Anda di halaman 1dari 69

DINAS PARIWISATA, PEMUDA

DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TASIKMALAYA
KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun


2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, dimana Perangkat Daerah mempunyai
kewajiban untuk menyusun rencana kerja (RENJA) Perubahan
Tahun 2021.

Berdasarkan hal tersebut dan sebagai tindak lanjut dan


penjabaran dari dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah
(RKPD) Perubahan, Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra
PD), dan penyusunan RAPBD Perubahan maka Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya perlu menyusun
Rencana Kerja Perangkat Daerah Perubahan Tahun 2021.
Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2021 menjadi dasar
acuan pelaksanaan kinerja, program, kegiatan dan sub kegiatan
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Perubahan Dinas


Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya tahun
2021, diharapkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang
direncanakan dapat terlaksana sesuai dengan yang telah
direncanakan, dan dapat dijadikan pedoman bagi penyelenggaraan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 i
DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................. i

DAFTAR ISI ………………….………………....…….......................... iii

DAFTAR TABEL …………….………………....…….......................... iv

DAFTAR GAMBAR ………….………………....…….......................... v

BAB I PENDAHULUAN ............................................................ I-1


1.1 Latar Belakang........................................................... I-1
1.2 Landasan Hukum .................................................... I-4
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................. I-7
1.4 Sistematika Penulisan............................................... I-8

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN


TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN............................... II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra Perangkat
Daerah...................................................................... II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .......... II-8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah .................................................... II-12
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD .......................... II-27

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT


DAERAH ...................................................................... III-1

BAB V PENUTUP...................................................................... IV-1

Rencana Kerja (Renja) Perubahan


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 iii
DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja

Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

s/d Triwulan II Tahun 2021 ........................................... II-2

Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, dan Indikator...................................... II-8

Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ........... II-10

Tabel 2.4 Matriks Dampak Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah

dan Pencapaian Program Nasional (TPB/SDGs).............. II-16

Tabel 2.5 Matriks Analasis SWOT .................................................. II-25

Tabel 2.6 Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021 ............. II-28

Tabel 2.7 Hasil Mapping Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Tahun 2021.................................................................... II-39

Tabel 3.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021 ................... III-2

Rencana Kerja (Renja) Perubahan


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 iv
DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Rencana Kerja ......................... I-4

Rencana Kerja (Renja) Perubahan


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021 v
BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata, Pemuda


dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya adalah dokumen
perencanaan Perangkat Daerah (Renja PD) untuk sisa periode
tahun anggaran berjalan. Renja Perubahan berfungsi sebagai
acuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam
membangun daerah sebagai penjabaran dari Rencana
Strategis.
Penyusunan Rencana Kerja merupakan amanat
Undang– Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta
Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah.
Renja Perubahan Perangkat Daerah memuat hasil
evaluasi Renja sampai triwulan II tahun berjalan, tujuan dan
sasaran renja serta program dan kegiatan untuk sisa periode
masa rencana kerja. Rencana Kerja Perubahan merupakan
salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan Renja Perubahan dalam
tahun berjalan dilakukan pengukuran kinerja untuk
mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang dapat
diwujudkan oleh Organisasi Perangkat Daerah serta
dilaporkan dalam suatu laporan kinerja yang disebut Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-1


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Proses penyusunan Renja Perubahan didasarkan pada
perubahan kondisi eksisting tahun berjalan. Lebih lanjut
penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah juga
diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah
Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan
Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang
menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan
bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang,
keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya
Alam dan Sumber Daya lainnya.
Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana
Kerja Perubahan Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut
dengan Renja Perubahan mempunyai kedudukan yang
strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis
jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran
tahunan. Oleh karena itu RKPD Perubahan dan Renja
Perubahan berfungsi menjabarkan rencana strategis ke dalam
rencana regional dengan memuat arah kebijakan
pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka
ekonomi daerah dan program kegiatan Organisasi Perangkat
Daerah (OPD). Sebagai rencana operasional, RKPD Perubahan
merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD
Perubahan.
Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 disusun melalui dua
tahapan yang merupakan suatu rangkaian proses yang
berurutan yaitu tahapan perumusan Rancangan Renja dan
Tahapan penyajian rancangan Renja. Perumusan rancangan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-2


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Renja SKPD dilakukan melalui serangkaian kegiatan sebagai
berikut :
1. Pengolahan data dan informasi;
2. Analisis gambaran pelayanan SKPD;
3. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD sampai
dengan triwulan II tahun berjalan berdasarkan Renstra
SKPD;
4. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
5. Perumusan kegiatan prioritas;
6. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Perubahan;
7. Penyempurnaan rancangan Renja Perubahan; dan
8. Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai
dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun
rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan
umum pembangunan daerah arahan menteri terkait.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-3


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tahapan proses penyusunan Renja Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga secara diagramatis dapat dilihat pada
Gambar 1.1

Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya

Kebijakan
Nasional dan
Provinsi

Rumusan Rumusan Rumusan


Tujuan dalam Tujuan Sasaran
Renstra SKPD Renja SKPD Renja SKPD

Hasil Evaluasi
Kinerja
Pelayanan SKPD

Rumusan
Sasaran
Renstra SKPD

1.2 LANDASAN HUKUM


Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Perubahan
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021
adalah :
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104
Tahun 2004, tambahan Lembaran Negara Nomor
4421);

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-4


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Sistem Keolahragaan Nasional;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan;
8. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang
Kepemudaan;

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-5


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-6


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708
Tahun 2020 tentang Verifikasi dan Validasi
Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
7 Tahun 2010 tentang RPJPD Kabupaten
Tasikmalaya tahun 2005-2025;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
10 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Tahun 2021-2026;
20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun
2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten
Tasikmalaya;
21. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 89 tahun
2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya;
22. Rencana Strategis Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021-
2026.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-7


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021
dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan
yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan
pembangunan daerah, yang menjadi tolok ukur penilaian
kinerja Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021.
Tujuan :
1. Sebagai acuan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dalam
mengoperasionalkan RKPD Perubahan
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka
mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya.
2. Merumuskan program dan kegiatan
pembangunan Dinas Pariwisata Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya selama tahun
2021.
3. Sebagai arah kebijakan penyelenggaraan
pembangunan bidang pariwisata, pemuda dan
olahraga tahun 2021.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN


Penyajian Rencana Kerja Perubahan Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun
2021 disusun dalam 4 (empat) Bab, yaitu:

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-8


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
BAB I PENDAHULUAN
Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran
umum penyusunan rancangan Rencana Kerja
Perubahan Perangkat Daerah yang meliputi latar
belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan
serta sistematika penulisan, sehingga substansi
pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan
baik.

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI


DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah
Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun
berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD
Perubahan tahun berjalan yang seharusnya pada
waktu penyusunan Rencana Kerja Perubahan
Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya
dikaitkan dengan pencapaian target Renstra
Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program
dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat
Daerah sampai triwulan II tahun berkenaan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD


Berisikan kajian terhadap capaian kinerja
pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator
kinerja yang sudah ditentukan. Jenis indikator yang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-9


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing Perangkat Daerah, serta ketentuan
peraturan perundang-undangan yang terkait
dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan


Fungsi Perangkat Daerah
Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat
kinerja pelayanan Perangkat Daerah, dan hal kritis
yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat
Daerah. Dampaknya terhadap capaian visi dan misi
kepala daerah, terhadap capaian program
nasional/internasional. Tantangan dan peluang
dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah
serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi
dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti
dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.

2.4. Review Terhadap Perubahan RKPD


Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan,
yaitu membandingkan antara perubahan RKPD
dengan hasil analisis kebutuhan serta
penjelasannya. Memuat catatan penting terhadap
perbedaan dengan perubahan RKPD, misalnya
adanya rumusan program, kegiatan dan sub

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-10


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
kegiatan baru serta besaran pagu anggaran yang
berbeda yang disajikan dalam bentuk tabel.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN


PERANGKAT DAERAH
Berisi Tabel 3.1 rencana program dan kegiatan
berdasarkan hasil pengerjaan.

BAB IV PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupa catatan penting
yang mendapat perhatian, kaidah pelaksanaan serta
rencana tindak lanjut.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan I-11


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat


Daerah Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra
Perangkat Daerah

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja


Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II tahun
2021, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu
pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah
dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang
bersangkutan. Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Rencana Kerja Perangkat Daerah dan Pencapaian
Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021,
adalah sebagai berikut :

Rencana Kerja Disparpora Kabupaten Tasikmalaya II-1


Tahun 2021
Tabel 2.1
T-C.29 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2021
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)
DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA 100,00% 256.457.708. 100,00% 20.507.426 15,56% 2.900.611. 71,81 7,49 15,56% 2.900.611. 15,56 1,13%
906 .062 252 % % 252 %
Urusan Wajib Non Pelayanan TINGKAT CAPAIAN PARTISIPASI % 48,50% 45,96% 22,73% 49,46 22,73% 46,87
Dasar PEMUDA DALAM AGENDA % %
PEMBANGUNAN
TINGKAT CAPAIAN KINERJA % 100,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
PARTISIPASI OLAHRAGA DAN PRESTASI
OLAHRAGA
Urusan Pemerintah Bidang TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM % 42,50% 39,64% 39,14% 98,74 39,14% 92,09
Kepemudaan dan Olahraga KEGIATAN EKONOMI MANDIRI % %
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM % 54,50% 52,28% 51,78% 99,04 51,78% 95,01
ORGANISASI KEPEMUDAAN DAN % %
ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA Medali 317 9 0 0,00% 0,00% 0,00%
TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT % 42,00% 32,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
BEROLAHRAGA
PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Persentase wirausaha muda; % 21,14 20,89 99,76 7,32 98,58 1,12%
KAPASITAS DAYA SAING 17.612.541.0 2.692.541. 20,84 197.163.35 % % 20,84 197.163.3 %
KEPEMUDAAN 2. Persentase Organisasi Pemuda yang % 25,50 00 22,72 000 0 97,80 50 87,14
aktif 22,22 % 22,22 %
Penyadaran, Pemberdayaan, 1. Jumlah Pemuda yang mendapat Orang 0,00% 23,2 0,00% 3,93%
dan Pengembangan Pemuda pelatihan kewirausahaan 890 5.015.000.00 - 850.000.00 - 197.163.35 0% - 197.163.3
dan Kepemudaan Terhadap 2. Jumlah Pemuda yang mendapat Orang 0 0 0 0,00% 50 0,00%
Pemuda Pelopor bantuan kewirausahaan 890 - - -
Kabupaten/Kota, Wirausaha 3. Jumlah Pemuda yang mendapat Orang 76,92 15,38
Muda Pemula, dan Pemuda pelatihan kader pengembangan 325 65 50,00 % 50,00 %
Kader Kabupaten/Kota kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan dan kepeloporan
pemuda
Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Orang 100% 0% 17% 0%
Penyelenggaraan Peningkatan Tasikmalaya yang terpilih dan terbina 90 1.215.000.000 15 250.000.000 15 - 15 -
Kapasitas Daya Saing Pemuda
Pelopor
Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah pemuda/ pemudi yang mengikuti Orang 100% 33% 17% 5%
Pelatihan Pasukan Pengibar seleksi dan pelatihan paskibraka 300 3.800.000.000 50 600.000.000 50 197.163.35 50 197.163.35
Bendera 0 0

Pemberdayaan dan Persentase Organisasi Kepemudaan yang % 100 100 0,00% 0,00 0,00% 100,0
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 12.597.541.0 1.842.541. - - % - - 0%
Kepemudaan Tingkat Daerah sesuai dengan perrencanaan 00 000
Kabupaten/Kota
Peningkatan Kapasitas Pemuda % 100 0% 0% 0% 0%
dan Organisasi Kepemudaan 12.597.541.0 21,24 1.842.541. - - -
Kabupaten/Kota 00 000

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-2


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)
Jumlah organisasi yang diberikan hibah Organis 0%
fasilitasi operasional dan kegiatan asi 75 6 - -
organisasi kepemudaan
Jumlah anggota organisasi kepemudaan Orang 0%
yang diberikan pendidikan/ pelatihan 348 120 - -
peningkatan kapasitas

PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam % 21,75 21,05 2,90% 1,90 2,80% 0,31%
KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan 3.073.459.00 507.459.00 0,61 9.623.500 % 0,61 9.623.500
0 0
Pembinaan dan Persentase Organisasi Kepramukaan yang % 100 3,66% 1,90 0,61% 0,31%
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 3.073.459.00 16,67 507.459.00 0,61 9.623.500 % 1 9.623.500
Kepramukaan sesuai dengan perrencanaan 0 0
Peningkatan Kapasitas Jumlah Organisasi Kepramukaan yang Organis 1% 2% 0% 0%
Organisasi Kepramukaan diberikan hibah untuk memfasilitasi asi 6 3.073.459.000 1 507.459.000 0 9.623.500 0 9.623.500
Tingkat Daerah operasional organisasi

PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Cakupan Pembinaan Olahraga % 65,78 15,74 0,00% 0,83 0,00% 0,10%
KAPASITAS DAYA SAING 69.358.500.0 8.320.000. - 69.334.000 % - 69.334.00
KEOLAHRAGAAN 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda % 50,00 00 16,00 000 0,00% 0 0,00%
- -
3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat % 38,33 13,33 0,00% 0,00%
- -
Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah penyelenggaraan event OR Event 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Olahraga Tingkat Daerah prestasi tingkat daerah 16 3.850.000.00 1 150.000.00 - - % - -
Kabupaten/Kota 0 0
Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih untuk Orang 0% 0% 0% 0%
dalam Penyelenggaraan dikirim ke tingkat Provinsi melalui Pra 80 3.850.000.000 80 150.000.000 - - - -
Kejuaraan Kualifikasi Porpemda

Pembinaan dan Persentase Pembinaan dan % 100 100 33,33 11,5 33,33 0,64%
Pengembangan Olahraga Pengembangan Olahraga Prestasi sesuai 7.846.000.00 435.000.00 33,33 50.375.000 % 8% 33 50.375.00 %
Prestasi Tingkat Daerah dengan kebutuhan 0 0 0
Provinsi
Pemberian Penghargaan Jumlah paket Pemberian Penghargaan Paket 33% 12% 13% 1%
Olahraga Kabupaten/Kota kepada Pemenang Medali pada 8 7.846.000.000 3 435.000.000 1 50.375.000 1 50.375.000
Ajang/Kejuaraan

Pembinaan dan Persentase Organisasi Olahraga yang % 100 100 0,00% 0,25 0,00% 0,03%
Pengembangan Organisasi diberikan pengembangan dan pembinaan 57.662.500.0 7.735.000. - 18.959.000 % - 18.959.00
Olahraga sesuai dengan perencanaan 00 000 0
Pengembangan Organisasi % 100 0% 0% 0% 0%
Keolahragaan 57.662.500.0 53,44 7.735.000. - 18.959.000 - 18.959.00
00 000 0
Jumlah Organisasi Olahraga yang diberikan Organis 0%
hibah untuk pemenuhan kebutuhan asi 35 5 -
administrasi organisasi
Jumlah Organisasi yang diberikan fasilitasi Organis 0%
pelatihan Organisasi Keolahragaan asi 54 50 -

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-3


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)
Urusan Pilihan PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS % 100,00% 100,00% 50,00% 50,00 50,00% 50,00
PELAYANAN ADMINISTRASI DAN % %
AKUNTABILITAS KINERJA
JUMLAH PAD SEKTOR PARIWISATA Rupiah 5,51% 0,81%
40.208.166 5.911.302 325.928.0 325.928.0
.417 .824 00 00
Urusan Pemerintah Bidang TINGKAT PELAYANAN PENDUKUNG % 100,00% 100,00% 50,00% 50,00 50,00% 50,00
Pariwisata URUSAN PEMERINTAH % %
JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN Orang 53,30 2,66%
9.033.953 450.340 240.040 % 240.040
PERSENTASE PENINGKATAN % 5,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
KEANEKARAGAMAN PRODUK EKONOMI
KREATIF
PROGRAM PENUNJANG 1. Nilai Evaluasi AKIP % 80,10 79,46 100,0 42,3 99,20 4,93%
URUSAN PEMERINTAHAN 53.228.233.4 6.193.678. 79,46 2.624.490. 0% 7% 79,46 2.624.490. %
DAERAH KABUPATEN/KOTA 2. Tingkat Pemenuhan Administrasi % 06 062 402 50,00 402 50,00
tepat waktu 100,00 100,00 50,00 % 50,00 %
3. Tingkat Pemenuhan Sarana dan % 50,00 50,00
Prasarana Kantor sesuai kebutuhan 100,00 100,00 50,00 % 50,00 %
Perencanaan, Penganggaran, Persentase Penyusunan Dokumen % 100 100 57,22 27,6 57,22 4,52%
dan Evaluasi Kinerja Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan 917.203.650 150.000.00 57,22 41.413.950 % 1% 57,22 41.413.95 %
Perangkat Daerah Pelaporan sesuai ketentuan 0 0
Penyusunan Dokumen Jumlah penyusunan Dokumen Dok 55% 32% 10% 5%
Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan Penganggaran SKPD 115 600.000.000 20 100.000.000 11 32.282.600 11 32.282.600
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah penyusunan Dokumen Pelaporan Dok 67% 20% 11% 3%
Laporan Capaian Kinerja dan Kinerja SKPD 108 197.203.650 18 30.000.000 12 5.989.350 12 5.989.350
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah penyusunan Dokumen Monitoring, Dok 50% 16% 8% 3%
Daerah Evaluasi dan Pengawasan Kinerja SKPD 144 120.000.000 24 20.000.000 12 3.142.000 12 3.142.000

Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 100 60,48 46,4 60,48 6,12%
Perangkat Daerah Keuangan sesuai kebutuhan 35.816.467.3 4.713.193. 60,48 2.190.600. % 8% 60 2.190.600. %
92 292 830 830
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan Tahun 60% 10% 6%
ASN Tunjangan ASN 6 35.816.467.39 1 4.713.193.2 0,60 2.190.600.8 1 2.190.600.
2 92 30 830

