

Ds.Klaling

1 Pak

Pemasangan LPJU : Ngemplak - Karangrowo

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Undaan Tengah - Larikrejo Undaan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Gebog - Kedungsari

Ds.Kedungsari

1 Pak

Pemasangan LPJU : Undaan Kidul - Gatet

Undaan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Soco - Dukuh Ngetuk

Ds.Soco

1 Pak

Pemasangan LPJU : Undaan Tengah - Batas


Pati

Undaan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Jekulo Kidul - Sadang

Jekulo

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Babatan - Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pak

Perencanaan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jekulo - Tanjungrejo

Jekulo

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Jalan Srabi Kidul - Karaan Gebog

1 Pak

Pemasangan LPJU : Mejobo - Suryo Kusuman

1 Pkt

Mejobo

Pemasangan LPJU : Jalan Winong - Getassrabi Ds.Getasrabi

1 Pak

Pemasangan LPJU : Dukuh Tanggulangin Terangmas

1 Pkt

Semua kecamatan,
semua desa

Pemasangan LPJU : Jalan Srabi Lor - Jetis Lor Ds.Getasrabi

1 Pak

Pemasangan LPJU : Berugenjang - Wonosoco

Undaan

1 Pkt

Pemasangan JARLIDES : Jalan Winong Getassrabi

Ds.Getasrabi

1 Pak

Pengawasan Teknis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Babalan - Batas Pati

Undaan

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Glagahwaru - Kutuk

Undaan

1 Pkt

Pemasangan JARLIDES : Jalan Winong Papringan

Ds.Papringan

1 Pak

Pemasangan LPJU : Ngeseng - Kaliyoso

Undaan

1 Pkt

Pemasangan JARLIDES : Jalan Rahtawu Semliro

Ds.Rahtawu

1 Pak

Pemasangan LPJU : Lingkar Selatan Karangturi

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Margorejo - Rejosari

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Margorejo - Karangbener

Dawe

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Sucen - Peganjaran

Bae

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Kedungsari - Menawan

Gebog

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Mejobo - Lingkar Tenggara Semua kecamatan,


semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Lingkar Tenggara Megawon

1 Pkt

Jati

DBHCHT Block Grand

DBHCHT Block Grand

Pemasangan LPJU : Tanjungkarang - Jati


Wetan

Jati

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Tanggulangin Tanjungkarang (JARLIDES)

Jati

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Tenggeles- Kesambi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Sumber - Mejobo

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pemasangan LPJU : Bulung Kulon - Dukuh


Karangrowo (lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Kauman - Singocandi

Kota

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Desa Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

1 Pak

Pokok Pikiran DPRD


Komisi C

Pemasangan LPJU : Makam Sidomukti - Balai


Desa Kaliputu

Kota

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Pelang Gading Gintungan

Dawe

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Colo - Makam Sunan


Muria

Dawe

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Pondok Praktis - Jurang Sungging

Gebog

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Rendeng - Mlati Kidul

Kota

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Larikrejo - Kaliyoso

Undaan

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Mlati Kidul - Gulang

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Loram 1

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jl. Loram 2

Jati

1 Pkt

Pokok Pikiran DPRD

Pemasangan LPJU : Jalan Lingkar Tenggara

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pengadaan Material

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Jl. Sumber - Mejobo

Mejobo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Tenggeles - Kesambi

Mejobo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Kesambi Bulungcangkring (lanjutan)

Mejobo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Tanjungkarang - Jati


Wetan

Jati

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan JARLIDES : Desa Tanjungkarang

Jati

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

2.2.03.1.03.17.03

2.2.03.1.03.18

Semua kecamatan,
semua desa

3 Unit

Usulan SKPD

Pemasangan LPJU : Jl. Gendok - Klentang

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Megawon - Lingkar


Tenggara

Jati

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Bae - Gondangmanis

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Bae - Kadilangon

Bae

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Kedungsari - Menawan Gebog

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Kedungdowo Karangturi

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Gaiian - Watu Putih


(lanjutan)

Jekulo

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Desa Kutuk ( Glagah


Kutuk Gatet )

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Desa Larikrejo ( Larik Rejo - Undaan


Kaliyoso )

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Beru Genjang

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Jl. Beru Genjang Wonosoco dan Jl. Lingkar - Jl. Wisata
Wonosoco

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Pemasangan LPJU : Babalan - Batas Pati

Undaan

1 Pkt

Musrenbang Kecamatan

Kabupaten Kudus

8 Bln

Administrasi kegiatan

Semua kecamatan,
semua desa

1 Pkt

APBD

Pembayaran Rekening LPJU

Semua kecamatan,
semua desa

8 Bln

APBD

Pembayaran Langganan Lampu Penerangan Pembayaran langganan lampu penerangan

Mitigasi Bencana Alam Tanah Longsor*

2.2.03.1.03.18.18.0 Koordinasi Pencegahan dan Pengendalian


1
Bencana Alam Tanah Longsor
TOTAL

Pengadaan Lampu High Mars

Jumlah daerah rawan bencana alam tanah


longsor yang dipantau
Penyediaan data informasi mengenai bencana
alam tanah longsor

6 Desa/Kel
Kabupaten Kudus

6 Desa/Kel

25.000.000.000 APBD;

25.000.000
25.000.000 APBD;

361.670.000.000

12 Bulan

23.000.000.000

6 Desa/Kel

200.000.000

6
desa/kelura
han

200.000.000

535.031.320.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG
Perkiraan Maju

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah


Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Rencana Tahun 2018

Target

Kebutuhan Dana /

Sumber

Capaian

Pagu Indikatif

Dana

Catatan Penting

Kerja
1
1.00.1.04.01
1.00.1.04.01.01

1.00.1.04.01.02
1.00.1.04.01.05

2
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoranjasa surat menyurat
Penyediaan

Penyediaan jasa komunikasi, sumber


daya
air danjasa
listrik
Penyediaan
jaminan barang milik
daerah

1.00.1.04.01.06

1.00.1.04.01.07

1.00.1.04.01.09
1.00.1.04.01.10

Penyediaan jasa pemeliharaan dan


perizinan kendaraan dinas/operasional

5
12 Bln

Pembelian meterai 3.000

700 Bh

Pembayaran rekening listrik, air, telepon Kabupaten


dan
internet jasa asuransi kebakaran
Kudus
Tersedianya
Kabupaten
gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan
Kudus
Tata Ruang
Pembayaran STNK dan KIR Kendaraan
Kabupaten
Dinas / Operasional
Kudus

12 Bln

Pembayaran perpanjangan KIR

39 Unit

Pembayaran perpanjangan STNK

110 Unit

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Pembayaran honorarium PNS (Honor


Kabupaten
pengelola kegiatan, honor bendahara);
Kudus
honorarium non PNS (Honor PHD,
instruktur senam, bisyaroh bintal); uang
lembur administrasi kantor Non PNS dan
Premi asuransi Kesehatan dan
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Ketenagakerjaan
Pembayaran jasa PHD
perbaikan peralatan
Kabupaten
kerja
Kudus
Penyediaan alat tulis kantor
Pembelian
ATK
Kabupaten
Pembelian kertas HVS 60 gr folio, kertas Kudus
HVS 70 gr folio, kertas HVS 70 gr double
folio, kertas HVS 80 gr folio, kertas HVS
folio warna, kertas buram folio/CD
Pembelian spidol whiteboard, spidol
marker, stabilo, amplop panjang, amplop
tanggung, amplop kecil, karbon folio,
karbon double folio, klip, isi staples
no.10, isi staples no.24
Refill toner printer laserjet

100%

1.738.831.000

Pagu Indikatif

9
100%

10
2.091.581.000

6.655.000 APBD;

12 Bulan
1.500
lembar

7.320.000

139.000.000 APBD;

12 Bulan

168.137.000

650 Bh

1 Pkt

Kebutuhan Dana

Kerja
6

Meningkatnya kelancaran administrasi


perkantoran
Penyediaan meterai
Kabupaten
Kudus
Pembelian meterai 6.000

Target
Capaian

1 paket

27.000.000

120.000.000 APBD;

12 Bulan

51.243.000

12 Bln

1.000.000.000 APBD;

12 Bulan

1.449.459.000

12 Bln

43.923.000 APBD;

12 Bulan

48.315.000

12 Bln

50.000.000 APBD;

12 Bulan

58.564.000

12 Bln

230 Rim

330 Dos

60 Unit

Refill tinta printer hitam, refill tinta


printer warna, tinta stempel

18 Botol

Pembelian Isolasi, plakband, tali rafia


besar

30 roll

27.000.000 APBD;

Pembelian stopmap kertas, stopmap


plastik, snelhecter kertas, snelhecter
plastik, busines file, buku tulis, buku
kwarto, buku folio, buku ekspedisi,
kwitansi, bolpen, pensil, refill pentel, pita
Catride printer hitam, catridge printer
warna, lem, penghapus karet/stip,
penghapus cair, penghaus papan tulis,
ordner folio, file box, jepitan
kertas,kesen, staples no. 10, staples no.
24, porforator, remover, penggaris,
cutter,
isi cutter,
gunting, CD blank
Kalkulator,
flashdisk
1.00.1.04.01.11

Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

Penyediaan barang cetakan dan


pembayaran
Cetak amploppenggandaan
dinas, amplop bupati dan
amplopstopmap
sekda sedian dinas, stopmap
Cetak

3150 Bh

480 Bh

10 Bh
Kabupaten
Kudus

12 Bln

30.000.000 APBD;

12 Bulan

28.988.000

17.968.000 APBD;

12 Bulan

19.764.000

92.000.000 APBD;

12 Bulan

58.564.000

15.285.000 APBD;

12 Bulan

16.105.000

156.000.000 APBD;

11 Bulan

70.276.000

2100 Lbr
600 Bh

sedian bupati dan stopmap sedian sekda


Cetak kartu bon barang, kartu order
service, kwitansi A2, kartu kendali
masuk, kartu kendali keluar, karcis
Cetak kertas folio 1 muka

350 Buku
4 Rim

fotocopy
1.00.1.04.01.12

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan kantor

Pembelian komponen listrik dan


penerangan bangunan kantor

115600 Lbr
Kabupaten
Kudus

Penyediaan lampu penerangan kantor

164 Bh

Penyediaan kabel

300 M

Saklar, stopkontak, steker, fitting, kap


lampu
Testpen,multitester

65 Bh
4 Bh

Isolasi kecil, besar & tubing


1.00.1.04.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan alat kebersihan dan bahan


pembersih
Pembelian sapu, ekrak, sulak dan keset

5 roll
Kabupaten
Kudus

1.00.1.04.01.17

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman

12 Bln
9167 Bh

Cangkul, bendo, sabit, linggis dan garuk,


gergaji, gunting taman

51 Bh

Peralatan dan Bahan pembersih

5 Jenis

Peralatan makan

11 Jenis

Penyediaan Spanduk

15 Bh

Penyediaan umbul-umbul dan tiang

10 Bh

Penyediaan Bendera Merah Putih


1.00.1.04.01.15

12 Bln

6 Bh

Pembayaran langganan koran dan


majalah; penyediaan buku peraturan
perundang-undangan
Pembayaran langganan surat kabar
nasional 5 eksemplar
Pembayaran
langganan majalah 2

Kabupaten
Kudus

eksemplar
Penyediaan makanan dan minuman
harian pegawai dan ekstra puding;
tersedianya snack rapat
Pembelian air minum

Kabupaten
Kudus

12 Bln
60 Eksp
24 Eksp
11 Bln
180 Galon

1.00.1.04.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Kabupaten
Kudus

Gula pasir

1386 Kg

Teh

450
Bungkus
8800 Gelas

Minuman untuk aerobik/jalan


snack untuk aerobik/jalan
Makan dan Minum kerja bakti

1.00.1.04.02
1.00.1.04.02.03
1.00.1.04.02.07

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke


luar daerah
Program peningkatan sarana dan
prasarana
aparatur
Pembangunan
gedung kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembayaran biaya perjalanan dinas


Perjalanan dinas dalam daerah dan luar
daerah
Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana
aparatur
Pembangunan
Gedung Kantor
Pengawasan Pembangunan Gedung
Kantor
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Komputer, Laptop

1.00.1.04.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor


Pengadaan AC stand floor 3 PK, AC split
2 PK, Pengadaan Megaphone

1.00.1.04.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan mebeleur kantor


Pengadaan kursi rapat

Kabupaten
Kudus

1.00.1.04.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung


kantor

1.00.1.04.02.24

1.00.1.04.02.26
1.00.1.04.02.28
1.00.1.04.02.29
1.00.1.04.02.42

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

100%

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

100%

4.548.540.000

2.000.000.000 APBD;

1 paket

47.916.000 APBD;

1 Paket

52.707.000

55.902.000 APBD;

1 Paket

61.492.000

60.000.000 APBD;

1 Paket

44.800.000

19.965.000 APBD;

1 Tahun

21.961.000

1 Paket

73.205.000

60 Bh
5 Bh
5 Bh

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

12 Bln

Outsourcing Tenaga Keamanan Kantor


dan
Rusunawa
Service
/ pemeliharaan kendaraan

Kudus

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

12 Bln

3.336.000.000 APBD;

12 Bulan

3.775.794.000

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

12 Bln

15.000.000 APBD;

12 Bulan

11.712.000

12 Bln

10.648.000 APBD;

12 Bulan

11.712.000

Kudus
Kabupaten
Kudus
Kabupaten

1 Pkt

5.000.000 APBD;

1 Paket

19.325.000

1 Pkt

275.000.000 APBD;

1 Paket

292.820.000

166.375.000 APBD;

1 Paket

1 Pkt

636.550.000 APBD;

1 Pkt

1.00.1.04.03

Kudus
Kabupaten
Kudus

1.00.1.04.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Pengadaan pakaian kerja lapangan


petugas kebersihan dan pertamanan

Kabupaten
Kudus

210 Stel

1.00.1.04.05

Program peningkatan kapasitas sumber Meningkatnya kapasitas aparatur


daya
aparatur
Pendidikan
dan pelatihan formal
Diklat dan bintek untuk pegawai

Kabupaten
Kudus

9 Org

Kabupaten
Kudus

3 Dok

1.00.1.04.06.01

6.628.356.000

Pembayaran sewa tanah untuk transfer


depo
Pemeliharaan gedung kantor

dinas/operasional; Penyediaan suku


cadang, BBM dan oli kendaraan
dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan Pemeliharaan rutin perlengkapan gedung
gedung
kantor
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan
Pemeliharaan rutin peralatan gedung
gedung
kantor
kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur
Perbaikan dan pelitur mebeleur

Program peningkatan pengembangan


sistem pelaporan capaian kinerja dan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan
ikhtisar realisasi kinerja SKPD

87.846.000

5 Unit

dinas/operasional
Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.04.06

12 Bulan

5 Unit

Rehabilitasi tempat parkir truck


kendaraan
Pengelasan operasional
dan pengecatan kendaraan

1.00.1.04.05.01

41.000.000 APBD;

1 Pkt

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung


kantor
Rehabilitasi sedang/berat kendaraan
dinas/operasional
Program peningkatan disiplin aparatur

1.00.1.04.02.44

70.276.000

120 OH
1 Pkt

Pengadaan Kursi kerja


Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

2000
Bungkus
12 Bln

Kabupaten
Kudus

Pengadaan meja kerja


1.00.1.04.02.11

11 Bulan

8800
Bungkus
1500 Dos

Snack rapat, Makan siang peserta rapat


1.00.1.04.01.18

156.000.000 APBD;

Meningkatnya akuntabilitas kinerja


aparatur
Penyusunan laporan perencanaan
(RKPD,
Renja)
evaluasiPPAS,
dan monitoring
kegiatan
Penyusunan realisasi kinerja SKPD (LKj
IP, LKPJ, LPPD)

100%

100%

3 Dok

135.000.000 APBD;
47.000.000
47.000.000 APBD;

100%

2 Dok

135.000.000

15.000.000
15.000.000 APBD;

100%
280 Set
100%
9 Orang
100%
1 Tahun

183.012.000
146.410.000
146.410.000
51.243.000
51.243.000
36.602.000
36.602.000

1.00.1.04.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan


ikhtisar realisasi kinerja SKPD

1.1.03.1.04.16

Program Pembangunan saluran


drainase/gorong-gorong

Kabupaten
Kudus

15.000.000 APBD;

Penyusunan laporan keuangan

2 Dok

Panjang saluran drainase yang


dibangun dalam kondisi baik /
Drainase

11.5 KM

1.1.03.1.04.16.01
1.1.03.1.04.16.03

Perencanaan Pembangunan saluran


drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/goronggorong

3.050.000.000

13.75 KM

63,82%

pembuangan aliran air tidak tersumbat


Sistem informasi drainase
Panjang saluran drainase yang
dibangun
Perencanaan teknis pembangunan

1 Tahun

0%

0%

30000 M
Kabupaten
Kudus

500 M
50.000.000 APBD;

Pembangunan saluran drainase/gorong- Kabupaten


gorong
Kudus
Pembangunan/Penataan drainase
Ds.Rendeng
sekitar lapangan rendeng

59 Pkt

2.000.000.000 APBD;

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan saluran drainase Jalan


Krandon-Singocandi
Pembangunan saluran drainase Jln Mlati
Kidul-Gulang
Pembuatan saluran drainase dan trotoar

Kota

1 Pkt

Semua
kecamatan,
Ds.Burikan

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok

Jl. Yos Sudarsosaluran drainase Jl.


Pembangunan
Lingkar Panjang Peganjaran

Bae

500 M

Pembangunan saluran drainase RW 2


Kel.
Kerjasan saluran drainase RT 2 RW
Pembangunan
2
Kel.
Kerjasangorong-gorong RT 3 Rw 1
Pembangunan

Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Kel.

1 Pkt

Kerjasan
Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Kel.

1 Pkt

1 Pkt

Prioritas SKPD

Kel. Kerjasan gorong-gorong RT 2 RW 3


Pembangunan
Kel.
Kerjasan
Perbaikan
saluran air Jln Agus Salim RT Kerjasan
Ds.Kel.
5 RW 3
Panjunan
Pembangunan
Saluran Drainase Jl. KH. Ds.Kel.
Telingsing RT 5 RW 2

Sunggingan

Pembangunan saluran drainase RT 3 RW


4
Pembangunan saluran drainase/ goronggorong jalan Mlatinorowito Gang 1

Ds.Kel. Mlati
Norowito
Ds.Kel. Mlati

1 Pkt
500 M
1 Pkt

DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan

1 Pkt
1 Pkt

Norowito

Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 2
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 3
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 4
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 5
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 6
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan saluran drainase/ gorong- Ds.Kel. Mlati


gorong jalan Mlatinorowito Gang 9
Norowito

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan gorong-gorong Jl. Jendral Ds.Kramat


Sudirman dari Ex Losmen Slamet S/d
SMPN 3
Normalisasi saluran Jl. Tanjung
Ds.Kramat

1 Pkt

Musrenbang
Kecamatan

1 Pkt

Pembangunan Saluran Air RW 1


Janggalan

1 Pkt

Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang

Ds.Janggalan

1 paket
60 Paket

Kecamatan

1 Pkt

17.500.000.000

65,47%

1 Dok

saluran drainase/gorong-gorong

36.602.000

Kecamatan

0
16.500.000.000

Pembangunan drainase jalan desa


Jepang Pakis Loram Wetan
Pembangunan drainase Jalan desa
JepangPakis Jalan lingkar Tenggara
Pembangunan saluran drainase jalan
Pasuruhan Kidul Lingkar Barat
Pembangunan saluran air RT 2 RW 6
Dukuh
Kaliyososaluran drainase jalan
Pembangunan
SMA 1 Bae Megawon

Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Ds.Karangrow
o
Semua

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran

1 Pkt

Pembangunan drainase RT 1 RW 6
Dukuh Boto Kidul Ngembalrejo

kecamatan,
semua desa
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o

Pembangunan drainase jalan loram I


sampai dengan Jalan Loram V

Ds.Loram
Wetan

1 Pkt

Pembangunan drainase RT 8 RW 5 Desa


Hadipolo
Pembangunan drainase Getas pjaten
depang lapangan bola ke utara

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pembangunan drainase RT 2 RW 6 Desa


Ngembalrejo
Pembangunan saluran air RT 2 RW 5
Loram
Wetan drainase RT 2, 4 RW 5
Pembangunan

Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Loram
1 Pkt
Wetan
Ds.Gribig
1 Pkt

Desa Gribig
Penataan
drainase Hutan Kota Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pkt

Pembangunan drainase RT 1, 5 RW 5
Desa
Mijen
Pembangunan
drainase RT 1 RW 1 Desa
Jekulo
Pembangunan
drainase RT 8 RW 5 Desa
Hadipolo
Pembangunan saluran air RT 7 RW 5

Ds.Mijen

1 Pkt

Ds.Jekulo

1 Pkt

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Desa
Hadipolo saluran air RT 1 RW 6
Pembangunan
Desa Ngembalrejo
Pembangunan
Saluran Drainase Pasar

Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Tanjungkar 1 Pkt
ang

DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRDMusrenbang
Kabupaten
Hasil

Ds.Hadipolo

Pokok pokok pikiran


DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran

Lentog Jalan Tanjungkarang - Tanjung


Lor
Pembangunan drainase RT 8 RW 5
Hadipolo
Pembangunan saluran air RT 2 RW 6

Ds.Getaspejat 1 Pkt
en

1 Pkt

Dukuh
Kaliyosodrainase RT 1 RW 6
Pembangunan
Dukuh Boto Kidul Desa Ngembalrejo

Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o

Pembangunan drainase RT 2 RW 6 Desa


Ngembalrejo
Pembangunan saluran air RT 1 RW 6
Desa
Ngembalrejo
Pembangunan
drainase RT 8 RW 5 Desa

Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o
Ds.Hadipolo
1 Pkt

Hadipolo
Pembangunan saluran drainase Jl. Kapt
Ali Mahmud saluran air RT 7 RW 5
Pembangunan
Desa
Hadipolo saluran air RT 8 RW 5
Pembangunan

Bae

1 Pkt

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Desa
Hadipolo saluran air RT 1 RW 1
Pembangunan
Desa Jekulo drainase RT 2-4 RW 5
Pembangunan
Desa
Gribig
Pembangunan
drainase RT 1-5 RW 5

Ds.Jekulo

1 Pkt

Ds.Gribig

1 Pkt

Ds.Mijen

1 Pkt

Desa Mijen

DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Kabupaten
forum
SKPD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran

Kabupaten

DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD
Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD

Penutupan saluran sepanjang depan


Ds.Kel.
Kelurahan Kajeksan Jl. Turaichan Adjuri Kajeksan

1 Pkt

Musrenbang
Kecamatan

Pembangunan saluran drainase Jalan


Kartini
Pembangunan saluran drainase Jl.
Setrokalangan-Mijen
Pembangunan
saluran drainase Jl.
Gamong-Sidorekso
Pembangunan saluran drainase Jl.

1 Pkt

Ds.Setrokalan 1 Pkt
gan
Ds.Gamong
1 Pkt

Musrenbang
Kecamatan,
PokokHasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab

Ds.Karangmal 1 Pkt
ang

(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Karangmalang-Getasrabi

1.1.03.1.04.16.05

Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran
Drainase/ Gorong-gorong

Ds.Burikan

Pembangunan saluran drainase Jl.


Ds.Getasrabi
Garung
Lor-Getasrabi
Pemeliharaan
saluran drainase / gorong- Kabupaten
gorong dan Pengecatan kansteen trotoar Kudus

1 Pkt

Rehabilitasi saluran drainase Jalan


Sunan Kudus
Rehabilitasi
saluran drainase Jalan
Jendral
Sudirman
Rehabilitasi
saluran drainase Jalan

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Jati

1 Pkt

Prioritas SKPD

Semua
kecamatan,

1 Pkt

5 Pkt

1.000.000.000 APBD;

Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus) 5 Paket

1.000.000.000

Madurekso (Klenteng-Menara)
Rehabilitasi saluran drainase Jalan R.
Agil Kusumadya (Kawasan RSUD dr.
Loekmonohadi)
Pengecatan kansten trotoar perkotaan
1.1.03.1.04.17

Program Pembangunan
turap/talud/brojong

Panjang talud jalan kabupaten yang


dibanguntalud yang dibangun
Panjang

1.1.03.1.04.17.03

Pembangunan turap/talud/bronjong

Pembangunan turap/talud/bronjong

1.1.03.1.04.19

Program rehabilitasi/pemeliharaan
talud/bronjong

panjang talud/bronjong yang


dipelihara
Proporsi
talud dalam kondisi baik

1.1.03.1.04.19.02

Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong Rehabilitasi turap/talud/bronjong

1.1.03.1.04.22

Program Pembangunan sistem


Sistem informasi/database jalan dan
informasi/data base jalan dan jembatan Sistem
Jembatan
informasi data base jalan
lingkungan
Sistem informasi/ data base jembatan
desa
Penyusunan database jalan lingkungan

1.1.03.1.04.27

Penyusunan sistem informasi/data base


jalan
Penyusunan sistem informasi/data base
jembatan
Program pengembangan kinerja

1.1.03.1.04.27.06

pengelolaan air minum dan air limbah


Pengembangan distribusi air minum

minum
Penyusunan Rispam

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan


prasarana air minum

Rehabilitasi/pemeliharaan sarpras air


minum

1.1.03.1.04.22.01
1.1.03.1.04.22.02

1.1.03.1.04.27.07

1.1.03.1.04.27.09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Penyusunan database jembatan desa /


lingkungan
Cakupan pelayanan perpipaan air

Program pengembangan wilayah


strategis dan cepat tumbuh

100.000.000

200 M

5,5 KM
Kabupaten
Kudus

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1650 M

100.000.000

47,36%
100%

7.000.000.000

2150 M

1.000.000.000

5 Paket

150.000.000

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

0%

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Pkt

50.000.000 APBD;
85,57%

200.000.000

100%

0%

Kudus

1.000.000.000

100%

1 Paket
Paket

950.000.000

86,31%

200.000.000
0
1.450.000.000

1 Dok

300.000.000 APBD;

1 Paket

500.000.000

3 Lok

600.000.000 APBD;

1 paket

800.000.000

1 paket

150.000.000

Kudus
Ds.Gondoharu 1 Lok
m

Prioritas SKPD

Rehabilitasi/pemeliharaan sarpras air


minum Desa Prambatan Kidul

Ds.Prambatan 1 Lok
Kidul

Prioritas SKPD

Rehabilitasi/pemeliharaan sarpras air


minum
Desa
Sadang
Monitoring
dan
evaluasi capaian

Ds.Sadang

1 Lok

Kabupaten
Kudus

1 Thn

Penyediaan Gedung kantor terpadu

35 Paket
48,13%

100.000.000 APBD;
100%

kabupaten
Kudus
Kabupaten

7.000.000.000

7 KM

Rehabilitasi/pemeliharaan sarpras air


minum Desa Gondoharum

pelayanan air minum dan air limbah


1.1.03.1.04.29

Prioritas SKPD

200 M

Prioritas SKPD
50.000.000 APBD;
100%

40.250.000.000

100%

5.000.000.000

1.1.03.1.04.29

1.1.03.1.04.29.02

Program pengembangan wilayah


strategis dan cepat tumbuh

40.250.000.000

Panjang jalan yang memiliki trotoar


dan drainase/saluran pembuangan air
Pembangunan/peningkatan infrastruktur Pembangunan/peningkatan saluran
drainase
danTanah
trotoarRencana
Pengukuran

5.000.000.000

18 KM
Kabupaten
Kudus

16 Pkt
3 Pkt

Pembangunan Saluran Drainase


Appraisal Tanah Rencana Pembangunan
Saluran Drainase
Pengawasan
pembangunan / rehabilitasi

3 Pkt

21 KM
26.000.000.000 APBD;

APBD Kabupaten Rp.


9.919.813.000,- Pajak
Rokok Rp.
12.338.000.000,-

40 Pkt

saluran drainase dan trotoar


Pembangunan/Rehabilitasi Saluran
Drainase Kawasan Simpang Tujuh

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Kota
Drainase dan Trotoar Jl. Wachid Hasyim

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase
Jl. Veteran
Pembangunan
/ Rehabilitasi Saluran

Semua
kecamatan,
Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Tit Sudono

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Sosrokartono

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Bhakti

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Menur dan
sudetan (lanjutan 2016)
Pembangunan Mako Polres

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Ds.Klaling

1 Pkt

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase kawasan Pasar Kliwon

Kota

1 Pkt

hasil rapat Badan


Anggaran
atas RKUA
hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan TrotoarJl. Diponegoro

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Subchan ZE
(lanjutan 2016)
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Kenari

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Jend. Sudirman
(lanjutan 2016)
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Masjid Simpang
Tujuh (lanjutan TA. 2014)
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase dan Totoar Jl. Telingsing

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Semua
kecamatan,
semua desa
Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

Drainase dan Trotoar Jl. P. Puger

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Kutilang
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Kepodang

40 Paket

4.250.000.000

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


Drainase dan Trotoar Jl. Mayor
Kusmanto
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Pemuda sisi
selatan (lanjutan 2016)
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Johar (lanjutan
2016)
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase dan Totoar Jl. R. Agil
Kusumadya lanjutan 2016
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase dan Totoar Jl. Ronggolawe
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. Agus Salim
(lanjutan 2016)
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. HOS
Cokroaminoto (lanjutan 2016)
Pembangunan / Rehabilitasi Saluran
Drainase
Jalan/Getas
Pembangunan
Rehabilitasi Saluran
Drainase dan Trotoar Jl. PLN - Museum
Kretek
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase dan Totoar Jl. Basuno
Pembangunan/Rehabilitasi saluran
drainase dan Totoar Jl. Niti Semito

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

Jati

1 Pkt

Prioritas SKPD

Semua
kecamatan,
semua desa
Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kota

1 Pkt

hasil Musrenbang
Kabupaten

Ds.Getaspejat 1 Pkt
en
Kota
1 Pkt
Semua
kecamatan,
semua desa
Semua
kecamatan,
semua desa
Jati

Prioritas SKPD
hasil Musrenbang
Kabupaten

1 Pkt

Prioritas SKPD

1 Pkt

Prioritas SKPD

Pembangunan / Rehabilitasi Saluran


1 Pkt
Drainase dan Trotoar Jl. Tanjungkarang Tanjunglor
Pembangunan saluran drainase dan
Ds.Getaspejat 1 Pkt
trotoar Museum Kretek s.d Proliman
en
Jalan Lingkar Selatan
Pengukuran tanah rencana
Kota
1 Pkt
pembangunan drainase Jl. Sunan Kudus

hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Prioritas SKPD

Pengukuran tanah rencana


pembangunan drainase Jl. Dr. Wahidin

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Pengukuran tanah rencana


pembangunan drainase Jl. Noorhadi

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Appraisal tanah rencana pembangunan


drainase Jl. Sunan Kudus

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Appraisal tanah rencana pembangunan


drainase Jl. Dr. Wahidin

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Appraisal tanah rencana pembangunan


drainase Jl. Noorhadi

Kota

1 Pkt

Prioritas SKPD

Perbaikan Drainase dan pembuatan


Ds.Demangan 1 Pkt
Trotoar Jl. Sunan kudus sampai dengan
perempatan Menara Kudus ( sebelah
barat jembatan kaligelis, sebelah selatan
Pembangunan saluran drainase dan
Ds.Getasrabi 1 Pkt
trotoar Jl. Winong-Getasrabi

Musrenbang
Kecamatan
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembangunan saluran dan trotoar Jl.


Kaliwungu-Winong
Pembangunan saluran dan trotoar Jl.
Kaliwungu-Getasrabi
Pembangunan
saluran drainase dan

Ds.Kaliwungu 1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab

Ds.Kaliwungu 1 Pkt

(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Ds.Padurenan 1 Pkt

trotoar Jl. Winong-Padurenan


Pembangunan Trotoar depan Koramil
Kaliwungu
Pembangunan saluran drainase dan
trotoar Jl. Srabi Kidul-Karaan

Ds.Kaliwungu 1 Pkt
Gebog

1 Pkt

Hasil Kabupaten
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembangunan Trotoar di perempatan


jalan
lingkar Jepang
Pembangunan
Tugu Batas Kabupaten

Ds.Jepang

1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang

Kudus dengan Kabupaten Pati


Pembangunan Trotoar Jl. Mejobo
1.1.03.1.04.29.03
1.1.03.1.04.29.04

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pendampingan PPSP, PPIP, Program


Kotaku, USRI dan PISEW

Ds.Gondoharu 1 Pkt
m
Semua
kecamatan,
Kabupaten

Pembangunan/Peningkatan Infrastruktur Pembangunan/peningkatan saluran


Kabupaten
(Bangub)
drainase
danPembangunan/peningkatan
trotoar
Kudus
Pengawasan
saluran drainase dan trotoar

1.1.03.1.04.30.02

Program pembangunan infrastruktur


perdesaaan

Pembangunan jalan dan jembatan


perdesaan

Kabupaten

1 Pkt
1 Thn
2 Pkt

14.000.000.000 BANGU
B;

2 Pkt

12 bulan

Usulan Bangub

1 Pkt

Usulan Bangub
95,05%

Panjang jalan perdesaan yang


dibangun
Jumlah
jembatan perdesaan yang

2 paket

1 Pkt

Persentase rumah tinggal bersanitasi

7.346.006.000

95,53%

176 KM

750.000.000

Kabupaten
Kudus

55 Pkt

jembatan lingkungan
pembangunan
jembatan

Ds.Kutuk

1 Pkt

Pembangunan jembatan

Ds.Wonosoco

1 Pkt

pembangunan jembatan

Ds.Terangmas 1 Pkt

1
Larikrejo
Pembangunan
jalan lingkungan RT 5 RW Ds.Ngembalrej
1
ngembal kulon
Pembangunan
jalan lingkungan RT 8 RW o
Ds.Karangben
5 Karangbener jalan lingkungan RT 2 dan er
Pembangunan
Ds.Bae
3
RW 2 Desa Bae
Pembangunan
Jembatan Gentungan Ds.Margorejo

1 Pkt

Bandung
Pembangunan jalan lingkungan RT 1 RW Ds.Mijen
7 Desa Mijen Kaliwungu

1 Pkt

Pengecoran jalan depan SMP 2 Undaan

1 Pkt

Ds.Wates

87%
3.211.006.000 APBD;

261 Paket

55 Pkt

Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Larikrejo
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

61.000.000.000

13 Unit
86%

Pembangunan jalan lingkungan RT 1,2,3 Ds.Karangrow 1 Pkt


RW 6 Dukuh Kaliyoso
o

180 KM

12 Unit

dibangun
Cakupan pelayanan jaringan sarana
dan prasarana air bersih perdesaan
Pembangunan jalan dan jembatan
lingkungan
Pengawasan Pembangunan jalan dan

Pembangunan jalan RT 5 RW 5 Dukuh


Kaliyoso
Pembangunan jembatan RT 4 s/d 5
Dukuh Ngelo jalan lingkungan RT 1 RW
Pembangunan

250.000.000 APBD;

hasil Musrenbang
Kabupaten

Kudus

Rehabilitasi saluran drainase dan trotoar Kota


Jl. Peganjaran - Jember Kabupaten
Kudus (lanjutan 2015)
Rehabilitai saluran drainase dan trotoar Kota
Jl. Menur Jabupaten Kudus
1.1.03.1.04.30

Hasil Musrenbang

Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD
Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD
Kabupaten
60
m2 (Musrenbang
Kecamatan)
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten

55.650.000.000

Pembangunan Jembatan Tagung

Ds.Soco

1 Pkt

pembangunan jembatan

Ds.Ternadi

1 Pkt

Pembangunan betonisasi jalan jembatan Ds.Piji


1 Pkt
gandul
Pembangunan saluran dan jalan
Ds.Kel.
1 Pkt
Kerjasan
Pembangunan jalan dan jembatan
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Jembatan Kututan - Pranak
Ds.Lau
1 Pkt

P8mxL4m
(Musrenbang
Musrenbang
39Kecamatan
x 1,85 x 0,12
(Musrenbang
3 x 100 m
(Musrenbang
RT 5
dan RT 4 RW 4
Karangrowo
P= 5 m
L= 4 m T= 4 m
(Musrenbang
Musrenbang

Pembangunan jembatan penghubung

Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Pembangunan pengaman jembatan

Ds.Cendono

1 Pkt

Kecamatan
40
mx1m

Jembatan Piji - Dimoro

Ds.Lau

1 Pkt

Pembangunan jembatan Belik Gong

Ds.Cranggang 1 Pkt

P= 5 (Musrenbang
m L= 4 m T= 3 m
(Musrenbang
5 m x 3,5 m

Jembatan Pranak - Sunten

Ds.Lau

Pembangunan jembatan penghubung


Gundilan
Sekepu
Jembatan-Desa
Piji - Kututan

Ds.Cranggang 1 Pkt
Ds.Lau

1 Pkt

Pembangunan jembatan

Ds.Kutuk

1 Pkt

Pembangunan jembatan

Ds.Wonosoco

1 Pkt

Pembangunan jembatan Jl. Lingkungan


Dukuh Modinan Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pkt

Hasil Kecamatan
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembangunan jembatan Jl. Lingkungan


Dukuh Srabi Kidul-Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembangunan jalan lingkungan Jl.


Dukuh Srabi Kidul-Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembangunan jalan lingkungan Dukuh


Japanan-Getasrabi
Pembangunan jalan lingkungan Dukuh
Winong Kaliwungu
Pembangunan
jalan lingkungan Dukuh

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab

Ds.Papringan

1 Pkt

Kencing
Papringan
Pembangunan
jalan lingkungan Dukuh
Jetak-Kedungdowo
Pembangunan jalan lingkungan RW 1RW 2 Desa Gamong
Pembangunan
jalan lingkungan Dukuh

Ds.Kedungdo
wo
Ds.Gamong

1 Pkt

Ds.Klumpit

1 Pkt

Pembangunan jalan lingkungan Dukuh


Babatan Desa Getasrabi

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Pembangunan Jembatan Desa


Ngembalrejo Dukuh Boto Lor

Ds.Ngembalrej 1 Pkt
o

1 Pkt

Ds.Kaliwungu 1 Pkt

1 Pkt

Ngaringan Desa Klumpit

P= 6 (Musrenbang
m L= 4 m T= 5 m
(Musrenbang
Gundilan
(Musrenbang
Kecamatan)
P= 6 m
L= 4 m T= 5 m
(Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang

(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil
Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)
hasil Musrenbang
Kabupaten

Pembangunan jalan lingkungan RT 8 RW Ds.Karangben 1 Pkt


5 Desa Karangbener
er

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Pembangunan jalan lingkungan RT 2,3


Ds.Bae
1 Pkt
RW
2 Desa Baejalan lingkungan RT 1 RW Ds.Mijen
Pembangunan
1 Pkt
7 Desa Mijen jalan dan jembatan RT 4,5 Ds.Karangrow 1 Pkt
Pembangunan
RW 4 Karangrowo
o

Pokok-pokok pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok

Pembangunan jalan lingkungan dukuh


Ngelo RT 5/RW 8 Gang makam

Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus

Ds.Karangrow 1 Pkt
o

DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD

Pembangunan jalan lingkungan RT 5 RW Ds.Ngembal


1 Desa Ngembal Kulon
Kulon
Pembangunan jalan lingkungan dukuh
Ngelo
RT 7/RWjalan
3
Pembangunan
lingkungan dukuh
Kaliyoso RT 1/RW
5 lingkungan RT 1 RW
Pembangunan
jalan

1 Pkt

Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow

o
Ds.Larikrejo
1
1
Desa Larikrejo
Pembangunan
jembatan penghubung RT Ds.Karangrow 1
4-5
Dukuh Ngelo
Pembangunan
jalan lingkungan RT 7 RW o
Ds.Karangrow 1
3 Dukuh Ngelo jalan lingkungan RT 1 RW Ds.Karangrow
o
Pembangunan
1

Pokok-pokok pikiran
DPRD
Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran

DPRD Kabupaten
Pokok-pokok
pikiran
DPRD pikiran
Pokok-pokok

Pkt
Pkt

DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok

Pkt
Pkt

5
Dukuh Kaliyoso
Pembangunan
jalan RT 5 RW 5 Dukuh
Kaliyoso
Pembangunan jalan RT 1,2,3 RW 6
Dukuh Kaliyosojalan lingkungan RT 5 RW
Pembangunan

o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow 1 Pkt
o
Ds.Karangrow
1 Pkt

8 gang makam Dukuh Ngelo

DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD pikiran
Pokok-pokok
DPRD

Pembangunan jalan dan jembatan


Ds.Karangrow 1 Pkt
dukuh Karangrowo RT 5 dan RT 4 /RW 4 o
1.1.03.1.04.30.05

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan


jembatan perdesaaan

Rehab jalan dan jembatan lingkungan

Kabupaten
Kudus

2 Pkt

Ds.Kel.
Kerjasan
Ds.Glagah

1 Pkt

Kulon
Kabupaten
Kudus

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

6 Pkt

Ds.Piji

1 Pkt

usulan DAK

Pembangunan sarana dan prasarana air


bersih perdesaan di desa Menawan
(permukiman relokasi)
Pembangunan sarana dan prasarana air
bersih perdesaan di Desa Karangmalang

Ds.Menawan

1 Pkt

usulan DAK

Ds.Karangmal 1 Pkt
ang

Usulan DAK

Pembangunan sarana dan prasarana air


bersih perdesaan di desa Padurenan

Ds.Padurenan 1 Pkt

Usulan DAK

Pembangunan sarana dan prasarana air


bersih perdesaan di desa Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Usulan DAK

Pembangunan Sistem Penyediaan Air


Minum (SPAM) di Desa Garung Lor
Kecamatan Kaliwungu
Peningkatan jaringan air bersih di Desa
Piji
Pembangunan sanitasi lingkungan

Ds.Garung Lor 1 Pkt

usulan DAK

Pengawasan Rehab jalan dan jembatan


lingkungan
Perbaikan jalan lingkungan Rt 1/2
Rehab Jembatan Pancur

1.1.03.1.04.30.06
1.1.03.1.04.30.09

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan


prasarana air bersih perdesaaan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Air
Bersih Perdesaan (DAK)

Rehab sarpras air minum perdesaan


Pengawasan Rehab sarpras air minum
perdesaan
Pembangunan sarpras air minum
perdesaan
Pengawasan Pembangunan sarpras air
minum
perdesaan
pembangunan
sarana dan prasarana air

350.000.000 APBD;

Pokok-pokok pikiran
DPRD Kabupaten
Kudus

17 Paket

2.850.000.000

2 Pkt
15m x 3m x 0,2m
100.000.000 APBD;

2 paket

500.000.000

2.285.000.000 APBN;

2 Paket

1.200.000.000

4 paket

800.000.000

1 Pkt
6 Pkt

bersin perdesaan di desa Piji

1.1.03.1.04.30.10

Penataan lingkungan pemukiman


penduduk perdesaan (DAK)

berbasis
masyarakat
Pengawasan
Pembangunan sanitasi
lingkungan berbasis masyarakat
Pembangunan sanitasi lingkungan
berbasis masyarakat di Desa
Kedungdowo

Ds.Piji

1 Pkt

Kabupaten
Kudus

4 Pkt

Ds.Kedungdo
wo

1 Pkt

4 Pkt

Usulan DAK
1.400.000.000 APBN;
APBD;

Usulan DAK

1.1.03.1.04.31

1.1.03.1.04.31.06
1.1.03.1.04.31.07
1.1.03.1.04.32

Program Perencanaan Tata Ruang

Penyusunan rencana teknis ruang


kawasan
Penyusunan rencana tata bangunan dan
lingkungan
Program Pemanfaatan Ruang

Pembangunan sanitasi lingkungan


Ds.Karangrow 1 Pkt
berbasis masyarakat di Desa Karangrowo o

Usulan DAK

Pembangunan sanitasi lingkungan


berbasis masyarakat di Desa Megawon

Ds.Jekulo

1 Pkt

Usulan DAK

Pembangunan sanitasi lingkungan


berbasis masyarakat di Desa
Tanjungkarang
Jumlah dokumen tata ruang

Ds.Tanjungkar 1 Pkt
ang

Usulan DAK

2 Ranperda

Penyebarluasan informasi penataan


ruang
Pelibatan peran serta masyarakat
dalam
Jumlahpenataan
dokumenruang
tata ruang

1 Dok

300.000.000 APBD;

1 dokumen

200.000.000 APBD;

1 dokumen

Jumlah sosialisasi dan laporan


pemanfaatan
ruang
Jumlah
dokumen
data pemanfaatan

Kudus

2 Kali

1.1.03.1.04.32.09

Penyusunan dokumen data tentang


Kabupaten
pemanfaatan
ruangprosedur dan manual Kudus
Jumlah dokumen

1 Dok

Ruang

pengendalian tata ruang


Jumlah koordinasi pengendalian tata
ruang, manual dan laporan
Penyusunan masterplan kawasan logung Kabupaten
Kudus

Pengawasan pemanfaatan ruang

1.1.04.1.04.15

Program Pengembangan Perumahan

1.1.04.1.04.15.02

Penyusunan norma, standar, pedoman,


dan manual (NSPM)

1.1.04.1.04.15.04

250.000.000

1 Dok

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


pemanfaatan
tata ruang Pemanfaatan
Program Pengendalian

1.1.03.1.04.33.05

1 Dok

1 Dok

2 Kali

1 Dok

300.000.000

100%

1 Dok

Kabupaten
Kudus

Penyusunan prosedur dan manual


pengendalian pemanfaatan ruang

1 Dok

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

ruang
Sosialisasi kebijakan, norma, standar,
Sosialisasi pemanfaatan ruang
prosedur dan manual pemanfaatan ruang

1.1.03.1.04.33.02

500.000.000

Penyusunan Master Plan Kawasan


Logung
Penyusunan RTBL kawasan perkotaan

1.1.03.1.04.32.07

1.1.03.1.04.33

2 Dok

Jumlah rancangan perda tata ruang

2 Kali

300.000.000
0
100.000.000

1 Dok
50.000.000 APBD;
200.000.000 APBD;
350.000.000

4 Kali

2 Kali
1 dokumen
1 Dok

50.000.000
50.000.000
400.000.000

4 Kali

1 Dok

300.000.000 APBD;

Jumlah koordinasi pengendalian tata


Kabupaten
ruang, manual dan laporan pengendalian Kudus
pemanfaatan ruang
persentase rumah layak huni

4 Kali

50.000.000 APBD;

Kabupaten
Kudus

1 Dok

100.000.000 APBD;

Sosialisasi peraturan perundangundangan di bidang perumahan

Jumlah dokumen Pedoman Harga


Standar Bangunan Gedung Negara di
kabupaten
Sosialisasi Peraturan perundangundangan di Bidang Perumahan

Kabupaten
Kudus

1 Kali

25.000.000 APBD;

1 Kali

75.000.000

1.1.04.1.04.15.05

Koordinasi pembangunan perumahan


dengan lembaga/badan usaha

Koordinasi pembangunan perumahan


dengan pengembang

Kabupaten
Kudus

1 Kali

25.000.000 APBD;

1 Kali

1.1.04.1.04.15.06

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan


perumahan masyarakat kurang mampu

Jumlah rumah layak huni untuk


masyarakat kurang mampu

Kabupaten
Kudus

50 Unit

1.1.04.1.04.15.07

Pembangunan sarana dan prasarana


rumah sederhana sehat

Pemeliharaan rutin dan operasional


sarana prasarana Rusunawa

Bakalan
Krapyak

12 Bln

1.1.04.1.04.15.08

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah dokumen RKP KP

1.1.04.1.04.15.09

Pembangunan Sarana dan Prasarana


Perumahan dan Permukinan (DAK)

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah


Swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR)
Pembangunan PSU Perumahan

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

Pengawasan Pembangunan PSU


Perumahan

89,80%

2.626.000.000

100.000.000 APBD;

1 dokumen
4 Kali
90,41%
2 Lokasi

50 Unit

1.031.000.000 APBD;

12 Bulan

1 Dok

400.000.000 APBD;

12 Bulan

60 Unit

945.000.000 APBN;

Terbangun
nya PSU
Perumaha
n 5 Paket

Kudus
2 Pkt
2 Pkt

350.000.000
50.000.000
5.189.100.000
0

150.000.000
1.464.100.000
0
3.500.000.000

Peningkatan Kualitas (PK) Rumah


Swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah
Swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa
Peningkatan Kualitas (PK) Rumah
Swadaya bagi Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) di desa
Pembangunan PSU Perumahan Sumber
Indah
2
Pembangunan
PSU Perumahan Sumber

Ds.Setrokalan 20 Unit
gan

Usulan DAK

Ds.Gondoharu 20 Unit
m

Usulan DAK

Ds.Berugenjan 20 Unit
g

Usulan DAK

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Usulan DAK

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Indah 3
persentase
rumah tangga bersanitasi

1.1.04.1.04.16

Program Lingkungan Sehat Perumahan

1.1.04.1.04.16.02

Penyediaan sarana air bersih dan sanitasi Pembangunan / penyediaan sarpras air
dasar terutama bagi masyarakat miskin
bersih/ sanitasi

1.1.04.1.04.18

Program perbaikan perumahan akibat


bencana alam/sosial

Kabupaten
Kudus

Jumlah rehab rumah akibat bencana


alam
Presentase penyediaan sarana

1.1.04.1.04.18.01

Fasilitasi dan stimulasi rahabilitasi rumah evakuasi


Jumlah rehab rumah akibat bencana
akibat bencana alam
alam

1.1.04.1.04.19

Program pengelolaan areal pemakaman

1.1.04.1.04.19.06

Pembangunan sarana dan prasarana


pemakaman

Rasio tempat pemakaman umum per


satuan
penduduk
Pembangunan
sarana dan prasarana
pemakaman
Pengawasan Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
Pembangunan Pagar Makam Larikcilik
Peningkatan sarpras Makam
Gondangmanis
Peningkatan sarpras Makam Prambatan

1 Lok

95,53%

100.000.000

13,64%
Kabupaten
Kudus

1 Kgt

Kabupaten
Kudus

23 Pkt

Pembangunan makam Dukuh Srabi Lor


Desa
Getasrabimakam Dukuh Srabi
Pembangunan
Kidul Desa Getasrabi
Pembangunan
Pagar Makam

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Ds.Getasrabi

1 Pkt

Ds.Bulung
Cangkring

1 Pkt

Pembangunan Senderan Makam Winong Ds.Gribig

1 Pkt
1 Pkt

1 Pkt

Pembangunan Pagar Makam Kaliyoso

Ds.Karangrow 1 Pkt
o

Pembangunan Pagar Makam Muslim


Desa Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Pembuatan pagar makam ki watu


&makam kidul

Ds.Lambanga
n

1 Pkt

Pembangunan pagar makam Mbah Beji

Ds.Kel.
Kajeksan
Ds.Kel.

1 Pkt

Kajeksan
Ds.Kel.
Kajeksan

1 Pkt

1 Pkt

400.000.000

25 Unit

30.000.000

1 kegiatan

950.000.000

1,66%

750.000.000 APBD;

3 Paket

23 Pkt

Ds.Undaan
1 Pkt
Lor
Ds.Gondangm 1 Pkt
anis
Kaliwungu
1 Pkt

400.000.000

1 Lokasi

14,39%
100.000.000 APBD;

1,66%

1 Pkt

Pembangunan pagar makam Mbah


Rondo
Pembangunan makam Mbah Suto

400.000.000
400.000.000 APBD;

25 Unit

Pembangunan Pagar Makam


Ds.Kel. Mlati
Mlatinorowito
Norowito
Pembangunan Pagar Makam Randu RT 7 Ds.Mejobo
RW
1 Mejobo Talud + Pagar Makam
Pembangunan
Ds.Japan
Umum Japan Lor

Karangbajang Bulungcangkring

Usulan DAK
95,05%

Pokok-pokok pikiran
DPRD
Prioritas
SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD, Usulan
Forum
SKPD
Pokok
pokok
pikiran
DPRD Kabupaten
Penerima
harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab.
Kudus)
Penerima
harus
siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan
Musrenbang
Kecamatan

30.000.000
2.200.000.000
1.200.000.000

Pembangunan makam Mbah jekso

Ds.Kel.
Kajeksan
Ds.Kaliputu

1 Pkt

Pembangunan Pagar Makam Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Pembangunan Pagar Makam Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Pembangunan Pagar Makam Conge

Ds.Dersalam

1 Pkt

Pembangunan pagar makam Dukuh


Gentungan

Ds.Bae

1 Pkt

Pembangunan Pagar Makam Dukuh


Karangpanas

Ds.Bae

1 Pkt

Pemeliharaan sarana dan prasarana


pemakaman

Jumlah sarana dan prasarana


pemakaman yg
terpelihara sarpras
Pengawasan
pemeliharaan

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

Program Pengembangan Kinerja


Pengelolaan Persampahan

pemakaman
Persentase penanganan sampah

Pembangunan Talud Makam Umum


Sidomulyo Desa Kaliputu

1.1.04.1.04.19.07
1.1.08.1.04.15

1.1.08.1.04.15.01
1.1.08.1.04.15.02

Penyusunan kebijakan manajemen


pengelolaan
sampah dan sarana
Penyediaan prasarana
pengelolaan persampahan

Rasio tempat pembuangan sampah


(TPS) per satuan penduduk
Penyusunan Ranperda pengelolaan
persampahan
Pengadaan
prasarana dan sarana

1 Pkt

200.000.000 APBD;

Musrenbang
Kecamatan
Penerima
harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran

88%

20.089.807.000

89%

0,429
Kabupaten
Kudus
Kabupaten

pengelolaan
Penyusunan sampah
SIM / Database Pengelolaan Kudus
Persampahan
Pengadaan sarpras persampahan

1 Paket

1.000.000.000

1 Pkt

1 Dok
1397 Unit

50.000.000 APBD;

dokumen

3.100.000.000 APBD;

480 Unit

1 Pkt
3 Pkt

Pengadaan Dump Truck

Ds.Jati Wetan 2 Unit

Prioritas SKPD

Pengadaan Truck Arm roll

Ds.Jati Wetan 3 Unit

Prioritas SKPD

Pengadaan kendaraan operasional


Satgas sampah
liar Sampah
Pengadaan
Container

Ds.Jati Wetan 1 Unit

Prioritas SKPD

Ds.Jati Wetan 8 Unit

Prioritas SKPD

Pengadaan Becak Motor Sampah

Ds.Jati Wetan 3 Unit

Prioritas SKPD

Pengadaan Mobil MCK

Ds.Jati Wetan 1 Unit

Prioritas SKPD

Pengadaan bin tong sampah dorong

Ds.Jati Wetan 35 Unit

Prioritas SKPD

Pembuatan Sarana Komunikasi Radio


Pengelolaan Persampahan

Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Prioritas SKPD

Pengadaan Mobil Sedot Tinja

Ds.Jati Wetan 1 Unit

Usulan DAK

Pengadaan Whelloader, Excavator,


Boldozer
Pengadaan Mobil MCK

Ds.Jati Wetan 3 Unit

Usulan DAK

Pengadaan Container Sampah

Ds.Medini

1 Unit

Pengadaan Tempat Sampah

Ds.Medini

17 Unit

Pengadaan Container Sampah

Ds.Lambanga
n

2 Unit

Pengadaan Dump Truck Sampah

Ds.Sidomulyo 1 Unit

Ds.Jati Wetan 1 Unit

10.565.000.000

0,454

Usulan DAK
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang

0
4.745.000.000

Pengadaan Keranjang Sampah

1.1.08.1.04.15.04

Peningkatan operasi dan pemeliharaan


prasarana dan sarana persampahan

Pengadaan Kantong Plastik Sampah

Ds.Kel.
300 Unit
Kajeksan
Ds.Jati Wetan 1000 Bh

Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah

Ds.Japan

1 Unit

Pengadaan becak motor sampah untuk


Desa
GetasrabiBak Sampah
Pembangunan

Ds.Getasrabi

1 Unit

Ds.Piji

1 Unit

Pengadaan Mobil Pengangkut Sampah

Ds.Menawan

1 Unit

Pengadaan Tempat Sampah

Ds.Sidomulyo 1 Pkt

Pengadaan tempat sampah organik dan


non organikContainer Sampah
Pengadaan

Jekulo

Pemeliharaan TPS

Kabupaten
Kudus

4 Pkt

Ds.Jepang
Pakis
Ds.Kel.

1 Pkt

Prioritas SKPD

1 Pkt

Prioritas SKPD

Purwosari
Ds.Rendeng

1 Pkt

Prioritas SKPD

Perencanaan dan Pengawasan


Pemeliharaan
TPS Jalan dan Sarpras
Peningkatan Akses
TPS Jepang Akses Jalan dan sarpras
Peningkatan
TPS
Purwosari
Rehabilitasi
TPS Rendeng

1.1.08.1.04.15.05

Pengembangan teknologi pengolahan


persampahan

Operasional pabrik pupuk granul

Appraisal Pengadaan Tanah untuk


Perluasan TPA Tanjungrejo

1.1.08.1.04.15.08
1.1.08.1.04.15.10
1.1.08.1.04.15.13

Kerjasama pengelolaan persampahan

Penerima harus siap


berbadan hukum,
Musrenbang
Hasil Musrenbangkab
(DPRD
Kab. Kudus)
Musrenbang
Kecamatan
Penerima
harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Penerima
harus siap

1 Pkt

Ds.Jati Wetan 2 Unit


600.000.000 APBD;

berbadan hukum,
Musrenbang

5 paket

600.000.000

6 Paket

2.900.000.000

1 Tahun

1.700.000.000

2 Pkt

Pengadaan Sarpras di TPST Gondaharum Ds.Gondoharu 1 Pkt


m
Peningkatan sarpras pengolahan sampah Kabupaten
4 Pkt
Kudus
Review DED TPA Tanjungrejo
1 Pkt
Pengawasan peningkatan sarpras TPA
Tanjungrejo
Tanah Urug Penutup Sampah di TPA

Musrenbang
Kecamatan
Prioritas
SKPD

Prioritas SKPD
3.000.000.000 APBD;

1 Thn
1 Pkt
Ds.Tanjungrej 1 Pkt
o
Ds.Tanjungrej 1 Pkt
o

Pembangunan Jembatan Timbang di TPA Ds.Tanjungrej 1 Pkt


Tanjungrejo
o
Pengadaan Tanah untuk Perluasan TPA Ds.Tanjungrej
1 Pkt
Tanjungrejo
o
Pembayaran lembur tenaga kebersihan
Kabupaten
12 Bln

Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
5.939.807.000 APBD;

Outsourcing tenaga kebersihan

Kudus

1 Pkt

Sosialisasi kebijakan pengelolaan


persampahan
Pembangunan sarana dan prasarana

Sosialisasi kebijakan pengelolaan


persampahan
Pembangunan TPS / TPST

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

1 Kali

200.000.000 APBD;

1 Kali

200.000.000

5 Kgt

200.000.000 APBD;

1 Paket

420.000.000

persampahan

Pengawasan Pembangunan TPS / TPST

Kudus

5 Pkt

Pembangunan TPS
Pembangunan TPS Blok Si Pucang Jl.
Lingkar

Ds.Prambatan 1 Pkt
Lor
Ds.Prambatan 1 Pkt
Lor

Pendampingan pembangunan TPST 3R


Mlati Norowito tempat pembuangan
Pembangunan

Ds.Kel. Mlati
Norowito
Ds.Getasrabi

1 Pkt
1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Ds.Japan

1 Unit

Penerima harus siap


berbadan hukum

sampah sementara di Desa Getasrabi


Pembangunan TPS di Desa Japan

Penerima harus siap


berbadan
hukum
Penerima
harus
siap
berbadan hukum,
Musrenbang

1.1.08.1.04.15.14

Pengembangan teknologi pengolahan


persampahan (Bangub)

Peningkatan TPA Tanjungrejo Kabupaten Desa


Kudus
Tanjungrejo

1 Pkt

1.1.08.1.04.15.15

Pembangunan sarana dan prasarana


persampahan
(DAK) ruang terbuka
Program Pengelolaan

Pembangunan TPST Purwosari

Kelurahan
Purwosari

1 Pkt

hijau (RTH) dan analisis data/informasi


Penyusunan
pengelolaan
RTH
Penataan RTH

Updating data RTH

Kabupaten
Pembangunan / peningkatan taman dan Kudus
Kabupaten
hutan
kota dan Pengawasan
Kudus
Perencanaan

1 Pkt

Pembangunan Taman Bumi Wangi


Ds.Jekulo
Jekulo
Pengawasan Pembangunan Taman Bumi Ds.Jekulo
Wangi
Jekulo Taman Median dan Pulau Jati
Pembangunan
Jalan R. Agil Kusumadya

1 Pkt

Peningkatan Hutan Kota Rendeng


Pengawasan peningkatan Hutan Kota
Rendeng
Pembangunan Taman Jati Indah III

Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Prioritas SKPD

Pembangunan Taman Jembatan Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Prioritas SKPD

Pembangunan Taman Jembatan


Tambaklulang
Perencanaan dan Pengawasan RTH

Ds.Ploso

1 Pkt

Prioritas SKPD

Semua
2 Pkt
kecamatan,
Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Prioritas SKPD

Ds.Kel.
1 Pkt
Purwosari
Ds.Gondangm 1 Pkt
anis
Ds.Kel.
1 Pkt

Prioritas SKPD

1.1.08.1.04.24
1.1.08.1.04.24.03
1.1.08.1.04.24.05

Proporsi RTH Publik

8%
44 Pkt

5 Pkt
Pembangunan / peningkatan taman dan
hutan kota
Pembangunan Taman Jati Indah III
Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Peningkatan Taman Adipura


Peningkatan Taman Ganesha
Peningkatan Taman Gondangmanis
Peningkatan Hutan Kota Purwosari

6.000.000.000 BANGU
B;

1 paket

1.000.000.000 APBN;

1 paket

5.625.000.000
50.000.000 APBD;

1 Paket

5 Paket

1.525.000.000

Prioritas SKPD

1 Pkt
1 Pkt

Prioritas SKPD

Ds.Rendeng

1 Pkt

Ds.Rendeng

1 Pkt

Prioritas SKPD, Usulan


Forum SKPD
Prioritas
SKPD

Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Tanah
Bondo Desa,

polisi proliman tanjung karang

Semua
1 Pkt
kecamatan,
Ds.Tanjungkar 1 Unit
ang

Penggantian Patung Tugu A Yani

Ds.Ploso

Pembangunan Tempat Parkir di belakang Ds.Jati Wetan 1 Pkt


Taman Tanggulangin

Musrenbang
Kecamatan
Prioritas SKPD
Prioritas SKPD

Pembangunan Taman di Perempatan


Jalan Lingkar

Ds.Jepang

Pembangunan Taman depan Kecamatan


Undaan
Pembangunan Taman Depan SMP 2
Kaliwungu
Pembangunan
Taman Jati Indah IV

Ds.Undaan
1 Pkt
Kidul
Ds.Kaliwungu 1 Pkt

Perencanaan dan Pengawasan


Pembangunan Taman Exs Pasar
Barongan
Pembangunan Taman exs Pasar
Barongan
Pembangunan Taman Jati Indah II
(Lanjutan)
Perencanaan Pembangunan Taman

Ds.Barongan

2 Pkt

Prioritas SKPD

Ds.Barongan

Depan PT. Djarum Terban

4 Unit

Lokasi didaerah milik


jalan dan secara teknis
tidak dimungkinkan, ,
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Prioritas
SKPD

Ds.Jati Wetan 1 Pkt

1 Pkt

Prioritas SKPD

Ds.Jati Wetan 1 Pkt

Prioritas SKPD

Ds.Terban

Prioritas SKPD

1 Pkt

4.000.000.000

2.500.000.000 APBD;

SKPD + Musrenbang
Kecamatan
Prioritas
SKPD

1 Pkt

0
9%

Purwosari
Ds.Peganjaran
1 Pkt

Pembangunan Taman Perempatan


Peganjaran
Pembangunan taman sepanjang Jalan
HOS.
Cokroaminoto
Pembangunan
Taman belakang pos

Pembangunan Taman Perbatasan Kota


arah Timur (Desa Gondoharum)

Ds.Gondoharu 1 Pkt
m

Prioritas SKPD

Pembanunan taman depan Kecamatan


Kaliwungu
Pembangunan Taman sepanjang jalan

Ds.Kaliwungu 1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang

Ds.Rendeng

Mayor Kusmanto (Sebelah timur


lapangan rendeng)
Pembangunan taman di jalan Kaliwungu- Ds.Getasrabi
Getasrabi (Taman Getasrabi)

1 Pkt

KAbupaten
1 Pkt

Hasil Musrenbangkab
(DPRD Kab. Kudus)

Pembuatan Taman Jalan dan Tugu


Ds.Gondosari 1 Pkt
depan Polsek Taman Jalan Garung Lor - Ds.Garung Lor 1 Pkt
Pembangunan
Getasrabi
Penataan Taman Lapangan Desa
Kedungdowo

Ds.Kedungdo
wo

Usulan RKPD
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Pokok-pokok Pikiran
Prioritas SKPD

1 Pkt

Pembangunan Taman Jalan Kaliwungu - Ds.Garung Lor 1 Pkt


Getasrabi
Pembangunan Taman Jembatan Kaligelis Ds.Langgardal 1 Pkt
em
Pembangunan Taman Sempalan s.d
Ds.Jati Wetan 1 Pkt
Gapura
Tanjungkarang
Pembangunan Taman Gapura
Ds.Tanjungkar 1 Pkt
Tanjungkarang s.d Proliman Jalan
lingkar selatan
Pembangunan TamanSepanjang Jl.
Kudus-Purwodadi (dari Gapura Tanjung
Karang - pertigaan lentog)
Pembangunan Taman Desa Kutuk

ang

Ds.Kutuk

1 Unit

Pembangunan Taman Desa Medini

Ds.Medini

1 Unit

Pembangunan taman desa / taman


wisata waduk babalan

Ds.Kalirejo

1 Unit

Hasil Musrenbang
Kabupaten
Hasil
Musrenbang
Kabupaten

Ds.Tanjungkar 1 Unit
ang

Lokasi berada di jalan


propinsi, Musrenbang
Kecamatan
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Penerima harus siap
berbadan hukum,
Musrenbang
Hasil Musrenbang
Kabupaten
Musrenbang

Pembangunan Taman Desa Berugenjang Ds.Berugenjan 1 Unit


g

1.1.08.1.04.24.06

Pemeliharaan RTH

Pembangunan Taman Desa Glagah Waru Ds.Glagah


Waru

1 Unit

Pembangunan Taman Desa Banget

Ds.Banget

1 Unit

Pembangunan Taman Desa di lambiran


Sungai Gelis RT 4 RW 3 dan RT 1 RW 3

Ds.Demangan 1 Unit

Penggantian Tugu Pertigaan Besito

Ds.Besito

1 Pkt

Pembangunan Taman Tepi Jalan A. YANI Ds.Demaan


( Pasca Pembongkaran Batas Pemisah
Jalan )
Penataan Taman Lapangan Gelanggang Ds.Jepang
Pancasila Desa Jepang (Depan Kantor
Kecamatan Mejobo)
Pembangunan Taman Kawasan GOR
Kota

1 Unit

Pembayaran uang lembur

12 Bln

Outsourcing tenaga taman,

Kabupaten
Kudus

Kecamatan
1 Pkt

Hasil Musrenbang
Kabupaten

1 Pkt
1 Pkt

Prioritas SKPD
3.000.000.000 APBD;

1 Tahun

2.375.000.000

1.1.08.1.04.24.06

Pemeliharaan RTH

1.1.08.1.04.24.08

Pengawasan dan pengendalian RTH

1.1.09.1.04.16

Program Penataan penguasaan,


pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah

Kabupaten
Kudus
Pemeliharaan taman kota, Pengecatan
turus jalan dan Penyediaan sarpras
pemeliharaan RTH
Pengadaan Mobil Tangga Hidrolis

Ds.Jati Wetan 1 Unit

Pengawasan dan pemasangan rambu di


taman-taman kota dan hutan kota

Kabupaten
Kudus

Kegiatan Persiapan Pengadaan Tanah

Persiapan pengadaan tanah

1.1.09.1.04.16.07

Kegiatan Penyerahan Hasil Pengadaan


Tanah
Kegiatan Pelaksanaan Pengadaan Tanah
(Bangub) Pengembangan Sistem
Program

Penyerahan hasil pengadaan tanah

1.1.09.1.04.18.01
1.1.19.1.04.23

1.1.19.1.04.23.01

5,45%

41.500 M2

Kegiatan Perencanaan Pengadaan Tanah

Penyediaan tanah untuk pembangunan


waduk logung
Sistem
informasi pertanahan

Informasi
Pertanahan*
Penyusunan
sistem informasi pertanahan Penyusunan data pertanahan
yang
handal
Program peningkatan kesiagaan dan
Cakupan pelayanan bencana
pencegahan bahaya kebakaran
kebakaran kabupaten
Persentase
aparatur pemadam
kebakaran yang memenuhi standar
Penyusunan Perda Penanggulangan
Bahaya Kebakaran

1 Tahun

100.000.000

1 Pkt
0 M2

1.1.09.1.04.16.05

1.1.09.1.04.18

75.000.000 APBD;

Luas tanah bersertifikat milik


pemerintah
kabupaten
Persentase luas
lahan bersertifikat

1.1.09.1.04.16.04

2.375.000.000

Prioritas SKPD

12 Bln

Persentase luas lahan bersertifikat

Luas tanah bersertifikat milik


pemerintah
kabupaten milik
Luas tanah bersertifikat
pemerintah
Perencanaankabupaten
pengadaan tanah

1 Tahun

3 Pkt

Pengadaan CCTV RTH

1.1.09.1.04.16.08

3.000.000.000 APBD;

23.263.600.000

5,45%

1.800.000.000

0 M2
0%

0%
41.500 M2

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

2 Pkt

600.000.000 APBD;

2 paket

600.000.000

1 Pkt

600.000.000 APBD;

1 paket

600.000.000

Kudus
Kabupaten
Kudus
Kabupaten

2 Pkt

600.000.000 APBD;

2 paket

600.000.000

Kudus

1 Dok

Kabupaten
Kudus

1 Dok

486395 M2

21.463.600.000 BANGU
200.000.000 B;
200.000.000 APBD;

100%

1.329.000.000

1 tahun
1 Dok
1 Paket
100%

56%

0
50.000.000
50.000.000
1.250.000.000

61%

Penyusunan norma, standar, pedoman,


dan manual pencegahan bahaya
kebakaran
Sosialisasi norma, standar, pedoman, dan Sosialisasi NSPM tentang pencegahan
manual pencegahan bahaya kebakaran
bahaya kebakaran

Kabupaten
Kudus

1 Dok

100.000.000 APBD;

1 kegiatan

Kabupaten
Kudus

1 Kali

5.000.000 APBD;

1 kegiatan

1.1.19.1.04.23.05

Kegiatan pendidikan dan pelatihan


pertolongan dan pencegahan kebakaran

Diklat Aparatur Pemadam Kebakaran

Kabupaten
Kudus

3 Org

9.000.000 APBD;

2 Orang

11.500.000

1.1.19.1.04.23.08

Pengadaan sarana dan prasarana


pencegahan bahaya kebakaran

Pengadaan sarana dan prasarana


pencegahan bahaya kebakaran

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

200.000.000 APBD;

1 Paket

554.000.000

1.1.19.1.04.23.09

Pemeliharaan sarana dan prasarana


pencegahan bahaya kebakaran

Kabupaten
Kudus

12 Bln

300.000.000 APBD;

12 Bulan

390.000.000

1.1.19.1.04.23.10

Rehabilitasi sarana dan prasarana


pencegahan bahaya kebakaran

Pemeliharaan sarana dan prasarana


pencegahan bahaya kebakaran yang
terpelihara
Rehab body truck pemadam kebakaran
dan ganti tanki supply air

Kabupaten
Kudus

1 Pkt

360.000.000 APBD;

1 Paket

1.1.19.1.04.23.11

Kegiatan pencegahan dan pengendalian


bahaya kebakaran

Kabupaten
Kudus

1 Kgt

100.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

1.1.19.1.04.23.12

Peningkatan pelayanan penanggulangan


bahaya kebakaran
Monitoring,
evaluasi dan pelaporan

Kabupaten
Kudus
Kabupaten

1 Pkt

250.000.000 APBD;

12 Bulan

144.500.000

1.1.19.1.04.23.13

Pembayaran honor panitia apel siaga


HUT Damkar, honor pelatih damkar,
Penyediaan baju petugas pemadam, jas
hujan dan sepatu boot
Pengadaan outsourching petugas
pemadam kebakaran& pelaporan
Monitoring,evaluasi

5.000.000 APBD;

12 Bulan

3.3.01.1.04.15

Program Pengembangan data/informasi Persentase keterisian data/informasi

3.3.01.1.04.15.01

Jumlah dokumen data perencanaan


dan evaluasi capaian kinerja
Pengumpulan, updating dan analisis data Updating dan analisis data capaian
informasi capaian target kinerja program target kinerja SKPD
dan kegiatan

1.1.19.1.04.23.02

12 Bln

Kudus

76%

150.000.000

2 Dok
Kabupaten
Kudus

1 Dok

40.000.000

10.000.000

80%

50.000.000

1 dokumen

50.000.000

1 Dok
50.000.000 APBD;

3.3.01.1.04.15.02
3.3.01.1.04.19

3.3.01.1.04.19.07
3.3.01.1.04.21

Penyusunan dan pengumpulan data


informasi kebutuhan penyusunan
dokumen perencanaan
Program Perencanaan Pengembangan
Kota-kota menengah dan besar

Penyusunan data capaian target kinerja


SKPD

Kabupaten
Kudus

TOTAL

100.000.000 APBD;

dokumen

1 Dok

50.000.000

1 Dok

Koordinasi perencanaan penanganan


perumahan
Program perencanaan pembangunan

Jumlah dokumen perencanaan


pembangunan wilayah perkotaan
Jumlah dokumen perencanaan
pengembangan kota-kota menengah
Penyusunan database kawasan
permukiman
kumuh
Jumlah dokumen
perencanaan

daerah

pembangunan
daerah
Jumlah
dokumen
review RPIJM

Tersedianya dokumen perencanaan


dan evaluasi pembangunan daerah
Penjabaran program RPJMD ke dalam
RKPD
Persentase tingkat Partisipasi

Kabupaten
Kudus

Masyarakat dalam Perencanaan


Jumlah dokumen kinerja daerah

3.3.01.1.04.21.13

1 Dok

Monitoring, evaluasi dan pelaporan


pelaksanaan rencana pembangunan
daerah

Jumlah dokumen pengendalian dan


evaluasi rencana pembangunan daerah
Penyusunan review RPIJM Bidang Cipta Kabupaten
Karya
Kudus

1 Dok

50.000.000 APBD;

10 Dok

100.000.000

dokumen

11 Dok

94%

95%

100%

100%

1 Dok

2 Dok

2 Dok

1 Dok

1 Dok

100.000.000 APBD;
116.493.600.000

dokumen

0
126.358.476.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.07.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.07.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Penyediaan perangko
Penyediaan materai

Kab. Kudus

248 Lbr
1000 Lbr

1.00.1.07.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya tagihan telepon, listrik, bandwith dan domain

Kab. Kudus

4 Jenis

1.00.1.07.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa service

Kab. Kudus

20 Unit

1.00.1.07.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Pembayaran asuransi kebakaran gedung kantor

Dishubkominfo

1.00.1.07.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Terbayarnya perizinan STNK dan KIR

Kab. Kudus

1.00.1.07.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honor PNS, PHD, dll

1.00.1.07.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya service peralatan kerja

1.00.1.07.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.07.01.11

100 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

2.482.130.000
5.000.000 APBD;

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
248 lembar

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
2.520.728.000
6.000.000

1.920.000.000 APBD;

4 jenis

1.920.000.000

5.000.000 APBD;

20 unit

9.000.000

7 Lok

40.000.000 APBD;

7 lokasi

50.000.000

24 Unit

15.730.000 APBD;

24 unit

8.000.000

Kab. Kudus

23 Org

165.000.000 APBD;

Kab. Kudus

29 Unit

5.000.000 APBD;

Tersedianya ATK

Kab. Kudus

3945 Bh

25.000.000 APBD;

3945 buah

25.228.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Terbayarnya biaya penggandaan


Terbayarnya biaya cetak

Kab. Kudus

100000 Lbr
32 Jenis

165.000.000 APBD;

10000 lbr

100.000.000

1.00.1.07.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen listrik

Kab. Kudus

198 Bh

5.000.000 APBD;

198 buah

6.000.000

1.00.1.07.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya alat rumah tangga

Kab. Kudus

189 Bh

5.000.000 APBD;

189 buah

6.000.000

1.00.1.07.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya koran dll

Kab. Kudus

25 Eksp

4.000.000 APBD;

25 eksemplar

1.00.1.07.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman

Kab. Kudus

225 Hari

25.000.000 APBD;

225 hari

1.00.1.07.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya koordinasi ke luar daerah

Kab. Kudus

117 Kali

97.400.000 APBD;

120 kali

100.000.000

1.00.1.07.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

1.675.000.000

1.00.1.07.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan tempat parkir kantor Dinhubkominfo Kab.


