Anda di halaman 1dari 304

KERTAS KERJA

DINAS KESEHATAN

INDIKATOR SASARAN INDIK


TARGET AWAL TARGET TARGET TARGET TARGET TARGET PROGRAM PENDUKUNG TARGET 2020
INDIKATOR INDIKATOR
(2018) 2020 2021 2022 2023 2024 K Rp.
IKM (Indeks Kepuasan 70 76 79 80 82 84 Program Obat dan Perbekalan Persentase Obat Memenuhi Standar 100 6,187,756,500
Masyarakat) Kesehatan yang Tersedia di Puskesmas

Program Upaya Kesehatan Persentase kecamatan yang memiliki 100 17,941,657,350


Masyarakat minimal 1 Puskesmas yg tersertifikasi
akreditasi
Persentase kabupaten yang memiliki 100
minimal 1 RSUD yg tersertifikasi
akreditasi nasional
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun 20.00
Mendapatkan Skrining Kesehatan
sesuai Standar
Persentase penderita Hipertensi yang 1.42
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase penderita DM yang 22.98
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang 34.82
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
Program Pengawasan Obat dan Presentase Temuan Obat dan 100 60,000,000
Makanan Makanan yang Memenuhi Standar
Program Standarisasi Pelayanan Persentase Puskesmas yang 100 3,023,199,300
Kesehatan terakreditasi
Program pengadaan, peningkatan Persentase Fasilitas Kesehatan yang 92.00 40,670,840,000
dan perbaikan sarana dan prasarana Sesuai Standar
puskesmas/puskemas pembantu dan
jaringannya
Program pengadaan, peningkatan Persentase Sarana, Prasarana dan Alat 50.00 36,625,000,000
sarana dan prasarana rumah sakit/ Kesehatan RS tercukupi dalam
rumah sakit jiwa/rumah sakit paru- pemenuhan sesuai dengan ASPAK
paru/ rumah sakit mata

Program pemeliharaan sarana dan Indeks Kepuasan Masyarakat 85.00 6,385,000,000


prasarana rumah sakit/ rumah sakit Terhadap Pelayanan Kesehatan
jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah Rujukan
sakit mata

Nilai AKIP 84.86 85.00 86.00 87.00 89.00 91.00 Program Pelayanan Administrasi Persentase pelayanan administrasi 100 4,072,778,500
Perkantoran perkantoran
Program Peningkatan Sarana dan Persentase ketersediaan sarana dan 100 5,958,175,150
Prasarana Aparatur prasarana aparatur
Program Peningkatan Disiplin Persentase disiplin aparatur 100 35,000,000
Aparatur
Program Peningkatan Kapasitas Persentase peningkatan kapasitas 100 175,686,000
Sumber Daya Aparatur sumber daya aparatur
Program Peningkatan Persentase pelaporan capaian kinerja 100 350,974,000
Pengembangan Sistem Pelaporan dan keuangan
Capaian Kinerja dan Keuangan
IKS (Indeks Keluarga Sejahtera) 0.17 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 Program kemitraan peningkatan Persentase Jaminan Kesehatan 100 8,116,236,696
pelayanan kesehatan Nasional (JKN)
Program peningkatan pelayanan Pelayanan Kesehatan pada Usia 18.77 81,455,000
kesehatan lansia Lanjut
Program Peningkatan Mutu Jumlah Realisasi PAD Dikes (BLUD) 80 55,667,854,947
Pelayanan Kesehatan BLUD
Persentase Puskesmas yang Berstatus 100
BLUD
Angka Kematian Ibu 35.50 35.00 34.75 34.50 34.25 34.00 Program peningkatan keselamatan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 92.34 331,336,500
ibu melahirkan dan anak

Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 95.66


Angka Kematian Bayi 2.65 2.30 2.25 2.20 2.15 2.10 Program Pencegahan dan Persentase anak umur 12-23 bulan 93.00 5,058,267,580
Penanggulangan Penyakit Menular yang menerima Imunisasi Dasar
Lengkap (lanjutan DPT-Hb-Hib3 dan
MR)
Persentase orang terduga TBC 95.00
mendapatkan pelayanan TBC sesuai
standar
Persentase orang dengan risiko 100.00
terinfeksi HIV mendapatkan
pelayanan Deteksi Dini HIV sesuai
standar

Program peningkatan pelayanan Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi 97.73 280,469,000


kesehatan anak balita Baru Lahir
Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 88.41
sesuai Standar
Prevalensi Stunting Pada Anak 28.96 24.00 22.50 21.00 20.00 19.00 Program Promosi Kesehatan dan Persentase Rumah Tangga yang 74.00 707,479,100
Balita Pemberdayaan Masyarakat PHBS
Persentase Anak Usia Pendidikan 30.00
Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar

Program Perbaikan Gizi Prevalensi Stunting (pendek dan 27.00 291,500,000


Masyarakat sangat pendek) pada anak di bawah
lima tahun/balita
Program Pengembangan Prevalensi stunting (pendek dan 28.50 1,976,660,000
Lingkungan Sehat sangat pendek) pada anak di bawah
dua tahun/baduta
TOTAL 193,997,325,623
RATA-RATA KINERJA 75.83
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME)
TARGET 2021 TARGET 2022 TARGET 2023 TARGET 2024
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
100 6,806,532,150 100 7,487,185,365 100 8,235,903,902 100 9,059,494,292

100 19,790,823,085 100 21,830,405,394 100 24,079,995,933 100 26,561,200,526

100 100 100 100

40.00 60.00 80.00 100

1.40 1.37 1.35 1.33

22.98 22.98 22.98 22.98

37.79 41.04 44.59 48.45

100 66,000,000 100 72,600,000 100 79,860,000 100 87,846,000

100 3,325,519,230 100 3,658,071,153 100 4,023,878,268 100 4,426,266,095

94.00 44,737,924,000 96.00 49,211,716,400 98.00 54,132,888,040 100 59,546,176,844


55.00 92,325,000,000 65.00 57,625,000,000 70.00 117,425,000,000 75.00 117,425,000,000

86.00 6,935,000,000 87.00 7,935,000,000 88.00 7,935,000,000 89.00 7,935,000,000

100 4,480,556,350 100 4,928,611,985 100 5,420,973,184 100 5,962,070,502

100 6,553,992,665 100 7,209,391,932 100 7,930,331,125 100 8,723,364,237

100 38,500,000 100 42,350,000 100 46,585,000 100 51,243,500

100 193,254,600 100 212,580,060 100 233,838,066 100 257,221,873

100 386,071,400 100 424,678,540 100 467,146,394 100 513,861,033

100 8,927,860,365 100 9,820,646,402 100 10,802,711,042 100 11,882,982,146

18.89 89,600,500 19.01 98,560,550 19.13 108,416,605 100 119,258,266

82.00 61,234,640,442 84.00 67,358,104,486 86.00 74,093,914,935 88.00 81,503,306,428

100 100 100 19.26

92.36 152,357,150 92.37 167,592,865 92.38 184,352,152 92.39 202,787,367

95.80 96.07 96.21 96.48


93.50 4,533,294,230 94.00 4,561,576,135 94.50 4,597,075,396 95.00 4,743,910,947
96.00 97.00 98.00 100.00

100.00 100.00 100.00 100.00

97.94 308,515,900 96.77 339,367,490 96.99 373,304,239 95.85 410,634,663

88.51 88.60 88.69 88.78

76.00 778,227,010 78.00 856,049,711 80.00 941,654,682 82.00 1,035,820,150

40.00 50.00 60.00 70.00

26.00 320,650,000 25.00 352,715,000 24.00 387,986,500 23.00 426,785,150

28.00 2,174,326,000 27.75 2,391,758,600 27.50 2,630,934,460 27.25 2,894,027,906

264,158,645,077 246,583,962,067 324,131,749,921 343,768,257,925 1,372,639,940,612


77.25 78.81 80.26 81.71

Gerung, 28 Juni 2019


Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Lombok Barat

Drs. H. Rachman Sahnan Putra, M.Kes


Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19610512 198203 1 009
Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024

INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal


KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
K Rp.
1 2 3 4 5 6 8 9

1 02 01 01 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Pelayanan 100 Persen 100 3,640,603,950
Administrasi Perkantoran
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah surat masuk dan surat 4,700 eks 4,800 11,307,000
keluar
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Jumlah sarana telepon dan line 4 213,000,000
Listrik internet yang dipergunakan
selama satu tahun

Jumlah sarana sumber daya SR 3


air yang dipergunakan selama
satu tahun
Jumlah sarana listrik yang SR 3
dipergunakan selama satu
tahun
06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Jumlah Kendaraan Roda 4 10 unit 12 85,000,000
Dinas/Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan
dan Perizinan
07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah Administrasi 30 orang 30 287,028,450
Keuangan yang Disediakan
08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan 12 orang 12 108,000,000
Kantor Selama Satu Tahun
13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor Jumlah peralatan dan unit 100 10,000,000
perlengkapan kantor dan
15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- rumah
Jumlahtangga
Bahan Bacaan dan eks 300 23,232,000
undangan Peraturan Perundang-
undangan Selama Satu Tahun
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
18 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Jumlah Rapat Koordinasi dan kali 36 290,516,500
Konsultasi ke Luar yang
Dilaksanakan
19 Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/Teknik Jumlah Jasa Tenaga Kerja orang 180 2,612,520,000
Perkantoran Administrasi/ Teknik
Perkantoran Selama Satu
Tahun
1 02 01 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Persentase Ketersediaan 100 Persen 100 1,334,700,150
Aparatur Sarana dan Prasarana
Aparatur
03 Pembangunan Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor 1 unit 1 1,000,000,000
yang Dibangun
05 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas 0 unit 1 -
yang Diadakan
07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jenis Perlengkapan Unit 0 unit 2 51,525,000
Gedung Kantor yang
Diadakan
22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor 9 unit 9 45,000,000
yang Dilakukan Pemeliharaan
Rutin/Berkala
24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Jumlah Kendaraan Dinas 10 unit 12 113,175,150
Dinas/Operasional yang Dilakukan Pemeliharaan
Rutin
26 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Jenis Perlengkapan Unit 0 unit 2 45,000,000
Kantor Gedung Kantor yang
Dilakukan Pemeliharaan
Rutin
28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor Jumlah jasa perbaikan unit 60 30,000,000
peralatan kerja selama satu
tahun
42 Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang 0 unit 1 -
Direhabilitasi Sedang
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
44 Rehabilitasi Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Kendaraan Dinas 10 unit 2 50,000,000
yang Direhabilitasi
Sedang/Berat
1 02 01 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Disiplin Aparatur Persen 100 15,000,000

05 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Pengadaan Pakaian 0 Stel 180 -
Pegawai
07 Koordinasi Penegakan/Peningkatan Disiplin PNS dan Jumlah Koordinasi 12 kali 12 15,000,000
Justisi Penegakan/Peningkatan
Disipin PNS
1 02 01 01 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Persentase Peningkatan 100 Persen 100 60,686,000
Aparatur Kapasitas Sumber Daya
Aparatur

04 Bimbingan teknis dan pelatihan Frekuensi Bimbingan dan 12 kali 12 60,686,000


Pelatihan Teknis yang
dilaksanakan
1 02 01 01 06 Program peningkatan pengembangan sistem Persentase Pelaporan Capaian 100 Persen 100 353,621,599
pelaporan capaian kinerja dan keuangan Kinerja dan Keuangan

01 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Jumlah laporan 72 dok 72 48,968,000
kinerja SKPD program/kegiatan yang
direkapitulasi
02 Penyusunan laporan keuangan semesteran Jumlah laporan keuangan 2 dok 2 56,594,000
semesteran yang disusun
04 Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dan Jumlah laporan keuangan 1 dok 1 17,897,000
tahunan akhir tahun yang disusun
05 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah Jumlah dokumen Renstra dan 2 dok 2 56,630,000
Renja yang disusun
06 Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA Jumlah dokumen perencanaan 5 dok 5 40,312,000
dan penganggaran yang
disusun
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen Laporan 1 dok 1 30,238,000
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah yang disusun
08 Penyusunan profil/monografi Jumlah dokumen Profil Dinas 3 dok 4 50,855,000
Kesehatan yang disusun
Jumlah dokumen 2 dok 2
pemutakhiran database yang
disusun
09 Penyusunan Laporan Penggunaan Barang Semesteran Jumlah dokumen 12 kali 12 52,127,599
dan Tahunan pemutakhiran data aset yang
disusun
1 02 01 01 15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Obat Memenuhi 100 Persen 100 5,712,110,000
Standar yang Tersedia di
Puskesmas

01 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan IFK Jumlah Puskesmas yang 19 pkm 20 5,397,135,000
tersedia obat-obatan dan
perbekalan kesehatan

02 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan IFK Frekuensi distribusi obat dan 152 kali 152 101,233,000
perbekalan kesehatan yang
dilakukan
03 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan POM Frekuensi pemantauan harga 46 kali 54 46,435,000
kesehatan terutama untuk penduduk miskin obat di Sarana swasta (apotek,
toko obat dan klinik)

04 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan POM 17,000,000


rumah sakit
Jumlah Rumah Sakit yang 2 RS 2
Sudah Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Jumlah Sarana Puskesmas 2 pkm 8
yang Sudah Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
Jumlah Sarana Komunitas 46 kom 54
(apotek dan klinik) yang
Sudah Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas yang 19 pkm 20
Melaksanakan penggunaan
obat rasional (POR)
05 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan IFK Jumlah Puskesmas yang 19 pkm 20 140,000,000
Kesehatan melaksanakan pengadaan obat
sesuai standar
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan IFK Frekuensi monev program 2 kali 2 10,307,000
obat dan perbekalan
kesehatan yang dilaksanakan

1 02 01 01 16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase kecamatan yang 100 Persen 100 16,152,534,650
memiliki minimal 1
Puskesmas yg tersertifikasi
akreditasi
Persentase kabupaten yang 100 Persen 100
memiliki minimal 1 RSUD yg
tersertifikasi akreditasi
nasional
Persentase Orang Usia 15-59 SPM 15.00 Persen 20.00
Tahun Mendapatkan Skrining
Kesehatan sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Persentase penderita SPM 1.45 Persen 1.42
Hipertensi yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Persentase penderita DM SPM 22.98 Persen 22.98
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Persentase ODGJ berat yang SPM 29.84 Persen 34.82


mendapatkan pelayanan
kesehatan jiwa sesuai standar

02 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan Jumlah KK yang dikunjungi 133,530 KK 14,372 56,035,000
dalam rangka PIS-PK
Jumlah masyarakat usia 15-59 65,177 orang 91,248
tahun yang mendapat
pelayanan skrining kesehatan
sesuai standar
Jumlah masyarakat usia 15-59 434,516 orang 456,242
tahun di Kabupaten Lombok
Barat
06 Revitalisasi sistem kesehatan Jumlah FKTP yang 1 unit 1 55,858,750
mendapatkan juara berprestasi
tingkat provinsi
07 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Jenis Peralatan Medis yang 19 unit 20 11,165,000
Sesuai Standar
09 Peningkatan kesehatan masyarakat Jenis Pelayanan Kesehatan 16 Jenis 16 1,301,000,000
bagi pasien Umum
10 Pencegahan penyakit Jumlah penderita HT usia ≥ 7,486 orang 7,449 65,330,000
15 tahun yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Jumlah estimasi penderita 515,910 orang 523,037
hipertensi usia ≥ 15 tahun
Jumlah penderita DM usia ≥ 1,950 orang 1,940
15 tahun yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah estimasi penderita 8,486 orang 8,444
diabetes mellitus usia ≥ 15
tahun
Jumlah penderita ODGJ Berat 543 orang 652
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar

Jumlah proyeksi ODGJ berat 1,820 orang 1,872


11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban Jumlah korban bencana yang 13,780 orang 100 50,000,000
bencana diberikan pelayanan
kesehatan
13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Jumlah Puskesmas yang 19 pkm 19 13,153,347,900
mendapatkan dana Bantuan
Operasional Kesehatan
15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi monev yang 4 kali 4 927,190,000
dilaksanakan
16 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan Frekuensi pengamanan 69 kali 75 30,000,000
kesehatan yang dilayani
sesuai kebutuhan
17 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Jumlah kegiatan promosi 12 keg 14 385,108,000
akibat tembakau dan rokok kesehatan mengenai dampak
merokok yang dilaksanakan
19 Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional Jumlah puskesmas yang 8 pkm 10 52,500,000
memiliki tenaga kesehatan
sudah dilatih yankes
tradisional
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Jumlah puskesmas yang 8 pkm 10
melaksanakan asuhan mandiri
yankes tradisional ramuan dan
keterampilan
Jumlah puskesmas yang 8 pkm 10
melaksanakan kegiatan
pembinaan yankes tradisional
20 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Kerja Jumlah Puskesmas yang 7 pkm 10 65,000,000
menyelenggarakan kesehatan
kerja dasar dan atau
memberikan pelayanan
kesehatan terhadap pekerja di
wilayah kerjanya
21 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya Jumlah pasien yang diberikan 20,000 orang 30,000 -
pelayanan kesehatan di
Puskesmas dan jaringannya
1 02 01 01 17 Program Pengawasan Obat dan Makanan Presentase Temuan Obat dan Juknis 98.00 Persen 100 60,000,000
Makanan yang Memenuhi
Standar
01 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di Jumlah Apotek Obat yang 39 unit 45 20,000,000
bidang obat dan makanan Memiliki Ijin
Jumlah Toko Obat yang 12 unit 16
Memiliki Ijin
02 Peningkatan pengawasan keamanan pangan dan bahan Jumlah IRTP 516 unit 616 40,000,000
berbahaya
Jumlah Industri Rumah 393 unit 513
Tangga Pangan (IRTP) yang
Memiliki Ijin
1 02 01 01 19 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Persentase Rumah Tangga Juknis 71.58 Persen 74.00 363,252,000
Masyarakat yang Menerapkan PHBS
Persentase Anak Usia SPM 0.00 Persen 30.00
Pendidikan Dasar yang
Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pengembangan media promosi dan informasi sadar Jenis media promosi yang 11 jenis 11 85,385,000
hidup sehat dibuat
Jumlah peralatan promosi 4 unit 6
kesehatan yang diadakan dan
atau dilakukan pemeliharaan

02 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat Frekuensi Penyebarluasan 100 kali 110 80,646,000
Informasi Kesehatan yang
dilakukan
05 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Monev Program 4 kali 4 72,221,000
Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat
yang Dilakukan
07 Peningkatan Kemandirian dan Kesadaran Masyarakat Jumlah rumah tangga yang 3,610 kk 3,780 75,000,000
untuk Hidup Sehat dipantau perilaku hidup bersih
dan sehat (PHBS)
Jumlah rumah tangga yang 2,584 kk 2,797
berperilaku hidup bersih dan
sehat berdasarkan rumah
tangga yang dipantau

Jumlah Posyandu Aktif 805 pos 825


(Posyandu Purnama dan
Mandiri)
Jumlah Posyandu Model 0 pos 19
Jumlah Desa Siaga Aktif 64 desa 66
(Purnama dan Mandiri)
08 Pelayanan Kesehatan bagi Anak Usia Pendidikan Dasar Jumlah anak usia 7 - 15 tahun - orang 31,919 50,000,000
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
Jumlah anak usia 7 - 15 tahun - orang 106,396
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat Prevalensi Stunting (pendek SDG's 28.96 Persen 24.00 293,590,000
dan sangat pendek) pada
anak di bawah lima
tahun/balita

01 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi Jumlah desa yang 10 desa 20 21,000,000
melaksanakan penanganan
stunting
02 Pemberian tambahan makanan dan vitamin Jenis evaluasi pemberian 1 jenis 2 8,000,000
PMT
03 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Jumlah remaja putri yang 22,414 orang 22,384 79,000,000
Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), mendapatkan TTD
Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro
Lainnya

Jumlah balita yang 51,355 orang 51,663


mendapatkan Vitamin A
04 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga Jumlah balita yang ditimbang 60,929 orang 61,710 78,500,000
sadar gizi berat badannya
Jumlah balita yang Naik Berat 36,906 orang 44,863
Badannya
Jumlah Balita yang diukur 38,397 orang 44,348
PB/TB minimal 2 kali setahun
05 Peningkatan Gizi Lebih Jenis intervensi penanganan 0 Jenis 2 100,000,000
gizi lebih
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Monev program 1 kali 1 7,090,000
perbaikan gizi masyarakat
yang dilakukan
1 02 01 01 21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat Persentase masyarakat Juknis 75.03 Persen 80.00 1,978,750,000
mengakses jamban yang
memenuhi syarat kesehatan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat Jumlah desa yang terakses air 92 desa 98 1,842,220,000
minum layak
02 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat Jumlah desa yang terakses
jamban sehat 98 desa 104 27,090,000
Jumlah KK yang memiliki
jamban sehat 128,474 KK 148,694
Jumlah KK yang
menggunakan jamban sehat 171,228 KK 185,868
03 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat Jumlah lokasi dilakukan 65 lokasi 70 106,450,000
sosialisasi program kesehatan
lingkungan
04 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Monev program 4 kali 4 2,990,000
pengembangan lingkungan
sehat yang dilakukan
Jumlah laporan yang dibuat / 4 dok 4
disusun
1 02 01 01 22 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Persentase anak umur 12-23 SDG's 100.8 Persen 93.0 4,550,074,580
Menular bulan yang menerima
Imunisasi Dasar Lengkap
(lanjutan DPT-Hb-Hib3 dan
MR)

Persentase orang terduga SPM 94.78 Persen 95.00


TBC mendapatkan pelayanan
TBC sesuai standar

Persentase orang dengan SPM 100 Persen 100


risiko terinfeksi HIV
mendapatkan pelayanan
Deteksi Dini HIV sesuai
standar

01 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk Jumlah lokasi yang difogging 48 lokasi 95 107,825,000


