Anda di halaman 1dari 253

PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dalam melaksanakan pembangunan selalu


diawali dengan proses perencanaan pembangunan seperti yang diamanatkan dalam
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) dan Undang-Undang Nomor
12Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan peran serta
masyarakat dan program-program yang telah ditetapkan dalam Target APBD tahun 2018.

Berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam
pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan
bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/ hasil yang
mengutamakan output.

Berkaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, maka sesuai dengan


Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, maka Kepala Daerah harus menyampaikan Laporan Keuangan yang terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor

BAB I Pendahuluan 1
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, laporan keuangan yang harus
disusun tidak lagi 4 (empat), tetapi menjadi 7 (tujuh) laporan yaitu :

a. Laporan Realisasi anggaran (LRA),


b. Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
c. Neraca,
d. Laporan Operasional (LO),
e. Laporan Arus Kas (LAK),
f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

A. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan


1. Maksud disusunnya Laporan Keuangan adalah sebagai bentuk
pertanggungjawaban Bupati Sukoharjo atas pengelolaan keuangan beserta
kinerja atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukoharjo.
2. Tujuan disusunnya Laporan Keuangan adalah untuk memenuhi ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Adapun Catatan atas Laporan Keuangan
(CaLK) dimaksudkan untuk menginformasikan kebijakan, asumsi dan prinsip
akuntansi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah Kabupaten
Sukoharjo dan penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan lembar muka terdiri atas:
Laporan Realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih
(Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus
Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

B. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2018 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang


Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

BAB I Pendahuluan 2
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara


(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara
Nomor4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan
Lembaran NegaraNomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5043);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2007 tentang Pedoman
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan
Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Peaturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerepan
Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

BAB I Pendahuluan 3
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-
pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Nomor 172);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 187);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011
Nomor13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 191).

C. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018


disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat informasi tentang: Maksud dan tujuan penyusunan laporan


keuangan, Landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.

Bab II Ekonomi makro dan kebijakan keuangan

Memuat informasi tentang: Ekonomi makro dan Kebijakan keuangan.

Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan

Memuat informasi tentang: Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja


keuangan, meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Transfer
Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Bab IV Kebijakan akuntansi

Memuat informasi tentang: Basis akuntansi yang mendasari penyusunan


laporan keuangan, Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan
ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB I Pendahuluan 4
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Memuat informasi tentang: Rincian dan penjelasan masing-masing


pospelaporan keuangan, meliputi: Laporan Realisasi anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL),
Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan
Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

BabVI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Memuat Informasi di luar Laporan Keuangan yang secara tidak


langsung dapat mempengaruhi kondisi perekonomian dan keuangan
Pemerintah Daerah.

BabVII Penutup

Memuat uraian penutup Catatan atas Laporan Keuangan.

BAB I Pendahuluan 5
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB II
EKONOMI MAKRO DAN KEBIJAKAN KEUANGAN

A. EKONOMI MAKRO KABUPATEN SUKOHARJO


1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi perekonomian


suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik
selama periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai
proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan
dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk


melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan
ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun
yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat
dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh
semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama
kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo pada


tahun 2017 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya
produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi.
Nilai PDRB Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga konstan 2010, mencapai
24,15 triliun rupiah. Angka tersebut naik dari 22,85 triliun rupiah pada tahun
2016. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2017 terjadi pertumbuhan
ekonomi sebesar 5,72 persen, lebih tinggi jika dibandingkan dengan
pertumbuhan ekonomi tahun 2016 yang mencapai 5,71 persen.

Pertumbuhan ekonomi selama 2017 dipercepat oleh adanya investasi dan


perbaikan kinerja ekspor antar wilayah dan luar negeri. Investasi yang dimaksud
utamanya adalah pembangunan proyek-proyek infrastruktur seperti perbaikan
jalan, perbaikan saluran irigasi maupun jalan raya, dan pembangunan
apartemen, pabrik dan perumahan baru. Ekspor yang dimaksud utamanya
ekspor barang dan jasa seperti produk tekstile, produk plastik dan furniture.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Informasi


dan Komunikasi yaitu sebesar 9,79 persen. Pada era industri 4.0 ini, koneksi

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 6


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

internet menjadi kebutuhan yang penting sehingga mendorong penjualan paket


internet yang menjadi penunjang utama kategori tersebut. Dari 17 lapangan
usaha ekonomi yang ada, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan yang
positif kecuali Pertambangan dan penggalian yang mengalami konstraksi -2,88
persen. Sebelas lapangan usaha mengalami pertumbuhan positif sebesar lima
hingga sembilan persen. Sedangkan lapangan usaha lainnya tercatat mengalami
pertumbuhan yang positif namun lebih rendah, yaitu kurang dari lima persen.

Sebelas lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif sebesar


lima hingga sepuluh persen tersebut antara lain: lapangan usaha Informasi dan
Komunikasi sebesar 9,79 persen, lapangan usaha Perdagangan Besar dan
Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 5,01 persen, lapangan usaha
Jasa Lainnya sebesar 6,69 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan
Makan Minum sebesar 6,19 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 6,54
persen, lapangan usaha Real Estat sebesar 7,66 persen lapangan usaha Industri
Pengolahan sebesar 5,98 persen, lapangan usaha transportasi dan pergudangan
sebesar 7,49 persen, Jasa perusahaan sebesar 7,73 persen, jasa pendidikan
sebesar 7,18 persen, Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 6.69 persen.

Sedangkan enam lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif


kurang dari lima persen adalah lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan
Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,29 persen, Jasa Keuangan dan
Asuransi sebesar 3,90 persen, lapangan usaha Administrasi Pemerintahan,
Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 2,66 persen, serta Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,46 persen, pengadaan listrik dan gas
sebesar 4,23 persen, dan pertambangan dan penggalian sebesar -2,88 persen.

Gambar 2.1 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2017

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 7


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013─2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**

Pertanian, Kehutanan, dan


A 1,60 -3,60 7,17 2,48 2,46
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 2,93 4,75 1,91 1,94 -2,88

C Industri Pengolahan 7,89 6,54 2,98 5,40 5,98

D Pengadaan Listrik dan Gas 10,52 0,56 -3,65 5,58 4,23

Pengadaan Air, Pengelolaan


E Sampah, Limbah dan Daur 1,26 2,26 1,96 7,95 4,29
Ulang

F Konstruksi 4,41 3,36 7,88 7,42 6,54

Perdagangan Besar dan Eceran;


G Reparasi Mobil dan Sepeda 3,12 4,82 5,72 4,71 5,01
Motor

H Transportasi dan Pergudangan 9,81 8,90 9,25 8,11 7,49

Penyediaan Akomodasi dan


I 3,71 6,52 6,97 6,58 6,19
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 9,20 18,09 14,48 9,37 9,79

K Jasa Keuangan dan Asuransi 2,51 0,75 8,06 8,70 3,90

L Real Estate 8,04 6,32 7,87 7,51 7,66

M Jasa Perusahaan 13,45 7,70 8,91 8,86 7,73

Administrasi Pemerintahan,
N Pertahanan dan Jaminan Sosial 1,97 -0,46 5,11 4,08 2,66
Wajib

O Jasa Pendidikan 9,29 9,90 8,44 7,45 7,18

Jasa Kesehatan dan Kegiatan


P 6,63 13,80 9,84 7,73 7,82
Sosial

Q Jasa lainnya 10,01 8,77 3,34 5,53 6,69

Produk Domestik Regional bruto 5,78 5,40 5,69 5,71 5,72

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 8


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi


barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur
ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan
usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap
kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Distribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan


gambaran struktur ekonomi yang ada di suatu wilayah. Semakin besar nilainya
memiliki arti bahwa kategori tersebut semakin berperan di dalam pembentukan
perekonomian di wilayah tersebut dan sebaliknya. Dari perjalanan waktu karena
perubahan dan perkembangan ekonomi, distribusi penyebaran PDRB ke dalam
berbagai kategori akan selalu mengalami pergeseran.

Selama lima tahun terakhir (2013- 2017) struktur perekonomian


Kabupaten Sukoharjo didominasi oleh 3 (tiga) kategori lapangan usaha,
diantaranya: Industri Pengolahan; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan
Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor. Hal ini
dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap
pembentukan PDRB Kabupaten Sukoharjo.

Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Sukoharjo pada


tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai
39,13 persen (angka ini hampir sama dengan 39,12 persen di tahun 2013).
Selanjutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil,
dan Sepeda Motor sebesar 17,45 persen (turun dari 18,13 persen di tahun 2013),
disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 9,29
persen (turun dari 10,61 persen di tahun 2013).

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha (persen) 2013─2017
Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**

Pertanian, Kehutanan, dan


A 10,61 9,67 9,95 9,65 9,29
Perikanan

B Pertambangan dan Penggalian 0,43 0,48 0,52 0,50 0,46

C Industri Pengolahan 39,12 39,93 38,83 39,08 39,13

D Pengadaan Listrik dan Gas 0,13 0,11 0,11 0,11 0,12

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 9


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Lapangan Usaha 2013 2014 2015 2016* 2017**

Pengadaan Air, Pengelolaan


E Sampah, Limbah dan Daur 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04
Ulang

F Konstruksi 6,35 6,39 6,58 6,60 6,66

Perdagangan Besar dan


G Eceran; Reparasi Mobil dan 18,13 17,66 17,68 17,44 17,45
Sepeda Motor

H Transportasi dan Pergudangan 2,94 3,09 3,22 3,22 3,27

Penyediaan Akomodasi dan


I 3,53 3,62 3,73 3,82 3,82
Makan Minum

J Informasi dan Komunikasi 3,85 4,05 4,16 4,18 4,40

K Jasa Keuangan dan Asuransi 3,81 3,67 3,78 3,87 3,83

L Real Estat 2,14 2,19 2,24 2,24 2,23

M Jasa Perusahaan 0,36 0,36 0,38 0,39 0,40

Administrasi Pemerintahan,
N Pertahanan dan Jaminan 2,50 2,39 2,39 2,40 2,34
Sosial Wajib

O Jasa Pendidikan 3,92 4,03 4,07 4,12 4,23

Jasa Kesehatan dan Kegiatan


P 0,85 0,91 0,96 0,96 0,98
Sosial

Q Jasa lainnya 1,33 1,39 1,36 1,38 1,38

Produk Domestik Regional bruto 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

*) Angka Perbaikan

**) Angka Sangat Sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sukoharjo

3. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu


daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil
bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan
jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan
mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB
sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 10


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku
menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Sukoharjo atas dasar harga berlaku
sejak tahun 2013 hingga 2017 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2013
PDRB per kapita tercatat sebesar 22,05 juta rupiah. Secara nominal terus
mengalami kenaikan hingga tahun 2017 mencapai 31,72 juta rupiah Kenaikan
angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi
oleh faktor inflasi.

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto dan PDRB Perkapita
Kabupaten Sukoharjo 2013 - 2017
2013 2014 2015 2016 2017

Nilai Produk Dometik Regional Bruto (Miliar Rupiah)

- Atas Dasar Harga Berlaku 22.049 24.407 26.701 29.120 31.715

- Atas Dasar Harga Konstan 2010 19.402 20.449 21.612 22.846 24.153

Produk Dometik Regional Bruto per Kapita (Ribu Rupiah)

- Atas Dasar Harga Berlaku 25.622 28.165 30.596 33.134 35.828

- Atas Dasar Harga Konstan 2010 22.546 23.597 24.765 25.995 27.285

- Pertumbuhan PDRB per Kapita


5,01 4,66 4,95 4,97 4,96
ADHK 2010

Jumlah Penduduk (orang) 860.557 866.587 872.699 878.848 885.205

Pertumbuhan Jumlah Penduduk


0,73 0,70 0,71 0,70 0,72
(persen)

Gambar 2.2 PDRB per Kapita ADHB Kabupaten Sukoharjo Tahun 2013 - 2017

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 11


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4. Rencana Target Ekonomi Makro Tahun 2018

Melihat kondisi dan potensi perekonomian di Kabupaten Sukoharjo


diprediksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sukoharjo pada tahun
2018 akan lebih baik dari tahun 2017, hal ini seiring dengan meningkatnya
aktivitas perekonomian di Kabupaten Sukoharjo.

Dengan memperhatikan kondisi ekonomi nasional dan Kabupaten


Sukoharjo tahun 2016 dan perkiraan tahun 2017, lingkungan eksternal dan
internal, maka prospek ekonomi Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 adalah
sebagai berikut :

a. Dengan berbagai kegiatan pembangunan yang terkait dengan prioritas untuk


mengurangi jumlah penduduk miskin dan pengangguran, jumlah penduduk
miskin dan pengangguran terbuka di Kabupaten Sukoharjo diharapkan
berkurang. Membaiknya iklim ketenagakerjaan akan meningkatkan kembali
penciptaan kesempatan kerja yang lebih luas di berbagai sektor ekonomi.
b. Berbagai upaya untuk mendorong investasi dan ekspor non-migas akan
meningkatkan peranan masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Dalam
tahun 2018, perekonomian Kabupaten Sukoharjo diperkirakan tumbuh 5,4
– 5,7 persen.
c. Dari sisi produksi, sektor pertanian diperkirakan tumbuh 1,82 persen
didorong oleh kondisi iklim dan musim tanam yang lebih baik. Adapun
industri pengolahan diperkirakan mampu tumbuh 9,98 persen antara lain
didorong oleh perbaikan iklim investasi dan meningkatnya ekspor non-
migas.
Adapun sektor-sektor lain diperkirakan :
1) Pertambangan dan galian sebesar 5,35 persen.
2) Listrik dan gas sebesar 14,44 persen.
3) Pengadaan air, Pengolahan sampah,
limbah dan daur ulang sebesar 17,80 persen.
4) Perdagangan besar dan eceran,
reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 8,00 persen.
5) Transportasi dan pergudangan sebesar 5,13 persen.
6) Penyediaan akomodasi dan makan minum sebesar 11,69 persen.
7) Informasi dan komunikasi sebesar 9,51 persen.
8) Jasa keuangan dan asuransi sebesar 12,83 persen.

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 12


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

9) Real estate sebesar 9,00 persen.


10) Jasa perusahaan sebesar 12,73 persen.
11) Administrasi pemerintah pertahanan dan
jaminan sosial wajib sebesar 9,48 persen.
12) Jasa pendidikan sebesar 10,92 persen.
13) Jasa-jasa sebesar 10,15 persen.
14) Jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 9,14 persen.

B. KEBIJAKAN KEUANGAN
1. PENDAPATAN DAERAH

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, maka Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo berupaya melakukan intensifikasi dan ektensifikasi
sumber-sumber pendapatan. Intensifikasi yang dilakukan adalah dengan
meningkatkan sistem pengelolaan pendapatan daerah, melalui peningkatan
ketersediaan data berupa studi potensi pendapatan dan peningkatan mutu
pelayanan. Ekstensifikasi pendapatan daerah dilakukan dengan pengembangan
jenis pajak dan retribusi dengan cara penggalian dan pendataan obyek pajak dan
retribusi yang belum terjaring/digali dan dimungkinkan dapat dikenai pajak
serta didukung dengan Peraturan Daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah dirumuskan dengan


memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

a. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas


umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah
daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali
oleh daerah.
b. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto,
mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak
boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka
menghasilkan pendapatan tersebut dan/ atau dikurangi dengan bagian
pemerintah pusat/ daerah lain/ pemerintah desa dalam rangka bagi hasil.
c. Pendapatan Asli Daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional
yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dengan
mempertimbangkan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi dan asumsi

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 13


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing-masing


jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan yang
diproyeksikan sebesar 1,63 % terhadap APBD tahun anggaran 2017.
d. Target Pajak Daerah mendasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2011 Nomor 187), sedangkan Retribusi Daerah mendasarkan pada
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 191) .
e. Pencantuman alokasi pagu dana perimbangan mengacu pada Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rincian
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.
f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah pada rencana APBD Tahun
Anggaran 2018 disesuaikan dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017.
g. Dana Penyesuaian pada rencana APBD Tahun Anggaran 2018, untuk
sementara mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2017, akan disesuaikan apabila sudah diterima informasi
resmi dari Pemerintah.

Upaya yang dilakukan untuk mencapai target pendapatan daerah antara


lain :

a. Melakukan intensifikasi dan ektensifikasi sumber-sumber pendapatan


daerah.
b. Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan
retribusi daerah, meningkatkan ketaatan para wajib pajak dan para wajib
retribusi daerah.
c. Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD untuk
terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan peningkatan
kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan.
d. Peningkatan penerimaan pendapatan melalui penyertaan modal atau
investasi.

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 14


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

e. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah dalam rangka meningkatkan daya


dukung pembiayaan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

2. BELANJA DAERAH

Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan


kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan melalui prestasi kerja dalam
pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib Pemerintahan
Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Upaya melindungi dan
meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat diwujudkan dalam bentuk
peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan
kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak, serta mengembangkan
sistem jaminan sosial. Selanjutnya dalam mengelola belanja daerah juga harus
mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja,
dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.

a. Kebijakan Belanja Tidak Langsung (belanja pegawai, bunga, subsidi,


hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan
belanja tidak terduga).

Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak terkait secara


langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai
sasaran pembangunan. Kebijakan penganggaran belanja tidak langsung
yang terdiri atas:

1) Belanja Pegawai.
a) Gaji dan Tunjangan lainnya (Gaji PNSD), digunakan untuk
penyediaan gaji/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD),
disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2017
tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri
Sipil, disediakan untuk belanja Gaji bulan ke-13 dan ke-14,
mengantisipasi kenaikan gaji tahun 2018 dan accres untuk
mutasi, kenaikan tunjangan keluarga dan lain-lain sebesar 2%,
dan ditambah penyediaan dan penyelenggaraan asuransi

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 15


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

kesehatan penghitungan 3% dari Penghasilan PNS, Iuran Jaminan


Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,24% dari Penghasilan PNS,
dan Iuran Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,30% dari
Penghasilan PNS.
b) Rencana pemberian tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil
Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
disebutkan, bahwa persetujuan pemberian tambahan Penghasilan
PNS berdasarkan beban kerja atau kondisi kerja, dilakukan pada
saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA).
c) Pemberian Tambahan Penghasilan dan Tunjangan Profesi Guru
mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, akan disesuaikan apabila
sudah diterima informasi resmi dari Pemerintah.
d) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah mendasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2010 tentang Tata cara, dan dalam rangka
pelaksanaannya, dialokasikan anggaran sebesar 5 % dari Target
Pajak dan Retribusi di masing-masing Perangkat Daerah
Pengelola Pajak dan Retribusi.
e) Belanja DPRD dianggarkan untuk pembayaran penghasilan
Pimpinan dan Anggota DPRD, Tunjangan Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota DPRD dan Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
f) Belanja Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
dianggarkan untuk pembayaran penghasilan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah serta Belanja Penunjang Operasional
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
2) Belanja Hibah, antara lain diberikan kepada :

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 16


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

a) Belanja hibah kepada KODIM 0726.


b) Belanja hibah kepada POLRES.
c) Pemberian belanja hibah kepada badan, lembaga dan organisasi
kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
3) Belanja Bantuan Sosial, digunakan untuk pemberian bantuan yang
bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang, antara lain untuk :
a) Pemberian Bantuan uang duka bagi penduduk miskin Kabupaten
Sukoharjo yang meninggal Dunia; dan
b) Kelompok masyarakat yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
4) Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Desa, digunakan untuk
pemberian bagi hasil pajak daerah dan retribusi kepada Desa.
5) Belanja Bantuan Keuangan, digunakan untuk:
a) Bantuan keuangan untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (sumber
dana APBD Kabupaten).
b) Bantuan keuangan untuk Dana Desa (sumber dana APBN).
c) Bantuan Keuangan untuk pendampingan TMMD (sumber Dana
Bantuan Provinsi).
d) Bantuan keuangan kepada Partai Politik.
e) Bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada Pemerintah
Desa untuk pemerataan kemampuan keuangan.
6) Belanja Tidak Terduga, digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak
biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana
alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya,
termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun
sebelumnya yang telah ditutup.

b. Kebijakan Belanja Langsung berdasarkan Urusan Pemerintahan


Daerah dan SKPD.

Belanja langsung merupakan representasi pelaksanaan tugas–tugas


pemerintahan dalam rangka pelayanan publik. Demikian juga arah dan
kebijakan umum belanja langsung pada dasarnya memuat komponen tugas-
tugas pelayanan baik urusan wajib maupun urusan pilihan dengan memuat

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 17


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

gambaran rencana capaian–capaian yang diharapkan dengan adanya


alokasi belanja.

Belanja langsung ini diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan


urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri
dari urusan wajib dan urusan pilihan, serta untuk menunjang efektivitas
pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka
melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggung
jawabnya. Anggaran Belanja Langsung direncanakan untuk program dan
kegiatan, antara lain :

1) Pelayanan dasar kepada masyarakat, misalnya : Pendidikan dan


Kesehatan;
2) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK)
dari Pemerintah Pusat yang disesuaikan dengan ketentuan yang
berlaku;
3) Program dan kegiatan yang dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau (DBHCHT) mengacu Peraturan Gubernur Jawa Tengah
Nomor : 5 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau Bagian Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah
Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun Anggaran 2017;
4) Kebutuhan operasional Perkantoran di semua Perangkat Daerah;
5) Kebutuhan lain yang menurut sifatnya wajib disediakan untuk
membiayai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan Perangkat
Daerah.

3. PEMBIAYAAN DAERAH

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang


Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan
yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali,
baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun
anggaran berikutnya.

Pada hakekatnya pembiayaan neto merupakan transaksi keuangan daerah


yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan dan belanja. Selisih
positif atau surplus anggaran mengakibatkan pemerintah harus memanfaatkan

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 18


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dana yang ada untuk disimpan atau diinvestasikan atau dikelompokkan dalam
pengeluaran pembiayaan. Sedangkan selisih negatif menyebabkan pemerintah
harus menutupi kekurangan dana untuk membiayai belanja dalam bentuk
pinjaman atau bentuk lainnya, pembiayaan ini diklasifikasikan sebagai
penerimaan pembiayaan.

Pengelolaan penerimaan maupun pengeluaran pembiayaan tersebut


merupakan bagian kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang
dimaksudkan untuk menyediakan dana jika terjadi defisit anggaran dan
memanfaatkan dana jika terjadi surplus anggaran.

Pada sisi penerimaan pembiayaan, perubahan APBD Tahun Anggaran


2017 ini disesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
Anggaran Sebelumnya (SiLPA-2017) sebesar Rp.467.281.226.000,00. Pada
APBD Tahun Anggaran 2018 sudah dialokasikan sebesar
Rp.270.551.186.000,00, sehingga terdapat penambahan sebesar
Rp.196.730.040.000,00 termasuk untuk pembayaran tunjangan tambahan
penghasilan non sertifikasi dan Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Pada sisi pengeluaran pembiayaan dialokasikan penambahan anggaran


sebesar Rp.136.400.000.000,00 yang digunakan untuk, penyertaan modal
(investasi) pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar
Rp.11.400.000.000,00 dan pembentukan dana cadangan daerah sebesar
Rp.125.000.000.000,00.

BAB II Ekonomi Makro dan Kebijakan Keuangan 19


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

4. DANA CADANGAN

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan dalam rangka menyediakan


dana guna membiayai pembangunan yang strategis dan berskala besar yang
kebutuhan dananya tidak dapat dipenuhi dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal


31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.4
Dana Cadangan
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Dana Cadangan
177.405.567.166,00 50.250.614.873,00

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp177.405.567.166,00 meningkat sebesar Rp127.154.952.293 atau 253,04%
terhadap Dana CadanganTahun 2017 yaitu sebesar Rp50.250.614.873,00.

Saldo Dana Cadangan sebesar Rp177.405.567.166,00 terdiri atas Pokok


Dana Cadangan sebesar Rp175.000.000.000,00 dan Saldo Jasa Giro Dana
Cadangan sebesar Rp2.405.567.166,00.

Dasar dari Pembentukan Dana Cadangan adalah Peraturan Daerah


Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dana
Cadangan Daerah.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar


Rp175.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun
anggaran yaitu perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp50.000.000.000,00 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp125.000.000.000,00.

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dana cadangan bertujuan untuk
pembangunan Gedung Budi Sasono, Pembangunan Gedung Kantor Sekretariat
Daerah dan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar Timur.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 173


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan akuntansi ini menjelaskan hal-hal terkait dengan definisi, pengakuan,


pengukuran akun-akun yang ada pada lembaran muka Laporan Keuangan.

Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 98 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Akuntansi


Pemerintah Kabupaten Sukoharjo, disusun terkait dengan implementasi akuntansi
berbasis akrual didasarkan pada PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Oleh sebab itu, jika terdapat hal-hal yang belum diatur di dalam kebijakan
akuntansi ini, maka Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) akan menjadi
rujukan perlakuan akuntansi (accountancy treatment) atas transaksi yang terjadi.

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi
dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah,
serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang
diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya
yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

1. Aset Lancar

Aset lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat
direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua
belas) bulan sejak tanggal pelaporan, yang meliputi kas dan setara kas, investasi
jangka pendek, piutang, dan persediaan.

a. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank
yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah
daerah atau investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat
dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 26


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas terdiri dari: Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan,


Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Badan Layanan Umum Daerah
(BLUD), Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN, Kas di Bendahara Dana
BOS dan Kas Lainnya.

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang
siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang
signifikan.

Setara kas terdiri dari: Simpanan di bank dalam bentuk deposito


kurang dari 3 (tiga) bulan, dan Investasi jangka pendek lainnya yang sangat
likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Secara umum pengakuan aset dilakukan:

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh


pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.
2) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/ atau kepenguasaannya
berpindah.

Kas dan setara kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai
nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas
dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs
tengah bank sentral pada tanggal neraca.

b. Investasi Jangka Pendek

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat


ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga
dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera


diperjualbelikan/ dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas yang
artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul
kebutuhan kas dan beresiko rendah, serta dimiliki selama kurang dari 12
(dua belas) bulan.

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui


apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

BAB IV Kebijakan Akuntansi 27


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1) Manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa pontensial di masa


yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat
diperoleh pemerintah daerah. Pemerintah daerah perlu mengkaji
tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial
atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti-bukti yang
tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali
2) Nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur
secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau
penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/
mengidentifikasikan biaya perolehannya/ nilai dana yang ditempatkan.
3) Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/ pengurang investasi
jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan
dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan
pemerintah daerah.
4) Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara
lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash
dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan.

Secara umum untuk investasi yang memiliki pasar aktif yang dapat
membentuk nilai pasarnya, maka nilai pasar dapat dipergunakan sebagai
dasar penerapan nilai wajar. Dan untuk investasi yang yang tidak memiliki
pasar aktif, maka dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai
wajar lainnya.

Pengukuran investasi jangka pendek dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Apabila terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka


pendek diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi
ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang
timbul dalam rangka perolehan tersebut.
2) Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka
pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada
tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak
terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan
nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersebut.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 28


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat
sebesar nilai nominalnya
c. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah


daerah dan/ atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang
sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang


kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari
seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih


dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/ karakteristik piutang,
dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi
dari debiturnya.

Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan


diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/ hak
untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu
pada saat:

1) Terdapat surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi;


atau
2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan serta
belum dilunasi.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan


perundang undangan, adalah sebagai berikut:

1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal


pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat
ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh
Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
atau
3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal
pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas

BAB IV Kebijakan Akuntansi 29


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai


berikut:

1) Pemberian pinjaman
Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan
dari kas daerah dan/ atau apabila berupa barang/ jasa harus dinilai
dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/ jasa tersebut.
Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban
bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya,
maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda,
commitment fee dan/ atau biaya lainnya pada periode berjalan yang
terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
2) Penjualan
Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian
penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.
Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan
pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.
3) Kemitraan
Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang
dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.
4) Pemberian fasilitas/ jasa
Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah
diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi
dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih, dibentuk sebesar nilai piutang


yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang.
Daftar umur piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya adalah
sebagai berikut:

BAB IV Kebijakan Akuntansi 30


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Umur Piutang Pajak, Piutang Retribusi, dan Besar Penyisihan


No.
Piutang Lainnya Piutang Tidak Tertagih

1. Piutang dengan Umur 1-2 Tahun 25 %

2. Piutang dengan Umur 2-3 Tahun 35 %

3. Piutang dengan Umur 3-4 Tahun 50 %

4. Piutang dengan Umur 4-5 Tahun 75 %

5. Piutang dengan Umur di atas 5 Tahun 100 %

d. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk


membayar suatu beban yang belum menjadi menjadi kewajiban sehingga
menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.

Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun


belum menimbulkan kewajiban.

Pengukuran beban diabayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah


kas yang dikeluaran/ dibayarkan.

Beban dibayar dimuka diungkapkan sebagai akun yang terklasifikasi


dalam aset lancar karena akun ini biasanya segera menjadi kewajiban
dalam satu periode akuntansi.

e. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau


perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional
pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/
atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang berwujud yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka


kegiatan operasional Pemerintah Daerah;
2) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses
produksi;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau
diserahkan kepada masyarakat;

BAB IV Kebijakan Akuntansi 31


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada


masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.

Persediaan diakui:

1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah


daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal,
2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.
3) Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan
berdasarkan hasil inventarisasi fisik.

Metode pencatatan persediaan dilakukan secara periodik, maka


pengukuran persediaan pada saat periode penyusunan laporan keuangan
dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi dengan menggunakan harga
perolehan terakhir /harga pokok produksi terakhir/ nilai wajar.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan


persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan
pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang
serupa mengurangi biaya perolehan.
2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang
terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung
yang dialokasikan secara sistematis.
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
Harga/ nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau
penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan
melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

2. Aset Non Lancar

Aset non lancar adalah aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria
aset lancar yang mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan Aset Tidak
Berwujud, yang digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan

BAB IV Kebijakan Akuntansi 32


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum, yang meliputi investasi


jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

a. Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk


dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang


dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk


dimiliki terus-menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau
menarik kembali, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/ atau pengaruh
yang signifikan dalam jangka panjang dan/ atau menjaga hubungan
kelembagaan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak


termasuk dalam investasi permanen.

Investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi


permanen adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak
berkelanjutan yang berarti kepemilikan investasi yang berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki terus
menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial


di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah daerah;
2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable).

Penilaian investasi pemerintah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode Biaya;

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai


investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode biaya digunakan jika Kepemilikan kurang dari 20%. Dengan


menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 33


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang


diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan
usaha/ badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas;

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai


investasi awal berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut
kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas
kekayaan bersih/ ekuitas dari badan usaha penerima investasi
(investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

Metode ekuitas digunakan jika Kepemilikan 20% sampai 50%, atau


kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang
signifikan atau jika Kepemilikan lebih dari 50%. Dengan
menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian
laba atau rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba
kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah akan
mengurangi nilai investasi pemerintah. Penyesuaian terhadap nilai
investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi
pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh
valuta asing serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang dapat direalisasikan.

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan jika Kepemilikan


bersifat nonpermanen. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan
digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam
jangka waktu dekat.

b. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat


lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah
daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan
atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset

BAB IV Kebijakan Akuntansi 34


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam
kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang
dihitung dari biaya perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi
penyusutan.

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap
yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang
bersangkutan.

Masa manfaat adalah:

1) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan


dan/ atau pelayanan publik; atau
2) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset
untuk aktivitas pemerintahan dan/ atau pelayanan publik.

Klasifikasikan Aset Tetap berdasarkan kesamaan dalam sifat atau


fungsinya dalam aktivitas operasi entitas yang terbagi dalam klasifikasi
Tanah; Peralatan dan Mesin; Gedung dan Bangunan; Jalan, Irigasi dan
Jaringan; Aset Tetap Lainnya; dan Kontruksi Dalam Pengerjaan.

1) Tanah adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai


dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap
dipakai.

2) Peralatan dan Mesin adalah mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat


elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang
nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas)
bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3) Gedung dan Bangunan adalah seluruh gedung dan bangunan yang


diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan adalah jalan, irigasi, dan jaringan yang
dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh
pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset ini
mempunyai karakteristik sebagai berikut:

BAB IV Kebijakan Akuntansi 35


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

a) Merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;


b) Sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
c) Tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
d) Terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

5) Aset Tetap Lainnya adalah aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan
ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan
dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan
dalam kondisi siap dipakai. Aset Tetap lainnya termasuk di dalamnya
adalah Aset Tetap Renovasi.

6) Konstruksi dalam Pengerjaan adalah aset tetap yang sedang dalam


proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum
selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup peralatan
dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan Aset
Tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/ atau pembangunannya
membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Pada umumnya aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa
depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai
berikut:

1) Berwujud;
2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
6) Nilai pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian
barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap
yang ditetapkan untuk Peralatan dan Mesin adalah sebesar
Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk Gedung dan
Bangunan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
7) Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta
kepraktisan, pengakuan aset tetap berupa konstruksi dilakukan pada
saat realisasi belanja modal.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 36


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

8) Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh
pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan
dimaksudkan untuk dijual.
9) Pengakuan aset tetap akan andal bila aset tetap telah diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya
berpindah.
10) Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti
bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/ atau
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti
kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum
didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu
proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang
masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat
kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus
diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap
tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan
penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap :

1) Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan.

2) Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan


tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar
pada saat perolehan.

3) Untuk tujuan pernyataan ini, penggunaan nilai wajar pada saat


perolehan untuk kondisi pada paragraf diatas bukan merupakan suatu
proses penilaian kembali (revaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya
perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada
penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat
perolehan awal.

4) Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi


pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang
mengidentifikasikan biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang
dikonstruksi/ dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat
diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal

BAB IV Kebijakan Akuntansi 37


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

5) Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau
konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat
diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke
kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan
yang dimaksudkan.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap (subsequent


expenditures) adalah pengeluaran yang terjadi setelah perolehan awal suatu
aset tetap (subsequent expenditures) yang dapat berakibat memperpanjang
masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di
masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau
peningkatan standar kinerja yang nilainya sebesar nilai satuan minimum
kapitalisasi aset tetap atau lebih, harus ditambahkan pada nilai tercatat
(dikapitalisasi) pada aset yang bersangkutan.

Suatu pengeluaran setelah perolehan juga memperhatikan aspek


materialitas, yakni batasan nilai minimal suatu pengeluaran dapat diakui
sebagai aset tetap.

1) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.15.000.000,00 (lima belas juta


rupiah) per unitnya untuk gedung dan bangunan; jalan; jembatan;
instalasi; jaringan dan irigasi; dan
2) Pengeluaran tersebut lebih dari Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
per unitnya untuk peralatan dan mesin.

Proses kapitalisasi itu sendiri, harus direncanakan mulai


direncanakan sejak dari penganggaran disusun, artinya apabila suatu
belanja yang dilakukan setelah perolehan asset tetap yang dilakukan
(subsequent expenditure) oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo apabila
memenuhi kriteria untuk dilakukan kapitalisasi maka sejak proses
penganggaran tersebut pemeliharaan yang dilakukan harus masuk ke dalam
belanja modal.

Akan tetapi jika kriteria untuk dilakukannya kapitalisasi atas belanja


pemeliharaan tersebut belum/ tidak terpenuhi maka penganggaran atas
pengeluaran tersebut tetap dilakukan pada bagian belanja barang dan jasa.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 38


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Metode penyusutan yang dipergunakan adalah Metode garis lurus


(straight line method).

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban


penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai
pengurang nilai aset tetap.

Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset: Tanah, Konstruksi dalam


Pengerjaan, Aset tetap lainnya (misalnya buku, hewan ternak, tanaman)
dan Aset Lainnya.

Masa manfaat untuk aset tetap yang dimiliki oleh Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo adalah sebagai berikut :

Formula penghitungan penyusutan barang milik daerah :


Nilai yang dapat disusutkan
Penyusutan per periode :
Masa manfaat

Tabel masa manfaat :

Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
1 2 3 4 5
02 * * GOLONGAN PERALATAN DAN MESIN
02 02 * ALAT -ALAT BESAR
02 02 01 Alat - alat Besar Darat 10
02 02 02 Alat-alat Besar Apung 8
02 02 03 Alat-alat Bantu 7

02 03 * ALAT- ALAT ANGKUTAN


02 03 01 Alat Angkutan Darat Bermotor 7
02 03 02 Alat Angkutan Berat tak Bermotor 2
02 03 03 Alat Angkut Apung Bermotor 10
02 03 04 Alat Angkut Apung Tak Bermotor 3
02 03 05 Alat Angkut Bermotor Udara 20

02 04 * ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR


02 04 01 Alat Bengkel Bermesin 10
02 04 02 Alat Bengkel Tak Bermesin 5
02 04 03 Alat Ukur 5

BAB IV Kebijakan Akuntansi 39


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)

02 05 * ALAT PERTANIAN
02 05 01 Alat Pengolahan 4
02 05 02 Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan 4

02 06 * ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA


02 06 01 Alat Kantor 5
02 06 02 Alat Rumah Tangga 5
02 06 03 Peralatan Komputer 5
02 06 04 Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat 5

02 07 * ALAT STUDIO DAN ALAT KOMUNIKASI


02 07 01 Alat Studio 5
02 07 02 Alat Komunikasi 5
02 07 03 Peralatan Pemancar 10

02 08 * ALAT-ALAT KEDOKTERAN
02 08 01 Alat Kedokteran 5
02 08 02 Alat Kesehatan 5

02 09 * ALAT LABORATORIM
02 09 01 Unit Alat Laboratorium 8
02 09 02 Alat Peraga/Praktek Sekolah 8
02 09 03 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 15
02 09 04 Unit Alat Laboratorium Fisika 15
Nuklir/Elektronika
02 09 05 Alat Proteksi Radiasi/Proteksi Lingkungan 10
02 09 06 Radiation Application & Non Destructive 10
Testing Lab
02 09 07 Alat Laboratorium Lingkungan Hidup 7
02 09 08 Peralatan Laboratorium Hydrodinamica 15

02 10 * ALAT-ALAT PERSENJATAAN/KEAMANAN
02 10 01 Senjata Api 10
02 10 02 Persenjataan Non Senjata Api 3
02 10 03 Alat Keamanan dan Perlindungan 5

BAB IV Kebijakan Akuntansi 40


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
03 * * GOLONGAN GEDUNG DAN BANGUNAN
03 11 * BANGUNAN GEDUNG
03 11 01 Bangunan Gedung Tempat Kerja 50
03 11 02 Bangunan Gedung Tempat Tinggal 50
03 11 03 Bangunan Menara 40

03 12 * MONUMEN
03 12 01 Bangunan Bersejarah 50
03 12 02 Tugu Peringatan 50
03 12 03 Candi 50
03 12 04 Monumen/ Bangunan Bersejarah 50
03 12 05 Tugu Peringatan Lain 50
03 12 06 Tugu Titik Kontrol/ Pasti 50
03 12 07 Rambu-rambu 7
03 12 08 Rambu-rambu Lalu Lintas Udara 5

04 * * GOLONGAN JALAN, IRIGASI DAN


JARINGAN
04 13 * JALAN DAN JEMBATAN
04 13 01 Jalan 10
04 13 02 Jembatan 50

04 14 * BANGUNAN AIR/IRIGASI
04 14 01 Bangunan Air Irigasi 50
04 14 02 Bangunan Air Pasang Surut 50
04 14 03 Bangunan Air Rawa 25
04 14 04 Bangunan Pengaman Sungai dan 10
Penanggulangan
Bencana Alam
04 14 05 Bangunan Pengembangan Sumber Air dan 30
Air Tanah
04 14 06 Bangunan Air Bersih/ Air Baku 40
04 14 07 Bangunan Air Kotor 40
04 14 08 Bangunan Air 40

04 15 * INSTALASI
04 15 01 Instalasi Air Minum/Air Bersih 30
04 15 02 Instalasi Air Kotor 30

BAB IV Kebijakan Akuntansi 41


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Masa
Gol Bid Kel Uraian Manfaat
(Tahun)
04 15 03 Instalasi Pengolahan Sampah Non Organik 10
04 15 04 Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan 10
04 15 05 Instalasi Pembangkit Listrik 40
04 15 06 Instalasi Gardu Listrik 40
04 15 07 Instalasi Pertahanan 30
04 15 08 Instalasi Gas 30
04 15 09 Instalasi Pengaman 20

04 16 * JARINGAN
04 16 01 Jaringan Air Minum 30
04 16 02 Jaringan Listrik 40
04 16 03 Jaringan Telepon 20
04 16 04 Jaringan Gas 30

c. Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung


kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi
dalam satu tahun anggaran.

Pembentukan maupun peruntukan dana cadangan akan diatur dengan


peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk
peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan
untuk pembangunan aset.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan.


Apabila terdapat lebih dari satu peruntukan, maka dana cadangan dirinci
menurut tujuan pembentukannya.

Dana Cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan klasifikasi dari


kas ke dana cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari kas yang
diklasifikasikan ke dana cadangan.Pencairan Dana Cadangan mengurangi
Dana Cadangan yang bersangkutan. Pembentukan Dana Cadangan
menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 42


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

d. Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat


diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap
dan dana cadangan.

Termasuk di dalam Aset Lainnya adalah :

1) Tagihan Piutang Penjualan Angsuran;


2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;
3) Kemitraan dengan Pihak Ketiga;
4) Aset Tidak Berwujud;
5) Aset Lain-lain.

Aset tidak berwujud adalah aset non keuangan yang dapat


diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk
digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk
tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.

Aset Lain-lain adalah Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan


dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain.
Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/ atau aset tetap
yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan
(proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal).

Aset lainnya diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/


atau kepenguasaannya berpindah.

Aset Tidak Berwujud diakui pada saat manfaat ekonomi di masa


datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset
Tidak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/ dinikmati oleh entitas.

Pengakuan Aset Lain-lain diakui pada saat dihentikan dari


penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalan aset lain-lain.

Aset lainnya diukur sesuai dengan biaya perolehan atau sebesar nilai
wajar pada saat perolehan.

Aset Tidak Berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga


yang harus dibayar entitas untuk memperoleh suatu Aset Tidak Berwujud
hingga siap untuk digunakan dan Aset Tidak Berwujud tersebut
mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa

BAB IV Kebijakan Akuntansi 43


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk kedalam
entitas tersebut.

Pengukuran:

1) Aset Tidak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi


syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya
yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
2) Aset Tidak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software
komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah
pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.
3) Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan Aset Tidak
Berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat
disajikan sebesar nilai wajar.
4) Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif
pemerintah direklasifikasi ke dalam Aset Lain-lain menurut nilai
tercatatnya.
5) Aset lain–lain yang berasal dari reklasifikasi aset tetap disusutkan
mengikuti kebijakan penyusutan aset tetap.
6) Proses penghapusan terhadap aset lain–lain dilakukan paling lama 12
bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan
perundang-undangan.

Amortisasi adalah pengurangan nilai aset lainnya secara bertahap


dalam jangka waktu tertentu pada setiap periode akuntansi.

Pengakuan amortisasi aset lainnya dilakukan pada saat akhir tahun


saat akan dilakukan penyusunan laporan keuangan atau pada saat aset
tersebut akan dipindah tangankan kepemilikannya.

Pengukuran amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus.

B. KEBIJAKAN AKUNTANSI KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 44


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek adalah suatu kewajiban yang diharapkan


dibayar (atau jatuh tempo) dalam waktu 12 bulan.

a. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK


merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan
kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan
lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
iuran Askes, Taspen, dan Taperum.

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara


Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran
tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan
jasa termasuk barang modal atau pada saat terbitnya SP2D (Surat Perintah
Pencairan Dana).

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban PFK yang sudah dipotong oleh Bendahara Umum Daerah
(BUD) namun belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

b. Utang Bunga

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus


dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah
mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat
Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar
negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan
utang jangka panjang lainnya.

Utang bunga sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum
dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu,
tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum
dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah
perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode

BAB IV Kebijakan Akuntansi 45


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

c. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang


jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang
akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas)
bulan setelah tanggal neraca.

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka


panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar
utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka


panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12
(duabelas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka
pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di
neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan
kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

d. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena


adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca
seluruh atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh pemerintah
daerah kepada pihak lain.

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat terdapat/ timbul


klaim pihak ketiga kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah
diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/ jasa dari
pemerintah daerah.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
bagian barang/ jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada
pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca.

e. Utang Beban

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena


entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal

BAB IV Kebijakan Akuntansi 46


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini


termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account
Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

1) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan


peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran.
2) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau
jasa dimuka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh,
penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-
masing perusahaan untuk suatu bulan baru ditagih oleh yang
bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau
bulan-bulan berikutnya.
3) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan,
dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana
dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/ serah terima,
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
4) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian
tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Utang Beban diakui pada saat :

1) Beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi


sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

2) Terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat


penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan
barang/ jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah
daerah.

3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat
barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan
(dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum
dibayar.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau
perikatan sampai dengan tanggal neraca.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 47


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

f. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang


tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada
akun di atas.

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/ timbul


klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi
belum ada pembayaran/ pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar
kewajiban yang belum dibayar/ diakui sampai dengan tanggal neraca.

2. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah


yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan

a. Utang Dalam Negeri

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah


yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan dan diperoleh dari sumber-
sumber dalam negeri.

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman,


utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/ saat
terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas


utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau
sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

b. Utang Luar Negeri

Utang Luar Negeri atau biasa dikenal dalam istilah pemerintahan


sebagai pinjaman luar negeri merupakan salah satu instrumen yang diambil
oleh pemerintah daerah dalam upaya menanggulangi defisit anggaran.

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban


diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban
timbul.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 48


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal.


Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang
rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah


daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang
tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi
setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan
perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai
pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying
amount) utang tersebut.

C. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih


antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan
Perubahan Ekuitas (LPE).

Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/
Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi
Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Pengakuan ekuitas berdasarkan saat pengakuan aset dan kewajiban.

Pengukuran atas ekuitas berdasarkan pengukuran atas aset dan kewajiban.

BAB IV Kebijakan Akuntansi 49


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

A. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH, KENDALA YANG DIHADAPI,


STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.
1. Kebijakan Pembangunan Daerah

Secara umum kebijakan pembangunan Kabupaten Sukoharjo lebih


diarahkan untuk mewujudkan Visi Kabupaten Sukoharjo “Terus Membangun
Sukoharjo Yang Lebih Sejahtera, Maju, Dan Bermartabat Didukung
Pemerintahan Yang Profesional”, yang hendak direalisasikan melalui misi:

a. Memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan


transparan.
b. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat.
c. Mendorong penguatan kemandirian ekonomi yang berbasis pada pertanian
dan industri serta pengelolaan potensi daerah dengan memperhatikan
kelestarian lingkungan hidup.
d. Meningkatkan kualitas kehidupan beragama dan bermasyarakat.
e. Mewujudkan kondisi masyarakat yang aman, tenteram dan dinamis

Visi dan Misi di atas selanjutnya diterjemahkan dalam 8 Agenda


Pembangunan Kabupaten Sukoharjo 2018 sebagai berikut:

a. Penuntasan Pendidikan Dasar 9 Tahun dan Peningkatan Kualitas


Pendidikan Menengah.
b. Pembangunan Kesehatan.
c. Pembangunan Infrastruktur.
d. Pemberdayaan Perempuan, Anak dan Pemuda.
e. Pembenahan sistem birokrasi yang baik dan profesional berbasis
pelayanan.
f. Stabilitas Keamanan.
g. Pembangunan Ekonomi.
h. Pembangunan Mental Spiritual dan Kemasyarakatan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 20


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2. Kendala dan Tantangan yang Harus Dihadapi:


a. Upaya lanjut untuk menanggulangi kemiskinan akibat masih rendahnya
kapasitas produksi dan akses terhadap sumber daya produktif bagi
masyarakat.
b. Upaya untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan.
c. Upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan, upaya penanggulangan
penyakit menular, termasuk upaya untuk memanfaatkan revitalisasi
program keluarga berencana.
d. Upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.
e. Upaya meningkatkan kinerja dan kesejahteraan PNS.
f. Upaya untuk merevitalisasi pertanian dan perikanan, meningkatkan
produktifitas dan kompetensi tenaga kerja.
g. Upaya untuk meningkatkan dukungan infrastruktur bagi peningkatan daya
saing dan sektor unggulan.

3. Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018

Berdasarkan sasaran yang harus dicapai dalam RPJMD Tahun 2016 –


2021, kemajuan yang dicapai dalam tahun 2016 dan tahun 2017 serta berbagai
masalah dan tantangan pokok yang harus dipecahkan dan dihadapi pada tahun
anggaran 2018, Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum dan
sinkronisasi dengan strategi dan prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2018,
adalah :

a. Menegakkan supremasi hukum yang menyentuh aspek keadilan bagi


kehidupan bermasyarakat.
b. Peningkatan kualitas pembelajaran dan penyediaan serta peningkatan
layanan pendidikan dasar dan menengah.
c. Peningkatan sarana prasarana kesehatan yang dapat di akses dengan baik
dan mudah oleh semua lapisan masyarakat.
d. Percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan untuk mendukung
pemberdayaan ekonomi masyarakat desa.
e. Peningkatan pengembangan kawasan ekonomi baru serta mendorong
peningkatan investasi.
f. Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat tidak mampu untuk
meningkatkan kesejahteraan.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 21


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

g. Perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur pertanian.


h. Peningkatan pemberdayaan masyarakat guna menumbuhkan kesadaran
masyarakat atas lingkungan hidup.
i. Peningkatan sistem dan iklim Kabupaten Sukoharjo yang demokratis dan
berakhlak.
j. Penguatan perlindungan terhadap masyarakat dengan menciptakan rasa
aman dalam semua kegiatan masyarakat.

B. PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN TAHUN 2018

Penjelasan pencapaian kinerja keuangan tahun 2018 sebagaimana yang


disajikan dalam Laporan Realisasi APBD adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah dianggarkan Rp1.986.593.090.000,00 realisasinya


sebesar Rp2.056.034.389.050,00 atau 103,50% dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah dianggarkan sebesar Rp348.388.683.000,00


realisasinya sebesar Rp434.001.906.195,00 atau 124,57% yang terdiri atas:
Pendapatan Pajak Daerah dianggarkan sebesar Rp169.300.000.000,00
realisasinya sebesar Rp235.894.522.749,00 atau 139,34%, Pendapatan
Retribusi Daerah dianggarkan sebesar Rp20.229.283.000,00 realisasinya
sebesar Rp23.045.710.072,00 atau 113,92%, Pendapatan Hasil Pengelolaan
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dianggarkan sebesar
Rp20.905.995.000,00 realisasinya sebesar Rp20.894.425.195,00 atau
99,94% dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah dianggarkan
sebesar Rp137.953.405.000,00 realisasinya sebesar Rp154.167.248.179,00
atau111,75%.

b. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer dianggarkan sebesar Rp1.566.041.207.000,00


realisasinya sebesar Rp1.549.767.522.855,00 atau 98,96% yang terdiri
atas: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dianggarkan sebesar
Rp1.244.971.961.000,00 realisasinya sebesar Rp1.219.811.099.454,00 atau
97,98%, Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya yaitu Dana

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 22


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Penyesuaian dianggarkan sebesar Rp161.826.256.000,00 realisasinya


sebesar Rp161.826.256.000,00 atau 100,00%, Pendapatan Transfer
Pemerintah Daerah Lainnya dianggarkan sebesar Rp145.432.040.000,00
realisasinya sebesar Rp156.349.377.060,00 atau 107,51% dan Bantuan
Keuangan dari Provinsi dianggarkan sebesar Rp13.810.950.000,00
realisasinya sebesar Rp11.780.790.341,00 atau 85,30%.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah yaitu Pendapatan Hibah


dianggarkan sebesar Rp72.163.200.000,00 realisainya sebesar
Rp72.264.960.000,00 atau 100,14%.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dianggarkan Rp1.975.489.848.000,00 realisasinya


sebesar Rp1.740.974.242.060,00 atau 88,13% dengan rincian:

a. Belanja Operasi

Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp1.495.891.022.000,00 realisasinya


sebesar Rp1.352.589.734.822,00 atau 90,42% yang terdiri atas: Belanja
Pegawai dianggarkan sebesar Rp940.184.605.000,00 realisasinya sebesar
Rp856.943.060.675,00 atau 91,15%, Belanja Barang dan Jasa dianggarkan
sebesar Rp485.552.096.000,00 realisasinya sebesar Rp432.511.875.697,00
atau 89,08%, Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp48.965.821.000,00
realisasinya sebesar Rp46.867.298.450,00 atau 95,71%, dan Bantuan
Sosial dianggarkan sebesar Rp21.188.500.000,00 realisasinya sebesar
Rp16.267.500.000,00 atau 76,78%.

b. Belanja Modal

Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp469.598.826.000,00 realisasinya


sebesar Rp388.201.672.338,00 atau 82,67 % yang terdiri atas: Belanja
Tanah dianggarkan sebesar Rp36.242.425.000,00 realisasinya sebesar
Rp15.524.917.190,00 atau 42,84%, Belanja Peralatan dan Mesin
dianggarkan sebesar Rp60.045.636.000,00 realisasinya sebesar
Rp50.730.743.196,00 atau 84,49%, Belanja Gedung dan Bangunan
dianggarkan sebesar Rp194.786.097.000,00 realisasinya sebesar

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 23


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rp185.261.209.489,00 atau 95,11%, Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan


dianggarkan sebesar Rp167.361.848.000,00 realisasinya sebesar
Rp126.452.549.150,00 atau 75,56%, dan Belanja Aset Tetap Lainnya
dianggarkan sebesar Rp11.162.820.000,00 realisasinya sebesar
Rp10.232.253.313,00 atau 91,66%.

c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00


realisasinya sebesar Rp182.834.900,00 atau 1,83%.

