DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA
KATA PENGANTAR
Tabel 2.6 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021 ............. II-28
Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 ................... III-2
Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya
Kebijakan
Nasional dan
Provinsi
Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan SKPD
Rumusan
Sasaran
Renstra SKPD
BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting
yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut.
Pemberdayaan dan Persentase Organisasi Kepemudaan yang % 100 100 0,00% 0,00 0,00% 100,0
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 12.597.541.0 1.842.541. - - % - - 0%
Kepemudaan Tingkat Daerah sesuai dengan perrencanaan 00 000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda % 100 0% 0% 0% 0%
dan Organisasi Kepemudaan 12.597.541.0 21,24 1.842.541. - - -
Kabupaten/Kota 00 000
PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam % 21,75 21,05 2,90% 1,90 2,80% 0,31%
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan 3.073.459.00 507.459.00 0,61 9.623.500 % 0,61 9.623.500
0 0
Pembinaan dan Persentase Organisasi Kepramukaan yang % 100 3,66% 1,90 0,61% 0,31%
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 3.073.459.00 16,67 507.459.00 0,61 9.623.500 % 1 9.623.500
Kepramukaan sesuai dengan perrencanaan 0 0
Peningkatan Kapasitas Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Organis 1% 2% 0% 0%
Organisasi Kepramukaan diberikan hibah untuk memfasilitasi asi 6 3.073.459.000 1 507.459.000 0 9.623.500 0 9.623.500
Tingkat Daerah operasional organisasi
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Cakupan Pembinaan Olahraga % 65,78 15,74 0,00% 0,83 0,00% 0,10%
KAPASITAS DAYA SAING 69.358.500.0 8.320.000. - 69.334.000 % - 69.334.00
KEOLAHRAGAAN 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 50,00 00 16,00 000 0,00% 0 0,00%
- -
3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat % 38,33 13,33 0,00% 0,00%
- -
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah penyelenggaraan event OR Event 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Olahraga Tingkat Daerah prestasi tingkat daerah 16 3.850.000.00 1 150.000.00 - - % - -
Kabupaten/Kota 0 0
Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih untuk Orang 0% 0% 0% 0%
dalam Penyelenggaraan dikirim ke tingkat Provinsi melalui Pra 80 3.850.000.000 80 150.000.000 - - - -
Kejuaraan Kualifikasi Porpemda
Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan % 100 100 33,33 11,5 33,33 0,64%
Pengembangan Olahraga Pengembangan Olahraga Prestasi sesuai 7.846.000.00 435.000.00 33,33 50.375.000 % 8% 33 50.375.00 %
Prestasi Tingkat Daerah dengan kebutuhan 0 0 0
Provinsi
Pemberian Penghargaan Jumlah paket Pemberian Penghargaan Paket 33% 12% 13% 1%
Olahraga Kabupaten/Kota kepada Pemenang Medali pada 8 7.846.000.000 3 435.000.000 1 50.375.000 1 50.375.000
Ajang/Kejuaraan
Pembinaan dan Persentase Organisasi Olahraga yang % 100 100 0,00% 0,25 0,00% 0,03%
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 57.662.500.0 7.735.000. - 18.959.000 % - 18.959.00
Olahraga sesuai dengan perencanaan 00 000 0
Pengembangan Organisasi % 100 0% 0% 0% 0%
Keolahragaan 57.662.500.0 53,44 7.735.000. - 18.959.000 - 18.959.00
00 000 0
Jumlah Organisasi Olahraga yang diberikan Organis 0%
hibah untuk pemenuhan kebutuhan asi 35 5 -
administrasi organisasi
Jumlah Organisasi yang diberikan fasilitasi Organis 0%
pelatihan Organisasi Keolahragaan asi 54 50 -
Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 100 60,48 46,4 60,48 6,12%
Perangkat Daerah Keuangan sesuai kebutuhan 35.816.467.3 4.713.193. 60,48 2.190.600. % 8% 60 2.190.600. %
92 292 830 830
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan Tahun 60% 10% 6%
ASN Tunjangan ASN 6 35.816.467.39 1 4.713.193.2 0,60 2.190.600.8 1 2.190.600.
