A. M. NASIR
i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2011 2015
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................... v
ii
2.2.2. Struktur Ekonomi ........................................................ 15
2.2.3. Tingkat Kemakmuran Masyarakat ............................... 24
2.2.4. Laju Inflasi ................................................................... 24
2.3. Infrasruktur ............................................................................ 25
2.3.1. Prasarana Jalan dan Transfortasi ................................ 25
2.3.2. Sarana Irigasi .............................................................. 27
2.3.3. Sarana Air Bersih ........................................................ 28
2.4. Sosial Demografis ................................................................... 29
2.4.1. Kependudukan ............................................................ 29
2.4.2. Pendidikan ................................................................... 24
2.4.3. Budaya ........................................................................ 32
2.4.4. Obyek Wisata ............................................................... 32
2.5. Pemerintahan ......................................................................... 33
2.5.1. Pemerintah Daerah ...................................................... 33
2.5.2. Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan ........................ 35
2.5.3. Aparatur Pemerintah Daerah ....................................... 36
iii
4.3. Issu Issu Strategis ............................................................... 75
4.4. Issu Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing
Daerah ................................................................................... 76
BAB V VISI DAN MISI .............................................................. 78
5.1. Visi .................................................................................. 78
5.2. Misi .................................................................................. 82
iv
Daftar Tabel
v
BAB I
PENDAHULUAN
2.1.2 Topografi
2.1.3 Klimatologi
2.1.3.1 Musim
Tabel 2.3.
Produksi Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (kg)
Ternak
Ternak Kecil Ternak Unggas
Besar
No Kecamatan Sapi Itik Ayam ras
kambing Babi Itik
potong Manila Pedagang
Putussibau
1 46.306 145 12.580 314 135 120.439
Utara
Putussibau
2 1.754 865 19.328 321 138 81.579
Selatan
3 Bika 1.053 1.705 21.327 90 39 3.110
4 Kalis 3.157 777 9.319 73 31 24.755
5 Mentebah 5.174 1.038 9.596 65 28 2.889
Boyang
6 4.386 193 24 10 3.798
Tanjung
7 Pengkadan 4.473 1.525 100 43 2.255
Hulu
8 4.034 593 165 71 8.781
Gurung
9 Seberuang 614 1.105 78.619 120 51 8.991
10 Semitau 3.683 115 3.974 31 13 9.874
11 Suhaid 3.508 115 5.378 26 12 4.474
12 Selimbau 9.560 185 1.000 99 42 4.923
13 Jongkong 6.139 60 790 62 27 16.750
14 Bunut Hilir 5.526 54 4.699 163 70 2.329
2.3 Infrastruktur
a. Jalur Sungai
b. Jalur Darat
c. Jalur Udara
2.4.1 Kependudukan
2.4.2 Pendidikan
2.5 Pemerintahan
b. Dana
Alokasi 516.445.842.000 525.524.510.000 537.348.225.000,-
Umum
c. Dana
Alokasi 32.408.189.000 34.008.190.000 54.970.000.000,-
Khusus
Lain-lain
4 Penerimaan 59.552.000.000 60.386.000.000 4.145.000.000,-
yang syah
4.2.1. Demografi
5.1 Visi
" T er wu ju dn y a P e m er in t ah an Y an g P r of es i on al U n t u k
Masyarakat Sejahtera, Maju, Cerdas, Sehat, Produktif Melalui
Akselerasi Pembangunan Partisipatif Berbasiskan Ekonomi
Kerakyatan
Yang Berwawasan Lingkungan "
Me n g a n d u n g p e n g e r t i a n Pemerintahan Kabupaten
Kapuas Hulu beserta jajarannya dengan kinerja yang
profesionalisme, Kredibel, Efektif, Efisien, Responsif dan
bertanggung jawab.