3. Transfer Daerah

Transfer Daerah dianggarkan Rp310.584.468.000,00 realisasinya sebesar


Rp309.321.608.000,00 atau 99,59% dengan rincian:

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Transfer Bagi Hasil Pendapatan dianggarkan sebesar Rp33.104.980.000,00


realisasinya sebesar Rp32.211.620.000,00 atau 97,30% yang terdiri atas:
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan
sebesar Rp31.631.707.000,00 realisasinya sebesar Rp30.738.347.000,00
atau 97,18%, dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah kepada Pemerintah
Desa dianggarkan sebesar Rp1.473.273.000,00 realisasinya sebesar
Rp1.473.273.000,00 atau 100,00%.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Transfer Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp277.479.488.000,00


realisasinya sebesar Rp277.109.988.000,00 atau 99,87% yang terdiri atas:
Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Daerah Lainnya
dianggarkan sebesar Rp250.000.000,00 realisasinya sebesar
Rp250.000.000,00 atau 100,00%, Transfer Bantuan Keuangan kepada Desa
dianggarkan sebesar Rp276.207.681.000,00 realisasinya sebesar
Rp275.838.181.000,00 atau 99,87%, dan Transfer Bantuan Keuangan
kepada Partai Politik dianggarkan sebesar Rp1.021.807.000,00 realisasinya
sebesar Rp1.021.807.000,00 atau 100,00%.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 24


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah dianggarkan sebesar Rp299.481.226.000,00


realisasinya sebesar Rp304.826.273.970,00 atau 101,78% dengan rincian:

a. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp467.281.226.000,00


realisasinya sebesar Rp467.281.226.263,00 atau 100,00% yang terdiri atas:
Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya
dianggarkan sebesar Rp467.281.226.000,00 realisasinya sebesar
Rp467.281.226.263,00 atau 100,00%.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan dianggarkan sebesar Rp167.800.000.000,00


realisasinya sebesar Rp162.454.952.293,00 atau 96,81% yang terdiri atas:
Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan sebesar Rp125.000.000.000,00
realisasinya sebesar Rp127.154.952.293,00 atau 101,72% dan Penyertaan
Modal Pemerintah Daerah dianggarkan sebesar Rp42.800.000.000,00
realisasinya sebesar Rp35.300.000.000,00 atau 82,48%.

BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan 25


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4. ASET LAINNYA

Rincian Saldo Aset Lainnya per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017
adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Aset Lainnya Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Aset Lainnya Tahun 2018 Berkurang Bertambah Tahun 2017

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga 963.037.500,00 - - 963.037.500,00

b. Aset tak Berwujud 14.365.378.984,00 2.103.052.100,00 2.932.603.422,00 13.535.827.662,00


Akumulasi Amortisasi Aset tak
c. Berwujud (3.406.412.136,00) (159.946.901,00) (580.111.478,00) (2.986.247.559,00)

d. Aset Lain-lain Rusak Berat 487.065.204,00 3.368.770.020,00 2.187.600.657,00 1.668.234.567,00

Akumulasi Penyusutan Aset


e. Lain-lain Rusak Berat (487.065.204,00) (3.368.770.020,00) (2.187.600.657,00) (1.668.234.567,00)

f. Aset Lain-lain untuk Dihibahkan - 27.988.515.581,00 - 27.988.515.581,00

Akumulasi Penyusutan Aset


g. Lain-lain untuk Dihibahkan - (2.501.554.079,00) - (2.501.554.079,00)

Jumlah 11.922.004.348 36.999.579.105,00

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga


Akun ini menggambarkan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang
mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan
bersama dengan menggunakan asset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Rincian Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per tanggal 31


Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.2
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember 2018
(dalam rupiah)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2018 Berkurang Bertambah Tahun 2017

1 Badan Keuangan Daerah 207.900.000,00 207.900.000,00


- -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 174


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kemitraan dengan Pihak Ketiga Tahun 2018 Berkurang Bertambah Tahun 2017

Dinas Perdagangan, Koperasi


2 dan Usaha Mikro, Kecil dan
755.137.500,00 - - 755.137.500,00
Menengah

Jumlah
963.037.500,00 - - 963.037.500,00

Saldo kemitraan dengan pihak ketiga merupakan kerja sama


penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan Pihak Ketiga.
Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sukoharjo mengerjasamakan asset
tanahnya untuk pembangunan dan pengelolaan asset kemitraan berdasarkan
perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga. Saldo kemitraan dengan pihak
ketiga senilai Rp963.037.500,00 tersebut adalah sebagai berikut :

1) Kerjasama Bagi Tempat Usaha Pasar Kartasura dan Ruko Koplak


Andong
Kerjasama tersebut didasarkan pada Surat Perjanjian Kerjasama
Bagi Tempat Usaha Dalam Rangka Renovasi Pasar Kartasura
No.180/240/1993 tanggal 15 Januari 1993/ Sesuai dengan perjanjian
tersebut Pemkab. Sukoharjo telah mengikatkan diri dalam kerjasama
dengan PT. Adimas Graha Perkasa. Dalam pemanfaatan tanah untuk
pembangunan dan pengelolaan Pasar Kartasura dan ruko/ pertokoan.
Yang dikenal dengan sebutan Koplak Andong. Kerjasama yang telah
disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor:511.233-310 tanggal 16 Maret 1993 tersebut dilaksanakan untuk
jangka waktu 30 tahun atau berakhir pada tahun 2024. Dalam perjanjian
kerja sama Pasar Kartasura dan Koplak Andong disebutkan bahwa:
Pihak Pertama dalam hal ini Pemkab Sukoharjo telah menyediakan
tanah untuk dikerjasamakan seluruhnya senilai Rp755.137.500,00 yaitu:

a) Tanah dengan HP No. 8 seluas 469 m2 terletak di Desa Kartasura


Kecamatan Kartasura yang selanjutnya diubah menjadi Hak
Pengelolaan (HPL) No. 1 Desa Kartasura atas nama Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo. Dan akhirnya diatas HPL tersebut dibebani
Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Adimas Graha Perkasa.
Semarang. HGB inilah yang merupakan lokasi ruko Koplak
Andong;

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 175


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

b) Tanah dengan seluas 7.167 m2 terletak di Desa Kartasura


Kecamatan Kartasura yang (tidak diketahui alas hak atas tanah
sebelumnya). Namun oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN)
hanya diinformasikan bahwa hak atas tanahnya adalah Hak
Pengelolaan (HPL) No. 2 Desa Kartasura atas nama Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo. yang akhirnya diatas HPL tersebut dibebani
Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Adimas Graha Perkasa.
Semarang. HBG inilah yang merupakan lokasi Pasar Kartasura.

Perkembangan sampai akhir tahun 2010 menunjukkan bahwa


ruko Koplak Andong tidak difungsikan. Dan belum ada kejelasan/
keputusan atas kelanjutan kerja sama ruko Koplak Andong.

2) Kerjasama Pembangunan dan Pengelolaan Gedung Bioskop


Sukoharjo
Dasar pelaksanaan kerjasama adalah Surat Perjanjian Kerjasama
Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Sukoharjo. Nomor perjanjian: 180/503/078/1994 tanggal 7 Februari
1994. Dan telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 641,33 – 615 tentang Pengesahan Keputusan Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 180/016/1994 tanggal 8
Februari 1994. Berdasarkan perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo telah mengikatkan diri dalam kerjasama pemakaian tanah
milik Pemda dengan pihak ketiga yaitu Sdr. Anantya Pratiknyo BS yang
bertindak atas nama sendiri.

Dalam kerjasama yang berjangkawaktu 25 tahun tersebut.


Pemkab Sukoharjo menyediakan tanah seluas 1.188m2 yang terletak di
Jalan Jendral Sudirman no 45 persil nomor P. 12 dan P. 13 Sukoharjo.
Dalam perjanjian tersebut terhadap tanah yang dikerjasamakan
ditetapkan sebagai saham milik Pemkab dengan nilai
Rp207.900.000,00.

Dalam perkembangannya. Sampai dengan akhir tahun 2010


gedung bioskop tersebut sudah tidak beroperasi lagi. Sebagian tanah
yang dikerjasamakan tersebut bahkan sudah diganti penggunaannya
untuk perkantoran perbankan. Belum ada/ diputuskan kejelasan atas
kelanjutan kerjasama tersebut. Demikian juga status tanah yang

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 176


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

dikerjasamakan merupakan tanah dengan HakPakai. Seharusnya sesuai


dengan surat perjanjian kerjasama tanah tersebut harus diubah statusnya
yaitu menjadi Hak Pengelolaan (HPL) untuk dapat dibebankan Hak
Guna Bangunan (HGB).

b. Aset Tak Berwujud


Aset Tak Berwujud dapat berupa kajian dan perangkat lunak/software
aplikasi komputer.
Rincian Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sebagai
berikut :
1. Dinas Kesehatan sebesar Rp 386.125.000,00 berupa perangkat
lunak/software aplikasi komputer.
2. Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp 950.425.000,00 berupa
perangkat lunak/software aplikasi komputer dan Rp 68.474.000,00
berupa kajian Detail Engineering Design.
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp
1.265.105.432,00 berupa perangkat lunak/software aplikasi
komputer dan Rp 5.572.032.720,00 berupa beberapa macam kajian
dan Detail Engineering Design.
4. Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar
Rp 3.234.893.940,00 berupa beberapa macam kajian.
5. Dinas Perhubungan sebesar Rp 76.109.500,00 berupa perangkat
lunak/software aplikasi komputer.
6. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sebesar Rp 46.656.000,00
berupa perangkat lunak/software aplikasi komputer.
7. Sekretariat Daerah sebesar Rp 25.675.000,00 berupa perangkat
lunak/software aplikasi komputer.
8. Sekretariat DPRD sebesar Rp 24.500.000,00 berupa perangkat
lunak/software aplikasi komputer.
9. Badan Keuangan Daerah sebesar Rp 1.238.782.092,00 berupa
perangkat lunak/software aplikasi komputer.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar
Rp 469.427.300 berupa perangkat lunak/software aplikasi
komputer.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 177


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

11. Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 324.318.000,00


berupa perangkat lunak/software aplikasi komputer.
12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 15.000.000,00 berupa
perangkat lunak/software aplikasi komputer.
13. Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah sebesar Rp 269.382.500,00 berupa perangkat
lunak/software aplikasi komputer dan sebesar Rp 398.472.500,00
berupa Detail Engineering Design, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup/Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL/UPL), serta
Analisis Dampak Lalu Lintas Andalalin bangunan pasar.

Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per tanggal 31 Desember 2018 dan
2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.3
Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)
NO ASET TAK BERWUJUD TAHUN 2018 TAHUN 2017
1 Dinas Kesehatan 386.125.000,00 386.125.000,00
2 Rumah Sakit Umum Daerah 1.018.899.000 550.714.000,00

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


3 6.837.138.152 5.552.301.030,00
Ruang

Badan Perencanaan , Penelitian dan


4 3.234.893.940 2.443.319.940,00
Pengembangan Daerah

5 Dinas Perhubungan 76.109.500,00 76.109.500,00


6 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 46.656.000,00 46.656.000,00
7 Sekretariat Daerah 25.675.000,00 2.128.727.100,00
8 Sekretariat DPRD 24.500.000,00 24.500.000,00

9 Badan Keuangan Daerah 1.238.782.092 940.182.092,00

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


10 469.427.300 380.020.000,00
Terpadu Satu Pintu

11 Dinas Komunikasi dan Informatika 324.318.000,00 324.318.000,00


12 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 15.000.000,00 15.000.000,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
13 667.855.000,00 667.855.000,00
Mikro, Kecil dan Menengah

JUMLAH 14.365.378.984 13.535.827.662,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 178


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

c. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud


Amortisasi merupakan penyesuaian nilai sehubungan dengan
penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset tak berwujud.
Amortisasi aset tidak berwujud diperhitungkan untuk aset tak berwujud
perangkat lunak/software aplikasi komputer.
Rincian Saldo Amortisasi Tidak Berwujud per tanggal 31 Desember
2018 dan 2017 adalah sebagaiberikut :

Tabel 5.5.4
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
(dalam rupiah)
AKUMULASI AMORTISASI ASET
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
TAK BERWUJUD
386.125.000 386.125.000
1 Dinas Kesehatan

2 Rumah Sakit Umum Daerah 237.606.250 125.106.250

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan


3 809.745.840 634.457.686
Ruang

4 Dinas Perhubungan 42.054.750,00 25.027.375

46.656.000 46.656.000
5 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
324.318.000 324.318.000
6 Dinas Komunikasi dan Informatika
185.621.900
7 Sekretariat Daerah 25.675.000
24.500.000 24.500.000
8 Sekretariat DPRD

9 Badan Keuangan Daerah 950.170.096 786.470.848

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan


10 289.999.325 193.223.250
Terpadu Satu Pintu

11 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 11.250.000 7.500.000

Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha


12 258.311.875 247.241.250
Mikro, Kecil dan Menengah

JUMLAH 3.406.412.136 2.986.247.559

d. Aset Lain-lain Rusak Berat


Rincian Saldo Aset Lain-lain Rusak Berat per tanggal 31 Desember
2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 179


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.5.5
Aset Lain-lain Rusak Berat
(dalam rupiah)
NO ASET LAIN-LAIN TAHUN 2018 TAHUN 2017
1 Sekretariat Daerah 0,00 55.000.000,00
2 Sekretariat DPRD 0,00 42.000.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 45.723.117,00
5. Dinas Kesehatan 850.000,00 56.850.000,00
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 55.799.990,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 60.000.000,00
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 4.000.000,00
9. Dinas Pangan 7.934.423 2.000.000,00
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 32.810.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
11. Berencana, Pemberdayaan Perempuan 0,00 110.272.350,00
dan Perlindungan Anak
12. Badan Keuangan Daerah 237.000.000 1.187.849.110
13. Dinas Sosial 17.652.664 0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup 162.960.000 0,00
15. Kecamatan Sukoharjo 0,00 15.930.000
16. Kecamatan Baki 14.945.000 0,00
JUMLAH 487.065.204 1.668.234.567,00

e. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat

Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat per


tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
Tabel 5.5.6
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Rusak Berat
(dalam rupiah)
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
ASET LAINLAIN
1 Sekretariat Daerah 0,00 55.000.000,00
2 Sekretariat DPRD 0,00 42.000.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah 0,00 0,00
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 45.723.117,00
5. Dinas Kesehatan 850.000,00 56.850.000,00
6. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 0,00 55.799.990,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika 0,00 60.000.000,00
8. Dinas Kepemudaan dan Olahraga 0,00 4.000.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 180


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
ASET LAINLAIN
9. Dinas Pangan 7.934.423 2.000.000,00
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 0,00 32.810.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
11. Berencana, Pemberdayaan Perempuan 0,00 110.272.350,00
dan Perlindungan Anak
12. Badan Keuangan Daerah 237.000.000 1.187.849.110
13. Dinas Sosial 17.652.664 0,00
14. Dinas Lingkungan Hidup 162.960.000 0,00
15. Kecamatan Sukoharjo 0,00 15.930.000
16. Kecamatan Baki 14.945.000 0,00
JUMLAH 487.065.204 1.668.234.567,00

f. Aset Lain-lain untuk Dihibahkan


Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain) karena akan
dihibahkan (P3D) ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada Sekolah SMA
dan SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan
Terminal tipe B (Kartasura dan Sukoharjo) pada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 27.988.515.581,00 meliputi Peralatan dan
Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap
Lainnya sudah dilimpahkan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada
tanggal 18 Desember 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor
030/5514 Tahun 2018 dan Nomor 030/116 Tahun 2018..

Rincian Saldo Aset Lain-lain untuk Dihibahkan per tanggal 31


Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.5.7
Aset Lain-lain untuk Dihibahkan
(dalam rupiah)
NO ASET LAIN-LAIN TAHUN 2018 TAHUN 2017
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 27.430.817.417,00
2. Dinas Perhubungan 0,00 557.698.164,00
JUMLAH 2.798.851.5581,00

g. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Dihibahkan


Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk
Dihibahkan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 181


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.5.6
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain untuk Dihibahkan
(dalam rupiah)
AKUMULASI PENYUSUTAN
NO TAHUN 2018 TAHUN 2017
ASET LAINLAIN
1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 0,00 2.282.955.275,00
2. Dinas Perhubungan 0,00 218.598.804,00
JUMLAH 0,00 2.501.554.079,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 182


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

C. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menggambarkan posisi keuangan


mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2018 dan
perbandingannya dengan tanggal 31 Desember 2017.

ASET

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Aset
4.705.532.520.015,72 4.503.212.327.840,72

Rincian Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo per tanggal 31 Desember 2018


dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.1
Aset
(dalam rupiah)
Aset Tahun 2018 Tahun 2017

a. Aset Lancar
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27

b. Investasi Jangka Panjang


251.354.893.757,92 210.591.928.097,61

c. Aset Tetap
3.872.669.789.165,85 3.653.067.689.461,85

d. Dana Cadangan
177.405.567.166,00 50.250.614.873,00

e. Aset Lainnya
37.069.866.490,00 36.999.579.105,00

Jumlah
4.705.532.520.015,72 4.503.212.327.840,72

Aset Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp4.705.532.520.015,72 meningkat sebesar Rp202.320.192.175,00 atau 4,49%
terhadap Aset Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.503.212.327.840,72.

Aset terdiri atas Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, Dana
Cadangan dan Aset Lainnya dengan rincian sebagai berikut:

1. ASET LANCAR

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Aset Lancar
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 107


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Adapun rincian aset lancar pada tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut:

Tabel 5.3.2
Aset Lancar
(dalam rupiah)
Aset Lancar Tahun 2018 Tahun 2017

a. Kas di Kas Daerah


283.002.178.413,00 440.383.729.113,00

b. Kas di Bendahara Penerimaan


4.601.000,00 46.155.000,00

c. Kas di Bendahara Pengeluaran


- -

d. Kas di Bendahara BLUD


6.931.470.953,00 4.716.808.993,00
Kas di Bendahara Dana
e.
Kapitasi JKN 19.936.690.415,00 21.840.722.152,00

f. Kas di Bendahara Dana BOS


307.536.203,00 293.811.005,00

g. Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00

h. Investasi Jangka Pendek


- -

i. Piutang Pendapatan
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00

j. Penyisihan Piutang Pendapatan


(32.808.885.418,30) (21.627.851.768,70)

k. Piutang Lainnya
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00

l. Penyisihan Piutang Lainnya


(1.673.967.000,00) (1.255.475.250,00)

m. Beban Dibayar Dimuka


- -

n. Persediaan
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97

Jumlah
367.032.403.435,95 552.302.516.303,27

Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp367.032.403.435,95 turun sebesar Rp185.270.112.867,32 atau 33,55%
terhadap Aset Lancar Tahun 2017 yaitu sebesar Rp552.302.516.303,27.

Saldo masing-masing Aset Lancar per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat
dijelaskan pada uraian dibawah ini:

a. Kas di Kas Daerah

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Kas Daerah


283.002.178.413,00 440.383.729.113,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 108


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas merupakan uang tunai dalam Rekening Kas Umum Daerah yang
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Terdapat 4 (empat) Rekening Kas umum Daerah (RKUD) dan


deposito milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang terdapat pada Bank
Jateng Cabang Sukoharjo dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
(dalam rupiah)
No. Nama Rekening No. Rekening Tahun 2018 Tahun 2017

1) RKUD kabupaten Sukoharjo 1-030-00520-0


183.002.178.413,00 340.383.729.113,00
Rek. Penerimaan Kab.
2) 1-030-00009-7
Sukoharjo - -
Rek. Pengeluaran Kab.
3) 1-030-00130-0
Sukoharjo - -
Rek. Penerimaan PBB Kab.
4) 1-030-00600-0
Sukoharjo - -

5) Deposito A129769
100.000.000.000,00 100.000.000.000,00

Jumlah
283.002.178.413,00 440.383.729.113,00

Di dalam Saldo akhir Kas Daerah pada tahun 2018 sebesar


Rp283.002.178.413,00 turun sebesar Rp157.381.550.700,00 atau 35,74%
terhadap Saldo akhir Kas Daerah pada Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp440.383.729.113,00, yang terdapat pada rekening RKUD Kabupaten
Sukoharjo dengan Nomor Rekening 1.030.00520.0 pada tahun 2018 sebesar
Rp183.002.178.413,00 turun sebesar Rp157.381.550.700,00 atau 46,24%
terhadap saldo tahun 2017 yaitu sebesar Rp340.383.729.113,00, sedangkan
sejumlah Rp100.000.000.000,00 merupakan simpanan dalam bentuk
deposito dengan nomor bilyet A129769.

Uraian Kas di Kas Daerah tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 109


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.3
Kas di Kas Daerah
(dalam rupiah)
Saldo Awal BUD Penambahan Pengurangan Saldo Akhir BUD

Pendapatan BUD Belanja BUD


1.878.193.979.810,00 1.875.317.084.510,00
Pencairan Dana Pengeluaran
Cadangan - Pembiayaan 160.300.000.000,00
Kas di Bendahara Kas di Bendahara
Penerimaaan Penerimaaan
46.155.000,00 4.601.000,00
Tahun 2017 Tahun 2018

440.383.729.113,00 1.878.240.134.810,00 2.035.621.685.510,00 283.002.178.413,00

Kas di Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018


sebesar Rp283.002.178.413,00 turun sebesar Rp157.381.550.700,00 atau
64,26% terhadap Kas di Kas Daerah Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp440.383.729.113,00.

Saldo awal Kas di Kas Daerah sebesar Rp440.383.729.113,00


mengalami penambahan sebesar Rp1.878.240.134.810,00 dan mengalami
pengurangan sebesar Rp2.035.621.685.510,00 sehingga saldo akhir Kas di
Kas Daerah sebesar Rp283.002.178.413,00.

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara Penerimaan


4.601.000,00 46.155.000,00

Kas di Bendahara Penerimaan adalah Pendapatan Asli Daerah berupa


Pajak Daerah, Retribusi Daerah maupun Lain-lain PAD yang Sah yang
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan masih berada di
Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke Kas Daerah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 110


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.4
Kas di Bendahara Penerimaan
(dalam rupiah)
Kas di Bendahara Penerimaan
Tahun 2018 Tahun 2017
Puskesmas

1) Puskesmas Mojolaban
1.527.000,00

2) Puskesmas Weru
917.000,00

3) Puskesmas Kartasura
1.285.000,00

4) Puskesmas Tawangsari
504.000,00

5) Puskesmas Bulu
368.000,00

6) Puskesmas Grogol
23.865.000,00

7) Puskesmas Baki
22.290.000,00

Jumlah
4.601.000,00 46.155.000,00

Kas di Bendahara Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun 2018 sebesar Rp4.601.000,00 turun sebesar Rp41.554.000,00 atau
90,03% terhadap Kas di Bendahara Penerimaan Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp46.155.000,00.

Kas di Bendahara Penerimaan tahun 2018 terdapat pada Dinas


Kesehatan yang merupakan klaim BPJS yang belum disetor ke kas daerah.
Kas tersebut tertampung dalam rekening bendahara penerimaan pembantu
pada Puskesmas Mojolaban sebesar Rp1.527.000,00, Puskesmas Weru
sebesar Rp917.000,00, Puskesmas Kartasura sebesar Rp1.285.000,00,
Puskesmas Tawangsari sebesar Rp504.000,00 dan Puskesmas Bulu sebesar
Rp368.000,00.

c. Kas di Bendahara Pengeluaran

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara Pengeluaran


- -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 111


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sisa dana di Bendahara


Pengeluaran SKPD yang berasal dari pencairan SP2D yang belum
dibelanjakan yang sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan
masih berada di Bendahara Pengeluaran dan belum disetorkan kembali ke
Kas Daerah.

Tabel 5.3.5
Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara Pengeluaran


- -

Tidak ada Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember


2018 dan per 31 Desember 2017.

d. Kas di Bendahara BLUD

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara BLUD


6.931.470.953,00 4.716.808.993,00

Kas di Bendahara BLUD adalah uang tunai dalam rekening BLUD


yang merupakan rekening milik SKPD berstatus BLUD (Badan Layanan
Umum Daerah) yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan
BLUD.

Terdapat 2 (dua) Rekening BLUD milik Rumah Sakit Umum Daerah


Kabupaten Sukoharjo yang terdapat pada Bank Jateng Cabang Sukoharjo
dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD
(dalam rupiah)
No. Nama Rekening No. Rekening Tahun 2018 Tahun 2017

Penerimaan RSUD kab.


1) 1-030-00322-1
Sukoharjo 6.931.470.953,00 4.716.808.993,00
Pengguna Anggaran BLUD/
2) 2-030-091-704
RSUD - -

Jumlah
6.931.470.953,00 4.716.808.993,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 112


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Uraian Kas di Bendahara BLUD tahun 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.3.6
Kas di Bendahara BLUD
(dalam rupiah)
Saldo Awal BLUD
4.716.808.993,00

Pendapatan BLUD
80.782.753.047,00

Belanja BLUD
78.568.091.087,00

Surplus/ (Defisit) BLUD


2.214.661.960,00

Saldo akhir BLUD


6.931.470.953,00

Kas di Bendahara BLUD Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


2018 sebesar Rp6.931.470.953,00 meningkat sebesar Rp2.214.661.960,00
atau 46,95% terhadap Kas di Bendahara BLUD Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp4.716.808.993,00.

Saldo awal Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp4.716.808.993,00


mengalami penambahan dari Pendapatan BLUD sebesar
Rp80.782.753.047,00 dan mengalami pengurangan dari Belanja BLUD
sebesar Rp78.568.091.087,00 sehingga saldo akhir Kas di Kas Daerah
sebesar Rp6.931.470.953,00.

e. Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN


19.936.690.415,00 21.840.722.152,00

Kas di Dana Kapitasi JKN adalah saldo kas atas pengelolaan dana
JKN pada Dinas Kesehatan dan 12 Puskesmas terdiri dari sisa dana Kapitasi
JKN yang sampai tanggal 31 Desember yang belum dibelanjakan.

Rincian per puskesmas Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN tahun


2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 113


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.7
Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN
(dalam rupiah)
Setor Uang
Saldo Kas JKN Pendapatan JKN Belanja JKN Pembukaan Saldo Kas JKN
Puskesmas
Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2018 Rekening Tahun 2018
dan Hadiah

1) Puskesmas Weru
2.227.910.267,00 2.528.736.000,00 2.410.368.247,00 5.000,00 2.346.273.020,00

2) Puskesmas Bulu
711.007.111,00 1.538.985.000,00 1.492.913.021,00 5.014,00 757.074.076,00

3) Puskesmas Tawangsari
1.774.688.966,00 2.468.844.000,00 2.446.896.503,00 4.990,00 1.796.631.473,00

4) Puskesmas Nguter
1.813.025.006,00 2.593.014.000,00 1.899.957.750,00 50.000,00 2.506.031.256,00

5) Puskesmas Sukoharjo
2.045.645.215,00 2.913.625.000,00 3.284.832.677,00 100.000,00 1.674.337.538,00

6) Puskesmas Bendosari
1.079.827.801,00 1.988.331.600,00 2.139.904.995,00 37.504.972,00 890.749.434,00

7) Puskesmas Polokarto
2.497.539.212,00 3.408.804.000,00 3.904.765.450,00 50.000,00 2.001.527.762,00

8) Puskesmas Mojolaban
2.436.650.506,00 3.119.924.700,00 3.372.678.940,00 5.000,00 2.183.891.266,00

9) Puskesmas grogol
2.406.309.149,00 3.710.868.000,00 4.009.400.095,00 100.000,00 2.107.677.054,00

10) Puskesmas Baki


1.442.684.946,00 2.118.632.100,00 2.049.055.304,00 50.000,00 1.512.211.742,00

11) Puskesmas Gatak


1.197.019.511,00 2.195.965.500,00 2.437.377.622,00 50.000,00 955.557.389,00

12) Puskesmas Kartasura


2.208.414.462,00 2.668.014.000,00 3.671.700.057,00 - 1.204.728.405,00

Jumlah
21.840.722.152,00 31.253.743.900,00 33.119.850.661,00 37.924.976,00 19.936.690.415,00

Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun 2018 sebesar Rp19.936.690.415,00 turun sebesar
Rp1.904.031.737,00 atau 8,72% terhadap Kas di Bendahara Dana Kapitasi
JKN Tahun 2017 yaitu sebesar Rp21.840.722.152,00.

Saldo awal Kas di Bendahara Dana Kapitasi JKN sebesar


Rp21.840.722.152,00 mengalami penambahan dari Pendapatan Dana
Kapitasi JKN sebesar Rp31.253.743.900,00 dan mengalami pengurangan
dari Belanja Dana Kapitasi JKN sebesar Rp33.119.850.661,00 dan
mengalami pengurangan akibat setoran ke Kas Daerah berupa uang
pembukaan dan hadiah sebesar Rp37.924.976,00 sehingga saldo akhir Kas di
Bendahara Dana Kapitasi JKN sebesar Rp19.936.690.415,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 114


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

f. Kas di Bendahara Dana BOS

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas di Bendahara Dana BOS


307.536.203,00 293.811.005,00

Kas di Bendahara Dana BOS adalah saldo kas atas pengelolaan dana
BOS pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)
terdiri dari sisa dana BOS yang sampai tanggal 31 Desember yang belum
dibelanjakan.

Uraian Kas di Bendahara Dana BOS tahun 2018 adalah sebagai


berikut:

Tabel 5.3.8
Kas di Bendahara Dana BOS
(dalam rupiah)
Saldo Awal Kas Dana BOS
293.811.005,00

Pendapatan Dana BOS


63.648.960.000,00

Belanja Dana BOS


63.635.234.802,00

Surplus/ (Defisit) Dana BOS 13.725.198,00

Saldo akhir Kas Dana BOS


307.536.203,00

Kas di Bendahara Dana BOS Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


2018 sebesar Rp307.536.203,00 meningkat sebesar Rp13.725.198,00 atau
4,67% terhadap Kas di Bendahara Dana BOS Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp293.811.005,00.

Saldo awal Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp293.811.005,00


mengalami penambahan dari Pendapatan Dana BOS sebesar
Rp63.648.960.000,00 dan mengalami pengurangan dari Belanja Dana BOS
sebesar Rp63.635.234.802,00 sehingga saldo akhir Kas di Kas Daerah
sebesar 307.536.203,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 115


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

g. Kas Lainnya

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00

Kas Lainnya adalah saldo kas yang tidak termasuk klasifikasi tersebut
diatas. Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat
dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.9
Kas Lainnya
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Block Grant Rehap Gedung


1)
Bupati norek 1030004371 46.016.713,00 46.016.713,00

2) Bansos Buku
174.582.424,00 174.582.424,00

3) Dana Kurikulum 13
5.000.000,00 5.000.000,00

4) Dana Pelatihan BOS


250.000,00 250.000,00

5) Bantuan Komputer
3.000.000,00 3.000.000,00

6) Kas Lain-lain
24.329.959,00 24.329.959,00

Jumlah
253.179.096,00 253.179.096,00

Kas Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tahun 2018 dan tahun


2017 adalah sebesar Rp253.179.096,00.

h. Piutang Pendapatan

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Piutang Pendapatan
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00

Piutang Pendapatan adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan


pajak tahun berkenaan.yang sudah diterbitkan Surat Ketetapannya, namun
sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berkenaan belum dibayar oleh
wajib pajak bersangkutan. Piutang Pendapatan ini terdiri atas Piutang Pajak,
Piutang Retribusi dan Piutang Lain-lain PAD yang Sah.
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 116
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rincian Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan 2017 dapat


dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.10
Piutang Pendapatan
(dalam rupiah)
Piutang Pendapatan Tahun 2018 Tahun 2017

a) Piutang Pajak
51.353.222.005,00 36.711.626.915,00

(1) Piutang Pajak Hotel


46.765.229,00 17.832.500,00

(2) Piutang Pajak Restoran


50.507.616,00 61.570.642,00

(3) Piutang Pajak Hiburan


23.637.431,00 54.849.351,00

(4) Piutang Pajak Reklame


388.612.887,00 341.127.300,00
Piutang Pajak Penerangan
(5)
Jalan - -

(6) Piutang Pajak Parkir


7.472.817,00 16.890.625,00

(7) Piutang Pajak Air Tanah


60.385.479,00 47.232.500,00

(8) Piutang Pajak Golongan C


590.868.213,00 455.839.625,00
Piutang Pajak Bumi dan
(9)
Bangunan 50.184.972.333,00 35.716.284.372,00
Piutang Bea Perolehan Hak
(10)
Atas Tanah dan Bangunan - -

b) Piutang Retribusi
448.444.100,00 1.104.769.800,00
Piutang Retribusi Pelayanan
(1)
Kesehatan 199.730.000,00 824.092.500,00
Piutang Retribusi Pelayanan
(2)
Pasar 101.255.000,00 77.690.000,00
Piutang Retribusi Pemakaian
(3)
Kekayaan Daerah -

(4) Piutang Retribusi Brak Kerja


450.000,00
Piutang Retribusi Izin
(5)
Mendirikan Bangunan 95.758.000,00 138.287.000,00
Piutang Retribusi Izin
(6)
Gangguan 51.701.100,00 64.250.300,00
Piutang Lain-lain PAD yang
c)
Sah 19.369.678.078,00 17.811.343.500,00
Piutang Hasil Penjualan Aset
(1)
Daerah yang Tidak Dipisahkan 286.000,00
Piutang Hasil dari
(2) Pemanfaatan Kekayaan
-
Daerah

(3) Piutang BLUD


19.369.678.078,00 17.811.057.500,00

Jumlah
71.171.344.183,00 55.627.740.215,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 117


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018


sebesar Rp71.171.344.183,00 meningkat sebesar Rp15.543.603.968,00 atau
27,94% terhadap Piutang Pendapatan Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp55.627.740.215,00.

Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 sebesar


Rp50.184.972.333,00 meningkat sebesar Rp14.468.687.961,00 atau 40,51%
terhadap Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 sebesar
Rp35.716.284.372,00.

i. Penyisihan Piutang Pendapatan

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Penyisihan Piutang Pendapatan


(32.808.885.418,30) (21.627.851.768,70)

Penyisihan Piutang Pendapatan merupakan taksiran nilai piutang


pendapatan yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa
akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Rincian Penyisihan Piutang Pendapatan per 31 Desember 2018 dan


2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 5.3.11
Penyisihan Piutang Pendapatan
(dalam rupiah)
Penyisihan Piutang Pendapatan Tahun 2018 Tahun 2017

1 Penyisihan Piutang Pajak


(32.758.214.868,30) (21.591.658.518,70)

2 Penyisihan Piutang Retribusi


(50.670.550,00) (36.193.250,00)

Jumlah
(32.808.885.418,30) (21.627.851.768,70)

Penyisihan Piutang Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun 2018 sebesar (Rp32.808.885.418,30) meningkat sebesar
(Rp11.181.033.649,60) atau 51,70% terhadap Penyisihan Piutang
Pendapatan Tahun 2017 yaitu sebesar (Rp21.627.851.768,70).

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 118


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Uraian Penyisihan Piutang Pajak per tanggal 31 Desember 2018


adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.12
Penyisihan Piutang Pajak
(dalam rupiah)
Jumlah Piutang Prosentase Penyisihan Piutang
Tahun
Pajak Penyisihan Piutang Pajak

1) Tahun 2009 100%


65.056.095,00 65.056.095,00

2) Tahun 2010 100%


87.460.360,00 87.460.360,00

3) Tahun 2011 100%


12.967.207.916,00 12.967.207.916,00

4) Tahun 2012 100%


5.041.404.103,00 5.041.404.103,00

5) Tahun 2013 100%


4.791.357.394,00 4.791.357.394,00

6) Tahun 2014 75%


4.631.827.080,00 3.473.870.310,00

7) Tahun 2015 50%


5.340.443.276,00 2.670.221.638,00

8) Tahun 2016 35%


5.957.369.283,00 2.085.079.249,05

9) Tahun 2017 25%


6.306.231.213,00 1.576.557.803,25

10) Tahun 2018 0%


6.164.865.285,00 -

Jumlah
51.353.222.005,00 32.758.214.868,30

Uraian Penyisihan Piutang Retribusi per tanggal 31 Desember 2018


adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.13
Penyisihan Piutang Retribusi
(dalam rupiah)
Tahun Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Jumlah

1) Piutang Retribusi IMB


93.071.900,00 - 2.686.100,00 95.758.000,00

2) Piutang Retribusi Izin Gangguan


51.701.100,00 - - 51.701.100,00

Jumlah
144.773.000,00 - 2.686.100,00 147.459.100,00
Prosentase Penyisihan
35% 25% 0%
Piutang

Penyisihan Piutang Retribusi


50.670.550,00 - - 50.670.550,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 119


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

i. Piutang Lainnya

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Piutang Lainnya
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00

Piutang Lainnya adalah hak pemerintah daerah atas pendapatan tahun


berkenaan yang tidak termasuk dalam piutang pajak dan piutang retribusi.

Tabel 5.3.14
Piutang Lainnya
(dalam rupiah)
Piutang Lainnya Tahun 2018 Tahun 2017

Alat Mesin Pertanian pada Dinas


1
Pertanian dan Perikanan 1.673.967.000,00 1.673.967.000,00

Jumlah
1.673.967.000,00 1.673.967.000,00

Piutang Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018


sebesar Rp1.673.967.000,00 sama dengan Piutang Lainnya Tahun 2017.

Saldo Piutang Lainnya senilai Rp1.673.967.000,00 adalah Alat dan


mesin Pertanian (Alsintan) yang dikelola oleh Bidang Perkebunan dan
Kehutanan dan Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura (TPH). Sedangkan
pemanfaatannya dilakukan oleh kelompok tani di Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo.

j. Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Penyisihan Piutang Lainnya


(1.673.967.000,00) (1.255.475.250,00)

Penyisihan Piutang Lainnya merupakan taksiran nilai piutang Lainnya


yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya di masa akan dating
dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Uraian Penyisihan Piutang Lainnya per tanggal 31 Desember 2018


adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 120


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.15
Penyisihan Piutang Lainnya
(dalam rupiah)
Jumlah Piutang Prosentase Penyisihan Piutang
Tahun
Lainnya Penyisihan Piutang Lainnya

1) Tahun 2013 0%
1.848.762.000,00 -

2) Tahun 2014 25%


1.701.522.000,00 425.380.500,00

3) Tahun 2015 35%


1.678.167.000,00 587.358.450,00

4) Tahun 2016 50%


1.677.167.000,00 838.583.500,00

5) Tahun 2017 75%


1.673.967.000,00 1.255.475.250,00

5) Tahun 2018 100%


1.673.967.000,00 1.673.967.000,00

Di Tahun 2018 prosentase penyisihan piutang sebesar 100% sehingga


penyisihan piutang lainnya sama dengan jumlah piutang lainnya yaitu
sebesar Rp1.673.967.000,00.

k. Persediaan

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Persediaan
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97

Persediaan menggambarkan aset dalam bentuk barang atau


perlengkapan yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan
maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah serta
barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka
pelayanan masyarakat yang masih berada di satuan kerja dalam waktu 12
bulan dari tanggal pelaporan.

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017


adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 121


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.16
Persediaan
(dalam rupiah)
Persediaan Tahun 2018 Tahun 2017

a) Persediaan Alat Tulis Kantor


792.736.519,00 747.756.588,00
Persediaan Alat Listrik dan
b)
Elektronik 385.185.761,00 378.659.615,00
Persediaan Perangko, Materai
c)
dan Benda Pos Lainnya 516.000,00 276.000,00
Persediaan Peralatan
d) Kebersihan dan Bahan
704.261.589,00 539.522.662,00
Pembersih
Persediaan Peralatan/
e)
Perlengkapan Kegiatan 121.062.275,00 -
Persediaan Peralatan/ Sarana
f)
Kesehatan/Kedokteran 2.714.767.776,64 1.260.080.067,67

g) Persediaan Pakan Ternak/ Ikan


25.796.316,00 31.130.975,00
Persediaan Bahan Baku
h)
Bangunan - -
Persediaan Bahan/ Bibit
i)
Tanaman 59.661.000,00 115.730.700,00

j) Persediaan Bibit Ternak


221.920.200,00 210.969.200,00

k) Persediaan Bahan Obat-Obatan


7.638.382.027,82 8.833.005.147,51

l) Persediaan Bahan Kimia


- 576.353.998,79
Persediaan Bahan Makanan
m)
dan Minuman 165.975.217,00 146.210.864,00
Persediaan Bahan Baku
n)
Laboratorium 1.823.697.847,79 1.152.139.479,00
Persediaan Suku Cadang
o)
Sarana Mobilitas 7.549.640,00 14.709.950,00

p) Persediaan Logistik Bencana


740.776.479,00 738.913.140,00

q) Persediaan Alat KB
505.427.765,00 655.284.393,00
Persediaan Barang yang Akan
r)
Diberikan kepada Pihak ke3 434.194.730,00 33.072.450.330,00

s) Persediaan Bahan Cetak


1.892.377.448,00 1.876.537.638,00

Jumlah
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97

Persediaan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp18.234.288.591,25 turun sebesar Rp32.115.442.156,72 atau 63,78%
terhadap Persediaan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp50.349.730.747,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 122


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Persediaan Peralatan/ Sarana Kesehatan/ Kedokteran Pakai Habis


sebesar Rp2.714.767.776,64 terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar
Rp2.678.882.031,64 dan pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar
Rp35.885.745,00.

Persediaan Pakan Ternak/ Ikan sebesar Rp25.796.316,00 terdapat


pada Dinas Pertanian dan Perikanan.

Persediaan Bahan/ Bibit Tanaman sebesar Rp59.661.000,00 terdapat


pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp27.935.000,00 dan Dinas
Pertanian dan Perikanan sebesar Rp31.726.000,00.

Persediaan Bibit Ternak sebesar Rp221.920.200,00 terdapat pada


Dinas Pertanian dan Perikanan.

Persediaan Bahan Obat-obatan sebesar Rp7.638.382.027,82 terdapat


pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.676.651.282,82, Rumah Sakit Umum
Daerah sebesar Rp2.680.781.345,00 dan Dinas Pertanian dan Perikanan
sebesar Rp280.949.400,00.

Persediaan Bahan Makanan dan Minuman sebesar Rp165.975.217,00


terdapat pada RSUD sebesar Rp162.594.217,00 dan Dinas Pangan sebesar
Rp3.381.000,00.

Persediaan Bahan Baku Laboratorium sebesar Rp1.823.697.847,79


terdapat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp890.390.145,79 dan Rumah Sakit
umum Daerah sebesar Rp933.307.702,00

Persediaan Suku Cadang Sarana Mobilitas sebesar Rp7.549.640,00


terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Persediaan Logistik Bencana sebesar Rp740.776.479,00 terdapat pada


Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Persediaan Alat KB sebesar Rp505.427.765,00 terdapat pada Dinas


Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 123


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.17
Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Pihak Ketiga
(dalam rupiah)
Persediaan Barang yang akan
Tahun 2018 Tahun 2017
Diberikan kepada Pihak Ketiga
Talud Ipal Gumpang dan Jalan
1
Masuk TPS 3R 219.390.000,00
Normalisasi Saluran Drainase
2
Telukan - Cluringan beserta DED 434.194.730,00 434.194.730,00
DED dan Sondir Tanah Masjid
3
Baiturrahmah 59.190.000,00

4 Masjid Baiturrahmah
32.160.475.600,00

5 Gedung Brimob
199.200.000,00

Jumlah
434.194.730,00 33.072.450.330,00

Persediaan Barang yang akan Diberikan kepada Pihak Ketiga sebesar


Rp434.194.730,00 terdapat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang adalah berupa Normalisasi saluran drainase Telukan – Cluringan
beserta DED.

Rincian Saldo Persediaan per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 per
OPD adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.18
Persediaan per OPD
(dalam rupiah)
Persediaan per OPD Tahun 2018 Tahun 2017

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 209.329.885,00 213.180.125,00

2 Dinas Kesehatan
9.484.381.115,25 7.424.376.149,97

3 Rumah Sakit Umum Daerah


4.320.880.608,00 5.522.313.142,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
4
Penataan Ruang 694.581.420,00 33.305.041.145,00
Dinas Perumahan Dan
5
Kawasan Pemukiman 5.307.000,00 -

6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


1.202.250,00 1.600.500,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja


730.000,00 370.000,00
Badan Penanggulangan
8
Bencana Daerah 741.227.479,00 739.344.140,00

9 Dinas Sosial
- -
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 794.000,00 1.477.000,00

11 DPPKBP3A
508.971.265,00 658.336.393,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 124


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Persediaan per OPD Tahun 2018 Tahun 2017

12 Dinas Pangan
3.538.000,00 20.859.000,00

13 Dinas Lingkungan Hidup


27.935.000,00 43.096.000,00
Dinas Kependudukan Dan
14
Pencatatan Sipil 1.343.127.256,00 1.457.781.590,00
Dinas Pemberdayaan
15
Masyarakat Dan Desa 679.000,00 754.000,00

16 Dinas Perhubungan
91.001.817,00 153.022.418,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 608.000,00 589.000,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 46.336.000,00 79.908.500,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 1.393.000,00 3.076.000,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 2.651.000,00 1.639.000,00

21 Dinas Pertanian Dan Perikanan


598.729.946,00 599.899.595,00
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Daerah - -
Kepala Daerah Dan Wakil
23
Kepala Daerah - -

24 Sekretariat Daerah
127.802.100,00 109.186.100,00

25 Sekretariat DPRD
705.000,00 1.284.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 75.000,00 110.000,00

27 Kecamatan Weru
185.000,00 186.000,00

28 Kecamatan Bulu
302.000,00 417.500,00

29 Kecamatan Tawangsari
853.000,00 556.000,00

30 Kecamatan Sukoharjo
477.000,00 285.000,00

31 Kecamatan Nguter
220.750,00 381.000,00

32 Kecamatan Bendosari
280.000,00 208.750,00

33 Kecamatan Polokarto
822.200,00 363.750,00

34 Kecamatan Mojolaban
314.500,00 125.000,00

35 Kecamatan Grogol
579.400,00 367.000,00

36 Kecamatan Baki
983.100,00 1.184.100,00

37 Kecamatan Gatak
578.500,00 242.500,00

38 Kecamatan Kartasura
6.103.300,00 2.256.450,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 125


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Persediaan per OPD Tahun 2018 Tahun 2017

39 Inspektorat
250.000,00 901.000,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 3.155.000,00 3.430.500,00

41 Badan Keuangan Daerah


6.818.700,00 1.187.400,00
Badan Kepegawaian
42
Pendidikan Dan Pelatihan 380.000,00 395.000,00

Jumlah
18.234.288.591,25 50.349.730.747,97

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Investasi Permanen - Penyertaan


Modal Pemerintah Daerah 251.354.893.757,92 210.591.928.097,60

Investasi Jangka Panjang Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


merupakan penyertaan modal Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo kepada
BUMD.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 28 Tahun 2015 tentang


Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 57 Tahun 2014 Tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disebutkan
bahwa investasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
pada Perusahaan Daerah dengan kepemilikan lebih dari 50% dicatat dengan
metode ekuitas. Hal ini berarti nilai investasi/ penyertaan modal yang dilakukan
oleh Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo akan selalu disesuaikan dengan
kenaikan/ penurunan dari aset bersih yang dimiliki oleh perusahaan daerah
tersebut.

Investasi/ penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada BUMD


dicatat dengan metode ekuitas kecuali penyertaan modal pada PT. Bank Jateng
karena kepemilikannya kurang dari 50%.

Rincian Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sampai dengan tanggal


31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 126


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.18
Investasi Jangka Panjang/ Penyertaan Modal Pemerintah Daerah
(dalam rupiah)

Penyertaan Modal Pemerintah


Tahun 2018 Tahun 2017
Daerah

1 PT. Bank Jateng


94.589.000.000,00 71.789.000.000,00
Perusahaan Daerah Bank
2
Perkreditan Rakyat Bank Pasar 40.724.485.163,00 39.847.804.826,00
Perusahaan Daerah Bank Kredit
3 Kecamatan / PD. BPR BKK
14.688.010.038,95 14.054.058.159,10
Sukoharjo
Perusahaan Daerah Bank Kredit
4 Kecamatan / PD. BPR BKK
15.602.682.635,22 13.816.065.774,96
Grogol
Badan Usaha Milik Daerah
5
Badan Kredit Desa (BKD) 6.675.496.879,00 6.675.496.879,00
Badan Usaha Milik Daerah
6
Percetakan Daerah (PERCADA) 7.446.324.695,00 6.482.386.525,00
Perusahaan Daerah Air Minum
7
(PDAM) 71.394.894.346,75 57.693.115.933,54
PT. Pekan Raya Promosi
8
Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah 199.000.000,00 199.000.000,00

9 PT. Solo Raya Promosi


35.000.000,00 35.000.000,00

Jumlah
251.354.893.757,92 210.591.928.097,61

Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp215.354.893.757,92 meningkat sebesar Rp40.762.965.660,32 atau 19,36%
terhadap Penyertaan Modal Tahun 2017 yaitu sebesar Rp210.591.928.097,61.

