Anda di halaman 1dari 16

MEMBANGUN MASYARAKAT SITUBONDO SEHAT, CERDAS DAN MENINGKATKAN PERAN PEREMPUAN

MISI

TUJUAN Meningkatnya Akses dan Mutu Kesehatan

INDIKATOR TUJUAN Indeks Kesehatan

SASARAN STRATEGIS Meningkatnya Status Kesehatan Masyarakat & Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat

INDIKATOR SASARAN Prosentase Puskesmas yang Memiliki nilai IKM > 76,6
AHH
STRATEGIS %

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Program Pemberdayaan
PROGRAM Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
dan Upaya Kesehatan Masyarakat Manusia Kesehatan Masyarakat Bidang Kesehatan

1. Prosentase UKM esensial yang tercapai sesuai


standart Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan
2. Prosentase UKM Pengembangan yang tercapai Prosentase Posyandu menjadi Prosentase realisasi anggaran BLUD yang terserap >
INDIKATOR PROGRAM SDM Kesehatan ( minimal memiliki 10 jenis
sesuai standart Purnama Mandiri ( PURI ) 90%
tenaga kesehatan) sesuai standar
3. Prosentase UKP yang tercapai sesuai standart

Pengembangan dan Pelaksanaan


Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan Upaya Kesehatan Bersumber Daya
KEGIATAN Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP peningkatan BLUD
UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Masyarakat (UKBM) Tingkat
dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah ketersediaan SDM yang di biayai Jumlah Puskesmas yang memiliki Jumlah realisasi anggaran BLUD yang terserap
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan Anggaran BOK Minimal 4 orang
INDIKATOR KEGIATAN ≥ 80 % Posyandu Purnama
sesuai standar
Mandiri ( PURI )
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan
persalinan sesuai standar
Jumlah bayi baru lahir mendapatkan pelayanan sesuai
standart

Jumlah Balita yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan


sesuai standart

Jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan


pelayanan kesehatan sesuai standar

Jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan


skrining kesehatan sesuai standar

Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk


Jumlah sasaran rentan gangguan gizi yang mendapatkan
intervensi (Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil KEK)
Jumlah penderita HIV yang mendapatkan penanganan
sesuai standart
Jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan
sesuai standart
Jumlah Capaian penemuan dan penanganan Penderita
Diare sesuai standart
jumlah penderita Penyakit ISPA yang mendapatkan
penanganan sesuai standart
jumlah penemuan dan penanganan penderita penyakit
menular berbasis binatang
Jumlah sasaran masyarakat usia produktif yang
mendapatkan layanan skrening faktor risiko PTM

Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan


hipertensi (HT) standart
Jumlah Sasaran Masyarakat yang mendapatkan layanan
diabetes mellitus (DM) standart
Jumlah sasaran ODGJ berat yang mendapatkan layanan
standart
Jumlah Investigasi (Penyelidikan Epidemiologi Penyakit
Yang Berpotensial KLB/Wabah) 80%

jumlah sasaran Imunisasi Dasar lengkap sesuai target


Tujuan Sasaran Kode Program dan Kegiatan

1:02 URUSAN PEMERINTAHAN


BIDANG KESEHATAN

Meningkatkan Akses
dan Mutu Kesehatan

Meningkatnya status
Kesehatan
Masyarakat&kualitas
pelayanan kesehatan
Masyarakat 1:02:02 Program Pemenuhan Upaya
Kesehatan Perorangan dan
Upaya Kesehatan Masyarakat

1.02.02.2.02   Penyediaan Layanan Kesehatan


untuk UKM dan UKP Rujukan
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
1:02:03 Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Manusia Kesehatan

1.02.03.2.02 Perencanaan Kebutuhan dan


Pendayagunaan Sumberdaya
Manusia Kesehatan untuk UKP
dan UKM di Wilayah
Kabupaten/Kota
1:02:05 Program Pemberdayaan
Masyarakat Bidang Kesehatan
1.02.05.2.03   Pengembangan dan Pelaksanaan
Upaya Kesehatan Bersumber Daya
Masyarakat (UKBM) Tingkat
Daerah Kabupaten/Kota
1:02:01 Program Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
01.02.01.10 Peningkatan BLUD
Tabel 6.5 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Situbondo
Kabupaten Situbondo