g. Akselerasi Pembangunan
h. Partisifatif
j. Wawasan Lingkungan
7.2.1 Misi 1
A. Program SKPD
7.2.2 Misi 2
A. Program SKPD
7.2.3 Misi 3
A. Program SKPD
7.2.4 Misi 4
A. Program SKPD
7.2.5 M i s i 5
A. Program SKPD
Pertumbuhan Ekonomi
Terlaksananya Upgrading
Upgrading Data Penduduk Miskin
Data Penduduk Miskin dan
dan Penyusunan Rencana Induk 100.000
1 dok Penyusunan Rencana Induk
Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan
Kabupaten
Kemiskinan Kabupaten
Terlaksananya Diklat
Diklat Manajemen Penataan Ruang 1 keg Manajemen Penataan 150.000
Ruang
Terlaksananya Bimbingan
Bimbingan Teknis para Camat
1 keg Teknis para Camat tentang 100.000
tentang Tata Ruang
Tata Ruang
Terlaksananya Diklat KLHS
Diklat KLHS dalam Penataan Ruang 1 keg 100.000
dalam Penataan Ruang
Terlaksananya Diklat
Diklat Teknis GIS Penataan Ruang 2 keg 200.000
Teknis GIS Penataan Ruang
Terlaksananya Diklat
Diklat Hukum tentang Tata Ruang 1 keg 100.000
Hukum tentang Tata Ruang
Terlaksananya Sosialisasi
Sosialisasi Pemanfaatan Tumbuhan Pemanfaatan Tumbuhan
Lokal Untuk Mengatasi Erosi dan 23 kec Lokal Untuk Mengatasi 100.000
Penggerusan Sungai Erosi dan Penggerusan
Sungai
Terlaksananya sosialisasi
Sosialisasi Perda Tata Ruang 1 kali
Perda tentang Tata Ruang 75.000
Terlaksanaya koordinasi
Penguatan Koordinasi PNPM lainnya 5 paket 275.000
pada PNPM lainnya
Tersediaanya Dukungan
Penunjang kegiatan Percepatan
Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah perbatasan 18 Kec 710.000
P2WP Kementrian Negara
(P2WP)
PDT
Penunjang kegiatan Percepatan Tersediaanya Dukungan
Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pelaksanaan
10 Kec 375.000
Perdesaan Daerah Tertinggal ( P2IPDT Kementrian Negara
P2IPDT ) PDT
Program Terlaksananya Bappeda
Penyelenggaraan Tim POKJA
perencanaan penyelenggaraan Tim
Kawasan Unggul Agrobisnis Terpadu 6 Kec 380.900
pembangunan POKJA KUAT di Kab.
(KUAT) di Kab. Kapuas Hulu
ekonomi Kapuas Hulu
Daerah Terlaksananya program Tim
Pelaksanaan Operasional Tim
23 Perush POKJA TP3K Kab. Kapuas 1.587.800
POKJA TP3K Kab. Kapuas Hulu
Hulu
Kegiatan operasional Tim POKJA Terlaksananya kegiatan
635.000
Kawasan Pengembangan Ekonomi 6 Kec operasional KAPET di Kab.
Terpadu (KAPET) Kapuas Hulu Kapuas Hulu
Tersusunnya Dokumen
Penyusunan Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi
Kemampuan Penyelenggaraan Kemampuan 680.000
Otonomi Daerah (EKPOD) Penyelenggaraan Otonomi
Daerah (EKPOD)
Terlaksananya Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi dan Evaluasi 1.265.000
Evaluasi Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan
Program Terlaksananya Penataan Bagian
Penataan Kelembagaan Perangkat
Penataan 1 kegiatan Kelembagaan Perangkat 300.000 Organisasi,
Daerah Kab. Kapuas Hulu
Kelembagaan Daerah Kab. Kapuas Hulu Setda
Pemerintah Terlaksananya Penataan
Penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(UPT) Perangkat Daerah Kab. Kapuas 1 kegiatan 150.000
Perangkat Daerah Kab.
Hulu.
Kapuas Hulu.
