BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN WAJIB
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selama Tahun
Anggaran 2016 difokuskan kepada program dan kegiatan Non Urusan dan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan APBD Kabupaten
Kuningan Tahun Anggaran 2016 Belanja Non Urusan terdiri dari 309 program dan
1403 kegiatan, jumlah anggaran Rp125.122.154.102,00 direalisasikan
Rp120.021.961.925,00 (95,92%), Belanja Urusan 236 program dan 1727 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp817.860.791.623,00 direalisasikan Rp759.481.191.863,00
(92,86%). Jadi total Belaja Non Urusan dengan Urusan yaitu 545 program 3.130
kegiatan pagu anggaran Rp.942.982.945.725,00 direalisasikan
Rp.879.503.153.788,00 (93,26%)
Pada kesempatan ini, untuk memudahkan perbedaan kegiatan-kegiatan yang
memiliki sumber pembiayaan dari daerah maupun luar daerah maka kami
memisahkan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, seperti dana Tugas
Pembantuan, APBN, dan dana Bantuan Provinsi yang akan kami laporkan pada BAB
V.
BAB IV - 1
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 2
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(16) Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SMP dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direlisasikan Rp 75.000,000 (100 %), output
terselenggaranya kegiatan sapta lomba Pendidikan Agama Islam SMP yang
diikuti sebanyak 94 siswa,, outcome meningkatnya minat baca, kemampuan
pendidikan agama islam Siswa SMP
(17) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik SD diikuti
sebanyak 64 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga pendidik SD
dalam proses pembelajaran.
(18) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik TK dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 75.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik TK diikuti
sebanyak 42 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga pendidik TK
dalam proses pembelajaran.
(19) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dasar dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar
diikuti sebanyak 64 Kepala Sekolah, , outcome meningkatnya kompetensi
Kepala Sekolah Dasar .
(20) Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp 150.000,000 (100.%), output
Terlaksananya Ujian Nasional SMP yang diikuti 13.000 siswa, outcome
Meningkatnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi
(21) Lomba-lomba Tingkat SMP dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
direalisasikan Rp 200.000.000,00 (100.%), output terselenggaranya kegiatan
Lomba-lomba Tingkat SMP (OSN, FLS2N, Lamojari, Festival Seni TK) diikuti
sebanyak 94 Sekolah , outcome meningkatnya kreativitas minat dan bakat
dalam baca tulis dan hitung siswa SMP.
(22) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMP dengan pagu
anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp 125.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga Kependidikan SMP
diikuti sebanyak 100 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga
Kependidikan SMP dalam proses pembelajaran.
(23) Pemagaran SMP 2 Kadugede dengan pagu anggaran Rp.100.000,000,
Terealisirkan Rp 99.107.000,00 (99,10%) output Terlaksananya
pembangunan pemagaran SMP 2 Kadugede sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah SMP.
(24) Pemagaran SDN Ciporang Kecamatan Maleber dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.197.000,00 (98,92%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SD.Ciporang Kecamatan Maleber
sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(25) Pemagaran SDN 2 Japara Kecamatan Japara dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.153.000,00 (98,87%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Japara. Kecamatan
Japara sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(26) Pemagaran SDN 2 Desa Legok Kecamatan Cidahu dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.167.000,00 (98,88 .%),
output Terlaksananaya pembangunan pemagaran SDN 2 Legok Kecamatan
Cidahu sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(27) Pemagaran SDN Desa Dukuh Dalam Kecamatan Ciawigebang dengan
pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.282.000,00 (99,04 .
%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Dukuhdalam
BAB IV - 3
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 4
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 5
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 6
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 7
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 8
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 9
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 10
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 11
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 12
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.1.2. Keberhasilan/Prestasi
A. 1.2.1. Indikator Keberhasilan
1.Siswa
TAHUN
NO JENJANG PENDIDIKAN
Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 TK 9.451 10.515
2 SD 104.375 102.986
3 SMP 40.612 40.907
4 SMA/SMK 40.353 42.409
Tabel.1
Dari tabel tersebut di atas, kenaikan rata-rata jumlah siswa pada tahun
pelajaran 2015-2016 mengalami peningkatan, untuk jenjang TK 1064 siswa
,SMP sebanyak 295 Siswa sedangkan untuk SMA/SMK sebesar 2056 siswa
hal tersebut menunjukan peningkatan partisipasi masyarakat.
Dari tabel tersebut di atas, kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun
pelajaran 2014/ 2015 ke tahun Pelajaran 2015/ 2016 mengalami peningkatan,
SMP sebesar 0,05 % dan untuk SMA/SMK sebesar 4,50 %, hal tersebut
menunjukan peningkatan partisipasi masyarakat.
Dari Kedua Tabel di atas , dalam pengelolaan sarana dan prasarana bangunan
sekolah di setiap jenjang pendidikan menunjukan kondisi yang lebih baik, hal
tersebut terlihat dari perbandingan table di bawah ini.
5. Putus Sekolah
6. Tinggal Kelas
7. Angka Kelulusan
BAB IV - 14
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
8. Angka Melanjutkan
BAB IV - 15
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 16
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
Tabel. 12
A.2. KESEHATAN
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdiri dari
12 program dan 130 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.840.578.754,00
direalisasikan Rp. 76.291.737.531,00 (76,41%), realisasi fisik (76,41%), RSUD ’45
melalui 2 program dan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 96.581.829.000,00
direalisasikan Rp.95.960.935.516,00 (99,36%), Rumah Sakit Umum Daerah
Linggajati Kabupaten Kuningan melalui 2 Program dan 16 kegiatan, dengan pagu
anggaran Rp. 19.412.539.898,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.571.639.488,00
(95,66%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
BAB IV - 18
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 19
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(5.078/ 11.675 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (43,49%).
(22) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibingbin Kec.
Cibingbin (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.355.700.000,00 direalisasikan
Rp.818.474.600,00 (60,37%), realisasi fisik (60,37%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(22.505/ 21.726 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,41%).
(23) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cidahu Kec. Cidahu
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.995.984.000,00 direalisasikan Rp.
1.103.876.800,00(55,30%), realisasi fisik (55,30%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(27.410/ 27.410 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(24) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cigandamekar Kec.
Cigandamekar (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.863.676.000,00
direalisasikan Rp. 569.280.976,00 (65,91%), realisasi fisik (65,91%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (12.666 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(25) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cihaur Kec.
Ciawigebang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.389.036.000,00
direalisasikan Rp. 842.630.685,00 (60,66%), realisasi fisik (60,66%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (20.841/20.841 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(26) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilebak Kec. Cilebak
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.375.246.000,00 direalisasikan Rp.
269.067.060,00 (71,70%), realisasi fisik (71,70%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.115 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(27) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilimus Kec. Cilimus
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.951.060.000,00 direalisasikan
Rp.680.397.380,00 (71,54%), realisasi fisik (71,54%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(18.887/ 15.851 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (119,15%).
(28) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cimahi Kec. Cimahi
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.075.140.000,00 direalisasikan Rp.
648.526.000,00 (60,32%), realisasi fisik (60,32%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(19.635/ 19.005 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,32%).
(29) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciniru Kec. Ciniru
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.743.760.000,00 direalisasikan Rp.
453.896.700,00 (61,03%), realisasi fisik (61,03%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.570/10.263 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (64,02%).
(30) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cipicung Kec. Cipicung
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.872.640.000,00 direalisasikan Rp.
533.490.330,00 (61,14%), realisasi fisik (61,14%), output terlaksananya
BAB IV - 20
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(11.251/ 11.331 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (99,29%).
(31) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciwaru Kec. Ciwaru
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.155.816.000,00 direalisasikan Rp.
751.721.770,00 (65,04%), realisasi fisik (65,04%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.791 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(32) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Darma Kec. Darma
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.2.591.208.000,00 direalisasikan Rp.
1.751.356.465,00 (67,59%), realisasi fisik (67,59%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.557/35.989 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57,12%).
(33) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Garawangi Kec.
Garawangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.899.576.000,00 direalisasikan
Rp. 1.116.338.800,00 (58,77%), realisasi fisik (58,77%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(21.591 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(34) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Hantara Kec. Hantara
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.472.068.000,00 direalisasikan Rp.
325.597.674,00(68,97%), realisasi fisik (68,97%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.432/ 8.714 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (96,76%).
(35) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jalaksana Kec.
Jalaksana (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.000.428.000,00 direalisasikan
Rp. 628.315.073,00 (62,80%), realisasi fisik (62,80%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(14.538 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(36) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Japara Kec. Japara
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.626.934.000,00 direalisasikan Rp.
408.170.760,00 (65,11%), realisasi fisik (65,11%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.790 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(37) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kadugede Kec.