Uraian Penyertaan modal Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


masing-masing BUMD per 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 127


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Bank Jateng

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PT.Bank Jateng dengan metode harga perolehan sampai dengan tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.19
Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng
(dalam rupiah)
PMPD pada Bank Jateng Tahun 2018 Tahun 2017

a) Sampai dengan TA. 2001


1.492.000.000,00 1.492.000.000,00

b) Penambahan TA. 2002


265.000.000,00 265.000.000,00

c) Penambahan TA. 2003


250.000.000,00 250.000.000,00

d) Penambahan TA. 2004


1.505.000.000,00 1.505.000.000,00

e) Penambahan TA. 2005


1.584.000.000,00 1.584.000.000,00

f) Penambahan TA. 2007


1.800.000.000,00 1.800.000.000,00

g) Tambahan Investasi & AMU


160.000.000,00 160.000.000,00

h) Penambahan TA. 2009


1.212.000.000,00 1.212.000.000,00

i) Penambahan TA. 2010


1.173.000.000,00 1.173.000.000,00

j) Penambahan TA. 2011


3.529.000.000,00 3.529.000.000,00

k) Penambahan TA. 2012


1.664.000.000,00 1.664.000.000,00

l) Penambahan TA. 2013


5.166.000.000,00 5.166.000.000,00

m) Penambahan TA. 2014


7.040.000.000,00 7.040.000.000,00

n) Penambahan TA. 2015


9.160.000.000,00 9.160.000.000,00

o) Penambahan TA. 2016


22.964.000.000,00 22.964.000.000,00

p) Penambahan TA. 2017


12.825.000.000,00 12.825.000.000,00

q) Penambahan TA. 2018


22.800.000.000,00

Jumlah
94.589.000.000,00 71.789.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng Tahun 2018 sebesar


Rp94.589.000.000,00 meningkat sebesar Rp22.800.000.000,00 atau 31,76%
terhadap Penyertaan Modal pada PT. Bank Jateng Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp71.789.000.000,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 128


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. Bank Pasar

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.Bank Pasar dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember
2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.20
Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. Bank Pasar Tahun 2018 Tahun 2017

Modal Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 34.999.999.418,00 29.999.812.418,00

2 Pembiayaan
- 5.000.187.000,00

3 Modal Hibah
56.908.745,00 56.908.745,00
Jumlah Modal Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo 35.056.908.163,00 35.056.908.163,00

Modal Pemerintah Provinsi

Jumlah Modal Keseluruhan (modal


Pemkab. Sukoharjo + modal
35.056.908.163,00 35.056.908.163,00
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
2.273.923.000,00 1.910.891.340,00

2 Cadangan Tujuan
580.803.000,00 459.791.970,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


2.812.851.000,00 2.420.213.353,00

Jumlah Laba/ Rugi


5.667.577.000,00 4.790.896.663,00
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 5.667.577.000,00 4.790.896.663,00
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
40.724.485.163,00 39.847.804.826,00
atas laba/rugi)

Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar Tahun 2018 sebesar


Rp40.724.485.163,00 meningkat sebesar Rp876.680.337,00 atau 2,20%
terhadap Penyertaan Modal pada PD. Bank Pasar Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp39.847.804.826,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 129


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

c) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR/ BKK Sukoharjo

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.BPR/BKK Sukoharjo dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.21
Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Sukoharjo
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BPR/ BKK
Tahun 2018 Tahun 2017
Sukoharjo
Modal Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 9.799.999.752,00 7.444.935.752,00

2 Pembiayaan
2.355.064.000,00

3 Modal Hibah

Jumlah Modal Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo 9.799.999.752,00 9.799.999.752,00

Modal Pemerintah Provinsi


7.020.000.000,00 7.020.000.000,00
Jumlah Modal Keseluruhan (modal
Pemkab. Sukoharjo + modal
16.819.999.752,00 16.819.999.752,00
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
58,26% 58,26%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
2.417.458.228,00 1.957.944.836,00

2 Cadangan Tujuan
1.583.753.513,00 1.166.014.065,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


4.388.210.085,00 4.177.394.483,00

Jumlah Laba/ Rugi


8.389.421.826,00 7.301.353.384,00
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 4.888.010.286,95 4.254.058.407,10
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
14.688.010.038,95 14.054.058.159,10
atas laba/rugi)

Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp14.688.010.038,95 meningkat sebesar Rp633.951.879,84 atau 4,51%
terhadap Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Sukoharjo Tahun 2017 yaitu
sebesar Rp14.054.058.159,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 130


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BPR/ BKK Grogol

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.BPR/BKK Grogol dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal
31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.22
Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Grogol
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BPR/ BKK Grogol Tahun 2018 Tahun 2017

Modal Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 9.850.000.000,00 8.350.000.000,00

2 Pembiayaan
- 1.500.000.000,00

3 Modal Hibah

Jumlah Modal Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo 9.850.000.000,00 9.850.000.000,00

Modal Pemerintah Provinsi


5.310.000.000,00 5.310.000.000,00
Jumlah Modal Keseluruhan (modal
Pemkab. Sukoharjo + modal
15.160.000.000,00 15.160.000.000,00
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
64,97% 64,97%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
2.511.751.000,00 1.907.907.276,00

2 Cadangan Tujuan
2.055.542.000,00 1.478.872.506,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


4.286.582.000,00 2.717.337.695,00

Jumlah Laba/ Rugi


8.853.875.000,00 6.104.117.477,00
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 5.752.682.635,22 3.966.065.774,96
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
15.602.682.635,22 13.816.065.774,96
atas laba/rugi)

Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Grogol Tahun 2018 sebesar


Rp15.602.682.635,22 meningkat sebesar Rp1.786.616.860,26 atau 12,93%
terhadap Penyertaan Modal pada PD. BPR/BKK Grogol Tahun 2017 yaitu
sebesar Rp13.816.065.774,96.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 131


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. BKD

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.BKD dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.23
Penyertaan Modal pada PD. BKD
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. BKD Tahun 2018 Tahun 2017

Modal Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 5.642.366.725,00 5.642.366.725,00

2 Pembiayaan

3 Modal Hibah

Jumlah Modal Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo 5.642.366.725,00 5.642.366.725,00

Modal Pemerintah Provinsi

Jumlah Modal Keseluruhan (modal


Pemkab. Sukoharjo + modal
5.642.366.725,00 5.642.366.725,00
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
1.232.253.919,00 1.232.253.919,00

2 Cadangan Tujuan

Akumulasi Laba/ Rugi Tahun


3
Lalu (333.786.308,00) (333.786.308,00)

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


134.662.543,00 134.662.543,00

Jumlah Laba/ Rugi


1.033.130.154,00 1.033.130.154,00
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 1.033.130.154,00 1.033.130.154,00
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
6.675.496.879,00 6.675.496.879,00
atas laba/rugi)
Penyertaan Modal pada PD. BKD dari Tahun 2016 sampai dengan
Tahun 2018 sama sebesar Rp6.675.496.879,00. Perusahaan Daerah Badan
Kredit Desa (PD. BKD) dibubarkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah
Badan Kredit Desa.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 132


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

f) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. PERCADA

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.PERCADA dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember
2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.24
Penyertaan Modal pada PD. PERCADA
(dalam rupiah)
PMPD pada PD. PERCADA Tahun 2018 Tahun 2017

Modal Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 6.427.208.002,00 5.427.208.002,00

2 Pembiayaan
1.000.000.000,00

3 Modal Hibah

Jumlah Modal Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo 6.427.208.002,00 6.427.208.002,00

Modal Pemerintah Provinsi

Jumlah Modal Keseluruhan (modal


Pemkab. Sukoharjo + modal
6.427.208.002,00 6.427.208.002,00
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
100,00% 100,00%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
621.688.857,00 621.688.857,00

2 Cadangan Tujuan
218.128.490,00 218.128.490,00
Akumulasi Laba/ Rugi Tahun
3
Lalu (729.404.499,00) (1.060.975.678,00)

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


908.703.845,00 276.336.854,00

Jumlah Laba/ Rugi


1.019.116.693,00 55.178.523,00
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 1.019.116.693,00 55.178.523,00
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
7.446.324.695,00 6.482.386.525,00
atas laba/rugi)

Penyertaan Modal pada PD. PERCADA Tahun 2018 sebesar


Rp7.446.324.695,00 meningkat sebesar Rp963.938.170,00 atau 14,87%
terhadap Penyertaan Modal pada PD. PERCADA Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp6.482.386.525,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 133


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

g) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD. PDAM

Uraian penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PD.PDAM dengan metode ekuitas sampai dengan tanggal 31 Desember 2018
dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.3.25
Penyertaan Modal pada PD. PDAM
(dalam rupiah)
PMPD pada PDAM Tahun 2018 Tahun 2017

Modal Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo :
Modal yang telah disetor penuh
1
Pemkab. Sukoharjo 53.418.166.646,42 40.918.166.646,42

2 Pembiayaan
12.500.000.000,00 12.500.000.000,00

3 Modal Hibah
883.202.051,00 883.202.051,00
Jumlah Modal Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo 66.801.368.697,42 54.301.368.697,42

Modal Pemerintah Provinsi


41.091.722.321,69 41.091.722.321,69

Modal Hibah

Jumlah Modal Keseluruhan (modal


Pemkab. Sukoharjo + modal
107.893.091.019,11 95.393.091.019,11
Pemerintah Provinsi)

Prosentase Kepemilikan
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
61,91% 56,92%
(modal Pemkab. Sukoharjo / modal
Keseluruhan * 100%)

Laba/ Rugi :

1 Cadangan Umum
1.813.594.417,45 1.082.158.178,62

2 Cadangan Tujuan

Akumulasi Laba/ Rugi Tahun


3
Lalu

4 Laba/ Rugi Tahun Berjalan


5.605.560.169,44 4.876.241.408,17

Jumlah Laba/ Rugi


7.419.154.586,89 5.958.399.586,79
Hak Atas Laba/ Rugi (laba/rugi *
prosentase kepemilikan) 4.593.525.649,33 3.391.747.236,12
Penyertaan Modal - Metode Ekuitas
(modal Pemkab. Sukoharjo + hak
71.394.894.346,75 57.693.115.933,54
atas laba/rugi)
Penyertaan Modal pada PD. PDAM Tahun 2018 sebesar
Rp71.394.894.346,75 meningkat sebesar Rp13.701.778.413,21 atau 23,75%
terhadap Penyertaan Modal pada PD. PDAM Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp57.693.115.933,54.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 134


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

h) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. PRPP Jawa Tengah

Penyertaan modal Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PT.Pekan Raya Promosi Pariwisata (PRPP) Jawa Tengah sebesar
Rp199.000.000,00 merupakan jumlah penyertaan modal sampai dengan tahun
2006 (setoran terakhir tahun 2006).

i) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT. Solo Raya Promosi

Penyertaan modal Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada


PT.Solo Raya Promosi sebesar Rp35.000.000,00 merupakan jumlah penyertaan
modal sampai dengan tahun 2006 (setoran terakhir tahun 2006).

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 135


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

A. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Komponen yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran adalah:


Pendapatan, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan. Ringkasan Realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2018 Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo secara garis besar adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.1
Ringkasan APBD TA 2018
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Pendapatan dan Belanja

a) Pendapatan
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00

b) Belanja
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,13 1.581.523.010.006,00

c) Transfer
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
1) Surplus (Defisit)
Anggaran: a)-b)-c) (299.481.226.000,00) 5.394.127.990,00 (1,80) 168.067.748.661,00

2) Pembiayaan

a) Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00

b) Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00

2) Pembiayaan Netto: a)-b)


299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00

Sisa Lebih Pmbiayaan


3) -
Anggaran : 1)+2) 310.220.401.960,00 467.281.226.364,00

Dari data diatas menunjukkan bahwa pelaksanaan APBD Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
Hal tersebut terlihat dari adanya surplus sebesar Rp5.394.127.990,00 dan
pembiayaan neto sebesar Rp304.826.273.970,00, sehingga Sisa Lebih Perhitungan
Anggaran (SiLPA) tahun 2018 sebesar Rp310.220.401.960,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 50


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Uraian lebih lanjut mengenai masing-masing komponen realisasi APBD


Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dan perbandingannya
dengan Tahun 2017 dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. PENDAPATAN DAERAH

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Daerah
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00

Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas


dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.
Pendapatan terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan
Lain-lain Pendapatan Yang sah.

Rincian Realisasi Pendapatan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.2
Pendapatan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a. Pendapatan Asli Daerah


348.388.683.000,00 434.001.906.195,00 124,57 464.567.409.857,00

b. Pendapatan Transfer
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00
Lain-lain Pendapatan Daerah
c.
yang Sah 72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00

Jumlah
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat melebihi target yang telah ditetapkan
dan mengalami peningkatan bila dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini
ditunjukkan dari pendapatan yang dianggarkan sebesar 1.986.593.090.000,00
ternyata realisasinya mencapai Rp2.056.034.389.050,00 atau 103,50% yang
berarti meningkat Rp463.355.383,00 terhadap realisasi pendapatan Tahun

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 51


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp2.055.571.033.667,00 atau meningkat sebesar


0,02%. Pendapatan Asli Daerah dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
realisasinya berhasil melebihi target anggaran yang ditetapkan masing-masing
sebesar 124,57% dan 100,14%. Hanya Pendapatan Transfer yang realisasinya
tidak mencapai target anggaran hanya mencapai 98,96% dari target anggaran
yang ditetapkan, akan tetapi kekurangannya tidak terlalu signifikan.

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Daerah dapat dijelaskan


sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Asli Daerah (PAD)


348.388.683.000,00 434.001.906.195,00 124,57 464.567.409.857,00

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh


Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu dan mencerminkan
kemandirian daerah.

Rincian Realisasi Pendapatan Asli Daerah dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.3
Pendapatan Asli Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Asli Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Pendapatan Pajak Daerah


169.300.000.000,00 235.894.522.749,00 139,34 221.901.158.399,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah


20.229.283.000,00 23.045.710.072,00 113,92 22.340.480.906,00
Pendapatan Hasil Kekayaan
3)
Daerah yang Dipisahkan 20.905.995.000,00 20.894.425.195,00 99,94 15.495.303.717,00
Lain-lain Pendapatan Asli
4)
Daerah yang Sah 137.953.405.000,00 154.167.248.179,00 111,75 204.830.466.835,00

Jumlah
348.388.683.000,00 434.001.906.195,00 124,57 464.567.409.857,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 52


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat melebihi target yang telah
ditetapkan akan tetapi mengalami penurunsn bila dibanding realisasi Tahun
2017. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Asli Daerah Tahun 2018 yang
dianggarkan sebesar Rp348.388.683.000,00 ternyata realisasinya mencapai
Rp434.001.906.195,00 atau 124,57% turun sebesar Rp30.565.503.662,00
atau 6,58% terhadap realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun Anggaran 2017
yaitu sebesar Rp464.567.409.857,00.

tiga komponen PAD realisasinya berhasil melebihi target anggaran


yang telah ditetapkan yaitu Pendapatan Pajak Daerah sebesar 139,34%,
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar 113,92%, dan Lain-lain Pendapatan
Asli Daerah yang Sah sebesar 111,75%, sedangkan Pendapatan Hasil
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan hanya mencapai 99,94%

Uraian masing-masing komponen Pendapatan Asli Daerah dapat


dijelaskan sebagai berikut:

1) Pendapatan Pajak Daerah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Pajak Daerah


169.300.000.000,00 235.894.522.749,00 139,34 221.901.158.399,00

Pendapatan Pajak Daerah adalah pendapatan yang diperoleh


daerah dari pemungutan pajak. Rincian Realisasi Pendapatan Pajak
Daerah dari tanggal 1Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 53


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.4
Pendapatan Pajak Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Pajak Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Pajak Hotel
5.000.000.000,00 7.649.818.108,00 153,00 6.397.533.653,00

(1) Hotel Bintang Empat


2.701.150.000,00 3.562.669.885,00 131,89 3.040.569.312,00

(2) Hotel Bintang Tiga


550.000.000,00 2.155.095.669,00 391,84 1.708.187.762,00

(3) Hotel Bintang Dua


1.700.000.000,00 1.757.247.199,00 103,37 1.466.460.214,00

(4) Hotel Melati Tiga


17.000.000,00 11.898.434,00 69,99 15.116.820,00

(5) Hotel Melati Dua


15.000.000,00 32.798.990,00 218,66 17.274.610,00

(6) Hotel Melati Satu


6.850.000,00 19.799.980,00 289,05 22.820.735,00
Losmen/ Rumah Penginapan/
(7) Pesanggrahan/ Hostel/ Rumah
10.000.000,00 110.307.951,00 1.103,08 127.104.200,00
Kos

b) Pajak Restoran
11.525.000.000,00 16.062.122.510,00 139,37 11.853.627.012,00

(1) Restoran
11.525.000.000,00 16.062.122.510,00 139,37 11.853.627.012,00

c) Pajak Hiburan
5.000.000.000,00 6.522.815.744,00 130,46 3.936.583.386,00

(1) Tontonan Film/ Bioskop


2.975.550.000,00 3.328.663.999,00 111,87 2.441.914.995,00
Pagelaran Kesenian/ Musik/
(2) #DIV/0!
Tari/ Busana - - -

(3) Permainan Ketangkasan


1.958.763.000,00 2.801.702.248,00 143,03 1.101.637.864,00

(4) Pusat Kebugaran


31.662.000,00 372.746.657,00 1.177,27 368.146.091,00

(5) Pertandingan Olahraga


4.025.000,00 10.507.340,00 261,05 24.212.436,00

(6) Gelanggang Olah Raga


30.000.000,00 9.195.500,00 30,65 672.000,00

d) Pajak Reklame
3.000.000.000,00 4.616.641.287,00 153,89 4.199.766.071,00
Reklame Papan/ Bill Board/
(1)
Videotron/ Megatron 2.751.700.000,00 4.241.866.177,00 154,15 3.898.067.021,00

(2) Reklame Kain


186.300.000,00 318.563.110,00 170,99 259.699.050,00

(3) Reklame Selebaran


12.000.000,00 24.138.000,00 201,15 10.000,00

(4) Reklame Udara #DIV/0!


- 576.000,00 1.350.000,00

(5) Reklame Baliho


50.000.000,00 31.498.000,00 63,00 40.640.000,00

e) Pajak Penerangan Jalan


65.000.000.000,00 81.578.369.742,00 125,51 74.760.620.384,00
Pajak Penerangan Jalan
(1)
Sumber Lain 65.000.000.000,00 81.578.369.742,00 125,51 74.760.620.384,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 54


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Pendapatan Pajak Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pajak Pengambilan Bahan


f)
Galian Gol. C 525.000.000,00 1.172.855.860,00 223,40 646.715.320,00

(1) Tanah Timbun


525.000.000,00 1.172.855.860,00 223,40 646.715.320,00

g) Pajak Parkir
1.250.000.000,00 1.780.796.992,00 142,46 929.344.765,00

(1) Pajak Parkir


1.250.000.000,00 1.780.796.992,00 142,46 929.344.765,00

h) Pajak Air Bawah Tanah


3.000.000.000,00 4.383.982.809,00 146,13 1.488.815.771,00

(1) Pajak Air Bawah Tanah


3.000.000.000,00 4.383.982.809,00 146,13 1.488.815.771,00

i) Pajak Bumi dan Bangunan


30.000.000.000,00 36.005.474.311,00 120,02 36.104.224.831,00

(1) PBB Sektor Perkotaan


30.000.000.000,00 36.005.474.311,00 120,02 36.104.224.831,00
Bea Perolehan Hak Atas
j)
Tanah dan Bangunan 45.000.000.000,00 76.121.645.386,00 169,16 81.583.927.206,00

(1) BPHTB - Pemberian Hak Baru


45.000.000.000,00 76.121.645.386,00 169,16 81.583.927.206,00

Jumlah
169.300.000.000,00 235.894.522.749,00 139,34 221.901.158.399,00

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat melebihi
target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan bila dibanding
realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Pajak Daerah
yang dianggarkan sebesar Rp169.300.000.000,00 ternyata realisasinya
mencapai Rp235.894.522.749,00 atau 139,34% yang berarti meningkat
Rp13.993.364.350,00 atau 6,31% terhadap realisasi Pendapatan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp221.901.158.399,00.

Pendapatan Pajak Penerangan Jalan memberikan kontribusi


terbesar dalam pencapaian realisasi Pajak Daerah, sebesar
Rp81.578.369.742,00 atau 34,58% dari total realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018, disusul oleh Pendapatan BPHTB sebesar
Rp76.121.645.386,00 atau 32,27% dari total realisasi Pajak Daerah
Tahun Anggaran 2018. Sedangkan PBB sebesar Rp36.005.474.311,00
atau 15,26% dari total realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 55


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2) Pendapatan Retribusi Daerah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Retribusi Daerah


20.229.283.000,00 23.045.710.072,00 113,92 22.340.480.906,00

Pendapatan Retribusi Daerah adalah pendapatan yang diperoleh


daerah dari pemungutan retribusi. Rincian Realisasi Pendapatan
Retribusi Daerah dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember
2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.5
Pendapatan Retribusi Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Retribusi Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Retribusi Jasa Umum


10.616.026.000,00 13.346.735.525,00 125,72 10.626.503.127,00
Retribusi Pelayanan
(1)
Kesehatan - Puskesmas 3.702.401.000,00 5.542.184.745,00 149,69 4.406.939.127,00
Retribusi Pelayanan
(2)
Persampahan/Kebersihan 733.518.000,00 1.188.289.400,00 162,00 816.784.100,00
Retribusi Pelayanan
(3)
Penguburan/Pemakaman 5.500.000,00 7.270.000,00 132,18 5.520.000,00
Retribusi Pelayanan Parkir Di
(4)
Tepi Jalan Umum 796.200.000,00 888.988.600,00 111,65 798.392.000,00
Retribusi Pelayanan Pasar -
(5)
Pelataran 814.117.000,00 769.780.150,00 94,55 644.942.600,00
Retribusi Pelayanan Pasar -
(6)
Los 873.219.000,00 977.093.450,00 111,90 957.594.900,00
Retribusi Pelayanan Pasar -
(7)
Kios 2.291.071.000,00 2.096.290.000,00 91,50 2.125.711.700,00
Retribusi PKB - Mobil
(8)
Penumpang - Sedan 4.500.000,00 6.500.400,00 144,45 7.184.600,00
Retribusi PKB - Mobil
(9)
Penumpang - Minibus 7.070.000,00 4.319.700,00 61,10 6.975.800,00
Retribusi PKB - Mobil Bus -
(10)
Microbus 27.800.000,00 32.557.700,00 117,11 28.287.300,00
Retribusi PKB - Mobil Bus -
(11)
Bus 2.542.500,00 5.398.500,00 212,33 4.703.000,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/
(12)
Beban - Pick Up 605.037.500,00 623.390.000,00 103,03 593.601.300,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/
(13)
Beban - Light Truck 144.617.500,00 166.878.200,00 115,39 158.383.200,00
Retribusi PKB - Mobil Barang/
(14)
Beban - Truck 58.432.500,00 75.833.100,00 129,78 71.483.500,00
Retribusi Pengendalian
(15)
Menara Telekomunikasi 550.000.000,00 958.589.080,00 174,29 -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 56


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Pendapatan Retribusi Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Retribusi Pelayanan Tera/


(16)
Tera Ulang - 3.372.500,00 -

b) Retribusi Jasa Usaha


3.412.357.000,00 4.001.158.447,00 117,25 3.641.136.779,00
Retribusi Pemakaian
Kekayaan Daerah -
(1)
Penyewaan Tanah dan 603.580.000,00 1.135.118.832,00 188,06 1.298.928.504,00
Bangunan
Retribusi Pemakaian
(2) Kekayaan Daerah -
70.000.000,00 98.045.000,00 140,06 -
Laboratorium
Retribusi Pasar
(3)
Grosir/Pertokoan 10.000.000,00 11.122.500,00 111,23 21.119.000,00
Retribusi Terminal - Tempat
(4) Parkir untuk Kendaraan
51.413.000,00 52.395.800,00 101,91 50.978.100,00
Penumpang dan Bis Umum
Retribusi Terminal - Tempat
(5)
Kegiatan Usaha 26.183.000,00 53.025.500,00 202,52 14.630.475,00
Retribusi Terminal - Fasilitas
(6) Lainnya di Lingkungan
1.246.000,00 398.000,00 31,94 545.700,00
Terminal
Retribusi Tempat Khusus
(7)
Parkir 1.244.408.000,00 1.258.682.650,00 101,15 1.017.243.500,00

(8) Retribusi Tempat Rekreasi


217.000.000,00 165.552.000,00 76,29 176.469.000,00
Retribusi Penyebrangan di
(9)
Atas Air 18.150.000,00 8.500.000,00 46,83 26.300.000,00
Retribusi Penjualan Produksi
(10)
Usaha Daerah 1.079.016.000,00 1.088.711.740,00 100,90 909.385.000,00
Retribusi Rumah Potong
(11)
Hewan 41.361.000,00 41.459.750,00 100,24 41.453.000,00

(12) Retribusi Brak Kerja


50.000.000,00 88.146.675,00 176,29 84.084.500,00

c) Retribusi Perijinan Tertentu


6.200.900.000,00 5.697.816.100,00 91,89 8.072.841.000,00
Retribusi Izin Mendirikan
(1)
Bangunan 5.000.000.000,00 3.974.240.800,00 79,48 4.790.865.700,00
Retribusi Izin Gangguan
(2) tempat Usaha/Kegiatan
- 12.549.200,00 1.219.114.300,00
kepada Orang Pribadi
Retribusi Pemberian Izin
(3)
Trayek kepada Badan 900.000,00 6.200.000,00 688,89 7.550.000,00
Pemberian Perpanjangan
(4) IMTA kepada Pemberi Kerja
1.200.000.000,00 1.704.826.100,00 142,07 2.055.311.000,00
Tenaga Kerja Asing

Jumlah
20.229.283.000,00 23.045.710.072,00 113,92 22.340.480.906,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 57


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat melebihi
target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan bila dibanding
realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Retribusi
Daerah yang dianggarkan sebesar Rp20.229.283.000,00 ternyata
realisasinya mencapai Rp23.045.710.072,00 atau 113,92% meningkat
sebesar Rp705.229.166,00 atau 3,16% terhadap realisasi Pendapatan
Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp22.340.480.906,00.

Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas memberikan


kontribusi terbesar dalam pencapaian realisasi Retribusi Daerah, sebesar
Rp5.542.184.745,00 atau 24,05% dari total realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018. Sedangkan Retribusi IMB sebesar
Rp3.974.240.800,00 atau 17,25% dari total realisasi Retribusi Daerah
Tahun Anggaran 2018.

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaaan Daerah yang Dipisahkan

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Hasil Kekayaan


Daerah yang Dipisahkan 20.905.995.000,00 20.894.425.195,00 99,94 15.495.303.717,00

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang


Dipisahkan adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari bagian laba
BUMD atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 terdiri dari
bagian laba atas penyertaan modal perusahaan milik daerah/ BUMD
dengan rincian sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 58


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.6
Pendapatan Hasil kekayaan Daerah yang Dipisahkan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Hasil Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Bagian Laba atas


Penyertaan Modal pada
a)
Perusahaan Milik 20.905.995.000,00 20.894.425.195,00 99,94 15.495.303.717,00
Daerah/BUMD

(1) PT. Bank Jateng


14.662.171.000,00 14.662.171.892,00 100,00 9.589.920.692,00
Perusahaan Daerah Bank
(2) Perkreditan Rakyat Bank
1.331.117.000,00 1.331.117.344,00 100,00 1.434.194.170,00
Pasar
Perusahaan Daerah Badan
(3) Kredit Kecamatan / PD.
2.230.775.000,00 2.219.203.185,00 99,48 2.274.561.405,00
BPR. BKK

Perusahaan Daerah Badan


(4)
Kredit Desa (PD BKD) - - -

Badan Usaha Milik Daerah


(5) Perusahaan Daerah Air
2.681.932.000,00 2.681.932.774,00 100,00 2.196.627.450,00
Minum (PDAM)

Jumlah
20.905.995.000,00 20.894.425.195,00 99,94 15.495.303.717,00

Realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan


Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara
keseluruhan kurang dari target yang telah ditetapkan tetapi mengalami
peningkatan bila dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan
dari Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang
dianggarkan sebesar Rp20.905.995.000,00 ternyata realisasinya
mencapai Rp20.894.425.195,00 atau 99,94% yang berarti meningkat
Rp5.399.121.478,00 atau 34,84% terhadap realisasi Pendapatan Hasil
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp15.495.303.717,00.

PT. Bank Jateng memberikan kontribusi terbesar dalam


pencapaian realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang
Dipisahkan, sebesar Rp14.662.171.892,00 atau 70,17% dari total
realisasi Pendapatan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun
Anggaran 2018.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 59


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa (PD. BKD) pada tahun


2016 masih memberikan laba kepada Pemerintah Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp20.000.000,00 tetapi mulai tahun 2017
sudah tidak lagi memberikan laba karena Perusahaan Daerah Badan
Kredit Desa (PD. BKD) sudah dibubarkan.

Dasar Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa adalah


Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2017 Tentang
Pembubaran Perusahaan Daerah Badan Kredit Desa.

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah


yang Sah 137.953.405.000,00 154.167.248.179,00 111,75 204.830.466.835,00

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari Pendapatan


Asli Daerah yang tidak masuk dalam kelompok Pajak Daerah ataupun
Retribusi Daerah.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.1.7
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Penjualan Aset daerah yang


a)
Tidak Dipisahkan 380.950.000,00 1.086.556.218,00 285,22 374.252.950,00
Penjualan Rumah
(1)
Jabatan/Rumah Dinas 60.000.000,00 93.555.000,00 155,93 124.747.450,00
Penjualan Kendaraan Dinas
(2)
Roda Dua 34.500.000,00 210.399.222,00 609,85 -
Penjualan Kendaraan Dinas
(3)
Roda Empat 37.950.000,00 517.789.496,00 1.364,40 -

(4) Penjualan Drum Bekas


25.000.000,00 56.960.000,00 227,84 47.150.500,00
Penjualan Hasil Penebangan
(5)
Pohon 27.500.000,00 7.750.000,00 28,18 18.230.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 60


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi

(6) Penjualan Hasil Peternakan


53.500.000,00 55.090.000,00 102,97 80.250.000,00

(7) Penjualan Ternak Afkir


142.500.000,00 145.012.500,00 101,76 103.875.000,00

b) Penerimaan Jasa Giro


12.200.000.000,00 23.838.766.073,00 195,40 25.375.116.811,00

(1) Jasa Giro Kas Daerah


12.000.000.000,00 21.115.850.615,00 175,97 21.414.908.668,00

(2) Jasa Giro Pemegang Kas


200.000.000,00 567.963.165,00 283,98 499.980.079,00

(3) Jasa Giro Dana Cadangan #DIV/0!


- 2.154.952.293,00 3.460.228.064,00

c) Pendapatan Bunga Deposito


7.000.000.000,00 6.585.616.434,00 94,08 6.768.493.146,00
Rekening Deposito pada Bank
(1)
Umum Pemerintah 7.000.000.000,00 6.585.616.434,00 94,08 6.768.493.146,00

d) Pendapatan Denda Pajak


- 10.750.000,00 750.000,00
Pendapatan Denda Bea
(1) Perolehan Hak Atas Tanah
- 10.750.000,00 750.000,00
dan Bangunan
Hasil dari Pemanfaatan
e)
Kekayaan Daerah 1.936.291.000,00 2.605.021.232,00 134,54 2.640.429.000,00
Hasil dari Pemanfaatan
(1)
Kekayaan Daerah Sewa 1.936.291.000,00 2.605.021.232,00 134,54 2.640.429.000,00

f) Pendapatan BLUD
87.000.000.000,00 80.782.753.047,00 92,85 74.996.107.555,00
Pendapatan Jasa Layanan
(1)
Umum BLUD 87.000.000.000,00 80.782.753.047,00 92,85 74.996.107.555,00
Lain-lain PAD yang Sah
g)
Lainnya - 8.004.041.275,00 1.177.580.842,00
Lain-lain PAD yang Sah
(1)
Lainnya - 8.004.041.275,00 1.177.580.842,00
Dana Kapitasi Jaminan
h)
Kesehatan Nasional (JKN) 29.436.164.000,00 31.253.743.900,00 106,17 28.388.044.700,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(1)
JKN Puskesmas Weru 2.380.303.000,00 2.528.736.000,00 106,24 2.326.611.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(2)
JKN Puskesmas Bulu 1.391.751.000,00 1.538.985.000,00 110,58 1.301.890.950,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(3)
JKN Puskesmas Tawangsari 2.325.223.000,00 2.468.844.000,00 106,18 2.266.047.500,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(4)
JKN Puskesmas Nguter 2.437.485.000,00 2.593.014.000,00 106,38 2.215.775.000,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(5)
JKN Puskesmas Sukoharjo 2.731.536.000,00 2.913.625.000,00 106,67 2.693.691.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(6)
JKN Puskesmas Bendosari 1.876.154.000,00 1.988.331.600,00 105,98 1.808.201.800,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(7)
JKN Puskesmas Polokarto 3.179.301.000,00 3.408.804.000,00 107,22 3.138.304.400,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(8)
JKN Puskesmas Mojolaban 2.907.061.000,00 3.119.924.700,00 107,32 2.869.504.700,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(9)
JKN Puskesmas Grogol 3.526.989.000,00 3.710.868.000,00 105,21 3.268.626.600,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 61


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Lain-lain Pendapatan Asli Daerah
yang Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Dana Kapitasi


(10)
JKN Puskesmas Baki 1.971.638.000,00 2.118.632.100,00 107,46 1.900.841.500,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(11)
JKN Puskesmas Gatak 2.138.239.000,00 2.195.965.500,00 102,70 2.059.661.250,00
Pendapatan Dana Kapitasi
(12)
JKN Puskesmas Kartasura 2.570.484.000,00 2.668.014.000,00 103,79 2.538.887.800,00

i) Dana BOS 0,00


- - 65.109.691.831,00

(1) Dana BOS SD/ MI Negeri 0,00


- - 39.950.584.278,00

(2) Dana BOS SMP/ MTs Negeri 0,00


- - 25.159.107.553,00

Jumlah
137.953.405.000,00 154.167.248.179,00 111,75 204.830.466.835,00

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan dapat melebihi
target yang telah ditetapkan akan tetapi mengalami penurunan bila
dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dari Lain-lain PAD
yang Sah yang dianggarkan sebesar Rp137.953.405.000,00 ternyata
realisasinya mencapai Rp154.167.248.179,00 atau 111,75% yang
berarti turun Rp50.663.218.656,00 atau 24,73% terhadap realisasi
Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp204.830.466.835,00. Penurunan ini disebabkan karena penganggaran
dan realisasi Dana BOS pada Tahun Anggaran 2018 berpindah ke Lain-
lain Pendapatan Daerah yang Sah – Pendapatan Hibah.

Pendapatan BLUD memberikan kontribusi terbesar dalam


pencapaian realisasi Lain-lain PAD yang Sah, sebesar
Rp80.782.753.047,00 atau 52,40% dari total realisasi Lain-lain PAD
yang Sah Tahun Anggaran 2018, kemudian disusul Pendapatan Dana
Kapitasi JKN sebesar Rp31.253.743.900,00 atau 20,27% dari total
realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun Anggaran 2018

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 62


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

b. Pendapatan Transfer

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Transfer
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang bersumber


dari transfer APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai
kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.8
Pendapatan Transfer
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Transfer Pemerintah Pusat


1.244.971.961.000,00 1.219.811.099.454,00 97,98 1.217.877.693.551,00
Transfer pemerintah Pusat -
2)
Lainnya 161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00
Transfer Pemerintah Daerah
3)
Lainnya 145.432.040.000,00 156.349.377.060,00 107,51 152.241.844.678,00
Bantuan Keuangan dari
4) Pemerintah Provinsi atau
13.810.950.000,00 11.780.790.341,00 85,30 31.934.457.881,00
Pemerintah Daerah Lainnya

Jumlah
1.566.041.207.000,00 1.549.767.522.855,00 98,96 1.580.975.279.110,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan tidak mencapai target yang telah
ditetapkan dan mengalami penurunan bila dibanding realisasi Tahun 2017.
Hal ini ditunjukkan dari pendapatan Transfer yang dianggarkan sebesar
Rp1.566.041.207.000,00 ternyata realisasinya mencapai
Rp1.549.767.522.855,00 atau 98,96% yang berarti turun
Rp31.207.756.255,00 atau 1,97% terhadap realisasi Pendapatan Transfer
Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp1.580.975.279.110,00. Yang paling
jauh dari target anggaran adalah Bantuan Keuangan dari Provinsi yang
dianggarkan sebesar Rp13.810.950.000,00 tetapi hanya terealisasi sebesar
Rp11.780.790.341,00 atau 85,30%

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 63


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Realisasi untuk masing-masing jenis Pendapatan Transfer adalah


sebagai berikut:

1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pendapatan Transfer Pemerintah


Pusat 1.244.971.961.000,00 1.219.811.099.454,00 97,98 1.217.877.693.551,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat adalah dana yang


bersumber dari transfer APBN yang merupakan dana bagi hasil, dana
alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK).

Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dari


tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.1.9
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Dana Bagi Hasil Pajak


34.189.983.000,00 25.167.028.223,00 73,61 31.783.426.879,00
Dana Bagi Hasil Pajak Bumi
(1)
dan Bangunan 6.213.630.000,00 5.730.352.190,00 92,22 6.368.347.735,00
Dana Bagi Hasil PPh Pasal 25
(2) dan Pasal 29 Wajib Pajak
- 2.472.966.985,00 5.921.205.772,00
Orang Pribadi
Dana Bagi Hasil Pajak
(3)
Pengasilan Pasal 21 27.976.353.000,00 16.963.709.048,00 60,64 19.493.873.372,00
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak
b)
(SDA) 1.399.317.000,00 1.340.170.369,00 95,77 1.344.690.250,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
(1)
Alam Kehutanan 227.664.000,00 282.138.205,00 123,93 232.689.447,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
(2) Alam Mineral dan Batubara
3.588.000,00 2.642.858,00 73,66 4.352.112,00
(Royalti)
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
(3)
Alam Perikanan 943.027.000,00 701.234.591,00 74,36 525.572.127,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
(4)
Alam Panas Bumi 21.547.000,00 26.570.761,00 123,32 71.137.168,00
Dana Bagi Hasil Sumber Daya
(5)
Alam Pertambangan Umum 203.491.000,00 327.583.954,00 160,98 510.939.396,00

c) Dana Alokasi umum


906.416.629.000,00 906.416.629.000,00 100,00 906.416.629.000,00

(1) Dana Alokasi Umum (DAU)


906.416.629.000,00 906.416.629.000,00 100,00 906.416.629.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 64


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat
Anggaran Realisasi % Realisasi

d) Dana Alokasi Khusus


302.966.032.000,00 286.887.271.862,00 94,69 278.332.947.422,00

(1) DAK Bidang Pendidikan


8.967.000.000,00 8.700.203.000,00 97,02 5.823.130.000,00

(2) DAK Bidang Kesehatan


16.935.000.000,00 15.669.037.288,00 92,52 11.586.007.573,00

(3) DAK Bidang Infrastruktur Jalan


24.801.000.000,00 19.765.625.000,00 79,70 38.184.744.000,00
DAK Bidang Infrastruktur
(4)
Irigasi 3.170.000.000,00 2.218.753.600,00 69,99 5.227.930.000,00
DAK Bidang Infrastruktur
(5) -
Sanitasi 420.000.000,00 414.000.000,00 98,57
DAK Bidang Kelautan dan
(6)
Perikanan 801.000.000,00 758.644.000,00 94,71 1.515.290.000,00

(7) DAK Bidang Pertanian


2.554.000.000,00 2.553.375.000,00 99,98 4.169.476.000,00

(8) DAK Bidang Lingkungan Hidup


361.000.000,00 358.250.000,00 99,24 -
DAK Bidang Keluarga
(9)
Berencana 633.000.000,00 - 0,00 213.125.000,00

(10) DAK Bidang Perdagangan


5.016.000.000,00 4.074.788.000,00 81,24 823.742.000,00
DAK Bidang Perumahan dan
(11)
Kawasan Pemukiman 8.886.000.000,00 8.886.130.000,00 100,00 6.120.000.000,00
Dana Tunjangan Profesi Guru
(12)
PNS Daerah 200.526.619.000,00 196.064.305.835,00 97,77 181.709.919.629,00
Dana Tambahan Penghasilan
(13)
Guru PNS Daerah 1.302.000.000,00 716.100.000,00 55,00 1.678.050.000,00
Dana Bantuan Operasional
(14) Penyelenggaraan Pendidikan
13.747.800.000,00 13.282.800.000,00 96,62 13.507.200.000,00
Anak Usia Dini

Dana Bantuan Operasional


Kesehatan (BOK) dan Bantuan
(15)
Operasional Keluarga 14.845.613.000,00 13.425.260.139,00 90,43 7.774.333.220,00
Berencana (BOKB)

Jumlah
1.244.971.961.000,00 1.219.811.099.454,00 97,98 1.217.877.693.551,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan tidak
mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi mengalami
peningkatan bila dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan
dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan sebesar
Rp1.244.971.961.000,00 ternyata realisasinya mencapai
Rp1.219.811.099.454,00 atau 97,98% yang berarti meningkat
Rp1.933.415.903,00 atau 0,16% terhadap realisasi Pendapatan Transfer

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 65


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pemerintah pusat Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar


Rp1.217.877.693.551,00.

Hanya Dana Alokasi Umum yang mencapai target anggaran


sebesar 100%, sedangkan Dana Bagi Hasil Pajak, Dana Bagi Hasil
Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam dan Dana Alokasi Khusus tidak
mencapai target anggaran yang ditetapkan.

2) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer pemerintah Pusat -


Lainnya 161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya adalah dana yang


bersumber dari transfer APBN yang merupakan Dana Penyesuaian.
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2018 hanya terdiri atas Dana Penyesuaian
dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.1.10
Pendapatan Transfer pemerintah Pusat - Lainnya
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer pemerintah
Pusat - Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Dana Penyesuaian
161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00

(1) Dana Insentif Daerah (DID)


35.750.000.000,00 35.750.000.000,00 100,00 55.344.850.000,00
Bantuan Pemerintah Untuk
(2)
Dana Desa 126.076.256.000,00 126.076.256.000,00 100,00 123.576.433.000,00

Jumlah
161.826.256.000,00 161.826.256.000,00 100,00 178.921.283.000,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya yaitu


Dana Penyesuaian Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran
2018 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan akan
tetapi mengalami penurunan bila dibanding realisasi Tahun 2017. Hal
ini ditunjukkan dari pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 66


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Dana Penyesuaian yang dianggarkan sebesar Rp161.826.256.000,00


ternyata realisasinya mencapai Rp161.826.256.000,00 atau 100% yang
berarti menurun Rp17.095.027.000,00 atau 9,55% terhadap realisasi
Pendapatan Transfer Pemerintah pusat – Lainnya Dana Penyesuaian
Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp178.921.283.000,00.

3) Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Pemerintah Daerah


Lainnya 145.432.040.000,00 156.349.377.060,00 107,51 152.241.844.678,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi


adalah dana yang bersumber dari transfer APBD - Provinsi yang
merupakan Dana bagi hasil. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut :

Tabel 5.1.11
Pendapatan Transfer pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dana Bagi Hasil Pajak dari


a)
Provinsi 138.413.820.000,00 149.331.157.060,00 107,89 145.124.012.917,00
Bagi Hasil Dari Pajak
(1)
Kendaraan Bermotor 31.183.481.000,00 32.957.561.081,00 105,69 32.877.042.969,00
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama
(2)
Kendaraan Bermotor 27.099.383.000,00 29.970.267.217,00 110,59 30.475.672.945,00
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan
(3)
Bakar Kendaraan Bermotor 43.027.620.000,00 45.688.519.921,00 106,18 44.047.549.017,00
Bagi Hasil Dari Pajak
(4) Pengambilan dan Pemanfaatan
73.124.000,00 101.863.969,00 139,30 84.182.202,00
Air Permukaan

(5) Bagi Hasil Dari Pajak Rokok


37.030.212.000,00 40.612.944.872,00 109,68 37.639.565.784,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 67


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

b) Dana Bagi Hasil Lainnya


7.018.220.000,00 7.018.220.000,00 100,00 7.117.831.761,00

Penerimaan Cukai Hasil


Tembakau Bagian Pemerintah
(1)
Provinsi Jawa Tengah dan 7.018.220.000,00 7.018.220.000,00 100,00 7.117.831.761,00
Pemerintah Kabupaten/ Kota

Jumlah
145.432.040.000,00 156.349.377.060,00 107,51 152.241.844.678,00

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya


Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara
keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami
peningkatan bila dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan
dari pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi yang
dianggarkan sebesar Rp145.432.040.000,00 ternyata realisasinya
mencapai Rp156.349.377.060,00 atau 107,51% yang berarti meningkat
sebesar Rp4.107.532.382,00 atau 2,70% terhadap realisasi Pendapatan
Transfer Pemerintah Daerah Lainnya/ Provinsi Tahun Anggaran 2017
yaitu sebesar Rp152.241.844.678,00.

4) Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Bantuan Keuangan dari Provinsi


atau Pemerintah Daerah Lainnya 13.810.950.000,00 11.780.790.341,00 85,30 31.934.457.881,00

Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi adalah dana yang


bersumber dari transfer APBD - Provinsi yang merupakan Bantuan
keuangan. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi dari tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 68


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.12
Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Bantuan Keuangan dari Provinsi
atau Pemerintah Daerah Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

Bantuan Keuangan dari


a)
Provinsi 13.810.950.000,00 11.780.790.341,00 85,30 31.934.457.881,00

(1) TMMD
481.600.000,00 327.200.000,00

(2) FEDEP
110.000.000,00 -

(3) Pendidikan Untuk Semua (PUS)


50.000.000,00 -

(4) NANGKIS
50.000.000,00 -
Gerakan Anti Kekurangan 13.810.950.000,00
(5)
Yodium (GAKY) 40.000.000,00 -

(6) Sistem Informasi Desa (SID)


54.350.000,00 54.350.000,00
Sistem Informasi Pembangunan
(7)
Desa (SIPD) 50.000.000,00 -

(8) Sarana dan Prasarana


10.944.840.341,00 31.552.907.881,00

Jumlah
13.810.950.000,00 11.780.790.341,00 85,30 31.934.457.881,00

Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan tidak
mencapai target yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan bila
dibanding realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dari realisasi
Bantuan Keuangan dari Provinsi yang dianggarkan sebesar
Rp13.810.950.000,00 ternyata realisasinya mencapai
Rp11.780.790.341,00 atau 85,30% yang berarti menurun
Rp20.153.667.540,00 atau 63.11% terhadap realisasi Bantuan
Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp31.934.457.881,00.

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Lain-lain Pendapatan Daerah yang


Sah 72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 69


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi penerimaan


sumbangan, hibah, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis
pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya.

Rincian Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.13
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Lain-lain Pendapatan Daerah yang
Sah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Pendapatan Hibah
72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00

(1) Pendapatan Hibah PDAM 9.000.000.000,00


7.500.000.000,00 8.616.000.000,00 114,88

(2) Pendapatan Hibah WISMP - - - 1.028.344.700,00

(3) Hibah Dana BOS 98,43 -


64.663.200.000,00 63.648.960.000,00

Jumlah
72.163.200.000,00 72.264.960.000,00 100,14 10.028.344.700,00

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pemerintah


Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 secara keseluruhan melebihi
target yang telah ditetapkan dan mengalami peningkatan bila dibanding
realisasi Tahun 2017. Hal ini ditunjukkan dari realisasi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang dianggarkan sebesar Rp72.163.200.000,00 ternyata realisasinya
mencapai Rp72.264.960.000,00 atau 100,14% yang berarti meningkat
Rp62.236.615.300,00 atau 620,61% terhadap realisasi Lain-lain Pendapatan
Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp10.028.344.700,00.

Peningkatan yang signifikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah


Tahun Anggaran 2018 dibandingkan Tahun Anggaran 2017 karena pada
Tahun Anggaran 2018 terdapat Hibah Dana BOS yang pada Tahun
Anggaran 2017 Hibah Dana BOS terdapat pada Lain-lain PAD yang Sah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 70


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2. BELANJA DAERAH

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Daerah
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi Saldo


Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
Belanja terdiri atas: Belanja operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tidak
Terduga.

Rincian Realisasi Belanja Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.14
Belanja Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a. Belanja Operasi
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00

b. Belanja Modal
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00

c. Belanja Tak Terduga


10.000.000.000,00 182.834.900,00 1,83 533.608.830,00

Jumlah
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00

Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018


dianggarkan sebesar Rp1.975.489.848.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp1.741.318.653.060,00 atau 88,15% yang berarti meningkat sebesar
Rp159.795.643.054,00 atau 10,10% terhadap realisasi Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp1.581.523.010.006,00. Belanja Operasi
realisasinya sebesar 90,43%, Belanja Modal realisasinya sebesar 82,72% dan
yang paling kecil tentu saja Belanja Tak Terduga yang hanya terealisasi sebesar
1,83%.

Realisasi masing-masing Belanja Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan uraian dibawah ini :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 71


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

a. Belanja Operasi

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Operasi
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari


yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi
belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi,
belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.

Rincian Realisasi Belanja Operasi dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.15
Belanja Operasi
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Operasi
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Belanja Pegawai
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00

2) Belanja Barang dan Jasa


485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00

3) Belanja Hibah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00

4) Bantuan Sosial
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00

Jumlah
1.495.891.022.000,00 1.352.667.499.822,00 90,43 1.330.048.974.932,00

Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018


dianggarkan sebesar Rp1.495.891.022.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp1.352.667.499.822,00 atau 90,43% yang berarti meningkat sebesar
Rp22.618.524.890,00 atau 1,70% terhadap realisasi Belanja Operasi Tahun
Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp1.330.048.974.932,00.

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Operasi adalah sebagai


berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 72


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1) Belanja Pegawai

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Pegawai
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00

Belanja pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik


dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat
negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh
pemerintah daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas
pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan
dengan pembentukan modal.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.16
Belanja Pegawai
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Belanja Tidak Langsung


895.947.009.000,00 816.026.582.051,00 91,08 801.795.142.738,00

a) Belanja Gaji dan Tunjangan


802.761.268.000,00 730.108.842.838,00 90,95 553.545.279.453,00
Belanja Tambahan Penghasilan
b)
PNS 76.021.778.000,00 69.131.679.287,00 90,94 43.651.483.928,00
Belanja Penerimaan lainnya
c) Pimpinan dan anggota DPRD
7.687.500.000,00 7.666.500.000,00 99,73 5.390.100.000,00
serta KDH/WKDH
Insentif Pemungutan Pajak
d)
Daerah 8.465.000.000,00 8.255.718.575,00 97,53 7.364.172.530,00
Insentif Pemungutan Retribusi
e)
Daerah 1.011.463.000,00 863.841.351,00 85,41 796.734.642,00

f) Belanja Penghasilan Lainnya


- - 191.047.372.185,00

2) Belanja Langsung
44.237.596.000,00 40.916.478.624,00 92,49 38.577.718.706,00

g) Honorarium PNS
23.072.230.000,00 20.715.193.500,00 89,78 19.591.987.000,00

h) Honorarium Non PNS


10.572.794.000,00 10.380.288.582,00 98,18 10.039.282.000,00

i) Uang Lembur
1.694.402.000,00 1.504.893.222,00 88,82 1.706.204.000,00

j) Belanja Pegawai BLUD


8.898.170.000,00 8.316.103.320,00 93,46 7.240.245.706,00

Jumlah
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 73


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp940.184.605.000,00 ternyata
realisasinya sebesar Rp856.943.060.675,00 atau 91,15% yang berarti
meningkat sebesar Rp16.570.199.231,00 atau 1,97% terhadap realisasi
Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp840.372.861.444,00.

Rincian Realisasi Belanja Pegawai per OPD dari tanggal 1


Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.17
Belanja Pegawai per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 596.699.653.000,00 544.776.792.181,00 91,30 554.174.276.331,00

2 Dinas Kesehatan
85.647.702.000,00 74.724.894.656,00 87,25 63.648.102.383,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah


40.332.965.000,00 38.648.827.589,00 95,82 33.850.312.556,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
4
Penataan Ruang 13.257.124.000,00 12.269.841.702,00 92,55 12.494.062.021,00
Dinas Perumahan Dan
5
Kawasan Pemukiman 3.807.410.000,00 3.530.745.675,00 92,73 2.966.303.855,00

6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


3.115.541.000,00 2.679.834.453,00 86,02 2.349.300.231,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja


8.986.797.000,00 8.506.447.502,00 94,65 7.383.825.932,00
Badan Penanggulangan
8
Bencana Daerah 1.040.354.000,00 700.124.262,00 67,30 700.225.686,00

9 Dinas Sosial
3.418.102.000,00 3.233.298.127,00 94,59 3.116.269.311,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 5.534.494.000,00 5.135.095.709,00 92,78 5.179.756.596,00

11 DPPKBP3A
2.686.075.000,00 2.360.445.928,00 87,88 5.922.584.136,00

12 Dinas Pangan
2.158.166.000,00 2.096.969.899,00 97,16 1.917.423.087,00

13 Dinas Lingkungan Hidup


6.891.532.000,00 6.673.723.349,00 96,84 6.196.871.410,00
Dinas Kependudukan Dan
14
Pencatatan Sipil 6.089.566.000,00 5.475.657.488,00 89,92 5.537.907.727,00
Dinas Pemberdayaan
15
Masyarakat Dan Desa 3.329.946.000,00 3.154.641.853,00 94,74 3.013.106.390,00

16 Dinas Perhubungan
4.252.348.000,00 4.017.249.509,00 94,47 3.655.138.034,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 3.953.666.000,00 3.345.070.116,00 84,61 3.084.960.553,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 10.313.526.000,00 9.069.652.380,00 87,94 8.803.554.646,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 74


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Pegawai
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Kepemudaan Dan Olah


19
Raga 2.536.558.000,00 2.282.787.915,00 90,00 2.285.759.055,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 2.551.666.000,00 2.431.050.658,00 95,27 2.101.537.208,00

21 Dinas Pertanian Dan Perikanan


15.377.515.000,00 13.350.865.794,00 86,82 12.669.904.353,00
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Daerah 19.184.462.000,00 18.775.504.143,00 97,87 13.747.905.452,00
Kepala Daerah Dan Wakil
23
Kepala Daerah 803.404.000,00 769.277.222,00 95,75 761.215.612,00

24 Sekretariat Daerah
17.048.450.000,00 15.826.608.348,00 92,83 14.706.490.099,00

25 Sekretariat DPRD
3.336.495.000,00 2.984.351.149,00 89,45 2.756.930.128,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 5.057.950.000,00 3.934.038.300,00 77,78 3.714.274.061,00

27 Kecamatan Weru
1.782.979.000,00 1.529.794.965,00 85,80 1.632.338.659,00

28 Kecamatan Bulu
1.626.412.000,00 1.513.430.784,00 93,05 1.562.415.930,00

29 Kecamatan Tawangsari
1.746.436.000,00 1.571.691.139,00 89,99 1.637.043.239,00

30 Kecamatan Sukoharjo
13.049.333.000,00 11.454.346.774,00 87,78 10.730.539.903,00

31 Kecamatan Nguter
2.204.830.000,00 2.137.097.712,00 96,93 2.354.590.051,00

32 Kecamatan Bendosari
2.571.914.000,00 2.433.435.961,00 94,62 2.486.755.681,00

33 Kecamatan Polokarto
2.344.941.000,00 2.102.964.555,00 89,68 2.314.072.848,00

34 Kecamatan Mojolaban
2.149.933.000,00 2.001.201.582,00 93,08 2.007.994.742,00

35 Kecamatan Grogol
2.419.850.000,00 2.226.033.577,00 91,99 2.394.958.400,00

36 Kecamatan Baki
1.757.899.000,00 1.563.794.852,00 88,96 1.791.799.801,00

37 Kecamatan Gatak
2.016.004.000,00 1.735.380.752,00 86,08 2.082.028.686,00

38 Kecamatan Kartasura
4.308.609.000,00 3.999.454.244,00 92,82 3.604.244.643,00

39 Inspektorat
4.610.415.000,00 4.383.496.281,00 95,08 3.651.931.963,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 3.917.533.000,00 3.577.551.477,00 91,32 3.575.725.979,00

41 Badan Keuangan Daerah


22.116.484.000,00 20.136.704.250,00 91,05 18.221.688.766,00
Badan Kepegawaian
42
Pendidikan Dan Pelatihan 4.149.566.000,00 3.822.885.863,00 92,13 3.586.735.300,00

Jumlah
940.184.605.000,00 856.943.060.675,00 91,15 840.372.861.444,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 75


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2) Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Barang dan jasa


485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00

Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran anggaran untuk


kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberikan manfaat
jangka pendek.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.18
Belanja Barang dan Jasa
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Belanja Bahan Pakai Habis


27.981.267.000,00 25.930.509.376,00 92,67 18.375.267.248,00

b) Belanja Bahan/ Material


18.452.459.000,00 10.108.541.262,00 54,78 12.047.977.583,00

c) Belanja Jasa Kantor


138.535.070.000,00 127.810.868.668,00 92,26 110.482.060.793,00

d) Belanja Premi Asuransi


11.122.960.000,00 10.200.248.469,00 91,70 4.014.556.131,00
Belanja Perawatan Kendaraan
e)
Bermotor 8.149.578.000,00 7.031.038.772,00 86,27 7.831.280.661,00
Belanja Cetak dan
f)
Penggandaan 15.450.301.000,00 14.049.127.907,00 90,93 10.364.962.835,00
Belanja Sewa Rumah/
g)
Gedung/ Gudang/ Parkir 2.051.354.000,00 1.890.456.000,00 92,16 2.303.355.715,00

h) Belanja Sewa Sarana Mobilitas


758.901.000,00 667.075.000,00 87,90 640.884.400,00

h) Belanja Sewa Alat Berat


3.680.000,00 1.840.000,00 50,00 -
Belanja Sewa Perlengkapan
i)
dan Peralatan Kantor 2.295.909.000,00 1.966.821.413,00 85,67 1.814.010.600,00
Belanja Makanan dan
j)
Minuman 42.706.611.000,00 39.435.500.306,00 92,34 33.450.268.313,00
Belanja Pakaian Dinas dan
k)
Atributnya 2.626.622.000,00 2.336.155.520,00 88,94 2.275.262.650,00

l) Belanja Pakaian Kerja


6.749.277.000,00 6.301.316.040,00 93,36 1.388.690.500,00
Belanja Pakaian Khusus dan
m)
Hari-hari Tertentu 7.508.752.000,00 7.238.993.750,00 96,41 1.507.145.500,00

n) Belanja Perjalanan Dinas


36.737.510.000,00 31.227.627.335,00 85,00 31.344.831.771,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 76


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Beasiswa Pendidikan


o)
PNS 48.000.000,00 48.000.000,00 100,00 42.000.000,00
Belanja Kursus, Pelatihan,
p) Sosialisasi dan Bimbingan
7.374.633.000,00 5.985.283.726,00 81,16 7.560.170.970,00
Teknis PNS

q) Belanja Pemeliharaan
49.059.526.000,00 41.442.784.587,00 84,47 35.616.300.744,00

r) Belanja Jasa Konsultansi


4.237.665.000,00 3.918.498.150,00 92,47 6.617.378.150,00

s) Belanja Barang Dana BOS


25.155.461.000,00 25.321.681.467,00 100,66 51.771.019.159,00
Belanja Barang dan Jasa
t)
BLUD 76.324.240.000,00 67.797.668.869,00 88,83 67.256.410.428,00
Belanja Penghargaan dan
u)
Hadiah 2.222.320.000,00 1.879.604.080,00 84,58 1.652.368.037,00

Jumlah
485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00

Belanja Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp485.552.096.000,00 ternyata
realisasinya sebesar Rp432.589.640.697,00 atau 89,09% yang berarti
meningkat sebesar Rp24.233.438.509,00 atau 5,93% terhadap realisasi
Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp408.356.202.188,00.

Rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa per OPD dari tanggal
1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.19
Belanja Barang dan Jasa per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 79.963.243.000,00 78.041.567.201,00 97,60 75.989.629.689,00

2 Dinas Kesehatan
89.576.601.000,00 71.150.310.566,00 79,43 57.581.410.644,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah


76.450.803.000,00 67.897.483.369,00 88,81 71.842.044.657,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
4
Penataan Ruang 59.442.159.000,00 52.728.093.652,00 88,70 50.891.577.627,00
Dinas Perumahan Dan
5
Kawasan Pemukiman 4.193.182.000,00 3.468.940.284,00 82,73 4.013.762.908,00

6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


3.917.059.000,00 3.230.622.700,00 82,48 2.788.888.965,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 77


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi

7 Satuan Polisi Pamong Praja


12.353.758.000,00 11.763.065.710,00 95,22 6.145.277.277,00
Badan Penanggulangan
8
Bencana Daerah 894.763.000,00 817.214.218,00 91,33 1.529.259.895,00

9 Dinas Sosial
2.016.736.000,00 1.910.762.229,00 94,75 2.856.212.903,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 2.319.565.000,00 2.271.006.655,00 97,91 4.056.758.082,00

11 DPPKBP3A
7.223.754.000,00 6.757.747.095,00 93,55 3.894.388.339,00

12 Dinas Pangan
763.267.000,00 749.885.544,00 98,25 1.167.980.858,00

13 Dinas Lingkungan Hidup


8.666.944.000,00 7.890.953.831,00 91,05 7.348.163.732,00
Dinas Kependudukan Dan
14
Pencatatan Sipil 4.535.243.000,00 4.416.889.357,00 97,39 3.418.052.192,00
Dinas Pemberdayaan
15
Masyarakat Dan Desa 2.803.248.000,00 2.758.446.231,00 98,40 2.917.965.310,00

16 Dinas Perhubungan
7.792.817.000,00 6.911.647.466,00 88,69 5.715.495.553,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 5.408.866.000,00 4.976.952.377,00 92,01 3.612.230.545,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 11.856.801.000,00 10.676.858.498,00 90,05 10.882.351.387,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 655.650.000,00 641.689.369,00 97,87 899.586.223,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 875.284.000,00 825.561.442,00 94,32 1.188.885.134,00

21 Dinas Pertanian Dan Perikanan


6.255.019.000,00 5.969.344.455,00 95,43 5.680.114.298,00
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Daerah - - -
Kepala Daerah Dan Wakil
23
Kepala Daerah - - -

24 Sekretariat Daerah
29.928.153.000,00 27.305.719.001,00 91,24 23.603.290.323,00

25 Sekretariat DPRD
26.018.830.000,00 21.922.601.956,00 84,26 22.631.374.094,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 1.464.542.000,00 1.372.751.555,00 93,73 1.910.281.783,00

27 Kecamatan Weru
738.211.000,00 722.984.463,00 97,94 573.950.775,00

28 Kecamatan Bulu
741.246.000,00 718.790.599,00 96,97 535.345.519,00

29 Kecamatan Tawangsari
727.216.000,00 709.752.696,00 97,60 595.358.492,00

30 Kecamatan Sukoharjo
8.101.760.000,00 7.613.759.097,00 93,98 6.440.888.886,00

31 Kecamatan Nguter
861.415.000,00 832.200.882,00 96,61 576.336.142,00

32 Kecamatan Bendosari
1.326.166.000,00 1.304.688.209,00 98,38 1.064.957.384,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 78


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Barang dan Jasa
Anggaran Realisasi % Realisasi

33 Kecamatan Polokarto
727.475.000,00 699.650.262,00 96,18 580.254.248,00

34 Kecamatan Mojolaban
924.023.000,00 890.511.971,00 96,37 783.946.533,00

35 Kecamatan Grogol
969.398.000,00 944.276.471,00 97,41 778.696.697,00

36 Kecamatan Baki
781.321.000,00 756.072.771,00 96,77 556.918.665,00

37 Kecamatan Gatak
864.224.000,00 824.540.255,00 95,41 765.919.841,00

38 Kecamatan Kartasura
1.075.332.000,00 1.056.394.611,00 98,24 862.201.347,00

39 Inspektorat
1.667.469.000,00 1.473.166.615,00 88,35 1.485.110.430,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 2.852.868.000,00 2.785.058.665,00 97,62 5.354.539.447,00

41 Badan Keuangan Daerah


13.231.746.000,00 10.774.229.709,00 81,43 9.670.700.205,00
Badan Kepegawaian
42
Pendidikan Dan Pelatihan 4.585.939.000,00 4.027.448.660,00 87,82 5.166.095.159,00

Jumlah
485.552.096.000,00 432.589.640.697,00 89,09 408.356.202.188,00

3) Belanja Hibah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Hibah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00

Belanja Hibah adalah pemberian uang/ barang atau jasa dari


pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya,
perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang
secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan
tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus yang bertujuan untuk
menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

Rincian realisasi Belanja Hibah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 79


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.20
Belanja Hibah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Hibah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Belanja Hibah Uang


35.650.667.000,00 34.442.067.000,00 96,61 25.907.256.000,00
Dinas Pendidikan dan
(1)
Kebudayaan 14.317.800.000,00 13.853.200.000,00 96,76 13.772.200.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
(2)
Penataan Ruang 738.000.000,00 604.000.000,00 81,84 1.747.500.000,00
Dinas Perumahan dan
(3)
Kawasan Permukiman 399.000.000,00 399.000.000,00 100,00 178.000.000,00

(4) Kesatuan Bangsa dan Politik


1.173.867.000,00 1.118.867.000,00 95,31 861.056.000,00

(5) Dinas Pangan


1.440.000.000,00 1.440.000.000,00 100,00
Dinas Perdagangan Koperasi
(6)
Usaha Kecil Dan Menengah 92.500.000,00 92.500.000,00 100,00 647.000.000,00
Dinas Kepemudaan dan
(7)
Olahraga 40.000.000,00 40.000.000,00 100,00 93.000.000,00
Bagian Kesejahteraan Rakyat
(8)
Sekretariat Daerah 14.353.000.000,00 13.998.000.000,00 97,53 8.102.000.000,00
Bagian Pemerintahan
(9)
Sekretariat Daerah 3.096.500.000,00 2.896.500.000,00 93,54 506.500.000,00
Belanja Hibah Barang atau
Jasa yang Diserahkan
b)
kepada Pihak Ketiga/ 13.315.154.000,00 12.425.231.450,00 93,32 39.711.280.300,00
Masyarakat
Dinas Pendidikan dan
(1)
Kebudayaan 15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 150.391.200,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
(2)
Penataan Ruang 8.350.593.000,00 7.506.174.950,00 89,89 32.774.445.600,00

(3) Dinas Pangan


27.975.000,00 27.975.000,00 100,00 54.925.000,00

(4) Dinas Lingkungan Hidup


369.737.000,00 359.005.500,00 97,10 922.599.500,00
Dinas Perdagangan Koperasi
(5) #DIV/0!
Usaha Kecil Dan Menengah - - 188.750.000,00

(6) Dinas Pertanian dan Perikanan


4.430.599.000,00 4.410.176.000,00 99,54 5.549.919.000,00

(7) Sekretariat Daerah


91.250.000,00 77.250.000,00 84,66 70.250.000,00

(8) Kecamatan Kartasura


30.000.000,00 29.650.000,00 98,83

Jumlah
48.965.821.000,00 46.867.298.450,00 95,71 65.618.536.300,00

Belanja Hibah PemerintahKabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran


2018 dianggarkan sebesar Rp48.965.821.000,00 ternyata realisasinya
sebesar Rp46.867.298.450,00 atau 95,71% yang berarti turun sebesar
Rp18.751.237.850,00 atau 28,58% terhadap realisasi Belanja Hibah
Tahun Anggaran 2016 yaitu sebesar Rp65.618.536.300,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 80


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4) Belanja Bantuan Sosial

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Bantuan Sosial
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/


barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok
dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan
selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya
resiko sosial.

Tabel 5.1.21
Belanja Bantuan Sosial
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Bantuan Sosial
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Bantuan Sosial yang


a)
Direncanakan 12.966.000.000,00 12.946.000.000,00 99,85 8.111.000.000,00

(1) Jambanisasi
507.000.000,00

(2) Untuk Panti Asuhan


15.000.000,00 15.000.000,00 100,00 20.000.000,00
Bantuan Uang Duka bagi
(3)
Keluarga Penduduk Miskin 4.431.000.000,00 4.431.000.000,00 100,00 1.449.000.000,00
Bantuan Pemugaran Rumah
(4)
Tidak Layak Huni(RTLH) 8.520.000.000,00 8.500.000.000,00 99,77 6.135.000.000,00

Belanja Bantuan Sosial yang


b)
Tidak Dapat Direncanakan 8.200.000.000,00 3.299.000.000,00 40,23 7.466.000.000,00

Bantuan Uang Duka bagi


(1)
Keluarga Penduduk Miskin 3.231.000.000,00 39,40 7.290.000.000,00
Bantuan Sosial Peserta 8.200.000.000,00
(2) Keluarga Berencana Medis
68.000.000,00 0,83 176.000.000,00
Operasi Pria
Belanja Bantuan Sosial
c) Barang untuk Diserahkan
22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 124.375.000,00
kepada Masyarakat
Dinas Pendidikan dan
(1) Kebudayaan berupa bantuan
22.500.000,00 22.500.000,00 100,00 22.800.000,00
buku
Dinas Sosial berupa bantuan
(1)
alat difabilitas 101.575.000,00

Jumlah
21.188.500.000,00 16.267.500.000,00 76,78 15.701.375.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 81


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp21.188.500.000,00 ternyata
realisasinya sebesar Rp16.267.500.000,00 atau 77,78% yang berarti
meningkat sebesar Rp566.125.000,00 atau 3,61% terhadap realisasi
Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp15.701.375.000,00.

b. Belanja Modal

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Modal
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset


tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode
akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan
tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan instalasi jaringan,
dan aset tetap lainnya.

Rincian Realisasi Belanja Modal dari tanggal 1 Januari sampai


dengan31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.22
Belanja Modal
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Belanja Tanah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin


60.045.636.000,00 50.985.872.396,00 84,91 58.353.777.433,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan


194.786.097.000,00 185.261.209.489,00 95,11 59.339.686.165,00
Belanja Jalan, Irigasi dan
4)
Jaringan 167.361.848.000,00 126.452.549.150,00 75,56 117.997.575.759,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya


11.162.820.000,00 10.243.770.113,00 91,77 13.795.886.887,00

Jumlah
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 82


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran


2018 dianggarkan sebesar Rp469.598.826.000,00 ternyata realisasinya
sebesar Rp388.468.318.338,00 atau 82,72% yang berarti meningkat sebesar
Rp137.527.892.094,00 atau 54,80% terhadap realisasi Belanja Modal Tahun
Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp250.940.426.244,00.

Rincian Realisasi Belanja Modal per OPD dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.23
Belanja Modal per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 48.268.639.000,00 47.073.982.917,00 97,52 42.626.435.367,00

2 Dinas Kesehatan
23.332.826.000,00 16.193.751.085,00 69,40 15.686.252.211,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah


24.720.035.000,00 22.495.365.549,00 91,00 28.585.190.559,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
4
Penataan Ruang 196.270.414.000,00 134.929.458.540,00 68,75 109.889.746.839,00
Dinas Perumahan Dan
5
Kawasan Pemukiman 2.940.764.000,00 2.221.816.500,00 75,55 2.088.236.115,00

6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


189.000.000,00 184.735.000,00 97,74 196.618.200,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja


361.045.000,00 354.471.500,00 98,18 716.803.000,00
Badan Penanggulangan
8
Bencana Daerah 33.500.000,00 32.480.000,00 96,96 42.000.000,00

9 Dinas Sosial
293.355.000,00 284.565.456,00 97,00 321.928.000,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 235.250.000,00 229.715.000,00 97,65 604.544.500,00

11 DPPKBP3A
730.300.000,00 723.584.275,00 99,08 474.953.489,00

12 Dinas Pangan
246.200.000,00 245.903.500,00 99,88 93.950.000,00

13 Dinas Lingkungan Hidup


4.948.330.000,00 4.785.573.219,00 96,71 2.762.921.500,00
Dinas Kependudukan Dan
14
Pencatatan Sipil 572.433.000,00 530.147.904,00 92,61 1.148.099.410,00
Dinas Pemberdayaan
15
Masyarakat Dan Desa 63.000.000,00 62.445.000,00 99,12 456.520.000,00

16 Dinas Perhubungan
3.536.383.000,00 3.359.573.500,00 95,00 6.459.093.850,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 455.150.000,00 436.660.000,00 95,94 930.392.206,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 6.573.075.000,00 5.657.469.730,00 86,07 7.742.401.303,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 342.245.000,00 341.590.000,00 99,81 248.478.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 83


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Kearsipan Dan


20
Perpustakaan 133.080.000,00 129.583.770,00 97,37 705.332.388,00

21 Dinas Pertanian Dan Perikanan


990.275.000,00 944.627.000,00 95,39 2.351.912.000,00
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Daerah - - -
Kepala Daerah Dan Wakil
23
Kepala Daerah - - -

24 Sekretariat Daerah
97.318.202.000,00 95.770.098.538,00 98,41 11.020.127.082,00

25 Sekretariat DPRD
45.813.730.000,00 40.788.182.500,00 89,03 906.194.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 259.980.000,00 255.718.255,00 98,36 797.888.000,00

27 Kecamatan Weru
73.500.000,00 73.500.000,00 100,00 146.103.000,00

28 Kecamatan Bulu
111.354.000,00 108.373.700,00 97,32 161.050.000,00

29 Kecamatan Tawangsari
195.280.000,00 191.360.000,00 97,99 310.690.000,00

30 Kecamatan Sukoharjo
6.233.200.000,00 5.903.512.000,00 94,71 5.687.922.000,00

31 Kecamatan Nguter
100.900.000,00 100.842.000,00 99,94 376.778.700,00

32 Kecamatan Bendosari
886.120.000,00 879.656.000,00 99,27 1.352.487.000,00

33 Kecamatan Polokarto
78.416.000,00 74.920.000,00 95,54 80.677.000,00

34 Kecamatan Mojolaban
49.000.000,00 48.745.000,00 99,48 271.725.000,00

35 Kecamatan Grogol
88.418.000,00 88.413.000,00 99,99 429.630.000,00

36 Kecamatan Baki
173.000.000,00 172.971.000,00 99,98 164.955.000,00

37 Kecamatan Gatak
80.500.000,00 79.770.000,00 99,09 379.744.000,00

38 Kecamatan Kartasura
823.500.000,00 792.657.100,00 96,25 1.169.779.325,00

39 Inspektorat
116.655.000,00 105.764.000,00 90,66 58.055.500,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 56.550.000,00 55.795.000,00 98,66 481.510.000,00

41 Badan Keuangan Daerah


1.833.177.000,00 1.692.942.000,00 92,35 2.693.436.900,00
Badan Kepegawaian
42
Pendidikan Dan Pelatihan 72.045.000,00 67.598.800,00 93,83 319.864.800,00

Jumlah
469.598.826.000,00 388.468.318.338,00 82,72 250.940.426.244,00

Realisasi untuk masing-masing jenis Belanja Modal adalah sebagai


berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 84


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1) Belanja Tanah

Rincian Realisasi Belanja Tanah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.24
Belanja modal Tanah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Tanah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pengadaan Tanah
a)
Perkampungan 750.000.000,00 666.037.500,00 88,81 -

b) Pengadaan Kolam Ikan


482.425.000,00 440.153.000,00 91,24 1.453.500.000,00
Pengadaan Tanah untuk
c)
Bangunan Gedung 10.000.000,00 10.000.000,00 100,00 -
Pengadaan Tanah untuk
d)
Bangunan Bukan Gedung 35.000.000.000,00 14.408.726.690,00 41,17 -

Jumlah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00

Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar 36.242.425.000,00 ternyata
realisasinya sebesar Rp15.524.917.190,00 atau 42,84% yang berarti
meningkat sebesar Rp14.071.417.190,00 atau 968,11% terhadap
realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2017.

Rincian Realisasi Belanja Tanah per OPD dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.25
Belanja modal Tanah per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Tanah
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pekerjaan Umum Dan


1
Penataan Ruang 35.000.000.000,00 14.408.726.690,00 41,17 -

2 Dinas Lingkungan Hidup


750.000.000,00 666.037.500,00 88,81 -

3 Dinas Pertanian Dan Perikanan


482.425.000,00 440.153.000,00 91,24 1.453.500.000,00

4 Kecamatan Sukoharjo
10.000.000,00 10.000.000,00 100,00

Jumlah
36.242.425.000,00 15.524.917.190,00 42,84 1.453.500.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 85


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Bukan


Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar
Rp14.408.726.690,00 terdiri atas Pengadaan Tanah untuk Pembangunan
Ruang Terbuka Hijau di desa Gedangan Kecamatan Grogol sebesar
Rp1.750.650.000,00 dan Pengadaan Tanah untuk Peningkatan Ruas
Jalan Sugihan-Paluhombo Kecamatan Bendosari sebesar
Rp12.658.076.690,00

Belanja Modal Pengadaan Tanah Perkampungan pada Dinas


Lingkungan Hidup sebesar Rp666.037.500,00 adalah Pengadaan Tanah
untuk Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Mojorejo.

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Kolam Ikan pada Dinas


Pertanian dan Perikanan sebesar Rp440.153.000,00 adalah
pembangunan dan rehabilitasi BBI Mulur dan Bentakan.

Belanja Modal Pengadaan Tanah untuk Bangunan Gedung pada


Kecamatan Sukoharjo sebesar Rp10.000.000,00 adalah pengurugan
tanah gedung RT warga kampung Krajan Kelurahan Bulakrejo.

2) Belanja Peralatan Dan Mesin

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.26
Belanja modal peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pengadaan Alat-Alat Besar


a)
Darat 3.687.647.000,00 3.484.768.800,00 94,50 1.602.917.000,00

b) Pengadaan Alat-Alat Bantu


298.660.000,00 297.380.220,00 99,57 389.831.644,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat
c)
Bermotor 3.831.600.000,00 3.655.013.525,00 95,39 6.634.002.115,00
Pengadaan Alat Angkutan Darat
d)
Tak Bermotor 697.750.000,00 676.506.919,00 96,96 249.183.900,00
Pengadaan Alat Bengkel
e)
Bermesin 21.200.000,00 21.200.000,00 100,00 502.924.500,00
Pengadaan Alat Bengkel Tak
f)
Bermesin 1.480.000,00 1.480.000,00 100,00 1.343.000,00

g) Pengadaan Alat Ukur


100.625.000,00 99.880.000,00 99,26 912.811.200,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 86


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi

h) Pengadaan Alat Pengolahan


31.000.000,00 28.500.000,00 91,94 87.514.000,00
Pengadaan Alat Pemeliharaan
i)
Tanaman/ Alat Penyimpan 48.430.000,00 45.225.000,00 93,38 160.765.000,00

j) Pengadaan Alat Kantor


3.429.642.000,00 2.897.266.964,00 84,48 4.401.015.363,00

k) Pengadaan Alat Rumah Tangga


9.820.001.000,00 7.918.707.852,00 80,64 9.113.845.917,00

l) Pengadaan Komputer
8.430.255.000,00 7.469.354.376,00 88,60 10.728.299.989,00
Pengadaan Meja Dan Kursi
m)
Kerja/ Rapat Pejabat 154.004.000,00 151.565.000,00 98,42 544.013.700,00

n) Pengadaan Alat Studio


1.091.207.000,00 819.208.600,00 75,07 1.155.233.071,00

o) Pengadaan Alat Komunikasi


463.709.000,00 363.522.100,00 78,39 858.459.030,00
Pengadaan Peralatan
p)
Pemancar 17.000.000,00 17.000.000,00 100,00 -

q) Pengadaan Alat Kedokteran


24.017.719.000,00 19.707.431.199,00 82,05 16.620.346.117,00

r) Pengadaan Alat Kesehatan


426.707.000,00 408.095.800,00 95,64 41.220.000,00
Pengadaan Unit-Unit
s)
Laboratorium 1.213.344.000,00 749.591.361,00 61,78 1.354.259.137,00
Pengadaan Alat Peraga/Praktek
t)
Sekolah 1.973.812.000,00 1.929.734.660,00 97,77 2.884.856.000,00
Pengadaan Alat Proteksi
u)
Radiasi/ Lingkungan - - 500.000,00
Pengadaan Alat Laboratorium
v)
Lingkungan Hidup 5.500.000,00 5.500.000,00 100,00 -
Pengadaan Persenjataan Non
w)
Senjata Api 10.000.000,00 9.790.000,00 97,90 9.000.000,00
Pengadaan Alat Keamanan dan
x)
Perlindungan 274.344.000,00 229.150.020,00 83,53 101.436.750,00

Jumlah
60.045.636.000,00 50.985.872.396,00 84,91 58.353.777.433,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
Rp60.045.636.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp50.985.872.396,00 atau 84,91% yang berarti turun
Rp7.367.905.037,00 atau 12,63% terhadap realisasi Belanja Modal
Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp58.353.777.433,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 87


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rincian Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin per OPD dari


tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.1.27
Belanja modal peralatan dan Mesin per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 8.888.156.000,00 8.658.277.074,00 97,41 8.636.007.024,00

2 Dinas Kesehatan
16.825.781.000,00 10.162.236.085,00 60,40 10.076.006.211,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah


17.986.850.000,00 16.600.582.478,00 92,29 18.421.737.659,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
4
Penataan Ruang 1.152.774.000,00 962.458.500,00 83,49 519.895.200,00
Dinas Perumahan Dan
5
Kawasan Pemukiman 531.159.000,00 492.187.000,00 92,66 612.966.115,00

6 Kesatuan Bangsa Dan Politik


189.000.000,00 184.735.000,00 97,74 196.618.200,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja


361.045.000,00 354.471.500,00 98,18 716.803.000,00
Badan Penanggulangan
8
Bencana Daerah 33.500.000,00 32.480.000,00 96,96 42.000.000,00

9 Dinas Sosial
293.355.000,00 284.565.456,00 97,00 321.248.000,00
Dinas Perindustrian Dan
10
Tenaga Kerja 185.250.000,00 180.340.000,00 97,35 604.544.500,00

11 DPPKBP3A
730.300.000,00 723.584.275,00 99,08 434.953.489,00

12 Dinas Pangan
231.200.000,00 231.028.500,00 99,93 93.950.000,00

13 Dinas Lingkungan Hidup


3.517.580.000,00 3.451.100.719,00 98,11 1.791.863.500,00
Dinas Kependudukan Dan
14
Pencatatan Sipil 572.433.000,00 530.147.904,00 92,61 1.148.099.410,00
Dinas Pemberdayaan
15
Masyarakat Dan Desa 63.000.000,00 62.445.000,00 99,12 456.520.000,00

16 Dinas Perhubungan
1.479.413.000,00 1.353.697.000,00 91,50 679.510.000,00
Dinas Komunikasi Dan
17
Informasi 455.150.000,00 436.660.000,00 95,94 924.794.000,00
Dinas Perdagangan Koperasi
18
Usaha Kecil Dan Menengah 916.665.000,00 884.586.000,00 96,50 1.393.427.200,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
19
Raga 236.245.000,00 236.245.000,00 100,00 107.902.000,00
Dinas Kearsipan Dan
20
Perpustakaan 113.580.000,00 110.085.000,00 96,92 637.519.500,00

21 Dinas Pertanian Dan Perikanan


186.500.000,00 184.691.000,00 99,03 546.275.000,00
Dewan Perwakilan Rakyat
22
Daerah - - -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 88


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Anggaran Realisasi % Realisasi

Kepala Daerah Dan Wakil


23
Kepala Daerah - - -

24 Sekretariat Daerah
1.574.150.000,00 1.516.779.550,00 96,36 3.586.157.200,00

25 Sekretariat DPRD
382.480.000,00 370.312.500,00 96,82 896.194.000,00
Dinas Penanaman Modal Dan
26
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 259.980.000,00 255.718.255,00 98,36 700.538.000,00

27 Kecamatan Weru
66.500.000,00 66.500.000,00 100,00 71.800.000,00

28 Kecamatan Bulu
86.354.000,00 85.999.000,00 99,59 61.550.000,00

29 Kecamatan Tawangsari
20.000.000,00 17.095.000,00 85,48 115.500.000,00

30 Kecamatan Sukoharjo
328.500.000,00 317.804.000,00 96,74 803.216.000,00

31 Kecamatan Nguter
100.900.000,00 100.842.000,00 99,94 101.146.000,00

32 Kecamatan Bendosari
122.000.000,00 121.475.000,00 99,57 149.667.000,00

33 Kecamatan Polokarto
78.416.000,00 74.920.000,00 95,54 80.677.000,00

34 Kecamatan Mojolaban
49.000.000,00 48.745.000,00 99,48 120.225.000,00

35 Kecamatan Grogol
88.418.000,00 88.413.000,00 99,99 151.450.000,00

36 Kecamatan Baki
108.000.000,00 107.971.000,00 99,97 105.200.000,00

37 Kecamatan Gatak
80.500.000,00 79.770.000,00 99,09 106.075.000,00

38 Kecamatan Kartasura
135.000.000,00 130.230.100,00 96,47 136.219.325,00

39 Inspektorat
116.655.000,00 105.764.000,00 90,66 57.094.000,00
Badan Perencanaan Penelitian
40
Dan Pengembangan Daerah 56.550.000,00 55.795.000,00 98,66 481.510.000,00

41 Badan Keuangan Daerah


1.372.252.000,00 1.258.520.000,00 91,71 1.948.977.400,00
Badan Kepegawaian Pendidikan
42
Dan Pelatihan 71.045.000,00 66.615.500,00 93,77 317.941.500,00

Jumlah
60.045.636.000,00 50.985.872.396,00 84,91 58.353.777.433,00

3) Belanja Gedung dan Bangunan

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan dari tanggal 1


Januari sampai dengan31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 89


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.28
Belanja modal Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pengadaan Bangunan Gedung


a)
Tempat Kerja 189.661.522.000,00 180.618.896.989,00 95,23 52.320.006.465,00
Pengadaan Bangunan Gedung
b)
Tempat Tinggal 1.582.912.000,00 1.567.315.500,00 99,01 3.937.288.000,00
Pengadaan Bangunan
c)
Bersejarah 631.120.000,00 622.993.500,00 98,71 488.142.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu
d)
Peringatan 465.830.000,00 60.981.000,00 13,09 653.739.000,00
Pengadaan Bangunan Tugu Titik
e)
Kontrol/Pasti 612.800.000,00 605.365.500,00 98,79 517.112.000,00
Pengadaan Bangunan Rambu-
f)
Rambu 1.831.913.000,00 1.785.657.000,00 97,47 1.423.398.700,00

Jumlah
194.786.097.000,00 185.261.209.489,00 95,11 59.339.686.165,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
Rp194.786.097.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp185.261.209.489,00 atau 95,11% yang berarti meningkat sebesar
Rp125.921.523.324,00 atau 212,20% terhadap realisasi Belanja Modal
Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp59.339.686.165,00.

Rincian Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan per OPD dari


tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut :

Tabel 5.1.29
Belanja modal Gedung dan Bangunan per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 29.671.910.000,00 29.351.796.000,00 98,92 20.718.578.630,00

2 Dinas Kesehatan
6.506.045.000,00 6.031.515.000,00 92,71 5.610.246.000,00

3 Rumah Sakit Umum Daerah


6.733.185.000,00 5.894.783.071,00 87,55 8.500.841.000,00
Dinas Perumahan Dan
4
Kawasan Pemukiman 888.950.000,00 478.545.500,00 53,83 776.206.000,00

5 DPPKBP3A
- - 40.000.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 90


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal Gedung dan
Bangunan
Anggaran Realisasi % Realisasi

5 Dinas Pangan
15.000.000,00 14.875.000,00 99,17

6 Dinas Lingkungan Hidup


150.000.000,00 149.000.000,00 99,33 174.196.000,00

7 Dinas Perhubungan
2.056.970.000,00 2.005.876.500,00 97,52 5.779.583.850,00
Dinas Komunikasi Dan
8
Informasi - - -
Dinas Perdagangan Koperasi
9
Usaha Kecil Dan Menengah 5.656.410.000,00 4.772.883.730,00 84,38 6.318.974.103,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
10
Raga 75.000.000,00 74.785.000,00 99,71 49.200.000,00

11 Dinas Pertanian Dan Perikanan


50.000.000,00 49.585.000,00 99,17 49.224.000,00

12 Sekretariat Daerah
95.744.052.000,00 94.253.318.988,00 98,44 7.247.874.082,00

13 Sekretariat DPRD
45.223.500.000,00 40.220.701.000,00 88,94 -
Dinas Penanaman Modal Dan
14
Pelayanan Terpadu Satu Pintu - - 97.350.000,00

15 Kecamatan Weru
- - 74.303.000,00

16 Kecamatan Bulu
25.000.000,00 22.374.700,00 89,50 99.500.000,00

17 Kecamatan Tawangsari
175.280.000,00 174.265.000,00 99,42 195.190.000,00

18 Kecamatan Sukoharjo
749.000.000,00 727.850.000,00 97,18 983.242.000,00

19 Kecamatan Nguter
- - 41.909.000,00

20 Kecamatan Bendosari
88.000.000,00 87.606.000,00 99,55 458.850.000,00

21 Kecamatan Mojolaban
- - 151.500.000,00

22 Kecamatan Grogol
- - 278.180.000,00

23 Kecamatan Baki
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00 59.755.000,00

24 Kecamatan Gatak
- - 273.669.000,00

25 Kecamatan Kartasura
520.000.000,00 517.027.000,00 99,43 616.855.000,00

26 Badan Keuangan Daerah


407.795.000,00 384.422.000,00 94,27 744.459.500,00

Jumlah
194.786.097.000,00 185.261.209.489,00 95,11 59.339.686.165,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 91


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.30
Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Pengadaan Jalan
141.267.644.000,00 107.018.621.600,00 75,76 95.418.375.439,00

b) Pengadaan Jembatan
10.592.641.000,00 6.992.512.250,00 66,01 11.981.880.750,00

c) Pengadaan Bangunan Air Irigasi


1.559.725.000,00 1.546.579.000,00 99,16 2.513.792.000,00
Pengadaan Bangunan
d) Pengaman Sungai dan
742.100.000,00 576.125.000,00 77,63 474.809.000,00
Penanggulangan Bencana
Pengadaan Bangunan Air
e)
Bersih/Baku 160.500.000,00 159.566.000,00 99,42 134.908.000,00

f) Pengadaan Bangunan Air Kotor


1.013.200.000,00 1.001.705.000,00 98,87 274.107.000,00

g) Pengadaan Instalasi Air Kotor


11.027.750.000,00 8.193.095.500,00 74,30 2.703.995.850,00
Pengadaan Instalasi Pengolahan
h)
Sampah - - 161.521.000,00
Pengadaan Instalasi Gardu
i)
Listrik - - 1.858.827.700,00

j) Pengadaan Jaringan Air Minum


15.000.000,00 13.500.000,00 90,00 -

k) Pengadaan Jaringan Listrik


938.288.000,00 912.894.800,00 97,29 2.475.359.020,00

l) Pengadaan Jaringan Telepon -


45.000.000,00 37.950.000,00 84,33

Jumlah
167.361.848.000,00 126.452.549.150,00 75,56 117.997.575.759,00

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
Rp167.361.848.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp126.452.549.150,00 atau 75,56% yang berarti meningkat sebesar
Rp8.454.973.391,00 atau 7,14% terhadap realisasi Belanja Modal Jalan,
Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp117.997.575.759,00.

Rincian Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan jaringan per OPD


dari tanggal 1 Januari sampai dengan31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 92


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.1.31
Belanja modal Jalan, irigasi dan Jaringan per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan
Jaringan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 406.288.000,00 403.769.800,00 99,38 532.085.420,00

2 Rumah Sakit Umum Daerah


- - 1.662.611.900,00
Dinas Pekerjaan Umum Dan
3
Penataan Ruang 160.117.640.000,00 119.558.273.350,00 74,67 109.369.851.639,00
Dinas Perumahan Dan
4
Kawasan Pemukiman - - 176.141.000,00

5 Dinas Lingkungan Hidup


530.750.000,00 519.435.000,00 97,87 737.653.000,00

6 Dinas Pertanian Dan Perikanan


270.350.000,00 269.198.000,00 99,57 290.913.000,00

7 Sekretariat Daerah
- - 186.095.800,00

7 Sekretariat DPRD
30.000.000,00 21.450.000,00 71,50 -

8 Kecamatan Weru -
7.000.000,00 7.000.000,00 100,00

8 Kecamatan Sukoharjo
5.140.200.000,00 4.842.448.000,00 94,21 3.881.549.000,00

9 Kecamatan Bendosari
676.120.000,00 670.575.000,00 99,18 743.970.000,00

9 Kecamatan Baki -
15.000.000,00 15.000.000,00 100,00

10 Kecamatan Kartasura
168.500.000,00 145.400.000,00 86,29 416.705.000,00

Jumlah
167.361.848.000,00 126.452.549.150,00 75,56 117.997.575.759,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya dari tanggal


1 Januari sampai dengan31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.32
Belanja modal Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Pengadaan Buku
9.205.212.000,00 8.574.904.113,00 93,15 12.694.661.687,00
Pengadaan Barang-Barang
b)
Perpustakaan 1.900.000,00 1.882.000,00 99,05 15.250.000,00
Pengadaan Barang Bercorak
c)
Kebudayaan 125.565.000,00 115.625.000,00 92,08 72.864.500,00
Pengadaan Alat Olah Raga
d)
Lainnya 109.488.000,00 101.773.000,00 92,95 156.255.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 93


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

e) Pengadaan Hewan
- - 11.000.000,00

f) Pengadaan Tanaman
- - 89.209.000,00

g) Pengadaan Aset Tetap Renovasi


1.720.655.000,00 1.449.586.000,00 84,25 756.646.700,00

Jumlah
11.162.820.000,00 10.243.770.313,00 91,77 13.795.886.887,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar
Rp11.162.820.000,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp10.243.770.313,00 atau 91,77% yang berarti turun sebesar
Rp3.552.116.774,00 atau 25,75% terhadap realisasi Belanja Modal Aset
Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp13.795.886.887,00.

Rincian Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya per OPD dari


tanggal 1 Januari sampai dengan31 Desember 2018 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.1.33
Belanja modal Aset Tetap Lainnya per OPD
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Pendidikan Dan


1
Kebudayaan 9.302.285.000,00 8.660.140.043,00 93,10 12.739.764.293,00

2 Dinas Kesehatan
1.000.000,00 - - -
Dinas Perumahan Dan
3
Kawasan Pemukiman 1.520.655.000,00 1.251.084.000,00 82,27 522.923.000,00

4 Dinas Sosial
- - 680.000,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga
5
Kerja 50.000.000,00 49.375.000,00 98,75 -

6 Dinas Lingkungan Hidup


- - 59.209.000,00
Dinas Komunikasi Dan
7
Informasi - - 5.598.206,00
Dinas Perdagangan Koperasi
8
Usaha Kecil Dan Menengah - - 30.000.000,00
Dinas Kepemudaan Dan Olah
9
Raga 31.000.000,00 30.560.000,00 98,58 91.376.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 94


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
Anggaran Realisasi % Realisasi

Dinas Kearsipan Dan


10
Perpustakaan 19.500.000,00 19.498.770,00 99,99 67.812.888,00

11 Dinas Pertanian Dan Perikanan


1.000.000,00 1.000.000,00 100,00 12.000.000,00

12 Sekretariat DPRD
177.750.000,00 175.719.000,00 98,86 10.000.000,00

13 Kecamatan Sukoharjo
5.500.000,00 5.410.000,00 98,36 19.915.000,00

14 Kecamatan Nguter
- - 233.723.700,00

15 Inspektorat
- - 961.500,00

16 Badan Keuangan Daerah


53.130.000,00 50.000.000,00 94,11 -
Badan Kepegawaian Pendidikan
17
Dan Pelatihan 1.000.000,00 983.300,00 98,33 1.923.300,00

Jumlah
11.162.820.000,00 10.243.770.113,00 91,77 13.795.886.887,00

c. Belanja Tak Terduga

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Belanja Tak Terduga


10.000.000.000,00 182.834.900,00 1,83 533.608.830,00

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan


yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti
penanggulangan bencana alam, bantuan sosial dan pengeluaran tak terduga
lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah.

Pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan tersebut adalah


pengeluaran-pengeluaran yang sangat dibutuhkan untuk penyediaan sarana
dan prasarana langsung dengan masyarakat yang anggarannya tidak
tersedia dalam tahun anggaran yang bersangkutan dan pengembalian atas
kelebihan penerimaan yang terjadi dalam tahun anggaran yang ditutup
dengan didukung bukti-bukti yang sah.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 95


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga dari tanggal 1 Januari sampai


dengan31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.34
Belanja Tak Terduga
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Belanja Tak Terduga
Anggaran Realisasi % Realisasi

a) Pengembalian BPHTB
80.060.000,00 0,80 -
pengembalian Kelebihan
b) Pembayaran IMTA Tahun 2017
70.374.900,00 0,70 -
pada PT. Tyfountex

Pengembalian Kelebihan Setor 10.000.000.000,00


c) Kembali Pengeluaran Makan
32.400.000,00 0,32 -
Minum Reses Tahun 2017

Penyetoran kembali sisa


d) Bantuan Operasional Sekolah
- - 533.608.830,00
(BOS) Tahun Anggaran 2011

Jumlah
10.000.000.000,00 182.834.900,00 1,83 533.608.830,00

Belanja Tak Terduga Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp10.000.000.000,00 ternyata
realisasinya sebesar Rp182.834.900,00 atau 1,83% yang berarti turun
sebesar Rp350.773.930,00 atau 64,74% terhadap realisasi Belanja Tak
Terduga Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp533.608.830,00.

Dasar dari penggunaan Belanja Tak Terduga ini adalah sebagai


berikut:

1. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/382 Tahun 2018 tentang


Perubahan Atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/289/Tahun
2018 tentang Penggunaan belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian
Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
pada Tahun 2017.

2. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/645 Tahun 2018 tentang


Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pada
Tahun 2016.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 96


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/684 Tahun 2018 tentang


Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan
Pembayaran Perpanjangan izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
pada Tahun 2017.

4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/459 Tahun 2018 tentang


Penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Kelebihan
Setor Kembali Pengeluaran Makan Minum Reses Tahun 2017.

3. TRANSFER DAERAH

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Daerah
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00

Transfer daerah adalah pengeluaran kepada suatu entitas pelaporan lain


terdiri atas Transfer Bagi Hasil Pendapatan dan Transfer Bantuan Keuangan
yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah
kabupaten/ kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam
rangka pemerataan dan/ atau peningkatan kemampuan keuangan.

Realisasi masing-masing Transfer Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan uraian dibawah ini:

Tabel 5.1.35
Transfer Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan


33.104.980.000,00 32.211.620.000,00 97,30 12.221.647.000,00

b. Transfer Bantuan Keuangan


277.479.488.000,00 277.109.988.000,00 99,87 293.758.628.000,00

Jumlah
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 97


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Transfer Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018


dianggarkan sebesar Rp310.584.468,00 ternyata realisasinya sebesar
Rp309.321.608,00 atau 99,59% yang berarti meningkat sebesar
Rp3.341.333.000,00 atau 1,09% terhadap realisasi Transfer Daerah Tahun
Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp305.980.275.000,00.

a. Transfer Bagi Hasil Pendapatan

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Bagi Hasil Pendapatan


33.104.980.000,00 32.211.620.000,00 97,30 12.221.647.000,00

Rincian Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.36
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Bagi Hasil Pendapatan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Bagi Hasil Pajak


1) Daerah kepada Pemerintah
31.631.707.000,00 30.738.347.000,00 97,18 10.350.603.000,00
Desa
Transfer Bagi Hasil Retribusi
2) Daerah kepada Pemerintah
1.473.273.000,00 1.473.273.000,00 100,00 1.871.044.000,00
Desa

Jumlah
33.104.980.000,00 32.211.620.000,00 97,30 12.221.647.000,00

Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp33.104.980.000,00 ternyata realisasinya
sebesar Rp32.211.620.000,00 atau 97,30% yang berarti meningkat sebesar
Rp19.989.973.000,00 atau 163,56% terhadap realisasi Tansfer Bagi Hasil
Pendapatan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp12.221.647.000,00.

Dasar Transfer Bagi Hasil Pendapatan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 adalah Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/650
Tahun 2018 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/69
Tahun 2018 tentang Pemberian Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi
kepada Pemerintah Desa Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 98


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Sedangkan pengalokasian dan tata cara pembagiannya berdasarkan


Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengalokasian dan
Tata Cara Pembagian Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
kepada Desa.

b. Transfer Bantuan Keuangan

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Bantuan Keuangan


277.479.488.000,00 277.109.988.000,00 99,87 293.758.628.000,00

Pemberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan bersifat


khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum digunakan untuk mengatasi
kesenjangan fiskal dengan menggunakan formula antara lain variabel:
pendapatan daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas
wilayah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Bantuan keuangan yang
bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program
prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.

Transfer Bantuan Keuangan Lainnya adalah Bantuan keuangan


kepada partai politik. Besaran penganggaran, pelaksanaan dan
pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman
pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada
partai politik.

Rincian Realisasi Transfer Bantuan Keuangan dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.37
Transfer Bantuan Keuangan
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Transfer Bantuan Keuangan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Bantuan keuangan


1) Kepada Pemerintah Daerah
250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 -
Lainnya

Transfer Bantuan Keuangan


a)
kepada Provinsi NTB 250.000.000,00 250.000.000,00 100,00 -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 99


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tahun 2018 Tahun 2017


Transfer Bantuan Keuangan
Anggaran Realisasi % Realisasi

Transfer Bantuan Keuangan


2)
kepada Desa 276.207.681.000,00 275.838.181.000,00 99,87 292.736.821.000,00
Transfer Bantuan Keuangan
a)
kepada Desa dari APBD 150.131.425.000,00 149.761.925.000,00 99,75 169.160.388.000,00
Transfer Bantuan Keuangan
b) kepada Desa dari Pemerintah
126.076.256.000,00 126.076.256.000,00 100,00 123.576.433.000,00
Pusat
Transfer Bantuan Keuangan
3)
kepada Partai Politik 1.021.807.000,00 1.021.807.000,00 100,00 1.021.807.000,00
Partai Demokrasi Indonesia
a)
Perjuangan 503.222.000,00 503.222.000,00 100,00 503.222.000,00

b) Partai Golongan Karya


107.462.000,00 107.462.000,00 100,00 107.462.000,00

c) Partai Amanat Nasional


83.712.000,00 83.712.000,00 100,00 83.712.000,00

d) Partai Kebangkitan Bangsa


54.995.000,00 54.995.000,00 100,00 54.995.000,00

e) Partai Keadilan Sejahtera


59.695.000,00 59.695.000,00 100,00 59.695.000,00

f) Partai Demokrat
44.881.000,00 44.881.000,00 100,00 44.881.000,00

g) Partai Gerakan Indonesia Raya


124.749.000,00 124.749.000,00 100,00 124.749.000,00

h) Partai Nasional demokrat


43.091.000,00 43.091.000,00 100,00 43.091.000,00

Jumlah
277.479.488.000,00 277.109.988.000,00 99,87 293.758.628.000,00

Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp277.479.488.000,00
ternyata realisasinya sebesar Rp277.109.988.000,00 atau 99,87% yang
berarti turun sebesar Rp16.648.640.000,00 atau 5,67% terhadap realisasi
Tansfer Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp293.758.628.000,00.

Dasar Transfer Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


adalah sebagai berikut:

1. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/778 Tahun 2018 tentang


Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Provinsi Nusa
tenggara Barat Tahun Anggaran 2018.

2. Keputusan Bupati Sukoharjo nomor 900/68 Tahun 2018 tentang


Pemberian Alokasi Dana Desa kepada Pemerintah Desa Se kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 100


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/67 Tahun 2018 tentang


Pemberian Dana Desa dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa
Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/651 Tahun 2018 tentang


Perubahan Kedua atas Keputusan bupati Sukoharjo Nomor 900/195
Tahun 2018 tentang Pemberian Bantuan keuangan kepada Pemerintah
Desa Se Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

4. PEMBIAYAAN DAERAH

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pembiayaan
299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00

Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan/ pengeluaran yang tidak


berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/ atau
akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun
tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran pemerintah dimaksudkan
untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan
Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan
Daerah, dengan rincian Realisasi Pembiayaan Daerah dari tanggal 1 Januari
sampai dengan31 Desember 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.1.38
Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

a. Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00

b. Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00

Selisih
299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 101


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pembiayaan Daerah neto (penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran


pembiayaan) Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018
dianggarkan sebesar Rp299.481.226.000,00 ternyata realisasinya mencapai
sebesar Rp304.826.273.970,00 atau 101,78% yang berarti meningkat sebesar
Rp5.612.796.267,00 atau 1,88% terhadap realisasi Pembiayaan Daerah neto
Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar Rp299.213.477.703,00.

Realisasi masing-masing Komponen Pembiayaan dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00

Penerimaan pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


berasal dari penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) tahun
lalu.

Rincian Realisasi Penerimaan Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.39
Penerimaan Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

SiLPA Tahun Anggaran


1)
Sebelumnya 467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 289.621.352.709,00

2) Pencairan Dana Cadangan


- - 98.232.604.058,00

Jumlah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00
Penerimaan Pembiayaan Daaerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp467.281.226.000,00 ternyata
realisasinya mencapai sebesar Rp467.281.226.263,00 atau 100% yang
berarti meningkat sebesar Rp79.427.269.496,00 atau 20,48% terhadap
realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu
sebesar Rp387.853.956.767,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 102


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00

Pengeluaran pembiayaan daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 adalah untuk pembentukan dana cadangan dan
penyertaan modal BUMD.

Rincian Realisasi Pengeluaran Daerah dari tanggal 1 Januari sampai


dengan 31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.40
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Pembentukan Dana Cadangan


125.000.000.000,00 127.154.952.293,00 101,72 53.460.228.064,00

a) Pembentukan Dana Cadangan


125.000.000.000,00 127.154.952.293,00 101,72 53.460.228.064,00
Penyertaan Modal Pemerintah
2)
daerah 42.800.000.000,00 35.300.000.000,00 82,48 35.180.251.000,00

a) PT. Bank Jateng


22.800.000.000,00 22.800.000.000,00 100,00 12.825.000.000,00
Perusahaan Daerah BPR Bank
b)
Pasar 5.000.000.000,00 - - 5.000.187.000,00
Perusahaan Daerah Badan
c) Kredit Kecamatan (PD BPR
1.500.000.000,00 - - 3.855.064.000,00
BKK)
Badan Usaha Milik Daerah
d) Perusahaan Daerah Air Minum
12.500.000.000,00 12.500.000.000,00 100,00 12.500.000.000,00
(PDAM)

e) PD. Percada
1.000.000.000,00 - - 1.000.000.000,00

Jumlah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00

Pengeluaran Pembiayaan Daaerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


Tahun Anggaran 2018 dianggarkan sebesar Rp167.800.000.000,00 ternyata
realisasinya mencapai sebesar Rp162.454.952.293,00 atau 96,81% yang
berarti meningkat sebesar Rp73.814.473.229,00 atau 83,27% terhadap

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 103


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2017 yaitu


sebesar Rp88.640.479.064,00.

Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar


Rp127.154.952.293,00 terdiri atas Pokok Dana Cadangan sebesar
Rp125.000.000.000,00 dan Jasa Giro Dana Cadangan sebesar
2.154.952.293,00.

Dasar dari Pembentukan Dana Cadangan adalah Peraturan Daerah


Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan Dana Cadangan Daerah.

Pada Pasal 4 disebutkan bahwa Dana Cadangan ditetapkan sebesar


Rp175.000.000.000,00 dianggarkan secara bertahap selama 2 (dua) tahun
anggaran yaitu perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 sebesar
Rp50.000.000.000,00 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 sebesar
Rp125.000.000.000,00.

Pada Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa dana cadangan bertujuan


untuk pembangunan Gedung Budi Sasono, Pembangunan Gedung Kantor
Sekretariat Daerah dan Pengadaan Lahan Pembangunan Jalan Lingkar
Timur.

Dasar dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yaitu:

1. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/198 Tahun 2018 tentang


Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun
Anggaran 2018.

2. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/717 Tahun 2018 tentang


Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perseroan Terbatas
Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Sukoharjo Tahun
Anggaran 2018.

3. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 900/197 Tahun 2018 tentang


Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum
Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2018.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 104


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

5. SISALEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)

Tahun 2018 Tahun 2017


Uraian
Anggaran Realisasi % Realisasi

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran


- 310.564.812.960,00
(SiLPA) 467.281.226.364,00

Sisa Lebih Pembiayaan APBD (SiLPA) menunjukkan kelebihan


pendapatan dan penerimaan pembiayaan dibanding belanja dan transfer dan
pengeluaran pembiayaan, sebagai berikut:

Rincian Realisasi SiLPA dari tanggal 1 Januari sampai dengan


31 Desember 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.1.41
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
(dalam rupiah)
Tahun 2018 Tahun 2017
SiLPA
Anggaran Realisasi % Realisasi

1) Pendapatan dan Belanja

a) Pendapatan
1.986.593.090.000,00 2.056.034.389.050,00 103,50 2.055.571.033.667,00

b) Belanja
1.975.489.848.000,00 1.741.318.653.060,00 88,15 1.581.523.010.006,00

c) Transfer
310.584.468.000,00 309.321.608.000,00 99,59 305.980.275.000,00
1) Surplus (Defisit)
Anggaran: a)-b)-c) (299.481.226.000,00) 5.394.127.990,00 (1,80) 168.067.748.661,00

2) Pembiayaan

a) Penerimaan Daerah
467.281.226.000,00 467.281.226.263,00 100,00 387.853.956.767,00

b) Pengeluaran Daerah
167.800.000.000,00 162.454.952.293,00 96,81 88.640.479.064,00

2) Pembiayaan Netto: a)-b)


299.481.226.000,00 304.826.273.970,00 101,78 299.213.477.703,00

Sisa Lebih Pmbiayaan


3) -
Anggaran : 1)+2) 310.220.401.960,00 467.281.226.364,00

SiLPA Tahun Anggaran 2018 sebesar 310.220.401.960,00, turun sebesar


Rp157.060.824.404,00 atau 33,61% terhadap SiLPA Tahun Anggaran 2017
sebesar Rp467.281.226.364,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 105


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

B. LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi


kenaikan/ penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Struktur penyajian LPSAL sebagaimana tabel di bawah ini.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih untuk periode yang berakhir


sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.2.1
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
(dalam rupiah)
2018 2017
URAIAN
(AUDITED)

Saldo Anggaran Lebih Awal 467.281.226.364,00 289.621.352.709,00


Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan 467.281.226.364,00 289.621.352.709,00
Tahun Berjalan
Sub Total 0,00 0,00

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) 310.220.401.960,00 467.281.226.364,00


Sub Total 310.220.401.960,00 467.281.226.364,00

Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 0,00 0,00


Lain-lain 0,00 0,00
Saldo Anggaran Lebih Akhir 310.220.401.960,00 467.281.226.364,00

Jumlah Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2018 sebesar


Rp310.220.401.960,00 mengalami penurunan sebesar Rp157.060.824.404,00 atau
33,61% bila dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih per 31 Desember 2017
sebesar Rp467.281.226.364,00.