Terlaksananya Pengkajian
Pengkajian Evaluasi Organisasi
1 kegiatan Evaluasi Organisasi 300.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Terlaksananya kegiatan
Pengkajian Pengembangan
2 kajian pengkajian kelembagaan 450.000
Kelembagaan Perangkat Daerah
perangkat daerah
Terevaluasinya Tupoksi
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
28 SKPD Organisasi Perangkat 100.000
Organisasi Perangkat Daerah
Daerah
Terlaksananya analisis
Analisis Beban Kerja Perangkat Beban Kerja perangkat
28 SKPD 900.000
Daerah Kab. Kapuas Hulu daerah Kabupaten Kapuas
Hulu
Program Fasilitasi Urusan Wilayah terfasilitasinya urusan Bagian
1.040.000
Penataan Perbatasan wilayah perbatasan Pemerintahan,
Wilayah terpenuhinya fasilitasi Setda
Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar
penyelesaian batas antar 1.230.000
Daerah
daerah
terpenuhinya fasilitasi 1.305.000
Fasilitasi Penataan Batas Wilayah
penataan batas wilayah
Kecamatan
kecamatan
Terlaksananya Rencana
Koordinasi Pemekaran Wilayah Tindak Pemekaran Wilayah
630.000
Kecamatan dan kabupaten Kecamatan dan Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu
Terlaksananya Rencana
Fasilitasi Urusan PLB Badau dan
Tindak Pembentukan PLB 885.000
Wilayah Perbatasan
Badau
Meningkatkan dan Otonomi Daerah, Penataan Terlaksananya
mengembangkan Pemerintahan peraturan Koordinasi/Konsultasi Bag. Hukum
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
kompetensi, produktivitas, Umum, perundang- 50 perda Masalah Hukum dan 1.000.000 Setda
Peraturan Perundang-undangan
profesionalisme dan Administrasi undangan Penyelesaian Produk
penegakan disiplin pegawai Keuangan, Hukum Daerah
Perangkat Daerah, Terlaksananya Publikasi
Kepegawaian Publikasi Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
50 perda 250.000
undangan undangan di Media Cetak
Lokal
Tersedianya Biaya Cetak
Pembinaan Sarana dan Prasarana dan Penggandaan Produk
15 dok 1.250.000
Hukum Hukum Daerah (Perda,
Perbup dan Kepbup)
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Sistem Jaringan
Pelatihan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum 10 org 900.000
Dokumentasi dan Informasi
(SJDIH)
Hukum
Terlaksananya Sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang- 1.000.000
23 Kec Peraturan Perundang-
undangan
undangan
100
perbup,
Penyusunan dan Pembahasan 1900 Tersedianya Peraturan dan
675.000
Peraturan dan Keputusan Bupati kepbup Keputusan Bupati
50
Perda
Terlaksananya Kegiatan
Pembentukan dan Pembinaan Pembentukan dan
5 desa 1.150.000
Kelompok Keluarga Sadar Hukum Pembinaan Kelompok
Keluarga Sadar Hukum
Terlaksananya
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan dalam
50 org 800.000
di Bidang Hukum Pelatihan dan Bimtek di
Bidang Hukum
Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Bimbingan Teknis
2 kali 400.000
Produk Hukum Desa Penyusunan Produk Hukum
Desa bagi Aparatur Desa
Terlaksananya Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Produk Monev terhadap Produk
5 kali 750.000
Hukum Desa Hukum Desa yang
ditetapkan oleh Pemdes
Terlaksananya pelaksanaan
Pembentukan Panitia Rencana Aksi
5 kali aksi Nasional hukum dan 750.000
Nasional Hukum Dan HAM
HAM
Pembentukan Program Legeslasi Terselenggaranya Program
5 Kali 750.000
Daerah Legeslasi daerah
Terlaksanya Penangan
Bantuan Penangan Proses
Proses Penyelesaian
Penyelesaian sengketa pada kasus
5 kali sengketa pada kasus PTUN 2.500.000
PTUN dan Perdata diliungkungan
dan Perdata diliungkungan
Pemkab
Pemkab
Tersedianya pengadaan
Pengadaan Pakaian khusus Hari-
5 kegiatan pakaian khusus beserta 51.000
Hari Tertentu
kelengkapannya
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Badan
5 kali 1.362.241
kapasitas bagi CPNSD Kepegawaian
sumberdaya Pendidikan dan Pelatihan Struktural
5 kali 2.560.888
aparatur bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Tugas
5 paket 2.013.424
Teknis dan Fungsi Bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
5 paket 1830125
bagi PNSD
Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 kali 219.615
undangan
Peningkatan Terwujudnya peningkatan Badan
Kualitas kualitas pelayanan Kepegawaian
Pelayanan Koordinasi dalam rangka kepegawaian daerah di Kab.