Kadugede (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.733.140.000,00 direalisasikan
Rp.450.294.000,00 (61,42%), realisasi fisik (61,42%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(10.747/12.219 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,38%).
(38) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kalimanggis Kec.
Kalimanggis (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.944.394.000,00 direalisasikan
Rp. 566.452.110,00 (59,98%), realisasi fisik (59,98%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.833 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(39) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Karangkancana Kec.
Karangkancana (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.785.268.000,00
direalisasikan Rp. 472.522.040,00 (60,17%), fisik (60,17%), output terlaksananya
BAB IV - 21
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.913/ 15.425jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (44,8%).
(40) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kramatmulya Kec.
Kramatmulya (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.602.804.000,00
direalisasikan Rp. 900.337.700,00 (56,17%), realisasi fisik (56,17%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (21.563 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(41) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kuningan Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.754.784.000,00 direalisasikan
Rp. 1.019.509.600,00 (58,10%), realisasi fisik (58,10%, output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(24.221 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(42) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lamepayung Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.731.448.000,00 direalisasikan Rp.
485.607.470,00 (66,39%), realisasi fisik (66,39%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.788/ 10.249 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (95,50%).
(43) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Linggarjati Kec. Cilimus
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.384.846.000,00 direalisasikan Rp.
252.602.100,00 (65,64%), realisasi fisik (65,64%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.304/ 5.480 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (159,56%).
(44) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Luragung Kec.
Luragung (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.771.944.000,00 direalisasikan
Rp. 1.071.370.300,00 (60,46%), realisasi fisik (60,46%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(23.149 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(45) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Maleber Kec. Maleber
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.702.860.000,00 direalisasikan Rp.
1.062.657.500,00 (62,40%), realisasi fisik (62,40%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(27.807/ 28.381 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (97,98%).
(46) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mandirancan Kec.
Mandirancan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.865.854.000,00 direalisasikan
Rp. 548.770.400,00 (63,38%), realisasi fisik (63,38%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(7.157/ 13.047 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (54,87%).
(47) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manggari Kec.
Lebakwangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.515.484.000,00 direalisasikan
Rp. 384.453.964,00 (74,58%), realisasi fisik (74,58%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.380/ 9.546 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (131%).
(48) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mekarwangi Kec.
Lebakwangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.802.080.000,00 direalisasikan
Rp. 497.844.799,00 (62,07%), realisasi fisik (62,07%), output terlaksananya
BAB IV - 22
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.591/ 10.788 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,90%).
(49) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nusaherang Kec.
Nusaherang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.657.954.000,00 direalisasikan
Rp. 391.584.098,00 (59,52%), realisasi fisik (59,52%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.282 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(50) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pancalang Kec.
Pancalang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.879.300.000,00 direalisasikan
Rp. 548.629.700,00 (62,39%), realisasi fisik (62,39%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.689 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(51) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pasawahan Kec.
Pasawahan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.637.200.000,00 direalisasikan
Rp. 413.602.400,00 (64,91%), realisasi fisik (64,91%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(11.601 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(52) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Selajambe Kec.
Selajambe (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.566.676.000,00 direalisasikan
Rp.373.853.400,00 (65,97%), realisasi fisik (65,97%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.321/ 9.427 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (98,87%).
(53) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sindangagung Kec.
Sindangagung (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.167.660.000,00
direalisasikan Rp. 765.082.900,00 (65,52%), realisasi fisik (65,52%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (19.461/ 19.461 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(54) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Subang Kec.Subang
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.503.496.000,00 direalisasikan Rp.
385.528.625,00 (76,57%), realisasi fisik (76,57%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.275 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(55) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukamulya Kec.
Cigugur (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.586.970.000,00 direalisasikan Rp.
958.747.812,00 (60,41%), realisasi fisik (60,41%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(22.364 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(56) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Windusengkahan Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.593.142.000,00 direalisasikan Rp.
374.060.980,00 (63,06%), realisasi fisik (63,06%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(5.159/ 8.987 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57%).
(57) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dengan pagu anggaran
Rp.8.066.000.000,00 direalisasikan Rp. 7.447.191.900,00 (92,33%),realisasi fisik
(90,97%), output terlaksananya kegiatan DAK non fisik Bantuan Operasional
BAB IV - 23
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 24
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 25
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 26
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 27
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 28
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 29
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 30
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 31
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.2.1.2. Keberhasilan/Prestasi
A. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah
Tabel. 14
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015
BAB IV - 32
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
Target Target
Angka
No INDIKATOR SPM Pembilang Penyebut Perbub Kemenkes
% % %
PELAYANAN KESEHATAN DASAR :
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 15.894 23.361 68,04 87,6 95
A. Prestasi/Keberhasilan
Prestasi/ penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
khususnya bidang kesehatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Lomba Sekolah Sehat, juara 2 tingkat nasional dan juara 1 tingkat
Provinsi Jawa Barat atas nama SMAN 3 Kuningan.
2. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kategori Tenaga
Keparawatan atas nama Iin Arinta, Amd. Keb (UPTD Puskesmas
Cigandamekar)
BAB IV - 33
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Solusi
Diharapkan pihak pemerintah melalui LKPP dapat segera mungkin melengkapi
daftar barang yang belum tercantum dalam E-Katalog sehingga apa yang
dibutuhkan dapat dipenuhi.
BAB IV - 34
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.2.2.3. Prestasi/Keberhasilan
Juara I Pegawai Berprestasi untuk Katagori Pegawai Struktural Tingkat Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015.
BAB IV - 35
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 36
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Solusi
a. Peningkatan integritas pegawai dan diklat
b. Melakukan kajian dan menyusun target ulang pendapatan
A.2.3.3. Keberhasilan/Prestasi
Prestasi RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan tahun 2016 adalah
meningkatkan angka Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu tingkat pemanfaatan
tempat tidur di rumah sakit dimana pada tahun 2016 rata-rata tingkat pemanfaatan
tempat tidur rawat inap adalah 59,63% dengan BOR tertinggi terjadi pada ruangan
penyakit dalam. Angka ini berada dalam parameter BOR ideal yaitu 65-80% yang
artinya pemakaian tempat tidur untuk periode satu tahun terakhir tercapai.
Kemudian secara penampilan fisik dan kelembagaan nampak terdapat perubahan
yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sebagai Rumah Sakit type C walaupun
dengan berbagai catatan namun hal ini tentunya menunjukkan adanya sebuah
prestasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
BAB IV - 37
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 38
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 39
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 40
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 41
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 42
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 43
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 44
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 45
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 46
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
fasilitas umum yang berada di sekitar saluran yang terancam longsor akibat
daya rusak air 5000 karung plastik 551 bronjong kawat di 7 UPTD,
optimalisasi fasilitasi bahan baku banjiran , outcome tertanganinya dampak
kerusakan di daerah rawan longsor tersebar di 7 UPTD Dinas SDAP;
(5) Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin Pintu-Pintu Air dengan pagu anggaran Rp
150.000,000 direalisasikan Rp. 150.000,000 (100,00%) output terlaksananya
pemeliharaan pintu pintu secara rutin / berkala, outcome optimalnya fungsi
pintu air
(6) Pembinaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp. 100.000,000 (100,00%) output
terarahnya pemberdayan Petani Pemakai Air (GP3A) agar dapat memelihara
aset jaringan irigasi, outcome optimalnya pemberdayan pengelolaan irigasi
serta meningkakan peran serta masarakat pemakai air dalam mengelola
jaringan irigasi pada unit GP3A di 9 lokasi Daerah Irigasi;
(7) Gemilang Simas (Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung
dengan Masyarakat) dengan pagu anggaran Rp 800.000,000 direalisasikan
Rp. 790.184.000 (98,77%) output terlaksananya Sosialisasi Program
Gemilang Simas (Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung
dengan Masyarakat) , outcome terlaksananya Program Gemilang Simas
(Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung dengan Masyarakat);
(8) Survey Investigation dan Design (SID) pembangunan Jaringan Irigasi dengan
pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp. 200.000,000 (100,00%)
output Tersusunnya dokumen Survey Investigation dan Design (SID)
Pembangunan Irigasi, outcome meningkatnya sistem perencanaan jaringan
irigasi
(9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang SDA dan Irigasi dengan pagu
anggaran Rp 125.000,000 direalisasikan Rp. 125.000,000 (100,00%) output
tersusunya dokumen monitoring dan evaluasi Bidang SDA dan Irigasi,
outcome meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya
Air dan Pertambangan;
(10) Normalisasi Prasarana Jaringan Irigasi dalam Perkotaan di Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 300.000,000 direalisasikan Rp
291.632.000 (97,21%) output terlaksananya normalisasi jaringan irigasi
perkotaan, outcome meningkatkan nilai efesiensi saluran, dan
mempertahankan prasarana irigasi ada sepanjang 115,60m' tersebar;
(11) Penelusuran Aset Irigasi (PAI) (Lanjutan) dengan pagu anggaran Rp
350.000,000 direalisasikan Rp 338.790.000 (96,80%) output terlaksananya
penelusuran Aset irigasi, outcome terpenuhinya data base tentang Aset
Irigasi kabupaten Kuningan tesebar di 10 Daerah irigasi;
(12) Penyusunan Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam 2016/2017 serta Jadual
Pengeringan Tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 100.000,000
direalisasikan Rp 100.000,000 (100,00%) output tersusunnya dokumen
Rencana Tata Tanam Pola Tanam 2016/2017 serta Jadual Pengeringan Tahun
2017, outcome Meningkatnnya pengembangan dan pengelolaan Rencana
Tata Tanam dan Pola Tanam 2016 / 2017 serta Jadual Pengeringan Tahun
2017;
(13) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Kuningan dengan pagu
anggaran Rp 1.000,000.000 direalisasikan Rp 1.000,000.000 (100,00%)
output diarahkan dalam rangka terlaksannya Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi dengan baik, outcome Optimalnya Fungsi Jaringan Irigasi
dan Pelayanan Menjadi meningkat;
(14) Pembangunan Irigasi Cikejol di Desa Dukuhtengah Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 98.119.000
BAB IV - 47
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 48
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 49
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 50
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 51
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 52
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 53
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Solusi
Solusi yang perlu ditempuh yaitu prioritas utama melalui pengadaan
sosialisai kepada masyarakat dengan memberikan pengertian masalah
eksplorasi sumber daya air yang berkelanjutan, serta rehabilitasi dan
perbaikan parasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis, serta
memperluas lapangan kerja dengan pokok pada daerah-daerah yang IPM-
nya rendah dengan kegiatan-kegiatan rehablitasi jaringan irigasi, perbaikan
kerusakan pasca bencana alam dan penyediaan air baku. Prioritas
selanjutnya ditujukan pada penguatan / peningkatan dan perluasan
jangkauan jasa pelayanan prasarana Bidang Sumber Daya Air untuk
melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset-aset prasarana dan sarana
yang dimiliki, dengan Penelusuran Aset Irigasi (PAI) atau penelusuran aset
sarana bangunan Jaringan Irigasi sehingga diharapkan dapat memacu
pertumbuhan sektor Pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan
ketahanan pangan.