Administrasi Umum Persentase Pemenuhan Administrasi % 100 100 50,00 11,3 50,00 1,12%
Perangkat Daerah Umum sesuai kebutuhan 3.060.780.00 300.500.00 50,00 34.167.400 % 7% 50,00 34.167.40 %
0 0 0
Penyediaan Peralatan dan Lama pemenuhan kebutuhan peralatan dan Bulan 100% 17% 17% 2%
Perlengkapan Kantor perlengkapan kantor 72 274.000.000 12 30.000.000 12 5.077.400 12 5.077.400
Penyediaan Barang Cetakan Lama pemenuhan kebutuhan barang Bulan 50% 0% 8% 0%
dan Penggandaan Cetakan dan Penggandaan serta penjilidan 72 474.460.000 12 60.000.000 6 - 6 -
yang disediakan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Lama pemenuhan kebutuhan Bahan Bulan 50% 15% 8% 2%
Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Perundang- 72 195.000.000 12 30.000.000 6 4.485.000 6 4.485.000
undangan yang disediakan
Fasilitasi Kunjungan Tamu Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi Bulan 50% 0% 8% 0%
Kunjungan Tamu yang disediakan 72 151.820.000 12 20.000.000 6 - 6 -
Penyelenggaraan Rapat Lama pemenuhan kebutuhan Rapat-rapat Bulan 50% 15% 8% 1%
Koordinasi dan Konsultasi Koordinasi dan Konsultansi 72 1.965.500.000 12 160.500.000 6 24.605.000 6 24.605.000
SKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-4


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)

Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik % 100 100 38,89 50,1 38,89 3,44%
Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan 3.472.375.86 238.108.27 38,89 119.387.00 % 4% 38,89 119.387.0 %
Pemerintah Daerah 4 0 0 00
Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Unit 67% 61% 6% 4%
Operasional atau Lapangan 34 1.082.268.800 3 72.268.800 2 43.850.000 2 43.850.000
Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel Paket 100% 94% 20% 8%
5 1.004.267.594 1 80.000.000 1 75.537.000 1 75.537.000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin Paket 0% 0% 0% 0%
Lainnya 12 1.385.839.470 3 85.839.470 - - - -

Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa Penunjang % 100 100 51,92 44,3 51,92 3,50%
Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan 6.055.626.00 477.800.00 51,92 211.761.22 % 2% 51,92 211.761.2 %
0 0 2 22
Penyediaan Jasa Komunikasi, Lama Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Bulan 50% 22% 8% 2%
Sumber Daya Air dan Listrik dan Listrik yang tersedia 72 495.850.000 12 44.600.000 6 9.863.222 6 9.863.222
Penyediaan Jasa Pelayanan Lama Penyediaan Jasa Cleaning Service, Tahun 50% 47% 8% 4%
Umum Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, 6 5.559.776.000 1 433.200.000 0,50 201.898.00 1 201.898.00
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung 0 0
Administrasi/ Teknis Perkantoran

Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik % 100 100 45,33 8,65 45,33 0,70%
Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan 3.905.780.50 314.076.50 45,33 27.160.000 % % 45,33 27.160.00 %
Pemerintahan Daerah 0 0 0
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Tahun 50% 23% 10% 2%
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan kendaraan dinas operasional roda empat 5 1.647.876.500 1 117.876.500 0,50 27.160.000 1 27.160.000
Perizinan Kendaraan Dinas dan roda dua
Operasional atau Lapangan
Pemeliharaan Peralatan dan Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan Tahun 50% 0% 8% 0%
Mesin Lainnya peralatan dan mesin lainnya 6 76.704.000 1 8.000.000 0,50 - 1 -
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Lama Pemenuhan kebutuhan Tahun 50% 0% 8% 0%
Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor 6 2.181.200.000 1 188.200.000 0,50 - 1 -
Lainnya dan bangunan lainnya dan Pemenuhan
kebutuhan sewa tempat untuk lahan parkir
LKH Ziarah Pamijahan.

PROGRAM PENINGKATAN 1. Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata % 8,00 8,00 100,0 0,00 100,0 0,00%
DAYA TARIK DESTINASI dan Kawasan Pariwisata Yang Telah 90.362.072.5 1.470.845. 8,00 - 0% % 8,00 - 0%
PARIWISATA Dikembangkan 00 000
2. Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Rupiah 15,92 2,34%
Pariwisata 13.923.515 2.047.000 325.928.0 % 325.928.0
.527 .000 00 00
3. Tingkat hunian akomodasi % 13,00 3,00 0,00% 0,00%
- -
4. Persentase peningkatan usaha % 6,00 5,00 0,00% 0,00%
pariwisata yang terdaftar - -
Pengelolaan Kawasan Jumlah Kawasan Pariwisata yang Kawasa 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Strategis Pariwisata dilakukan pengembangan pengelolaan n 2 2.900.000.00 2 500.000.00 - - % - -
Kabupaten/Kota 0 0
Perencanaan Kawasan Strategis % 100 0% 0% 0% 0%
Pariwisata Kabupaten/Kota 2.900.000.00 100,00 500.000.00 - - - -
0 0
Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Dok 0%

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-5


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)
Pariwisata yang tersusun 2 2 -
Jumlah Dokumen Lingkungan Pariwisata Dok 0%
yang tersusun 1 1 -
Pengelolaan Destinasi Jumlah pengembangan pengelolaan Unit 0,00% 0,00 0,00% 0,00%
Pariwisata Kabupaten/Kota destinasi pariwisata yang dilaksanakan 16 87.412.072.5 3 920.845.00 - - % - -
00 0
Perencanaan Destinasi Jumlah Detail Engineering Design (DED) Dok 0% 0% 0% 0%
Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata yang tersusun 7 700.000.000 1 100.000.000 - - - -
Pengembangan Destinasi % 100 0% 0% 0% 0%
Pariwisata Kabupaten/Kota 85.732.072.5 100,00 820.845.00 - - - -
00 0
Jumlah Pembangunan / Penataan Paket 0%
Destinasi Pariwisata 3 3 -
Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan Orang 0%
Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan 40 40 -
Sampah di Destinasi Pariwisata yang
diberikan pelatihan
Jumlah Peserta Pelatihan Keamanan dan Orang 0%
Keselamatan di Destinasi Pariwisata/Daya 40 40 -
Tarik Wisata yang diberikan pelatihan
Jumlah Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana Orang 0%
di Destinasi Pariwisata yang diberikan 40 40 -
pelatihan
Pemberdayaan Masyarakat Jumlah pelaku pariwisata yang diberikan Orang 0% 0% 0% 0%
dalam Pengelolaan Destinasi pelatihan dalam pengelolaan destinasi 160 980.000.000 - - - - - -
Pariwisata Kabupaten/Kota pariwisata

Penetapan Tanda Daftar Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per TDUP 0% 0% 0,00% 0,00%
Usaha Pariwisata Daerah sub jenis usaha di kabupaten/kota 57 50.000.000 32 50.000.000 - - - -
Kabupaten/Kota
Penyediaan Layanan Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha Orang 0% 0% 0% 0%
Pendaftaran Usaha Pariwisata Pariwisata 39 50.000.000 39 50.000.000 - - - -
Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase tenaga kerja di sektor % 0,0375 100% 0% 0% 0%


SUMBER DAYA PARIWISATA pariwisata dan ekonomi kreatif yang 3.242.903.00 - 492.903.00 - - - -
DAN EKONOMI KREATIF disertifikasi 0 0
Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Orang 0% 0% 0% 0%
Kapasitas Sumber Daya Kreatif yang menerima Pembekalan 1.320 3.242.903.00 160 492.903.00 - - - -
Manusia Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar 0 0
Ekonomi Kreatif Tingkat
Dasar
Pengembangan Kompetensi % 100 0% 0% 0% 0%
SDM Pariwisata dan Ekonomi 2.119.678.00 83,33 369.678.00 - - - -
Kreatif Tingkat Dasar 0 0
Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Orang 0%
Alam (balawista (life guard)) 40 40 -
Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Orang 0%
Alam (ekowisata) 40 40 -
Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi: Orang 0%
Branding, Pemasaran dan Penjualan pada 80 40 -
Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata,
Kuliner, Souvenir, Fotografi

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-6


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Berkenaan Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra
(2021) Perangkat Daerah s/d tahun berjalan
Target Kinerja Capaian
Urusan/Bidang Urusan Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan Realisasi Capaian Tingkat
Program (Renstra Perangkat Realisasi Renja Perangkat
Pemerintahan Daerah Dan (output) Target Renja Perangkat Tingkat Program dan Kegiatan Capaian
Daerah) s/d Tahun 2026 Daerah tahun (2021)
Program/Kegiatan Daerah tahun (2021) Realisasi (%) s/d tahun berjalan Realisasi Target
Triwulan II
(tahun 2021) Renstra (%)
K Satuan K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp
1 2 3 5 6 7=(6/5) 9=(4+6+8) 10=(9/3)
Peningkatan Peran Serta Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan Orang 0% 0% 0% 0%
Masyarakat dalam lnovasi dan Higienitas Sajian Kuliner 40 1.123.225.000 40 123.225.000 - - - -
Pengembangan Kemitraan
Pariwisata

PROGRAM PEMASARAN 1. Persentase Pertumbuhan jumlah % 33,33 100% 0% 0% 0%


PARIWISATA wisatawan mancanegara 19.580.000.0 - 830.000.00 - - - -
2. Persentase peningkatan perjalanan % 3,00 00 0 100% 0%
wisatawan nusantara yang datang ke - - -
Kabupaten Tasikmalaya
Pemasaran Pariwisata Dalam 1. Jumlah Wisatawan mancanegara Orang 5% 0% 0% 0%
dan Luar Negeri Daya Tarik, 15.200 19.580.000.0 40 830.000.00 2 - 2,00 -
Destinasi dan Kawasan 2. Jumlah promosi event daerah yang Event 00 0 100% 3%
Strategis Pariwisata terlaksana di dalam negeri 30 1 1 1,00
Kabupaten/Kota
Penguatan Promosi melalui % 100 0% 0% 0% 0%
Media Cetak, Elektronik, dan 4.300.000.00 100,00 300.000.00 - - - -
Media Lainnya Baik Dalam dan 0 0
Luar Negeri Jumlah Sistem Informasi Pariwisata di TIC Buah 0%
yang dirancang 1 1 -
Jumlah Konten Promosi Multimedia di TIC Konten 0%
1 1 -
Jumlah Peta Wisata yang dicetak untuk Eksem 0%
operasional non rutin TIC plar 2.000 2.000 -
Jumlah Konten video destinasi pariwisata Konten 0%
2 2 -
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran % 100 0% 0% 0% 0%
Pariwisata Baik Dalam dan 12.780.000.0 18,33 430.000.00 - - - -
Luar Negeri Bagi Industri 00 0
Pariwisata Kabupaten/Kota Jumlah Pelaksanaan Festival Hari Jadi Event 0%
Kabupaten Tasikmalaya 6 1 -
Jumlah mojang dan jajaka Kabupaten Orang 0%
Tasikmalaya yang terpilih dan 10 2 -
diikutsertakan di tingkat Jawa Barat
Peningkatan Kerjasama dan Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan dalam Fasilita 0% 0% 0% 0%
Kemitraan Pariwisata Dalam upaya Peningkatan Kerjasama dan si 2 2.500.000.000 1 100.000.000 - - - -
dan Luar Negeri Kemitraan Pariwisata

100,00% 100,00% 15,56% 71,81 7,49 15,56% 15,56 1,13%


256.457.708. 20.507.426 2.900.611. % % 2.900.611. %
906 .062 252 252

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-7


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mengukur keberhasilan Perangkat Daerah


dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, adalah
dengan melakukan analisis pencapaian kinerja
pelayanan Perangkat Daerah.
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, pencapaian kinerja
pelayanan perangkat daerah didasarkan pada sasaran
strategis, berikut sasaran strategis yang menjadi ukuran
kinerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga :
1. Meningkatnya partisipasi pemuda dalam aspek
sosial dan ekonomi;
2. Meningkatnya prestasi olahraga di tingkat regional,
nasional dan internasional;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan, Sumber Daya
Aparatur dan Tertib Administrasi Perangkat
Daerah;
5. Meningkatnya kunjungan wisatawan;
6. Meningkatnya keanekaragaman produk ekonomi
kreatif.

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya

INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN

1 Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Partisipasi


peran pemuda partisipasi pemuda Pemuda dalam
dalam dalam aspek sosial kegiatan ekonomi
pembangunan dan ekonomi mandiri
daerah Tingkat Partisipasi
Pemuda dalam

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-8


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
INDIKATOR
NO TUJUAN SASARAN
SASARAN

organisasi
kepemudaan dan
organisasi
kemasyarakatan

2 Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Prestasi


prestasi prestasi olahraga di Olahraga
olahraga tingkat regional,
Kabupaten nasional dan
Tasikmalaya internasional
Meningkatnya Tingkat Partisipasi
partisipasi Masyarakat
masyarakat Berolahraga
berolahraga

3 Meningkatkan Meningkatnya Tingkat Pelayanan


Kualitas Kualitas Pelayanan, Pendukung
Pelayanan dan Sumber Daya Urusan
Akuntabilitas Aparatur dan Tertib Pemerintah
Perangkat Administrasi
Daerah Perangkat Daerah

4 Meningkatkan Meningkatnya Jumlah


peran sektor kunjungan wisatawan kunjungan
pariwisata dan wisatawan
ekonomi Meningkatnya Persentase
kreatif dalam keanekaragaman Peningkatan
pembangunan produk ekonomi Keanekaragaman
daerah kreatif Produk Ekonomi
Kreatif

Untuk menjabarkan Kinerja Pelayanan Perangkat


Daerah Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga yang
telah dilaksanakan pada tahun 2020, dan target sasaran
yang ditetapkan untuk tahun 2021-2026, berikut
tabelnya :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-9


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 2.3
T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2026
SPM/ REAL
CAPA
STAND I ISASI
N SASARAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROYEKSI IAN
INDIKATOR KINERJA AR K CAPA
O STRATEGIS ANAL
NASIO K IAN
ISIS
NAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Meningkatnya Tingkat Partisipasi 39,64 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50 39,14 39,64 40,50 41,00 41,50 42,00 42,50
partisipasi pemuda Pemuda dalam kegiatan % % % % % % % % % % % % %
dalam aspek sosial ekonomi mandiri
dan ekonomi Tingkat Partisipasi 52,28 52,50 53,00 53,50 54,00 54,50 51,78 52,28 52,50 53,00 53,50 54,00 54,50
Pemuda dalam % % % % % % % % % % % % %
organisasi kepemudaan
dan organisasi
kemasyarakatan

2 Meningkatnya Tingkat Prestasi 9 120 10 15 20 140 3 9 120 10 15 20 140


prestasi olahraga di Olahraga Meda Medal Medal Medal Medal Medal medal Medal Medal Medal Medal Medal Medal
tingkat regional, li i i i i i i i i i i i i
nasional dan
internasional
3 Meningkatnya Tingkat Partisipasi 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00 0,00% 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00
partisipasi Masyarakat % % % % % % % % % % % %
masyarakat Berolahraga
berolahraga

4 Meningkatnya Tingkat Pelayanan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Kualitas Pelayanan, Pendukung Urusan
Sumber Daya Pemerintah
Aparatur dan Tertib
Administrasi
Perangkat Daerah

5 Meningkatnya Jumlah kunjungan 450.3 1.492 1.537 1.583 1.631 1.680 658.1 450.3 1.492. 1.537 1.583 1.631 1.680
kunjungan wisatawan 40 .793 .577 .705 .216 .152 70 40 793 .577 .705 .216 .152
wisatawan Oran Orang Orang Orang Orang Orang Orang Oran Orang Orang Orang Orang Orang
g g

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-10


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SPM/ REAL
CAPA
STAND I ISASI
N SASARAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH PROYEKSI IAN
INDIKATOR KINERJA AR K CAPA
O STRATEGIS ANAL
NASIO K IAN
ISIS
NAL 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
6 Meningkatnya Persentase Peningkatan 0,00 1,26% 2,50% 3,65 4,70% 5,61% 0,00% 0,00 1,26% 2,50% 3,65% 4,70 5,61%
keanekaragaman Keanekaragaman % % % %
produk ekonomi Produk Ekonomi Kreatif
kreatif

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-11


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
Perangkat Daerah

a. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah


Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya merupakan unsur pelaksana pemerintah
daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan
pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang pariwisata serta bidang
kepemudaan dan olahraga. Dinas Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana
dimaksud, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya berdasarkan pada Peraturan
Kabupaten Tasikmalaya Nomor 39 tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan
Tata Kerja Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya memiliki 4 bidang dan 1
sekretariat. Adapun 4 (empat) bidang tersebut adalah:
a) Bidang Pariwisata;
b) Bidang Ekonomi Kreatif;
c) Bidang Kepemudaan;
d) Bidang Olahraga.
Setiap bidang memiliki indikator dan target kinerja
yang spesifik sesuai dengan program, kegiatan dan sub
kegiatan yang direncanakan di masing-masing bidang,
dimana kinerja masing-masing bidang ditujukan untuk
mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-12


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya.

b. Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi dalam


Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi:
a. Jumlah dan kompetensi SDM yang belum sesuai
dengan analisa kebutuhan jabatan yang ada.
b. Masih banyak daya tarik wisata dan fasilitas
pendukung yang belum berkualitas/berstandar
pelayanan prima.
c. Kuantitas sarana prasarana pendukung pariwisata
(parkir, toilet, pedestrian, transportasi, dll.) yang
belum memadai.
d. Belum optimalnya akses pasar dan jaringan
pemasaran dalam negeri maupun keluar negeri.
e. Terbatasnya promosi dan pemasaran pariwisata ke
daerah/negara yang potensial.
f. Belum maksimalnya pemanfaatan Teknologi
Informasi (TI) sebagai media promosi dan informasi
pariwisata, sebagai salah satu strategi pemasaran
pariwisata Kabupaten Tasikmalaya
g. Belum memadainya kualitas (profesionalisme) SDM
pengelola Daya Tarik Wisata, sarana pendukung
dan penunjang kepariwisataan lainnya.
h. Kelembagaan pariwisata yang terkelola dengan baik
dan berkelanjutan belum optimal, terutama yang
berbasis komunitas/kemasyarakatan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-13