Kepegawaian peningkatan kualitas pelayanan Kapuas Hulu yang
kepegawaian daerah antara BKD 20 kali berkesesuaian dengan 203.485
Kabupaten Kapuas Hulu dengan peraturan dan pedoman
BKD Propinsi Kalimantan Barat pelayanan yang diatur oleh
Pemda Prop. Kalimantan
Barat
Koordinasi dalam rangka terciptanya peningkatan
peningkatan kualitas pelayanan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah antara BKD 20 kali kepegawaian daerah di Kab. 377.573
Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kapuas Hulu yang
BKN di Jakarta berkesesuaian dengan
Terlaksananya pengurusan
Pengurusan Bapertarum bagi Bapertarum bagi seluruh
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 2170 PNS PNS yang telah memenuhi 364.088
Pemda Kabupaten Kapuas Hulu syarat di Lingkungan
Pemda Kab. Kapuas Hulu
Terlaksananya
pemutakhiran data PNS
Pemutakhiran Data PNS di
6100 yang valid, Up to Date,
Lingkungan Pemda Kabupaten 549.303
record terpecaya dan sesuai
Kapuas Hulu
dengan kebutuhan
organisasi
terciptanya data PNS di
Peningkatkan kegiatan monitoring, Kab. Kapuas Hulu yang
pembinaan dan pengawasan sinkron antara database
125 kali 184.607
penyebaran PNS di Lingkungan BKD Kab. Kapuas Hulu
Pemda Kab. Kapuas Hulu dengan keadaan real di
setiap SKPD
koordinasi BKD Kab. Kapuas Hulu Terwujudnya laporan
dengan BKD Propinsi dalam mutasi kepegawaian di BKD
memutakhirkan data Pegawai dalam 50 kali Kab. Kapuas Hulu dengan 203.485
ruang lingkup Prop. Kalimantan BKD Prop. Kalimantan
Barat Barat
koordinasi BKD Kab. Kapuas Hulu Terwujudnya kesesuaian
dengan BKN di Jakarta dalam dan keakuratan data PNSD
377.573
memutakhirkan data PNS yang 40 kali antara BKD Kabupaten
terintegrasi dengan data PNS di BKN Kapuas Hulu dengan BKN
Jakarta Jakarta
Peningkatan Pengelolaan
Pengelolaan Penerimaan dan
5 dok Penerimaan dan Pelaporan 366.306
Pelaporan PAD
Penerimaan PAD
Program 1 Tersusunnya Peraturan Dinas
Pembuatan Peraturan Daerah 150.000
Instensifikasi/ peraturan Daerah Pendapatan,
Ekstensifikasi Pengelolaan
dan 3 Tersusunnya Peraturan Keuangan dan
Diversifikasi Pembuatan Peraturan Bupati 264.800 Aset
peraturan Bupati
Pemungutan
Lain-lain PAD
Misi 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas dan sehat
PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pendekatan Peningkatan Pe me rataa n Pendidikan Program Pembangunan gedung TK Pembina
20 unit
Tersedianya gedung sekolah
5.475.000
Dinas
komunitas bertumpu p e nd id ik an d ilak u k an Pendidikan dan TK Umum di tiap Kecamatan baru di tiap Kecamatan Pendidikan,
kepada peningkatan d e ngan me mp e rlu as Usia Dini Tersedianya rumah dinas Pemuda dan
Pembangunan rumah dinas kepala
k e se mp atan untuk 15 unit kepala sekolah, guru dan 1.800.000 Olah Raga
kualitas sumberdaya sekolah, guru, penjaga sekolah
memperoleh pendidik an, penjaga sekolah
manusia penguasaan iptek. Tersedinya ruang kelas
Penambahan ruang kelas sekolah 10 lokal 1.200.000
Memberdayakan sekolah
lembaga pendid ikan Pembangunan sarana dan prasarana Tersedinya sarana dan
10 lokal 900.000
baik sekolah maupun olahraga prasarana olah raga siswa
luar sekolah sebagai Pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan
15 paket 900.000
pusat pembudayaan bermain prasarana bermain
nilai, sikap dan Pembangunan ruang serba Tersedianya ruang serba
8 lokal 960.000
kemampuan s e r t a guna/aula guna/ aula
m e ningk atk an pe ran Tersedianya taman,
Pembangunan taman, lapangan
ke luarga dan 15 paket lapangan upacara dan 900.000
upacara dan fasilitas parkir
masyarakat de ngan fasilitas parkir
didukung oleh sarana dan Tersedinya jaringan listrik
Pembangunan jaringan instalasi
prasarana pendidikan yang 10 sek sekolah dan 125.000
listrik sekolah dan perlengkapannya
memadai. perlengkapannya
Pengadaaan alat praktik dan peraga 1.300 Tersedianya alat pratik dan