Kudus
Pembangunan gedung kantor Dishubkominfo Kab. Kudus

Kelurahan Purwosari

1 Pkt
1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 Paket

500.000.000

1.00.1.07.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya kendaraan operasional lapangan

Kab. Kudus

1 Unit

700.000.000 APBD;

1 Unit

700.000.000

1.00.1.07.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor

Kab. Kudus

10 Unit

50.000.000 APBD;

10 Unit

65.000.000

1.00.1.07.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

Kab. Kudus

10 Unit

50.000.000 APBD;

0 Unit

1.00.1.07.02.10

Pengadaan mebeleur

Mebeleur

Kab. Kudus

12 Unit

80.000.000 APBD;

10 Unit

1.00.1.07.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Pembayaran sewa tanah operasional

Kab. Kudus

13 Lok

290.000.000 APBD;

1.00.1.07.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor


Outsourcing Keamanan
Outsourcing Kebersihan

Kelurahan Purwosari

1 Lok
1 Pkt
1 Pkt

1.000.000.000 APBD;

0 Paket

1.00.1.07.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas

Kab. Kudus

24 Unit

200.000.000 APBD;

1 Tahun

135.000.000

1.00.1.07.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

100 %

70.000.000

100 %

65.000.000

1.00.1.07.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pengadaan pakaian olahraga

1.00.1.07.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.07.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Pengiriman peserta diklat

1.00.1.07.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

Kab. Kudus

200 Set
100 %

Badan Diklat
Perhubungan

5 Org
100 %

2.670.000.000

70.000.000 APBD;
50.000.000
50.000.000 APBD;
25.000.000

23 orang
29 unit

11 Lokasi

250.000.000
9.500.000

6.000.000
25.000.000

0
65.000.000
210.000.000

200 Set

65.000.000

100 %

40.000.000

10 Orang
100 %

40.000.000
75.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.00.1.07.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan dan pelaporan (Laporan Keuangan,


RENJA, LKPJ, LKJIP, PK, LPPD)

1.1.07.1.07.15

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Target
Capaian
Kerja

4
Kab. Kudus

5
6 Dok
1,49 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

25.000.000 APBD;
1.805.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

9
1 dokumen
1,39 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
75.000.000
1.993.010.000

1.1.07.1.07.15.01 Perencanaan pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Perencanaan pengoperasian ATCS Kabupaten Kudus

Kab. Kudus

1 Dok

250.000.000 APBD;

1 dokumen

200.000.000

1.1.07.1.07.15.02 Penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang


perhubungan

Evaluasi kinerja ruas jalan


Evaluasi kinerja persimpangan jalan
Master Plan Transportasi Kab. Kudus Tahap II
Update data base perlengkapan jalan
Server database perlengkapan jalan

Kab. Kudus

1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Dok
1 Unit

190.000.000 APBD;

3 dokumen

290.000.000

1.1.07.1.07.15.03 Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan

Pelaksanaan forum LLAJ Kab. Kudus


Peraihan WTN

Kab. Kudus

1 Kgt
1 Kgt

250.000.000 APBD;

1 kegiatan

100.000.000

1.1.07.1.07.15.04 Sosialisasi kebijakan di bidang perhubungan

Pameran perhubungan

Kab. Kudus

1 Kali

15.000.000 APBD;

1.1.07.1.07.15.07 Peningkatan pengelolaan terminal angkutan darat

Operasional UPT Terminal

Kab. Kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Paket

300.000.000

1.1.07.1.07.15.09 Peningkatan Pengelolaan Perparkiran

Operasional UPT Perparkiran


Peningkatan prasarana perparkiran

Kab. Kudus

1 Pkt
4 Pkt

1.000.000.000 APBD;

2 Paket

1.078.010.000

Peningkatan Prasarana Perparkiran Jati Wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Peningkatan Prasarana Perparkiran Barongan

Ds.Barongan

1 Pkt

Peningkatan Prasarana Perparkiran Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Peningkatan Prasarana Perparkiran Colo

Ds.Colo

1 Pkt

1.1.07.1.07.16

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas


LLAJ

Jumlah arus penumpang angkutan umum


Persentase PKB bagi Kab/Kota yang memiliki populasi
minimal 4000 KBWU

879.501 Org
100 %

325.000.000

1 kali

880.381 Org
100 %

25.000.000

975.000.000

1.1.07.1.07.16.01 Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor

Kalibrasi dan pemeliharaan alat uji kendaraan bermotor

Kab. Kudus

9 Unit

150.000.000 APBD;

1 Paket

75.000.000

1.1.07.1.07.16.02 Rehabilitasi/pemeliharaan prasarana balai pengujian kendaraan


bermotor

Rehab balai pengujian kendaraan bermotor

Kelurahan Purwosari

1 Pkt

100.000.000 APBD;

2 Paket

300.000.000

1.1.07.1.07.16.04 Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan

Pemeliharaan terminal tipe C

Kab. Kudus

1 Pkt

75.000.000 APBD;

1 Paket

600.000.000

1.1.07.1.07.17

Rasio izin trayek


Persentase angkutan umum yang melayani wilayah yang telah
tersedia jaringan jalan untuk jaringan jalan kabupaten
Persentase halte yang telah dilayani angkutan umum dalam
trayek
Persentase angkutan darat
Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Program peningkatan pelayanan angkutan

0,000766
62,59 %
100 %
16,26 %
35.600 Org

695.000.000

0,000775
62,59 %
100 %
16,27 %
35.600 Org

450.000.000

1.1.07.1.07.17.01 Kegiatan penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan


keselamatan penumpang

Terlaksananya pembinaan angkutan umum

Kab. Kudus

15 Kali

10.000.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

1.1.07.1.07.17.05 Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan


raya

Operasional seksi Lalu Lintas

Kab. Kudus

1 Thn

160.000.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

1.1.07.1.07.17.12 Pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan

Komputerisasi pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor

Kab. Kudus

1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 Paket

75.000.000

1.1.07.1.07.17.14 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan

Penyuluhan lalu lintas

Kab. Kudus

2 Kgt

75.000.000 APBD;

1 Paket

75.000.000

1.1.07.1.07.17.18 Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan (DAK)

Pemasangan Baliho Keselamatan

Kabupaten Kudus

1 Pkt

150.000.000 APBN;

1 paket

1.1.07.1.07.18

Jumlah terminal bis


Persentase terminal angkutan penumpang pada setiap
kab/kota yang telah dilayani angkutan umum dalam trayek
Jumlah orang/barang melalui terminal per tahun

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

1.1.07.1.07.18.01 Pembangunan gedung terminal

Pembangunan Terminal Kajar

6 Lok
100 %
1.217.581 Org
Kab. Kudus, Desa Kajar

1 Pkt

1.650.000.000

500.000.000 APBD;

6 Lok
100 %
1.241.933 Org
1 Paket

100.000.000
4.100.000.000

2.500.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.07.1.07.18.04 Pembangunan Terminal Wisata

Pembangunan Terminal Wisata Bakalan Krapyak

Kab. Kudus, Desa


Bakalan Krapyak

1 Pkt

950.000.000 APBD;

1 Paket

1.500.000.000

1.1.07.1.07.18.05 Pembangunan Jalan Akses Terminal

Pembangunan jalan akses terminal

Kab. Kudus, Desa


Bakalan Krapyak

1 Pkt

200.000.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

1.1.07.1.07.19

Persentase fasilitas perlengkapan jalan pada jalan kabupaten


Pemasangan rambu - rambu lalu lintas

Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas

85,83 %
5,33 %

2.000.000.000

1.1.07.1.07.19.01 Pengadaan rambu-rambu lalu lintas

Pengadaan rambu lalu lintas


Pengadaan cermin tikung
Pengadaan warning light
Pengadaan/peremajaan traffic light

Kab. Kudus

1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Simpang

700.000.000 APBD;

1.1.07.1.07.19.02 Pengadaan marka jalan

Pengadaan marka lalu lintas


Pengadaan ZOSS

Kab. Kudus

2 Pkt
1 Lok

1.1.07.1.07.19.03 Pengadaan pagar pengaman jalan

Pengadaan Guardrail

93,01 %
5,33 %
Untuk keg.
pengadaan cermin
tikung merupakan
usulan
Musrenbang
Kecamatan Kota
dan Kecamatan
Jekulo. Untuk keg.
pengadaan
warning light
merupakan usulan
Musrenbang Kec.
Bae.

2.746.990.000

7 Paket

942.320.000

400.000.000 APBN; APBD;

7 Paket

1.124.670.000

Kab. Kudus

1 Pkt

200.000.000 APBD;

1 Paket

380.000.000

1.1.07.1.07.19.04 Rehabilitasi/Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas/Marka Jalan/Pagar Pemeliharaan perlengkapan lalu lintas
Pengaman Jalan

Kab. Kudus

1 Pkt

500.000.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

1.1.07.1.07.19.06 Pengadaan Marka Jalan (DAK)

Pengadaan dan pemasangan marka ZoSS

Kabupaten Kudus

2 Lok

200.000.000 APBN;

2 lokasi

1.1.07.1.07.20

Kepemilikan KIR angkutan umum


Persentase standar keselamatan bagi angkutan umum yang
melayani trayek di dalam Kab
Jumlah uji KIR angkutan umum
Lama pengujian kelayakan angkutan umum - KIR

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan


bermotor

1.1.07.1.07.20.03 Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor

Monitoring kelaikan jalan perusahaan otobus


Pengadaan buku uji dan plat uji

1.1.25.1.07.15

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang


dapat difasilitasi
Jumlah penelitian iptek dan inovasi
Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media


Massa

10,45 %
100 %
18.250 Unit
35 Menit
Kab. Kudus

48 Kali
2 Pkt
13 Sys

1 Unit

255.000.000

255.000.000 APBD;
2.170.000.000

3 Paket

200.000.000
295.000.000

295.000.000

13 Sys

1 Unit

3.208.000.000

1 Tahun

1.400.000.000

1.1.25.1.07.15.03 Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi

Pengelolaan LPSE Kab. Kudus


Penunjang Kudus Cyber City

Kab. Kudus

1 Thn
1 Pkt

1.1.25.1.07.15.05 Pengadaan alat studio dan komunikasi

Pengembangan Jaringan Komunikasi fiber optik

Kab. Kudus

1 Pkt

1.000.000.000 APBD;

35 titik

975.000.000

1.1.25.1.07.15.07 Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi

Penyusunan dan fasilitasi inovasi sistem informasi manajemen

Kab. Kudus

1 Pkt

500.000.000 APBD;

1 Paket

500.000.000

1.1.25.1.07.15.08 Pemeliharaan Jaringan Komunikasi dan Informasi

Terwujudnya pemeliharaan jaringan komunikasi data

Kab. Kudus

1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 Paket

1.1.25.1.07.16

Rasio wartel/warnet terhadap penduduk

Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan


komunikasi*

1.1.25.1.07.16.01 Pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi

Pengkajian, penertiban, pengawasan dan pengendalian jasa


postel

1.1.25.1.07.17

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang


dapat difasilitasi

Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan


informasi

1.1.25.1.07.17.01 Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

Pelatihan TI bagi aparatur

0,225 %
Kab. Kudus

Kab. Kudus

370.000.000 APBD;

10,21 %
100 %
18.300 Unit
35 Menit

100.000.000

0,223 %

333.000.000
200.000.000

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Paket

200.000.000

13 Sys

50.000.000

13 Sys

30.000.000

1 Paket

30.000.000

1 Pkt

50.000.000 APBD;

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.25.1.07.18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program kerjasama informasi dengan mas media

Target
Capaian
Kerja

Jumlah website milik pemerintah daerah


Jumlah surat kabar nasional dan lokal
Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran
Pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
massa (majalah, radio, TV)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
baru (website, media online)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
tradisional (pertunjukan rakyat)
Jumlah pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
luar ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)
Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan
kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan
Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa
Jumlah publikasi kegiatan dewan
Jumlah sarana media publikasi

5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Media website
Media massa (TV, Surat Kabar, radio, dll)
Media Online
Media luar ruang
Media interpersonal
Media tradisional dan fasilitasi FK Metra

Kab. Kudus

1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
3 Pkt
1 Kali
1 Kali

9.000.000.000 APBD; CUKAI

1.1.25.1.07.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Bintek dan pengelolaan PPID

Kab. Kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1.1.25.1.07.18.03 Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi masyarakat

Pembinaan LKM

Kab. Kudus

3 Kali

50.000.000 APBD;
23.497.130.000

Target
Capaian
Kerja

9.150.000.000

1.1.25.1.07.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

TOTAL

Catatan Penting

9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

APBD Rp.
2.200.000.000
DBHCHT Block
Grand Rp.
6.800.000.000

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
420.000.000

4 Paket

350.000.000

1 Paket

20.000.000

3 kali

50.000.000
18.793.728.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR LINGKUNGAN HIDUP
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.08.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.08.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Meterai dan Perangko


Jasa Paket dan Pengiriman

Kabupaten Kudus

960 Lbr
64 Kali

1.00.1.08.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening listrik, telepon, internet, dan air

Kabupaten Kudus

5 Rek

1.00.1.08.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Kabupaten Kudus

10 Unit

1.00.1.08.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa Asuransi Kebakaran Gedung Kantor LH dan Gedung


Laborat LH

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1.00.1.08.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional


Mobil.
Sepeda Motor
Dump Truck

Kabupaten Kudus

3 Unit
8 Unit
1 Unit

45.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.08.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium pengelola kegiatan


Lembur PNS

Kabupaten Kudus

8 Org
17 Org

45.640.000 APBD;

12 Bulan

120.000.000

1.00.1.08.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tersedianya alat kebersihan

Kabupaten Kudus

35 Jenis

7.000.000 APBD;

12 Bulan

7.000.000

1.00.1.08.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terbayarnya honorarium jasa perbaikan peralatan kerja

Kabupaten Kudus

23 Unit

8.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.08.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor

Kabupaten Kudus

45 Jenis

11.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.08.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan

Kabupaten Kudus

12 Jenis

8.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.08.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik dan penerangan


kantor yang memadai

Kabupaten Kudus

20 Jenis

7.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

1.00.1.08.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan buku peraturan perundang-undangan

Kabupaten Kudus

4 Jenis

6.000.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

1.00.1.08.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman harian pegawai/ rapat

Kabupaten Kudus

17 Org

23.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.08.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah

Kabupaten Kudus

250 Kali

75.000.000 APBD;

12 Bulan

80.000.000

1.00.1.08.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

260.000.000

1.00.1.08.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan gedung Kantor berupa Sound Sistem


Layar LCD
Laptop
Printer
Mesin Penghancur Kertas

Kabupaten Kudus

1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

60.000.000 APBD;

10 Unit

50.000.000

1.00.1.08.02.10

Pengadaan mebeleur

Terlaksananya pengadaan Mebeleur Meja kerja eselon IV


Kursi Rapat

Kabupaten Kudus

4 Unit
23 Unit

36.000.000 APBD;

1 Paket

45.000.000

1.00.1.08.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya honor penjaga, tenaga kebersihan


Terselenggaranya pemeliharaan rutin gedung kantor

Kabupaten Kudus

12 Bln
1 Pkt

128.770.000 APBD;

1 Paket

50.000.000

1.00.1.08.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terselenggaranya pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional

Kabupaten Kudus

12 Bln

100.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

1.00.1.08.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terselenggaranya pemeliharaan rutin perlengkapan gedung kantor


(service AC, service TV, service Sound System)

Kabupaten Kudus

19 Unit

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.08.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terselenggarannya pemeliharaan rutin mebeleur

Kabupaten Kudus

12 Bln

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.08.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Tersedianya rehab gedung kantor (rehab parkir 1 paket, penggantian


pagar 1 paket, penataan halaman kantor 1 paket)

Kabupaten Kudus

3 Pkt

400.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.08.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

100 %

20.000.000

100 %

1.00.1.08.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

Tersedianya pakaian kerja lapangan

100 %

100 %

Kabupaten Kudus

30 Set

307.640.000

Catatan
Penting

100 %

419.000.000

5.000.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

52.000.000 APBD;

12 Bulan

80.000.000

6.000.000 APBD;

12 Bulan

7.000.000

9.000.000 APBD;

1 Paket

9.000.000

739.770.000

20.000.000 APBD;

30 Set

20.000.000
20.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.00.1.08.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.08.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya kualitas SDM Kantor LH

1.00.1.08.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.08.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Penyusunan perencanaan dan pelaporan (Laporan Keuangan, Renja,


LKPJ, LKJIP, PK, LPPD)

1.1.08.1.08.16

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan


Lingkungan Hidup

Pencegahan pencemaran air


Pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak
Pelayanan tindak lanjut pangaduan masyarakat akibat adanya dugaan
pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL

Target
Capaian
Kerja

5
100 %

Kabupaten Kudus

6 Org
100 %

Kabupaten Kudus

6 Dok
100 %
100 %
100 %
100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

20.000.000

9
100 %

20.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
2.736.000.000

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
20.000.000

6 Orang

20.000.000

100 %

24.000.000

1 Paket

24.000.000

100 %
100 %
100 %
100 %

4.807.312.000

1.1.08.1.08.16.01 Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura

Pengecatan dan pembersihan lokasi Adipura


Penyusunan profil Adipura
Ekspose Adipura
Rapat koordinasi penilaian Adipura
Pemeriksaan Laboratorium (Leachet, lindi,TPA, Sumur Pantau dan
sumur penduduk dan sungai)

Kabupaten Kudus

1 Pkt
5 Set
2 Kali
6 Kali
1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 Paket 5 Set 2 Kali 6


Kali 1 Paket

500.000.000

1.1.08.1.08.16.07 Pengkajian dampak lingkungan

Pengujian air limbah hotel, rumah makan, rumah sakit, industri, dan air
bersih
Pengujian air sungai
Pengujian udara ambient lingkungan
Penilaian peningkatan peringkat kinerja perusahaan
Penyusunan Studi daya dukung dan daya tampung penetapan kelas
sungai

Kabupaten Kudus

20 Lok
20 Lok
4 Lok
15 Lok
1 Dok

361.000.000 APBD;

20 Lokasi, 20 Lokasi,
4 Lokasi, 1 Paket, 15
Lokasi

450.000.000

1.1.08.1.08.16.13 Koordinasi penyusunan AMDAL

Terlaksananya Koordinasi penyusunan dokumen lingkungan

Kabupaten Kudus

16 Bh

25.000.000 APBD;

16 Buah

1.1.08.1.08.16.17 Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup (DAK)

Pengadaan IPAL tahu dan kotoran ternak

Honggosoco, Kec. Jekulo,


Ngembalrejo Kec. Bae

1 Pkt

150.000.000 APBN;

1 Paket

1.1.08.1.08.16.18 Penerapan Manajemen LImbah Industri Hasil Tembakau yang


mengacu kepada Analisis Dampak Lingkungan (DBHCHT)

Pengujian kualitas air sungai sekitar IHT


Pengujian air bersih sekitar IHT
Pengujian emisi stack sekitar IHT
Pengujian ambient lingkungan sekitar IHT
Pengujian kebisingan sekitar IHT
Kajian resiko sekitar IHT

Kabupaten Kudus

9 Lok
36 Lok
9 Lok
9 Lok
9 Lok
1 Pkt

150.000.000 CUKAI

9 Lokasi, 36 Lokasi,
9 Lokasi, 9 Lokasi, 9
Lokasi, 1 Paket

1.1.08.1.08.16.19 Koordinasi Penilaian Kota Sehat (DAK)

Pengadaan bangunan Bank Sampah dan Sarpas Bank sampah


Pengadaan bangunan Bank Sampah dan Sarpas Bank sampah Induk

Kabupaten Kudus (9
Kecamatan)

9 Pkt
1 Pkt

1.1.08.1.08.17

Meningkatnya luas tutupan lahan


Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk
produksi biomassa

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

0,74 %
100,00 %

1.1.08.1.08.17.05 Pengendalian Dampak Perubahan Iklim

Penanaman Pohon Penghijauan Turus Jalan


Program Proklim
Penataan dan pemangkasan ranting pohon
Penyusunan KRAPI
Pemeliharaan pohon penghijauan
Pengadaan mobil hidrolis

Desa Banget Kec. Kaliwungu, 15000 Batang


Jln. Wonosoco Barugenjang,
2 Lok
Desa Medini, Undaan
2 Pkt
1 Set
12 Bln
1 Pkt

1.1.08.1.08.17.06 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan

Penyusunan profil MIH


Penyusunan Profil Keaneragaman Hayati
Sosialisasi dan fasilitasi penyusunan peraturan desa tentang pelestarian
lingkungan hidup
Penyusunan profil calon penerima Kalpataru
Inventarisasi gas rumah kaca
Pembangunan sarpras pendukung Taman Kehati

Kabupaten Kudus

1 Set
1 Set
2 Pkt
1 Set
1 Set
1 Pkt

1.750.000.000 APBN;

9 paket dan 1Paket

2.673.590.000

1.573.590.000 APBD;

400.000.000 APBD;

0,84 %
100,00 %
Hasil
Musrenbang
Pokok - pokok
pikiran DPRD

30.000.000
1.911.312.000
566.000.000

1.350.000.000
1.347.000.000

2 Lokasi, 1 Pkt, 1
Set, 12 Bulan

347.000.000

1 Set, 1 Set, 1 paket,


1 Set, 1 Set

600.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.08.1.08.17.18 Pengendalian Kerusakan Hutan dan Lahan (DAK)

Bibit tanaman konservasi


Taman hijau / taman kehati
Perlindungan Mata air

1.1.08.1.08.18

Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya


Alam

1.1.08.1.08.18.03 Rehabilitasi hutan dan lahan

Bibit tanaman konservasi


Perlindungan daerah Mata Air
Pembangunan Sumur Resapan

1.1.08.1.08.19

Penyediaan akses informasi lingkungan

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber


Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Target
Capaian
Kerja

4
Kabupaten Kudus

5
650 Batang
1 Unit
4 Lok
0,40 %

Desa Menawan Gebog, Desa


Prambatan Kidul Kec.
Kaliwungu

50000 Batang
40000 Batang
2 Unit
100 %

1.1.08.1.08.19.01 Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang


lingkungan

Terlaksananya sekolah Adiwiyata

Kabupaten Kudus

8 Bh

1.1.08.1.08.19.02 Pengembangan data dan informasi lingkungan

Tersusunnya status lingkungan hidup daerah (SLHD)


Tersedianya sistem informasi lingkungan hidup daerah

Kabupaten Kudus

10 Set
1 Pkt

1.1.08.1.08.20

Pencegahan pencemaran udara dari sumber bergerak

Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

700.000.000 APBN;

1.000.000.000
1.000.000.000 APBD;

175.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
15000 batang,5
Lokasi
0,45 %
5000 Batang, 5000
Batang
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
400.000.000

2.100.000.000
2.100.000.000

130.000.000

100.000.000 APBD;

6 Buah

80.000.000

75.000.000 APBD;

10 Set

50.000.000

100 %

81.000.000

1.1.08.1.08.20.01 Pengujian emisi kendaraan bermotor

Tersedianya data kualitas emisi kendaraan bermotor

Kabupaten Kudus

250 Unit

24.000.000 APBD;

200 unit

31.000.000

1.1.08.1.08.20.06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pemantauan pelaksanaan dokumen lingkungan

Kabupaten Kudus

32 Kali

50.000.000 APBD;

16 Kali

50.000.000

1.1.08.1.08.25

Meningkatnya kemampuan SDM di bidang LH

0,089

42.000.000

Program Peningkatan Kemampuan Kelembagaan dan SDM


di Bidang LH

1.1.08.1.08.25.01 Peningkatan SDM Pengelola Lingkungan Hidup

TOTAL

Meningkatnya kemampuan SDM di bidang Lingkungan Hidup


Pembangunan Bank Sampah Induk
Pengadaan bangunan bank sampah dan sarpras bank sampah
Pengadaan tempat sampah

100 %

0,090
Kabupaten Kudus

100 Org
1 Pkt
9 Pkt
1 Pkt

74.000.000

350.000.000
350.000.000 APBD;

8.106.000.000

60 Orang

42.000.000

9.250.312.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

10

1.00.1.13.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.13.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai 3000 = 340 dan 6000= 330

BPBD Kabupaten Kudus 670 Lbr

1.00.1.13.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terbayarnya listrik, telepon

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln

60.000.000 APBD;

12 bulan

50.000.000

1.00.1.13.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya jasa service perawatan dan perlengkapan kantor

BPBD Kabupaten Kudus 60 Kali

35.000.000 APBD;

60 kali

40.000.000

1.00.1.13.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

teredianya asuransi gedung pantatrans

BPBD Kab. Kudus

8.000.000 APBD;

1 lokasi

10.000.000

1.00.1.13.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa perijinan motor, mobil


tersedianya jasa service kendaraan bermotor

BPBD Kabupaten Kudus 17 Unit


17 Unit

35.000.000 APBD;

17 unit

45.000.000

1.00.1.13.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorariun PNS dan PHD 1 orang

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln

40.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.13.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

tersedianya jasa kebersihan kantor/outsorsing 3 orang

BPBD Kabupaten Kudus 11 Bln

95.000.000 APBD;

11 Bulan

100.000.000

1.00.1.13.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya Alat tulis kantor

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln

20.000.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

1.00.1.13.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetak dan pengadaan

BPBD Kabupaten Kudus 28460 Lbr

15.000.000 APBD;

28460 lbr

32.000.000

1.00.1.13.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

BPBD Kabupaten Kudus 132 Bh

20.000.000 APBD;

132 buah

20.000.000

1.00.1.13.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga

BPBD Kabupaten Kudus 90 Bh

5.000.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.13.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan


3 surat kabar dan buku bacaan

BPBD Kabupaten Kudus 10 Buku


36 Eksp

20.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.13.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya minum pegawan 17 orang


snack dan makan rapat

BPBD Kabupaten Kudus 5610 Gelas


1216 Dos

30.000.000 APBD;

12 Bulan

35.000.000

1.00.1.13.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln

110.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.13.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.13.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya leptop 2 unit dan Printer 4 unit , LCD Proyektor 2 unit dan TV LED BPBD Kabupaten Kudus 15 Unit
2 unit , AC 4 unit kulkas 1 unit

100.000.000 APBD;

7 unit

100.000.000

1.00.1.13.02.10

Pengadaan mebeleur

tersedianya kursi, meja dan almari kantor

BPBD Kab. Kudus

125 Unit

125.000.000 APBD;

107 unit

130.000.000

1.00.1.13.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

terpenuhinya pembangunan pagar depan dan halaman kantor

BPBD Kab. Kudus

1 Pkt

250.000.000 APBD;

1.00.1.13.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa service kendaraan 20 unit , penggantian sperepart dan BBM

kabupaten kudus

20 Unit

1.00.1.13.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemenuhan Jasa Service /Perawatan meubelair

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln

1.00.1.13.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

terpenuhinya perbaikan gedung gudang dan posko BPBD Kab Kudus

BPBD Kab. Kudus

1.00.1.13.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.13.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah Laporan kinerja SKPD yang disusun

1.1.03.1.13.21

Program tanggap darurat Jalan dan Jembatan*

Cakupan perbaikan jalan dan jembatan akibat bencana

100 %

1 Lok

100 %

496.000.000

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

100 %

3.000.000 APBD;

670 lembar

808.000.000

100 %

85.000.000
323.000.000

12 Bulan

90.000.000

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

250.000.000 APBD;

100%

100 %

10.000.000

100 %

0%

3.000.000

80.000.000 APBD;

1 Pkt

BPBD Kabupaten Kudus 6 Jenis

529.000.000

10.000.000 APBD;

51.000.000

0%

0
5.000.000
5.000.000
102.000.000

1.1.03.1.13.21.01 Rehabilitasi jalan dalam kondisi tanggap darurat

tertanganinya kondisi jalan dan talut dalam keadaan darurat

kabupaten Kudus

5 Pkt

25.000.000 APBD;

rehabilitasi jalan 0 organisasi


terdampak
bencana dalam
keadaan darurat

50.000.000

1.1.03.1.13.21.02 Rehabilitasi jembatan dalam kondisi tanggap darurat

tertanganinya kondisi jembatan dan tanggul dalam keadaan darurat

kabupaten Kudus

5 Pkt

25.000.000 APBD;

fasilitasi
jembatan rusak
akibat bencana
dalam keadaan
darurat

50.000.000

5 Paket

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.03.1.13.21.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Pelaksanaan evaluasi dan monitoring daerah rawan bencana

1.1.19.1.13.22

Jumlah Satgas Siaga Bencana


Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana


kabupaten

Target
Capaian
Kerja

4
kabupaten Kudus

5
2 Dok
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

1.000.000 APBD;
1.637.000.000

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

100 persen
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko

terlaksananya sosialisasi pengurangan resiko bencana untuk pelajar dan


masyarakat
tersedianya papan informasi kebencanaan bagi masyarakat
tersedianya tanda himbauan kebencanaan

Kabupaten Kudus

500 Org
5 Unit
50 Unit

1.1.19.1.13.22.02 Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari


ancaman/ korban bencana alam

tersedianya Fasilitas tempat pengungsian mistycooling fan/ kipas angain kabut


fan, mesin cuci

Kabupaten Kudus

9 Unit

1.1.19.1.13.22.03 Pengadaan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban
bencana alam

tersedianya Sarana dan Prasarana bencana alam,sewa alat berat,Troly toilet


portable, pelampung rescue, talikarmantel, melzer chain block 5 ton, drone
camera,lamp tower/lampu menara, truk angkut personel/truk evakuasi Ring
Buoy/life bouy (pelampung safety)

BPBD Kabupaten Kudus 1 Pkt

670.000.000 APBD;

1 paket

650.000.000

1.1.19.1.13.22.04 Pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan


sementara

Tersedianya Penyediaan logistik dan obat2an bagi penduduk di tempat


pengungsian

BPBD Kabupaten Kudus 1 Pkt

150.000.000 APBD;

1 Paket

250.000.000

1.1.19.1.13.22.05 Penyiapan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

Jumlah Pelaksanaan Piket Relawan


Tersedianya tenaga outsourcing gudang dan pusdalops
terlaksananya pelatihan untuk 100 satgas dan relawan bencana
tercukupinya perlengkapan satgas relawan bencana
terlaksananya lembur PNS

BPBD Kabupaten Kudus 12 Bln


11 Bln
100 Org
40 Org
12 Bln

545.000.000 APBD;

12 Bulan

550.000.000

1.1.19.1.13.22.07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah Pelaksanaan Monitoring ke Desa rawan bencana

Kabupaten Kudus

1.1.19.1.13.24

Persentase perbaikan fasilitas publik dan fasilitas penduduk akibat bencana

4 Dok
90 %

70.000.000 APBD;

2.000.000 APBD;
202.000.000

100 persen

2.000.000
1.860.000.000

1.1.19.1.13.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Akibat Bencana*

200.000.000 APBD;

Catatan
Penting

5 unit

4 dok
100 %

1.1.19.1.13.24.01 Perbaikan Fasiltas Publik Akibat Bencana

terpenuhinya fasilitas publik yang lebih baik

kabupaten kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

100 persen

1.1.19.1.13.24.02 Perbaikan Fasilitas Penduduk Akibat Bencana

Jumlah fasilitas penduduk yang diperbaiki akibat bencana

kabupaten kudus

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1 Paket

1.1.19.1.13.24.03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

pelaksanaan evaluasi dan monitoring

Kabupaten Kudus

2 Dok

2.000.000 APBD;

6 Bulan

TOTAL

3.204.000.000

350.000.000

50.000.000

10.000.000
250.000.000
0
200.000.000
50.000.000
3.069.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.10.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.10.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat : materai 3000


meterai 6000
kilat khusus

Dinas Dukcapil

300 Lbr
200 Lbr
40 Kali

1.00.1.10.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya listrik, telepon, air

Dinas Dukcapil

1.00.1.10.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa service perawatan dan perlengkapan kantor(service AC


split,laptop,komputer pc dan printer, dsb)

Dinas Dukcapil

1.00.1.10.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil, tersedianya bensin, oli

1.00.1.10.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.00.1.10.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.10.01.11

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

753.000.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
359.500.000

2.500.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

12 Bln

180.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

35 Unit

50.000.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

Dinas Dukcapil

28 Unit

15.500.000 APBD;

12 Bulan

15.500.000

Tersedianya jasa administrasi keuangan 9 orang, PHD 2 orang.

Dinas Dukcapil

132 OB

130.000.000 APBD;

12 Bulan

65.000.000

Tersedianya ATK(HVS dll


kertas folio, toner laser jet, refil toner laser jet, stopmap, snelhekter dll

Dinas Dukcapil

150 Rim
400 Bh

100.000.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersediannya barang cetakan dan penggandaan(cetak blangko disposisi)


Cetak amplop surat dan map sedian
Cetak tanda bukti pengambilan akta dan pembayaran sanksi

Dinas Dukcapil

25 Rim
2020 Bh
821 Buku

35.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.10.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik(Lampu TL,Fotocel,Stop Kontak,MCB2, dll)


Kabel NYM 4*6 Dan kabel NYM 2*2.5

Dinas Dukcapil

30 Bh
3 roll

8.000.000 APBD;

12 Bulan

7.000.000

1.00.1.10.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan Rumah Tangga

Dinas Dukcapil

65 Bh

4.000.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.10.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya Bahan bacaan

Dinas Dukcapil

24 Eksp

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.10.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai


snack dan minuman rapat/tamu

Dinas Dukcapil

12100 Gelas
400 Dos

50.000.000 APBD;

12 Bulan

47.000.000

1.00.1.10.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

tersedianya perjalanan luar daerah

Dinas Dukcapil

58 OH

175.000.000 APBD;

12 Bulan

110.000.000

1.00.1.10.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

330.000.000

1.00.1.10.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya perlengkapan gedung kantor(pembelian dispenser,AC standyng)

Dinas Dukcapil

3 Unit

80.000.000 APBD;

1 Paket

40.000.000

1.00.1.10.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor(laptop,komputer pc,printer,peralatan jaringan


SIAK dll)

Dinas Dukcapil

21 Unit

350.000.000 APBD;

12 bulan

40.000.000

1.00.1.10.02.10

Pengadaan mebeleur

tersedianya meja kursi eselon IV


meja staf dan kursi
meja pelayanan
kursi ruang tunggu

Dinas Dukcapil

9 Set
50 Unit
1 Set
10 Unit

247.000.000 APBD;

1 Paket

30.000.000

1.00.1.10.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service kendaraan(pengantian sparepart )


bahan bakar/pelumas

Dinas Dukcapil

33 Unit
17500 Liter

300.000.000 APBD;

12 Bulan

200.000.000

1.00.1.10.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Tersedianya jasa pemeliharaan

Dinas Dukcapil

4 Kali

20.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.10.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

20.000.000

1.00.1.10.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya bintek dan pelatihan formal,PPNS

1.00.1.10.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.10.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Tersusunya laporan LKPJ,LPPD,LKJIP,Renja SKPD,KUA PPAS,LAP KEU,Evaluasi
tribulanan,eva RKPD,LAP Keu.

100 %

100 %
Dinas Dukcapil

15 Pkt
100 %

Dinas Dukcapil

9 Dok

997.000.000

75.000.000
75.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;

1 Paket

20.000.000

100 %

10.000.000

12 Bulan

10.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.10.1.10.15

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program Penataan Administrasi Kependudukan

Target
Capaian
Kerja
5

Rasio bayi berakte kelahiran


Kepemilikan E-KTP
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Rasio pasangan berakte nikah
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK
Persentase aduan pelayanan kependudukan yang tertangani

95 %
97,50 %
900 Org
17 %
100 %
100 %

1.1.10.1.10.15.01 Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu

Sosialissi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil kelengkapan dan konsumsi Dinas Dukcapil
cetak bloklet,banner,brosur,catak MMT
Blangko dan formulir Pendaftaran Penduduk
Blangko dan formulir Pencatatan Sipil

1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

1.1.10.1.10.15.11 Peningkatan kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Terlaksananya bimbingan tehnis bagi petugas pelayanan

Dinas Dukcapil||Kecamatan 540 Org

1.1.10.1.10.15.16 Pendataan dan Penataan Dokumen Kependudukan

Terbelinya Box Arsip


jirid berkas permohonan
Preservasi Register Akta Kelahiran
Terbayarnya honor outsourcing

Dinas Dukcapil

2000 Bh
400 Buku
2000 Lbr
1 Pkt

1.1.10.1.10.15.17 Pemeliharaan Rutin/Berkala Dokumen Kependudukan

Terlaksananya Fumigasi arsip


Terlaksananya termit kontrol dan sarpras dokumen

Dinas Dukcapil

400 M2
200 M2

1.1.10.1.10.15.18 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kependudukan

Tersedianya jasa pemeliharaan sarpras kependudukan (servis server,UPS dan


perjalanan dinas dalam daerah

Dinas Dukcapil

68 Unit

TOTAL

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

4.085.000.000

Target
Capaian
Kerja
9
100 %
100 %
950 Org
18 %
100 %
100 %

2.500.000.000 APBN;

100.000.000 APBD;

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Bulan

pokok-pokok
pikiran Komisi
A

1 bulan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.220.000.000

2.500.000.000

1.355.000.000 APBD;

12 Bulan

110.000.000

30.000.000 APBD;

12 Bulan

110.000.000

1 Paket

500.000.000

100.000.000 APBD;
5.920.000.000

3.939.500.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.14.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.14.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

meterai 6.000
meterai 3.000

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

300 Lbr
300 Lbr

1.00.1.14.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

rekening listrik
rekening telepon 3 buah

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

3 Bln
9 Rek

30.000.000 APBD;

12 Bulan

70.000.000

1.00.1.14.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

servis dan perawatan perlengkapan kantor (Komputer, Laptop,


Printer, AC, mesin ketik)

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

100 Kali

10.000.000 APBD;

200 kali

20.000.000

1.00.1.14.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi gedung kantor

Dinsosnakertrans Kab. Kudus 10 Unit

50.000.000 APBD;

10 unit gedung kantor

100.000.000

1.00.1.14.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa perijinan motor dinas


mobil dinas
bensin, oli

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

25 Unit Motor
8 Unit Mobil
2000 Liter

40.000.000 APBD;

Motor, mobil operasional


dinas 33 Unit

150.000.000

1.00.1.14.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor PNS
Honor PHD dan asuransi BPJS

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

300 OB
12 OB

95.000.000 APBD;

25 orang 12 Bulan

95.000.000

1.00.1.14.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS dll


Buku tulis dll
Stopmap dll
tinta dll
Heitchenes dll

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

200 Rim
400 Buku
590 Bh
133 Botol
100 Dos

60.000.000 APBD;

250 rim

70.000.000

1.00.1.14.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak Amplop dinas dll


Buku kendali dll
cetak sediaan bupati, kartu undangan, stiker inventaris sll
penggandaan laporan keuangan

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

3000 Lbr
150 Buku
37000 Lbr
100000 Lbr

30.000.000 APBD;

Amplop dinas 3000 lbr

40.000.000

1.00.1.14.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu dll
kabel

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

200 Bh
500 M

5.000.000 APBD;

Lampu 100 bh

15.000.000

1.00.1.14.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Sapu dll
Pembersih lantai dll

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

150 Bh
50 Liter

5.000.000 APBD;

Sapu dll 150 buah

20.000.000

1.00.1.14.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

surat kabar 3 jenis


majalah (1)

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

36 Bln
12 Bln

10.000.000 APBD;

Surat kabar 36 bulan

15.000.000

1.00.1.14.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman pegawai
Makanan dan minuman rapat

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

88000 Botol
1000 Dos

80.000.000 APBD;

Minuman pegawai 88000


botol

100.000.000

1.00.1.14.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas dalam daerah


Perjalanan dinas luar daerah

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

400 Hari
150 Hari

80.000.000 APBD;

Perjalanan dinas 400 OH

120.000.000

1.00.1.14.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.14.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

peralatan kantor berupa laptop, printer


PC, Printer (PKH)
almari arsip, filling kabinet kepegawaian dan PKH

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

2 Bh
2 Bh
3 Unit

70.000.000 APBD;

meja kursi pegawai 25 set

1.00.1.14.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

1 Kali

10.000.000 APBD;

Pemeliharaan gedung
kantor 2 kali

50.000.000

1.00.1.14.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Servis kendaraan dinas


Sparepart sepeda motor dinas
Sparepart mobil dinas
doorsmear mobil dinas

Dinsosnakertrans

10 Kali
5 Unit Motor
5 Unit Mobil
5 Unit Mobil

50.000.000 APBD;

Servis mobil dinas 10 kali

70.000.000

1.00.1.14.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

5.000.000

100 %

10.000.000

1.00.1.14.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah PNS yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal

2 Orang

10.000.000

100 %

100 %

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

2 Org

498.000.000

Catatan
Penting

3.000.000 APBD;

130.000.000

5.000.000 APBD;

100 %
Meterai 800 lbr

100 %

819.000.000
4.000.000

320.000.000
200.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.00.1.14.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.14.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja SKPD, Evaluasi RKPD, RKPD,


SOP,SPM, Lap Monev Cukai

1.1.13.1.14.15

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil


(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya

Jumlah fakir miskin yang mendapatkan pelatihan

Target
Capaian
Kerja

5
100 %

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

9 Dok
90 KK

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

5.000.000
5.000.000 APBD;
40.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

8
100 %
10 dokumen
90 KK

6.000.000
6.000.000
110.000.000

1.1.13.1.14.15.02 Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pendamping sosial Pelatihan keterampilan bagi wanita rawan sosial ekonomi
pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial (PMKS) Lainnya

Kabupaten Kudus

10 Org

20.000.000 APBD;

Pelatihan Keterampilan
40 orang

50.000.000

1.1.13.1.14.15.04 Fasilitasi manajemen usaha bagi keluarga miskin

Pelatihan keterampilan bagi keluarga miskin

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

10 KK

20.000.000 APBD;

Pelatihan Keterampilan
40 KK miskin

60.000.000

1.1.13.1.14.16

Jumlah PMKS yang terdata


Jumlah pusat informasi penyandang cacat dan trauma center
Jumlah anak terlantar yang mendapatkan pelatihan
ketrampilan
Jumlah kegiatan upacara hari besar dan fasilitasi resepsi
kenegaraan

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

6000 Org

90

1.1.13.1.14.16.02 Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi,


perdagangan perempuan dan anak

Terlaksananya advokasi keluarga bermasalah


psikologis/korban tindak kekerasan
Terbentuknya Tim Lembaga Konsultansi kesejahteraan
Keluarga (LK3)

Kabupaten Kudus

1.1.13.1.14.16.04 Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar
termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal

Pelatihan keterampilan bagi anak terlantar,anak jalanan dan


anak nakal

1.1.13.1.14.16.10 penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat


darurat dan kejadian luar biasa

5000 Org
1 Unit
90

470.000.000

25.000.000 APBD;

15 kasus

50.000.000

Dinsosnakertrans Kab. Kudus 20 Org

25.000.000 APBD;

40 Orang

60.000.000

Terlaksananya penanganan masalah pelayanan korban


bencana sosial dan psiko sosial

Kabupaten Kudus

50 Org

75.000.000 APBD;

55 orang

50.000.000

1.1.13.1.14.16.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring,evaluasi dan pelaporan bidang sosial

Dinsosnakertrans Kab. Kudus 1 Buku

25.000.000 APBD;

1 Buku

80.000.000

1.1.13.1.14.16.12 Pendataan PMKS

Terdatanya jumlah PMKS dan PSKS

Dinsosnakertrans Kab. Kudus 1 Dok

80.000.000 APBD;

1 Buku PMKS

80.000.000

1.1.13.1.14.16.14 Operasional Hibah Bansos

Terlaksananya verifikasi hibah bansos

Dinsosnakertrans Kab. Kudus 1000 Org

50.000.000 APBD;

1000 orang

50.000.000

1.1.13.1.14.16.17 Fasilitasi Penyantunan Terhadap Lanjut Usia Terlantar

Terlaksananya penyantunan terhadap lanjut usia terlantar

Kabupaten Kudus

20 Org

25.000.000 APBD;

30 orang

50.000.000

1.1.13.1.14.16.18 Fasilitasi Penyantunan Terhadap Penyandang Cacat

Terlaksananya penyantunan terhadap penyandang cacat

Kabupaten Kudus

20 Org

25.000.000 APBD;

30 orang

50.000.000

1.1.13.1.14.18

Jumlah penyandang cacat dan trauma

25 Org

125.000.000

20 Orang

125.000.000

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

1.1.13.1.14.18.03 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan eks trauma

Jumlah penyandang cacat dan eks korban tindak kekerasan


yang mendapat ketrampilan

1.1.13.1.14.19

Jumlah orang terlantar dan lansia yang ditampung

Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo*

1.1.13.1.14.19.03 Operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan/ jompo

Rehab sarana panti singgah (LBK Jekulo)


Operasional panti singgah

1.1.13.1.14.20

Jumlah eks penyandang penyakit sosial

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana,


PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

1.1.13.1.14.20.01 Pendidikan dan pelatihan keterampilan berusaha bagi eks penyandang


penyakit sosial

Jumlah eks penyandang penyakit sosial (BWBLP,PSK, narkoba


dan penyakit sosial lainnya) yang mendapat keterampilan

1.1.13.1.14.21

Cakupan Orsos, PSM, karang taruna yang mendapat bantuan


ekonomi produktif
Wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang
menyediakan sarpras pelayanan kesejahteraan sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

1.1.13.1.14.21.01 Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha

Jumlah ORSOS yang berpartisipasi menangani PMKS

10 Kasus
12 Bln

330.000.000

25 Org
Dinsosnakertrans Kab.Kudus

10 Org
2000 Org

LBK Jekulo

1 Unit
12 Bln
90 Org

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

15 Org
Rim
2 WKSBM

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

300 Org

25.000.000
25.000.000 APBD;
50.000.000
50.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
270.000.000

10.000.000 APBD;

2000 Org

100.000.000

Operasional panti 12
Bulan

100.000.000

100 Org

50.000.000

25 Orang

50.000.000

Rim
2 WKSBM

300 Orang

630.000.000

10.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

1.1.13.1.14.21.02 Peningkatan jejaring kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial


masyarakat

Jumlah ORSOS,PSM ,Karang taruna yang mendapat bantuan


UEP

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

10 Org

1.1.13.1.14.21.03 Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat

Honor TKSK dan Asuransi BPJS 9 orang


Jumlah ORSOS,PSM ,Karang taruna yang mendapat
pembinaan

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

108 OB
10 Orgn

1.1.13.1.14.21.05 Operasional Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat

Jumlah WKBSM yang mendapat bantuan operasional

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

2 Orgn

10.000.000 APBD;

2 organisasi

1.1.13.1.14.21.06 Fasilitasi Program Keluarga Harapan (PKH)

Fasilitasi pendampingan program keluarga harapan


sosialisasi PKH
tersedianya wearpack PKH 23 uni

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

23 Org
200 Org
23 Unit

40.000.000 APBD;

23 Orang

1.1.13.1.14.25

Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana


Alam

1.1.13.1.14.25.01 Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Kabupaten Kudus

50 Org

1.1.13.1.14.26.01 Pelestarian, Pendayagunaan, Keperintisan Nilai-Nilai Kepahlawanan

Terlaksananya pemeliharaan dan perawatan taman makam


pahlawan
keperintisan nilai-nilai kepahlawanan

Kabupaten Kudus

12 Bln
1 Kgt

1.1.14.1.14.15

Cakupan pencari kerja yang mendapatkan pelatihan


Rasio ketergantungan penduduk

Program Pengelolaan Areal Taman Makam Pahlawan

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

200.000.000 APBD;

10 Orang
Honor TKSK 9 Orang

50.000.000
Terlaksananya pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana

1.1.13.1.14.26

10.000.000 APBD;

Catatan
Penting

50.000.000 APBD;

0,24
45,32

13.300.000.000

450.000.000

50.000.000
100.000.000

250 orang

250.000.000
250.000.000

12 bulan

0,28
45,31

6.650.000.000

Jumlah database ketenagakerjaan yang dihasilkan

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

3 Buku

1.1.14.1.14.15.10 Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan


IHT

Jumlah pencari kerja yang medapat pelatihan berbasis


masyarakat

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

1000 Org

5.000.000.000 CUKAI

1000 Orang

1.1.14.1.14.15.11 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Peralatan Ketrampilan

Terlaksananya pengadaan peralatan bengkel pelatihan

Kabupaten Kudus

10 Unit

1.000.000.000 CUKAI

5 unit

500.000.000

1.1.14.1.14.15.12 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
Industri Hasil Tembakau Melalui Pengadaan Pemeliharaan Sarana dan
Prasarana

Pemeliharaan sarana pelatihan BLK (peralatan kej komputer;


peralatan menjahit-bordir ;peralatan oto mobil; peralatan
perkayuan ; peralatan las ; peralatan pendukung lainnya)
Pemeliharaan gedung serbaguna BLK

Kabupaten Kudus

340 Unit
1 Unit

Pemeliharaan sarpras
pelatihan 200 unit

500.000.000

1.1.14.1.14.15.13 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
IHT Melalui Rehabilitasi Sedang/Berat Sarpras BLK

Rehab sarana dan prasarana gedung kantor BLK (wisma BLKbid sosial 1 unit, perluasan gedung etalase 1 unit)

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

2 Unit

1.500.000.000 CUKAI

1 unit

500.000.000

1.1.14.1.14.15.14 Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Pelatihan Bagi Tenaga Kerja
IHT melalui Perluasan Lahan BLK

Pembelian lahan perluasan UPT BLK

Conge Ngembalrejo Bae

2500 M

5.000.000.000 CUKAI

1.1.14.1.14.16

Jumlah pencari kerja yang terdaftar


Jumlah pencari kerja tertempatkan
Tingkat partisipasi angkatan kerja
Tingkat pengangguran terbuka
Jumlah penganggur yang memperoleh pekerjaan sementara

15000 Org
4500 Org
76,54
5,55
900 Org

750.000.000 CUKAI

2.000.000.000

4 Buku

250.000.000

1.1.14.1.14.15.01 Penyusunan data base tenaga kerja daerah

Program Peningkatan Kesempatan Kerja

50.000.000 APBD;

10
20.000.000

250.000.000

50.000.000
50.000.000 APBD;

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

150.000.000
5.000.000.000

0
15000 Org
4500 Org
78,28
5,55
1800 Org

1.950.000.000

1.1.14.1.14.16.02 Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja

Jumlah pencari kerja yang terdaftar

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

6000 Org

150.000.000 CUKAI

6000 Orang

150.000.000

1.1.14.1.14.16.05 Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan

Jumlah wirausaha yang mendapat pelatihan kewirausahaan

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

200 Org

250.000.000 CUKAI

200 Orang

250.000.000

1.1.14.1.14.16.09 Peningkatan Produktivitas Sektor Formal dan Informal

Jumlah tenaga kerja/wirausaha yang mendapat pelatihan


produktivitas

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

50 Org

100.000.000 CUKAI

50 Orang

50.000.000

1.1.14.1.14.16.10 Penguatan Ekonomi Masyarakat Di Lingkungan IHT Dalam Rangka


Pengentasan Kemiskinan, Mengurangi Pengangguran dan Mendorong
Pertumbuhan Ekonomi Daerah Melalui Wirausaha dan Padat Karya

Jumlah penganggur yang mendapat pekerjaan sementara


Dinsosnakertrans Kab.Kudus
melalui padat karya (15 lokasi x 43 orang )
Kecamatan Dawe (Ds. Margorejo; Rejosari; Lau)
Kecamatan Jekulo (Ds. Gondoharum; Ds. Klaling; Ds. Sadang;
Ds. Bulungcangkring; Ds. Tanjungrejo; Ds. Honggosoco)
Kecamatan Mejobo (Ds. Payaman; Ds. Gulang; Mejobo)
Kecamatan Bae (Ds. Karangbener; Ngembalrejo)
Kecamatan Gebog (Ds. Padurenan)

645 Org
3 Lok
6 Lok
3 Lok
2 Lok
1 Lok

1.500.000.000 CUKAI

500 Orang

1.500.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
1.1.14.1.14.17

2
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Target
Capaian
Kerja

Jumlah kasus perselisihan yang diselesaikan dengan


perjanjian bersama

5
5 Kasus

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

40.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
5 Kasus

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
140.000.000

1.1.14.1.14.17.02 Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan


industrial

Pemantauan upah minimum kabupaten

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

100 Obyek

10.000.000 APBD;

pemantauan UMK dan


THR 200 perushn

25.000.000

1.1.14.1.14.17.03 Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan


jaminan sosial ketenagakerjaan

Terlaksananya pemeriksaan obyek norma ker di perusahaan

Kabupaten Kudus

140 Obyek

10.000.000 APBD;

140 obyek norma kerja

75.000.000

1.1.14.1.14.17.05 Peningkatan pengawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap


keselamatan dan kesehatan kerja

Jumlah obyek keselamatan dan kesehatan kerja

Dinsosnakertrans

140 Obyek

10.000.000 APBD;

140 Objek

20.000.000

1.1.14.1.14.17.09 Pembinaan Lembaga Ketenagakerjaan

Jumlah kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama

Dinsosnakertrans Kab.Kudus

8 Kasus

10.000.000 APBD;

8 kasus

20.000.000

2.2.08.1.14.15

Jumlah calon transmigran terlayani

30 KK

100.000.000

Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi*

2.2.08.1.14.15.05 Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi untuk


memenuhi kebutuhan SDM
TOTAL

Jumlah calon transmigran yang dilayani


Monitoring dan penjajagan wilayah transmigrasi

30 KK
Dinsosnakertrans Kab.Kudus

10 KK
2 Kali

25.000.000
25.000.000 APBD;
16.843.000.000

10 Kepala Keluarga

100.000.000
11.980.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR KESATUAN BANGSA, DAN POLITIK
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.19.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Meterai 6000
Meterai 3000

Kab, Kudus 100 Lbr


300 Lbr

1.00.1.19.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya telepon

Kab, Kudus 12 Bln

1.00.1.19.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor

Kab.Kudus

1.00.1.19.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa perijinan motor, mobil

Kab, Kudus 10 Unit

1.00.1.19.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS

kab.Kudus

96 OB

22.000.000 APBD;

12 Bulan

36.124.000

1.00.1.19.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS dan lain-lain


Stopmap dan lain-lain
Amplop dan lain-lain
Tinta printer dan lain-lain

kab.Kudus

185 Rim
2100 Bh
250 Dos
125 Botol

17.000.000 APBD;

12 Bulan

4.500.000

1.00.1.19.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Amplop surat kop dinas panjang


Stopmap Sedian dan lain-lain
Penggandaan

kab.Kudus

3.000 Lbr
400 Bh
30.000 Lbr

8.598.000 APBD;

12 Bulan

1.000.000

1.00.1.19.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu dan lain-lain


Kabel

kab.Kudus

16 Bh
1 roll

1.000.000 APBD;

12 Bulan

200.000

1.00.1.19.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pewangi kamar mandi dan lain-lain

kab.Kudus

40 Bh

1.00.1.19.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan

kab.Kudus

36 Eksp

1.00.1.19.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman pegawai
Minuman mineral
Makan minum rapat

kab.Kudus

4.370 Gelas
55 Galon
2600 Dos

1.00.1.19.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah

kab.Kudus

145 OH

1.00.1.19.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.19.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor berupa meja dan kursi staf, AC

kab.Kudus

5 Unit

1.00.1.19.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan kendaraan dinas/operasional

Kab. Kudus 9 Unit

1.00.1.19.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

kab.Kudus

4.300.000 APBD;

30 Unit

2.000.000

1.00.1.19.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

3.000.000

1.00.1.19.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja yang disusun

1.1.19.1.19.15

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

1.1.19.1.19.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

Pemantapan Sinergitas Anggota FKDM Dalam Rangka Terciptanya


Tramtibmas dan Penanganan Konflik Sosial

100 %

15 Kali

100 %

20 Unit
100 %

kab.Kudus

6 Lap
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

Kab. Kudus 2 Kali

217.132.000

Catatan
Penting

100 %

76.534.000

1.500.000 APBD;

12 Bulan

200.000

9.000.000 APBD;

12 Bulan

10.300.000

15.000.000 APBD;

12 Bulan

750.000

5.000.000 APBD;

12 Unit

5.000.000

740.000 APBD;

12 Bulan

200.000

4.680.000 APBD;

12 Bulan

2.760.000

52.614.000 APBD;

12 Bulan

5.500.000

80.000.000 APBD;

12 Bulan

36.250.000

10.000.000

100 %

145.250.000

6.000.000 APBD;

10 Unit

58.250.000

25.950.000 APBD;

15 Unit

85.000.000

3.000.000
3.000.000 APBD;
50.542.000

50.542.000 APBD;

6 Laporan
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
9 Kali

3.000.000
225.000.000

225.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
1.1.19.1.19.16

2
Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Target
Capaian
Kerja

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

5
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

1.1.19.1.19.16.02 Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan

Pertemuan Kominda
Pertemuan Kegiatan Peningkatan Optimalisasi Peran Masyarakat Dalam
Rangka Deteksi Dini Dan Antisipasi Gangguan Keamanan Terhadap
Kelompok Radikal.

kab.Kudus

8 Kali
1 Kali

1.1.19.1.19.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Pertemuan Kegiatan Sosialisasi Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial

kab.Kudus

7 Kali

1.1.19.1.19.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan


Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

26 Kali
3 Kgt
220 Org

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

689.538.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

89.902.000 APBD;

12 Kali

599.636.000 APBD;

3 Kali

599.000.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
310.000.000

160.000.000

150.000.000
719.808.000

1.1.19.1.19.17.01 Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama

Pembinaan FKUB

kab.Kudus

3 Kali

206.000.000 APBD;

9 Kali

289.000.000

1.1.19.1.19.17.02 Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat

Pembinaan FPBI

Kab. Kudus 1 Kali

100.000.000 APBD;

12 Kali

300.000.000

1.1.19.1.19.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa

Sosialisasi PPBN dan wawasan kebangsaan


Upacara peringatan hari besar nasional

Kab.Kudus

293.000.000 APBD;

4 Kali

130.808.000

1.1.19.1.19.18

Jumlah pembinaan LSM, Ormas / OKP

Program kemitraan pengembanganwawasan kebangsaan*

1 Kali
7 Kali

52 LSM

625.000.000

1.1.19.1.19.18.01 Fasilitasi pencapaian halaqoh dan berbagai forum keagamaan lainnya dalam upaya peningkatan
wawasan kebangasaan

Halaqah 1000 orang

Kab. Kudus 1 Kgt

150.000.000 APBD;

1.200 org

200.000.000

1.1.19.1.19.18.02 Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangasaan

Seminar penguatan ideologi negara

Kab.Kudus

5 Kali

180.000.000 APBD;

12 Kali

205.000.000

1.1.19.1.19.18.03 Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan

Jumlah kegiatan pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta

Kab. Kudus 1 Kali

100.000.000 APBD;

1 kali

150.000.000

1.1.19.1.19.18.04 Pembinaan Ormas/LSM

Kegiatan pembinaan LSM/Ormas/OKP

Kab.Kudus

20.000.000 APBD;

1 Kali

1.1.19.1.19.20

Jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat


Jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat
Persentase operasi prostitusi
Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran
narkoba
Presentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

1.1.19.1.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba

Penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba

1.1.19.1.19.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

50 LSM

1 Kali
50 Org
150 Org
5%
400 Org

Kab.Kudus

180 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

450.000.000

180.000.000

180.000.000 APBD;
100.000.000

30 Org
100 Org
7%
400 Org

400 Orang

145.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

135.000.000

1.1.19.1.19.21.01 Penyuluhan kepada masyarakat

Penyuluhan pendidikan politik bagi pemilih pemula

Kab.Kudus

2 Kali

60.000.000 APBD;

1 Kali

1.1.19.1.19.21.03 koordinasi forum-forum diskusi politik

Pembinaan parpol

Kab.Kudus

2 Kali

40.000.000 APBD;

3 Kali

TOTAL

2.325.462.000

70.000.000
145.000.000

75.000.000
60.000.000
2.384.592.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.19.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.19.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai (materai 6000 dan 3000)

Kudus

12 Bln

1.000.000 APBD;

12 Bulan

1.000.000

1.00.1.19.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

telepon, internet, speedy CCTV

Kudus

12 Bln

18.500.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.19.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

servis perawatan dan perlengkapan kantor (notebook,printer,AC,komputer,handy talky)

kudus

12 Bln

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.19.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

perizinan kendaraan dinas/operasional


suku cadang kendaraan roda 4 (5 unit) dan kendaraan roda 2 (19 unit)

kudus

24 Unit
19 Unit

50.000.000 APBD;

24 Unit

50.000.000

1.00.1.19.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

honorarium PNS dan PHD 3 orang

kudus

12 Bln

100.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

1.00.1.19.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

ATK (kertas HVS,ballpoin,buku kwarto)

kudus

12 Bln

25.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.19.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

barang cetakan dan penggandaan (fotocopy,sedian/map)

kudus

36000 Lbr

15.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.19.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

komponen instalasi listrik (lampu,kabel,saklar)

kudus

60 Bh

2.500.000 APBD;

12 bulan

2.500.000

1.00.1.19.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

peralatan dan perlengkapan kantor (printer, almari arsip, Notebook/Laptop, Handy Cam,
Camera Poket, Camera With GPS)

kudus

1 Unit

90.000.000 APBD;

12 Bulan

100.000.000

1.00.1.19.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

peralatan rumah tangga (peralatan kebersihan dan isi ulang gas 12 Kg)

kudus

220 Bh

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.19.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

surat kabar (media cetak harian nasional dan lokal 3 eksemplar)

kudus

12 Bln

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.19.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

bahan logistik kantor (obat-obatan)

kudus

12 Bln

3.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.19.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

minuman pegawai
makan minum rapat

kudus

1850 Bh

50.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.19.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah (HUT Satpol, Jambore Satpol)dan rapat
koordinasi

kudus

320 OH

160.000.000 APBD;

12 Bulan

170.000.000

1.00.1.19.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

288.000.000

1.00.1.19.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

peralatan gedung kantor (alat pendingin, almari arsip)

kudus

1 Unit

25.000.000 APBD;

1 Unit

25.000.000

1.00.1.19.02.10

Pengadaan mebeleur

mebeleur kantor (Meja kursi untuk tamu)

kudus

1 Set

15.000.000 APBD;

40 buah

15.000.000

1.00.1.19.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

penataan gedung kantor

Kabupaten
Kudus

1 Unit

10.000.000 APBD;

1 Unit

1.00.1.19.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

suku cadang pelumas/BBM bagi kendaraan dinas (BBM kendaraan roda 4 sebanyak 6 unit
dan kendaraan roda 2 sebanyak 19 unit))

kudus

10500 Liter

1.00.1.19.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.19.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

pakaian dinas beserta perlengkapannya (seragam PDH dan sepatu PDH)

kudus

80 Stel

100.000.000 APBD;

1.00.1.19.03.03

Pengadaan pakaian kerja lapangan

pakaian kerja lapangan (seragam PDL II dan sepatu PDL)

kudus

80 Stel

120.000.000 APBD;

75 Stel

135.000.000

1.00.1.19.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

65.000.000

100 %

350.000.000

1.00.1.19.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Pengiriman pendidikan dan pelatihan formal (Bimbingan teknis Peningkatan SDM Anggota
Pol PP)

kudus

5 Org

50.000.000 APBD;

5 Orang

250.000.000

1.00.1.19.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan daerah

kudus

50 Org

15.000.000 APBD;

50 Orang

100.000.000

1.00.1.19.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

5.000.000

100 %

10.000.000

1.00.1.19.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

laporan keuangan (dok LKJ iP, LPPD ATA,Renja,Lap.keuangan akhir tahun,LKPJ,IKM)

