Anda di halaman 1dari 243

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas


berkat dan rahmat-Nya kegiatan penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011
2015 dapat di selesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten


Kapuas Hulu Tahun 2011 2015 merupakan penjabaran visi dan misi
Bupati Kapuas Hulu terpilih yang bersinergi dengan Visi dan Misi Provinsi
Kalimantan Barat dan Visi dan Misi Nasional dengan tetap
memperhatikan kearifan lokal berupa potensi daerah. Secara umum
materi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 2015 berisi tentang visi, misi,
tujuan dan sasaran serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang dicanangkan oleh Kepala daerah.

Akhirnya kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah


memberikan arahan dan masukan sehingga Rencana Pembanguna
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ini dapat kami selesaikan.

BUPATI KAPUAS HULU

A. M. NASIR

i
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2011 2015

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................... i
DAFTAR ISI .................................................................................. ii
DAFTAR TABEL ........................................................................... v

BAB I PENDAHULUAN ........................................................... 1


1.1. Latar Belakang ....................................................................... 1
1.2. Maksud dan Tujuan ............................................................... 2
1.3. Landasan Hukum ..................................................................... 4
1.4. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya ............ 6
1.5. Sistematika Penulisan ............................................................... 8

BAB II GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU ....... 10


2.1. Kondisi Geografis ................................................................... 10
2.1.1. Luas dan Letak Geografis .............................................. 10
2.1.2. Topografi....................................................................... 11
2.1.3. Klimatologi.................................................................... 12
2.1.3.1 Musim ............................................................ 13
2.1.3.2 Suhu dan Kelembaban Udara .......................... 13
2.1.4 Hidrologi ....................................................................... 14
2.2. Perekonomian Daerah ............................................................ 14
2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi ................................................ 14

ii
2.2.2. Struktur Ekonomi ........................................................ 15
2.2.3. Tingkat Kemakmuran Masyarakat ............................... 24
2.2.4. Laju Inflasi ................................................................... 24
2.3. Infrasruktur ............................................................................ 25
2.3.1. Prasarana Jalan dan Transfortasi ................................ 25
2.3.2. Sarana Irigasi .............................................................. 27
2.3.3. Sarana Air Bersih ........................................................ 28
2.4. Sosial Demografis ................................................................... 29
2.4.1. Kependudukan ............................................................ 29
2.4.2. Pendidikan ................................................................... 24
2.4.3. Budaya ........................................................................ 32
2.4.4. Obyek Wisata ............................................................... 32
2.5. Pemerintahan ......................................................................... 33
2.5.1. Pemerintah Daerah ...................................................... 33
2.5.2. Jumlah Kecamatan, Desa / Kelurahan ........................ 35
2.5.3. Aparatur Pemerintah Daerah ....................................... 36

BAB III ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ................... 38


3.1. Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah .................................... 39
3.2. Pengelolaan Belanja Daerah .................................................... 41
3.3. Arah Pengelolaan Pembiayaan Daearah ................................... 41
3.4. Kebijakan Umum Anggaran .................................................... 42
3.4.1. Pendapatan Daerah ..................................................... 42
3.4.2. Belanja Daerah ............................................................ 44
3.4.3. Pembiayaan Daerah ..................................................... 45

BAB IV ANALISIS ISSU ISSU STRATEGIS .......................... 47


4.1. Landasan Dasar ..................................................................... 47
4.2. Identifikasi Issu Issu ............................................................ 48
4.2.1. Demografi .................................................................... 48
4.2.2. Sosial Budaya .............................................................. 51
4.2.3. Ekonomi dan Sumber Daya Alam ................................. 55
4.2.4. Politik, Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan
Daerah ................................................................................... 64
4.2.5. Tata Ruang, Infrastruktur dan Prasarana Wilayah ....... 69

iii
4.3. Issu Issu Strategis ............................................................... 75
4.4. Issu Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing
Daerah ................................................................................... 76
BAB V VISI DAN MISI .............................................................. 78
5.1. Visi .................................................................................. 78
5.2. Misi .................................................................................. 82

BAB VI STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ............................. 86

BAB VII KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN ...99


7.1. Kebijakan Umum ................................................................... 99
7.2. Program Pembangunan .......................................................... 101
7.2.1. Misi 1 .......................................................................... 102
7.2.2. Misi 2 .......................................................................... 106
7.2.3. Misi 3 .......................................................................... 110
7.2.4. Misi 4 ........................................................................... 112
7.2.5. Misi 5 .......................................................................... 116

BAB VIII PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH ........... 118


8.1. Indikator Makro Daerah ......................................................... 118
8.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ........................................ 118
8.2. Indikator Kinerja Program Pembangunan Daerah
(2011 2015........................................................................... 119

BAB XI PENUTUP .................................................................... 236


9.1. Indikator Makro Daerah ......................................................... 236
9.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi ................................................... 237

iv
Daftar Tabel

Tabel 2.1 Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit di Kabupaten


Kapuas Hulu Tahun 2009
Tabel 2.2 Perkembangan Perkebunan Karet Tahun 2009
Tabel 2.3 Produksi Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009
(kg)
Tabel 2.4 Luas Lahan Budidaya Ikan Air Tawar diKabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2009
Tabel 2.5 Luas area HDP/IPK
Tabel 2.6 PDRB perkapita Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004-2008
Tabel 2.7 Indeks Harga Implisit dan laju inflasi adh Produsen
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004-2008
Tabel 2.8 Jalur Transportasi Sungai di Kabupaten Kapuas Hulu
Tabel 2.9 Kondisi jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2002-2005
Tabel 2.10 Infrastruktur Jaringan Irigasi
Tabel 2.11 Jumlah Penyaluran Air Bersih Tahun 2008-2009
Tabel 2.12 Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2009
Tabel 2.13 Jumlah Murid di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009
Tabel 2.14 Obyek wisata di Kabupaen Kapuas Hulu
Tabel 3.1 Reliasasi penerimaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2008-2010
Tabel 3.2 Prediksi penerimaan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
Anggaran 2011-2015

v
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 2015
telah diawali dengan proses teknokratik dan proses politik yang
ditempuh dalam kerangka pelaksanaan perencanaan partisipatif
melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Daerah (Musrenbangda) RPJMD. Dokumen
RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan
program Kepala Daerah terpilih dan yang telah ditetapkan.
Penyusunannya berpedoman pada Undang- Undang Nomor 25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, dengan berbagai turunan
peraturan pelaksanaannya. Dokumen RPJMD ini terstruktur
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 14 ayat (2) UU No.25 Tahun 2004 mengamanatkan


Kepala Bappeda untuk menyiapkan rancangan awal Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Rancangan
awal tersebut selanjutnya dikaji ulang disesuaikan sebagai
penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih.
Kepentingannya adalah merumuskan strategi pembangunan
daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan
arah kebijakan keuangan daerah selaras dengan visi dan misi
Kepala Daerah terpilih. Ketentuan tentang penyampaian visi dan
misi kepala daerah pemilihan kepala daerah secara langsung juga
diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
Pemerintahan Daerah pasal 76 ayat (2) yang mewajibkan
pasangan calon Kepala Daerah untuk menyampaikan visi, misi
dan program secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 1


RPJMD merupakan pedoman pokok pembangunan untuk
kurun waktu 5 tahun sejalan dengan masa tugas Kepala Daerah
terpilih. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah,
RPJMD disusun mengacu kepada berbagai dokumen perencanaan
terkait, baik yang dihasilkan oleh komponen vertikal maupun
horisontal. Dari komponen vertikal dapat digunakan sebagai
acuan adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) atau RPJPD Provinsi, RPJM Nasional dan Provinsi,
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional/Provinsi, dandokumen
perencanaan lainnya yang disusun secara sektoral. Dari sisi
horisontal, RPJMD Kabupaten mengacu kepada RPJPD
Kabupaten, RTRW Kabupaten, dan dokumen perencanaan lainnya,
baik yang telah disusun dan ditetapkan di kabupaten yang
bersangkutan, ataupun kabupaten tetangga yang berbatasan
langsung. Maksud dirujuknya semua dokumen perencanaan
diamaksud adalah untuk menjamin terciptanya sinergi kebijakan
dan sinkronisasi program secaravertikal antar tingkat
pemerintahan.

Oleh karena itu, sebagai bahan masukan dalam


merumuskan kerangka kebijakan dan strategi pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu, sebagai acuan jangka pendek maupun
menengah dengan ketentuan perundang-undangan, memandang
perlu menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka
menengah, yang menjadi landasan hukum bagi perencanaan
pembangunan daerah dalam bidang ekonomi, fisik, sosial dan
budaya.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten


Kapuas Hulu Tahun 2011 2015 adalah untuk memberikan
landasan kebijakan strategis dalam kerangka pencapaian visi, misi
dan program Kepala Daerah. Sebagai suatu dokumen
perencanaan, RPJMD akan digunakan oleh seluruh satuan kerja
pemerintah kabupaten sebagai acuan dan dasar bagi perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan periode 2011 2015 dan di
dalamnya tertuang kebijakan-kebijakan yang perlu ditempuh

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 2


Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka membangun
dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Tujuan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011
2015 tidak dapat dilepaskan dari proses perencanaan
pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam UU No.25
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
dan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yaitu:

1. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam


bentuk strategi, kebijakan, program dan kegiatan

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi dokumen RPJMD


dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik
secara vertikal maupun horisontal, sekaligus juga sebagai
pedoman dalam melihat dan memelihara konsistensi antara
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan
pembangunan

3. Mengoptimalkan penggunaan sumberdaya secara efektif,


efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya
menggeser ketergantungan pada pemanfaatan sumberadaya
yang tidak dapat diperbaharui kepada pemanfaatan
sumberdaya yang dapat diperbaharui.

4. Mengidentifikasi isu-isu pembangunan dan kebijakan


perencanaan pembangunan daerah, sehingga betul-betul bisa
berorientasi pada pemberdayaan masyarakat, dalam rangka
mengoptimalkan partisipasi masyarakat.

5. Melakukan analisis kebijakan perencanaan pembangunan


daerah, untuk adpat merumuskan arah kebijakan dan
perencanaan pembangunan daerah yang menjamin tercapai
pemanfaatan sumberdaya secara optimal tersebut di atas.

6. Membagi pencapaian sasaran setiap Satuan Kerja Perangkat


Daerah (SKPD) dalam rangka mewujudkan visi dan misi
kepala daerah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergitas
pemahaman antar pelaku pembangunan, baik secara lintas
ruang, maupun lintas kegiatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 3


7. Meletakkan landasan kokoh dan kuat untuk mencapai
kejayaan Kabupaten Kapuas Hulu untuk masa depan yang
maju dan mandiri serta sejahtera lahir dan batin.

RPJMD akan digunakan sebagai acuan pada penyusunan


Rencana Strategis (Renstra) SKPD, dan menjadi pedoman bagi
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang
bersifat tahunan. Sebagai dokumen Perencanaan lima tahunan,
RPJMD dan Renstra SKPD merupakan turunan dari RPJP Daerah.

1.3 Landasan Hukum

RPJMD adalah dokumen resmi yang menjadi payung hukum


dalam perencanaan pembangunan daerah. Landasan hukum
penyusunan RPJM Kabupaten Kapuas Hulu adalah sebagai
berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang


Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan


Negara;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem


Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan


Peraturan Perundang-undangan;

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang


Perbendaharaan Negara;

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem


Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan


Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 4


8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah;

9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Panjang Nasional;

10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan


Ruang;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang


Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai
Daerah Otonom;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang


Pembagian Urusan Pemerintahan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang


Organisasi Perangkat Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana


Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun
2010 - 2014;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006


tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007


tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah

17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata


Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah

Selanjutnya penyelenggaraan pembangunan di daerah


Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurun waktu 2011 2015 akan
mengacu kepada perencanaan pembangunan yang disusun dalam
RPJMD 2011 - 2015. Dalam pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan
ke dalam bentuk Recana Strategis (Renstra) oleh Satuan-satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Renstra SKPD memuat kebijakan,
program, dan kegiatan, baik yang dilaksanakan langsung oleh

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 5


SKPD yang bersangkutan maupunyang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat, dalam kurun waktu lima
tahun (2011 2015).

1.4 Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan


Lainnya

Sistem Perencanaan Pembangunan adalah satu kesatuan


tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan
rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka
menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur
penyelenggara negara dan masyarakat baik di tingkat pusat
maupun daerah. Dalam hal ini keterkaitan suatu dokumen
perencanaan dengan dokumen perencanaan lainnya sangat
menentukan dan diupayakan saling bersinergi.

Sebagaimana amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004,


ruang lingkup Perencanaan Pembangunan Nasional maka
dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 - 2025, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010 -
2014, Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja
Pemerintah (RKP), dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat,


maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004


pasal 5 ayat 2, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) merupakan Renstra Daerah, yaitu terdiri dari Strategi
Pembangunan Daerah, Kebijakan Umum, Arah Keuangan Daerah,
dan Program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SPKD
dan Lintas kewilayahan yang memuat kerangka regulasi dan
kerangka anggaran.

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) disusun


berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 6


Daerah (RPJMD) yang isinya antara lain visi, misi, tujuan, dan
pencapai tujuan (strategi). Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) juga memuat program-program dan kegiatan indikatif.
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dijabarkan dalam
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berisi Kebijakan
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Program Kegiatan
Pembangunan. Program Kegiatan pembangunan disusun sebagai
acuan untuk pelaksanaan pembangunan dan mendorong
partisipasi masyarakat.

Kaitannya dengan sistem keuangan yang diamanatkan dalam


Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara, maka RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu akan dijabarkan ke
dalam RKPD untuk setiap tahunnya, dan dapat dijadikan
pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah


Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 2015
dilakukan melalui beberapa tahap yaitu :

1. Proses Politik : Pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati


menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik
(publik choice theory of planning) khususnya penjabaran Visi
dan Misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD),

2. Proses Teknokratik : Perencanaan yang dilakukan oleh


perencana profesional, atau oleh Lembaga/Unit Organisasi
yang secara fungsional melakukan perencanaan khususnya
dalam pemantapan peran, fungsi dan kompetensi lembaga
perencana,

3. Proses Partisipatif : Perencanaan yang melibatkan partisipasi


masyarakat (stakeholders) antara lain melalui pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang),

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 7


4. Proses Bottom - Up dan Top Down : Perencanaan yang
aliran prosesnya dari bawah ke atas dan dari atas ke bawah
atau dalam hirarki Pemerintahan.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai dokumen publik, Rencana Pembangunan Jangka


Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-
2015 memuat arah kebijakan Keuangan Daerah, strategi
pembangunan daerah, kebijakan umum, program Satuan Kerja
Perangkat Daerah, dan program lintas SKPD disertai dengan
rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka
kegiatan yang bersifat indikatif. Sesuai dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah maka sistematika penyusunan dokumen perencanaan
jangka menengah untuk daerah dalam dokumen RPJMD
Kabupaten Kapuas Hulu 2011 2015 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan yang mengawali naskah RPJMD ini


menguraikan secara ringkas latar belakang, maksud dan tujuan,
landasan hukum, hubungan RPJMD dengan dokumen
perencanaan lainnya, serta sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, isinya


menguraikan kondisi geografis, perekonomian daerah, sosial
budaya, sarana dan prasarana, serta pemerintahan umum
Kabupaten Kapuas Hulu.

Bab III Arah dan Kebijakan Keuangan Daerah, memuat


hasil analisis keuangan daerah sebagai dasar dalam perumusan
arah kebijakan keuangan daerah yang mencakup kebijakan
bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta capaian
kinerja program dan kegiatan untuk melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat.

Bab IV Analisis Isu-Isu Strategi, disusun dalam konteks


mengidentifikasi isu-isu dan permaslahan berbagai bidang
pembangunan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 8


Bab V Visi dan Misi, diulas visi dan misi Bupati terpilih,
sebagai dasar bagi pembangunan daerah.

Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, dijelaskan berbagai


strategi dan kebijakan pembangunan daerah yang diambil dalam
rangka mengimplementasikan visi dan misi Kepala Daerah,
berkenaan dengan program-program pembangunanyang
disiapkan untuk memberi arah bagi SKPD maupun lintas SKPD
dalam merumuskan kebijakan dan rencana kerja lima
tahunannya.

Bab VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan


disusun dengan memperhatikan rancangan Renstra yang telah
disiapkan oleh masing-masing SKPD.

BAB VIII, Penetapan Indikator Kinerja Daerah, memuat


penjelasan mengenai indikator kinerja makro dan indikator
program pembangunan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2011 2015. Selain itu juga menjelaskan rencana kerja SKPD
yang dikembangkan dalam kerangka regulasi dan kerangka
kegiatan yang bersifat indikatif. Implementasinya akan
disesuaikan dengan kapasitas fiskal daerah, bersumber dari APBD
setempat, APBD Provinsi, dana perimbangan, dan sumber
pendanaan lainnya yang sah.

Bab IX Penutup, membahas program transisi untuk kurun


waktu satu tahun, disiapkan untuk melayani perencaaan
pembangunan paska masa kerja Kepala Daerah terpilih. Program
disusun untuk menjembatani kekosongan RPJMD pada masa
pemilihan Kepala Daerah. Program disiapkan untuk dapat
dilaksanakan oleh pejabat Kepala Daerah hingga terpilih dan
ditetapkannya Kepala Daerah yang akan menjabat untuk masa
lima tahun berikutnya. Selain itu, bab ini juga membahas kaidah-
kaidah pelaksanaan RPJMD, sebagai pedoman bagi tersusunnya
dokumen perencanaan di satuan-satuan kerja pemerintah daerah,
seperti Renstra dan RKPD.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 9


BAB II
GAMBARAN UMUM KABUPATEN KAPUAS HULU

2.1 Kondisi Geografis

2.1.1 Luas dan Letak Geografis

Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara


05 LU - 14 LS dan antara 11140 - 11410 BT. Secara umum
Kabupaten Kapuas Hulu memanjang dari arah Barat ke Timur,
dengan jarak tempuh terpanjang kurang lebih 240 km dan
melebar dari Utara ke Selatan kurang lebih 126,70 km serta
merupakan Kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat.
Jarak tempuh dari Ibukota Propinsi kurang lebih 657 km melalui
jalan darat dan kurang lebih 842 km melalui sungai Kapuas serta
sekitar 1 jam penerbangan menggunakan Pesawat Udara DAS
atau Merpati dari jenis Fokker.
Secara administrasi batas-batas wilayah Kabupaten Kapuas
Hulu adalah sebagai berikut:
a. Sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Negara Bagian
Sarawak (Malaysia Timur)
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Kalimantan Tengah
dan Kalimantan Timur
c. Sebelah Barat dengan Kabupaten Kabupaten Sintang
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Sintang dan
Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan salah satu dari 12


(dua belas) kabupaten di Propinsi Kalimantan Barat, memiliki luas
wilayah sekitar 29.842 km yang secara administratif sejak
Januari 1997 terbagi menjadi 23 wilayah kecamatan dengan 148
desa dan 4 kelurahan. Ini berarti Kabupaten Kapuas Hulu
mencakup 20,33% luas wilayah propinsi dan sekaligus
merupakan kabupaten terluas kedua setelah Kabupaten Ketapang
yang luasnya sekitar 35.809 km. Dari total luas wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu, seluas 390.000 Ha merupakan daerah
perairan atau tergenang (13,7 % dari luas daerah tergenang di

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 10


seluruh Provinsi Kalimantan Barat) dan selebihnya seluas
2.594.200 berupa wilayah daratan atau daerah tidak tergenang
(21,9% dari luasan daerah tidak tergenang Provinsi Kalimantan
Barat).

Posisi geografis Kabupaten Kapuas Hulu ini merupakan


posisi yang penting terutama dikaitkan dengan pengendalian tata
air di Propinsi Kalimantan Barat, karena wilayah ini merupakan
hulu dari sungai Kapuas yang alirannya melalui hampir semua
kabupaten di Kalimantan Barat (kecuali Kabupaten Ketapang) dan
bermuara di Pantai Barat Kalimantan Barat

2.1.2 Topografi

Secara umum Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah


dataran rendah serta daerah danau dan rawa yang berair.
Kabupaten Kapuas Hulu terdapat beberapa aliran sungai yang
memanjang hingga ke timur Provinsi Kalimantan Barat seperti
Sungai Kapuas yang memiliki beberapa anak sungai yang berada
di Kabupaten Kapuas Hulu diantaranya seperti Sungai Embaloh,
yang berhulu di bagian utara, Sungai Mandai, selain itu terdapat 8
anak sungai lainna yang penting di mana peranannya sangat
berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan akomodasi transportasi
penumpang dan barang dari kabupaten ke kota dan kecamatan.
Dataran-dataran di sekitar perbatasan DAS ini dianggap sebagai
suatu zona sumber batubara dan minyak bumi. Pertanian yang
agak menetap dilakukan secara intensif di dataran-dataran sungai
yang sempit, sedangkan peladang yang biasa berpindah-pindah
telah mempengaruhi banyak dataran pinggiran Daerah Aliran
Sungai ini.

Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah yang sering


terjadi banjir musiman ketinggian banjir dapat mencapai 2 meter
bahkan lebih. Morfologi Kapuas Hulu umumnya berbentuk wajan
(kuali) yang terdiri dari daratan rendah atau cekungan yang
terendam air serta daerah danau rawa-rawa yang berair cukup
dalam. Pada dataran rendah ini terdapat Ibukota Kecamatan yang
penduduknya relative ramai, dataran rendah ini berada pada
ketinggian 31-46 mdpl. Sedangkan pada dataran tinggi/miring
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 11
umumnya terdapat rawa-rawa yang memanjang tetapi sempit dan
dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Dataran ini termasuk kategori
yang biasa digenangi air pada waktu-waktu tertentu, terutama
pada saat curah hujan yang cukup tinggi. Dataran tinggi/miring
ini terletak pada ketinggian 4.761 mdpl.

Sebagian besar wilayah Kapuas Hulu memiliki ketinggian


antara 25 sampai 500 meter, sehingga tanaman yang banyak
tumbuh di wilayah ini adalah tanaman-tanaman dataran rendah
sub tropis dan tropis. Sebagian besar daerah dengan ketinggian di
atas 500 meter terdapat di Pegunungan Kapuas Hulu di sebelah
Utara dan bagian paling Timur Kabupaten Kapuas Hulu yang
melingkar sampai ke Pengunungan Muller dekat perbatasan
dengan Kalimantan Tengah. Daerah-daerah lembah dan lereng
Pegunungan Kapuas Hulu dan Pegunungan Muller umumnya
memiliki ketinggian antara 100-500 meter. Sebagian kecil daerah
perbukitan di sebelah Utara dan Timur gugusan Danau Luar di
Kecamatan Batang Lupar juga memiliki ketinggian antara 100-500
meter.

Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu keadaan topografinya


bervariasi dari sistem dataran alluvial, perbukitan sampai
pegunungan. Bentuk permukaan lahan datar seluas 798.240 Ha
dengan kemiringan 0% - 2% umumnya berada di wilayah dataran
rawa daerah aliran Sungai Kapuas, sedangkan lahan yang tersebar
di daerah-daerah kaki perbukitan di Kecamatan Selimbau, Badau,
Kecamatan Batang Lupar, Embau bagian Selatan, dan Empanang
bagian Utara. mempunyai kemiringan 2% - 15%. Sementara
daerah kaki Pegunungan Muller dan Pegunungan Kapuas Hulu
serta di lembah Sungai Embaloh, Manday, Sibau dan lain-lain
yang merupakan daerah sisanya mempunyai kemiringan 15% -
40%

2.1.3 Klimatologi

Menurut system Koppen, Iklim di Kapuas Hulu


dikelompokan sebagai Afaw, yaitu iklim isothermal hujan tropic
dengan musim kemarau yang panas (suhu rata-rata dalam bulan
terpanas lebih tinggi dari 22 derajat dan dengan maksimum curah
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 12
hujan ganda). Curah hujan rata-rata pertahun umumnya berkisar
antara 3500 sampai 4500 mm per tahun. Wilayah dengan curah
huja dibawah 3500 mm per tahun. Wilayah dengan curah hujan
dibawah 3500 mm per tahun terdapat diwilayah aliran sungai
Kapuas Hulu memanjang dari perbatasan Sintang Kapuas Hulu
kearah Timur melintasi gugusan Danau Belida, Sentarum dan
lain-lain sampai pada daerah hilir sungai Embaloh. Sedangkan
curah hujan di atas 4500 mm per tahun terjadi di daerah yang
sangat sempit di perbatasan Kapuas Hulu dengan Propinsi
Kalimantan Timur dengan Tengah.

Wilayah Kapuas Hulu sebagian besar memiliki 10 sampai 12


bulan basah (rata rata curah hujan per bulan > 200 mm) per
tahun tanpa ada bulan kering. Daerah dengan bulan basah
kurang dari 11 hanya meliputi sebagian kecil daerah aliran sungai
Kapuas Hulu memanjang dari hilir sungai Embaloh sampai ke
perbatasan Kabupaten Sintang menyusuri sebelah Timur Sungai
Bunut.

2.1.3.1 Musim

Di Kapuas Hulu hanya dikenal dua musim saja, yaitu


musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya
terjadi pada bulan juni sampai dengan bulan September.
Sedangkan musim penghujan biasa terjadi pada bulan Desember
sampai bulan Maret. Keadaan ini berganti setiap setengah tahun
setelah melewati masa peralihan pada bulan April Mei dan
Oktober November.

2.1.3.2 Suhu dan Kelembaban Udara

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki iklim tropis dengan


suhu rata-rata 26,6o C. Suhu minimum tercatat pada bulan April
(20,2oC) dan suhu maksimum tercatat pada bulan September
(34,4oC). Tingginya suhu udara di Kapuas Huu disebabkan antara
lain karena letak Kapuas Hulu yang relative dekat dengan garis
katulistiwa dan struktur geografis Kapuas Hulu yang secara
umum berada pada wilayah dataran cukup tinggi.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 13


2.1.4 Hidrologi

Pola Drainase Kabupaten Kapuas Hulu didominasi oleh


Sungai Kapuas yang mengalir dari wilayah pegunungan Kapuas
Hulu di bagian Tengah Provinsi Kalimantan Barat. Sungai ini
merupakan sungai yang terpanjang di Indonesia dan memiliki
puluhan anak sungai, diantarannya yang terpenting yang berada
di Kabuapten Kapuas Hulu adalah Sungai Embaloh dengan
panjang 168 KM yang berhulu di Pegunungan Kapuas Hulu
Bagian Utara dekat dengan Gunung Lawit, Sungai Manday
sepanjang 140 km yang mengalir dari pegunungan Muller. Selain
itu ada delapan anak sungai Kapuas lainnya yang juga sangat
penting peranannya dalam memenuhi kebutuhan transportasi
barang dan penumpang dari ibukota Kabupaten ke kota-kota
Kecamatan di pedalaman dan sebaliknya.

Selain sungai, pola perairan di Kabupaten Kapuas Hulu juga


diwarnai dengan banyaknya danau depresi di daerah-daerah
pelembahan (basin) dan danau oxbow di daerah-daerah meander
sungai. Danau danau ini terutama danau depresi merupakan
sumber penghasilan yang cukup potensial di beberapa kecamatan
seperti kecamatan Selimbau, Semitau, Batang Lupar dan Badau,
danau-danau ini menjadi tempat berusaha yang paling penting
bagi penduduknya.

2.2 Perekonomian Daerah

2.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2007


2008 sebesar 3,55 %, naik kurang lebih 0,13% dibanding
pertumbuhan ekonomi tahun 2006-2007 yang mencapai 3,42%,
merupakan indikasi bahwa kinerja perekonomian kabupaten
mulai membaik dibanding periode sebelumnya. Jika dibandingkan
dengan pertumbuhan ekonomi propinsi Kalimantan barat,
pertumbuhan ekonomi kabupaten berada dibawah angka propinsi.
Pada periode yang sama, laju pertumbuhan ekonomi propinsi
Kalimantan barat mencapai 5,42 %, sedangkan angka kabupaten
hanya 3,55%.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 14


Membaiknya kinerja perekonomian kabupaten Kapuas Hulu lebih
dipengaruhi oleh beberapa sector ekonomi yang mana
pertumbuhannya mulai membaik seperti sector komunikasi,
listrik, keuangan, kontruksi, penggalian masing-masing tumbuh
sebesar 9,77%, 9,71%, 9,55%, 6,85%, dan 5,58%, sedangkan
sector ekonomi lainnya masing-masing tumbuh dari 1,70% sampai
2,94%.

2.2.2 Struktur Ekonomi

Dominasi sector pertanian pada pembentukan Produk


Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kapuas Hulu tahun
2008 tidak banyak mengalami perubahan disbanding tahun 2007,
sector pertanian masih sangat dominan dalam menyokong PDRB
Kabupaten Kapuas Hulu. Sektor ini selama periode tahun 2003-
2008 mencapai 43,17% terhadap total PDRB, dengan sub sector
penopang adalah sub sektor tanaman bahan makanan yang
mencapai 15,98% pada tahun 2008.

Secara umum sector pertanian Kabupaten Kapuas Hulu


masih relative mampu bertahan, baik dari sudut kontribusi
maupun tingkat pertumbuhannya dalam pembentukan nilai
tambah bruto. Tumbuh dan berkembangnya sector ini ditopang
oleh beberapa sub sector yaitu sub sector tanaman bahan makan
8,60%, sub sector tanaman perkebunan 6,77%, sub sector
peternakan dan hasil-hasilnya 1,76%, subsector kehutanan
6,32%, sub sector perikanan 2,67% terhadap pembentukan PDRB
Kapuas Hulu. Sehingga sector ini sangat memungkinkan untuk
pengembangan di masa yang akan datang. Disamping itu yang
perlu mendapat perhatian adalah factor efisiensi dalam
pencapaian output sehingga sector ini akan mempunyai daya
saing yang relative kuat disbanding sector yang sama di daerah
kabupaten lainnya.

a. Sub sektor pertanian

Sasaran peningkatan produksi pertanian di Kapuas Hulu


diarahkan pada usaha intensifikasi, ekstensifikasi, diversifikasi
dan rehabilitasi dimana usaha-usaha ini perlu dilanjutkan dan
ditingkatkan secara terpadu disesuaikan dengan kondisi dan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 15
potensi daerah dengan tetap memperhatikan kelestarian
lingkungan dan sumberdaya alam. Produksi pertanian berupa
padi di Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2009 menunjukkan
peningkatan yang cukup tajam dari tahun 2008 yaitu sebesar
41,00%

(1) Potensi Pengembangan Padi Lahan Kering

Dilihat dari segi iklim lahan kering dibedakan menjadi lahan


kering beriklim basah serta lahan kering beriklim kering. Lahan
kering beriklim basah ditandai dengan curah hujan lebih dari
2.200 mm per tahun dengan penyebaran relative merata. Lahan
kering ini kebanyakan didominasi tanah podsolik merah kuning
(PMK) yang kondisi kesuburannya rendah. Lahan kering beriklim
basah terdiri dari lahan kering tipe A dengan jumlah bulan basah
diatas 9 bulan dan lahan kering bertipe B dengan jumlah bulan
basah antara 7-9 bulan. Adapun lahan kering beriklim kering
mempunyai curah hujan antara 1000-1500mm per tahun selama
3-4 bulan dengan penyebaran yang tidak teratur.

(2) Pengembangan Padi Gogo

Padi gogo merupakan salah satu ragam budaya padi, yaitu


penanaman padi di lahan kering. Selain padi gogo masih ada
ragam budaya padi yang lain yaitu padi sawah, padi rawa, atau
padi pasang surut, dan padi tadah hujan. Komposisi masing-
masing ragam budidaya tersebut adalah padi sawah 63%, padi
gogo 14%, padi rawa 3% dan padi tadah hujan 20%. Padi gogo
pada umumnya ditanam satu kali dalam setahun pada awal
musim hujan. Setelah penanaman padi gogo biasanya terus
dilanjutkan dengan palawija atau jenis kacang-kacangan. Petani
masih banyak yang menanami lahan keringnya dengan padi gogo
varieties local yang berumur panjang. Varietes tersebut
mempunyai beberapa kelemahan seperti tidak tahan rebah,
mudah rontok, berdaya hasil rendah, dan umurnya kurang toleran
terhadap kekeringan.

Hingga kini badan litbang pertanian telah melepas sekitar


25 varietes padi gogo. Dengan demikian cukup banyak bagi petani
untuk menentukan varieties yang dikehendaki sesuai dengan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 16
permintaan pasar serta iklim setempat. Varietes yang telah dilepas
tersebut memiliki kelebihan masing-masing antara lain tahan
penyakit bias, berumur pendek, tahan rebah, rontokan, toleran
terhadap naungan berarti tidak hanya lahan terbuka saja yang
dapat ditanami padi gogo tetapi juga lahan yang ternaungi seperti
dibawah tegakan tanaman tahunan

(3) Hambatan Bertanam Padi di Lahan Kering

Lahan kering di Kabupaten Kapuas Hulu kebanyakan jenis


tanahnya podsolik merah kuning (PMK) dengan kondisi yang
bergelombang, mudah tererosi, miskin unsur hara, tingkat
kemasamannya tinggi, serta bahan organic yang ada mudah sekali
turun kadarnya jika lahan tersebut diusahakan, akibatnya tingkat
keseburan lahan cenderung terus turun dari waktu ke waktu.

Selain keterbatasan tersebut, padi gogo yang ditanam sering


menunjukkan gejala keracunan besi (fe) serta alumunium (Al).
Keracunan besi bias terjadi karena kondisi kombinasi pH rendah
dengan kadar Fe tinggi. Unsure Fe dan Al biasanya terdapat pada
kedalaman 15 20 cm dari permukaan tanah. Dengan pengolahan
tanah konvensional yang umum dilakukan seperti saat ini,
unsure-unsur tersebut menjadi muncul ke permukaan tanah. Jika
ini terjadi maka tanaman padi dapat menampakkan gejala
keracunan karena mengakumulasi unsure tersebut dalam jumlah
berlebihan.

(4) Potensi Pengembangan Padi Lahan Basah

Dalam program peningkatan produksi padi seperti saat ini,


pemerintah masih mengandalkan sawah sebagai tulang punggung
pengadaan beras daripada lahan kering. Hal ini mengingat lahan
sawah mempunyai produktivitas lebih tinggi dibandingkan lahan
kering, selain ketersediaan teknologi yang lebih banyak. Secara
umum kegiatan bertanam padi sawah tanpa olah tanah dapat
diartikan sebagai penanaman padi di lahan sawah yang persiapan
lahannya tanpa pengolahan tanah dan pelumpuran, tetapi cukup
dengan bantuan herbisida dalam mengendalikan gulma dan
singgangnya.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 17


Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh melalui
bertanam padi sawah tanpa olah tanah ini adalah sebagai berikut:

(1) Kualitas pertumbuhan tanaman dan hasil panen tidak


berbeda dengan penanaman padi sawah biasa

(2) Menghemat biaya persiapan lahan sampai 40% yang juga


berarti mengurangi biaya produksi

(3) Menghemat waktu musim tanam sampai 1 bulan

(4) Mengurangi pemakaian air lebih dari 30% bahkan sampai


45%

(5) Mempermudah kemungkinan penanaman secara serempak,


sehingga konsep pengendalian hama terpadu dapat
diterapkan secara baik

(6) Melestarikan kesuburan tanah dan mengurangi pencucian


unsure hara

(7) Mengurangi pencemaran perairan dan pendangkalan saluran


air atau sungai

(8) Mengurangi emisi metan, berarti mengurangi pemanasan


global

(9) Memungkinkan peningkatan luas sawah garapan

(10) Memberikan keuntungan bagi petani yang berarti membantu


meningkatkan kualitas hidupnya

b. Sub sektor perkebunan

Di kabupaten Kapuas Hulu telah dikembangkan berbagai


komoditi perkebunan, antara lain karet, kelapa, kopi, lada, coklat
dan kapuk. Tanaman produktif untuk komoditi perkebunan
secara umum menunjukan angka yang bervariasi. Tanaman
kelapa sawit pada tahun 2009 sudah berproduksi. Perkebunan
kelapa sawi yang terletak di kecamatan silat hilir, pada tahun
2009 berproduksi sebesar 5000 ton.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 18


Tabel 2.1
Luas dan Produksi Tanaman Perkebunan Sawit di Kabupaten
Kapuas Hulu Tahun 2009
Luas Area Menurut
Jmlh Rata-
Komposisi Tua/ Total Jml
Kecamatan Produk Rata
Tanaman Rusak Area Petani
si Produksi
Muda Produksi
Silat Hilir 786 8.376 12.217 1.510 5.000 597
Silat Hulu 586 1.587 1
Suhaid 565 1.422 1
Selimbau 810
Jongkong 620
Bunut Hilir 853
Embaloh Hilir 830
Bika 1.237
Putussibau
773
Utr
Mentebah 574 574 1
Batang Lupar 59 59
7.482 8.376 15.858 1.514 5.000 597
Sumber data: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu

Sektor perkebunan merupakan salah satu factor penunjang


peningkatan eksport non migas terutama komoditi karet di Kapuas
Hulu memiliki luas areal sekitar 33.896 Ha, dengan produksi
pertahun mencapai 15.332 ton.
Tabel 2.2.
Perkembangan Perkebunan Karet Tahun 2009
Luas Area Rata-
Tua/ Total Jml Jmlh
Kecamatan Rata
Muda Produksi Rusak Area Petani Produksi
Produksi
Silat Hilir 768 1.090 274 2.132 1.423 875 803
Silat Hulu 586 1.410 282 2.278 1.109 1.155 819
Suhaid 565 1.227 197 1.989 1.372 1.086 885
Selimbau 810 552 218 1.580 1.417 448 812
Jongkong 620 931 189 1.740 1.307 750 806
Bunut Hilir 853 694 164 1.711 1.851 532 767
Embaloh
830 1.351 242 2.423 2.336 1.089 806
Hilir
Bika 1.137 409 243 1.789 1.463 272 665
Putussibau
773 547 370 1.690 1.132 202 369
Utr
Silat Hulu 1.176 1.168 343 2.687 2.143 855 732
Seberuang 825 1.257 489 2.571 2.079 1.011 804
Hulu
1.521 1.840 223 3.584 1.024 1.579 858
Gurung
Pengkadan 1.286 1.886 266 3.438 2.381 1.541 817
Boyan
1.188 903 230 2.321 1.229 736 815
Tanjung
Bunut
796 911 202 1.909 1.532 712 782
Hulu
Mentebah 1.278 889 185 2.352 1.699 784 882
Kalis 530 772 247 1.549 1.685 580 751
Putussiabu
808 333 184 1.325 1.324 203 610
Slt
Embaloh
1.174 374 155 1.703 1.173 281 751
Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 19


Batang
496 395 241 1.132 820 224 567
Lupar
Badau 521 137 33 691 634 84 613
Empanang 612 354 123 1.089 1.141 282 797
Puring
336 86 82 504 184 51 593
Kencana
19.489 19.516 5.182 44.187 32.458 15.332 796

Sumber data: Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kapuas Hulu

Berdasarkan data dari Dinas Perkebunan dan Kehutanan


diketahui bahwa hasil perkebunan karet terbesar terdapat di
Kecamatan Hulu Gurung dengan luas area mencapai 3.584 Ha
dengan produksi sebesar 1.579 ton pertahun dengan tanaman
termuda seluas 1.840 Ha, tanaman yang sudah menghasilkan
1.840 Ha dan tanaman rusak/tua sebesar 223 Ha dengan jumlah
petani sebanyak 1.024 KK

c. Sub sektor peternakan

Produksi daging ternak kecil tahun 2009 di Kabupaten


Kapuas Hulu, yaitu ayam ras pedaging sebesar 311.665 kg,
sedangkan ternak besar sebanyak 14.047 kg dari 14 ekor kambing
(naik sebesar 1,79%) dan babi 288.871 kg (naik 4,57% dari tahun
2008). Jenis unggas pada tahun 2009, ayam pedaging dan itik
mengalami peningkatan baik dari populasi maupun produksi
daging, seperti table tersebut di bawah.

Tabel 2.3.
Produksi Peternakan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009 (kg)
Ternak
Ternak Kecil Ternak Unggas
Besar
No Kecamatan Sapi Itik Ayam ras
kambing Babi Itik
potong Manila Pedagang
Putussibau
1 46.306 145 12.580 314 135 120.439
Utara
Putussibau
2 1.754 865 19.328 321 138 81.579
Selatan
3 Bika 1.053 1.705 21.327 90 39 3.110
4 Kalis 3.157 777 9.319 73 31 24.755
5 Mentebah 5.174 1.038 9.596 65 28 2.889
Boyang
6 4.386 193 24 10 3.798
Tanjung
7 Pengkadan 4.473 1.525 100 43 2.255
Hulu
8 4.034 593 165 71 8.781
Gurung
9 Seberuang 614 1.105 78.619 120 51 8.991
10 Semitau 3.683 115 3.974 31 13 9.874
11 Suhaid 3.508 115 5.378 26 12 4.474
12 Selimbau 9.560 185 1.000 99 42 4.923
13 Jongkong 6.139 60 790 62 27 16.750
14 Bunut Hilir 5.526 54 4.699 163 70 2.329

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 20


15 Bunut Hulu 1.053 771 4.654 42 18 2.880
Embaloh
16 3.157 180 5.432 153 66 1.935
Hilir
Embaloh
17 1.053 45 11.563 43 18 1.428
Hulu
Batang
18 1.403 234 6.322 34 15 1.577
Lupar
19 Badau 1.227 251 21.293 11 5 2.084
20 Empanang 614 285 15.499 8 3 1.054
Puring
21 526 865 4.228 3 1
Kencana
22 Silat Hilir 3.244 2.558 46.169 22 9 4.700
23 Silat Hulu 1.666 383 7.091 8 3 1.060
118.133 14.047 288.871 1.977 848 311.665

d. Sub sektor perikanan

Kapuas Hulu cukup besar dengan beraneka jenis ikan


bernilai ekonomis tinggi. Perairan umum atau pedalaman
merupakan sumberdaya perikanan yang sangat penting. Luas
perairan umum Kapuas Hulu yang terdiri dari danau-danau dan
sungai-sungai sekitar 450.257 Ha atau (3,27%) dari luas perairan
umum Indonesia (13,3 juta Ha). Terdapat 115 danau dengan luas
lebih dari 120.000 Ha, termasuk kawasan danau serta rawa
Taman Nasional Danau Sentarum. Keanekaragaman flora dan
fauna di kawasan Danau Sentarum cukup tinggi, dengan lebih
dari 250 jenis ikan bernilai ekonomis penting seperti arwana,
gabus, jelawat, toman, belida, betulu, tambakan, lais, patin,
baung, tapah, botia dan lain-lain.

Nelayan Kapuas Hulu sebagian besar merupakan nelayan


tradisional yang menggunakan armada berukuran kecil (<10 GT)
sehingga jangkauan daerah penangkapan tidak jauh dari lokasi
permukiman mereka di sepanjang DAS Kapuas. Sekali beroperasi
selama sekitar 6-10 jam per hari dengan alat tangkap yang
berteknologi sederhana. Nelayan Kapuas Hulu seluruhnya
merupakan rumah tangga perikanan (RTP) perairan umum yang
terdiri dari 85 rukun nelayan, dengan 5.467 KK. Pada sisi lain,
budidaya ikan air tawar juga berkembang pesat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 21


Tabel 2.4.
Luas Lahan Budidaya Ikan Air Tawar diKabupaten Kapuas Hulu Tahun
2009
Areal Usaha Budidaya (Ha)
Keramba Keramba Pagong
No Kecamatan Kolam KJA UPR
Tradisonal Tancap Alam
1 Putussibau Utara 500 - - - 13 -
Putussibau
2 31.300 98 - 1 12 -
Selatan
3 Bika 3.600 125 - - 52 -
4 Kalis 26.900 175 - - 35 -
5 Mentebah 28.900 - - - 27 2
6 Boyang Tanjung 34.043 - - - 75 2
7 Pengkadan 29.607 - - - 98 1
8 Hulu Gurung 112.900 - - - 112 4
9 Seberuang 10.900 - - - 143 -
10 Semitau 41.968 10.257 - - 213 -
11 Suhaid 35.125 12.500 - - 342 -
12 Selimbau 40.000 22.709 5 1 534 1
13 Jongkong 3.000 978 3 - 57
14 Bunut Hilir 2.000 532 2 - 22 1
15 Bunut Hulu 16.300 - - - 48 -
16 Embaloh Hilir 500 - - - 17 -
17 Embaloh Hulu 13.800 - - - 42 1
18 Batang Lupar 3.750 756 - - 53 2
19 Badau 24.000 852 - - 24 1
20 Empanang 175 - - - 9 -
21 Puring Kencana 280 - - - 11 -
22 Silat Hilir 5.000 389 - - 12 -
23 Silat Hulu 10.500 - - - 32 -
Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kapuas Hulu

Saat ini Kapuas Hulu mengandalkan pasokan benih dari


Balai Benih Ikan (BBI) Kelansin yang sudah mampu memproduksi
benih ikan sesuai kebutuhan, seperti ikan mas, nila, bawal, lele,
serta ikan spesifikm local seperti jelawat, patin dan gurami. BBI
Kelansin terus berbenah diri untuk memenuhi kebutuhan induk
ikan, sarana pembenihan, pembangunan dan rehabilitasi kolam
serta sarana pendukung lainnya.

Potensi lahan untuk budidaya ikan air tawar di Kabupaten


Kapuas Hulu meliputi sungai, rawa, danau, kolam, pagong dan
sawah yang tersebar di 23 kecamatan. Akan tetapi tingkat
pemanfaatannya sampai saat ini baru mencapai 25%. Komoditas
yang dibudidayakan meliputi ikan mas, nila, jelawat, patin, toman,
betutu, lele, gurami dan lain-lain. Prospek ke depan jenis ikan
yang potensial untuk dikembangkan secara intensif baik untuk
usaha pembenihan maupun pembesaran, adalah ikan spesifik

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 22


local seperti patin, tengadak, gurame, jelawat, betutu, toman,
semah, belida, arwana dan lain-lain.

Di Kapuas Hulu pengolahan ikan masih dilakukan secara


tradisional dalam skala rumah tangga. Hasil olahan berupa ikan
segar, ikan asin, salai, kerupuk, peda, fermentasi dan lain-lain.
Pusat industry pengolahan ikan berada di Kecamatan Bunut Hilir,
Embaloh Hilir, Jongkong, Selimbau, Suhaid, dan beberapa
kecamatan lainnya.

e. Sub sektor kehutanan

Dari luas areal hutan yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu


terdapat produksi hasil hutan yang terdiri dari kayu bulat/log,
kayu tembesu, gaharu, kemedang, jati, jelutung, tengkawang,
rotan, meranti, kayu bakar, bamboo, arang dan sarang burung
wallet. Pada tahun 2003/2004 produksi kayu buat/log mencapai
137.352,98m3 dengan harga sebesar Rp. 200.000, 00 per batang.
Tabel 2.5.
Luas area HDP/IPK
Luas
No Nama Perusahaan Lokasi
Area (Ha)
Embaloh Hulu, Embaloh
1 PT. Bumi Raya Utama 110.500
Hilir
2 PT. Benua Indah 61.300 Bika, Putussibau Selatan
3 PT. Lanjak Deras Jaya Raya 45.740 Selimbau
4 PT. Tawang Meranti 49.200 Semitau
5 PT. Bakti Dwipa Kariza*) 11.000 Silat Hulu
6 PT. Bumi Uncak Selatan*) 28.100 Silat Hulu
7 PT. Rian Afliya*) 17.500 Silat Hulu
8 PT. Toras Benua Sukses*) 22.000 Putussibau Utara
9 PT. Bangun Taman Indah*) 30.000 Kalis
10 PT. Rimba Kanyau*) 11.000 Batang Upar, Embaloh Hulu
11 PT. Alfa Teguh Prima*) 8.300 Batang Upar
12 PT. Badau Jaya*) 4.500 Embaloh Hulu
Keterangan: *) SK IUPHHK diterbitkan oleh Bupati Kapuas Hulu dan
sekarang dalam proses pengukuhan Menteri Kehutanan, IUPHHK an.
CV. Bakti Dwipa Kariza untuk tahun 2005 telah disetujui PKT-nya
oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sistem pengelolaan hutan di Kabupaten Kapuas Hulu


selama ini masih jauh dari optimal sehingga tidak mengherankan
apabila pertumbuhan hutan dari tahun ke tahun terus mengalami
degradasi kualitas yang kian memprihatinkan. Eksploitasi hutan
selama ini jelas belum dapat meningkatkan pendapatan secara
nyata. Eksploitasi besar-besaran selama ini baik legal maupun
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 23
illegal pada dasarnya masih bertumpu pada prioritas kepentingan
profit ekonomi, sementara aspek ekologi, social, lingkungan dan
kelestariannya seringkali diabaikan.
Dampak yang ditimbulkan sebagai akibat penebangan hutan
yang tak terkontrol dan tidak mengindahkan aspek kelestarian
selain juga maraknya kegiatan illegal logging dan pembakaran
hutan, diantaranya adalah turunnya mutu lingkungan seperti
udara dan air serta meluasnya lahan-lahan kritis yang kelak dapat
membahayakan kehidupan manusia khususnya masyarakat di
sekitarnya.

2.2.3 Tingkat Kemakmuran Masyarakat

Salah satu cara untuk melihat tingkat kemakmuran suatu


daerah adalah dengan melihat pendapatan perkapita di daerah
tersebut.
Tabel 2.6
PDRB perkapita Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2004-2008
Penduduk
PDRB perkapita
Tahun Pertengahan Tahun
(berlaku)
(jiwa)
2004 199.792 6.355.548,34
2005 204.347 6.557.695,28
2006 208.915 7.225.584,95
2007 213.760 7.800.717,80
2008 218.804 8.801.660,00
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu

2.2.4 Laju Inflasi

Pada table dibawah ini terlihat perbandingan inflasi harga


produsen antara Kabupaten Kapuas Hulu dan Propinsi
Kalimantan Barat. Secara umum, inflasi atas harga produsen di
Kabupaten Kapuas Hulu lebih rendah dibanding propinsi
Kalimantan Barat. Untuk Kalimantan Barat inflasi bergerak dari
5,82 % hingga 8,93% sepanjang periode 2004-2008.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 24


Tabel 2.7
Indeks Harga Implisit dan laju inflasi adh Produsen
Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2004-2008
Laju Inflasi harga Produsen (%)
Tahun Kalimantan
Kapuas Hulu
Barat
2004 4,92 8,93
2005 5,80 8,74
2006 8,59 5,82
2007 4,74 6,23
2008 11,53 8,12
Sumber: BPS Kabupaten Kapuas Hulu 2009

2.3 Infrastruktur

2.3.1 Prasarana Jalan dan Transportasi


Secara umum, apabila dilihat dari system pengangkutan
atau tarnsportasi di Kabupaten Kapuas Hulu, belum seluruh
wilayah mendapat layanan jaringan transportasi yang baik. Jalur
pelayanan sungai yang saat ini dianggap sebagai jalur yang
memiliki akses paling tinggi dari dank e bagian lain wilayah
kabupaten. Apalagi bila jalur jalan darat lintas selatan dapat
berfungsi baik maka wilayah jalur sungai Kapuas ini akan menjadi
semakin penting dan melebar ke arah selatan. Tetapi untuk
kondisi saat ini wilayah sekitar ruas selatan baru dapat
digolongkan sebagai wilayah yang memiliki akses sedang karena
ketergantungan wilayah ini terhadap jalur pelayaran sungai
Kapuas masih tinggi. Wilayah-wilayah lain seperti sekitar jalur
pelayaran sungai embaloh dan jalur jalan darat Putussibau-
Tanjungkerja-Benua Martinus-Lanjak-Badau-Naga Kantuk sampai
ke Perbatasan Kabupaten Sintang juga digolongkan sebagai
wilayah dengan aksesibilitas sedang. Sedangkan wilayah lain
merupakan wilayah dengan aksesibilitas rendah yang umumnya
sangat sulit dicapai baik melalui sungai maupun darat. Sistem
pengangkutan yang terdapat di Kabupaten Kapuas Hulu secara
garis besar merupakan perpaduan antara subsistem perhubungan
darat, sungai dan udara.

a. Jalur Sungai

Secara historis peranan pengangkutan sungai di Kabupaten


Kapuas Hulu sangat penting dalam mendukung system
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 25
pengangkutan barang dan penumpang local. Meskipun jaringan
jalan raya sudah kian berkembang, peranan angkutan sungai
msdih tetap penting terutama pada daerah-daerah pedalaman
yang sulit dijangkau jaringan jalan raya. Bahkan pada daerah
dimana jalan raya melintas secara parallel dengan jalur sungai,
pengangkutan barang melalui sungai masih banyak dilakukan
Tabel 2.8
Jalur Transportasi Sungai di Kabupaten Kapuas Hulu
Nama
No Jalur Pelayaran
Jalur/Sungai
1 Sungai Kapuas Putussibau Pontianak
Sungai Nanga Hulu Sungai nanga mandey Sungai
2
Mandey Kalis
3 Sungai Embaloh Embaloh Hilir Embaloh Hulu
Nanga Bunut Bunut Hulu Nanga
4 Sungai Bunut Boyan Sungai Mentebah Sungai
Nanga Sebilit
Jongkongkec. AmbauNanga Tepuai
5 Sungai Embau
Kec. Hulu gunung
Ke Desa-desa pinggiran danau di
6 Sungai Selimbau
bagian utara Selimbau
7 Sungai Suhaid Ke sungai Batang Lupar
Sungai Dangkan Silat Hilir Silat
8 Sungai Silat Hilir
Hulu

b. Jalur Darat

Pengembangan system perangkutan jalan darat saat ini


sudah sangat tepat yaitu dengan dikembangkannya jalan lintas
selatan sebagai perpanjangan jalur arteri primer Pontianak
Sintang serta pengembangan jalan lintas utara dari Putussibau-
Badau-Sintang. Kedua jalur regional ini melintasi kawasan
pedalaman sebagai jawaban atas kelemahan system perangkutan
sungai.
Konsekuensi logis dari pesatnya perkembangan system
perangkutan darat ini adalah perubahan terhadap struktur tata
ruang Kapuas Hulu secara keseluruhan, dimana perlahan namun
pasti pada simpul-simpul strategis di sepanjang jalan lintas
selatan maupun utara mulai tumbuh embrio pusat-pusat
permukiman yang hampir dapat dipastikan akan tumbuh menjadi
pusat-pusat pelayanan bahkan pusat pertumbuhan regional baru.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 26


Tabel 2.9
Kondisi jalan Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2002-2005
Status Jalan
No Keadaan Jalan Kabupaten (km)
2007 2008 2009 2010
Kondisi
I
Jalan
Baik 301.61 237.897 350.836 370.388
Sedang 204.24 234.076 168.941 94.794
Rusak 331.77 39.827 71.697 118.954
Rusak
140.75 371.274 350.380 350.380
Berat
1005.370 884.074 941.854 934.466
Sumber:Dinas Pekerjaan Umum, Kab Kapuas Hulu

c. Jalur Udara

Perhubungan udara di Kabupaten Kapuas Hulu dilayani


oleh perusahaan penerbangan Merpati untuk jalur Pontianak-
Putussibau-Balikpapan. Pada tahun 2008 jumlah pesawat yang
berangkat dan datang melalui pelabuhan Pangsuma Putussibau
tercatat sebanyak 148 penerbangan. Angka ini mengalami
penurunan hampir 50,13% dibandingkan dengan tahun-tahun
sebelumnya. Keberangkatan, kedatangan dan transit melalui
bandara Pangsuma Putussiabau masing-masing berhasil
mengangkut sebanyak 5.473 dan 5.322 dan transit tidak ada.

2.3.2 Sarana Irigasi

Sistem pengairan tanah sawah di Kapuas Hulu sebagian


besar mengandalkan sumber air hujan. Sistem pengairan tadah
hujan paling banyak ditemukan yakni seluas 4.774 Ha pada tahun
2003, system jaringan irigasi seluas 5.690 Ha, sedangkan system
pengairan lainnya adalah jenis pengairan lebak seluas 1.459 Ha.
Sistem jaringan irigasi yang terbanyak diusahakan diberbagai
kecamatan Kapuas Hulu adalah 102 sistem irigasi sederhana PU
seluas 2.087 Ha, Irigasi Desa Non PU 1.435 Ha, Irigasi setengah
teknis 1.354 Ha dan irigasi teknis seluas 814 Ha.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 27


Tabel 2.10
Infrastruktur Jaringan Irigasi
Ukuran/
No Nama Keterangan
Jumlah
1 Bangunan Bendung 75 unit Tersebar di seluruh kec
2 Bangunan bagi/sadap 90 unit
3 Bangunan gorong-gorong 38 unit
4 Bangunan talang 53 unit
5 Bangunan Box Tersier 124 unit
6 Bangunan Terjun 51 unit
7 Bangunan Suplesi 25 unit
8 Bangunan Pintu Air 23 unit
9 Rumah Jaga 4 unit
10 Saluran Pembuangan 16.701 m
11 Saluran Primer 3.700m
12 Saluran Sekunder 181.333 m
13 Saluran Tersier 46.400 m
14 Saluran Pasangan 5.535 m
15 Tanggul 12.394 m

2.3.3 Sarana Air Bersih

Sistem pelayanan sarana air bersih di Kapuas Hulu hingga


tahun 2004 tercatat baru dilayani dan dikelola oleh 1 unit
Perusahaan Air Minum (PDAM) dengan sumber air baku dari
aliran sungai yang baru menjangkau kota Putussiabau dan
beberapa kecamatan saja. Penduduk lainnya di kota-kota
kecamatan umumnya menggunakan air sungai Kapuas sebagai
sumber air utama untuk keperluan sehari-hari disamping juga
mengandalkan air hujan dan sebagian kecil saja menggunakan air
tanah dengan membuat sumur-sumur dangkal.