02 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging Jumlah swingfog yang 5 unit 2 57,000,000
diadakan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Jumlah jenis bahan Fogging 3 jenis 3
yang diadakan
05 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit Jumlah orang terduga TBC 5,760 orang 971 3,730,222,080
menular yang dilakukan pemeriksaan
penunjang
Jumlah orang yang terduga 6,077 orang 6,227
TBC
Jumlah orang dengan risiko 89,981 orang 101,679
terinfeksi HIV yang
mendapatkan pelayanan
sesuai standar
Jumlah orang dengan risiko 89,981 orang 101,679
terinfeksi HIV di Kabupaten
Lombok Barat
06 Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik Jumlah pelayanan kesehatan 542 CJH 596 184,690,000
jamaah haji
08 Peningkatan imunisasi Jumlah anak umur 12-23 yang 8,608 orang 10,069 56,160,500
mendapat imunisasi lanjutan
DPT-Hb-Hib3
Jumlah anak umur 12-23 yang 8,657 orang 10,069
mendapat imunisasi lanjutan
MR
09 Peningkatan survellance Epidemiologi dan Jumlah kasus malaria yang 1,005 kasus 300 332,340,000
penanggulangan wabah tertangani
Jumlah kasus DBD yang 48 kasus 45
tertangani
10 Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi (ide) Jumlah sasaran petugas yang 38 orang 40 45,680,000
pencegahan dan pemberantasan penyakit akan diberikan KIE
11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi Monev program 1 kali 2 36,157,000
pencegahan dan
penanggulangan penyakit
menular yang dilakukan
Jumlah laporan yang disusun 5 dok 5
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Persentase Puskesmas Yang RPJMN 2020-2024 100 Persen 100 3,023,199,300
Terakreditasi

01 Penyusunan standar pelayanan kesehatan Jenis dokumen standar 13 dok 2 317,119,000


pelayanan kesehatan yang
disusun
02 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan Jumlah Puskesmas yang 9 pkm 11 1,974,204,100
kesehatan terakreditasi minimal madya
03 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar Jumlah data standar 1 dok 1 250,835,200
pelayanan kesehatan pelayanan kesehatan yang
dimutakhirkan
05 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan Jumlah dokumen standar 1 dok 1 239,107,000
analisis belanja pelayanan
kesehatan yang disusun
06 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 143,484,000
Frekuensi monev yang 4 kali 4
dilaksanakan
Jumlah laporan yang disusun 2 dok 2
07 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium Klinik Jumlah sampel air bersih 500 sampel 600 98,450,000
Jumlah sampel makanan 200 sampel 300
Jumlah slide TB yang di cross
400 slide 500
check
1 02 01 01 25 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Persentase Fasilitas Permenkes 75 Tahun 2014 90.00 Persen 92.00 63,116,357,745
Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Puskesmas Kesehatan yang Sesuai
dan Jaringannya Standar
01 Pembangunan Puskesmas 24,000,000,000
Jumlah Puskesmas di 19 pkm 20
Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Puskesmas baru yang 1 pkm 1
akan dibangun
02 Pembangunan puskesmas pembantu 1,100,000,000
Jumlah Pustu di Kabupaten 61 unit 62
Lombok Barat
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Jumlah Pustu baru yang 1 unit 1
dibangun
Jumlah Pustu yang 5 unit 2
direkonstruksi
04 Pengadaan puskesmas keliling Jumlah Puskel baru yang akan 3 1 945,517,745
diadakan
07 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas 22,000,000,000
Jumlah Puskesmas yang 2 pkm 1
direlokasi
Jumlah Puskesmas yang - pkm 1
direkonstruksi
12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap 8,000,000,000

Jumlah Puskesmas rawat inap 5 pkm 6


di Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Puskesmas yang - pkm 1
meningkat statusnya menjadi
Rawat Inap
21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu Jumlah sarana Pustu yang 61 Unit 62 2,000,000,000
layak melakukan pelayanan
kesehatan
Jumlah bangunan Pustu yang 0 Unit 2
direhab sedang/berat
23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi monev Pengadaan, 12 kali 12 70,840,000
Peningkatan dan Perbaikan
Sarana, Prasarana dan Alat
Kesehatan Puskesmas dan
Jaringannya yang
dilaksanakan

Jumlah laporan yang disusun 12 eks 12


24 Rehab sedang/berat Puskesmas Jumlah bangunan Puskesmas - pkm 1 5,000,000,000
yang direhab sedang/berat
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan Persentase Sarana, Prasarana Permenkes 56 Tahun 2014 43.00 Persen 50.00 36,625,000,000
prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/rumah dan Alat Kesehatan RS
sakit paru-paru/ rumah sakit mata tercukupi dalam pemenuhan
sesuai dengan ASPAK

Persentase Penggunaan SIRS Online Kemenkes Persen 51.00


Tempat Tidur (BOR)
Angka Perputaran Tempat SIRS Online Kemenkes kali 57
Tidur (BTO)
Masa Tenggang Perputaran SIRS Online Kemenkes Hari 3
Tempat Tidur (TOI)
Rata-Rata Lamanya Pasien SIRS Online Kemenkes Hari 4
Dirawat (ALOS)
Angka Kematian secara SIRS Online Kemenkes Permil 45
Umum (GDR)
Angka Kematian lebih dari 48 SIRS Online Kemenkes Permil 25
jam setelah dirawat setiap
1000 pasien keluar (NDR)

01 Pembangunan rumah sakit Jumlah Sarana dan Prasarana 3 Unit 14 7,000,000,000


Baru di Rumah Sakit yang
Dibangun Sesuai Standar
18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit Jumlah Alat-alat Kesehatan 70 unit 70 17,000,000,000
Rumah Sakit Sesuai Standar
19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit Jumlah dan Jenis Obat-obatan 60 unit 60 250,000,000
Rumah Sakit Sesuai Standar

20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah Jumlah Ambulance/Mobil 2 unit 2 1,400,000,000


Jenazah yang diadakan
21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit Jumlah dan jenis Mebeleur 25 unit 25 250,000,000
Rumah Sakit yang diadakan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit Jumlah dan jenis 40 unit 40 200,000,000
(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain- Perlengkapan Rumah Tangga
lain) Rumah Sakit Sesuai Standar
23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit Jumlah dan jenis Bahan- 50 unit 50 300,000,000
bahan Logistik Rumah Sakit
Sesuai Standar

24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat Jumlah dan jenis format 35 laporan 50 150,000,000
rumah sakit disposisi, pelaporan dan surat
menyurat RS yang dicetak
selama 1 tahun
25 Pengembangan tipe rumah sakit Jumlah SK Penetapan 1 dok 1 500,000,000
Perubahan Status Rumah
Sakit
26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah peserta rapat monev 420 orang 420 75,000,000
kegiatan RS selama 1 tahun
32 Pembangunan Bank Darah Rumah Sakit (BDRS) dan Jumlah sarana, prasarana dan 5 unit 5 2,000,000,000
Pelengkapannya alat kesehatan (SPA)
pendukung pelayanan bank
darah sesuai standar RS
33 Pengadaan prasarana dan peralatan PONEK rumah sakit Jumlah sarana, prasarana dan 10 unit 10 1,000,000,000
alat kesehatan (SPA)
pendukung pelayanan
PONEK sesuai standar
34 Pengadaan prasarana dan peralatan IGD rumah sakit Jumlah sarana, prasarana dan 6 unit 6 2,000,000,000
alat kesehatan (SPA)
pendukung pelayanan IGD
sesuai standar
35 Pengadaan prasarana dan peralatan rawat inap rumah Jumlah sarana, prasarana dan 10 unit 12 1,500,000,000
sakit alat kesehatan (SPA)
pendukung pelayanan rawat
inap RS sesuai standar
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
38 Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat dengan Jumlah SPA pendukung 6 unit 8 3,000,000,000
Penyediaan Fasilitas perawatan kesehatan bagi penderita pelayanan bagi penderita
akibat dampak rokok akibat dampak rokok sesuai
standar di RS
1 02 01 01 27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah Persentase Pelayanan Juknis RS 100.00 Persen 100.00 6,385,000,000
sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ Kesehatan Rujukan
rumah sakit mata
01 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit Jumlah pemeliharaan sarana 1 kali 1 150,000,000
RS selama 1 tahun
18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah Jumlah mobil 3 unit 3 75,000,000
Ambulance/Jenazah yang
mendapatkan pemeliharaan
20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit Jumlah pemeliharaan 10 kali 10 100,000,000
peralatan dan perlengkapan
kantor selama 1 tahun
21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Jumlah Peserta Rapat 180 orang 180 60,000,000
Monitoring dan Evaluasi SPA
yang dilaksanakan selama 1
tahun
23 Operasional dan pemeliharaan RS Jumlah pelayanan yang 12 unit 12 6,000,000,000
mendapatkan operasional dan
pemeliharaan di rumah sakit
selama 1 tahun
1 02 01 01 28 Program kemitraan peningkatan pelayanan Persentase Jaminan SDG's 70.1 Persen 100.00 8,121,043,696
kesehatan Kesehatan Nasional (JKN)
01 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat Jumlah peserta PBI 8,568 Jiwa 14,111 6,170,660,096
Jumlah peserta Non PBI 55,042 Jiwa 58,394
05 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis Jenis nakes yang harus 9 Jenis 9 559,576,600
tersedia di Puskesmas sesuai
standar
Jumlah SDMK sesuai 2,052 orang 2,341
kebutuhan
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu Jumlah maskin yang 348 Jiwa 358 1,000,000,000
mendapatkan pelayanan
kesehatan
08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan 90,807,000
Frekuensi monev yang 2 kali 3
dilaksanakan
Jenis monev yang 2 Jenis 2
dilaksanakan
Jumlah laporan yang disusun 7 dok 7
13 Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi Tenaga Jenis pelatihan nakes yang 2 Jenis 3 300,000,000
Kesehatan terakreditasi
Jenis penghargaan nakes yang 9 Jenis 9
akan diberikan
1 02 01 01 29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak Cakupan Pelayanan SPM 98.93 Persen 97.73 282,559,000
balita Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan Pelayanan SPM 88.32 Persen 88.41


Kesehatan Balita sesuai
Standar
01 Penyuluhan kesehatan anak balita Jumlah Balita (usia 12-59 54,325 orang 54,825 129,745,000
bulan) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah Balita (usia 12-59 61,509 orang 62,009
bulan)
07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Frekuensi monev program 4 kali 4 27,090,000
peningkatan pelayanan
kesehatan anak balita
11 Pelayanan Kesehatan Neonatal Jumlah neonatal (usia 0-28 13,649 orang 13,679 75,724,000
hari) yang mendapatkan
pelayanan kesehatan esensial
Jumlah bayi baru lahir 13,797 orang 13,997
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
12 Pelayanan Kesehatan Bayi Jumlah bayi (usia 0-11 bulan) 15,454 orang 15,404 50,000,000
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan sesuai standar
(KBy 4)
1 02 01 01 30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia Pelayanan Kesehatan pada SPM 18.91 Persen 18.77 86,262,000
Usia Lanjut
01 Pelayanan pemeliharaan kesehatan Jumlah masyarakat Lombok 9,849 orang 10,049 50,105,000
Barat usia 60 tahun keatas
yang diskreening
kesehatannya sesuai standar
minimal 1 kali
Jumlah masyarakat berusia 60 52,072 orang 53,549
tahun keatas
07 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Frekuensi monev program 3 kali 3 36,157,000
peningkatan pelayanan
kesehatan lansia
Jumlah posyandu lansia di 322 pos 372
Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Posyandu Lansia 322 pos 372
Aktif di Kabupaten Lombok
Barat
1 02 01 01 31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan Persentase rumah makan dan Juknis 87.89 Persen 88.89 82,599,000
makanan restaurant yang mendapatkan
sertifikat laik ijin sanitasi
rumah makan/restaurant

03 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan 196 sarana 216 82,599,000
makanan restaurant
Jumlah warung makan dan 223 sarana 243
restaurant
1 02 01 01 32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan Pelayanan Kesehatan Ibu SPM 92.33 Persen 92.34 2,114,336,500
dan anak Hamil
INDIKATOR KINERJA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PROGRAM DAN KEGIATAN Satuan 2020
PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
Pelayanan Kesehatan Ibu SPM 95.39 Persen 95.66
Bersalin
04 Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak Jumlah Pertolongan 13,819 orang 13,839 1,975,830,000
Persalinan Ditolong oleh
tenaga kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Jumlah Pertolongan 13,828 orang 13,848


Persalinan Ditolong oleh
tenaga kesehatan
Jumlah ibu bersalin 14,487 orang 14,467
07 Pelayanan kesehatan ibu hamil Jumlah K1 (Kunjungan Ibu 15,647 orang 15,672 138,506,500
Hamil yang Pertama Kali
pada Masa Kehamilan)
Jumlah K4 (Kunjungan Ibu 14,447 orang 14,472
Hamil Minimal 4 kali selama
periode kehamilan)
Jumlah Ibu Hamil 14,447 orang 14,472
Mendapatkan Pelayanan
antenatal memenuhi standar
10 T
1 02 01 01 33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Persentase Realisasi PAD 79.90 Persen 80.00 55,667,854,947
BLUD Dikes (BLUD)
01 Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD Jumlah UPT Dikes yang 17 UPT 20 55,667,854,947
berstatus BLUD
TOTAL 210,019,135,117
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

100 4,039,222,765 100 4,160,399,448 100 4,285,211,431 100 4,413,767,774 Sekretariat Dikes 1

4,850 11,646,210 4,900 11,995,596 4,950 12,355,464 5,000 12,726,128 Subag UP 1

4 254,925,000 4 262,572,750 4 270,449,933 4 278,563,430 Subag UP 1

3 3 3 3 1

3 3 3 3 1

14 96,305,000 16 99,194,150 18 102,169,975 20 105,235,074 Subag UP 1

30 370,800,000 30 381,924,000 30 393,381,720 30 405,183,172 Subag UP 1

12 46,350,000 12 47,740,500 12 49,172,715 12 50,647,896 Subag UP 1

150 30,900,000 200 31,827,000 250 32,781,810 300 33,765,264 Subag UP 1

300 23,928,960 300 24,646,829 300 25,386,234 300 26,147,821 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
48 402,231,995 60 414,298,955 72 426,727,923 84 439,529,761 Subag UP 1

190 2,802,135,600 200 2,886,199,668 210 2,972,785,658 220 3,061,969,228 Subag UP 1

100 4,778,891,155 100 4,922,257,889 100 5,069,925,626 100 5,222,023,395 Sekretariat 1

1 2,575,000,000 1 2,652,250,000 1 2,731,817,500 1 2,813,772,025 Subag UP 1

1 515,000,000 1 530,450,000 1 546,363,500 1 562,754,405 Subag UP 1

4 671,070,750 6 691,202,873 8 711,938,959 10 733,297,127 Subag UP 1

9 46,350,000 9 47,740,500 9 49,172,715 9 50,647,896 Subag UP 1

14 116,570,405 16 120,067,517 18 123,669,542 20 127,379,628 Subag UP 1

4 206,000,000 6 212,180,000 8 218,545,400 10 225,101,762 Subag UP 1

70 30,900,000 80 31,827,000 90 32,781,810 100 33,765,264 1

1 515,000,000 1 530,450,000 1 546,363,500 1 562,754,405 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2 103,000,000 2 106,090,000 2 109,272,700 2 112,550,881 Subag UP 1

100 36,050,000 100 109,131,500 100 38,245,445 100 39,392,808 Sekretariat 1

0 - 180 72,000,000 0 - 0 - Subag UP 1

12 36,050,000 12 37,131,500 12 38,245,445 12 39,392,808 Subag UP 1

100 152,206,580 100 156,772,777 100 161,475,961 100 166,320,240 Sekretariat 1

12 152,206,580 12 156,772,777 12 161,475,961 12 166,320,240 Subag UP 1

100 433,138,820 100 446,072,985 100 458,305,174 100 473,844,329 Sekretariat 1

72 60,737,040 72 62,559,151 72 64,435,926 72 66,369,004 Subag Keuangan 1

2 68,591,820 2 70,649,575 2 72,769,062 2 74,952,134 Subag Keuangan 1

1 18,433,910 1 18,986,927 1 19,556,535 1 20,143,231 Subag Keuangan 1

2 37,728,900 2 38,860,767 2 40,026,590 2 41,227,388 Subag Program 1

5 72,421,360 5 74,594,001 5 76,831,821 5 79,136,775 Subag Program 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1 41,445,140 1 42,688,494 1 43,969,149 1 45,288,223 Subag Program 1

4 72,980,650 4 75,170,070 4 77,425,172 4 79,747,927 Datin 1

2 2 2 2 1

12 60,800,000 12 62,564,000 12 63,290,920 12 66,979,647 Subag UP 1

100 6,378,340,405 100 6,569,690,617 100 6,766,781,336 100 6,969,784,776 Yankes 1

21 6,141,466,155 22 6,325,710,140 23 6,515,481,444 24 6,710,945,887 IFK 1

152 104,269,990 152 107,398,090 152 110,620,032 152 113,938,633 IFK 1

63 6,628,050 72 6,826,892 81 7,031,698 90 7,242,649 POM POM 1

17,510,000 18,035,300 18,576,359 19,133,650 POM POM

2 2 2 2 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
20 20 21 21 1

63 72 81 90 1

21 22 23 24 1

21 97,850,000 22 100,785,500 23 103,809,065 24 106,923,337 IFK IFK 1

2 10,616,210 2 10,934,696 2 11,262,737 2 11,600,619 IFK IFK 1

100 18,793,310,690 100 19,417,610,010 100 20,070,587,118 100 20,750,198,420 Yankes 1

100 100 100 100 1

40.00 60.00 80.00 100.00 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1.40 1.37 1.35 1.33 Seksi Imunisasi 1

22.98 22.98 22.98 22.98 1

37.79 41.04 44.59 48.45 1

15,372 153,916,050 16,400 219,033,532 17,500 292,154,537 18,500 374,124,174 Seksi Yankes 1

218,996 394,193 630,710 946,063 1

547,490 656,988 788,386 946,063 1

1 57,534,513 1 59,260,548 1 61,038,364 1 62,869,515 Seksi Yankes 1

21 11,499,950 22 11,844,949 23 12,200,297 24 12,566,306 Seksi POM 1

17 1,340,030,000 18 1,380,230,900 19 1,421,637,827 20 1,464,286,962 Puskesmas 1

7,411 67,289,900 7,374 69,308,597 7,337 71,387,855 7,301 73,529,491 Seksi Imunisasi 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
530,051 536,908 543,599 550,122 1

1,931 1,921 1,911 1,902 1

8,401 8,359 8,318 8,276 1

717 788 867 954 1

1,897 1,921 1,945 1,969 1


150 51,500,000 200 53,045,000 250 54,636,350 300 56,275,441 Seksi yankes 1

20 13,547,948,337 21 13,954,386,787 22 14,373,018,391 23 14,804,208,942 Puskesmas 1

4 955,005,700 4 983,655,871 4 1,013,165,547 4 1,043,560,514 Seksi Yankes 1

75 30,900,000 80 31,827,000 80 32,781,810 85 33,765,264 Seksi Yankes 1

16 396,661,240 18 408,561,077 20 420,817,910 22 433,442,447 Seksi Promkes 1

12 54,075,000 15 55,697,250 19 61,266,975 22 67,393,673 Seksi Kestrad 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
12 15 19 22 1

12 15 19 22 1

13 66,950,000 17 68,958,500 20 71,027,255 22 73,158,073 Seksi Kestrad 1

30,000 2,060,000,000 30,000 2,121,800,000 30,000 2,185,454,000 30,000 2,251,017,620 1

100 61,800,000 100 63,654,000 100 65,563,620 100 67,530,529 Yankes 1

51 20,600,000 57 21,218,000 63 21,854,540 70 22,510,176 Seksi POM 1

20 24 28 32 1

716 41,200,000 816 42,436,000 916 43,709,080 1,016 45,020,352 Seksi POM 1

633 753 873 993 1

76.00 728,703,473 78.00 750,564,577 80.00 773,081,515 82.00 796,273,960 Bidang Kesmas

40.00 50.00 60.00 70.00 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
12 151,974,955 13 156,534,204 14 161,230,230 15 166,067,137 Seksi Promkes 1

7 8 9 10 1

120 134,425,918 130 138,458,696 140 142,612,456 150 146,890,830 Seksi Promkes 1

4 81,802,600 4 84,256,678 4 86,784,378 4 89,387,910 Seksi Promkes 1

3,990 154,500,000 4,200 159,135,000 4,410 163,909,050 4,620 168,826,322 Seksi Promkes 1

3,032 3,276 3,528 3,788 1

845 865 885 905 1

40 60 80 100 1
68 70 72 74 1

43,406 206,000,000 54,560 212,180,000 65,699 218,545,400 76,758 225,101,762 Seksi Promkes 1

108,516 109,119 109,499 109,654 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
22.50 302,397,700 21.00 311,469,631 20.00 320,813,720 19.00 330,438,132 Bidang Kesmas 1

20 21,630,000 20 22,278,900 20 22,947,267 22 23,635,685 Seksi Gizi 1

2 8,240,000 2 8,487,200 2 8,741,816 2 9,004,070 Seksi Gizi 1

22,679 81,370,000 22,973 83,811,100 23,268 86,325,433 23,562 88,915,196 Seksi Gizi 1

51,767 51,872 51,976 52,080 1

62,040 80,855,000 62,370 83,280,650 62,700 85,779,070 63,030 88,352,442 Seksi Gizi 1

45,227 45,592 45,959 46,327 1

46,565 48,893 51,337 53,903 1

2 103,000,000 2 106,090,000 2 109,272,700 2 112,550,881 Seksi Gizi 1

1 7,302,700 1 7,521,781 2 7,747,434 2 7,979,857 Seksi Gizi 1

85.00 2,038,112,500 90.00 2,099,255,875 95.00 2,162,233,551 100 2,227,100,558 Bidang P2PL 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
104 1,897,486,600 110 1,954,411,198 116 2,013,043,534 122 2,073,434,840 Seksi PL 1

27,902,700 28,739,781 29,601,974 30,490,034 Seksi PL 1


109 114 119 122
1
160,540 172,800 185,365 198,222
1
188,871 192,000 195,121 198,222
70 109,643,500 70 112,932,805 70 116,320,789 70 119,810,413 Seksi PL 1

4 3,079,700 4 3,172,091 4 3,267,254 4 3,365,271 Seksi PL 1

4 4 4 4 1

93.5 4,655,236,667 94.0 4,785,524,767 94.5 4,919,876,760 95.0 5,146,464,563 Bidang P2PL Dikes 1

96.00 97.00 98.00 100.00 1

100 100 100 100 1

80 82,800,000 75 77,625,000 70 72,450,000 95 98,325,000 Seksi Pencegahan 1


2 57,000,000 2 57,000,000 2 57,000,000 4 114,000,000 Seksi Pencegahan 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
3 3 3 3 1

1,027 3,842,128,742 1,083 3,957,392,605 1,142 4,076,114,383 1,202 4,198,397,814 Seksi Pencegahan 1

6,377 6,527 6,677 6,827 1

114,897 129,833 146,712 165,784 1

114,897 129,833 146,712 165,784 1

626 190,230,700 657 195,937,621 690 201,815,750 725 207,870,222 Seksi Imunisasi 1

10,740 57,845,315 11,411 59,580,674 12,083 61,368,095 12,754 63,209,138 Seksi Imunisasi 1

