BAB V
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
Gambar 5.1
Pentahapan dan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Keerom Tahun 2005-2025.
Gambar 5.2
Pilar Motto Daerah Kabupaten Keerom
Tabel 5.1.
Keterkaitan Visi dan Misi Pembangunan
Kabupaten Keerom Tahun 2021-2025
Visi Pokok Visi Misi
Misi 1:
Keerom Tata Kelola Pemerintahan yang Baik
Bangkit yang dan reformasi birokrasi yang inovatif
Inovatif Misi 5:
Mempercepat Pengembangan Kawasan
Perbatasan dan kawasan tertentu
Keerom
Misi 3:
Bangkit yang
Keerom yang Mengembangkan Perekonomian
Inovatif,
Mandiri Masyarakat yang Berdaya Saing,
Mandiri,
Berkeadilan dan Sejahtera
Bermartabat
Misi 2:
dan
Keerom yang Mengembangkan Sumber Daya
Berkelanjutan
Bermartabat Manusia yang Religius, Berkualitas
dan Berbudaya
Misi 4:
Keerom yang Membangun Insfrastruktur Berbasis
berkelanjutan Lingkungan dan Tata Ruang yang
Berkelanjutan
Sumber: Forum Konsultasi Publik RPJMD, Tahun 2021
Selanjutnya, untuk memahami lebih mendalam kandungan misi
tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:
Tabel 5.2.
Indikator Makro Kabupaten Keerom Tahun 2021-2025
Kinerja Awal Target Akhir
No Indikator
RPJMD RPJMD
1 Indeks Pembangunan Manusia 71,40 74,14
2 Persentase Penduduk Miskin 16,32 13,83
3 Indeks Pembangunan Desa 44,97 63,08
4 Pertumbuhan Ekonomi -5,39 3,50
5 PDRB ADHB per kapita 49.440.091 54.354.082
6 Tingkat Pengangguran Terbuka 5,30 3,60
7 Indeks Kepuasan Masyarakat B A
Sumber: Forum Konsultasi Publik RPJMD, Tahun 2021
Misi 1:
Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Reformasi Birokrasi
yang Inovatif.
Misi 2:
Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius,
Berkualitas dan Berbudaya.
Misi 3:
Mengembangkan Perekonomian Masyarakat yang Berdaya saing,
Berkeadilan dan Sejahtera
Misi 4:
Membangun Insfrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang
yang Berkelanjutan
Misi 5:
Mempercepat Pengembangan Kawasan Perbatasan dan Kawasan
Tertentu.
Tabel 5.3.
Keselarasan Indikator Tujuan Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2021-2025
.354.082
49.
440.091
50.
799.694
50.
847.953
52.
246.272
53.
683.044
54.
354.082
54
daya saing kapita ADHB jiwa nilai tambah konsumsi rumah 8.910.0 4.385
perekonomian, Tanpa pertumbuhan tangga per kapita 00
untuk perluasan Tambang ekonomi iklusif 9 Produktivitas total Rupiah 56,640 65
investasi daerah , terhadap daerah
1.654.489.246
2.039.058.738
2.398.627.984
2.758.197.230
1.629.489.000
1.679.489.492
2.758.197.230
PMA/PMDN aliran modal Komoditas
dan kesempatan investasi, Unggulan yang
kerja dalam dieksport
kerangka 13 Jumlah investor Volume 11 11
optimalisasi (PMDN/PMA)
potensi sumber 14 Proporsi Kredit % 45,72 55,40
daya alam UMKM terhadap
Total Kredit
Misi 4: Membangun Insfrastruktur Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan
1 Meningkatkan 1 Indeks Indeks 141,98 140,9 139,82 133,74 127,66 121,58 121,58 1 Meningkatnya 1 Angka Nilai 0,1900 0,67360
uttilitas Kemahalan pemerataan Aksesibilitas 3
infrastruktur Konstruksi akses 2 Angka Mobilitas Nilai 0,2130 0,69659
pendukung infrastruktur 22
daerah, dalam dan
menopang perhubungan,
pengembangan yang
layanan dasar mendukung
dan kawasan kelancaran
strategis pelayanan
ekonomi yang publik
berkelanjutan 2 Indeks Kriteria Cukup Cukup Cukup Baik Baik Baik Baik 2 Meningkatnya 3 Persentase Ruang % 84,33 94,30
Kualitas Baik Baik Baik pengendalian Terbuka Hijau per
Lingkungan pengelolaan satuan Luas
Hidup sumber daya Wilayah ber
alam yang HPL/HGB
berbasis pada 4 Indeks Resiko Indeks 53,02 35,52
pembangunan Bencana (IRB)
berkelanjutan 5 Indeks Kualitas Indeks 73,66 77,13
Tabel 5.3.