Sebagian besar penduduk di Kabupaten Kapuas Hulu


mengandalkan sumber air minum yang berasal dari iar di
sepanjang aliran sungai Kapuas, yakni hampir 70% dari seluruh
penduduk di KapuasHulu. Pemanfaatan sumber air ledeng yang
dikelola oleh PDAM hanya sebesar 19.37 dari seluruh jumlah
pengguna atau penduduk yangmembutuhkan air minum.
Kualitas air produksi PDAM yang disalurkan ke rumah-rumah
pelanggan tidak melalui standar proses penyaringan yang
memadai. Oleh karena itu kualitas air sangat tergantung pada
kondisi air di sungai Kapuas. Jika air pasang/banjir pada musim
hujan, maka air yang dialirkan tidak akan jernih, karena banyak
mengandung endapan lumpur.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 28


Pada tahun 2009 tercatat sebanyak 7.633 pelanggan yang
menggunakan jasa PDAM. Hal ini berarti terjadi penurunan
pelanggan jika dibandingkan dengan jumlah pelanggan pada
tahun 2008 yang mencapai 7.788 pelanggan. Penurunan jumlah
pelanggan yang menggunakan jasa PDAM menyebabkan
menurunnya jumlah air di PDAM yang terjual, yakni sebanyak
1.308.595 m3. Pada tahun 2008 produksi air yang disalurkan
PDAM sebesar 1.836.454 m3 jumlah ini meningkat dari tahun
2007 yang hanya mencapai 1.729.820 m3.
Tabel 2.11.
Jumlah Penyaluran Air Bersih Tahun 2008-2009
Jumlah Jumlah yang
Nilai (Rp)
Jenis Pelanggan disalurkan (m 3)
Pelanggan 2008 2009 2008 2009 2008 2009
Sosial Umum 39 31 12.369 10.635 14.341.088 14.204.050
Sosial Khusus 159 150 47.150 39.669 66.845.379 61.893.766
Rumah Tangga 6.986 6.804 1.583.590 1.067.783 3.139.301.463 2.879.872.563
Instansi
132 149 46.161 36.944 177.634.197 153.478.261
Pemerintah
Niaga Kecil 435 461 124.587 132.619 420.562.524 460.408.493
Niaga Besar 32 33 20.638 19.362 102.364.488 90.307.334
Industri Besar 3 3 1.316 1.147 12.256.163 9.691.015
Pelabuhan 2 2 643 436 8.512.870 5.953.245
Jumlah 7.788 7.633 1.836.454 1.308.595 3.941.818.172 3.675.808.727

2.4 Sosial Demografis

2.4.1 Kependudukan

Pada tahun 2009, jumlah penduduk Kabupaten Kapuas


Hulu mencapai 209.459 jiwa yang menyebar di 23 kecamatan.
Dengan luas wilayah 29.842 km2, masih banyak sekali lahan
kosong (belum berpenghuni) dan merupakan suatu potensi
pembangunan yang bias digarap berproduksi khususnya di sector
pertanian dan perkebunan. Kecamatan yang mempunyai jumlah
penduduk terbesar adalah Putussibau Utara, Silat Ilir dan
Selimbau yang masing-masing mempunyai jumlah penduduk
19.549 jiwa, 15.113 jiwa dan 14.102 jiwa.

Struktur umur penduduk Kapuas Hulu masih berada pada


struktur umur muda. Kelompok umur anak-anak (15 tahun ke
bawah) dan kelompok umur muda (20-39 tahun) komposisinya
terlihat relative lebih besar dibanding kelompok lainnya. Komposisi
umur penduduk Kapuas Hulu pada tahun 2009 adalah sebagai

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 29


berikut: (1) Kelompok anak-anak ( < 15 tahun) : 30,46%, (2)
Kelompok remaja (15 19 tahun): 9,24%, (3) Kelompok muda (20
39 tahun) : 35,12%, (4) Kelompok dewasa (40 54 tahun) :
16,49%, (5) Kelompok tua (56 64 tahun) : 5,32%, dan (6)
Kelompok lansia ( > 65 tahun) : 3,37%.

2.4.2 Pendidikan

Pada tahun 2009 sarana pendidikan di Kabupaten Kapuas


Hulu belum terbilang tercukupi, dari data yang ada Kecamatan
Puring Kencana belum memiliki sarana tempat pendidikan Taman
Kanak-Kanak, Kecamatan Empanang dan Kecamatan Puring
Kencana juga masih belum terdapat sarana pendidikan Tingkat
Atas. Salah satu upaya nyata guna membangun sumberdaya
manusia yang berkualitas adalah melalui pendidikan. Pendidikan
membutuhkan fasilitas fisik dan non fisik, fasilitas ini terus
ditingkatkan mulai dari jenjang pendidikan dasar sampai
pendidikan tinggi dengan upaya memprioritaskan pemerataan
kesempatan belajar, peningkatan ketrampilan pesertadidik
terutama berasal dari keluarga yang tidak mampu, penyandang
cacat, warga diperbatasan dan terpencil.
Tabel 2.12.
Jumlah Sarana Pendidikan di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun
2009
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
Dasar Menengah Atas
No Kecamatan SMU
TK SD SLTP
Negeri/swasta
1 Putussibau Utara 6 21 9 5
Putussibau
2 2 30 1 3
Selatan
3 Bika 1 17 1 1
4 Kalis 1 17 6 1
5 Mentebah 1 10 3 2
6 Boyang Tanjung 1 12 5 1
7 Pengkadan 1 17 2 1
8 Hulu Gurung 2 22 12 3
9 Seberuang 1 16 2 1
10 Semitau 2 10 2 1
11 Suhaid 1 11 4 1
12 Selimbau 2 19 7 1
13 Jongkong 2 18 7 2
14 Bunut Hilir 2 19 2 4
15 Bunut Hulu 2 23 5 1
16 Embaloh Hilir 1 23 2 1
17 Embaloh Hulu 1 13 3 1

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 30


18 Batang Lupar 1 13 2 1
19 Badau 2 10 3 1
20 Empanang 1 9 2 0
21 Puring Kencana 0 11 2 0
22 Silat Hilir 1 28 6 3
23 Silat Hulu 1 20 5 1
35 389 93 36

Dalam kerangka pembangunan pendidikan, peran


sumberdaya pendidik sangat vital dalam membangun dan
mencetak tunas-tunas bangsa yang berkualitas. Sudah sepatutnya
upaya-upaya pendidikan, pengembangan, pengangkatan dan
pembinaan guru serta tenaga pengajar lainnya pada semua jalur,
jenis, dan jenjang pendidikan lebih ditingkatkan baik dari aspek
kualitas maupun kuantitasnya. Pengembangan karir dan
kesejahteraan tenaga pendidik termasuk penghargaan-
penghargaan yang diberikan bagi guru yang berprestasi maupun
bertugas di daerah-daerah terpencil dan perbatasan, menjadi
prioritas perhatian utama dalam perencanaan dan penyusunan
program pembangunan dibidang pendidikan.
Tabel 2.13.
Jumlah Murid di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009
Pendidikan Pendidikan Pendidikan
No Kecamatan Dasar Menengah Atas
TK/ SD SLTP SMU
Negeri/swasta
1 Putussibau Utara 2503 1.476 961
2 Putussibau Selatan 2278 645 363
3 Bika 1195 96 0
4 Kalis 1252 410 141
5 Mentebah 1271 390 223
6 Boyang Tanjung 1270 291 136
7 Pengkadan 1101 238 135
8 Hulu Gurung 1593 633 284
9 Seberuang 1381 292 169
10 Semitau 1060 318 282
11 Suhaid 1065 279 108
12 Selimbau 1885 499 223
13 Jongkong 1272 381 380
14 Bunut Hilir 1576 411 140
15 Bunut Hulu 1849 413 70
16 Embaloh Hilir 1413 214 116
17 Embaloh Hulu 732 175 87
18 Batang Lupar 754 183 62
19 Badau 792 179 84
20 Empanang 299 158 0
21 Puring Kencana 360 40 0
22 Silat Hilir 2446 403 183
23 Silat Hulu 1667 378 130

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 31


2.4.3 Budaya

Mayoritas masyarakat yang terdapat di Kabupaten Kapuas


Hulu adalah dari etnis Dayak dan Melayu. Seni Budaya dari etnis
dayak dan melayu merupakan budaya yang bersifat alami yang
dilakukan secara turun menurun dari zaman dahulu, sejumlah
adat istiadat masih lestari di Kabupaten Kapuas Hulu, terutama
ketika berlangsung acara melahirkan, peringatan tujuh bulan
jabang bayi di kandungan, kematian, menanam padi, panen.
Dalam kaitan itu nilai-nilai budaya seperti semangat gotong
royong, religiuilitas, kejujuran, toleransi, keadilan social,
perdamaian, kompetisi, kritis dan ksatria masih tetap dipelihara
di tengah-tengah masyarakat.

Masyarakat dayak masih memegang teguh kepercayaan


animismenya, mereka percaya setiap tempat-tempat tertentu ada
penguasanya, yang mereka sebut Jubata, Petara, Ala Taala,
Penompa dan lain-lain, untuk sebutan Tuhan yang tertinggi,
kemudian mereka masih mempunyai penguasa lain dibawah
kekuasaan Tuhan tertingginya, misalnya Puyang Gana (Dayak
mualang) adalah penguasa tanah, Raja Juata (penguasa air),
Kama Baba (penguasa darat). Bagi mereka yang masih memegang
teguh kepercayaan dinamisme nya dan budaya aslinya, mereka
memisahkan diri masuk semakin jauh ke pedalaman.

Beberapa upacara ritual dari suku melayu antara lain:


tarian jepin, syair, pantun, kasidah, dan handrah yang sering
digunakan pada upacara adat dalam menyambut tamu tertentu.
Sedangkan suku dayak antara lain: baranangis, nyonjoan dari
suka dayak embaloh, mandung dari suku dayak taman, bejande,
betimang dan beddu dari suku dayak kantuk, naik dange dari
suku dayak kayan mendalam.

2.4.4 Obyek Wisata

Kabupaten Kapuas Hulu memiliki berbagai potensi


pariwisata baik alam (nature tourism) maupun budaya (culture
toursm) serta potensi wisata petualangan yang menantang
(adventure tourism) dengan obyek wisata sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 32


Tabel 2.14.
Obyek wisata di Kabupaen Kapuas Hulu
No Nama Obyek Jenis Lokasi Atraksi
Rumah panjang Kec. Embaloh
1 Budaya Rumah adat
Sui Uluk Palin Hilir
Rumah panjang
2 Budaya Kec. Putussibau Rumah adat
Semangkok II
Rumah Bentang
3 Budaya Kec. Kedamin Rumah adat
Desa Malapi
Kec. Putussibau,
Taman Nasional
4 Alam Kedamin, Cagar alam
Bentung Karihun
Embaloh Hulu
Kec. Batang
Lupar,
Taman Nasional Selimbau, Suaka
5 Alam
Danau Senterum Embau, Suhaid, margasatwa
Badau dan
Empanang
Hulu Sungai Panorama alam,
6 Gunung Matahari Alam
Kapuas arus deras
Kampung
Gunung Bendak
7 Alam Belatung, Panorama alam
dan Bukit Talas
Kedamin
Nanga Tepuai,
Goa menjadi dan
8 Alam Kec. Hulu Air terjun
Temunduk
Gurung
Ds. Medang,
9 Bukit Parang Alam Kec. Hulu Air terjun
Gurung
10 Gunung Air Terjun Alam Kec. Seberuang Air Terjun & Goa
Pulau Melayu,
Kec. Batang Panorama alam
11 Danau Luar dan Alam
Lupar & ikan
Danau Belidak
Panorama alam
12 Air Terjun Madang Alam
air terjun
13 Gunung Vois Alam
14 Riam NGari Alam Arus deras
Panorama alam,
perpaduan
Gunung, Air
15 Alam antara riam, air
Terjun, dan Goa
terjun, gua dan
epohonan

2.5 Pemerintahan

2.5.1 Pemerintahan Daerah

Tumbuh dan berkembangnya demokrasi, supremasi hukum


dan pemerintahan yang baik, setidaknya akan mampu secara
bertahap mengembalikan suasana aman dan tertib dalam
kehidupan masyarakat. Pulihnya keamanan dan ketertiban
merupakan prasyarat utama untuk mengembalikan kepercayaan
masyarakat maupun pelaku ekonomi. Selanjutnya dengan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 33


pulihnya kepercayaan tersebut juga akan memulihkan kondisi
perekonomian daerah secara umum.

Dalam upaya pembenahan terhadap hukum dan aparatur


pemerintahan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu, kiranya perlu
didukung dengan pemberdayaan lembaga-lembaga politik dan
masyarakat sehingga pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan
pembangunan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Perwujudan supremasi hukum dan pemerintahan yang bersih juga
harus didasarkan pada prinsip-prinsip good governance seperti
prinsip akuntabilitas, keterbukaan dan transparansi, ketaatan
terhadap hukum secara konsisten serta partisipasi yang luas bagi
masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan
pembangunan.

Kesenjangan perkembangan antarwilayah di Kabupaten


Kapuas Hulu terjadi antara wilayah selatan dengan wilayah utara
Sungai Kapuas. Hasil ananalisis struktur tata ruang yang pernah
dilakukan menjadi bukti masalah ini dimana hampir semua
pusat-pusat pertumbuhan wilayah tersebar di bagian selatan
Kabupaten Kapuas Hulu dihitung dari kawasan sekitar sungai
Kapuas hingga sekitar jalur lintas selatan.

Strategi pembangunan Kapuas Hulu, khususnya dalam


pembangunan berbagai sarana dan prasarana wilayah perlu
dibedakan dengan strategi pembangunan wilayah-wilayah lain
yang telah memiliki perkembangan yang cukup mapan. Pada
hakekatnya sarana dan prasarana memiliki fungsi ganda yaitu, di
satu sisi sarana dan prasarana tersebut dibangun untuk melayani
berbagai kegiatan penduduk baik social dan ekonomi, dipihak lain
pembangunan sarana dan prasarana wilayah diperlukan untuk
merangsang terjadinya berbagai kegiatan penduduk tersebut.
Kapuas Hulu tampaknya lebih memerlukan pembangunan dan
penyediaan sarana dan prasarana tersebut justru untuk
merangsang pertumbuhan wilayah walaupun berbagai kegiatan
penduduk yang telah berkembang di beberapa pusat pertumbuhan
tetap harus didukung dengan pembangunan sarana dan
prasarana yang memadai sesuai dengan skala kegiatannya.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 34


Dari beberapa fenomena polarisasi yang terjadi saat ini,
struktur ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu akan dibawa
kesuatu bentuk struktur tertentu di masa datang. Sebenarnya
fenomena-fenomena yang bekerja secara alami tersebut bukanlah
satu-satunya kekuatan yang mampu merubah struktur ruang
wilayah, tetapi kekuatan-kekuatan lain sebagai campur tangan
pemerintah melalui beberapa kebijakan dan program
pembangunannnya ikut menentukan pola struktur ruang dimasa
mendatang.

Dalam rangka pemekaran dan penyesuaian status daerah


serta mempermudah rentang kendali dan pelayanan masyarakat,
saat ini perlu diupayakan pembentukan wilayah kerja Pembantu
Bupati serta membentuk dan mengembangkan kembali perwakilan
kecamatan yang dianggap perlu. Upaya-upaya ini patut dipikirkan
mengingat secara geografis wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang
begitu besar dan letak pusat pemerintahan yang rata-rata masih
jauh dari jangkauan pemerintahan kecamatan yang tersebar luas.

2.5.2 Jumlah Kecamatan, Desa/Kelurahan

Berdasarkan PP Nomor 39 Tahun 1996 dan Surat


Keputusan Bupati Nomor 353 Tahun 1987 bahwa wilayah
kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari 23 kecamatan. Pada tahun
2007 terdapat 5 kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yang
mengalami perubahan nama kecamatan. Berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 131 Tahun 2007 tentang
perubahan nama kecamatan di Kabupaten Kapuas Hulu yaitu:

1. Kecamatan Putussibau menjadi Kecamatan Putussibau Utara

2. Kecamatan Kedamin menjadi Kecamatan Putussiabau Selatan

3. Kecamatan Manday menjadi Kecamatan Bika

4. Kecamatan Batu Datu menjadi Kecamatan Pengkadan

5. Kecamatan Embau menjadi Kecamatan Jongkong

Penataan dan peningkatan administrasi, manajemen


pemerintahan dan kapasitas Pemerintah Daerah yang bertumpu
pada nilai-nilai paradigma baru, aparatur yang capable,
partisifatif, transparan dan akuntable melalui upaya pelayanan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 35
masyarakat secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan yang
bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pemerintah masyarakat
melalui upaya pelayanan secara prima.

2.5.3 Aparatur Pemerintah Daerah

Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah meliputi


peningkatan kualitas pelayanan aparatur, profesionalisme SDM
dan kesejahteraan melalui pendidikan dan pelatihan formal
maupun teknis fungsional serta memberlakukan system karir dan
prestasi dengan mendasarkan pada prioritas peningkatan efisiensi
aparatur pemerintah serta peningkatan dan pengembangan karir
termasuk peningkatan disiplin pegawai negeri sipil. Dengan
demikian nantinya akan tersedia aparatur pemerintah daerah
yang berkualitas, profesionalisme berwawasan jauh kedepan serta
sesuai dengan kebutuhan tugas dan wewenang masing-masing.

Kebijakan dan langkah-langkah penertiban aparatur


pemerintah perlu dilanjutkan dan ditingkatkan, terutama dalam
menegakkan disiplin, menanggulangi penyalahgunaan wewenang
yang merugikan dan menghambat pelaksanaan pembangunan,
merusak citra dan kewibawaan aparatur serta pemborosan
kekayaan dan keuangan daerah. Sistem pengawasan keuangan
daerah dan pembangunan, baik pengawasan melekat maupun
fungsional termasuk pengawasan oleh masyarakat perlu
dimantapkan dan dipadukan secara konsisten agar tercapai
efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah.

Dari data aparatur Negara (PNS) yang ada di Kabupaten


Kapuas Hulu tersebar di 23 kecamatan dan 2 kelurahan apabila
dilihat dari segi jenis permutasian terdapat 115 orang pegawai
negeri sipil yang terjadi pergeseran pegawai, meninggal dunia,
pension, diberhentikan dalam setiap bulannya di tahun 2009
meliputi pensiun yaitu sebanyak 42 orang, meninggal dunia
sebanyak 1 orang, diberhentikan dari jabatan structural 3 orang,
persiapan pension 1 orang, meninggal dunia sebanyak 14 orang,
mutasi keluar instansi 43 orang, mutasi masuk instansi 5 orang,
dan pension 43 orang.
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 36
Dari data pergeseran pegawai berdasarkan jwnia kelamin
per golongan/ruang masih menunjukkan perubahan yang belum
terlalu signifikan atau besar di setiap bulannya pada tahun 2009
antara jumlah PNS pria dan PNS wanita, pada pendataan PNS
akhir menunjukkan bahwa jumlah PNS pria mencapai 3333 orang
dan PNS wanita mencapai 2090 orang pegawai Kabupaten Kapuas
Hulu hingga bulan agustus tahun 2009.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 37


BAB III
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Pendanaan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu


2011 2015 berisi gambaran kemampuan pengelolaan keuangan
daerah untuk melaksanakan pembangunan Kabupaten Kapuas
Hulu untuk kurun waktu 5 tahun ke depan. Merujuk pada
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah,
Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan
daerah dituangkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) yang terdiri atas struktur pendapatan, struktur
belanja dan struktur pembiayaan daerah, yang dilaksanakan
secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan
bertanggung jawab. Rencana pendanaan pada RPJMD ini menjadi
dasar dalam penetapan kerangka penganggaran untuk
pembangunan tahunan baik dalam Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) maupun Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
Dalam konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang
diinginkan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah
adalah:
1. Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu
pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari
besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan
publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat
dalam perencanaan, pelaksanaan dan
pengawasan/pengendalian keuangan daerah.
2. Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk
pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata
kepemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis,
transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
3. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah
secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 38
4. Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah,
laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam
pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran,
serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
5. Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik
melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal
yang melibatkan masyarakat.
6. Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk
menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen
pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan
akuntabilitas keuangan daerah.
Arah Kebijakan Keuangan Daerah dibagi menjadi empat
pokok arah kebijakan yaitu Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah,
Arah Pengelolaan Belanja Daerah, Arah Pengelolaan Pembiayaan
Daerah, dan Kebijakan Umum Anggaran

3.1 Arah Pengelolaan Pendapatan Daerah

Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah harus


diperhatikan upaya untuk peningkatan pendapatan pajak dan
retribusi daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pendapatan daerah dalam struktur APBD masih merupakan
elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung
penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan
kepada publik. Apabila dikaitkan dengan pembiayaan maka
pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama
dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Kapuas Hulu.
Arah pengelolaan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu
tahun 2011 2015 yaitu mobilisasi sumber-sumber PAD dan
sumber penerimaan lainnya.
Sumber pendapatan daerah pada dasarnya dikelompokkan
ke dalam tiga komponen yaitu :
1) Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2) Dana perimbangan; dan
3) Lain-lain Pendapatan yang sah.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 39


Kebijakan pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan
untuk optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan
peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli
daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang
berlaku, yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut :
(1) Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah;
untuk tahun 2011, optimalisasi pendapatan akan
dititikberatkan pada intensifikasi PAD. Hal ini sejalan dengan
proses revisi UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak dan
Retribusi Daerah yang sedang dilaksanakan di tingkat pusat,
yang akan mengatur closed-list jenis-jenis pajak dan retribusi
sehingga tidak dimungkinkan lagi ekstensifikasi jenis-jenis
pajak dan retribusi oleh daerah dan Retribusi Daerah PP
Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan PP Nomor
66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah sehingga
pendapatan asli daerah dari tahun ke tahun terus meningkat
secara signifikan. Tantangan peningkatan PAD melalui
ekstensifikasi dengan dikeluarkannya undang-undang dan
peraturan ini merupakan langkah strategis yang memerlukan
perhatian dan sinergi yang maksimal dari setiap lini
pemerintahan yang disebabkan kebijakan pengaturan pajak
dan retribusi oleh pemerintah yang belum begitu memihak
kepada daerah ditambah kesediaan membayar pajak daerah
yang masih belum memuaskan.
(2) Peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan
daerah;
(3) Peningkatan pemahamandan kesadaran masyarakat di
bidang pendapatan daerah, sebagai upaya untuk membangun
kesadaran masyarakat bahwa pemungutan pendapatan
daerah bukanlah semata-mata iuran wajib yang memberatkan
melainkan cerminan relasi transaksional sebagai timbal balik
atas pelayanan atau fasilitas yang mereka peroleh.
(4) Mendayagunakan potensi alam dengan tetap memperhatikan
keseimbangan dan ekosistem dan kelestarian alam
(5) Mereformasi manajemen pemungutan dan pengelolaan
sumber PAD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 40


(6) Efektifitas dan efesien penggunaan PAD
(7) Menekan biaya pemungutan sumber PAD
(8) Mempromosikan Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka
menarik investorpada level lokal, regional maupun
internasional

3.2 Pengelolaan Belanja Daerah

Arah pengelolaan belanja daerah 5 tahun mendatang


difokuskan pada :
a. Peranan belanja daerah dapat memberikan multiplier effect
bagi pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya dapat
mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
b. Belanja daerah sebagai instrumen fiskal diharapkan dapat
memberikan dorongan optimal bagi dunia usaha di berbagai
sektor.
c. Belanja daerah diharapkan dapat memberi kontribusi bagi
peningkatan sumber daya manusia sehingga dapat
mewujudkan masyarakat yang cerdas dan madani.
d. Belanja daerah lima tahun mendatang lebih ditekankan
pada upaya menambah daya tarik investasi.
e. Belanja daerah diarahkan untuk menambah dan atau
memperbaiki infrastruktur jalan, jembatan, drainase,
penerangan, sarana pendidikan, kesehatan dan sarana
lainnya dalam rangka memberikan pelayanan prima pada
masyarakat dan dunia usaha serta terwujudnya
infrastruktur yang memadai untuk menambah daya tarik

investasi dalam rangka pencapaian pertumbuhan ekonomi.

3.3 Arah Pengelolaan Pembiayaan Daerah

Sebagaimana ketentuan yang telah diatur pada penjelasan


pasal 17 ayat 3 dalam Undang-undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan pasal 83 ayat 2 berikut
penjelasannya dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, maka jumlah kumulatif defisit anggaran tidak
diperkenankan melebihi 3 persen dari Produk Domestik Regional
Bruto tahun bersangkutan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 41


3.4 Kebijakan Umum Anggaran

3.4.1 Pendapatan Daerah


Formulasi kebijakan dalam mendukung pengelolaan
anggaran pendapatan daerah akan lebih difokuskan pada upaya
untuk mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah
lainnya. Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Kapuas Hulu
tahun 2011 - 2015 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan
dimana perkiraan kenaikannya didasarkan atas komposisi dan
pertumbuhan daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2008-2010
sebagaimana yang diuraikan pada tabel berikut ini.
Tabel 3.1
Reliasasi penerimaan daerah kabupaten Kapuas hulu
tahun angggaran 2008-2010
No Jenis Realisasi (Rp)
Penerimaan 2008 2009 2010
Pendapatan
1 617.167.812.000 636.379.241.000 636.138.715.000,-
Daerah
Pendapatan
2 Asli Daerah 4.366.781.000 6.116.781.000 9.200.000.000,-
(PAD)
a. Pajak
575.000.000 575.000.000 1.000.000.000,-
Daerah
b. Retribusi
1.750.000.000 2.569.872.700 3.100.000.000,-
Daerah
c. Hasil
pengelola
an
kekayaan 1.000.000.000 1.500.000.000 1.600.000.000,-
daerah
yang
dipisahka
n
d. 3.500.000.000,-
Dana
3 Perimbanga 1.041.781.000 1.471.908.300 622.793.715.000,-
n
a. Bagi hasil
pajak/Bag
i hasil 608.406.031.000 619.918.700.000 30.475.490.000,-
bukan
pajak

b. Dana
Alokasi 516.445.842.000 525.524.510.000 537.348.225.000,-
Umum
c. Dana
Alokasi 32.408.189.000 34.008.190.000 54.970.000.000,-
Khusus
Lain-lain
4 Penerimaan 59.552.000.000 60.386.000.000 4.145.000.000,-
yang syah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 42


Urusan Kas
dan
5 4.395.000.000 10.343.760.000
Perhitungan
(UKP)

Sumber : Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu

Berdasarkan analisa kecenderungan dari tabel di atas, maka


pendapatan Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2011 hingga
tahun 2015 dapat diprediksikan seperti tabel berikut ini.
Berdasarkan tabel 3.2, Komponen PAD yang berasal dari
sektor Lain-lain PAD yang sah selama lima tahun kedepan
diprediksi mengalami peningkatan cukup signifikan.
Pada Komponen Dana Perimbangan, penerimaan yang
cukup tinggi diprediksi berasal dari dana alokasi umum.
Penerimaan pada sektor Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan
dari Propinsi diprediksi mengalami penurunan.
Tabel 3.2
Prediksi penerimaan daerah kabupaten Kapuas hulu
tahun angggaran 2011-2015 (Rp)
Realisasi (Rp)
No Jenis Penerimaan
2011 2012 2013 2014 2015
Pendapatan
1 699.752.586.500 769.727.845.150 846.700.629.665 931.370.692.632 1.024.507.761.895
Daerah
Pendapatan Asli
2 10.120.000.000 11.132.000.000 12.245.200.000 13.469.720.000 14.816.692.000
Daerah (PAD)
a. Pajak Daerah 1.210.000.000 1.331.000.000 1.464.100.000 1.610.510.000
1.100.000.000
b. Retribusi
3.410.000.000 3.751.000.000 4.126.100.000 4.538.710.000 4.992.581.000
Daerah
c. Hasil
pengelolaan
kekayaan 1.936.000.000 2.129.600.000 2.342.560.000 2.576.816.000
1.760.000.000
daerah yang
dipisahkan

753.580.395.150 828.938.434.665 911.832.278.132 1.003.015.505.945


685.073.086.500
3 Dana Perimbangan
a. Bagi hasil
pajak/Bagi
33.523.039.000 36.875.342.900 40.562.877.190 44.619.164.909 49.081.081.400
hasil bukan
pajak
b. Dana Alokasi
591.083.047.500 650.191.352.250 715.210.487.475 786.731.536.223 865.404.689.845
Umum
c. Dana Alokasi
66.513.700.000 73.165.070.000 80.481.577.000 88.529.734.700
Khusus 60.467.000.000
Lain-lain
4 Penerimaan yang 4.559.500.000 5.015.450.000 5.516.995.000 6.068.694.500 6.675.563.950
syah
Urusan Kas dan
5
Perhitungan (UKP)

Berdasarkan Prediksi diatas dapat disimpulkan bahwa


Pendapatan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu untuk kurun waktu
tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sangat ditentukan oleh
penerimaan yang berasal dari Dana Perimbangan yaitu berkisar 90

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 43


95 % dari total Pendapatan Daerah, sedangkan kontribusi PAD
hanya berkisar 10 5%. Untuk itu agar PAD juga dapat menjadi
andalan bagi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk lima
tahun kedepan, maka perlu dilakukan berbagai upaya untuk
meningkatkan PAD yaitu melalui langkah-langkah kebijakan
intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dengan menganut prinsip :
(1) Tidak memberatkan masyarakat, dan pengusaha terutama
usaha kecil menengah;
(2) Tidak merusak lingkungan dan sumber daya alam dan ;
(3) Penerapan tarif progresif dan proporsional.

3.4.2 Belanja Daerah

Kebijakan umum belanja daerah Kabupaten Kapuas Hulu


untuk tahun 2011 2015 harus memperhatikan prinsip-prinsip
sebagai berikut:
1. Anggaran Daerah yang efektif dan efisien yang memperhatikan
fungsi dan prioritas kegiatan tahun 2011-2015 .
2. Anggaran Daerah yang mengutamakan target kinerja tahun
2011-2015 .
3. Anggaran Daerah bertumpu pada kepentingan publik.
4. Anggaran Daerah dikelola dengan hasil yang baik dan biaya
rendah (work better and cost less).
5. Anggaran Daerah yang mampu memberikan transparansi dan
akuntabilitas secara rasional untuk keseluruhan siklus
anggaran.
6. Anggaran Daerah yang dikelola dengan pendekatan kinerja
(performance oriented) untuk seluruh jenis pengeluaran
maupun pendapatan.
7. Anggaran Daerah harus mampu menumbuhkan
profesionalisme kerja di setiap organisasi yang terkait.
8. Anggaran Daerah harus dapat memberikan keleluasaan bagi
para pelaksananya untuk memaksimalkan pengelolaan
dananya dengan memperhatikan prinsip value for money.
Kebijakan belanja daerah diatas, didasari oleh beberapa
asumsi pokok sebagai berikut :

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 44


a. Perkiraan penerimaan pendapatan daerah diharapkan dapat
terpenuhi, sehingga dapat memberikan dukungan terhadap
pertumbuhan perekonomian daerah dan mampu mencukupi
kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan
pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
b. Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat mendanai program-
program strategis daerah dalam mendukung dan menjaga
target indikator yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas
Hulu Tahun 2011 2015.

3.4.3 Pembiayaan Daerah

Kebijakan umum pembiayaan daerah diprioritaskan pada


pembiayaan yang tidak memberatkan beban anggaran di tahun-
tahun mendatang dan mempersulit likuiditas keuangan daerah.
Oleh karena itu optimalisasi sumber penerimaan pembiayaan yang
paling mungkin dapat dilakukan secara cepat, yaitu dari Sisa
Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu dan transfer dari dana
cadangan serta surplus penerimaan.
Disamping itu, kebijakan terhadap pemanfaatan
pinjaman/obligasi dimasa datang sudah perlu mendapat perhatian
sebagai alternatif penerimaan pembiayaan untuk mengoptimalkan
pembangunan sepanjang memberikan hasil maksimal bagi
masyarakat dan tidak mempersulit kemampuan keuangan daerah.
Untuk itu perlu suatu kajian kearah tersebut dengan tetap
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
a. Syarat pinjaman hendaknya dengan bunga lunak dan ada
masa tenggang.
b. Tujuan pinjaman, hendaknya mempunyai multiplier effect yang
besar dan cost recovery.
c. Sumber dana pinjaman dari pihak lain yang tidak mempunyai
persyaratan politik.
d. Tata cara pengesahan pinjaman tidak berbelit-belit, sehingga
akan mengakibatkan biaya yang mahal/ kebocoran yang
mengakibatkan kerugian bagi peminjam.
e. Pengawasan yang efektif dan efisien.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 45


Kebijakan pembiayaan yang akan diambil oleh Kabupaten
Kapuas Hulu pada penyusunan APBD adalah melalui kebijakan
defisit anggaran dengan sumber pembiayaan dari Sisa Lebih
Anggaran Tahun yang Lalu. Kebijakan defisit anggaran diambil
dengan pertimbangan :
1. Kebutuhan pendanaan kegiatan pelayanan pemerintahan dan
program-program pembangunan yang cukup besar dan
memenuhi skala prioritas.
2. Secara makro ekonomi akan menguntungkan perekonomian
Kabupaten Kapuas Hulu dengan penambahan jumlah uang
yang beredar melalui pengeluaran pemerintah, dan akan
mengundang masuknya investasi swasta.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 46


BAB IV
ANALISIS ISSUISSU STRATEGIS

4.1 Landasan Dasar

Dalam penyusunan RPJMD ini diperlukan identifikasi


terhadap isu-isu strategis yang saat ini berkembang maupun isu-
isu yang kemungkinan besar dalam kurun 5 (lima) tahun kedepan
akan tetap mewarnai dinamika perkembangan Kabupaten Kapuas
Hulu. Hal ini untuk memberikan perhatian dan prioritas terhadap
arahan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan bagi Kabupaten
Kapuas Hulu.
Dalam penyusunan analisis isu-isu strategis ini, akan
dilandaskan kepada beberapa faktor yang mempengaruhi
perkembangan Kabupaten Kapuas Hulu kedepan. Faktor-faktor
tersebut antara lain :

1. Gambaran umum kondisi Kabupaten Kapuas Hulu saat ini


(eksisting) sebagaimana ditampilkan dalam BAB II buku ini.
Gambaran umum ini tidak terlepas dari kondisi masalah dan
potensi yang berkembang secara nyata di Kabupaten Kapuas
Hulu.

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)


Tahun 2010 2014 menetapkan 11 prioritas nasional Kabinet
Indonesia Bersatu II yakni reformasi birokrasi dan tata kelola,
pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan,
ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim
usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pasca konflik,
kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi, serta 3
prioritas lainnya yakni bidang politik, hukum dan keamanan,
perekonomian dan kesejahteraan rakyat

3. Penyampaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.


Sebagai dokumen pembangunan, dalam analisis isu-isu
strategis ini pun akan memperhatikan Visi dan Misi Bupati
dan Wakil Bupati terpilih. Visi dan Misi yang telah
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 47
disampaikan ke masyarakat dalam bentuk rencana-rencana
pembangunan. Sekalipun visi dan misi tersebut nantinya
tidak seluruhnya dapat direalisasikan sampai akhir tahun
rencana, tetapi dasar-dasar dan arahan awal tetap dilakukan
sebagai pijakan untuk dilanjutkan hingga tuntas pada
tahapan pembangunan berikutnya.

4. Isu-isu strategis tingkat regional dan nasional. Dalam rangka


sinergitas dan sinkronisasi pembangunan dengan pemerintah
Provinsi dan Pusat, maka penyusunan tetap memperhatikan
isu-isu strategis tingkat Pusat dan Provinsi yang sesuai
dengan situasi dan kondisi serta perkembangan Kabupaten
Kapuas Hulu.

4.2 Identifikasi Issu-Issu

Berdasarkan beberapa tahapan yang telah dilakukan, baik


dalam bentuk pra musrenbang RPJMD, Focus Group Discusion
(FGD) stakeholders, dan masukan Renstra Dinas teridentifikasi
beberapa isu-isu yang berkaitan dengan pembangunan Kabupaten
Kapuas Hulu, antara lain :

4.2.1. Demografi

a. Analisis Faktor Peluang, Kekuatan dan Potensi

1. Secara kuantitatif, terjadi keseimbangan yang relatif


proporsional antara jumlah penduduk laki-laki (51,39%)
dengan jumlah penduduk perempuan (48,61%). Struktur
yang cukup berimbang ini, merupakan satu peluang atau
kekuatan potensial dalam menciptakan sumberdaya
manusia yang lebih berkualitas dan produktif.

2. Semakin mandirinya program Keluarga Berencana


terutama di beberapa wilayah kota/kecamatan, memberi
peluang cukup lebar bagi percepatan pencapaian sasaran
pembangunan kependudukan khususnya dalam rangka
meningkatkan kualitas penduduk yang sehat, cerdas,
mandiri dan produktif.

3. Melembaganya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan


Sejahtera (NKKBS) serta mengecilnya jumlah anggota
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 48
dalam keluarga akan meningkatkan peluang terciptanya
perbaikan terhadap derajat kesehatan dan gizi keluarga.
Selain itu, meningkatnya peran dan pendidikan ibu/wanita
dalam keluarga akan sangat berpengaruh terhadap
kemampuan keluarga dalam membina dan memelihara
kesehataan termasuk pengaturan gizi yang seimbang.

4. Pelaksanaan program transmigrasi di Kabupaten Kapuas


Hulu cukup berhasil dalam rangka mendukung
pemerataan penduduk dan pengembangan daerah-daerah
produktif yang minim sumberdaya manusianya.

5. Kecenderungan jumlah penduduk dan persentase


penduduk usia produktif yang terus meningkat, apabila
dibina dan dikembangkan secara efektif, merupakan
potensi yang besar untuk mendukung kegiatan
pembangunan.

6. Peluang peningkatan lapangan kerja dan kesempatan


berusaha di Kapuas Hulu cukup besar dengan potensi
alam yang memiliki daya tarik bagi investor untuk
menanamkan modalnya, terutama disektor perkebunan,
kehutanan (HTI) dan pertambangan, dimana sektor-sektor
tersebut berpeluang menyerap tenaga kerja yang cukup
banyak.

7. Berkembangnya jumlah perusahaan, akan membuka


peluang bagi terwujudnya hubungan industrial yang
optimal serta akan meningkatkan pula tuntutan terhadap
perbaikan tingkat kesejahteraan dan jaminan sosial bagi
tenaga kerja.

b. Analisis Faktor Ancaman, Kelemahan dan Permasalahan

1. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Kapuas Hulu sangat


lambat yaitu 16,15% selama rentang 10 tahun atau rata-
rata 1,6% per tahun, menunjukkan bahwa potensi SDM
Kabupaten Kapuas Hulu hingga saat ini relatif sangat
rendah atau mengalami kekurangan penduduk. Kepadatan
penduduk Kabupaten Kapuas Hulu masih dibawah 10

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 49


jiwa/km2, yakni antara 5-7 jiwa/km2. Angka ini jelas jauh
di bawah kepadatan penduduk kabupaten lainnya yang
diatas 10 jiwa/km2 serta kepadatan rata-rata penduduk
propinsi Kalimantan Barat yang berkisar 22-30 jiwa/km2.

2. Upaya penurunan laju pertumbuhan penduduk dengan


menurunkan angka kelahiran masih menghadapi kendala.
Dengan tingkat kepadatan penduduk yang rendah dan
membutuhkan sumberdaya manusia yang cukup banyak,
menyebabkan pencanangan program Keluarga Berencana
belum dapat dilaksanakan secara optimal. Selain itu,
beberapa kendala lainnya adalah masih tingginya jumlah
perkawinan pada usia muda khususnya wanita sehingga
kesempatan untuk melahirkan juga lebih besar. .

3. Penyebaran penduduk yang tidak merata dan terpencar-


pencar dalam kelompok yang kecil terutama di daerah
pedalaman, menyulitkan kegiatan pembinaan dan
penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan yang
optimal. Tingkat penyebaran kegiatan ekonomi produktif
ataupun pelayanan kebutuhan dasar masyarakat juga
pelaksanaannya belum efektif dan efisien.

4. Pembangunan administrasi dan manajemen kependudukan


dihadapkan pada kendala yakni langkanya data informasi
kependudukan yang akurat, representatif, komperehensif
dan memadai serta terbatasnya tenaga yang menangani
administrasi maupun registrasi kependudukan baik secara
kualitas maupun kuantitas. Di samping itu keterbatasan
sarana prasarana penunjang pengelolaan kependudukan
juga belum sepenuhnya memanfaatkan kemajuan IPTEK.

5. Program transmigrasi menghadapi kendala (1) lokasi yang


relatif terisolir dengan berbagai keterbatasan prasarana
dan sarana, terutama jaringan transportasi (2) lahan
pertanian bertopografi berat dan kurang subur (3)
rendahnya kemampuan dalam memanfaatkan teknologi
usaha tani dan rendahnya tingkat pengetahuan warga
transmigran (4) penetapan lokasi oleh Departemen
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 50
Transmigrasi tanpa koordinasi dengan Pemda setempat
menyebabkan banyak lokasi transmigrasi dinilai tidak
layak (5) sebagian besar calon transmigran bukan berasal
dari petani, terutama yang berasal dari DKI Jakarta dan
wilayah perkotaan di Jawa lainnya, dan (6) kurang
memadainya tenaga/personil Sub Dinas Transmigrasi
Kabupaten Kapuas Hulu baik secara kualitas maupun
kuantitas

6. Pembangunan ketenagakerjaan belum berjalan secara


maksimal, hal ini ditunjukkan oleh tingginya angka
pengangguran, rendahnya kualitas tenaga kerja serta
belum luasnya lapangan dan kesempatan kerja yang
tersedia, khususnya diluar sektor pertanian. Disamping itu
belum terpadunya sistem informasi dan bursa tenaga kerja,
dan program pengembangan tenaga kerja pemuda mandiri
serta peningkatan kualitas tenaga kerja belum sepenuhnya
berkembang dan membuahkan hasil secara optimal.

7. Belum optimalnya pelaksanaan hubungan industrial yang


saling menguntungkan serta masih banyak ditemukan
adanya sistem pengupahan atau penggajian yang tidak
sesuai dengan aturan/standar yang ditetapkan, yakni
pengupahan yang masih jauh dibawah UMP/UMR.

4.2.2. Sosial Budaya

a. Analisis Faktor Peluang, Kekuatan dan Potensi

a. Meningkatnya perkembangan pembangunan pendidikan,


baik dari aspek kualitas maupun kuantitas fisik prasarana
dan sarana yang tersedia. Disamping itu dengan Program
Bantuan Operasional Sekolah (BOS) diharapkan mampu
meningkatan mutu kegiatan pendidikan formal secara
berkelanjutan.

b. Meluasnya keberadaan prasarana / fasilitas Posyandu


hampir di seluruh desa, maka pelayanan kesehatan dan
pelayanan gizi bagi masyarakat pedesaan makin dekat dan
semakin terjangkau oleh keluarga.
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 51
c. Motivasi, dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi
dalam pembangunan kesehatan serta tumbuhnya
kesadaran berbagai pihak tentang pentingnya lingkungan
hidup yang sehat termasuk meningkatnya sistem
kewaspadaan dini terhadap bahan-bahan berbahaya.

d. Tersedianya berbagai sarana dan prasarana pelayanan


kesehatan hingga daerah-daerah terpencil meskipun
dengan jumlah dan kualitas masih sangat terbatas serta
adanya upaya percepatan pembangunan bidang
komunikasi, informasi dan transportasi, setidaknya
mendorong upaya pemerataan pelayanan kesehatan dan
penyebarluasan informasi kesehatan.

e. Kesadaran beragama tumbuh cukup baik dan makin


terbinanya sikap toleransi diantara umat beragama yang
berbeda dalam semangat kesatuan dan persatuan,
tumbuhnya kesadaran yang kuat di kalangan pemuka
agama untuk membangun harmoni sosial serta hubungan
intern dan antar umat beragama yang aman, damai dan
saling menghargai.

f. Tingginya minat masyarakat dalam kegiatan olahraga,


terutama olahraga tradisional serta didukung ketersediaan
prasarana dan fasilitas olah raga alami, merupakan modal
sekaligus peluang dalam pengembangan bidang olah raga
kedepan.

g. Pemberdayaan perempuan menunjukkan arah yang positif


ditandai dengan berbagai program pembangunan yang
makin responsif gender serta kian meningkatnya kualitas
hidup perempuan dan anak. Demikian pula kesejahteraan
sosial masyarakat secara perlahan mulai meningkat seiring
dengan adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan,
pelayanan rehabilitasi serta perlindungan sosial bagi
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

h. Kesadaran politik yang makin terbuka, reformis,


demokratis, sehat dan dinamis dapat mendorong
meningkatnya kesadaran politik generasi muda yang kritis,
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 52
dewasa dan berkualitas. Meningkatnya kebutuhan tenaga
kerja diberbagai sektor pembangunan juga memberikan
peluang cukup besar bagi peningkatan motivasi pemuda
untuk memiliki pendidikan yang berkualitas, terampil dan
berkeahlian.

i. Melembaganya peranserta masyarakat dalam wujud


berbagai organisasi sosial kemasyarakatan serta adanya
partisipasi lembaga-lembaga keagamaan yang turut
berperan baik dalam pemberian pelayanan sosial maupun
peran aktifnya dalam mencegah dan menanggulangi
timbulnya berbagai masalah kesejahteraan social.

j. Keberhasilan pembangunan IPTEK kedepan adalah adanya


kepedulian dan kemauan yang kuat terhadap
pengembangan kualitas SDM, perubahan nilai sosial
budaya, pola sikap dan pola tindak, serta semakin
meluasnya pemanfaatan teknologi tepat guna dalam dunia
usaha dan industri.

k. Pembangunan dibidang budaya berjalan cukup baik, yaitu


ditandai oleh meningkatnya penghargaan terhadap
keragaman budaya, kondusifnya interaksi antar budaya
serta tersosialisasinya penyelesaian masalah dengan tanpa
melalui kekerasan.

l. Khusus di daerah perbatasan, dari aspek sosiologis


keberadaan sebagian besar Suku Dayak yang mendiami
wilayah tersebut cukup potensial dan relatif lebih mudah
untuk dapat diintervensi secara optimal dalam rangka
pelaksanaan pembangunan sosial budaya kemasyarakatan,
karena adanya hubungan dan keterikatan yang sangat
kuat antara suku Dayak di Kapuas Hulu dengan kaumnya
yang berada di perbatasan wilayah Serawak (Malaysia).

b. Analisis Faktor Ancaman, Kelemahan dan Permasalahan

1. Tingkat penyebaran dan pemerataan lembaga pendidikan


beserta prasarana dan sarana pendukungnya saat ini
masih rendah. Dengan wilayah geografis dan penyebaran

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 53


penduduk yang tidak merata serta terbatasnya
infrastruktur, aksesibilitas, SDM termasuk kebutuhan
biaya yang begitu besar, menyebabkan sebagian
masyarakat belum memperoleh kesempatan secara optimal
dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan.

2. Permasalahan dalam pelayanan kesehatan masyarakat


antara lain adalah : jangkauan pelayanan kesehatan
terbatas; rendahnya pengetahuan dan kesadaran
masyarakat terhadap pentingnya kesehatan; terbatasnya
jumlah dan kualitas baik prasarana, sarana maupun
tenaga kesehatan yang tersedia serta jumlah anggaran dan
dana operasional untuk kegiatan pelayanan kesehatan
relatif masih minim.

3. Tingkat pendidikan, pengetahuan dan keterampilan kaum


wanita yang relatif masih rendah menyebabkan partisipasi
mereka dalam berbagai kegiatan pembangunan juga masih
rendah. Di samping itu ada upaya pembatasan ruang
gerak serta pemaksaan terhadap wanita untuk menikah di
usia muda, terutama di daerah-daerah pedesaan.

4. Pembinaan anak, remaja dan pemuda selama ini menemui


berbagai kendala, diantaranya adalah kurang memadainya
pemahaman dan kemampuan untuk mendidik dan
membina anak/remaja khususnya bagi keluarga yang
berpendidikan rendah dan tidak mampu. Semakin
maraknya tingkat kenakalan remaja, melemahnya rasa
solidaritas sosial, lemahnya kadar keimanan serta
meningkatnya jumlah penyalahgunaan berbagai obat
terlarang, zat aditif dan narkotika oleh remaja atau
generasi muda. Masih rendahnya kualitas dan rata-rata
tingkat pendidikan serta kurangnya lapangan kerja dan
kesempatan berusaha yang tersedia (diluarsektor
pertanian), menjadi kendala utama dalam upaya
pengembangan potensi sumberdaya manusia khususnya
kalangan pemuda sebagai insan pelopor pembangunan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 54


5. Pembangunan bidang olahraga di Kapuas Hulu
menghadapi kendala antara lain kurangnya dukungan
sarana umum olahraga termasuk sokongan dana yang
memadai. Disamping itu, pengelolaan keolahragaan juga
belum berlangsung optimal, terutama dalam hal
pembinaan dan pembibitan atlet-atlet yang berprestasi.
Minimnya tenaga penggerak, pembina dan pelatih
menyebabkan prestasi olahraga belum banyak yang dapat
dibanggakan.

6. Permasalahan bidang kesejahteraan sosial antara lain


belum berimbangnya antara jumlah dan kualitas tenaga
kesejahteraan sosial yang ada bila dibandingkan dengan
tingginya permasalahan kesejahteraan sosial yang harus
dihadapi/ditangani, serta kurangnya ketersediaan data
yang berkaitan dengan data-data sosial masyarakat.

7. Kendala pembangunan bidang IPTEK antara lain adalah:


kurangnya dukungan pengembangan IPTEK yang
bersumber dari nilai-nilai budaya masyarakat yang relatif
masih tradisional, terbatasnya kemampuan keuangan
daerah dalam pengembangan IPTEK serta keterbatasan
sarana dan prasarana termasuk kualitas SDM yang
mampu mendorong perkembangan IPTEK.

8. Perubahan globalisasi menjadi salah satu ancaman yang


cukup serius terhadap degradasi dan dekadensi moral,
etika juga perilaku kehidupan masyarakat sebagai akibat
lemahnya filter yang dibangun termasuk lemahnya
kemampuan menahan derasnya arus informasi, budaya
dan sarana yang masuk dari luar.

4.2.3. Ekonomi dan Sumberdaya Alam

a. Analisis Faktor Peluang, Kekuatan dan Potensi

1. Pencanangan gagasan dan konsep daerah Kapuas Hulu


sebagai Kabupaten Konservasi semenjak tahun 2003,
memiliki arti cukup penting sebagai salah satu kekuatan
moril dalam upaya menjaga kesinambungan terhadap

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 55


ketersediaan serta kelestarian sumberdaya alam. Dimana
sekitar 70% Kawasan Lindung (termasuk areal hutan)
berada di Kabupaten Kapuas Hulu, maka akan memegang
peranan penting sebagai wilayah yang berfungsi melindungi
wilayah lainnya.

2. Salah satu kekuatan ekonomi bagi Kabupaten Kapuas


Hulu adalah ditetapkannya beberapa kecamatan sebagai
Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET), seperti
Kecamatan Putussibau, Kedamin, Badau, Puring Kencana,
Batang Lumpar dan Embaloh Hulu. Sesuai Keppres
No.150 Tahun 2000.

3. Taman Nasional Betung Kerihun yang letaknya berbatasan


dengan Serawak (Lanjak Entimau Wildlife Sanctuary)
merupakan kawasan konservasi lintas batas
(transboundary reserve) pertama di Asia. Hal ini merupakan
potensi sekaligus peluang dalam bentuk kerjasama
pengembangan wilayah berbasis konservasi alam di wilayah
perbatasan, misalnya pengembangan ekowisata dan wisata
budaya.

4. Kabupaten Kapuas Hulu memilki keanekaragaman hayati


yang cukup tinggi, baik pada tingkat spesies maupun
ekosistem, serta memiliki nilai yang sangat tinggi bagi
kegiatan penelitian, ilmu pengetahuan dan perlindungan
sistem penyangga kehidupan. Ekosistem hutan di Kapuas
Hulu dapat dikatakan mewakili berbagai tipe ekosistem
hutan Kalimantan yang memiliki keanekaragaman cukup
tinggi.

5. Keanekaragaman hayati (biodiversity), khususnya


keanekaragaman hayati perairan, merupakan asset
potensial yang dapat menjadi bahan baku untuk
pengembangan industri berbasis bioteknologi dan
cadangan pangan dimasa yang akan datang. Luas perairan
danau yang mencapai 12.885 ha merupakan salah satu
kawasan perairan umum yang sangat potensial bagi
produksi berbagai jenis ikan air tawar. Beberapa jenis-jenis
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 56
ikan yang pernah ditemukan, yaitu 42 jenis ikan mas (carp)
dan 33 jenis kelompok ikan lele-lelean (catfish). Selain ikan
konsumsi, terdapat pula jenis ikan hias yang bernilai jual
cukup tinggi seperti arwana (Sclerophages formosus), ulang
uli (Botia macrasanta), betutu (Oxsyeleoptris marmota) dan
sebagainya.

6. Luas kawasan budidaya yang meliputi sekitar 48,79% dari


luas Kabupaten Kapuas Hulu, cukup potensial untuk
pengembangan kegiatan pertanian, perkebunan maupun
pemukiman. Ketersediaan lahan ini diharapkan mampu
menarik minat bagi investor untuk menanamkan
modalnya, bahkan saat ini lahan perkebunan rakyat di
daerah perbatasan tercatat cukup besar dan potensial serta
memiliki wilayah pemasaran yang cukup luas di Sarawak
seperti perkebunan coklat, lada, karet dan lain-lain.

7. Peluang untuk meningkatkan sistem pertanian pangan


masih cukup besar, karena sumberdaya alam masih sangat
banyak yang belum dimanfaatkan secara maksimal
termasuk pemanfaatan lahan kering yang belum
dikembangkan dan dikelola secara optimal.

8. Pengembangan dan penguasaan IPTEK pertanian serta


peningkatan partisipasi petani dalam pembangunan
pertanian dan kelembagaan pertanian, akan semakin
membuka dan menciptakan berbagai peluang yang lebih
besar untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas serta
pengembangan berbagai produk baru atau
keanekaragaman produk tanaman pangan di Kapuas Hulu.

9. Penggunaan produk pertanian tidak saja untuk kebutuhan


konsumsi langsung masyarakat, namun dimanfaatkan
untuk kebutuhan ekspor serta bahan baku berbagai
kegiatan industri disamping pula untuk kebutuhan pakan
ternak yang berkualitas lokal.

10. Kabupaten Kapuas Hulu, memiliki cadangan sumberdaya


alam non hayati yakni berbagai bahan tambang dan energi.
Minyak bumi ditemukan di cekungan Ketungau daerah
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 57
perbatasan dengan Kabupaten Sintang meluas ke Timur
sampai Pegunungan Muller. Batubara di daerah hulu
Sungai Embaloh dan Silat Hilir meluas sampai Pegunungan
Muller di Kecamatan Manday. Bahan baku energi berupa
lahan gambut sekitar 10.082 Ha dengan kedalaman yang
sangat bervariasi. Uranium diindikasikan terdapat di
Kecamatan Putussibau, bahan tambang emas ditemukan di
daerah Embaloh serta sepanjang Sungai Bunut dan anak-
anak sungainya, air raksa (cinabar) di Sungai Boyan,
Sungai Meru dan Sungai Betung serta antimoni dijumpai
umumnya dalam bentuk stibnit terdapat di sekitar Sungai
Meru, daerah Sibau, Sungai Selimbau, Bukit Undau dan
Sungai Jenang.

11. Iklim penanaman modal yang kondusif, seperti pemberian


fasilitas, penyederhanaan berbagai peraturan yang
menyangkut dunia usaha, termasuk sistem perijinan,
perlindungan dan upaya untuk menjamin kepastian
berusaha, telah menciptakan peluang sebesar-besarnya
bagi dunia usaha untuk melakukan penanaman modal.

12. Berkembangnya pembangunan infrastruktur wilayah


terutama prasarana jalan (lintas Utara dan Selatan) sebagai
jawaban atas permasalahan karakteristik wilayah Kapuas
Hulu yang memiliki lahan yang sangat luas dan relatif sulit
daya jangkaunya, dengan sendirinya telah membuka
peluang untuk mengembangkan berbagai kegiatan
penanaman modal, khususnya di sektor pertanian dan
perkebunan rakyat sebagai penunjang pengembangan agro
industri serta sektor-sektor lainnya.

13. Tenaga kerja yang banyak dan belum terserap diberbagai


sektor termasuk ketersediaan sumberdaya alam yang
melimpah adalah potensi pengembangan sektor industri
dan menengah serta usaha kerajinan yang saat ini tercatat
cukup berkembang pesat di beberapa wilayah.

14. Meningkatnya pelaksanaan dan pelayanan informasi Wajib


Daftar Perusahaan, merupakan peluang yang cukup besar
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 58
dalam mendorong kesadaran masyarakat dalam rangka
kegiatan pengawasan dan tertib usaha niaga yang pada
akhirnya berpotensi terhadap peningkatan penerimaan
daerah (PAD).

15. Perkembangan perkoperasian, terlihat bahwa baik dari


jumlah unit usaha koperasi maupun jumlah
keanggotaanya mengalami peningkatan yang sangat
menggembirakan, hal ini mencerminkan partisipasi
anggota dan masyarakat semakin besar.

16. Penanaman modal, jika melihat potensi sumberdaya yang


dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu seperti lahan, sungai,
hutan wisata, pertambangan dan hasil-hasil pertanian,
peluang investasi asing maupun dalam negeri pada tahun-
tahun mendatang cukup terbuka lebar dan menjanjikan.

17. Meningkatkan peranan sektor non migas dalam


penerimaan daerah diperkirakan berpeluang dalam
memperkokoh ketahanan ekonomi mikro/ makro terutama
terhadap berbagai gejolak yang merugikan dalam
perekonomian nasional, golbal maupun dunia.

18. Potensi kepariwisataan, yaitu: (1) obyek wisata budaya


yang berupa kekayaan nilai-nilai tradisional diantaranya
adalah obyek wisata budaya Rumah Betang Panjang serta
berbagai kesenian tradisional dari masing-masing anak
suku Dayak dan Melayu, (2) obyek wisata alam,
diantaranya hutan alam primer, berbagai spesies flora dan
fauna, bentangan alam gunung dan bukit yang sangat
indah, fenomena alam seperti air terjun, gurung/riam, dan
gua-gua alam, serta berbagai obyek wisata air lainnya
seperti danau dan sungai. Salah satu obyek wisata alam
yang terkenal hingga di dunia adalah Taman Nasional
Betung Kerihun dan Taman Nasional Danau Sentarum.

b. Analisis Faktor Ancaman, Kelemahan dan Permasalahan

1. Menurunnya kualitas hutan sebagai penyangga kehidupan


kawasan di sebagian besar wilayah Kapuas Hulu menjadi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 59


ancaman serius saat ini. Memburuknya kondisi hutan
akibat deforestasi disebabkan oleh adanya peningkatan
peralihan fungsi kawasan hutan menjadi pemukiman,
perkebunan dan perladangan berpindah, terjadinya
kebakaran hutan yang secara intensitas dan frekuensinya
cukup tinggi setiap tahunnya serta tidak terkendalinya
kegiatan-kegiatan penebangan hutan secara liar.

