Anda di halaman 1dari 221

LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH
A. URUSAN WAJIB
Laporan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah selama Tahun
Anggaran 2016 difokuskan kepada program dan kegiatan Non Urusan dan
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan APBD Kabupaten
Kuningan Tahun Anggaran 2016 Belanja Non Urusan terdiri dari 309 program dan
1403 kegiatan, jumlah anggaran Rp125.122.154.102,00 direalisasikan
Rp120.021.961.925,00 (95,92%), Belanja Urusan 236 program dan 1727 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp817.860.791.623,00 direalisasikan Rp759.481.191.863,00
(92,86%). Jadi total Belaja Non Urusan dengan Urusan yaitu 545 program 3.130
kegiatan pagu anggaran Rp.942.982.945.725,00 direalisasikan
Rp.879.503.153.788,00 (93,26%)
Pada kesempatan ini, untuk memudahkan perbedaan kegiatan-kegiatan yang
memiliki sumber pembiayaan dari daerah maupun luar daerah maka kami
memisahkan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2016, seperti dana Tugas
Pembantuan, APBN, dan dana Bantuan Provinsi yang akan kami laporkan pada BAB
V.

A.1. URUSAN PENDIDIKAN


Penyelenggaraan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Kuningan terdiri dari 6 program dan 127 kegiatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 45.305.045.900,00 direalisasikan sebesar Rp.
38.360.546.350,00 atau (84,67%) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pendidikan Usia Dini
(1) Pendataan PAUD dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 direalisasikan
Rp 50.000,000 (100.%), output Terselenggaranya pendataan kelembagaan
PAUD , TK. 244, Kober 488, TPA 3 dan SPS sebanyak 4 Lembaga ,
outcome Meningkatnya pemetaan data kelembagaan program PNFI.
(2) Sosialisasi Penyelenggaraan PAUD dengan pagu anggaran
Rp.275.000.000,00 direalisasikan Rp. 274.990.000 (89,98 %), output
Terselenggaranya sosialisasi Penyelenggraan Pendidikan Anak Usia Dini
(TK,Kober, SPS dan TPA ) sebanyak 142 orang, outcome Meningkatnya
Akses dan mutu layanan PAUD.
(3) Pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga PAUD dengan pagu
anggaran Rp.100.000,000 direalisasikan Rp. 100.000,000 (100 %), output
Terselenggaranya pelatihan Peningkatan Kompetensi Tenaga PAUD
sebanyak 80 Orang ketua Kelompok Belajar (KB) , SPS dan TPA, outcome
Meningkatnya wawasan dan pengetahuan/kompetensi tenaga Kependidikan
PAUD.
(4) Bimbingan Teknis Kurikulum PAUD 2013 dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000,000 (100%), output
Terselenggaranya bimbingan teknis Kurikulum PAUD 2013 sebanyak 425
orang, outcome Meningkatnya mutu dan akses layanan Pendidikan Anak
Usia Dini (PAUD)
(5) Pemberdayaan Pusat Kegiatan Gugus PAUD dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000,000 (100%), output
Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan gugus PAUD dengan sasaran
sebanyak 64 orang pengurus PKG, outcome Meningkatnya wawasan dan
kompetensi pengurus PKG PAUD.

BAB IV - 1
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(6) Peningkatan Kompetensi Tutor PAUD dengan pagu anggaran


Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000,000 (100%), output
Terselenggaranya kegiatan pelatihan peningkatan kompetensi tutor PAUD
sebanyak 180 tutor, outcome Meningkatnya wawasan dan kompetensi
Tenaga Kependidikan PAUD..
(7) Penyelenggaraan PAUD percontohan Tingkat Kecamatan dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp. 75.000,000 (100%), output
Terselenggaranya kegiatan penunjukan PAUD percontohan Tingkat
Kecamatan sebanyak 20 Lembaga, outcome Meningkatnya akses dan
mutu layanan PAUD.
(8) Pemetaan Maping Kelembagaan PAUD, PKBM dan Kursus (LKP)
dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000,000
(100%), output terinventarisirnya data lembaga, pendidik, dan tenaga
Kependidikan serta sarana prasarana PAUD 775, kursus 25, PKBM 54,,
outcome Meningkatnya Pemetaan data kelembagaan program PNFI..
(9) Pembangunan Ruang Kelas TK.Adiria Desa Bandorasawetan
Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148.120.000 (98.74 %), output Terselenggaranya
kegiatan pembangunan Ruang Kelas Taman Kanak-kanak Adiria Desa
bandorasiwetan Kecamatan Cilimus sebanyak 1 Ruang Kelas, outcome
Meningkatnya Layanan dan proses pembelajaran pada Taman Kanak-
kanak..
(10) Dak Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD dengan
pagu anggaran Rp 309.000.000,00 direalisasikan Rp. 298.200.000 (96,50%),
output Terselenggaranya penyelenggaraan PAUD sebanyak 13 Taman
Kanak-Kanak, outcome Meningkatnya Akses dan mutu layanan PAUD.

2) Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun


(11) Penyelenggaraan Ujian Bersama Sekolah Dasar dengan pagu anggaran
Rp.165.000.000,00 direalisasikan Rp 165.000,000 (100.%), output
Terlaksananya Ujian bersama SD sebanyak 17.913 siswa, outcome
Meningkatnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi
(12) Penyelenggaraan Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD, dengan pagu
anggaran Rp.35.000.000,00 direalisasikan Rp 35.000,000 (100 %), output
Terselenggaranya Olimpiade Sains Nasional (OSN) SD yang diikuti oleh 192
siswa perwakilan dari 32 UPTD ,, outcome meningkatnya kreatifitas minat
dan bakat siswa Sekolah Dasar.
(13) Lomba Baca Tulis Hitung (Calistung) SD dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp 25.000,000. (100.%), output
terselenggaranya kegiatan Lomba BacaTulis Hitung (Calistung)SD yang
diikuti oleh 96 siswa perwakilan dari 32 UPTD, outcome meningkatnya
kreativitas minat dan bakat dalam baca tulis dan hitung siswa Sekolah
Dasar.
(14) Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD dengan pagu
anggaran Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp 175.000,000. (100%), output
terselenggaranya kegiatan Festival Seni Siswa Nasional (FLS2N) SD
sebanyak 488 siswa ,, outcome meningkatnya kreatifitas, minat dan bakat
siswa Sekolah Dasar (SD).
(15) Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SD dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direlisasikan Rp 100.000,000 (100 %), output
terselenggaranya kegiatan sapta lomba Pendidikan Agama Islam SD yang
diikuti sebanyak 768 Siswa, outcome meningkatnya minat baca,
kemampuan pendidikan agama islam Siswa Sekolah Dasar.

BAB IV - 2
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(16) Sapta Lomba Pendidikan Agama Islam SMP dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direlisasikan Rp 75.000,000 (100 %), output
terselenggaranya kegiatan sapta lomba Pendidikan Agama Islam SMP yang
diikuti sebanyak 94 siswa,, outcome meningkatnya minat baca, kemampuan
pendidikan agama islam Siswa SMP
(17) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik SD dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik SD diikuti
sebanyak 64 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga pendidik SD
dalam proses pembelajaran.
(18) Peningkatan Kompetensi Tenaga Pendidik TK dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 75.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga pendidik TK diikuti
sebanyak 42 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga pendidik TK
dalam proses pembelajaran.
(19) Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah Dasar dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar
diikuti sebanyak 64 Kepala Sekolah, , outcome meningkatnya kompetensi
Kepala Sekolah Dasar .
(20) Penyelenggaraan Ujian Nasional SMP dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp 150.000,000 (100.%), output
Terlaksananya Ujian Nasional SMP yang diikuti 13.000 siswa, outcome
Meningkatnya anak melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi
(21) Lomba-lomba Tingkat SMP dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
direalisasikan Rp 200.000.000,00 (100.%), output terselenggaranya kegiatan
Lomba-lomba Tingkat SMP (OSN, FLS2N, Lamojari, Festival Seni TK) diikuti
sebanyak 94 Sekolah , outcome meningkatnya kreativitas minat dan bakat
dalam baca tulis dan hitung siswa SMP.
(22) Peningkatan Kompetensi Tenaga Kependidikan SMP dengan pagu
anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp 125.000,000 .(100 %), output
terlaksananya kegiatan peningkatan kompetensi tenaga Kependidikan SMP
diikuti sebanyak 100 guru, outcome meningkatnya kompetensi tenaga
Kependidikan SMP dalam proses pembelajaran.
(23) Pemagaran SMP 2 Kadugede dengan pagu anggaran Rp.100.000,000,
Terealisirkan Rp 99.107.000,00 (99,10%) output Terlaksananya
pembangunan pemagaran SMP 2 Kadugede sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah SMP.
(24) Pemagaran SDN Ciporang Kecamatan Maleber dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.197.000,00 (98,92%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SD.Ciporang Kecamatan Maleber
sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(25) Pemagaran SDN 2 Japara Kecamatan Japara dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.153.000,00 (98,87%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Japara. Kecamatan
Japara sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(26) Pemagaran SDN 2 Desa Legok Kecamatan Cidahu dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.167.000,00 (98,88 .%),
output Terlaksananaya pembangunan pemagaran SDN 2 Legok Kecamatan
Cidahu sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(27) Pemagaran SDN Desa Dukuh Dalam Kecamatan Ciawigebang dengan
pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.282.000,00 (99,04 .
%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Dukuhdalam

BAB IV - 3
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kecamatan Ciawigebang sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya


keamanan sekolah.
(28) Penataan Lingkungan SDN 2 Cihideunhgirang Kecamatan Cidahu
dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.140.000,00
(98,85 .%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2
Cihideunggirang Kecamatan Cidahu sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah.
(29) Pemagaran SDN 3 Kalimanggiskulon Kecamatan Kalimanggis dengan
pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.199.000,00 (98,93 .
%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 3 Kalimanggis
Kulan Kecamatan Kalimanggis sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(30) Pemagaran Halaman SMPN 1 Garawangi Desa Purwasari dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp 48.490.000,00 (98,98 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran Halaman SMPN 1
Garawangi sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(31) Rehab Pagar SDN Desa Andamui Kecamatan Ciwaru dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.177.000,00 (99,17 .%),
output Terlaksananya rehab pagar SDN Andamui Kecamatan Ciwaru
sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(32) Rehab Pagar SDN Desa Citundun 2 Kecamatan Ciwaru dengan pagu
anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp 123.913.000,00 (99,13 .%),
output Terlaksananya rehab pagar SDN Citundun Kecamatan Ciwaru
sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(33) Pemagaran dan Penataan Halaman Lingkungan SDN 1 Sindangjawa
Kecamatan Cibingbin dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp 74.220.000,00 (98,96 .%), output Terlaksananya
pembangunan pemagaran dan penataan lingkungan SDN 1 Sindangjawa
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan
sekolah
(34) Pemagaran dan Penataan Halaman Lingkungan SDN 2 Sindangjawa
Kecamatan Cibingbin dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp 74.092.000,00 (98,78 .%), output Terlaksananya
pembangunan pemagaran dan penataan lingkungan SDN 2 Sindangjawa
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan
sekolah
(35) Pemagaran dan Penataan Halaman Lingkungan SDN 1 Sukamaju
Kecamatan Cibingbin dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp 74.148.000,00 (98,86 .%), output Terlaksananya
pembangunan pemagaran dan penataan lingkungan SDN 1 Sukamaju
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(36) Pemagaran dan Penataan Halaman Lingkungan SDN 2 Cipondok
Kecamatan Cibingbin dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp 74.202.000,00 (98,93 .%), output Terlaksananya
pembangunan pemagaran dan penataan lingkungan SDN 2 Cipondok
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(37) Pemagaran SDN 2 Hantara Kecamatan Hantara dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.715.000,00 (98,71 .%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Hantara Kecamatan
Hantara sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(38) Peningkatan sarana dan Prasarana SDN 2 Cijemit Kecamatan Ciniru
dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp

BAB IV - 4
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

198.248.000,00 (99,12 %), output Terlaksananya kegiatan Penigkatan


sarana prasarana SDN 2 Cijemit Kecamatan Ciniru meliputi pemagaran
sepanjang 300 M2 dan penataan halaman sekolah, , outcome
meningkatnya keamanan sekolah
(39) Pemeliharaan Halaman Sekolah SDN 1 Rambatan Kecamatan Ciniru
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.030.000,00
(99,03 %), output Terlaksananya pembangunan pemagaran dan penataan
lingkungan SDN 1 Rambatan Kecamatan Ciniru sepanjang 300 M2,
outcome meningkatnya keamanan sekolah
(40) Pemagaran SMPN 1 Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp
148.444.000,00 (98,96 %), output Terlaksananya pembangunan pemagaran
SMPN 1 Mandirancan sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan
sekolah.
(41) Pemagaran SDN 2 Kramatmulya Kecamatan Ciawigebang dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp 49.541.000,00 (99,03 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Kramatmulya
Kecamatan Ciawigebang sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(42) Pemagaran SDN Cisukadana Kecamatan Kadugede dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp 49.541.000,00 (99,08 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Cisukadana
Kecamatan Kadugede sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(43) Pemagaran SDN 2 Desa Galaherang Kecamatan Maleber dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.326.000,00 (99,00 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Galaherang
Kecamatan Maleber sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan
sekolah.
(44) Rehabilitasi Kantor UPTD Kecamatan Subang dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.077.000,00 (99,07 .%), output
Terlaksananya pembangunan kantor UPTD SD Kecamatan Subang 1 Paket
, outcome meningkatnya kualitas sarana bangunan kantor UPTD SD..
(45) Pemagaran SDN Desa Ciangir Kecamatan Cibingbin dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.109.000,00 (99,10.%),
output Terlaksananaya pembangunan pemagaran SDN Ciangir Kecamatan
cibingbin sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(46) Pemagaran SDN Rajawetan Kecamatan Pancalang dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.525.000,00 (99,25 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Rajawetan
Kecamatan Pancalang sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(47) Pemagaran SDN 1 Sagarahiang Kecamatan Darma dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.122.000,00 (99,12.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 1 Sagarahiang
Kecamatan Darma sepanjang 300 M2 ,, outcome meningkatnya keamanan
sekolah.
(48) DAK Bidang Pendidikan SMP (Luncuran Tahun 2015) dengan pagu
anggaran Rp.2.746.509.150,00 direalisasikan Rp 0 (0 %), output tidak
dilaksanakan (Tidak Ada Juknis)
(49) DAK Bidang Pendidikan SD (Luncuran Tahun 2015) dengan pagu
anggaran Rp.5.145.734.800,00 direalisasikan Rp.4.825.969.000,00
( 93,78.%), output terlaksananya pengadaan buku perpustakaan untuk 50

BAB IV - 5
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

SD, Alat peraga 18 sekolah dan pengadaan TIK 26 sekolah , outcome


meningkatnya proses pembelajaran pada jenjang sekolah dasar
(50) Pemagaran SDN Dukuh Tengah Kecamatan Maleber dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.223.000,00 (94,22.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Dukuhtengah
Kecamatan Maleber sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya keamanan
sekolah.
(51) Penyediaan Alat Praktik Pembelajaran IPS EDU untuk Siswa SD (BP)
dengan pagu anggaran Rp.4.000,000.000,00 direalisasikan Rp
3.876.177.400,00 (96,90.%), output Terlaksananya penyediaan alat praktik
pembelajaran IPS EDU untuk siswa SD sebanyak 16 sekolah , outcome
meningkatnya kualitas pembelajaran pada jenjang SD.
(52) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMPN Negeri/MTs Negeri (BP)
dengan pagu anggaran Rp.1.740.000.000,00 direalisasikan Rp
1.717.995.000,00 (98,73.%), output Terlaksananya pembangunan ruang
kelas baru SMP Negeri/MTs Negeri sebanyak 5 lokal, outcome
meningkatnya kualitas sarana prasarana pendidikan..
(53) Peningkatan kesejahteraan guru bantu SD/MI Daerah Terpencil (BP)
dengan pagu anggaran Rp.396.000.000,00 direalisasikan Rp396.000.000,00
(100%) untuk semester 1 dan 2 , output terlaksanannya penyaluran bantuan
peningkatan kesejahteraan guru bantu daerah terpencil, outcome
meningkatnya kesejahteraan guru bantu daerah terpencil sebanyak 15
orang.
(54) Pengadaan Seragam Dan Alat Drumband SDN 3 Awirarangan
Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp 66.708.500,00 ( 88,94.%) , output terselenggaranya
kegiatan pengadaan seragam dan alat drumband untuk SDN 3 awirarangan
Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,, outcome meningkatnya kegiatan
ekstrakulikuler pada jenjang Sekolah dasar..
(55) Pembuatan lapang bola basket SMPN 1 Ciwaru Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.058.000,00
(99,05.%), output terselenggaranya pembuatan lapang bola basket SMPN 1
Ciwaru ,, outcome meningkatnya proses pembelajaran olahraga di jenjang
SMP.
(56) Pemagaran SMPN 1 Kuningan dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp 198.327.000,00 (99,16 %) output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SMPN 1 Kuningan sepanjang 1
paket ,, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(57) Pemagaran SDN Kaliaren Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp 148.727.000,00 (99,15 .%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Kaliaren Kecamatan
Colimus sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(58) Pemagaran SMPN 2 Pancalang dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp 148.601.000,00 .(99,06.%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SMPN 2 Pancalang sepanjang
300 M2 , outcome meningkatnya keamanan sekolah.
(59) Pemagaran SMPN 2 Ciwaru dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp 49.324.600,00 ( 98,64.%), output Terlaksananya
pembangunan pemagaran SMPN 2 Ciwaru sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah.
(60) Pemagaran SDN 1 Wilanagara Kecamatan Luragung dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.209.000,00 .( 99,20.%),
output Terlaksananaya pembangunan pemagaran SDN Wilanagara

BAB IV - 6
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kecamatan Luragung sepanjang 300 M2 , outcome meningkatnya


keamanan sekolah
(61) Penataan Halaman SDN 7 Kelurahan Purwawinangun Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp
49.333.000,00 (98,68.%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran
SDN 7 Purwawinangun Kecamatan Kuningan sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah
(62) Pemagaran SDN 1 Citangtu Kecamatan Kuningan dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.975.000,00 .(98,97.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Citangtu Kecamatan
Kuningan sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah
(63) Pemagaran Halaman SDN 2 Windusengkahan Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp 49.262.000,00 .
(98,52 .%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN
Windusengkahan Kecamatan Kuningan sepanjang 300 M2, outcome
meningkatnya keamanan sekolah
(64) Rehabilitasi SMPN 2 Kuningan Kecamatan Kuningan dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.899.000,00 (98,89.%),
output Terlaksananya kegiatan rehabilitasi ruang kelas SMPN 2 Kuningan
sebanyak 1 Lokal , outcome meningkatnya kualitas ruang kelas SMP.
(65) Pemagaran SDN 1 Cibingbin Kecamatan Cibingbin dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.086.400,00 (98,78.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 1 Cibingbin
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(66) Pemagaran SDN Cikubangsari Kecamatan Kramatmulya dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.215.400,00 (98,95.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Cikubangsari
Kecamatan Kramatmulya sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(67) TPT SDN 2 Jambar Kecamatan Nusaherang dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp 49.287.000,00 (98.57.%), output
Terlaksananya pembangunan TPT SDN 2 Jambar Kecamatan Nusaherang
sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah
(68) Pemagaran SDN 1 Sukaharja Kecamatan Cibingbin dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 73.759.400,00 (98,34.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 1 Sukaharja
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(69) Pemagaran SDN 7 Cibingbin Kecamatan Cibingbin dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.045.400,00 (98,72.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 7 Cibingbin
Kecamatan Cibingbin sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(70) Penataan lapangan Upacara SMPN 1 Maleber dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.471.000,00 (99,47 .%), output
Terlaksananya kegiatan Penataan lapangan Upacara SMPN 1 Maleber
dengan Volume sebanyak 150 M2, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan SMP.
(71) Pemagaran SDN Citapen Kecamatan Hantara dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.044.400,00 (98,72.%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN Citapen Kecamatan
Hantara sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah

BAB IV - 7
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(72) Pemagaran SDN 2 Langseb Kecamatan Lebakwangi dengan pagu


anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.414.400,00 (99,21.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Langseb
Kecamatan Lebakwangi sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(73) Pemagaran SDN 3 Luragung Kecamatan Luragung dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.942.000,00 (98,94.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 3 Luragung
Kecamatan Luragung sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(74) TPT SDN 1 Sindangbarang Kecamatan Jalaksana dengan pagu
anggaran Rp100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.956.000,00 (98,95.%),
output Terlaksananya pembangunan TPT SDN 1 Sindangbarang Kecamatan
jalaksana sepanjang 79 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah
(75) Panataan Lingkungan SDN 2 Ciporang Kecamatan Kuningan dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 98.770.000,00
(98,77.%), output Terlaksananya kegiatan penataan Lingkungan SDN 2
Ciporang Kecamatan Kuningan dengan Volume sepanjang 105 M2,
outcome meningkatnya kualitas lingkungan sekolah
(76) Panataan Lingkungan TKN Unggulan Kecamatan Kramatmulya
dengan pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp
123.665.000,00 (98,93.%), output Terlaksananya kegiatan penataan
Lingkungan TKN Unggulan Kecamatan Kramatmulya dengan satu paket. ,
outcome, meningkatnya kualitas lingkungan TK
(77) Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan dengan
pagu anggaran Rp.84.000.000,00 direalisasikan Rp 84.000.000,00 (100..%),
output Terlaksananya pengadaan alat-alat pendidikan sebanyak 5 paket,
outcome meningkatnya kualitas sarana dan prasarana sekolah
(78) Pemagaran SDN 1 Kalimanggis Kecamatan Kalimanggis dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.020.400,00 (98,69 .%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 1 Kalimanggiswetan
Kecamatan Kalimanggis sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(79) Panataan Lingkungan SDN 3 Kalimanggis Kulon Kecamatan
Kalimanggis dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp
74.097.400,00 (98,80.%), output Terlaksananya kegiatan penataan
Lingkungan SDN 3 Kalimanggiskulon Kecamatan Kalimanggis dengan
Volume sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya kualitas lingkungan
sekolah.
(80) Pemagaran SDN 2 Cipakem Kecamatan Maleber dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 74.079.400,00 (98,77.%),
output Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Cipakem
Kecamatan Maleber sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah
(81) Pemagaran dan Rehab Kelas SDN 1 Japara Kecamatan Japara dengan
pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp 198.397.000,00 (99,18
%), output Terlaksananya pembangunan pemagaran dan rehab SDN 1
Japara Kecamatan japara dengan Volume 300 M2, outcome meningkatnya
keamanan sekolah.
(82) Pemagaran SDN 2 Cikeusik Kecamatan Cidahu dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp 73.832.000,00 (98,44.%), output
Terlaksananya pembangunan pemagaran SDN 2 Cikeusik Kecamatan
Cidahu sepanjang 300 M2, outcome meningkatnya keamanan sekolah.

BAB IV - 8
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

3) Program Pendidikan Menengah


(83) Pendampingan Ujian Nasional SMA dan SMK dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp200.000.000,00 (100.%), output
terselenggaranya Ujian Nasional SMA, MA dan SMK sebanyak 11.401
siswa, outcome meningkatnya jumlah siswa lulusan pendidikan menengah
(84) Penyelenggaraan Lomba Kompetesi Siswa (LKS) SMK tingkat
Kabupaten, Provinsi dan Nasional dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp 150.000.000,00 (100 .%) , output
terlaksananya LKS dalam peningkatan kompetensi siswa SMK yang
berkompetitif dalam unjuk kerja sebanyak 210 siswa, outcome meningkatnya
kompetensi keahlian siswa dan adanya Duta Siswa SMK yang berprestasi
untuk tingkat provinsi
(85) Gebyar Kreativitas Siswa SMA/SMK dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp100.000.000,00 (100 %) ,output
terselenggaranya kegiatan gebyar Kreativitas siswa SMA/SMK, sebanyak
552 siswa, outcome Kreativitasi siswa dalam bidang akademis dan seni
meningkat.
(86) Pelaksanaan OSN SMA dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp 100.000.000,00 (100 %) ,output terselenggaranya kegiatan
olimpiade sains Nasional enjang SMA, sebanyak 27 siswa, outcome prestasi
siswa dalam bidang akademis meningkat.
(87) Penyelenggaraan EPITEC dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp 150.000.000,00 (100 %), output terlaksananya kegiatan
promosi produk EPITEC SMK sehingga termotivasinya siswa untuk
penguasaan teknologi menghadapi DU/DI sebanyak 42 SMK, outcome
tercapainya mutu lulusan dan meningkatnya profesionalisme siswa yang
diterima di DU/DI serta pencitraan mutu SMK
(88) Penyelenggaraan kegiatan FLS2N SMA Tingkat Kabupaten dan Provinsi
dengan pagu anggaran Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp
175.000.000,00 (100 %), output terlaksananya pemilihan peserta bidang
seni terbaik untuk mewakili tingkat provinsi, outcome terpilihnya 24 siswa
terbaik dari 8 cabang seni
(89) Lomba debat B. Inggris Tk. Kabupaten dan Provinsi dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000.000,00 (100 %),
output terlaksananya kegiatan debat Bahasa inggris serta terpilihnya
peserta terbaik untuk mewakili tingkat provinsi sebanyak 3 orang, outcome
tercapainya peningkatan apresiasi dan prestasi siswa dalam berbahasa
Inggris
(90) Penyelenggaraan Kegiatan Kesiswaan Gelar Aksi Karakter Siswa
(GALAKSI) tingkat Kabupaten dan provinsi dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000.000,00 (100 %), output
terselenggaranya kegiatan Galaksi serta terpilihnya satu tim GALAKSI
terbaik untuk mewakili tingkat provinsi, outcome terpilihnya 9 siswa terbaik
dari 4 aksi lomba
(91) Pelaksanaan Kompetensi Tenaga Pendidik SMA/SMK dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000.000,00 (100 %),
output terlaksananya kegiatan kompetensi tenaga pendidik SMA/SMK
sebanyak 120 orang output meningkatnya kompetensi tenaga pendidik SMA
dan SMK.
(92) Gebyar Pendidikan Agama Islam SMA/SMK dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 100.000.000,00 (100 %), output
terlaksananya kegiatan Gebyar Pendidikan Agama Islam SMA/SMK
sebanyak 690 orang outcome meningkatnya kualitas pembelajaran agama
islam di SMA dan SMK.

BAB IV - 9
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(93) Pemagaran SMA 1 Pasawahan Kecamatan Pasawahan dengan pagu


anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 97.117.000,00 (97,11 %),
output terlaksananya Pemagaran SMA 1 Pasawahan sepanjang 200 M2
orang outcome meningkatnya keamanan sekolah SMA .
(94) Penataan Jalan Lingkungan SMAN Darma Kecamatan Darma dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp 97.340.000,00 (97,34
%), output terlaksananya penataan jaan lingkungan SMA Darma sepanjang
300 M2 orang, outcome meningkatnya keamanan sekolah SMA .
(95) Sosialisasi Bahaya Merokok dan Narkoba dengan pagu anggaran
Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp 248.961.000,00 (99,58 %), output
terlaksananya kegiatan sosialisasi bahaya merokok dan narkoba yang
diikuti sebanyak 420 siswa SMA dan SMP, outcome meningkatnya
pemahaman siswa SMA dan SMP tentang bahaya merokok dan narkoba .
(96) DAK Bidang Pendidikan SMK (luncuran Tahun 2015) dengan pagu
anggaran Rp.2.144.400.150,00 direalisasikan Rp 0 ( 0 %), outcome tidak
dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
(97) DAK Bidang Pendidikan SMA (luncuran Tahun 2015) dengan pagu
anggaran Rp.1.231.568.800,00 direalisasikan Rp 0 ( 0 %),output tidak
dilaksanakan karena keterbatasan waktu.
(98) Pengadaan Alat Peraga dan Pembelajaran Percobaan Bidang Fisika
berbasis Digital Untuk SMA (BP) dengan pagu anggaran
Rp.4.000,000.000,00 direalisasikan Rp.3.883.152.000,00 (97,07 %) , output
terlaksananya pengadaan Alat Peraga dan Pembelajaran Percobaan Bidang
Fisika berbasis Digital Untuk SMA sebanyak 16 sekolah, outcome
meningkatnya kualitas proses belajar mengajar
(99) Pendidikan Menengah Universal (PMU) SMA/SMK dengan pagu
anggaran Rp.6.357.000.000,00 direalisasikan Rp .6.357.000.000,00 (100
%) , output terlaksananya penyaluran dan pengelolaan bantuan Pendidikan
Menengah Universal SMA/SMK sebanyak 10.868 Siswa SMA dan 13.604
Siswa SMK , outcome menurunnya angka Dropout siswa SMA dan SMK
(100) Pembangunan Ruang Kelas Baru SMA/SMK (BP) dengan pagu anggaran
Rp.1.755.000.000,00 direalisasikan Rp.1.626.350.450,00 (92,66 %) , output
terlaksananya SMA sebanyak 17 ruang kelas, outcome meningkatnya
kualitas Sarana prasarana sekolah SMA dan SMK
(101) Pembangunan WC SMA Subang dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.98.785.000,00 (98,78 %) , output
terlaksananya pembangunan WC SMA Subang dengan Volume sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas Sarana prasarana sekolah SMA

4) Program Pendidikan Non Formal dan Informal (PNFI)


(102) Penyelenggaraan kejar paket C , dengan pagu angggran sebesar Rp.
100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (100 %) output
terselenggaranya pendidikan kejar paket C di 5 PKBM, outcome layanan
pendidikan nonformal kepada masyarakat meningkat.
(103) Penyelenggaraan kejar paket B, dengan pagu angggran sebesar Rp.
100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 100.000.000,00 (100 %) output
terselenggaranya pendidikan kejar paket C di 5 PKBM, outcome layanan
pendidikan nonformal kepada masyarakat meningkat.
(104) Program Pemetaan Mutu PKBM , dengan pagu angggran sebesar Rp.
50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (100 %) output
terselenggaranya Pemetaan Mutu PKBM di 58 PKBM, outcome layanan
pendidikan nonformal kepada masyarakat meningkat.
(105) Penyelenggaraan Program Keaksaraan Usaha Mandiri di SKB dengan
pagu anggaran Rp 50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%),

BAB IV - 10
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output terlaksananya kegiatan pelatihan program Keaksaraan Usaha


Mandiri sebanyak 80 peserta outcame meningkatnya kualitas lembaga
keksaraan Usaha Mandiri.
(106) Penyelenggaraan Ujian kejar paket B dan C , dengan pagu angggran
sebesar Rp. 100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 100.000.000,00
(100 %) output terselenggaranya Ujian kejar paket B dan C sebanyak 1792
warga belajar, outcome layanan pendidikan nonformal kepada masyarakat
meningkat.
(107) Peningkatan Kompetensi Penilik dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisaikan Rp.75.000.000,00 (100%), output
terlaksananya kegiatan Peningkatan Kompetensi Penilik yang diikuti
sebanyak 64 orang, outcome meningkatnya kompetensi penilik
(108) Pelatihan Kompetensi Pengelola dan Pendidik LKP dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.75.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya kegiatan pelatihan kompetensi pengelola dan pendidik
LKP sebanyak 65 Orang, outcome Meningkatnya kompetensi pengelola dan
pendidik LKP.
(109) Program Pendidikan Kecakapan Hidup (PKH) dan Kewirausahaan
Masyarakat (PKM) dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output terlaksananya Pendidikan
Kecakapan Hidup (PKH) dan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) diikuti
sebanyak 90 orang, outcome meningkatnya Pendidikan Kecakapan Hidup
(PKH) dan Kewirausahaan Masyarakat (PKM)
(110) Lomba Apresiasi Keteladanan PNFI Apresiasi PTK PAUDNI dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00
(100%),output terlaksananya kegiatan Lomba Apresiasi Keteladanan PNFI
Apresiasi PTK PAUDNI sebanyak 10 jenis lomba, outcome meningkatnya
kompetensi PTK PAUDNI.
(111) Penyelenggaraan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Dan Hari
Anak Nasional (HAN). Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (100 %) output
terselenggaranya kegiatan Peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) Dan
Hari Anak Nasional (HAN), outcame. Meningkatnya peran serta masyarakat
dalam peringatan hariAksara Internasional dan Hari Anak Nasional (HAN).

5) Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga kependidikan


(112) Seleksi Calon Kepala Sekolah. Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp. 200.000.000,00 (100.%) output
terlaksananya seleksi calon kepala sekolah sebanyak 150 orang, outcome
meningkatnya layanan pendidikan bidang sumber daya manusia (Guru)
(113) Pelaksanaan Setifikasi Pendidik Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100.%) output
terlaksananya proses sertifikasi pendidik sebayak 500 orang, outcome
meningkatnya Kompetensi pendidik disemua jenjang pendidikan.
(114) Lomba Guru berprestasi dan berdedikasi Tingkat Kabupaten dan
Tingkat Provinsi dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan
Rp.100.000.000,00 (100 %), output terlaksananya kegiatan lomba guru
berprestasi dan berdedikasi Tingkat Kabupaten dan Provinsi sebanyak 48
orang, outcome meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan
(115) Sidang Angka Kredit dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100 % ), output terselenggaranya siding
angka kredit tenaga fungsional sebanyak 750 orang, outcome meningkatnya
manajemen pelayanan pendidikan kenaikan pangkat

BAB IV - 11
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(116) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SD dengan pagu


anggaran Rp.60.000.000,00 direalisasikan Rp.60.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sebanyak
648 Sekolah, outcome terlaksannya penilaian kinerja kepala sekolah dan
pengawas SD.
(117) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMP dengan pagu
anggaran Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sebanyak
70 Sekolah, outcome terlaksannya penilaian kinerja kepala sekolah dan
pengawas SMP.
(118) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMA dengan pagu
anggaran Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sebanyak
23 Orang, outcome terlaksannya penilaian kinerja kepala sekolah dan
pengawas SMA .
(119) Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas SMK dengan pagu
anggaran Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya penilaian kinerja kepala sekolah dan pengawas sebanyak
16 Orang, outcome terlaksannya penilaian kinerja kepala sekolah dan
pengawas SMK.

6) Program Manajemen Pelayanan Pendidikan


(120) Inventarisasi Barang Milik Negara Sektor Pendidikan dengan pagu
anggaran Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp.174.490.000,00 (99,70 %),
output terlaksanannya bimtek pengelola barang di lingkungan Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kuningan sebanyak 140
orang, outcome meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan.
(121) Pengelolaan Data Pokok Pendidikan melalui system Informasi
manajemen Pendidikan dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output terselenggaranya bimtek
bagi pengelola Data Pokok Pendidikan ( Dapodik) ditingkat persekolahan
dan UPTD. Sebanyak 137 Orang, outcome meningkatnya manajemen
pelayanan pendidikan.
(122) Penyusunan Profil Pendidikan dan Buku Saku Pendidikan dengan pagu
anggaran Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp.175.000.000,00 (100%) ,
output tersusunnya profil dan buku saku pendidikan. Sebanyak 5 jenis ,
outcome meningkatnya program manajemen pelayanan pendidikan.
(123) Penyelenggaraan bimbingan Bagi Tenaga Pengolah Data UPTD
Pendidikan Kecamatan dan Persekolahan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlatihnya pengelola data UPTD dan Persekolahan pendidikan di tingkat
kecamatan dan persekolahan sebanyak 414 Orang, outcome meningkatnya
manajemen pelayanan pendidikan.
(124) Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Dengan pagu sebesar Rp.
150.000.000,00 direalisasikan sebesr Rp. 150.000.000,00 (100 %) output
terselenggaranya sosialisasi tentang ketentuan penerimaan peserta didik
baru diikuti oleh 264 peserta, outcome pelaksanaan penerimaan peserta
didik baru dapat berjalan dengan baik
(125) Pemberdayaan UPTD SD dan SKB dengan pagu anggaran
Rp.1.980.000.000,00 direalisasikan Rp.1.980.000.000,00 (100 %), output
meningkatnya peran dan fungsi UPTD Pendidikan dalam pembangunan
bidang pendidikan sebanyak 32 UPTD dan 1 SKB, outcome meningkatnya
kualitas pendidikan di setiap kecamatan

BAB IV - 12
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(126) Pengadaan Tanah Jalan SMPN 2 Cigugur dengan pagu anggaran


Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.207.000,00 (99,20%), output
terselenggaranya Pengadaan tanah untuk pelabaran jalan SMPN 2 Cigugur,
outcome meningkatnya akses jalan menuju sekolah.
(127) Sharing Bantuan Provinsi Tahun 2015 dengan pagu anggaran
Rp.1.940.833.000,00 direalisasikan Rp.1.910.797.800,00 (98,45 %) , output
terselenggaranya kegiatan sharing untuk bantuan sekolah sebanyak 18
sekolah, outcome meningkatnya kuslitas sarana dan prasarana pendidikan .

A.1.2. Keberhasilan/Prestasi
A. 1.2.1. Indikator Keberhasilan
1.Siswa

TAHUN
NO JENJANG PENDIDIKAN
Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 TK 9.451 10.515
2 SD 104.375 102.986
3 SMP 40.612 40.907
4 SMA/SMK 40.353 42.409
Tabel.1

Dari tabel tersebut di atas, kenaikan rata-rata jumlah siswa pada tahun
pelajaran 2015-2016 mengalami peningkatan, untuk jenjang TK 1064 siswa
,SMP sebanyak 295 Siswa sedangkan untuk SMA/SMK sebesar 2056 siswa
hal tersebut menunjukan peningkatan partisipasi masyarakat.

2. Angka Partisipasi Kasar (APK)

JENJANG ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK)


NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 SD 100,94 100,19
2 SMP 98,92 98,97
3 SMA/SMK 74,81 79,31
Tabel. 2

Dari tabel tersebut di atas, kenaikan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari tahun
pelajaran 2014/ 2015 ke tahun Pelajaran 2015/ 2016 mengalami peningkatan,
SMP sebesar 0,05 % dan untuk SMA/SMK sebesar 4,50 %, hal tersebut
menunjukan peningkatan partisipasi masyarakat.

3. Angka Partisipasi Murni


JENJANG ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM)
NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 SD 99,83 99,84
2 SMP 90,61 90,65
3 SMA/SMK 54,67 61,34
Tabel. 3
Dari tabel tersebut di atas, kenaikan Angka Partisipasi Murni (APM) dari
tahun Pelajaran 2014/2015 ke Tahun pelajaran 2015/2016 mengalami
peningkatan, SD sebesar 0,01%, SMP sebesar 0,04 % dan untuk SMA/SMK
sebesar 6,67 %, hal tersebut menunjukan peningkatan partisipasi masyarakat.

4. Sarana dan Prasarana Pendidikan


BAB IV - 13
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kondisi sarana Bangunan Tahun 2015


Tabel. 4
No JENJANG KONDISI TAHUN 2015
PENDIDIKAN Baik Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah
1 TK 287 63 34 384
2 SD 4.344 32 474 4.850
3 SMP 1.054 170 80 1.304
4 SMA 443 61 25 529
5 SMK 559 19 15 593
Realisasi sarana Bangunan Tahun 2016

No JENJANG KONDISI TAHUN 2016


PENDIDIKAN Baik Rusak Ringan Rusak Berat Jumlah
1 TK 308 65 29 402
2 SD 2.563 1.372 845 4.780
3 SMP 1.084 145 59 1.288
4 SMA 429 55 49 533
5 SMK 614 48 17 679
Tabel. 5

Dari Kedua Tabel di atas , dalam pengelolaan sarana dan prasarana bangunan
sekolah di setiap jenjang pendidikan menunjukan kondisi yang lebih baik, hal
tersebut terlihat dari perbandingan table di bawah ini.

5. Putus Sekolah

JENJANG ANGKA PUTUS SEKOLAH


NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 SD 0.01 0.01
2 SMP 0.32 0,30
3 SMA 0,37 013
4 SMK 0,65 0,63
Tabel. 6

Penekanan Angka Putus Sekolah, melalui beberapa kegiatan secara sinergis


terdapat penurunan, Angka Putus Sekolah pada jenjang SMP turun sebesar
0,02%, pada jenjang SMA turun sebesar 0,24%, SMK turun 0,02 %.

6. Tinggal Kelas

JENJANG TINGGAL KELAS


NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 SD 0,24 0,23
2 SMP 0,01 0,01
3 SMA 0,01 0,01
4 SMK 0,04 0,03
Tabel. 7

Dari tabel di atas, kondisi tinggal kelas di setiap jenjang pendidikan


menunjukan angka yang relative kecil, dan untuk jenjang SD dan SMK
mengalami penurunan

7. Angka Kelulusan

BAB IV - 14
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

JENJANG ANGKA KELULUSAN


NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 (%) Realisasi 2016 (%)
1 SD 100 100
2 SMP 100 100
3 SMA 100 100
4 SMK 100 100
Tabel. 8

Pencapaian kelulusan dari tahun pelajaran tahun pelajaran 2015-2016 secara


konsisten dapat dilaksanakan dengan baik sehingga mencapai angka 100%.
untuk semua jenjang pendidikan

8. Angka Melanjutkan

JENJANG ANGKA MELANJUTKAN


NO
PENDIDIKAN Kondidi 2015 (%) Realisasi 2016 (%)
1 SD 99,98 99,98
2 SMP 93,01 93,01
3 SMA/SMK 72,44 72,46
Tabel. 9

Dari tabel di atas, terdapat kenaikan angka melanjutkan pada jenjang


jenjang SMA dan SMK 0,02 %.

9. Angka Melek Hurup, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Indek


Pendidikan
TAHUN
NO INDIKATOR
Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 AMH 98,72 98,79
2 RLS 8,82 8,84
3 IP 85,40 85,50
Tabel. 10
Indeks Pendidikan sebagai salah satu komponen Indeks Pembangunan
Manusia (IPM) yang ditentukan oleh Angka Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
dan Angka Melek Huruf (AMH), menunjukkan angka peningkatan. Angka
Melek Huruf sebesar 0,07%, Rata-rata Lama Sekolah sebesar 0,02 % dan
Indek Pendidikan Naik 0,10.

10. Rata-Rata Ujian Nasional

JENJANG RATA RATA HASIL UJIAN NASIONAL


NO
PENDIDIKAN Kondisi 2015 Realisasi 2016
1 SD 7,72 7,74
2 SMP 5,99 6,23
3 SMA 6,48 6,51
4 SMK 6,87 6.93
Tabel. 11

Pelaksanaan UASBN SD dan Ujian Nasional SMP/SMA/SMK pada 2015-2016


mengalami kenaikan UASBN SD naik 0,02 %, UN SMP naik sebesar 0,24 %,
SMA naik sebesar 0,03 %, dan SMK naik sebesar 0,06 %.

A. PRESTASI YANG DICAPAI

BAB IV - 15
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Dalam penyelenggaraan pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Kuningan


Tahun Anggaran 2016, beberapa prestasi yang diraih adalah sebagai berikut :

NO NAMA JENIS PENGHARGAAN PERINGKAT TINGKAT


1 Alif Muhammad Baskar Lompat Tinggi Putra 3 Asean
SMAN 1 Jalaksana
2 Hanipah Atletik 1 Nasional
SMKN 2 Kuningan
3 Dheva Anrimusthi Bulu Tangkis 1 Nasional
SMKN 1 Kuningan
4 Farhan Anshary Olimpiade Sains Nasional I Nasional
MA Husnul Khotimah (OSN) Mapel Gegrafi
Viera Dwi Novrima, Festival Lomba Seni Siswa
5 Adam Firdaus T, Nasional (FLS2N) Film II Nasional
Djati Farhan S Pendek
SMA ITUS Jalaksana
Niken Sitara Dewi Lompat Tinggi Putri
6 SMAN 3 Kuningan II Nasional
Najla Nur Lifdah R. Menyanyi Tunggal
7 SDN Babatan I Provinsi
Mutiara Deliana Lompat Jauh Putri (O2SN)
8 SMAN 1 Cilimus Guru Berdediksi Putri I Provinsi
Kesih Sukaesih, S.Pd
9 SDN Bungurberes I Provinsi
Cilebak
Dra. Hj. Surtikanti, M.Pd Apresiasi Lembaga PAUD
Pos PAUD AFIKA Kec.
10 Jalaksana I Provinsi
Nurul Fadilah Atletik POPDA
Fahri Suryansyah Atletik POPDA
Melani Siska Riyanti Atletik POPDA
11 Niken Sitara Dewi Atletik POPDA I Provinsi
Risda Yuliandari Atletik POPDA I Provinsi
Opin Atletik POPDA I Provinsi
Inu Mulya Nugraha Atletik POPDA I Provinsi
Mutiara Deliana Atletik POPDA I Provinsi
Ajeng Syifa Silviagitni Atletik POPDA I Provinsi
Paoli Jonyor Subu Atletik POPDA II Provinsi
Dicky Tri Saputra Atletik POPDA II Provinsi
Yopi Sugara Atletik POPDA II Provinsi
Abdul Rohim Atletik POPDA II Provinsi
Agung Prasetya Atletik POPDA III Provinsi
Tedyboy Ahmad Pencak Silat (O2SN) III Provinsi
SMAN 3 Kuningan III Provinsi
Beregu SMAN 1 Bola Voli (O2SN) III Provinsi
12 Luragung III Provinsi
Ono Darsono, S.Pd Apresiasi PTK PAUDNI
13 Penilik Kec. Japara III Provinsi
Yopi Lesmana Lembaga Dikmas
14 TBM Damar Panalar III Provinsi
M Husni Alami Desain Poster Putra
15 SMA ITUS Jalaksana (FLS2N) III Provinsi
Dehan Ramadhana Kriya Putra (FLS2N)
16 SMAN 2 Kuningan III Provinsi
Ade Syamrotul Fu’adah Baca Qur’an ( Galaksi)
17 SMAN 1 Subang III Provinsi
Aryo Bimo Adjie Paskibraka
18 SMAN 1 Ciniru III Provinsi
Dra. Hj. Jujus Achirihaj, Lomba Kursus

BAB IV - 16
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

NO NAMA JENIS PENGHARGAAN PERINGKAT TINGKAT


19 M.Pd Provinsi
LKP Get House Of Lomba Kursus
20 English II Wilayah III
Hj. Aty Umiaty
21 LKP Tanti II Wilayah III

Tabel. 12

A.1.3. Permasalah dan Solusi


 Kondisi bangunan ruang kelas khususnya pada jenjang sekolah dasar terdapat
bangunan yang rusak, kondisi tersebut secara langsung berdampak pada
kelancaran proses belajar mengajar, langkah-langkah yang dilakukan untuk
mengatasi masalah tersebut dilakukan melalui optimalisasi penggunaan bantuan
yang diterima baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, Provinsi maupun
APBN serta dengan mendorong peran serta masyarakat agar peduli terhadap
kondisi sekolah.
 Berdasarkan Standar Kompetensi tenaga pendidik secara formal di semua
jenjang masih kurang, langkahnya yaitu memberikan kesempatan untuk
pendidikan penyetaraan S1 baik yang dibiayai oleh pemerintah maupun swadaya
murni para guru.
 Pemerataan guru, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya pada
jenjang Sekolah Dasar, untuk sekolah-sekolah yang berlokasi didaerah terpencil
belum sepenuhnya terpenuhi, solusi yang dilaksanakan melalui pemerataan di
tingkat kecamatan dan menekan adanya perpindahan dari SD yang kurang guru
ke sekolah yang sudah cukup.

A.2. KESEHATAN
Penyelenggaraan Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdiri dari
12 program dan 130 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.840.578.754,00
direalisasikan Rp. 76.291.737.531,00 (76,41%), realisasi fisik (76,41%), RSUD ’45
melalui 2 program dan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 96.581.829.000,00
direalisasikan Rp.95.960.935.516,00 (99,36%), Rumah Sakit Umum Daerah
Linggajati Kabupaten Kuningan melalui 2 Program dan 16 kegiatan, dengan pagu
anggaran Rp. 19.412.539.898,00 direalisasikan sebesar Rp. 18.571.639.488,00
(95,66%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.2.1. DINAS KESEHATAN


Urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan terdiri dari 12 program dan
130 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.99.840.578.754,00 direalisasikan
Rp. 76.291.737.531,00 (76,41%), realisasi fisik (76,41%), dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :
A.2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian dengan pagu
anggaran Rp.10.978.040.000,00 direalisasikan Rp. 10.446.397.566,00 (95,16%),
realisasi fisik (100%), output terlaksananya pengadaan obat-obatan, kendaraan
roda empat, peralatan kantor, perlengkapan kantor, komputer, meubeulir, alat
dapur, alat komunikasi, alat-alat kedokteran dan penambahan fasilitas ruang
Gudang Farmasi (1 paket), outcome tersedianya obat-obatan di GFP dan 37
Puskesmas dalam kondisi baik untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas
dan jaringannya (100%).
(2) Penunjang Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pelayanan Kefarmasian
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. .97.200.000,00
(97,20%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya pengadaan obat pelayanan
BAB IV - 17
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dasar dan rehabilitasi IFK (37 Puskesmas), outcome tersedianya obat-obatan di


GFP dan 37 Puskesmas dalam kondisi baik (100%).
(3) Pemantauan Indikator Peresepan Obat dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik
(56,73%), output terlaksananya monitoring dan evaluasi penggunaan obat
rasional (1 paket), outcome meningkatnya penggunaan obat sesuai indikasi
(100%).

2) Program Pengawasan Obat dan Makanan


(4) Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dengan pagu
anggaran Rp.46.000.000,00 direalisasikan Rp.46.000.000,00 (100%), realisasi
fisik (100%), output terlaksananya sertifikat PKP dan SPP-IRT (50 IRTP),
outcome diterbitkannya sertifikat produksi pangan industri rumah tangga (SPP-
IRT) (100%).
(5) Pengawasan Makanan Jajanan Anak Sekolah dengan pagu anggaran
Rp.46.000.000,00 direalisasikan Rp.44.044.000,00 (95,75%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya pemeriksaan kualitas makanan jajanan anak
sekolah (74 sampel bakteriologis, 37 sampel kimia), outcome diketahuinya
kualitas makanan jajanan anak sekolah (100%).

3) Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


(6) Desa Siaga Aktif dengan pagu anggaran Rp.84.000.000,00 direalisasikan
Rp.83.717.500,00 (99,66%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya kegiatan
Desa Siaga aktif (37 puskesmas), outcome meningkatnya Strata Purnama,
Mandiri Desa Siaga Aktif (100%).
(7) PHBS Rumah Tangga dengan pagu anggaran Rp.47.000.000,00 direalisasikan
Rp.46.975.000,00 (99,95%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya kegiatan
PHBS rumah tangga (250 orang kader kesehatan/ PHBS rumah tangga tingkat
desa/ kel), outcome meningkaatnya cakupan PHBS rumah tangga di Kabupaten
Kuningan (100%).
(8) Sekolah Dasar Mempromosikan Kesehatan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.500.000,00 (97,00%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya kegiatan kegiatan sosialisasi sekolah dasar
mempromosikan kesehatan (37 orang petugas promkes puskesmas, 148 guru
UKS SD), outcome meningkatnya sekolah dasar yang mempromosikan
kesehatan (100%).
(9) Upaya Peningkatan Mutu Kualitas dan Kesehatan Siswa di Sekolah (Sistem
Informasi Manajemen Kesehatan Siswa di Sekolah untuk Bidang
Pendidikan Dasar) Kabupaten Kuningan (BP) dengan pagu anggaran
Rp.1.000,000.000,00 direalisasikan Rp.985.150.000,00 (98,52%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya sistem informasi manajemen dan kesehatan siswa
di sekolah untuk bidang pendidikan dasar (200 SD/ sofware), outcome
meningkatnya informasi manajemen dan kesehatan siswa di sekolah untuk
bidang pendidikan dasar (27%).

4) Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana


Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
(10) Penyediaan Biaya Pengelolaan Puskesmas dengan pagu anggaran
Rp.5.230.000.000,00 direalisasikan Rp.5.228.371.384,00 (99,97%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya operasional dan pengelolaan Puskesmas (38
UPTD), outcome seluruh puskesmas dapat melaksanakan operasional dan
pengelolaan Puskesmas (12 Bulan/ 100%).
(11) Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Sindangagung dengan pagu
anggaran Rp.1.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 1.184.775.200,00 (98,73%),

BAB IV - 18
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

realisasi fisik (80%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana


Puskesmas (1 paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan
kesehatan masyarakat (100%).
(12) Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Kadugede dengan pagu anggaran
Rp.1.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 1.187.142.200,00 (98,93%), realisasi
fisik (80%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas
(1 paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan
masyarakat (100%).
(13) Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Cipicung dengan pagu anggaran
Rp.1.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 1.181.628.200,00 (98,47%), realisasi
fisik (100%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas
(1 paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan
masyarakat (100%).
(14) Pembangunan dan Relokasi Puskesmas Karangkancana dengan pagu
anggaran Rp.1.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 1.183.055.200,00 (98,59%),
realisasi fisik (80%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana
Puskesmas (1 paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan
kesehatan masyarakat (100%).
(15) Rehabilitasi Puskesmas Jalaksana dengan pagu anggaran
Rp.1.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 973.343.000,00 (97,33%), realisasi fisik
(90%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas (1
paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan
masyarakat (100%).
(16) Rehabilitasi Puskesmas Sukamulya dengan pagu anggaran
Rp.1.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 975.127.000,00 (97,51%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas (1
paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan
masyarakat (100%).
(17) Rehabilitasi Puskesmas Kuningan dengan pagu anggaran
Rp.1.000,000.000,00 direalisasikan 970.829.000,00 (97,08%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas (1
paket), outcome meningkatnya kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan
masyarakat (100%).
(18) Penambahan Gedung dan Rehabilitasi Puskesmas Perawatan Luragung
dengan pagu anggaran Rp.2.000,000.000,00 direalisasikan Rp.
1.953.651.200,00 (97,68%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya
rehabilitasi sarana dan prasarana Puskesmas (1 paket), outcome meningkatnya
kualitas sarana fisik pelayanan kesehatan masyarakat (100%).
(19) Rehabilitasi Sarana dan Prasarana 4 Buah Pustu (DBHCHT) dengan pagu
anggaran Rp.800.000.000,00 direalisasikan Rp. 793.436.200,00 (99,18%),
realisasi fisik (100%), terlaksananya pemagaran dan penataan halaman
Puskesmas (4 unit), outcome meningkatnya pelayanan kesehatan di UPTD
Puskesmas (100%).

5) Program Upaya Kesehatan Masyarakat


(20) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciawigebang Kec.
Ciawigebang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.587.900.000,00
direalisasikan Rp. 1.139.992.050,00 (71,79%), realisasi fisik (71,79%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (23.438/ 26.431 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,3%).
(21) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibeureum Kec.
Cibeureum (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.623.484.000,00 direalisasikan
Rp. 408.586.449,00 (65,53%), realisasi fisik (65,53%), output terlaksananya

BAB IV - 19
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(5.078/ 11.675 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (43,49%).
(22) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibingbin Kec.
Cibingbin (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.355.700.000,00 direalisasikan
Rp.818.474.600,00 (60,37%), realisasi fisik (60,37%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(22.505/ 21.726 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,41%).
(23) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cidahu Kec. Cidahu
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.995.984.000,00 direalisasikan Rp.
1.103.876.800,00(55,30%), realisasi fisik (55,30%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(27.410/ 27.410 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(24) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cigandamekar Kec.
Cigandamekar (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.863.676.000,00
direalisasikan Rp. 569.280.976,00 (65,91%), realisasi fisik (65,91%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (12.666 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(25) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cihaur Kec.
Ciawigebang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.389.036.000,00
direalisasikan Rp. 842.630.685,00 (60,66%), realisasi fisik (60,66%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (20.841/20.841 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(26) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilebak Kec. Cilebak
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.375.246.000,00 direalisasikan Rp.
269.067.060,00 (71,70%), realisasi fisik (71,70%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.115 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(27) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilimus Kec. Cilimus
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.951.060.000,00 direalisasikan
Rp.680.397.380,00 (71,54%), realisasi fisik (71,54%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(18.887/ 15.851 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (119,15%).
(28) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cimahi Kec. Cimahi
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.075.140.000,00 direalisasikan Rp.
648.526.000,00 (60,32%), realisasi fisik (60,32%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(19.635/ 19.005 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,32%).
(29) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciniru Kec. Ciniru
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.743.760.000,00 direalisasikan Rp.
453.896.700,00 (61,03%), realisasi fisik (61,03%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.570/10.263 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (64,02%).
(30) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cipicung Kec. Cipicung
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.872.640.000,00 direalisasikan Rp.
533.490.330,00 (61,14%), realisasi fisik (61,14%), output terlaksananya

BAB IV - 20
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(11.251/ 11.331 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (99,29%).
(31) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciwaru Kec. Ciwaru
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.155.816.000,00 direalisasikan Rp.
751.721.770,00 (65,04%), realisasi fisik (65,04%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.791 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(32) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Darma Kec. Darma
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.2.591.208.000,00 direalisasikan Rp.
1.751.356.465,00 (67,59%), realisasi fisik (67,59%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.557/35.989 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57,12%).
(33) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Garawangi Kec.
Garawangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.899.576.000,00 direalisasikan
Rp. 1.116.338.800,00 (58,77%), realisasi fisik (58,77%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(21.591 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(34) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Hantara Kec. Hantara
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.472.068.000,00 direalisasikan Rp.
325.597.674,00(68,97%), realisasi fisik (68,97%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.432/ 8.714 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (96,76%).
(35) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jalaksana Kec.
Jalaksana (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.000.428.000,00 direalisasikan
Rp. 628.315.073,00 (62,80%), realisasi fisik (62,80%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(14.538 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(36) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Japara Kec. Japara
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.626.934.000,00 direalisasikan Rp.
408.170.760,00 (65,11%), realisasi fisik (65,11%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.790 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(37) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kadugede Kec.
Kadugede (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.733.140.000,00 direalisasikan
Rp.450.294.000,00 (61,42%), realisasi fisik (61,42%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(10.747/12.219 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,38%).
(38) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kalimanggis Kec.
Kalimanggis (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.944.394.000,00 direalisasikan
Rp. 566.452.110,00 (59,98%), realisasi fisik (59,98%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.833 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(39) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Karangkancana Kec.
Karangkancana (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.785.268.000,00
direalisasikan Rp. 472.522.040,00 (60,17%), fisik (60,17%), output terlaksananya

BAB IV - 21
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.913/ 15.425jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (44,8%).
(40) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kramatmulya Kec.
Kramatmulya (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.602.804.000,00
direalisasikan Rp. 900.337.700,00 (56,17%), realisasi fisik (56,17%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (21.563 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(41) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kuningan Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.754.784.000,00 direalisasikan
Rp. 1.019.509.600,00 (58,10%), realisasi fisik (58,10%, output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(24.221 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(42) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lamepayung Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.731.448.000,00 direalisasikan Rp.
485.607.470,00 (66,39%), realisasi fisik (66,39%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.788/ 10.249 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (95,50%).
(43) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Linggarjati Kec. Cilimus
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.384.846.000,00 direalisasikan Rp.
252.602.100,00 (65,64%), realisasi fisik (65,64%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.304/ 5.480 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (159,56%).
(44) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Luragung Kec.
Luragung (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.771.944.000,00 direalisasikan
Rp. 1.071.370.300,00 (60,46%), realisasi fisik (60,46%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(23.149 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(45) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Maleber Kec. Maleber
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.702.860.000,00 direalisasikan Rp.
1.062.657.500,00 (62,40%), realisasi fisik (62,40%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(27.807/ 28.381 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (97,98%).
(46) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mandirancan Kec.
Mandirancan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.865.854.000,00 direalisasikan
Rp. 548.770.400,00 (63,38%), realisasi fisik (63,38%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(7.157/ 13.047 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (54,87%).
(47) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manggari Kec.
Lebakwangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.515.484.000,00 direalisasikan
Rp. 384.453.964,00 (74,58%), realisasi fisik (74,58%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.380/ 9.546 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (131%).
(48) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mekarwangi Kec.
Lebakwangi (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.802.080.000,00 direalisasikan
Rp. 497.844.799,00 (62,07%), realisasi fisik (62,07%), output terlaksananya

BAB IV - 22
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.591/ 10.788 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,90%).
(49) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nusaherang Kec.
Nusaherang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.657.954.000,00 direalisasikan
Rp. 391.584.098,00 (59,52%), realisasi fisik (59,52%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.282 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(50) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pancalang Kec.
Pancalang (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.879.300.000,00 direalisasikan
Rp. 548.629.700,00 (62,39%), realisasi fisik (62,39%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(13.689 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(51) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pasawahan Kec.
Pasawahan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.637.200.000,00 direalisasikan
Rp. 413.602.400,00 (64,91%), realisasi fisik (64,91%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(11.601 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(52) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Selajambe Kec.
Selajambe (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.566.676.000,00 direalisasikan
Rp.373.853.400,00 (65,97%), realisasi fisik (65,97%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.321/ 9.427 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (98,87%).
(53) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sindangagung Kec.
Sindangagung (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.167.660.000,00
direalisasikan Rp. 765.082.900,00 (65,52%), realisasi fisik (65,52%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (19.461/ 19.461 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(54) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Subang Kec.Subang
(BPJS) dengan pagu anggaran Rp.503.496.000,00 direalisasikan Rp.
385.528.625,00 (76,57%), realisasi fisik (76,57%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.275 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(55) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukamulya Kec.
Cigugur (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.1.586.970.000,00 direalisasikan Rp.
958.747.812,00 (60,41%), realisasi fisik (60,41%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(22.364 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(56) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Windusengkahan Kec.
Kuningan (BPJS) dengan pagu anggaran Rp.593.142.000,00 direalisasikan Rp.
374.060.980,00 (63,06%), realisasi fisik (63,06%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(5.159/ 8.987 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57%).
(57) DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan dengan pagu anggaran
Rp.8.066.000.000,00 direalisasikan Rp. 7.447.191.900,00 (92,33%),realisasi fisik
(90,97%), output terlaksananya kegiatan DAK non fisik Bantuan Operasional

BAB IV - 23
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kesehatan (Dinkes dan 37 Puskesmas), outcome meningkatnya pelayanan


kesehatan di masyarakat (100%).
(58) DAK Non Fisik Jaminan Persalinan dengan pagu anggaran
Rp.1.871.950.000,00 direalisasikan Rp. 0,00 (0%), realisasi fisik (0%), output
terselenggaranya jaminan persalinan (26.544 persalinan), outcome terlayaninya
persalinan di fasilitas kesehatan (100%). (sehubungan dengan Juknis dari pusat
ini peruntukannya tidak jelas, maka kami mengambil kebijakan untuk tidak
dilaksanakan.
(59) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciawigebang Kec.
Ciawigebang (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.733.336.200,00
direalisasikan Rp. 667.147.875,00 (90,97%), realisasi fisik (90,97%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (23.438/ 26.431 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,3%).
(60) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibeureum Kec.
Cibeureum (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.201.642.700,00
direalisasikan Rp. 193.925.837,00 (96,17%), realisasi fisik (96,17%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (5.078/ 11.675 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (43,49%).
(61) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cibingbin Kec.
Cibingbin (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.685.614.600,00
direalisasikan Rp. 642.005.227,00 (93,64%), realisasi fisik (93,64%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (22.505/ 21.726 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,41%).
(62) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cidahu Kec. Cidahu
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.711.174.800,00 direalisasikan
Rp. 679.833.746,00 (95,59%), realisasi fisik (95,59%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(27.410 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(63) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cigandamekar Kec.
Cigandamekar (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.251.483.511,00
direalisasikan Rp. 223.265.098,00 (88,78%), realisasi fisik (88,78%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (16.598 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(64) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cihaur Kec.
Ciawigebang (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.363.359.600,00
direalisasikan Rp. 335.600.843,00 (92,36%), realisasi fisik (92,36%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (20.841/20.841 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(65) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilebak Kec. Cilebak
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.131.216.340,00 direalisasikan
Rp. 120.530.865,00 (91,86%), realisasi fisik (91,86%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.077 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN
di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(66) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cilimus Kec. Cilimus
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.434.476.600,00 direalisasikan
Rp. 411.507.630,00 (94,71%), realisasi fisik (94,71%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran

BAB IV - 24
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(18.887/ 15.851 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan


peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (119,15%).
(67) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cimahi Kec. Cimahi
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.366.328.600,00 direalisasikan
Rp. 344.177.010,00 (93,95%), realisasi fisik (93,95%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(19.635/ 19.005 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (103,32%).
(68) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciniru Kec. Ciniru
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.211.982.400,00 direalisasikan
Rp. 194.819.485,00 (91,90%), realisasi fisik (91,90%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.570/10.263 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (64,02%).
(69) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Cipicung Kec. Cipicung
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.218.869.920,00 direalisasikan
Rp.186.826.789,00 (85,36%), realisasi fisik (85,36%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(11.251/ 11.331 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (99,29%).
(70) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Ciwaru Kec. Ciwaru
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.655.973.188,00 direalisasikan
Rp. 613.183.935,00 (93,48%), realisasi fisik (93,48%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.680 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(71) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Darma Kec. Darma
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.913.089.000,00 direalisasikan
Rp. .881.225.779,00 (96,51%), realisasi fisik (96,51%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(20.557/35.989 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57,12%).
(72) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Garawangi Kec.
Garawangi (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.635.729.000,00
direalisasikan Rp. 537.293.325,00 (84,52%), realisasi fisik (84,52%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (21.312 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(73) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Hantara Kec. Hantara
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.137.107.380,00 direalisasikan
Rp. 128.513.227,00 (93,73%), realisasi fisik (93,73%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(8.432/ 8.714 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (96,76%).
(74) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Jalaksana Kec.
Jalaksana (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.467.952.700,00
direalisasikan Rp. 426.041.312,00 (91,04%), realisasi fisik (91,04%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (14.532 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(75) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Japara Kec. Japara
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.163.698.500,00 direalisasikan
Rp.137.337.408,00 (83,90%), realisasi fisik (83,90%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran

BAB IV - 25
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(8.790 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN


di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(76) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kadugede Kec.
Kadugede (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.250.561.200,00
direalisasikan Rp. 203.910.719,00 (81,38%), realisasi fisik (81,38%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (11.138 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(77) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kalimanggis Kec.
Kalimanggis (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.388.114.380,00
direalisasikan Rp. 358.162.070,00 (92,28%), realisasi fisik (92,28%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (13.734 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(78) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Karangkancana Kec.
Karangkancana (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.269.485.380,00
direalisasikan Rp. 244.612.704,00 (90,77%), fisik (90,77%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(6.913/ 15.425jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (44,8%).
(79) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kramatmulya Kec.
Kramatmulya (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.663.486.000,00
direalisasikan Rp. 459.812.676,00 (69,30%), realisasi fisik (69,30%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (21.563 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(80) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Kuningan Kec.
Kuningan (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.910.532.510,00
direalisasikan Rp. 579.882.843,00 (63,58%), realisasi fisik (63,58%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (23.919 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(81) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Lamepayung Kec.
Kuningan (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.234.392.100,00
direalisasikan Rp. 208.014.270,00 (88,75%), realisasi fisik (88,75%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (9.788/ 10.249 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (95,50%).
(82) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Linggarjati Kec. Cilimus
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.138.926.320,00 direalisasikan
Rp. 125.798.031,00 (90,55%), realisasi fisik (90,55%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran
(9.304/ 5.480 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan
peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (159,56%).
(83) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Luragung Kec.
Luragung (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.542.198.160,00
direalisasikan Rp. 458.829.620,00 (84,62%), realisasi fisik (84,62%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (23.237 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(84) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Maleber Kec. Maleber
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.712.795.001,00 direalisasikan
Rp. 628.627.691,00 (88,19%), realisasi fisik (88,19%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran

BAB IV - 26
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(27.807/ 28.381 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan


peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (97,98%).
(85) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mandirancan Kec.
Mandirancan (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.324.792.500,00
direalisasikan Rp. 291.838.343,00 (89,85%), realisasi fisik (89,85%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (7.157/ 13.047 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (54,87%).
(86) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Manggari Kec.
Lebakwangi (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.186.297.980,00
direalisasikan Rp. 169.829.160,00 (91,16%), realisasi fisik (91,16%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (13.380/ 9.546 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (131%).
(87) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Mekarwangi Kec.
Lebakwangi (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.287.991.400,00
direalisasikan Rp. 228.189.980,00 (79,23%), realisasi fisik (79,23%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (9.591/ 10.788 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (88,90%).
(88) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Nusaherang Kec.
Nusaherang (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.202.803.760,00
direalisasikan Rp. 175.782.444,00 (86,68%), realisasi fisik (86,68%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (11.777 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(89) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pancalang Kec.
Pancalang (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.427.924.200,00
direalisasikan Rp. 388.329.237,00 (90,75%), realisasi fisik (90,75%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (13.817 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(90) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Pasawahan Kec.
Pasawahan (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.192.915.120,00
direalisasikan Rp. 171.487.996,00 (88,89%), realisasi fisik (88,89%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (10.283 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(91) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Selajambe Kec.
Selajambe (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.246.181.284,00
direalisasikan Rp. 223.420.652,00 (90,75%), realisasi fisik (90,75%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (9.321/ 9.427 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (98,87%).
(92) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sindangagung Kec.
Sindangagung (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.377.531.000,00
direalisasikan Rp. 340.015.240,00 (90,06%), output terlaksananya pengelolaan
dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran (19.461/
19.461 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta
JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(93) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Subang Kec. Subang
(BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.163.826.720,00 direalisasikan
Rp. 149.839.861,00 (91,46%), realisasi fisik (91,46%), output terlaksananya
pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta tepat sasaran

BAB IV - 27
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(8.144 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan kesehatan peserta JKN


di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(94) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Sukamulya Kec.
Cigugur (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.616.834.400,00
direalisasikan Rp. 474.845.349,00 (76,98%), realisasi fisik (76,98%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (22.278 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (100%).
(95) Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama Puskesmas Windusengkahan Kec.
Kuningan (BPJS) (Luncuran) dengan pagu anggaran Rp.240.598.700,00
direalisasikan Rp. 222.033.120,00 (92,28%), realisasi fisik (92,28%), output
terlaksananya pengelolaan dan pemanfaatan dana dana efektif dan efisien serta
tepat sasaran (5.159/ 8.987 jiwa), outcome terlayaninya kebutuhan pelayanan
kesehatan peserta JKN di fasilitas kesehatan tingkat pertama (57%).

6) Program Perbaikan Gizi Masyarakat


(96) Penanggulangan Balita Gizi Buruk dengan pagu anggaran Rp.138.000.000,00
direalisasikan Rp.137.368.000,00 (99,54%), realisasi fisik (100%), output
terlaksananya penanggulangan Balita gizi buruk (70 Balita), outcome
meningkatnya status Balita gizi buruk/ kurang (sangat kurus/ kurus) menjadi gizi
baik (normal) (53/70 Balita; 75,71%).
(97) Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) dengan pagu anggaran Rp.58.000.000,00
direalisasikan Rp.55.227.700,00 (95,22%), realisasi fisik (100%), output
terlaksananya Pemantauan Konsumsi Gizi (PKG) (10 KK, 32 kluster terpilih yang
mempunyai Balita (0—59 bulan), outcome dapat diketahui tingkat konsumsi gizi
masyarakat di Kabupaten Kuninga melalui skor Pola Pangan Harapan (PPH)
dengan skor Neraca Bahan Makanan (NBM) (100%).

7) Program Pengembangan Lingkungan Sehat


(98) Peningkatan Jumlah Desa Bebas Buang Air Besar Sembarangan (Stop
BABS) dengan pagu anggaran Rp.55.000.000,00 direalisasikan
Rp.55.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya
penyuluhan kampanye Buang Air Besar Sembarangan (Stop BABS) (20 desa/
Puskesmas), outcome Desa ODF (20 Desa/100%).
(99) Implementasi Lingkungan Sehat (Jambanisasi) dengan pagu anggaran
Rp.123.000.000,00 direalisasikan Rp. 122.855.000,00 (99,88%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya stimulan jamban keluarga untuk masyarakat di
area berisiko (130 jamban di 5 desa), outcome terbangunnya jamban keluarga
(130 unit).
(100) Deteksi Dini Dampak Asap Rokok Terhadap Perokok Aktif dan Pasif
(DBHCHT) dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.
190.132.690,00 (95,07%), realisasi fisik (95,07%), output terlaksananya
penyuluhan dan kampanye mendorong partisipasi masyarakat dalam
mengelola air limbah domestik pada daerah yang berpotensi untuk dibangun
MCK umum (15 kali), outcome meningkatnya wawasan, pengetahuan dan
partisipasi masyarakat tentang pentingnya pengelolaan air limbah domestik
yang memenuhi syarat kesehatan (100%).

8) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


(101) Penemuan Penderita Baru TB dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output
terselenggaranya penemuan P2TBC dan menurunnya angka penularan TB
masyarakat (petugas TB, penderita tersangka YB (suspect)), outcome

BAB IV - 28
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

penemuan dan pengobatan TB baru semuan kasus, CNR TB 140/ 100.000


penduduk, 2000 kasus TB semuan tipe (100%).
(102) Case Holding TB dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,00 direalisasikan
Rp.18.103.976,00 (72,42%), realisasi fisik (72,42%), output penderita TB
menyelesaikan pengobatan sampai tuntas, menurunnya angka lost to follow up
TB (petugas TBC, penderita TB semua kasus), outcome succes rate 85%,
pengobatan TB menyelesaikan pengobatan sampai tuntas (100%).
(103) Pemantauan Mutu Laboratorium TB dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.20.987.500,00 (83,95%), realisasi fisik
(100%), output peningkatan kinerja petugas laboratorium TB, peningkatan
kualitas hasil pemeriksaan laboratorium TB (37 petugas laboratorium TB dan 1
petugas RUS), outcome Laboratorium TB dengan hasil PME kategori baik
(100%).
(104) Penanganan TB MDR dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,00 direalisasikan
Rp.21.507.884,00 (86,03%), realisasi fisik (86,03%), output penderita TB MDR
tidak menjadi sumber penularan TB MDR di masyarakat (Petugas TBC,
penderita TB MDR), outcome semua penderita TB MDR diobati PMDT di RS
rujukan TB MDR (100%).
(105) Leprose Elimination Monitoring (LEM) Kusta dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.15.280.000,00 (50,93%), realisasi fisik
(50,93%), output terselelnggaranya kegiatan LEM Kusta (petugas kusta di 37
Puskesmas, penderita kusta 50 kasus terkonfirmasi 10% penduduk di 4 desa),
outcome prevalensi rate <1/100.000 penduduk, cacat tingkat II menurun 5%
dibanding tahun sebelumnya, penderita kusta terkonfirmasi (100%).
(106) Layanan VCT HIV/ AIDS dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp.73.800.000,00 (98,40%), realisasi fisik (100%), output
terselenggaranya kegiatan penanggulangan HIV/ AIDS (37 puskesmas dan
RS), outcome pelayanan VCT, CST dan ARV (90% populasi kunci mengetahui
status HIV), penemuan kasus baru HIV/ AIDS dan IMS (90% masyarakat
diperiksa hasilnya), pengobatan setiap kasus baru HIV/ AIDS, IMS (100% HIV
baru diobati), pertahankan tidak terjadi penularan (90% penemuan kasus baru
dengan stadium AIDS).
(107) Penyemprotan/ Fogging (Pemberantasan Sarang Nyamuk) dengan pagu
anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.115.389.370,00 (92,31%),
realisasi fisik (100%), output terlaksananya program penyemprotan sarang
nyamuk (fogging 100 fokus, 30.000 rumah), outcome tertanganinya kasus DBD
(100%).
(108) Pemberantasan Penyakit Menular dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.99.000.000,00 (99,00%), realisasi fisik (100%), output
terselenggaranya kegiatan peningkatan manajemen HIV/ AIDS bagi petugas
Puskesmas (37 petugas HIV/ AIDS dan dokter Puskesmas), terlaksananya
kegiatan review ISPA (37 orang petugas ISPA), terlaksananya kegiatan
peningkatana manajemen diare bagai petugas (37 orang petugas diare),
terlatihnya tenaga kesehatan dalam P2 Kusta (21 orang petugas kusta) ,
outcome penemuan kasus baru HIV/ AIDS dan IMS (90% populasi kunci
mengetahui status HIV), terlaksananya manajemen kasus ISPA sesuai standar
(37 petugas Puskesmas terpapar manajemen ISPA), terlaksananya manajemen
kasus diare sisuai standar (90% penyakit ISPA dilaksanakan sesuai dengan
tatalaksana kasus), meningkatnya jumlah tenaga kesehatan terlatih kusta (21
orang).
9) Program Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak serta KB
(109) Peningkatan Kapasitas Bidan dan Dokter PONED dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.39.490.000,00 (78,98%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya kegiatan peningkatan kapasitas tenaga

BAB IV - 29
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

kesehatan di Puskesmas PONED dan penanganan kegawatdaruratan (3 orang


tenaga kesehatan dari 24 Puskesmas PONED), outcome meningkatnya kinerja
dokter dan bidan PONED (100%).
(110) Pembinaan Pelayanan Kesehata Anak Usia Sekolah dan Remaja dengan
pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.32.552.500,00 (65,11%),
realisasi fisik (65,11%), output terlaksananya kegiatan pembinaan pelayanan
kesehatan anak usia sekolah dan remaja (74 orang peserta Puskesmas, 6
orang lintas sektor dan 7 orang lintas program), outcome meningkatnya
cakupan penjaringan kesehatan anak usia sekolah sesuai terget (100%).
(111) Pembinaan Sekolah Sehat dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output
terlaksananya kegiatan pembinaan sekolah sehat (Linsek 8 urang, petugas
Puskesmas 37 orang, 15 orang guru UKS), outcome meningkatnya cakupan
sekolah sehat (100%).
(112) Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB)
dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.200.000.000,00
(100%), realisasi fisik (100%), output meningkatnya akselerasi dan kualitas
pelayanan kesehatan ibu dan anak (37 Puskesmas; 1 PKM 4 orang), outcome
meningkatnya kinerja petugas kesehatan di Puskesmas dalam mendukung
penurunan AKB (100%).

10) Program Imunisasi dan surveilan


(113) Pencapaian Desa/ Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) dengan
pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.64.486.133,00 (85,98%),
realisasi fisik (100%), output tercapainya cakupan imunisasi lengkap (37
Puskesmas), outcome cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa/
Kelurahan (100%).
(114) Pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.24.194.500,00 (96,78%), realisasi fisik
(100%), output tercapainya cakupan imunisasi lengkap (740 SD/MI), outcome
cakupan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (100%)
(115) Surveillans Aktif dan Penyelidikan Epidemiologi Kasus PD3I/ Penyakit
Potensial KLB dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.
0,00 (0%), realisasi fisik (0%), output tercapainya cakupan imunisasi lengkap
(37 Puskesmas), outcome cakupan Universal Child Immunization (UCI) Desa/
Kelurahan (100%)
(116) Peningkatan penyelenggaraan kesehatan Jemaah Haji dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.89.157.000,00 (89,16%),
realisasi fisik (100%), output terpantaunya status kesehatan jemaah haji (780
buku hijau), outcome diketahuinya status kesehatan calon jemaah haji melalui
buku hijau (100%).
(117) Pengendalian Penyakit Tidak Menular (PPTM) dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), realisasi fisik
(100%), output terpantaunya status kesehatan jemaah haji (780 buku hijau),
outcome diketahuinya status kesehatan calon jemaah haji melalui buku hijau
(100%).

11) Program Kesehatan Khusus


(118) Peningkatan Kapasitas Petugas Puskesmas dan Pembentukan Nursing
Center di Puskesmas dengan pagu anggaran Rp.49.700.000,00 direalisasikan
Rp.49.683.200,00 (99,97%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya
penguatan Perkesmas dan terbentuknya 10 Nursing Center di Puskesmas (37

BAB IV - 30
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

penyelia Puskesmas dan 3 Puskesmas dengan Nursing Center), outcome


meningkatnya kemampuan penyelia Perkesmas di Puskesmas (100%).
(119) Peningkatan Kapasitas Petugas Jiwa Puskesmas dan Pembentukan Kader
Kesehatan Jiwa Masyarakat dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output
terlatihnya kader kesehatan jiwa di 3 UPTD Puskesmas (3 Puskesmas),
outcome meningkatnya kemampuan kader kesehatan jiwa (100%).
(120) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan pagu anggaran
Rp.1.100.000.000,00 direalisasikan Rp.1.082.611.176,00 (98,42%), realisasi
fisik (100%), output terselenggaranya jaminan kesehatan daerah (51.496 jiwa),
outcome terlayaninya kesehatan masyarakat miskin (100%).
(121) Pelaksanaan Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) dengan pagu anggaran
Rp.90.000.000,00 direalisasikan Rp.89.743.750,00 (99,72%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas (37 Puskesmas),
outcome meningkatnya kinerja puskesmas berdasarkan hasil penilaian kinerja
puskesmas (100%).
(122) Rumah Sakit/ Pembentukan SPGDT RS dan Dinas Kesehatan dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.30.142.500,00 (60,29%),
realisasi fisik (60,29%), output terlaksananya sosialisasi SPGDTdan
terbentuknya Tim SPGDT RS dan Dinas Kesehatan 7 Rumah Sakit dan Dinas
Kesehatan), outcome terbentuknys Tim SPGDT dan meningkatnya
pengetahuan tim SPGDT RS dan Dinas Kesehatan (100%).
(123) Jamkesmas di Luar Kuota (Luncuran Tahun 2014 (BP) dengan pagu
anggaran Rp.1.500.000.000,00 direalisasikan Rp.333.316.000,00 (22,22%),
fisik (22,22%), output terselenggaranya jaminan kesehatan (51.496 jiwa),
outcome terlayaninya kesehatan masyarakat miskin (100%).
(124) Jamina Kesehatan Bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) (Luncuran Tahun
2015 (BP) dengan pagu anggaran Rp.2.724.105.600,00 direalisasikan Rp.0,00
(0%), fisik (0%), karena data kepersertaan BPJS integrasi baru ada pada bulan
nopember TA.2016 dengan BPJS sehingga penyerapan anggaran baru
direalisasikan 2 bulan dengan jumalah peserta 7.246 jiwa.
(125) Tambahan Penghasilan Bagi Dokter/ Dokter Gigi PNS yang bertugas di
Puskesmas Terpencil/ Tidak Diminati dan Bidan PNS yang bertugas di
Desa Terpencil/ Tidak Diminati dengan pagu anggaran Rp.588.600.000,00
direalisasikan Rp. 588.600.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output
Terpenuhinya tambahan penghasilan bagi PNS dokter/ dokter gigi di
Puskesmas Terpencil/ tidak diminati dan bidan di desa Terpencil/ tidak diminati
(5 dr/ drg, 19 bidan), outcome Pemberian tambahan penghasilan bagi tenaga
dokter/ dokter gigi dan bidan PNS (100%).

12) Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


(126) Pertemuan Evaluasi dan Perencanaan Tahunan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.32.985.000,00 (65,97%), realisasi fisik
(100%), output terlaksananya pertemuan evaluasi kegiatan dan perencanaan
tahun berikutnya (68 orang), outcome terpaparnya hasil kegiatan tahun lalu
dan rencana kegiatan untuk tahun berikutnya (39 UPTD).
(127) Penyusunan dan Pembuatan Laporan Tahunan dan Profil Kesehatan
Kabupaten dengan pagu anggaran Rp.110.000.000,00 direalisasikan Rp.
109.476.439,00 (99,52%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya
penyusunan laporan tahunan dan profil kesehatan oleh Puskesmas, RS dan
Dinkes (98 orang dan profil kesehatan), outcome tersusunnya laporan tahunan
dan profil kesehatan dengan data yang telah divalidasi (100%).
(128) Pengembangan Sistem Informasi dengan pagu anggaran Rp.197.000.000,00
direalisasikan Rp.196.873.545,00 (99,94%), realisasi fisik (100%), output

BAB IV - 31
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

terlaksananya kegiatan pengembangan sistem informasi (80 orang terlatih),


outcome tersedianya data hasil kegiatan Puskesmas terintegrasi (100%).
(129) Pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.49.293.750,00 (98,59%), realisasi fisik
(100%), output terselenggaranya pemilihan Tenaga Kesehatan Teladan
Puskesmas tingkat Kabupaten Kuningan (5 kategori), outcome terpilihnya 5
Kategori tenaga kesehatan teladan Kabupaten Kuningan (100%).
(130) Pembinaan Akreditasi Puskesmas dengan pagu anggaran Rp.30.000.000,00
direalisasikan Rp.29.215.500,00 (97,39%), realisasi fisik (100%), output
terlaksananya pembinaan akreditasi Puskesmas (37 Puskesmas), outcome
meningkatnya UPTD Puskesmas yang tersosialisasi akreditasi Puskesmas
(100%).

A.2.1.2. Keberhasilan/Prestasi
A. Pencapaian Indikator Kinerja Daerah

Indikator Kinerja Daerah Dinas Kesehatan


yang Mengacu pada Sasaran RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2015
Tabel. 13
Kondisi
Aspek/Fokus/Bidang Awal Realisasi Realisasi Realisasi
Target Target Target
No Urusan/Indikator Kinerja Satuan Periode Capaian Capaian Capaian
2014 2015 2016
Pembangunan Daerah RPJMD/ 2014 2015 2016
2013
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2 Kesehatan
70,98- 71,04- 71,16- 72,62
Angka Harapan Hidup Tahun 70,94 71,07 72,23
71,02 71,08 71,20
kasus per 1.000
Angka Kematian Bayi 7,10 5,40 4,90 5,04 4,34 4,37 5,02
KH
kasus per
Angka Kematian Ibu 16 ks 14 ks 23 ks 12 ks 27 ks 8 ks 26 ks
100.000 KH
Cakupan Balita Gizi
Buruk mendapat % 100 100 100 100 100 100 100
Perawatan
Cakupan pertolongan
persalinan oleh tenaga % 88,81 88,85 87,08 86,90 86,62 89,10 88,72
kesehatan
Cakupan Desa/Kelurahan
Universal Child % 59,57 69,94 23,40 77,65 86,44 93,07 91,49
Immunization (UCI)
Penemuan Penderita
% 74,96 74,25 77,21 74,03 83,11 73,56 70,06
Baru TB BTA +
Cakupan penanganan
% 100 100 100 100 100 100 100
penderita penyakit DBD
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien % 44,97 48,87 52,77 15,11 60,57 100
masyarakat miskin
Prevalensi peserta KB
% 78,33 79,13 77,54 79,93 73,91 81,53 73,13
aktif
B. Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan Tahun 2015
sebagai gambaran pencapaian pembangunan kesehatan di Kabupaten Kuningan
adalah sebagai berikut :

Tabel. 14
Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan
Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
Tahun 2015

BAB IV - 32
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Target Target
Angka
No INDIKATOR SPM Pembilang Penyebut Perbub Kemenkes
% % %
PELAYANAN KESEHATAN DASAR :
1 Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K 4 15.894 23.361 68,04 87,6 95

2 Ibu Hamil dengan Komplikasi yang Ditangani 4.782 4.672 92,94 74 80

Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Bidan


3 atau Tenaga Kesehatan yang Memiliki 16.760 22.299 75,16 87 90
Kompetensi Kebidanan

4 Cakupan Pelayanan Ibu Nifas 16.346 22.299 73,30 87 90


Cakupan Neonatal dengan Komplikasi yang
5 1.905 2.275 75,52 70,4 80
Ditangani
6 Cakupan Kunjungan Bayi 17.634 21.237 83,03 87 90
Cakupan Desa/ Kelurahan Universal Child
7 260 376 69,15 100 100
Immunization (UCI)
8 Cakupan Pelayanan Anak Balita 52.845 58.460 81,53 87 90

Cakupan Pemberian Makanan Pendamping


9 ASI pada Anak Usia 6—24 bulan Keluarga 0 0 0 85 100
Miskin

Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat


10 42 42 100 85 100
Perawatan
Cakupan Penjaringan Kesehatan Siswa SD
11 10.032 10.104 99,29 80,5 100
dan Setingkat
12 Cakupan Peserta KB Aktif 164.666 232.783 70,74 65,7 70
Cakupan Penemuan dan Penanganan
13
Penderita Penyakit :

Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per


a 8 8 100 100
100.000 Penduduk < 15 tahun
b Penemuan penderita pneumonia Balita 3.000 5.338 56,20 90 80
c Penemuan Penderita Baru TB BTA (+) 700 1.238 56,63 85 70
d Penderita DBD yang ditangani 1.661 1.661 100 100 100
e Penemuan penderita diare 24.727 24.727 100,23 85 100
Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar
14 152.816 504.261 30,27 15 15
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan
15 18.422 504.261 3,65 12 12
Masyarakat Miskin
Cakupan Pelayanan Gawat Darurat Level 1
16 yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan 7 7 100 100 100
(RS) di Kab/ Kota

Cakupan Desa/ Kelurahan Mengalami KLB


17 yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi 21 21 100 100 100
<24 jam

18 Cakupan Desa Siaga Aktif 376 376 100 55 80

A. Prestasi/Keberhasilan
Prestasi/ penghargaan yang diperoleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan
khususnya bidang kesehatan tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Lomba Sekolah Sehat, juara 2 tingkat nasional dan juara 1 tingkat
Provinsi Jawa Barat atas nama SMAN 3 Kuningan.
2. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Nasional Kategori Tenaga
Keparawatan atas nama Iin Arinta, Amd. Keb (UPTD Puskesmas
Cigandamekar)

BAB IV - 33
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

3. Tenaga Kesehatan Teladan Tingkat Provinsi Jawa Barat Kategori Bidan


Desa atas nama Sri Widiastuti, Am.Keb (UPTD Puskesmas Kadugede)
4. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Berprestasi
Tingkat Provinsi Jawa Barat, Juara III atas nama UPTD Puskesmas
Cihaur Kec. Ciawigebang

A.2.1.3. Permasalahan dan Solusi


A. Permasalah
1. Kegiatan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin diluar quota Jamkesmas
(BP) tidak dapat diserap maksimal karena data sasaran Penerima Bantuan
Iuran (PBI) daerah masih dalam proses validasi dan entry data oleh BPJS
Kesehatan Regional Cirebon.
B. Solusi
1. Direncanakan untuk dilluncurkan pada tahun anggaran 2018

A.2.2. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ‘45


Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh RSUD ’45 melalui 2
program dan 3 kegiatan, dengan pagu anggaran Rp. 96.581.829.000,00
direalisasikan Rp.95.960.935.516,00 (99,36%), dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :
A.2.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Pelayanan Kesehatan Rujukan, dengan Pagu
Anggaran Rp.9.461.829.000,00 direalisasikan sebesar Rp.9.410.935.516,00
(99,46), Output yang dihasilkan yaitu tersediannya alat kesehatan kedokteran
di RSUD 45 Kuningan, outcome yang diperoleh yaitu lancarnya kegiatan
pelayanan kesehatan rujukan.

2) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan


(2) Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 45 Kuningan dengan pagu anggaran
Rp.73.093.844.000,00 direalisasikan Rp. 73.668.353.519,00 (100,78%),
output terlaksananya kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD 45 Kuningan ,
outcome lancarnya Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat.
(3) Pendukung Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD 45 Kuningandengan pagu
anggaran Rp.14.026.156.000,00direalisasikan Rp.12.881.646.481,00 (91,84),
output Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan kesehatan di
RSUD 45 , outcome lancarnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

A.2.2.2. Permasalahan dan Solusi


1. Permasalahan
Dalam Pengadaan Barang/Jasa sesuai Perpres No. 4 Tahun 2015 Tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan barang/jasa Pemerintah, K/L/D/I wajib melakukan E-Purchasing
terhadap barang/jasa yang sudah dimuat dalam sistem katalog elektronik sesuai
dengan kebutuhan K/L/D/I, dalam kenyataanya dilapangan sangat efektif & efisien
namun masih ada kekurangan seperti masih banyak barang yang belum tersedia
di E-Katalog, atau sudah tersedia namun spesifikasi kurang sesuai dengan
permintaan user.

2. Solusi
Diharapkan pihak pemerintah melalui LKPP dapat segera mungkin melengkapi
daftar barang yang belum tercantum dalam E-Katalog sehingga apa yang
dibutuhkan dapat dipenuhi.

BAB IV - 34
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

A.2.2.3. Prestasi/Keberhasilan
Juara I Pegawai Berprestasi untuk Katagori Pegawai Struktural Tingkat Provinsi Jawa
Barat Tahun 2015.

A.2.3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LINGGAJATI


Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum
Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan melalui 2 Program dan 16 kegiatan, dengan
pagu anggaran Rp. 19.412.539.898,00 direalisasikan sebesar Rp.
18.571.639.488,00 (95,66%), realisasi fisik 100%,dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :

A.2.3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan Pelayanan Rujukan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.4.886.451.000,00 bersumber dari APBN,
direalisasikan sebesar Rp.4.781.464.136,00 (97,85%), realisasi fisik 100%,
output terpenuhinya kebutuhan pengadaan belanja modal, bahan dan alat
kesehatan di RSUD Linggajati Kuningan, outcome peningkatan sarana
prasarana pada RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai upaya
peningkatan layanan kesehatan terhadap masyarakat.
(2) Pengadaan Alat-Alat Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.193.682.144,00 direalisasikan sebesar Rp.167.072.144,00 (86,26%),
realisasi fisik 100%, output terpenuhinya pengadaan alat-alat Kedokteran
Bedah, Spesialis, Fisioterapi, Hemodialisa, ICU dan alat-alat kedokteran IGD,
outcome peningkatan sarana prasarana pada RSUD Linggajati Kabupaten
Kuningan sebagai upaya peningkatan pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat.
(3) Pengadaan Obat-Obatan Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.6.691.556.445,00 direalisasikan sebesar Rp.6.462.299.266,00 (96,57%),
realisasi fisik 100%, output terpenuhinya layanan kebutuhan pengadaan
bahan obat-obatan Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati, outcome
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
(4) Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit dengan pagu
anggaran Rp.134.495.000,00 direalisasikan sebesar Rp.107.215.000,00
(79,71%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya belanja modal kebutuhan
pengadaan perlengkapan kantor dan pengadaan peralatan dapur diantaranya
pengadaan gordyn, piring, gelas, mangkuk, cangkir, sendok, garpu, pisau di
ruang dapur, ruang tunggu dan laundry serta ruang pasien di RSUD Linggajati
Kuningan, outcome peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap
masyarakat.
(5) Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit dengan pagu anggaran
sebesar Rp.600.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.597.395.500,00
(99,56%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya kebutuhan pengadaan
makanan dan minuman pasien di RSUD Linggajati Kuningan, outcome
peningkatan kualitas pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
(6) Pengadaan Bahan-bahan dan Alat Laboratorium Rumah Sakit dengan pagu
anggaran sebesar Rp.2.662.794.684,00 direalisasikan sebesar
Rp.2.307.519.883,00 (86,65%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan pengadaan bahan Laboratorium dan bahan Hemodialisa di Rumah
Sakit Umum Daerah Linggajati Kuningan, outcome peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
(7) Pengadaan Darah dengan pagu anggaran sebesar Rp.836.820.000,00
direalisasikan sebesar Rp.836.640.000,00 (99,97%), realisasi fisik 100%,
output terpenuhinya kebutuhan pengadaan darah di Rumah Sakit Umum

BAB IV - 35
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Daerah Linggajati Kuningan, outcome peningkatan kualitas pelayanan


kesehatan terhadap masyarakat.
(8) Pengadaan Perlengkapan Kamar Jenazah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.750.000.000,00 bersumber dari Pajak Rokok direalisasikan sebesar
Rp.749.908.998,00 (99,98%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan belanja modal pengadaan perlengkapan kamar Jenazah di RSUD
Linggajati Kuningan, outcome peningkatan sarana prasarana pada RSUD
Linggajati Kabupaten Kuningan sebagai upaya peningkatan kualitas
pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.
(9) Penataan Ruang Laundry dan Dapur dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 bersumber dari Pajak Rokok direalisasikan sebesar
Rp.99.466.000,00 (99,46%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan di RSUD Linggajati
Kuningan, outcome peningkatan kualitas kinerja pelayanan kesehatan di
RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.
(10) Penataan Ruang IGD, Poly dan Loby dengan pagu anggaran sebesar
Rp.600.000.000,00 bersumber dari Pajak Rokok direalisasikan sebesar
Rp.595.086.000,00 (99,18%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan di RSUD Linggajati
Kuningan, outcome peningkatan kualitas kinerja pelayanan kesehatan di
RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.
(11) Penataan Halaman Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 bersumber dari Pajak Rokok, direalisasikan sebesar
Rp.149.483.000,00 (99,65%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan di RSUD Linggajati
Kabupaten Kuningan, outcome peningkatan kualitas kinerja pelayanan
kesehatan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.
(12) Pembuatan Gedung Workshop (IPPRS) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 bersumber dari Pajak Rokok, direalisasikan sebesar
Rp.149.133.000,00 (99,42%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya
kebutuhan belanja modal pengadaan konstruksi bangunan pengembangan
sumber air dan air tanah, outcome meningkatkan kualitas kinerja pelayanan
kesehatan di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

2) Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit


(13) Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit dengan pagu anggaran sebesar
Rp.1.148.134.500,00 direalisasikan sebesar Rp.1.113.564.985,00 (96,98%),
realisasi fisik 100%, output terpenuhinya kebutuhan belanja barang dan jasa,
bahan baku bangunan di RSUD Linggajati Kuningan, outcome peningkatan
kualitas bangunan RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.
(14) Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah dengan pagu
anggaran sebesar Rp.165.436.550,00 direalisasikan sebesar
Rp.132.358.650,00 (80%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya belanja
barang dan jasa pengolahan limbah di RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan,
outcome pengelolaan limbah RSUD Linggajati Kuningan agar sesuai dengan
standar baku mutu pengelolaan limbah yang berlaku.
(15) Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit dengan pagu
anggaran sebesar Rp.268.588.450,00 direalisasikan sebesar
Rp.248.513.426,00 (92,52%), realisasi fisik 100%, output terpenuhinya barang
jasa untuk perawatan alat-alat kesehatan Kedokteran Umum, Kedokteran
Bedah, Kedokteran Anak, Kedokteran Radiologi dan alat-alat Laboratorium
Rumah Sakit, outcome peningkatan kualitas kinerja pelayanan kesehatan
Rumah Sakit Umum Daerah Linggajati Kabupaten Kuningan.

BAB IV - 36
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(16) Pemeliharaan Rutin/Berkala Ambulance dengan pagu anggaran sebesar


Rp.74.581.125,00 direalisasikan sebesar Rp.74.519.500,00 (99,91%),
realisasi fisik 100%, output terpenuhinya belanja barang dan jasa untuk
belanja perawatan kendaraan bermotor seperti jasa service, penggantian suku
cadang, bahan bakar minyak/gas dan pelumas serta Surat Tanda Nomor
Kendaraan, outcome peningkatan kualitas kinerja pelayanan kesehatan
RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan.

A.2.3.2. Permasalahan dan Solusi


1. Permasalahan
a. Sumberdaya Kesehatan masih terbatas
b. Perkembangan kunjungan pasien tidakbisa diprediksi sehingga dalam
realisasi pendapatan apabila dibanding dengan target akan terjadi selisih

2. Solusi
a. Peningkatan integritas pegawai dan diklat
b. Melakukan kajian dan menyusun target ulang pendapatan

A.2.3.3. Keberhasilan/Prestasi
Prestasi RSUD Linggajati Kabupaten Kuningan tahun 2016 adalah
meningkatkan angka Bed Occupancy Rate (BOR), yaitu tingkat pemanfaatan
tempat tidur di rumah sakit dimana pada tahun 2016 rata-rata tingkat pemanfaatan
tempat tidur rawat inap adalah 59,63% dengan BOR tertinggi terjadi pada ruangan
penyakit dalam. Angka ini berada dalam parameter BOR ideal yaitu 65-80% yang
artinya pemakaian tempat tidur untuk periode satu tahun terakhir tercapai.
Kemudian secara penampilan fisik dan kelembagaan nampak terdapat perubahan
yang signifikan dari tahun sebelumnya. Sebagai Rumah Sakit type C walaupun
dengan berbagai catatan namun hal ini tentunya menunjukkan adanya sebuah
prestasi bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

A.3. URUSAN PEKERJAAN UMUM


Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
melalui 4 program dan 46 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 159.114.688.000 dan
direalisasikan Rp 154.273.565.709 (96,96%), Dinas Sumber Daya Air dan
Pertambangan Kabupaten Kuningan melalui 3 Program 59 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp.28.922.335.000,00 direalisasikan Rp.26.958.207.000,00 (93,21%),
realisasi fisik (99,43%), Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari 3 Program 124
kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 92.313.440.000,00 direalisasikan Rp.
90.943.306.800,00 (98,52%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.3.1. DINAS BINA MARGA


Penyelenggaraan urusan pekerjaan umum yang dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga
melalui 4 program dan 46 kegiatan dengan pagu anggaran Rp 159.114.688.000,00
dan direalisasikan Rp 154.273.565.709,00 (96,96%), dengan penjelasannya sebagai
berikut :

A.3.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Penujang Jalan dengan pagu
anggaran Rp. 96.729.479.000,00 direalisasikan Rp. 93.952.077.800,00
(97,12%), output Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Infrastruktur
Penunjang Jalan Pemeliharaan Jalan Subang - Ciwaru sepanjang 13500 m x
3,5 m, Rehabilitasi Jalan Subang - Tangkolo Kec. Subang sepanjang 500 m x
3,5 m, Pemeliharaan Jalan Cileuya - Ciwaru sepanjang 3700 m x 3 m,

BAB IV - 37
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Pemeliharaan Jalan Cinagara - Ciporang sepanjang 4352 m x 4 m,


Pemeliharaan Jalan Mohamad Toha sepanjang 555 m x 3 m, Pemeliharaan
Jalan Babatan - Sagarahiang (Lanjutan) sepanjang 1178 m x 4 m,
Pemeliharaan Jalan Ciawigebang - Sukadana sepanjang 4600 m x 3,5 m,
Pemeliharaan Jalan Pasawahan - Mandala Kec. Pasawahan sepanjang 933
m x 3,5 m, Pemeliharaan Jalan Kadugede - Ciniru sepanjang 1330 m x 3,5 m,
Pemeliharaan Jalan Kuningan - Nangka sepanjang 3693 m x 3 m,
Pemeliharaan Jalan Cidahu - Datar sepanjang 1170 m x 4 m, Pemeliharaan
Jalan Sp. Cinagara - Garahaji sepanjang 2740 m x 4 m, Rehabilitasi Jalan
Kembanglopang - Kutaagung Kec. Cilebak sepanjang 2200 m x 3,5 - 4 m,
Rehabilitasi Jalan Sp. Sukaraja - Kalimati sepanjang 1680 m x 3 - 4 m,
Rehabilitasi Jalan Mekarsari - Giriwaringin sepanjang 1900 m x 3 - 4 m,
Rehabilitasi Jalan Cibeureum - Cimara Kec. Cibeureum sepanjang 555 m x 3
m, Pemeliharaan Jalan Bojong - Pakembangan sepanjang 390 m x 5 - 6 m,
Pemeliharaan Jalan Ir. H. Juanda dan Jalan Pramuka Kec. Kuningan
sepanjang 1450 m x 5 m, Pemeliharaan Jalan Jendral Sudirman dan Jalan
Eyang Weri Kec. Kuningan sepanjang 1190 m x 6,5 m, Pemeliharaan Jalan
Muhamad Hatta dan Ir. Soekarno Kec. Kuningan sepanjang 1600 m x 6 m,
Pemeliharaan Jalan Veteran dan Jalan Dipati Ewangga Kec. Kuningan
sepanjang 943 m x 8 m, Pemeliharaan Jalan Kertawangunan - Taraju
sepanjang 2817 m x 4 m, Pemeliharaan Jalan Kojengkang - Cihirup,
Kojengkang - Bendungan dan Sp. Ciputat - Gresik sepanjang 2178 m x 3,5 - 4
m, Pemeliharaan Jalan Cikeleng - Salareuma sepanjang 775 m x 3,5 m,
Pemeliharaan Jalan Ciawigebang - Suganangan sepanjang 3431 m x 3,0 - 4,0
m, Pemeliharaan Jalan Cilaja - Ancaran sepanjang 2545 m x 3 - 4 m,
Pemeliharaan Jalan Cimahi - Cibeureum sepanjang 3050 m x 3,5 m,
Pemeliharaan Jalan Sumberjaya - Citundun sepanjang 1820 m x 3 m,
Pemeliharaan Jalan Sp. Gewok - Cipedes sepanjang 1525 m x 3 m,
Pemeliharaan Jalan Sp. Sindangsari - Kaduagung sepanjang 1440 m x 4 m,
Pemeliharaan Jalan Sp. Karangkancana - Kaduagung Cipari sepanjang 555 m
x 2,5 m, Pemeliharaan Jalan Sp. Karangkancana - Jabranti sepanjang 1700 m
x 3,5 m, Peningkatan Kapasitas Jalan Cipasung-Subang (Lanjutan) sepanjang
4258 m x 5 m, Peningkatan Kapasitas Jalan Purwasari - Ciniru (Lanjutan)
sepanjang 1525 m x 5 m, Peningkatan Kapasitas Jalan Tambakbaya -
Lebakwangi (Lanjutan) sepanjang 2024 m x 5,5 m, Peningkatan Kapasitas
Jalan Panawuan - Koreak sepanjang 1510 m x 4 m, Peningkatan Kapasitas
Jalan Cirea - Pasawahan sepanjang 2584 m x 5 m, Peningkatan Kapasitas
Jalan Luragung - Ciwaru (Lanjutan) sepanjang 2050 m x 5 m, Peningkatan
Kapasitas Jalan Luragung - Cidahu (Lanjutan) sepanjang 2080 m x 5 m,
Peningkatan Kapasitas Jalan Padamenak - Kalimati sepanjang 2320 m x 5 m,
Peningkatan Kapasitas Jalan Ciawigebang - Jalaksana (Lanjutan) sepanjang
1980 m x 5 m, Peningkatan Jalan Ciniru-Cageur sepanjang 3470 m x 4 m,
Peningkatan Kapasitas Jalan Cigugur - Palutungan sepanjang 4640 m x 6 m,
Peningkatan Jalan Cibingbin - Sindang Jawa Kec. Cibingbin sepanjang 5310
m x 4 m, Peningkatan Jalan Sp. Sukaharja - Sp. Cimara Kec. Cibereum
sepanjang 1661 m x 4 m, Peningkatan Jalan Mandirancan - Kertawinangun
dan Mandirancan - Seda sepanjang 555 m x 3 m, Peningkatan Kapasitas
Jalan Pasawahan - Padabeunghar sepanjang 600 m x 5,5 m, Peningkatan
Jalan Tajurbuntu - Pancalang Kec. Pancalang sepanjang 1760 m x 4,5 m,
Peningkatan Jalan Timbang - Babakan Jati Kec. Cigandamekar sepanjang
2100 m x 3 m, Peningkatan Jalan Maleber - Padamulya sepanjang 1520 m x
3,5 m, Peningkatan Jalan Cilimus - Cibuntu dan Caracas - Cibuntu Kec.
Cilimus sepanjang 1865 m x 5 m, Peningkatan Jalan Sembawa - Peusing
sepanjang 2070 m x 3 m, Peningkatan Jalan Gunungkeling - Ragawacana

BAB IV - 38
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

sepanjang 1425 m x 4,5 m, Peningkatan Jalan Kadugede - Bunigeulis


(Lanjutan) sepanjang 2024 m x 3 m, Pengawasan Peningkatan Kapasitas
Jalan Cipasung - Subang ( Lanjutan) sebanyak 1 pktPengawasan
Peningkatan Kapasitas Jalan Ciawigebang - Jalaksana (Lanjutan) (Jasa
Konsultan) sebanyak 1 pktPengawasan Peningkatan Kapasitas Jalan Cigugur
- Palutungan (Jasa Konsultan) sebanyak 1 pktPengawasan Peningkatan
Kapasitas Jalan Subang - Ciwaru (Lanjutan) (Jasa Konsultan) sebanyak 1 pkt
dengan , outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan dan Aksesibilitas
(2) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Transportasi Pedesaan dengan pagu
anggaran Rp. 2.747.034.000,00 direalisasikan Rp. 2.686.105.150,00
(97,78%), output Terlaksananya Kegiatan Pembangunan Transportasi
PedesaanPembangunan Jalan Tembus Jalan Desa pajawan Lor - Sindang
Kec. Lebakwangi sepanjang 1000 m x 3 m, Pembangunan Jalan Tembus
Cipicung - Salareuma Kec. Cipicung sepanjang 100 m x 4 m, Pembangunan
Jalan Tembus Sagarahiang - Puncak Kec. Darma (Lanjutan) sepanjang 200 m
x 3 m, Pengaspalan Jalan Poros Lingkar Desa Ciwiru Kec. Pasawahan
sepanjang 555 m x 3 m, Pembangunan Jalan Tembus Bayuning - Lingkar
Bojong Desa Tinggar Kec. Kadugede sepanjang 145 m x 2,5 m,
Pembangunan Jalan Sagaranten - Sumberjaya (Lanjutan) Kec. Ciwaru
sepanjang 400 m x 2,5 m, Pembangunan Jalan Tembus Desa Sagarahiang
(Jambu) - Karangsari Kec. Darma sepanjang 300 m x 5 m, Pembangunan
Jalan Tembus Desa Nusaherang - Kadugede Kec. Nusaherang sepanjang 550
m x 3 m, dengan , outcome Meningkatnya Akses Transportasi Pedesaan
(3) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Lingkar Sampora - Kedungarum
dengan pagu anggaran Rp. 15.000,000.000 direalisasikan Rp.
14.992.759.300 (99,95%), output Tersedianya Lahan untuk pembangunan
Jalan dan Jembatan sepanjang 3 kmm x 25 m, outcome Terbukanya Akses
Jalan Baru
(4) Penyelesaian Pengadaan Tanah Ruas Jalan Purwasari - Ciniru dengan pagu
anggaran Rp. 1.500.000,000 direalisasikan Rp. 418.134.809 (27,87%), output
Tersedianya Lahan untuk pembangunan Jalan Purwasari - Ciniru pada 1
Lokasi lokasi, outcome Meningkatnya Akses Jalan
(5) Pengadaan Dokumen Amdal Ruas Sampora - Caracas - Kedungarum dengan
pagu anggaran Rp. 500.000,000 direalisasikan Rp. 482.305.000 (96,46%),
output Tersusunnya Dokumen AMDAL Pembangunan Jalan yaitu Dokumen
KA Andal, Andal, RKL,RPL , outcome Terkendalinya Dampak Pembangunan
Jalan
(6) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Infrastruktur Jalan (Luncuran Tahun 2015)
dengan pagu anggaran Rp. 1.663.175.000 direalisasikan Rp. 1.540.926.700
(92,64%), output Terlaksananya Pembangunan Fisik JalanPembuatan TPT,
Saluran dan Trotoar Jalan Baru Sp. Awirarangan - Windusengkahan
sepanjang 555 m x 6 m, Pengaspalan Jalan Menuju komplek Olahraga
Paralayang sepanjang 500 m x 4 m, dengan , outcome Terbangunnya Daya
Dukung Jalan dan Aksebilitasi.
(7) Pembangunan Jalan Tembus Sagarahiang - Puncak Kabupaten Kuningan
(BP) dengan pagu anggaran Rp. 2.000,000.000 direalisasikan Rp.
1.947.236.000 (97,36%), output Terlaksananya Pembangunan Jalan
sepanjang 1100 m x 3 m, outcome Terbangunnya Daya Dukung dan
Aksebilitasi Jalan
(8) Pembangunan Jalan Tembus Desa Sagarahiang - Karangsari Kabupaten
Kuningan (BP) dengan pagu anggaran Rp. 1.000,000.000 direalisasikan Rp.
967.904.000 (96,79%), output Terlaksananya Peningkatan Jalan sepanjang
908 m x 3 m, outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan

BAB IV - 39
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(9) Pembangunan Jalan Tembus Jalan Desa Sumberjaya - Sagaranten


Kabupaten Kuningan (BP) dengan pagu anggaran Rp. 2.000,000.000
direalisasikan Rp. 1.942.657.000 (97,13%), output Terlaksananya
Pembangunan Jalan sepanjang 2059 m x 3 m, outcome Terbangunnya Daya
Dukung dan Aksebilitasi Jalan
(10) Pembangunan Jalan Lingkar Sampora - Garatengah (Lanjutan) (BP) dengan
pagu anggaran Rp. 20.000,000.000 direalisasikan Rp. 19.884.985.000
(99,42%), output Meningkatnya Aksebilitasi Jalan Kabupaten sepanjang 2913
m x 6 m, outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan dan Memperluas
Jangkauan Pelayanan Jaringani Jalan
(11) Lanjutan Pembangunan Jalan Bangun Jaya - Leuwi Kasba dengan pagu
anggaran Rp. 350.000,000 direalisasikan Rp. 341.368.000 (97,53%), output
Terlaksananya Pembangunan Jalan sepanjang 300 m x 4 m, outcome
Terbangunnya Daya Dukung Jalan

2) Program Rehabilitasi /Pemeliharaan Jalan dan Jembatan


(12) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan dengan pagu anggaran Rp.
4.500.000,000 direalisasikan Rp. 4.474.875.750 (99,44%), output
Terpeliharanya Jalan dan Jembatan sepanjang 56000 m, outcome
Meningkatnya daya dukung Jalan terhadap Kapasitas Muatan Jalan
(13) Rehabilitasi Jalan Desa Jabranti Menuju Kampung Banjasari Kecamatan
Karangkancana dengan pagu anggaran Rp. 500.000,000 direalisasikan Rp.
487.658.000 (97,53%), output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 1980
m x 3 m, outcome Meningkatnya daya dukung Jalan
(14) Rehabilitasi Jalan Giriwaringin - Cilimusari - Patala (Lanjutan) dengan pagu
anggaran Rp. 200.000,000 direalisasikan Rp. 195.663.000 (97,83%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 700 m x 3 m, outcome
Meningkatnya daya dukung Jalan
(15) Pemeliharaan Jalan Kertawana - Sp. Cihirup dengan pagu anggaran Rp.
300.000,000 direalisasikan Rp. 292.955.000 (97,65%), output
Terlaksananya Perbaikan Jalan sepanjang 900 m x 4 m, outcome
Meningkatnya daya dukung Jalan
(16) Pemeliharaan Jalan Sp. Geresik - Gunungkarung dengan pagu anggaran
Rp. 200.000,000 direalisasikan Rp. 194.919.000 (97,45%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 600 m x 4 m, outcome
Meningkatnya daya dukung Jalan
(17) Pemeliharaan Jalan Sp. Citikur - Lebakherang dengan pagu anggaran Rp.
400.000,000 direalisasikan Rp. 390.832.000 (97,70%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 1200 m x 3 m, outcome
Meningkatnya daya dukung Jalan
(18) Pemeliharaan Jalan Timbang - Kertawangunan dengan pagu anggaran Rp.
515.000,000 direalisasikan Rp. 502.519.000 (97,57%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 2480 m x 4 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(19) Pemeliharaan Jalan Sukasari - Simpayjaya dengan pagu anggaran Rp.
400.000,000 direalisasikan Rp. 388.309.000 (97,07%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 846 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(20) Perbaikan dan Pengaspalan Jalan Ciledug Kuningan Blok Translok
Batusipat Mandiri Desa Mekarjaya dengan pagu anggaran Rp. 300.000,000
direalisasikan Rp. 288.455.000 (96,15%), output Terlaksananya Perbaikan
Jalan sepanjang 500 m x m, outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(21) Pemeliharaan Bahu Jalan, Saluran dan Trotoar (Dilingkup Kerja 5 UPTD
Dinas Bina Marga) dengan pagu anggaran Rp. 750.000,000 direalisasikan

BAB IV - 40
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Rp. 750.000,000 (1%), output Terpeliharanya Bahu Saluran dan Trotoar,


outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(22) Pemeliharaan Jalan Ciniru - Cijemit Kecamatan Ciniru dengan pagu
anggaran Rp. 300.000,000 direalisasikan Rp. 293.773.000 (97,92%), output
Terlaksananya Perbaikan Jalan sepanjang 900 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(23) Pengerasan dan Pengaspalan Jalan Pertanian Desa Dukuhlor Kecamatan
Sindangagung dengan pagu anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp.
146.567.000 (97,71%), output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 400 m
x 3 m, outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(24) Perbaikan Jalan Poros Langseb Maleber Kecamatan Maleber dengan pagu
anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp. 146.465.000 (97,64%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 400 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(25) Latasir Blok Pasantren Kelurahan Cigugur Kecamatan Kuningan dengan
pagu anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp. 146.724.000 (97,81%),
output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 296 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(26) Latasir Blok Manis Kelurahan Cigugur Kecamatan Kuningan dengan pagu
anggaran Rp. 125.000,000 direalisasikan Rp. 122.401.000 (97,92%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 400 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(27) Latasir Blok Cilombang Desa Ciawigebang Kecamatan Ciawigebang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000,000 direalisasikan Rp. 97.656.000
(97,65%), output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 408 m x 3 m,
outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(28) Latasir Kampung Landeuh Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000,000 direalisasikan Rp. 97.661.000
(97,66%), output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 419 m x 3 m,
outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(29) Pemeliharaan Jalan Kampung Leuwi Kuda Desa Cileuya Kecamatan Cimahi
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 100.000,000
direalisasikan Rp. 97.920.000 (97,92%), output Terlaksananya Rehab Jalan
sepanjang 400 m x 3 m, outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(30) Pemeliharaan Jalan Cirukem - Kadatuan Kecamatan Garawangi dengan
pagu anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp. 146.370.000 (97,58%),
output Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 500 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(31) Latasir Jalan Hotmix (Lanjutan) Blok Kaliwon, Blok Pahing dan Blok Manis
Desa Peusing Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp.
300.000,000 direalisasikan Rp. 292.443.000 (97,48%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 400 m x 3 m, outcome
Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(32) Pembuatan TPT Jalan Sagarahiyang Jambu Kecamatan Darma dengan
pagu anggaran Rp. 300.000,000 direalisasikan Rp. 293.514.000 (97,83%),
output Terlaksananya Pembuatan TPT Jalan sepanjang 350 m x 1 m,
outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(33) Pengecoran (Rabat Beton) Jalan Desa Sumberjaya Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp. 146.756.000
(97,83%), output Terlaksananya Pengecoran Jalan sepanjang 160 m x 3 m,
outcome Meningkatnya Daya Dukung Jalan
(34) Rehabilitasi Jalan Mekarsari - Cipakem (Lanjutan) dengan pagu anggaran
Rp. 450.000,000 direalisasikan Rp. 437.192.000 (97,15%), output
Terlaksananya Rehab Jalan sepanjang 1200 m x 4 m, outcome

BAB IV - 41
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Meningkatnya daya dukung jalan


(35) Penanganan Longsoran Jalan Bungur Beres - Cilebak (Pasca Bencana)
dengan pagu anggaran Rp. 450.000,000 direalisasikan Rp. 437.680.000
(97,26%), output Terlaksananya Penanganan Longsor dan Perbaikan Jalan
sepanjang 350 m x 4 m, outcome Meningkatnya daya dukung jalan
(36) Penggantian Jembatan di Desa Mulyajaya (Pasca Bencana) dengan pagu
anggaran Rp. 700.000,000 direalisasikan Rp. 682.242.000 (97,46%), output
Terlaksananya Rehab Jembatan sepanjang 18 m x 4 m, outcome
Meningkatnya daya dukung jalan
(37) Penanganan Longsoran Jalan Linggajaya - Sagaranten (Pasca Bencana)
dengan pagu anggaran Rp. 200.000,000 direalisasikan Rp. 195.347.000
(97,67%), output Terlaksananya Perbaikan Jalan sepanjang 80 m x 3 m,
outcome Meningkatnya daya dukung jalan
(38) Pemeliharan Jalan Blok Cikadongdong Desa Rambatan Kecamatan Ciniru
dengan pagu anggaran Rp. 250.000,000 direalisasikan Rp. 243.081.000
(97,23%), output Terlaksananya Pembangunan Jalan sepanjang 500 m x 3
m, outcome Meningkatnya daya dukung jalan
(39) Rabat Beton Jalan Cijambu Desa Garajati Kecamatan Ciwaru (Lanjutan)
dengan pagu anggaran Rp. 200.000,000 direalisasikan Rp. 194.085.000
(97,04%), output Terlaksananya Pembangunan Jalan sepanjang 500 m x 3
m, outcome Meningkatnya daya dukung jalan
(40) Rehabilitasi Jembatan Menuju Dusun Banjar Kedaton Desa Jabranti
Kecamatan Karangkancana (Pasca Bencana) dengan pagu anggaran Rp.
200.000,000 direalisasikan Rp. 195.346.000 (97,67%), output
Terlaksananya Pembangunan Jembatan sepanjang 6 m x 4 m, outcome
Meningkatnya daya dukung jalan
(41) Penataan Trotoar Ruas Jalan Kuningan - Garawangi (BP) dengan pagu
anggaran Rp. 2.000,000.000 direalisasikan Rp. 1.953.949.000 (97,69%),
output Terlaksananya Pembangunan Trotoar sepanjang 1200 m x 1 m,
outcome Terbangunnya Daya Dukung dan Aksebilitasi Jalan
(42) Pengaspalan Latasir Jalan Desa Muncangela dengan pagu anggaran Rp.
100.000,000 direalisasikan Rp. 97.543.000 (97,43%), output Terlaksananya
Pembangunan Jalan sepanjang 300 m x 4 m, outcome Meningkatnya daya
dukung jalan
(43) Rehabilitasi Jalan Sindangagung - Kertaungaran dengan pagu anggaran
Rp. 85.000,000 direalisasikan Rp. 83.614.000 (98,36%), output
Terlaksananya Pembangunan Jalan sepanjang 200 m x 4 m, outcome
Meningkatnya daya dukung jalan

3) Program Peningkatan Jalan dan Jembatan


(44) Peningkatan Jalan Dusun Puhun Desa Bayuning Kecamatan Kadugede
dengan pagu anggaran Rp. 350.000,000 direalisasikan Rp. 104.217.200
(29,77%), output Terlaksananya Pembangunan Jalan sepanjang 700 m x
3 m, outcome Meningkatnya daya dukung jalan.

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan


(45) Pemeliharaan Alat - alat Berat dengan pagu anggaran Rp. 300.000,000
direalisasikan Rp. 299.143.000 (99,71%), output Terpeliharanya Alat-alat berat
dan alat-alat bengkel, outcome Lancarnya Pelaksanaan Pembangunan
Kebina Margaan
(46) Pemeliharaan dan Pengadaan Alat Laboratorium dengan pagu anggaran Rp.
200.000,000 direalisasikan Rp. 199.232.000 (99,61%), output Terpeliharanya
sarana dan prasarana Laboratorium Kebina Margaan, outcome Meningkatnya
Penelitian dfan Pengujian Bidang Ke Bina Margaan

BAB IV - 42
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

A.3.1.2 Permasalahan Dan Solusi


Kegiatan yang dilaksanakan urusan Kebinamargaan secara umum tidak ada
masalah, kalaupun ada kekurangan terutama dari sisi anggaran yang kurang
sebanding dengan volume kegiatan yang direncanakan, kami melakukan
penentuan lokasi kegiatan sesuai penilaian urutan skala prioritas.

A.3.2. DINAS SUMBERDAYA AIR DAN PERTAMBANGAN


Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum yang dilaksanakan oleh Dinas Sumber
Daya Air dan Pertambangan Kabupaten Kuningan melalui 3 Program 59 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.28.922.335.000,00 direalisasikan Rp.26.958.207.000,00
(93,21%), realisasi fisik (99,43%) program dan kegiatan sebagai berikut :

A.3.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan
Jaringan Pengairan lainnya
(1) DAK Bidang Infrastruktur Prasarana Daerah dengan pagu anggaran Rp.
8.173.875.000 direalisasikan Rp. 7.993.307.000 (97,79%), output :
Terlaksananya rehabilitasi jaringan irigasi. , outcome : Terpenuhinya
kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat dengan
sasaran kinerja perbaikan bendung 0 buah, bangunan 16, saluran 10466,83
m' pada 38 Daerah Irigasi;
1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citanggulun (864 Ha) di Desa Mandalajaya
Kecamatan Maleber dan Desa Pajawankidul Kecamatan Lebakwangi,
dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan Rp 187.425.000
(98,64%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome meningkatkan
intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
2. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciberes (654 Ha) di Desa Ciawilor
Kecamatan Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 251.000,000
direalisasikan Rp 244.700.000 (97,49%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
3. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciporang (301 Ha) di Desa Sindangagung
Kecamatan Sindangagung dengan pagu anggaran Rp. 237.500.000
direalisasikan Rp 232.308.000 (97,81%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
4. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciporang (301 Ha) di Desa balong
Kecamatan Sindangagung dengan pagu anggaran Rp. 218.500.000
direalisasikan Rp 214.006.000 (97,94%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
5. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciporang (301 Ha) di Desa Pagundan
Kecamatan Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp. 237.500.000
direalisasikan Rp 232.181.000 (97,76%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
6. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citaal (527 Ha) di Desa Kaduagung
Kecamatan karangkancana dengan pagu anggaran Rp. 237.500.000
direalisasikan Rp 230.531.000 (97,07%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
7. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka II (431 Ha) di Desa Wilanagara
Kecamatan Luragung dengan pagu anggaran Rp. 175.750.000

BAB IV - 43
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

direalisasikan Rp 169.811.000 (96,62%) output meningkatkan efisiensi


saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
8. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka II (431 Ha) di Desa Karangbaru
Kecamatan Ciwaru dengan pagu anggaran Rp. 175.750.000 direalisasikan
Rp 170.578.000 (97,06%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
9. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciherang (750 Ha) di Desa Tinggar
Kecamatan Kadugede dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 184.808.000 (97,27%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
10. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ciherang (750 Ha) di Desa Nusaherang
Kecamatan Nusaherang dengan pagu anggaran Rp. 237.500.000
direalisasikan Rp 234.443.000 (98,71%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
11. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisubang (452 Ha) di Desa Situgede
Kecamatan Subang dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan
Rp 187.669.000 (8,77%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
12. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisubang (452 Ha) di Desa Mandapajaya
Kecamatan Cilebak dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan
Rp 188.864.000 (99,40%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
13. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager Udik (526 Ha) di Desa Trijaya
Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp. 228.000,000
direalisasikan Rp 224.224.000 (98,34%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
14. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager Udik (526 Ha) di Desa Nanggela
Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp. 142.500.000
direalisasikan Rp 139.764.000 (98,08%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
15. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager Udik (526 Ha) di Desa Seda
Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 186.674.000 (98,25%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager Udik (526 Ha) di Desa
Nanggerangjaya Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp.
190.000,000 direalisasikan Rp 186.015.000 (97,90%) output
meningkatkan efisiensi saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam
dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikepel (551 Ha) di Desa Tajurbuntu
Kecamatan Pancalang dengan pagu anggaran Rp. 142.500.000
direalisasikan Rp 139.720.000 (98,05%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
18. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Soka Udik (147 Ha) di Desa Cimara
Kecamatan Pasawahan dengan pagu anggaran Rp. 166.250.000
direalisasikan Rp 163.185.000 (98,16%) output meningkatkan efisiensi

BAB IV - 44
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja


perbaikan saluran;
19. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilangkap (595 Ha) di Desa Sangkanhurip
Kecamatan Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp. 285.000,000
direalisasikan Rp 278.875.000 (97,85%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
20. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cisande Hulu (402 Ha) di Desa Dukuhlor
Kecamatan Sindangagung dengan pagu anggaran Rp. 261.250.000
direalisasikan Rp 256.256.000 (98,09%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
21. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipager (365 Ha) di Kelurahan Cigugur
Kecamatan Cigugur dengan pagu anggaran Rp. 261.250.000 direalisasikan
Rp 255.515.000 (97,80%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
22. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citamba (328 Ha) di Kelurahan Cigintung
Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 133.000,000
direalisasikan Rp 127.839.000 (96,12%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
23. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipikul (428 Ha) di Desa Mancagar
Kecamatan Garawangi dan Desa Kertaungaran Kecamatan Sindangagung
dengan pagu anggaran Rp. 399.000,000 direalisasikan Rp 388.200.000
(97,29%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome meningkatkan
intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
24. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Kedung Calung (259 Ha) di Desa
Cikandang Kecamatan Luragung dengan pagu anggaran Rp. 156.750.000
direalisasikan Rp 151.253.000 (96,49%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
25. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Ancaran (554 Ha) di Desa Kertawangunan
Kecamatan Sindangagung dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 185.306.000 (97,53%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
26. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cibatu II (146 Ha) di Desa Padarama
Kecamatan Ciawigebang dan Desa Suganangan Kecamatan Cipicung
dengan pagu anggaran Rp. 237.500.000 direalisasikan Rp 229.255.000
(96,53%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome meningkatkan
intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
27. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Bantarwangi (527 Ha) di Desa Sukamulya
Kecamatan Garawangi dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 185.360.000 (97,56%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
28. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cileuya (230 Ha) di Desa Tanjungkerta
Kecamatan Garawangi dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 185.537.000 (97,65%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
29. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cileuya (230 Ha) di Desa Cikaduwetan
kecamatan Luragung dengan pagu anggaran Rp. 142.500.000
direalisasikan Rp 140.189.000 (98,38%) output meningkatkan efisiensi

BAB IV - 45
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja


perbaikan saluran;
30. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilengkrang B (529 Ha) di Desa Pajambon
Kecamatan Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp. 171.000,000
direalisasikan Rp 167.253.000 (97,81%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
31. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cilengkrang B (529 Ha) di Desa
Cimaranten Kecamatan Cipicung dengan pagu anggaran Rp. 171.000,000
direalisasikan Rp165.401.000 (96,73%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
32. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cihambar (582 Ha) di Desa Bojong
Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan
Rp 185.876.000 (97,83%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
33. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Surakatiga (510 Ha) di Kelurahan
Windusengkahan dan Desa karangtawang Kecamatan Kuningan dengan
pagu anggaran Rp. 484.500.000 direalisasikan Rp 473.732.000 (97,78%)
output meningkatkan efisiensi saluran, outcome meningkatkan intensitas
tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
34. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Hawangan Gede (75 Ha) di Desa
kadugede Kecamatan Kadugede dengan pagu anggaran Rp. 171.000,000
direalisasikan Rp 166.114.000 (97,14%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
35. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka I (336 Ha) di Desa Situsari
Kecamatan Darma dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan
Rp 185.897.000 (97,84%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
36. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cinangka I (336 Ha) di Desa Sakertatimur
Kecamatan Darma dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000 direalisasikan
Rp 186.401.000 (98,11%) output meningkatkan efisiensi saluran, outcome
meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja perbaikan saluran;
37. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cikepel (551 Ha) di Desa Sumbakeling
Kecamatan Pancalang dengan pagu anggaran Rp. 175.750.000
direalisasikan Rp 172.302.000 (98,04%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
38. Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Citambleg I (29 Ha) di Desa Windusari
Kecamatan Nusaherang dengan pagu anggaran Rp. 190.000,000
direalisasikan Rp 185.715.000 (97,74%) output meningkatkan efisiensi
saluran, outcome meningkatkan intensitas tanam dengan sasaran kinerja
perbaikan saluran;
(2) Penunjang Dana Alokasi Umum (DAK) Bidang Infrastruktur Prasarana Daerah
dengan pagu anggaran Rp. 150.000,000 direalisasikan Rp. 141.420.000
(94,28%), output terlaksananya penjilidan dan penggadaan untuk 12 bulan,
outcome terpenuhinya penjilidan dan pengadaan untuk 12 bln;
(3) Perencanaan Bidang Sumber Daya Air dan Pertambangan dengan pagu
anggaran Rp 125.000,000 direalisasikan Rp. 125.000,000 (100,00%) output
tersusunnya dokumen perencanaan bidang Sumber Daya Air dan
Pertambangan, outcome meningkatnnya sistem perncanaan bidang irigasi;
(4) Pengadaan Bahan Baku Banjiran dengan pagu anggaran Rp 200.000,000
direalisasikan Rp. 196.662.000 (98,33%) ditujukan ke lokasi Pemukiman dan

BAB IV - 46
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

fasilitas umum yang berada di sekitar saluran yang terancam longsor akibat
daya rusak air 5000 karung plastik 551 bronjong kawat di 7 UPTD,
optimalisasi fasilitasi bahan baku banjiran , outcome tertanganinya dampak
kerusakan di daerah rawan longsor tersebar di 7 UPTD Dinas SDAP;
(5) Pemeliharaan dan Perbaikan Rutin Pintu-Pintu Air dengan pagu anggaran Rp
150.000,000 direalisasikan Rp. 150.000,000 (100,00%) output terlaksananya
pemeliharaan pintu pintu secara rutin / berkala, outcome optimalnya fungsi
pintu air
(6) Pembinaan Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp. 100.000,000 (100,00%) output
terarahnya pemberdayan Petani Pemakai Air (GP3A) agar dapat memelihara
aset jaringan irigasi, outcome optimalnya pemberdayan pengelolaan irigasi
serta meningkakan peran serta masarakat pemakai air dalam mengelola
jaringan irigasi pada unit GP3A di 9 lokasi Daerah Irigasi;
(7) Gemilang Simas (Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung
dengan Masyarakat) dengan pagu anggaran Rp 800.000,000 direalisasikan
Rp. 790.184.000 (98,77%) output terlaksananya Sosialisasi Program
Gemilang Simas (Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung
dengan Masyarakat) , outcome terlaksananya Program Gemilang Simas
(Gerakan Membangun dan Memelihara Irigasi Langsung dengan Masyarakat);
(8) Survey Investigation dan Design (SID) pembangunan Jaringan Irigasi dengan
pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp. 200.000,000 (100,00%)
output Tersusunnya dokumen Survey Investigation dan Design (SID)
Pembangunan Irigasi, outcome meningkatnya sistem perencanaan jaringan
irigasi
(9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang SDA dan Irigasi dengan pagu
anggaran Rp 125.000,000 direalisasikan Rp. 125.000,000 (100,00%) output
tersusunya dokumen monitoring dan evaluasi Bidang SDA dan Irigasi,
outcome meningkatnya sistem monitoring dan evaluasi bidang Sumber Daya
Air dan Pertambangan;
(10) Normalisasi Prasarana Jaringan Irigasi dalam Perkotaan di Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 300.000,000 direalisasikan Rp
291.632.000 (97,21%) output terlaksananya normalisasi jaringan irigasi
perkotaan, outcome meningkatkan nilai efesiensi saluran, dan
mempertahankan prasarana irigasi ada sepanjang 115,60m' tersebar;
(11) Penelusuran Aset Irigasi (PAI) (Lanjutan) dengan pagu anggaran Rp
350.000,000 direalisasikan Rp 338.790.000 (96,80%) output terlaksananya
penelusuran Aset irigasi, outcome terpenuhinya data base tentang Aset
Irigasi kabupaten Kuningan tesebar di 10 Daerah irigasi;
(12) Penyusunan Rencana Tata Tanam dan Pola Tanam 2016/2017 serta Jadual
Pengeringan Tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp 100.000,000
direalisasikan Rp 100.000,000 (100,00%) output tersusunnya dokumen
Rencana Tata Tanam Pola Tanam 2016/2017 serta Jadual Pengeringan Tahun
2017, outcome Meningkatnnya pengembangan dan pengelolaan Rencana
Tata Tanam dan Pola Tanam 2016 / 2017 serta Jadual Pengeringan Tahun
2017;
(13) Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Kab. Kuningan dengan pagu
anggaran Rp 1.000,000.000 direalisasikan Rp 1.000,000.000 (100,00%)
output diarahkan dalam rangka terlaksannya Operasi dan Pemeliharaan
Jaringan Irigasi dengan baik, outcome Optimalnya Fungsi Jaringan Irigasi
dan Pelayanan Menjadi meningkat;
(14) Pembangunan Irigasi Cikejol di Desa Dukuhtengah Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 98.119.000

BAB IV - 47
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(98,12%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, L=175 m’ , outcome


Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(15) Pembangunan Saluran Irigasi Blok Ruyuk di Desa Cipetir Kecamatan
Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
97.499.000 (97,50%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,l = 120
m’ , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas
tanam meningkat;
(16) Pembangunan Irigasi di Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 96.509.000 (96,51%) output
terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L=150 m’ , outcome Terpenuhinnya
kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(17) Pembangunan Saluran Irigasi di Desa Cikandang Kecamatan Luragung
dengan pagu anggaran Rp 50.000,000 direalisasikan Rp 48.247.000 (96,49%)
output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L= 125m’ , outcome
Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(18) Pembangunan Irigasi Blok Cirombeng di Desa Karangkancana Kecamatan
Karangkancana dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
97.556.000 (97,56%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L= 60m’ ,
outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam
meningkat;
(19) Pembangunan Saluran Irigasi Ciluhur di Desa Trijaya Kecamatan
Mandirancan dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
97.914.000 (97,91%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L= 100m’
, outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam
meningkat;
(20) Pembangunan Saluran Irigasi Blok Pago Sawah Luhur di Desa Ciniru
Kecamatan Ciniru dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
98.614.000 (98,61%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L= 125m’
, outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam
meningkat;
(21) Pembangunan Irigasi Dawuan Sarati Dusun Rebo di Desa Karangkancana
Kecamatan Karangkancana dengan pagu anggaran Rp 100.000,000
direalisasikan Rp 97.679.000 (97,68%) output terlaksannya rehabilitasi
jaringan irigasi,L= 150m’ , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk
pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(22) Pembangunan Saluran dan Senderan Irigasi Dusun Guranteng Desa
Purwasari Kecamatan Garawangi dengan pagu anggaran Rp 100.000,000
direalisasikan Rp 97.122.000 (97,12%) output terlaksannya rehabilitasi
jaringan irigasi,L= 50m’ , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk
pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(23) Pembangunan Irigasi di Desa Cilaja Kecamatan Kramatmulya dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 97.735.000 (97,74%) output
terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi,L= 90m’ , outcome Terpenuhinnya
kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(24) Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cidano (Depan RM. Strawberry Palutungan
Cigugur) di Desa Cisantana Kecamatan Cigugur dengan pagu anggaran Rp
250.000,000 direalisasikan Rp 242.078.000 (96,83%) output terlaksannya
rehabilitasi jaringan irigasi, L= 125 m' , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air
untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(25) Pembangunan Irigasi di Desa Sayana Kecamatan Jalaksana dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 96.633.000 (96,63%) output
terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, L= 25 m' , outcome Terpenuhinnya
kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam meningkat;

BAB IV - 48
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(26) Pembangunan Irigasi di Desa Koreak Kecamatan Cigandamekar dengan


pagu anggaran Rp 150.000,000 direalisasikan Rp 146.829.000 (97,89%)
output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, 1 bh bending, saluran L= 10
m' , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas
tanam meningkat;
(27) Pembangunan Irigasi dan Senderan Sawah Kulon di Desa Sukamukti
Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan
Rp 97.403.000 (97,40%) output output terlaksannya rehabilitasi
jaringan irigasi, L= 200 m' , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk
pertanian dan intensitas tanam meningkat;
(28) Pembangunan Senderan Saluran Sungai Cikarag di Desa Cineumbeuy
Kecamatan Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp 50.000,000 direalisasikan
Rp 48.358.000 (96,72%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, L=
100 m' , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas
tanam meningkat;
(29) Sharing Pengadaan Tanah Waduk Kuningan dengan pagu anggaran Rp
1.388.460.000 direalisasikan Rp - (0,00%) output terlaksananya pengadaan
tanah di Kabupaten Kuningan, outcome Terpenuhinya Ketersediaan Tanah
Untuk Pembangunan Waduk Kuningan; dan
(30) Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Waduk Kuningan dengan
pagu anggaran Rp 50.000,000 direalisasikan Rp 50.000,000 (100,00%) output
terlaksananya pengadaan tanah di Kabupaten Kuningan, outcome
Terpenuhinya Ketersediaan Tanah Untuk Pembangunan Waduk Kuningan.
(31) Pembangunan Saluran Irigasi Lembah Banjir di Desa Sukajaya Kecamatan
Cimahi dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 97.762.000
(97,76%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, L= 75.90 m' ,
outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas tanam
meningkat;
(32) Pembangunan Saluran Irigasi Peusar (Lanjutan) di Desa Dukuhtengah
Kecamatan Maleber dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan
Rp 97.601.000 (97,60%) output terlaksannya rehabilitasi jaringan irigasi, L=
186 m' , outcome Terpenuhinnya kebutuhan air untuk pertanian dan intensitas
tanam meningkat;

2) Program Pengembangan, Pengelolaan Sungai, Danau Dan Konservasi


Sumber Daya Air Lainnya
(33) Survey Investigasi dan Desain (SID) Pembangunan/Rehabilitasi Situ dan
Embung dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
100.000,000 (100,00%) output Tersusunya dokumen Investigasi Data Desain
(SID) Pembangunan Situ/Embung, outcome meningkatnya sistem
perencanaan serta pengembangan pengelolaan dan konservasi sumberdaya
air;
(34) Pembangunan/Rehabilitasi Situ dan Embung dengan pagu anggaran Rp
2.300.000,000 direalisasikan Rp 2.260.188.000 (98,27%) output terbangunnya
pembangunan/rehabilitasi 4 buah situ, outcome meningkatnya ketersediaan
air baku di wilayah Kabupaten Kuningan;
1. Pembangunan Situ Cikamalayan (Lanjutan) di Desa Kasturi Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 350.000,000 direalisasikan Rp
345.228.000 (98,64%) output terbangunnya pembangunan/rehabilitasi situ,
outcome meningkatnya ketersediaan air baku;
2. Pembangunan Situ Bojong di Desa Bojong Kecamatan Cilimus dengan
pagu anggaran Rp 699.000,000 direalisasikan Rp 687.784.000 (98,40%)
output terbangunnya pembangunan/rehabilitasi situ, outcome
meningkatnya ketersediaan air baku;

BAB IV - 49
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

3. Pembangunan Situ Cibuluh di Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan


dengan pagu anggaran Rp 575.000,000 direalisasikan Rp 567.567.000
(98,71%) output terbangunnya pembangunan/rehabilitasi situ, outcome
meningkatnya ketersediaan air baku;
4. Pembangunan Situ Cikawedukan di Desa Garawangi Kecamatan
Garawangi dengan pagu anggaran Rp 595.000,000 direalisasikan Rp
578.609.000 (97,25%) output terbangunnya pembangunan/rehabilitasi situ,
outcome meningkatnya ketersediaan air baku.
(35) Survey Investigasi dan Desain (SID) Persungaian dengan pagu anggaran Rp
100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000 (100,00%) output tersusunnya
dokumen inventarisasi database persungaian, outcome meningkatnya sistem
perencanaan serta pengembangan pengelolaan dan konservasi sumberdaya
air;
(36) Inventarisasi dan Penyusunan Data Base Persungaian dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000 (100,00%) output
terinventarisasi dan tersusunnya database persungaian, outcome lengkapnya
database persungaian;
(37) Perkuatan Tebing Sungai dengan pagu anggaran Rp 2.400.000,000
direalisasikan Rp 2.342.885.000 (97,62%) output terbangunnya perkuatan
tebing sungai,di 10 titik lokasi L=2.718.70 , outcome meningkatnya
pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai;
1. Perkuatan Tebing Sungai Ciawi di Desa Kadatuan Kecamatan Garawangi
dengan pagu anggaran Rp 199.000,000 direalisasikan Rp 195.324.000
(98,15%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai, L= 125m’ ,
outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing
sungai;
2. Perkuatan Tebing Sungai Cisanggarung di Desa Galaherang Kecamatan
Maleber dengan pagu anggaran Rp 364.000,000 direalisasikan Rp
355.454.000 (97,65%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=118m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai;
3. Perkuatan Tebing Sungai Cipedak di Desa Gewok Kecamatan Garawangi
dengan pagu anggaran Rp 198.000,000 direalisasikan Rp 193.592.000
(97,77%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=28.90m’ ,
outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing
sungai;
4. Perkuatan Tebing Sungai Cisande di Desa Pajawanlor Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp 197.000,000 direalisasikan Rp
189.985.000 (96,44%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=43.40m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai;
5. Perkuatan Tebing Sungai Cigintung di Desa Bojong Kecamatan Cilimus
dengan pagu anggaran Rp 196.000,000 direalisasikan Rp 190.939.000
(97,42%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=55.50m’ ,
outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing
sungai;
6. Perkuatan Tebing Sungai Cisanggarung di Desa Nusaherang Kecamatan
Nusaherang dengan pagu anggaran Rp 350.000,000 direalisasikan Rp
343.321.000 (98,09%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=148m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai;
7. Perkuatan Tebing Sungai Citiis di Desa Subang Kecamatan Subang
dengan pagu anggaran Rp 198.000,000 direalisasikan Rp.
195.537.000 (98,76%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=

BAB IV - 50
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

58m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan


longsor/tebing sungai;
8. Perkuatan Tebing Sungai Cibatu di Desa Kalimati Kecamatan Japara
dengan pagu anggaran Rp 197.000,000 direalisasikan Rp
191.888.000 (97,41%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=132.50m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah
rawan longsor/tebing sungai;
9. Perkuatan Tebing Sungai Cijurey di Desa Andamui Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp 196.000,000 direalisasikan Rp
188.812.000 (96,33%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=
50m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai;
10. Perkuatan Tebing Sungai Cilebak Herang di Desa Lebakherang Kecamatan
Ciwaru dengan pagu anggaran Rp 198.000,000 direalisasikan Rp
191.033.000 (96,48%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=
49m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai.
(38) Perkuatan Tebing Sungai Citamba di Kelurahan Kuningan Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 160.000,000 direalisasikan Rp
156.053.000 (97,53%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=71.22m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai.
(39) Perkuatan Tebing Sungai Cipedak dusun wage di Desa Hantara Kecamatan
Hantara dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 97.574.000
(97,57%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai, L=76.50m’ , outcome
meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai
(40) Perkuatan Tebing Sungai Cihurang di Desa Ciniru Kecamatan Jalaksana
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 97.372.000
(97,37%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=39m’ , outcome
meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai.
(41) Perkuatan Tebing Sungai Cibugang di Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 97.333.000
(97,33%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=58.70m’ , outcome
meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai.
(42) Perkuatan Tebing Sungai Cipakelaran (BP) di Desa Nanggela Kecamatan
Mandirancan dengan pagu anggaran Rp 400.000,000 direalisasikan Rp
393.360.000 (98,34%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=92.50m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai;
(43) Perkuatan Tebing Sungai Cikurutug (BP) di Desa Randobawa Girang
Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp 400.000,000
direalisasikan Rp 393.330.000 (98,33%) output terbangunnya perkuatan
tebing sungaiL=164.50m’, outcome meningkatnya pengendalian di wilayah
rawan longsor/tebing sungai
(44) Perkuatan Tebing Sungai Cisanggarung (BP) di Desa Ciketak Kecamatan
Kadugede dengan pagu anggaran Rp 400.000,000 direalisasikan Rp
393.202.000 (98,30%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai, L=153m’
, outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai
(45) Perkuatan Tebing Sungai Citamba (BP) di Desa Purwawinangun Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 400.000,000 direalisasikan Rp
393.190.000 (98,30%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=178.90m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai

BAB IV - 51
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(46) Perkuatan Tebing Sungai Cigeureung (BP) di Desa Kaduagung Kecamatan


Sindangagung dengan pagu anggaran Rp 400.000,000 direalisasikan Rp
393.331.000 (98,33%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=113.28m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai
(47) Perkuatan Tebing Sungai Cihambar (BP) di Desa Panawuan Kecamatan
Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp 400.000,000 direalisasikan Rp
391.910.000 (97,98%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=102.40m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai
(48) Perkuatan Tebing Sungai Cimanis (BP) di Desa Timbang Kecamatan
Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp 500.000,000 direalisasikan Rp
490.436.000 (98,09%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=146.50m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai
(49) Perkuatan Tebing Sungai Cileuweung dan Cikohok (BP) di Desa Pagundan
Kecamatan Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp 400.000,000
direalisasikan Rp 389.205.000 (97,30%) output terbangunnya perkuatan
tebing sungai,L=131m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah
rawan longsor/tebing sungai
(50) Perkuatan Tebing Sungai Citaal (BP) di Desa Citikur Kecamatan
Karangkancana dengan pagu anggaran Rp 500.000,000 direalisasikan Rp
490.518.000 (98,10%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=173m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai
(51) Operasi dan Pemeliharaan Situ/Embung dengan pagu anggaran Rp
50.000,000 direalisasikan Rp 50.000,000 (100,00%) output terpeliharanya
situ/embung, outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai.
(52) Perkuatan Tebing Sungai Cilengkrang di Desa Ragawacana Kecamatan
Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp
194.461.000 (97,23%) output terbangunnya perkuatan tebing
sungai,L=231m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah rawan
longsor/tebing sungai
(53) Perkuatan Tebing Sungai Citamba Kelurahan Awirarangan Kecamatan
Kuningan Kabupaten Kuningan (BP) dengan pagu anggaran Rp 200.000,000
direalisasikan Rp 195.637.000 (97,82%) output terbangunnya perkuatan
tebing sungai,L=68.90m’ , outcome meningkatnya pengendalian di wilayah
rawan longsor/tebing sungai
(54) Tembok Penahan Tebing Kolam Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 96.421.000
(96,42%) output terbangunnya perkuatan tebing sungai,L=113m’ , outcome
meningkatnya pengendalian di wilayah rawan longsor/tebing sungai

3) Program Pengembangan Dan Penyediaan Air Baku


(55) Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) dengan pagu anggaran Rp
1.500.000,000 direalisasikan Rp 1.461.523.000 (97,43%) output terbangunnya
sumur air bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome
Terfasilitasinya air bersih bagi masyarakat;
1. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) di Desa Nanggerang
Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp 285.000,000
direalisasikan Rp 277.095.000 (97,23%) output terbangunnya sumur air
bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome
terfasilitasinya air bersih bagi masyarakat;

BAB IV - 52
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) di Desa Lebaksiuh Kecamatan


Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp 285.000,000 direalisasikan Rp
275.758.000 (96,76%) output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk
kebutuhan air baku masyarakat, outcome terfasilitasinya air bersih bagi
masyarakat;
3. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) di Desa Sampora Kecamatan
Cilimus dengan pagu anggaran Rp 285.000,000 direalisasikan Rp
278.304.000 (97,65%) output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk
kebutuhan air baku masyarakat, outcome terfasilitasinya air bersih bagi
masyarakat ;
4. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) di Desa Japara Kecamatan
Japara dengan pagu anggaran Rp 285.000,000 direalisasikan Rp
278.384.000 (97,68%) output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk
kebutuhan air baku masyarakat, outcome terfasilitasinya air bersih bagi
masyarakat;
5. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) di Desa Danalampah
Kecamatan Pancalang dengan pagu anggaran Rp 285.000,000
direalisasikan Rp 276.982.000 (97,19%) output terbangunnya sumur air
bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome
terfasilitasinya air bersih bagi masyarakat;
(56) Inventarisasi Sumber-Sumber Mata Air dengan pagu anggaran Rp
200.000,000 direalisasikan Rp 187.827.000 (93,91%) output Terlaksannya
inventarisasi sumber sumber mata air , outcome pemanfaatan air yang
optimal sesuai dengan kapasitas ekologis di kawasan mata air;
(57) Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (Program P2WKSS) di Desa Dukuhlor
dengan pagu anggaran Rp 300.000,000 direalisasikan Rp 292.830.000
(97,61%) output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk kebutuhan air
baku masyarakat, outcome Terpenuhinya data base sumber mata air tersebar
dari 8 kecamatan di Kabupaten Kuningan
(58) Survey, Investigasi dan Design Pembangunan Sumur Air Bawah Tanah (ABT)
dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000
(100,00%) output meningkatnya sistem perencanaan serta pengembangan
pengelolaan dan konservasi sumberdaya air
(59) Pembuatan Sumur ABT di 6 Desa Kabupaten Kuningan (BP) dengan pagu
anggaran Rp 2.000,000.000 direalisasikan Rp 1.943.968.000 (97,20%)
output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk kebutuhan air baku
masyarakat, outcome tercapainya sasaran kinerja pada 6 desa 6 kecamatan.
1. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Kramatmulya
Kecamatan Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp 317.500.000
direalisasikan Rp 309.280.000 (97,41%) output terbangunnya sumur air
bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome tercapainya
sasaran kinerja di Desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya;
2. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Babakanmulya
Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp
317.500.000direalisasikan Rp 307.341.000 (96,80%) output terbangunnya
sumur air bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome
tercapainya sasaran kinerja di Desa Babakanmulya Kecamatan Jalaksana;
3. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Tajurbuntu
Kecamatan Pancalang dengan pagu anggaran Rp 317.500.000
direalisasikan Rp 308.281.000 (97,10%) output terbangunnya sumur air
bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome tercapainya
sasaran kinerja di Desa Tajurbuntu Kecamatan Pancalang;
4. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Nanggela
Kecamatan Mandirancan dengan pagu anggaran Rp 317.500.000

BAB IV - 53
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

direalisasikan Rp 307.341.000 (96,80%) output terbangunnya sumur air


bawah tanah untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome tercapainya
sasaran kinerja di Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan;
5. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Jagara
Kecamatan Darma dengan pagu anggaran Rp 317.500.000 direalisasikan
Rp 308.442.000 (97,15%) output terbangunnya sumur air bawah tanah
untuk kebutuhan air baku masyarakat, outcome tercapainya sasaran
kinerja di Desa Jagara Kecamatan Darma;
6. Pembuatan Sumur Air Bawah Tanah (ABT) (BP) di Desa Sindangjawa
dengan pagu anggaran Rp 317.500.000 direalisasikan Rp
308.283.000 (97,10%) output terbangunnya sumur air bawah tanah untuk
kebutuhan air baku masyarakat, outcome tercapainya sasaran kinerja di
Desa Sindangjawa.

A.3.2.1. Permasalahan Dan Solusi


1. Permasalahan
Beberapa permasalahan dalam manajemen sumberdaya air dan
pertambangan yang terpadu dan berkelanjutan, masih menghadapi
kendala, diantaranya :
belum adanya kekuatan hukum rencana pengembangan dan pengelolaan
sumber daya air , dan keterbatasan dana untuk membiayai pembangunan
prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi yang mengakibatkan
penurunan fungsi prasarana dan sarana sumber daya air dan irigasi,
dengan adanya perubahan UU no 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
yang menjadi acuan pengelolaan Sumber Daya air , kembali kepada UU no
11 Tahun 1974 Tentang Pengairan hal ini mempengaruhi beberapa
kendala Terhadap penglolaan Sumber Daya Air yang merupakan suatu
tuntutan untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat, terutama
lemahnya sistem dan penerapan sistem hukum lingkungan.

2. Solusi
Solusi yang perlu ditempuh yaitu prioritas utama melalui pengadaan
sosialisai kepada masyarakat dengan memberikan pengertian masalah
eksplorasi sumber daya air yang berkelanjutan, serta rehabilitasi dan
perbaikan parasarana yang mendukung kegiatan ekonomi dan bisnis, serta
memperluas lapangan kerja dengan pokok pada daerah-daerah yang IPM-
nya rendah dengan kegiatan-kegiatan rehablitasi jaringan irigasi, perbaikan
kerusakan pasca bencana alam dan penyediaan air baku. Prioritas
selanjutnya ditujukan pada penguatan / peningkatan dan perluasan
jangkauan jasa pelayanan prasarana Bidang Sumber Daya Air untuk
melaksanakan optimalisasi pemanfaatan aset-aset prasarana dan sarana
yang dimiliki, dengan Penelusuran Aset Irigasi (PAI) atau penelusuran aset
sarana bangunan Jaringan Irigasi sehingga diharapkan dapat memacu
pertumbuhan sektor Pertanian yang merupakan upaya untuk meningkatkan
ketahanan pangan.

A.3.3. DINAS TATARUANG DAN CIPTA KARYA


Urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri
dari 3 Program 124 kegiatan dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 92.313.440.000,00
direalisasikan Rp. 90.943.306.800,00 (98,52%), dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :

BAB IV - 54
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Infrastruktur.
(1) Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Prasarana Pemerintahan Daerah dengan
pagu anggaran Rp. 6.764.337.000,00 direalisasikan Rp.6.618.457.150,00
realisasi fisik 100%, output Terlaksananya pembangunan bidang prasarana
pemerintah daerah sebanyak 8 paket/ gedung, outcome meningkatnya
prasarna pemerintah daerah.
(2) Dana Alokasi Khusus ( DAK) Bidang Infrastruktur Prasarana Daerah dengan
pagu anggaran Rp. 23.232.116.000,00 direalisasikan Rp. 22.937.143.000,00
realisasi fisik 100%, output terlaksananya pembangunan bidang infrastruktur
prasarana daerah sebanyak 55 paket/lokasi, outcome meningkatnya derajat
kesehatan masyarakat.
(3) Pengadaan Tanah Caracas dengan pagu anggaran Rp. 650.000.000,00
direalisasikan Rp. 563.935.000,00 realisasi fisik 100%, output Tersedianya
lahan untuk penataan taman caracas sebanyak 1 paket, outcome
Terealisasinya rencana pembangunan taman.
(4) Lanjutan Pembangunan Infrastruktur Gedung Setda Kabupaten Kuningan
dengan pagu anggaran Rp. 5.000,000.000,00 direalisasikan
Rp.4.919.353.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Infrastruktur
Gedung Setda Kabupaten Kuningan sebanyak 3 paket ( sebanyak 1 paket
fisik bangunan, sebanyak 1 paket biaya perencanaan dan sebanyak 1 paket
biaya pengawasan), outcome meningkatnya kinerja instansi pemerintah.
(5) Pemagaran dan relokasi Rumah Dinas para Infrastruktur DISOSNAKER
dengan pagu anggaran Rp. 1.200.000.000,00 direalisasikan
Rp.1.177.448.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya Rumah Dinas
para Infrastruktur DISOSNAKER sebanyak 1 paket, outcome
meniningkatnya kinerja pegawai.
(6) Penataan Prasarana Kantor Satpol PP dengan pagu anggaran
Rp.350.000.000,00 direalisasikan Rp. 344.594.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Prasarana Kantor Satpol PP sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja iapartatur pemerintah.
(7) Penataan LPPL ( Lanjutan ) dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.921.000,00 realisasi fisik 100%, output tertatanya LPPL
( Lanjutan ) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja intansi
pemerintah.
(8) Penataan Pandapa Paramarta dengan pagu anggaran Rp. 550.000.000,00
direalisasikan Rp. 541.640.000,00 realisasi fisik 100%, output tertatanya
Pandapa Paramarta sebanyak 2 paket, outcome meningkatnya
kenyamanan pengunjung.
(9) Penataan halaman Kantor Kelurahan Winduhaji dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.083.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya halaman Kantor Kelurahan Winduhaji sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja pegawai pemerintah.
(10) Lanjutan Pembangunan Taman Air Mancur, Pembuatan tembok Penahan
tebing ( TPT ) dan jalan KRK Padabeunghar dengan pagu anggaran
Rp.400.000.000,00 direalisasikan Rp. 394.776.000,00 realisasi fisik 100%,
output terbangunnya Taman Air Mancur, Pembuatan tembok Penahan tebing
( TPT ) dan jalan KRK Padabeunghar sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana.
(11) Pembangunan Pos terpadu Taman cirendang dengan pagu anggaran
Rp.350.000.000,00 direalisasikan Rp. 340.571.700,00 realisasi fisik 100%,
output terbangunnya Pos terpadu Taman cirendang sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV - 55
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(12) Penataan sarana Pendukung Komplek GOR Ewangga : dengan pagu


anggaran Rp. 450.000.000,00 direalisasikan Rp. 439.932.700,00 realisasi
fisik 100%, output tertatanya sarana Pendukung Komplek GOR Ewangga
sebanyak 2 paket, outcome meningkatnya sarana olah raga.
(13) Renovasi Gerdung Kantor BKP3 dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,00
direalisasikan Rp. 495.455.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya
Gerdung Kantor BKP3 sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja
pegawai.
(14) Penataan Gedung Kantor DTRCK dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 195.830.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatatanya Gedung Kantor DTRCK sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(15) Penataan Open Space Kertawangunan Kecamatan Sindangagung dengan
pagu anggaran Rp. 2.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 1.962.832.000,00
realisasi fisik 100%, output tertatanya Open Space Kertawangunan
Kecamatan Sindangagung sebanyak 3 paket ( sebanyak 1 paket fisik
bangunan, sebanyak 1 paket biaya perencanaan dan sebanyak 1 paket
biaya pengawasan), outcome meningkatnya kenyamanan pengunjung.
(16) Penataan Halaman sekretariat KORPRI dengan pagu anggaran
Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.287.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Halaman sekretariat KORPRI sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(17) Penataan Tempat Parkir Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.780.000,00 realisasi fisik 100%, output
tertatanya Tempat Parkir Kecamatan Cilimus sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(18) Penataan Lahan Bekas Bangunan SDAP dengan pagu anggaran
Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp. 298.848.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Lahan Bekas Bangunan SDAP sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(19) Penataan Alun-alun Kecamatan Luragung dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 193.080.700,00 realisasi fisik 100%,
output tertatatanya Alun-alun Kecamatan Luragung sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat.
(20) Penataan Alun - alun Kecamatan Ciawigebang dengan pagu anggaran
Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp. 494.475.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Alun - alun Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat.
(21) Penataan Lapangan desa Kertawangunan Kecamatan Sindangagung
dengan pagu anggaran Rp. 1.000,000.000,00 direalisasikan
Rp.976.841.000,00 realisasi fisik 100%, output tertatanya Lapangan desa
Kertawangunan Kecamatan Sindangagung sebanyak 3 paket ( sebanyak 1
paket fisik bangunan, sebanyak 1 paket biaya perencanaan dan sebanyak 1
paket biaya pengawasan), outcome meningkatnya sarana olah raga.
(22) Perluasan dan penataan Gedung Kantor Dinas perhubungan dengan pagu
anggaran Rp. 1.500.000.000,00 direalisasikan Rp. 1.481.864.000,00
realisasi fisik 100%, output tertatanya Gedung Kantor Dinas perhubungan,
outcome meningkatnya kinerja pegawai
(23) Penyelesaiaan rehab kantor Kecamatan Kramatmulya dengan pagu
anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 194.877.000,00 realisasi
fisik 100%, output terselesaikannya rehab kantor Kecamatan Kramatmulya
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(24) Penyelesaian Rehab Kantor Kecamatan Cigugur dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 97.800.000,00 realisasi fisik 100%,

BAB IV - 56
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output terselesaikannnya Rehab Kantor Kecamatan Cigugur sebanyak 1


paket, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(25) Penataan TPT dan Taman Cigintung dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 144.579.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya TPT dan Taman Cigintung, outcome meningkatnya
pelayanan kepada masyarakat.
(26) Rehabilitasi dan Perlengkapan Kantor Damkar dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp. 196.528.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Kantor Damkar sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(27) Penataan dan Pemeliharaan Tugu Batas Kabupaten dengan pagu anggaran
Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 194.860.000,00 realisasi fisik 100%,
output terpeliharanya Tugu Batas Kabupaten sebanyak 1 paket, outcome
adanya tugu batas kabupaten.
(28) Penataan dan pemeliharaan jalur jalan Protokol (Cilimus-Jalaksana) dengan
pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 194.112.000,00
realisasi fisik 100%, output terpeliharanya jalur jalan Protokol (Cilimus-
Jalaksana) sebanyak 1 paket, outcome terciptanya akses jalan.
(29) Perbaikan Atap dan Tribun Stadion Mas'ud Wisnusaputra dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 94.085.200,00 realisasi fisik
100%, output terehabnya Atap dan Tribun Stadion Mas'ud Wisnusaputra
sebanyak 1 paket, outco memeningkatnya sarana olah raga.
(30) Pembangunan Stadion Mini Fatmawati Desa Bayuning Kecamatan
Kadugede dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan
Rp.295.678.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Stadion Mini
Fatmawati Desa Bayuning Kecamatan Kadugede sebanyak 1 paket,
outcome memeningfkatnya sarana olah raga.
(31) Lanjutan Pembangunan Kantor Catatan sipil Kabupaten Kuningan dengan
pagu anggaran Rp. 500.000.000,00 direalisasikan Rp. 486.136.700,00
realisasi fisik 100%, output terbangunnya Kantor Catatan sipil Kabupaten
Kuningan sebanyak 2 paket, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(32) Pemagaran, Penataan Mebeleuir Puskesmas Kecamatan Japara dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.502.000,00
realisasi fisik 100%, output tertatanya Mebeleuir Puskesmas Kecamatan
Japara sebanyak 1 paket ,, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(33) Pembangunan Pasar Kambing desa Kutaraja Blok Jonggol Kecamatan
Maleber dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
98.671.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Pasar Kambing
desa Kutaraja Blok Jonggol Kecamatan Maleber sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya pelayanan masyarakat.
(34) Penyelesaian bangunan Ruang Paru RSUD Linggajati dengan pagu
anggaran Rp. 800.000.000,00 direalisasikan Rp. 785.075.000,00 realisasi
fisik 100%, output terselesaikannya bangunan Ruang Paru RSUD Linggajati
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelkayanan kepada masyarakat.
(35) Pembangunan Kamar Jenazah ,Ruang Workshop IPRS dan Kantor IPRS
dengan pagu anggaran Rp. 600.000.000,00 direalisasikan
Rp.581.807.600,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Kamar
Jenazah ,Ruang Workshop IPRS dan Kantor IPRS sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya pelkayanan kepada masyarakat.
(36) Perbaikan Aula Kecamatan Subang dengan pagu anggaran
Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp. 169.928.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Aula Kecamatan Subang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.

