Tahun 2019 ( sampai dengan per 31 Desember 2019 ) yang meliputi Laporan
telah dilakukan sampai dengan terwujudnya laporan keuangan ini. Semoga dengan
CAMAT JONGGOL
dari (a) Laporan Realisasi Anggaran , (b) Neraca , (c) Laporan oprasional, (d)
Laporan Perubahan Ekuitas dan (e) Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun
anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak
Pengguna Anggaran
Jonggol
Jonggol
Jonggol
Jonggol
telah di
Di tetapkan
pelaporankeuanganpemda
3.1.1 Pendapatan
3.1.2 Beban
3.1.3 Belanja
3.1.4 Aset
3.1.5 Kewajiban
Bab IV Penutup
PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN JONGGOL
CATATAN ATAS LAPORAN ATAS KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN 2019
A. MAKSUD
yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
undangan.
B. TUJUAN
suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat
dikelola,dengan :
yang ditetapkan ;
1. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan
anggran ; dan
ladalah :
Nomor 5589 ) ;
Nomor 4502 ) ;
(12) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan
(13) Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok –
Nomor 37 ) ;
Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akutansi Berbasis Akrual
KECAMATAN JONGGOL
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 3.406.646.857 atau 83.68% dari
anggaran sebesar Rp. 4.071.095.000 Selisih Realisasi dengan anggaran sebesar Rp.
664.448.143 karena ada kekosongan pejabat struktural Camat dan Kasi Pelayanan
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 96.200.000 atau 94,49% dari anggaran
sebesar Rp. 96.200.000 Selisih Realisasi dengan anggaran sebesar Rp. 5.296.736
karena nilai penagihan Listrik dan Telefon setiap bulannya tidak sama / Flat
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.01.0002. PENYEDIAAN JASA 7.000.000 6.6000 400.000 94.29
PEMELIHARAAN DAN
PERIZINAN
KENDARAAN
DINAS/OPERASIONAL
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 7000.000 atau 94.29% dari anggaran
sebesar Rp. 7.000.000 Selisih Realisasi dengan anggaran sebesar Rp 400.000 karena
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 75.132.00 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp 75.132.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 15.052.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp 15.052.000
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.01.0022. PENYEDIAAN 5.000.000 3.770.000 1.230.000 75.40
BARANG
CETAKAN DAN
PENGGANDAAN
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 3.770.000 atau 75.40% dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 107.000.000 atau 99.86 % dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 129.813.000 atau 99.25 % dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp 5.052.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp 5.052.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.4.461.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp 4.461.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 101.880.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.101.880.
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.02.0110 PEMELIHARAAN 19.000.000 18.999.895 105 100
RUTIN
/BERKALA
KENDARAAN
DINAS/
OPERASIONAL
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.18.000.895 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.19.000.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.13.000.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.13.000.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.986.000 atau 50% dari anggaran sebesar
yang diharapkan
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.154.000.000 atau 88% dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.192.465.000 atau 98.93% dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.6.000.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.6.000.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.67.485.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.67.485.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 23.723.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.23.723.000.
sebesar Rp.39.851..000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp. 14.526.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.14.526.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.870.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.1.870.000.
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.171.000 atau 88,76 dari anggaran
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2,108.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.2.108000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.282.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.2.282.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.20.415.000 atau 99.66 % dari anggaran
sebesar Rp.20.425.000 .
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.12.0007 PEMBINAAN 2.717.000 2.717.000 0 100
DAN
PENGAWASAN
WAJIB
BELAJAR
DASAR DAN
PENDIDIKAN
LUAR
SEKOLAH
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.717.000 atau 100% dari anggaran
sebesar Rp.2.717.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.363.334.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.363.334
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.2.191.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.2.191.000
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.12.0009 PEMBINAAN 7.068.000 7.068.000 0 100
PENGAWASAN
PELAKSANAAN
PENGENDALIAN
PEREKONOMIAN
DAN
PEMBANGUNAN
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.7.068.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.7.068.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.5.574.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.5.574.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.1.494.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.1.494.000
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.12.0015 PEMBINAAN 38.812.000 38.812.000 0 100
PELAKSANAAN
PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN
PEMBANGUNAN
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.38.812.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.38.812
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.3.712.150.000 atau 99.60% dari anggaran
sebesar Rp.3.756.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.45.000.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.45.000.000
Kode Program Uraian Anggaran Realisasi Selisih %
Kegiatan (Rp)
6.00.01.06.13.0005 PEMANTAUAN 150.000.000 149.450.000 0 99.63
PELAKSANAAN
PILKADES
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.149.450.000 atau 99.63 % dari anggaran
sebesar Rp.150.000.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.24.680.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.24.680.000
Realisasi anggaran tahun 2019 sebesar Rp.39.329.000 atau 100 % dari anggaran
sebesar Rp.39.329.000
3.1.1 PENDAPATAN
3.1.2 BEBAN
Beban di Tahun2019terdiridari :
Belanja Modal - -
3.1.4 ASET
JUMLAH
URAIAN
2018 2019
1 2 3
ASET 7.790.377.836.01 7.279.420.198.53
ASET LANCAR 86.400,00 458.250,00
Piutang lainnya 0 0
Penyisihan Piutang (0) (0)
Persediaan 86.400,00 458.250,00
ASET TETAP 7.602.668.395.01 7.098.512.407.53
Tanah 547.582.000,00 365.624.000,00
Peralatan dan Mesin 1.366.088.550,00 1.386.634.480,00
Gedung dan Bangunan 8.206.380.290,00 8.206.380.290,00
Aset Tetap Lainnya 3.650.000,00 3.650.000,00
Akumulasi Penyusutan 2.521.032.444,00 (2.863.776.366,07)
ASET LAINNYA 187.623.041,00 180.449.541,00
Barang Inventaris Rusak Berat 180.449.541,00 180.449.541,00
JUMLAH ASET 7.790.377.836,01 7.279.420.198.53
KEWAJIBAN 0 7.134.763,00
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 0 7.134.763.00
Hutang Belanja 0 7.134.763.00
JUMLAH KEWAJIBAN 0 7.134.763,00
EKUITAS 7.790.377.836.01 7.272.285.435.53
Ekuitas 7.790.377.836.01 7.272.285.435.53
Ekuitas 7.790.377.836.01 7.272.285.435.53
RKPPKD 0 1.864.885.809.00
JUMLAH EKUITAS DANA 7.790.377.836.01 7.272.285.435.53
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA 7.790.377.836.01 9.144.306.007.53
3.1.5. KEWAJIBAN
Desember2019terdiridari :
PENUTUP
Rekapitulasi umum dari LRA, LO LPE dan NERACA sudah terealisasi sesuai
dengan data yang ada di dalam Laporan Tahunan Kecamatan Jonggol Tahun 2019
dan sesuai dengan kegiatan yang tertera dalam DPA Kecamatan Jonggol.
Keuangan Daerah.
CAMAT JONGGOL
LAPORAN KEUANGAN
SKPD KECAMATAN JONGGOL
Sampai Dengan 31 Desember 2019