BAB IV - 54
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 55
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 56
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 57
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 58
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 59
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 60
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 61
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 62
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 63
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 64
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(121) Perbaikan Drainase Dusun Ciloa Desa Cijemit Kecamatn Ciniru dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.552.000,00
realisasi fisik 100%, terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket,
outcome berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(122) Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Lingkungan Tahun 2016 (BP) dengan
pagu anggaran Rp. 7.700.000.000,00 direalisasikan Rp. 7.620.297.500,00
realisasi fisik 100%, output Terlaksananya Infrastruktur Permukiman dan
Sanitasi Lingkungan sebanyak 43 paket/lokasi, outcome Meningkatnya
Kualitas Lingkungan
(123) Peningkatan Saluran Air Desa Nangka Kecamatan Kadugede Kabupaten
Kuningan (BP) dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp. 98.803.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksanannya pembuatan
drainase sebanyak 1 paket, outcome berkurangnya daerah genangan air
hujan/banjir
(124) Penataan Drainase Kelurahan Winduherang dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.798.000,00 realisasi fisik 100%, output
terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir.
BAB IV - 65
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(99,12%) realisasi fisik 100%, output tertatanya alun alun desa dukuh maja
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat
(8) Penataan Alun-alun desa Kadugede kecamatan Kadugede dengan pagu
anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.790.000,00 (98,90%)
realisasi fisik 100%, output tertatanya alun alun desa kadugede sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat
(9) Penataan Alun-alun Desa Cilimus dengan pagu anggaran Rp.
350.000.000,00 direalisasikan Rp. 343.325.000,00 (98,09%) realisasi fisik
100%, output tertatanya alun alun desa cilimus sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kenyamanan masyarakat
(10) Pembangunan lapang sepak bola Desa Kapandayan Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.092.000,00 (99,09%)realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(11) Penataan lapang sepak bola Desa Pakapasan Girang Kecamatan Hantara
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.950.000,00 (99,30%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(12) Penataan Lapang sepak Bola Desa Ciniru Kecamatan Ciniru dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.123.000,00 (99,12%)
realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan sepak bola sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(13) Penataan Lapang sepak Bola desa sangkanurip Kecamatan
Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.164.000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(14) Penataan lapang sepak bola Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.090.000,00
(99,09%)realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(15) Penataan Lapang sepak Bola Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.940.000,00 (99,29%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(16) Perbaikan Lapangan sepak bola Desa Padarama Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.988.000,00 (99,33%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(17) Penataan Lapang futsal Alun-alun desa sumberjaya Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.918.000,00 (99,33%)realisasi fisik 100%, output tertatanya lapangan
futsal sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan masyarakat
(18) Penataan Lapang sepak bola Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.112.000,00
(99,11%) realisasi fisik 100%, output tertatanya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(19) Pematangan Lahan Relokasi Warga Desa Randusari Kecamatan
Cibeureum dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp.
BAB IV - 66
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 67
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 68
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(99,16%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
purwasari sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(45) Rehabilitasi Balai Dusun Desa Jatisari Kecamatan Subang dengan pagu
anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 64.995.000,00 (86,66%)
realisasi fisik 100%, output terehabnya balai dusun desa jatisari sebanyak 1
paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(46) Pembangunan Jaring dan Tribun Atap Lapang Bola Volly Ciharendong
Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.157.000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, output
terbangunnya tribun atap lapang volly ciharendong sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(47) Latasir Dusun Landeuh Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.967.000,00
(99,31%) realisasi fisik 100%, output tertatanya jalan dusun landeuh desa
kaduela sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana jalan
(48) Penataan Alun-alun Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.155.000,00
(99,16%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya alun alun desa lebakwangi
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(49) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.947.000,00 (99,30%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan
sepak bola desa timbang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(50) Rehabilitasi Makam Kramat Cihulu Kuningan Kelurahan Winduherang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.103.000,00
(99,10%) realisasi fisik 100%, output terehabnya makam kramat cihulu
sebanyak 1 paket, outcome terpeliharanya makam kramat sebagai situs
sejarah.
(51) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Mulyajaya Kecamatan Cimahi dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.180.000,00
(99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
mulya jaya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(52) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.071.000,00
(99,07%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
jatimulya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(53) Penataan Lapang Bola Volly Desa Kalapa Gunung Kecamatan
Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
45.482.000,00 (99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan bola
volly desa kalapa gunung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(54) Pemeliharaan Tugu Batas Linggarjati, Kabupaten / Kota Kuningan dan
Taman Winduhaji dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,00 direalisasikan
Rp. 122.960.000,00 (99,37%) realisasi fisik 100%, output terpeliharanya tugu
batas linggarjati sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa
(55) Penataan Sekretariat KPA Desa Kalimanggiskulon Kecamatan
Kalimanggis dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.178.000,00 (99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya sekertariat
KPA desa kalimanggis kulon sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan bagi masyarakat
BAB IV - 69
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 70
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 71
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 72
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 73
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 74
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 75
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 76
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 77
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 78
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 79
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 80
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 81
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 82
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 83
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 84
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 85
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 86
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 87
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 88
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 89
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(263) Penataan Jalan Lingkungan (Cor) Blok Kambangan Desa Sumber Jaya
Kecamatan Ciwaru, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,112,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan (Cor) Blok Kambangan Desa Sumber Jaya
Kecamatan Ciwaru sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(264) Pembangunan Jalan Poros Dusun 1 ke 3 Blok Gagambiran Desa Cimahi
Kecamatan Cimahi, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,102,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya Jalan Poros Dusun 1 ke 3 Blok Gagambiran Desa Cimahi
Kecamatan Cimahi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(265) Penataan Jalan Lingkungan RT. 01,02 dan 04 Kelurahan Cijoho
Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp. 45,481,000,00 (90.96%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan RT. 01,02 dan 04 Kelurahan Cijoho Kecamatan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(266) Latasir Jalan Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan,
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148,963,000,00 (99.31%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir
Jalan Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(267) Pembuatan TPT Badan Jalan Lingkungan Blok Perum Astana Buyut
Medil Dusun Pon Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,142,000,00 (99.14%)
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT Badan Jalan Lingkungan Blok
Perum Astana Buyut Medil Dusun Pon Desa Nanggela Kecamatan
Mandirancan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(268) Perbaikan Jalan Lingkungan Blok Pesantren Al Mutaqien Desa Manis
Lor Kecamatan Jalaksana, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,101,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan Blok Pesantren Al Mutaqien Desa Manis Lor
Kecamatan Jalaksana sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(269) Penataan Lingkungan Blok Babakan Desa Sukamukti Kecamatan
Jalaksana, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,948,000,00 (99.30 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan Blok Babakan Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan
(270) Penataan Jalan Lingkungan Desa Legok Kecamatan Cidahu, dengan
pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 64,994,000,00
(86.66%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Legok Kecamatan Cidahu sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan
(271) Latasir Dusun Sukasari Kecamatan Ciniru, dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,968,000,00 (99.31%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Latasir Dusun Sukasari Kecamatan Ciniru
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(272) Penataan Jalan Lingkungan Desa Kecamatan Kadugede, dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,939,000,00 (99.29%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Kecamatan
BAB IV - 90
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 91
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 92
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 93
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 94
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 95
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
B. Solusi
BAB IV - 96
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 97
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 98
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 100
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 101
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 102
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.6.3. Prestasi
Penghargaan Pangripta Nusantara dari Gubernur Jawa Barat.
