TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Persentase Angka
1 Guru Paud Partisipasi PAUD 0% 100% 0% 0%
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan
Pelatihan Guru Pendidikan Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia
1 PAUD v Mutu tenaga pendidik PAUD Anak Usia Dini Dini 100.000.000
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah lembaga PKBM
yang menyelenggarakan
Penduduk miskin yang pendidikan masyarakat
1 belum pernah mengenyam 0% 100% 0% 0%
pendidikan formal (usia 45 -
65 tahun)
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUM (Keaksaraan Usaha Memberikan bekal ketrampilan Program Pendidikan Pengembangan
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 Remaja usia produktif PKH (pendidikan 0% 0% 100% 0%
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 LKP & PKBM Publikasi dan sosialisasi 0% 0% 100% 0%
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
pelayanan akses, peningkatan Persentase Lembaga SD yang mempunyai standart sarana 0% 10% 20% 20%
kualitas serta relevansi dan prasarana sesuai SPM
pendidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pembangunan Fisik gedung Program Wajib Belajar Penyediaan Dana
Pembangunan Fisik gedung sekolah dan
1 sekolah dan rehab ruang kelas √ Pendidikan Dasar Sembilan Pengembangan Sekolah untuk 2.200.000.000
SD
rehab ruang kelas SD SD/MI dan SMP/MTS (DAK)
Tahun
Penyediaan Dana
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Pengadaan Alat Praktek dan
Pengembangan Sekolah untuk √ 15.249.000.000
Siswa SD Peraga Siswa
SD
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Persentase Lembaga SD yang Program Wajib Belajar Penyelenggarann Ujian Akhir
Jumlah lembaga penerima bantuan ujian
1 telah melaksanakan kurikulum √ Pendidikan Dasar Sembilan Sekolah (UAS) SD/MI dan 658.449.000
sesuai standart BSNP
sekolah SMP/MTs (DAK)
Tahun
Program Wajib Belajar
Penyelenggaraan Penyelenggaraan
2 √ Akreditasi untuk 150 lembaga SD Pendidikan Dasar 207.180.000
Akreditasi Sekolah Dasar Akreditasi Sekolah Dasar
Sembilan Tahun
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Meningkatnya pelayanan akses, Persentase siswa lembaga SD yang mendapatkan prestasi 0% 0% 100% 0%
peningkatan kualitas serta dalam berbagai lomba ditingkat kabupaten, provinsi,
relevansi pendidikan Nasional dan Internasional
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah peserta yang masuk juara Program Wajib Belajar
Lomba Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat, Bakat
1 √ tingkat kabupaten dan dikirim ke Pendidikan Dasar 150.000.000
dan Provinsi dan Kreativitas Siswa
tingkat provinsi Sembilan Tahun
Kabid Pendidikan SD
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah lembaga SMP
Jumlah Lembaga SMP
yang mendapatkan
1 yang mempunyai sarana 0% 30% 50% 20%
bantuan
dan prasarana sesuai SPM
penyelenggaran
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah Lembaga SMP
Lembaga SMP yang telah
yang telah
1 melaksanakan kurikulum 0% 0% 50% 50%
melaksanakan
sesuai standart BSNP
kurikulum sesuai
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Lembaga SMP yang telah Program pendidikan Pembinaan SMP Terbuka
1 Pembinaan SMP Terbuka √ melaksanakan kurikulum sesuai 2.400.000.000
standart BSNP menengah
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah lembaga SMP
Lembaga SMP yang
yang berprestasi di
1 berprestasi di bidang Minat, 0% 0% 100% 0%
bidang Minat, Bakat dan
Bakat dan Kreativitas Siswa
Kreativitas siswa
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi Persentase kualifikasi Tenaga Pendidik TK/SD yang 20% 80% 0% 0%
Ketenagaan Pendidik dan memenuhi standart kelayakan mengajar
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
500 Peserta Calon Pendidikan
Kegiatan Sosialisasi Profesi Guru Jabatan (PPGJ) dan Program Peningkatan Pelaksanaan Sertifikasi
1 Sertifikasi Guru dalam √ PLPG Tahun 2015 yang mengikuti Mutu Pendidik dan
72.000.000
Pendidik
Jabatan sosialisasi Tenaga Kependidikan
Kegiatan Uji Kompetensi 250 orang Guru ,Kepala Sekolah
Pendidik dan tenaga dan Pengawas TK, SD, SMP, yang Pelaksanaan Uji
2 kependidikan √ mengikuti kegiatan seleksi Guru , Kompetensi Pendidik dan 145.000.000
Kepala Sekolah, Pengawas Tenaga Kependidikan
Berprestasi