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
i. Masih rendahnya sadar wisata dan penerapan sapta
pesona oleh pengelola daya tarik wisata, pelaku
pariwisata maupun masyarakat.
j. Belum optimalnya sinergi antar instansi (Perangkat
Daerah) yang menangani sektor pariwisata secara
holistik.
k. Belum optimalnya fasilitasi bagi para pelaku
ekonomi kreatif di wilayah dalam rangka penguatan
pariwisata Kabupaten Tasikmalaya.
l. Belum optimalnya relasi/kerjasama antar pelaku
ekonomi kreatif (komunitas/masyarakat) di wilayah
dengan para pelaku jasa usaha pariwisata (hotel,
restoran, dsb.) yang ada di Kabupaten Tasikmalaya,
sehingga peningkatan perekonomian sebagai
dampak berkembangnya sektor pariwisata belum
dirasakan sepenuhnya oleh warga Kabupaten
Tasikmalaya.
m. Belum banyaknya pementasan atraksi wisata di
titik-titik strategis pariwisata Kabupaten
Tasikmalaya.
n. Belum optimalnya daya tarik wisata, atraksi
pariwisata dan amenitas pendukung, khususnya
bagian selatan Kabupaten Tasikmalaya.
o. Masih sulitnya moda transportasi umum untuk
menjangkau daya tarik wisata.
p. Belum terangkatnya potensi-potensi daya tarik
wisata disebaran Kabupaten Tasikmalaya.
q. Kurangnya minat berwirausaha bagi pemuda.
r. Kurangnya Kompetensi pemuda.
s. Minimnya sarana kelembagaan bagi pemuda.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-14


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
t. Masih kurangnya pemberdayaan organisasi pemuda
untuk pembangunan.
u. Kurangnya penjaringan potensi atlet muda
berbakat.
v. Minimnya ajang keolahragaan di masyarakat.
w. Minimnya sarana dan prasarana olahraga di
lingkungan masyarakat.
x. Belum terberdayakannya pelatih olahraga yang
kompeten.
y. Masyarakat masih terpaku pada cabang olahraga
umum.

c. Dampak Terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala


Daerah serta Terhadap Capaian Program Nasional

Mengacu pada permasalahan dan hambatan yang


terjadi dalam berjalannya tugas dan fungsi Dinas
Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabuaten Tasikmalaya
dalam menjalankan urusan pemerintahan dan pelayanan
perangkat daerah, maka solusi dan pemecahan masalah
yang ada menjadi penugasan yang secara tidak langsung
akan memberikan dampak terhadap Pencapaian Visi dan
Misi Kepala Daerah serta Pencapaian Program Nasional,
berikut kami tampilkan Matriks TPB/SDGs (Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan/ Sustainable Development
Goals) untuk membantu menjelaskan dampak terhadap
capaian dan visi misi Kapala Daerah maupun Program
Nasional :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-15


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 2.4
Matriks Dampak Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah dan Pencapaian Program Nasional (TPB/SDGs)
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT SATUA TAHUN TARGET TAHUNAN Indikatif Alokasi Sumber INSTANSI PELAKSANA
N DASAR 2019 2020 2021 Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2018) (Rp Juta)
TUJUAN 8: PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI (MENINGKATKAN PERTUMBUHAN EKONOMI YANG INKLUSIF DAN BERKELANJUTAN, KESEMPATAN KERJA YANG PRODUKTIF DAN MENYELURUH, SERTA
PEKERJAAN YANG LAYAK UNTUK SEMUA)
Target 8.9 Pada tahun 2030, menyusun dan melaksanakan kebijakan untuk mempromosikan pariwisata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan produk lokal.
8.9.1* Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(a) Jumlah wisatawan mancanegara Orang 3.049 3.075 - 1.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(b) Jumlah kunjungan wisatawan nusantara Orang 1.418.679 1.446.239 950.000 1.234.000 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
8.9.1.(c) Jumlah devisa sektor pariwisata Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Pengembangan
M1 Pemasaran Pariwisata
(SATU)
KEGIATAN Pengembangan jaringan kerjasama Terlaksananya Upaya Kegiata - 1 1 1 2.234.455.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 promosi pariwisata Pengembangan Jaringan Kerjasama n Pemuda dan Olahraga
Promosi Pariwisata
KEGIATAN Pengembangan Pemasaran Terlaksananya Pengembangan Kegiata - 1 1 - 1.150.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
2 Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Pariwisata berbasis Media Audio n Pemuda dan Olahraga
Tasikmalaya Melalui Media Cetak Visual
dan Audio Visual (Kreasi Cipta Lagu
Tasik)
KEGIATAN Festival Hari Jadi Kabupaten Terselenggaranya Event Festival Event 1 1 1 1 4.500.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
3 Tasikmalaya Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya Pemuda dan Olahraga
sebagai Event Pemasaran
Pariwisata
KEGIATAN Promosi Pariwisata Nusantara Terselenggaranya Event Promosi Event - 1 1 1 1.658.442.700 APBD Dinas Pariwisata,
4 Pariwisata melalui Pameran Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengadaan Material Promosi Tersedianya Material Promosi Paket 1 1 1 1 1.287.821.625 APBD Dinas Pariwisata,
5 Pariwisata Potensi Wisata Kabupaten Pemuda dan Olahraga
Tasikmalaya
KEGIATAN Analisa Pasar Untuk Promosi dan Terkoordinasi dan Tersusunnya Dok - - 1 1 200.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
6 Pemasaran Objek Pariwisata Promosi Pemasaran Objek Pemuda dan Olahraga
Pariwisata
KEGIATAN Event Memory Of Galunggung Terlaksananya Promosi Potensi Event 1 1 1 - 1.849.494.007 APBD Dinas Pariwisata,

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-16


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT SATUA TAHUN TARGET TAHUNAN Indikatif Alokasi Sumber INSTANSI PELAKSANA
N DASAR 2019 2020 2021 Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2018) (Rp Juta)
7 Pariwisata Daerah Kabupaten Pemuda dan Olahraga
Tasikmalaya
KEGIATAN Pengembangan Wisata Arung Jeram Berkembangnya Wisata Arung Kegiata - - 1 - 100.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
8 Jeram dalam Rangka Promosi Paket n Pemuda dan Olahraga
Wisata
KEGIATAN Pengembangan Wisata Adventure Berkembangnya Wisata Adventure Kegiata - - 1 - 450.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
9 dalam Rangka Promosi Paket n Pemuda dan Olahraga
Wisata
KEGIATAN Pasanggiri Duta Pariwisata Terpilihya Duta Pariwisata untuk Orang 2 2 2 - 667.550.000 APBD Dinas Pariwisata,
10 mempromosikan potensi pariwisata Pemuda dan Olahraga
daerah Kabupaten Tasikmalaya

PROGRA Program Pengembangan Destinasi


M 2 (DUA) Pariwisata
KEGIATAN Penataan Kawasan Wisata (DAK) Tertatanya Kawasan Wisata Kawasa 1 1 1 1 39.484.891.300 DAK Dinas Pariwisata,
1 n Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Penataan Kawasan Wisata Cipanas Tertatanya Kawasan Wisata Kawasa - 1 - 1 7.059.670.000 BANPROV Dinas Pariwisata,
2 Galunggung (Banprov) Cipanas Galunggung n Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Rehabilitasi Kolam Renang dan Bak Tersedianya Objek Pariwisata yang Paket - 1 - - 200.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
3 Rendam telah di kembangkan Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Master Plan Kawasan DTW Tersedianya Dokumen Master Plan Dokum - 1 - - 400.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
4 Galunggung en Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Penataan Kawasan Wisata Religi Tersedianya Objek Pariwisata yang Lokasi - 1 - - 310.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
5 Pamijahan telah di tata Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Objek Pariwisata Tersedianya Objek Pariwisata yang Paket - - 1 - 500.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
6 Unggulan telah di kembangkan Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Daerah Tujuan Tersedianya Daerah Tujuan Wisata Objek - - 1 - 500.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
7 Wisata yang telah dikembangkan Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelaksanaan Koordinasi Terlaksananya Koordinasi Kegiata - - 1 - 200.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
8 Pembangunan Objek Wisata Pembangunan Objek Pariwisata n Pemuda dan Olahraga
Pariwisata dengan Lembaga/Dunia dengan Lembaga/Dunia Usaha
Usaha
KEGIATAN Pengembangan, Sosialisasi, dan Terlaksananya sosialisasi dan Kegiata - - 1 - 250.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
9 Penerapan serta Pengawasan penerapan serta pengawasan n Pemuda dan Olahraga
Standarisasi standarisasi
KEGIATAN Penyusunan Detail Enginering Terususunnya DED Pengembangan Dok - 2 2 - 2.761.369.000 APBD Dinas Pariwisata,
10 Design (DED) Pariwisata Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Peningkatan Pembangunan Sarana Tersedianya Sarana dan Prasarana Paket - 1 1 - 539.325.000 APBD Dinas Pariwisata,
11 dan Prasarana Pariwisata Pariwisata yang ditingkatkan Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Desa Wisata Berkembangnya Desa Wisata di Kegiata - - 1 - 250.000.000 APBD Dinas Pariwisata,

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-17


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT SATUA TAHUN TARGET TAHUNAN Indikatif Alokasi Sumber INSTANSI PELAKSANA
N DASAR 2019 2020 2021 Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2018) (Rp Juta)
12 Kabupaten Tasikmalaya n Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Lomba Potensi Pariwisata Terlaksananya Penyelenggaraan Kegiata - - 1 - 100.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
13 Kabupaten Tasikmalaya Lomba Potensi Pariwisata n Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Destinasi Wisata Berkembangnya Destinasi Unit - - 1 - 5.000.000.000 BANPROV Dinas Pariwisata,
14 (Kecamatan Cikalong) (Banprov) Pariwisata Pantai Karangtawulan Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Destinasi Wisata Berkembangnya Destinasi Unit - - 1 - 4.000.000.000 BANPROV Dinas Pariwisata,
15 (Kecamatan Cisayong) (Banprov) Pariwisata Cipatuh Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pengembangan Destinasi Wisata Tersusunnya Kajian Pengembangan Dok - - 1 - 1.500.000.000 BANPROV Dinas Pariwisata,
16 (Kab. Tasikmalaya) (Banprov) Destinasi Pariwisata Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Peningkatan Jalan (Site Plan dan Berkembangnya Destinasi Unit - - 1 - 2.500.000.000 BANPROV Dinas Pariwisata,
17 Peningkatan Akses Jalan Objek Pariwisata Situ Sanghyang Pemuda dan Olahraga
Wisata Situ Sanghyang) (Banprov)
PROGRA Program Pengembangan Kemitraan
M3
(TIGA)
KEGIATAN Pengembangan dan Penguatan Berkembangnya informasi dan Keg - - 1 1 400.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 Informasi dan Database database Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pembentukan Forum Komunikasi Tersedianya fasilitasi pembentukan Keg - - 1 1 600.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
2 Antar Pelaku Industri Pariwisata forum komunikasi antar pelaku Pemuda dan Olahraga
industri pariwisata dan budaya
KEGIATAN Pemantauan dan Evaluasi Terlaksananya monitoring dan Dok - - 1 1 100.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
3 Pelaksanaan Program Peningkatan evaluasi pelaksanaan program Pemuda dan Olahraga
Kemitraan kemittraan pariwisata
KEGIATAN Peningkatan Peran serta Masyarakat Terlaksananya kegiatan Keg - - 1 1 600.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
4 dalam Pengembagan Kemitraan peningkatan peran masyarakat Pemuda dan Olahraga
Priwisata
PROGRA Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
M4
(EMPAT)
KEGIATAN Video Profil Pesona Pariwisata Terciptanya Video Profil Pariwisata Video - 1 - - 250.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 Daerah Kabupaten Tasikmalaya Pemuda dan Olahraga
8.9.2* Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total % - - - - Dinas Pariwisata,
pekerja Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Pengembangan
M1 Pemasaran Pariwisata
(SATU)
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Pariwisata (DAK) Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - 40 120 - 500.000.000 DAK Dinas Pariwisata,
1 Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pendidikan dan Pelatihan Duta Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - 40 - - 295.000.000 DAK Dinas Pariwisata,
2 Pariwisata (DAK) Pemuda dan Olahraga

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-18


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODE PROGRAM/KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT SATUA TAHUN TARGET TAHUNAN Indikatif Alokasi Sumber INSTANSI PELAKSANA
N DASAR 2019 2020 2021 Anggaran 5 Tahun Pendanaan
(2018) (Rp Juta)
KEGIATAN Pengembangan SDM di Bidang Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang 20 - 20 - 123.920.000 APBD Dinas Pariwisata,
3 Pariwisata Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Ekowisata (DAK) Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 91.360.800 DAK Dinas Pariwisata,
4 Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Wisata Kuliner Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 91.360.800 APBD Dinas Pariwisata,
5 dan Belanja (DAK) Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Pengembangan Kemitraan
M 2 (DUA)
KEGIATAN Pembinaan Kelompok Penggerak Terlatihnya Kelompok Penggerak Kelom - 15 - - 244.875.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 Pariwisata (Kompepar) (DAK) Pariwisata pok Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Wisata Caving / Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 91.360.800 DAK Dinas Pariwisata,
2 Susur Goa (DAK) Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Pengembangan Destinasi
M3 Pariwisata
(TIGA)
KEGIATAN Bimtek dan Pelatihan Pengelolaan Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - 40 40 - 240.000.000 DAK Dinas Pariwisata,
1 HOMESTAY (DAK) Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pengelolaan Destinasi Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - 20 - - 50.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
2 Pariwisata di Kawasan Gunung Pemuda dan Olahraga
Galunggung
KEGIATAN Pelatihan Tata Kelola Destinasi Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 120.000.000 DAK Dinas Pariwisata,
3 Wisata (DAK) Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Wisata Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 91.360.800 DAK Dinas Pariwisata,
4 Balawisata (Lifeguard) (DAK) Pemuda dan Olahraga
KEGIATAN Pelatihan Pemandu Wisata Geopark Terlatihnya SDM Bidang Pariwisata Orang - - 40 - 91.360.800 DAK Dinas Pariwisata,
5 (DAK) Pemuda dan Olahraga
TUJUAN 12: KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB (MENJAMIN POLA PRODUKSI DAN KONSUMSI YANG BERKELANJUTAN)
Target 12.b Mengembangkan dan menerapkan perangkat untuk memantau dampak pembangunan berkelanjutan terhadap pariwis+A1703ata berkelanjutan yang menciptakan lapangan kerja dan mempromosikan budaya dan
produk lokal.
12.b.1 Jumlah strategi atau kebijakan pariwisata berkelanjutan dan pelaksanaan Dokum - 1 1 - Dinas Pariwisata,
rencana aksi, dengan perangkat monitoring dan evaluasi yang disepakati en Pemuda dan Olahraga
PROGRA Program Peningkatan Penegakan
M1 Peraturan Daerah
(SATU)
KEGIATAN Penyusunan Naskah Akademik dan Tersusunnya NA dan RANPERDA Dokum - 1 1 - 550.000.000 APBD Dinas Pariwisata,
1 Ranperda Tentang Rencana Induk RIPPARKAB Tasikmalaya en Pemuda dan Olahraga
Pembangunan Kepariwisataan
Kabupaten (RIPARKAB) Tasikmalaya

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-19


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
d. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan
Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tantangan
1) Kuantitas dan kualitas SDM kedinasan yang
kurang sesuai dengan load factor activity,
mengakibatkan kurang optimalnya dalam
menjalankan fungsi dan tugasnya.
2) Perangkat regulasi teknis yang komprehensif
terkait dengan pengawasan dan pembinaan usaha
kepariwisataan.
3) Sadar wisata di lingkungan aparatur pemerintah,
pengelola daya tarik wisata, pelaku pariwisata dan
masyarakat perlu diperkuat.
4) Database pariwisata belum diperbaharui secara
optimal serta memanfaatkan sistem/teknologi
informasi yang mendukung aktualisasi data dan
pengambilan keputusan/kebijakan.
5) Terbatasnya keberadaan Tourist Information Center
(TIC) di Kabupaten Tasikmalaya.
6) Bahan promosi yang terbatas, dan kurang dapat
diakses dengan mudah oleh
masyarakat/wisatawan.
7) Belum maksimalnya kualitas layanan akomodasi
penginapan di Kabupaten Tasikmalaya.
8) Website (situs) Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga belum dioptimalkan.
9) Belum dikembangkannya special interest tourism
secara maksimal, dan mengintegrasikannya
dengan kegiatan-kegiatan yang berbasis budaya.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-20


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
10) Terus meningkatnya peran kepemudaan di wilayah
luar Kabupaten Tasikmalaya.
11) Meningkatnya atlet-atlet berbakat di wilayah Jawa
Barat.
12) Kebutuhan wadah untuk organisasi kepemudaan
dan olahraga.

b. Peluang
Peluang Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya meliputi:
1) Banyak potensi daya tarik wisata yang ada di
Kabiupaten Tasikmalaya.
2) Adanya otonomi daerah yang memberikan peluang
pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dan
kreasi di bidang pariwisata.
3) Berkembang beberapa program informasi promosi
wisata di televisi maupun media cetak lainnya,
seperti koran dan tabloid.
4) Sedang berjalannya proses pengusulan Geopark
Galunggung Sepuluh Ribu Bukit, sehingga dapat
merangsang Geosite ataupun daya tarik wisata
lainnya untuk ikut dikembangkan.
5) Kebijakan pariwisata di level nasional yang
mendorong pengembangan potensi wisata budaya.
6) Kekhasan kuliner Tasikmalaya dapat menjadi daya
tarik tersendiri untuk wisatawan.
7) Sentra Kerajinan Khas Tasikmalaya yang sudah
dikenal di nuasantara.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-21


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
8) Berkembangnya kunjungan wisata ke Jawa Barat
dapat membuat Kabupaten Tasikmalaya menjadi
salahsatu tujuan wisatawan.
9) Keragaman daya tarik wisata di Kabupaten
Tasikmalaya menjadi nilai tersendiri dimata
wisatawan.
10) Terus meningkatnya angka pemuda di wilayah
Kabupaten Tasikmlaya.
11) Mulai hadirnya atlet-atlet di pelosok Kabupaten
Tasikmalaya sehingga memudahkan penjaringan
atlet berbakat.
12) Luasnya cakupan kepemudaan dan olahraga di
Kabupaten Tasikmalaya.
13) Peluang usaha berbasis teknologi yang mudah
diakses.
14) Meningkatnya gairah berorganisasi kepemudaan
mandiri.
15) Meningkatnya keinginan masyarakat dalam
lingkup olahraga.