BAB IV - 103
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 104
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 105
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 106
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 107
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 108
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
b. Solusi
1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada dalam mengatur setiap
kegiatan yang harus dilakukan.
2. Menyusun skala prioritas dalam penyelesaian suatu beban pekerjaan yang
harus segera diselesaikan sesuai kemampuan dan ketersediaan sarana dan
prasarana yang ada.
3. Meningkatkan kontinuitas koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait.
BAB IV - 109
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 110
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Sarana
- Terbatasnya tempat penyimpanan Arsip Dokumen Kependudukan
- Belum adanya Kendaraan Pelayanan mobil keliling dalam rangka
mendekatkan pelayanan dokumen kependuduka ke tingkat desa/kelurahan.
b. Solusi
1. Sumber Daya Manusia
- Memberdayakan staf kecamatan sebagai petugas pendataan dan
pelaporan data kependudukan.
- Diadakan pelatihan dan sosialisasi registrat di Kecamatan, desa/Kel dan
Pembinaan teknis wilayah yang ada di Kecamatan dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengusulkan penambahan, tenaga arsiparis untuk mengelola Arsip
dokumen kependudukan dan catatan sipil.
2. Sarana
Mengajukan rencana anggaran untuk pengadaan sarana dan parasana
penyimpanan arsip dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.
Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional keliling untuk pelayanan
dokumen kependudukan.
A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun
BAB IV - 111
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2016 dilaksanakan melalui 4 program yang terdiri dari 8 kegiatan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak
Rp.967.741.600,00 (87,98%), Seluruh penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan
oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan program
dan kegiatan sebagai berikut:
BAB IV - 112
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 113
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
b. Solusi
1. Pendekatan dan advokasi tentang Perda Retribusi Pelayanan KB dan Jasa
pelayanan KB kepada pihak terkait dengan membuat MOU antara Kepala
Dinas Kesehatan, Direktur RSU 45, Kepala Kantor Cabang BPJS dan
BKBPP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi KIE, pelayanan masyarakat dan
pemberdayaan keluarga.
A.12.2. Keberhasilan/Prestasi
a. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional.
b. Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Pertama dari Presiden
Republik Indonesia.
c. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Perlindungan Khusus
Anak dari Gubernur Jawa Barat.
d. Juara II Lomba P2WKSS Kategori Desa Ramah Anak diraih oleh Desa Dukuh
Lor Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dari Gubernur Jawa
Barat.
A.13. URUSAN SOSIAL
BAB IV - 114
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 115
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
bimbingan teknis dan service provider 132 orang pendamping dan tim
koordinasi PKH 118 0rang , outcome : Terwujudnya sinergitas pelaksanaan
PKH
(8)Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.375.000, (99,38 %) Output :
Terlaksananya pemenuhan alat bantu bagi 60 orang penyandang disabiitas,
outcome : Terpenuhinya kebuthan alat bantu bagi 60 orang penyandang
disabiitas
(9)Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEF) Bagi Orang
Tua/Wali, orang dengan Kecacatan (ODK) berat dengan pagu anggaran
Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 74.250.000, (99,00 %) Output :
Terlaksananya bimbingan usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua /wali
Orang Dengan Kecacatan Berat, outcome : Dimilikinya pemahaman tentang
manajemen usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua /wali Orang Dengan
Kecacatan Berat
(10) Pengiriman Klien PMKS ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit
Jiwa dan Daerah Asal dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi
Rp. 100.000,000, (100 %) Output : Terlaksananya Pengiriman 50 Klien
PMKS dan 15 Anak OT/GP ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit
Jiwa dan Daerah Asal, outcome : Terlatihnya klien PMKS pada Panti
rehabilitasi sosial dan dipertemukannya kembali OT dengan keluarganya
4) Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
(11) Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.100.000.000,00 (100 %) Output :
Terlaksanannya Bimbingan Teknis bagi 100 orang Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM), outcome : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki pemahaman
tentang tugas pokoknya dalam penanganan PMKS
(12) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00terealisasi Rp. 150.000.000,00 (100 %)
Output : Terlaksanannya Bimbingan teknis bagi 32 Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK), outcome : TKSK memahami tentang upaya
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(13) Bimbingan Teknis Manajemen dan Pelayanan Sosial Lembaga
kesejahteraan Sosial dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi
Rp.100.000.000,00 (100 %) Output :Terlaksananya Bimbingan Teknis
Manajemen dan Pelayanan Sosial Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) bagi
3 LKS dan 180 orang pengelola LKS, outcome : Pengelola LKS memiliki
teknis Manajemen dan Pelayanan Sosial yang profesional
(14) Bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif karang Taruna dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00terealisasi Rp. 149.505.000,00 (99,67 %)
Output :Terlaksanannya Bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif bagi
10 karang Taruna (35 orang ) , outcome : Karang Taruna memahami
manajemen Usaha Ekonomi Produktif yang baik.
(15) Penunjang pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.116.700,00 (99,12 %) Output
Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar kepada 454 orang anak dalam
panti, outcome Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi 454 orang anak dalam
panti
(16) Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /panti jompo dengan
pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.335.000,00 (99,67 %)
Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana bagi 10 panti
asuhan /panti jompo, outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana panti yang memadai
5) Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan
BAB IV - 116
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(17) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Haur Duni dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp. 148.600.000,00 (99,07 %) Output
Terlaksanannya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Haur Duni, outcome
Tepeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan Haur
Duni.
BAB IV - 117
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 118
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(15) Perbaikan Prasana dan Sarana Umum Pasca Bencana Pagu Anggaran :
Rp. 250.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 248.450.000,00 (99,38%)
Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Mengoptimalkan Kembali Fungsi dari
Prasarana dan Sarana Umum yang Rusak Akibat Bencana dengan target di
20 titik lokasi pasca bencana. , outcome : Terbangunnya Prasarana dan
Sarana Umum Pasca Bencana.
(16) Monev dan Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.
150.000.000,00 (100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Meningkatnya
Pengetahuan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana sebanyak
30 peserta pelatihan dan lokasi pasca bencana. , outcome : Meningkatnya
Pengetahuan Aparatur /OPD teknis terkait, Kecamatan, Perangkat Desa dan
Relawan dalam Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
(17) Penyebarluasan Informasi Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat. Pagu
Anggaran : Rp.100.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,00
(100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Tersosialisasikannya rencana
penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan dengan target di 100
peserta undangan. , outcome : Terserapnya bantuan CSR dari BUMN / BUMD
maupun pihak perusahaan swasta yang memiliki kepedulian terhadap daerah
bencana atau korban bencana sebagai wujud upaya penanggulangan
bencana di Kabupaten Kuningan.
(18) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pagu
Anggaran: Rp. 13.000.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00-
(0%), Realisasi Fisik (%) : 0%, Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena
diluncurkan tahun 2017. Output : Merehabilitasi dan merekonstruksi
bangunan yang rusak akibat bencana sebanyak 32 lokasi Pasca
bencana. Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca bencana.
BAB IV - 119
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
Solusi
1. Pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan baik
formal maupun infprmal, diantaranya pelatihan kewirausahaan
BAB IV - 120
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 121
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 122
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 123
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 124
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
dan telah direalisasikan sebanyak Rp.3.679.825.330,00 (99,17 %). Seluruh urusan ini
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan rincian program dan
kegiatan sebagai berikut :
BAB IV - 125
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 126
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.16.3. Keberhasilan/Prestasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan telah mendapatkan
sertifikat ISO 9001:2008.
BAB IV - 127
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(3) Apresiasi Seni Tingkat Lokal, Regional dan Nasional dengan Pagu Anggaran
Rp. 150.000.000,00 terealisasi Rp. 150.000.000,00 atau sebesar 100%.