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Meningkatnya pelayanan
administrasi Ketenagaan Persentase Tenaga Pengawas dan Penilik yang mempunyai 50% 50% 0% 0%
Pendidik dan Tenaga kualifikasi kepenilikan / kepengawasan
Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan sistem
Penataan dan pemerataan 150 operator pendataan UPT Dinas Program Peningkatan pendataan dan pemetaan
1 √ √ 41.500.000
guru pegawai negeri sipil Pendidikan TK/SD, SMP yang Mutu Pendidik dan Pendidikan dan Tenaga
mengikuti bimtek pendataan Tenaga Kependidikan Kependidikan
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 Guru Paud Jumlah Anak Usia 0 – 6 1514 lembaga
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan
Pelatihan Guru Pendidikan Mutu tenaga pendidik PAUD Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia
1 PAUD v Anak Usia Dini Dini 100.000.000
Kasi PAUD
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 Remaja usia produktif Jumlah penduduk miskin 40 orang
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Memberikan pelatihan Mendapatkan ketrampilan sendiri, Program Pendidikan
ketrampilan tata kecantikan Non Formal
sehingga tidak ada keinginan untuk Pengembangan
rambut kepada masyarakat
1 v Pendidikan Kecakapan 100.000.000
miskin, pengangguran dan kerja ke laur negeri dan dapat Hidup
masih memiliki usia
produktif hidup mandiri
Memberikan pengarahan dan Publikasi dan Sosialisasi
sosialisasi pendidikan Non
2 v petunjuk teknis masalah program 100.000.000
Formal
tahun 2017 Pendidikan Non Formal
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah lembaga PKBM
Penduduk miskin yang yang menyelenggarakan
1 belum pernah mengenyam pendidikan masyarakat 20 lembaga
pendidikan formal (usia 45 -
65 tahun)
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUM (Keaksaraan Usaha Memberikan bekal ketrampilan Program Pendidikan Pengembangan
Mandiri) merupakan pada penduduk miskin yang belum Non Formal Pendidikan Keaksaraan
1 v 100.000.000
program lanjut dari program pernah mengenyam pendidikan
KF dasar formal
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan akses, peningkatan
kualitas serta relevansi Jumlah Lembaga SD yang telah melaksanakan kurikulum 200 lembaga 300 lembaga 333 lembaga 333 lembaga
pendidikan sesuai standart BSNP
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Persentase Lembaga SD yang Program Wajib Belajar Penyelenggarann Ujian Akhir
Jumlah lembaga penerima bantuan
1 telah melaksanakan kurikulum √ √ √ √ Pendidikan Dasar Sekolah (UAS) SD/MI dan 658.449.000
ujian sekolah
sesuai standart BSNP Sembilan Tahun SMP/MTs (DAK)
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Meningkatnya pelayanan akses,
peningkatan kualitas serta 150 lembaga
Jumlah Lembaga SD yang terakreditasi Minimal B
relevansi pendidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan akses, peningkatan Jumlah Lembaga SD yang mempunyai standart sarana dan 240 Lembaga
kualitas serta relevansi prasarana sesuai SPM
pendidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pembangunan Fisik gedung Program Wajib Belajar Penyediaan Dana
Pembangunan Fisik gedung sekolah dan
1 sekolah dan rehab ruang kelas √ Pendidikan Dasar Sembilan Pengembangan Sekolah untuk 2.200.000.000
rehab ruang kelas SD
SD Tahun SD/MI dan SMP/MTS (DAK)
Penyediaan Dana
Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Pengadaan Alat Praktek dan
Pengembangan Sekolah untuk √ 15.249.000.000
Siswa SD Peraga Siswa
SD
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan akses, peningkatan Jumlah siswa lembaga SD yang mendapatkan prestasi 594 siswa
kualitas serta relevansi dalam berbagai lomba ditingkat kabupaten, provinsi,
pendidikan Nasional dan Internasional
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah peserta yang masuk juara Program Wajib Belajar
Lomba Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat, Bakat
1 √ tingkat kabupaten dan dikirim ke Pendidikan Dasar 150.000.000
dan Provinsi dan Kreativitas Siswa
tingkat provinsi Sembilan Tahun
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Lembaga SMP yang Jumlah lembaga SMP
berprestasi di bidang yang berprestasi di
1 319 lembaga
Minat, Bakat dan bidang Minat, Bakat
Kreativitas Siswa dan Kreativitas siswa
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Makhfud, SH,M.Si