2. Pembinaan terhadap masyarakat yang menggantungkan


hidupnya dari sumberdaya alam, jika tidak dilaksanakan
secara benar dan tepat sasaran maka pemanfaatan dan
eksploitasi secara sembarangan yang dilakukan sebagai
akibat desakan ekonomi dan kebutuhan hidup yang makin
meningkat, akan menjadi ancaman terhadap
kelestariannya.

3. Kegiatan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan


sumberdaya alam seringkali hanya berorientasi untuk
kepentingan ekonomi dan pemenuhan kebutuhan jangka
pendek tanpa mempertimbangkan kepentingan kehidupan
sosial lainnya, dampak lingkungan dan pembangunan yang
berkelanjutan, seperti kegiatan penebangan kayu/hutan
secara liar (illegal logging), perdagangan liar (illegal trading),
penambangan emas illegal (PETI).

4. Peningkatan nilai tambah dari produk-produk sumberdaya


alam belum sepenuhnya terwujud baik dari aspek sosial,
budaya dan ekologi.

5. Efisiensi dan daya saing pemanfaatan sumberdaya alam


terutama untuk mendukung industrialisasi dan
infrastruktur di Kabupaten Kapuas Hulu relatif masih
rendah. Belum tercipta keseimbangan dalam pemanfaatan
sumberdaya alam dengan aspek pengembangannya.
Tingkat eksploitasi sumberdaya alam yang tidak
terbarukan semakin meningkat dan tingkat
ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya alam
lokal yang tingkat kerusakannya sudah parah juga kian
meningkat.
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 60
6. Ketahanan pangan pada tingkat rumah tangga cukup
rentan sebagai akibat sistem distribusi yang kurang efisien
untuk menjamin ketersediaan pangan antar waktu dan
antar wilayah. Disamping itu, terbatasnya lahan yang
cocok dan sesuai untuk kegiatan pertanian tanaman
pangan khususnya padi dan sayur-sayuran selain adanya
kendala pada tingkat kemampuan penguasaan teknologi
serta kemampuan petani dan masyarakat itu sendiri.
Sedangkan usaha pertanian tanaman pangan di daerah
pedalaman dan perbatasan masih dilaksanakan secara
berpindah-pindah dengan siklus yang semakin pendek.

7. Mata pencaharian penduduk disektor pertanian, umumnya


masih bersifat monokultur yang secara ekonomi sangat
rentan resiko. Belum sepenuhnya dilaksanakan upaya
diversifikasi produksi pertanian, menyebabkan nilai
produktivitasnya relatif rendah, kurang berdaya saing serta
beresiko secara tidak langsung pada ketahanan pangan
dan ekonomi masyarakat.

8. Pelaku usaha yang mengelola bisnis komoditi pertanian


sebagian besar merupakan Usaha Kecil dan Menengah
(UKM) yang memiliki daya tawar rendah sebagai akibat dari
kurangnya modal yang dimiliki, manajemen usaha yang
belum baik, produk yang kurang berkualitas, informasi
harga jual produk yang kurang dan rantai pemasaran yang
panjang.

9. Beberapa permasalahan dalam pembangunan sub sektor


peternakan antara lain: cara beternak yang
masih tradisional dan belum menerapkan
cara-cara yang dianjurkan dalam
program Panca Usaha; belum memadainya
prasarana dan sarana penunjang kegiatan usaha
peternakan; kelembagaan petani ternak belum
berfungsi baik dan optimal; kurangnya modal bagi peternak
dalam mengembangkan usahanya; kualitas sumberdaya
manusia yang masih rendah dimana pengetahuan dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 61


keterampilan yang dimiliki masih kurang, baik dari aparat
pemerintahan/dinas terkait maupun peternak itu sendiri.

10. Permasalahan sub sektor perikanan antara lain adalah:


masih banyak ditemukannya upaya-upaya penangkapan
ikan di perairan umum dengan menggunakan alat tangkap
yang dilarang sehingga sangat berdampak pada kerusakan
habitat dan ekosistem perikanan serta berakibat semakin
menurunnya produktivitas; pengusahaan budidaya
perikanan darat hingga saat ini belum dilakukan dan
dikembangkan secara optimal; prasarana dan sarana
penunjang usaha perikanan relatif masih terbatas; serta
kurangnya tenaga penyuluh dalam rangka pengembangan
dan pengelolaan usaha dan hasil-hasil perikanan.

11. Permasalahan pada sub sektor perkebunan antara lain


adalah: rendahnya kualitas komoditas tanaman
perkebunan sehingga belum mendukung permintaan pasar
khususnya untuk kebutuhan ekspor; belum
berkembangnya secara sinergis dan mantap hubungan
kemitraan antarapetani perkebunan dengan pihak
pengembang; lemahnya keterkaitan industri hulu-hilir dan
keterkaitan petani-produsen-konsumen serta penunjang
agribisnis lainnya; kesenjangan yang cukup besar dibidang
informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna;
pengetahuan dan keterampilan yang rendah baik dari
aparat pemerintahan maupun petani perkebunan itu
sendiri; serta keterkaitan antara penelitian/pengkajian,
pelatihan dan penyuluhan tidak berjalan secara
berkesinambungan.

12. Beberapa permasalahan dibidang industri antara lain


adalah: modal yang terbatas; prasarana dan sarana kurang
memadai terutama prasarana jalan-jalan desa/kecamatan
yang kondisinya jauh dari kelayakan; kurang dan
rendahnya dukungan instansi terkait dan perilaku
pengusaha sendiri; serta iklim usaha yang belum kondusif.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 62


13. Pertumbuhan dan kontribusi sektor industri pengolahan
rendah bahkan cenderung menurun dari tahun ke tahun.
Hal ini mencerminkan bahwa sektor industri pengolahan
yang berbasis hasil pertanian dan perkebunan (agro-
industry) serta industri pendukung lainnya belum optimal
dalam menghasilkan produk unggulan daerah.

14. Pasar merupakan salah satu prasarana ekonomi sangat


langka ditemukan dan hanya dijumpai di Ibukota
Putussibau yang relatif representatif. Sementara di
beberapa kota kecamatan dan pedesaan, kegiatan
perdagangan umumnya dilakukan secara spontanitas di
wilayah-wilayah ramai penduduk berupa kelompok atau
kumpulan toko, kios dan warung serta komunitas penjual
dan pembeli yang banyak ditemukan di pinggir-pingir jalan
raya atau pinggir sungai sebagai tempat transaksi jual beli.

15. Beberapa kendala dalam pengembangan dunia usaha,


termasuk koperasi dan UMKM adalah kurang optimalnya
perencanaan studi kelayakan terhadap peluang usaha,
kurang mampu mengatasi berbagai permasalahan maupun
persaingan usaha, kurangnya keterampilan dan
kemampuan berusaha yang terkait dengan lemahnya
kualitas SDM, belum berfungsinya perangkat organisasi,
lemahnya manajemen dan penguasaan teknologi serta
belum mampu menghimpun permodalan secara mandiri
dan cenderung lebih mengandalkan modal pinjaman. .

16. Beberapa permasalahan dalam pelaksanaan pembangunan


pertambangan, antara lain adalah: sulitnya menertibkan
aktivitas penambang liar; masih terbatasnya penguasaan
teknologi dan ilmu pengetahuan termasuk keterbatasan
peralatan dan perlengkapan sarana maupun prasarana
pertambangan; kualitas sumberdaya manusia yang kurang
memadai dalam pengembangan potensi pertambangan;
serta keterbatasan dana dan minimnya investor yang
bersedia menanamkan modalnya.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 63


17. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan sektor
pariwisata antara lain adalah terbatasnya dana yang
dialokasikan sehingga berdampak pada terhambatnya
upaya-upaya yang telah direncanakan terutama program-
program peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana,
sarana berikut fasilitas penunjang kepariwisataan serta
upaya-upaya pengembangan potensi wisata secara
keseluruhan.

18. Lambatnya pertumbuhan sektor riil disebabkan oleh


rendahnya kinerja investasi, dimana kegiatan penanaman
modal di Kapuas Hulu belum meluas khususnya pada
sektor-sektor ekonomi produktif serta kurangnya investasi
swasta, baik PMDN maupun PMA.

19. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang berasal dari pajak


daerah, retribusi, bagian laba dari BUMD, pendapatan
dinas-dinas dan pendapatan lain-lain, sangat rendah.
Khusus pajak dan retribusi daerah sebagai unsur utama
PAD belum dapat memberikan kontribusi nyata dan
optimal terhadap pembiayaan penyelenggaraan
pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu
kelemahan yang cukup mendasar dalam pengelolaan
sumber-sumber PAD adalah belum adanya Data Base PAD
sehingga penetapan sasaran pembinaan dan penetapan
target penerimaan tidak dapat dilakukan berdasarkan
potensi masing-masing sumber penerimaan PAD

4.2.4. Politik, Hukum, Pemerintahan dan Pembangunan


Daerah

a. Analisis Faktor Peluang, Kekuatan dan Potensi

1. Adanya sistem transportasi terpadu yang terdiridari


subsistem perangkutan darat (jalur lintas Selatan dan
Utara), perangkutan sungai (Sungai Kapuas) dan
perangkutan udara (jalur Pontianak-Putussibau),
merupakan modal sekaligus peluang yang sangat besar bagi
pembangunan daerah khususnya dalam upaya
pengembangan wilayah. Dukungan jaringan transportasi
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 64
tersebut, berperan penting bagi pembukaan daerah-daerah
terisolir sekaligus mengangkat perekonomian wilayah
perkotaan dan pedesaan.

2. Diberlakukannya beberapa peraturan perundang-undangan,


seperti UU No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, UU No.32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, UU No.33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah, PP No.25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Otonomi
serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya,
telah membawa perubahan yang cukup mendasar dalam
pengelolaan pemerintahan daerah termasuk didalamnya
perubahan dalam perencanaan tata ruang wilayah,
perluasan otonomi daerah, serta kewenangan daerah dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan
daerah.

3. Berkembangnya berbagai upaya pendayagunaan dibidang


aparatur negara dalam rangka tegaknya pemerintahan yang
bersih dan berwibawa (bebas KKN), efektif dan efisien,
mengayomi dan mendorong prakarsa serta peranserta
masyarakat melalui dinamisasi perubahan bidang
organisasi, struktur, ketatalaksanaan, manajemen,
sumberdaya manusia serta pengembangan berbagai bentuk
sistem koordinasi, sinkronisasi dan pengawasan secara
menyeluruh dan terpadu, merupakan peluang bagi
pembangunan aparatur pemerintahan yang optimal.

4. Pelaksanaan pembangunan politik di daerah Kapuas Hulu


pada umumnya telah berjalan cukup baik sehingga mampu
semakin memantapkan tatanan kehidupan politik
berazaskan Demokrasi Pancasila, yang ditandai dengan
semakin berfungsi dan berperannya lembaga-lembaga politik
yang ada, meningkatnya perkembangan organisasi kekuatan
sosial politik dan organisasi kemasyarakatan serta
meningkatnya kesadaran politik masyarakat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 65


5. Dibidang ketentraman dan ketertiban masyarakat, dengan
meningkatnya kesadaran dan semangat persatuan dan
kesatuan dalam kebhinekaan budaya, agama, maupun
suku/etnis yang ada di seluruh wilayah Kapuas Hulu,
merupakan peluang bagi terwujudnya stabilitas masyarakat
yang aman, tentram dan damai secara berkesinambungan.
Dengan didukung oleh peran dan kualitas SDM Polisi
Pamong Praja serta didukung kelengkapan sarana dan
prasarana operasional yang tersedia.

b. Analisis Faktor Ancaman, Kelemahan dan Permasalahan

1. Masih tingginya kesenjangan antar wilayah dan antar


komunitas masyarakat yang ditandai oleh terbatasnya
akses transportasi dan infrastruktur sosial ekonomi lainnya
pada komunitas masyarakat pedesaan dan tertinggal serta
di wilayah-wilayah pedalaman dan perbatasan, banyaknya
infrastruktur dalam kondisi rusak dan tidak berfungsi
dengan baik, kepadatan penduduk yang relatif rendah dan
tidak tersebar merata, belum optimalnya pemanfaatan
potensi sumberdaya alam, dan rendahnya kualitas
sumberdaya manusia yang tersedia, pembangunan
wilayah-wilayah tertinggal belum mendapatkan prioritas,
serta belum terintegrasi dan optimalnya dukungan sektor-
sektor pembangunan untuk pengembangan wilayah
tertinggal, pedalaman dan perbatasan terutama dalam
upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat miskin.

2. Permasalahan pokok pembangunan wilayah perbatasan


dapat dibagi (1) local, tercermin dari gambaran kemiskinan
dan ketertinggalan (2) nasional, yakni munculnya kegiatan
ekonomi illegal diantaranya illegal logging, illegal trading
dan TKI serta berbagai kegiatan penyelundupan lainnya,
pemanfaatan sumberdaya alam secara tidak bertanggung
jawab dan tidak beraturan, lemahnya sistem pengawasan,
semangat otonomi mengenai status dan kewenangan
penanganan serta gejala degradasi nasionalisme, dan (3)
regional Antar Negara, permasalahan muncul yang

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 66


tercermin dari lebarnya kesenjangan sosial ekonomi antara
penduduk negeri sendiri dengan negara tetangga,
pergeseran dan hilangnya tapal-tapal batas negara
sehingga menimbulkan konflik mengenai garis batas serta
berbagai kasus lainnya.

3. Banyaknya wilayah-wilayah kecamatan dan desa belum


dikembangkan secara optimal dimana sebenarnya memiliki
potensi sumberdaya alam dan produk unggulan serta
memiliki letak yang cukup strategis, belum optimalnya
pembangunan pertanian yang berorientasi pasar,
rendahnya jiwa kewirausahaan yang profesional, belum
berkembangnya infrastruktur dan kelembagaan ekonomi
serta sosial masyarakat untuk meningkatkan kemampuan
usaha ekonomi rakyat, terbatasnya akses petani dan
pengusaha kecil terhadap modal pengembangan usaha,
input produksi, dukungan teknologi dan jaringan
pengembangan pasar serta belum optimalnya
pengembangan komoditi lokal yang didukung dengan
pemanfaatan teknologi tepat guna.

4. Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kapuas Hulu


masih banyak meninggalkan permasalahan diantaranya
adalah tingginya pelanggaran disiplin kepegawaian,
penyalahgunaan dan penyimpangan wewenang atau
kekuasaan, rendahnya kinerja SDM aparatur, rendahnya
profesionalisme sebagai akibat masih rendahnya tingkat
kesejahteraan aparatur, masih lemahnya pengawasan
terhadap kinerja penyelenggara pemerintahan di daerah,
belum terbangunnya secara optimal upaya check and
balance kekuasaan dan kewenangan antar lembaga
pemerintahan, masih rendahnya koordinasi, sinkronisasi
dan sinergi kebijakan baik secara vertikal maupun
horizontal, belum terlaksananya paradigma
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta
masih lemahnya kapasitas dan kapabilitas kelembagaan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 67


maupun ketatalaksanaan pemerintahan untuk mendukung
akselerasi pembangunan,

5. Penyediaan pelayanan dasar dan pemenuhan hak-hak


masyarakat belum sepenuhnya dapat dipenuhi secara adil
dan merata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan daerah di Kabupaten Kapuas Hulu.

6. Berkaitan dengan pemerintahan yang baik dan bersih, saat


ini masih dirasakan cukup dominannya para aparatur
pemerintah termasuk aparat penegak hukum yang kurang
taat terhadap rambu-rambu hukum atauperaturan-
peraturan perundangan yang berlaku dalam
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunandan
pelayanan kepada masyarakat, sehingga tidak adanya
transparansi dan akuntabilitas pemerintah kepada
masyarakat serta mengakibatkan pula menurunnya
partisipasi atau peranserta aktif masyarakat terutama
dalam proses pembangunan termasuk semakin
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap
keberadaan aparatur pemerintah yang seharusnya
berpihak sepenuhnya kepada masyarakat/rakyat.

7. Sebagai konsekuensi dari proses transisi demokrasi melalui


penetapan otonomi daerah adalah adanya saling
kecurigaan politik yang berbasis pada kelompok primordial
yang bisa menimbulkan ketegangan politik secara laten
dan tak jarang menjadi potensi konflik di tengah
masyarakat. Selanjutnya akan tumbuh konsolidasi
parameter-parameter primordial pada masing-masing
lokalitas politik dan dalam proses rekruitmen elite dalam
jabatan-jabatan politis dan pemerintahan yang berdampak
pula pada mengentalnya semangat kedaerahan secara
berlebihan.

8. Budaya demokrasi sebagai bagian dari aspek perpolitikan


di Kabupaten Kapuas Hulu, menunjukkan bahwa
masyarakat masih berada pada posisi marginal dalam
rekruitmen dan pembuatan kebijakan publik. Disamping
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 68
itu, budaya demokrasi juga belum sepenuhnya berjalan
baik dengan ditandai oleh banyaknnya pelanggaran
terhadap berbagai peraturan yang ditetapkan, semakin
tumbuhnya budaya anarkis, militan dan mudah
terprovokasi serta munculnya berbagai pemaksaan
kehendak atas nama kepentingan kelompok atau golongan.

9. Secara umum dari sistem hukum daerah yang meliputi


substansi hukum baik tertulis maupun tidak tertulis,
struktur hukum yang mencakup kelembagaan hukum
serta budaya hukum yang mencerminkan cara pandang
masyarakat terhadap hukum daerah, perwujudannya
masih relatif rendah. Upaya-upaya pembaharuan terhadap
peraturan perundang-undangan daerah belum terlaksana
optimal yang tercermin dari masih banyaknya peraturan
perundang-undangan daerah yang sudah tidak sesuai
dengan nilai-nilai sosial dan kebutuhan pembangunan
daerah yang semestinya secara berkala dilakukan evaluasi,
penggantian maupun penyempurnaan substansinya.

10. Keterbatasan jumlah personel serta minimnya peralatan


yang dimiliki aparat tramtib menyebabkan implementasi
dan operasional pelaksanaannya kurang optimal dan hanya
mampu melingkupi beberapa titik wilayah tertentu saja,
seperti wilayah ibukota kabupaten dan beberapa kota
kecamatan sekitarnya.

4.2.5. Tata Ruang, Infrastruktur dan Prasarana Wilayah

a. Analisis Faktor Peluang, Kekuatan dan Potensi

1. Dokumen RTRW tingkat kabupaten/kota/sektoral


merupakan kekuatan hukum yang cukup representatif bagi
landasan, pedoman dan acuan pelaksanaan pembangunan
di Kabupaten Kapuas Hulu yang berdaya guna, efektif,
efisien serta berkelanjutan.

2. Sistem penatagunaan lahan/tanah secara berkelanjutan


sudah tersedia, disamping itu berbagai sistem administrasi
pertanahan yang meliputi sistem pendaftaran dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 69


sertifikasi tanah, sistem penertiban administrasi Landform
serta sistem konsolidasi pertanahan yang dilaksanakan
oleh instansi terkait di daerah.

3. Pada hakekatnya Kabupaten Kapuas Hulu memiliki cukup


peluang dan potensi yang besar dalam mengembangkan
segenap sumberdaya yang dimilikinya termasuk tetap
menghidupkan denyut nadi perekonomian daerah. Melalui
sistem perangkutan wilayah yang komplek tersebut akan
sangat mendukung dan berperan penting diantaranya
dalam kegiatan pengembangan perdagangan global,
pembukaan akses dan layanan perhubungan masyarakat
serta dalam meningkatkan kelancaran arus barang dan
penumpang.

4. Pengembangan sistem perangkutan jalan darat di


Kabupaten Kapuas Hulu saat ini sudah sangat tepat yaitu
dengan telah dikembangkannya prasarana jalan Lintas
Selatan (Sintang-Putussibau) sebagai perpanjangan jalur
arteri primer PontianakSintang serta pengembangan
prasarana jalan Lintas Utara dari PutussibauBadau
Kabupaten Sintang. Kedua jalur regional ini melintasi
kawasan pedalaman sebagai jawaban atas kelemahan
sistem perangkutan sungai. Setidaknya di musim kemarau
dimana perangkutan sungai mengalami kendala untuk
mencapai kawasan pedalaman, pergerakan barang dan
penumpang dapat dilakukan melalui jalan darat.

5. Ketersediaan prasarana dan sarana kedirgantaraan saat ini


(Bandara Pangsuma serta Kantor/Badan Meteorologi dan
Geofisika) sangat berpotensi untuk terus dikembangkan
sekaligus berpeluang meningkatkan pelayanan transportasi
bagi masyarakat khususnya arus transportasi barang dan
penumpang melalui perangkutan udara yang lebih cepat
dan aman.

6. Tingginya minat masyarakat akan kebutuhan


telekomunikasi khususnya fasilitas telepon seluler, menjadi
pangsa pasar yang sangat potensial bagi pengembangan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 70
dan pembukaan jaringan telepon baru. Sehingga perlu
dipertimbangkan pembangunan berbagai infrastruktur dan
fasilitas pendukung telekomunikasi, seperti pembangunan
pemancar di beberapa wilayah kecamatan yang diharapkan
dengan sistem jaringannya yang lebih luas mampu
menjangku seluruh kawasan di Kapuas Hulu termasuk
menjangkau wilayah pedesaan dan pedalaman sekalipun.

7. Keanekaragaman serta melimpahnya potensi sumberdaya


energi dan air di Kapuas Hulu yang belum termanfaatkan,
merupakan modal sekaligus peluang dalam
mengembangkan sumber energi dan air bersih daerah
untuk kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan merata.
Disamping itu dapat pula dijadikan sumber devisa atau
pemasukan daerah dari kegiatan investor terhadap
berbagai upaya pengembangan, penggalian dan eksplorasi
sumber energi potensial seperti batu bara, gambut dan air.

8. Pelaksanaan pembangunan pengairan telah berjalan cukup


baik dengan dukungan sistem dan tata laksana yang
cukup efektif, efisien serta melimpahnya sumberdaya air
dan ketersediaan infrastruktur yang memadai, merupakan
modal penting bagi peningkatan pembangunan pengairan
yang lebih optimal dimasa-masa mendatang.

b. Analisis Faktor Ancaman, Kelemahan dan Permasalahan

1. Penataan ruang wilayah Kabupaten Kapuas Hulu pada


dasarnya dihadapkan pada dua masalah utama (1)
pemanfaatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai
dengan kemampuan dan daya dukung lahannya, dan
kurang mempertimbangkan aspek kelestarian lingkungan
serta tidak sesuai dengan status penguasaan dan
peruntukan lahan yang telah ditetapkan secara hukum. (2)
terjadinya polarisasi pusat-pusat pengembangan wilayah
dan terjadinya kesenjangan perkembangan antar wilayah,
yaitu antara wilayah sepanjang jalan Lintas Selatan dan
Utara, wilayah sepanjang Sungai Kapuas dan beberapa
daerah pedalaman di Utara dan Timur Sungai Kapuas.
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 71
2. Pengembangan wilayah secara terpadu dengan tersedianya
berbagai dokumen perencanaan tata ruang wilayah,
ternyata implementasi dan operasinalisasinya belum
menunjukkan dukungan yang optimal. Masih banyak
terjadi tumpang tindih baik dalam penguasaan dan
pemanfaatan lahan yang tidak memperhatikan kebijakan
perencanaan tata ruang wilayah yang telah ditetapkan.

3. Kendala lainnya yang belum terpecahkan adalah


terbatasnya ketersediaan data dasar dan informasi yang
akurat dan penting bagi kegiatan administrasi pertanahan
khususnya dalam kegiatan pendaftaran tanah, penetapan
batas yang tegas dan akurat, identifikasi tanah negara
serta pemberian status hukum atas tanah. Disamping itu,
dukungan terhadap pengadaan dan pemeliharaan pal-pal
batas yang permanen serta kontinyu terutama di daerah
perbatasan dirasa masih sangat kurang, sehingga sering
memunculkan konflik yang tidak terpecahkan.

4. Sebagian besar orientasi kegiatan sosial ekonomi


masyarakat di daerah perbatasan adalah ke kabupaten
terdekat (Sintang) dan negara tetangga (Sarawak Malaysia).
Disamping keterbatasan infrastruktur, penataan ruang
wilayah perbatasan yang juga belum tersusun. Mengingat
ruang wilayah perbatasan sebagian besar kawasan hutan
menyebabkan ruang gerak kegiatan ekonomi menjadi
terbatas. Kegiatan yang dapat dikembangkan umumnya
dalam lingkup kegiatan kehutanan seperti HPH dan HTI
yang kurang diminati dan memiliki keterlibatan partisipasi
masyarakat yang relatif rendah

5. Beberapa wilayah pedalaman khususnya di Utara-Timur


Kabupaten Kapuas Hulu yang relatif sulit dijangkau baik
melalui sungai maupun jalan darat, memiliki intensitas
kegiatan ekonomi yang sangat lemah. Terbatasnya
infrastruktur yang tersedia menjadikan wilayah-wilayah ini
sulit dijangkau oleh sistem perdagangan antar wilayah
yang pada akhirnya menyebabkan wilayah ini kurang

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 72


mendapat rangsangan untuk menumbuhkan berbagai
proses produksi. Kendala lainnya adalah antara lain
rendahnya pengetahuan teknologi produksi oleh
masyarakat dan rendahnya kualitas dan kuantitas
sumberdaya manusia.

6. Kelancaran sistem perangkutan sungai sangat tergantung


pada iklim dan cuaca terutama siklus hidrologi wilayah
Kapuas Hulu. Pada musim kemarau, umumnya debit dan
tinggi permukaan air sungai menurun sehingga kapasitas
sungai sebagai jalur angkutan menjadi menurun pula.
Bahkan, bila kemarau berjalan cukup panjang maka debit
air Sungai Kapuas-pun sampai pada titik dimana motor
tambang tidak dapat melaluinya. Di beberapa pusat
permukiman dimana jalan raya sebagai alternatif belum
berfungsi dengan baik, maka pada saat-saat kemarau
panjang harga bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari
menjadi sangat mahal.

7. Kualitas jalur lintas Utara dan lintas Selatan tergolong


masih rendah bahkan kedua jalur tersebut mengalami
penurunan kualitas cukup drastis setiap tahunnya. Hal ini
mengindikasikan bahwa jaringan jalan darat yang ada saat
ini, secara kualitas belum berperan besar dalam
menunjang mobilitas penumpang dan barang, baik lokal
maupun antar kabupaten. Jalan-jalan yang beraspal dan
kondisi sedang/baik umumnya baru terdapat pada
jaringan jalan dalam kota-kota utama, seperti Putussibau
dan Semitau.

8. Sebagian besar baik jalan kolektor maupun lokal masih


berupa jalan yang telah diperkeras yang masih memiliki
mutu lapis perkerasan yang sangat rendah. Akibatnya
sangat merugikan secara ekonomi karena banyak waktu
yang hilang akibat waktu tempuh yang lama serta
berdampak pula pada kerusakan yang kian cepat terhadap
kendaraan yang memanfaatkan atau melalui jalan-jalan
tersebut.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 73


9. Minimnya jumlah sarana angkutan umum yang beroperasi
serta kurang memadainya prasarana jalan yang
menghubungkan antar wilayah, berdampak pada minimnya
jumlah fasilitas terminal yang dibangun. Dari 6 terminal
yang, hampir seluruhnya belum berfungsi dengan baik
sehingga kondisinyapun tidak terawat dan terpelihara,
disamping itu keberadaan terminal ini juga tidak banyak
memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah,
khususnya penerimaan dari pungutan retribusi.

10. Pengembangan sarana prasarana perhubungan udara,


dihadapkan pada kendala pengetahuan dan kemampuan
penguasaan teknologi yang relatif masih terbatas serta
keterbatasan dana penunjang. Belum optimalnya
ketersediaan sarana dan prasarana pendukung secara
memadai, berkualitas dan representatif menjamin
keselamatan penumpang/operasional.

11. Beberapa masalah dibidang informasi dan telekomunikasi


adalah: terbatasnya ketersediaan infrastruktur, sarana dan
prasarana komunikasi-informasi yang memadai yang
belum mampu menjangkau seluruh wilayah kecamatan,
tidak meratanya penyebaran infrastruktur telematika yang
lebih terkonsentrasi pada daerah perkotaan, terbatasnya
kemampuan pembiayaan penyediaan infrastruktur serta
kurang optimalnya pemanfaatan infrastruktur yang ada.

12. Kendala dibidang energi kelistrikan adalah keterbatasan


dana dan investor untuk melakukan investasi dalam
pengembangan berbagai sumber energi alternatif. Kondisi
ini dipicu oleh adanya kendala fisik geografis serta
terbatasnya SDM yang terdidik dan terampil.

13. Pemanfaatan air bersih melalui fasilitas yang dikelola oleh


PDAM yang merupakan faktor utama dalam menunjang
kesehatan penduduk, ternyata pemanfaatannya tercatat
masih rendah yakni sekitar 19,37%. Umumnya penduduk
Kabupaten Kapuas Hulu masih mengandalkan sumber air

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 74


dari aliran Sungai Kapuas baik untuk kebutuhan air
minum maupun kebutuhan sehari-harinya (70%).

4.3. Isu-Isu Strategis

1. Tidak meratanya persebaran dan rendahnya tingkat


kepadatan penduduk sebagai Human Capital penggerak
roda pembangunan. Hal ini mengakibatkan tidak
optimalnya upaya untuk mempercepat pembangunan
khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumberdaya
cukup besar namun dengan jumlah penduduk yang
terbatas.

2. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat


meskipun dari perkembangan yang ada kecenderungan
jumlah penduduk miskin telah menunjukan penurunan
yang cukup signifikan. Belum optimalnya kapasitas
sumberdaya manusia dalam menunjang pembangunan
disebabkan oleh masih rendahnya kualitas sumberdaya
manusia khususnya pada aspek pendidikan dan
kesehatan

3. Keterbatasan dukungan infrastruktur dalam menunjang


pembangunan, diantaranya masih terbatasnya kapasitas
sarana dan prasarana perhubungan, serta prasarana
sosial ekonomi yang terkait dengan kelancaran mobilitas
manusia, barang dan jasa.

4. Selain itu dukungan prasarana pendidikan dan


kesehatan masih kurang dalam menunjang
pengembangan kapasitas sumberdaya manusia yang
berkualitas.

5. Penurunan kualitas pengelolaan sumber daya alam dan


lingkungan hidup. Pemanfaatan alam yang tidak
terkontrol bukan tidak mungkin akan lebih banyak
menimbulkan dampak negatif dimana lingkungan, yang
bisa saja berada di wilayah sungai maupun di
daratan/hutan, yang rusak akan menciptakan proses

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 75


pemanfaatan alam yang tidak berkesinambungan dan
tidak optimal.

6. Belum optimalnya pengembangan investasi khususnya


investasi lokal dalam mendorong percepatan
pembangunan ekonomi

7. Minimnya ketersediaan sumberdaya manusia daerah dan


aparatur yang mantap, baik kualitas dan kuantitas
dalam mengelola potensi daerah secara profesional.

4.4. Isu Penguatan Sistem Inovasi Daerah dan Daya Saing


Daerah

Di era pengetahuan dewasa ini, peningkatan daya saing dan


kohesi sosial merupakan tumpuan bagi pewujudan kesejahteraan
rakyat (kemakmuran) yang semakin tinggi dan semakin adil.
Kecenderungan perkembangan juga meningkatkan pemahaman
bahwa daya saing tak sekedar dipengaruhi oleh sumber daya alam
setempat, melainkan faktor-faktor upaya/buatan (fikir dan
ikhtiar), terutama pengetahuan yang dikembangkan dimanfaatkan
dan disebarluaskan yang mendorong berkembangnya inovasi dan
difusinya secara terus-menerus. Karena itu, daya saing semakin
ditentukan oleh sistem inovasi dalam upaya mengembangkan
potensi spesifiknya.

Bagi suatu daerah, termasuk Kabupaten Kapuas Hulu,


kemampuan inovasi merupakan faktor daya saing yang sangat
penting, terutama dalam menghadapi beberapa kecenderungan
sebagai berikut:

1. Tekanan persaingan global yang terus meningkat;

2. Produk semakin kompleks dan memiliki siklus hidup yang


semakin pendek karena cepatnya kemajuan teknologi dan
perubahan tuntutan konsumen; dan

3. Perubahan persaingan pasar yang semakin cepat dan


kompleks.

Sistem inovasi daerah/SID (regional innovation system/RIS)


merupakan salah satu di antara agenda penting dari berbagai
negara dewasa ini. Karena hal ini sangat erat kaitannya dengan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 76
terjadinya kecenderungan pergeseran pandangan yang kuat dalam
sistem inovasi belakangan. Tekanan yang kuat terjadi pada
dimensi yang sebenarnya saling terkait, yaitu interaksi antaraktor
(lembaga), proses pembelajaran, dan dimensi spasial-lokasional
(daerah).

Sebagai suatu bentuk cara pandang/pendekatan sistem


tentang inovasi, sistem inovasi daerah yang dimaksud disini pada
dasarnya adalah suatu kesatuan dari sehimpunan aktor,
kelembagaan, hubungan interaksi dan proses produktif yang
mempengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan
difusinya termasuk teknologi dan praktek baik/terbaik serta
proses pembelajarannya di daerah. Namun demikian sistem
inovasi daerah tidak hanya dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut
tetapi juga aspek spesifik lokal-lokasional serta dinamikan
interaksinya dengan dunia luar.

Pengembangan inovasi di suatu daerah tidak akan terlepas


dari kondisi umum dan potensi dasar yang dimiliki. Oleh karena
itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah melalui
pendekatan sistem inovasi, perlu dilakukan identifikasi dan
evaluasi produk daerah yang mempunyai potensi keunggulan yang
mungkin dikembangkan agar menjadi andalan daerah tersebut.

Dalam upaya membangun keunggulan daya saing daerah,


pengembangan sistem inovasi daerah kini semakin dan mendesak
dilakukan. Dalam kaitan inilah kebijakan strategis pengembangan
inovasi daerah sangat diperlukan sebagai pendorong, pemerkuat,
dan pemercepat proses aliran inovasi dan difusi di daerah dalam
mendukung pemajuan/modernisasi ekonomi daerah.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 77


BAB V

VISI DAN MISI

5.1 Visi

Berdasarkan kondisi saat ini dan isu-isu strategis pada 5


tahun mendatang, serta penggalian aspirasi dan persepsi
masyarakat yang telah dilakukan, maka Visi Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu pada Tahun 2011-2015 adalah :

" T er wu ju dn y a P e m er in t ah an Y an g P r of es i on al U n t u k
Masyarakat Sejahtera, Maju, Cerdas, Sehat, Produktif Melalui
Akselerasi Pembangunan Partisipatif Berbasiskan Ekonomi
Kerakyatan
Yang Berwawasan Lingkungan "

Penetapan visi tersebut disamping dilandasi oleh ketentuan


dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004, juga mempertimbangkan berbagai
aspirasi politik yang berkembang di kalangan stakeholders yang
ada di Kabupaten Kapuas Hulu. Visi tersebut menjadi arah
pembangunan 5 (lima) ke depan menuju kondisi ideal yang
diinginkan.
Makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dapat
di jelaskan sebagai berikut:
Visi tersebut mengandung beberapa kata kunci yaitu
"Pemerintahan profesional, Masyarakat yang Sejahtera,
Maju, Cerdas, Sehat, Akselerasi, Partisipatif, Ekonomi
Kerakyatan, Berwawasan Lingkungan" yang perlu dijelaskan
agar memberikan pengertian dan persepsi yang sama bagi
setiap anggota organisasi dan stakeholders, serta berbagai
pihak yang berkepentingan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 78


a. Pemerintahan Profesional "Good Governance"

Me n g a n d u n g p e n g e r t i a n Pemerintahan Kabupaten
Kapuas Hulu beserta jajarannya dengan kinerja yang
profesionalisme, Kredibel, Efektif, Efisien, Responsif dan
bertanggung jawab.

b. Masyarakat yang Sejahtera


M engandung pengertian masyarakat yang telah
mencapai kemajuan dalam seluruh aspek kehidupannya
dan seluruh potensi hidupnya telah berkembang, baik
dipandang dari aspek material maupun spiritual.

c. Masyarakat yang Cerdas


Menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas
Hulu yang Bercita -cita mewujudkan masyarakat
Kabupaten Kapuas Hulu sebagai sumber daya manusia yang
berkualitas, baik dari segi pe ndi di kan y ait u me ng uasa i
ilmu pe nge tah ua n da n t ekn olo gi seh ing ga pro fes sion al
dala m b ida ngn ya mau pun dar i s e gi d era jat kesehatannya,
yaitu sehat jasmani dan rohani. Masyarakat yang cerdas
dih a ra pka n da pa t men in gka t ka n keseja h t era a n n y a da n
ma mp u memberikan kontribusi dalam pembangunan di
daerahnya.

d. Masyarakat yang Maju

Menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu


yang bercita -cita mewujudkan masyaraka t yang
mempunyai wawasan jauh ke depan, baik wawasan
kebangsaan, w awasan kema sya ra ka ta n, wawasan
e k o n o m i d a n w a w a s a n lingkungan dalam kehidupan bernegara
dan bermasyarakat agar dapat memberikan hasil yang optimal
sehingga manfaatnya dapat dirasakan dan dinikmati oleh sebagian
besar masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu dan sekitarnya secara
bersama-sama. Motivasi, semangat, dedikasi, antusiasme dan
dukungan masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu diharapkan
akan muncul untuk memajukan daerahnya sehingga sejajar
dengan daerah-daerah lain yang sudah lebih dahulu maju.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 79


e. Masyarakat yang Sehat

Menunjukkan visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu


yang bercita-cita mewujudkan masyarakat yang sehat jasmani dan
rohani. Sehat tersedianya makanan, gizi yang berimbang, pelayanan
kesehatan yang memadai dan akses pelayanan kesehatan yang
terjangkau.

f. Masyarakat yang Produktif

Adalah masyarakat yang kegiatan ekonominya


berkembang dengan baik, kreatif dan inovatif yang ditandai
dengan meningkatnya kegiatan investasi, membaiknya
,infrastruktur dasar, dan pengelolaan SDA yang optimal dengan
tetap berwawasan lingkungan.

g. Akselerasi Pembangunan

Percepatan pembangunan Akselerasi pembangunan/


percepatan pembangunan adalah segala upaya yang dilakukan
untuk membuat proses pembangunan lebih cepat, sehingga
manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat. Percepatan
pembangunan tersebut mengandung maksud menciptakan situasi
dan kondisi yang kondusif bagi cepatnya pertumbuhan dan
perkembangan pembangunan di Kabupaten Kapuas lulu.

h. Partisifatif

Merupakan pendekatan yang diterapkan dalam upaya


pencapaian tujuan dengan pengertian bahwa masyarakat
mempunyai ruang yang sangat luas untuk berperan aktif dalam
keseluruhan proses pembangunan, mulai dari tahap
perencanaan pelaksanaan dan pengawasan. Sesuai dengan
Paradigma kepemerintahan yang baik, bahwa kedudukan
masyarakat dalam pembangunan adalah sebagai subjek yang
turut membantu mengarahkan pembangunan Sesuai dengan
prakarsa, tuntutan, kehendak dan kebutuhannya secara
proporsional dan bertanggung jawab.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 80


i. Ekonomi Kerakyatan

P erekonomian masyarakat, khususnya masyarakat


golongan ekonomi lemah yang pada umumnya berdomisili di
perdesaan, melalui upaya-upaya peningkatan kuantitas dan
kualitas lapangan usahanya, seperti pembangunan
pertanian terpadu, pengembangan usaha kecil dan
menengah, pengembangan industri kecil, peningkatan peran
koperasi dan peningkatan penguasaan keterampilan
masyarakat sehingga masyarakat dapat memanfaatkan
dan memberikan nilai tambah terhadap
potensi ekonomi yang tersedia di
lingkungannya. Sedang kan pengembangan
ekonomi berskala menengah da n b e sa r
d i l a ku ka n s e b a ga i u pa y a m en u n ja n g
pengembangan ekonomi lemah.

j. Wawasan Lingkungan

Dalam melaksanakan pembangunan Pemerintahan, LSM,


pihak swasta serta masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu pada
umumnya, dalam mengatur wilayah administratif yang
mempunyai komitmen yang kuat Untuk menjalankan pelaksanaan
pe m b a n gu n a n yang b e r l a n da s ka n p e m a n fa a t a n
b e r k el a n j u t a n , perlindungan sist em penyangga
kehidupan serta pengawetan keanekaragaman hayati,
sebagaimana tertuang dan tersirat dalam gagasan murni
untuk menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai
Kabupaten Konservasi. Melaksanakan Pembangunan
m e m i l i k i kemampuan yang arif dalam mengelola segala
potensi sumberdaya yang dimiliki secara lestari
berkesinambungan (sustainable) sejalan dengan tuntutan
dan kebutuhan masyarakat, dengan berpegang teguh pada
prinsip dan nilai-nilai kekeluargaan, demokrasi, adil dan
merata serta dapat dirasakan dan menyentuh seluruh
sendi-sendi kehidupan masyarakat guna meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 81


5.2 Misi

Dalam rangka mewujudkan visi maka perlu disusun misi


yang merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan bayangan kondisi tentang
masa depan. Sesuai dengan visi di atas maka dirumuskan misi
dalam pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu untuk periode 2010
2015, sebagai berikut :

1. Mewujudkan Birokrasi yang professional, kredibel, re


s p o n s i f d a n bertanggung jawab

Misi ini bertujuan untuk menciptakan pemerintahan


yang bersih dan baik dengan didukung sumber daya
aparatur yang profesional. Meningkatkan profesionalisme
aparatur pemerintah melalui pen dayagunaan
peren ca na a n, pengawasan dan mendorong
akuntabilitas guna mewujudkan pelayanan publik yang
berkualitas dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja
pemerintah daerah yang profesional, transparan,
kredibilitas, antisipatif dan akuntabilitas.

2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa,


cerdas dan sehat

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat


Kabupaten Kapuas Hulu yang cerdas, bermoral, maju dan
mandiri. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
ditempuh melalui pembangunan pendidikan,
peningkatan derajat kesehatan masyarakat, peningkatan
keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan YME serta
peningkatan kesejahteraan sosial.

3. Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah serta


aksesbilitas ke daerah terpencil, terisolir dan perbatasan

Misi ini bertujuan untuk mendukung mewujudkan sarana


dan prasarana transportasi yang memadai melalui
peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 82


transportasi darat, sungai serta danau untuk meningkatkan
aktivitas perdagangan, produksi dan pemasaran guna
mendukung pertumbuhan perekonomian daerah.

4. Pe mbe rd ayaan Ekonomi Masyarakat yang bertumpu


pada potensi dan sumberdaya local

Misi ini bertujuan untuk mendukung ekonomi; kerakyatan


yang berbasis agrobisnis dan agroindustri melalui
pembangungan infrastruktur sesuai dengan tata
ruang dan peningkatan sarana prasarana transportasi
yang memadai serta sarana prasarana dasar lainnya..
Potensi yang dimiliki Kabupaten Kapuas Hulu adalah
pertanian dalam arti luas yang meliputi: Pertanian Tanaman
Pangan, Perkebunan, Kehutanan Perikanan yang
merupakan mata pencaharian sekitar 80 % rakyat
Kabupaten Kapuas Hulu.

5. Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan


Pembangunan yang berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk menjadikan Kabupaten


Kapuas Hulu sebagai kabupaten yang menjunjung
tinggi prinsip-prinsip konservasi, sehingga dalam
memanfaatkan somber daya untuk pembangunan
senantiasa berlandaskan kepada pemanfaatan berkelanjutan,
perlindungan sistem penyangga kehidupan, dan
pengawetan keanekaragamanhayati dengan sasaran
adalah terjaganya kawasan konservasi sehingga kawasan
tersebut dapat berperan dan berfungsi dalam meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan prinsip-prinsip good governance, nilai-nilai


yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan visi misi pembangunan
Kabupaten Kapuas Hulu secara berkelanjutan, mencakup
beberapa prinsip sebagai berikut:

(1) Efektivitas dan efisiensi, dimana proses produksi


dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 83


telah ditetapkan dan dengan memanfaatkan sumber-sumber
yang tersedia sebaik mungkin

(2) Fasilitasi kepentingan publik untuk berpartisipasi dalam


pembangunan, dimana setiap warga masyarakat dan
pemangku kepentingan pembangunan mempunyai suara
dalam pembuatan keputusan, baik langsung maupun melalui
intermediasi institusi yang mewakili kepentingannya

(3) Transparansi, dimana ada kebebasan (yang


bertanggungjawab) dalam menerima dan mengirim informasi
secara langsung, terutama informasi yang menjadi
kepentingan publik

(4) Akuntabilitas, dimana para pembuat keputusan, baik di


lemabaga pemerintahan maupun di masyarakat,
bertanggungjawab kepada publik dan lembaganya secara
legitimate

(5) Sikap yang responsip, dimana semua warga masyarakat


bertanggungjawab terhadap proses pembangunan, mulai dari
perencanaan hingga ke evaluasi.

(6) Visi strategis, dimana para pemimpin dan warga masyarakat


mempunyai pandangan yang luas dan jauh ke depan dalam
pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya yang ada
sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah

(7) Pemberdayaan masyarakat, pembangunan fokus pada


kegiatan untuk menghasilkan pemberdayaan masyarakat

(8) Penyediaan cadangan dalam bentuk tabungan masyarakat,


dimana semua warga masyarakat mempunyai kesempatan
yang sama dalam memanfaatkan cadangan yang tersimpan
untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Melalui penerapan nilai-nilai diatas, pengembangan potensi


dan kapasitas ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu dalam
pelaksanaan visi da misi diatas akan menjadi langkah yang
strategis. Hal ini yang hanya mungkin dicapai bila nilai-nilai di
atas terserap sebagai pola budaya lokal (local culture), sedemikian
rupa sehingga dapat menjadi kekuatan moral bagi masyarakat dan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 84
seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Kabupaten
Kapuas Hulu. Kekuatan ini selanjutnya menjadi modal dasar bagi
pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika perkembangan
masyarakat secara arif dan berkelanjutan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 85


BAB VI
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pembangunan daerah harus didasarkan pada sasaran


tertentu yang hendak dicapai, untuk itu kebijakan yang dibuat
dalam rangka melaksanakan pembangunan daerahharus
memiliki arah yang jelas. Arah kebijakan pembangunan disusun
berdasarkan analisis kebutuhan pembangunan daerah dengan
mempertimbangkan aspirasi masyarakat, kondisi dan kemampuan
daerah, termasuk kinerja pelayanan pemerintah pada tahun-
tahun sebelumnya. Arah kebijakan pembangunan ini selanjutnya
menjadi pedoman perencanaan bagi seluruh stakeholder
pembangunan di daerah. Oleh karenanya, penting bagi Pemerintah
Daerah menyusun Arah Kebijakan Pembangunan dalam Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang memuat
pernyataan-pernyataan Kebijakan Pembangunan selama lima
tahun.

Arah kebijakan umum pembangunan Pemerintah Kabupaten


Kapuas Hulu untuk jangka menengah adalah merupakan arah
bagi SKPD maupun lintas SKPD dalam merumuskan kebijakan
guna mencapai kinerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Dengan memperhatikan Visi dan Misi Kepala Daerah
dan mencermati gambaran umum situasi daerah guna
mencapai tujuan strategis pembangunan daerah,
maka Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dalam 5
(lima) tahun kedepan memprioritaskan 7 (tujuh)
bidang pengembangan, yaitu:
1. Penerapan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik guna
mewujudkan birokrasi yang handal dalam pelayanan
masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi (IT)
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Guna Mewujudkan
Masyarakat yang bertakwa Cerdas dan sehat Dengan
Meningkatkan Pelayanan dan Partisipasi Masyarakat
3. Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah Guna
Meningkatkann Kualitas Infrastruktur Dasar.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 86


4. P e m b e r d a y a a n Ekonomi Kerakyatan
5. Menjamin Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang
Berkelanjutan
6. Pembangunan Ekowisata Berbasis Masyarakat
7. Peningkatan Produksi Pertanian Dalam Rangka Memperkuat
Ketahanan Pangan

Ketujuh bidang ini akan menjadi tumpuan pembangunan


daerah Kabupaten Kapuas Hulu dimasa depan dalam semua
sektor sesuai dengan kewenangan daerah yang akan terus digali,
dikembangkan dan ditingkatkan, dengan uraian sebagai berikut :

Penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik guna


mewujudkan birokrasi yang handal dalam pelayanan masyarakat
dengan memanfaatkan teknologi informasi,
diarahkan untuk meningkatkan kualitas, baik kualitas
sumberdaya aparatur maupun kualitas
penyelenggaraan administrasi pemerintahan.
Sasaran yang ingin dicapai adalah terciptanya aparatur
pemerintah yang handal dan pemerintahan yang baik,dan bersih.
Penguasaan teknologi informasi dan komunikas (TIK) oleh seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kapuas Hulu merupakan sebuah keharusan dalam
upaya membangun daya saing daerah. Sumber daya yang
sangat penting dalam membangun TIK adalah SDM dan
infrastruktur. Keterbatasan sumberdaya yang tersedia
mengharuskan Kapuas Hulu untuk menjalin kerjasama dengan
berbagai pihak baik lembaga pemerintah maupun maupun non
pemerintah yang mempunyai keakhlian dibidang teknologi
informasi dan komunikasi
Upaya lain yang harus ditempuh dalam mewujudkan birokrasi
yang handal adalah dengan merintis adanya sistem berbasis
teknologi e-development (e-dev) atau e-goverenment (e-gov)
sebagai sarana bantu bagi aparatur pemerintah dalam dalam
pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 87


Peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan
masyarakat yang bertakwa cerdas dan sehat dengan
meingkatkan pelayanan dan patisipasi masyarakat, diarahkan
untuk membangun masyarakat yang yang religius, yakni
masyarakat yang menghayati dan mengamalkan nilai- nilai
luhur agama yang serta kehidupan dan kerukunan
hidup inter dan antar umat beragama, menuju manusia yang
berakhlak rnulia, memberikan kemudahan bagi umat beragama
untuk menjalankan i badahnya, meningkatkan kualitas
pendidikan agama, serta meningkatkan peran serta
masyarakat dalam pembangunan agama.

Masyarakat yang cerdas dimaksudkan adalah terbangunnya


masyarakat yang berilmu, kreatif dan inovatip yang diperoleh dari
proses pendidikan untuk itu Pemerintah Daerah harus menjamin
tersedianya sarana dan prasarana serta pembiyaan pendidikan.
Terbangunnya pengembangan manajemen pendidikan berbasis
prestasi agar terus ditingkatkan guna terciptanya kualitas
pendidikan dengan penekanan pada peningkatan mutu tenaga
pendidik dan anak didik sehingga mampu berkompetisi dan
menghasilkan lulusan yang berkulitas. Menjamin kemudahan dan
kesempatan seluas luasnya bagi seluruh masyarakat
untuk menempuh semua jenis dan jenjang pendidikan
baik pendidikan formal maupun non formal dengan biaya yang
murah, salah satu capaian yang diharapkan antara lain
meningkatnya akses dan mutu pelayanan pendidikan dasar 12
tahun serta terbangunnya lembaga pendidikan tinggi di Kapuas
Hulu

Masyarakat yang sehat dimaksudkan adalah terbangunnya


masyarakat yang sehat jasmani maupun rohani yaitu masyarakat
yang memiliki kualitas derajat kesehatan yang tinggi dimana
seluruh masyarakat Kapuas Hulu dapat mengakses dan
memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, mudah dan
murah yang menjangkau ke seluruh pelosok pedesaan.
Terbangunannya sarana dan prasarana serta segenap aktifitas
dan pelayanan keagamaan, pendidikan dan kesehatan dalam
rangka mewujudkan masyarakat yang bertakwa cerdas dan sehat
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 88
tidak semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah saja akan
tetapi harus senantiasa mendorong atau melibatkan parakarsa
dan partisipasi masyarakat.

Pembnagunan sarana dan prasarana wilayah guna


meningkatkan kualitas infrastruktur dasar diarahkan untuk
tercukupinya sarana dan prasarana umum secara integrative dan
komprehensip dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap
pembangunan daerah yang diupayakan melalui peningkatan
pembangunan Infrastruktur Daerah, m e n d o r o n g p e r c e p a t a n
pem bangun an dan pertumbuhan wilayah-wilayah
strategis dan cepat tumbuh yang selama ini m a s i h b e l u m
b e r k e m b a n g s e c a r a o p t i m a l ; meningkatkan keberpihakan
pemerintah untuk mengembangkan wilayah-wilayah
tertinggal dan terpencil, mengembangkan wilayah-wilayah
perbatasan dengan mengubah arah kebijakan
pembang unan . Sasaran yang ingin dicapai adalah terjadinya
integrasi wilayah, peningkatan perekonomian daerah dan menarik
investor dari berbagai sector potensial.

Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan diarahkan guna


terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan
Ekonomi Lokal, mengembangkan ekonomi masing-masing wilayah
dengan didasarkan pada pendayagunaan potensi sumberdaya
lokal dan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk berperan
aktif dalam mengatasi ketertinggalannya di banding dengan
kelompok masyarakat lain di bidang ekonomi, sosial, budaya dan
pembangunan wilayah. Sasaran yang ingin dicapai adalah
terpenuhinya kebutuhan sosial dasar masyarakat, peningkatan
kemampuan dan ketrampilan masyarakat,kemampuan
kewirausahaan dan berkembangnya industri kecil dan menengah.

Peningkatan Keseimbangan Lingkungan dan


Pembangunan yang berkelanjutan, diarahkan untuk
meningkatkan k e p e d u li a n ya ng t i n gg i terhadap
keseimbangan alam dan kelestarian lingkungan yang
dida sar i o le h k es adar an ak an fun g si s tra teg is li ngk unga n
terhadap keberlangsungan hidup manusia sekarang dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 89


yang a k a n d a t a n g b a i k m a s y a r a k a t l o k a l maupun
d u n i a internasional.

Pembangunan Ekowisata Berbasis Masyarakat, diarahkan


untuk mambangun kepariwisataan daerah khususnya Ekowisata
sebagai salah satu alternatif pembangunan ekonomi dimasa
datang, status sebagai kabupaten konservasi mengharuskan
Kapuas Hulu memilih pola yang tepat dalam membangun
ekonomi yaitu yang berbasis lingkungan hal ini didasarkan pada
kondisi faktual dimana sebagian besar wilayah Kapuas Hulu
(kurang lebih 52%) merupakan kawasan lindung baik yang
berstatus taman nasional maupun hutan lindung realitas itu
apabila dipandang sebagai asset dan modal utama maka akan
dapat dimanfaatkan guna mewujudkan ekowisata sebagai salah
satu prioritas pembangunan yang dalam implementasinya
haruslah melalui kerjasama atau kolaborasi dengan melibatkan
berbagai pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
Disamping itu kekayaan seni budaya dan adat istiadat dapat
menjadi peluang untuk mengembangkan sektor pariwisata dengan
memberikan peran yang besar kepada masyarakat melalui
peningkatan usaha ekonomi kreatif sebagai pendukung sektor
pariwisata serta memberdayakan usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM), secara aktif.

Peningkatan produktivitas pertanian dalam rangka


memperkuat ketahanan pangan, diarahkan untuk membangun
dan memperkuat serta memberdayakan petani serta upaya-upaya
yang lebih intensif agar sebagian petani yang masih melakukan
pertanian tradisional ( lahan sistim bakar) ) dapat beralih pada
pola pertanian menetap yang menggunakan teknologi terutama
teknologi tepat guna (TTG) dalam meningkatkan produksi hasil
pertanian agar Kapuas Hulu dapat swasembada beras dalam
rangka meningkatkan ketahanan pangan daerah Dalam
memenuhi kecukupan gizi masyarakat maka selain bahan pangan
pokok berupa beras juga perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan produk non beras dan produk peternakan
Sebagai daerah yang selama ini dikenal sebagai penghasil ikan air
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 90
tawar maka untuk meningkatkan produktivitas serta dapat
meningkatkan kualitas produk pangan berbahan baku ikan segala
daya upaya untuk memberdayakan petani/ nelayan harus terus
ditingkatkan termasuk memfasilitasi dan mengarahkan mereka
unrtuk dapat menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi
(iptek) agar produk yang dihasilkan mempunyai nilai ekonomi
yang lebih tinggi.

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan pembangunan


diatas ditempuh melalui strategi pokok yang terkait, yaitu : (1)
peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan publik, (2)
pendekatan komunitas bertumpu kepada peningkatan kualitas
sumberdaya manusia, (3) peningkatan pembangunan kuantitas
dan kualitas infrastruktur, (4) mendorong pertumbuhan dan
kinerja ekonomi berbasis ekonomi lokal untuk peningkatan daya
beli masyarakat (5) peningkatan pengelolaan SDA dan lingkungan
hidup, (6) peningkatan pembangunan ekowisata berbasis
masyarakat,(7) peningkatan pembangunan pertanian guna
memperkuat ketahanan pangan

Strategi pokok yang terkait dengan peningkatan


kapasitas dan kualitas pelayanan publik diimplementasikan
melalui kebijakan:
(1) Meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah melalui
pendayagunaan , perencanaan , pengawasan dan
mendorong akuntabilitas guna mewujudkan
pelayanan public yang berkualitas
(2) Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi,
produktivitas, profesionalisme dan penegakan disiplin
pegawai
(3) Menata kembali kelembagaan pemerintahan agar dapat
berfungsi lebih baik, ramping, luwes, dan responsif,
serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi
ketatalaksanaan dan prosedur pada setiap strata
pemerintahan
(4) Meningkatkan kemampuan daerah dalam pembiayaan
pembangunan yang ditempuh melalui perkuatan ekonomi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 91


daerah dan optimalisasi penerimaan PAD, meningkatkan
efisiensi dan efektivitas pembiayaan program dan kegiatan
berdasarkan prioritas, serta pengelolaan administrasi
keuangan yang transparan, sistematis dan terkendali, serta
dapat dipertanggungjawabkan.
(5) M e n i n g k a t k a n pelayanan publik melalui
deregulasi dan debirokratisasi, korporatisasi unit
pelayanan publik, pengembangan dan pemanfaatan e-
goverment bagi instansi pelayanan publik serta peningkatan
partisipasi masyarakat.
(6) Mewujudkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan pelayanan birokrasi.