100 %

100 %

100 %

kudus

6 Dok

540.000.000

Catatan
Penting

200.000.000

150.000.000 APBD;
220.000.000

5.000.000 APBD;

100 %

563.500.000

8.000.000

12 Bulan

240.000.000

100 %

270.000.000

75 Stel

135.000.000

6 dokumen

10.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.19.1.19.15

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Target
Capaian
Kerja
5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

1.1.19.1.19.15.01 Penyiapan tenaga kerja pengendali keamanan dan kenyamanan


lingkungan

Belanja tenaga kerja jasa pengendali keamanan (outsourching)


pakaian kerja untuk tenaga kerja pengendali keamanan ( outsoursing)

kudus

20 Org
20 Stel

1.1.19.1.19.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

kudus

1.1.19.1.19.15.04 Pengendalian kebisingan dan gangguan dari kegiatan masyarakat

fasilitasi pengaduan gangguan masyarakat


operasi penegakan Perda/Perbup/Perkada

kudus

1.1.19.1.19.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

pembinaan dan honorarium KST (1188 orang)


Piket PAM obyek vital (obvit) pada hari libur (sabtu/minggu/hari raya keagamaan, dll)
Monitoring / Patroli wilayah (siang, Pagi, Malam)
pembangunan titik pantau camera CCTV

kudus

3 Bln
12 Bln
12 Bln
5 Titik

1.1.19.1.19.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

1.1.19.1.19.16.03 Kerjasama pengembangan kemampuan aparat polisi pamong praja


dengan TNI/ POLRI dan Kejaksaan

pembinaan anggota pol PP


kudus
kesamaptaan anggota POl PP
operasi Yustisi
uang lembur untuk PNS dan Non PNS (TNI, POLRI, ORMAS, Pramuka)dalam rangka piket
pos simpatik

11 Kali
75 Org
10 Kali
1 Kgt

1.1.19.1.19.16.06 Pemberantasan barang kena cukai ilegal

operasi pemberantasan pita cukai ilegal (11 kali/bln)

kudus

1.1.19.1.19.16.07 Kerjasama Penegakan Hukum terhadap Rokok Ilegal ( PAJAK


ROKOK)

operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal (5 kali/bln)

kudus

1.1.19.1.19.19

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban Jumlah pertemuan pembinaan FKDM
dan keamanan
Angka kriminalitas yang tertangani

1.1.19.1.19.19.01 Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat

pelatihan anggota Linmas dan gelar pasukan Tk.Propinsi Jateng


belanja pakaian kerja

1.1.19.1.19.20

Jumlah peredaran miras dan narkoba di masyarakat


Jumlah pengguna miras dan narkoba di masyarakat
Persentase operasi prostitusi
Jumlah peserta penyuluhan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran narkoba
Presentase penurunan pemakai / kasus miras dan narkoba

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat


(pekat)

9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

10
3.860.000.000

1.000.000.000

50 Org

25.000.000 APBD;

50 Orang

100.000.000

40 Kasus
12 Bln

50.000.000 APBD;

40 kasus

260.000.000

1.100.000.000 APBD;

758.000.000

1.196 Orang

2.500.000.000

12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

800.000.000

520.000.000 APBD;

40 Orang

400.000.000

9 Kec

200.000.000 CUKAI

9 kecamatan

200.000.000

9 Kec

38.000.000 APBD;

9 kecamatan

200.000.000

100.000.000

18 Kali

35 Org
35 Org

100.000.000 APBD;

Terwujudnya kondisi
yang aman nyaman
tentram tertib

50 Org
150 Org
5%
400 Org

30.000.000

30 Org
100 Org
7%
400 Org

kudus

1 Kali

1.1.19.1.19.20.02 Penyuluhan pencegahan berkembangnya praktek prostitusi

kudus

1 Kali

penyuluhan dalam rangka pencegahan berkembangnya prostitusi (9 kecamatan)

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

20 Orang

1.1.19.1.19.20.01 Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan penyuluhan dalam rangka pencegahan peredaran/ penggunaan miras (9 kecamatan)
narkoba

TOTAL

6
1.775.000.000

Target
Capaian
Kerja

600.000.000 APBD;

18 Kali

Kudus

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

15.000.000 APBD;

1 kali

15.000.000 APBD;

1 kali

3.693.000.000

1.200.000.000
1.200.000.000

100.000.000

50.000.000
50.000.000
7.441.500.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya materai dan benda pos lainnya


materai

bkd kab.kudus 12 Bln


500 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya listrik, telepon, air dan jaskom lainnya

BKD

12 Bln

63.600.000 APBD;

12 Bulan

64.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor

BKD

12 Kali

15.000.000 APBD;

12 bln

29.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi bangunan gedung diklat Sonya Warih Menawan

Menawan

1 Pkt

19.950.000 APBD;

1 paket

19.950.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa perijinan motor, mobil

BKD

17 Unit

4.995.000 APBD;

17 Unit

6.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan


honorarium PHD

BKD

12 Bln
2 Org

120.000.000 APBD;

12 bln

90.987.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya kertas HVS dll


tersedianya buku, balpoin,pensil,stip dll

BKD

300 Rim
3106 Bh

42.500.000 APBD;

12 bln

55.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan amplop dinas, map


kepangkatan,kartu lebaran dll
tersedianya barang cetakan dan penggandaan foto copy dll

BKD

2743 Bh
199000 Lbr

60.825.000 APBD;

12 bln

98.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya koran

BKD

36 Eksp

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya minuman pegawai air mineral


tesedianya minuman pegawai teh manis
tersedianya makan minum rapat dan tamu

BKD

165 Galon
10890 Gelas
3340 Dos

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

terselenggaranya koordinasi dan konsultasi dalam daerah


terselenggaranya koordinasi dan konsultasi luar daerah

BKD

52 OH
104 OH

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

tersedianya kendaraan dinas operasional

BKD

1 Unit

13.720.000 APBD;

0 Unit

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya almari kantor

BKD

20 Bh

100.000.000 APBD;

10 Unit

50.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya sound system televisi

BKD

12 Bh

98.000.000 APBD;

2 Unit

25.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

tersedianya kursi tamu

BKD

1 Set

5.000.000 APBD;

20 Unit

20.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah gedung diklat Sonya Warih

BKD

1 Thn

13.000.000 APBD;

1 Tahun

12.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terpeliharanya bangunan gedung diklat Sonya Warih

Menawan

1 Kali

100.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


tersedianya bensin, oli

BKD Kudus

12 Kali
1500 Liter

150.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.20.03.01

Pengadaan mesin/kartu absensi

1.00.1.20.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

tersedianya pakaian dinas pegawai


tersedianya Kartu identitas pegawai ( ID Card )

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

jumlah pegawai yang dikirim pelatihan

BKD

10 Org

50.000.000 APBD;

20 Orang

1.00.1.20.05.02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

jumlah peserta sosialisasi

BKD

200 Org

50.000.000 APBD;

250 Orang

3.3.03.1.20.28

Program Pendidikan Kedinasan

Rasio PNS yang mengikuti diklat teknis


Rasio S1 terhadap jumlah pegawai
Rasio S2/S3 terhadap jumlah pegawai

100 %

100 %

100 %
0 Unit
BKD

8700 Org
1500 Unit
100 %

0.83
41,91
2,65

509.370.000

Catatan
Penting

2.500.000 APBD;

5.000.000 APBD;

100 %
12 bln

36 eksemplar

650.937.000
2.500.000

5.500.000

65.000.000 APBD;

12 Bulan

130.000.000

110.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

100 %

282.000.000

479.720.000

3.357.850.000
0 APBD;
3.357.850.000 APBD;
100.000.000

800.000.000

100 %
5 Unit
10000 Unit
100 %

0.83
42,22
2,71

3.052.000.000
28.000.000
3.024.000.000
150.000.000
70.000.000
80.000.000
120.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

3.3.03.1.20.28.01 Pendidikan dan Pelatihan Teknis

jumlah PNS yang terdiklat teknis

3.3.03.1.20.29

Rasio pejabat struktural yang mengikuti diklatpim


Jumlah PNS yang mengikuti diklat prajab

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Target
Capaian
Kerja

4
BKD Kudus

5
135 Org
9.6
130 Org

3.3.03.1.20.29.01 Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNS Daerah

Jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan

Menawan

0 Org

3.3.03.1.20.29.02 Pendidikan dan Pelatihan Struktural bagi PNS Daerah

Jumlah pejabat struktural yang mengikuti diklat kepemimpinan

Menawan

40 Org

3.3.03.1.20.30

Rasio penanganan pelanggaran disiplin


Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi
Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK
Tersedianya Pedoman IKM
Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

0,75
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

800.000.000 APBD;
450.000.000
0 APBD;
450.000.000 APBD;
1.106.000.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

80 Orang

120.000.000

9.6
150 Org

2.499.970.000

150 Orang

1.100.000.000

60 Orang
0,80
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit

1.399.970.000
2.000.649.000

3.3.03.1.20.30.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

Jumlah Pejabat Struktural yang dilantik

BKD Kudus

158 Org

400.000.000 APBD;

158 Orang

133.233.000

3.3.03.1.20.30.02 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS

Jumlah pegawai yang terbit SK Kenaikan Pangkatnya

BKD

700 Org

160.000.000 APBD;

1700 Orang

160.000.000

3.3.03.1.20.30.03 Pembangunan/Pengembangan Sistem Manajemen Kepegawaian

Jumlah Pegawai yang terupdate data kepegawaiannya

BKD

8700 Org

153.000.000 APBD;

9950 Orang

98.150.000

3.3.03.1.20.30.04 Pemberian Penghargaan bagi PNS yang berprestasi

Jumlah pegawai penerima Penghargaan Satya Lencana Karya Satya

BKD

200 Org

22.000.000 APBD;

200 Orang

29.282.000

3.3.03.1.20.30.05 Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin Pegawai

Jumlah pegawai yang tertangani kasus kepegawaian dan perceraian serta


terlaksananya pembinaan disiplin pegawai

BKD

212 Org

266.000.000 APBD;

12 Orang

50.000.000

3.3.03.1.20.30.06 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas

jumlah PNS yang tugas belajar

BKD Kudus

5 Org

3.3.03.1.20.30.09 Seleksi Penerimaan calon PNS

Jumlah formasi CPNS yang diterima

BKD Kudus

50 Org

Seleksi penerimaan calon PNS

Ds.Demaan

50 Org

3.3.03.1.20.35

Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS/PHD*

5.000.000 APBD;
100.000.000 APBD;

233.317.000

Persentase PNS atau PHD yang terfasilitasi pindah dan purna tugas

100 %

3.3.03.1.20.35.01 Pemberian Penghargaan bagi PHD yang Purna Tugas

Jumlah PHD penerima tali asih

14 Org

224.000.000 APBD;

3.3.03.1.20.35.02 Pemindahan Tugas PHD

Jumlah PNS yang dimutasi

32 Org

9.317.000 APBD;

TOTAL

BKD Kudus

7.036.257.000

5 Orang
150 Orang

30.000.000
1.499.984.000

100 %

160.000.000

5 Orang

150.000.000

32 Orang

10.000.000
8.915.556.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.06.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.06.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya telepon

Bappeda Kab Kudus

12 Bln

36.000.000 APBD;

12 Bulan

36.000.000

1.00.1.06.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Bappeda Kab Kudus

46 Unit

20.000.000 APBD;

46 unit

15.000.000

1.00.1.06.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Terbayarnya perijinan/pajak kendaraan dinas


Tersedianya jasa operasional/pemeliharaan/servis kendaraan dinas

Bappeda Kab Kudus

30 Unit
100 Kali

35.000.000 APBD;

12 bulan

35.000.000

1.00.1.06.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan, honorarium pengelola kegiatan, uang


lembur, honorarium dan premi PHD

Bappeda Kab Kudus

12 Bln

75.000.000 APBD;

12 Bulan

75.000.000

1.00.1.06.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kertas
Tersedianya tinta
Tersedianya alat tulis kantor lainnya

Bappeda Kab Kudus

60 Rim
60 Botol
1550 Lbr

40.000.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

1.00.1.06.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya cetak amplop


Tersedianya cetak stopmap dan blangko
Tersedianya fotokopi

Bappeda Kab Kudus

50 Dos
1800 Bh
99000 Lbr

30.000.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

1.00.1.06.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor


Tersedianya kabel listrik

Bappeda Kab Kudus

30 Bh
75 M

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

1.00.1.06.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya tabung gas


Tersedianya peralatan rumah tangga

Bappeda Kab Kudus

192 Kg
100 Bh

3.500.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.06.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar


Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bappeda Kab Kudus

72 Eksp
15 Buku

15.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.06.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai


Tersedianya minuman pegawai
Tersedianya snack dan makanan rapat

Bappeda Kab Kudus

100 Galon
9880 Gelas
1160 Dos

40.000.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

1.00.1.06.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya biaya perjalanan dinas luar daerah

Bappeda Kab Kudus

50 OH
350 OH

170.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.06.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

330.000.000

1.00.1.06.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor

Bappeda Kab Kudus

3 Unit

30.000.000 APBD;

5 Unit

50.000.000

1.00.1.06.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor

Bappeda Kab Kudus

5 Unit

45.000.000 APBD;

3 Unit

30.000.000

1.00.1.06.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya melebeur ( almari arsip, filling )

Bappeda Kab Kudus

6 Unit

15.000.000 APBD;

1.00.1.06.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya penggantian sparepart, bahan bakar minyak kendaraan


dinas/operasional

Bappeda Kab Kudus

30 Unit

273.500.000 APBD;

30 unit

250.000.000

1.00.1.06.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

75.000.000

100 %

50.000.000

1.00.1.06.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya diklat perencanaan yang diikuti oleh aparatur Bappeda

1.1.03.1.06.31

Program Perencanaan Tata Ruang

Jumlah dokumen tata ruang


Jumlah rancangan perda tata ruang
Penyebarluasan informasi penataan ruang
Pelibatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang
Jumlah dokumen tata ruang

100 %

100 %

Kabupaten Kudus

12 Org
2 Dok
2 Ranperda

1 Dok

1.1.03.1.06.31.02 Penetapan kebijakan tentang RDTRK, RTRK, dan RTBL

Terlaksananya proses persetujuan substansi dan penetapan Ranperda RDTR


Kawasan Perkotaan

IKK Dawe dan IKK


Gebog

2 Ranperda

1.1.03.1.06.31.03 Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang

Tersosialisasikannya Perda tentang rencana tata ruang

Bappeda Kab Kudus

1 Kali

1.1.03.1.06.31.08 Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang RTRW

Tersusunnya raperda RTRW

Bappeda Kab Kudus

1 Ranperda

466.500.000

Catatan
Penting

363.500.000

75.000.000 APBD;
380.000.000

100 %

10 Orang
1 Dok

100 %

1 Dok

50.000.000 APBD;

50.000.000 APBD;

1 Ranperda

200.000.000 APBD;

442.000.000

50.000.000
330.000.000

0
250.000.000
0

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.03.1.06.31.10 Rapat koordinasi tentang rencana tata ruang

Tersusunnya laporan BKPRD

1.1.23.1.06.15

Jumlah data/informasi statistik daerah

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

Target
Capaian
Kerja

4
Bappeda Kab Kudus

5
1 Dok
7 Dok

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

80.000.000 APBD;
250.000.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
1 dokumen
7 Dok

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
80.000.000
175.000.000

1.1.23.1.06.15.01 Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah

Tersusunnya kompilasi produk administrasi bidang sosial

Kabupaten Kudus

2 Dok

100.000.000 APBD;

1 dokumen

75.000.000

1.1.23.1.06.15.08 Survei bidang ekonomi

Tersusunnya dokumen survei bidang ekonomi

Kabupaten Kudus

2 Dok

150.000.000 APBD;

1 dokumen

100.000.000

3.3.01.1.06.15

Persentase keterisian data/informasi


Jumlah dokumen data perencanaan dan evaluasi capaian kinerja

Program Pengembangan data/informasi

76 %
2 Dok

390.000.000

80 %
1 Dok

400.000.000

3.3.01.1.06.15.01 Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target


kinerja program dan kegiatan

Tersusunnya laporan data kinerja program (APBD Kabupaten, DAK dan APBN)

Bappeda Kab Kudus

53 SKPD

140.000.000 APBD;

53 SKPD

150.000.000

3.3.01.1.06.15.05 Penyusunan profile daerah

Tersusunnya buku profil daerah, 8 kelompok data dan sebaran kecamatan


Terbangunnya bank data perencanaan pembangunan daerah

Bappeda Kab Kudus

3 Buku
1 Buku

125.000.000 BANGUB;
APBD;

3 Buku

125.000.000

3.3.01.1.06.15.08 Fasilitasi Pengembangan Data dan Informasi Perencanaan


Pembangunan

Terlaksananya fasilitasi pengembangan sistem informasi perencanaan


pembangunan daerah

Kabupaten Kudus

3 Sys

125.000.000 APBD;

3 Sistem

125.000.000

3.3.01.1.06.16

Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (BAPPEDA)


Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama
Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian Perekonomian)

80 %
30 Buku
80 %

75.000.000

80 %
30 Buku
80 %

75.000.000

Program Kerjasama Pembangunan

3.3.01.1.06.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan penggunaan DBHCHT

3.3.01.1.06.19

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan wilayah perkotaan


Jumlah dokumen perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar

Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota menengah dan


besar

3.3.01.1.06.19.09 Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan

Tersusunnya dokumen perencanaan air minum dan sanitasi

3.3.01.1.06.20

Jumlah aparat perencana yang meningkat kapasitasnya

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan


pembangunan daerah*

Kabupaten Kudus

12 Kali
1 Dok

Bappeda Kab Kudus

1 Dok
Rim

75.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
250.000.000

3.3.01.1.06.20.01 peningkatan kemampuan teknis aparat perencana

Terlaksananya peningkatan teknis aparat perencana

Kabupaten Kudus

39 Org

50.000.000 APBD;

3.3.01.1.06.20.03 Bimbingan teknis tentang perencanaan pembangunan daerah

Terlaksananya bimbingan teknis perencanaan

Kabupaten Kudus

150 Org

200.000.000 APBD;

3.3.01.1.06.21

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah


Jumlah dokumen review RPIJM
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan
Jumlah dokumen kinerja daerah
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

10 Dok
94 %
100 %
1 Dok
2 Dok

1.707.500.000

1 dokumen
1 Dok

75.000.000
100.000.000

1 dokumen

100.000.000

150 Org

300.000.000

39 orang
150 Orang
11 Dok
95 %
100 %
2 Dok
1 Dok

50.000.000
250.000.000
1.600.000.000

3.3.01.1.06.21.06 Penyelenggaraan musrenbang RPJMD

Terlaksananya Musrenbang RPJMD

Kabupaten Kudus

- Kali

0 APBD;

1 Kali

600.000.000

3.3.01.1.06.21.08 Penyusunan rancangan RKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan tahunan

Kabupaten Kudus

4 Dok

237.500.000 APBD;

4 dokumen

250.000.000

3.3.01.1.06.21.09 Penyelenggaraan musrenbang RKPD

Terlaksananya musrenbang RKPD Kabupaten


Terlaksananya musrenbang wilayah eks Karesidenan Pati

9 Kecamatan

1 Kali
1 Kali

450.000.000 APBD;

1 Kali

160.000.000

3.3.01.1.06.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban


(LKPJ)

Tersusunnya dokumen LKPJ

Kabupaten Kudus

2 Dok

350.000.000 APBD;

2 dokumen

290.000.000

3.3.01.1.06.21.13 Monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan


daerah

Tersusunnya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan

Kabupaten Kudus

2 Dok

135.000.000 APBD;

1 dokumen

110.000.000

3.3.01.1.06.21.14 Penyusunan KUA/PPAS dan perubahan KUA/PPAS

Tersusunnya dokumen KUA/PPAS dan KUA/PPAS Perubahan

Kabupaten Kudus

4 Dok

535.000.000 APBD;

4 dokumen

190.000.000

3.3.01.1.06.22

Jumlah klaster yang difasilitasi FEDEP


Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi

9 Klaster
2 Dok

425.000.000

Program perencanaan pembangunan ekonomi

8 Klaster
4 Dok

400.000.000

3.3.01.1.06.22.03 Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat

Terlaksananya pelatihan bagi anggota klaster


Terlaksananya pameran bagi anggota klaster
Terlaksananya rapat koordinasi anggota klaster

Kabupaten Kudus

60 Org
4 Kali
20 Kali

300.000.000 BANGUB;
APBD;

9 Klaster

3.3.01.1.06.22.04 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi

Kabupaten Kudus

20 Kali

100.000.000 APBD;

1 dokumen

350.000.000

75.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

1
3.3.01.1.06.23

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

2
Program perencanaan sosial budaya

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi
3

Target
Capaian
Kerja

Jumlah dokumen perencanaan sosial budaya

5
4 Dok

3.3.01.1.06.23.03 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya

Tersusunnya dokumen perencanaan bidang sosial budaya


Terfasilitasinya program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Kabupaten Kudus

2 Dok
86 Lok

3.3.01.1.06.23.05 Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Untuk Semua

Tersusunnya dokumen laporan tahunan PUS

Kabupaten Kudus

1 Dok

3.3.01.1.06.23.10 Fasilitasi penanggulangan Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY) di


Kabupaten Kudus

Tersusunnya dokumen laporan pelaksanaan penanggulangan GAKY di Kabupaten


Kudus

Kabupaten Kudus

3.3.01.1.06.23.11 Fasilitasi kelembagaan TIm Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan


(TKPK) Kabupaten Kudus

Tersusunnya dokumen laporan kinerja TKPK dan LP2KD Kabupaten Kudus

3.3.01.1.06.23.12 Koordinasi perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

Tersusunnya dokumen perencanaan pembangunan bidang pemerintahan

3.3.01.1.06.24

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan bidang prasarana wilayah


Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola sumber daya air

Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

555.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
4 Dok

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
430.000.000

2 dokumen

100.000.000

60.000.000 BANGUB;
APBD;

1 dokumen

60.000.000

1 Dok

80.000.000 BANGUB;
APBD;

1 dokumen

80.000.000

Kabupaten Kudus

2 Dok

90.000.000 BANGUB;
APBD;

2 dokumen

90.000.000

Kabupaten Kudus

1 Dok

75.000.000 APBD;

1 dokumen

100.000.000

1 Dok
100 %

85.000.000

1 Dok
100 %

250.000.000 APBD;

Catatan
Penting

160.000.000

3.3.01.1.06.24.04 Pembinaan Perkuatan Kelembagaan Sumber Daya Air WISMP

Meningkatnya kemampuan kelembagaan pengelolaan irigasi

10 daerah irigasi

100 %

60.000.000 APBD;

100 persen

3.3.01.1.06.24.05 Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Tersusunnya dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam

Kabupaten Kudus

1 Dok

100.000.000 APBD;

1 dokumen

85.000.000

3.3.04.1.06.26

Jumlah penelitian iptek dan inovasi daerah

Program pengembangan penelitian daerah

2 Dok

575.000.000

2 Dok

3.3.04.1.06.26.01 Pengkajian dan penelitian ilmu pengetahuan dan Teknologi

Tersusunnya kajian penelitian


Fasilitasi pengembangan dan penerapan hasil penelitian
Tersusunnya background studi RPJMD

Kabupaten Kudus

1 Dok
1 Kali
1 Dok

200.000.000 APBD;

1 dokumen

3.3.04.1.06.26.02 Pengembangan kreatifitas dan inovasi teknologi

Terlaksananya pembinaan dan fasilitasi krenova


Pameran Produk Inovasi (PPI)

Kabupaten Kudus

1 Kali
1 Kali

175.000.000 APBD;

1 Kali

3.3.04.1.06.26.03 Penguatan sistem inovasi daerah (SIDa)

Terlaksananya pembinaan dan evaluasi SIDa


Terlaksananya evaluasi roadmap SIDa

Kabupaten Kudus

35 SKPD
1 Kali

200.000.000 APBD;

35 SKPD

TOTAL

5.747.500.000

325.000.000
75.000.000

175.000.000
75.000.000
5.067.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : INSPEKTORAT
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat-menyurat


Terpenuhinya materai 6000 dan 3000
Terpenuhinya pembelian perangko
Terpenuhinya jasa pengiriman paket

Jl.Mejobo

12 Bln
300 Lbr
162 Lbr
42 Kali

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya listrik,telepon,air

Jl.Mejobo

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya Jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor

Jl.Mejobo

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jsminan barang daerah berupa asuransi gedung

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

1.00.1.20.01.07

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

560.347.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
437.000.000

2.586.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

12 Bln

48.000.000 APBD;

12 Bulan

46.000.000

46 Kali

16.000.000 APBD;

46 kali

17.000.000

inspektorat kab.kudus

1 Unit

6.185.000 APBD;

1 unit

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil


Tersedianya bensin, oli

Jl.Mejobo

34 Unit
9946 Liter

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Lembur
honorarium PHD, petugas bintal, instruktur senam
premi asuransi kesehatan
premi asuransi ketenagakerjaan

Jl.Mejobo

12 Bln
1440 OH
3 Org
1 Org
1 Org

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya Alat tulis kantor berupa kertas


stopmap, snelhekter
tinta printer
spidol, amplop, paper clip
refill toner laser jet
karbon folio
odner binder, buku tulis, buku agenda surat keluar masuk,buku kuitansi,
ballpoint, pensil, penghapus cair, highlight pen, pita ketik roll besar, lem
kertas

Jl.Mejobo

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik


kabel

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17

6.200.000

20 Unit

12.800.000

55.696.000 APBD;

12 Bulan

82.708.000

364 Rim
2000 Lbr
60 Botol
108 Dos
10 Kg
12 Pak
666 Bh

31.000.000 APBD;

12 Bulan

35.000.000

Jl.Mejobo

71200 Lbr

40.695.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

Jl.Mejobo

12 Bh
200 M

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

Tersedianya peralatan rumah tangga


Isi ulang gas
karangan bunga
spanduk

Jl.Mejobo

256 Bh
12 Kg
8 Bh
8 Bh

12.945.000 APBD;

12 Bulan

14.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Jl.Mejobo

36 Eksp

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Makanan dan minuman pegawai berupa


Gula
Air mineral galon
Air mineral gelas
Teh
Tersedianya makanan minuman rapat
Jamauan tamu prasmanan
Tersedianya makanan dan minuman tamu
Teh botol

Jl.Mejobo

12 Bln
480 Kg
96 Galon
48 Dos
240 Bungkus
600 Dos
150 Org
60 Dos
1728 Botol

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Jl.Mejobo

120 OH
280 OH

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor


Tersusunnya DED Gedung kantor

100 %
Kompleks Perkantoran
Mejobo

1 Unit
1 Dok

125.540.000 APBD;

5.700.000 APBD;

12 Bulan

6.500.000

36.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

175.000.000 APBD;

12 Bulan

127.792.000

100 %

674.500.000

837.340.000
500.000.000 APBD;

0 unit

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

10

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya pengadaan kendaraan dinas / operasional roda dua


roda empat

Jl.Mejobo

0 Unit Motor
0 Unit Mobil

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa tandon air dan tiang


penyangganya, dispenser

Jl.Mejobo

2 Unit

20.000.000 APBD;

3 Unit

50.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan gedung kantor berupa AC, Pesawat telepon, laptop,


printer, kalkulator, alat perekam

Jl.Mejobo

30 Unit

131.500.000 APBD;

6 Unit

165.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur berupa meja kursi tamu dan meja kecil printer

Jl.Mejobo

6 Unit

12.000.000 APBD;

5 Unit

163.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksanaya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor
Tersedianya biaya operasional pindahan kantor
Tersedianya uang piket hari libur/besar nasional

Jl.Mejobo

1 Kali
2 Org
2 Kali
54 OH

126.500.000 APBD;

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersediaya jasa servis kendaraan


Penggantian sprepart
pengecatan mobil

Jl.Mejobo

34 Kali
40 Unit
1 Unit

47.340.000 APBD;

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya diklat teknis dan penjenjangan


Terkirimnya peserta seminar

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunya Laporan LKPJ,LPPD, LKJip, Renja SKPD, KUA PPAS

3.3.05.1.20.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan


pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD


Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Persentase penyelesaian TLHP Reguler
Persentase penyelesaian penanganan kasus
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Inspektorat
Propinsi
Persentase sistem informasi jasa konstruksi
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa
Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah kecamatan yang tertib administrasi

100 %
30 Org
10 Org
100 %
Jl.Mejobo

5 Dok
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec

125.000.000
125.000.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;
1.747.525.000

5 unit roda dua

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

1.00.1.20.02.05

Jl.Mejobo

0 APBD;

Catatan
Penting

1 kali; 3 orang; 54 oh

100 persen

100 %
30 Orang; 10 Orang
100 %
5 dokumen
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec

100.000.000

46.500.000

150.000.000

125.000.000
125.000.000
5.000.000
5.000.000
1.908.777.000

3.3.05.1.20.20.01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Terlaksananya pemeriksaan regular


Terlaksananya ekspos temuan pemeriksaan

Jl.Mejobo

152 Obyek
12 Kali

960.000.000 APBD;

152 Objek; 12 kali

1.070.000.000

3.3.05.1.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah

Terlaksananya penanganan kasus


Terlaksananya pemeriksaan khusus terprogram

Jl.Mejobo

15 Kasus
26 Tema

477.777.000 APBD;

15 kasus; 26 tema

477.777.000

3.3.05.1.20.20.07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan

Jl.Mejobo

140 Kali

3.3.05.1.20.20.08 Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan

Terlaksananya Larwasda

Jl.Mejobo

1 Kali

Tersusunya Laporan Hasil Reviu RKPD Perubahan Kabupaten Kudus

Semua kecamatan, semua


desa

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Reviu KUA PPAS Kabupaten Kudus

Semua kecamatan, semua


desa

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Reviu KUA PPAS Perubahan Kabupaten Kudus

Semua kecamatan, semua


desa

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Reviu Renja SKPD

Semua kecamatan, semua


desa

53 SKPD

Tersusunya Laporan Hasil Reviu Perubahan Renja SKPD

Semua kecamatan, semua


desa

53 SKPD

71.000.000 APBD;
238.748.000 APBD;

140 kali
1 kali

71.000.000
290.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

3.3.05.1.20.21

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan


aparatur pengawasan

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Evaluasi LKJIP

Semua kecamatan, semua


desa

12 SKPD

Tersusunya Laporan Hasil Reviu RKA SKPD

Semua kecamatan, semua


desa

53 SKPD

Tersusunya Laporan Hasil Reviu LKPD

Semua kecamatan, semua


desa

10 SKPD

Tersusunya Laporan Hasil Reviu HPS

Semua kecamatan, semua


desa

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Reviu RKPD

Semua kecamatan, semua


desa

1 Dok

Tersusunya Laporan Hasil Reviu RKA SKPD Perubahan

Semua kecamatan, semua


desa

53 SKPD

Jumlah tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang profesional

3.3.05.1.20.22

Persentase terpenuhinya Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)


Persentase terlaksananya PMPRB
Persentase tersusunnya SOP
Persentase terlaksananya penyelenggaraan SPIP

TOTAL

Semua kecamatan, semua


desa

Terlaksananya pelatihan kantor sendiri

3.3.05.1.20.22.02 Penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Tersusunya Laporan Hasil Reviu LKjIP Pemkab Kudus

3.3.05.1.20.21.01 Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur


pengawasan
Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan
prosedur pengawasan

Target
Capaian
Kerja

Terpenuhinya LP2P
Tersusunya PMPRB
Tersusunnya SOP
Terfasilitasinya asistensi SPIP
Terfasilitasinya pelaporan LHKASN
Terfaslitasinya pelaporan LHKPN

39 Org
Jl.Mejobo

10 Kali
100 %
100 %
100 %
100 %

Jl.Mejobo

7000 Org
1 Obyek
1 Dok
9 SKPD
1000 Org
37 Org

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

75.000.000
75.000.000 APBD;
221.700.000

221.700.000 APBD;

3.571.912.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

39 Org
10 kali
100 %
100 %
100 %
100 %
7000 Orang; 1
obyek; 1 dokumen; 9
SKPD; 1000 orang;
50 Orang

80.000.000
80.000.000
225.000.000

225.000.000

3.455.277.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.26.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.26.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya meterai 3000 & 6000


Perangko 180 buah

Kabupaten Kudus 730 Bh


180 Bh

3.500.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.26.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya telepon, Internet, Air dan Listrik


Pasang instalasi PDAM

Kabupaten Kudus 12 Bln


1 Pkt

65.000.000 APBD;

12 bulan

34.000.000

1.00.1.26.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya perawatan CPU, printer, notebook, mesin ketik, AC, telepon/fax, camera/handycam,
CCTV.

Kabupaten Kudus 75 Unit

12.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.26.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya asuransi gedung kantor

Kabupaten Kudus 12 Bln

32.350.000 APBD;

12 Bulan

32.350.000

1.00.1.26.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Belanja jasa servis: Kend Dinas, Bus Perpustakaan keliling, mobil L-300, Mobil Hylux, Motor
roda tiga dan roda dua
Belanja jasa KIR
Pajak kendaraan bermotor : Kend Dinas, Bus Perpustakaan keliling, mobil L-300, Mobil Hylux,
Motor roda tiga dan roda dua
Tersedianya bensin, olie.
servis sedang/berat kendaraan roda 4

Kabupaten Kudus 12 Unit


5 Unit
12 Unit
7440 Liter
2 Unit

17.000.000 APBD;

12 bulan

20.000.000

1.00.1.26.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS
Honorarium PHD
Premi asuransi
Pelayanan hari sabtu
Car free day hari minggu

Kabupaten Kudus 12 Bln


2 Org
2 Org
8 Org
6 Org

90.000.000 APBD;

12 bulan

92.000.000

1.00.1.26.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersediannya alat tulis kantor


Kertas Faximile 10, Kertas HVS 70 gr 125 rim
Pita mesin tik 10 buah, cartridge printer 20 buah
ATK lainnya

Kabupaten Kudus 12 bln Bh


135 Rim
30 Bh
600 Bh

18.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.26.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersediannya Amplop kop Kantor Perpustakaan & Arda, amplop kop setda
Kartu kendali (Masuk & Keluar ), Stop map sediaan bupati, stop map sediaan kepala kantor,
cetak buku pengunjung
leaflet
kalender

Kabupaten Kudus 10 Dos


450 Dos
500 Lbr
1000 Bh

18.000.000 APBD;

12 Bulan

19.000.000

1.00.1.26.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik & penerangan kantor.


tambah daya listrik 13.000 watt

Kabupaten Kudus 120 Bh


1 Pkt

24.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.26.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Alat pembersih : Kain pel besar, lap kaca, pembersih lantai,kemoceng, sapu atap, tongkat pel,
tempat sampah, sapu lidi, sikat wc, ember plastik, lap mobil, cangkul,sabit, keset karet dll.
Bahan pembersih : pembasmi serangga spray 250, toilet colour ball dll.
mesin potong rumput
tandon/bak air

Kabupaten Kudus 36 Bh
25 Bh
2 Unit
2 Unit

8.000.000 APBD;

25 jenis

9.000.000

1.00.1.26.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersediannya bahan bacaan


Surat kabar nasional (1 eksemplar untuk kantor )
Tabloid 1 jenis X 10 bulan untuk kantor
Surat kabar nasional 3 jenis untuk pengunjung
Majalah 7 jenis x 12 bulan
Surat kabar lokal 1 eksemplar untuk pengunjung
Tabloid 1 jenis x 12 bulan utk pengunjung

Kabupaten Kudus 12 Bln


12 Bln
10 Bln
12 Bln
84 Jenis
12 Bln
12 Bln

12.000.000 APBD;

15 jenis

12.000.000

1.00.1.26.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersediannya makanan dan minuman untuk pegawai, tamu dan kegiatan rapat
Air minum galon

Kabupaten Kudus 60 Org


300 Galon

35.000.000 APBD;

23 Orang

37.000.000

1.00.1.26.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Belanja perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah

Kabupaten Kudus 50 OH

50.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.26.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

100 %

384.850.000

Catatan
Penting

388.855.000

100 %

100 %

374.350.000

55.000.000
266.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.26.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinnya perlengkapan gedung kantor berupa tabung kebakaran, teralis jendela, filling
kabinet, alat pengaman buku, karpet, AC, almari penyimpanan arsip, bak air

Kabupaten Kudus 15 Unit

55.000.000 APBD;

15 Unit

40.000.000

1.00.1.26.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersediannya peralatan gedung kantor berupa: printer laser, printer scanner, laptop, Mesin
potong rumput

Kabupaten Kudus 6 Unit

55.000.000 APBD;

6 Unit

50.000.000

1.00.1.26.02.10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya mebeleur kantor untuk rapat, kursi kerja, meja baca, rak buku & rak arsip

Kabupaten Kudus 20 Bh

35.000.000 APBD;

30 Buah

37.000.000

1.00.1.26.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor


tersedianya honor Penjaga Malam/Siang, Tenaga Kebersihan

Kabupaten Kudus 12 Bln


4 Org

113.855.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.26.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart.


Kendaraan dinas/operasional/perpustakaan keliling roda empat dan kendaraan dinas roda dua
terawat dengan baik

Kabupaten Kudus 12 Bln


10 Unit

108.000.000 APBD;

12 Bulan

90.000.000

1.00.1.26.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor terawat dengan baik


Notebook 8 unit, Komputer PC 15 unit, printer 8 unit, Mesin ketik manual 3 unit mesin ketik
elektronik 2

Kabupaten Kudus 30 Unit


36 Unit

14.000.000 APBD;

30 Unit

15.000.000

1.00.1.26.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Mebeleur kantor terawat dengan baik


Kursi kerja 20 buah, meja kerja 15 buah, kursi eselon IV 3 buah, kursi eselon III 1 buah, kursi
rapat 25 buah, meja rapat 4 buah.

Kabupaten Kudus 12 Bln


66 Bh

8.000.000 APBD;

1.00.1.26.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.26.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Meningkatnya SDM staf Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah


Terkirimnya staf kantor mengikuti kursus, sosialisasi, bintek, pelatihan, workshop.

1.00.1.26.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

1.00.1.26.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Terealisasinya penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Terealisasinya penyusunan laporan: LRA, Neraca keuangan, CALK, RENJA, LKPJ, LKjIP, LPPD
& IKM.

100 %
8 Dok

1.1.24.1.26.15

Program perbaikan sistem administrasi kearsipan

pengelolaan arsip secara baku

18 Desa/Kel

100 %
Kabupaten Kudus 16 Org
16 Org

38.000.000

12 Bulan

100 %

9.000.000

40.000.000

38.000.000 APBD;

16 Orang

40.000.000

5.000.000

100 %

5.000.000

5.000.000 APBD;

337.500.000

100 persen

19 Desa/Kel

5.000.000

175.000.000

1.1.24.1.26.15.01 Pembangunan data base informasi kearsipan

Terwujudnya sistem informasi kearsipan dan alih data arsip digital


Tersedianya manajemen jaringan arsip dan aplikasi pengelolaan arsip berbasis teknologi
informasi.

Kabupaten Kudus 10 Pkt


1 Pkt

15.000.000 APBD;

1 Paket

15.000.000

1.1.24.1.26.15.05 Pengadaan sarana penyimpanan

Tersediannya sarana penyimpanan arsip yang memadai


Tersedianya almari arsip kaca & almari arsip inaktif

Kabupaten Kudus 5 Unit


5 Unit

32.500.000 APBD;

4 Unit

40.000.000

1.1.24.1.26.15.07 Pemeliharaan peralatan jaringan informasi kearsifan

Tersedianya perawatan rutin jaringan & servis jaringan yang rusak

Kabupaten Kudus 25 SKPD

25.000.000 APBD;

1.1.24.1.26.15.08 Penyelamatan dokumen arsip penting pada SKPD

Arsip penting SKPD terselamatkan / terawat dengan baik


Tersedianya tenaga monitoring dan pengolah depo arsip, Bantuan ATK bok arsip LKD,
pembinaan SKPD, penataan arsip di SKPD.

Kabupaten Kudus 18 Desa/Kel


1 Pkt

1.1.24.1.26.17

pengelolaan arsip secara baku


Persentase sarana prasarana kearsipan kependudukan dalam kondisi baik

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana


kerasipan

38 Desa/Kel
100 %

53 SKPD

25.000.000

265.000.000 APBD;

19 desa/kelurahan

95.000.000

59.000.000

38 Desa/Kel
100 %

62.000.000

1.1.24.1.26.17.01 Pemeliharaan rutin/berkala sarana pengolahan dan penyimpanan


arsip

Terlaksananya penyelamatan dan pengamanan fisik arsip dengan fumigasi dan terminate
control
Perbaikan rol opex dan almari arsip
Terlaksananya perawatan almari penyimpanan arsip & perawatan peralatan arsip.

Kabupaten Kudus 2 Kali


1 Pak
1 Pkt

20.000.000 APBD;

2 Kali

20.000.000

1.1.24.1.26.17.03 Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data

Terlaksananya monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data terhadap 25 desa/kel
lomba tertib arsip desa Tingkat Kabupaten

Kabupaten Kudus 25 Desa/Kel


1 Kali

39.000.000 APBD;

25 desa/kelurahan

42.000.000

1.1.24.1.26.18

Peningkatan SDM pengelola kearsipan

Program peningkatan kualitas pelayanan informasi

60 Org

82.000.000

60 Org

90.000.000

1.1.24.1.26.18.02 Penyediaan sarana layanan informasi arsip

Terlaksananya pameran arsip daerah tingkat Jateng dan tingkat Nasional.

Kabupaten Kudus 2 Kali

47.000.000 APBD;

1 Kali

50.000.000

1.1.24.1.26.18.03 Sosialisasi/penyuluhan kearsipan di lingkungan instansi


pemerintah/swasta

Terlaksananya sosialisasi kearsipan se-Kabupaten Kudus

Kabupaten Kudus 80 Org

35.000.000 APBD;

60 Orang

40.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.26.1.26.15

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

2
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan
Perpustakaan

1.1.26.1.26.15.03 Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum,


perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan
masyarakat

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi
3
Jumlah perpustakaan milik Pemda & Non Pemda (Perpus Pemda, Umum, Sekolah, Desa, dan
Perpus Masyarakat)

5
180 Bh

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

413.495.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
184 Bh

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
270.000.000

Kabupaten Kudus 35 Desa/Kel

35.000.000 APBD;

35 desa/kelurahan

35.000.000

1.1.26.1.26.15.05 Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca Fasilitasi pembentukan dan penambahan bahan pustaka untuk perpustakaan desa/kelurahan
di daerah

Kabupaten Kudus 9 Desa/Kel

30.000.000 APBD;

9 desa/kel

30.000.000

1.1.26.1.26.15.08 Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca

Terlaksananya publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca, publikasi melalui media cetak

Kabupaten Kudus 7 Kgt

224.350.000 APBD;

7 kegiatan

80.000.000

1.1.26.1.26.15.09 Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Terlaksananya penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah

Kabupaten Kudus 2200 Buku

124.145.000 APBD;

2500 Buku

125.000.000

TOTAL

Terlaksananya pembinaan, pengembangan perpustakaan melalui penataan perpustakaan pada


perpustakaan desa, sekolah dan perpustakaan masyarakat

Target
Capaian
Kerja

Catatan
Penting

1.708.700.000

1.282.350.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN BAE
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai 6000, materai 3000, perangko

Kecamatan Bae 410 Lbr

1.500.000 APBD;

100 persen

1.500.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

langganan listrik, telepon, air

Kecamatan Bae 12 Bln

30.000.000 APBD;

100 persen

32.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Servis komputer, laptop, printer, AC

Kecamatan Bae 18 Kali

6.000.000 APBD;

100 persen

6.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya asuransi gedung kantor

Kecamatan Bae 1 Unit

9.300.000 APBD;

100 persen

9.300.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Perpanjangan STNK
KIR

Kecamatan Bae 14 Unit


1 Unit

7.000.000 APBD;

100 persen

7.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS

Kecamatan Bae 12 Bln

36.000.000 APBD;

100 persen

36.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

HVS, HVS berwarna


Tinta printer hitam, tinta printer warna, tinta stempel
Karbon, kertas foto
Stopmap kertas, snelhecter kertas, isi bolpoint, isi staples, buku kuitansi,
spidol besar, ordner, buku folio bergaris, pisau cutter, isi cutter, penghapus
cair, cartridge hitam, cartridge warna, stopmap plastik, stopmap batik, buku
tulis isi 40, refil toner

Kecamatan Bae 61 Rim


19 Botol
3 Pak
720

12.000.000 APBD;

100 persen

12.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

banner, palt IMB,piagam TDP, piagam IMB, piagam SIUP


penggandaan

Kecamatan Bae 731 Bh


29280 Lbr

7.100.000 APBD;

100 persen

7.500.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

lampu hemat energi 18 W, lampu hemat energi 24 W, lampu hemat energi 36 Kecamatan Bae 70 Bh
W, lampu emergency, senter

5.000.000 APBD;

100 persen

6.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Sapu lidi, sulak, sikat WC, keranjang sampah, tong sampah plastik, tisu,
pembersih kaca, pembersih closet, pewangi ruangan, toilet colour ball,
ember plastik, kanebo, bendera merah putih, umbul-umbul

Kecamatan Bae 128 Bh

5.000.000 APBD;

100 persen

5.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Kecamatan Bae 3 Eksp

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman harian pegawai


makanan dan minuman rapat

Kecamatan Bae 7260 Gelas


1056 Dos

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan Bae 10 OH

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Kecamatan Bae 1 Pkt

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Filling kabinet


Almari arsip
Rak arsip

Kecamatan Bae 3 Unit


3 Unit
6 Unit

30.000.000 APBD;

100 persen

20.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya peralatan gedung kantor berupa CCTV


Radio HT
Penghancur kertas
Dispenser
Printer
Notebook

Kecamatan Bae 1 Unit


3 Unit
1 Unit
1 Unit
2 Unit
2 Unit

40.000.000 APBD;

100 persen

52.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur berupa meja kursi tamu


Tempat tidur
Almari pakaian

Kecamatan Bae 1 Unit


1 Unit
1 Unit

40.000.000 APBD;

100 persen

30.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah gedung kantor


Terbayarnya sewa rumah dinas

Kecamatan Bae 1 Thn


1 Thn

3.940.000 APBD;

100 persen

3.940.000

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rutin rumah dinas

Kecamatan Bae 1 Kali

7.000.000 APBD;

100 persen

10.000.000

100 %

100 %

157.100.000

Catatan
Penting

100 %

161.500.000

4.200.000 APBD;

100 persen

4.200.000

24.000.000 APBD;

100 persen

25.000.000

10.000.000 APBD;

100 persen

325.940.000
100.000.000 APBD;

100 %
0

10.000.000
245.940.000
0

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


tersedianya jasa kebersihan

Kecamatan Bae 1 Kali


1 Org

10.000.000 APBD;

100 persen

10.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jasa servis dan penggantian spare part


Tersedianya pertamax

Kecamatan Bae 14 Unit


3400 Liter

45.000.000 APBD;

100 persen

70.000.000

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya Rehab gedung kantor

Kecamatan Bae 1 Pkt

50.000.000 APBD;

100 persen

50.000.000

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

4.000.000

100 %

4.000.000

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terlaksananya diklat

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya lap LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja SKPD, KUA PPAS


evaluasi tribulanan, laporan keuangan, evaluasi RKPD
Laporan semesteran

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terselenggaranya lomba MTQ

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha


Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi UMKM dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Gelar seni dan budaya daerah

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan karang taruna

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya piket kantor, PAM dan patroli wilayah


JUmlah pertemuan kegiatan pembinaan bidang Sospol
(IPOLEKSOSBUDHANKAM)

1.1.19.1.20.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan


Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya


bangsa

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan

100 %
Kecamatan Bae 6 Org
100 %
Kecamatan Bae 5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kecamatan Bae 1 Kali


20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Bae 6 UMKM
190 Org
12 Kali
Kecamatan Bae 1 Kgt
26 Orgn
Kecamatan Bae 1 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Bae 12 Bln
12 Kali
26 Kali
3 Kgt
220 Org
Kecamatan Bae 35 Org

4.000.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;

10.000.000

10.000.000 APBD;
15.000.000

15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
20.000.000
20.000.000 APBD;
145.000.000

145.000.000 APBD;

6.000.000

6.000.000 APBD;

4 Orang

4.000.000

100 %

3.000.000

12 Bulan

3.000.000

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

50 Orang
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

10.000.000

10.000.000
15.000.000

50 Orang

15.000.000

200 Org
12 Kali

15.000.000

1 Kali
26 Orgn
1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen

15.000.000
12.000.000
12.000.000
150.000.000

150.000.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

7.000.000

35 Orang

7.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.22.1.20.15

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3
Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa


Pembinaan RW
Pembinaan RT
Fasilitasi KPMD

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
4

5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

Kecamatan Bae 1 Desa/Kel


51 RW
285 RT
10 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya musrenbang kecamatan

Kecamatan Bae 1 Kgt

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring dana desa

Kecamatan Bae 10 Desa/Kel

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

37.000.000

37.000.000 APBD;

19.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
1 desa/kelurahan

100 %
9%
17 Kgt
80 %

9.000.000 APBD;

80 persen

10.000.000 APBD;

10000000

95.000.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000

45.000.000

23.000.000

13.000.000
10.000.000
100.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Pelatihan pengelolaan keuangan desa

Kecamatan Bae 20 Org

10.000.000 APBD;

20 Orang

10.000.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Terlaksananya pelatihan manajemen pemerintahan desa


pelatihan komputer

Kecamatan Bae 20 Org


20 Org

10.000.000 APBD;

20 Orang

10.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring penyelenggaraan pemerintah desa

Kecamatan Bae 10 Desa/Kel

75.000.000 APBD;

10 desa/kelurahan

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pelatihan perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Fasilitasi kegiatan sosial

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Evaluasi APBDEs

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Bae 50 Org
0
Kecamatan Bae 3 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Bae 10 Desa/Kel

40.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

80.000.000
40.000.000

40.000.000 APBD;

1 organisasi

40.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
905.040.000

4 kegiatan
70 %
100 %
10 desa/kelurahan

3.000.000
10.000.000
10.000.000
844.440.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN DAWE
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya materai

Kecamatan Dawe

200 Lbr

900.000 APBD;

12 Bulan

1.200.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan speedy

Kecamatan Dawe

12 Bln

50.400.000 APBD;

12 Bulan

23.920.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi gedung kantor

Kecamatan Dawe

1 Pkt

12.575.000 APBD;

1 paket

12.575.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil


tersedianya jasa kir

Kecamatan Dawe

15 Unit
1 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan, PHD, Bpjs kesehatan dan


ketenagakerjaan

Kecamatan Dawe

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Terawatnya printer, komputer, laptop dan sound system

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya spidol whiteboard, isi hechnachine K, isi hechnanchine B,


clip, amplop T
Tersedianya tinta stempel, tinta printer, lem cair
Tersedianya buku folio isi 100lb, bollpoint, pensil, setip B, pita mesin
ketik B, hechnachine B, hechnachine K, porforator, stopmap folio.
Tersedianya kertas

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.00.1.20.01.12

100 %

190.895.000

Catatan
Penting

100 %

148.015.000

3.950.000 APBD;

12 Bulan

4.500.000

12 Bln

45.108.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

Kecamatan Dawe

15 Kali

4.100.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

Kecamatan Dawe

92 Dos
52 Botol
330 Bh
66 Rim

6.900.000 APBD;

12 Bulan

7.000.000

Tersedianya kendali surat masuk/keluar


Tersedianya map sedian
Tersedianya penggandaan
Tersedianya piagam SIUP, TDP, IMB dan plat IMB

Kecamatan Dawe

30 Buku
100 Bh
25000 Lbr
2000 Lbr

27.860.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

tersedianya lampu 18 watt, 24 watt, 36 watt,lampu hias dan senter

Kecamatan Dawe

110 Bh

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.500.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya kain lap pel, pembersih lantai, pewangi ruangan, lap kaca,
sulak, keset karpet, sikat WC, tongkat pel, isi bagus, keranjang sampah,
tempat sampah, sapu ijuk, sapu lidi, ekrak plastik, ekrak bambu, gayung,
ember plastik, asbak, tempat sabun, tissu kering, sapu lowo-lowo, linggis,
cangkul, bendo, sabit, pewangi kloset, tong sampah pengomposan, kran
tersedianya pembersih kaca, pembersih porselin

Kecamatan Dawe

230 Bh
12 Botol

4.685.000 APBD;

12 Bulan

5.200.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kecamatan Dawe

3 Eksp

6.000.000 APBD;

12 Bulan

3.120.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya minuman harian pegawai

Kecamatan Dawe

6292 Gelas

12.584.000 APBD;

12 Bulan

13.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan Dawe

18 OH
8 OH

13.833.000 APBD;

12 Bulan

14.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya feeling kabinet, lemari kacacermin, lemari sound system,


papan nama, papan sruktur organisasi

kecamatan Dawe

28 Bh

150.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

tersedianya PC, printer, AC, genset, cctv, mesin antrian, HT, megaphone,
laptop, TV Tron, proyektor, mesin fotocopy

Kecamatan Dawe

28 Unit

210.000.000 APBD;

100 persen

16.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

tersedianya kursi eselon 4, kursi eselon 3, kursi meja tamu

Kecamatan Dawe

12 Bh

38.000.000 APBD;

100 persen

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya Tim perencanaan dan penaksir harga tanah

Kecamatan Dawe

1 Pkt

6.307.000 APBD;

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

pembuatan tempat parkir dan selasar penghubung

Kecamatan Dawe

1 Pkt

100.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Dawe

0 Unit

7.000.000 APBD;

100 persen

8.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Kecamatan Dawe

2 Org
1 Pkt

13.200.000 APBD;

100 persen

15.000.000

terbayarnya tenaga kebersihan


pengecetan dan perbaikan kamar mandi

100 %

593.247.000

100 %

1 unit
1 paket

206.000.000

0
1.440.000
0

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service kendaraan dan penggantian sparepart


Tersedianya bensin

Kecamatan Dawe

15 Unit
4520 Liter

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

Kecamatan Dawe

1.00.1.20.02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terehabnya rumah dinas

Kecamatan Dawe

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur Kecamatan Dawe yang mengikuti diklat

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan capaian kinerja (LKJIP, LPPD, LKPJ ATA,LKPJ)

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi


Usaha Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Terselenggaranya pameran pembangunan Kecamatan di Kabupaten Kudus

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan

1.1.18.1.20.18

Jumlah kegiatan kepemudaan


Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi penyalahgunaan narkoba

Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba*

1.1.18.1.20.18.01 Pemberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda

Terlaksananya penyuluhan bahaya narkoba

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan


tindak kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Jumlah pertemuan kegiatan pembinaan bidang sosial politik


(ipoleksosbudhankam)

1.1.19.1.20.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan


Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya


bangsa

Pembinaan bela negara nilai luhur budaya bangsa

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

Kecamatan Dawe

100 persen

0 APBD;

1 Unit

50.000.000

100 %

7.500.000

0 Org

4 Dok

1 Kali

18 UMKM

8.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000

15.000.000 APBD;
25.000.000

25.000.000 APBD;
10.000.000

7.500.000
16.000.000

100 persen

16.000.000

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

18.000.000

100 persen

18.000.000

15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

26.000.000

18 UMKM

26.000.000

26 Orgn

5.000.000

15 Kgt
0

3.000.000

15 Kgt
0

4 Kali

45 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

3.000.000 APBD;
132.358.000

132.358.000 APBD;
5.000.000

4.500.000

100 %

1 organisasi

0 Kali

61.060.000

7 Orang

10.000.000 APBD;

26 Kali
3 Kgt
220 Org
Kecamatan Dawe

8.000.000

1 Orgn

12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Dawe

10

0 APBD;

26 Orgn
Kecamatan Dawe

20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
UKM Kecamatan
Dawe

100 %

100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

kecamatan Dawe

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

100 persen

100 %
Kecamatan Dawe

Target
Capaian
Kerja

68.740.000 APBD;

100 %
Kecamatan Dawe

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen

5.000.000
0
0
135.000.000

135.000.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

5.000.000

5.000.000 APBD;

45 Orang

5.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

25.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Fasilitasi pelaksanaan pemilu

1.1.19.1.20.22

Jumlah Satgas Siaga Bencana


Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban


bencana kabupaten

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Piket PBA

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terfasilitasinya desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan


masyarakat desa

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kecamatan Dawe

1 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

Kecamatan Dawe

1 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya musyawarah pembangunan pada tingkat Kecamatan dan


musyawarah rencana pembangunan tingkat desa

Kecamatan Dawe

80 %

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev dana desa

Kecamatan Dawe

18 Desa/Kel

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

7
0 APBD;

90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
Kecamatan Dawe

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

6.500.000

6.500.000 APBD;
3.510.000

3.510.000 APBD;
28.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

10

100 persen

25.000.000

100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko

6.500.000

1 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
100 persen
100 %
9%
17 Kgt
80 %

10.000.000 APBD;

80 persen

18.000.000 APBD;

18 desa

62.000.000

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

6.500.000
22.000.000

22.000.000
28.762.000

10.762.000
18.000.000
68.500.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Terlaksananya pelatihan pengelolaan keuangan desa

Kecamatan Dawe

85 Org

13.500.000 APBD;

Kecamatan Dawe

14.500.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

kecamatan Dawe

85 Org

13.500.000 APBD;

45 Orang

14.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya rapat koordinasi monitoring penyelenggaraan


pemerintah desa dan pembinaan perangkat desa

Kecamatan Dawe

680 Org

35.000.000 APBD;

680 Orang

40.000.000

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

16.000.000

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Terfasilitasinya pembinaan organisasi perempuan

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Terlaksananya fasilitasi LSS

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan


desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Terlaksananya evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang


APBDesa

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Dawe

Kecamatan Dawe

1 Orgn

15.000.000 APBD;

1 organisasi

16.000.000

5.000.000

6.000.000

18 Desa/Kel
65 %
100 %

Kecamatan Dawe

15.000.000

18 Desa/Kel

5.000.000 APBD;
6.000.000
6.000.000 APBD;
1.123.510.000

18 desa/kelurahan
70 %
100 %
100 persen

6.000.000
7.000.000
7.000.000
746.277.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN GEBOG
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya meterai 6000 : 3000 :

Kecamatan Gebog 200 Lbr

1.000.000 APBD;

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya telepon, air dan listrik


Penambahan daya listrik

Kecamatan Gebog 12 Bln


1 Unit

30.000.000 APBD;

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis komputer, laptop, printer, soundsystem

Kecamatan Gebog 15 Kali

2.800.000 APBD;

3 jenis

6.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa asuransi gedung Kantor

Kecamatan Gebog 1 Pkt

8.210.000 APBD;

1 paket

8.210.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perizinan kendaraan dinas

Kecamatan Gebog 12 Unit

4.500.000 APBD;

9 Unit

6.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honorarium pengelola keuangan, Honorarium non PNS (


PHD ) : 2 Orang BPJS kesehatan : 2 Orang BPJS ketenagakerjaan : 2
Orang

Kecamatan Gebog 12 Bln

69.550.000 APBD;

11 Orang

72.265.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kertas dll


Tersedianya tinta printer dll
Tersedianya clip dll
Tersedianya tinta spidol white board dll

Kecamatan Gebog 150 Rim


1300 Bh
75 Dos
15 Botol

14.000.000 APBD;

29 jenis

16.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya amplop surat kop warna coklat, amplop surat kop warna
putih
Tersedianya lembar disposisi
Tersedianya kendali surat masuk, kendali surat keluar
Tersedianya banner
Tersedianya cetak piagam SIUP, piagam TDP, piagam IMB, plat IMB
Tersedianya penggandaan

Kecamatan Gebog 600 Bh


2 Rim
15 Buku
5 M2
2000 Lbr
42000 Lbr

30.000.000 APBD;

7 jenis

10.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampu hemat energi dll


Tersedianya kabel NYA 1,5 mm

Kecamatan Gebog 100 Bh


4 roll

4.000.000 APBD;

8 jenis

5.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya sapu dll.