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun
Anggaran 2017 yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran 2018
sebesar Rp467.281.226.364,00. Jumlah Saldo Anggaran Lebih ini telah digunakan
seluruhnya sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan (tahun 2018).
Selanjutnya Tahun Anggaran 2018 Saldo Lebih Pembiayaan Anggaran sebesar
Rp310.220.401.960,00. Jumlah inilah yang menjadi Saldo Anggaran Lebih Akhir
(Tahun 2018) yang akan menjadi Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun Anggaran
berikutnya (Tahun 2019).

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 106


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3. ASET TETAP

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau
dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Rincian Saldo Aset Tetap per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut:

Tabel 5.3.31
Saldo Aset Tetap

31Desember 2018 31 Desember 2017 Tren


ASET TETAP :
Rp Rp %
Tanah ……………………….......... 2.219.319.009.974,00 2.203.915.079.745,00 0,70
Peralatan dan Mesin ………........... 463.566.122.859,94 415.208.991.267,94 11,65
Gedung dan Bangunan ……........... 1.100.082.998.838,00 913.462.027.141,00 20,43
Jalan, Irigasi dan Jaringan ….......... 1.157.677.634.557,06 1.015.827.138.760,06 13,96
Aset Tetap Lainnya …………........ 105.888.060.550,85 73.483.264.966,85 44,10
Konstruksi Dalam Pengerjaan ......... 3.268.602.050,00 12.695.166.850,00 (74,25)
Akumulasi Penyusutan ………….. (1.177.132.639.664,00) (981.523.979.269,00) 19,93%
Jumlah................................................ 3.872.669.789.165,85 3.653.067.689.461,85 6,01%

Saldo aset tetap per 31 Desember 2018sebesar Rp3.894.657.958.518,85atau


naik sebesar 6,01 % dibandingkan posisi per 31 Desember 2017 sebesar
Rp3.653.067.689.461,85.Mutasi aset tetap sebesar tersebut berasal dari
pengurangan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rpdan penambahan aset
tetap dengan nilai perolehan sebesar Rpdengan rincian sebagai berikut:

Tabel
5.3.32
Pengurangan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

1 Penghapusan 6.213.111.491
2 Reklas ke Akun Aset yang Lain 10.640.702.090
3 Mutasi Antar Perangkat Daerah 8.855.998.402
4 Hibah Keluar 101.226.971
5 Koreksi Double Pencatatan Barang Milik Darah 201.056.318

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 136


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)


6 2.187.600.657
karena Kondisi Rusak Berat
Koreksi Kekeliruan Pencatatan Harga Perolehan
7 1
Barang
Total 28.199.695.930

Penghapusan aset tetap pada tahun 2018 merupakan penghapusan Barang


Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo yang rusak berat usulan dari
Perangkat Daerah dan dipertimbangkan tidak dipergunakan kembali dalam Tugas
Pokok dan Fungsi karena beban pemeliharaan lebih besar dari pada pembelian
pengadaan baru. Penghapusan aset tetap melalui penjualan yang hasilnya di
setorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.
Penghapusan aset tetap meliputi :
1. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.690.152.128,00
2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 2.318.052.999,00
3. Aset Tetap Lainnya sebesar Rp 204.906.364,00
Reklas ke Akun Aset yang Lain merupakan reklasifikasi dari Konstruksi Dalam
Pengerjaan ke Tanah dan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp 10.640.702.090,00
pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.
Mutasi antar perangkat daerah merupakan peralihan penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo sesuai Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat
Daerah serta Susunan Organisasi dan Tata Kerja yang baru meliputi :
1. Tanah sebesar Rp 3.194.846.00,00
2. Peralatan dan Mesin sebesarRp 4.733.572.952,00
3. Gedung dan Bangunan sebesar Rp 927.579.450,00
Hibah keluar merupakan Tanah yang dihibahkan ke Komando Distrik Militer 0726
Sukoharjo sebesar Rp 7.607.661.00 pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.
Hibah keluar Peralatan dan Mesin mengembalikan kendaraan operasional roda dua
ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 42.200.000,00pada Dinas Pekerjaan
Umum dan Penataan RuangKabupaten Sukoharjo.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 137


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Hibah keluar Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa DED Jembatan Menjing karena
fisik pembangunan Jembatan Menjing sudah selesai dan dihibahkan ke Desa sebesar
Rp 51.419.310,00.
Koreksi double pencatatan barang milik daerah di dua Perangkat Daerah, keberadaan
dan pencatatan barang di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Sukoharjo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, tetapi di Sekretariat
Daerah Kabupaten Sukoharjo masih ada pencatatan sebesar Rp 201.056.318,00.
Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi dari
Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp 2.187.600.657,00karena kondisi
rusak berat.
Koreksi karena kekeliruan pencatatan harga perolehan barang pada Dinas Pertanian
dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 1,00.
Tabel 5.3.33
Penambahan Aset Tetap
(dalam rupiah)

No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Pengadaan Belanja Modal APBD 378.378.178.784,00


Reklas dari Belanja Modal Akun Aset yang lain
2 6.530.827.334
APBD
3 Reklas Pengadaan Belanja Barang APBD 32.129.984.382
4 Reklas dari Akun Aset yang lain 1.943.105.200
5 Hibah Masuk 4.770.179.836,00
6 Mutasi Antar Perangkat Daerah 8.897.998.402
7 Penilaian Barang Belum Tercatat 101.200.000
8 Penilaian Barang Bernilai Nol 18.280.000
9 Koreksi Kekeliruan Pencatatan 1
Total 443.410.456.029

Realisasi Belanja Modal Tahun Berjalan 2018 Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


sesuai dengan Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp388.468.318.338,00, dengan
penjelasan sebagai berikut:
1. Belanja modal yang dikapitalisasi menjadi Aset Tetap sebesar
Rp384.909.006.118,00 terdiri atas Belanja Modal Akun Aset Tetap murni sebesar

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 138


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Rp378.378.178.784,00 dan reklasifikasi dari Belanja Modal Akun Aset Tetap


yang lain ke Akun Aset Tetap yang terkait sebesar Rp 6.530.827.334,00.
2. Sisa Belanja Modal sebesar Rp terdiri dari :
2.1. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp 500.000,00 untuk
peralatan dan mesin serta di bawah Rp 10.000.000,00 untuk gedung dan
bangunan sebesar Rp1.335.924.298,00.
2.2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya berupa perangkat lunak/Software dan Kajian
Detail Engineering Design sebesar Rp1.092.965.922,00.
2.3. Reklasifikasi ke Bahan Pakai Habis karena berupa barang pecah belah
sebesar Rp215.957.000,00.
2.4. Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi ke aset tetap karena berupa biaya
atribusi dan penambahan daya listrik Rp106.523.000,00.
2.5. Belanja Modal yang hasil barangnya dihibahkan sebesar Rp807.942.000,00.
Belanja Modal APBD untuk beberapa rekening aset tetap tertentu direklasifikasi ke
Golongan Aset Tetap yang lain karena disesuaikan hasil fisik pengadaan dan kode
barang milik daerah meliputi :
1. Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.755.587.034,00 terdiri atas :
a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp
3.744.227.034,00.
b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp
9.750.000,00.
c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp
1.610.000,00
2. Gedung dan Bangunan sebesar Rp248.502.000,00 reklasifikasi dari Belanja
Modal Aset Tetap Lainnya Aset Renovasi.
3. Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp2.526.738.300,00 terdiri atas:
a. Reklasifikasi dari Belanja Modal Tanahsebesar Rp440.153.000,00,
b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Peralatan dan Mesinsebesar
Rp90.786.000,00,
c. Reklasifikasi dari Belanja Modal Gedung dan Bangunansebesar
Rp1.995.799.300,00.
Disamping reklasifikasi angka 1 sampai dengan3 tersebut diatas dilakukan juga
reklasifikasi berupa akun Aset lain-lain tak berwujud sebesar Rp 1.943.105.200,00 berupa
DED Gedung Kantor Terpadu yang telah selesai fisiknya pada tahun 2018.
Penerimaan hibah dari Pihak Ke-3 kepada Pemerintah Kabupaten Sukoharjo meliputi :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 139


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1. Peralatan dan Mesin, hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebesar
Rp 85.302.000,00.
2. Aset Tetap Lainnya, hibah buku bacaan dari masyarakat di Dinas Kearsipan dan
Perpustakaan Kabupaten Sukoharjosebesar Rp 53.015.986,00.
3. Peralatan dan Mesin dari Block Grant sebesar Rp 1.110.096.850,00 serta Gedung
dan Bangunan dari Block Grant sebesar Rp 3.521.765.000,00 pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.
Berikut adalah mutasi penambahan dan pengurangan aset tetap Kabupaten
Sukoharjo selama tahun anggaran 2018 :

Tabel 5.3.34
Mutasi Aset tetap
(Dalam Rupiah)
2017 TAMBAH KURANG 2018
ASET TETAP 4.634.591.668.730,85 443.410.456.029,00 28.199.695.930,00 5.049.802.428.829,85
Tanah 2.203.915.079.745,00 18.606.383.890,00 3.202.453.661,00 2.219.319.009.974,00
Peralatan dan Mesin 415.208.991.267,94 59.211.713.647,00 10.854.582.055,00 463.566.122.859,94
Gedung dan
913.462.027.141,00 189.866.604.146,00 3.245.632.449,00 1.100.082.998.838,00
Bangunan
Jalan, Irigasi dan
1.015.827.138.760,06 141.850.495.797,00 0,00 1.157.677.634.557,06
Jaringan
Aset Tetap Lainnya 73.483.264.966,85 32.609.701.949,00 204.906.365,00 105.888.060.550,85
Konstruksi dalam
12.695.166.850,00 1.265.556.600,00 10.692.121.400,00 3.268.602.050,00
Pengerjaan
Akumulasi
(981.523.979.269,00) (1.177.132.639.664,00)
Penyusutan

Jumlah Aset Tetap 3.653.067.689.461,85 3.872.669.789.165,85

Rincian aset tetap menurut jenis dan OPD dapat diikhtisarkan sebagai
berikut:

a. Tanah
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang
diperoleh dengan maksud dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo, termasuk yang dipakai/dikelola entitas lainnya dan
dalam kondisi siap dipakai.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 140


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Saldo tanah per 31 Desember 2018 sebesar Rp2.219.319.009.974,00


atau naik sebesar Rp15.403.930.229,00 dibandingkan saldo tanah per 31
Desember 2017 sebesar Rp2.203.915.079.745,00. Kenaikan sebesar 0,70%.

Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2018 sebesar Rp450.153.000,00


direklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar
Rp440.153.000,00 karena berupa bangunan kolam dan saluran pembenihan
pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo dan sebesar Rp
10.000.000,00 dihibahkan ke masyarakat karena berupa pengurugan tanah
yang bukan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada Kecamatan
Sukoharjo.

Reklasifikasi Belanja Barang ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp


89.725.000,00 merupakan biaya atibusi atas pengadaan Tanah tersebut pada
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Mutasi Tanah antar Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo sebesar


Rp 3.194.846.000,00 terjadi antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sukoharjo sebesar Rp 724.800.000,00 karena tanah
bangunan kantor bekas UPTD DPU Kecamatan Kartasura dialihkan menjadi
tanah bangunan kantor UPT Persampahan Dinas Lingkungan Hidup
Kecamatan Kartasura, kemudian mutasi tanah sebesar Rp 2.470.046.000,00
terjadi antara Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo dengan Kecamatan
Sukoharjo karena tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo di
Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo yang semula tanah sawah menjadi
tanah gedung kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Sukoharjo yang baru.

Reklasifikasi dari akun aset tetap konstruksi dalam pengerjaan ke


akun aset tanah sebesar Rp 247.048.700,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo.

Hibah sebagian tanah ke Kodim Sukoharjo sebesar


Rp7.607.661,00pada Badan KeuanganDaerah Kabupaten Sukoharjo.

Adapun penambahan dan pengurangan nilai tanah di Kabupaten


Sukoharjo dapat dilihat pada tabel berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 141


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.36
Penambahan dan Pengurangan Tanah
(dalam rupiah)
Nilai
No Uraian
1 Penambahan:
a. Belanja Modal Tanah 15.074.764.190
b. Belanja Barang/Pemeliharaan 89.725.000
c. Mutasi Antar Perangkat Daerah 3.194.846.000
d. Reklas dari Akun Aset Tetap yang lain 247.048.700
Jumlah Penambahan 18.606.383.890
2 Pengurangan:
a. Mutasi Antar Perangkat Daerah 3.194.846.000
b. Hibah Keluar 7.607.661
Jumlah Pengurangan 3.202.453.661
Total Kenaikan 2018 15.403.930.229

Berikut adalah nilai tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo


pada setiap Satuan Perangkat Daerah di tahun 2018 dan tahun 2017 :

Tabel 5.3.46
Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
1 Sekretariat Daerah 5.345.131.100,00 5.345.131.100,00
Sekretariat Dewan
2 2.983.046.000,00 513.000.000,00
Perwakilan Rakyat Daerah
3 Inspektorat - -
Rumah Sakit Umum
4 16.986.500.000,00 16.986.500.000,00
Daerah
Satuan Polisi Pamong
5 112.072.560,00 112.072.560,00
Praja
Kesatuan Bangsa dan
6 25.000.000,00 25.000.000,00
Politik
Dinas Pendidikan dan
7 31.054.849.700,00 31.054.849.700,00
Kebudayaan
8 Dinas Kesehatan 420.706.000,00 420.706.000,00
Dinas Pekerjaan Umum
9 1.968.105.836.890,00 1.954.085.136.500,00
dan Penataan Ruang
Dinas Perumahan dan
10 14.298.382.304,00 14.298.382.304,00
Kawasan Permukiman
11 Dinas Perhubungan 2.070.500.000,00 2.070.500.000,00
Dinas Kependudukan dan
12 - -
Catatan Sipil

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 142


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
13 Dinas Sosial 95.680.000,00 95.680.000,00
Dinas Komunikasi dan
14 - -
Informatika
Dinas Perdagangan,
Koperasi dan Usaha
15 21.234.481.228,00 21.234.481.228,00
Mikro, Kecil dan
Menengah
Dinas Kepemudaan dan
16 - -
Olahraga
Dinas Pertanian dan
17 14.426.028.903,00 14.426.028.903,00
Perikanan
Dinas Perindustrian dan
18 675.000.000,00 675.000.000,00
Tenaga Kerja
19 Dinas Lingkungan Hidup 1.959.548.500,00 568.711.000,00
20 Dinas Pangan 6.000.000,00 6.000.000,00
Dinas Pemberdayaan
21 142.800.000,00 142.800.000,00
Masyarakat dan Desa
Dinas Penanaman Modal
22 dan Pelayanan Terpadu - -
Satu Pintu
Dinas Kearsipan dan
23 192.100.000,00 192.100.000,00
Perpustakaan
Dinas Pengendalian
Penduduk, Keluarga
24 Berencana, Pemberdayaan 1.845.000,00 1.845.000,00
Perempuan dan
Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah 28.013.445.539,00 28.021.053.200,00
Badan Perencanaan,
26 Penelitian dan - -
Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan
27 - -
Bencana Daerah
Badan Kepegawaian,
28 - -
Pendidikan dan Pelatihan
29 Kecamatan Weru - -
30 Kecamatan Bulu 257.000.000,00 257.000.000,00
31 Kecamatan Tawangsari 18.625.750,00 18.625.750,00
32 Kecamatan Nguter 94.176.000,00 94.176.000,00
33 Kecamatan Polokarto 83.400.000,00 83.400.000,00
34 Kecamatan Mojolaban 365.472.000,00 365.472.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 143


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB A
TANAH
PERANGKAT
NO 2018 2017
DAERAH
35 Kecamatan Grogol 574.800.000,00 574.800.000,00
36 Kecamatan Baki 484.000.000,00 484.000.000,00
37 Kecamatan Gatak - -
38 Kecamatan Kartasura 3.439.705.000,00 3.439.705.000,00
39 Kecamatan Bendosari 8.681.264.000,00 8.681.264.000,00
40 Kecamatan Sukoharjo 97.171.613.500,00 99.641.659.500,00

c. Peralatan dan Mesin


Peralatan dan mesin sesuai Kebijakan Akuntansi Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektronik, seluruh inventaris kantor dan peralatan lainnya yang masa
manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai
serta nilai satuannya Rp500.000,00 atau lebih pada pengadaan tahun 2018.

Nilai Peralatan dan Mesin yang dimiliki Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo per 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

31 Desember 2018 31 Desember 2017 Tren


Peralatan dan Mesin :
Rp Rp %
Peralatan dan Mesin ........ 463.566.122.859,94 415.208.991.267,94 11,65
Jumlah 463.566.122.859,94 415.208.991.267,94 11,65

Total peralatan dan mesin pada tahun 2018 sebesar


Rp463.566.122.859,94naik sebesar Rp48.357.131.592,00 atau11,65%
dibandingkan saldo per Desember 2017 sebesar Rp415.208.991.267,94.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar


Rp50.985.872.396,00yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar
Rp49.237.619.798,00.

Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset


tetap sebesar Rp1.748.252.598,00meliputi :
1. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi
Rp500.000,00 sebesar Rp961.161.798,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 144


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar


Rp90.786.000,00berupa jaringan genzet dan jaringan fiber
optik pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo.
3. Reklasifikasi ke AsetLainnya Rp 689.994.800,00 berupa
Software/Perangkat Lunak Sistem Aplikasi pada Rumah Sakit
Umum Daerah Kabupaten Sukoharjo, Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Sukoharjo dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten
Sukoharjo.
4. Reklasifikasi ke Bahan Pakai Habis sebesar Rp 5.310.000,00
berupa barang pecah belahpada Dinas Perhubungan
Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Nguter dan Kecamatan
Polokarto.
5. Tidak dikapitalisasi karena biaya atribusi saja Rp1.000.000,00
yaitu pada Inspektorat Kabupaten Sukoharjo.
Pada tahun 2018, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Sukoharjo mendapatkan hibah peralatan dan mesin dari Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB) sebesar Rp85.302.000,00.

Tabel 5.3.44
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

1 Penghapusan 3.690.152.128

2 Mutasi Antar Perangkat Daerah 4.733.572.952


3 Hibah ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 42.200.000
4 Koreksi Double Pencatatan Barang Milik Darah 201.056.318
Reklasifikasi ke Aset Lainnya (Aset Lain-lain)
5 2.187.600.657
karena Kondisi Rusak Berat
Total 10.854.582.055

Untuk penghapusan peralatan dan mesin sebesar Rp


3.690.152.128,00merupakan penghapusan barang alat kantor dan rumah

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 145


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

tangga yang sudah tidak terpakai karena rusak dengan beban pemeliharaan
terlalu tinggi dari pada manfaat yang diperoleh.
Reklasifikasi ke Akun Aset Lainnya (Aset Lain-lain) merupakan reklasifikasi
dari Peralatan dan Mesin ke Aset Lainnya sebesar Rp 2.187.600.657,00karena
kondisi rusak berat.
Tabel 5.3.45
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin
(dalam rupiah)

No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Pengadaan Belanja Modal APBD 49.237.619.798,00


Reklas dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang
2 3.755.587.034
lain APBD
3 Reklas dari Belanja Barang APBD 128.055.013
4 Hibah Masuk 1.195.398.850,00
5 Mutasi Antar Perangkat Daerah 4.733.572.952
Mutasi Antar Perangkat Daerah dari Aset Lain-
6 lain Rusak Berat ke Aset Tetap Peralatan dan 42.000.000
Mesin
7 Penilaian Barang Belum Tercatat 101.200.000
8 Penilaian Barang Bernilai Nol Rupiah 18.280.000
Total 59.211.713.647,00

Berikut ini uraian peralatan dan mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
per Perangkat Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2017:

Tabel 5.3.46
Peralatan dan Mesin milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
36.950.232.925,00 36.628.348.517,00
Sekretariat Dewan Perwakilan
2
Rakyat Daerah 16.800.206.780,00 12.850.320.246,00
3 Inspektorat 1.914.988.000,00 1.719.518.700,00

4 Rumah Sakit Umum Daerah


108.708.144.021,00 94.635.816.113,00
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 146
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

5 Satuan Polisi Pamong Praja


9.879.232.280,00 9.655.447.780,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik
1.259.074.803,00 1.078.347.790,00
Dinas Pendidikan dan
7 96.184.166.893,94
Kebudayaan 86.415.792.969,94
8 Dinas Kesehatan
51.140.335.964,00 42.741.659.773,00
Dinas Pekerjaan Umum dan
9
Penataan Ruang 22.192.979.101,00 25.256.836.253,00
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 3.151.286.848,00 2.605.539.848,00
11 Dinas Perhubungan
5.481.853.670,00 4.453.626.670,00
Dinas Kependudukan dan
12
Catatan Sipil 8.751.967.592,00 8.449.265.604,00
13 Dinas Sosial
1.919.500.723,00 1.652.587.931,00
Dinas Komunikasi dan
14
Informatika 5.463.556.447,00 4.929.696.447,00
Dinas Perdagangan, Koperasi
15 dan Usaha Mikro, Kecil dan 7.586.608.459,00 6.682.997.459,00
Menengah
Dinas Kepemudaan dan
16
Olahraga 1.114.904.732,00 953.474.400,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
9.194.079.025,00 9.083.488.025,00
Dinas Perindustrian dan Tenaga
18
Kerja 4.642.335.419,00 4.461.995.419,00
19 Dinas Lingkungan Hidup
20.365.971.737,00 13.542.164.002,00
20 Dinas Pangan
1.744.139.834,00 1.521.045.757,00
Dinas Pemberdayaan
21
Masyarakat dan Desa 1.614.727.600,00 1.726.674.600,00
Dinas Penanaman Modal dan
22
Pelayanan Terpadu Satu Pintu 2.306.968.955,00 2.009.823.900,00
Dinas Kearsipan dan
23
Perpustakaan 2.510.141.550,00 2.411.166.550,00
Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana,
24 6.398.547.136,00 5.687.423.210,00
Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
13.211.595.890,00 12.101.983.610,00
Badan Perencanaan, Penelitian
26
dan Pengembangan Daerah 2.541.226.371,00 2.552.693.371,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 147


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB B
PERALATAN DAN MESIN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Badan Penanggulangan
27
Bencana Daerah 2.568.483.610,00 2.453.766.610,00
Badan Kepegawaian,
28
Pendidikan dan Pelatihan 2.329.317.276,00 2.315.780.110,00
29 Kecamatan Weru
805.017.300,00 747.517.300,00
30 Kecamatan Bulu
964.375.438,00 881.126.438,00
31 Kecamatan Tawangsari
814.406.388,00 783.611.388,00
32 Kecamatan Nguter
720.216.050,00 649.789.050,00
33 Kecamatan Polokarto
709.341.500,00 675.143.500,00
34 Kecamatan Mojolaban
978.428.074,00 980.363.059,00
35 Kecamatan Grogol
913.295.177,00 843.882.177,00
36 Kecamatan Baki
881.937.588,00 816.911.588,00
37 Kecamatan Gatak
907.222.377,00 829.252.377,00
38 Kecamatan Kartasura
1.591.973.358,00 1.499.955.758,00
39 Kecamatan Bendosari
1.296.923.888,00 1.177.548.888,00
40 Kecamatan Sukoharjo
5.056.412.080,00 4.746.608.080,00

d. Gedung dan Bangunan


Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per tanggal 31 Desember 2018
dan 2017 adalah sebagai berikut :

31 Desember 2018 2017 31 Desember 2017 Tren


Gedung dan Bangunan :
Rp Rp %
Gedung dan Bangunan 1.100.082.998.838,00 913.462.027.141,00 20,43
Jumlah..................
……........... 1.100.082.998.838,00 913.462.027.141,00 20,43

Nilai ini merupakan saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada
Instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Saldo Gedung dan
Bangunan per 31 Desember 2018 sebesar Rp1.100.082.998.838,00 atau

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 148


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

naik20,43 % dibandingkan saldo per 31 Desember 2017 sebesar


Rp913.462.027.141,00.

Tabel 5.3.47
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)
No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai
1 Penghapusan 2.318.052.999
2 Mutasi Antar Perangkat Daerah 927.579.450
Total 3.245.632.449

Tabel 5.3.48
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
(dalam rupiah)

No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Pengadaan Belanja Modal APBD 178.699.498.655


Reklas dari Belanja Modal Akun Aset Tetap yang
2 248.502.000
Lain
3 Reklas dari Belanja Barang 4.526.153.840
4 Reklas dari Akun Aset yang lain 1.943.105.200
5 Hibah Masuk 3.521.765.000
6 Mutasi Antar Perangkat Daerah 927.579.450
7 Koreksi Kekeliruan Pencatatan Harga Perolehan 1
Total 189.866.604.146

Realisasi Belanja Modal Gedung Bangunan sebesar Rp


185.261.209.489,00yang terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar
Rp178.699.498.655,00.
Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi menjadi aset tetap
sebesar Rp 6.561.710.834,00meliputi :
1. Barang ekstrakomtabel/di bawah nilai kapitalisasi Rp10.000.000,00 sebesar
Rp374.762.500,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 3.744.227.034,00.
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp
1.995.799.300,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 149


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

4. Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya Rp 18.185.000,00.


5. Reklasifikasi ke Persediaan Rp 202.847.000,00.
6. Tidak terkapitalisasi karena biaya atribusi saja Rp98.523.000,00 yaitu belanja
modal realisasi hanya biaya atribusi.
7. Dihibahkan sebesar Rp 127.367.000,00.
Berikut rincian gedung dan bangunan milik Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo perPerangkat Daerah pada tahun 2018 dan tahun 2017 :

Tabel 5.3.49
Gedung dan Bangunan milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
113.285.213.935,00 16.746.480.747,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 41.591.958.366,00 6.948.456.700,00
3 Inspektorat
- -
4 Rumah Sakit Umum Daerah
76.592.071.571,00 70.715.473.500,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja
451.170.736,00 451.170.736,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 352.756.750,00 352.756.750,00

7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan


518.633.314.378,00 85.759.753.378,00
8 Dinas Kesehatan
68.713.750.516,00 61.191.627.676,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 5.034.315.800,00 5.619.586.250,00
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 34.419.779.784,00 33.944.609.284,00
11 Dinas Perhubungan
14.403.308.516,00 13.275.777.801,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
- -
13 Dinas Sosial
1.829.834.000,00 1.829.834.000,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
- -
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
15
Mikro, Kecil dan Menengah 134.610.953.794,00 130.422.948.278,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
581.135.000,00 506.350.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 150


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

17 Dinas Pertanian dan Perikanan


23.496.226.379,00 23.446.641.378,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
5.469.502.500,00 5.420.127.500,00
19 Dinas Lingkungan Hidup
3.916.010.550,00 3.181.740.100,00
20 Dinas Pangan
1.429.274.000,00 1.414.399.000,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 912.098.000,00 912.098.000,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22
Terpadu Satu Pintu 97.350.000,00 439.659.000,00
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.351.149.366,00 1.351.149.366,00
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga
24 Berencana, Pemberdayaan Perempuan 1.766.781.500,00 1.766.781.500,00
dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
11.860.428.236,00 10.908.496.236,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26
Pengembangan Daerah - -
27 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
796.377.050,00 796.377.050,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28
Pelatihan - -
29 Kecamatan Weru
1.708.063.000,00 1.708.063.000,00
30 Kecamatan Bulu
1.483.815.400,00 1.468.859.200,00
31 Kecamatan Tawangsari
1.727.768.750,00 1.567.203.750,00
32 Kecamatan Nguter
1.540.561.700,00 1.432.723.700,00
33 Kecamatan Polokarto
935.004.000,00 935.004.000,00
34 Kecamatan Mojolaban
1.600.859.000,00 1.600.859.000,00
35 Kecamatan Grogol
1.576.768.000,00 1.440.868.000,00
36 Kecamatan Baki
1.997.528.000,00 1.947.528.000,00
37 Kecamatan Gatak
2.349.334.883,00 2.218.683.883,00
38 Kecamatan Kartasura
5.828.110.950,00 5.311.083.950,00
39 Kecamatan Bendosari
2.814.445.000,00 2.814.445.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 151


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB C
GEDUNG DAN BANGUNAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

40 Kecamatan Sukoharjo
14.925.979.428,00 13.614.411.428,00

e. Jalan, Irigasi dan Jaringan


31 Desember 2018 31 Desember 2017 Tren
Jalan. Irigasi dan Jaringan :
Rp Rp %

Jalan, Irigasi dan Jaringan ….......... 1.157.677.634.557,06 1.015.827.138.760,06 13,96


Jumlah 1.157.677.634.557,06 1.015.827.138.760,06 13,96

Saldo Jalan, Jaringan dan Irigasi terdiri dari nilai jalan dan jembatan
(jalan & jembatan) bangunan dan irigasi (bangunan air irigasi, bangunan air
pasang surut, bangunan pengamanan sungai dan penanggulangan bencana
alam, bangunan pengembangan air dan air tanah, bangunanan air
bersih/baku, bangunan air kotor, dan bangunan air), instalasi (instalasi air
minum/bersih, instalasi air kotor, instalasi pengolahan sampah non organic,
instalasi pembangkit listrik, instalasi gardu listrik dan instalasi
pengamanan), jaringan (jaringan listrik, jaringan telpon dan jaringan gas)
yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dengan saldo per 31
Desember 2018 sebesar Rp1.157.677.634.557,06 dibandingkan tahun
2017sebesar Rp1.015.827.138.760,06atau naik sebesar13,96%.

Tabel 5.3.50
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

1 - 0,00
Total 0,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 152


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.51
Penambahan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan
(dalam rupiah)

No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Pengadaan Belanja Modal APBD 125.372.638.028


2 Reklas dari Belanja Modal Akun Aset yang lain 2.526.738.300
3 Reklas dari Belanja Barang 3.557.466.079
4 Reklas dari Akun Aset yang Lain 10.393.653.390
Total 141.850.495.797

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar


Rp126.452.549.150,00 yang terkapitalisasi menjadi aset tetap sebesar
Rp125.372.638.028,00.
Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak terkapitalisasi menjadi aset
tetap sebesar Rp 1.079.911.122,00meliputi :
1. Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin sebesar Rp 9.750.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Lainnya sebesar Rp 384.786.122,00berupa
kajian perencanaan.
3. Reklasifikasi ke Persediaan Rp 7.800.000,00
4. Tidak terkapitalisasi karena penambahan daya saja sebesar
Rp7.000.000,00.
5. Dihibahkan Rp 670.575.000,00.
Berikut adalah rincian per Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai
Jalan, Irigasi dan Jaringan pada tahun 2018 dan 2017 :

Tabel 5.3.52
Jalan, Irigasi dan Jaringan per SKPD
(dalam rupiah)
KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
814.442.800,00 814.442.800,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 2.548.653.300,00 531.404.000,00
3 Inspektorat -
-
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 153
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

4 Rumah Sakit Umum Daerah


7.943.997.120,00 7.852.961.120,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja -
-
6 Kesatuan Bangsa dan Politik -
-
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1.274.214.276,00
870.444.476,00
8 Dinas Kesehatan
892.460.000,00 892.460.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 1.092.626.254.825,06 961.360.544.128,06
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 6.073.332.771,00 6.073.332.771,00
11 Dinas Perhubungan -
-
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil -
-
13 Dinas Sosial
24.990.000,00 24.990.000,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika -
-
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 819.273.350,00 819.273.350,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
4.682.000,00 4.682.000,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
6.379.445.661,00 5.670.094.661,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
304.899.350,00 304.899.350,00
19 Dinas Lingkungan Hidup
4.018.060.550,00 3.508.375.550,00
20 Dinas Pangan
8.945.970,00 8.945.970,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 37.443.600,00 37.443.600,00
Dinas Penanaman Modal dan
22 -
Pelayanan Terpadu Satu Pintu -
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan -
-
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 1.500.000,00 1.500.000,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
162.879.400,00 54.304.400,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 -
Pengembangan Daerah -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 154


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB D
JALAN DAN IRIGASI
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Badan Penanggulangan Bencana
27 -
Daerah -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 -
Pelatihan -
29 Kecamatan Weru -
-
30 Kecamatan Bulu
92.510.000,00 92.510.000,00
31 Kecamatan Tawangsari
1.200.000,00 1.200.000,00
32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban -
-
35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki
15.000.000,00 -
37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura
2.873.627.350,00 2.728.227.350,00
39 Kecamatan Bendosari
2.065.825.500,00 2.065.825.500,00
40 Kecamatan Sukoharjo
28.693.996.734,00 22.109.277.734,00

f. Aset Tetap Lainnya


Nilai Aset Tetap Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo per 31 Desember 2018 dengan perincian sebagai berikut:

31 Desember 31 Desember
Aset Tetap Lainnya : 2018 2017 Tren
Rp Rp %
Aset Tetap Lainnya …… 105.888.060.550,85 73.483.264.966,85 44,10

Jumlah......................... 105.888.060.550,85 73.483.264.966,85 44,10

Saldo Aset Tetap Lainnya sebesar Rp105.888.060.550,85 pada tahun


2018 mengalami kenaikan sebesar44,10%.
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 155
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.53
Pengurangan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

1 Penghapusan 204.906.364
2 Koreksi Kekeliruan Pencatatan 1
Total 204.906.365,00

Tabel 5.3.54
Penambahan Aset Tetap Lainnya
(dalam rupiah)

No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Pengadaan Belanja Modal APBD 9.993.658.113


2 Reklas dari Belanja Barang 22.563.027.850
4 Hibah Masuk 53.015.986
Total 32.609.701.949

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp


10.243.770.113,00yang dikapitalisasi menjadi aset tetap sebesar
Rp9.993.658.113,00.
Sisa Realisasi Belanja Modal yang tidak dikapitalisasi menjadi aset
tetap sebesar Rp250.112.000,00meliputi :
1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp
1.610.000,00.
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar
Rp248.502.000,00berupa pemeliharaan gedung kantor milik
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dari belanja modal aset tetap
lainnya aset renovasi.
Berikut adalah uraian rincian aset tetap lainnya Pemerintah Kabupaten
Sukoharjo pada masing Perangkat Daerah :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 156


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.55
Aset tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
(dalam rupiah)
KIB E
ASET TETAP LAINNYA
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
946.146.250,00 1.076.737.750,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 734.537.280,00 709.555.280,00
3 Inspektorat 22.784.550,00
22.784.550,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah
203.487.630,00 203.487.630,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja 5.075.000,00
5.075.000,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 11.094.000,00
11.094.000,00
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 70.162.105.397,85 61.501.965.354,85
8 Dinas Kesehatan 22.709.000,00 22.709.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9 22.566.027.850,00 3.000.000,00
Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 6.851.990.844,00 5.600.906.844,00
11 Dinas Perhubungan 10.573.000,00 10.573.000,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 3.900.000,00 3.900.000,00
13 Dinas Sosial 9.204.300,00 9.204.300,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 25.348.206,00 25.348.206,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 145.632.450,00 145.632.450,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
122.221.000,00 109.361.000,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
845.039.357,00 884.899.372,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 3.469.000,00 3.469.000,00
19 Dinas Lingkungan Hidup 745.468.150,00 761.223.000,00
20 Dinas Pangan 568.170,00 568.170,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21 -
Desa -
Dinas Penanaman Modal dan
22 3.300.525,00 3.300.525,00
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
23
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 827.780.401,00
755.265.645,00
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 95.000,00
Keluarga Berencana, Pemberdayaan 95.000,00
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 157
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB E
ASET TETAP LAINNYA
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Perempuan dan Perlindungan Anak

25 Badan Keuangan Daerah


147.877.740,00 147.877.740,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26
Pengembangan Daerah 1.242.565.750,00 1.242.565.750,00
Badan Penanggulangan Bencana
27 -
Daerah -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 10.435.700,00 9.452.400,00
Pelatihan
29 Kecamatan Weru -
-
30 Kecamatan Bulu 1.000.000,00 1.000.000,00
31 Kecamatan Tawangsari 1.000.000,00 1.000.000,00

32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban 1.440.000,00 1.440.000,00

35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki 5.100.000,00 5.100.000,00

37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura -
-
39 Kecamatan Bendosari 8.115.000,00 8.115.000,00

40 Kecamatan Sukoharjo
201.969.000,00 196.559.000,00

g. Konstruksi Dalam Pengerjaan


Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Per 31 Desember 2018 adalah
sebagai berikut:

Konstruksi Dalam 31 Desember 2018 31 Desember 2017 Tren


Pengerjaan : Rp Rp %
Konstruksi Dalam Pengerjaan 3.268.602.050,00 12.695.166.850,00 74,25
Jumlah................................ 3.268.602.050,00 12.695.166.850,00 74,25

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 158


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten


Sukoharjo pada tahun 2018merupakan Detail Engineering Design (DED)
dihibahkan bersama Jembatan Menjing Kayuapak Polokarto yang
pembangunannya selesai pada tahun 2018 sebesar Rp51.419.310,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2018 berupa kajian DED


Andalalin dan UKL UPL.

Tabel 5.3.56
Pengurangan Konstruksi dalam Pengadaan
(dalam rupiah)

No. Uraian Pengurangan Aset Tetap Nilai

1 Reklas ke Akun Aset yang Lain 10.640.702.090


2 Hibah Keluar 51.419.310
Total 10.692.121.400

Tabel 5.3.57
Penambahan Konstruksi dalam Pengadaan
(dalam rupiah)
No. Uraian Penambahan Aset Tetap Nilai

1 Reklas dari Belanja Barang 1.265.556.600


Total 1.265.556.600

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
sebesar Rp3.193.438.050,00 terdiri dari :
1. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo
(Songgorunggi - Bendosari) sebesar Rp583.249.600,00.
2. Penyusunan DED Pembangunan Jalan Lingkar Timur Sukoharjo (Bendosari -
Plumbon) sebesar Rp583.877.700,00.
3. Penyusunan DED Pelebaran Jalan Pertigaan Kadilangu sebesar
Rp52.664.180,00.
4. Penyusunan DED Jembatan Bleki I dan Bleki II sebesar Rp52.170.970,00.
5. DED RSUD Kartasura sebesar Rp655.919.000,00
6. Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan Saluran Drainase Jl. Slamet
Riyadi Sukoharjo (Sisi Barat) sebesar Rp 50.510.000,00.
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 159
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

7. Jasa Konsultasi Penyusunan DED Pembangunan Saluran Drainase Jl.


Humardani sebesar Rp 50.400.000,00.
8. Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Nongko sebesar Rp 75.752.500,00.
9. Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Godog dan Jembatan Mranggen
sebesar Rp 80.572.500,00.
10. Dokumen Larap 1 Paket (Jalan Lingkar Timur Songgorunggi-Bendosari)
sebesar Rp 243.975.000,00.
11. Dokumen Amdal 1 Paket (Jalan Lingkar Timur Songgorunggi-Bendosari)
sebesar Rp 304.325.000,00.
12. Jasa Konsultasi Pendataan Awal Pengadaan Tanah sebesar Rp 79.875.000,00.
13. Biaya Atribusi Jalan Lingkar Timur Songgorunggi-Bendosari sebesar Rp
128.821.600,00.
14. Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Glondongan sebesar Rp
76.002.500,00.
15. Penyusunan DED Pembangunan Jembatan Pengkol sebesar Rp 75.642.500,00.
16. Penyusunan DED DAK Tahun 2019 sebesar Rp 49.722.000,00.
17. Penyusunan DED APBD Tahun 2019 sebesar Rp 49.958.000,00.

Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM


Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 sebesar Rp75.164.000,00 meliputi Andalalin Pasar
Sraten sebesar Rp45.398.500,00 dan UKL UPL Pasar Sraten sebesar
Rp29.765.500,00.

Berikut adalah rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-


masing Perangkat Daerah tahun 2018 dan 2017 :

Tabel 5.3.58
Konstruksi Dalam Pengerjaan
(dalam rupiah)
KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

1 Sekretariat Daerah -
-
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2 -
Daerah -
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah - -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 160


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017

5 Satuan Polisi Pamong Praja -


-
6 Kesatuan Bangsa dan Politik -
-
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan -
-
8 Dinas Kesehatan -
-
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 3.193.438.050,00 12.620.002.850,00
Dinas Perumahan dan Kawasan
10 -
Permukiman -
11 Dinas Perhubungan -
-
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil -
-
13 Dinas Sosial -
-
14 Dinas Komunikasi dan Informatika -
-
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
15
Mikro, Kecil dan Menengah 75.164.000,00 75.164.000,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga -
-
17 Dinas Pertanian dan Perikanan -
-
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja -
-
19 Dinas Lingkungan Hidup -
-
20 Dinas Pangan - -
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21 -
Desa -
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22 -
Terpadu Satu Pintu -
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan -
-
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan -
-
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah - -
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 -
Pengembangan Daerah -
27
Badan Penanggulangan Bencana Daerah -
-
28 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 161


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

KIB F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
Pelatihan -

29 Kecamatan Weru -
-
30 Kecamatan Bulu -
-
31 Kecamatan Tawangsari -
-
32 Kecamatan Nguter -
-
33 Kecamatan Polokarto -
-
34 Kecamatan Mojolaban -
-
35 Kecamatan Grogol -
-
36 Kecamatan Baki -
-
37 Kecamatan Gatak -
-
38 Kecamatan Kartasura -
-
39 Kecamatan Bendosari -
-
40 Kecamatan Sukoharjo -
-

Berikut ini rincian Nomor Dokumen Kontrak/SPK dan Tanggal Dokumen Kontrak/SPK
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Sukoharjo :

No NAMA PEKERJAAN NOMOR TANGGAL NILAI


DALAM
PELAKSANAAN
1 Penyusunan DED 600/2016/VI/2017 20 Juni 2017 583.249.600
Pembangunan Jalan Lingkar
Timur Sukoharjo
(Songgorunggi - Bendosari)
2 Penyusunan DED 600/2013/VI/2017 20 Juni 2017 583.877.700
Pembangunan Jalan Lingkar
Timur Sukoharjo (Bendosari
- Plumbon)
3 Penyusunan DED Pelebaran 600/3461/X/2017 16 Oktober 2017 52.664.180
JalanPertigaan Kadilangu
4 Penyusunan DED Jembatan 600/3513/X/2017 17 Oktober 2017 52.170.970
Bleki I dan Bleki II
5 DED RSU Kartasura 600/2984/2017 11 September 2017 655.919.000

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 162


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

6 Jasa Konsultasi Penyusunan 600/2180/2018 12 Juni 2018 50.510.000


DED Pembangunan Saluran
Drainase Jl. Slamet Riyadi
Sukoharjo (Sisi Barat)
7 Jasa Konsultasi Penyusunan 600/4129/2018 24 Oktober 2018 50.400.000
DED Pembangunan Saluran
Drainase Jl. Humardani
8 Penyusunan DED 600/4032/X/2018 18 Oktober 2018 75.752.500
Rehabilitasi Jembatan
Nongko
9 Penyusunan DED 600/4036/X/2018 18 Oktober 2018 80.572.500
Rehabilitasi Jembatan Godog
dan Jembatan Mranggen
10 Dokumen Larap 1 Paket 600/1496/2018 21 Mei 2018 243.975.000
(Jalan Lingkar Timur
Songgorunggi-Bendosari)
11 Dokumen Amdal 1 Paket 600/1501/2018 21 Mei 2018 304.325.000
(Jalan Lingkar Timur
Songgorunggi-Bendosari)
12 Jasa Konsultasi Pendataan 600/4561/2018 12 November 2018 79.875.000
Awal Pengadaan Tanah
13 Biaya Atribusi Jalan Lingkar - - 128.821.600
Timur Songgorunggi-
Bendosari
14 Penyusunan DED 600/4043/X/2018 18 Oktober 2018 76.002.500
Rehabilitasi Jembatan
Glondongan
15 Penyusunan DED 600/4038/X/2018 18 Oktober 2018 75.642.500
Pembangunan Jembatan
Pengkol
16 Penyusunan DED DAK 600/2584/2018 7 Agustus 2018 49.722.000
Tahun 2019
17 Penyusunan DED APBD 600/2603/2018 7 Agustus 2018 49.958.000
Tahun 2019

Berikut ini rincian Nomor Dokumen Kontrak/SPK dan Tanggal Dokumen Kontrak/SPK
Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten
Sukoharjo :
No NAMA PEKERJAAN NOMOR TANGGAL NILAI
DALAM
PELAKSANAAN
1 Dokumen Andalalin 249/PPK- 2 November 45.398.500
Pasar Sraten Disperindag/ANDAL- 2015
PS/2015
2 Dokumen UKL-UPL 239/PPK- 2 November 29.765.500
Pasar Sraten Disperindag/UKL- 2015
PS/2015

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 163


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

h. Akumulasi Penyusutan
Metode penyusutan aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
memakai metode garis lurus dengan harga perolehan dibagi masa manfaat
kemudiandikalikan dengan berapa tahun yang sudah dilalui.

Untuk tanah, konstruksi dalam pengerjaan, dan aset tetap lainnya tidak
diterapkan penyusutan sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo atas Kebijakan
Akuntansi baru pada tahun 2017.

Nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2018 adalah sebagai


berikut:

31 Desember 2018 31 Desember 2017 Tren


Akumulasi Penyusutan : (1.177.132.639.664,00) (981.523.979.269,00) 19,93%

2017 TAMBAH KURANG 2018


Akumulasi
981.523.979.269,00 205.792.397.894,00 10.183.737.499,00 1.177.132.639.664,00
Penyusutan

Penambahan penyusutan 2018 dengan rincian sebagai berikut :


1. Beban Penyusutan Tahun Berjalan 2018 sebesar Rp202.246.031.994,00
2. AkumulasiPenyusutan 2017 barang yang mutasi masuk
masuksebesarRp3.360.602.682,00.
3. AkumulasiPenyusutan 2017 Mutasi dari OPD Rusak Berat Masuk ke
Aset Tetap OPD lain dalam tahun yang sama dihapuskansebesar Rp
42.000.000,00
4. Koreksi AkumulasiPenyusutan 2017 Mutasi Pemeliharaan gedung
dikapitalisasi ke gedung Rp 14.278.727,00
5. AkumulasiPenyusutan 2017 pembulatan ke atas SIMDA 2018 sebesar
Rp411,00.
6. Koreksi Akumulasi Susut 2017 karena akumulasipenyusutan 2017 nol
Rp10.004.080,00.
7. Koreksi Akumulasi Susut 2017 karena barang belum tercatat Rp
101.200.000,00
8. Koreksi Akumulasi Susut 2017 karena barang bernilai nol rupiah sebesar
Rp 18.280.000,00
Pengurangan penyusutan 2017 dengan rincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 164


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

1. Akumulasi Penyusutan Tahun 2017 barang yang dihapus sebesar


Rp4.234.201.408,00.
2. Akumulasi Penyusutan 2017 barang yang mutasi keluar sebesar
Rp3.360.602.682,00.
3. Akumulasi Penyusutan 2017 pembulatan ke bawah SIMDA 2018sebesar
Rp1.932,00.
4. Koreksi Akumulasi Penyusutan 2017 Karena Kekeliruan Perhitungan
Penyusutan 14.486.096,00
5. Koreksi Akumulasi Penyusutan 2017 karena koreksi kode barang Rp
153.344.624,00
6. Akumulasi Penyusutan 2017 Koreksi Aset Milik Pemprov sebesar
Rp42.200.000,00.
7. Koreksi Akumulasi Penyusutan 2017Peralatan dan Mesin ke Rusak Berat
Aset Lain-lain Aset Lainnya Rp2.177.844.439,00.
8. Koreksi Akumulasi Penyusutan 2017double catat di SIMDA sebesar
Rp201.056.318,00.
Daftar penyusutan per 31 Desember 2018 per rincian jenis akun aset tetap adalah
sebagai berikut :

Jenis Akun Aset Tetap 2018 2017

Peralatan dan Mesin 348.267.666.909 292.421.400.193


Gedung dan Bangunan 288.846.065.822 224.944.361.311
Jalan, Irigasi dan Jaringan 540.018.906.933 464.158.217.765
JUMLAH 1.177.132.639.664 981.523.979.269

Berikut rincian penyusutan peralatan dan mesin tahun 2018 dan 2017
masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
30.078.008.550 27.789.314.845
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 11.925.091.204 10.410.810.234
3 Inspektorat
1.721.788.895 1.507.900.152
4 Rumah Sakit Umum Daerah
74.053.321.552 60.554.247.890
5 Satuan Polisi Pamong Praja
6.174.335.063 4.957.451.132
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 165
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

6 Kesatuan Bangsa dan Politik


910.815.754 790.260.847
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 87.884.916.840 66.698.779.058
8 Dinas Kesehatan
33.856.565.842 30.080.058.311
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 14.402.162.768 15.621.063.760
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 2.182.933.992 1.832.788.458
11 Dinas Perhubungan
3.553.902.437 3.280.151.519
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.143.801.395 6.583.739.807
13 Dinas Sosial
1.418.768.605 1.279.806.559
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
3.985.457.065 3.265.361.350
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 5.017.874.290 3.930.649.226
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
864.606.959 846.572.800
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
8.100.493.898 7.405.698.089
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
3.386.875.535 2.929.007.338
19 Dinas Lingkungan Hidup
13.382.861.220 9.653.135.675
20 Dinas Pangan
1.341.400.120 1.192.987.440
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 1.200.559.172 1.248.170.315
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22
Terpadu Satu Pintu 1.709.886.844 1.395.208.800
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1.975.133.484 1.781.827.567
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 5.019.812.451 4.574.567.850
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
9.902.416.299 8.473.308.604
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26
Pengembangan Daerah 1.937.941.148 1.779.066.082
Badan Penanggulangan Bencana
27
Daerah 2.095.569.984 1.626.223.442
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28
Pelatihan 1.875.446.054 1.713.935.446
29 Kecamatan Weru 544.416.874 427.216.473
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 166
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

30 Kecamatan Bulu
692.397.820 569.384.590
31 Kecamatan Tawangsari
570.827.322 456.968.107
32 Kecamatan Nguter
479.603.889 398.392.714
33 Kecamatan Polokarto
488.639.135 402.707.389
34 Kecamatan Mojolaban
676.281.352 592.113.482
35 Kecamatan Grogol
617.585.997 492.806.040
36 Kecamatan Baki
600.901.507 490.663.504
37 Kecamatan Gatak
626.754.909 500.188.707
38 Kecamatan Kartasura
1.184.040.184 965.654.710
39 Kecamatan Bendosari
907.982.114 737.489.076
40 Kecamatan Sukoharjo
3.775.488.386 3.185.722.805

Berikut rincian penyusutan gedung dan bangunan tahun 2018 dan


2017 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
6.630.885.908 4.492.112.897
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 1.705.759.878 875.293.137
3 Inspektorat - -

4 Rumah Sakit Umum Daerah


10.194.709.128 8.724.040.800
5 Satuan Polisi Pamong Praja
45.548.423 37.057.104
6 Kesatuan Bangsa dan Politik
31.861.678 24.867.437
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 217.489.096.528 165.059.690.769

8 Dinas Kesehatan
9.117.182.744 7.876.641.862
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 2.451.283.006 2.457.440.211

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 167


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 4.033.604.454 3.345.165.720
11 Dinas Perhubungan
5.499.776.825 4.660.724.337
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - -

13 Dinas Sosial
215.639.110 179.042.430
14 Dinas Komunikasi dan Informatika - -
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 13.700.114.821 11.351.540.667
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
94.449.273 83.147.850
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
6.704.816.719 6.246.032.874
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
1.425.199.999 1.316.554.040
19 Dinas Lingkungan Hidup
584.409.110 413.456.442
20 Dinas Pangan
186.071.200 157.485.720
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 126.453.098 109.647.011
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22
Terpadu Satu Pintu 3.894.000 12.774.160
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
368.678.180 342.079.085
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 298.870.380 263.534.750
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
1.377.762.595 1.141.273.314
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 - -
Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
27
Daerah 85.952.333 70.024.792
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 - -
Pelatihan
29 Kecamatan Weru
316.345.383 285.507.611
30 Kecamatan Bulu
190.774.676 161.119.528
31 Kecamatan Tawangsari
387.602.008 352.210.496
32 Kecamatan Nguter
253.566.548 226.586.314
33 Kecamatan Polokarto
188.628.120 169.928.040
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 168
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

34 Kecamatan Mojolaban
326.093.279 296.798.239
35 Kecamatan Grogol
226.314.823 198.513.701
36 Kecamatan Baki
265.494.798 228.976.034
37 Kecamatan Gatak
476.784.597 410.174.909
38 Kecamatan Kartasura
1.219.223.894 1.105.203.532
39 Kecamatan Bendosari
447.972.809 381.855.024
40 Kecamatan Sukoharjo
2.175.245.497 1.887.860.474

Berikut rincian penyusutan jalan, irigasi dan jaringantahun 2018 dan


2017 masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
335.794.340 319.175.395
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 215.285.033 143.603.350
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah
1.259.343.209 1.007.772.571
5 Satuan Polisi Pamong Praja - -
6 Kesatuan Bangsa dan Politik - -
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 325.513.805 247.043.226

8 Dinas Kesehatan
263.576.665 221.761.332
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang 520.664.528.669 448.559.587.194
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 2.190.534.683 1.724.786.457
11 Dinas Perhubungan - -
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil - -
13 Dinas Sosial
15.993.600 14.994.000
14 Dinas Komunikasi dan Informatika - -

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 169


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 140.977.311 121.155.733
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
1.170.500 1.053.450
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
1.745.065.534 1.547.125.138
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
41.516.622 33.796.013
19 Dinas Lingkungan Hidup
1.501.898.875 1.273.931.170
20 Dinas Pangan
894.596 670.947
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 5.462.460 4.476.370
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22 -
Terpadu Satu Pintu -
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan - -
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan
900.000
Perempuan dan Perlindungan Anak 862.500
25 Badan Keuangan Daerah
14.633.160 10.908.800
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 -
Pengembangan Daerah -
Badan Penanggulangan Bencana
27 -
Daerah -
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 -
Pelatihan -
29 Kecamatan Weru - -
30 Kecamatan Bulu
16.651.800 14.801.600
31 Kecamatan Tawangsari
360.000 320.000
32 Kecamatan Nguter - -
33 Kecamatan Polokarto - -
34 Kecamatan Mojolaban - -
35 Kecamatan Grogol - -
36 Kecamatan Baki
375.000 -
37 Kecamatan Gatak - -
38 Kecamatan Kartasura
1.130.008.990 951.749.675
39 Kecamatan Bendosari
748.378.678 578.994.944
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 170
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

40 Kecamatan Sukoharjo
9.400.043.403 7.379.647.900

Berikut rincian penyusutan tahun 2018 dan 2017 masing-masing


Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo :

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

1 Sekretariat Daerah
37.044.688.798,00 32.600.603.137,00
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2
Daerah 13.846.136.115,00 11.429.706.721,00
3 Inspektorat
1.721.788.895,00 1.507.900.152,00
4 Rumah Sakit Umum Daerah
85.507.373.889,00 70.286.061.261,00
5 Satuan Polisi Pamong Praja
6.219.883.486,00 4.994.508.236,00
6 Kesatuan Bangsa dan Politik
942.677.432,00 815.128.284,00
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 305.699.527.173 232.005.513.053,00

8 Dinas Kesehatan
43.237.325.251,00 38.178.461.505,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9
Ruang
537.517.974.443,00 466.638.091.165,00
Dinas Perumahan dan Kawasan
10
Permukiman 8.407.073.129,00 6.902.740.635,00
11 Dinas Perhubungan
9.053.679.262,00 7.940.875.856,00
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
7.143.801.395,00 6.583.739.807,00
13 Dinas Sosial
1.650.401.315,00 1.473.842.989,00
14 Dinas Komunikasi dan Informatika
3.985.457.065,00 3.265.361.350,00
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah 18.858.966.422,00 15.403.345.626,00
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga
960.226.732,00 930.774.100,00
17 Dinas Pertanian dan Perikanan
16.550.376.151,00 15.198.856.101,00
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
4.853.592.156,00 4.279.357.391,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 171


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

AKUMULASI PENYUSUTAN
NO Perangkat Daerah 2018 2017

19 Dinas Lingkungan Hidup


15.469.169.205,00 11.340.523.287,00
20 Dinas Pangan
1.528.365.916,00 1.351.144.107,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21
Desa 1.332.474.730,00 1.362.293.696,00
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
22
Terpadu Satu Pintu 1.713.780.844,00 1.407.982.960,00
23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2.343.811.664,00 2.123.906.652,00
Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 5.319.582.831,00
4.838.965.100,00
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah
11.294.812.054,00 9.625.490.718,00
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26
Pengembangan Daerah 1.937.941.148,00 1.779.066.082,00
Badan Penanggulangan Bencana
27
Daerah 2.181.522.317,00 1.696.248.234,00
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28
Pelatihan 1.875.446.054,00 1.713.935.446,00
29 Kecamatan Weru
860.762.257,00 712.724.084,00
30 Kecamatan Bulu
899.824.296,00 745.305.718,00
31 Kecamatan Tawangsari
958.789.330,00 809.498.603,00
32 Kecamatan Nguter
733.170.437,00 624.979.028,00
33 Kecamatan Polokarto
677.267.255,00 572.635.429,00
34 Kecamatan Mojolaban
1.002.374.631,00 888.911.721,00
35 Kecamatan Grogol
843.900.820,00 691.319.741,00
36 Kecamatan Baki
866.771.305,00 719.639.538,00
37 Kecamatan Gatak
1.103.539.506,00 910.363.616,00
38 Kecamatan Kartasura
3.533.273.068,00 3.022.607.917,00
39 Kecamatan Bendosari
2.104.333.601,00 1.698.339.044,00
40 Kecamatan Sukoharjo
15.350.777.286,00 12.453.231.179,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 172


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

6. KEWAJIBAN

Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Kewajiban
10.188.784.437,00 12.041.825.583,83

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Tabel 5.3.53
Kewajiban Jangka Pendek
(dalam rupiah)
Kewajiban Jangka Pendek Tahun 2018 Tahun 2017

a. Pendapatan Diterima Dimuka


3.358.048.565,00 4.858.536.165,83

b. Utang Beban
6.830.735.872,00 7.183.289.418,00

Jumlah
10.188.784.437,00 12.041.825.583,83

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp10.188.784.437,00 turun sebesar Rp1.853.041.146,83 atau 15,39% terhadap
Kewajiban Tahun 2017 yaitu sebesar Rp12.041.825.583,83.