Strategi pokok yang terkait dengan peningkatan


kualitas sumberdaya manusia diimplementasikan melalui
kebijakan:
(1) Peningkatan Pemerataan pendidikan dilakukan dengan
memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan,
penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Memberdayakan lembaga pendidikan baik sekolah
maupun luar sekolah sebagai pusat pernbudayaan nilai,
sikap dan kemampuan serta meningkatkan peran
keluarga dan masyarakat dengan didukung oleh sarana
dan prasarana pendidikan yang memadai. Pemerataan
pendidikan lebih dititikberatkan pada pendidikan
kejuruan yang melahirkan tenaga kerja yang siap pakai dan
sesuai dengan kebutuhan pasar
(2) Meningkatkan jumlah jaringan dan kualitas pusat
kesehatan masyarakat, meningkatkan kuantitas dan
kualita s tena ga keseh atan , men g emban gkan sist e m
j a m i n a n kesehatan terutama bagi penduduk mis kin,
meningkatkan pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan
dasa r . M e n i n g k a t k a n mutu pelayanan kesehatan
masyarakat melalui peningkatan kualitas dan
profesionalisme tenaga medis secara berkelanjutan,
meningkatkan sarana dan prasarana bidang
kesehatan ter masuk penyediaan obat terjangkau
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 92
o l e h masyarakat.
(3) Pemerataan kesejahteraan sosial dilakukan dengan
memberikan perlindungan dan pelayanan kepada orang sakit,
cacat, lanjut usia dan penyandang masalah kesejahteraan
sosial (PMKS) lainnya melalui pemberdayaan,
penyuluhan, bimbingan, bantuan dan jaminan sosial.
(4) Memajukan tingkat keterlibatan perempuan dalam proses
politik dan jabatan publik dengan memperhitungkan
kesetaraan dan keadilan gender, meningkatkan taraf
pendidikan dan layanan kesehatan serta program-program
lain untuk m em p e r t in g g i k u a li t a s h id u p dan
s u m b e rd a y a ka u m perempuan, meningkatkan
kampanye anti kekerasan terhadap perempuan dan
anak-anak, meningkatkan kesejahteraan dan
perlindungan anak.
(5) Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan
sosial, politik, ekonomi, budaya dan agama; meningkatkan
potensi pemuda dalam kepeloporan dan kepemimpinan
dalam pembangunan, melindungi generasi muda dari
bahaya penyalahgunaan NAPZA, minuman keras,
penyebaran penyakit HIV/AIDS dan penyakit menular
seksual di kalangan pemuda, menumbuhkan budaya
olahraga di kalangan pemuda; mengembangkan
kebijakan dan manajemen olahraga serta membina
dan memasyarakatkan olahraga.
(6) Meningkatkan upaya pencapaian keseluruhan sasaran
Millenium Development Goals (MDGS) Tahun 2015

Strategi pokok yang terkait peningkatan pembangunan


infrastruktur diimplementasikan melalui kebijakan:

(1) Menin gk a tkan dan men g emban g ka n sa r an a dan


pra sa ra n a , tr ans port asi da rat, s unga i s ert a da n au
untu k m eni ngk atka n aktivitas perdagangan,
produksi dan pe ma sa ra n guna mendukung
pertumbuhan perekonomian daerah.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 93


(2) Mengembangkan prasarana dasar difokuskan pada
percepatan pembangunan infrastruktur yang menunjang
kegiatan investasi dan mempermudah aksesibilitas
masyarakat untuk mengurangi keterisolasian daerah dan
menunjang kegiatan pembangunan daerah sebagai lini
kawasan perbatasan

(3) Meningkatkan rehabilitasi dan pemeliharaan seluruh


prasarana dan sarana yang ada sehingga dapat berfungsi
kembali dengan baik melalui pembangunan jalan dan
jembatan sesuai dengan perencanaan yang sudah
disusun serta membangun jalan -jalan desa untuk
membuka daerah yang terisolasi.
Strategi pokok yang terkait pertumbuhan ekonomi
berbasis ekonomi local dan peningkatan daya beli
diimplementasikan melalui kebijakan:
(1) Mengembangkan diversifikasi kegiatan ekonomi
pedesaan, meningkatkan promosi dan pemasaran
produk-produk pertanian dan ped esaan l ainnya,
m e m p e r l u a s a k s e s m a s y a r a k a t pedesaan ke berbagai
sumberdaya produktif, pelayanan publik dan pasar,
meningkatkan keberdayaan masyarakat pedesaan
melalui peningkatan kualitasnya, penguatan
kelembagaan dan modal sosial masyarakat
pedesaan; meningkatkan kesejahteraan masyarakat
pedesaan dan meminimalisasi resiko kerentanan serta
mengembangkan praktek-praktek budidaya pertanian dan
usaha non pertanian yang ramah lingkungan dan
berkelanjutan.
(2) M endorong pengamanan ketersediaan pangan,
peningkatan daya saing, diversifikasi, peningkatan
produktivitas dan nilai tambah produk pertanian,
peternakan, perikanan, perkebunan dan kehutanan
untuk peningkatan kesejahteraan p etani dan nelayan.
(3) Mengembangkan usaha kecil dan menengah (UKM);
memperkuat kelembagaan dengan menerapkan prinsip -
prinsip tata kepemerintahan yang balk (good governance)
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 94
dan berwawasan gender; memperluas basis dan
k e s e m pa t a n be r u s a ha se r t a m e n um b u h kan
w ira u sa h a b a ru , t e r m a s u k m e n d o r o n g p e n i n g k a t a n
e k s p o r ; meningkatkan UMKM sebagai penyedia barang
dan jasa pada pa s a r do m e st i k ; se r t a me n i ng k a tka n
k u a l i ta s k e l em ba g a a n koperas i sesu ai den gan j ati
diri k ope ras i; perce pat an alih teknologi dan
peningkatan kualitas SDM, serta perkuatan modal usaha
yang dikembangkan dengan pola kemitraan dengan
usaha besar.
(4) Pengintegrasian kebijakan dibidang industri dengan
kebijakan dibidang perdagangan dan i n ve s t as i ;
pengha pu sa n ek ono mi bia ya t in g g i a n t ar a l a in
den gan me n y ed e r n a na k a n pro g r a m perijina n
inve sta si, ter ma suk U KM ; me nc ipta kan ke pas tia n
hukum yang menjamin kepastian usaha, termasuk
mengurangi tumpang tindih kebijakan antar pusat dan
daerah serta antar sector; menyempurnakan
kelembagaan investasi yang berdaya s a i n g , e f i s i e n ,
transparan dan non-diskriminatif;
menyerdehanakan administrasi perpajakan melalui
reformasi perpajakan dan kepabeanan; menciptakan
insentif investasi yang tepat sasaran dalarn upaya
penyebaran investasi yang makin banyak terutama
kawasan-kawasan potensial; meningkatkan penyediaan
infra struktur; meningkatkan pela ya nan suppor t ot
c o mp a n y l e v e l , s er t a p e n g em b a ng an sarana pembiayaan
Perdagangan.
(5) Pembangunan ekonomi dengan pendekatan klaster industri.

Strategi pokok yang terkait dengan Peningkatan


pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup,
diimplementasikan melalui kebijakan:

(1) Mengelola sumberdaya alam yang dimanfaatkan secara


efisien, adil dan berkelanjutan yang didukung dengan
kelembagaan yang handal dan penegakan hukum

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 95


yang tegas; mencegah terjadinya kerusakan
sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang lebih
parah serta l a j u k e r u s a k a n d a n p e n c e m a r a n y a n g
s e m a k i n m e n u r u n ; memulihkan kondisi sumberdaya
alam dan lingkungan hidup yan g rusak;
mempert a han ka n su mbe r da ya a la m da n li n g k u n ga n
hidup yang masih da lam kondisi baik untuk
dimanfaatkan secara berkelanjutan serta meningkatkan
mutu dan potensinya; serta meningkatkan kualitas
lingkungan hidup.

(2) Optimalisasi fungsi serta kemitraan yang lebih erat


antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif
daerah terutama dalam penetapan kebijakan-kebijakan
daerah.

Strategi pokok yang terkait dengan peningkatan


pembangunan ekowisata berbasis masyarakat, diimplementasikan
melalui kebijakan:
(1) Menata obyek wisata yang potensil terutama yang berbasis
lingkungan agar dimasa datang dapat menjadi destinasi
wisata nasional dan internasional;

(2) Pengembangan kerjasama dengan para pelaku industri


pariwisata domestik dan internasional;.

(3) Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata;

(4) Pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku ekonomi kreatif


untuk mendukung program ekowisata.

Strategi pokok yang terkait dengan peningkatan pembangunan


pertanian guna memperkuat ketahanan pangan, dimplementasikan
melalui kebijakan:
(1) Meningkatkan profesionalisme petani, peternak dalam
mengelola usahanya mulai dari proses produksi, panen,
pasca panen dan pemasaran;

(2) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi


pertanian tanaman pangan, peternakan dan perikanan guna
meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani;

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 96


(3) Penguatan kelambagaan kelompok tani/ nelayan, peternak
agar memiliki kemampuan untuk mandiri dalam mengelola
usahanya;

(4) Meningkatkan kompetensi dan kemampuan penyuluh


pertanian peternakan dan perikanan agar memiliki
kemampuan transfer ilmu dan teknologi dalam rangka
peningkatan kuantitas dan kualitas produk;

(5) Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan dan


pengembangan agribisnis daerah sektor pertanian;

(6) Meningkatkan produksi berbagai cabang usaha tani baik


tanaman pangan,hortikultura dan petenakan;

(7) Meningkatkan kuantitas, kualitas diversivikasi dan produk


perikanan serta memperluas pemasaran;

(8) Meningkatkan usaha budidaya ikan yang berorientasi pada


aquabisnis yang berkelanjutan serta berwawasan lingkungan

Seluruh kebijakan tersebut, selanjutnya menjadi pedoman


bagi SKPD di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu.
Setiap SKPD akan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan
program yang menjadi bagian dari tugas pokok dan fungsinya.
Selain itu SKPD yang melaksanakan kegiatan lintas program dan
lintas kewilayahan hendaknya dapat diimplementasikan dalam
kerangka ide sistem inovasi daerah

Pengembangan program dan kegiatan di ketujuh sektor


unggulan di atas, memiliki lingkup yang luas. Secara umum
program dan kegiatan yang terkait dengan peningkatan keimanan
dan ketaqwaan merupakan tanggungjawab seluruh masyarakat
Kabupaten Kapuas Hulu, termasuk pemerintah beserta seluruh
unit SKPD yang ada. Program dan kegiatan pada peningkatan
infrastruktur dalam arti luas, hendaknya dikoordinasikan oleh
SKPD yang menangani bidang infrastruktur, didukung oleh SKPD-
SKPD lainnya yang terkait dalam kerangka pengembangan sistem
transportasi yang terpadu.

Begitu pula halnya untuk pengembangan bidang-bidang


yang lain, dan akan melibatkan program dan kegiatan utama dan
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 97
pendukung dalam koordinasi SKPD yang tugas pokok dan
fungsinya bertanggungjawab terhadap bidangnnya.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 98


BAB VII
KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN

7.1. Kebijakan Umum

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai salah satu


daerah yang konsisten dalam melaksanakan otonomi daerah telah
menetapkan konsepsi pembangunan berbasis pada pemberdayaan
seluruh komponen yang ada dan terlibat pembangunan daerah.
Implementasi konsepsi ini untuk membentuk landasan
pembangunan yang kokoh bagi Kabupaten Kapuas Hulu dalam
mengejar ketertinggalan terutama dalam bidang peningkatan
Sumber Daya manusia, pembangunan infrastruktur serta
peningkatan ekonomi dan pendapatan masyarakat. Dalam rangka
menjamin peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat
maka dalam kurun waktu lima tahun kedepan ditetapkan
beberapa kebijakan umum pembangunan yaitu :
a. Meningkatkan derajat keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan
Yang Maha Esa, serta menjamin terselenggaranya kehidupan
bermasyarakat yang tertib dan tentram.
b. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan
prioritas penanganan kemiskinan dan pengangguran serta
peningkatan IPM, yang dilakukan dengan berbagai upaya
antara lain:
Peningkatan kecerdasan dengan penekanan pada lulusan
yang berkualitas serta penyiapan tenaga kerja terampil;
Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat yang
difokuskan pada upaya peningkatan derajat kesehatan
masyarakat, penanganan ibu hamil, bayi dan balita serta
pengembangan jaminan sosial;
Peningkatan pendapatan melalui pemberdayaan ekonomi
kerakyatan guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar
masyarakat.
c. Menciptakan pemerintahan yang baik dan bertanggungjawab
yang ditandai adanya kemampuan cara berpikir dan bertindak
yang baru melalui pembenahan sistem kepemerintahan,
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 99
penyiapan kelembagaan/lembaga yang mutakhir dan
penyiapan SDM aparatur yang efisien dan berkelas;
d. Menciptakan birokrasi yang handal dengan meningkatkan
kapasitas dan kualitasmanajemen pemerintahan melalui
sistem berbasis teknologi e-government (e-gov);
e. Meningkatkan kualitas sistem perencanaan pembangunan
daerah berbasis teknologi melalui pembentukan e-development
(e-dev.)
f. Pembangunan infrastruktur daerah dalam rangka memperkuat
sistem ketahanan pangan dan agribisnis serta membuka akses
di wilayah perbatasan yang didukung pendayagunaan teknologi
tepat guna.
g. Mewujudkan lingkungan hidup yang seimbang, terkendali dan
lestari dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat serta
perencanaan pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan
pengurangan resiko bencana;
h. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam dengan
memperhatikan keseimbangan dan kelestarian lingkungan
i. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam proses
penentuan kebijakan melalui forum formal maupun informal;
j. Mengembangkan produk wisata unik dari potensi yang ada dan
mengoptimalkan destinasi wisata yang sudah ada
k. Menciptakan iklim demokratisasi dengan memberikan
kesempatan masyarakat untuk berpartisipasi sesuai hak dan
kewajiban setiap warga negara sesuai dengan kemampuannya
l. Menyelenggarakan pengawasan yang efektif dengan
memfungsikan lembaga pengawas internal dan lembaga
pengawas eksternal;
m. Meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan PDRB dengan
berbagai upaya, antara lain:
Intensifikasi dan ekstensifikasi penggalian sumber
pendapatan daerah, secara efektif dan efisien;
Pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana daerah
yang sudah dimiliki;
Terobosan kebijakan yang menciptakan kondisi yang ideal
bagi para investor dengan pola kemitraan; serta

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 100


Membangun sarana dan prasarana produksi baru guna
mewujudkan kemandirian dalam rangka melaksanakan
otonomi daerah.

7.2. Program Pembangunan

Dalam menjalankan Rencana Pembangunan diperlukan


program dan kegiatan untuk mencapai tujuan pembangunan.
Untuk memudahkan dalam koordinasi dan memandu arah
pelaksanaan program dilakukan pembagian kelompok program
sebagai berikut:
Semua SKPD melaksanakan program SKPD yang
dijalankan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pelayanan dasar bagi masyarakat. Rumusan kegiatan
pemerintahan tersebut dilaksanakan melalui program-program
sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing yaitu :
1. Program Pelayanan Administrsi Perkantoran, melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
c. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan
dinas / operasional
d. Penyediaan alat tulus kantor
e. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan
keluar daerah
f. dll
2. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
a. Pengadaan perlengkapan gedung kantor
b. pengadaan peralatan gedung kantor
c. Pengadaan Meubelair
d. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, kendaraan
dinas/ operasional, perlengkapan gedung kantor,
peralatan gedung
3. Program peningkatan disiplin aparatur, melalui pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pokok:
a. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 101


4. Program peningkatan kapasitas sumberdaya manusia,
melalui pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
a. Pendidikan dan pelatihan formal
5. Program peningkatan pengembangan sistem pelapuran
Capaian kinerja dan keuangan, melalui pelaksanaan
kegiatan-kegiatan pokok:
a. Penyusunan laporan capaikan kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
b. Penyusunan laporan Proknosis realisasi anggaran
c. Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
6. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui
pelaksanaan kegiatan-kegiatan pokok:
a. Penyusunan Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
b. Penyusunan Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

7.2.1 Misi 1

Mewujudkan Birokrasi yang professional, kredibel, re s p o n si f


d a n bertanggung jawab.

A. Program SKPD

1. Bappeda, melaksanakan program:

a. Program Pengembangan Data/Informasi


b. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
c. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Perencanaan Pembangunan Daerah
d. Program Perencanaan Pengembangan wilayah
strategis dan cepat tumbuh
e. Program perencanaan pembangunan ekonomi
Daerah
f. Program perencanaan Tata Ruang
g. Program Penelitian dan Pengembangan
Pembangunan Daerah

2. Sekretariat Daerah, melaksanakan program:

a. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala
Daerah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 102


b. Program Peningkatan efektifitas pengawasan
kinerja organisasi perangkat daerah
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
d. Program Penataan Kelembagaan Pemerintah
Daerah
e. Program Penataan Wilayah
f. Program Penyusunan Pelaporan Prognosis
Realisasi Anggaran
g. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
h. Program Peningkatan dan pengembangan
kompetensi, produktifitas dan profesionalisme
pegawai
i. Program Peningkatan pemahaman aparatur dalam
pelaksanaan tugas pokok
j. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
k. Program Kerjasama Informasi
l. Program Peningkatan mutu pelayanan kepada
masyarakat
m. Program Penyebarluasan Informasi Daerah
n. Program Pembangunan E-Government
Dilingkungan Sekretariat Daerah
o. Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi
p. Program Pemeliharaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
q. Program Peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat
r. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

3. Badan Kepegawaian Daerah, melaksanakan program:

a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur


b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan
Kepegawaian
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 103


4. Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan KB,
melaksanakan program:

a. Program Peningkatan kapasitas Aparatur


Pemerintahan Desa
b. Program Pembinaan dan fasilitasi pengelolaan
Keuangan Desa

5. Inspektorat Kabupaten, melaksanakan program:

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal


dan Pengendalian Kebijakan KDH
b. Program Intensifikasi Penganganan Pengaduan
Masyarakat
c. Program Peningkatan ProfesionalismeTenaga
Pemeriksa dan aparatur Pengawasan
d. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan
Sistem dan Prosedur Pengawasan

6. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, melaksanakan


program:

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan


Lingkungan
b. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak Kriminal
c. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat

7. Dinas Kependudukan dan Capil, melaksanakan


program:

a. Program Penataan dan Pelayanan Administrasi


Catatan Sipil
b. Program Penataan Database Kependudukan
c. Program Penataan dan Pendataan Administrasi
Kependudukan

8. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset,


melaksanakan program:

a. Program Peningkatan dan pengembangan


pengelolaan keuangan daerah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 104


b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Desa
c. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem
Pelaporan dan Capaian Kinerja & Keuangan
d. Program Peningkatan Manajemen Aset
e. Program Instensifikasi dan Ekstensifikasi PAD
f. Program Instensifikasi/Ekstensifikasi dan
Diversifikasi Pemungutan Bagi Hasil Pajak dan
Bukan Pajak
g. Program Instensifikasi/Ekstensifikasi dan
Diversifikasi Pemungutan Lain-lain PAD yang syah
h. Program Penyelenggaraan Penggajian PNS
i. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan
Keuangan Kabupaten
j. Program Optimalisasi Pemanfaatan Informasi

9. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,


melaksanakan program:
a. Program Peningkatan Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
b. Program pengembangan jaringan komunikasi,
informasi dan Media Massa

10. Sekretariat DPRD, melaksanakan program:

Program Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan


daerah

11. Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan


Terpadu, melaksanakan program:
a. Program analisa dan penyediaan informasi peluang
investasi dan prioritas investasi
b. Program peningkatan iklim investasi dan realisasi
investasi
c. Program peningkatan promosi dan kerjasama
investasi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 105


B. Program Lintas SKPD

1. Sekretariat Daerah dan Inspektorat Kabupaten,


melaksanakan program:

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan


Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.
2. Kantor Satpol PP, Badan Kesbangpol Linmas, Dinas
Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi,
melaksanakan program:

Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan


Tindak Kriminal.

7.2.2 Misi 2

Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa,


cerdas dan sehat.

A. Program SKPD

1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga,


melaksanakan program:

a. Program Pendidikan Usia Dini

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun

c. Program Pendidikan Menengah

d. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga


Kependidikan

e. Program Pendidikan Non Formal

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

g. Program Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan


Olah Raga

2. Dinas Kesehatan, melaksanakan program:

a. Program Pembinaan Imunisasi dan Karantina


Kesehatan

b. Program Pengendalian Penyakit Menular Langsung

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 106


c. Program Pengendalian Penyakit Bersumber
Binatang

d. Program Pengendalian Penyakit Tidak menular

e. Program Penyehatan Lingkungan

f. Program Pemberdayaan Masyarakat & Promosi


kesehatan

g. Porgram Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan

h. Program Pengelolaan Komunikasi Publik


Meningkatan Penyelenggaraan Komunikasi dan
Publikasi Kesehatan

i. Program Pembinaan, Pengembangan, Pembiayaan


dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

j. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi


Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

k. Program Pemberdayaan Masyarakat di Bidang


Kesehatan

l. Program Pemberian Makan & Vitamin

m. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

n. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk


Pencapaian Keluarga Sadar Gizi

o. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan


& Anak

p. Program Peningkatan pelayanan kesehatan Lansia

q. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

r. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

s. Program Pengawasan Obat dan Makanan

t. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

u. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan


Sarana dan Prasarana Puskesmas / Pustu dan
Jaringannnya

v. Program Peningkatan Kesehatan Anak Balita


RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 107
w. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan
Kesehatan

x. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana Rumah


Sakit/Rumah Sakit Jiwa,/Rumah Sakit Paru-Paru

y. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

z. Program Upaya Kesehatan Rujukan

aa. Program Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi


Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

bb. Program Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi


Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

cc. Program Operasional Puskesmas , Pustu, Poskesdes.

dd. Program Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja,


Olahraga dan Matra

ee. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

3. RSUD, melaksanakan program:

a. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

b. Program Promosi kesehatan Rumah Sakit

c. Program Standarisasi pelayanan kesehatan

d. Program Penggadaan, peningkatan sarana dan


prasarana rumah sakit/RS. Jiwa/RS. Paru/RS.
Mata

e. Program Pemeliharaan, peningkatan sarana dan


prasarana rumah sakit/RS. Jiwa/RS. Paru/RS.
Mata

f. Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak

g. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit


Menular Seksual, HIV/AIDS dan Narkoba

h. Program Kesehatan dan Keselamatan


Pasien/Petugas Kesehatan Rumah Sakit

i. Program Pengolahan Data dan Infomasi Kesehatan


Rumah Sakit (SIMRS)

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 108


j. Program Upaya Peningkatan Kesehatan Masyarakat

k. Program Peningkatan Mutu Rumah Sakit

l. Program Pengawasan Internal Rumah Sakit

m. Program Obat dan perbekalan kesehatan

n. Program Peningkatan Kesehatan dan kesejahteraan


Pegawai Rumah Sakit

4. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial,


melaksanakan program:

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin Komunitas


Adat Terpencil (KAT), dan PMKS Lainnya

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan


Sosial

c. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan


Sosial

d. Program Peningkatan Hajat Hidup Masyarakat Suku


Terasing

e. Program Pemberdayaan Kaum Perempuan

5. Bagian Humas, Setda, melaksanakan program:

a. Program Pembinaan, Pengelolaan Perpustakaan dan


Kearsipan

b. Program Pengembangan Budaya Baca dan


Pembinaan Perpustakaan

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Perpustakaan dan Kearsipan

6. Bagian Kesejahteraan Masyarakat, Setda,


melaksanakan program:

a. Program Usaha Kesehatan Sekolah

b. Program Peningkatan Sumberdaya Manusia Bidang


Kesehatan

c. Program Pemilihan Pemuda Pelopor

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 109


d. Program Fasilitas Pengumpulan Data Base

7. Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan KB,


melaksanakan program:

a. Program Peningkatan Pemberdayaan Organisasi dan


Kesejahteraan Perempuan
b. Program Keluarga Berencana
c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

7.2.3 Misi 3

Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah serta aksesbilitas ke


daerah terpencil, terisolir dan perbatasan

A. Program SKPD

1. Dinas Bina Marga dan Pengairan, melaksanakan


program:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Jaringan Irigasi, Sungai dan Danau

b. Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan


Jembatan

c. Program Peningkatan sarana dan prasarana ke


binamargaan

2. Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, melaksanakan


program:

a. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur Negara

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Fasilitas Umum

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah


Raga

d. Program Perencanaan dan Pengawasan

e. Program Peningkatan/ Pembangunan Jalan dan


Jembatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 110


f. Program Rehabilitasi Infrastruktur akibat bencana

g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air


Minum dan Air Limbah

h. Program Pengembangan Kota Kecil dan Menengah

i. Program Penataan Ruang

3. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika,


melaksanakan program:

a. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana


b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana
dan Fasilitas Perhubungan
c. Program pengendalian dan Pengamanan Lalulintas
d. Program Peningkatan pelayanan Angkutan
e. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
dengan lintas struktur terkait

4. Dinas Pertambangan dan Energi, melaksanakan


program:

a. Program Pembinaan dan pengembangan bidang


ketenagalistrikan
5. Badan Pengelola Perbatasan, melaksanakan program:
a. Program Pengembangan Wilayah Perbatasan
b. Program Sinergisitas Pengelolaan Batas Negara
c. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah
Daerah
d. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
e. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi
Informasi
f. Program Pengembangan Ekonomi Masyarakat
Perbatasan
g. Program Pengembangan Sosial Budaya Masyarakat
Perbatasan
h. Program Pengembangan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat Perbatasan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 111


i. Pengembangan Data dan Informasi Wilayah
Perbatasaa Kab.Kapuas Hulu
j. Program Perencanaan Pembangunan
Daerah/wilayah Kabupaten Kapuas Hulu
k. Program Penyusunan Rencana Umum Perbatasan
Kabupaten Kapuas Hulu
l. Program Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan
Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu
m. Penyediaan dan Pengembangan Sarana dan
Prasarana Pertanian
n. Pegadaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pedidikan dan Kesehatan

7.2.4 Misi 4

Pe mbe rd ayaan Ekonomi Masyarakat yang bertumpu pada


potensi dan sumberdaya lokal

A. Program SKPD

1. Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Sosial,


melaksanakan program:

a. Program Peningkatan Kesempatan Kerja Pendidikan


Keterampilan dan Produktivitas Tenaga Kerja
b. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
c. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi
d. Program Transmigrasi Lokal
e. Program Perencanaan Tataruang Kawasan Calon
Transmigrasi / RT-UPT

2. Badan Pemberdayaan Desa, Perempuan dan Keluarga


Berencana, melaksanakan program:

a. P r o g r a m Pengembangan lembaga ekonomi


pedesaan
b. P r o g r a m Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam membangun desa
c. P r o g r a m Peningkatan Keberdayaan Masyarakat

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 112


Desa
d. P r o g r a m Pengembangan Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Teknologi Tepat Guna

e. Program Peningkatan Peran Perempuan di


Perdesaan

3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, melaksanakan


program:
a. P r o g r a m Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan
b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Perkebunan dan Kehutanan
c. P r o g r a m Rehabilitasi Hutan dan Lahan
d. P r o g r a m Penyusunan dan Pengkajian Basis Data
Rehabilitasi Hutan dan Lahan

e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan


f. P r o g r a m Perencanaan dan Pengembangan Hutan
g. P r o g r a m Pengukuhan dan Penatagunaan kawasan
hutan
h. P r o g r a m Peningkatan Penerimaan dan
Pengamanan Keuangan Negara

i. Program Peningkatan Kapasitas Penyuluh


Perkebunan dan Kehutanan
j. Program Pemantapan Pemanfaatan Potensi
Sumberdaya Hutan
k. P r o g r a m Perlindungan Tanaman perkebunan
l. P r o g r a m Penyediaan dan Perbaikan Infrastruktur
Pertanian
m. P r o g r a m Pembinaan dan Pengembangan
Manajemen Pembangunan Perkebunan
n. P r o g r a m Peningkatan Ketrampilan Petani
o. P r o g r a m Peningkatan produksi Perkebunan

4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan,


melaksanakan program:

a. Program Pengembangan Sistem dan Usaha


Agribisnis
b. Program Peningkatan UPTD-BPP

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 113


c. Program Peningkatan Produksi
Pertanian/Perkebunan
d. Program Peningkatan kesejahteraan petani
e. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian)
f. Program Pengembangan infrastruktur Pertanian
g. Program Peningkatan Produktivitas Lahan
Pertanian
h. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produk
Pertanian
i. Program Peningkatan Peran Perempuan di
Pedesaan
j. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Pertanian
k. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit
Teknis Pertanian
l. Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian
m. Program Pencegahan dan Penanggulangan Hama
Penyakit peternakan
n. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
o. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi
Peternakan
p. Program Peningkatan Penerapan Teknologi
Peternakan

5. Dinas Perikanan, melaksanakan program:

a. Program Pengembangan Perikanan Tangkap


b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Perikan
c. Program Pengembangan Sumberdaya Ikan dan
Lingkunganya
d. Program Peningkatan Pengawasan Sumberdaya Ikan
e. Program Pemberdayaan Penyuluhan Kehutanan
f. Program Pengembangan Pengelolaan dan
Pengawasan Perairan Umum
g. Program Pengelolaan Kawasan Konservasi Perkanan
h. Program Konservasi Sumberdaya Ikan
i. Program Memacu Peningkatan PAD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 114


j. Program Promosi dan Pameran Komoditas
Perikanan
k. Program Pengembangan Perikanan Budidaya Air
Tawar
l. Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
m. Program Promosi Perikanan Budidaya
n. Program Pengembangan SDM dan Kelembagaan
Perikanan
o. Program Pengembangan System Penyuluhan
Perikanan
p. Program Promosi dan Pemasaran Hasil Perikanan
q. Program Pengembangan Data dan Informasi
Perikanan
r. Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran
perikanan

6. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,


melaksanakan program:

a. Program Peningkatan Bidang Perindustrian,


perdagangan dan Koperasi
b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam
Negeri
c. Program Perlindungan konsumen
d. Program Pengembangan Industri Kecil dan
Menengah
e. Program Peningkatan kemampuan teknologi
industry
f. Program Peningkatan kapasitas inptek system
produksi
g. Program Pengembangan Pemberdayaan IKM
h. Program Pengembangan Sistem Pendukung Bagi
Koperasi dan UMKM
i. Program Peningkatan kualitas kelembagaan
Koperasi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 115


7. Ba gi an Eko nomi , Setda, mela ksana kan
program:
a . Program Peningkatan Perdagangan Dalam Negeri
b. Program Kesejahteraan Ekonomi

8. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, melaksanakan


program:

a. Program Pengembangan Nilai Budaya dan Seni


b. Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan
Permuseuman
c. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
d. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

7.2.5 M i s i 5

Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan


yang berkelanjutan

A. Program SKPD

1. Kantor Lingkungan Hidup, melaksanakan program:

a. Program Pengembangan Kinerja Persampahan


b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
c. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya
Alam.
d. Program Pengendalian Kebakaran Hutan
e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi
Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

2. Dinas Pertambangan dan Energi, melaksanakan


program:

a. Program Pembinaan dan Pengawasan bidang


Pertambangan
b. Program Pengawasan , Penertiban dan Pendataan
Kegiatan Rakyat yang berpotensi Merusak
Lingkungan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 116


c. Program Penelitian , Pengelolaan dan Pemanfaatan
Sumberdaya Pertambangan dalam Rangka
Peningkatan PAD

3. Dinas Perkebunan dan Kehutanan, melaksanakan


program:

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan


Lingkungan Hidup
b. Program Perlindungan Konservasi Sumberdaya
Alam
c. Program Peningkatan Fungsi dan Daya Dukung
DAS Berbasis Pemberdayaan Masyarakat
d. Program Peningkatan Daya Dukung dan Kualitas
Lingkungan
e. Program Peningkatan Konservasi Keanekaragaman
Hayati dan Perlindungan Hutan

4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah,


melaksanakan program :

a. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan


Korban Bencana Alam
b. Program Penanggulangan Pasca Bencana

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 117


BAB VIII
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH

8.1. Indikator Makro Daerah

Salah satu tujuan akhir dari pelaksanaan otonomi daerah


adalah memajukan perekonomian daerah dalam rangka
mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 dijelaskan bahwa
parameter keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah
peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dapat diukur
berdasarkan indikator berupa Indek Pembangunan Manusia (IPM).
IPM dihitung berdasarkan tiga indikator yaitu Indek Pendidikan
yang dihitung berdasarkan prosentase Angka Melek Huruf (AMH)
dan rata-rata lama sekolah, Indeks Kesehatan yang dihitung
berdasarkan Angka Harapan Hidup dan Indeks Daya Beli yang
dihitung berdasarkan kemampuan daya beli masyarakat
(Purchasing Power Parity).

Pada tahun 2009 IPM Kabupaten Kapuas Hulu adalah


sebesar 69,75dan meningkat menjadi 70,03 pada tahun 2010,

sedangkan pada tahun 2011 sebesar 70,5 dan pada akhir


pelaksanaan RPJMD yaitu pada tahun 2015 ditargetkan 72,00

Selain IPM yang ditetapkan sebagai Indikator Makro Kinerja


Keberhasilan Pembangunan Daerah lima tahun kedepan, ada
beberapa tolok ukur lain yang harus diperhatikan untuk
menunjang keberhasilan pembangunan daerah seperti:

8.1.1.Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (1)

Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2007 pertumbuhan ekonomi 3,42 persen


sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 3,55 persen dan
pada tahun 2010 sudah mencapai 4,44 persen. Namun demikian
pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kapuas Hulu pada tahun 2010
tersebut masih di bawah pertumbuhan ekonomi Provinsi
RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 118
Kalimantan Barat yaitu 5,35 persen. Hal ini menegaskan bahwa
pemerintah daerah harus bekerja keras untuk memacu
pengembangan sektor atau kegiatan ekonomi yang mampu
menyerap tenaga kerja secara lebih besar dengan meningkatkan
produktivitas dan nilai tambah sektor dan kegiatan utama daerah.
Dengan demikian pertumbuhan ekonomi pada tahun 2015 bisa
mencapai 5 persen

(2) Pengurangan Kemiskinan

Pada tahun 2010 angka kemiskinan di Kabupaten Kapuas


Hulu mencapai 11,3 persen, dan pada tahun 2015 angka
kemiskinan ditargetkan dapat turun minimal 9 persen. Untuk
mencapai target tersebut maka pemerintah daerah harus bekerja
keras untuk mendorong percepatan pembangunan ekonomi
melalui peningkatan produkvititas sektor atau kegiatan ekonomi
yang mampu menyerap tenaga kerja secara lebih besar dari
golongan miskin. Selain itu, pemerintah daerah juga dituntut
untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi berbagai kebijakan
dan program pengurangan kemiskinan.

8.2. INDIKATOR KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN


DAERAH (2011 - 2015)

Selain Indikator Makro yang telah disebutkan diatas,


sebagai tolok ukur kinerja pembangunan yang dilaksanakan oleh
pemerintah Kabupaten dalam jangka waktu 2011 - 2015 perlu
ditetapkan pula indikator kinerja program pembangunan daerah
yang ditetapkan berdasarkan uraian program pada masing-masing
misi. Adapun secara rinci indikator kinerja program
pembangunan daerah tertuang dalam matrik sebagai berikut:

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 119


Matrik Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pelaksana
Misi 1. Mewujudkan Birokrasi yang professional, kredibel, re s p o n s i f d a n bertanggung jawab
PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
ArahPeningkatan Meningkatkan Perencanaan Program Penyusunan Rencana Induk Sistem Bappeda
kapasitas dan kualitas profesionalisme aparatur Pembangunan Pengembangan Inovasi Daerah Tersusunnya Program
pelayanan publik pemerintah melalui Data/ Penyusunan Rencana Induk e- Prioritas Yang Berbasis
5 Dok 1.500.000
p e nd a yagu naa n, Informasi development Inovasi Daerah di
p e re nc a na a n, Penyusunan Rencana aksi sistem Kabupaten Kapuas Hulu
p e nga w as a n d a n Inovasi Daerah
me nd orong Tersusunnya 5 dokumen
Penyusunan Profil Kabupaten
a k u nt ab i l i t as g u na 5 dok Profil Pembangunan Kab. 375.000
Kapuas Hulu
me wuj udk an Kapuas Hulu
p e lay a na n p u b l ic ya ng Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Profil Sekolah 1 dok 150.000
b e rk uali tas Profil sekolah
Penyusunan Profil Pemuda dan Terlaksananya Penyusunan
1 dok 100.000
Olahraga profil Pemuda dan Olahraga
Penyusunan Profil Puskesmas dan Terlaksananya Penyusunan
1 dok 150.000
RSUD Puskesmas dan RSUD
Identifikasi dan Penyusunan Profil Terlaksananya Profil
1 dok 100.000
Serikat / Organisasi Pekerja Serikat/Organisasi Pekerja
Terlaksananya Identifikasi
Identifikasi dan Penyusunan Profil
dan Penyusunan Profil
Tokoh-tokoh pengembang tanaman 1 dok 100.000
Tokoh2 pengembang
lokal
tanaman lokal
Penyusunan Profil Pariwisata Kab. Terlaksananya Penyusunan
1 dok 150.000
Kapuas Hulu Profil Pariwisata

Penyusunan Data Base Lembaga Terlaksananya Data Base 100.000


1 dok
Adat Lembaga Adat

Terlaksananya Upgrading
Upgrading Data Penduduk Miskin
Data Penduduk Miskin dan
dan Penyusunan Rencana Induk 100.000
1 dok Penyusunan Rencana Induk
Penanggulangan Kemiskinan
Penanggulangan
Kabupaten
Kemiskinan Kabupaten

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 120


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersediaanya laporan
Survey dan Pemeliharaan Data Base pemeliharaan data base
23 kec 830.000
Jalan dan jembatan Kabupaten jalan dan jembatan
kabupaten
Survey dan pemeliharaan data base tersedianya data Jaringan
23 kec 870.000
Jaringan Irigasi Kabupaten Irigasi kabupaten
Monitoring dan Evaluasi Terlaksananya Monev
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan
23 kec 970.000
Pembangunan Bidang Fisik Pembangunan Bidang Fisik
Prasarana dan Tata Ruang Prasarana dan Tata Ruang
Tersedianya laporan
Survey dan Monitoring Kegiatan
5 dok pelaksanaan bidang 375.000
Bidang Penelitian dan Statistik
penelitian dan statistic
Terselenggaranya
Monitoring dan Evaluasi
pengawasan dan evaluasi
pelaksanaan Pembangunan Bidang 23 kec 476.200
pembangunan bidang
Perekonomian
perekonomian
Terlaksananya Monitoring
Monitoring secara berkala
secara berkala pelaksanaan
pelaksanaan RKA SKPD Bidang 5 paket 420.000
RKA SKPD Bidang Sosbud
Sosial Budaya ke Kecamatan
ke Kecamatan
Tersedianya laporan
Penyusunan Indikator Kinerja Kunci keberhasilan
4 dok 600.000
Daerah penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
Penyusunan Peta Kontur dan Digital
23 kec tersedianya dataPeta Kontur 865.000
Kabupaten / Kecamatan
Tersedianya Data Potensi
Inventarisasi Sumber Daya Alam
23 kec SDA yang Memaday di Kab. 830.000
Kabupaten kapuas Hulu
Kapuas Hulu
Penyusunan Peta Jaringan Jalan Tersedianya data Peta
23 kec 575.000
Kecamatan Jaringan Jalan Kecamatan
Penyusunan Peta Jaringan Irigasi Tersedianya data Peta
23 kec 575.000
Kecamatan Jaringan Irigasi Kecamatan

Pembuatan Sistem Data Base Tata Tersedianya Data Base Tata


1 Paket 500.000
Ruang berbasis Interaktif Ruang

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 121


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemutahiran Data dan Peta Tersedianya Data dan Peta
4 Paket 750.000
Wilayah/ Kawasan Wilayah/ Kawasan
Penyusunan Data Pokok Kabupaten Tersedianya buku Data
5 Dok 630.000
Kapuas Hulu Pokok Kab. Kapuas Hulu
Tersajinya angka
Penyusunan PDRB Kabupaten pendapatan regional baik
5 Dok 450.000
Kapuas Hulu secara menyeluruh maupun
sektoral
Tersajinya angka
Penyusunan PDRB Kecamatan pendapatan regional baik
5 Dok 900.000
Kabupaten Kapuas Hulu secara menyeluruh maupun
sektoral per kecamatan
Tersedianya alat ukur yang
Penyusunan Indeks Pembangunan
5 Dok dapat merefleksikan status 400.000
Manusia
pembangunan manusia
Pengembangan dan Pemeliharaan
Tersebarnya informasi
Website Bappeda Kabupaten Kapuas 5 Dok 350.000
Bappeda Kab. Kapuas Hulu
Hulu
Tersedianya alat ukur
Penyusunan ICOR (Incremental
mengenai tingkat
Capital Output Ratio) Kabupaten 5 Dok 600.000
kebutuhan investasi di Kab.
Kapuas Hulu
Kapuas Hulu
Tersedianya tolak ukur
mengenai tingkat
Penyusunan Indeks Gini 5 Dok 400.000
pendapatan masyarakat di
Kab. Kapuas Hulu
Tersedianya hasil kajian
mengenai keterkaitan antar
Penyusunan Analisis Tabel Input
5 Dok sektor ekonomi dalam suatu 600.000
Output Kabupaten Kapuas Hulu
wilayah tertentu secara
komprehensif
Program Terlaksananya 5 kali Forum Bappeda
Penyelenggaran Forum SKPD 5 keg 750.000
Perencanaan SKPD
Pembangunan Tersusunnya 5 dokumen
Penyusunan Rancangan RKPD 5 dok 750.000
Daerah Rancangan RKPD
Terlaksananya 5 kali
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 5 keg 1.000.000
Musrenbang RKPD
Tersedianya 5 dokumen
Penetapan RKPD 5 dok 250.000
RKPD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 122


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya dan
Evaluasi RKPD 5 dok tersedianya 5 dokumen 208.000
evaluasi RKPD
Tersusunnya 1 dokumen
Penyusunan Rancangan RPJMD 1 dok Rancangan RPJMD 2015- 75.000
2020
Terlaksananya 1 kali
Penyelenggaraan Musrenbang
1 dok Musrenbang RPJMD 2015- 200.000
RPJMD
2020
Tersedianya 1 dokumen
Penetapan RPJMD 1 dok 75.000
RPJMD 2015-2020
Terlaksananya dan
Evaluasi RPJMD 1 dok tersedianya 1 dokumen 73.000
evaluasi RPJMD 2010-2015
Tersusunnya 1 dokumen
Penyusunan Renstra Bappeda 2015-
1 dok Renstra Bappeda 2015- 22.000
2020
2020
Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Rencana Induk Rencana Induk
100.000
Penanggulangan Penyandang Cacat 1 dok Penanggulangan
Kabupaten Penyandang Cacat
Kabupaten
Terlaksananya Rencana
Penyusunan Rencana Induk
Induk Pemberdayaan
Pemberdayaan Perempuan, 1 dok 100.000
Perempuan, Perlindungan
Perlindungan Anak dan KB
Anak dan KB
Tersedianya rencana induk
Rencana Induk Pengembangan
Pengembangan Wilayah
Wilayah Perbatasan Kabupaten 1 dok 700.000
Perbatasan di Kab. Kapuas
kapuas Hulu
Hulu
Perencanaan Pembangunan Energi Terencananya
Listrik Alternatif di Pedesaan 23 kec pengembangan energi listrik 1.000.000
Kabupaten kapuas Hulu alternatif di Pedesaan
Tersusunnya 5 dokumen
Penyusunan LKPJ dan LKPAJ Bupati 5 dok 750.000
LKPJ/LKPAJ Bupati
Penyusunan dan Penetapan KUA dan Tersusunnya 5 dokumen
10 dok 312.000
PPA KUA - PPA Sementara dan 5

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 123


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dokumen KUA-PPA
Perubahan
Penyusunan Laporan Kinerja Tersusunnya 5 dokumen
5 dok 199.000
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah LKPPD
Terlaksananya dan
Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
5 dok tersedianya Laporan Tugas 710.000
Tugas Pembantuan (TP)
Pembantuan
Terlaksananya Rapat-Rapat
Koordinasi berkala SKPD Bidang
5 paket koordinasi berkala SKPD 400.000
Sosial Budaya
Bidang Sosbud
Program Terlaksananya sosialisasi Bappeda
Sosialisasi Penyusunan Renstra
Peningkatan 1 keg penyusunan Renstra SKPD 182.000
SKPD 2015-2020
Kapasitas 2015-2020
Kelembagaan Terlaksananya 5 kegiatan
Perencanaan Sosialisasi Penyusunan Renja dan sosialisasi penyusunan
Pembangunan RKA berdasarkan standar analisis 5 keg Renja dan RKA 400.000
Daerah biaya

Terlaksananya Diklat
Diklat Manajemen Penataan Ruang 1 keg Manajemen Penataan 150.000
Ruang
Terlaksananya Bimbingan
Bimbingan Teknis para Camat
1 keg Teknis para Camat tentang 100.000
tentang Tata Ruang
Tata Ruang
Terlaksananya Diklat KLHS
Diklat KLHS dalam Penataan Ruang 1 keg 100.000
dalam Penataan Ruang
Terlaksananya Diklat
Diklat Teknis GIS Penataan Ruang 2 keg 200.000
Teknis GIS Penataan Ruang
Terlaksananya Diklat
Diklat Hukum tentang Tata Ruang 1 keg 100.000
Hukum tentang Tata Ruang
Terlaksananya Sosialisasi
Sosialisasi Pemanfaatan Tumbuhan Pemanfaatan Tumbuhan
Lokal Untuk Mengatasi Erosi dan 23 kec Lokal Untuk Mengatasi 100.000
Penggerusan Sungai Erosi dan Penggerusan
Sungai

Terlaksananya sosialisasi
Sosialisasi Perda Tata Ruang 1 kali
Perda tentang Tata Ruang 75.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 124


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Bappeda
Terlaksananya
Perencanaan 30 unit/
Penunjang Kegiatan P4DT pengembangan P4DT di
Pengembangan desa 476.200
Kab. Kapuas Hulu
wilayah
strategis dan Operasional Kelompok Kerja Heart of Terlaksananya perencanaan
11 Kec 952.400
cepat tumbuh Borneo (POKJA HOB) pengembangan POKJA HOB
Terwujudnya efisiensi dan
Penunjang P2KPDT di Kab. Kapuas efektifitas pelaksanaan
30 unit 476.200
Hulu P2KPDT di Kab Kapuas
Hulu
Terlaksananya kegiatan
5 paket 680.000
tugas pembantuan P2SE-DT
Penunjang Kegiatan P2SE-DT
Terlaksananya kegiatan
tugas pembantuan PNPM
Penunjang PNPM PISEW Kabupaten
5 paket VISEW di Kabupaten 3.500.000
Kapuas Hulu
Kapuas Hulu

Terlaksanaya koordinasi
Penguatan Koordinasi PNPM lainnya 5 paket 275.000
pada PNPM lainnya
Tersediaanya Dukungan
Penunjang kegiatan Percepatan
Terhadap Pelaksanaan
Pembangunan Wilayah perbatasan 18 Kec 710.000
P2WP Kementrian Negara
(P2WP)
PDT
Penunjang kegiatan Percepatan Tersediaanya Dukungan
Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pelaksanaan
10 Kec 375.000
Perdesaan Daerah Tertinggal ( P2IPDT Kementrian Negara
P2IPDT ) PDT
Program Terlaksananya Bappeda
Penyelenggaraan Tim POKJA
perencanaan penyelenggaraan Tim
Kawasan Unggul Agrobisnis Terpadu 6 Kec 380.900
pembangunan POKJA KUAT di Kab.
(KUAT) di Kab. Kapuas Hulu
ekonomi Kapuas Hulu
Daerah Terlaksananya program Tim
Pelaksanaan Operasional Tim
23 Perush POKJA TP3K Kab. Kapuas 1.587.800
POKJA TP3K Kab. Kapuas Hulu
Hulu
Kegiatan operasional Tim POKJA Terlaksananya kegiatan
635.000
Kawasan Pengembangan Ekonomi 6 Kec operasional KAPET di Kab.
Terpadu (KAPET) Kapuas Hulu Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 125


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya Rapat
Rapat koordinasi Penanggulangan
1 keg koordinasi Penanggulangan 75.000
Kemiskinan
Kemiskinan
Terlaksananya Koordinasi
Penguatan Koordinasi CWSHP 5 Tahun Program CWSHP di Kab. 275.000
Kapuas Hulu
Program Tersedianya Rencana Induk Bappeda
Rencana Induk Sistem Penyediaan
perencanaan 10 Kec Penyediaan Air Minum 1.500.000
Air Minum (SPAM) IKK
Tata Ruang (SPAM) IKK
Terlaksananya Kegiatan
Penunjang Kegiatan Tata Ruang
5 th Tata Ruang Daerah di 500.000
Daerah di Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
Tersedianya dokumen Tata
Revisi RUTR Kecamatan Strategis 6 kec 1.500.000
Ruang
Tersedianya dokumen Tata
Revisi RUTR Kecamatan Potensial 10 kec 2.500.000
Ruang
Tersedianya dokumen Tata
Revisi RUTR Kecamatan Pemekaran 4 kec 1.000.000
Ruang
Tersedianya dokumen Tata
Revisi RUTR Kecamatan Pusat Kota 1 Kec 250.000
Ruang
Terlaksananya
Pengendalian Pemanfaatan Tata
4 kali Pengendalian Pemanfaatan 200.000
Ruang
Tata Ruang
Menguatnya BKPRD Kapuas
Penguatan BKPRD Kapuas Hulu 5 kali 500.000
Hulu
Terciptanya Partisipasi
Pemantapan Partisipasi Masyarakat
Masyarakat Pemangku
Pemangku Kepentingan di Bidang 2 kali 150.000
Kepentingan di Bidang Tata
Tata Ruang
Ruang
Terwujudnya Perda tentang
Pembuatan Raperda Tata Ruang 1 paket 200.000
Tata Ruang
Terlaksananya Penegakan
Penegakan Hukum dalam
4 kali Hukum dalam pemanfaatan 200.000
pemanfaatan Ruang
Ruang
Program Bappeda
Tercapainya perencanaan
Penelitian dan Kajian terhadap konsistensi
dan pelaksanaan
Pengembangan perencanaan dan pelaksanaan 5 dok 300.000
program/kegiatan yang
Pembangunan program/kegiatan pada SKPD
efektif dan efisien
Daerah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 126


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kajian potensi desa di Kabupaten
Kapuas Hulu Tersedianya data potensi
- Lintas Selatan 1 dok tiap desa di Kabupaten 250.000
- Lintas Utara 1 dok Kapuas Hulu 200.000
- Lintas Kapuas 1 dok 200.000
Kajian potensi produk unggulan
2 dok
daerah
- Sektor Pertanian 500.000
- Sektor Pertambangan dan
Penggalian; Sektor Industri
Pengolahan; Sektor Listrik, Gas Tersedianya data potensi
dan Air Minum; Sektor Bangunan; produk unggulan daerah
Sektor Perdagangan, Hotel dan 500.000
Restoran; Sektor Pengangkutan
dan Komunikasi; Sektor Keuangan,
Persewaan dan Jasa Perusahaan;
Sektor Jasa
Termanfaatkannya hasil-
hasil Rakorda dan Rakornas
Koordinasi LITBANG dan IPTEK 10 keg 600.000
IPTEK untuk Perencanaan
dan Pelaksanaan LITBANG
Tersedianya rekomendasi
dari hasil penelitian atau
Penyusunan Jaringan Penelitian kajian untuk membantu
5 keg 400.000
Kebijakan merumusan kebijakan dan
memecahkan permasalahan
di segala bidang
Tersedianya data potensi
Analisis Potensi Ekonomi Kecamatan 2 keg ekonomi kecamatan se 400.000
Kabupaten Kapuas Hulu

Tersedianya hasil kajian


hubungan kausalitas
Analisis Dinamika Kinerja Ekonomi 150.000
(timbal balik) antara
dan Kemiskinan Kabupaten Kapuas 1 keg
prestasi kinerja ekonomi di
Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
dengan kemiskinan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 127


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Termanfaatkannya hasil-
Penyusunan Buletin Litbang 12 dok 650.000
hasil penelitian
Tersedianya rekomendasi
dari hasil penelitian atau
Kelompok Kerja Jaringan Penelitian kajian untuk membantu
(Jarlit) Kebijakan Bidang Pendidikan 10 keg merumusan kebijakan dan 795.000
Kabupaten Kapuas Hulu memecahkan permasalahan
bidang pendidikan di Kab
Kapuas Hulu
Tercapainya program
Kajian Efektifitas Program
penanggulangan
Penanggulangan Kemiskinan di 1 keg 300.000
kemiskinan yang terarah
Kabupaten Kapuas Hulu
dan tepat sasaran
Tersedianya data daerah
terpencil yang berguna
Inventarisasi Daerah Terpencil untuk perumusan
1 dok 200.000
Kabupaten Kapuas Hulu kebijakan pengembangan
masyarakat daerah
terpencil
Kajian Kehidupan Sosial Ekonomi Tersedianya hasil kajian
Masyarakat Daerah Terpencil yang berguna untuk
- Lintas Selatan 1 dok perumusan kebijakan 200.000
- Lintas Utara 1 dok pengembangan masyarakat 200.000
- Lintas Kapuas 1 dok daerah terpencil 200.000
Otonomi Daerah, Peningkatan Terlaksananya Monev dan
Pemerintahan Sistem Monev dan Pelaporan Pelaksanaan Pelaporan Pelaksanaan Bagian
Umum, Pengawasan Kebijakan dan Pembangunan Bidang Kebijakan dan 1.750.000 Ekonomi, Setda
Administrasi Internal Perekonomian Pembangunan Bidang
Keuangan, Pengendalian Perekonomian
Perangkat Daerah, Pelaksanaan Monev dan Pelaporan Kinerja BUMD Terlaksanannya Monev dan
Kepegawaian Kebijakan dan Investasi Daerah Kab. Kapuas Pelaporan Kinerja BUMD 1.250.000
Kepala Daerah Hulu dan Investasi daerah
Terwujudnya Penyaluran
Monev Pendistribusian Beras Miskin dan Pendistribusian
500.000
(RASKIN) di Kab. Kapuas Hulu RASKIN sesuai dengan 6
Indikator Kinerja
Bantuan Operasional Penyaluran Terwujudnya harga
2.500.000
RASKIN di Kab. Kapuas Hulu sembako yang murah.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 128


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terciptanya Perekonomian
Kebijakan Mendukung Peningkatan
Daerah Berbasis
Produksi, Ketersediaan dan
Keunggulan sumber Daya 150.000
Distribusi Tanaman Pangan dan
Lokal Yang Memiliki Daya
Holtikultura
saing
Tersedianya Pedoman
Penetapan Rumusan Kebijakan
Pelaksanaan Penyaluran
Distribusi dan Penyusunan
dan Pendistribusian BBM 150.000
Kebijakan Harga Eceran Tertinggi
yang Tepat Sasaran dan
(HET) Bahan Bakar Minyak
Peruntukannya.
Koordinasi Perumusan Kebijakan Terciptanya Kesamaan Visi
575.000
Ketahanan Pangan dan Misi Ketahanan Pangan
Terkoordinasinya Program
Ketahanan Pangan Tingkat
Dewan Ketahanan Pangan 900.000
kabupaten, Provinsi dan
Pusat
Terwujudnya penataan
Kajian ttg penataan perijinan dan
perijinan dan non perijinan 250.000
non perijinan di kab. Kapuas Hulu
di kab. Kapuas Hulu
Terlaksanaya Profil I
Penyusunan Profil I(nfestasi dan
3 dok (infestasi dan Campeni 750.000
Campeni Profael
Profael
Peningkatan Terlaksananya rakor bidang Bagian
Rakor bidang pembangunan 205 ok 1.116.240
sistem pembangunan Pengendalian
pengawasan Terkendalinya penggunaan Pembangunan,
internal anggaran bidang Setda
Pengendalian kebijakan
pengendalian 4 paket pembangunan yang sesuai 1.100.000
pembangunan KDH
pelaksanaan dengan kebutuhan dan
kebijakan KDH anggaran
Program Penyusunan L AKIP Kabupaten Tersedianya LAKIP Bagian
25 dok 1.315.000
Peningkatan Kapuas Hulu Kabupaten Kapuas Hulu Organisasi,
efektifitas Meningkatnya Pemahaman Setda
Bimbingan Teknis Penyusunan
pengawasan 2 kegiatan Terhadap Penyusunan 190.000
LAKIP
kinerja LAKIP
organisasi Meningkatnya Pemahaman
perangkat Reviu Laporan Kinerja Perangkat Terhadap Penyusunan
daerah 3 kegiatan 475.000
Daerah Laporan Kinerja Perangkat
Daerah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 129


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tingkat Pemahaman
Penyusunan Indikator
Bimbingan Teknis Penyusunan
2 kegiatan Kinerja Meningkat dan 250.000
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pencapaian Kinerja ditiap
Unit Kerja Dapat Terukur
Penyusunan Laporan Rencana
Tersedianya Laporan RKT
Kinerja Tahunan dan Penetapan
30 dok dan PK Kabupaten Kapuas 375.000
Kinerja Pemerintah Kabupaten
Hulu
Kapuas Hulu
Program Terlaksananya pelatihan Badan
Pelatihan aparatur Pemerintahan
Peningkatan aparatur pemerintahan Pemberdayaan
Desa dalam Bidang Pengelolaan 20 zona 1.850.000
Kapasitas desa dalam bidang Desa,
Keuangan Desa
aparatur pengelolaan keuangan desa Perempuan dan
Pemerintahan Terlaksananya pelatihan KB
Pelatihan aparatur Pemerintahan
Desa aparatur pemerintahan
Desa dalam Bidang manajemen 150 Orang 800.000
desa dalam bidang
pemerintahan Desa
pengelolaan keuangan desa
Pembinaan Badan
dan fasilitasi Terlaksananya Evaluasi Pemberdayaan
Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
pengelolaan 1370 desa Rancangan Peraturan Desa 550.000 Desa,
tentang APB Desa
Keuangan tentang APB Desa Perempuan dan
Desa KB
Program Pendayagunaan perencanaan Inspektorat
25 paket Tersusunnya PKPT 2.604.560
Peningkatan pengawasan Kabupaten
Sistem Peningkatan pengawasan Internal Terlaksananya program
900 obrik 45.393.760
Pengawasan berkala PKPT
Internal dan Terlaksananya
Tindak lanjut hasil temuan
Pengendalian 150 kali penyelesaianTLHP dari 4.464.960
pengawasan
Kebijakan temuan LHP
KDH Terlaksananya kegiatan
Reviu laporan keuangan pemerintah
265 paket reviu keuangan pemerintah 669.744
daerah
daerah
Terlaksananya penyusunan
Evaluasi LAKIP SKPD di lingkungan LAKIP yang tepat dan benar
150 paket 1.562.736
Pemda Kab. Kapuas Hulu sesuai dengan ketentuan
yang berlaku
Terlaksananya Koordinasi
Koordinasi Pengawasan Intensif 200 paket Pengawasan yang lebih 2.232.480
Intensif