10,740 11,411 12,083 12,754 1

200 342,310,200 150 352,579,506 100 363,156,891 50 374,051,598 Seksi Pencegahan 1

50 55 60 70 1

40 45,680,000 40 47,050,400 44 48,461,912 44 49,915,769 Seksi Pencegahan 1

2 37,241,710 2 38,358,961 2 39,509,730 2 40,695,022 Seksi Pencegahan 1

5 5 5 5 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
100 3,113,895,279 100 3,207,312,137 100 3,303,531,501 100 3,402,637,447 Sekretariat, Bidang 1
Yankes, Bidang P2PL

2 2 2 2 Seksi Yankes 1
326,632,570 336,431,547 346,524,494 356,920,228

11 19 19 19 Seksi Yankes 1
2,033,430,223 2,094,433,130 2,157,266,124 2,221,984,107
1 1 1 1 Datin 1
258,360,256 266,111,064 274,094,396 282,317,227

1 1 1 1 Subag Program 1
246,280,210 253,668,616 261,278,675 269,117,035

147,788,520 152,222,176 156,788,841 161,492,506 Subag Program


4 4 4 4 1

2 2 2 2 1
600 101,403,500 700 104,445,605 700 107,578,973 800 110,806,342 Laboratorium 1
300 400 400 450 1
1
600 600 650 700
94.00 65,009,848,477 96.00 66,960,143,932 98.00 68,968,948,250 100 71,038,016,697 Bidang SDK 1

24,720,000,000 25,461,600,000 26,225,448,000 27,012,211,440 Seksi Sarpras


21 22 23 24 1

1 1 1 1 1

1,133,000,000 1,166,990,000 1,201,999,700 1,238,059,691 Seksi Sarpras


63 64 66 69 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1 2 3 3 1

2 2 2 2 1

1 973,883,277 1 1,003,099,776 1 1,033,192,769 1 1,064,188,552 Seksi Sarpras 1

22,660,000,000 23,339,800,000 24,039,994,000 24,761,193,820 Seksi Sarpras


1 1 1 1 1

1 1 1 1 1

8,240,000,000 8,487,200,000 8,741,816,000 9,004,070,480 Seksi Sarpras

7 8 9 10 1

1 1 1 1 1

63 2,060,000,000 64 2,121,800,000 65 2,185,454,000 66 2,251,017,620 Seksi Sarpras 1

2 2 2 2 1

12 72,965,200 12 75,154,156 12 77,408,781 12 79,731,044 Seksi Sarpras 1

12 12 12 12 1
1 5,150,000,000 1 5,304,500,000 1 5,463,635,000 1 5,627,544,050 Seksi Sarpras 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
52.00 92,325,000,000 55.00 93,325,000,000 59.00 117,425,000,000 65.00 117,425,000,000 RSAM Narmada 1

55.00 60.00 63.00 66.00 1

59 61 63 65 1

3 3 2 2 1

4 5 6 6 1

45 45 45 45 1

25 25 25 25 1

19 40,000,000,000 22 40,000,000,000 24 50,000,000,000 26 50,000,000,000 1

70 35,000,000,000 70 35,000,000,000 70 40,000,000,000 70 40,000,000,000 1

60 450,000,000 60 450,000,000 60 500,000,000 60 500,000,000 1

2 1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 1,400,000,000 1 1,400,000,000 1

30 350,000,000 30 350,000,000 50 500,000,000 50 500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
40 400,000,000 40 400,000,000 40 300,000,000 40 300,000,000 1

50 400,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 1

50 250,000,000 75 250,000,000 75 350,000,000 100 350,000,000 1

1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1

420 75,000,000 420 75,000,000 420 75,000,000 420 75,000,000 1

7 2,500,000,000 9 2,500,000,000 12 3,500,000,000 15 3,500,000,000 1

15 2,000,000,000 20 2,000,000,000 25 5,000,000,000 30 5,000,000,000 1

8 2,500,000,000 8 2,500,000,000 10 5,500,000,000 12 5,500,000,000 1

14 2,500,000,000 14 2,500,000,000 16 2,500,000,000 20 2,500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
14 4,000,000,000 20 5,100,000,000 24 7,000,000,000 30 7,000,000,000 1

100.00 6,935,000,000 100.00 7,935,000,000 100.00 7,935,000,000 100.00 7,935,000,000 RSAM Narmada 1

1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1

5 75,000,000 7 75,000,000 7 75,000,000 9 75,000,000 1

10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 1

180 60,000,000 180 60,000,000 180 60,000,000 180 60,000,000 1

12 6,500,000,000 12 7,500,000,000 12 7,500,000,000 7,500,000,000 1

100.00 8,364,675,006 100.00 8,615,615,257 100.00 8,874,083,714 100.00 9,140,306,226 Bidang SDK 1

14,534 6,355,779,898 14,970 6,546,453,295 15,419 6,742,846,894 15,882 6,945,132,301 1


60,146 61,950 63,809 65,723 1
9 576,363,898 9 593,654,815 9 611,464,459 9 629,808,393 1

2,458 2,581 2,710 2,846 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
368 1,030,000,000 378 1,060,900,000 388 1,092,727,000 398 1,125,508,810 1

93,531,210 96,337,146 99,227,261 102,204,079


3 3 3 3 1

2 2 2 2 1

7 7 7 7 1
3 309,000,000 3 318,270,000 3 327,818,100 3 337,652,643 1

9 9 9 9 1

97.94 291,035,770 96.77 299,766,843 96.99 308,759,848 95.85 318,022,644 Bidang Kesmas 1

88.51 88.60 88.69 88.78 1

55,325 133,637,350 55,825 137,646,471 56,325 141,775,865 56,825 146,029,141 Seksi Kesga 1

62,509 63,009 63,509 64,009 1

4 27,902,700 4 28,739,781 4 29,601,974 4 30,490,034 Seksi Kesga 1

13,709 77,995,720 13,739 80,335,592 13,769 82,745,659 13,799 85,228,029 Seksi Kesga 1

13,997 14,197 14,197 14,397 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
15,404 51,500,000 15,354 53,045,000 15,354 54,636,350 15,304 56,275,441 Seksi Kesga 1

18.89 88,849,860 19.01 91,515,356 19.13 94,260,816 19.26 97,088,641 Bidang Kesmas 1

10,249 51,608,150 10,449 53,156,395 10,649 54,751,086 10,849 56,393,619 Seksi Kesga 1

54,267 54,969 55,654 56,321 1

3 37,241,710 3 38,358,961 3 39,509,730 6 40,695,022 Seksi Kesga 1

422 472 522 572 1

422 472 522 572 1

89.73 85,076,970 90.46 87,629,279 91.09 90,258,157 91.64 92,965,902 Bidang P2PL 1

236 85,076,970 256 87,629,279 276 90,258,157 296 92,965,902 Seksi PL 1

263 283 303 323 1

92.36 2,177,766,595 92.37 2,243,099,593 92.38 2,310,392,581 92.39 2,379,704,358 Bidang Kesmas 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
95.80 96.07 96.21 96.48 1

13,859 2,035,104,900 13,879 2,096,158,047 13,899 2,159,042,788 13,919 2,223,814,072 Seksi Kesga 1

13,868 13,888 13,908 13,928 1

14,467 14,447 14,447 14,427 1


15,697 142,661,695 15,722 146,941,546 15,747 151,349,792 15,772 155,890,286 Seksi Kesga 1

14,497 14,522 14,547 14,572 1

14,497 14,522 14,547 14,572 1

82.00 57,337,890,596 84.00 59,058,027,313 86.00 60,829,768,133 88.00 62,654,661,177 Bidang Yankes 1

22 57,337,890,596 22 59,058,027,313 23 60,829,768,133 23 62,654,661,177 UPT BLUD Puskesmas 1

278,126,449,308 285,615,513,787 315,232,104,258 321,086,542,573 1,410,079,745,043 37 183


IKA
TO
PR
Rencana Strategis Dinas R
OGKesehatan Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020-2024
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS K Rp. K
KE
1 2 RA
3 4 5 6 8 9 10
GIA
M
1 02 01 01 33 Pro TA Pers 100 Persen 100 3,921,575,500 100
(OU
graN enta
TC
m se
OM
Peni Kep
E)
ngk Pers
uasa
atan nenta
Mut seMas
Pers
u Disi
yara
enta
Pela plin
kat
se
yan Apa
01 Pela terh
Real Jumlah surat masuk dan surat Jumlah surat masuk dan surat keluar 4,700 eks 4,800 11,307,000 4,850
an ratu
yana ada
isasi keluar
nKes rp
PA
ehat Pela
dan D
an yan
Pen Pus
BL an
duk kes
UD Pus
ung mas
Pela kes
(BL
yana mas
UD)
n
BL
UD

Jumlah sarana telepon dan Jumlah sarana telepon dan internet line 4 247,500,000 4
internet yang dipergunakan yang dipergunakan selama satu tahun
selama satu tahun

Jumlah sarana sumber daya air Jumlah sarana sumber daya air yang SR 3 3
yang dipergunakan selama satu dipergunakan selama satu tahun
tahun
Jumlah sarana listrik yang Jumlah sarana listrik yang SR 3 3
dipergunakan selama satu tahun dipergunakan selama satu tahun
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG Jumlah Kendaraan Roda 4 yang PUSKESMAS
Jumlah Kendaraan Roda 4 yang 10 unit 12 93,500,000 14
KE
RA Dilakukan Pemeliharaan dan Dilakukan Pemeliharaan dan
GIA
M Perizinan Perizinan
TA
(OU
N
TC Jumlah Administrasi Keuangan Jumlah Administrasi Keuangan yang 30 orang 30 360,000,000 30
OM yang Disediakan Disediakan
E) Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Jumlah Jasa Kebersihan Kantor 12 orang 12 45,000,000 12
Selama Satu Tahun Selama Satu Tahun
Jumlah peralatan dan Jumlah peralatan dan perlengkapan unit 100 30,000,000 150
perlengkapan kantor dan rumah kantor dan rumah tangga
tangga
Jumlah Bahan Bacaan dan Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan eks 300 23,232,000 300
Peraturan Perundang-undangan Perundang-undangan Selama Satu
Selama Satu Tahun Tahun

Jumlah Rapat Koordinasi dan kali 36 390,516,500 48


Konsultasi ke Luar yang
Dilaksanakan
Jumlah Jasa Tenaga Kerja Jumlah Jasa Tenaga Kerja orang 180 2,720,520,000 190
Administrasi/ Teknik Administrasi/ Teknik Perkantoran
Perkantoran Selama Satu Tahun Selama Satu Tahun
03 Pem Jumlah Unit Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor yang 1 unit 1 2,500,000,000 1
bang yang Dibangun Dibangun
unan
Ged
ung
Kant
or

05 Pen Jumlah Kendaraan Dinas yang 0 unit 1 500,000,000 1


gada Diadakan
an
Ken
dara
an
Dina
s/Op
erasi
onal
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Pen OG Jenis Perlengkapan Unit Gedung Jenis Perlengkapan
PUSKESMAS
Unit Gedung 0 unit 2 651,525,000 4
KE
gada RA Kantor yang Diadakan Kantor yang Diadakan
GIA
an M
TA
Perl (OU
N
engk TC
apan OM
Ged E)
ung
Kant
or

22 Pem Jumlah Unit Gedung Kantor Jumlah Unit Gedung Kantor yang 9 unit 9 45,000,000 9
eliha yang Dilakukan Pemeliharaan Dilakukan Pemeliharaan
raan Rutin/Berkala Rutin/Berkala
Ruti
24 Pem
n/Be Jumlah Kendaraan Dinas yang 10 unit 12 113,175,150 14
eliha
rkal Dilakukan Pemeliharaan Rutin
raan
a
Ruti
Ged
n/Be
ung
rkal
Kant
aor
Ken
dara
an
Dina
s/Op
erasi
onal
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
26 Pem OG Jenis Perlengkapan Unit Gedung PUSKESMAS 0 unit 2 200,000,000 4
KE
eliha RA Kantor yang Dilakukan
GIA
raan M Pemeliharaan Rutin
TA
Ruti (OU
28 PemN
n/Be TC Jumlah jasa perbaikan peralatan unit 60 30,000,000 70
eliha
rkal OM kerja selama satu tahun
raan
a E)
Ruti
Perl
n/Be
engk
rkal
apan
aGed
Pera
ung
latan
Kant
Ged
or
ung
Kant
or

42 Reh Jumlah Gedung Kantor yang Jumlah Gedung Kantor yang 0 unit 1 500,000,000 1
abili Direhabilitasi Sedang Direhabilitasi Sedang
tasi
Seda
ng/B
erat
Ged
ung
Kant
or
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
44 Reh OG Jumlah Kendaraan Dinas yang PUSKESMAS
Jumlah Kendaraan Dinas yang 10 unit 2 100,000,000 2
KE
abili RA Direhabilitasi Sedang/Berat Direhabilitasi Sedang/Berat
GIA
tasi M
TA
Seda (OU
N
ng/B TC
erat OM
Ken E)
dara
an
Dina
s/Op
erasi
onal

1 02 01 01 03 Pro Pers Persen 100 98,000,000 100


gra enta
m se
Peni Disi
ngk plin
atan Apa
Disi ratu
plin r
Apa
ratu
r

05 Pen Jumlah Pengadaan Pakaian Jumlah Pengadaan Pakaian Pegawai 0 Stel 180 63,000,000 0
gada Pegawai
an
Paka
ian
Khu
sus
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Koo OG Jumlah Koordinasi PUSKESMAS 12 kali 12 35,000,000 12
KE
rdin RA Penegakan/Peningkatan Disipin
GIA
asi M PNS
TA
Pene (OU
1 02 01 01 05 ProN Pers 100 Persen 100 175,686,000 100
gaka TC
gra
n/Pe enta
OM
m se
ning E)
Peni
kata Peni
04 Bim
ngk
n ngk Frekuensi Bimbingan dan Frekuensi Bimtek ke jaringan dan 12 kali 12 175,686,000 12
atan
bing
Disi atan Pelatihan Teknis yang jejaring Puskesmas
Kap
plin Kap dilaksanakan
an
asit
PNS asit
tekn
as
dan as
is
Sum
Justi Sum
dan
ber
si ber
pelat
Day Day
ihan
a a
Apa Apa
ratu ratu
r r
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 06 Pro OG
Pers PUSKESMAS 100 Persen 100 421,494,000 100
KE
gra RA
GIA enta
m M
TA se
peni (OU
N Pela
ngk porTC
OM
atan an
pen CapE)
gem aian
ban Kin
gan erja
siste dan
m Keu
pela ang
por an
an
cap
aian
kine
rja
dan
keu
ang
an
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pen OG Jumlah laporan PUSKESMAS
Jumlah laporan program/kegiatan 72 dok 72 58,968,000 72
KE
yusu RA program/kegiatan yang yang direkapitulasi
GIA
nan M direkapitulasi
TA
lapo (OU
N
ran TC
capa OM
ian E)
kine
rja
dan
ikhti
sar
reali
sasi
kine
rja
SKP
D

02 Pen Jumlah laporan keuangan Jumlah laporan keuangan semesteran 2 dok 2 66,594,000 2
yusu semesteran yang disusun yang disusun
nan
lapo
ran
keua
ngan
sem
ester
an
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
04 Pen OG Jumlah laporan keuangan akhir Jumlah laporan
PUSKESMAS
keuangan akhir tahun 1 dok 1 17,897,000 1
KE
yusu RA tahun yang disusun yang disusun
GIA
nan M
TA
pela (OU
N
pora TC
n OM
keua E)
ngan
akhi
r
tahu
n
dan
tahu
nan

05 Pen Jumlah dokumen Renstra dan Jumlah dokumen Renstra dan RBA 2 dok 2 36,630,000 2
yusu Renja yang disusun yang disusun
nan
Ren
stra
dan
Renj
a
Pera
ngka
t
Daer
ah

06 Pen Jumlah dokumen perencanaan Jumlah dokumen perencanaan dan 5 dok 5 70,312,000 5
yusu dan penganggaran yang disusun penganggaran yang disusun
nan
RK
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Pen OG Jumlah dokumen Laporan PUSKESMAS
Jumlah dokumen Laporan Kinerja 1 dok 1 40,238,000 1
KE
yusu RA Akuntabilitas Kinerja Instansi Puskesmas
GIA
nan M Pemerintah yang disusun
TA
LA (OU
N
KIP TC
OM
E)
08 Pen Jumlah dokumen Profil Dinas Jumlah dokumen Profil Puskesmas 3 dok 4 70,855,000 4
yusu Kesehatan yang disusun yang disusun
nan
profi
l/mo
nogr
afi

Jumlah dokumen pemutakhiran 2 dok 2 2


database yang disusun
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
09 Pen OG Jumlah dokumen pemutakhiran Jumlah dokumen
PUSKESMAS
pemutakhiran data 12 kali 12 60,000,000 12
KE
yusu RA data aset yang disusun aset yang disusun
GIA
nan M
TA
Lap (OU
N
oran TC
Pen OM
ggu E)
naan
Bara
ng
Sem
ester
an
dan
Tah
unan

Jumlah laporan aset triwulan, Jumlah laporan aset triwulan, 7 kali 7 7


semesteran dan tahunan yang semesteran dan tahunan yang disusun
disusun
1 02 01 01 15 Pro Pers 100 Persen 100 6,192,563,500 100
gra enta
m se
Oba Oba
01 Pen
t tIFK Jumlah Puskesmas yang tersedia Jumlah Pustu dan Poskesdes yang 1 19 pkm 20 5,962,588,500 21
gada
dan Me obat-obatan dan perbekalan tersedia obat-obatan dan perbekalan
aan
Per men kesehatan kesehatan
Obat
bek uhi
dan
alan Stan
Perb
Kes dar
ekal
ehat yan
an
an g
Kes Ters
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Peni OG Frekuensi distribusi obat dan
IFK Frekuensi PUSKESMAS
distribusi obat dan 1 152 kali 152 101,233,000 152
KE
ngka RA perbekalan kesehatan yang perbekalan kesehatan yang
GIA
tan M dilaksanakan dilaksanakan oleh Puskesmas
TA
pem (OU
03 Peni N
erata PO TC Frekuensi pemantauan harga 46 kali 54 6,435,000 63
ngka
an M
OM obat di Sarana swasta (apotek,
tan
obat E) toko obat dan klinik) agar sesuai
kete
dan standar harga eceran tertinggi
rjan
perb (HET)
04 gkau
Peni
ekal PO 17,000,000
an
ngka
an M
harg
tan
kese
amut
hata
uobat
n
dan
pela
perb
yana
nekal
an
farm
kese
asi
hata
kom
n
unit
terut
as
ama
dan
untu
rum
k
ah
pend
sakit
udu
k
misk
in

Jumlah Rumah Sakit yang 2 RS 2 2


Sudah Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai Standar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG Jumlah Sarana Puskesmas yang PUSKESMAS 2 pkm 8 20
KE
RA Sudah Melaksanakan Pelayanan
GIA
M Kefarmasian Sesuai Standar
TA
(OU
N
TC
OM Jumlah Sarana Komunitas 46 kom 54 63
E) (apotek dan klinik) yang Sudah
Melaksanakan Pelayanan
Kefarmasian Sesuai Standar

Jumlah Puskesmas yang 19 pkm 20 21


Melaksanakan penggunaan obat
rasional (POR)
05 Peni IFK Jumlah sarana Puskesmas yang Jumlah pengadaan obat sesuai standar 1 12 kali 12 95,000,000 12
ngka melakukan pengadaan obat yang dilaksanakan oleh Puskesmas
tan sesuai standar
Mut
u
Pen
ggu
naan
Obat
dan
Perb
ekal
an
Kes
ehat
an
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
06 Mon OG PUSKESMAS
KE IFK Frekuensi monev IFK yang Frekuensi monev yang dilaksanakan 2 kali 2 10,307,000 2
itori RA dilaksanakan Puskesmas ke Jaringannya
GIA
ng, M
TA
eval (OU
N
uasi TC
dan OM
pela E)
pora
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 16 Pro OG
Pers PUSKESMAS 100 Persen 100 19,943,747,350 100
KE
gra RA
GIA enta
m M
TA se
Upa (OU
N keca
ya matTC
OM
Kes an
E)
ehat yan
an g
Mas me
yara mili
kat ki
mini
mal
1
Pus
kes
mas
yg
ters
ertif
ikas
i
akre
dita
si
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG
Pers PUSKESMAS 100 Persen 100 100
KE
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N kab
TC
upat
OM
en
E)
yan
g
me
mili
ki
mini
mal
1
RS
UD
yg
ters
ertif
ikas
i
akre
dita
si
nasi
onal
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 15.00 Persen 20.00 40.00
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N Ora
TC
ng
OM
Usia
E)
15-
59
Tah
un
Men
dap
atka
n
Skri
ning
Kes
ehat
an
sesu
ai
Stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 1.45 Persen 1.42 1.40
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N pen
TC
deri
OM
ta
E)
Hip
erte
nsi
yan
g
men
dap
atka
n
pela
yan
an
kese
hata
n
sesu
ai
stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 22.98 Persen 22.98 22.98
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N pen
TC
deri
OM
ta
E)
DM
yan
g
men
dap
atka
n
pela
yan
an
kese
hata
n
sesu
ai
stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 29.84 Persen 34.82 37.79
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N OD
TC
GJ
OM
bera
tE)
yan
g
men
dap
atka
n
pela
yan
an
kese
hata
n
jiwa
sesu
ai
stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Pem OG Jumlah KK yang dikunjungi Jumlah KKPUSKESMAS
yang dikunjungi dalam 133,530 KK 14,372 96,035,000 15,372
KE
eliha RA dalam rangka PIS-PK rangka PIS-PK
GIA
raan M
TA
dan (OU
N
pem TC
ulih OM
an E)
kese
hata
n

Jumlah masyarakat usia 15-59 Jumlah masyarakat usia 15-59 tahun 65,177 orang 91,248 218,996
tahun yang mendapat pelayanan yang mendapat pelayanan skrining
skrining kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar
standar
Jumlah masyarakat usia 15-59 Jumlah masyarakat usia 15-59 tahun 434,516 orang 456,242 547,490
tahun di Kabupaten Lombok di wilayah kerja Puskesmas
Barat
06 Revi Jumlah FKTP yang 1 unit 1 130,858,750 1
talis mendapatkan juara berprestasi
asi tingkat provinsi
siste
m
kese
hata
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Pela OG Jenis Peralatan Medis yang PUSKESMAS
Jenis Peralatan Medis yang Sesuai 1 19 unit 20 11,165,000 21
KE
yana RA Sesuai Standar Standar di Puskesmas
GIA
nTA M
kefa (OU
N
rmas TC
ian OM
dan E)
alat
kese
hata
n