Tersedianya pembersih kaca dll
isi ulang tabung gas 12 kg dll

Kecamatan Gebog 180 Bh


55 Botol
150 Kg

7.000.000 APBD;

28 jenis

8.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar

Kecamatan Gebog 2 Eksp

4.000.000 APBD;

3 jenis

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman untuk pegawai


Tersedianya air mineral
Tersedianya makanan minuman rapat dan jamuan tamu

Kecamatan Gebog 5566 Gelas


24 Galon
1000 Dos

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam


daerah

Kecamatan Gebog 150 OH

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

tersedianya alat pemadam kebakaran

Kecamatan Gebog 4 Bh

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Kulkas
kipas angin
AC

Kecamatan Gebog 1 Unit


1
1

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya podium

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Jumlah penyediaan sewa rumah dinas dan sewa tanah

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

pembangunan pos jaga


Mushola

Kecamatan Gebog 1 Unit


1 Unit

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

Kecamatan Gebog 1 Pkt

100 %

199.060.000

Catatan
Penting

16.000.000 APBD;

8.000.000 APBD;

3 jenis
3 Rekening

229.475.000
2.000.000
33.000.000

5.000.000

1226 Orang

35.000.000

146 Kali

23.000.000

100 %

213.715.000

8.000.000 APBD;

12 Unit

25.000.000

12.500.000 APBD;

8 Unit

86.275.000

Kecamatan Gebog 1 Unit

2.000.000 APBD;

1 Unit

25.000.000

Kecamatan Gebog 2 Jenis

5.440.000 APBD;

2 jenis

5.440.000

0 APBD;

3 unit

10.000.000

0 APBD;

1 jenis

14.000.000

100 %

81.440.000

100 %

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya jasa kebersihan kantor

Kecamatan Gebog 1 Unit


1 Org

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa service kendaraan dinas


Tersedianya penggantian spare part kendaraan dinas
Tersedianya bahan bakar kendaraan dinas

Kecamatan Gebog 12 Kali


12 Unit
3000 Liter

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur ( kursi rapat )

Kecamatan Gebog 35 Bh

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, LKJiP, Renja SKPD, KUA PPAS, RKA,
DPA, DPPA, laporan keuangan semesteran, evaluasi tribulanan, evaluasi
RKPD, laporan keuangan

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terselenggaranya lomba MTQ

1 Kali

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha


Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi UMKM dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Gelar seni dan budaya

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan karang taruna

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Jumlah pertemuan kegiatan pembinaan bidang sosial politik


(ipoleksosbudhankam)

1.1.19.1.20.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan


Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya


bangsa

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

100 %
Kecamatan Gebog 12 Dok

Kecamatan Gebog 2 UMKM


190 Org
12 Kali
Kecamatan Gebog 1 Kgt
26 Orgn
Kecamatan Gebog 1 Kali
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Gebog 4 Kali
26 Kali
3 Kgt
220 Org
Kecamatan Gebog 50 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

0 APBD;

1 Unit

8.000.000

50.000.000 APBD;

9 Unit

35.000.000

3.500.000 APBD;
4.500.000
4.500.000 APBD;

30.000.000

30.000.000 APBD;
15.000.000

1 Tahun

5.000.000

100 %

3.000.000

5 Dokumen

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

3.000.000

30.000.000

100 persen

30.000.000

15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

15.000.000

15.000.000 APBD;

2 kegiatan

15.000.000

7.500.000

200 Org
12 Kali

50.000.000

7.500.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;
123.000.000

123.000.000 APBD;
5.000.000

3 kegiatan

50.000.000

26 Orgn

42.000.000

3 Kali
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
100 persen

42.000.000
123.000.000

123.000.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

5.000.000

5.000.000 APBD;

50 Orang

5.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

30.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terfasilitasinya Pemilihan Presiden dan Wapres, DPR, DPRD Prov, DPRD


Kab dan DPD

1.1.19.1.20.22

Jumlah Satgas Siaga Bencana


Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana


kabupaten

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Piket bencana alam

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa


Fasilitasi KPMD

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kecamatan Gebog - Kgt


90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
Kecamatan Gebog 1 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kecamatan Gebog 1 Desa/Kel
11 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

7
0 APBD;

7.000.000

7.000.000 APBD;
16.000.000

16.000.000 APBD;
26.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

30.000.000

100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko

7.000.000

3 desa/kelurahan
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
11 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %

Terlaksananya penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

Kecamatan Gebog 1 Kgt

6.000.000 APBD;

11 desa/kelurahan

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya musrenbang kecamatan

Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel

9.000.000 APBD;

11 desa/kelurahan

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa

Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel

11.000.000 APBD;

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

100.000.000

10

2 kegiatan

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

11 desa
132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

7.000.000
30.000.000

30.000.000
26.000.000

6.000.000
9.000.000
11.000.000
80.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan


desa

Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel

15.000.000 APBD;

2 kegiatan

15.000.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel

25.000.000 APBD;

50 Orang

25.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah desa yang terbina dan terevaluasinya penyelenggaraan


pemerintahan desa dan terbinanya perangkat desa
Fasilitasi Pilkades Getassrabi

Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel


1 Desa/Kel

60.000.000 APBD;

11 desa/kelurahan

40.000.000

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pembinaan organisasi perempuan

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Fasilitasi kegiatan sosial

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Gebog 1 Orgn
0
Kecamatan Gebog 2 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Gebog 11 Desa/Kel

20.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

12.000.000

20.000.000 APBD;

11 kelompok

12.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 APBD;
7.500.000
7.500.000 APBD;
650.000.000

2 kegiatan
70 %
100 %
100 persen

3.000.000
7.500.000
7.500.000
906.690.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN JATI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya meterai @6000, @3000

Kecamatan Jati 240 Lbr

1.098.000 APBD;

12 Bulan

1.150.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terbayarnya rekening air,listrik, telpon

Kecamatan Jati 12 Bln

27.000.000 APBD;

12 Bulan

27.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa asuransi gedung Kantor

Kecamatan Jati 1 Pkt

11.000.000 APBD;

Tersedianya jasa asuransi


gedung Kantor

10.920.412

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor dan mobil

Kecamatan Jati 14 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


Tersedianya uang lembur untuk golongan IV, III, dan II
Tersedianya makan lembur untuk golongan IV, III, dan II

Kecamatan Jati 12 Bln


576 Jam
192 Hari

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Tersedianya jasa servis peralatan kerja komputer, printer, laptop, dll

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya ATK : Kertas HVS, Kertas Warna, Kertas Buram, dll


Tersedianya ATK : tinta printer, dll
Tersedianya ATK : refill toner, buku folio bergaris, stopmap folio, dll
Tersedianya ATK : Lakban Kain, dll
Tersedianya ATK : Klip, Isi Staples Kecil, Isi staples Besar, dll

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan : kendali masuk dan keluar, Piagam


SIUP, dll
Tersedianya cetak dan penggandaan : fotocopy, Brosur, dll

Kecamatan Jati 650 Bh


76000 Lbr

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya lampu 18 watt, 20 watt, dll


Tersedianya kabel listrik

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17

100 %

142.158.000

Catatan
Penting

100 %

152.470.412

6.200.000 APBD;

12 Bulan

9.000.000

27.360.000 APBD;

12 Bulan

34.000.000

Kecamatan Jati 58 Kali

6.900.000 APBD;

12 Bulan

5.700.000

Kecamatan Jati 54 Rim


33 Botol
516 Bh
3 roll
94 Dos

8.530.000 APBD;

12 Bulan

9.000.000

20.650.000 APBD;

12 Bulan

21.000.000

Kecamatan Jati 45 Bh
1 roll

3.550.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : Kain Pel,


Sulak, Lap Kaca, dll
Tersedianya Peralatan kebersihan dan bahan pembersih : Pembersih
Kaca, dll

Kecamatan Jati 107 Bh


11 Botol

2.000.000 APBD;

12 Bulan

4.500.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar

Kecamatan Jati 24 Eksp

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman untuk pegawai


Tersedianya air mineral
Tersedianya makanan minuman rapat dan jamuan tamu

Kecamatan Jati 6930 Gelas


35 Galon
858 Dos

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Jati 18 OH

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor : Gordyn

Kecamatan Jati 53 M2

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa printer, komputer pc,


laptop, kipas angin, hardisk external, Layar LCD Proyektor Motorized

Kecamatan Jati 12 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya sofa set + meja

Kecamatan Jati 1 Set

9.500.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah rumah dinas dan kantor kecamatan jati

Kecamatan Jati 12 Bln

1.440.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Kecamatan Jati 1 Org

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya Jasa Kebersihan Gedung Kantor
Tersedianya Jasa Pengecatan Gedung Kantor

Kecamatan Jati 12 Bln


3 Org
1 Pkt

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional 2 mobil, 11 motor


Tersedianya BBM dan Pelumas untuk 2 mobil, 11 motor

Kecamatan Jati 12 Bln


3937 Liter

100 %

3.360.000 APBD;

12 Bulan

3.700.000

16.000.000 APBD;

12 Bulan

13.250.000

8.510.000 APBD;

12 Bulan

493.940.000

9.250.000

100 %

682.000.000

26.500.000 APBD;

1 Paket

30.000.000

126.900.000 APBD;

1 Paket

60.000.000
5.000.000
2.000.000

1 Unit

10.000.000

54.600.000 APBD;

12 Bulan

55.000.000

70.000.000 APBD;

12 Bulan

70.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1.00.1.20.02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

Terlaksananya rehab rumah dinas

Kecamatan Jati 1 Pkt

205.000.000 APBD;

0 Unit

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor : pagar belakang kantor, teras


kantor, tempat parkir, Aula Kantor Kecamatan Jati

Kecamatan Jati 1 Pkt

0 APBD;

1 Unit

450.000.000

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan keuangan, LKPJ, LPPD, LKJIP, Renja SKPD, KUA


PPAS, evaluasi tribulanan, evaluasi RKPD

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan
pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terselenggaranya Lomba MTQ

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha


Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

jumlah umkm yang ikut pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Terselenggaranya Gelar Seni dan Budaya Lokal

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan Organisasi Karang Taruna

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan


Pelaksanaan Lembur Kantor
Pengamanan PAM Wilayah
Pelaksanaan Patroli Wilayah
Pembinaan Linmas/Hansip
Pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)
Honor Instruktur Linmas

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

cakupan fasiltasi kegiatan pemilu

1.1.19.1.20.22

Jumlah Satgas Siaga Bencana


Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana


kabupaten

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Piket Bencana Alam

100 %
Kecamatan Jati 9 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kecamatan Jati 1 Kali


20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Jati 4 UMKM
190 Org
12 Kali
Kecamatan Jati 1 Kgt
26 Orgn
Kecamatan Jati 1 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Jati 6 Kali
120 Hari
30 Kali
24 Kali
1 Kali
3 Kali
2 Org

kudus

2.965.000
2.965.000 APBD;
18.950.000

18.950.000 APBD;
20.450.000

20.450.000 APBD;
17.725.000

100 %
9 dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

1 kali
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
4 IKM
200 Org
12 Kali

19.000.000

19.000.000
15.000.000

15.000.000
10.000.000

1 kegiatan

10.000.000

4.363.000

26 Orgn

27.000.000

4.363.000 APBD;
127.010.000

127.010.000 APBD;

1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

135.000.000

15.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

0 APBD;

14 desa/kelurahan

28.000.000

28.000.000 APBD;

27.000.000
135.000.000

3 Kali

Kecamatan Jati 1 Posko

5.000.000

17.725.000 APBD;

82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko

5.000.000

100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
1 posko

15.000.000
29.000.000

29.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.22.1.20.15

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

3
Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan
cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya Lomba Desa


Terlaksananya Pembinaan RT/RW

1.1.22.1.20.16

Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat


Persentase BKM berkinerja baik
Jumlah kelompok binaan petani
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

1.1.22.1.20.16.07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

kelompok tani terbina

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


desa*

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
4

5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

Kecamatan Jati 1 Desa/Kel


14 Desa/Kel
89 Unit
65 %
17 Kelpk
0
Kecamatan Jati 14 Kelpk
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

52.545.000

52.545.000 APBD;
13.640.000

13.640.000 APBD;
24.652.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
14 desa/kelurahan
89 Unit
70 %
17 Kelpk
0
14 kelompok
100 %
9%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.000.000

65.000.000
14.000.000

14.000.000
31.000.000

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya Penataan Lingkungan dengan Partisipasi Masyarakat

Kecamatan Jati 1 Kgt

5.000.000 APBD;

Terlaksananya Penataan
Lingkungan dengan
Partisipasi Masyarakat

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan

Kecamatan Jati 1 Kali

5.652.000 APBD;

80 persen

11.000.000

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Dana Desa

Kecamatan Jati 14 Desa/Kel

Terlaksananya Monitoring
dan Evaluasi Dana Desa

14.000.000

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

14.000.000 APBD;
18.000.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

6.000.000

56.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan Pelatihan Pengelolaan Keuangan Desa
desa

Kecamatan Jati 61 Org

3.000.000 APBD;

28 Orang

8.000.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Pelatihan Manajemen Pemerintah Desa

Kecamatan Jati 61 Org

3.000.000 APBD;

28 Orang

8.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Kecamatan Jati 14 Desa/Kel

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pembinaan Organisasi Perempuan di Perdesaan

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

terfasilitasinya kegiatan sosial

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Evaluasi APBDes

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Jati 1 Orgn
0
Kecamatan Jati 3 Kali
65 %
100 %
Kecamatan Jati 14 Desa/Kel

12.000.000 APBD;
21.037.000

14 desa/kelurahan
100 %
18 Orgn
9 Kelpk

40.000.000
35.000.000

21.037.000 APBD;

1 organisasi

35.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 APBD;
3.502.000
3.502.000 APBD;
991.937.000

3 kegiatan
70 %
100 %
100 persen

3.000.000
10.000.000
10.000.000
1.303.470.412

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN JEKULO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai 3000 dan 6000

Kecamatan Jekulo 600 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya rekening Telephone ,air dan listrik

Kecamatan Jekulo 12 Bln

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Jekulo 0 Unit

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor

Kecamatan Jekulo 1 Lok

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Terbayarnya Perijinan STNK dan KIR

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.00.1.20.01.09
1.00.1.20.01.10

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

219.296.000
3.000.000 APBD;
45.700.000 APBD;
0 APBD;

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
12 Bulan
3 Rekening
12 bulan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
248.847.000
5.000.000
31.894.000
5.000.000

11.753.000 APBD;

1 unit

11.753.000

Kecamatan Jekulo 8 Unit

3.600.000 APBD;

8 Unit

39.000.000

Terbayarnya Honor Pengelola Keuangan ( PNS )


Honor PHD

Kecamatan Jekulo 12 Bln


1 Org

50.224.000 APBD;

12 Bulan

68.000.000

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Service Printer, Komputer,Laptop dan AC

Kecamatan Jekulo 82 Kali

10.500.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS, HVS warna dll

Kecamatan Jekulo 888 Bh

11.224.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang - barang cetakan dan penggandaan


Cetak Alur Pelayanan dan Cetak Visi Misi
Cetak Leaflet, Cetak Kop AMplop Surat Dias, Cetak PIagam SIUP, TDP,
IMB dan Plat IMB
Cetak Buku Kendali Surat masuk dan Keluar
Cetak MMT

Kecamatan Jekulo 12 Bln


3 Bh
1800 Lbr
72 Buku
45 M

26.395.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor Tersedianya Komponen Listrik / Penerangan Bangunan
Lampu HE 18 W, Lampu HE 20 W, Saklar Seri Outbow, Saklar Seri InBow,
Obeng min, obeng plus, Tespen, Lampu Emergency, Lampu pengatur
laulintas
Kabel NYA dan kabel Rol

4.000.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan Rumah Tangga


Kecamatan Jekulo 12 Bln
Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, Sabun Cuci Tangan, Sabun Cuci Piring,
54 Botol
Pengharum Ruangan Semprot, Pembersih Porselain
67 Bh
Sulak, Sapu, Alat Pel, Tempat Sampah, Tempat Sampah Injak, Tisue
Kering, Pewangi Kamar Mandi, Kain Pel, Kanebo, Ember, Gayung, Sikat WC,
Sikat Plastik

3.000.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya Bahan Bacaan (Majalah dan Koran)

Kecamatan Jekulo 36 Eksp

5.400.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

Isi Ulang LPG 12 Kg

Kecamatan Jekulo 8 Kali

1.200.000 APBD;

12 Bulan

1.200.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Air minum kemasan Gelas, Teh Celup, Snack Rapat, Snack Rapat
Eksidentil, Snack Senam, Jamuan Tamu
Air Galon

Kecamatan Jekulo 772 Dos


48 Galon

11.000.000 APBD;

12 Bulan

18.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah,luar daerah


Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah
Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Kecamatan Jekulo 12 Bln


120 OH
29 OH

32.300.000 APBD;

12 Bulan

22.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Perlengkapan Kantor berupa lemari arsip, rak besi dan papan
tulis white board

Kecamatan Jekulo 9 Unit


Bh

31.000.000 APBD;

0 Unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor berupa laptop,printer,HT dan alat


pemotong rumput

Kecamatan Jekulo 5 Unit

19.000.000 APBD;

8 Unit

69.965.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Kursi Staf, Kursi Rapat

Kecamatan Jekulo 26 Bh

22.000.000 APBD;

0 jenis

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa rumah dinas camat

Kecamatan Jekulo 0 Lok

1.920.000 APBD;

1 lokasi

Kecamatan Jekulo 12 Bln


47 Bh
7 roll

100 %

208.490.000

100 %

273.269.000

0
2.066.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya pemeliharaan Rumah Dinas Camat

Kecamatan Jekulo 0 Unit

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan Gedung Kantor


Terbayarnya tenaga outsourching

Kecamatan Jekulo 1 Unit


2 Org

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya Kendaraan Dinas/operasional roda 2 dan 4

Kecamatan Jekulo 8 Unit

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi Gedung Kantor Kecamatan (pembuatan pagar dan Kecamatan Jekulo 1 Pkt
paving halaman kantor )

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ,LPPD,LKj IP,Renja SKPD,KUA PPAS,


laporan evaluasi tribulanan, lap.evaluasi RKPD dan laporan keuangan
Tersusunnya Lap Keuangan

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan
terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terselenggaranya lomba MTQ

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi


Usaha Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi UMKM dalam Pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Gelar Seni Budaya Lokal: Hari jadi Kota Kudus,Festival Bulusan ,Festival
Hujan Dawet

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

100 %
Kecamatan Jekulo 5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kecamatan Jekulo 1 Kali


20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Jekulo 6 Kelpk
190 Org
12 Kali
Kecamatan Jekulo 3 Kali
26 Orgn

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi kepemudaan (karang taruna,pemuda


pelopor)

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya piket kantor, dan Patroli Wilayah


Terlaksananya PAM, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tk.
Kecamatan,

Kecamatan Jekulo 12 Bln


15 Kali

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan


tindak kriminal

Program pendidikan politik masyarakat*

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya fasilitasi pilkada Bupati, Bubernur, Pileg, Pilpres Pilkades

Kecamatan Jekulo 12 Desa/Kel

82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Kecamatan Jekulo 0

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

7
0 APBD;

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1 Unit

15.195.000

86.800.000 APBD;

1 Unit, 1 paket

22.000.000

47.770.000 APBD;

8 Unit

0 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;

15.000.000

15.000.000 APBD;
15.000.000

15.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
122.000.000

122.000.000 APBD;

100 %
100 persen

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

12 desa/kelurahan
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

42.543.000
121.500.000
3.000.000
3.000.000

22.500.000

22.500.000
15.000.000

1 kegiatan

15.000.000

200 Org
12 Kali

19.000.000

3 Kali
26 Orgn
12 desa/kelurahan
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

19.000.000
21.182.000
21.182.000
125.000.000

12 desa/kelurahan

125.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

20.877.000

0 APBD;

12 desa/kelurahan

20.877.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.19.1.20.22

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana kabupaten

3
Jumlah Satgas Siaga Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Piket bencana alam

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terfasilitasinya Desa dalam rangka lomba evaluasi pemberdayaan


masyarakat Desa, Pembinaan RT/RW,dan monev dana desa

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
4

5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko

Kecamatan Jekulo 6 Posko


100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kecamatan Jekulo 13 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

10.000.000

10.000.000 APBD;
42.000.000

42.000.000 APBD;
32.600.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
5 desa/kelurahan
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
13 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

Kecamatan Jekulo 1 Kali

8.400.000 APBD;

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya musyawarah pembangunan pada tingkat Kecamatan

Kecamatan Jekulo 1 Kali

12.200.000 APBD;

1 kali

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev dana desa

Kecamatan Jekulo 12 Desa/Kel

12.000.000 APBD;

12 Desa

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Terlatihnya aparat pemerintah desa dalam bidang pengelolaan keuangan

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa
Terselenggaranya rapat koordinasi, monitoring penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembinaan Perangkat Desa
Terselenggaranya rapat koordinasi,monitoring penyelenggaraan
Pemerintahan Desa dan Pembinaan Perangkat Desa

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Terlaksananya fasilitasi sosial (Lomba Sekolah Sehat)

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan


desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Kecamatan Jekulo 72 Org


Kecamatan Jekulo 0 Org

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

Terlaksananya evaluasi penyusunan rancangan peraturan desa tentang


APBdes

Kecamatan Jekulo 12 Desa/Kel


42 Kali

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Jekulo 1 Orgn
0
Kecamatan Jekulo 1 Kali
65 %
100 %
Kecamatan Jekulo 12 Desa/Kel

71.000.000

12 desa/kelurahan

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
10.000.000

10.000.000
59.000.000

59.000.000
36.900.000

8.400.000
16.500.000
12.000.000
97.865.000

28.000.000 APBD;

12 desa/kelurahan

14.128.000

0 APBD;

12 desa/kelurahan

15.237.000

43.000.000 APBD;

12 desa/kelurahan

68.500.000

17.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

35.476.000

17.000.000 APBD;

1 organisasi

35.476.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
800.386.000

1 kegiatan
70 %
100 %
12 desa/kelurahan

3.000.000
15.155.000
15.155.000
1.006.071.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN KALIWUNGU
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat berupa materai

kecamatan Kaliwungu 700 Lbr

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terbayarnya rekening telepon, internet, air dan listrik


Penambahan daya listrik

kecamatan Kaliwungu 12 Bln


5500 Watt

30.000.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi gedung kantor

kecamatan Kaliwungu 1 Unit

11.500.000 APBD;

1 unit

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

jasa perijinan motor, mobil ( STNK )


jasa servive motor, mobil
jasa KIR mobil

kecamatan Kaliwungu 11 Unit


11 Unit
1 Kali/th

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS
Honorarium PHD ( 1 orang )

kecamatan Kaliwungu 12 Bln


1 Org

52.890.000 APBD;

12 Bulan

52.590.000

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

Jasa service peralatan kerja berupa mesin pemotong


rumput,laptop,printer dan AC Split

kecamatan Kaliwungu 1 Kali/th

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Penyediaan amplop, dll


Penyediaan kertas HVS
Penyediaan stopmap, dll
penyediaan tinta print, dll

kecamatan Kaliwungu 120 Dos


65 Rim
875 Bh
50 Botol

8.500.000 APBD;

12 Bulan

9.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penyediaan cetak amplop


Cetak piagam siup, dll

kecamatan Kaliwungu 6 Dos


1258 Lbr

26.500.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor kecamatan Kaliwungu 20 Bh


berupalampu LED 10 W

2.000.000 APBD;

20 bh

2.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Penyediaan peralatan rumah tangga berupa pewangi ruangan, dll

kecamatan Kaliwungu 120 Bh

2.100.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan bahan bacaan berupa koran ( 2 jenis )

kecamatan Kaliwungu 24 Eksp

4.200.000 APBD;

24 eksemplar

4.200.000

1.00.1.20.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

tersedianya pengisian tabung gas 3 kg

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

minuman harian pegawai berupa air minum teh


air minum galon
air mineral
makan minum rapat

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Perjalanan dinas luar daerah


Perjalanan dinas dalam daerah

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

178.000.000

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pengadaan perlengkapan gedung kantor berupa gorden

kecamatan Kaliwungu 1 Pkt

20.000.000 APBD;

1 paket

27.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan peralatan gedung kantor berupa AC, dll

kecamatan Kaliwungu 7 Unit

49.000.000 APBD;

7 unit

49.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah

kecamatan Kaliwungu 12 Bln

3.000.000 APBD;

1 Unit

3.000.000

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

Terlaksananya penataan halaman kantor

kecamatan Kaliwungu 1 Pkt

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

kecamatan Kaliwungu 1 Kali

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya jasa kebersihan kantor

kecamatan Kaliwungu 1 Kali


1 Org

32.200.000 APBD;

1 Unit

59.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

jasa service kendaraan , penggantian sparepart


bahan bakar minyak
penggantian oli mesin roda dua dan roda empat

kecamatan Kaliwungu 11 Unit


2000 Liter
22 Kali

36.400.000 APBD;

11Unit

30.000.000

100 %

36 Kali
kecamatan Kaliwungu 4840 Gelas
120 Galon
33 Dos
150 Dos
5 OH
40 OH
100 %

173.090.000

Catatan
Penting

5.000.000 APBD;

100 %

11 Unit

261.290.000

100.000.000
5.000.000

900.000 APBD;

12 bulan

16.200.000 APBD;

11 Bulan

12.500.000

5.300.000 APBD;
318.000.000

150.000.000 APBD;
5.000.000 APBD;

2 Kali

1 PAKET
1kali

5.000.000

0
5.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan mebeleur berupa meja kerja, kursi


kerja, almari dan kursi lipat

kecamatan Kaliwungu 1 Kali

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terehabnya gedung kantor untuk penataan ruangan

kecamatan Kaliwungu 1 Unit

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ,LPPD, LKJIP , Renja SKPD, KUA PPAS


kecamatan Kaliwungu 5 Dok
Tersusunnya laporan keuangan, evaluasi tribulanan, evaluasi RKPD
3 Dok

15.000.000 APBD;

8 dokumen

15.000.000

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan
pembuatan jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

8.000.000

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

12.000.000

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terselenggaranya lomba MTQ

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop
dan UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha


Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi UMKM dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Gelar seni dan karnafal budaya

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

100 %

100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kec. Kaliwungu

1 Kali
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

kabupaten kudus

kabupaten kudus

5.000.000

1 Kali
26 Orgn

kecamatan Kaliwungu 12 Kali


11 Kali

1.1.19.1.20.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan


kebangsaan
Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Pilbub, Pilgub dan Pilpres

kecamatan Kaliwungu 1 Bh

26 Kali
3 Kgt
220 Org
kecamatan Kaliwungu 40 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
kecamatan Kaliwungu

12.000.000
20.000.000

20.000.000

Terlaksananya piket kantor, PAM tim terpadu dan patroli wilayah


Terlaksananya jumlah pertemuan kegiatan pembinaan bidang
sosial budaya ( Ipoleksosbud Hankam )

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

200 Org
12 Kali

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Program pendidikan politik masyarakat*

1 klai

0
15.000.000

15 UMKM

12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

1.1.19.1.20.21

8.000.000 APBD;
20.000.000

100 %

3.500.000

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Terlaksananya pembinaan wawasan kebangsaan

1 Unit

20.000.000 APBD;

Pembinaan Karangtaruna

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya


bangsa

20.000.000 APBD;
15.000.000

5.000.000

190 Org
12 Kali

1.1.19.1.20.16

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

1 kali

15 UMKM

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan


Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal

2.400.000 APBD;

3.500.000 APBD;
8.000.000
8.000.000 APBD;
141.860.000

141.860.000 APBD;

5.000.000

1 Kali
26 Orgn
1 buah
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
12 kali

5.000.000
10.000.000
10.000.000
128.700.000

128.700.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

5.000.000

5.000.000 APBD;

40 Orang

5.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

16.000.000

0 APBD;

100 persen

16.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.19.1.20.22

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
kabupaten

3
Jumlah Satgas Siaga Bencana
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Piket bencana alam ( jumlah posko )

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan


1.1.22.1.20.17

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Pembinaan lomba desa dan fasilitasi KPMD

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun Persentase Posyandu aktif


desa*
Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko

kecamatan Kaliwungu 5 Posko


100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
kecamatan Kaliwungu 15 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

31.200.000

31.200.000 APBD;
35.000.000

35.000.000 APBD;
30.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko
5 Posko
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

20.000.000

20.000.000
30.000.000

Terselenggaranya musrenbang kecamatan

kecamatan Kaliwungu 1 Kali

15.000.000 APBD;

1 Kali

Terlaksananya Monev dana desa

kecamatan Kaliwungu 15 Desa/Kel

15.000.000 APBD;

15 desA

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

29.500.000

31.200.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

10
31.200.000

15 desa

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

15.000.000
15.000.000
24.500.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

pelatihan pengelolaan keuangan desa

kecamatan Kaliwungu 45 Org

4.500.000 APBD;

45 orang

4.500.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Pelatihan manajemen pemerintah desa

kecamatan Kaliwungu 45 Org

5.000.000 APBD;

45 orang

5.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring penyelenggaraan pemerintah desa

kecamatan Kaliwungu 15 Desa/Kel

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pelatihan perempuan di pedesaan

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Fasilitasi kegiatan sosial

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Evaluasi APBDes

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kecamatan Kaliwungu 50 Org
0
kecamatan Kaliwungu 3 Kali
65 %
100 %
kecamatan Kaliwungu 15 Desa/Kel

20.000.000 APBD;
10.000.000

15 desa/kelurahan, 11 kali

15.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

14.000.000

10.000.000 APBD;

50 0rang

14.000.000

6.000.000

6.000.000

6.000.000 APBD;
8.000.000
8.000.000 APBD;
842.150.000

1 kali
70 %
100 %
15 desa

6.000.000
8.000.000
8.000.000
784.690.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN KOTA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Materai 6000
Materai 3000
Perangko

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik Langganan Telepon
Langganan Air
Langganan Listrik

Kecamatan Kota Kudus 12 Bln


12 Bln
12 Bln

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Service peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Kota

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Terbayarnya Asuransi Gedung Kantor

Kecamatan Kota Kudus 1 Thn

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Service Roda 2 dan Roda 4


Pajak Kendaraan Roda 2 dan Rod 4

Kecamatan Kota

12 Unit
12 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS

Kecamatan Kota

10 Org

1.00.1.20.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tenaga Outsourcing Kebersihan Kantor

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS
Tinta printer, Buku Tulis isi 36 lembar,Buku folio bergaris, buku kwarto, buku
kwitansi, Spidol white board, ballpoint, pita mesin ketik, stopmap plastik, stopmap
kertas, stopmap batik, snelhecter plastik, snelhecter kertas, odner folio,Staples No.
10, staples besar, Lem cari tanggung, lem kental besar, pensil, pisau cutter besar,
tinta stempel, Catridge printer hitam, catridge printer warna, penggaris plastik,
Penghapus pensil, penghapus cair, isi ballpoint pantel, refill toner printer laserjet,
isolasi hitam besar.
Isi staples no. 10, isi staples besar, amplop panjang, amplop tanggung, amplop
kecil

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.00.1.20.01.12

100 %
Kecamatan Kota

148 Lbr
70 Lbr
5 Lbr

41 Unit

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

345.526.000
1.100.000 APBD;

40.000.000 APBD;

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
12 Bulan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
299.585.068
1.200.000

3 Rekening

30.000.000

9.000.000 APBD;

12 Bulan

10.500.000

6.826.000 APBD;

1 unit

6.825.068

9.000.000 APBD;

12 unit

10.500.000

105.000.000 APBD;

12 Bulan

2 OH

43.000.000 APBD;

60000000

125.000.000

Kecamatan Kota

90 Rim
887 Bh
90 Dos

25.000.000 APBD;

12 Bulan

30.000.000

Kartu kendali keluar, kartu kendali masuk, lembar disposisi


Cetak amplop surat dinas
Cetak Baner
Cetak Leaflet, brosur, Piagam SIUP, Piagam TDP, Piagam IMB, Plat IMB
Foto Copy

Kecamatan Kota

158 Buku
40 Dos
30 Lbr
3000 Lbr
20000 Lbr

40.000.000 APBD;

12 Bulan

20.760.000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

Lampu Pijar 25 Watt, Lampu Pijar 40 Watt, Lampu Hemat Energi 46 Watt, Lampu
LED 10 Watt
Tambah Daya Listrik

Kecamatan Kota

100 Bh
2 Unit

15.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Sapu ijuk, sapu lidi, sapu lowo-lowo, sapu cemara, kain pel, lap kaca, sulak bulu
ayam, keset sepet besar, keset karpet besar, sikat plastik, sikat kamar mandi, sikat
kawat, tempat sampah, kranjang sampah, ekrak plastik, sabun cuci piring, detergen,
pembersih kaca, pembersih closet pembersih lantai, pembersih porselin, pengkilat
mobil, pembersih kaca mobil, pengharum ruangan refill, pengharum ruangan kecil,
serbet tangan, gayung air, ember plastik besar, ember plastik kecil, pembersih lantai
kamar mandi, tisue, kapur barus, taplak meja tamu panjang, Gelas, tutup gelas,
piring, sendok
Isi ulang Gas LPG

Kecamatan Kota

350 Bh
75 Kg

15.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangundangan

Langganan Surat Kabar Harian 4 Penerbit

Kecamatan Kota

12 Bln

6.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

makanan dan minuman harian pegawai/rapat


air mineral galon
Air Mineral Gelas, Snack dan makan Rapat koordinasi,snack dan makan rapat staf,
Jamuan makan minum tamu
Makan dan Minum Tamu

Kecamatan Kota

750 Gelas
66 Galon
88 Dos
387 Dos

24.600.000 APBD;

12 Bulan

27.800.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kecamatan Kota

10 OH

6.000.000 APBD;

6 Orang

7.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya Bangunan Gedung Kantor Baru

Kecamatan Kota Kudus 1 Unit

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor berupa White Board, Pemotong Rumput, Mobil File

Kecamatan Kota

3 Unit

30.000.000 APBD;

6 Unit

30.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Printer
Laptop

Kecamatan Kota

5 Unit
1 Unit

15.000.000 APBD;

1 Set

25.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya mebeluer kantor

Kecamatan Kota

3 Unit

30.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Sewa rumah Dinas dan Tanah Kantor

Kecamatan Kota

1 Lok

8.440.000 APBD;

12 Bulan

1.440.000

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas camat

Kecamatan Kota

1 Unit

60.000.000 APBD;

12 Bulan

70.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor

Kecamatan Kota

12 Bln

45.000.000 APBD;

12 Bulan

70.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

Kendaraan dinas/operasional sebannyak 2 unit roda 4 dan 10 unit roda2

Kecamatan Kota

12 Unit

65.000.000 APBD;

10 Unit

67.000.000

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya


aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

4.000.000

100 %

5.000.000

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Peningkatan kemampuan SDM aparatur

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


realisasi kinerja SKPD

Penyusunan perencanaan, pelaporan dan evaluasi laporan kinerja dan keuangan

1.1.03.1.20.15

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

jumlah jembatan kabupaten yang dibangun


Panjang jalan kabupaten yang dibangun
Peningkatan jalan kabupaten
Penggantian jembatan kabupaten

1.1.03.1.20.15.03 Pembangunan jalan

1.1.03.1.20.15.05 Pembangunan jembatan

100 %

Kecamatan Kota

3.237.000.000 APBD;

0 APBD;

6 Org
100 %

Kecamatan Kota

3.460.440.000

Catatan
Penting

100 %
1 Unit
1818 M

4.000.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
6.203.000.000

Pembangunan Jalan dan Jembatan Kelurahan Se Kecamatan Kota Kudus

Kecamatan Kota Kudus 14 Pkt

6.165.000.000 APBD;
CUKAI

Perbaikan Jalan Purwosari gang 1 dan 2 di wilayah RW 01 dan 02

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

600.000.000

Perbaikan Jalan Gang Wijilan sampai timur Djarum gang 4

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

1.500.000.000

Perbaikan Jalan Gang Sekaran, Gang Sekaran 1,2,3

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

600.000.000

Perbaikan Jalan Jalan Ganesha III

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

900.000.000

Perbaikan jalan Ganesha IV

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

900.000.000

Perbaikan Jalan Perumahan Jember

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

600.000.000

Perbaikan Jalan Gang 3

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

200.000.000

Perbaikan Jalan Desa Damaran dan Desa Prambatan tempel

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

200.000.000

Perbaikan jalan utama sebelah utara RT03 RW01

Ds.Kel. Wergu Wetan

300 M`

Pavingisasi RT04 RW02

Ds.Kel. Wergu Wetan

100 M`

5.000.000

Pengaspalan jalan ke makam Pondok Rejo RT04 RW03

Ds.Kel. Wergu Wetan

500 M`

100.000.000

Pengaspalan jalan Perbal

Ds.Kel. Wergu Wetan

526 M`

250.000.000

Pengaspalan dan saluran Jl Panti Asuhan dan salurannya

Ds.Kel. Wergu Wetan

200 M`

90.000.000

Perbaikan Jalan RT01 RW02

Ds.Kel. Wergu Wetan

200 M`

150.000.000

Terlaksananya Pembangunan Jembatan

Kecamatan Kota Kudus 1 Pkt

100 %
0

293.440.000
0

6 Orang

5.000.000

100 %

3.000.000

100 persen

3.000.000

0 Unit
2222 M

Jalan Jembatan Se
Kecamatan Kota
Kudus

9 Kelurahan

70.000.000

38.000.000 APBD;

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3
Pembangunan Jembatan RT 02 RW I dan RT 03 RW II

1.1.03.1.20.16

Program Pembangunan saluran drainase/goronggorong

1.1.03.1.20.16.03 Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

1.1.03.1.20.16.05 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/ Goronggorong

1.1.03.1.20.18

Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan


Jembatan

1.1.03.1.20.18.03 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
4
Ds.Kel. Kajeksan

Panjang saluran drainase yang dibangun


Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak tersumbat
Sistem informasi drainase
Panjang saluran drainase yang dibangun

5
1 Pkt
11.5 KM
63,82 %
0%
30000 M

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

6.272.650.000

Kecamatan Kota Kudus 7 Pkt

pembuatan saluran drainase kelurahan di RT 03 RW 03

Ds.Kel. Mlati Kidul

200 M`

pembuatan saluran drainase kelurahan di RT 01 RW 01

Ds.Kel. Mlati Kidul

50 M`

Pembangunan senderan dan pengamplahan kali sili RT 1, 03 dam RT 04 RW II, RT


02, 03 RW I

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

Pembangunan saluran air di RT 2 RW 2

Ds.Kel. Kerjasan

100 M`

100.000.000

Pembangunan gorong-gorong di Rt 1 Rw 3

Ds.Kel. Kerjasan

100 M`

100.000.000

pembangunan saluran air di Rt 2 Rw 3

Ds.Kel. Kerjasan

300 M`

250.000.000

pembuatan saluran drainase kelurahan di RT 03 RW 03

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

350.000.000

Terlaksananya pembangunan saluran drainase/gorong-gorong RW.III, RW.II, RW.VI

Ds.Kel. Sunggingan

5 Pkt

100.000.000

Terbangunnya Gapura di jl Loram dan Jl Verbal

Ds.Kel. Wergu Wetan

2 Titik

Terlaksananya Pemeliharaan Saluran Air

Kecamatan Kota Kudus 14 Pkt

Perbaikan saluran air / got RT.05/01

Ds.Kel. Panjunan

20 M`

10.000.000

Perbaikan saluran air / got RT.05/02

Ds.Kel. Panjunan

20 M`

10.000.000

Perbaikan Saluran Jalan Gang Wijilan Sampai Timur Djarum Gang 4

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

10.000.000

perbaikan saluran air RT 03 RW 03

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

10.000.000

Rehabilitasi Saluran Drainase Jalan Tengah

Ds.Kel. Mlati Norowito

10 M`

Pemeliharaan Saluran Jalan Tutut

Ds.Kel. Wergu Kulon

230 M`

8.000.000

Pemeliharaan Saluran Jalan Bayan

Ds.Kel. Wergu Kulon

256 M`

8.000.000

Pemeliharaan Saluran Jalan Buyut Suniyah I

Ds.Kel. Wergu Kulon

110 M`

8.000.000

Pemeliharaan Saluran Jalan Al Bayan III

Ds.Kel. Wergu Kulon

47 M`

8.000.000

Pemeliharaan Saluran Jalan Buyut Sidin I

Ds.Kel. Wergu Kulon

160 M`

8.900.000

Pemeliharaan Saluran Jalan ABC

Ds.Kel. Wergu Kulon

181 M`

8.000.000

Pemeliharaan Saluran Jalan Al Azhar

Ds.Kel. Wergu Kulon

133 M`

8.000.000

Perbaikan saluran air Jl. KH Busiri RW.01

Ds.Kel. Panjunan

700 M`

20.000.000

Perbaikan saluran air Jln. Agus Salim RT.05/03

Ds.Kel. Panjunan

500 M`
74,22 %
85,84 %

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

38.000.000

Terlaksananya Pembangunan Saluran Drainase/Gorong Gorong

Proporsi panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik / sedang


Proporsi jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik

Catatan
Penting

6.130.000.000 APBD;

13.75 KM
65,47 %
0%
500 M

9 Kelurahan

9 Kelurahan

80,15 %
87,67 %

9 Kelurahan

280.000.000
70.000.000
4.800.000.000

80.000.000
142.650.000 APBD;

750.000

25.000.000
2.948.395.000

Terlaksananya Rehabilitasi Jalan

Kecamatan Kota Kudus 24 Pkt

terlaksananya perbaikan jalan lingkungan di Rt 1 Rw 2 Kelurahan Kerjasan

Ds.Kel. Kerjasan

200 M`

2.631.395.000 APBD;

Terlaksananya perbaikan Jalan Kel.Sunggingan RW.II

Ds.Kel. Sunggingan

2 Pkt

50.000.000

Perbaikan Jalan Tutut

Ds.Kel. Wergu Kulon

575 M2

63.250.000

perbaikan jalan RT 02 RW 03

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

25.000.000

200.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Program rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

1.1.03.1.20.19.02 Rehabilitasi/pemeliharaan talud/bronjong

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.1.03.1.20.18.04 Rehabilitasi/pemeliharaan jembatan

1.1.03.1.20.19

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

perbaikan jalan lingkungan di Rt 1 Rw 1

Ds.Kel. Kerjasan

200 M`

perbaikan jalan RT 02 RW 03 dan RT 03 RW 03

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

90.000.000

perbaikan jalan RT 04 RW 02

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

95.000.000

perbaikan jalan RT 01 RW 02

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

22.000.000

Perbaikan Jalan Al Bayan

Ds.Kel. Wergu Kulon

742 M2

81.620.000

perbaikan jalan RT 01 RW 02

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

15.000.000

perbaikan jalan RT 03 RW 01

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

24.000.000

Perbaikan Jalan Buyut Suniyah I

Ds.Kel. Wergu Kulon

264 M2

29.040.000

Pengaspalan jalan RT 03 RW 02

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

64.500.000

Perbaikan Jalan Al-Bayan III

Ds.Kel. Wergu Kulon

104 M2

11.440.000

Perbaikan Jalan Buyut Sidin I

Ds.Kel. Wergu Kulon

280 M2

30.800.000

Perbaikan Jalan ABC

Ds.Kel. Wergu Kulon

417 M2

45.870.000

Perbaikan Jalan Al Azhar

Ds.Kel. Wergu Kulon

332,5 M2

Rehabilitasi Jalan Gang I

Ds.Kel. Mlati Norowito

354 M`

200.000.000

Rehabilitasi Jalan Gang 2

Ds.Kel. Mlati Norowito

356 M`

200.000.000

Rehabilitasi Jalan Gang 10

Ds.Kel. Mlati Norowito

436 KM`

300.000.000

Rehabilitasi Jalan Verbal

Ds.Kel. Mlati Kidul

147 M`

132.300.000

Rehabilitasi Jalan Kelurahan Rw. 01

Ds.Kel. Mlati Kidul

560 M`

645.000.000

Pengaspalan jalan KH. Busiri RW. I

Ds.Kel. Panjunan

700 M`

60.000.000

Perbaikan jalan gang RT.05/02

Ds.Kel. Panjunan

20 M`

Terlaksananya Rehabilitasi Jembatan

Kecamatan Kota Kudus 7 Pkt

Rehabilitasi Sandaran Jembatan Jalan Verbal

Ds.Kel. Mlati Kidul

6 M`

15.000.000

Rehabilitasi/Pemeilaharaan Jembatan Gang I

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

150.000.000

Rehabilitasi/Pemeilaharaan Jembatan Gang 4

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

150.000.000

Pengecatan Jembatan Buyut Suniyah dan perbaikan tembok sedada jembatan sebelah Ds.Kel. Wergu Kulon
utara Bengkel Selamet

1 Pkt

500.000

Pengecatan Jembatan Jalan Letkol Tit Sudono(gng III)

Ds.Kel. Wergu Kulon

1 Pkt

500.000

Pengecatan Jembatan Jalan Kepodang

Ds.Kel. Wergu Kulon

1 Pkt

500.000

Pengecatan Jembatan Jalan Kenari

Ds.Kel. Wergu Kulon

11 Pkt

panjang talud/bronjong yang dipelihara


Proporsi talud dalam kondisi baik

1650 M
47,36 %

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

200.000.000

36.575.000

10.000.000
317.000.000 APBD;

9 Kelurahan

2150 M
48,13 %

1 paket

500.000
12.000.000

Terlaksananya Rehabilitasi/Pemeliharaan talud/bronjong

Kecamatan Kota Kudus 1 Pkt

12.000.000 APBD;

Perbaikan Talud/Senderan di 3 (tiga) RT Wilayah Rw. 02 yaitu RT. 01, Rt. 05, Rt. 06

Ds.Kel. Wergu Kulon

12.000.000

184 M`

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.13.1.20.23

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

4
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Terselenggaranya Lomba MTQ Tingkat Kecamatan

1 Kali

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil


Menengah

Jumlah UKM yang terfasilitasi dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Jumlah Organisasi Pemuda

1.1.18.1.20.20

Jumlah kegiatan olahraga


Jumlah organisasi olahraga
Jumlah klub olah raga
Jumlah kegiatan keolahragaan

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan


Olahraga

1.1.18.1.20.20.14 Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat

Jumlah kegiatan keolahragaan

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan


pencegahan tindak kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka


pelaksanaan siskamswakarsa di daerah

Piket Kantor, Piket hari raya Idul Fitri, Piket Hari Raya Idul Adha, Piket Hari Raya
Natal, Piket Tahun Baru, Piket Patroli Wilayah, Rakor Tim Pam. Wilayah Terpadu,
Rapat Tim Pembinaan Linmas, Rapat Tim Penanganan Gangguan Kemanan Dalam
Negeri, Rakor Pembinaan Linmas

1.1.19.1.20.17

Jumlah pembinaan FKUB, FPBI dan pendidikan wawasan kebangsaan


Jumlah kegiatan upacara hari besar nasional
Jumlah peserta kegiatan pengembangan wasbang

Program pengembangan wawasan kebangsaan*

1.1.19.1.20.17.03 Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai


luhur budaya bangsa

Jumlah peserta kegiatan pengembangan wawasan kebangsaan

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap
Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal
imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM
Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

2
Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi
Beragama*

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran


1.1.15.1.20.17

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Cakupan Desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu

20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Kota

25 UMKM
190 Org
12 Kali

Kecamatan Kota

1 Kali
26 Orgn

Kecamatan Kota

1 Orgn
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt

Kecamatan Kota

2 Kgt
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

Kecamatan Kota

Kecamatan Kota

Sumber
Dana

20.000.000

20.000.000 APBD;
20.000.000

20.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
22.000.000
22.000.000 APBD;
25.000.000

25.000.000 APBD;
280.000.000

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

31.000.000

100 persen

31.000.000

15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

15.000.000

25 UMKM

15.000.000

200 Org
12 Kali

2.000.000

1 Kali
26 Orgn
1 organisasi
14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt
2 kegiatan

2.000.000
22.500.000
22.500.000
25.000.000

25.000.000

12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

330.000.000

49 Kali

280.000.000 APBD;

80 persen

330.000.000

26 Kali
3 Kgt
220 Org

20.000.000

25 Kali
3 Kgt
220 Org

25.000.000

50 Orang

25.000.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

50.000.000

0 APBD;

50 Orang

50.000.000

50 Org
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

Kecamatan Kota

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Catatan
Penting

20.000.000 APBD;

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

1
1.1.22.1.20.15

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
Pedesaan

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat


Pedesaan

Cakupan RT/RW dan desa terbina

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat


dalam membangun desa*

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

5
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

Kecamatan Kota

100 %
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

30.000.000

30.000.000 APBD;
59.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada:
0
100 persen
100 %
9%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000

45.000.000
58.000.000

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

Kecamatan Kota

2 Kgt

23.000.000 APBD;

2 kegiatan

28.000.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang

Kecamatan Kota

75 %

20.000.000 APBD;

75 persen

30.000.000

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rapat koordinasi Kecamatan, fasilitasi dan monitoring Dana Desa

Kecamatan Kota Kudus 16 Desa/Kel

16.000.000 APBD;

16 Desa

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur


pemerintah desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

130.000.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

0
145.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


pengelolaan keuangan desa

Terlatihnya Perangkat Desa dalam Bidang Pengelelolaan Keuangan Desa

Kecamatan Kota Kudus 100 %

25.000.000 APBD;

100 %

25.000.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang


manajemen pemerintahan desa

Cakupan aparatur desa terbina

Kecamatan Kota

30 %

25.000.000 APBD;

30 persen

30.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Rapat koordinasi Kecamatan, fasilitasi dan monitoring penyelenggaraan


Pemerintahan Desa, Pembinaan Perangkat Desa serta Pemilihan Kepala Desa

Kecamatan Kota

100 %

80.000.000 APBD;

100 persen

90.000.000

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan,
kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

68.000.000

Program peningkatan peran perempuan di


perdesaan

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah PKK Aktif

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

2 Kgt

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

65 %
100 %

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan


keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Prosentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Kecamatan Kota

Kecamatan Kota

1 Orgn

100 %

35.000.000

35.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
25.000.000
25.000.000 APBD;
19.939.011.000

1 organisasi

68.000.000

3.000.000

2 kegiatan
70 %
100 %
100 persen

3.000.000
30.000.000
30.000.000
1.450.525.068

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN MEJOBO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Perangko dan materai

Kecamatan Mejobo 300 Lbr

1.000.000 APBD;

12 Bulan

1.000.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya air, telepon dan listrik

Kecamatan Mejobo 12 Bln

20.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Kecamatan Mejobo 20 Kali

5.000.000 APBD;

30 kali

10.000.000

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi gedung kantor

Kecamatan Mejobo 1 Pkt

5.318.000 APBD;

1 Paket

5.317.315

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan


Tersedianya perijinan

Kecamatan Mejobo 14 Unit


14 Unit

5.000.000 APBD;

14 Unit

5.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan (Pengguna Anggaran, PPK,


Bendahara, dll)
Honorarium, Asuransi, Premi Jaminan Ketenagakerjaan PHD (2 orang),
dll

Kecamatan Mejobo 12 Bln


24 OB

65.000.000 APBD;

12 Bulan

113.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS, berwarna, dll


Stopmap, Snelhecter, Kwitansi, dll
Amplop Panjang, Amplop Tanggung, dll
Tinta Stempel, Tinta Print, dll
Refill Toner

Kecamatan Mejobo 110 Rim


650 Bh
60 Dos
20 Botol
20 Kali

10.000.000 APBD;

12 Bulan

16.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya Barang Cetakan Kartu Kendali, pendjilidan dll


Tersedianya Cetak Piagam SIUP, TDP dan IMB, plat IMB, fotocopy, dll

Kecamatan Mejobo 120 Bh


3500 Lbr

18.000.000 APBD;

12 Bulan

9.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor


(Lampu, Saklar, Stop Kontak, dll)

Kecamatan Mejobo 30 Bh

1.000.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Terpenuhinya Kain Pel, Pembersih Kaca, Pembersih Lantai, dll

Kecamatan Mejobo 90 Bh

1.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan (3 jenis)

Kecamatan Mejobo 1095 Eksp

3.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman harian pegawai


Tersedianya air mineral galon
Tersedianya konsumsi rapat dinas

Kecamatan Mejobo 6720 Gelas


110 Galon
1000 Dos

35.000.000 APBD;

12 Bulan

44.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar


daerah

Kecamatan Mejobo 90 OH

10.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor Rak Arsip, Filling Kabinet,dll


Sound System Ruangan
Gorden

Kecamatan Mejobo 4 Unit


1 Set
45 M2

35.000.000 APBD;

10 unit

45.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Vacuum Cleaner, Printer,


Laptop, TV 43 inch, Komputer PC, AC, dll
CCTV

Kecamatan Mejobo 15 Unit


1 Set

70.000.000 APBD;

10 Unit

35.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur berupa Podium, Tiang Bendera untuk ruangan,


Sofa Tamu, dll

Kecamatan Mejobo 7 Unit

35.000.000 APBD;

10 Unit

26.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa rumah dinas

Kecamatan Mejobo 1 Thn

2.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

Penataan halaman belakang dan pembangunan tempat parkir Staf


Kecamatan Mejobo

Kecamatan Mejobo 1 Pkt

90.000.000 APBD;

1 Paket

60.000.000

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terlaksananya pemeliharaan rumah dinas

Kecamatan Mejobo 1 Kali

10.000.000 APBD;

1 Kali

25.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor


Tersedianya jasa kebersihan (2 orang)

Kecamatan Mejobo 1 Kali


12 Bln

40.000.000 APBD;

1 kali

25.000.000

100 %

100 %

179.318.000

Catatan
Penting

372.682.000

100 %

100 %

12 Bulan

292.317.315

331.000.000

3.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya jasa servis kendaraan dinas


Terpenuhinya penggantian sparepart kendaraan dinas
Terpenuhinya Pertamax dan Pelumas

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

1.00.1.20.02.41

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Rehab Aula Kantor Kecamatan Mejobo

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya LKPJ, LPPD, LKjIP, RENJA SKPD, KUA PPAS

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan
Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Fasilitasi gelar seni dan budaya Rebo Wekasan, Kupatan dan Kirab
Budaya

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan Karang Taruna

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah
1.1.19.1.20.22

Terlaksananya piket kantor, PAM, patroli wilayah, pertemuan kegiatan


pembinaan bidang sosial politik (ipoleksosbudhankam)
Pembinaan siskamling

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana Jumlah Satgas Siaga Bencana
kabupaten
Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam

Terpantaunya dan tersebarnya informasi potensi bencana alam


Pembinaan Kader Siaga Bencana

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Target
Capaian
Kerja

Kecamatan Mejobo 4 Kali


14 Unit
3000 Liter

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.000.000

0 APBD;

1 Tahun

12.000.000

Kecamatan Mejobo 0 Pkt

0 APBD;

1 Paket

35.000.000

Kecamatan Mejobo 1 Pkt

30.682.000 APBD;

1 Paket

100 %

3.000.000

100 %
Kecamatan Mejobo 5 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kecamatan Mejobo 1 Kali


20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt
Kecamatan Mejobo 2 UMKM
190 Org
12 Kali
Kecamatan Mejobo 3 Kgt
26 Orgn
Kecamatan Mejobo 11 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %
Kecamatan Mejobo 12 Bln
2 Kali
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko
Kecamatan Mejobo 1 Posko
60 Org
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

60.000.000 APBD;

Target
Capaian
Kerja

12 Bulan

Kecamatan Mejobo 0 Thn

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran


Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha
Mikro Kecil Menengah

Lokasi

Catatan
Penting

15.000.000
15.000.000 APBD;
15.000.000

15.000.000 APBD;
20.000.000

20.000.000 APBD;
18.000.000
18.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;
110.000.000

110.000.000 APBD;

100.000.000

5 Dokumen
100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

1 kali
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

3.000.000
30.000.000

30.000.000
15.000.000

2 UMKM

15.000.000

200 Org
12 Kali

35.000.000

3 Kegiatan

35.000.000

26 Orgn

37.000.000

11 buah

37.000.000

12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

70.000.000

12 bln

100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko

100.000.000 APBD;

1 Posko

36.000.000

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

70.000.000

50.000.000

50.000.000
45.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa


Pembinaan RT/RW
Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kecamatan Mejobo 1 Desa/Kel


11 Desa/Kel
11 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

36.000.000 APBD;

34.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
11 desa/kelurahan

100 %
9%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
45.000.000

51.000.000

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat

Kecamatan Mejobo 1 Kgt

8.000.000 APBD;

1 keg

20.000.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya Musrenbang Tingkat Kecamatan

Kecamatan Mejobo 1 Kali

15.000.000 APBD;

1 Kali

20.000.000

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring dan evaluasi dana desa

Kecamatan Mejobo 11 Desa/Kel

11.000.000 APBD;

11 Desa/kel

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

89.000.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

11.000.000
90.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Pelatihan pengelolaan keuangan desa

Kecamatan Mejobo 70 Org

10.000.000 APBD;

70 orang

17.000.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Pelatihan managemen Pemerintah Desa


Terlatihnya Anggota BPD dibidang managemen Pemerintah Desa

Kecamatan Mejobo 44 Org


11 Org

10.000.000 APBD;

55 Orang

22.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terselenggaranya monitoring penyelenggaraan Pemerintah Desa


Terselenggaranya pembinaan Administrasi Desa, Fasilitasi Gelar Apel
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Kecamatan Mejobo 11 Desa/Kel


26 Kali
11 Desa/Kel

69.000.000 APBD;

11 desa/kelurahan

51.000.000

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Pembinaan PKK

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Terlaksananya kegiatan sosial diwilayah kecamatan

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Evaluasi APBDes

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kecamatan Mejobo 11 Orgn
0
Kecamatan Mejobo 3 Kgt
65 %
100 %
Kecamatan Mejobo 11 Desa/Kel

40.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

45.000.000

40.000.000 APBD;

100 Orang

45.000.000

5.000.000

3.000.000

5.000.000 APBD;
15.000.000
15.000.000 APBD;
1.059.000.000

11 desa/kelurahan
70 %
100 %
11 Desa

3.000.000
10.000.000
10.000.000
1.107.317.315

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KECAMATAN UNDAAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai 300 400 bh, materai 6000 200 bh

Kec. Undaan

600 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kec. Undaan

12 Bln

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Servis komputer, laptop, printer

Kec. Undaan

40 Kali

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Asuransi gedung kantor

KEC. UNDAAN

1 Pkt

11.150.000 APBD;

1 paket

11.150.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan


dinas/operasional
Servis kendaraan roda 4 dan roda 2
Perpanjangan kendaraan dinas roda 4 dan roda 2

Kec. Undaan

12 Unit
26 Kali
12 Kali

10.000.000 APBD;

11 Unit

10.600.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS 8 org dan PHD 1 org

Kec. Undaan

9 Org

41.800.000 APBD;

12 Bulan

45.900.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS, warna, buram


Tinta Printer hitam dan warna
Snelheckter, stopmap, catridge printer, isi bolpoin panthel, dll

Kec. Undaan

70 Rim
20 Botol
1100 Bh

11.000.000 APBD;

12 Bulan

12.100.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak kartu kendali masuk, kendali keluar


Dos arsip, kartu lebaran
cetak piagam SIUP, TDP, IMB, plat IMB
Fotocopy
penggandaan

Kec. Undaan

60 Buku
250 Bh
2000 Lbr
35500 Lbr
140 Set

11.000.000 APBD;

12 Bulan

12.100.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor


tersedianya alat listrik dan elektronika berupa lampu CFL, Lampu
hemat energi, stopkontak, saklar, fitting gantung, fitting plafon, taspen,
staker, lampu cesh, fotosel, MCB, lampu hias, lampu tetes

Kec. Undaan

12 Bln
200 Bh

6.000.000 APBD;

12 Bulan

6.600.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga


Tersedianya kain pel, pembersih kaca, pembersih lantai, dll

Kec. Undaan

12 Bln
200 Bh

5.500.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Kec. Undaan

12 Bln
24 Eksp

3.700.000 APBD;

12 Bulan

4.700.000

1.00.1.20.01.16

Penyediaan bahan logistik kantor

Tersedianya pengisian tabung gas


Tersedianya pengisian tabung gas

Kec. Undaan

12 Bln
20 Kali

2.400.000 APBD;

12 Bulan

2.600.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman pegawai dan rapat


Makanan harian pegawai
minuman jalan sehat
air mineral
makan minum rapat

Kec. Undaan

12 Bln
5566 Gelas
950 Dos
52 Galon
456 Dos

34.250.000 APBD;

12 Bulan

37.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

biaya perjalanan dinas


Perjalanan dinas dalam dan luar daerah

Kec. Undaan

12 Bln
30 OH

30.250.000 APBD;

12 Bulan

33.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Perlengkapan gedung kantor berupa vertical blind 25 unit, rak arsip


besi 6 unit

Kec. Undaan

31 Unit

44.500.000 APBD;

4 Unit

16.500.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor berupa AC, laptop, stabiliser, printer

Kec. Undaan

4 Unit

16.810.000 APBD;

10 Unit

49.000.000

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa rumah dinas Camat

Kec. Undaan

12 Bln

3.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Terpeliharanya rumah dinas Camat

Kec. Undaan

1 Unit

15.150.000 APBD;

1 Unit

16.965.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung/kantor


Tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor

Kec. Undaan

1 Unit
2 Org

18.150.000 APBD;

1 Unit

19.965.000

100 %

100 %

230.650.000

Catatan
Penting

100 %

224.050.000

2.400.000 APBD;

12 Bulan

2.600.000

56.400.000 APBD;

12 Bulan

34.500.000

4.800.000 APBD;

12 Bulan

124.230.000

100 %

12 Bulan

5.200.000

235.012.000

3.300.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


servis mobil, AC Mobil, radiator, ganti sarangan AC
Ganti shokbreker sepeda motor depan dan belakang, ganti rantai, gir,
sepeda motor
servis sepeda motor, ganti ban luar, ganti ban dalam

Kec. Undaan

12 Bln
2 Unit
6 Unit
10 Unit

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor

Kec. Undaan

1 Pkt

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur
kinerja dan keuangan

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya lap capaian kinerja dan ihktisar realisasi SKPD berupa


LKPJ, LPPD, LKjIP, Renja dan KUA PPAS
Tersusunnya lap keuangan, lap evaluasi tribulan dan evaluasi RKPD
Tersusunnya lap keuangan akhir tahun

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut
kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan
jadwal imsakiyah dan sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

1.1.13.1.20.23.04 Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran

Terlaksananya MTQ tingkat kecamatan

1.1.15.1.20.17

Jumlah pameran/ ekspo produk UMKM


Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran (Dinas Perinkop dan
UMKM)
Cakupan UMKM yang difasilitasi dalam perkreditan
Jumlah UMKM yang terfasilitasi dalam pameran oleh kecamatan

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha


Mikro Kecil Menengah

1.1.15.1.20.17.09 Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah

Fasilitasi UMKM dalam pameran

1.1.17.1.20.17

Jumlah pembinaan etika kepada anak sekolah dan generasi muda


jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya

1.1.17.1.20.17.04 Fasilitasi perkembangan keragaman budaya daerah

Gelar seni dan budaya lokal

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan karang taruna

1.1.19.1.20.16

Jumlah pertemuan komunitas Intelejen daerah


Jumlah demo, angka kriminalitas, dan penegakan Perda
Rasio pol PP per 10.000 penduduk
Jumlah operasi dan penegakan hukum terhadap rokok ilegal
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas
Cakupan patroli petugas Pol PP

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak


kriminal

1.1.19.1.20.16.04 Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan


siskamswakarsa di daerah

Terlaksananya piket kantor


Terlaksananya Rakor Kadus
Jumlah pertemuan pembinaan bidang sosial politik
(Ipoleksosbudhankam)
PAM, PAtroli wilayah
Pembinaan Perijinan

1.1.19.1.20.21

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

Program pendidikan politik masyarakat*

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev Pileg dan Pilpres

100 %
Kec. Undaan

5 Dok
3 Dok
1 Dok
100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

Kec. Undaan

1 Kali
20 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

Kab. Kudus

16 UMKM
190 Org
12 Kali

Kab. Kudus

1 Kgt
26 Orgn

Kec. Undaan

1 Orgn
12 Kali
25 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

Kec. Undaan

12 Bln
12 Kali
12 Kali
12 Kali
4 Kali
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

26.620.000 APBD;

12 Bulan

29.282.000

0 APBD;

12 Bulan

100.000.000

10.000.000
10.000.000 APBD;

16.500.000

16.500.000 APBD;
15.000.000

15.000.000 APBD;
46.500.000
46.500.000 APBD;
16.800.000
16.800.000 APBD;
135.520.000

135.520.000 APBD;

100 %
8 dokumen

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

1 kegiatan
15 Kali
72 UMKM
0,4
1 Kgt

3.000.000
3.000.000

18.000.000

18.000.000
15.000.000

16 UMKM

15.000.000

200 Org
12 Kali

50.000.000

1 Kegiatan

50.000.000

26 Orgn

18.000.000

1 organisasi
12 Kali
10 Kali
0,7948
6 Kali
100 %
100 %

18.000.000
149.072.000

16 desa/kelurahan

149.072.000

85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku

55.000.000

0 APBD;

16 desa/kelurahan

55.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.19.1.20.22

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban
bencana kabupaten

Piket bencana alam (posko kesiapsiagaan bencana);


Pelatihan Satlinmas desa dalam penanggulangan bencana

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan lomba desa

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Jumlah Satgas Siaga Bencana


Jumlah Desa Tangguh Bencana
jumlah posko bencana

1.1.19.1.20.22.01 Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

5
90 Org
35 Desa/Kel
35 Posko

Kec. Undaan

Kec. Undaan

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

109.450.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 Org
42 Desa/Kel
35 Posko

17 Posko
16 Desa/Kel

109.450.000 APBD;

17 Posko

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

45.500.000

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

16 Desa/Kel
100 %
8%
17 Kgt
80 %

45.500.000 APBD;
45.000.000

16 desa/kelurahan
100 %
9%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
83.600.000

83.600.000
51.550.000

51.550.000
31.000.000

1.1.22.1.20.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya penataan lingkungan dengan pertisipasi masyarakat

Kec. Undaan

1 Kgt

14.500.000 APBD;

16 desa/kelurahan

15.500.000

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terlaksananya musrenbang Kecamatan


Terlaksananya monitoring musrenbangdesa

Kec. Undaan

1 Kali
16 Desa/Kel

14.500.000 APBD;

16 desa/kelurahan

15.500.000

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monev dana desa

KEC. UNDAAN

16 Desa/Kel

16.000.000 APBD;

16 desa

1.1.22.1.20.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

88.500.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

0
97.200.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan

Kec. Undaan

110 Org

11.000.000 APBD;

16 desa/kelurahan

12.100.000

1.1.22.1.20.18.03 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang manajemen


pemerintahan desa

Jumlah aparat desa yang mengikuti pelatihan

Kec. Undaan

110 Org

11.000.000 APBD;

16 desa/kelurahan

12.100.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Monitoring penyelenggaraan pemerintah desa

semua desa di Kec. 16 Desa/Kel


Undaan

66.500.000 APBD;

16 desa/kelurahan

73.000.000

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Jumlah PKK Aktif,

1.1.22.1.20.20

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

Program Fasilitasi Kegiatan Sosial*

1.1.22.1.20.20.01 Fasilitasi Kegiatan Sosial

Jumlah kegiatan sosial yang difasilitasi

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa


TOTAL

Terevaluasinya Ranperdes APBDes

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kec. Undaan

Kec. Undaan

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

28.000.000

17 Kelpk

26.000.000 APBD;

17 kelompok

28.000.000

3.000.000

3.000.000

3 Kgt
65 %
100 %

Kec. Undaan

26.000.000

16 Desa/Kel

3.000.000 APBD;
14.500.000
14.500.000 APBD;
927.150.000

5 kegiatan
70 %
100 %
16 desa/kelurahan

3.000.000
15.500.000
15.500.000
1.076.984.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN KAJEKSAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Materai 3000
Materai 6000

Kelurahan Kajeksan 130 Lbr


25 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pelayanan telepon, listrik dan internet (indihome)

Kelurahan Kajeksan 12 Bln

13.200.000 APBD;

12 Bulan

3.200.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa service perawatan dan perlengkapan kantor

Kelurahan Kajeksan 14 Kali

2.500.000 APBD;

14 kali

2.500.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa service sepeda motor


Jasa perijinan perpanjangan STNK roda dua

Kelurahan Kajeksan 9 Kali


3 Unit Motor

1.000.000 APBD;

9 kali / 3 unit sepeda motor

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor PNS
Honor PHD

Kelurahan Kajeksan 12 Bln


5 OB

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS dan karbon folio, dll


Stopmap, snelhecter, dll
Isi staples, klip, dll
Pita mesin ketik, lakban, dll
Tinta printer, tinta stempel, dll

Kelurahan Kajeksan 60 Rim


704 Bh
16 Dos
5 roll
43 Botol

5.000.000 APBD;

61 rim/ 704 bh/ 16 dos/ 5 roll/


43 botol

4.500.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan
penggandaan

Kelurahan Kajeksan 88 Buku


10.000 Lbr

3.600.000 APBD;

88 buku dan 10.000 lembar

3.700.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu, kabel, dll

Kelurahan Kajeksan 28 Bh

1.700.000 APBD;

28 buah

1.750.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Sapu, ekrak, ember, dll

Kelurahan Kajeksan 64 Bh

1.500.000 APBD;

64 buah

1.500.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Koran

Kelurahan Kajeksan 36 Eksp

5.400.000 APBD;

36 eksemplar

1.500.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman pegawai
Snack Rapat

Kelurahan Kajeksan 3300 Gelas


3300 Dos

9.900.000 APBD;

3.300 dos dan 3.300 gelas

8.150.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantor baru

Kelurahan Kajeksan 1 Pkt

900.000.000 APBD;

1 paket

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Laptop dan printer

Kelurahan Kajeksan 2 Unit

13.000.000 APBD;

2 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Almari

Kelurahan Kajeksan 2 Unit

8.000.000 APBD;

1 Unit

8.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor

Kelurahan Kajeksan 1 Unit

9.000.000 APBD;

1 Unit

10.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Penggantian sparepart kendaraan dinas roda dua


Bahan Bakar Minyak (BBM)
Pelumas (oli)

Kelurahan Kajeksan 16 Bh
390 Liter
6 Liter

6.650.000 APBD;

14 buah / 390 liter dan 6 liter

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya laporan LKPJ, LPPD, Lakip, Renja SKPD, KUA


PPAS

Kelurahan Kajeksan 5 Dok

5.000.000 APBD;

100 persen

2.000.000

1.00.1.20.06.02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan keuangan, evaluasi tribulanan,


semesteran

kelurahan kajeksan

3 Dok

2.000.000 APBD;

100 persen

1.00.1.20.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangaan akhir tahun

kelurahan kajeksan

1 Dok

3.000.000 APBD;

100 persen

1.1.18.1.20.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya pembinaan organisasi pemuda (Karang


Taruna)

100 %

100 %

100 %

26 Orgn
Kelurahan Kajeksan 1 Orgn

149.515.000

Catatan
Penting

540.000 APBD;

105.175.000 APBD;

936.650.000

10.000.000

10.000.000
10.000.000 APBD;

100 %
155 lembar

12 bulan / 4 orang

100 %

100 %

26 Orgn
1 organisasi

111.500.000
350.000

800.000
83.550.000

35.000.000
0
12.000.000

5.000.000

2.000.000

0
5.000.000
5.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.19.1.20.15

2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Terlaksananya Jasa Keamanan Kantor

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya pembinaan RT
Terlaksananya pembinaan RW

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya Musrenbang kelurahan

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT,


RW, desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan
(diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan
kriminalitas

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan


Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan

5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

Kelurahan Kajeksan 1 Org


100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kelurahan Kajeksan 11 RT
3 RW
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kelurahan Kajeksan 1 Kali


100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kelurahan kajeksan

1 Orgn

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

9.125.000

9.125.000 APBD;
19.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

1 orang
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
11.000.000

11.000.000
24.000.000

19.000.000 APBD;

11 RT / 3 RW

24.000.000

1.500.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

2.000.000

1.500.000 APBD;
10.000.000

10.000.000 APBD;
1.145.790.000

1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

2.000.000
5.000.000

5.000.000
195.500.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN KERJASAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai 3000 dan 6000

Kelurahan Kerjasan 95 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Pembayaran telepon
Pembayaran Listrik

Kelurahan Kerjasan 12 Bln


12 Bln

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa servis meja kursi tamu

Kelurahan Kerjasan 4 Set

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional


jasa pemeliharaan dan perijinan Becak motor sampah

Kelurahan Kerjasan 5 Unit


1 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium PNS
Honorarium PHD

kelurahan Kerjasan

12 Bln
2 Org

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor berupa kertas HVS dan karbon folio


Alat Tulis Kantor berupa Stopmap, map dokumen, snelhecter,
ballpoint, ballpoint pentel, pensil, buku tulis, buku kwitansi, cutter,
gunting, buku kwarto garis, folder arsip ukuran folio
Alat Tulis Kantor berupa amplop, isi staples, klip
Alat Tulis Kantor berupa pita mesin ketik, lakban, tali rafia
Alat Tulis Kantor berupa lem, tinta printer dan tinta stempel

kelurahan Kerjasan

48 Rim
780 Bh
28 Dos
18 roll
45 Botol

5.775.000 APBD;

48 rim / 780 buah / 28 dos /


18 roll / 45 botol

6.650.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan
penggandaan
penjilidan

kelurahan Kerjasan

45 Buku
13500 Lbr
50 Unit

3.400.000 APBD;

45 buku / 13500 Lbr / 50


Unit

3.400.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

pembelian komponen penerangan bangunan kantor berupa Lampu


Hemat Energi 36W, 24W, 18W
pembelian komponen Instalasi Listrik berupa kabel, stop kontak,
terminal

kelurahan Kerjasan

50 Bh
10 Bh

3.200.000 APBD;

60 buah

3.200.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

pembelian peralatan rumah tangga sapu, keset kaki, pembersih lantai,


ekrak, pengharum ruangan, sulak, pembersil porselen/closet, sikat
kamar mandi, pengharum kamar mandi, kain pel, kranjang sampah,
karpet besar, umbul-umbul

kelurahan Kerjasan

90 Bh

3.410.000 APBD;

90 buah

3.410.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

pembelian surat kabar harian / koran

kelurahan Kerjasan

12 Eksp

1.800.000 APBD;

12 Bulan

1.800.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman rapat


tersedianya makanan dan minuman pegawai

kelurahan Kerjasan

315 Dos
2160 Gelas

7.290.000 APBD;

12 Bulan

7.290.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

pembangunan gedung kantor

Kelurahan Kerjasan 1 Unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pembelian LCD Proyektor


Pembelian Layar LCD
pembelian Personal Computer (PC) core i5
pembelian komputer note book core i5

kelurahan Kerjasan

1 Unit
1 Unit
1 Unit
1 Unit

48.000.000 APBD;

1 Unit / 1 unit / 1 unit / 1


unit

48.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengecatan gedung kantor, perbaikan atap gedung kantor,


pemasangan lampu pagar halaman kantor
honorarium petugas kebersihan

kelurahan Kerjasan

1 Pkt
1 Org

66.600.000 APBD;

1 Paket / 1 Orang

56.600.000

100 %

100 %

101.315.000

Catatan
Penting

100 %

102.190.000

360.000 APBD;

12 Bulan

360.000

10.200.000 APBD;

12 Bulan

10.200.000

2.800.000 APBD;

12 Bulan

2.800.000

800.000 APBD;

12 Bulan

800.000

62.280.000 APBD;

1.026.600.000
900.000.000 APBD;

12 bulan / 2 orang

100 %
1 unit

62.280.000

916.600.000
800.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
3

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

penggantian sparepart kendaraan dinas roda dua berupa ban luar, ban
dalam, dan kampas rem
penggantian sparepart kendaraan becak motor sampah roda tiga
berupa ban luar, ban dalam, dan kampas rem
pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM)Kendaraan Dinas Roda Dua dan
becak motor sampah roda tiga
pembelian Pelumas (oli) Kendaraan Dinas Roda Dua dan becak motor
sampah roda tiga

kelurahan Kerjasan

1.00.1.20.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

jasa servis peralatan dan mesin

Kelurahan Kerjasan 13 Unit

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya Renja, Renstra,LKj IP, LKPJ, LPPD, KUA PPAS, dan laporan
semester / tahunan lainnya

1.1.18.1.20.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

pembinaan organisasi kepemudaan

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan


lingkungan

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Presentasi penyelesaian pelanggaran K3 di Kelurahan (di luar Perda)


pembinaan Kader Siaga Trantib (KST)

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

pembinaan RT
pembinaan RW
honorarium modin

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

terlaksananya kegiatan musyawarah pembangunan desa

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

pembinaan organisasi PKK aktif dr tingkat dawis, RT, RW di Desa

5
25 Bh
6 Bh
420 Liter
75 Liter

100 %
Kelurahan Kerjasan 10 Dok
26 Orgn
Kelurahan Kerjasan 1 Orgn
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
Kelurahan Kerjasan 100 %
6 Kali
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kelurahan Kerjasan 7 RT
3 RW
144 OH
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kelurahan Kerjasan 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
kelurahan kerjasan