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 130


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Inspektorat
Meningkatnya
Intensifikasi Kabupaten
Pemeriksaan kasus pengaduan perhatianuntuk
Penganganan 230 obrik 1.860.400
masyarakat menghadapi semua
Pengaduan
pengaduan masyarakat
Masyarakat
Program Inspektorat
Peningkatan Kabupaten
Meningkatnya
Profesionalism Diklat dan Sosialisasi Jabatan pengetahuan, keterampilan
eTenaga 200 paket 4.464.960
fungsional / P2UPD dan wawasan bagi aparatur
Pemeriksa dan
pengawasan
aparatur
Pengawasan
Program Inspektorat
Penataan dan Kabupaten
Penyempurnaa Tersedianya acuan/
Penyusunan kebijakan system dan
n Kebijakan 40 paket referensi dalam 669.744
prosedur pengawasan
Sistem dan pelaksanaan pengawasan
Prosedur
Pengawasan
Menata kembali Pemerintahan Program tersusunnya Laporan Bagian
kelembagaan Umum Peningkatan Penyusunan LPPD dan Suplemen Penyelenggaraan Pemerintahan,
5 dok 1.110.000
pemerintahan agar dapat dan LPPD Pemerintahan Daerah Setda
berfungsi leb ih baik , Pengembangan (LPPD) dan Suplemen LPPD
ramp ing, lu wes, d an Sistem Inventarisasi Data Rupabumi terlaksananya Inventarisasi
5 kegiatan 1.110.000
re spo nsif, se rta Penyelenggara Kecamatan Data Rupabumi Kecamatan
me ningkatk an efektivitas an Terlaksananya Pendidikan
dan efisiensi Pemerintahan Pembinaan Penyelenggaraan dan Pelatihan serta
5 kegiatan 1.055.000
ketatalaksanaan dan Daerah Pemerintahan Daerah peningkatan SDM dan
prosedur pada setiap strata observasi lapangan
pemerintahan Fasilitasi Penataan Administrasi Tersedianya Database
1 dok 1.250.000
Kecamatan Monografi Kecamatan
Rapat Koordinasi Bidang Terlaksananya Rapat Kerja
5 kegiatan 972.500
Pemerintahan Perangkat daerah
Terlaksananya Rapat Kerja
Rapat Kerja Perangkat Daerah 5 kegiatan 1.338.600
Perangkat daerah
terlaksananya Prosesi
Fasilitasi Pelantikan Bupati dan 450.000
Pelantikan Bupati dan
Wakil Bupati Kapuas Hulu
Wakil Bupati Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 131


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pengadaan PSL Camat Terpenuhinya PSL Camat 375.000

Tersusunnya Dokumen
Penyusunan Laporan Evaluasi Laporan Evaluasi
Kemampuan Penyelenggaraan Kemampuan 680.000
Otonomi Daerah (EKPOD) Penyelenggaraan Otonomi
Daerah (EKPOD)
Terlaksananya Koordinasi,
Koordinasi, Sinkronisasi, dan
Sinkronisasi dan Evaluasi 1.265.000
Evaluasi Tugas Pembantuan
Tugas Pembantuan
Program Terlaksananya Penataan Bagian
Penataan Kelembagaan Perangkat
Penataan 1 kegiatan Kelembagaan Perangkat 300.000 Organisasi,
Daerah Kab. Kapuas Hulu
Kelembagaan Daerah Kab. Kapuas Hulu Setda
Pemerintah Terlaksananya Penataan
Penataan Unit Pelaksana Teknis
Daerah Unit Pelaksana Teknis (UPT)
(UPT) Perangkat Daerah Kab. Kapuas 1 kegiatan 150.000
Perangkat Daerah Kab.
Hulu.
Kapuas Hulu.
Terlaksananya Pengkajian
Pengkajian Evaluasi Organisasi
1 kegiatan Evaluasi Organisasi 300.000
Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
Terlaksananya kegiatan
Pengkajian Pengembangan
2 kajian pengkajian kelembagaan 450.000
Kelembagaan Perangkat Daerah
perangkat daerah
Terevaluasinya Tupoksi
Evaluasi Tugas Pokok dan Fungsi
28 SKPD Organisasi Perangkat 100.000
Organisasi Perangkat Daerah
Daerah
Terlaksananya analisis
Analisis Beban Kerja Perangkat Beban Kerja perangkat
28 SKPD 900.000
Daerah Kab. Kapuas Hulu daerah Kabupaten Kapuas
Hulu
Program Fasilitasi Urusan Wilayah terfasilitasinya urusan Bagian
1.040.000
Penataan Perbatasan wilayah perbatasan Pemerintahan,
Wilayah terpenuhinya fasilitasi Setda
Fasilitasi Penyelesaian Batas Antar
penyelesaian batas antar 1.230.000
Daerah
daerah
terpenuhinya fasilitasi 1.305.000
Fasilitasi Penataan Batas Wilayah
penataan batas wilayah
Kecamatan
kecamatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 132


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Bantuan Sosial Organisasi
Kecamatan
tersedianya Bantuan Sosial
Bantuan Sosial Organisasi
Organisasi Kemasyarakatan 175.000
Kemasyarakatan APKASI dan BKKSI
APKASI dan BKKSI
Program Tersusunnya Memori Bagian
Penyusunan Memori Pelaksanaan
Penyusunan Pelaksanaan Tugas Bupati Pemerintahan,
Tugas Bupati dan Wakil Bupati
Pelaporan dan Wakil Bupati selama 141.529 Setda
Kapuas Hulu Masa Jabatan 2011 -
Prognosis masa jabatan Tahun 2011
2015
Realisasi 2015
Anggaran
Penataan Daerah Otonomi Baru

Terlaksananya Rencana
Koordinasi Pemekaran Wilayah Tindak Pemekaran Wilayah
630.000
Kecamatan dan kabupaten Kecamatan dan Wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu
Terlaksananya Rencana
Fasilitasi Urusan PLB Badau dan
Tindak Pembentukan PLB 885.000
Wilayah Perbatasan
Badau
Meningkatkan dan Otonomi Daerah, Penataan Terlaksananya
mengembangkan Pemerintahan peraturan Koordinasi/Konsultasi Bag. Hukum
Koordinasi Kerjasama Permasalahan
kompetensi, produktivitas, Umum, perundang- 50 perda Masalah Hukum dan 1.000.000 Setda
Peraturan Perundang-undangan
profesionalisme dan Administrasi undangan Penyelesaian Produk
penegakan disiplin pegawai Keuangan, Hukum Daerah
Perangkat Daerah, Terlaksananya Publikasi
Kepegawaian Publikasi Peraturan Perundang- Peraturan Perundang-
50 perda 250.000
undangan undangan di Media Cetak
Lokal
Tersedianya Biaya Cetak
Pembinaan Sarana dan Prasarana dan Penggandaan Produk
15 dok 1.250.000
Hukum Hukum Daerah (Perda,
Perbup dan Kepbup)
Terlaksananya Kegiatan
Pengembangan Sistem Jaringan
Pelatihan Sistem Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum 10 org 900.000
Dokumentasi dan Informasi
(SJDIH)
Hukum

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 133


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Terlaksananya Sosialisasi
Sosialisasi Peraturan Perundang- 1.000.000
23 Kec Peraturan Perundang-
undangan
undangan

100
perbup,
Penyusunan dan Pembahasan 1900 Tersedianya Peraturan dan
675.000
Peraturan dan Keputusan Bupati kepbup Keputusan Bupati
50
Perda
Terlaksananya Kegiatan
Pembentukan dan Pembinaan Pembentukan dan
5 desa 1.150.000
Kelompok Keluarga Sadar Hukum Pembinaan Kelompok
Keluarga Sadar Hukum
Terlaksananya
Peningkatan Sumber Daya Aparatur Keikutsertaan dalam
50 org 800.000
di Bidang Hukum Pelatihan dan Bimtek di
Bidang Hukum
Terlaksananya Kegiatan
Bimbingan Teknis Penyusunan Bimbingan Teknis
2 kali 400.000
Produk Hukum Desa Penyusunan Produk Hukum
Desa bagi Aparatur Desa
Terlaksananya Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Produk Monev terhadap Produk
5 kali 750.000
Hukum Desa Hukum Desa yang
ditetapkan oleh Pemdes
Terlaksananya pelaksanaan
Pembentukan Panitia Rencana Aksi
5 kali aksi Nasional hukum dan 750.000
Nasional Hukum Dan HAM
HAM
Pembentukan Program Legeslasi Terselenggaranya Program
5 Kali 750.000
Daerah Legeslasi daerah
Terlaksanya Penangan
Bantuan Penangan Proses
Proses Penyelesaian
Penyelesaian sengketa pada kasus
5 kali sengketa pada kasus PTUN 2.500.000
PTUN dan Perdata diliungkungan
dan Perdata diliungkungan
Pemkab
Pemkab

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 134


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Penyusunan Formasi PNS Kabupaten Tersedianya data Bagian
53 SKPD 1.225.000
Peningkatan Kapuas Hulu kebutuhan PNS Organisasi,
dan Terwujudnya Setda
pengembangan Penyusunan Standar Kompetensi Profesaionalitas PNSl dlm
53 SKPD 1.325.000
kompetensi, Eselon IV menduduki Jabatan
produktifitas Struktural Eselon IV
dan Tersedianya pedoman
profesionalism Penyusunan Uraian Jabatan 100 uraian tugas pemangku 850.000
e pegawai Fungsional Lainnya Jabatan jabatan pada organisasi
perangkat daerah
Tersedianya data pedoman
Penyusunan Formasi Jabatan
Formasi Jabatan
Fungsional pada Pemerintah 28 SKPD 470.000
Fungsional pada Pemda
Kabupaten Kapuas Hulu
Kab. Kapuas Hulu
Meningkatanya pemahaman
Pelaksanaan Analisis Jabatan 28 SKPD aparatur terhadap analisis 950.000
jabatan
Tersedianya informasi
Penyusunan Bobot Jabatan 28 SKPD jabatan mengenai bobot 825.000
jabatan aparatur
Tersedianya data mengenai
Penyusunan Kebutuhan Diklat 2 kegiatan kebutuhan pendidikan dan 100.000
pelatihan aparatur
Workshop pengembangan dan
PNS di Terwujudnya
peningkatan nilai-nilai dan budaya 800.000
structural profesionalisme aparatur
kerja PNS
Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Laporan Waskat 5 kegiatan 430.000
Laporan Waskat
Terlaksananya Bimtek
Bimtek Penyusunan Laporan Waskat 2 kegiatan Penyusunan Laporan 100.000
Waskat
Penyusunan Standart Operating Terlaksananya Asistensi
11 SKPD 325.000
Prosudure (SOP) Penyusunan SOP
Bimtek Penyusunan Standart Terlaksananya Bimtek
1 kegiatan 100.000
Operating Prosudure (SOP) Penyusunan SOP
Terwujud tertib pengunaan
Tata Naskah Dinas dan
Sosialisasi TND dan Pakaian Dinas 2 dok 100.000
Pakaian Dinas di
Lingkungan Pemda

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 135


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Terikutinya kegiatan Rapat Bagian
Rapat Teknis Bidang Organisasi dan
Peningkatan 5 kegiatan Teknis Bidang Organisasi 1.150.000 Organisasi,
Kepegawaian
pemahaman dan Kepegawaian Setda
aparatur Terlaksananya sosialisasi
dalam Sosialisasi Tugas Pokok dan Fungsi
28 SKPD tugas pokok dan fungsi 100.000
pelaksanaan Perangkat Daerah
perangkat daerah
tugas pokok
Program Bagian Umum,
Peningkatan Tersedianya pengadaan Setda
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Disiplin 5 kegiatan pakaian dinas beserta 162.548
Perlengkapannya
Aparatur Kelengkapannya

Tersedianya pengadaan
Pengadaan Pakaian khusus Hari-
5 kegiatan pakaian khusus beserta 51.000
Hari Tertentu
kelengkapannya
Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Badan
5 kali 1.362.241
kapasitas bagi CPNSD Kepegawaian
sumberdaya Pendidikan dan Pelatihan Struktural
5 kali 2.560.888
aparatur bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Tugas
5 paket 2.013.424
Teknis dan Fungsi Bagi PNSD
Pendidikan dan Pelatihan Fungsional
5 paket 1830125
bagi PNSD
Sosialisasi Peraturan Perundang-
5 kali 219.615
undangan
Peningkatan Terwujudnya peningkatan Badan
Kualitas kualitas pelayanan Kepegawaian
Pelayanan Koordinasi dalam rangka kepegawaian daerah di Kab.
Kepegawaian peningkatan kualitas pelayanan Kapuas Hulu yang
kepegawaian daerah antara BKD 20 kali berkesesuaian dengan 203.485
Kabupaten Kapuas Hulu dengan peraturan dan pedoman
BKD Propinsi Kalimantan Barat pelayanan yang diatur oleh
Pemda Prop. Kalimantan
Barat
Koordinasi dalam rangka terciptanya peningkatan
peningkatan kualitas pelayanan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah antara BKD 20 kali kepegawaian daerah di Kab. 377.573
Kabupaten Kapuas Hulu dengan Kapuas Hulu yang
BKN di Jakarta berkesesuaian dengan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 136


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
peraturan dan pedoman
pelayanan yang diatur oleh
Pemda Prop. Kalimantan
Barat

Koordinasi dalam rangka terciptanya peningkatan


peningkatan kualitas pelayanan kualitas pelayanan
kepegawaian daerah antara BKD kepegawaian daerah di
Kab. Kapuas Hulu dengan BKD di 10 kali Kabupaten Kapuas Hulu 377.573
Daerah lain yang telah mapan dalam yang mampu bersaing
penerapan sistem pelayanan satu dengan pemerintah daerah
pintu lainnya

Pembinaan Data lengkap PNS dalam Badan


dan Pembangunan dan Pengembangan bentuk database (data Kepegawaian
pengembangan Sistem Informasi Manajemen digital) untuk keperluan
6100
aparatur Kepegawaian (SIMPEG) Daerah di pembuatan daftar Nominatif 937.192
record
Lingkungan Pemda Kabupaten PNS, DUK PNS, Daftar
Kapuas Hulu Nominatif per unit/ Satuan
Kerja, laporan lain
Tersedianya sistem
Koordinasi Pembangunan dan
Informasi Manajemen
Pengembangan Sistem Informasi
kepegawaian (SIMPEG)
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 60 kali daerah yang online antara 202.271
Daerah antara BKD Kab. Kapuas
BKD Kab. Kapuas Hulu
Hulu dengan BKD Prop. Kalimantan
dengan BKD Prop.
Barat
Kalimantan Barat
Koordinasi Pembangunan dan Terwujudnya Sistem
Pengembangan Sistem Informasi Aplikasi Pelayanan
Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) 60 kali Kepegawaian (SAPK) yang 504.679
Daerah antara BKD Kab. Kapuas terintegrasi secara Online
Hulu dengan BKN di Jakarta dengan BKN jakarta
Pembangunan dan Pengembangan Tersedianya situs resmi
Sistem Informasi Managemen BKD Kab. Kapuas Hulu
Kepegawaian (SIMPEG) Daerah yang yang dapat menyajikan dan
5 paket 219.533
dapat di Akses oleh seluruh SKPD menampilkan elemen data
baik di dalam maupun di luar Kab. PNS di Lingkungan Pemda
Kapuas Hulu Kab. Kapuas Hulu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 137


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyelenggaraan Administrasi Terlaksananya pengurusan
Kepegawaian dalam pengurusan Kartu Pegawai Negeri Sipil
Kartu PNS Elektronik (KPE) di 6100 PNS Elektronik (PKE) di 444.937
Lingkungan Pemda Kab. Kapuas Lingkungan Pemda Kab.
Hulu Kapuas Hulu

Penyelenggaraan Administrasi Terlaksananya pengurusan


Kepegawaian dalam pengurusan Karis, Karsu, Karpeg dan
2090
Karis, Karsu, Karpeg dan Taspen di Taspen bagi seluruh PNS di 620.300
pengusul
Lingkungan Pemda Kab. Kapuas Lingkungan Pemda Kab.
Hulu Kapuas Hulu

Terlaksananya pengurusan
Pengurusan Bapertarum bagi Bapertarum bagi seluruh
Pegawai Negeri Sipil di lingkungan 2170 PNS PNS yang telah memenuhi 364.088
Pemda Kabupaten Kapuas Hulu syarat di Lingkungan
Pemda Kab. Kapuas Hulu
Terlaksananya
pemutakhiran data PNS
Pemutakhiran Data PNS di
6100 yang valid, Up to Date,
Lingkungan Pemda Kabupaten 549.303
record terpecaya dan sesuai
Kapuas Hulu
dengan kebutuhan
organisasi
terciptanya data PNS di
Peningkatkan kegiatan monitoring, Kab. Kapuas Hulu yang
pembinaan dan pengawasan sinkron antara database
125 kali 184.607
penyebaran PNS di Lingkungan BKD Kab. Kapuas Hulu
Pemda Kab. Kapuas Hulu dengan keadaan real di
setiap SKPD
koordinasi BKD Kab. Kapuas Hulu Terwujudnya laporan
dengan BKD Propinsi dalam mutasi kepegawaian di BKD
memutakhirkan data Pegawai dalam 50 kali Kab. Kapuas Hulu dengan 203.485
ruang lingkup Prop. Kalimantan BKD Prop. Kalimantan
Barat Barat
koordinasi BKD Kab. Kapuas Hulu Terwujudnya kesesuaian
dengan BKN di Jakarta dalam dan keakuratan data PNSD
377.573
memutakhirkan data PNS yang 40 kali antara BKD Kabupaten
terintegrasi dengan data PNS di BKN Kapuas Hulu dengan BKN
Jakarta Jakarta

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 138


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya pengurusan
Pemberian Penghargaan bagi PNS tanda kehormatan bagi PNS
yang berprestasi di Lingkungan 1597 PNS yang telah diusulkan dan 295.316
Pemda Kabupaten Kapuas Hulu memenuhi syarat untuk
mendapatkan penghargaan
Penyusunan rencana pembinaan
10 kali 1.636.167
karier PNS
Penanganan kasus-kasus
10 kali 155.967
pelanggaran disiplin PNS

Seleksi dan penetapan PNS untuk 764.450


5 kali
tugas belajar

Pemberian bantuan penyelenggaraan


5 kali 256.268
penerimaan Praja IPDN
13.643.921
Pemberian bantuan tugas belajar
5 kali
dan ikatan dinas
2.756.148
Penyelenggaraan mutasi
15 kali
kepegawaian
Seleksi penerimaan Calon PNS 5 kali 3.927.826
Kesatuan bangsa Program Pembangunan Pos Jaga/ronda Satpol PP
dan politik dalam Peningkatan
negeri Keamanan dan
Terciptanya lingkungan
Kenyamanan - Rehabilitasi pos penjagaan pol.pp 4 pos 112.000
kerja yang nyaman
Lingkungan

Pengendalian keamanan lingkungan


Tersedianya alat-alat
- Pengadaan Perlengkapan Alat-alat
3 paket keamanan diri bagi anggota 114.300
Persenjataan/Keamanan
pol.pp
Program Pengawasan pengendalian dan Terlaksananya Satpol PP
Pemeliharaan evaluasi kegiatan polisi pamong 5 kali pengendalian dan 185.000
Kantrantibmas praja pengawasan kinerja pol.pp
dan Terjalinnya sinergisitas
Peningkatan kerjasama dengan
Pencegahan antara aparat pol.pp dan
aparat keamanan dalam teknik
Tindak aparat penegak hukum
pencegahan kejahatan
Kriminal lainnya

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 139


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Pelatihan anti huru hara 60 kali 90.000
- Pelatihan bela diri 240 kali 360.000
- Pelatihan baris berbaris 240 kali 360.000
- Pelatihan SAR 5 kali 98.500
Terlaksananya penindakan
terhadap pelanggaran
Penindakan pelanggaran PERDA 3 kali 34.200
PERDA dan Keputusan
Kepala Daerah
Pengawasan, pengendalian dan
60 kali 1.533.205
penertiban masyarakat
Program Terlaksananya penyuluhan Satpol PP
Peningkatan terhadap wanita tuna
Penyuluhan pencegahan
Pemberantasa 10 Kali susila,hotel, caf serta 47.000
berkembagnya praktek prostitusi
n Penyakit tempat-tempat prostitusi
Masyarakat lainnya
(PEKAT) Penyusunan Peraturan Daerah Terlaksannya penyusunan
5 dok 343.700
(PERDA) PERDA
Pemeliharaan Kantor Kesbang
kantrantibmas Terwujudnya pemeliharaan dan Linmas
dan Pencegahan dan deteksiDini AGHT ( KANTRANTIBMAS dan
115 Kec 1.065.000
pencegahan KOMINDA ) pencegahan tindakan
tindak kriminal
kriminal
Peningkatan Penyuluhan NAPZA 5 Kali Terselenggaranya 457.882 Kantor Kesbang
pemberantasa penyuluhan pemberantasan dan Linmas
n penyakit Penyuluhan, Pencegahan eksploitasi Penyakit Masyarakat
5 Kali 579.984
masyarakat anak dibawah umur. NAPZA dan eksploitasi anak
di bawah umur
Perlindugggan Terjalinnya penguatan Kantor Kesbang
Penguatan jaringan SATLAK-PBP 23 kec 1.086.707
masyarakat jaringan SATLAK PBP dan Linmas
dan Tersedianya anggota SAR
Pelatihan anggota SAR 23 kec 1.068.392
penanggulanga yang tanggap dan trampil
n bencana Tersedianya sarana dan
Pengadaan sarana dan prasarana
2 paket prasarana evakuasi yang 525.000
evakuasi
memadai
Tersedianya mitigasi dan
Mitigasi dan pendataan bencana dan 457.882
23 kec peralatan bencana dan
daerah rawan bencana
daerah rawan bencana

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 140


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan Meningkatkan kesadaran Kantor Kesbang
Wawasan Peningkatan Kesadaran Masyarakat Masyarakat pada nilai-nilai dan Linmas
Kebangsaan akan Nilai-nilai Luhur Budaya 25 Kec luhur budaya Bangsa di 702.086
Bangasa Kecamatan Wilayah
perbatasan
Terselenggaranya
Fasilitasi Penyelenggaraan Hari
5 Kali peringatan hari kebangkitan 149.500
Kebangkitan Nasional.
Nasional
Terselenggaranya
Fasilitasi Penyelenggaraan
5 Kali peringatan 1.629.630
peringatan HUT Kemerdekaan RI
HUTKemerdekaan RI
terselenggaranya Festival
Festival Budaya dalam Rangka Budayadalam rangka
5 Kali 1.200.000
Peningkatan wawasan Kebangsaan peningkatan
wawasanKebangsaan
Pembinaan kerukunan antar Umat Terbinanya kerukunan
30 Kec 1.065.000
Beragama. antar umat beragama
terbinanya Ormas, OKP dan
Pembinaan Ormas ,OKP dan LSM 25 Kec 915.765
LSM
305.255
Terfasilitasinya
Fasilitasi Pembentukan Ormas OKP
5 paket pembentukan Forum
dan LSM
ORMAS, OKP dan LSM
Pemutahiran Data Parpol, Ormas, Terlaksananya Data Parpol,
OKP dan LSM dalam Bentuk 5 Paket Ormas, OKP dan LSM 183.153
Seminar dalam Bentuk Seminar
Desk Pemilu 4 Kali Terlaksananya Desk Pemilu 1.093.500
Terlaksananya Penguatan
Penguatan Forum Kewaspadaan dini 23 Kec
Forum Kewaspadaan dini 522.293
Masyarakat 5 paket
Masyarakat
Terlaksananya koordinasi
Koordinasi Penyelenggaraan bantuan
5 paket penyelenggaran bantuan 305.255
kepada parpol
parpol
Meningkatkan Komunikasi dan Kerjasama Kerjasama Pemberitaan dengan Tersebarnya Informasi Bagian Humas,
6 media 900.000
pelayanan publik informasi Informasi Media Cetak Daerah secara Luas Setda
melalui deregulasi Kerjasama Pemberitaan dengan Tersebarnya Informasi
2 media 1.250.000
d a n debirokratisasi, Media Elektronik Daerah secara Luas
korporatisasi unit Penyelesaian MOU dengan Media Terselesaikannya Kerjsama
5 kegiatan 315.000
pelayanan publik, Cetak Pemberitaan dengan Media

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 141


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pengembangan dan Cetak
pemanfaatan e-goverment Terselesaikannya Kerjsama
Penyelesaian MOU dengan Media
bagi instansi pelayanan 5 kegiatan Pemberitaan dengan Media 355.000
Elektronik
publik serta peningkatan Elektronik
partisipasi masyarakat Peningkatan Bagian
Terlaksananya Fasilitas
mutu Fasilitas Penilaian Pemberian Organisasi,
Penilaian Pemberian
pelayanan Penghargaan "Citra Pelayanan 10 SKPD 500.000 Setda
Penghargaan "Citra
kepada Prima" dari pusat
Pelayanan Prima" dari pusat
masyarakat
Penyebarluasa Tersebarnya Informasi Bagian Humas,
Langganan Koran dan Majalah 5 paket 900.000
n Informasi Daerah secara Luas Setda
Daerah Tersebarnya Informasi
Belanja Iklan Pemda 5 paket 1.250.000
Daerah secara Luas
Pembangunan Tersedianya Jaringan Bagian Humas,
E- Pemasangan Jaringan dan piranti Inter Koneksi Setda
3 Tahun 1.750.000
Government penunjang E-Govt dilingkungan Setda dan
Dilingkungan SKPD
Sekretariat Tersedianya SDM
Pelatihan Tenaga Operasional
Daerah Pengoperasi Sistem 600.000
Jaringan Internet
Jaringan.

Terpeliharanya Jaringan 500.000


Pemeliharaan Jaringan
secara berkala

Peningkatan Tersedianya data akurat Bag


Pengadaan jaringan informasi data
kualitas 1 paket dan terkini tentang 600.000 Pengendalian
bese pengendalian pembangunan
pelayanan infrastruktur pembangunan,
informasi Tersedianya tenaga terampil Setda
Wokrshop pengendalian
1 kegiatan dalam bidang 100.000
pembangunan
pembangunan
Program Tersedianya Jaringan Dinas
Pemasangan Jaringan dan piranti
Peningkatan Inter Koneksi di Kab. 2.500.000 Perhubungan,
penunjang E-Govt
Optimalisasi Kapuas Hulu Komunikasi dan
Pemanfaatan Terlaksananya Sosialiasi Informatika
Sosialiasi Undang-undang Teknologi
Teknologi 6 kali Undang-undang Teknologi 950.000
Informasi dan Open Source
Informasi Informasi
Terselenggaranya Sosialisasi
Sosialisasi Open Source 6 kali 950.000
Open Source

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 142


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyebarluasan Informasi melalui Meningkatnya angka Melek
MCAP (Mobile Community Access 120 kali Internet bagi Masyarakat di 3.000.000
Point) Kabupaten Kapuas Hulu
Peningkatan Kapasitas Pusat Meningkatnya Kapasitas
5 th 3.000.000
Internet Daerah Pusat Internet Daerah
Terupdate-nya Website
Updating Website Kab. Kapuas Hulu 5 th 1.515.000
Pemkab Kapuas Hulu
Tersedianya Media Center di
Pembangunan Gedung Media Center 1 unit 1.000.000
Kabupaten Kapuas Hulu
Tersedianya Dana
Operasional Media Center Kab.
5 th Operasional Media Center 1.500.000
Kapuas Hulu
Kapuas Hulu
Pembangunan Database Intranet Tersedianya Database
5 unit 750.000
Display Kab. Kapuas Hulu Intranet Display
Updating Database Intranet 610.000
Program Tersedianya Tower Dinas
Pembangunan Pemancar Radio
pengembangan 1 unit Pemancar Radio Siaran 1.500.000 Perhubungan,
Siaran Pemkab Kapuas Hulu
jaringan Pemkab Kapuas Hulu Komunikasi dan
komunikasi, Informatika
informasi dan Tersedianya dana
Operasional Radio Siaran Pemkab
Media Massa operasional radio siaran 990.000
Kapuas Hulu
pemkab Kapuas Hulu

Pembentukan dan Pemberdayaan 100 Tersedianya Forum


2.500.000
Kelompok Informasi Masyarakat kelompok Komunikasi Masyarakat
Pembangunan Mobile Information Tersedianya Mobile
1 unit 500.000
Center Information Center
1.000.000
Tersedianya Dana
Operasional Mobile Information
Operasional Mobile
Center
Information Center
Kerjasama dengan Media Lokasl Terselenggaranya kerjasama
3.000.000
(koran) Media Lokal (koran)
Penyebarluasan Informasi Tersebarluaskannya
Pembangunan Daerah melalui Media Informasi Pembangunan 1.860.000
Info Daerah Melalui Media Info
Kependudukan Program Meningkatnya Akurasi, Dinas
Review, Monitoring dan Penyajian
dan Catatan Sipil Penataan 5 keg Kecepatan dan Cakupan 679.894 Kependudukan
Pengelolaan Database SIAK
database Database Penduduk dan Catatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 143


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kependudukan Kedalam Sistem SIAK Sipil
Tersedianya Database
Pengembangan dan Pengelolaan
115 keg Penduduk yang lengkap dan 1.299.707
Database Kependudukan
akurat
Tersedianya Informasi
Kependudukan yang dapat
Pengelolaan Dalam Penyusunan
320 buku dimanfaatkan untuk 828.716
Laporan Informasi Kependudukan
perumusan kebijakan dan
pembangunan
Meningkatnya Kemampuan
Pelatihan Tenaga Pengelola Sistem dan Kapasitas Tenaga
203 Org 863.195
SIAK Pengelola Sistem / Aplikasi
SIAK
Terlaksananya Pelayanan
Implementasi Sistim Administrasi Administrasi
Kependudukan (Membangun, 23 kec Kependudukan 2.541.921
updating dan pemeliharaan) Menggunakan SIAK dari
Offline manjadi Online
Penataan dan Dinas
pendataan Meningkatnya kesadaran Kependudukan
Pelayanan KTP/KK di tingkat
administrasi 23 kec masyarakat untuk memiliki 615.019 dan Catatan
kecamatan
kependudukan identitas Sipil

Memberikan biodata dan


Pengadaan blanko KTP 1 dok 807.800
identitas kepada penduduk
714.675
Memberikan identitas dan
Pengadaan blanko KK 1 dok jatidiri kepada penduduk
sebagai warga negara RI
Meningkatkan pemahaman
Koordinasi pelaksanaan pendaftaran
10 org/bln tentang administrasi 818.790
penduduk
kependudukan
Pelayanan penduduk rentan Terlaksananya biodata
23 kec 398.206
administrasi penduduk rentan
Terwujudnya biodata
Pendaftaran mutasi penduduk 23 kec 186.656
mutasi kependudukan
Meningkatnya database
Pemutahiran database
23 kec kependudukan yang akurat 1.088.511
kependudukan
dan lengkap

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 144


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Meningkatnya Data Dinas
Penataan dan Pelayanan Akta Catatan Sipil 23 kec Penduduk yang Memiliki 1.648.000 Kependudukan
Pelayanan Akta Capil dan Catatan
Administrasi Meningkatnya Kualitas Sipil
Peningkatan Kapasitas Aparatur
Catatan Sipil 25 Org Pelayanan Akta Catatan 998.000
Catatan Sipil
Sipil
Memberikan Identitas
Pengadaan Blanko Akta Catatan Sipil 1 dok 278.750
Catatan Sipil
Terwujutnya Pencatatan
Pengadaan Buku Register 1 dok 55.750
Identitas Catatan Sipil
Evaluasi dan Pelaporan Data Akta Tersedianya Data Yang
20 dok 213.678
Catatan Sipil Memiliki Akta Catatan Sipil
Meningkatnya Jumlah
Sosialisasi Undang - Undang /
23 kec Penduduk yang Memahami 915.765
Peraturan Catatan Sipil
Catatan Sipil
Terlaksananya Data
Koordinasi Pelaksanaan Peraturan
20 Org Catatan Sipil yang Baik dan 579.683
dan Kebijakan Capil
Lengkap
Pemutahiran Data Administrasi Terdatanya Penduduk yang
23 kec 840.758
Catatan Sipil Memiliki Akta Catatan Sipil
Meningkatkan kemampuan Otonomi Daerah, Peningkatan Penyusunan Rancangan Peraturan 5 Tersusunnya Rancangan Dinas
1.839.039
daerah dalam pembiayaan Pemerintahan dan Daerah tentang APBD Peraturan Perda tentang APBD Pendapatan,
pembangunan yang Umum, pengembangan Penyusunan Rancangan Peraturan Pengelolaan
5 Tersusunnya Penjabaran
ditempuh melalui Administrasi pengelolaan Kepala Daerah tentang Penjabaran 1.453.654 Keuangan dan
Peraturan APBD
perkuatan ekonomi daerah Keuangan, keuangan APBD Aset
dan optimalisasi Perangkat Daerah daerah Tersusunnya Rancangan
Penyusunan Rancangan Peraturan 5
penerimaan PAD, Perda tentang Perubahan 1.515.346
Daerah tentang Perubahan APBD Peraturan
meningkatkan efisiensi dan APBD
efektivitas pembiayaan Penyusunan Rancangan Peraturan Tersusunnya Rancangan
5
p rogram dan kegiatan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perbup tentang penjabaran 1.192.326
Peraturan
berdasarkan p rio ritas, Perubahan APBD perubahan APBD
serta pengelolaan Tersusunnya Rancangan
Penyusunan Rancangan Peraturan
administrasi keuangan 5 Perda tentang
Daerah tentang Pertangungjawaban 1.082.031
yang transparan, Peraturan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
sistematis dan terkendali, pelaksanaan APBD
serta dapat Tersusunnya Rancangan
Penyusunan Rancangan Peraturan
dipertanggungjawabkan 5 Perbup tentang
Bupati tentang Pertangungjawaban 919.733
Peraturan pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD
pelaksanaan APBD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 145


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersusunnya Peraturan
Penyempurnaan Peraturan Kepala 5
Perkada tentang penjabaran 406.218
Daerah tentang Penjabaran APBD Peraturan
APBD
Persiapan Penyusunan APBD 5 dok Tersusunnya APBD 211.083
Terlaksananya Konsultasi
Konsultasi Pembinaan Pengelolaan
23 kec pembinaan pengelolaan 1.221.020
Keuangan Daerah
keuangan daerah
Penyusunan Laporan Keuangan Tersusunnya Laporan
20 laporan 558.679
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu keuangan Pemda
Penunjang Kegiatan Bendahara Meningkatnya Kegiatan
5 kali 1.100.190
Umum Daerah bendahara umum daerah
Program Dinas
Pembinaan Pendapatan,
Tersusunnya Rancangan
dan Fasilitasi Evaluasi Rancangan Peraturan Desa 5 Pengelolaan
Peraturan Desa tentang 223.110
Pengelolaan tentang APB Desa peraturan Keuangan dan
APBD desa yang Benar
Keuangan Aset
Desa
Program Tersajikannya Laporan Dinas
Penyusunan Laporan Capaian
Peningkatan Capaian Kinerja yang Pendapatan,
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja 10 dok 110.918
dan Terukur dan Ikhtisar Pengelolaan
SKPD (Lakip + Renja)
Pengembangan Realisasi Kinerja Keuangan dan
Sistem Tersusunnya Laporan Aset
Pelaporan dan Penyusunan Laporan Keuangan Pengelolaan Keuangan Periode
5 dok 292.316
Capaian Semesteran dan Prognosis Semester yang Akuntabel dan
Transparantif
Kinerja & Tersusunnya Laporan
Keuangan Penyusunan Laporan Keuangan
10 dok Keuangan Triwulan I dan 461.075
Triwulan I dan III
Triwulan III
Tersusunnya Jurnal dan
Penyusunan Jurnal dan Buku Besar 5 dok 211.013
Buku Besar
Tersusunnya
Pembinaan Penatusahaan Keuangan
53 SKPD Penatausahaan Keuangan 966.314
SKPD
SKPD
Pembinaan Administrasi Pengelolaan Terbinanya Pengelolaan
53 SKPD 1.554.450
Keuangan Daerah Keuangan Daerah
Penatausahaan Keuangan dan
Tersusunnya Pelaporan
Penyusunan Laporan Keuangan 15 dok 316.937
Keuangan Akhir Tahun
SKPD DPKAD
Optimalisasi Penataan Administrasi Penataan Administrasi
1 kali 211.500
Dana Transfer Dana Transfer yang baik

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 146


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Terjaganya aset-aset daerah Dinas
Peningkatan 3 dari penyerobotan Pendapatan,
Penertiban dan Pengamanan Aset 1.241.250
Manajemen kelompok pengambil alihan atau Pengelolaan
Aset klaim dari pihak lain Keuangan dan
Terselenggaranya Aset
Peningkatan Manajemen Pembukuan
5 kali penatausahaan aset secara 1.221.020
Aset
keseluruhan
Terdatanya aset-aset
Peningkatan Manajemen
daerah yang dimanfaatkan 580.125
Pemanfaatan Aset
oleh pihak ketiga
Program 11 Tersusunnya Peraturan Dinas
Pembuatan Peraturan Daerah 610.510
Instensifikasi peraturan Daerah Pendapatan,
dan 30 Tersusunnya Peraturan Pengelolaan
Pembuatan Peraturan Bupati 161.051
Ekstensifikasi peraturan Bupati Keuangan dan
PAD Terhimpunnya data wajib Aset
Pendataan Wajib Pajak 5 paket 128.840
pajak yang akurat
Program Pembuatan Peraturan Daerah 1 Tersusunnya Perda tentang Dinas
150.000
Instensifikasi/ tentang Pajak dan Retribusi Daerah peraturan Pajak dan restribusi daerah Pendapatan,
Ekstensifikasi Pengembangan Kerjasama Terjalinnya Kerjasama yang Pengelolaan
dan Pengelolaan Penerimaan PBB 5 kali baik di Dalam Pengelolaan 488.408 Keuangan dan
Diversifikasi Seluruh Sektor Penerimaan PBB Aset
Pemungutan Peningkatan Kapasitas
Pelatihan Petugas PAD dan PBB
Bagi Hasil 12 kali 763.137
Kecamatan Sumber Daya Aparatur
Pajak dan
Bukan Pajak
Meningkatnya Pemahaman
Sosialisasi Peraturan Daerah dan
5 kali tentang Peraturan Daerah 702.086
Pajak dan Retribusi Daerah
tentang Pajak dan Retribusi

Peningkatan Pengelolaan
Pengelolaan Penerimaan dan
5 dok Penerimaan dan Pelaporan 366.306
Pelaporan PAD
Penerimaan PAD
Program 1 Tersusunnya Peraturan Dinas
Pembuatan Peraturan Daerah 150.000
Instensifikasi/ peraturan Daerah Pendapatan,
Ekstensifikasi Pengelolaan
dan 3 Tersusunnya Peraturan Keuangan dan
Diversifikasi Pembuatan Peraturan Bupati 264.800 Aset
peraturan Bupati
Pemungutan
Lain-lain PAD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 147


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
yang syah
Program Dinas
Penyelenggara Pendapatan,
Meningkatnya Administrasi
an Penggajian Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 25 2.534.684 Pengelolaan
Penggajian PNS
PNS Keuangan dan
Aset
Pembinaan Penyusunan RKA dan DPA Dinas
Asistensi RKA dan DPA 53 SKPD 236.221
dan Fasilitasi SKPD yang benar Pendapatan,
Pengelolaan Koordinasi Akuntasi pengelolaan Tersusunnya hasil laporan Pengelolaan
5 kali 267.586
Keuangan keuangan daerah akuntansi keuangan daerah Keuangan dan
Kabupaten Pertanggungjawaban Aset
Evaluasi Pertangungjawaban 10
Pelaksanaan APBD yang 359.285
Pelaksanaan APBD peraturan
Benar
Program Dinas
Optimalisasi Tersusunnya Pendapatan,
Pemanfaatan Pengembangan Data Informasi 5 kali pengembangan data dan 1.648.377 Pengelolaan
Informasi informasi Keuangan dan
Aset
Otonomi Daerah, Peningkatan Terlaksananya dialog dan Sekretariat
Hearing/dialog dan koordinasi
Pemerintahan kapasitas koordinasi dg pejabat DPRD
dengan pejabat Pemda dan tokoh 10 Kali 3.762.000
Umum, lembaga Pemda dan tokoh
masyarakat dan Agama
Administrasi perwakilan masyarakat dan Agama
Keuangan, daerah Terlaksananya rapat2 alat
Rapat-rapat alat kelengkapan Dewan 5 Kali 348.000
Perangkat Daerah, kelengkapan Dewan
Terlaksananya rapat-rapat
Rapat-rapat Paripurna 20 Kali 522.172
Paripurna
Terlaksananya peningkatan
Peningkatan kapasitas Pimpinan dan
3 Kali kapasitas pimpinan dan 14.177.000
anggota DPRD
anggota DPRD
Terlaksananya kaji terap
Kaji Terap DPRD 10 Kali 4.533.949
DPRD
Terlaksananya peningkatan
Peningkatan kapasitas DPRD bidang
23 Kec kapasitas DPRD bidang 6.111.639
legislatif drafting
legislatif drafting
Terlaksananya monitoring
Monitoring pelaksanaan 2.826.030
15 Kali pelaksanaan pemb. daerah
pembangunan daerah
Ke 23 Kecamatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 148


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya penjaringan
Penjaringan Aspirasi masyarakat 2 Kali 3.307.657
aspirasi masyarakat
Terlaksananya publikasi
Publikasi Hasil Kaji Terap DPRD 10 Kali 1.609.038
hasil kaji terap DPRD
Penyusunan Buku Profil DPRD Tersusunnya buku profil
1 dok 51.750
Kabupaten Kapuas Hulu DPRD Kab. Kapuas Hulu
Tersusunnya Buku Memori
Penyusunan Buku Memori DPRD
1 Kali DPRD Kabupaten Kapuas 65.06388
Kabupaten Kapuas Hulu
Hulu
Terlaksananya peresmian
Peresmian Pemberhentian Anggota pemberhentian anggota
DPRD Periode 2009-2014 dan DPRD Periode 2009-2014
1 Kali 88.358
Peresmian Pengangkatan Anggota dan Peresmian
DPRD Periode 2014-2019 Pengangkatan Anggota
DPRD Periode 2014-2019
Pergantian Antar Waktu (PAW) Terlaksananya Pergantian
anggota DPRD dan Kegiatan Resmi 5 Kali Antar Waktu anggota DPRD 1.265.600
Lainnya dan Kegiatan Resmi Lainnya

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 149


Matrik Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pelaksana

Misi 2 Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertaqwa, cerdas dan sehat
PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pendekatan Peningkatan Pe me rataa n Pendidikan Program Pembangunan gedung TK Pembina
20 unit
Tersedianya gedung sekolah
5.475.000
Dinas
komunitas bertumpu p e nd id ik an d ilak u k an Pendidikan dan TK Umum di tiap Kecamatan baru di tiap Kecamatan Pendidikan,
kepada peningkatan d e ngan me mp e rlu as Usia Dini Tersedianya rumah dinas Pemuda dan
Pembangunan rumah dinas kepala
k e se mp atan untuk 15 unit kepala sekolah, guru dan 1.800.000 Olah Raga
kualitas sumberdaya sekolah, guru, penjaga sekolah
memperoleh pendidik an, penjaga sekolah
manusia penguasaan iptek. Tersedinya ruang kelas
Penambahan ruang kelas sekolah 10 lokal 1.200.000
Memberdayakan sekolah
lembaga pendid ikan Pembangunan sarana dan prasarana Tersedinya sarana dan
10 lokal 900.000
baik sekolah maupun olahraga prasarana olah raga siswa
luar sekolah sebagai Pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan
15 paket 900.000
pusat pembudayaan bermain prasarana bermain
nilai, sikap dan Pembangunan ruang serba Tersedianya ruang serba
8 lokal 960.000
kemampuan s e r t a guna/aula guna/ aula
m e ningk atk an pe ran Tersedianya taman,
Pembangunan taman, lapangan
ke luarga dan 15 paket lapangan upacara dan 900.000
upacara dan fasilitas parkir
masyarakat de ngan fasilitas parkir
didukung oleh sarana dan Tersedinya jaringan listrik
Pembangunan jaringan instalasi
prasarana pendidikan yang 10 sek sekolah dan 125.000
listrik sekolah dan perlengkapannya
memadai. perlengkapannya
Pengadaaan alat praktik dan peraga 1.300 Tersedianya alat pratik dan
2.600.000
siswa paket peraga siswa
Berfungsinya bangunan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan
4 sek sekolah yang telah direhab 360.000
sekolah
secara optimal
Berfungsinya rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah
kepala sekolah, guru dan
dinas kepala sekolah, guru, penjaga 4 paket 360.000
penjaga sekolah yang telah
sekolah
direhab secara optimal
Berfungsinya Ruang Kelas
Rehabilitasi sedang/berat ruang
4 paket yang telah direhab secara 360.000
kelas sekolah
optimal
Tersedianya dana bantuan
Bantuan Operasional PAUD 43 sek 2.400.000
operasional PAUD

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 150


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan kompetensi tenaga
120 org Kompetensi Tenaga 240.000
pendidik
Pendidik PAUD
Tersedianya data dan
Pengembangan data dan informasi informasi pendidikan anak
5 dok 15.000
pendidikan anak usia dini usia dini yang tepat dan
akurat
Penyusunan kebijakan pendidikan Tersusunnya kebijakan
5 dok 15.000
anak usia dini pendidikan anak usia dini
Terselenggaranya
Pengembangan kurikulum, bahan pengembangan kurikulum,
ajar dan model pembelajaran 5 dok bahan ajar dan model 25.000
pendidikan ank usia dini pembelajaran pendidikan
anak u
Perencanaan dan penyusunan Tersusunnya program anak
5 dok 15.000
program anak usia dini usia dini
Terselenggaranya publikasi
Publikasi dan sosialisasi pendidikan
5 kali dan sosialisasi pendidikan 25.000
anak usia dini
anak usia dini
Terlaksananya monitoring,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 5 dok evaluasi dan pelaporan 15.000
pendidikan anak usia dini
Program Berfungsinya Gedung Dinas
Wajib Belajar Pembangunan gedung sekolah 12 unit sekolah yang telah 10.800.000 Pendidikan,
Pendidikan dibangun secara optimal Pemuda dan
Dasar 9 Tersedianya rumah dinas Olah Raga
Pembangunan rumah dinas kepala
Tahun 56 unit kepala sekolah, guru dan 6.720.000
sekolah, guru, penjaga sekolah
penjaga sekolah
Tersedinya ruang kelas
Penambahan ruang kelas sekolah 30 lokal 3.600.000
sekolah
Pembangunan sarana dan prasarana Tersedinya sarana dan
18 paket 1.800.000
olahraga prasarana olah raga siswa
Pembangunan ruang serba Tersedianya ruang serba
28 lokal 8.400.000
guna/aula guna/ aula
Tersedianya taman,
Pembangunan taman, lapangan
60 paket lapangan upacara dan 3.600.000
upacara dan fasilitas parkir
fasilitas parkir
Pembangunan perpusatakaan Tersedianya perpustakaan
60 unit 6.000.000
sekolah sekolah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 151


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Tersedinya jaringan listrik


Pembangunan jaringan instalasi
100 sek sekolah dan 2.000.000
listrik sekolah dan perlengkapannya
perlengkapannya
Pengadaaan alat praktik dan peraga 1.000 Tersedianya alat pratik dan
10.000.000
siswa paket peraga siswa
90.000 Tersedianya meubelair
Pengadaan meubelair sekolah 3.750.000
buah sekolah
Berfungsinya bangunan
Rehabilitasi sedang/berat bangunan
100 sek sekolah yang telah direhab 12.000.000
sekolah
secara optimal
Berfungsinya rumah dinas
Rehabilitasi sedang/berat rumah
kepala sekolah, guru dan
dinas kepala sekolah, guru, penjaga 60 unit 12.000.000
penjaga sekolah yang telah
sekolah
direhab secara optimal
Berfungsinya asrama siswa
Rehabilitasi sedang/berat asrama
15 unit yang telah direhab secara 4.500.000
siswa
optimal
Berfungsinya ruang kelas
Rehabilitasi sedang/berat ruang
150 lokal sekolah yang telah direhab 13.500.000
kelas sekolah
secara optimal
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan kompetensi tenaga
500 org Kompetensi Tenaga 1.250.000
pendidik
Pendidik
Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan kompetensi siswa 1.500
Kompetensi Siswa 1.500.000
berprestasi siswa
Berprestasi
Terselenggaranya pelatihan
Pelatihan penyusunan kurikulum 2.490 sek kurikulum tingkat satuan 2.490.000
pendidikan
Penambahan ruang kelas baru Tersedianya ruang kelas
100 lokal 12.000.000
SMP/MTS/SMPLB baru SMP/MTs/SMPLB
Tersedianya bantuan
Penyediaan bantuan operasional
2.515 sek operasional Sekolah (BOS) 31.803.500
sekolah (BOS) jenjang SD dan SMP
Daerah SD dan SMP
Penyediaan buku pelajaran untuk 1.559.855 Tersedianya buku pelajaran
2.515.000
SD dan SMP eks untuk SD dan SMP
Tersedianya dan
Penyediaan dana pengembangan
2.515 sek pengembangan sekolah
sekolah untuk SD dan SMP
untuk SD dan SMP

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 152


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
115 Terselenggaranya Paket A
Penyelenggraan paket A setara SD 2.300.000
lembaga setara SD
115 Terselenggaranya Paket B
Penyelenggraan paket B setara SMP 3.450.000
lembaga setara SMP
Adanya pembinaan
Pembinaan kelembagaan sekolah
kelembagaan sekolah dan
dan manajemen sekolah dengan
manajemen sekolah dengan
penerapan manajemen berbasis 2.515 sek 5.030.000
penerapan manajemen
sekolah (MBS) di satuan pendidikan
berbasis sekolah (MBS) di
dasar
satuan pendidikan dasar
Pembinaan minat, bakat dan 7.545 Adanya Pembinaan minat,
7.545.000
kreativitas siswa siswa bakat dan kreativitas siswa
Adanya Pengembangan
Pengembangan comprehensive
500 Org comprehensive teaching and 1.000.000
teaching and learning (CTL)
learning (CTL)
Adanya Pengembangan
Pengembangan materi belajar materi belajar mengajar dan
mengajar dan metode pembelajaran metode pembelajaran
5 kali 500.000
dengan menggunakan teknologi dengan menggunakan
informasi dan komunikasi teknologi informasi dan
komunikasi
Terselenggaranya
Penyebarluasan dan sosialisasi penyebarluasan dan
5 kali 300.000
berbagai informasi pendidikan dasar sosialisasi berbagai
informasi pendidikan dasar
Tersedianya beasiswa
Penyediaan beasiswa retrieval untuk
750 siswa retrieval untuk anak putus 375.000
anak putus sekolah
sekolah
Penyelenggaraan akreditasi sekolah Terselenggaranya akreditasi
2.515 sek 1.257.000
dasar sekolah dasar
Terselenggaranya Multi-
Penyelenggaraan Multi-Grade
250 Org Grade Teaching di daerah 500.000
Teaching di daerah terpencil
terpencil
Terlaksananya Monitoring,
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 10 Kali 420.000
evaluasi dan pelaporan
Pengembangan SMP Rintisan Terselenggaranya
12.000.000
Sekolah Berstandar Internasional pengembangan SMP RSBI
Pengembangan SMP Sekolah Terselenggaranya
Bersatandar Internasional (SBI) pengembangan SMP SBI

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 153


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

60.000.000

Penyelenggaraan Try Out Ujian Terselenggaranya Try Out


Nasional pendidikan dasar SD dan 15 Kali Ujian Nasional pendidikan 4.783.000
SMP dasar SD dan SMP
Penyelenggaraan Ulangan Umum Terselenggaranya Ulangan
Bersama pendidikan dasar SD dan 10 Kali Umum Bersama pendidikan 4.790.000
SMP dasar jenjang SD dan SMP
Pendidikan Berfungsinya Gedung Dinas
Menengah Pembangunan gedung sekolah 10 unit sekolah yang telah 5.500.000 Pendidikan,
dibangun secara optimal Pemuda dan
Tersedianya rumah dinas Olah Raga
Pembangunan rumah dinas kepala
20 unit kepala sekolah, guru dan 4.000.000
sekolah, guru, penjaga sekolah
penjaga sekolah
Tersedianya ruang kelas
Penambahan ruang kelas sekolah 28 lokal 3.360.000
sekolah
Tersedianya laboratorium
Pembangunan laboratorium dan
dan ruang praktikum
ruang praktikum sekolah
12 unit sekolah (laboratorium 2.150.000
(laboratorium bahasa, Komputer,
bahasa, Komputer, IPA, IPS
IPA, IPS dan lain-lain)
dan lain-lain)
Pembangunan sarana dan prasarana Tersedianya sarana dan
5 paket 850.000
olahraga prasarana olahraga
Pembangunan ruang serba Tersedianya ruang serba
5 lokal 850.000
guna/aula guna/aula
Tersedianya taman,
Pembangunan taman, lapangan
5 paket lapangan upacara dan 370.000
upacara dan fasilitas parkir
fasilitas parkir
Pembangunan perpusatakaan Tersedianya perpusatakaan
10 lokal 1.500.000
sekolah sekolah
Tersedianya jaringan
Pembangunan jaringan instalasi
10 sek instalasi listrik sekolah dan 265.000
listrik sekolah dan perlengkapannya
perlengkapannya
Pengadaaan alat praktik dan peraga 1.000 Tersedianya alat praktik
2.200.000
siswa paket dan peraga siswa
Tersedianya mebeluer
Pengadaan mebeluer sekolah 800 paket 1.340.000
sekolah
Rehabilitasi sedang/berat bangunan 10 paket Berfungsinya bangunan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 154


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
sekolah sekolah yang telah direhab
secara optimal 1.575.000

Berfungsinya rumah dinas


Rehabilitasi sedang/berat rumah
kepala sekolah, guru dan
dinas kepala sekolah, guru, penjaga 5 paket 640.000
penjaga sekolah yang telah
sekolah
direhab secara optimal
Berfungsinya asrama siswa
Rehabilitasi sedang/berat asrama
3 paket yang telah direhab secara 270.000
siswa
optimal
Berfungsinya ruang kelas
Rehabilitasi sedang/berat ruang
15 lokal sekolah yang telah direhab 1.970.000
kelas sekolah
secara optimal
Pelatihan kompetensi tenaga Terselenggaranya pelatihan
1.500 Org 1.800.000
pendidik kompetensi tenaga pendidik
Terselenggaranya pelatihan
Pelatihan penyusunan kurikulum 41 sek 185.000
penyusunan kurikulum
Penyediaan beasiswa bagi keluarga 5.800 Tersedianya beasiswa bagi
2.900.000
tidak mampu siswa keluarga tidak mampu
23 Terselenggaranya paket C
Penyelenggraan paket C setara SMU 1.498.000
lembaga setara SMU
Adanya pembinaan
Pembinaan kelembagaan sekolah
kelembagaan sekolah dan
dan manajemen sekolah dengan
41 sek manajemen sekolah dengan 1.850.000
penerapan manajemen berbasis
penerapan manajemen
sekolah (MBS)
berbasis sekolah (MBS)
Adanya pengembangan
Pengembangan materi belajar materi belajar mengajar
mengajar dengan menggunakan 41 sek dengan menggunakan 218.000
teknologi informasi dan komunikasi teknologi informasi dan
komunikasi
Terselenggaranya
Penyebarluasan dan sosialisasi penyebarluasan dan
berbagai informasi pendidikan 1 dok sosialisasi berbagai 20.000
menengah informasi pendidikan
menengah
Penyelenggaraan akreditasi sekolah Terselnggaranya akreditasi
41 sek 390.000
menengah sekolah menengah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 155


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan SMA Rintisan Terselenggaranya
3 sek 15.000.000
Sekolah Berstandar Internasional pengembangan SMA RSBI

Pengembangan SMA Sekolah Terselenggaranya


2 sek
Bersatandar Internasional (SBI) pengembangan SMA SBI 100.000.000

Adanya pengembangan
Pengembangan Schoolnet 25 sek 500.000
Schoolnet
Terselenggaranya
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
5 keg Monitoring, evaluasi dan 2.625.000
penyelenggaraan UN
pelaporan
Penyelenggaraan Try Out Ujian Terselenggaranya Try Out
Nasional pendidikan menengah 5 keg Ujian Nasional pendidikan 3.200.000
SMA/MA/SMK menengah SMA/MA/SM
Program Terlaksananya pelaksanaan Dinas
Pelaksanaan sertifikasi pendidik 410 org 770.000
Peningkatan sertifikasi pendidik Pendidikan,
Mutu Terlaksananya uji Pemuda dan
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik
Pendidik dan 500 org kompetensi pendidik dan 1.250.000 Olah Raga
dan tenaga kependidikan
Tenaga tenaga kependidikan
Kependidikan Terselenggaranya pelatihan
Pelatihan bagi pendidik untuk bagi pendidik untuk
500 org 1.250.000
memenuhi standar kompetensi memenuhi standar
kompetensi
Terselenggaranya
Pembinaan Musyawarah Guru Mata
Musyawarah Guru Mata 500.000
Pelajaran (MGMP) SD
Pelajaran (MGMP) SD
Terselenggaranya
Pembinaan kelompok kerja guru
15 KKG Pembinaan kelompok kerja
(KKG) SMP dan SMA
guru (KKG) SMP dan SMA
Terselenggaranya
Pendidikan lanjutan bagi pendidik Pendidikan lanjutan bagi
3.800 org 890.000
untuk memenuhi standar kualifikasi pendidik untuk memenuhi
standar kualifikasi
Terselenggaranya
Pengembangan mutu dan
Pengembangan mutu dan kualitas
kualitas program
program pendidikan dan pelatihan
2.737 org pendidikan dan pelatihan 2.737.000
bagi pendidik dan tenaga
bagi pendidik dan tenaga
kependidikan
kependidikan (Kepala
Sekolah)

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 156


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan sistem pendataan Tersedianya data dan
dan pemetaan pendidik dan tenaga 1 dok pemetaan pendidik dan 20.000
kependidikan tenaga kependidikan

Pengembangan sistem penghargaan Adanya penghargaan dan


dan perlindungan terhadap profesi 250 org perlindungan terhadap 250.000
pendidik profesi pendidik