Pembina
NIP. 19710917 199803 1 003
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah Lembaga SMP
Lembaga SMP yang telah
yang telah
1 melaksanakan kurikulum 182 lembaga
melaksanakan
sesuai standart BSNP
kurikulum sesuai
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Lembaga SMP yang telah Program pendidikan Pembinaan SMP Terbuka
1 Pembinaan SMP Terbuka √ melaksanakan kurikulum sesuai 2.400.000.000
standart BSNP menengah
Koko Subagio,S.Pd
Penata Tk.I
NIP. 19650415 198603 1 019
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah lembaga SMP
Jumlah Lembaga SMP
yang mendapatkan
1 yang mempunyai sarana 40 lembaga
bantuan
dan prasarana sesuai SPM
penyelenggaran
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi Jumlah Tenaga Pendidik SD yang mempunyai kualifikasi 5.068 pendidik 5.069 pendidik
Ketenagaan Pendidik dan S1/D4
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan mutu dan
kualitas program Program Peningkatan
1200 berkas usulan penilaian Pelaksanaan penilaian
1 pendidikan dan pelatihan √ Mutu Pendidik dan 160.000.000
angka kredit angka kredit
bagi pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
SYAMSUL ARIFIN, SH
Penata Muda Tk.I
NIP. 19710101 199803 1 016
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan sistem
150 operator pendataan UPT Dinas Program Peningkatan
Penataan dan pemerataan guru pendataan dan pemetaan
1 √ Pendidikan TK/SD, SMP yang Mutu Pendidik dan 41.500.000
pegawai negeri sipil Pendidikan dan Tenaga
mengikuti bimtek pendataan Tenaga Kependidikan Kependidikan
SUJARWO, SE
Penata
NIP. 19640721 199103 1 004
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya pelayanan Jumlah PNS yang naik gaji berkala 200 orang 150 orang
administrasi perkantoran
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyediaan jasa surat Jumlah registrasi surat Program Pelayanan Penyediaan jasa surat
1 √ √ Administrasi 23.400.000
menyurat masuk dan surat keluar menyurat
Perkantoran
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya pelayanan Jumlah PNS yang Naik Pangkat 250 orang 250 orang
administrasi kepegawaian
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah penugasan dinas Program Pelayanan Rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan
1 √ √ √ √ keluar daerah Administrasi dan konsultasi ke luar 150.000.000
konsultasi ke luar daerah Perkantoran daerah
Jumlah penugasan dinas Rapat-rapat koordinasi
Rapat-rapat koordinasi dan
2 √ √ √ √ dalam daerah dan konsultasi ke dalam 150.000.000
konsultasi ke dalam daerah
daerah
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah rekening pembayaran
Program
Telepon,air dan listrik selama
Peningkatan
1 Penyediaan jasa √ √ √ √ satu tahun Penyediaan jasa 140.400.000
Sarana dan
komunikasi sumber daya air komunikasi sumber daya
Prasarana Aparatur
dan listrik air dan listrik
Jumlah penyediaan sarana
2 Penyediaan jasa kebersihan √ √ √ √ kebersihan kantor selama satu Penyediaan jasa 130.920.000
kantor tahun kebersihan kantor
Jumlah pengadaan alat tulis Penyediaan alat tulis
3 Penyediaan alat tulis kantor √ √ √ √ 557.400.000
kantor kantor
Jumlah penyediaan barang cetak
Penyediaan bahan cetakan Penyediaan bahan
4 √ √ √ √ dan penggandaan 137.400.000
dan penggandaan cetakan dan penggandaan
Jumlah pengadaan komponen Penyediaan komponen
Penyediaan komponen
instalasi listrik instalasi listrik/
5 instalasi listrik/ penerangan √ √ √ √ 49.680.000
penerangan bangunan
bangunan kantor
kantor
Penyediaan makanan dan Jumlah makanan dan minuman Penyediaan Makanan dan
6 √ √ √ √ 186.600.000
minuman yang disediakan Minuman
Jumlah gedung kantor yang
dipelihara
Pemeliharaan rutin berkala Pemeliharaan rutin
7 √ √ √ √ 195.000.000
gedung kantor berkala gedung kantor
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program Pelaksanaan
Penyusunan konsep rancangan
Jumlah rancangan dokumen Manajemen Evaluasi Hasil
1 rencana strategis dan rencana √ 75.000.000
yang disusun Pelayanan Kinerja Bidang
tahunan
Pendidikan Pendidikan
Verikasi rancangan rencana Jumlah rancangan dokumen
2 √
strategis dan rencana tahunan perencanaan yang telah sesuai
Finalisasi rencana strategis dan Jumlah dokumen perencanaan
3 √
tahunan yang disusun
Jumlah dokumen hasil evaluasi Sosialisasi dan
4 Pelaksanaan evaluasi tribulan √ √ √ √ tribulan(Evaluasi Renja dan Advokasi