Alokasi dana ini untuk penyelenggaraan Apresiasi Seni Tingkat Lokal
dilaksankan sebagai berikut, Bertempat di taman Kota Kuningan pada
tanggal 21 Pebruari 2016, Bertempat di Gedung Perundingan Linggarjati
pada tanggal 11 Maret 2016 dan Bertempat di Open Space Gallery pada
tanggal 18 Maret 2016. Apresiasi Seni Tingkat Regional dengan kegiatan
Binojakrama Padalangan yang dilaksanakan di Gedung Asakinah Kantor
Dinas Pariwista dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Jl. K.H. Abdulah Bin
Nuh No. 48 Cianjur pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2016. Apresiasi Seni
Tingkat Nasional dengan Kegiatan Gelar Budaya yang bertempat di Taman
Condong Catur Yogyakarta pada tanggal 7 s/d 9 September 2016
(4) Apresiasi Seni Tradisi Masyarakat “Sapton dan Panahan” dengan Pagu
Anggaran Rp. 250.000.000,00 terealisasi Rp. 249.999.500,00 atau sebesar
100%, Alokasi dana ini diperuntukan terlaksananya Sapton dan Panahan
yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 2016 bertempat di
lapangan Sepak Bola Desa Ancaran Kecamatan Kuningan
(5) Pagelaran Seni Budaya Penyambutan Api PON dengan Pagu Anggaran Rp.
200.000.000,00 terealisasi Rp. 96.050.000,00 atau sebesar 47,80%, alokasi
dana ini digunakan untuk pagelaran seni dalam rangka penyambutan Api
PON yang dilaksakan di 3 titik/tempat yaitu Taman Cirendang, Sepanjang
jalan Siliwangi (depan Pendopo) dan Jln. Raya Kamukten Cigadung pada
tanggal 6 September 2016 dengan peserta 450 orang yang terdiri dari
pelajar, mahasiswa juga masyarakat.
(6) Apresiasi Seni Nilai Tradisi Warisan Budaya Kuningan (DBHCT) dengan
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00atau
sebesar 100% , dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
- Babarit dan Sabumi Lingkungan Talahab Kelurahan Citangtu Kecamatan
Kuningan, pada tanggal 12 Oktober 2016
- Babarit dan Sabumi Blok Cangkuang Kelurahan Kuningan Kecamatan
Kuningan bertempat di lokasi Situs Cangkuang Kuningan, pada tanggal
12 Oktober 2016
- Sabumi Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan, pada tanggal 15 Oktober
2016
- Babarit dan Peresmian Gedung Serbaguna Desa Jamberama Kecamatan
Selajambe, pada tanggal 25 Nopember 201
- Nyuguh Desa Dukuhmaja Kecamtan Luragung, pada tanggal 2 Desember
2016
BAB IV - 128
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.17.3. Keberhasilan/Prestasi
Prestasi yang diraih oleh dinas maupun binaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan sebesar 160% dengan realisasi angka
kunjungan sebesar 3.066.376 orang dari target 1.916.394 orang;
2. Sanggar Isdar Parahangan Winduhaji Juara III Festival se Wilayah III Cirebon;
3. Tiara Widyandari Putri SMAN 1 Kuningan Juara harapan I Tingkat Jawa barat
dalam Pasanggiri Pupuh;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Juara I Helaran tingkat
Kabupaten Kuningan;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Juara I dalam Seleksi
Gita Bahana Nusantara Wilayah III Cirebon:
6. Sdr. Nursidik terpilih menjadi Jajaka Pinilih (Juara I) dalam Pasanggiri Mojang
dan Jajaka tingkat Provinsi Jawa Barat;
BAB IV - 129
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
7. Sdri. Desyntia Intan Dwi Lestari tepilih menjadi Wakil 2 (Juara III) serta menjadi
Mojang Parigel, dalam Pasanggiri Mojang dan Jajaka tingkat Provinsi Jawa
Barat:
8. Penghargaan ter_Favorit dalam Bidang Usaha Pariwisata Kategori Salon dan
SPA Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksankan oleh Disparbud Provinsi Jawa
Barat
BAB IV - 130
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 131
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 132
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 133
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 134
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 135
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(2) Penertiban Reklame dan Banner Tidak Berijin atau Kadaluarsa dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.75.000.000,00 (100%)
output penertiban 443 spanduk, 296 banner, 13 baligho, 2 billboard dan 47
bendera partai yang melanggar ketentuan (total 754 buah) dalam 16 kali
kegiatan dan pembelian perlengkapan penunjang penertiban sarung tangan
kerja, outcome terpeliharanya ketertiban, kebersihan dan keindahan di
Kabupaten Kuningan.
(3) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM
Unjuk Rasa
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 teralisasi sebesar
Rp.150.000.000,00 (100%), output terlaksananya 26x pengamanan Unras,
48x pengamanan pejabat, 48x pengamanan CFD dan 27x pengamanan
lainnya yang melibatkan 71 orang personil. Ini sangat melampaui target
pembiayaan yang diberikan yang hanya direncanakan melaksanakan 17x
pengamanan unras dan 12x pengawalan pejabat. , outcome meningkatnya
keamanan dan kenyamanan masyarakat serta Pejabat Daerah dan Pusat.
(4) Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik
Jalanan dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 terealisasi
Rp.41.940.000,00 (55,92 %), sisa anggaran Rp.33.060.000,00 (tidak diserap),
output terlaksananya 4 kali Rapat koordinasi dengan 25 orang peserta,
outcome meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
(5) Pengendalian Pedagang Kaki Lima dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
terealisasi Rp.47.200.000,00 (94,40%) sisa anggaran Rp.2.800.000,00 (tidak
diserap), output terlaksananya 2x Rapat koordinasi untuk penyusunan konsep
Perbup tentang PKL dan tersedianya 2000 (dua ribu) buah kartu kendali PKL,
outcome terdatanya PKL di jalur utama untuk tercipta dan terpeliharanya
keamanan dan kenyamanan lingkungan.
BAB IV - 136
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 137
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(13) Pelatihan Dasar Mental dan Kedisipilinan Anggota Satpol PP. dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 teralisasi Rp.148.500.000,00 (99%), sisa
anggaran Rp.1.500.000,00 (tidak diserap), output sebanyak 31 orang anggota
Satpol PP mengikuti Latsarmendis di DODIK Belanegara Lembang Bandung
selama 7 hari, outcome terwujudnya jiwa Korsa dan Pengabdian terhadap
masyarakat.
(14) Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan pagu anggaran
Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp.73.300.000,00 (97,73%) sisa anggaran
Rp.1.700.000,00 (tidak diserap), output : 9 orang PPNS mengikuti
pembelajaran praktek penyidikan dibawah bimbingan langsung dari Tim
CDSE Institute Cilacap hingga mampu menyelenggarakan Sidang Perkara
Pelanggaran Perda di Satpol PP Kab Kuningan dan menghasilkan PAD dari
denda perkara sebesar Rp. 4.000.000,00. , outcome: Meningkatnya
keterampilan anggota PPNS Satpol PP dalam melaksanakan tugas
penegakan Perda dan Trantibum.
(15) Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Trantibum dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 hasil pengalihan sebagian anggaran dari Rapat Koordinasi
Trantibum terealisasi Rp. 95.955.000,00 (95,96%), sisa anggaran
Rp.4.045.000,00 (tidak diserap), output terbitnya Peraturan Bupati tentang
tata laksana implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Trantibum, outcome meningkatnya tertib implementasi Perda No 3 Tahun
2015 ttg Penyelenggaraan Trantibum di tingkat aparat maupun masyarakat.
BAB IV - 138
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 139
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 140
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 143
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 144
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 145
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(28) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan pagu anggaran sebesar Rp.229,719.071,00
direalisasikan sebesar Rp.229,719.071,00(100%), output terlaksananya
monitoring dan evaluasi kegiatan pada setiap SKPD Pelaksana Kegiatan
DBHCHT dan Memfasilitasi kegiatan antar SKPD pelaksana kegiatan
DBHCHT, outcome tertibnya pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten
Kuningan dan Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya
kelompok petani tembakau. (Bagian Ekonomi)
(29) Penguatan Kelembagaan Asosiasi Petani Tembakau dan Pemberian
Bantuan Ternak Kepada Pertani Tembakau Terbesar di Kecamatan
Penghasil Tembakau, dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,00
direalisasikan sebasar Rp.450.000.000,00 (100%), outcome
melaksanakan pembinaan dan sosialisasi, monitoring kegiatan kepada
SKPD Pelaksana Kegiatan DBHCHT dan Pemberian Bantuan Ternak
Kambing bagi kelompok petani tembakau, outcome adanya peningkatan
taraf hidup masyarakat khususnya kelompok petani tembakau dan
tertibnya pelaksanaan kegiatan DBHCHT di setiap SKPD. (Bagian
Ekonomi)
(30) Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM, tdengan pagu anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00
(100%), output terlaksananya monitoring ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM
bagi masyarakat agar tidak terjadi gejolak harga dan melaksanakan
pembinaan dan pengawasan kepada agen dan pangkalan, outcome
terpenuhinya kebutuhan LPG 3 Kg dan BBM dan tertibnya tataniaga LPG 3
Kg dan BBM. (Bagian Ekonomi)
(31) Rapat kerja APTI (DBHCT) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlaksananya Rapat Kerja APTI di Hotel Horison Kuningan, outcome
tercapainya persamaan persepsi dan kerjasama antar APTI se- Indonesa.