09 Peni Jenis Pelayanan Kesehatan bagi Jenis Pelayanan Kesehatan bagi 1 16 Jenis 16 1,431,100,000 17
ngka pasien Umum pasien Umum
tan
10 Penc
kese Jumlah penderita HT usia ≥ 15 Jumlah penderita HT usia ≥ 15 tahun 7,486 orang 7,449 165,330,000 7,411
egah
hata tahun yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan
an
n pelayanan kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar
peny
mas standar
akit
yara
kat

Jumlah estimasi penderita Jumlah estimasi penderita hipertensi 515,910 orang 523,037 530,051
hipertensi usia ≥ 15 tahun usia ≥ 15 tahun
Jumlah penderita DM usia ≥ 15 Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun 1,950 orang 1,940 1,931
tahun yang mendapatkan yang mendapatkan pelayanan
pelayanan kesehatan sesuai kesehatan sesuai standar
standar
Jumlah estimasi penderita Jumlah estimasi penderita diabetes 8,486 orang 8,444 8,401
diabetes mellitus usia ≥ 15 tahun mellitus usia ≥ 15 tahun
Jumlah penderita ODGJ Berat Jumlah penderita ODGJ Berat yang 543 orang 652 717
yang mendapatkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
kesehatan sesuai standar sesuai standar
Jumlah proyeksi ODGJ berat Jumlah proyeksi ODGJ berat 1,820 orang 1,872 1,897
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
11 Peni OG Jumlah korban bencana yang PUSKESMAS
Jumlah korban bencana yang 1 13,780 orang 100 50,000,000 150
KE
ngka RA diberikan pelayanan kesehatan diberikan pelayanan kesehatan
GIA
tan M
TA
pela (OU
N
yana TC
n OM
kese E)
hata
n
bagi
peng
ungs
i
korb
an
benc
ana

13 Pen Jumlah Puskesmas yang Jumlah kegiatan promotif dan keg 19 14,444,568,600 20
yedi mendapatkan dana Bantuan preventif yang dilaksanakan
aan Operasional Kesehatan Puskesmas melalui dana BOK
biay
15 Mon
a Frekuensi monev yang 4 kali 4 927,190,000 4
itori
oper dilaksanakan
ng,
asio
eval
nal
uasi
dan
dan
pem
pela
eliha
pora
raan
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
16 Peni OG Frekuensi pengamanan PUSKESMAS
Frekuensi pengamanan kesehatan 1 69 kali 75 30,000,000 75
KE
ngka RA kesehatan yang dilayani sesuai yang dilayani sesuai kebutuhan
GIA
tan M kebutuhan
TA
pem (OU
N
anfa TC
atan OM
sara E)
na
kese
hata
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
17 Pela OG Jumlah kegiatan promosi PUSKESMAS
Jumlah kegiatan promosi kesehatan 12 keg 14 400,000,000 16
KE
yana RA kesehatan mengenai dampak mengenai dampak merokok yang
GIA
nTA M merokok yang dilaksanakan dilaksanakan
penc (OU
N
egah TC
an OM
dan E)
pena
ngg
ulan
gan
peny
akit
akib
at
tem
baka
u
dan
roko
k

19 Peni Jumlah puskesmas yang Jumlah tenaga kesehatan sudah 8 pkm 10 192,500,000 12
ngka memiliki tenaga kesehatan dilatih yankes tradisional di
tan sudah dilatih yankes tradisional Puskesmas
pela
yana Jumlah puskesmas yang Jumlah pelaksanaan asuhan mandiri kali 10 12
n melaksanakan asuhan mandiri yankes tradisional ramuan dan
kese yankes tradisional ramuan dan keterampilan di Puskesmas
hata keterampilan
n
tradi
sion
al
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG Jumlah puskesmas yang Jumlah PUSKESMAS
pelaksanaan kegiatan 8 pkm 10 12
KE
RA melaksanakan kegiatan pembinaan yankes tradisional di
GIA
M pembinaan yankes tradisional Puskesmas
TA
(OU
N
20 Peni TC Jumlah Puskesmas yang Jumlah penyelenggaraan kesehatan 7 pkm 10 65,000,000 13
ngka OM menyelenggarakan kesehatan kerja dasar dan atau memberikan
tan E) kerja dasar dan atau memberikan pelayanan kesehatan terhadap pekerja
Pela pelayanan kesehatan terhadap di wilayah kerja Puskesmas
yana pekerja di wilayah kerjanya
n
Kes
21 Pela Jumlah pasien yang diberikan Jumlah pasien yang diberikan 1 20,000 orang 30,000 2,000,000,000 30,000
ehat
yana pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan di Puskesmas
an
n Puskesmas dan jaringannya dan jaringannya
Kerj
kese
a
hata
n di
Pusk
esm
as
dan
jarin
gann
ya
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 17 Pro OG PUSKESMAS
KE Pres Juknis 98.00 Persen 100 60,000,000 100
gra RA
GIA enta
m M
TA se
Pen (OU
N Tem
TC
gaw uan
OM
asan Oba
Oba tE)
t dan
dan Ma
Ma kan
kan an
an yan
g
Me
men
uhi
Stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Peni OG Jumlah Apotek Obat yang PUSKESMAS
Jumlah Apotek Obat yang Memiliki 1 39 unit 45 20,000,000 51
KE
ngka RA Memiliki Ijin Ijin
GIA
tan M
TA
pem (OU
N
berd TC
ayaa OM
n E)
kons
ume
n/m
asya
raka
t di
bida
ng
obat
dan
mak
anan

Jumlah Toko Obat yang Jumlah Toko Obat yang Memiliki Ijin 1 12 unit 16 20
Memiliki Ijin
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Peni OG Jumlah IRTP PUSKESMAS
Jumlah IRTP di Wilker Puskesmas 516 unit 616 40,000,000 716
KE
ngka RA
GIA
tan M
TA
peng (OU
N
awa TC
san OM
kea E)
man
an
pang
an
dan
baha
n
berb
ahay
a

Jumlah Industri Rumah Tangga Jumlah Industri Rumah Tangga 393 unit 513 633
Pangan (IRTP) yang Memiliki Pangan (IRTP) yang Memiliki Ijin
Ijin
1 02 01 01 19 Pro Pers Juknis 71.58 Persen 74.00 707,479,100 76.00
gra enta
m se
Pro Pers
Ru SPM 0.00 Persen 30.00 40.00
mos enta
mah
i se
Tan
Kes Ana
gga
ehat k
yan
an Usia
g
dan Pen
PH
Pem didi
BS
ber kan
day Das
aan ar
Mas yan
yara g
kat Men
dap
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pen OG Jenis media promosi yang dibuat Jenis mediaPUSKESMAS
promosi yang dibuat 11 jenis 11 147,548,500 12
KE
gem RA
GIA
bang M
TA
anN (OU
med TC
ia OM
pro E)
mosi
dan
infor
masi
sada
r
hidu
p
seha
t

Jumlah peralatan promosi Jumlah peralatan promosi kesehatan 4 unit 6 7


kesehatan yang diadakan dan yang diadakan dan atau dilakukan
atau dilakukan pemeliharaan pemeliharaan
02 Pen Frekuensi Penyebarluasan Frekuensi Penyebarluasan Informasi 100 kali 110 130,510,600 120
yulu Informasi Kesehatan yang Kesehatan yang dilakukan
han dilakukan
mas
yara
kat
pola
hidu
p
seha
t
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
05 Mon OG Frekuensi Monev Program Frekuensi PUSKESMAS
Monev Program Promosi 4 kali 4 79,420,000 4
KE
itori RA Promosi Kesehatan dan Kesehatan dan Pemberdayaan
GIA
ng, M Pemberdayaan Masyarakat yang Masyarakat yang Dilakukan
TA
eval (OU Dilakukan
N
uasi TC
dan OM
pela E)
pora
n

07 Peni Jumlah rumah tangga yang Jumlah rumah tangga yang dipantau 3,610 kk 3,780 150,000,000 3,990
ngka dipantau perilaku hidup bersih perilaku hidup bersih dan sehat
tan dan sehat (PHBS) (PHBS)
Kem
Jumlah rumah tangga yang Jumlah rumah tangga yang 2,584 kk 2,797 3,032
andi
berperilaku hidup bersih dan berperilaku hidup bersih dan sehat
rian
sehat berdasarkan rumah tangga berdasarkan rumah tangga yang
dan
yang dipantau dipantau
Kes
adar
an Jumlah Posyandu Aktif Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu 805 pos 825 845
Mas (Posyandu Purnama dan Purnama dan Mandiri)
yara Mandiri)
kat Jumlah Posyandu Model Jumlah Posyandu Model 0 pos 19 40
untu Jumlah Desa Siaga Aktif Jumlah Desa Siaga Aktif (Purnama 64 desa 66 68
k (Purnama dan Mandiri) dan Mandiri)
Hid
up
Seha
t
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
08 Pela OG Jumlah anak usia 7 - 15 tahun Jumlah anakPUSKESMAS
usia 7 - 15 tahun yang - orang 31,919 200,000,000 43,406
KE
yana RA yang mendapatkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
GIA
nTA M kesehatan sesuai standar sesuai standar
Kes (OU
N
ehat TC
an OM
bagi E)
Ana
k
Usia
Pen
didi
kan
Das
ar

Jumlah anak usia 7 - 15 tahun Jumlah anak usia 7 - 15 tahun - orang 106,396 108,516
1 02 01 01 20 Pro Pre SDG's 28.96 Persen 27.00 293,590,000 26.00
gra vale
m nsi
Per Stu
baik ntin
an g
01 Pen Jumlah desa yang melaksanakan Jumlah desa yang melaksanakan 10 desa 20 21,000,000 20
Gizi (pen penanganan stunting
yusu penanganan stunting
Mas dek
nan
yara dan
peta
kat sang
infor
masi at
mas pen
yara dek)
kat pad
kura a
ng ana
gizi k di
baw
ah
lima
tahu
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Pem OG Jenis evaluasi pemberian PMT PUSKESMAS
Jenis evaluasi pemberian PMT 1 jenis 2 8,000,000 2
KE
beri RA
GIA
an M
TA
tam (OU
N
baha TC
n OM
mak E)
anan
dan
vita
min
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
03 Pena OG Jumlah remaja putri yang Jumlah PUSKESMAS
remaja putri yang 22,414 orang 22,384 79,000,000 22,679
KE
ngg RA mendapatkan TTD mendapatkan TTD
GIA
ulan M
TA
gan (OU
N
Kur TC
ang OM
Ener E)
gi
Prot
ein
(KE
P),
Ane
mia
Gizi
Besi
,
Gan
ggua
n
Aki
bat
kura
ng
Yodi
um
(GA
KY)
,
Kur
ang
Jumlah balita yang mendapatkan Jumlah balita yang mendapatkan 51,355 orang 51,663 51,767
Vitamin A Vitamin A
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
04 Pem OG Jumlah balita yang ditimbang PUSKESMAS
Jumlah balita yang ditimbang berat 60,929 orang 61,710 78,500,000 62,040
KE
berd RA berat badannya badannya
GIA
ayaa M
TA
n N (OU
mas TC
yara OM
kat E)
untu
k
penc
apai
an
kelu
arga
sada
r
gizi

Jumlah balita yang Naik Berat Jumlah balita yang Naik Berat 36,906 orang 44,863 45,227
Badannya Badannya
Jumlah Balita yang diukur Jumlah Balita yang diukur PB/TB 38,397 orang 44,348 46,565
PB/TB minimal 2 kali setahun minimal 2 kali setahun
05 Peni Jenis intervensi penanganan gizi Jenis intervensi penanganan gizi lebih 0 Jenis 2 100,000,000 2
ngka lebih
06 tan
Mon Frekuensi Monev program Frekuensi Monev program perbaikan 1 kali 1 7,090,000 1
Gizi
itori perbaikan gizi masyarakat yang gizi masyarakat yang dilakukan
Lebi
ng, dilakukan
h
eval
1 02 01 01 21 Pro
uasi Pers Juknis 75.03 Persen 80.00 1,978,750,000 85.00
gra
dan enta
m
pela se
Pen
pora mas
gem
n yara
ban kat
gan men
Lin gaks
gku es
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pen OG Jumlah desa yang terakses air Jumlah desaPUSKESMAS
yang terakses air minum 92 desa 98 1,842,220,000 104
KE
gkaj RA minum layak layak
GIA
ian M
TA
peng (OU
N
emb TC
anga OM
n E)
ling
kun
gan
seha
t

02 Pen Jumlah desa yang terakses Jumlah desa yang terakses jamban
yulu jamban sehat sehat
han
men
cipta
kan
ling
98 desa 104 27,090,000 109
kun
gan
seha
t

Jumlah KK yang memiliki Jumlah KK yang memiliki jamban


jamban sehat sehat 128,474 KK 148,694 160,540
Jumlah KK yang menggunakan Jumlah KK yang menggunakan
jamban sehat jamban sehat 171,228 KK 185,868 188,871
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
03 Sosi OG Jumlah lokasi dilakukan PUSKESMAS
Jumlah lokasi dilakukan sosialisasi 65 lokasi 70 106,450,000 70
KE
alisa RA sosialisasi program kesehatan program kesehatan lingkungan
GIA
siTA M lingkungan
kebi (OU
N
jaka TC
n OM
ling E)
kun
gan
seha
t

04 Mon Frekuensi Monev program Frekuensi Monev program 4 kali 4 2,990,000 4


itori pengembangan lingkungan sehat pengembangan lingkungan sehat
ng, yang dilakukan yang dilakukan
eval
uasi
dan
pela
pora
n

Jumlah laporan yang dibuat / Jumlah laporan yang dibuat / disusun 4 dok 4 4
disusun
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 22 Pro OG PUSKESMAS
KE Pers SDG's 100.8 Persen 93.0 4,550,074,580 93.5
gra RA
GIA enta
m M
TA se
Pen (OU
N ana
cega kTC
OM
han umu
dan rE)
Pen 12-
ang 23
gula bula
nga n
n yan
Pen g
yaki men
t eri
Men ma
ular Imu
nisa
si
Das
ar
Len
gka
p
(lan
juta
n
DPT
-
Hb-
Hib
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 94.78 Persen 95.00 96.00
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N ora
TC
ng
OM
terd
E)
uga
TB
C
men
dap
atka
n
pela
yan
an
TB
C
sesu
ai
stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Pers SPM 100 Persen 100 100
RA
GIA enta
M
TA se
(OU
N ora
TC
ng
OM
den
E)
gan
risik
o
teri
nfek
si
HIV
men
dap
atka
n
pela
yan
an
Dete
ksi
Dini
HIV
sesu
ai
stan
dar
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pen OG Jumlah lokasi yang difogging PUSKESMAS
Jumlah lokasi yang difogging 48 lokasi 95 107,825,000 80
KE
yem RA
GIA
prot M
TA
an/f (OU
N
oggi TC
ng OM
sara E)
ng
nya
muk

02 Pen Jumlah swingfog yang diadakan 5 unit 2 57,000,000 2


gada
an Jumlah jenis bahan Fogging 3 jenis 3 3
alat yang diadakan
fogg
05 Pela
ing Jumlah orang terduga TBC yang Jumlah orang terduga TBC yang 1 5,760 orang 971 3,730,222,080 1,027
yana
dan dilakukan pemeriksaan dilakukan pemeriksaan penunjang
nbaha penunjang
penc
n-
egah
baha
an
n
dan
fogg
pena
ing
ngg
ulan
gan
peny
akit
men
ular

Jumlah orang yang terduga TBC Jumlah orang yang terduga TBC 6,077 orang 6,227 6,377
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG Jumlah orang dengan risiko Jumlah orangPUSKESMAS
dengan risiko terinfeksi 1 89,981 orang 101,679 114,897
KE
RA terinfeksi HIV yang HIV yang mendapatkan pelayanan
GIA
M mendapatkan pelayanan sesuai sesuai standar
TA
(OU standar
N
TC
OM Jumlah orang dengan risiko Jumlah orang dengan risiko terinfeksi 89,981 orang 101,679 114,897
E) terinfeksi HIV di Kabupaten HIV di Kabupaten Lombok Barat
Lombok Barat
06 Penc Jumlah pelayanan kesehatan Jumlah pelayanan kesehatan jamaah 542 CJH 596 184,690,000 626
egah jamaah haji haji
an
penu
lara
n
peny
akit
End
emi
k/Ep
ide
mik

08 Peni Jumlah anak umur 12-23 yang Jumlah anak umur 12-23 yang 8,608 orang 10,069 56,160,500 10,740
ngka mendapat imunisasi lanjutan mendapat imunisasi lanjutan DPT-
tan DPT-Hb-Hib3 Hb-Hib3
imu
nisa
si

Jumlah anak umur 12-23 yang Jumlah anak umur 12-23 yang 8,657 orang 10,069 10,740
mendapat imunisasi lanjutan mendapat imunisasi lanjutan MR
MR
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
09 Peni OG Jumlah kasus malaria yang PUSKESMAS
Jumlah kasus malaria yang tertangani 1,005 kasus 300 332,340,000 200
KE
ngka RA tertangani
GIA
tan M
TA
surv (OU
N
ellan TC
ce OM
Epid E)
emi
olog
i
dan
pena
ngg
ulan
gan
wab
ah

Jumlah kasus DBD yang Jumlah kasus DBD yang tertangani 48 kasus 45 50
tertangani
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
10 Peni OG Jumlah sasaran petugas yang PUSKESMAS
Jumlah sasaran petugas yang akan 38 orang 40 45,680,000 40
KE
ngka RA akan diberikan KIE diberikan KIE
GIA
tan M
TA
kom (OU
N
unik TC
asi, OM
infor E)
masi
dan
eduk
asi
(ide)
penc
egah
an
dan
pem
bera
ntas
an
peny
akit

11 Mon Frekuensi Monev program Frekuensi Monev program 1 kali 2 36,157,000 2


itori pencegahan dan penanggulangan pencegahan dan penanggulangan
ng, penyakit menular yang penyakit menular yang dilakukan
eval dilakukan
uasi Jumlah laporan yang disusun 5 dok 5 5
dan
pela
pora
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 23 Pro OG PUSKESMAS
KE Pers RPJMN 2020-2024 100 Persen 100 3,023,199,300 100
gra RA
GIA enta
m M
TA se
Stan (OU
N Pus
TC
dari kes
OM
sasi mas
E)
Pela Yan
yan g
an Tera
Kes kre
ehat dita
an si

01 Pen Jenis dokumen standar Jenis dokumen standar pelayanan 1 13 dok 2 317,119,000 2
yusu pelayanan kesehatan yang kesehatan yang disusun
nan disusun
stan
dar
pela
yana
n
kese
hata
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Eval OG Jumlah Puskesmas yang PUSKESMAS 9 pkm 11 1,974,204,100 11
KE
uasi RA terakreditasi minimal madya
GIA
dan M
TA
peng (OU
N
emb TC
anga OM
n E)
stan
dar
pela
yana
n
kese
hata
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
03 Pem OG Jumlah data standar pelayanan Jumlah dataPUSKESMAS
standar pelayanan 1 dok 1 250,835,200 1
KE
bang RA kesehatan yang dimutakhirkan kesehatan yang dimutakhirkan
GIA
unan M
TA
dan (OU
N
pem TC
utak OM
hira E)
n
data
dasa
r
stan
dar
pela
yana
n
kese
hata
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
05 Pen OG Jumlah dokumen standar PUSKESMAS 1 dok 1 239,107,000 1
KE
yusu RA analisis belanja pelayanan
GIA
nan M kesehatan yang disusun
TA
stan (OU
N
dar TC
anali OM
sis E)
bela
nja
pela
yana
n
kese
hata
n

06 Mon 143,484,000
itori
ng,
eval
uasi
dan
pela
pora
n

Frekuensi monev yang 4 kali 4 4


dilaksanakan
Jumlah laporan yang disusun 2 dok 2 2
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Pela OG PUSKESMAS 98,450,000
KE
yana RA
GIA
nTA M
dan (OU
N
Pen TC
gem OM
bang E)
an
Lab Jumlah sampel air bersih Jumlah sampel air bersih 500 sampel 600 600
orat
oriu
m
Klin
ik

Jumlah sampel makanan Jumlah sampel makanan 200 sampel 300 300
Jumlah slide TB yang di cross
Jumlah slide TB yang di cross check 400 slide 500 600
check
1 02 01 01 25 Pro Pers Permenkes 75 Tahun 2014 90.00 Persen 92.00 63,116,357,745 94.00
gra enta
m se
Pen Fasi
01 Pem
gad litas 24,000,000,000
bang
aan, Kes
unan
Peni ehat
Pusk
ngk an
esm
atan yan
as
dan g
Per Sesu
baik ai
an Stan Jumlah Puskesmas di Kabupaten 19 pkm 20 21
Sar dar Lombok Barat
ana, Jumlah Puskesmas baru yang 1 pkm 1 1
Pras akan dibangun
ara
na
dan
Alat
Kes
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
02 Pem OG PUSKESMAS 1,100,000,000
KE
bang RA
GIA
unan M
TA
pusk (OU
N
esm TC
as OM
pem E)
bant
u

Jumlah Pustu di Kabupaten Jumlah Pustu di Wilayah Kerja 1 61 unit 62 63


Lombok Barat Puskesmas
Jumlah Pustu baru yang 1 unit 1 1
dibangun
Jumlah Pustu yang 5 unit 2 2
direkonstruksi
04 Pen Jumlah Puskel baru yang akan 3 1 945,517,745 1
gada diadakan
an
pusk
esm
as
kelil
ing
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
07 Pen OG PUSKESMAS 22,000,000,000
KE
gada RA
GIA
an M
TA
sara (OU
N
na TC
dan OM
pras E)
aran
a
pusk
esm
as

Jumlah Puskesmas yang 2 pkm 1 1


direlokasi
Jumlah Puskesmas yang - pkm 1 1
direkonstruksi
12 Peni 8,000,000,000
ngka
tan Jumlah Puskesmas rawat inap di 5 pkm 1 1
pusk Kabupaten Lombok Barat
esm
as Jumlah Puskesmas yang - pkm 1 1
men meningkat statusnya menjadi
jadi Rawat Inap
pusk
esm
as
rawa
t
inap
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
21 Reh OG Jumlah sarana Pustu yang layak Jumlah sarana
PUSKESMAS
Pustu yang layak 1 61 Unit 62 2,000,000,000 63
KE
abili RA melakukan pelayanan kesehatan melakukan pelayanan kesehatan
GIA
tasi M
TA
seda (OU
N
ng/b TC
erat OM
pusk E)
esm
as
pem
bant
u