E. Formulasi Isu-Isu Penting Berupa Rekomendasi dan


Catatan Strategis untuk Ditindaklanjuti dalam
Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Tahun
yang Direncanakan

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu-isu penting


penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, terutama
evaluasi kinerja dan tantangan serta peluang yang ada,
maka rekomendasi dan catatan strategis untuk
ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan
dapat dianalisa berdasarkan kondisi lingkungan yang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-22


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
ada. Adapun masing-masing kondisi lingkungan internal
dan eksternal antara lain sebagai berikut :

1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan (Strength)
• Banyak potensi daya tarik wisata yang
belum dikelola secara maksimal, baik
potensi wisata alam, bahari, kriya maupun
agrowisata;
• Jumlah pemuda yang besar belum
sepenuhnya dapat dikelola/dikembangkan
sebagai aset dalam pembangunan
Kabupaten Tasikmalaya, padahal pemuda
akan menjadi penerus estafet serta ‘agent of
social change’ pembangunan;
• Banyaknya atlet berpotensi yang berasal
dari Tasikmalaya ;
• Adanya bantuan anggaran pusat untuk
urusan pilihan pariwisata dan urusan wajib
pemuda dan olahraga.;
• Masuknya Urusan Pariwisata dalam Tujuan
Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
b. Kelemahan ((Weakness)
• Regulasi. Belum adanya Peraturan Daerah
(Perda)Kabupaten Tasikmalaya yang
memayungi pelaksanaan urusan wajib
kepemudaan & Olahraga serta urusan
pilihan kepariwisataan;
• Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya
jumlah personil serta masih rendahnya

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-23


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
kompetensi personil berdampak pada hasil
yang dicapai;
• Sarana dan prasarana. Minimnya sarana
dan prasarana operasional dinas serta
terbatasnya sarana prasarana pada obyek
wisata berdampak pada rendahnya
pelayanan kepada masyarakat;
• Belum memiliki Sarana Olahraga (SOR)
tingkat kabupaten.

2. Lingkungan Eksternal
(mengikuti Tantangan dan Peluang merujuk pada
point sebelumnya - d. Tantangan dan Peluang
dalam Meningkatkan Pelayanan Perangkat Daerah).

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-24


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 2.5
Tabel Matriks Analisis SWOT
KEKUATAN KELEMAHAN
Banyak potensi daya tarik wisata yang belum Regulasi. Belum adanya Peraturan Daerah
dikelola secara maksimal, baik potensi wisata alam, (Perda)Kabupaten Tasikmalaya yang memayungi
bahari, kriya maupun agrowisata pelaksanaan urusan wajib kepemudaan & Olahraga
FAKTOR INTERNAL Jumlah pemuda yang besar belum serta urusan pilihan kepariwisataan.
sepenuhnya dapat dikelola/dikembangkan sebagai Sumber Daya Manusia. Sangat terbatasnya
aset dalam pembangunan Kabupaten Tasikmalaya jumlah personil serta masih rendahnya kompetensi
padahal pemuda akan menjadi penerus estapet serta personil berdampak pada hasil yang dicapai.
‘agent of social change’ pembangunan Sarana dan prasarana. Minimnya sarana dan
Banyaknya atlet berprestasi yang berasal dari prasarana operasional dinas serta terbatasnya sarana
Tasikmalaya prasarana pada obyek wisata berdampak pada
Adanya bantuan anggaran pusat untuk rendahnya pelayanan kepada masyarakat.
urusan pilihan pariwisata Belum memiliki Sarana Olahraga (SOR)
FAKTOR EKSTERNAL Masuknya Urusan Pariwisata dalam Tujuan tingkat kabupaten
Pemerintah Provinsi maupun Pusat.
PELUANG KEKUATAN x PELUANG KELEMAHAN x PELUANG
Untuk memayungi pelaksanaan Dengan banyaknya potensi daya tarik wisata Belum adanya Regulasi mengenai Pariwisata,
tugas dan fungsi Disparpora sudah ada yang ada di Kabupaten Tasikmalaya dan adanya Tren Pemuda dan Olahraga dalam lingkup kabupaten akan
komitmen dengan komisi IV DPRD positif kunjungan wisatawan yang terus meningkat, terselesaikan dengan komitmen Komisi IV DPRD
Kabupaten Tasikmalaya untuk sesegera akan merangsang peningkatan pembangunan dan untuk membantu menyusun Peraturan Daerah
mungkin membentuk Peraturan daerah kesejahteraan dan kondisi ekonomi wilayah mengenai urusan tersebut
Kabupaten Tasikmalaya tentang Kabupaten secara umum. Sumber Daya Manusia akan terus
kepariwisataan, pelayanan kepemudaan dan Jumlah pemuda yang besar akan disertai dikembangkan melalui regulasi yang ada
keolahragaan. dengan Peraturan Daerah yang akan menunjang Sarana dan Prasarana akan terus dibangun
Adanya Tren positif kunjungan peran pemuda dalam pembangunan daerah seiring dengan regulasi telah tersusun dan juga
wisatawan setiap tahun terus meningkat Banyaknya atlet berprestasi akan dijamin dengan turut sertanya masyarakat dalam peran aktif
Banyaknya peluang usaha jasa wisata dan terus ditingkatkan melalui Peraturan Daerah pembangunan pariwisata
yang bisa dikembangkan oleh masyarakat tentang Olahraga.
sekitar objek wisata di Kabupaten Banyaknya peluang usaha jasa wisata dan
Tasikmalaya banyaknya daya tarik wisata merupakan modal yang
sangat baik untuk kemajuan pembangunan
ekonomi sektor pariwisata

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-25


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
ANCAMAN KEKUATAN x ANCAMAN KELEMAHAN x ANCAMAN
Perkembangan kepariwisataan di Perkembangan kepariwisataan di daerah lain Perkembangan kepariwisataan di daerah lain
daerah lain yang cukup pesat yang cukup pesat, menjadi sebuah peluang juga yang cukup pesat dan kompetensi SDM yang belum
Pindahnya pemuda / atlet potensial untuk kita melakukan studi banding, terlebih dengan menunjang menjadi faktor yang kompleks bagi
asal kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain. adanya bantuan anggaran pusat dan banyaknya perkembangan sektor pariwisata, namun menjadi
potensi wisata yang bisa dikembangkan akan peluag perbaikan yang akan dilakukan oleh Dinas
berdampak baik bagi sektor Pariwisata Kabupaten Pariwisata Pemuda dan olahraga akbupaten
Tasikmalaya Tasikmalaya
Pindahnya pemuda / atlet potensial asal Pindahnya pemuda / atlet potensial asal
kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain akan kabupaten Tasikmalaya ke wilayah lain dan belum
dilindungi dengan dibuatnya pemuda/atlit muda adanya regulasi yang mengatur tentang urusan
berpotensi akan menjadi aset dan diberdayakan oleh Olahraga menjadi permasalahan yang satu, sehingga
Kabupaten Tasikmalaya solusi telah terbentuk dan mengerucut pada
penyusunan regulasi/peraturan daerah

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-26


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
2.4 Review Terhadap Perubahan RKPD

Perubahan pada RKPD tahun 2021 yang


disampaikan, telah dicermati oleh Dinas Pariwisata
Pemuda dan Olahraga, yang menjelaskan keterkaitan
sasaran dinas dengan pencapaian visi dan misi kepala
daerah, serta tentang Rencana Kerja dan pendanaan
(pagu indikatif) yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan perangkat daerah dalam menjalankan
program dan kegiatan. Proses membandingkan
perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas
Pariwisata melibatkan personil-personil yang terlibat
dalam Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.
Review Terhadap perubahan RKPD Tahun 2021 seperti
terdapat dalam tabel berikut :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-27


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 2.6
Review terhadap Perubahan RKPD Tahun 2021
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
DISPARPORA 10 % 230.537. DISPARPORA 10 % 20.507.4 (210.030.
0 509.351 0 26.057 083.294)
Urusan Wajib Non 57.650.0 Urusan Wajib Non 11.520.0 (46.130.0
Pelayanan Dasar 00.000 Pelayanan Dasar 00.000 00.000)
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan 57.650.0 Urusan Pemerintah Bidang 11.520.0 (46.130.0
dan Olahraga 00.000 Kepemudaan dan Olahraga 00.000 00.000)
1 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 12.750.0 Program Peningkatan Persentase 10 % 3.200.00 (9.550.00
Peningkatan Peningkatan Peran 0 00.000 Peran Serta Pelaksanaan 0 0.000 0.000)
Peran Serta Kepemudaan sesuai Kepemudaan Peningkatan Peran
Kepemudaan Perencanaan Kepemudaan sesuai
Perencanaan
1.1 Seleksi dan Desa Jumlah Pemuda yang 15 Orang 600.000. Seleksi dan Desa Jumlah Pemuda Pelopor 50 Orang 600.000.0 -
Pemusatan Sukaasih, Kec. terpilih menjadi anggota 0 000 Pemusatan Pelatihan Sukaasih, Kec. di Kabupaten 00
Pelatihan Anggota Singaparna, PASKIBRAKA Kabupaten Anggota Paskibraka Singaparna, Tasikmalaya yang
Paskibraka Kab. Tasikmalaya; Kab. terpilih dan terbina
Tasikmalaya Jumlah Pemuda yang Tasikmalaya
mendapatkan pelatihan
kepemimpinan
1.2 Seleksi dan Desa Jumlah pemuda yang 19 Orang 250.000. Seleksi dan Desa Jumlah pemuda/ 15 Orang 250.000.0 -
Pembinaan Sukaasih, Kec. mengikuti seleksi pemuda 5 000 Pembinaan Pemuda Sukaasih, Kec. pemudi yang mengikuti 00
Pemuda Pelopor Singaparna, pelopor di Kabupaten Pelopor Singaparna, seleksi dan pelatihan
Kab. Tasikmalaya Kab. paskibraka
Tasikmalaya Tasikmalaya
1.3 Pembangunan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 7.820.00 (7.820.000 Disesuaikan dengan
Gedung Pemuda Margajaya Gedung Pemuda 0.000 .000) hasil Approval Dana
Kecamatan Bantuan Provinisi
Mangunjaya Jawa Barat yang tidak
disetujui atas usulan
terkait
1.4 Peningkatan Desa Jumlah lembaga yang 13 OKP 3.080.00 Peningkatan Kapasitas Desa Jumlah organisasi yang 6 OKP 1.842.541 (1.237.459 Penyesuaian dengan
Kapasitas Pemuda Sukaasih, Kec. menerima fasilitasi 0.000 Pemuda dan Sukaasih, Kec. diberikan hibah fasilitasi .000 .000) Kebutuhan atas
dan Organisasi Singaparna, operasional dan kegiatan Organisasi Singaparna, operasional dan kegiatan Usulan
Kepemudaan Kab. organisasi kepemudaan Kepemudaan Kab. organisasi kepemudaan Bantuan/Hibah
Kabupaten/Kota Tasikmalaya Kabupaten/Kota Tasikmalaya Organisasi
Jumlah anggota 120 Orang Kepemudaan
organisasi kepemudaan
yang diberikan
pendidikan/ pelatihan
peningkatan kapasitas
1.5 Peningkatan Desa Jumlah lembaga yang 1 Keg 1.000.00 Peningkatan Kapasitas Desa Jumlah Organisasi 1 Keg 507.459.0 (492.541.0 Penyesuaian dengan
Kapasitas Sukaasih, Kec. menerima fasilitasi 0.000 Organisasi Sukaasih, Kec. Kepramukaan yang 00 00) Kebutuhan atas
Organisasi Singaparna, peningkatan kapasitas Kepramukaan Tingkat Singaparna, diberikan hibah untuk Usulan
Kepramukaan Kab. organisasi kepramukaan di Daerah Kab. memfasilitasi Bantuan/Hibah
Tingkat Daerah Tasikmalaya Kabupatan Tasikmalaya Tasikmalaya operasional organisasi Organisasi
Kepramukaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-28


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
3 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 25.250.0 Program Pembinaan Persentase 10 % 8.320.00 (16.930.0
Pembinaan dan Pembinaan dan 0 00.000 dan Pemasyarakatan Pelaksanaan 0 0.000 00.000)
Pemasyarakatan Pemasyarakatan Olahraga Olahraga Pembinaan dan
Olahraga Pemasyarakatan
Olahraga
3.1 Pekan Olahraga Provinsi Jawa Jumlah Atlet yang 12 Orang 400.000. (400.000.0 Berdasarkan Surat
Pemerintah Daerah Barat mengikuti Kejuaraan 000 00) Edaran Dinas Pemuda
(PORPEMDA) PORPEMDA dan Olahraga Provinsi
Jawa Barat tentang
Pembatalan Ajang
Porpemda Jawa Barat
3.2 Persiapan dan Provinsi Jawa Jumlah Atlet Tk. 18 Orang 250.000. (250.000.0 Berdasarkan Surat
Keikutsertaan Barat Kabupaten yang mengikuti 0 000 00) Edaran Dinas Pemuda
POPWILDA/ Ajang dan Olahraga Provinsi
POPDA/ PORDA POPWILDA/POPDA/PORD Jawa Barat tentang
A Pembatalan Ajang
Popwilda Jawa Barat
3.3 Penyediaan Desa Fasilitasi operasional 1 Lembag 6.850.00 (6.850.000 Disesuaikan dengan
Operasional Sukaasih, Kec. kegiatan dan sarana a 0.000 .000) hasil Approval Dana
Kegiatan dan Singaparna, prasarana organisasi Bantuan Provinisi
Sapras Olahraga Kab. Jawa Barat yang tidak
Tasikmalaya disetujui atas usulan
terkait
Pra Kualifikasi Atlet Desa Jumlah Atlet Porpemda 80 Orang 150.000.0 150.000.0 Persiapan
Porpemda Kabupaten Sukaasih, Kec. yang terpilih untuk 00 00 Pelaksanaan
Tasikmalaya Singaparna, dikirim ke tingkat PORPEMDA TA 2022
Kab. Provinsi melalui Pra
Tasikmalaya Kualifikasi Porpemda
3,4 Pemberian Desa Jumlah atlet/insan 78 Orang 150.000. Pemberian Desa Jumlah paket Pemberian 2 Paket 435.000.0 285.000.0 Refocusing/Hasil
Penghargaan bagi Sukaasih, Kec. olahraga yang mendapat 000 Penghargaan bagi Sukaasih, Kec. Penghargaan kepada 00 00 Analisis Efisiensi
Insan Olahraga Singaparna, penghargaan Insan Olahraga yang Singaparna, Pemenang Medali pada dalam Rangka
yang Berdedikasi Kab. Berdedikasi dan Kab. Ajang/Kejuaraan Penanganan Covid-19
dan Berprestasi Tasikmalaya Berprestasi Tasikmalaya
3,5 Pengembangan Desa Jumlah lembaga yang 5 Organis 17.600.0 Pengembangan Desa Jumlah Organisasi 5 Organis 7.735.000 (9.865.000 Penyesuaian dengan
Organisasi Sukaasih, Kec. menerima fasilitasi asi 00.000 Organisasi Sukaasih, Kec. Olahraga yang diberikan asi .000 .000) Kebutuhan atas
Keolahragaan Singaparna, operasional dan kegiatan Keolahragaan Singaparna, hibah untuk pemenuhan Usulan
Kab. organisasi keolahragaan Kab. kebutuhan administrasi Bantuan/Hibah
Tasikmalaya Tasikmalaya organisasi Organisasi Olahraga
Jumlah Organisasi yang 50 Organis
diberikan fasilitasi asi
pelatihan Organisasi
Keolahragaan

4 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 19.650.0 Program Peningkatan Persentase % - (19.650.0


Peningkatan Peningkatan Sarana dan 0 00.000 Sarana dan Prasarana Pelaksanaan 00.000)
Sarana dan Prasarana Olahraga Olahraga Peningkatan Sarana
Prasarana dan Prasarana Olahraga
Olahraga
4.1 Pengadaaan Desa Jumlah pengadaan 1 Paket 650.000. (650.000.0 Disesuaikan dengan
Peralatan Alat Sukaasih, Kec. prasarana olahraga 000 00) hasil Approval Dana
Peraga Olahraga Singaparna, Gantole, Paralayang dan Bantuan Provinisi
Kab. Panjat Tebing Buatan Jawa Barat yang tidak
Tasikmalaya (Climbing Wall) disetujui atas usulan
terkait
4.2 Pembangunan Desa Nangewer Jumlah pembangunan 1 Paket 9.000.00 (9.000.000 Disesuaikan dengan
Venue Gantole Kecamatan Sarana dan Prasarana 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pagerageung Olahraga Venue Gantole Bantuan Provinisi
Jawa Barat yang tidak

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-29


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
disetujui atas usulan
terkait
4.3 Pembangunan Desa Sinagar Jumlah pembangunan 1 Paket 10.000.0 (10.000.00 Disesuaikan dengan
Venue Paralayang Kecamatan Sarana dan Prasarana 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Sukaratu Olahraga Venue Bantuan Provinisi
Paralayang Jawa Barat yang tidak
disetujui atas usulan
terkait