(Bagian Ekonomi)
(32) Penyusunan, Pembuatan Neraca Akhir Likuiditas (NAL) dari 7 (tujuh)
BPR DL Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), output terlaksananya koordinasi
dan sinkronisasi informasi datadari 7(tujuh) BPR DL Kuningan hasil
Likuiditas,, outcome tersedianya buku Neraca Akhir Likuiditas (NAL) dari 7
(tujuh) BPR DL Kuningan. (Bagian Ekonomi)
BAB IV - 146
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 147
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 148
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 149
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.20.2.Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD melalui melalui 1 program dan 10 kegiatan
BAB IV - 150
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 151
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 152
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan
pengamanan penerimaan BPHTB, outcome tercapainya realisasi pendapatan
dari ayat pajak BPHTB.
(10) Pendataan PBB Berbasis SISMIOP dengan pagu anggaran sebesar
Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.856.382.000,00 atau (95,15%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan
ini adalah terlaksananya Jasa Konsultasi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP,
outcome yaitu Meningkatnya Target Pendapatan dari sektor PBB di
Kabupaten Kuningan.
(11) Optimalisasi Pengelolaan Pajak Restoran dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.99.300.000,00 atau (99,30%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah tersedianya bill (nota) pajak restoran sebanyak 50 Restoran, outcome
terawasinya pendapatan dari sektor pajak restoran dan meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak restoran.
(12) Bulan Panutan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.75.000.000,00 atau100%, realisasi fisik 100%.Output dari kegiatan ini
adalah tersosialisasikannya perpajakan daerah kepada masyarakat, outcome
yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.
(13) Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
direalisasikan sebesar Rp.98.850.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau 99%,
realisasi fisik 100%.Output dari kegiatan ini adalah Mengetahui indeks tingkat
kepuasan masarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Pendapatan Daerah, outcome yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pajak
daerah.
(14) Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah
dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
direalisasikan sebesar Rp.198.420.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau (99%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya seragam dan jaket petugas
pengelola pajak, outcome yaitu meningkatnya motivasi dan kinerja petugas
pengelola pajak.
(15) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pendapatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan kinerja Lembaga/Dinas,
outcome yaitu tertibnya administrasi laporan kegiatan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan.
(16) Pemutahiran Basis Data PBB melaluI SPOP dan LSPOPdengan pagu
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) direalisasikan
sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi
fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya SPOP dan LSPOP,
outcome yaitu meningkatnya potensi Pajak Bumi dan Bangunan.
3) Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
17) Penghargaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pagu
anggaran sebesar Rp.625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah terlaksananya Penghargaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan
Petugas Terbaik dalam pengelolaan administrasi dan pemungutan PBB,
outcome termotivasi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Petugas PBB agar
BAB IV - 153
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 154
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 155
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 156
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.20.4.2. Keberhasilan/Prestasi
1. Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI Provinsi Jawa
Barat.
2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan
Negara/Daerah.
BAB IV - 157
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 158
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(10) Sidang Angka Kredit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000,000.00
direalisasikan Rp. 120.675.000,00 (97%), output Jumlah Penetapan Angka
Kredit fungsional dan Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA
dan DINKES, outcome Tercapainya penetapan angka kredit fungsional dan
Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA dan DINKES.
(11) Inpassing Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00
direalisasikan Rp. 27.585.000,00 (80%), output Jumlah Penetapan Angka
Kredit fungsional dan Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA,
outcome Tercapainya penetapan angka kredit fungsional dan Jabatan
fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(12) Peningkatan Pelayanan Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.100.000,00 (99%), output
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kepegawaian, outcome Meningkatnya
Pelayanan Kepegawaian.
(13) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar
Rp.125.000,000.00 direalisasikan Rp. 109.998.450.00 (88%), output Jumlah
Peserta yang mengikuti Sosialisasi, outcome Tersampaikannya dan
meningkatnya wawasan akan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian.
(14) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional dengan pagu anggaran
sebesar Rp.980.000,000.00 direalisasikan Rp. 979.600.000,00 (98.96%), output
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional, outcome
Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(15) Diklat Peningkatan Kualitas Pelaksana Pendidikan Dasar dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00 (99%),
output Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kualitas Pelaksana
Pendidikan Dasar, outcome Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan
keterampilan serta sikap PNS.
(16) Diklat Teknis Peningkatan Kualitas Pelaksana Layanan Kesehatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00
(99%), output Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kualitas
Pelaksana Layanan Kesehatan, outcome Meningkatnya kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(17) Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Pelaksanaan Layanan Satu Pintu dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00
(99%), output Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima Bagi
Pelaksanaan Layanan Satu Pintu, outcome Meningkatnya kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(18) Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kepegawaian dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 225.000,000.00 direalisasikan Rp 215.622.300.00
(96%), output Terlaksananya kegiatan Bimtek, outcome Tercapainya
peningkatan pelayanan Kepegawaian
(19) Peningkatan Kapasitas SDM BKD (BP) dengan pagu Rp. 400.000.000,00
tidak direalisasikan (0%) dikarenakan pada saat pengesahan DPPA Perubahan
kabupaten, batas usulan pencairan anggaran provinsi sudah lewat.
BAB IV - 159
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 160
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
Tahun 2017, Nota Keuangan Tahun 2017, Jawaban Bupati Tahun 2017, Perda
Tahun 2016, Perbup APBD Tahun 2016 Buku 1 dan 2, Perbub Parsial,
sehingga capaian programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6) Penyusunan APBD Perubahan 2016;
Penyusunan APBD Perubahan 2016 Pagu Anggaran Rp.520.000.000,00
direalisasikan Rp.520.000.000,00 (100%), dengan keberhasilan yang
diperoleh adalah Anggaran Kinerja sebagai Pedoman Pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan yaitu dengan Keluaran Tersusunnya 1.050
Buku terdiri dari Dokumen KUA Perubahan APBD Tahun 2016, Buku PPAS
Perubahan, Buku Pengantar Nota Keuangan Perubahan Tahun 2016, Buku
Nota Keuangan Perubahan Tahun 2016, Buku Jawaban Bupati Perubahan
Tahun 2016, Buku Perda Perubahan Tahun 2016, Buku 1 dan Buku 2 APBD
Perubahan 2016, sehingga capaian programnya Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan Daerah.
(7) Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga
Tahun 2017, dengan pagu Anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan
Rp.92.473.000,00 (92,47%), dengan keberhasilan yang diperoleh adalah
Tersedianya Dokumen Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan
keluarannya Tersusunnya Dokumen Juknis Penyusunan APBD dan Standar
Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 sebanyak 160 Buku, sehingga capaian
programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(8) Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah;
Pengendalian Administrasi Keuangan Pagu Anggaran Rp.300.000.000,00
direalisasikan Rp.296.064.500,00 (98,69), dengan keberhasilan Tertibnya
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah, Keluarannya Penerbitan SP2D
Tepat Waktu dan Terbinanya Bendaharawan SKPD, sehingga capaian
programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundangan.
(9) Pengendalian Pelaksanaan Dana Kas Daerah;
Pengendalian Pelaksanaan Dana Kas Daerah Pagu Anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.146.972.250,00 (97,98%), Fisik
(99,82%) dengan keberhasilan Terkendalinya Likuiditas Dana di Kas Daerah,
Keluaran Tertibnya Pengelolaan Kas Daerah, sehingga Capaian Programnya
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.
(10) Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan;
Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Pagu Anggaran
Rp.600.000.000,00 direalisasikan Rp.593.103.200.,00 (98,85%), dengan
keberhasilan Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan, keluarannya
Tersedianya Laporan Semesteran dan 932 Buku Laporan Keuangan Tepat
Waktu, mempunyai capaian program Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
Daerah.