BAB IV - 57
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(37) Penataan Gedung kartor SDAP (Lanjutan) dengan pagu anggaran


Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp. 122.726.000,00 realisasi fisik 100%,
output terrtatanya Gedung kartor SDAP (Lanjutan) sebanyak 2 paket,
outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(38) Penataan Lighting Taman Sampora dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 95.937.700,00 realisasi fisik 100%, output
tertatanya Lighting Taman Sampora, outcome meningkatnya kenyamanan
masyarakat.
(39) Penataan dan Pemeliharaan taman Cirendang dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.241.000,00 realisasi fisik 100%,
output terpeliharanya pemeliharaan taman Cirendang sebanyak 2 paket,
outcome meningkatnya kenyamana pengunjung.
(40) Pembuatan Bola Taman dan Pengadaan Tanaman dengan pagu anggaran
Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp. 295.461.000,00 realisasi fisik 100%,
output terbuatnya Bola Taman dan Pengadaan Tanaman sebanyak 2 paket,
outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat.
(41) Penataan gedung Dinas Pendapatan dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.500.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya gedung Dinas Pendapatan, outcome meningkatnya kinerja
pegawai.
(42) Perbaikan Tugu Taman sampora dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148.500.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya
Tugu Taman sampora sebanyak 1 paket, outcome terpeliharanya tugu
taman.
(43) Lighting Taman Kota Kuningan dan Cilimus dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.926.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksananya Lighting Taman Kota Kuningan dan Cilimus sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kenyamanan bagi masyarakat.
(44) Perbaikan Jalan Lingkungan Kantor Kecamatan Pasawahan dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.068.000,00 realisasi fisik
100%, output terehabnya Jalan Lingkungan Kantor Kecamatan Pasawahan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja aparatur.
(45) Penataan dan pemagaran Kantor BPBD dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 145.000.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya pemagaran Kantor BPBD sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(46) Penataan Sarana Taman Kunci bersama dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp93.880.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya arana Taman Kunci bersama sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kerjasama daerah.
(47) Penataan Tempat Parkir Langlangbuana dengan pagu anggaran
Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp. 243.281.700,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Tempat Parkir Langlangbuana sebanyak 2 paket, outcome
meningkatnya pelayanan bagi masyarakat.
(48) Penataan Lighting Taman dan Relief Syiarul Islam dengan pagu anggaran
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 46.990.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Lighting Taman dan Relief Syiarul Islam sebanyak 1 paket,
outcome meningkatkan kenyamanan bagi masyaraka.t
(49) Perbaikan Gedung Rehabilitasi Narkoba dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.150.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Gedung Rehabilitasi Narkoba sebanyak 1 paket,
outcome meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
(50) Pembangunan Gedung Rawat Inap Kelas III ( lanjutan ) dan Penunjang
RSUD Linggajati Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran

BAB IV - 58
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Rp.11.632.583.000,00 direalisasikan Rp. 11.529.006.000,00 realisasi fisik


100%, output terbangunnya Gedung Rawat Inap Kelas III ( lanjutan ) dan
Penunjang RSUD Linggajati Kuningan ( BP ) sebanyak 5 paket ( 3 paket
fisik bangunan, sebanyak 1 paket biaya perencanaan dan sebanyak 1 paket
biaya pengawasan), outcome meningkatnya pelayanan kepada masyarakat.
(51) Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Pemerintah Desa Langseb
Lebakwangi Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.170.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya
Infrastruktur Pedesaan Pemerintah Desa Langseb Lebakwangi Kuningan
(BP) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat.
(52) Pembuatan Kantung Parkir Kawasan Hutan Kota Bungkirit Kecamatan
Cigugur Kabupaten Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran
Rp.2.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 1.959.145.000,00 realisasi fisik
100%, output terbuatnya Kantung Parkir Kawasan Hutan Kota Bungkirit
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan ( BP) sebanyak 1 paket, outcome
terciptanya kenyamanan penguinjung.
(53) Pembangunan Kembali Gedung BPPT SKPD Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 5.000,000.000,00
direalisasikan Rp. 4.931.105.000,00 realisasi fisik 100%, output
terbangunnya Kembali Gedung BPPT SKPD Badan Pelayanan Perizinan
Terpadu Kab. Kuningan ( BP) sebanyak 3 paket ( sebanyak 1 paket fisik
bangunan, sebanyak 1 paket biaya perencanaan dan sebanyak 1 paket
biaya pengawasan), outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(54) Rehabilitasi Gedung Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan
Rp. 197.200.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya Gedung Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan ( BP ) sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(55) Rehabilitasi Gedung Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten
Kuningan ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan
Rp. 197.947.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya Gedung Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan ( BP) sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(56) Revitalisasi Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor UPTD Pendidikan
Kecamatan Pasawahan ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00
direalisasikan Rp. 198.108.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya
Sarana dan Prasarana Bangunan Kantor UPTD Pendidikan Kecamatan
Pasawahan ( BP ) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja
pegawai.
(57) Pembangunan Tembok Pagar SDN Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi
( Pasca Bencana ) dengan pagu anggaran Rp. 48.633.000,00 direalisasikan
Rp. 48.095.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Tembok Pagar
SDN Pajawan Kidul Kecamatan Lebakwangi ( Pasca Bencana ) sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(58) Pembangunan Tembok Pagar SMPN 2 Maleber Kecamatan Maleber ( Pasca
Bencana ) dengan pagu anggaran Rp. 49.488.000,00 direalisasikan
Rp.48.957.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Tembok Pagar
SMPN 2 Maleber Kecamatan Maleber ( Pasca Bencana ) sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(59) Pembangunan Tembok Pagar SMPN 1 Garawangi Kecamatan Garawangi
(Pasca Bencana) dengan pagu anggaran Rp. 238.535.000,00 direalisasikan
Rp. 235.048.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya Tembok Pagar

BAB IV - 59
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

SMPN 1 Garawangi Kecamatan Garawangi ( Pasca Bencana ), outcome


meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(60) Rehab Rangka Atap dan Plapon SDN 3 Cijemit Kecamatan Ciniru ( Pasca
Bencana ) dengan pagu anggaran Rp. 145.156.000,00 direalisasikan
Rp.144.226.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya Rangka Atap dan
Plapon SDN 3 Cijemit Kecamatan Ciniru ( Pasca Bencana ) sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(61) Rehab Rangka Atap dan Plapon SDN 3 Sumurwiru Kecamatan Cibeureum
(Pasca Bencana) dengan pagu anggaran Rp. 197.806.000,00 direalisasikan
Rp. 196.610.000,00 realisasi fisik 100%, output terehabnya Rangka Atap dan
Plapon SDN 3 Sumurwiru Kecamatan Cibeureum ( Pasca Bencana )
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(62) Renovasi Mess Pemda (DBHCHT) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.179.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Mess Pemda (DBHCHT) sebanyak 1 paket, outcome
menihgkatnya.
(63) Renovasi Gedung Transmigrasi (DBHCHT) dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.082.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Gedung Transmigrasi (DBHCHT) sebanyak 1 paket,
outcome menibngkatnya kinerja pegawai.
(64) Penataan Jalan Komplek Perumahan Infrastruktur Disosnaker (DBHCHT)
dengan pagu anggaran Rp. 100.00.000,00 direalisasikan Rp. 98.169.000,00
realisasi fisik 100%, output tertatanya Jalan Komplek Perumahan
Infrastruktur Disosnaker (DBHCHT), outcome meningkatnya sarana
prasarana masyarakat.
(65) Penataan Halaman Dinas Pertanian (DBHCHT) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.500.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Halaman Dinas Pertanian (DBHCHT) sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kionerja pegawai.
(66) Penyelesaian Pembangunan Aula UPTD Pendidikan Kecamatan Cilimus
dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan
Rp.197.760.000,00 realisasi fisik 100%, output terserlesaikannya
Pembangunan Aula UPTD Pendidikan Kecamatan Cilimus sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kionerja pendidikan.
(67) Penataan Gedung Polres, Kejaksaan dan Dandim dengan pagu anggaran
Rp. 500.000.000,00 direalisasikan Rp. 495.250.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Gedung Polres, Kejaksaan dan Dandim sebanyak 3
paket/gedung, outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(68) Rehabilitasi Sekretariat IPMK Yogyakarta dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.169.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Sekretariat IPMK Yogyakarta sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kenyamanan pegawai.
(69) Perbaikan Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cigugur dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.162.000,00 realisasi
fisik 100%, output terehabnya Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan Cigugur
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana pendidikan
(70) Penyelesaian Kantor Kecamatan Darma dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.587.000,00 realisasi fisik 100%,
output terselesaikannya Kantor Kecamatan Darma sebanyak 1 paket,
outcome meniningkatnya kinerja pegawai.
(71) Penyelesaian Kantor PU Bina Marga dengan pagu anggaran
Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp. 298.165.000,00 realisasi fisik 100%,
output terselesaikannya Kantor PU Bina Marga sebanyak 1 paket, outcome
meniningkatnya kinerja pegawai.

BAB IV - 60
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(72) Pembangunan TPT SDN 3 Kuningan ( Pasca Bencana ) dengan pagu


anggaran Rp. 241.000.000,00 direalisasikan Rp. 220.937.000,00 realisasi
fisik 100%, output terbangunnya TPT SDN 3 Kuningan ( Pasca Bencana)
sebanyak 1 paket, outcome meningkatkan sarana pendidikan
(73) Penyelesaian Kantor Cigandamekar dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.342.000,00 realisasi fisik 100%,
output terselesaikannya Kantor Cigandamekar sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(74) Penyelesaian Aula dan mebeulair Kecamatan Japara dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.975.000,00 realisasi fisik 100%,
output terselesaikannya Aula dan mebeulair Kecamatan Japara sebanyak 1
paket ,, outcome meningkatnya kinerja pegawai
(75) Penataan Halaman Kantor Kecamatan Garawangi dengan pagu anggaran
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.940.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Halaman Kantor Kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(76) Renovasi Gedung KTNA Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.199.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Gedung KTNA sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja pegawai.
(77) Rehabilitasi Gedung PGRI Kecamatan Ciniru dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.499.000,00 realisasi fisik 100%,
output terehabnya Gedung PGRI Kecamatan Ciniru sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja pegawai.
(78) Penataan Lingkungan Dinas Bina Marga dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.500.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Lingkungan Dinas Bina Marga sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.
(79) Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Kuningan (Pasca Bencana) dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.710.000,00 realisasi
fisik 100%, output terehabnya Rehabilitasi Ruang Kelas SMKN 1 Kuningan
(Pasca Bencana) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya proses belajar
mengajar.
(80) TPT Kantor BPLHD Kabupaten Kuningan (DBHCHT) dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.750.000,00 realisasi fisik 100%,
output Terbangunnya TPT Kantor BPLHD Kabupaten Kuningan (DBHCHT)
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.
(81) Penataan Halaman Kantor Kelurahan Ciporang dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.612.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Halaman Kantor Kelurahan Ciporang sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kinerja aparatur pemerintah
(82) Pembelian Kursi Taman dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 49.843.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksananya
Pembelian Kursi Taman sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kenyamanan bagi masyarakat.
(83) Penataan Shelter dan Halaman SMAN Ciawigebang dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.423.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Shelter dan Halaman SMAN Ciawigebang sebanyak 1
paket, outcom meningkatnya sarana prasarana pendidikan.
(84) Perbaikan Tugu PKK dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 49.054.000,00 realisasi fisik 100%, output Terlaksananya
Perbaikan Tugu PKK sebanyak 1 paket, outcome terciptanya kenyamanan
masyarakat.

BAB IV - 61
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(85) Perbaikan Lampu Penerangan Lingkungan Mashud Wisnusaputra dengan


pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 74.255.000,00 realisasi
fisik 100%, output tersedianya lahan untuk pembangunan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya sarana olah raga bagi masyarakat.
(86) Pembangunan Tugu Selamat Datang Desa Kutaraja Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.89.231.000,00
realisasi fisik 100%, output terbangunnya Tugu Selamat Datang Desa
Kutaraja Kecamatan Maleber sebanyak 1 paket, outcome adanya tugu
batas desa.
(87) Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cibeureum dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.900.000,00 realisasi fisik 100%,
output tertatanya Halaman Kantor Kecamatan Cibeureum sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.
(88) Pengerasan Tempat Parkir Kantor Setda – KIC dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.070.000,00 realisasi fisik 100%,
output Terbangunnya Tempat Parkir Kantor Setda – KIC sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kenyamanan apartur pemerintah
(89) Penataan Jalan Komplek Perkantoran Kedungarum dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.389.000,00 realisasi fisik 100%,
output Tertatanya Jalan Komplek Perkantoran Kedungarum sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya daya dukung jalan.
(90) Pembangunan Fasilitas Umum Relokasi Dampak Bendung Desa Randusari
Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan (BP) dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.863.000,00 realisasi fisik 100%,
output terbangunnya Fasilitas Umum Relokasi Dampak Bendung Desa
Randusari Kecamatan Cibeureum sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan bagi masyarakat.
(91) Pembangunan Fasilitas Umum Relokasi Dampak Bendung Desa
Simpayjaya/Tanjungkerta Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan (BP)
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.147.731.000,00 realisasi fisik 100%, output Terbangunnya Fasilitas
Umum Relokasi Dampak Bendung Desa Simpayjaya/Tanjungkerta
Kecamatan Cibeureum sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan bagi masyarakat.
(92) Penataan Lingkungan MD Puri Asri 3 dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.514.000,00 realisasi fisik 100%,
output Tertatanya Lingkungan MD puri asri 3 sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya pelayanan masyarakat.
(93) TPT Kompllek Perkantoran Kedungarum dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.057.000,00 realisasi fisik 100%,
output tersedianya lahan untuk pembangunan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja aparatur pemerintah

2) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah.


(94) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang air Minum dengan pagu anggaran Rp.
2.309.659.000,00 direalisasikan Rp. 2.308.160.000,00 realisasi fisik 100%,
output terbangunnya sarana prasarana air minum sebanyak 9 paket/9 desa,
outcome meningkatnya pelayanan air bersih.
(95) Pengadaan pipa dan Accessoris dengan pagu anggaran Rp.
500.000.000,00 direalisasikan Rp. 490.471.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksanannya pengadaan pipa acessoris sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya cakupan pelayanan air besih.
(96) Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM ) dengan pagu
anggaran Rp. 500.000.000,00 direalisasikan Rp. 489.549.000,00 realisasi

BAB IV - 62
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

fisik 100%, terbangunnya sarana prasarana air minum sebanyak 1 paket,


outcome meningkatnya pelayanan air bersih.
(97) Penguatan Kelembagaan PAMSIMAS dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 97.750.000,00 realisasi fisik 100%, output
tersedianya lahan untuk pembangunan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kinerja aparatur pemerintah.
(98) Pengadaan air Bersih Desa Cipondok Kecamatan Kadugede dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.103.000,00 realisasi fisik
100%, output terbangunnya sarana prasarana air bersih sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya pelayanan air bersih.
(99) Pengadaan air Bersih Desa Bayuning Kecamatan Kadugede dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.081.000,00 realisasi fisik
100%, output terbangunnya sarana prasarana air bersih sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya pelayanan air bersih.
(100) Pembuatan bak Penampungan dan Saluran air bersih Sumur Sukun Desa
Padarek Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.078.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya
sarana prasarana air besih sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
pelayanan air bersih.
(101) Pengadaaan water Meter Air bersih Desa Paniis Kecamatan Pasawahan
dengan pagu anggaran Rp. 160.000.000,00 direalisasikan Rp.
158.091.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya sarana prasarana
air besih sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan air bersih.
(102) Pengadaan Air Bersih Gedung PMI Kabupaten Kuningan dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 46.972.000,00 realisasi fisik
100%, output terbangunnya sarana prasarana air besih sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya meningkatnya pelayanan air bersih.
(103) Pengadaan Air Bersih (Pipanisasi) Blok Buruh Nyangku Kaliwon Desa
Jambar Kecamatan Nusaherang dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148.761.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya
sarana prasarana air besih sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
pelayanan air bersih.
(104) Pengadaan Air Bersih (Pipanisasi) Desa Selajambe Kecamatan Selajembe
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.010.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya sarana prasarana
air besih sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan air bersih.

3) Program Pengembangan Saluran Drainase dan Air Limbah


(105) Dana Alokasi Khusus ( DAK ) Bidang sanitasi dengan pagu anggaran Rp.
1.894.127.000,00 direalisasikan Rp. 1.886.064.500,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksananya pembangunan sarana prasarana sanitasi sebanyak 6
paket/6 desa, outcome meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.
(106) Perbaikan Saluran drainasae Wilayah Perkotaan dengan pagu anggaran Rp.
300.000.000,00 direalisasikan Rp. 295.928.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya pelayanan air bersih
(107) Pembangunan Drainase desa Panawuan Kecamatan Cigandamekar dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.814.000,00
realisasi fisik 100%, output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1
paket, outcome berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(108) Pembangunan saluran drainase Dusun Kliwon Desa Cilebak Kecamatan
Cilebak dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
98.702.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksanannya pembuatan

BAB IV - 63
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

drainase sebanyak 1 paket, outcome berkurangnya daerah genangan air


hujan/banjir
(109) Pembuatan drainase dan TPT Menuju jalur hutan kota desa sayana
kecamatan jalaksana dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148.266.000,00 realisasi fisik 100%, output
terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(110) Pembangunan MCK Dusun Kahuripan I Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
98.515.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya mck dusun
kahuripan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya derajat kesehatan
masyarakat
(111) Pembangunan Saluran drainase dan Sanitasi Lingkungan Kelurahan
Citangtu Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 147.918.000,00 realisasi fisik 100%, output
terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(112) Pembangunan Drainase dan Pemeluran Gang Blok Puhun Desa Ciawilor
Kecamatan Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 94.017.750,00 realisasi fisik 100%, output terlaksanannya
pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome berkurangnya daerah
genangan air hujan/banjir
(113) Drainase jalan desa Kertawirama Kecamatan Nusaherang dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.880.000,00 realisasi fisik
100%, output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket,
outcome berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(114) Drainase Lingkungan Cikawung Kelurahan Cijoho dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 147.419.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(115) Drainase Desa Kadurama Kecamatan Ciawigebang dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.751.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(116) Perbaikan Drainase Desa Subang Kecamatan Subang dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.433.000,00 realisasi fisik
100%, output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket,
outcome berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(117) Sanimas dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
150.000.000,00 realisasi fisik 100%, output terbangunnya sanimas sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya pelayanan air bersih
(118) Penunjang DAK SLBM dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,00
direalisasikan Rp. 175.000.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksananya
dukungan kegiatan DAK sebanyak 1 paket, outcome tertibnya administrasi
DAK
(119) Pembangunan Drainase Blok Cirampes Desa Selajembe Kecamatan
Selajambe dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
98.827.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksanannya pembuatan
drainase sebanyak 1 paket, outcome berkurangnya daerah genangan air
hujan/banjir.
(120) Perbaikan Drainase dan Fasilitas Taman Cirendang dengan pagu anggaran
Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.024.000,00 realisasi fisik 100%,
output terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir

BAB IV - 64
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(121) Perbaikan Drainase Dusun Ciloa Desa Cijemit Kecamatn Ciniru dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.552.000,00
realisasi fisik 100%, terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket,
outcome berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir
(122) Infrastruktur Permukiman dan Sanitasi Lingkungan Tahun 2016 (BP) dengan
pagu anggaran Rp. 7.700.000.000,00 direalisasikan Rp. 7.620.297.500,00
realisasi fisik 100%, output Terlaksananya Infrastruktur Permukiman dan
Sanitasi Lingkungan sebanyak 43 paket/lokasi, outcome Meningkatnya
Kualitas Lingkungan
(123) Peningkatan Saluran Air Desa Nangka Kecamatan Kadugede Kabupaten
Kuningan (BP) dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp. 98.803.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksanannya pembuatan
drainase sebanyak 1 paket, outcome berkurangnya daerah genangan air
hujan/banjir
(124) Penataan Drainase Kelurahan Winduherang dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.798.000,00 realisasi fisik 100%, output
terlaksanannya pembuatan drainase sebanyak 1 paket, outcome
berkurangnya daerah genangan air hujan/banjir.

A.4. URUSAN PERUMAHAN


Urusan perumahan dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri dari
2 program 331 kegiatan dengan pagu anggaran Rp. 52.910.435.000,00 direalisasikan
Rp. 51.285.003.010,00 (96,93%) yaitu dengan program dan kegiatan sebagai
berikut :
A.4.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Perumahan / Pemukiman
(1) Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP)
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
150.000.000,00 (100%) realisasi fisik 100%, output terlaksanannya program
penanggulangan kemiskinan perkotaan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya derajat kehiudupan masyarakat
(2) Penunjang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya ( BSPS ) dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00
(100%)realisasi fisik 100%, output terlaksanannya dukungan bantuan stimulan
perumhan swadaya sebanyak 1 paket, outcome tertibnya administrasi BSPS
(3) Pembangunan Tugu Selamat Datang Desa Parakan Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.124.050,00
(99,12%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya tugu selamat datang
sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa.
(4) Pembangunan Tugu sealamat Datang desa Lebakwangi Kecamatan
Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.167.100,00 (99,17%) realisasi fisik 100%, output output terbangunnya tugu
selamat datang sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa
(5) Pembangunan Gapura Masuk desa Cigedang Kecamatan Luragung
(Perbatasan Desa Baok) dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.148.000,00 (99,15%) realisasi fisik 100%, output output
terbangunnya tugu selamat datang sebanyak 1 paket, outcome adanya
batas desa
(6) Pembanguna Gapura Desa Jambu Geulis Kecamatan Cigandamekar
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.170.000,00
(99,17%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya tugu selamat datang
sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa
(7) Pemagaran alun-alun Desa Dukuh maja Kecamatan Luragung dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.115.000,00

BAB IV - 65
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(99,12%) realisasi fisik 100%, output tertatanya alun alun desa dukuh maja
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat
(8) Penataan Alun-alun desa Kadugede kecamatan Kadugede dengan pagu
anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.790.000,00 (98,90%)
realisasi fisik 100%, output tertatanya alun alun desa kadugede sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kenyamanan masyarakat
(9) Penataan Alun-alun Desa Cilimus dengan pagu anggaran Rp.
350.000.000,00 direalisasikan Rp. 343.325.000,00 (98,09%) realisasi fisik
100%, output tertatanya alun alun desa cilimus sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kenyamanan masyarakat
(10) Pembangunan lapang sepak bola Desa Kapandayan Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.092.000,00 (99,09%)realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(11) Penataan lapang sepak bola Desa Pakapasan Girang Kecamatan Hantara
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.950.000,00 (99,30%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(12) Penataan Lapang sepak Bola Desa Ciniru Kecamatan Ciniru dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.123.000,00 (99,12%)
realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan sepak bola sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(13) Penataan Lapang sepak Bola desa sangkanurip Kecamatan
Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.164.000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(14) Penataan lapang sepak bola Kelurahan Cirendang Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.090.000,00
(99,09%)realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(15) Penataan Lapang sepak Bola Desa Pasawahan Kecamatan Pasawahan
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.940.000,00 (99,29%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(16) Perbaikan Lapangan sepak bola Desa Padarama Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.988.000,00 (99,33%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(17) Penataan Lapang futsal Alun-alun desa sumberjaya Kecamatan Ciwaru
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.918.000,00 (99,33%)realisasi fisik 100%, output tertatanya lapangan
futsal sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan masyarakat
(18) Penataan Lapang sepak bola Desa Sindangbarang Kecamatan Jalaksana
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.112.000,00
(99,11%) realisasi fisik 100%, output tertatanya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(19) Pematangan Lahan Relokasi Warga Desa Randusari Kecamatan
Cibeureum dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp.

BAB IV - 66
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

295.902.000,00 (98,63%) realisasi fisik 100%, output tersedianya lahan


relokasi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan masyarakat
(20) Pengadaan tanah dan pemeluran lapang volly desa bagawat kecamatan
Selajambe dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.118.000,00 (99,12%) realisasi fisik 100%, output terlaksananya pengadaan
tanah dan pemeluran lapang volly sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
pelayanan masyarakat
(21) Penataan lapang futsal desa selajambe kecamatan selajambe dengan
pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 direalisasikan Rp. 246.773.000,00
(98,71%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan futsal sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(22) Penataan lapang bola kelurahan cigugur dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.156.000,00 (99,16%) realisasi fisik
100%, output tertatanya lapangan bola sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana olah raga
(23) Penataan lapangan sepak bola desa ciputat kecamatan ciawigebang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.138.000,00
(99,14%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(24) Pematangan Lahan Tangjungkerta dengan pagu anggaran Rp.
500.000.000,00 direalisasikan Rp. 488.374.000,00 (9767%) realisasi fisik
100%, output Terlaksananya Pematangan lahan sebanyak 1 paket, outcome
Meningkatnya Kualitas Lingkungan
(25) Penataan Taman Dahlia / Pandapa Paramarta dengan pagu anggaran Rp.
400.000.000,00 direalisasikan Rp. 398.221.000,00 (99,56%) realisasi fisik
100%, output tertatatnya taman dahlia/pandapa paramarta sebanyak 1 paket,
outcome Terwujudnya Taman Dahlia/Pandapa Paramarta yang representative
(26) Pemasangan Fasilitas Penerangan Alun-alun Ciawigebang dan RSU
Linggarjati dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
149.317.000,00 (99,54%) realisasi fisik 100%, output terpasangnya fasilitas
alun alun dan rumah sakit linggarjati sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan bagi masyarakat
(27) Pengadaan Fasilitas RTH Perkotaan dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp. 199.174.000,00 (99,59%) realisasi fisik
100%, output tersedianya fasilitas RTH sebanyak 1 paket, outcome
terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(28) Pengadaan Tanah Randusari dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00
direalisasikan Rp. 153.830.000,00 (19,23%) realisasi fisik 100%, output
Tersedianya pengadaan tanah Randusari sebanyak 1 kegiatan, outcome
Terealisasinya rencana pengadaan tanah Randusari
(29) Pengadaan Tanah Tanjungkerta dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00
direalisasikan Rp. 768.059.000,00 (96,01%) realisasi fisik 100%, output
Tersedianya pengadaan tanah Tanjungkerta sebanyak 1 kegiatan, outcome
Terealisasinya rencana pengadaan tanah Tanjungkerta.
(30) Penataan Makam Kramat Manangga Cikeleng Kecamatan Japara dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.153.000,00
(99,15%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya makam kramat manangga
cikeleng sebanyak 1 paket, outcome terpeliharanya makam kramat sebagai
situs sejarah.
(31) Pembangunan Lapang Volly Desa Gunung Aci Kecamatan Subang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.104.000,00
(99,10%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapang volly sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga

BAB IV - 67
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(32) Pembangunan Bale Dusun Desa Luragung Landeuh Kecamatan


Luragung dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.113.000,00 (99,11%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya balai dusun
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan bagi masyarakat
(33) Penataan Taman Desa Tambakbaya Kecamatan Garawangi dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.151.000,00 (99,15%)
realisasi fisik 100%, output tertatatnya taman desa tambakbaya sebanyak 1
paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(34) Penataan Makam Kramat Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.171.000,00 (99,17%)
realisasi fisik 100%, output tertatatnya makam kramat desa ciwaru sebanyak
1 paket, outcome terpeliharanya makam kramat sebagai situs sejarah.
(35) Penataan Halaman Bale Desa Susukan Kecamatan Cipicung dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.125.000,00 (99,13%)
realisasi fisik 100%, output tertatatnya halaman balai desa susukan sebanyak
1 paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(36) Pembangunan Lapang Volly Desa Ciberung Kecamatan Selajambe
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.179.000,00
(99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya terbangunnya lapang volly
desa cibeurung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana
olah raga
(37) Pembangunan Lapang Sepakbola Desa Jamberama Kecamatan
Selajambe dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.084.000,00 (99,08%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan
sepak bola desa jamberama sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
sarana prasarana olah raga
(38) Penataan Balai Dusun Palutungan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.149.000,00
(99,15%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya balai dusun palutungan
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(39) Pembangunan Lapang Sepakbola Desa Bakom Kecamatan Darma
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.077.000,00
(99,08%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(40) Pembangunan Lapang Volly Desa Bungurberes Kecamatan Cilebak
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.096.000,00
(99,10%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapang volly desa bungur
beres sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(41) Penataan Obyek Wisata Paralayang Kelurahan Citangtu Kecamatan
Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.670.000,00 (99,11%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya obyek wisata
paralayang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya pelayanan kepada
masyarakat
(42) Pembangunan Lapang Volyy Desa Sakerta Timur Kecamatan Darma
dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 64.998.000,00
(86,66%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapang volly desa sakerta
timur sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(43) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Cibinuang Kecamatan Kuningan
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.159.000,00
(99,16%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
cibinuang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(44) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Purwasari Kecamatan Garawangi
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.164.000,00

BAB IV - 68
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(99,16%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
purwasari sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(45) Rehabilitasi Balai Dusun Desa Jatisari Kecamatan Subang dengan pagu
anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 64.995.000,00 (86,66%)
realisasi fisik 100%, output terehabnya balai dusun desa jatisari sebanyak 1
paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(46) Pembangunan Jaring dan Tribun Atap Lapang Bola Volly Ciharendong
Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.157.000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, output
terbangunnya tribun atap lapang volly ciharendong sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(47) Latasir Dusun Landeuh Desa Kaduela Kecamatan Pasawahan dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.967.000,00
(99,31%) realisasi fisik 100%, output tertatanya jalan dusun landeuh desa
kaduela sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana jalan
(48) Penataan Alun-alun Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.155.000,00
(99,16%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya alun alun desa lebakwangi
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi masyarakat
(49) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.947.000,00 (99,30%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan
sepak bola desa timbang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(50) Rehabilitasi Makam Kramat Cihulu Kuningan Kelurahan Winduherang
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.103.000,00
(99,10%) realisasi fisik 100%, output terehabnya makam kramat cihulu
sebanyak 1 paket, outcome terpeliharanya makam kramat sebagai situs
sejarah.
(51) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Mulyajaya Kecamatan Cimahi dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.180.000,00
(99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
mulya jaya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(52) Penataan Lapang Sepak Bola Desa Jatimulya Kecamatan Cidahu dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.071.000,00
(99,07%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
jatimulya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(53) Penataan Lapang Bola Volly Desa Kalapa Gunung Kecamatan
Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
45.482.000,00 (99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan bola
volly desa kalapa gunung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(54) Pemeliharaan Tugu Batas Linggarjati, Kabupaten / Kota Kuningan dan
Taman Winduhaji dengan pagu anggaran Rp. 125.000.000,00 direalisasikan
Rp. 122.960.000,00 (99,37%) realisasi fisik 100%, output terpeliharanya tugu
batas linggarjati sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa
(55) Penataan Sekretariat KPA Desa Kalimanggiskulon Kecamatan
Kalimanggis dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.178.000,00 (99,18%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya sekertariat
KPA desa kalimanggis kulon sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan bagi masyarakat

BAB IV - 69
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(56) Penataan Lapang Sepakbola Desa Cantilan Kecamatan Selajambe


dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148.981.000,00 (99,32%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan
sepak bola desa cantilan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(57) Penataan Makam Kramat Desa Kadugede Kecamatan Kadugede dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.956.000,00
(99,30%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya makam kramat desa
kadugede sebanyak 1 paket, outcome terpeliharanya makam kramat sebagai
situs sejarah.
(58) Pembangunan Stadion Fatmawati Desa Bayuning Kecamatan Kadugede
(Lanjutan) dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 direalisasikan Rp.
247.916.000,00 (99,17%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya stadion
fatmawati desa bayuning sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(59) Penataan Situs Sanghiang Desa Sagarahiang Kecamatan Darma dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.952.000,00
(99,30%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya situs sanghiang desa
sagarahiang sebanyak 1 paket, outcome terciptanya kenyamanan bagi
pengunjung.
(60) Penataan Makam Kramat Desa Cikahuripan Kecamatan Maleber dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.147.000,00
(99,15%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya makam kramat desa
cikahuripan sebanyak 1 paket, outcome
(61) Rehabilitasi Lapang Volly Ball Blok Karangsari Desa Citundun
Kecamatan Ciwaru dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.145.000,00 (99,15%) realisasi fisik 100%, output
terehabnya lapang volly blok karangsari sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana olah raga
(62) Penataan Lapang Bola Dusun Garunggang Desa Gewok Kecamatan
Garawangi dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.130.000,00 (99,13%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan
sepak bola dusun garunggang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
sarana prasarana olah raga
(63) Penataan Lapang Sepakbola Desa Luragung Tonggoh Kecamatan
Luragung dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99.172.000,00 (99,17%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan
sepak bola desa luragung tonggoh sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana olah raga
(64) Penataan Lapang Sepak bola Desa Cikeusal Kecamatan Cimahi dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.109.000,00
(99,11%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
cikeusal sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(65) Rehabilitasi Lapang Bola Volly dan Pemagaran Kelurahan Sukamulya
Kecamatan Cigugur dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.107.000,00 (99,11%) realisasi fisik 100%, output
terehabnya lapang bola volly sukamulya bola sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana olah raga
(66) TPT Jalan Baru Blok Cilanggong Desa Kaduagung Kecamatan
Karangkancana dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp. 99.154.000,00 (99,15%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya TPT
jalan baru blok cilenggong sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
keamanan bagi masyarakat

BAB IV - 70
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(67) Pembuatan Gapura Desa Dukuh Picung Kecamatan Luragung dengan


pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 65.021.550,00 (86,70%)
realisasi fisik 100%, output terbangunnya gapura desa dukuh picung
sebanyak 1 paket, outcome adanya batas desa
(68) TPT Jalan Desa Datar Kecamatan Cidahu dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.095.000,00 (99,10%) realisasi fisik
100%, output Terbangunnya TPT jalan desa datar sebanyak 1 paket,
outcome terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat
(69) TPT Dusun Rahayu Desa Cirahayu Kecamatan Luragung dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 45.480.000,00 (90,96%)
realisasi fisik 100%, output terbangunnya TPT dusun rahayu sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya keamanan bagi masyarakat
(70) Pembangunan Lapang Volly Desa Gunungmanik Kecamatan Ciniru
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 45.466.000,00
(90,93%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya lapang volly desa gunung
manik sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(71) Penataan Lapangan Bola Volly Dusun Kaliwon Desa Bandorasa Kulon
Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99.161.000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, output
tertatatnya lapang volly dusun kliwon sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya sarana prasarana olah raga
(72) Perbaikan Lapangan Sepakbola Desa Karoya Kecamatan Cipicung
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 45.487.000,00
(90,97%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah raga
(73) Rehab Lapangan Sepakbola Desa Benda Kecamatan Luragung dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.921.000,00
(99,28%) realisasi fisik 100%, output tertatatnya lapangan sepak bola desa
benda sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana prasarana olah
raga
(74) TPT Lapang Sepakbola Desa Kutamandarakan Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.137.000,00
(99,14%) realisasi fisik 100%, output terbangunnya TPT lapangan sepak bola
desa kutamandarakan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya sarana
prasarana olah raga
(75) Pembutan TPT Kantor Pemda / KIC dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.325.000,00 (99,16%) realisasi fisik
100%, output terbangunnya TPT kantor pemda sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya keamanan bagi pegawai/aparatur pemerintah
(76) Penunjang Perumahan dan Kawasan Permukiman Di Lokasi Relokasi
Dampak Pembangunan Bendungan Kuningan (BP) dengan pagu anggaran
Rp. 3.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 2.948.601.500,00 (99,29%) realisasi
fisik 100%, output Terlaksananya Penunjang Perumahan dan Kawasan
Permukiman sebanyak 4 paket/lokasi, outcome Meningkatnya Kualitas
Lingkungan.

2) Program Lingkungan Sehat Perumahan / permukiman


(77) Penataan jalan lingkungan komplek pesantren Al mubarok kecamatan
ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,094,000,00 (99.09%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan

BAB IV - 71
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

lingkungan komplek pesantren Al mubarok kecamatan ciawigebang sebanyak


1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(78) Penataan jalan lingkungan kelurahan cirendang, dengan pagu anggaran
Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp.148,930,000,00 (99.29%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya jalan lingkungan kelurahan cirendang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(79) Penataan Jalan Lingkar Menuju Komplek BBI Terusan Reservoar PDAM
Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran
Rp.200,000.000,00 direalisasikan Rp.198,656,000,00 (99.33%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkar Menuju Komplek BBI Terusan
Reservoar PDAM Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(80) Pemagaran Makam Syekh Muhibat Kelurahan Winduhaji Kecamatan
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.350,000.000,00 direalisasikan
Rp.344,476,000,00 (98.42%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya pagar
makam Syekh Muhibat Kelurahan Winduhaji Kecamatan Kuningan sebanyak
1 paket,, outcome meningkatnya keamanan lingkungan makam.
(81) Pembangunan jembatan blok Cijami Kelurahan Kuningan, dengan pagu
anggaran Rp.200,000.000,00 direalisasikan Rp.198,615,000,00 (99.31%)
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya jembatan blok Cijami Kelurahan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(82) Penataan jalan lingkungan kelurahan Winduhaji, dengan pagu anggaran
Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp.148,981,000,00 (99.32%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya jalan lingkungan kelurahan Winduhaji sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(83) Penataan jalan lingkungan komplek SMAN 2 Kuningan-SMA Kosgoro,
dengan pagu anggaran Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp.148,954,000,00
(99.30%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan komplek
SMAN 2 Kuningan-SMA Kosgoro sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(84) Perbaikan Jembatan dan penataan jalan lingkungan blok pakuwon
kelurahan Awirarangan kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran
Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp. 148,967,000,00 (99.31%) realisasi fisik
100%, Output terehabnya Jembatan dan tertatanya jalan lingkungan blok
pakuwon kelurahan Awirarangan kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jembatan dan jalan lingkungan.
(85) Pematangan lahan komplek pembangunan perkantoran kedungarum,
dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan Rp.184,814,000,00
(92.41%) realisasi fisik 100%, Output meningkatnya kualitas lahan komplek
perkantoran kedungarum sebanyak 1 paket, outcome tersedianya lahan
komplek siap pakai untuk pembangunan perkantoran kedungarum.
(86) Penataan jalan lingkungan desa kedungarum bojong- ancaran, dengan
pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,151,000,00 (99.15%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan desa kadungarum
bojong- ancaran sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(87) Penataan jalan lingkunagan desa kertawangunan kecamatan
sindangagung, dengan pagu anggaran Rp.140.000.000,00 direalisasikan Rp.
139,006,000,00 (99.29 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkunagan desa kertawangunan kecamatan sindangagung sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(88) Perbaikan jalan translok mekarjaya kecamatan cimahi, dengan pagu
anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp.296,217,000,00 (98.74%)

BAB IV - 72
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan translok mekarjaya kecamatan


cimahi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(89) Penataan jalan lingkungan desa Sakerta timur kecamatan darma, dengan
pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,114,000,00 (99.11
%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan desa Sakerta timur
kecamatan darma sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(90) Penataan jalan lingkungan dusun cimalati Desa sukasari kecamatan
Mandirancan, dengan pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan
Rp.123,830,000,00 (99.06%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan dusun cimalati Desa sukasari kecamatan Mandirancan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(91) Penataan jalan lingkungan Desa Mandapajaya Dusun puhun kecamatan
cilebak, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,107,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan Desa Mandapajaya Dusun puhun kecamatan cilebak sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(92) Peningkatan jalan lingkungan dusun puhun desa taraju kecamatan
sindangagung, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,159,000,00 (99.16%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Peningkatan jalan lingkungan dusun puhun desa taraju kecamatan
sindangagung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(93) Peningkatan jalan lingkungan Desa setianegara Kecamatan Cilimus,
dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,162,000,00
(99.16%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Peningkatan jalan
lingkungan Desa setianegara Kecamatan Cilimus sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(94) Pengaspalan jalan lingkungan blok pabuaran bojong desa pajawan kidul
kecamatan lebakwangi, dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp.148,984,000,00 (99.32%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Pengaspalan jalan lingkungan blok pabuaran bojong desa
pajawan kidul kecamatan lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(95) Penataan jalan,lingkungan dusun puhun desa maleber kecamatan
maleber, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99.095.000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
jalan,lingkungan dusun puhun desa maleber kecamatan maleber sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(96) Penataan jalan lingkungan desa sindang kecamatan Lebakwangi, dengan
pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,147,000,00 (99.15%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan desa sindang
kecamatan Lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(97) Penataan jalan lingkungan dusun babakan desa citikur Kecamatan
Ciwaru, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,101,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan dusun babakan desa citikur Kecamatan Ciwaru sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(98) Penataan jalan lingkungan desa pakapasan girang (jalan lingkar)
Kecamatan Hantara, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,150,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan desa pakapasan girang (jalan lingkar) Kecamatan
Hantara sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.

BAB IV - 73
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(99) Penataan jalan lingkungan Dusun Wage Desa jambar Kecamatan


Nusaherang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,163,000,00. (99.16%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan Dusun Wage Desa jambar Kecamatan Nusaherang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(100) Penataan jalan lingkungan desa Selajambe kecamatan selajame,
dengan pagu anggaran Rp.200/000/000,00 direalisasikan
Rp.188,346,000,00 (99,16%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan desa Selajambe kecamatan selajame 2 paket kegitan, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(101) Peningkatan jalan desa Wanasaraya kecamatan Kalimanggis, dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.148,966,000,00
(99.31%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Peningkatan jalan desa
Wanasaraya kecamatan Kalimanggis sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(102) Penataan jalan lingkungan ke pemakaman desa gereba kecamatan
Kramatmulya, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,158,000,00 (99.16%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan ke pemakaman desa gereba kecamatan Kramatmulya sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(103) Penataan lingkungan perkotaaan di blok sawah waru lamepayung
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,144,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
lingkungan perkotaaan di blok sawah waru lamepayung Kuningan sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(104) Penataan jalan lingkungan citamba nitibaya kearah pemakaman
kelurahan Purwawinangun, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,113,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan citamba nitibaya kearah pemakaman kelurahan
Purwawinangun sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(105) Penataan jalan ke arah situ blok pahing desa sampora kecamatan
cilimus, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,166,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan ke
arah situ blok pahing desa sampora kecamtan cilimus sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(106) Pembutan TPT lingkungan desa Kramatmulya Kecamatan
Kramatmulya, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,102,000,00. (99.10%), realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
lingkungan desa Kramatmulya Kecamatan Kramatmulya sebanyak 1 paket,
outcome terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(107) Peningkatan jalan dusun manis wage desa kaliaren kecamatan Cilimus,
dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan
Rp.298,198,000,00 (99.40%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Peningkatan jalan dusun manis wage desa kaliaren kecamatan Cilimus
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(108) Pembuatan TPT desa Windusari kecamatan Nusaherang, dengan pagu
anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.198,639,000,00 (99.32%),
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT desa Windusari kecamatan
Nusaherang sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan
nyaman dilingkungan.
(109) Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan dan Pembangunan
Rumah Khusus Regular Kabupaten Kuningan, dengan pagu anggaran
Rp.1.000,000.000,00 direalisasikan Rp. 767,899,560.00 (76.79%), realisasi

BAB IV - 74
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

fisik 100%, Output terlaksananya Pengadaan Tanah untuk Pembangunan


Jalan dan Pembangunan Rumah Khusus Regular Kabupaten Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome tersedianya Tanah untuk Pembangunan Jalan
dan Pembangunan Rumah Khusus Regular Kabupaten Kuningan.
(110) Peningkatan jalan lingkungan blok manis dan pahing desa mekarmulya
kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp. 99,106,000,00 (99.11%), realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan blok manis dan pahing desa
mekarmulya kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(111) Penataan jalan lingkungan blok manis desa Kertaungaran kecamatan
sindangagung, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp. 99,127,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan blok manis desa Kertaungaran kecamatan sindangagung
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(112) Penataan jalan lingkungan desa Partawangunan kecamatan
Kalimanggis, dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,126,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan desa Partawangunan kecamatan Kalimanggis sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan
(113) Pembangunan TPT dan cor jalan makam desa cieurih kecamatan
cidahu, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,111,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
dan cor jalan makam desa cieurih kecamatan cidahu sebanyak 1 paket,
outcome terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(114) Peningkatan jalan lingkungan dusun babakan desa Kutakembaran
kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,120,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan jalan lingungan dusun babakan desa
Kutakembaran kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan
(115) TPT desa Margamukti Kecamatan cimahi, dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.148,959,000,00 (99.31%) realisasi fisik
100%, Output terbangunnya TPT desa Margamukti Kecamatan cimahi
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(116) Pengendalian pengikisan senderan penahan tebing lingkungan pasir
muncang desa cibinuang kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran
Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,122,000,00 (99.12%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Pengendalian pengikisan senderan penahan
tebing lingkungan pasir muncang desa cibinuang kecamatan Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(117) Pembangunan jalan ligkungan (Latasir) desa Muncangela blok puhun
kecamatan Cipicung, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp. 99,129,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya jalan ligkungan (Latasir) desa Muncangela blok puhun
kecamatan Cipicung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(118) Perbaikan jalan lingkungan blok karanganyar desa kalapagunung
kecamatan Kramatulya, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp. 99,143,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya jalan lingkungan blok karanganyar desa kalapagunung

BAB IV - 75
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

kecamatan Kramatulya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas


jalan lingkungan.
(119) Perbaikan jalan lingkungan dusun kliwon desa sukasari kecamatan
Mandirancan, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.
99,136,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Perbaikan
jalan lingkungan dusun kliwon desa sukasari kecamatan Mandirancan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(120) Perbaikan jalan lingkungn blok tangkil desa nanggela kecamatan
Mandirancan, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,149,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya jalan
lingkungn blok tangkil desa nanggela kecamatan Mandirancan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(121) Penataan jalan lingkungan blok pahing desa pancalang kecamatan
pancalang, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan
Rp.48,821,000,00 (97.64%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan blok pahing desa pancalang kecamatan pancalang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(122) TPT jalan lingkungan astana jalan nagrog sibangke dusun
karangmunggaran desa Ciwiru Kecamatan Pasawahan, dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.48,795,000,00 (97.59%)
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT jalan lingkungan astana jalan
nagrog sibangke dusun karangmunggaran desa Ciwiru Kecamatan
Pasawahan sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(123) Latasir jalan lingkungan blok pahing desa cikeusik kecamatan Cidahu,
dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan
Rp.297,299,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output Latasir jalan
lingkungan blok pahing desa cikeusik kecamatan Cidahu sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(124) Penataan jalan lingkungan blok Pahing (Pasawahan) desa
Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,119,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan blok Pahing (Pasawahan) desa Ciawigebang sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(125) Pengerasan dan pengaspalan blok manis - puhun desa ciawigebang
kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,110,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Pengerasan dan pengaspalan blok manis - puhun desa
ciawigebang kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(126) Penataan jalan lingkungan blok wage - blok kliwon desa Gresik
kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,097,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan blok wage - blok kliwon desa Gresik kecamatan
Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(127) TPT jalan pasar Kadugede Kecamatan Kadugede, dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.198,603,000,00 (99.30%) realisasi fisik
100%, Output terbangunnya TPT jalan pasar Kadugede Kecamatan
Kadugede sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(128) Penataan jalan lingkungan dusun wage desa kadugede Kecamatan
Kadugede, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,116,000,00. (99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan

BAB IV - 76
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

lingkungan dusun wage desa kadugede Kecamatan Kadugede sebanyak 1


paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(129) Penataan Jalan Lingkungan /gang dusun kliwon desa Garawangi
Kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,134,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan /gang dusun kliwon desa Garawangi
Kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(130) Penataan jalan lingkungan Kp. Dukuhrudin desa Lebakwangi
Kecamatan Lebakwangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,160,000,00 (99.16%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan Kp. Dukuhrudin desa Lebakwangi Kecamatan
Lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(131) Pemeluran Pinggiran Jalan poros desa dari blok karanganyar s/d blok
sukasari desa cipedes kecamatan ciniru, dengan pagu anggaran Rp.
100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,117,000,00 (99.12%) realisasi i fisik
100%, Output terlaksananya Pemeluran Pinggiran Jalan poros desa dari
blok karanganyar s/d blok sukasari desa cipedes kecamatan ciniru sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(132) Penataan jalan Lingkungan banda sura desa pakembangan kecamatan
Garawangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,153,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
Lingkungan banda sura desa pakembangan kecamatan Garawangi
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(133) Pemeluran Jalan Makam kramat blok cisalak desa cipedes kecamatan
ciniru, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan
Rp.48,820,000,00 (97.64%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Pemeluran Jalan Makam kramat blok cisalak desa cipedes kecamatan ciniru
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(134) Latasir dusun wage desa bandorasa wetan kecamatan cilimus, dengan
pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp. 287,859,000,00
(95,95%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir dusun wage
desa bandorasa wetan kecamatan cilimus 2 paket kegiatan, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(135) Penataan jalan lingkungan dusun suka asih dan dusun cihanjaro desa
cihanjaro kecamatan karangkancana, dengan pagu anggaran
Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,109,000,00 (99.11%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Penataan jalan lingkungan dusun suka asih dan
dusun cihanjaro desa cihanjaro kecamatan karangkancana sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(136) Penataan jalan desa nanggerang kecamatan Jalaksana, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,131,000,00 (99.13%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan desa nanggerang kecamatan
Jalaksana sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(137) Penataan jalan lingkungan dusun 1 desa sidamulya kecamatan
Jalaksana, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,165,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan dusun 1 desa sidamulya kecamatan Jalaksana sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(138) Pembangunan Jalan Area Relokasi Desa Randusari Kecamatan
Cibeureum, dengan pagu anggaran Rp.350.000.000,00 direalisasikan
Rp.342,698,000,00 (97.91%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya

BAB IV - 77
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Jalan Area Relokasi Desa Randusari Kecamatan Cibeureum sebanyak 1


paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(139) Penataan jalan Lingkungan dusun Kaliwon desa nanggela kecamatan
Cidahu, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,137,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
Lingkungan dusun Kaliwon desa nanggela kecamatan Cidahu sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(140) Penataan Jalan Lingkungan Desa Ciherang, dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.48,818,000,00 (97.64%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Ciherang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(141) Latasir jalan lingkungan dusun kliwon desa garawangi kecamatan
garawangi, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,140,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Latasir jalan lingkungan dusun kliwon desa garawangi kecamatan garawangi
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(142) Latasir jalan lingkungan dusun Manis desa purwasari kecamatan
garawangi, dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,141,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Latasir jalan lingkungan dusun Manis desa purwasari kecamatan garawangi
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(143) Penataan jalan lingkungan blok pesantren desa kertawangunan
kecamatan sindangagung, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,168,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan blok pesantren desa kertawangunan kecamatan
Sindangagung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(144) Latasir jalan sabuk wangi dusun manis desa wilanagara kecamatan
luragung, dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,175,000,00 (99.18%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Latasir jalan sabuk wangi dusun manis desa wilanagara kecamatan luragung
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(145) Penataan jalan lingkungan dusun pabuaran desa linggajaya kecamatan
Ciwaru, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,171,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan dusun pabuaran desa linggajaya kecamatan Ciwaru sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(146) Latasir jalan dusun Kliwon desa jambar kecamatan Nusaherang,
dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp. 99,145,000,00
(99.15%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir jalan dusun
Kliwon desa jambar kecamatan Nusaherang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(147) Penataan jalan lingkungan ciwando blok tarikolot dusun puhun desa
cikadu kecamatan nusaherang, dengan pagu anggaran
Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,133,000,00 (99.13%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya jalan lingkungan ciwando blok tarikolot dusun
puhun desa cikadu kecamatan nusaherang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(148) Latasir dusun pahing desa bandorasa wetan kecamatan cilimus,
dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,146,000,00
(99.15%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir dusun pahing
desa bandorasa wetan kecamatan cilimus sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.

BAB IV - 78
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(149) Penataan jalan lingkungan dusun cimenga desa Karangkamulyan


kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,135,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya jalan lingkungan dusun cimenga desa Karangkamulyan
kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(150) Latasir jalan sumur bandung desa sukaraja kecamatan Ciawigebang,
dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,167,000,00
(99.17%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir jalan sumur
bandung desa sukaraja kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(151) TPT jalan dusun manis Desa sindangjawa kecamatan kadugede, dengan
pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,108,000,00
(99.11%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT jalan dusun manis
Desa sindangjawa kecamatan kadugede sebanyak 1 paket, outcome
terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(152) Latasir desa benda - cicabe kecamatan luragung, dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.148,938,000,00 (99.29%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Latasir desa benda - cicabe kecamatan
luragung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(153) Latasir jalan lingkungan /lingkar desa cikeusal - desa mulya jaya
Kecamatan Cimahi, dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,104,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir jalan lingkungan /lingkar desa cikeusal - desa mulya
jaya Kecamatan Cimahi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(154) Latasir jalan lingkungan Ciseuti desa randusari Kecamatan Cibeureum,
dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,121,000,00
(99.12%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir jalan lingkungan
Ciseuti desa randusari Kecamatan Cibeureum sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(155) Penataan lingkungan desa sukajaya Kecamatan Cimahi, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp. 99,124,000,00 (99.12%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya lingkungan desa sukajaya Kecamatan
Cimahi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(156) Penataan jalan lingkungan kelurahan Awirarangan Kecamatan
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan
Rp.198,668,000,00 (99.33%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkungan kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningansebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(157) Penataan lingkungan desa Ciniru Kecamatan Ciniru, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,105,000,00 (99.11%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya lingkungan desa Ciniru Kecamatan
Ciniru sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(158) Latasir desa Gresik Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran
Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,096,000,00 (99.10%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Latasir desa Gresik Kecamatan Ciawigebang
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(159) Latasir desa Cihideung Girang Kecamatan Cidahu, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,132,000,00 (99.13%)
realisasi i fisik 100%, Output terlaksananya Latasir desa Cihideung Girang
Kecamatan Cidahu sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.

BAB IV - 79
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(160) Perbaikan Hotmix jalan Desa Cirahayu Kecamatan Luragung, dengan


pagu anggaran Rp.200,000.000,00 direalisasikan Rp.198,654,000,00
(99.33%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya jalan Desa Cirahayu
Kecamatan Luragung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(161) Pengaspalan Jalan Dusun Cimanggang Desa Ciwaru Kecamatan
Ciwaru, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,172,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Pengaspalan Jalan Dusun Cimanggang Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(162) Pembuatan jalan Menuju TPU blok Wangun Kelurahan Citangtu
Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,103,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya jalan Menuju TPU blok Wangun Kelurahan Citangtu
Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(163) Pembangunan TPT desa Nanggela Kecamatan Cidahu, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp. 99,130,000,00 (99.13%)
realisasi i fisik 100%, Output terbangunnya TPT desa Nanggela Kecamatan
Cidahu sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(164) Perbaikan jalan Soka Desa Bojong Kecamatan Cilimus, dengan pagu
anggaran Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp.148,927,000,00 (99.28%)
realisasi fisik 100%, Output terehabnya jalan Soka Desa Bojong Kecamatan
Cilimus sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(165) Latasir jalan lingkungan dusun cicurug desa Galaherang kecamatan
Maleber, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,098,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Latasir jalan lingkungan dusun cicurug desa Galaherang kecamatan Maleber
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(166) Latasir jalan lingkungan dusun kliwon desa bandorasa kulon, dengan
pagu anggaran Rp.50,000.000,00 direalisasikan Rp.48,801,000,00 (97.60%)
realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir jalan lingkungan dusun
kliwon desa bandorasa kulon sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(167) Penataan jalan lingkungan desa darma kecamatan darma, dengan pagu
anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,173,000,00 (99.17%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan desa darma
kecamatan darma sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(168) Penataan lingkungan dusun puhun desa kadugede kecamatan
Kadugede, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,154,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
lingkungan dusun puhun desa kadugede kecamatan Kadugede sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(169) Penataan drainase dan jalan lingkungan dusun wage desa windujanten
kecamatan kaugede, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,155,000,00 (99.16%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya drainase dan jalan lingkungan dusun wage desa windujanten
kecamatan kaugede sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(170) Penataan jalan lingkungan blok cimaung desa pamijahan Kecamatan
Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.150,000.000,00 direalisasikan
Rp.148,955,000,00 (99.30%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan

BAB IV - 80
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

lingkungan blok cimaung desa pamijahan Kecamatan Ciawigebang


sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(171) Penataan jalan lingkungan komplek Perumahan blok manis terminal
ciputat kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran
Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,142,000,00 (99.14%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya jalan lingkungan komplek Perumahan blok manis
terminal ciputat kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(172) Penataan jalan anggrek X dan XI Perumnas Ciporang, dengan pagu
anggaran Rp.50,000.000,00 direalisasikan Rp.48,840,000,00 (97.68%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan anggrek X dan XI Perumnas
Ciporang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(173) Perbaikan jalan lingkungan blok manis Kelurahan Purwawinangun,
dengan pagu anggaran Rp.50,000.000,00 direalisasikan Rp.48,835,000,00
(97.67%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya jalan lingkungan blok
manis Kelurahan Purwawinangun sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(174) Penataan jalan lingkungan desa cilebak Kecamatan Cilebak, dengan
pagu anggaran Rp.150,000.000,00 direalisasikan Rp. 148,985,000,00
(99.32%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Penataan jalan lingkungan
desa cilebak Kecamatan Cilebak sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(175) Penataan jalan lingkunagan desa Simpaijaya Kecamatan
Karangkancana, dengan pagu anggaran Rp.150,000.000,00 direalisasikan
Rp.148,957,000,00 (99.30%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
lingkunagan desa Simpaijaya Kecamatan Karangkancana sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(176) Penataan lingkungan desa cipetir Dusun II kecamatan Lebakwangi,
dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,139,000,00
(99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya lingkungan desa cipetir
Dusun II kecamatan Lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas lingkungan.
(177) Senderan jalan desa nanggerang Jaya ke desa Kertawinangun
Kecamatan mandirancan, dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00
direalisasikan Rp.99,100,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya Senderan jalan desa nanggerang Jaya ke desa
Kertawinangun Kecamatan mandirancan sebanyak 1 paket, outcome
terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(178) TPT penanggulangan banjir Blok Cibodas Desa Cipondok Kecamatan
Cibingbin, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,128,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
penanggulangan banjir Blok Cibodas Desa Cipondok Kecamatan Cibingbin
sebanyak 1 paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman
dilingkungan.
(179) Pembangunan TPT wilayah IV Pasir ipis desa silebu Kecamatan
Pancalang, dengan pagu anggaran Rp.100,000.000,00 direalisasikan
Rp.99,152,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
wilayah IV Pasir ipis desa silebu Kecamatan Pancalang sebanyak 1 paket,
outcome terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(180) Pembangunan Senderan jalan BTN Cilimus Desa Cilimus Kecamatan
Cilimus, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan
Rp.48,803,000,00 (97.61%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya

BAB IV - 81
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Senderan jalan BTN Cilimus Desa Cilimus Kecamatan Cilimus sebanyak 1


paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman dilingkungan.
(181) Penataan jalan dan jembatan Komplek perumahan Korpri Cigintung,
dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,658,000,00 (99.33%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan
dan jembatan Komplek perumahan Korpri Cigintung sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jembatan dan jalan lingkungan.
(182) Perbaikan Rumah tidak layak huni Desa Subang Kecamatan Subang,
dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,177,000,00
(99.18%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Rumah tidak layak huni
Desa Subang Kecamatan Subang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas rumah menjadi rumah layak huni.
(183) Penataan jalan lingkungan desa dukuh lor Kecamatan Sindangagung,
dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,161,000,00
(99.16%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan lingkungan desa dukuh
lor Kecamatan Sindangagung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(184) Penataan lingkungan SMAN Ciawigebang dan pembuatan Shelter,
dengan pagu anggaran Rp. 100,000.000,00 direalisasikan Rp.99,188,000,00
(99.19%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya lingkungan SMAN
Ciawigebang dan pembuatan Shelter sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas lingkungan.
(185) Pembuatan Taman Pramuka Desa Subang Kecamatan Subang, dengan
pagu anggaran Rp. 50,000.000,00 direalisasikan Rp.48,855,000,00 (97.71%)
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya Taman Pramuka Desa Subang
Kecamatan Subang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
udara sehat.
(186) Pembangunan RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) Cisantana Kecamatan
Cigugur Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran
Rp.2.500,000.000,00 direalisasikan Rp. 2,463,634,000,00 (98.55%) realisasi
fisik 100%, Output terbangunnya RTH ( Ruang Terbuka Hijau ) Cisantana
Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan sebanyak 3 paket (1 paket fisik, 1
paket perencanaan dan 1 paket pengawasana), outcome meningkatnya
kualitas udara sehat.
(187) Penataan Jalan desa Cimara Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,708,000,00 (99.35 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
desa Cimara Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(188) Penataan Jalan Desa Pasawahan Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,690,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Pasawahan Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(189) Penataan Jalan Desa Cirea Kec. Mandirancan Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,695,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Cirea Kec. Mandirancan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(190) Penataan Jalan Desa Mandirancan Kec. Mandirancan Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,680,000,00 (99.34%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Mandirancan Kec. Mandirancan Kabupaten Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.

BAB IV - 82
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(191) Penataan Jalan Desa Nanggerangjaya Kec. Mandirancan Kabupaten


Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp. 198,670,000,00 (99.34%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Nanggerangjaya Kec. Mandirancan Kabupaten Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(192) Penataan Jalan Desa Padamatang Kec. Pasawahan Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp. 198,687,000,00 (99.34%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Padamatang Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(193) Penataan Jalan Desa Ciwiru Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,685,000,00 (99.34%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Ciwiru Kec. Pasawahan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(194) Penataan Jalan Desa Caracas Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan (BP),
dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,728,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Caracas Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(195) Penataan Jalan Desa Bojong Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan (BP),
dengan pagu anggaran Rp.200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,702,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Bojong Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(196) Penataan Jalan Desa Lingaindah Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp.200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,720,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Lingaindah Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(197) Penataan Jalan Desa Lingamekar Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,724,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Lingamekar Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(198) Penataan Jalan Desa Cibeureum Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,650,000,00 (99.33%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Cibeureum Kec. Cilimus Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(199) Penataan Jalan Desa Panawuan Kec. Cigandamekar Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,709,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Panawuan Kec. Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(200) Penataan Jalan Desa Timbang Kec. Cigandamekar Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,712,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Timbang Kec. Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(201) Penataan Jalan Desa Jambugeulis Kec. Cigandamekar Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp. 198,683,000,00 (99.34 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan

BAB IV - 83
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Desa Jambugeulis Kec. Cigandamekar Kabupaten Kuningan sebanyak 1


paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(202) Penataan Jalan Desa Jalaksana Kec. Jalaksanan Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,661,000,00 (99.33 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Jalaksana Kec. Jalaksanan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(203) Penataan Jalan Desa Sidamulya Kec. Jalaksana Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 150,000.000,00 direalisasikan
Rp.148,902,000,00 (99.27 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Sidamulya Kec. Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(204) Penataan Jalan Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 150,000.000,00 direalisasikan
Rp.148,820,000,00 (99.21 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Desa Sadamantra Kec. Jalaksana Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(205) Pembuatan Data Base Perumahan Permukiman Kab. Kuningan (BP),
dengan pagu anggaran Rp. 700,000.000,00 direalisasikan Rp.
667,160,000,00 (95.31%) realisasi fisik 100%, Output tersedianya Data Base
Perumahan Permukiman Kab. Kuningan sebanyak 1 paket, outcome
adanya acuan untuk pengembangan lingkungan perumahan permukiman.
(206) Penataan Lingkungan Obyek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 2.500,000.000,00
direalisasikan Rp.2,471,582,000,00 (98.86%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Obyek Wisata Cibulan Kecamatan Jalaksana
Kabupaten Kuningan 4 paket kegiatan fisik, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan obyek wisata Cibulan yang refresentatif.
(207) Penataan Lingkungan Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi
Kabupaten Kuningan (BP) , dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,725,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(208) Penataan Lingkungan Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,726,000,00 (99.36%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Sindangagung Kecamatan Sindangagung
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan.
(209) Penataan Lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Cidahu
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,700,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Kertawinangun Kecamatan Cidahu Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(210) Penataan Lingkungan Desa Bunder Kecamatan Lebakwangi Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,648,000,00 (99.32%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan Desa Bunder Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(211) Penataan Lingkungan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp.200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,698,000,00 (99.35%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Sindangsari Kecamatan Sindangagung

BAB IV - 84
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas


lingkungan.
(212) Penataan Lingkungan Desa Tenjolayar Kecamatan Pancalang
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp. 198,675,000,00 (99.34%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Tenjolayar Kecamatan Pancalang Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(213) Penataan Lingkungan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,735,000,00 (99.37%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Kalimanggiswetan Kecamatan Kalimanggis
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan.
(214) Penataan Lingkungan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp. 198,730,000,00 (99.37%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Desa Ciomas Kecamatan Ciawigebang Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(215) Penataan Lingkungan Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00
direalisasikan Rp.198,731,000,00 (99.37%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan.
(216) Penataan Lingkungan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 200,000.000,00 direalisasikan
Rp.198,660,000,00 (99.33%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan Kelurahan Cipari Kecamatan Cigugur Kabupaten Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(217) Penataan Lingkungan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp.148,934,000,00(99.29%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Kelurahan Cigadung Kecamatan Cigugur Kabupaten
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(218) Penataan Lingkungan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148,910,000,00 (99.27%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Kelurahan Sukamulya Kecamatan Cigugur
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan.
(219) Penataan Lingkungan Kelurahan Windusengkahan Kecamatan
Kuningan Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp.198,677,000,00 (99.34%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Lingkungan Kelurahan Windusengkahan
Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas lingkungan.
(220) Penataan Lingkungan BTN Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten
Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp. 148,920,000,00 (99.28%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan BTN Caracas Kecamatan Cilimus Kabupaten Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(221) Penataan Lingkungan Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp.148,887,000,00 (99.26%) realisasi fisik 100%, Output

BAB IV - 85
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

tertatanya Lingkungan Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan Kabupaten


Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(222) Pembangunan TPT Dusun Ciloa Desa Cijemit Kecamatan Ciniru (Pasca
Bencana), dengan pagu anggaran Rp. 136,940,000,00 direalisasikan
Rp.135,867,000,00 (99.22%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
Dusun Ciloa Desa Cijemit Kecamatan Ciniru (Pasca Bencana) sebanyak 1
paket, outcome terciptanya rasa aman dan nyaman di lingkungan.
(223) Pembangunan TPT Desa Ciloa Kecamatan Kramatmulya (Pasca
Bencana), dengan pagu anggaran Rp. 233,495,000,00 direalisasikan
Rp.218,440,150.00 (93.55%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT
Desa Ciloa Kecamatan Kramatmulya (Pasca Bencana) sebanyak 1 paket,
outcome terciptanya rasa aman dan nyaman di lingkungan.
(224) Penataan Jalan Desa Cilimus Lingkungan Ciasem (TPSS), dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.148,953,000,00 (99.30%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Desa Cilimus Lingkungan
Ciasem (TPSS) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(225) Perbaikan Jalan Puri Asri 1 Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan,
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,954,000,00 (99.30%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Jalan
Puri Asri 1 Kelurahan Ciporang Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(226) Penataan Jalan Lingkungan Desa Jamberama, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,085,000,00 (99.09%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Jamberama sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(227) Penataan Halaman Bale Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,141,000,00
(99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Halaman Bale Desa
Manggari Kecamatan Lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome terciptanya
kenyamanan dilingkungan Bale Desa Manggari Kecamatan Lebakwangi.
(228) Penataan Jalan Lingkungan Blok Wage Desa Cibingbin Kecamatan
Cibingbin, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,105,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Blok Wage Desa Cibingbin Kecamatan Cibingbin sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(229) Penataan Jalan Lingkungan Desa Paniis Kecamatan Pasawahan,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,128,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Desa Paniis Kecamatan Pasawahan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(230) Penataan Jalan Lingkungan Desa Cidahu Kecamatan Pasawahan,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,150,000,00
(99.15%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Cidahu Kecamatan Pasawahan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(231) Penataan Jalan Lingkungan Desa Sukasari Kecamatan Mandirancan,
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,116,000,00
(99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Sukasari Kecamatan Mandirancan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(232) Penataan Jalan Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan
Mandirancan, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,126,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan

BAB IV - 86
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan sebanyak 1 paket,


outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(233) Penataan Jalan Lingkungan Desa Bayuning Kecamatan Kadugede,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,175,000,00
(99.18%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Bayuning Kecamatan Kadugede sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(234) Penataan Jalan Lingkungan Dudun Puhun Desa Kaduagung Kecamatan
Sindangagung, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp. 148.937.000,00 (99.29%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Dudun Puhun Desa Kaduagung Kecamatan Sindangagung
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(235) Latasir Gang Miftahul Jannah Blok Pahing Desa Haurkuning
Kecamatan Nusaherang, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.45,465,000,00 (90.93%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir Gang Miftahul Jannah Blok Pahing Desa Haurkuning
Kecamatan Nusaherang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(236) Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Babakan Reuma Kecamatan
Sindangagung, dengan pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan
Rp.124,060,000,00 (99.25%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Peningkatan Jalan Lingkungan Desa Babakan Reuma Kecamatan
Sindangagung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(237) Cor Jalan Lingkungan Desa Andamui, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,165,000,00 (99.17%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Jalan Lingkungan Desa Andamui sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(238) Peningkatan Jalan Desa Puncak ke Mulya Asih (Latasir) Desa Puncak
Kecamatan Cigugur, dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
direalisasikan Rp. 186,155,000,00 (93.08%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan Jalan Desa Puncak ke Mulya Asih (Latasir) Desa
Puncak Kecamatan Cigugur, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(239) Peningkatan Jalan Mulya Asih (Latasir) Kecamatan Cigugur, dengan
pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 185,887,000,00
(92.94%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Peningkatan Jalan
Mulya Asih (Latasir) Kecamatan Cigugur sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(240) Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 17 (Latasir) Kelurahan Cijoho
Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,148,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan RT. 17 (Latasir) Kelurahan Cijoho Kecamatan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(241) Rehabilitasi Jalan Lingkungan Dusun Pasir Muncang Desa Lebaksiuh,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,119,000,00
(99.12%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Jalan Lingkungan Dusun
Pasir Muncang Desa Lebaksiuh sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(242) Penataan Jalan Lingkungan Desa Mandapajaya Kecamatan Cilebak,
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,951,000,00 (99.30%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan

BAB IV - 87
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Lingkungan Desa Mandapajaya Kecamatan Cilebak sebanyak 1 paket,


outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(243) Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Sukarasa ke Pageunteran
(Latasir) Desa Sukarasa, dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
direalisasikan Rp. 186,205,000,00 (93.10%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya Jalan Lingkungan Desa Sukarasa ke Pageunteran (Latasir)
Desa Sukarasa sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(244) Rehabilitasi Jalan Lingkungan RT. 19 (Latasir) Kelurahan Cijoho
Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp.99,136,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan RT. 19 (Latasir) Kelurahan Cijoho Kecamatan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(245) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Dua Blok Jatigaling Desa
Tanjungkerta Kecamatan Karangkancana, dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,129,000,00 (99.13%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Dusun Dua Blok Jatigaling Desa
Tanjungkerta Kecamatan Karangkancana sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(246) Penataan Jalan Lingkungan Cikelepe Desa Patala Kecamatan Cilebak,
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,138,000,00
(99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Cikelepe
Desa Patala Kecamatan Cilebak sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(247) Penataan Jalan Lingkungan Blok Karoya Desa Timbang Kecamatan
Cigandamekar, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp. 148,926,000,00 (99.28 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Blok Karoya Desa Timbang Kecamatan Cigandamekar
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(248) Pembangunan Jalan Blok Pamugaran Dusun Ciawitali Desa Cimenga,
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,917,000,00 (99.28%) realisasi fisik 100%, Output terbangunnya
Jalan Blok Pamugaran Dusun Ciawitali Desa Cimenga sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(249) Penataan Lingkungan Jalan Sambas Pasapen Kelurahan Kuningan,
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,977,000,00 (99.32%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan Jalan Sambas Pasapen Kelurahan Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(250) Perbaikan Jalan Lingkungan Bojong Kelurahan Kuningan, dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,965,000,00 (99.31%)
realisasi fisik 100%, Output terehabnya Jalan Lingkungan Bojong Kelurahan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(251) Perbaikan Jalan Lingkungan BTN Cijoho Kelurahan Cijoho, dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,971,000,00
(99.31%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Jalan Lingkungan Bojong
Kelurahan Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(252) Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan Drainase Desa Dukuh Lor
Kecamatan Sindangagung (Pendukung Program P2WKSS) , dengan
pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 45,497,000,00 (90.99%)
realisasi fisik 100%, Output terehabnya Rumah Tidak Layak Huni dan

BAB IV - 88
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Drainase Desa Dukuh Lor Kecamatan Sindangagung sebanyak 1 paket,


outcome meningkatnya kualitas rumah menjadi layak huni.
(253) Penataan Jalan Lingkungan (Latasir) Blok Cibiru Desa Cikahuripan
Kecamatan Maleber, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148,910,000,00 (99.27%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan (Latasir) Blok Cibiru Desa Cikahuripan
Kecamatan Maleber sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(254) Latasir Jalan Pemuda Desa Pancalang Kecamatan Pancalang, dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,160,000,00
(99.16%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Pemuda
Desa Pancalang Kecamatan Pancalang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(255) Latasir Jalan Menuju Khusnul Khotimah (Jalan Gelora Masa), dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,162,000,00
(99.16%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Menuju
Khusnul Khotimah (Jalan Gelora Masa) sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(256) Penataan Jalan Lingkungan Desa Gandasoli, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,146,000,00 (99.15 %) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Gandasoli, sebanyak 1
paket , outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(257) Penataan Jalan Lingkungan Desa Ragawacana, dengan pagu anggaran
Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 65,023,000,00 (86.70%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Ragawacana sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(258) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wage Desa Pasawahan
Kecamatan Pasawahan, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.45,490,000,00 (90.98%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wage Desa
Pasawahan Kecamatan Pasawahan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(259) Peningkatan Jalan Lingkungan (Latasir) Desa Tarikolot Kecamatan
Pancalang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,134,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Peningkatan Jalan Lingkungan (Latasir) Desa Tarikolot Kecamatan
Pancalang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(260) Penataan Jalan Lingkungan (Penetrasi/Pengaspalan) Blok Cimenang
Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,181,000,00 (99.18%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan (Penetrasi/Pengaspalan) Blok
Cimenang Desa Mekarjaya Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(261) Latasir Gang Blok Puhun Gunung Celeng Desa Ciawigebang
Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,152,000,00 (99.15%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir Gang Blok Puhun Gunung Celeng Desa Ciawigebang
Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(262) Penataan Jalan Desa Nanggela Kecamatan Cidahu, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,182,000,00 (99.18%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Desa Nanggela Kecamatan
Cidahu sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.