2.600.000
siswa paket peraga siswa
Berfungsinya bangunan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan
4 sek sekolah yang telah direhab 360.000
sekolah
secara optimal
Berfungsinya rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah
kepala sekolah, guru dan
dinas kepala sekolah, guru, penjaga 4 paket 360.000
penjaga sekolah yang telah
sekolah
direhab secara optimal
Berfungsinya Ruang Kelas
Rehabilitasi sedang/berat ruang
4 paket yang telah direhab secara 360.000
kelas sekolah
optimal
Tersedianya dana bantuan
Bantuan Operasional PAUD 43 sek 2.400.000
operasional PAUD
60.000.000
Adanya pengembangan
Pengembangan Schoolnet 25 sek 500.000
Schoolnet
Terselenggaranya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 keg Monitoring, evaluasi dan 2.625.000
penyelenggaraan UN
pelaporan
Penyelenggaraan Try Out Ujian Terselenggaranya Try Out
Nasional pendidikan menengah 5 keg Ujian Nasional pendidikan 3.200.000
SMA/MA/SMK menengah SMA/MA/SM
Program Terlaksananya pelaksanaan Dinas
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 410 org 770.000
Peningkatan sertifikasi pendidik Pendidikan,
Mutu Terlaksananya uji Pemuda dan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
Pendidik dan 500 org kompetensi pendidik dan 1.250.000 Olah Raga
dan tenaga kependidikan
Tenaga tenaga kependidikan
Kependidikan Terselenggaranya pelatihan
Pelatihan bagi pendidik untuk bagi pendidik untuk
500 org 1.250.000
memenuhi standar kompetensi memenuhi standar
kompetensi
Terselenggaranya
Pembinaan Musyawarah Guru Mata
Musyawarah Guru Mata 500.000
Pelajaran (MGMP) SD
Pelajaran (MGMP) SD
Terselenggaranya
Pembinaan kelompok kerja guru
15 KKG Pembinaan kelompok kerja
(KKG) SMP dan SMA
guru (KKG) SMP dan SMA
Terselenggaranya
Pendidikan lanjutan bagi pendidik Pendidikan lanjutan bagi
3.800 org 890.000
untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
Terselenggaranya
Pengembangan mutu dan
Pengembangan mutu dan kualitas
kualitas program
program pendidikan dan pelatihan
2.737 org pendidikan dan pelatihan 2.737.000
bagi pendidik dan tenaga
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
kependidikan (Kepala
Sekolah)
Terselenggaranya publikasi
Publikasi dan sosialisasi pendidikan
1 dok dan sosialisasi pendidikan
non formal 30.000
non formal
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan perwasitan 5 kali keg 750.000
perwasitan
Terselenggaranya
Kompetensi Olahraga (Olympiade Kompetensi Olahraga
Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, 5 kali keg (Olimpeade Olahraga Siswa 600.000
SMA Tingkat. Kabupaten) Nasional SD, SMP, SMA
Tingkat Kabupaten)
Terselenggaranya
Kemah Bhakti Pemuda 5 kali keg perkemahan Bhakti Pemuda 600.000
Kab. Kapuas Hulu
Terselenggaranya Liga
Penyelenggaraan Liga Pendidikan
5 kali keg Pendidikan di Kab. Kapuas 1.880.000
Kab. Kapuas Hulu
Hulu
Terselenggaranya
Pembinaan Life Skill Pemuda 5 kali keg pembinaan Life Skill 600.000
Pemuda
Terselenggaranya
Penyelenggaraan peringatan hari-
peringatan hari-hari besar
hari besar Pendidikan dan 5 dok 600.000
pendidikan dan
Kepemudaan
kepemudaan
Tersusunya data
Penyusunan Data Kepemudaan 5 kali keg 100.000
kepemudaan yang akurat
Perpustakaan Pembinaan, Monitoring Perpustakaan Sekolah Terlaksannya Pembinaan Bagian Humas,
5 kegiatan 575.000
Pengelolaan Se-Kapuas Hulu Perpustakaan Setda
Perpustakaan Tersedianya Informasi
dan Rapat - Rapat Koordinasi dan menyangkut pengelolaan
5 kegiatan 300.000
Kearsipan Konsultasi Keluar Daerah Perpustakaan dan
Kearsipan
% Puskesmas yang
melaksanakan Inspeksi
Visual Asam Asetat (IVA)
dan Clinical Breast
Examination (CBE)
% Penerapan perundang-
undangan tentang
pencegahan dan
penanggulangan dampak
merokok terhadap
kesehatan
Penyehatan 23 % Penduduk yang memiliki Dinas Kesehatan
Penyediaan sarana Air Bersih &