Rincian kewajiban dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Diterima Dimuka


Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena
adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh
atau sebagian barang/ jasa belum diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada
pihak lain.

Rincian Pendapatan Diterima Di Muka per tanggal 31 Desember 2018


dan 2017 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 183


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.3.54
Pendapatan Diterima Dimuka
(dalam rupiah)
Pendapatan Diterima Dimuka OPD Tahun 2018 Tahun 2017

Badan Keuangan
a) Pendapatan Pajak Reklame
Daerah - 1.291.469.998,83

Pendapatan Retribusi Dinas Perindustrian


b)
Perpanjangan IMTA dan Tenaga Kerja 1.264.448.000,00 1.569.840.000,00

Pendapatan Retribusi Izin


c) Dinas Perhubungan
Trayek - 1.168.000,00
Pendapatan Retribusi
Dinas Pertanian dan
d) Pemakaian Kekayaan Daerah
Perikanan 9.375.000,00 21.875.000,00
Sewa BBI
Pendapatan Hasil dari
Kecamatan
e) Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Sukoharjo 1.996.121.232,00 1.926.029.000,00
Sewa Eks Bengkok
Pendapatan Hasil dari
Kecamatan
f) Pemanfaatan Kekayaan Daerah
Bendosari 51.400.000,00 36.362.500,00
Sewa Eks Bengkok
Pendapatan BLUD Sewa tempat Rumah Sakit Umum
g)
untuk ATM Daerah 36.704.333,00 11.791.667,00

Jumlah
3.358.048.565,00 4.858.536.165,83

Pendapatan diterima dimuka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


2018 sebesar Rp3.358.048.565,00 turun sebesar Rp1.500.487.600,83 atau
30,88% terhadap Pendapatan diterima dimuka Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp4.858.536.165,83.

b. Utang Beban
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena
entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang
pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal
pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini
termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Tabel 5.3.54
Utang Beban
(dalam rupiah)
Utang Beban Tahun 2018 Tahun 2017

1) Utang Beban Pegawai


90.000,00 950.000,00

2) Utang Beban Barang Jasa


6.830.645.872,00 7.182.339.418,00

Jumlah
6.830.735.872,00 7.183.289.418,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 184


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Utang Beban Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp6.830.735.872,00 turun sebesar Rp352.553.546,00 atau 4,91% terhadap
Utang Beban Tahun 2017 yaitu sebesar Rp7.183.289.418,00.

Utang Beban sebesar Rp6.830.735.872,00 adalah utang beban lembur


pegawai pada Rumah Sakit Umum Daerah bulan Desember 2018 yang
dibayarkan pada tahun 2019 pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar
Rp90.000,00 serta utang beban barang dan jasa bulan Desember 2018 yang
dibayarkan pada tahun 2019 sebesar Rp6.830.645.872,00 dengan rincian
sebagai berikut:

Tabel 5.3.55
Utang Beban Barang Jasa
(dalam rupiah)
Utang Beban Barang Jasa OPD Tahun 2018 Tahun 2017

Barang Cetakan pada PD.


a) Sekretariat DPRD
PERCADA - 1.793.750,00
Dinas Perumahan
Barang Cetakan pada PD.
b) Dan Kawasan
PERCADA - 1.350.000,00
Permukiman
Barang Cetakan pada PD.
c) DPPKBP3A
PERCADA - 437.500,00
Badan
Barang Cetakan pada PD. Kepegawaian,
d)
PERCADA Pendidikan Dan - 1.455.000,00
Pelatihan
Utang Barang Cetakan pada
e) Sekretariat Daerah
PD. PERCADA - 200.000,00
Utang Jasa Pelayanan
f) Dinas Kesehatan
Kesehatan - 659.988.574,00
Rumah Sakit Umum
g) Jasa Pelayanan pada BPJS
Daerah 6.237.097.868,00 5.875.072.764,00
Jasa Pengamanan pada PT. Inti Rumah Sakit Umum
h)
Sarana Wijaya Daerah 35.022.000,00 29.447.000,00
Jasa PR, Operator dan
Rumah Sakit Umum
i) Pembantu umum pada PT. Inti
Daerah 34.034.000,00 31.422.000,00
Sarana Wijaya
Jasa Kebersihan pada PT. Inti Rumah Sakit Umum
j)
Sarana Wijaya Daerah 82.268.000,00 71.213.000,00
Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Umum
k)
pada PRODIA Daerah 27.743.000,00 44.534.000,00
Rumah Sakit Umum
l) Darah pada PMI
Daerah 19.620.000,00 46.434.000,00
Listrik, PDAM, Telepon dan Rumah Sakit Umum
m)
Internet Daerah 115.004.059,00 113.106.027,00
Rumah Sakit Umum
n) Obat Dan Bahan Habis Pakai
Daerah 140.130.672,00 169.815.843,00
Jasa Sampah pada PT. Arah Rumah Sakit Umum
o)
Environment Indonesia Daerah 119.680.000,00 33.072.160,00
Pemeliharaan TI pada Essen Rumah Sakit Umum
p)
Teknika Laserjet Centre Daerah 2.005.000,00 2.660.000,00
Sewa Software pada Pilar Rumah Sakit Umum
q)
Hospital Daerah - 14.671.800,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 185


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Utang Beban Barang Jasa OPD Tahun 2018 Tahun 2017

Rumah Sakit Umum


r) Gas LPG pada PT. Karya SNR
Daerah 9.295.000,00 1.716.000,00
Rumah Sakit Umum
s) Pembelian Buku Cek dan Stiker
Daerah 2.727.000,00
Papan Nama Bagan Struktur
Rumah Sakit Umum
t) Organisasi dan Papan Rencana
Daerah 4.100.000,00
Keg IPSRS (SK 46)

Hutang Pengujian Laboratorium


Fisika Kimia Air Balai Besar
Rumah Sakit Umum
u) Teknik Kesehatan Lingkungan
Daerah 152.000,00
dan Pengendalian Penyakit
Yogyakarta (SK-42)

Rumah Sakit Umum


v) Makan Minum rapat (sk-28)
Daerah 1.767.273,00
Pakaian Dinas pada CV. Cipto Rumah Sakit Umum
w)
Indo Medika Daerah - 83.950.000,00

Jumlah
6.830.645.872,00 7.182.339.418,00

Utang Beban Barang Jasa Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


2018 sebesar Rp6.830.645.872,00 turun sebesar Rp351.693.546,00 atau
4,90% terhadap Utang Beban Barang Jasa Tahun 2017 yaitu sebesar
Rp7.182.339.418,00.

7. EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih


antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

Tabel 5.3.54
Ekuitas
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

Ekuitas
4.695.343.735.578,72 4.491.170.502.256,89

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 sebesar


Rp4.695.343.735.578,72 meningkat sebesar Rp204.173.233.321,83 atau 4,55%
terhadap Ekuitas Tahun 2017 yaitu sebesar Rp4.491.170.502.256,89.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 186


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

D. PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL


1. PENDAPATAN LO
PendapatanLO adalah pendapatan yang menjadi hak pemerintah Kabupaten Sukoharjo
dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli
Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan
realisasi dalam TA 2018 sebagai berikut :
2018 2017 Tren
No. Pendapatan LO :
Rp Rp %

1 Pendapatan Asli Daerah ………… 451.045.997.763,83 468.913.163.530,17 (3,81)

2 Pendapatan Transfer ………………. 1.549.767.522.855,00 1.580.975.279.110,00 (1,97)

3 Lain – Lain Pendapatan Yang Sah .. 93.541.113.463,30 36.431.118.342,75 156,76

Jumlah.......................... 2.094.354.634.082,13 2.086.319.560.982,92 0,39

Adapun realisasi masing-masing akun pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut:


1. Pendapatan Asli Daerah
Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada
Laporan Operasional untuk periode TA 2017. Pendapatan Asli Daerah pada tahun
2018 terealisasi sebesar Rp451.045.997.763,83 dengan rincian sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Pendapatan Asli Daerah LO :
Rp Rp %

1 Pendapatan Pajak Daerah - LO 251.827.587.837,83 225.156.060.860,17 11,85

2 Pendapatan Retribusi Daerah - LO 22.708.444.372,00 20.609.998.606,00 10,18

Pendapatan Hasil Pengelolaan


3 Kekayaan Daerah yang 20.894.425.195,00 15.495.303.717,00 34,84
Dipisahkan - LO

4 Lain-lain PAD Yang Sah - LO 155.615.540.359,00 207.651.800.347,00 (25,06)

Jumlah.......................... 451.045.997.763,83 468.913.163.530,17 (3,81)

Realisasi masing-masing jenis PAD TA 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendapatan Pajak Daerah


Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh
Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo.Pendapatan pajak pada Laporan
Operasional disajikan dengan basis akrual, pengakuan pendapatan terjadi pada
saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2018, sehingga nilai pendapatan
pajak daerah pada Laporan Operasional adalah sebesar ketetapan yang diterima
pada tahun 2018 dan bukan merupakan pembayaran atas piutang tahun
sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


187
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan tahun
2016. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun
2011 tentang Pajak Daerah. Pendapatan Pajak Daerah pada tahun 2018
terealisasi sebesar Rp251.827.587.837,83 sebagai berikut:
2018 2017 Tren
No. Pendapatan Pajak Daerah
Rp Rp %

1 Badan Keuangan Daerah 251.827.587.837,83 225.156.060.860,17 11,85

Jumlah.......................... 251.827.587.837,83 225.156.060.860,17 11,85

Pendapatan Pajak Daerah Pada Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Pendapatan Asli Daerah LO :
Rp Rp %

1 Pajak Hotel 7.678.750.837,00 6.398.677.153,00 20,01

2 Pajak Restoran 16.051.059.484,00 11.864.433.355,00 35,29

3 Pajak Hiburan 6.491.603.824,00 3.972.249.713,00 63,42

4 Pajak Reklame 5.955.596.872,83 2.926.097.597,17 103,53

5 Pajak Penerangan Jalan 81.578.369.742,00 74.760.620.384,00 9,12


Pajak Pengambilan Bahan
6 1.307.884.448,00 933.654.640,00 40,08
Galian Golongan C
7 Pajak Parkir 1.771.379.184,00 1.536.048.271,00 15,32

8 Pajak Air Bawah Tanah 4.397.135.788,00 662.259.320,00 563,96


Pajak Bumi dan Bangunan
9 50.474.162.272,00 40.518.093.221,00 24,57
(PBB)
Pajak Bea Perolehan Hak atas
10 76.121.645.386,00 81.583.927.206,00 (6,70)
Tanah dan Bangunan (BPHTB)
Jumlah.......................... 251.827.587.837,83 225.156.060.860,17 11,85

2) Pendapatan Retribusi Daerah


Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SKPD Penghasil yang tarifnya
ditetapkan melalui Peraturan Daerah, Pendapatan Retribusi Daerah terkait
langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah
Kabupaten Sukoharjo. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Sukoharjo
didasarkan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 13 Tahun 2013
tentang Retribusi Daerah.
Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2018 terealisasi sebesar
Rp22.708.444.372,00 sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi 2018 2017 Tren


No.
Daerah - LO Rp Rp %
Dinas Pendidikan Dan
1 Kebudayaan
97.532.000,00 113.794.000,00 (14,29)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


188
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Retribusi 2018 2017 Tren


No.
Daerah - LO Rp Rp %

2 Dinas Kesehatan 4.946.874.895,00 5.248.659.627,00 (5,75)


Dinas Pekerjaan Umum Dan
3 Penataan Ruang
90.096.675,00 86.934.500,00 3,64

Dinas Perumahan Dan


4 Kawasan Pemukiman
219.220.000,00 223.745.000,00 (2,02)

Dinas Perindustrian Dan


5 Tenaga Kerja
2.010.218.100,00 485.471.000,00 314,08

6 Dinas Lingkungan Hidup 902.790.000,00 443.190.000,00 103,70

7 Dinas Perhubungan 1.925.553.500,00 1.767.846.975,00 8,92


Dinas Komunikasi Dan
8 Informasi
977.432.080,00 18.930.000,00 5063,40
Dinas Perdagangan
9 Koperasi Usaha Kecil Dan 5.498.898.000,00 5.131.782.800,00 7,15
Menengah
Dinas Pertanian Dan
10 Perikanan
1.283.659.490,00 1.098.979.000,00 16,80
Dinas Penanaman Modal
11 Dan Pelayanan Terpadu 3.931.711.800,00 5.038.633.200,00 (21,97)
Satu Pintu
12 Badan Keuangan Daerah 824.457.832,00 952.032.504,00 (13,40)

Jumlah.......................... 22.708.444.372,00 20.609.998.606,00 10,18

Pendapatan Retribusi Daerah Pada Tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Retribusi Daerah 2018 2017 Tren


No.
LO : Rp Rp %
Retribusi Pelayanan Kesehatan
1 4.917.822.245,00 5.231.031.627,00 (5,99)
- Puskesmas
Retribusi Pelayanan
2 1.188.289.400,00 816.784.100,00 45,48
Persampahan/Kebersihan
Retribusi Pelayanan
3 7.270.000,00 5.520.000,00 31,70
Penguburan/Pemakaman
Retribusi Pelayanan Parkir Di
4 888.988.600,00 798.392.000,00 11,35
Tepi Jalan Umum
5 Retribusi Pelayanan Pasar 3.866.728.600,00 3.737.454.200,00 3,46
Retribusi Pengujian Kendaraan
6 914.877.600,00 870.618.700,00 5,08
Bermotor

Retribusi Pelayanan Tera/ Tera


7 3.372.500,00 0,00 100,00
Ulang

Retribusi Pengendalian Menara


8 958.589.080,00 0,00 100,00
Telekomunikasi
Retribusi Pemakaian Kekayaan
9 1.245.663.832,00 1.277.053.504,00 (2,46)
Daerah
Retribusi Pasar
10 11.122.500,00 21.119.000,00 (47,33)
Grosir/Pertokoan
11 Retribusi Terminal 105.819.300,00 66.154.275,00 59,96
Retribusi Tempat Khusus
12 1.258.682.650,00 1.017.243.500,00 23,73
Parkir

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


189
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Retribusi Daerah 2018 2017 Tren


No.
LO : Rp Rp %
Retribusi Rumah Potong
13 41.459.750,00 41.453.000,00 0,02
Hewan
Retribusi Tempat Rekreasi dan
14 165.552.000,00 176.469.000,00 (6,19)
Olahraga
Retribusi Penyebrangan di Atas
15 8.500.000,00 26.300.000,00 (67,68)
Air
Retribusi Penjualan Produksi
16 1.088.711.740,00 909.385.000,00 19,72
Usaha Daerah
17 Retribusi Brak Kerja 87.696.675,00 84.534.500,00 3,74
Retribusi Izin Mendirikan
18 3.931.711.800,00 3.987.390.800,00 (1,40)
Bangunan

Retribusi Izin Gangguan tempat


19 0,00 1.051.242.400,00 (100,00)
Usaha/Kegiatan

Retribusi Pemberian Izin


20 7.368.000,00 6.382.000,00 15,45
Trayek

Pemberian Perpanjangan IMTA


21 kepada Pemberi Kerja Tenaga 2.010.218.100,00 485.471.000,00 314,08
Kerja Asing

Jumlah.......................... 22.708.444.372,00 20.609.998.606,00 10,18

3) Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO


Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakanPAD dari
pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah dan
Bagian laba atas Penyertaan Modal pada Pemerintah Propinsi Jawa
Tengah.Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
sebesar Rp20.894.425.195,00 sebagai berikut:

Pendapatan Hasil 2018 2017 Tren


No. Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO Rp Rp %
1 Sekretariat Daerah 6.232.253.303,00 5.905.383.025,00 5,54

2 Badan Keuangan Daerah 14.662.171.892,00 9.589.920.692,00 52,89

Jumlah.......................... 20.894.425.195,00 15.495.303.717,00 34,84

Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pada Tahun


2018 dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Hasil 2018 2017 Tren


No. Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO Rp Rp %

1 PT. Bank Jateng 14.662.171.892,00 9.589.920.692,00 52,89


Perusahaan Daerah Bank
2 1.331.117.344,00 1.434.194.170,00 (7,19)
Perkreditan Rakyat Bank Pasar

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


190
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Pendapatan Hasil 2018 2017 Tren


No. Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan - LO Rp Rp %

Perusahaan Daerah Badan


3 Kredit Kecamatan / PD. BPR. 2.219.203.185,00 2.274.561.405,00 (2,43)
BKK

Badan Usaha Milik Daerah


4 Perusahaan Daerah Air Minum 2.681.932.774,00 2.196.627.450,00 22,09
(PDAM)

Jumlah.......................... 20.894.425.195,00 15.495.303.717,00 34,84

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah


Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Syah merupakan pendapatan
diluarpendapatan pajak retribusi dan hasil pengelolaan kekayaan daerahyang
dipisahkan dan realisasi penerimaan Lain-Lain PAD untuk periode TA 2018
sebesar Rp155.615.540.359,00 sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Rp Rp %

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0,00 64.632.600.000,00 (100,00)

2 Dinas Kesehatan 31.253.743.900,00 28.388.044.700,00 10,09

3 Rumah Sakit Umum Daerah 82.316.460.959,00 80.263.588.398,00 2,56


Dinas Pekerjaan Umum Dan
4 Penataan Ruang
621.924.000,00 722.866.500,00 (13,96)

5 Dinas Pertanian Dan Perikanan 200.102.500,00 184.125.000,00 8,68

6 Kecamatan Sukoharjo 1.926.029.000,00


-
100,00

7 Kecamatan Bendosari 36.362.500,00 13.887.500,00 161,84

8 Badan Keuangan Daerah 39.260.917.500,00 33.446.688.249,00 17,38

Jumlah.......................... 155.615.540.359,00 207.651.800.347,00 (25,06)

Pendapatan Asli Daerah Lainnya pada tahun 2018 terealisasi sebesar


Rp155.615.540.359,00 dengan rincian sebagai berikut :
2018 2017 Tren
No. Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Rp Rp %
Hasil Penjualan Aset Daerah yang
1 Tidak Dipisahkan
1.086.270.218,00 374.538.950,00 190,03

2 Penerimaan Jasa Giro 23.838.766.073,00 25.375.116.811,00 (6,05)

3 Penerimaan Bunga Deposito 6.585.616.434,00 6.768.493.146,00 (2,70)

4 Pendapatan Denda Pajak 10.750.000,00 750.000,00 1333,33


Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan
5 Daerah
2.519.891.500,00 671.087.500,00 275,49

6 Pendapatan BLUD 82.316.460.959,00 80.263.588.398,00 2,56

7 Lain-lain PAD yang Sah Lainnya 8.004.041.275,00 1.177.580.842,00 579,70

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


191
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Lain-lain PAD Yang Sah - LO
Rp Rp %

8 Pendapatan Dana Kapitasi JKN 31.253.743.900,00 28.388.044.700,00 10,09

9 Dana BOS 0,00 64.632.600.000,00 (100,00)

Jumlah.......................... 155.615.540.359,00 207.651.800.347,00 (25,06)

2. Pendapatan Transfer
Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Propinsi yang diterima dan dikelola oleh Badan Keuangan Daerah,
adapun realisasi Pendapatan Transfer untuk periode TA 2018 sebesar
Rp1.549.767.522.855,00 dengan rinciansebagai berikut:

No. Pendapatan Transfer LO 2018 2017 Tren

Rp Rp %
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat -LO
1.219.811.099.454,00 1.217.877.693.551,00 0,16
1
Pendapatan Transfer Pemerintah
Pusat - Lainnya - LO
161.826.256.000,00 55.344.850.000,00 192,40
2
Pendapatan Transfer Pemerintah
Daerah Lainnya - LO
156.349.377.060,00 152.241.844.678,00 2,70
3

4 Bantuan Keuangan - LO 11.780.790.341,00 31.934.457.881,00 (63,11)

Jumlah.......................... 1.549.767.522.855,00 1.457.398.846.110,00 6,34

1) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan


Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan untuk
periode Tahun Anggaran 2018, dengan rincian transfer Pemerintah Pusat-Dana
Perimbangan sebagai berikut :

Pendapatan Transfer 2018 2017 Tren


No.
Pemerintah Pusat -LO Rp Rp %

1 Dana Bagi Hasil Pajak - LO 25.167.028.223,00 31.783.426.879,00 (20,82)


Dana Bagi Hasil Bukan
2 Pajak/Sumber Daya Alam - LO
1.340.170.369,00 1.344.690.250,00 (0,34)

3 Dana Alokasi Umum (DAU) - LO 906.416.629.000,00 906.416.629.000,00 0,00


Dana Alokasi Khusus (DAK) -
4 LO
286.887.271.862,00 278.332.947.422,00 3,07

Jumlah.......................... 1.219.811.099.454,00 1.217.877.693.551,00 0,16

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


192
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya


Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah PusatLainnya untuk periode
Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:
Pendapatan Transfer 2018 2017 Tren
No. Pemerintah Pusat -
Lainnya - LO Rp Rp %

1 Dana Penyesuaian 0,00 55.344.850.000,00 (100,00)

2 Dana Insentif Daerah (DID) 35.750.000.000,00 0,00 100,00


Bantuan Pemerintah Untuk
3 Dana Desa
126.076.256.000,00 0,00 100,00

Jumlah.......................... 161.826.256.000,00 55.344.850.000,00 192,40

3) Transfer Pemerintah Daerah Lainnya


Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun
Anggaran 2018.
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya untuk periode TA
2018 sebesar Rp156.349.377.060,00 dengan rinciansebagai berikut:
Pendapatan Transfer 2018 2017 Tren
No. Pemerintah Daerah
Lainnya - LO Rp Rp %
Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan
1 Bermotor
32.957.561.081,00 32.877.042.969,00 0,24

Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama


2 Kendaraan Bermotor
29.970.267.217,00 30.475.672.945,00 (1,66)

Bagi Hasil Dari Pajak Bahan


3 Bakar Kendaraan Bermotor
45.688.519.921,00 44.047.549.017,00 3,73

Bagi Hasil Dari Pajak


4 Pengambilan dan Pemanfaatan 101.863.969,00 84.182.202,00 21,00
Air Permukaan

5 Bagi Hasil Dari Pajak Rokok 40.612.944.872,00 37.639.565.784,00 7,90

Penerimaan Cukai Hasil


Tembakau Bagian Pemerintah
6 Provinsi Jawa Tengah dan
7.018.220.000,00 7.117.831.761,00 (1,40)
Pemerintah Kabupaten/ Kota

Jumlah.......................... 156.349.377.060,00 152.241.844.678,00 2,70

4) Transfer Bantuan Keuangan


Akun ini menggambarkan transfer Pemerintah Provinsi untuk periode Tahun
Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Transfer Bantuan 2018 2017 Tren


No.
Keuangan - LO Rp Rp %

Bantuan Keuangan dari Pemerintah


1 Provinsi - LO
11.780.790.341,00 31.934.457.881,00 (63,11)

Jumlah.......................... 11.780.790.341,00 31.934.457.881,00 (63,11)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


193
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3. Lain- lain Pendapatan yang Sah


Akun ini menggambarkan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi
penerimaan sumbangan, hibah, dan penerimaan lainnya yang bukan termasuk jenis
pendapatan sebagaimana telah dijelaskan pada sub bagian sebelumnya. Lain-Lain
Pendapatan Daerah yang Sah Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai
berikut:
2018 2017 Tren
Lain – Lain Pendapatan Yang Sah -
No. LO Rp Rp %

1 Pendapatan Hibah- LO 93.541.113.463,30 36.431.118.342,75 156,76

Jumlah.......................... 93.541.113.463,30 36.431.118.342,75 156,76

Lain-lain Pendapatan yang Sah, merupakan pendapatan hibah pendapatan dari


APBN, Penerimaan Hibah Lain dan Blockgrant, dengan rincian sebagai berikut :
2018 2017 Tren
No. Pendapatan Hibah-LO
Rp Rp %

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 68.302.451.850,00 3.388.809.100,00 1915,53

2 Dinas Kesehatan 5.928.913.658,30 7.305.815.272,75 (18,85)

3 Rumah Sakit Umum Daerah 0 311.500.000,00 (100,00)


Dinas Perumahan Dan Kawasan
5 Pemukiman
0 9.602.005.855,00 (100,00)

6 Badan Penanggulangan Bencana Daerah 1.109.478.190,00 545.643.415,00 103,33

7 DPPKBP3A 505.425.800,00 0 100,00

8 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 53.015.986,00 0 100,00

9 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 0 1.492.418.000,00 (100,00)

11 Dinas Pertanian Dan Perikanan 9.025.827.979,00 3.756.582.000,00 140,27

12 Badan Keuangan Daerah 8.616.000.000,00 10.028.344.700,00 (14,08)

Jumlah.......................... 93.541.113.463,30 36.431.118.342,75 156,76

Adapun penjelasan pendapatan hibah, sebagai berikut:


1) Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp68.302.451.850,00 dengan
rincian :
Merupakan Hibah Dana Bos SD Negeri dan SMP Negeri sebesar
Rp63.648.960.000,00; dan
Hibah Blockgrant SD Negeri dan SMP Negeri Rp4.631.861.850,00, dengan
rincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


194
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Blockgrand SD dan SMP Jenis Bantuan Ket.
Rp
Rehabilitasi Ruang Kelas
1 SDN Kateguhan 01 Kec. Tawangsari
Sekolah
216.232.000,00

2 SDN Sukoharjo 01 Kec. Sukoharjo Ruang Kelas Baru 159.153.000,00

3 SDN Bekonang 02 Kec. Mojolaban Ruang Kelas Baru 159.153.000,00

4 SDN Kepuh 01 Kec. Nguter Ruang Kelas Baru 318.306.000,00

5 SDN Gumpang 01 Kec. Kartasura Ruang Kelas Baru 318.306.000,00

Pembangunan
6 SDN Tanjung 02 Kec. Nguter
Perpustakaan Sekolah
150.570.000,00

Pembangunan
7 SDN Kedungjambal 04 Kec. Nguter
Perpustakaan Sekolah
150.570.000,00

Pembangunan
8 SDN Kateguhan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00

Pembangunan
9 SDN Tangkisan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00

Pembangunan
10 SDN Dalangan 01 Kec. Tawangsari
Sanitasi/Jamban Sekolah
110.000.000,00

11 SDN Majasto 01 Kec. Tawangsari Kantin Sehat 80.000.000,00

12 SDN Tangkisan 02 Kec. Tawangsari Kantin Sehat 80.000.000,00

13 SDN Pojok 02 Kec. Tawangsari Kantin Sehat 80.000.000,00

14 SMPN 1 BAKI REHAB GEDUNG 550.000.000,00

15 SMPN 1 SUKOHARJO RENOVASI GEDUNG 929.475.000,00

16 SMPN 1 GATAK PERALATAN IPS 4.708.750,00

17 SMPN 2 GROGOL PERALATAN IPS 4.708.750,00

18 SMPN 3 KARTASURA PERALATAN IPS 4.708.750,00

19 SMPN 1 POLOKARTO PERALATAN IPS 4.708.750,00

20 SMPN 1 SUKOHARJO PERALATAN IPS 4.708.750,00

21 SMPN 2 TAWANGSARI PERALATAN IPS 4.708.750,00

22 SMPN 2 WERU PERALATAN IPS 4.708.750,00

23 SMPN 1 BENDOSARI PERALATAN IPA 30.571.000,00

24 SMPN 3 GROGOL PERALATAN IPA 30.571.000,00

25 SMPN 2 KARTASURA PERALATAN IPA 30.571.000,00

26 SMPN 1 NGUTER PERALATAN IPA 30.571.000,00

PERALATAN
27 SMPN 1 GATAK
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN
28 SMPN 2 GROGOL
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN
29 SMPN 3 KARTASURA
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN
30 SMPN 1 POLOKARTO
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN
31 SMPN 1 SUKOHARJO
MATEMATIKA
3.024.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


195
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Blockgrand SD dan SMP Jenis Bantuan Ket.
Rp
PERALATAN
32 SMPN 2 TAWANGSARI
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN
33 SMPN 2 WERU
MATEMATIKA
3.024.000,00

PERALATAN LAB.
34 SMPN 1 GROGOL
KOMPUTER SMP
233.420.900,00

PERALATAN LAB.
35 SMPN 1 POLOKARTO
KOMPUTER SMP
233.420.900,00

PERALATAN LAB.
36 SMPN 4 SUKOHARJO
KOMPUTER SMP
233.420.900,00

PERALATAN LAB.
37 SMPN 2 TAWANGSARI
KOMPUTER SMP
233.420.900,00

Jumlah.......................... 4.631.861.850,00

2) Pada Dinas Kesehatan sebesar Rp5.928.913.658,30 : merupakan Hibah


Persediaan peralatan kedokteran sebesar Rp540.584.582,80 dan Hibah Obat
sebesar Rp4.829.989.570,00 dan Hibah bahan Laboratorium sebesar
Rp558.339.505,50.
3) Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebesar Rp1.109.478.190,00 :
merupakan hibah logistik bencana sebesar Rp554.305.190,00 dan hibah uang
dari BNPB sebesar Rp555.173.000,00.
4) Pada DPPKBP3A sebesar Rp505.425.800,00, merupakan hibah Persediaan
Alat KB.
5) Pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar Rp53.015.986,00, merupakan
Shodaqoh Buku.
6) Pada Dinas Pertanian Dan Perikanan sebesar Rp9.025.827.979,00 merupakan :
Tugas Pembantuan Unit Organisasi Ditjen TP sebesar Rp3.554.810.500,00
Tugas Pembantuan Unit Organisasi Ditjen PSP Rp.4.105.497.479,00
Dana Dekon BPPSDMP sebesar Rp230.780.000,00
DIPA DINAS PETERNAKAN PROV JATENG sebesar Rp1.053.610.000,00
Tugas Pembantuan BBVETWATER KULONPROGO DIY sebesar
Rp81,130,000,00
7) Pada Badan Keuangan Daerah sebesar Rp8.616.000.000,00, merupakan hibah
untuk PDAM.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


196
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2. BEBAN LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang benar-benar sudah dimanfaatkan dan
terjadi pada tahun berkenaan, dengan realisasi dalam tahun 2018 sebagai berikut:
a. BEBAN OPERASI
Beban Operasi meliputi :
1) Beban Pegawai
Beban Pegawai merupakan saldo Beban Pegawai periode 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 yang terealisasi sebesar Rp856.693.095.675,00,
dengan rincian sebagai berikut:

2018
No. Beban Pegawai
Rp

1 Beban Gaji dan Tunjangan 541.214.210.138,00

2 Beban Tambahan Penghasilan PNS 69.131.679.287,00


Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/
3 WKDH 7.666.500.000,00

4 Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah 8.255.718.575,00

5 Beban Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 863.841.351,00

6 Beban Penghasilan Lainnya 188.894.632.700,00

7 Beban Honorarium PNS 20.470.263.500,00

8 Beban Honorarium Non PNS 10.380.288.582,00

9 Beban Uang Lembur 1.504.593.222,00

10 Beban Honorarium Pengelola Dana BOS 0,00

11 Beban Pegawai BLUD 8.311.368.320,00

Jumlah.......................... 856.693.095.675,00

Beban Pegawai dapat dirinci sebagai berikut:

2018 2017 Tren


No. Beban Pegawai Per OPD
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
544.776.792.181,00 554.174.276.331,00 (1,70)

2 DINAS KESEHATAN 74.724.894.656,00 63.648.102.383,00 17,40

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 38.644.092.589,00 33.840.897.556,00 14,19


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
12.079.311.702,00 12.383.657.021,00 (2,46)
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
5 PEMUKIMAN
3.534.120.675,00 2.966.303.855,00 19,14

6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2.677.334.453,00 2.345.950.231,00 14,13

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8.506.447.502,00 7.383.825.932,00 15,20


BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
700.124.262,00 700.225.686,00 (0,01)

9 DINAS SOSIAL 3.233.298.127,00 3.116.269.311,00 3,76

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


197
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Pegawai Per OPD
Rp Rp %
DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA
10 KERJA
5.135.095.709,00 5.179.756.596,00 (0,86)

11 DPPKBP3A 2.360.445.928,00 5.922.584.136,00 (60,14)

12 DINAS PANGAN 2.096.969.899,00 1.917.423.087,00 9,36

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6.673.723.349,00 6.196.871.410,00 7,70


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
5.475.657.488,00 5.537.907.727,00 (1,12)
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
3.154.641.853,00 3.013.106.390,00 4,70

16 DINAS PERHUBUNGAN 4.017.249.509,00 3.655.138.034,00 9,91

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 3.345.070.116,00 3.084.960.553,00 8,43


DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
18 USAHA KECIL DAN MENENGAH
9.069.652.380,00 8.803.554.646,00 3,02
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH
19 RAGA
2.282.787.915,00 2.285.759.055,00 (0,13)
DINAS KEARSIPAN DAN
20 PERPUSTAKAAN
2.431.050.658,00 2.101.537.208,00 15,68

21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 13.350.865.794,00 12.669.904.353,00 5,37


DEWAN PERWAKILAN RAKYAK
22 DAERAH
18.775.504.143,00 13.747.905.452,00 36,57
KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
23 DAERAH
769.277.222,00 761.215.612,00 1,06

24 SEKRETARIAT DAERAH 15.826.608.348,00 14.706.490.099,00 7,62

25 SEKRETARIAT DPRD 2.984.351.149,00 2.756.930.128,00 8,25


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
26 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
3.934.038.300,00 3.714.274.061,00 5,92

27 KECAMATAN WERU 1.529.794.965,00 1.632.338.659,00 (6,28)

28 KECAMATAN BULU 1.513.430.784,00 1.562.415.930,00 (3,14)

29 KECAMATAN TAWANGSARI 1.571.691.139,00 1.637.043.239,00 (3,99)

30 KECAMATAN SUKOHARJO 11.454.346.774,00 10.730.539.903,00 6,75

31 KECAMATAN NGUTER 2.137.097.712,00 2.354.590.051,00 (9,24)

32 KECAMATAN BENDOSARI 2.433.435.961,00 2.486.755.681,00 (2,14)

33 KECAMATAN POLOKARTO 2.102.964.555,00 2.314.072.848,00 (9,12)

34 KECAMATAN MOJOLABAN 2.001.201.582,00 2.007.994.742,00 (0,34)

35 KECAMATAN GROGOL 2.226.033.577,00 2.394.958.400,00 (7,05)

36 KECAMATAN BAKI 1.563.794.852,00 1.791.799.801,00 (12,72)

37 KECAMATAN GATAK 1.735.380.752,00 2.082.028.686,00 (16,65)

38 KECAMATAN KARTASURA 3.999.454.244,00 3.604.244.643,00 10,97

39 INSPEKTORAT 4.383.496.281,00 3.651.931.963,00 20,03


BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
40 DAN PENGEMBANGAN DAERAH
3.521.976.477,00 3.575.725.979,00 (1,50)

41 BADAN KEUANGAN DAERAH 20.136.704.250,00 18.219.938.766,00 10,52


BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN
42 DAN PELATIHAN
3.822.885.863,00 3.586.735.300,00 6,58

Jumlah.......................... 856.693.095.675,00 840.247.941.444,00 1,96

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


198
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2) Beban Barang dan Jasa


Beban Barang dan Jasa selama tahun 2018 adalah sebesar
Rp414.014.277.830,02, dengan rincian
2018 2017 Tren
No. Beban Barang dan Jasa
Rp Rp %

1 Beban Barang dan Jasa


414.014.277.830,02 403.411.562.930,89 2,63

Jumlah.......................... 414.014.277.830,02 403.411.562.930,89 2,63

Beban Barang dan Jasa dapat dirinci sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Barang dan Jasa OPD
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
78.045.417.441,00 73.718.530.912,68 5,87

2 DINAS KESEHATAN 71.866.104.938,02 60.173.970.678,21 19,43

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 69.412.447.181,00 74.462.038.251,00 (6,78)


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
35.543.476.498,00 47.995.768.742,00 (25,94)
DINAS PERUMAHAN DAN
5 KAWASAN PEMUKIMAN
3.462.283.284,00 4.031.302.323,00 (14,12)

6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3.231.020.950,00 2.788.341.215,00 15,88

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 11.762.705.710,00 6.075.321.341,00 93,61


BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
1.369.636.069,00 2.048.623.709,00 (33,14)

9 DINAS SOSIAL 1.910.762.229,00 2.856.212.903,00 (33,10)


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
2.271.689.655,00 4.056.246.582,00 (44,00)

11 DPPKBP3A 7.412.100.523,00 3.894.657.339,00 90,31

12 DINAS PANGAN 767.206.544,00 1.147.341.858,00 (33,13)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7.906.114.831,00 7.356.647.732,00 7,47


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
4.531.543.691,00 2.998.596.265,00 51,12
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
2.758.521.231,00 2.917.915.310,00 (5,46)

16 DINAS PERHUBUNGAN 6.973.668.067,00 5.608.557.882,00 24,34


DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
4.976.933.377,00 3.611.641.545,00 37,80
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
18 USAHA KECIL DAN MENENGAH
10.007.303.998,00 10.462.263.057,00 (4,35)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH
19 RAGA
643.372.369,00 897.366.723,00 (28,30)
DINAS KEARSIPAN DAN
20 PERPUSTAKAAN
824.549.442,00 1.013.196.585,00 (18,62)
DINAS PERTANIAN DAN
21 PERIKANAN
5.970.514.104,00 5.725.397.648,00 4,28

22 SEKRETARIAT DAERAH 27.286.903.001,00 23.651.128.223,00 15,37

23 SEKRETARIAT DPRD 21.921.387.206,00 22.631.883.844,00 (3,14)


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
24 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
1.344.874.055,00 1.767.231.783,00 (23,90)

25 KECAMATAN WERU 729.985.463,00 573.977.775,00 27,18

26 KECAMATAN BULU 718.906.099,00 515.195.019,00 39,54

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


199
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Barang dan Jasa OPD
Rp Rp %

27 KECAMATAN TAWANGSARI 709.455.696,00 595.370.492,00 19,16

28 KECAMATAN SUKOHARJO 5.257.817.097,00 4.789.274.488,00 9,78

29 KECAMATAN NGUTER 724.523.132,00 535.230.142,00 35,37

30 KECAMATAN BENDOSARI 1.304.616.959,00 1.064.938.634,00 22,51

31 KECAMATAN POLOKARTO 699.191.812,00 515.743.248,00 35,57

32 KECAMATAN MOJOLABAN 886.122.471,00 783.857.533,00 13,05

33 KECAMATAN GROGOL 808.164.071,00 659.976.697,00 22,45

34 KECAMATAN BAKI 756.273.771,00 557.144.565,00 35,74

35 KECAMATAN GATAK 693.553.255,00 519.903.041,00 33,40

36 KECAMATAN KARTASURA 1.052.547.761,00 863.387.897,00 21,91

37 INSPEKTORAT 1.474.817.615,00 1.484.937.430,00 (0,68)


BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2.049.335.165,00 3.951.831.047,00 (48,14)
38 DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 9.922.422.409,00 8.943.152.313,00 10,95


BADAN KEPEGAWAIAN
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
4.026.008.660,00 5.167.460.159,00 (22,09)

Jumlah.......................... 414.014.277.830,02 403.411.562.930,89 2,63

Beban barang dan jasa dapat dijelaskan sebagai berikut :


a) Beban Persediaan
Beban Persediaan merupakan Beban Persediaan Periode 1 Januari 2018
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp172.160.457.117,02 dengan
rincian sebagai berikut :
2018
No. Beban Persedian
Rp
1 Beban Alat Tulis Kantor 11.667.846.034,00

2 Beban Dokumen/ Administrasi Tender 2.043.000,00

3 Beban Alat Listrik dan Elektronik 1.480.781.057,00

4 Beban Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya 375.106.420,00

5 Beban Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih 2.885.763.055,00

6 Beban Bahan Bakar Minyak/ Gas 2.499.024.501,00

7 Beban Tabung Pemadam Kebakaran 25.592.000,00

8 Beban Tabung Gas 84.617.000,00

9 Beban Vandel, Plakat dan Cinderamata 382.689.000,00

10 Beban Barang Inventaris 2.132.095.530,00

11 Beban Karangan Bunga/ Bunga Tabur 332.675.000,00

12 Beban Peralatan/ Perlengkapan Kegiatan 1.352.387.695,00

13 Beban Peralatan Bangunan Pakai Habis 7.700.000,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


200
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Beban Persedian
Rp
Beban Peralatan/ Sarana Kesehatan/ Kedokteran Pakai
14 Habis
1.163.038.534,83

15 Beban Peralatan Olahraga Pakai Habis 103.779.000,00


Beban Sarana/ Peralatan Pertanian/ Peternakan Pakai
16 Habis
24.479.000,00

17 Beban Pakan Ternak/ Ikan 196.638.159,00

18 Beban Pupuk 121.551.125,00

19 Beban Bahan Baku Bangunan 673.492.000,00

20 Beban Bahan/ Bibit Tanaman 451.680.950,00

21 Beban Bibit Ternak 193.689.000,00

22 Beban Bahan Obat-Obatan 7.356.483.102,69

23 Beban Bahan Kimia 1.163.988.379,79

24 Beban Bahan Makanan dan Minuman 4.472.594.056,00

25 Beban Bahan Percontohan 31.072.500,00

26 Beban Bahan Baku Laboratorium 416.972.013,71

27 Beban Bahan Baku Praktikum/ Praktek/ Pelatihan 372.516.300,00

28 Beban Logistik Bencana 552.441.851,00

29 Beban Alat KB 655.282.428,00

30 Beban Cetak dan Penggandaan 14.014.277.907,00

31 Beban Makanan dan Minuman 39.409.500.306,00

32 Beban Pakaian Dinas dan Atributnya 2.336.155.520,00

33 Beban Pakaian Kerja 6.301.316.040,00

34 Beban Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu 7.238.993.750,00

35 Beban Barang BOS 25.321.681.467,00

36 Beban Persediaan BLUD 36.360.513.435,00

Jumlah.......................... 172.160.457.117,02

Beban persediaan menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan


sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Persediaan per OPD
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
48.752.777.334,00 56.662.239.942,68 (13,96)

2 DINAS KESEHATAN 22.329.527.618,02 22.994.924.865,21 (2,89)

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 36.460.327.935,00 42.475.441.100,00 (14,16)


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
932.321.440,00 1.189.188.790,00 (21,60)
DINAS PERUMAHAN DAN
5 KAWASAN PEMUKIMAN
838.552.390,00 799.232.610,00 4,92

6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1.131.674.370,00 982.379.450,00 15,20

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.508.771.877,00 2.276.068.250,00 185,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


201
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Persediaan per OPD
Rp Rp %
BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
817.744.501,00 1.002.118.064,00 (18,40)

9 DINAS SOSIAL 734.627.744,00 1.265.679.434,00 (41,96)


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
699.556.000,00 1.278.339.970,00 (45,28)

11 DPPKBP3A 3.580.373.493,00 1.691.505.400,00 111,67

12 DINAS PANGAN 222.901.000,00 367.962.500,00 (39,42)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.494.683.800,00 2.249.784.950,00 10,89


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
3.001.515.490,00 1.532.674.073,00 95,84
DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
920.394.000,00 968.170.000,00 (4,93)

16 DINAS PERHUBUNGAN 1.517.942.287,00 1.510.288.295,00 0,51


DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
720.120.265,00 810.368.500,00 (11,14)
DINAS PERDAGANGAN KOPERASI
18 USAHA KECIL DAN MENENGAH
2.052.233.230,00 2.054.700.712,00 (0,12)
DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH
19 RAGA
171.629.500,00 295.959.200,00 (42,01)
DINAS KEARSIPAN DAN
20 PERPUSTAKAAN
242.332.700,00 361.170.900,00 (32,90)
DINAS PERTANIAN DAN
21 PERIKANAN
3.165.333.272,00 3.234.570.920,00 (2,14)

22 SEKRETARIAT DAERAH 15.094.574.484,00 11.013.634.712,00 37,05

23 SEKRETARIAT DPRD 4.511.720.450,00 4.459.336.800,00 1,17


DINAS PENANAMAN MODAL DAN
24 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
523.648.000,00 746.515.420,00 (29,85)

25 KECAMATAN WERU 428.819.000,00 263.663.000,00 62,64

26 KECAMATAN BULU 439.825.500,00 247.843.500,00 77,46

27 KECAMATAN TAWANGSARI 437.793.000,00 304.886.400,00 43,59

28 KECAMATAN SUKOHARJO 3.639.828.087,00 3.075.731.250,00 18,34

29 KECAMATAN NGUTER 429.297.750,00 247.951.700,00 73,14

30 KECAMATAN BENDOSARI 932.176.950,00 652.346.750,00 42,90

31 KECAMATAN POLOKARTO 407.858.300,00 206.388.000,00 97,62

32 KECAMATAN MOJOLABAN 467.921.614,00 333.785.184,00 40,19

33 KECAMATAN GROGOL 485.485.550,00 341.435.500,00 42,19

34 KECAMATAN BAKI 443.642.250,00 262.800.900,00 68,81

35 KECAMATAN GATAK 407.142.000,00 238.730.800,00 70,54

36 KECAMATAN KARTASURA 650.554.226,00 437.409.483,00 48,73

37 INSPEKTORAT 269.730.203,00 292.238.200,00 (7,70)


BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 745.406.250,00 1.450.391.000,00 (48,61)
38 DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 3.582.800.676,00 3.335.989.300,00 7,40


BADAN KEPEGAWAIAN
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
966.892.581,00 924.857.372,00 4,55

Jumlah.......................... 172.160.457.117,02 174.838.703.196,89 (1,53)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


202
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

b) Beban jasa
Beban Jasa merupakan Beban merupakan jasa yang meliputi antara lain
beban jasa kantor (air,telepon, listrik), beban sewa, perawatan kendaraan
dinas, beban jasa konstruksi dan lain-lain yang terealisasi sampai dengan 31
Desember 2018 sebesar Rp181.248.539.329,00 dengan rincian sebagai
berikut :

2018
No. Beban Jasa
Rp
Beban Jasa Kantor
1 127.050.280.094,00
Beban Premi Asuransi
2 10.200.248.469,00
Beban Sewa Rumah/ Gedung/ Gudang/ Parkir
3 1.985.604.000,00
Beban Sewa Sarana Mobilitas
4 667.075.000,00
Beban Sewa Alat Berat
5 1.840.000,00
Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
6 1.959.996.413,00
Beban Jasa Konsultasi
7 1.211.403.150,00
Beban Beasiswa Pendidikan
8 48.000.000,00
Beban Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan teknis
9 5.985.283.726,00
Beban Penghargaan dan Hadiah
10 1.879.604.080,00
Beban Jasa BLUD
11 30.259.204.397,00

Jumlah.......................... 181.248.539.329,00

Beban Jasa menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan sebagai


berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Jasa
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
23.933.746.610,00 15.184.584.561,00 57,62

2 DINAS KESEHATAN 46.844.867.426,00 34.513.160.077,00 35,73

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 30.259.204.397,00 28.465.332.533,00 6,30


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
26.475.979.741,00 26.427.820.449,00 0,18

DINAS PERUMAHAN DAN


5 KAWASAN PEMUKIMAN
1.700.469.033,00 1.959.747.082,00 (13,23)
KESATUAN BANGSA DAN
6 POLITIK
1.830.783.427,00 1.570.113.679,00 16,60
SATUAN POLISI PAMONG
7 PRAJA
4.385.192.241,00 3.222.394.853,00 36,08
BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
236.324.758,00 785.695.235,00 (69,92)

9 DINAS SOSIAL 812.821.935,00 1.110.727.740,00 (26,82)


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
601.053.130,00 1.294.103.300,00 (53,55)

11 DPPKBP3A 3.242.752.749,00 1.781.210.048,00 82,05

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


203
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Jasa
Rp Rp %

12 DINAS PANGAN 225.829.264,00 400.281.472,00 (43,58)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3.431.948.778,00 2.932.482.881,00 17,03


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
958.789.193,00 979.360.537,00 (2,10)

DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
1.217.464.448,00 1.046.212.235,00 16,37

16 DINAS PERHUBUNGAN 2.810.727.246,00 1.867.778.214,00 50,49


DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
3.381.598.020,00 1.918.551.953,00 76,26

DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 6.755.373.715,00 7.358.816.583,00 (8,20)
MENENGAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN


19 OLAH RAGA
254.145.617,00 346.591.391,00 (26,67)

DINAS KEARSIPAN DAN


20 PERPUSTAKAAN
291.794.566,00 286.687.625,00 1,78

DINAS PERTANIAN DAN


21 PERIKANAN
1.684.024.583,00 1.531.226.529,00 9,98

22 SEKRETARIAT DAERAH 6.972.470.338,00 7.079.390.162,00 (1,51)

23 SEKRETARIAT DPRD 2.294.253.919,00 3.397.259.872,00 (32,47)


DINAS PENANAMAN MODAL
24 DAN PELAYANAN TERPADU 336.684.582,00 448.196.714,00 (24,88)
SATU PINTU

25 KECAMATAN WERU 139.715.438,00 153.647.126,00 (9,07)

26 KECAMATAN BULU 171.992.380,00 168.066.630,00 2,34

27 KECAMATAN TAWANGSARI 145.005.935,00 155.653.497,00 (6,84)

28 KECAMATAN SUKOHARJO 1.111.552.737,00 1.061.613.907,00 4,70

29 KECAMATAN NGUTER 179.023.073,00 166.162.805,00 7,74

30 KECAMATAN BENDOSARI 211.278.184,00 210.543.684,00 0,35

31 KECAMATAN POLOKARTO 131.419.312,00 139.158.748,00 (5,56)

32 KECAMATAN MOJOLABAN 246.428.629,00 221.686.562,00 11,16

33 KECAMATAN GROGOL 193.773.596,00 172.372.122,00 12,42

34 KECAMATAN BAKI 176.103.196,00 169.063.566,00 4,16

35 KECAMATAN GATAK 157.622.322,00 147.302.006,00 7,01

36 KECAMATAN KARTASURA 264.381.100,00 251.089.732,00 5,29

37 INSPEKTORAT 220.813.610,00 197.083.006,00 12,04


BADAN PERENCANAAN
38 PENELITIAN DAN 528.866.014,00 873.975.109,00 (39,49)
PENGEMBANGAN DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 4.281.539.008,00 3.754.474.688,00 14,04


BADAN KEPEGAWAIAN
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
2.150.725.079,00 3.386.637.090,00 (36,49)

Jumlah.......................... 181.248.539.329,00 157.136.256.003,00 15,34

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


204
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

c) Beban Pemeliharaan
Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan Periode 1 Januari 2018
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp29.338.113.603,00 dengan
rincian sebagai berikut :

2018
No. Beban Pemeliharaan
Rp
Beban Perawatan Kendaraan Bermotor
1 7.038.199.082,00
Beban Pemeliharaan Tanah
2 10.000.000,00
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
3 7.177.722.960,00
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
4 4.285.070.216,00
Beban Pemeliharaan Jalan Irigasi dan Jaringan
5 6.991.424.792,00
Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
6 1.215.148.750,00
Beban Pemeliharaan BLUD
7 2.620.547.803,00

Jumlah.......................... 29.338.113.603,00

Beban Pemeliharaan menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan


sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Pemeliharaan
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
4.299.143.967,00 1.281.366.711,00 235,51

2 DINAS KESEHATAN 708.434.892,00 769.095.641,00 (7,89)

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 2.620.547.803,00 3.431.500.467,00 (23,63)


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
7.795.146.264,00 19.984.046.320,00 (60,99)

DINAS PERUMAHAN DAN


5 KAWASAN PEMUKIMAN
644.605.063,00 1.009.633.079,00 (36,15)
KESATUAN BANGSA DAN
6 POLITIK
94.793.287,00 119.167.746,00 (20,45)
SATUAN POLISI PAMONG
7 PRAJA
293.311.940,00 219.490.239,00 33,63
BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
196.525.250,00 119.128.550,00 64,97

9 DINAS SOSIAL 187.023.976,00 184.113.209,00 1,58


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
511.744.859,00 541.857.855,00 (5,56)

11 DPPKBP3A 354.751.907,00 233.458.871,00 51,95

12 DINAS PANGAN 160.558.230,00 128.545.200,00 24,90

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 1.051.855.608,00 1.029.218.778,00 2,20


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
252.903.968,00 197.982.587,00 27,74

DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
136.655.696,00 219.224.782,00 (37,66)

16 DINAS PERHUBUNGAN 2.271.361.654,00 1.959.061.140,00 15,94

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


205
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Pemeliharaan
Rp Rp %
DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
467.110.300,00 402.923.548,00 15,93

DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 317.475.948,00 395.729.743,00 (19,77)
MENENGAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN


19 OLAH RAGA
103.976.552,00 112.436.732,00 (7,52)

DINAS KEARSIPAN DAN


20 PERPUSTAKAAN
137.720.371,00 181.004.201,00 (23,91)

DINAS PERTANIAN DAN


21 PERIKANAN
503.361.372,00 534.079.600,00 (5,75)

22 SEKRETARIAT DAERAH 2.258.214.030,00 2.265.559.690,00 (0,32)

23 SEKRETARIAT DPRD 778.768.640,00 1.533.825.588,00 (49,23)


DINAS PENANAMAN MODAL
24 DAN PELAYANAN TERPADU 135.433.019,00 167.533.969,00 (19,16)
SATU PINTU

25 KECAMATAN WERU 103.397.825,00 97.496.449,00 6,05

26 KECAMATAN BULU 75.590.019,00 62.673.689,00 20,61

27 KECAMATAN TAWANGSARI 81.363.561,00 79.940.595,00 1,78

28 KECAMATAN SUKOHARJO 449.598.073,00 531.023.131,00 (15,33)

29 KECAMATAN NGUTER 67.404.109,00 64.369.437,00 4,71

30 KECAMATAN BENDOSARI 115.716.625,00 153.982.000,00 (24,85)

31 KECAMATAN POLOKARTO 103.491.000,00 91.662.000,00 12,91

32 KECAMATAN MOJOLABAN 131.684.028,00 174.529.587,00 (24,55)

33 KECAMATAN GROGOL 72.516.725,00 57.738.875,00 25,59

34 KECAMATAN BAKI 83.990.125,00 72.188.899,00 16,35

35 KECAMATAN GATAK 74.600.733,00 75.944.035,00 (1,77)

36 KECAMATAN KARTASURA 77.659.235,00 77.748.682,00 (0,12)

37 INSPEKTORAT 169.841.321,00 124.941.314,00 35,94


BADAN PERENCANAAN
38 PENELITIAN DAN 188.739.473,00 246.678.995,00 (23,49)
PENGEMBANGAN DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.107.980.366,00 902.686.177,00 22,74


BADAN KEPEGAWAIAN
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
153.115.789,00 178.160.283,00 (14,06)

Jumlah.......................... 29.338.113.603,00 40.011.748.394,00 (26,68)

d) Beban Perjalanan Dinas.