Indikator Kinerja Tujuan, Data Data Capaian p


Sasaran,Program (outcome) dan Capaian
Kegiatan (output) pada Tahun
Awal
Perencanaan
(Tahun 2020)

2021 2022 2023

target Rp target Rp Target

Indeks Kesehatan 0,759 -


0.763
AHH 69.13 69

Prosentase Puskesmas yg memiliki nilai 81.02% 81.02%


IKM > 76
1. Prosentase UKM esensial yang tercapai 100% 100% 100% 100%
sesuai standart
2. Prosentase UKM Pengembangan yang 100% 100% 100% 100%
tercapai sesuai standart

3. Prosentase UKP yang tercapai sesuai 100% 100% 100% 100%


standart
318,562,250 334,490,363

Jumlah ibu hamil yang


mendapatkan pelayanan kesehatan 33 61 97 102
sesuai standar
Jumlah ibu bersalin yang
mendapatkan pelayanan persalinan 98 101 101 106
sesuai standar

Jumlah bayi baru lahir mendapatkan


97 97 95 100
pelayanan sesuai standart
Jumlah Balita yang mendapatkan
Pelayanan Kesehatan sesuai 272 279 391 411
standart
Jumlah anak usia pendidikan dasar
yang mendapatkan pelayanan 1004 944 937 984
kesehatan sesuai standar
Jumlah warga negara usia 60 tahun
ke atas mendapatkan skrining 826 900 901 946
kesehatan sesuai standar
Jumlah Pelacakan kasus gizi buruk 6 8 8 9
Jumlah sasaran rentan gangguan
gizi yang mendapatkan intervensi
6 8 8 9
(Gizi kurang, Gizi Buruk dan Bumil
KEK)
Jumlah penderita HIV yang
mendapatkan penanganan sesuai 107 110 113 119
standart
Jumlah penderita TBC yang
mendapatkan pelayanan sesuai 4 9 16 17
standart
Jumlah Capaian penemuan dan
penanganan Penderita Diare sesuai 66 36 83 87
standart
jumlah penderita Penyakit ISPA
yang mendapatkan penanganan 27 27 22 23
sesuai standart
jumlah penemuan dan penanganan
penderita penyakit menular berbasis 7 8 8 8
binatang
Jumlah sasaran masyarakat usia
produktif yang mendapatkan 5105 4713 4653 4886
layanan skrening faktor risiko PTM
Jumlah Sasaran Masyarakat yang
mendapatkan layanan hipertensi 1429 1413 1409 1479
(HT) standart
Jumlah Sasaran Masyarakat yang
mendapatkan layanan diabetes 188 167 166 ,
mellitus (DM) standart

Jumlah sasaran ODGJ berat yang


14 13 8 8
mendapatkan layanan standart

Jumlah Investigasi (Penyelidikan


Epidemiologi Penyakit Yang 100% 100% 100% 1
Berpotensial KLB/Wabah) 80%
Jumlah sasaran Imunisasi Dasar
88 103 108
lengkap sesuai target

Jumlah desa/kelurahan yang ODF 1 1 1 1


Persentase rumah tangga akses
terhadap air minum layak 93.96% 99.17% 100% 100%
(berkualitas)
Jumlah Pos UKK yang dibentuk 1 1 1 1
dan dibina
Jumlah kelompk olahraga yang
3 4 4 4
dibina
Jumlah Desa STBM 1 1 1 1
Prosentase Puskesmas dengan ketersediaan
SDM Kesehatan ( minimal memiliki 10 100% 100% 96,000,000 100% 96,000,000 100%
jenis tenaga kesehatan) sesuai standar
Jumlah ketersediaan SDM yang di biayai
Anggaran BOK Minimal 4 orang
4 4 96,000,000 4 96,000,000 4

Prosentase Posyandu menjadi Purnama


Mandiri ( PURI ) 100% 100% 3,960,000 1 4,158,000 1
Jumlah Puskesmas yang memiliki ≥ 80 %
Posyandu Purnama Mandiri ( PURI )
9 9 3,960,000 9 490,000 9