BAB IV - 89
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(263) Penataan Jalan Lingkungan (Cor) Blok Kambangan Desa Sumber Jaya
Kecamatan Ciwaru, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,112,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan (Cor) Blok Kambangan Desa Sumber Jaya
Kecamatan Ciwaru sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(264) Pembangunan Jalan Poros Dusun 1 ke 3 Blok Gagambiran Desa Cimahi
Kecamatan Cimahi, dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,102,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terbangunnya Jalan Poros Dusun 1 ke 3 Blok Gagambiran Desa Cimahi
Kecamatan Cimahi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(265) Penataan Jalan Lingkungan RT. 01,02 dan 04 Kelurahan Cijoho
Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp. 45,481,000,00 (90.96%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan RT. 01,02 dan 04 Kelurahan Cijoho Kecamatan
Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(266) Latasir Jalan Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan,
dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
148,963,000,00 (99.31%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir
Jalan Lingkungan Desa Mandirancan Kecamatan Mandirancan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(267) Pembuatan TPT Badan Jalan Lingkungan Blok Perum Astana Buyut
Medil Dusun Pon Desa Nanggela Kecamatan Mandirancan, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,142,000,00 (99.14%)
realisasi fisik 100%, Output terbangunnya TPT Badan Jalan Lingkungan Blok
Perum Astana Buyut Medil Dusun Pon Desa Nanggela Kecamatan
Mandirancan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(268) Perbaikan Jalan Lingkungan Blok Pesantren Al Mutaqien Desa Manis
Lor Kecamatan Jalaksana, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,101,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan Blok Pesantren Al Mutaqien Desa Manis Lor
Kecamatan Jalaksana sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(269) Penataan Lingkungan Blok Babakan Desa Sukamukti Kecamatan
Jalaksana, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,948,000,00 (99.30 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya
Lingkungan Blok Babakan Desa Sukamukti Kecamatan Jalaksana sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan
(270) Penataan Jalan Lingkungan Desa Legok Kecamatan Cidahu, dengan
pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 64,994,000,00
(86.66%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Legok Kecamatan Cidahu sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan
(271) Latasir Dusun Sukasari Kecamatan Ciniru, dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,968,000,00 (99.31%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Latasir Dusun Sukasari Kecamatan Ciniru
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(272) Penataan Jalan Lingkungan Desa Kecamatan Kadugede, dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,939,000,00 (99.29%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa Kecamatan

BAB IV - 90
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kadugede sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan


lingkungan.
(273) Penataan Jalan Lingkungan Blok Puhun Desa Mekarwangi Kecamatan
Lebakwangi, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,140,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Blok Puhun Desa Mekarwangi Kecamatan Lebakwangi
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(274) Latasir Jalan Lingkungan Blok Rancakeusik Desa Mancagar Kecamatan
Lebakwangi, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
45,470,000,00 (90.94%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir
Jalan Lingkungan Blok Rancakeusik Desa Mancagar Kecamatan
Lebakwangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(275) Penataan Jalan Lingkungan dan TPT Blok C Desa Caracas Kecamatan
Cilimus, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,144,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan dan TPT Blok C Desa Caracas Kecamatan Cilimus sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(276) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Pahing Desa Sampora
Kecamatan Cilimus, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp.99,122,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Pahing Desa Sampora
Kecamatan Cilimus sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(277) Penataan Jalan Lingkungan Gang Kebumen Kelurahan/Kecamatan
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,166,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Gang Kebumen Kelurahan/Kecamatan Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(278) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Kliwon Desa Cimulya Kecamatan
Cimahi, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan
Rp.148,944,000,00 (99.30%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Dusun Kliwon Desa Cimulya Kecamatan Cimahi sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(279) Penataan Lingkungan Blok Pahing RW.03 Desa Cikeusal Kecamatan
Cimahi, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,132,000,00 (99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Dusun Kliwon Desa Cimulya Kecamatan Cimahi sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(280) Penataan Jalan ( Latasir/Hot Mix ) Desa Jambar Menuju Jalan Desa
Cikadu Kecamatan Nusaherang, dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,902,000,00 (99.27%) realisasi
fisik 100%, Output tertatanya Jalan ( Latasir/Hot Mix ) Desa Jambar Menuju
Jalan Desa Cikadu Kecamatan Nusaherang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(281) Latasir Jalan Poros Langseb - Maleber (Lanjutan), dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,923,000,00 (99.28%)
realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Poros Langseb -
Maleber (Lanjutan) sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(282) Penataan Jalan Lingkungan Blok Wage Desa Mekarwangi Kecamatan
Lebakwangi, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,124,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan

BAB IV - 91
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Lingkungan Blok Wage Desa Mekarwangi Kecamatan Lebakwangi sebanyak


1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(283) Penataan Jalan Lingkungan Blok Pahing Desa Tenjolayar Kecamatan
Pancalang, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan
Rp.65,024,000,00 (86.70%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Blok Pahing Desa Tenjolayar Kecamatan Pancalang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(284) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Manis Desa Sindangjawa
Kecamatan Kadugede, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00
direalisasikan Rp.65,066,000,00 (86.75%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan Dusun Manis Desa Sindangjawa Kecamatan
Kadugede sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(285) Penataan Jalan Lingkungan Desa Patalagan Kecamatan Pancalang,
dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.65,018,000,00
(86.69%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Patalagan Kecamatan Pancalang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(286) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Kaliwon Desa Jambar Kecamatan
Nusaherang, dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
45,525,000,00 (91.05%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Dusun Kaliwon Desa Jambar Kecamatan Nusaherang sebanyak
1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(287) Latasir Jalan Lingkungan Bojong, Langensari Desa Kadatuan
Kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00
direalisasikan Rp. 74,322,000,00 (99.10%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir Jalan Lingkungan Bojong, Langensari Desa Kadatuan
Kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(288) Latasir Jalan Lingkungan Blok Sidamulya Desa Pakembangan
Kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00
direalisasikan Rp. 74,330,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir Jalan Lingkungan Blok Sidamulya Desa Pakembangan
Kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(289) Latasir Jalan Desa Cijagamulya Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,108,000,00 (99.11%)
realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Desa Cijagamulya
Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(290) Latasir Jalan Desa Geresik Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,169,000,00 (99.17%)
realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Desa Geresik
Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan
(291) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Talahab dan Dusun Tarikolot
Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan, dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp. 74,294,000,00 (99.06%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Dusun Talahab dan Dusun
Tarikolot Kelurahan Citangtu Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(292) Penataan jalan lingkungan kelurahan Awirarangan Kecamatan
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan
Rp.74,292,000,00 (99.06%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya jalan

BAB IV - 92
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

lingkungan kelurahan Awirarangan Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,


outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(293) Penataan Jalan Lingkungan Desa Cilowa Kecamatan Kramatmulya,
dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.74,320,000,00
(99.09%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Cilowa Kecamatan Kramatmulya sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(294) Latasir Gang afidik dan Gang H. Yunus Cipicung Kecamatan Kuningan,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,158,000,00
(99.16%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Gang afidik dan
Gang H. Yunus Cipicung Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(295) Latasir Jalan Lingkungan Dusun Kaliwon Desa Ciawigebang
Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148,986,000,00 (99.32%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Latasir Jalan Lingkungan Dusun Kaliwon Desa Ciawigebang
Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(296) Perbaikan Jalan Lingkungan Blok Manis Desa Tirtawangunan
Kecamatan Sindangagung, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,156,000,00 (99.16%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan Blok Manis Desa Tirtawangunan Kecamatan
Sindangagung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan
(297) Perbaikan Jalan Lingkungan Dusun Buniaga Desa Buni Asih
Kecamatan Maleber, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,135,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output
terehabnya Jalan Lingkungan Dusun Buniaga Desa Buni Asih Kecamatan
Maleber sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(298) Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun 1 Dan Dusun 2 Desa
Randobawagirang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,118,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Betonisasi Jalan Lingkungan Dusun 1 Dan Dusun 2 Desa
Randobawagirang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(299) Penataan Jalan Lingkungan Dusun Wage Gg Cantilan Desa Paniis
Kecamatan Pasawahan, dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148,940,000,00 (99.29%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Lingkungan Dusun Wage Gg Cantilan Desa Paniis
Kecamatan Pasawahan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(300) Penataan Jalan Lingkungan Makam Lebakkardin Gg Delman, dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148,978,000,00
(99.32 %) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Makam
Lebakkardin Gg Delman sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(301) Latasir Rt 05 Dan 06 Kelurahan Awirarangan, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,176,000,00 (99.18%) realisasi fisik
100%, Output terlaksananya Latasir Rt 05 Dan 06 Kelurahan Awirarangan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(302) Penataan Jalan Lingkungan Lengkong Rt20/08 Desa Lengkong
Kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,170,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output

BAB IV - 93
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

tertatanya Jalan Lingkungan Lengkong Rt20/08 Desa Lengkong Kecamatan


Garawangi sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(303) Latasir Blok Pasirian Menuju Kewedanan Desa/Kecamatan
Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,168,000,00.( 99.17%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Latasir Blok Pasirian Menuju Kewedanan Desa/Kecamatan Ciawigebang
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(304) Latasir Jalan Lingkungan Desa Peusing Perbatasan Antara Desa
Sembawa Dengan Desa Sayana Kecamatan Jalaksana, dengan pagu
anggaran Rp. 250.000.000,00 direalisasikan Rp. 247,173,000,00 (98.87%)
realisasi fisik 100%, Output terlaksananya Latasir Jalan Lingkungan Desa
Peusing Perbatasan Antara Desa Sembawa Dengan Desa Sayana
Kecamatan Jalaksana sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(305) Penataan Jalan Lingkungan/Gang Dusun Puhun Dan Dusun Pahing
Desa Purwasari Kecamatan Garawangi, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,143,000,00 (99.14%) realisasi fisik
100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan/Gang Dusun Puhun Dan Dusun
Pahing Desa Purwasari Kecamatan Garawangi sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(306) Penataan Jalan Menuju Makam Lingkungan Pahing Sidapurna
Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,163,000,00 (99.16%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Menuju Makam Lingkungan
Pahing Sidapurna Kelurahan Purwawinangun Kecamatan Kuningan
sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(307) Penataan Jalan Lingkungan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,139,000,00 (99.14%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Desa Cikaduwetan Kecamatan Luragung sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(308) Penataan Jalan Lingkungan Blok Kaliwon Desa Jambar Kecamatan
Nusaherang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,090,000,00 (99.09%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Blok Kaliwon Desa Jambar Kecamatan Nusaherang sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(309) Penataan Lingkungan Blok Madrasah Misbahul Huda Kecamatan
Kalimanggis, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,090,000,00 (99.09%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Lingkungan
Blok Madrasah Misbahul Huda Kecamatan Kalimanggis sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(310) Penataan Lingkungan Blok Pesantren Al Anwar Kecamatan Kadugede,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,083,000,00 (99.08%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Lingkungan
Blok Pesantren Al Anwar Kecamatan Kadugede sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas lingkungan.
(311) Penataan Lingkungan Dusun Kliwon-Ciparay Desa Ciawigebang
Kecamatan Ciawigebang, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 99,111,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Lingkungan Dusun Kliwon-Ciparay Desa Ciawigebang Kecamatan
Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas lingkungan.
(312) Penataan Jalan Lingkungan Desa Cipicung Kecamatan Cipicung,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.

BAB IV - 94
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

99,115,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan


Lingkungan Desa Cipicung Kecamatan Cipicung sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(313) Penataan Lingkungan Syekh Maulana Akbar Kelurahan/Kecamatan
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
99,173,000,00 (99.17%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Lingkungan
Syekh Maulana Akbar Kelurahan/Kecamatan Kuningan sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas lingkungan meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(314) Penataan Jalan Lingkungan Desa Walahar Cageur Kecamatan
Luragung, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan
Rp.99,123,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan
Lingkungan Desa Walahar Cageur Kecamatan Luragung sebanyak 1 paket,
outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(315) Penataan Lapang Volly Desa Ciwaru Kecamatan Ciwaru, dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49,505,000,00 (99.01%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Lapang Volly Desa Ciwaru Kecamatan
Ciwaru sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas sarana olah raga.
(316) Penataan Jalan Lingkungan Desa Patala Kecamatan Cilebak, dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,121,000,00
(99.12%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Patala Kecamatan Cilebak sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(317) Penataan Lingkungan Ma Subulul Huda Kecamatan Darma, dengan
pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49,484,000,00
(98.97%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Lingkungan Ma Subulul
Huda Kecamatan Darma sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
lingkungan.
(318) Perbaikan Jalan Lingkungan Cimarilit Kelurahan Purwawinangun,
dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00direalisasikan
Rp.198.618.000,00 (99,31%) realisasi fisik 100%, Output terehabnya Jalan
Lingkungan Cimarilit Kelurahan Purwawinangun sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(319) Perbaikan Jalan Reservoir Kelurahan Winduhaji, dengan pagu anggaran
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.49.474.000,00 (98,95%) realisasi fisik
100%, Output terehabnya Jalan Reservoir Kelurahan Winduhaji sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(320) Perbaikan Jalan Lingkungan Desa Pajambon, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,110,000,00 (99.11%) realisasi fisik
100%, Output terehabnya Jalan Lingkungan Desa Pajambon sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(321) Penataan Jalan Lingkungan Btn Ciloklok Kecamatan Cilimus, dengan
pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99,127,000,00
(99.13%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Btn
Ciloklok Kecamatan Cilimus sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.
(322) Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wage Desa Haurkuning
Kecamatan Nusaherang (BP), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp.99,114,000,00 (99.11%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan Jalan Lingkungan Dusun Wage Desa
Haurkuning Kecamatan Nusaherang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(323) Pembuatan Jalan Baru Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi
Kabupaten Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,00

BAB IV - 95
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

direalisasikan Rp.173,667,000,00 (99.24%) realisasi fisik 100%, Output


terbangunnya Jalan Baru Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(324) Peningkatan Jalan Lingkungan (Hotmix) Kampung Dukuh Rudin Blok
Wage Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan
(BP), dengan pagu anggaran Rp. 175.000.000,00 direalisasikan
Rp.173,727,000,00 (99.27%) realisasi fisik 100%, Output terlaksananya
Peningkatan Jalan Lingkungan (Hotmix) Kampung Dukuh Rudin Blok Wage
Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan sebanyak 1
paket, outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(325) Peningkatan jalan lingkungan desa cimaranten kecamatan cipicung
kab. Kuningan (BP), dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp.99,120,000,00 (99.12%) realisasi fisik 100%, Output
terlaksananya Peningkatan jalan lingkungan desa cimaranten kecamatan
cipicung kab. Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan lingkungan.
(326) Penataan Jalan Masuk Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kuningan (BP) , dengan pagu anggaran Rp. 500.000.000,00
direalisasikan Rp.494,636,000,00 (98.93%) realisasi fisik 100%, Output
tertatanya Jalan Masuk Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Kuningan sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas
jalan.
(327) Penataan Jalan Lingkungan Desa Pamijahan Kecamatan Ciawigebang,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,100,000,00
(99.10%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Desa
Pamijahan Kecamatan Ciawigebang sebanyak 1 paket, outcome
meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(328) Penataan Jalan Lingkungan Puri Asri 3, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,117,000,00 (99.12%) realisasi fisik
100%, Output Output tertatanya Jalan Lingkungan Puri Asri 3, (sebanyak 1
paket) , outcome meningkatnya kualitas jalan lingkungan.
(329) Penataan Jalan Lingkungan BTN Kasturi Perdana, dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,167,000,00 (99.17%)
realisasi fisik 100%, Output Output tertatanya Jalan Lingkungan BTN Kasturi
Perdana sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan
lingkungan.
(330) Penataan Jalan Komplek Perumahan Korpri Cigintung, dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99,177,100.00 (99.18%)
realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Komplek Perumahan Korpri
Cigintung sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya kualitas jalan.
(331) Penataan Jalan Lingkungan Menuju Obyek Wisata Waduk Darma,
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.89,197,000,00
(89.20%) realisasi fisik 100%, Output tertatanya Jalan Lingkungan Menuju
Obyek Wisata Waduk Darma sebanyak 1 paket, outcome meningkatnya
kualitas jalan lingkungan.

A.4.2. Permasalahan Dan Solusi


A. Permasalahan
1. Terbatasnya kemampuan anggaran dibandingkan dengan progran dan
kegiatan yang dilaksanakan khsusunya di desa-desa

B. Solusi

BAB IV - 96
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

1. Memadukan kegiatan yang bersifat crassprogram dengan aspirasi yang


masuk dari masyarakat
2. Melakukan terobosan usulan ke pemerintah pusat dan provinsi.

A.5. URUSAN PENATAAN RUANG


Penyelenggaraan Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan
Cipta Karya terdiri dari 1 program dan 19 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.4.500.000.000,00 direalisasikan Rp. 4.375.270.000,00 (97,23%), Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.650.000.000,00 direalisasikan Rp. 638.550.000,00
(98,24%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A.5.1. DINAS TATA RUANG DAN CIPTA KARYA


Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya terdiri
dari 1 program dan 19 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.4.500.000.000,00
direalisasikan Rp. 4.375.270.000,00 (97,23%), dengan program dan kegiatan sebagai
berikut :
1). Program Perencanaan Tata Ruang
(1) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang untuk 5 (lima) Kawasan Perkotaan
dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 92.275.000,00
realisasi fisik 100%, output tersusunnya rekomendasi pemanfaatan ruang dan
evaluasi pelaksanaan pemanfaatan ruang sebanyak 1 kegiatan, outcome
terkendalinya pemanfaatan ruang;
(2) Perencanaan umum tahun 2017 dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00
direalisasikan Rp. 138.120.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya
rencana biaya dan gambar untuk usulan tahun 2017 sebanyak 1 kegiatan,
outcome tersedianya perencanaan umum pembangunan untuk usulan tahun
2017;
(3) Penyusunan RPI2JM dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 50.000.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya
buku rpi jm, sebanyak 1 kegiatan/dokumen, outcome tersedianya data
investasi program pembangunan jangka menengah;
(4) Perencanaan UPL/UPK Open Space dan Lapang Sepak Bola Kertawangunan
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.000.000,00
realisasi fisik 100%, output tersusunnya dokumen lingkungan rencana
pembangunan sebanyak 1 paket,/dokumen , outcome tersedianya dokumen
UPL/UPK sebagai acuan dalam pemanfaatan lingkungan;
(5) Evaluasi Kinerja dan Monev dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 50.000.000,00 realisasi fisik 100%, output terlaksananya
monitoring kegiatan dan rapat evaluasi sebanyak 1 kegiatan, outcome
lancarnya pelaksanaan kegiatan dinas;
(6) Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Garis Kecamatan Darma
(BP ) dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00 direalisasikan Rp.
796.454000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya rencana detail tata
ruang sebanyak 1 paket, outcome tersedianya dokumen rdtr sebagai acuan
dalam pemanfaatan ruang;
(7) Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Garis Kecamatan
Lebakwangi ( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00 direalisasikan
Rp. 795.860.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya rencana detail
tata ruang sebanyak 1 paket, outcome tersedianya dokumen rdtr sebagai
acuan dalam pemanfaatan ruang;
(8) Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Garis Kecamatan Jalaksana
( BP ) dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00 direalisasikan Rp.
780.982.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya rencana detail tata

BAB IV - 97
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

ruang sebanyak 1 paket, outcome tersedianya dokumen rdtr sebagai acuan


dalam pemanfaatan ruang;
(9) Pembuatan Rencana Detail Tata Ruang dan Peta Garis Kawasan Wisata
Sangkan Hurip - Linggarjati (BP) dengan pagu anggaran Rp. 800.000.000,00
direalisasikan Rp. 795.200.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya
rencana detail tata ruang sebanyak 1 paket, outcome tersedianya dokumen
RDTR sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang;
(10) Pendampingan Perda RDTR 5 Kawasan dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.605.000,00 realisasi fisik 100%, Output
Terpenuhinya salah satu kelengkapan persyaratan penetapan Ranperda
RDTR 5 kawasan perkotaan sebanyak 1 kegiatan, outcome Tersedianya
salah satu syarat penetapan Perda tentang RDTR 5 kawasan;
(11) Pembuatan Profil Kawasan Kumuh Kabupaten Kuningan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00 realisasi fisik
100%, output tersusunnya profil kawasan kumuh kabupaten kuningan
sebanyak 1 kegiatan/dokumen, outcome tersedianya dokumen profil kawasan
kumuh Kabupaten Kuningan;
(12) Pembuatan DED Kawasan Kumuh Perkotaan dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 realisasi fisik 100%, output
tersusunnya DED Kawasan Kumuh Perkotaan sebanyak 1 kegiatan/dokumen,
outcome tersedianya DED kawasan kumuh perkotaan sebagai acuan
pemanfaatan ruang;
(13) Penyusunan DED GOR Ewangga Komplek Stadion Mashud Wisnusaputra
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.610.000,00
realisasi fisik 100%, output tersusunnya dokumen DED sebanyak 1
paket/dokumen, outcome tersedianya dokumen DED sebagai acuan dalam
pemanfaatan ruang;
(14) Penyusunan DED Pembangunan Permukiman Bagi Penduduk yang terkena
Dampak Waduk Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 49.506.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya
dokumen DED sebanyak 1 kegiatan/dokumen, outcome tersedianya
dokumen ded sebagai acuan dalam pemanfaatan ruang;
(15) Masterplan Pembangunan Kawasan Pasar Langlang Buana dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.660.000,00 realisasi fisik
100%, output tersusunnya dokumen DED sebanyak 1 paket/Dokumen,
outcome tersedianya dokumen DED sebagai acuan dalam pemanfaatan
ruang;
(16) Penyusunan DED Wisata Kebon Balong Desa Sangkanhurip Kecamatan
Cigandamekar dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
49.224.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya dokumen DED
sebanyak 1 paket/dokumen, outcome tersedianya dokumen DED sebagai
acuan dalam pemanfaatan ruang;
(17) Penyusunan Master Plan Kawasan Wisata Cisantana dengan pagu anggaran
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.556.000,00 realisasi fisik 100%,
output tersusunnya masterplan kawasan wisata sebanyak 1 paket/dokumen,
outcome tersedianya master plan kawasan wisata sebagai acuan dalam
pemanfaatan ruang;
(18) Redesign RSUD Linggarjati dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 49.550.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya
design kawasan rumah sakit sebanyak 1 paket/dokumen, outcome
tersedianya design kawasan rumah sakit sebagai acuan dalam pemanfaatan
ruang;
(19) Perencanaan Teknis GOR Mini dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00
direalisasikan Rp. 182.658.000,00 realisasi fisik 100%, output tersusunnya

BAB IV - 98
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dokumen perencanaan teknis sebanyak 1 paket/dokumen, outcome


tersedianya dokumen perencanaan teknis sebagai acuan dalam pemanfaatan
ruang.

A.5.2. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Urusan penataan ruang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.650.000.000,00 direalisasikan Rp. 638.550.000,00 (98,24%), dengan program
dan kegiatan sebagai berikut:

A.5.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Perencanaan Tata Ruang
(1) Review Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan Tahun 2011-
2031 dengan pagu anggaran Rp 450.000.000,00 direalisasikan Rp.
444.700.000,00 (98,82%) output FGD 2 kali, konsultasi publik 1 kali, rakor
3 kali, dokumen 1 paket , outcome meningkatnya kualitas RTRW
Kabupaten Kuningan Tahun 2011-2031.
(2) Penyusunan Profil Infrastruktur dan Tata Ruang Kabupaten Kuningan
dengan pagu anggaran Rp. 50.000,000 realisasi Rp. 50.000,000
(100%) outputrRapat koordinasi 2 kali, dokumen 1 paket , outcome
meningkatnya data dan informasi profil infrastruktur dan tata ruang di
Kabupaten Kuningan.

2) Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang


(3) Koordinasi Penataan Ruang Daerah dengan pagu anggaran Rp.
150.000,000 direalisasikan Rp 143.850.000,00 (95,90%) output
terselenggaranya koordinasi penataan ruang daerah, outcome
terimplementasikannya penyelenggaraan penataan ruang di daerah dan
meminimalisasi konflik pemanfaatan ruang.

A.6. URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH


Urusan Perencanaan Pembangunan dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Kuningan terdiri dari 7 program 29 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.4.857.750.000,00 direalisasi sebesar Rp.
4.803.405.050,00 (98,88%), realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai
berikut :

A.6.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiata


1) Program Kerjasama Pembangunan
(1) Sinergitas Kerjasama Antar Daerah Perbatasan dengan pagu anggaran
Rp 200.000,000 direalisasikan Rp. 200.000,000 (100%). Output:
terlaksananya pertemuan Kepala Desa Daerah Perbatasan, Rakor Bappeda
Perbatasan, Dokumen Laporan Pembangunan Daerah Perbatasan. ,
outcome: meningkatnya integrasi pembangunan kawasan perbatasan.
(2) Penunjang PLKSDA-BM di Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran
Rp 150.000,000 direalisasikan Rp. 149.044.000 (99,36%). Output: 2 Kali
Workshop; 2 kali Rapat Evaluasi; 1 Kali Rapat Koordinasi; serta Monev di 15
Desa di 8 Kecamatan. , outcome: meningkatnya perencanaan, pengelolaan
dan pengendalian lahan kritis berbasis masyarakat di kabupaten Kuningan.

2) Program Perencanaan Pembangunan Daerah


(3) Pengembangan sistem RKPD online Kabupaten Kuningan dengan pagu
anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp 195.500.000 (97.75%). Output:
tersedianya database kegiatan (sistem RKPD) seluruh SKPD Kabupaten
BAB IV - 99
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Kuningan. , outcome: meningkatnya kualitas perencanaan daerah melalui


pengelolaan RKPD secara online.
(4) Penyusunan dokumen RKPD Kabupaten Kuningan tahun 2017 dengan
pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp 194.750.000 (97.37%).
Output: tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2017. , outcome: tersedianya
Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2017 sebagai bahan
perencanaan penganggaran.
(5) Musrenbang Kabupaten, Regional, Provinsi dan Pusat Tahun 2017
dengan pagu anggaran Rp 300.000,000 direalisasikan Rp 289.100.000
(96.36%). Output terlaksananya Monitoring Musrenbang Kecamatan,
Kabupaten; berpartisipasi dalam Pra dan Pelaksanaan Musrenbang
Regional, Provinsi dan Nasional. , outcome: meningkatnya Sinergitas
Perencanaan Pembangunan dan Partisipasi Masyarakat Kabupaten
Kuningan.
(6) Penyusunan Dokumen RKPD Perubahan Tahun 2016 dengan pagu
anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp 195.450.000 (97.72%). Output:
tersusunnya RKPD Perubahan Tahu 2016. , outcome: tersedianya Dokumen
RKPDP Kabupaten Kuningan Tahun 2016 sebagai bahan perencanaan
penganggaran.
(7) Penyusunan Strategi Ketahanan Pangan dan Kemandirian Pangan Kab.
Kuningan dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp
100.000,000 (100%). Output: terlaksananya kegiatan Penyusunan Strategi
Kemandirian Ketahanan Pangan Kabupaten Kuningan, outcome:
tersusunnya strategi dan kebijakan Ketahanan Pangan Kab. Kuningan.
(8) Koordinasi Penyusunan LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran 2016
dengan pagu anggaran Rp. 250.000,000 direalisasikan Rp.250.000,000
(100%), output tersusunnya 150 buku LKPJ Bupati Akhir Tahun Anggaran
2016 dan 150 buku Nota Pengantar, outcome tersampaikannya Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran
2016 kepada DPRD Kabupaten Kuningan.
(9) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah
tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp.150.000,000 direalisasikan
Rp.145.089.500 (96,73%), output tersusunnya Buku Evaluasi Pembangunan
2015 (10 bk), Laporan APBD 40 bk, Tugas Pembantuan & Urusan Bersama
40 bk, Buku Hasil Monitoring Pembangunan Desa 2016 (10 bk), outcome
tersampaikannya Laporan APBD, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama
Tahun 2016 kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan dan Pemerintah
Provinsi Jawa Barat.
(10) Pengendalian Koordinasi Kegiatan DAK Lintas Sektoral Tahun 2016
dengan pagu anggaran Rp.150.000,000 direalisaskan Rp.148.811.700
(99,20%), output tersusunnya buku Laporan DAK 2016 40 bk, Buku Laporan
Kegiatan DAK/ Triwulan (5 bk x 4 = 20 bk), Buku Lap. Hasil Monev DAK 25
bk Tahun 2016, outcome tersampaikannya Laporan DAK Tahun 2016,
kepada Instansi Pemerintah Kabupaten Kuningan, Provinsi dan Pusat sesuai
dengan mekanisme pelaporan.
(11) Evaluasi RKPD Tahun Anggaran 2016 dengan pagu anggaran
Rp.75.000,000 direalisasikan Rp.73.188.000 (97,58%) output tersusunnya
Laporan Kegiatan Evaluasi RKPD/ Triwulan Tahun 2016 (10 bk x 4 = 40
buku) dan tersusunnya Buku Laporan Akhir Evaluasi RKPD 2016 sebanyak
50 buku, outcome Tersampaikannya Laporan Evaluasi RKPD Tahun 2016
kepada Pemerintah Kabupaten Kuningan, Provinsi dan Pusat sesuai dengan
mekanisme pelaporan.
(12) Pembekalan Musrenbang Desa, Kecamatan dan Penguatan Kapasitas
Perencanaan Desa, Kecamatan dan SKPD dengan pagu anggaran Rp

BAB IV - 100
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

150.000,000 direalisasikan Rp 147.301.000 (98.20%). Output: terlaksananya


pembekalan Fasilitasi Musrenbang Desa, Kecamatan, Pembekalan Fasilitasi
Musrenbang Kabupaten dan Bimbingan Teknis Perencanaan SKPD. ,
outcome: meningkatnya Sinergitas Perencanaan Pembangunan dan
partispasi masyarakat Kabupaten Kuningan.
(13) Pra Musrenbang Kabupaten dengan pagu anggaran Rp 150.000,000
direalisasikan Rp 150.000,000 (100%). Output: terlaksananya Kegiatan Pra
Musrenbang Kabupaten. , outcome: meningkatnya Sinergitas Perencanaan
Pembangunan dan partisipasi masyarakat Kabupaten Kuningan.
(14) Sinergitas Perencanaan Pembangunan Tahun 2016 (BP) dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000 (100%). Output:
tersusunnya Laporan pelaksanaan pembangunan berbasis data dan
evaluasi yang akurat, dan tersedianya perlengkapan kantor guna
mendukung kinerja kegiatan. , outcome: tersedianya data dan evaluasi
informasi pembangunan Kab. Kuningan.
(15) Review dan Penyelarasan RPJMD Kabupaten Kuningan Tahun 2014-
2018 dengan pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp 200.000,000
(100%). Output: terlaksananya kegiatan Review RPJMD dan penyelarasan
RPJMD. , outcome: meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan di
Kab. Kuningan; meningkatnya pemahaman SKPD, Kecamatan dan
Stakeholder di Kab. Kuningan tentang perencanaan pembangunan Kab.
Kuningan.
(16) Penyelarasan Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun 2017 dengan
pagu anggaran Rp 50.000,000 direalisasikan Rp 50.000,000 (100%). Output:
tersusunnya Dokumen RKPD Tahun 2017 hasil penyelarasan dengan
nomenklatur urusan, program dan OPD yang baru sesuai PP 18 Tahun
2016. , outcome: tersedianya Dokumen RKPD Kabupaten Kuningan Tahun
2017 sebagai bahan perencanaan penganggaran.

3) Program Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan


(17) Pengembangan Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak dengan
pagu anggaran Rp 182.750.000 direalisasikan Rp 169.250.000 (92.61%).
Output: tersusunnya Dokumen Evaluasi dan Rencana Kegiatan menuju
Kuningan Sehat serta terlaksananya rencana tindak lanjut Rencana Aksi
Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD KLA); terlaksananya rapat koordinasi
dan pembinaan Kabupaten Sehat, serta Sosialisasi dan Rapat Monitoring
Evaluasi RAD KLA. , outcome: terkoordinasinya kegiatan-kegiatan
Kabupaten Sehat dan Kabupaten Layak Anak.
(18) Pengendalian Program Penanggulangan Kemiskinan Daerah dengan
pagu anggaran Rp 150.000,000 direalisasikan Rp 150.000,000 (100%).
Output: tersusunnya Laporan Pelaksanaan Penanggulangan Kemiskinan
Daerah (LP2KD) Tahun 2015. , outcome: keterpaduan program, keterpaduan
sasaran dan keterpaduan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penanggulangan
Kemiskinan.
(19) Pengendalian Implementasi Program dan Evaluasi MDGs dengan pagu
anggaran Rp 50.000,000 direalisasikan Rp 49.800.000 (99.60%). Output
terlaksananya Rakor dan Rapat Evaluasi MDGs (2 kali rapat koordinasi dan
evaluasi, 1 dokumen laporan pencapaian). , outcome tercapainya target
MDGs.
(20) Desk IPM dan Penyusunan Strategi Pencapaian Program Wajib Belajar
((WAJAR DIKDAS) 12 Tahun dan Model Penuntasan Wajar DIKDAS 9
Tahun Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp 125.000,000
direalisasikan Rp 125.000,000 (100%). Output tersusunnya Laporan
pengendalian IPM Kab. Kuningan, terselenggaranya sosialisasi, rapat desk

BAB IV - 101
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dan rapat tim pengendali IPM , tersusunnya dokumen Strategi Pencapaian


WAJAR DIKDAS 12 Tahun, tersusunnya Pemodelan Tuntas WAJAR
DIKDAS 9 Tahun. , outcome tercapainya penuntasan WAJAR DIKDAS 9
Tahun dan Pencapaian WAJAR DIKDAS 12 Tahun .
(21) Koordinasi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan
dengan pagu anggaran Rp 125.000,000 direalisasikan Rp 125.000,000
(100%). Output: terlaksananya koordinasi Bidang Sosial Budaya dan
Pemerintahan. , outcome: terlaksananya koordinasi Bidang Sosial Budaya
Pemerintahan secara lebih komprehensif dan terarah.
4) Program Perencanaan Pengembangan Ekonomi
(22) Survey Sosial Ekonomi Daerah (SUSEDA) 2016 dengan pagu anggaran
Rp 450.000,000 direalisasikan Rp 450.000,000 (100%). Output: tersedianya
data hasil survey sosial ekonomi daerah Kab. Kuningan dengan metode
baru. , outcome: terukurnya capaian pembangunan manusia di Kabupaten
Kuningan.

5) Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam


(23) Koordinasi Komisi Irigasi Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran
Rp 150.000,000 direalisasikan Rp 148.575.850 (99.05%). Output: Rapat
Monev 2 kali; Bintek 1 kali; Rakor 4 kali; Buku Laporan 10 Buah. , outcome:
meningkatnya perencanaan dan pengendalian serta indikasi program dan
kegiatan berkelanjutan pengelolaan irigasi di Kabupaten Kuningan.
(24) KLHS Review RTRW Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp
200.000,000 direalisasikan Rp 197.895.000 (98.95%). Output: Rapat FGD: 2
kali; Workshop: 1 kali; dokumen Kajian : 1 dokumen. , outcome: tersusunnya
Dokumen Kajian Pelingkupan Persiapan Review RTRW Kab. Kuningan.
(25) Koordinasi perencanaan bidang Prasarana wilayah dan SDA dengan
pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000 (100%).
Output: 1 kali rapat koordinasi, 1 kali sosialisasi, dan monev. , outcome:
pelaksanaan program sesuai perencanaan dan mencapai sasaran yang
tepat.

6) Program Pemerataan Pembangunan Wilayah


(26) Peningkatan kapasitas aparatur Desa dalam perencanaan Desa dengan
pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 100.000,000 (100%).
Output: terlaksananya fasilitasi peningkatan kapasitas aparatur desa. ,
outcome: meningkatnya kapasitas aparatur desa dalam menyusun
perencanaan pembangunan desa.

7) Program Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian Daerah


(27) Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dengan pagu anggaran Rp
300.000,000 direalisasikan Rp 300.000,000 (100%). Output: terfasilitasinya
koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan tersusunnya Laporan
perencanaan Bidang Ekonomi outcome: meningkatnya koordinasi dan
sinergitas perencanaan Bidang Ekonomi baik Pusat, Provinsi dan
Kabupaten.
(28) Forum Pengembangan Ekonomi Daerah dengan pagu anggaran Rp
150.000,000 direalisasikan Rp 149.650.000 (99,76%). Output: terfasilitasinya
forum pengembangan Ekonomi Daerah, outcome: percepatan pembangunan
ekonomi daerah.
(29) Koordinasi Pengembangan Kawasan Ekowisata Terintegrasi dengan
pagu anggaran Rp 150.000,000 direalisasikan Rp 150.000,000 (100%).
Output: terlaksananya koordinasi perencanaan pembangunan ekowisata. ,

BAB IV - 102
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

outcome: terarahnya pembangunan Kawasan Ekowisata berbasis


masyarakat terintegrasi.

A.6.2. Permasalahan dan Solusi


 Permaasalahan
Belum sepenuhnya terintegrasi usulan perencanaan SKPD dengan
kecamatan.
 Solusi
Peningkatan koordinasi melalui forum SKPD sebelum musrenbang.

A.6.3. Prestasi
Penghargaan Pangripta Nusantara dari Gubernur Jawa Barat.

A.7. URUSAN PERHUBUNGAN


Penyelenggaraan Urusan Perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan
pada tahun 2016 terdiri dari 6 program dan 25 kegiatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.6.048.100.000,00 direalisasikan Rp. 5.905.230.650,00 (97,64), Alokasi
dan realisasi anggaran dapat dilihat sebgai mana tabel berikut:
A.7.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Fasilitas LLAJ terdiri dari 4
kegiatan yaitu:
(1) Pemeliharaan Terminal Tipe C dengan pagu anggaran Rp.40.000.000,00
direalisasikan Rp.40.000.000,00 (100%) fisik (100%), output terpeliharanya
terminal tipe sejumlah 10 lokasi, outcome meningkatnya pelayanan angkutan
penumpang umum di terminal.
(2) Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.991.000,00 (99,99%), fisik (100%),
output terpeliharanya rambu lalu lintas, traffic light/warning light sebanyak 3
jenis, outcome meningkatnya kelancaran, keamanan dan keselamatan lalu
lintas.
(3) Pemeliharaan Sarana Lampu Penerangan Jalan Umum dengan pagu
anggaran Rp.825.000,000.00 direalisasikan Rp.821.658.000,00 (99,59%), fisik
(100%), output terpeliharanya penerangan di jalan umum sebanyak 1.500 titik
yang tersebar di Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya penerangan,
keamanan dan keselamatan di jalan umum.
(4) Validasi Data Lampu Penerangan Jalan Umum dengan pagu anggaran Rp.
25.000.000,00 direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100 %), output tersedianya
data valid lampu penerangan jalan umum, outcome tersedianya data lampu
Penerangan Jalan Umum (PJU) yang akurat.

2) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan terdiri dari 5 kegiatan yaitu:


(5) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Perhubungan dengan pagu anggaran
Rp.1.103.100.000 direalisasikan Rp.1.091.365.000,00 (98,93%) fisik (100%),
output terwujudnya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas melalui
pengadaan dan pemasangan 192 buah rambu lalu lintas, pengadaan dan
pemasangan 1 traffict light, pengadaan dan pemasangan warning light di 3
persimpangan, pengadaan dan pengecatan Marka jalan sepanjang 6.958 m,
pengadaan dan pemasangan 350 buah paku jalan, pengadaan dan
pemasangan pagar pengaman jalan sepanjang 216 m, outcome terwujudnya
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
(6) Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum dengan pagu
anggaran Rp. 70.000.000,00 direalisasikan Rp. 70.000.000,00 (100%), fisik
(100%), output terselenggaranya pengendalian pengoperasian angkutan

BAB IV - 103
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

umum di jalan raya selama 10 bulan, outcome meningkatnya kelancaran dan


disiplin pelayanan angkutan umum di jalan raya.
(7) Pembinaan Teknis Operasional Angkutan Umum dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output tertib penyediaan jasa angkutan umum berbadan hukum.
(8) Penyelenggaraan pemilihan awak kendaraan Angkutan umum teladan
dengan pagu anggaran Rp. 30.000.000,00 direalisasikan Rp. 25.000.000,00
(83,33%), fisik (100%), output terdidiknya awak kendaraan angkutan umum,
outcome meningkatnya tertib operasional angkutan umum.
(9) Penyelenggaraan Angkutan Lebaran dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), fisik (100%), output
penertiban dan pengendalian penyelenggaraan angkutan lebaran, outcome
meningkatnya ketertiban, keamanan dan kelancaran penyelenggaraan
angkutan lebaran.
3) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan terdiri dari 2
kegiatan yaitu:
(10) Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum dengan
pagu anggaran Rp. 1.350.000.000,00 direalisasikan RP. 1.294.991.000,00
(95,93%) fisik (100%), output terpasangnya lampu penerangan jalan umum di
374 titik, outcome meningkatnya keamanan dan keselamatan di jalan umum.
(11) Pengadaan dan Pemasangan Materisasi Lampu Penerangan Jalan
dengan pagu anggaran Rp.675.000.000,00 direalisasikan Rp.643.130.500,00
(95,27%), fisik (100%), output terpasangnya meterisasi lampu penerangan
jalan umum di 16 gardu, outcome meningkatnya efisiensi biaya pemakaian
listrik.

4) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas terdiri dari 10 kegiatan


yaitu:
(12) Pengadaan dan Pemasangan Warning Light dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.186.635.000,00 (93,31%) fisik (100%),
output terpasangnya warning light sebanyak 3 unit, outcome terwujudnya
keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
(13) Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.190.190.070,00 (95,04%) fisik (100%),
output terpasangnya rambu lalu lintas sebanyak 144 buah, outcome
terwujudnya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
(14) Pengadaan dan Pengecatan Marka Jalan dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00direalisasikan Rp.148.933.000,00 (99,28%) fisik (100%),
output terlaksananya pengecatan marka jalan sepanjang 5.472 M’ , outcome
terwujudnya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.
(15) Pengadaan dan Pemasangan Pagar Pengaman Jalan (Guardrail) dengan
pagu anggaran Rp. 500.000.000,00 direalisasikan Rp.495.502.000,00
(99,10%) fisik (100%), output terpasangnya pagar pengaman jalan (guardrail)
sepanjang 408 Meter, outcome terwujudnya keselamatan, keamanan dan
kelancaran lalu lintas.
(16) Pengaturan Lalu Lintas dititik rawan kemacetan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.960.000,00 (99,96%) fisik (100%),
output terselenggaranya pengaturan lalu lintas dititik rawan kemacetan
selama 12 bulan, outcome meningkatnya kelancaran, ketertiban dan
keselamatan lalu lintas.
(17) Pengaturan dan Pengamanan Lalu Lintas pada Hari Besar Nasional
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.960.000,00
(99,96%), fisik (100%), output meningkatnya kelancaran, ketertiban dan

BAB IV - 104
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

keselamatan lalu lintas selama 12 bulan, outcome meningkatnya kelancaran,


ketertiban dan keselamatan lalu lintas.
(18) Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pagu
anggaran Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 (100%) fisik
(100%), output Pemahaman keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan,
outcome meningkatnya keselamatan lalu lintas.
(19) Survey inventarisasi perlengkapan jalan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 46.750.000,00 (93,50%) fisik (100%),
output data inventarisasi perlengkapan jalan, outcome evaluasi sarana
perlengkapan jalan.
(20) Pengadaan Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.49.999.050,00 (99,99%) fisik (100%),
output tersedianya fasilitas keselamatan lalu lintas, outcome terpasangnya
pagar pengaman jalan (guard rail).
(21) Pengadaan repeater dan pesawat HT dengan pagu anggaran
Rp.80.000.000,00 direalisasikan Rp.78.170.000,00 (97,71%) fisik (100 %)
output terbangunnya repeater dan adaanya pesawat HT, outcome
terwujudnya keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas.

5) Program Peningkatan Kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor terdiri


dari 1 kegiatan yaitu:
(22) Pengadaan alat uji emisi gas buang COCH dengan pagu anggaran
Rp.170.000.000,00 direalisasikan Rp.168.900.000,00 (99,35%) fisik (100%),
output peralatan uji mekanik kendaraan bermotor.

6) Program Peningkatan Pengelolaan Parkir terdiri dari 3 kegiatan yaitu :


(23) Pembinaan Petugas Parkir dengan Pagu Anggaran Rp.32.000.000,00
direalisasikan Rp.32.000.000,00 (100%) fisik (100%), output meningkatnya
performasi petugas parkir yang berjumlah 280 orang, outcome
meningkatnya kelancaran lalu lintas yang tertib dan lancar.
(24) Pengadaan Kelengkapan Atribut Petugas Parkir dengan Pagu Anggaran
Rp.63.000.000,00 direalisasikan Rp.62.216.000,00 (98,75%) fisik (100%),
output terlaksananya pengadaan kelengkapan atribut petugas parkir
sejumlah 280 orang, outcome meningkatnya motivasi dan performasi
petugas parkir.
(25) Penyediaan Perlengkapan Parkir Berlangganan dengan Pagu Anggaran
Rp.20.000.000,00 direalisasikan Rp.20.000.000,00 (100%) fisik (100%),
output adanya perlengkapan parkir berlangganan, outcome bertambahnya
retribusi PAD.

A.7.2. Permasalahan dan Solusi


1. Permaasalahan
a. Belum maksimalnya koordinasi kewenangan Penyelenggaraan urusan
perhubungan
b. Keterbatasan Sumberdaya Perhubungan yang memiliki kompetensi
2. Solusi
a. Sinergitas pelaksanaan koordinasi dengan yang terkait terus ditingkatkan
b. Peningkatan SDM melalui diklat teknis dengan pengiriman personil ke pusat
maupun ke propinsi
A.7.3. Keberhasilan/Prestasi
Berdasarkan hasil survey Kepuasan Masyarakat terhadap Kinerja Pelayanan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2015 yang dipublikasikan oleh
Bappeda kuningan diperoleh hasil bahwa :

BAB IV - 105
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

- Upaya Aparat dalam penyediaan sarana penerangan umum mempunyai tingkat


kepuasan sebesar 89 %.
- Upaya Aparat dalam pengaturan lalu lintas mendapat tingkat kepuasan sebesar 95
%
- Upaya Aparat dalam Jasa Transportasi Umum mendapat tingkat kepuasan
sebesar 90 %.
Walaupun tingkat signifikasi/kepercayaan terhadap hasil survey ini masih
banyak perdebatan, semisal jika disandingkan dengan standar pelayanan minimum
yang tersedia, namun setidaknya hal ini dapat dijadikan salah satu indekasi dampak
keberhasialan pelaksanaan berbagai kegiatan yang dilakukan oleh Dinas
Perhubungan.
Keberhasialan lain pelaksanaan kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten
Kuningan, tercemin pula pada keikut-sertaan yang pertama dalam ajang penilaian
bidang transportasi, dan alhamdulillah lamgsung nmemperoleh penghargaan Wahana
Tata Nugraha.

A.8. URUSAN LINGKUNGAN HIDUP


Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Badan Pengelolaan
Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kuningan yang didanai dari APBD Kabupaten
Kuningan terdapat 5 program dan 22 kegiatan pagu anggaran sebesar
Rp.9.138.302.000,00 direalisasikan Rp.9.025.310.200,00 (98,76%), fisik (100 %),
dengan rincian sebagai berikut :

A.8.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
(1) Penyediaan Prasarana dan Sarana Kebersihan dengan pagu anggaran
Rp.1.400.000.000,00 , direalisasikan Rp.1.363.583.700,00 (97,40 %), fisik
(100 %), output tersedianya sarana dan prasarana kebersihan berupa
kendaraan pick up 2 unit, motor roda tiga 3 buah, container 9 buah, tong
sampah fiber 94 buah, tong sampah dorong 190 buah, outcome
meningkatnya pelayanan kebersihan;
(2) Penataan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) dengan pagu
anggaran Rp 550.000.000,00 , direalisasikan Rp.536.070.000,00 (97,47 %),
fisik (100 %), output terbangunnya infastruktur TPSA 4 jenis berupa jalan
lingkungan 1 paket, tempat pencucian 1 buah, zona tempat pembuangan
sampah 2 zona, landasan tempat pemuangan sampah 2 buah, outcome
meningkatnya pengelolaan persampahan;
(3) Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Gerakan K3 dengan pagu
anggaran Rp 300.000.000,00 , direalisasikan Rp.299.670.000,00 (99,89 %),
fisik (100%), output terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat
melalui lomba gerakan K3 di 32 kecamatan dan sosialisasi K3 5 kali, outcome
terwujudnya lingkungan yang ASRI, dan meningkatnya pengetahuan
masyarakat tentang K3;
(4) Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Sampah dan Pembentukan
Kelembagaan Bank Sampah dengan pagu anggaran Rp 100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100 %), fisik (100 %), output terlaksananya
Sosialisasi Kebijakan pengelolaan sampah di 4 lokasi, dan terbentuknya
kelembagaan bank sampah di 4 desa, outcome meningkatnya pengelolaan
persampahan;
(5) Pengadaan Gerobak Sampah dengan pagu anggaran Rp 200.000.000,00
direalisasikan Rp.199.065.000,00 (99,53 %), fisik (100 %), output
terlaksananya pengadaan gerobak sampah sebanyak 34 buah, outcome
meningkatnya pengelolaan persampahan;

BAB IV - 106
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(6) Pengadaan Mesin Rumput dengan pagu anggaran Rp 150.000.000,00


direalisasikan Rp.149.370.000,00 (99,58 %), fisik (100 %), output
terlaksananya pengadaan mesin rumput sebanyak 35 buah, outcome
meningkatnya pengelolaan kebersihan;

2) Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan


(7) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Lingkungan Hidup dengan pagu
anggaran Rp.3.888.302.000,00 direalisasikan Rp.3.850.097.500,00 (99,02%),
fisik (100 %), output terpenuhinya sarana dan prasarana fisik pengelolaan
lingkungan hidup berupa taman hijau 1 lokasi, embung 3 buah, TPS 3R 1 unit,
bangunan bank sampah 1 unit, rumah kompos 1 unit, motor roda tiga 3 unit,
alat pencacah sampah organik 3 unit, alat pencacah sampah plastik 1 unit,
alat pemilah sampah 3 unit, Timbangan 2 buah, komposter 10 buah, gerobak
sampah 3 unit, sumur resapan 50 unit, dan motor roda dua jenis trail 2 unit,
outcome meningkatnya pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di
Kabupaten Kuningan;
(8) Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah Kab. Kuningan dengan
pagu anggaran Rp 100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.555.000,00 (99,56
%), fisik (100 %), output tersusunnya buku Status Lingkungan Hidup Daerah
Kab. Kuningan berupa buku laporan 5 buku, buku data 5 buku, outcome
tersedianya dokumen status lingkungan hidup daerah Kabupaten Kuningan;
(9) Koordinasi Penilaian Adipura dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00
direalisasikan Rp149.500.000,00 (99,67 %), fisik (100 %), output
terlaksananya koordinasi persiapan peniilaian adipura di 68 titik pantau dan
tersusunnya 5 set buku non fisik adipura, outcome terwujudnya keterpaduan
Kab Kuningan dalam penilaian adipura;
(10) Pemantauan Kualitas Lingkungan dengan pagu anggaran
Rp150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 (100%), fisik (100 %),
output terlaksananya pemantauan kualitas lingkungan di 12 kecamatan,
outcome teridentifikasinya kualitas lingkungan di Kabupaten Kuningan;
(11) Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan dengan pagu anggaran
Rp150.000.000,00 direalisasikan Rp.149.324.000,00 (99,55%),fisik (100 %),
output terfasilitasi dan terbinanya sekolah berbudaya lingkungan (SBL) di
Kabupaten Kuningan sebanyak23 SBL dan 4 sekolah calon SBL/adiwiyata
kabupaten, outcome meningkatnya Sekolah Berbudaya Lingkungan (SBL) di
Kabupaten Kuningan;
(12) Penguatan Sarana dan Prasarana TPS 3R Limbah Padat Tembakau Desa
Karanganyar Kec. Darma (DBHCHT) dengan pagu anggaran Rp
200.000.000,00 direalisasikan Rp.190.126.000,00 (95,06 %),fisik (100 %),
output terlaksananya penguatan sarana prasarana TPS 3R limbah padat
tembakau berupa timbangan 1 unit, mixer 1 unit, motor roda tiga 1 unit, mesin
jahit 1 unit, troli 10 unit, komputer PC 1 paket, komposter 15 unit dan
rolingdoor 27 m2, outcome terolahnya limbah padat tembakau;

3) Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam


(13) Perlindungan Sumber Mata Air (Permata) (DBHCHT) dengan pagu
anggaran Rp 400.000.000,00 direalisasikan Rp. 398.795.000,00 (99,70 %),
fisik (100 %), output terlaksananya kegiatan penanaman/ konservasi pada
daerah tangkapan air dan sumber air sebanyak 7.200 pohon di 2 lokasi,
outcome terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan ekosistemnya pada
daerah tangkapan air dan sumber air ;
(14) Pemantauan dan Pengendalian Kerusakan Lahan untuk Produksi
Biomassa dengan pagu anggaran Rp 200.000.000,00 direalisasikan
Rp.199.165.000,00 (99,58 %), fisik (100 %), output terlaksananya

BAB IV - 107
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pemantauan dan pengendalian kerusakan lahan untuk produksi biomassa di


50 titik, outcome tersedianya informasi status kerusakan lahan dan/ atau
tanah untuk produksi biomasa 1 dokumen ;
(15) Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA Menuju Indonesia Hijau dengan
pagu anggaran Rp 100.000.000,00 direalisasikan Rp 99.775.000,00 (99,78
%), fisik (100 %), output terkoordinasikannya pengelolaan konservasi sumber
daya alam menuju indonesia hijau 3 kali rakor, outcome tersusunnya buku
rencana induk konservasi Kabupaten Kuningan sebanyak 30 buku;
(16) Sosialisasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%),
fisik (100 %), output terlaksananya sosialisasi perlindungan dan konservasi
sumber daya alam sebanyak 2 kali, outcome meningkatnya pemahaman
masyarakat terhadap perlindungan dan konservasi sumber daya alam ;
(17) Penyusunan profil Keanekaragaman Hayati Daerah dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.760.000,00 (98,76 %),
fisik (100 %), Output terlaksananya penyusunan profil keanekaragaman hayati
daerah 1 dokumen, outcome tersedianya dokumen profil keanekaragaman
hayati daerah;
(18) Pengadaan dan Penanaman Pohon Pelindung dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 149.441.000,00 (99,63 %), fisik (100
%), output tersedia dan tertanamnya pohon pelindung jenis kenari di jalur
kanan kiri jalan baru sampora – panawuan sebanyak 950 pohon, outcome
meningkatnya pohon pelindung kanan kiri jalan baru sampora - panawuan;
(19) Penghijauan Balong Kramat Darmaloka Kecamatan Darma, dengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.572.000,00 (99,14 %), fisik
(100 %), output tersedia dan tertanamnya pohon pelindung sebanyak 950
pohon, outcome terwujudnya kelestarian balong kramat darma loka;

4) Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan


Konservasi Hutan
(20) Pembangunan dan Pengelolaan Taman Kehati dengan pagu anggaran
Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp. 247.000.000,00 (98,80 %), fisik (100
%), output terbangunnya fasilitas taman kehati 3 jenis berupa lahan parkir 1
paket, jalan lingkungan 1 paket dan balai kelompok tani 1 unit, outcome
meningkatnya fasilitas taman kehati ;

5) Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)


(21) Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertamanan dengan pagu anggaran
Rp300.000.000,00 direalisasikan Rp296.986.000,00 (99,00 %), fisik (100 %),
output Terlaksananya peningkatan sarana prasarana pertamanan di 4 lokasi
taman, outcome optimalnya fungsi RTH sebagai ruang edukasi publik;
(22) Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Permukiman Kecamatan
Cigugur dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00 direalisasikan
Rp149.455.000,00 (99,64 %), fisik (100 %), output terlaksananya penataan
ruang terbuka hijau kawasan permukiman di Kecamatan Cigugur sebanyak 1
lokasi, outcome optimalnya fungsi RTH di kawasan permukiman secara
berkelanjutan.

A.8.2. Permasalahan dan Solusi


a. Permasalahan
1. Terbatasnya kapasitas sumber daya aparatur
dalam menangani seluruh kegiatan sehingga berpengaruh terhadap jalannya
pelaksanaan kegiatan.

BAB IV - 108
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang


kurang memadai seperti kendaraan dinas, kelengkapan laboratorium dan
sarana dokumentasi.
3. Masih lemahnya tingkat koordinasi dan
konsultasi antar pihak terkait dalam pelaksanaan tugas/ kegiatan..

b. Solusi
1. Mengoptimalkan sumber daya aparatur yang ada dalam mengatur setiap
kegiatan yang harus dilakukan.
2. Menyusun skala prioritas dalam penyelesaian suatu beban pekerjaan yang
harus segera diselesaikan sesuai kemampuan dan ketersediaan sarana dan
prasarana yang ada.
3. Meningkatkan kontinuitas koordinasi dan konsultasi dengan para pihak terkait.

A.9. URUSAN PERTANAHAN


Penyelenggaraan urusan pertanahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah
terdiri dari 1 program dan 5 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.100.000.000,00
direalisasikan Rp. 1.088.457.000,00 (98,95%) dan yang dilaksanakan oleh Bagian
tata Pemerintahan Setda Kabupaten Kuningan meliputi 1 program 5 dengan realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.9.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


A.9.1.1. Sekretariat Daerah
1) Program Peningkatan kualitas kebijakan dalam bidang pertanah, penataan
perkotaan, dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan K3.
(1) Pemutahiran Data Tanah Kas Desa se Kabupaten Kuningan, dengan pagu
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 149.255.000,00
(99,50%),sisa anggaran sebesar Rp. 745.000,00 dikembalikan ke Kas
Daerah, kegiatan ini dimaksudkan untuk memutahirkan data tanah kas desa
se Kabupaten Kuningan serta tertib administrasi pertanahan di Desa. .(Bagian
Tata Pemerintahan)
(2) Fasilitasi Teknis Pengadaan Tanah Bagi Kepentingan Umum, dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
100.000.000,00 (100%, Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan
pengetahuan aparatur pemerintah tentang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum.(Bagian Tata Pemerintahan)
(3) Pembinaan, Koordinasi dan Fasilitasi Bidang Penataan Perkotaan serta
Kebersihan, Ketertiban dan Keindahan (K3), dengan pagu anggaran Rp.
500.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 490.122.000,00 (98,02%) sisa
anggaran sebesar Rp. 9.878.000,00 dikembalikan ke Kas Daerah, Kegiatan
ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas penataan perkotaan dan
meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan kebersihan,
ketertiban dan keindahan (K3). (Bagian Tata Pemerintahan)
(4) Pembinaan Penyelenggaraan Tertib Adminstrasi Pertanahan, dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 300.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
299.080.000,00 (99,69%), sisa anggaran sebesar Rp. 920.000,00
dikembalikan ke Kas Daerah, kegiatan ini dimaksudkan meningkatkan sumber
daya aparatur dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dalam
Bidang Pertanahan. (Bagian Tata Pemerintahan)
(5) Optimalisasi Bantuan Sewa Tanah Kas Desa Tahun 2015, dengan pagu
sebesar Rp.50.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (100%),
Kegiatan ini dimaksudkan untuk proses penyelesaian pembayaran Sewa
Tanah Kas Desa yang dipakai Pemerintah Daerah. (Bagian Tata
Pemerintahan).

BAB IV - 109
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

A.10. URUSAN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL


Penyelenggaraan urusan kependudukan dan pencatatan sipil dilaksanakan melalui 3
program yang terdiri dari 13 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp.
3.094.700.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak Rp. 2.963.185.010,00 (95,75%),
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.10.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Penataan dan Pelayanan Administrasi Kependudukan
(1) Peningkatan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kependudukan dengan
pagu anggaran Rp.450.000.000,00 direalisasikan Rp. 421.645.000,00 (93.70
%), output Terlaksananya pelayanan 45.000 KK dan 45.000 KTP, KK 65.938,
KTP 81.999 , outcome Meningkatnya pelayanan KK dan KTP serta
pengadaan blanko KK dan KTP.
(2) Penunjang Penerapan KTP Elektronik dengan pagu anggaran Rp.
290.000.000,00 direalisasikan Rp. 276.654.150,00 (95.40 %), output
Terlaksananya operasi yustisi (1 toserba, 2 pasar tradisional) dan perekaman
KTP-E di 40 Sekolah SMU/SMK di Kab. Kuningan, serta pengadaan tinta
ribbon, outcome meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki KTP
Elektronik.
(3) Peningkatan Pelayanan Prima dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00
direalisasikan Rp. 185.415.000,00 (92.71 %), output Tersedianya batik untuk
62 orang pegawai disduk capil dan 64 org & study banding pelayanan prima,
outcome Meningkatkan pelayanan prima terhadap masyarakat.
(4) Penyediaan sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan
Administrasi kependudukan dengan pagu anggaran Rp. 410.000.000,00
direalisasikan Rp. 392.655.660,00 (95.77 %), output Tambah daya listrik 1
paket, 9 meter karpet, 1 unit AC, 2 bh air cooler, 4 bh kipas angin hexos, 10 bh
printer, 1 unit printer KTP-E, 3 bh scaner, 20 bh kursi lpat, 10 bh kursi putar, 2
unit sofa, 1 unit tenda, 1 unit meja lipat, dan 1 paket CCTV, outcome
Terpenuhinya sarana dan prasarana penunjang peyelenggaraan adminduk.
(5) Sosialisasi pendaftaran penduduk dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 94.836.250,00 (94.84 %), output
Tersampaikannya sosialisasi ke 376 tenaga registrat Tk. Desa/Kel. dan 64
petugas kecamatan, outcome Meningkatnya pemahaman petugas registrat
Tk. Desa/Kel. dan petugas kec. mengenai tata cara dafduk.
(6) Pendataan hasil pelayanan dokumen kependudukan dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 97.184.250,00 (97.18 %),
output Tersimpannya arsip dokumen 375 desa, 32 kecamatan dan 1 unit
sofware, outcome Tertibnya penatausahaan hasil pelayanan dokumen
kependudukan.
(7) Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Penyelenggaraan
Administrasi Kependudukan (BP) (luncuran Tahun 2015) dengan pagu
anggaran Rp. 165.700.000,00 direalisasikan Rp. 162.750.000,00 (98.22 %),
output Tersedianya 1 buah server storage, outcome Terpenuhinya sarana dan
prasaran penunjang peyelenggaraan adminduk.

2) Program Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan


(8) Peningkatan jaringan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
dengan pagu anggaran Rp. 286.500.000,00 direalisasikan Rp.
286.296.000,00 (99.93 %), output Jaringan Siak di 32 Kecamatan dan
Kabupaten, outcome Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi
kependudukan.

BAB IV - 110
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(9) Pelatihan tenaga registrat tingkat Desa / Kelurahan dengan pagu


anggaran Rp. 142.500.000,00 direalisasikan Rp. 142.500.000,00 (100%),
output 376 tenaga registrat dan 32 operator kecamatan, outcome
Meningkatnya kemampuan registrat di Tk. Desa/Kel dan 32 operator Kec.
(10) Peyusunan buku model Sistem Administrasi Kependudukan dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100%),
output 500 Dokumen Profil Kependudukan, outcome Terwujudnya data
perkembangan kependudukan sebagai bahan penyusunan kebijakan.

3) Program Pelayanan Akta-akta Pencatatan Sipil


(11) Updating Data Catatan Sipil dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,00
direalisasikan Rp. 374.846.800,00 (93.71 %), output 137 desa / kelurahan di
12 kecamatan, outcome Meningkatnya akurasi data kepemilikan akta
kelahiran.
(12) Penataan Dokumen Hasil Pelaksanaan Pencatatan Sipil dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 197.600.000,00
(98.80 %), output 25.156 Akta-akta pencatatan sipil, outcome Meningkatnya
penataan dokumen akta-akta pencatatan sipil.
(13) Percepatan penerbitan akta kelahiran dengan pagu anggaran Rp.
250.000.000,00 direalisasikan Rp. 230.801.900,00 (92.32 %), output 100
Bidan, outcome Meningkatnya kepemilikan akta kelahiran.

A.10.2 Permasalahan dan Solusi


a. Permasalahan
1. Sumber Daya Manusia
- Terbatasnya tenaga lapangan yang bertugas menghimpun dan melaporkan
data kependudukan dalam setiap peristiwa kependudukan dari
desa/kelurahan dan kecamatan.
- Terbatasnya Tenaga Pengelola Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK).
- Terbatasnya Tenaga Pengelola Arsip Akta Catatan Sipil.

2. Sarana
- Terbatasnya tempat penyimpanan Arsip Dokumen Kependudukan
- Belum adanya Kendaraan Pelayanan mobil keliling dalam rangka
mendekatkan pelayanan dokumen kependuduka ke tingkat desa/kelurahan.

b. Solusi
1. Sumber Daya Manusia
- Memberdayakan staf kecamatan sebagai petugas pendataan dan
pelaporan data kependudukan.
- Diadakan pelatihan dan sosialisasi registrat di Kecamatan, desa/Kel dan
Pembinaan teknis wilayah yang ada di Kecamatan dan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Mengusulkan penambahan, tenaga arsiparis untuk mengelola Arsip
dokumen kependudukan dan catatan sipil.

2. Sarana
Mengajukan rencana anggaran untuk pengadaan sarana dan parasana
penyimpanan arsip dokumen kependudukan dan Pencatatan sipil.
Mengusulkan pengadaan kendaraan operasional keliling untuk pelayanan
dokumen kependudukan.
A.11. URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
Penyelenggaraan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Tahun
BAB IV - 111
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2016 dilaksanakan melalui 4 program yang terdiri dari 8 kegiatan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.1.100.000.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak
Rp.967.741.600,00 (87,98%), Seluruh penyelenggaraan urusan ini dilaksanakan
oleh Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dengan program
dan kegiatan sebagai berikut:

A.11.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan Gender dalam
Pembangunan
(1) Peningkatan Peran Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
dengan pagu sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar
Rp.136.221.600,00 (90,81%), output terlatihnya 100 keluarga Pra KS dan KS
1, 30 Kader PKK, Anak dibawah usia 18 tahun, Lansia KK Binaan, outcome
terpenuhinya tempat sampah dan papan penunjuk jalan/gang dan
terlaksananya penilaian dari Tim Provinsi.
(2) Pemberdayaan Ekonomi Perempuan (PEKKA) dan Desa Prima dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.96.700.000,00 (96,70%),
output meningkatkan keterampilan usaha kelompok ekonomi kepala keluarga
dan terbentuknya dua Desa Prima.
(3) Inventarisasi dan Pembinaan Kelembagaan Organisasi Wanita dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp.125.000.000,00 dan dapat direalisasikan sebesar
Rp.102.295.000,00 (81,92%) untuk 33 organisasi wanita, TP, PKK dan LSM
perempuan.
(4) Peningkatan Peran dan Kapasitas Perempuan Politik dengan Pagu
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.185.230.000,00 (92,62%) untuk pemahaman politik perempuan kuningan.

2) Program Penguatan Kelembagaan PUG dan Anak


(5) Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dengan
pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.100.000.000,00 (100%) Output guna terlaksananya pelatihan
pendampingan kasus bagi Petugas Lap. KB, P2TP2A dan relawan.

3) Program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender


(6) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
dengan pagu anggaran sebesar Rp.125.000.000,000 dan telah direalisasikan
Rp.121.875.000,00 (100%) output guna meningkatkan Kelembagaan
Perempuan di Kab Kuningan.

4) Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Perlindungan Anak


(7) Peningkatan Kapasitas Gugus Tugas KLA dengan pagu sebesar
Rp.150.000.000,00,00 telah terealisasi Rp. 150.000.000,00 output guna
tercapainyaKuningan sebagai Kabupaten Layak Anak.
(8) Pemberdayan perempuan dan perlindungan Anak, KDRT dan
Trafickingdengan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 75.420.000,00 Output untuk pendampingan dan
perlindungan terhadap korban KDRT dan Traficking.

A.12. URUSAN KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA


Penyelenggaraan urusan keluarga berencana dan keluarga sejahtera Tahun 2016
dilaksanakan melalui 4 program yang terdiri dari 18 kegiatan dengan pagu anggaran
sebanyak Rp.5.010.289.000,00 dan telah direalisasikan sebanyak
Rp.4.612.632.070,00 (92,06%). Seluruh penyelenggaraan urusan keluarga
berencana dan keluarga sejahtera ini dilaksanakan oleh Badan Keluarga Berencana

BAB IV - 112
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dan Pemberdayaan Perempuan dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A.12.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Keluarga Berencana
(1) Kegiatan DAK Keluarga Berencana dengan pagu anggaran
Rp.1.668.379.000,00 direalisasi Rp.1.625.345.750,00 (97,40%) yang
digunkan untuk pengadaan 1 unit Mobil box Alokon, Almari 37 unit, KIE Kit 34
unit BKB Kit 68 Set, Sarana Kerja Genre Kit 12 Set.
(2) Pelayanan KB Media Operasi (MOW/MOP) dengan pagu anggaran
Rp100.000.000,00 dapat direalisasi Rp.76.043.250,00 (99,40%) output
terlaksananya pelayanan KB MOW dan MOP.
(3) Penggarapan Pelayanan KB Momentum dengan pagu sebesar
Rp.100.000.000,00 dan tealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100%) output
guna Meningkatnya peserta KB Metode Jangka Panjang di masyarakat
kabupaten Kuningan
(4) Jaminan Pelayanan Keluarga Berencana dan Jaga Mutu Pelayanan
Keluarga Berencana dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 dapat
direalisasi sebesar Rp.76.629.670,00 (76,63%) output agar terjaminnya
kualitas pelayanan KB bagi peserta KB baru maupun peserta KB aktif.
(5) Rapat kerja daerah Kependudukan KB dan Keluarga Sejahtera dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 telah terealisasi Rp.133.560.000,00 (89,04
%) output untuk terwujudnya kesepakatan program kependudukan KB dan KS
di kabupaten Kuningan.
(6) Harganas (Hari Keluarga Nasional) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 235.000.000,00 (94,00%)
output agar Menigkatnya Peran Serta Masyarakat dan dukungan Stakeholder
di semua tingkatan dalam pelaksanaan program KB
(7) Pengelolaan informasi Kependudukan dan Keluarga Berencana sebesar
Rp.150.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (100%)
output guna tersosialisasikannya data kependudukan dan Program
Pengendalian Penduduk di Kabupaten Kuningan.
(8) DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB dengan pagu anggaran
Rp.1.016.550.000,00 dan terealisasi Rp. 748.640.000,00 (73,65%) output
untuk peningkatan pelaksanaan mekanisme operasional KB di tingkat
kecamatan dan desa.

2) Program Kesehatan Reproduksi Remaja


(9) Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Berbasis Sekolah dengan pagu
anggaran Rp200.000.000,00 telah direalisasi Rp196.250.000,00 (98,13%)
untuk Meningkatkan cakupan remaja yang menjadi Tutor KRR dan
berkembangnya PIK remaja di sekolah.
(10) Kesehatan Reproduksi Remaja (KKR) Berbasis Masyarakat dengan pagu
anggaran Rp150.000.000,00 telah direalisasi sebesar Rp.146.250.000,00
(97,50 %) untuk Meningkatnya cakupan remaja yang menjadi Tutor KRR dan
berkembangnya PIK remaja di masyarakat.

3) Program Pelayanan Kontrasepsi


(11) Intensifikasi Pelayanan KB melalui Tim KB Keliling dengan pagu anggaran
Rp200.000.000,00 telah terealisasi Rp.199.913.000,00 (99,96%) untuk
Terjaminnya kelancaran pelayanan KB di setiap tingkatan wilayah dan
terwujudnya petugas KB yang profesional di kabupaten Kuningan

4) Program Keluarga Berencana Bidang Keluarga Sejahtera


(12) Pelayanan Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

BAB IV - 113
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp.250.000.000,00


(100%), output guna bertambahnya Media Billboard sebanyak 10 unit, 24 kali
KIE massa dan terlaksananya pencanangan TNI KB-Kes dan Kesatuan gerak
PKK KB-Kes.
(13) Penguatan Lini Lapangan KB dan PP dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100%)output
guna meningkatnya peran lini lapangan dalam bertambahnya institusi
masyarakat yang berkualitas.
(14) Pelatihan UPPKS dan Ketahanan Keluarga dengan pagu sebesar
Rp.150.000.000,00 dan dapat direalisasikan selutuhnya Rp.150.000.000,00
(100%) output guna meningkatnya kualitas dan kuantitas kader UPPKS dan
bina Keluarga di Kab. Kuningan.
(15) Pengembangan Desa Kampoeng KB dan Pemberdayaan Keluarga
sebesar Rp.200.000.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 200.000.000,00
(100%) Output guna meningkatnya kesadaran stake holder dan warga
masyarakat akan pentingnya program KB melalui rintisan tiga kampong KB.
(16) Workshop Bina Keluarga Balita Bagi Organisasi Masyarakatdengan pagu
anggaran Rp.50.000.000,00direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), output
meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kader BKB di Kab. Kuningan.
(17) Peningkatan Sosok Institusi Masyarakat dan Tenaga Lini Lapangan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.25.000.000,00 dan direalisasikan
Rp.25.000.000,00 (100%) output guna Meningkatkan sosok institusi
masyarakat dan Tenaga Lini Lapangan.
(18) Peningkatan Pengelolaan Pemberdayaan Keluarga Melalui Institusi
Masyarakat sebesar Rp.150.000.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.150.000.000,00 (100%), output untuk peningkatan pengetahuan dan
keterampilan institusi masyarakat.

A.12.3. Permasalahan dan Solusi


a. Permasalahan
1. Pada pelayanan KB momentum tertentu masih terpaku kepada Perda
Pelayanan KB, sehingga masyarakat sasaran belum bisa terhindar dari
retribusi dan jasa pelayanan KB.
2. Tingkat kesertaan ber-KB pria masih rendah

b. Solusi
1. Pendekatan dan advokasi tentang Perda Retribusi Pelayanan KB dan Jasa
pelayanan KB kepada pihak terkait dengan membuat MOU antara Kepala
Dinas Kesehatan, Direktur RSU 45, Kepala Kantor Cabang BPJS dan
BKBPP.
2. Intensifikasi dan ekstensifikasi KIE, pelayanan masyarakat dan
pemberdayaan keluarga.

A.12.2. Keberhasilan/Prestasi
a. Penghargaan Manggala Karya Kencana Tingkat Nasional.
b. Penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya Tingkat Pertama dari Presiden
Republik Indonesia.
c. Penghargaan Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Perlindungan Khusus
Anak dari Gubernur Jawa Barat.
d. Juara II Lomba P2WKSS Kategori Desa Ramah Anak diraih oleh Desa Dukuh
Lor Kecamatan Sindangagung Kabupaten Kuningan dari Gubernur Jawa
Barat.
A.13. URUSAN SOSIAL

BAB IV - 114
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Penyelenggaraan Urusan Sosial yang dilaksanakanoleh Dinas Sosial dan Tenaga


Kerja Kabupaten Kuningantahun 2016 terdiri dari 5 Program meliputi 17 kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.525.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.2.515.686.450,00 (99,63%), Badan Penanggulangan Bencana Daerah melalui
terdiri 3 program dan 18 kegiatan dengan pagu anggaran 16.800.000.000,00
direalisasikan Rp. 3.621.301.500,00 atau (21,56%), realisasi fisik 100%, program
dan kegioatan sebagai berikut:

A.13.1. DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA


Penyelenggaraan Urusan Sosial yang dilaksanakanoleh Dinas Sosial dan Tenaga
Kerja Kabupaten Kuningantahun 2016 terdiri dari 5 Program meliputi 17 kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.525.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.2.515.686.450,00 (99,63%), rincian program dan kegioatan sebagai berikut:
A.22.1.1. RealisasiPelaksanaan ProgramdanKegiatan
1) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
(PMKS) Meliputi 3 kegiatan yaitu :
(1)Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi kelompok minoritas /
waria dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.
99.250.000,00 (99,25 %), Output Terlaksananya Bimbingan teknis UEP bagi
20 orang waria, outcome Dimilikinya pemahaman tentang kewirausahaan
bagi waria
(2)Penunjang Program Kelompok Usaha Bersama fakir Miskin (Kube-FM)
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp. 149.413.750,
(99,61 %) Output : Terlaksananya Bimbingan teknis kepada 15 Kube-FM,
outcome : Dimilikinya pemahaman tentang pengelolaan Kube-FM
(3)Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Fakir Miskin dan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.100.000,000, (100%) Output :
Terlaksananya Monitoring dan evaluasi pemberdayaan fakir miskin
penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pada 5 Kecamatan 5
Desa/Kel. dan 5 orang sasaran fakir miskin (PMKS ) , outcome Tercipanya
optimalisasi pelaksanaan pemberdayaan fakir miskin dan PMKS
2) Program Penanggulangan Bencana Alam dan Sosial
(4)Pelatihan dan Pengerahan TAGANA dalam Penanggulangan Bencana
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.149.665.000,
(99,78 %) Output : Terlaksananya pelatihan dan pengerahan bagi 65 orang
anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana , outcome : Terlatihnya
keterampilan 65 orang anggota TAGANA dalam penanggulangan bencana
(5)Pembentukkan Kampung Siaga Bencana (KSB) diLokasi Daerah Rawan
bencana dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 terealisasi Rp.
298.376.000, (99,46 %) Output : Terlaksananya pembentukan Kampung
Siaga Bencana (KSB) di Desa Kutawaaringin Kecamatan Selajambe ,
outcome : Terlatihnya keterampilan 200 orang warga masyarakat dalam
penanggulangan bencana
3) Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial
(6)Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif bagi Penyandang Disabilitas
Netra dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp.98.800.000,
(98,80 %) Output : Terlaksananya bimbingan teknis Usaha Ekonomi Produktif
bagi 20 orang Penyandang Disabilitas , outcome : Terciptanya Usaha
Ekonomi Produktif bagi 20 orang Penyandang Disabilitas
(7)Penunjang Program Keluarga Harapan (PKH) dengan pagu anggaran Rp.
400.000.000,00 terealisasi Rp.400.000,000, (100 %) Output : Terlaksananya

BAB IV - 115
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

bimbingan teknis dan service provider 132 orang pendamping dan tim
koordinasi PKH 118 0rang , outcome : Terwujudnya sinergitas pelaksanaan
PKH
(8)Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.375.000, (99,38 %) Output :
Terlaksananya pemenuhan alat bantu bagi 60 orang penyandang disabiitas,
outcome : Terpenuhinya kebuthan alat bantu bagi 60 orang penyandang
disabiitas
(9)Kegiatan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (UEF) Bagi Orang
Tua/Wali, orang dengan Kecacatan (ODK) berat dengan pagu anggaran
Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp. 74.250.000, (99,00 %) Output :
Terlaksananya bimbingan usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua /wali
Orang Dengan Kecacatan Berat, outcome : Dimilikinya pemahaman tentang
manajemen usaha ekonomi produktif bagi 15 orang tua /wali Orang Dengan
Kecacatan Berat
(10) Pengiriman Klien PMKS ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit
Jiwa dan Daerah Asal dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi
Rp. 100.000,000, (100 %) Output : Terlaksananya Pengiriman 50 Klien
PMKS dan 15 Anak OT/GP ke Balai/ Panti Rehabilitasi Sosial, Rumah Sakit
Jiwa dan Daerah Asal, outcome : Terlatihnya klien PMKS pada Panti
rehabilitasi sosial dan dipertemukannya kembali OT dengan keluarganya
4) Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
(11) Peningkatan kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.100.000.000,00 (100 %) Output :
Terlaksanannya Bimbingan Teknis bagi 100 orang Pekerja Sosial Masyarakat
(PSM), outcome : Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) memiliki pemahaman
tentang tugas pokoknya dalam penanganan PMKS
(12) Peningkatan Kapasitas Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00terealisasi Rp. 150.000.000,00 (100 %)
Output : Terlaksanannya Bimbingan teknis bagi 32 Tenaga Kesejahteraan
Sosial Kecamatan (TKSK), outcome : TKSK memahami tentang upaya
penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
(13) Bimbingan Teknis Manajemen dan Pelayanan Sosial Lembaga
kesejahteraan Sosial dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi
Rp.100.000.000,00 (100 %) Output :Terlaksananya Bimbingan Teknis
Manajemen dan Pelayanan Sosial Lembaga kesejahteraan Sosial (LKS) bagi
3 LKS dan 180 orang pengelola LKS, outcome : Pengelola LKS memiliki
teknis Manajemen dan Pelayanan Sosial yang profesional
(14) Bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif karang Taruna dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00terealisasi Rp. 149.505.000,00 (99,67 %)
Output :Terlaksanannya Bimbingan sosial dan usaha ekonomi produktif bagi
10 karang Taruna (35 orang ) , outcome : Karang Taruna memahami
manajemen Usaha Ekonomi Produktif yang baik.
(15) Penunjang pemenuhan kebutuhan dasar anak dalam panti dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 99.116.700,00 (99,12 %) Output
Tersalurkannya bantuan kebutuhan dasar kepada 454 orang anak dalam
panti, outcome Terpenuhinya kebutuhan dasar bagi 454 orang anak dalam
panti
(16) Pemeliharaan sarana dan prasarana panti asuhan /panti jompo dengan
pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp. 199.335.000,00 (99,67 %)
Output : Terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana bagi 10 panti
asuhan /panti jompo, outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana
prasarana panti yang memadai
5) Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan

BAB IV - 116
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(17) Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Haur Duni dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp. 148.600.000,00 (99,07 %) Output
Terlaksanannya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Haur Duni, outcome
Tepeliharanya kebersihan dan keindahan Taman Makam Pahlawan Haur
Duni.

A.13.2. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH


Penyelenggaraan Urusan Sosial yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan
Bencana Daerah melalui terdiri 3 program dan 18 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 16.800.000.000,00 direalisasikan Rp. 3.621.301.500,00 atau (21,56%), realisasi
fisik 100%, dengan rincian program dan kegiatan sebagai berikut:
A.13.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana
(1) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana Pagu
Anggaran : Rp. 200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 197.150.000,00
(98,58%) Realisasi Fisik (%) 100% Output : Terlaksananya kegiatan
penyusunan rencana aksi daerah sebagai pilot project Penanggulangan
Bencana. , outcome : Tersosialisasikannya prinsip dasar penyusunan
Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Bencana.
(2) Pelatihan Lanjutan Kebencanaan bagi Aparatur dan Relawan Pagu
Anggaran : Rp. 250.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 247.725.000,00
(99,09%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Terwujudnya Pembinaan dan
Pelatihan Dasar Aparatur dan Relawan sebanyak 70 peserta , outcome :
Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kapasitas bagi Aparatur dan
Relawan Penanggulangan Bencana dalam Pengurangan Risiko Bencana
(3) Peningkatan Kewaspadaan bagi Masyarakat di Daerah Rawan Bencana
Pagu Anggaran : Rp.500.000.000,00 Realisasi Keuangan :
Rp.451.056.000,00 (90,21%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output :
Terlaksananya kegiatan penyuluhan bencana untuk meningkatkan
ketangguhan masyarakat, sebanyak 560 peserta. , outcome : Meningkatnya
keterampilan, kopentensi dan kapasitas dalam kesiapsiagaan menghadapi
bencana.
(4) Pembuatan Brosure/Leaflet Karakteristik Kebencanaan di Kabupaten
Kuningan Pagu Anggaran : Rp. 100.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.
97.816.000,00 (97,82%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output Tersedianya
informasi yang dapat diakses oleh masyarakat di daerah rawan bencana
sebanyak 13.000 exemplar , outcome :Tersosialisasikannya Daerah Rawan
Bencana melalui Informasi brosur dan leaflet.
(5) Kajian Mitigasi Bencana di Kabupaten Kuningan Pagu Anggaran : Rp.
200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 195.671.000,00 (97,84%) Realisasi
Fisik (%): 100% Output : Tersusunnya data dan informasi mengenai
karakteristik bencana di Kabupaten Kuningan , outcome : Tersusunya laporan
hasil dari kajian sebagai landasan dan pedoman dalam Penanggulangan
Bencana.
(6) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Pagu Anggaran : Rp.
150.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 147.976.500,00 (98,65%) Realisasi
Fisik 100% Output : Terlaksananya kegiatan penyusunan rencana
penanggulangan bencana, outcome : Tersusunannya Rencana
Penanggulangan Bencana

2) Program Peningkatan Fungsi Sumberdaya dan Logistik


(7) Penyediaan Dukungan dan Mobilisasi Logistik untuk Pemenuhan
Kebutuhan Dasar Pagu Anggaran : Rp. 500.000.000,00 Realisasi

BAB IV - 117
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Keuangan : Rp. 466.841.000,00 (93,37%) Realisasi Fisik 100% Output :


Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat korban bencana sebanyak 3 (tiga)
jenis kebutuhan dasar , outcome : Penanganan yang cepat dan tepat dalam
rangka pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat korban bencana
(8) Mobilisasi Personil dan Sarana Prasarana Pagu Anggaran :
Rp.300.000.000,00Realisasi Keuangan : Rp.227.620.000,00 (75,87%)
Realisasi Fisik 100% Output :Tersedianya sumber daya penanggulangan
bencana , outcome : Adanya Kesiapan Personil dan Sarana Prasarana
Penanggulangan Bencana
(9) Aktifasi Tim Penanggulangan Bencana Pagu Anggaran :
Rp.250.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.242.495.000,00 (97,00%)
Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Tersedianya sarana dan prasarana PB
yang memadai , outcome : Terlaksananya Penanggulangan Kebencanaan
yang cepat dan tepat.
(10) Penyiapan Informasi Data, Komunikasi dan Dokumentasi Pendukung
Tugas Kebencanaan Pagu Anggaran : Rp.200.000.000,00 Realisasi
Keuangan : Rp.200.000.000,00 (100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output :
Tersedianya data dan informasi kebencanaan terutama media komunikasi dan
dokumentasi , outcome : Teraksesnya informasi kejadian bencana yang cepat
dan akurat.

3) Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana


(11) Monitoring dan Evaluasi Penanggulangan Bencana Pagu Anggaran :
Rp.150.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 150.000.000,00 (100%)
Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Kegiatan di lokasi Pasca Bencana , outcome : Terinformasikannya
Rangkuman Hasil-hasil Pembangunan Pasca Bencana.
(12) Pelatihan Pemulihan Sosial Psikologis Masyarakat Korban Bencana dan
Networking Trauma Centre Pagu Anggaran : Rp.150.000.000,00 Realisasi
Keuangan : Rp.150.000.000,00 (100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output :
Tersampaikannya pengetahuan tentang cara melakukan pemulihan sosial
psikologis masyarakat korban bencana pada saat pasca bencana serta
membangun jaringan yang berkompeten di bidang trauma center terdiri dari
50 peserta pelatihan , outcome : Meningkatnya pengetahuan dalam
pemahaman cara memberikan treatment khusus dalam rangka pemulihan
sosial psikologis masyarakat korban bencana yang mengalami trauma akibat
bencana
(13) Penyuluhan Penerapan rancang bangun tahan bencana dan penggunaan
peralatan yang berkualitas Pagu Anggaran : Rp.150.000.000,00 Realisasi
Keuangan : Rp.150.000.000,00 (100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output :
Tersosialisasikannya konstruksi bangunan rumah tahan gempa dan
penggunaan peralatan yang berkualitas kepada 150 peserta di Kecamatan
Subang , outcome : Terserapnya Pemahaman Konstruksi Bangunan Rumah
Tahan Gempa di dan penggunaan peralatan yang berkualitas di Kecamatan
Subang.
(14) Penataan Lingkungan Daerah Pasca Bencana Pagu Anggaran :
Rp.200.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.198.500.000,00 (99,25%)
Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Ketersediaan bibit tanaman untuk
reboisasi dan reklamasi pada daerah lokasi pasca bencana sebanyak 10.000
(sepuluh ribu) bibit yang terdiri dari bibit pohon jati, sengon, petai dan bibit
pohon mangga. , outcome : Tertatanya kembali lingkungan daerah yang rusak
akibat bencana kebakaran hutan dan lahan serta longsor melalui reklamasi
menuju lingkungan yang hijau dan lestari pasca bencana.

BAB IV - 118
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(15) Perbaikan Prasana dan Sarana Umum Pasca Bencana Pagu Anggaran :
Rp. 250.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 248.450.000,00 (99,38%)
Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Mengoptimalkan Kembali Fungsi dari
Prasarana dan Sarana Umum yang Rusak Akibat Bencana dengan target di
20 titik lokasi pasca bencana. , outcome : Terbangunnya Prasarana dan
Sarana Umum Pasca Bencana.
(16) Monev dan Pelatihan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
Pagu Anggaran : Rp. 150.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.
150.000.000,00 (100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Meningkatnya
Pengetahuan Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana sebanyak
30 peserta pelatihan dan lokasi pasca bencana. , outcome : Meningkatnya
Pengetahuan Aparatur /OPD teknis terkait, Kecamatan, Perangkat Desa dan
Relawan dalam Penilaian Kerusakan dan Kerugian Pasca Bencana
(17) Penyebarluasan Informasi Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan
Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat. Pagu
Anggaran : Rp.100.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp.100.000.000,00
(100%) Realisasi Fisik (%) : 100% Output : Tersosialisasikannya rencana
penanggulangan bencana di Kabupaten Kuningan dengan target di 100
peserta undangan. , outcome : Terserapnya bantuan CSR dari BUMN / BUMD
maupun pihak perusahaan swasta yang memiliki kepedulian terhadap daerah
bencana atau korban bencana sebagai wujud upaya penanggulangan
bencana di Kabupaten Kuningan.
(18) Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana. Pagu
Anggaran: Rp. 13.000.000.000,00 Realisasi Keuangan : Rp. 0,00-
(0%), Realisasi Fisik (%) : 0%, Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena
diluncurkan tahun 2017. Output : Merehabilitasi dan merekonstruksi
bangunan yang rusak akibat bencana sebanyak 32 lokasi Pasca
bencana. Outcome : Terlaksananya Rehabilitasi dan Rekonstruksi
Pasca bencana.

A.14. URUSAN KETENAGAKERJAAN


Penyelenggaraan Urusan Ketenagakerjaan yang dilaksanakanoleh Dinas Sosial dan
Tenaga Kerja Kabupaten Kuningantahun 2016 terdiri dari 2 Program meliputi 9
kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.625.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp.2.612.924.400,00 (99,54%), rincian program dan kegioatan sebagai
berikut:

A.14.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
(1) Padat Karya Produktif (PKP) dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
terealisasi Rp.100.000.000,00 (100 %) Output : Terlaksananya
pemberdayaan 60 orang masyarakat penganggur / setengah penganggur
musiman melalui pembangunan jalan baru dan penumbuhan usaha ekonomi
produktif, outcome : Terpenuhinya kebutuhan sarana ekonomi pedesaan dan
tumbuhnya usaha ekonomi produktif bagi masyarakat penganggur dan
setengah penganggur musiman
(2)Penyebaran Informasi Pasar Kerja / Pameran Bursa Kerja (Job Fair)
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.150.000.000,00
(100 %) Output : Terlaksananya Pameran Bursa Kerja / Job Fair,
outcome Tersedianya informasi lowongan pekerjaan di 40 perusahaan
melalui kegiatan job fair dan data informasi pasar kerja
(3)Padat Karya Infrastruktur dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
terealisasi Rp.199.975.200,00 (99,99 %) Output : Terlaksananya

BAB IV - 119
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pemberdayaan 132 orang masyarakat penganggur / setengah penganggur


musiman melalui pembangunan saluran air / Irigasi, outcome : Terpenuhinya
kebutuhan sarana ekonomi pedesaan dan berdayanya 132 masyarakat
penganggur dan setengah penganggur musiman
(4) Perluasan Kesempatan Kerja bagi petani dan Masyarakat sekitar
industri tembakau (DBHCHT) (Silpa Tahun 2015) dengan pagu anggaran
Rp. 300.000.000,00 terealisasi Rp. 297.844.000,00 (99,28 %) Output :
Terlaksananya pelatihan keterampilan kerja bagi 40 orang petani, keluarga,
dan masyarakat sekitar industri tembakau, outcome : Meningkatnya
keterampilan kerja bagi 40 orang petani, keluarga, dan masyarakat sekitar
industri tembakau
2) Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
(5) Pelatihan Berbasis Kompetensi dengan pagu anggaran Rp.900.000.000,00
terealisasi sebesar Rp.895.184.100,00 (99,46 %) Output : Terlaksananya
pelatihan berbasis kompetensi bagi 160 Orang pencari kerja / 10 paket ,
outcome : Terlatihnya 160 Orang pencari kerja / 10 paket peserta
pelatihan berbasis kompetensi sesuai dengan kejuruannya
(6) Pelatihan Berbasis Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 625.000.000,00
terealisasi sebesar Rp.619.981.200,00 (99,20 %) Output Terlaksananya
pelatihan keterampilan kreatif berbasis masyarakat bagi 96 orang
penganggur, outcome : Terlatihnya 96 orang masyarakat penganggur
sesuai dengan kejuruannya
(7) Pemberdayaan perlindungan dan pengembangan lembaga
ketenagakerjaan / penentuan KHL dan UMK dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.149.939.900,00 (99,96%) Output
Terlaksananya Survey Kebutuhan Hidup Layak (KHL) terhadap 3 pasar
tradisional , outcome : Tersusunnya KHL sebagai bahan rekomendasi Upah
Minimum Kabupaten (UMK)
(8) Pembinaan, Pencegahan, dan Penyelesaian Hubungan Industrial dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00
(100%) Output :Terlaksananya Bimbingan teknis tentang pencegahan
dan penyelesaian perselisihan hubunbgan industrial bagi 75 orrang
pengusaha dan karyawan , outcome : Terciptanya hubungan kerja
yang harmonis antara pengusaha dengan karyawan dan antara karyawan
dengan karyawan
(9) Pelatihan Keterampilan dan Perlindungan kerja bagi petani, keluarga
dan masyarakat sekitar pengolahan Tembakau (DBHCHT) dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100 %)
Output Terlaksananya Pelatihan Keterampilan dan tersalurkannya bantuan
alat untuk 16 orang Keluarga dan Masyarakat pengolah tembakau
(DBHCHT) , outcome Terlatihnya dan Terpenuhinya kebutuhan alat bagi 16
orang Keluarga dan Masyarakat pengolah tembakau (DBHCHT)

A.14.2. Permasalahan dan Solusi


 Permasalahan
1. Meningkatnya Tingkat
Pengangguran
2. Tingginya Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

 Solusi
1. Pengembangan keterampilan tenaga kerja melalui pelatihan-pelatihan baik
formal maupun infprmal, diantaranya pelatihan kewirausahaan

BAB IV - 120
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2. Peningkatan pembinaan dan pemberdayaan PMKS mealalui skala proritas


Program

A.15. URUSAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH


Penyelenggaraan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilaksanakan
oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kuningan untuk Tahun Anggaran 2016
yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan terdiri dari 5 Program dan 34
kegiatan, dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 5.305.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp. 5.265.926.230,00 atau (99,26%) dan realisasi Fisik 100,00%. Dengan
Program dan Kegiatan sebagai berikut :
A.15.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Umkm
(1) Pendataan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten
Kuningan;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terdatanya UMKM di
Kabupaten Kuningan. Hasil (, outcome): Teridentifikasinya UMKM yang
menjadi anggota Koperasi.
(2) Peningkatan Sarana Produk Bagi Kelompok Wanita;
Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 199.775.000,00 atau
(99,89%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terselenggaranya
pelatihan bagi kelompok wanita di lokasi P2WKSS. Hasil (, outcome):
Terwujudnya peningkatan kualitas dan kuantitas produk kelompok wanita
P2WKSS.
(3) Pengadaan Peralatan Pengembangan Usaha Ekonomi Kreatif;
Pagu Anggaran Rp. 30.000.000,00 direalisasikan Rp. 28.950.000,00 atau
(96,50%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlatihnya pelaku
UMKM dan terserahkannya bantuan alat. Hasil (, outcome): Meningkatnya
kualitas usaha produk UMKM.
(4) Pengadaan Peralatan Kelompok Pengolahan Pupuk Organik dan
Kelompok Usaha Putra Kamuning;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.950.000,00 atau
(97,90%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlatihya pelaku
UMKM dan terserahkannya bantuan alat. Hasil (, outcome): Meningkatnya
kualitas dan kuantitas produk UMKM.
(5) Pembinaan IKM Desa Nusaherang Kecamatan Nusaherang;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Meningkatnya
kemitraan pelaku UMKM dengan mitra usaha UMKM. Hasil (, outcome):
Berkembangnya usaha UMKM.
(6) Pelatihan dan Pengadaan Alat Produksi Bagi Usaha Kecil Menengah;
Pagu Anggaran Rp. 650.000.000,00 direalisasikan Rp. 643.365.000,00 atau
(98,98%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlatihya UMKM dan
terserahkannya bantuan alat. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk UMKM.
(7) Pelatihan Wirausaha;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Meningkatnya
kemitraan pelaku UMKM dengan mitra usaha. Hasil (, outcome):
Meningkatnya keterampilan bangi pelaku UMKM.
(8) Pelatihan Tata Rias Pengantin dan Tata Boga;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.575.000,00 atau
(99,58%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlatihya pelaku

BAB IV - 121
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

UMKM dan terserahkannya bantuan alat. Hasil (, outcome): Meningkatnya


keterampilan bagi pelaku UMKM.
(9) Pengadaan Mesin Produksi Bata;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.650.000,00 atau
(98,65%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.

(10) Pengadaan Alat Bantu Pembuatan Roti Desa Karangmuncang


Kecamatan Cigandamekar;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.705.000,00 atau
(97,71%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(11) Pengadaan Peralatan Las Kelompok Pemberdayaan Pemuda Pandawa
Desa Kramatmulya Kecamatan Jalaksana;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(12) Pengadaan 10 Buah Gerobak Dorong Komunitas Pedagang Keliling
Kecamatan Jalaksana;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(13) Pengadaan Alat Pengrajin Kusen Cor Desa Manis Kidul Kecamatan
Jalaksana;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(14) Pengadaan Peralatan Kelompok Desa Karangkamulyan Kecamatan
Ciawigebang;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.675.000,00 atau
(99,68%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(15) Pengadaan Sarana Permodalan Kelompok Pengrajin Kayu Tunas Jaya,
Kelompok Mulya Jaya, Kelompok Home Industri Makanan Panti Siti
Fatimah;
Pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk pelaku UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
dan kuantitas produk UMKM.
(16) Pengadaan Perangkat Mesin Produksi Kacang Sangray untuk
Kelompok Usaha Subur Tani Desa Cinagara Kecamatan Lebakwangi.
Pagu Anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 74.800.000,00 atau
(99,73%), realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pengadaan bantuan
alat produksi untuk UMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas dan
kuantitas produk UMKM.

2) Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil


Menengah

BAB IV - 122
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(17) Pelatihan Manajemen Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM);


Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 200.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terselenggaranya
pelatihan manajemen kewirausahaan bagi pelaku UMKM. Hasil (, outcome):
Terwujudnya manajerial kewirausahaan bagi pelaku UMKM.

3) Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi


(18) Peningkatan Peran PKK Dalam Pengembangan Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terbinanya anggota
PKK tentang Koperasi. Hasil (, outcome): Meningkatnya pengetahuan
perkoperasian bagi pengurus PKK Kecamatan.
(19) Pembinaan dan Pengawasan Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 125.000.000,00 direalisasikan Rp. 125.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terbinanya kesehatan
koperasi simpan pinjam dan unit simpan pinjam. Hasil (, outcome):
Meningkatnya kapasitas kesehatan koperasi simpan pinjam dan unit simpan
pinjam.
(20) Pelatihan Manajemen Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 400.000.000,00 direalisasikan Rp. 397.225.000,00 atau
(99,31%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlatihnya pengelola
koperasi tentang teknis manajemen dan akuntansi koperasi. Hasil (,
outcome): Meningkatnya kemampuan manajemen pengelola koperasi.
(21) Penyebaran Model-Model Pengembangan Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 200.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terwujudnya model
kecamatan koperasi. Hasil (, outcome): Meningkatnya kelembagaan
koperasi.
(22) Penataan Kelembagaan Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Tertatanya
kelembagaan koperasi. Hasil (, outcome): Meningkatnya kualitas
kelembagaan koperasi.
(23) Penilaian Klasifikasi Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.868.750,00 atau
(99,43%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlaksananya
Penillaian klasifikasi koperasi. Hasil (, outcome): Terwujudnya koperasi yang
sehat, tangguh dan mandiri.
(24) Pelatihan Teknis Pembina Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlaksananya
bimbingan teknis perkoperasian bagi Aparatur Kecamatan, PGRI, dan Desa.
Hasil (, outcome): Meningkatnya pengetahuan perkoperasian bagi Aparatur
Pembina Koperasi.
(25) Pembinaan UMKM Melalui Promosi dan Pemasaran Produk (DBHCHT).
Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 199.000.000,00 atau
(99,50%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlaksananya
pembinaan UMKM melalui promosi dan pemasaran produk. Hasil (,
outcome): Terwujudnya promosi dan pemasaran produk.

4) Program Peningkatan Pemberdayaan Usaha Koperasi


(26) Koperasi Berprestasi Dan Tokoh Koperasi;

BAB IV - 123
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau


(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlakasananya
pemilihan koperasi berpresatasi dan tokoh koperasi. Hasil (, outcome):
Koperasi dan Tokoh Koperasi sebagai motivator penggerak koperasi.
(27) Bimbingan Teknis Pengelolaan Usaha Simpan Pinjam Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terlaksananya
kegiatan bimbingan teknis pengelolaan usaha KSP/ USP Koperasi. Hasil (,
outcome): Meningkatnya kualitas pengelola usaha simpan pinjam koperasi.
(28) Intermediasi Koperasi dengan BUMN dan Perbankan;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau
(100,00%), Realisasi Fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terselenggaranya
fasilitasi intermediasi Koperasi dengan BUMN dan Perbankan. Hasil (,
outcome): Meningkatnya kemitraan usaha antara Koperasi dengan Lembaga
Keuangan.
(29) Bina Wilayah Koperasi;
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Meningkatnya peran
koperasi di 5 wilayah. Hasil (, outcome): Meningkatnya usaha koperasi.
(30) Bimbingan Teknis Pengembangan Usaha Anggota Koperasi Tembakau
Tahun 2016 (DBHCHT);
Pagu Anggaran Rp. 175.000.000,00 direalisasikan Rp. 175.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Meningkatnya Sumber
Daya Manusia koperasi. Hasil (, outcome): Meningkatnya usaha koperasi.
(31) Peningkatan Sarana dan Prasarana Usaha Koperasi (DBHCHT).
Pagu Anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 199.200.500 atau
(99,60%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terfasilitasinya sarana
usaha anggota koperasi. Hasil (, outcome): Meningkatnya peran usaha
koperasi.

5) Program Penataan Sistem Informasi Dan Pendukung Usaha Bagi Pelaku


Usaha Kumkm
(32) Pameran Cooperative Fair dan Solo Investment Trade Expo dan BIZ;
Pagu Anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 150.000.000,00 atau
(100,00%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Pameran produk
unggulan KUMKM. Hasil (, outcome): Meningkatnya kapasitas pemasaran
produk unggulan.
(33) Promosi Produk KUMKM;
Pagu Anggaran Rp. 500.000.000,00 direalisasikan Rp. 488.531.500,00 atau
(97,71%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Terselenggaranya
Kuningan EXPO dan keikutsertaan dalam pameran promosi di luar daerah.
Hasil (, outcome): Meningkatnya jaringan pemasaran potensi daerah dan
produk UMKM unggulan.
(34) Pengembangan Sentra Pelayanan Informasi Koperasi dan UMKM
(SENPIK);
Pagu Anggaran Rp. 250.000.000,00 direalisasikan Rp. 239.655.570,00 atau
(95,86%), realisasi fisik 100,00%. Keluaran (Output): Tersedianya pusat
informasi pemasaran produk unggulan KUMKM melalui IT. Hasil (, outcome):
Meningkatnya akses informasi bagi KUMKM dan masyarakat.

A.16. URUSAN PENANAMAN MODAL


Penyelenggaraan Urusan Penanaman Modal tahun Anggaran 2016 dilaksanakan
oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan yang mencangkup 4
program dengan 16 kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak Rp. 3.710.700.000,00

BAB IV - 124
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dan telah direalisasikan sebanyak Rp.3.679.825.330,00 (99,17 %). Seluruh urusan ini
dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu, dengan rincian program dan
kegiatan sebagai berikut :

A.16.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
(1) Pameran Investasi dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,00 (Tiga ratus
lima puluh juta rupiah) direalisasikan Rp.350.000.000,00 (100%), realisasi fisik
(100%), dengan output kegiatan pelaksanaan 6 (Enam) kali pameran
Investasi & Produk Unggulan Daerah yang meliputi Pameran Surabaya Expo
dilaksanakan 4 hari dari tanggal 19 Juli sampai dengan 22 Juli 2016 yang
bertempat di Grand City Convention Center Jl. Gubeng Pojok Nomor 1
Surabaya, Pameran Kalimantan Expo dilaksanakan 4 hari dari tanggal 4
Agustus sampai dengan 7 Agustus 2016 yang bertempat di Lapangan Murjani
Banjarbaru Kalimantan Selatan, Pameran De Syukron Bandung dilaksanakan
selama 2 hari dari tanggal 2 September sampai dengan 3 september 2016
yang bertempat di Gedung Sate Jl. Diponegoro No.22 Bandung, Pameran
Cirebon Expo dilaksanakan selama 4 hari dari tanggal 6 Oktober sampai
dengan 9 Oktober 2016 yang bertempat di CSB Hall Cirebon,Pameran
Jakarta Ekspo yang dilaksanakan selama 2 hari dari tanggal 12 sampai
dengan 13 Oktober 2016 yang bertempat di Pusat Niaga ( Trade Mart
Building), dan Pameran Batam Expo dilaksanakan selama 3 hari dari tanggal
25 Oktober sampai dengan 27 Oktober 2016 yang bertempat di Hotel Harmoni
One Kota Batam. , outcome adalah meningkatnya minat para investor dalam
negeri maupun luar negeri untuk berinvestasi di Kabupaten Kuningan.
(2) Pembuatan Video Potensi dan Peluang Penanaman Modal Daerah
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta rupiah)
direalisasikan Rp. 99.900.000,00 (99,90%), realisasi fisik (100%), dengan
output Terbuatnya 1 (satu) Video Peluang dan Potensi Investasi daerah serta
produk unggulan daerah ( Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan,
Parawisata, pendidikan, kesehatan, perumahan, industri, perdagangan,
pertambangan dan jasa, produk unggulan daerah serta kerajinan khas
Kabupaten Kuningan), outcome adalah tersedianya terinformasikannya
potensi dan peluang Penanaman Modal di Kabupaten Kuningan.
(3) Pembuatan Videotron (BP) dengan pagu anggaran Rp.1.210.700.000,00
(Satu miliar dua ratus sepuluh juta tujuh ratus ribu rupiah) direalisasikan Rp.
1.195.700.000,00 (98,78%), realisasi fisik (100%), dengan output Terbuatnya
2 (dua) penyediaan videotron di 2 (dua) titik kota yaitu di Terminal Cirendang
dan Pasar Kecamatan Cilimus, outcome adalah tersedianya dan
terinformasikannya media promosi dan sosialisasi penanaman modal dan
pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Kuningan.

2) Program Peningkatan Informasi Perizinan


(4) Update Sistem Informasi Perizinan Digital (SIDP) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah), direalisasikan Rp.198.400.000,00
(99%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya perbaikan dan
pengembangan Modul Input data, Upload Data Pengaduan dan Tracking
Status, Cetak SK Perizinan, Upgrade system informasi perizinan pada Badan
Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan, outcome perbaikan,
pengembangan dan dan penyempurnaan System Digital Informasi Perizinan.
(5) Sosialisasi Perizinan dan Penanaman Modal dengan pagu anggaran
Rp.250.000.000,00 (Dua ratus lima puluh juta rupiah), direalisasikan
Rp.250.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output pelaksanaan Gebyar
sosialisasi perizinan dan penanaman modal secara langsung pada 2000

BAB IV - 125
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

orang melalui media cetak dan elektronik, outcome adalah meningkatkan


pemahaman keterkaitan ketentuan penyelenggaraan perizinan pada aparatur
dan masyarakat dan adanya peningkatan jumlah penerbitan perizinan.

3) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik


(6) Kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pelayanan dengan pagu
anggaran Rp.250.000.000,00 (Dua ratus Lima puluh juta rupiah) direalisasikan
Rp 248.105.330,00 (99,24%), realisasi fisik (100%), output tersedianya 2
(dua ) paket penyediaan penunjang kerja pelayanan berupa Blanko SK Izin,
SK Izin SIUJK, Map Proses Izin, Buku Tanda Bukti Pembayaran, Buku Tanda
Bukti Penerimaan Berkas, Surat Izin Tetangga, Permohonan Izin, Data
Investasi serta Plank IMB, Plang Larangan IM dalam penyelenggaraan
perizinan dan penanaman modal, outcome meningkatkan produktivitas
penerbitan perizinan.
(7) Pendampingan Pencapaian Sertifikasi Standard Mutu (ISO 9001:2008)
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh juta rupiah)
direalisasikan Rp. 149.440.000,00 (99,96%), realisasi fisik (100%), output
dilaksanakannya 2 langkah prosedur kerja (ISO) yaitu Penataan
Arsip/dokumen dan Audit Internal pra ISO, outcome adalah pemenuhan
persyaratan sertifikasi sistem mutu ISO 9001:2008 sesuai dengan 44
prosedur kerja ISO.
(8) Pelayanan Perizinan Keliling ( Mobile Service) dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 (Seratus Lima Puluh juta rupiah), direalisasikan
Rp.150.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output terselenggaranya
pelayanan perizinan secara langsung ke 32 Kecamatan, outcome
meningkatkan jumlah pemohon izin dari Kecamatan yang dikunjungi.
(9) Koordinasi Tim Kerja Teknis Perizinan dengan pagu anggaran
Rp.175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh Lima juta rupiah) direalisasikan
Rp.175.000.000,00 (100%), realisasi fisik (100%), output terlaksananya
koordinasi dan sinergitas penyelenggaraan perizinan terpadu satu ke SKPD
teknis dan kecamatan, outcome mengoptimalkan penyelenggaraan PTSP
(10) Survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 (Tujuh puluh Lima juta rupiah) direalisasikan
Rp.69.700.000,00 realisasi fisik (93%), output untuk mengevaluasi
pelaksanaan penyelenggaraan perizinan dan Penanaman Modal, outcome
adalah Jumlah pencapaian penilaian scoring pelayanan perizinan penanaman
modal.
(11) Sertifikasi Standard Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) direalisasikan Rp.49.880.000,00
(100%), realisasi fisik (100%), output tertata dan terbenahinya Implementasi
Intruksi Sistem Manajemen Mutu, outcome peningkatan kwalitas dan
kwantitas Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang bersertifikasi ISO
9001 : 2008
(12) Penyelenggaraan Pengawasan Pengendalian Perizinan Kegiatan
Penyelenggaraan Pengawasan Pengendalian Pelayanan Perizinan dengan
pagu anggaran Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) direalisasikan
Rp.198.200.000,00 (99%), realisasi fisik (100%), output terselenggaranya
pengawasan penyelenggaraan pra dan pasca penerbitan izin, outcome
penurunan pelanggaran Pengusaha/Masyarakat terhadap ketentuan
perizinan.
(13) Peningkatan dan Pengembangan Kinerja Pelayanan Perizinan dan
Penanaman Modal dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 (Seratus lima
puluh juta rupiah) direalisasikan Rp. 149.630.000,00 (99,75%), realisasi fisik

BAB IV - 126
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(100%), output pelaksanaan pengoptimalan pengelolaan Pelayanan Perizinan


dan Penanaman Modal, outcome peningkatan kinerja pengelolaan perizinan
dan Penanaman Modal.

4) Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah.


(14) Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah (RUPM) dengan
pagu anggaran Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus juta rupiah) direalisasikan
Rp.198.070.000,00 (99%), realisasi fisik (100%), output penyusunan
rancangan umum Penanaman Modal (RUPM) di Daerah, outcome
peningkatan kualitas perencanaan Penanaman Modal di daerah.
(15) Pendataan LKPM Dan Pengendalian Penanaman Modal dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) direalisasikan
Rp.98.800.000,00 (99%), realisasi fisik (100%),output terlaksananya
pembinaan, pengawasan dan pengendalian Penanaman Modal pada 100
perusahaan berdasarkan nilai investasi dan sektor kegiatan penanaman
modal di Kabupaten Kuningan, outcome terpantaunya dan terkendalinya
perkembangan kegiatan penanaman modal di sektor properti, industri, sektor
pariwisata, perdagangan dan jasa di Kabupaten Kuningan.
(16) Kerjasama Strategis Usaha Antara Pelaku Usaha Besar dan UKM dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 (Seratus juta rupiah) direalisasikan
Rp.99.000.000,00 (99%), realisasi fisik (100%), output terselenggaranya
fasilitasi temu kemitraan usaha antara 200 pengelola UMKM dengan 3
Pengusaha besar ( Toserba Surya, Jogja, Terbit) di Kabupaten Kuningan,
outcome terlaksananya MOU Kerjasama Usaha antara pelaku usaha UMKM
dengan 3 pengusaha besar.

A.16.3. Keberhasilan/Prestasi
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kuningan telah mendapatkan
sertifikat ISO 9001:2008.

A.17. URUSAN KEBUDAYAAN


Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan terdiri dari 4 program dan 9 kegiatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 1.722.500.000,00 terealisasi Rp. 1.617.458.500,00 atau
sebesar (93,90%), dengan uraian sebagai berikut:
A.17.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
(1) Penataan Museum di Cagar Budaya dengan Pagu Anggaran Rp.
272.500.000,00 dengan Realisasi Rp. 272.500.000,00 atau 100%. Anggaran
ini dialokasikan untuk, Belanja Modal Sarana dan Prasarana Museum
Kabupaten Kuningan, pelaksana pekerjaan oleh PT. Nitosaba Konsultan
Nusantara dengan No. SPK: 432.1/186/Kebudayaan. Mulai pekerjaan 10
Pebruari s/d 24 Pebruari 2016 atau 14 hari kalender dan Belanja Modal
Pengadaan Kelengkapan Rumah Adat Museum Kabupaten Kuningan,
pelaksana pakerjaan oleh PT. Karunia dengan No. SPK:
433/243/Kebudayaan. Mulai pekerjaan 8 Maret s/d 22 April 2016 atau
selama 45 hari kalender
(2) Workshop dan Pagelaran Seni Pertunjukan dengan Pagu Anggaran Rp.
200.000,00,00 terealisasi Rp. 200.000.000,00 atau sebesar 100%. Alokasi
dana ini untuk penyelenggaraan Parade Seni di Kabupaten Kuningan yang
dilaksanakan di Auditorium Gedung Naskah Linggarjati pada tanggal 26 s/d
29 Mei 2016 dengan peserta 100 orang

2) Program Pengembangan Nilai Budaya

BAB IV - 127
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(3) Apresiasi Seni Tingkat Lokal, Regional dan Nasional dengan Pagu Anggaran
Rp. 150.000.000,00 terealisasi Rp. 150.000.000,00 atau sebesar 100%.
Alokasi dana ini untuk penyelenggaraan Apresiasi Seni Tingkat Lokal
dilaksankan sebagai berikut, Bertempat di taman Kota Kuningan pada
tanggal 21 Pebruari 2016, Bertempat di Gedung Perundingan Linggarjati
pada tanggal 11 Maret 2016 dan Bertempat di Open Space Gallery pada
tanggal 18 Maret 2016. Apresiasi Seni Tingkat Regional dengan kegiatan
Binojakrama Padalangan yang dilaksanakan di Gedung Asakinah Kantor
Dinas Pariwista dan Kebudayaan Kabupaten Cianjur Jl. K.H. Abdulah Bin
Nuh No. 48 Cianjur pada tanggal 24 s/d 26 Oktober 2016. Apresiasi Seni
Tingkat Nasional dengan Kegiatan Gelar Budaya yang bertempat di Taman
Condong Catur Yogyakarta pada tanggal 7 s/d 9 September 2016
(4) Apresiasi Seni Tradisi Masyarakat “Sapton dan Panahan” dengan Pagu
Anggaran Rp. 250.000.000,00 terealisasi Rp. 249.999.500,00 atau sebesar
100%, Alokasi dana ini diperuntukan terlaksananya Sapton dan Panahan
yang diselenggarakan pada tanggal 1 September 2016 bertempat di
lapangan Sepak Bola Desa Ancaran Kecamatan Kuningan
(5) Pagelaran Seni Budaya Penyambutan Api PON dengan Pagu Anggaran Rp.
200.000.000,00 terealisasi Rp. 96.050.000,00 atau sebesar 47,80%, alokasi
dana ini digunakan untuk pagelaran seni dalam rangka penyambutan Api
PON yang dilaksakan di 3 titik/tempat yaitu Taman Cirendang, Sepanjang
jalan Siliwangi (depan Pendopo) dan Jln. Raya Kamukten Cigadung pada
tanggal 6 September 2016 dengan peserta 450 orang yang terdiri dari
pelajar, mahasiswa juga masyarakat.
(6) Apresiasi Seni Nilai Tradisi Warisan Budaya Kuningan (DBHCT) dengan
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00atau
sebesar 100% , dengan perincian kegiatan sebagai berikut:
- Babarit dan Sabumi Lingkungan Talahab Kelurahan Citangtu Kecamatan
Kuningan, pada tanggal 12 Oktober 2016
- Babarit dan Sabumi Blok Cangkuang Kelurahan Kuningan Kecamatan
Kuningan bertempat di lokasi Situs Cangkuang Kuningan, pada tanggal
12 Oktober 2016
- Sabumi Desa Cibuntu Kecamatan Pasawahan, pada tanggal 15 Oktober
2016
- Babarit dan Peresmian Gedung Serbaguna Desa Jamberama Kecamatan
Selajambe, pada tanggal 25 Nopember 201
- Nyuguh Desa Dukuhmaja Kecamtan Luragung, pada tanggal 2 Desember
2016

3) Program Keragaman Budaya


(7) Pembinaan Paguyuban dan Sanggar Seni di Kabupaten Kuningan dengan
Pagu Anggaran Rp. 100.000.000,00 terealisasi Rp. 100.000.000,00 atau
sebesar 100%, alokasi dana ini untuk pembinaan Paguyuban seni dan
sanggar seni, untuk tahun 2016 dibagi di 5 (lima) wilayah sebagai berikut:
- Wilayah Kecamatan Luragung, tempat penyelenggaraan di Balai Desa
Cigedang Luragung pada tanggal 27 s/d 29 Juli 2016
- Wilayah Kecamatan Cilimus, Tempat penyelenggaraan di Sanggar Seni
Sekar Klingkilaban, pada tanggal 09 s/d 11 Agustus 2016
- Wilayah Kecamatan Ciawigebang, tempat penyelenggaraan di Sanggar
Seni Hipapelnis, pada tanggal 29 s/d 31 Agustus 2016
- Wilayah Kecamatan Darma, tempat penyelenggaraaan Balai Desa
Sakerta Timur, pada tanggal 31 Agustus s/d 2 September 2016.

BAB IV - 128
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

4) Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


(8)Pekan Seni Budaya Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 terealisasi Rp. 150.000.000,00 atau sebesar 100% alokasi
dana ini diperuntukan pelaksanaan lomba Pasanggiri Silat dan Pentas seni
Budaya Kabupaten Kuningan diikuti oleh 100 orang peserta pada tanggal 14
s/d 17 Desember 2016 bertempat di Open Space Gallery
(9) Panataan Museum Kuningan dan Pemagaran Museum Cipari (DBHCT)
dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 terealisasi Rp. 298.909.000,00
atau sebesar 99,95% dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
- Belanja Jasa Konsultasi Perencana dengan pelaksana oleh CV. Mahoni
- Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan dengan pelaksana oleh CV.
Alocita Mandiri
- Belanja Modal Penataan Museum Kuningan dengan pelaksans oleh CV.
Pandawa
- Belanja Modal Pemagaran Museum Cipari/Perbaikan Pagar Museum
dengan pelaksana oleh CV. Mulya Utama

A.17.2. Permasalahan dan Solusi


1) Permasalahan
1. terbatasnya tenaga profesional Pamong Budaya untuk tiap kecamatan;
2. Belum maksimalnya promosi wisata.
3. Kesadaran untuk melestarikan budaya seni daerah relatif masih rendah
terutama di kalangan generasi muda;
4. Belum dimaksimalkan kemampuan untuk mengakses potensi wisata, budaya,
seni pada berbagai media.
2) Solusi
1. Mengusulkan penambahan tenaga Pamong Budaya ke instansi terkait dan
memaksimalkan sumber daya manusia yang tersedia
2. Mengoptimalkan media promosi yang tersedia dan mengupayakan kerja sama
dengan berbagai media lain yang ada.
3. Mengadakan apresiasi seni budaya kepada masyarakat, pelatihan, pewarisan
seni budaya kepada generasi muda dan mengajak secara aktif kepada
masyarakat untuk berperan serta dalam melestarikan seni budaya daerah
4. Mengoptimalkan sumber daya manusia para pelaku jasa usaha yang tersedia
serta memberikan pembinaan kepada para pelaku jasa usaha tentang sapta
pesona, manajerial usaha dan teknologi sehingga dapat diterapkan
dilingkungan usaha dan objek wisata

A.17.3. Keberhasilan/Prestasi
Prestasi yang diraih oleh dinas maupun binaan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan selama Tahun 2016, adalah sebagai berikut:
1. Tercapainya target kunjungan wisatawan sebesar 160% dengan realisasi angka
kunjungan sebesar 3.066.376 orang dari target 1.916.394 orang;
2. Sanggar Isdar Parahangan Winduhaji Juara III Festival se Wilayah III Cirebon;
3. Tiara Widyandari Putri SMAN 1 Kuningan Juara harapan I Tingkat Jawa barat
dalam Pasanggiri Pupuh;
4. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Juara I Helaran tingkat
Kabupaten Kuningan;
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Juara I dalam Seleksi
Gita Bahana Nusantara Wilayah III Cirebon:
6. Sdr. Nursidik terpilih menjadi Jajaka Pinilih (Juara I) dalam Pasanggiri Mojang
dan Jajaka tingkat Provinsi Jawa Barat;

BAB IV - 129
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

7. Sdri. Desyntia Intan Dwi Lestari tepilih menjadi Wakil 2 (Juara III) serta menjadi
Mojang Parigel, dalam Pasanggiri Mojang dan Jajaka tingkat Provinsi Jawa
Barat:
8. Penghargaan ter_Favorit dalam Bidang Usaha Pariwisata Kategori Salon dan
SPA Tingkat Provinsi Jawa Barat yang dilaksankan oleh Disparbud Provinsi Jawa
Barat

A.18. URUSAN PEMUDA DAN OLAH RAGA


Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga melalui 1 program dan 21 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.2.360.000,000 terealisasi sebesar 2.354.538.600,00
( 99,77 %) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan melalui 2 program dan 8
kegiatan dengan pagu anggaran Rp.1.695.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.1.692.375.000,00 ( 99,84%) Program dan Kegiatan yaitu sebagai berikut :

A.18.1. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga


Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan melalui 1 program dan 21 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.2.360.000,000,00 terealisasi sebesar Rp.2.354.538.600,00 (99,77%) yaitu
sebagai berikut :

A. 18.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Kepemudaan dan Olah raga
1) Pekan Olahraga Pelajar antar Daerah Dengan pagu anggaran sebesar Rp.
200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 200.000,000, (100 %)- output
terlaksananya kegiatan pekan olahraga pelajar antar daerah sebanyak 4
cabang olahraga , outcome meningkatnya prestasi pelajar antar daerah
2) Pekan Olahraga Siswa Nasional (OOSN) . Dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 175.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 175.000,000, (100 %)- output
terlaksananya pembinaan atlit OOSN dan pengiriman sebanyak 10 cabang
olahraga SD, 11 Cabang olahraga SMP dan 5 Cabang Olahrag SMA dengan
jumlah 144 orang, outcome Meningkatnya evaluasi dan pembinaan
olahraga pelajar.
3) Lomba olahraga Tradisional Tingkat Kabupaten dan Provinsi,dengan pagu
anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
75.000.000,00 ( 100 %) output terselenggaranya lomba olahraga tradisional
tingkat Kabupaten dan Provinsi sebanyak 4 cabang olahraga tradisional
dengan 27 orang, outcome meningkatnya minat berolahraga tradisional
dikalangan pelajar
4) Lomba Apresiasi Bahasa sastra dan seni daerah tingkat kabupaten,wilayah III
dan Provinsi Jawa Barat, dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 75.000.000,00(100 %) output terselenggaranya
Lomba Apresiasi dan sastra seni daerah tingkat kabupaten,wilayah III dan
Provinsi Jawa Barat sebanyak 4 cabang seni . , outcome meningkatnya seni
budaya dikalangan pelajar.
5) Pembinaan Klub Olahraga Pelajar dengan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000,000 direalisasikan sebesar Rp, 99.776.700 (99,77 %) output
terselenggaranya pembinaan klub olahraga pelajar di Kabupaten Kuningan,
sebanyak 10 klub , outcome meningkatnya prestasi olahraga pelajar dan
masyarakat di Kabupaten Kuningan
6) Kirab Api PON. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100 %) output terlaksananya
kegiatan kirab api PON , outcome meningkatnya apresiasi masyaraakat
terhadap penyelenggaraan PON

BAB IV - 130
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

7) Peningkatan Mutu Pendidikan Seni bagi guru Dengan pagu anggaran


sebesar Rp. 150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00
(100 %) output terlaksananya kegiatan peningkatan mutu pendidian seni
bagi guru dan siswa 150 peserta , outcome meningkatnya kompetensi guru
seni dalam proses belajar mengajar.
8) Festival Seni Tradisional Pelajar, dengan pagu anggaran Rp. 50.000,000
direalisasikan sebesar Rp 50.000,000 (100 % ) output terselenggaranya
Festival Seni Tradisional Pelajar sebanyak 2 cabang seni , outcome
meningkatnya pembinaan budaya tradisional di kalangan pelajar.
9) Festival Kaulinan Barudak, dengan pagu anggaran Rp. 50.000,000
direalisasikan sebesar Rp 50.000,000 (100 %) output terselenggaranya
kegiatan feastival Kaulinan barudak sebanyak 6 jenis kaulinan budak,
outcome meningkatnya pembinaan budaya tradisional di kalangan pelajar
10) Seleksi Calon Anggota Paskibra dengan pagu anggaran Rp.100.000,000
direalisasikan Rp.100.000,000 (100%), output terpilihnya calon paskibra tahun
2016 sebanyak 42 orang . , outcome meningkatnya peran serta pemuda
dalam penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional
11) Pelatihan Kewirausahaan, dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100 %) output terlaksananya kegiatan
pelatihan kewirausahaan bagi pemuda sebanyak 15 kelompok pemuda
produktif, outcome meningkatnya kompetensi pemuda dalam bidang
kewirausahaan
12) Pemuda Pelopor. Dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 (100%) output terlaksananya
kegiatan pembinaan pemuda pelopor sebanyak 5 orang perwakilan ,
outcome Meningkatnya kompetensi pemuda pelopor tingkat kabupaten
13) Lomba Tata Upacara Bendera (LTUB) dengan pagu anggaran Rp.75.000,000
direalisasikan Rp.75.000,000 (100%), output terselenggaranya lomba tata
upacara bendera SD/MI. SMP/MTs, SMA/SMK/MA sebanyak 9 sekolah . ,
outcome meningkatnya kemampuan para siswa dalam penyelenggaraan Tata
Upacara Bendera.
14) Sosialisasi MOS, dengan pagu anggaran Rp 75.000,000 direalisasikan
Rp.75.000,000 (100%), output terciptanya keseragaman program dan
kegiatan masa orientasi siswa (MOS/MOK) dan meningkatnya pemahaman
dan pengetahuan peserta dengan jumlah 180 pembina . , outcome
meningkatnya penyelenggaraan MOS bagai siswa
15) Kursus Mahir Lanjutan (KML), dengan pagu anggaran sebesar Rp.
75.000.000,00 direalisasikan Rp. 75.000.000,00 (100%) output
terlaksaanannya kegiatan kursusu mahir Lanjutan (KMD) sebanyak 60
Orang , outcome meningkatnya keterampilan dan bertambahnya Pembina
pramuka yang memiliki sertifikat KML
16) Trening Leadership dan Pembinaan Manajemen OKP, dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00
(100%) output terlaksaanannya kegiatan Training Leadership dan Pembinaan
Manajemen OKP diikuti sebanyak 50 orang, outcome meningkatnya
kepemimpinan dan manajemen OKP.
17) Pengadaan alat-alat olahraga se Kecamatan Ciawigebang dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
198.992.000.(99,49 %) output terlaksananya pengadaan alat-alat olahraga se
kecamatan Ciawigebang sebanyak 5 jenis untuk 24 Desa , outcome
meningkatnya prestasi bidang olahraga dikalangan masyarakat
18) Pengadaan peralatan olahraga dengan pagu anggaran sebesar Rp.
360.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 358.991.000 (99,53 %) output
terlaksananya pengadaan peralatan olahraga sebanyak 6 jenis untuk 60

BAB IV - 131
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Desa , outcome meningkatnya prestasi bidang olahraga dikalangan


masyarakat
19) Pengadaan Matras Paguron Merak Emas dengan pagu anggaran sebesar
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 50.000,000.(100 %) output
terlaksananya pengadaan Matras untuk Paguron Merak Emas , outcome
meningkatnya prestasi bidang olahraga dikalangan masyarakat
20) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP,
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp. 50.000.000,00 (100.%) output terselenggaranya jamboree Pemuda
Daerah (JPD), Jambore Pemuda Indonesia (JPI) dan BPAP sebanyak 20
orang , outcome meningkatnya bhakti social pemuda dalam kegiatan
kemasyarakatan
21) Pengadaan alat Drumband /Marching Band SDN Cikahuripan Kecamatan
Maleber dan SDN. Parakan, SDN Galaherang dan SMPN Kalimanggis
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp. 198.778.900 ,00(99,39 %) output terlaksananya pengadaan alat
drumband sebanyak 4 set , outcome meningkatnya minat siswa terhadap
permainan drumband.

A.18.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan


Penyelenggaraan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan melalui 2 program dan 8 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp.1.695.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.1.692.375.000,00
( 99,84%) yaitu sebagai berikut :

A.18.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Kepemudaan dan Olah Raga
(1) Penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Antar Pondok Pesantren Tingkat
Nasional (POSPENAS) dengan pagu anggaran Rp.50.000,000 direalisasikan
Rp.50.000.000,00.(100%), output Meningkatnya prestasi olahraga dan seni
para Santri utusan Kabupaten Kuningan pada event POSPENAS, outcome
Meningkatnya semangat serta gairah para Santri dalam bidang olahraga dan
seni. (Bagian Kesra)
(2) Pelaksanaan Program UKS dengan pagu anggaran Rp.250.000,000
direalisasikan Rp.250.000.000,00.(100%), output Meningkatnya tingkat
kesadaran para pendidik dan siswa terhadap kesehatan, outcome
Meningkatnya SDM Guru dan Pelajar dalam Program UKS. (Bagian Kesra)
(3) Seleksi PSM, Karang Taruna dan ORSOS Berprestasi dengan pagu anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00.(100%),
output Terbentuknya Jiwa Penyuluh Sosial yang tangguh dan berkualitas serta
Karang Taruna dan Orsos yang profesional, outcome Meningkatnya kualitas
SDM dan kualitas Pengelola PSM, Karang Taruna serta Orsos yang
Profesional. (Bagian Kesra)
(4) Pembinaan Organisasi Kepemudaan (OKP) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.200.000.000,00.(100%), output
Meningkatnya Semangat dan Nilai-nilai Sumpah Pemuda di kalangan
masyarakat/organisasi Kepemudaan, outcome Meningkatnya peran serta
pemuda dalam pembangunan. (Bagian Kesra)
(5) Kaderisasi Atlet Olahraga Khusus dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp. 150.000.000,00.(100%), output Meningkatnya prestasi Atlet
Olahraga Khusus Kabupaten Kuningan untuk bersaing di Event yang lebih
tinggi, outcome Meningkatnya prestasi Atlet Olahraga Khusus Kabupaten
Kuningan. (Bagian Kesra)

BAB IV - 132
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(6) Optimalisasi Karang Taruna Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran


Rp.275.000.000,00 direalisasikan Rp.275.000.000,00.(100%), output
Meningkatnya kualitas manajemen Karang Taruna Desa/Kelurahan, Kecamatan
dan Karang Taruna Kabupaten Kuningan, outcome Meningkatnya Kualitas
SDM Pengurus Karang Taruna Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan di
Kabupaten Kuningan. (Bagian Kesra)
(7) Pelatihan Kapasitas Pemuda di Bidang usaha pada lingkungan petani
tembakau Desa Sadamantra dan Desa Sukamukti Kecamatan jalaksana
(DBHCT) dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan
Rp.300.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Kemandirian Pemuda dalam
Budidaya Ternak Domba di Lingkungan Industri Petani Tembakau, outcome
Meningkatnya kapasitas pemuda dibidang usaha pada lingkungan petani
tembakau. (Bagian Kesra)

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga


(8) Pengadaan Perlengkapan Olah Raga dengan pagu anggaran
Rp.350.000.000,00 direalisasikan Rp.317.375.000,00 (99,18%), output dari
kegiatan ini yaitu terpenuhinya kebutuhan peralatan olahraga dan penunjang
kegiatan olahraga, outcome terpenuhinya peralatan olahraga dan penunjang
kegiatan olahraga.(Bagian Keuangan dan Sarana)

A.19. URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI


Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri yang
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 4 program dan 18
kegiatan dengan pagu anggaran Rp.3.310.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.3.294.310.000,00 (99,53%), Satuan Polisi Pamong Praja melalui 4 program dan
22 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.2.525.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.2.446.359.550,00 (96,89%) dan Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tahun
2016 melalui 2 program dan 24 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.
6.185.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 6.185.000.000,00 (100 %) dengan program
dan kegiatan sebagai berikut :

A.19.1. Badan Kesatuan Bangsa Politik Perlindungan Masyarakat


Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri yang
dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melalui 4 program dan 18
kegiatan dengan pagu anggaran Rp.3.310.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.3.294.310.000,00 (99,53%) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.19.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
(1)Sosialisasi Tentang Penguatan Idiologi Bangsa dengan pagu anggaran Rp.
125.000.000,00 terealisasi Rp.125.000.000,00 (100%), output meningkatnya
rasa nasionalisme dan kebangsaan 480 orang komponen masyarakat dan
aparatur, autcome terciptanya kondusifitas daerah.
(2)Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Bela Negara dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 terealisasi Rp.150.000.000,00 (100%), output menumbuhkan
rasa paham dan semangat kebangsaan dikalangan 70 orang aparatur
kecamatan, dibale dan desa/kelurahan, outcome meningkatkan rasa
nasionalisme dikalangan masyarakat.
(3)Sosialisasi Tentang Wawasan Kebangsaan dengan pagu anggaran Rp.
125.000.000,00 terealisasi Rp.125.000.000,00 (100%), output meningkatkan
pengetahuan tentang wawasan kebangsaan 400 orang komponen masyarakat,
outcome meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat.

BAB IV - 133
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(4)Penguatan Sinergitas Forum Komunikasi Daerah dengan pagu anggaran Rp.


950.000.000,00 terealisasi Rp.945.310.000,00 (99,50%) sisa anggaran Rp.
4.690.000,00 (tidak diserap), output meningkatkan rasa nasionalisme dan
kebangsaan 480 orang komponen masyarakat dan aparatur, outcome
terciptanya kondusifitas daerah.
(5)Sosialisasi Kerukunan Umat Beragama pagu anggaran Rp.50.000.000,00
terealisasi Rp.50.000.000,00 (100%), output menumbuhkan rasa paham dan
semangat kebangsaan dikalangan Aparatur Kecamatan, Dibale dan desa ,
outcome meningkatkan rasa nasionalisme dikalangan masyarakat.

2) Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan


(6)Komunitas Intelejen Daerah (KOMINDA) untuk Meningkatkan Sinergitas
Komponen Kominda dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00 terealisasi
Rp.239.000.000,00 (95,60%), sisa anggaran Rp.11.000.000,00 (tidak diserap),
output menumbuhkan sinergitas antar segenap komponen KOMINDA 18
Orang Anggota Kominda, outcome terciptanya kondusifitas daerah.
(7)Badan Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat
(BAKORPAKEM) dengan Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi
Rp.50.000.000,00 (100%), output meningkatkan koordinasi dan kerjasama
antar Instansi pemerintah, outcome terlaksananya pengawasan aliran
kepercayaan masyarakat dan koordinasi antar anggota PAKEM.
(8)Sosialisasi dan Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat
Kecamatan dengan Pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 terealisasi
Rp.50.000.000,00 (100%), output meningkatkan rasa nasionalisme
kebangsaan, outcome terciptanya kondisifitas Daerah.
(9)Sosialisasi Bela Negara dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 terealisasi
Rp.200.000.000,00 (100%), output menumbuhkan rasa paham dan semangat
kebangsaan dikalangan aparatur, outcome meningkatkan rasa nasionalisme
dikalangan masyarakat.

3) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan


(10) Pembinaan Deteksi Dini untuk Mencegah Terjadinya Gangguan Kamtibmas
bagi Aparatur Desa/Kelurahan dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
terealisasi Rp. 200.000.000,00 (100%), output terbinanya Aparatur Kecamatan
dan Desa/Kelurahan, outcome terciptanya keamanan dan ketertiban disetiap
Desa/Kelurahan dan Kecamatan.
(11) Forum Ketentraman dan Ketertiban untuk Mencegah Terjadinya Konflik bagi
Para Kasi Trantib dan Aparatur Desa/Kelurahan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.100.000.000,00 (100%), output terbinanya
Kasi Trantib Kecamatan, outcome terciptanya kondisi sosial yang aman dan
tertib.
(12) Forum Fasilitasi dan Komunikasi Deteksi Dini bagi Polsek dan Koramil dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.150.000.000,00 (100%)
output terwujudnya kemanan dan ketertiban di Desa/Kelurahan, outcome
terciptanya situsi aman dan kondusif di Desa/Kelurahan.
(13) Forum Komunikasi Pemberdayaan BABINSA dengan pagu anggaran Rp.
310.000.000,00 terealisasi Rp.310.000.000,00 (100%), output terbinanya
keamanan dan ketertiban di Desa/Kelurahan, outcome meningkatnya kinerja
BABINSA.
(14) Pemberdayaan Legium Veteran Indonesia (LVRI) dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 terealisasi Rp.50.000.000,00 (100%), output terlibatnya
Ormas/LSM dalam mendukung program pembangunan, outcome Ormas/LSM
yang terdaftar di Kabupaten Kuningan.

BAB IV - 134
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(15) Sosialisasi Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri dengan pagu


anggaran Rp.50.000.000,00 terealisasi Rp.50.000.000,00 (100%), output
terwujudnya kemanan dan ketertiban di Desa/Kelurahan, outcome situsi aman
dan kondusif di Desa/Kelurahan.
4) Program Pendidikan Politik Masyarakat
(16) Forum Komunikasi dan Koordinasi ORSOSPOL, ORMAS dan LSM di
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00
terealisasi Rp.200.000.000,00 (100%), output adanya proses komunikasi yang
efektif antara stakeholder dalam menciptakan iklim sosial politik yang sehat dan
dinamis, outcome terpeliharanya hubungan yang harmonis antara Pemerintah
Daerah dengan Parpol, Ormas dan LSM.
(17) Pembinaan ORMAS dan LSM dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 terealisasi Rp.250.000.000,00 (100%), output kemandirian
Ormas dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pembangunan, outcome
sinergitas penyelenggaraan pemerintahan yang melibatkan masyarakat.
(18) Verifikasi Dana Bantuan Partai Politik dengan pagu anggaran sebesar Rp.
50.000.000,00 terealisasi Rp.50.000.000,00 (100%), outcome pertanggung
jawaban keuangan Parpol yang menerima bantuan lebih transparan.

A.19.2.Satuan Polisi Pamong Praja


Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri yang
dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja melalui 4 program dan 22 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.2.525.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp.2.446.359.550,00 (96,89%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.19.3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
(1) Pembinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 teralisasi Rp.149.300.000,00 (99,53%) sisa anggaran
Rp.700.000,00 (tidak diserap), output penertiban di 16 titik PKL dalam 18 kali
kegiatan, outcome terpeliharanya keamanan dan kenyamanan lingkungan.

BAB IV - 135
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(2) Penertiban Reklame dan Banner Tidak Berijin atau Kadaluarsa dengan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.75.000.000,00 (100%)
output penertiban 443 spanduk, 296 banner, 13 baligho, 2 billboard dan 47
bendera partai yang melanggar ketentuan (total 754 buah) dalam 16 kali
kegiatan dan pembelian perlengkapan penunjang penertiban sarung tangan
kerja, outcome terpeliharanya ketertiban, kebersihan dan keindahan di
Kabupaten Kuningan.
(3) Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Daerah maupun Pusat dan PAM
Unjuk Rasa
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 teralisasi sebesar
Rp.150.000.000,00 (100%), output terlaksananya 26x pengamanan Unras,
48x pengamanan pejabat, 48x pengamanan CFD dan 27x pengamanan
lainnya yang melibatkan 71 orang personil. Ini sangat melampaui target
pembiayaan yang diberikan yang hanya direncanakan melaksanakan 17x
pengamanan unras dan 12x pengawalan pejabat. , outcome meningkatnya
keamanan dan kenyamanan masyarakat serta Pejabat Daerah dan Pusat.
(4) Rapat Forum Koordinasi dan Pendampingan Pengiriman PGOT dan Psikotik
Jalanan dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 terealisasi
Rp.41.940.000,00 (55,92 %), sisa anggaran Rp.33.060.000,00 (tidak diserap),
output terlaksananya 4 kali Rapat koordinasi dengan 25 orang peserta,
outcome meningkatnya keamanan dan kenyamanan lingkungan.
(5) Pengendalian Pedagang Kaki Lima dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
terealisasi Rp.47.200.000,00 (94,40%) sisa anggaran Rp.2.800.000,00 (tidak
diserap), output terlaksananya 2x Rapat koordinasi untuk penyusunan konsep
Perbup tentang PKL dan tersedianya 2000 (dua ribu) buah kartu kendali PKL,
outcome terdatanya PKL di jalur utama untuk tercipta dan terpeliharanya
keamanan dan kenyamanan lingkungan.

2) Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindakan Kriminal

BAB IV - 136
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(6) Bimbingan Pengawasan dan Penyuluhan dalam rangka Penegakan Perda


dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 dan terealisasi
Rp.139.026.300,00 (92,68%), sisa anggaran Rp.10.973.700,00 (tidak
diserap), output terlaksananya pembinaan dan penyebarluasan informasi
tentang Peraturan perundang-undangan daerah, outcome menurunnya
tingkat pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.
(7) Pembinaan Anggota Korsik dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
terealisasi Rp.137.493.750,00 (91,66%) sisa anggaran Rp.12.506.250,00
(tidak diserap), output meningkatnya keterampilan 70 orang personil Korsik,
outcome meningkatnya performa Korsik Satpol PP yang siap membantu
pelaksanaan kegiatan Daerah.
(8) Pembinaan Kesemaptaan, Penanggulangan Anti Huru Hara dan Pelatihan
Kepamongprajaan Anggota Satpol PP dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 terealisasi Rp.148.599.500,00 (99,07%) sisa anggaran
Rp.1.400.500,00 (tidak diserap), output 124 orang anggota Satpol PP
mengikuti tes dan pelatihan dan pembinaan kesemaptaan dan 62 orang
personil PHH/penangulangan huru-hara selama 2 (dua) hari dari Tim
Instruktur dan pembantu Instruktur dari Kodim dan Polres Kuningan, outcome
meningkatnya ketahanan fisik, disiplin dan keterampilan anggota serta
meningkatnya upaya pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak
kriminal.
(9) Pemberdayaan PPNS dalam Penegakan Perda dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,00 terealisasi Rp.198.921.250,00 (99,59%), sisa
anggaran Rp. 1.078.750,00 (tidak diserap), output 110 kali kegiatan
penanganan pelanggaran perda dengan penindakan preventif non yustisial
sebanyak 173 kasus, outcome meningkatnya pemeliharaan kantrantibmas
dan pencegahan tindak kriminal
(10) Pembekalan Pengetahuan dan Peningkatan Keterampilan Anggota Satpol PP
dengan pagu anggaran Rp.75.000.000,00 terealisasi Rp 74.200.000,00
(98,93%) sisa anggaran Rp.800.000,00 (tidak diserap), output sebanyak 40
orang anggota Satpol PP mendapatkan materi Pelayanan Prima, Etika, Sikap
dan Penampilan, Penanganan Keluhan Pelanggan, Pengembangan diri dan
Motivasi dari Narasumber Lembaga Pengembangan Kepribadian “Aryanti
Bandung, outcome meningkatnya profesionalisme pelaksanaan tugas Satpol
PP.
(11) Pelatihan Calon PPNS dengan pagu anggaran Rp.25.000.000,00 teralisasi
Rp. 23.800.000,00 (95,20%), sisa anggaran Rp.1.200.000,00 (tidak diserap),
output : 1 orang Anggota Satpol PP diikutsertakan dalam Diklat Calon PPNS
Penegak Perda Pola 300 jam Pelajaran Angkatan XVIII Gelombang II selama
4 bulan di Pusdik Reskrim POLRI Puncak Bogor, outcome meningkatnya
profesionalitas dan kapasitas sumber daya aparatur Satpol PP.
(12) Rapat Koordinasi Trantibum Tingkat Kabupaten Kuningan.
Pada APBD Murni kegiatan ini mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp.
150.000.000,00 dan terealisasi Rp.147.300.000,00 (98,20%), sisa anggaran
Rp. 2.700.000,00 (tidak diserap), output terlaksananya 2 kali rapat koordinasi
dengan peserta dari 32 kecamatan, Dishub, Kesbang, perwakilan unsur
masyarakat serta narasumber dari Bupati dan Wakil Bupati beserta seluruh
Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kab. Kuningan, outcome
meningkatnya koordinasi dalam pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan
tindak kriminal.

BAB IV - 137
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(13) Pelatihan Dasar Mental dan Kedisipilinan Anggota Satpol PP. dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 teralisasi Rp.148.500.000,00 (99%), sisa
anggaran Rp.1.500.000,00 (tidak diserap), output sebanyak 31 orang anggota
Satpol PP mengikuti Latsarmendis di DODIK Belanegara Lembang Bandung
selama 7 hari, outcome terwujudnya jiwa Korsa dan Pengabdian terhadap
masyarakat.
(14) Peningkatan Kapasitas Penyidik Pegawai Negeri Sipil dengan pagu anggaran
Rp. 75.000.000,00 terealisasi Rp.73.300.000,00 (97,73%) sisa anggaran
Rp.1.700.000,00 (tidak diserap), output : 9 orang PPNS mengikuti
pembelajaran praktek penyidikan dibawah bimbingan langsung dari Tim
CDSE Institute Cilacap hingga mampu menyelenggarakan Sidang Perkara
Pelanggaran Perda di Satpol PP Kab Kuningan dan menghasilkan PAD dari
denda perkara sebesar Rp. 4.000.000,00. , outcome: Meningkatnya
keterampilan anggota PPNS Satpol PP dalam melaksanakan tugas
penegakan Perda dan Trantibum.
(15) Rapat Koordinasi Implementasi Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Penyelenggaraan Trantibum dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 hasil pengalihan sebagian anggaran dari Rapat Koordinasi
Trantibum terealisasi Rp. 95.955.000,00 (95,96%), sisa anggaran
Rp.4.045.000,00 (tidak diserap), output terbitnya Peraturan Bupati tentang
tata laksana implementasi Perda No.3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan
Trantibum, outcome meningkatnya tertib implementasi Perda No 3 Tahun
2015 ttg Penyelenggaraan Trantibum di tingkat aparat maupun masyarakat.

3) Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat


(16) Penertiban dan Penanggulangan Penyakit Masyarakat dengan pagu
anggaran Rp. 250.000.000,00 teralisasi Rp.250.000.000,00 (100%), output
terlaksananya 15 kali penertiban PEKAT, 30 kali penertiban GEPENG dan 10
kali penertiban Miras dan 8 kali operasi Gabungan bersama dengan KODIM,
POLRES, Polisi Militer dan BNN, outcome terpeliharanya ketentraman dan
ketertiban.

4) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan


Keamanan

BAB IV - 138
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(17) Pembinaan Siskamling dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00


teralisasi sebesar Rp.100.000.000,00 (100%), output 400 orang anggota
Linmas di 12 Kecamatan mendapatkan pembinaan dalam menciptakan
situasi aman, kondusif, mengevaluasi dan mengendalikan tingkat gangguan,
pengaruh dan ancaman dari daerah lain, outcome terpeliharanya
ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah Perbatasan.
(18) Forum Koordinasi Kemitraan dan Ketertiban Masyarakat dengan pagu
sebesar Rp. 125.000.000,00 teralisasi sebesar Rp.125.000.000,00 (100%),
output terjalinnya komunikasi dan hubungan kerja dengan 32 Kasi Trantib
Kecamatan dan 96 orang anggota Linmas, outcome meningkatnya
komunikasi dan hubungan kerja dalam memelihara keamanan dan ketertiban
masyarakat.
(19) Pemberdayaan Anggota Linmas Desa/Kelurahan, dengan pagu anggaran
sebesar Rp.125.000.000,00 teralisasi Rp.122.954.500,00 (98,36%), sisa
anggaran Rp.2.045.500,00 (tidak diserap), output terfasilitasinya 31 orang
anggota Linmas pada HUT Pol PP dan Linmas ke Bandung selama 2 hari,
uang saku 800 orang anggota Linmas Rp 50.000,00 dalam setahun, 710
anggota Linmas dalam Rangkaian kegiatan PHBN dan 90 orang Anggota
Linmas dalam penanganan bencana, outcome peningkatan Kinerja anggota
Linmas.
(20) Pembinaan Anggota Linmas Desa/Kelurahan Periode Siap dengan pagu
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasi Rp.97.869.250,00
(97,87%), sisa anggaran Rp. 2.130.750,00 (tidak diserap), output 100 orang
anggota Linmas mendapatkan pembinaan tentang penanganan bencana,
fasilitasi Alat-alat bantu penanganan bencana, outcome Meningkatnya
pemberdayaan masyarakat untuk menjaga Ketertiban dan Keamanan.
(21) Pembinaan Potensi Perlindungan Masyarakat di Daerah Perbatasan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 teralisasi sebesar
Rp.50.000.000,00 (100%), output terbinanya Anggota Linmas di Wilayah
Perbatasan, outcome meningkatnya keberdayaan masyarakat menjaga
ketertiban dan keamanan.
(22) Pemutahiran Data Anggota Linmas dengan pagu anggaran sebesar
Rp.50.000.000,00 teralisasi sebesar Rp.50.000.000,00 (100%), output
terdatanya Anggota Linmas, outcome tersedianya Dokumen Data Terkini
Anggota Linmas di Kab. Kuningan.

A.19.3.Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan


Penyelenggaraan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politk Dalam Negeri yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2016 melalui 2
program dan 24 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.6.185.000.000,00 terealisasi
sebesar Rp. 6.185.000.000,00 (100%) dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A.19.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pendidikan Bidang Keagamaan
(1) Pembinaan Qari-qariah. Hafidz hafidzah dan Kecabangan MTQ Tingkat
Kabupaten dan Provinsi dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,00
direalisasikan Rp.500.000.000,00.(100%), output Meningkatkan kualitas
Qoriah terbaik, outcome Menghasilkan Qori Qori’ah yang berkualitas untuk
tingkat Jabar. (Bagian Kesra)
(2) Pelatihan Manajemen Masjid dengan pagu anggaran Rp.200.000,000.00
direalisasikan Rp.200.000.000,00.(100%), output Meningkatakan
Pengetahuan dan Keterampilan Manajemen Masjid, outcome Meningkatkan
kualitas pengetahuan DKM Masjid. (Bagian Kesra)

BAB IV - 139
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(3) Pelatihan Fardhu Kifayah dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00


direalisasikan Rp.150.000.000,00(100%), output Meningkatkan kualitas
pengetahuan dan fardhu kifayah, outcome Meningkatkan kualitas
pengetahuan Petugas Fardhu Kifayah. (Bagian Kesra)
(4) Pengadaan Seragam Calon Jemaah Haji Tahun 2016 dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00.(100%),
output terfasilitasinyanya Kegiatan Haji bagi Jemaah Haji, outcome
Meningkat pengadaan Seragam Jemaah Haji. (Bagian Kesra)
(5) Penyelenggaraan Tarling dan Jumling, Idul Fitri,Idul Adha dan Sirami
Mata Hati dengan pagu anggaran Rp.800.000.000,00 direalisasikan
Rp.800.000.000,00.(100%), output Meningkatnya kegiatan kunjungan kerja
keagaman, outcome Meningkatnya kualitas kegiatan, kunjungan kerja dan
peringatan hari besar keagaman. (Bagian Kesra)
(6) Pemeliharaan Masjid Agung Syiarul Islam dan Masjid Kuningan Islamic
Center (KIC) dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan
Rp.250.000.000,00.(100%), output Meningkatkannya kualitas Pengelolaan
dan Pemeliharaan Masjid Syiarul Islam dan KIC, outcome Meningkatkan
Kemakmuran Masjid. (Bagian Kesra)
(7) Silaturahmi Ulama Umaro dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp.150.000.000,00.(100%), output Meningkatnya pengetahuan
perubahan prilaku dan kesalehan sosial, outcome Meningkatnya
pengetahuan perubahan prilaku dan kesalehan sosial. (Bagian Kesra)
(8) Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Kegiatan Keagamaan di
Masyarakat (Guru Ngaji dan Ta’mir Masjid) dengan pagu anggaran Rp.
250.000.000,00 direalisasikan Rp.250.000.000,00.(100%), output
Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan Guru Ngaji dan Tamir Masjid,
outcome Meningkatnya Kualitas pengetahuan Guru Ngaji dan Tamir Masjid.
(Bagian Kesra)
(9) Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Islam dengan pagu anggaran
Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp.500.000.000,00.(100%), output
Meningkatnya kunjungan kerja Keagamaan, outcome Meningkatnya kualitas
kegiatan kunjungan kerja keagamaan dan Peringatan Hari Besar
Keagamaan. (Bagian Kesra)
(10) Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kabupaten dengan pagu anggaran
Rp.750.000.000,00 direalisasikan Rp.750.000.000,00.(100%), output
Meningkatnya kualitas Qori dan Qoriah terbaik, outcome Menghasilkan Qari
dan Qariah yang berkualitas untuk tingkat Jawa Barat. (Bagian Kesra)
(11) Gerakan Pengembangan Baca Al-Qur’an Masyarakat (Gerbang MAS)
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,00
direalisasikan Rp.500.000.000,00.(100%), output Tersosialisasikannya
Program Gerakan Membaca Al-Qur'an Kepada Para Kepala Desa/Kelurahan,
Pengurus MUI Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan Serta Tersedianya
Guru Ngaji Pada TPA/TKA/TQA dan MD yang Disertifikasi Kompetensinya,
Terukurnya Indikator Kinerja Guru Ngaji Yang Telah Dilatih, outcome
Meningkatnya Kesadaran Gerakan Membaca Al-qur'an di Kalangan
Masyarakat. (Bagian Kesra)
(12) Pemberdayaan Pengelolaan Manajemen Ikatan Persaudaraan Haji
Indonesia (IPHI) dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan
Rp. 200.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Pengelolaan IPHI,
outcome Meningkatnya Pengetahuan para Pengurus IPHI. (Bagian Kesra)
(13) Pemberdayaan Pengelolaan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Mesjid
Indonesia (BKPRMI) dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00.(100%), output Meningkatkannya Kualitas
Pengelolaan dan Pemeliharaan Mesjid Agung Syiarul Islam dan KIC,

BAB IV - 140
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

outcome Meningkatkan Pemberdayaaan Organisasi BKPRMI. (Bagian


Kesra)
(14) Pelatihan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) bagi Guru Madrasah dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00.
(100%), output Meningkatnya Kualitas Guru Madrasah, outcome
Meningkatnya Pengetahuan Guru Madrasah. (Bagian Kesra)
(15) Pelatihan Kompetensi Guru di Lingkungan Sekolah Persatuan Umat
Islam dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan
Rp.150.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Kompetensi Para Guru Di
Lingkungan Persatua Umat islam, outcome Meningkatkan kualitas
pengetahuan dan Kompetensi Guru PUI. (Bagian Kesra)
(16) Penyelenggaraan Musabaqoh Qiroatil Kutub (MQK) Tingkat Kabupaten
dengan pagu anggaran Rp.100.000,000 direalisasikan Rp.100.000.000,00.
(100%), output Terselenggaranya pembinaan Qori dan Qoriah dan MQK
Tingkat Jabar bagi Peserta dan Official, outcome Meningkatnya kualitas Qori
dan Qoriah MQK terbaik. (Bagian Kesra)
(17) Silaturahmi Ormas Keagamaan Wanita dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.75.000.000,00.(100%), output
Terselenggaranya Silaturahmi antara organisasi keagamaan wanita, outcome
Meningkatnya Pengetahuan perubahan prilaku dan kesalehan sosial.
(Bagian Kesra)
(18) Tabligh Akbar dengan pagu anggaran Rp.150.000,00,00 direalisasikan
Rp.150.000.000,00.(100%), output Terselenggaranya Tabligh Akbar di
Kabupaten Kuningan, outcome Meningkatnya Pengetahuan perubahan
prilaku dan kesalehan sosial. (Bagian Kesra)
2) Program Pemberdayaan Fakir Miskin dan Masalah Kesejahteraan Sosial
19) Sosialisasi, Verifikasi dan Monev RUTILAHU dengan pagu anggaran
Rp.110.000.000,00 direalisasikan Rp.110.000.000,00.(100%), output
Sebagai bahan evaluasi kegiatan penyaluran bantuan stimulan Rumah Tidak
Layak Huni, outcome Peningkatan Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin dan
PMKS. (Bagian Kesra)
20) Pemberdayaan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) dengan pagu
anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp.250.000.000,00.(100%),
output Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Untuk Penanggulangan HIV
dan AIDS, outcome Meningkatnya Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin dan
PMKS. (Bagian Kesra)
21) Pendampingan Urusan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00.
(100%), output meningkatnya Kualitas Pendampingan Urusan Masalah
Kesejahteraan Sosial, outcome Meningkatnya Pelayanan Bagi masyarakaat
Miskin dan PMKS. (Bagian Kesra)
22) Optimalisasi Pengembangan Potensi Anak Berkebutuhan Khusus
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikann
Rp.100.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Kualitas Prestasi siswa
ABK pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) siswa ABK,
Kegiatan Olympiade Science Nasional (OSN) Tingkat Kabupaten Kuningan
untuk bersaing pada ajang Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)
siswa ABK Kegiatan Olympiade Science Nasional (OSN) Tingkat Provinsi
Jawa Barat serta meningkatnya kualitas SDM Guru Pembimbing Khusus,
outcome Meningkatnya Pelayanan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus.
(Bagian Kesra)
23) Optimalisasi Pusat Layanan Autis Jati Kesra Kabupaten Kuningan
dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan
Rp.250.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Pengetahuan dari Para
BAB IV - 141
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Pengelola PLA tentang Manajemen Pengelolaan Pusat Layanan Autis Jati


Kersa Kabupaten Kuningan, outcome Meningkatnya Pelayanan Bagi
Masyarakat Miskin dan PMKS. (Bagian Kesra)
24) Pemberdayaan Advokasi dan Pelayanan Penyandang Masalah
Kesejateraan Sosial (PMKS) dengan pagu anggaran Rp.250.000.000,00
direalisasikan Rp.250.000.000,00.(100%), output Meningkatnya Kualitas
Pendampingan Urusan Masalah Kesejahteraan Sosial, outcome
Meningkatnya Pelayanan Bagi Masyarakat Miskin dan PMKS. (Bagian
Kesra).