Lingkungan Kecamata akses terhadap air minum 11.000.000
sanitasi dasar
n berkualitas
pemeliharaan dan Pengawasan 50 Desa % kualitas air minum yang 1.200.000
Misi 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah serta aksesbilitas ke daerah terpencil, terisolir dan perbatasan
PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Me ningk atk an d an Pekerjaan umum Program Pemeliharaan Rutin, Perbaikan 211 Paket Terwujudnya fungsi Dinas Bina
pembangunan m e nge mb angk a n Peningkatan Berkala dan Peningkatan Jaringan jaringan irigasi secara 94.950.000 Marga dan
kuantitas dan s arana d an Sarana dan irigasi berkelanjutan Pengairan
p rasarana, Prasarana Perencanaan Pemeliharaan Rutin, 20 Paket Tersedianya sarana dan
kualitas infrastruktur 10.000.000
t r a ns p or ta s i d a ra t , Jaringan Perbaikan Berkala dan Peningkatan prasarana operasional
sungai serta danau Irigasi, Sungai Jaringan irigasi kegiatan perencanaan dan
u n t u k m e ni ng k a t k a n dan Danau pengendalian
aktivitas Pengawasan Pemeliharaan Rutin, 20 Paket Tersedianya sarana dan
perdagangan, Perbaikan Berkala dan Peningkatan prasarana operasional 9.000.000
produksi dan Jaringan irigasi kegiatan pengawasan dan
pemasaran guna pengendalian
me nduk u ng Pengembangan dan Pengelolaan 48 Paket Terwujudnya fungsi 28.80.000
pe rtu mbu han Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan jaringan irigasi secara
pe rek o no mian d ae rah. Pengairan lainnya berkelanjutan dan
berfungsinya sungai untuk
kebutuhan mengairi irigasi
Perencanaan Pengembangan dan 19 Paket Tersedianya sarana dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa prasarana operasional 12.350.000
dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan perencanaan dan
pengendalian
Pengawasan Pengembangan dan 19 Paket Tersedianya sarana dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa prasarana operasional 7.600.000
dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan pengawasan dan
pengendalian
Pembangunan 64 Paket Terwujudnya Perkuatan 184.755.000
Turap/Talud/Bronjong Tebing Akibat abrasi/
longsor
Perencanaan turap/Talud/Bronjong 64 Paket Tersedianya sarana dan
prasarana operasional 22.400.000
kegiatan perencanaan dan
pengendalian
Pengawasan turap/Talud/Bronjong 64 Paket Tersedianya sarana dan
prasarana operasional 17.600.000
kegiatan pengawasan dan
Program Pengadaan Alat Berat 9 Unit Tersedianya Alat Penunjang 6.246.000 Dinas Bina
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Marga dan
Pemeliharaan Jembatan Pengairan
Jalan dan Swakelola Pemeliharaan jalan 5 tahun Terlaksanannya 15.000.000
Jembatan transportasi jalan yang
lancar
Pemeliharaan jembatan 5 tahun Tersedianya jembatan 10.000.000
pengahubung yang baik
dan layak
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik 373 km Terlaksananya Rehabilitasi/ 199.504.209
Jalan Kabupaten pemeliharaan jalan
Mengembalikan/
memperbaiki kondisi jalan
dan jembatan sehingga arus
lalu lintas tetap lancar
Peningkatan Jalan dalam Kota 18.7 km Terlaksananya peningkatan 87.118.812
Kabupaten jalan didalam Kota
Lancarnya arus lalu lintas
Barang dan orang dengan
meningkatnya kondisi lapis
permukaan atas permukaan
jalan
Peningkatan Jalan dalam Wilayah 361 km Terlaksananya peningkatan 261.118.903
Kecamatan jalan wil. Kecamatan
- Meningkatnya kondisi
lapisan permukaan atas
jalan di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Jalan kabupaten 270 km Terlaksananya peningkatan 339.882.794
Jalan Kabupaten
Meningkatnya Kondisi
lapisan Permukaan atas
jalan Kabupaten
Pembangunan Jalan Kabupaten 252 km Terlaksananya 162.923.456
Pembangunan Jalan
Kabupaten
Membuka dan
Memperlancar Mobilitas
orang dan barang untuk
Program Pembangunan Jalan Rabat Beton 250 Paket Terlaksananya 14.665.451 Dinas Cipta
Peningkatan/ pembangunan jalan rabat Karya dan Tata