1 Orgn

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

8.000.000 APBD;

25 buah / 6 buah / 420 liter /


75 liter

8.000.000

4.000.000 APBD;

13 unit

4.000.000

10.000.000
10.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
27.700.000

27.700.000 APBD;
19.010.000

100 %
10 dokumen
26 Orgn

10.000.000
10.000.000
12.000.000

1 organisasi

12.000.000

10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

27.700.000

100 persen, 6 Kali


100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

27.700.000
19.010.000

19.010.000 APBD;

7 RT 3 RW 1 org modin

19.010.000

2.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

2.000.000

2.000.000 APBD;
10.500.000

10.500.000 APBD;
1.209.125.000

1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

2.000.000
10.500.000

10.500.000
1.100.000.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN MLATI KIDUL
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

terpenuhinya materai 6.000


materai 3.000

Kel, Mlati Kidul 110 Materai


200 Materai

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

terbayarnya listrik, telepon, air dan internet

Kel. Mlati Kidul 12 Bln

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

tersedianya jasa perijinan perpanjangan STNK sepeda motor


pertamax
oli

Kel. Mlati Kidul 5 Unit Motor


600 Liter
30 Liter

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya jasa administrasi keuangan honorarium pengelola kegiatan


Honorarium PHD
premi asuransi kesehatan
premi asuransi ketenagakerjaan

Kel. Mlati Kidul 10 Org


1 Org
1 Org
1 Org

29.568.000 APBD;

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

tersedianya jasa servis perbaikan peralatan kerja (printer)


tersedianya jasa servis perbaikan peralatan kerja (komputer/laptop)

Kel. Mlati Kidul 8 Kali


6 Kali

2.000.000 APBD;

14 kali

2.200.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya ATK berupa kertas HVS,kertas doorslag


ordner,pita tik,penghapus cair,stofmap,snelhecter,buku kwartotinta,tinta serbuk
printer
tinta printer

Kel. Mlati Kidul 69 Rim


558 Bh
15 Botol

7.202.000 APBD;

60 rim

8.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

setak blangko A2,cetak struk kamatian,cetak surat kelahiran,cetak surat


pengantar / keterangan ,cetak surat pengantar /keterangan RT
foto copy
salinan buku c desa

Kel. Mlati Kidul 113 Buku


35000 Lbr
1 Set

8.350.000 APBD;

36 buku

4.500.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

tersedianya komponen instalasi listrik lampu HPL 80 watt / 220 v,lampu


circle,stop kontak inbow,fitting tempel
kabel NYM 2x2.5 mm

Kel. Mlati Kidul 23 Bh


26 M

1.000.000 APBD;

4 buah

1.500.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

tersedianya peralatan rumah tangga berupa pembersih kaca,pembersih


lantai,pewangi ruangan,
lap kaca,sulak,keset karpet,pembersih porselen,tempat sampah,ekrak,kain pel
besar
,

Kel. Mlati Kidul 30 Botol


60 Bh

1.490.000 APBD;

6 buah

2.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan langganan surat kabar


majalah

Kel. Mlati Kidul 1 Eksp


12 Buku

2.160.000 APBD;

1 eksemplar

2.200.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman pegawai dan rapat (air mineral)


minum harian pegawai
snack rapat staf,snack tamu,snack lelang sewa garap sawah eks bondo deso

Kel. Mlati Kidul 96 Galon


2640 OH
1376 Dos

10.480.000 APBD;

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya kantor sekretariat Kelurahan Mlati Kidul

Kel. Mlati Kidul 1 Pkt

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

meteran rol panjang,papan identitas tanah milik pemkab kudus,patok batas


tanah
lemari buku almunium kaca,lemari besi arsip,senzo

Kel. Mlati Kidul 121 Bh


4 Unit

52.750.000 APBD;

1 unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

laptop,AC 2 PK,Tv led,kulkas,genset


,

Kel. Mlati Kidul 5 Unit

33.500.000 APBD;

100 persen

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

meja pelayanan panjang ,kursi pelayanan,kursi tunggu panjang

Kel. Mlati Kidul 10 Unit

25.000.000 APBD;

2 unit

25.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

terlaksananya pemeliharaan gedung kantor atap aula


pengecatan gapura

Kel. Mlati Kidul 1 Pkt


8 Obyek

29.000.000 APBD;

1 paket

12.000.000

100 %

100 %

83.985.000

Catatan
Penting

100 %

84.840.000

1.260.000 APBD;

12 Bulan

1.440.000

12.300.000 APBD;

12 Bulan

14.000.000

8.175.000 APBD;

1.095.750.000
950.000.000 APBD;

5 unit

10 Orang

8.000.000

30.000.000

96 galon

11.000.000

100 %

908.000.000

1 paket

800.000.000
50.000.000

8.500.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa servis kendaraan motor


penggantian sparepart berupa busi,ban luar,ban dalam,accu,rantai,gir

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya lap LKPJ, LPPD, LKJiP, Reja, KUA/PPAS, lap. keuangan, evaluasi
triwulan, evaluasi RKPD dan lap. keuangan akhir tahun

1.1.11.1.20.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender


dalam pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan


Rata-rata jumlah kelompok PKK
PKK aktif

1.1.11.1.20.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

pembinaan karang taruna

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan


lingkungan

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (di luara Perda)

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Cakupan RT, RW terbina

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kel. Mlati Kidul 30 Kali


40 Bh
100 %
Kel. Mlati Kidul 9 Dok

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

5.500.000 APBD;
2.700.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

12.500.000

100 %

3.000.000

9 dokumen

94.65 %

94.65 %

0 APBD;

8 dokumen

26 Orgn

22.550.000

20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
Kel. Mlati Kidul 100 %
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kel. Mlati Kidul 19 RT
100 %
8%
17 Kgt
80 %

22.550.000 APBD;
34.600.000

34.600.000 APBD;
30.200.000

26 Orgn

0
22.550.000

10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

34.600.000

100 persen
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

34.600.000
35.000.000

30.200.000 APBD;

19 Rukun Tetangga

35.000.000

2.150.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

3.000.000

Terselenggaranya musrenbangdes

Kel. Mlati Kidul 1 Kali

2.150.000 APBD;

Kel. Mlati Kidul 0 Pkt

0 APBD;

1.1.22.1.20.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Tersusunnya laporan monitoring BLM

Kel. Mlati Kidul 0 %

0 APBD;

0 persen

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan,
kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

Jumlah kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa)

1 Orgn

TOTAL

22.550.000

1.1.22.1.20.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

3.000.000

1 organisasi

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

10

24 kali

2.700.000 APBD;

Kel. Mlati Kidul 1 Orgn

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

29.300.000

29.300.000 APBD;
1.301.235.000

1 Kali

100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

3.000.000
0
0
30.000.000

30.000.000
1.120.990.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN MLATI NOROWITO
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa sureat menyurat


meterai 6000
materai 3000
perangko 2000

Kel Mlatinorowito 12 Bln


30 Lbr
104 Lbr
4 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa komunikasi, suber daya air dan listrik

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/operasional :


STNK
tersediaanya jasa servis perawatan kendaraan dinas/operasional

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.00.1.20.01.10

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

65.150.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
65.630.000

500.000 APBD;

12 Bulan

500.000

Kel Mlatinorowito 12 Bln

5.498.000 APBD;

12 Bulan

5.498.000

Kel Mlatinorowito 5 Unit


22 Kali

4.720.000 APBD;

12 Bulan

4.720.000

Tersedianya jasa administrasi keuangan


honorarium PNS
honorarium PHD

Kel Mlatinorowito 12 Bln


6 Org
1 Org

29.366.000 APBD;

12 Bulan

29.366.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor:kertas


tersedianya ATK (selain kertas): ballpoin, snelhecter, stopmap, spidol besar,
pita tik tinta refil dll

Kel Mlatinorowito 55 Rim


373 Bh

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan : cetak A,2 blangko disposisi, surat kematian,


surat kematian, pengantar RT, Pengantar RW dll
Tersedianya penggandaan

Kel Mlatinorowito 75 Lbr


5000 Bh

2.500.000 APBD;

12 Bulan

2.500.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor : lampu


TL, stop kontak, test pent, sambungan kabel dll

Kel Mlatinorowito 80 Bh

3.496.000 APBD;

12 Bulan

3.496.000

1.00.1.20.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Kel Mlatinorowito 20 Unit

2.750.000 APBD;

12 Bulan

2.750.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tangga : sulak, sapu , tongkat pel, pembersih


lantai, keranjang sampah, kain pel, pengharum ruangan dll

Kel Mlatinorowito 160 Bh

2.500.000 APBD;

12 Bulan

2.500.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan :


koran/majalah

Kel Mlatinorowito 12 Eksp

1.320.000 APBD;

12 Bulan

1.800.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai : gula, teh, air mineral dll
makan minum rapat : snack rapat 50 0rg

Kel Mlatinorowito 229 Kg


6 Kali

7.500.000 APBD;

12 Bulan

7.500.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

944.000.000

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor

Kel Mlatinorowito 1 Pkt

900.000.000 APBD;

0 Paket

900.000.000

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan perlengkapan gedung kenator : almari

Kel Mlatinorowito 1 Bh

5.000.000 APBD;

1 Buah

5.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terlaksananya pengadaan peralatan gedung kantor : laptop

Kel Mlatinorowito 1 Bh

12.000.000 APBD;

5 Buah

15.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan rutin berkala gedung kantor pengecatan gedung kantor


honor THL kebersihan

Kel Mlatinorowito 1 Pkt


1 Org

12.000.000 APBD;

1 Paket

12.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional belanja suku


cadang : ban dalam, ban luar, busi, accu
tersedianya bahan bakar pertamax

Kel Mlatinorowito 30 Bh
500 Liter

10.000.000 APBD;

5 Buah

10.000.000

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Kel Mlatinorowito 12 Bln

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

tersusunnya renja, LKPJ,LKJIP, LPPD, KUAPPAS, RKA, DPA, DPPA


tersusunnya laporan keuangan daerah pada akhir tahun anggaran laporan
triwulan dan semesteran
laporan realisasi anggaran

100 %

100 %
Kel Mlatinorowito 8 Dok
7 Dok
2 Dok

941.000.000

2.000.000 APBD;
5.000.000
5.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

100 %

5.000.000

100 persen

5.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.11.1.20.18

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender
dalam pembangunan

3
Partisipasi angkatan kerja perempuan
Rata-rata jumlah kelompok PKK
PKK aktif

1.1.11.1.20.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terwujudnya pembinaan organisasi perempuan :30 orang

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlaksananya pembinaan 1 organisasi kepemudaan

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan


lingkungan

1.1.19.1.20.15.03 Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan

Operasi, monitoring Wilayah dan KST


honor penjaga gedung kantor

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Masyarakat RT,RW

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Musyawarah pembangunan tingkat Kelurahan

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Terwujudnya rata rata jumlah kelompok binaan PKK : BKB, BKR, Lansia : 90
orang

5
94.65 %

Kel Mlatinorowito 1 Orgn


26 Orgn
Kel Mlatinorowito 1 Orgn
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
Kel Mlatinorowito 1 Desa/Kel
2 Org
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kel Mlatinorowito 42 Org
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kel Mlatinorowito 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kel Mlatinorowito 3 Orgn

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

6.500.000

6.500.000 APBD;
3.000.000
3.000.000 APBD;
32.532.000

32.532.000 APBD;
45.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
94.65 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
12.000.000

0 organisasi

12.000.000

26 Orgn

3.000.000

1 organisasi

3.000.000

10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

32.532.000

100 persen

32.532.000

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

45.000.000

45.000.000 APBD;

100 persen

45.000.000

1.500.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

1.500.000

1.500.000 APBD;
6.500.000

6.500.000 APBD;
1.106.182.000

100 persen

1.500.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

6.500.000

1 organisasi

6.500.000
1.115.162.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN PANJUNAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Materai 3000 dan 6000

Kel. Panjunan 157 Lbr

597.000 APBD;

12 Bulan

597.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya listrik, telpon dan air

Kel. Panjunan 12 Bln

11.250.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

jasa service perawatan dan perlengkapan kantor berupa komputer, Laptop,


Printer, Sound System dan Kipas Angin

Kel. Panjunan 16 Kali

7.250.000 APBD;

12 Bulan

7.500.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Jasa service sepeda motor


jasa perijinan sepeda motor

Kel. Panjunan 4 Kali


4 Unit

3.880.000 APBD;

4 Unit

4.250.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

jasa administrasi keuangan berupa Honor PNS

Kel. Panjunan 6 Org

19.500.000 APBD;

12 Bulan

19.500.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS
Snelhecter folio, Stopmap folio
Catrid hitam , catrid warna
Tinta printer warna, tinta printer hitam
Amplop
Amplop, dos arsip dll

Kel. Panjunan 45 Rim


450 Bh
10 Bh
28 Bh
30 Dos
40 Dos

14.950.000 APBD;

12 Bulan

16.125.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan berupa amplop kop dinas, cetak A2, surat


pengantar/keterangan
Penggandaan

Kel. Panjunan 1013 Bh


23760 Lbr

5.939.000 APBD;

12 Bulan

4.243.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Tersedianya Komponen instalasi listrik /penerangan bangunan kantor berupa


lampu hemat energi 18 watt, lampu hemat energi 24 watt, lampu hemat energi
36 watt, lampu TL 40 watt dan stop kontak
Kabel NYA 1,5 mm dll

Kel. Panjunan 65 Bh
2 roll

2.750.000 APBD;

12 Bulan

2.750.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Peralatan rumah tangga dan bahan pembersih berupa sapu, kain
pel, sulak, sapu lidi, pembersih lantai, kapur barus, pembersih porselin/closet,
tempat sampah injak, tongkat pel, keset karpet dll

Kel. Panjunan 64 Bh

3.000.000 APBD;

12 Bulan

2.900.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan surat kabar harian

Kel. Panjunan 24 Eksp

4.320.000 APBD;

12 Bulan

2.160.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

minuman pegawai
minuman pegawai
mamin rapat pegawai

Kel. Panjunan 2772 Gelas


77 Galon
144 Dos

13.888.000 APBD;

12 Bulan

7.200.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Terlaksananya pembangunan gedung kantor

Kel. Panjunan 1 Pkt

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

perlengkapan gedung kantor berupa Filling Kabinet


pengadaan White Board

Kel. Panjunan 6 Unit


2 Unit

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor

Kel. Panjunan 0 Unit

2 Unit

13.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

mebeleur kantor berupa kursi rapat, meja rapat, meja kerja

Kel. Panjunan 66 Unit

67.200.000 APBD;

66 Unit

22.500.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya Pemeliharaan gedung kantor


tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor

Kel. Panjunan 1 Kali


1 Org

18.000.000 APBD;

1 Unit

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

belanja suku cadang berupa ban luar, ban dalam , accu


tersedianya bahan bakar pertamax dan oli pelumas

Kel. Panjunan 11 Kali


2064 Liter

27.842.000 APBD;

4 Unit

15.000.000

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

6.000.000

100 %

6.000.000

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

tersusunnya laporan LKPJ,LPPD, LAKIP, Renja SKPD dan KUA PPAS


Tersusunnya Laporan keuangan, evaluasi tribulanan dan evaluasi RKPD
Tersusunnya Laporan keuangan

100 %

100 %

100 %
Kel. Panjunan 5 Dok
3 Dok
1 Dok

87.324.000

Catatan
Penting

1.035.342.000
900.000.000 APBD;
22.300.000 APBD;
0 APBD;

6.000.000 APBD;

100 %

79.225.000

100 %

50.500.000

0 persen

10 unit

9 dokumen

6.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.18.1.20.16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program peningkatan peran serta kepemudaan

3
Jumlah organisasi pemuda

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan Karang Taruna

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Prosentase penyelesaian pelanggaran K3 di Kelurahan berupa Rapat


Koordinasi FKPM
Rapat Koordinasi Linmas
Rapat Koordinasi PKL
Rapat Koordinasi Kader Siaga Trantib (KST)
tersedianya penjaga malam

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Cakupan RT
Cakupan RW

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Prosentase masyarakat yang berpartisipasi dalam musrenbang

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

TOTAL

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Terlaksananya PMT Balita


Terlaksananya PMT Lansia
Mamin Rapat PKK

5
26 Orgn

Kel. Panjunan 1 Orgn


20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
Kel. Panjunan 2 Kali
2 Kali
2 Kali
6 Kali
1 Org
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kel. Panjunan 21 RT
3 RW
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kel. Panjunan 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kel. Panjunan 100 Org
50 Org
12 Bln

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

40.000.000
40.000.000 APBD;
45.000.000

45.000.000 APBD;

43.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

8
26 Orgn

1 organisasi
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
12 kali

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

4.000.000
4.000.000
45.000.000

45.000.000

43.000.000

43.000.000 APBD;

21 RT dan 3 RW

43.000.000

2.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

2.000.000

2.000.000 APBD;
25.000.000

25.000.000 APBD;

1.283.666.000

1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

2.000.000
25.000.000

25.000.000

254.725.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN PURWOSARI
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai 3000 dan 6000

Kelurahan Purwosari 100 Lbr

450.000 APBD;

12 Bulan

500.000

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Kelurahan Purwosari 12 Bln

15.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa service peralatan dan perlengkapan kantor 5 laptop, 2 PC 5 Printer 1


unit sound system dan 3 AC

Kelurahan Purwosari 34 Kali

12.500.000 APBD;

12 Bulan

12.500.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

jasa pemeliharaan
belanja jasa STNK
bensin
oli

Kelurahan Purwosari 22 Kali


4 Unit
792 Liter
36 Liter

20.000.000 APBD;

4 Unit

15.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honorarium pengelola kegiatan, pejabat pengadaan barang jasa Panitia


penerima hasil pekerjaan uang lembur
Honorarium PHD

Kelurahan Purwosari 12 Bln


1 Org

60.000.000 APBD;

6 Orang

60.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS, HVS warna


Pita mesin tik
Stop map folio , snellhecter plastik , snellhecter folio Jepitan kertas,
buku folio garis, ballpoint pilot top hechmachine kecil , buku kuitansi ,
lem kental odner folio , perforator , catridge
tinta stempel , tinta printer hitam dan warna
hectneices kecil , clips amplop tanggung
CD , Stabilo boss kecil

Kelurahan Purwosari 65 Rim


16 roll
477 Bh
38 Botol
42 Dos
1 Set

6.500.000 APBD;

12 Bulan

7.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan amplop


Cetak banner

Kelurahan Purwosari 320 Bh


24 Bh

6.500.000 APBD;

12 Bulan

6.500.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Komponen istalasi listrik / penerangan bangunan kantor terdiri dari


lampu, kabel , kabel rol
Pemasangan Listrik 1300 KVA

Kelurahan Purwosari 30 Bh
2 Bh

7.500.000 APBD;

12 Bulan

1.500.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Peralatan rumah tangga keset kaki , pembersih lantai , gayung air ,


sulak/bulu , sikat kamar mandi/WC , ekrak plastik , lap kaca, pewangi
kamar mandi, keranjang sampah, pembersih kaca, sapu lidi, ekrak bambu
sapu cemara , tongkat pel, pewangi ruangan
sabun cuci piring
Kapur Barus
serbet

Kelurahan Purwosari 147 Bh


10 Botol
1 Set
13 Lbr

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Belanja koran/surat kabar


belanja tabloid

Kelurahan Purwosari 1 Eksp


1 Eksp

2.750.000 APBD;

12 Bulan

2.750.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman teh pegawai


Snack rapat
Makan siang rapat

Kelurahan Purwosari 2662 Gelas


1799 Dos
384 Dos

26.180.000 APBD;

12 Bulan

18.500.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan Gedung Kantor

Kelurahan Purwosari 2 Unit

900.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Pembelian meja pingpong


Pembuatan tempat parkir

Kelurahan Purwosari 2 Bh
1 Pkt

25.000.000 APBD;

1 Paket

10.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan AC 1 PK

Kelurahan Purwosari 2 Bh

12.000.000 APBD;

1 Paket

14.750.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

kursi rapat 100 buah

Kelurahan Purwosari 100 Bh

40.000.000 APBD;

tersedianya 200 kursi


rapat

75.000.000

100 %

100 %

159.380.000

Catatan
Penting

1.039.500.000

100 %

100 %
12 Bulan

138.250.000

174.750.000
0

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor


tersedianya jasa kebersihan dan keamanan kantor
pembelian swing door

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis kendaraan, penggantian sparepart roda 2 ban luar Kelurahan Purwosari 22 Bh
6 buah aki 3 buah gear plus rantai 7 buah untuk becak motor 2 buah ban
luar dan dalam dan 2 aki

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

RKA, DPA, RENSTRA,RENJA, LKj IP ,LPPD,LKPJ, Laporan Keuangan


monitoring kegiatan-kegiatan di Kelurahan Purwosari

1.1.11.1.20.18

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender


dalam pembangunan

Partisipasi angkatan kerja perempuan


Rata-rata jumlah kelompok PKK
PKK aktif

1.1.11.1.20.18.01 Kegiatan pembinaan organisasi perempuan

Terlaksananya pembinaan organisasi perempuan PKK

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terlasananya pembinaan organisasi kepemudaan SSB Bola

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan


lingkungan

1.1.19.1.20.15.07 Fasilitasi Forum Kewaspadaan dini Masyarakat

terlaksananya pembinaan Kader Siaga Trantib

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terlaksananya Pembinaan Organisasi RT


terlaksananya pembinaan organisasi RW

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Terselenggaranya musrenbang Kelurahan

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa,
kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

Pembinaan organisasi Perempuan Muslimat dan Al Hidayah

Kelurahan Purwosari 1 Pkt


2 Org
7 Bh

100 %
Kelurahan Purwosari 8 Dok
8 Kgt
94.65 %

Kelurahan Purwosari 1 Orgn


26 Orgn
Kelurahan Purwosari 1 Orgn
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %
Kelurahan Purwosari 1 Orgn
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0
Kelurahan Purwosari 44 RT
9 RW
100 %
8%
17 Kgt
80 %
Kelurahan Purwosari 1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kelurahan Purwosari 2 Orgn

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

53.500.000 APBD;

1 Paket

65.000.000

9.000.000 APBD;

3 Unit

10.000.000

100 %

4.000.000

10.000.000
10.000.000 APBD;
25.700.000

25.700.000 APBD;
17.025.000

100 persen

4.000.000

94.65 %

20.000.000

100 persen

20.000.000

26 Orgn

3.000.000

17.025.000 APBD;

1 organisasi

3.000.000

5.000.000

10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

5.000.000

5.000.000 APBD;
60.000.000

1 desa/kelurahan

5.000.000

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

75.000.000

60.000.000 APBD;

44 Rukun Tetangga dan 9


Rukun Warga

75.000.000

2.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

2.000.000

2.000.000 APBD;
7.900.000

7.900.000 APBD;
1.326.505.000

1 Kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

2.000.000
7.900.000

7.900.000
429.900.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN SUNGGINGAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Meterai 6000 dan 3000

Kel.Sunggingan 325 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Listrik dan Telepon

Kel.Sunggingan 12 Bln

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Jasa perijinan kendaraan dinas/operasional


Jasa servis perawatan kendaraan dinas/operasional

Kel.Sunggingan 5 Unit
5 Kali

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor PNS

Kel.Sunggingan 12 Bln

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Alat Tulis Kantor berupa kertas dll


Buku kwarto,Stopmap, dll

Kel.Sunggingan 100 Rim


152 Bh

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Penggandaan (Fotocopy)
Cetak kertas HVS

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.00.1.20.01.14

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

68.580.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
73.080.000

1.500.000 APBD;

12 bulan

1.500.000

20.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

5.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

17.580.000 APBD;

12 bulan

17.580.000

7.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

Kel.Sunggingan 10.000 Lbr


10 Bh

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.500.000

Lampu, dll

Kel.Sunggingan 20 Bh

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

Penyediaan peralatan rumah tangga

Kain pel, Sulak dll


Pembersih Kaca, Pembersih Lantai dll
Regulator dan Selang Gas
Kompor Gas

Kel.Sunggingan 35 Bh
20 Bh
1 Bh
1 Bh

2.500.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Koran
majalah

Kel.Sunggingan 12 Eksp
12 Bh

2.000.000 APBD;

12 Bulan

2.500.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minuman pegawai
Makanan dan Minuman Rapat

Kel.Sunggingan 2.104 Gelas


330 Dos

9.000.000 APBD;

12 Bulan

9.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Asesories Kantor berupa korden


Rak Arsip

Kel.Sunggingan 1 Pkt
2 Unit

25.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Peralatan gedung kantor berupa AC, Mesin Scanner dan Lemari Es

Kel.Sunggingan 6 Unit

32.000.000 APBD;

1 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Pengadaan Meubelaur berupa kursi rapat

Kel.Sunggingan 20 Bh

10.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Honor petugas kebersihan kantor


Pemeliharaan gedung kantor

Kel.Sunggingan 1 Org
1 Kali

15.000.000 APBD;

12 bulan

16.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Jasa servise kendaraan, penggantian spare part


Bahan bakar kendaraan dinas/operasional (Pertamax)

Kel.Sunggingan 5 Unit
600 Liter

15.000.000 APBD;

12 Bulan

12.000.000

1.00.1.20.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

service peralatan gedung kantor berupa mesin ketik manual, printer Kel.Sunggingan 3 Unit
dan Notebook

3.500.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

2.000.000

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya Renja, LKjIP, LKPJ, LPPD, KUAPPAS, RKA,


Kel.Sunggingan 8 Dok
DPA,DPPA
7 Dok
Tersusunnya Laporan Keuangan Derah pada akhir anggaran (LKD,
2 Dok
Lap.Triwulan dan semesteran)
Tersusunnya laporan prognosis realisasi anggaran

10.000.000 APBD;

8 dokumen

2.000.000

1.1.18.1.20.16

Program peningkatan peran serta kepemudaan

Jumlah organisasi pemuda

4.000.000

26 Orgn

4.000.000

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Pembinaan Organisasi pemuda (Karang Taruna)

100 %

100 %

26 Orgn
Kel.Sunggingan 1 Orgn

100.500.000

10.000.000

4.000.000 APBD;

100 %

1 organisasi

49.000.000
7.000.000
10.000.000
0

4.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.19.1.20.15

2
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

3
Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah
Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar
perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan kriminalitas

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Pembinaan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat, KST, dan


tersedianya penjaga malam kantor
Tesedianya penjaga malam
Tersedianya poskamling

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Pembinaan RT/RW, terbayarnya honorarium Modin


Terbayarnya honorarium Modin

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan
masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


desa*

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
4

5
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

Kel.Sunggingan 1 Desa/Kel
1 Org
3 Pkt
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
Kel.Sunggingan 12 Bln
2 Org
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

50.000.000

50.000.000 APBD;

60.000.000

60.000.000

44.000.000

4.000.000 APBD;

Kel.Sunggingan 2 Kgt

0 APBD;

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW,


desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Kel.Sunggingan 1 Orgn

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

20.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

Kel.Sunggingan 1 Kali

Rata - rata jumlah kelompok binaan PKK

1 desa/kelurahan

10
20.000.000

4.000.000

Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi


masyarakat

TOTAL

9
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

60.000.000

Terselenggaranya musrenbang kelurahan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

12 bulan

1.1.22.1.20.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

Target
Capaian
Kerja

60.000.000 APBD;

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

Catatan
Penting

9.038.000

9.038.000 APBD;
306.118.000

1 Kali

4.000.000

2 kegiatan

40.000.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

9.423.000

1 organisasi

9.423.000
261.503.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN WERGU KULON
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya materai 6000


Tersedianya materai 3000

Kelurahan Wergu Kulon 25 Materai


60 Materai

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya langganan telepon


Terbayarnya langganan air
Terbayarnya langganan listrik

Kelurahan Wergu Kulon 12 Bln


12 Bln
12 Bln

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Kelurahan Wergu Kulon 4 Unit

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terbayarnya honorarium pelaksana kegiatan


Terbayarnya lembur pegawai

Kelurahan Wergu Kulon 12 Bln


12 Bln

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS
Kelurahan Wergu Kulon
Pita mesin ketik
Stopmap, schnellhecter, amplop coklat besar, jepitan kertas,
baterai alkaline, cardridge printer hitam, cardridge printer warna,
cardrigde printer A3, buku kuitansi, buku tulis isi 36, buku tulis
ukuran folio 100 lembar
Amplop panjang, amplop tanggung, amplop kecil, klip kertas, isi
staples besar, isi staples kecil, spidol whiteboard, spidol
permanen ink
Tinta stempel, tinta printer hitam, tinta printer warna
Refill toner
drum printer
CD RW

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak buku kendali surat keluar dan surat masuk


Cetak banner
Fotocopy

Kelurahan Wergu Kulon 40 Buku


14 M2
10000 Lbr

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

lampu 46 watt, lampu 24 watt, lampu 18 watt


kabel NYM
saklar

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

62.744.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
48.830.000

330.000 APBD;

12 Bulan

300.000

10.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

600.000 APBD;

4 Unit

600.000

22.260.000 APBD;

12 Bulan

10.604.000 APBD;

25 rim, 2 roll, 394 buah, 52


dus, 14 botol, 6 sak, 2 drum,
50 buah

4.000.000

3.704.000 APBD;

40 buku, 14 m2, 10.000


lembar

2.300.000

Kelurahan Wergu Kulon 22 Bh


40 M
4 Bh

1.892.000 APBD;

22 buah, 40 meter, 4 buah

1.000.000

pembersih kaca, pembersih lantai, pembersih porselain


engkrak plastik, keset, sulak, bendera merah putih ukuran
180x120cm, sapu lidi, sapu keset, sapu ijuk, sikat kamar mandi,
pengharum ruangan kaleng, pengharum kamar mandi
lap pel
sabun detergen kemasan 900gr
refill tabung APAR

Kelurahan Wergu Kulon 48 Botol


55 Bh
6 Lbr
6 Sak
10,5 Kg

2.894.000 APBD;

48 botol, 55 buah, 6 lembar,


6 sak, 10,5 kg

1.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

langganan koran

Kelurahan Wergu Kulon 12 Eksp

1.800.000 APBD;

1 eksemplar

1.500.000

Penyediaan makanan dan minuman

minuman harian pegawai


snack rapat
makan rapat
air mineral galon
ekstra fooding kegiatan aerobic

Kelurahan Wergu Kulon 2420 Gelas


120 Dos
60 Dos
12 Galon
220 Kali

8.660.000 APBD;

2420 gelas, 120 dus snack,


60 dus makan, 12 galon,
220 kali

6.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

terlaksananya pembangunan gedung kantor

Kelurahan Wergu Kulon 1 Unit

900.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

almari arsip pintu kaca sorong


filling cabinet 4 laci
honorarium pejabat pengadaan
honorarium pejabat pemeriksa pekerjaan

Kelurahan Wergu Kulon 2 Bh


2 Bh
1 Org
1 Org

15.180.000 APBD;

25 Rim
2 roll
394 Bh
52 Dos
14 Botol
6 Sak
2 Drum
50 Bh

100 %

971.610.000

100 %
5 buah

24.130.000

78.144.000
0
9.500.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

kipas angin dinding

Kelurahan Wergu Kulon 6 Bh

3.720.000 APBD;

5 buah

15.770.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

meja komputer
kursi kerja eselon 4
bangku tunggu 4 tempat duduk

Kelurahan Wergu Kulon 2 Bh


1 Bh
1 Bh

6.855.000 APBD;

3 jenis

7.950.000

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

terlaksananya pembuatan pagar kantor

Kelurahan Wergu Kulon 12 M2

7.000.000 APBD;

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

pemeliharaan atap dan dinding gedung


Honorarium petugas kebersihan

Kelurahan Wergu Kulon 1 Unit


12 Bln

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pembelian BBM, pelumas dan sparepart kendaraan

1.00.1.20.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Terpeliharanya peralatan gedung kantor

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya LKPJ, LPPD. LKjIP, Renja SKPD, KUA/PPAS

Kelurahan Wergu Kulon 5 Dok

2.500.000 APBD;

5 dokumen

1.000.000

1.00.1.20.06.02

Penyusunan laporan keuangan semesteran

Tersusunnya laporan realisasi anggaran, laporan evaluasi


triwulanan, dan laporan evaluasi RKPD

Kelurahan Wergu Kulon 3 Dok

1.500.000 APBD;

3 dokumen

1.000.000

1.00.1.20.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun

Kelurahan Wergu Kulon 1 Dok

500.000 APBD;

1 dokumen

500.000

1.1.17.1.20.15

Program Pengembangan Nilai Budaya, Seni dan Sejarah

Jumlah adat dan tradisi budaya daerah yang diaktualisasi


jumlah tradisi desa

1.1.17.1.20.15.01 Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah

Terlaksananya kegiatan khol cikal bakal/ sesepuh desa

1.1.18.1.20.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran serta kepemudaan

1.1.18.1.20.16.01 Pembinaan Organisasi kepemudaan

Terbinanya karang taruna

1.1.18.1.20.21

Jumlah gedung olahraga


Jumlah lapangan olahraga
Jumlah gelanggang olahraga
Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga
Jumlah balai remaja

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

1 unit

36.924.000

Kelurahan Wergu Kulon 4 Unit Motor

8.655.000 APBD;

1 unit

6.000.000

Kelurahan Wergu Kulon 12 Bln

4.400.000 APBD;

12 Bulan

2.000.000

100 %

2.500.000

100 %

38 Jenis
27 Jenis
Kelurahan Wergu Kulon 3 Kgt
26 Orgn
Kelurahan Wergu Kulon 1 Orgn
7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132

1.1.18.1.20.21.01 Peningkatan kerjasama pola kemitraan antara pemerintah dan


masyarakat untuk membangun sarana dan prasarana olahraga

Tersalurnya bantuan alat olah raga

Kelurahan Wergu Kulon 2 Set

1.1.18.1.20.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana olahraga

pemeliharaan lapangan badminton

Kelurahan Wergu Kulon 1 Lok

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar
perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan
kriminalitas

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Terbinanya organisasi FKPM dan KST Kelurahan


Terbayarnya honorarium penjaga malam

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

25.800.000 APBD;

20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

Kelurahan Wergu Kulon 1 Thn


12 Bln
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

4.500.000

7.500.000
7.500.000 APBD;
10.798.000

40 Jenis
27 Jenis

3 kegiatan

26 Orgn

1.500.000

10.798.000 APBD;

1 organisasi

8.000.000

7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132

5.000.000 APBD;

2 set

3.000.000 APBD;

1 lokasi

28.536.000

28.536.000 APBD;
56.893.000

10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

1 Tahun
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

1.500.000

0
3.000.000

3.000.000
25.900.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terbinanya organisasi LPMK, RW, RT


Terbayarnya honorarium modin

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

terlaksananya Musrenbang Kelurahan

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW,


desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

Terbinanya PKK Kelurahan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kelurahan Wergu Kulon 1 Thn


12 Bln
100 %
8%
17 Kgt
80 %

Kelurahan Wergu Kulon 1 Kali


100 %
18 Orgn
9 Kelpk
Kelurahan Wergu Kulon 1 Orgn

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

56.893.000 APBD;

1 tahun, 12 bulan

25.900.000

1.891.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

3.000.000

1.891.000 APBD;
15.363.000

15.363.000 APBD;
1.167.835.000

1 kali
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
1 organisasi

3.000.000
5.000.000

5.000.000
167.874.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : KELURAHAN WERGU WETAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Terbayarnya Listrik, Telpon

Kel. Wergu Wetan

12 Bln

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

mesin ketik 2 buah


komputer/laptop 5 buah
printer 3 buah

Kel. Wergu Wetan

2 Bh
5 Bh
3 Bh

servise mesin ketik 2 buah , komputer/laptop 5 buah, printer 3


buah

Semua kecamatan,
semua desa

10 Bh

5.000.000

100 %

68.850.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

100 %

95.500.000

10.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

5.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000

1.250.000 APBD;

12 Bulan

1.500.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

STNK 4 unit sepeda motor


becak sampah 1 unit

Kel. Wergu Wetan

4 Unit Motor
1 Unit Motor

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor PNS 7 orang

Kel. Wergu Wetan

12 Bln

15.600.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS dll


Pita Mesin Ketik dll
Amplop Besar/Sedang/Kecil dll
Refile tinta printer dll

Kel. Wergu Wetan

30 Rim
10 Bh
10 Dos
10 Botol

5.500.000 APBD;

12 Bulan

6.000.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak Brosur Pelayanan dll


Fotocopy

Kel. Wergu Wetan

7 Rim
1 Rim

3.500.000 APBD;

12 Bulan

3.500.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Lampu Hemat Energi dll

Kel. Wergu Wetan

36 Bh

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.500.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Pembersih Lantai dll


Sulak dll

Kel. Wergu Wetan

20 Botol
20 Bh

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat Kabar/Koran

Kel. Wergu Wetan

12 Eksp

3.000.000 APBD;

12 Bulan

3.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Minum pegawai dll

Kel. Wergu Wetan

25 Galon

19.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

71.000.000

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

pembangunan gedung kantor

Kel. Wergu Wetan

1 Unit

0 persen

1.00.1.20.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Sepeda motor bebek

Kel. Wergu Wetan

3 Unit Motor

51.000.000 APBD;

100 %

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Korden di kantor Kel.Wergu Wetan

Kel. Wergu Wetan

50 M

10.000.000 APBD;

100 %

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

TV 24 " = 2 unit
Kulkas 2 pintu = 2 unit
Kipas angin

Kel. Wergu Wetan

2 Unit
2 Unit
2 Unit

13.500.000 APBD;

100 %

6.000.000

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

1. Meja pelayanan = 2 unit 2. Meja rapat / panjang = 4 unit 3.


Kursi tunggu = 2 unit

kel. Wergu Wetan

8 Unit

25.000.000 APBD;

100 %

50.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengecetan Gedung kantor dan aula Kelurahan


Honor tenaga kebersihan 1 orang x 22hr x 12 bulan

Kel. Wergu Wetan

0 Unit
264 Hari

16.600.000 APBD;

100 persen

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Service motor dan becak motor


Ban dalam/luar dll
Bensin dll

Kel. Wergu Wetan

5 Unit Motor
5 Jenis
5 Unit Motor

12.000.000 APBD;

12 bln

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Meja Kerja, Kursi Kerja, Almari Buku

Kel. Wergu Wetan

3 Jenis

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

lap LKPJ,LPPD,LKjIP,Renja SKPD,KUA PPAS

100 %

100 %
Kel. Wergu Wetan

5 Dok

1.032.100.000
900.000.000 APBD;

4.000.000 APBD;
10.000.000
10.000.000 APBD;

100 persen
100 %
100 persen

5.000.000
10.000.000

0
2.000.000
2.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.03.1.20.16

2
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Gapura di jl Loram dan Jl Verbal

1.1.19.1.20.15

Persentase penurunan tindak kriminalitas di daerah


Persentase penurunan konflik di daerah
Jumlah aduan masyarakat tiap bulan
Persentase pelanggar HO
Persentase pelanggar Perda
Persentase penanganan gangguan keamanan
Rasio Linmas / Jumlah penduduk X 10.000
Jumlah satgas siaga bencana
Persentase penyelesaian pelanggaran K3 di kelurahan (diluar
perda)
Penanganan kasus pelanggaran perda trantibum dan
kriminalitas

1.1.19.1.20.15.05 pengendalian keamanan lingkungan

Honor Non PNS/Tim FKPM 9 orang x 12 bulan


Rapat Tim FKPM 9 orang x 11 bulan
Rapat Tim KST 9 orang x 6 bulan
Honor Penjaga Malam 1 orang,

1.1.22.1.20.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

1.1.22.1.20.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

RT 23 orang RW 5 orang
Honor staf tehnis khusus (Modin) 1 orang x 12bulan
Honor Penjaga Makam 1 orang x 12bulan

1.1.22.1.20.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program
pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi
masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun


desa*

1.1.22.1.20.17.02 Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa

musyawarah pembangunan desa

1.1.22.1.20.19

Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW,


desa, kecamatan, kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.20.19.02 Pembinaan Organisasi Perempuan


TOTAL

Panjang saluran drainase yang dibangun


Drainase dalam kondisi baik / pembuangan aliran air tidak
tersumbat
Sistem informasi drainase
Panjang saluran drainase yang dibangun

1.1.03.1.20.16.01 Perencanaan Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong


Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Pembinaan PKK,posyandu balita,posbindu dan posyandu lansia

5
11.5 KM
63,82 %
0%
30000 M

Kel. Wergu Wetan

2 Titik
20 %
40 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

Kel. Wergu Wetan

108 Org
Kali/th
Kali/th
12 Bln
100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

Kel. Wergu Wetan

Kel. Wergu Wetan

80.000.000

80.000.000 APBD;
96.000.000

96.000.000 APBD;

39.750.000

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

8
13.75 KM
65,47 %
0%
500 M
100 %
10 %
30 %
15 Kasus
60 %
60 %
75 %
59 %

100 %
100 %

0 persen

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0

0
27.900.000

27.900.000

39.750.000

28 Org
1 Org
1 Org

39.750.000 APBD;

100 persen

39.750.000

100 %
8%
17 Kgt
80 %

3.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

2.500.000

3 Kgt
100 %
18 Orgn
9 Kelpk

kel.wergu wetan

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

12 Kelpk

3.000.000 APBD;
23.500.000

23.500.000 APBD;
1.353.200.000

80 persen

2.500.000

100 %
18 Orgn
9 Kelpk

23.500.000

12 kelompok

23.500.000
262.150.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN HUKUM
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

materai
perangko

Kabupaten kudus

200 Lbr
83 Lbr

1.000.000 APBD;

materai 200 lembar perangko 83 lembar

1.000.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor 3 unit

Kabupaten kudus

11 Kali

4.000.000 APBD;

11 kali

4.000.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

- mobil
- sepeda motor

Kabupaten kudus

1 Unit
6 Unit

4.000.000 APBD;

- mobil 1 unit ; dan - sepeda motor 6 unit

4.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Terselenggarakannya penyediaan jasa administrasi keuangan,


antara lain : - PPTK, Bendahara pengeluaran pembantu,
Pembantu bend.pengeluaran belanja tidak langsung, Pengurus
barang, dan Penyimpan barang

Kabupaten kudus

12 Bln

8.340.000 APBD;

12 bulan

8.340.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

- Kertas HVS
- buku kwitansi, bolpoint,pensil, isi pentel, porforator type 330,
tip ex, pita mesin ketik, stopmap folio, snelhekter plastik, catride,
tinta blue print hitam, odner, reffil toner printer, spidol white
board
- amplop kecil, amplop tanggung, amplop kabinet panjang

Kabupaten kudus

60 Rim
860 Bh
17 Dos

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

- Cetak buku A2
- map sedian
- foto copy

Kabupaten kudus

4 Bh
50 Lbr
31426 Lbr

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

- surat khabar
- buku peraturan perundang-undangan

Kabupaten kudus

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

- makan dan minum untuk pegawai


- makan dan minum untuk rapat

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggarakannya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

- kendaraan roda 4
- kendaraan roda 2

Kabupaten kudus

1 Unit
6 Unit

29.955.000 APBD;

1.00.1.20.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

- service ac 4 unit

Kabupaten kudus

10 Kali

4.000.000 APBD;

4 Unit AC sebanyak 10 kali

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

terpeliharanya mebeleur kantor

Kabupaten kudus

5 Unit

2.500.000 APBD;

5 Unit

3.3.05.1.20.20

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan


pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan


SKPD
Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Persentase penyelesaian TLHP Reguler
Persentase penyelesaian penanganan kasus
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi
Persentase sistem informasi jasa konstruksi
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa
Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah kecamatan yang tertib administrasi

3.3.05.1.20.20.02 Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah


daerah

Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemda

100 %

89.400.000

Catatan
Penting

12.000.000 APBD;

100 %

- Kertas HVS 65 rim - Buku Kwitansi,


bolpoitn,pensil,dll 865 bh - amplop 17 dos

101.522.000

12.000.000

5.180.000 APBD;

- kertas HVS 60 rim - buku kwitansi, bolpoin,


pensil, dll 860 buah - amplop 17 dos

5.180.000

2 Eksp
25 Buku

12.000.000 APBD;

- surat khabar 3 eksemplar - buku peraturan


perundang-undangan 25 buku

12.000.000

Kabupaten kudus

3168 OH
400 Dos

12.720.000 APBD;

- makan dan minum pegawai 3200 gelas makan dan minum apat 450 dos

12.720.000

Kabupaten kudus

78 OH

30.160.000 APBD;

78 oh

42.282.000

100 %

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec

Kabupaten Kudus 100 %

36.455.000

182.785.000

182.785.000 APBD;

100 %
- roda 4 sebanyak 1 unit - roda 2 sebanyak 6
unit

100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec

100 persen

37.955.000
29.955.000
4.000.000
4.000.000
182.785.000

182.785.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
3.3.05.1.20.26

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

2
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi
3
Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
(Bag. Tata Pemerintahan)
Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah sosialisasi ketentuan cukai
Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya
jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan
( Bag. Pemerintahan Desa)
Jumlah produk hukum yang didistribusikan

5
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

3.3.05.1.20.26.03 Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan

Jumlah draft produk hukum yang tersusun dan terdistribusikan

Kabupaten Kudus 130 Draft

3.3.05.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

tersusunnya laporan kegiatan ranham

Kabupaten Kudus 2 Dok

3.3.05.1.20.26.05 Publikasi peraturan perundang-undangan

- cetak Himpunan Berita Daerah tahun 2017


- cetak Himpunan Lembaran Daerah tahun 2016

Kabupaten Kudus 730 Buku


730 Buku

TOTAL

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

456.497.000

240.000.000 APBD;
40.000.000 APBD;
176.497.000 APBD;
765.137.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
3 Kali
5 ranperda; 25 perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

130 Draft
laporan Ranham
- HLD sebanyak 730 Buku - HBD sebanyak
730 buku

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
461.497.000

240.000.000
86.497.000
135.000.000
783.759.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN HUMAS
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Jumlah materai
Jumlah surat terkirim

Kabupaten Kudus 180 Lbr


216 Lbr

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan kendaraan dinas

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan untuk pelaksana kegiatan

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.20.01.11

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

156.400.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
219.000.000

3.000.000 APBD;

12 Bulan

Kabupaten Kudus 9 Unit

1.400.000 APBD;

12 Bulan

4.000.000

Kabupaten Kudus 12 Bln

20.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

Tersedianya jasa servis peralatan kerja

Kabupaten Kudus 41 Kali

15.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

Tersedianya ATK HVS 70 gr, HVS 80 gr, Kertas buram, kertas NCR
Klip, amplop, isi staples, isi cutter dsb
Ballpoint, pentel, cutter, sampul plastik, album foto, refil tinta, lem, snelhecter
folio, stopmap, kuitansi, kertas faximili, gunting, staples, snelhecter plastik, kaset
shoting, catridge, CD blank

Kabupaten Kudus 163 Rim


123 Dos
1056 Bh

15.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak foto,stopmap, spanduk, kertas kop, label inventaris


Penggandaan kliping harian, surat menyurat
Jilid kliping harian, kliping bulanan, sambutan bupati

Kabupaten Kudus 297 Lbr


113000 Lbr
2420 Bh

40.000.000 APBD;

12 Bulan

45.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan


Pembelian buku

Kabupaten Kudus 688 Eksp


20 Bh

27.000.000 APBD;

12 Bulan

35.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai


Makan minum rapat dan tamu

Kabupaten Kudus 242 Gelas


400 Dos

15.000.000 APBD;

12 Bulan

17.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Kabupaten Kudus 180 OH


60 OH

20.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

18.000.000

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Pengadaan mesin penghancur kertas, laptop

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pengecatan gedung radio


Pavingisasi halaman gedung radio Suara Kudus

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas / operasional

9 Unit

1.1.25.1.20.15

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang dapat difasilitasi


Jumlah penelitian iptek dan inovasi
Jumlah sarpras pendukung dokumentasi dan publikasi

13 Sys

1 Unit

1.1.25.1.20.15.02 Pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi

Jumlah SDM kompeten di bidang informasi dan komunikasi

2 Kali

10.000.000 APBD;

1.1.25.1.20.15.05 Pengadaan alat studio dan komunikasi

Audio procesor, compresor, audio, equaliser, microphone, arester (anti petir),

5 Unit

15.000.000 APBD;

1 Unit

100 %
2 Unit
Kabupaten Kudus 1 Unit
1 Unit

55.000.000

3.000.000

25.000.000 APBD;

25.000.000 APBD;

12 Bulan

5.000.000 APBD;
25.000.000

100 persen
13 Sys

1 Unit

18.000.000
276.060.000

0
276.060.000

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
1.1.25.1.20.18

2
Program kerjasama informasi dengan mas media

3
Jumlah website milik pemerintah daerah
Jumlah surat kabar nasional dan lokal
Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran
Pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio,
TV)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media
online)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional
(pertunjukan rakyat)
Jumlah pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah,
diskusi, lokakarya, sarasehan)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin,
leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)
Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi
masyarakat di tingkat kecamatan
Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa
Jumlah publikasi kegiatan dewan
Jumlah sarana media publikasi

1.1.25.1.20.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah

Jumlah publikasi yang diterbitkan di media


Pengelolaan Radio Suara Kudus

1.1.27.1.20.15

Jumlah tanggapan masyarakat terhadap kebijakan Pemkab


Jumlah sosialisasi cukai melalui media

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

1.1.27.1.20.15.01 Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik


TOTAL

Jumpa pers
Dialog interaktif

Target
Capaian
Kerja
5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

Kabupaten Kudus 70 Kali


1 Thn
72 Kali
1 Pkt
Kabupaten Kudus 24 Kali
48 Kali

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

369.600.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

369.600.000 APBD;

70 Kali

54.000.000

72 Kali
1 Pkt

54.000.000 APBD;
660.000.000

72 Kali

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.000.000.000

1.000.000.000
90.000.000
90.000.000
1.603.060.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN ORGANISASI DAN KEPEGAWAIAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Materai @3000 dan @6000

Bagian Orpeg 700 Lbr

3.000.000 APBD;

12 Bulan

2.750.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa Pemeliharaan komputer, printer, dan mesin ketik

Bagian Orpeg 9 Kali

5.500.000 APBD;

12 Bulan

5.500.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Jasa service dan perpanjangan STNK kendaraan roda empat dan roda dua

Bagian Orpeg 4 Unit

15.000.000 APBD;

12 Bulan

15.000.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Honor PNS
Honor Non PNS

Bagian Orpeg 12 Bln


12 Bln

57.000.000 APBD;

12 Bulan

62.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Kertas HVS
Jepitan kertas, buku,buku kwitansi,spidol, bolpoint,pensil,lem,stip,pita
mesin,perforator,stopmap,sneilheter,order,tinta stempel,penggaris dll
Stabilo, spidol dll
Amplop, clip dll
Reffil blue print dll

Bagian Orpeg 200 Rim


1778 Bh
15 Set
133 Dos
27 Botol

19.500.000 APBD;

12 Bulan

19.500.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Cetak kop surat, kartu


Fotocopy

Bagian Orpeg 1115 Lbr


52535 Lbr

12.000.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

surat kabar

Bagian Orpeg 26 Eksp

2.750.000 APBD;

12 Bulan

2.750.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Makanan dan minuman pegawai


Makan dan minum rapat
Jamuan makan kegiatan olahraga

Bagian Orpeg 2700 Gelas


190 Dos
11880 Org

100.000.000 APBD;

12 Bulan

110.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bagian Orpeg 40 OH

50.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

BBM kendaraan dinas roda dua dan roda empat


Suku cadang kendaraan dinas roda dua dan roda empat

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Peserta diklat

Bagian Orpeg 20 Org

50.000.000 APBD;

20 Orang

1.00.1.20.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Peserta bintek

Bagian Orpeg 60 Org

80.000.000 APBD;

60 Orang

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Dokumen LKj IP, Dokumen Penetapan Kinerja


Fasilitasi LKj IP dan Perjanjian Kinerja dari Menpan dan RB
Monitoring dan evaluasi LKj IP dan Perjanjian Kinerja

3.3.02.1.20.17

Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan


keuangan daerah

Jumlah dokumen standart satuan harga


Presentase SKPD yang telah melakukan inventarisasi aset dengan tertib
Opini laporan keuangan (WTP, WDP)

3.3.02.1.20.17.02 penyusunan standar satuan harga

Dokumen standar satuan harga yang tersusun

3.3.03.1.20.30

Rasio penanganan pelanggaran disiplin


Jumlah aparatur yang terbina dikembangkan sesuai kompetensi dan prestasi
Jumlah SKPD yang sudah di Anjab, ABK
Tersedianya Pedoman IKM
Jumlah unit pelayanan yang sudah di IKM

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

3.3.03.1.20.30.01 Penyusunan Rencana Pembinaan Karir PNS

SKPD yang sudah di SKM/Teknis

100 %

100 %
Bagian Orpeg 1025 Liter
5 Unit
100 %

100 %
Bagian Orpeg 2 Dok
2 Kali
12 SKPD
1 Dok
100 %
100 %
Bagian Orpeg 1 Dok
0,75
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
Bagian Orpeg 4 SKPD

264.750.000

Catatan
Penting

15.000.000
15.000.000 APBD;
130.000.000

175.000.000

100 %

100 %

0 persen

100 %

80.000.000

100 %

175.000.000 APBD;

3 dokumen

90.000.000

1 Dok
100 %
100 %

90.000.000 APBD;
479.000.000

70.000.000 APBD;

277.500.000

1 dokumen
0,80
12.163 Org
8 SKPD
44 SKPD
20 Unit
8 Satuan Kerja
Perangkat Daerah

30.000.000
50.000.000
65.000.000
65.000.000

50.000.000

50.000.000
475.000.000

150.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

3.3.03.1.20.30.07 Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS

SKPD yang sudah di Anjab


Aplikasi e-ANJAB
UPS

Bagian Orpeg 8 SKPD


1 Unit
1 Unit

259.000.000 APBD;

8 SKPD

175.000.000

3.3.03.1.20.30.08 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

SKPD yang di SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)

Bagian Orpeg 44 SKPD

150.000.000 APBD;

44 Satuan Kerja
Perangkat Daerah

150.000.000

3.3.05.1.20.16

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah


Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan
Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)

Jumlah rapat koordinai pimpinan (Bag. Organisasi dan Kepegawaian)

100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali

11 Kali

50.000.000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/


wakil kepala daerah

3.3.05.1.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Rapat koordinasi pimpinan yang terselenggara


Buku nama dan alamat pejabat

3.3.05.1.20.26

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag. Tata


Pemerintahan)
Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah sosialisasi ketentuan cukai
Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya
jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan ( Bag. Pemerintahan
Desa)
Jumlah produk hukum yang didistribusikan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

100 %
25 Kali

33 Kali
6 Kali

11 Kali
Bagian Orpeg 11 Kali
250 Buku
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

100.000.000

100.000.000 APBD;
600.000.000

11 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

3.3.05.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi


SKPD yang mengikuti Sosialisasi Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik
SKPD yang telah mengikuti Pelatihan Inovasi Administrasi Negara
Sosialisasi hasil inovasi Administrasi Negara

Bagian Orpeg 1 Dok


48 SKPD
48 SKPD
1 Pkt

300.000.000 APBD;

1 dokumen

3.3.05.1.20.26.06 Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan


perundang-undangan yang baru,lebih tinggi dari keserasian antar
peraturan perundang-undangan daerah

SKPD yang sudah terevaluasi kelembagaannya

Bagian Orpeg 27 SKPD

300.000.000 APBD;

5 Satuan Kerja
Perangkat Daerah

TOTAL

1.853.750.000

50.000.000
160.000.000

60.000.000

100.000.000

1.157.500.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN PEMERINTAHAN DESA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

tersedianya jasa surat menyurat


materai 3000 dan 6000

Kabupaten Kudus 12 Bln


455 Bh

2.100.000 APBD;

12 Bulan

2.700.000

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

terlaksananya servis komputer, printer dan laptop


terlaksananya servis komputer
Servis printer
terlaksananya Servis laptop

Kabupaten Kudus 12 Bln


4 Kali
10 Kali
12 Kali

13.400.000 APBD;

12 Bulan

14.700.000

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional
servis kendaraan Roda 2 sebanyak 7 unit x 3 kali
servis kendaraan Roda 4 sebanyak 1 unit x 4 kali

Kabupaten Kudus 12 Bln


21 Kali
4 Kali

11.000.000 APBD;

12 Bulan

11.700.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

terbayaranya uang lembur dan honor Pegawai Honor Daerah

Kabupaten Kudus 12 Bln

67.000.000 APBD;

12 Bulan

67.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

tersedianya alat tulis kantor

Kabupaten Kudus 12 Bln

26.000.000 APBD;

12 Bulan

29.300.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

tersedianya barang cetakan dan penggandaan


Cetak Amplop Kop Bupati, Amplop Kop Setda, Stop Map Asmanan dan
kertas folio kop garuda mas
penggandaan(fotocopy)

Kabupaten Kudus 12 Bln


7000 Lbr
10.000 Lbr

22.500.000 APBD;

12 Bulan

23.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan


Surat Kabar
Majalah

Kabupaten Kudus 12 Bln


24 Eksp
12 Eksp

7.500.000 APBD;

12 Bulan

9.500.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

tersedianya makanan dan minuman


Minuman Pegawai
air minum galon
snack dan makan rapat

Kabupaten Kudus 12 Bln


2.600 Gelas
45 Galon
900 Dos

26.000.000 APBD;

12 Bulan

24.500.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Kabupaten Kudus 12 Bln

65.000.000 APBD;

12 Bulan

99.400.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

55.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional


Penggantian suku cadang (ban luar, ban dalam, kampas rem, filter oli,
wiper kaca, sheker
Pertamax dan oli mesin

1.1.22.1.20.18

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

100 %

100 %
Kabupaten Kudus 8 Unit
75 Bh
3.000 Liter
132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %

240.500.000

Catatan
Penting

50.000.000
50.000.000 APBD;

465.000.000

100 %

5 Unit

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

281.800.000

55.000.000

510.000.000

1.1.22.1.20.18.02 Pelatihan aparatur pemerintah desa dalam bidang pengelolaan


keuangan desa

Jumlah aparatur pemdes yang mengikuti pelatihan/bintek


Terlaksananya Bintek Pengelolaan Keuangan Desa

Kabupaten Kudus 369 Org


1 Kali

190.000.000 APBD;

369 Orang

250.000.000

1.1.22.1.20.18.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya Fasilitasi Pilkades

Kabupaten Kudus 2 Desa/Kel

275.000.000 APBD;

0 desa/kelurahan

260.000.000

3.3.02.1.20.19

Persentase tertib administrasi keuangan desa


Persentase Perdes APBDes yang tersusun sesuai regulasi

90.000.000

70 %
100 %

50.000.000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa

3.3.02.1.20.19.01 Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa

Prosentase tertib administrasi keuangan desa


Prosentase Tersusunnya APBDes yang sesuai aturan yang berlaku

65 %
100 %
Kabupaten Kudus 65 %
100 %

90.000.000 APBD;

70 persen

50.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
3.3.05.1.20.16

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

2
Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil
kepala daerah

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil


Kepala Daerah
Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan
Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)

Jumlah rapat koordinai pimpinan (Bag. Organisasi dan Kepegawaian)

3.3.05.1.20.16.01 Dialog/ audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/ anggota


organisasi sosial dan masyarakat

Terlaksananya kegiatan dialog/audiensi Bupati Kudus di Desa/Kelurahan

3.3.05.1.20.26

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (Bag.


Tata Pemerintahan)
Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah sosialisasi ketentuan cukai
Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya
jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan ( Bag.
Pemerintahan Desa)
Jumlah produk hukum yang didistribusikan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

5
100 %
25 Kali

33 Kali
6 Kali

11 Kali

Desa/Kelurahan

18 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

215.000.000

215.000.000 APBD;
150.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali

11 Kali
33 Kali
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100 keputusan
bupati;260 buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
450.000.000

450.000.000
160.000.000

3.3.05.1.20.26.02 Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan

jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan

Kabupaten Kudus 4 Draft

70.000.000 APBD;

4 Draft

75.000.000

3.3.05.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan

Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang


pemdes
Terlakasannya Sosialisasi peraturan perundang-undangan

Kabupaten Kudus 300 Org


2 Kali

80.000.000 APBD;

300 Orang

85.000.000

TOTAL

1.210.500.000

1.506.800.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

jumlah materai

Bagian Tata Pemerintahan 100 Materai

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

tersedianya jasa servis perawatan dan perlengkapan kantor

Bagian Tata Pemerintahan 34 Kali

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa perijinan motor, mobil

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

tersedianya jassa administrasi keuangan

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kertas HVS dan kertas CD


Tersedianya buku folio, buku ekspedisi, buku kuitansi
Tersedianya bolpoin
Tersedianya stopmap dan snelhecter
Tersedianya jepitan kertas, penghapus cair, lem, setip,
hechnachine
Tersedianya refill toner
Tersedianya Hetneices, klip, spidol, stabilo dan amplop
Dll

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

1.00.1.20.01.15
1.00.1.20.01.17

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

179.460.000
360.000 APBD;

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
100 Buah

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
120.300.000
360.000

6.000.000 APBD;

10 Unit

Bagian Tata Pemerintahan 5 Unit

6.500.000 APBD;

5 Unit

Bagian Tata Pemerintahan 96 Kali

45.000.000 APBD;

6 Orang

37.000.000

Bagian Tata Pemerintahan 70 Rim


10 Bh
80 Bh
1000 Bh
120 Bh
24 Bh
100 Dos
50 Bh

9.500.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

Tersedianya barang cetakan


Tersedianya penggandaan

Bagian Tata Pemerintahan 1503 Lbr


40000 Lbr

9.500.000 APBD;

12 Bulan

10.000.000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan

Bagian Tata Pemerintahan 24 Eksp

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai


Tersedianya snack rapat

Bagian Tata Pemerintahan 2772 OH


450 Dos

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terselenggaranya perjalanan dinas

Bagian Tata Pemerintahan 200 Kali

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

tersedianya jasa servis kendaraan


penggantian sparepart
Tersedianya bbm dan pelumas

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian


kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

1.1.19.1.20.21

Program pendidikan politik masyarakat*

Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu


Jumlah pembinaan politik daerah
Jumlah pendidikan politik masyarakat
Cakupan desa yang terpantau dalam pelaksanaan pemilu
Jumlah dokumen laporan penyelenggaraan pemilihan umum

1.1.19.1.20.21.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Buku laporan pilkada

100 %
Bagian Tata Pemerintahan 20 Kali
25 Bh
2967 Liter
100 %
Bagian Tata Pemerintahan 100 %
82 %
1 Kali
2 Kali
Rim
20 Buku
Bagian Tata Pemerintahan 20 Buku

6.500.000
7.000.000

3.600.000 APBD;

12 Bulan

1.440.000

11.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

88.000.000 APBD;

12 Bulan

40.000.000

100 %

28.000.000

43.000.000
43.000.000 APBD;

5 Unit

28.000.000

7.500.000

100 %

7.500.000

7.500.000 APBD;
20.000.000

20.000.000 APBD;

100 persen
85 %
1 Kali
1 Kali
100 %
25 Buku
25 Buku

7.500.000
150.000.000

150.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

1
1.1.25.1.20.18

2
Program kerjasama informasi dengan mas media

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Penayangan LPPD di media massa


Publikasi hasil-hasil pembangunan daerah

3.3.01.1.20.16

Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani


(BAPPEDA)
Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama
Persentase peningkatan obyek sasaran yang ditangani (Bagian
Perekonomian)

3.3.01.1.20.16.05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Jumlah buku laporan pelaksanaan kerjasama

3.3.01.1.20.21

Jumlah dokumen perencanaan pembangunan daerah


Jumlah dokumen review RPIJM
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi pembangunan
daerah
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
Persentase tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan
Pembangunan
Jumlah dokumen kinerja daerah
Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi rencana
pembangunan daerah

Program perencanaan pembangunan daerah

3.3.01.1.20.21.12 Koordinasi penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ)

Jumlah LPPD yang tersusun


Fasilitasi evaluasi LPPD nasional
Terselenggaranya pemeringkatan SKPD berprestasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja

3.3.05.1.20.16

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil


Kepala Daerah
Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di
desa/kelurahan
Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)

Jumlah rapat koordinai pimpinan (Bag. Organisasi dan


Kepegawaian)

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil


kepala daerah

Jumlah website milik pemerintah daerah


Jumlah surat kabar nasional dan lokal
Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran
Pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa
(majalah, radio, TV)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru
(website, media online)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
tradisional (pertunjukan rakyat)
Jumlah pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media
interpersonal (ceramah, diskusi, lokakarya, sarasehan)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar
ruang (buletin, leaflet, booklet, brosur, spanduk, baliho)
Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan
kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan
Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa
Jumlah publikasi kegiatan dewan
Jumlah sarana media publikasi

1.1.25.1.20.18.01 Penyebarluasan informasi pembangunan daerah


Program Kerjasama Pembangunan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

5
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

Bagian Tata Pemerintahan 1 Kali


1 Kali
80 %
30 Buku
80 %

Bagian Tata Pemerintahan 30 Buku


10 Dok
94 %
100 %
1 Dok
2 Dok

Bagian Tata Pemerintahan 10 Buku


1 Kali
1 Kali
10 Buku
100 %
25 Kali

33 Kali
6 Kali

11 Kali

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

120.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

120.000.000 APBD;

1 Kali

95.000.000

80 %
30 Buku
80 %

95.000.000 APBD;

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
50.000.000

50.000.000
15.000.000

30 Buku

15.000.000

11 Dok
95 %
100 %
2 Dok
1 Dok

150.000.000

180.000.000 APBD;

100 Buku

150.000.000

35.000.000

100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali

11 Kali

550.000.000

180.000.000

3.3.05.1.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/ lembaga


pemerintah non departemen/ luar negeri

jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja

Bagian Tata Pemerintahan 25 Kali

20.000.000 APBD;

25 Kali

20.000.000

3.3.05.1.20.16.04 Rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Jumlah rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah

Bagian Tata Pemerintahan 3 Kali

15.000.000 APBD;

6 Kali

30.000.000

3.3.05.1.20.16.07 Fasilitasi Kegiatan Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus periode 2018-2023

Bagian Tata Pemerintahan

0 APBD;

1 Kali

500.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
3.3.05.1.20.20

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

2
Program peningkatan sistem pengawasan internal dan
pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

3
Persentase pengendalian, Monev, dan pelaporan kegiatan SKPD
Persentase penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemda
Persentase penyelesaian TLHP Reguler
Persentase penyelesaian penanganan kasus
Persentase Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Inspektorat Propinsi
Persentase sistem informasi jasa konstruksi
Fasilitasi proses pengadaan barang/jasa
Lama proses perijinan Usaha Jasa Konstruksi
Jumlah kecamatan yang tertib administrasi

3.3.05.1.20.20.03 Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH

Jumlah evaluasi kinerja kecamatan

3.3.05.1.20.25

Persentase Fasilitasi Kerjasama Antar Daerah

Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

3.3.05.1.20.25.03 Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah di bidang hukum

Jumlah batas wilayah desa yang berbatasan dengan desa lain di


Kabupaten Kudus

3.3.05.1.20.26

Jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan


(Bag. Tata Pemerintahan)
Jumlah produk hukum yang disusun dan didistribusikan
Jumlah dokumen pelaksanaan reformasi birokrasi
Jumlah sosialisasi ketentuan cukai
Jumlah SKPD yang terevaluasi kelembagaannya
jumlah pelaksanaan sosialisasi peraturan perundang-undangan (
Bag. Pemerintahan Desa)
Jumlah produk hukum yang didistribusikan

Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

3.3.05.1.20.26.04 Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan


TOTAL

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

Jumlah pelaksanaan sosialisasi

5
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
80 %
10 Hari
9 Kec

Bagian Tata Pemerintahan 9 Kec


100 %
Bagian Tata Pemerintahan 100 %
3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan bupati;260
buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku
Bagian Tata Pemerintahan 1 Kali

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

60.000.000

60.000.000 APBD;
200.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
90 %
10 Hari
9 Kec
9 kecamatan
100 %

200.000.000 APBD;

100 persen

15.000.000

3 Kali
5 ranperda; 25
perbup;100
keputusan bupati;260
buku Rim
1 Dok
5 Kali
5 SKPD
1 Kali
260 Buku

15.000.000 APBD;
954.960.000

3 Kali

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
15.000.000

15.000.000
15.000.000
15.000.000
15.000.000

15.000.000
1.115.800.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN UMUM
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa surat menyurat


Tersedianya Materai Rp. 6.000,-, Materai Rp.3.000 dan Prangko Prisma

Bagian Umum Setda

12 Bln
9973 Lbr

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya jasa telepon, air dan listrik

Bagian Umum Setda

1.00.1.20.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa servis peralatan dan perlengkapan kantor

Bagian Umum Setda

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya pelayanan STNK kendaraan Dinas


Tersedianya jasa kir

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan berupa honorarium pegawai dan


uang lembur PNS
Tersedianya honor PHD dan premi asuransi PHD

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

1.00.1.20.01.11

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

4.852.965.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.268.000.000

192.999.000 APBD;

12 Bulan

197.500.000

12 Bln

1.764.000.000 APBD;

12 Bulan

1.325.000.000

21 Kali

22.000.000 APBD;

12 Bulan

22.000.000

77 Unit
2 Kali

88.650.000 APBD;

Tersedianya pelayanan
STNK kendaraan Dinas

78.000.000

Bagian Umum Setda

12 Bln
84 OB

570.692.000 APBD;

12 Bulan

245.000.000

Kertas
Klip, bolpoint
tinta
Atk lainnya

Bagian Umum Setda

400 Rim
330 Dos
400 Botol
2670 Bh

95.000.000 APBD;

12 Bulan

110.000.000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Barang cetakan
Tersedianya barang penggandaan
Cetak kalender
Buku agenda kerja
Cetak buku paparan

Bagian Umum Setda

26 Jenis
345000 Lbr
3500 Eksp
1000 Bh
400 Buku

336.640.000 APBD;

12 Bulan

325.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Penyediaan lampu taman / air mancur
Batu baterai

Bagian Umum Setda

42 Jenis
24 Bh
300 Bh

120.000.000 APBD;

12 Bulan

81.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya Pengisian Tabung Gas LPG


Tersedianya jasa washray pakaian Bupati / Wakil Bupati beserta
kelengkapannya
Tersedianya jasa penghargaan
Tersedianya alat kebersihan dan bahan pembersih

Bagian Umum Setda

1440 Kg
3000 Bh
371 Bh
2000 Bh

239.412.000 APBD;

12 Bulan

56.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Surat kabar dan majalah 37 eks x 12 bln


Tersedianya Buku buku dan peraturan perundang-undangan

Bagian Umum Setda

37 Eksp
59 Buku

53.960.000 APBD;

12 Bulan

60.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya Minuman Pegawai 75 orang x 255 hari


Tersedianya Makan Minum Rapat dan pelatih senam
Tersedianya Makanan Minuman KDH dan WKDH
Tersedianya Bahan Pakan Hewan

Bagian Umum Setda

19125 Gelas
2670 Dos
12 Bln
800 Kg

466.362.000 APBD;

12 Bulan

562.500.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Pelayanan Perjalanan Dinas dalam daerah


Pelayanan Perjalanan Dinas luar daerah

Bagian Umum Setda

208 OH
330 OH

903.250.000 APBD;

12 Bulan

206.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

1.00.1.20.02.06

Pengadaan perlengkapan rumah jabtan/dinas

Terpenuhinya kebutuhan bahan peralatan dan perlengkapan


Terpenuhinya Perlengkapan dan Peralatan Rumah Tangga
Tersedianya Dispenser, Vacum cleaner, AC,
Tersedianya perlengkapan rumah jabatan / dinas lainnya

Bagian Umum Setda

332 Bh
1183 Bh
10 Unit
4 Jenis

226.817.000 APBD;

8 Unit

597.500.000

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya Bahan Peralatan dan Perlengkapan


Tersedianya troli, Cetak foto + pigura, Kursi eselon
tong sampah, rantang air mineral, Bunga hiasan, toples hias, Cheffing disk.
Tersedianya pengadaan perlengkapan gedung kantor lainnya
Tersedianya lampu robyong pendopo

Bagian Umum Setda

20 Jenis
45 Bh
95 Bh
2 Unit
4 Unit

372.750.000 APBD;

12 Bulan

377.500.000

100 %
1 Pkt

11.693.845.000
0 APBD;

100 %
12 Bulan

7.866.500.000
0

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan dan peralatan kantor


Bagian Umum Setda
Terpenuhinya pompa air, AC, Sound sistem pendopo dan Ruang Rapat, laptop,
printer, harddisk eksternal, LCD Proyektor, laser pointer, TV, Genset gedung
Setda barat, air compressor,
Tersedianya peralatan gedung kantor lainnya

50 Bh
26 Unit
4 Bh

1.910.970.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

Pembangunan parkir dan Bangunan Pelengkap Gedung Kantor

Parkir di ex capil, ex BPBD,


lapangan tenis dan
bangunan pelengkap
gedung di lingkungan
kantor Bupati

1 Pkt

5.842.350.000 APBD;

Tersedianya bangunan
pelengkap gedung kantor
yang representatatif

1.00.1.20.02.21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Tersedianya jasa washray
Tersedianya jasa outsourching keamanan dan cleaning servise Rumah dinas
Penataan taman Rumah Dinas
Pemasangan wallpaper RD Bupati
Tersedianya pengecatan di Rumah Dinas

Bagian Umum Setda

1321 Bh
200 Kali
12 Bln
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

1.009.375.000 APBD;

12 Bulan

777.500.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih


Tersedianya jasa outsourching cleaning servise Gedung kantor
Tersedianya sewa bunga dalam pot
Tersedianya pemeliharaan rutin / berkala gedung kantor
Tersedianya jasa konsultansi

Bagian Umum Setda

1002 Bh
12 Bln
12 Bln
9 Pkt
2 Pkt

1.191.733.000 APBD;

12 Bulan

801.500.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis kendaraan dinas


Tersedianya penggantian suku cadang kendaraan dinas
Tersedianya pengadaan BBM

Bagian Umum Setda

140 Kali
150 Bh
40000 Liter

800.000.000 APBD;

12 Bulan

950.000.000

1.00.1.20.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan washray


Terlaksananya pemeliharaan mebelair

Bagian Umum Setda

1030 Set
48 Unit

120.000.000 APBD;

12 Bulan

105.500.000

1.00.1.20.02.28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Tersedianya kebutuhan BBM genset


Terpenuhinya pengisian tabung pemadam
Tersedianya jasa servis peralatan dan perlengkapan

Bagian Umum Setda

1500 Liter
41 Bh
365 Kali

219.850.000 APBD;

12 Bulan

87.500.000

1.00.1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

1.00.1.20.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati dan Wabup

3.3.05.1.20.16

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/


wakil kepala daerah

Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala


Daerah
Jumlah fasilitasi penerimaan kunjungan kerja
Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kudus
Jumlah pelaksanaan kegiatan dialog/audiensi Bupati di desa/kelurahan
Jumlah rapat koordinasi pimpinan (Bag. Tata Pemerintahan)

Jumlah rapat koordinai pimpinan (Bag. Organisasi dan Kepegawaian)

100 %
Bagian Umum Setda

100 Stel
100 %
25 Kali

33 Kali
6 Kali

11 Kali

313.855.000
313.855.000 APBD;
2.125.869.000

3.3.05.1.20.16.02 Penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/ departemen/


lembaga pemerintah non departemen/ luar negeri

Pelayanan Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat


Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri
Jasa pihak ketiga resepsionis dan pelayanan tamu
Tersedianya jamuan open house / Halal bi Halal Bupati / Wakil Bupati kudus
Terselenggaranya jamuan makan transit, kunjungan kerja, audiensi dan tamu
lainnya
Air mineral galon
Air mineral botol mini, gelas

Bagian Umum Setda

146 Kali
12 Bln
1 Pkt
1500 Org
660 Galon
330 Galon

3.3.05.1.20.16.05 Kunjungan kerja/ inspeksi kepala daerah/ wakil kepala daerah

Pelayanan Kunjungan Kerja Bupati/ Wakil Bupati

Bagian Umum Setda

150 OH

22.500.000 APBD;

3.3.05.1.20.16.06 Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah


lainnya

Pelayanan Kunjungan Kerja Luar Daerah

Bagian Umum Setda

132 OH

400.800.000 APBD;

TOTAL

1.702.569.000 APBD;

18.986.534.000

100 %
1 Paket

169.500.000

4.000.000.000

425.000.000
425.000.000

100 %
25 Kali
1 Kali
33 Kali
6 Kali

11 Kali

2.010.000.000

12 Bulan

1.527.000.000

180 oh
12 Bulan

97.000.000
386.000.000
13.569.500.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DPRD
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya perangko dan kilat khusus


Tersedianya materai 3000 dan materai 6000

Sekretariat DPRD 500 Lbr


3900 Materai

1.00.1.20.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tersedianya 2 rekening listrik


Tersedianya 3 rekening telepon
Tersedianya 1 rekening Air

Sekretariat DPRD 12 Bln


12 Bln
12 Bln

1.00.1.20.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya asuransi gedung DPRD

1.00.1.20.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional roda empat


Tersedianya perijinan kendaraan dinas/operasional roda dua

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya honorarium pengelola kegiatan,honor PHD 1, Honor pelatih senam , honor


petugas Bintal , premi asuransi kesehatan dan ketenagakerjaan
lembur

1.00.1.20.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.00.1.20.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.00.1.20.01.10

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

1.820.250.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
1.870.000.000

21.000.000 APBD;

12 Bulan

21.000.000

348.000.000 APBD;

12 Bulan

210.000.000

Sekretariat DPRD 1 Thn

68.250.000 APBD;

1 tahun

70.000.000

Sekretariat DPRD 27 Unit Mobil


23 Unit Motor

49.000.000 APBD;

12 Bulan

115.700.000

Sekretariat DPRD 456 OB


760 OH

140.000.000 APBD;

12 Bulan

270.000.000

Terpenuhinya jasa kebersihan kantor dan pendukung kebersihan

Sekretariat DPRD 12 Bln

400.000.000 APBD;

12 Bulan

230.000.000

Tersedianya jasa perbaikan peralatan kantor berupa 143 unit peralatan

Sekretariat DPRD 170 Kali

75.000.000 APBD;

12 Bulan

75.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya kertas HVS


Tersedianya pita mesin ketik, isolasi tanggung dan biasa, plakband,rafia besar
tersedianya kertas,bolpoint,stopmap,portable, toner dll
spidol, amplop, klip, isi hecknecine,blinder klip.