kinerja) Berbagai 90000000
Jumlah dokumen hasil evaluasi
5 Pelaksanaan evaluasi tahunan √
tahunan (LKJ)
Jumlah laporan bulanan, tribulan
Penyusunan laporan bulanan,
6 √ √ √ √ dan semesteran (Realisasi
tribulan dan semesteran
Program dan Kegiatan)
Jumlah laporan tahunan (LKPJ,
7 Penyusunan laporan tahunan √
LPPD, IKM)
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah berkas yang
Penduduk miskin yang diverifikasi dan diarsipkan
1 belum pernah mengenyam 30 berkas
pendidikan formal (usia 45 -
65 tahun)
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUM (Keaksaraan Usaha Memberikan bekal ketrampilan Program Pendidikan Pengembangan
Mandiri) merupakan pada penduduk miskin yang belum Non Formal Pendidikan Keaksaraan
1 v 100.000.000
program lanjut dari program pernah mengenyam pendidikan
KF dasar formal
TITIK YULININGSIH
Penata Muda
NIP.19630706 198412 2 006
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah berkas yang
Penduduk miskin yang diverifikasi dan diarsipkan
1 belum pernah mengenyam 30 berkas
pendidikan formal (usia 45 -
65 tahun)
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUM (Keaksaraan Usaha Memberikan bekal ketrampilan Program Pendidikan Pengembangan
Mandiri) merupakan pada penduduk miskin yang belum Non Formal Pendidikan Keaksaraan
1 v 100.000.000
program lanjut dari program pernah mengenyam pendidikan
KF dasar formal
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah berkas yang
Penduduk miskin yang diverifikasi dan diarsipkan
1 belum pernah mengenyam 30 berkas
pendidikan formal (usia 45 -
65 tahun)
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUM (Keaksaraan Usaha Memberikan bekal ketrampilan Program Pendidikan Pengembangan
Mandiri) merupakan pada penduduk miskin yang belum Non Formal Pendidikan Keaksaraan
1 v 100.000.000
program lanjut dari program pernah mengenyam pendidikan
KF dasar formal
Drs. SOEDJATMIKA
Penata
NIP.19610602 200604 1 006
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 Guru Paud Jumlah data lembaga 1526 lembaga
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan
Pelatihan Guru Pendidikan Mutu tenaga pendidik PAUD Program Pendidikan Pendidikan Anak Usia
1 PAUD v Anak Usia Dini Dini 100.000.000
RUSDA RUSDIANA F
Pengatur
NIP.19780619 200604 2 020
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1 Remaja usia produktif Jumlah berkas yang 30 berkas
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Memberikan pelatihan Mendapatkan ketrampilan sendiri, Program Pendidikan
ketrampilan tata kecantikan Non Formal
sehingga tidak ada keinginan untuk Pengembangan
rambut kepada masyarakat
1 v Pendidikan Kecakapan 100.000.000
miskin, pengangguran dan kerja ke laur negeri dan dapat Hidup
masih memiliki usia
produktif hidup mandiri
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
AGUS SUYONO
Pengatur
NIP. 19740830 199702 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program Wajib Penyediaan Dana
Pembangunan Fisik
Pembangunan Fisik gedung Belajar Pendidikan Pengembangan Sekolah
1 gedung sekolah dan rehab √ 2.200.000.000
sekolah dan rehab ruang kelas SD Dasar Sembilan untuk SD/MI dan
ruang kelas SD
Tahun SMP/MTS (DAK)
Penyediaan Dana
Pengadaan Alat Praktek dan Pengadaan Alat Praktek
Pengembangan Sekolah √ 15.249.000.000
Peraga Siswa SD dan Peraga Siswa
untuk SD
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan akses, peningkatan Jumlah siswa lembaga SD yang mendapatkan prestasi 30 berkas
kualitas serta relevansi dalam berbagai lomba ditingkat kabupaten, provinsi,
pendidikan Nasional dan Internasional
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah peserta yang masuk juara Program Wajib Belajar
Lomba Tingkat Kabupaten Pembinaan Minat, Bakat
1 √ tingkat kabupaten dan dikirim ke Pendidikan Dasar 150.000.000
dan Provinsi dan Kreativitas Siswa
tingkat provinsi Sembilan Tahun
ERWINA KUSMAYANTI,SH
Penata Tk.I
NIP. 19650121 199003 2 006
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program Wajib
Penyelenggaraan Belajar Pendidikan Penyelenggaraan
1 √ Akreditasi untuk 150 lembaga SD 207.180.000
Akreditasi Sekolah Dasar Dasar Sembilan Akreditasi Sekolah Dasar
Tahun
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah Lembaga SMP
Lembaga SMP yang telah
yang telah
