BAB I
PENDAHULUAN
BAB I Pendahuluan 1
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang harus
disusun tidak lagi 4 (empat), tetapi menjadi 7 (tujuh) laporan yaitu :
BAB I Pendahuluan 2
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
BAB I Pendahuluan 3
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Nomor13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).
Bab I Pendahuluan
BAB I Pendahuluan 4
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
BabVII Penutup
BAB I Pendahuluan 5
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN
Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013─2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**
Administrasi Pemerintahan,
N Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,97 -0,46 5,11 4,08 2,66
Wajib
*) Angka Sementara
2. Struktur Ekonomi
Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013─2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**
Administrasi Pemerintahan,
N Pertahanan dan Jaminan 2,50 2,39 2,39 2,40 2,34
Sosial Wajib
*) Angka Perbaikan
3. PDRB Perkapita
yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.
Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku
sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013
PDRB per kapita tercatat sebesar 22,05 juta rupiah. Secara nominal terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 31,72 juta rupiah Kenaikan
angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi
oleh faktor inflasi.
Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sukoharjo 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017
- Atas Dasar Harga Konstan 2010 19.402 20.449 21.612 22.846 24.153
- Atas Dasar Harga Konstan 2010 22.546 23.597 24.765 25.995 27.285
Gambar 2.2 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2017
B. KEBIJAKAN KEUANGAN
1. PENDAPATAN DAERAH
2. BELANJA DAERAH
1) Belanja Pegawai.
a) Gaji dan Tunjangan lainnya (Gaji PNSD), digunakan untuk
penyediaan gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil, disediakan untuk belanja Gaji bulan ke-13 dan ke-14,
mengantisipasi kenaikan gaji tahun 2018 dan accres untuk
mutasi, kenaikan tunjangan keluarga dan lain-lain sebesar 2%,
dan ditambah penyediaan dan penyelenggaraan asuransi
3. PEMBIAYAAN DAERAH
dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah
harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk
pinjaman atau bentuk lainnya, pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai
penerimaan pembiayaan.
4. DANA CADANGAN
Tabel 5.4
Dana Cadangan
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
Dana Cadangan
177.405.567.166,00 50.250.614.873,00
Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dana cadangan bertujuan untuk
pembangunan Gedung Budi Sasono, Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat
Daerah dan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur.
BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
1. Aset Lancar
Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang, dan persediaan.
Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.
Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.
Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai
dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki
pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai
wajar lainnya.
3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat
sebesar nilai nominalnya
c. Piutang
1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4) Pemberian fasilitas/ jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
e. Persediaan
Persediaan diakui:
Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak
Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan
1) Metode Biaya;
2) Metode Ekuitas;
b. Aset Tetap
Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset
pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan.
Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.
4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini
mempunyai karakteristik sebagai berikut:
5) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya
adalah Aset Tetap Renovasi.
Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.
Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:
1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian
barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
yang ditetapkan untuk Peralatan dan Mesin adalah sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Gedung dan
Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada
saat realisasi belanja modal.
8) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.
9) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.
10) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.
5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.
Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
1 2 3 4 5
02 * * GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
02 02 * ALAT -ALAT BESAR
02 02 01 Alat - alat Besar Darat 10
02 02 02 Alat-alat Besar Apung 8
02 02 03 Alat-alat Bantu 7
Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
02 05 * ALAT PERTANIAN
02 05 01 Alat Pengolahan 4
02 05 02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4
02 08 * ALAT-ALAT KEDOKTERAN
02 08 01 Alat Kedokteran 5
02 08 02 Alat Kesehatan 5
02 09 * ALAT LABORATORIM
02 09 01 Unit Alat Laboratorium 8
02 09 02 Alat Peraga/Praktek Sekolah 8
02 09 03 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
02 09 04 Unit Alat Laboratorium Fisika 15
Nuklir/Elektronika
02 09 05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10
02 09 06 Radiation Application & Non Destructive 10
Testing Lab
02 09 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
02 09 08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15
02 10 * ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN
02 10 01 Senjata Api 10
02 10 02 Persenjataan Non Senjata Api 3
02 10 03 Alat Keamanan dan Perlindungan 5
Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
03 * * GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
03 11 * BANGUNAN GEDUNG
03 11 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
03 11 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
03 11 03 Bangunan Menara 40
03 12 * MONUMEN
03 12 01 Bangunan Bersejarah 50
03 12 02 Tugu Peringatan 50
03 12 03 Candi 50
03 12 04 Monumen/ Bangunan Bersejarah 50
03 12 05 Tugu Peringatan Lain 50
03 12 06 Tugu Titik Kontrol/ Pasti 50
03 12 07 Rambu-rambu 7
03 12 08 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 5
04 14 * BANGUNAN AIR/IRIGASI
04 14 01 Bangunan Air Irigasi 50
04 14 02 Bangunan Air Pasang Surut 50
04 14 03 Bangunan Air Rawa 25
04 14 04 Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan
Bencana Alam
04 14 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 30
Air Tanah
04 14 06 Bangunan Air Bersih/ Air Baku 40
04 14 07 Bangunan Air Kotor 40
04 14 08 Bangunan Air 40
04 15 * INSTALASI
04 15 01 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
04 15 02 Instalasi Air Kotor 30
Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
04 15 03 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 10
04 15 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
04 15 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40
04 15 06 Instalasi Gardu Listrik 40
04 15 07 Instalasi Pertahanan 30
04 15 08 Instalasi Gas 30
04 15 09 Instalasi Pengaman 20
04 16 * JARINGAN
04 16 01 Jaringan Air Minum 30
04 16 02 Jaringan Listrik 40
04 16 03 Jaringan Telepon 20
04 16 04 Jaringan Gas 30
c. Dana Cadangan
Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan.Pencairan Dana Cadangan mengurangi
Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan
menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
d. Aset Lainnya
Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai
wajar pada saat perolehan.
potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam
entitas tersebut.
Pengukuran:
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.
b. Utang Bunga
Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum
dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu,
tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah
perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
bagian barang/ jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada
pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.
e. Utang Beban
3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat
barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan
(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum
dibayar.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau
perikatan sampai dengan tanggal neraca.
Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban yang belum dibayar/ diakui sampai dengan tanggal neraca.
Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).
Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/
Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi
Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
1. Pendapatan Daerah
b. Pendapatan Transfer
2. Belanja Daerah
a. Belanja Operasi
b. Belanja Modal
3. Transfer Daerah
4. Pembiayaan Daerah
a. Penerimaan Pembiayaan
b. Pengeluaran Pembiayaan
4. ASET LAINNYA
Rincian Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
adalah sebagai berikut:
Tabel 5.5.1
Aset Lainnya Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)
Tabel 5.5.2
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2018 Berkurang Bertambah Tahun 2017
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2018 Berkurang Bertambah Tahun 2017
Jumlah
963.037.500,00 - - 963.037.500,00
Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.5.3
Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)
NO ASET TAK BERWUJUD TAHUN 2018 TAHUN 2017
1 Dinas Kesehatan 386.125.000,00 386.125.000,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 1.018.899.000 550.714.000,00
Tabel 5.5.4
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)
AKUMULASI AMORTISASI ASET
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
TAK BERWUJUD
386.125.000 386.125.000
1 Dinas Kesehatan
46.656.000 46.656.000
5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
324.318.000 324.318.000
6 Dinas Komunikasi dan Informatika
185.621.900
7 Sekretariat Daerah 25.675.000
24.500.000 24.500.000
8 Sekretariat DPRD
Tabel 5.5.5
Aset Lain-lain Rusak Berat
(dalam rupiah)
NO ASET LAIN-LAIN TAHUN 2018 TAHUN 2017
1 Sekretariat Daerah 0,00 55.000.000,00
2 Sekretariat DPRD 0,00 42.000.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 45.723.117,00
5. Dinas Kesehatan 850.000,00 56.850.000,00
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 55.799.990,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 60.000.000,00
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 4.000.000,00
9. Dinas Pangan 7.934.423 2.000.000,00
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 32.810.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
11. Berencana, Pemberdayaan Perempuan 0,00 110.272.350,00
dan Perlindungan Anak
12. Badan Keuangan Daerah 237.000.000 1.187.849.110
13. Dinas Sosial 17.652.664 0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup 162.960.000 0,00
15. Kecamatan Sukoharjo 0,00 15.930.000
16. Kecamatan Baki 14.945.000 0,00
JUMLAH 487.065.204 1.668.234.567,00
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
ASET LAINLAIN
9. Dinas Pangan 7.934.423 2.000.000,00
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 32.810.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
11. Berencana, Pemberdayaan Perempuan 0,00 110.272.350,00
dan Perlindungan Anak
12. Badan Keuangan Daerah 237.000.000 1.187.849.110
13. Dinas Sosial 17.652.664 0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup 162.960.000 0,00
15. Kecamatan Sukoharjo 0,00 15.930.000
16. Kecamatan Baki 14.945.000 0,00
JUMLAH 487.065.204 1.668.234.567,00
Tabel 5.5.7
Aset Lain-lain untuk Dihibahkan
(dalam rupiah)
NO ASET LAIN-LAIN TAHUN 2018 TAHUN 2017
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 27.430.817.417,00
2. Dinas Perhubungan 0,00 557.698.164,00
JUMLAH 2.798.851.5581,00
Tabel 5.5.6
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Dihibahkan
(dalam rupiah)
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
ASET LAINLAIN
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 2.282.955.275,00
2. Dinas Perhubungan 0,00 218.598.804,00
JUMLAH 0,00 2.501.554.079,00
ASET
Aset
4.705.532.520.015,72 4.503.212.327.840,72
Tabel 5.3.1
Aset
(dalam rupiah)
Aset Tahun 2018 Tahun 2017
a. Aset Lancar
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27
c. Aset Tetap
3.872.669.789.165,85 3.653.067.689.461,85
d. Dana Cadangan
177.405.567.166,00 50.250.614.873,00
e. Aset Lainnya
37.069.866.490,00 36.999.579.105,00
Jumlah
4.705.532.520.015,72 4.503.212.327.840,72
Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana
Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:
1. ASET LANCAR
Aset Lancar
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27
Adapun rincian aset lancar pada tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:
Tabel 5.3.2
Aset Lancar
(dalam rupiah)
Aset Lancar Tahun 2018 Tahun 2017
g. Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00
i. Piutang Pendapatan
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00
k. Piutang Lainnya
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00
n. Persediaan
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97
Jumlah
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27
Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat
dijelaskan pada uraian dibawah ini:
Kas merupakan uang tunai dalam Rekening Kas Umum Daerah yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.
Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
(dalam rupiah)
No. Nama Rekening No. Rekening Tahun 2018 Tahun 2017
5) Deposito A129769
100.000.000.000,00 100.000.000.000,00
Jumlah
283.002.178.413,00 440.383.729.113,00
Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
(dalam rupiah)
Saldo Awal BUD Penambahan Pengurangan Saldo Akhir BUD
Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam rupiah)
Kas di Bendahara Penerimaan
Tahun 2018 Tahun 2017
Puskesmas
1) Puskesmas Mojolaban
1.527.000,00
2) Puskesmas Weru
917.000,00
3) Puskesmas Kartasura
1.285.000,00
4) Puskesmas Tawangsari
504.000,00
5) Puskesmas Bulu
368.000,00
6) Puskesmas Grogol
23.865.000,00
7) Puskesmas Baki
22.290.000,00
Jumlah
4.601.000,00 46.155.000,00
Tabel 5.3.5
Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD
(dalam rupiah)
No. Nama Rekening No. Rekening Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
6.931.470.953,00 4.716.808.993,00
Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD
(dalam rupiah)
Saldo Awal BLUD
4.716.808.993,00
Pendapatan BLUD
80.782.753.047,00
Belanja BLUD
78.568.091.087,00
Kas di Dana Kapitasi JKN adalah saldo kas atas pengelolaan dana
JKN pada Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas terdiri dari sisa dana Kapitasi
JKN yang sampai tanggal 31 Desember yang belum dibelanjakan.
Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN
(dalam rupiah)
Setor Uang
Saldo Kas JKN Pendapatan JKN Belanja JKN Pembukaan Saldo Kas JKN
Puskesmas
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018 Rekening Tahun 2018
dan Hadiah
1) Puskesmas Weru
2.227.910.267,00 2.528.736.000,00 2.410.368.247,00 5.000,00 2.346.273.020,00
2) Puskesmas Bulu
711.007.111,00 1.538.985.000,00 1.492.913.021,00 5.014,00 757.074.076,00
3) Puskesmas Tawangsari
1.774.688.966,00 2.468.844.000,00 2.446.896.503,00 4.990,00 1.796.631.473,00
4) Puskesmas Nguter
1.813.025.006,00 2.593.014.000,00 1.899.957.750,00 50.000,00 2.506.031.256,00
5) Puskesmas Sukoharjo
2.045.645.215,00 2.913.625.000,00 3.284.832.677,00 100.000,00 1.674.337.538,00
6) Puskesmas Bendosari
1.079.827.801,00 1.988.331.600,00 2.139.904.995,00 37.504.972,00 890.749.434,00
7) Puskesmas Polokarto
2.497.539.212,00 3.408.804.000,00 3.904.765.450,00 50.000,00 2.001.527.762,00
8) Puskesmas Mojolaban
2.436.650.506,00 3.119.924.700,00 3.372.678.940,00 5.000,00 2.183.891.266,00
9) Puskesmas grogol
2.406.309.149,00 3.710.868.000,00 4.009.400.095,00 100.000,00 2.107.677.054,00
Jumlah
21.840.722.152,00 31.253.743.900,00 33.119.850.661,00 37.924.976,00 19.936.690.415,00
Kas di Bendahara Dana BOS adalah saldo kas atas pengelolaan dana
BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
terdiri dari sisa dana BOS yang sampai tanggal 31 Desember yang belum
dibelanjakan.
Tabel 5.3.8
Kas di Bendahara Dana BOS
(dalam rupiah)
Saldo Awal Kas Dana BOS
293.811.005,00
g. Kas Lainnya
Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00
Kas Lainnya adalah saldo kas yang tidak termasuk klasifikasi tersebut
diatas. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Tabel 5.3.9
Kas Lainnya
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
2) Bansos Buku
174.582.424,00 174.582.424,00
3) Dana Kurikulum 13
5.000.000,00 5.000.000,00
5) Bantuan Komputer
3.000.000,00 3.000.000,00
6) Kas Lain-lain
24.329.959,00 24.329.959,00
Jumlah
253.179.096,00 253.179.096,00
h. Piutang Pendapatan
Piutang Pendapatan
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00
Tabel 5.3.10
Piutang Pendapatan
(dalam rupiah)
Piutang Pendapatan Tahun 2018 Tahun 2017
a) Piutang Pajak
51.353.222.005,00 36.711.626.915,00
b) Piutang Retribusi
448.444.100,00 1.104.769.800,00
Piutang Retribusi Pelayanan
(1)
Kesehatan 199.730.000,00 824.092.500,00
Piutang Retribusi Pelayanan
(2)
Pasar 101.255.000,00 77.690.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian
(3)
Kekayaan Daerah -
Jumlah
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00
Tabel 5.3.11
Penyisihan Piutang Pendapatan
(dalam rupiah)
Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
(32.808.885.418,30) (21.627.851.768,70)
Tabel 5.3.12
Penyisihan Piutang Pajak
(dalam rupiah)
Jumlah Piutang Prosentase Penyisihan Piutang
Tahun
Pajak Penyisihan Piutang Pajak
Jumlah
51.353.222.005,00 32.758.214.868,30
Tabel 5.3.13
Penyisihan Piutang Retribusi
(dalam rupiah)
Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah
Jumlah
144.773.000,00 - 2.686.100,00 147.459.100,00
Prosentase Penyisihan
35% 25% 0%
Piutang
i. Piutang Lainnya
Piutang Lainnya
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00
Tabel 5.3.14
Piutang Lainnya
(dalam rupiah)
Piutang Lainnya Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00
Tabel 5.3.15
Penyisihan Piutang Lainnya
(dalam rupiah)
Jumlah Piutang Prosentase Penyisihan Piutang
Tahun
Lainnya Penyisihan Piutang Lainnya
1) Tahun 2013 0%
1.848.762.000,00 -
k. Persediaan
Persediaan
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97
Tabel 5.3.16
Persediaan
(dalam rupiah)
Persediaan Tahun 2018 Tahun 2017
q) Persediaan Alat KB
505.427.765,00 655.284.393,00
Persediaan Barang yang Akan
r)
Diberikan kepada Pihak ke3 434.194.730,00 33.072.450.330,00
Jumlah
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97
Tabel 5.3.17
Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Pihak Ketiga
(dalam rupiah)
Persediaan Barang yang akan
Tahun 2018 Tahun 2017
Diberikan kepada Pihak Ketiga
Talud Ipal Gumpang dan Jalan
1
Masuk TPS 3R 219.390.000,00
Normalisasi Saluran Drainase
2
Telukan - Cluringan beserta DED 434.194.730,00 434.194.730,00
DED dan Sondir Tanah Masjid
3
Baiturrahmah 59.190.000,00
4 Masjid Baiturrahmah
32.160.475.600,00
5 Gedung Brimob
199.200.000,00
Jumlah
434.194.730,00 33.072.450.330,00
Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 per
OPD adalah sebagai berikut :
Tabel 5.3.18
Persediaan per OPD
(dalam rupiah)
Persediaan per OPD Tahun 2018 Tahun 2017
2 Dinas Kesehatan
9.484.381.115,25 7.424.376.149,97
9 Dinas Sosial
- -
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 794.000,00 1.477.000,00
11 DPPKBP3A
508.971.265,00 658.336.393,00
12 Dinas Pangan
3.538.000,00 20.859.000,00
16 Dinas Perhubungan
91.001.817,00 153.022.418,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 608.000,00 589.000,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 46.336.000,00 79.908.500,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 1.393.000,00 3.076.000,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 2.651.000,00 1.639.000,00
24 Sekretariat Daerah
127.802.100,00 109.186.100,00
25 Sekretariat DPRD
705.000,00 1.284.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 75.000,00 110.000,00
27 Kecamatan Weru
185.000,00 186.000,00
28 Kecamatan Bulu
302.000,00 417.500,00
29 Kecamatan Tawangsari
853.000,00 556.000,00
30 Kecamatan Sukoharjo
477.000,00 285.000,00
31 Kecamatan Nguter
220.750,00 381.000,00
32 Kecamatan Bendosari
280.000,00 208.750,00
33 Kecamatan Polokarto
822.200,00 363.750,00
34 Kecamatan Mojolaban
314.500,00 125.000,00
35 Kecamatan Grogol
579.400,00 367.000,00
36 Kecamatan Baki
983.100,00 1.184.100,00
37 Kecamatan Gatak
578.500,00 242.500,00
38 Kecamatan Kartasura
6.103.300,00 2.256.450,00
39 Inspektorat
250.000,00 901.000,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 3.155.000,00 3.430.500,00
Jumlah
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97
Tabel 5.3.18
Investasi Jangka Panjang/ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(dalam rupiah)
Jumlah
251.354.893.757,92 210.591.928.097,61
Tabel 5.3.19
Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng
(dalam rupiah)
PMPD pada Bank Jateng Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
94.589.000.000,00 71.789.000.000,00
Tabel 5.3.20
Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. Bank Pasar Tahun 2018 Tahun 2017
2 Pembiayaan
- 5.000.187.000,00
3 Modal Hibah
56.908.745,00 56.908.745,00
Jumlah Modal Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo 35.056.908.163,00 35.056.908.163,00
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
2.273.923.000,00 1.910.891.340,00
2 Cadangan Tujuan
580.803.000,00 459.791.970,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu
Tabel 5.3.21
Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Sukoharjo
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BPR/ BKK
Tahun 2018 Tahun 2017
Sukoharjo
Modal Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 9.799.999.752,00 7.444.935.752,00
2 Pembiayaan
2.355.064.000,00
3 Modal Hibah
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
58,26% 58,26%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
2.417.458.228,00 1.957.944.836,00
2 Cadangan Tujuan
1.583.753.513,00 1.166.014.065,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu
Tabel 5.3.22
Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Grogol
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BPR/ BKK Grogol Tahun 2018 Tahun 2017
2 Pembiayaan
- 1.500.000.000,00
3 Modal Hibah
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
64,97% 64,97%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
2.511.751.000,00 1.907.907.276,00
2 Cadangan Tujuan
2.055.542.000,00 1.478.872.506,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu
Tabel 5.3.23
Penyertaan Modal pada PD. BKD
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BKD Tahun 2018 Tahun 2017
2 Pembiayaan
3 Modal Hibah
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
1.232.253.919,00 1.232.253.919,00
2 Cadangan Tujuan
Tabel 5.3.24
Penyertaan Modal pada PD. PERCADA
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. PERCADA Tahun 2018 Tahun 2017
2 Pembiayaan
1.000.000.000,00
3 Modal Hibah
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
621.688.857,00 621.688.857,00
2 Cadangan Tujuan
218.128.490,00 218.128.490,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu (729.404.499,00) (1.060.975.678,00)
Tabel 5.3.25
Penyertaan Modal pada PD. PDAM
(dalam rupiah)
PMPD pada PDAM Tahun 2018 Tahun 2017
2 Pembiayaan
12.500.000.000,00 12.500.000.000,00
3 Modal Hibah
883.202.051,00 883.202.051,00
Jumlah Modal Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo 66.801.368.697,42 54.301.368.697,42
Modal Hibah
Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
61,91% 56,92%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)
Laba/ Rugi :
1 Cadangan Umum
1.813.594.417,45 1.082.158.178,62
2 Cadangan Tujuan
BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN
Tabel 5.1.1
Ringkasan APBD TA 2018
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pendapatan
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00
b) Belanja
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,13 1.581.523.010.006,00
c) Transfer
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
1) Surplus (Defisit)
Anggaran: a)-b)-c) (299.481.226.000,00) 5.394.127.990,00 (1,80) 168.067.748.661,00
2) Pembiayaan
a) Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
b) Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00
1. PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Daerah
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00
Tabel 5.1.2
Pendapatan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
b. Pendapatan Transfer
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00
Lain-lain Pendapatan Daerah
c.