A.20. URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI


KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN, DAN
PERSANDIAN
SKPD pelaksana urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, Dinas Pendapatan Daerah, Inspektorat, dan Sekretariat Korpri,dengan
penjelasannya sebagai berikut :
A.20.1. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, yang dilaksanakan di lingkup Setda
Kabupaten Kuningan yaitu Bagian Tapem, Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian
Keuangan dan sarana, Bagian Pembangunan, Bagian Perekonomian, melalui 8
program dan 68 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 13.778.119.071,00
direalisasikan Rp.13.147.899.871,00 (95,43%), yaitu sebagai berikut :

A.20.1.2. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program peningkatan pelayanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala
Daerah
(1) Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan
pagu anggaran Rp.190.000.000,00 direalisasikan Rp.187.500.000,00
(98,68%), output terselenggaranya kegiatan kunjungan kerja, outcome an
Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sisa jabatan tahun 2013-2018.(Bagian
Umum)
(2) Koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya
dengan pagu anggaran Rp.510.000.000,00 direalisasikan
Rp.504.000.000,00 (98,82%) output terselenggarakannya kegiatan
koordinasi, outcome tersedianya fasilitas sarana perjalanan dinas para
pegawai. (Bagian Umum)
(3) Penunjang Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00
(100%), Kegiatan ini dimaksudkan untuk memfasilitasi penyelesaian
administrasi, pelantikan dan serah terima jabatan dalam rangka mengisi
kekosongan jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan sisa jabatan tahun
2013-2018 (bagian tata pemerintahan)

2) Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian


pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah
(4) Penghargaan Kinerja bagi PNS dan Non PNS dengan pagu anggaran
Rp.350.000.000,00 direalisasikan Rp.350.000.000,00 (100,00%). output
dari kegiatan ini adalah meningkatnya penyelesaian tugas-tugas pegawai,
outcome meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat. (Bagian
Keuangan dan Sarana)
(5) Peningkatan Kapasitas Aparatur Lingkup Setda dengan pagu anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.199.652.000,00
BAB IV - 142
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(99.83%), outcome terlatihnya Aparatur Lingkup Sekretariat Daerah,


outcome meningkatnya kapasitas aparatur lingkup Sekretariat Daerah.
(Bagian Keuangan dan Sarana)
(6) Pengendalian Kegiatan Pembangunan dengan jumlah anggaran sebesar
Rp. 350.000.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp. 348.526.000,00
(99,58 %), realisasi fisik 100 %, sisa anggaran 1.474.000 telah masuk kas
daerah. Output kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan pengendalian,
monitoring dan evaluasi kegiatan-kegiatan pembangunan di Kabupaten
Kuningan untuk tahun anggaran 2016. , outcome Kualitas Pelaksanaan
kegiatan pembangunan meningkat dengan baik dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.(bagian pembangunan)
(7) Penunjang Operasional Unit Layanan Pengadaan (ULP) dengan jumlah
anggaran sebesar Rp.450.000.000,00 telah terealisasikan sebesar
Rp.445.292.000,00 (98,95%), realisasi fisik 100 %, sisa anggaran
4.708.000,00 telah masuk kas daerah. Output kegiatan ini adalah
fasilitasi/pembinaan/laporan pokja pengadaan barang/jasa pemerintah
dan sosialisasi dan pembinaan serta evaluasi pengadaan barang/jasa
pemerintah ke kecamatan dan desa. , outcome meningkatnya pengetahuan
dan kualitas pelayanan terhadap pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa pemerintah. (bagian pembangunan)
(8) Bimbingan Teknis Pengawas Lapangan dan Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan (PPHP) dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 150.000.000,00 (100 %), realisasi fisik 100 % , output
terselenggaranya kegiatan Bimbingan Teknis Pengawas Lapangan dan
Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) bagi 150 orang peserta dari
SKPD se-Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya kemampuan dan
keterampilan para pengawas lapangan dan PPHP sehingga kualitas
pembangunan dapat meningkat dengan baik. (bagian pembangunan)
(9) Peningkatan Kemampuan PPK dan Pokja dalam memahami proses
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan jumlah anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.298.755.800,00 (99,56 %)
realisasi fisik 100 %, tersisa anggaran Rp. 1.244.200,00 telah masuk kas
daerah. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya Pembinaan dan
Pelatihan PPK dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebanyak
110 orang, outcome kegiatan ini adalah meningkatnya pengetahuan,
wawasan, keterampilan para PPK dan Pokja Pengadaan Barang/Jasa
terhadap proses pengadaan barang/jasa (pelelangan) yang sesuai dengan
peraturan yang telah ditetapkan. (bagian pembangunan)
(10) Penunjang Operasional Tim Evaluasi Penyerapan Realisasi Anggaran
(TEPRA) dengan jumlah anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 telah
direalisasikan sebesar Rp.149.850.000,00 (74,93%) realisasi fisik 100 %,
tersisa anggaran sebesar Rp. 50.150.000,00 tidak diserap. Output kegiatan
ini adalah sosialisasi dan pelatihan petugas pengolah data dari seluruh
SKPD dan Kecamatan serta pelaporan realisasi anggaran, outcome
optimalisasi kinerja realisasi anggaran, konsistensi realisasi dengan
rencana pembangunan dan konsolidasi pelaporan (bagian pembangunan)
(11) Pembinaan Jasa Konstruksi dengan jumlah anggaran sebesar Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100 %), realisasi fisik
100 %, output terselenggaranya kegiatan Sosialisasi Jasa Konstruksi bagi
para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rekanan)., outcome
meningkatnya pengetahuan,wawasan dan pemahaman para pelaku
pengadaan barang/jasa pemerintah (rekanan) tentang Peraturan
Perundang-undang Jasa Konstruksi. (bagian pembangunan)

BAB IV - 143
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(12) Monitoring dan Evaluasi Sanitasi Permukiman dengan jumlah anggaran


sebesar Rp.100.000.000,00 terealisasikan sebesar Rp.60.000.000,00
(60%), realisasi fisik 100 %, sisa anggaran Rp. 40.000.000,00 tidak
diserap. Output kegiatan ini adalah terlaksananya monitoring dan evaluasi
kegiatan sanitasi permukiman, output pelaksanaan Monev sanitasi
permukiman adalah kegiatan sanitasi permukiman dapat tepat sasaran
(lokasi dan masyarakat yang membutuhkan sanitasi)) dan dilaksanakan
sesuai dengan peraturan yang berlaku. (bagian pembangunan)
(13) Peresmian dan Serah Terima Hasil Pekerjaan Seluruh Kegiatan
Pembangunan di Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran Kegiatan
Pembangunan dengan jumlah anggaran Rp. 350.000.000,00 telah
terealisasi Rp. 350.000.000,00 (100%) realisasi fisik 100%, output
terselenggaranya acara peresmian dan serah terima hasil pekerjaan
kegiatan pembangunan di Kabupaten Kuningan tahun 2016. , outcome
kegiatan ini adalah terinformasikannya pelaksanaan pembangunan yang
telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan kepada
seluruh masyarakat, sehingga masyarakat dapat memanfaatkannya
dengan sebaik-baiknya. (bagian pembangunan)
(14) Pelatihan Sistem Informasi Pembangunan dengan jumlah anggaran
sebesar Rp.250.000.000,00 telah terealisasi sebanyak Rp.147.980.000,00
(59,19 %) realisasi fisik 100% , sisa anggaran sebesar Rp. 102.020.000,00
tidak terserap. Output kegiatan ini adalah terselenggaranya Pelatihan
Sistem Informasi Pelaporan Pembangunan untuk 125 pengelola pelaporan
pembangunan di setiap SKPD dan Kecamatan, outcome penyampaian
laporan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan dapat dengan
cepat, efektif dan efisien. (bagian pembangunan)
(15) Pengendalian Tata Niaga dan distribusi BBM dan LPG 3 Kg dengan
pagu anggaran sebesar Rp.200.000,000 direalisasikan Rp.200.000.000,00
(100%), output terlaksananya monitoring, pembinaan, pengawasan, dan
pengecekan distribusi BBM dan LPG 3 Kg di masyarakat, outcome
terkendalinya pengaturan distribusi BBM dan LPG 3 Kg,agar tidak terjadi
kekurangan dan kelangkaan. (Bagian Ekonomi)
(16) Pasar Peduli Ramadhan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp.150.000.000,00 (100%), output kegiatan
terlaksananyakegiatan Baazar Ramadhan dan pengawasan tata niaga
barang pokok dan strategis lainnya, outcome terpenuhinya sebagian
kebutuhan sembako dan barang strategis masyarakat khususnya di
kecamatan. (Bagian Ekonomi)
(17) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.250.000.000,00 (100)%,
output terlaksananya koordinasi dan monitoring kegiatan kepada SKPD
terkait tentang perkembangan harga sembako, outcome termonitornya
perkembangan inflasi di Kabupaten Kuningan (Bagian Ekonomi)
(18) Program Raskin dengan pagu anggaran Rp.350.000.000,00 direalisasikan
Rp.350.000.000,00(100%),output terlaksananya sosialisasi program raskin
terhadap seluruh desa//kelurahan serta kecamatan se Kabupaten
Kuningan, outcome tersedianya kebutuhan dasar masyarakat sesuai
dengan kebutuhan dan peruntukannya(Penerima Manfaat). (Bagian
Ekonomi)
(19) Pelaksanaan Car Free Day dengan pagu anggaran Rp.275.000.000,00
direalisasikan Rp.275.000.000,00 (100%), output terlaksananya kegiatan
Car Free Day yang aman dan tertib secara berkelanjutan, outcome adanya
tempat yang memadai bagi masyarakat untuk melakukan aktivitas olahraga

BAB IV - 144
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pada khususnya dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan hidup


sehat dan bersih. (Bagian Ekonomi)
(20) Fasilitasi Dekranasda dengan pagu anggaran Rp.350.000.000,00
direalisasikan Rp.350.000.000,00 (100%), output lancarnya kegiatan
Dekranasda 4 kali pameran dan 4 kegiatan lainnya, outcome
bertambahnya dan tersebarnya pengetahuan, informasi tentang produk
kerajinan daerah sehingga iklim usaha dan meningkatnya pendapatan para
UKM di Kabupaten Kuningan. (Bagian Ekonomi)
(21) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan GEMAR, dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direaliasikan Rp.50.000.000,00 (100%), output
melakukan Monitoring ke Gapoktan Mitra Saluyu Kecamatan Ciawigebang
dan Gapoktan Citareum Kecamatan Cibeureum, melakukan Rapat
Koordinasi dengan dinas terkait, melakukan Pembinaan Ke
Gapoktan/Poktan dan LKM, melakukan Evaluasi Perkembangan Gemar di
Dua Gapoktan/Poktan dan, menyusun Laporan Kegiatan Gemar Paket A
dan Paket C dari para Gapoktan Penemerian Bantuan, melaporkan
Perkembangan Kegiatan Gemar Paket A dan Paket C di Kabupaten
Kuningan Kepada Gubernur Jawa Barat, outcome adanya laporan tentang
perkembangan usaha Gapoktan Mitra Saluyu Kecamatan Ciawigebang dan
Gapoktan Citareum Kecamatan Cibeureum. (Bagian Ekonomi)
(22) Monitoring dan Evaluasi Dana Bergulir dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlaksananya pembinaan kepada para penerima manfaat yang macet atau
kurang lancar, melakukan Monev dan Pelaporan kepada penerima bantuan
dana bergulir, melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Dinas terkait,
outcome adanya perjanjian dan kemauan para penerima bantuan untuk
mencicil kembali dan berupaya untuk melunasinya. (Bagian Ekonomi)
(23) Dialog/Audensi dengan Tokoh Masyarakat, Pimpinan/Anggota
Organisasi Sosial dan Kemasyarakatan dengan pagu anggaran
Rp.400.000.000,00 direalisasikan Rp.400.000.000,00 (100%), output
terlaksananya dialog antara Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dengan tokoh masyarakat dan organisasi social kemasyarakatan,
outcome terciptanya komunikasi dua arah antara Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah dengan tokoh masyarakat dan organisasi
kemasyarakatan.(Bagian Umum)
(24) Penerimaan Kunjungan Kerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga
Pemerintah Non Departemen/Luar Negeri dengan pagu anggaran
Rp.400.000.000,00 direalisasikan Rp.400.000.000,00.(100%), output
terlaksananya penerimaan kunjungan kerja Pejabat Negara, outcome
memperluas tugas-tugas kedinasan.(Bagian Umum)
(25) Rapat Koordinasi Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dengan
pagu anggaran Rp. 900.000.000,00 direalisasikan Rp 900.000.000,00
(100%), realisasi fisik 100 %, output terlaksananya Rapat Koordinasi
unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, outcome Lancarnya
pelaksanaan rapat koordinasi pejabat pemerintah daerah.(Bagian Umum)
(26) Fasilitasi Sarana Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan
pagu anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasikan Rp.239.900.000,00
(95,96%), Kegiatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan Kinerja Pejabat
Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi serta
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.(Bagian Tata Pemerintahan)
(27) Pengawasan Pengendalian dan Pelaporan Pajak Rokok,dengan pagu
anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 tidak direalisasikan (0%)
dikarenakan dengan keterbatasan waktu yang tersedia. (Bagian Ekonomi)

BAB IV - 145
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(28) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) dengan pagu anggaran sebesar Rp.229,719.071,00
direalisasikan sebesar Rp.229,719.071,00(100%), output terlaksananya
monitoring dan evaluasi kegiatan pada setiap SKPD Pelaksana Kegiatan
DBHCHT dan Memfasilitasi kegiatan antar SKPD pelaksana kegiatan
DBHCHT, outcome tertibnya pelaksanaan DBHCHT di Kabupaten
Kuningan dan Adanya peningkatan taraf hidup masyarakat khususnya
kelompok petani tembakau. (Bagian Ekonomi)
(29) Penguatan Kelembagaan Asosiasi Petani Tembakau dan Pemberian
Bantuan Ternak Kepada Pertani Tembakau Terbesar di Kecamatan
Penghasil Tembakau, dengan pagu anggaran sebesar Rp.450.000.000,00
direalisasikan sebasar Rp.450.000.000,00 (100%), outcome
melaksanakan pembinaan dan sosialisasi, monitoring kegiatan kepada
SKPD Pelaksana Kegiatan DBHCHT dan Pemberian Bantuan Ternak
Kambing bagi kelompok petani tembakau, outcome adanya peningkatan
taraf hidup masyarakat khususnya kelompok petani tembakau dan
tertibnya pelaksanaan kegiatan DBHCHT di setiap SKPD. (Bagian
Ekonomi)
(30) Monitoring Ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM, tdengan pagu anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00
(100%), output terlaksananya monitoring ketersediaan LPG 3 Kg dan BBM
bagi masyarakat agar tidak terjadi gejolak harga dan melaksanakan
pembinaan dan pengawasan kepada agen dan pangkalan, outcome
terpenuhinya kebutuhan LPG 3 Kg dan BBM dan tertibnya tataniaga LPG 3
Kg dan BBM. (Bagian Ekonomi)
(31) Rapat kerja APTI (DBHCT) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlaksananya Rapat Kerja APTI di Hotel Horison Kuningan, outcome
tercapainya persamaan persepsi dan kerjasama antar APTI se- Indonesa.
(Bagian Ekonomi)
(32) Penyusunan, Pembuatan Neraca Akhir Likuiditas (NAL) dari 7 (tujuh)
BPR DL Kuningan, dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), output terlaksananya koordinasi
dan sinkronisasi informasi datadari 7(tujuh) BPR DL Kuningan hasil
Likuiditas,, outcome tersedianya buku Neraca Akhir Likuiditas (NAL) dari 7
(tujuh) BPR DL Kuningan. (Bagian Ekonomi)

3) Program Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat


(33) Penerbitan Himpunan Lembaran Daerah dan Himpunan Peraturan
Bupati dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasi
Rp.150.000.000,00 (100%), output tersedianya 500 buah Himpunan Buku
Lembaran Daerah, outcome tersebarnya penyampaian Produk Hukum
kepada 32 Kecamatan dan seluruh SKPD se-Kabupaten Kuningan.
(Bagian Hukum)
(34) Penyuluhan Hukum pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasi
Rp.150.000.000,00 (100%), output terselenggaranya penyuluhan Produk
Hukum Daerah, outcome terbentuknya Desa, Kecamatan dan masyarakat
khususnya yang patuh pada Produk Hukum Daerah. (Bagian Hukum)
(35) Sosialisasi Desa/Penyuluhan Desa Sadar Hukum pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasi Rp.150.000.000,00 (100%),
outputterselenggaranya Sosialisasi Desa Sadar Hukum, outcome
terbentuknya aparat desa taat dan patuh pada hukum. (Bagian Hukum)
(36) Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi (SJDI) Hukum dengan
pagu anggaran Rp.60.000.000,00 direalisasi Rp.60.000.000,00.(100%),

BAB IV - 146
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output terselenggaranya sosialisasi Produk Hukum Daerah melalui media


internet, outcome bertambahnya pengetahuan aparatur dan masyarakat
tentang peraturan perundang-undangan dan taat/ patuh pada aturan yang
berlaku. (Bagian Hukum)
(37) Workshop Peningkatan Kapasitas Aparatur Sipil Negara berlatar
belakang Sarjana Hukum dalam penyelesaian sengketa hukum di
Kabupaten Kuningan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasi
Rp.150.000.000,00 (100%), outputterselenggaranya Workshop ASN Sarjana
Hukum, outcome tersedianya ASN Sarjana Hukum dapat membantu
penyelesaian perkara hukum. (Bagian Hukum)
4) Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Pemerintah Daerah
(38) Kajian Bidang Pembangunan, Perekonomian dan Kemasyarakatan
(Staf Ahli Bupati dan Assisten Daerah) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.199.348.500,00 (99,67%), output
tersedianya penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah
daerah, outcome adanya singkron setiap kelembagaan dan
ketatalaksanaan pemerintah daerah setiap sektornya, kegiatan Kajian
Bidang Pembangunan, Perekonomian Dan Kemasyarakatan (Staf Ahli
Bupati) diprioritaskan untuk pelaksanaan studi banding. Hasil study banding
adalah informasi-informasi penting yang bisa digali di lingkungan yang
dikunjungi dan harus membawa hasil konkret yang menggembirakan
sekaligus menghasilkan progress report yang bisa dijadikan data
pembanding di tempat kita. (Bagian Keuangan dan Sarana)
(39) Evaluasi Kinerja Kecamatan 2015 sebesar Rp.100.000.000,00
direalisasikan sebesar berasal Rp.100.000.000,00.(100%), dalam kegiatan
ini dilaksanakan evaluasi kinerja terhadap 32 kecamatan di Kabupaten
Kuningan, output dari kegiatan ini adalah terpilihnya 3 kecamatan terbaik
tahun 2016 yaitu Kecamatan Kuningan, Kecamatan Kramatmulya dan
Kecamatan Maleber. (Bagian Tata Pemerintahan)
(40) Penyusunan LPPD Tahun 2015 dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 realisasi Rp.200.000.000,00 (100%), kegiatan ini
dimaksudkan untuk menyusun kegiatan laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2015 yang disampaikan kepada
Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Barat serta SKPD dalam
Kabupaten Kuningan.(Bagian Tata Pemerintahan)
(41) Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 realisasi
Rp.300.000.000,00 (100%), output terlaksananya pembinaan dan
meningkatkan Pengetahuan Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan di
desa dan kelurahan. (Bagian Tata Pemerintahan)
(42) Pembinaan Aparatur Kecamatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 realisasi Rp.198.903.500,00 (99,45%), sisa anggaran
sebesar Rp. 1.096.500,00, dikembalikan ke Kas Daerah, dalam kegiatan ini
dilaksanakan Pembinaan Aparatur Kecamatan terhadap 32 kecamatan di
Kabupaten Kuningan. Hasil Kegiatan ini dapat meningkatkan Kualitas
Pelayanan di Kecamatan serta tertibnya Administrasi Kecamatan. (Bagian
Tata Pemerintahan)
(43) Peningkatan Kapasitas Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan
Rp.150.000.000,00 (100%) kegiatan ini dimaksudkan untuk Meningkatkan
Kapasitas Forum Koordinasi antar Camat, Kapolsek dan Danramil dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. (Bagian Tata Pemerintahan)

BAB IV - 147
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(44) Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) dengan


pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 Realisasi sebesar
Rp.150.000.000,00 (100 %) Kegiatan ini dimaksudkan untuk Meningkatkan
Kinerja Pemerintah Daerah dan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. .
(Bagian Tata Pemerintahan)
(45) Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kelurahan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 realisasi Rp.100.000.000,00 (100%) kegiatan ini
dimasudkan untuk meningkatkan Sumber Daya Aparatur Kelurahan dalam
pelayanan terhadap masyarakat. (Bagian Tata Pemerintahan)
(46) Peningkatan Sarana Sanditel dengan pagu anggaran Rp.225.000.000,00
direalisasikan Rp. 225.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output
tersedianya peralatan telekomunikasi sandi yang selalu siap digunakan,
outcome lancarnya pertukaran informasi melalui alat telekomunikasi sandi
di Kabupaten Kuningan. (bagian umum)
(47) Pemeliharaan PABX Dan Jaringan Telepon dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output tersedianya peralatan telekomunikasi PABX dan Jaringan
Telepon yang selalu siap digunakan, outcome lancarnya pertukaran
informasi melalui PABX dan Jaringan Telepon antar bagian lingkup Setda.
(bagian umum)
(48) Upgrade/Pemeliharaan Jaringan Internet dengan pagu anggaran
Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.75.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output tersedianya peralatan komunikasi internet yang selalu siap
digunakan, outcome lancarnya pertukaran informasi melalui jaringan
internet/computer di Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
(bagian umum)
(49) Pemeliharaan Faximile di Kecamatan yang telah memiliki jaringan,
dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00
(100%), realisasi fisik 100%, output tersedianaya peralatan telekomunikasi
telepon/faximile yang selalu siap digunakan, outcome lancarnya pertukaran
informasi melalui jaringan telepon. (bagian umum)
(50) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2015, dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp.150.000.000,00 (100%), output pelaksanaan kegiatan ini
tersusunnya Lakip Kabupaten dan Lakip Setda Tahun 2015 serta Perjanjian
Kinerja Kabupaten dan Setda Tahun 2016, outcome terukurnya kinerja
pada setiap SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (bagian
Organisasi)
(51) Gerakan Displin Daerah (GDD) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output :1) 6
kali operasi ke tempat keramaian, 2) 6 kali operasi kehadiran pegawai, 3)
pengadaan 1 buah media Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) berupa
billboard yang bertemakan budaya disiplin kerja di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan, 4) 4 buah laporan Pelaksanaan Gerakan Disiplin
Daerah., outcome terselenggaranya pelaksanaan Gerakan Disiplin Daerah
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.(Bagian Organisasi)
(52) Evaluasi dan Pembinaan Pelayanan Publik, dengan pagu anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%),
output tersedianya 1 buah dokumen laporan pelayanan publik dan 120
buah papan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) yang bertemakan
maklumat pelayanan, outcome terevaluasinya pelayanan publik di 37 UKP
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (bagian Organisasi)
(53) Penyusunan Laporan Penilaian Evaluasi Kerja Aparatur (PEKA),
dengan pagu anggaran sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta

BAB IV - 148
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

rupiah). direalisasikan Rp.75.000.000,00 (100%), output pelaksanaan


kegiatan ini adalah terhimpunnya gambaran kinerja aparatur, terlaksananya
asistensi ke SKPD, tersusunnya laporan sebagai feedback, pembuatan
sarana Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dan tersedianya Papan
informasi 16 parameter Penilaian PEKA sebanyak 50 buah, outcome
diperolehnya gambaran tentang penilaian dan evaluasi kinerja pegawai
sebagai bahan pertimbangan yang lebih obyektif dalam pengambilan
keputusan. (bagian Organisasi)
(54) Pengembangan Budaya Kerja dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
mengadakan workshop 50 orang, serta pengadaan sarana Komunikasi
Informasi dan Edukasi (KIE) sebanyak 1 (satu) buah bilboard yang
bertemakan budaya kerja., outcome meningkatkan kinerja pegawai sesuai
dengan budaya kerja yang diterpakan serta membentuk sifat, watak, dan
karakter para pejabat struktural yang ada di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan. (bagian Organisasi)
(55) Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM), dengan pagu anggaran
sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)., direalisasikan
Rp.100.000.000,00 (100%), output tersusunnya Peraturan Bupati tentang
Standar Pelayanan Minimum (SPM), outcome pedoman pelaksanaan
standar pelayanan minimal berupa 14 urusan di 8 SKPD. (bagian
Organisasi)
(56) Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah,dengan pagu anggaran
sebesar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), direalisasikan
Rp.300.000.000,00 (100%), output Kajian Penataan Kelembagaan
Perangkat Daerah berdasarkan PP Nomor 18 Tahun 2016, outcome
terbentuknya Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan PP Nomor 18
tahun 2016. (bagian Organisasi)
(57) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP), dengan pagu
anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp.175.000.000,00
(100%), output penyusunan standar operasional prosedur (SOP) adalah
tersusunnya peraturan bupati tentang standar operasional prosedur,
outcome tersedianya pedoman dan acuan ketatalaksanaan dalam
memberikan pelayanan kepada publik. (bagian Organisasi)
(58) Penyusunan Tupoksi Perangkat Daerah, dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.200.000.000,00 (100%), output
penyusunan tupoksi perangkat daerah ini adalah terbentuknya 44 (empat
puluh empat) jenis Peraturan Bupati tentang tugas pokok dan fungsi serta
uraian tugas pada 44 (empat puluh empat) SKPD atau UPTD/UPTB dan
UPT di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan, outcome penyusunan
tupoksi perangkat daerah bertujuan meningkatkan kinerja perangkat daerah
di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan disamping itu untuk
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok
dan fungsinya (bagian Organisasi)
(59) Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014, dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
Sosialisasi Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kuningan sebanyak 100 orang, dan Sosialisasi Perbup SAKIP
sebanyak 100 orang, outcome terselenggaranya pelaksanaan sosialisasi
Penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
berdasarkan Perpres Nomor 29 Tahun 2014. (bagian Organisasi)
5) Program Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Perda dan Peraturan Lainnya

BAB IV - 149
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(60) Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu


anggaran Rp.250.000.000,00 direalisasi Rp.250.000.000,00 realisasi
(100%), output terbentuknya Peraturan Daerah, outcome adanya landasan
dalam merancang Peraturan Daerah . (Bagian Hukum)
(61) Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-undangan dengan pagu
anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp.274.500.000,00 (91,50%),
output terbentuknya produk Hukum Daerah, outcome adanya landasan
operasional kegiatan. (Bagian Hukum)
(62) Evaluasi Peraturan Perundang-undangan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasi Rp.50.000.000,00 realisasi 100 %, output
adanya evaluasi Peraturan Daerah, outcome ditetapkannya Peraturan
Daerah Baru . (Bagian Hukum)

6) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum


(63) Desiminasi RANHAM Kabupaten Pagu anggaran Rp.150.000,000
direalisasikan Rp.150.000.000,00 (100%), output terselenggaranya
penyuluhan RANHAM, outcome terbentuknya SKPD, Kecamatan dan
Desa/Kelurahan untuk patuh pada Peraturan Perundang-undangan. (Bagian
Hukum)
(64) Koordinasi dan Kerjasama dengan instansi vertikal/ konsultasi hukum
dalam penanganan penyelesaian permasalahan hukum, pagu anggaran
Rp.188.400.000,00 direalisasikan Rp.188.400.000,00 (100%), output
terjalinnya koordinasi dan hubungan kerja yang baik dengan Instansi
Vertikal, outcome terjalinnya hubungan kerja yang baik dengan Instansi
Vertikal. (Bagian Hukum)
(65) Bantuan Hukum kepada Orang/Kelompok orang Miskin dengan pagu
anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.200.000.000,00 (100%),
output adanya kesamaan dimuka hukum bagian dari kepedulian pemerintah
kepada masyarakat miskin, outcome adanya kepastian hukum (keputusan
perkara). (Bagian Hukum)
(66) Bantuan Hukum dalam penyelesaian sengketa hokum di PTUN dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.00 (0%), output
adanya suatu kesalahan dalam system pengadministrasian pegawai ASN,
outcome adanya penyelesaian dan kepastian hukum di PTUN kegiatan ini
tidak dilaksanakan karena tidak ada kasus PTUN. (Bagian Hukum)
7) Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
(67) Pemeliharaan Sistem Aplikasi Perencanaan, Tata Usaha dan Pelaporan
Keuangan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 direalisasikan
Rp.50.000.000,00 (100%), output dari kegiatan ini adalah terpeliharanya
Sistem Aplikasi Perencanaan, Tata Usaha dan Pelaporan Keuangan,
outcome dari kegiatan ini yaitu lebih optimalnya Sistem Aplikasi pada
Sekretariat Daerah.( Bagian Keuangan dan Sarana)
8) Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah
(68) Iuran BKAD Kunci Bersama dan TKKSD dengan pagu anggaran sebesar
175.000.000,00 direalisasikan Rp.175.000.000,00 100%), kegiatan ini
dimaksudkan untuk meningkatkan Kerjasama Antar Daerah Perbatasan,
meningkakan Kinerja Kepala Daerah dan meningkatkan Kinerja Sekretaris
Daerah.(Bagian Tata Pemerintahan)

A.20.2.Sekretariat DPRD
Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang
dilaksanakan oleh sekretariat DPRD melalui melalui 1 program dan 10 kegiatan

BAB IV - 150
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dengan pagu anggaran Rp.13.812.061.000,00 direalisasikan


Rp.13.807.061.286.000,00 (99,96%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.20.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
(1) Pembentukan Peraturan Daerah dengan pagu anggaran
Rp.3.295.950.000,00 direalisasikan Rp.3.295.200.000,00(99,97%), output
terbentuknya Produk-produk Hukum Daerah sebanyak 42 buah, outcome
Mengatur jalannya Roda Pemerintahan untuk mensejahterakan masyarakat.
(2) Rapat-rapat Alat Kelengkapan DPRD dengan pagu anggaran
Rp.4.285.711.000,00 direalisasikan Rp.4.285.711.000,00(100%), output
terpenuhinya Rapat-rapat alat Kelengkapan DPRD sebanyak 28 kegiatan,
outcome terpenuhinya Tugas dan Fungsi Alat Kelengkapan DPRD.
(3) Reses dengan pagu anggaran Rp.2.250.000.000,00 direalisasikan
Rp.2.247.575.000,00(99,89%), output terfasilitasinya kegiatan Reses untuk
50 Anggota DPRD sebanyak 50 orang, outcome terserapnya Aspirasi
Masyarakat.
(4) Rapat–rapat Paripurna dengan pagu anggaran Rp.920.300.000,00
direalisasikan Rp.920.300.000,00(100%), output terlaksananya kegiatan
Rapat DPRD selama 1 tahun, outcome meningkatnya Kepercayaan
Masyarakat terhadap DPRD.
(5) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan anggota DPRD dengan pagu
anggaran Rp.1.014.250.000,00 direalisasikan Rp.1.014.250.000,00(100%),
output terlaksananya kegiatan Seminar, Lokakarya, Bintek Pimpinan dan
Anggota DPRD selama 1 tahun, outcome meningkatnya Wawasan Pimpinan
dan Anggota DPRD.
(6) Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dengan pagu anggaran
Rp.535.250.000,00direalisasikan Rp.535.250.000,00 (100%), output
Terlaksana Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 36
orang, outcome Terpenuhinya Koordinasi dan menghadiri Undangan.
(7) Rapat-rapat Penerimaan Aspirasi dengan pagu anggaran
Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp.500.000.000,00(100%), output
terserapnya Aspirasi Masyarakat sebanyak 12.000 orang, outcome
terpenuhinya Aspirasi Masyarakat dalam Kegiatan DPRD.
(8) Penyediaan Tenaga Ahli dan Sekretariat Fraksi dengan pagu anggaran
Rp.460.600.000,00 direalisasikan Rp.459.600.000,00(99,65%), output
tersedianya tenaga ahli yang dibutuhkan Lembaga sebanyak 10 orang,
outcome terpenuhinya koordinasi dalam kegiatan Fraksi DPRD.
(9) Sosialisasi 3 Fungsi DPRD dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00
direalisasikan Rp.300.000.000,00 (100%), output terlaksananya kegiatan
sosialisasi 3 fungsi DPRD untuk 7.500 orang, outcome Meningkatnya
wawasan terhadap 3 fungsi DPRD.
(10) Pemilihan Wakil Bupati dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,00
direalisasikan Rp. 250.000.000,00 (100%), output terlaksananya Pemilihan
Wakil Bupati Kuningan, outcome terpilihnya Wakil Bupati Kuningan.

A.20.3.Dinas Pendapatan Daerah


Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi
keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian yang
dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2016
terdiri dari 4 program dan 28 kegiatan dengan pagu anggaran Rp.5.580.000.000,00
direalisasikan Rp.5.519.872.250,00.(99%), realisasi fisik 100% dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :
A.20.3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Sosialisasi Pajak dan Retribusi Daerah

BAB IV - 151
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(1) Pemeliharaan Billboard Himbauan Pajak Daerah dengan pagu anggaran


Rp.200.000.000,00 (Duaratus Juta Rupiah) direalisasikan Rp.197.650.000,00
(Seratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
atau (98,83%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah
terpeliharanya 16 buah billboard himbauan pajak daerah di wilayah
Kabupaten Kuningan, outcome yaitu meningkatnya pendapatan daerah dari
sektor pajak daerah di Kabupten Kuningan.
(2) Sosialisasi Perpajakan Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Liima Puluh Juta Rupiah) direalisasikan
sebesar Rp.350.000.000,00 (Tiga Ratus Liima Puluh Juta Rupiah) atau
(100%), ralisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya
gebyar Dipenda, bewara Dipenda, outcome tersosialisasikannya pajak
daerah dan meningkatnya pendapatan daerah dari sektor pajak daerah di
Kabupaten Kuningan.
2) Program Peningkatan Pendapatan Daerah
(3) Rekonsiliasi Pendapatan Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya dokumen perencanaan target dan
realisasi pendapatan daerah semester I dan II, outcome yaitu tertibnya
administrasi Pendapatan Daerah.
(4) Optimalisasi Pendataan Objek Pajak Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik
100%. Output dari kegiatan ini adalah terdatanya objek pajak daerah,
outcome yaitu tergalinya potensi objek pajak baru di Kabupaten Kuningan.
(5) Pembenahan dan Penanganan Penatausahaan Piutang Pajak Daerah
dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah
terlaksananya intensifikasi penatausahaan piutang 9 jenis pajak daerah,
outcome teradministrasikan piutang 9 jenis pajak daerah.
(6) Pengendalian Objek dan Wajib Pajak Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah)atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengendalian dan pengawasan
objek pajak daerah, outcome yaitu terawasinya objek pajak daerah secara
berkelanjutan.
(7) Operasi Sisir Penagihan Pajak Daerahdengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah)direalisasikan sebesar
Rp.200.000.000,00 (Dua ratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan operasi sisir Pajak
Daerah diKabupaten Kuningan, outcome tercapainya optimalisasi realisasi
pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Kuningan.
(8) Pendistribusian SPPT dan Penagihan PBB Gol. IV dan V dengan pagu
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) direalisasikan
sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau (100%), realisasi
fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pendistribusian
SPPT PBB ke 32 Kecamatan dan penagihan PBB Gol. Buku IV dan V,
outcome yaitu target pendapatan dari sektor PBB dapat direalisasikan sesuai
dengan tanggal jatuh tempo.
(9) Monitoring Pemungutan dan Penelitian Lapangan BPHTB dengan pagu
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) direalisasikan
sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) atau (100%), realisasi

BAB IV - 152
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya pengawasan dan
pengamanan penerimaan BPHTB, outcome tercapainya realisasi pendapatan
dari ayat pajak BPHTB.
(10) Pendataan PBB Berbasis SISMIOP dengan pagu anggaran sebesar
Rp.900.000.000,00 (Sembilan Ratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.856.382.000,00 atau (95,15%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan
ini adalah terlaksananya Jasa Konsultasi Pendataan PBB Berbasis SISMIOP,
outcome yaitu Meningkatnya Target Pendapatan dari sektor PBB di
Kabupaten Kuningan.
(11) Optimalisasi Pengelolaan Pajak Restoran dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.99.300.000,00 atau (99,30%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah tersedianya bill (nota) pajak restoran sebanyak 50 Restoran, outcome
terawasinya pendapatan dari sektor pajak restoran dan meningkatnya
kesadaran masyarakat terhadap pembayaran pajak restoran.
(12) Bulan Panutan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.75.000.000,00 atau100%, realisasi fisik 100%.Output dari kegiatan ini
adalah tersosialisasikannya perpajakan daerah kepada masyarakat, outcome
yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak daerah.
(13) Kajian Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Pajak Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
direalisasikan sebesar Rp.98.850.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau 99%,
realisasi fisik 100%.Output dari kegiatan ini adalah Mengetahui indeks tingkat
kepuasan masarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Dinas
Pendapatan Daerah, outcome yaitu meningkatnya kualitas pelayanan pajak
daerah.
(14) Penyediaan Sarana Prasarana Bagi Petugas Pengelola Pajak Daerah
dengan pagu anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah)
direalisasikan sebesar Rp.198.420.000,00 (Seratus Sembilan Puluh Delapan
Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau (99%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersedianya seragam dan jaket petugas
pengelola pajak, outcome yaitu meningkatnya motivasi dan kinerja petugas
pengelola pajak.
(15) Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pendapatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.30.000.000,00 (Tiga Puluh Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersusunnya laporan kinerja Lembaga/Dinas,
outcome yaitu tertibnya administrasi laporan kegiatan Dinas Pendapatan
Daerah Kabupaten Kuningan.
(16) Pemutahiran Basis Data PBB melaluI SPOP dan LSPOPdengan pagu
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) direalisasikan
sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua Ratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi
fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya SPOP dan LSPOP,
outcome yaitu meningkatnya potensi Pajak Bumi dan Bangunan.
3) Program Pembinaan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
17) Penghargaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dengan pagu
anggaran sebesar Rp.625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh Lima Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.625.000.000,00 (Enam Ratus Dua Puluh
Lima Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah terlaksananya Penghargaan kepada Kecamatan, Desa/Kelurahan dan
Petugas Terbaik dalam pengelolaan administrasi dan pemungutan PBB,
outcome termotivasi Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Petugas PBB agar

BAB IV - 153
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

lebih meningkatkan Pendapatan Daerah dari sector PBB di Kabupaten


Kuningan.
18) Pengelolaan PBB Sektor Perkotaan dan Perdesaan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.675.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.675.000.000,00 (Enam Ratus Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah terlaksananya pengelolaan pemungutan PBB dan tersalurkannya
insentif bagi Camat, Kepala Desa/Kelurahan, outcome Meningkatnya
Pendapatan Daerah dari sektor PBB di Kabupaten Kuningan.
19) Penagihan dan Penegakan Hukum dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan Intensifikasi dan
ektensifikasi penagihan PAD dan PBB serta penegakan Hukum, outcome
yaitu memberikan sanksi hokum dan sosial kepada wajib pajak yang tidak taat
membayar pajak.
20) Pembentukan dan Pemberdayaan Tim Relawan Pajak Kuningan (Fasilitasi
KPP) dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah)
direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau (100%),
realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terbentuknya Komunitas
Pajak di Kabupaten Kuningan, outcome yaitu turut serta dalam
mensosialisasikan dan mengawasi pajak daerah di Kabupaten Kuningan.
21) Pengembangan dan Pemeliharaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan
Pajak dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 (Seratus Tujuh Puluh
Lima Juta Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.171.120.000,00 (Seratus Tujuh
Puluh Satu Juta Sertus Dua Puluh Ribu Rupiah) atau (97,78%). Output dari
kegiatan ini adalah meningkatnya Sistem Aplikasi SIMPBB dan SIMPAD serta
pendampingan implementasi SISMIOP PBB-P2, outcome yaitu terfasilitasi dan
lancarnya penggunaan SIMPBB dan SIMPAD di Kabupaten Kuningan.
22) Penghargaan Terhadap Notaris dan Camat PPATK dengan pagu anggaran
sebesar Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.97.788.000,00 (Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh
Delapan Ribu Rupiah) atau (97,25%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah terlaksananya pemberian penghargaan kepada Notaris dan Camat PPAT,
outcome yaitu termotivasinya Notaris dan Camat PPAT untuk turut serta
membantu meningkatkan pendapatan daerah dari sektor PBB dan BPHTB di
Kabupaten Kuningan.
23) Penghargaan Kepada Wajib Pajak Berprestasi dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.98.551.250,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Lima Ratus Lima Puluh Satu
Ribu Dua Ratus Lima Puluh Rupiah) atau (99%), realisasi fisik 100%. Output dari
kegiatan ini adalah terlaksananya pemberian penghargaan kepada para
pengusaha hotel, restoran, hiburan dan MBLB, outcome yaitu termotivasinyapara
pengusaha hotel, restoran, hiburan dan MBLBuntuk terus taat dan patuh
membayar pajak.
24) Pencetakan DHKP dan SPPT PBB dan Blanko Pajak Daerah Tahun 2016
dengan pagu anggaran sebesar Rp.250.000.000,00 (Dua Ratus Lima Puluh Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.248.343.000,00 (Dua Ratus Empat Puluh
Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau (99,34%), realisasi
fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah tersedianya Blanko SPPT dan DHKP,
outcome yaitu target terealisasi pendapatan dari sektor PBB sesuai dengan
tanggal jatuh tempo.
25) Penghargaan Kepada SKPD Penghasil PAD dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar

BAB IV - 154
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Rp.98.978.000,00 (Sembilan Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh


Delapan Ribu Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini
adalah pemberian penghargaan kepada SKPD Penghasil PAD. , outcome yaitu
target meningkatnya kinerja SKPD dalam pengelolaan PAD.
26) Penghargaan Kepada Konsumen Pajak Restoran dengan pagu anggaran
sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.49.500.000,00 (Empat Puluh Embilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) atau
(99%), realisasi fisik 100%. Output dari kegiatan ini adalah terlaksananya
pemberian penghargaan kepada konsumen pajak Restoran, outcome yaitu
termotivasinya dan meningkatnya kesadaran masyarakat untuk taat pajak
terutama masyarakat yang menjadi konsumen restoran serta rumah makan.
4) Program Pendidikan dan Pelatihan
27) Bimbingan Teknis User Admin SIMPBB, SIMPAD dan Aplikasi Pos PBB
dengan pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta
Rupiah) direalisasikan sebesar Rp.75.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah)
atau (100%), realisasi fisik 100%. Output terlaksananya bimbingan dan pelatihan
teknis bagi petugas user admin pengelola pajak daerah, outcome yaitu
meningkatnya kemamppuan petugas user admin.
28) Bimbingan Teknis Pelayanan Pajak Daerah dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) direalisasikan sebesar
Rp.100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) atau (100%), realisasi fisik 100%.
Output dari kegiatan ini adalah tersampaikannya materi motivasi dan teknis
pengelolaan pajak daerah kepada seluruh pegawai Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Kuningan, outcome yaitu meningkatnya kinerja petugas pemungut
pajak di Kabupaten Kuningan.

A.20.4.Inspektorat Kabupaten Kuningan


Penyelenggaraan Urusan Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan
oleh Inspektorat Kabupaten Kuningan terdiri dari 5 Program dan 21 kegiatan dengan
Pagu Anggaran sebesar Rp. 3.397.875.000,00 direalisasikan sebesar
Rp3.361.819.388,00 atau (98,94%), realisasi fisik 100%, dengan rincian program dan
kegiatan sebagai berikut:

A.20.4.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Kapasitas SDM Pengawasan
1) Pendidikan dan Pelatihan JFA dan P2UPD dengan pagu anggaran sebesar
Rp.51.315.000,00 direalisasikan sebesar Rp.51.315.000,00 (100%), realisasi
fisik 100%, output terlatihnya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan
sebanyak 3 orang, outcome meningkatnya keterampilan tenaga pemeriksa
dan aparatur pengawasan.
2) Penilaian Angka Kredit dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output
terlaksananya penilaian dan penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional
Auditor dan P2UPD sebanyak 26 orang, outcome kelancaran administrasi
kenaikan pangkat bagi pejabat fungsional Auditor dan P2UPD.
3) Peningkatan SDM APIP untuk mengikuti Diklat Subtantif Bidang
Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp.198.685.000,00
direalisasikan sebesar Rp.198.685.000,00 (100%), realisasi fisik 100%,
output terikirimnya peserta diklat teknis subtantif Bidang Pengawasan
sebanyak 35 orang, outcome meningkatnya pengetahuan dan wawasan
APIP bidang Pengawasan.

BAB IV - 155
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

4) Penyusunan Pedoman dan Standar Pengawasan dengan pagu anggaran


sebesar Rp.50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100%),
realisasi fisik 100%, output tersusunnya standar operasional prosedur
sebanyak 9 Standar Operasional Prosedur (SOP) Meningkatnya tertib
pelaksanaan kegiatan pengawasan.
5) Peningkatan Kapasitas SDM APIP dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.250.000.000,00 (100%),
realisasi fisik 100%, output meningkatnya pengetahuan pegawai Inspektorat
sebanyak 54 orang, outcome meningkatnya kualitas pegawai Inspektorat.
2) Program Pembinaan Obyek Pengawasan
6) Pengkajian dan Penilaian Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) dengan
pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terkirimnya blanko
LP2P terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) sebanyak 12.000 orang,
outcome terpenuhinya kewajiban LP2P Aparatur Sipil Negara (ASN).
7) Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan dan Aset dengan pagu
anggaran sebesar Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.200.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
bimbingan teknis penatausahaan keuangan dan aset bagi pejabat
penatausahaan keuangan SKPD dan Desa, outcome Meningkatnya
pemahaman aparatur dalam penatausahaan keuangan dan aset.
8) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara dengan
pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.150.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output Terlaksananya
pengelolaan LHKASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
sebanyak 12.612 orang, outcome Meningkatnya tertib pelaporan LHKASN.
9) Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan
pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.100.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
pengelolaan LHKPN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan
sebanyak 70 ASN wajib LHKPN, outcome Meningkatnya tertib pelaporan
LHKPN.
3) Program Peningkatan Koordinasi Pengawasan
10) Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.202.875.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.202.875.00,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya tindak
lanjut hasil temuan pengawasan sebanyak 509 BA Inspektorat Kabupaten
Kuningan, 2 BA BPK, 2 BA Inspektorat Provinsi Jawa Barat, outcome
Terselesaikannya tindak lanjut hasil pengawasan sesuai rekomendasi.
11) Monitoring dan Evaluasi Aksi Pemberantasan Korupsi dengan pagu
anggaran sebesar Rp.50.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
monitoring dan evaluasi rencana aksi daerah pemberantasan korupsi di
Kabupaten Kuningan dan 100%, outcome Meningkatnya transparansi
penyelenggaraan pemerintah.
12) Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan
pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.149.900.000,00 (99,93%), realisasi fisik 100%, output tersedianya 32
(satu) rencana tindak pengendalian, outcome meningkatnya pengendalian
intern di lingkungan Kecamatan Kabupaten Kuningan.
13) Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan dengan pagu anggaran
sebesar Rp.75.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.75.000.000,00 (100%),
realisasi fisik 100%, output Terlaksananya evaluasi berkala temuan hasil

BAB IV - 156
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

pengawasan, outcome Meningkatnya capaian penyelesaian atas temuan


hasil pengawasan.
4) Program Peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah
14) Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
dengan pagu anggaran sebesar Rp.175.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.175.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
Evaluasi LAKIP terhadap 32 SKPD dan 1 Reviu LAKIP Pemda (1 LHE),
outcome terwujudnya penilaian kinerja Instansi Pemerintah.
5) Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
15) Pelaksanaan Pengawasan Reguler dengan pagu anggaran sebesar
Rp.920.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.884.044.500,00 (96,09%),
realisasi fisik 100%, output terlaksananya pemeriksaan reguler sebanyak 509
obyek pengawasan, outcome terselenggaranya pengawasan internal secara
berkala.
16) Pemeriksaan Khusus dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%,
output terlaksananya pemeriksaan khusus berdasarkan kasus pengaduan
sebanyak 15 Kasus, outcome tertanganinya kasus dan pengaduan
masyarakat.
17) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00
(100%), realisasi fisik 100%, output reviu Laporan Keuangan Pemerintah
Daerah (LKPD) sebanyak 1 Laporan, outcome Meningkatnya kehandalan
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
18) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran SKPD dan PPKD dengan pagu
anggaran sebesar Rp.225.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.224.999.883,00 (99,99%), realisasi fisik 100%, output tersusunnya
laporan hasil Reviu RKA dan PPKD sebanyak 1 dokumen, outcome
Meningkatnya kualitas perencanaan penganggaran.
19) Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan Kebijakan
Pengawasan dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output
tersusunnya Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) sebanyak 1
perbup dan 1 keputusan bupati, outcome Meningkatnya tertib pelaksanaan
pengawasan.
20) Pengawasan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota (BP) dengan pagu
anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.150.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output Terlaksananya
monev bantuan keuangan, Implementasi SIM HP dan Bimtek Pengawasan,
outcome Meningkatnya pengawasan bankeu dan level kapabilitas APIP.
21) Reviu RKPD dan RPJMD dengan pagu anggaran sebesar Rp.50.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%, output
tersusunnya laporan hasil Reviu RKPD dan RPJMD sebanyak 1 dokumen,
outcome Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan Daerah.

A.20.4.2. Keberhasilan/Prestasi
1. Pemerintah Kabupaten Kuningan mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari BPK RI Provinsi Jawa
Barat.
2. Berkurangnya penyalahgunaan wewenang dan kerugian keuangan
Negara/Daerah.

A.20.5.Badan Kepegawaian Daerah

BAB IV - 157
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi


keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian oleh badan
kepegawaian daerah melalui 5 program yang terdiri dari 22 kegiatan, pagu anggaran
Rp.7.150.000.000,00 direalisasikan Rp.6.548.121.419,00 (91,58%), dengan program
dan kegiatan sebagai berikut :
A.20.5.5.1. Realisasi Perlaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pendidikan Kedinasan
(1) Pendidikan dan Pelatihan Struktural Bagi PNSD dan Fasilitasi Pendidikan
Kedinasan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1.305.000.000,00
direaslisasikan sebesar Rp.1.299.450.000,00 (99.57%), output Jumlah peserta
yang lulus diklatpim Tk.III dan IV, outcome Adanya perubahan tingkat
wawasan, sikap pegawai.
2) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
(2) Peningkatan Partisipasi Aparatur Terhadap Lingkungan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.200.000,000.00 direalisasikan sebesar
Rp.197.060.000,00 (99%), output Tersedianya sarana dan prasarana
penunjang kegiatan APEL, outcome Terciptanya lingkungan yang lestari dalam
mendukung kabupaten kuningan sebagai kabupaten konservasi.
(3) Pembinaan Disiplin Kode Etik PNS dan Pegawai dan Penyelesaian
Sengketa Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar Rp.425.000,000.00
direalisasikan sebesar Rp.400.202.350,00.(94%), output Jumlah
Keputusan/Rekomendasi Penanganan Disiplin PNS, outcome Meningkatnya
kualitas disiplin Pegawai.
(4) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Pegawai ASN dan Penyelesaian
Tenaga Honorer Katagori 2 yang Tidak Lulus seleksi CPNS dengan pagu
anggaran sebesar Rp.250.000,000.00 direalisasikan sebesar
Rp.193.915.500.00 (78%), output Laporan Formasi Pegawai melalui e-Formasi
dan Jumlah Peserta yang mengikuti Sosialisasi Penyusunan Formasi Pegawai
melallui e-Formasi, outcome Meningkatnya pengetahuan tentang penyusunan
formasi pegawai dan tersusunnya laporan formasi pegawai berdasarkan e-
Formasi.
(5) Pelayanan Kenaikan Pangkat Pegawai dan Mutasi Pegawai dengan pagu
anggaran sebesar Rp.375.000,000.00 direalisasikan sebesar
Rp.375.060.000,00 (100%), output Jumlah SK Kenaikan pangkat yang
ditetapkan dan SK Mutasi Pegawai Non Struktural, outcome Terbitnya SK
administrasi pegawai tepat waktu.
(6) Evaluasi Kinerja Pegawai dengan pagu anggaran sebesar
Rp.185.000,000.00 direalisasikan sebesar Rp.173.480.000,00 (94%), output
Jumlah Evaluasi Kinerja ke setiap SKPD dan tersusunnya laporan-laporan
kinerja Badan, outcome Meningkatnya prestasi kerja pegawai.
(7) Pengelolaan Sistem dan Data Kepegawaian Daerah dengan pagu anggaran
sebesar Rp.325.000,000.00 direalisasikan Rp.325.000,000.00 (100%), output
Terlaksananya upgrade Website BKD dan pengembangan program SIMPEG di
lingkup BKD, outcome Terpenuhinya akan data pegawai yang akurat dan Up
to date.
(8) Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural dengan pagu anggaran sebesar
RP.775.000.000,00 direalisasikan RP. 751.628.750,00 (97%), output Jumlah
Pegawai yang diangkat dalam dan dari jabatan struktural, outcome
Terpenuhinya jabatan struktural.
(9) Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 160.825.000,00 (80%), output Jumlah
Pegawai yang diangkat dalam dan dari jabatan fungsional, outcome
Terpenuhinya jabatan fungsional.

BAB IV - 158
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(10) Sidang Angka Kredit dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000,000.00
direalisasikan Rp. 120.675.000,00 (97%), output Jumlah Penetapan Angka
Kredit fungsional dan Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA
dan DINKES, outcome Tercapainya penetapan angka kredit fungsional dan
Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA dan DINKES.
(11) Inpassing Pegawai dengan pagu anggaran sebesar Rp. 30.000.000,00
direalisasikan Rp. 27.585.000,00 (80%), output Jumlah Penetapan Angka
Kredit fungsional dan Jabatan fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA,
outcome Tercapainya penetapan angka kredit fungsional dan Jabatan
fungsional arsiparis di lingkungan DISDIKPORA.
3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(12) Peningkatan Pelayanan Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.100.000,00 (99%), output
Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Kepegawaian, outcome Meningkatnya
Pelayanan Kepegawaian.
(13) Sosialisasi Peraturan Kepegawaian dengan pagu anggaran sebesar
Rp.125.000,000.00 direalisasikan Rp. 109.998.450.00 (88%), output Jumlah
Peserta yang mengikuti Sosialisasi, outcome Tersampaikannya dan
meningkatnya wawasan akan Peraturan Perundang-Undangan Kepegawaian.
(14) Pendidikan dan Pelatihan Teknis/Fungsional dengan pagu anggaran
sebesar Rp.980.000,000.00 direalisasikan Rp. 979.600.000,00 (98.96%), output
Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Teknis/Fungsional, outcome
Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(15) Diklat Peningkatan Kualitas Pelaksana Pendidikan Dasar dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00 (99%),
output Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kualitas Pelaksana
Pendidikan Dasar, outcome Meningkatnya kemampuan, pengetahuan dan
keterampilan serta sikap PNS.
(16) Diklat Teknis Peningkatan Kualitas Pelaksana Layanan Kesehatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00
(99%), output Jumlah Peserta yang mengikuti Diklat Peningkatan Kualitas
Pelaksana Layanan Kesehatan, outcome Meningkatnya kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(17) Pelatihan Pelayanan Prima Bagi Pelaksanaan Layanan Satu Pintu dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisasikan Rp. 99.000,000.00
(99%), output Jumlah Peserta yang mengikuti Pelatihan Pelayanan Prima Bagi
Pelaksanaan Layanan Satu Pintu, outcome Meningkatnya kemampuan,
pengetahuan dan keterampilan serta sikap PNS.
(18) Bimbingan Teknis Peningkatan Pelayanan Kepegawaian dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 225.000,000.00 direalisasikan Rp 215.622.300.00
(96%), output Terlaksananya kegiatan Bimtek, outcome Tercapainya
peningkatan pelayanan Kepegawaian
(19) Peningkatan Kapasitas SDM BKD (BP) dengan pagu Rp. 400.000.000,00
tidak direalisasikan (0%) dikarenakan pada saat pengesahan DPPA Perubahan
kabupaten, batas usulan pencairan anggaran provinsi sudah lewat.

4) Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS


(20) Pelayanan Administrasi Pensiun dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000,000.00 direalisasikan Rp.249.755.000,00 (99.90%), output Jumlah
SK Pensiun yang ditetapkan tepat waktu, outcome Diterimanya gaji pensiun
tepat waktu.
(21) Pembekalan Kewirausahaan Bagi Calon Purna Bhakti PNS dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 175.000,000.00 direalisasikan Rp. 173.550.000,00
(99.17%), output Jumlah Peserta Pembekalan Kewirausahaan Bagi Calon

BAB IV - 159
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Purna Bhakti, outcome Meningkatnya pengetahuan tentang kewirausahaan


bagi PNS yang akan memasuki masa purna bhakti.
5) Program Kesejahteraan Pegawai
(22) Pelayanan Administrasi Kesejahteraan Pegawai dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 400.000,000.00 direalisasikan Rp. 398.674.069.00 (99.67%),
output Jumlah SP KGB, Jumlah KARPEG, Jumlah KARIS, Jumlah KARSU dan
Jumlah Kartu TASPEN. , outcome meningkatnya kinerja pegawai.

A.20.6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah


Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian yang dilaksanakan oleh
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kuningan Tahun
Anggaran 2016 terdiri dari 3 program dan 22 kegiatan dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 8.873.000.000,00 realisasi anggaran sebesar Rp.8.090.855.075,00
(91,18%), realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.20.6.1. Realisasi Perlaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah,
dengan kegiatan :
(1) Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM
Gaji);
Pengelolaan dan Pemeliharaan Sistem Informasi Manajemen Gaji (SIM Gaji)
Pagu Anggaran Rp.325.000.000,00 direalisasikan Rp.323.722.000,00.
(99,61%), dengan keberhasilan yang diperoleh adalah data belanja pegawai
yang akurat, dengan keluaran Terpeliharanya 1 paket sistem informasi gaji
beserta perangkat kerasnya, sehingga capaiannya tersedianya sistem
informasi belanja pegawai yang handal dan akurat.
(2) Penyusunan Rancangan Anggaran Kas SKPD.
Penyusunan Rancangan Anggaran Kas SKPD pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.98.868.550,00.(98,87%), dengan
keberhasilan yang diperoleh adalah Terpenuhinya pengeluaran dana Belanja
Kegiatan SKPD, Keluarannya Tertibnya pengeluaran dana Belanja Kegiatan
SKPD, sehingga capaiannya Meningkatnya Sistem Informasi Pengelolaan
Keuangan Daerah.
(3) Pengembangan Sistem Keuangan Daerah yang terintegrasi dengan pagu
anggaran Rp.550.000.000,00 direalisasikan Rp.546.077.150,00.(99,29%)
dengan keberhasilan yang diperoleh adalah Terintegrasinya Sistem Laporan
Keuangan Daerah di kabupaten Kuningan, Keluarannya tercapainya
Pelaporan Keuangan dengan menggunakan sistem informasi Keuangan,
sehingga capaiannya terwujudnya peningkatan dan pengembangan
pengelolaan keuangan daerah
(4) Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
yang Terpadu (BP) dengan pagu Rp. 1.500.000.000,00 direalisasikan
Rp.1.255.269.800,00.(83,68%), dengan keberhasilan yang diperoleh adalah
Terintegrasinya Sistem Laporan Keuangan Daerah di Kabupaten Kuningan,
Keluarannya tercapainya Pelaporan Keuangan dengan menggunakan sistem
informasi Keuangan, sehingga capaiannya terwujudnya Peningkatan dan
Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah.
2) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
(5) Penyusunan APBD ;
Penyusunan APBD Pagu Anggaran Rp.600.000.000,00 direalisasikan
Rp.600.000.000,00.(100%), dengan keberhasilan yang diperoleh adalah
Anggaran Kinerja sebagai Pedoman Pelaksanaan Pemerintahan dan
Pembangunan yaitu dengan Keluaran Tersusunnya 1.150 Buku terdiri dari
Dokumen KUA Tahun 2017, PPAS Tahun 2017,Pengantar Nota Keuangan

BAB IV - 160
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Tahun 2017, Nota Keuangan Tahun 2017, Jawaban Bupati Tahun 2017, Perda
Tahun 2016, Perbup APBD Tahun 2016 Buku 1 dan 2, Perbub Parsial,
sehingga capaian programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(6) Penyusunan APBD Perubahan 2016;
Penyusunan APBD Perubahan 2016 Pagu Anggaran Rp.520.000.000,00
direalisasikan Rp.520.000.000,00 (100%), dengan keberhasilan yang
diperoleh adalah Anggaran Kinerja sebagai Pedoman Pelaksanaan
Pemerintahan dan Pembangunan yaitu dengan Keluaran Tersusunnya 1.050
Buku terdiri dari Dokumen KUA Perubahan APBD Tahun 2016, Buku PPAS
Perubahan, Buku Pengantar Nota Keuangan Perubahan Tahun 2016, Buku
Nota Keuangan Perubahan Tahun 2016, Buku Jawaban Bupati Perubahan
Tahun 2016, Buku Perda Perubahan Tahun 2016, Buku 1 dan Buku 2 APBD
Perubahan 2016, sehingga capaian programnya Meningkatnya Pengelolaan
Keuangan Daerah.
(7) Penyusunan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Satuan Harga
Tahun 2017, dengan pagu Anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan
Rp.92.473.000,00 (92,47%), dengan keberhasilan yang diperoleh adalah
Tersedianya Dokumen Pendukung Pengelolaan Keuangan Daerah sedangkan
keluarannya Tersusunnya Dokumen Juknis Penyusunan APBD dan Standar
Satuan Harga Tahun Anggaran 2016 sebanyak 160 Buku, sehingga capaian
programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(8) Pengendalian Administrasi Keuangan Daerah;
Pengendalian Administrasi Keuangan Pagu Anggaran Rp.300.000.000,00
direalisasikan Rp.296.064.500,00 (98,69), dengan keberhasilan Tertibnya
Pengelolaan Administrasi Keuangan Daerah, Keluarannya Penerbitan SP2D
Tepat Waktu dan Terbinanya Bendaharawan SKPD, sehingga capaian
programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan
Peraturan Perundangan.
(9) Pengendalian Pelaksanaan Dana Kas Daerah;
Pengendalian Pelaksanaan Dana Kas Daerah Pagu Anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.146.972.250,00 (97,98%), Fisik
(99,82%) dengan keberhasilan Terkendalinya Likuiditas Dana di Kas Daerah,
Keluaran Tertibnya Pengelolaan Kas Daerah, sehingga Capaian Programnya
Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah.
(10) Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan;
Penyusunan Laporan Semesteran dan Laporan Keuangan Pagu Anggaran
Rp.600.000.000,00 direalisasikan Rp.593.103.200.,00 (98,85%), dengan
keberhasilan Meningkatnya Akuntabilitas Laporan Keuangan, keluarannya
Tersedianya Laporan Semesteran dan 932 Buku Laporan Keuangan Tepat
Waktu, mempunyai capaian program Meningkatnya Pengelolaan Keuangan
Daerah.
(11) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional;
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Pagu Anggaran
Rp.1.438.000.000,00 direalisasikan Rp.1.393.220.000,00 (96,89%), dengan
keberhasilan Terpenuhinya dukungan sarana operasional yang memadai,
keluaran Tersedianya sarana mobilitas operasional capaian program
Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(12) Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah (TP. TGR);
Penyelesaian Kerugian Barang Milik Daerah (TP. TGR) Pagu Anggaran
Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.123.800.000,00.(99,04%), dengan
keberhasilan yang diperoleh Tercapainya target PAD, keluarannya
Meningkatkan PAD dan mempunyai capaian program yaitu Terselesaikannya
Kerugian Barang Daerah.
(13) Penyusunan Laporan Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kuningan;

BAB IV - 161
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Penyusunan Laporan Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kuningan Pagu


Anggaran Rp.275.000.000,00 direalisasikan Rp.275.000.000,00 (100%),
dengan hasil Tersedianya Data Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kuningan,
keluaran Laporan Semesteran dan Tahunan Aset Tetap Pemerintah
Kabupaten Kuningan, dengan capaian programnya Meningkatnya
Pengelolaan Keuangan Daerah.
(14) Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Bermotor;
Penyediaan Jasa Asuransi Kendaraan Bermotor Pagu Anggaran
Rp.330.000.000,00 direalisasikan Rp.328.110.665,00 (99,43), dengan
Keberhasilannya Terpenuhinya Klaim Asuransi Kendaraan Dinas, sedangkan
Keluarannya Adanya Jaminan Asuransi Kendaraan Dinas, capaian
programnya Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah.
(15) Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan
SKPD;
Monitoring dan Evaluasi Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan SKPD
Pagu Anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.144.090.000,00
(96,06%), dengan hasil Peningkatan Pengelolaan dan Pembinaan
Perbendaharaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah, Keluarannya
Terlaksananya Pengelola Keuangan Daerah sebanyak 82 SKPD yang
Akuntabel dan Transfaran di semua SKPD, capaian programnya yaitu
Meningkatnya Tata Kelola Keuangan dan Aset yang Akuntabel dan
Berkelanjutan.
(16) Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja;
Bimbingan Teknis Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.137.674.500,00.(91,78%),
dengan hasil meningkatnya kapasitas Penyusun RKA-SKPD, Keluarannya
terlaksananya bimbingan teknis bagi Penyusun RKA-SKPD di Kabupaten
Kuningan, capaian programnya yaitu Penyusunan RKA seluruh SKPD
Kabupaten Kuningan sebanyak 90 orang.
(17) Asistensi RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan RKA Tahun 2017;
Asistensi RKA Perubahan Tahun Anggaran 2016 dan RKA Tahun 2017 Pagu
Anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.185.600.000,00. (92,80%),
dengan keberhasilan Tertibnya Anggaran Kinerja sebagai Pedoman
Pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan, Keluaran Tersusunnya RKA
SKPD yang sesuai aturan di 81 SKPD capaian program RKA-SKPD.
(18) Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBD;
Penyusunan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan APBD Pagu
Anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 69.507.900,00.(92,68%),
dengan keberhasilan Tersediannya Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan APBD, tersusunnya Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan APBD, capaian program Peraturan Bupati tentang Pedoman
Penyusunan APBD.
(19) Penghapusan Aset Daerah;
Penghapusan Asset Daerah Pagu Anggaran Rp.250.000.000,00
direalisasikan Rp.245.000.000,00(98,%), dengan keberhasilan tercapainya
Penghapusan Barang Milik Daerah dan Peningkatan Pendapan Asli Daerah,
Keluaran Pengahapusan Barang Milik Daerah dan Peningkatan Pendapatan
Asli Daerah, capaian program Optimalisasi peningkatan dan pengendalian
serta pengamanan pengelolaan keuangan daerah.
(20) Perubahan Kebijakan Akuntansi;
Perubahan Kebijakan Akuntansi Pagu Anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp.75.000.000,00.(100%), dengan Keberhasilan Ketepatan
pembuatan Laporan Keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-
undangan, Keluaran diterapkannya Peraturan tentang Kebijakan Akuntansi,

BAB IV - 162
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

capaian programnya Tersedianya Peraturan Bupati Tentang Kebijakan


Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kuningan.
(21) Peningkatan Kapasitas Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peningkatan Kapasitas Jaringan Pengelolaan Keuangan Daerah Pagu
Anggaran Rp.60.000.000,00 direalisasikan Rp.59.800.000,00 (99,67%),
dengan Keberhasilan Terwujudnya pelayanan system informasi keuangan
daerah yang optimal, Keluaran Terintegrasinya jaringan sistem informasi
keuangan khususnya pengelolaan keuangan daerah, capaian program
meningkatnya kapasitas jaringan pengelolaan keuangan daerah.
3) Program Penata Penguasaan, Pemilikan,
Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
(22) Peningkatan Status Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten
Kuningan, dengan pagu anggaran Rp. 1.000,000.000,00 direalisasikan Rp.
581.501.560,00,00 (58.15%), ouput teridentifikasinya Tanah Hak Pakai
Pemerintah Kabupaten Kuningan, outcome tersertifikatnya Tanah – tanah
Milik Pemerintah kabupaten Kuningan.

A.20.7. Sekretariat DP.KORPRI


Penyelenggaraan Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah dan Persandian yang dilaksanakan oleh
Sekretariat DP. KORPRI Kuningan Tahun 2016 terdiri dari 1 Program dan 6 Kegiatan,
dengan pagu anggaran Rp.1.050.000.000,00 direalisasikan Rp.1.050.000.000,00
(100%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.20.7.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan dan Pembinaan Anggota KORPRI
1) Sosialisasi Aturan KORPRI dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output tersosialisasikannya UU No.5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), outcome Adanya
pemahaman anggota KORPRI akan kelanjutan UU ASN.
2) PORPEMDA XII dengan Pagu Anggaran Rp.375.000.000,00 direalisasikan
Rp.375.000.000,00 (100%), output terkirimnya Kontingen Kab. Kuningan pada
PORPEMDA XII, outcome Raihan prestasi (peringkat 14) dengan 1 Medali
Emas dari cabor Bola Basket, 3 Medali Perunggu dari Oltrad(hadang), Bulu
tangkis dan Tenis Meja.
3) PORSENITAS Kunci Bersama Ke-V dengan Pagu Anggaran
Rp.325.000.000,00 direalisasikan Rp.325.000.000,00 (100%), output
terkirimnya Kontingen Kab. Kuningan pada PORSENITAS V, outcome Raihan
Prestasi (peringkat 3) dengan raihan Medali 7 Emas, 9 Perak, 5 Perunggu.
4) Pembinaan Seni Budaya Anggota KORPRI dengan Pagu Anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.50.000.000,00 (100%), output
terlaksananya Pembinaan Seni Budaya Anggota KORPRI (Latihan rutin Band
KORPRI dan Angklung KORPRI), outcome Terbentuknya Band KORPRI dan
Angklung KORPRI.
5) Pembinaan Kerohanian dan Olahraga Anggota KORPRI dengan Pagu
Anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00
(100%), output terlaksananya Pembinaan Olahraga dan Kerohanian Kepada
Anggota KORPRI, outcome Peningkatan Kesehatan dan Mental Rohani
Anggota KORPRI.
6) Fasilitasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI dengan pagu
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00.(100%), output
terlaksananya sosialisasi keberadaan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum
(LKBH) kepada Anggota KORPRI, outcome Pembahasan tentang pentingnya
pendirian LKBH.

BAB IV - 163
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

A.21. URUSAN KETAHANAN PANGAN


Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Kuningan terdiri dari 3 Program dan
28 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 7.394.009.000,00 direalisasikan
sebesar Rp. 7.261.802,00 atau (98,21%), realisasi fisik 100%, dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :

1) Program Peningkatan Ketahanan Pangan


(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian Kedaulatan Pangan
dengan pagu anggaran sebesar Rp.2.396.249.000,00 dan direalisasikan
sebesar Rp.2.343.006.250,00 atau (97,78%), realisasi fisik 100%, output
terlaksananya penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan di 15 BP3K
sebanyak 6 paket dan 5 lumbung pangan berserta lantai jemurnya,
outcome terpenuhinya sarana dan prasarana penyuluhan di 15 BP3K dan
lumbung pangan berserta lantai jemurnya.
(2) Pemantapan Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.150.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.149.287.500,00 atau
(99,53%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya Konsolidasi dalam
rangka pemantapan ketahanan pangan, penyusunan Neraca Bahan
Makanan (NBM) dan Pola Pangan Harapan (PPH), penyusunan peta
kerawanan pangan (FSVA) dan penyusunan Standar Pelayanan Minimal
(SPM), outcome meningkatnya ketahanan pangan daerah.
(3) Pengembangan Mandiri Pangan dengan pagu anggaran Rp.
290.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 290.000.000,00 atau (100%),
3Keuangan Desa (LKD), Bimbingan Teknis dan pembinaan Desa Mandiri
Pangan (DEMAPAN), dan pelatihan Achievment Motivation Training (AMT),
outcome Meningkatanya perkembangan Desa Mandiri Pangan
(DEMAPAN) di Kabupaten Kuningan.
(4) Cadangan Pangan Daerah dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.271.625.000,00 atau (90,54%), realisasi fisik
100%, output Terlaksananya penyediaan cadanagan pangan daerah,
outcome tersedianya cadangan pangan pemerintah daerah untuk
penanggulangan kondisi rawan pangan.
(5) Pertemuan Hari Pangan Se-Dunia (HPS) dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 149.999.600,00 atau (100%),
realisasi fisik 100%, output terlaksananya penilaian kelompok ketahanan
pangan dan pemberian penghargaan pada kelompok ketahanan pangan
berprestasi, partisipasi Kabupaten Kuningan dalam Peringatan Hari
Pangan Se-dunia tingkat kabupaten, provinsi dan nasional, outcome
Meningkatnya pengetahuan, wawasan, sikap dan keterampilan aparatur
untuk mewujudkan ketahanan pangan.
(6) Penanganan Daerah Rawan Pangan dengan pagu anggaran
Rp.250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.250.000.000,00 atau (100%),
realisasi fisik 100%, output tersusunnya peta situasi pangan dan gizi
Kabupaten Kuningan dan tersalurkannya bantuan penanganan kerawanan
pangan, outcome tersedianya Informasi Situasi Pangan dan Gizi secara
Dini (SIDI) dan teratasinya daerah rawanan pangan serta terkendalinya
daerah rawan pangan.
(7) Demfarm Peningkatan Ketahanan Pangan dengan pagu anggaran
Rp.350.000.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp.349.505.000,00 atau
(99,99%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya demfarm pertanian
(padi sawah), outcome meningkatnya pengetahuan, sikap, keterampilan
dan petani/masyarakat petani mau menerapkan teknologi baru hasil dari
percontohan (Demfarm) dalam menunjang ketahanan pangan.

BAB IV - 164
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(8) Pengembangan Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL) dengan pagu


anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.200.000.000,00
atau (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya pengembangan
KRPL, sosialisasi program B2SAH (pangan yang Beragam, Bergizi,
Seimbang Aman dan Halal), bimtek Kelompok Wanita Tani (KWT) dan
apresiasi/pengembangan wawasan KWT dal hal KRPL, outcome
berkembangnya Kawasan Rumah pangan Lestari (KRPL).
(9) Optimalisasi Lahan Pertanian dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
dan direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya optimalisasi lahan pertanian / percontohan /
demplot padi, outcome meningkatnya fungsi lahan, produksi dan
produktivitas komoditi pertanian dari biasanya sehingga ketersediaan
pangan daerah tercukupi.
(10) Pengembangan Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM) dengan
pagu sebesar anggaran Rp.250.000.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.244.227.200,00 atau (97,69%), realisasi fisik 100%, output
terlaksananya kegiatan sosialisasi dan pemberian bantuan bagi Lembaga
Akses Pangan Masyarakat (LAPM), outcome meningkatnya fungsi
Lembaga Akses Pangan Masyarakat (LAPM).
(11) Pengembangan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)
dengan pagu anggaran sebesar Rp.350.000.000,00 dan direalisasikan
sebesar Rp.346.962.250,00 atau (99,13%), realisasi fisik 100%, output
terlaksananya pembentukan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat
(LDPM) baru, pembinaan dan bantuan bagi Lembaga Distribusi Pangan
Masyarakat (LDPM) lama, outcome meningkatnya stabilisasi harga melalui
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) serta pemantauan
pelaksanaan pananen, harga dan penyerapan gabah.
(12) Pelatihan Kelompoktani dengan pagu anggaran Rp120.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.120.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya pelatihan teknis bagi pengurus/anggota
kelompoktani Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya meningkatnya
pengetahuan, sikap dan keterampilan bagi 40 orang pengrus/anggota
kelompok tani Kabupaten Kuningan.
(13) Demplot PTT Padi Sawah dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Demplot PTT Padi Sawah sebanyak 5 unit
(5Ha), outcome terpecahkannya masalah produktivitas padi sawah guna
meningkatkan stock (ketersediaan) beras pada kondisi sumberdaya di
wilayah petani secara berkelanjutan.
(14) Pengembangan Padi Organik dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%,
output terlaksananya pengembangan padi organik, outcome
terpecahkannya masalah produktivitas padi sawah guna meningkatkan pdi
organik dalam mendukung ketersediaan pangan yang berkualitas
(Berimbang, Bergizi, Sehat, Aman dan halal/B2SAH) dalam menunjang
ketahanan pangan.
2) Program Pemberdayaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
(15) Penyusunan Programa Penyuluhan Tahun 2017 dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 atau (100%),
realisasi fisik 100%, output tersusunnya programa penyuluhan pertanian,
perikanan dan kehutanan tahun 2017 : tingkat kecamatan (BP3K) dan tingkat
kabupaten (BKP3), outcome tersedianya dokumen pedoman penyuluhan.
(16) Penyusunan database penyuluhan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 atau (100%),

BAB IV - 165
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

realisasi fisik 100%, output terlaksananya pengumulan dan pengolahan data


ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan serta
penyusunan rencana dan evaluasi kegiatan ketahanan pangan dan
penyuluhan, outcome tersedianya dokumen data, rencana dan evaluasi
kegiatan ketahanan pangan dan penyuluhan.
(17) Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif
Kebutuhan Kelompok (RDKK) dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
dan direalisasikan sebesar Rp.149.429.200,00 atau (99,62%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Penyusunan Rencana Definitif Kelompok (RDK)
dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) tingkat desa, kecamatan
(BP3K dan kabupaten (BKP3), outcome tersedianya dokumen Rencana
Definitif Kelompok (RDK) dan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok
(RDKK) tingkat desa, kecamatan (BP3K) dan kabupaten (BKP3).
(18) Penilaian/Lomba Petani dan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%,
output terlaksananya penilaian petani dan penyuluh pertanian teladan tingkat
Kabupaten Kuningan dan lomba penghijauan dan konservasi alam tingkat
Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya peran serta masyarakat dan
aparatur dalam mendukung pembangunan pertanian dan peran serta
masyarakat dan aparatur dalam mendukung pembangunan kehutanan.
(19) Peringatan Hari Krida Pertanian (HKP) dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.200.000.000,00 atau (100%),
realisasi fisik 100%, output terlaksananya peranserta KTNA Kabupaten
Kuningan dalam penyelenggaraan HKP tingkat Provinsi Jabar, outcome
meningkatnya kepemimpinan, kemandirian dan kebersamaan pengurus KTNA
dan pendamping.
(20) Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp.150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%, output
terlaksananya pembekalan teknis bagi penyuluh pertanian, perikanan dan
kehutanan, outcome menigkatnya wawasan dan pengetahuan penyuluh
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kuningan sebanyak 60
orang melalui bimtek dan studi banding ke cianjur dan bogor.
(21) Jambore Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 2016 dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00 atau
(100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya kegiatan jambore penyuluh
pertanian, perikanan dan kehutanan tahun 2016, outcome meningkatnya
wawasan, pengetahuan, kekeluargaan dan kebersamaan penyuluh.
(22) Biaya Operasional Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP)
dengan pagu anggaran Rp.437.760.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.397.760.000,00 atau (90,86%), realisasi fisik 100%, output tersalurkannya
BOP, outcome meningkatnya kinerja penyuuh pertanian, perikanan dan
kehutanan.
(23) Demplot Penyuluhan Perikanan dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.100.000,000 atau (100%), realisasi fisik 100%,
output terlaksananya demplot penyuluhan perikanan dan pembekalan teknis
bagi kelompoktani perikanan yang mendapat fasilitas kegiatan, outcome
menigkatnya meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan,
kelompoktani perikanan dapat memperoleh ilmu pengetahuan tentang
teknologi budidaya, kemudian disebarluaskan ke kelompoktani lainnya.
(24) Peningkatan Kapasitas BP3K dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%,
output terlaksananya pembekalan teknis dalam rangka peningkatan

BAB IV - 166
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

kapasitas Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K),


outcome menigkatnya wawasan dan pengetahuan 30 orang pimpinan Balai
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K).

3) Program Peningkatan Kesejahteraan Petani


(25) Penunjang Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dengan
pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
pembinaan dan monitoring kegiatan PUAP Kabupaten Kuningan, outcome
Meningkatnya daya dukung keberhasilan pelaksanaan PUAP Kabupaten
Kuningan.
(26) Pengembangan Kelembagaan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
fasilitasi kelembagaan pertanian, perikanan dan kehutanan, outcome
meningkatnya aktifitas 7 kelompok kelembagaan pertanian, perikanan dan
kehutanan.
(27) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.150.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
peningkatan Kapasitas bagi 60 pengurus kelembagaan pertanian, perikanan
dan kehutanan Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya wawasan dan
pengetahuan bagi 60 pengurus kelembagaan pertanian, perikanan dan
kehutanan Kabupaten Kuningan.
(28) Pelatihan Pengolahan Hasil, Pemasaran dan Permodalan dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00 atau
(100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya pelatihan pengolahan
hasil, pemasaran dan permodalan bagi 60 pengurus/anggota KWT Kabupaten
Kuningan, outcome meningkatnya wawasan dan pengetahuan bagi 60
pengurus/anggota KWT Kabupaten Kuningan.

A.22. URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 3 Program 28 Kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 6.645.000.000,00 direalisasikan
Rp.6.608.003.700,00 (99,44%), 32 kecamatan se kabupaten kuningan sebanyak 63
program dan jumlah sebanyak 123 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.4.628.262.000,00 dan telah direalisasikan Rp. Rp.4.628.262.000,00 (100%),
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.22.1. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melalui 3 Program 25 Kegiatan
APBN dan 3 Kegiatan APBN Provinsi (BP) dengan pagu anggaran sebesar Rp.
6.645.000.000,00 direalisasikan Rp.6.608.003.700,00 (99,44%) Anggaran yang tidak
diserap sebesar Rp.36.936.300,00, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.22.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Work Shop Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 350.000,000.00 direalisasikan Rp. 348.290.000,00 (99,51%),
output Terselenggaranya kegiatan Bintek Kepala Desa dan Perangkat Desa di
Kabupaten Kuningan, outcome Meningkatnya Kinerja Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang propesional dan bertanggungjawab.

BAB IV - 167
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(2) Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan pagu anggaran


sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00 ( 100%), output
Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa di
Kabupaten Kuningan, outcome Meningkatnya kinerja Kepala Desa dan
Perangkat Desa yang proposional.
(3) Lomba Posyandu dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output terlaksananya penilaian
lomba posyandu di 32 kecamatan, outcome Meningkatnya Kinerja Kader
Posyandu.
(4) Perlombaan Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp. 300.000,000.00
direalisasikan Rp. Rp.300.000,000.00 (100%) output Terselenggaranya
kegiatan Lomba Desa dengan Desa berprestasi dan juara harapan di Provinsi
output meningkatnya kinerja perangkat desa, lembaga yang ada di desa.
(5) Penyusunan dan Pembuatan Profil Desa dengan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000,000.00 direalisasikan Rp.100.000,000.00 (100%) output
Terlaksanananya kegiatan penyusunan profil desa , outcome Meningkatkan
kinerja perangkat desa dan lembaga yang ada di desa.
(6) Bimbingan Teknis Penyusunan Produk Hukum Desa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 100.000,000.00 direalisakan direalisasikan Rp.100.000,000.00
(100%) output Terselenggaranya Penyusunan Produk Hukum di Desa ,
outcome Meningkatkan sadar hukum bagi seluruh perangkat desa dan
lembaga yang ada di desa.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(7) Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) dengan pagu anggaran
sebesar Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp.289.732.500,00 (96,58%),
output : terlaksananya kegiatan BBGRM sebanyak 32 Kecamatan dan
tersalurkannya dana stimulant , outcome : meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pembangunan.
(8) Penunjang Evaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa semesteran dengan
pagu anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.75.000.000,00
(100%), output : terselenggaranya kegiatan evaluasi ADD di 361 Desa,
outcome : meningkatnya pertanggungjawan penggunaan ADD.
(9) Evaluasi akhir tahun penyelenggaraan pemerintahan desa dengan pagu
anggaran sebesar Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00
(100%), output : terlaksananya mekanisme penyelenggaraan pemerintahan
desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebanyak 361 Desa,
outcome : meningkatnya kinerja pemerintahan desa sesuai dengan tupoksi.
(10) Penunjang Administrasi Program PNPM – Generasi dengan pagu anggaran
sebesar Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp.499.340.000,00 (99,87%),
output : Terselenggaranya kegiatan PNPM Generasi Sehat Cerdas di 20
Kecamatan 241 Desa, outcome : meningkatnya pembangunan perdesaan.
(11) Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa dengan pagu anggaran
sebesa Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlaksananya kegiatan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Desa di
361 desa , outcome : Meningkatnya penyusunan APBDes yang rapih dan
baik sesuai aturan pembukuan.
(12) TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) dengan pagu anggaran sebesar
Rp.550.000.000,00, direalisasikan Rp. 549.400.000,00 ( 99.89%) output :
Terlaksananya kegiatan TMMD dalam rangka mewujudkan kemanunggalan
TNI dengan masyarakat, outcome : Meningkatnya sarana dan prasarana
transportasi inprastruktur perdesaan.
(13) Bhakti Siliwangi Manunggal Sata Sariksa melalui (BSMSS) dengan pagu
anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 direalisasikan Rp.598.839.000,00
(99,81%) output : Terlaksananya kegiatan BSMSS dalam rangka mewujudkan

BAB IV - 168
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

kemanunggalan TNI dengan masyarakat, outcome : Meningkatnya kualitas


dan kuantitas sarana prasarana dan SDM di Desa sasaran..
(14) Karya Bhakti TNI dengan pagu anggaran sebesar Rp. 125.000,000.00
direalisasikan Rp. 124.700.000,00 (99.76%) output Terlaksananya program
inprastruktur perdesaan jalan, lingkungan jalan desa , outcome Meningkatnya
peran TNI dengan masyarakat perdesaan.
(15) Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan melalui stimulant Aspal dan
Semen dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.500.000.000,00 direalisasikan
Rp.1.492.527.000,00 (99,50%), output : Tersalurkannya Aspal dan Semen
kepada masyarakat sebanyak 10.800 Zak Semen dan 300 drum Aspal,
outcome : Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam membangun desa.
(16) Peningkatan peran masyarakat melalui Bhakti Siliwangi Manunggal Satata
Sariksa (BSMSS) (BP) dengan pagu anggaran sebesar Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.99.800.000,00 (99.80%), output : Terlaksanannya Kegiatan
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata Sariksa di perdesaan, outcome :
Terwujudnya inprastruktur perdesaan baik jalan, lingkungan masyarakat desa
dan gedung kantor desa.
(17) Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBRGM) dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.99.700.000,00 (99.70%),
output : Terlaksananya Kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat
(BBRGM) di Desa Sumur Wiru Kecamatan Cibeureum, outcome :
Meningkatnya pertisipasi masyarakat dalam membangun desa.
(18) Revitalisasi Pos pelayanan Teknologi dengan pagu anggaran
Rp.70.000.000,00 direalisasikan Rp.70.000.000,00 (100%), output :
Terlaksananya Kegiatan Revitalisasi Pelayanan Teknologi Perdesaan di dua
sasaran kecamatan Subang dan Kecamatan Kadugede, outcome :
Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana dan SDM di Desa
Sasaran.
3) Program Peningkatan Keberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat Perdesaan
(19) Pemberdayaan Tim Penggerak PKK dengan pagu anggaran sebesar
Rp.175.000.000,00 direalisasikan Rp.175.000.000,00 (100%), output :
terselenggaranya lomba beberapa katagori, outcome : terpilihnya 6 kelompok
PKK dan Kader Posyandu yang berprestasi.
(20) Peningkatan dan Pengembangan UP2K bagi Desa di 32 Kecamatan pagu
anggaran Rp.75.000.000,00 direalisasikan Rp.75.000.000,00 (100%), output :
terlaksananya kegiatan pelatihan bagi kader PKK 752 orang, outcome :
meningkatnya keterampilan dan pengetahuan kader PKK.
(21) Peningkatan Kapasitas Kader PKK pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), output : Terlaksananya pelatihan
bagi kader PKK desa dan kelurahan, outcome : meningkatnya kemampuan
dan pengetahuan kader PKK Desa dan Kelurahan.
(22) Peningkatan Program Terpadu PKK dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp.149.548.000,00 (99,70%), output :
Tersalurkannya bantuan stimulant kepada masyarakat di 32 Kecamatan,
outcome : meningkatnya peran serta PKK dalam pembangunan
(23) Evaluasi Kegiatan 10 Program Pokok PKK pagu anggaran Rp.75.000.000,00
direalisasikan Rp.75.000.000,00 (100%), output : terlaksananya kegiatan
evaluasi pelaksanaan 10 Program Pokok PKK, outcome : meningkatnya
kinerja PKK dalam pelaksanaan 10 program pokok PKK.
(24) Pemberdayaan Masyarakat melalui Aplikasi Tekhnologi Tepat Guna (TTG)
dengan pagu anggaran Rp. 350.000.000,00 direalisasikan Rp.336.127.200,00
(96,04%), output : Terlaksananya kegiatan pelatihan dan tersalurkannya dana
stimulant kepada kelompok usaha mikro serta gelar TTG, outcome :
Meningkatnya pengetahuan dan daya saing TTG.