Sekretariat DPRD 590 Rim


170 roll
3650 Bh
836 Dos

82.500.000 APBD;

12 Bulan

87.500.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya cetak ampolop Kop DPRD dan Sekretariat DPRD


Cetak Bon A2, Blanko SSPNCR,stopmap asmanan, kartu kendali NCR
Cetak buku agenda
penggandaan
jilid

Sekretariat DPRD 50 Dos


765 Bh
100 Buku
300800 Lbr
1700 Buku

85.000.000 APBD;

12 Bulan

98.000.000

1.00.1.20.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Terpenuhinya lampu ,travo, Accu, NFB, MCB, kabel dll


lampu penghias taman

Sekretariat DPRD 286 Bh


1 Pkt

16.500.000 APBD;

12 Bulan

20.800.000

1.00.1.20.01.13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

Tersedianya spanduk, bendera, papan nama, plakat dll

Sekretariat DPRD 227 Bh

35.000.000 APBD;

12 Bulan

22.000.000

1.00.1.20.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih (ruangan, aquarium), parfum,


karangan bunga, dll
Tersedianya perawatan genset

Sekretariat DPRD 590 Bh


480 Liter

45.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tersedianya surat kabar


Tersedianya majalah
Buku perundang undangan

Sekretariat DPRD 432 Eksp


50 Bh
72 Buku

75.000.000 APBD;

12 Bulan

50.000.000

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai


Tersedianya minuman mineral dalam gelas dan minuman mineral dalam botol
Tersedianya minuman mineral dalam galon
Tersedianya jamuan tamu snack dan makan, snack keg senam

Sekretariat DPRD 240000 Gelas


595 Dos
200 Galon
7500 Dos

180.000.000 APBD;

12 Bulan

180.000.000

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah


Tersedianya perjalanan dinas luar daerah

Sekretariat DPRD 70 OH
150 OH

200.000.000 APBD;

12 Bulan

400.000.000

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

1.500.000.000

1.00.1.20.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembuatan DED dan masterplant (maket gedung dan lingkungan Sekretariat DPRD)
Pembangunan ruang fraksi ,ruang rapat/pertemuan,ruang arsip dan ruang pantry

Sekretariat DPRD 1 Pkt


4 Pkt

500.000.000 APBD;

1 paket

500.000.000

1.00.1.20.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa :mobile file, almari besi, filling kabinet,
perekam memori, camera besar, tele, flash/blitz, mesin hitung, meja komputer

Sekretariat DPRD 15 Bh

195.000.000 APBD;

7 Unit

80.000.000

100 %

2.101.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa Laptop,notebook, Printer, TV,AC, LCD,


Scanner,video dll,
Tersedianya sistem pengelolaan administrasi digital

Sekretariat DPRD 70 Unit


1 Pkt

500.000.000 APBD;

8 Unit

1.00.1.20.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya mebeleur berupa : kursi tamu


kursi lipat,kursi rapat utk muspida,buffet, almari kayu

Sekretariat DPRD 2 Set


54 Bh

100.000.000 APBD;

12 Buah

1.00.1.20.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Terbayarnya sewa tanah

Sekretariat DPRD 1 Thn

20.000.000 APBD;

1 Tahun

17.500.000

1.00.1.20.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

Tersedianya bangunan pelengkap gedung kantor berupa : jaringan hidran ,paving, pagar dan
taman (depan, samping, belakang dan lantai 3 )serta tempat parkir/garasi mobil

Sekretariat DPRD 4 Pkt

300.000.000 APBD;

0 Paket

190.000.000

1.00.1.20.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terpeliharanya gedung kantor, pagar dan taman

Sekretariat DPRD 4 Kali

150.000.000 APBD;

1 Tahun

100.000.000

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Terpeliharanya kendaraan dinas/operasional(27 mobil dan 23 motor)


Tersediaya Bahan bakar minyak/gas /pelumas

Sekretariat DPRD 50 Unit


22000 Liter

30.000.000 APBD;

1 Tahun

235.000.000

1.00.1.20.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terpeliharanya mebeleur

Sekretariat DPRD 40 Bh

6.000.000 APBD;

1 Tahun

6.500.000

1.00.1.20.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehab gedung kantor berupa rehab ruang (Sekretariat dan ruang Fraksi,ruang
rapat, aula), rehab tempat cucian mobil, portal depan

Sekretariat DPRD 3 Pkt

300.000.000 APBD;

1 Paket

116.000.000

1.00.1.20.03

Program peningkatan disiplin aparatur

Meningkatnya disiplin aparatur

100 %

250.000.000

1.00.1.20.03.02

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Tersedianya pakaian dinas beserta kelengkapannya


Tersedianya lab kain

205 Stel

250.000.000

1.00.1.20.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

175.000.000

1.00.1.20.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Tersedianya pendidikan dan pelatihan

Sekretariat DPRD 10 Org

50.000.000 APBD;

10 Orang

20.000.000

1.00.1.20.05.03

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

Terlaksananya bimtek perundang undangan

Sekretariat DPRD 38 OK

325.000.000 APBD;

25 Orang

155.000.000

1.00.1.20.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.20.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Tersusunnya laporan LKJIP, LPPD, LKPJ dan Renja SKPD

1.1.25.1.20.18

Program kerjasama informasi dengan mas media

Jumlah website milik pemerintah daerah


Jumlah surat kabar nasional dan lokal
Jumlah penyiaran radio/tv yang sesuai standar penyiaran
Pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media massa (majalah, radio, TV)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media baru (website, media online)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media tradisional (pertunjukan rakyat)
Jumlah pameran/expo
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media interpersonal (ceramah, diskusi,
lokakarya, sarasehan)
Diseminasi dan distribusi informasi nasional melalui media luar ruang (buletin, leaflet,
booklet, brosur, spanduk, baliho)
Persentase cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di
tingkat kecamatan
Jumlah publikasi yang diterbitkan melalui media massa
Jumlah publikasi kegiatan dewan
Jumlah sarana media publikasi

18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
305 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

1.1.25.1.20.18.02 Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah

Jumlah Publikasi Kegiatan DPRD berupa : majalah


Penayangan Kegiatan DPRD di media cetak dan online, iklan, Pemeliharaan Baliho, shooting
kalender, tas cinderamata, baterai, CD blank, CD RW, album foto, MMC
sewa hosting dan langganan internet
sign system gedung DPRD
tenaga honorer administrator website/email/sender

Sekretariat DPRD 1500 Eksp


43 Kali
7100 Bh
12 Bln
1 Pkt
4 Org

3.3.05.1.20.15

Jumlah Perda yang ditetapkan

Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat


daerah

100 %
Sekretariat DPRD 205 Stel
8 Kali
100 %

100 %
Sekretariat DPRD 4 Dok

18 Perda

295.000.000
295.000.000 APBD;
375.000.000

5.000.000
5.000.000 APBD;
350.000.000

350.000.000 APBD;

14.997.525.000

100 %
100 persen
18 Web
12 Srt Kbr
24 Stasiun
10 Kali
300 Kali
setiap hari
23 Kali
1 Kali
4 Kali/Kec
12 Kali
100 %
71 Kali
1500 Eksp

1500 eksemplar

18 Perda

195.000.000

60.000.000

5.000.000
5.000.000
175.000.000

175.000.000

11.202.200.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

10

Jumlah perda yang ditetapkan


Tersusunnya naskah akademik dan ranperda

Sekretariat DPRD 18 Perda


5 Dok

3.3.05.1.20.15.02 Hearing/ dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah


daerah dan tokoh masyarakat/ tokoh agama

Terselenggaranya kegiatan hearing

Sekretariat DPRD 3 Kali

105.525.000 APBD;

3 Kali

105.525.000

3.3.05.1.20.15.03 Rapat-rapat alat kelengkapan dewan

Terselenggaranya rapat rapat alat kelengkapan

Sekretariat DPRD 418 Kali

220.000.000 APBD;

418 Kali

206.330.000

3.3.05.1.20.15.04 Rapat-rapat paripurna

Terlaksananya rapat rapat paripurna

Sekretariat DPRD 41 Kali

290.000.000 APBD;

41 Kali

294.493.000

3.3.05.1.20.15.05 Kegiatan Reses

Terlaksananya kegiatan Reses

Sekretariat DPRD 3 Kali

752.000.000 APBD;

3 Kali

643.350.000

3.3.05.1.20.15.06 Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Terlaksananya kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah

Sekretariat DPRD 18 Kali

105.000.000 APBD;

18 Kali

3.3.05.1.20.15.07 Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD

Tarlaksananya kegiatan workshop, kunker dan konsultasi di dalam dan luar prop masing
masing komisi 4 kali dan Alkel lainnya masing masing 2 kali
Tersedianya tenaga ahli fraksi, tenaga ahli pimpinan & alat kelengkapan dan tenaga honorer
pendukung kegiatan DPRD
Tenaga Non PNS /outshourching untuk pendukung kegiatan DPRD

Sekretariat DPRD 44 Kali


35 Org
1 Pkt

3.3.05.1.20.15.09 Penyediaan jasa jaminan pelayanan kesehatan DPRD

Tersedianya general chek up untuk pimpinan dan anggota DPRD beserta anggota keluarganya

Sekretariat DPRD 180 Org

11.120.000.000 APBD;

405.000.000 APBD;
19.943.775.000

18 Perda

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

3.3.05.1.20.15.01 Pembahasan rancangan peraturan daerah

TOTAL

2.000.000.000 APBD;

Catatan
Penting

5 Kali

45 Orang

1.110.360.000

102.220.000
8.334.922.000

405.000.000
15.177.200.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : SEKRETARIAT DAERAH => BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan


Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi
3

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.20.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.20.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Tersedianya jasa layanan surat menyurat (pembelian materai)

Kab. Kudus - Bagian Kesra

400 Lbr

2.100.000 APBD;

12 bulan

2.100.000

1.00.1.20.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa adminstrasi Keuangan (KPA,Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara


Pengeluaran Pembantu (BTL/ Hibah & Bansos) Pembantu Bendahara Pengeluaran, Pengurus
Barang, Penyimpan Barang)

Kab. Kudus - Bagian Kesra

6 Org

25.000.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

1.00.1.20.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor (HVS dan CD buram Folio, Karbon )


Karbon
Buku folio bergaris, penggaris, stofmaf folio, stofmap plastik, snelhecter, buku tulis,
penghapus cair, batu baterai, hechnachez, pita mesin ketik, tinta printer, catridge printer,
pensil hitam, stempel kesen, pisau cutter
spidol white board, spidol
clip, isi hechnecez, amplop

Kab. Kudus - Bagian Kesra

70 Rim
10 Pak
1.292 Bh
7 Set
229 Dos

17.500.000 APBD;

12 Bulan

17.500.000

1.00.1.20.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan (cetak map dan amplop dinas)
cetak buku A-2
Penggandaan/ fotocopy

Kab. Kudus - Bagian Kesra

2350 Lbr
20 Buku
149973 Lbr

28.370.000 APBD;

12 Bulan

33.370.000

1.00.1.20.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan Tersedianya bahan bacaan (langgaran Surat Kabar lokal, langganan Surat Kabar Nasional)

Kab. Kudus - Bagian Kesra

24 Eksp

1.00.1.20.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai (air mineral)


Tersedianya makanan dan minuman rapat-rapat (snack)
Tersedianya makanan dan minuman pegawai (Teh, Kopi, Aqua, susu)
Gula

kab. Kudus - Bag. Kesra

110 Galon
1411 Dos
272 Dos
77 Kg

1.00.1.20.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya rapat-rapat koordinasi, konsultasi dan biaya perjalanan dinas dalam dan luar
daerah
Terpenuhinya Verifikasi atau Validasi; monitoring Bantuan (Hibah dan Bansos).

Kab. Kudus - Bagian Kesra

1.00.1.20.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.20.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa servis 2 buah kendaraan roda 2,1 buah kendaraan roda 4
Tersedianya BBM
Penggantian Spare Part dan suku cadang
Belanja pajak kendaraan

Kab. Kudus - Bagian Kesra

3 Unit
1200 Liter
14 Bh
3 Kali/th

1.00.1.20.02.26

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Pemeliharaan servis komputer dan laptop, mesin ketik, printer

Kab. Kudus - Bagian Kesra

14 Bh

1.1.13.1.20.23

Program Pelayanan Pengelolaan Toleransi Beragama*

Cakupan peserta MTQ Tingkat Kecamatan


Jumlah peserta Dialog Antar umat beragama dan penganut kepercayaan terhadap Tuhan Yang
Maha Esa
Tingkat intensitas dan peran dalam melaksanakan ibadah agama
Pelaksanaan Hisab dan Rakyat, penentuan arah kiblat dan pembuatan jadwal imsakiyah dan
sholat fardlu
Jumlah pengajian selapanan
Jumlah penyaluran hibah dan Bansos keagamaan

100 %

215.020.000

Catatan
Penting

100 %

261.315.000

2.280.000 APBD;

12 Bulan

2.280.000

31.065.000 APBD;

12 Bulan

31.065.000

70 OH
12 OH

108.705.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

100 %

31.000.000

100 %
100 Org
85 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

100 %

37.340.000

20.500.000 APBD;

12 Bulan

25.000.000

10.500.000 APBD;

12 Bulan

977.000.000

12.340.000

100 %
100 Org
90 %
4 Kgt
12 Kgt
12 Kgt

850.000.000

1.1.13.1.20.23.01 Konsultasi dan Penyuluhan tokoh-tokoh beragama

Penyuluhan antar umat beragama dan tokoh masyarakat

Kabupaten Kudus

200 Org

150.500.000 APBD;

100 Orang

150.000.000

1.1.13.1.20.23.02 Fasilitasi Pelaksanaan Hisab dan Rukyat

Terfasilitasinya pelaksanaan hisab dan rukyat, penentuan arah kiblat, pembuatan jadwal
imsakiyah, pembuatan jadwal sholat fardu.

Kabupaten Kudus

4 Kgt

200.000.000 APBD;

4 kegiatan

100.000.000

1.1.13.1.20.23.03 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan

Terlaksananya pengajian selapanan, terlaksananya fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos


terlaksananya fasilitasi pengelolaan hibah dan bansos
Terfasilitasi Peringatan Hari Besar Islam

Kabupaten Kudus

12 Bln
2 Kgt
6 Kgt

626.500.000 APBD;

20 kegiatan

600.000.000

TOTAL

1.223.020.000

1.148.655.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.12.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.12.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Tercukupinya pelayanan telepon, sumber daya air, internet, dan listrik

BPMPKB

4 Jenis

1.00.1.12.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

Tersedianya jasa jaminan barang berupa asuransi gedung

Kab. Kudus 1 Unit

1.00.1.12.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

Tercukupinya jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas/ operasional (60 unit
sepeda motor dan 7 unit mobil)

BPMPKB

1.00.1.12.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tercukupinya honorarium pengelola kegiatan dan uang lembur

1.00.1.12.01.08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Tercukupinya kebutuhan penyediaan jasa outsourching kebersihan kantor

1.00.1.12.01.09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

1.00.1.12.01.10

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

100 %

557.000.000

135.000.000 APBD;

4 Jenis

135.000.000

19.637.000 APBD;

1 Unit

100.000.000

67 Unit

23.000.000 APBD;

67 Unit

23.000.000

BPMPKB

35 Org

55.000.000 APBD;

35 Orang

55.000.000

BPMPKB

2 Org

60.000.000 APBD;

2 Orang

60.000.000

Tercukupinya kebutuhan perbaikan alat kerja kantor berupa laptop (10), printer (10),
AC (16 unit), PC Komputer (4 unit)

BPMPKB

40 Unit

20.000.000 APBD;

15 Unit

5.000.000

Penyediaan alat tulis kantor

Terpenuhinya kebutuhan kertas HVS


Terpenuhinya kebutuhan kertas faximile 30 x 21 mm, pita mesin ketik
Terpenuhinya kebutuhan jepit kertas, buku tulis isi 36 lembar, buku kuarto 100
lembar, buku kuarto folio 100 lembar, buku kuitansi besar, bolpoint pentel, catrdige
hitam, catrdige warna, materai 3000, materai 6000, hetnaichine kecil, hetnaichine
besar
Terpenuhinya kebutuhan bolpoint pilot, klip, amlop besar, amplop tanggung, spidol
boardmaker, binder klip, hetnieches kecil
Terpenuhinya kebutuhan stopmap folio, snelhecter folio,
Terpenuhinya kebutuhan tinta stempel, tinta refill hitam, tinta refill warna

BPMPKB

90 Rim
7 Unit
130 Bh
132 Dos
250 Lbr
33 Botol

15.000.000 APBD;

160 rim, 9 unit, 235 buah,


35 dos, 690 lembar, 57
botol

16.000.000

1.00.1.12.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tercukupinya kebutuhan cetak blangko kartu kendali surat masuk, blangko kartu
kendali surat keluar
Tercukupinya kebutuhan cetak stopmap sediaan bupati, stopmap sediaan sekda,
stopmap asisten I, cetak lembar disposisi, cetak kertas lambang garuda, cetak amplop
dinas,dan foto copi

BPMPKB

170 Set
45000 Lbr

13.000.000 APBD;

170 set, 45000 lembar

13.000.000

1.00.1.12.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan


kantor

Tercukupinya kebutuhan lampu hemat energi 18 watt, lampu hemat energi 24 watt,
lampu hemat energi 36 watt, lampu hemat energi 56 watt

BPMPKB

60 Bh

1.00.1.12.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Tercukupinya kebutuhan surat kabar

BPMPKB

24 Eksp

1.00.1.12.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Kebutuhan minuman pegawai air galon


Kebutuhan minuman pegawai air teh gelas
Kebutuhan makanan rapat

BPMPKB

360 Galon
19200 Gelas
1800 Dos

63.000.000 APBD;

360 galon, 19200 gelas,


1800 dos

63.000.000

1.00.1.12.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah


Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

BPMPKB

170 OH
150 OH

80.000.000 APBD;

320 OH

80.000.000

1.00.1.12.02

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

100 %

1.736.000.000

1.00.1.12.02.05

Pengadaan kendaraan dinas/operasional

Terpenuhinya kebutuhan kendaraan dinas/ operasional (1 mobil dan 4 sepeda motor)

BPMPKB

5 Unit

0 APBD;

1.00.1.12.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan perlengkapan gedung kantor berupa mobile file (2 unit),


Troli (1 unit), almari arsip (2 unit), alat pemadam kebakaran (4 unit)

BPMPKB

9 Unit

1.00.1.12.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Terpenuhinya kebutuhan peralatan gedung kantor berupa scanner (1 unit), printer (3


unit), PC Komputer (1 unit), Kamera Handycam (1 unit), AC (2 unit)

BPMPKB

1.00.1.12.02.10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya kebutuhan mebeler kantor berupa meja staf (2 unit) dan kursi staf (2
unit)

1.00.1.12.02.12

Pembangunan bangunan pelengkap Gedung Kantor

1.00.1.12.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

100 %

100 %

490.637.000

Catatan
Penting

3.000.000 APBD;

60 buah

4.000.000 APBD;

24 Eksemplar

1.426.000.000

3.000.000
4.000.000

5 Unit

300.000.000

119.000.000 APBD;

10 Unit

119.000.000

8 Unit

45.000.000 APBD;

4 Unit

30.000.000

BPMPKB

4 Unit

7.000.000 APBD;

4 Unit

7.000.000

Terpenuhinya kebutuhan bangunan pelengkap gedung kantor berupa sarana


pemasangan baliho/ tempat papan visual, alukubon, taman

BPMPKB

3 Unit

800.000.000 APBD;

3 Unit

850.000.000

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor (1 unit) dan


outsourching tenaga keamanan (2 orang)

BPMPKB

2 Unit

100.000.000 APBD;

2 Unit

100.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Lokasi

1.00.1.12.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan service kendaraan dinas mobil (7 unit) dan


sepeda motor (60 unit)
Kebutuhan BBM mobil (7 unit) dan sepeda motor (60 unit)
Kebutuhan pembelian suku cadang

BPMPKB

67 Unit
40560 Liter
67 Unit

1.00.1.12.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Tercukupinya kebutuhan pemeliharaan mebeler meja, kursi, almari arsip, dan filling
kabinet

BPMPKB

5 Unit

1.00.1.12.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.12.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Jumlah aparatur yang berangkat diklat/ bintek pengadaan barang dan jasa

1.00.1.12.06

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.12.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja


SKPD

Pemenuhan dokumen LKPJ, LPPD, LAKIP, RENJA, KUA-PPAS, Lap. Keuangan,


Evaluasi Tribulanan, Evaluasi RKPD, Lap. Keuangan Akhir Tahun

1.1.02.1.12.35

Program peningkatan penanggulangan narkoba, PMS


termasuk HIV/ AIDS

Jumlah penemuan penderita HIV AIDS

1.1.02.1.12.35.01 Penyuluhan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/ AIDS

Terlaksananya penyuluhan penanggulangan narkoba dan PMS di sekolah

1.1.11.1.12.15

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah


Persentase perempuan di lembaga legislatif
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatn,
kabupaten)
jumlah anggota organisasi perempuan di kecamatan yang mendapatkan penyuluhan
dalam hal kesetaraan gender dan perlindungan anak

Program keserasian kebijakan peningkatan kualitas Anak


dan Perempuan

1.1.11.1.12.15.03 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender,


pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Terlaksananya kegiatan sosialisasi terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan


perempuan, dan perlindungan anak

1.1.11.1.12.16

Partisipasi perempuan di lembaga swasta (ormas, orsos)

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan


Gender dan Anak

100 %
BPMPKB

3 Org
100 %

BPMPKB

9 Dok
40 Org

Kab. Kudus 1000 Org


5.04 %
13.33 %
Rim

Kab. Kudus 2250 Org


11.77 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

350.000.000 APBD;

5.000.000 APBD;
12.000.000
12.000.000 APBD;
14.000.000
14.000.000 APBD;
100.000.000
100.000.000 APBD;
500.000.000

500.000.000 APBD;
100.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
67 Unit

5 Unit
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
325.000.000

5.000.000
12.000.000

3 Orang

12.000.000

100 %

14.000.000

9 dokumen
40 Org
1000 Orang
5.04 %
13.33 %
Rim

2250 orang
11.77 %

14.000.000
100.000.000
100.000.000
500.000.000

500.000.000
100.000.000

1.1.11.1.12.16.02 Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan


perempuan (P2TP2)

Terfasilitasinya kerja pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan


perempuan

Kab. Kudus 1 Lembaga

50.000.000 APBD;

1 Lembaga

50.000.000

1.1.11.1.12.16.06 Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan


perempuan dan anak

Terfasilitasinya kebijakan Kota Layak Anak (KLA) dan Forum Anak

Kab. Kudus 240 Org

25.000.000 APBD;

240 orang

25.000.000

1.1.11.1.12.16.08 Pengembangan sistem informasi Gender dan Anak

Terfasilitasinya penyusunan data SIGA

Kab. Kudus 1 Dok

25.000.000 APBD;

1 dokumen

1.1.11.1.12.17

Cakupan KDRT yang tertangani


Cakupan kasus kekerasan anak yang tertangani

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan


Perempuan

1.1.11.1.12.17.01 Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

Tertanganinya aduan kekerasan pada perempuan dan pelanggaran hak anak

1.1.11.1.12.18

Partisipasi angkatan kerja perempuan


Rata-rata jumlah kelompok PKK
PKK aktif

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan jender


dalam pembangunan

1.1.11.1.12.18.07 Penguatan ekonomi masyarakat di lingkungan IHT dalam rangka


pengentasan kemiskinan, mengurangi pengangguran, dan
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui
pengembangan usaha bagi perempuan (DBHCHT)

Terselenggaranya kegiatan pelatihan usaha bagi kelompok usaha perempuan di


lingkungan IHT dan outsourching tenaga administrasi 2 orang

1.1.12.1.12.15

Cakupan peserta KB aktif


Persentase keluarga pra-sejahtera dan keluarga sejahtera I

Program Keluarga Berencana

100 %
100 %
Kab. Kudus 12 Kasus
94.65 %

Kab. Kudus 90 Kelpk

83.45 %
31.29

1.1.12.1.12.15.02 Pelayanan KIE

Terlaksananya pemenuhan sarana prasarana KIE KB dari DAK

Kab. Kudus 254 Unit

1.1.12.1.12.15.05 Pembinaan Keluarga Berencana

Terlaksananya pembinaan KB kepada para akseptor KB dan kader KB tingkat desa/


kelurahan

Kab. Kudus 2000 Akseptor

1.1.12.1.12.15.09 Pembinaan Kelompok Tribina dan UPPKS

Terlaksananya pembinaan kelompok tribina dan UPPKS

Kab. Kudus 132 Kelpk

60.000.000
60.000.000 APBD;
4.500.000.000

4.500.000.000 CUKAI

2.428.900.000
1.855.900.000 APBN;

100 %
100 %
12 kasus
94.65 %

60 kelompok

83.45 %
31.29

25.000.000
60.000.000
60.000.000
3.000.000.000

3.000.000.000

1.543.258.000

67 Unit

945.258.000

250.000.000 APBD;

2000 akseptor

275.000.000

90.000.000 APBD;

132 kelompok

90.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan

1.1.12.1.12.15.10 BOK Keluarga Berencana

Terlaksananya kegiatan operasional Balai Penyuluh KB, Penyuluhan KIE KB kepada


pengelola KKBPK lini lapangan, dan monev pencapaian program KKBPK

1.1.12.1.12.16

Cakupan PUS yang istrinya di bawah usia 20 tahun

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1.1.12.1.12.16.01 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

Terlaksananya kegiatan advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja bagi
remaja usia sekolah

1.1.12.1.12.17

Cakupan Pelayanan Kontrasepsi (MOP/MOW)

Program Pelayanan Kontrasepsi

Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kab. Kudus 1 Unit


1.60 %
Kab. Kudus 1500 Org
100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

233.000.000 APBN;
150.000.000
150.000.000 APBD;
240.000.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

233.000.000

1.60 %

90.000.000

1000 Orang
100 %

Terlaksananya pengadaan alat kontrasepsi

Kab. Kudus 275 Bh

100.000.000 APBD;

275 Buah

1.1.12.1.12.17.04 Pelayanan KB medis operasi

Terlaksananya pelayanan KB Medis Operasi bagi calon akseptor

Kab. Kudus 100 Akseptor

140.000.000 APBD;

90 akseptor

1.1.22.1.12.15

Persentase peningkatan kapasitas lembaga kemasyarakatan


cakupan RT/RW dan desa terbina
Jumlah desa berstatus swadaya, swakarya, dan swasembada

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85;
Desa Swakarya:47;
Desa Swasembada: 0

1.1.22.1.12.15.01 Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Pedesaan

Terselenggaranya pemberdayaan lembaga, kelompok, dan organisasi masyarakat


perdesaan

1.1.22.1.12.15.03 Penyelenggaraan Diseminasi Informasi bagi Masyarakat Desa

Terselenggaranya kegiatan diseminasi informasi bagi masyarakat desa dan pembuatan Kab. Kudus 2 Jenis
website

1.1.22.1.12.15.04 Fasilitasi Program Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat

Terselenggaranya fasilitasi program PAMSIMAS di desa-desa penerima melalui BPSPAMS

Kab. Kudus 67 Desa/Kel

1.1.22.1.12.15.05 Fasilitasi Dana Desa

Terlaksananya fasilitasi dana desa

Kab. Kudus 123 Desa/Kel

1.1.22.1.12.16

Jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat


Persentase BKM berkinerja baik
Jumlah kelompok binaan petani
Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Kab. Kudus 5 Kelpk

89 Unit
65 %
17 Kelpk
0

675.000.000

100.000.000 APBD;
75.000.000 APBD;

100 %
100 %
Desa Swadaya: 85; Desa
Swakarya:47; Desa
Swasembada: 0
5 kelompok
1 jenis

200.000.000 APBD;

67 desa/kelurahan

300.000.000 APBD;

123 desa

425.000.000

10

1 Unit

1.1.12.1.12.17.03 Pengadaan alat kontrasepsi

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

89 Unit
70 %
17 Kelpk
0

90.000.000
220.000.000
100.000.000
120.000.000
625.000.000

100.000.000
25.000.000
200.000.000
300.000.000
425.000.000

1.1.22.1.12.16.10 Fasilitasi Desa Berkembang

Terselenggaranya fasilitasi desa berkembang/ desa peneriman bantuan keuangan dari


Prop. Jawa Tengah

Kab. Kudus 123 Desa/Kel

125.000.000 APBD;

123 desa/kelurahan

125.000.000

1.1.22.1.12.16.11 Fasilitasi Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan

Terfasilitasinya Program Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan berupa kebutuhan


sanitasi, air bersih, dan rumah layak huni

Kab. Kudus 86 Desa/Kel

300.000.000 APBD;

86 desa/ kelurahan

300.000.000

1.1.22.1.12.17

Persentase Posyandu aktif


Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat
Jumlah kegiatan penataan lingkungan dengan partisipasi masyarakat
Persentase masyarakat yang berpartisipasi dlm musrenbang

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam


membangun desa*

100 %
8%
17 Kgt
80 %

1.325.000.000

100 %
9%
17 Kgt
80 %

1.350.000.000

1.1.22.1.12.17.01 Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa

Terlaksananya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa


(Terselenggaranya lomba desa/ kelurahan)

Kab. Kudus 9 Desa/Kel

200.000.000 APBD;

9 desa/ kelurahan

200.000.000

1.1.22.1.12.17.03 Pemberian stimulan pembangunan desa

Terlaksananya pemberian stimulan pembangunan kelurahan

Kab. Kudus 3 Pkt

500.000.000 APBD;

3 Paket

500.000.000

1.1.22.1.12.17.04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

Terlaksananya monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan TMMD

Kab. Kudus 2 Desa/Kel

50.000.000 APBD;

1.1.22.1.12.17.06 Pengembangan dan Promosi Pengenalan Alat Teknologi Tepat


Guna

Terlaksananya pengembangan dan pembinaan lembaga Posyantek serta promosi


pengenalan alat teknologi tepat guna

Kab. Kudus 1 Lembaga

300.000.000 APBD;

1 lembaga

300.000.000

1.1.22.1.12.17.07 Revitalisasi Posyandu

Terlaksananya pembinaan kelembagaan posyandu

Kab. Kudus 795 Posynd

150.000.000 APBD;

795 posyandu

150.000.000

1.1.22.1.12.17.08 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat

Terlaksananya peringatan BBGRM

Kab. Kudus 1 Desa/Kel

125.000.000 APBD;

1 desa/ kelurahan

150.000.000

1.1.22.1.12.18

Jumlah desa yang mempunyai profil desa


Jumlah aparatur Pemdes yang mengikuti pelatihan / bintek
Fasilitasi Pilkades
Persentase desa dengan administrasi sesuai dengan ketentuan
Cakupan aparatur desa terbina

95.000.000

132 Desa/Kel
369 Org
0 Desa/Kel
70 %
30 %

81.000.000

Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa

1.1.22.1.12.18.06 Pengklasifikasian Data

Terselenggaranya pembuatan profil desa

132 Desa/Kel
369 Org
1 Desa/Kel
65 %
30 %
Kab. Kudus 132 Desa/Kel

95.000.000 APBD;

2 desa/ kelurahan

132 desa/kelurahan

50.000.000

81.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

1
1.1.22.1.12.19

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program /


Kegiatan

2
Program peningkatan peran perempuan di perdesaan

1.1.22.1.12.19.01 Pelatihan perempuan di perdesaan dalam bidang usaha ekonomi


produktif
TOTAL

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi
3
Persentase kelompok PKK aktif (dari tingkat darwis, RT, RW, desa, kecamatan,
kabupaten) (BPMPKB)
Jumlah PKK Aktif
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK
Terselenggaranya kegiatan pembinaan kelembagaan PKK dari tingkat desa/
kelurahan, kecamatan, dan kabupaten

Target
Capaian
Kerja

5
100 %
18 Orgn
9 Kelpk

Kab. Kudus 5600 Org

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

500.000.000

500.000.000 APBD;
13.041.537.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %
18 Orgn
9 Kelpk
5600 orang

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
500.000.000

500.000.000
10.913.258.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.01.01

Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.01.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya Jasa Surat Menyurat untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3
Satap Undaan (Meterai)
Perangko

Kabupaten Kudus

930 Lbr
20 Lbr

1.00.1.01.01.02

Penyediaan jasa komunikasi,


sumber daya air dan listrik

Tercapainya penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik serta internet untuk DIKPORA, SMP 3
Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMPN 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

1.00.1.01.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan


perlengkapan kantor

Terawatnya Peralatan dan Perlengkapan Kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N
3 Satap Undaan

1.00.1.01.01.05

100 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

2.364.790.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.000.000.000

7.090.000 APBD;

12 Bulan

7.090.000

4 Jenis

614.000.000 APBD;

12 Bulan

614.000.000

Kabupaten Kudus

3 Jenis

8.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

Penyediaan jasa jaminan barang Tersedianya asuransi gedung Dikpora


milik daerah

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1.00.1.01.01.07

Penyediaan jasa administrasi


keuangan

Terlaksananya Tertib Administrasi Keuangan Disdikpora, 7 SMA N, 3 SMK N, SMP N 3 Dawe, SMP N 3
Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

104 Org

1.00.1.01.01.09

Penyediaan jasa perbaikan


peralatan kerja

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3
Satap Undaan

Kabupaten Kudus

1.00.1.01.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

1.00.1.01.01.11

Penyediaan barang cetakan dan


penggandaan

1.00.1.01.01.12

1 Paket

150.000.000

514.862.000 APBD;

12 Bulan

514.862.000

4 Jenis

14.080.000 APBD;

12 Bulan

14.080.000

Kabupaten Kudus

12 Kali

50.000.000 APBD;

12 Bulan

47.762.000

Barang Cetakan yang terselesaikan dan tersedianya dana penggadaan untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe,
SMP N 3 Satap Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

12 Kali

75.470.000 APBD;

12 Bulan

53.000.000

Penyediaan komponen instalasi


listrik/penerangan bangunan
kantor

Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

12 Kali

25.843.000 APBD;

12 Bulan

25.843.000

1.00.1.01.01.14

Penyediaan peralatan rumah


tangga

Terpenuhinya Peralatan Rumah Tangga Perkantoran untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

12 Kali

11.400.000 APBD;

12 Bulan

11.400.000

1.00.1.01.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan


peraturan perundang-undangan

Terpenuhinya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan untuk Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP N 3 Satap
Gebog, SMP N 3 Satap Undaan

Kabupaten Kudus

2 Jenis

33.900.000 APBD;

12 Bulan

33.900.000

1.00.1.01.01.17

Penyediaan makanan dan


minuman

Tersedianya makanan dan minuman pegawai setiap hari untuk Disdikpora

Kabupaten Kudus

110 Org

168.863.000 APBD;

12 Bulan

96.863.000

1.00.1.01.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan


konsultasi ke luar daerah

Terpenuhinya Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Dalam Daerah Disdikpora

Kabupaten Kudus

80 Org

165.577.000 APBD;

12 Bulan

73.200.000

1.00.1.01.01.20

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Kaliwungu

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
Kabupaten Kudus
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Kaliwungu Selama 12 Bulan

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.21

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Kota

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Kota Selama 12 Bulan

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

Kabupaten Kudus

705.000 APBD;

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.01.01.22

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Jati

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Jati Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.23

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Undaan

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Undaan Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.24

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Mejobo

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Mejobo Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.25

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Jekulo

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Jekulo Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.26

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Bae

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Bae Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.27

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Gebog

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Gebog Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.01.28

Penyediaan Administrasi
Perkantoran UPT Pendidikan
Kecamatan Dawe

Tersedianya jasa surat menyurat , Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Tersedianya
jasa peralatan dan perlengkapan kantor, Tersedianya jasa administrasi keuangan, Tersedianya jasa
perbaikan peralatan kerja, Tersedianya alat tulis kantor, Tersedianya barang cetakan dan penggandaan,
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Tersedianya peralatan rumah tangga,
Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Tersedianya makanan dan minuman,
Terselenggaranya Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Pemeliharaan rutin/berkala gedung
kantor, Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur untuk UPT Pendidikan Kecamatan Dawe Selama 12 Bulan

Kabupaten Kudus

15 Jenis

75.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.00.1.01.02

Program peningkatan sarana


dan prasarana aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.01.02.03

Pembangunan gedung kantor

Tersedianya pembangunan gedung kantor Disdikpora Jl. Mejobo MlatiKidul Kudus

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1.00.1.01.02.05

Pengadaan kendaraan
dinas/operasional

Pengadaan Kendaraan Dinas roda Honda Vario untuk 2 Kasi/Kasubag

Kabupaten Kudus

0 Unit

0 APBD;

1 Unit

53.240.000

1.00.1.01.02.07

Pengadaan perlengkapan
gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Tangga, lemari arsip pintu geser dan filling kabinet untuk
Seksi/ Sub Bagian/Kabid dan UPT Pendidikan dan Sound System komplit untuk aula Disdikpora

Kabupaten Kudus

4 Jenis

87.320.000 APBD;

3 jenis

29.282.000

100 %

16.523.510.000
13.028.640.000 APBD;

100 %
12 Bulan

13.748.609.000
12.000.000.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.01.02.09

Pengadaan peralatan gedung


kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 36 Laptop (3 Kurikulum Dikmen) dan 24 Printer untuk 9 UPT
Pendidikan Kecamatan dan Seksi/Sub Bagian , 1 paket Server Backbone (UPS Server, KVM, Rak, LCD
Monitor, Router, Switch, Kabel UTP, KonektorAMP, Paket Tray kabel, Server) 1 Kamera untuk Kurikulum
Dikmen, Genset Disdikpora

Kabupaten Kudus

72 Unit

563.000.000 APBD;

3 jenis

1.00.1.01.02.10

Pengadaan mebeleur

Terpenuhinya mebeleur berupa 14 kursi tunggu, 78 kursi multi dan 35 kursi staf, 18 Meja Kerja

Kabupaten Kudus

145 Unit

139.350.000 APBD;

1 Paket

1.00.1.01.02.11

Pengadaan sewa
tanah/tempat/gedung

Terpenuhinya sewa tanah di SMP 2 Mejobo, SMK 3 Kudus, SMP N 3 satap gebog, SMP 2 Undaan untuk 1
tahun dan 3 PAUD Kec. Bae, Kaliwungu, dan Undaan untuk 1 tahun

Kabupaten Kudus

12 Bln

258.900.000 APBD;

12 Bulan

131.769.000

1.00.1.01.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor

Terawatnya gedung kantor disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog, SMP N Satap Undaan dan
Tersedianya tenaga Outsorcing

Kabupaten Kudus

12 Bln

1.331.700.000 APBD;

12 Bulan

137.000.000

1.00.1.01.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Terpeliharannya perawatan, pembelian suku cadang, BBM, pelumas untuk kendaraan roda empat 6 Unit

Kabupaten Kudus

12 Bln

290.400.000 APBD;

12 Bulan

159.720.000

1.00.1.01.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur

Terawatnya mebelair kerja Disdikpora, SMP N 3 Dawe, SMP 3 Satap Gebog, SMP N Satap Undaan

Kabupaten Kudus

5 Unit

24.200.000 APBD;

1.00.1.01.02.42

Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor

Terehabnya Gedung Kantor UPT Pendidikan Kec. Bae, Kota, Kaliwungu (Rehabilitasi Pagar dan Gapura,
Sanitasi) dan Dawe lanjutan, Rehab Kantor Disdikpora (Menghadap Utara) Lanjutan, Rehab Aula UPT
Gebog, Rehabilitasi UPT Pend. Kec. Jati (Lanjutan), Rehab Paving Kantor Disdikpora

Kabupaten Kudus

1 Pkt

800.000.000 APBD;

12 Bulan

1.00.1.01.05

Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

100 %

35.000.000

100 %

44.386.000

1.00.1.01.05.03

Bimbingan teknis implementasi


peraturan perundang-undangan

Terfasilitasinya Bintek Pengelolaan barang dan TIK

3 Paket

44.386.000

1.00.1.01.06

Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

100 %

50.000.000

1.00.1.01.06.01

Penyusunan laporan capaian


kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD

Terfasilitasinya penyusunan LPPD, RKPD, RENJA, LKPJ, SIPD, PK

1.1.01.1.01.15

Program Pendidikan Anak


Usia Dini

Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

1.1.01.1.01.15.01 Pembangunan gedung sekolah

1.1.01.1.01.15.03 Penambahan ruang kelas


sekolah

Kabupaten Kudus

2 Pkt
100 %

Kabupaten Kudus

6 Jenis

58 %

5 Unit

35.000.000 APBD;
25.000.000

25.000.000 APBD;

4.488.490.000

Terpenuhinya Gedung Paud

Kabupaten Kudus

1 Pkt

600.000.000 APBD;

Terbangunnya Gedung Baru TK Pertiwi Karangrowo 1

Ds.Karangrowo

1 Skl

100.000.000

Terbangunya Gedung Baru TK Pertiwi Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

100.000.000

Terbangunya Gedung Baru TK Pertiwi Kerjasan

Ds.Kel. Kerjasan

1 Pkt

100.000.000

Terbangunya Gedung Baru TK Pertiwi Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

100.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Pembangunan gedung TK Ds. Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

100.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Pembangunan TK pertiwi Ds. Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

100.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Pembangunan gedung sekolah

Kabupaten Kudus

8 Pkt

800.000.000 APBD;

120.846.000

65.262.000

26.620.000
1.024.870.000

6 jenis

50.000.000

60 %

5.225.011.000

1 Paket

532.400.000

2 Unit

726.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya RKB di Yayasan Perguruan Ustman bin Affan Kudus untuk PAUD IT Utsman bin Affan

Ds.Klaling

1 Pkt

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya RKB di Yayasan Al Qolam Kudus untuk KBIT Al Qolam Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

1 Pkt

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya RKB di Perkumpulan Taman Penitipan Anak Hanifa Cendono

Ds.Cendono

1 Pkt

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya RKB di TK Pertiwi Garung Kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

100.000.000

Pokok Pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya RKB di KB Sekar Gading Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya RKB di KB Al Dasinah

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

100.000.000

Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung PAUD Desa Gulang Desa Gulang Rt 6 Rw 4 Mejobo

Ds.Gulang

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya ruang kelas baru di Yayasan Al Fath untuk TKIT Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Pembangunan ruang kelas baru yayasan an nafi ah untuk TPQ An Nafi ah Bulung cangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

100.000.000

1.1.01.1.01.15.07 Pembangunan saranan dan


prasarana bermain

Terpenuhinya sarana prasarana bermain PAUD

Kabupaten Kudus

0 Unit

268.900.000 APBD;

10 Unit

295.772.000

1.1.01.1.01.15.18 Pengadaaan alat praktik dan


peraga siswa

Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa APE PAUD

Kabupaten Kudus

12 Pkt

180.000.000 APBD;

17 Unit

121.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Golantepus 2

Ds.Golantepus

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Karangrowo 2

Ds.Karangrowo

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TK Pertiwi Purworejo 1

Ds.Purworejo

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di KB Thaliban Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di KB Mutiara Insan Rahtawu

Ds.Rahtawu

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di KB Mutiara Annur Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan APE PAUD di TPA Taman Belia Asri Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

15.000.000

Pengadaan alat peraga TK/PAUD Ds. Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

15.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Pengadaan alat peraga PAUD/TK Ds. Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

15.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Terpenuhinya mebelair PAUD

Kabupaten Kudus

20 Pkt

1 Paket

399.300.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Hadiwarno

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Payaman 2

Ds.Payaman

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Bulung Kulon

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

10.000.000

1.1.01.1.01.15.19 Pengadaan mebeluer sekolah

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal
Pokok pikiran DPRD
Komisi D

200.000.000 APBD;

Pokir Komisi D
(Belum Proposal)

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.15.23 Pemeliharaan rutin/berkala


bangunan sekolah

1.1.01.1.01.15.42 Rehabilitasi sedang/berat


bangunan sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Klaling 2

Ds.Klaling

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Karangbener 2

Ds.Karangbener

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Nusa Indah Besito

Ds.Besito

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Nurush Shofa Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Gondosari

Ds.Gondosari

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Margorejo 2

Ds.Margorejo

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Rejosari 1

Ds.Rejosari

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Kuwukan

Ds.Kuwukan

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Prambatan Lor 2

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Barongan

Ds.Barongan

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

10.000.000

Pengadaan Mebeleir PAUD di TK Pertiwi Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Terpeliharanya bangunan PAUD

kabupaten kudus

3 Pkt

Pemeliharaan Bangunan PAUD di TK Negeri Pembina Kabupaten Kudus

Ds.Kel. Purwosari

1 Skl

50.000.000

Pemeliharaan Bangunan PAUD di TK Negeri Pembina Kecamatan Jati

Ds.Getaspejaten

1 Skl

50.000.000

Pemeliharaan Bangunan PAUD di TK Negeri Pembina Kecamatan Gebog

Ds.Besito

1 Skl

Terehabnya bangunan/ruang kelas/sarana prasarana PAUD

Kabupaten Kudus

16 Unit

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Kecamatan Kaliwungu

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Kartini Kaliputu

Ds.Kaliputu

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Jati Wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Pladen

Ds.Pladen

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Karangbener 1

Ds.Karangbener

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Gondoharum 1

Ds.Gondoharum

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Klumpit

Ds.Klumpit

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Rejosari 2

Ds.Rejosari

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

30.000.000

Rehabilitasi Bangunan PAUD di TK Pertiwi Flamboyan Besito

Ds.Besito

1 Pkt

30.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

10.000.000
150.000.000 APBD;

1 Paket

465.850.000

15 Unit

962.071.000

50.000.000
450.000.000 APBD;

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Rehabilitasi dan Pembangunan Pintu gedung Paud Desa Wonosoco

Ds.Wonosoco

1 Pkt

30.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Rehabilitasi dan pembangunan dinding penahan, pagar dan pintu TK pertiwi Desa Wonosoco

Semua kecamatan, semua desa 1 Pkt

30.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Rehabilitasi Rehab gedung TK pertiwi Ds. Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Unit

30.000.000

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

1.1.01.1.01.15.57 Pelatihan kompetensi tenaga


pendidik

Terselenggaranya pelatihan kompetensi pendidik PAUD

Kabupaten Kudus

1 Kgt

75.000.000 APBD;

1 kegiatan

123.100.000

1.1.01.1.01.15.58 Pengembangan pendidikan


anak usia dini

Terselenggaranya Ajang Kreatifitas Semarak Anak Usia Dini

Kabupaten Kudus

1 Kgt

75.000.000 APBD;

1 Kegiatan

250.000.000

1.1.01.1.01.15.64 Perencanaan dan penyusunan


program anak usia dini

Tersusunnya perencanaan dan program PAUD

Kabupaten Kudus

1 Kgt

20.000.000 APBD;

1 kegiatan

10.000.000

1.1.01.1.01.15.65 Publikasi dan sosialisasi


pendidikan anak usia dini

Tersosialisasinya program PAUD

kabupaten kudus

1 Unit

55.000.000 APBD;

1 Unit

95.166.000

1.1.01.1.01.15.66 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

Monitoring dan Evaluasi PAUD

kabupaten kudus

1 Pkt

5.000.000 APBD;

1 Paket

26.620.000

1.1.01.1.01.15.67 Pembangunan Gedung Sekolah


(Bangub)

Terpenuhinya Gedung Paud

Kabupaten Kudus

3 Pkt

600.000.000 BANGUB;

1 Paket

847.315.000

Terbangunya Gedung Baru PAUD Terpadu Kelurahan Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

300.000.000

Pengadaan Tanah untuk pembangunan PAUD Terpadu

Semua kecamatan, semua desa 2 Pkt

300.000.000

1.1.01.1.01.15.69 Pengadaan Alat Peraga Edukatif Terpenuhinya alat praktek dan peraga siswa APE PAUD
(APE) PAUD (Bangub)

Kabupaten Kudus

1 Pkt

200.000.000 BANGUB;

1 Paket

29.868.000

1.1.01.1.01.15.70 Pengembangan Sarana dan


Prasarana PAUD (Bangub)

Kabupaten Kudus

10 Unit

809.590.000 BANGUB;

1 Paket

340.549.000

Terfasilitasinya pengembangan sarana dan prasarana (Bangub)

Musrenbang
kecamatan belum
ada proposal

Kode

1
1.1.01.1.01.16

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

2
Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun

1.1.01.1.01.16.01 Pembangunan gedung sekolah

1.1.01.1.01.16.02 Pembangunan rumah dinas


kepala sekolah, guru, penjaga
sekolah

1.1.01.1.01.16.03 Penambahan ruang kelas


sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

APM SMP/MTs/Paket B
Angka Partisipasi Sekolah Usia 13-15 tahun
a. Bangunan SD dalam kondisi baik
Bangunan SMP dalam kondisi baik
Angka Putus Sekolah SD/MI
Rata-rata Kelulusan SD/MI
Rata-rata Kelulusan SMP/MTs
Angka rata-rata lama sekolah SD/MI
Angka rata-rata lama sekolah SMP/MTs
Rasio ketersediaan sekolah (SD/MI) terhadap penduduk usia sekolah
Rasio ketersediaan sekolah (SMP/MTs) terhadap penduduk usia sekolah

APK SD/MI/Paket A
APK SMP/MTs/Paket B

Bangunan SD/MI dalam kondisi baik


Bangunan SD dalam kondisi baik
b. Bangunan MI dalam kondisi baik
Angka Putus Sekolah SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs
Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA
Persentase SD/MI yang mempunyai perpustakaan
a. Persentase SD yang mempunyai perpustakaan
b. Persentase MI yang mempunyai perpustakaan
Persentase SMP/MTs yang mempunyai perpustakaan
Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa
Bangunan MI dalam kondisi baik
APM SD/MI/Paket A
Angka Partisipasi Sekolah Usia 7-12 tahun

5
> 95 %
> 95 %
99.89 %
91.86 %
0.02 %
99 %
99 %
6 Thn
3 Thn
76.70 %
27.96 %

100 %
100 %
%
99,80 %
99,89 %
99,53 %
0.10 %
100 %
93 %
89,81 %
93,10 %
78,64 %
67,53 %

99.53 %
> 95 %
> 95 %

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

68.135.346.000

Terbangunnya gedung sekolah

Kabupaten Kudus

3 Pkt

266.200.000 APBD;

Terbangunnya Ruang OSIS di SMP 2 Kudus

Ds.Nganguk

1 Pkt

116.200.000

Terbangunnya Ruang BK di SMP 2 Kudus

Ds.Nganguk

1 Pkt

150.000.000

Terbangunnya Ruang Kantin Sekolah SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya rumah dinas penjaga

Kabupaten Kudus

2 Pkt

Terbangunnya rumah dinas penjaga SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya rumah dinas penjaga SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

terbangunnya RKB

Kabupaten Kudus

3 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

Terbangunnya RKB SDIT Al Islamiyah

Ds.Karangbener

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Kelas SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Kelas di lantai 2 SD 2 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Kelas baru SD 1 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 2 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Terbangunnya 2 ruang kelas baru di Persyarikatan Muhammadiyah untuk SD Muhammadiyah 1 Kudus

Ds.Damaran

2 Ruang

Target
Capaian
Kerja
9
> 95 %
> 95 %
100 %
92.02 %
0.02 %
99 %
99 %
6 Thn
3 Thn
76.75 %
28.01 %

100 %
100 %
%
100 %
100 %
100 %
0.10 %
100 %
95 %
90,81 %
94,10 %
79,64 %
90,00 %
100 %
100 %
> 95 %
>95 %

275.000.000 APBD;

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
150.176.615.000

1 Paket

292.820.000

1 Paket

100.000.000

1 Ruang

266.200.000

75.000.000
200.000.000
1.249.800.000 APBD;

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya ruang kelas baru di Yayasan Al Fath untuk SDIT Umar bin Khatob

Ds.Singocandi

1 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya ruang kelas baru SD 2 Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

2 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

Terbangunnya ruang kelas baru di Persyarikatan Muhammadiyah untuk SD Muhammadiyah Gebog

Ds.Gribig

1 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya ruang kelas baru di SD 3 Lau

Ds.Lau

1 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya ruang kelas baru SD 3 puyoh

Ds.Puyoh

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 1 soco

Ds.Soco

1 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

3 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SMP 1 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

3 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

3 Ruang

Terbangunya RKB Lt 1 SMP N 3 Satu Atap Gebog

Ds.Rahtawu

1 Ruang

Terbangunnya RKB SMP 1 Bae

Ds.Gondangmanis

2 Ruang

Terbangunnya RKB SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya RKB di Yayasan Pendidikan Islam Ma ahid Kudus untuk MTs Ma ahid

Ds.Bakalan Krapyak

1 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya RKB di Yayasan Perguruan Al Islam Kudus untuk SMPIT Al Islam

Ds.Singocandi

2 Ruang

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya RKB SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Ruang

Tebangunya 2 RKB Lt 2 di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah

Ds.Jekulo

2 Ruang

Terbangunnya RKB SD 2 Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

3 Ruang

Terbangunnya RKB SD 1 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

2 Ruang

Terbangunnya RKB SD 4 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

2 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SD 1 Medini

Ds.Medini

2 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SD 3 Medini

Ds.Medini

1 Ruang

Terbangunnya RKB lantai 2 SD 3 Kalirejo

Ds.Kalirejo

3 Ruang

Terbangunnya RKB SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

3 Ruang

Terbangunnya RKB SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

3 Ruang

Terbangunnya RKB 2 lantai SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Ruang

Terbangunnya RKB SD 2 Loram Wetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

Terbangunnya RKB SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

Terbangunnya RKB SD 2 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

Terbangunnya RKB SD 2 Megawon

Ds.Megawon

1 Ruang

1.000.000.000

249.800.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.04 Penambahan ruang guru


sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya RKB lantai 2 SD 1 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

2 Ruang

Terbangunnya RKB SD 3 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 Jatiwetan

Ds.Loram Wetan

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Ruang

Terbangunnya RKB SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru lantai atas SD 4 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

3 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 mijen

Ds.Mijen

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 setrokalangan

Ds.Setrokalangan

2 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 2 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 3 blimbing kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Ruang

Terbangunnya 2 ruang kelas baru SD 2 Payaman

Ds.Payaman

2 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SDIT Al Kautsar

Ds.Mejobo

3 Ruang

Terbangunnya ruang kelas baru SD 1 Bae

Ds.Bae

2 Ruang

Tersedianya ruang guru Baru

Kabupaten Kudus

26 Ruang

Terbangunnya ruang guru dan TU SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

3 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 2 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 4 Klaling

Ds.Klaling

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 1 honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 3 jepangpakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD Kayuapu

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

150.000.000

Terbangunnya Ruang Guru SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Ruang

200.000.000

Terbangunnya Ruang Guru SD 3 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

1.318.200.000 APBD;

5 Ruang

200.000.000

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

218.200.000

150.000.000

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

1.266.200.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.05 Pembangunan laboratorium dan


ruang Praktikum Sekolah (
Laboratorium Bahasa,
Komputer, IPA, IPS, dll)

1.1.01.1.01.16.06 Pembangunan sarana dan


prasarana olahraga

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya Ruang Guru SD 5 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Ruang

Terbangunnya ruang guru SD 1 dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD Demangan

Ds.Demangan

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 1 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Guru SD 5 Temulus

Ds.Temulus

1 Ruang

Tersedianya laboratorium dan ruang praktikum sekolah

Kabupaten Kudus

14 Ruang

Terbangunnya Lab IPA lantai 2 SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

1 Ruang

465.550.000

Terbangunnya Lab lantai 2 SMP 1 Jekulo

Ds.Hadipolo

1 Ruang

465.550.000

Terbangunnya Lab IPA lantai 2 SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

1 Ruang

Terbangunnnya ruang kesenian SMP 2 Gebog

Ds.Karangmalang

1 Ruang

Terbangunnya ruang akustik/kesenian SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Ruang

Terbangunnya lab IPS Lt 2 SMP 1 Kaliwungu

Ds.Prambatan Kidul

1 Ruang

Terbangunnya ruang akustik/kesenian SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Lab Komputer lantai 2 SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab IPA SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab Komputer SD 5 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab Komputer SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Musik SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab Komputer SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab IPA dan Perabotnya SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Ruang

Terbangunnya Ruang Lab IPA dan Perabotnya SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Ruang

terbangunnya sarana dan prasarana olahraga berupa :

Kabupaten Kudus

13 Pkt

Terbangunnya Lapangan Basket SMP 4 BAE

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya indoor lapangan basket SMP 1 Kaliwungu

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Pembangunan sarpras olahraga SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Terbangunnya lapangan olahraga indoor SMP 1 jati

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terbangunnya lapangan olahraga indoor SMP 1 Undaan

Ds.Sambung

1 Pkt

Terbangunnya lapangan olahraga indoor SMP 1 Mejobo

Ds.Jepang

1 Pkt

Tersedianya sarana olahraga di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma
ruf Kudus

Ds.Ploso

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

200.000.000

200.000.000

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)
Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

1.281.100.000 APBD;

3 Paket

718.740.000

1 Paket

2.000.000.000

350.000.000

1.766.800.000 APBD;
Pokok-pokok pikiran
DPRD
866.800.000

900.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.08 Pembangunan ruang serba


guna/aula

1.1.01.1.01.16.09 Pembangunan taman, lapangan


upacara dan fasilitas parkir

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Tersedianya alat olahraga SD 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Tersedianya alat olahraga SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Terbangunnya lapangan volleey SD 5 Margorejo

Ds.Margorejo

1 Pkt

Tersedianya alat olahraga SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

Tersedianya alat olahraga SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

Tersedianya alat olahraga SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

Tersedianya alat olahraga SD 1 Garung Kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Terbangunnya ruang serba guna/aula

Kabupaten Kudus

9 Ruang

Terbangunnya Serba guna/aula SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

1 Ruang

Terbangunnya ruang serba guna SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

25.000.000

Terbangunnya Tempat Penyimpanan Alat Drumband SD 1 Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

1 Ruang

25.000.000

Terbangunnya Tempat Penyimpanan Alat SD 2 Jatikulon

Ds.Jati Kulon

1 Ruang

35.000.000

Terbangunnya Serba guna/aula SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

100.000.000

Terbangunnya Serba guna/aula SD 1 Kajeksan

Ds.Kel. Kajeksan

1 Ruang

100.000.000

Terbangunnya Serba guna/aula SD 1 Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Ruang

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya Serba guna/aula SD 2 Kirig

Ds.Kirig

1 Ruang

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya Serba guna/aula SD 1 Payaman

Ds.Payaman

1 Ruang

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya Serba guna/aula SD 1 Cendono

Ds.Cendono

1 Ruang

100.000.000

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

Kabupaten Kudus

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 4 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya taman SMP 1 Dawe (7 titik)

Ds.Lau

1 Pkt

Pavingisasi halaman depan ruang kelas 9 SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir dan taman SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

4 Pkt

100.000.000

Pavingisasi halaman SMP 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

100.000.000

Pavingisasi halaman SD 3 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

100.000.000

Pavingisasi halaman SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

100.000.000

685.000.000 APBD;

9 Ruang

2.000.000.000

81 Paket

6.313.060.000

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

1.593.360.000 APBD;

100.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya taman SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 7 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara SD 1 Sidomulyo

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 5 Margorejo

Ds.Margorejo

1 Unit

Pavingisasi lapangan upacara SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Terbangunnya taman dan tempat parkir SD 1 Wates

Ds.Wates

1 Pkt

200.000.000

Terbangunnya lapangan upacara SD 3 Wates

Ds.Wates

1 Pkt

200.000.000

Terbangunnya taman dan tempat parkir SD 3 Wates

Ds.Wates

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara SD 1 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara SD 3 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 4 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara SD 2 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pembangunan lapangan upacara SD 3 Margorejo

Ds.Margorejo

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara dan taman SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 2 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 2 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 4 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Terbangunnya tempat parkir SD 4 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

100.000.000

100.000.000

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

200.000.000

93.360.000

100.000.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya tempat parkir SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara dan Tempat Parkir SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 2 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara dan Tempat Parkir SD 1 Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara dan Tempat Parkir SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terbangunnya Tempat Parkir SD 3 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terbangunnya halaman upacara dan Tempat Parkir SD 2 Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Terbangunnya halaman upacara dan Tempat Parkir SD 3 loram kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pavingisasi lapangan upacara SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 3 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 3 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Pavingisasi halaman dan taman SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Pavingisasi halaman dan taman SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Pavingisasi halaman dan taman SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Terbangunnya taman SD 3 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara dan fasilitas parkir SD 1 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