yang Sah 72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00
Jumlah
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00
Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Asli Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
348.388.683.000,00 434.001.906.195,00 124,57 464.567.409.857,00
Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Pajak Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pajak Hotel
5.000.000.000,00 7.649.818.108,00 153,00 6.397.533.653,00
b) Pajak Restoran
11.525.000.000,00 16.062.122.510,00 139,37 11.853.627.012,00
(1) Restoran
11.525.000.000,00 16.062.122.510,00 139,37 11.853.627.012,00
c) Pajak Hiburan
5.000.000.000,00 6.522.815.744,00 130,46 3.936.583.386,00
d) Pajak Reklame
3.000.000.000,00 4.616.641.287,00 153,89 4.199.766.071,00
Reklame Papan/ Bill Board/
(1)
Videotron/ Megatron 2.751.700.000,00 4.241.866.177,00 154,15 3.898.067.021,00
g) Pajak Parkir
1.250.000.000,00 1.780.796.992,00 142,46 929.344.765,00
Jumlah
169.300.000.000,00 235.894.522.749,00 139,34 221.901.158.399,00
Tabel 5.1.5
Pendapatan Retribusi Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Retribusi Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
20.229.283.000,00 23.045.710.072,00 113,92 22.340.480.906,00
Tabel 5.1.6
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Hasil Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
20.905.995.000,00 20.894.425.195,00 99,94 15.495.303.717,00
Tabel 5.1.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi
f) Pendapatan BLUD
87.000.000.000,00 80.782.753.047,00 92,85 74.996.107.555,00
Pendapatan Jasa Layanan
(1)
Umum BLUD 87.000.000.000,00 80.782.753.047,00 92,85 74.996.107.555,00
Lain-lain PAD yang Sah
g)
Lainnya - 8.004.041.275,00 1.177.580.842,00
Lain-lain PAD yang Sah
(1)
Lainnya - 8.004.041.275,00 1.177.580.842,00
Dana Kapitasi Jaminan
h)
Kesehatan Nasional (JKN) 29.436.164.000,00 31.253.743.900,00 106,17 28.388.044.700,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(1)
JKN Puskesmas Weru 2.380.303.000,00 2.528.736.000,00 106,24 2.326.611.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(2)
JKN Puskesmas Bulu 1.391.751.000,00 1.538.985.000,00 110,58 1.301.890.950,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(3)
JKN Puskesmas Tawangsari 2.325.223.000,00 2.468.844.000,00 106,18 2.266.047.500,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(4)
JKN Puskesmas Nguter 2.437.485.000,00 2.593.014.000,00 106,38 2.215.775.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(5)
JKN Puskesmas Sukoharjo 2.731.536.000,00 2.913.625.000,00 106,67 2.693.691.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(6)
JKN Puskesmas Bendosari 1.876.154.000,00 1.988.331.600,00 105,98 1.808.201.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(7)
JKN Puskesmas Polokarto 3.179.301.000,00 3.408.804.000,00 107,22 3.138.304.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(8)
JKN Puskesmas Mojolaban 2.907.061.000,00 3.119.924.700,00 107,32 2.869.504.700,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(9)
JKN Puskesmas Grogol 3.526.989.000,00 3.710.868.000,00 105,21 3.268.626.600,00
Jumlah
137.953.405.000,00 154.167.248.179,00 111,75 204.830.466.835,00
b. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00
Tabel 5.1.8
Pendapatan Transfer
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00
Tabel 5.1.9
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
1.244.971.961.000,00 1.219.811.099.454,00 97,98 1.217.877.693.551,00
Tabel 5.1.10
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer pemerintah
Pusat - Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Dana Penyesuaian
161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00
Jumlah
161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00
Tabel 5.1.11
Pendapatan Transfer pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
145.432.040.000,00 156.349.377.060,00 107,51 152.241.844.678,00
Tabel 5.1.12
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi
(1) TMMD
481.600.000,00 327.200.000,00
(2) FEDEP
110.000.000,00 -
(4) NANGKIS
50.000.000,00 -
Gerakan Anti Kekurangan 13.810.950.000,00
(5)
Yodium (GAKY) 40.000.000,00 -
Jumlah
13.810.950.000,00 11.780.790.341,00 85,30 31.934.457.881,00
Tabel 5.1.13
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pendapatan Hibah
72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00
Jumlah
72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00
2. BELANJA DAERAH
Belanja Daerah
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00
Tabel 5.1.14
Belanja Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
a. Belanja Operasi
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00
b. Belanja Modal
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00
Jumlah
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00
a. Belanja Operasi
Belanja Operasi
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00
Tabel 5.1.15
Belanja Operasi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Operasi
Anggaran Realisasi % Realisasi
1) Belanja Pegawai
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00
3) Belanja Hibah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00
4) Bantuan Sosial
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00
Jumlah
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00
1) Belanja Pegawai
Belanja Pegawai
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00
Tabel 5.1.16
Belanja Pegawai
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi % Realisasi
2) Belanja Langsung
44.237.596.000,00 40.916.478.624,00 92,49 38.577.718.706,00
g) Honorarium PNS
23.072.230.000,00 20.715.193.500,00 89,78 19.591.987.000,00
i) Uang Lembur
1.694.402.000,00 1.504.893.222,00 88,82 1.706.204.000,00
Jumlah
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00
Tabel 5.1.17
Belanja Pegawai per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
85.647.702.000,00 74.724.894.656,00 87,25 63.648.102.383,00
9 Dinas Sosial
3.418.102.000,00 3.233.298.127,00 94,59 3.116.269.311,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 5.534.494.000,00 5.135.095.709,00 92,78 5.179.756.596,00
11 DPPKBP3A
2.686.075.000,00 2.360.445.928,00 87,88 5.922.584.136,00
12 Dinas Pangan
2.158.166.000,00 2.096.969.899,00 97,16 1.917.423.087,00
16 Dinas Perhubungan
4.252.348.000,00 4.017.249.509,00 94,47 3.655.138.034,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 3.953.666.000,00 3.345.070.116,00 84,61 3.084.960.553,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 10.313.526.000,00 9.069.652.380,00 87,94 8.803.554.646,00
24 Sekretariat Daerah
17.048.450.000,00 15.826.608.348,00 92,83 14.706.490.099,00
25 Sekretariat DPRD
3.336.495.000,00 2.984.351.149,00 89,45 2.756.930.128,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.057.950.000,00 3.934.038.300,00 77,78 3.714.274.061,00
27 Kecamatan Weru
1.782.979.000,00 1.529.794.965,00 85,80 1.632.338.659,00
28 Kecamatan Bulu
1.626.412.000,00 1.513.430.784,00 93,05 1.562.415.930,00
29 Kecamatan Tawangsari
1.746.436.000,00 1.571.691.139,00 89,99 1.637.043.239,00
30 Kecamatan Sukoharjo
13.049.333.000,00 11.454.346.774,00 87,78 10.730.539.903,00
31 Kecamatan Nguter
2.204.830.000,00 2.137.097.712,00 96,93 2.354.590.051,00
32 Kecamatan Bendosari
2.571.914.000,00 2.433.435.961,00 94,62 2.486.755.681,00
33 Kecamatan Polokarto
2.344.941.000,00 2.102.964.555,00 89,68 2.314.072.848,00
34 Kecamatan Mojolaban
2.149.933.000,00 2.001.201.582,00 93,08 2.007.994.742,00
35 Kecamatan Grogol
2.419.850.000,00 2.226.033.577,00 91,99 2.394.958.400,00
36 Kecamatan Baki
1.757.899.000,00 1.563.794.852,00 88,96 1.791.799.801,00
37 Kecamatan Gatak
2.016.004.000,00 1.735.380.752,00 86,08 2.082.028.686,00
38 Kecamatan Kartasura
4.308.609.000,00 3.999.454.244,00 92,82 3.604.244.643,00
39 Inspektorat
4.610.415.000,00 4.383.496.281,00 95,08 3.651.931.963,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 3.917.533.000,00 3.577.551.477,00 91,32 3.575.725.979,00
Jumlah
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00
Tabel 5.1.18
Belanja Barang dan Jasa
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi
q) Belanja Pemeliharaan
49.059.526.000,00 41.442.784.587,00 84,47 35.616.300.744,00
Jumlah
485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00
Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD dari tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :
Tabel 5.1.19
Belanja Barang dan Jasa per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
89.576.601.000,00 71.150.310.566,00 79,43 57.581.410.644,00
9 Dinas Sosial
2.016.736.000,00 1.910.762.229,00 94,75 2.856.212.903,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 2.319.565.000,00 2.271.006.655,00 97,91 4.056.758.082,00
11 DPPKBP3A
7.223.754.000,00 6.757.747.095,00 93,55 3.894.388.339,00
12 Dinas Pangan
763.267.000,00 749.885.544,00 98,25 1.167.980.858,00
16 Dinas Perhubungan
7.792.817.000,00 6.911.647.466,00 88,69 5.715.495.553,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 5.408.866.000,00 4.976.952.377,00 92,01 3.612.230.545,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 11.856.801.000,00 10.676.858.498,00 90,05 10.882.351.387,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 655.650.000,00 641.689.369,00 97,87 899.586.223,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 875.284.000,00 825.561.442,00 94,32 1.188.885.134,00
24 Sekretariat Daerah
29.928.153.000,00 27.305.719.001,00 91,24 23.603.290.323,00
25 Sekretariat DPRD
26.018.830.000,00 21.922.601.956,00 84,26 22.631.374.094,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.464.542.000,00 1.372.751.555,00 93,73 1.910.281.783,00
27 Kecamatan Weru
738.211.000,00 722.984.463,00 97,94 573.950.775,00
28 Kecamatan Bulu
741.246.000,00 718.790.599,00 96,97 535.345.519,00
29 Kecamatan Tawangsari
727.216.000,00 709.752.696,00 97,60 595.358.492,00
30 Kecamatan Sukoharjo
8.101.760.000,00 7.613.759.097,00 93,98 6.440.888.886,00
31 Kecamatan Nguter
861.415.000,00 832.200.882,00 96,61 576.336.142,00
32 Kecamatan Bendosari
1.326.166.000,00 1.304.688.209,00 98,38 1.064.957.384,00
33 Kecamatan Polokarto
727.475.000,00 699.650.262,00 96,18 580.254.248,00
34 Kecamatan Mojolaban
924.023.000,00 890.511.971,00 96,37 783.946.533,00
35 Kecamatan Grogol
969.398.000,00 944.276.471,00 97,41 778.696.697,00
36 Kecamatan Baki
781.321.000,00 756.072.771,00 96,77 556.918.665,00
37 Kecamatan Gatak
864.224.000,00 824.540.255,00 95,41 765.919.841,00
38 Kecamatan Kartasura
1.075.332.000,00 1.056.394.611,00 98,24 862.201.347,00
39 Inspektorat
1.667.469.000,00 1.473.166.615,00 88,35 1.485.110.430,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 2.852.868.000,00 2.785.058.665,00 97,62 5.354.539.447,00
Jumlah
485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00
3) Belanja Hibah
Belanja Hibah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00
Tabel 5.1.20
Belanja Hibah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Hibah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00
Bantuan Sosial
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00
Tabel 5.1.21
Belanja Bantuan Sosial
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Bantuan Sosial
Anggaran Realisasi % Realisasi
(1) Jambanisasi
507.000.000,00
Jumlah
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00