2 92 30 830
Administrasi Umum Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 100 50,00 11,3 50,00 1,12%
Perangkat Daerah Umum sesuai kebutuhan 3.060.780.00 300.500.00 50,00 34.167.400 % 7% 50,00 34.167.40 %
0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Lama pemenuhan kebutuhan peralatan dan Bulan 100% 17% 17% 2%
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 72 274.000.000 12 30.000.000 12 5.077.400 12 5.077.400
Penyediaan Barang Cetakan Lama pemenuhan kebutuhan barang Bulan 50% 0% 8% 0%
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan serta penjilidan 72 474.460.000 12 60.000.000 6 - 6 -
yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Lama pemenuhan kebutuhan Bahan Bulan 50% 15% 8% 2%
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Perundang- 72 195.000.000 12 30.000.000 6 4.485.000 6 4.485.000
undangan yang disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi Bulan 50% 0% 8% 0%
Kunjungan Tamu yang disediakan 72 151.820.000 12 20.000.000 6 - 6 -
Penyelenggaraan Rapat Lama pemenuhan kebutuhan Rapat-rapat Bulan 50% 15% 8% 1%
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultansi 72 1.965.500.000 12 160.500.000 6 24.605.000 6 24.605.000
SKPD
Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik % 100 100 38,89 50,1 38,89 3,44%
Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan 3.472.375.86 238.108.27 38,89 119.387.00 % 4% 38,89 119.387.0 %
Pemerintah Daerah 4 0 0 00
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Unit 67% 61% 6% 4%
Operasional atau Lapangan 34 1.082.268.800 3 72.268.800 2 43.850.000 2 43.850.000
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Paket 100% 94% 20% 8%
5 1.004.267.594 1 80.000.000 1 75.537.000 1 75.537.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Paket 0% 0% 0% 0%
Lainnya 12 1.385.839.470 3 85.839.470 - - - -
Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penunjang % 100 100 51,92 44,3 51,92 3,50%
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan 6.055.626.00 477.800.00 51,92 211.761.22 % 2% 51,92 211.761.2 %
0 0 2 22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Lama Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Bulan 50% 22% 8% 2%
Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang tersedia 72 495.850.000 12 44.600.000 6 9.863.222 6 9.863.222
Penyediaan Jasa Pelayanan Lama Penyediaan Jasa Cleaning Service, Tahun 50% 47% 8% 4%
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, 6 5.559.776.000 1 433.200.000 0,50 201.898.00 1 201.898.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 0 0
Administrasi/ Teknis Perkantoran
Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik % 100 100 45,33 8,65 45,33 0,70%
Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan 3.905.780.50 314.076.50 45,33 27.160.000 % % 45,33 27.160.00 %
Pemerintahan Daerah 0 0 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Tahun 50% 23% 10% 2%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas operasional roda empat 5 1.647.876.500 1 117.876.500 0,50 27.160.000 1 27.160.000
Perizinan Kendaraan Dinas dan roda dua
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Tahun 50% 0% 8% 0%
Mesin Lainnya peralatan dan mesin lainnya 6 76.704.000 1 8.000.000 0,50 - 1 -
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Lama Pemenuhan kebutuhan Tahun 50% 0% 8% 0%
Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 6 2.181.200.000 1 188.200.000 0,50 - 1 -
Lainnya dan bangunan lainnya dan Pemenuhan
kebutuhan sewa tempat untuk lahan parkir
LKH Ziarah Pamijahan.