Terbangunnya lapangan upacara dan fasilitas parkir SD 2 Payaman

Ds.Payaman

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Gulang

Ds.Gulang

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya lapangan upacara dan fasilitas parkir SD 6 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya Tempat Parkir SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 3 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 5 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 2 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Terbangunnya Fasilitas Parkir SD 2 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 3 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Pavingisasi halaman SD 2 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya Taman SD 4 Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pkt

100.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.10 Pembangunan ruang unit


kesehatan sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya Lapangan Upacara SD 1 Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

terbangunnya ruang UKS

Kabupaten Kudus

46 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya ruang UKS SD 2 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

142.600.000

Terbangunnya ruang UKS SD 5 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondosari

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Karangbener

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya ruang UKS SD 2 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya ruang UKS SD 5 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

2 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SMP 2 Gebog

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SMP N 3 satu Atap Gebog

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SMP 1 Kaliwungu

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD Berugenjang

Ds.Berugenjang

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 5 karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokok pikiran DPRD


Komisi D
1.162.600.000 APBD;

1 Paket

100.000.000

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

150.000.000

150.000.000

6.000.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.11 Pembangunan ruang ibadah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Jatikulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terbangunnya Ruang UKS SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terbangunnya Ruang UKS SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

110.000.000

Terbangunnya Ruang UKS SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

110.000.000

Terbangunnya ruang UKS lantai 2 SD 1 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 4 Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

terbangunnya ruang UKS SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Terbangunnya ruang UKS SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

100.000.000

Terbangunya ruang ibadah

Kabupaten Kudus

43 Pkt

848.800.000 APBD;

Terbangunnya Musholla SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

1 Unit

200.000.000

Terbangunnya Musholla SMP N 3 Satu Atap gebog

Ds.Rahtawu

1 Unit

200.000.000

Terbangunnya Musholla SMP 1 Jati

Ds.Jati Wetan

1 Unit

148.800.000

Terbangunnya Musholla SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 7 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Unit

Terbangunnya musholla di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah

Ds.Jekulo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 4 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 3 Medini

Ds.Medini

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 4 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Unit

150.000.000

150.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1 Paket

6.000.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.12 Pembangunan perpusatakaan


sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya Musholla SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 3 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 1 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Unit

Terbangunnya Musholla SD 3 Mejobo

Semua kecamatan, semua desa 1 Unit

Terbangunnya Mushola SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD Kayuapu

Ds.Gondangmanis

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Unit

Terbangunnya Mushola (Tempat Wudlu) SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Unit

Terbangunnya Mushola SD 3 Wergu wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Unit

Tersedianya ruang perpustakaan sekolah

Kabupaten Kudus

51 Skl

Terbangunnya perpustakaan lantai 2 SMP 1 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan lantai 2 SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan lantai 2 SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 5 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

terbangunnya perpustakaan SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul
Ummah

Ds.Jekulo

1 Pkt

970.600.000 APBD;

650.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

51 Sekolah

9.870.551.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Pladen

Ds.Pladen

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 8 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 9 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan lantai 2 SD 1 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Prambatan lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 5 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Adiwarno

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD Kayuapu

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 5 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 2 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

320.600.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.14 Pembangunan sarana air bersih


dan sanitary

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Mlati Lor

Ds.Mlati Lor

1 Pkt

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya perpustakaan SD 3 Lau

Ds.Lau

1 Pkt

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunnya perpustakaan SD 1 Soco

Ds.Soco

1 Pkt

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terbangunya sarana air bersih dan sanitary

Kabupaten Kudus

81 Pkt

Pembangunan Jamban/Sanitasi SD 1 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terbangunnya WC siswa SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya Jamban SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Pkt

Terbangunnya 1 KM Siswa dan 1 KM Guru di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus

Ds.Kel. Mlati Kidul

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

2 Pkt

Terbangunnya 3 Jamban siswa dan 1 jamban guru SD 6 Gondoharum

Ds.Gondoharum

4 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

2 Pkt

Terbangunnya jamban di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul Ummah

Ds.Jekulo

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 hadipolo

Ds.Hadipolo

4 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 6 hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 2 hadipolo

Ds.Hadipolo

3 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 3 hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 7 hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 2 honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 5 honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 8 tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 3 Wates

Ds.Wates

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 Medini

Ds.Medini

1 Unit

987.700.000 APBD;

1 Paket
Pokok pikiran DPRD
Komisi D

6.000.000.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 karangrowo

Ds.Karangrowo

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 karangrowo

Ds.Karangrowo

4 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 3 kaliyoso

Semua kecamatan, semua desa 2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

4 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

4 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

2 Unit

Terbangunya WC Siswa SD 1 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

2 Unit

Terbangunya WC Siswa SD 3 Ploso

Ds.Ploso

1 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 3 Prambatan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

2 Unit

Terbangunnya Jamban siswa SD 2 Mijen

Ds.Mijen

1 Pkt

50.000.000

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

50.575.000

Terbangunnya Jamban siswa SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 4 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 1 setrokalangan

Ds.Setrokalangan

3 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 3 blimbing kidul

Ds.Blimbing Kidul

3 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 4 sidorekso

Ds.Sidorekso

4 Pkt

Terbangunya Sanitasi SD 2 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

4 Pkt

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 Temulus

Ds.Temulus

4 Unit

40.000.000

Terbangunnya Jamban/WC SD 1 Kesambi

Ds.Kesambi

4 Unit

30.000.000

Terbangunnya Jamban/WC SD 2 Kesambi

Ds.Kesambi

4 Unit

Terbangunnya Jamban/WC SD 3 Kesambi

Ds.Kesambi

4 Unit

50.000.000

Terbangunnya /WC SD 3 Kirig

Ds.Kirig

4 Unit

50.000.000

Terbangunnya Jamban/WC/MCK SD 2 Payaman

Ds.Payaman

1 Pkt

50.000.000

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

Terbangunnya Jamban/WC/MCK Guru dan Siswa SD 2 Golantepus

Ds.Golantepus

2 Pkt

Terbangunnya Jamban/WC/MCK SD 2 Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

50.000.000

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya Jamban siswa SD 1 hadiwarno

Ds.Hadiwarno

1 Unit

50.000.000

Terbangunnya MCK SD 1 Bae

Ds.Bae

6 Unit

30.000.000

Terbangunnya MCK 7 ruang SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya MCK Guru/Siswa 6 ruang SD IT Al Akhyar

Ds.Gondangmanis

6 Unit

17.125.000

60.000.000

20.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.15 Pengadan buku-buku dan alat


tulis siwa

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terbangunnya MCK Guru/Siswa 4 ruang SD Kayuapu

Ds.Gondangmanis

4 Unit

Terbangunnya MCK Guru/Siswa SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Unit

60.000.000

Terbangunnya MCK Guru/Siswa SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Unit

30.000.000

Terbangunnya MCK Guru/Siswa SD 1 Karangbener

Ds.Karangbener

2 Unit

40.000.000

Terbangunnya MCK Guru/Siswa SD 4 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terbangunnya Sanitasi SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

60.000.000

Terbangunnya MCK Siswa dan Guru SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

50.000.000

Terbangunnya Jamban SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

3 Unit

Terbangunnya WC SD 5 Dersalam

Ds.Dersalam

6 Unit

Terbangunnya MCK SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Terbangunnya KM/WC SD 2 Dersalam

Ds.Dersalam

7 Unit

Terbangunnya Jamban/WC SD 1 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

50.000.000

Terbangunnya KM Siswa SD 2 Bacin

Ds.Bacin

5 Unit

60.000.000

Terbangunnya WC Siswa SD 2 Bacin

Ds.Bacin

3 Unit

30.000.000

Terbangunnya WC Siswa SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

2 Unit

40.000.000

Terbangunnya KM/WC Siswa SD 1 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terbangunnya WC Siswa SD 3 Bacin

Ds.Bacin

3 Unit

Terbangunnya WC Siswa SD 2 karangbener

Semua kecamatan, semua desa 3 Unit

Terbangunya WC Siswa SD 1 Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pkt

Terbangunya WC Siswa SD Krandon

Ds.Krandon

1 Pkt

Tersedianya buku Perpustakaan, Referensi

Kabupaten Kudus

27 Pkt

Tersedianya buku paket kelas 1 s/d 6 SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku paket kelas 1 s/d 6 SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 2 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

Tersedianya 20 Alquran Elektrik SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

20 Eksp

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 4 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 3 Loram kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

25.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

20.000.000
571.000.000 APBD;

5.000.000

10 Paket

292.820.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.18 Pengadaaan alat praktik dan


peraga siswa

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya buku perpustakaan SD 1 Prambatan Kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya buku perpustakaan SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya buku perpustakaan SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya buku pengayaan dan referensi SD 1 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

31.000.000

Tersedianya buku SD 4 Adiwarno

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya buku SD 3 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya buku SD 3 Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

50.000.000

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 3 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya Buku Perpustakaan dan perabotnya SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Tersedianya buku perpustakaan pada SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Tersedianya Buku Perpustakaan SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa

Kabupaten Kudus

1 Pkt

Tersedianya Laptop/Komputer SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya Laptop/Komputer SD 6 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya LCD SD 1 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Tersedianya Alat peraga sekolah, komputer SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Tersedianya IT SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya IT SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya IT SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya Komputer SD 5 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya Kit Atletik SD 5 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya IT SD 1 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Tersedianya Komputer, Laptop dan Proyektor SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Tersedianya Proyektor dll SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Pkt

Tersedianya IT SD 1 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Tersedianya Laptop/Komputer SD 1 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendiikan bahasa dan Peralatan IPS SD 6 honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Tersedianya LCD SD Demangan

Ds.Demangan

1 Pkt

Tersedianya Komputer dan Proyektor SD 1 Barongan

Ds.Barongan

1 Pkt

Tersedianya komputer dan LCD SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya LCD/Proyektor SD 1 Burikan

Ds.Burikan

1 Pkt

Tersedianya alat laboratorium IPA SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya alat laboratorium olahraga SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya 2 server dan pada SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

2 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

20.000.000

50.000.000
1.500.000.000 APBD;

20.000.000

10.000.000

30.000.000

50.000.000

1 Paket

206.305.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya Alat Olahraga SD 1 Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya 100 PC pada SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

100 Unit

Tersedianya Speker,PROYEKTOR, Laptop dan LCD SD Nganguk

Ds.Nganguk

1 Pkt

Tersedianya 40 komputer pada SMP 1 Bae

Ds.Bae

40 Unit

Tersedianya 40 komputer pada SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

40 Unit

Tersedianya alat drumband di YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
PGRI JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS Kudus yang diperuntukkan SMP PGRI JATI KUDUS

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

77.527.000

Tersedianya sarana ekstrakurikuler Mading (Papan Baca) di di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP
Bhakti Kudus

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

15.000.000

Tersedianya sarana lab komputer (PC) di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus

Ds.Kel. Mlati Kidul

20 Unit

Tersedianya 10 komputer pada SMP 2 Undaan

Ds.Kalirejo

10 Unit

45.000.000

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga, peralatan pendidikan kesenian, peralatan pendidikan mtk SD 5
loramkulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

38.533.000

Tersedianya pengadaan alat IPA SMP Tamandewasa

Ds.Singocandi

1 Pkt

120.000.000

Tersedianya 5 laptop pada SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

5 Unit

25.000.000

Tersedianya 2 unit LCD Projector pada SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

2 Unit

20.000.000

Tersedianya 1 laptop pada SD 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPA SD 3 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPA SD 4 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPA SD 7 hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPA SD 5 jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPA SD 5 bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPS SD 5 jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPS SD 1 gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Tersedianya peraltan IPS SD 1 gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan bahasa SD 1 gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 1 gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 1 bulungkulon

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD3 sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 4 sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 7 hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Unit

Tersedianya perangkat IT (laptop,PC, printer) pada SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Tersedianya perangkat IT (laptop,PC, printer) pada SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Tersedianya 1 unit LCD Projector pada SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Unit

Tersedianya 3 unit laptop pada SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

3 Unit

Tersedianya 1 paket LCD Projector pada SD 2 Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

1 Pkt

Tersedianya 1 unit komputer pada SD 2 Undaan Lor

Ds.Undaan Lor

1 Unit

Tersedianya 1 paket LCD Projector pada SD 3 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya 1 paket alat praktik IPA pada SD 3 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

Tersedianya 1 paket LCD Projector pada SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Tersedianya 6 unit laptop pada SD 2 Medini

Ds.Medini

6 Unit

Tersedianya 6 unit LCD Projector pada SD 2 Medini

Ds.Medini

6 Unit

Tersedianya komputer pada SD 2 Medini

Ds.Medini

1 Pkt

Tersedianya laptop pada SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

Tersedianya LCD Projector pada SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

Tersedianya alat peraga KBM pada SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

Tersedianya Server dan Komputer SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

62 Unit

Tersedianya laptop pada SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

4 Unit

Tersedianya LCD Projector pada SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

2 Unit

Tersedianya alat peraga KBM pada SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

Tersedianya LCD Projector dan Laptop pada SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Tersedianya alat peraga TIK, peraga IPA pada SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

Tersedianya laptop dan proyektor pada SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Tersedianya laptop, LCD Projector pada SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

5 Unit

35.000.000

Tersedianya perlengkapan olahraga SD 3 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya laptop pada SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

6 Unit

36.000.000

Tersedianya peralatan IT (laptop,komputer,printer,LCD) pada SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Tersedianya laptop, Komputer, LCD Proyektor pada SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Tersedianya laptop, Komputer, LCD Proyektor pada SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

56.500.000

Tersedianya peralatan IT (laptop,komputer,printer,LCD) pada SD 2 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

52.000.000

Tersedianya laptop, Komputer, LCD Proyektor pada SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

28.000.000

Tersedianya LCD Komputer dan Proyektor pada SD 4 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

70.000.000

Tersedianya peralatan IT (laptop,printer) pada SD 3 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya Laptop SD 1 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

3 Unit

21.000.000

Tersedianya 2 Laptop dan 2 LCD SD 2 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

22.000.000

Tersedianya 15 Laptop/Komputer, 2 Printer dan 2 LCD SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

104.000.000

Tersedianya 3 Laptop/Komputer dan 6 LCD SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

54.000.000

Tersedianya 1 Komputer dan 6 LCD SD 4 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

29.000.000

Tersedianya Laptop SD 3 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

15.000.000

Tersedianya Laptop, Komputer, LCD SD 5 Loramkulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya peralatan pendidikan mtk SD 4 pasuruan lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

10.430.000

Tersedianya peralatan pendidikan mtk SD 4 ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

10.430.000

Tersedianya peralatan pendidikan mtk SD 2 jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

10.430.000

Tersedianya peraltan IPA SD 3 ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

8.850.000

Tersedianya peraltan IPA SD 1 jati wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

8.850.000

100.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.19 Pengadaan mebeluer sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya peraltan pendidikan bahasa SD 2 jati wetan

Ds.Jati Wetan

1 Unit

8.850.000

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 1 tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

14.700.000

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 4 pasuruan lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

14.700.000

Tersedianya peraltan pendidikan olahraga SD 3 ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

14.700.000

Tersedianya audio visual perpustakaan pada SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

25.000.000

Tersedianya peralatan TIK SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

100.000.000

Tersedianya peralatan IT (laptop,printer) pada SD 3 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

49.500.000

Tersedianya peralatan IT (laptop,LCD,printer) pada SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

40.000.000

Tersedianya peralatan TIK SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Tersedianya Alat TIK SD 1 Prambatan Kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

Tersedianya Alat TIK SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Tersedianya Alat TIK SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Tersedianya Alat Praktik dan peraga siswa berupa : Komputer, Proyektor dan Slide SD 1 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Tersedianya Komputer, LCD, Proyektor SD 3 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Tersedianya Komputer SD 1 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Tersedianya Komputer SD 1 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Tersedianya Komputer, Printer dan Proyektor SD 2 Payaman

Ds.Payaman

1 Pkt

Tersedianya Komputer, Printer, Proyektor, layar dan perangkatnya SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Tersedianya Alat Praktik Olahraga siswa SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Tersedianya Komputer SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Tersedianya Alat Praktik dan peraga (Torso dan KIT IPA) SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Tersedianya Laptop dan LCD SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya Speker,PROYEKTOR, Laptop dan LCD SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer siswa, guru Pengganti

Kabupaten Kudus

58 Pkt

969.200.000 APBD;

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SMP 1 Jekulo

Ds.Hadipolo

8 Pkt

121.025.000

Tersedianya Mebeluer SMP 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

48.000.000

Tersedianya mebeleur perpustakaan di perkumpulan SMP Bhakti Kudus untuk SMP Bhakti Kudus

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 3 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa dan guru SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa dan guru SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

tersedianya mebeler pengganti SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

tersedianya mebeler pengganti SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi 90 pasang siswa SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer Pengganti (meja kursi) siswa SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer (Almari) SD 1 Karangbener

Ds.Karangbener

6 Unit

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

20.000.000

30.000.000

12.000.000

1 Paket

1.665.434.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya Mebeluer SD 4 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir SD 1 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir SD 3 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Perpustakaan SD 1 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

40.000.000

Tersedianya Mebeleir SD 2 Peganjaran

Ds.Peganjaran

2 Unit

20.000.000

Tersedianya Mebeluer almari kelas SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

6 Unit

Tersedianya Mebeluer kelas SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

6 Unit

Tersedianya Mebeluer kantor SD Terangmas

Ds.Terangmas

13 Set

22.100.000

Tersedianya Mebeluer kelas SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

3 Unit

30.000.000

Tersedianya Mebeluer SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 2 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir SD 1 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 2 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 1 Jatikulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 5 Loramkulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti SD 2 Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Perpustakaan SD 2 Tanjung karang

Semua kecamatan, semua desa 1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Tersedianya Mebeluer SD 3 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

48.700.000

Tersedianya Mebeluer SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

30.000.000

Tersedianya Mebeluer SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

50.500.000

Tersedianya Mebeluer SD 2 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

50.000.000

Tersedianya Mebeleir Pengganti Perpustakaan SD 1 Sidorekso

Semua kecamatan, semua desa 1 Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeleir Pengganti untuk guru dan siswa SD 1 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeleir Pengganti untuk guru dan siswa SD 4 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeleir Pengganti untuk guru dan siswa SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir Pengganti untuk guru dan siswa SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

80.000.000

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 5 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

20.000.000

30.000.000

32.000.000

45.875.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.41 Rehabilitasi sedang/berat


bangunan sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 4 Adiwarno

Ds.Hadiwarno

Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 3 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

35.000.000

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 1 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

66.000.000

Tersedianya Mebeluer Pengganti meja kursi siswa SD 2 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Tersedianya Mebeleir SD Krandon

Ds.Singocandi

1 Pkt

10.000.000

Tersedianya Mebeleir SD 3 Singocandi

Ds.Singocandi

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeleir SD 3 Barongan

Ds.Barongan

1 Pkt

20.000.000

Tersedianya Mebeleir SD 2 Panjunan

Ds.Kel. Panjunan

1 Pkt

Terlaksananya rehabilitasi sedang/berat bangunan/Pagar sekolah

Kabupaten Kudus

96 Pkt

993.300.000 APBD;

Terehabnya pagar SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

103.300.000

Terehabnya pagar SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

5.500.000

Terehabnya pagar SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terehabnya pagar dan gapura SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

5.500.000

Terehabnya pagar SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

150.000.000

Terehabnya pagar dan gapura SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

114.000.000

Terehabnya pagar SD 1 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Terehabnya pagar/gerbang SD 4 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Jatikulon

Ds.Jati Kulon

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terehabnya pagar dan Gapura SD 3 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terehabnya pagar depan SD 3 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

Terehabnya pagar belakang dan samping SD 2 Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Tanjung karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Loram kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Terehabnya dapur dan gudangSD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terehabnya gudangSD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terehabnya gudang SD 1 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

58.000.000
93 Paket

5.000.000

150.000.000

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

14.393.322.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya dinding penahan, pagar dan pintu SMP Satap Gebog

Ds.Rahtawu

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Garung Kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terehabnya Gedung SD 1 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Adiwarno

Ds.Hadiwarno

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Kirig

Ds.Kirig

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Gulang

Ds.Gulang

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Jepang

Ds.Jepang

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 5 Bae + 90 m2

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya Gudang Sekolah SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 1 Gondangmanis

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 6 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 1 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 4 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya Pagar Sekolah SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya Pagar Belakang, renovasi gapura dan pagar depan Sekolah SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terehabnya Pagar 55 m, SD 5 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

100.000.000

100.000.000

100.000.000

160.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya Pagar SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 5 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 1 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 1 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 3 Panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 2 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terehabnya Pagar SD 3 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terehabnya gudang SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya kantin SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Terehabnya pagar SD Krandon

Ds.Krandon

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 3 Singocandi

Ds.Singocandi

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Kajeksan

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Mlati Kidul

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

Terehabnya pagar Persyarikan Muhammadiyah untuk SD Muhammadiyah Pasuruhan

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya pagar SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terehabnya pagar sebelah utara SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Terehabnya pagar depan SMP 1 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terehabnya pagar SMP 1 Jati

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Terehabnya pagar SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

1 Pkt

Terehabnya kantin siswa SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

1 Pkt

Terehabnya pagar SMP 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya koperasi siswa SMP 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya ruang Kepala Sekolah di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP
BHAKTI PRAJA MEJOBO

Ds.Golantepus

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 2 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.42 Rehabilitasi sedang/berat


rumah dinas kepala sekolah,
guru, penjaga sekolah

1.1.01.1.01.16.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang


kelas sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terehabnya pagar SD 5 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya pagar SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya pagar SD 5 Margorejo

Ds.Margorejo

1 Pkt

Terehabnya pagar SD 4 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Rehabilitasi sedang/berat rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah

Kabupaten Kudus

8 Pkt

Terehabnya perumahan guru SD 3 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terehabnya perumahan penjaga SD 3 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terehabnya perumahan guru SD 3 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

1 Pkt

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah SD 4 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah SD 1 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Pkt

Terehabnya rumah dinas kepala sekolah SD 1 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

Terlaksananya rehabilitasi ruang kelas sekolah

Kabupaten Kudus

1 Pkt

967.900.000 APBD;

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

2 Ruang

100.000.000

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Panjunan

Ds.Kel. Panjunan

4 Ruang

Terehabnya 4 ruang Kelas SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

4 Ruang

180.000.000

Terehabnya ruang Kelas 1 s.d 6 SD 3 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Ruang

100.000.000

Terehabnya ruang kelas 8A dan 7G SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

2 Ruang

90.000.000

Terehabnya ruang kelas 8EFGH dan 9 DEFGH SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Ruang

100.000.000

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Ruang

Terehabnya jendela kelas 7ABCDEF SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Ruang

Terehabnya 1 ruang Kelas SD 2 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Ruang

70.000.000

Terehabnya 3 ruang kelas SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

3 Ruang

135.000.000

Terehabnya 3 ruang kelas SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

3 Ruang

135.000.000

Terehabnya 6 ruang kelas SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

6 Ruang

Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS yang diperuntukkan SMP NU
HASYIM ASYARI KUDUS

Ds.Nganguk

3 Ruang

Terehabnya 7 ruang kelas SMP 1 Jati

Ds.Getaspejaten

7 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Honggosoco

Ds.Honggosoco

3 Ruang

Terehabnya 5 ruang kelas SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

5 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SMP 1 Undaan

Ds.Undaan Kidul

3 Ruang

Terehabnya 4 ruang kelas SMP 1 Bae

Ds.Bae

4 Ruang

200.000.000 APBD;

1 PAKET

2.000.000.000

380 Paket

26.874.919.000

200.000.000

57.900.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA GEBOG Kudus yang diperuntukkan SMP
BHAKTI PRAJA GEBOG

Ds.Jurang

5 Ruang

Terehabnya 2 ruang kelas di YAYASAN PEMBINA LEMBAGA PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH PGRI
JAWA TENGAH KABUPATEN KUDUS Kudus yang diperuntukkan SMP PGRI JEKULO KUDUS

Ds.Jekulo

2 Ruang

Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA MEJOBO

Ds.Golantepus

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 8 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 6 Hadipolo

Ds.Hadipolo

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 5 Honggosoco

Ds.Honggosoco

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas sekolah SD 3 Jepangpakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Klaling

Ds.Klaling

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas sekolah SD 5 Temulus

Ds.Temulus

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 5 Klaling

Ds.Klaling

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Hadipolo

Ds.Hadipolo

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Puyoh

Ds.Puyoh

1 Ruang

Terehabnya 2 ruang kelas SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

2 Ruang

Terehabnya peninggian 5 ruang kelas(kelas I,II,III,IV dan V) SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

5 Ruang

Terehabnya 4 ruang kelas SD 2 Ngemplak

Ds.Ngemplak

4 Ruang

Terehabnya 4 ruang kelas SD 1 Wates

Ds.Wates

4 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 3 Wates

Ds.Wates

2 Ruang

Terehabnya 2 ruang kelas SD 3 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

2 Ruang

Terehabnya 2 ruang kelas SD 1 Undaan KIdul

Ds.Undaan Kidul

2 Ruang

Terehabnya 4 ruang kelas SD 2 Sambung

Ds.Sambung

4 Ruang

Terehabnya 6 ruang kelas SD 3 Sambung

Ds.Sambung

6 Ruang

Terehabnya 7 ruang kelas SD 4 Kalirejo

Ds.Kalirejo

7 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 1 Wonosoco

Ds.Wonosoco

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

3 Ruang

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokir Komisi D
(Sudah Proposal)

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya ruang kelas SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

6 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

4 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Getas Pejaten

Ds.Getaspejaten

6 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

2 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

2 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Megawon

Ds.Megawon

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

6 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

6 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Ploso

Ds.Ploso

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Ploso

Ds.Ploso

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas I, II, III SD 3 Megawon

Ds.Megawon

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Ploso

Ds.Ploso

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Getas Pejaten

Ds.Getaspejaten

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Loram kulon

Ds.Loram Kulon

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas IV, V, VI SD 4 Loram wetan

Ds.Loram Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

2 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

4 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 4 Sidorekso

Ds.Sidorekso

4 Ruang

Terehabnya ruang kelas di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma ruf
Kudus

Ds.Ploso

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Mijen

Ds.Mijen

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

6 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Bakalan Krapyak

Ds.Bakalan Krapyak

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas bertingkat SD 2 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

6 Ruang

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokir Komisi D
(Belum Proposal)

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terehabnya 4 ruang Kelas SD 4 Sidorekso

Ds.Sidorekso

4 Ruang

Terehabnya 4 ruang Kelas SD 3 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Ruang

Terehabnya 6 ruang Kelas SD 2 Gamong

Ds.Gamong

6 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Garung lor

Ds.Garung Lor

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas 6 SD 1 mijen

Ds.Mijen

6 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 BlimbingKidul

Ds.Blimbing Kidul

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 banget

Ds.Banget

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas 1,2dan 3 SD 1 Temulus

Ds.Temulus

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 3 Temulus

Ds.Temulus

1 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 4 Temulus

Ds.Temulus

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang kelas SD 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang (Kelas 1, 2, 3) SD 1 Golantepus

Ds.Golantepus

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang (Kelas 1, 2, 3) SD 3 Tenggeles

Ds.Tenggeles

3 Ruang

Terehabnya 3 ruang (Kelas 1, 2, 3) SD 3 Kirig

Ds.Kirig

3 Ruang

Terehabnya 7 ruang Kelas SD 2 Golantepus

Ds.Golantepus

7 Ruang

Terehabnya 6 ruang Kelas SD 1 Mejobo

Ds.Mejobo

6 Ruang

Terehabnya 6 ruang Kelas SD 1 Gulang

Ds.Gulang

6 Ruang

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

Terehabnya 3 ruang Kelas SD 4 Kesambi

Ds.Kesambi

3 Ruang

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya ruang Kelas (Peninggian) SD 1 Jojo

Ds.Jojo

1 Ruang

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Ruang

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Ruang

Pokok pikiran
Komisi D sudah ada
proposal

Terehabnya ruang Kelas SD 5 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas 1, 2, 3 dan 4. SD 1 Bae

Ds.Bae

4 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 5 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

4 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 6 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 4 Karangbener

Ds.Karangbener

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas 1, 2 dan 3 SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Ruang

terehabnya ruang Kelas 1, 2 dan 3 SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Purworejo

Ds.Purworejo

3 Ruang

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.45 Rehabilitasi sedang/berat ruang


guru sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Panjang

Ds.Panjang

4 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Panjang

Ds.Panjang

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Panjang

Ds.Panjang

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas IV, V, VI SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 1 Dersalam

Ds.Dersalam

3 Ruang

terehabnya ruang Kelas SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Ruang

Terehabnya dan peninggian ruang kelas 6 SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Ruang

Terehabnya 3 ruang Kelas SD 1 Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

3 Ruang

terehabnya 3 ruang Kelas SD Demangan

Ds.Demangan

3 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 3 Klaling

Ds.Klaling

2 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Mlatilor

Ds.Mlati Lor

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

6 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Barongan

Ds.Barongan

1 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 3 Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 7 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Ruang

terehabnya ruang Kelas SD 4 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

3 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Rendeng

Ds.Rendeng

1 Ruang

Terehabnya ruang kelas SD 4 Klaling

Ds.Klaling

6 Ruang

Terehabnya ruang Kelas SD 2 Mlati Kidul

Ds.Kel. Mlati Kidul

1 Ruang

Terlaksananya rehabilitasi ruang guru sekolah

Kabupaten Kudus

29 Pkt

Terehabnya ruang guru SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Ruang

terehabnya ruang Guru SD 1 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Ruang

40.000.000

terehabnya ruang Guru lantai atas SD 2 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Ruang

55.000.000

Terehabnya ruang kantor guru SD 3 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Ruang

35.000.000

Terehabnya ruang kantor guru SD 3 blimbingkidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Ruang

35.000.000

terehabnya 1 ruang Guru 3 SD 1 Temulus

Ds.Temulus

1 Ruang

55.000.000

terehabnya 1 ruang Guru 3 SD 1 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Ruang

55.000.000

terehabnya 1 ruang Guru 3 SD 2 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Ruang

55.000.000

terehabnya ruang Guru SD 3 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Ruang

55.000.000

terehabnya ruang Guru SD 3 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

40.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Pokok pikiran
Komisi D belum ada
proposal

1.459.026.000 APBD;

54.026.000

1 Paket

133.100.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.46 Rehabilitasi sedang/berat


laboratorium dan praktikum
sekolah

1.1.01.1.01.16.49 Rehabilitasi sedang/berat


sarana olahraga

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

terehabnya ruang Guru SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

terehabnya ruang Guru SD 2 Bacin

Ds.Bacin

1 Ruang

terehabnya ruang Guru SD 1 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Ruang

35.000.000

Terehabnya ruang guru SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

60.000.000

Terehabnya ruang kantor guru SD 2 gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

terehabnya ruang Guru/Kepala sekolah SD 3 Singocandi

Ds.Singocandi

1 Ruang

50.000.000

terehabnya ruang Guru/Kepala sekolah SD 4 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

1 Ruang

35.000.000

Terehabnya ruang guru SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Ruang

40.000.000

terehabnya ruang GURU di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA MEJOBO

Ds.Golantepus

1 Ruang

70.000.000

terehabnya ruang GURU di perkumpulan SMP NU HASYIM ASY ARI KUDUS yang diperuntukkan SMP NU
HASYIM ASY ARI KUDUS

Ds.Nganguk

1 Ruang

60.000.000

Terehabnya ruang guru SD 6 Buluncangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Ruang

75.000.000

Terehabnya ruang guru SD 1 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Ruang

75.000.000

Terehabnya ruang guru SD 5 Klaling

Ds.Klaling

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang kantor guru SD 7 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang kantor guru SD 2 tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya 1 ruang guru SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SD 1 Medini

Ds.Medini

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang guru SD 2 Getas Pejaten

Ds.Getaspejaten

1 Ruang

Terehabnya ruang guru SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Ruas

Rehabilitasi sedang/berat Laboratorium dan praktikum sekolah

Kabupaten Kudus

7 Pkt

972.000.000 APBD;

Terehabnya lab IPA SMP 1 Kudus (perbaikan keramik dan atap)

Ds.Barongan

1 Ruang

552.000.000

Terehabnya lab bahasa SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

1 Ruang

60.000.000

Terehabnya lab bahasa SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya lab bahasa SMP 1 Undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Ruang

90.000.000

Terehabnya lab IPA SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Ruang

90.000.000

Terehabnya dan peninggian lab SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Ruang

100.000.000

Terehabnya lab bahasa SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Ruang

30.000.000

Rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga

Kabupaten Kudus

2 Pkt

451.200.000 APBD;

Terehabnya lapangan olahraga SMP 1 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

393.367.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

30.000.000
1 Paket

1.000.000.000

1 Paket

5.000.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.50 Rehabilitasi sedang/berat ruang


serba guna/aula

1.1.01.1.01.16.51 Rehabilitasi sedang/berat


taman, lapangan upacara dan
fasilitas parkir

1.1.01.1.01.16.52 Rehabilitasi sedang/berat ruang


unit kesehatan sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya lapangan olahraga SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Rehabilitasi sedang/berat ruang serbaguna/aula

Kabupaten Kudus

4 Ruang

550.000.000 APBD;

Terehabnya aula (BCB) SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Ruang

240.000.000

Terehabnya ruang serbaguna SMP 2 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Ruang

200.000.000

Terehabnya ruang serbaguna SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Ruang

100.000.000

Terehabnya ruang serbaguna SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Ruang

terehabilitasinya sedang/berat taman, lapangan upacara, dan fasilitas parkir

Kabupaten Kudus

23 Pkt

911.700.000 APBD;

Terehabnya lapangan upacara SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Pkt

450.000.000

Terehabnya taman sekolah SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

75.000.000

Terehabnya lapangan upacara SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

54.000.000

Terehabnya tempat parkir sepeda SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

1 Pkt

75.000.000

Terehabnya lapangan upacara SMP 1 Mejobo

Ds.Jepang

1 Pkt

257.700.000

Terehabnya lapangan upacara SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terehabnya lapangan upacara SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Terehabnya tempat sepeda SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

Terehabnya tempat sepeda SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara SD 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

Terehabnya lapangan upacara SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Terehabnya lapangan upacara SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

Terehabnya tempat parkir sepeda SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terehabnya lapangan upacara SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara dan Tempat Parkir SD 2 Pasuruhan Kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara SD 2 Tanjung karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terpeliharanya Taman dan Lapangan Olahraga SD 1 Garung kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Terehabnya Taman dan Lapangan Olahraga SD 1 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

1 Pkt

Terehabnya Lapangan Olahraga SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terehabnya Lapangan Olahraga dan Taman SD 1 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terehabnya Halaman/Lapangan Upacara SD 4 Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pkt

Rehabilitasi sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah

Kabupaten Kudus

10 Ruang

Tterehabnya ruang UKS SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

40.000.000

Terehabnya Ruang UKS SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

50.000.000

Terehabnya ruang UKS SD 1 Medini

Ds.Medini

1 Ruang

5.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

57.833.000
1 Paket

600.000.000

10.000.000

220.000.000 APBD;

23 Paket

1 Paket

1.911.760.000

500.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.53 Rehabilitasi sedang/berat ruang


ibadah

1.1.01.1.01.16.54 Rehabilitasi sedang/berat


perpustakaan sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja
5

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya ruang UKS SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Ruang

Terehabnya ruang UKS SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Ruang

5.000.000

Terehabnya ruang UKS SD 1 Megawon

Ds.Megawon

1 Ruang

15.000.000

Terehabnya Ruang UKS SD 3 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

35.000.000

Terehabnya Ruang UKS SD 4 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Ruang

35.000.000

Terehabnya Ruang UKS SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Ruang

10.000.000

Terehabnya Ruang UKS SD 4 sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Ruang

10.000.000

Rehabilitasi sedang/berat ruang ibadah

Kabupaten Kudus

9 Ruang

Rehab musholla SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

40.000.000

Rehab musholla SMP 4 Kudus

Ds.Karangbener

1 Ruang

147.000.000

Terehabnya musholla SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

15.000.000

Rehab musholla SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Ruang

100.000.000

Rehab musholla SD 1 Tanjung Karang

Ds.Tanjungkarang

1 Ruang

50.000.000

Rehab musholla SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Ruang

50.300.000

Rehab musholla SD 1 Megawon

Ds.Megawon

1 Ruang

20.000.000

Rehab musholla SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Ruang

50.000.000

terehabnya sedang/berat ruang ibadah SD 1 Garung kidul

Ds.Garung Kidul

1 Ruang

terfasilitasinya rehab perpustakaan sekolah

Kabupaten Kudus

18 Unit

Rehab ruang perpustakaan SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Unit

20.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Unit

20.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

30.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 4 ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

30.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 6 gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 1 Undaan Tengah

Ds.Undaan Tengah

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 1 Medini

Ds.Medini

1 Unit

10.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 4 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 3 kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 1 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 3 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Unit

30.000.000

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Unit

30.000.000

Rehab ruang perpustakaan SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Unit

30.000.000

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Unit

30.000.000

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Unit

30.000.000

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 blimbingkidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Unit

30.000.000

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Unit

30.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

15.000.000

507.300.000 APBD;

1 Paket

600.000.000

1 Paket

133.100.000

35.000.000
500.000.000 APBD;

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.55 Rehabilitasi sedang/berat


jaringan instalasi listrik dan
perlengkapannya

1.1.01.1.01.16.56 Rehabilitasi sedang/berat


sarana air bersih dan sanitary

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 papringan

Ds.Papringan

1 Unit

30.000.000

Rehabilitasi sedang/berat Jaringan instalasi listrik dan perlengkapannya

Kabupaten Kudus

1 Pkt

40.000.000 APBD;

Terehabnya jaringan listrik pada gedung IM,lab IPA,kelas 7GH, kelas 9ABC,ruang guru,smart room,Tu dan
kelas 8ABCD di SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Pkt

40.000.000

Rehabilitasi sedang/berat sarana air bersih dan sanitary

Kabupaten Kudus

71 Pkt

Terehabnya jamban SMP Satap Gebog

Ds.Rahtawu

1 Pkt

40.000.000

Terehabnya jamban siswa dan GURU di perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO yang diperuntukkan
SMP BHAKTI PRAJA MEJOBO

Ds.Golantepus

5 Pkt

75.000.000

Terehabnya jamban siswa dan guru di perkumpulan SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS yang diperuntukkan
SMP NU HASYIM ASYARI KUDUS

Ds.Nganguk

3 Pkt

45.000.000

Terehabnya jamban SD 6 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

40.000.000

Terehabnya jamban siswa dan guru SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

4 Pkt

160.000.000

Terehabnya jamban SD 7 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

60.000.000

Terehabnya jamban SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

100.000.000

Terehabnya jamban SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

43.000.000

Terehabnya jamban SD 3 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Pkt

40.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

10.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Pkt

60.000.000

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 Purworejo

Ds.Purworejo

1 Pkt

10.000.000

Terehabnya jamban SD 3 peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

50.000.000

Terehabnya jamban SD 2 panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

50.000.000

Terehabnya jamban SD 3 panjang

Ds.Panjang

1 Pkt

50.000.000

Terehabnya jamban SD 2 ngembal rejo

Ds.Ngembalrejo

1 Pkt

50.000.000

Terehabnya jamban SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

2 Pkt

20.000.000

Terehabnya jamban SD 4 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

10.000.000

Terehabnya jamban SD 1 Medini

Ds.Medini

1 Pkt

60.000.000

Terehabnya jamban SD 3 Medini

Ds.Medini

1 Pkt

28.500.000

Terehabnya jamban SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

50.000.000

Terehabnya jamban SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

10.000.000

Terehabnya sarana air bersih SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

3.000.000

Terehabnya jamban SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 4 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terehabnya jambanSD 3 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

Terehabnya jambanSD 1 kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terehabnya jambanSD 4 kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

1.164.500.000 APBD;

50.000.000

50.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1 Paket

6.000.000.000

1 Paket

6.000.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Terehabnya jamban SD 1 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

7 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

4 Pkt

Terehabnya jamban SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

4 Pkt

Terehabnya jamban SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

4 Pkt

Terehabnya jamban SD 1 Megawon

Ds.Megawon

4 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

6 Pkt

Terehabnya jamban SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

4 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

2 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 2 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

12 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 3 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

3 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 1 Jati Kulon

Ds.Jati Kulon

5 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 1 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 2 Jatiwetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 5 loramkulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan Guru SD 1 Getaspejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

7 Pkt

Terehabnya jamban SD 1 Karangampel

Ds.Karangampel

3 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 Garung kidul

Ds.Garung Kidul

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Gurudan Siswa SD 1 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

4 Pkt

Terehabnya KM/WC Gurudan Siswa SD 4 Prambatan kidul

Ds.Prambatan Kidul

4 Pkt

Terehabnya Sanitasi SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Pkt

Terehabnya Kamar mandi SD 3 Prambatan Lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 3 kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 blimbingkidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 1 sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 2 papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

terehabnya jamban SD 4 kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Pkt

Terehabnya jamban SD 1 papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa dan guru SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 3 Singocandi

Ds.Singocandi

5 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 4 Rendeng

Ds.Rendeng

4 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 Kajeksan

Ds.Kel. Kajeksan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 2 Mlati lor

Ds.Mlati Lor

4 Pkt

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terehabnya KM/WC Siswa SD 2 Barongan

Ds.Barongan

8 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 3 Barongan

Ds.Barongan

4 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 2 Mlatinorowito

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 3 Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

Terehabnya KM/WC Siswa SD 1 Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga kependidikan : 1 Pelatihan PKB Guru SD, 2.
Pelatihan PKB Guru SMP, 3. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS, 4. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS SMP, 5.
Pelatihan Penilaian Kinerja

Kabupaten Kudus

1 Kgt

Terlaksananya pelatihan pendidik pada SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Kgt

Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan Profesi Tenaga kependidikan : 1 Pelatihan PKB Guru SD, 2.
Pelatihan PKB Guru SMP, 3. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS, 4. Pelatihan Modul 1, 2, 3 dan MBS SMP, 5.
Pelatihan Penilaian Kinerja

Semua kecamatan, semua desa 1 Kgt

200.000.000

1.1.01.1.01.16.58 Pelatihan kompetensi siswa


berprestasi

Terlaksananya kompetensi/lomba-lomba siswa


Terlaksananya kompetensi/lomba-lomba siswa (OSN SD/SMP/SLB, LCC SD/SMP/SLB, FLS2N
SD/SMP/SLB, MAPSI SD), Lomba Perpustakaan SD/SMP, Lomba Gugus SD

Kabupaten Kudus

1 Thn

1.1.01.1.01.16.59 Pelatihan penyusunan


kurikulum

Terlaksananya fasilitasi penyusunan kurikulum SD dan SMP

Kabupaten Kudus

1 Thn

1.1.01.1.01.16.63 Penyediaan bantuan


operasional sekolah (BOS)
jenjang SD/MI/SDLB dan
SMP/MTS serta pesantren
Salafiyah dan satuan
pendidikan Non-Islam setara SD
dan SMP

Tercapainya bantuan operasional sekolah (APBD Prov. Rp. 200.000.000)


Pendampingan BOS SD/SDLB/MI
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (SMP SSN)
Pendampingan BOS SMP/SMPLB/MTs (SMP NON SSN)

Kabupaten Kudus

1 Thn
53438 Org
7451 Org
11582 Org

1.1.01.1.01.16.66 Penyediaan dana


pengembangan sekolah untuk
SD/MI dan SMP/MTS

terfasilitasinya pengembangan sekolah terfasilitasinya pengembangan sekolah (regrouping/merger SD,


fasilitasi SPM DIKDAS dan tersedianya jasa penghargaan/beasiswa bagi siswa SD/SMP yang berprestasi )

Kabupaten Kudus

1 Thn

1.1.01.1.01.16.67 Penyelenggraan paket A setara


SD

Terselenggarakanya Kejar Paket A setara SD (APBD Kab Rp.6.050.000)


Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A (APBD Prov. Rp.30.000.000)

Kabupaten Kudus

6 Kelpk
1 Pkt

36.050.000 BANGUB;
APBD;

6 kelompok

6.655.000

1.1.01.1.01.16.68 Penyelenggraan paket B setara


SMP

Terselenggarakanya Kejar Paket B setara SMP (APBD Kab. Rp. 6.050.000)


Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket B (APBD Prov. Rp. 50.000.000)

Kabupaten Kudus

4 Kelpk
1 Pkt

56.050.000 BANGUB;
APBD;

4 kelompok

6.655.000

1.1.01.1.01.16.69 Pembinaan kelembagaan


Terlaksananya manajemen berbasis sekolah
sekolah dan manajemen sekolah
dengan penerapan manajemen
berbasis sekolah (MBS) di
satuan pendidikan dasar

Kabupaten Kudus

1 Pkt

50.000.000 APBD;

1 Paket

1.1.01.1.01.16.73 Penyebarluasan dan sosialisasi


berbagai informasi pendidikan
dasar

terfasilitasinya sosialiasi dan tanggap bencana Tk SD dan SMP

kabupaten kudus

1 Kgt

70.000.000 APBD;

1 kegiatan

1.1.01.1.01.16.78 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan SD/SDLB, SMP/SMPLB

Kabupaten Kudus

1 Thn

5.000.000 APBD;

1.1.01.1.01.16.79 Rehabilitasi sedang/berat


bangunan sekolah ( DAK )

Terlaksananya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah SD / SMP

Kabupaten Kudus

181 Unit

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

4 Unit

276.480.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Unit

69.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

138.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 4 Honggosoco

Ds.Honggosoco

3 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

1.1.01.1.01.16.57 Pelatihan kompetensi tenaga


pendidik

200.000.000 APBD;

2 kegiatan

177.023.000

300.000.000 APBD;

1 Tahun

314.782.000

168.000.000 APBD;

1 Tahun

183.013.000

1 Tahun

5.745.320.000

1 Tahun

620.246.000

5.423.000.000 BANGUB;
APBD;

200.000.000 APBD;

14.323.360.000 APBN;

APBN

13.310.000

133.100.000

1 Tahun

21.442.000

1 Paket

3.320.353.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3

Target
Capaian
Kerja
5

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 4 Honggosoco

Ds.Honggosoco

3 Unit

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 1 Hadipolo

Ds.Hadipolo

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 8 Tanjungrejo

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

207.360.000

APBN (DAK)

1 Unit

69.120.000

APBN (DAK)

2 Unit

238.240.000

APBN (DAK)

Ds.Tanjungrejo

2 Unit

238.240.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

2 Unit

238.240.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Panjang

Ds.Panjang

2 Unit

276.480.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

2 Unit

238.240.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 1 Sidorekso

Ds.Sidorekso

4 Unit

276.480.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 2 Gamong

Ds.Gamong

2 Unit

196.240.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 4 Sidorekso

Ds.Sidorekso

4 Unit

276.480.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 1 Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

2 Unit

138.240.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang ruang kelas sekolah SD 3 Glagah Waru

Ds.Glagah Waru

3 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 6 Hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 5 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 5 Klaling

Ds.Klaling

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 2 Klaling

Ds.Klaling

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Panjang

Ds.Panjang

2 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 3 Panjang

Ds.Panjang

3 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Dersalam

Ds.Dersalam

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

2 Unit

211.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

2 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 3 Bae

Ds.Bae

2 Unit

214.720.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 2 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Banget

Ds.Banget

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 3 Papringan

Ds.Papringan

4 Unit

414.720.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 4 Puyoh

Ds.Puyoh

1 Unit

103.680.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

3 Unit

307.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 1 Glagah Waru

Ds.Glagah Waru

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

3 Unit

311.040.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi rusak berat ruang kelas sekolah SD 2 Sambung

Ds.Sambung

2 Unit

207.360.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

2 Unit

90.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Kaliwungu

Ds.Kedungdowo

2 Unit

90.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Kaliwungu

Ds.Sidorekso

2 Unit

90.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Jekulo

Ds.Hadipolo

2 Unit

90.000.000

APBN (DAK)

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.80 Pengadaaan alat praktik dan


peraga siswa ( DAK )

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

4 Pkt

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Jekulo

Ds.Tanjungrejo

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 5 Kudus

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

1.669.360.000

APBN (DAK)

1 Unit

54.000.000

APBN (DAK)

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Ds.Barongan

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

6 Unit

270.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Dawe

Ds.Piji

6 Unit

270.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Jati

Ds.Getaspejaten

5 Unit

225.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

5 Unit

225.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Gebog

Ds.Karangmalang

5 Unit

225.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

7 Unit

315.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Undaan

Ds.Sambung

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Undaad

Ds.Undaan Tengah

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 1 Bae

Ds.Bae

4 Unit

180.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Unit

135.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP Bhakti Praja Gebog

Ds.Jurang

5 Unit

225.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP PGRI Jati

Ds.Getaspejaten

2 Unit

90.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP Bhakti Praja Mejobo

Ds.Golantepus

3 Unit

210.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG

Ds.Rahtawu

3 Unit

210.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP Satap

Ds.Wonosoco

3 Unit

210.000.000

APBN (DAK)

Rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah SMP NU HASYIM ASY ARI KUDUS

Ds.Kramat

3 Unit

270.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya alat praktik dan peraga siswa SD dan SMP

Kabupaten Kudus

47 Pkt

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Matematika SD 4 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Matematika SD 4 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Matematika SD 2 Jati Wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Matematika SD 5 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Matematika SD 3 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 3 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 1 Jati Wetan

Ds.Jati Wetan

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 1 Bulung Kulon

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 3 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 4 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 7 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 5 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPA SD 3 kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPS SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

7.000.000

APBN (DAK)

1.059.000.000 APBN;

1 Paket

6.655.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.82 Pembangunan perpusatakaan


sekolah ( DAK )

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPS SD 5 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Tersedianya Alat Praktik dan peraga IPS SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Bahasa SD 2 Jati Wetan

Ds.Jati Wetan

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Bahasa SD 5 Loram Kulon

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

7.000.000

APBN (DAK)

1 Pkt

7.000.000

APBN (DAK)

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Bahasa SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik dan peraga Bahasa SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

12.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 1 Tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 5 Pasuruhan Lor

Ds.Pasuruhan Lor

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 3 Ploso

Ds.Ploso

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 5 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 1 Bulung Kulon

Ds.Bulung Kulon

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 3 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 4 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 7 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 1 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan SD 1 Glagah waru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

15.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Pendidikan Seni Budaya dan Ketrampilan SD 5 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pendidikan (Laptop dan lain-lain) SD 1 Peganjaran

Ds.Bae

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pendidikan (Laptop dan lain-lain) SD 2 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pendidikan (Laptop dan lain-lain) SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pendidikan (Laptop dan lain-lain) SD 1 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pembelajaran SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pembelajaran SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pembelajaran SMP 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pembelajaran SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Media Pembelajaran SMP 2 Undaan

Ds.Undaan Tengah

1 Pkt

60.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Olahraga SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Peralatan Laboratorium IPA SMP 3 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Alat Praktik Kesenian SMP PGRI Mejobo

Ds.Golantepus

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya ruang perpustakaan sekolah SD dan SMP

Kabupaten Kudus

22 Unit

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

4.419.000.000 APBN;

1 Paket

6.655.000.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.83 Pembangunan Ruang Kelas


Baru (DAK)

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja
5

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMP 1 Jekulo

Ds.Hadipolo

1 Unit

692.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

1 Unit

296.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Unit

296.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 5 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 2 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Klaling

Ds.Klaling

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 8 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 9 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 2 Pegaanjaran

Ds.Peganjaran

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 3 P3ganjaran

Ds.Peganjaran

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 2 Panjang

Ds.Panjang

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 2 Gamong

Ds.Gamong

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 1 Soco

Ds.Soco

1 Unit

165.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 3 Glagah Waru

Ds.Glagah Waru

1 Unit

165.000.000

Terbangunnya Ruang Perpustakaan beserta Perabotnya SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Unit

Tersedianya ruang Kelas Baru

Kabupaten Kudus

27 Unit

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 3 Bacin

Ds.Bacin

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 2 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 1 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 2 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 1 Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 3 Puyoh

Ds.Puyoh

1 Unit

192.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB beserta perabotnya SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

2 Unit

385.600.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

3 Unit

600.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP 1 Jekulo

Ds.Hadipolo

3 Unit

900.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

3 Unit

532.800.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP NEGERI 3 SATU ATAP GEBOG

Ds.Rahtawu

1 Unit

250.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP 1 Bae

Ds.Bae

2 Unit

280.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMP 2 Bae

Ds.Gondangmanis

1 Unit

140.000.000

APBN (DAK)

165.000.000
6.630.800.000 APBN;

1 Paket

399.300.000

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.84 Pengadaan Buku - Buku dan


Alat Tulis Siswa (DAK)

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya RKB MTs Ma ahid

Ds.Bakalan Krapyak

2 Unit

1.000.000.000

APBN (DAK)

Terbangunnya RKB SMPIT Al Islam

Ds.Glantengan

2 Unit

1.000.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Buku referensi kurikulum dan buku Perpustakaan untuk SD dan SMP

Kabupaten Kudus

7 Pkt

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Jetis Kapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya buku Perpustakaan SD 4 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya buku Perpustakaan SD 3 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya buku Perpustakaan SD 6 Bulung Cangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Wergu Kulon

Ds.Kel. Wergu Kulon

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya buku Perpustakaan SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pkt

50.000.000

APBN (DAK)

50.000.000

APBN (DAK)

350.000.000 APBN;

1 Paket

925.896.000

Tersedianya buku Perpustakaan SD 1 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

1.1.01.1.01.16.85 Pengadaan Alat Praktik dan


Peraga Siswa (Bangub)

Tersedianya alat praktek dan peraga siswa


Bantuan Pengadaan Alat Lab. IPA SMP
Bantuan Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD

Kabupaten Kudus

1 Pkt
6 Pkt
5 Unit

400.000.000 BANGUB;

1 Paket

1.008.032.000

1.1.01.1.01.16.86 Rehabilitasi Sedang / Berat


Bangunan Sekolah (Bangub)

Tersedianya Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah


Rehab Ruang Kelas Rusak SD
Rehab Ruang Kelas Rusak SMP

Kabupaten Kudus

1 Pkt
10 Unit
10 Ruang

800.000.000 BANGUB;

1 Paket

343.477.000

1.1.01.1.01.16.87 Pengadaan Mebeluer Sekolah


(Bangub)

Tersedianya mebeler sekolah


Bantuan pengadaan mebeleir pengganti SD

Kabupaten Kudus

1 Pkt
5 Pkt

100.000.000 BANGUB;

1 Paket

29.867.000

1.1.01.1.01.16.88 Pembangunan Pepustakaan


Sekolah (Bangub)

Tersedianya Pembangunan Perpustakaan Sekolah


Pembangunan ruang Perpustakaan SD

Kabupaten Kudus

1 Pkt
3 Unit

450.000.000 BANGUB;

1 Paket

179.206.000

1.1.01.1.01.16.91 Peningkatan Sarana Prasarana


Sanitasi (Bangub)

Tersedianya sarana prasarana sanitasi


Bantuan Peningkatan Sarpras Sanitasi SD/SDLB dan SMP/SMPLB

Kabupaten Kudus

1 Pkt
6 Unit

60.000.000 BANGUB;

1 Paket

145.607.000

1.1.01.1.01.16.94 Peningkatan Sarana Prasarana


Sanitasi (DAK)

Tersedianya sarana prasarana sanitasi SD dan SMP

Kabupaten Kudus

110 Unit

1 Paket

2.000.000.000

Tersedianya Jamban SMP N 3 satap Gebog

Ds.Rahtawu

1 Pkt

40.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP Bhakti Praja Mejobo

Ds.Golantepus

5 Unit

75.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP SMP NU Hasyim asy ari

Ds.Kramat

3 Unit

45.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 3 Jekulo

Ds.Gondoharum

1 Unit

70.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 1 Kudus

Ds.Barongan

1 Unit

315.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 5 Kudus

Ds.Barongan

2 Unit

80.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

2 Unit

80.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Pkt

30.000.000

APBN (DAK)

tersedianya jamban SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

3 Unit

120.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Hadipolo

Ds.Hadipolo

4 Unit

40.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 6 Hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 3 Hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Hadipolo

Ds.Hadipolo

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

1.765.000.000 APBN;

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja
5

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Tersedianya Jamban SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 1 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 8 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 5 Honggosoco

Ds.Honggosoco

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 7 Hadipolo

Ds.Hadipolo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 3 Bacin

Ds.Bacin

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 1 Pedawang

Ds.Pedawang

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

4 Unit

40.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 5 Karangbener

Ds.Karangbener

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 1 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Gamong

Ds.Gamong

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Sidorekso

Ds.Sidorekso

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

4 Unit

40.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 4 Karangrowo

Ds.Karangrowo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

4 Unit

40.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 3 Karangrowo

Ds.Karangrowo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Tersedianya Jamban SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 3 Peganjaran

Ds.Peganjaran

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 2 Panjamg

Ds.Panjang

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 3 Panjang

Ds.Panjang

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 2 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

3 Unit

30.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 3 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

2 Unit

20.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 2 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 1 Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 2 Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 1 Gamong

Ds.Gamong

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 2 Papringan

Ds.Papringan

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 4 Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 1 Paringan

Ds.Papringan

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 5 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 1 Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 1 Larikrejo

Ds.Larikrejo

4 Unit

40.000.000

APBN (DAK)

Kode

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.16.95 Penambahan Ruang Guru


Sekolah (DAK)

1.1.01.1.01.16.96 Pembangunan Sarana dan


Prasarana Sekolah

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya sarana prasarana sanitasi SD 3 Glagah Waru

Ds.Glagah Waru

1 Unit

Tersedianya/terehabnya ruang Guru dan Perabotnya

Kabupaten Kudus

7 Unit

10.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 2 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 3 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terehabnya ruang guru dan perabotnya SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 2 Klaling

Ds.Klaling

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 1 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 4 Dersalam

Ds.Dersalam

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 3 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru beserta perabotnya SD 1 Soco

Ds.Soco

1 Ruang

100.000.000

APBN (DAK)

Terbangunya ruang guru SMP 2 Dawe

Ds.Rejosari

3 Ruang

432.800.000

APBN (DAK)

terbangunnya sarana dan prasarana sekolah berupa :

Kabupaten Kudus

96 Pkt

Terbangunnya talut dan pagar SD 2 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pkt

200.000.000

Terbangunnya pagar SD 2 Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pkt

200.000.000

Terbangunnya pagar SD 1 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Undaan Kidul

Ds.Undaan Kidul

1 Pkt

Terbangunnya pagar dan gapura SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Medini

Ds.Medini

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Medini

Ds.Medini

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 4 Kalirejo

Ds.Kalirejo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 2 Lambangan

Ds.Lambangan

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya pagar SD 2 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya pagar SD 1 Glagahwaru

Ds.Glagah Waru

1 Pkt

100.000.000

Terbangunnya pagar SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 4 Kutuk

Ds.Kutuk

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Kaliyoso

Ds.Karangrowo

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 3 Sambung

Ds.Sambung

1 Pkt

1.732.800.000 APBN;

1.200.000.000 APBD;

200.000.000

1 Paket

3.000.000.000

1 Paket

6.000.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya kantor kepala sekolah SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terbangunnya pagar dan pintu halaman SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terbangunnya pos satpam SD 2 Jetiskapuan

Ds.Jetis Kapuan

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 4 Loram Kulon

Ds.Loram Kulon

1 Pkt

Terehabnya gudang SD 2 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Terbangunnya kantor kepala sekolah SD 3 Loram Wetan

Ds.Loram Wetan

1 Pkt

Terbangunnya kantor kepala sekolah SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 2 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya kantor kepala sekolah SD 3 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Jepang Pakis

Ds.Jepang Pakis

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 2 Megawon

Ds.Megawon

1 Pkt

Terbangunnya pagar dan joglo SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Terbangunnya pagar dan joglo SD 3 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Terbangunnya gudang SD 2 Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 2 Tanjungkarang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 2 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 5 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 7 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya pagar SD 2 Getas Pejaten

Ds.Getaspejaten

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya Pagar SD 1 Sidomulyo

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 1 Tumpangkrasak

Ds.Tumpangkrasak

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 4 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 1 Tanjung karang

Ds.Tanjungkarang

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 1 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 2 prambatan lor

Ds.Prambatan Lor

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya pagar SD 3 Rejosari

Ds.Rejosari

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 3 Margerejo

Ds.Margorejo

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 2 rejosari

Ds.Rejosari

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 4 lau

Ds.Lau

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 3 samirejo

Ds.Samirejo

1 Pkt

Terbangunnya Pengadaan Pagar SD 3 japan

Ds.Japan

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Gulang

Ds.Gulang

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 1 Golantepus

Ds.Golantepus

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya Pengadaan ruang kepala sekolah SD 3 singocandi

Ds.Singocandi

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 3 Pladen

Ds.Pladen

1 Pkt

Terbangunnya Ruang Kantin Sekolah SD 1 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 4 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya Pagar SD 4 Kesambi

Ds.Kesambi

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya Pagar SD 2 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya Pagar SD 2 Tenggeles

Ds.Tenggeles

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya PAgar SD 4 Temulus

Ds.Temulus

1 Pkt

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Terbangunnya tangga penghubung SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Pkt

Terbangunnya pagar SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya koridor penghubung antar kelas SMP 1 Dawe (7 titik)

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya ruang OSIS SMP 2 Gebog

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Terbangunnya ruang kantin sekolah SMP 2 Gebog

Ds.Karangmalang

1 Pkt

Terbangunnya jalan lingkungan di dalam sekolah SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya ruang OSIS SMP 1 dawe

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya jalan lingkunga/lingkar di dalam sekolah SMP 1 Dawe

Ds.Piji

1 Pkt

Terbangunnya paving block sekitar lapangan volley SMP 4 Kudus

Ds.Singocandi

1 Pkt

Tersedianya doorloof SMP 1 Bae

Ds.Bae

2 Pkt

Terbangunnya ruang kantin sekolah SMP 2 Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pkt

Tersedianya sarana olahraga di perkumpulan SMP NU Al Ma ruf Kudus yang diperuntukkan SMP NU Al Ma
ruf Kudus

Ds.Ploso

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 5 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Pokok-pokok pikiran
DPRD

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

60.000.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya pagar SD 3 Klaling

Ds.Klaling

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya pagar lanjutan SD 5 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 6 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 1 Gondoharum

Ds.Gondoharum

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya pagar SD 3 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (Sudah
proposal)

Terbangunnya Pagar SD 1 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Terbangunnya pagar SD 7 bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Terbangunnya Pagar SD 6 Honggosoco

Ds.Honggosoco

1 Pkt

Terbangunnya pagar di perkumpulan SDIT Rohmatul Ummah yang diperuntukkan SDIT Rohmatul Ummah

Ds.Jekulo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 6 Hadipolo

Ds.Hadipolo

1 Pkt

Terbangunnya pagar SD 2 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 4 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 5 Bulungcangkring

Ds.Bulung Cangkring

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 6 Terban

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 3 Jojo

Ds.Jojo

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 1 Pladen

Ds.Pladen

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 6 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 2 Terban

Ds.Terban

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Terbangunnya pagar SD 1 Sidomulyo

Ds.Sidomulyo

1 Pkt

Pokok Pikiran
Komisi D (belum
proposal)

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

90.000.000

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Terbangunnya ruang Kepala SD 2 Sadang

Ds.Sadang

1 Pkt

150.000.000

1.1.01.1.01.16.97 Pembangunan laboratorium dan


ruang praktikum sekolah (DAK)

Terbangunya Laboratorium IPA beserta Perabotnya

Kabupaten Kudus

1 Unit

200.000.000 APBN;

1 PAKET

400.000.000

1.1.01.1.01.16.98 Rehabilitasi Sedang/Berat


Ruang Guru Sekolah (DAK)

Terlaksananya rehabilitasi ruang guru sekolah

Kab Kudus

13 Pkt

1.775.000.000 APBN;

13 Paket

1.775.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 2 Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 2 Karangbener

Ds.Karangbener

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 2 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 4 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 3 Kedungdowo

Ds.Kedungdowo

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SD Terangmas

Ds.Terangmas

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SMP 2 Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pkt

135.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SMP 3 Bae

Ds.Bae

1 Pkt

180.000.000

Terrehabnya Ruang Guru SMP 1 Gebog

Ds.Gondosari

1 Pkt

150.000.000

Terrehabnya Ruang Guru di Perkumpulan SMP BHAKTI PRAJA Mejobo yang diperuntukkan SMP BHAKTI
PRAJA Mebojo

Semua kecamatan, semua desa 1 Unit

70.000.000

Terrehabnya Ruang Guru di Perkumpulan SMP NU Hasyim Asy ari Kudus yang diperuntukkan SMP NU
Hasyim Asy ari Kudus

Semua kecamatan, semua desa 1 Unit

90.000.000

Terehabnya Ruang Guru SMP 2 Jati

Ds.Jati Wetan

1 Unit

Terealisasinya rehab Perpustakaan Sekolah

Kab Kudus

9 Pkt

9 Paket

1.980.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 4 Ngembalrejo

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 6 Gondangmanis

Ds.Gondangmanis

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 Setrokalangan

Ds.Setrokalangan

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 Blimbing Kidul

Ds.Blimbing Kidul

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 1 Kaliwungu

Ds.Kaliwungu

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 Papringan

Ds.Papringan

1 Unit

165.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 3 Karangrowo

Ds.Karangrowo

3 Unit

495.000.000

terrehabnya Ruang Perpustakaan SD 4 Karangrowo

Semua kecamatan, semua desa 1 Unit

165.000.000

1.1.01.1.01.16.99 Rehabilitasi sedang/berat


perpustakaan sekolah (DAK)

1.1.01.1.01.17

Program Pendidikan
Menengah

APK SMA/MA/SMK/Paket C
APM SMA/SMK/MA/Paket C
Angka partisipasi sekolah usia 16-18 tahun
Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA
Rata-rata Kelulusan SMA/SMK/MA
Bangunan SMA/SMK kondisi baik
Angka rata-rata lama sekolah SMA/MA
Angka rata-rata lama sekolah SMK
Persentase SMA/MA/SMK yang mempunyai perpustakaan
Terpenuhinya kebutuhan sarpras praktek siswa

88,00 %
79 %
84 %
0.11 %
99 %
95.92 %
3 Thn
3 Thn
62,85 %

Pokok pikiran DPRD


Komisi D

100.000.000
1.980.000.000 APBN;

90,00 %
80 %
85 %
0.11 %
99 %
95.98 %
3 Thn
3 Thn
64,73 %
100 %

58.302.062.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.01.1.01.17.03 Penambahan ruang kelas


sekolah

Terlaksananya Penambahan ruang kelas untuk SMA/SMK

Kabupaten Kudus

4 Ruang

0 BANGUB;

4 Ruang

3.531.000.000

1.1.01.1.01.17.05 Pembangunan laboratorium


dsan ruang praktikum sekolah
(laboratorium bahasa,
Komputer, IPA, IPS dan lainlain)

Terlaksananya Pembangunan Lab. dan Ruang Praktikum Sekolah, Terbangunnya Ruang Praktik Siswa

Kabupaten Kudus

4 Pkt

8 Paket

3.000.000.000

1.1.01.1.01.17.08 Pembangunan ruang serba


guna/aula

Pembangunan ruang serba guna/aula

Kabupaten Kudus

0 Skl

0 BANGUB;

1 Sekolah

3.000.000.000

1.1.01.1.01.17.09 Pembangunan taman, lapangan


upacara dan fasilitas parkir

Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir

1 Pkt

0 BANGUB;

1 Paket

1.1.01.1.01.17.12 Pembangunan perpusatakaan


sekolah

Terbangunanya Perpustakaan Sekolah SMK/SMA

Kabupaten Kudus

3 Skl

0 BANGUB;

3 Sekolah

1.100.000.000

1.1.01.1.01.17.14 Pembangunan sarana air bersih


dan sanitary

Terbangunnya sarana air bersih dan sanitary sekolah

Kabupaten Kudus

0 Skl

0 APBD;

1 Sekolah

700.000.000

1.1.01.1.01.17.15 Pengadan buku-buku dan alat


tulis siwa

Terlaksananya Pengadaan Buku

Kabupaten Kudus

1 Pkt

0 APBD;

1 Paket

121.000.000

1.1.01.1.01.17.18 Pengadaaan alat praktik dan


peraga siswa

Tersedianya alat Lab. IPA SMA/SMK, alat bengkel, Komputer SMA/SMKel SMK,alat Multimedia SMA/SMK

Kabupaten Kudus

7 Pkt

0 BANGUB;

7 Paket

1.900.000.000

1.1.01.1.01.17.19 Pengadaan mebeluer sekolah

Tersedianya mebeleur SMA/SMK

Kabupaten Kudus

4 Pkt

0 APBD;

4 Paket

2.600.000.000

1.1.01.1.01.17.41 Rehabilitasi sedang/berat


bangunan sekolah

Terehabnya bangunan SMA/SMK

Kabupaten Kudus

5 Skl

0 BANGUB;

10 Sekolah

1.1.01.1.01.17.44 Rehabilitasi sedang/berat ruang


kelas sekolah

Terehabnya ruang kelas sekolah SMA/SMK

23 Pkt

0 BANGUB;

23 paket

1.1.01.1.01.17.46 Rehabilitasi sedang/berat


laboratorium dan praktikum
sekolah

Rehabilitasi Sedang/ Berat Laboratorium dan Praktikum Sekolah

2 Pkt

0 BANGUB;

2 paket

300.000.000

1.1.01.1.01.17.55 Rehabilitasi sedang/berat


sarana air bersih dan sanitary

terehabnya WC dan kamar mandi siswa

2 Pkt

0 BANGUB;

2 peket

80.000.000

1.1.01.1.01.17.57 Pelatihan kompetensi tenaga


pendidik

Terlaksananya kompetensi dan lomba tenaga pendidik : lomba Olimpiade Guru, Pelatihan Kompetensi
Guru SMK : a. Pelatihan Kepala Laboratorium, b. Pelatihan Teknik Otomotif Mobil, c. Pelatihan Administrasi
Perkantoran, d. Pelatihan Akuntansi
Pelatihan Guru SMA : a. Pelatihan pembimbing KIR Mapel Sosial, b. Pelatihan Model Pembelajaran, c.
Pelatihan Guru Pembimbing OSN (MIPA)