Jumlah bangunan Pustu yang 0 Unit 2 2


direhab sedang/berat
23 Mon Frekuensi monev Pengadaan, 12 kali 12 70,840,000 12
itori Peningkatan dan Perbaikan
ng, Sarana, Prasarana dan Alat
eval Kesehatan Puskesmas dan
uasi Jaringannya yang dilaksanakan
dan
pela
pora
n

Jumlah laporan yang disusun 12 eks 12 12


R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
24 Reh OG Jumlah bangunan Puskesmas PUSKESMAS - pkm 1 5,000,000,000 1
KE
ab RA yang direhab sedang/berat
GIA
seda M
TA
ng/b (OU
N
erat TC
Pusk OM
esm E)
as

1 02 01 01 26 Pro Pers Permenkes 56 Tahun 2014 43.00 Persen 50.00 36,625,000,000 52.00
gra enta
m se
pen Sar
gad ana,
aan, Pras
peni Pers
ara SIRS Online Kemenkes Persen 51.00 55.00
ngk na
enta
atan dan
se
sara Pen
Alat
na Kes
ggu
dan ehat
naa
pras n
an
ara RS
Tem
na terc
pat
rum Tid
uku
ah urpi
saki dala
(BO
t/ m
R)
rum pem
ah enu
saki han
t sesu
jiwa ai
/ru den
mah gan
saki ASP
t AK
par
u-
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Ang SIRS Online Kemenkes kali 57 59
RA
GIA ka
M
TA Per
(OU
N puta
TC
ran
OM
Tem
E)
pat
Tid
ur
(BT
O)

Mas SIRS Online Kemenkes Hari 3 3


a
Ten
gga
ng
Per
puta
ran
Tem
pat
Tid
ur
(TO
I)
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Rat SIRS Online Kemenkes Hari 4 4
RA
GIA a-
M
TA Rat
(OU
N a
TC
La
OM
man
E)
ya
Pasi
en
Dira
wat
(AL
OS)

Ang SIRS Online Kemenkes Permil 45 45


ka
Ke
mati
an
seca
ra
Um
um
(GD
R)
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Ang SIRS Online Kemenkes Permil 25 25
RA
GIA ka
M
TA Ke
(OU
N mati
TC
an
OM
lebi
hE)
dari
48
jam
setel
ah
dira
wat
setia
p
100
0
pasi
en
kelu
ar
(ND
R)
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pem OG Jumlah Sarana dan Prasarana PUSKESMAS 3 Unit 14 7,000,000,000 19
KE
bang RA Baru di Rumah Sakit yang
GIA
unan M Dibangun Sesuai Standar
TA
rum (OU
N
ah TC
sakit OM
E)

18 Pen Jumlah Alat-alat Kesehatan 70 unit 70 17,000,000,000 70


gada Rumah Sakit Sesuai Standar
an
alat-
alat
kese
hata
n
rum
ah
sakit

19 Pen Jumlah dan Jenis Obat-obatan 60 unit 60 250,000,000 60


gada Rumah Sakit Sesuai Standar
an
obat
-
obat
an
rum
ah
sakit
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
20 Pen OG Jumlah Ambulance/Mobil PUSKESMAS 2 unit 2 1,400,000,000 2
KE
gada RA Jenazah yang diadakan
GIA
an M
TA
amb (OU
N
ulan TC
ce/m OM
obil E)
jena
zah

21 Pen Jumlah dan jenis Mebeleur 25 unit 25 250,000,000 30


gada Rumah Sakit yang diadakan
an
meb
eule
ur
rum
ah
sakit
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
22 Pen OG Jumlah dan jenis Perlengkapan PUSKESMAS 40 unit 40 200,000,000 40
KE
gada RA Rumah Tangga Rumah Sakit
GIA
an M Sesuai Standar
TA
perl (OU
N
engk TC
apan OM
rum E)
ah
tang
ga
rum
ah
sakit
(dap
ur,
ruan
g
pasi
en,
laun
dry,
ruan
g
tung
gu
dan
lain-
lain)

23 Pen Jumlah dan jenis Bahan-bahan 50 unit 50 300,000,000 50


gada Logistik Rumah Sakit Sesuai
an Standar
baha
n-
baha
n
logis
tik
rum
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
24 Pen OG Jumlah dan jenis format PUSKESMAS 35 laporan 50 150,000,000 50
KE
gada RA disposisi, pelaporan dan surat
GIA
an M menyurat RS yang dicetak
TA
penc (OU selama 1 tahun
N
etak TC
an OM
adm E)
inist
rasi
dan
surat
men
yura
t
rum
ah
sakit

25 Pen Jumlah SK Penetapan 1 dok 1 500,000,000 1


gem Perubahan Status Rumah Sakit
bang
an
tipe
rum
ah
sakit
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
26 Mon OG Jumlah peserta rapat monev PUSKESMAS 420 orang 420 75,000,000 420
KE
itori RA kegiatan RS selama 1 tahun
GIA
ng, M
TA
eval (OU
N
uasi TC
dan OM
pela E)
pora
n

32 Pem Jumlah sarana, prasarana dan 5 unit 5 2,000,000,000 7


bang alat kesehatan (SPA) pendukung
unan pelayanan bank darah sesuai
Ban standar RS
k
Dara
h
Rum
ah
Saki
t
(BD
RS)
dan
Pele
ngka
pann
ya
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
33 Pen OG Jumlah sarana, prasarana dan PUSKESMAS 10 unit 10 1,000,000,000 15
KE
gada RA alat kesehatan (SPA) pendukung
GIA
an M pelayanan PONEK sesuai
TA
pras (OU standar
N
aran TC
a OM
dan E)
pera
latan
PO
NE
K
rum
ah
sakit

34 Pen Jumlah sarana, prasarana dan 6 unit 6 2,000,000,000 8


gada alat kesehatan (SPA) pendukung
an pelayanan IGD sesuai standar
pras
aran
a
dan
pera
latan
IGD
rum
ah
sakit
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
35 Pen OG Jumlah sarana, prasarana dan PUSKESMAS 10 unit 12 1,500,000,000 14
KE
gada RA alat kesehatan (SPA) pendukung
GIA
an M pelayanan rawat inap RS sesuai
TA
pras (OU standar
N
aran TC
a OM
dan E)
pera
latan
rawa
t
inap
rum
ah
sakit
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
38 Peni OG Jumlah SPA pendukung PUSKESMAS 6 unit 8 3,000,000,000 14
KE
ngka RA pelayanan bagi penderita akibat
GIA
tan M dampak rokok sesuai standar di
TA
Dera (OU RS
N
jat TC
Kes OM
ehat E)
an
Mas
yara
kat
deng
an
Pen
yedi
aan
Fasil
itas
pera
wata
n
kese
hata
n
bagi
pend
erita
akib
at
dam
pak
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 27 Pro OG PUSKESMAS
KE Pers Juknis RS 100.00 Persen 100.00 6,385,000,000 100.00
gra RA
GIA enta
m M
TA se
pem (OU
N Pela
TC
elih yan
OM
araa an
n E)
Kes
sara ehat
na an
dan Ruj
pras uka
ara n
na
rum
ah
saki
t/
rum
ah
saki
t
jiwa
/
rum
ah
saki
t
par
u-
par
u/
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pem OG Jumlah pemeliharaan sarana RS PUSKESMAS 1 kali 1 150,000,000 1
KE
eliha RA selama 1 tahun
GIA
raan M
TA
rutin (OU
N
/ber TC
kala OM
rum E)
ah
sakit

18 Pem Jumlah mobil 3 unit 3 75,000,000 5


eliha Ambulance/Jenazah yang
raan mendapatkan pemeliharaan
rutin
/ber
kala
mob
il
amb
ulan
ce/je
naza
h
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
20 Pem OG Jumlah pemeliharaan peralatan PUSKESMAS 10 kali 10 100,000,000 10
KE
eliha RA dan perlengkapan kantor selama
GIA
raan M 1 tahun
TA
rutin (OU
N
/ber TC
kala OM
perl E)
engk
apan
rum
ah
sakit

21 Mon Jumlah Peserta Rapat orang 180 60,000,000 180


itori Monitoring dan Evaluasi SPA
ng, yang dilaksanakan selama 1
eval tahun
uasi
dan
pela
pora
n

23 Ope Jumlah pelayanan yang 12 unit 12 6,000,000,000 12


rasio mendapatkan operasional dan
nal pemeliharaan di rumah sakit
dan selama 1 tahun
pem
eliha
raan
RS
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 28 Pro OG PUSKESMAS
KE Pers SDG's 70.1 Persen 100.00 8,121,043,696 100.00
gra RA
GIA enta
m M
TA se
kem (OU
N Jam
TC
itra inan
OM
an Kes
E)
peni ehat
ngk an
atan Nasi
pela onal
yan (JK
an N)
kese
hata
n

01 Kem Jumlah peserta PBI Jumlah peserta PBI 8,568 Jiwa 14,111 6,170,660,096 14,534
itraa
n
asur
ansi
kese
hata
n
mas
yara
kat

Jumlah peserta Non PBI Jumlah peserta Non PBI 55,042 Jiwa 58,394 60,146
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
05 Kem OG Jenis nakes yang harus tersedia Jenis nakes PUSKESMAS
yang tersedia di 9 Jenis 9 559,576,600 9
KE
itraa RA di Puskesmas sesuai standar Puskesmas sesuai standar
GIA
nTA M
peni (OU
N
ngka TC
tan OM
kual E)
itas
dokt
er
dan
para
med
is

Jumlah SDMK sesuai kebutuhan Jumlah SDMK sesuai kebutuhan 2,052 orang 2,341 2,458

07 Kem Jumlah maskin yang Jumlah maskin yang mendapatkan 348 Jiwa 358 1,000,000,000 368
itraa mendapatkan pelayanan pelayanan kesehatan
n kesehatan
peng
obat
an
bagi
pasi
en
kura
ng
ma
mpu
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
08 Mon OG PUSKESMAS 90,807,000
KE
itori RA
GIA
ng, M
TA
eval (OU
N
uasi TC
dan OM
pela E)
pora
n

Frekuensi monev yang Frekuensi monev yang dilaksanakan 2 kali 3 3


dilaksanakan
Jenis monev yang dilaksanakan Jenis monev yang dilaksanakan 2 Jenis 2 2
Jumlah laporan yang disusun Jumlah laporan yang disusun 7 dok 7 7
13 Pela Jenis pelatihan nakes yang 2 Jenis 3 300,000,000 3
tiha terakreditasi
n
dan
Pen
gem
bang
an
Ko
mpe
tensi
Tena
ga
Kes
ehat
an

Jenis penghargaan nakes yang Jenis penghargaan nakes yang akan 9 Jenis 9 9
akan diberikan diberikan
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 29 OG PUSKESMAS
KE Cak SPM 98.93 Persen 97.73 282,559,000 97.94
Pro RA
GIA upa
gra M
TA n
(OU
mN Pela
TC
peni yan
ngk anOM
E)
atan Kes
pela ehat
yan an
an Bayi
kese Bar
hata u
n Lah
ana ir
k
balit
a
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
OG PUSKESMAS
KE Cak SPM 88.32 Persen 88.41 88.51
RA
GIA upa
M
TA n
(OU
N Pela
TC
yan
OM
an
E)
Kes
ehat
an
Bali
ta
sesu
ai
Stan
dar

01 Pen Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) 1 54,325 orang 54,825 129,745,000 55,325
yulu yang mendapatkan pelayanan yang mendapatkan pelayanan
han kesehatan sesuai standar kesehatan sesuai standar
kese
hata
n
anak
balit
a

Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) 61,509 orang 62,009 62,509
07 Mon Frekuensi monev program Frekuensi monev program 4 kali 4 27,090,000 4
itori peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan
ng, kesehatan anak balita anak balita
Eval
uasi
dan
Pela
pora
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
11 Pela OG Jumlah neonatal (usia 0-28 hari) Jumlah neonatal
PUSKESMAS
(usia 0-28 hari) yang 1 13,649 orang 13,679 75,724,000 13,709
KE
yana RA yang mendapatkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
GIA
nTA M kesehatan esensial esensial
Kes (OU
N
ehat TC
an OM
Neo E)
natal

Jumlah bayi baru lahir Jumlah bayi baru lahir 1 13,797 orang 13,997 13,997
12 Pela Jumlah bayi (usia 0-11 bulan) Jumlah bayi (usia 0-11 bulan) yang 15,454 orang 15,404 50,000,000 15,404
yana yang mendapatkan pelayanan mendapatkan pelayanan kesehatan
n kesehatan sesuai standar (KBy sesuai standar (KBy 4)
Kes 4)
ehat
an
Bayi

1 02 01 01 30 Pro Pela SPM 18.91 Persen 18.77 86,262,000 18.89


gra yan
m an
peni Kes
ngk ehat
atan an
pela pad
yan a
an Usia
kese Lan
hata jut
n
lans
ia
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
01 Pela OG Jumlah masyarakat Lombok PUSKESMAS
Jumlah masyarakat usia 60 tahun 9,849 orang 10,049 50,105,000 10,249
KE
yana RA Barat usia 60 tahun keatas yang keatas yang diskreening kesehatannya
GIA
nTA M diskreening kesehatannya sesuai sesuai standar minimal 1 kali
pem (OU standar minimal 1 kali
N
eliha TC
raan OM Jumlah masyarakat berusia 60 Jumlah masyarakat berusia 60 tahun 52,072 orang 53,549 54,267
kese E) tahun keatas keatas
07 hata
Mon Frekuensi monev program Frekuensi monev program 3 kali 3 36,157,000 3
nitori peningkatan pelayanan peningkatan pelayanan kesehatan
ng, kesehatan lansia lansia
eval
uasi Jumlah posyandu lansia di Jumlah posyandu lansia di Wilker 322 pos 372 422
dan Kabupaten Lombok Barat Puskesmas
pela Jumlah Posyandu Lansia Aktif Jumlah Posyandu Lansia Aktif di 322 pos 372 422
pora di Kabupaten Lombok Barat Wilker Puskesmas
n
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 31 Pro OG PUSKESMAS
KE Pers Juknis 87.89 Persen 88.89 82,599,000 89.73
gra RA
GIA enta
m M
TA se
pen (OU
N rum
gaw ahTC
OM
asan mak
dan an E)
pen dan
gen rest
dali aur
an ant
kese yan
hata g
n men
mak dap
ana atka
n n
serti
fika
t
laik
ijin
sani
tasi
rum
ah
mak
an/r
esta
ura
nt
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
03 Pen OG PUSKESMAS 196 sarana 216 82,599,000 236
KE
gaw RA
GIA
asan M
TA
dan (OU
N
peng TC
enda OM
lian E)
kea
man
an
dan
kese
hata
n
mak
anan
resta
uran
t

Jumlah warung makan dan Jumlah warung makan dan restaurant 223 sarana 243 263
restaurant
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 32 Pro OG PUSKESMAS
KE Pela SPM 92.33 Persen 92.34 2,114,336,500 92.36
gra RA
GIA yan
m M
TA an
peni (OU
N Kes
TC
ngk ehat
OM
atan an
E)
kese Ibu
lam Ha
atan mil
ibu
mel
ahir
kan
dan
ana
k

Pela SPM 95.39 Persen 95.66 95.80


yan
an
Kes
ehat
an
Ibu
Bers
alin
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
04 Pert OG Jumlah Pertolongan Persalinan Jumlah Pertolongan
PUSKESMAS
Persalinan 1 13,819 orang 13,839 1,975,830,000 13,859
KE
olon RA Ditolong oleh tenaga kesehatan Ditolong oleh tenaga kesehatan di
GIA
gan M di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
TA
pers (OU
N
alina TC
n OM
bagi E)
ibu
mela
hirk
an
dan
anak

Jumlah Pertolongan Persalinan Jumlah Pertolongan Persalinan 1 13,828 orang 13,848 13,868
Ditolong oleh tenaga kesehatan Ditolong oleh tenaga kesehatan
Jumlah ibu bersalin Jumlah ibu bersalin 1 14,487 orang 14,467 14,467
07 Pela Jumlah K1 (Kunjungan Ibu Jumlah K1 (Kunjungan Ibu Hamil 1 15,647 orang 15,672 138,506,500 15,697
yana Hamil yang Pertama Kali pada yang Pertama Kali pada Masa
n Masa Kehamilan) Kehamilan)
kese
hata Jumlah K4 (Kunjungan Ibu Jumlah K4 (Kunjungan Ibu Hamil 1 14,447 orang 14,472 14,497
n Hamil Minimal 4 kali selama Minimal 4 kali selama periode
ibu periode kehamilan) kehamilan)
ham Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan 1 14,447 orang 14,472 14,497
il Pelayanan antenatal memenuhi Pelayanan antenatal memenuhi
standar 10 T standar 10 T
R
OG
KIN
RA
ERJ
M
A INDIKATOR KINERJA
DA INDIKATOR KINERJA Data Awal
KODE REKENING PR KEGIATAN (OUTPUT) ukp Satuan 2020 2021
N KEGIATAN (OUTPUT) (2018)
1 02 01 01 33 Pro OG
Pers PUSKESMAS 79.90 Persen 80.00 55,667,854,947 82.00
KE
gra RA
GIA enta
m M
TA se
Peni (OU
N Real
TC
ngk isasi
OM
atan PA
Mut DE)
u Dik
Pela es
yan (BL
an UD)
Kes
ehat
an
BL
UD

01 Pela Jumlah UPT Dikes yang 17 UPT 20 55,667,854,947 22


yana berstatus BLUD
n
dan
Pen
duk
ung
Pela
yana
n
BL
UD

TOTAL 24 87182.619768 #REF!


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
11 12 13 14 15 16 17 18 19
4,039,222,765 100 4,160,399,448 100 4,285,211,431 100 4,413,767,774 Sekretariat Dikes 1

11,646,210 4,900 11,995,596 4,950 12,355,464 5,000 12,726,128 Subag UP 1

254,925,000 4 262,572,750 4 270,449,933 4 278,563,430 Subag UP 1

3 3 3 1

3 3 3 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
96,305,000 16 99,194,150 18 102,169,975 20 105,235,074 Subag UP 1

370,800,000 30 381,924,000 30 393,381,720 30 405,183,172 Subag UP 1

46,350,000 12 47,740,500 12 49,172,715 12 50,647,896 Subag UP 1

30,900,000 200 31,827,000 250 32,781,810 300 33,765,264 Subag UP 1

23,928,960 300 24,646,829 300 25,386,234 300 26,147,821 Subag UP 1

402,231,995 60 414,298,955 72 426,727,923 84 439,529,761 Subag UP 1

2,802,135,600 200 2,886,199,668 210 2,972,785,658 220 3,061,969,228 Subag UP 1

2,575,000,000 1 2,652,250,000 1 2,731,817,500 1 2,813,772,025 Subag UP 1

515,000,000 1 530,450,000 1 546,363,500 1 562,754,405 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
671,070,750 6 691,202,873 8 711,938,959 10 733,297,127 Subag UP 1

46,350,000 9 47,740,500 9 49,172,715 9 50,647,896 Subag UP 1

116,570,405 16 120,067,517 18 123,669,542 20 127,379,628 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
206,000,000 6 212,180,000 8 218,545,400 10 225,101,762 Subag UP 1

30,900,000 80 31,827,000 90 32,781,810 100 33,765,264 1

515,000,000 1 530,450,000 1 546,363,500 1 562,754,405 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
103,000,000 2 106,090,000 2 109,272,700 2 112,550,881 Subag UP 1

36,050,000 100 109,131,500 100 38,245,445 100 39,392,808 Sekretariat 1

- 180 72,000,000 0 - 0 - Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
36,050,000 12 37,131,500 12 38,245,445 12 39,392,808 Subag UP 1

180,956,580 100 186,385,277 100 191,976,836 100 197,736,141 Sekretariat 1

180,956,580 12 186,385,277 12 191,976,836 12 197,736,141 Subag UP 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
433,138,820 100 446,072,985 100 458,305,174 100 473,844,329 Sekretariat 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
60,737,040 72 62,559,151 72 64,435,926 72 66,369,004 Subag Keuangan 1

68,591,820 2 70,649,575 2 72,769,062 2 74,952,134 Subag Keuangan 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
18,433,910 1 18,986,927 1 19,556,535 1 20,143,231 Subag Keuangan 1

37,728,900 2 38,860,767 2 40,026,590 2 41,227,388 Subag Program 1

72,421,360 5 74,594,001 5 76,831,821 5 79,136,775 Subag Program 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
41,445,140 1 42,688,494 1 43,969,149 1 45,288,223 Subag Program 1

72,980,650 4 75,170,070 4 77,425,172 4 79,747,927 Datin 1

2 2 2 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
60,800,000 12 62,564,000 12 63,290,920 12 66,979,647 Subag UP 1

7 7 7 1

6,378,340,405 100 6,569,690,617 100 6,766,781,336 100 6,969,784,776 Yankes 1

6,141,466,155 22 6,325,710,140 23 6,515,481,444 24 6,710,945,887 IFK 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
104,269,990 152 107,398,090 152 110,620,032 152 113,938,633 IFK 1

6,628,050 72 6,826,892 81 7,031,698 90 7,242,649 POM POM 1

17,510,000 18,035,300 18,576,359 19,133,650 POM POM

2 2 2 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
20 21 21 1

72 81 90 1

22 23 24 1

97,850,000 12 100,785,500 12 103,809,065 12 106,923,337 IFK IFK 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
10,616,210 2 10,934,696 2 11,262,737 2 11,600,619 IFK IFK 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
20,597,059,771 100 21,275,471,564 100 21,994,581,338 100 22,743,348,968 Yankes 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
100 100 100 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
60.00 80.00 100.00 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1.37 1.35 1.33 Seksi Imunisasi 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
22.98 22.98 22.98 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
41.04 44.59 48.45 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
153,916,050 16,400 219,033,532 17,500 292,154,537 18,500 374,124,174 Seksi Yankes 1

394,193 630,710 946,063 1

656,988 788,386 946,063 1

134,784,513 1 138,828,048 1 142,992,889 1 147,282,676 Seksi Yankes 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
11,499,950 22 11,844,949 23 12,200,297 24 12,566,306 Seksi POM 1

1,474,033,000 18 1,518,253,990 19 1,563,801,610 20 1,610,715,658 Puskesmas 1

170,289,900 7,374 175,398,597 7,337 180,660,555 7,301 186,080,372 Seksi Imunisasi 1

536,908 543,599 550,122 1

1,921 1,911 1,902 1

8,359 8,318 8,276 1

788 867 954 1

1,921 1,945 1,969 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
51,500,000 200 53,045,000 250 54,636,350 300 56,275,441 Seksi yankes 1