Beban Perjalanan Dinas merupakan Beban Perjalanan Dinas Periode 1
Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar
Rp31.267.167.781,00 dengan rincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


206
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Beban Perjalanan Dinas
Rp
Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah
1 3.629.620.395,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah
2 27.565.180.340,00
Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri
3 0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Wilayah
4 0,00
Beban Perjalanan Dinas BLUD
5 72.367.046,00

Jumlah.......................... 31.267.167.781,00

Beban Perjalanan Dinas menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat


dijelaskan sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Perjalanan Dinas
Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
1.059.749.530,00 590.339.698,00 79,52

2 DINAS KESEHATAN 1.983.275.002,00 1.896.790.095,00 4,56

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 72.367.046,00 89.764.151,00 (19,38)


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
340.029.053,00 394.713.183,00 (13,85)

DINAS PERUMAHAN DAN


5 KAWASAN PEMUKIMAN
278.656.798,00 262.689.552,00 6,08
KESATUAN BANGSA DAN
6 POLITIK
173.769.866,00 116.680.340,00 48,93
SATUAN POLISI PAMONG
7 PRAJA
575.429.652,00 357.367.999,00 61,02
BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
119.041.560,00 141.681.860,00 (15,98)

9 DINAS SOSIAL 176.288.574,00 295.692.520,00 (40,38)


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
459.335.666,00 941.945.457,00 (51,24)

11 DPPKBP3A 234.222.374,00 188.483.020,00 24,27

12 DINAS PANGAN 157.918.050,00 250.552.686,00 (36,97)

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 927.626.645,00 1.145.161.123,00 (19,00)


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
318.335.040,00 288.579.068,00 10,31

DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
484.007.087,00 684.308.293,00 (29,27)

16 DINAS PERHUBUNGAN 373.636.880,00 271.430.233,00 37,65


DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
408.104.792,00 479.797.544,00 (14,94)

DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 882.221.105,00 653.016.019,00 35,10
MENENGAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN


19 OLAH RAGA
113.620.700,00 142.379.400,00 (20,20)

DINAS KEARSIPAN DAN


20 PERPUSTAKAAN
152.701.805,00 184.333.859,00 (17,16)

DINAS PERTANIAN DAN


21 PERIKANAN
617.794.877,00 425.520.599,00 45,19

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


207
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Perjalanan Dinas
Rp Rp %

22 SEKRETARIAT DAERAH 2.961.644.149,00 3.292.543.659,00 (10,05)

23 SEKRETARIAT DPRD 14.336.644.197,00 13.241.461.584,00 8,27


DINAS PENANAMAN MODAL
24 DAN PELAYANAN TERPADU 349.108.454,00 404.985.680,00 (13,80)
SATU PINTU

25 KECAMATAN WERU 58.053.200,00 59.171.200,00 (1,89)

26 KECAMATAN BULU 31.498.200,00 36.611.200,00 (13,97)

27 KECAMATAN TAWANGSARI 45.293.200,00 54.890.000,00 (17,48)

28 KECAMATAN SUKOHARJO 56.838.200,00 120.906.200,00 (52,99)

29 KECAMATAN NGUTER 48.798.200,00 56.746.200,00


(14,01)
30 KECAMATAN BENDOSARI 45.445.200,00 48.066.200,00 (5,45)

31 KECAMATAN POLOKARTO 56.423.200,00 78.534.500,00 (28,15)

32 KECAMATAN MOJOLABAN 40.088.200,00 53.856.200,00 (25,56)

33 KECAMATAN GROGOL 56.388.200,00 88.430.200,00 (36,23)

34 KECAMATAN BAKI 52.538.200,00 53.091.200,00 (1,04)

35 KECAMATAN GATAK 54.188.200,00 57.926.200,00 (6,45)

36 KECAMATAN KARTASURA 59.953.200,00 97.140.000,00 (38,28)

37 INSPEKTORAT 814.432.481,00 870.674.910,00 (6,46)


BADAN PERENCANAAN
38 PENELITIAN DAN 586.323.428,00 1.380.785.943,00 (57,54)
PENGEMBANGAN DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 950.102.359,00 950.002.148,00 0,01


BADAN KEPEGAWAIAN
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
755.275.211,00 677.805.414,00 11,43

Jumlah.......................... 31.267.167.781,00 31.424.855.337,00 (0,50)

3) Beban Bunga Rp.0,00


4) Subsidi Rp.0,00

5) Beban Hibah
Beban Hibah merupakan Beban Hibah periode 1 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 sebesar Rp80.155.691.360,00 terdiri atas :
2018 2017 Tren
No. Beban Hibah
Rp Rp %
1 Hibah Uang 34.442.067.000,00 25.907.256.000,00 32,94

2 Hibah Barang 45.713.624.360,00 8.457.453.300,00 40,51

Jumlah.......................... 80.155.691.360,00 34.364.709.300,00 33,25

Beban Hibah dapat dirinci sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


208
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

a) Hibah berupa uang 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018


sebesar Rp34.442.067.000,00,
2018 2017 Tren
No. Beban Hibah uang
Rp Rp %
1 Beban Hibah Uang 34.442.067.000,00 25.907.256.000,00 32,94
Jumlah.......................... 34.442.067.000,00 25.907.256.000,00 32,94

Beban Hibah Uang melalui SKPD terkait Tahun Anggaran 2018 dengan
rincian sebagai berikut :
2018 2017 Tren
Beban Hibah ung
No. menurut SKPD Terkait Rp Rp %
1 Keatuan Bangsa dan Politik 1.118.867.000,00 29,94
861.056.000,00
2 Bagian Kesra 13.998.000.000,00 72,77
8.102.000.000,00
3 Bagian Pemerintahan 2.896.500.000,00 506.500.000,00 471,87
Dinas Perdagangan Koperasi
4 dan Usaha Mikro, Kecil dan 92.500.000,00 647.000.000,00 (85,70)
Menengah
Dinas Pendidikan dan
5 Kebudayaan 13.853.200.000,00 13.772.200.000,00 0,59
6 Dinas DPOPK 40.000.000,00 (56,99)
93.000.000,00
7 Badan Ketahanan Pangan 1.440.000.000,00 100,00
-
Dinas Perumahan dan
8 Kawasan Pemukiman 399.000.000,00 178.000.000,00 124,16
Dinas Pekerjaan Umum dan
9 Perumahan Rakyat 604.000.000,00 1.747.500.000,00 (65,44)

Jumlah.......................... 34.442.067.000,00 25.907.256.000,00 32,94

b) Hibah berupa barang sebesar Rp45.861.429.050,00 dengan rincian per


Satuan Kerja Perangkat Daerah Pengelola Belanja Hibah Tahun Anggaran
2018 sebagai berikut :
2018 2017 Tren
Beban Hibah barang
No. menurut SKPD Terkait Rp Rp %
Dinas Pendidikan Dan
1 Kebudayaan
15.000.000,00 169.242.200,00 0,09
Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
39.996.625.860,00 1.496.767.600,00 (91,14)
2

3 Dinas Pangan 27.975.000,00 54.925.000,00 2.572,20

4 Dinas Lingkungan Hidup 359.005.500,00 922.599.500,00 (49,07)


Dinas Perdagangan Koperasi
Usaha Kecil Dan Menengah
0,00 188.750.000,00 (61,09)
5

6 Dinas Pertanian Dan Perikanan 4.410.176.000,00 5.549.919.000,00 (100,00)

7 Sekretariat Daerah 77.250.000,00 70.250.000,00 (20,54)

8 Kecamatan Sukoharjo 39.761.000,00 5.000.000,00 9,96

8 Kecamatan Bendosari 758.181.000,00 0,00 695,22

8 Kecamatan Kartasura 29.650.000,00 0,00 100,00

Jumlah.......................... 45.713.624.360,00 8.457.453.300,00 100,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


209
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

6) Beban Bantuan Sosial


Beban Bantuan Sosial merupakan Beban Bantuan Sosial periode 1 Januari 2018
sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp16.267.500.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
a) Bantuan Sosial berupa uang sebesar Rp16.245.000.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :
(1). Beban Bantuan Sosial yang direncanakan Rp12.946.000.000,00 Dengan
rician sebagai berikut :

2018 2017 Tren


Beban bantuan sosial yang
No. direncanakan Rp Rp %
1 Jambanisasi 0 507.000.000,00 (100,00)
Untuk panti asuhan
2 0,00 20.000.000,00 (100,00)
Untuk bantuan uang duka bagi
3 keluarga penduduk miskin 4.431.000.000,00 1.449.000.000,00 205,80
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
4 -DAK 8.475.000.000,00 6.135.000.000,00 38,14
Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
5 –APBD Kabupaten 25.000.000,00 0 100,00
Panti Asuhan AISYIYAH
6 15.000.000,00 0 100,00
Jumlah.......................... 12.946.000.000,00 8.111.000.000,00 59,61

(2). Beban Bantuan Sosial yang tidak direncanakan Rp3.299.000.000,00


Dengan rician sebagai berikut :
Beban bantuan sosial 2018 2017 Tren
No.
yang tidak direncanakan
Rp Rp %
Untuk bantuan uang duka bagi
1 keluarga penduduk miskin 3.231.000.000,00 7.290.000.000,00 (55,68)
Bantuan Sosial Peserta
2 Keluarga Berencana Medis 68.000.000,00 176.000.000,00 (61,36)
Operasi Pria
Jumlah.......................... 3.299.000.000,00 7.466.000.000,00 (55,81)

b) Bantuan Sosial berupa barang sebesar Rp22.500.000,00 dengan rincian


sebagai berikut :
Beban bantuan sosial 2018 2017 Tren
No.
berupa barang
Rp Rp %
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 22.500.000,00 22.800.000,00 (1,32)
1 (Lomba PAI dan Seni Islam SMP)
2 Dinas Sosial (alat-alat difabilitas) 0,00 101.575.000,00 (100,00)

Jumlah.......................... 22.500.000,00 124.375.000,00 (81,91)

7) Beban Penyusutan dan Amortisasi


Beban Penyusutan dan amortisasi pada tahun 2018 sebesar
Rp202.835.899.690,00 dengan rincian sebagai berikut :

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


210
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp
Beban Penyusutan Aset Tetap
1 202.246.031.994,00
Beban Penyusutan Aset Lain-lain
2 9.756.218,00
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud
3 580.111.478,00

Jumlah.......................... 202.835.899.690,00

Beban Penyusutan dan Amortisasi menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat


dijelaskan sebagai berikut :

Beban Penyusutan dan 2018 2017 Tren


No.
Amortisasi Rp Rp %
DINAS PENDIDIKAN DAN
1 KEBUDAYAAN
73.694.014.120,00 15.281.652.941,00 (382,24)

2 DINAS KESEHATAN 6.438.837.843,00 4.728.525.251,00 36,17

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 17.317.920.923,00 15.479.618.256,00 11,88


DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
4 PENATAAN RUANG
73.875.642.330,00 65.568.534.643,50 12,67

DINAS PERUMAHAN DAN


5 KAWASAN PEMUKIMAN
1.488.986.790,00 1.412.422.318,00 5,42

6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 127.549.149,00 96.965.746,00 31,54

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.327.851.206,00 1.279.528.609,00 3,78


BADAN PENANGGULANGAN
8 BENCANA DAERAH
485.274.081,00 479.903.628,00 1,12

9 DINAS SOSIAL 194.210.981,00 163.044.623,00 19,12


DINAS PERINDUSTRIAN DAN
10 TENAGA KERJA
574.234.755,00 592.922.593,00 (3,15)

11 DPPKBP3A 493.078.082,00 401.851.642,00 22,70

12 DINAS PANGAN 185.156.235,00 157.619.144,00 17,47

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.060.482.049,00 1.346.132.486,00 53,07


DINAS KEPENDUDUKAN DAN
14 PENCATATAN SIPIL
775.649.529,00 812.332.675,00 (4,52)

DINAS PEMBERDAYAAN
15 MASYARAKAT DAN DESA
139.267.034,00 149.586.034,00 (6,90)

16 DINAS PERHUBUNGAN 1.709.919.072,00 1.306.878.252,00 30,84


DINAS KOMUNIKASI DAN
17 INFORMASI
622.895.722,00 615.111.226,00 1,27

DINAS PERDAGANGAN
18 KOPERASI USAHA KECIL DAN 3.600.364.195,00 3.494.936.708,00 3,02
MENENGAH

DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH


19 RAGA
102.117.302,00 77.035.100,00 32,56

DINAS KEARSIPAN DAN


20 PERPUSTAKAAN
223.655.012,00 217.204.012,00 2,97

DINAS PERTANIAN DAN


21 PERIKANAN
1.425.620.134,00 1.464.721.085,00 (2,67)

22 SEKRETARIAT DAERAH 5.484.310.102,00 3.971.295.450,00 38,10

23 SEKRETARIAT DPRD 2.561.429.379,00 1.082.890.933,00 136,54

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


211
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Penyusutan dan 2018 2017 Tren


No.
Amortisasi Rp Rp %
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
24 PELAYANAN TERPADU SATU 334.907.522,00 290.669.504,00 15,22
PINTU

25 KECAMATAN WERU 148.038.171,00 140.103.171,00 5,66

26 KECAMATAN BULU 154.518.573,00 142.711.594,00 8,27

27 KECAMATAN TAWANGSARI 149.290.721,00 145.756.208,00 2,42

28 KECAMATAN SUKOHARJO 2.899.846.107,00 2.337.649.402,00 24,05

29 KECAMATAN NGUTER 119.224.403,00 103.112.042,00 15,63

30 KECAMATAN BENDOSARI 405.994.560,00 405.473.360,00 0,13

31 KECAMATAN POLOKARTO 112.976.820,00 107.678.219,00 4,92

32 KECAMATAN MOJOLABAN 168.342.894,00 158.953.894,00 5,91

33 KECAMATAN GROGOL 152.581.075,00 138.924.475,00 9,83

34 KECAMATAN BAKI 162.076.772,00 156.943.242,00 3,27

35 KECAMATAN GATAK 193.175.883,00 180.606.228,00 6,96

36 KECAMATAN KARTASURA 510.665.146,00 507.706.836,00 0,58

37 INSPEKTORAT 123.183.447,00 121.089.344,00 1,73


BADAN PERENCANAAN
38 PENELITIAN DAN 226.137.068,00 229.133.390,00 (1,31)
PENGEMBANGAN DAERAH

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.851.885.561,00 1.737.807.907,00 6,56


BADAN KEPEGAWAIAN (11,65
40 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
214.588.942,00 242.885.725,00
)
Jumlah.......................... 202.835.899.690,00 127.327.917.896,50 1,42

Masing-masing Beban Penyusutan dan Amortisasi dapat dirinci sebagai


berikut :
a) Beban Penyusutan Aset Tetap.
Beban Penyusutan Aset Tetap pada tahun 2018 sebesar
Rp202.246.031.994,00 dengan rincian sebagai berikut :
2018
No. Beban Penyusutan Aset Tetap
Rp

1 DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 73.694.014.120,00

2 DINAS KESEHATAN 6.438.837.843,00

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 17.196.083.905,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN


4 RUANG
73.700.354.175,00

5 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1.488.986.790,00

6 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 127.549.149,00

7 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1.327.851.206,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


212
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Beban Penyusutan Aset Tetap
Rp

8 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 485.274.081,00

9 DINAS SOSIAL 193.791.781,00

10 DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA 574.234.755,00

11 DPPKBP3A 493.078.082,00

12 DINAS PANGAN 185.156.235,00

13 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2.060.482.049,00

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN


14 SIPIL
775.649.529,00

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN


15 DESA
139.267.034,00

16 DINAS PERHUBUNGAN 1.692.891.697,00

17 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMASI 622.895.722,00

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL


18 DAN MENENGAH
3.589.293.570,00

19 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 102.117.302,00

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 219.905.012,00

21 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 1.425.620.134,00

22 SEKRETARIAT DAERAH 5.484.310.102,00

23 SEKRETARIAT DPRD 2.561.429.379,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


24 TERPADU SATU PINTU
238.131.447,00

25 KECAMATAN WERU 148.038.171,00

26 KECAMATAN BULU 154.518.573,00

27 KECAMATAN TAWANGSARI 149.290.721,00

28 KECAMATAN SUKOHARJO 2.899.846.107,00

29 KECAMATAN NGUTER 119.224.403,00

30 KECAMATAN BENDOSARI 405.994.560,00

31 KECAMATAN POLOKARTO 112.976.820,00

32 KECAMATAN MOJOLABAN 168.342.894,00

33 KECAMATAN GROGOL 152.581.075,00

34 KECAMATAN BAKI 162.076.772,00

35 KECAMATAN GATAK 193.175.883,00

36 KECAMATAN KARTASURA 510.665.146,00

37 INSPEKTORAT 123.183.447,00

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN


38 PENGEMBANGAN DAERAH
226.137.068,00

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 1.688.186.313,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


213
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018
No. Beban Penyusutan Aset Tetap
Rp
BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN
40 PELATIHAN
214.588.942,00

Jumlah.......................... 202.246.031.994,00

b) Penyusutan Aset Lain-lain.


Penyusutan Aset Lain-lain pada tahun 2018 sebesar Rp9.756.218,00
dengan rincian sebagai berikut :
2018
No. Beban Penyusutan Aset Lain-lain
Rp

1 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 9.337.018,00

2 DINAS SOSIAL 419.200,00

Jumlah.......................... 9.756.218,00

c) Amortisasi Aset Tak berujud.


Amortisasi Aset Tak berujud pada tahun 2018 sebesar Rp580.111.478,00
dengan rincian sebagai berikut :

2018
No. Beban Amortisasi Aset Tak berujud
Rp

3 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 112.500.000,00

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN


4 RUANG
175.288.155,00

16 DINAS PERHUBUNGAN 17.027.375,00

DINAS PERDAGANGAN KOPERASI USAHA KECIL


18 DAN MENENGAH
11.070.625,00

20 DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN 3.750.000,00

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN


24 TERPADU SATU PINTU
96.776.075,00

39 BADAN KEUANGAN DAERAH 163.699.248,00

Jumlah.......................... 580.111.478,00

8) Beban Penyisihan Piutang


Beban Penyisihan Piutang merupakan Beban Penyisihan Piutang Pajak,
Piutang Retribusi dan Piutang Lainnya periode 1 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 bernilai Rp11.599.525.399,60.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


214
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Penyisihan Piutang
Rp Rp %

1 Dinas Pertanian Dan Perikanan 418.491.750,00 420.591.750,00


(0,50)
Dinas Penanaman Modal Dan
2 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14.477.300,00 19.948.360,00
(27,43)
3 Badan Keuangan Daerah 11.166.556.349,60 4.991.297.039,25
123,72
Jumlah.......................... 11.599.525.399,60 5.431.837.149,25
113,55

Beban Penyisihan Piutang pada tahun 2018 dapat dirinci sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Penyisihan Piutang
Rp Rp %
Beban Penyisihan Piutang
1 11.166.556.349,60 4.991.297.039,25
Pajak 123,72
Beban Penyisihan Piutang
2 14.477.300,00 19.948.360,00
Retribusi (27,43)
Beban Penyisihan Piutang
3 418.491.750,00 420.591.750,00
Lainnya (0,50)

Jumlah.......................... 11.599.525.399,60 5.431.837.149,25


113,55

9) Beban Lain-lain.
Beban lain-lain sebesar Rp11.060.638.461,00 merupakan Ekstrakomtabel,
Beban dari Dana Non APBD, Kelebihan Belanja Modal dan Kelebihan
Setoran Pajak dari :

2018
No. Beban Lain-Lain
Rp

1 Ekstrakomtabel 1.355.423.482,00

2 Beban dari Dana Non APBD 9.497.407.979,00

3 Inventaris 207.807.000,00

4 Kelebihan Setoran Pajak 0,00

Jumlah.......................... 11.060.638.461,00

Beban Lain-lain menurut Organisasi Perangkat Daerah dapat dijelaskan


sebagai berikut :
2018 2017 Tren
No. Beban Lain-lain
Rp Rp %

1 Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan 0 1.084.891.243,00 (100,00)

2 Dinas Kesehatan 529.333.495,00 862.573.509,00 (38,63)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


215
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Lain-lain
Rp Rp %

3 Rumah Sakit Umum Daerah 7.285.000,00 38.845.953,00 (81,25)


Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan
4 Ruang 1.320.000,00 7.200.000,00 (81,67)
Dinas Perumahan Dan Kawasan
5 Pemukiman 150.000,00 32.430.000,00 (99,54)
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
6 6.507.987,00 0 100,00

7 Satuan Polisi Pamong Praja 22.619.000,00 6.000.000,00 276,98


Badan Penanggulangan Bencana
8 Daerah 472.936.000,00 115.398.000,00 309,83

9 Dinas Sosial 0 0 -

10 Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja 41.564.000,00 (100,00)

11 DPPKBP3A 300.000,00 (100,00)

12 Dinas Pangan 1.195.000,00 (100,00)

13 Dinas Lingkungan Hidup 26.212.000,00 19.810.000,00 32,32


Dinas Kependudukan Dan Pencatatan
14 Sipil 11.858.000,00 0 -

15 Dinas Perhubungan 575.281.000,00 38.750.000,00 1.384,60

16 Dinas Komunikasi Dan Informasi 23.950.000,00 (100,00)


Dinas Perdagangan Koperasi Usaha
17 Kecil Dan Menengah 22.975.000,00 25.343.834,00 (9,35)

18 Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga 350.000,00 1.825.000,00 (80,82)

19 Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan 11.110.000,00 32.279.183,00 (65,58)

20 Dinas Pertanian Dan Perikanan 9.047.457.979,00 3.771.749.000,00 139,87

21 Sekretariat Daerah 103.940.000,00 32.178.200,00 223,01

22 Sekretariat Dprd 7.563.000,00 9.500.000,00 (20,39)

23 Kecamatan Weru 9.000.000,00 2.485.000,00 262,17

24 Kecamatan Bulu 10.168.500,00 3.000.000,00 238,95

25 Kecamatan Tawangsari 0 -

26 Kecamatan Sukoharjo 5.700.000,00 118.799.416,00 (95,20)

27 Kecamatan Nguter 19.382.000,00 31.666.000,00 (38,79)

28 Kecamatan Bendosari 2.100.000,00 30.300.000,00 (93,07)

29 Kecamatan Polokarto 32.377.000,00 11.900.000,00 172,08

30 Kecamatan Grogol 19.000.000,00 9.100.000,00 108,79

31 Kecamatan Baki 28.000.000,00 28.100.000,00 (0,36)

32 Kecamatan Gatak 1.800.000,00 5.000.000,00 (64,00)

33 Kecamatan Kartasura 38.212.500,00 22.400.000,00 70,59

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


216
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Lain-lain
Rp Rp %

34 Badan Keuangan Daerah 48.000.000,00 9.000.101,00 433,33


Badan Kepegawaian Pendidikan Dan
35 Pelatihan 490.600,00 (100,00)

Jumlah.......................... 11.060.638.461,00 6.389.924.039,00 73,09

b. Beban Transfer
Beban Transfer merupakan Beban Tranfer periode 1 Januari 2018 sampai dengan
31 Desember 2018 sebesar Rp309.321.608.000,00 dengan perincian sebagai
berikut :
1) Beban Transfer Bagi Hasil Pajak ke Desa periode 1 Januari 2018 sampai
dengan 31 Desember 2018 sebesar Rp30.738.347.000,00 dengan rincian
sebagai berikut :

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

1 Desa Grogol Kec. Weru 186.672.000,00 62.858.000,00 196,97

2 Desa Karangtengah Kec. Weru 188.787.000,00 63.570.000,00 196,97

3 Desa Karangwuni Kec. Weru 187.208.000,00 63.039.000,00 196,97

4 Desa Krajan Kec. Weru 191.304.000,00 64.418.000,00 196,97

5 Desa Jatingarang Kec. Weru 190.760.000,00 64.236.000,00 196,97

6 Desa Karanganyar Kec. Weru 189.826.000,00 63.921.000,00 196,97

7 Desa Alasombo Kec. Weru 188.467.000,00 63.463.000,00 196,97

8 Desa Karangmojo Kec. Weru 189.201.000,00 63.710.000,00 196,97

9 Desa Weru Kec. Weru 190.841.000,00 64.262.000,00 196,97

10 Desa Karakan Kec. Weru 188.243.000,00 63.387.000,00 196,97

11 Desa Tegalsari Kec. Weru 190.616.000,00 64.186.000,00 196,97

12 Desa Tawang Kec. Weru 189.223.000,00 63.718.000,00 196,97

13 Desa Ngreco Kec. Weru 193.865.000,00 65.281.000,00 196,97

14 Desa Sanggang Kec. Bulu 184.813.000,00 62.232.000,00 196,97

15 Desa Kamal Kec. Bulu 185.161.000,00 62.350.000,00 196,97

16 Desa Gentan Kec. Bulu 184.837.000,00 62.241.000,00 196,97

17 Desa Kedungsono Kec. Bulu 184.897.000,00 62.261.000,00 196,97

18 Desa Tiyaran Kec. Bulu 188.186.000,00 63.368.000,00 196,97

19 Desa Karangasem Kec. Bulu 186.663.000,00 62.856.000,00 196,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


217
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

20 Desa Bulu Kec. Bulu 187.038.000,00 62.982.000,00 196,97

21 Desa Kunden Kec. Bulu 187.738.000,00 63.217.000,00 196,97

22 Desa Puron Kec. Bulu 186.423.000,00 62.775.000,00 196,97

23 Desa Malangan Kec. Bulu 189.939.000,00 63.959.000,00 196,97

24 Desa Lengking Kec. Bulu 188.300.000,00 63.407.000,00 196,97

25 Desa Ngasinan Kec. Bulu 189.425.000,00 63.786.000,00 196,97


Desa Pundungrejo Kec.
26 Tawangsari 186.273.000,00 62.725.000,00 196,97
Desa Watubonang Kec.
27 Tawangsari 192.003.000,00 64.653.000,00 196,97
Desa Kedungjambal Kec.
28 Tawangsari 188.561.000,00 63.495.000,00 196,97

29 Desa Grajegan Kec. Tawangsari 191.411.000,00 64.454.000,00 196,97

30 Desa Lorog Kec. Tawangsari 190.297.000,00 64.079.000,00 196,97

31 Desa Kateguhan Kec. Tawangsari 192.730.000,00 64.898.000,00 196,97

32 Desa Dalangan Kec. Tawangsari 190.269.000,00 64.070.000,00 196,97

33 Desa Pojok Kec. Tawangsari 187.989.000,00 63.302.000,00 196,97

34 Desa Tangkisan Kec. Tawangsari 191.059.000,00 64.336.000,00 196,97

35 Desa Ponowaren Kec. Tawangsari 193.225.000,00 65.065.000,00 196,97

36 Desa Majasto Kec. Tawangsari 189.921.000,00 63.953.000,00 196,97


Desa Tambakboyo Kec.
37 Tawangsari 186.347.000,00 62.749.000,00 196,97

38 Desa Tanjungrejo Kec. Nguter 185.700.000,00 62.531.000,00 196,97

39 Desa Jangglengan Kec. Nguter 186.336.000,00 62.745.000,00 196,97

40 Desa Serut Kec. Nguter 187.590.000,00 63.168.000,00 196,97

41 Desa Juron Kec. Nguter 186.000.000,00 62.632.000,00 196,97

42 Desa Celep Kec. Nguter 198.613.000,00 66.879.000,00 196,97

43 Desa Pengkol Kec. Nguter 190.521.000,00 64.154.000,00 196,97

44 Desa Gupit Kec. Nguter 190.397.000,00 64.113.000,00 196,97

45 Desa Plesan Kec. Nguter 197.096.000,00 66.369.000,00 196,97

46 Desa Kedungwinong Kec. Nguter 193.648.000,00 65.208.000,00 196,97

47 Desa Nguter Kec. Nguter 197.245.000,00 66.419.000,00 196,97

48 Desa Baran Kec. Nguter 190.099.000,00 64.012.000,00 196,97

49 Desa Daleman Kec. Nguter 189.913.000,00 63.950.000,00 196,97

50 Desa Lawu Kec. Nguter 193.309.000,00 65.094.000,00 196,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


218
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

51 Desa Tanjung Kec. Nguter 187.034.000,00 62.980.000,00 196,97

52 Desa Pondok Kec. Nguter 190.262.000,00 64.067.000,00 196,97

53 Desa Kepuh Kec. Nguter 194.121.000,00 65.367.000,00 196,97

54 Desa Toriyo Kec. Bendosari 190.752.000,00 64.232.000,00 196,97

55 Desa Mulur Kec. Bendosari 192.793.000,00 64.920.000,00 196,97

56 Desa Jagan Kec. Bendosari 187.186.000,00 63.032.000,00 196,97

57 Desa Manisharjo Kec. Bendosari 195.358.000,00 65.784.000,00 196,97

58 Desa Cabeyan Kec. Bendosari 186.120.000,00 62.673.000,00 196,97

59 Desa Puhgogor Kec. Bendosari 186.523.000,00 62.808.000,00 196,97

60 Desa Paluhombo Kec. Bendosari 186.246.000,00 62.715.000,00 196,97

61 Desa Bendosari Kec. Bendosari 187.364.000,00 63.092.000,00 196,97

62 Desa Mojorejo Kec. Bendosari 204.251.000,00 68.778.000,00 196,97

63 Desa Mertan Kec. Bendosari 199.425.000,00 67.153.000,00 196,97

64 Desa Sugihan Kec. Bendosari 198.283.000,00 66.769.000,00 196,97

65 Desa Sidorejo Kec. Bendosari 205.803.000,00 69.301.000,00 196,97

66 Desa Gentan Kec. Bendosari 199.910.000,00 67.316.000,00 196,97

67 Desa Pranan Kec. Polokarto 187.433.000,00 63.115.000,00 196,97

68 Desa Karangwuni Kec. Polokarto 188.557.000,00 63.493.000,00 196,97

69 Desa Bugel Kec. Polokarto 186.928.000,00 62.944.000,00 196,98

70 Desa Ngombakan Kec. Polokarto 189.585.000,00 63.839.000,00 196,97

71 Desa Bakalan Kec. Polokarto 190.548.000,00 64.164.000,00 196,97

72 Desa Godog Kec. Polokarto 189.932.000,00 63.956.000,00 196,97

73 Desa Kemasan Kec. Polokarto 191.427.000,00 64.460.000,00 196,97

74 Desa Kenokorejo Kec. Polokarto 190.877.000,00 64.275.000,00 196,97

75 Desa Tepisari Kec. Polokarto 189.448.000,00 63.794.000,00 196,97

76 Desa Bulu Kec. Polokarto 189.585.000,00 63.839.000,00 196,97

77 Desa Rejosari Kec. Polokarto 189.760.000,00 63.899.000,00 196,97

78 Desa Polokarto Kec. Polokarto 200.662.000,00 67.570.000,00 196,97

79 Desa Mranggen Kec. Polokarto 204.534.000,00 68.873.000,00 196,97

80 Desa Wonorejo Kec. Polokarto 193.733.000,00 65.236.000,00 196,97

81 Desa Jatisobo Kec. Polokarto 187.085.000,00 62.998.000,00 196,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


219
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

82 Desa Kayuapak Kec. Polokarto 186.520.000,00 62.807.000,00 196,97

83 Desa Genengsari Kec. Polokarto 187.286.000,00 63.065.000,00 196,97

84 Desa Laban Kec. Mojolaban 190.734.000,00 64.227.000,00 196,97

85 Desa Tegalmade Kec. Mojolaban 189.903.000,00 63.947.000,00 196,97

86 Desa Wirun Kec. Mojolaban 197.387.000,00 66.467.000,00 196,97

87 Desa Bekonang Kec. Mojolaban 194.527.000,00 65.503.000,00 196,97

88 Desa Cangkol Kec. Mojolaban 188.208.000,00 63.376.000,00 196,97

89 Desa Klumprit Kec. Mojolaban 188.477.000,00 63.466.000,00 196,97

90 Desa Kragilan Kec. Mojolaban 187.217.000,00 63.042.000,00 196,97

91 Desa Sapen Kec. Mojolaban 197.259.000,00 66.424.000,00 196,97

92 Desa Joho Kec. Mojolaban 190.515.000,00 64.152.000,00 196,97

93 Desa Demakan Kec. Mojolaban 191.227.000,00 64.392.000,00 196,97

94 Desa Dukuh Kec. Mojolaban 188.799.000,00 63.574.000,00 196,98

95 Desa Plumbon Kec. Mojolaban 191.740.000,00 64.565.000,00 196,97

96 Desa Gadingan Kec. Mojolaban 190.014.000,00 63.984.000,00 196,97

97 Desa Palur Kec. Mojolaban 210.257.000,00 70.800.000,00 196,97

98 Desa Triyagan Kec. Mojolaban 197.464.000,00 66.493.000,00 196,97

99 Desa Pandeyan Kec. Grogol 217.339.000,00 73.185.000,00 196,97

100 Desa Telukan Kec. Grogol 292.085.000,00 98.354.000,00 196,97

101 Desa Pondok Kec. Grogol 251.348.000,00 84.637.000,00 196,97

102 Desa Parangjoro Kec. Grogol 204.046.000,00 68.708.000,00 196,98

103 Desa Langenharjo Kec. Grogol 342.347.000,00 115.279.000,00 196,97

104 Desa Gedangan Kec. Grogol 318.223.000,00 107.156.000,00 196,97

105 Desa Madegondo Kec. Grogol 453.713.000,00 152.780.000,00 196,97

106 Desa Grogol Kec. Grogol 815.609.000,00 274.643.000,00 196,97

107 Desa Kadokan Kec. Grogol 186.000.000,00 62.632.000,00 196,97

108 Desa Kwarasan Kec. Grogol 220.758.000,00 74.336.000,00 196,97

109 Desa Sanggrahan Kec. Grogol 239.493.000,00 80.645.000,00 196,97

110 Desa Manang Kec. Grogol 211.197.000,00 71.117.000,00 196,97

111 Desa Banaran Kec. Grogol 280.207.000,00 94.355.000,00 196,97

112 Desa Cemani Kec. Grogol 269.680.000,00 90.810.000,00 196,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


220
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

113 Desa Ngrombo Kec. Baki 187.124.000,00 63.010.000,00 196,98

114 Desa Mancasan Kec. Baki 188.521.000,00 63.482.000,00 196,97

115 Desa Gedongan Kec. Baki 185.693.000,00 62.529.000,00 196,97

116 Desa Jetis Kec. Baki 190.491.000,00 64.145.000,00 196,97

117 Desa Bentakan Kec. Baki 185.956.000,00 62.618.000,00 196,97

118 Desa Kudu Kec. Baki 192.894.000,00 64.954.000,00 196,97

119 Desa Kadilangu Kec. Baki 188.964.000,00 63.630.000,00 196,97

120 Desa Bakipandeyan Kec. Baki 188.245.000,00 63.388.000,00 196,97

121 Desa Menuran Kec. Baki 190.194.000,00 64.045.000,00 196,97

122 Desa Duwet Kec. Baki 187.794.000,00 63.237.000,00 196,97

123 Desa Siwal Kec. Baki 191.635.000,00 64.529.000,00 196,98

124 Desa Waru Kec. Baki 193.726.000,00 65.234.000,00 196,97

125 Desa Gentan Kec. Baki 225.924.000,00 76.076.000,00 196,97

126 Desa Purbayan Kec. Baki 193.363.000,00 65.111.000,00 196,97

127 Desa Sanggung Kec. Gatak 186.598.000,00 62.833.000,00 196,97

128 Desa Kagokan Kec. Gatak 184.764.000,00 62.216.000,00 196,97

129 Desa Blimbing Kec. Gatak 191.267.000,00 64.406.000,00 196,97

130 Desa Krajan Kec. Gatak 187.578.000,00 63.164.000,00 196,97

131 Desa Geneng Kec. Gatak 185.533.000,00 62.475.000,00 196,97

132 Desa Jati Kec. Gatak 186.901.000,00 62.935.000,00 196,97

133 Desa Trosemi Kec. Gatak 186.388.000,00 62.763.000,00 196,97

134 Desa Luwang Kec. Gatak 191.477.000,00 64.476.000,00 196,97

135 Desa Klaseman Kec. Gatak 184.528.000,00 62.137.000,00 196,97

136 Desa Tempel Kec. Gatak 187.343.000,00 63.084.000,00 196,97

137 Desa Sraten Kec. Gatak 188.126.000,00 63.348.000,00 196,97

138 Desa Wironanggan Kec. Gatak 186.057.000,00 62.651.000,00 196,97

139 Desa Trangsan Kec. Gatak 190.333.000,00 64.091.000,00 196,97

140 Desa Mayang Kec. Gatak 188.747.000,00 63.557.000,00 196,97

141 Desa Pucangan Kec. Kartasura 202.892.000,00 68.320.000,00 196,97

142 Desa Ngemplak Kec. Kartasura 190.521.000,00 64.155.000,00 196,97

143 Desa Gumpang Kec. Kartasura 244.563.000,00 82.353.000,00 196,97

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


221
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Pajak ke Desa
Rp Rp %

144 Desa Makamhaji Kec. Kartasura 225.537.000,00 75.946.000,00 196,97

145 Desa Pabelan Kec. Kartasura 365.864.000,00 123.199.000,00 196,97

146 Desa Gonilan Kec. Kartasura 300.726.000,00 101.264.000,00 196,97

147 Desa Singopuran Kec. Kartasura 215.137.000,00 72.444.000,00 196,97

148 Desa Ngabeyan Kec. Kartasura 233.698.000,00 78.694.000,00 196,97

149 Desa Wirogunan Kec. Kartasura 214.219.000,00 72.135.000,00 196,97

150 Desa Kertonatan Kec. Kartasura 222.937.000,00 75.070.000,00 196,97

Jumlah.......................... 30.738.347.000,00 10.350.603.000,00 196,97

2) Beban Transfer Bagi Hasil Retribusi ke Desa sebesar Rp1.473.273.000,00


dengan rincian sebagai berikut :

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

1 Desa Grogol Kec. Weru 10.910.000,00 13.591.000,00 (19,73)

2 Desa Karangtengah Kec. Weru 11.157.000,00 13.904.000,00 (19,76)

3 Desa Karangwuni Kec. Weru 11.093.000,00 13.823.000,00 (19,75)

4 Desa Krajan Kec. Weru 10.728.000,00 13.359.000,00 (19,69)

5 Desa Jatingarang Kec. Weru 11.431.000,00 14.253.000,00 (19,80)

6 Desa Karanganyar Kec. Weru 10.728.000,00 13.359.000,00 (19,69)

7 Desa Alasombo Kec. Weru 10.700.000,00 13.323.000,00 (19,69)

8 Desa Karangmojo Kec. Weru 10.700.000,00 13.323.000,00 (19,69)

9 Desa Weru Kec. Weru 10.728.000,00 13.359.000,00 (19,69)

10 Desa Karakan Kec. Weru 10.728.000,00 13.359.000,00 (19,69)

11 Desa Tegalsari Kec. Weru 10.911.000,00 13.591.000,00 (19,72)

12 Desa Tawang Kec. Weru 11.453.000,00 14.281.000,00 (19,80)

13 Desa Ngreco Kec. Weru 10.906.000,00 13.585.000,00 (19,72)

14 Desa Sanggang Kec. Bulu 9.643.000,00 11.979.000,00 (19,50)

15 Desa Kamal Kec. Bulu 9.461.000,00 11.747.000,00 (19,46)

16 Desa Gentan Kec. Bulu 9.461.000,00 11.747.000,00 (19,46)

17 Desa Kedungsono Kec. Bulu 9.461.000,00 11.747.000,00 (19,46)

18 Desa Tiyaran Kec. Bulu 9.461.000,00 11.747.000,00 (19,46)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


222
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

19 Desa Karangasem Kec. Bulu 9.278.000,00 11.515.000,00 (19,43)

20 Desa Bulu Kec. Bulu 9.890.000,00 12.293.000,00 (19,55)

21 Desa Kunden Kec. Bulu 9.278.000,00 11.515.000,00 (19,43)

22 Desa Puron Kec. Bulu 9.461.000,00 11.747.000,00 (19,46)

23 Desa Malangan Kec. Bulu 9.278.000,00 11.515.000,00 (19,43)

24 Desa Lengking Kec. Bulu 10.060.000,00 12.510.000,00 (19,58)

25 Desa Ngasinan Kec. Bulu 9.403.000,00 11.674.000,00 (19,45)

26 Desa Pundungrejo Kec. Tawangsari 9.698.000,00 12.049.000,00 (19,51)

27 Desa Watubonang Kec. Tawangsari 9.698.000,00 12.049.000,00 (19,51)


Desa Kedungjambal Kec.
28 Tawangsari 9.875.000,00 12.274.000,00 (19,55)

29 Desa Grajegan Kec. Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

30 Desa Lorog Kec. Tawangsari 9.805.000,00 12.185.000,00 (19,53)

31 Desa Kateguhan Kec. Tawangsari 13.656.000,00 14.572.000,00 (6,29)

32 Desa Dalangan Kec. Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

33 Desa Pojok Kec. Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

34 Desa Tangkisan Kec. Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

35 Desa Ponowaren Kec. Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

36 Desa Majasto Kec. Tawangsari 10.106.000,00 12.567.000,00 (19,58)


Desa Tambakboyo Kec.
37 Tawangsari 9.741.000,00 12.104.000,00 (19,52)

38 Desa Tanjungrejo Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

39 Desa Jangglengan Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

40 Desa Serut Kec. Nguter 9.299.000,00 11.541.000,00 (19,43)

41 Desa Juron Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

42 Desa Celep Kec. Nguter 9.481.000,00 11.773.000,00 (19,47)

43 Desa Pengkol Kec. Nguter 9.299.000,00 11.541.000,00 (19,43)

44 Desa Gupit Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

45 Desa Plesan Kec. Nguter 9.299.000,00 11.541.000,00 (19,43)

46 Desa Kedungwinong Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

47 Desa Nguter Kec. Nguter 11.007.000,00 13.714.000,00 (19,74)

48 Desa Baran Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

49 Desa Daleman Kec. Nguter 9.430.000,00 11.709.000,00 (19,46)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


223
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

50 Desa Lawu Kec. Nguter 9.117.000,00 11.310.000,00 (19,39)

51 Desa Tanjung Kec. Nguter 9.481.000,00 11.773.000,00 (19,47)

52 Desa Pondok Kec. Nguter 9.299.000,00 11.542.000,00 (19,43)

53 Desa Kepuh Kec. Nguter 10.227.000,00 12.722.000,00 (19,61)

54 Desa Toriyo Kec. Bendosari 9.187.000,00 11.399.000,00 (19,41)

55 Desa Mulur Kec. Bendosari 10.287.000,00 12.798.000,00 (19,62)

56 Desa Jagan Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

57 Desa Manisharjo Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

58 Desa Cabeyan Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

59 Desa Puhgogor Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

60 Desa Paluhombo Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

61 Desa Bendosari Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

62 Desa Mojorejo Kec. Bendosari 9.627.000,00 11.959.000,00 (19,50)

63 Desa Mertan Kec. Bendosari 9.627.000,00 11.959.000,00 (19,50)

64 Desa Sugihan Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

65 Desa Sidorejo Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

66 Desa Gentan Kec. Bendosari 9.080.000,00 11.263.000,00 (19,38)

67 Desa Pranan Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

68 Desa Karangwuni Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

69 Desa Bugel Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

70 Desa Ngombakan Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

71 Desa Bakalan Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

72 Desa Godog Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

73 Desa Kemasan Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

74 Desa Kenokorejo Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

75 Desa Tepisari Kec. Polokarto 10.290.000,00 12.802.000,00 (19,62)

76 Desa Bulu Kec. Polokarto 10.172.000,00 12.652.000,00 (19,60)

77 Desa Rejosari Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

78 Desa Polokarto Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

79 Desa Mranggen Kec. Polokarto 10.719.000,00 13.348.000,00 (19,70)

80 Desa Wonorejo Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


224
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

81 Desa Jatisobo Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

82 Desa Kayuapak Kec. Polokarto 10.108.000,00 12.570.000,00 (19,59)

83 Desa Genengsari Kec. Polokarto 9.926.000,00 12.338.000,00 (19,55)

84 Desa Laban Kec. Mojolaban 10.208.000,00 12.698.000,00 (19,61)

85 Desa Tegalmade Kec. Mojolaban 9.843.000,00 12.234.000,00 (19,54)

86 Desa Wirun Kec. Mojolaban 9.908.000,00 12.316.000,00 (19,55)

87 Desa Bekonang Kec. Mojolaban 10.595.000,00 13.190.000,00 (19,67)

88 Desa Cangkol Kec. Mojolaban 10.090.000,00 12.547.000,00 (19,58)

89 Desa Klumprit Kec. Mojolaban 9.843.000,00 12.234.000,00 (19,54)

90 Desa Kragilan Kec. Mojolaban 10.026.000,00 12.466.000,00 (19,57)

91 Desa Sapen Kec. Mojolaban 10.026.000,00 12.466.000,00 (19,57)

92 Desa Joho Kec. Mojolaban 10.026.000,00 12.466.000,00 (19,57)

93 Desa Demakan Kec. Mojolaban 10.026.000,00 12.466.000,00 (19,57)

94 Desa Dukuh Kec. Mojolaban 9.843.000,00 12.234.000,00 (19,54)

95 Desa Plumbon Kec. Mojolaban 10.026.000,00 12.466.000,00 (19,57)

96 Desa Gadingan Kec. Mojolaban 11.001.000,00 13.706.000,00 (19,74)

97 Desa Palur Kec. Mojolaban 12.320.000,00 15.383.000,00 (19,91)

98 Desa Triyagan Kec. Mojolaban 10.208.000,00 12.698.000,00 (19,61)

99 Desa Pandeyan Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

100 Desa Telukan Kec. Grogol 10.778.000,00 13.422.000,00 (19,70)

101 Desa Pondok Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

102 Desa Parangjoro Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

103 Desa Langenharjo Kec. Grogol 9.871.000,00 12.269.000,00 (19,55)

104 Desa Gedangan Kec. Grogol 9.722.000,00 12.079.000,00 (19,51)

105 Desa Madegondo Kec. Grogol 10.053.000,00 12.501.000,00 (19,58)

106 Desa Grogol Kec. Grogol 10.231.000,00 12.726.000,00 (19,61)

107 Desa Kadokan Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

108 Desa Kwarasan Kec. Grogol 9.871.000,00 12.269.000,00 (19,55)

109 Desa Sanggrahan Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

110 Desa Manang Kec. Grogol 9.540.000,00 11.848.000,00 (19,48)

111 Desa Banaran Kec. Grogol 9.540.000,00 12.080.000,00 (21,03)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


225
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

112 Desa Cemani Kec. Grogol 9.540.000,00 13.429.000,00 (28,96)

113 Desa Ngrombo Kec. Baki 9.540.000,00 12.086.000,00 (21,07)

114 Desa Mancasan Kec. Baki 9.540.000,00 11.622.000,00 (17,91)

115 Desa Gedongan Kec. Baki 9.540.000,00 12.275.000,00 (22,28)

116 Desa Jetis Kec. Baki 9.540.000,00 12.357.000,00 (22,80)

117 Desa Bentakan Kec. Baki 9.540.000,00 14.678.000,00 (35,00)

118 Desa Kudu Kec. Baki 9.540.000,00 12.086.000,00 (21,07)

119 Desa Kadilangu Kec. Baki 9.540.000,00 11.936.000,00 (20,07)

120 Desa Bakipandeyan Kec. Baki 9.540.000,00 11.622.000,00 (17,91)

121 Desa Menuran Kec. Baki 9.540.000,00 11.622.000,00 (17,91)

122 Desa Duwet Kec. Baki 9.540.000,00 11.622.000,00 (17,91)

123 Desa Siwal Kec. Baki 9.540.000,00 11.854.000,00 (19,52)

124 Desa Waru Kec. Baki 9.540.000,00 11.622.000,00 (17,91)

125 Desa Gentan Kec. Baki 9.540.000,00 13.203.000,00 (27,74)

126 Desa Purbayan Kec. Baki 9.540.000,00 12.318.000,00 (22,55)

127 Desa Sanggung Kec. Gatak 9.540.000,00 12.667.000,00 (24,69)

128 Desa Kagokan Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

129 Desa Blimbing Kec. Gatak 9.540.000,00 13.560.000,00 (29,65)

130 Desa Krajan Kec. Gatak 9.540.000,00 12.204.000,00 (21,83)

131 Desa Geneng Kec. Gatak 9.540.000,00 12.517.000,00 (23,78)

132 Desa Jati Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

133 Desa Trosemi Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

134 Desa Luwang Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

135 Desa Klaseman Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

136 Desa Tempel Kec. Gatak 9.540.000,00 12.203.000,00 (21,82)

137 Desa Sraten Kec. Gatak 9.540.000,00 12.517.000,00 (23,78)

138 Desa Wironanggan Kec. Gatak 9.540.000,00 12.435.000,00 (23,28)

139 Desa Trangsan Kec. Gatak 9.540.000,00 12.436.000,00 (23,29)

140 Desa Mayang Kec. Gatak 9.540.000,00 12.517.000,00 (23,78)

141 Desa Pucangan Kec. Kartasura 9.540.000,00 13.415.000,00 (28,89)

142 Desa Ngemplak Kec. Kartasura 9.540.000,00 12.522.000,00 (23,81)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


226
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bagi Hasil 2018 2017 Tren