(11) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pagu Anggaran
Rp.1.438.000.000,00 direalisasikan Rp.1.393.220.000,00 (96,89%), dengan
keberhasilan Terpenuhinya dukungan sarana operasional yang memadai,
keluaran Tersedianya sarana mobilitas operasional capaian program
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(12) Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah (TP. TGR);
Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah (TP. TGR) Pagu Anggaran
Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.123.800.000,00.(99,04%), dengan
keberhasilan yang diperoleh Tercapainya target PAD, keluarannya
Meningkatkan PAD dan mempunyai capaian program yaitu Terselesaikannya
Kerugian Barang Daerah.
(13) Penyusunan Laporan Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kuningan;
BAB IV - 161
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 162
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 163
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 164
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 165
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 166
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 167
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 168
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 169
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
1. KECAMATAN DARMA
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Darma terdiri dari 4 program dan 4 kegiatan kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000,000 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) dan telah direalisasikan
sebesar Rp. 150.000,000 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) atau 100 % (seratus
persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dilaksanakan dengan kegiatan
Sosialisasi Bidang Kependudukan, Sosialisasi Bidang Pemerintahan Desa dan
Sosialisasi Bidang Peraturan Desa dengan di hadiri oleh Perangkat Desa dan
Aparatur Kecamatan yang bertempat di Desa masing-masing yang dikunjungi
oleh Tim sosialisasi dari Kecamatan dengan pagu anggaran Rp.
25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) direalisasikan Rp. 25.000.000,00
(Dua puluh lima juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya Sosialisasi bidang
kependudukan, Bidang Administrasi Desa, dan Bidang Peraturan Desa se
Kecamatan Darma dengan tiga kali kegiatan, outcome : Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% ,kegiatan ini dibagi tiga kegiatan diantaranya Sosialisasi bidang
Kepemudaan yang diarahkan kepada Karang Taruna Desa, Sosialisasi
Penanggulangan Rawan Bencana dan Sosialisasi Bidang Keagamaan Output:
Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Kecamatan dan terlaksananya Koordinasi
BAB IV - 170
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. KECAMATAN KADUGEDE
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kadugede terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan
dengan pagu anggaran Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
direalisasikan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi fisik
100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
BAB IV - 171
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
3. KECAMATAN NUSAHERANG
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Nusaherang terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan
dengan pagu anggaran Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
direalisasikan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi fisik
100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp
50.000.000,00 direalisasikan Rp 50.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100% output terlaksananya kegiatan selama 1 hari dengan peserta sebanyak
100 orang terdiri dari perangkat desa dan lembaga desa se kecamatan
nusaherang , outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya Sumber Daya
Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dengan
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dalam pelayanan
kemasyarakatan maupun dalam bidang kegiatan lainnya serta lebih
meningkatkan koordinasi dengan lembaga desa di Kecamatan Nusaherang.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 30.000.000,00 direalisasikan Rp 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terealisasinya Rapat Koordinasi
Pembangunan Antar Sektor dan terlaksananya Koordinasi Pembangunan dari
SKPD Kabupaten Kuningan ke Pemerintah Desa se Kecamatan Nusaherang,
outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya koordinasi antar sector dari
mulai Pemerintahan Desa, Dinas Teknis, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Unsur Koramil, P3A Mitra Cai yang
ada di desa maupun di Kecamatan Nusaherang.
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran Rp
35.000.000,00 direalisasikan Rp 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100%, output Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
sebanyak 2 kali dan monitoring ke desa se Kecamatan Nusaherang selama 4
hari kerja. Sedangkan , outcome kegiatan tersebut yaitu diketahuinya hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2016 (RKPD 2017) dan kegiatan
pembangunan tahun 2016 (RKPD 2018) yang direncanakan oleh desa
sesuai RPJMDes dan RKPDes.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 35.000.000,00
direalisasikan Rp 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik 100%, output
dari kegiatan ini adalah terakomodirnya perencanaan Pembangunan Desa
baik yang akan dibiayai dari APBDes maupun yang akan diusulkan ke
Pemerintah melalui SKPD teknis yang terdiri dari 8 desa yang ada di
Kecamatan Nusaherang.
4. KECAMATAN CINIRU
BAB IV - 172
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
5. KECAMATAN HANTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Hantara terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000,000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 150.000. atau 100
% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) direalisasikan Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya Pembinaan Aparatur
dan Lembaga Desa selama 2 kali sebanyak 8 Desa di Kecamatan Hantara,
outcome : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga
Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% Output: Terpasilitasinya Rapat Koordinasi Kecamatan 1 kali dan
terlaksananya Koordinasi Pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan dan
BAB IV - 173
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
6. KECAMATAN SELAJAMBE
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Selajambe terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Selajambe pagu anggaran sebesar Rp. 30.000,000 direalisasikan
sebesar Rp. 30.000,000 (100 %), realisasi fisik 100 %, dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
60.000.000,00 direalisasikan Rp. 60.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100 %,
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa selama 2 kali
sebanyak 7 Desa. , outcome meningkatnya Sumber Daya Manusia (59 orang
Aparatur Desa dan 89 orang Anggota BPD dan LPM) di Kecamatan
Selajambe.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp. 30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil
Pembangunan Kecamatan sebanyak 1 kali dan terlaksananya Koordinasi
pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya
Koordinasi Pembangunan antar sektor di Kecamatan Selajambe
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18
proyek ke Desa-Desa di Kecamatan Selajambe, outcome diketahuinya
gambaran program dan pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan
Selajambe.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output termonitoringnya Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa sebanyak 3 Dokumen seperti Penyusunan
RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes di Kecamatan Selajambe, outcome
dipahaminya tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di
Kecamatan Selajambe.
BAB IV - 174
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
7. KECAMATAN SUBANG
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Subang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.150.000,000 direalisasikan Rp.150.000,000 dan realisasi fisik 100% dengan
program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.60.000.000,00 direalisasikan Rp.60.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100% output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan lembaga Desa selama 1
kali sebanyak 6 desa di Kecamatan Subang, outcome meningkatnya Sumber
Daya Manusia (59 orang Aparatur Desa dan 89 orang Anggota BPD dan LPM)
di Kecamatan Subang.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil Pembangunan
Kecamatan sebanyak 1 kali dan terlaksananya Koordinasi pembangunan ke
SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya Koordinasi
Pembangunan antar sektor di Kecamatan Subang.
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18
proyek ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatna Subang. , outcome
diketahuinya gambaran program dan pelaksanaan pembangunan di
Kecamatan Subang.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output termonitoringnya musrenbangdesa dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa sebanyak 3 dokumen seperti Penyusunan
RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa di kecamatan Subang, outcome
dipahaminya tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di
kecamatan Subang.
8. KECAMATAN CELEBAK
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cilebak terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan
pagu anggaran Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),
direalisasikan Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan
realisasi fisik 100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp
25.000.000,00 direalisasikan Rp 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100% output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga desa se
kecamatan Cilebak, outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 25.000.000,00 direalisasikan Rp 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi
serta terkoordinasinya setiap pelaksanaan Pembangunan dengan
UPTD/Instansi yang ada di Wilayah Kecamatan Cilebak, outcome kegiatan
tersebut yaitu meningkatnya koordinasi antar sektor di Kecamatan Cilebak.
BAB IV - 175
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
9. KECAMATAN CIWARU
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Ciwaru Tahun 2016 terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.125.000.000,00 dan realisasi
fisik 100% dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.33.000.000,00 direalisasikan Rp.33.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan lembaga Desa selama 1 kali
sebanyak 12 desa di Kecamatan Ciwaru, outcome meningkatnya pemahaman
dan wawasan aparatur/ lembaga desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%), output
terfasilitasinya rapat koordinasi kecamatan ciwaru selama 1 kali dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan dan
Pemerintah Desa se-Kecamatan Ciwaru, outcome meningkatnya koordinasi
pembangunan antar sektor di Kecamatan Ciwaru.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.34.000.000,00 direalisasikan Rp.34.000.000,00 (100%), fisik (100%), output
terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 2 kali
kegiatan,dengan monitoring ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatna
ciwaru sebanyak 12 desa, outcome diketahuinya gambaran program dan
pelaksanaan pembangunan di kecamatan ciwaru.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp.28.000.000,00
direalisasikan Rp.28.000.000,00 (100%), fisik (100%), output termonitoringnya
musrenbangdesa dan terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan
desa sebanyak 3 dokumen seperti Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan
APBDesa di kecamatan ciwaru,, outcome dipahaminya tata cara penyusunan
perencanaan Pembangunan Desa di kecamatan Ciwaru.
BAB IV - 176
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 177
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 178
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 179
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 180
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 181
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 182
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 183
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 184
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 185
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 186
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 187
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 188
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 190
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 191
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 192
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 193
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 194
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
A.25.1.3 Keberhasilan/Prestasi :
Penghargaan LPPL Juara I KPID Award Siaran TV Kuningan Kategori Dunia Anak.
