Anda di halaman 1dari 2

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL ........................................................................................................ i


KATA PENGANTAR ......................................................................................................... ii
RINGKASAN EKSLUSIF ................................................................................................. iii
DAFTAR ISI ........................................................................................................................ iv

BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum ...................................................................................................... 1
B. Maksud dan tujuan .................................................................................................... 8
C. Susunan jabatan pengelola dan dewan pengawas ..................................................... 8

BAB II KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TAHUN ANGGARAN


BERJALAN ( 2014)
A. Kondisi lingkungan ................................................................................................... 11
1. Faktor internal ..................................................................................................... 11
2. Faktor ekternal .................................................................................................... 16
B. Perbadingan asumsi pada waktu menyusun rencana bisnis dan anggaran dengan
fakta yang terjadi....................................................................................................... 19
1. Aspek makro ....................................................................................................... 19
2. Aspek mikro ........................................................................................................ 20
C. Pencapaian kinerja .................................................................................................... 20
1. Non keuangan,kegiatan berdasarkan unit layanan .............................................. 26
2. Keuangan ............................................................................................................ 27
a. Realisasi pendapatan berdasarkan unit layanan ............................................ 27
b. Realisasi biaya ............................................................................................... 27
D. Prognosa laporan keuangan ...................................................................................... 29
1. Neraca ........................................................................................................... 29
2. Laporan operasional....................................................................................... 30
3. Laporan arus kas ........................................................................................... 33

BAB III RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN TAHUN 2015


A. Kondisi lingkungan yang diprediksi akan mempengaruhi pencapaian kinerja ......... 38
B. Sasaran,indikator, target kinerja dan kegiatan berdasarkan jenis pelayanan ............ 40
C. Program kerja dan kegiatan ....................................................................................... 45
D. Perkiraan Pendapatan ................................................................................................ 46
E. Perkiraan biaya .......................................................................................................... 47
F. Anggaran badan layanan umum daerah .................................................................... 63
G. Ambang batas rencana bisnis dan anggaran ............................................................. 66

BAB IV PROYEKSI LAPORAN KEUANGAN TAHUN YANG DI ANGGARKAN .


A. Proyeksi neraca ......................................................................................................... 67
B. Proyeksi laporan aktivitas.......................................................................................... 68
C. Proyeksi laporan arus kas........................................................................................... 69

BAB V PENUTUP
A. Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam rangka melaksanakan kegiatan
BLUD ..................................................................................................................... 71
B. Kesimpulan ............................................................................................................ 71
LAMPIRAN
KATA PENGANTAR
RINGKASAN EKSLUSIF

Dengan adanya permendagri nomor 61 tahun 2007 tentang pedoman teknis


pengelolaan keuangan badan layanan umun daerah.maka puskesmas megang mengajukan
untuk peningkatan status dari unit pelayanan teknis dinas (UPTD) menjadi badan layanan
umum daerah ( BLUD) pada tahun 2015.
Target kinerja tahun 2016 telah ditetapkan dalam rencana strategis bisnis ( RSB) tahun
2016-2020. Dalam tahun 2015 target kinerja keuangan secara umum telah mencapai
target,namun pencapaian target non keuangan masih memerlukan perbaikan.
Target kinerja non keuangan yang belum sepenuhnya tercapai di karenakan masih
kurangnya saran dan prasarana yang dimiliki puskesmas.realisai pendapatan pada tahun 2016
sebesar Rp. 727.206.000 dengan total biaya pada tahun 2016 sebesar Rp. 587.897.500,
sedangka proyeksi pendapatan pada tahun 2017 sebesar RP. 702.740.100 dengan total
proyeksi pembiayaan tahun 2016 sebesar Rp. 702.740.100
Harga jual perunit pelayanan mengacu pada tarif pelayanan kesehatan puskesmas
megang. Yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Anda mungkin juga menyukai