1 melaksanakan kurikulum 324 lembaga
melaksanakan
sesuai standart BSNP
kurikulum sesuai
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Lembaga SMP yang telah Program pendidikan Pembinaan SMP Terbuka
1 Pembinaan SMP Terbuka √ melaksanakan kurikulum sesuai 2.400.000.000
standart BSNP menengah
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Lembaga SMP yang telah
Jumlah data lembaga
1 melaksanakan kurikulum 324 lembaga
SMP
sesuai standart BSNP
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
DIDIK SUGIANTO
Penata Muda Tk.I
NIP.19620729 198703 1 004
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Lembaga SMP yang
berprestasi di bidang Jumlah data lembaga
1 324 lembaga
Minat, Bakat dan SMP
Kreativitas Siswa
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
KUSNIATUN, SE
Penata Tk.I
NIP.19630628 199303 2 005
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah Lembaga SMP Jumlah berkas yang
1 yang mempunyai sarana diverifikasi dan 25 berkas
dan prasarana sesuai SPM diarsipkan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Bantuan penyelenggaran Kualitas sarana dan prasarana Penyediaan Dana
Program pendidikan
1 pendidikan untuk lembaga √ √ Pengembangan Sekolah 12.189.252.000
menengah
SMP lembaga SMP untuk SMP
NURIL AMANI, ST
Penata Muda Tk.I
NIP.19760815 2000801 2 024
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
SYAMSUL HADI, SH
Penata
NIP.19611007 198303 1 014
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1.173
Pelayanan administrasi Jumlah data pendidik dan lembaga pendidikan jenjang SD lembaga
Ketenagaan Pendidik dan dan SMP SD, 324
Tenaga Kependidikan lembaga
SMP,
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
231 orang pendidik dan tenaga Program Peningkatan Pengembangan Mutu dan
Pelatihan bagi pendidik kependidikan Mutu Pendidik dan Kualitas Program
1 untuk memenuhi standar √ Tenaga Kependidikan 118.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SIGIT SULISTYANTO,S.KOM
Penata Muda Tk.I
NIP.19610306 199303 1 002
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi
Jumlah berkas yang diverifikasi dan diarsipkan 12000 berkas
Ketenagaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
231 orang pendidik dan tenaga Program Peningkatan Pengembangan Mutu dan
Pelatihan bagi pendidik kependidikan Mutu Pendidik dan Kualitas Program
1 untuk memenuhi standar √ Tenaga Kependidikan 118.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
SYAMSUL HADI, SH
Penata
NIP.19611007 198303 1 014
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
1.173
Pelayanan administrasi Jumlah data pendidik dan lembaga pendidikan jenjang SD lembaga
Ketenagaan Pendidik dan dan SMP SD, 324
Tenaga Kependidikan lembaga
SMP,
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
231 orang pendidik dan tenaga Program Peningkatan Pengembangan Mutu dan
Pelatihan bagi pendidik kependidikan Mutu Pendidik dan Kualitas Program
1 untuk memenuhi standar √ Tenaga Kependidikan 118.000.000
Pendidikan dan Pelatihan
kompetensi bagi Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
AGUS PRIONO,SH
Penata Muda Tk.I
NIP.19690517 198803 1 002
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi
Jumlah berkas yang diverifikasi dan diarsipkan 6000 berkas
Ketenagaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan mutu dan
kualitas program Program Peningkatan
1200 berkas usulan penilaian Pelaksanaan penilaian
1 pendidikan dan pelatihan √ Mutu Pendidik dan 160.000.000
angka kredit angka kredit
bagi pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi Jumlah berkas yang diverifikasi dan diarsipkan 6000 berkas
Ketenagaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan mutu dan
kualitas program Program Peningkatan
1200 berkas usulan penilaian Pelaksanaan penilaian
1 pendidikan dan pelatihan √ Mutu Pendidik dan 160.000.000
angka kredit angka kredit
bagi pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
Drs. SUHARYONO
Penata Tk.I
NIP.19621005 199003 1 012
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi Jumlah berkas yang diverifikasi dan diarsipkan 6000 berkas
Ketenagaan Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan mutu dan
kualitas program Program Peningkatan
1200 berkas usulan penilaian Pelaksanaan penilaian