Pembangunan beton Ruang
Jalan dan Pembangunan Jalan Desa Wilayah 25 paket Terlaksananya 32.707.060
Jembatan Perbatasan (APBN) pembangunan jalan desa
Wilayah Perbatasan
Pembangunan Jalan Desa Kawasan 10 Paket Terlaksananya 21.278.666
Pariwisata (APBN) pembangunan jalan desa
Wilayah Perbatasan
Pembangunan Jalan Desa 50 paket Terlaksananya 27.796.384
pembangunan jalan desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan 75 paket Terlaksananya 41.850.568
Desa Pembangunan /Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan Desa
Pembangunan Gertak Kayu 180 paket Terlaksananya 12.722.794
pembangunan Gertak/
jembatan kayu
Pembangunan Jembatan Gantung 50 paket Terlaksananya 4.861.694
pembangunan Jembatan
Gantung
Perencanaan dan Pengawasan Teknis 30 paket Tersedianya biaya jasa 31.507.238
Pembangunan Jalan dan Jembatan konsultasi perencanaan dan
pengawasan Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi Infrastruktur akibat 60 paket Terlaksananya Rehabilitasi 29.151.308 Dinas Cipta
Rehabilitasi bencana banjir Pengembalian Kondisi Karya dan Tata
Infrastruktur infrastruktur Perdesaan Ruang
akibat
bencana
Program Pengembangan infrastruktur Dinas Cipta
Pengembangan persampahan dan sanitasi Karya dan Tata
Kinerja Pembangunan dan Pemeliharaan 22 paket Terlaksananya 4.261.775 Ruang
Pengelolaan TPS dan TPA Pembangunan dan
Air Minum dan pemeliharaan TPS dan TPA
Air Limbah Pembangunan/ pemeliharaan 106 paket Terlaksananya
saluran drainase (gorong-grorong) pembangunan dan 32.942.090
pemeliharaan saluran
darinase (gorong-gorong)
Program Pengadaan dan pemasangan rambu- 900 unit Terlaksananya Pengadaan 1.870.000 Dinas
pengendalian rambu sungai dan danau dan pemasangan rambu- Perhubungan,
dan rambu sungai dan danau Komunikasi dan
Pengamanan Pembersihan aliran sungai 4 kec Terlaksananya Pembersihan 1.400.000 Informatika
Lalulintas aliran sungai
Normalisasi Sungai 3 kec Terlaksananya Normalisasi 900.000
Sungai
Pengadaan dan pemasangan rambu- 500 unit Terlaksananya Pengadaan 1.000.000
rambu lalu lintas, marka jalan dan dan pemasangan rambu-
nama jalan rambu lalu lintas, marka
jalan dan nama jalan
Program Registrasi dan pendataan Air Motor Terlaksananya Registrasi 750.000 Dinas
Peningkatan dan pendataan Air Motor Perhubungan,
pelayanan Pengawasan dan Patroli Sungai dan Terlaksananya Pengawasan 750.000 Komunikasi dan
Angkutan Danau dan Patroli Sungai dan Informatika
Danau
Registrasi Kapal di Daerah Aliran Terlaksananya Registrasi 260.000
Sungai (DAS) Kapal di Daerah Aliran
Sungai (DAS)
Pengukuran jarak Sungai Terlaksanaya Pengukuran 100.000
jarak Sungai
Pengadaan Rell Besi berjalan untuk Terlaksanya Pengadaan Rell 200.000
doking Perahu dan perbaikan Perahu Besi berjalan untuk doking
ukuran: 80mX1,2m di Riam Perahu dan perbaikan
Perahu ukuran: 80mX1,2m
di Riam
Pengembangan sarana angkutan 4 unit Terlaksananya 1.100.000
daerah tertinggal Pengembangan sarana
angkutan daerah tertinggal
Patroli dan razia lalu lintas Terlaksananya Patroli dan 435.000
razia lalu lintas
Program Dinas
Pengembangan Perindustrian,
Sistem Monitoring dan evaluasi, 200 kali Tersedianya Data Base 277.200 Perdagangan
Pendukung dan Koperasi
Usaha KUMKM
Program Dinas
Peningkatan Perindustrian,
Klasifikasi Koperasi Peningkatan
kualitas 225 kali 276.175 Perdagangan
Koperasi Berkualitas
kelembagaan dan Koperasi
Koperasi
Ketenagakerjaan Program Terlaksananya Kegiatan Dinas Tenaga
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Peningkatan 160 OK Pelatihan Keterampilan 1.040.399 Kerja,
Dalam Daerah
Kesempatan Tenaga Kerja Dalam Daerah Transmigrasi
Kerja Terlaksananya Kerjasama dan Sosial
Pendidikan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
240 OK Pendidikan dan Pelatihan 3.817.482
Keterampilan Ke Luar Daerah
Ke Luar Daerah