Urusan Pilihan 167.809. Urusan Pilihan 8.987.42 8.297.51


680.000 6.057 2.448
Urusan Pemerintah 167.809. Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata 8.987.42 8.297.51
Bidang Pariwisata 680.000 6.057 2.448
5 Program Cakupan Pelayanan 10 % 1.396.80 Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 10 % 858.300. (538.500.
Pelayanan Administrasi Perkantoran 0 0.000 Administrasi Administrasi 0 000 000)
Administrasi Perkantoran Perkantoran
Perkantoran
5.1 Penyediaan Jasa Desa Jumlah pemenuhan jasa 12 Bulan 75.000.0 Penyediaan Jasa Desa Lama Jasa Komunikasi, 12 Bulan 44.600.00 (30.400.00 Penyesuaian Anggaran
Komunikasi, Sukaasih, Kec. komunikasi, sumberdaya 00 Komunikasi, Sumber Sukaasih, Kec. Sumber Daya Air dan 0 0) yang diberikan
Sumber Daya Air Singaparna, air dan listrik Daya Air dan Listrik Singaparna, Listrik yang tersedia
dan Listrik Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.2 Penyediaan Alat Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 25.000.0 Penyediaan Alat Tulis Desa Lama pemenuhan 12 Bulan 20.000.00 (5.000.000 Penyesuaian Anggaran
Tulis Kantor Sukaasih, Kec. persediaan alat tulis 00 Kantor Sukaasih, Kec. kebutuhan peralatan 0 ) yang diberikan
Singaparna, kantor Singaparna, dan perlengkapan
Kab. Kab. kantor yang disediakan
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.4 Penyediaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 10.000.0 Penyediaan Peralatan Desa 10.000.00 -
Peralatan dan Sukaasih, Kec. persediaan alat listrik dan 00 dan Perlengkapan Sukaasih, Kec. 0
Perlengkapan Singaparna, elektronik,perangko, Kantor Singaparna,
Kantor Kab. materai dan benda pos Kab.
Tasikmalaya lainnya serta peralatan Tasikmalaya
kebersihan
5.3 Penyediaan Barang Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 66.000.0 Penyediaan Barang Desa Lama pemenuhan 12 Bulan 60.000.00 (6.000.000 Penyesuaian Anggaran
Cetakan dan Sukaasih, Kec. persediaan barang Cetakan 00 Cetakan dan Sukaasih, Kec. kebutuhan barang 0 ) yang diberikan
Penggandaan Singaparna, dan Penggandaan serta Penggandaan Singaparna, Cetakan dan
Kab. penjilidan Kab. Penggandaan serta
Tasikmalaya Tasikmalaya penjilidan yang
disediakan
5.5 Penyediaan Bahan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 30.000.0 Penyediaan Bahan Desa Lama pemenuhan 12 Bulan 30.000.00 -
Bacaan dan Sukaasih, Kec. persediaan Bahan Bacaan 00 Bacaan dan Peraturan Sukaasih, Kec. kebutuhan Bahan 0
Peraturan Singaparna, dan Peraturan Perundang- Perundang-undangan Singaparna, Bacaan dan Peraturan
Perundang- Kab. undangan Kab. Perundang-undangan
undangan Tasikmalaya Tasikmalaya yang disediakan
5.6 Penyediaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 22.000.0 Penyediaan Makanan Desa Lama pemenuhan 12 Bulan 20.000.00 (2.000.000 Penyesuaian Anggaran
Makanan dan Sukaasih, Kec. fasilitasi kunjungan tamu 00 dan Minuman Sukaasih, Kec. kebutuhan Fasilitasi 0 ) yang diberikan
Minuman Singaparna, Singaparna, Kunjungan Tamu yang
Kab. Kab. disediakan
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.7 Penyediaan Jasa Desa Jumlah pemenuhan tenaga 26 Orang 655.200. Penyediaan Jasa Desa Lama Penyediaan Jasa 1 Tahun 433.200.0 (222.000.0 Penyesuaian Anggaran
Tenaga Pendukung Sukaasih, Kec. pendukung 000 Tenaga Pendukung Sukaasih, Kec. Cleaning Service, 00 00) yang diberikan
Administrasi / Singaparna, administrasi/teknis Administrasi / Teknis Singaparna, Penyediaan Jasa
Teknis Kab. perkantoran Perkantoran Kab. Pengamanan Kantor,
Perkantoran Tasikmalaya Tasikmalaya Penyediaan Jasa Tenaga
5.8 Penyediaan Jasa Desa Jumlah pemenuhanTenaga 3 Orang 100.000. Penyediaan Jasa Desa Pendukung (100.000.0 Penyesuaian Anggaran
Pengamanan Sukaasih, Kec. Keamanan Gedung Kantor 000 Pengamanan Kantor Sukaasih, Kec. Administrasi/ Teknis 00) yang diberikan
Kantor Singaparna, Singaparna, Perkantoran
Kab. Kab.

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-30


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.1 Penyediaan Jasa Desa Jumlah Tenaga Cleaning 2 Orang 33.600.0 Penyediaan Jasa Desa (33.600.00 Penyesuaian Anggaran
0 Cleaning Service Sukaasih, Kec. Service 00 Cleaning Service Sukaasih, Kec. 0) yang diberikan
Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.9 Penyediaan Jasa Desa Jumlah pemenuhan 1 Unit 80.000.0 Penyediaan Jasa Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 80.000.00 -
gedung kantor Sukaasih, Kec. kebutuhan sewa tempat 00 gedung kantor Sukaasih, Kec. kebutuhan sewa tempat 0
Singaparna, untuk lahan parkir Singaparna, untuk lahan parkir LKH
Kab. Kab. Ziarah Pamijahan.
Tasikmalaya Tasikmalaya
5.1 Rapat-rapat Desa Jumlaj pemenuhan 12 Bulan 300.000. Rapat-rapat Desa Lama pemenuhan 12 Bulan 160.500.0 (139.500.0 Refocusing/Hasil
1 Koordinasi dan Sukaasih, Kec. fasilitasi Rapat Koordinasi 000 Koordinasi dan Sukaasih, Kec. kebutuhan Rapat-rapat 00 00) Analisis Efisiensi
Konsultasi Singaparna, dan Konsultasi Konsultasi Singaparna, Koordinasi dan dalam Rangka
Kab. Kab. Konsultansi yang Penanganan Covid-19
Tasikmalaya Tasikmalaya disediakan

6 Program Cakupan sarana dan 10 % 2.658.00 Program Peningkatan Cakupan sarana dan 10 % 472.184. (2.185.81
Peningkatan prasarana aparatur 0 0.000 Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 0 765 5.235)
Sarana dan Aparatur
Prasarana
Aparatur
6.1 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 12 Unit 600.000. Pengadaan Kendaraan Desa Jumlah Pengadaan 2 Unit 72.268.80 (527.731.2 Penyesuaian Anggaran
Kendaraan Sukaasih, Kec. Kendaraan Dinas 000 Dinas/Operasional Sukaasih, Kec. Kendaraan Dinas 0 00) yang diberikan
Dinas/Operasional Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.2 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 300.000. Pengadaan Peralatan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 85.839.46 (214.160.5 Penyesuaian Anggaran
Peralatan Kantor Sukaasih, Kec. peralatan Kantor 000 Kantor Sukaasih, Kec. Peralatan dan Mesin 5 35) yang diberikan
Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.3 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 200.000. (200.000.0 Penyesuaian Anggaran
Perlengkapan Sukaasih, Kec. perlengkapan gedung 000 00) yang diberikan
Gedung Kantor Singaparna, Kantor
Kab.
Tasikmalaya
6.4 Pengadaan Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 600.000. Pengadaan Meubeulair Desa Jumlah Pengadaan 1 Paket 80.000.00 (520.000.0 Penyesuaian Anggaran
Meubeulair Sukaasih, Kec. Mebeulair 000 Sukaasih, Kec. Mebel 0 00) yang diberikan
Singaparna, Singaparna,
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.5 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 150.000. Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 108.200.0 (41.800.00 Penyesuaian Anggaran
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan gedung 000 Rutin/Berkala Gedung Sukaasih, Kec. kebutuhan 00 0) yang diberikan
Gedung Kantor Singaparna, kantor Kantor Singaparna, pemeliharaan/rehabilita
Kab. Kab. si gedung kantor dan
Tasikmalaya Tasikmalaya bangunan lainnya
6.6 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 300.000. Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 117.876.5 (182.123.5 Penyesuaian Anggaran
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan kendaraan 000 Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. kebutuhan 00 00) yang diberikan
Kendaraan Singaparna, dinas operasional Kendaraan Singaparna, pemeliharaan kendaraan
Dinas/Operasional Kab. Dinas/Operasional Kab. dinas operasional roda
Tasikmalaya Tasikmalaya empat dan roda dua
6.7 Pemeliharaan Desa Jumlah pemenuhan 12 Bulan 8.000.00 Pemeliharaan Desa Lama Pemenuhan 1 Tahun 8.000.000 -
Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. pemeliharaan peralatan 0 Rutin/Berkala Sukaasih, Kec. kebutuhan
Peralatan Gedung Singaparna, gedung kantor Peralatan Gedung Singaparna, pemeliharaan peralatan
Kantor Kab. Kantor Kab. dan mesin lainnya
Tasikmalaya Tasikmalaya
6.8 Rehabilitasi Desa Jumlah pemenuhan 1 Paket 500.000. (500.000.0 Penyesuaian Anggaran

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-31


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
Gedung/ Kantor/ Sukaasih, Kec. rehabilitasi gedung kantor/ 000 00) yang diberikan
Dinas Singaparna, dinas
Kab.
Tasikmalaya

15 Administrasi Persentase Pemenuhan 10 % 5.077.82 Administrasi Persentase Pemenuhan 10 % 4.713.19 (364.636.


Keuangan kebutuhan administrasi 0 9.351 Keuangan Perangkat kebutuhan 0 3.292 059)
Perangkat Daerah keuangan perangkat Daerah administrasi keuangan
daerah perangkat daerah
15, Penyediaan Gaji Desa Jumlah pemenuhan Gaji 1 Tahun 5.077.82 Penyediaan Gaji dan Desa Lama pemenuhan 1 Tahun 4.713.193 (364.636.0 Penyesuaian Anggaran
1 dan Tunjangan Sukaasih, Kec. dan Tunjangan ASN 9.351 Tunjangan ASN Sukaasih, Kec. kebutuhan Gaji dan .292 59) yang diberikan
ASN Singaparna, Singaparna, Tunjangan ASN
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya

7 Program Cakupan Peningkatan 10 % 300.000. Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 10 % - (300.000.


Peningkatan Kapasitas Sumber Daya 0 000 Kapasitas Sumber Kapasitas Sumber Daya 0 000)
Kapasitas Sumber Aparatur Daya Aparatur Aparatur
Daya Aparatur
7.1 Pengadaan Desa Terpenuhinya Pakaian 1 Paket 100.000. (100.000.0 Penyesuaian Anggaran
Pakaian Dinas Sukaasih, Kec. Dinas 000 00) yang diberikan
beserta Singaparna,
Perlengkapannya Kab.
Tasikmalaya
7.2 -
7.3 Capacity Building Desa Jumlah Aparatur yang 50 Orang 200.000. Capacity Building Desa Jumlah Aparatur yang 0 Orang - (200.000.0 Refocusing/Hasil
Sukaasih, Kec. mengikuti Bimbingan 000 Sukaasih, Kec. mengikuti bimtek 00) Analisis Efisiensi
Singaparna, Teknis Singaparna, dalam Rangka
Kab. Kab. Penanganan Covid-19
Tasikmalaya Tasikmalaya

8 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 50.000.0 Program Peningkatan Persentase 10 % 500.000. 450.000.


Peningkatan Peningkatan Penegakkan 0 00 Penegakan Peraturan Pelaksanaan 0 000 000
Penegakan Peraturan Daerah di Daerah Peningkatan
Peraturan Daerah Dinas Pariwisata, Pemuda Penegakkan Peraturan
dan Olahraga Daerah di Dinas
Pariwisata, Pemuda
dan Olahraga
8.1 Penyusunan Desa Jumlah dokumen 1 Dok 50.000.0 Penyusunan Desa Jumlah dokumen 5 Dok 500.000.0 450.000.0 Penyesuaian
Naskah Akademik Sukaasih, Kec. penyusunan RIPPARKAB 00 Masterplan Kawasan Sukaasih, Kec. masterplan dan 00 00 Kebutuhan
dan Ranperda Singaparna, Pariwisata Singaparna, dokumen lingkungan
Tentang Rencana Kab. Kab. kawasan pariwisata yang
Induk Tasikmalaya Tasikmalaya disusun
Pembangunan
Kepariwisataan
Kabupaten
(RIPARKAB)
Tasikmalaya

9 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 30.000.0 Program Peningkatan Persentase 10 % 30.000.0 -


Peningkatan Peningkatan 0 00 Pengembangan Pelaksanaan 0 00
Pengembangan Pengembangan Sistem Sistem Pelaporan Peningkatan
Sistem Pelaporan Pelaporan Capaian Capaian Kinerja dan Pengembangan Sistem
Capaian Kinerja Kinerja dan Keuangan Keuangan Pelaporan Capaian
dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
9.1 Penyusunan Desa Jumlah penyusunan 18 Dok 30.000.0 Penyusunan Dokumen Desa Jumlah penyusunan 18 Dok 30.000.00 -
Dokumen Sukaasih, Kec. Dokumen Pelaporan 00 Pelaporan Perangkat Sukaasih, Kec. Dokumen Pelaporan 0
Pelaporan Singaparna, Kinerja SKPD Daerah Singaparna, Kinerja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-32


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
Perangkat Daerah Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya

10 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 100.000. Program Peningkatan Persentase 10 % 100.000. -


Peningkatan Peningkatan Perencanaan 0 000 Perencanaan dan Pelaksanaan 0 000
Perencanaan dan dan Penganggaran Penganggaran SKPD Peningkatan
Penganggaran Perencanaan dan
SKPD Penganggaran
10. Penyusunan Desa Jumlah penyusunan 19 Dok 50.000.0 Penyusunan Dokumen Desa Jumlah penyusunan 19 Dok 50.000.00 -
1 Dokumen Sukaasih, Kec. Dokumen Perencanaan 00 Perencanaan dan Sukaasih, Kec. Dokumen Perencanaan 0
Perencanaan dan Singaparna, dan Penganggaran SKPD . Penganggaran Singaparna, dan Penganggaran SKPD
Penganggaran Kab. Perangkat Daerah Kab. .
Perangkat Daerah Tasikmalaya Tasikmalaya
10, Penyusunan Desa Jumlah penyusunan 1 Dok 50.000.0 Penyusunan RENSTRA Desa Jumlah penyusunan 1 Dok 50.000.00 -
2 RENSTRA SKPD Sukaasih, Kec. Dokumen Renstra 00 SKPD Sukaasih, Kec. Dokumen Renstra 0
Singaparna, Perangkat Daerah Singaparna, Perangkat Daerah
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya

11 Program Persentase 10 % 20.000.0 Program Peningkatan Persentase 10 % 20.000.0 -


Peningkatan PelaksanaanPeningkatan 0 00 Sistem Pengawasan PelaksanaanPeningkata 0 00
Sistem Sistem Pengawasan Internal dan n Sistem Pengawasan
Pengawasan Internal dan Pengendalian Internal dan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Pengendalian
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kebijakan KDH Pelaksanaan Kebijakan
Pelaksanaan
Kebijakan KDH
11. Pengelolaan Sistem Desa Jumlah penyusunan 24 Dok 20.000.0 Pengelolaan Sistem Desa Jumlah penyusunan 24 Dok 20.000.00 -
1 Pengendalian Sukaasih, Kec. Dokumen Monitoring, 00 Pengendalian Intern Sukaasih, Kec. Dokumen Monitoring, 0
Intern Pemerintah Singaparna, Evaluasi dan Pengawasan Pemerintah (SPIP) Singaparna, Evaluasi dan
(SPIP) Perangkat Kab. Kinerja SKPD Perangkat Daerah Kab. Pengawasan Kinerja
Daerah Tasikmalaya Tasikmalaya SKPD

12 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 700.000. Program Persentase 10 % 730.000. 30.000.0


Pengembangan Pengembangan 0 000 Pengembangan Pelaksanaan 0 000 00
Pemasaran Pemasaran Pariwisata Pemasaran Pariwisata Pengembangan
Pariwisata Pemasaran Pariwisata
12. Pelaksanaan Desa Jumlah event promosi 2 Event 400.000. Pelaksanaan Promosi Desa Jumlah Pelaksanaan 1 Event 400.000.0 - Penyesuaian Anggaran
1 Promosi Potensi Sukaasih, Kec. pariwisata 000 Potensi Daerah dan Sukaasih, Kec. Festival Hari Jadi 00 yang diberikan
Daerah dan Singaparna, Pariwisata (Festival Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya
Pariwisata (Festival Kab. Hari Jadi) Kab.
Hari Jadi) Tasikmalaya Tasikmalaya
12. Pelaksanaan Kecamatan Jumlah event promosi 1 Event 300.000. Pelaksanaan Promosi Kecamatan (300.000.0 Penyesuaian Anggaran
2 Promosi Potensi Sukaratu pariwisata 000 Potensi Daerah dan Sukaratu 00) yang diberikan
Daerah dan Pariwisata (Event
Pariwisata (Event Memory of
Memory of Galunggung)
Galunggung)
Pengiriman Mojang Desa Jumlah mojang dan 2 Orang 30.000.00 30.000.00 Hasil Mapping atas
Jajaka ke Tingkat Sukaasih, Kec. jajaka Kabupaten 0 0 Kegiatan yang
Provinsi Jawa Barat Singaparna, Tasikmalaya yang bersumber dari Dana
Kab. terpilih dan Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya diikutsertakan di tingkat Fisik yang
Jawa Barat dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pembuatan Sistem Desa Jumlah Sistem 1 Buah 30.000.00 30.000.00 Hasil Mapping atas
lnformasi Pariwisata di Sukaasih, Kec. Informasi Pariwisata di 0 0 Kegiatan yang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-33