PROGRAM PENINGKATAN 1. Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata % 8,00 8,00 100,0 0,00 100,0 0,00%
DAYA TARIK DESTINASI dan Kawasan Pariwisata Yang Telah 90.362.072.5 1.470.845. 8,00 - 0% % 8,00 - 0%
PARIWISATA Dikembangkan 00 000
2. Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Rupiah 15,92 2,34%
Pariwisata 13.923.515 2.047.000 325.928.0 % 325.928.0
.527 .000 00 00
3. Tingkat hunian akomodasi % 13,00 3,00 0,00% 0,00%
- -
4. Persentase peningkatan usaha % 6,00 5,00 0,00% 0,00%
pariwisata yang terdaftar - -
Pengelolaan Kawasan Jumlah Kawasan Pariwisata yang Kawasa 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Strategis Pariwisata dilakukan pengembangan pengelolaan n 2 2.900.000.00 2 500.000.00 - - % - -
Kabupaten/Kota 0 0
Perencanaan Kawasan Strategis % 100 0% 0% 0% 0%
Pariwisata Kabupaten/Kota 2.900.000.00 100,00 500.000.00 - - - -
0 0
Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Dok 0%
Penetapan Tanda Daftar Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per TDUP 0% 0% 0,00% 0,00%
Usaha Pariwisata Daerah sub jenis usaha di kabupaten/kota 57 50.000.000 32 50.000.000 - - - -
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha Orang 0% 0% 0% 0%
Pendaftaran Usaha Pariwisata Pariwisata 39 50.000.000 39 50.000.000 - - - -
Kabupaten/Kota
Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya
INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN
organisasi
kepemudaan dan
organisasi
kemasyarakatan
4 Meningkatnya Tingkat Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas Pelayanan, Pendukung Urusan
Sumber Daya Pemerintah
Aparatur dan Tertib
Administrasi
Perangkat Daerah
5 Meningkatnya Jumlah kunjungan 450.3 1.492 1.537 1.583 1.631 1.680 658.1 450.3 1.492. 1.537 1.583 1.631 1.680
kunjungan wisatawan 40 .793 .577 .705 .216 .152 70 40 793 .577 .705 .216 .152
wisatawan Oran Orang Orang Orang Orang Orang Orang Oran Orang Orang Orang Orang Orang
g g
KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT SATUA TAHUN TARGET TAHUNAN Indikatif Alokasi Sumber INSTANSI PELAKSANA
N DASAR 2019 2020 2021 Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2018) (Rp Juta)
TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA
PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara Orang 3.049 3.075 - 1.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang 1.418.679 1.446.239 950.000 1.234.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Pengembangan
M1 Pemasaran Pariwisata
(SATU)
KEGIATAN Pengembangan jaringan kerjasama Terlaksananya Upaya Kegiata - 1 1 1 2.234.455.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 promosi pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama n Pemuda dan Olahraga
Promosi Pariwisata
KEGIATAN Pengembangan Pemasaran Terlaksananya Pengembangan Kegiata - 1 1 - 1.150.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
2 Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pariwisata berbasis Media Audio n Pemuda dan Olahraga
Tasikmalaya Melalui Media Cetak Visual
dan Audio Visual (Kreasi Cipta Lagu
Tasik)
KEGIATAN Festival Hari Jadi Kabupaten Terselenggaranya Event Festival Event 1 1 1 1 4.500.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
3 Tasikmalaya Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Pemuda dan Olahraga
sebagai Event Pemasaran
Pariwisata
KEGIATAN Promosi Pariwisata Nusantara Terselenggaranya Event Promosi Event - 1 1 1 1.658.442.700 APBD Dinas Pariwisata,
4 Pariwisata melalui Pameran Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengadaan Material Promosi Tersedianya Material Promosi Paket 1 1 1 1 1.287.821.625 APBD Dinas Pariwisata,
5 Pariwisata Potensi Wisata Kabupaten Pemuda dan Olahraga
Tasikmalaya
KEGIATAN Analisa Pasar Untuk Promosi dan Terkoordinasi dan Tersusunnya Dok - - 1 1 200.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
6 Pemasaran Objek Pariwisata Promosi Pemasaran Objek Pemuda dan Olahraga
Pariwisata
KEGIATAN Event Memory Of Galunggung Terlaksananya Promosi Potensi Event 1 1 1 - 1.849.494.007 APBD Dinas Pariwisata,
a. Tantangan
1) Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang
kurang sesuai dengan load factor activity,
mengakibatkan kurang optimalnya dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya.
2) Perangkat regulasi teknis yang komprehensif
terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha
kepariwisataan.
3) Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah,
pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan
masyarakat perlu diperkuat.
4) Database pariwisata belum diperbaharui secara
optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi
informasi yang mendukung aktualisasi data dan
pengambilan keputusan/kebijakan.
5) Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center
(TIC) di Kabupaten Tasikmalaya.
6) Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat
diakses dengan mudah oleh
masyarakat/wisatawan.
7) Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi
penginapan di Kabupaten Tasikmalaya.
8) Website (situs) Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga belum dioptimalkan.
9) Belum dikembangkannya special interest tourism
secara maksimal, dan mengintegrasikannya
dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.
b. Peluang
Peluang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya meliputi:
1) Banyak potensi daya tarik wisata yang ada di
Kabiupaten Tasikmalaya.
2) Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang
pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan
kreasi di bidang pariwisata.