1 pendidikan dan pelatihan √ Mutu Pendidik dan 160.000.000
angka kredit angka kredit
bagi pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Pelayanan administrasi Jumlah data pendidik dan lembaga pendidikan jenjang SD 1.173 lembaga SD,
Ketenagaan Pendidik dan dan SMP 324 lembaga SMP,
Tenaga Kependidikan 10.771 pendidik SD,
4478 pendidik SMP
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Pengembangan mutu dan
kualitas program Program Peningkatan
1200 berkas usulan penilaian Pelaksanaan penilaian
1 pendidikan dan pelatihan √ Mutu Pendidik dan 160.000.000
angka kredit angka kredit
bagi pendidik dan tenaga Tenaga Kependidikan
kependidikan
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Persentase PNS yang naik gaji berkala 100% 100% 100% 100%
Terlaksananya pelayanan
administrasi perkantoran
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah registrasi surat masuk dan
Program Pelayanan
Penyediaan jasa surat
1 √ Administrasi Penyediaan jasa surat menyurat 23.400.000
menyurat
Perkantoran
surat keluar
Petugas surat
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya pelayanan Persentase pegawai yang mendapatkan 100% 100% 100% 100%
kebutuhan sarana dan pelayanan dalam hal pemenuhan kebutuhan
prasarana aparatur sarana dan prasarana aparatur
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah rekening Program
Penyediaan jasa pembayaran Telepon,air Pelayanan
√ √ √ √ 140.400.000
komunikasi sumber dan listrik selama satu Administrasi Penyediaan jasa komunikasi sumber
1 daya air dan listrik tahun Perkantoran daya air dan listrik
Jumlah penyediaan sarana
kebersihan kantor selama
√ √ √ √ 130.920.000
Penyediaan jasa satu tahun
2 kebersihan kantor Penyediaan jasa kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis Jumlah pengadaan alat
√ √ √ √ 557.400.000
3 kantor tulis kantor Penyediaan alat tulis kantor
Penyediaan bahan Jumlah penyediaan barang
cetakan dan √ √ √ √ cetak dan penggandaan Penyediaan bahan cetakan dan 137.400.000
4 penggandaan penggandaan
Penyediaan komponen Jumlah pengadaan
√ komponen instalasi listrik
instalasi listrik/
√ √ √ 49.680.000
penerangan bangunan Penyediaan komponen instalasi
5 kantor listrik/ penerangan bangunan kantor
Jumlah makanan dan
Penyediaan makanan
√ √ √ √ minuman yang disediakan 186.600.000
dan minuman
Penyediaan Makanan dan Minuman
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyediaan jasa surat Jumlah registrasi surat Program Penyediaan jasa surat
Pelayanan
1 √ √ masuk dan surat keluar 23.400.000
Administrasi
menyurat Perkantoran menyurat
Petugas Legalisir
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah penugasan dinas Program Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ keluar daerah
Pelayanan koordinasi dan
1 dan konsultasi ke luar √ √ √ 150.000.000
Administrasi konsultasi ke luar
daerah Perkantoran daerah
Jumlah penugasan dinas Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ dalam daerah
koordinasi dan
2 dan konsultasi ke dalam √ √ √ 150.000.000
konsultasi ke dalam
daerah
daerah
Petugas pendataan kepegawaian
ASTUTIK
Penata Muda Tk I
NIP.19660909 198701 2 004
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah penugasan dinas Program Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ keluar daerah
Pelayanan koordinasi dan
1 dan konsultasi ke luar √ √ √ 150.000.000
Administrasi konsultasi ke luar
daerah Perkantoran daerah
Jumlah penugasan dinas Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ dalam daerah
koordinasi dan
2 dan konsultasi ke dalam √ √ √ 150.000.000
konsultasi ke dalam
daerah
daerah
Petugas pendataan kepegawaian
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah penugasan dinas Program Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ keluar daerah
Pelayanan koordinasi dan
1 dan konsultasi ke luar √ √ √ 150.000.000
Administrasi konsultasi ke luar
daerah Perkantoran daerah
Jumlah penugasan dinas Rapat-rapat
Rapat-rapat koordinasi
√ dalam daerah
koordinasi dan
2 dan konsultasi ke dalam √ √ √ 150.000.000
konsultasi ke dalam
daerah
daerah
Petugas pendataan kepegawaian
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyediaan jasa surat Jumlah registrasi surat Program Penyediaan jasa surat
Pelayanan
1 √ √ masuk dan surat keluar 23.400.000
Administrasi
menyurat Perkantoran menyurat
Petugas Legalisir