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
TIC Singaparna, TIC yang dirancang bersumber dari Dana
Kab. Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pembuatan Konten Desa Jumlah Konten Promosi 1 Konten 50.000.00 50.000.00 Hasil Mapping atas
Promosi Multimedia Sukaasih, Kec. Multimedia di TIC 0 0 Kegiatan yang
(media cetak, media Singaparna, bersumber dari Dana
elektronik/digital, Kab. Alokasi Khusus Non
media sosial) di TIC Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pembuatan Peta Desa Jumlah Peta Wisata 200 Eksemp 20.000.00 20.000.00 Hasil Mapping atas
Wisata Sukaasih, Kec. yang dicetak untuk 0 lar 0 0 Kegiatan yang
Singaparna, operasional non rutin bersumber dari Dana
Kab. TIC Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pembuatan Konten Desa Jumlah Konten Promosi 2 Konten 200.000.0 200.000.0
Promosi Pariwisata Sukaasih, Kec. Pariwisata Daerah yang 00 00
Daerah Singaparna, dibuat
Kab.
Tasikmalaya

13 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 100.000. Program Persentase 10 % 100.000. -


Pengembangan Pengembangan 0 000 Pengembangan Pelaksanaan 0 000
Kemitraan Kemitraan Pariwisata Kemitraan Pengembangan
Kemitraan Pariwisata
13. Fasilitasi E- Desa Jumlah kesepakatan 1 Keg 100.000. Fasilitasi Kerjasama Desa Jumlah Fasilitasi yang 1 Fasilita 100.000.0 -
1 Ticketing Sukaasih, Kec. kerjasama Kemitraan 000 Pemasaran Pariwisata Sukaasih, Kec. dilaksanakan dalam si 00
Singaparna, Pariwisata Singaparna, upaya Peningkatan
Kab. Kab. Kerjasama dan
Tasikmalaya Tasikmalaya Kemitraan Pariwisata

14 Program Persentase Pelaksanaan 10 % 162.454. Program Persentase 10 % 1.463.74 (160.991.


Pengembangan Pengembangan Destinasi 0 880.000 Pengembangan Pelaksanaan 0 8.000 132.000)
Destinasi Pariwisata Destinasi Pariwisata Pengembangan
Pariwisata Destinasi Pariwisata
14, Penataan Kawasan Desa Jumlah penataan Kawasan 4 Paket 30.000.0 (30.000.00 Disesuaikan dengan
1 Wisata Linggawangi Wisata 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Kecamatan Alokasi Khusus yang
Leuwisari tidak disetujui atas
usulan terkait
14, Pengembangan Desa Cimanuk Jumlah pembangunan 1 Paket 30.000.0 (30.000.00 Disesuaikan dengan
2 Destinasi Kecamatan Destinasi Pariwisata 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Pariwisata Pantai Cikalong Alokasi Khusus yang
Karangtawulan tidak disetujui atas
usulan terkait
14, Pengembangan Desa Linggajati Jumlah pembangunan 1 Paket 5.000.00 (5.000.000 Disesuaikan dengan
3 Destinasi Kecamatan Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Sukaratu Bantuan Provinisi
Lanjutan Cipanas Jawa Barat yang tidak
Galunggung disetujui atas usulan
terkait

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-34


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
14, Pengembangan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 5.000.00 (5.000.000 Disesuaikan dengan
4 Destinasi Sindangkerta Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Pantai Kecamatan Bantuan Provinisi
Sindangkerta Cipatujah Jawa Barat yang tidak
disetujui atas usulan
terkait
14, Pengembangan Kecamatan Jumlah pembangunan 1 Paket 5.000.00 (5.000.000 Disesuaikan dengan
5 Destinasi Cipatujah Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Pantai Bantuan Provinisi
Pasanggrahan Jawa Barat yang tidak
Cipatujah disetujui atas usulan
terkait
14, Pengembangan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 5.000.00 (5.000.000 Disesuaikan dengan
6 Destinasi Sindangkerta Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Mess Kecamatan Bantuan Provinisi
Mutiarasari Cipatujah Jawa Barat yang tidak
Sindangkerta disetujui atas usulan
terkait
14, Pengembangan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 2.000.00 (2.000.000 Disesuaikan dengan
7 Destinasi Banjarsari Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Cipanas Kecamatan Bantuan Provinisi
Cipacing Sukaresik Jawa Barat yang tidak
disetujui atas usulan
terkait
14, Pengembangan Desa Cilolohan Jumlah pembangunan 2 Paket 2.200.00 (2.200.000 Disesuaikan dengan
8 Destinasi - Desa Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Situ Cibalanarik Bantuan Provinisi
Sanghyang Kecamatan Jawa Barat yang tidak
Tanjungjaya disetujui atas usulan
terkait
14, Pembangunan dan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 15.000.0 (15.000.00 Disesuaikan dengan
9 Pengembangan Pamijahan Destinasi Pariwisata 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Fasilitas Wisata Kecamatan Bantuan Provinisi
Religi Ziarah Bantarkalong Jawa Barat yang tidak
Pamijahan disetujui atas usulan
terkait
14. Pengembangan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 5.000.00 (5.000.000 Disesuaikan dengan
10 Destinasi Sukasetia Kec. Destinasi Pariwisata 0.000 .000) hasil Approval Dana
Pariwisata Curug Cisayong -Desa Bantuan Provinisi
Badak - Cipatuh Sundakerta Jawa Barat yang tidak
(Cikahuripan) Kec. disetujui atas usulan
Sukahening terkait
14, Pengembangan Desa Jumlah pembangunan 1 Paket 10.000.0 (10.000.00 Disesuaikan dengan
11 Destinasi Linggawangi Destinasi Pariwisata 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Pariwisata Kecamatan Bantuan Provinisi
Museum Batu Leuwisari Jawa Barat yang tidak
Mahpar disetujui atas usulan
Galunggung terkait
14, Pembangunan Desa Jumlah pembangunan 7 Paket 15.642.3 Pembangunan Desa Jumlah Pembangunan / 1 Paket 451.170.0 (15.191.13 Penyesuaian Anggaran
12 Destinasi Sukaasih, Kec. Destinasi Pariwisata 02.000 Destinasi Pariwisata Cibalanarik, Penataan Destinasi 00 2.000) yang diberikan
Pariwisata Singaparna, Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota Kecamatan Pariwisata
Kabupaten/Kota Kab. Tanjungjaya,
Tasikmalaya Kab.
Tasikmalaya
14, Masterplan Ekologi Desa Jumlah Dokumen 1 Paket 1.500.00 (1.500.000 Disesuaikan dengan
13 Geopark Sukaasih, Kec. Masterplan Ekologi 0.000 .000) hasil Approval Dana
Galunggung Singaparna, Geopark Galunggung Bantuan Provinisi
Kab. Jawa Barat yang tidak

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-35


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
Tasikmalaya disetujui atas usulan
terkait
14, Penyusunan Desa Jumlah Dokumen 1 Dokum 100.000. Penyusunan DED Desa Jumlah Review DED 1 Dok 100.000.0 - Penyesuaian Output
14 Masterplan Sukaasih, Kec. Masterplan Destinasi en 000 Pantai Karangtawulan Sukaasih, Kec. yang terususun 00 dari Anggaran yang
Destinasi Singaparna, Pariwisata LKZ Pamijahan Singaparna, diberikan
Pariwisata LKZ Kab. Kab.
Pamijahan Tasikmalaya Tasikmalaya
14, Pemberdayaan Desa Jumlah masyarakat yang 12 Orang 962.578. (962.578.0 Disesuaikan dengan
15 Masyarakat dalam Sukaasih, Kec. mengikuti pelatihan dalam 0 000 00) hasil Approval Dana
Pengelolaan Singaparna, pengelolaan destinasi Bantuan Provinisi
Destinasi Kab. pariwisata Jawa Barat yang tidak
Pariwisata Tasikmalaya disetujui atas usulan
Kabupaten/Kota terkait
14, Pendataan Usaha Desa Jumlah Dokumen Daftar 1 Dok 50.000.0 Pendataan Usaha Desa Jumlah peserta 39 Orang 50.000.00 -
18 Pariwisata Sukaasih, Kec. Usaha Pariwisata 00 Pariwisata Sukaasih, Kec. pelayanan Daftar Usaha 0
Singaparna, Singaparna, Pariwisata
Kab. Kab.
Tasikmalaya Tasikmalaya
14, Pembangunan Desa Jumlah pembangunan 1 Unit 30.000.0 (30.000.00 Disesuaikan dengan
19 Gedung Creative Sukaasih, Kec. Gedung Creative Center 00.000 0.000) hasil Approval Dana
Center Singaparna, Bantuan Provinisi
Kab. Jawa Barat yang tidak
Tasikmalaya disetujui atas usulan
terkait
Pelatihan Kebersihan Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
Lingkungan, Sanitasi, Sukaasih, Kec. Pelatihan Kebersihan 00 00 Kegiatan yang
dan Pengelolaan Singaparna, Lingkungan, Sanitasi, bersumber dari Dana
Sampah di Destinasi Kab. dan Pengelolaan Alokasi Khusus Non
Pariwisata Tasikmalaya Sampah di Destinasi Fisik yang
Pariwisata yang dilaksanakan oleh
diberikan pelatihan Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Keamanan Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
dan Keselamatan di Sukaasih, Kec. Pelatihan Keamanan dan 00 00 Kegiatan yang
Destinasi Singaparna, Keselamatan di bersumber dari Dana
Pariwisata/Daya Tarik Kab. Destinasi Alokasi Khusus Non
Wisata Tasikmalaya Pariwisata/Daya Tarik Fisik yang
Wisata yang diberikan dilaksanakan oleh
pelatihan Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Mitigasi Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
Bencana di Destinasi Sukaasih, Kec. Pelatihan Mitigasi 00 00 Kegiatan yang
Pariwisata Singaparna, Bencana di Destinasi bersumber dari Dana
Kab. Pariwisata yang Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya diberikan pelatihan Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Peningkatan Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
lnovasi dan Higienitas Sukaasih, Kec. Pelatihan Peningkatan 00 00 Kegiatan yang
Sajian Kuliner Singaparna, lnovasi dan Higienitas bersumber dari Dana
Kab. Sajian Kuliner Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Pemandu Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.228.0 123.228.0 Hasil Mapping atas
Wisata Alam Sukaasih, Kec. Pelatihan Pemandu 00 00 Kegiatan yang

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-36


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
SEBELUM PERUBAHAN HASIL ANALISIS KEBUTUHAN SETELAH PERUBAHAN
SELISIH
No Target Kebutha Target PERUBAH Catatan Penting
Lokasi Indikator Kinerja Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Kebuthan
Program/Kegiatan Capaian n Dana Capaian AN
Dana (Rp)
(Rp)
1 2 8 3 4 5 6 8 7 8 9 10 11
(balawista (life guard)) Singaparna, Wisata Alam (balawista bersumber dari Dana
Kab. (life guard)) Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Pemandu Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
Wisata Alam Sukaasih, Kec. Pelatihan Pemandu 00 00 Kegiatan yang
(ekowisata) Singaparna, Wisata Alam (ekowisata) bersumber dari Dana
Kab. Alokasi Khusus Non
Tasikmalaya Fisik yang
dilaksanakan oleh
Kemendagri dan
Kemenparekraf
Pelatihan Digitalisasi: Desa Jumlah Peserta 40 Orang 123.225.0 123.225.0 Hasil Mapping atas
Branding, Pemasaran Sukaasih, Kec. Pelatihan Digitalisasi: 00 00 Kegiatan yang
dan Penjualan pada Singaparna, Branding, Pemasaran bersumber dari Dana
Desa Wisata, Kab. dan Penjualan pada Alokasi Khusus Non
Homestay/Pondok Tasikmalaya Desa Wisata, Fisik yang
Wisata, Kuliner, Homestay/Pondok dilaksanakan oleh
Souvenir, Fotografi Wisata, Kuliner, Kemendagri dan
Souvenir, Fotografi Kemenparekraf

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-37


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Dalam rangka melakukan penyesuaian program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah; serta Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 tentang Hasil
Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah, maka penyusunan Rencana Kerja
(RENJA) Perubahan Tahun 2021 Dinas Pariwisata,
Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya harus
melakukan mapping agar dapat sesuai dengan peraturan
dimaksud. Adapun hasil mapping yang telah
dilaksanakan, sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-38


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 2.7
Hasil Mapping Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2021
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
DISPARPORA 10 % 22.532.512. DISPARPORA 100 % 20.507.426.
0 448 062
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 14.235.000. 2 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 11.520.000.
000 000
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 14.235.000. 2.19 Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 11.520.000.
000 000
1 Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan 10 % 2.925.000.0 2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Persentase wirausaha muda; 20,89 % 2.692.541.0
Peran Serta Peningkatan Peran 0 00 KAPASITAS DAYA SAING 00
Kepemudaan Kepemudaan sesuai KEPEMUDAAN 2. Persentase Organisasi Pemuda yang 22,72 %
Perencanaan aktif
2.19.02.2 Penyadaran, Pemberdayaan, 1. Jumlah Pemuda yang mendapat - Orang 850.000.000
.01 dan Pengembangan Pemuda pelatihan kewirausahaan
dan Kepemudaan Terhadap 2. Jumlah Pemuda yang mendapat - Orang
Pemuda Pelopor bantuan kewirausahaan
Kabupaten/Kota, Wirausaha 3. Jumlah Pemuda yang mendapat 65 Orang
Muda Pemula, dan Pemuda pelatihan kader pengembangan
Kader Kabupaten/Kota kepemimpinan, kepedulian,
kesukarelawanan dan kepeloporan
pemuda
1.1 Seleksi dan Pemusatan Jumlah Pemuda yang 50 Orang 600.000.000 2.19.02.2. Koordinasi, Sinkronisasi dan Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten 15 Orang 250.000.000
Pelatihan Anggota terpilih menjadi anggota 01.01 Penyelenggaraan Peningkatan Tasikmalaya yang terpilih dan terbina
Paskibraka PASKIBRAKA Kabupaten Kapasitas Daya Saing Pemuda
Tasikmalaya Pelopor
1.2 Seleksi dan Pembinaan Jumlah pemuda yang 19 Orang 250.000.000 2.19.02.2. Penyelenggaraan Seleksi dan Jumlah pemuda/ pemudi yang 50 Orang 600.000.000
Pemuda Pelopor mengikuti seleksi pemuda 5 01.09 Pelatihan Pasukan Pengibar mengikuti seleksi dan pelatihan
pelopor di Kabupaten Bendera paskibraka
Tasikmalaya

2.19.02.2 Pemberdayaan dan Persentase Organisasi Kepemudaan 100 % 1.842.541.0


.02 Pengembangan Organisasi yang diberikan pengembangan dan 00
Kepemudaan Tingkat Daerah pembinaan sesuai dengan
Kabupaten/Kota perrencanaan
1.4 Peningkatan Kapasitas Jumlah lembaga yang 6 OKP 1.567.541.00 2.19.02.2. Peningkatan Kapasitas Pemuda Jumlah organisasi yang diberikan hibah 6 Organi 1.842.541.00
Pemuda dan Organisasi menerima fasilitasi 0 02.02 dan Organisasi Kepemudaan fasilitasi operasional dan kegiatan sasi 0
Kepemudaan operasional dan kegiatan Kabupaten/Kota organisasi kepemudaan
Kabupaten/Kota organisasi kepemudaan Jumlah anggota organisasi kepemudaan 120 Orang
yang diberikan pendidikan/ pelatihan
peningkatan kapasitas

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam 21,05 % 507.459.000


KAPASITAS KEPRAMUKAAN Kepramukaan
2.19.04.2 Pembinaan dan Pengembangan Persentase Organisasi Kepramukaan 16,67 % 507.459.000
.01 Organisasi Kepramukaan yang diberikan pengembangan dan
pembinaan sesuai dengan
perrencanaan
1.5 Peningkatan Kapasitas Jumlah lembaga yang 1 Keg 507.459.000 2.19.04.2. Peningkatan Kapasitas Jumlah Organisasi Kepramukaan yang 1 Organi 507.459.000
Organisasi Kepramukaan menerima fasilitasi 01.02 Organisasi Kepramukaan diberikan hibah untuk memfasilitasi sasi
Tingkat Daerah peningkatan kapasitas Tingkat Daerah operasional organisasi
organisasi kepramukaan di
Kabupatan Tasikmalaya

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-39


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3 Program Pembinaan dan Persentase Pelaksanaan 10 % 11.310.000. 2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 15,74 % 8.320.000.0
Pemasyarakatan Pembinaan dan 0 000 KAPASITAS DAYA SAING 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 16 % 00
Olahraga Pemasyarakatan Olahraga KEOLAHRAGAAN 3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat 13,33 %
2.19.03.2. Penyelenggaraan Kejuaraan Jumlah penyelenggaraan event OR 1 Event 150.000.000
02 Olahraga Tingkat Daerah prestasi tingkat daerah
Kabupaten/Kota
Pra Kualifikasi Atlet Jumlah Atlet Porpemda yang 80 Orang 150.000.000 2.19.03.2. Partisipasi dan Keikutsertaan Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih 80 Orang 150.000.000
Porpemda Kabupaten terpilih untuk dikirim ke 02.03 dalam Penyelenggaraan untuk dikirim ke tingkat Provinsi
Tasikmalaya tingkat Provinsi Kejuaraan melalui Pra Kualifikasi Porpemda

2.19.03.2. Pembinaan dan Pengembangan Persentase Pembinaan dan 100 % 435.000.000


03 Olahraga Prestasi Tingkat Pengembangan Olahraga Prestasi
Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan
3,4 Pemberian Penghargaan Jumlah atlet/insan olahraga 2 Paket 135.000.000 2.19.03.2. Pemberian Penghargaan Jumlah paket Pemberian Penghargaan 3 Paket 435.000.000
bagi Insan Olahraga yang yang mendapat penghargaan 03.04 Olahraga Kabupaten/Kota kepada Pemenang Medali pada
Berdedikasi dan Ajang/Kejuaraan
Berprestasi

2.19.03.2. Pembinaan dan Pengembangan Persentase Organisasi Olahraga yang 100 % 7.735.000.0
04 Organisasi Olahraga diberikan pengembangan dan 00
pembinaan sesuai dengan
perencanaan
3,5 Pengembangan Jumlah lembaga yang 5 Organi 11.025.000.0 2.19.03.2. Pengembangan Organisasi Jumlah Organisasi Olahraga yang 5 Organi 7.735.000.00
Organisasi Keolahragaan menerima fasilitasi sasi 00 04.02 Keolahragaan diberikan hibah untuk pemenuhan sasi 0
operasional dan kegiatan kebutuhan administrasi organisasi
organisasi keolahragaan Jumlah Organisasi yang diberikan 50 Organi
fasilitasi pelatihan Organisasi sasi
Keolahragaan