3) Berkembang beberapa program informasi promosi
wisata di televisi maupun media cetak lainnya,
seperti koran dan tabloid.
4) Sedang berjalannya proses pengusulan Geopark
Galunggung Sepuluh Ribu Bukit, sehingga dapat
merangsang Geosite ataupun daya tarik wisata
lainnya untuk ikut dikembangkan.
5) Kebijakan pariwisata di level nasional yang
mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
6) Kekhasan kuliner Tasikmalaya dapat menjadi daya
tarik tersendiri untuk wisatawan.
7) Sentra Kerajinan Khas Tasikmalaya yang sudah
dikenal di nuasantara.
1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
• Banyak potensi daya tarik wisata yang
belum dikelola secara maksimal, baik
potensi wisata alam, bahari, kriya maupun
agrowisata;
• Jumlah pemuda yang besar belum
sepenuhnya dapat dikelola/dikembangkan
sebagai aset dalam pembangunan
Kabupaten Tasikmalaya, padahal pemuda
akan menjadi penerus estafet serta ‘agent of
social change’ pembangunan;
• Banyaknya atlet berpotensi yang berasal
dari Tasikmalaya ;
• Adanya bantuan anggaran pusat untuk
urusan pilihan pariwisata dan urusan wajib
pemuda dan olahraga.;
• Masuknya Urusan Pariwisata dalam Tujuan
Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
b. Kelemahan ((Weakness)
• Regulasi. Belum adanya Peraturan Daerah
(Perda)Kabupaten Tasikmalaya yang
memayungi pelaksanaan urusan wajib
kepemudaan & Olahraga serta urusan
pilihan kepariwisataan;
• Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya
jumlah personil serta masih rendahnya
2. Lingkungan Eksternal
(mengikuti Tantangan dan Peluang merujuk pada
point sebelumnya - d. Tantangan dan Peluang
dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah).
6 Program Cakupan sarana dan 10 % 2.658.00 Program Peningkatan Cakupan sarana dan 10 % 472.184. (2.185.81
Peningkatan prasarana aparatur 0 0.000 Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 0 765 5.235)
Sarana dan Aparatur
Prasarana
Aparatur
6.1 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 12 Unit 600.000. Pengadaan Kendaraan Desa Jumlah Pengadaan 2 Unit 72.268.80 (527.731.2 Penyesuaian Anggaran
Kendaraan Sukaasih, Kec. Kendaraan Dinas 000 Dinas/Operasional Sukaasih, Kec. Kendaraan Dinas 0 00) yang diberikan
Dinas/Operasional Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.2 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 300.000. Pengadaan Peralatan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 85.839.46 (214.160.5 Penyesuaian Anggaran
Peralatan Kantor Sukaasih, Kec. peralatan Kantor 000 Kantor Sukaasih, Kec. Peralatan dan Mesin 5 35) yang diberikan
Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.3 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 200.000. (200.000.0 Penyesuaian Anggaran
Perlengkapan Sukaasih, Kec. perlengkapan gedung 000 00) yang diberikan
Gedung Kantor Singaparna, Kantor
Kab.
Tasikmalaya
6.4 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 600.000. Pengadaan Meubeulair Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 80.000.00 (520.000.0 Penyesuaian Anggaran
Meubeulair Sukaasih, Kec. Mebeulair 000 Sukaasih, Kec. Mebel 0 00) yang diberikan
Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.5 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 150.000. Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 108.200.0 (41.800.00 Penyesuaian Anggaran
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan gedung 000 Rutin/Berkala Gedung Sukaasih, Kec. kebutuhan 00 0) yang diberikan
Gedung Kantor Singaparna, kantor Kantor Singaparna, pemeliharaan/rehabilita
Kab. Kab. si gedung kantor dan
Tasikmalaya Tasikmalaya bangunan lainnya
6.6 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 300.000. Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 117.876.5 (182.123.5 Penyesuaian Anggaran
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan kendaraan 000 Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. kebutuhan 00 00) yang diberikan
Kendaraan Singaparna, dinas operasional Kendaraan Singaparna, pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional Kab. Dinas/Operasional Kab. dinas operasional roda
Tasikmalaya Tasikmalaya empat dan roda dua
6.7 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 8.000.00 Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 8.000.000 -
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan peralatan 0 Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. kebutuhan
Peralatan Gedung Singaparna, gedung kantor Peralatan Gedung Singaparna, pemeliharaan peralatan
Kantor Kab. Kantor Kab. dan mesin lainnya
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.8 Rehabilitasi Desa Jumlah pemenuhan 1 Paket 500.000. (500.000.0 Penyesuaian Anggaran
3 Program Pembinaan dan Persentase Pelaksanaan 10 % 11.310.000. 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 15,74 % 8.320.000.0
Pemasyarakatan Pembinaan dan 0 000 KAPASITAS DAYA SAING 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 16 % 00
Olahraga Pemasyarakatan Olahraga KEOLAHRAGAAN 3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat 13,33 %
2.19.03.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah penyelenggaraan event OR 1 Event 150.000.000