Pengembangan sistem perencanaan Adanya sistem perencanaan


dan pengendalian program dan pengendalian program
1 dok 20.000
profesipendidik dan tenaga profesi pendidik dan tenaga
kependidikan kependidikan
Program Terselenggaranya Dinas
Pemberdayaan tenaga pendidik non
Pendidikan 200 org pemberdayaan tenaga 1.250.000 Pendidikan,
formal
Non Formal pendidik non formal Pemuda dan
Tersedianya dana bantuan Olah Raga
Pemberian bantuan operasional
10 PKBM operasional pendidikan non 1.750.000
pendidikan non formal
formal
Adanya pembinaan
Pembinaan pendidikan kursus dan 60
pendidikan kursus dan 250.000
kelembagaan lembaga
kelembagaan
Terselenggaranya
Pengembangan pendidikan
5 kali keg pengembangan pendidikan 225.000
keaksaraan
keaksaraan
Terselenggaranya
Pengembangan pendidikan
5 kali keg pendidikan kecakapan 600.000
kecakapan hidup
hidup
Tersedianya data dan
Pengambangan data dan informasi informasi pendidikan non
1 dok 12.000
pendidikan non formal formal yang akurat dan
tepat waktu
Adanya kebijakan
Pengembangan kebijakan pendidikan pendidikan non formal
1 dok 15.000
non formal sesuai ketentuan yang
berlaku
Terselenggaranya
Pengembangan kurikulum, bahan pengembangan kurikulum,
ajar dan model pembelajaran 1 dok bahan ajar dan model 45.000
pendidikan non formal pembelajaran pendidikan
non formal

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 157


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan sertifikasi pendidikan Terselenggaranya sertifikasi
50 org 120.000
non formal pendidikan non formal
Perencanaan dan penyusunan Adanya perencanaan dan
1 dok 30.000
pendidikan non formal penyusunan pendidikan

Terselenggaranya publikasi
Publikasi dan sosialisasi pendidikan
1 dok dan sosialisasi pendidikan
non formal 30.000
non formal

Program Terselenggaranya evaluasi Dinas


Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja
Manajemen 1 dok hasil kinerja bidang 750.000 Pendidikan,
bidang pendidikan
Pelayanan pendidikan Pemuda dan
Pendidikan Adanya pengendalian dan Olah Raga
Pengendalian dan pengawasan pengawasan penerapan
penerapan azas efesiensi dan azas efesiensi dan efektifitas
559 org 2.737.000
efektifitas penggunaan dana penggunaan dana
dekonsentrasi dan dana pembantuan dekonsentrasi dan dana
pembantuan
Adanya pembinaan dewan
Pembinaan dewan pendidikan 1 lembaga 125.000
pendidikan
Adanya data pendidikan
Penerapan sistem dan informasi
1 dok yang akurat dan tepat 100.000
manajemen pendidikan
waktu
Pembangunan Gedung UPT Tersedianya Kantor UPT 23
23 UPT 6.900.000
Kecamatan kecamatan
Tersedianya dana bantuan
Bantuan Dana Operasional UPT 23 UPT 7.200.000
operasional UPT
Terselenggaranya
Penyelenggaraan pelatihan, seminar pelatihan, seminar dan
dan lokakarya serta diskusi ilmiah 60 kali lokakarya serta diskusi 600.000
tentang berbagai isu pendidikan ilmiah tentang berbagai isu
pendidikan
Program Adanya pembinaan forum Dinas
Pembinaan forum masyarakat peduli
Pendidikan 5 kali keg masyarakat peduli 2.250.000 Pendidikan,
pendidikan
Luar Sekolah, pendidikan Pemuda dan
Pemuda dan Terselenggaranya Latihan Olah Raga
Latihan Dasar Kepemimpinan
Olah Raga 5 kali keg Dasar Kepemimpinan 600.000
Pemuda Perintis Paskibra
Pemuda Perintis Paskibra
Pengadaan Pakaian Dinas dan 5 kali keg Tersedianya Pakaian Dinas 1.750.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 158


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Atribut Paskibra dan Atribut Paskibra
Terselenggaranya
Penyelenggaraan Olympiade Olah
5 kali keg Olympiade Olah Raga Siswa 1.625.000
Raga Siswa SDLB
SDLB
Terselenggaranya Pekan
Pekan Olah Raga Pelajar Daerah
5 kali keg Olah Raga Pelajar Daerah 625.000
(POPDA)
(POPDA)
Terselenggaranya Bhakti
Bhakti Pemuda Antar Provinsi 5 kali keg 3.125.000
Pemuda Antar Provinsi

Pembinaan atlet berprestasi 250 atlit Adanya atlet berprestasi 4.250.000

Terselenggaranya Pelatihan
Pelatihan perwasitan 5 kali keg 750.000
perwasitan
Terselenggaranya
Kompetensi Olahraga (Olympiade Kompetensi Olahraga
Olahraga Siswa Nasional SD, SMP, 5 kali keg (Olimpeade Olahraga Siswa 600.000
SMA Tingkat. Kabupaten) Nasional SD, SMP, SMA
Tingkat Kabupaten)
Terselenggaranya
Kemah Bhakti Pemuda 5 kali keg perkemahan Bhakti Pemuda 600.000
Kab. Kapuas Hulu
Terselenggaranya Liga
Penyelenggaraan Liga Pendidikan
5 kali keg Pendidikan di Kab. Kapuas 1.880.000
Kab. Kapuas Hulu
Hulu
Terselenggaranya
Pembinaan Life Skill Pemuda 5 kali keg pembinaan Life Skill 600.000
Pemuda
Terselenggaranya
Penyelenggaraan peringatan hari-
peringatan hari-hari besar
hari besar Pendidikan dan 5 dok 600.000
pendidikan dan
Kepemudaan
kepemudaan
Tersusunya data
Penyusunan Data Kepemudaan 5 kali keg 100.000
kepemudaan yang akurat
Perpustakaan Pembinaan, Monitoring Perpustakaan Sekolah Terlaksannya Pembinaan Bagian Humas,
5 kegiatan 575.000
Pengelolaan Se-Kapuas Hulu Perpustakaan Setda
Perpustakaan Tersedianya Informasi
dan Rapat - Rapat Koordinasi dan menyangkut pengelolaan
5 kegiatan 300.000
Kearsipan Konsultasi Keluar Daerah Perpustakaan dan
Kearsipan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 159


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedinya SDM yang
Pelaksanaan Lomba Karya Tulis
5 kegiatan dipersiapkan untuk menjadi 425.000
ilmiah dan Lomba Pidato
Perwakilah Daerah
Tertatanya data secara
Pemuktahiran data 5 kegiatan 375.000
selektif
Pengembanga Terpenuhinya saranya Baca Bagian Humas,
Perpustakaan Keliling 5 paket 400.000
n Budaya Bagi masyarakat Setda
Baca dan Terpenuhinya sarana bagi
Operasional Outdoor Learning 5 kegiatan 250.000
Pembinaan operator
Perpustakaan Terpeliharanya Sarana
Pemeliharaan Rutin Mobil Ppintar 5 kegiatan 125.000
Mobil Pintar
Peningkatan Bagian Humas,
Sarana dan Setda
Prasarana Pembangunan Gedung Perpustakaan
1.500.000
Perpustakaan dan Kearsipan berikut Penataannya
dan
Kearsipan
Me ni n gk a tk an j u m la h Kesehatan Pembinaan % Bayi usia 0-11 bulan Dinas Kesehatan
j a r i n g an d a n k u a l i t as Imunisasi Peningkatan Imunisasi yang mendapt imunisasi 2.400.000
p u sa t k e se h a ta n dan dasar lengkap
m a sy a r ak a t , Karantina Pelayanan Imunisasi Bagi Balita dan % Imunisasi dasar yang
95 % 1.500.000
me n i ng k a tk a n Kesehatan Anak Sekolah mencapai UCI
Balita,Bayi
k u a n t i ta s d a n Penemuan Kasus Non Polio
, Anak
kualitas tenaga AFP Rate per 100.000 anak
Sekolah
kesehatan, serta , 15th
Telah % Penyelidikan
meningkatkan mutu
mendapat Epidemiologi (PE), 24 jam
pelayanan kesehatan Sweeping Imunisasi di Daerah Sulit 540.000
Imunisasi pada Desa/ Kelurahan yang
masyarakat
Lengkap mengalami KLB
% anak usia Sekolah Dasar
yang mendapat Imunisasi
% Desa /Kel UCI
Pengendalian Penemuan dan Tata Laksana 250 Dinas Kesehatan
Penyakit Penderita TBC Paru,HIV dan Penderita Prevalensi kasus HIV 3.100.000
Menular Penyakit Menular Lainnya TBC paru
Langsung Pemberantasan Sarang Nyamuk
100 % Jumlah Kasus TB 1.500.000
Vektor
ODHA
% kasus baru TB Paru (BTA
Peningkatan Surveilan Epidemiologi Mendapat 1.840.000
positif) yang ditemukan
ART.
Peningkatan KIE, Pencegahan dan % kasus baru TB Paru (BTA 1.840.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 160


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemberantasan Penyakit positif) yang disembuhkan
CFR Diare
Jumlah Kasus Diare
0%
% ODHA yang mendapatkan
ART
% penduduk 15 th ke atas
menurut pengetahuan
tentang HIV dan AIDS
100 % Jumlah Puskesmas yang
Penderita menyelengarakan
Pneumoni Survailance HIV dan Sypilis
a dapat Angka kematian Diare (CFR)
terjaring pada saat KLB
dan % penemuan dan
mendapat Tatalaksana penderita
pelayanan Pneumonia balita

Angka Penemuan kasus


baru (NCDR) kusta
Jumlah orang yang
Prevalensi
berumur 15 th atau lebih
Kusta <
yang menerima Konseling
0,01 %
dan testing HIV
Angka Kecacatan Tingkat 2
Kusta
Pengendalian Penemuan dan Tata Laksana Dinas Kesehatan
Tidak Angka Kesakitan penderita
Penyakit Penderita DBD,Malaria, Filaria dan 1.840.000
ditemukan DBD
Bersumber Penyakit bersumber binatang lainnya
lagi kasus
Binatang Pemberantasan Sarang Nyamuk Angka penemuan kasus
DBD 2.300.000
Vektor malaria
% kasus Zoonosa lainnya
Peningkatan Surveilan Epidemiologi (rabies, antraks, pes,
350.000
Penyakit bersumber binatang leptospirosis) yang
ditangani sesuai standar
% cakupan pengobatan
Peningkatan KIE, Pencegahan dan AMI >
massal Filariasis terhadap 410.000
Pemberantasan Penyakit 10%.
jumlah penduduk endemis
Penyempotan/fogging sarang % Puskesmas yang 2.400.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 161


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
nyamuk melakukan mapping vektor
Angka
Pengadaan Alat Fogging dan bahan - Bebas
% angka bebas jentik (ABJ) 550.000
bahan fogging Jentik 90
%
% KLB Malaria yang
Pengadaan dan pembagian Kelambu
dilaporkan dan 1.600.000
Anti Nyamuk.
ditanggulangi
Pengendalian 80 RT % penerapan Perda tentang Dinas Kesehatan
Penyuluhan dan Sosialisasi Penyakit
Penyakit Tanpa Kawasan Tanpa Rokok 300.000
Tidak Menular
Tidak Rokok (KTS)
menular % pembinaan pencegahan
dan penanggulangan
penyakit tidak menular (SE,
deteksi dini, KIE dan
tatalaksana)
% puskesmas yang
melaksanakan pencegahan
Menurunn
dan penanggulangan
ya kasus-
penyakit tidak menular (SE,
kasus
deteksi dini, KIE dan
penyakit
tatalaksana)
tidak
Peningkatan Sosialisasi PHBS menular 1.150.000

% Puskesmas yang
melaksanakan Inspeksi
Visual Asam Asetat (IVA)
dan Clinical Breast
Examination (CBE)
% Penerapan perundang-
undangan tentang
pencegahan dan
penanggulangan dampak
merokok terhadap
kesehatan
Penyehatan 23 % Penduduk yang memiliki Dinas Kesehatan
Penyediaan sarana Air Bersih &
Lingkungan Kecamata akses terhadap air minum 11.000.000
sanitasi dasar
n berkualitas
pemeliharaan dan Pengawasan 50 Desa % kualitas air minum yang 1.200.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 162


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kualitas Lingkungan memenuhi syarat
Pengendalian Dampak Resiko % penduduk yang
1.200.000
Pencemaran Lingkungan menggunakan jamban sehat
% Puskesmas yang telah
melaksankan Puskesmas
Kawasan sehat
% penduduk Stop Buang air
sembarangan (BABS)
% cakupan tempat-tempat
umum yang memenuhi
syarat kesehatan
% cakupan rumah yang
memenuhi syarat kesehatan
% daerah yang
Pengembangan Wilayah Sehat 1.200.000
memfasilitasi
penyelengaraan STBM
(Sanitasi Total Berbasis
Masyarakat)
% cakupan tempat
pengolahan makanan yang
memenuhi syarat kesehatan
% Kecamatan yang
memfasilitasi
Penyelenggaraan Desa
Sehat yang sesuai standar
Pemberdayaa Persentase R.T PHBS 1.500 Dinas Kesehatan
n Masyarakat Jumlah kebijakan teknis
& Promosi 200 promkes yang terintegrasi
Pengembangan Media Promosi & Inf
kesehatan Rumah dalam upaya pencapaian 750.000
serta hidup sehat
Tangga tujuan pembangunan
kesehatan
Pegembangan UKBM Jumlah kecamatan yang
30
(Posyandu,Poskesdes,UKS dan menetapkan kebijakan yang 1.150.000
Posyandu
Generasi Muda berwawasan kesehatan
Peningkatan Pendidikan Kesehatan
70 Kader 1.000.000
Kepada Masyarakat
Pengelolaan 23 % Ketersediaan profil Dinas Kesehatan
Pengembangan Sistem Informasi
Data dan Puskesma kesehatan kabupaten dan 2.900.000
Kesehatan
Informasi s kecamatan
Kesehatan Pengembangan Sistem Kesehatan 98 Pustu % Kecamatan yang memiliki 700.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 163


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Daerah bank data kesehatan
% Kecamatan yang memiliki
213
data kesehatan terpisah
Poskesdes
menurut jenis kelamin
Pengelolaan Jumlah berita /pesan Dinas Kesehatan
Komunikasi kesehatan yang
Penyebarluasan Informasi Sehat 1.000.000
Publik disebarluaskan kepada
Meningkatan publik
Penyelenggar % Opini publik tentang
aan kesehatan yang positif di
Komunikasi media massa
dan Publikasi 213 Desa % Pengaduan masyarakat
Kesehatan melalui jalur komunikasi
Pengembangan Informasi Hidup
yang ditindaklanjuti oleh 1.250.000
sehat (PHBS)
unit teknis berwenang
% Unit pelayanan publik
yang sudah menerapkan
maklumat pelayanan
kesehatan
Pembinaan, Persentase penduduk yang Dinas Kesehatan
Pengembanga memiliki jaminan kesehatan
n, Jumlah kecamatan yang
Pembiayaan mulai melaksanakan DHA
dan Jaminan Jumlah kebijakan teknis
Pemeliharaan pembiayaan dan jaminan
Kesehatan kesehatan masyarakat
Peningkatan Kesehatan Penduduk
23 Jenis kebutuhan dan
Miskin, Daerah Tertinggal, Terpencil
Puskesma perhitungan biaya 1.140.000
dan tertinggal di Puskesmas dan
s pelayanan kesehatan
Jaringannya
prioritas yang
dikembangkan
Jumlah ketersediaan data
kebutuhan biaya pelayanan
kesehatan prioritas
Jumlah data DHA yang
tersedia
Pelayanan Seluruh Jumlah puskesmas yang Dinas Kesehatan
Kesehatan Pelayanan Kesehatan Penduduk Masyaraka memberikan pelayanan
8.400.000
Dasar Bagi Miskin di Puskesmas t yang kesehatan dasar bagi
Masyarakat memiliki penduduk miskin di

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 164


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Miskin ( Kartu Puskesmas
Jamkesmas) Jamkesma
s
Pemberdayaa Pengembangan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan
n Masyarakat Berbasis Masyarakat & Generasi Posyandu Purnama 3.000.000
di Bidang Muda
Kesehatan Seluruh % Desa siaga
Pengembangan Upaya Kesehatan KK di % Sekolah dengan saka
Berbasis Masyarakat & Generasi Kabupaten bakti husada 1.150.000
Muda Kapuas % TOGA
Hulu % Desa dengan Dana Sehat
Pemberian Balita yang Naik BB ( N/D ) Dinas Kesehatan
Makan & Balita Bawah Garis Merah
Vitamin (BGM)
Pelatihan & Tata Laksana Ganguan
Cak. Balita dapat Vitamin A
Akibat Kekurangan Yodium, Seluruh
(2xpertahun)
Penanggulangan Masalah Gizi Bayi dan 2.150.000
Cak. Bumil dapat 90 Tab
Buruk, Pemberian Vitamin A dan Balita
FE
Pemetaan Status Gizi Balita
Cak. Pemberian MP-ASI
pada Bayi Gizi kurang dari
Keluarga Miskin
Perbaikan Balita Gizi Buruk mendapat Dinas Kesehatan
Gizi perawatan sesuai dengan
Peningkatan Pendidikan Gizi 310.000
Masyarakat standar tata laksana gizi
Seluruh
buruk
Kecamata Cak. Bayi mendapat ASI
Penanggulangnan KEP,Anemia,GAKY n di 1.150.000
Ekslusif
Kabupaten % Kecamatan Bebas Rawan
Penangulangan Gizi Lebih Kapuas 150.000
Gizi
Hulu % Desa dgn Garam
Peningkatan Surveilans Gizi 150.000
Beryodium baik
Peningkatan Gizi Institusi 25.000
Pemberdayaa Bayi yang mendapat ASI Dinas Kesehatan
Bayi,
n Masyarakat Kegiatan poli Gizi Pengumpulan Ekslusif (0-6 bln )
Balita di
untuk data PSG, Monitoring Garam Desa dengan Garam
Wilayah 1.500.000
Pencapaian beryodium & Surveilace kasus gizi Yodium Baik
Kab.Kapu
Keluarga buruk Kecamatan bebas rawan
as Hulu
Sadar Gizi Gizi
Program Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Seluruh Cak. Kunjungan BBL ( 0-28 2.250.000 Dinas Kesehatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 165


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Hamil Dari Keluarga Miskin Bumil,Ten hari )
Keselamatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu aga
Cak. Kunjungan Bayi 600.000
Ibu Hamil bagi keluarga Kurang Mampu Kesehatan
Melahirkan & Pertolongan Persalinan Bagi Ibu dari , Bulin,
BBLR dirujuk 1.500.000
Anak Keluarga Kurang Mampu dan Bupas
Cak. Deteksi Tumbuh
kembang Anak balita ( 1-5
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal 470.000
th) dan Apras oleh Nakes 2x
pertahun
Pelatihan PONED dan PONEK
560.000
Petugas
Program Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan Cakupan Lansia yang Dinas Kesehatan
330.000
Peningkatan Lansia mendapat perawatan.
Seluruh
pelayanan Pembangunan Pusat Pelayanan Jumlah Posyandu Lansia
Lansia di 300.000
kesehatan Kesehatan Lansia yang ada
23
Lansia Rekruitmen Tenaga Pelayanan
Kecamata 260.000
Kesehatan Lansia
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga n
600.000
Pelayanan Kesehatan Lansia
Obat dan Pengadaan Obat dan Perbekalan % Ketersediaan Obat sesuai Dinas Kesehatan
11.300.000
Perbekalan Kesehatan kebutuhan
Kesehatan Peningkatan pemerataan obat dan
Instalasi % Pengadaan Obat Esensial
perbekalan kesehatan
Farmasi
Peningkatan Keterjangkauan harga
kabupaten
obat dan perbekalan kesehatan % Pengadaan Obat generik 100.000
dan 23
terutama untuk penduduk miskin
Peningkatan Mutu Farmasi Puskesma % penulisan resep obat
s 100.000
komunikasi dan rumah sakit generik
Peningkatan Mutu penggunaan obat
100.000
& perbekalan kesehatan
Upaya % Pendudukan Miskin yang Dinas Kesehatan
Pelayanan Kesehatan Penduduk
Kesehatan memanfaatkan sarana 4.000.000
Miskin di Puskesmas Dinas
Masyarakat kesehatan.
Kesehatan
Pemeliharaan dan Pemulihan % Utility rate Puskesmas
dan 23 250.000
Kesehatan dan Unitnya
Puskesma % Kejadian Bencana yang
Revitalisasi sistem Kesehatan s dan Unit dapat terlayani oleh 100.000
di desa pelayanan kesehatan.
Peningkatan Pelayanan Kesehatan 600.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 166


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
bagi Pengungsi dan korban bencana
Peningkatan Pelayanan dan
800.000
Penanggulangan Masalah Kesehatan.
Penyediaan Biaya Operasional dan
750.000
Pemeliharaan Kesehatan.
Monitoring dan Evalusi Program 250.000
Pengawasan Peningkatan Pengawasan Dinas Kesehatan
Obat dan Keamanann pangan dan Bahan Cakupan Pemeriksaan 500.000
Dinas
Makanan Berbahaya sarana Produksi dan
Kesehatan
Peningkatan Penyelidikan dan distribusi produk terapetik,
dan 23 150.000
Penegakan Hukuk Obat dan obat tradisional, kosmetik,
Puskesma
Makanan perbekalan kesehatan
s dan Unit
Peningkatan Pemberdayaan Rumah tangga,produk
di desa 300.000
konsumen /masyarakat di bidang komplemen,dan pangan
obat dan makanan.
Standarisasi Penilaian Medis dan Para medis Jumlah Paramedis teladan Dinas Kesehatan
500.000
Pelayanan Teladan yang dinilai ditunjuk
Kesehatan Jumlah ISO yang dibentuk
Pengembangan Puskesmas ISO 3.000.000
dan dibina
Penyusunan Standart Pelayanan Dinas
100.000
Kesehatan Kesehatan
Evaluasi dan Pengembangan dan 23 750.000
Standart Pelayanan Kesehatan Puskesma
Pengembangnan dan Pemutahiran s dan Unit
Data Dasar Standart pelayanan di desa 150.000
Kesehatan
Penyusunan Standart Analisis
300.000
Belanja Pelayanan Kesehatan
Monitoring dan Evaluasi Program.
Program % Kendaraan Roda 2 yang Dinas Kesehatan
Pengadaan Puskesmas Keliling 10.000.000
Pengadaan, berfungsi baik
23
Peningkatan Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana % Kendaraan Roda 4 yang
Puskesma 25.000.000
dan dan Prasarana Puskesma berfungsi baik
s,
Perbaikan Rehabilitasi Sedang / Berat % Puskesmas , rawat inap
Poskesdes 2.500.000
Sarana dan Puskesmas Pembantu yang berfungsi baik.
dan % Puskesmas Keliling
Prasarana
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Polindes , Perairan yang berfungsi 750.000
Puskesmas /
Pustu baik.
Pustu dan
Jaringannnya Peningkatan Polindes Menjadi % Puskesmas pembantu 20.000.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 167


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Poskesdes yang berfungsi baik.
% Pos Kesehatan Desa
Pembangunan Poskesdes 10.000.000
yang berfungsi baik
Study Rencana Strategis Investasi % Puskesmas Rawat Inap
3.000.000
Infrastruktur Kesehatan PONED yang terselengara.
Pembangunan Puskesmas 2.500.000
Peningkatan Puskesmas Menjadi
15.000.000
Puskesmas Rawat Inap
Peningkatan Puskesmas Rawat Inap
menjadi Puskesmas Rawat inap 3.000.000
PONED
Pembangunan Puskesmas Pembantu 3.000.000
Pengadaan Puskesmas Keliling
1.500.000
Perairan
pengadaan Puskesmas Keliling Roda
10.000.000
2 dan 4
Pengadaan sarana dan Prasarana
15.000.000
Puskesmas Pembantu
Pengadaan sarana dan Prasarana
20.000.000
Puskesmas
Peningkatan Puskesmas Pembantu
1.200.000
Menjadi Puskesmas
Rehabilitasi Sedang / Berat
20.000.000
Puskesmas
Pemelihatan Rutin /Berkala sarana
10.000.000
dan Prasarana Puskesmas Keliling
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana
3.100.000
dan Prasarana Puskesmas Pembantu
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana
5.000.000
dan Prasarana Poskesdes
Pengadaan sarana dan Prasarana
2.500.000
Posyandu
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 1.000.000
Program Cakupan Anak Balita yang Dinas Kesehatan
Penyuluhan Kesehatan Anak Balita 1.150.000
Peningkatan terjaring program
Kesehatan Rekruitmen Tenaga Pelayanan Seluruh Jumlah Balita yang
100.000
Anak Balita Kesehatan Anak Balita Bumil,Ten ditimbang
Pembangunan Sarana dan Prasarana aga Jumlah Balita yang
300.000
Khusus Pelayanan perawatan anak Kesehatan mendapat makanan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 168


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
balita , Bulin, tambahan dan Vitamin A
dan Bupas
Program % Penduduk diluar Dinas Kesehatan
Kemitraan Kemitraan Asuransi Kesehatan Jamkesmes, PNS, ABRI
8.600.000
Peningkatan Masyarakat Dinas yang tercakup dalam
Pelayanan Kesehatan JPKMU.
Kesehatan Kemitraan Peningkatan Kualitas , 23 % Realisasi dana PT.Askes
1.310.000
dokter dan paramedis Puskesma yg terserap.
Kemitraan Pengobatan lanjutan bagi s dan unit
Pasien Rujukan di desa
Kemitraan Pengobatan bagi pasien
Kurang mampu
Program Rumah Sakit dapat Dinas Kesehatan
Pembangunan Rumah Sakit Tipe D
Pengadaan, memberikan pelayanan di 45,000,000
Badau
Peningkatan Wilayah Perbatasan
Sarana Jumlah Pelayanan
Pembangunan Ruang Poliklinik
Rumah Spesialislik yang dapat 7,000,000
rumah sakit
Sakit/Rumah diselenggarakan
Sakit Pembangunan Gudang Obat/Apotek 700.000
Jiwa,/Rumah Penambahan Ruang rawat inap
7,000,000
Sakit Paru- rumah sakit
Paru Pengembangan Ruang Gawat
15.000.000
Darurat
Pengembangan Ruang
ICU,ICCU,NICU
Pengembangan Ruang Operasi
Pengembangan Ruang Terapi
Pengembangan Ruang Isolasi
Pengembangan Ruang bersalin
Pengembangan Ruang Inkubator
Pengembangan Ruang bayi
Pengembangan Ruang Rontgen
Pengembangan Ruang Laboratorium
Rumah Sakit
Pembangunan Kamar Jenazah
pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah sakit
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit
Pengadaan Alat Medis dan Non

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 169


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Medis Rumah Sakit
Pengadaan Obat-obatan Rumah
Sakit
Pengadaan Ambulance /Mobil
Jenazah
Pengadaan Mebeleur Rumah Sakit
Pengadaan Perlengkapan Rumah
Tangga Rumah Sakit
(dapur,Laundry,ruang tunggu,dl)
Pengadaan Bahan-bahan logistik
Rumah sakit
Pengadaan Bahan ATK, Pengandaan
dan Surat Menyurat Rumah Sakit.
Pengembangan Tipe Rumah Sakit.
Program 23 % Puskesmas yang Dinas Kesehatan
Pembinaan Pengembangan Dokter Keluarga Puskesma menerapkan Standar 1.550.000
Upaya s Pelayanan Medik Dasar
Kesehatan % Fasilitas Kesehatan
Dasar Dasar selain Puskesmas
yang menerapkan Standar
Pelayanan Medik Dasar.
% Fasilitas Kesehatan
Dasar yang telah
Pengembangan Penerapan Standart melaksanakan Pelayanan
Kedokteran Keluarga 500.000
Pelayanan Medik Dasar
% Fasilitas Kesehatan
Dasar yang telah
melaksanakan Pelayanan
Kedokteran Gigi Keluarga
Jumlah Puskesmas yang
melayani Kesehatan Jiwa
dan NAPZA
Program % Puskesmas yang Dinas Kesehatan
23 15.000.000
Upaya melaksanakan PONED
Puskesma
Kesehatan % RS Pemerintah
s dan
Rujukan Pembinaan Upaya Kesehatan menyelenggarakan
RSUD
Rujukan pelayanan rujukan bagi
Achmad
ODHA (Orang dengan HIV
Diponegor
dan AIDS)
o Pts Jumlah Puskesmas yang

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 170


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dilayani oleh RS bergerak di
Daerah Tertinggal,
Perbatasan dan Kepulauan
(DTPK)
% RS Daerah dengan
kesiapan pelayanan EID
(Emerging Infectious
Disease) TB
Jumlah RS Daerah dan
Puskesmas dalam
memberikan Pelayanan
kesehatan Jiwa dan NAPZA
% RS yang melaksanakan
program keselamatan
pasien
Program 23 % RS yang melayani pasien Dinas Kesehatan
2.500.000
Pelayanan Puskesma penduduk miskin peserta
Kesehatan s dan program Jamkesmas
Pelayanan Kesehatan Rujukan bagi
Rujukan bagi RSUD
Masyarakat
Masyarakat Achmad % kunjungan penduduk
Miskin Diponegor miskin ke RS
(Jamkesmas) o Pts

Program Dinas Kesehatan


Pelayanan Jumlah Puskesmas yang
Kesehatan 23 memberikan pelayanan
Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi 7.500.000
Dasar Bagi Puskesma kesehatan dasar bagi
Masyarakat Miskin
Masyarakat s penduduk miskin di
Miskin Puskesmas
(Jamkesmas)
Program Jumlah Puskesmas, Pustu, Dinas Kesehatan
Operasional Poskesdes yang
Puskesmas , mendapatkan Operasional
23
Pustu, Kesehatan dan
Puskesma
Poskesdes. Operasional Puskesmas, Pustu , menyelenggarakan 25.000.000
s,
Poskesdes Pelayanan Kesehatan untuk
Poskesdes,
menunjang pencapaian SPM
Pustu
Jumlah Dokumen
Monitoring dan Evaluasi

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 171


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
BOK

Program % Puskesmas yang telah Dinas Kesehatan


Pembinaan melaksanakan upaya
Upaya kesehatan kerja
Kesehatan % Puskesmas dengan
Kerja, 23 sarana kesehatan
Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja,
Olahraga dan Puskesma Pemerintah yang telah 250.000
Olahraga dan Matra
Matra s menerapkan kesehatan
kerja
Jumlah KKP yang
melaksanakan kesehatan
penerbangan
Pelayanan Jumlah Penduduk Miskin Dinas Kesehatan
Kesehatan Pelayanan Operasi Katarak yang mendapat pelayanan 2.400.000
Penduduk Operasi Katarak
Miskin Jumlah Penduduk Miskin
Pelayanan Operasi Bibir Sumbing yang mendapat pelayanan 1.750.000
Operasi Bibir Sumbing
Jumlah Penduduk Miskin
Pelayanan Sunatan Massal yang mendapat Sunatan 850.000
Massal
Jumlah Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Akibat yg mendapat pelayanan
150.000
Lumpuh Layuh kesehatan akibat lumpuh
layuh
Usaha Bagian
terwujudnya peningkatan
Kesehatan Penyelenggaran usaha Kesehatan Kesejahteraan
5 paket Usaha Kesehatan sekolah 870.000
Sekolah Sekolah Masyarakat,
(UKS)
Setda
Peningkatan Bagian
Penyelenggaraan seleksi mahasiswa
Sumberdaya Terlaksananya Seleksi Kesejahteraan
fakultas Kedokteran dan Ilmu
Manusia 5 paket Penerimaan Mahasiswa 610.000 Masyarakat,
Kesehatan Masyarakat UNTAN
Bidang kedokteran UNTAN Setda
Pontianak
Kesehatan
Pemilihan Bagian
Terpilihnya Pemuda
Pemuda Pembinaan / Pemberdayaan Kesejahteraan
5 Paket Pembangunan Di Kab. 430.000
Pelopor Generasi Muda Masyarakat,
Kabupaten Kapuas Hulu
Setda
Fasilitas Penyusunan Profil Kemasyarakatan 5 Tersusunnya Data Bidang 825.000 Bagian

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 172


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengumpulan di Kabupaten Kapuas Hulu Sosial Kemasyarakatan Kesejahteraan
Data Base Masyarakat,
Setda
Program Terlaksananya RSUD
Pelayanan Pelayanan kesehatan Masyarakat kelangsungan pelayanan
Kesehatan miskin yang tidak terdaftar dalam 5280 Org masyarkat miskin yang 5.280.000
Penduduk jamkesmas tidak terdaftar dalam
Miskin jamkesmas
Promosi 100 RSUD
Pengadaan media promosi dan Tersedianya media promosi
kesehatan unt,bh,lbr, 890.000
informasi kesehatan dan informasi kesehatan
Rumah Sakit fax,box
tersampaikannya Informasi
Penyuluhan kesehatan secara
480 keg kesehatan kepada 196.800
berkesinambungan
masyarakat
meningkatnya kemampuan
Bimtek promosi kesehatan 100 kali petugas dalam memberikan 750.000
promosi kesehatan
Terhimpunnya kegiatan dan
Penyusunan profil rumah sakit 5 keg 225.000
informasi rumah sakit
Monitoring evaluasi dan pelaporan Meningkatnya pengawasan
5 keg 125.000
kegiatan promosi kesehatan dalam pelaksaan kegiatan
Program Tersusunnya Buku Standar RSUD
Penyusunan Buku Standar
Standarisasi 5 kali Operasional Prosedur 1.673.000
Operasional Prosedur Rumah Sakit
pelayanan Rumah Sakit
kesehatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Terakreditasinya standar
60 kali 4.496.600
Pelayanan Kesehatan pelayanan di Rumah Sakit
Tersedianya Dokumen Uji
Penyusunan Naskah Akademisi
kompetensi, pembinaan etik
Standar Pelayanan Kesehatan 60 kali 1.748.696
profesi dan penelitian
keperawatan dan medis
keperawatan dan medis
transformasi ilmu dan
Studi banding pelaksanaan informasi mengenai
75 org 1.750.000
akreditasi rumah sakit pelaksanaan akreditasi
rumah sakit
Program Penggadaan Pembangunan Instalasi Tersedianya Instalasi RSUD
1 Unt 500.000
Penggadaan, Laundri Laundry
peningkatan Pemenuhan Kebutuhan
Penggadaan perlengkapan rumah 131
sarana dan Peralatan Kerja dan
tangga rumah sakit (Dapur, Ruang Lsn,Unt, 3.417.760
prasarana Kelancaran Pelaksanaan
Pasien, Ruang Tunggu dll) Bh
rumah Pelayanan Kesehatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 173


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
sakit/RS. Rumah Tangga RS
Jiwa/RS. Pengadaan Mesin laundry 2 unit Tersedianya mesin laundry 350.000
Paru/RS. 500
Penggadaan bahan-bahan logistik Tersedianya bahan-bahan
Mata unt,bh,hli, 4.440.136
rumah sakit logistik Rumah sakit
fax,dus
500 Tersedianya mebeleur
Penggadaan mebeleur rumah sakit 1.130.000
unt,bh Rumah Sakit
Tersedianya Gas medis
Penggadaan gas medis rumah sakit 770 unt 585.000
Rumah Sakit
Tersedianya Fasilitas kerja
Pembangunan Gedung Fisioterapi 1 Unt 500.000
pelayanan fisioterapi
Penggadaan Mobil Tersedianya mobil
5 Unt 2.720.000
Ambulance/Jenazah ambulance/jenazah
tersedianya fasilitas
Pembangunan instalasi pembuangan
1 unt pembuangan air limbah 1.500.000
air limbah rumah sakit
rumah sakit
Tersedianya gedung
Pembangunan gedung penyakit
penyakit infeksius menular,
infeksius menular, TB, HIV/AIDS 4 unt 12.000.000
TB, HIV/AIDS dan Flu
dan Flu Burung
burung
Tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan keperawatan keperawatan dan medis
dan medis di gedung infeksius untuk pelayanan kesehatan
4 Paket 4.000.000
menular, TB, HIV/AIDS dan flu di gedung penyakit
burung infeksius menular, TB,
HIV/AIDS dan Flu burung
Pembangunan gedung Tersedianya Gedung ICU,
3 unt 9.000.000
ICU,ICCU,NICU. ICCU, NICU
Tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan keperawatan
keperawatan dan medis
dan medis di gedung ICU, ICCU, 3 Paket 9.000.000
untuk pelayanan kesehatan
NICU
di gedung ICU, ICCU, NICU
Pembangunan gedung instalasi Tersedianya gedung
1 unt 3.000.000
gawat darurat Instalasi Gawat Darurat
Tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan keperawatan keperawatan dan medis
dan medis di gedung Instalasi Gawat 1 paket untuk pelayanan kesehatan 1.500.000
Darurat di gedung Instalasi Gawat
darurat
Pembangunan gedung Pelayanan 1 unit Tersedianya gedung 1.500.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 174


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Administrasi Keperawatan Pelayanan Administrasi
Keperawatan
Tersedianya gedung
Pembangunan gedung Pelayanan
1 unit Pelayanan Administrasi 1.500.000
Administrasi Medis
Medis
Tersedianya gedung
Pembangunan gedung Pelayanan
1 unit Pelayanan Administrasi 1.500.000
Administrasi Rekam Medis
Rekam Medis
Penggadaan Alat-Alat Fisioterapi/ Tersedianya peralatan
37 unt, bh 600.000
Rehabilitas Medik fisioterapi
tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan medis 5 Paket 5.000.000
pelayanan medis
tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan Keperawatan 5 Paket 5.000.000
pelayanan Keperawatan
tersedianya peralatan
Pengadaan peralatan Rekam medis 5 Paket 500.000
pelayanan Rekam Medis
Program Terawatnya dan terjaga
Pemeliharaan Pemeliharaan pagar rumah sakit 1 Unt lingkungan rumah sakit 450.000 RSUD
, peningkatan secara kontinyu
sarana dan Pemeliharaan rutin/berkala ruang Meningkatnya usia layak
prasarana rawat inap rumah sakit(VVIP,VIP, 68 unt pakai dan guna perawatan 536.000
rumah Kelas,I , II, III) rawat inap pasien
sakit/RS. Terawatnya kelengkapan
Pemeliharaan rutin/berkala 100
Jiwa/RS. rumah sakit secara 1.073.600
perlengkapan rumah sakit unt,bh,set
Paru/RS. kontinyu
Mata Meningkatnya usia guna
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat 100
dan pakai alat-alat 716.000
rumah sakit unt,bh,set
kesehatan
Terpeliharanya operasional
Pemeliharaan rutin /berkala
12 unt,bh ambulance/mobil jenazah 200.000
ambulance/mobil jenazah
secara kontinyu
pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan
5 paket 60.000
peralatan laundry laundry secara maksimal
pemeliharaan rutin/berkala terpeliharanya peralatan RSUD
peralatan pembuangan air limbah 4 paket pembuangan air limbah 96.000
rumah sakit secara maksimal
terpeliharanya peralatan
pemeliharaan rutin/berkala
5 paket incenerator secara 60.000
peralatan incenerator
maksimal
pemeliharaan rutin/berkala 5 paket terpeliharanya peralatan 120.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 175


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
peralatan Generator Generator secara maksimal
terpeliharanya peralatan
pemeliharaan rutin/berkala
5 paket iInstalasi Air bersih secara 60.000
peralatan Instalasi Air bersih
maksimal
Program Peningkatan pemahaman RSUD
Peningkatan dan kemampuan
Pendidikan kesehatan bagi ibu
Kesehatan 9000 keg pemeliharaan kesehatan ibu
hamil dan pasca melahirkan 401.846
Ibu dan Anak dan anak selama masa
kehamilan dan pasca
melahirkan
Tidak terjadi infeksi pasca
Perawatan berkala bagi ibu pasca
3000 keg melahirkan dan infeksi bayi 133.948
melahirkan dan bayi baru lahir
baru lahir
Program peningkatan pemahaman RSUD
Pencegahan dan kesadaran kelompok
Konseling dan test sukarela (VCT)
dan 3600 keg resiko tinggi untuk 5.952.000
kelompok resiko tinggi
Penanggulang melakukan pemeriksaan
an Penyakit PMS dan HIV/AIDS
Menular peningkatan kualitas hidup
Pembinaan ODHA 240 keg 334.872
Seksual, ODHA
HIV/AIDS peningkatan pemahaman
Pendidikan Kesehatan tentang
dan Narkoba tentang bahaya narkoba
bahaya Narkoba untuk kelompok 240 keg 334.872
pada kelompok umur 7 - 21
umur 7 - 21 tahun
tahun
Program terlaksananya pengawasan RSUD
Pengawasan dan koordinasi
Kesehatan dan koordinasi di semua
keselamatan pasien rawat inap dan 60 keg 267.898
dan unit pelayanan rumah sakit
rawat jalan
Keselamatan tentang keselamatan pasien
Pasien/Petug peningkatan pemahaman
as Kesehatan dan kemampuan petugas
Bimtek keselamatan pasien dan
Rumah Sakit 20 org kesehatan dalam penerapan 300.000
petugas kesehatan
keselamatan
pasien/petugas kesehatan
terlaksananya monitoring,
Monitoring, Evaluasi, Laporan dan
evaluasi, laporan dan
Tindak lanjut penerapan
60 keg tindak lanjut penerapan 60.000
keselamatan pasien/petugas
keselamatan
kesehatan
pasien/petugas kesehatan
simulasi penanggulangan kecelakaan Terlaksananya simulasi
20 Keg 600.000
kerja (kebakaran, kebocoran gas, penanggulangan kecelakaan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 176


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
bencana alam dan kejadian luar kerja (kebakaran, kebocoran
biasa) gas, bencana alam dan
kejadian luar biasa) bagi
petugas kesehatan dan
masyarakat umum
Program terlaksananya identifikasi RSUD
komputerisasi sistem penomoran
Pengolahan 5 paket pasien dan berkas rekam 1.220.000
rekam medis
Data dan medik secara komputerisasi
Infomasi terlaksananya billing
Kesehatan Komputerisasi billing system 5 paket system secara 294.000
Rumah Sakit komputerisasi
(SIMRS)
Program RSUD
terlaksananya daya dukung
Upaya
pembentukan kemitraan upaya dan peran aktif masyarakat
Peningkatan 1020 keg 250.000
peningkatan kesehatan masyarakat dalam upaya meningkatkan
Kesehatan
kesehatan
Masyarakat
Program terlaksananya pengawasan RSUD
Pengawasan dan koordinasi
Peningkatan dan koordinasi di semua
peningkatan mutu pelayanan rumah 60 keg 267.898
Mutu Rumah unit pelayanan rumah sakit
sakit
Sakit tentang mutu pelayanan
peningkatan pemahaman
dan kemampuan petugas
Bimtek peningkatan mutu pelayanan
60 org kesehatan dalam penerapan 900.000
rumah sakit
mutu pelayanan rumah
sakit
terlaksananya monitoring,
Monitoring, Evaluasi, Laporan dan evaluasi, laporan dan
Tindak lanjut pelaksanaan mutu 60 keg tindak lanjut pelaksanaan 60.000
pelayanan rumah sakit mutu pelayanan rumah
sakit
transformasi ilmu dan
Studi banding pelaksanaan mutu informasi mengenai
45 org 1.050.000
pelayanan rumah sakit pelaksanaan mutu
pelayanan rumah saki
Program terlaksananya koordinasi RSUD
Pengawasan dan koordinasi
Pengawasan dan pengawasan internal di
pelaksanaan pengawasan internal 60 keg 267.898
Internal semua unit pelayanan
pelayanan rumah sakit
Rumah Sakit rumah sakit
Bimtek peningkatan pengawsan 60 org peningkatan pemahaman 900.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 177


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
internal pelayanan rumah sakit dan kemampuan petugas
kesehatan dalam penerapan
pengawasan internal
pelayanan rumah sakit
terlaksananya monitoring,
Monitoring, Evaluasi, Laporan dan
evaluasi, laporan dan
Tindak lanjut pelaksanaan
60 keg tindak lanjut pelaksanaan 60.000
pengawasan internal pelayanan
pengawasan internal
rumah sakit
pelayanan rumah sakit
transformasi ilmu dan
Studi banding pelaksanaan informasi mengenai
pengawasan internal pelayanan 45 org pelaksanaan pengawasan 1.050.000
rumah sakit internal pelayanan rumah
sakit
Program Obat Terlaksananya pelayanan RSUD
dan 23.206 rawat inap, 90-85% (BOR),
perbekalan Penggadaan obat dan perbekalan box,tube,a 6-9 Org/Hr(Av LOS), 40-50 23.075.168
kesehatan kesehatan mpul,buah kali(BTO), 1-3 hari (TOI), 25
,PCS org/hr (NDR), 45 org/hr
(GDR)
tersedianya Pemenuhan
Penyediaan makan dan minuman 510.583
Kebutuhan Makanan dan 3.348.720
pasien rumah sakit Oh/3 Om
Minuman Pasien
Program terlaksananya pemberian RSUD
Peningkatan Kesejahteraan pegawai
Peningkatan 60 Keg Jasa pelayanan 31.672.826
rumah sakit
Kesehatan keperawatan dan medis
dan Terlaksananya pemberian
kesejahteraan intensif / santunan jaga
Pegawai Peningkatan kapasitas tenaga sore, jaga malam dan hari
Rumah Sakit pendukung pelayanan keperawatan, 60 keg libur, supervisor, kepala 7.529.113
medis dan non medis instalasi, kepala ruangan
dan profesi keperawatan,
medis dan non medis
Terlaksananya general
Pencegahan terjadinya penyakit
5 Keg check up dan vaksinasi bagi 175.000
(preventif) pada petugas kesehatan
petugas kesehatan
terlaksananya pemberian
Pemeliharaan dan pemulihan 127750
asupan gizi kepada petugas 1.901.328
kesehatan kali
kesehatan
Memajukan tingkat KB dan keluarga Program Pembinaan P2WKSS 5 Kec Meningkatnya peranan 1.450.000 Badan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 178


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
keterlibatan p e r e m p u a n sejahtera Pemberdayaa wanita menuju keluarga Pemberdayaan
d alam p rose s p olitik n Organisasi sehat dan sejahtera Desa,
dan j ab atan pub lik dan Terlaksananya kegiatan- Perempuan dan
Peringatan Hari Kartini
d e n g a n memperhitungkan Kesejahteraa 5 paket kegiatan pada peringatan 180.000 KB
Tk.Kabupaten
kesetaraan dan keadilan n Perempuan hari Kartini
gender, meningkatkan taraf Terlaksananya kegiatan-
pendidikan dan layanan Peringatan Hari Ibu Tk. Kabupaten 5 paket kegiatan pada peringatan 180.000
kesehatan dan hari Ibu
s umberdaya kaum Meningkatnya
Pembinaan Kelompok Keterampilan
perempuan, 5 paket keterampilan kelompok 460.000
Wanita putus sekolah
meningkatkan wanita di pedesaan
kamp anye anti Menguatnya pondasi
kekerasanterhadap p e re Pembinaan Desa PRIMA (Perempuan- ekonomi perempuan yang
5 desa 285.000
mpu an d an anak - Indonesia Mandiri) menunjang kesejahteraan
anak , me ni ngk a tk an keluarga
k e se jahte raan d an Terlaksananya sosialisasi
perlindungan anak Sosialisasi Peraturan Bupati Kapuas Perbup Kapuas Hulu
1 paket 15.000
Hulu tentang Organisasi Kewanitaan tentang Organisasi
Kewanitaan
Tersalurnya bantuan
Bantuan Kepada Organisasi Wanita
5 paket kepada organisasi wanita 3.510.000
dan TP PKK Kabupaten Kapuas Hulu
dan TP PKK Kab. KH
Tersalurnya bantuan
Bantuan Kepada TP PKK Kecamatan
5 paket kepada TP PKK Kec. se 264.500
Se Kabupaten Kapuas Hulu
Kabupaten Kapuas Hulu
Program Meningkatnya Pemahaman Badan
Penyuluhan UU Penghapusan KDRT,
Peningkatan Masyarakat terhadap UU Pemberdayaan
UUPerlindungan Anak dan UU 25 Kec 500.000
Kualitas PKDRT, UUPerlindungan Desa,
Trafficking Di Tingkat Kecamatan
Perlindungan Anak dan UU Trafficking Perempuan dan
Anak, Remaja Meningkatnya Pemahaman KB
dan Sosialisasi Keadilan dan Kesetaraan Masyarakat tentang
5 kegiatan 250.000
Perempuan Gender di Tingkat Kecamatan keadilan dan kesetaraan
Serta Gend
Keseteraan Sosialisasi Pembentukan P2TP2A
Terlaksananya Sosialisasi
Gender (Pusat Pelayanan Terpadu 1 kegiatan 25.000
Pembentukan P2TP2A
Perlindungan Perempuan dan Anak)
Meningkatnya Pemahaman
Penyuluhan Tentang Bahaya
Masyarakat tentang Bahaya
HIV/AIDS dan Penyalahgunaan 10 kec 375.000
HIV/AIDS dan
Narkoba untuk Remaja
Penyalahgunaan Narkoba

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 179


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya pengetahuan
dan pemahaman
Sosialisasi UU Pornografi 2 kegiatan 70.000
pelajar/remaja ttg UU
pornografi
Tersedianya wadah dan
Kegiatan Forum Anak Daerah Kab.
5 kegiatan dana pelaksanaan kegiatan 350.000
KH
forum anak daerah Kab. KH
Terselenggaranya kegiatan
Hari Anak nasional 5 paket anak sesuai dengan tingkat 350.000
pendidikan
Updating / Data Base Profil Anak Tersedianya data base Profil
2 dok 70.000
Kapuas Hulu Anak Kab. KH
Terlaksananya
Pembentukan P2TP2A (Pusat
perlindungan korban
Pelayanan Terpadu Perlindungan 1 paket 1.000.000
kekerasan terhadap
Perempuan dan Anak)
perempuan dan anak
Program Meningkatnya mutu Badan
Pembinaan Peningkatan Mutu
Peningkatan pelayanan Pos Terpadu dan Pemberdayaan
Posyandu dan Pelatihan Kader 25 kec 625.000
dan kader Posyandu yang Desa,
Posyandu
Pemberdyaaa terampil Perempuan dan
n Kesehatan Meningkatnya pemahaman KB
Ibu dan Anak Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu 20 kec dan pelaksana an program 840.000
GSI
Program Terlaksananya pendataan Badan
Pendataan Pendataan Keluarga Sejatera 5 dok Keluarga dan Individu 1.250.000 Pemberdayaan
dan dalam Keluarga Sejahtera Desa,
Pendayaguna Analisis dan Evaluasi data Keluarga Tersedianya data keluarga Perempuan dan
5 dok 625.000
an Data Sejahtera yang akurat KB
Keluarga Meningkatnya partisipasi
Pengikutsertaan peran masyarakat masyarakat dalam
5 dok 862.500
dalam Pendataan Keluarga Sejatera Pendataan Keluarga
Sejahtera
Terlaksananya
Kegiatan mini survey peserta KB
5 dok pengumpulan data 460.000
Aktip
indikator program KB
Pengelolaan data dinamis program Terlaksananya pengelolaan
5 dok 780.000
KB Nasional data KB setiap bulan
Pemetaan Keluarga Miskin (Pra KS Tersedianya data peta
5 dok 690.000
dan KS I) keluarga miskin
Peningkatan Pelayanan Informasi 5 paket Tersedianya informasi dan 125.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 180


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dan Dokumentasi program KB dokumentasi program KB
berbasis TI
Terselenggaranya Pelaporan
Pengembangan dan Sosialisasi
5 paket dan Data Keluarga dan 200.000
kebijakan pengendalian penduduk.
Pelayanan Penduduk
Peningkatan kualitas manajemen Tersedianya data penduduk
5 paket 250.000
Program yang akurat
Meningkatnya intensitas
Pengembangan Media Komunikasi 5 paket 100.000
pelayanan dan promosi KKB
Program Peningkatan SDM petugas pengelola Tersedianya SDM Badan
Penguatan pencatatan dan pelaporan program 5 kegiatan pencatatan dan pelaporan 375.000 Pemberdayaan
SDM dan KBN KBN. Desa,
Kelembagaan Tersedianya Tenaga Medis Perempuan dan
Pelatihan tenaga medis untuk
KB yang terampil untuk KB
pelayanan metode Kontrasepsi, MOP, 5 kegiatan 850.000
pelayanan
MOW, Implant & IUD
MOP,MOW,Implant dan IUD
Bimbingan dan pembinaan Petugas Meningkatnya pengetahuan
5 kegiatan 540.000
Lapangan KB PKB/PLKB
Meningkatnya keterpaduan
Sarasehan dan sosialisasi Program dalam program KB dan
5 kegiatan 250.000
KB dengan instansi terkait dan PLKB pemberdayaan keluarga dan
penduduk
Meningkatnya kinerja
Peningkatan kemitraan dengan
5 kegiatan institusi masyarakat yang 500.000
lintas sektor dan Pemda
terkait
Meningkatnya
Koordinasi pengelolaan program KB pengetahuan-pengetahuan
5 paket 335.000
dan Kesehatan Reproduksi KB dan Kespro bagi
masyarakat
Memperkuat dukungan dan Dukungan Petugas BP4
5 kegiatan 415.000
partisipasi masyarakat dalam Advokasi PKBR
Program Tersedianya Alat Badan
Penyediaan pelayanan KB dan Alat
Keluarga 5 paket Kontrasepsi bagi keluarga 880.000 Pemberdayaan
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
Berencana miskin Desa,
Meningkatnya peran tugas Perempuan dan
Pelayanan Konseling KB 5 paket lapangan, KKB dan Kader 725.000 KB
KB
Terlaksananya pelayanan
Pelayanan KB Keliling 5 paket KB secara merata dan 500.000
terpadu

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 181


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Meningkatnya cakupan dan
Pembinaan dan kemandirian KB 5 paket 350.000
kualitas Pelayanan KB.
Untuk Meningkatkan
Review Program KB 5 Paket 125.000
Capaian Kinerja
Program Meningkatnya pengetahuan Badan
Advokasi dan KIE tentang Penyiapan
Kesehatan 5 kegiatan Remaja tentang Penyiapan 161.000 Pemberdayaan
Kehidupan Berkeluarga (PKBR)
Reproduksi kehidupan berkeluarga Desa,
Remaja Meningkatnya pengetahuan Perempuan dan
Pembinaan & operasional PIK Remaja dan mahasiswa KB
5 kegiatan 125.000
Remaja dan PIK Mahasiswa tentang kehidupan
berkeluarga
Meningkatnya peran
Fasilitas pelayanan KRR bagi Remaja dalam kegiatan
kelompok dan kelompok sebaya 5 kegiatan pengetahuan remaja 350.000
diluar sekolah tentang Kesehatan
reproduksi
Program Meningkatnya peranserta Badan
Fasilitas pembentukan masyarakat
Pembinaan 5 kegiatan masyarakat dalam 330.000 Pemberdayaan
peduli KB
Peran Serta pengelolaan KB Desa,
Masyarakat Pemberian penghargaan kepada Meningkatnya Perempuan dan
Dalam peserta KB Lestari dan pengelola KB 5 kegiatan kelangsungan pemakaian 265.000 KB
Pelayanan teladan Kontrasepsi
KB/ KR Meningkatnya peranserta
Pertemuan Toga,Toma,Tokoh Adat
5 kegiatan masyarakat dalam Keluarga 460.000
dan Pemuda peduli KB
Berencana
Pengiriman peserta Lomba KB Meningkatnya tingkat
5 kegiatan 470.000
Lestari kesertaan ber KB
Meningkatnya kegiatan
Pembinaan pada PPKBD dan
5 kegiatan oprasional PPKBD dan Sub. 1.175.000
Sub.PPKBD
PPKBD
Program Terlaksananya kegiatan Badan
Ketahanan terpadu TNI, KB dan Pemberdayaan
Kegiatan TNI Manunggal KB-
dan 5 kegiatan Kesehatan dalam 460.000 Desa,
Kesehatan (TMKK )
Pemberdayaa menunjang program KB dan Perempuan dan
n Keluarga Kesehatan Keluarga KB
Terlaksananya kegiatan
terpadu lintas sektoral
Kegiatan Bhakti Gotong Royong 5 kegiatan dalam menunjang program 325.000
KB, gotong royong dan
kesejahteraan Masyarakat

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 182


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Terlaksananya kegiatan
Terpadu TP-PKK, KB dan
Kegiatan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan dalam
5 kegiatan 460.000
Kesehatan menunjang program KB,
Kesehatan dan
Kesejahteraan Keluarga
Terlaksananya kegiatan
terpadu Polri , KB dan
Kegiatan Bhayangkara KB Kesehatan 5 kegiatan Kesehatan dalam 460.000
menunjang program KB dan
kesehatan keluarga
Pembinaan Institusi Masyarakat
Terlaksananya pembinaan
pedesaan (IMP),dan Kelompok 5 paket 365.000
terhadap IMP dan Poktan
Kegiatan( Poktan )
Terbentuknya kelompok
Pembentukan kelompok UPPKS 50
UPPKS dasar di 23 275.000
Dasar kelompok
Kecamatan
Terselenggaranya
Bimbingan Tehnis pada kelompok 50
bimbingan pada kelompok 275.000
UPPKS berkembang kelompok
UPPKS di 10 Kecamatan
Peningkatan volume usaha kelompok 50 Penambahan modal usaha
325.000
UPPKS berkembang kelompok 10 kelompok UPPKS
Pelatihan Manajemen dan Wira Meningkatnya pengetahuan
Usaha bagi anggota Kelompok 150 org manajemen wira usaha bagi 250.000
UPPKS kelompok (60 orang)
Pengadaan sarana Alat Permainan Tersedianya APE bagi kader
5 paket 165.000
Edukatif ( APE ) Bina Keluarga Balita
Pemeran Produk UPPKS dan Meningkatnya pendapatan
5 paket 500.000
HARGANAS keluarga anggota UPPKS
Intervensi indikator penyebab Menurunnya jumlah
Keluarga PraSejahtera dan Sejahtera 5 kegiatan keluarga Pra Sejahtera dan 500.000
I Sejahtera I
Terinventarisir dan
Penyegaran dan Inventarisir 75
terbinanya kelompok 275.000
Kelompok Tribina kelompok
tribina di 23 Kecamatan
Penyelenggaraan Advokasi dan KIE Peningkatan pengetahuan
bagi Kelompok BKB, BKL, IMP- 5 paket kader kelompok kegiatan 525.000
Poktan dan masyarakat
Pendidikan Kehidupan Berkeluarga Meningkatnya pengetahuan
5 kegiatan 125.000
(FLE) tentang kehidupan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 183