dan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Terdapatnya Gambaran
5 dok 880.957
Produktivitas Daerah Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Lanjutan Peralatan Bengkel Las 4 unt 50.000
Kursus Komputer 80 ok 1.057.149
Pembinaan TKPMP dan TKMT serta
Tersedianya Bantuan
Pembuatan Kartu Ak-1 320 ok 1.321.435
Peralatan Modal Kerja
Ketenagakerjaan
Program Diterapkannya Peraturan Dinas Tenaga
Sosialisasi Berbagai Peraturan
Perlindungan 5 keg Ketenagakerjaan di 293.652 Kerja,
Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
dan Perusahaan Transmigrasi
Pengembangan Penyusunan dan pembuatan dan Sosial
Terwujudnya 3 Peratusran
Lembaga peraturan perundangan bidang 3 paket 450.000
Daerah Nakertransos
Ketenagakerja nakertransos
an Diterapkannya Peraturan
Peningkatan Pengawasan Hubungan
5 keg Ketenagakerjaan di 440.478
Industrial
Perusahaan
Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan 5 keg Diterapkannya Peraturan 1.468.262
Terwujudnya jumlah
Penyertaan Aparatur padaSertifikasi aparatur yang telah
10 Org 150.000
Kompetensi Bidang usaha pariwisata mengikuti sertifikasi
kompetensi
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah, rumusan,
rumusan, kebijakan,
kebijakan, norrma, standar, prosedur, 5 berkas 750.000
norrma, standar, prosedur,
dan criteria bidang usaha pariwisata
dan criteria
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
kegiatan dan bimbingan teknis bidang 10 berkas dokumen evaluasi kegiatan 10.000
usaha pariwisata dan bimbingan teknis
Tersusunnya Rencana
Rencana induk pengembangan
1 paket induk pengembangan 500.000
pariwisata daerah
pariwisata daerah
Peningkatan promosi pariwisata
Program daerah
Dinas
Pengembangan Mengikuti Pameran Wisatata di Ibu Terwujudnya keikutsertaan
5 keg 750.000 Kebudayaan dan
Pemasaran Kota Negara (JCC) pada pameran wisata Pariwisata
Pariwisata Mengikuti Pameran Wisata di Ibu Kota
5 keg 750.000
Negara (Jakarta Fair)
Mengikuti Pameran Wisata di Bali 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di
5 keg 750.000
Yogyakarta
Mengikuti pameran wisata di Makasar 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Medan 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Batam 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Surabaya 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Bandung 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Banten 5 keg 750.000
Pelaksanaan pameran promosi 5 keg 750.000
Program Pengawasan dan penertiban Kegitan 5 paket Terlaksananya ketertiban 1.831.530 Dinas
Pengawasan , Pertambangan Rakyat. dan pengawasan terhadapa Pertambangan
Penertiban dan kegiatan pertambangan dan Energi
Pendataan rakyat.
Kegiatan Pendataan kegiatan Pertambangan 5 paket Terlaksananya Penertipan 915.765
Rakyat yang Rakyat ( PETI ) dan Pengendalian kegiatan
berpotensi pertambangan rakyat yang
Merusak tanpa izin.
Lingkungan
Program Penelitian pengembangan Geologi 5 paket Tersedianya dan diperoleh 1.831.000 Dinas
Penelitian , ,Mineral dan Batu Bara Data - data dan Imformasi Pertambangan
Pengelolaan tentang Geologi, Mineral dan Energi
dan Dan Batu Bara.
Pemanfaatan Mengadakan eksplorasi air bawah 5 paket Tersedianya data imformasi 2.442.000
Sumberdaya tanah metode geolistrik. tentang Eksplorasi air
Pertambangan Bawah tanah dengan
dalam Rangka Metode Geolistrik.
Peningkatan Pengadaan Peralatan Lapangan / 5 paket Terlaksananya Penyediaan 915.765
PAD Eksplorasi dan alat penelitian. peralatan Lapangan untuk
Kegiatan Eksplorasi dan
Penelitian Bidang
Pertambangan Dan Geologi.
Pemboran air tanah untuk Daerah 5 paket Terlaksananya Kegiatan 1.373.648
Rawan Air. Pemboran Air anah untuk
Daerah Rawan Air
promosi terhadap pihak luar atau 5 keg Terlaksananya Kegiatan 1.258.000
swasta untuk menarik investor Promosi terhadap pihak
A. M. NASIR