02 Olahraga Tingkat Daerah prestasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota
Pra Kualifikasi Atlet Jumlah Atlet Porpemda yang 80 Orang 150.000.000 2.19.03.2. Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih 80 Orang 150.000.000
Porpemda Kabupaten terpilih untuk dikirim ke 02.03 dalam Penyelenggaraan untuk dikirim ke tingkat Provinsi
Tasikmalaya tingkat Provinsi Kejuaraan melalui Pra Kualifikasi Porpemda
2.19.03.2. Pembinaan dan Pengembangan Persentase Organisasi Olahraga yang 100 % 7.735.000.0
04 Organisasi Olahraga diberikan pengembangan dan 00
pembinaan sesuai dengan
perencanaan
3,5 Pengembangan Jumlah lembaga yang 5 Organi 11.025.000.0 2.19.03.2. Pengembangan Organisasi Jumlah Organisasi Olahraga yang 5 Organi 7.735.000.00
Organisasi Keolahragaan menerima fasilitasi sasi 00 04.02 Keolahragaan diberikan hibah untuk pemenuhan sasi 0
operasional dan kegiatan kebutuhan administrasi organisasi
organisasi keolahragaan Jumlah Organisasi yang diberikan 50 Organi
fasilitasi pelatihan Organisasi sasi
Keolahragaan
15 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan 10 % 5.004.449.6 3.26.01.2 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Administrasi 100 % 4.713.193.2
Perangkat Daerah kebutuhan administrasi 0 83 .02 Perangkat Daerah Keuangan sesuai kebutuhan 92
keuangan perangkat
daerah
15, Penyediaan Gaji dan Jumlah pemenuhan Gaji 1 Tahun 5.004.449.68 3.26.01.2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan 1 Tahun 4.713.193.29
1 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 3 02.01 ASN Tunjangan ASN 2
7 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 10 % 50.000.000 3.26.01.2 Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan Administrasi - % -
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya 0 .05 Perangkat Daerah Kepegawaian sesuai kebutuhan
Aparatur Aparatur
7.3 Capacity Building Jumlah Aparatur yang 5 Orang 50.000.000 3.26.01.2. Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek - Orang -
mengikuti Bimbingan Teknis 05.11 Peraturan Perundang-undangan
5 Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 10 % 878.000.000 3.26.01.2 Administrasi Umum Perangkat Persentase Pemenuhan Administrasi 100 % 300.500.000
Administrasi Administrasi Perkantoran 0 .06 Daerah Umum sesuai kebutuhan
Perkantoran
5.2 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pemenuhan 12 Bulan 20.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Peralatan dan Lama pemenuhan kebutuhan peralatan 12 Bulan 30.000.000
Kantor persediaan alat tulis kantor 06.02 Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
5.4 Penyediaan Peralatan Jumlah pemenuhan 12 Bulan 10.000.000
dan Perlengkapan Kantor persediaan alat listrik dan
elektronik,perangko, materai
dan benda pos lainnya serta
peralatan kebersihan
5.3 Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan 12 Bulan 60.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Lama pemenuhan kebutuhan barang 12 Bulan 60.000.000
Cetakan dan persediaan barang Cetakan 06.05 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan serta
Penggandaan dan Penggandaan serta penjilidan yang disediakan
penjilidan
5.5 Penyediaan Bahan Jumlah pemenuhan 12 Bulan 30.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Lama pemenuhan kebutuhan Bahan 12 Bulan 30.000.000
Bacaan dan Peraturan persediaan Bahan Bacaan 06.06 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan
undangan
5.6 Penyediaan Makanan dan Jumlah pemenuhan fasilitasi 12 Bulan 20.000.000 3.26.01.2. Fasilitasi Kunjungan Tamu Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi 12 Bulan 20.000.000
Minuman kunjungan tamu 06.08 Kunjungan Tamu yang disediakan
5.1 Rapat-rapat Koordinasi Jumlaj pemenuhan fasilitasi 12 Bulan 160.500.000 3.26.01.2. Penyelenggaraan Rapat Lama pemenuhan kebutuhan Rapat- 12 Bulan 160.500.000
1 dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 06.09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD rapat Koordinasi dan Konsultansi
Konsultasi
6 Program Peningkatan Cakupan sarana dan 10 % 402.484.765 3.26.01.2 Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik 100 % 238.108.270
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 0 .07 Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan
Aparatur Pemerintah Daerah
6.1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 2 Unit 50.000.000 3.26.01.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 3 Unit 72.268.800
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas 07.02 Operasional atau Lapangan
6.4 Pengadaan Meubeulair Jumlah Pengadaan 1 Paket 80.000.000 3.26.01.2. Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 1 Paket 80.000.000
Mebeulair 07.05
6.2 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 1 Paket 38.408.265 3.26.01.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 3 Paket 85.839.470
Kantor peralatan Kantor 07.06 Lainnya
3.26.01.2 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik 100 % 314.076.500
.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan
Pemerintahan Daerah
6.6 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 117.876.500 3.26.01.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 117.876.500