b. Belanja Modal
Belanja Modal
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00
Tabel 5.1.22
Belanja Modal
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal
Anggaran Realisasi % Realisasi
1) Belanja Tanah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00
Jumlah
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00
Tabel 5.1.23
Belanja Modal per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
23.332.826.000,00 16.193.751.085,00 69,40 15.686.252.211,00
9 Dinas Sosial
293.355.000,00 284.565.456,00 97,00 321.928.000,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 235.250.000,00 229.715.000,00 97,65 604.544.500,00
11 DPPKBP3A
730.300.000,00 723.584.275,00 99,08 474.953.489,00
12 Dinas Pangan
246.200.000,00 245.903.500,00 99,88 93.950.000,00
16 Dinas Perhubungan
3.536.383.000,00 3.359.573.500,00 95,00 6.459.093.850,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 455.150.000,00 436.660.000,00 95,94 930.392.206,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 6.573.075.000,00 5.657.469.730,00 86,07 7.742.401.303,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 342.245.000,00 341.590.000,00 99,81 248.478.000,00
24 Sekretariat Daerah
97.318.202.000,00 95.770.098.538,00 98,41 11.020.127.082,00
25 Sekretariat DPRD
45.813.730.000,00 40.788.182.500,00 89,03 906.194.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 259.980.000,00 255.718.255,00 98,36 797.888.000,00
27 Kecamatan Weru
73.500.000,00 73.500.000,00 100,00 146.103.000,00
28 Kecamatan Bulu
111.354.000,00 108.373.700,00 97,32 161.050.000,00
29 Kecamatan Tawangsari
195.280.000,00 191.360.000,00 97,99 310.690.000,00
30 Kecamatan Sukoharjo
6.233.200.000,00 5.903.512.000,00 94,71 5.687.922.000,00
31 Kecamatan Nguter
100.900.000,00 100.842.000,00 99,94 376.778.700,00
32 Kecamatan Bendosari
886.120.000,00 879.656.000,00 99,27 1.352.487.000,00
33 Kecamatan Polokarto
78.416.000,00 74.920.000,00 95,54 80.677.000,00
34 Kecamatan Mojolaban
49.000.000,00 48.745.000,00 99,48 271.725.000,00
35 Kecamatan Grogol
88.418.000,00 88.413.000,00 99,99 429.630.000,00
36 Kecamatan Baki
173.000.000,00 172.971.000,00 99,98 164.955.000,00
37 Kecamatan Gatak
80.500.000,00 79.770.000,00 99,09 379.744.000,00
38 Kecamatan Kartasura
823.500.000,00 792.657.100,00 96,25 1.169.779.325,00
39 Inspektorat
116.655.000,00 105.764.000,00 90,66 58.055.500,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 56.550.000,00 55.795.000,00 98,66 481.510.000,00
Jumlah
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00
1) Belanja Tanah
Tabel 5.1.24
Belanja modal Tanah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Tanah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Pengadaan Tanah
a)
Perkampungan 750.000.000,00 666.037.500,00 88,81 -
Jumlah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00
Tabel 5.1.25
Belanja modal Tanah per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Tanah
Anggaran Realisasi % Realisasi
4 Kecamatan Sukoharjo
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00
Jumlah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00
Tabel 5.1.26
Belanja modal peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi
l) Pengadaan Komputer
8.430.255.000,00 7.469.354.376,00 88,60 10.728.299.989,00
Pengadaan Meja Dan Kursi
m)
Kerja/ Rapat Pejabat 154.004.000,00 151.565.000,00 98,42 544.013.700,00
Jumlah
60.045.636.000,00 50.985.872.396,00 84,91 58.353.777.433,00
Tabel 5.1.27
Belanja modal peralatan dan Mesin per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
16.825.781.000,00 10.162.236.085,00 60,40 10.076.006.211,00
9 Dinas Sosial
293.355.000,00 284.565.456,00 97,00 321.248.000,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 185.250.000,00 180.340.000,00 97,35 604.544.500,00
11 DPPKBP3A
730.300.000,00 723.584.275,00 99,08 434.953.489,00
12 Dinas Pangan
231.200.000,00 231.028.500,00 99,93 93.950.000,00
16 Dinas Perhubungan
1.479.413.000,00 1.353.697.000,00 91,50 679.510.000,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 455.150.000,00 436.660.000,00 95,94 924.794.000,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 916.665.000,00 884.586.000,00 96,50 1.393.427.200,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 236.245.000,00 236.245.000,00 100,00 107.902.000,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 113.580.000,00 110.085.000,00 96,92 637.519.500,00
24 Sekretariat Daerah
1.574.150.000,00 1.516.779.550,00 96,36 3.586.157.200,00
25 Sekretariat DPRD
382.480.000,00 370.312.500,00 96,82 896.194.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 259.980.000,00 255.718.255,00 98,36 700.538.000,00
27 Kecamatan Weru
66.500.000,00 66.500.000,00 100,00 71.800.000,00
28 Kecamatan Bulu
86.354.000,00 85.999.000,00 99,59 61.550.000,00
29 Kecamatan Tawangsari
20.000.000,00 17.095.000,00 85,48 115.500.000,00
30 Kecamatan Sukoharjo
328.500.000,00 317.804.000,00 96,74 803.216.000,00
31 Kecamatan Nguter
100.900.000,00 100.842.000,00 99,94 101.146.000,00
32 Kecamatan Bendosari
122.000.000,00 121.475.000,00 99,57 149.667.000,00
33 Kecamatan Polokarto
78.416.000,00 74.920.000,00 95,54 80.677.000,00
34 Kecamatan Mojolaban
49.000.000,00 48.745.000,00 99,48 120.225.000,00
35 Kecamatan Grogol
88.418.000,00 88.413.000,00 99,99 151.450.000,00
36 Kecamatan Baki
108.000.000,00 107.971.000,00 99,97 105.200.000,00
37 Kecamatan Gatak
80.500.000,00 79.770.000,00 99,09 106.075.000,00
38 Kecamatan Kartasura
135.000.000,00 130.230.100,00 96,47 136.219.325,00
39 Inspektorat
116.655.000,00 105.764.000,00 90,66 57.094.000,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 56.550.000,00 55.795.000,00 98,66 481.510.000,00
Jumlah
60.045.636.000,00 50.985.872.396,00 84,91 58.353.777.433,00
Tabel 5.1.28
Belanja modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
194.786.097.000,00 185.261.209.489,00 95,11 59.339.686.165,00
Tabel 5.1.29
Belanja modal Gedung dan Bangunan per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
6.506.045.000,00 6.031.515.000,00 92,71 5.610.246.000,00
5 DPPKBP3A
- - 40.000.000,00
5 Dinas Pangan
15.000.000,00 14.875.000,00 99,17
7 Dinas Perhubungan
2.056.970.000,00 2.005.876.500,00 97,52 5.779.583.850,00
Dinas Komunikasi Dan
8
Informasi - - -
Dinas Perdagangan Koperasi
9
Usaha Kecil Dan Menengah 5.656.410.000,00 4.772.883.730,00 84,38 6.318.974.103,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
10
Raga 75.000.000,00 74.785.000,00 99,71 49.200.000,00
12 Sekretariat Daerah
95.744.052.000,00 94.253.318.988,00 98,44 7.247.874.082,00
13 Sekretariat DPRD
45.223.500.000,00 40.220.701.000,00 88,94 -
Dinas Penanaman Modal Dan
14
Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - 97.350.000,00
15 Kecamatan Weru
- - 74.303.000,00
16 Kecamatan Bulu
25.000.000,00 22.374.700,00 89,50 99.500.000,00
17 Kecamatan Tawangsari
175.280.000,00 174.265.000,00 99,42 195.190.000,00
18 Kecamatan Sukoharjo
749.000.000,00 727.850.000,00 97,18 983.242.000,00
19 Kecamatan Nguter
- - 41.909.000,00
20 Kecamatan Bendosari
88.000.000,00 87.606.000,00 99,55 458.850.000,00
21 Kecamatan Mojolaban
- - 151.500.000,00
22 Kecamatan Grogol
- - 278.180.000,00
23 Kecamatan Baki
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 59.755.000,00
24 Kecamatan Gatak
- - 273.669.000,00
25 Kecamatan Kartasura
520.000.000,00 517.027.000,00 99,43 616.855.000,00
Jumlah
194.786.097.000,00 185.261.209.489,00 95,11 59.339.686.165,00
Tabel 5.1.30
Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pengadaan Jalan
141.267.644.000,00 107.018.621.600,00 75,76 95.418.375.439,00
b) Pengadaan Jembatan
10.592.641.000,00 6.992.512.250,00 66,01 11.981.880.750,00
Jumlah
167.361.848.000,00 126.452.549.150,00 75,56 117.997.575.759,00
Tabel 5.1.31
Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Anggaran Realisasi % Realisasi
7 Sekretariat Daerah
- - 186.095.800,00
7 Sekretariat DPRD
30.000.000,00 21.450.000,00 71,50 -
8 Kecamatan Weru -
7.000.000,00 7.000.000,00 100,00
8 Kecamatan Sukoharjo
5.140.200.000,00 4.842.448.000,00 94,21 3.881.549.000,00
9 Kecamatan Bendosari
676.120.000,00 670.575.000,00 99,18 743.970.000,00
9 Kecamatan Baki -
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00
10 Kecamatan Kartasura
168.500.000,00 145.400.000,00 86,29 416.705.000,00
Jumlah
167.361.848.000,00 126.452.549.150,00 75,56 117.997.575.759,00
Tabel 5.1.32
Belanja modal Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pengadaan Buku
9.205.212.000,00 8.574.904.113,00 93,15 12.694.661.687,00
Pengadaan Barang-Barang
b)
Perpustakaan 1.900.000,00 1.882.000,00 99,05 15.250.000,00
Pengadaan Barang Bercorak
c)
Kebudayaan 125.565.000,00 115.625.000,00 92,08 72.864.500,00
Pengadaan Alat Olah Raga
d)
Lainnya 109.488.000,00 101.773.000,00 92,95 156.255.000,00
e) Pengadaan Hewan
- - 11.000.000,00
f) Pengadaan Tanaman
- - 89.209.000,00
Jumlah
11.162.820.000,00 10.243.770.313,00 91,77 13.795.886.887,00
Tabel 5.1.33
Belanja modal Aset Tetap Lainnya per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi
2 Dinas Kesehatan
1.000.000,00 - - -
Dinas Perumahan Dan
3
Kawasan Pemukiman 1.520.655.000,00 1.251.084.000,00 82,27 522.923.000,00
4 Dinas Sosial
- - 680.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga
5
Kerja 50.000.000,00 49.375.000,00 98,75 -
12 Sekretariat DPRD
177.750.000,00 175.719.000,00 98,86 10.000.000,00
13 Kecamatan Sukoharjo
5.500.000,00 5.410.000,00 98,36 19.915.000,00
14 Kecamatan Nguter
- - 233.723.700,00
15 Inspektorat
- - 961.500,00
Jumlah
11.162.820.000,00 10.243.770.113,00 91,77 13.795.886.887,00
Tabel 5.1.34
Belanja Tak Terduga
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Tak Terduga
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pengembalian BPHTB
80.060.000,00 0,80 -
pengembalian Kelebihan
b) Pembayaran IMTA Tahun 2017
70.374.900,00 0,70 -
pada PT. Tyfountex
Jumlah
10.000.000.000,00 182.834.900,00 1,83 533.608.830,00
3. TRANSFER DAERAH
Transfer Daerah
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
Tabel 5.1.35
Transfer Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
Tabel 5.1.36
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
33.104.980.000,00 32.211.620.000,00 97,30 12.221.647.000,00
Tabel 5.1.37
Transfer Bantuan Keuangan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Bantuan Keuangan
Anggaran Realisasi % Realisasi
f) Partai Demokrat
44.881.000,00 44.881.000,00 100,00 44.881.000,00
Jumlah
277.479.488.000,00 277.109.988.000,00 99,87 293.758.628.000,00
4. PEMBIAYAAN DAERAH
Pembiayaan
299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00
Tabel 5.1.38
Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
a. Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
b. Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00
Selisih
299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00
Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
Tabel 5.1.39
Penerimaan Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
Jumlah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
Penerimaan Pembiayaan Daaerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp467.281.226.000,00 ternyata
realisasinya mencapai sebesar Rp467.281.226.263,00 atau 100% yang
berarti meningkat sebesar Rp79.427.269.496,00 atau 20,48% terhadap
realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu
sebesar Rp387.853.956.767,00.
Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00
Tabel 5.1.40
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi
e) PD. Percada
1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00
Jumlah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00
Tabel 5.1.41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
SiLPA
Anggaran Realisasi % Realisasi
a) Pendapatan
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00
b) Belanja
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00
c) Transfer
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
1) Surplus (Defisit)
Anggaran: a)-b)-c) (299.481.226.000,00) 5.394.127.990,00 (1,80) 168.067.748.661,00
2) Pembiayaan
a) Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
b) Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00
Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(dalam rupiah)
2018 2017
URAIAN
(AUDITED)
Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun
Anggaran 2017 yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp467.281.226.364,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih ini telah digunakan
seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (tahun 2018).
Selanjutnya Tahun Anggaran 2018 Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar
Rp310.220.401.960,00. Jumlah inilah yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir
(Tahun 2018) yang akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran
berikutnya (Tahun 2019).
3. ASET TETAP
Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
Rincian Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut:
Tabel 5.3.31
Saldo Aset Tetap
Tabel
5.3.32
Pengurangan Aset Tetap
(dalam rupiah)
1 Penghapusan 6.213.111.491
2 Reklas ke Akun Aset yang Lain 10.640.702.090
3 Mutasi Antar Perangkat Daerah 8.855.998.402
4 Hibah Keluar 101.226.971
5 Koreksi Double Pencatatan Barang Milik Darah 201.056.318
Hibah keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED Jembatan Menjing karena
fisik pembangunan Jembatan Menjing sudah selesai dan dihibahkan ke Desa sebesar
Rp 51.419.310,00.
Koreksi double pencatatan barang milik daerah di dua Perangkat Daerah, keberadaan
dan pencatatan barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sukoharjo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi di Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo masih ada pencatatan sebesar Rp 201.056.318,00.
Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi dari
Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp 2.187.600.657,00karena kondisi
rusak berat.
Koreksi karena kekeliruan pencatatan harga perolehan barang pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 1,00.
Tabel 5.3.33
Penambahan Aset Tetap
(dalam rupiah)
1. Peralatan dan Mesin, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar
Rp 85.302.000,00.
2. Aset Tetap Lainnya, hibah buku bacaan dari masyarakat di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Sukoharjosebesar Rp 53.015.986,00.
3. Peralatan dan Mesin dari Block Grant sebesar Rp 1.110.096.850,00 serta Gedung
dan Bangunan dari Block Grant sebesar Rp 3.521.765.000,00 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
Berikut adalah mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Kabupaten
Sukoharjo selama tahun anggaran 2018 :
Tabel 5.3.34
Mutasi Aset tetap
(Dalam Rupiah)
2017 TAMBAH KURANG 2018
ASET TETAP 4.634.591.668.730,85 443.410.456.029,00 28.199.695.930,00 5.049.802.428.829,85
Tanah 2.203.915.079.745,00 18.606.383.890,00 3.202.453.661,00 2.219.319.009.974,00
Peralatan dan Mesin 415.208.991.267,94 59.211.713.647,00 10.854.582.055,00 463.566.122.859,94
Gedung dan
913.462.027.141,00 189.866.604.146,00 3.245.632.449,00 1.100.082.998.838,00
Bangunan
Jalan, Irigasi dan
1.015.827.138.760,06 141.850.495.797,00 0,00 1.157.677.634.557,06
Jaringan
Aset Tetap Lainnya 73.483.264.966,85 32.609.701.949,00 204.906.365,00 105.888.060.550,85
Konstruksi dalam
12.695.166.850,00 1.265.556.600,00 10.692.121.400,00 3.268.602.050,00
Pengerjaan
Akumulasi
(981.523.979.269,00) (1.177.132.639.664,00)
Penyusutan
Rincian aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai
berikut:
a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan
dalam kondisi siap dipakai.
Tabel 5.3.36
Penambahan dan Pengurangan Tanah
(dalam rupiah)
Nilai
No Uraian
1 Penambahan:
a. Belanja Modal Tanah 15.074.764.190
b. Belanja Barang/Pemeliharaan 89.725.000
c. Mutasi Antar Perangkat Daerah 3.194.846.000
d. Reklas dari Akun Aset Tetap yang lain 247.048.700
Jumlah Penambahan 18.606.383.890
2 Pengurangan:
a. Mutasi Antar Perangkat Daerah 3.194.846.000
b. Hibah Keluar 7.607.661
Jumlah Pengurangan 3.202.453.661
Total Kenaikan 2018 15.403.930.229
Tabel 5.3.46
Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
1 Sekretariat Daerah 5.345.131.100,00 5.345.131.100,00
Sekretariat Dewan
2 2.983.046.000,00 513.000.000,00
Perwakilan Rakyat Daerah
3 Inspektorat - -
Rumah Sakit Umum
4 16.986.500.000,00 16.986.500.000,00
Daerah
Satuan Polisi Pamong
5 112.072.560,00 112.072.560,00
Praja
Kesatuan Bangsa dan
6 25.000.000,00 25.000.000,00
Politik
Dinas Pendidikan dan
7 31.054.849.700,00 31.054.849.700,00
Kebudayaan
8 Dinas Kesehatan 420.706.000,00 420.706.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
9 1.968.105.836.890,00 1.954.085.136.500,00
dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan
10 14.298.382.304,00 14.298.382.304,00
Kawasan Permukiman
11 Dinas Perhubungan 2.070.500.000,00 2.070.500.000,00
Dinas Kependudukan dan
12 - -
Catatan Sipil
KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
13 Dinas Sosial 95.680.000,00 95.680.000,00
Dinas Komunikasi dan
14 - -
Informatika
Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha
15 21.234.481.228,00 21.234.481.228,00
Mikro, Kecil dan
Menengah
Dinas Kepemudaan dan
16 - -
Olahraga
Dinas Pertanian dan
17 14.426.028.903,00 14.426.028.903,00
Perikanan
Dinas Perindustrian dan
18 675.000.000,00 675.000.000,00
Tenaga Kerja
19 Dinas Lingkungan Hidup 1.959.548.500,00 568.711.000,00
20 Dinas Pangan 6.000.000,00 6.000.000,00
Dinas Pemberdayaan
21 142.800.000,00 142.800.000,00
Masyarakat dan Desa
Dinas Penanaman Modal
22 dan Pelayanan Terpadu - -
Satu Pintu
Dinas Kearsipan dan
23 192.100.000,00 192.100.000,00
Perpustakaan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
24 Berencana, Pemberdayaan 1.845.000,00 1.845.000,00
Perempuan dan
Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah 28.013.445.539,00 28.021.053.200,00
Badan Perencanaan,
26 Penelitian dan - -
Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan
27 - -
Bencana Daerah
Badan Kepegawaian,
28 - -
Pendidikan dan Pelatihan
29 Kecamatan Weru - -
30 Kecamatan Bulu 257.000.000,00 257.000.000,00
31 Kecamatan Tawangsari 18.625.750,00 18.625.750,00
32 Kecamatan Nguter 94.176.000,00 94.176.000,00
33 Kecamatan Polokarto 83.400.000,00 83.400.000,00
34 Kecamatan Mojolaban 365.472.000,00 365.472.000,00
KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
35 Kecamatan Grogol 574.800.000,00 574.800.000,00
36 Kecamatan Baki 484.000.000,00 484.000.000,00
37 Kecamatan Gatak - -
38 Kecamatan Kartasura 3.439.705.000,00 3.439.705.000,00
39 Kecamatan Bendosari 8.681.264.000,00 8.681.264.000,00
40 Kecamatan Sukoharjo 97.171.613.500,00 99.641.659.500,00
Tabel 5.3.44
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)
1 Penghapusan 3.690.152.128
tangga yang sudah tidak terpakai karena rusak dengan beban pemeliharaan
terlalu tinggi dari pada manfaat yang diperoleh.
Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi
dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp 2.187.600.657,00karena
kondisi rusak berat.