No.
Retribusi ke Desa Rp Rp %

143 Desa Gumpang Kec. Kartasura 9.540.000,00 13.879.000,00 (31,26)

144 Desa Makamhaji Kec. Kartasura 9.540.000,00 14.111.000,00 (32,39)

145 Desa Pabelan Kec. Kartasura 9.540.000,00 13.415.000,00 (28,89)

146 Desa Gonilan Kec. Kartasura 9.540.000,00 14.110.000,00 (32,39)

147 Desa Singopuran Kec. Kartasura 9.540.000,00 13.879.000,00 (31,26)

148 Desa Ngabeyan Kec. Kartasura 9.540.000,00 13.183.000,00 (27,63)

149 Desa Wirogunan Kec. Kartasura 9.540.000,00 24.769.000,00 (61,48)

150 Desa Kertonatan Kec. Kartasura 9.540.000,00 12.754.000,00 (25,20)

Jumlah.......................... 1.473.273.000,00 1.871.044.000,00 (21,26)

3) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya


Rp.250.000.000,00.
Pemerintah Kabupaten Sukoharjo melakukan Transfer Bantuan Keuangan ke
Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp.250.000.000,00.
4) Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa
Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa adalah Transfer Dana Desa dari
Pemerintah Pusat, Transfer Alokasi Dana Desa dan Bantuan Keuangan
Khusus periode 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018 sebesar
Rp275.838.181.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

2018 2017 Tren


No. Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp Rp %

1 Desa Grogol Kec. Weru 1.510.305.000,00 1.279.824.000,00 18,01

2 Desa Karangtengah Kec. Weru 1.530.275.000,00 979.514.000,00 56,23

3 Desa Karangwuni Kec. Weru 1.539.993.000,00 1.068.628.000,00 44,11

4 Desa Krajan Kec. Weru 1.720.833.000,00 942.162.000,00 82,65

5 Desa Jatingarang Kec. Weru 1.555.718.000,00 964.644.000,00 61,27

6 Desa Karanganyar Kec. Weru 2.169.594.000,00 1.493.613.000,00 45,26

7 Desa Alasombo Kec. Weru 2.214.777.000,00 1.114.745.000,00 98,68

8 Desa Karangmojo Kec. Weru 2.035.163.000,00 1.159.631.000,00 75,50

9 Desa Weru Kec. Weru 1.732.692.000,00 925.528.000,00 87,21

10 Desa Karakan Kec. Weru 1.846.346.000,00 1.076.443.000,00 71,52

11 Desa Tegalsari Kec. Weru 2.048.887.000,00 1.691.072.000,00 21,16

12 Desa Tawang Kec. Weru 1.758.460.000,00 1.049.664.000,00 67,53

13 Desa Ngreco Kec. Weru 2.029.447.000,00 1.442.167.000,00 40,72

14 Desa Sanggang Kec. Bulu 1.874.847.000,00 786.379.000,00 138,42

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


227
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp Rp %

15 Desa Kamal Kec. Bulu 1.965.148.000,00 773.934.000,00 153,92

16 Desa Gentan Kec. Bulu 1.713.653.000,00 914.619.000,00 87,36

17 Desa Kedungsono Kec. Bulu 1.925.827.000,00 855.548.000,00 125,10

18 Desa Tiyaran Kec. Bulu 1.709.637.000,00 915.242.000,00 86,80

19 Desa Karangasem Kec. Bulu 1.847.022.000,00 750.617.000,00 146,07

20 Desa Bulu Kec. Bulu 1.658.380.000,00 967.536.000,00 71,40

21 Desa Kunden Kec. Bulu 1.597.349.000,00 862.622.000,00 85,17

22 Desa Puron Kec. Bulu 1.820.525.000,00 781.755.000,00 132,88

23 Desa Malangan Kec. Bulu 2.057.987.000,00 1.137.502.000,00 80,92

24 Desa Lengking Kec. Bulu 1.536.162.000,00 865.462.000,00 77,50

25 Desa Ngasinan Kec. Bulu 1.799.529.000,00 974.983.000,00 84,57

26 Desa Pundungrejo Kec. Tawangsari 2.057.871.000,00 886.780.000,00 132,06

27 Desa Watubonang Kec. Tawangsari 1.926.758.000,00 874.417.000,00 120,35


Desa Kedungjambal Kec.
28 Tawangsari 1.942.505.000,00 1.009.079.000,00 92,50

29 Desa Grajegan Kec. Tawangsari 1.718.039.000,00 880.008.000,00 95,23

30 Desa Lorog Kec. Tawangsari 1.962.002.000,00 1.066.197.000,00 84,02

31 Desa Kateguhan Kec. Tawangsari 1.757.170.000,00 956.931.000,00 83,63

32 Desa Dalangan Kec. Tawangsari 1.751.176.000,00 984.391.000,00 77,89

33 Desa Pojok Kec. Tawangsari 1.747.388.000,00 821.972.000,00 112,58

34 Desa Tangkisan Kec. Tawangsari 1.860.689.000,00 908.629.000,00 104,78

35 Desa Ponowaren Kec. Tawangsari 2.052.204.000,00 1.090.209.000,00 88,24

36 Desa Majasto Kec. Tawangsari 1.769.343.000,00 825.146.000,00 114,43


Desa Tambakboyo Kec.
37 Tawangsari 1.941.420.000,00 1.046.278.000,00 85,55

38 Desa Tanjungrejo Kec. Nguter 1.651.080.000,00 837.336.000,00 97,18

39 Desa Jangglengan Kec. Nguter 1.720.588.000,00 792.768.000,00 117,04

40 Desa Serut Kec. Nguter 1.874.689.000,00 992.006.000,00 88,98

41 Desa Juron Kec. Nguter 2.393.246.000,00 828.050.000,00 189,02

42 Desa Celep Kec. Nguter 1.616.380.000,00 1.095.755.000,00 47,51

43 Desa Pengkol Kec. Nguter 1.609.795.000,00 721.209.000,00 123,21

44 Desa Gupit Kec. Nguter 1.816.879.000,00 1.036.725.000,00 75,25

45 Desa Plesan Kec. Nguter 2.083.566.000,00 934.102.000,00 123,06

46 Desa Kedungwinong Kec. Nguter 2.075.391.000,00 1.357.132.000,00 52,92

47 Desa Nguter Kec. Nguter 2.117.949.000,00 983.785.000,00 115,29

48 Desa Baran Kec. Nguter 1.504.689.000,00 738.097.000,00 103,86

49 Desa Daleman Kec. Nguter 1.670.916.000,00 725.764.000,00 130,23

50 Desa Lawu Kec. Nguter 1.946.814.000,00 929.192.000,00 109,52

51 Desa Tanjung Kec. Nguter 1.841.774.000,00 970.550.000,00 89,77

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


228
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp Rp %

52 Desa Pondok Kec. Nguter 1.956.854.000,00 949.682.000,00 106,05

53 Desa Kepuh Kec. Nguter 2.102.486.000,00 1.023.716.000,00 105,38

54 Desa Toriyo Kec. Bendosari 2.423.265.000,00 1.481.569.000,00 63,56

55 Desa Mulur Kec. Bendosari 2.337.113.000,00 1.266.680.000,00 84,51

56 Desa Jagan Kec. Bendosari 1.643.771.000,00 955.400.000,00 72,05

57 Desa Manisharjo Kec. Bendosari 1.863.864.000,00 916.603.000,00 103,34

58 Desa Cabeyan Kec. Bendosari 1.902.055.000,00 843.443.000,00 125,51

59 Desa Puhgogor Kec. Bendosari 2.033.559.000,00 780.771.000,00 160,46

60 Desa Paluhombo Kec. Bendosari 1.789.126.000,00 814.816.000,00 119,57

61 Desa Bendosari Kec. Bendosari 1.755.478.000,00 803.773.000,00 118,40

62 Desa Mojorejo Kec. Bendosari 1.815.754.000,00 1.282.282.000,00 41,60

63 Desa Mertan Kec. Bendosari 2.923.151.000,00 1.716.425.000,00 70,30

64 Desa Sugihan Kec. Bendosari 2.474.354.000,00 1.167.017.000,00 112,02

65 Desa Sidorejo Kec. Bendosari 1.691.555.000,00 1.034.741.000,00 63,48

66 Desa Gentan Kec. Bendosari 2.192.502.000,00 1.576.050.000,00 39,11

67 Desa Pranan Kec. Polokarto 1.444.017.000,00 1.112.447.000,00 29,81

68 Desa Karangwuni Kec. Polokarto 1.463.528.000,00 883.493.000,00 65,65

69 Desa Bugel Kec. Polokarto 1.523.766.000,00 1.081.547.000,00 40,89

70 Desa Ngombakan Kec. Polokarto 1.797.340.000,00 954.974.000,00 88,21

71 Desa Bakalan Kec. Polokarto 1.721.842.000,00 1.336.050.000,00 28,88

72 Desa Godog Kec. Polokarto 1.638.761.000,00 1.034.000.000,00 58,49

73 Desa Kemasan Kec. Polokarto 1.701.246.000,00 1.128.212.000,00 50,79

74 Desa Kenokorejo Kec. Polokarto 2.142.834.000,00 1.142.937.000,00 87,48

75 Desa Tepisari Kec. Polokarto 1.917.695.000,00 1.277.082.000,00 50,16

76 Desa Bulu Kec. Polokarto 1.695.126.000,00 1.005.632.000,00 68,56

77 Desa Rejosari Kec. Polokarto 1.928.378.000,00 949.928.000,00 103,00

78 Desa Polokarto Kec. Polokarto 2.437.783.000,00 1.176.050.000,00 107,29

79 Desa Mranggen Kec. Polokarto 2.876.050.000,00 1.712.412.000,00 67,95

80 Desa Wonorejo Kec. Polokarto 1.511.773.000,00 1.202.818.000,00 25,69

81 Desa Jatisobo Kec. Polokarto 1.750.169.000,00 1.211.865.000,00 44,42

82 Desa Kayuapak Kec. Polokarto 1.464.067.000,00 1.086.293.000,00 34,78

83 Desa Genengsari Kec. Polokarto 1.710.580.000,00 1.052.693.000,00 62,50

84 Desa Laban Kec. Mojolaban 1.808.646.000,00 1.385.667.000,00 30,53

85 Desa Tegalmade Kec. Mojolaban 1.707.618.000,00 989.621.000,00 72,55

86 Desa Wirun Kec. Mojolaban 3.428.302.000,00 2.340.170.000,00 46,50

87 Desa Bekonang Kec. Mojolaban 1.996.005.000,00 1.362.281.000,00 46,52

88 Desa Cangkol Kec. Mojolaban 1.901.372.000,00 1.338.152.000,00 42,09

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


229
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp Rp %

89 Desa Klumprit Kec. Mojolaban 2.031.855.000,00 1.321.750.000,00 53,72

90 Desa Kragilan Kec. Mojolaban 1.939.257.000,00 1.001.370.000,00 93,66

91 Desa Sapen Kec. Mojolaban 1.612.809.000,00 1.111.563.000,00 45,09

92 Desa Joho Kec. Mojolaban 1.970.703.000,00 1.231.315.000,00 60,05

93 Desa Demakan Kec. Mojolaban 1.725.212.000,00 1.571.383.000,00 9,79

94 Desa Dukuh Kec. Mojolaban 2.303.902.000,00 1.659.188.000,00 38,86

95 Desa Plumbon Kec. Mojolaban 1.717.114.000,00 1.297.775.000,00 32,31

96 Desa Gadingan Kec. Mojolaban 2.597.954.000,00 1.387.615.000,00 87,22

97 Desa Palur Kec. Mojolaban 2.231.286.000,00 1.632.841.000,00 36,65

98 Desa Triyagan Kec. Mojolaban 1.488.087.000,00 963.620.000,00 54,43

99 Desa Pandeyan Kec. Grogol 2.140.933.000,00 1.409.136.000,00 51,93

100 Desa Telukan Kec. Grogol 2.348.510.000,00 1.954.814.000,00 20,14

101 Desa Pondok Kec. Grogol 2.307.098.000,00 1.274.974.000,00 80,95

102 Desa Parangjoro Kec. Grogol 1.950.223.000,00 1.207.265.000,00 61,54

103 Desa Langenharjo Kec. Grogol 1.559.213.000,00 1.183.685.000,00 31,73

104 Desa Gedangan Kec. Grogol 1.444.710.000,00 832.683.000,00 73,50

105 Desa Madegondo Kec. Grogol 1.492.027.000,00 1.068.813.000,00 39,60

106 Desa Grogol Kec. Grogol 1.359.184.000,00 1.024.925.000,00 32,61

107 Desa Kadokan Kec. Grogol 1.842.526.000,00 929.983.000,00 98,12

108 Desa Kwarasan Kec. Grogol 1.928.092.000,00 1.118.390.000,00 72,40

109 Desa Sanggrahan Kec. Grogol 1.887.129.000,00 1.877.556.000,00 0,51

110 Desa Manang Kec. Grogol 1.585.607.000,00 985.884.000,00 60,83

111 Desa Banaran Kec. Grogol 1.706.091.000,00 1.220.837.000,00 39,75

112 Desa Cemani Kec. Grogol 2.455.069.000,00 1.866.605.000,00 31,53

113 Desa Ngrombo Kec. Baki 1.564.361.000,00 945.024.000,00 65,54

114 Desa Mancasan Kec. Baki 2.043.787.000,00 1.350.789.000,00 51,30

115 Desa Gedongan Kec. Baki 2.559.666.000,00 1.409.535.000,00 81,60

116 Desa Jetis Kec. Baki 1.652.500.000,00 995.397.000,00 66,01

117 Desa Bentakan Kec. Baki 1.763.136.000,00 1.158.548.000,00 52,18

118 Desa Kudu Kec. Baki 1.747.808.000,00 1.117.611.000,00 56,39

119 Desa Kadilangu Kec. Baki 1.378.583.000,00 1.410.948.000,00 (2,29)

120 Desa Bakipandeyan Kec. Baki 1.520.773.000,00 894.657.000,00 69,98

121 Desa Menuran Kec. Baki 2.511.614.000,00 1.556.426.000,00 61,37

122 Desa Duwet Kec. Baki 1.795.548.000,00 1.030.230.000,00 74,29

123 Desa Siwal Kec. Baki 1.496.293.000,00 1.034.040.000,00 44,70

124 Desa Waru Kec. Baki 1.611.534.000,00 1.120.716.000,00 43,80

125 Desa Gentan Kec. Baki 1.598.338.000,00 1.697.249.000,00 (5,83)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


230
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

2018 2017 Tren


No. Beban Transfer Bantuan
Keuangan ke Desa Rp Rp %

126 Desa Purbayan Kec. Baki 1.744.126.000,00 1.079.759.000,00 61,53

127 Desa Sanggung Kec. Gatak 1.481.466.000,00 838.339.000,00 76,71

128 Desa Kagokan Kec. Gatak 1.795.896.000,00 1.433.044.000,00 25,32

129 Desa Blimbing Kec. Gatak 1.614.350.000,00 1.043.978.000,00 54,63

130 Desa Krajan Kec. Gatak 1.547.759.000,00 1.048.385.000,00 47,63

131 Desa Geneng Kec. Gatak 1.697.383.000,00 1.052.503.000,00 61,27

132 Desa Jati Kec. Gatak 1.630.286.000,00 815.027.000,00 100,03

133 Desa Trosemi Kec. Gatak 1.439.121.000,00 935.647.000,00 53,81

134 Desa Luwang Kec. Gatak 1.516.366.000,00 974.344.000,00 55,63

135 Desa Klaseman Kec. Gatak 1.420.923.000,00 776.971.000,00 82,88

136 Desa Tempel Kec. Gatak 1.455.252.000,00 928.760.000,00 56,69

137 Desa Sraten Kec. Gatak 1.412.026.000,00 864.156.000,00 63,40

138 Desa Wironanggan Kec. Gatak 1.524.568.000,00 956.979.000,00 59,31

139 Desa Trangsan Kec. Gatak 1.869.285.000,00 1.553.459.000,00 20,33

140 Desa Mayang Kec. Gatak 1.566.090.000,00 891.736.000,00 75,62

141 Desa Pucangan Kec. Kartasura 1.913.743.000,00 2.554.600.000,00 (25,09)

142 Desa Ngemplak Kec. Kartasura 1.644.525.000,00 946.975.000,00 73,66

143 Desa Gumpang Kec. Kartasura 1.738.655.000,00 1.334.463.000,00 30,29

144 Desa Makamhaji Kec. Kartasura 1.827.052.000,00 1.682.681.000,00 8,58

145 Desa Pabelan Kec. Kartasura 1.567.150.000,00 1.116.277.000,00 40,39

146 Desa Gonilan Kec. Kartasura 1.828.785.000,00 1.201.223.000,00 52,24

147 Desa Singopuran Kec. Kartasura 1.567.252.000,00 1.293.400.000,00 21,17

148 Desa Ngabeyan Kec. Kartasura 1.698.680.000,00 929.469.000,00 82,76

149 Desa Wirogunan Kec. Kartasura 1.615.519.000,00 1.430.932.000,00 12,90

150 Desa Kertonatan Kec. Kartasura 1.772.729.000,00 1.178.507.000,00 50,42

Jumlah.......................... 275.838.181.000,00 169.160.388.000,00 63,06

5) Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya.


Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya merupakan Beban Transfer
kepada Partai Politik Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.021.807.000,00
dengan rincian :

Beban Transfer Bantuan


2018 2017 Tren
No. Keuangan kepada Partai
Politik Rp Rp %
Partai Demokrasi Indonesia
1 Perjuangan 503.222.000,00 503.222.000,00 0,00
2 Partai Amanat Nasional 83.712.000,00 83.712.000,00 0,00
3 Partai Kebangkitan Bangsa 54.995.000,00 54.995.000,00 0,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


231
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Beban Transfer Bantuan


2018 2017 Tren
No. Keuangan kepada Partai
Politik Rp Rp %
4 Partai Keadilan Sejahtera 59.695.000,00 59.695.000,00 0,00
5 Partai Demokrat 44.881.000,00 44.881.000,00 0,00
6 Partai Gerindra 124.749.000,00 124.749.000,00 0,00
7 Partai Nasdem 43.091.000,00 43.091.000,00 0,00
8 Partai Golkar 107.462.000,00 107.462.000,00 0,00

Jumlah.......................... 1.021.807.000,00 1.021.807.000,00 0,00

6) Beban Transfer dana Otonomi Khusus Rp.0,00

c. DEFISIT NON OPERASIONAL


Defisit Non operasional selama periode 1 Januari 2017 sampai dengan 31
Desember 2017 adalah sebesar Rp0,00.
Surplus dan defisit tahun 2017 sebesar Rp.0,00, dihasilkan dari selisih
antara pendapatan-LO dengan beban.

d. POS LUAR BIASA


Pos Luar Biasa untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan
berulang seperti penanggulangan bencana alam,bencana sosial dan pengeluaran
tak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan
kewenangan pemerintah daerah termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
Pos Luar Biasa pada tahun 2018 sebesar Rp182.834.900,00, yaitu untuk :
1) Penyetoran Kembali kelebihan pembayaran Pajak BPHTB sebesar
Rp80.060.000,00.
2) pengembalian Kelebihan Setor Kembali Pengeluaran Makan Minum Reses
pada Tahun 2017 sebesar Rp32.400.000,00
3) Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perpanjangan Izin Mempekerjakan
Tenaga Asing pada Tahun 2017 sebesar Rp70.374.900,00

SURPLUS/DEFISIT LO
Surplus/Defisit - LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu
periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional
dan pos luar biasa. Surplus/Defisit pada Laporan Operasional per 31 Desember 2018
surplus sebesar Rp192.223.562.766,51

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan


232
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

E. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.

Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan


31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.5.1
Laporan Perubahan Ekuitas
(dalam rupiah)
2018 2017
URAIAN
(AUDITED)
EKUITAS AWAL 4.491.170.502.256,89 4.104.114.102.533,23
SURPLUS/DEFISIT-LO 192.223.562.766,51 343.943.161.549,28
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN
MENDASAR:
Koreksi Nilai Persediaan 0,00 0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0,00 0,00
Koreksi ekuitas lainnya 11.949.670.555,32 43.113.238.174,38
EKUITAS AKHIR 4.695.343.735.578,72 4.491.170.502.256,89

Ekuitas awal tahun 2018 sebesar Rp4.491.170.502.256,89 adalah ekuitas akhir


tahun 2017, meningkat sebesar Rp387.056.399.723,66 atau 9,43% dari ekuitas awal
tahun 2017 sebesar Rp4.104.114.102.533,23.

Surplus/Defisit LO adalah selisih antara pendapatan LO dan beban selama


periode berjalan. Surplus/Defisit LO Tahun 2018 sebesar Rp192.223.562.766,51
turun sebesar Rp151.719.598.782,77 atau 44,11% dari Surplus/Defisit LO Tahun
2017 sebesar Rp343.943.161.549,28.

Koreksi ekuitas tahun 2018 sebesar Rp11.949.670.555,32 turun sebesar


Rp31.163.567.619,06 atau 72,28% dari koreksi ekuitas tahun 2017 sebesar
Rp43.113.238.174,38.

Ekuitas akhir tahun 2018 sebesar Rp4.695.343.735.578,72 yang akan menjadi


ekuitas awal tahun 2019, meningkat sebesar Rp204.173.233.321,83 atau 4,55% dari
ekuitas akhir tahun 2017 sebesar Rp4.491.170.502.256,89.

Rincian Koreksi Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31


Desember 2018 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 233


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.5.2
Rincian Koreksi Ekuitas
(dalam rupiah)
No KoreksiEkuitas Nilai
1. Kerugian akibat penghapusan aset atau mutasi keluar aset (8.396.169.627,00)

2. Keuntungan akibat mutasi masuk aset 15.076.096.243,00

3. Pembulatan akumulasi penyusutan 1.521,00

4. Penghapusan Persediaan (264.524.907,00)

5. Setor ke kasda uang pembukaan rekening dan hadiah pada rekening (37.924.976,00)
Bendahara JKN
6. Koreksi akumulasi penyusutan akibat kesalahan pencatatan di tahun (109.226.641,00)
sebelumnya
7. Penyesuaian Penyertaan Modal BUMD karena menggunakan metode 5.462.965.660,32
ekuitas
Jumlah 11.949.670.555,32

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 234


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

F. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas menyajikan arus penerimaan dan pengeluaran kas pada
BUD selama periode akuntansi.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.6.1
RingkasanArusKas
(dalam rupiah)
Uraian Tahun 2018 Tahun 2017

1. Aktivitas Operasi
392.775.890.110,00 415.173.693.891,00

2. Aktivitas Investasi Non Keuangan


(387.381.762.120,00) (250.566.173.294,00)

3. Aktivitas Pembiayaan
(162.454.952.293,00) 13.052.353.058,00

4. Aktivitas Transitoris
41.554.000,00 (22.025.101,00)

Kenaikan / (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode


(157.019.270.303,00) 177.637.848.554,00
Saldo Awal di Kas Daerah, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas BLUD, Kas JKN dan Kas BOS 467.235.071.263,00 289.597.222.709,00
Saldo Akhir di Kas Daerah, Kas di Bendahara
Pengeluaran, Kas BLUD, Kas JKN dan Kas BOS 310.215.800.960,00 467.235.071.263,00

Kas di Bendahara Penerimaan


4.601.000,00 46.155.000,00

Kas Lainnya
253.179.096,00 253.179.096,00

Saldo Akhir Kas


310.473.581.056,00 467.534.405.359,00

Saldo Akhir Kas Pemerintah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo Tahun


Anggaran 2018 sebesar Rp310.473.581.056,00 turun sebesar Rp157.060.824.303,00
atau 33,59% terhadap Saldo Akhir Kas Tahun Anggaran 2017 yaitu sebesar
Rp467.534.405.359,00.

Realisasi masing-masing Pos Arus Kas dari tanggal 1 Januari sampai dengan
31 Desember 2018 dan 2017 dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 235


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.6.2
Arus Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017

a. Arus Masuk Kas


2.054.947.832.832,00 2.051.736.552.653,00

b. Arus Keluar Kas


1.662.171.942.722,00 1.636.562.858.762,00

Arus Kas dari Aktivitas Operasi


392.775.890.110,00 415.173.693.891,00

Arus kas dari aktivitas operasi tahun 2018 sebesar Rp392.775.890.110,00


turun sebesar Rp22.397.803.781,00 atau 5,39% dari arus kas dari aktivitas
operasi tahun 2017 sebesar Rp415.173.693.891,00

Arus kas bersih Aktivitas Operasi merupakan selisih dari arus kas masuk
dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.3
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017

1) Pendapatan Pajak Daerah


235.894.522.749,00 221.901.158.399,00

2) Pendapatan Retribusi Daerah


23.045.710.072,00 22.340.480.906,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah
3)
Yang Dipisahkan 20.894.425.195,00 15.495.303.717,00

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah


153.080.691.961,00 200.995.985.821,00

5) Dana Bagi Hasil Pajak


25.167.028.223,00 31.783.426.879,00

6) Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)


1.340.170.369,00 1.344.690.250,00

7) Dana Alokasi Umum


906.416.629.000,00 906.416.629.000,00

8) Dana Alokasi Khusus


286.887.271.862,00 278.332.947.422,00

9) Dana Penyesuaian
161.826.256.000,00 178.921.283.000,00

10) Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Provinsi


149.331.157.060,00 145.124.012.917,00

11) Dana Bagi Hasil Lainnya


7.018.220.000,00 7.117.831.761,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 236


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Arus Masuk Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017

12) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi


11.780.790.341,00 31.934.457.881,00

13) Pendapatan Hibah


72.264.960.000,00 10.028.344.700,00

14) Pendapatan Lainnya - -

Jumlah
2.054.947.832.832,00 2.051.736.552.653,00

Arus masuk kas dari aktivitas operasi tahun 2018 sebesar


Rp2.054.947.832.832,00 meningkat sebesar Rp3.211.280.179,00 atau
0,16% dari Arus masuk kas tahun 2017 sebesar Rp2.051.736.552.653,00.

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi yang terbesar adalah dari
Dana Alokasi Umum sebesar Rp906.416.629.000,00. Sedangkan yang
mengalami peningkatan terbesar adalah Pendapatan Hibah sebesar
Rp72.264.960.000,00 yang meningkat sebesar Rp62.236.615.300,00 atau
620,61% dari tahun 2017 sebesar Rp10.028.344.700,00. Hal ini
dikarenakan Pendapatan Hibah pada Tahun Anggaran 2018 terdapat Hibah
Dana BOS yang pada Tahun Anggaran 2017 Hibah Dana BOS ini terdapat
Lain-lain PAD yang Sah.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi dari tanggal 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.4
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017

1) Belanja Pegawai
856.943.060.675,00 840.372.861.444,00

2) Belanja Barang dan Jasa


432.589.640.697,00 408.356.202.188,00

3) Belanja Bunga - -

4) Belanja Hibah
46.867.298.450,00 65.618.536.300,00

5) Belanja Bantuan Sosial


16.267.500.000,00 15.701.375.000,00

6) Belanja Tak Terduga


182.834.900,00 533.608.830,00

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 237


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2018 Tahun 2017

7) Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah


30.738.347.000,00 10.350.603.000,00

8) Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah


1.473.273.000,00 1.871.044.000,00

9) Transfer Bantuan Keuangan ke Pemda Lainnya -


250.000.000,00

10) Transfer Bantuan Keuangan ke Desa


275.838.181.000,00 292.736.821.000,00

11) Transfer Bantuan keuangan Lainnya


1.021.807.000,00 1.021.807.000,00

Jumlah
1.662.171.942.722,00 1.636.562.858.762,00

Arus keluar kas dari aktivitas operasi tahun 2018 sebesar


Rp1.662.171.942.722,00 meningkat sebesar Rp25.609.083.960,00 atau
1,56% dari Arus keluar kas aktivitas operasi tahun 2017 sebesar
Rp1.636.562.858.762,00.

Arus keluar kas dari aktivitas operasi yang terbesar adalah dari
belanja pegawai sebesar Rp856.943.060.675,00. Sedangkan yang
mengalami peningkatan prosentase terbesar adalah Transfer Bagi Hasil
Pajak Daerah sebesar Rp30.738.347.000,00 yang meningkat sebesar
Rp20.387.744.000,00 atau 196,97% dari tahun 2017 sebesar
Rp10.350.603.000,00.

2. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI NON KEUANGAN

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dari tanggal 1
Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.5
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017

a. Arus Masuk Kas


1.086.556.218,00 374.252.950,00

b. Arus Keluar Kas


388.468.318.338,00 250.940.426.244,00
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non
Keuangan (387.381.762.120,00) (250.566.173.294,00)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 238


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas Investasi non keuangan tahun 2018 sebesar
(Rp387.381.762.120,00) turun sebesar Rp136.815.588.826,00 atau 54,60% dari
arus kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2017 sebesar
(Rp250.566.173.294,00)

Arus kas bersih Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan merupakan


selisih dari arus kas masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai
berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan dari
tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut :

Tabel 5.6.6
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017

1) Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinas


93.555.000,00 124.747.450,00

2) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua -


210.399.222,00

3) Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat -


517.789.496,00

4) Penjualan Drum Bekas


56.960.000,00 47.150.500,00

5) Penjualan Hasil Penebangan Pohon


7.750.000,00 18.230.000,00

6) Penjualan Hasil Peternakan


55.090.000,00 80.250.000,00

7) Penjualan Ternak Afkir


145.012.500,00 103.875.000,00

Jumlah
1.086.556.218,00 374.252.950,00

Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2018
sebesar Rp1.086.556.218,00 meningkat sebesar Rp712.303.268,00 atau
190,33% dari Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun
2017 sebesar Rp374.252.950,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 239


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Arus masuk kas dari aktivitas investasi non keuangan yang


mengalami peningkatan terbesar adalah dari penjualan kendaraan dinas
roda empat sebesar Rp517.789.496,00 dan penjualan kendaraan dinas roda
dua sebesar Rp210.399.222,00.

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan
dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah
sebagai berikut :

Tabel 5.6.7
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Investasi Non Keuangan
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Non Keuangan Tahun 2018 Tahun 2017

1) Belanja Tanah
15.524.917.190,00 1.453.500.000,00

2) Belanja Peralatan dan Mesin


50.985.872.396,00 58.353.777.433,00

3) Belanja Bangunan dan Gedung


185.261.209.489,00 59.339.686.165,00

4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan


126.452.549.150,00 117.997.575.759,00

5) Belanja Aset Tetap Lainnya


10.243.770.313,00 13.795.886.887,00

Jumlah
388.468.318.338,00 250.940.426.244,00

Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan tahun 2018
sebesar Rp388.468.318.338,00 meningkat sebesar Rp137.527.892.094,00
atau 54,80% dari arus keluar kas aktivitas investasi non keuangan tahun
2017 sebesar Rp250.940.426.244,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi non keuangan yang terbesar
yang juga mengalami peningkatan terbesar adalah dari gedung dan
bangunan sebesar Rp185.261.209.489,00 meningkat sebesar
Rp125.921.523.324,00 atau 212,20% dari tahun 2017 sebesar
Rp59.339.686.165,00.

3. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan dari tanggal 1 Januari


sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:
BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 240
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Tabel 5.6.8
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017

a. Arus Masuk Kas -


98.232.604.058,00

b. Arus Keluar Kas


162.454.952.293,00 85.180.251.000,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan


(162.454.952.293,00) 13.052.353.058,00

Arus kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2018 sebesar


(Rp162.454.952.293,00) turun sebesar Rp175.507.305.351,00 atau 1.344,64%
dari arus kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2017 sebesar 13.052.353.058,00.
penurunan ini disebabkan pada tahun 2018 tidak terdapat arus masuk kas
sedangkan pada tahun 2017 terdapat arus masuk kas sebesar
Rp98.232.604.058,00

Arus kas bersih Aktivitas Pembiayaan merupakan selisih dari arus kas
masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut:

a. Arus masuk Kas

Rincian Arus masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.6.9
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017

1) Pencairan Dana Cadangan -


98.232.604.058,00

Jumlah -
98.232.604.058,00

Tidak ada arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2018
sedangkan arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2017 sebesar
Rp98.232.604.058,00 merupakan pencairan dana cadangan.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 241


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

b. Arus keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan dari tanggal 1


Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.10
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Pembiayaan
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Pembiayaan Tahun 2018 Tahun 2017

1) Pembentukan Dana Cadangan


127.154.952.293,00 50.000.000.000,00

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah


35.300.000.000,00 35.180.251.000,00

3) Pembayaran Pokok Utang - -

Jumlah
162.454.952.293,00 85.180.251.000,00

Arus keluar kas dari aktivitas Pembiayaan tahun 2018 sebesar


Rp162.454.952.293,00 meningkat sebesar Rp77.274.701.293,00 atau
90,72% dari arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2017 sebesar
Rp85.180.251.000,00.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi pembiayaan yang mengalami


peningkatan terbesar adalah dari pembentukan dana cadangan sebesar
Rp127.154.952.293,00 meningkat sebesar Rp77.154.952.293,00 atau
154,31% dari tahun 2017 sebesar Rp50.000.000.000,00.

4. ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS

Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1 Januari sampai
dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.11
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017

a. Arus Masuk Kas


132.043.892.272,00 116.718.662.384,00

b. Arus Keluar Kas


132.002.338.272,00 116.740.687.485,00

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris


41.554.000,00 (22.025.101,00)

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 242


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

Arus kas dari aktivitas transitoris tahun 2018 sebesar Rp41.554.000,00


meningkat sebesar Rp63.579.101,00 atau 288,67% dari arus kas dari aktivitas
transitoris tahun 2017 sebesar (Rp22.025.101,00).

Arus kas bersih Aktivitas Transitoris merupakan selisih dari arus kas
masuk dengan arus kas keluar dengan rincian sebagai berikut :

a. Arus Masuk Kas

Rincian Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal


1 Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai
berikut:

Tabel 5.6.12
Arus Masuk Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Arus Masuk Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017

1) Perhitungan Fihak Ketiga


131.997.737.272,00 116.694.532.384,00

a) Iuran Wajib Pegawai


38.391.514.169,00 40.042.049.967,00

b) Taperum
760.309.000,00 796.826.000,00

c) Askes
15.666.650.363,00 14.006.619.685,00

d) Pajak Penghasilan Pasal 21


30.954.002.303,00 29.704.358.567,00

e) Pajak Penghasilan Pasal 22


936.277.553,00 837.406.251,00

f) Pajak Penghasilan Pasal 23


249.836.896,00 252.239.679,00

g) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)


7.662.519.082,00 4.746.506.461,00

h) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


37.376.627.906,00 26.308.525.774,00

2) Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu


46.155.000,00 24.130.000,00

a) Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Lalu


46.155.000,00 24.130.000,00

Jumlah
132.043.892.272,00 116.718.662.384,00

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris tahun 2018 sebesar


Rp132.043.892.272,00 meningkat sebesar Rp15.325.229.888,00 atau
13,13% dari Arus masuk kas dari aktivitas transitoris tahun 2017 sebesar
Rp116.718.662.384,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 243


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuktahun yang berakhirpadatanggal 31 Desember 2018

b. Arus Keluar Kas

Rincian Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris dari tanggal 1


Januari sampai dengan 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6.13
Arus Keluar Kas dari Aktivitas Transitoris
(dalam rupiah)
Arus Keluar Kas Aktivitas Transitoris Tahun 2018 Tahun 2017

1) Perhitungan Fihak Ketiga


131.997.737.272,00 116.694.532.485,00

a) Iuran Wajib Pegawai


38.391.514.169,00 40.042.049.967,00

b) Taperum
760.309.000,00 796.826.000,00

c) Askes
15.666.650.363,00 14.006.619.685,00

d) Pajak Penghasilan Pasal 21


30.954.002.303,00 29.704.358.567,00

e) Pajak Penghasilan Pasal 22


936.277.553,00 837.406.352,00

f) Pajak Penghasilan Pasal 23


249.836.896,00 252.239.679,00

g) Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)


7.662.519.082,00 4.746.506.461,00

d) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)


37.376.627.906,00 26.308.525.774,00

2) Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan


4.601.000,00 46.155.000,00

a) Kas di Bendahara Penerimaan Tahun Berjalan


4.601.000,00 46.155.000,00

Jumlah
132.002.338.272,00 116.740.687.485,00

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris tahun 2018 sebesar


Rp132.002.338.272,00 meningkat sebesar Rp15.261.650.787,00 atau
13,07% dari Arus keluar kas dari aktivitas transitoris tahun 2017 sebesar
Rp116.740.687.485,00.

BAB V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan 244


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN


SUKOHARJO

Melaksanakan Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18


Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Kabupaten Sukoharjo
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Sesuai Pasal 15, maka pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah,
sebagaimaan diatur dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari
2017.

Dalam Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah, dengan susunan


sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan;


2. Dinas Kesehatan;
3. Rumah Sakit Umum Daearah;
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
5. Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
6. Kesatuan Bangsa dan Politik;
7. Satuan Polisi Pamong Praja;
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Dan Pemberdayaan
Perempuan Dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi Dan Informatika;

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 245


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

18. Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah;


19. Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga;
20. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan;
21. Dinas Pertanian Dan Perikanan;
22. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
23. Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
24. Sekretariat Daerah;
25. Sekretariat DPRD;
26. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
27. Kecamatan Weru;
28. Kecamatan Bulu;
29. Kecamatan Tawangsari;
30. Kecamatan Sukoharjo;
31. Kecamatan Nguter;
32. Kecamatan Bendosari;
33. Kecamatan Polokarto;
34. Kecamatan Mojolaban;
35. Kecamatan Grogol;
36. Kecamatan Baki;
37. Kecamatan Gatak;
38. Kecamatan Kartasura;
39. Inspektorat;
40. Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
41. Badan Keuangan Daerah; dan
42. Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan.

Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tersebut, maka susunan Perangkat


Daerah yang lama menjadi tidak berlaku dan harus diubah dan disesuaikan dengan
susunan Perangkat Daerah yang baru, yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 246


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Tabel 6.1
Perubahan Susunan Perangkat Daerah
SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BARU SUSUNAN PERANGKAT DAERAH LAMA
(MULAI TAHUN 2017) (SAMPAI TAHUN 2016)
KODE KODE UNIT ORGANISASI

1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar


1 . 01 Pendidikan
1 . 01 . 1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 1 . 01 . 1 Dinas Pendidikan

1 . 02 Kesehatan
1 . 02 . 1 Dinas Kesehatan 1 . 02 . 1 Dinas Kesehatan
1 . 02 . 2 Rumah Sakit Umum Daerah 1 . 02 . 2 Rumah Sakit Umum Daerah

1 . 03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang


1 . 03 . 1 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1 . 03 . 1 Dinas Pekerjaan Umum

1 . 04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman


1 . 04 . 1 Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman

1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta


Perlindungan Masyarakat
1 . 05 . 1 Kesatuan Bangsa dan Politik 1 . 19 . 1 Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
1 . 05 . 3 Satuan Polisi Pamong Praja 1 . 19 . 3 Satuan Polisi Pamong Praja
1 . 05 . 4 Badan Penanggulangan Bencana daerah 1 . 19 . 4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah

1 . 06 Sosial
1 . 06 . 1 Dinas Sosial 1 . 13 . 1 Dinas Sosial

2 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar


2 . 01 Tenaga Kerja
2 . 01 . 1 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 1 . 14 . 1 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

2 . 02 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak


2 . 02 . 1 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana 1 . 11 . 1 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga
dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Berencana

2 . 03 Pangan
2 . 03 . 1 Dinas Pangan 1 . 21 . 1 Badan Ketahanan Pangan

2 . 05 Lingkungan Hidup
2 . 05 . 1 Dinas Lingkungan Hidup 1 . 08 . 1 Badan Lingkungan Hidup

2 . 06 Administrasi Kependudukan dan Capil


2 . 06 . 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1 . 10 . 1 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

2 . 07 Pemberdayaan Masyarakat Desa


2 . 07 . 1 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1 . 22 . 1 Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 247


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BARU SUSUNAN PERANGKAT DAERAH LAMA


(MULAI TAHUN 2017) (SAMPAI TAHUN 2016)

2 . 09 Perhubungan
2 . 09 . 1 Dinas Perhubungan 1 . 07 . 1 Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi

2 . 10 Komunikasi dan Informatika


2 . 10 . 1 Dinas Komunikasi dan Informatika

2 . 11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah


2 . 11 . 1 Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan 1 . 15 . 1 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah Menengah
2 . 07 . 1 Dinas Perindustrian dan Perdagangan

2 . 13 Kepemudaan dan Olah Raga


2 . 13 . 1 Dinas Kepemudaan dan Olah Raga 1 . 18 . 1 Dinas Pemuda Olah Raga Pariwisata dan
Kebudayaan

2 . 17 Perpustakaan
2 . 17 . 1 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 1 . 26 . 1 Kantor Perpustakaan Arsip dan Dokumentasi

3 Urusan Pilihan
3 . 03 Pertanian
3 . 03 . 1 Dinas Pertanian dan Perikanan 2 . 01 . 1 Dinas Pertanian

4 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang


4 . 01 Administrasi Pemerintahan
4 . 01 . 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 1 . 20 . 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4 . 01 . 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 1 . 20 . 2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4 . 01 . 3 Sekretariat Daerah 1 . 20 . 3 Sekretariat Daerah
4 . 01 . 4 Sekretariat DPRD 1 . 20 . 4 Sekretariat DPRD
4 . 01 . 5 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 1 . 20 . 8 Badan Penanaman Modal dan Pelayanan
Pintu Perizinan
4 . 01 . 6 Kecamatan Weru 1 . 20 . 9 Kecamatan Weru
4 . 01 . 7 Kecamatan Bulu 1 . 20 . 10 Kecamatan Bulu
4 . 01 . 8 Kecamatan Tawangsari 1 . 20 . 11 Kecamatan Tawangsari
4 . 01 . 9 Kecamatan Sukoharjo 1 . 20 . 12 Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 24 Kelurahan Kenep Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 25 Kelurahan Banmati Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 26 Kelurahan Mandan Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 27 Kelurahan Begajah Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 28 Kelurahan Gayam Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 29 Kelurahan Joho Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 30 Kelurahan Jetis Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 31 Kelurahan Combongan Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 32 Kelurahan Kriwen Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 33 Kelurahan Bulakan Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 34 Kelurahan Dukuh Kecamatan Sukoharjo

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 248


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH BARU SUSUNAN PERANGKAT DAERAH LAMA


(MULAI TAHUN 2017) (SAMPAI TAHUN 2016)
1 . 20 . 35 Kelurahan Sukoharjo Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 36 Kelurahan Bulakrejo Kecamatan Sukoharjo
1 . 20 . 37 Kelurahan Sonorejo Kecamatan Sukoharjo
4 . 01 . 10 Kecamatan Nguter 1 . 20 . 13 Kecamatan Nguter
4 . 01 . 11 Kecamatan Bendosari 1 . 20 . 14 Kecamatan Bendosari
1 . 20 . 23 Kelurahan Jombor Kecamatan Bendosari
4 . 01 . 12 Kecamatan Polokarto 1 . 20 . 15 Kecamatan Polokarto
4 . 01 . 13 Kecamatan Mojolaban 1 . 20 . 16 Kecamatan Mojolaban
4 . 01 . 14 Kecamatan Grogol 1 . 20 . 17 Kecamatan Grogol
4 . 01 . 15 Kecamatan Baki 1 . 20 . 18 Kecamatan Baki
4 . 01 . 16 Kecamatan Gatak 1 . 20 . 19 Kecamatan Gatak
4 . 01 . 17 Kecamatan Kartasura 1 . 20 . 20 Kecamatan Kartasura
1 . 20 . 21 Kelurahan Ngadirejo Kecamatan Kartasura
1 . 20 . 22 Kelurahan Kartasura Kecamatan Kartasura

4 . 02 Pengawasan
4 . 02 . 1 Inspektorat 1 . 20 . 7 Inspektorat

4 . 03 Perencanaan
4 . 03 . 1 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan 1 . 06 . 1 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Daerah

4 . 04 Keuangan
4 . 04 . 1 Badan Keuangan Daerah 1 . 20 . 5 DPPKAD

4 . 05 Kepegawaian
4 . 05 . 1 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan 1 . 20 . 6 Badan Kepegawaian Daerah

B. ASET TETAP TAHUN BERJALAN 2016 SMA DAN SMK


KABUPATEN SUKOHARJO DAN TERMINAL TIPE B DINAS
PERHUBUNGAN KABUPATEN SUKOHARJO YANG SUDAH
DISERAHKAN KE PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

Proses pelimpahan kewenangan Personel, Pendanaan, Sarana dan Prasarana


serta Dokumen (P3D) Bidang Pendidikan Menengah dan Terminal Tipe B dari
Pemerintah Daerah Kabupaten ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah pada tahun
2016 yang telah dilaksanakan adalah Aset Tetap Neraca Audited 2015 sesuai dengan
kesepakatan rapat koordinasi dengan lead seKtor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah.

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 249


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Kemudian penyerahan Aset Tetap SMA dan SMK serta Terminal Tipe B
tahun berjalan 2016 telah dilaksanakan pelimpahan ke Pemerintah Provinsi Jawa
Tengah pada tanggal 18 Desember 2018 dengan Berita Acara Serah Terima Nomor
030/5514 Tahun 2018 dan Nomor 030/116 Tahun 2018.

Berikut ini rekapan aset tetap SMA dan SMK tahun berjalan 2016 yang telah
diserahkan :

Tabel 6.3
Rekap Aset Tetap SMA dan SMK Tahun Berjalan 2016 yang telah Diserahkan
(dalam rupiah)
Peralatan dan Gedung dan Aset Tetap
NO SMA/SMK Tanah
Mesin Bangunan Lainnya
1 SMA N 1 SUKOHARJO 2.867.400.000 468.782.500 - 42.876.000
2 SMA N 2 SUKOHARJO 600.000.000 264.351.450 198.946.000 -
3 SMA N 3 SUKOHARJO 1.874.600.000 515.491.150 248.418.000 27.297.000
4 SMK N 1 SUKOHARJO 638.250.000 695.400.550 5.112.313.000 22.761.578
5 SMK N 2 SUKOHARJO 1.071.620.000 691.084.902 2.649.466.600 131.999.390
6 SMK N 3 SUKOHARJO 960.912.000 89.290.000 - 920.000
7 SMA N 1 NGUTER - 36.905.000 - 38.540.000
8 SMA N 1 TAWANGSARI 1.824.000.000 37.650.000 240.000.000 49.873.235
9 SMA N 1 WERU 41.250.000 102.805.000 47.000.000 79.143.000
10 SMA N 1 BULU 535.370.000 18.433.750 - 44.765.060
11 SMA N 1 KARTASURA 2.464.500.000 60.216.850 - -
12 SMA N 1 MOJOLABAN 1.222.800.000 - - -
13 SMA N 1 POLOKARTO 150.000.000 52.500.000 106.570.642 10.250.000
14 SMK N 4 SUKOHARJO - - - -
15 SMK N 5 SUKOHARJO - 190.864.125 773.797.635 39.169.500
16 SMK N 6 SUKOHARJO - 61.107.500 - 31.126.000

Kemudian berikut ini rekapan aset tetap Terminal Tipe B Kabupaten


Sukoharjo tahun berjalan 2016 yang telah diserahkan :

Tabel 6.4
Rekap Aset Tetap Terminal Tipe B Tahun Berjalan 2016 yang telah Diserahkan
(dalam rupiah)
NO JENIS BARANG/NAMA LOKASI/ALAMAT HARGA
BARANG PEROLEHAN
1 Tanah Terminal Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Joho, Kec. 136.685.964
Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo
2 Fasilitas Bangunan Terminal Wirogunan, Kartasura, 148.999.600
Kartasura Sukoharjo

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 250


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

3 Jalan dalam Terminal Sukoharjo Jl. Slamet Riyadi, Joho, Kec. 74.100.000
Sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo
4 Jalan Terminal Kartasura Wirogunan, Kartasura, 197.912.600
Sukoharjo

C. BARANG INVENTARIS EKSTRAKOMTABEL PEMERINTAH


KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2018

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin di bawah kapitalisasi aset tetap
Rp500.000,00 dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan di bawah kapitalisasi aset
tetap Rp10.000.000,00 masuk ke pencatatan Buku Inventaris Ekstrakomptabel.

Berikut ini rekapan Buku Inventaris Ekstrakomptabel per Perangkat Daerah


Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 :

Tabel 6.5
Rekap Buku Inventaris
(dalam rupiah)
NO PERANGKAT DAERAH 2018 2017
1 Sekretariat Daerah 458.031.200 356.461.200
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
2 37.188.000 29.625.000
Daerah
3 Inspektorat - -
4 Rumah Sakit Umum Daerah 397.907.823 390.622.823
5 Satuan Polisi Pamong Praja 65.319.000 42.700.000
6 Kesatuan Bangsa dan Politik 16.504.987 9.997.000
7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 4.666.340.601,77
8 Dinas Kesehatan 1.940.792.154 1.411.458.659
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
9 7.200.000
Ruang
Dinas Perumahan dan Kawasan
10 32.200.000 32.050.000
Permukiman
11 Dinas Perhubungan 412.242.000 42.718.000
12 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 13.483.000 1.625.000
13 Dinas Sosial 26.950.000 26.950.000
14 Dinas Komunikasi dan Informatika 7.423.418 7.423.418
Dinas Perdagangan, Koperasi dan
15 82.352.334 59.377.334
Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
16 Dinas Kepemudaan dan Olahraga 13.329.500 15.804.500
17 Dinas Pertanian dan Perikanan 196.581.413 196.581.413
18 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja 105.419.000 105.419.000
19 Dinas Lingkungan Hidup 133.412.000 110.800.000
20 Dinas Pangan 3.810.000 3.810.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
21 - -
Desa
Dinas Penanaman Modal dan
22 - 1.000.000
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 251


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

23 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 58.416.180 47.306.180


Dinas Pengendalian Penduduk,
24 Keluarga Berencana, Pemberdayaan 612.000 612.000
Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Badan Keuangan Daerah 72.527.190 18.376.650
Badan Perencanaan, Penelitian dan
26 12.110.000 12.825.000
Pengembangan Daerah
Badan Penanggulangan Bencana
27 34.771.000 11.785.000
Daerah
Badan Kepegawaian, Pendidikan dan
28 Pelatihan 2.895.600 2.895.600

29 Kecamatan Weru 27.639.000 18.639.000


30 Kecamatan Bulu 24.918.500 14.750.000
31 Kecamatan Tawangsari 63.578.000 63.578.000
32 Kecamatan Nguter 58.785.000 41.453.000
33 Kecamatan Polokarto 44.727.000 12.700.000
34 Kecamatan Mojolaban 54.284.705 24.359.705
35 Kecamatan Grogol 36.700.000 17.700.000
36 Kecamatan Baki 53.800.000 25.800.000
37 Kecamatan Gatak 37.881.500 36.081.500
38 Kecamatan Kartasura 125.566.500 87.354.000
39 Kecamatan Bendosari 51.140.000 49.040.000
40 Kecamatan Sukoharjo 350.992.316 345.292.316

BAB VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan 252


PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

BAB VII
PENUTUP

Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sukoharjo selama Tahun


Anggaran 2018 secara keseluruhan telah berjalan dengan baik dengan pelampauan
realisasi penerimaan pendapatan daerah dan efisiensi pengeluaran belanja daerah.

Laporan keuangan Pemerintah kabupaten Sukoharjo telah disusun dan disajikan


berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan
pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual.

Demikian Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 ini kami buat
sebagai penjelasan terperinci terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten
Sukoharjo Tahun Anggaran 2018 yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA),
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Neraca, Laporan Operasional
(LO), Laporan Arus Kas (LAK), dan Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Kami menyadari meskipun dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan ini
telah diusahakan dengan semaksimal mungkin, namun hasilnya masih belum sempurna.
Oleh karena itu saran dan kritik yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi
perbaikan laporan ini.

Sukoharjo, 31 Desember 2017


Sukoharjo, 31 Desember 2018
BUPATI SUKOHARJO

WARDOYO WIJAYA

BAB VII Penutup

Anda mungkin juga menyukai