Rutin/Berkala pemeliharaan kendaraan 09.02 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas
Kendaraan dinas operasional Perizinan Kendaraan Dinas operasional roda empat dan roda dua
Dinas/Operasional Operasional atau Lapangan
6.7 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 8.000.000 3.26.01.2. Pemeliharaan Peralatan dan Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 8.000.000
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan peralatan 09.06 Mesin Lainnya pemeliharaan peralatan dan mesin
Gedung Kantor gedung kantor lainnya
6.5 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 108.200.000 3.26.01.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 188.200.000
Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan gedung kantor 09.09 Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung
Kantor Lainnya kantor dan bangunan lainnya dan
5.9 Penyediaan Jasa gedung Jumlah pemenuhan 1 Tahun 80.000.000 Pemenuhan kebutuhan sewa tempat
kantor kebutuhan sewa tempat untuk lahan parkir LKH Ziarah
untuk lahan parkir Pamijahan.
14 Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 10 % 1.112.578.0 3.26.02.2 Pengelolaan Destinasi Jumlah pengembangan pengelolaan 3 Unit 920.845.000
Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi 0 00 .03 Pariwisata Kabupaten/Kota destinasi pariwisata yang
Pariwisata dilaksanakan
14, Penyusunan DED Pantai Jumlah DED yang 1 Dokum 100.000.000 3.26.02.2. Perencanaan Destinasi Jumlah Detail Engineering Design (DED) 1 Dok 100.000.000
3.26.02.2 Penetapan Tanda Daftar Usaha Jumlah tanda daftar usaha pariwisata 32 TDUP 50.000.000
.04 Pariwisata Daerah per sub jenis usaha di kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
14, Pendataan Usaha Jumlah Dokumen Daftar 1 Dok 50.000.000 3.26.02.2. Penyediaan Layanan Pendaftaran Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha 39 Orang 50.000.000
18 Pariwisata Usaha Pariwisata 04.01 Usaha Pariwisata Pariwisata
Kabupaten/Kota
12 Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 10 % 500.000.000 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN 1. Persentase Pertumbuhan jumlah 0 % 830.000.000
Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pemasaran 0 PARIWISATA wisatawan mancanegara
Pariwisata 2. Persentase peningkatan perjalanan 0 %
wisatawan nusantara yang datang ke
Kabupaten Tasikmalaya
3.26.03.2 Pemasaran Pariwisata Dalam 1. Jumlah Wisatawan mancanegara 40 Orang 830.000.000
.01 dan Luar Negeri Daya Tarik, 2. Jumlah promosi event daerah yang 1 Event
Destinasi dan Kawasan terlaksana di dalam negeri
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pembuatan Sistem Jumlah Sistem Informasi 1 Buah 30.000.000 3.26.03.2. Penguatan Promosi Melalui Jumlah Sistem Informasi Pariwisata di 1 Buah 300.000.000
lnformasi Pariwisata di Pariwisata di TIC yang 01.01 Media Cetak, Elektronik, dan TIC yang dirancang
TIC dirancang Media Lainnya Baik dalam dan
Pembuatan Konten Jumlah Konten Promosi 1 Konten 50.000.000 Luar Negeri Jumlah Konten Promosi Multimedia di 1 Konten
Promosi Multimedia Multimedia di TIC TIC
(media cetak, media
elektronik/digital, media
sosial) di TIC
Pembuatan Peta Wisata Jumlah Peta Wisata yang 20 Eksem 20.000.000 Jumlah Peta Wisata yang dicetak untuk 2000 Eksem
dicetak 00 plar operasional non rutin TIC plar
Jumlah Konten video destinasi 2 Konten
pariwisata
12. Pelaksanaan Promosi Jumlah event promosi 1 Event 250.000.000 3.26.03.2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Jumlah Pelaksanaan Festival Hari Jadi 1 Event 430.000.000
1 Potensi Daerah dan pariwisata 01.02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Kabupaten Tasikmalaya
Pariwisata (Festival Hari Negeri Bagi Industri Pariwisata
Jadi) Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Promosi Jumlah event promosi 1 Event 150.000.000 Jumlah mojang dan jajaka Kabupaten 2 Orang
2 Potensi Daerah dan pariwisata Tasikmalaya yang terpilih dan
Pariwisata (Event diikutsertakan di tingkat Jawa Barat
Memory of Galunggung)
Kebutuhan Sumber
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Dana (Rp) Dana
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8
DISPARPORA 100 % 20.507.426.062
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 11.520.000.000
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 11.520.000.000
TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT CAPAIAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM AGENDA 45,96% %
PEMBANGUNAN
SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI 39,64% %
MANDIRI
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI 52,28% %
KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Persentase wirausaha muda; 20,89 % 2.692.541.000
DAYA SAING KEPEMUDAAN 2. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 22,72 %
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan 1. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 0 Orang 850.000.000
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 2. Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 0 Orang
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 3. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader 65 Orang
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan
Kabupaten/Kota dan kepeloporan pemuda