BAB IV - 169
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(25) Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum


dan Sanitasi (BPSPAMS) dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00
direalisasikan Rp. 150.000.000,00 (100%), output : Terlaksananya kegiatan
Penguatan Kelembagaan Badan Pengelola Air Minum dan Sanitasi,
outcome : Mewujudkan ketersediaan Air Bersih bagi Masyarakat.
(26) Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa
(BUMDES) dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 direalisasikan Rp.
250.000.000,00 (100%), output : Terlaksananya kegiatan Pembentukan dan
Penguatan Kelembagaan BUMDES di 62 desa, outcome : Terbentuknya
suatu BUMDES untuk memudahkan masyarakat perdesaan.
(27) Penguatan Kelembagaan Pasar Kawasan Perdesaan dengan pagu anggaran
Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), output :
Terlaksananya kegiatan Kelembagaan Penguatan Pasar Kawasan Perdesaan
di Desa/Kec. Karangkancana , outcome : Terbentuknya suatu Pasar Desa di
setiap masyarakat perdesaan.
(28) Pemberdayaan Masyarakat Melalui Usaha Bersama Komunitas dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%),
output : Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan Melalui Usaha Bersama
Komunitas, outcome : Meningkatnya Keberdayaan Ekonomi Masyarakat
Perdesaan.

A.22.2.PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA YANG DILAKSANAKAN


OLEH 32 KECAMATAN SE KABUPATEN KUNINGAN
Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa yang dilaksanakan oleh 32 kecamatan
se kabupaten kuningan sebanyak 63 program dan jumlah sebanyak 123 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.4.628.262.000,00 dan telah direalisasikan Rp.
Rp.4.628.262.000,00 (100 %) dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. KECAMATAN DARMA
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Darma terdiri dari 4 program dan 4 kegiatan kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000,000 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) dan telah direalisasikan
sebesar Rp. 150.000,000 ( Seratus lima puluh juta rupiah ) atau 100 % (seratus
persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dilaksanakan dengan kegiatan
Sosialisasi Bidang Kependudukan, Sosialisasi Bidang Pemerintahan Desa dan
Sosialisasi Bidang Peraturan Desa dengan di hadiri oleh Perangkat Desa dan
Aparatur Kecamatan yang bertempat di Desa masing-masing yang dikunjungi
oleh Tim sosialisasi dari Kecamatan dengan pagu anggaran Rp.
25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) direalisasikan Rp. 25.000.000,00
(Dua puluh lima juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya Sosialisasi bidang
kependudukan, Bidang Administrasi Desa, dan Bidang Peraturan Desa se
Kecamatan Darma dengan tiga kali kegiatan, outcome : Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% ,kegiatan ini dibagi tiga kegiatan diantaranya Sosialisasi bidang
Kepemudaan yang diarahkan kepada Karang Taruna Desa, Sosialisasi
Penanggulangan Rawan Bencana dan Sosialisasi Bidang Keagamaan Output:
Terfasilitasinya Rapat Koordinasi Kecamatan dan terlaksananya Koordinasi

BAB IV - 170
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Pembangunan antar Sektor se Kecamatan Darma, outcome : Meningkatnya


Koordinasi Pembangunan antar Sektor di Kecamatan Darma.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilaksanakan dengan pagu Anggaran
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan di realisasikan sebesar Rp.
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah) realisasi fisik 100%, Output:
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebanyak 3 (tiga) kali
kegiatan, outcome : diketahuinya Program Pembangunan di Wilayah
Kecamatan Darma.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dilaksanakan 3 (Tiga) kali kegiatan
diantaranya Sosialisasi Bidang Perencanaan Pembangunan Desa, Sosialisasi
Bidang Pendidikan dan Kesehatan, dan Sosialisasi Bidang Keamanan dan
Ketertiban dengan pagu Anggaran Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)
dan direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) realisasi
fisik 100%, Output : Termonitornya Perencanaan Pembangunan Desa yang
bersumber dari RPJMDes, RKPDes dan APBDes, termonitornya di Bidang
Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang Keamanan dan Ketertiban di wilayah
Kecamatan Darma, outcome : Dipahaminya tata cara penyusunan
perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Darma.

2. KECAMATAN KADUGEDE
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kadugede terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan
dengan pagu anggaran Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
direalisasikan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi fisik
100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp
50.000.000,00 direalisasikan Rp 50.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100% output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Pembinaan Aparatur
Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dengan pelaksanaan selama 2 (dua)
kali dengan peserta sebanyak 192 orang dari 12 Desa di Kecamatan
Kadugede, outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Meningkatnya
Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa se Kecamatan
Kadugede.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 30.000.000,00 direalisasikan Rp 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi
Pembangunan Antar Sektor dan terlaksananya Koordinasi Pembangunan dari
SKPD Kabupaten Kuningan ke Pemerintah Desa se Kecamatan Kadugede,
outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah Terkoordinasi Pelaksanaan
Pembangunan Antar Sektor di Kecamatan Kadugede.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran Rp
50.000.000,00 direalisasikan Rp 50.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100%, output dari kegiatan ini adalah terlaksananya Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan yang dilaksanakan di 12 Desa selama 1 tahun anggaran
berjalan dan hasil dari Monitoring dan Evaluasi Pembangunan berupa data
pembangunan, outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah

BAB IV - 171
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Terkendalinya Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Kadugede


sesuai dengan program dan pelaksanaannya.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 20.000.000,00
direalisasikan Rp 20.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik 100%, output
dari kegiatan ini adalah termonitornya Perencanaan Pembangunan Desa dan
terfasilitasinya Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa seperti
Dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa di Kecamatan Kadugede,
outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dipahaminya Tata Cara
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Kadugede.

3. KECAMATAN NUSAHERANG
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Nusaherang terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan
dengan pagu anggaran Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah),
direalisasikan Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan realisasi fisik
100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp
50.000.000,00 direalisasikan Rp 50.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100% output terlaksananya kegiatan selama 1 hari dengan peserta sebanyak
100 orang terdiri dari perangkat desa dan lembaga desa se kecamatan
nusaherang , outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya Sumber Daya
Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa dengan
melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik dalam pelayanan
kemasyarakatan maupun dalam bidang kegiatan lainnya serta lebih
meningkatkan koordinasi dengan lembaga desa di Kecamatan Nusaherang.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 30.000.000,00 direalisasikan Rp 30.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terealisasinya Rapat Koordinasi
Pembangunan Antar Sektor dan terlaksananya Koordinasi Pembangunan dari
SKPD Kabupaten Kuningan ke Pemerintah Desa se Kecamatan Nusaherang,
outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya koordinasi antar sector dari
mulai Pemerintahan Desa, Dinas Teknis, Lembaga Kemasyarakatan Desa,
Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Unsur Koramil, P3A Mitra Cai yang
ada di desa maupun di Kecamatan Nusaherang.
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran Rp
35.000.000,00 direalisasikan Rp 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100%, output Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
sebanyak 2 kali dan monitoring ke desa se Kecamatan Nusaherang selama 4
hari kerja. Sedangkan , outcome kegiatan tersebut yaitu diketahuinya hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan tahun 2016 (RKPD 2017) dan kegiatan
pembangunan tahun 2016 (RKPD 2018) yang direncanakan oleh desa
sesuai RPJMDes dan RKPDes.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 35.000.000,00
direalisasikan Rp 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik 100%, output
dari kegiatan ini adalah terakomodirnya perencanaan Pembangunan Desa
baik yang akan dibiayai dari APBDes maupun yang akan diusulkan ke
Pemerintah melalui SKPD teknis yang terdiri dari 8 desa yang ada di
Kecamatan Nusaherang.

4. KECAMATAN CINIRU

BAB IV - 172
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan


oleh Kecamatan Ciniru terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 150.000,000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 150.000. atau 100 % (seratus
persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) direalisasikan Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya Pembinaan Aparatur
dan Lembaga Desa pada 9 Desa di Kecamatan Ciniru, outcome :
Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% Output: Terpasilitasinya Rapat Koordinasi Kecamatan 1 kali dan
terlaksananya Koordinasi Pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan dan
Pemerintah Desa se Kecamatan Hantara, outcome : Meningkatnya
Koordinasi Pembangunan antar Sektor di Kecamatan Ciniru.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilaksanakan dengan pagu Anggaran
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan di realisasikan sebesar Rp.
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah) realisasi pisik 100%, Output:
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebanyak 8 (delapan)
kali kegiatan ke desa-desa dan pemaparan hasil monitoring dan evaluasi
pembangunan sebanyak 1 (satu) kali, outcome : diketahuinya Program dan
Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Ciniru.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu Anggaran Rp. 25.000.000,00
(Dua Puluh Lima juta rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00
(Dua Puluh Lima juta rupiah) realisasi fisik 100%, Output Termonitornya
Perencanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari RPJMDes, RKPDes
dan APBDes, termonitornya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang
Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Hantara, outcome :
Dipahaminya tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di
Kecamatan Ciniru.

5. KECAMATAN HANTARA
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Hantara terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000,000 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 150.000. atau 100
% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) direalisasikan Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya Pembinaan Aparatur
dan Lembaga Desa selama 2 kali sebanyak 8 Desa di Kecamatan Hantara,
outcome : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga
Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% Output: Terpasilitasinya Rapat Koordinasi Kecamatan 1 kali dan
terlaksananya Koordinasi Pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan dan

BAB IV - 173
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Pemerintah Desa se Kecamatan Hantara, outcome : Meningkatnya


Koordinasi Pembangunan antar Sektor di Kecamatan Hantara.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilaksanakan dengan pagu Anggaran
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan di realisasikan sebesar Rp.
50.000.000,00 ( Lima puluh juta rupiah) realisasi pisik 100%, Output:
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan sebanyak 8 (delapan)
kali kegiatan ke desa-desa dan pemaparan hasil monitoring dan evaluasi
pembangunan sebanyak 1 (satu) kali, outcome : diketahuinya Program dan
Pelaksanaan Pembangunan di Wilayah Kecamatan Hantara.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu Anggaran Rp. 25.000.000,00
(Dua Puluh Lima juta rupiah) dan direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00
(Dua Puluh Lima juta rupiah) realisasi fisik 100%, Output Termonitornya
Perencanaan Pembangunan Desa yang bersumber dari RPJMDes, RKPDes
dan APBDes, termonitornya di Bidang Pendidikan dan Kesehatan dan Bidang
Keamanan dan Ketertiban di wilayah Kecamatan Hantara, outcome :
Dipahaminya tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di
Kecamatan Hantara.

6. KECAMATAN SELAJAMBE
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Selajambe terdiri dari 1 program dan 1 kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Selajambe pagu anggaran sebesar Rp. 30.000,000 direalisasikan
sebesar Rp. 30.000,000 (100 %), realisasi fisik 100 %, dengan program dan kegiatan
sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
60.000.000,00 direalisasikan Rp. 60.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100 %,
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa selama 2 kali
sebanyak 7 Desa. , outcome meningkatnya Sumber Daya Manusia (59 orang
Aparatur Desa dan 89 orang Anggota BPD dan LPM) di Kecamatan
Selajambe.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp. 30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil
Pembangunan Kecamatan sebanyak 1 kali dan terlaksananya Koordinasi
pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya
Koordinasi Pembangunan antar sektor di Kecamatan Selajambe
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18
proyek ke Desa-Desa di Kecamatan Selajambe, outcome diketahuinya
gambaran program dan pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan
Selajambe.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output termonitoringnya Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa sebanyak 3 Dokumen seperti Penyusunan
RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes di Kecamatan Selajambe, outcome
dipahaminya tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di
Kecamatan Selajambe.

BAB IV - 174
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

7. KECAMATAN SUBANG
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Subang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.150.000,000 direalisasikan Rp.150.000,000 dan realisasi fisik 100% dengan
program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.60.000.000,00 direalisasikan Rp.60.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100% output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan lembaga Desa selama 1
kali sebanyak 6 desa di Kecamatan Subang, outcome meningkatnya Sumber
Daya Manusia (59 orang Aparatur Desa dan 89 orang Anggota BPD dan LPM)
di Kecamatan Subang.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil Pembangunan
Kecamatan sebanyak 1 kali dan terlaksananya Koordinasi pembangunan ke
SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya Koordinasi
Pembangunan antar sektor di Kecamatan Subang.
1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18
proyek ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatna Subang. , outcome
diketahuinya gambaran program dan pelaksanaan pembangunan di
Kecamatan Subang.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output termonitoringnya musrenbangdesa dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa sebanyak 3 dokumen seperti Penyusunan
RPJMDesa, RKPDesa, dan APBDesa di kecamatan Subang, outcome
dipahaminya tata cara penyusunan perencanaan Pembangunan Desa di
kecamatan Subang.

8. KECAMATAN CELEBAK
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cilebak terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan dengan
pagu anggaran Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah),
direalisasikan Rp 117.500.000,00 (seratus tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dan
realisasi fisik 100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp
25.000.000,00 direalisasikan Rp 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik
100% output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga desa se
kecamatan Cilebak, outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya Sumber
Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 25.000.000,00 direalisasikan Rp 25.000.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi
serta terkoordinasinya setiap pelaksanaan Pembangunan dengan
UPTD/Instansi yang ada di Wilayah Kecamatan Cilebak, outcome kegiatan
tersebut yaitu meningkatnya koordinasi antar sektor di Kecamatan Cilebak.

BAB IV - 175
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

1) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.32.500.000,00 direalisasikan Rp 32.500.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ke
desa-desa, outcome kegiatan tersebut yaitu diketahuinya gambaran dan
program-program pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan Cilebak.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp 35.000.000,00
direalisasikan Rp 35.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik 100%, output
termonitornya pelaksanaan Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes, RKPDes dan
APBDes, outcome dipahaminya tatacara penyusunan perencanaan
pembangunan desa yang mengacu pada Visi dan Misi Kabupaten Kuningan
yaitu KUNINGAN MANDIRI, AGAMIS DAN SEJAHTERA TAHUN 2018.

9. KECAMATAN CIWARU
Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Ciwaru Tahun 2016 terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp.125.000.000,00 direalisasikan Rp.125.000.000,00 dan realisasi
fisik 100% dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.33.000.000,00 direalisasikan Rp.33.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100%
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan lembaga Desa selama 1 kali
sebanyak 12 desa di Kecamatan Ciwaru, outcome meningkatnya pemahaman
dan wawasan aparatur/ lembaga desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), fisik (100%), output
terfasilitasinya rapat koordinasi kecamatan ciwaru selama 1 kali dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan dan
Pemerintah Desa se-Kecamatan Ciwaru, outcome meningkatnya koordinasi
pembangunan antar sektor di Kecamatan Ciwaru.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.34.000.000,00 direalisasikan Rp.34.000.000,00 (100%), fisik (100%), output
terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 2 kali
kegiatan,dengan monitoring ke desa-desa yang ada di wilayah kecamatna
ciwaru sebanyak 12 desa, outcome diketahuinya gambaran program dan
pelaksanaan pembangunan di kecamatan ciwaru.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp.28.000.000,00
direalisasikan Rp.28.000.000,00 (100%), fisik (100%), output termonitoringnya
musrenbangdesa dan terfasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan
desa sebanyak 3 dokumen seperti Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa, dan
APBDesa di kecamatan ciwaru,, outcome dipahaminya tata cara penyusunan
perencanaan Pembangunan Desa di kecamatan Ciwaru.

10. KECAMATAN KARANGKANCANA


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Karangkancana terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan yang
dilaksanakan oleh Kecamatan Karangkancana pagu anggaran sebesar Rp.
100.000,000 direalisasikan sebesar Rp. 100.000,000 (100 %), realisasi fisik 100 %,
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

BAB IV - 176
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa. , outcome
meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur pemerintah kecamatan
dan desa
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan Karangkancana
dan terlaksananya Koordinasi pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan. ,
outcome meningkatnya Koordinasi Pembangunan antar sektor di Kecamatan
Karangkancana.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan ke Desa-
Desa di Kecamatan Karangkancana, outcome Terselenggaranya kegiatan
monitoring dan meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa
tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan
Karangkancana..
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output Terselenggaranya Rapat koordinasi internal Kecamatan
Karangkancana dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
menyampaikan aspirasi Pembangunan Desa dan meningkatnya sinergitas
antar sektor internal di Kecamatan Karangkancana dalam melaksanakan
pembangunan.

11. KECAMATAN CIBINGBIN


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cibingbin terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cibingbin pagu anggaran sebesar Rp. 150.000,000 direalisasikan
sebesar Rp. 150.000,000 (100 %), realisasi fisik 100 %, dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa. , outcome
meningkatnya pengetahuan dan wawasan aparatur pemerintah kecamatan
dan desa
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Kecamatan cibingbin dan
terlaksananya Koordinasi pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan. ,
outcome meningkatnya Koordinasi Pembangunan antar sektor di Kecamatan
Cibingbin.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00 direalisasikan Rp. 30.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan ke Desa-
Desa di Kecamatan Cibingbin, outcome Terselenggaranya kegiatan

BAB IV - 177
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

monitoring dan meningkatnya pemahaman aparatur dan masyarakat desa


tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang ada di Kecamatan
Cibingbin..
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp. 40.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output Terselenggaranya Rapat koordinasi internal Kecamatan Cibingbin
dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi
Pembangunan Desa dan meningkatnya sinergitas antar sektor internal di
Kecamatan Cibingbin dalam melaksanakan pembangunan.

12. KECAMATAN CIBEUREUM


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cibeureum terdiri dari 2 (dua) program dan 4 (empat) kegiatan
dengan pagu anggaran Rp 123.962.000,00, direalisasikan Rp 123.962.000,00 dan
realisasi fisik 100% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.43.344.000,00 direalisasikan Rp 43.344.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100% output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga desa se
kecamatan Cibeureum , outcome kegiatan tersebut yaitu meningkatnya
Sumber Daya Manusia Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp 12.572.000,00 direalisasikan Rp 12.572.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output dari kegiatan ini adalah terfasilitasinya Rapat Koordinasi
serta terkoordinasinya setiap pelaksanaan Pembangunan dengan
UPTD/Instansi yang ada di Wilayah Kecamatan Cibeureum, outcome
kegiatan tersebut yaitu meningkatnya koordinasi antar sektor di Kecamatan
Cibeureum.

2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa


(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.39.046.000,00 direalisasikan Rp 39.046.000,00 atau 100 % dan realisasi
fisik 100%, output Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ke
desa-desa, outcome kegiatan tersebut yaitu diketahuinya gambaran dan
program-program pelaksanaan pembangunan di Wilayah Kecamatan
Cibeureum.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp. 29.000.000,00
direalisasikan Rp. 29.000.000,00 atau 100 % dan realisasi fisik 100%, output
termonitornya pelaksanaan Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
dokumen perencanaan pembangunan seperti RPJMDes, RKPDes dan
APBDes di Kecamatan Cireureum, outcome dipahaminya tatacara
penyusunan perencanaan pembangunan desa di Kecamatan Cibeureum.

13. KECAMATAN LURAGUNG


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Luragung terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah) atau 100
% (seratus persen) dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Desa
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah) direalisasikan Rp.

BAB IV - 178
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

25.000.000,00 (Dua Puluh Lima juta rupiah) 100%, Output: Terlaksananya


Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa yang dilaksanakan 1 (satu) kali
dengan peserta sebanyak 64 peserta dari 16 desa di Kecamatan Luragung,
outcome : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga
Desa.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan Antar Sektor dilaksanakan dengan
pagu anggaran Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) dan telah
direalisasikan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah) atau
100% Output: Terpasilitasinya Rapat Koordinasi Pembangunan Antar Sektor
dan terlaksananya Koordinasi Pembangunan dari SKPD Kabupaten Kuningan
yang dilaksanakan 1 (satu) kali dengan peserta sebanyak 64 peserta dari 16
desa di kecamatan Luragung, outcome : Terkoordinasi pelaksanaan
Pembangunan antar Sektor di Kecamatan Luragung.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dilaksanakan dengan pagu Anggaran
Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan di realisasikan sebesar Rp.
50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) realisasi pisik 100%, Output:
Terlaksananya kegiatan Pembinaan Fasilitasi Perencanaan Pembangunan
Monitoring dan Evaluasi Pembangunan berupa data pembangunan dengan
jumlah peserta 48 selama 2 hari dilaksanakan pada semester pertama dan
semester kedua, outcome : diketahuinya Program dan Pelaksanaan
Pembangunan serta dipahaminya tata cara penyusunan perencanaan
pembangunan di Wilayah Kecamatan Luragung.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
(Lima puluh juta rupiah) dan di realisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 ( Lima
puluh juta rupiah) realisasi fisik 100%, Output Kegiatan terlaksananya kegiatan
fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan Desa seperti dokumen RPJMDes, RKPDes dan
APBDes, dilaksanakan 2 (dua) kali sebanyak 92 peserta dari 16 desa se
Kecamatan Luragung, outcome : Dipahaminya tata cara penyusunan
perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Luragung.

14. KECAMATAN CIMAHI


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cimahi terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 156.800.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 156.800.000,00 atau 100 %
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100 %,
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa selama 1 kali
sebanyak 12 Desa. , outcome meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur
Desa dan Anggota BPD dan LPM, PKK dan linmas) di Kecamatan Cimahi.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp. 35.000.000,00 direalisasikan Rp. 35.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil
Pembangunan Kecamatan dan terlaksananya Koordinasi pembangunan ke
SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya Koordinasi
Pembangunan antar sektor di Kecamatan Cimahi.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.36.800.000,00 direalisasikan Rp. 36.800.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kecamatan

BAB IV - 179
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Cimahi, outcome diketahuinya gambaran program dan pelaksanaan


pembangunan Desa di Kecamatan Cimahi.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00 direalisasikan Rp. 35.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output termonitoringnya Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa seperti Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa
dan APBDes di Kecamatan Cimahi, outcome dipahaminya tata cara
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Cimahi.

15. KECAMATAN CIDAHU


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cidahu terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (100%)
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
2) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100 %,
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa selama 1 kali
sebanyak 12 Desa. , outcome meningkatnya Sumber Daya Manusia Aparatur
Desa dan Anggota BPD dan LPM, PKK dan linmas) di Kecamatan Cidahu.
(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran
Rp. 40.000.000,00 direalisasikan Rp. 40.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil
Pembangunan Kecamatan dan terlaksananya Koordinasi pembangunan ke
SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya Koordinasi
Pembangunan antar sektor di Kecamatan Cidahu.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.45.000.000,00 direalisasikan Rp. 45.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi ke Desa-Desa di Kecamatan
Cidahu, outcome diketahuinya gambaran program dan pelaksanaan
pembangunan Desa di Kecamatan Cidahu.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.15.000.000,00 direalisasikan Rp. 15.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output termonitoringnya Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa seperti Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa
dan APBDes di Kecamatan Cidahu, outcome dipahaminya tata cara
penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa di Kecamatan Cidahu.

16. KECAMATAN KALIMANGGIS


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kalimanggis terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kalimanggis pagu anggaran sebesar Rp. 150.000,000 direalisasikan
sebesar Rp. 150.000,000 (100 %), realisasi fisik 100 %, dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan.
3) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran Rp.
65.000.000,00 direalisasikan Rp. 65.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100 %,
output terlaksananya Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa selama 1 kali
sebanyak 6 Desa. , outcome meningkatnya Sumber Daya Manusia (50 orang
Aparatur Desa dan 60 orang Anggota BPD dan LPM, 54 orang PKK dan 50
orang linmas) di Kecamatan Kalimanggis.

BAB IV - 180
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(2) Peningkatan Koordinasi Pembangunan antar Sektor dengan pagu anggaran


Rp. 23.000.000,00 direalisasikan Rp. 23.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya Rapat Koordinasi Rencana dan Hasil
Pembangunan Kecamatan sebanyak 90 orang dan terlaksananya Koordinasi
pembangunan ke SKPD Kabupaten Kuningan. , outcome meningkatnya
Koordinasi Pembangunan antar sektor di Kecamatan Kalimanggis.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp. 40.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output terlaksananya monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18
proyek ke Desa-Desa di Kecamatan Kalimanggis, outcome diketahuinya
gambaran program dan pelaksanaan pembangunan Desa di Kecamatan
Kalimanggis.
(4) Fasilitasi Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran
Rp.22.000.000,00 direalisasikan Rp. 22.000.000,00 (100%), realisasi fisik 100
%, output termonitoringnya Musrenbangdes dan terfasilitasinya penyusunan
perencanaan pembangunan desa sebanyak 36 orang Desa seperti
Penyusunan RPJMDesa, RKPDesa dan APBDes di Kecamatan Kalimanggis,
outcome dipahaminya tata cara penyusunan Perencanaan Pembangunan
Desa di Kecamatan Kalimanggis.

17. KECAMATAN CIAWIGEBANG


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Ciawigebang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 175.000.000,00(Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah) direalisasikan
Rp175.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:

A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp65.000.000,00 direalisasikan Rp65.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan kelembagaan desa, outcome Meningkatnya sumber
daya manusia di kecamatan di ciawigebang.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp40.000.000,00 direalisasikan Rp40.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi rencana pembangunan dan hasil pembangunan kecamatan. ,
outcome meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor di
kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan. , outcome .diketahuinya gambaran
program dan pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan ciawigebang.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp30.000.000,00
direalisasikan Rp.30.000.000,00output termonitoringnya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan. Outcom
pelaksanaan peningkatan perencanaan pembangunan se kecamatan
ciawigebang.

18. KECAMATAN CIPICUNG


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cipicung terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu

BAB IV - 181
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

anggaran Rp. 150.000.000,00( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )direalisasikan


Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:

A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.65.000.000,00direalisasikan Rp65.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga Desa selama 1 x sebanyak 10 desa,
outcome Meningkatnya sumber daya manusia sebanyak 112 orang aparatur
desa 100 orang , anggota BPD , LPM dan staf kecamatan cipicung.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi rencana dan hasil pembangunan kecamatan sebanyak 1x dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke desa se kec. cipicung . , outcome
meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor di kecamatan cipicung.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00 direalisasikan Rp.35.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan ke desa desa di kecamatan
cipicung. , outcome .diketahuinya gambaran program dan pelaksanaan
pembangunan desa di kecamatan cipicung.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp20.000.000,00
direalisasikan Rp.20.000.000,00output termonitoringnya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 3
dokumen seperti penyusunan RPJMDES ,RKPDES dan APBDES di
kecamatan cipicung. , outcome dipahaminya tatacara penyusunan
perencanaan pembangunan desa di kecamatan cipicung.

19. KECAMATAN LEBAKWANGI


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Lebakwangi terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )direalisasikan
Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00direalisasikan Rp40.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga Desa , outcome Meningkatnya sumber
daya manusia.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi rencana dan hasil pembangunan kecamatan sebanyak 1x dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke skpd kab kuningan . , outcome
meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 18 proyek ke desa desa di
kecamatan maleber. , outcome .diketahuinya gambaran program dan
pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan maleber.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp30.000.000,00
direalisasikan Rp.30.000.000,00output termonitoringnya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa . Outcom

BAB IV - 182
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

dipahaminya tatacara penyusunan perencanaan pembangunan desa di


kecamatan Lebakwangi.

20. KECAMATAN MALEBER


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Maleber terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 140.000.000,00( Seratus Empat Puluh Juta Rupiah )direalisasikan
Rp140.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00direalisasikan Rp30.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga Desa selama 1 x sebanyak 16 desa,
outcome Meningkatnya sumber daya manusia sebanyak 112 orang aparatur
desa 80 orang dan 16 orang anggota BPD dan 16 orang LPM di kecamatan
maleber.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi rencana dan hasil pembangunan kecamatan sebanyak 1x dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke skpd kab kuningan . , outcome
meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00 direalisasikan Rp.40.000.000,00 output terlaksananya
monitoringdan evaluasi pembangunan sebanyak 18 proyek ke desa desa di
kecamatan maleber. , outcome .diketahuinya gambaran program dan
pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan maleber.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp45.000.000,00
direalisasikan Rp.45.000.000,00output termonitoringnya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa sebanyak 3
dokumen seperti penyusunan RPJMDES ,RKPDES dan APBDES di
kecamatan maleber. Outcom dipahaminya tatacara penyusunan perencanaan
pembangunan desa di kecamatan maleber.

21. KECAMATAN GARAWANGI


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Garawangi terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )direalisasikan
Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00direalisasikan Rp35.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur pemerintah Desa dan lembaga desa pelaksanaan
sebanyak 2 kali dengan peserta 136 orang dari 17 desa di kecamatan
garawangi, outcome Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan
lembaga desa sekecamatan garawangi,.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 output terfasilitasinya rapat
koordinasi pembangunan antar sektor dan terlaksananya koordinasi
pembangunan dari skpd kab kuningan ke pemerintah desa sekecamatan
garawangi, outcome terkoordinasi pelaksanaan pembangunan antar sektor
di kecamatan garawangi.
2) Program Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa.

BAB IV - 183
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran


Rp.45.000.000,00 direalisasikan Rp.45.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan di 17 desa selama
1 tahun anggaran berjalan dan hasil dari monitoring dan evaluasi
pembangunan berupa data pembangunan . , outcome Terkendalinya
pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan garawangi sesuai dengan
program dan pelaksanaanya.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp40.000.000,00
direalisasikan Rp.40.000.000,00output termonitornya perencanaan
pembangunan desa dan terpasilitasinya penyusunan perencanaan
pembangunan desa seperti dokumen RPJMDes , RKP, dan APBDES di
Kecamatan Garawangi , outcome Dipahaminya tata cara penyusunan
perencanaan pembangunan desa di kecamatan garawangi.

22. KECAMATAN SINDANGAGUNG


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Sindangagung terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp150.000.000,00 ( Seratus Lima Puluh Juta Rupiah )direalisasikan
Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00direalisasikan Rp50.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur pemerintah desa dan lembaga desa dengan
pelaksanaan selama 2 semester dari 12 desa di kecamatan sindangagung. ,
outcome Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga
desa se kecamatan sindang agung.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output terfasilitasinya rapat
koordinasi pembangunan antar sektor dan terlaksananya koordinasi
pembangunan dari skpd kab kuningan ke pemerintah desa se kecamatan
sindangagung, outcome terkoordinasi pelaksanaan pembangunan antar
sektor di kecamatan sindangagung.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00 direalisasikan Rp.35.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan yang dilaksanakan 2 semester di 12
desa selama 1 tahun anggaran berjalan dan hasil monitoring dan evaluasi
pembangunan berupa data pembangunan. , outcome terkendalinya
pelaksanaan pembangunan di wilayah kecamatan sindangagung sesuai
dengan program dan pelaksanaannya.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp40.000.000,00
direalisasikan Rp40.000.000,00output termonitornya perencanaan
pembangunan desa dan terpasilitasinya penyusunan perencanaan
pembangunan desa seperti dokumen RPJMDES ,RKPDES dan APBDES di
kecamatan sindangagung. Outcome dipahaminya tatacara penyusunan
perencanaan pembangunan desa di kecamatan sindangagung.

23. KECAMATAN KUNINGAN


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kuningan terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 165.000.000,00 (Seratus Enam Puluh Lima Juta Rupiah)direalisasikan
Rp165.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan

BAB IV - 184
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan


(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.45.000.000,00direalisasikan Rp45.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur Lembaga Desa dan Kelurahan, outcome Meningkatnya
kapasitas aparatus pemerintah desa, kelurahan dan kecamatan.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp60.000.000,00 direalisasikan Rp.60.000.000,00 output meningkatnya
koordinasi antar lembaga internal kecamatan , outcome meningkatnya
kondusifitas pembangunan di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.60.000.000,00 direalisasikan Rp.60.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan. , outcome Terkendalinya pelaksanaan
pembangunan di wilayah kecamatan .

24. KECAMATAN CIGUGUR


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cigugur terdiri dari 2 program dan 3 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.30.000.000,00direalisasikan Rp30.000.000,00 output Pelaksanaan
pembinaan aparatur dan lembaga desa, outcome Meningkatnya kapasitas
aparatur pemerintah desa dan lembaga desa .
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp70.000,000 direalisasikan Rp.70.000.000,00 output Pelaksanaan
koordinasi pembangunan antar sektor, outcome Meningkatnya koordinasi
pembangunan antar sektor di kecamatan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 output Pelaksanaan
Monitoring Pembangunan Desa, outcome terinformasikannya hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan di kecamatan.

25. KECAMATAN KRAMATMULYA


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Kramatmulya Tahun 2016 terdiri dari 2 program dan 2 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp. 65.000,000,00 direalisasikan Rp. 65.000,000,00 dan
realisasi fisik 100% dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1)Pembinaan Aparatur dan Lembaga Desa dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100% output terselenggaranya pembinaan aparatur dan lembaga desa,
outcome meningkatnya wawasan.
2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun desa
(2)Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.15.000.000,00 direalisasikan Rp.15.000.000,00 (100%), fisik (100%),
output Tersusunnya buku dan dokumentasi kegiatan laporan pembangunan
wilayah kecamatan . , outcome Tersedianya data pembangunan wilayah
kecamatan.

BAB IV - 185
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

26. KECAMATAN JALAKSANA


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Jalaksana terdiri dari 1 program dan 2 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.119.572.000,00direalisasikan Rp119.572.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga desa sekecamatan Jalaksana , outcome
Meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah desa dan lembaga desa
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp30.428.0000 direalisasikan Rp.30.428.000,00 output terfasilitasinya rapat
koordinasi kecamatan sebanyak 2 kali, outcome meningkatnya Koordinasi
pembangunan antar sektor di kecamatan.

27. KECAMATAN JAPARA


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Japara terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan
program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.90.000.000,00direalisasikan Rp90.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur pemerintah Desa, outcome Meningkatnya kemampuan
perangkat desa dan aparatur kecamatan dalam mengelola keuangan.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output meningkatnya
kualitas perencanaan pembangunan desa, outcome terkoordinasinya
pembangunan antar desa di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.10.000.000,00 direalisasikan Rp.10.000.000,00 output terlaksananya
monitoring pelaksanaan kegiatan , outcome Tertibnya pelaksanaan kegiatan .
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp25.000.000,00
direalisasikan Rp.25.000.000,00output Terjalinnya koordinasi pembangunan
antar sektor , outcome Meningkatnya kapasitas Aparatur .

28. KECAMATAN CILIMUS


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cilimus terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp. 170.000.000,00 direalisasikan Rp170.000.000,00 dan realisasi fisik 100% dengan
program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.40.000.000,00direalisasikan Rp40.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga Desa sebanyak 104 0rang , outcome
Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan aparatur lembaga desa.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp30.000.000,00 direalisasikan Rp.30.000.000,00 output terlaksananya rapat
pemutahiran dengan UPTD/UPT dan kades beserta kasi ekbang . , outcome
data pembangunan tahun 2016.

BAB IV - 186
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.


(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi pembangunan sebanyak 13 kali se kecamatan
cilimus dan rapat evaluasi pembangunan . , outcome teratasi dan
terpantaunya kegiatan pembangunan di desa.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00output Rapat perencanaan pembangunan
desa., outcome tersedianya data perencanaan pembangunan desa tahun
anggaran 2016 dan 2017.

29. KECAMATAN CIGANDAMEKAR


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Cigandamekar terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Kapasitan Sumber Daya Aparatur
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa tk kecamatan dengan pagu anggaran
Rp.25000.000,00direalisasikan Rp25.000.000,00 output Terlaksananya
kegiatan pembinaan aparatur desa dan lembaga desa selama 1 kali sebanyak
11desadi kec cigandamekar, outcome Meningkatnya sumber daya aparatur
pemerintahan desa dan lembaga desa di kec cigandamekar.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output terfasilitasinya
kegiatan rapat koordinasi pembangunan tk kec cigandamekar, outcome
meningkatnya informasi program kegiatan pembangunan di kec
cigandamekar.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat membanguna desa.
(3) Monitoring Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00 output terlaksananya monitoring dan evaluasi
pembangunan sebanyak 2 kali kegiatan, outcome Terinformasikannya hasil
pelaksanaan kegiatan pembangunan di kec Cigandamekar th 2016.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00output Meningkatnya kualitas perencanaan
pembangunan desa, outcome Meningkatnya SDM Aparatur Desa dan LPMD
dalam tata cara penyusunan perencanaan pembangunan desa di kec.
Cigandamekar.

30. KECAMATAN MANDIRANCAN


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Mandirancan terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp150. .000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00direalisasikan Rp25.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur, outcome Meningkatnya sumber daya manusia.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi. . , outcome meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor
di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.

BAB IV - 187
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran


Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.50.000.000,00 output terlaksananya
monitoring dan evaluasi . , outcome .diketahuinya gambaran program dan
pelaksanaan pembangunan desa.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00output termonitornya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa. Outcom
dipahaminya tatacara penyusunan perencanaan pembangunan desa.

31. KECAMATAN PANCALANG


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Pancalang terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp150.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp50.000.000,00 direalisasikan Rp50.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur pemerintah Desa, outcome Meningkatnya kemampuan
perangkat desa dan aparatur kecamatan dalam mengelola keuangan.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output meningkatnya
kualitas perencanaan pembangunan desa, outcome terkoordinasinya
pembangunan antar desa di kecamatan.

2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.


(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.25.000.000,00 direalisasikan Rp.25.000.000,00 output terlaksananya
monitoring pelaksanaan kegiatan , outcome Tertibnya pelaksanaan kegiatan .
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp50.000.000,00
direalisasikan Rp.50.000.000,00output Terjalinnya koordinasi pembangunan
antar sektor , outcome Meningkatnya kapasitas Aparatur .

32. KECAMATAN PASAWAHAN


Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dilaksanakan
oleh Kecamatan Pasawahan terdiri dari 2 program dan 4 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp140. .000.000,00 direalisasikan Rp.140.000.000,00 dan realisasi fisik
100% dengan program kegiatan sebagai berikut:
A.1.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
(1) Pembinaan aparatur dan lembaga desa dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00direalisasikan Rp35.000.000,00 output Terlaksananya
pembinaan aparatur dan lembaga Desa , outcome Meningkatnya sumber
daya manusia di kecamatan Pasawahan.
(2) Peningkatan Koordinasi pembangunan antar sektor dengan pagu anggaran
Rp35.000.000,00 direalisasikan Rp.35.000.000,00 output terlaksananya rapat
koordinasi rencana dan hasil pembangunan kecamatan sebanyak 1x dan
terlaksananya koordinasi pembangunan ke skpd kab kuningan, outcome
meningkatnya koordinasi pembangunan antar sektor di kecamatan.
2) Program Peningkatan partisifasi masyarakat dalam membangun desa.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dengan pagu anggaran
Rp.35.000.000,00 direalisasikan Rp.35.000.000,00 output terlaksananya

BAB IV - 188
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

monitoring dan evaluasi pembangunan . , outcome .diketahuinya gambaran


program dan pelaksanaan pembangunan desa di kecamatan pasawahan.
(4) Perencanaan Pembangunan Desa dengan pagu anggaran Rp35.000.000,00
direalisasikan Rp.35.000.000,00output termonitoringnya musrenbangdes dan
terpasilitasinya penyusunan perencanaan pembangunan desa. Outcome
dipahaminya tatacara penyusunan perencanaan pembangunan desa di
kecamatan pasawahan.

A.23. URUSAN STATISTIK


Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri dari 1 Program 5 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.525.000.000,00 direalisasikan Rp.521.127.750,00 (99,26%) Dinas Pertanian,
Peternakan dan Perikanan terdiri dari 1 program 3 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.700.000.000,00 direalisasikan Rp.697.825.076,00 (99,69%), dengan kegiatan
sebagai berikut :

A.25.1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah


Penyelenggaraan Urusan Statistik dilaksanakan oleh Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah terdiri dari 1 Program 5 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.525.000.000,00 direalisasikan Rp.521.127.750,00 (99,26%), dengan kegiatan
sebagai berikut
A.23.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Data/Informasi
(1) Penyusunan Kuningan Satu Data Tahun 2016 dan PDRB Hijau Tahun
2016 dengan pagu anggaran Rp 200.000,000 direalisasikan Rp 198.142.500
(99.07%). Output: tersusunnya 150 Buku Kuningan Satu Data Tahun 2016
dan 50 buku PDRB Hijau Tahun 2016. , outcome: tersedianya data dan
informasi terkini kondisi Kabupaten Kuningan.
(2) Updating Data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) dan
Website Bappeda Tahun 2016 dengan pagu anggaran Rp 75.000,000
direalisasikan Rp 73.750.000 (98.33%). Output: tersusunnya 75 Buku
Informasi Pembangunan Daerah Kab. Kuningan Tahun 2016. , outcome:
tersedianya data dan informasi terkini kondisi Kab. Kuningan.
(3) Penyusunan Buku Profil Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dengan pagu
anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan Rp 99.450.000 (99.45%). Output:
tersedianya 150 Buku Profil Kabupaten Kuningan Tahun 2016 dan 100 buku
saku profil Kabupaten Kuningan. , outcome: adanya informasi kondisi
terakhir/terkini Kab. Kuningan.
(4) Survey Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah Daerah
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp 100.000,000 direalisasikan
Rp 100.000,000 (100%). Output: terlaksananya Survey Kepuasan
Masyarakat atas Layanan Pemda. , outcome: terukurnya kepuasan
masyarakat atas layanan Pemda.
(5) Inventarisasi Peta Tematik Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran
Rp 50.000,000 direalisasikan Rp. 49.785.250 (99.57%). Output: terinventarisir
dan tersusunnya 80 Album Peta Tematik Kab. Kuningan Tahun 2016. ,
outcome: tersedianya Data dalam bentuk Peta Tematik Kab. Kuningan.

A.25.2. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan


Penyelenggaraan Urusan Statistik Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Dinas
Pertanian, Peternakan dan Perikanan terdiri dari 1 program 3 kegiatan dengan pagu
anggaran Rp.700.000.000,00 direalisasikan Rp.697.825.076,00 (99,69%), dengan
BAB IV - 189
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

program dan kegiatan sebagai berikut :

A.23.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengembangan Data / Informasi
(1) Pengelolaan Data Analisis Statistik Pertanian dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.100.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output terlaksananya kegiatan sosialisasi angka sasaran datis dan data
statistik pertanian, outcome meningkatnya pengetahuan dan keterampilan
para petugas data statistik pertanian serta tersosialisasinya angka sasaran
datis;
(2) Pemetaan Lahan Pertanian Berkelanjutan (LP2B) dengan pagu anggaran
Rp.500.000.000,00 direalisasikan Rp.500.000.000,00 (100%), realisasi fisik
100%, output tersedianya Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ,
outcome meningkatnya kualitas data Kabupaten (LP2B);
(3) Pengendalian Program Kegiatan Pertanian dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.97.825.076,00 (97,83%), realisasi fisik
97,83%, output tersedianya dokumen perencanaan dan pelaksanaan
sebanyak 5 paket dan tersusunnya dokumen evaluasi kegiatan sebanyak 4
paket, outcome meningkatnya fungsi monitoring evaluasi dan pengendalian
kegiatan.

A.24. URUSAN KEARSIPAN


Penyelenggaraan Urusan Kearsipan Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Kantor
Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan terdiri dari 2 program 7 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.975.000.000,00 direalisasikan Rp 974.648.200,00
(99,60%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.24.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
(1) Pelatihan Para Pengelola Arsip SKPD. dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan 150.000.000,00 (100,%), fisik (100%), output
terlatihnya para pengelola arsip SKPD yaitu Sekretariat DPRD, Sekretariat
Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,
Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Badan
Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, Badan Ketahanan
Pangan dan Pelaksana Penyuluhan, Badan Pengelolan Keuangan dan Aset
Daerah, Badan Penanggulangan Berencana Daerah, Badan Polisi Pamong
Praja, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perhubungan, Dinas Kehutanan dan
Perkebunan, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Dinas Komunikasi
dan Informatika, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya, Dinas Sumber Daya Air
dan Pertambangan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Bina Marga,
Dinas Kesehatan, Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Perindustrian dan
Perdagangan, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan Pemuda dan
Oleh Raga, Sekretariat KORPRI, RSUD’45 Kuningan, RSUD Ibu dan Anak
Linggarjati Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kecamatan Luragung,
Kecamatan Jalaksana, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Japara, Kecamatan
Cibingbin, Kecamatan Kramatmulya, Kecamatan Darma, Kecamatan
Garawangi, Kecamatan Kadugede, Kecamatan Ciwaru, Kecamatan Cidahu,
Kecamatan Cilimus, Kecamatan Pancalang, Kecamatan Lebakwangi,
Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Sindangagung, Kecamatan Cipicung.
dengan jumlah peserta 100 orang. , outcome Terwujudnya pelaksanaan
Sistem Kearsipan SKPD.

BAB IV - 190
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(2) Pelatihan Para Pengelola Arsip Sekolah. Dengan pagu anggaran


Rp125.000.000,00 direalisasikan Rp125.000.000,00 (100%) fisik (100%)
output terlatihnya para pengelola arsip pada Sekolah yaitu : SMPN 1 Sindang
Agung, SMPN 2 Sindang Agung, SMPN 1 Cipicung, SMPIT An-Nur, SMPN 1
Ciawigebang, SMPN 2 Ciawigebang, SMK Cendika Utama, SMPN 3
Ciawigebang, SMPN 4 Ciawigebang, SMPN 5 Ciawigebang, SMP PGRI
Ciawigebang, SMP AL-Ihya Ciawigebang, SMPN 1 Cidahu, SMPN 2 Cidahu,
SMPN 1 Kalimanggis, SMPN 2 Kalimanggis, SMPN 1 Atap Cibulan, SMPN 1
Luragung, SMPN 2 Luragung, SMPN 3 Luragung, SMPN 1 Cimahi, SMPN 2
Cimahi, SMPN 3 Cimahi, SMPN 1 Cibeureum, SMPN 2 Cibeureum, SMPN 1
Cibingbin, SMPN 2 Cibingbin, SMPN 1 Ciwaru, SMPN 2 Ciwaru, SMPN 1
Garawangi, SMPN 2 Garawangi, SMPN 1 Lebakwangi, SMPN 2 Lebakwangi,
SMPN 1 Maleber, SMPN 2 Maleber, SMPN 1 Karangkencana, SMK Gentra
Pasundan, SMK IT Fatahilah, SMK Patriot, SMK PGRI, SMK Taufik Mubarok,
SMK IT AN-Nur, SMAN 1 Ciawigebang, SMAN 1 Cidahu, SMAN 1 Cibingbin,
SMAN 1 Lebakwangi, SMAN 1 Garawangi, SMAN 1 Ciwaru, SMK Auto
Matsuda, SMK Hidayatul Islam. dengan jumlah 100 orang peserta, outcome
Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Kearsipan pada Sekolah.
(3) Pelatihan Para Pengelola Arsip Desa/Kelurahan. dengan pagu anggaran
Rp125.000.000,00 direalisasikan Rp125.000.000,00 (100,%), fisik (100%),
output terlatihnya para pengelola arsip Desa/Kelurahan yaitu Desa Maleber,
Desa Mandalajaya, Desa Ciporang, Desa Kutaraja, Desa Kutamandarakan,
Desa Partakan, Desa Cikahuripan, Desa Padamulya, Desa Dukuh tengah,
Desa Buniasih, Desa Karangtengah, Desa Mekarsari, Desa Galaherang, Desa
Garahaji, Desa Cipakem, Desa Giriwaringin, Desa Garawangi, Desa
Mancagar, Desa Lengkong, Desa Tambakbaya, Desa Sukaimut, Desa
Cikananga, Desa sukamulya, Desa Purwasari, Desa Pakembangan, Desa
Gewok, Desa Cirukem, Desa Keramatwangi, Desa Tembong, Desa
Mekarmulya, Desa Citiusari, Desa Kutakembaran, Desa Kadatuan, Desa
Pasawahan, Desa Padabeunghar, Desa Kadeula, Desa Ciwiru, Desa Cidahu,
Desa Cimara, Desa Paniis, Desa Cibuntu, Desa Padamatang, Desa Singkup,
Desa Subang, Desa bangunjaya, Desa Jatisari, Desa Gunungaci, Desa
Pamulihan, Desa Situgede, Desa Tangkolo. dengan jumlah 100 orang
peserta, outcome Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Pengelolaan Kearsipan
Desa/Kelurahan.
(4) Monitoring dan Evaluasi Kearsipan Pada SKPD Serta Desa/ Kelurahan
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00
(100%) fisik (100%), output terlaksananya monitoring dan evaluasi kearsipan
pada SKPD, Desa/Kelurahan serta Sekolah, yaitu RSUD 45 Kuningan, Dinas
Kesehatan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Sekretaris
Dewan, Dinas Pendapatan Daerah, Badan Kepegawaian Daerah, Badan
Pelayanan Perijinan Terpadu, Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah,
Desa Lengkong, Desa, Tambakbaya, Desa Mandalajaya, Desa Maleber,
Desa, Kutaraja, Desa Ciporang, Lebakwangi, Desa Purwasari, Desa
Pakembangan, Desa Mancagar, Desa Cirukem, Desa Sukaimut, SMPN 4
Ciawai, SMPN 5 Ciawigebang, SMPN 1 Cibeureum, SMPN 1 Maleber, SMPN
2 Cibeureum, SMPN 2 Cibingbin, SMP Satu Atap Cibulan, SMPN 1
Ciawigebang, SMAN 1 Garawangi, SMPN 2 Luragung, outcome tersusunnya
dokumen arsip di 8 SKPD 12 Desa/Kel dan 10 Sekolah.

2) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen / Arsip Daerah


(5) Pemilahan Arsip SKPD. dengan pagu anggaran 150.000.000,00 direalisasikan
Rp. 150.000.000,00 (100%) fisik (100%), output terlaksananya Pemilahan
arsip SKPD, terdiri dari 12 SKPD diantaranya : Inspektorat, Badan

BAB IV - 191
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Tata Ruang dan Cipta Karya,


Dinas Bina Marga, RSUD Ibu dan Anak Linggajati Kuningan, Badan
Kepegawaian Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyuluhan, Sekretariat KORPRI,
Sekretariat DPRD, Dinas Pertanian, Perikanan dan Peternakan, Badan
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. dengan, outcome Terwujudnya
Pelaksanaan Penataan arsip SKPD.
(6) Pengadaan Sarana Kearsipan Desa/Kelurahan dengan pagu anggaran
225.000.000,00 direalisasikan Rp. 224.657.700,00 (100%) fisik (100%) output
terlaksananya Pengadaan Sarana Kearsipan pada 32 Kecamatan dan 15
Kelurahan. yaitu Kecamatan Ciawigebang, Kecamatan Cibeureum,
Kecamatan, Cibingbin, Kecamatan Cidahu, Kecamatan Cigandamekar,
Kecamatan Cigugur, Kecamatan Cilebak, Kecamatan Cilimus, Kecamatan
cimahi, Kecamatan Ciniru, Kecamatan Cipicung, Kecamatan Ciwaru,
Kecamatan Darma, Kecamatan Garawangi, Kecamatan Hantara, Kecamatan
Jalaksana, Kecamatan Japara, Kecamatan Kadugede, Kecamatan
Kalimanggis, Kecamatan Karangkancana, Kramatmulya, Kecamatan
Kuningan, Kecamatan Lebakwangi, Kecamatan Luragung, Kecamatan
Maleber, Kecamatan Mandirancan, Kecamatan Nusaherang, Kecamatan
Pancalang, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Selajambe, Kecamatan
Sindangagung, Kecamatan Subang, Kelurahan Cigadung, Kelurahan Cigugur,
Kelurahan Cipari, Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Winduherang, Kelurahan
Awirarangan, Kelurahan Cigintung, Kelurahan Cijoho, Kelurahan Ciporang,
Kelurahan Cirendang, Kelurahan Citangtu, Kelurahan Kuningan, Kelurahan
Purwawinangun, Kelurahan Winduhaji, Kelurahan Windusengkahan. ,
outcome Terwujudnya Pelaksanaan Sistem Kearsipan pada 32 Kecamatan
dan 15 Kelurahan.
(7) Restorasi Arsip Statis. dengan pagu anggaran 150.000.000,00 direalisasikan
Rp. 149.990.500,00 (100%) fisik (100%) output terlaksananya Restorasi pada
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan yaitu tiga
buku/dokumen. , outcome Terwujudnya pelaksanaan sistem kearsipan pada
Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kuningan.

A.25. URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA


Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan telah
melaksanakan 2 Program dan 19 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.4.576.750.000,00 direalisasikan sebesar Rp.3.474.036.500,00 (75,90%),
Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan terdiri dari 3 program 13 kegiatan dengan
pagu anggaran Rp.2.135.000.000,00 direalisasikan Rp 1.815.600.000,00 (85,04%),
program dan kegiatan sebagai berikut :

A.25.1. Dinas Komunikasi dan Informatika


Penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika yang dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika yang bersumber dari APBD Kabupaten Kuningan telah
melaksanakan 2 Program dan 19 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.4.576.750.000,00 direalisasikan sebesar Rp.3.474.036.500,00 (75,90%), realisasi
pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
A.25.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
(1) Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Kuningan dengan
pagu anggaran Rp.100.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 (100%). Adapun

BAB IV - 192
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output terlaksananya pengelolaan website resmi pemerintah kabupaten


kuningan sedangkan , outcome tersedianya data dan informasi yang up to
date, yang diperoleh secara berkesinambungan.
(2) Pengelolaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan
pagu anggaran Rp.71.750.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00 (0%)
anggaran tidak diserap karena kegiatan Pengelolaan Retribusi Pengendalian
menara Telekomunikasi tidak dilaksanakan. Karena Hasil putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Tarif Retribusi Pengendalian
Menara Telekomunikasi, Peraturan Daerah tentang perubahan pengelolaan
retribusi pengendalian menara telekomunikasi masih dalam proses evaluasi
kementrian dalam negeri.
(3) Monitoring dan Evaluasi Pengawasan dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi dengan pagu anggaran Rp.180.000.000,00 telah
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.180.000.000,00 (100%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah
Terlaksananya kegiatan Monitoring dan Evaluasi Penataan dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi sedangkan , outcome Tersedianya data menara
telekomunikasi yang lengkap dan akurat di Kabupaten Kuningan.
(4) Peningkatan Akses Informasi bagi masyarakat / Pemanfaatan MCAP
(lanjutan) dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 telah dilaksanakan
sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00(100%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah
terselenggaranya fasilitasi akses informasi bagi masyarakat di 324 peserta
sedangkan, outcome Terciptanya hubungan komunikasi yang dengan baik.
(5) Pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintah
Daerah dengan pagu anggaran Rp.450.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai
jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp.448.449.100,00
(99,65%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah tersedianya server
dan perangkatnya serta aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah
daerah sedangkan, outcome Data-data yang penting pemerintah dapat
terjamin keamanannya dari kerusakan server pada dinas yang bersangkutan
ataupun kehilangan data akibat faktor yang lain.
(6) Sosialisasi Media Center kepada Masyarakat dalam upaya Peningkatan
Informasi Pembangunan dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 telah
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 (100%). Adapun output tersedianya layanan informasi
hasil pembangunan kabupaten kuningan bagi masyarakat sedangkan ,
outcome Terwujudnya layanan informasi dan komunikasi yang seimbang
antara pemerintah dan masyarakat.
(7) Penyebarluasan Informasi Pembangunan melalui Tabloid Bulanan Info
Kuningan dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 telah dilaksanakan
sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp. 200.000.000,00
(100%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah tersampaikannya
informasi pembangunan daerah sedangkan , outcome Meningkatnya
Pengetahuan Masyarakat tentang Pembangunan Pemerintah Daerah.
(8) Sarana dan Prasarana Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan
pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp. 249.850.000,00 (99.94%). Adapun
output dari kegiatan dimaksud adalah Terselenggaranya penggunaan layanan
pengadaan secara elektronik untuk panitia dan penyedia serta SKPD
sedangkan , outcome Tersedianya pengadaan barang dan jasa untuk
pelayanan pengadaan secara elektronik.
(9) Peningkatan Penyebarluasan Informasi Pembangunan Kepada
Masyarakat melalui Kelompok Informasi Masyarakat dengan pagu

BAB IV - 193
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

anggaran Rp.100.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jawdal yang


ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp. 100.000.000,00 (100%). Adapun
output dari kegiatan dimaksud adalah terselenggaranya pembinaan dan
perberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat sedangkan, outcome
Meningkatnya aktivitas Kelompok Informasi Masyarakat.
(10) Optimalisasi Peran dan Fungsi PPID Kuningan dengan pagu anggaran
Rp.150.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan
realisasi anggaran Rp.146.000.000,00 (97.73%). Adapun output dari kegiatan
dimaksud adalah terselenggaranya pemilahan informasi publik bagi PPID
untuk 32 orang sedangkan , outcome tersampaikannya pemilahan informasi
public bagi PPID untuk 32 orang.
(11) Pengadaan/Sewa (Bandwidth Dedicated) dengan pagu anggaran
Rp.800.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan
realisasi anggaran Rp.800.000.000,00 (100%). Adapun output Akses internet
pada SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan sedangkan ,
outcome terintegrasinya jaringan antar SKPD dan Kecamatan di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kuningan.
(12) Pembuatan Deatil Engineering Design Dutching Fiber Optic Bersama
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp.500.000.000,00 telah
dilaksanakan sesuai jawdal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.474.087.500,00 (94,82%). Adapun output terlaksananya kegiatan
pembuatan Detail Engineering Design Ducthing Fiber Optic bersama
Kabupaten Kuningan sedangkan , outcome tersedianya dokumen Design
Ducthing Fiber Optic Bersama Kabupaten Kuningan.
(13) Optimalisasi SDM Bidang Komunikasi dan Informatika dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp. 100.000.000,00 (100%). Adapun
output pelatihan SDM untuk peningkatan kinerja dan pelayanan sedangkan ,
outcome meningkatnya kompetensi tenaga penyelenggara informasi.
(14) Peningkatan Peran Forum Komunikasi Media Tradisional dengan pagu
anggaran Rp.100.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 (100%). Adapun
output dari kegiatan dimaksud adalah Menyalurkan dan memfasilitasi para
seniman tradisional untuk ikut berkiprah dalam menyebarluaskan informasi
program pemerintah kepada masyarakat sedangkan , outcome FK Metra
sebagai wahana praktek koordinasi dalam penyampaian informasi program-
program pemerintah, dunia usaha mau pun instansi lainnya.
(15) Peningkatan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp.100.000.000,00 (100%). Adapun
output dari kegiatan dimaksud adalah Terfasilitasi layanan pengadaan
barang/jasa secara elektronik sedangkan , outcome Meningkatnya
pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik.
(16) Pengadaan sarana dan Prasarana Data Warehouse (BP) dengan pagu
anggaran Rp. 1.000,000.000,00 dengan realisasi anggaran Rp.0,00 (0%).
Kegiatan ini tidak dilaksanakan karena Diskominfo tidak mengusulkan, tidak
ada dalam RKPD Online Ta. 2016 dan tidak cukup waktu untuk melaksanakan
kegiatan ini.

2) Program Peningkatan SDM Bidang


Komunikasi dan Informasi
(17) Pelatihan Aplikasi Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik dengan
pagu anggaran Rp.125.000.000,00 telah dilaksanakan sesuai jadwal yang
ditetapkan dengan realisasi anggaran Rp.125.000.000,00 (100%). Adapun

BAB IV - 194
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output dari kegiatan dimaksud adalah Terselenggaranya kegiatan Pelatihan


Aplikasi Sistem Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (SPSE)
sedangkan , outcome Terwujudnya Aplikasi SPSE pada kegiatan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik.
(18) Pelatihan SDM LPSE dengan pagu anggaran Rp.50.000.000,00 telah
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.50.000.000,00 (100%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah
Terselenggaranya kegiatan Pelatihan SDM UPTD Layanan Pengadaan
Secara Elektronik (LPSE) sedangkan , outcome Tersedianya SDM Pengelola
UPTD LPSE yang memadai guna menunjang terselenggaranya kegiatan
pelayanan UPTD LPSE Kabupaten Kuningan.
(19) Diseminasi Internet Sehat dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 telah
dilaksanakan sesuai jadwal yang ditetapkan dengan realisasi anggaran
Rp.100.000.000,00 (100%). Adapun output dari kegiatan dimaksud adalah
Terlaksananya kegiatan Diseminasi internet sehat dan aman sedangkan ,
outcome terwujudnya pemahaman pelajar dan masyarakat mengenai internet
sehat dana man.

A.25.1.3 Keberhasilan/Prestasi :
Penghargaan LPPL Juara I KPID Award Siaran TV Kuningan Kategori Dunia Anak.

A.25.2. Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan


Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016 yang
dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan terdiri dari 3 program 13
kegiatan dengan pagu anggaran Rp.2.135.000.000,00 direalisasikan Rp
1.815.600.000,00 (85,04%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

A.25.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat
(1) Pembuatan Buku Sambutan Tahun 2015, dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.87.000.000,00 (87%) sisa anggaran
sebesar Rp. 13.000.000,00 dikembalikan ke Kas Daerah, output tersedianya
Buku Sambutan Bupati Tahun 2015, outcome tersebarluasnya informasi
pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (Bagian Humas)
(2) Ngawangkong bersama Bupati Kuningan, dengan pagu anggaran
RP.150.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp. 150.000,000 (100%), output
terselenggaranya kegiatan keprotokolan, outcome tersebarluasnyainformasi
pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (Bagian Humas)
(3) Penyusunan Klipping Berita Tahun 2015 dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 50.000.000,00 (100%), output
terselenggaranya penyusunan klipping berita tahun 2015, outcome tersebar
luasnya informasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Kuningan. (Bagian
Humas)
(4) Pembuatan Buku Press Release Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan
Pembuatan Buku Sejarah Kuningan, dengan pagu anggaran sebesar
Rp.125.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 72.000.000,00 (57,60%).
Output Tersedianya buku press release kegiatan Bupati dan Wakil Bupati dan
Buku Sejarah Kuningan, outcome Tersebarluasnya Informasi Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Kuningan. (Bagian Humas)
(5) Pengadaan Foto Bupati dengan pagu anggaran sebesar Rp.60.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.60.000.000,00 (100%)Tersedianya Foto Bupati
Kuningan Tersebarluasnya informasi pembangunan Kuningan (Bagian
Humas)
BAB IV - 195
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

2) Program Peningkatan Informasi Pembangunan


(6) Pembuatan Majalah Purbawisesa dengan Pagu anggaran
Rp.250.000.000,00, direalisasikan anggaran Rp.76.600.000,00 (30,64%)
dikembalikan ke Kas Daerah Rp.173.400.000,00, output tersedianya Majalah
Purbawisesa, outcome tersebarluasnya informasi pembangunan Pemerintah
Kabupaten Kuningan. (Bagian Humas)
(7) Optimalisasi Keprotokolan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp.120.000.000,00 (80,33%) sisa anggaran sebesar
Rp.30.000.000,00.dikembalikan ke Kas Daerah, output terselenggaranya
kegiatan keprotokolan, outcome tercapainya kelancaran kegiatan
keprotokolan dilingkungan pemerintah daerah. (Bagian Humas)
(8) Sosialisasi Keprotokolan dan Lomba MC bagi pelajar dan mahasiswa,
dengan pagu anggaran sebesar Rp.150.000.000,00 direalisasi sebesar Rp.
150.000.000,00 (100%), output terselenggaranya sosialisasi keprotokolan
bagi apparat desa, pelatihan MC bagi pelajar dan mahasiswa serta
pelaksanaan lomba bagi mahasiswa dan pelajar, outcome aparatur
memahami tentang penyelenggaraan keprotokolan. (Bagian Humas)
(9) Seminar Kehumasan untuk SKPD,dengan pagu anggaran sebesar
Rp.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.100.000.000,00 (100%), output
terlaksananya seminar kehumasan untuk SKPD, outcome terjalinnya
kerjasama dan penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Kuningan.
(10) Optimalisasi Kehumasan dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 150.000.000,00 (100%), output terselenggaranya
kegiatan kehumasan, outcome terinformasikannya kegiatan penyelenggaraan
pemerintahan. (Bagian Humas)
3) Program Kerjasama informasi dan Media Massa
(11) Ekspose Kegiatan Bupati Kuningan di Media Cetak dan Elektronik
dengan pagu anggaran sebesar Rp 600.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.600.000.000,00 (100%), output Publikasi di media cetak dan media
elektronik, outcome tersebarluasnya Informasi pembangunan Kabupaten
Kuningan. (Bagian Humas)
(12) Kemitraan Pers dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp.150.000.000,00.(100%). Output Terbinanya hubungan dengan
media massa baik media cetak maupun elektronik. Sekaligus pemberian
penghargaan bagi jurnalis yang produktif., outcome Terbinanya hubungan
dengan media massa baik media cetak maupun elektronik. Sekaligus
pemberian penghargaan bagi jurnalis yang produktif. (Bagian Humas)
(13) Seminar Jurnalistik Untuk Pers dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00
direalisasiksn sebesar Rp.100.000.000,00.(100%). Output Terbinanya
hubungan dengan media massa. Dan meningkatkan kompetensi jurnalis
dalam pemuatan berita tentang pembangunan, outcome Terjalinnya
kerjasama dalam penyebaran informasi pembangunan Kabupaten Kuningan.
(Bagian Humas)

A.26. URUSAN PERPUSTAKAAN


Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan dilaksanakan oleh Kantor Arsip dan
Perpustakaan Tahun 2016 melalui 2 Program dan 8 Kegiatan dengan pagu anggaran
sebanyak Rp. 975.000.000,00 direalisasikan Rp. 967.347.500,00 (99,22%), dengan
program dan kegiatan sebagai berikut:

A.26.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Perpustakaan
(1) Pengadaan Sarana dan Prasana Perpustakaan Desa/Kelurahan. dengan
pagu anggaran Rp. 125.000.000,00 direalisasikan Rp. 123.500.000,00 (99%)
BAB IV - 196
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

fisik (100%) output terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana


Perpustakaan Desa/Kelurahan Kabupaten Kuningan yaitu Rak Buku/kembang
25 bh, Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Paket, Buku Lainnya 1 Paket pada
20 Desa dan 5 Rumah Ibadah yaitu Desa Puncak, Desa Widarasari, Desa
Cisukadana, Desa Dukuhlor, Desa Kertaungaran, Desa Cikananga, Desa
Sukaimut, Desa Cikubangmulya, Desa Pajawanlor, Desa Tenjolayar, Desa
Sidangkempeng, Desa Kalimanggis Kulon, Desa Sagaranten, Desa Garahaji,
Desa Citapen, Desa Kutawaringin, Desa Subang, Desa Situgede, Desa
Patala, Desa Jalatrang, Rumah Ibadah Syiarul Islam, Rumah Ibadah Masjid
Cigadung, Rumah Ibadah Masjid Jalaksana, Rumah Ibadah Nur Ismail,
Rumah Ibadah Bani Syahir. , outcome Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan
Sarana dan Prasarana Perpustakaan Desa/Kelurahan.
(2) Pengadaan Sistem Pelayanan Perpustakaan Digital. dengan pagu anggaran
Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.435.000,00 (99%) fisik (100%)
output terlaksananya Pengadaan Sistem Pelayanan Perpustakaan Digital
yaitu Pengadaan Sofware 1 Paket, outcome Terwujudnya Pelaksanaan
Pengadaan Sistem Pelayanan Perpustakaan Digital.
(3) Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum. dengan pagu anggaran
Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 199.067.500,00 (99,53%) fisik (100%)
output terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Umum
yaitu Papan informasi 2 Unit, AC/Pendingin 6 Unit, Vacum Cleaner 1 Unit,
Komputer 4 Unit, Kursi 25 Unit, Rak Buku Interior 1 Paket, Meja Perpustakaan
15 Unit, Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Paket, Buku Lainnya 1 Paket. ,
outcome Terwujudnya Pelaksanaan Pengadaan Sarana Prasarana
Perpustakaan Umum.
(4) Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Sekolah. dengan pagu anggaran
Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.810.000,00 (99,81%) fisik (100%)
output terlaksananya Pengadaan Sarana Prasarana Perpustakaan Sekolah
diantaranya Buku Ilmu Pengetahuan Umum 1 Paket, Buku Lainnya 1 Paket
pada 30 Sekolah yaitu SDN Kertawana, SDN Sukarasa, SDN 3 Lengkong,
SDN 3 Bojong Cilimus, SDN 4 Cilimus, SDN 1 Cilimus, SDN 4 Bojong Cilimus,
SDN 2 Purwasari, SDN 1 Lengkong, SDN Haurkuning, SDN Pinara, SDN
Babatan, SDN 2 Kalimanggiskulon, SMPN 1 Sindangagung, SMPN 3 Darma,
SMPN 2 Cigugur, SMPN 1 Subang, SMPN 1 Pasawahan, SMPN 2 Luragung,
SMPN 2 Ciniru, SMPN 2 Sindangagung, SMPN 2 Cilimus, SMPN 1
Pancalang, SMPN 1 Darma, SMPN 2 Kadugede, SMPN 1 Cilimus, SMPN 2
Ciwaru, SMPN 2 Garawangi, SMPN 6 Kuningan. , outcome Terwujudnya
Pelaksanaan Pengadaan sarana Prasarana Perpustakaan pada 30 Sekolah.
2) Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
(5) Pelatihan Para Pengelola Perpustakaan Desa/Kelurahan dengan pagu
anggaran 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100%) fisik
(100%) output terlaksananya Pelatihan Para Pengelola Perpustakaan
Desa/Kelurahan pada 100 Desa/Kelurahan. Yaitu Desa Cilebak, Desa
Legokherang, Desa Pamulihan, Desa Subang, Desa Selajambe, Desa
Cibeurung, Desa Jagara, Desa Cageur, Desa Sukarasa, Desa Sakertatimur,
Desa Karanganyar, Desa Kertawirama, Desa Haurkuning, Desa Windusari,
Desa Kadugede, Desa Bayuning, Desa Babatan, Desa Tinggar, Kel.
Cigadung, Kel. Sukamulya. Kel. Cigintung, Kel. Winduhaji, Kel.
Windusengkahan, Kel. Cijoho, Kel. Cirendang, Desa Kasturi, Desa
Karangtawang, Desa Cibinuang, Desa Garawangi, Desa Purwasari, Desa
Tambakbaya, Desa Lengkong, Desa Gunungkeling, Kel. Widuherang, Desa
Sindangsari, Desa Balong, Desa Kertayasa, Desa Muncangela, Desa
Cimaranten, Desa Dukuhtengah, Desa Kutamandarakan, Desa Maleber, Desa
Makarsari, Desa Luragung Landeuh, Desa Cikandang, Desa Sindangsuka,

BAB IV - 197
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Desa Cikaduwetan, Desa Margasari, Desa Cirahayu, Desa Lebakherang,


Desa Cilayung, Desa Ciwaru, Desa Garajati, Desa Cileuya, Desa Mekarjaya,
Desa Cipondok, Desa Dukuhbadag, Desa Citenjo, Desa Sumurwiru, Desa
Cinagara, Desa Mekarwangi, Desa Pajawankidul, Desa Lebakwangi, Desa
Pasayangan, Desa Bendungan, Desa Kalimanggiskulon, Desa
Kalimanggiswetan, Desa Gresik, Desa Pangkalan, Desa Kapandayan, Desa
Ciputat, Desa Kadurama, Desa Dukuhdalem, Desa Cijagamulya, Desa
Cihideunghilir, Desa Nangela, Desa Cikesusik, Desa Datar, Desa Legok, Desa
Babakanmulya, Desa Pajambon, Desa Maniskidul, Desa Panawuan, Desa
Babakanjati, Desa Bunigeulis, Desa Linggasana, Desa Cibeureum, Desa
Setianegara, Desa Kaliaren, Desa Cilimus, Desa Mandirancan, Desa
Randobawailir, Desa Sukasari, Desa Tarikolot, Desa Sumbakeling, Desa
Sarwu, Desa Padamatang, Desa Paniis, Desa Pasawahan , outcome
teraltihnya para pengelola perpustakaan pada 100 Desa/Kelurahan.
(6) Pembinaan Para Pengelola Perpustakaan Sekolah dan Madrasah dengan
pagu anggaran 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 100.000.000,00 (100%)
fisik (100%) output terbinanya para pengelola perpustakaan pada 50 Sekolah
dan Madrasah, yaitu SDN 1 Cilimus, SMKN 3 Kuningan, SDN 1 Ragawacana,
SMAN Lebakwangi, SDN Padamenak, SMPN 2 Jalaksana, SDN 1 Caracas,
SMPN 3 Cilimus, SMPN 2 Cigugur, SMKN 1 Kuningan, SMAN 1 Cilimus,
SMKN 1 Cilimus, SMPN 4 Kuningan, SDN 2 Purwasari, SMPN 1 Lebakwangi,
SDN 1 Mekarwangi, MI PUI Cikaso, SDN Unggulan Cikaso, SDN 1
Kerawangunan, MI GUPPI Mekarmukti, SDN 1 Panyosogan, SMPN 3
Luragung, SMPN 2 Cidahu, SMKN 4 Kuningan, SDN 1 Cihideunghilir, SDN 1
Cibulan, SDN Jabranti, SDN 2 Tanjungkerta, SMKN 1 Luragung, SMPN 1
Luragung, SDN 2 Segong, SDN 1 Sukasari, SDN Pajambon, SDN 1
Ragawacana, SMAN 1 Jalaksana, SDN Garatengah, SDN Randobawailir,
SMK Budi Bhakti, SDN Cirea, SMPN 1 Mandirancan, SDN Salakadomas,
SDN Randobawagirang, MTsN Luragung, MAN 3 Luragung, SDN 1
Karangkancana SDN 2 Karangkancana, SDN Pancalang, SMPN 1 Pancalang,
SDN Sindangkempeng SMKN 6 Kuningan , outcome meningkatnya
Pelayanan perpustakaan sekolah.
(7) Pelatihan Para Pengelola Perpustakaan Sekolah SD/SMP/SMA/Perguruan
Tinggi dengan pagu anggaran 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
100.000.000,00 (100%) fisik (100%) output terlaksananya pelatihan para
pengelola Perpustakaan pada 50 Sekolah yaitu SDN 2 Cibinuang, SMPN . 1
Garawangi, SDN 1 Bunigeulia, SDN 3 Purwasari, SDN 4 Cilimis, SMPN 1
Subang, SMPN 6 Kuningan, SDN 1 Sukamaju, SMK Auto Matsuda, SMPN 1
Sindangagung, SDN Haurkuning, SMPN 3 Ciawigebang, SDN 3 Jalaksana,
SDN 1 Panyosogan, SMAN 1 Cilimus, SMPN 2 Jalaksana, SMPN 4
Ciawigebang, SDN Babatan, SMAN 1 Ciawigebang, SDN Tinggar, SDN
Sidangkepeng, MTSN Darma, SMPN 1 Nusaherang, SMKN 5 Kuningan, SDN
2 Babakanreuma, SMKN 2 Kuningan, SMPN 1 Karangkancana, SDN Maleber,
SDN Randobawailir, SMPN 2 Mandirancan, SMPN 1 Cilimus, SMPN 2
Sindangagung, SDN 1 Cilimus, SDN Sukarasa, SDN Danalampah, SMPN 2
Cilimus, MA Alhidayah Sumbakeling, SMPN 2 Cibingbin, SDN 2 Ciloa, SMK
PGRI Ciawigebang, SMPN 2 Garawangi, UNISA, SDN 3 Bojong, SMPN 1
Pasawahan, SDN 4 Bojong, SDN 2 Kalimanggiskulon, SDN 2
Purwawinangun, SDN 2 Patalagan, SDN 2 Purwasari, SDN 2 Lengkong, SDN
Pinara, SDN Cigedang, SMPN 3 Darma, SMKN 6 Kuningan, STIKES
Kuningan, SMK Muhammadiyah, SDN Gunungmanik, STKIP Muhammadiyah,
MTsN Cibingbin, SDN 1 Bayuning, SDN 2 Cikadu, SMPN 1 Kalimanggis,
SMPN 5

BAB IV - 198
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Ciawigebang, MTs PUI Ciawaigebang, SDN Pajawan, SMA Lebakwangi,


SMPN 2 Kadugede, SDN 2 Winduherang, SDN 4 Purwawinangun, SDN
Cisantana, MTs Cilimus, SMPN 2 Cibeureum, Ponpes Khusnul Khotimah,
SMAN 1 Luragung, UNIKU, SDN 17 Kuningan, SMPN 1 Darma, SMPN 2
Luragung, SMPN 2 Cigugur, SDN 1 Kertawana, SMPN 2 Ciniru, SDN
Salakadomas, SDN Radobawagirang, SDN 3 Jambar, SMK Model Patriot IV,
SMKN 4 Kuningan, SDN Gereba, SMPN 1 Kuningan, SMPN 2 Ciwaru, SDN 1
Purwawinangun, SDN 1 Kadugede, SDN 1 Cipancur, SDN Ciketak, SMPN 1
Pancalang, SDN Kasturi, SMPN 2 Cibingbin, outcome Meningkatnya
Pelayanan Perpustakaan pada masyarakat.
(8) Pelayanan Perpustakaan Keliling dengan pagu anggaran 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 96.535.000,00 (97%) fisik (97%) output terlaksananya
pelayanan perpustakaan keliling 100 titik layanan, yaitu SMPN 1 Cilimus,
SDN 1 Cilimus, MTsN Sangkanhurip, MI PUI Ciwedus 2 Timbang, SDN 1
Lengkong, SDN 1 Purwasari, MIN Maniskidul, SDN 4 Cilimus, SMPN 2
Garawangi, MTsN Sindangsari, SMPN 1 Sindangagung, SDN 3 Lengkong,
SDN 5 Cilimus, SMPN 1 Garawangi, MI PUI Cikaso, MI Cokroaminoto, SDN 4
Bojong, SDN 2 Purwasari, SDN 3 Bojong, SDN 2 Cilimus. SDN 1
Kedungarum, SDN 1 Kasturi, SMPN 2 Kramatmulya, SDN Kramatmulya, SDN
1 Ragawacana, SDN 1 Bojong, SDN 5 Purwawinangun, SDN5 Kuningan,
SDN 2 Windusengkahan, SDN 2 Winduhaji, SMPN 2 Jalaksana, SDN 1
Jalaksana, SDN 1 Manislor, SDN 1 Babakanmulya, SDN 1 Cigugur, SDN 1
Cisantana, SDN 2 Cileuleuy, SDN 3 Cileuleuy, SMPN 2 Cigugur, MTsN
Cigugur, SDN 3 Kadugede, SDN 1 Ciketak, SDN Tembong, SDN 1 Purwasari,
SDN 1 Mandalajaya, SDN 1 Karangtengah, SDN 1 Ciporang, SDN Kutaraja,
SDN 1 Kertawangunan, SDN 1 Kertaunggaran, SDN 1 Cinagara, SDN 1
Cineumbeuy, SDN 1 Pagundan, SDN 1 Manggarai, SDN Cikahuripan, SDN
Garahaji, MTsN Maleber, SMPN 1 Maleber, SDN Kutamandarakan, SDN
Mekarsari, SDN Dukuhtengah, SMPN 2 Maleber, SDN 2 Pagundan, SDN 1
Pajawankidul, SDN 1 Ciputat, SDN Dukuhdalem, SDN 1 Cihaur, SDN 1
Karangkamulyan, SDN 1 Cigarukgak, SMPN 5 Ciawigebang, SDN 2 Ciomas,
SDN 1 Ciawilor, SMPN 4 Ciawigebang, MIS PUI 1 Ciluwuk, MTSS Misbahul
Huda, SDN 2 Kalimanggiskulon, SDN 1 Partawangun, MIS PUI 2 Ciluwuk,
SDN 3 Kalimanggiskulon, MIS PUI 2 Cipancur, SMPN 2 Kalimanggis, SDN 1
Kerawangunan, MIS PUI 1 Cipancur, SDN 2 Cipancur, SDN 2
Kalimanggiswetan, SDN 1 Kadurama, SDN Tajurbuntu, SDN Tarikolot, SDN 2
Kertawangunan, SDn Tirtawangunan, SDN Ciniru, SDN 1 Cijemit, SDN
Sarewu, SDN 1 Tenjolayar, SDN Sindangagung, MIS Azzakaria
Sindangbarang, SDN Pancalang, SDN Sindangkempeng, MTSS PUI
Kuningan, SMPN 2 Pancalang. , outcome Meningkatnya Pelayanan
Perpustakaan pada masyarakat.