Tabel 5.3.45
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)
Berikut ini uraian peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
per Perangkat Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2017:
Tabel 5.3.46
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
36.950.232.925,00 36.628.348.517,00
Sekretariat Dewan Perwakilan
2
Rakyat Daerah 16.800.206.780,00 12.850.320.246,00
3 Inspektorat 1.914.988.000,00 1.719.518.700,00
KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Badan Penanggulangan
27
Bencana Daerah 2.568.483.610,00 2.453.766.610,00
Badan Kepegawaian,
28
Pendidikan dan Pelatihan 2.329.317.276,00 2.315.780.110,00
29 Kecamatan Weru
805.017.300,00 747.517.300,00
30 Kecamatan Bulu
964.375.438,00 881.126.438,00
31 Kecamatan Tawangsari
814.406.388,00 783.611.388,00
32 Kecamatan Nguter
720.216.050,00 649.789.050,00
33 Kecamatan Polokarto
709.341.500,00 675.143.500,00
34 Kecamatan Mojolaban
978.428.074,00 980.363.059,00
35 Kecamatan Grogol
913.295.177,00 843.882.177,00
36 Kecamatan Baki
881.937.588,00 816.911.588,00
37 Kecamatan Gatak
907.222.377,00 829.252.377,00
38 Kecamatan Kartasura
1.591.973.358,00 1.499.955.758,00
39 Kecamatan Bendosari
1.296.923.888,00 1.177.548.888,00
40 Kecamatan Sukoharjo
5.056.412.080,00 4.746.608.080,00
Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada
Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saldo Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.100.082.998.838,00 atau
Tabel 5.3.47
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai
1 Penghapusan 2.318.052.999
2 Mutasi Antar Perangkat Daerah 927.579.450
Total 3.245.632.449
Tabel 5.3.48
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
Tabel 5.3.49
Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
113.285.213.935,00 16.746.480.747,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 41.591.958.366,00 6.948.456.700,00
3 Inspektorat
- -
4 Rumah Sakit Umum Daerah
76.592.071.571,00 70.715.473.500,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja
451.170.736,00 451.170.736,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 352.756.750,00 352.756.750,00
KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
40 Kecamatan Sukoharjo
14.925.979.428,00 13.614.411.428,00
Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan
(jalan & jembatan) bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air
pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana
alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunanan air
bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air
minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organic,
instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi
pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas)
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan saldo per 31
Desember 2018 sebesar Rp1.157.677.634.557,06 dibandingkan tahun
2017sebesar Rp1.015.827.138.760,06atau naik sebesar13,96%.
Tabel 5.3.50
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)
1 - 0,00
Total 0,00
Tabel 5.3.51
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)
Tabel 5.3.52
Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
(dalam rupiah)
KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
814.442.800,00 814.442.800,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 2.548.653.300,00 531.404.000,00
3 Inspektorat -
-
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 153
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Badan Penanggulangan Bencana
27 -
Daerah -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 -
Pelatihan -
29 Kecamatan Weru -
-
30 Kecamatan Bulu
92.510.000,00 92.510.000,00
31 Kecamatan Tawangsari
1.200.000,00 1.200.000,00
32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban -
-
35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki
15.000.000,00 -
37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura
2.873.627.350,00 2.728.227.350,00
39 Kecamatan Bendosari
2.065.825.500,00 2.065.825.500,00
40 Kecamatan Sukoharjo
28.693.996.734,00 22.109.277.734,00
31 Desember 31 Desember
Aset Tetap Lainnya : 2018 2017 Tren
Rp Rp %
Aset Tetap Lainnya …… 105.888.060.550,85 73.483.264.966,85 44,10
Tabel 5.3.53
Pengurangan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)
1 Penghapusan 204.906.364
2 Koreksi Kekeliruan Pencatatan 1
Total 204.906.365,00
Tabel 5.3.54
Penambahan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)
Tabel 5.3.55
Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB E
ASET TETAP LAINNYA
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
946.146.250,00 1.076.737.750,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 734.537.280,00 709.555.280,00
3 Inspektorat 22.784.550,00
22.784.550,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah
203.487.630,00 203.487.630,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja 5.075.000,00
5.075.000,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 11.094.000,00
11.094.000,00
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.162.105.397,85 61.501.965.354,85
8 Dinas Kesehatan 22.709.000,00 22.709.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9 22.566.027.850,00 3.000.000,00
Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 6.851.990.844,00 5.600.906.844,00
11 Dinas Perhubungan 10.573.000,00 10.573.000,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.900.000,00 3.900.000,00
13 Dinas Sosial 9.204.300,00 9.204.300,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.348.206,00 25.348.206,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 145.632.450,00 145.632.450,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
122.221.000,00 109.361.000,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
845.039.357,00 884.899.372,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.469.000,00 3.469.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup 745.468.150,00 761.223.000,00
20 Dinas Pangan 568.170,00 568.170,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21 -
Desa -
Dinas Penanaman Modal dan
22 3.300.525,00 3.300.525,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 827.780.401,00
755.265.645,00
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 95.000,00
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 95.000,00
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 157
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
KIB E
ASET TETAP LAINNYA
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Perempuan dan Perlindungan Anak
32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban 1.440.000,00 1.440.000,00
35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki 5.100.000,00 5.100.000,00
37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura -
-
39 Kecamatan Bendosari 8.115.000,00 8.115.000,00
40 Kecamatan Sukoharjo
201.969.000,00 196.559.000,00
Tabel 5.3.56
Pengurangan Konstruksi dalam Pengadaan
(dalam rupiah)
Tabel 5.3.57
Penambahan Konstruksi dalam Pengadaan
(dalam rupiah)
No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rp3.193.438.050,00 terdiri dari :
1. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo
(Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp583.249.600,00.
2. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Bendosari -
Plumbon) sebesar Rp583.877.700,00.
3. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Pertigaan Kadilangu sebesar
Rp52.664.180,00.
4. Penyusunan DED Jembatan Bleki I dan Bleki II sebesar Rp52.170.970,00.
5. DED RSUD Kartasura sebesar Rp655.919.000,00
6. Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan Saluran Drainase Jl. Slamet
Riyadi Sukoharjo (Sisi Barat) sebesar Rp 50.510.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 159
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
Tabel 5.3.58
Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam rupiah)
KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah -
-
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2 -
Daerah -
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah - -
KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Pelatihan -
29 Kecamatan Weru -
-
30 Kecamatan Bulu -
-
31 Kecamatan Tawangsari -
-
32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban -
-
35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki -
-
37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura -
-
39 Kecamatan Bendosari -
-
40 Kecamatan Sukoharjo -
-
Berikut ini rincian Nomor Dokumen Kontrak/SPK dan Tanggal Dokumen Kontrak/SPK
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo :
Berikut ini rincian Nomor Dokumen Kontrak/SPK dan Tanggal Dokumen Kontrak/SPK
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten
Sukoharjo :
No NAMA PEKERJAAN NOMOR TANGGAL NILAI
DALAM
PELAKSANAAN
1 Dokumen Andalalin 249/PPK- 2 November 45.398.500
Pasar Sraten Disperindag/ANDAL- 2015
PS/2015
2 Dokumen UKL-UPL 239/PPK- 2 November 29.765.500
Pasar Sraten Disperindag/UKL- 2015
PS/2015
h. Akumulasi Penyusutan
Metode penyusutan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
memakai metode garis lurus dengan harga perolehan dibagi masa manfaat
kemudiandikalikan dengan berapa tahun yang sudah dilalui.
Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak
diterapkan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo atas Kebijakan
Akuntansi baru pada tahun 2017.
Berikut rincian penyusutan peralatan dan mesin tahun 2018 dan 2017
masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
30.078.008.550 27.789.314.845
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 11.925.091.204 10.410.810.234
3 Inspektorat
1.721.788.895 1.507.900.152
4 Rumah Sakit Umum Daerah
74.053.321.552 60.554.247.890
5 Satuan Polisi Pamong Praja
6.174.335.063 4.957.451.132
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 165
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
30 Kecamatan Bulu
692.397.820 569.384.590
31 Kecamatan Tawangsari
570.827.322 456.968.107
32 Kecamatan Nguter
479.603.889 398.392.714
33 Kecamatan Polokarto
488.639.135 402.707.389
34 Kecamatan Mojolaban
676.281.352 592.113.482
35 Kecamatan Grogol
617.585.997 492.806.040
36 Kecamatan Baki
600.901.507 490.663.504
37 Kecamatan Gatak
626.754.909 500.188.707
38 Kecamatan Kartasura
1.184.040.184 965.654.710
39 Kecamatan Bendosari
907.982.114 737.489.076
40 Kecamatan Sukoharjo
3.775.488.386 3.185.722.805
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
6.630.885.908 4.492.112.897
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 1.705.759.878 875.293.137
3 Inspektorat - -
8 Dinas Kesehatan
9.117.182.744 7.876.641.862
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 2.451.283.006 2.457.440.211
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 4.033.604.454 3.345.165.720
11 Dinas Perhubungan
5.499.776.825 4.660.724.337
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - -
13 Dinas Sosial
215.639.110 179.042.430
14 Dinas Komunikasi dan Informatika - -
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 13.700.114.821 11.351.540.667
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
94.449.273 83.147.850
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
6.704.816.719 6.246.032.874
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.425.199.999 1.316.554.040
19 Dinas Lingkungan Hidup
584.409.110 413.456.442
20 Dinas Pangan
186.071.200 157.485.720
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 126.453.098 109.647.011
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22
Terpadu Satu Pintu 3.894.000 12.774.160
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
368.678.180 342.079.085
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 298.870.380 263.534.750
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
1.377.762.595 1.141.273.314
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 - -
Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
27
Daerah 85.952.333 70.024.792
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 - -
Pelatihan
29 Kecamatan Weru
316.345.383 285.507.611
30 Kecamatan Bulu
190.774.676 161.119.528
31 Kecamatan Tawangsari
387.602.008 352.210.496
32 Kecamatan Nguter
253.566.548 226.586.314
33 Kecamatan Polokarto
188.628.120 169.928.040
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 168
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
34 Kecamatan Mojolaban
326.093.279 296.798.239
35 Kecamatan Grogol
226.314.823 198.513.701
36 Kecamatan Baki
265.494.798 228.976.034
37 Kecamatan Gatak
476.784.597 410.174.909
38 Kecamatan Kartasura
1.219.223.894 1.105.203.532
39 Kecamatan Bendosari
447.972.809 381.855.024
40 Kecamatan Sukoharjo
2.175.245.497 1.887.860.474
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
335.794.340 319.175.395
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 215.285.033 143.603.350
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah
1.259.343.209 1.007.772.571
5 Satuan Polisi Pamong Praja - -
6 Kesatuan Bangsa dan Politik - -
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 325.513.805 247.043.226
8 Dinas Kesehatan
263.576.665 221.761.332
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 520.664.528.669 448.559.587.194
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 2.190.534.683 1.724.786.457
11 Dinas Perhubungan - -
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - -
13 Dinas Sosial
15.993.600 14.994.000
14 Dinas Komunikasi dan Informatika - -
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 140.977.311 121.155.733
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.170.500 1.053.450
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
1.745.065.534 1.547.125.138
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
41.516.622 33.796.013
19 Dinas Lingkungan Hidup
1.501.898.875 1.273.931.170
20 Dinas Pangan
894.596 670.947
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 5.462.460 4.476.370
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22 -
Terpadu Satu Pintu -
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - -
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
900.000
Perempuan dan Perlindungan Anak 862.500
25 Badan Keuangan Daerah
14.633.160 10.908.800
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 -
Pengembangan Daerah -
Badan Penanggulangan Bencana
27 -
Daerah -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 -
Pelatihan -
29 Kecamatan Weru - -
30 Kecamatan Bulu
16.651.800 14.801.600
31 Kecamatan Tawangsari
360.000 320.000
32 Kecamatan Nguter - -
33 Kecamatan Polokarto - -
34 Kecamatan Mojolaban - -
35 Kecamatan Grogol - -
36 Kecamatan Baki
375.000 -
37 Kecamatan Gatak - -
38 Kecamatan Kartasura
1.130.008.990 951.749.675
39 Kecamatan Bendosari
748.378.678 578.994.944
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 170
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
40 Kecamatan Sukoharjo
9.400.043.403 7.379.647.900
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
1 Sekretariat Daerah
37.044.688.798,00 32.600.603.137,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 13.846.136.115,00 11.429.706.721,00
3 Inspektorat
1.721.788.895,00 1.507.900.152,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah
85.507.373.889,00 70.286.061.261,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja
6.219.883.486,00 4.994.508.236,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik
942.677.432,00 815.128.284,00
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 305.699.527.173 232.005.513.053,00
8 Dinas Kesehatan
43.237.325.251,00 38.178.461.505,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang
537.517.974.443,00 466.638.091.165,00
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 8.407.073.129,00 6.902.740.635,00
11 Dinas Perhubungan
9.053.679.262,00 7.940.875.856,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.143.801.395,00 6.583.739.807,00
13 Dinas Sosial
1.650.401.315,00 1.473.842.989,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
3.985.457.065,00 3.265.361.350,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 18.858.966.422,00 15.403.345.626,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
960.226.732,00 930.774.100,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
16.550.376.151,00 15.198.856.101,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4.853.592.156,00 4.279.357.391,00
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
6. KEWAJIBAN
Kewajiban
10.188.784.437,00 12.041.825.583,83
Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
Tabel 5.3.53
Kewajiban Jangka Pendek
(dalam rupiah)
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2018 Tahun 2017
b. Utang Beban
6.830.735.872,00 7.183.289.418,00
Jumlah
10.188.784.437,00 12.041.825.583,83
Tabel 5.3.54
Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam rupiah)
Pendapatan Diterima Dimuka OPD Tahun 2018 Tahun 2017
Badan Keuangan
a) Pendapatan Pajak Reklame
Daerah - 1.291.469.998,83
Jumlah
3.358.048.565,00 4.858.536.165,83
b. Utang Beban
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena
entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini
termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).