MULYADI
Pengatur Tk I
NIP.19630306 20010 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya pelayanan Jumlah barang dan aset yang diinventaris 9800 barang
kebutuhan sarana dan dengan baik dan aset
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah rekening pembayaran Program
Telepon,air dan listrik selama Peningkatan
1 Penyediaan jasa √ √ √ √ satu tahun Sarana dan Penyediaan jasa 140.400.000
komunikasi sumber Prasarana komunikasi sumber
daya air dan listrik Aparatur daya air dan listrik
Jumlah penyediaan sarana
2 Penyediaan jasa √ √ √ √ kebersihan kantor selama satu Penyediaan jasa 130.920.000
kebersihan kantor tahun kebersihan kantor
Penyediaan alat tulis Jumlah pengadaan alat tulis Penyediaan alat tulis
3 √ √ √ √ 557.400.000
kantor kantor kantor
Penyediaan bahan Jumlah penyediaan barang Penyediaan bahan
4 cetakan dan √ √ √ √ cetak dan penggandaan cetakan dan 137.400.000
penggandaan penggandaan
Penyediaan komponen Jumlah pengadaan komponen Penyediaan
instalasi listrik/ instalasi listrik komponen instalasi
5 √ √ √ √ 49.680.000
penerangan bangunan listrik/ penerangan
kantor bangunan kantor
Jumlah makanan dan
Penyediaan makanan Penyediaan Makanan
6 √ √ √ √ minuman yang disediakan 186.600.000
dan minuman dan Minuman
Jumlah gedung kantor
Pemeliharaan rutin Pemeliharaan rutin
7 √ √ √ √ yang dipelihara 195.000.000
berkala gedung kantor berkala gedung kantor
Pemeliharaan rutin Jumlah kendaraan dinas Pemeliharaan rutin
8 berkala kendaraan dinas √ √ √ √ yang mendapat berkala kendaraan 60.000.000
operasional pemeliharaan dinas operasional
Pemeliharaan rutin Jumlah peralatan gedung Pemeliharaan rutin
9 berkala peralatan √ √ √ √ kantor yang mendapat berkala peralatan 99.600.000
gedung kantor pemeliharaan gedung kantor
SUWADI SUHARSONO
Pengatur Muda Tk I
NIP.19700826 200010 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyediaan jasa surat Jumlah registrasi surat Program Penyediaan jasa surat
Pelayanan
1 √ √ masuk dan surat keluar 23.400.000
Administrasi
menyurat Perkantoran menyurat
Petugas Legalisir
MULYADI
Pengatur Muda
NIP.19790615 201408 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Jumlah surat masuk dan keluar 2975 surat 2975 surat 2975 surat 2975 surat
Tertib administrasi umum
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyediaan jasa surat Jumlah registrasi surat Program Penyediaan jasa surat
Pelayanan
1 √ √ masuk dan surat keluar 23.400.000
Administrasi
menyurat Perkantoran menyurat
Petugas surat
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 1 1 2 1
perencanaan baik
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Penyusunan konsep rancangan Program Pelaksanaan Evaluasi
Jumlah rancangan
1 rencana strategis dan rencana √ Manajemen Hasil Kinerja Bidang 75.000.000
dokumen yang disusun
tahunan Pelayanan Pendidikan
Jumlah rancangan
Verikasi rancangan rencana
2 √ dokumen perencanaan
strategis dan rencana tahunan
yang telah sesuai
Finalisasi rencana strategis dan Jumlah dokumen
3 √
tahunan perencanaan yang disusun
Jumlah dokumen hasil Sosialisasi dan Advokasi
4 Pelaksanaan evaluasi tribulan √ √ √ √ evaluasi tribulan(Evaluasi Berbagai Peraturan
Renja dan kinerja) Pemerintah di Bidang 90000000
Jumlah dokumen hasil
5 Pelaksanaan evaluasi tahunan √
evaluasi tahunan (LKJ)
Jumlah laporan bulanan,
Penyusunan laporan bulanan, tribulan dan semesteran
6 √ √ √ √
tribulan dan semesteran (Realisasi Program dan
Kegiatan)
Jumlah laporan tahunan
7 Penyusunan laporan tahunan √
(LKPJ, LPPD, IKM)
Pengentry dan Pengolah data
GUSNI ARIANSYAH
Penata Muda
NIP. 19750830 199802 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Tersusunnya dokumen Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas 1 1 2 1
perencanaan baik
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyusunan konsep rancangan Pelaksanaan Evaluasi
Jumlah rancangan Manajemen
1 rencana strategis dan rencana √ Hasil Kinerja Bidang 75.000.000
dokumen yang disusun Pelayanan
tahunan Pendidikan
Pendidikan
Jumlah rancangan
Verikasi rancangan rencana
2 √ dokumen perencanaan
strategis dan rencana tahunan
yang telah sesuai
Finalisasi rencana strategis dan Jumlah dokumen
3 √
tahunan perencanaan yang disusun
Jumlah dokumen hasil Sosialisasi dan Advokasi
4 Pelaksanaan evaluasi tribulan √ √ √ √ evaluasi tribulan(Evaluasi Berbagai Peraturan