14,877,905,658 21 15,324,242,828 22 15,783,970,113 23 16,257,489,216 Puskesmas 1

955,005,700 4 983,655,871 4 1,013,165,547 4 1,043,560,514 Seksi Yankes 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
30,900,000 80 31,827,000 80 32,781,810 85 33,765,264 Seksi Yankes 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
412,000,000 18 424,360,000 20 437,090,800 22 450,203,524 Seksi Promkes 1

198,275,000 15 204,223,250 19 224,645,575 22 247,110,133 Seksi Kestrad 1

15 19 22 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
15 19 22 1

66,950,000 17 68,958,500 20 71,027,255 22 73,158,073 Seksi Kestrad 1

2,060,000,000 30,000 2,121,800,000 30,000 2,185,454,000 30,000 2,251,017,620 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
61,800,000 100 63,654,000 100 65,563,620 100 67,530,529 Yankes 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
20,600,000 57 21,218,000 63 21,854,540 70 22,510,176 Seksi POM 1

24 28 32 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
41,200,000 816 42,436,000 916 43,709,080 1,016 45,020,352 Seksi POM 1

753 873 993 1

728,703,473 78.00 750,564,577 80.00 773,081,515 82.00 796,273,960 Bidang Kesmas

50.00 60.00 70.00 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
151,974,955 13 156,534,204 14 161,230,230 15 166,067,137 Seksi Promkes 1

8 9 10 1

134,425,918 130 138,458,696 140 142,612,456 150 146,890,830 Seksi Promkes 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
81,802,600 4 84,256,678 4 86,784,378 4 89,387,910 Seksi Promkes 1

154,500,000 4,200 159,135,000 4,410 163,909,050 4,620 168,826,322 Seksi Promkes 1

3,276 3,528 3,788 1

865 885 905 1

60 80 100 1
70 72 74 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
206,000,000 54,560 212,180,000 65,699 218,545,400 76,758 225,101,762 Seksi Promkes 1

109,119 109,499 109,654 1


302,397,700 25.00 311,469,631 24.00 320,813,720 23.00 330,438,132 Bidang Kesmas 1

21,630,000 20 22,278,900 20 22,947,267 22 23,635,685 Seksi Gizi 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
8,240,000 2 8,487,200 2 8,741,816 2 9,004,070 Seksi Gizi 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
81,370,000 22,973 83,811,100 23,268 86,325,433 23,562 88,915,196 Seksi Gizi 1

51,872 51,976 52,080 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
80,855,000 62,370 83,280,650 62,700 85,779,070 63,030 88,352,442 Seksi Gizi 1

45,592 45,959 46,327 1

48,893 51,337 53,903 1

103,000,000 2 106,090,000 2 109,272,700 2 112,550,881 Seksi Gizi 1

7,302,700 1 7,521,781 2 7,747,434 2 7,979,857 Seksi Gizi 1

2,038,112,500 90.00 2,099,255,875 95.00 2,162,233,551 100 2,227,100,558 Bidang P2PL 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1,897,486,600 110 1,954,411,198 116 2,013,043,534 122 2,073,434,840 Seksi PL 1

27,902,700 28,739,781 29,601,974 30,490,034 Seksi PL 1

114 119 122

1
172,800 185,365 198,222
1
192,000 195,121 198,222
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
109,643,500 70 112,932,805 70 116,320,789 70 119,810,413 Seksi PL 1

3,079,700 4 3,172,091 4 3,267,254 4 3,365,271 Seksi PL 1

4 4 4 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
4,655,236,667 94.0 4,785,524,767 94.5 4,919,876,760 95.0 5,146,464,563 Bidang P2PL Dikes 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
97.00 98.00 100.00 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
100 100 100 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
82,800,000 75 77,625,000 70 72,450,000 95 98,325,000 Seksi Pencegahan 1

57,000,000 2 57,000,000 2 57,000,000 4 114,000,000 Seksi Pencegahan 1

3 3 3 1

3,842,128,742 1,083 3,957,392,605 1,142 4,076,114,383 1,202 4,198,397,814 Seksi Pencegahan 1

6,527 6,677 6,827 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
129,833 146,712 165,784 1

129,833 146,712 165,784 1

190,230,700 657 195,937,621 690 201,815,750 725 207,870,222 Seksi Imunisasi 1

57,845,315 11,411 59,580,674 12,083 61,368,095 12,754 63,209,138 Seksi Imunisasi 1

11,411 12,083 12,754 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
342,310,200 150 352,579,506 100 363,156,891 50 374,051,598 Seksi Pencegahan 1

55 60 70 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
45,680,000 40 47,050,400 44 48,461,912 44 49,915,769 Seksi Pencegahan 1

37,241,710 2 38,358,961 2 39,509,730 2 40,695,022 Seksi Pencegahan 1

5 5 5 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
3,113,895,279 100 3,207,312,137 100 3,303,531,501 100 3,402,637,447 Sekretariat, Bidang 1
Yankes, Bidang P2PL

2 2 2 Seksi Yankes 1

326,632,570 336,431,547 346,524,494 356,920,228


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
19 19 19 Seksi Yankes 1

2,033,430,223 2,094,433,130 2,157,266,124 2,221,984,107


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1 1 1 Datin 1

258,360,256 266,111,064 274,094,396 282,317,227


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1 1 1 Subag Program 1

246,280,210 253,668,616 261,278,675 269,117,035

Subag Program

147,788,520 152,222,176 156,788,841 161,492,506

4 4 4 1

2 2 2 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
Laboratorium 1

101,403,500 700 104,445,605 700 107,578,973 800 110,806,342

400 400 450 1


1
600 650 700
65,009,848,477 96.00 66,960,143,932 98.00 68,968,948,250 100 71,038,016,697 Bidang SDK 1

24,720,000,000 25,461,600,000 26,225,448,000 27,012,211,440 Seksi Sarpras

22 23 24 1

1 1 1 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1,133,000,000 1,166,990,000 1,201,999,700 1,238,059,691 Seksi Sarpras

64 66 69 1

2 3 3 1

2 2 2 1

973,883,277 1 1,003,099,776 1 1,033,192,769 1 1,064,188,552 Seksi Sarpras 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
22,660,000,000 23,339,800,000 24,039,994,000 24,761,193,820 Seksi Sarpras

1 1 1 1

1 1 1 1

8,240,000,000 8,487,200,000 8,741,816,000 9,004,070,480 Seksi Sarpras

1 1 1 1

1 1 1 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2,060,000,000 64 2,121,800,000 65 2,185,454,000 66 2,251,017,620 Seksi Sarpras 1

2 2 2 1

72,965,200 12 75,154,156 12 77,408,781 12 79,731,044 Seksi Sarpras 1

12 12 12 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
5,150,000,000 1 5,304,500,000 1 5,463,635,000 1 5,627,544,050 Seksi Sarpras 1

92,325,000,000 55.00 93,325,000,000 59.00 117,425,000,000 65.00 117,425,000,000 RSAM Narmada 1

60.00 63.00 66.00 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
61 63 65 1

3 2 2 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
5 6 6 1

45 45 45 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
25 25 25 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
40,000,000,000 22 40,000,000,000 24 50,000,000,000 26 50,000,000,000 1

35,000,000,000 70 35,000,000,000 70 40,000,000,000 70 40,000,000,000 1

450,000,000 60 450,000,000 60 500,000,000 60 500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
1,400,000,000 0 1,400,000,000 0 1,400,000,000 1 1,400,000,000 1

350,000,000 30 350,000,000 50 500,000,000 50 500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
400,000,000 40 400,000,000 40 300,000,000 40 300,000,000 1

400,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 50 300,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
250,000,000 75 250,000,000 75 350,000,000 100 350,000,000 1

500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1 500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
75,000,000 420 75,000,000 420 75,000,000 420 75,000,000 1

2,500,000,000 9 2,500,000,000 12 3,500,000,000 15 3,500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2,000,000,000 20 2,000,000,000 25 5,000,000,000 30 5,000,000,000 1

2,500,000,000 8 2,500,000,000 10 5,500,000,000 12 5,500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2,500,000,000 14 2,500,000,000 16 2,500,000,000 20 2,500,000,000 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
4,000,000,000 20 5,100,000,000 24 7,000,000,000 30 7,000,000,000 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
6,935,000,000 100.00 7,935,000,000 100.00 7,935,000,000 100.00 7,935,000,000 RSAM Narmada 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1 200,000,000 1

75,000,000 7 75,000,000 7 75,000,000 9 75,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 10 100,000,000 1

60,000,000 180 60,000,000 180 60,000,000 180 60,000,000 1

6,500,000,000 12 7,500,000,000 12 7,500,000,000 7,500,000,000 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
8,364,675,006 100.00 8,615,615,257 100.00 8,874,083,714 100.00 9,140,306,226 Bidang SDK 1

6,355,779,898 14,970 6,546,453,295 15,419 6,742,846,894 15,882 6,945,132,301 1

61,950 63,809 65,723 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
576,363,898 9 593,654,815 9 611,464,459 9 629,808,393 1

2,581 2,710 2,846 1

1,030,000,000 378 1,060,900,000 388 1,092,727,000 398 1,125,508,810 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
93,531,210 96,337,146 99,227,261 102,204,079

3 3 3 1

2 2 2 1
7 7 7 1
309,000,000 3 318,270,000 3 327,818,100 3 337,652,643 1

9 9 9 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
291,035,770 96.77 299,766,843 96.99 308,759,848 95.85 318,022,644 Bidang Kesmas 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
88.60 88.69 88.78 1

133,637,350 55,825 137,646,471 56,325 141,775,865 56,825 146,029,141 Seksi Kesga 1

63,009 63,509 64,009 1


27,902,700 4 28,739,781 4 29,601,974 4 30,490,034 Seksi Kesga 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
77,995,720 13,739 80,335,592 13,769 82,745,659 13,799 85,228,029 Seksi Kesga 1

14,197 14,197 14,397 1


51,500,000 15,354 53,045,000 15,354 54,636,350 15,304 56,275,441 Seksi Kesga 1

88,849,860 19.01 91,515,356 19.13 94,260,816 19.26 97,088,641 Bidang Kesmas 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
51,608,150 10,449 53,156,395 10,649 54,751,086 10,849 56,393,619 Seksi Kesga 1

54,969 55,654 56,321 1

37,241,710 3 38,358,961 3 39,509,730 6 40,695,022 Seksi Kesga 1

472 522 572 1

472 522 572 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
85,076,970 90.46 87,629,279 91.09 90,258,157 91.64 92,965,902 Bidang P2PL 1
Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
85,076,970 256 87,629,279 276 90,258,157 296 92,965,902 Seksi PL 1

283 303 323 223 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2,177,766,595 92.37 2,243,099,593 92.38 2,310,392,581 92.39 2,379,704,358 Bidang Kesmas 92.3307982 1

96.07 96.21 96.48 95.3889694 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
2,035,104,900 13,879 2,096,158,047 13,899 2,159,042,788 13,919 2,223,814,072 Seksi Kesga 13820 1

13,888 13,908 13,928 13829 1

14,447 14,447 14,427 14488 1


142,661,695 15,722 146,941,546 15,747 151,349,792 15,772 155,890,286 Seksi Kesga 15648 1

14,522 14,547 14,572 14448 1

14,522 14,547 14,572 14448 1


Target Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun Ke-
2021 2022 2023 2024 UNIT KERJA LOKASI
57,337,890,596 84.00 59,058,027,313 86.00 60,829,768,133 88.00 62,654,661,177 Bidang Yankes 79.9 1

57,337,890,596 22 59,058,027,313 23 60,829,768,133 23 62,654,661,177 UPT BLUD Puskesmas 17 1

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! 87206.6198 36 184


Bidang Urusan Pemerintahan dan
Kode
Program dan Kegiatan

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


1.2 Kesehatan
1.1.1.1 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
1.1.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat
1.1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

1.1.1.1.6 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan


dinas/operasional

1.1.1.1.7 Penyediaan jasa administrasi keuangan

1.1.1.1.8 Penyediaan jasa kebersihan kantor

1.1.1.1.13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

1.1.1.1.15 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-


undangan

1.1.1.1.18 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

1.1.1.1.19 Penyediaan jasa tenaga administrasi/teknik perkantoran

1.1.1.2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana


Aparatur
1.1.1.2.3 Pembangunan gedung kantor

1.1.1.2.5 pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.1.1.2.7 Pengadaan perlengkapan gedung kantor


1.1.1.2.22 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

1.1.1.2.24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

1.1.1.2.26 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

1.1.1.2.28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

1.1.1.2.42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor

1.1.1.2.44 Rehabilitasi sedang/berat kendaraan dinas/operasional

1.1.1.3 Program peningkatan disiplin aparatur


1.1.1.3.5 Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
1.1.1.3.6 Pemantauan disiplin dan kinerja pegawai

1.1.1.5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber


Daya Aparatur
1.1.1.5.3 Bimbingan teknis dan pelatihan

1.2.1.6 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan


capaian kinerja dan keuangan
1.2.1.6.1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
1.2.1.6.2 Penyusunan pelaporan keuangan semesteran

1.2.1.6.4 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

1.2.1.6.5 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat


Daerah
1.2.1.6.6 Penyusunan RKA, RKAP, DPA dan DPPA

1.2.1.6.7 Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja


Instansi Pemerintah (LAKIP)

1.2.1.6.8 Penyusunan Profil/Monografi


1.2.1.6.9 Penyusunan Laporan Penggunaan Barang
Semesteran dan Tahunan
2.1.1.15 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.1.1.15.1 Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

2.1.1.15.2 Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

2.1.1.15.3 Peningkatan keterjangkauan harga obat dan perbekalan kes

2.1.1.15.4 Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan


rumah sakit

2.1.1.15.5 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan


Perbekalan Kesehatan

2.1.1.15.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.16 Program Upaya Kesehatan Masyarakat


2.1.1.16.2 Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan

2.1.1.16.6 Revitalisasi sistem kesehatan

2.1.1.16.7 Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan

2.1.1.16.9 Peningkatan kesehatan masyarakat

2.1.1.16.10 Pencegahan penyakit

2.1.1.16.11 Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban


bencana
2.1.1.16.13 Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan
2.1.1.16.15 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.16.16 Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

2.1.1.16.17 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit akib

2.1.1.16.19 Peningkatan pelayanan kesehatan tradisional

2.1.1.16.20 Peningkatan pelayanan kesehatan kerja

2.1.1.16.21 Pelayanan kesehatan di Puskesmas dan jaringannya

2.1.1.17 Program Pengawasan Obat dan Makanan

2.1.1.17.1 Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di


bidang obat dan makanan

2.1.1.17.2 Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan


berbahaya

2.1.1.19 Program Promosi Kesehatan dan


Pemberdayaan Masyarakat

2.1.1.19.1 Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup


sehat
2.1.1.19.2 Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

2.1.1.19.5 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.19.7 Peningkatan kemandirian dan kesadaran masyarakat


untuk hidup sehat

2.1.1.19.8 Pelayanan kesehatan bagi anak usia pendidikan dasar

2.1.1.20 Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2.1.1.20.1 Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

2.1.1.20.2 Pemberian tambahan makanan dan vitamin

2.1.1.20.3 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi

2.1.1.20.4 Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga


sadar gizi
2.1.1.20.5 Penanggulangan Gizi-Lebih
2.1.1.20.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.21 Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2.1.1.21.1 Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

2.1.1.21.2 Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

2.1.1.21.3 Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

2.1.1.21.4 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.22 Program Pencegahan dan


Penanggulangan Penyakit Menular

2.1.1.22.1 Penyemprotan/fogging sarang nyamuk


2.1.1.22.2 Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

2.1.1.22.5 Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit


menular
2.1.1.22.6 Pencegahan penularan penyakit
Endemik/Epidemik

2.1.1.22.8 Peningkatan imuniasasi

2.1.1.22.9 Peningkatan survellance Epidemiologi dan


penanggulangan wabah

2.1.1.22.10 Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide)


pencegahan dan pemberantasan penyakit
2.1.1.22.11 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.23 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2.1.1.23.1 Penyusunan standar pelayanan kesehatan

2.1.1.23.2 Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan

2.1.1.23.3 Pembangunan dan pemutakhiran data dasar standar


pelayanan kesehatan
2.1.1.23.5 Penyusunan standar analisis belanja pelayanan kesehatan

2.1.1.23.6 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.23.7 Pelayanan dan Pengembangan Laboratorium


Klinik

2.1.1.25 Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan


sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu
dan jaringannya
2.1.1.25.1 Pembangunan puskesmas

2.1.1.25.2 Pembangunan puskesmas pembantu

2.1.1.25.4 Pengadaan puskesmas keliling


2.1.1.25.7 Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

2.1.1.25.12 Peningkatan puskesmas menjadi puskesmas rawat inap

2.1.1.25.21 Rehabilitasi sedang/berat puskesmas pembantu

2.1.1.25.23 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.25.24 Rehab sedang/berat Puskesmas

2.1.1.26 Program pengadaan, peningkatan sarana dan


prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah
sakit paru-paru/ rumah sakit mata
2.1.1.26.1 Pembangunan rumah sakit

2.1.1.26.18 Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit

2.1.1.26.19 Pengadaan obat-obatan rumah sakit

2.1.1.26.20 Pengadaan ambulance/mobil jenazah


2.1.1.26.21 Pengadaan mebeuleur rumah sakit

2.1.1.26.22 Pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit


(dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain)

2.1.1.26.23 Pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit

2.1.1.26.24 Pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat


rumah sakit

2.1.1.26.25 Pengembangan tipe rumah sakit

2.1.1.26.26 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.26.32 Pembangunan Bank Darah Rumah Sakit


(BDRS) dan Pelengkapannya

2.1.1.26.33 Pengadaan prasarana dan peralatan PONEK


rumah sakit

2.1.1.26.34 Pengadaan prasarana dan peralatan IGD


rumah sakit

2.1.1.26.35 Pengadaan prasarana dan peralatan rawat inap rumah sakit


2.1.1.26.38 Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan penyediaa

2.1.1.27 Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah


sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/
rumah sakit mata
2.1.1.27.1 Pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit

2.1.1.27.18 Pemeliharaan rutin/berkala mobil ambulance/jenazah

2.1.1.27.20 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit

2.1.1.27.21 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.27.23 Operasional dan pemeliharaan RS

2.1.1.28 Program kemitraan peningkatan pelayanan


kesehatan
2.1.1.28.1 Kemitraan asuransi kesehatan masyarakat

2.1.1.28.5 Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

2.1.1.28.7 Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

2.1.1.28.8 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.28.13 Pelatihan dan pengembangan kompetensi tenaga kesehatan

2.1.1.29 Program peningkatan pelayanan kesehatan anak


balita

2.1.1.29.1 Penyuluhan kesehatan anak balita


2.1.1.29.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.29.11 Pelayanan kesehatan neonatal

2.1.1.29.12 Pelayanan kesehatan bayi

2.1.1.30 Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

2.1.1.30.1 Pelayanan pemeliharaan kesehatan

2.1.1.30.7 Monitoring, evaluasi dan pelaporan

2.1.1.31 Program pengawasan dan pengendalian kesehatan


makanan

2.1.1.31.3 Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan


makanan restaurant

2.1.1.32 Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan


dan anak

2.1.1.32.4 Pertolongan persalinan bagi ibu melahirkan dan anak


2.1.1.32.7 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

2.1.1.33 Program Peningkatan Mutu Pelayanan


Kesehatan BLUD

2.1.1.33.1 Pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD


Data Awal Satuan
Indikator Kinerja Program (Outcome) (2018) Tahun 2020
dan Kegiatan (Output)
Target

Persentase Pelayanan Administrasi Persen 1 100


Perkantoran
Jumlah surat masuk dan surat keluar Eks 1 4,800
Jumlah Sarana Telepon dan Internet yang Line 1 4
Dipergunakan Selama Satu Tahun
Jumlah Sarana Sumber Daya Air yang SR 1 3
Dipergunakan Selama Satu Tahun
Jumlah Sarana Listrik yang SR 1 3
Dipergunakan Selama Satu Tahun
Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Unit 1 12
Dilakukan Pemeliharaan dan Perizinan

Jumlah Administrasi Keuangan yang Orang 1 30


Disediakan
Jumlah Jasa Kebersihan Kantor Orang 1 12
Selama Satu Tahun
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Unit 1 100
Kantor dan Rumah Tangga
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Eks 1 300
Perundang-undangan Selama Satu Tahun

Jumlah Rapat Koordinasi dan kali 1 36


Konsultasi ke Luar yang Dilaksanakan

Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi / Orang 1 180


Teknik Perkantoran Selama Satu Tahun

Persentase Ketersediaan Sarana dan Persen 1 100


Prasarana Aparatur
Jumlah Unit Gedung Kantor yang Unit 1 1
Dibangun
Jumlah Kendaraan Dinas yang Unit 1 1
Diadakan
Jumlah Perlengkapan Unit Gedung Unit 1 2
Kantor yang Diadakan
Jumlah Unit Gedung Kantor yang Unit 1 9
Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah Kendaraan Dinas yang Unit 1 12


Dilakukan Pemeliharaan Rutin
Jumlah Perlengkapan Unit Gedung Unit 1 2
Kantor yang Dilakukan Pemeliharaan
Rutin
Jumlah Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Unit 1 60
Selama Satu Tahun
Jumlah Gedung Kantor yang Unit 1 1
Direhabilitasi Sedang
Jumlah Kendaraan Dinas yang Unit 1 2
Direhabilitasi Sedang/Berat
Persentase Disiplin Aparatur Persen 1 100
Jumlah Pengadaan Pakaian Pegawai stel 1 -
Jumlah Koordinasi kali 1 12
Penegakan/Peningkatan Disipin PNS
Persentase Peningkatan Kapasitas Persen 1 100
Sumber Daya Aparatur
Frekuensi Bimbingan dan Pelatihan kali 1 12
Teknis yang dilaksanakan
Persentase Pelaporan Capaian Persen 1 100
Kinerja dan Keuangan
Jumlah Laporan Program/Kegiatan yang Dok 1 72
Direkapitulasi
Jumlah Laporan Keuangan Dok 1 2
Semesteran yang Disusun
Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun Dok 1 1
yang Disusun
Jumlah dokumen Renstra dan Renja Dok 1 2
yang disusun
Jumlah Dokumen Perencanaan dan Dok 1 5
Penganggaran yang Disusun
Jumlah dokumen Laporan Akuntabilitas Dok 1 1
Kinerja Instansi Pemerintah yang
disusun

Jumlah Dokumen Profil Dinas Dok 1 4


Kesehatan yang Disusun
Jumlah Dokumen Pemutakhiran Dok 1 2
Database yang Disusun
Jumlah Dokumen Laporan Aset Dok 1 19