Kabupaten Kudus

8 Jenis

0 APBD;

1 kegiatan

2.000.000.000

1.1.01.1.01.17.58 Pelatihan penyusunan


kurikulum

Terlaksananya kegiatan pengembangan kurikulum SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt

0 APBD;

1 Paket

2.200.000.000

1.1.01.1.01.17.61 Penyediaan bantuan


operasional manajemen mutu
(BOMM)

Terselenggarakannya operasional manajemen mutu SMA/SMK, lomba-lomba siswa SMA/SMK, Fasilitasi


kelas unggulan SMA 2 Kudus

Kabupaten Kudus

3 Jenis

0 APBD;

1 Paket

7.236.383.000

1.1.01.1.01.17.63 Penyelenggraan paket C setara


SMU

Terselenggarakannya Paket C Setara SMA


Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket C

Kabupaten Kudus

10 Kelpk
2 Pkt

0 BANGUB;

10 kelompok

542.727.000

1.1.01.1.01.17.64 Pembinaan kelembagaan


sekolah dan manajem n sekolah
dengan penerapan manajemen
berbasis sekolah (MBS)

Tercapainya Manajemen berbasis sekolah pada satuan pendidikan SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt

0 APBD;

1 Paket

199.650.000

1.1.01.1.01.17.66 Peningkatan kerjasama dengan


dunia usaha dan industri

Terselenggarakannya kerjasama dengan dunia usaha dan industri

Kabupaten Kudus

1 Pkt

0 APBD;

1 Paket

199.650.000

80.000.000

500.000.000
2.220.000.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.01.1.01.17.67 Penyebarluasan dan sosialisasi


berbagai informasi pendidikan
menengah

Tersampaikannya informasi dan sosialisasi Pendidikan pada satuan Pendidikan SMA/SMK dan Sosialisasi
Pendidikan Menengah Universal (PMU) dan terfasilitasinya sosialisasi dan tanggap bencana tk SMA dan
SMK

Kabupaten Kudus

3 Jenis

0 BANGUB;
APBD;

1 Paket

798.600.000

1.1.01.1.01.17.69 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

Terlaksanannya monitoring, evaluasi dan pelaporan Sekolah SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt

0 APBD;

1 Paket

12.100.000

1.1.01.1.01.17.72 Penambahan Ruang Kelas


Sekolah (Bangub)

Tersedianya Ruang Kelas Sekolah


Bantuan Pembangunan RKB SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt
1 Pkt

0 BANGUB;

1 Paket

1.064.800.000

1.1.01.1.01.17.74 Pengadaan Alat Praktik dan


Peraga Siswa (Bangub)

Tersedianya pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa


Bantuan Pengadaan Alat Multimedia SMA/SMK
Bantuan Pengadaan Alat Bengkel SMK/SMA
Bantuan pengadaan Komputer SMA/SMK
Bantuan Fasilitasi PengadaanAlat Lab IPA SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt
4 Pkt
5 Pkt
4 Pkt
4 Pkt

1 Paket

239.580.000

1.1.01.1.01.17.75 Pengadaan Buku - Buku dan


Alat Tulis Siswa (Bangub)

Tersedianya pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa


Bantuan Buku Perpustakaan SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt
6 Pkt

1 Paket

851.183.000

1.1.01.1.01.17.76 Pembangunan Ruang


Pepustakaan Sekolah (Bangub)

Tersedianya pembangunan Ruang Perpustakaan Sekolah

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

211.123.000

1.1.01.1.01.17.77 Rehabilitasi Sedang / Berat


Bangunan Sekolah (Bangub)

Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah


Bantuan rehab gedung SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt
6 Pkt

1 Paket

936.866.000

1.1.01.1.01.17.79 Pengadaan Buku - Buku dan


Alat Tulis Siswa (DAK)

Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis Siswa (DAK)

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

2.662.000.000

1.1.01.1.01.17.80 Rehabilitasi Sedang / Berat


Ruang Kelas Sekolah (DAK)

Tersedianya Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

2.662.000.000

1.1.01.1.01.17.81 Pengadaan Alat Praktik dan


Peraga Siswa (DAK)

Terlaksananya pengadaaan alat praktik dan peraga siswa ( DAK )

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

399.300.000

1.1.01.1.01.17.83 Pembangunan Perpustakaan


Sekolah (DAK)

Terlaksananya pembangunan perpustakaan sekolah

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

399.300.000

1.1.01.1.01.17.84 Peningkatan Sarana Prasarana


Sanitasi (Bangub)

Tersedianya peningkatan sarana prasarana sanitasi


Bantuan peningkatan sarana dan prasarana sanitasi SMA/SMK

Kabupaten Kudus

1 Pkt
5 Pkt

1 Paket

22.400.000

1.1.01.1.01.17.85 Pembangunan Ruang Kelas


Baru (DAK)

Terbangunnya ruang kelas baru

Kabupaten Kudus

1 Pkt

1 Paket

532.400.000

1.1.01.1.01.17.87 Penyediaan bantuan


operasional sekolah (BOS)
jenjang SMA/MA/SMALB dan
SMK serta pesantren Salafiyah
dan satuan pendidikan NonIslam setara SMA dan SMK

Tercapainya Bantuan Operasional Sekolah pada SMA/SMK Negeri (7.950 SMA Negeri dan 4.311 SMK
Negeri) dan operasional kegiatan

Kabupaten Kudus

12261 Org

0 APBD;

1 tahun

16.000.000.000

1.1.01.1.01.18

Angka melek huruf (AMH)


Jumlah Desa Vokasi yang Dikembangkan

100 %
1 Desa/Kel

1.741.871.000

Program Pendidikan Non


Formal

100 %
1 Desa/Kel

1.007.200.000

1.1.01.1.01.18.03 Pembinaan pendidikan kursus


dan kelembagaan

Terlaksananya pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan

Kabupaten Kudus

4 Lembaga

100.000.000 BANGUB;

4 Lembaga

150.000.000

1.1.01.1.01.18.04 Pengembangan pendidikan


keaksaraan

Terlaksananya peringatan hari aksara Internasional

Kabupaten Kudus

1 Kgt

35.000.000 BANGUB;
APBD;

1 kegiatan

29.576.000

1.1.01.1.01.18.05 Pengembangan pendidikan


kecakapan hidup

Terlaksananya pendidikan kecakapan hidup

Kabupaten Kudus

1 Kgt

120.000.000 APBD;

1 kegiatan

175.692.000

1.1.01.1.01.18.12 Publikasi dan sosialisasi


pendidikan non formal

Tersampaikannya informasi dan sosialisasi pendidikan non formal

Kabupaten Kudus

1 Pkt

35.000.000 APBD;

1 Paket

29.282.000

1.1.01.1.01.18.13 Monitoring, evaluasi dan


pelaporan

Termonitornya Kegiatan Pendidikan Non Formal

Kabupaten Kudus

1 Pkt

5.000.000 APBD;

1 Paket

7.321.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.01.1.01.18.16 Kursus Kewirausahaan


Desa/KWD

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

Kabupaten Kudus

1 Desa/Kel

150.000.000 BANGUB;

1 Desa

200.000.000

1.1.01.1.01.18.17 Fasilitasi penguatan manajemen Terlaksananya bantuan penguatan manajemen desa vokasi untuk 10 desa (yaitu Desa Dukuhwaringin,Desa
desa vokasi
Klumpit, Desa Undaan Lor, Desa Karangmalang, Desa Bakalan Krapyak, Desa Hadipolo, Desa Megawon,
Desa Ngembal rejo, Desa Padurenan, Desa Jepang)

Kabupaten Kudus

10 Desa/Kel

150.000.000 BANGUB;

10 Desa

200.000.000

1.1.01.1.01.18.19 Fasilitasi keaksaraan lanjutan

Terlaksananya bantuan pendidikan keaksaraan lanjutan untuk 13 PKBM (yaitu PKBM Utomo, PKBM
Karangturi, PKBM Pengayoman, PKBM Arum Jati, PKBM Mekar Jaya, PKBM Intan Prima Mandiri, PKBM
Mutiara Ilmu, PKBM Tanjung Arum, PKBM Harapan, PKBM Srabi Madya, PKBM Gotong Royong, PKBM
Waringin Jaya, PKBM Kumbang Sakti)
Terlaksananya pendidikan keaksaraan dasar untuk 13 PKBM (yaitu PKBM Utomo, PKBM Karangturi,
PKBM Pengayoman, PKBM Arum Jati, PKBM Mekar Jaya, PKBM Intan Prima Mandiri, PKBM Mutiara Ilmu,
PKBM Tanjung Arum, PKBM Harapan, PKBM Srabi Madya, PKBM Gotong Royong, PKBM Waringin Jaya,
PKBM Kumbang Sakti)

Kabupaten Kudus

1 Pkt
1 Pkt

412.200.000 BANGUB;
APBD;

1 Paket

550.000.000

1.1.01.1.01.18.20 Pengembangan Pusat Kegiatan


belajar Masyarakat/PKM

Terlaksananya bantuan pusat kegiatan belajar masyarakat (yaitu PKBM Karangturi, PKBM Waringin Jaya,
PKBM Dian, PKBM Srabi Madya)

Kabupaten Kudus

0 Lembaga

1 Paket

150.000.000

1.1.01.1.01.18.22 Fasilitasi rintisan Taman


Bacaan Masyarakat (PBM) desa
vokasi

Terlaksananya bantuan untuk Taman Bacaan Masyarakat (yaitu : TBM Padurenan Pintar, TBM Harapan)

Kabupaten Kudus

0 Lembaga

1 Paket

100.000.000

1.1.01.1.01.18.26 Pencegahan kekerasan pada


anak sekolah dan kesetaraan
gender dalam pembangunan

Terlaksananya bantuan kekerasan pada anak sekolah dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Kabupaten Kudus

0 Pkt

1 Paket

100.000.000

1.1.01.1.01.18.27 Bantuan penyelenggaraan


apresiasi pendidik dan tenaga
kependidikan PAUDNI
berprestasi

Terlaksananya Bantuan Penyelenggaraan Apresiasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUDNI

Kabupaten Kudus

0 Pkt

1 Paket

50.000.000

1.1.01.1.01.20

Rasio Guru/Murid SD/MI


Rasio Guru/Murid SMP/MTs
Rasio Guru/Murid SMA
Guru SD yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Guru SMP yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Guru SMA yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Guru SMK yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
Jumlah guru TK tersertifikasi
Jumlah guru SD tersertifikasi
Jumlah guru SMP tersertifikasi
Jumlah guru SMA/SMK tersertifikasi

Program Peningkatan Mutu


Pendidik dan Tenaga
Kependidikan

Terlaksananya bantuan kursus kelembagaan desa (yaitu desa Gulang)

Target
Capaian
Kerja

829.88
760.11
792.95
61.00 %
94.45 %
95.81 %
95.74 %
440 Org
2.863 Org
1.003 Org
979 Org

695.000.000

830.08
760.31
793.15
61.60 %
95.05 %
95.91 %
96.34 %
447 Org
2.877 Org
1.010 Org
985 Org

1.537.305.000

1.1.01.1.01.20.01 Pelaksanaan sertifikasi pendidik Terlaksananya Sertifikasi guru dalam jabatan

Kabupaten Kudus

1 Kgt

65.000.000 APBD;

1 Tahun

66.550.000

1.1.01.1.01.20.03 Pelatihan bagi pendidik untuk


memenuhi standar kompetensi

Kabupaten Kudus

60 Org

50.000.000 APBD;

335 Orang

53.240.000

1.1.01.1.01.20.04 Pembinaan kelompok kerja guru Terlaksananya pembinaan kelompok kerja guru,MAPSI dan MGMP SMP
(KKG)

Kabupaten Kudus

8 Jenis

80.000.000 APBD;

8 jenis

86.515.000

1.1.01.1.01.20.13 Peningkatan Profesionalisme


Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan

Terlaksananya penilaian angka kredit, terseleksinya pengadaan kepala TK/SD/SMP/SMA/SMK,


Pengembangan profesionalisme berkelanjutan, Monitoring dan evaluasi Kepala Sekolah
TK/SD/SMP/SMA/SMK, terseleksinya guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah yang berprestasi

Kabupaten Kudus

7 Jenis

500.000.000 APBD;

7 Paket

1.1.01.1.01.22

Jumlah kegiatan penunjang program pendidikan dan dokumen perencanaan pendidikan


Rata-rata nilai UN SD/MI
Rata-rata nilai UN SMP/MTs
Rata-rata nilai UN SMA/MA/SMK
Persentase SD/MI yang terakreditasi
Persentase SMP/MTs yang terakreditasi
Persentase SMA/MA/SMK yang terakreditasi

Program Manajemen
Pelayanan Pendidikan

1.1.01.1.01.22.01 Pelaksanaan evaluasi hasil


kinerja bidang pendidikan

Terlaksananya pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standart kompetensi

Terlaksananya fasilitasi operasional Beasiswa tidak mampu dan Bantuan kesra WB, Kalender Pendidikan
dan Penerimaan Peserta didik baru Kabupaten Kudus

100 %
7,24 %
7,4 %
7,60 %
100 %
100 %
100 %
Kabupaten Kudus

3 Kgt

2.136.056.000

529.450.000 APBD;

100 %
7,25 %
7,5 %
7,60 %
100 %
100 %
100 %
3 kegiatan

1.331.000.000

2.543.674.000

582.383.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.01.1.01.22.07 Penerapan sistem dan informasi


manajemen pendidikan

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidik,tersusunnya profil pendidik, Fasilitasi


Dapodikdas/men

Kabupaten Kudus

1 Pkt

250.000.000 APBD;

1 Paket

199.650.000

1.1.01.1.01.22.10 Fasilitasi Ujian Nasional dan


Ujian Akhir Sekolah Berstandar
Nasional

Terfasilitasinya Ujian Nasional/USM dan USBN PAI

Kabupaten Kudus

1 Pkt

281.676.000 APBD;

1 Paket

537.909.000

1.1.01.1.01.22.12 Pembinaan minat, bakat dan


kreativitas siswa

Terlaksananya pembinaan minat dan bakat siswa dan pembinaan nasionalisme, LSS (Rp.100.000.000) dan
Kegiatan di 3 Kluster (Rp.225.000.000)
Bantuan Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan

Kabupaten Kudus

1 Pkt
1 Pkt

485.000.000 APBD;

1 Paket

452.540.000

1.1.01.1.01.22.13 Penyelenggaraan Akreditasi


Sekolah

Terselenggarakannya akreditasi sekolah

Kabupaten Kudus

1 Kgt

39.930.000 APBD;

1 Tahun

43.923.000

1.1.01.1.01.22.14 Fasilitasi Operasional Bantuan


Pendidikan (Bangub)

Terfasilitasinya Operasional Bantuan Pendidikan

Kabupaten Kudus

1 Thn

0 APBD;

1 Tahun

52.269.000

1.1.01.1.01.22.15 Fasilitasi Ujian Nasional


Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
APBD

Terselenggaranya Ujian Nasional Pendidikan Kesetaraan UNPK (Paket A, Paket B dan Paket C)

Kabupaten Kudus

1 Kgt

50.000.000 APBD;

1 Keg

75.000.000

1.1.01.1.01.22.16 Fasilitasi Ujian Nasional


Pendidikan Kesetaraan (UNPK)
Bangub

Bantuan Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK

Kabupaten Kudus

1 Kgt

1.1.18.1.01.15

Jumlah kegiatan kepemudaan

Program Pengembangan dan


Keserasian Kebijakan
Pemuda

15 Kgt

500.000.000 BANGUB;

133.444.000

1.1.18.1.01.15.01 Pendataan potensi kepemudaan

Terfasilitasinya pendataan potensi kepemudaan (al :pendataan jumlah kegiatan kepemudaan, jumlah
organisasi pemuda )

Kabupaten Kudus

1 Kgt

83.444.000 APBD;

1.1.18.1.01.15.03 Penelitian dan pengkajian


kebijakan-kebijakan
pembangunan kepemudaan

Terlaksananya pengkajian kebijakan pembangunan kepemudaan

Kabupaten Kudus

1 Kgt

0 APBD;

1.1.18.1.01.15.05 Peningkatan keimanan dan


ketaqwaan kepemudaan

Terlaksananya sosialisasi peningkatan keimanan dan ketakwaan kepemudaan

Kabupaten Kudus

1 Kgt

1.1.18.1.01.15.07 Penyusunan rancangan pola


kemitraan antar pemuda
dengan masyarakat

Terlaksananya sosialisasi kemitraan antar pemuda dan masyarakat

Kabupaten Kudus

1.1.18.1.01.15.09 Perumusan kebijakan


kewirausahaan bagi pemuda

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Kabupaten Kudus

1.1.18.1.01.16

Jumlah organisasi pemuda

Program peningkatan peran


serta kepemudaan

1 Kegiatan

15 Kgt

600.000.000

204.974.000

1 Paket

91.839.000

1 kegiatan

26.620.000

35.000.000 APBD;

1 Paket

33.275.000

1 Kgt

15.000.000 APBD;

1 Paket

19.965.000

0 Kgt

0 APBD;

1 kegiatan

33.275.000

26 Orgn

590.473.000

26 Orgn

452.800.000

1.1.18.1.01.16.01 Pembinaan Organisasi


kepemudaan

Terlaksananya sosialisasi Manajemen Administrasi OKP

Kabupaten Kudus

1 Kgt

90.000.000 APBD;

1 kgt

100.000.000

1.1.18.1.01.16.02 Pendidikan dan pelatihan dasar


kepemimpinan

Terlaksananya pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan OSIS, Pemuda, LKKP, Penyadaran generasi
muda melalui diklat wawasan kebangsaan

Kabupaten Kudus

1 Kgt

66.000.000 APBD;

1 Paket

106.480.000

1.1.18.1.01.16.06 Lomba kreasi dan kaya tulis


ilmiah dikalangan pemuda

Terlaksananya lomba kreasi di kalangan pemuda (Seleksi PPAP, PPAN, BPAP/KPN dan Pemuda Pelopor,
Terlaksananya Program Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (SP3)

Kabupaten Kudus

1 Pkt

50.000.000 APBD;

1 Paket

197.653.000

1.1.18.1.01.16.07 Pembinaan pemuda pelopor


keamanan lingkungan

Terselenggaranya pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan

Kabupaten Kudus

9 Kec

96.800.000 APBD;

1 Paket

106.480.000

1.1.18.1.01.16.08 Pameran prestasi hasil karya


pemuda

Terlaksananya pameran produk unggulan bagi pemuda

Kabupaten Kudus

1 Kgt

150.000.000 APBD;

1 Paket

79.860.000

1.1.18.1.01.17

Jumlah organisasi pemuda

26 Orgn

74.000.000

26 Orgn

Program peningkatan upaya


penumbuhan kewirausahaan
dan kecakapan hidup
pemuda

87.846.000

Kode

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.18.1.01.17.01 Pelatihan kewirausahaan bagi


pemuda

Terlaksananya pelatihan kewirausahaan bagi pemuda

Kabupaten Kudus

1 Kgt

25.000.000 APBD;

1 Paket

43.923.000

1.1.18.1.01.17.02 Pelatihan keterampilan bagi


pemuda

Terlaksananya pelatihan ketrampilan bagi pemuda

Kabupaten Kudus

1 Kgt

49.000.000 APBD;

1 kegiatan

43.923.000

1.1.18.1.01.18

Jumlah kegiatan kepemudaan


Jumlah kegiatan pembinaan/sosialisasi penyalahgunaan narkoba

Program upaya pencegahan


penyalahgunaan narkoba*

15 Kgt
0

173.030.000

15 Kgt
0

190.333.000

1.1.18.1.01.18.01 Pemberian penyuluhan tentang


bahaya narkoba bagi pemuda

Terselenggaranya Penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi Pemuda

Kabupaten Kudus

1 Kgt

60.500.000 APBD;

1 kegiatan

66.550.000

1.1.18.1.01.18.02 Sosialisasi Bahaya Merokok

Terselenggarakannya sosialisasi bahaya merokok

Kabupaten Kudus

1 Kgt

112.530.000 APBD;

1 kegiatan

123.783.000

1.1.18.1.01.20

Jumlah kegiatan olahraga


Jumlah organisasi olahraga
Jumlah klub olah raga
Jumlah kegiatan keolahragaan

14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt

1.471.420.000

Program Pembinaan dan


Pemasyarakatan Olahraga

14 Kgt
36 Orgn
132 Unit
3 Kgt

865.000.000

1.1.18.1.01.20.03 Pembibitan dan pembinaan


olahragawan berbakat

Terbinanya klub olahraga Pelajar

Kabupaten Kudus

1 Thn

50.000.000 APBD;

1 Tahun

1.1.18.1.01.20.04 Pembinaan cabang olahraga


prestasi di tingkat daerah

Terbinanya Cabang Olahraga

Kabupaten Kudus

1 Kgt

20.000.000 APBD;

1 kegiatan

55.902.000

1.1.18.1.01.20.05 Peningkatan kesegaran jasmani


dan rekreasi

Terlaksananya peningkatan kesegaran jasmani dan rekreasi

kabupaten kudus

1 Kgt

35.000.000 APBD;

1 kegiatan

60.639.000

1.1.18.1.01.20.06 Penyelenggaraan kompetisi


olahraga

Terlaksananya kegiatan POPDA(tingkat kecamatan, kabupaten, karesidenan, provinsi, nasional),OOSN,


Kejurda,Gerak Jalan 28 Km, Pekan Seni, FORDA/ORTRAD

kabupaten kudus

1 Pkt

650.000.000 APBD;

1 Paket

992.955.000

1.1.18.1.01.20.08 Pemberian penghargaan bagi


Terlaksananya Pemberian Penghargaan Bagi Insan OR yang Berdedikasi dan Berprestasi
insan olahraga yang berdedikasi
dan berprestasi

kabupaten kudus

1 Pkt

40.000.000 APBD;

1 Paket

68.812.000

1.1.18.1.01.20.13 Peningkatan jumlah kualitas


serta kompetensi pelatih,
peneliti, praktisi dan teknisi
olahraga

Pelatihan cabang olahraga bagi guru Penjasorkes

kabupaten kudus

1 Pkt

60.000.000 APBD;

1 Paket

121.121.000

1.1.18.1.01.20.14 Pembinaan olahraga yang


berkembang di masyarakat

Pendataan jumlah kegiatan olahraga, jumlah organisasiolahraga, jumlah klub olahraga, jumlah egedung
olahraga, jumlah lapangan olahraga dan jumlah balai/gelanggang remaja

kabupaten kudus

1 Kgt

10.000.000 APBD;

1 kegiatan

13.310.000

1.1.18.1.01.21

Jumlah gedung olahraga


Jumlah lapangan olahraga
Jumlah gelanggang olahraga
Persentase pemenuhan kebutuhan sarpras olahraga
Jumlah balai remaja

7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132

27.320.000.000

Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana
Olahraga

1.1.18.1.01.21.02 Peningkatan pembangunan


saran dan prasarana olahraga

7 Unit
248 Unit
1 Unit
0
132

19.532.400.000

Tersedianya peningkatan Sarana Prasarana OR

kabupaten kudus

1 Pkt

18.000.000.000 APBD;

Pembangunan Instalasi penerangan jalan dan penerangan area sport center

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

3.000.000.000

Terbangunya lapangan Tenis Indor GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

4.060.000.000

Terbangunya Mushola di lingkungan GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

748.500.000

Terbangunya Sarpras OR (Wall Climbing) GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

3 Unit

Terbangunya Lapangan BMX Arena di GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

1.800.000.000

Terbangunya Lapangan Skate Park GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

1.855.000.000

Terbangunya Air Mancur di GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

47.000.000

Terbangunya Lapangan Multifungsi GOR Wergu Wetan Kudus

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pkt

5.974.000.000

515.500.000

1 Paket

158.681.000

23.635.000.000

Kode

Urusan / Bidang Urusan


Pemerintah Daerah dan
Program / Kegiatan

1.1.18.1.01.21.07 Pemeliharaan rutin/ berkala


sarana dan prasarana olahraga
TOTAL

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Indikator Kinerja Program / Kegiatan
Lokasi
3
Terpeliharanya sarpras olahraga (Tenaga Oursorcing Kolam renang, GOR, Stadion, Sanggar Olahraga) dan
Peralatan

Target
Capaian
Kerja

4
kabupaten kudus

5
1 Pkt

Kebutuhan Dana /
Pagu Indikatif

Sumber
Dana

1.532.400.000 APBD;
116.641.066.000

Catatan Penting

Target
Capaian
Kerja
9
1 Paket

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.685.000.000
266.234.579.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : DINAS KESEHATAN
Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

1.00.1.02.01

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Meningkatnya kelancaran administrasi perkantoran

1.00.1.02.01.01

Penyediaan jasa surat menyurat

Terpenuhinya jasa surat menyurat ( tersedianya materai )


Pengiriman kilat khusus

DKK

500 Bh
15 Kali

1.00.1.02.01.02

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan


listrik

Terbayarnya listrik,Penambahan daya listrik, telpon, air

DKK,UPT Puskesmas dan Labkes

4 Pkt

1.00.1.02.01.03

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor Tersedianya jasa sevis perawatan dan perlengkapan kantor ( servis komputer, laptop, AC,
soundsystem)

DKK

1.00.1.02.01.05

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah

tersedianya asuransi gedung


Tersedianya asuransi gedung DKK

100 %

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

1.888.275.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

9
100 %

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
3.042.700.000

5.000.000 APBD;

12 Bulan

8.000.000

350.000.000 APBD;

12 Bulan

1.455.500.000

40 Unit

50.000.000 APBD;

107 Unit

40.000.000

DKK

1 Unit

13.730.000 APBD;

100.000.000

Ds.Nganguk

1 Unit

13.730.000
60.000.000 APBD;

78 Unit

105.000.000

1.00.1.02.01.06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan


kendaraan dinas/operasional

Tersedianya jasa perijinan motor, mobil .

DKK

61 Unit

1.00.1.02.01.07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

Tersedianya jasa administrasi keuangan


honorarium panitia pelaksana kegiatan
honorarium panitia penerima hasil
honorarium pejabat pengadaan barang
honorarium dewan pengawas BLUD Puskesmas
honorarium sekertariat dewan pengawas BLUD Puskesmas
lembur PHD

DKK

1169 Org
38 Org
10 Org
10 Org
5 Org
3 Org
21 Org

803.755.000 APBD;

12 Bulan

595.200.000

1.00.1.02.01.10

Penyediaan alat tulis kantor

Tersedianya alat tulis kantor ( kertas HVS )


Tersedianya buku garis folio, kwitansi, bolpoint, pensil, lem , stopmap, snelhecter, amplop,
ordner, tinta, stempel, tinta printer, klip, brider klip, tip ex, hechnachine

DKK

400 Rim
2000 Bh

95.000.000 APBD;

12 Bulan

85.000.000

1.00.1.02.01.11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan ( terpenuhionya belanja cetak amplopdinas


dan gaji)
tersedianya buku kendali, STTS, blanko cuti, SPPD, DP3, disposisi, karcis
tersedianya belanja penggandaan
fotocopy
penggandaan dokumen kontrak

DKK

400 Rim
2000 Buku
200000 Lbr
20000 Lbr
54 Dok

113.050.000 APBD;

12 Bulan

77.000.000

1.00.1.02.01.12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan


bangunan kantor

Tersedianya komponen instalasi listrik

DKK

250 Bh

20.000.000 APBD;

12 Bulan

55.000.000

1.00.1.02.01.14

Penyediaan peralatan rumah tangga

Tersedianya peralatan rumah tanga


pengisian tabung gas

DKK

800 Bh
10 Bh

50.000.000 APBD;

12 Bulan

62.000.000

1.00.1.02.01.15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan


perundang-undangan

Tersedianya bahan bacaan ( koran , majalah )

DKK

720 Eksp

25.000.000 APBD;

12 Bulan

20.000.000

1.00.1.02.01.17

Penyediaan makanan dan minuman

Tersedianya minuman pegawai manmin rapat dan tamu


tersedianya air mineral gelas, botol galon
snack dan makan

DKK

5000 Dos
400 Galon
1500 Dos

126.880.000 APBD;

12 Bulan

350.000.000

1.00.1.02.01.18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar


daerah

Tersedianya perjalanan dinas dalam daerah, luar daerah


tersedianya perjalanan dinas luar daerah ( bakorin I,II,III, DIY, Jawa barat dan DKI Jakarta
)

Dinkes Kab.Kudus

100 OH
300 OH

175.860.000 APBD;

12 Bulan

90.000.000

1.00.1.02.02

Program peningkatan sarana dan prasarana


aparatur

Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur

1.00.1.02.02.03

Pembangunan gedung kantor

Pembangunan gedung kantor DDK kudus

Ds. kel. Purwosari

1 Unit

1.00.1.02.02.07

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa AC


Tersedianya perlengkapan gedung kantor berupa Kipas Angin

Dinkes Kab.Kudus

20 Unit
40 Bh

190.000.000 APBD;

100 persen

25.000.000

1.00.1.02.02.09

Pengadaan peralatan gedung kantor

Tersedianya peralatan gedung kantor berupa 3 komputer, 4 laptop, dan 2 printer, 1 LCD

Dinkes Kab.Kudus

10 Unit

190.000.000 APBD;

100 persen

34.000.000

100 %

4.604.000.000
3.000.000.000 APBD;

100 %
-

685.000.000
0

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.00.1.02.02.10

Pengadaan mebeleur

Tersedianya meubelair untuk Dinas Kesehatan ( filling kabinet, meja staff, almari arsip, dan
kursi staf

Dinkes Kab.Kudus

4 Unit

190.000.000 APBD;

100 persen

1.00.1.02.02.11

Pengadaan sewa tanah/tempat/gedung

Tersedianya biaya sewa tanah

Kab. Kudus

55 Lok

450.000.000 APBD;

12 Bulan

155.000.000

1.00.1.02.02.22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor,tersedianya jasa kebersihan dan keamanan


kantor
terlaksananya pengecatan gedung kantor

Dinkes Kab.Kudus

1 Unit
1 Unit

190.000.000 APBD;

12 Bulan

85.000.000

1.00.1.02.02.24

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan


dinas/operasional

Terlaksananya jasa servis kendaraan, pengantian sparepart


Tersedia BBM dan oli

DKK

61 Kali
12000 Liter

150.000.000 APBD;

34 unit mobil

1.00.1.02.02.29

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur

Terlaksananya pemeliharaan meubelair

DKK

45 Unit

1.00.1.02.02.30

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Publik

Terpeliharanya baliho

UPT Puskesmas

1.00.1.02.02.42

Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor

Terlaksananya rehabilitasi gedung kantor DKK

Dinkes Kab.Kudus

1.00.1.02.05

Program peningkatan kapasitas sumber daya


aparatur

Meningkatnya kapasitas aparatur

1.00.1.02.05.01

Pendidikan dan pelatihan formal

Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan formal dan non formal

1.00.1.02.06

Program peningkatan pengembangan sistem


pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur

1.00.1.02.06.01

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar


realisasi kinerja SKPD

Tersusunnya dokumen perencanaan, tersusunnya penetapan kinerja DKK, tersusunnya


dokumen laporan capaian kinerja bidang kesehatan ( Evaluasi Renja, LKPJ, LKJiP, LPPD )

DKK

6 Dok

40.000.000 APBD;

1.00.1.02.06.04

Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Tersusunnya pelaporan keuangan SKPD

Kab. Kudus

1 Dok

50.000.000 APBD;

8 Buku

1.00.1.02.06.05

Inventarisasi Sarana dan Prasarana

Terlaksananya inventarisasi data saranan dan prasarana

DKK, UPT Puskesmas

1 Pkt

50.000.000 APBD;

19 puskesmas

1.1.02.1.02.15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Persentase ketersediaan obat sesuai kebutuhan

10.000.000 APBD;

45 Unit

5 Titik

39.000.000 APBD;

12 Bulan

1 Pkt

195.000.000 APBD;

100 %
DKK

48 Org
100 %

100 %

150.000.000
150.000.000 APBD;
140.000.000

992.250.000

75.000.000

210.000.000
6.000.000
0

1 Paket

95.000.000

100 %

250.000.000

105 Orang

250.000.000

100 %

80.000.000

100 %

0
60.000.000
20.000.000
645.000.000

1.1.02.1.02.15.01 Pengadaaan obat dan perbekalan kesehatan

Pengadaan obat DKK


Pengadaan kemasan obat
pengadaan disinfektan

UPT Puskesmas

1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

927.250.000 APBD;

100 persen

610.000.000

1.1.02.1.02.15.02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan


kesehatan

ketersediaan obat sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan

Kab. Kudus

19 Pusk

50.000.000 APBD;

99 persen

20.000.000

1.1.02.1.02.15.05 Peningkatan mutu penggunaan obat dan


perbekalan kesehatan

Penulisan resep obat generik,cakupan pengendalian dan pemantauan obat

Kab. Kudus

20 Titik

15.000.000 APBD;

80 persen

15.000.000

1.1.02.1.02.16

Cakupan puskesmas
Cakupan puskesmas pembantu (pustu)
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Rasio pustu per 100.000 penduduk
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
Angka usia harapan hidup (AHH)
Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.1.02.1.02.16.01 Pelayanan kesehatan penduduk miskin


dipuskesmas dan jaringannya

Tersedianya biaya pelayanan kesehatan dan perawatan pasien Jamkesda

1.1.02.1.02.16.02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.69 Thn
100 %
Kabupaten Kudus

27.140 Org

79.330.033.000

211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.70 Thn
100 %

73.393.781.000

17.963.300.000 APBD;

100 persen

8.800.000.000

30.220.000 APBD;

100 persen

18.230.000.000

Semua kecamatan, semua desa


Kabupaten Kudus

19 Pusk

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.02.1.02.16.03 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan


prasarana puskesmas dan jaringannya

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Terlaksananya tata graha Puskesmas ( undaan, kaliwungu, bae, dersalam, gondosari,


rendeng, ngemplak, tanjungrejo )
Pembangunan PKD,pembangunan pagar pust, paving halaman, pengecatangedung, rehap
plavon puskesmas dan rawat inap, rehabilitasi PKD
Pengembangan Puskesmas Rejosari
Pengadaan ambulan
Rehap UPT Puskesmas Dersalam
peningkatan Puskesmas Ngembal Kulon dan Puskesmas Sidorekso
Master plan Puskesmas

Kabupaten Kudus

8 Pusk
35 Lok
1 Pusk
10 Unit Mobil
1 Pusk
2 Pusk
19 Pusk

Rehap pustu

Ds.Karangrowo

1 Unit

Pembangunan Aula Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

1 Unit

1.500.000.000

pembangunan rumah dinas Puskesmas

Ds.Gribig

1 Unit

637.213.000

rehap pustu

Ds.Ngembalrejo

1 Unit

Pembangunan PKD

Ds.Panjang

1 Unit

Rehabilitasi PKD

Ds.Bacin

1 Unit

Rehabilitasi PKD

Ds.Dersalam

1 Unit

Rehabilitasi pagar pustu Pedawang

Ds.Pedawang

1 Unit

Pembangunan PKD

Ds.Damaran

1 Unit

400.000.000

Pembangunan PKD

Ds.Demangan

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Hadipolo

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Pladen

1 Unit

400.000.000

pembangunan pagar pustu dan PKD

Ds.Jekulo

1 Unit

150.000.000

pembangunan PKD

Ds.Sidomulyo

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Prambatan Kidul

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Setrokalangan

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Kel. Kajeksan

1 Unit

pembangunan PKD

Ds.Kel. Kerjasan

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Loram Kulon

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Loram Wetan

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Undaan Kidul

1 Unit

400.000.000

pembangunan PKD

Ds.Undaan Lor

1 Unit

pembangunan PKD

Ds.Besito

1 Unit

pembangunan PKD

Ds.Klumpit

1 Unit

pembangunan pagar pustu

Ds.Padurenan

1 Unit

150.000.000

Pembangunan PKD

Ds.Jojo

1 Unit

400.000.000

pembangunan pagar PKD

Ds.Gribig

1 Unit

150.000.000

Rehabilitasi PKD

Ds.Temulus

1 Unit

150.000.000

Rehabilitasi PKD

Ds.Margorejo

1 Unit

150.000.000

Rehabilitasi bangunan rawat jalan pusk Rejosari

Ds.Rejosari

1 Unit

Rehabilitasi Puskesmas Kaliwunggu

Ds.Mijen

1 Unit

14.237.213.000 APBD;

400.000.000

150.000.000

200.000.000

500.000.000

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja

9
2.4 Rim

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
9.000.000.000

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

Penataan PKD (Pagar)

Ds.Besito

1 Unit

200.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

1 Unit

1.000.000.000

peningkatan Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Unit

1.000.000.000

peningkatan Puskesmas Sidorekso

Ds.Ngembal Kulon

1 Unit

500.000.000

Rehabilitasi PKD

Ds.Tenggeles

1 Unit

150.000.000

Rehabilitasi PKD

Ds.Hadiwarno

1 Unit

150.000.000

pembangunan rumah dinas Puskesmas Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Unit

Rehabilitasi PKD Jekulo

Ds.Jekulo

1 Unit

150.000.000

Pembangunan PKD Pedurenan

Ds.Padurenan

1 Unit

400.000.000

Pembangunan PKD pasuruhan kidul

Ds.Pasuruhan Kidul

1 Unit

Tata graha di Puskesmas Undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Kaliwungu

Ds.Mijen

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pusk

190.000.000

Tata graha di Puskesmas Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pusk

190.000.000

Master plan Puskesmas

Semua kecamatan, semua desa

19 Pusk

270.000.000

Pembangunan PKD

Ds.Kel. Wergu Kulon

1 Unit

Rehabilitasi PKD

Ds.Singocandi

1 Unit

Rehabilitasi PKD

Ds.Kel. Mlati Norowito

1 Unit

Rehabilitasi pagar, listrik, air PKD Karangrowo

Ds.Karangrowo

1 Unit

150.000.000

1.1.02.1.02.16.06 revitalisasi sitem kesehatan

Rapat kerja kesehatan daerah ( Rakerkesda )


Rapat koordinasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus berserta UPT Puskesmas dan
Labkesda
Pelaksanaan penilaian kinerja Puskesmas
Rapat evaluasi capaian kinerja

DKK

1 Kali
23 Kali
4 Kali
2 Kali

200.000.000 APBD;

100 persen

300.000.000

1.1.02.1.02.16.12 Peningkatan pelayanan dan penanggulangan


masalah kesehatan

terlaksananya penjaringan kesehatan, penyegaran guru UKS, pembinaan dokcil, akselerasi


pembinaan dan pelaksanaan UKS

Kabupaten Kudus

5 Kgt

329.120.000 APBD;

80 persen

250.000.000

1.1.02.1.02.16.13 penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

Terselenggaranya servis dan pemeliharaan komputer dan jaringan SIK DKK


Terbentuknya call center

Kab. Kudus

20 Kali
1 Pkt

400.000.000 APBD;

12 Bulan

150.000.000

1.1.02.1.02.16.15 Pelayanan Kesehatan Gratis di Puskesmas dan


Jaringannya (Pajak Rokok)

Tersedianya bahan obat -obatan perbekas dan alat kesehatan


tersedianya jasa persalinan
tersedianya jasa rawat jalan dan rawat inap Puskesmas
tersedianya jasa perawatan pasien RS kelas 3 gratis
tersedianya jasa perawatan gigi, radiologi dan lain lain

Kabupaten Kudus

1 Bh
569 Org
286134 Org
1 Org
1 Org

belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Jekulo

Ds.Jekulo

12 Bln

633.000.000

belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Mejobo

Ds.Kesambi

12 Bln

292.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Jepang

Ds.Gulang

12 Bln

292.500.000

belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Rejosari

Ds.Rejosari

12 Bln

669.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Dawe

Ds.Cendono

12 Bln

233.250.000

7.500.000.000 APBD;

Pajak
Rokok

100 persen

2.650.656.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

12 Bln

292.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Kaliwungu

Ds.Mijen

12 Bln

292.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Undaan

Ds.Undaan Kidul

12 Bln

367.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Sidorekso

Ds.Sidorekso

12 Bln

289.500.000

Belanja jasa perawatan pasien puskesmas gratis di Puskesmas Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

12 Bln

229.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Rendeng

Ds.Rendeng

12 Bln

165.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

12 Bln

165.500.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

12 Bln

159.250.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

12 Bln

153.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Jati

Ds.Tanjungkarang

12 Bln

153.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

12 Bln

153.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Bae

Ds.Bae

12 Bln

153.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Gondosari

Ds.Gondosari

12 Bln

153.000.000

Belanja jasa perawatan pasien Puskesmas gratis di Puskesmas Ngemplak

Ds.Ngemplak

12 Bln

153.000.000

belanja jasa perawatan pasien di RS kelas 3 gratis

Ds.Ploso

12 Bln

4.975.968.000

belanja barang jasa, perjalanan dinas, honor panitia

Ds.Nganguk

12 Bln

24.032.000

Alat kesehatan ( vaksin caerrier ) Puskesmas non rawat inap dan Puskesmas rawat inap (
DAK )
Peningkatan Puskesmas non rawat inap menjadi rawat inap ( DAK )
Rehabilitasi Puskesmas ( DAK )
Kendaraan ambulans transport ( DAK )
kendaraan pusling roda 2 ( DAK )

Kab. Kudus

200 Unit
1 Pusk
3 Pusk
6 Pusk
38 Unit

Rehabilitasi Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

1 Pusk

1.750.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Bae

Ds.Bae

1 Pusk

1.250.000.000

Pembangunan Puskesmas Ngemplak non rawat inap menjadi rawat inap

Ds.Ngemplak

1 Pusk

4.000.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Jati dan Rumah Dinas Dokter

Ds.Tanjungkarang

1 Pusk

1.500.000.000

Rehabilitasi Puskesmas Gondosari dan Rumah Dinas

Ds.Gondosari

1 Pusk

1.500.000.000

Pembangunan Puskesmas Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pusk

2.000.000.000

1.1.02.1.02.16.17 Pengadaan Peralatan dan Perbakalan Kesehatan


Termasuk Obat Generik Esensial (DAK)

Pengadaan obat esensial dan sarpras IFK, obat generik, obat DKK 2

Kab. Kudus

3 Pkt

1.1.02.1.02.16.18 Pelayanan Persalinan Masyarakat (Jampersal)

Terlaksananya sosialisasi Jampersal tingkat kabupaten


DKK
Terlaksananya sosialisasi jampersal tingkat kecamatan
Terlaksananya monitoring evaluasi jampersal ke Puskesmas
Terlaksananya monitoring evaluasi Jampersal ke rumah tunggu kelahiran ( RTK )
Terlaksananya evaluasi jampersal
Terlaksananya akomodasi ibu hamil/ ibu nifas / neonatus dirumah tunggu kelahiran ( RTK )
Terlaksananya rujukan resiko tinggi ibu hamil / ibu bersalin/ ibu nifas/ neonatus ke fasilitas
kesehatan
Terlaksananya pertemuan persiapan RTK

1 Kali
9 Kec
19 Pusk
4 Lok
2 Kali
1.735 Org
3.470 Org
1 Kali

1.1.02.1.02.16.16 Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan


prasarana puskesmas dan jaringannya (DAK)

Catatan
Penting

17.027.070.000 APBN;

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

RS
DKK
DAK.

211.1 persen

800.000.000

3.626.000.000 APBN;

DAK

95 persen

1.000.000.000

4.000.000.000 APBN;

DAK

5.000.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.02.1.02.16.21 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (


Pajak Rokok)

Terselengarannya pelatihan CTU KB, Terselengarakannya pelatihan PONED,


terselengarakannya pelatihan PONEK, terselengarakannya pelatihan PMTCT,
terselengarakannya pelatiahan / orientasi kelas ibu hamil, terselengaranyapelatihan ANC
terpadu
terselangarakannya peningkatan sistem rujukan maternal dan neonatal
terlaksananya peningkatan pelayanan kegawatdaruratan maternal neonatal,
terlaksananya peningkatan akuntabilitas publik dalam kesehatan maternal dan neonatal,
terlaksanakannya pengadaan komputer dan printer
terwujudnya penanggulangan AKI
terlaksananya pengadaan alat kesehatan

1.1.02.1.02.16.23 Operasional Pelayanan di Laboratorium Kesehatan


Daerah (LABKESDA)

Melakukan promosi kepada masyarakat


Pengadaan reagen dan bahan pelengkap
Perawatan dan kalibrasi alat labkes
Pelaksanaan pemantapan Mutu Eksternal ( PME )
Pengadaan alat pemeriksaan labkes
Peningkatan biaya operasional rutin ( BAU ) labkes
Peningkatan SDM Labkes
Perijinan alat Rongten
Jasa Pelayanan

1.1.02.1.02.16.25 Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas

terselengaranya upaya kesehatan promotif dan prefentif pukesmas ( DAK BOK )

1.1.02.1.02.16.26 Operasional Pelayanan Kesehatan di Puskesmas


(APBD)

Ex BAU
Tersedianya Asuransi Gedung

Target
Capaian
Kerja

4
DKK, UPT Puskesmas

DKK

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

600 Org
14 Titik
100 %
75 %
6 Unit
9 Kec
96 %

2.600.000.000 APBD;

12 Kali
12 Kali
12 Kali
2 Kali
1 Kali
12 Kali
1 Kali
1 Kali
1 Kali

1.600.000.000 APBD;

12 Bln

4.218.610.000 APBN;

19 Pusk
20 Pusk

4.245.170.000 APBD;

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pusk

12.045.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pusk

2.890.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Wergu wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pusk

6.495.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pusk

8.500.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pusk

9.445.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Jati

Ds.Tanjungkarang

1 Pusk

4.715.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pusk

10.760.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Pusk

13.170.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pusk

6.380.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Mejobo

Ds.Kesambi

1 Pusk

8.265.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Jepang

Ds.Jepang

1 Pusk

29.525.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pusk

32.020.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pusk

6.535.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Dawe

Ds.Cendono

1 Pusk

10.860.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Bae

Ds.Bae

1 Pusk

4.925.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

1 Pusk

10.040.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Gondosari

Ds.Gondosari

1 Pusk

7.410.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Kaliwungu

Ds.Mijen

1 Pusk

24.315.000

Tersedianya asuransi Gedung Labkesda

Ds.Kel. Purwosari

1 Unit

18.690.000

Tersedianya asuransi Gedung Puskesmas Rejosari

Ds.Rejosari

1 Pusk

18.185.000

Angaran Rutin Tahun 2017 Puskesmas Kaliwungu

Ds.Mijen

1 Pusk

327.720.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pusk

294.300.000

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

8
Pajak
Rokok

DAK

9
100 persen

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
22.213.125.000

5.000.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pusk

132.120.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pusk

120.290.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pusk

131.790.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Jati

Ds.Tanjungkarang

1 Pusk

130.160.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pusk

127.530.000

Rencana Anggaran rutin 2017 puskesmas Undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Pusk

203.550.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pusk

131.660.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pusk

212.740.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Jepang

Ds.Jepang

1 Pusk

227.570.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pusk

407.780.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pusk

212.900.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Bae

Ds.Bae

1 Pusk

137.730.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pusk

103.350.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

1 Pusk

220.220.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Gondosari

Ds.Gondosari

1 Pusk

277.520.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Dawe

Ds.Cendono

1 Pusk

244.700.000

Rencana Anggaran rutin 2017 Puskesmas Rejosari

Ds.Rejosari

1 Pusk

1.1.02.1.02.16.27 Akreditasi Puskesmas

Pendampingan dan penilaian Akreditasi Puskesmas

Puskesmas

11 Pusk

1.1.02.1.02.19

Cakupan desa siaga aktif


Cakupan Penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat
Rasio posyandu per satuan balita

Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan masyarakat

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

55 %
100 %
46

DAK

947.000.000

Pengembangan media elektronik KIE HIV-AIDS pengadaan laptop


Sosialisasi pencegahan dan penanggulangan HIV AIDS ( SMP/MTs, SMK/SMA )
Pengembangan media cetak
Pengembangan informasi kesehatan melalui media film
Peningkatan kapasistas tenaga promkes dan pengelolaan media
Peningkatan kapasitas tenaga promkes dalam peningkatan advokasi kesehatan

Kab. Kudus

1 Pkt
4 Titik
3 Unit
1 Pkt
1 Pkt
1 Pkt

434.000.000 APBD;

1.1.02.1.02.19.02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat (Pajak


Rokok)

Pelatihan fasilitator ABAT tk kabupaten bagi kader kesehatan


Pengelolaan PHBS
Penyuluhan ABAT
Penyuluhan mell media elektronik
Penyuluhan luar ruangan
Penyuluhan mell media cetak
KIE DBD
Penyuluhan p3 Napza
Kampanye kesehatan CTPS

Kabupaten Kudus

1 Kali
5 Lok
19 Lok
12 Kali
3 Kali
2 Pkt
9 Kali
9 Kali
19 Skl

200.000.000 APBD;

1.1.02.1.02.19.04 Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh


kesehatan

terlaksananya pembinaan kesehatan remaja melalui kegiatan SBH ( Saka Bakti Husada )

Kabupaten Kudus

170 Org

173.000.000 APBD;

1.1.02.1.02.19.07 Pemasyarakatan/Iklan Layanan Masyarakat Bahaya


Merokok ( Pajak Rokok )

Upaya komunikasi informasi dan edukasi tentang bahaya merokok bagi perokok aktif dan
pasif

DKK, UPT Puskesmas

1 Kali

140.000.000 APBD;

1.1.02.1.02.20

Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan


Cakupan pemberian MP-ASI pada anak usia 6-24 bulan keluarga miskin
Prevalensi balita gizi kurang
Prevalensi balita gizi buruk

100 %
100 %
5.65 %
0,71 %

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

356.370.000
1.353.330.000 APBN;

1.1.02.1.02.19.01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar


hidup sehat

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Catatan
Penting

855.250.000

60 %
100 %
44

Pajak
Rokok

Pajak
Rokok

0
1.123.000.000

30 persen

120.000.000

30 persen

800.000.000

60 persen

63.000.000

1 Tahun

140.000.000

100 %
100 %
5.60 %
0,70 %

405.500.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Tersusunanya peta informasi masyarakat kurang gizi

1.1.02.1.02.20.02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin (Pajak


Rokok)

Terlaksananya pemberian makanan tambahan ( PMT ) balita ( pembelian bahan untuk PMT Kabupaten Kudus
pemulihan balita KEP, pembelian bahan untuk PMT ibu hamil KEK ), bahan PMT untuk
penyandang status sosial
Paket pemberian makanan tambahan ( PMT ) balita ( belanja bahan makanan untuk PMT
penyuluhan di posyandu
belanja obat obatan ( obat cacing )
pemberian makanan tambahan anak sekolah di SD / MI

550 Pkt
1546 Titik
400 Dos
30 Skl

1.1.02.1.02.20.03 Peanggulangan kurang energi protein (KEP),


anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A dan kekurangan zat gizi
mikro lainnya (Pajak Rokok)

terlaksananya sosialaisasi perda konsumsi beryodium


terlaksananya pelacakan balita KEP di kecamatan dan kabupaten
sosialisasi AGB / PPASI
pemantauan distribusi vitamin A dan Fe
pemantauan garam

Kabupaten Kudus

1.1.02.1.02.20.04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian


keluarga sadar gizi (Pajak Rokok)

terlaksananya gerakan nasional sadar gizi kecamatan


tersedianya ruang laktasi Kabupaten

1.1.02.1.02.20.05 Penanggulangan gizi lebih (Pajak Rokok)

peningkatan penanggulangan gizi lebih tingkatkabupaten

1.1.02.1.02.21

Cakupan penduduk menggunakan air bersih


Cakupan penduduk yang menggunakan jamban sehat
Cakupan tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan
Cakupan rumah sehat
Cakupan tempat pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Kabupaten Kudus

1.1.02.1.02.20.01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi


(Pajak Rokok)

1 Pkt

10

5,60 persen

8.000.000

755.000.000 APBD;

Pajak
Rokok

100 persen

331.000.000

1 Pkt
9 Kec
10 Skl
19 Pusk
19 Pusk

64.830.000 APBD;

Pajak
Rokok

100 persen

45.000.000

Kabupaten Kudus

9 Kec
1 Lok

16.620.000 APBD;

Pajak
Rokok

80 persen

15.000.000

Kabupaten Kudus

1 Pkt

10.150.000 APBD;

Pajak
Rokok

<2 persen

6.500.000

88 %
80 %
80 %
80 %
80 %
Kabupaten Kudus

50 Desa/Kel
20 Desa/Kel
4 Kec
30 Obyek

1.1.02.1.02.21.02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

pelatihan penjamah makanan jajan anak sekolah / rumah makan / jasa boga / warung
makan / pedagang kaki lima
pelatihan pengelolaan limbah B3 Medis
pelatihan pengelolaan limbah domestic

Kabupaten Kudus

5 Kali
1 Kali
1 Kali

1.1.02.1.02.21.03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

kegiatan pertemuan desa STBM


kegiatan pertemuan penyelenggaraan kesehatan lingkungan Puskesmas

Kab. Kudus

2 Lok
2 Kali

1.1.02.1.02.21.05 Peningkatan sanitasi dasar (Pajak Rokok)

kegiatan update data penyehatan lingkungan


kegiatan pembinaan rumah sehat
kegiatan pembinaan TTU / rumah makan / jasa boga / warung makan /sentra makanan dan
jajan / pedagang kaki lima
edukasi program dan sarana CTPS
Masyarakat yang belum mempunyai jamban
Sarana air bersih masyarakat yang tidak layak

Kab. Kudus

3 Kali
9 Kec
10 Lok
10 Lok
750 Unit
30 Unit

1.1.02.1.02.22

Cakupan Desa/ kelurahan Universal Child Immunization (UCI)


Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TB BTA (+)
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit Acute Flacid Paralysis (AFP) rate
per 100.000 penduduk <15 tahun
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit pneumonia balita
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit diare
Cakupan Desa/ Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24
jam
Angka kesakitan DBD per 100.000 penduduk
Persentase penderita HIV AIDS yang tertangani
Prevalensi HIV
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit tidak menular
terselengaranya fogging fokus untuk pemberantasan vektor nyamuk, DBD dan menurunnya
angka kematian

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

Pajak
Rokok

edukasi jamban sehat rumah tangga


verifikasi OFD dan Ddeklarasi OFD
uji petik kwalitas air
uji petik jajan anak sekolah

1.1.02.1.02.22.01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

Target
Capaian
Kerja

8.650.000 APBD;

1.1.02.1.02.21.01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

Program Pencegahan dan Penanggulangan


Penyakit Menular

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

100 %
>70 %
100 %
2
100 %
100 %
100 %
< 20
100 %
< 9/10.0000
54 %

Kabupaten Kudus

132 Desa/Kel

1.380.000.000

90 %
83 %
82 %
82 %
82 %

560.000.000 APBD;

160.000.000

83 persen

72.000.000

85.000.000 APBD;

>95 persen

45.000.000

35.000.000 APBD;

90 persen

15.000.000

82 persen

28.000.000

700.000.000 APBD;

3.575.537.000

600.000.000 APBD;

Pajak
Rokok

100 %
>70 %
100 %
2
100 %
100 %
100 %
< 20
100 %
< 9/100.000
56 %

82 persen

2.020.000.000

500.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10

1.1.02.1.02.22.02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

Pembelian BBM
Pembelian suku cadang mesin swing fog
pembelian alat fogging

Kab. Kudus

40000 Liter
217 Bh
4 Unit

500.000.000 APBD;

82 persen

500.000.000

1.1.02.1.02.22.04 Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

Terselengaranya kegiatan imunisasi anak sekolah ( BIAS )


terlaksananya penanganan limbah medis puskesmas

Kabupaten Kudus

625 Skl
19 Pusk

370.000.000 APBD;

100 persen

100.000.000

1.1.02.1.02.22.05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan


penyakit menular

Pertemuan validasi data TB


Pertemuan Strategi DOTS TB MDR
Pertemuan validasi data kusta

Kabupaten Kudus

2 Kali
1 Kali
2 Kali

200.000.000 APBD;

>70 persen

155.000.000

1.1.02.1.02.22.06 Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik

Pertemuan tatalaksana ISPA, diare, hepatitis dan malaria


Pembelian Larvasida ( abate 1 G )

Kabupaten Kudus

152 Org
600 Kg

250.000.000 APBD;

100 persen

135.000.000

1.1.02.1.02.22.08 Peningkatan Imunisasi

Tercukupinya logistik vaksin untuk UCI desa di 19 puskesmas


Terlaksananya pemberian vaksin IPV

Kabupaten Kudus

132 Desa/Kel
132 Desa/Kel

650.000.000 APBD;

100 persen

400.000.000

1.1.02.1.02.22.09 Peningkatan surveillance epideminologi dan


penaggulangan wabah

Terlaksananya penyelidikan epidemiologi dan investigasi KLB / wabah


Terlaksananya pengambilan specimen penyakit penular potensial KLB / wabah
Terselengaranya penanggulangan KLB dan krisis kesehatan akibat bencana
Terselengaranya penanggulangan HIV / AIDS
Tercapainya kesehatan calon jamaah haji yang optimal
Terlaksnanya surveilans haji
Terlaksnanya surveilans penyakit PD3I

Kabupaten Kudus

132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel
132 Desa/Kel

700.000.000 APBD;

100 persen

230.000.000

1.1.02.1.02.22.12 Pengendalian Penyakit Tidak Menular (Pajak


Rokok)

Terselenggaranya Kegiatan penyakit tidak menular ( PTM )


Terlaksananya kegiatan pembentukan posbindu
Terlaksananya upaya deteksi dini FR PTM
Terlaksananya surveilans PTM

19 Pusk
14 Desa/Kel
19 Pusk
19 Pusk

305.537.000 APBD;

1.1.02.1.02.23

Pelayanan perijinan bidang kesehatan


Cakupan puskesmas yang telah terakreditasi
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk (per 100.000 jumlah penduduk)
Rasio BP/RB (klinik) per 100.000 penduduk

12 Bln
4
1,26
3,46

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

1.879.720.000

12 Bln
4
1,26
3,47

580.000.000

Pelayanan perijinan bidang kesehatan

Dinas Kesehatan Kab.Kudus

225 Dok

1.1.02.1.02.23.02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan


kesahtan

pembinaan program puskesmas


pelaksanaan P3K
terlaksananya standar mutu pelayanan kesehatan ( akreditasi puskesmas )

Kab. Kudus

19 Pusk
230 Kali
11 Pusk

1.509.720.000 APBD;

4 Unit

420.000.000

1.1.02.1.02.23.03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar


standar pelayanan kesehatan

terlaksananya survei kepuasan pelangan di puskesmas


tersedianya sistem informasi kesehatan
tersusunnya profil kesehatan

Kab. Kudus

1 Pkt
1 Thn
80 Buku

120.000.000 APBD;

4 Unit

120.000.000

1.1.02.1.02.23.07 Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan

Terlaksananya pemilihan tenaga kesehatan medis, para medis, kesehatan masyarakat, gizi

9 Kelpk

150.000.000 APBD;

1.1.02.1.02.25

Terpenuhinya kebutuhan sarpras puskesmas/pustu dan jaringannya

100 %

485.000.000

12 Bulan

1.1.02.1.02.23.01 Penyusunan standar kesehatan

Program pengadaan, peningkatan dan


perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/puskesmas pembantu dan
jaringannya

100.000.000 APBD;

Pajak
Rokok

100 %

40.000.000

0
7.172.600.000

1.1.02.1.02.25.07 Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas

Terpenuhinya sarana dan prasarana puskesmas/ pustu dan jaringannya

Puskesmas Dawe

1 Pusk

195.000.000 APBD;

100 persen

6.772.000.000

1.1.02.1.02.25.14 Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana


puskesmas

Tersedianya alkes yang terkalibrasi


Terpeliharanya alkes
Terlaksananya perijinan Alkes

Dinkes Kab.Kudus

1 Bh
1 Bh
1 Bh

290.000.000 APBD;

100 persen

400.600.000

1.1.02.1.02.29

Cakupan kunjungan bayi


Cakupan pelayanan anak balita

Program peningkatan pelayanan kesehatan


anak balita

100 %
85 %

2.000.000.000

100 %
85 %

140.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

Rencana Tahun 2017


Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1.1.02.1.02.29.04 Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

meningkatkan derajat kesehatan, terselengaranya pelatihan PHBS bagi petugas,


terselengaranya pelatihan SDIDTK bagi petugas,terselengaranya pelatihan manajemen
Asfiksi BBLR bagi petugas,terselengarakannya kegitan MTBM pada kunjungan Neonatal.
terselengarakannya kegiatan AMP,
terselengarakannya kegiatan pembelajaran,
terselengarakannya konsultasi ahli, terselengarakannya evaluasi tumbang balita
Terselengarakannya kelas ibu balita

1.1.02.1.02.30

Cakupan pelayanan kesehatan pra usila dan usia lanjut

Program peningkatan pelayanan kesehatan


lansia

1.1.02.1.02.30.01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

Terselengaranya pelayanan kesehatan yang satun bagi usila, deteksi dini resiko tinggi
penyakit pada lansia dengan assesment geriatri
terselenggaranya pelayanan kesehatan pra lansia di setiap SKPD
tersedianya sarana pelayanan lanjut usia ( buku register lansia )

1.1.02.1.02.31

Persentase industri pengolahan makanan yang memenuhi syarat kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian


kesehatan makanan

1.1.02.1.02.31.01 Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan


hasil industri

Jumlah PIRT yang terbina

1.1.02.1.02.32

Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup


Cakupan kunjungan ibu hamil K4
Cakupan pelayanan nifas
Cakupan peserta KB aktif
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
Cakupan kunjungan neonatal pertama
Angka kematian bayi per 1000 KH

Program peningkatan keselamatan ibu


melahirkan dan anak

1.1.02.1.02.32.01 Penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dari keluarga


kurang mampu

Terselengarakannya pembinaan teknis kasus bumil resti


Terselengarakannya pembahasan kasus bumil resti

1.1.02.1.02.33

Cakupan Pelayanan BLUD

Program Pelayanan Kesehatan BLUD

1.1.02.1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD

Target
Capaian
Kerja

4
Dinas Kesehatan Kab.Kudus

5
60 Org
16 Kali
19 Pusk
19 Pusk
19 Pusk

80 %
Dinas Kesehatan Kab.Kudus

19 Pusk
44 SKPD
344 Buku
7,99 %

Kabupaten Kudus

Dinas Kesehatan Kab.Kudus

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Catatan
Penting

Target
Capaian
Kerja

2.000.000.000 APBD;

65.000.000
65.000.000 APBD;

100.000.000

140.000.000

80 %

65.000.000

80 persen

65.000.000

8,07 %

65.000.000

100.000.000 APBD;

50 Industri
Rumah Tangga

96
96,0 %
96,0 %
81 %
100 %
100 %
95,7 %
100 %
6,6

95.000.000

96
96,2 %
96,5 %
82 %
100 %
100 %
96,0 %
100 %
6,5

100,0 %

95.000.000 APBD;

100 persen

30.738.452.000

JKN, Rutin BLUD

Puskesmas

19 Pusk

30.738.452.000 APBD;

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Kaliwungu

Ds.Mijen

1 Pusk

2.498.551.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Sidorekso

Ds.Sidorekso

1 Pusk

1.833.260.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Wergu Wetan

Ds.Kel. Wergu Wetan

1 Pusk

739.932.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Purwosari

Ds.Kel. Purwosari

1 Pusk

837.753.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Rendeng

Ds.Rendeng

1 Pusk

602.961.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Jati

Ds.Tanjungkarang

1 Pusk

1.394.054.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Ngembal Kulon

Ds.Ngembal Kulon

1 Pusk

1.182.036.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Undaan

Ds.Undaan Kidul

1 Pusk

2.029.018.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Ngemplak

Ds.Ngemplak

1 Pusk

799.557.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Mejobo

Ds.Mejobo

1 Pusk

2.046.272.000

Angaran Belanja BLUD Puskemas Jepang

Ds.Jepang

1 Pusk

1.833.450.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Jekulo

Ds.Jekulo

1 Pusk

2.730.400.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Tanjungrejo

Ds.Tanjungrejo

1 Pusk

2.014.090.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Bae

Ds.Bae

1 Pusk

880.229.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Dersalam

Ds.Dersalam

1 Pusk

873.316.000

BLUD

10

100 persen

50 IRT

19 Pusk
2 Thn

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

65.000.000
95.000.000

95.000.000

100,0 %

Rencana Tahun 2017


Kode

TOTAL

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah


dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana
6

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Gribig

Ds.Gribig

1 Pusk

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Gondosari

Ds.Gondosari

1 Pusk

877.763.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Dawe

Ds.Cendono

1 Pusk

2.064.592.000

Angaran Belanja BLUD Puskesmas Rejosari

Ds.Rejosari

1 Pusk

Catatan
Penting

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018
Target
Capaian
Kerja

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif

10

2.460.666.000

3.040.552.000
129.225.517.000

89.922.581.000

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF KABUPATEN KUDUS
TINGKAT : RKPD
SKPD : RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DR. LOEKMONO HADI
Rencana Tahun 2017
Kode

Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan

Indikator Kinerja Program / Kegiatan


Lokasi

1
1.1.02.1.02.16

2
Program Upaya Kesehatan Masyarakat

1.1.02.1.02.16.20 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat Dengan Penyediaan Fasilitas


Perawatan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCT)

Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan


Holter 1 Unit, Echo portable 1 Unit, Infant incubator + foto terapy
unit 1 Unit,ECT 1 Unit, Neo Pap 1 Unit.
Bed site monitor central 2 Unit, Bed gynecologi elektrik 2 Unit,
Ventilator (mobile) 2 Unit.
Suction mobile 2 botol (2.5lt) 3 Unit.
Defibrilator 5 Unit
Transfer strecher 10 Unit.
Pasien monitor 13 Unit.
Syring pump 35 Unit,
Infusion pump 40 Unit.

1.1.02.1.02.26

Cakupan ketersediaan alat2 kesehatan (BLUD)

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah


sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata

Cakupan puskesmas
Cakupan puskesmas pembantu (pustu)
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Rasio pustu per 100.000 penduduk
Rasio puskesmas per 100.000 penduduk
Angka usia harapan hidup (AHH)
Cakupan ketersediaan alat-alat kesehatan

Target
Capaian
Kerja
5
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.69 Thn
100 %

RSUD dr. LOEKMONO HADI


KABUPATEN KUDUS

9
211.10 %
28.79 %
100 %
100 %
5.05
2.40
69.70 Thn
100 %
100 persen

100 %

8.825.000.000

100 %

1.1.02.1.02.33

Cakupan Pelayanan BLUD

100,0 %

Cakupan pelayanan BLUD


RSUD dr. LOEKMONO HADI
Prosentase angka hunian rumah sakit/ BOR ( Bed Occupancy Rate)
KABUPATEN KUDUS
Jumlah lama hari pasien dirawat/ ALOS ( Average lengthof stay)
Jumlah angka perputaran tempat tidur /BTO (Bed turn over)
Jumlah rata-rata hari tempat tidur tidak ditempati /TOI (Turn over
internal)
Prosentase angka kematian kurang dari 48 jam/ NDR ( Net death rate
)
Prosentase angka kematian umum perseribu orang / GDR (Gross
death rate)
Jumlah kunjungan pasien rawat jalan
Jumlah kunjungan pasien rawat inap

100 %
90 %
6 Hari
50 Kali
1 Hari
2,50 %
4,50 %
147.675 Org
24.981 Org

TOTAL

Target
Capaian
Kerja

10.000.000.000 CUKAI

Tersedianya alat-alat kesehatan


Bed site Monitor/ Bed patient monitor/ Patien Monitor 1 Unit, Lampu
operasi 1 Unit, Operating table 1 Unit, Central monitor 1 Unit
Defibrilator 2 Unit, Bed site Monitor/ Bed patient monitor/ Patien
Monitor 2 Unit
Ventilator anesthesi 3 Unit, Ventilator 3 Unit

Program Pelayanan Kesehatan BLUD

6
10.000.000.000

Perkiraan Maju
Rencana Tahun 2018

117 Unit

1.1.02.1.02.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

1.1.02.1.02.33.01 Pelayanan Kesehatan BLUD

RSUD dr. LOEKMONO HADI


KABUPATEN KUDUS

Kebutuhan Dana / Sumber


Pagu Indikatif
Dana

Catatan
Penting

14 Unit

8.825.000.000 APBN;

115.600.000.000
115.600.000.000 APBD;

134.425.000.000

DAK

Kebutuhan Dana
Pagu Indikatif
10
6.400.000.000

6.400.000.000

10.176.250.000

558 Buah

10.176.250.000

100,0 %

77.236.740.000

80 persen

77.236.740.000

93.812.990.000

Anda mungkin juga menyukai