Renja dan kinerja) Pemerintah di Bidang 90000000
Jumlah dokumen hasil
5 Pelaksanaan evaluasi tahunan √
evaluasi tahunan (LKJ)
Jumlah laporan bulanan,
Penyusunan laporan bulanan, tribulan dan semesteran
6 √ √ √ √
tribulan dan semesteran (Realisasi Program dan
Kegiatan)
Jumlah laporan tahunan
7 Penyusunan laporan tahunan √
(LKPJ, LPPD, IKM)
Pengentry dan Pengolah data
NANOK TRIYONO,S.Pd
Penata Muda Tk I
NIP. 19841009 201101 1 013
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya laporan Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan 1 1 2 1
pelaksanaan program dan kegiatan berkualitas baik
SKPD
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah peserta yang hadir
Penerapan Sistem dan
dan bisa menjalankan
1 Worshop Dapodik PAUD √ Informasi Manajemen 138.257.800
aplikasi dapodik PAUD Pendidikan
secara benar
Jumlah peserta yang hadir
dan bisa menjalankan
2 Worshop Dapodikdas √
aplikasi dapodikdas secara
benar
Jumlah data LIS terkumpul
3 Pengumpulan data LIS √
Data pendidikan yang
5 Ferivikasi dan Validasi Data √
akurat dan valid
Penyelenggaraan Pelatihan, Jumlah peserta hadir Penyelenggaraan
Seminar dan Lokakarya serta Pelatihan, Seminar dan
6 √ 50.000.000
Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Lokakarya serta Diskusi
Pendidikan Ilmiah tentang Berbagai
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
Terlaksananya laporan Jumlah dokumen laporan yang tepat waktu dan 1 1 2 1
pelaksanaan program dan kegiatan berkualitas baik
SKPD
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Jumlah peserta yang hadir
Penerapan Sistem dan
dan bisa menjalankan
1 Worshop Dapodik PAUD √ Informasi Manajemen 138.257.800
aplikasi dapodik PAUD Pendidikan
secara benar
Jumlah peserta yang hadir
dan bisa menjalankan
2 Worshop Dapodikdas √
aplikasi dapodikdas secara
benar
Jumlah data LIS terkumpul
3 Pengumpulan data LIS √
Data pendidikan yang
5 Ferivikasi dan Validasi Data √
akurat dan valid
Penyelenggaraan Pelatihan, Jumlah peserta hadir Penyelenggaraan
Seminar dan Lokakarya serta Pelatihan, Seminar dan
6 √ 50.000.000
Diskusi Ilmiah tentang Berbagai Isu Lokakarya serta Diskusi
Pendidikan Ilmiah tentang Berbagai
KHOIRI, S.E
Penata Muda
NIP. 19690620 199007 1 001
NIP. 19690620 199007 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Bendahara Pengeluaran
KHOIRI, S.E
Penata Muda
NIP. 19690620 199007 1 001
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Menyusun laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
4 √
kinerja subbagian keuangan keuangan
Bendahara Pembantu
MOH. SYAMSAK
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19681114 199003 1 003
RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2017
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Menyusun laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
4 √
kinerja subbagian keuangan keuangan
Bendahara Pembantu
SUMASRI, S.Pd
Penata
NIP. 19590817 198103 2 014
NIP. 19590817 198103 2 014
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Menyusun laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
4 √
kinerja subbagian keuangan keuangan
Bendahara Pembantu
PRIYO WARDAYA,S.Pd
Penata
NIP. 19621214 198703 1 009
NIP. 19621214 198703 1 009
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Bendahara Pembantu
NURCAHYONO
Pengatur Muda Tingkat I
NIP. 19720912 200010 1 001
NIP. 19720912 200010 1 001
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Menyusun laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
4 √
kinerja subbagian keuangan keuangan
Petugas SIMDA
TARGET
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA
I II III IV
JADWAL
No AKSI/KEGIATAN PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp
I II III IV
Program
Penyediaan jasa
Menyusun rencana kerja Jumlah rancangan Pelayanan
1 √ administrasi 241.200.000
subbagian keuangan dokumen yang disusun Administrasi
keuangan
Perkantoran
Membuat laporan penyusunan Jumlah rancangan
2 √
penghitungan anggaran dokumen anggaran
Meneliti dan membuat konsep Jumlah dokumen konsep
3 biaya perpindahan pegawai dan √ biaya perpindahan pegawai
ganti rugi gaji pegawai dan ganti rugi gaji pegawai
Menyusun laporan akuntabilitas Jumlah dokumen laporan
4 √
kinerja subbagian keuangan keuangan
Bendahara pembantu