Persentase Obat Memenuhi Standar 100 Persen 1 100


yang Tersedia di Puskesmas
Jumlah Puskesmas yang Tersedia Obat- 19 Pkm 1 20
obatan dan Perbekalan Kesehatan

Frekuensi Distribusi Obat dan 152 kali 1 152


Perbekalan Kesehatan yang Dilakukan

Frekuensi Pemantauan Harga Obat di 46 kali 1 54


Sarana Swasta (Apotek, Toko Obat dan
Klinik)
Jumlah Rumah Sakit yang Sudah 2 RS 1 2
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
Jumlah Sarana Puskesmas yang Sudah 2 Pkm 1 8
Melaksanakan Pelayanan Kefarmasian
Sesuai Standar
Jumlah Sarana Komunitas (Apotek dan 46 Kom 1 54
Klinik) yang Sudah Melaksanakan
Pelayanan Kefarmasian Sesuai Standar

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 19 Pkm 1 20


penggunaan obat rasional (POR)

Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 19 Pkm 1 20


Pengadaan Obat sesuai standar

Frekuensi Monitoring dan Evaluasi 2 kali 1 2


Program Obat dan Perbekalan
Kesehatan yang Dilaksanakan
Persentase kecamatan yang memiliki 100 Persen 1 100
minimal 1 Puskesmas yang
tersertifikasi akreditasi
Persentase kabupaten yang memiliki 100 Persen 1 100
minimal 1 RSUD yg tersertifikasi
akreditasi nasional
Persentase Orang Usia 15-59 Tahun 15.00 Persen 1 20.00
Mendapatkan Skrining Kesehatan
sesuai Standar
Persentase penderita Hipertensi yang 1.45 Persen 1 1.42
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase penderita DM yang 22.98 Persen 1 22.98
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Persentase ODGJ berat yang 29.84 Persen 1 34.82
mendapatkan pelayanan kesehatan
jiwa sesuai standar
Jumlah KK yang dikunjungi dalam 133,530 KK 1 14,372
rangka PIS-PK
Jumlah masyarakat usia 15-59 tahun 65,177 orang 1 91,248
yang mendapat pelayanan skrining
kesehatan sesuai standar
Jumlah masyarakat usia 15-59 tahun di 434,516 orang 1 456,242
Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Fasilitas Kesehatan Tingkat 1 Unit 1 1
Pertama (FKTP) yang Mendapatkan
Juara Berprestasi Tingkat Provinsi

Jenis Peralatan Medis yang Sesuai 19 Unit 1 20


Standar
Jenis Pelayanan Kesehatan bagi Pasien 16 Jenis 1 16
Umum
Jumlah penderita HT usia ≥ 15 tahun 7,486 orang 1 7,449
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah estimasi penderita hipertensi usia 515,910 orang 1 523,037
≥ 15 tahun
Jumlah penderita DM usia ≥ 15 tahun 1,950 orang 1 1,940
yang mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah estimasi penderita diabetes 8,486 orang 1 8,444
mellitus usia ≥ 15 tahun
Jumlah penderita ODGJ Berat yang 543 orang 1 652
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai
standar
Jumlah proyeksi ODGJ berat 1,820 orang 1 1,872
Jumlah Korban Bencana yang 13,780 orang 1 100
Diberikan Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang Mendapatkan 19 Pkm 1 19
Dana Bantuan Operasional Kesehatan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi 4 kali 1 4
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
yang Dilaksanakan

Frekuensi Pengamanan Kesehatan yang 69 kali 1 75


Dilayani Sesuai Kebutuhan
Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan 12 keg 1 14
Mengenai Dampak Merokok yang
Dilaksanakan
Jumlah Puskesmas yang Memiliki 8 pkm 1 10
Tenaga Kesehatan Tradisional yang
Sudah Dilatih
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 8 pkm 1 10
Asuhan Mandiri Pelayanan Kesehatan
Tradisional
Jumlah Puskesmas yang Melaksanakan 8 pkm 1 10
Kegiatan Pembinaan Pelayanan
Kesehatan Tradisional
Jumlah Puskesmas yang 7 pkm 1 10
menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Dasar dan atau Memberikan Pelayanan
Kesehatan Terhadap Pekerja di Wilayah
Kerjanya

Jumlah Pasien yang Diberikan Pelayanan 20,000 orang 1 30,000


Kesehatan di Puskesmas dan
jaringannya
Presentase Temuan Obat dan 98.00 Persen 1 100
Makanan yang Memenuhi Standar
Jumlah Apotek Obat yang Memiliki Ijin 39 unit 1 45

Jumlah Toko Obat yang Memiliki Ijin 12 unit 1 16


Jumlah Industri Rumah Tangga 516 unit 1 616
Pangan (IRTP)
Jumlah Industri Rumah Tangga Pangan 393 unit 1 513
(IRTP) yang Memiliki Ijin
Persentase Rumah Tangga yang 71.58 Persen 1 74.00
Menerapkan Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Persentase Anak Usia Pendidikan - Persen 1 30.00
Dasar yang Mendapatkan Pelayanan
Kesehatan sesuai Standar
Jenis Media Promosi yang Dibuat 11 Jenis 1 11
Jumlah Peralatan Promosi Kesehatan 4 Unit 1 6
yang Diadakan dan atau Dilakukan
Pemeliharaan
Frekuensi Penyebarluasan Informasi 100 kali 1 110
Kesehatan yang Dilakukan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi 4 kali 1 4
Program Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat yang
Dilakukan
Jumlah Rumah Tangga yang Dipantau 3,610 kk 1 3,780
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
(PHBS)
Jumlah rumah tangga yang berperilaku 2,584 kk 1 2,797
hidup bersih dan sehat berdasarkan
rumah tangga yang dipantau

Jumlah Posyandu Aktif (Posyandu 805 pos 1 825


Purnama dan Mandiri)
Jumlah Posyandu Model 0 pos 1 19
Jumlah Desa Siaga Aktif (Purnama dan 64 desa 1 66
Mandiri)
Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun yang - orang 1 31,919
Mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Sesuai Standar
Jumlah Anak Usia 7-15 Tahun - orang 1 106,396
Prevalensi Stunting (Pendek dan 28.96 Persen 1 24.00
Sangat Pendek) pada Anak di Bawah
Lima Tahun (Balita)
Jumlah Desa yang Disusun Peta 10 desa 1 20
Informasi Masyarakat Kurang Gizi
Jenis Evaluasi Pemberian Makanan 1 jenis 1 2
Tambahan (PMT)
Jumlah Remaja Putri yang Mendapatkan 22,414 orang 1 22,384
Tablet Tambah Darah (TTD)

Jumlah Balita yang Mendapatkan 51,355 orang 1 51,663


Vitamin A
Jumlah Balita yang Ditimbang Berat 60,929 orang 1 61,710
Badannya
Jumlah Balita yang Naik Berat Badannya 36,906 orang 1 44,863
Jumlah Balita yang Diukur Panjang 38,397 orang 1 44,348
Badan/Tinggi Badan Minimal 2 Kali
Setahun
Jenis Intervensi Penanganan Gizi Lebih 0 Jenis 1 2
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi 1 kali 1 1
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
yang Dilakukan
Persentase Masyarakat Mengakses 75.03 Persen 1 80.00
Jamban yang Memenuhi Syarat
Kesehatan
Jumlah Desa yang Terakses Air Minum 92 desa 1 98
Layak
Jumlah Desa yang Terakses Jamban 98 desa 1 104
Sehat
Jumlah KK yang Memiliki Jamban 128,474 KK 1 148,694
Sehat
Jumlah KK yang Menggunakan Jamban 171,228 KK 1 185,868
Sehat
Jumlah Lokasi Dilakukan Sosialisasi 65 lokasi 1 70
Program Kesehatan Lingkungan
Frekuensi Monitoring dan Evaluasi 4 kali 1 4
Program Pengembangan Lingkungan
Sehat yang Dilakukan
Jumlah Laporan yang Dibuat / Disusun 4 Dok 1 4

Persentase Anak Umur 12-23 Bulan 100.8 Persen 1 93.00


yang Menerima Imunisasi Dasar
Lengkap (Lanjutan DPT-Hb-Hib3
dan MR)

Persentase Orang Terduga TBC 94.78 Persen 1 95.00


Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai
Standar
Persentase Orang dengan Resiko 100 Persen 1 100
Terinfeksi HIV Mendapatkan
Pelayanan Deteksi Dini HIV Sesuai
Standar
Jumlah Lokasi yang Difogging 48 lokasi 1 95
Jumlah Swingfog yang diadakan 5 unit 1 2
Jumlah jenis bahan Fogging yang 3 jenis 1 3
diadakan
Jumlah Orang Terduga TBC yang 5,760 orang 1 971
Dilakukan Pemeriksaan Penunjang
Jumlah Orang yang Terduga TBC 6,077 orang 1 6,227
Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi 89,981 orang 1 101,679
HIV yang Mendapatkan Pelayanan
Sesuai Standar
Jumlah Orang dengan Resiko Terinfeksi 89,981 orang 1 101,679
HIV di Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Pelayanan Kesehatan dalam 542 orang 1 596
Rangka Pencegahan Penularan Penyakit
Endemik/Epidemik
Jumlah Anak Umur 12-23 yang 8,608 orang 1 10,069
Mendapat Imunisasi Lanjutan DPT-Hb-
Hib3

Jumlah Anak Umur 12-23 yang 8,657 orang 1 10,069


Mendapat Imunisasi Lanjutan MR
Jumlah kasus malaria yang tertangani 1,005 kasus 1 300

Jumlah kasus DBD yang tertangani 48 kasus 1 45


Jumlah sasaran petugas yang akan 38 orang 1 40
diberikan KIE
Frekuensi Monev program pencegahan 1 kali 1 2
dan penanggulangan penyakit menular
yang dilakukan
Jumlah laporan yang disusun 5 Dok 1 5
Persentase Puskesmas yang 100 Persen 1 100
Terakreditasi
Jenis dokumen standar pelayanan 13 Dok 1 2
kesehatan yang disusun
Jumlah Puskesmas yang terakreditasi 9 Pkm 1 11
minimal madya
Jumlah data standar pelayanan kesehatan 1 Dok 1 1
yang dimutakhirkan
Jumlah dokumen standar analisis 1 Dok 1 1
belanja pelayanan kesehatan yang
disusun
Frekuensi monev yang dilaksanakan 4 kali 1 4
Jumlah laporan yang disusun 2 Dok 1 2
Jumlah sampel air bersih 500 Sampel 1 600

Jumlah sampel makanan 200 Sampel 1 300


Jumlah slide TB yang di cross check 400 Slide 1 500
Persentase Fasilitas Kesehatan yang 90.00 Persen 1 92.00
Sesuai Standar
Jumlah Puskesmas di Kabupaten 19 Pkm 1 20
Lombok Barat
Jumlah Puskesmas baru yang akan 1 Pkm 1 1
dibangun
Jumlah Pustu di Kabupaten 61 Unit 1 62
Lombok Barat
Jumlah Pustu baru yang dibangun 1 Unit 1 1
Jumlah Pustu yang direkonstruksi 5 Unit 1 1
Jumlah Puskel baru yang akan diadakan 3 Unit 1 1
Jumlah Puskesmas yang direlokasi 2 Pkm 1 1
Jumlah Puskesmas yang direkonstruksi 0 Pkm 1 1
Jumlah Puskesmas rawat inap di 5 Pkm 1 6
Kabupaten Lombok Barat
Jumlah Puskesmas yang meningkat 0 Pkm 1 1
statusnya menjadi Rawat Inap
Jumlah sarana Pustu yang layak 61 Unit 1 62
melakukan pelayanan kesehatan
Jumlah bangunan Pustu yang direhab 0 Unit 1 2
sedang/berat
Frekuensi monev Pengadaan, 12 kali 1 12
Peningkatan dan Perbaikan Sarana,
Prasarana dan Alat Kesehatan
Puskesmas dan Jaringannya yang
dilaksanakan

Jumlah laporan yang disusun 12 Laporan 1 12


Jumlah bangunan Puskesmas yang 0 Pkm 1 1
direhab sedang/berat
Persentase Sarana, Prasarana dan Persen 1 50.00
Alat Kesehatan RS tercukupi dalam
pemenuhan sesuai dengan ASPAK
Persentase Penggunaan Tempat Tidur Persen 1 51.00
(BOR)
Angka Perputaran Tempat Tidur kali 1 57
(BTO)
Masa Tenggang Perputaran Tempat Hari 1 3
Tidur (TOI)
Rata-Rata Lamanya Pasien Dirawat Hari 1 4
(ALOS)
Angka Kematian secara Umum Permil 1 45
(GDR)
Angka Kematian lebih dari 48 jam Permil 1 25
setelah dirawat setiap 1000 pasien
keluar (NDR)
Jumlah Sarana dan Prasarana Baru di 3 Unit 1 14
Rumah Sakit yang Dibangun Sesuai
Standar
Jumlah dan jenis alat-alat Kesehatan 70 Unit 1 70
Rumah Sakit Sesuai Standar

Jumlah dan jenis obat-obatan RS sesuai 60 Unit 1 60


standar
Jumlah Ambulance/ Mobil 2 Unit 1 2
Jenazah yang diadakan
Jumlah dan jenis Meubeler RS yang 25 Unit 1 25
diadakan
Jumlah dan jenis perlengkapan rumah 40 Unit 1 40
tangga RS sesuai standar

Jumlah dan jenis Bahan-bahan Logistik 50 Unit 1 50


Rumah Sakit Sesuai Standar
Jumlah dan jenis Format disposisi, 35 Laporan 1 50
pelaporan dan surat menyurat RS yang
dicetak selama 1 tahun
Jumlah SK Penetapan Perubahan Status 1 Dok 1 1
RS
Jumlah peserta rapat monitoring dan 420 orang 1 420
evaluasi kegiatan rumah sakit selama 1
tahun
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 5 Unit 1 5
kesehatan (SPA) pendukung pelayanan
bank darah sesuai standar RS
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 10 Unit 1 10
Kesehatan (SPA) pendukung pelayanan
PONEK sesuai standar
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 6 Unit 1 6
Kesehatan (SPA) pendukung pelayanan
IGD sesuai standar
Jenis Sarana, Prasarana dan Alat 10 Unit 1 12
Kesehatan (SPA) pendukung pelayanan
Rawat Inap RS sesuai standar
Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat 6 Unit 1 8
Kesehatan (SPA) pendukung pelayanan
bagi penderita akibat dampak rokok
sesuai standar di RS

Persentase Pelayanan Kesehatan 100 Persen 1 100


Rujukan

Jumlah pemeliharaan sarana rumah sakit 1 kali 1 1


selama 1 tahun
Jumlah mobil ambulance/ jenazah yang 3 Unit 1 3
mendapatkan pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan peralatan dan 10 kali 1 10
perlengkapan kantor selama 1 tahun
Jumlah Peserta Rapat Monitoring dan 180 orang 1 180
Evaluasi SPA yang dilaksanakan selama
1 tahun
Jumlah pelayanan yang mendapatkan 12 Unit 1 12
operasional dan pemeliharaan di rumah
sakit selama 1 tahun

Persentase Kepesertaan Jaminan 70.10 Persen 1 100


Kesehatan Nasional (JKN)
Jumlah peserta PBI 8,568 Jiwa 1 14,111
Jumlah peserta Non PBI 55,042 Jiwa 1 58,394
Jenis nakes yang harus tersedia di 9 Jenis 1 9
Puskesmas sesuai standar
Jumlah SDMK sesuai kebutuhan 2,052 orang 1 2,341
Jumlah Masyarakat Miskin yang 348 orang 1 358
mendapatkan Pelayanan Kesehatan
Frekuensi monev yang dilaksanakan 2 kali 1 3
Jenis monev yang dilaksanakan 2 Jenis 1 2
Jumlah laporan yang disusun 7 Dok 1 7
Jenis pelatihan nakes yang terakreditasi 2 Jenis 1 3
Jenis penghargaan nakes yang akan 9 Jenis 1 9
diberikan
Cakupan Pelayanan Kesehatan 98.93 Persen 1 97.73
Bayi Baru Lahir
Cakupan Pelayanan Kesehatan 88.32 Persen 1 88.41
Balita sesuai Standar
Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) yang 54,325 orang 1 54,825
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar
Jumlah Balita (usia 12-59 bulan) 61,509 orang 1 62,009
Frekuensi monev program peningkatan 4 kali 1 4
pelayanan kesehatan anak balita

Jumlah neonatal (usia 0-28 hari) yang 13,649 orang 1 13,679


mendapatkan pelayanan kesehatan
esensial

Jumlah bayi baru lahir 13,797 orang 1 13,997


Jumlah bayi (usia 0-11 bulan) yang 15,454 orang 1 15,404
mendapatkan pelayanan kesehatan
sesuai standar (Kby 4)

Persentase Pelayanan Kesehatan 18.91 Persen 1 18.77


pada Usia Lanjut

Jumlah masyarakat Lombok Barat usia 9,849 orang 1 10,049


60 tahun keatas yang diskreening
kesehatannya sesuai standar minimal 1
kali

Jumlah masyarakat berusia 60 tahun 52,072 orang 1 53,549


keatas
Frekuensi monev program peningkatan 3 kali 1 3
pelayanan kesehatan lansia
Jumlah posyandu lansia di Kabupaten 322 pos 1 372
Lombok Barat
Jumlah Posyandu Lansia Aktif di 322 pos 1 372
Kabupaten Lombok Barat
Persentase rumah makan dan 87.89 Persen 1 88.89
restaurant yang mendapatkan
sertifikat laik ijin sanitasi rumah
makan/restaurant
Jumlah warung makan dan restauran 196 Sarana 1 216
yang memenuhi syarat kesehatan
Jumlah warung makan dan restaurant 223 Sarana 1 243
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu 92.33 Persen 1 92.34
Hamil
Persentase Pelayanan Kesehatan Ibu 95.39 Persen 1 95.66
Bersalin
Jumlah Pertolongan Persalinan Ditolong 13,819 orang 1 13,839
oleh tenaga kesehatan di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan
Jumlah Pertolongan Persalinan 13,828 orang 1 13,848
Ditolong oleh tenaga kesehatan
Jumlah ibu bersalin 14,487 orang 1 14,467
Jumlah K1 (Kunjungan Ibu Hamil yang 15,647 orang 1 15,672
Pertama Kali pada Masa Kehamilan)
Jumlah K4 (Kunjungan Ibu Hamil 14,447 orang 1 14,472
Minimal 4 kali selama periode
kehamilan)
Jumlah Ibu Hamil Mendapatkan 14,447 orang 1 14,472
Pelayanan antenatal memenuhi standar
10 T
Persentase Realisasi PAD Dinas 79.90 Persen 1 80.00
Kesehatan (BLUD)

Jumlah UPT Dikes yang berstatus BLUD 17 UPT 1 20

38 183
TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDA
Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2022
Rp. Target Rp. Target

3,640,603,950 100 4,039,222,765 100

11,307,000 4,850 11,646,210 4,900


213,000,000 4 254,925,000 4

3 3

3 3

85,000,000 14 96,305,000 16

287,028,450 30 370,800,000 30

108,000,000 12 46,350,000 12

10,000,000 150 30,900,000 200

23,232,000 300 23,928,960 300

290,516,500 48 402,231,995 60

2,612,520,000 190 2,802,135,600 200

1,334,700,150 100 4,778,891,155 100

1,000,000,000 1 2,575,000,000 1

0 1 515,000,000 1

51,525,000 4 671,070,750 6
45,000,000 9 46,350,000 9

113,175,150 14 116,570,405 16

45,000,000 4 206,000,000 6

30,000,000 70 30,900,000 80

0 1 515,000,000 1

50,000,000 2 103,000,000 2

15,000,000 100 36,050,000 100


- - - 180
15,000,000 12 36,050,000 12

60,686,000 100 152,206,580 100

60,686,000 12 152,206,580 12

353,621,599 100 433,138,820 100

48,968,000 72 60,737,040 72

56,594,000 2 68,591,820 2

17,897,000 1 18,433,910 1

56,630,000 2 37,728,900 2

40,312,000 5 72,421,360 5

30,238,000 1 41,445,140 1

50,855,000 4 72,980,650 4

2 2
52,127,599 19 60,800,000 19

5,712,110,000 100 6,378,340,405 100

5,397,135,000 21 6,141,466,155 22

101,233,000 152 104,269,990 152

46,435,000 63 6,628,050 72

17,000,000 2 17,510,000 2

20 20

63 72

21 22

140,000,000 21 97,850,000 22

10,307,000 2 10,616,210 2

16,152,534,650 100 20,597,059,771 100

100 100

40.00 60.00
1.40 1.37

22.98 22.98

37.79 41.04

56,035,000 15,372 153,916,050 16,400

218,996 394,193

547,490 656,988

55,858,750 1 134,784,513 1

11,165,000 21 11,499,950 22

1,301,000,000 17 1,474,033,000 18

65,330,000 7,411 170,289,900 7,374

530,051 536,908

1,931 1,921

8,401 8,359

717 788

1,897 1,921
50,000,000 150 51,500,000 200

13,153,347,900 20 14,877,905,658 21
927,190,000 4 955,005,700 4

30,000,000 75 30,900,000 80

385,108,000 16 412,000,000 18

52,500,000 12 198,275,000 15

12 15

12 15

65,000,000 13 66,950,000 17

0 30,000 2,060,000,000 30,000

60,000,000 100 61,800,000 100

20,000,000 51 20,600,000 57

20 24
40,000,000 716 41,200,000 816

633 753

363,252,000 76.00 728,703,473 78.00

40.00 50.00

85,385,000 12 151,974,955 13
7 8

80,646,000 120 134,425,918 130

72,221,000 4 81,802,600 4

75,000,000 3,990 154,500,000 4,200

3,032 3,276

845 865

40 60
68 70

50,000,000 43,406 206,000,000 54,560

108,516 109,119
2,162,594,000 22.50 302,397,700 21.00

750,000,000 20 21,630,000 20

24,135,000 2 8,240,000 2

1,248,704,000 22,679 81,370,000 22,973

51,767 51,872

67,665,000 62,040 80,855,000 62,370

45,227 45,592
46,565 48,893

50,000,000 2 103,000,000 2
22,090,000 1 7,302,700 1

1,948,750,000 85.00 2,038,112,500 90.00

1,842,220,000 104 1,897,486,600 110

27,090,000 109 27,902,700 114

160,540 172,800
188,871 192,000

56,450,000 70 109,643,500 70

22,990,000 4 3,079,700 4

4 4

4,252,814,580 93.50 4,655,236,667 94.00

96.00 97.00

100 100

57,825,000 80 82,800,000 75
57,000,000 2 57,000,000 2
3 3

3,730,222,080 1,027 3,842,128,742 1,083

6,377 6,527
129,833

114,897
129,833
114,897
184,690,000 626 190,230,700 657

56,160,500 10,740 57,845,315 11,411

10,740 11,411

85,080,000 200 342,310,200 150

50 55
45,680,000 40 45,680,000 40

36,157,000 2 37,241,710 2

5 5
2,738,700,100 100 3,113,895,279 100

188,290,000 2 326,632,570 2

1,974,204,100 11 2,033,430,223 19

128,032,000 1 258,360,256 1

228,540,000 1 246,280,210 1

121,184,000 4 147,788,520 4
2 2
98,450,000 600 101,403,500 700

300 400
600 600
86,111,709,120 94.00 59,859,848,477 96.00
25,235,802,375 21 24,720,000,000 22