Prosentase realisasi anggaran BLUD


yang terserap > 90% 87.3% 95% 421,034,000 1 442,085,700 1
Jumlah realisasi anggaran BLUD yang
terserap > 90% 87.3% 95% 421,034,000 1 442,085,700 1
erah Situbondo

Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan

2023 2024 2025 2026 Kondisi Kinerja pada


akhir periode Renstra
Perangkat Daerah
Rp target Rp target Rp target Rp Target Rp

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

100% 100% 100% 100%

351,214,881 368,775,625 387,214,406 406,575,126

107 112 118 124

111 117 123 129

105 110 115 121

431 453 475 499

1033 1085 1139 1196


993 1043 1095 1150

9 10 10 11

9 10 10 11

125 131 137 144

18 19 19 20

92 96 101 106

24 25 27 28

9 9 10 10

5130 5386 5656 5939

1553 1631 1713 1798

, , , ,

9 9 10 10

1 1 1 1

114 119 125 131

1 1 1 1

100% 100% 100% 100%

1 1 1 1
4 4 4 4

96,000,000 100% 96,000,000 100% 96,000,000 100% 96,000,000 100% 96,000,000

96,000,000

96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4 96,000,000 4

5,306,779
4,365,900 1 4,584,195 1 4,813,405 1 5,054,075 1
625,378
514,500 9 540,225 9 567,236 9 595,598 9

464,189,985 1 487,399,484 1 511,769,458 1 537,357,931 1


564,225,828
464,189,985 1 487,399,484 1 511,769,458 1 537,357,931 1
Unit Kerja Lokasi
Perangkat
Daerah
Penanggung
jawab

PKM. PKM.
WONOREJO WONOREJ
O
PKM. PKM.
WONOREJO WONOREJ
O

PKM. PKM.
WONOREJO WONOREJ
O

PKM. PKM.
WONOREJO WONOREJO
Pagu Realisasi
Kinerja Tahun 2020 Tahun 2021 Tahun 2020 Tahun 2021
No Anggaran Tahun 2019 Tahun 2019
Bantuan Rp289,462,200 Rp472,287,750 Rp431,581,100 Rp288,204,118 Rp430,484,700 Rp327,564,750
Operasional
Kesehatan
( BOK )
1
Penyelenggar 60,000,000 63,068,000 60,100,000 52,113,244 60,264,306 49,451,500
aan Kegiatan
Rutin
Penunjang
Operasional
2
Penyediaan Rp150,490,050 Rp165,085,700 Rp210,606,000 Rp137,031,949 Rp150,719,424 Rp181,325,134
Pelayanan
Kesehatan
Kapitasi
3
Penyediaan 24,000,000 60,000,000 42,000,000 16,425,000.00 36,082,052 23,461,300
Pelayanan
Kesehatan
Umum
4
Penyediaan Rp54,140,000 Rp70,792,800 Rp98,328,000 Rp26,064,025 Rp66,004,890 Rp55,239,250
Pelayanan
kesehatan
Non kapitasi
5
Penyediaan 1,750,000 1,750,000 10,000,000 0 1,750,000 0
Pelayanan
Kesehatan
Jamkesda /
SPM
6
579,842,250 832,984,250 852,615,100 519,838,336 745,305,372 637,041,934
TOTAL
Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun ke- Rata – Rata Pertumbuhan
Tahun 2020 Tahun 2021 Realisasi
Tahun 2019 Anggaran
99.60% 91.10% 75.90%

Rp397,777,017 Rp397,357,656
86.90% 95.60% 82.30%

Rp61,056,000 Rp58,427,081
91.10% 91.30% 86.10%

Rp175,393,917 Rp170,907,883
68.40% 60.10% 55.90%

Rp42,000,000 Rp39,475,000
48.10% 93.20% 56.20%

Rp74,420,267 Rp65,061,608
0.00% 100.00% 0.00%

Rp4,500,000 Rp3,916,667
89.70% 89.50% 74.70% 755,147,200 735,145,895

Anda mungkin juga menyukai