BAB IV - 197
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 198
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
B. URUSAN PILIHAN
B.1. URUSAN PERTANIAN
Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perikanan melalui 4 Program dan 70 Kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak
Rp. 28,997.658.000,00 direalisasikan Rp. 28.294.471.300,00,00 (97,58%), Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Kuningan Tahun 2016
terdiri dari 1 Program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.600.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.584.500.000,00 atau (97,42%), Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan terdiri dari 1 Program dan 3
Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.581.250.000,00 direalisasikan
Rp1.557.051.000,00 (98,47%)dengan program dan kegiatan sebagai berikut:
BAB IV - 199
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 200
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
(10) DAK Bidang Pertanian (Luncuran 2015) dengan pagu anggaran Rp.
118.000.000,00 direalisasikan Rp.117.680.000,00 (99,73%), output
Terbangunnya fisik sarana dan prasarana pengolahan lahan berupa JUT,
outcome meningkatnya serta berfungsinya fisik sarana dan prasarana
pengolahan lahan berupa JUT;
(11) Pendampingan TNI Dalam Rangka Swasembada Pangan dengan pagu
anggaran Rp.450.000.000,00 direalisasikan Rp. 434.754.000,00 (96,61%),
output Meningkatnya ketersediaan air untuk kegiatan pertanian, outcome
Meningkatnya indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200.
(12) Pengadaan Bibit Genetri dan Bibit Pohon Duren Bhineka Bawor Kelompok
Tani Desa Linggajaya dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00
direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), output Tersedianya tanaman Genitri
Varietas Mandana 28 pohon, Verietas Sigma 28 pohon dan Durian Bhineka
Bawor 50 pohon, outcome Meningkatnya Populasi Genitri Variatas Mandana
28 pohon, Varietas Sigma 28 pohon dan Durian Bhineka Bawor 50 pohon di
Desa Linggajaya kec. Ciwaru - Kuningan.
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
(13) Pemberdayaan Masyarakat Yang Terkena Dampak Waduk Kuningan Melalui
Pegembangan Ternak Domba dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,00
direalisasikan Rp. 384.843.000,00 (96,21%), output Tersalurkannya dan
terpenuhinya ternak domba pada kelompoktani Tunas Mekar Ciputih dan
Bina Tani Wanaasih / warga masyarakat Desa Randusari, outcome
Beralihnya profesi dari petani kepada peternak serta bertambahnya populasi
ternak domba di Desa Randusari sebanyak 191 ekor;
(14) Pemberdayaan Masyarakat Yang Terkena Dampak Waduk Kuningan Melalui
Pengembangan Ternak Sapi Potong dengan pagu anggaran Rp.
500.000.000,00 direalisasikan Rp. 491.300.000,00 (98,26%), realisasi fisik
98,26% output Tersalurkannya dan terpenuhinya ternak sapi potong pada
kelompoktani /Desa Tanjungkerta, Cihanjaro, Simpayjaya, Karangkancana,
Sukarapih dan Kawungsari, outcome Beralihnya Profesi dari petani kepada
peternak serta bertambahnya populasi ternak sapi potong di 5 Desa
tersebut 30 ekor;
(15) Pengelolaan Rumah Potong Hewan dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp.191.183.000 (95,59%), output
terlaksananya pengelolaan Rumah Potong Hewan, outcome tersedianya
daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
(16) Pengembangan Budidaya Sapi Perah dengan pagu anggaran Rp.
350.000.000,00 direalisasikan Rp. 343.926.550 (98,26%), output
terlaksanya penanaman HPT di lahan bekas galian C dan bintek untuk
petani, pengadaan 10 ekor sapi perah dan 1 paket alat pengolahan HPT,
outcome tersedianya 10 ekor sapi perah, 1 paket alat pengolahan HPT,
tersedianya lahan rumput gajah taiwan 3 ha,rumput odot 1 ha dan
indigopera 0,25 ha, meningkatnya PSK Petani;
(17) Pengembangan Kawasan Sapi Potong dengan pagu anggaran Rp.
900.000.000,00 direalisasikan Rp. 877.555.000 (97,51%), output
terlaksanya penumbuhan 5 Sentra Peternakan Rakyat (SPR), pengadaan
ternak sapi potong 30 ekor jantan, 16 ekor betina, terlaksananya bintek di 5
lokasi masing-masing 3 kali, outcome tumbuhnya 5 SPR sapi potong
(Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Maleber dan Subang), tersedianya 30 ekor
sapi jantan bakalan dan 16 ekor sapi betina calon induk, meningkatnya
Pengetahuan Sikap dan Keterampilan anggota GPPT (Gugus Perwakilan
Pemilik Ternak) di 5 SPR;
(18) Pengadaan Kerbau dan Alat Bajak di Daerah Terasering dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 146.800.000,00 (97,87%),
BAB IV - 201
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 202
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 203
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 204
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 205
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 206
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 207
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 209
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 210
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
B.2.2. Keberhasilan/Prestasi
BAB IV - 211
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
1. Juara I tingkat Provinsi Jawa Barat pada kegiatan lomba Penanaman dan
Pemeliharaan Pohon kategori Kinerja Bupati Dalam Penanaman Satu Miliar
Pohon;
2. Juara 2 Tingkat Nasional pada kegiatan Lomba Penanaman dan
Pemeliharaan Pohon kategori Kinerja Bupati Dalam Penanaman Satu Miliar
Pohon;
(5) Pembuatan Film dan Pagelaran Seni Promosi Pariwisata Daerah (DBHCT)
dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 realisasi
Rp.250.000.000,00 atau sebesar 100%, alokasi dana ini digunakan untuk :
Pembuatan dokumentasi profil pariwisata Kabupaten Kuningan
dengan durasi kurang lebih 7 menit
Pembuatan dokumentasi event sport tourism Tour De Linggarjati
dengan pelaksana kegiatan oleh VC. Buana Sejahtera dengan durasi
kurang lebih 25 menit
Pagelaran seni budaya yang diselenggarakan di Kementrian
Pariwisata Republik Indonesia pada acara Launcing Rour De
Linggarajati pada tanggal 13 September 2016. Dengan durasi
pagelaran kurang lebih 4 jam.
(6) Workshop Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) (DBHCT)
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 realisasi
Rp. 100.000.000,00 atau sebesar 100 %, alokasi dana ini
BAB IV - 213
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 214
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 215
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 216
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 217
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
Okt s/d 16 Okt di Jakarta dan Pekan Raya Sulawesi Selatan 20 Okt s/d 24 Okt
2016 di Makasar. , outcome : Terbukanya peluang pasar Komoditi Ekspor
dari Kabupaten Kuningan.
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
(8) Promosi Produk Unggulan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.196.338.000,00 (98,17%)
Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan di 2 Event Pameran,
yaitu : Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal di Bandung
dari tanggal 27 Mei s/d 29 Mei 2016 dan Pameran Senggigi Fair Lombok dari
tangga 3 Agst s/d 7 Agst 2016. , outcome : Terpromosikannya Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Kuningan melalui event pameran.
(9) Food And Fashion Festival dengan pagu anggaran sebesar Rp.
200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 199.977.500,00 (100%). Output :
Terlaksananya Food and Fashion Festival yang dilaksanakan selama 4
(empat) hari dari tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2016 di Lapangan Parkir Pasar
Langangbuana, dengan peserta dari PKK Tingkat Kecamatan dan IKM
Kabupaten Kuningan. , outcome : Terpromosikannya Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Kuningan.
(10) Peningkatan dan Pemantapan Pengelola dan Operasional Sistem Resi
Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 direalisasi
sebesar Rp. 49.997.800,00 (100%) Output: Terlaksananya Penyediaan
Kelengkapan Operasional Gudang SRG. , outcome : Tersedianya
Kelengkapan Operasional Gudang SRG, berupa : Meja Kerja ½ Biro, Meja
Komputer, Kursi Putar, Kursi Lipat, Filling Kabinet dan Kursi Tamu.
(11) Gelar Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan pagu anggaran
sebesar Rp.250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 235.720.000,00 (94%)
Output : Terlaksananya Paket Sembako Murah untuk Masyarakat Miskin di 3
Kecamatan yaitu : Kecamatan Selajambe, Kecamatan Subang dan
Kecamatan Cilebak. , outcome : Terjangkaunya Harga Kebutuhan Pokok
beupa : Beras, Minyak Goreng dan Gula bagi Masyarakat Miskin sebanyak
5100 Paket.
BAB IV - 218
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
BAB IV - 219
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
2. Solusi
a. Peningkatan SDM melalui pelatihan dibidang kemetrologian
BAB IV - 220
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016
B.7.2. Keberhasilan/Prestasi
Juara II untuk Pasar Baru Kuningan dalam Lomba Pasar Rakyat yang
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat.
BAB IV - 221