B. URUSAN PILIHAN
B.1. URUSAN PERTANIAN
Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perikanan melalui 4 Program dan 70 Kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak
Rp. 28,997.658.000,00 direalisasikan Rp. 28.294.471.300,00,00 (97,58%), Badan
Ketahanan Pangan dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Kuningan Tahun 2016
terdiri dari 1 Program dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.600.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.584.500.000,00 atau (97,42%), Dinas
Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Kuningan terdiri dari 1 Program dan 3
Kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp1.581.250.000,00 direalisasikan
Rp1.557.051.000,00 (98,47%)dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

BAB IV - 199
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

B.1.1. Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan


Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Peternakan
dan Perikanan melalui 4 Program dan 70 Kegiatan dengan pagu anggaran sebanyak
Rp. 28,997.658.000,00 direalisasikan Rp. 28.294.471.300,00,00 (97,58%), dengan
program dan kegiatan sebagai berikut.
B.1.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan
(1) Kegiatan DAK Bidang Pertanian dengan pagu anggaran Rp. 14.509.658.000
direalisasikan Rp.14.223.533.000,00 (98,03%), output tersedianya prasarana
penyuluhan di tingkat kecamatan, infrastruktur lahan dan air di tingkat usaha
tani san terpenuhinya sarana dan prasarana tanaman pangan, outcome
meningkatnya produksi, produktivitas dan mutu tanaman pangan di tingkat
Kecamatan;
(2) Peningkatan Produksi Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Pangan
dengan pagu anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp.279.200.000,00
(99,07%), output berkembangnya kawasan padi sawah hibrida (4 Ha x 3
lokasi) yaitu 12 Ha di 3 (tiga) Kecamatan (Kadugede, Kuningan dan
Kramatmulya), outcome meningkatnya produktivitas, produksi dan mutu
produk padi sawah hibrida;
(3) Pengembangan Perbenihan Padi dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00
direalisasikan Rp. 75.000.000,00 (100%), output Meningkatnya kawasan
perbenihan padi, outcome Meningkatkan produksi padi dan terpenuhinya
kebutuhan benih padi unggul;
(4) Kegiatan Restoking Pestisida dalam rangka pengamanan Produksi dari
Serangan Hama dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan
Rp.93.812.700,00 (93,81%), output Terlaksananya gerakan pengendalian
organisme pengganggu tanaman (OPT), outcome Tersedianya pestisida
dalam rangka pengendalian hama terpadu (PHT);
(5) Kegiatan Pengembangan Kawasan Mangga Gedong Gincu dengan pagu
anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp. 296.461.000,00 (98,82%),
output Tersedianya tanaman dan sarana Produksi Mangga Gedong Gincu
5.000 pohon, Pupuk Organik 50.700 Kg, dan NPK 1.300 Kg, outcome
Meningkatnya kawasan Sentra Mangga Gedong Gincu seluas 50 Ha;
(6) Pengembangan Kawasan Cabe dengan pagu anggaran Rp. 300.000.000,00
direalisasikan Rp. 295.975.000,00 (98,66%), output Tersedianya benih cabe
525 sachet dan sarana Produksi : Cabe Pupuk Organik 105.000 Kg, dan
NPK 3.000 Kg Pestisida 75 liter, outcome Meningkatnya kawasan Sentra
Tanaman Cabe seluas 15 Ha;
(7) Pengembangan Kawasan Bawang Merah dengan pagu anggaran Rp.
300.000.000,00 direalisasikan Rp. 297.739.000,00 (99,25%), output
Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
tanaman hortikultura, outcome Meningkatnya produksi, produktivitas dan
mutu produk pertanian tanaman hortikultura;
(8) Pengadaan Tabulapot dan Tanaman Toga dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.600.000,00 (98,60%), output
Tercapainya peningkatan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian
tanaman hortikultura, outcome Meningkatnya produksi, produktivitas dan
mutu produk pertanian tanaman hortikultura;
(9) Pengadaan Bibit Mangga Garifta dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00
direalisasikan Rp. 197.984.875,00 (98,99%), output Tersedianya tanaman dan
sarana Produksi : Mangga Garifta 3.500 pohon, Pupuk Organik 35.000 Kg,
dan NPK 700 Kg, outcome Meningkatnya kawasan Sentra Mangga Garifta
seluas 35 Ha;

BAB IV - 200
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(10) DAK Bidang Pertanian (Luncuran 2015) dengan pagu anggaran Rp.
118.000.000,00 direalisasikan Rp.117.680.000,00 (99,73%), output
Terbangunnya fisik sarana dan prasarana pengolahan lahan berupa JUT,
outcome meningkatnya serta berfungsinya fisik sarana dan prasarana
pengolahan lahan berupa JUT;
(11) Pendampingan TNI Dalam Rangka Swasembada Pangan dengan pagu
anggaran Rp.450.000.000,00 direalisasikan Rp. 434.754.000,00 (96,61%),
output Meningkatnya ketersediaan air untuk kegiatan pertanian, outcome
Meningkatnya indeks pertanaman dari IP 100 menjadi IP 200.
(12) Pengadaan Bibit Genetri dan Bibit Pohon Duren Bhineka Bawor Kelompok
Tani Desa Linggajaya dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00
direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), output Tersedianya tanaman Genitri
Varietas Mandana 28 pohon, Verietas Sigma 28 pohon dan Durian Bhineka
Bawor 50 pohon, outcome Meningkatnya Populasi Genitri Variatas Mandana
28 pohon, Varietas Sigma 28 pohon dan Durian Bhineka Bawor 50 pohon di
Desa Linggajaya kec. Ciwaru - Kuningan.
2) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
(13) Pemberdayaan Masyarakat Yang Terkena Dampak Waduk Kuningan Melalui
Pegembangan Ternak Domba dengan pagu anggaran Rp. 400.000.000,00
direalisasikan Rp. 384.843.000,00 (96,21%), output Tersalurkannya dan
terpenuhinya ternak domba pada kelompoktani Tunas Mekar Ciputih dan
Bina Tani Wanaasih / warga masyarakat Desa Randusari, outcome
Beralihnya profesi dari petani kepada peternak serta bertambahnya populasi
ternak domba di Desa Randusari sebanyak 191 ekor;
(14) Pemberdayaan Masyarakat Yang Terkena Dampak Waduk Kuningan Melalui
Pengembangan Ternak Sapi Potong dengan pagu anggaran Rp.
500.000.000,00 direalisasikan Rp. 491.300.000,00 (98,26%), realisasi fisik
98,26% output Tersalurkannya dan terpenuhinya ternak sapi potong pada
kelompoktani /Desa Tanjungkerta, Cihanjaro, Simpayjaya, Karangkancana,
Sukarapih dan Kawungsari, outcome Beralihnya Profesi dari petani kepada
peternak serta bertambahnya populasi ternak sapi potong di 5 Desa
tersebut 30 ekor;
(15) Pengelolaan Rumah Potong Hewan dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp.191.183.000 (95,59%), output
terlaksananya pengelolaan Rumah Potong Hewan, outcome tersedianya
daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
(16) Pengembangan Budidaya Sapi Perah dengan pagu anggaran Rp.
350.000.000,00 direalisasikan Rp. 343.926.550 (98,26%), output
terlaksanya penanaman HPT di lahan bekas galian C dan bintek untuk
petani, pengadaan 10 ekor sapi perah dan 1 paket alat pengolahan HPT,
outcome tersedianya 10 ekor sapi perah, 1 paket alat pengolahan HPT,
tersedianya lahan rumput gajah taiwan 3 ha,rumput odot 1 ha dan
indigopera 0,25 ha, meningkatnya PSK Petani;
(17) Pengembangan Kawasan Sapi Potong dengan pagu anggaran Rp.
900.000.000,00 direalisasikan Rp. 877.555.000 (97,51%), output
terlaksanya penumbuhan 5 Sentra Peternakan Rakyat (SPR), pengadaan
ternak sapi potong 30 ekor jantan, 16 ekor betina, terlaksananya bintek di 5
lokasi masing-masing 3 kali, outcome tumbuhnya 5 SPR sapi potong
(Cibingbin, Cibeureum, Cimahi, Maleber dan Subang), tersedianya 30 ekor
sapi jantan bakalan dan 16 ekor sapi betina calon induk, meningkatnya
Pengetahuan Sikap dan Keterampilan anggota GPPT (Gugus Perwakilan
Pemilik Ternak) di 5 SPR;
(18) Pengadaan Kerbau dan Alat Bajak di Daerah Terasering dengan pagu
anggaran Rp.150.000.000,00 direalisasikan Rp. 146.800.000,00 (97,87%),

BAB IV - 201
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output terlaksananya pengadaan Kerbau dan Alat bajak di daerah


terasering, outcome meningkatnya jumlah populasi kerbau;
(19) Pengadaan Ternak Domba dengan pagu anggaran Rp. 1.770.000.000,00
direalisasikan Rp. 1.732.745.000,00 (97,90%), output tersalurkannya dan
terpenuhinya ternak domba pada 39 kelompoktani yang tersebar di wilayah
Kabupaten Kuningan, outcome meningkatnya populasi ternak domba di
wilayah Kabupaten Kuningan sebanyak 792 ekor;
(20) Penggemukan Sapi dengan pagu anggaran Rp. 650.000.000,00
direalisasikan Rp.637.666.000,00 (98,10%), output tersalurkannya bibit
ternak sapi potong sebanyak 37 ekor, outcome meningkatnya jumlah
populasi sapi potong;
(21) Penggemukan Domba dengan pagu anggaran Rp. 475.000.000,00
direalisasikan Rp.462.879.000 (97,45%), output tersalurkannya dan
terpenuhinya ternak sapi potong pada 12 kelompok tani yang tersebar di
wilayah Kabupaten Kuningan, outcome bertambahnya dan meningkatnya
populasi ternak domba di wilayah Kabupaten Kuningan sebanyak 176 ekor;
(22) Pengadaan Ternak Itik dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00
direalisasikan Rp.23.800.000,00 (95,20%), output tersedianya bibit itik di
masyarakat, outcome meningkatnya jumlah populasi itik;
(23) Pengadaan Ternak Puyuh dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.47.350.000 (94,70%), output tersedianya bibit burung
puyuh di masyarakat, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
puyuh;
(24) Pengadaan Ternak Kambing Etawa Desa Cipakem Kecamatan Maleber
dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 71.675.000,00
(95,57%), realisasi fisik 95,57%, output tersalurkannya ternak kambing
etawa ke kelompok ternak sebanyak 26 ekor, outcome meningkatnya
jumlah populasi ternak kambing etawa;
(25) Pengadaan Ternak Domba Desa Cileuya Kecamatan Cimahi dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49.850.000,00 (99,70%),
output tersalurkannya ternak domba sebanyak 22 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(26) Pengadaan Ternak Domba Desa Puncak Blok Mulya Asih Kecamatan
Cigugur dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
48.530.000,00 (97,06%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak 22
ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(27) Pengadaan Ternak Domba Desa Gunungkeling Kecamatan Cigugur dengan
pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 49,850.000,00
(99,70%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak 22 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(28) Pengadaan Ternak Domba Desa Pajambon Kecamatan Kramatmulya
dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 48.530.000
(97,06%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak 22 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(29) Pengadaan Ternak Domba Desa Cileuleuy Kecamatan Cigugur dengan
pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 47.700.000,00
(95,40%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak 22 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(30) Pengadaan Ternak Sapi Potong Kelompok Mukti Sembada Kelurahan
Cigadung Kecamatan Cigugur dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.49.875.000,00 (99,75%), output tersalurkannya ternak
sapi potong sebanyak 3 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi
ternak sapi potong;

BAB IV - 202
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(31) Budidaya Ayam Bangkok Kelompok Peternak Ayam Bangkok Kuningan


lokasi kegiatan Desa Winduherang Kecamatan Cigugur dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 47.700.000,00 (95,40%),
output terlaskananya identifikasi calon penerima dan terlaksananya
pengadaan ayam ternak ayam kontes, outcome meningkatnya populasi
ternak ayam kontes;
(32) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Nusa Indah Desa Cikaso Kecamatan
Kramatmulya dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan
Rp.72.025.000,00 (96,03%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak
33 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(33) Penggemukan Ternak Sapi Kelompok Mekarsari, Raksa Buana Jaya,
Taruna Karya, Lumbu Mayasih (KARJUM) dengan pagu anggaran Rp.
300.000.000,00 direalisasikan Rp. 291.718.000,00 (97,24%), output
tersalurkannya ternak sapi sebanyak 16 ekor, outcome meningkatnya
jumlah populasi ternak sapi;
(34) Penggemukan Domba (9 Kelompok Ternak) dengan pagu anggaran Rp.
250.000.000,00 direalisasikan Rp. 230.422.000 (92,17%), realisasi fisik
92,17%, output tersalurkannya domba sebanyak 95 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(35) Penggemukan Sapi Kelompok Tani Sejahtera Desa Bandorasakulon
Kecamatan Cilimus dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00
direalisasikan Rp. 98.140.000,00 (98,14%), realisasi fisik 98,14%, output
tersalurkannya ternak sapi potong sebanyak 6 ekor, outcome meningkatnya
jumlah populasi ternak sapi potong;
(36) Penggemukan Domba Kelompok Kinasih Desa Cilimus Kecamatan Cilimus
dengan pagu anggaran Rp.50.000,000 direalisasikan Rp. 46.100.000,00
(92,20%), output tersalurkannya ternak domba sebanyak 18 ekor, outcome
meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(37) Penggemukan Sapi Kelompok Tani Kembangsiti Desa Cilimus Kecamatan
Cilimus dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
97.900.000 (97,90%), output tersalurkannya ternak sapi potong sebanyak 6
ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak sapi potong;
(38) Penggemukan Domba Desa Linggamekar dengan pagu anggaran
Rp.50.000.000,00 direalisasikan Rp.48.325.000 (96,65%), output
tersalurkannya ternak domba sebanyak 18 ekor, outcome meningkatnya
jumlah populasi ternak domba;
(39) Penggemukan Domba Kelompok Kemuning Desa Cidahu Kecamatan
Pasawahan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
48.325.000,00 (96,65%), output tersalurkannya ternak domba dikelompok
ternak sebanyak 18 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
domba;
(40) Budidaya Ayam Bangkok Kelompok Mandala Farm Desa Sindang Barang
Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp. 100.000,000 direalisasikan
Rp. 90.985.000 (90.99%), output terlaksananya pengadaan ayam bangkok,
outcome meningkatnya jumlah populasi ayam bangkok
(41) Penggemukan Domba Kelompok Ternak Sinar Abadi Desa Manis Kidul
Kecamatan Jalaksana dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 48.205.000,00 (96,41%), output tersalurkannya ternak
domba dikelompok ternak sebanyak 18 ekor, outcome meningkatnya jumlah
populasi ternak domba;
(42) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Mitra Saluyu, Mekarjaya, Wargi
Saluyu, dan Sekar Arum Desa Bagawat Kecamatan Selajambe dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.020.000,00 (98,02%),

BAB IV - 203
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output tersalurkannya ternak domba dikelompok ternak sebanyak 44 ekor,


outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(43) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Rukun Sejahtera Desa
Legokherang Kecamatan Cilebak dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.48.925.000 (97,85%), output tersalurkannya ternak domba
dikelompok sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
domba;
(44) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Mekar Jaya Desa Tinggar Kecamatan
Kadugede dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
47.670.000,00 (95,34%), output tersalurkannya ternak domba dikelompok
ternak sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
domba;
(45) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Mekar Desa Cileuleuy Kecamatan
Cigugur dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
47.670.000,00 (95,34%), output tersalurkannya ternak domba dikelompok
ternak sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
domba;
(46) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Mekarsari Desa Ciniru Kecamatan
Ciniru dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
49.150.000 (98,30%), output tersalurkannya ternak domba di kelompok ternak
sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(47) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Cilampuyang Kampung Bubulak
Dusun Puhun Desa Sidaraja dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00
direalisasikan Rp. 25.000.000,00 (100%), output tersalurkannya ternak domba
dikelompok ternak sebanyak 11 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi
ternak domba;
(48) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Harapan Dusun Buah gama Desa
Manggari Kecamatan Lebakwangi dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00
direalisasikan Rp.25.000.000,00 (100%), output tersalurkannya ternak domba
dikelompok ternak sebanyak 11 ekor, outcome meningkatnya jumalh populasi
ternak domba;
(49) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Harapan Jaya Desa Cihideung
Girang dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
48.850.000 (97,70%), output tersalurkannya ternak domba di kelompok ternak
sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(50) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Famili 1 Desa Nanggela Kecamatan
Cidahu dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp.
48.825.000,00 (97,65%), output tersalurkannya ternak domba dikelompok
ternak sebanyak 22 ekor, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak
domba;
(51) Pengadaan Ternak Sapi Kelompok Ternak Bangkit Lestari Kecamatan
Ciawigebang dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
97.955.000,00 (97,96%), output tersalurkannya ternak sapi dikelompok ternak
sebanyak 6 ekor sapi, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak sapi;
(52) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tunas Usaha Kelurahan Cijoho
Kecamatan Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 47.670.000 (95,34%), output tersalurkannya ternak domba
dikelompok ternak, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak domba;
(53) Pengadaan Ternak Sapi Potong Kelompok Tani Satia Maju Desa Bandorasa
Kulon dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp.
98.050.000 (98,05%), output tersalurkannya ternak sapi potong di kelompok
ternak, outcome meningkatnya jumlah populasi ternak sapi potong;
(54) Pengadaan Ternak Domba Kelompok Tani Mekarsari Desa Citundun
Karangsari Kecamatan Ciwaru dengan pagu anggaran Rp. 25.000.000,00

BAB IV - 204
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

direalisasikan Rp. 24.820.000 (99,28%), output tersalurkannya ternak domba


di kelompok ternak sebanyak 11 ekor domba , outcome meningkatnya jumlah
populasi ternak domba;

3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tanaman, Ternak dan


Ikan
(55) Pengendalian Hama Terpadu melalui SLPHT di 32 Kecamatan dengan pagu
anggaran Rp. 350.000.000,00 direalisasikan Rp. 346.680.000,00 (99,05%),
output Terkendalikannya organisme pengganggu tanaman (OPT) dari 15%
menjadi 10% dan terlaksananya sekolah lapang pengendalian hama
terpadu (SLPHT), outcome Terkendalinya serangan OPT dan Meningkatkan
pengetahuan, sikap dan keterampilan (PSK) petani dalam hal pengendalian
hama terpadu;
(56) Pencegahan dan Pengendalian Flu Burung (Avian Influenza) dengan pagu
anggaran Rp. 200.000.000,00 direalisasikan Rp. 187.916.00,00 (93,96%),
output terselenggaranya kegiatan pengamatan, pencegahan dan
pengendalian avian influenza, outcome mempertahankan dan
meningkatkan status Kabupaten terhadap Avian Influenza;
(57) Sosialisasi Pemeliharaan Kesehatan Ikan dan Pencegahan Penyakit Ikan
dengan pagu anggaran Rp. 75.000.000,00 direalisasikan Rp. 75.000.000,00
(100%), output 2 kali pelaksanaan Sosialiasi Kesehatan Ikan dan
pengadaan obat-obatan (Tetracyclin, Imunostimulan, Kalium Permanganat
dan Vitamin C, outcome Terpenuhinya Kebutuhan Ikan Sehat Sebesar
50%;

4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pertanian


(58) Pengadaan Alat Panen dan Pasca Panen Padi (Power Threser) dengan
pagu anggaran Rp. 460.000,000 direalisasikan Rp. Rp. 453.200.000
(98,52%), output Tersedianya power threser, outcome Meningkatnya
kepemilikan power threasher untuk meningkatkan produksi hasil panen dan
berkurangnya angka kehilangan hasil panen padi;
(59) Pengadaan Pengolah Tanah / Hand Traktor dengan pagu anggaran Rp.
1.000,000.000 direalisasikan Rp. 899.456.000,00 (89,95%), output
Pembelian hand traktor, outcome Mempercepat pengolahan lahan sawah
dalam rangka pencapaian upaya khusus (UPSUS) tanaman pangan;
(60) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan dengan pagu
anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp. 287.254.475,00 (95,75%),
output tersedianya tambahan sarana pendukung Puskeswan, outcome
adanya peningkatan dalan pelayanan kesehatan hewan;
(61) Peningkatan Sarana dan Prasarana Penangkapan Perairan Umum Daerah
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp.
94.864.000,00 (94,86%), output terpenuhinya srana dan prasarana
penangkapan perairan umum daerah , outcome meningkatnya sarana dan
prasarana penangkapan perairan umum daerah
(62) Jalan Usaha Tani (JUT) dengan pagu anggaran Rp. 1.150.000.000,00
direalisasikan Rp. 1.143.919.000,00 (99,47%), output Terlaksanya
pembangunan jalan usaha tani (JUT), outcome Terpenuhinya aksesbilitas di
tingkat usahatani dalam rangka peningkatan kesejahteran petani;
(63) Pengadaan Mesin Pompa Air dengan pagu anggaran Rp. 190.000.000,00
direalisasikan Rp. 189.624.700,00, output Tersedianya pompa air dan
selang buang, outcome Meningkatnya produktivitas padi dan palawija serta
berkurangnya angka kekeringan;
(64) Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Karangsari Kecamatan Darma dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.966.000,00 (98,97%),

BAB IV - 205
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

output Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani (JUT), outcome


Terpenuhinya aksesbilitas ditingkat usahatani dalam rangka peningkatan
kesejahteran petani di kelompoktani di Desa Karangsari Kec. Darma;
(65) Jalan Usaha Tani (JUT) Jalan Cut Nyak Dien Cijoho Landeuh Depan UNIKU
Kuningan dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp.
138.164.000,00 (92,11%), output Terlaksananya pembangunan jalan usaha
tani (JUT), outcome Terpenuhinya aksesbilitas ditingkat usahatani dalam
rangka peningkatan kesejahteran petani di kelompoktani di Kelurahan
Cijoho Kec. Kuningan;
(66) Pengadaan Hand Traktor Kecil Kelompok Tani Mulya Asih dan Kelompok
Tani Saribumi Desa Bagawat dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00,
direalisasikan Rp.47.868.000,00 (95,74%), output Pembelian hand traktor
kecil, outcome Mempercepat pengolahan lahan sawah dalam rangka
pencapaian UPSUS tanaman pangan dan kebutuhan hand traktor di
kelompoktani mulya asih dan kelompok tani saribumi Desa Bagawat Kec.
Selajambe;
(67) Pengadaan Alsintan Gapoktan Dewi Sri Dusun Sukaraja Desa Sukarapih
Kecamatan Cibeureum dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp. 48.612.000,00 (97,22%), output Pembelian hand traktor,
outcome Mempercepat pengolahan lahan sawah dalam rangka pencapaian
UPSUS tanaman pangan dan kebutuhan hand traktor di gapoktan dewi sri
dusun 2 sukaraja Desa Sukarapih Kec. Cibeureum;
(68) Pengadaan Alsintan Kelompok Tani Giri Karya Desa Dukuh Badag
Kecamatan Cibingbin dengan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00
direalisasikan Rp.48.612.000,00 (97,22%), output Pembelian hand traktor,
outcome Mempercepat pengolahan lahan sawah dalam rangka pencapaian
UPSUS tanaman pangan dan kebutuhan hand traktor di kelompoktani giri
karya Desa Dukuhbadag Kec. Cibingbin;
(69) Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Padarek Kecamatan Kuningan dengan pagu
anggaran Rp. 100.000.000,00 direalisasikan Rp. 98.909.000,00 (98,91%),
output Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani (JUT), outcome
Terpenuhinya aksesbilitas ditingkat usahatani dalam rangka peningkatan
kesejahteran petani di kelompoktani di Desa Padarek Kec. Kuningan;
(70) Jalan Usaha Tani (JUT) Desa Tembong Kecamatan Garawangi dengan
pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 direalisasikan Rp. 148.179.000,00
(98,79%), output Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani (JUT),
outcome Terpenuhinya aksesbilitas ditingkat usahatani dalam rangka
peningkatan kesejahteran petani di kelompoktani di Desa Tembong Kec.
Garawangi;

B.1.1.3. Keberhasilan / Prestasi


Beberapa komoditi Beras, Daging, Telur, Susu mengalami surplus. Sesuai tabel
dibawah ini :

Tabel 15 Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan


Berdasarkan Norma Gizi
Ketersediaan Produksi
No. Komoditi Kebutuhan (+/-)
Konsumsi Daerah
(Ton) (Ton)
(Ton) (Ton)
1. Beras 138.320 209.218 246.139 70.898
2. Daging 6.916 15.204 15.971 8.288
3. Telur 4.611 6.732 6.732 2.121
4. Susu 6.915 11.329 11.995 4.414

BAB IV - 206
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Sumber Suseda BPS Kab. Kng

Prestasi yang dicapai :


1. Juara ke II Lomba Dokter Hewan (Medik Veteriner) Berprestasi Tingkat
Provinsi Jawa Barat (Puskeswan Kuningan);
2. Juara ke II Lomba Paramedik Berprestasi Tingkat Provinsi Jawa Barat
(Puskeswan Kuningan);
3. Juara ke II Kelompok Pengembangan Ternak Sapi Potong Terbaik Tingkat
Provinsi Jawa Barat (Kelompok Tunggal Mandiri Desa Dukuh Badag
Kecamatan Cibingbin);
4. Kerjasama Ketahanan Pangan Indonesia – Belanda (Dairy Sustainable
Program) Kelompok Peternak Sapi Perah (KPSP) Cigugur;
5. Juara ke II Tingkat Nasional Atas Kinerja Pada Program Peningkatan
Produksi dan Nilai Tambah Hortikultura Semester I Tahun 2016.

B.1.2. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan


Penyelenggaraan Urusan Pertanian dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan
dan Pelaksana penyuluhan Kabupaten Kuningan Tahun 2016 terdiri dari 1 Program
dan 4 kegiatan dengan pagu anggaran sebesar Rp.600.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp.584.500.000,00 atau (97,42%), realisasi fisik 100%, dengan program dan
kegiatan sebagai berikut :

B.1.2.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian, Perkebunan Dan
Kehutanan
(1) Demplot Penyuluhan Kehutanan Terpadu dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.134.500.000,00 atau (89,67%), fisik
100%, output terlaksananya kegiatan demplot penyuluhan kehutanan terpadu,
outcome meningkatnya pengetahuan, sikap dan keterampilan masyarakat
dalam [pemanfaatan lahan dengan teknologi dan informasi baru dan
teratasinya lahan kritis.
(2) Pengenalan Media Penyuluhan bagi Pelaku Utama dan Pelaku Usaha
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan pagu anggaran Rp.
75.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.75.000.000,00 atau (100%), fisik
100%, output terlaksananya pengenalan media penyuluhan bagi pelaku utama
dan pelaku usaha, outcome tersedianya sistem informasi dan meningkatnya
aksebilitas pelaku utama dan pelaku usaha terhadap informasi dan teknologi
pertanian, perikanan dan kehutanan.
(3) Penyebaran Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dengan pagu
anggaran sebesar Rp.75.000.000,00 dan direalisasikan sebesar
Rp.75.000.000,00 atau (100%), fisik 100%, output terselenggaranya
penyebaran media dan bahan informasi pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan, outcome tersedianya media dan informasi bagi
pelaku utama dan usaha teknologi pertanian, peternakan, perikanan,
perkebunan dan kehutanan.
(4) Demonstrasi Plot Pengembangan Hortikultura dan Agroforestri dengan
pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 direalisasikan sebesar
Rp.300.000.000,00 atau (100%), realisasi fisik 100%, output terlaksananya
demonstrasi plot pengembangan hortikultura dan agroforestri, outcome
terpeliharanya sumber daya alam dengan pemanfaatan lahan usaha
hortikultura dan kehutanan.

B.1.3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan

BAB IV - 207
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Penyelenggaraan urusan pertanian dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan


Perkebunan Kabupaten Kuningan terdiri dari 1 Program dan 3 Kegiatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp1.581.250.000,00 direalisasikan Rp1.557.051.000,00
(98,47%), fisik (100%) dengan program dan kegiatan sebagai Berikut
B.1.3.1 Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Hasil Pertanian/ Perkebunan
(1) Kegiatan Dana Alokasi Khusus Bidang pertanian/Perkebunan
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pertanian/Perkebunan dengan
pagu anggaran Rp1.331.250.000,00 direalisasikan Rp1.309.791.000,00
(98,39%), fisik (100%). Output terlaksananya pembangunan jalan produksi
dan peningkatan kapasitas jalan produksi di Kebun bibit Pemanen,
terlaksananya pembangunan jalan produksi di Kebun Dinas yang berlokasi di
Kebun Bibit Permanen (KBP) Kelurahan Cijoho Kecamatan Kuningan dan
Kebun Bibit Dinas (KBD) di Desa Puncak Kecamatan Cigugur Outcame
terbangunnya jalan produksi daan meningkatnya kapasitas jalan produksi di
Kebun Bibit Permanen, terbangunnya jalan produksi di Kebun Dinas.
(2) Kegiatan Penyediaan Sarana Budidaya dan Pasca Panen Tembakau
(DBHCHT)
Kegiatan Penyediaan Sarana Budidaya dan Pasca Panen tembakau
(DBHCHT) dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 direalisasikan Rp
98.700.000,00 (98,70%), fisik (100%). Output terlaksananya pendataan areal
Tanaman (CPCL), terselenggaranya penyaluran sarana budidaya pasca
panen Tembakau berupa asahan, pisau rajang, handsprayer dan pembuatan
partisi kesekertariatan APTI Kabupaten Kuningan, yang berlokasi di
Kecamatan Darma (Desa Karanganyar, Gunungsirah, Parung), Kec. Cilimus
(Desa Cilimus), Kec Cilimus (Desa Cilimus) Kec. Pancalang (Desa Patalagan)
Kec. Cibeureum (Desa Tarikolot, Sukadana) Kec. Garawangi (Desa Gewok)
Kec. Jalaksana (Desa Sidamulya). Outcame meningkatnya pengetahuan
budidaya tanaman cengkeh dan tersedianya pupuk dan obat obatan.

(3) Kegiatan Penanaman Pohon Cengkeh di Kebun Dinas


Kegiatan Penanaman Pohon Cengkeh di Kebun Dinas dengan pagu
anggaran Rp150.000.000,00 direalisasikan Rp 148.560.000,00 (99,04%), fisik
(100%). Output tersedianya data areal Tanaman (CPCL); terlaksananya
penyaluran bantuan sarana produksi (Pupuk/obat-obatan); tersalurkannyaa
bantuan alat budidaya dan pengendalian hama penyakit; yang berlokasi di
Kebun Dinas di Desa Puncak Kecamatan. Outcamo meningkatnya kualitas
bahan baku tembakau, tersedianya bantuan sarana produksi berupa
pupuk/obat obatan

B.2. URUSAN KEHUTANAN


B.2.1. Dinas Kehutanan dan Perkebunan
Penyelenggaraan urusan Kehutanan dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan dan
Perkebunan Kabupaten Kuningan terdiri dari 4 Program dan 18 Kegiatan dengan
pagu anggaran sebesar Rp7.934.417.000,00 direalisasikan Rp 7.600.658.300,00
(95,79%), fisik (100%) dengan program dan kegiatan sebagai Berikut :
B.2.1.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Rehabilitasi Hutan Lahan
(1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan
Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kehutanan dengan pagu
Rp.4.484.417.000,00 direalisasikan Rp.4.263.539.525,00 (95,07%) fisik (100%).
Output Terlaksananya pengurangan lahan kritis seluas 477 ha, Terlaksananya
pengkayaan hutan rakyat seluas 400 Ha, Terlaksananya pengembangan
bambu seluas 100 ha, terlaksananya pembangunan Dam Penahan 42 unit dan
BAB IV - 208
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

embung air 5 unit, Terlaksanannya pembangunan pos jaga sebanyak 2 unit,


Terlaksananya pembangunan Joging Track 250 M2 dan terlaksananya
pembangunan instalasi air dan listrik hutan Kota 1 Paket . Outcame tertanam
dan terpeliharanya hutan rakyat, terbangunnya Dam Penahan, terbangunnya
embung air dan tersedianya sarana prasarana pos jaga.
(2) Pengembangan Persemaian Untuk Penanaman Swadaya Masyarakat
Kegiatan pengembangan persemaian untuk penanaman swadaya masyarakat
dengan pagu anggaran Rp150.000.000,00 direalisasikan Rp.150.000.000,00
(100%) fisik (100%). Output terlaksananya pembuatan demplot persemaian di
UPTD DAS (8 Unit) dan UPTD PKD (1 Unit). Outcame tersedianya bibit
tanaman kehutanan di wilayah kerja UPTD DAS.
(3) Penanaman dan Pengkayaan Tanaman Menuju Zero Lahan Kritis
Kegiatan Penanaman dan Pengkayaan Tanaman Menuju Zero Lahan Kritis
dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp197.539.900,00
(98,77%), fisik (100%). Output adalah tersalurkannya bibit tanaman MPTS
(6.000 btg) dan kayu-kayuan (4.000 btg) kepada masyarakat untuk
penanaman / pengkayaan lahan kritis, terlaksananya penanaman / pengkayaan
lahan kritis (50 Ha). Outcame berkurangnya lahan kritis dengan penanaman
dan pengkayaan tanaman dalam rangka penanganan Zero Lahan Kritis.
2). Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan
(4) Peningkatan Kapasitas Satgas Damkar Hutan dan Lahan di Kabupaten
Kuningan
Kegiatan Peningkatan Kapasitas Satgas Damkar Hutan dan Lahan di
Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 direalisasikan
Rp60.623.600,00 (60,62%), fisik (100%). Output terlaksananya Bimbingan
Teknis Satgas Pengendalian Kebakaran Hutan (1 kali), terlaksananya
pendataan daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, terlaksananya
pemeliharaan sekat bakar dan terlaksananya pengadaan sarana prasarana
pengendalian kebakaran hutan (Pompa punggung/jet shooter sebanyak
5 buah). Outcame meningkatnya kemampuan satgas damkar hutan dan lahan,
tersedianya database daerah kebakaran hutan dan lahan, tersedianya sarana
prasarana pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
(5) Pelatihan Pengendalian OPT dan Hama Penyakit Tanaman
Kegiatan Pelatihan Pengendalian OPT dan Hama Penyakit Tanaman dengan
pagu anggaran Rp400.000.000,00 direalisasikan Rp388.415.600,00 (97,12%),
fisik (100%). Output terlaksananya pembangunan model agroforestry berfungsi
lindung 40 ha (Desa Sindangjawa Kecamatan Kadugede), terlaksananya
pengadaan hand sprayer, terlaksananya pengadaan perangkapbabi/porog,
terlaksananya penyediaan bibit tanaman pakan alami hewan liar, dan
terlaksananya pelatihan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)
dan Hama Pengganggu Tanaman. Outcame terlatihnya masyarakat/petani
dalam pengendalian OPT dan Hama Penyakit Tanama, terbantunya masyarakat
dengan sarana prasarana pengendalian OPT.
(6) Pembangunan Model Agroforestry di Kawasan Berfungsi Lindung
Kegiatan Pembangunan Model Agroforestry di Kawasan Berfungsi Lindung
dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp197.644.050,00
(97,10%), fisik (100%). Output terlaksananya pembangunan model agroforestry
berfungsi lindung 30 ha (Desa Cihaur Kecamatan Ciawigebang), terlaksananya
penyaluran bantuan usaha ternak domba 18 ekor, terlaksananya penyaluran
bantuan bibit tanaman MPTS 3.600 batang dan tanaman kayu-kayuan 2.400
batang, terlaksananya penyaluran tanaman penguat teras (rumput gajah)
15.000 stek. Outcame terbangunnya model agroforestry berfungsi lindung,
tersalurkannya bantuan usaha ternak domba dan tersalurkannya bibit tanaman;

BAB IV - 209
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(7) Penataan/Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana di Kebun


Raya Kuningan (KRK)
Kegiatan Penataan/Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana Prasarana di
Kebun Raya Kuningan (KRK) dengan pagu anggaran Rp350.000.000,00
direalisasikan Rp345.548.250,00 (98,73%) fisik (100%). Output terlaksananya
penataan dan pemeliharaan tanaman di KRK, terlaksananya penyelesaian
instalasi persemaian, terlaksananya pemagaran batas Kebun Raya Kuningan,
terlaksananya pemasangan pipa saluran air, terlaksananya Pemasangan
jaringan listrik, terlaksanannya penyediaan bibit tanaman anggrek,
terlaksanannya penyediaan bibit tanaman melaleuca dan Celestemon (sikat
botol), serta tersedianya laporan akhir kegiatan sebanyak 1 paket. Outcame
tertata dan terpeliharanya Kebun Raya Kuningan (KRK) dan meningkatnya
fasilitas sarana prasarana di Kebun Raya Kuningan.
(8) Pemeliharaan Tanaman di Kebun Raya Kuningan (KRK)
Kegiatan Pemeliharaan Tanaman di Kebun Raya Kuningan (KRK) dengan
pagu anggaran Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp200.000.000,00 (100%)
fisik (100%). Output terpeliharanya tanaman koleksi, tertatanya tanaman
tematik dan tanaman koleksi, tertatanya taman tematik bebatuan, tersedianya
peralatan kebersihan (bak sampah), terbangunnya jaringan air bersih,
tersedianya pupuk/obat-obatan sebanyak 1 paket, terlaksananya kegiatan
eksplorasi, terbangunnya sekat bakar sepanjang 2 km, tersedianya
perlengkapan kantor sebanyak 1 paket dan tersusunnya dokumen pelaporan 1
paket. Outcame tertata dan terpeliharanya tanaman di Kebun Raya Kuningan.
(9) Pengadaan Bibit Untuk Tanaman Penghijauan (DBHCHT)
Kegiatan Pengadaan Bibit Untuk Tanaman Penghijauan (DBHCHT)
dengan pagu anggaran Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp197.250.000,00
(98,63%) fisik (100%). Output terlaksananya pengadaan bibit tanaman
penghijauan berupa tanaman Kayu-kayuan (8.000 btg) dan MPTS (5.060 btg),
Outcame tersedianya bibit tanaman untuk penghijauan dan meningkatnya
lahan hijau di sekitar pemukiman.

3). Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan


(10) Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan
Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Sekitar Hutan dengan pagu anggaran
Rp300.000.000,00 direalisasikan Rp298.870.300 (99,62%) fisik (100%). Output
terlaksananya Pelatihan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tingkat
Kabupaten, tersalurkannya bantuan bibit tanaman dan tersedianya laporan
akhir. Outcame terlatihnya masyarakat desa Hutan, tertanamnya Lahan Bawah
Tegakan Hutan dengan tanaman yang bermanfaat dan meningkatnya
pengetahuan petani dalam pengembangan tanaman di bawah tegakan hutan
(kapolaga, kopi dan Porang).
(11) Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana Hutan Kota
Kegiatan Pembangunan Fasilitas Sarana Prasarana Hutan Kota dengan pagu
anggaran Rp300.000.000,00 direalisasikan Rp295.000.000,00 (98,33%) fisik
(100%). Output terbangunnya taman, terbangunnya jogging track,
terbangunnya gajebo dan pintu gerbang Hutan Kota Caracas. Outcame
terlaksananya penataan infrastruktur hutan kota caracas.
(12) Pemeliharaan Hutan Kota
Kegiatan pemeliharaan hutan kota dengan pagu anggran Rp250.000.000,00
direalisasikan Rp241.505.825,00 (96,60%) fisik (100%). Output terlaksananya
pembuatan penahan tebing di hutan kota Cariang, terlaksananya
pembangunan Gajebo dan jogging track di hutan kota Babakan Jati dan
terlaksananya pengadaan sarana pemeliharaan tanaman. Outcame
terpeliharanya tanaman di Hutan Kota, terpeliharanya sarana dan prasaran.

BAB IV - 210
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(13) Gerakan Massal Penanaman pohon


Kegiatan Gerakan Massal Penanaman pohon dengan pagu Rp100.000.000,00
direalisasikan Rp99.318.750,00 (99,32%) fisik (100%). Output terlaksananya
survey lokasi penanaman 11 sekolah, penyaluran bantuan bibit tanaman 3.000
batang, penyedian kaos 200 buah dan spanduk 3 buah, tersalurkannya
bantuan pupuk organik 6.000 kg dan terlaksananya penyelenggaraan upacara
puncak gerakan penanaman (HMPI) Tingkat Provinsi Jawa Barat. Outcame
tersedianya data lokasi penanaman, tersedianya bibit tanaman, tersedianya
pupuk organik, tersedianya kaos dan spanduk, dan tersedianya foto dan
dokumentasi upacara puncak gerakan penanaman.
(14) Peningkatan Kinerja Kebun Bibit dan Persemaian
Kegiatan Peningkatan Kinerja Kebun Bbit dan Persemaian dengan pagu
anggaran Rp100.000.000,00 direalisasikan Rp100.000.000,00 (100%) fisik
(100%). Output terlaksananya penyediaan benih tanaman kehutanan,
terlaksananya penyediaan bibit tanaman kehutanan, terlaksananya penyaluran
bibiit tanaman kehutanan pada masyarakat. Outcame meningkatnya kinerja
Kebun Bibit Permanen.
(15) Penyusunan DED Tematik Kewilayahan di Kebun Raya Kuningan
Kegiatan Penyusunan DED Tematik Kewilayahan di Kebun Raya Kuningan
dengan pagu anggaran Rp100.000.000,00 direalisasikan Rp98.361.900,00
(98,36%) fisik (100%). Output terlaksananya penyusunan dokumen DED.
Outcame tersedianya Dokumen perencanaan pembangunan tematik di KRK.
(16) West Java Forest Festival
Kegiatan West Java Forest Festival dengan pagu Anggaran Rp100.000.000,00
direalisasikan Rp100.000.000,00 (100%) fisik (100%). Output terlaksananya
penyelenggaraan West Java Forest Festival (WJFF), Outcame meningkatnya
wawasan dan pengetahuan tentang kemajuan pembangunan kehutanan di
Provinsi Jawa Barat.
4). Program Potensi Sumber Daya Hutan
(17) Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan Pengelolaan
Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML)
Kegiatan Implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) dan
Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Lestari (PHBML) dengan pagu
anggaran Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp169.221.600,00 (84,61%) fisik
(100%). Output terlaksananya pendataan batas hutan rakyat, terlaksananya
pendataan/penghitungan potensi pohon, terlaksananya pelatihan pengelolaan
hutan rakyat/SVLK, terlaksananya penilaian awal dan penilaian ulang sertifikasi
VLK (Verifikasi Legalitas Kayu). Outcame tersedianya data batas hutan rakyat
dan data potensi pohon, terbentuknya Unit Manajemen Hutan rakyat (UMHR),
terealisasinya masa berlaku sertifikat VLK (Verifikasi Legalitas Kayu) dan
terlatihnya petani dalam pengelolaan hutan rakyat yang berkelanjutan.
(18)Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu
Kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu dengan pagu anggaran
Rp200.000.000,00 direalisasikan Rp197.819.000,00 (98,91%) fisik (100%).
Output terlaksananya pembinaan kelompok jamur kayu, terlaksananya
whorkshop teknis budidaya jamur kayu, tersalurkannya bibit jamur (60 botol),
tersalurkannya bantuan rak baglog (5 Unit), tersalurkannya bantuan kumbung
(rumah jamur), terlaksananya monitoring dan evaluasi serta tersusunnya
laporan akhir. Outcame terbangunnya kelompok usaha produktif bagi
masyarakat dan terealisasinya pengembangan usaha hasil hutan non kayu.

B.2.2. Keberhasilan/Prestasi

BAB IV - 211
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

1. Juara I tingkat Provinsi Jawa Barat pada kegiatan lomba Penanaman dan
Pemeliharaan Pohon kategori Kinerja Bupati Dalam Penanaman Satu Miliar
Pohon;
2. Juara 2 Tingkat Nasional pada kegiatan Lomba Penanaman dan
Pemeliharaan Pohon kategori Kinerja Bupati Dalam Penanaman Satu Miliar
Pohon;

B.3. URUSAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL


Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral ini dilaksanakan oleh
Dinas Sumber Daya Air dan Pertambangan melalui 2 program terdiri dari 4 kegiatan
dengan pagu anggaran Rp.875.000.000,00 direalisasikan Rp.811.077,00 (92,69%),
dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
B.3.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengelolaan, Pembinaan dan Pengawasan Bidang Energi dan
Pertambangan
(1) Penyusunan dan Perhitungan Nilai Perolehan Air (NPA) dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 di realisasikan Rp. 48.990.000,00 (97,98%)
realisasi fisik (100%) output terlaksananya perhitungan Nilai Perhitungan Air
(NPA) bagi pemegang SIPA untuk dasar perhitungan pajak air bawah
tanah.dan tercapainya Penentuan Penetapan Pajak Air tanah yang akurat,
outcome Nilai Perolehan Air sebagai penentuan Pajak Air Tanah
(2) Koordinasi dan Pendataan Hasil Produksi Tambang dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 di realisasikan Rp. 44.600.000,00 (89,20%)
realisasi fisik (100%) output Terlaksanannya Koordinasi dan pendataan
tentang hasil produksi pertambangan, outcome Meningkatkan pembinaan
dan pengawasan usaha pertambangan

2) Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Kelistrikan


(3) Penyediaan Listrik Pedesaan untuk Keluarga Pra KS dengan pagu
anggaran Rp.725.000.000,00,00direalisasikan Rp. 716.477.000,00 (92,45%)-
realisasi fisik (100%) output terpasangnya sambungan listrik , outcome
terpenuhinya kebutuhan listrik untuk Keluarga Pra-KS. yang belum memiliki
Sambungan Listrik dengan sasaran Kinerja pada 462 KK
(4) Survey Penyediaan Listrik Pedesaan Untuk Keluarga Pra-KS dengan
pagu anggaran Rp.50.000.000,00,00direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%)-
realisasi fisik (100%) output tersedianya data kenutuhan listrtik untuk keluarga
Pra KS, out come pemasangan listrik tepat sasaran bagi kuluarga Pra KS

B.4. URUSAN PARIWISATA


Penyelenggaraan Urusan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tahun 2016 terdiri dari 3 program dan 14 kegiatan
dengan pagu anggaran sebesar Rp. 2.811.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
2.799.615.000,00 atau sebesar 99,59% dengan uraian sebagai berikut:
B.4.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
(1) Pasanggiri Mojang dan Jajaka dengan pagu anggaran Rp. 200.000.000,00
realisasi 200.000.000,00 atau sebesar 100%, alikasi dana ini untuk
penyelenggaraan Pasanggiri Mojang Jajaka tingkat Kabupaten Kuningan dan
Tingkat Provinsi Jawa Barat, dengan hasil penyelengaraan sebagai berikut:
 Tingkat Kabupaten Kuningan mojang remaja Lidya, jajaka remaja Ujang,
mojang alit Vivi Alvionisa, jajaka alit M. Ziyat F, mojang dewasa Desyntia
Intan Dwi Lestari, jajaka dewasa Nursidik
Mojang Jajaka Dewasa Pinilih sebagai wakil untuk mengikuti Pasanggiri
Mojang Jajaka Tingkat Jawa barat
BAB IV - 212
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

 Tingkat Provinsi Jawa Barat


Sdr. Nursidik wakil Jajaka dari Kabupaten Kuningan menjadi Jajaka
Pinilih Tingkat Provinsi Jawa Barat
Sdri. Desyntia Intan Dwi Lestari wakil Mojang dari Kabupaten Kuningan
menjadi Wakil 2 (Juara III) dan Mojang Parigel tingkat Provinsi Jawa
Barat
(2) Gelar Promosi Pariwisata Daerah dengan pagu anggaran
Rp. 400.000.000,00 realisasi Rp. 396.125.000,00 atau sebesar 99,75%,
alokasi dana ini untuk melaksanakan promosi pariwisata yang ada di
Kabupaten Kuningan melalui:
 Pengadaan sarana promosi berupa 1.200 buah booklet, 1.000 buah
tas, 1.000 buah stiker, 100 buah payung promosi, 2 buah mini
rollbanner lightbox, dan 1 buah mini TV LCD portable
 Pameran Forest Market dan Cirebon Coffee Fest yang diadakan di
Grage Cuty Mall Cirebon pada tanggal 13 s/d 15 mei 2016
 Pameran Investment Trade and Tourism Expo Balo 2016 yang
dilaksanakan di Bali pada tanggal 29 September s/d 2 Oktober 2016
(3) Penguatan dan Pemberdayaan Kelembagaan Kompepar dengan pagu
anggaran Rp. 300.000.000,00 realisasi Rp. 299.250.000,00 atau sebesar
99,75%, alokasi dana ini untuk penyelenggaraan sebagai berikut:
 Pelatihan Pembuatan Batik bagi 50 orang dari Kelompok Penggerak
Pariwisata (KOMPEPAR) yang dilaksanakan di Auditorium Gedung
perundingan Linggarjati pada tanggal 1 Juni 2016
 Workshop Ecotourism bagi 50 orang dari Kelompok Penggerak
Pariwisata (KOMPEPAR) yang dilaksanakan di Auditorium Gedung
perundingan Linggarjati pada tanggal 27 s/d 29 Juli 2016
 Pengadaan Tenda Sartonil sebanyak 10 unit
(4) Gelar “Semalam di Kuningan” di Anjungan Jawa barat Taman Mini
Indonesia Indah dengan pagu anggaran Rp. 150.000.000,00 realisasi Rp.
150.000.000,00 atau sebesar 100%, alokasi dana ini dalam rangka
mempromosikan wisata di Kabupaten Kuningan dengan menggelar
“Semalam di Kuningan” yang dilaksanakan di Anjungan Jawa Barat pada
tanggal 20 s/d 22 mei 2016 dengan menampilkan Seni Tari Cingcowong,
Seni Tari Sintren, dan Kawih Sunda Khas Kuningan Pada Kegiatan ini
Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Kuningan mendapat
penghargaan sebagai:
 Stan Pameran Terfavorit
 Peraga Kerajinan Terbaik

(5) Pembuatan Film dan Pagelaran Seni Promosi Pariwisata Daerah (DBHCT)
dengan pagu anggaran Rp. 250.000.000,00 realisasi
Rp.250.000.000,00 atau sebesar 100%, alokasi dana ini digunakan untuk :
 Pembuatan dokumentasi profil pariwisata Kabupaten Kuningan
dengan durasi kurang lebih 7 menit
 Pembuatan dokumentasi event sport tourism Tour De Linggarjati
dengan pelaksana kegiatan oleh VC. Buana Sejahtera dengan durasi
kurang lebih 25 menit
 Pagelaran seni budaya yang diselenggarakan di Kementrian
Pariwisata Republik Indonesia pada acara Launcing Rour De
Linggarajati pada tanggal 13 September 2016. Dengan durasi
pagelaran kurang lebih 4 jam.
(6) Workshop Kelompok Penggerak Pariwisata (KOMPEPAR) (DBHCT)
dengan pagu anggaran Rp.100.000.000,00 realisasi
Rp. 100.000.000,00 atau sebesar 100 %, alokasi dana ini

BAB IV - 213
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(7) Festival Linggarjati dengan pagu anggaran Rp. 100.000.000,00 realisasi


Rp. 100.000.000,00 atau sebesar 100 %, alokasi dana ini untuk
melaksanakan kegiatan Festival Linggarjati yang dilaksanakan di Halaman
Gedung Perundingan Linggarjati pada tanggal 12 Nopember 2016dengan
menampilkan 1.000 angklung/orkestra, Pagelaran Seni, Budaya Etnik, dan
Kontemporer.

2) Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


(8) Penyusunan Evaluasi RIPPDA dan Detail Enginering Design (DED) dengan
pagu anggaran Rp. 300.000.000,00 realisasi Rp. 296.028.000,00 atau
sebesar 98,68%, alokasi dana ini untuk Evaluasi RIPPDA dan pembuatan 5
DED dengan uraian sebagai berikut:
 DED Penataan Geofark Gua Indrakila dan Batu Tulis Naga, pelaksana
pekerjaan oleh PT. Alocita Mandiri dengan Nomor SPK
08/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 19 April s/d 19 Mei
2016
 DED Penataan Objek Wisata Waduk Darma, pelaksana pekerjaan oleh
CV. Mahoni dengan Nomor SPK 07/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu
pelaksanaan 19April s/d 19 Mei 2016
 DED Penataan Objek Wisata Linggarjati Indah, pelaksana pekerjaan oleh
PT. Selaras Multiarsari Konsultan dengan Nomor SPK
06/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 19 April s/d 19 Mei
2016
 DED Penataan Taman Rekreasi Sangkanhurip Alami, pelaksana
pekerjaan oleh PT. Pasade Kobetama Internasional dengan Nomor SPK
10/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 19 April s/d 19 Mei
2016
 DED Pembangunan Paralayang Warujimun Citangtu, pelaksana
pekerjaan oleh CV. Citrawees Salawasna dengan Nomor SPK 09/
PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 19 April s/d 19 Mei 2016
 Evaluasi RIPPDA, pelaksana pekerjaan oleh PT. Selaras Multiarsi
Konsultan dengan Nomor SPK 07 PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu
pelaksanaan 19 April s/d 19 Mei 2016
(9) Pengembangan Kemitraan Pelaku Jasa Usaha Pariwisata Kabupaten
Kuningan dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 relaisasi
Rp.200.000.000,00 atau sebesar 100%, alokasi dana ini untuk melaksanakan
Rakor Pertama Triwulan 1 tahun 2016 dilaksanakan di Grage Sangkan SPA
Hotel pada tanggal 25 Pebruari 2016
(10) Penataan Open Space Gallery dengan pagu anggaran
Rp. 570.000.000,00 relaisasi Rp. 569.390.000,00 atau sebesar 99,89%,
alokasi dana ini untuk Penataan Open Space Galley dengan uraian sebagai
berikut:
 Penataan Panggung dan perbaikan Ruang Ganti dan Kantor Pengelola,
pelaksana pekerjaan oleh CV. Binangkit dengan Nomor SPK
01/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 1 Maret s/d 30 April
2016
 Pembuatan Tempat Cuci dan Kamar Mandi, pelaksana pekerjaan oleh
CV. Tribuana Tunggal Jaya dengan Nomor SPK 556/547.A/POW waktu
pelaksanaan 1 Maret s/d 30 April 2016
 Pembuatan Awning terapi Ikan dan Mainan Anak, pelaksana pekerjaan
oleh CV. Raga Mulya Prima dengan Nomor SPK
03/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 20 Juni s/d 02
September 2016

BAB IV - 214
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

 Pengadaan Lampu Merkuri, Pembuatan Taman, Tempat Duduk


Tembok/Besi, pelaksana pekerjaan oleh CV. Tri Mitra Bahari dengan
Nomor SPK 04/PPK.SPK/Disparbud/2016 waktu pelaksanaan 1 Maret s/d
30 April 2016
(11) Penyusunan DED Wisata Balong Kambang Desa/Kecamatan Pasawahan
dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp.
49.345.000,00 atau sebesar 99%, alokasi dana ini untuk pembuatan DED
Wisata Balong Kambang Desa/Kecamatan Pasawahan, pelaksana pekerjaan
oleh PT. FASADE KOBETAMA INTERNASIONAL
(12) Penyusunan DED Sitonjul Desa Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar
dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp. 49.451.000,00
atau sebesar 99%, alokasi dana ini untuk pembuatan DED Sitonjul Desa
Sangkanhurip Kecamatan Cigandamekar, pelaksana pekerjaan oleh PT.
SELARAS MULTIASRI
(13) Penyusuanan DED Wisata Bukit Panembongan Desa Tembong Kecamatan
Garawangi dengan pagu anggaran Rp 50.000.000,00 realisasi Rp.
49.251.000,00 atau sebesar 99%, alokasi dana ini untuk pembuatan DED
Wisata Bukit Panembongan Desa Tembong Kecamatan Garawangi, pelaksana
pekerjaan oleh PT. SELARAS MULTIASRI

3) Program Pengembangan Kemitraan


(14) Peningkatan Kerjasama Antar Organisasi Jasa Usaha Pariwisata dengan
pagu anggaran Rp. 91.000.000,00 realisasi Rp. 91.000.000,00 atau sebesar
100%, alokasi dana ini untuk melaksanakan Peningkatan Kerjasama Antar
Organisasi Jasa usaha Pariwisata yang dilaksanakan di Horison Tirta Sanita
Hotel pada tanggal 15 s/d 16 Maret 2016

B.5. URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


Penyelenggaraan Urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian
Peternakan dan Perikanan melalui 3 Program yang terdiri dari 14 Kegiatan dengan
pagu total anggaran Rp. 8.453.158.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
8.244.650.710,00 (97,53%), dengan program dan kegiatan sebagai berikut :
B.5.1. Realisasi Perlaksanaan Program dan Kegiatan
1) Program Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya
(1) Kegiatan DAK Bidang Perikanan dengan pagu anggaran Rp.
5.960.314.000,00 direalisasikan Rp. 5.782.279.000,00 (97,01%), output
pembangunan 4 unit UPR, 6 unit kawasan budidaya perikanan,4 unit
pengolahan hasil perikanan dan 1 unit rehab balai benih ikan, outcome
meningkatnya produktivitas perikanan sebesar 50%;
(2) Penyediaan Induk / Benih Calon Induk Unggul dan Pakan Induk dengan
pagu anggaran Rp.300.000.000,00 direalisasikan Rp. 297.840.000 (99,28%),
output terwujudnya sarana pengadaan calon induk ikan mas 500 kg, ikan nila
PS 16 paket, ikan gurame 500 kg, ikan lele 20 paket, pakan induk 5.000 kg,
pakan benih 600 kg , outcome meningkatnya ketersediaan induk sebesar
75%;
(3) Intensifikasi Budidaya Perikanan dengan pagu anggaran Rp.
600.000.000,00 direalisasikan Rp. 588.842.000,00 (98,14%), output Calon
Induk Ikan Gurame 300 Kg, Ikan Nila 15 Paket, Ikan Mas 360 Kg dan Ikan
Lele 24 Paket, Pakan Induk 12.000 Kg, Pakan Benih 2.700 Kg, 1 Paket

BAB IV - 215
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Peralatan Sarana Budidaya Perikanan, outcome Terpenuhinya Kebutuhan


Benih Ikansebesar 75%;
(4) Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar Berbasis Potensi Lokal dengan
pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp.199.106.500,00
(99,55%), output Benih Ikan Nila 20.000 ekor, Mas 20.000 ekor, Gurame
2.500 ekor, Lele 20.000 ekor (Pokdakan, Pakan Ikan 3.200 kg (Pokdakan),
Benih Ikan Mas 150.000 ekor dan Ikan Nila 150.000 ekor, Timbangan, Seser,
Plastik Packing, Jaring, Jerigen,dll, outcome Meningkatnya Produksi ikan air
tawar lokal dan produksi mina padi sebesar 25%;
(5) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Unit Pelayanan Pengembangan
(UPP) dengan pagu anggaran Rp.200.000.000,00 direalisasikan
Rp.197.878.200,00 (98,94%), output Pengadaan Pelatihan 1 Paket,
Pengadaan Induk Nila 2 Paket, Mas 40 Kg, Lele 4 Paket dan Gurame 40 Kg;
Pengadaan Pakan Induk 1.500 Kg, Pakan Benih 180 Kg; Pengadaan Sarana
Penunjang Budidaya 1 Paket, outcome Terciptanya Kelembagaan dan SDM
kelompok pembudidaya ikan yang handal dan produktif 75%;
(6) DAK Bidang Perikanan (Luncuran Tahun 2015) dengan pagu anggaran
Rp.42.844.000,00 direalisasikan Rp. 40.400.000,00 (94,30%), output
Pengadaan 2 Unit Kendaraan Bermotor Roda 2, outcome Meningkatnya
Pelayanan Penyuluhan dan Akurasi Pendataan Statistika Perikanan 100%;
(7) Budidaya Ikan Desa Pancalang Kecamatan Pancalang dengan pagu
anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan Rp. 50.000.000,00 (100%), output
Terwujudnya Sarana Prasarana Pokdakan, outcome Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas Perikanan sebesar 25%;
(8) Budidaya Ikan Lele Kelompok Ternak Citalang 2 Dusun Cicurug Desa
Galaherang Kecamatan Maleber dengan pagu anggaran Rp.150.000.000,00
direalisasikan Rp. 148.350.000,00 (98,90%), output Terwujudnya 1 Unit
Kawasan Budidaya Perikanan, outcome Meningkatnya Produksi dan
Produktivitas Perikanan sebesar 25%;
(9) Pengadaan Ternak Ikan dan Pakan dengan pagu anggaran Rp.
100.000.000,00 direalisasikan Rp. 99.220.000,00 (99,22%), output
Terwujudnya Sarana Prasarana Pokdakan, outcome Meningkatnya Produksi
dan Produktivitas Perikanan sebesar 100%;
(10) Pengembangan Budidaya Perikanan dengan pagu anggaran
Rp.200.000.000,00 direalisasikan Rp. 198.935.010,00 (99,47%), output
Terwujudnya 1 Unit Kawasan Budidaya Perikanan, outcome Meningkatnya
Produksi dan Produktivitas Perikanan sebesar 25%;

2) Program Pengembangan Perikanan Tangkap


(11) Peningkatan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (BBI) dengan pagu
anggaran Rp. 300.000.000,00 direalisasikan Rp. 297.094.000,00 (99,03%),
output Renovasi 1 Unit Balai Benih Ikan, outcome Meningkatnya Produksi
Benih Ikan di Balai Benih Ikan 50%;
(12) Restoking Ikan di Perairan Umum dengan pagu anggaran Rp.
200.000.000,00 direalisasikan Rp. 196.900.000,00 (98,45%), output
Tersedianya Benih Ikan ikan nilem 300.000 ekor dan ikan nila 300.000 ekor,
outcome Meningkatnya hasil tangkapan ikan di Perairan Umum sebesar 75%;
(13) Pengadaan Peralatan Pengolahan Hasil Perikanan dan Penunjang
Pemasaran Hasil Perikanan pagu anggaran Rp. 50.000.000,00 direalisasikan
Rp. 50.000.000,00 (100%), output Tersedianya 1 Paket Sarana dan Prasarana
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Mesin Freezer, Sealer, Kompor
Gas, Panci dan Wajan, Pisau, Keranjang/Tray, Timbangan Digital, Talenan,
ember plastik, Jolang, Tabung Gas, Dll, outcome Meningkatya Hasil Olahan
Perikanan sebesar 75%;

BAB IV - 216
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan


(14) Sosialisasi Gerakan Memasyakatkan Makan Ikan dengan pagu anggaran
Rp.100.000.000,00 direalisasikan Rp. 97.806.000,00 (97,81%), output Paket
Makanan Olahan 650 buah, Peralatan sekolah 600 buah, Tersedianya 1
dokumen pelaporan, outcome Meningkatnya tingkat konsumsi ikan di
masyarakat sebesar 25%;

B.6. URUSAN PERDAGANGAN


Penyelenggaraan Urusan perdagangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kuningan tahun 2016 mendapatkan alokasi dana sebesar Rp.
3.100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.3.052.935.340,00 (98,94%) untuk
melaksanakan 4 Program 17 Kegiatan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut
:
1) Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
(1) Pemantapan dan Tindakanjut Operasional BPSK dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 196.052.000,00
(98%) Output : Terlaksananya operasional Kesekretariatan Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Kuningan. , outcome :
Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa konsumen di Kabupaten
Kuningan oleh BPSK.
(2) Pengawasan Peredaran Barang dan/atau Jasa dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
196.250.000,00 (98,13%) Output : Terlaksananya Pengawasan Peredaran
Barang dan/atau Jasa di 65 Toko Swalayan, 64 Toko Non Swalayan dan 7
Pasar Tradisional. , outcome : Meningkatnya Pengawasan Peredaran Barang
dan/atau Jasa yang tidak sesuai atau tidak memenuhi ketentuan yang
dipersyaratkan dan tidak memenuhi aspek kesehatan dan lingkungan.
(3) Sarana Prasarana Kemetrologian dengan pagu anggaran sebesar Rp.
500.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.486.106.340,00 (97,22%) Output :
Tersusunnya Detail Engineering Desain (DED) Kemetrologian dan
Terlaksananya Pengadaan Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya
(UTTP). , outcome : Tersedianya DED Kemetrologian dan Tersedianya Alat
Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) di Kabupaten Kuningan.
(4) Pasar Tertib Ukur dengan pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00
direalisasikan sebesar Rp. 97.000.000,00 (97%). Output : Terlaksananya
Sosialisasi, Pendataan dan Tera Ulang Alat UTTP , outcome : Meningkatnya
Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.
(5) Penyusunan Zonase Pasar Modern dengan pagu anggaran sebesar Rp.
50.000.000,00 direalisasi sebesar Rp.50.000.000,00 (100%) Output :
Terjalinya Kerjasama Kajian Toko Modern dengan Lembaga Pendidikan. ,
outcome : Tertatanya Zonase Toko Moderen.
2) Program Peningkatan Pengembangan Ekspor
(6) Pelatihan Calon Eksportir Pemula dalam Melaksanakan Ekspor dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
100.000.000,00 (100%) Output : Terlaksananya Pelatihan Calon Eksportir
yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 14 Maret s/d 16 Maret
2016 di Ruang Meeting Hotel Grand Purnama, dengan jumah peserta
sebanyak 30 Pelaku Usaha. , outcome : Meningkatnya Pengetahuan dan
Kemampuan Pelaku Usaha dibidang Ekspor.
(7) Pameran Komoditi Ekspor dengan pagu anggaran sebesar
Rp.300.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.297.197.500,00 (99,07%)
Output : Terlaksananya Pameran Komodi Ekspor di 3 Event pameran,
diantaranya : Pameran ICRA 14 Sept s/d 18 Sept di Jakarta, Pameran TEI 12

BAB IV - 217
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Okt s/d 16 Okt di Jakarta dan Pekan Raya Sulawesi Selatan 20 Okt s/d 24 Okt
2016 di Makasar. , outcome : Terbukanya peluang pasar Komoditi Ekspor
dari Kabupaten Kuningan.
3) Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
(8) Promosi Produk Unggulan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.196.338.000,00 (98,17%)
Output : Terlaksananya Promosi Produk Unggulan di 2 Event Pameran,
yaitu : Festival Keanekaragaman Makanan Berbahan Baku Lokal di Bandung
dari tanggal 27 Mei s/d 29 Mei 2016 dan Pameran Senggigi Fair Lombok dari
tangga 3 Agst s/d 7 Agst 2016. , outcome : Terpromosikannya Produk
Unggulan Daerah Kabupaten Kuningan melalui event pameran.
(9) Food And Fashion Festival dengan pagu anggaran sebesar Rp.
200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 199.977.500,00 (100%). Output :
Terlaksananya Food and Fashion Festival yang dilaksanakan selama 4
(empat) hari dari tanggal 4 Mei s/d 7 Mei 2016 di Lapangan Parkir Pasar
Langangbuana, dengan peserta dari PKK Tingkat Kecamatan dan IKM
Kabupaten Kuningan. , outcome : Terpromosikannya Produk Unggulan
Daerah Kabupaten Kuningan.
(10) Peningkatan dan Pemantapan Pengelola dan Operasional Sistem Resi
Gudang dengan pagu anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00 direalisasi
sebesar Rp. 49.997.800,00 (100%) Output: Terlaksananya Penyediaan
Kelengkapan Operasional Gudang SRG. , outcome : Tersedianya
Kelengkapan Operasional Gudang SRG, berupa : Meja Kerja ½ Biro, Meja
Komputer, Kursi Putar, Kursi Lipat, Filling Kabinet dan Kursi Tamu.
(11) Gelar Operasi Pasar Kebutuhan Pokok Masyarakat dengan pagu anggaran
sebesar Rp.250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 235.720.000,00 (94%)
Output : Terlaksananya Paket Sembako Murah untuk Masyarakat Miskin di 3
Kecamatan yaitu : Kecamatan Selajambe, Kecamatan Subang dan
Kecamatan Cilebak. , outcome : Terjangkaunya Harga Kebutuhan Pokok
beupa : Beras, Minyak Goreng dan Gula bagi Masyarakat Miskin sebanyak
5100 Paket.

4) Program Pembinaan dan Pengembangan Pasar Daerah dan Desa


(12) Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban
Pasar dengan pagu anggaran sebesar Rp.380.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp. 379.414.000,00 (99,85%) Output : Terlaksananya
Pengadaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Kebersihan dan Ketertiban
Pasar berupa : Pengadaan Jasa Kebersihan, Pengadaan Pakaian Seragam
Petugas Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan CCTV dan Radio HF/FM
Handy Talkie, Pengadaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih dan
Sewa Tempat Pasar Domba , outcome : Tersedianya Jasa Kebersihan
Pasar, Pakaian Seragam Petugas Keamanan dan Kebersihan, CCTV dan
Radio HF/FM Handy Talkie, Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
serta Sewa Tempat Pasar Domba
(13) Penataan dan Pengamanan Pasar pada Bulan Puasa dan Lebaran dengan
pagu anggaran sebesar Rp.85.000.000,00 direalisasi sebesar Rp.
85.000.000,00 (100%) Output : Terlaksananya Penataan dan Pengamanan
Pasar Daerah pada Bulan Puasa dan Lebaran. , outcome : Terpenuhinya
Penataan dan Pengamanan Pasar Daerah pada Bulan Puasa dan Lebaran.
(14) Pengadaan Sarana Informasi Pasar dengan pagu anggaran sebesar Rp.
160.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.159.850.000,00 (99,91%)
Output : Terlaksananya Pengadaan Sarana Informasi Pasar berupa :
Pengadaan Papan Informasi dan Penunjukan Arah Zonasi, Pengadaan

BAB IV - 218
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

Monitor Display Besar Teks Elektronik dan Pengadaan Speaker System. ,


outcome : Tersedianya Sarana Informasi Pasar.
(15) Penataan PKL Rest Area Bandorasa (DBHCHT) dengan pagu anggaran
sebesar Rp. 150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 149.053.000,00
(99%) Output : Terlaksananya Penataan PKL di Rest Area Bandorasa
sebanyak 26 PKL. , outcome : Tertatanya PKL di Rest Area Bandorasa
dengan menyediakan Tenda sebayak 26 Tenda bagi 26 PKL.
(16) Penataan Pasar Langlangbuana dengan pagu anggaran sebesar Rp.
100.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp. 99.979.000,00(99,90%) Output :
Terlaksananya Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar Langlangbuana
berupa pengadaan : Peralatan Kantor, Perlengkapan Kantor, Meubelair dan
Perbaikan Pasar Langlangbuana. , outcome : Terciptanya pelayanan Pasar
Langlangbuana yang nyaman dan maksimal.
(17) Pemeliharaan, Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar
Daerah dengan pagu anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00 direalisasikan
sebesar Rp. 75.000.000,00 (100 %) Output : Terlaksananya Pemeliharaan,
Perawatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Pasar Daerah, seperti :
Pemasangan Instalasi Listrik di Los Daging Pasar Baru, Perbaikan Truk dan
Kendaraan Roda Tiga Pengangkut Sampah, Pembelian Alat Kebersihan dan
Perbaikan Pintu Gerbang Pasar Baru. , outcome : Terciptanya keamanan dan
kenyamanan bagi pedang dan pembeli di Pasar Baru dan Pasar Kepuh
Kabupaten Kuningan.

B.7. URUSAN INDUSTRIAN


Penyelenggaraan Urusan Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Kuningan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp. 2.000,000.000,00
direalisasikan sebesar Rp.1.995.109.200,00(99,75%) untuk melaksanakan 2 Program
9 Kegiatan, dengan program dan kegiatan sebagai berikut :

B.7.1. Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan


1) Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
(1) Festival Industri Kreatif Kabupaten Kuningan dengan pagu anggaran Rp.
150.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.150.000.000,00 (100%). Output :
Terlaksananya Festival Industri Kreatif Kabupaten Kuningan yang
dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 23 Agustus s/d 25 Agustus
2016 di Gedung Sanggariang Kuningan. , outcome : Masyarakat
mengetahui dan tertarik untuk membeli produk hasil industri Kabupaten
Kuningan.
(2) Pekan Promosi Produk IKM Kabupaten Kuningan di Luar Daerah dengan
pagu anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
250.000.000,00 (100%) Output : Terlaksananya Pekan Promosi Produk IKM
Kabupaten Kuningan, yang dilaksanakan selama 3 (tiga) hari dari tanggal 5
Mei s/d 7 Mei 2016 di Jakarta International Expo. , outcome : Meningkatnya
Promosi Produk IKM Kabupaten Kuningan.
(3) Penumbuhan IKM di Wilayah Perbatasan Kabupaten Kuningan dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00 direalisasikan sebesar Rp.
199.545.000,000 (99,77%) Output : Terlaksananya Pelatihan dalam rangka
Pengembangan IKM di Wilayah Perbatasan yang dilaksanakan selama 5
(lima) hari dari tanggal 30 Mei s/d 3 Juni 2016 dengan jumlah peserta
sebanyak 40 IKM dan Terlaksananya Pengadaan Peralatan Sarana
Produkisi IKM, berupa : Mesin Pengaduk Bumbu,Kuali Besar Baja,Kompor
Semawar,dll , outcome : Berkembangnya IKM di Wilayah Perbatasan dan
Tersalurkannya bantuan Peralatan Sarana Produksi bagi IKM di Wilayah
Perbatasan.

BAB IV - 219
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

(4) Pelatihan Peningkatan Kapasitas Produksi Industri Konveksi melalui


Pelatihan dan Bantuan Alat untuk Perempuan Pelaku IKM dengan pagu
anggaran Rp.200.000.000,00 realisasi sebesar Rp.199.850.000,00 (99,93%)
Output : Terlaksananya Pelatihan yang dilaksanakan selama 7 (tujuh) hari
dari tanggal 13 September s/d 19 September 2016 dengan jumlah peserta
sebanyak 40 IKM dan Tersalurkannya bantuan alat berupa : Mesin Jahit
Jarum 1, Mesin Jahit Jarum 2, Mesin Obras Benang 4, Mesin Potong dan
Gunting. , outcome : Meningkatnya keterampilan konveksi untuk para
pelaku IKM.
(5) Pengembangan Cinderamata Industri Kreatif Kabupaten Kuningan melalui
Penerapan Inovasi Teknoogi Industri dengan pagu anggaran sebesar Rp.
150.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 150.000.000,00 (100%) Output :
Terlaksananya Pelatihan Teknologi Produksi Cinderamata yang dilaksanakan
selama 5 (lima) hari dari tanggal 18 April sd 22 April 2016 bertempat di Aula
Desa Silebu Kecamatan Pancalang dengan jumah peserta sebanyak 20
Orang dan Bantuan Alat Sarana Produksi berupa : Mesin Bor, Mesin
Potong, Bor, dll , outcome : Bertambahnya jenis dan kapasitas produksi
industri Cinderamata.
(6) Peningkatan Kualitas Produk IKM di Wilayah Penghasil Tembakau
Kecamatan Darma, Jalaksana dan Cibeureum (DBHCHT) dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 realisasi sebesar Rp.347.400.000,00
(99,26%) Output : , outcome Meningkatnya Kualitas dan Mutu Produk IKM
di Wilayah Penghasil Tembakau.
(7) Peningkatan Sarana dan Prasarana Produksi (DBHCHT) dengan pagu
anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 149.040.000,00
(99,36 %) Output Terlaksananya Pengadaan bantuan alat bagi IKM di
Wilayah Penghasil Tembakau sebanyak 15 Jenis Alat untuk 7 IKM. ,
outcome Meningkatnya Kapasitas Produksi IKM di Wilayah Penghasil
Tembakau.
2) Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri
(8) Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) dan Sertifikasi Halal
dengan pagu anggaran sebesar Rp.300.000.000,00 direalisasi sebesar
Rp.299.674.200,00 (99,89%) Output : Terlaksananya Pelatihan Penyuluhan
Keamanan Pangan dengan jumlah peserta sebanyak 160 IKM sedangkan
untuk Sertifikasi Halal sebanyak 30 IKM. , outcome : Dimilikinya Legalisasi
(Sertifikasi) P-IRT bagi 160 IKM dengan jumlah produk sebanyak 320
Jenis.
(9) Design Kemasan Industri Pangan dengan pagu anggaran sebesar
Rp.250.000.000,00 realisasi sebesar Rp.249.600.000,00 (99,84%) Output :
Terlaksananya Pelatihan Desain Kemasan yang dilaksanakan selama 3
(tiga) hari dari tanggal 30 Mei s/d 1 Juni 2016 dengan jumah peserta
sebanyak 40 IKM dan Bantuan Bahan Kemasan. , outcome : Terlatihnya
IKM dalam hal mendesain kemasan dan Tersalurkannya Bahan Kemasan.

B.7.3. Permasalahan Dan Solusi


1. Permasalah
a. Belum dimilikinya tenaga fungsional untuk petugas Tera Ulang.
b. Belum adanya data base sektor Perindustrian, Perdagangan
dan Pengelolaan Pasar.
c. Belum optimalnya Industri Kecil Menengah berbahan Baku
Lokal

2. Solusi
a. Peningkatan SDM melalui pelatihan dibidang kemetrologian

BAB IV - 220
LKPJ Bupati Kuningan Akhir Tahun Anggaran 2016

b. Pennyusunan database Perindustrian, Perdagangan


c. Pegembangan komoditas untuk penyediaan bahan baku industri

B.7.2. Keberhasilan/Prestasi
Juara II untuk Pasar Baru Kuningan dalam Lomba Pasar Rakyat yang
diselenggarakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa
Barat.

B.8. URUSAN TRANSMIGRASI


Penyelenggaraan urusan ketransmigrasian dilaksanakan oleh Dinas Sosial
danTenaga Kerja melalui 1 program yang dan 6 kegiatan dengan pagu anggaran
Rp.650.000.000,00, direalisasikan sebesar Rp.648.500.000,00 (99,77%), program
dan kegiatan urusan ketransmigrasian sebagai berikut:
B.8.5.1. RealisasiPelaksanaan Program danKegiatan
1) Program Pemberdayaan Masyarakat Transmigrasi
(1) Pembinaan dan Monitoring Kube di Lokasi Transmigrasi Lokal pagu
anggaran sebesar 150.000.000,00 realisasi sebesar Rp. 149.832.000,00
(99,89 %) output Terlaksananya pembinaan dan monitoring terhadap 2
Kelompok Uaha Bersama Masyarrakat (Kube) Translok , outcome
Berkembangnya 2 Kube (Kelompok Uaha Bersama) warga translok
2) Program Penyelengggaraan Transmigrasi Antar Daerah
(2) Penjajagan Calon Lokasi Transmigrasi ke Sumatera, Kalimantan, dan
Sulawesi pagu anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar
Rp. 99.400.000,00 (99,40 %) Output Terlaksananya Penjajagan calon
lokasi transmigrasi ke Sumatera dan Kalimantan dan Sulawesi , outcome
Terciptanya MOU dan KSAD antara Kab. Kuningan dengan daerah penerima
(3) Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku dan Antar Sektor pagu
anggaran sebesar Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
99.668.000,00 (99,67 %) Terlaksananya kerjasama antar wilayah, antar
pelaku, dan antar sektor dalam rangka monitoring evaluasi terhadap
transmigran asal Kabupaten Kuningan. Terciptanya kerjasama antar
wilayah, antar pelaku, dan antar sektor
(4) Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigran pagu
anggaran sebesar dana Rp. 100.000.000,00 terealisasi sebesar Rp.
100.000.000,00 (100 %) Output Terlaksananya Pengerahan dan fasilitasi
perpindahan serta penempatan transmigran , outcome Meningkatnya
pemahaman dan minat masyarakat Kab. Kuningan terhadap program
transmigrasi
(5) Penyuluhan bagi calon transmigran di Kabupaten Kuningan pagu anggaran
sebesar Rp. 50.000.000,00 terealisasi sebesar Rp. 50.000.000,00 (100 %)
Output Terlaksananya Penyuluhan bagi calon transmigran di Kabupaten
Kuningan , outcome Meningkatnya pemahaman dan minat masyarakat Kab.
Kuningan terhadap program transmigrasi
(6) Pemberian bantuan stimulan kepada calon transmigran yang memenuhi
syarat untuk diberangkatkan pagu anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00
terealisasi sebesar Rp. 149.600.000,00 (99,73 %) Output
Terlaksananya pembekalan dan Tersalurkannya bantuan stimulan bagi 10
KK calon transmigran yang memenuhi syarat untuk diberangkatkan ,
outcome Dimilikinya keterampilan dan terpenuhinya kebutuhan alat
pengolahan pertanian bagi 10 KK calon transmigran.

BAB IV - 221

Anda mungkin juga menyukai