Keselarasan Indikator Sasaran Pembangunan Kabupaten Keerom Tahun 2021-2025
Misi 1: Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan reformasi birokrasi yang inovatif
1 Meningkatkan 1 Indeks 1 Meningkatnya jangkauan pelayanan 1 Rasio penduduk ber-KTP per % 89,53 90,46 91,39 92,32 93,25 94,18 94,18
implementasi Reformasi administrasi kependudukan satuan penduduk
reformasi Birokrasi 2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja 2 Rasio PAD terhadap APBD % 1,49 1,51 1,70 1,90 2,09 2,29 2,29
birokrasi, dalam pengelolaan keuangan pemerintah 3 Opini BPK Kriteria WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
penyelenggaraan daerah 4 Penetapan APBD tepat waktu Kriteria Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat Tepat
pemerintahan Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu Waktu
daerah 5 Nilai Laporan Kinerja (LKj) Kriteria B B B A A A A
Pemerintah Daerah
3 Meningkatnya kualitas pengawasan 6 Persentase temuan % 83.67 100 100 100 100 100 100
internal, perencanaan, inspektorat yang
penganggaran, serta monitoring dan ditindaklanjuti
evaluasi penyelenggaraan 7 Nilai Konsistensi Program Nilai 55,45 74,33 76,25 82,05 82,05 82,05 82,05
pemerintahan daerah RPJMD kedalam RKPD
8 Nilai Konsistensi Program Nilai 87,50 89,90 91,82 94,10 94,10 94,10 94,10
RKPD kedalam APBD
9 Persentase pemanfaatan % 0.00 25,44 47,33 69,22 81,11 93,00 93,00
hasil kelitbangan
10 Persentase ASN yang % 78,66 79,59 80,52 81,45 82,38 83,31 83,31
mengikuti pendidikan,
pelatihan formal, dan
fungsional
11 Prosentasi Usulan % 90,00 90,196 100 100 100 100 100
Musrenbang Kampung
diakomodasi dalam RKPD
2 Indeks 4 Meningkatnya penerapan teknologi 12 Jumlah e-government Jumlah 4 4 4 5 6 6 6
Kepuasan informasi, dalam memacu inovasi 13 Persentase Rumah Tangga % 45,36 46,55 47,75 48,94 50,14 51,33 51,33
Masyarakat pelayanan publik yang berakses layanan
internet
14 Jumlah kebijakan inovasi Jumlah 1 1 1 2 3 3 3
yang diterapkan di daerah
Misi 2: Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Religius, Berkualitas dan Berbudaya
1 Meningkatkan 1 Indeks 1 Meningkatnya keharmonisan dan 1 Persentase petugas satpol PP % 48,00 48,00 48,89 50,78 58,67 66,56 66,56
ketentraman dan Ketenteraman kohesifitas masyarakat terhadap penduduk
ketertiban yang dan Ketertiban 2 Persentase Penegakan % 27,27 37,66 41,55 47,44 55,33 63,22 63,22
berbasis pada PERDA
kohesifitas sosial 3 Tingkat penyelesaian % 53,57 57,04 57,93 59,82 67,71 75,60 75,60
dan pelangaran K3 (ketertiban,
harmonisasi ketentraman, keindahan)
keberagaman 4 Angka KDRT Nilai 0,622 0,547 0,472 0,397 0,322 0,247 0,247
potensi kehidupan 5 Indeks Demokasi Indeks 78,88 79,87 80,86 82,76 85,01 87,26 87,26
masyarakat 6 Indeks Kerukuan Beragama Indeks 88,88 89,87 90,86 92,76 95,01 97,26 97,26
2 Meningkatkan 2 Indeks 2 Meningkatnya pemerataan akses dan 7 Angka Melek Huruf % 95,70 96,00 96,39 96,79 97,59 98,38 98,38
daya saing Pembangunan mutu pelayanan pendidikan 8 Rata-rata lama sekolah Tahun 8 8 9 10 10 11 11
sumber daya Manusia 9 Cakupan perpustakaan per /1.000 0,400 0,492 0,584 0,676 0,768 0,860 0,860
manusia yang satuan penduduk penduduk
berbasis pada 3 Meningkatnya pemerataan derajat 10 Angka Harapan Hidup Tahun 71,40 71,70 72,09 72,49 73,29 74,08 74,08
unsur-unsur kesehatan masyarakat
kebudayaan 4 Meningkatnya implementasi pokok- 11 Persentase sekolah yang % 20,44 26,54 32,63 38,73 44,83 50,92 50,92
pokok pikiran kebudayaan daerah menerapkan kurikulum
berbasis muatan lokal
12 Jumlah Kawasan Cagar Jumlah 1 1 1 2 3 3 3
Budaya yang dilestarikan
5 Meningkatnya pemberdayaan dan 13 Jumlah event olahraga yang Event 5 - 2 2 2 2 8
prestasi pemuda dalam pelaksanaan diselenggarakan
pembangunan daerah 14 Persentase pemuda % 48,33 50,22 52,11 54,00 55,89 57,78 57,78
berprestasi
6 Meningkatnya pembangunan yang 15 Partisipasi Angkatan Kerja % 13,58 14,51 15,44 16,37 17,30 18,23 18,23
berpedoman pada kesetaraan gender Perempuan
3 Persentase 7 Meningkatnya pemenuhan rumah 16 Persentase Rumah layak % 78,66 79,59 80,52 81,45 82,38 83,31 83,31
penduduk sejahtera, bagi masyarakat yang huni
diatas garis tergolong berpendapatan rendah
kemiskinan 8 Meningkatnya pemberdayaan sosial 17 Persentase PMKS yang % 1,15 3,14 6,03 12,93 16,82 20,72 20,72
4 Kontribusi sektor Industri % 5,52 8,28 11,04 13,80 16,56 19,32 19,32
terhadap PDRB
5 Kontribusi industri rumah % 1,93 4,69 7,45 10,21 12,97 15,73 15,73
tangga terhadap PDRB sektor
industri
2 Angka Deflator 2 Meningkatnya pengawasan dan 6 Persentase ketersediaan % 39,77 42,53 45,29 48,05 50,81 53,57 53,57
pengendalian harga barang dan jasa kebutuhan barang dan jasa
pokok di tingkat distrik