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
keluarga
Pendidikan Keterampilan Hidup Meningkatnya pengetahuan
5 kegiatan 65.000
(LSE) ttg keterampilan hidup
Terlaksananya kegiatan
perkemahan Saka Kencana
Perkemahan Bhakti Saka Kencana 5 kegiatan 550.000
dalam Provinsi dan luar
Provinsi
Pemerataan kesejahteraan Sosial Pemberdayaa Terlaksananya Pembinaan Dinas Tenaga
Pelatihan Keterampilan Bagi
sosial dilakukan dengan n Fakir 100 ok dan Pemberdayaan Bagi 1.013.663 Kerja,
Penyandang Masalah Sosial
memberikan perlindungan Miskin PMKS Transmigrasi
dan pelayanan kepada Komunitas Tersedianya Bantuan dan Sosial
Bantuan Sosial dan Pembinaan
orang sakit, cacat, lanjut Adat 15 paket Stimulan Pemberdayaan 1.341.463
Kelompok Usaha Bersama (KUBE)
usia dan penyandang Terpencil Sosial
masalah kesejahteraan (KAT), dan Terlaksananya Pembinaan
Pelatihan Bagi Keluarga Miskin di
sosial (PMKS) lainnya PMKS 100 ok dan Pemberdayaan Bagi 1.020.406
Daerah Perbatasan
me l alui pe mbe rd ay aan, Lainnya PMKS
penyulu han, Bantuan Kepada Korban Bencana Terdapatnya Bantuan
5 kegiatan 2.669.442
b im b i ngan, b a ntu a n Sosial Korban Bencana Sosial
d a n jaminan sosial. Program Terlaksananya Pembinaan Dinas Tenaga
Pembinaan Penyandang Cacat dan
Pelayanan 100 ok Para Penyandang Cacat dan 1.120.919 Kerja,
Lanjut Usia
dan Para Lansia Transmigrasi
Rehabilitasi Terlaksananya dan Sosial
Kesejahteraa Pembanguna Rumah Singgah 1 unit Pembangunan Rumah 350.000
n Sosial Singgah
Pembinaan Operasional Organisasi Penanggulangan Masalah
15 paket 2.359.833
Sosial dan Rehabilitasi Sosial
Terdapatnya Data
Penyandang Masalah
Penyusunan Data Base PMKS 5 kegiatan 1.191.155
Kesejahteraan dan Bencana
Sosial
Terlaksananya Kegiatan
Pemeliharaan Taman Makam
10 Pemeliharaan Taman
Pahlawan, HUT Kemerdekaan RI dan 1.878.815
kegiatan Makam Pahlawan dan Hari-
Hari Pahlawan Nasional
hari Bersejarah
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Bagi Penyandang Cacat
bagi Penyandang Cacat dan 501.598
dan TOT Bagi Petugas Sosial 25 ok
TOT bagi Petugas Sosial
Masyarakat
Masyarakat
Pengiriman Pasien Cacat Mental Ke Meningkatnya Pembinaan
100 ok 1.685.594
Singkawang Penyandang Cacat dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 184


PAGU
PROGRAM INDIKATOR
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyakit Kejiwaan
Program Dinas Tenaga
Pemberdayaa Kerja,
n Pelaksanaan Kegiatan Hari Anak Kegiatan Edukatif dan Transmigrasi
5 kegiatan 825.941
Kelembagaan Nasional Seminar dan Sosial
Kesejahteraa
n Sosial
Peningkatan Terdapatnya Bantuan Dinas Tenaga
Bantuan Bahan Bangunan Rumah
Hajat Hidup 500 unit Bahan Bangunan Rumah 6.742.381 Kerja,
Tidak Layak Huni
Masyarakat Tidak Layak Huni Transmigrasi
Suku Terdapatnya Bantuan dan Sosial
Bantuan Rehab Rumah Betang
Terasing 17 pintu Bahan Bangunan Rumah 40.000
(rumah tidak layak)
Tidak Layak Huni
Terdapatnya Bantuan
Bantuan Rehabiitasi Rumah Warga
42 unit Rehabilitasi Rumah Warga 420.000
Masyarakat Bangik
Masyarakat Bangik
Pemberdayaa Dinas Tenaga
Pelaksanaan Kursus Menjahit Ibu-
n Kaum Terlaksananya Kursus Kerja,
ibu PKK desa dan Remaja Putri
Perempuan 125 Org Menjahit Ibu-ibu PKK Desa 842.796 Transmigrasi
dan Remaja Putri dan Sosial

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 185


Matrik Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pelaksana

Misi 3 Pembangunan Sarana dan Prasarana wilayah serta aksesbilitas ke daerah terpencil, terisolir dan perbatasan

PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Me ningk atk an d an Pekerjaan umum Program Pemeliharaan Rutin, Perbaikan 211 Paket Terwujudnya fungsi Dinas Bina
pembangunan m e nge mb angk a n Peningkatan Berkala dan Peningkatan Jaringan jaringan irigasi secara 94.950.000 Marga dan
kuantitas dan s arana d an Sarana dan irigasi berkelanjutan Pengairan
p rasarana, Prasarana Perencanaan Pemeliharaan Rutin, 20 Paket Tersedianya sarana dan
kualitas infrastruktur 10.000.000
t r a ns p or ta s i d a ra t , Jaringan Perbaikan Berkala dan Peningkatan prasarana operasional
sungai serta danau Irigasi, Sungai Jaringan irigasi kegiatan perencanaan dan
u n t u k m e ni ng k a t k a n dan Danau pengendalian
aktivitas Pengawasan Pemeliharaan Rutin, 20 Paket Tersedianya sarana dan
perdagangan, Perbaikan Berkala dan Peningkatan prasarana operasional 9.000.000
produksi dan Jaringan irigasi kegiatan pengawasan dan
pemasaran guna pengendalian
me nduk u ng Pengembangan dan Pengelolaan 48 Paket Terwujudnya fungsi 28.80.000
pe rtu mbu han Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan jaringan irigasi secara
pe rek o no mian d ae rah. Pengairan lainnya berkelanjutan dan
berfungsinya sungai untuk
kebutuhan mengairi irigasi
Perencanaan Pengembangan dan 19 Paket Tersedianya sarana dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa prasarana operasional 12.350.000
dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan perencanaan dan
pengendalian
Pengawasan Pengembangan dan 19 Paket Tersedianya sarana dan
pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa prasarana operasional 7.600.000
dan Jaringan Pengairan Lainnya kegiatan pengawasan dan
pengendalian
Pembangunan 64 Paket Terwujudnya Perkuatan 184.755.000
Turap/Talud/Bronjong Tebing Akibat abrasi/
longsor
Perencanaan turap/Talud/Bronjong 64 Paket Tersedianya sarana dan
prasarana operasional 22.400.000
kegiatan perencanaan dan
pengendalian
Pengawasan turap/Talud/Bronjong 64 Paket Tersedianya sarana dan
prasarana operasional 17.600.000
kegiatan pengawasan dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 186


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pengendalian

Program Pengadaan Alat Berat 9 Unit Tersedianya Alat Penunjang 6.246.000 Dinas Bina
Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Marga dan
Pemeliharaan Jembatan Pengairan
Jalan dan Swakelola Pemeliharaan jalan 5 tahun Terlaksanannya 15.000.000
Jembatan transportasi jalan yang
lancar
Pemeliharaan jembatan 5 tahun Tersedianya jembatan 10.000.000
pengahubung yang baik
dan layak
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik 373 km Terlaksananya Rehabilitasi/ 199.504.209
Jalan Kabupaten pemeliharaan jalan
Mengembalikan/
memperbaiki kondisi jalan
dan jembatan sehingga arus
lalu lintas tetap lancar
Peningkatan Jalan dalam Kota 18.7 km Terlaksananya peningkatan 87.118.812
Kabupaten jalan didalam Kota
Lancarnya arus lalu lintas
Barang dan orang dengan
meningkatnya kondisi lapis
permukaan atas permukaan
jalan
Peningkatan Jalan dalam Wilayah 361 km Terlaksananya peningkatan 261.118.903
Kecamatan jalan wil. Kecamatan
- Meningkatnya kondisi
lapisan permukaan atas
jalan di Wilayah Kecamatan
Peningkatan Jalan kabupaten 270 km Terlaksananya peningkatan 339.882.794
Jalan Kabupaten
Meningkatnya Kondisi
lapisan Permukaan atas
jalan Kabupaten
Pembangunan Jalan Kabupaten 252 km Terlaksananya 162.923.456
Pembangunan Jalan
Kabupaten
Membuka dan
Memperlancar Mobilitas
orang dan barang untuk

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 187


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
daerah-daerah yang
sebelumnya teriso lasi dari
jalur lalu-lintas utama

Pembangunan Jembatan Kabupaten 0.95 km - Terlaksananya 99.635.539


pembangunan
Jembatan Kab.
- Terhubungnya Badan
jalan
yang dibatasi oleh sungai
atau
Jurang
Pemeliharaan Rutin Kerusakan Jalan 5 Tahun Terpeliharanya Fasilitas 22.618.000
dan Jembatan untuk 12 Kecamatan Jalan dan Jembatan dalam
wilayah Kabupaten
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan alat -alat 4 paket Terlaksananya Hasil 145.000 Dinas Bina
Peningkatan ukur dan bahan laboratorium Pengujian Konstruksi yang Marga dan
sarana dan kebinamargaan maksimal Pengairan
prasarana ke Pengadaan Sepeda Motor 3 Unit 76.760
binamargaan Pengadaan Mobil Pic Up 1 Unit 190.000
Peningkatan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah 117 paket Terlaksananya 50.134.700 Dinas Cipta
Sarana dan Jabatan pembangunan/ Karya dan Tata
Prasarana pemeliharaan rumah Ruang
Aparatur jabatan
Negara Pembangunan / Rehabilitasi Gedung 92 paket Terlaksananya
Kantor pembangunan/ 253.633.000
pemeliharaan Gedung
Kantor
Peningkatan Pembangunan / Rehabilitasi Rumah 139 paket Terlaksananya Dinas Cipta
Sarana dan Gedung dan Fasilitas Umum pembangunan/ 94.800.000 Karya dan Tata
Prasarana pemeliharaan Rumah Ruang
Fasilitas Gedung Fasilitas Umum
Umum
Program Pembangunan Gedung Sarana dan 36 paket Terlaksananya 16.950.000 Dinas Cipta
Peningkatan Prasarana Olah Raga pembangunan Gedung Karya dan Tata
Sarana dan Olahraga di Kecamatan Ruang
Prasarana
Olah Raga
Perencanaan Perencanaan dan Pengawasan Teknis 69 paket Tersedianya biaya jasa 7.450.000 Dinas Cipta
dan Pembangunan Gedung Kantor konsultasi perencanaan dan Karya dan Tata

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 188


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengawasan pengawasan Gedung Kantor Ruang

Program Pembangunan Jalan Rabat Beton 250 Paket Terlaksananya 14.665.451 Dinas Cipta
Peningkatan/ pembangunan jalan rabat Karya dan Tata
Pembangunan beton Ruang
Jalan dan Pembangunan Jalan Desa Wilayah 25 paket Terlaksananya 32.707.060
Jembatan Perbatasan (APBN) pembangunan jalan desa
Wilayah Perbatasan
Pembangunan Jalan Desa Kawasan 10 Paket Terlaksananya 21.278.666
Pariwisata (APBN) pembangunan jalan desa
Wilayah Perbatasan
Pembangunan Jalan Desa 50 paket Terlaksananya 27.796.384
pembangunan jalan desa
Pembangunan Jalan dan Jembatan 75 paket Terlaksananya 41.850.568
Desa Pembangunan /Rehabilitasi
Jalan dan Jembatan Desa
Pembangunan Gertak Kayu 180 paket Terlaksananya 12.722.794
pembangunan Gertak/
jembatan kayu
Pembangunan Jembatan Gantung 50 paket Terlaksananya 4.861.694
pembangunan Jembatan
Gantung
Perencanaan dan Pengawasan Teknis 30 paket Tersedianya biaya jasa 31.507.238
Pembangunan Jalan dan Jembatan konsultasi perencanaan dan
pengawasan Jalan dan
Jembatan
Program Rehabilitasi Infrastruktur akibat 60 paket Terlaksananya Rehabilitasi 29.151.308 Dinas Cipta
Rehabilitasi bencana banjir Pengembalian Kondisi Karya dan Tata
Infrastruktur infrastruktur Perdesaan Ruang
akibat
bencana
Program Pengembangan infrastruktur Dinas Cipta
Pengembangan persampahan dan sanitasi Karya dan Tata
Kinerja Pembangunan dan Pemeliharaan 22 paket Terlaksananya 4.261.775 Ruang
Pengelolaan TPS dan TPA Pembangunan dan
Air Minum dan pemeliharaan TPS dan TPA
Air Limbah Pembangunan/ pemeliharaan 106 paket Terlaksananya
saluran drainase (gorong-grorong) pembangunan dan 32.942.090
pemeliharaan saluran
darinase (gorong-gorong)

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 189


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengembangan sistem penyediaan
air minum dan pengelolaan sanitasi
Pembangunan dan rehabilitasi 62 paket Terlaksananya 13.424.150
Jaringan Perpipaan Air Bersih pembangunan dan
rehabilitasi Jaringan
Perpipaan air bersih
Pembangunan MCK 48 paket Terlaksananya 10.123.969
pembangunan dan
rehabilitasi MCK
Perencanaan dan Pengawasan Teknis 110 paket Tersedianya biaya jasa 4.483.636
pembangunan jaringan perpipaan konsultasi perencanaan dan
dan MCK pengawasan Teknis
Jaringan Perpipaan dan
MCK
Program Pembangunan dan pemeliharaan Dinas Cipta
Pengembangan sarana dan prasarana pendukung Karya dan Tata
Kota Kecil dan kota Ruang
Menengah Pembangunan/ pemeliharaan tugu 25 paket Terlaksananya 1.651.547
dan gerbang kota Pembangunan/
pemeliharaan tugu dan
gerbang kota
Pembangunan/ pemeliharaan taman 20 paket Terlaksananya 1.457.915
kota Pembangunan/
pemeliharaan taman kota
Pembangunan/ pemeliharaan 10 paket Terlaksananya 858.840
trotoar/ pembatas jalan Pembangunan/
pemeliharaan trotoar/
pembatas jalan
Pembangunan/Pemeliharaan Pot 24 paket Terlaksananya 1.208.187
Bunga Pembangunan/
Pemeliharaan Pot Bunga
Pembersihan Parit / saluran air 193 paket Terlaksananya Pembersihan 17.207.001
Parit / saluran air
Program Sosialisasi Peraturan Perundang- 10 keg Terlakasananya sosialisasi 3.465.000 Dinas Cipta
Penataan Undangan Rencana Tata Ruang dan Perda Tata Ruang dan Karya dan Tata
Ruang penertiban IMB kepada Masyarakat penertiban IMB Ruang
Pertanahan Program Pengadaan Pembebasan 5 dok Terlaksananya 72.334.759 Bag. Pertanahan
Penataan Pertanahan pengadaan tanah Setda
Penguasaan, keperluan Pemda

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 190


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemilikan, Kapuas Hulu
Penggunaan Sertifikasi Tanah Asset Pemda 5 dok Terlaksananya Sertifikasi
dan Tanah Aset Pemda di 4.458.467
Pemanfaatan seluruh Kabupaten
Tanah Kapuas Hulu
Inventarisasi Tanah Milik Pemda 5 dok Terlaksananya
Inventarisasi Tanah Aset 2.335.520
Pemda di seluruh
Kabupaten Kapuas Hulu
Program Fasilitasi Penyelesaian Konflik- 5 dok Terlaksananya kepastian Bag. Pertanahan
Penyelesaian Konflik Pertanahan hukum tanah aset 2.794.324 Setda
Konflik- pemda
konflik
Pertanahan
Perhubungan Program Pembangunan Tambatan Perahu 15 unit Terlaksananya 1.025.000 Dinas
Pembangunan Pembangunan Tambatan Perhubungan,
Sarana dan Perahu Komunikasi dan
Prasarana Pembangunan Dermaga 6 unit Terlaksananya 4.769.000 Informatika
Pembangunan Dermaga
Pembangunan Steger/Tangga 20 unit Terlaksananya 2.270.000
Penyeberangan Pembangunan Steger/
Tangga Penyeberangan
Pembangunan Perry 2 unit Terlaksananya 1.100.000
Pembangunan Perry
Pembangunan Halte Bus, Taxi dan 25 unit Terlaksananya 782.000
Gedung Terminal Pembangunan Halte Bus,
Taxi, dan Gedung Terminal
Pembangunan Terminal Mini 5 unit Terlaksanannya 1.550.000
Pembangunan Terminal
Mini
Peningkatan Terminal 4 unit Terlaksanannya Kegiatan 275.000
Peningkatan terminal
Pembangunan Pendopo 10 unit Terlaksananya 600.000
Pembangunan Pendopo
Program Rehabilitas Dermaga 3 unit Terlaksananya Rehabilitas 360.000 Dinas
Rehabilitasi Dermaga Semitau Perhubungan,

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 191


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dan Rehabilitias / Pemeliharaan Lanting 5 unit Terlaksananya Rehabilitias 150.000 Komunikasi dan
Pemeliharaan / Pemeliharaan Lanting Informatika
Prasarana dan Rehab Rumah Jaga 1 unit Terlaksananya Rehab 100.000
Fasilitas Rumah Jaga
Perhubungan Pemeliharaan Rambu- Rambu Lalu 150 unit Terperliharanya 135.000
Lintas Darat Pemeliharaan Rambu-
Rambu Lalu Lintas Darat

Program Pengadaan dan pemasangan rambu- 900 unit Terlaksananya Pengadaan 1.870.000 Dinas
pengendalian rambu sungai dan danau dan pemasangan rambu- Perhubungan,
dan rambu sungai dan danau Komunikasi dan
Pengamanan Pembersihan aliran sungai 4 kec Terlaksananya Pembersihan 1.400.000 Informatika
Lalulintas aliran sungai
Normalisasi Sungai 3 kec Terlaksananya Normalisasi 900.000
Sungai
Pengadaan dan pemasangan rambu- 500 unit Terlaksananya Pengadaan 1.000.000
rambu lalu lintas, marka jalan dan dan pemasangan rambu-
nama jalan rambu lalu lintas, marka
jalan dan nama jalan
Program Registrasi dan pendataan Air Motor Terlaksananya Registrasi 750.000 Dinas
Peningkatan dan pendataan Air Motor Perhubungan,
pelayanan Pengawasan dan Patroli Sungai dan Terlaksananya Pengawasan 750.000 Komunikasi dan
Angkutan Danau dan Patroli Sungai dan Informatika
Danau
Registrasi Kapal di Daerah Aliran Terlaksananya Registrasi 260.000
Sungai (DAS) Kapal di Daerah Aliran
Sungai (DAS)
Pengukuran jarak Sungai Terlaksanaya Pengukuran 100.000
jarak Sungai
Pengadaan Rell Besi berjalan untuk Terlaksanya Pengadaan Rell 200.000
doking Perahu dan perbaikan Perahu Besi berjalan untuk doking
ukuran: 80mX1,2m di Riam Perahu dan perbaikan
Perahu ukuran: 80mX1,2m
di Riam
Pengembangan sarana angkutan 4 unit Terlaksananya 1.100.000
daerah tertinggal Pengembangan sarana
angkutan daerah tertinggal
Patroli dan razia lalu lintas Terlaksananya Patroli dan 435.000
razia lalu lintas

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 192


PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS
(000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pengumpulan dan analisa data base Terlaksananya 180.000
bidang angkutan darat Pengumpulan dan analisa
data base bidang angkutan
darat
Pengadaan alat-alat pengujian 5 keg Terlaksananya Pengadaan 750.000
kendaraan bermotor alat-alat pengujian
kendaraan bermotor

Program Penyuluhan dan sosialisasi UU Terlaksananya Penyuluhan 120.000 Dinas


Pengendalian No.22 dan sosialisasi UU No.22 Perhubungan,
dan Sosialisasi keselamatan lalu lintas Terlaksananya Sosialisasi 120.000 Komunikasi dan
Pengamanan jalan keselamatan lalu lintas Informatika
lalu lintas jalan
dengan lintas Penyuluhan dan sosialisasi Undang- Terlaksananya Penyuluhan 120.000
struktur undang No.17 tahun 2008 tentang dan sosialisasi Undang-
terkait pelayaran undang No.17 tahun 2008
Energi dan Pembinaan Penyediaan Listrik Pedesaan - 55 Paket Terlaksananya Penyedia 4.884.000 Dinas
Sumberdaya dan pengadaan Solar Cells ( PLTS ) Energi Alternatif untuk Pertambangan
Mineral pengembangan memenuhi kebutuhan dan dan Energi
bidang meningkatkan
ketenagalistrik kesejahteraan masyarakat
an pedesaan.
Pembangunan Pembangkit Listrik 65 paket Terlaksananya Penyedia 5.494.000
Tenaga Mikro Hidro ( PLTMH ) Energi Alternatif untuk
memenuhi kebutuhan dan
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat
pedesaan.
Penyediaan Penerangan Umum 15 paket Terpenuhinya Pelayanan 8.241.000
pengadaan lampu hemat energi Penerangan Umum
Penyediaan penerangan umum listrik 20 paket Terpenuhinya Pelayanan 7.326.000
Desa Terpencil Pengadaan solar Cells Penerangan Umum
( PLTS )
Pendataan BBM. 5 keg Terlaksananya pengawasan 1.068.393
dan pengendalian BBM di
Kabupaten Kapuas Hulu.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 193


Matrik Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pelaksana
Misi 4. P e m b e r d a y a a n Ekonomi Masyarakat yang bertumpu pada potensi dan sumberdaya lokal
INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Mendorong M e n g e m b a n g k a n UK M ; Perdagangan Program Terlaksananya kegiatan Bagian
Peringatan PERTASI KENCANA, Hari
pertumbuhan dan me mp e r k u a t Peningkatan PERTASI KENCANA, Hari Ekonomi, Setda
Pangan dan lingkungan hidup Sedunia, 5 dok 400.000
kinerja ekonomi k e le mb a g aa n dengan Perdagangan Pangan Sedunia dan Hari
dan Hari Menanam Pohon Indonesia
berbasis ekonomi local m e ne r a p k a n prinsip- Dalam Negeri Lingkungan Hidup
untuk peningkatan daya p ri ns ip tata Terciptanya Sinkronisasi
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
beli masyarakat k e p e me r i n t a h a n yang 5 dok Program dan Kegiatan 1.875.000
Bidang Perekonomian
baik dan berwawasan Bidang Perekonomian
gender; me mp e r lu a s Terlaksananya Monev dan
b as i s d a n k e s e m p a t a n Inventarisasi data investasi dan Pengumpulan Data
5 dok 375.000
be rusaha serta Penanaman Modal Investasi dan Penanaman
me numbuhk an Modal Daerah.
wirausaha b a ru Peningkatan Pengetahuan
b e rke unggul an, Fasilitasi Kegiatan Promosi di Dalam dan Minat Investor terhadap
5 dok 1.500.000
te rmasuk me ndorong dan Luar Daerah produk-produk unggulan
p eningk atan e k s p o r ; Kapuas Hulu.
me n i ng k a tk a n UM KM Fasilitasi Pengembangan Potensi Terlaksananya peningkatan
Perekonomian Daerah dan Produk 5 dok indeks ketersediaan dan 1.750.000
se b a ga i p e n ye d i a
b a ra n g d an j as a p ad a Unggulan Daerah distribusi produk pertanian
Terlaksananya Fasilitasi
pasar domestik; serta Fasilitasi dan Pemberdayaan
5 dok dan pemberdayaan 1.500.000
me ningkatkan Perekonomian Kerakyatan
perekonomian kerakyatan
kualitas kelembag aan
Terbangunnya Kerjasama
kope rasi sesuai Fasilitasi dan Intesifikasi Kerjasama
5 dok antara Pemerintah, Swasta 625.000
de ngan jati diri Perekonomian
dan Masyarakat
k op e ras i; pe rcepatan
Terlaksananya kegiatan
alih tek nolo gi dan Kegiatan Pekan Nasional (PENAS) di
1 dok Pekan Nasional (PENAS) di 250.000
peningkatan kualitas Kalimantan Timur
Kalimantan Timur
SDM, serta perkuatan Program Terlaksananya Pelaksanaan Bagian
modal usaha yang Kesejahteraan Pembinaan Sektor - sektor Ekonomi, Setda
d ike m b a ngk a n de nga n Pembinaan Sarana dan Prasarana
Ekonomi 5 dok Sarana dan Prasarana 975.000
p ola ke m itraan de ngan Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu
Perekonomian Kabupaten
usaha besar. Kapuas Hulu
Pengembangan dan Peningkatan Terlaksananya Kegiatan
5 dok 1.625.000
Perekonomian Kabupaten Kapuas Hulu Pengembangan dan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 194


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Peningkatan Perekonomian
Kab. Kapuas Hulu
Pembinaan, Pengembangan Cadangan Pembinaan Kelompok
5 dok 1.400.000
Pangan Daerah Lumbung Pangan
Peningkatan Kesejahteraan
Pembinaan dan Pengembangan Desa
5 dok Petani Miskin di Desa 550.000
Mandiri Pangan
Mandiri Pangan
Peningkatan Mutu dan Keamanan Pengembangan Diversifikasi
5 dok 800.000
Pangan Pangan Lokal
Peningkatan Keterampilan
Pembinaan Pangan Lokal 5 dok 150.000
PKK Desa
Program Terciptanya program setiap Dinas
Peningkatan Penyelarasan dan pengkompilasian bidang yang berkualitas, Perindustrian,
40 OK 500.000
Program program setiap bidang efisien dan Perdagangan
Bidang berkesinambungan dan Koperasi
Perindustrian, Terselenggaranya
Pemantauan dan pengendalian
perdagangan Pemantauan dan
pelaksanaan program kerja setiap 5 dok 500.000
dan Koperasi pengendalian pelaksanaan
bidang
program kerja setiap bidang
Program Tersedianya pelayanan Dinas
Sosialisasi Perda Pelayanan Perizinan 5 keg 133.000
Peningkatan perizinan Perindustrian,
Efisiensi Pendataan dan Pembaharuan Perizinan 5 keg Akurasi Data Perusahaan 129.000 Perdagangan
Perdagangan Monitoring harga Keb. Pokok dan Koperasi
5 keg Tersedianya Harga sembako 186.000
Dalam Negeri masyarakat
Terjangkaunya hargauntuk
Operasi pasar / Pasar Murah 5 keg 515.000
Masy. Kurang mampu
Operasi sisir Perizinan 5 keg Terdatanya Surat Izin 283.000
Memperkenalkan
Promosi Produk Expo Daerah 5 keg 581.000
Produkkeluar Daerah
Peningkatan Wawasan
Pendidikan/Diklat bagi Aparatur 5 keg 655.000
Kinerja Aparatur
Program Pengawasan barang dan Jasa yang Dinas
5 keg terwujudnya Tertib niaga 574.000
Perlindungan beredar Perindustrian,
konsumen Pengawasan Distribusi BBM 5 keg Terdatanya harga HETBBM 313.000 Perdagangan
Berfungsinya pasar dan Koperasi
Pembangunan Pasar 5 keg yangdibangun secara 14.400.000
Optimal
Perindustrian Program Pembinaan & BantuanPeralatan Meningkatnya pendapatan Dinas
5 desa 330.000
Pengembangan KepadaKelompok P2W-KSS keluarga Perindustrian,

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 195


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Industri Kecil Pembinaan dan Penertiban Perizinan Tersedianya data yg akurat Perdagangan
23 kec 375.000
dan Menengah IKM & tertibnya perizinan IKM dan Koperasi
Partisipasi pada pameran-pameran Terpromosinya produk-
15 kali 1.200.000
produk IKM produk IKM
Koordinasi & Konsultasi Terjalinnya sinkronisasi
10 kali 600.000
Pengembangan IKM program & kegiatan
Terciptanya mutu & sistem
Konvensi Gugus Kendali Mutu (GKM) 5 kali 340.000
produksi yg baik
Operasional Balai Sentra Kerajinan Berfungsinya Balai Sentra
10 keg 10.850.000
Industri Kapuas Hulu Kerajinan Industri
Meningkatnya SDM
Diklat Bagi Pembina IKM 10 kali 425.000
Pembina IKM
Meningkatnya sistem
Monev. Pelaksanaan program
5 kali pengawasan program & 330.000
pembinaan dan pembimbingan IKM
kegiatan
Program Terlaksananya Rencana Dinas
Rencana Aksi Pengembangan Kluster
Peningkatan Aksi Pengembangan Kluster Perindustrian,
Industri Kerajinan di Kab. Kapuas Hulu t3 paket 1.500.000
kemampuan Industri Kerajinan di Kab. Perdagangan
teknologi Kapuas Hulu dan Koperasi
industri Bantuan Bahan Baku bagi IKM 15 paket Tersedianya bahan baku 550.000
Meningkatnya kualitas SDM
Magang Bagi pelaku IKM 5 kali 500.000
pelaku IKM
Tersedianya sarana
Pembangunan Pabrik Mini IKM 5 paket 20.000.000
produksi IKM
Tersedianya mesin dan
15 pake 625.000
Bantuan Mesin dan peralatan peralatan
Program Dinas
Meningkatnya proses
Pengembangan Pembinaan & bimbingan penerapan Perindustrian,
5 kali produksi baik kualitas 250.000
Pemberdayaan cara produksi yang baik bagi IKM Perdagangan
maupun kuantitas
IKM dan Koperasi
Program Bimtek Packing dan desain kemasan Meningkatnya mutu Dinas
5 kali 340.000
Peningkatan Produk Olahan kemasan produk Perindustrian,
kapasitas Perdagangan
inptek system Bimtek Peningkatan Mutu IKM 5 kali Meningkatnya mutu IKM 420.000 dan Koperasi
produksi
KUKM Program Mengikuti Pameran di TK. Prop. Dan Dinas
Pengembangan 15 keg 3.601.350 Perindustrian,
Nasional

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 196


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sistem Perdagangan
Pendukung Meningkatnya Kapasitas dan Koperasi
Peningkatan Kapasitas Aparatur bagi
Bagi Koperasi 190 OK Aparatur bagi Pembina 1.003.350
Pembina UMKM
dan UMKM UMKM

Program Dinas
Pengembangan Perindustrian,
Sistem Monitoring dan evaluasi, 200 kali Tersedianya Data Base 277.200 Perdagangan
Pendukung dan Koperasi
Usaha KUMKM
Program Dinas
Peningkatan Perindustrian,
Klasifikasi Koperasi Peningkatan
kualitas 225 kali 276.175 Perdagangan
Koperasi Berkualitas
kelembagaan dan Koperasi
Koperasi
Ketenagakerjaan Program Terlaksananya Kegiatan Dinas Tenaga
Pelatihan Keterampilan Tenaga Kerja
Peningkatan 160 OK Pelatihan Keterampilan 1.040.399 Kerja,
Dalam Daerah
Kesempatan Tenaga Kerja Dalam Daerah Transmigrasi
Kerja Terlaksananya Kerjasama dan Sosial
Pendidikan Kerjasama Pendidikan dan Pelatihan
240 OK Pendidikan dan Pelatihan 3.817.482
Keterampilan Ke Luar Daerah
Ke Luar Daerah
dan Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Terdapatnya Gambaran
5 dok 880.957
Produktivitas Daerah Ketenagakerjaan
Tenaga Kerja Lanjutan Peralatan Bengkel Las 4 unt 50.000
Kursus Komputer 80 ok 1.057.149
Pembinaan TKPMP dan TKMT serta
Tersedianya Bantuan
Pembuatan Kartu Ak-1 320 ok 1.321.435
Peralatan Modal Kerja
Ketenagakerjaan
Program Diterapkannya Peraturan Dinas Tenaga
Sosialisasi Berbagai Peraturan
Perlindungan 5 keg Ketenagakerjaan di 293.652 Kerja,
Pelaksanaan tentang Ketenagakerjaan
dan Perusahaan Transmigrasi
Pengembangan Penyusunan dan pembuatan dan Sosial
Terwujudnya 3 Peratusran
Lembaga peraturan perundangan bidang 3 paket 450.000
Daerah Nakertransos
Ketenagakerja nakertransos
an Diterapkannya Peraturan
Peningkatan Pengawasan Hubungan
5 keg Ketenagakerjaan di 440.478
Industrial
Perusahaan
Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan 5 keg Diterapkannya Peraturan 1.468.262

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 197


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Teknis, Rapat Konsulatasi dan Ketenagakerjaan di
Koordinasi serta Rapat Kerja Aparatur Perusahaan
Ketenagakerjaan
Me nd orong Transmigrasi Program Terlaksananya Kegiatan Dinas Tenaga
Melakukan Survey Indentifikasi Calon
p e ngam ana n Pengembangan 3 lokasi Survey Indentifikasi Calon 240.000 Kerja,
areal Transmigrasi
k e terse diaan p a nga n, Wilayah areal Transmigrasi Transmigrasi
p e n i n g k a t a n d a ya Transmigrasi Tersusunnya Pencadangan dan Sosial
Penyusunan Pencadangan areal
s a i n g , d ive r si f ik a si , 3 lokasi areal permukiman 97.000
permukiman transmigrasi
p e ni n gk a ta n transmigrasi
p r o d u k t i vi t a s d a n n i la i Peningkatan kerjasama antar wilayah,
ta m b a h pro d u k antar pelaku dan antar sektor dlm Terdapatnya kerjasama
160 ok 1.225.000
pe rtania n, pe te rnak a n, rangka pengembangan kawasan antar daerah
p e r ik anan, p e r ke bunan transmigrasi
d a n k e hu tana n u ntu k Penyuluhan transmigrasi lokal /
Bantuan Peralatan Modal
p e ni ngk a ta n sosialisasi program penyelenggaraan 5 paket 935.000
Kerja
k e se ja hte r aan pe ta ni Transmigrasi
d a n ne layan. Program Pembinaan Penyuluhan Transmigrasi Meningkatnya Keterampilan Dinas Tenaga
300 ok 880.000
Transmigrasi dan Sosialisasi Program Transmigrasi Transmigran Kerja,
Lokal Pendaftaran dan seleksi calon Transmigrasi
Terdapatnya data calon
transmigrasi lokal / penduduk 500 KK 345.000 dan Sosial
trans lokal
setempat
Pelatihan Transmigrasi Lokal kegiatan Meningkatnya Keterampilan
5 paket 890.000
GEMA INPOSMA Transmigran
Pengerahan dan fasilitas perpindahan Terlaksananya Penempatan
500 KK 975.000
serta penempatan trans Transmigrasi
Program Terlaksananya Perencanaan Dinas Tenaga
Perencanaan Perencanaan Teknis Satuan Unit teknis satuan unit Kerja,
3 paket 840.000
Tataruang Permukiman Transmigrasi (RT-UPT) permukiman transmigrasi Transmigrasi
Kawasan (RT-UPT) dan Sosial
Calon Penyusunan Rencana Teknis Jaringan Terdapatnya Design Teknis
Transmigrasi / Jalan dan Jembatan Lokasi Daerah 5 paket Jalan dan Jembatan Calon 2.350.000
RT-UPT Transmigrasi Lokasi Transmigran
Penyusunan Rencana Teknis Terdapatnya Design Teknis
Bangunan Rumah dan Bangunan FU 5 paket Rumah dan Bangunan FU 675.000
Transmigrasi Permukiman Transmigran

Penyusunan Perencanaan Teknis Terdapatnya Design Teknis


Penyiapan Lahan Permukiman 5 paket Penyiapan Lahan 585.000
Transmigrasi Transmigran

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 198


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Pemberdayaan Program 57 Terlaksananya Pembinaan Badan


Pembinaan pasar desa 535.000
Masyarakat dan Pengembangan keluarga pasar desa Pemberdayaan
Desa lembaga Desa,
Terlaksananya Fasilitasi
ekonomi Fasilitasi pembentukan BUMDes 375 desa 985.000 Perempuan dan
pembentukan BUMDes
pedesaan KB
Program Terlaksananya Monev dan Badan
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Peningkatan 20 kali Pelaporan Alokasi Dana 1.050.000 Pemberdayaan
Alokasi Dana Desa
partisipasi Desa Desa,
masyarakat Terlaksananya Pembinaan Perempuan dan
Pembinaan kelompok masyarakat
dalam 5 desa kelompok masyarakat 540.000 KB
pembangunan desa
membangun pembangunan desa
desa Terlaksananya Penyusunan
Penyusunan Profil Desa dan Registrasi
267 desa Profil Desa dan Registrasi 1.294.500
Ibu dan Anak
Ibu dan Anak
Terlaksananya Bulan
Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong
5 desa Bhakti Gotong Royong 1.225.000
Royong Masyarakat/ HARGARNAS
Masyarakat
Terlaksananya
Penyelenggaraan Lomba Desa 15 desa Penyelenggaraan Lomba 1.300.000
Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Fasilitasi Pembangunan Sarana dan
250 desa Pembangunan Sarana dan 610.510
Prasarana Desa
Prasarana Desa
Terlaksananya Fasilitasi
Fasilitasi Perbaikan Perumahan dan
500 KK Perbaikan Perumahan dan 610.510
Pemukiman
Pemukiman
Terlaksananya Fasilitasi
Fasilitasi Pelaksanaan Musyawarah
115 kec Pelaksanaan Musyawarah 1.300.000
Pembangunan Desa
Pembangunan Desa
Program Pemberdayaan lembaga dan organisasi Terlaksananya Pilkades dan Badan
Peningkatan 430 kades 1.065.000 Pemberdayaan
masyarakat perdesaan terlantiknya kades terpilih
Keberdayaan Desa,
Masyarakat Terlaksananya Perempuan dan
Pemberdayaan Lembaga Adat dan LPM
100 Org Pemberdayaan Lembaga 275.000
Desa di Perdesaan KB
Adat dan LPM di Perdesaan
Program Tersusunnya data Badan
Pengembangan Pemetaan Kebutuhan TTG 5 dok kebutuhan TTG di 330.000 Pemberdayaan
Pengelolaan Perdesaan Desa,

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 199


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sumber Daya Terlaksananya Pelatihan Perempuan dan
Pelatihan Pemberdayaan masyarakat
Alam dan Pemberdayaan masyarakat KB
dalam pemanfaatan SDA dan 250 desa 450.000
Teknologi dalam pemanfaatan SDA
Pengembangan TTG
Tepat Guna dan Pengembangan TTG
Terlaksananya Fasilitasi
Fasilitasi permodalan Kelompok 50
permodalan Kelompok 330.000
Posyantekdes keluarga
Posyantekdes
Terlaksananya kegiatan
Mengikuti Gelar TTG tingkat Nasional 5 kali 420.000
Gelar TTG Tingkat Nasional
Program 50 Terlaksananya Pembinaan Badan
Pembinaan P2WKSS 503.000
Peningkatan keluarga P2WKSS Pemberdayaan
Peran Desa,
Perempuan di Terlaksananya Pelatihan Perempuan dan
Desa Pelatihan perempuan di perdesaan 225 perempuan di perdesaan KB
875.000
dalam bidang usaha ekonomi produktif keluarga dalam bidang usaha
ekonomi produktif

Kehutanan Program Terlaksananya Dinas


Rencana aksi pengembangan klaster
Pemanfaatan pengembangan industri 300.000 Perkebunan dan
industri Madu
Potensi madu di Kab. Kapuas Hulu Kehutanan
Sumberdaya Tingkat pelaksanaan 725.221
Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu. pengembangan hasil hutan
non kayu.
Tingkat pelaksanaan
Monitoring dan Identifikasi potensi/ monitoring dan identifikasi 663.075
penyebaran tanaman gaharu potensi/ penyebaran
tanaman gaharu.
Program Tingkat pelaksanaan Dinas
Rehabilitasi pengendalian dan Pengawasan pengendalian dan Perkebunan dan
Hutan dan Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan pegawasan pelaskanaan 518.933 Kehutanan
Lahan Lahan rehabilitasi hutan dan
lahan.
Tingkat pembinaan dan
Pembinaan dan Fasilitasi Masyarakat fasilitasi masyarakat dan
dan Pengusaha Dalam Upaya pengusaha dalam upaya 3.000.000
Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan penyediaan bibit tanaman
Yang Bersertifikasi. kehutanan yang
bersertifikasi.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 200


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tingkat penyediaan bibit
Penyediaan Bibit Tanaman Kehutanan
tanaman kehutanan yang 1.500.000
Untuk Gerakan Penanaman Swadaya.
bersertifikasi.
Tingkat pendampingan
Pendampingan Masyarakat Dalam masyrakat dala
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi pelaksanaan kegiatan 625.000
Hutan dan Lahan. rehabilitasi hutan dan
lahan.
Tingkat pelaksanaan
Reklamasi Daerah/ Lahan Bekas
reklamasi daerah/ lahan 750.000
Tambang Ema
bekas tambang emas.
Persentase pembuatan
Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat. 350.000
tanaman hutan rakyat.
Persentase pembuatan
Pembuatan Tanaman Reboisasi. 1.750.000
tanaman reboisasi.
Wanatani/ Agroforestry Masyarakat
785.000
Sekitar Hutan
Tingkat pelaksanaan kecil
Kecil Menanam Dewasa Memanen
menanam dewasa 625.000
(KMDM)
memanen.
Tingkat pengembangan
Pengembangan Daerah Perbatasan
daerah perbatasan sektor 750.000
Sektor Kehutanan
kehutanan.
Program kat pendataan sebaran Dinas
Penyusunan Pendataan Sebaran Kerusakan Hutan kerusakan hutan dan lahan Perkebunan dan
1.750.000
dan dan Lahan Kritis kritis di wilayah Kabupaten Kehutanan
Pengkajian Kapuas Hulu.
Basis Data Tingkat pendataan tanaman
Rehabilitasi Pendataan Tanaman Hasil Rehabilitasi hasil rehabilitasi hutan dan
785.000
Hutan dan Hutan dan Lahan. lahan kritis yang tersebar di
Lahan kecamatan
Tingkat penyusunan
Penyusunan Informasi Rehabilitasi informasi rehabilitsi hutan
625.000
Hutan dan Lahan. dan lahan di wilayah
Kabupaten Kapuas Hulu.
Tingkat pelaksanaan
Seminar Tentang Pengelolaan Hutan seminar tentang
750.000
Yang Baik pengelolaan hutan yang
baik.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 201


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pendampingan dan Penguatan Tingkat pendampingan dan Dinas
Perencanaan Masyarakat Dalam Upaya Pengelolaan penguatan masyarakat 1.750.000 Perkebunan dan
dan Hutan. dalam pengelolaan hutan. Kehutanan
Pengembangan Pengembangan Usaha Penanaman Tingkat pengembangan
785.000
Hutan Gaharu. usaha penanaman gaharu.
Tingkat perencanaan dan
pengembangan hutan kota,
Perencanaan dan Pengembangan
tanaman hutan raya di
Hutan Kota, Tanaman Hutan Raya.
wilaya Kabupaten Kapuas
Hulu.
Program Tingkat pemetaan Dinas
Pemetaan Partisipatif 750.000
Pengukuhan partisipatif. Perkebunan dan
dan Tigkat pembinaan dan Kehutanan
Pembinaan dan Pengendalian Penataan
Penatagunaan pengendalian penataan 350.000
Kawasan Hutan
kawasan kawasan hutan.
hutan Tingkat pengembangan
Pengembangan Sistem Informasi sistem informasi kawasan
1.750.000
Kawasan Hutan Berbasiskan WEBGIS. hutan berbasiskan
WEBGIS.
Tingkat pelaksanaan survey
Suvey Potensi Sumber Daya Hutan potensi sumber daya hutan 785.000
di Kabupaten Kapuas Hulu.
Program Dinas
Peningkatan Perkebunan dan
Tingkat evaluasi dan
Penerimaan Kehutanan
Pembinaan/ Koordinasi/ Evaluasi dan pelaporan bidang PNBP
dan 1.750.000
Pelaporan Di Bidang PNBP. terhadap pihak-pihak wajib
Pengamanan
setor
Keuangan
Negara
Program Tingkat pembinaan, Dinas
Pemantapan Pembinaan, Pegawasan dan Evaluasi pengawasan dan evaluasi Perkebunan dan
1.750.000
Pemanfaatan Eksploitasi Sumber Daya Hutan. ekploitasi sumberdaya Kehutanan
Potensi hutan.
Sumberdaya Tingkat pengendalian
Hutan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan peredaran hasil hutan dan
1.750.000
dan Optimalisasi PNBP. optimalisasi PNBP sektor
kehutanan.
Tingkat pengembangan
Pengembangan Industri dan
industri dan pemasaran 785.000
Pemasaran Hasil Hutan
hasil hutan.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 202


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perkebunan Program Tingkat pengawasan Dinas
Perlindungan Pengawasan peredaran pestisida dan peredaran pestisid dan Perkebunan dan
575.000
Tanaman pengendalian OPT perkebunan. pengendalian OPT Kehutanan
perkebunan perkebunan.
Program Tingkat pembuatan jalan
Jalan produksi. 200.00
Penyediaan produksi.
dan Perbaikan Tingkat pengoptimalisasian
Optimasi lahan. 1.125.000
Infrastruktur lahan.
Pertanian Konservasi lahan. Tingkat konservasi lahan. 1.125.000
Tingkat pengembangan
Pengembangan karet 922.500
karet.
Reklamasi lahan. Tingkat reklamasi lahan 1.125.000
Program Tingkat revitalisasi Dinas
Revitalisasi perkebunan. 3.750.000
Pembinaand perkebunan. Perkebunan dan
an Tingkat peremajaan karet Kehutanan
Peremajaan karet non revitalisasi. 1.250.000
Pengembangan non revitasilsasi.
Manajemen Tingkat peremajaan kakao
Peremajaan kakao non revitalisasi. 1.125.000
Pembangunan non revitalisasi.
Perkebunan Tingkat pemurnian kebun
Pemurnian kebun entrs 500.000
entrys.
Pengendalian kebakran lahan Tingkat pengendalian
75.000
perkebunan. kebakaran.
Tingkat pembuatan demplot
Demplot lahan tanpa bakar. 50.000
lahan tanpa bakar.
Tingkat sekolah lapang
Sekolah lapang pengendalian hama
pengendalian hama 125.000
terpadu.
terpadu.
Program Tingkat sekolah lapang Dinas
Sekolah lapang pengendalian hama
Peningkatan pengendalian hama terpadu 500.000 Perkebunan dan
terpadu (SL-PHT) karet.
Ketrampilan (SL-PHT) karet. Kehutanan
Petani Tingkat pelatihan
Pelatihan pengendalian dan
pengendalian dan
penanggulangan kebakaran kebun dan 500.000
penanggulangan kebakaran
lahan.
kebun dan lahan.
Tingkat pelatihan pengkar
Pelatihan penangkar bibit. 500.000
bibit.
Tingkat pelatihan
pelatihan pengelolaan biji kakao. 500.000
pengelolaan biji kakao.

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 203


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Tingkat peremajaan kebun
Peremajaan kebun karet rakyat dalam
Peningkatan karet rakyat dalam rangka Dinas
rangka mendukung program 6.250.000
produksi mendukung program Perkebunan dan
konservasi karet rakyat.
Perkebunan konservasi karet rakyat. Kehutanan
Tingkat pembangunan
Pembangunan kebun karet seedling. 750.000
kebun karet seedling.
Tingkat pendampingan
Pendampingan kegiatan peremajaan
kegiatan peremajaan karet 1.500.000
karet rakyat.
rakyat.
Tingkat luasan
Pembangunan kebun kakao 2.250.000
pembangunan kakao.
Tingkat luasan
Pembangunan kebun kopi. 2.250.000
pembangunan kebun kopi.
Tingkat luasan
Pemeliharaan kebun karet rakyat pemeliharaan kebun karet 687.500
rakyat.
Tingkat pemeliharaan
Pemeliharaan kebun entrys. 250.000
kebun entrys.
Tingkat perluasan kebun
Perluasan kebun tebu rakyat. 3.000.000
tebu rakyat.
Pemeliharaan kebun lada di Tingkat pemeliharaan
1.500.000
perbatasan. kebun lada di perbatasan.
Tingkat pembinaan proyek-
Pembinaan proyek-proyek perkebunan. 1.250.000
proyek perkebunan.
Pertanian Program Pengadaan Sarana Produksi Pertanian Dinas Pertanian
Pengembangan - Benih Jagung untuk luas 750 Ha Tanaman
Sistem dan Pangan dan
- Benih Kacang Kedelai untuk luas 100 Ha
Usaha Peternakan
Agribisnis - Benih Kacang Tanah untuk luas 100 Ha
- Benih Kacanng Hijau untuki luas 100 Ha Tersedianya sarana
6.247.920
produksi pertanian
- Bibit Durian 2500 Btg
- Bibit Mangga 20000 Btg
- Bibit Rambutan 15000 Btg
- Bibit Petai 18000 Btg
- Bibit Lengkeng 5750 Btg
Identifikasi Calon Petani Calon Lokasi
5 Paket
(CP/CL)

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 204


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan Pelatihan/ Pembibitan Tersedianya benih tanaman Dinas Pertanian
5 paket 325.000
Peningkatan Tanaman Pangan pangan Tanaman
UPTD-BPP Meningkatnya fungsi Pangan dan
Peningkatan peranan KUD, KOPTAN
pengembangan dan Peternakan
dan KSU melalui kerjasama dengan 8 keg 92.820
kerjasama dengan pelaku
pelaku bisnis/ pengusaha
bisnis
Program Tersedianya data Statistik Dinas Pertanian
Pengelolaan Statistik Pertanian (SP) 5 Doc 650.000
Peningkatan Pertanian Tanaman
Produksi Pengendalian Organisme Pengganggu Terlaksananya Pangan dan
Pertanian/Per Tumbuhan (OPT) pengendalian OPT Peternakan
kebunan - Pengadaan Pestisida stock
5 Paket 487.500
Kabupaten
- Bantuan racun serangga dan obat-
5 Paket 162.500
obatan
- Bantuan racun Hama dan Rumput 875 Ltr 1.110.500
- Penyediaan sarana pengendalian
500 Unit 325.000
OPT
- Identifikasi, monitoring
perkembangan organisme 100 Kli 325.000
pengganggu tumbuhan (OPT)
Terlaksananya pengawasan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
146 kali seluruh kegiatan bidang 318.682
Kegiatan Bidang Tanaman Pangan
Tanaman Pangan.
Terlaksananya pengawasan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
175 Kali seluruh kegiatan bidang 374.178
Kegiatan Bidang Hortikultura
Holtikultura
Tersedianya data potensi
Identifikasi Potensi Wilayah Pengem
155 Kali wilayah pengembangan 219.808
bangan Tanaman Hortikultura
tanaman hortikultura
Terlaksananya
Identifikasi dan Pengendalian Sera
pengendalian serangan
ngan Hama dan Penyakit Tanaman 120 Kali 172.475
hama dan penyakit
Hortikultura.
tanaman hortikultura
Terlaksananya pembinaan
Pembinaan dan Penyuluhan
pencegahan hama dan
Pencegahan Hama dan Penyakit Tan. 85 Kali 117.520
penyakit tanaman
Horti.
hortikultura.
Terlaksananya validasi data
Penyusunan Statistik Hortikultura 42 kali 218.419
statistik hortikultura

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 205


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersedianya dokumen
Penyusunan Program kerja Bidang
5 Doc program kerja bidang 51.748
Hortikultura
hortikultura
Penyusunan Profil Tanaman Tersedianya dokumen Profil
4 Doc 174.768
Hortikultura Tanaman Hortikultura
Pembinaan Penangkar Benih/Bibit Terlaksanannya Pembinaan
Hortikultura Penangkar
- Tanaman Buah-buahan 12 Paket 99.868
- Tanaman Hias dan Obat-obatan 4 Paket 92.377
Terlaksananya Pelatihan
Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Petani dan Pelaku
10 Kali
Tanaman Hortikultura Agribisnis Tanaman
Hortikultura
- Pelatihan Pembuatan Keripik Buah-
buahan
- Pelatihan Pembuatan Salai Pisang 53.750
- Pelatihan Penangkaran Tanaman
65.978
Hias
Sekolah Lapang (SL) Tanaman Sayur- Terlaksananya SL Sayur-
18 Klp 164.781
sayuran sayuran
Terlaksananya Diklat
Diklat Teknis/ Pelatihan Pengelolaan Teknis/ Pelatihan
4 Kali 124.835
dan Penerapan Pertanian Organik Pengelolaan dan Pertanian
Organik
Program Terlaksananya pelatihan Dinas Pertanian
Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 15 Paket 422.500
Peningkatan dan bimbingan SL-PHT Tanaman
kesejahteraan Terlaksananya kegiatan Pangan dan
Pelatihan Operasional Hand Traktor 1
petani 5 Paket pelatihan operasional hand 156.375 Peternakan
paket
traktor
Terlaksananya kegiatan
Pelatihan operasional Alsintan 8 paket 272.636
pelatihan Alsintan
tersedianya usaha
Pemberdayaan Kelompok UPJA 21 paket 173.321
pelayanan jasa ALSINTAN
Sosialisasi Sekolah Lapang Pengelolaan
Tanaman Terpadu 1510 Terlaksananya sosialisasi
520.000
- SL-PTT Padi Non Hibrida poktan SL-PTT
- SL-PTT Padi Lahan Kering
Pemberdayaan kelompok Regu 600 Terlaksananya sosialisasi
269.500
Pengendali Hama (RPH) poktan RPH

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 206


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Pengembangan Mutu Intensifikasi Padi Dinas Pertanian
Peningkatan dan Palawija Tanaman
Ketahanan - Benih padi untuk luas 2500 Ha Pangan dan
Pangan - Pupuk untuk luas 2500 Ha Terlaksananya peningkatan Peternakan
(Pertanian) - Obat-obatan untuk luas 2500 Ha mutu intensifikasi padi dan 3.512.781
- Bantuan Bibit Jagung 550 Ha palawija
- Bantuan pupuk 213 ton
- Bantuan Alat semprot tanaman 155 unit
Terlaksananya
Peningkatan Produksi Padi melalui
pengembangan usaha
Perluasan Areal Tanam (PAT) pada 1500 Ha 3.750.000
peningkatan produksi padi
lahan rawa/Lebak
pada lahan rawa/ lebak
Tersedianya data rencana
Survey Investigasi dan Desain (SID)
1500 Ha areal pengembangan lahan 487.500
Percetakan Sawah
pertanian
Tersedianya 5 buah
Penyusunan Data Base Potensi
5 dok dokumen Data Base Potensi 325.000
Tanaman Pangan
Tanaman Pangan
Tersedianya 5 buah
Penyusunan Profile Tanaman Pangan 5 dok dokumen Profil tanaman 325.000
pangan
Peningkatan Produksi, Produktivitas Terlaksananya peningkatan
dan Mutu Produk Tanaman 48 paket produksi, produktivitas dan 3.646.396
Hortikultura mutu produk pertanian.
Terlaksananya Koordinasi
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
Pembangunan Pertanian
Pembangunan Pertanian Tingkat 24 kali 446.474
Tingkat Kabupaten,
Kabupaten, Propinsi dan Pusat.
Propinsi dan Pusat
Tersedianya pasar produk
Pengembangan Pasar Tani 18 Unit 1.872.714
pertanian
Pembukaan Lahan/ areal tanaman Tersedianya lahan/ areal
2 paket 225.000
buah-buahan masing-masing buah-buahan siap tanam.
Terwujudnya Demplot
Demplot Rice Estate 15 lokasi 1.462.500
Estate
Penyediaan benih/ bibit unggul
bermutu di BPP Kelansin Tersedianya Benih Unggul
- Padi 125 yang Bermutu Secara 1.380.000
- Jagung 50 Kontinu 315.000
- Kedelai 50 270.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 207


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Penyediaan benih/bibit Buah-buahan
di BPP Kelansin
- Lengkeng 15 Pohon 11.250
- Mangga 15 Pohon 500
- Sawo 20 Pohon 1.000
- Kedongdong 25 Pohon Tersedianya Benih Unggul 1.000
- Rambutan 20 Pohon Yang Bermutu Secara 250
- Durian 20 Pohon Kontinu 750
- Belimbing 20 Pohon 500
- Jeruk Bali 10 Pohon 500
- Salak 250 Pohon 2.500
- Nangka 10 Pohon 250
- Melinjo 50 Pohon 2.000
Pengadaan Paranet 50% di BBP
15 gulung 7.000
Kelansin
Terselenggaranya
Pengadaan Polibag di BPP Kelansin 500 Kg Perbanyakan Pembibitan 9.550
Buah-buahan
Meningkatnya sistem
Monitoring, evaluasi dan Pelaporan 280 OP monitoring, evaluasi dan 65.257.900
pelaporan
Pengembangan Peningkatan Mutu
Intensifikasi (PMI)
- Pengolahan tanah/ Penataan Lahan
750 ha 10.359.545
Persawahan
- Pengadaan benih Unggul 18,75 ton 172.271
- Pupuk Anorganik 150 ton 689.086
- Pupuk Organik 750 ton 1.292.036
Meningkatnya produksi
1500 padi dan Palawija
- Pestisida 215.339
Kg/Ltr
- Alat Mesin Pertanian 30 Paket 1.722.715
- Pengembangan kelompok Penangkar
500 ha 2.871.191
Benih Padi
- Pengembangan Pemurnian/ Varietas
Benih Padi Kelompok Penangkar 250 ha 1.435.595