Urusan Pilihan 8.297.512.4 3 Urusan Pilihan 8.987.426.0


48 62
Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata 8.297.512.4 3.26 Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata 8.987.426.0
48 62
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG 1. Nilai Evaluasi AKIP 79,46 % 6.193.678.0
URUSAN PEMERINTAHAN 2. Tingkat Pemenuhan Administrasi 100 % 62
DAERAH KABUPATEN/KOTA tepat waktu
3. Tingkat Pemenuhan Sarana dan 100 %
Prasarana Kantor sesuai kebutuhan
10 Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan 10 % 100.000.000 3.26.01.2 Perencanaan, Penganggaran, Persentase Penyusunan Dokumen 100 % 150.000.000
Perencanaan dan Peningkatan Perencanaan 0 .01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi
Penganggaran SKPD dan Penganggaran Daerah dan Pelaporan sesuai ketentuan
10. Penyusunan Dokumen Jumlah penyusunan 19 Dok 50.000.000 3.26.01.2. Penyusunan Dokumen Jumlah penyusunan Dokumen 20 Dok 100.000.000
1 Perencanaan dan Dokumen Perencanaan dan 01.01 Perencanaan Perangkat Daerah Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Penganggaran Perangkat Penganggaran SKPD
Daerah
10, Penyusunan RENSTRA Jumlah penyusunan 1 Dok 50.000.000
2 SKPD Dokumen Renstra Perangkat
Daerah
9 Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan 10 % 30.000.000
Pengembangan Sistem Peningkatan 0
Pelaporan Capaian Pengembangan Sistem
Kinerja dan Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
9.1 Penyusunan Dokumen Jumlah penyusunan 18 Dok 30.000.000 3.26.01.2. Koordinasi dan Penyusunan Jumlah penyusunan Dokumen 18 Dok 30.000.000
Pelaporan Perangkat Dokumen Pelaporan Kinerja 01.06 Laporan Capaian Kinerja dan Pelaporan Kinerja SKPD
Daerah SKPD Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-40


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
11 Program Peningkatan Persentase 10 % 20.000.000
Sistem Pengawasan PelaksanaanPeningkatan 0
Internal dan Sistem Pengawasan
Pengendalian Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Pelaksanaan Kebijakan
KDH
11. Pengelolaan Sistem Jumlah penyusunan 24 Dok 20.000.000 3.26.01.2. Evaluasi Kinerja Perangkat Jumlah penyusunan Dokumen 24 Dok 20.000.000
1 Pengendalian Intern Dokumen Monitoring, 01.07 Daerah Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan
Pemerintah (SPIP) Evaluasi dan Pengawasan Kinerja SKPD
Perangkat Daerah Kinerja SKPD.

15 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan 10 % 5.004.449.6 3.26.01.2 Administrasi Keuangan Persentase Pemenuhan Administrasi 100 % 4.713.193.2
Perangkat Daerah kebutuhan administrasi 0 83 .02 Perangkat Daerah Keuangan sesuai kebutuhan 92
keuangan perangkat
daerah
15, Penyediaan Gaji dan Jumlah pemenuhan Gaji 1 Tahun 5.004.449.68 3.26.01.2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan 1 Tahun 4.713.193.29
1 Tunjangan ASN dan Tunjangan ASN 3 02.01 ASN Tunjangan ASN 2

7 Program Peningkatan Cakupan Peningkatan 10 % 50.000.000 3.26.01.2 Administrasi Kepegawaian Persentase Pemenuhan Administrasi - % -
Kapasitas Sumber Daya Kapasitas Sumber Daya 0 .05 Perangkat Daerah Kepegawaian sesuai kebutuhan
Aparatur Aparatur
7.3 Capacity Building Jumlah Aparatur yang 5 Orang 50.000.000 3.26.01.2. Bimbingan Teknis Implementasi Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek - Orang -
mengikuti Bimbingan Teknis 05.11 Peraturan Perundang-undangan

5 Program Pelayanan Cakupan Pelayanan 10 % 878.000.000 3.26.01.2 Administrasi Umum Perangkat Persentase Pemenuhan Administrasi 100 % 300.500.000
Administrasi Administrasi Perkantoran 0 .06 Daerah Umum sesuai kebutuhan
Perkantoran
5.2 Penyediaan Alat Tulis Jumlah pemenuhan 12 Bulan 20.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Peralatan dan Lama pemenuhan kebutuhan peralatan 12 Bulan 30.000.000
Kantor persediaan alat tulis kantor 06.02 Perlengkapan Kantor dan perlengkapan kantor
5.4 Penyediaan Peralatan Jumlah pemenuhan 12 Bulan 10.000.000
dan Perlengkapan Kantor persediaan alat listrik dan
elektronik,perangko, materai
dan benda pos lainnya serta
peralatan kebersihan
5.3 Penyediaan Barang Jumlah pemenuhan 12 Bulan 60.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Barang Cetakan dan Lama pemenuhan kebutuhan barang 12 Bulan 60.000.000
Cetakan dan persediaan barang Cetakan 06.05 Penggandaan Cetakan dan Penggandaan serta
Penggandaan dan Penggandaan serta penjilidan yang disediakan
penjilidan
5.5 Penyediaan Bahan Jumlah pemenuhan 12 Bulan 30.000.000 3.26.01.2. Penyediaan Bahan Bacaan dan Lama pemenuhan kebutuhan Bahan 12 Bulan 30.000.000
Bacaan dan Peraturan persediaan Bahan Bacaan 06.06 Peraturan Perundang-undangan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Perundang-undangan dan Peraturan Perundang- undangan yang disediakan
undangan
5.6 Penyediaan Makanan dan Jumlah pemenuhan fasilitasi 12 Bulan 20.000.000 3.26.01.2. Fasilitasi Kunjungan Tamu Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi 12 Bulan 20.000.000
Minuman kunjungan tamu 06.08 Kunjungan Tamu yang disediakan
5.1 Rapat-rapat Koordinasi Jumlaj pemenuhan fasilitasi 12 Bulan 160.500.000 3.26.01.2. Penyelenggaraan Rapat Lama pemenuhan kebutuhan Rapat- 12 Bulan 160.500.000
1 dan Konsultasi Rapat Koordinasi dan 06.09 Koordinasi dan Konsultasi SKPD rapat Koordinasi dan Konsultansi
Konsultasi

6 Program Peningkatan Cakupan sarana dan 10 % 402.484.765 3.26.01.2 Pengadaan Barang Milik Persentase Pengadaan Barang Milik 100 % 238.108.270
Sarana dan Prasarana prasarana aparatur 0 .07 Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan
Aparatur Pemerintah Daerah
6.1 Pengadaan Kendaraan Jumlah Pengadaan 2 Unit 50.000.000 3.26.01.2. Pengadaan Kendaraan Dinas Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 3 Unit 72.268.800
Dinas/Operasional Kendaraan Dinas 07.02 Operasional atau Lapangan
6.4 Pengadaan Meubeulair Jumlah Pengadaan 1 Paket 80.000.000 3.26.01.2. Pengadaan Mebel Jumlah Pengadaan Mebel 1 Paket 80.000.000
Mebeulair 07.05
6.2 Pengadaan Peralatan Jumlah Pengadaan 1 Paket 38.408.265 3.26.01.2. Pengadaan Peralatan dan Mesin Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 3 Paket 85.839.470
Kantor peralatan Kantor 07.06 Lainnya

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-41


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

3.26.01.2 Penyediaan Jasa Penunjang Persentase Penyediaan Jasa 100 % 477.800.000


.08 Urusan Pemerintahan Daerah Penunjang sesuai kebutuhan
5.1 Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhan jasa 12 Bulan 44.600.000 3.26.01.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Lama Jasa Komunikasi, Sumber Daya 12 Bulan 44.600.000
Komunikasi, Sumber komunikasi, sumberdaya air 08.02 Sumber Daya Air dan Listrik Air dan Listrik yang tersedia
Daya Air dan Listrik dan listrik
5.7 Penyediaan Jasa Tenaga Jumlah pemenuhan tenaga 17 Orang 342.300.000 3.26.01.2. Penyediaan Jasa Pelayanan Lama Penyediaan Jasa Cleaning Service, 1 Tahun 433.200.000
Pendukung Administrasi pendukung 08.04 Umum Kantor Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor,
/ Teknis Perkantoran administrasi/teknis Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung
perkantoran Administrasi/ Teknis Perkantoran
5.8 Penyediaan Jasa Jumlah pemenuhanTenaga 2 Orang 71.400.000
Pengamanan Kantor Keamanan Gedung Kantor
5.1 Penyediaan Jasa Jumlah Tenaga Cleaning 2 Orang 39.200.000
0 Cleaning Service Service

3.26.01.2 Pemeliharaan Barang Milik Persentase Pemeliharaan Barang Milik 100 % 314.076.500
.09 Daerah Penunjang Urusan Daerah sesuai kebutuhan
Pemerintahan Daerah
6.6 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 117.876.500 3.26.01.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 117.876.500
Rutin/Berkala pemeliharaan kendaraan 09.02 Biaya Pemeliharaan, Pajak dan pemeliharaan kendaraan dinas
Kendaraan dinas operasional Perizinan Kendaraan Dinas operasional roda empat dan roda dua
Dinas/Operasional Operasional atau Lapangan
6.7 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 8.000.000 3.26.01.2. Pemeliharaan Peralatan dan Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 8.000.000
Rutin/Berkala Peralatan pemeliharaan peralatan 09.06 Mesin Lainnya pemeliharaan peralatan dan mesin
Gedung Kantor gedung kantor lainnya
6.5 Pemeliharaan Jumlah pemenuhan 1 Tahun 108.200.000 3.26.01.2. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Lama Pemenuhan kebutuhan 1 Tahun 188.200.000
Rutin/Berkala Gedung pemeliharaan gedung kantor 09.09 Gedung Kantor dan Bangunan pemeliharaan/rehabilitasi gedung
Kantor Lainnya kantor dan bangunan lainnya dan
5.9 Penyediaan Jasa gedung Jumlah pemenuhan 1 Tahun 80.000.000 Pemenuhan kebutuhan sewa tempat
kantor kebutuhan sewa tempat untuk lahan parkir LKH Ziarah
untuk lahan parkir Pamijahan.

3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN 1. Jumlah Daya Tarik, Destinasi 8 % 1.470.845.0


DAYA TARIK DESTINASI Wisata dan Kawasan Pariwisata Yang 00
PARIWISATA Telah Dikembangkan
2. Jumlah Pendapatan Retribusi 2.047.000 Rupiah
Sektor Pariwisata .000
3. Tingkat hunian akomodasi 3 %
4. Persentase peningkatan usaha 5 %
pariwisata yang terdaftar
8 Program Peningkatan Persentase Pelaksanaan 10 % 100.000.000 3.26.02.2 Pengelolaan Kawasan Strategis Jumlah Kawasan Pariwisata yang 2 Kawas 500.000.000
Penegakan Peraturan Peningkatan Penegakkan 0 .02 Pariwisata Kabupaten/Kota dilakukan pengembangan pengelolaan an
Daerah Peraturan Daerah di Dinas
Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga
8.1 Penyusunan Naskah Jumlah dokumen 1 Dok 100.000.000 3.26.02.2. Perencanaan Kawasan Strategis Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan 2 Dok 500.000.000
Akademik dan Ranperda penyusunan RIPPARKAB 02.02 Pariwisata Kabupaten/Kota Pariwisata yang tersusun
Tentang Rencana Induk Jumlah Dokumen Lingkungan 1 Dok
Pembangunan Pariwisata yang tersusun
Kepariwisataan
Kabupaten (RIPARKAB)
Tasikmalaya

14 Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 10 % 1.112.578.0 3.26.02.2 Pengelolaan Destinasi Jumlah pengembangan pengelolaan 3 Unit 920.845.000
Destinasi Pariwisata Pengembangan Destinasi 0 00 .03 Pariwisata Kabupaten/Kota destinasi pariwisata yang
Pariwisata dilaksanakan
14, Penyusunan DED Pantai Jumlah DED yang 1 Dokum 100.000.000 3.26.02.2. Perencanaan Destinasi Jumlah Detail Engineering Design (DED) 1 Dok 100.000.000

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-42


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 Karangtawulan terususun en 03.03 Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata yang tersusun
14, Pembangunan Destinasi Jumlah pembangunan 1 Paket 200.000.000 3.26.02.2. Pengembangan Destinasi Jumlah Pembangunan / Penataan 3 Paket 820.845.000
12 Pariwisata Destinasi Pariwisata 03.03 Pariwisata Kabupaten/Kota Destinasi Pariwisata
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelatihan Kebersihan Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan 40 Orang
Lingkungan, Sanitasi, diberikan pelatihan Lingkungan, Sanitasi, dan Pengelolaan
dan Pengelolaan Sampah Sampah di Destinasi Pariwisata yang
di Destinasi Pariwisata diberikan pelatihan
Pelatihan Keamanan dan Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 Jumlah Peserta Pelatihan Keamanan 40 Orang
Keselamatan di Destinasi diberikan pelatihan dan Keselamatan di Destinasi
Pariwisata/Daya Tarik Pariwisata/Daya Tarik Wisata yang
Wisata diberikan pelatihan
Pelatihan Mitigasi Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 Jumlah Peserta Pelatihan Mitigasi 40 Orang
Bencana di Destinasi diberikan pelatihan Bencana di Destinasi Pariwisata yang
Pariwisata diberikan pelatihan

3.26.02.2 Penetapan Tanda Daftar Usaha Jumlah tanda daftar usaha pariwisata 32 TDUP 50.000.000
.04 Pariwisata Daerah per sub jenis usaha di kabupaten/kota
Kabupaten/Kota
14, Pendataan Usaha Jumlah Dokumen Daftar 1 Dok 50.000.000 3.26.02.2. Penyediaan Layanan Pendaftaran Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha 39 Orang 50.000.000
18 Pariwisata Usaha Pariwisata 04.01 Usaha Pariwisata Pariwisata
Kabupaten/Kota

12 Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 10 % 500.000.000 3.26.03 PROGRAM PEMASARAN 1. Persentase Pertumbuhan jumlah 0 % 830.000.000
Pemasaran Pariwisata Pengembangan Pemasaran 0 PARIWISATA wisatawan mancanegara
Pariwisata 2. Persentase peningkatan perjalanan 0 %
wisatawan nusantara yang datang ke
Kabupaten Tasikmalaya
3.26.03.2 Pemasaran Pariwisata Dalam 1. Jumlah Wisatawan mancanegara 40 Orang 830.000.000
.01 dan Luar Negeri Daya Tarik, 2. Jumlah promosi event daerah yang 1 Event
Destinasi dan Kawasan terlaksana di dalam negeri
Strategis Pariwisata
Kabupaten/Kota
Pembuatan Sistem Jumlah Sistem Informasi 1 Buah 30.000.000 3.26.03.2. Penguatan Promosi Melalui Jumlah Sistem Informasi Pariwisata di 1 Buah 300.000.000
lnformasi Pariwisata di Pariwisata di TIC yang 01.01 Media Cetak, Elektronik, dan TIC yang dirancang
TIC dirancang Media Lainnya Baik dalam dan
Pembuatan Konten Jumlah Konten Promosi 1 Konten 50.000.000 Luar Negeri Jumlah Konten Promosi Multimedia di 1 Konten
Promosi Multimedia Multimedia di TIC TIC
(media cetak, media
elektronik/digital, media
sosial) di TIC
Pembuatan Peta Wisata Jumlah Peta Wisata yang 20 Eksem 20.000.000 Jumlah Peta Wisata yang dicetak untuk 2000 Eksem
dicetak 00 plar operasional non rutin TIC plar
Jumlah Konten video destinasi 2 Konten
pariwisata
12. Pelaksanaan Promosi Jumlah event promosi 1 Event 250.000.000 3.26.03.2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Jumlah Pelaksanaan Festival Hari Jadi 1 Event 430.000.000
1 Potensi Daerah dan pariwisata 01.02 Pariwisata Baik Dalam dan Luar Kabupaten Tasikmalaya
Pariwisata (Festival Hari Negeri Bagi Industri Pariwisata
Jadi) Kabupaten/Kota
12. Pelaksanaan Promosi Jumlah event promosi 1 Event 150.000.000 Jumlah mojang dan jajaka Kabupaten 2 Orang
2 Potensi Daerah dan pariwisata Tasikmalaya yang terpilih dan
Pariwisata (Event diikutsertakan di tingkat Jawa Barat
Memory of Galunggung)

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-43


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
KODEFIKASI PENYUSUNAN SETELAH PERUBAHAN
PERMENDAGRI NO 13 TAHUN 2006 (Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020) Catatan
No KODE
Target Kebuthan Program/ Kegiatan/ Sub Kebuthan Penting
Program/Kegiatan Indikator Kinerja Indikator Kinerja Target Capaian
Capaian Dana (Rp) Kegiatan Dana (Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
13 Program Pengembangan Persentase Pelaksanaan 10 % 100.000.000
Kemitraan Pengembangan Kemitraan 0
Pariwisata
13. Fasilitasi Kerjasama Jumlah Jalinan Kerjasama 1 PKS 100.000.000 3.26.03.2. Peningkatan Kerjasama dan Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan 1 Fasilita 100.000.000
1 Pemasaran Pariwisata Pelaksanaan Pemasaran 01.04 Kemitraan Pariwisata Dalam dan dalam upaya Peningkatan Kerjasama si
Pariwisata Luar Negeri dan Kemitraan Pariwisata

3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN Persentase tenaga kerja di sektor 0 % 492.903.000


SUMBER DAYA PARIWISATA pariwisata dan ekonomi kreatif yang
DAN EKONOMI KREATIF disertifikasi
3.26.05.2 Pelaksanaan Peningkatan Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi 160 Orang 492.903.000
.01 Kapasitas Sumber Daya Kreatif yang menerima Pembekalan
Manusia Pariwisata dan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar
Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
Pelatihan Pemandu Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.228.000 3.26.05.2. Pengembangan Kompetensi SDM Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu 40 Orang 369.678.000
Wisata Alam (balawista diberikan pelatihan 01.01 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wisata Alam (balawista (life guard))
(life guard)) Tingkat Dasar
Pelatihan Pemandu Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu 40 Orang
Wisata Alam (ekowisata) diberikan pelatihan Wisata Alam (ekowisata)
Pelatihan Digitalisasi: Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi: 40 Orang
Branding, Pemasaran diberikan pelatihan Branding, Pemasaran dan Penjualan
dan Penjualan pada Desa pada Desa Wisata, Homestay/Pondok
Wisata, Wisata, Kuliner, Souvenir, Fotografi
Homestay/Pondok
Wisata, Kuliner,
Souvenir, Fotografi
Pelatihan Peningkatan Jumlah Peserta yang 40 Orang 123.225.000 3.26.04.2. Peningkatan Peran Serta Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan 40 Orang 123.225.000
lnovasi dan Higienitas diberikan pelatihan 02.02 Masyarakat dalam lnovasi dan Higienitas Sajian Kuliner
Sajian Kuliner Pengembangan Kemitraan
Pariwisata

Rencana Kerja (Renja) Perubahan II-44


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
PERANGKAT DAERAH

Sesuai program dan kegiatan yang telah dimuat dalam


Rencana Kerja (Renja) Tahun 2021, bahwa terdapat beberapa
program dan kegiatan yang berubah, terlebih adanya
peraturan mengenai kodefikasi dan klasifikasi, sehingga
terdapat perubahan yang cukup signifikan pada perubahan
Rencana Kerja Tahun 2021.