Tabel 5.3.54
Utang Beban
(dalam rupiah)
Utang Beban Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
6.830.735.872,00 7.183.289.418,00
Tabel 5.3.55
Utang Beban Barang Jasa
(dalam rupiah)
Utang Beban Barang Jasa OPD Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
6.830.645.872,00 7.182.339.418,00
7. EKUITAS
Tabel 5.3.54
Ekuitas
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
Ekuitas
4.695.343.735.578,72 4.491.170.502.256,89
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun
2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018
terealisasi sebesar Rp251.827.587.837,83 sebagai berikut:
2018 2017 Tren
No. Pendapatan Pajak Daerah
Rp Rp %
Pendapatan Pajak Daerah Pada Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :
Pendapatan Retribusi Daerah Pada Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :
2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah,
adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2018 sebesar
Rp1.549.767.522.855,00 dengan rinciansebagai berikut:
Rp Rp %
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -LO
1.219.811.099.454,00 1.217.877.693.551,00 0,16
1
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya - LO
161.826.256.000,00 55.344.850.000,00 192,40
2
Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya - LO
156.349.377.060,00 152.241.844.678,00 2,70
3
2018
No. Blockgrand SD dan SMP Jenis Bantuan Ket.
Rp
Rehabilitasi Ruang Kelas
1 SDN Kateguhan 01 Kec. Tawangsari
Sekolah
216.232.000,00
Pembangunan
6 SDN Tanjung 02 Kec. Nguter
Perpustakaan Sekolah
150.570.000,00
Pembangunan
7 SDN Kedungjambal 04 Kec. Nguter
Perpustakaan Sekolah
150.570.000,00
Pembangunan
8 SDN Kateguhan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00
Pembangunan
9 SDN Tangkisan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00
Pembangunan
10 SDN Dalangan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00
PERALATAN
27 SMPN 1 GATAK
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN
28 SMPN 2 GROGOL
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN
29 SMPN 3 KARTASURA
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN
30 SMPN 1 POLOKARTO
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN
31 SMPN 1 SUKOHARJO
MATEMATIKA
3.024.000,00
2018
No. Blockgrand SD dan SMP Jenis Bantuan Ket.
Rp
PERALATAN
32 SMPN 2 TAWANGSARI
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN
33 SMPN 2 WERU
MATEMATIKA
3.024.000,00
PERALATAN LAB.
34 SMPN 1 GROGOL
KOMPUTER SMP
233.420.900,00
PERALATAN LAB.
35 SMPN 1 POLOKARTO
KOMPUTER SMP
233.420.900,00
PERALATAN LAB.
36 SMPN 4 SUKOHARJO
KOMPUTER SMP
233.420.900,00
PERALATAN LAB.
37 SMPN 2 TAWANGSARI
KOMPUTER SMP
233.420.900,00
Jumlah.......................... 4.631.861.850,00
2. BEBAN LO
Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan
terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2018 sebagai berikut:
a. BEBAN OPERASI
Beban Operasi meliputi :
1) Beban Pegawai
Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp856.693.095.675,00,
dengan rincian sebagai berikut:
2018
No. Beban Pegawai
Rp
Jumlah.......................... 856.693.095.675,00
2018
No. Beban Persedian
Rp
Beban Peralatan/ Sarana Kesehatan/ Kedokteran Pakai
14 Habis
1.163.038.534,83
Jumlah.......................... 172.160.457.117,02
b) Beban jasa
Beban Jasa merupakan Beban merupakan jasa yang meliputi antara lain
beban jasa kantor (air,telepon, listrik), beban sewa, perawatan kendaraan
dinas, beban jasa konstruksi dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31
Desember 2018 sebesar Rp181.248.539.329,00 dengan rincian sebagai
berikut :
2018
No. Beban Jasa
Rp
Beban Jasa Kantor
1 127.050.280.094,00
Beban Premi Asuransi
2 10.200.248.469,00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3 1.985.604.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas
4 667.075.000,00
Beban Sewa Alat Berat
5 1.840.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 1.959.996.413,00
Beban Jasa Konsultasi
7 1.211.403.150,00
Beban Beasiswa Pendidikan
8 48.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis
9 5.985.283.726,00
Beban Penghargaan dan Hadiah
10 1.879.604.080,00
Beban Jasa BLUD
11 30.259.204.397,00
Jumlah.......................... 181.248.539.329,00
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
1.217.464.448,00 1.046.212.235,00 16,37
DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 6.755.373.715,00 7.358.816.583,00 (8,20)
MENENGAH
c) Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2018
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp29.338.113.603,00 dengan
rincian sebagai berikut :
2018
No. Beban Pemeliharaan
Rp
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
1 7.038.199.082,00
Beban Pemeliharaan Tanah
2 10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 7.177.722.960,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4 4.285.070.216,00
Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan
5 6.991.424.792,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6 1.215.148.750,00
Beban Pemeliharaan BLUD
7 2.620.547.803,00
Jumlah.......................... 29.338.113.603,00
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
136.655.696,00 219.224.782,00 (37,66)
DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 317.475.948,00 395.729.743,00 (19,77)
MENENGAH
2018
No. Beban Perjalanan Dinas
Rp
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 3.629.620.395,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 27.565.180.340,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
3 0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Wilayah
4 0,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD
5 72.367.046,00
Jumlah.......................... 31.267.167.781,00
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
484.007.087,00 684.308.293,00 (29,27)
DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 882.221.105,00 653.016.019,00 35,10
MENENGAH
5) Beban Hibah
Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 sebesar Rp80.155.691.360,00 terdiri atas :
2018 2017 Tren
No. Beban Hibah
Rp Rp %
1 Hibah Uang 34.442.067.000,00 25.907.256.000,00 32,94
Beban Hibah Uang melalui SKPD terkait Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :
2018 2017 Tren
Beban Hibah ung
No. menurut SKPD Terkait Rp Rp %
1 Keatuan Bangsa dan Politik 1.118.867.000,00 29,94
861.056.000,00
2 Bagian Kesra 13.998.000.000,00 72,77
8.102.000.000,00
3 Bagian Pemerintahan 2.896.500.000,00 506.500.000,00 471,87
Dinas Perdagangan Koperasi
4 dan Usaha Mikro, Kecil dan 92.500.000,00 647.000.000,00 (85,70)
Menengah
Dinas Pendidikan dan
5 Kebudayaan 13.853.200.000,00 13.772.200.000,00 0,59
6 Dinas DPOPK 40.000.000,00 (56,99)
93.000.000,00
7 Badan Ketahanan Pangan 1.440.000.000,00 100,00
-
Dinas Perumahan dan
8 Kawasan Pemukiman 399.000.000,00 178.000.000,00 124,16
Dinas Pekerjaan Umum dan
9 Perumahan Rakyat 604.000.000,00 1.747.500.000,00 (65,44)
2018
No. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp
Beban Penyusutan Aset Tetap
1 202.246.031.994,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain
2 9.756.218,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
3 580.111.478,00
Jumlah.......................... 202.835.899.690,00
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
139.267.034,00 149.586.034,00 (6,90)
DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 3.600.364.195,00 3.494.936.708,00 3,02
MENENGAH
2018
No. Beban Penyusutan Aset Tetap
Rp
11 DPPKBP3A 493.078.082,00
37 INSPEKTORAT 123.183.447,00
2018
No. Beban Penyusutan Aset Tetap
Rp
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
40 PELATIHAN
214.588.942,00
Jumlah.......................... 202.246.031.994,00
Jumlah.......................... 9.756.218,00
2018
No. Beban Amortisasi Aset Tak berujud
Rp
Jumlah.......................... 580.111.478,00
Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :
9) Beban Lain-lain.
Beban lain-lain sebesar Rp11.060.638.461,00 merupakan Ekstrakomtabel,
Beban dari Dana Non APBD, Kelebihan Belanja Modal dan Kelebihan
Setoran Pajak dari :
2018
No. Beban Lain-Lain
Rp
1 Ekstrakomtabel 1.355.423.482,00
3 Inventaris 207.807.000,00
Jumlah.......................... 11.060.638.461,00
9 Dinas Sosial 0 0 -
25 Kecamatan Tawangsari 0 -
b. Beban Transfer
Beban Transfer merupakan Beban Tranfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 sebesar Rp309.321.608.000,00 dengan perincian sebagai
berikut :
1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa periode 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp30.738.347.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
SURPLUS/DEFISIT LO
Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu
periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018
surplus sebesar Rp192.223.562.766,51
Tabel 5.5.1
Laporan Perubahan Ekuitas
(dalam rupiah)
2018 2017
URAIAN
(AUDITED)
EKUITAS AWAL 4.491.170.502.256,89 4.104.114.102.533,23
SURPLUS/DEFISIT-LO 192.223.562.766,51 343.943.161.549,28
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR:
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
Koreksi ekuitas lainnya 11.949.670.555,32 43.113.238.174,38
EKUITAS AKHIR 4.695.343.735.578,72 4.491.170.502.256,89
Tabel 5.5.2
Rincian Koreksi Ekuitas
(dalam rupiah)
No KoreksiEkuitas Nilai
1. Kerugian akibat penghapusan aset atau mutasi keluar aset (8.396.169.627,00)
5. Setor ke kasda uang pembukaan rekening dan hadiah pada rekening (37.924.976,00)
Bendahara JKN
6. Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan di tahun (109.226.641,00)
sebelumnya
7. Penyesuaian Penyertaan Modal BUMD karena menggunakan metode 5.462.965.660,32
ekuitas
Jumlah 11.949.670.555,32
Laporan Arus Kas menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas pada
BUD selama periode akuntansi.
Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut:
Tabel 5.6.1
RingkasanArusKas
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017
1. Aktivitas Operasi
392.775.890.110,00 415.173.693.891,00
3. Aktivitas Pembiayaan
(162.454.952.293,00) 13.052.353.058,00
4. Aktivitas Transitoris
41.554.000,00 (22.025.101,00)
Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00
Realisasi masing-masing Pos Arus Kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2018 dan 2017 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.6.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017
Arus kas bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk
dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.6.3
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017
9) Dana Penyesuaian
161.826.256.000,00 178.921.283.000,00
Jumlah
2.054.947.832.832,00 2.051.736.552.653,00
Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari
Dana Alokasi Umum sebesar Rp906.416.629.000,00. Sedangkan yang
mengalami peningkatan terbesar adalah Pendapatan Hibah sebesar
Rp72.264.960.000,00 yang meningkat sebesar Rp62.236.615.300,00 atau
620,61% dari tahun 2017 sebesar Rp10.028.344.700,00. Hal ini
dikarenakan Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Hibah
Dana BOS yang pada Tahun Anggaran 2017 Hibah Dana BOS ini terdapat
Lain-lain PAD yang Sah.
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.6.4
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017
1) Belanja Pegawai
856.943.060.675,00 840.372.861.444,00
3) Belanja Bunga - -
4) Belanja Hibah
46.867.298.450,00 65.618.536.300,00
Jumlah
1.662.171.942.722,00 1.636.562.858.762,00
Arus keluar kas dari aktivitas operasi yang terbesar adalah dari
belanja pegawai sebesar Rp856.943.060.675,00. Sedangkan yang
mengalami peningkatan prosentase terbesar adalah Transfer Bagi Hasil
Pajak Daerah sebesar Rp30.738.347.000,00 yang meningkat sebesar
Rp20.387.744.000,00 atau 196,97% dari tahun 2017 sebesar
Rp10.350.603.000,00.
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dari tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.6.5
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017
Arus kas dari aktivitas Investasi non keuangan tahun 2018 sebesar
(Rp387.381.762.120,00) turun sebesar Rp136.815.588.826,00 atau 54,60% dari
arus kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2017 sebesar
(Rp250.566.173.294,00)
Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dari
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut :
Tabel 5.6.6
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
1.086.556.218,00 374.252.950,00
Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2018
sebesar Rp1.086.556.218,00 meningkat sebesar Rp712.303.268,00 atau
190,33% dari Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun
2017 sebesar Rp374.252.950,00.
Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut :
Tabel 5.6.7
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017
1) Belanja Tanah
15.524.917.190,00 1.453.500.000,00
Jumlah
388.468.318.338,00 250.940.426.244,00
Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2018
sebesar Rp388.468.318.338,00 meningkat sebesar Rp137.527.892.094,00
atau 54,80% dari arus keluar kas aktivitas investasi non keuangan tahun
2017 sebesar Rp250.940.426.244,00.
Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan yang terbesar
yang juga mengalami peningkatan terbesar adalah dari gedung dan
bangunan sebesar Rp185.261.209.489,00 meningkat sebesar
Rp125.921.523.324,00 atau 212,20% dari tahun 2017 sebesar
Rp59.339.686.165,00.
Tabel 5.6.8
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017
Arus kas bersih Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih dari arus kas
masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:
Tabel 5.6.9
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah -
98.232.604.058,00
Tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2018
sedangkan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2017 sebesar
Rp98.232.604.058,00 merupakan pencairan dana cadangan.
Tabel 5.6.10
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017
Jumlah
162.454.952.293,00 85.180.251.000,00
Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.6.11
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017
Arus kas bersih Aktivitas Transitoris merupakan selisih dari arus kas
masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :
Tabel 5.6.12
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017
b) Taperum
760.309.000,00 796.826.000,00
c) Askes
15.666.650.363,00 14.006.619.685,00
Jumlah
132.043.892.272,00 116.718.662.384,00
Tabel 5.6.13
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017
b) Taperum
760.309.000,00 796.826.000,00
c) Askes
15.666.650.363,00 14.006.619.685,00
Jumlah
132.002.338.272,00 116.740.687.485,00
BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN
Sesuai Pasal 15, maka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
sebagaimaan diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari
2017.
Tabel 6.1
Perubahan Susunan Perangkat Daerah
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BARU SUSUNAN PERANGKAT DAERAH LAMA
(MULAI TAHUN 2017) (SAMPAI TAHUN 2016)
KODE KODE UNIT ORGANISASI
1 . 02 Kesehatan
1 . 02 . 1 Dinas Kesehatan 1 . 02 . 1 Dinas Kesehatan
1 . 02 . 2 Rumah Sakit Umum Daerah 1 . 02 . 2 Rumah Sakit Umum Daerah
1 . 06 Sosial
1 . 06 . 1 Dinas Sosial 1 . 13 . 1 Dinas Sosial
2 . 03 Pangan
2 . 03 . 1 Dinas Pangan 1 . 21 . 1 Badan Ketahanan Pangan
2 . 05 Lingkungan Hidup
2 . 05 . 1 Dinas Lingkungan Hidup 1 . 08 . 1 Badan Lingkungan Hidup
2 . 09 Perhubungan
2 . 09 . 1 Dinas Perhubungan 1 . 07 . 1 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi
2 . 17 Perpustakaan
2 . 17 . 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 . 26 . 1 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi
3 Urusan Pilihan
3 . 03 Pertanian
3 . 03 . 1 Dinas Pertanian dan Perikanan 2 . 01 . 1 Dinas Pertanian
4 . 02 Pengawasan
4 . 02 . 1 Inspektorat 1 . 20 . 7 Inspektorat
4 . 03 Perencanaan
4 . 03 . 1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 1 . 06 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah
4 . 04 Keuangan
4 . 04 . 1 Badan Keuangan Daerah 1 . 20 . 5 DPPKAD
4 . 05 Kepegawaian
4 . 05 . 1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 . 20 . 6 Badan Kepegawaian Daerah
Kemudian penyerahan Aset Tetap SMA dan SMK serta Terminal Tipe B
tahun berjalan 2016 telah dilaksanakan pelimpahan ke Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor
030/5514 Tahun 2018 dan Nomor 030/116 Tahun 2018.
Berikut ini rekapan aset tetap SMA dan SMK tahun berjalan 2016 yang telah
diserahkan :
Tabel 6.3
Rekap Aset Tetap SMA dan SMK Tahun Berjalan 2016 yang telah Diserahkan
(dalam rupiah)
Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap
NO SMA/SMK Tanah
Mesin Bangunan Lainnya
1 SMA N 1 SUKOHARJO 2.867.400.000 468.782.500 - 42.876.000
2 SMA N 2 SUKOHARJO 600.000.000 264.351.450 198.946.000 -
3 SMA N 3 SUKOHARJO 1.874.600.000 515.491.150 248.418.000 27.297.000
4 SMK N 1 SUKOHARJO 638.250.000 695.400.550 5.112.313.000 22.761.578
5 SMK N 2 SUKOHARJO 1.071.620.000 691.084.902 2.649.466.600 131.999.390
6 SMK N 3 SUKOHARJO 960.912.000 89.290.000 - 920.000
7 SMA N 1 NGUTER - 36.905.000 - 38.540.000
8 SMA N 1 TAWANGSARI 1.824.000.000 37.650.000 240.000.000 49.873.235
9 SMA N 1 WERU 41.250.000 102.805.000 47.000.000 79.143.000
10 SMA N 1 BULU 535.370.000 18.433.750 - 44.765.060
11 SMA N 1 KARTASURA 2.464.500.000 60.216.850 - -
12 SMA N 1 MOJOLABAN 1.222.800.000 - - -
13 SMA N 1 POLOKARTO 150.000.000 52.500.000 106.570.642 10.250.000
14 SMK N 4 SUKOHARJO - - - -
15 SMK N 5 SUKOHARJO - 190.864.125 773.797.635 39.169.500
16 SMK N 6 SUKOHARJO - 61.107.500 - 31.126.000
Tabel 6.4
Rekap Aset Tetap Terminal Tipe B Tahun Berjalan 2016 yang telah Diserahkan
(dalam rupiah)
NO JENIS BARANG/NAMA LOKASI/ALAMAT HARGA
BARANG PEROLEHAN
1 Tanah Terminal Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Joho, Kec. 136.685.964
Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo
2 Fasilitas Bangunan Terminal Wirogunan, Kartasura, 148.999.600
Kartasura Sukoharjo
3 Jalan dalam Terminal Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Joho, Kec. 74.100.000
Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo
4 Jalan Terminal Kartasura Wirogunan, Kartasura, 197.912.600
Sukoharjo
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di bawah kapitalisasi aset tetap
Rp500.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi aset
tetap Rp10.000.000,00 masuk ke pencatatan Buku Inventaris Ekstrakomptabel.
Tabel 6.5
Rekap Buku Inventaris
(dalam rupiah)
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah 458.031.200 356.461.200
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2 37.188.000 29.625.000
Daerah
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah 397.907.823 390.622.823
5 Satuan Polisi Pamong Praja 65.319.000 42.700.000
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 16.504.987 9.997.000
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.666.340.601,77
8 Dinas Kesehatan 1.940.792.154 1.411.458.659
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9 7.200.000
Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan
10 32.200.000 32.050.000
Permukiman
11 Dinas Perhubungan 412.242.000 42.718.000
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13.483.000 1.625.000
13 Dinas Sosial 26.950.000 26.950.000
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.423.418 7.423.418
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15 82.352.334 59.377.334
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 13.329.500 15.804.500
17 Dinas Pertanian dan Perikanan 196.581.413 196.581.413
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 105.419.000 105.419.000
19 Dinas Lingkungan Hidup 133.412.000 110.800.000
20 Dinas Pangan 3.810.000 3.810.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21 - -
Desa
Dinas Penanaman Modal dan
22 - 1.000.000
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
BAB VII
PENUTUP
Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini kami buat
sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional
(LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).
Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini
telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna.
Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi
perbaikan laporan ini.
WARDOYO WIJAYA