Program - Pembangunan Konstruksi / Tersedianya jaringan irigasi Dinas Pertanian


155 Paket 18.864.620
Pengembangan Rehabilitasi Jaringan Air, Desa (PID) Tanaman

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 208


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
infrastruktur - Pembangunan Konstruksi/ Pangan dan
Pertanian Rehabilitasi Jaringan Irigasi Peternakan
- Pembangunan konstruksi /
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa
(PID)
Pembangunan Konstruksi Jalan Usaha
Tani (JUT)
Pembangunan JUT 3 x 1000 meter 25 Unit Tersedianya Jalan Usaha
12.226.500
Tani
Pembangunan JUT 3 x 2000 meter 55 Unit
Pembangunan JUT 3 x 3000 meter 50 Unit
Program Percetakan sawah 4100 Ha 75.338.250 Dinas Pertanian
Peningkatan Tanaman
Produktivitas Pangan dan
Penataan sawah 1275 Ha
Lahan Peternakan
Pertanian
Program Promosi atas Hasil produksi Pertanian Dinas Pertanian
Terlaksananya promosi atas
Peningkatan Unggul Daerah Hortikultura (Pameran 25 kali 828.039 Tanaman
hasil pertanian
Pemasaran dan Ekspo) Pangan dan
Hasil Produk Promosi atas Hasil produksi Pertanian Peternakan
Pertanian Unggul Daerah Tan. Pangan (Pameran 22 kali 705.228
dan Ekspo)
Program Terlaksananya pembinaan Dinas Pertanian
Pembinaan PKK dan P2WKSS 5 kali 227.286
Peningkatan PKK dan P2WKSS. Tanaman
Peran Pangan dan
Pembinaan PKK dan KWT (Klpk Wanita Terlaksanannya Pembinaan
Perempuan di 25 kec 250.000 Peternakan
tani) PKK dan KWT
Pedesaan
Program Peningkatan Produksi dan Dinas Pertanian
9.952.643
Peningkatan Produktifitas Tanaman Pangan Tanaman
Penerapan Penyediaan alat pertanian Pangan dan
Teknologi - Hand Traktor 20 unit Peternakan
Pertanian - Power tresher 10 uit
- RMU/ Mesin Padi 10 unit
Tersedianya sarana dan
- Mesin pembuat pupuk Kompos 10 unit
prasarana pertanian
- Pompa Air 4 10 unit
- Pemipil Jagung 10 unit
- RMU/ Mesin Padi 10 unit
- Bantuan mesin perontok Padi 65 unit
- Bantuan Alat Perangkat Uji Tanah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 209


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Sawah (PUTS)
- Bantuan Alat Perangkat Uji Tanah
Kering (PUTK)
- Bantuan GPS Mantri Tani
Kecamatan
- Bantuan Sabit bergerigi
Program Dinas Pertanian
Pengembangan Terselenggaranya Tanaman
Sarana dan Penyelenggaraan Pembinaan SPP/ operasional kegiatan Pangan dan
5 tahun 1.848.346
Prasarana Unit SPMA Negeri Uncak Kapuas pembinaan SPP/ SPMA Peternakan
Teknis Negeri Uncak Kapuas
Pertanian
Peternakan Program Tersedianya data masalah Dinas Pertanian
Pencegahan Pendataan Masalah Peternakan 23 kec peternakan secara rutin dan 147.500 Tanaman
dan Periodik Pangan dan
Penanggulanga Pemeliharaan Kesehatan dan 45.000 Terkendalinya Penyakit Peternakan
291.000
n Hama Pencegahan penyakit Menular Ternak dosis Menular Ternak
Penyakit Pengambilan dan Pemeriksaan Sampel 300 Meningkatnya derajat
179.500
peternakan Penyakit Hewan Menular sampel Kesehatan Hewan
Pembinaan, Pemantauan dan Tersedianya Produk ternak
20 kali 174.500
Pengawasan Pemotongan yang ASUH
Pengadaan obat-obatan dan vaksin 5 paket
- Ternak Besar Meningkatnya produksi 145.000
- Ternak Kecil ternak 120.000
- Ternak Unggas 160.000
Meningkatnya derajat
Pelayanan Kesehatan Hewan
Kesehatan hewan
- Pelayanan Kesehatan Terpadu 19 kali 270.000
- Peralatan peternakan (jarum suntik,
Perlengkapan biosecurity dan 5 paket 75.000
desinfektan )
Terkendalinya peredaran
Pengawasan Produk Peternakan 20 kali ternak dan produk ternak 170.000
illegal
20 Meningkatnya pengetahuan
Pengembangan Obat-Obat Tradisional 151.000
kelompok petani
Puskeswan Meningkatnya derajat

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 210


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Klinik & Rumah 2 unit kesehatan hewan dan 750.000
tersedianya fasilitas
- Peralatan dan Obat-obatan 4 paket 580.000
kesehatan hewan
Pembangunan Rumah Potong Hewan Tersedianya fasilitas untuk
- Bangunan 2 unit menunjang kesehatan 750.000
- Sarana dan Prasarana 3 paket masyarakat veteriner 635.350
Program Tersedianya bibit dan Dinas Pertanian
Pembibitan dan Perawatan Ternak 435.920
Peningkatan perawatan ternak Tanaman
Produksi Hasil Penataan Pengelolaan Bibit Ternak Pangan dan
5 keg 205.100
Peternakan Kepada Masyarakat. Peternakan
Meningkatnya populasi
ternak dimasyarakat dan
Pengembangan Agribisnis Peternakan 6.020.186
tersedianya sarana dan
prasarana agribisnis
Tersedianya data
Pendataan dan Perguliran Ternak 23 kec 269.350
peternakan yang akurat
2700 Meningkatnya IB di Kapuas
Penyelenggaraan Inseminasi Buatan 744.300
Straw Hulu
Penyelenggaraan Intensifikasi Kawin 25 Meningkatnya produk dan
1.240.100
Alam (INKA) Kelompok produktifitas ternak
Pengembangan Ternak di Daerah
Kuat/Perbatasan Meningkatnya populasi
- Bibit Sapi (80:8) 176 Ekor ternak didaerah KUAT/ 1.385.800
- Bibit Babi (80:20) 200 Ekor Perbatasan 356.000
- Bibit Kambing (50:10) 120 Ekor 775.000
Pengembangan Ternak mendukung Tersedianya produk ternak
440 Ekor 3.641.500
PSDS potong
Pengembangan Ternak di Daerah
Pedalaman
Meningkatnya populasi
- Bibit Sapi (80:10) 180 Ekor 1.487.000
ternak di daerah pedalaman
- Bibit Babi (60:15) 150 Ekor 270.000
- Bibit Kambing (60:15) 150 Ekor 353.000
Pengembangan Ternak di Daerah
Meningkatnya populasi
Pantai
ternak di daerah pantai dan
Bibit Ternak Itik 450.000
tersedianya produk hasil
Pakan 120.000
ternak di daerah pantai
Mesin Tetas 46.000
Program Promosi atas hasil Produksi 120.000 Meningkatnya kesadaran Dinas Pertanian
305.000
Peningkatan Peternakan Unggulan Daerah butir telur gizi Tanaman

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 211


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pemasaran Pangan dan
Hasil Produksi Peternakan
Peternakan.
Program Dinas Pertanian
Peningkatan Tanaman
Pengembangan Demplot Ternak Ayam Meningkatnya penyediaan
Penerapan 2000 Ekor 249.600 Pangan dan
buras bibit ternak yang bermutu
Teknologi Peternakan
Peternakan
Perikanan Program Pengembangan Usaha Perikanan 10.052 Meningkatnya Produktivitas 2.454.879 Dinas Perikanan
Pengembangan tangkap Skala Kecil unit Hasil Tangkap Nelayan yang
Perikanan ramah lingkungan
Tangkap Penyedian Sarana dan Prasarana 313 Jumlah alat bantu 358.050
Perikanan Tangkap unit penanganan ikan yang
memenuhi standar
Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan 7 TPI Meningkatnya PAD 735.673

Program 379.593 Meningkatnya populasi ikan 305.485 Dinas Perikanan


Pengelolaan ekor diperairan umum
Sumber Daya 3 Kec Menurunnya Tingkat 47.779
Ikan dan Sosialisasi Pelanggaran dalam
Lingkungan pengelolaan dan
pemanfaatan Sumber Daya
ikan
Pengelolaan Sumber Daya Ikan 1.030 Meningkatnya pemahaman 61.000
buah dan pengetahuan
masyarakat terhadap
pengelolaan sumberdaya
ikan
3 kegiatan Tersedianya data pokok 51.925
perikanan tangkap yang
akurat
Pengawasan dan Pengendalian 5 kegiatan Meningkatnya potensi 97.165
terhadap SDI dan Lingkungan sumber daya ikan secara
berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan
Identifikasi dan dokumentasi pulau- Jumlah pulau-pulau kecil 20.280
pulau kecil pedalaman 1 paket pedalaman yang
teridentifikasi
Pembangunan Sarana dan Prasarana 3 paket Tingkat Pemanfaatan 400.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 212


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
di Pulau-Pulau kecil pedalaman Sarana dan Prasarana di
Pulau Pulau Kecil
Penyediaan Sarana dan Prasarana 9 paket Tingkat pemanfaatan dan 418.242
Kawasan Konservasi Perikanan pelestarian sumberdaya
ikan
Program Pengawasan dan pengendalian Meningkatnya sarana dan 1.212.038 Dinas Perikanan
Peningkatan terhadap sumber daya ikan dan 10 Lokasi prasarana pengawasan
Pengawasan lingkungan perairan umum
Sumberdaya Penguatan Kelembagaan Kelompok 13 Meningkatnya pengawasan 104.169
Ikan Pengawas Pokmaswa perikanan berbasis
s masyarakat
Lomba Kelompok masyarakat 13 Meningkatnya partisipasi & 125.635
Pengawas Pokmaswa kelembagaan masyarakat
s dalam pengawasan perairan
umum Daratan
Program Pertemuan Teknis Pembudidayaan 235 orang Meningkatnya pemahaman 223.856 Dinas Perikanan
Pengembangan ikan dan kemampuan kelompok
Budidaya tani pembudidaya ikan
Perikanan 6 jenis Jumlah penyakit ikan yang 61.500
teridentifikasi dan
dikendalikan
2 Paket Tersedianya obat untuk 20.000
pengendalian penyakit ikan
7 lokasi Jumlah lokasi produksi 55.000
Pengembangan sistem kesehatan ikan budidaya yang terkendali
dan lingkungan pembudidaya ikan dan terehabilitasi
perairannya (lokasi
budidaya)
8 jenis jumlah obat ikan, bahan 32.000 Dinas Perikanan
obat kimia dan biologi sesuai
ketentuan (nomor
pendaftaran)
Pengembangan Kelompok tani 760 Meningkatnya 10.455.100
Pembudidaya kelompok Kesejahteraan kelompok
pembudidaya ikan
Pengembangan Sarana dan Prasarana 5 Kegiatan Meningkatnya Sarana dan 3.000.000
Balai Benih Ikan Prasarana BBI
250 Ekor Tersedianya induk ikan 145.000
unggul

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 213


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
850.000 Tingkat penyediaan Benih 2.301.383
ekor Ikan Berkualitas
Pengembangan sarana dan prasarana 9 Unit tersedianya benih ikan yang 1.980.346
unit pembenihan rakyat berkualitas

Pameran Hasil Produksi Perikanan 15 Kali Meningkatnya minat 696.036


Budidaya pengusaha untuk
berinvestasi dikapuas hulu
Program Pengembangan kawasan budidaya 432 Unit Meningkatnya produksi 8.386.000 Dinas Perikanan
Pengembangan budidaya ikan air tawar
kawasan Penguatan sarana dan Prasarana Fisik 216 unit Meningkatnya Sarana dan 2.409.183
Budidaya laut, Kawasan Budidaya Air Tawar Prasarana Fisik Kawasan
Air Payau, dan Budidaya Air Tawar
Air Tawar
Program Pembinaan Kelompok Pengolah Hasil 200 Meningkatnya pengetahuan 3.593.624 Dinas Perikanan
Pengembangan perikanan kelompok dan keterampilan kelompok
SDM dan pengolah hasil perikanan
Kelembagaan Pembinaan Kelompok Penerima PUMP 35 Meningkatnya pengetahuan 1.407.431
Perikanan Pengolahan Hasil Perikanan kelompok dan keterampilan kelompok
PUMP Pengolahan Hasil
Perikanan
Pertemuan Teknis Bagi Kelompok 15 Meningkatnya pengetahuan 1.294.987
Pengolah Hasil Perikanan Kelompok dan Penguatan
Kelembagaan Kelompok
Pengolah Hasil Perikanan
Pertemuan Teknis Bagi Kelompok 35 Meningkatnya pengetahuan 648.377
Penerima PUMP-P2HP Kelompok dan Penguatan
Kelembagaan Kelompok
Penerima PUMP-P2HP
Program Penyusunan Programa 4 Tersusunnya Programa 150.000 Dinas Perikanan
Pengembangan Dokumen Penyuluh
System
Penyuluhan Penyediaan Sarana dan Prasarana 30 Unit, 6 Meningkatnya Sarana dan 540.000
Perikanan Penyuluhan Perikanan Pos Prasarana Penyuluhan
Penyuluh Perikanan
Latihan,Kunjungan dan Supervisi 4 Kegiatan Meningkatnya Kualitas 320.000
Penyuluh Perikanan Pelayanan Penyuluh
Perikanan
Penilaian Angka Kredit 4 Kegiatan Terlaksananya Penilaian 150.000
Angka Kredit Penyuluh

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 214


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Perikanan
Penyuluhan dan Bimbingan Kegiatan 5 lokasi Meningkatnya Partisipasi 150.000
P2WKSS Masyarakat dan
Kelembagaan Masyarakat
dalam Pembangunan
Perikanan
Program Tingkat Pemberdayaan pada Dinas Perikanan
Pemberdayaan masyarakat
Peningkatan 850 paket masyarakat pembudidaya 12.281.544
pembudidaya ikan
Produksi ikan
Perikanan Tingkat Pengetahuan dan
Peningkatan pengetahuan dan
Budidaya 20 keg Keterampilan Pembudidaya 1.657.689
ketrampilan pembudidaya ikan
Ikan
Terlaksananya Rencana
aksi pengembangan klaster
Rencana aksi pengembangan klaster industri dan pengolahan
1 paket 500.000
industri dan pengolahan ikan ikan, untuk meningkatkan
pendapatan masyarakat
dan pendapatan asli daerah
Program Penyusunan Programa 4 Tersusunnya Programa 150.000 Dinas Perikanan
Pengembangan Dokumen Penyuluh
System
Penyuluhan Penyediaan Sarana dan Prasarana 30 Unit, 6 Meningkatnya Sarana dan 540.000
Perikanan Penyuluhan Perikanan Pos Prasarana Penyuluhan
Penyuluh Perikanan
Latihan,Kunjungan dan Supervisi 4 Kegiatan Meningkatnya Kualitas 320.000
Penyuluh Perikanan Pelayanan Penyuluh
Perikanan
Penilaian Angka Kredit 4 Kegiatan Terlaksananya Penilaian 150.000
Angka Kredit Penyuluh
Perikanan
Penyuluhan dan Bimbingan Kegiatan 5 lokasi Meningkatnya Partisipasi 150.000
P2WKSS Masyarakat dan
Kelembagaan Masyarakat
dalam Pembangunan
Perikanan
Program Pengembangan Teknologi Pengolahan 54 Paket Meningkatnya 3.593.624 Dinas Perikanan
Optimalisasi Hasil Perikanan dan Penanganan Pasca 3 Jenis kuantitas,kualitas dan
pengelolaan Panen olahan diversifikasi produk hasil
dan perikanan
pemasaran 14 Paket Meningkatnya sarana & 1.407.431

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 215


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
perikanan prasarana pengolahan hasil
perikanan
Promosi Hasil Produksi Perikanan 20 kali Peningkatan produksi , 1.294.987
Unggulan Daerah investasi, distribusi dan
perluasan akses pasar hasil
perikanan
Pengembangan sarana dan prasarana 1 Lokasi Meningkatnya pemasaran 648.377
pemasaran hasil produk perikanan
Program Pengembangan Statistik dan Informasi Dinas Perikanan
5 tahun 180.000.
Pengembangan Perikanan tangkap
Tingkat Penggunaan Data
Data dan Pengembangan Statistik dan Informasi
5 tahun Statistik dan Informasi 180.000
Informasi Perikanan KP3K
Perikanan Tangkap, KP3K,
Perikanan Pengembangan Statistik dan Informasi
5 tahun Budidaya dan Pengolahan 180.000
Perikanan Budidaya
Hasil dan Perikanan
Pengembangan Statistik dan Informasi
5 tahun 180.000
Pengolahan dan Pemasaran
Pengembangan Pengawasan Mutu dan Kapasitas 30 SPP- Meningkatnya kualitas 200.037 Dinas Perikanan
Standarisasi Produk Pengolahan Hasil Perikanan IRT Produk olahan hasil
produk Perikanan di kabupaten
Pengolahan Kapuas Hulu
Hasil
Perikanan

Program Pengembangan dan Pembinaan 5 keg Terselenggaranya kegiatan 78.000


Peningkatan terhadap Penyuluh, Petani ikan dan dan pengembangan
Penerapan Nelayan melalui gelar Teknologi pembinaan terhadap
Teknologi Penyuluh, Petani dan
Perikanan Nelayan
Rembug Kontak Tani Nelayan Andalan 3 keg Meningkatnya Partisifasi 270.000
(KTNA) tingkat Kabupaten KTNA dalam pembangunan
perikanan
PEDA / PENAS 2 Kegiatan Meningkatnya kemampuan 60.000
dan keterampilan KTNA
dalam pembangunan
teknologi perikanan
2 Kegiatan Meningkatnya wawasan 85.000
dan keterampilan serta
pengetahuan KTNA
Peningkatan dan penerapan teknologi 45 paket Meningkatnya jumlah dan 409.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 216


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
budidaya perikanan kemampuan teknis
budidaya perikanan
5 keg Meningkatnya pengetahuan 259.000
Petani- Nelayan terhadap
teknologi perikanan
15 paket Meningkatnya kinerja teknis 150.000
Penyuluh, Petani dan
Nelayan
Melalui penyediaan Brosur,
Leaflet dan Profil Perikanan
Program SIMONEV (Suvervisi, monitoring, dan 4 keg Terukurnya kinerja 315.000
Pemberdayaan evaluasi) Penyuluh Perikanan (PNS dan Penyuluh dalam pencapaian
Penyuluh Penyuluh Kontrak) di wilayah kerja sembilan indikator
Perikanan penyuluh (WKP) keberhasilan
Sekolah Lapang Intensifikasi Budidaya 8 Lokasi Terciptanya partisifasi dan 225.000
Perikanan (SLIBP) di Kolam dan produktifitas Petani dan
Keramba Nelayan
Pengembangan Demplot ikan 15 lokasi Terciptanya produktifitas 230.000
percontohan Kelompok Tani dan Nelayan
Program Penyediaan materi dan metode Tersedianya leflet, brosur, Dinas
50 judul 198.000
Peningkatan penyuluhan boklet dan demplot Pertanian
Penerapan Telaksananya demplot Tanaman
Demplot aneka jenis tanaman
Teknologi 23 Paket aneka jenis tanaman 24.000 Pangan dan
perkebunan dan kehutanan
Pertanian, perkebunan dan kehutanan Peternakan
Perikan dan Pelatihan kelompok tani hutan dan Telaksananya pelatihan Dinas
14 Paket 538.000
Kehutanan penyuluh swadya kelompok tani hutan Perikanan
Terserapnya kemampuan Dinas
Pembinaan kelompok tani hutan dalam Perkebunan
petani dalam mengadopsi
mengadopsi teknologi aneka tanaman 23 Paket 70.000 dan
teknologi aneka tanaman
perkebunan dan kehutanan Kehutanan
perkebunan dan kehutanan
Program Terwujudnya dukungan Dinas
Pemberdayaan Sosialisasi peraturan perundang masyarakat dalam Perkebunan dan
Penyuluhan undangan bidang Penyuluhan 10 Paket pencegahan penebangan 50.000 Kehutanan
Kehutanan kehutanan liar dan perdagangan Illegal
Loging
Sosialisasi pemetaan partisipatif
Terlaksananya pemetaan
wilayah perdesaan : Pelatihan
23 Paket partisipatif secara efektif 115.000
pemetaan partisipatif wilayah
dan efisien
perdesaan oleh kelompok masyarakat

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 217


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
desa
Terlaksananya
pembinaan,evaluasi dan
Pembinaan ,evaluasi dan pengendalian 75
pengendalian terhadap 225.000
penyuluhan kehutanan Kelompok
kelompok tani hutan dan
penyuluh lapangan
Program Terlaksananya percontohan Dinas
Mengembangkan percontohan
Peningkatan pemberdayaan disekitar Perkebunan dan
pemberdayaan disekitar kawasan
Kesejahteraan 5 paket kawasan hutan produksi, 40.000 Kehutanan
hutan produksi, konservasi dan hutan
konservasi dan hutan
lindung.
lindung
Fasilitasi pelaksanaan dan Terlaksananya kegiatan
15 paket 112.000
pengembangan social forestry social forestry
Program Dinas
Terlaksananya studi
Peningkatan Studi banding pengembangan Perkebunan dan
banding pengembangan
Kapasitas teknologibudidaya kehutanan dan 4 paket 160.000 Kehutanan
teknologi budidaya
Penyuluh perkebunan
kehutanan dan perkebunan
Kehutanan
Program Dinas Pertanian
Peningkatan Tanaman
Penerapan Pengembangan dan pembinaan Meningkatnya pengetahuan Pangan dan
Teknologi terhadap Penyuluh dan petani melalui 5 paket dan keterampilan penyuluh 500.000 Peternakan
Pertanian gelar teknologidan pertasi kencana dan petani

Program SIMONEV (Supervisi, Monitoring dan Terukurnya kinerja Dinas


Pemberdayaan Evaluasi penyuluh pertanian (PNS, penyuluh dalam pencapaian Pertanian
600 Paket 750.000
Penyuluh dan THL TB PP) di wilayah kerja sembilan indikator Tanaman
Pertanian, penyuluh pertanian keberhasilan Pangan dan
Perikanan dan Terukurnya kinerja Peternakan
Kehutanan SIMONEV (Supervisi, Monitoring dan penyuluh dalam pencapaian Dinas
75 Paket 400.000
Evaluasi penyuluh BPP sembilan indikator Perikanan
keberhasilan Dinas
Studi banding pengembangan teknolo Meningkatnya wawasan dan Perkebunan
5 paket 300.000
gi budidaya pertanian pengetahuan penyuluh dan
Tersedianya data base Kehutanan
Penyusunan Data Base Penyuluh 5 paket 250.000
penyuluh
Koordinasi kelembagaan penyuluh ke Terlaksananya koordinasi
100 OK 700.000
luar daerah dan ke luar provinsi kelembagaan penyuluh ke

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 218


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
luar daerah
Terciptanya kesepahaman
Kegiatan jambore dan festival karya
3 paket dan keterpaduan dalam 240.000
penyuluh pertanian
pemberdayaan penyuluh
Peningkatan keterampilan petani dan Penambahan wawasan dan
kelembagaan petani melalaui Pekan 2 paket Pengetahuan penyuluh dan 220.000
Nasional (PENAS) petani
Penambahan wawasan dan
Kebun percontohan / Dempolt pada
35 paket meningkatnya Pengetahuan 750.000
lahan BPP se-Kabupaten Kapuas Hulu
kontak tani
Peningkatan kinerja BPP dalam
15 paket Tercapainy a kinerja BPP 1.500.000
pelaksanaan tugasnya
Program Badan
Peningkatan Meningkatnya keterampilan Pemberdayaan
Penyuluhan dan pembinaan
Peran 5 paket lembaga petani/PKK dan 150.000 Desa,
petani/PKK P2WKSS
Perempuan di P2WKSS Perempuan dan
Perdesaan KB
Pembangunan karakter dan pekerti
Peningkatan Program
Pengembangan kerjasama Budaya dan bangsa Dinas
pembangunan ekowisata Pengembangan Kebudayaan dan
dengan para pelaku pariwisata Terealisasinya jumlah
berbasis masyarakat Nilai Budaya Pariwisata
industri pariwisata - Pelaksanaan internalisasi & peserta internalisasi &
dan Seni
domestik dan internasional. sosialisasi karakter & pekerti 500 Org Sosialisasi Karakter & 375.000
Bangsa/kampanye Jatidiri Bangsa Pekerti Bangsa/Kampanye
Jatidiri Bangsa
- Pemberian penghargaan kpd pelaku Terealisasinya jumlah
& pemangku kepentingan budaya 16 Org pelaku dan pemangku 24.000
daerah d kepentingan budaya daerah
- Penyusunan naskah rumusan Tersusunnya jumlah
kebijakan, norma, standar, naskah rumus kebijakan,
15 naskah 75.000
prosedur, & kriteria pembangunan norma, standar, prosedur,
karakter & pekerti bangsa dan kriteria
- Penyusunan dok laporan Evaluasi Tersusunnya jumlah dok
15 naskah 7.500
Kegiatan laporan Evaluasi Kegiatan
Pelestarian dan pengembangan nilai-
nilai tradisi
- Penyusunan naskah inventarisasi Tersusunnya jumlah
10 naskah 250.000
nilai-nilai Tradisi inventarisasi nilai-nilai

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 219


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tradisi
Teraktualisasikannya
- Pengaktualisasian kembali karya
20 keg kembali karya budaya 1.000.000
budaya bidang tradisi
bidang tradisi
- Penyusunan naskah ru musan Tersusunnya jumlah
kebijakan, norma, standar, naskah rumus kebijakan,
5 naskah 25.000
prosedur, dan kriteria pelestarian & norma, standar, prosedur,
pengembangan nilai-nilai tradisi dan kriteria
- Penyusunan dok Laporan Evaluasi Tersusunnya jumlah dok
15 berkas 7.500
Kegiatan laporan Evaluasi Kegiatan
Tersusunnya jumlah dok
- Penyusunan dok laporan laporan dokumentasi dan
dokumentasi & publikasi kegiatan publikasi kegiatan
5 berkas 25.000
pelesterian dan pengembangan nilai- pelesterian dan
nilai Tradisi Pengembangan Nilai-nilai
Tradisi
Pengembangan masyarakat adat
Pemberian fasilitrasi dan advokasi
Terwujudnya pemberian
- Organisasi komunitas adat 5 keg fasilitasi dan advokasi 145.000
komunitas adat
Terwujudnya pemberian
- Gelar budaya daerah 10 keg fasilitasi dan advokasi gelar 1.000.000
budaya daerah
Terwujudnya pemberian
- Pameran budaya daerah 5 keg fasilitasi dan advokasi 250.000
pameran budaya daerah
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah inventarisasi
5 keg naskah inventarisasi 250.000
komunitas adat
komunitas adat
Penyusunan naskah rumusan Tersusunnya jumlah
kebijakan, norma, standar, prosedur, naskah rumus kebijakan,
7 naskah 35.000
dan kriteria pengembangan norma, standar, prosedur,
masyarakat adat dan kriteria
Tersusunnya jumlah
Penyusunan laporan dokumen
15 berkas dokumen laporan evaluasi 7.500
evaluasi kegiatan
kegiatan
Penyusunan dokumen laporan 5 berkas Tersusunnya jumlah 25.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 220


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dokumentasi dan publikasi kegiatan dokumen laporan
dokumentasi dan publikasi
kegiatan
Pelestarian dan pengembangan
kesenian daerah
Pemberian fasilitas untuk:
Terwujudnya pemberian
- Pagelaran Budaya Daerah 5 keg fasilitasi terhadap pagelaran 1.250.000
budaya daerah
Terwujudnya pemberian
- Pameran Seni 10 keg fasilitasi terhadap pameran 500.000
seni
Terwujudnya pemberian
- Festival Budaya 15 keg fasilitasi terhadap festival 7.500.000
budaya
Terwujudnya pemberian
- Lomba/Olahraga Tradisional 5 keg fasilitasi terhadap 375.000
lomba/olahraga tradisional
Terwujudnya pemberian
- Pawai Budaya Daerah 5 keg fasilitasi terhadap pawai 500.000
budaya daerah
Terwujudnya pemberian
- Sanggar/organisasi Seni dan fasilitasi terhadap
60 keg 600.000
Budaya Daerah sanggar/organisasi seni dan
budaya daerah
Teraktualisasikannya
Reaktualisasi Kesenian Daerah yang
10 keg Kesenian Daerah yang 250.000
hampir punah
hampir punah
Tersusunnya jumlah
Penyusunan Naskah Inventarisasi
10 keg naskah inventarisasi karya 250.000
Karya Seni dan Budaya daerah
seni dan budaya daerah
Terealisasinya sarana bagi
Fasilitasi sarana bagi pe ngembangan,
pengembangan,
Pendalaman dan Pagelaran Seni dan
pendalaman dan pagelaran
Budaya daerah di
seni dan budaya daerah
- kabupaten 10 keg 2.500.000
- kecamatan 21 keg 1.050.000
Penyusunan naskah rumusan 7 naskah Tersusunnya jumlah 35.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 221


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
kebijakan, norma, standar, prosedur, naskah rumus kebijakan,
dan kriteria pelestarian dan norma, standar, prosedur,
pengembangan kesenian dan kriteria
Tersusunnya jumlah
Penyusunan laporan dokumen
20 berkas dokumen laporan evaluasi 10.000
evaluasi kegiatan
kegiatan
Tersusunnya jumlah
Penyusunan dokumen laporan dokumen laporan
5 berkas 25.000
dokumentasi dan publikasi kegiatan dokumentasi dan publikasi
kegiatan
Pelestarian Sejarah dan
NilaiTradisional di Kabupaten
Kapuas Hulu
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah kajian pelestarian
5 naskah Naskah kajian Pelestarian 125.000
sejarah dan nilai tradisional
Sejarah danNilai Tradisional
Penyusunan dok perencanaan dan Tersusunnya jumlah
evaluasi pelestarian sejarah dan nilai 5 berkas Dokumen Perencanaan dan 125.000
tradisional Evaluasi
Pelaksanaan bimbingan dan Terealisasinya jumlah
penyuluhan tentang pelestarian 500 Org peserta bimbingan dan 375.000
sejarah dan nilai tradisional penyuluhan
Tersusunnya dokumen
Penyusunan dok hasil inventarisasi Hasil Inventarisasi
5 berkas 25.000
perlindungan karya budaya daerah Perlindungan Karya Budaya
daerah
Penyusunan dok hasil Dokumentasi
Tersusunnya dokumen
dan Penyebarluasan Informasi tentang
5 berkas hasil dokumentasi dan 25.000
pelestarian sejarah dan nilai
penyebarluasan informasi
tradisional
Penyusunan dok hasil Pelayanan
Tersusunnya dokumen
publik dalam rangka pelestarian 5 berkas 25.000
hasil pelayanan publik
Sejarah dan Nilai Tradisional
Penyusunan Naskah Ru musan Tersusunnya jumlah
Kebijakan, Norma, Standar, Prosedur, naskah rumus kebijakan,
7 naskah 35.000
dan Kriteria Pelestarian Sejarah dan norma, standar, prosedur,
Nilai Tradisional dan kriteria
Tersusunnya jumlah
Penyusunan Dokumen Laporan
30 berkas dokumen laporan evaluasi 15.000
Evaluasi Kegiatan
kegiatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 222


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Tersusunnya jumlah
Penyusunan Dokumen La poran
5 berkas dokumen laporan 25.000
Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan
dokumentasi dan publikasi
Pengembangan Nilai Sejarah

Kesejarahan, Penyusunan Naskah Sejarah


Kepurbakalaan Tersusunnya jumlahnaskah Dinas
- Panembahan Selimbau 1 naskah 150.000 Kebudayaan dan
dan sejarah
Permuseuman Tersusunnya jumlahnaskah Pariwisata
- Kerajaan Silat 1 naskah 150.000
sejarah
Tersusunnya jumlahnaskah
- Benuis 1 naskah 150.000
sejarah
Tereasrisasinya jumlah
Pelaksanaan Internalisasi dan
500 Org internalisasi dan sosialisasi 500.000
sosialisasi nilai-nilai sejarah daerah
nilai-nilai sejarah
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah, rumusan,
naskah rumusan kebijakan,
kebijakan, norrma, standar, prosedur,
6 naskah norma, standar prosedur 30.000
dan criteria pengembangan nilai-nilai
dan criteria pengembangan
sejarah
nilai-nilai sejarah
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
10 berkas 5.000
kegiatan dokumen laporan evaluasi
Tersusunnya jumlah
Penyusunan dokumen laporan
5 berkas dokumen laporan 25.000
dokumentasi dan publikasi kegiatan
dokumentasi dan publikasi
Pengembangan Geografi Sejarah
Daerah
Penyusunan geografi sejarah di Kab. Tersusunnya jumlah
5 berkas 950.000
Kapuas Hulu geografi sejarah
Terealisasinya jumlah
Pelaksanaan internalisasi dan
500 org peserta internalisasi dan 500.000
sosialisasi geografi sejarah
sosialisasi
Penyusunan naskah, rumusan, Tersusunnya jumlah
kebijakan, norrma, standar, prosedur, naskah rumusan kebijakan,
5 naskah 25.000
dan criteria pengembangan nilai-nilai norma, standar prosedur
sejarah dan criteria
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
10 berkas 5.000
kegiatan dokumen laporan evaluasi
Penyusunan dokumen laporan 5 berkas Tersusunnya jumlah 25.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 223


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dokumentasi dan publikasi kegiatan dokumen laporan
dokumentasi dan publikasi
Pengembangan pengelolaan
peninggalan kepurbakalaan
Terwujudnya Penetapan
Penetapan dan pengelolaan terpadu
23 keg dan pengelolaan terpadu 2.600.000
cagar budaya
cagar budaya
Terwujudnya cagar budaya
Cagar budaya yang di inventaris dan
12 keg yang diinventarisir dan 1.050.000
ditetapkan secara nasional
ditetapkan secara nasional
Terwujudnya Cagar budaya
Cagar budaya yang di inventaris dan
17 keg yang di inventaris dan 1.625.000
ditetapkan secara daerah
ditetapkan secara daerah
Peningkatan kemampuan juru pelihara
17 Org 1.625.000
cagar budaya
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah, rumusan,
rumusan, kebijakan,
kebijakan, norrma, standar, prosedur,
5 naskah norrma, standar, prosedur, 25.000
dan criteria pengembangan
dan criteria pengembangan
pengelolaan kepurbakalaan
pengelolaan kepurbakalaan
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
20 berkas 10.000
kegiatan dokumen laporan kegiatan
Tersusunnya jumlah
Penyusunan dokumen laporan
5 berkas laporan dokumentasi dan 25.000
dokumentasi dan publikasi kegiatan
publikasi kegiatan
Pendirian Museum di Kabupaten
Kapuas Hulu
Pendirian museum daerah di Kabuaten Terwujudnya pendirian
1 keg 2.500.000
Kapuas Hulu museum
Pembangunan museum spesies ikan
Terwujudnya pendirian
air tawardi Pulau Tekenang-Danau 1 keg 2.500.000
museum
Sentarum
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah, rumusan,
rumusan, kebijakan,
kebijakan, norrma, standar, prosedur,
10 naskah norrma, standar, prosedur, 25.000
dan criteria pendirian dan
dan criteria pendirian dan
pembangunan museum
pembangunan museum
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
10 berkas 5.000
kegiatan dokumen laporan kegiatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 224


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
50.000
Tersusunnya laporan
Penyusunan dokumen laporan
10 berkas dokumentasi dan publikasi
dokumentasi dan publikasi kegiatan
kegiatan

Program Pengembangan daya tarik pariwisata Dinas


Pengembangan Kebudayaan dan
Destinasi Pengembangan daya tarik wisata alam
Pariwisata
Pariwisata Terwujudnya
- Pengembangan daerah tujuan wisata
43 keg pengembangan daerah 16.400.000
Danau Sentarum
tujuan wisata
- Pengembangan daerah tujuan wisata
18 keg 7.200.000
Danau Mupa
- Pengembangan daerah tujuan wisata
13 keg 8.000.000
Danau Buak
- Pengembangan daerah tujuan wisata
8 keg 1.300.000
Danau Perantu
- Pengembangan daerah tujuan wisata
10 keg 1.950.000
Danau Empangau
Pengembangan daya tarik wisata
budaya
Terlaksananya
- Pembangunan sarana pembangunan sarana
23 keg 4.600.000
pengembangan wisata budaya pengembangan wisata
budaya
Tersusunnya
Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 5 berkas jumlahdokumen evaluasi 5.000
kegiatan
Pengembangan standarisasi
pariwisata
Terlaksananya
Pengembangan Jumlah &Jenis
11 berkas pengembangan standarisasi 500.000
Kompetensi BidangUsaha Pariwisata
pariwisata
Terlaksananya
Pengembangan Jumlah &Jenis Standar
10 berkas pengembangan standarisasi 500.000
Wisata Budaya
pariwisata
Terlaksananya uji materi
Pelaksanaan Uji MateriKompetensi dan
10 keg kompetensi dan sertifikasi 500.000
PedomanSertifikasi Usaha Pariwisata
usaha pariwisata

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 225


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

Penyertaan Calon MasterAssesor dan


Terwujudnya jumlah Master
Assesor Bidang Usaha Pariwisata pd
15 Org Assesor dan Assesor Bidang 300.000
Pendidikan dan PelatihanTeknis di
Pariwisata
Luar Daerah

Terwujudnya jumlah
Penyertaan Aparatur padaSertifikasi aparatur yang telah
10 Org 150.000
Kompetensi Bidang usaha pariwisata mengikuti sertifikasi
kompetensi
Tersusunnya jumlah
Penyusunan naskah, rumusan,
rumusan, kebijakan,
kebijakan, norrma, standar, prosedur, 5 berkas 750.000
norrma, standar, prosedur,
dan criteria bidang usaha pariwisata
dan criteria
Penyusunan dokumen laporan evaluasi Tersusunnya jumlah
kegiatan dan bimbingan teknis bidang 10 berkas dokumen evaluasi kegiatan 10.000
usaha pariwisata dan bimbingan teknis
Tersusunnya Rencana
Rencana induk pengembangan
1 paket induk pengembangan 500.000
pariwisata daerah
pariwisata daerah
Peningkatan promosi pariwisata
Program daerah
Dinas
Pengembangan Mengikuti Pameran Wisatata di Ibu Terwujudnya keikutsertaan
5 keg 750.000 Kebudayaan dan
Pemasaran Kota Negara (JCC) pada pameran wisata Pariwisata
Pariwisata Mengikuti Pameran Wisata di Ibu Kota
5 keg 750.000
Negara (Jakarta Fair)
Mengikuti Pameran Wisata di Bali 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di
5 keg 750.000
Yogyakarta
Mengikuti pameran wisata di Makasar 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Medan 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Batam 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Surabaya 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Bandung 5 keg 750.000
Mengikuti pameran wisata di Banten 5 keg 750.000
Pelaksanaan pameran promosi 5 keg 750.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 226


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
pariwisata di Ibu Kota propinsi
Pelaksanaan pameran promosi
5 keg 750.000
pariwisata di ibu kota kabupaten
Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 5 keg 5.000
Pengembangan informasi pasar
pariwisata
Tersusunnya dokumen
Penyusunan dokumen hasil analisis hasil analisis pasar
5 dok 25.000
pasar pariwisata dalam negeri pariwisata daerah dalam
negeri
Peaksanaan perjalanan pengenalan
sesuai target, jadwal, focus pasar dan
pasar potensial ke:
Terealisasinya jumlah
- Desa Wisata Kab Sleman 4 Org peserta perjalanan 50.000
pengenalan
- Kota Wisata Depok 4 Org 50.000
- Desa Wisata Kandangan 4 Org 50.000
- Kota Wisata Martapura 4 Org 50.000
- Kota Wisata Bukit Tinggi 4 Org 50.000
Tersusunnya
Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 5 berkas jumlahdokumen evaluasi 5.000
kegiatan
Peningkatan publikasi pariwisata
daerah
Terlaksananya Rencana
Penyusunan Rencana Induk
3 Paket Induk Pengembangan 500.000
Pengembangan Pariwisata Daerah
Pariwisata Daerah
Terealisasinya pengadaan
Pengadaan dan pemeliharan website
dan pemeliharaan website 650.000
pariwisata
pariwisata
Pengadaan materi promosi
kepariwisataan daerah:
- Pengadaan buku informasi Tersedianya materi promosi
5 keg 500.000
pariwisata daerah kepariwisataan daerah
- Pengadaan DVD (film) obyek wisata
5 keg 500.000
daerah

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 227


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
- Pengadaan leafleat obyek wisata
5 keg 250.000
daerah

- Pengadaan peta wiata 5 keg 250.000

Pengadaan alat informasi pariwisata Tersedianya alat informasi


daerah: pariwisata daerah
- Pengadaan rollbanner pariwisata
5 keg 500.000
daerah
- Pengadaan standing banner
5 keg 250.000
pariwisata daerah
- Pengadaan baliho pariwisata daerah 5 keg 250.000
- Pengadaan bedrop pariwisata daerah 5 keg 250.000
Tersusunnya jumlah
Penyusunan laporan evaluasi kegiatan 5 berkas 5.000
dokumen evaluasi kegiatan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 228


Matrik Strategi, Kebijakan, Program Prioritas, Indikator Kinerja, Indikasi Kegiatan dan Pelaksana
Misi 5. Memelihara Keseimbangan Lingkungan dan Pembangunan yang berkelanjutan
INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor
Peningkatan Me nge lo la su mbe rd aya Lingkungan hidup Pengembangan Persampahan Lingkungan
pengelolaan SDA dan alam secara efisien, adil Kinerja Pengadaan Teknologi Biogas Skala 20 unit Tersedianya Instalasi Biogas 1.000.000 Hidup
dan berkelanjutan yang Persampahan Rumah Tangga Skala Rumah Tangga.
lingkungan hidup. d i d u ku ng de n g a n k Penambahan Sarana Pendukung 5 unit Tersedianya Bak Sampah 250.000
e le mb a g a a n y a n g Persampahan dan Motor Pengangkut
hand al d an pe ne g akan Sampah
huku; mencegah Peningkatan Peran Serta
te rjadinya Masyarakat Dalam Pengelolaan
k e r u s a k a n SDA dan Persampahan
lingkungan hidup serta Sosialisasi / Penyuluhan Kepada 20 RT Meningkatnya Pemahaman 100.000
laju kerusakan dan Masyarakat Tentang Teknologi Masyarakat Tentang
pe nce m aran yang Biogas Teknologi Pengelolaan
se makin menurun; Persampahan.
me mu li hk a n k o nd i si Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Kantor
S D A d a n l i ng k u ng a n Pengendalian Laboratorium Lingkungan berupa Prasarana LAB untuk Lingkungan
hi dup y a n g r u s a k ; Pencemaran instrument analisis : analisis Air, Tanah dan Hidup
m e mpe rta ha nk a n SD A dan Perusakan Udara.
dan ling kungan Lingkungan Paremeter Kualitas Air 5 Unit 500.000
hidup yang masih Hidup Parameter Kualitas Udara 10 Unit 625.000
dalam kondisi baik Parameter Kualitas Tanah 10 Unit 750.000
u n t u k d imanfaa tk a n Pemantauan Kualitas Lingkungan 40 Titik Tersedianya Data Kualitas 425.000
se cara b e rk e lanju ta n berupa Pemantauan Kualitas Air Air di Bagian Tengah, Hulu
se rta me ningk a tk an dan Hilir dari DAS Kapuas.
mu tu dan potensinya; Koordinasi Penertiban Kegiatan 10 lokasi Menurunnya Jumlah 750.000
serta meningkatkan Pertambangan Tanpa Izin ( PETI) Kegiatan PETI di Kab. KH.
kualitas lingkungan hidup Penyelesaian pengaduan dan 5 paket Terselenggaranya pelayanan 1.250.000
sengketa lingkungan pos pengaduan dan
sengketa lingkungan
Penanganan yustisi pencemaran dan 5 paket Terselenggaranya 1.500.000
kerusakan lingkungan pemeriksaan pelaku
pencemaran dan kerusakan
lingkungan oleh PPNS-LH
Penyusunan Kebijakan Pengendalian 7 Paket Tersedianya Kebijakan LH 500.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 229


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Pencemaran dan Perusakan Regulasi dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup berupa : Pencemaran dan Perusakan
LH.
Pembuatan Perda Tentang Izin
Pengelolaan Limbah B3;
Pembuatan Perda Tentang Izin
Pemanfaatan dan Pembuangan Air
Limbah;
Pembuatan Perda Tentang
Pengendalian Kebakaran Lahan dan
Hutan Akibat Produksi Biomassa;
Pembuatan Perda Tentang AMDAL
dan/atau AMDAL Kawasan;
Pembuatan Perda Tentang UKL/UPL;
Pemutakhiran Perda Izin Gangguan
(HO);
Pembuatan Perda Tentang KLHS
Terintegrasi dengan Tata Ruang
Wilayah;
Pembuatan Standar Pelayanan
Minimum Bidang Lingkungan Hidup
Pengkajian Dampak Lingkungan 51 Lokasi Tersedianya Data Hasil 90.000
Hidup berupa : Pengkajian Dampak
Lingkungan.
Pembuatan Dokumen
UKL/UPL/DPPL/DELH bagi LAB.
Lingkungan Hidup Kabupaten
Kapuas Hulu.
Pembinaan dan pemantauan Setiap Terlaksananya Survei Awal 450.000
Rencana Usaha dan/ atau kegiatan Perencanaan
yg akan melaksanakan UKL/UPL/AMDAL/
kegiatan/Izin Usaha. DPPL/DELH.
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Ruang Rapat 125.000
Ruang Rapat Pembahasan Komisis Pembahasan AMDAL sesuai
AMDAL yang terdiri atas : Standart Lisensi AMDAL
Kem.LH
Koordinasi Penyusunan AMDAL. 7 Lokasi Tersedianya Dokumen 450.000
AMDAL Yang Sesuai
Dengan Standart

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 230


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Kementerian Negara LH.
Monitoring, Evaluasi dan 50 Lokasi Tersedianya Data Dalam 450.000
Pelaporan Hasil Analisis Mengenai Bentuk Progress Report .
Dampak Lingkungan
Pengkajian Pengembangan Sistem 1 Kajian Tersedianya Perangkat 375.000
Insentif dan Desinsentif Bidang Hukum Dalam Sistem
Lingkungan Hidup. Insentif dan Desinsentif
Bidang LH.
Pengkajian Peningkatan PAD Berupa 1 Kajian Bertambahnya Sektor PAD 250.000
Jasa Lingkungan seperti Jasa Dalam Bidang Jasa
Lingkungan dari PLTMH, PLTS, Lingkungan
Ecotourism, dLL.
Program Perlindungan Sumber Daya Air Kantor
Perlindungan berupa : Lingkungan
dan Pembuatan Sumur Resapan/ Sumur 20 Lokasi Tersedianya Sumur 800.000 Hidup
Konservasi Biopori di Daerah Kekurangan Resapan
Sumber Daya Sumber Air Baku
Alam. Pembuatan Papan informasi utk 25 Lokasi Tersedianya Papan 150.000
kawasan yg mempunyai potensi Informasi
sumber Daya Air seperti Air Terjun,
sekitar kawasan PLTMH Wisata alam
dll
Rehabilitasi Daerah Tangkapan Air ( 5 Lokasi Tersedianya Sarana 500.000
Jebakan Air ) Jebakan Air
Penelitian/Study Kelayakan Air Baku 5 Lokasi Tersedianya Data Air Baku 500.000
sebagai salah satu Potensi sumber
Daya Alam
Konservasi sumber Daya Air dan
Pengendalian Kerusakan Sumber
Daya Air, berupa :
Pembuatan Pendopo Danau Lindung 2 Lokasi Tersedianya Pendopo 120.000
D_LindunG
Pembuatan Turap Khusus Daerah 2 Lokasi Tersedianya Turap Khusus 120.000
yang berpotensial merusak Sumber Daerah Rawan SDA.
Daya Air
Pengadaan Bibit Tanaman Lokal dan 2 Lokasi Tersedianya Tanaman 120.000
Penanamannya untuk Daerah yang Untuk Daerah Beresiko
dianggap beresiko Longsor dll. Longsor
Peningkatan Peran serta 5 keg Meningkatnya apresiasi 1.500.000

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 231


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
Masyarakat dalam Pengelolaan LH masyarakat pada
berupa : perlindungan dan
pengelolaan lingkungan
hidup.
Peringatan Hari LH
Pencalolan Penerimaan Penghargaan
Kalpataru
Kegiatan Duta Lingkungan
Kegiatan Adiwiyta
Koordinasi Penilaian Kota 5 kegiatan Meningkatnya Apresiasi 250.000
sehat/Adipura Rutin Masyarakat Dalam
Tahunan Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan
Hidup.
Pengadaan dan / atau Pembuatan
Tanaman Hijau Kota
Pengadaan Tong Sampah
terpisahkan antara organik dan
Anorganik termasuk kaca dipasar
dan tempat keramaian
Program Koordinasi Pengendalian Kebakaran 5 paket Terkoordinasinya 500.000 Kantor
Pengendalian hutan dan lahan pengendalian kebakaran Lingkungan
Kebakaran hutan dan lahan dengan Hidup
Hutan instansi terkait
Program Kegiatan Pengembangan Data dan Kantor
Peningkatan informasi Lingkungan Berupa : Lingkungan
Kualitas dan Pemantapan Data Kawasan Danau 20 Danau Tersedianya data kawasan 375.000 Hidup
Akses Lindung Danau Lindung sbg
Informasi progress report.
Sumber Daya Pemantapan Kawasan Potensi 20 Lokasi Meningkatnya jumlah 375.000
Alam dan Sumber Daya Alam kawasan yang dilindungi.
Lingkungan Kegiatan Penyediaan Sarana dan 5 Unit ersedianya Sarana dan 250.000
Hidup Prasarana Pendukung Data & Prasarana Pendukung Data
Informasi Lingkungan dan Informasi Lingkungan.
Program Pengawasan kegiatan izin usaha 5 keg Terlaksananya pengawasan 1.068.393 Dinas
Pertambangan Pembinaan Pertambangaqn semua kegiatan izin usaha Pertambangan
dan Energi dan pertam diwilayah dan Energi
Pengawasan administrasi Kab Kapuas

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 232


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
bidang Hulu
Pertambangan
Pembahasan RKAB Perusahaan 5 keg Tersedianya Data tentang 488.408
Pemegang IUP Rencana Kerja, Anggaran
Biaya dan Kemajuan Kerja
Pemegang Ijin Usaha
Pertambangan.
Monitoring dan Pengendalian 5 keg Terlaksananya penertiban 1.068.393
Kegitaqn Penambangan Batuan kegitan penambangan
batuan

Program Pengawasan dan penertiban Kegitan 5 paket Terlaksananya ketertiban 1.831.530 Dinas
Pengawasan , Pertambangan Rakyat. dan pengawasan terhadapa Pertambangan
Penertiban dan kegiatan pertambangan dan Energi
Pendataan rakyat.
Kegiatan Pendataan kegiatan Pertambangan 5 paket Terlaksananya Penertipan 915.765
Rakyat yang Rakyat ( PETI ) dan Pengendalian kegiatan
berpotensi pertambangan rakyat yang
Merusak tanpa izin.
Lingkungan
Program Penelitian pengembangan Geologi 5 paket Tersedianya dan diperoleh 1.831.000 Dinas
Penelitian , ,Mineral dan Batu Bara Data - data dan Imformasi Pertambangan
Pengelolaan tentang Geologi, Mineral dan Energi
dan Dan Batu Bara.
Pemanfaatan Mengadakan eksplorasi air bawah 5 paket Tersedianya data imformasi 2.442.000
Sumberdaya tanah metode geolistrik. tentang Eksplorasi air
Pertambangan Bawah tanah dengan
dalam Rangka Metode Geolistrik.
Peningkatan Pengadaan Peralatan Lapangan / 5 paket Terlaksananya Penyediaan 915.765
PAD Eksplorasi dan alat penelitian. peralatan Lapangan untuk
Kegiatan Eksplorasi dan
Penelitian Bidang
Pertambangan Dan Geologi.
Pemboran air tanah untuk Daerah 5 paket Terlaksananya Kegiatan 1.373.648
Rawan Air. Pemboran Air anah untuk
Daerah Rawan Air
promosi terhadap pihak luar atau 5 keg Terlaksananya Kegiatan 1.258.000
swasta untuk menarik investor Promosi terhadap pihak

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 233


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
dalam kegiatan penanaman modal Luar untuk menarik
diwilyah kabupaten Kapuas Hulu. investor dalam penanaman
modal diwilayah Kabupaten
Kapuas Hulu.
Pemetaan wilayah pertambangan 5 keg Tersedianya peta dan 1.221.000
yang berpotensi bahan galian imformasi tentang wilayah
mineral dan batu bara Pertambangan yang
berpotensi Bahan Galian
Mineral dan Batu Bara.
Pengendalian Pencegahan dan Penanggulangan Tingkat pencegahan dan 625.000 Dinas
Pencemaran Asap Kebakaran Hutan dan Lahan. pengendalian asap Perkebunan dan
dan Perusakan kebakaran hutan dan Kehutanan
Lingkungan lahan.
Hidup
Perlindungan Pengendalian Kebakaran Hutan. Tingkat pengendalian 350.000 Dinas
Konservasi kebakaran hutan. Perkebunan dan
Sumberdaya Pengendalian Pencurian Hasil Hutan. Tingkat pengendalian 1.750.000 Kehutanan
Alam pencurian hasil hutan
Pengendalian Hama Dan Penyakit Tingkat pengendalian hama 785.000
Tanaman Kehutanan. dan penyakit tanaman
kehutanan
Peningkatan Pengendalian, pembinaan dan Tingkat pengendalian, 2.250.000 Dinas
Fungsi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pembinaan dan pengawasan Perkebunan dan
Daya Dukung GERHAN. pelaksanaan kegiatan Kehutanan
DAS Berbasis GERHAN.
Pemberdayaan Penyusunan recana pengelolaan Tingkat penyusunan 500.000
Masyarakat rehabilitasi hutan dan lahan di rencana pengelolaan
Kabupaten Kapuas Hulu rahabilitasi hutan dan
lahan.
Pendampingan Masyarakat Dalam Tingkat pelaksanaan 1.650.000
Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi pendampingan masyrakat
Hutan dan Lahan. dalam kegiatan rehabilitasi
hutan dan lahan.
Penyelenggaraan rehabilitasi hutan Tingkat pelaksanaan 32.500.000
dan lahan. rehabilitasi hutan dan
lahan.
Peningkatan Penaman Pohon Pelindung di Adanya peningkatan 200.000 Dinas
Daya Dukung Lingkungan Sekolah. kesadaran secara dini Perkebunan dan
dan Kualitas kepada siswa untuk peduli Kehutanan
Lingkungan dan membangun kecintaan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 234


INDIKATOR PAGU
PROGRAM
STRATEGI KEBIJAKAN URUSAN INDIKASI KEGIATAN TARGET INDIKATIF PELAKSANA
PRIORITAS KINERJA (000)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
terhadap hutan

Kampanye peningkatan kesadaran Adanya peningkatan 625.000


masyarakat terhadap perlindungan kesadaran masyarakat
SDA/ Hutan berkerjasama dg pihak- untuk peduli lingkungan
pihak yang Peduli Linkungan.
Peningkatan Pengembangan Pemanfaatan Jasa Tingkat pengembangan 1.000.000 Dinas
Konservasi Lingkungan dan Wisata Alam pemanfaatan jasa Perkebunan dan
Keanekaragam berkerjasama dengan pihak ke tiga lingkungan dan wisata Kehutanan
an Hayati dan dalam memberdayakan Masyarakat alam.
Perlindungan di sekitar Kawasan Hutan.
Hutan

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 235


BAB IX
PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)


merupakan rencana yang disusun dalam mencapai tujuan
pembangunan selama 5 (lima) tahun yaitu 2011 2015. Dalam
penerapan RPJMD ini perlu pemahaman dan pelaksanaan oleh
seluruh komponen pemangku kepentingan. Selanjutnya dokumen
RPJMD akan menjadi pedoman untuk mewujudkan kesatuan arah
pembangunan selama lima tahun pada Kabupaten Kapuas Hulu.

Seluruh komponen masyarakat, pemerintah dan swasta


harus bertanggungjawab untuk menjaga konsistensi antara RPJM
beserta implementasi tahunannya agar rencana pembangunan
daerah yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.
Sesuai dengan perannya seluruh komponen masyarakat,
pemerintah dan swasta harus bersungguh sungguh
memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran
yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun yang tertuang dalam
dokumen RPJMD ini. Upaya tersebut diperlukan untuk menjaga
agar arah pembangunan dalam rangka mewujudkan masyarakat
madani dapat tercapai.

9.1. Program Transisi

RPJM Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015, akan


menjadi pedoman penyusunan rencana pembangunan sampai
dengan tahun 2015. Dalam rangka menjaga kesinambungan
pembangunan dan untuk menjembatani kekosongan dokumen
perencanaan pada masa akhir jabatan Kepala Daerah maka
pemerintahannya wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (RKPD) untuk tahun pertama periode pemerintah tahun
berikutnya (2016) dengan berpedoman pada RPJM Daerah lama
(2011 - 2015) sebelum RPJM Daerah baru tersusun (2016-2020).

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 236


9.2. Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan JangkaMenengah Kabupaten


Kapuas Hulu 2011 2015 ini dijadikan pedoman bagi SKPD dalam
penyusunan Rencana Strategis semua SKPD yang ada di
Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk melaksanakan rencana tersebut
maka perlu di jabarkan dalam rencana tahunan dalam rangka
menajamkan kegiatan tiap kegiatan yang dituangkan dalam
Rencana Kegiatan Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan
rencana tahunan yang digunakan untuk menyusun Rencana
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam rangka
memperjelas pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu, maka
diperlukan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut:

a. Seluruh pemangku kepentingan diharapkan berperan serta


dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten
Kapuas Hulu dalam menyukseskan pelaksanaan RPJMD
Kabupaten Kapuas Hulu

b. Semua SKPD Kabupaten Kapuas Hulu berkewajiban untuk


menyusun Rencana Strategis yang memuat visi, misi,
strategi, kebijakan, program dan kegiatan pokok
pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
yang berpedoman pada dokumen RPJMD Kabupaten Kapuas
Hulu periode 20011 2015

c. Untuk melaksanakan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu


periode 2011 2015, maka dalam periode tahunan dilakukan
tahapan sebagai berikut:

i. Penjabaran RPJMD yang diawali dengan penyusunan


dokumen Rancangan Awal RKPD oleh Kepala Bappeda,
yang diikuti secara bersamaan penyusunan Rencana
Kerja (Renja) SKPD yang merupakan penjabaran dari
Renstra SKPD

ii. Proses partisipatif perlu dilakukan untuk mendapatkan


masukan terhadap Penyempurnaan Rancangan Awal
RKPD melalui penyelenggaraan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari tingkat

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 237


desa/ kelurahan, Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang
Kabupaten serta penjaringan aspirasi masyarakat (Jaring
Asmara) oleh DPRD sesuai pembagian daerah pemilihan.

iii. Rancangan Akhir RKPD difinalkan setelah dilaksanakan


Musrenbang Kabupaten, materi yang dibahas dalam
Musrenbang kabupaten merupakan hasil dari forum
SKPD dengan peserta diskusi terdiri dari seluruh
komponen masyarakat, dunia usaha dan pemerintah.

d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD


Kabupaten Kapuas Hulu tahun 20011 2015, perlu
dilaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan terhadap
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam
RPJMD ini.

BUPATI KAPUAS HULU

A. M. NASIR

RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2015 Page 238

Anda mungkin juga menyukai