Penyesuaian hasil evaluasi yang ada dilakukan untuk


memenuhi setiap aturan yang menaungi penyusunan
Rencana Kerja ini, sehingga Rencana Kerja dan pelaksanaan
pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Tasikmalaya dapat menjadi pedoman pelaksanaan program,
kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan. Adapun Rencana Kerja dan
Pendananan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021, sebagai berikut :

Rencana Kerja (Renja) Perubahan III-1


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Tabel 3.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2021
Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya

Kebutuhan Sumber
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Dana (Rp) Dana
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8
DISPARPORA 100 % 20.507.426.062
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar 11.520.000.000
Urusan Pemerintah Bidang Kepemudaan dan Olahraga 11.520.000.000
TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN PEMUDA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT CAPAIAN PARTISIPASI PEMUDA DALAM AGENDA 45,96% %
PEMBANGUNAN
SASARAN : MENINGKATNYA PARTISIPASI PEMUDA DALAM BIDANG SOSIAL DAN EKONOMI TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM KEGIATAN EKONOMI 39,64% %
MANDIRI
TINGKAT PARTISIPASI PEMUDA DALAM ORGANISASI 52,28% %
KEPEMUDAAN DAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Persentase wirausaha muda; 20,89 % 2.692.541.000
DAYA SAING KEPEMUDAAN 2. Persentase Organisasi Pemuda yang aktif 22,72 %
2.19.02.2.01 Penyadaran, Pemberdayaan, dan 1. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kewirausahaan 0 Orang 850.000.000
Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan 2. Jumlah Pemuda yang mendapat bantuan kewirausahaan 0 Orang
Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, 3. Jumlah Pemuda yang mendapat pelatihan kader 65 Orang
Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader pengembangan kepemimpinan, kepedulian, kesukarelawanan
Kabupaten/Kota dan kepeloporan pemuda
2.19.02.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pemuda Pelopor di Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih 15 Orang 250.000.000 DAU
Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Singaparna, Kab. Tasikmalaya dan terbina
Pelopor
2.19.02.2.01.09 Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah pemuda/ pemudi yang mengikuti seleksi dan pelatihan 50 Orang 600.000.000 DAU
Pasukan Pengibar Bendera Singaparna, Kab. Tasikmalaya paskibraka

2.19.02.2.02 Pemberdayaan dan Pengembangan Persentase Organisasi Kepemudaan yang diberikan 100 % 1.842.541.000
Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perrencanaan
Kabupaten/Kota
2.19.02.2.02.02 Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Desa Sukaasih, Kec. Jumlah organisasi yang diberikan hibah fasilitasi operasional dan 6 Organisasi 1.842.541.000 DAU
Kepemudaan Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya kegiatan organisasi kepemudaan
Jumlah anggota organisasi kepemudaan yang diberikan 120 Orang
pendidikan/ pelatihan peningkatan kapasitas

2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan 21,05 % 507.459.000
KEPRAMUKAAN
2.19.04.2.01 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Organisasi Kepramukaan yang diberikan 16,67 % 507.459.000
Kepramukaan pengembangan dan pembinaan sesuai dengan perrencanaan
2.19.04.2.01.02 Peningkatan Kapasitas Organisasi Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Organisasi Kepramukaan yang diberikan hibah untuk 1 Organisasi 507.459.000 DAU
Kepramukaan Tingkat Daerah Singaparna, Kab. Tasikmalaya memfasilitasi operasional organisasi

TUJUAN : MENINGKATKAN PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA DAN PRESTASI TINGKAT CAPAIAN KINERJA PARTISIPASI OLAHRAGA DAN 100% %
OLAHRAGA KABUPATEN TASIKMALAYA PRESTASI OLAHRAGA
SASARAN 1 : TINGKAT PRESTASI OLAHRAGA 9 Medali
MENINGKATNYA PRESTASI OLAHRAGA DI TINGKAT REGIONAL, NASIONAL DAN INTERNASIONAL
SASARAN 2 : TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA 32,00% %
MENINGKATNYA PARTISIPASI MASYARAKAT BEROLAHRAGA
2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS 1. Cakupan Pembinaan Olahraga 15,74 % 8.320.000.000
DAYA SAING KEOLAHRAGAAN 2. Cakupan Pembinaan Atlet Muda 16,00 %
3. Cakupan Pelatih yang Bersertfikat 13,33 %
2.19.03.2.02 Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Jumlah penyelenggaraan event OR prestasi tingkat daerah 1 Event 150.000.000
Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
2.19.03.2.02.03 Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Provinsi Jawa Barat Jumlah Atlet Porpemda yang terpilih untuk dikirim ke tingkat 80 Orang 150.000.000 DAU

Rencana Kerja (Renja) Perubahan III-2


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Kebutuhan Sumber
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Dana (Rp) Dana
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyelenggaraan Kejuaraan Provinsi melalui Pra Kualifikasi Porpemda

2.19.03.2.03 Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Persentase Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi 100 % 435.000.000
Prestasi Tingkat Daerah Provinsi sesuai dengan kebutuhan
2.19.03.2.03.04 Pemberian Penghargaan Olahraga Desa Sukaasih, Kec. Jumlah paket Pemberian Penghargaan kepada Pemenang Medali 3 Paket 435.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya pada Ajang/Kejuaraan

2.19.03.2.04 Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Persentase Organisasi Olahraga yang diberikan pengembangan 100 % 7.735.000.000
Olahraga dan pembinaan sesuai dengan perencanaan
2.19.03.2.04.02 Pengembangan Organisasi Keolahragaan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Organisasi Olahraga yang diberikan hibah untuk 5 Organisasi 7.735.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya pemenuhan kebutuhan administrasi organisasi
Jumlah Organisasi yang diberikan fasilitasi pelatihan Organisasi 50 Organisasi
Keolahragaan

Urusan Pilihan 8.987.426.062


Urusan Pemerintah Bidang Pariwisata 8.987.426.062
TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DAN AKUNTABILITAS PERANGKAT DAERAH PERSENTASE PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN 100% %
ADMINISTRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA
SASARAN : MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN, SUMBER DAYA APARATUR DAN TERTIB TINGKAT PELAYANAN PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAH 100% %
ADMINISTRASI PERANGKAT DAERAH
3.26.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN 1. Nilai Evaluasi AKIP 79,46 % 6.193.678.062
PEMERINTAHAN DAERAH 2. Tingkat Pemenuhan Administrasi tepat waktu 100 %
KABUPATEN/KOTA 3. Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai 100 %
kebutuhan
3.26.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, 100 % 150.000.000
Kinerja Perangkat Daerah Evaluasi dan Pelaporan sesuai ketentuan
3.26.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Desa Sukaasih, Kec. Jumlah penyusunan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran 20 Dok 100.000.000 DAU
Daerah Singaparna, Kab. Tasikmalaya SKPD
3.26.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Desa Sukaasih, Kec. Jumlah penyusunan Dokumen Pelaporan Kinerja SKPD 18 Dok 30.000.000 DAU
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Desa Sukaasih, Kec. Jumlah penyusunan Dokumen Monitoring, Evaluasi dan 24 Dok 20.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Pengawasan Kinerja SKPD

3.26.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan sesuai 100 % 4.713.193.292
kebutuhan
3.26.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Gaji dan Tunjangan ASN 1 Tahun 4.713.193.292 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya

3.26.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian sesuai - % -
kebutuhan
3.26.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Aparatur yang mengikuti bimtek - Orang - -
Perundang-undangan Singaparna, Kab. Tasikmalaya

3.26.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Pemenuhan Administrasi Umum sesuai kebutuhan 100 % 300.500.000
3.26.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor 12 Bulan 30.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan 60.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya serta penjilidan yang disediakan
3.26.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Bahan Bacaan dan Peraturan 12 Bulan 30.000.000 DAU
Perundang-undangan Singaparna, Kab. Tasikmalaya Perundang-undangan yang disediakan
3.26.01.2.06.08 Fasilitasi Kunjungan Tamu Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Fasilitasi Kunjungan Tamu yang 12 Bulan 20.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya disediakan
3.26.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Desa Sukaasih, Kec. Lama pemenuhan kebutuhan Rapat-rapat Koordinasi dan 12 Bulan 160.500.000 DAU
Konsultasi SKPD Singaparna, Kab. Tasikmalaya Konsultansi

Rencana Kerja (Renja) Perubahan III-3


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Kebutuhan Sumber
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Dana (Rp) Dana
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8
3.26.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah sesuai kebutuhan 100 % 238.108.270
Urusan Pemerintah Daerah
3.26.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas 3 Unit 72.268.800 DAU
Lapangan Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.07.05 Pengadaan Mebel Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pengadaan Mebel 1 Paket 80.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pengadaan Peralatan dan Mesin 3 Paket 85.839.470 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya

3.26.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang sesuai kebutuhan 100 % 477.800.000
Pemerintahan Daerah
3.26.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Desa Sukaasih, Kec. Lama Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia 12 Bulan 44.600.000 DAU
dan Listrik Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Desa Sukaasih, Kec. Lama Penyediaan Jasa Cleaning Service, 1 Tahun 433.200.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi/ Teknis Perkantoran

3.26.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah sesuai 100 % 314.076.500
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah kebutuhan
3.26.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan kendaraan dinas 1 Tahun 117.876.500 DAU
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Singaparna, Kab. Tasikmalaya operasional roda empat dan roda dua
Dinas Operasional atau Lapangan
3.26.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan peralatan dan mesin 1 Tahun 8.000.000 DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya lainnya
3.26.01.2.09.09 Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Desa Sukaasih, Kec. Lama Pemenuhan kebutuhan pemeliharaan/rehabilitasi gedung 1 Tahun 188.200.000 DAU
Bangunan Lainnya Singaparna, Kab. Tasikmalaya kantor dan bangunan lainnya dan Pemenuhan kebutuhan sewa
tempat untuk lahan parkir LKH Ziarah Pamijahan.

TUJUAN : MENINGKATKAN PERAN SEKTOR PARIWISATA DALAM PEMBANGUNAN DAERAH JUMLAH PAD SEKTOR PARIWISATA 5.911.302.824 Rupiah
SASARAN 1 : MENINGKATNYA KUNJUNGAN WISATAWAN JUMLAH KUNJUNGAN WISATAWAN 450.340 Orang
3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK 1. Jumlah Daya Tarik, Destinasi Wisata dan Kawasan 8 % 1.470.845.000
DESTINASI PARIWISATA Pariwisata Yang Telah Dikembangkan
2. Jumlah Pendapatan Retribusi Sektor Pariwisata 2.047.000.000 Rupiah
3. Tingkat hunian akomodasi 3 %
4. Persentase peningkatan usaha pariwisata yang terdaftar 5 %
3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Jumlah Kawasan Pariwisata yang dilakukan pengembangan 2 Kawasan 500.000.000
Kabupaten/Kota pengelolaan
3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Dokumen Masterplan Kawasan Pariwisata yang tersusun 2 Dok 500.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya Jumlah Dokumen Lingkungan Pariwisata yang tersusun 1 Dok

3.26.02.2.03 Pengelolaan Destinasi Pariwisata Jumlah pengembangan pengelolaan destinasi pariwisata yang 3 Unit 920.845.000
Kabupaten/Kota dilaksanakan
3.26.02.2.03.03 Perencanaan Destinasi Pariwisata Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Detail Engineering Design (DED) Destinasi Pariwisata yang 1 Dok 100.000.000 DAU
Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya tersusun
3.26.02.2.03.03 Pengembangan Destinasi Pariwisata 820.845.000 DAU
Kabupaten/Kota Desa Cibalanarik, Kecamatan Jumlah Pembangunan / Penataan Destinasi Pariwisata 3 Paket
Tanjungjaya; Desa Pamijahan
Kecamatan Bantarkalong;
Kecamatan Pancatengah, Kab.
Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Kebersihan Lingkungan, Sanitasi, dan 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Pengelolaan Sampah di Destinasi Pariwisata yang diberikan
pelatihan
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Keamanan dan Keselamatan di Destinasi 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Pariwisata/Daya Tarik Wisata yang diberikan pelatihan
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Mitigasi Bencana di Destinasi Pariwisata 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya yang diberikan pelatihan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan III-4


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
Kebutuhan Sumber
KODE Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Catatan
Dana (Rp) Dana
Penting
1 2 3 4 5 6 7 8

3.26.02.2.04 Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Jumlah tanda daftar usaha pariwisata per sub jenis usaha di 32 TDUP 50.000.000
Daerah Kabupaten/Kota kabupaten/kota
3.26.02.2.04.01 Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Desa Sukaasih, Kec. Jumlah peserta pelayanan Daftar Usaha Pariwisata 39 Orang 50.000.000 DAU
Pariwisata Kabupaten/Kota Singaparna, Kab. Tasikmalaya

3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA 1. Persentase Pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara - % 830.000.000
2. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara - %
yang datang ke Kabupaten Tasikmalaya
3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri 1. Jumlah Wisatawan mancanegara 40 Orang 830.000.000
Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis 2. Jumlah promosi event daerah yang terlaksana di dalam 1 Event
Pariwisata Kabupaten/Kota negeri
3.26.03.2.01.01 Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, 300.000.000 DAK
Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Sistem Informasi Pariwisata di TIC yang dirancang 1 Buah
Luar Negeri Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Konten Promosi Multimedia di TIC 1 Konten DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peta Wisata yang dicetak untuk operasional non rutin TIC 2000 Eksemplar DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Konten video destinasi pariwisata 2 Konten DAU
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Pelaksanaan Festival Hari Jadi Kabupaten Tasikmalaya 1 Event 430.000.000 DAU
Dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat Jumlah mojang dan jajaka Kabupaten Tasikmalaya yang terpilih 2 Orang
dan diikutsertakan di tingkat Jawa Barat
3.26.03.2.01.04 Peningkatan Kerjasama dan Kemitraan Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Fasilitasi yang dilaksanakan dalam upaya Peningkatan 1 Fasilitasi 100.000.000 DAU
Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Singaparna, Kab. Tasikmalaya Kerjasama dan Kemitraan Pariwisata

SASARAN 2 : MENINGKATNYA KEANEKARAGAMAN PRODUK EKONOMI KREATIF PERSENTASE PENINGKATAN KEANEKARAGAMAN PRODUK - %
EKONOMI KREATIF
3.26.05.2 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA Persentase tenaga kerja di sektor pariwisata dan ekonomi - % 492.903.000
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF kreatif yang disertifikasi
3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang menerima 160 Orang 492.903.000
Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Pembekalan Peningkatan Kapasitas Tingkat Dasar
Kreatif Tingkat Dasar
3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata 369.678.000
dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (balawista (life 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya guard))
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Pemandu Wisata Alam (ekowisata) 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya
Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Digitalisasi: Branding, Pemasaran dan 40 Orang DAK
Singaparna, Kab. Tasikmalaya Penjualan pada Desa Wisata, Homestay/Pondok Wisata, Kuliner,
Souvenir, Fotografi
3.26.04.2.02.02 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Desa Sukaasih, Kec. Jumlah Peserta Pelatihan Peningkatan lnovasi dan Higienitas 40 Orang 123.225.000 DAK
Pengembangan Kemitraan Pariwisata Singaparna, Kab. Tasikmalaya Sajian Kuliner

Rencana Kerja (Renja) Perubahan III-5


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
BAB IV
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Pariwisata,


Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
disusun sebagai dokumen perencanaan sesuai dengan
kebutuhan masyarakat dan Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya. Penyusunan Renja sebagai panduan dalam
mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub
kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2021 dan
perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan
dilaksanakan dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021.
Penyusunan Renja Tahun 2021 dilakukan setelah
mempelajari visi, misi dan program Pemerintah Kabupaten
Tasikmalaya sebagai muatan dan masukan dalam
penyusunan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan serta
penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas
Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Tasikmalaya
dalam satu tahun berkenaan.
Pada Tahun 2021 Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Tasikmalaya merencanakan 7 (tujuh)
program yang dijabarkan lebih lanjut dalam 17 (tujuh belas)
kegiatan yang kemudian terjabarkan dalam 33 (tiga puluh
tiga) sub kegiatan, dengan total anggaran belanja sebesar
Rp.20.507.426.062,-.
Dengan demikian, diharapkan penyusunan Rencana
Kerja ini, dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan
sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat

Rencana Kerja (Renja) Perubahan IV-1


Disparpora Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2021
LAMPIRAN-LAMPIRAN

Anda mungkin juga menyukai