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih 15 Orang 250.000.000 DAU
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Singaparna, Kab. Tasikmalaya dan terbina
Pelopor
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah pemuda/ pemudi yang mengikuti seleksi dan pelatihan 50 Orang 600.000.000 DAU
Pasukan Pengibar Bendera Singaparna, Kab. Tasikmalaya paskibraka
2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberikan 100 % 1.842.541.000
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perrencanaan
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Desa Sukaasih, Kec. Jumlah organisasi yang diberikan hibah fasilitasi operasional dan 6 Organisasi 1.842.541.000 DAU
Kepemudaan Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya kegiatan organisasi kepemudaan
Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang diberikan 120 Orang
pendidikan/ pelatihan peningkatan kapasitas
2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 21,05 % 507.459.000
KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang diberikan 16,67 % 507.459.000
Kepramukaan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perrencanaan
2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Organisasi Kepramukaan yang diberikan hibah untuk 1 Organisasi 507.459.000 DAU
Kepramukaan Tingkat Daerah Singaparna, Kab. Tasikmalaya memfasilitasi operasional organisasi
TUJUAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA PARTISIPASI OLAHRAGA DAN 100% %
OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA PRESTASI OLAHRAGA
SASARAN 1 : TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA 9 Medali
MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
SASARAN 2 : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA 32,00% %
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 15,74 % 8.320.000.000
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 16,00 %
3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat 13,33 %
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 1 Event 150.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Provinsi Jawa Barat Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih untuk dikirim ke tingkat 80 Orang 150.000.000 DAU
2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 100 % 435.000.000
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan
2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Desa Sukaasih, Kec. Jumlah paket Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Medali 3 Paket 435.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya pada Ajang/Kejuaraan
2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Organisasi Olahraga yang diberikan pengembangan 100 % 7.735.000.000
Olahraga dan pembinaan sesuai dengan perencanaan
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Organisasi Olahraga yang diberikan hibah untuk 5 Organisasi 7.735.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi
Jumlah Organisasi yang diberikan fasilitasi pelatihan Organisasi 50 Organisasi
Keolahragaan
3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai 100 % 4.713.193.292
kebutuhan
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 4.713.193.292 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian sesuai - % -
kebutuhan
3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek - Orang - -
Perundang-undangan Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan 100 % 300.500.000
3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 30.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 60.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya serta penjilidan yang disediakan
3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 30.000.000 DAU
Perundang-undangan Singaparna, Kab. Tasikmalaya Perundang-undangan yang disediakan
3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang 12 Bulan 20.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya disediakan
3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Bulan 160.500.000 DAU
Konsultasi SKPD Singaparna, Kab. Tasikmalaya Konsultansi
3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan 100 % 477.800.000
Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Desa Sukaasih, Kec. Lama Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia 12 Bulan 44.600.000 DAU
dan Listrik Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Desa Sukaasih, Kec. Lama Penyediaan Jasa Cleaning Service, 1 Tahun 433.200.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran
3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai 100 % 314.076.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kebutuhan
3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun 117.876.500 DAU
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Singaparna, Kab. Tasikmalaya operasional roda empat dan roda dua
Dinas Operasional atau Lapangan
3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun 8.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya lainnya
3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung 1 Tahun 188.200.000 DAU
Bangunan Lainnya Singaparna, Kab. Tasikmalaya kantor dan bangunan lainnya dan Pemenuhan kebutuhan sewa
tempat untuk lahan parkir LKH Ziarah Pamijahan.
TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH JUMLAH PAD SEKTOR PARIWISATA 5.911.302.824 Rupiah
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN 450.340 Orang
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 1. Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan 8 % 1.470.845.000
DESTINASI PARIWISATA Pariwisata Yang Telah Dikembangkan
2. Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata 2.047.000.000 Rupiah
3. Tingkat hunian akomodasi 3 %
4. Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar 5 %
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah Kawasan Pariwisata yang dilakukan pengembangan 2 Kawasan 500.000.000
Kabupaten/Kota pengelolaan
3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Pariwisata yang tersusun 2 Dok 500.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya Jumlah Dokumen Lingkungan Pariwisata yang tersusun 1 Dok
3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang 3 Unit 920.845.000
Kabupaten/Kota dilaksanakan
3.26.02.2.03.03 Perencanaan Destinasi Pariwisata Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Detail Engineering Design (DED) Destinasi Pariwisata yang 1 Dok 100.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya tersusun
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata 820.845.000 DAU
Kabupaten/Kota Desa Cibalanarik, Kecamatan Jumlah Pembangunan / Penataan Destinasi Pariwisata 3 Paket
Tanjungjaya; Desa Pamijahan
Kecamatan Bantarkalong;
Kecamatan Pancatengah, Kab.
Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata yang diberikan
pelatihan
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Pariwisata/Daya Tarik Wisata yang diberikan pelatihan
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana di Destinasi Pariwisata 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya yang diberikan pelatihan
3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di 32 TDUP 50.000.000
Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota
3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Desa Sukaasih, Kec. Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha Pariwisata 39 Orang 50.000.000 DAU
Pariwisata Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1. Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara - % 830.000.000
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara - %
yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1. Jumlah Wisatawan mancanegara 40 Orang 830.000.000
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 2. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam 1 Event
Pariwisata Kabupaten/Kota negeri
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, 300.000.000 DAK
Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Sistem Informasi Pariwisata di TIC yang dirancang 1 Buah
Luar Negeri Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Konten Promosi Multimedia di TIC 1 Konten DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peta Wisata yang dicetak untuk operasional non rutin TIC 2000 Eksemplar DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Konten video destinasi pariwisata 2 Konten DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pelaksanaan Festival Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya 1 Event 430.000.000 DAU
Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Jumlah mojang dan jajaka Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih 2 Orang
dan diikutsertakan di tingkat Jawa Barat
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan dalam upaya Peningkatan 1 Fasilitasi 100.000.000 DAU
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Singaparna, Kab. Tasikmalaya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata
SASARAN 2 : MENINGKATNYA KEANEKARAGAMAN PRODUK EKONOMI KREATIF PERSENTASE PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PRODUK - %
EKONOMI KREATIF
3.26.05.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi - % 492.903.000
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF kreatif yang disertifikasi
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menerima 160 Orang 492.903.000
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Pembekalan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar
Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata 369.678.000
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (balawista (life 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya guard))
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (ekowisata) 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Penjualan pada Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata, Kuliner,
Souvenir, Fotografi
3.26.04.2.02.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan lnovasi dan Higienitas 40 Orang 123.225.000 DAK
Pengembangan Kemitraan Pariwisata Singaparna, Kab. Tasikmalaya Sajian Kuliner