1 1

5,054,104,000 63 1,133,000,000 64

1 2
1 2
945,517,745 1 973,883,277 1
40,609,657,000 1 22,660,000,000 1
1 1
8,000,000,000 7 8,240,000,000 8

1 1

1,195,788,000 63 2,060,000,000 64

2 2

70,840,000 12 72,965,200 12

12 12
5,000,000,000 1 5.150.000.000,00 1

25,700,000,000 52.00 39,971,000,000 55.00

55.00 60.00

59 61

3 3

4 5

45 45
25 25

7,000,000,000 19 7,210,000,000 22

17,000,000,000 70 17,510,000,000 70

0 60 0 60

1,400,000,000 2 1,442,000,000 0
50,000,000 30 51,500,000 30

75,000,000 40 77,250,000 40

50,000,000 50 51,500,000 50

75,000,000 50 77,250,000 75

0 1 0 1

50,000,000 420 51,500,000 420

0 7 2,500,000,000 9

0 15 2,000,000,000 20

0 8 2,500,000,000 8

0 14 2,500,000,000 14
0 14 4,000,000,000 20

4,322,184,862 100 4,451,850,408 100

150,000,000 1 154,500,000 1

75,000,000 5 77,250,000 7

100,000,000 10 103,000,000 10

60,000,000 180 61,800,000 180

3,937,184,862 12 4,055,300,408 12

7,240,713,996 100 8,452,419,605 100

5,849,906,996 14,534 7,019,888,395 14,970


60,146 61,950
150,000,000 9 154,500,000 9

2,458 2,581
1,000,000,000 368 1,030,000,000 378

90,807,000 3 93,531,210 3
2 2
7 7
150,000,000 3 154,500,000 3
9 9

282,559,000 97.94 291,035,770 96.77

88.51 88.60

129,745,000 55,325 133,637,350 55,825


62,509 63,009
27,090,000 4 27,902,700 4

75,724,000 13,709 77,995,720 13,739

13,997 14,197
50,000,000 15,404 51,500,000 15,354

86,262,000 18.89 88,849,860 19.01

50,105,000 10,249 51,608,150 10,449

54,267 54,969

36,157,000 3 37,241,710 3

422 472

422 472

52,599,000 89.73 85,076,970 90.46

52,599,000 236 85,076,970 256

263 283
2,114,336,500 92.36 2,177,766,595 92.37

95.80 96.07

1,975,830,000 13,859 2,035,104,900 13,879

13,868 13,888
14,467 14,447
138,506,500 15,697 142,661,695 15,722

14,497 14,522

14,497 14,522

50,607,140,861 82.00 57,337,890,596 84.00

50,607,140,861 22 57,337,890,596 22

215,312,872,368 220,030,793,396
4,717,921,028
2.1911932044
221,772,258,539
A PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN
Tahun 2022 Tahun 2023 Tahun 2024
Rp. Target Rp. Target

4,160,399,448 100 4,285,211,432 100

11,995,596 4,950 12,355,464 5,000


262,572,750 4 270,449,933 4

3 3

3 3

99,194,150 18 102,169,975 20

381,924,000 30 393,381,720 30

47,740,500 12 49,172,715 12

31,827,000 250 32,781,810 300

24,646,829 300 25,386,234 300

414,298,955 72 426,727,923 84

2,886,199,668 210 2,972,785,658 220

4,922,257,889 100 5,069,923,626 100

2,652,250,000 1 2,731,817,500 1

530,450,000 1 546,363,500 1

691,202,873 8 711,938,959 10
47,740,500 9 49,172,715 9

120,067,517 18 123,669,542 20

212,179,999 8 218,543,400 10

31,827,000 90 32,781,810 100

530,450,000 1 546,363,500 1

106,090,000 2 109,272,700 2

109,131,500 100 38,245,445 100


72,000,000 - - -
37,131,500 12 38,245,445 12

157,635,277 100 163,226,836 100

157,635,277 12 163,226,836 12

446,072,985 100 458,305,174 100

62,559,151 72 64,435,926 72

70,649,575 2 72,769,062 2

18,986,927 1 19,556,535 1

38,860,767 2 40,026,590 2

74,594,001 5 76,831,821 5

42,688,494 1 43,969,148 1

75,170,070 4 77,425,172 4

2 2
62,564,000 19 63,290,920 19

6,569,690,617 100 6,766,781,336 100

6,325,710,140 23 6,515,481,444 24

107,398,090 152 110,620,032 152

6,826,892 81 7,031,698 90

18,035,300 2 18,576,359 2

21 21

81 90

23 24

100,785,500 23 103,809,065 24

10,934,695 2 11,262,738 2

21,275,471,565 100 21,994,581,338 100

100 100

80.00 100
1.35 1.33

22.98 22.98

44.59 48.45

219,033,532 17,500 292,154,537 18,500

630,710 946,063

788,386 946,063

138,828,048 1 142,992,889 1

11,844,949 23 12,200,297 24

1,518,253,990 19 1,563,801,610 20

175,398,597 7,337 180,660,555 7,301

543,599 550,122

1,911 1,902

8,318 8,276

867 954

1,945 1,969
53,045,000 250 54,636,350 300

15,324,242,828 22 15,783,970,113 23
983,655,871 4 1,013,165,547 4

31,827,000 80 32,781,810 85

424,360,000 20 437,090,800 22

204,223,250 19 224,645,575 22

19 22

19 22

68,958,500 20 71,027,255 22

2,121,800,000 30,000 2,185,454,000 30,000

63,654,000 100 65,563,620 100

21,218,000 63 21,854,540 70

28 32
42,436,000 916 43,709,080 1,016

873 993

750,564,577 80.00 773,081,515 82.00

60.00 70.00

156,534,204 14 161,230,230 15
9 10

138,458,696 140 142,612,456 150

84,256,678 4 86,784,378 4

159,135,000 4,410 163,909,050 4,620

3,528 3,788

885 905

80 100
72 74

212,179,999 65,699 218,545,401 76,758

109,499 109,654
311,469,631 20.00 320,813,720 19.00

22,278,900 20 22,947,267 22

8,487,200 2 8,741,816 2

83,811,100 23,268 86,325,433 23,562

51,976 52,080

83,280,650 62,700 85,779,070 63,030

45,959 46,327
51,337 53,903

106,090,000 2 109,272,700 2
7,521,781 2 7,747,434 2

2,099,255,875 95.00 2,162,233,551 100.00

1,954,411,198 116 2,013,043,534 122

28,739,781 119 29,601,974 122

185,365 198,222
195,121 198,222

112,932,805 70 116,320,789 70

3,172,091 4 3,267,254 4

4 4

4,785,524,767 94.50 4,919,876,760 95.00

98.00 100.00

100 100

77,625,000 70 72,450,000 95
57,000,000 2 57,000,000 4
3 3

3,957,392,605 1,142 4,076,114,383 1,202

6,677 6,827
146,712 165,784

146,712 165,784

195,937,621 690 201,815,750 725

59,580,674 12,083 61,368,095 12,754

12,083 12,754

352,579,506 100 363,156,890 50

60 70
47,050,400 44 48,461,912 44

38,358,961 2 39,509,730 2

5 5
3,207,312,137 100 3,303,531,501 100

336,431,547 2 346,524,494 2

2,094,433,130 19 2,157,266,124 19

266,111,064 1 274,094,396 1

253,668,616 1 261,278,675 1

152,222,175 4 156,788,841 4
2 2
104,445,605 700 107,578,971 800

400 450
650 700
66,960,143,932 98.00 68,968,948,250 100
25,461,600,000 23 26,225,448,000 24

1 1

1,166,990,000 66 1,201,999,700 69

3 3
2 2
1,003,099,776 1 1,033,192,769 1
23,339,800,000 1 24,039,994,000 1
1 1
8,487,200,000 9 8,741,816,000 10

1 1

2,121,800,000 65 2,185,454,000 66

2 2

75,154,156 12 77,408,781 12

12 12
5,304,500,000 1 5,463,635,000 1

93,325,000,000 59.00 117,425,000,000 65.00

63.00 66.00

63 65

2 2

6 6

45 45
25 25

40,000,000,000 24 50,000,000,000 26

35,000,000,000 70 40,000,000,000 70

450,000,000 60 500,000,000 60

1,400,000,000 0 1,400,000,000 1
350,000,000 50 500,000,000 50

400,000,000 40 300,000,000 40

300,000,000 50 300,000,000 50

250,000,000 75 350,000,000 100

500,000,000 1 500,000,000 1

75,000,000 420 75,000,000 420

2,500,000,000 12 3,500,000,000 15

2,000,000,000 25 5,000,000,000 30

2,500,000,000 10 5,500,000,000 12

2,500,000,000 16 2,500,000,000 20
5,100,000,000 24 7,000,000,000 30

4,585,405,920 100 4,722,968,098 100

159,135,000 1 163,909,050 1

79,567,500 7 81,954,525 9

106,090,000 10 109,272,700 10

63,654,000 180 65,563,620 180

4,176,959,420 12 4,302,268,203 12

8,705,992,193 100 8,967,171,959 100

7,230,485,047 15,419 7,447,399,598 15,882


63,809 65,723
159,135,000 9 163,909,050 9

2,710 2,846
1,060,900,000 388 1,092,727,000 398

96,337,146 3 99,227,261 3
2 2
7 7
159,135,000 3 163,909,050 3
9 9

299,766,843 96.99 308,759,848 95.85

88.69 88.78

137,646,471 56,325 141,775,865 56,825


63,509 64,009
28,739,781 4 29,601,974 4

80,335,591 13,769 82,745,659 13,799

14,197 14,397
53,045,000 15,354 54,636,350 15,304

91,515,356 19.13 94,260,816 19.26

53,156,395 10,649 54,751,086 10,849

55,654 56,321

38,358,961 3 39,509,730 6

522 572

522 572

87,629,279 91.09 90,258,157 91.64

87,629,279 276 90,258,157 296

303 323
2,243,099,593 92.38 2,310,392,581 92.39

96.21 96.48

2,096,158,047 13,899 2,159,042,788 13,919

13,908 13,928
14,447 14,427
146,941,546 15,747 151,349,793 15,772

14,547 14,572

14,547 14,572

59,058,027,313 86.00 60,829,768,133 88.00

59,058,027,313 23 60,829,768,133 23

284,215,020,697 314,038,903,696
SKPD
Tahun 2024 Penanggung
Rp. Jawab

4,413,767,774

12,726,128 DIKES
278,563,430 DIKES

105,235,074 DIKES

405,183,172 DIKES

50,647,896 DIKES

33,765,264 DIKES

26,147,821 DIKES

439,529,761 DIKES

3,061,969,228 DIKES

4,287,851,081

2,813,772,025 DIKES

562,754,405 DIKES

733,297,127 DIKES
50,647,896 DIKES

127,379,628 DIKES

225.101.763,00 DIKES

33.765.265,00 DIKES

562.754.405,00 DIKES

112.550.881,00 DIKES

39,392,808
- DIKES
39,392,808 DIKES

168,986,140

168,986,140 DIKES

473,844,329

66,369,004 DIKES

74,952,134 DIKES

20,143,231 DIKES

41,227,388 DIKES

79,136,775 DIKES

45,288,223 DIKES

79,747,927 DIKES
66,979,647 DIKES

6,969,784,776

6,710,945,887 DIKES

113,938,633 DIKES

7,242,649 DIKES

19,133,650 DIKES

106,923,337 DIKES

11,600,620 DIKES

22,743,348,971
374,124,174 DIKES

147,282,676 DIKES

12,566,306 DIKES

1,610,715,658 DIKES

186,080,372 DIKES

56,275,441 DIKES

16,257,489,216 DIKES
1,043,560,514 DIKES

33,765,264 DIKES

450,203,524 DIKES

247,110,133 DIKES

73,158,073 DIKES

2,251,017,620 DIKES

67,530,529

22,510,176 DIKES

45,020,353 DIKES

796,273,960

166,067,137 DIKES
146,890,830 DIKES

89,387,910 DIKES

168,826,322 DIKES

225,101,761 DIKES

330,438,132

23,635,685 DIKES

9,004,070 DIKES

88,915,196 DIKES

88,352,442 DIKES
112,550,881 DIKES
7,979,858 DIKES

2,227,100,558

2,073,434,840 DIKES

30,490,034 DIKES

119,810,413 DIKES

3,365,271 DIKES

5,146,464,563

98,325,000 DIKES
114,000,000 DIKES

4,198,397,814 DIKES
207,870,222 DIKES

63,209,138 DIKES

374,051,598 DIKES

49,915,769 DIKES

40,695,022 DIKES

3,402,637,447

356,920,228 DIKES

2,221,984,107 DIKES

282,317,227 DIKES

269,117,035 DIKES

161,492,508 DIKES

110,806,342 DIKES

71,038,016,697
27,012,211,440 DIKES

1,238,059,691 DIKES

1,064,188,552 DIKES
24,761,193,820 DIKES

9,004,070,480 DIKES

2,251,017,620 DIKES

79,731,044 DIKES

5,627,544,050 DIKES

117,425,000,000
50,000,000,000 DIKES

40,000,000,000 DIKES

500,000,000 DIKES

1,400,000,000 DIKES
500,000,000 DIKES

300,000,000 DIKES

300,000,000 DIKES

350,000,000 DIKES

500,000,000 DIKES

75,000,000 DIKES

3,500,000,000 DIKES

5,000,000,000 DIKES

5,500,000,000 DIKES

2,500,000,000 DIKES
7,000,000,000 DIKES

4,864,657,141

168,826,322 DIKES

84,413,161 DIKES

112,550,881 DIKES

67,530,529 DIKES

4,431,336,249 DIKES

9,236,187,118

7,670,821,586 DIKES

168,826,322 DIKES

1,125,508,810 DIKES

102,204,079 DIKES

168,826,322 DIKES

318,022,644

146,029,141 DIKES
30,490,034 DIKES

85,228,029 DIKES

56,275,440 DIKES

97,088,641

56,393,619 DIKES

40,695,022 DIKES

92,965,902

92,965,902 DIKES

2,379,704,358

2,223,814,072 DIKES
155,890,286 DIKES

62,654,661,177

62,654,661,177 DIKES

319,173,724,745
Instansi : PUSKESMAS (Tulis Nama Puskesmas)

Visi : Terwujudnya Masyarakat Lombok Barat Yang Amanah, Se

Misi : 1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesion


2. Meningkatkan dan Memantapkan Kualitas Sumber Da

TUJUAN

Uraian Indikator Uraian

1 2 3
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Indeks Kepuasan
Puskesmas Masyarakat Puskesmas (self
assesment)
2 Meningkatkan Derajat Kesehatan Usia Harapan Hidup
Masyarakat
3

3
5
REN

is Nama Puskesmas)

syarakat Lombok Barat Yang Amanah, Sejahtera dan Berprestasi Dengan Dilandasi Nilai Patut Patu

Tata Kelola Pemerintahan Yang Profesional, Melayani Serta Berbasis Transparansi, Akuntabilitas Ya
dan Memantapkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Sehat, Cerdas dan Berbudaya Serta Berda

SASARAN
Target
Uraian Indikator
2020 2021 2022

3 4 5 6 7
Peningkatan Kualitas Pelayanan 1 Indeks Kepuasan Masyarakat 76 79 80
Puskesmas Puskesmas (self assesment)

2 Nilai AKIP 85 86 87
Meningkatnya Derajat Kesehatan 3 Indeks Keluarga Sehat (IKS) 0,20 0,25 0,30
Masyarakat

4 Angka Kematian Ibu 35,00 34,75 34,50


5 Angka Kematian bayi 2,30 2,25 2,2
6 Prevalensi Stunting Pada Anak
Balita

24 22,5 21
RENCANA STRATEGIS BISNIS
TAHUN 2019 - 2024

si Nilai Patut Patuh Patju

, Akuntabilitas Yang Efisien Serta Memiliki Integritas


udaya Serta Berdaya Saing

Target
Strategi Kebijakan Program
2023 2024

8 9 10 11 12
82 84 Meningkatkan Kualitas 1.1
Administrasi dan Manajemen
Puskesmas

89 91
0,35 0,40 Meningkatkan Kualitas Pelayanan 2.1
Kesehatan Masyarakat (UKM)

34,25 34
2,15 2,10

20 19

Meningkatkan Kualitas Pelayanan 2.2


Kesehatan Perorangan (UKP)
CARA MENCA
Indikator Program
Program Kegiatan
(Outcome)

12 13 19
Program Administrasi dan Persentase Pelayanan 1. SDM
Manajemen Administrasi dan Manajemen
Puskesmas
2. Keuangan
Jumlah laporan keuangan
semesteran yang disusun
Jumlah laporan keuangan
akhir tahun yang disusun
Jumlah Rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
yang Dilaksanakan
3. Rumah tangga
Jumlah surat masuk dan
surat keluar
Jumlah sarana telepon dan
internet yang dipergunakan
selama satu tahun
Jumlah sarana sumber daya
air yang dipergunakan
selama satu tahun
Jumlah sarana listrik yang
dipergunakan selama satu
tahun
Jumlah Kendaraan Roda 4
yang Dilakukan
Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah Kendaraan Roda 2
yang Dilakukan
Pemeliharaan dan Perizinan
Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor dan
rumah tangga
Jumlah Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-
undangan Selama Satu
Tahun
Jenis Perlengkapan Unit
Gedung Kantor yang
Diadakan
Jumlah Unit Gedung
Kantor yang Dilakukan
Pemeliharaan
Rutin/Berkala
Jumlah Kendaraan Dinas
yang Dilakukan
Pemeliharaan Rutin
Jenis Perlengkapan Unit
Gedung Kantor yang
Dilakukan Pemeliharaan
Rutin

4. SIP

Program Upaya Kesehatan Pelayanan Promosi Kesehatan


Masyarakat

Pelayanan Kesehatan Lingkungan

Pelayanan Kesehatan Ibu Anak

Perkesmas

Pelayanan dan Pencegahan


Pengendalian Penyakit

Pelayanan Gizi

Program Upaya Kesehatan Pelayanan Rawat Jalan


Perorangan

Pelayanan Gawat Darurat


Pelayanan Rawat Inap

Persalinan

Pelayanan Farmasi/Obat

Pelayananan Laboratorium
CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN
DATA AWAL
Indikator Kegiatan (Output) 2018 Satuan 2020
Kinerja
20 21
Jumlah Jasa Tenaga Jaga Malam Selama 1 orang 1
Satu Tahun

Jumlah Tenaga Satpam yang Disediakan 1 orang 1


Jumlah Jasa Tenaga Kerja Administrasi/
Teknik Perkantoran Selama Satu Tahun
Jumlah Perawat yang Disediakan 6 orang 7
Jumlah Kesmas yang Disediakan 1 orang 1
Jumlah Ahli Tekhnologi Lab Medik yang 1 orang 1
Disediakan
Jumlah Tenaga Gizi yang Disediakan 5 orang 5
Jumlah Tenaga Asisten Apoteker yang 1 orang 1
Disediakan
Jumlah Tenaga Akuntansi yang Disediakan 1 orang 1
Jumlah Tenaga Administrasi Pendaftaran 2 orang 2
yang Disediakan
Jumlah Tenaga Administrasi Pendaftaran 0 orang 2
yang Disediakan
Jumlah Tenaga Kesehatan yang mengikuti 6 orang 8
Diklat yang Disediakan
Jumlah laporan keuangan semesteran yang 2 dok 2
disusun
Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang 1 dok 1
disusun
Konsultasi keuangan ke dikes/pemda 48 kali 48

Jumlah surat masuk dan surat keluar 4,700 eks

Jumlah sarana telepon dan internet yang 1 line


dipergunakan selama satu tahun

Jumlah sarana sumber daya air yang 2 SR


dipergunakan selama satu tahun

Jumlah sarana listrik yang dipergunakan 2 SR


selama satu tahun

Jumlah Kendaraan Roda 4 yang Dilakukan 1 unit 1


Pemeliharaan dan Perizinan

Jumlah Kendaraan Roda 2 yang Dilakukan


Pemeliharaan dan Perizinan

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor unit


dan rumah tangga

Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan 1 eks


Perundang-undangan Selama Satu Tahun

Jenis Perlengkapan Unit Gedung Kantor unit


yang Diadakan

Jumlah Unit Gedung Kantor yang unit


Dilakukan Pemeliharaan Rutin/Berkala
unit

unit
Jumlah K4 (Kunjungan Ibu Hamil Minimal 638 orang 657
4 kali selama periode kehamilan)

Jumlah Pustu dan Poskesdes yang tersedia 14 unit 27320


obat-obatan dan perbekalan kesehatan
Frekuensi distribusi obat dan perbekalan
kesehatan yang dilaksanakan oleh
Puskesmas
Jumlah pengadaan obat sesuai standar yang
dilaksanakan oleh Puskesmas
TARGET
2020 2021 2022 2023
Rp Kinerja Rp Kinerja Rp Kinerja
22 23 24 25 26 27

1.500.00 1 1 1

10,500,000 7 7 7
1.500.00 1 1 1
1.500.00 1 1 1

7,500,000 5 5 5
1.500.00 1 1 1

1.500.00 1 1 1
3,000,000 2 2 2

3,000,000 2 2 2

4,000,000 10
3,500,000 2 3,500,000 2 3,500,000 2

1,000,000 1 1,000,000 1 1,000,000 1

200,000 48 200,000 48 200,000 48

1,800,000 1,854,000 1,909,620


459,998,000 677 473,797,940

191240000 28139 196973000


2023 2024
Rp Kinerja Rp
28 29 30

7
1
1

5
1

1
2

2
3,500,000 2 3,500,000

1,000,000 1 1,000,000

200,000 48 200,000

1,966,909 2,025,916

Anda mungkin juga menyukai